Anda di halaman 1dari 91

BAB I

PENDAHULUAN

Latar Belakang

Sistem perencanaan pembangunan di Indonesia mengalami perubahan sejak


diterbitkannya Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan
Nasional dan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah yang
kemudiandigantidengan UU Nomor 23 Tahun 2014. Pemerintah daerah diberikan
kesempatan yang luas dalam merencanakan pembangunan di daerah sesuai dengan
kewenangannya. Kewenangan ini diberikan dalam rangka mengakomodir kebutuhan,
karakteristik, dan ciri khas yang bersifat kedaerahan untuk dapat dimanfaatkan secara
maksimal demi terwujudnya pembangunan yang mampu memberikan kesejahteraan
masyarakat.

Dalam rangka menjalankan tugas-tugas pemerintahan, pemerintah daerah


berkewajiban menyusun dokumen perencanaan pembangunan daerah sebagaimana
diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 dan Undang-Undang Nomor 25
Tahun 2004. Perencanaan pembangunan daerah tersebut meliputi Rencana Pembangunan
Jangka Panjang Daerah (RPJPD), Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah
(RPJMD) dan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD). Pada tingkat Satuan Kerja
Perangkat Daerah (SKPD), dokumen perencanaan pembangunan yang harus disusun terdiri
dari 2 jenis, yaitu Rencana Strategis (Renstra) SKPD sebagai dokumen perencanaan jangka
menengah SKPD, dan Rencana Kerja (Renja) SKPD sebagai dokumen perencanaan
tahunan SKPD. Rencana Strategis (Renstra) SKPD adalah dokumen perencanaan SKPD
untuk periode 5 (lima) tahun.

Menurut pasal 7 Undang-Undang Nomor 25 tahun 2004 dan pasal 25 ayat (2)
Peraturan Pemerintah Nomor 8 tahun 2008, Renstra SKPD memuat visi, misi, tujuan,
strategi, kebijakan, program dan kegiatan dan mengacu kepada RPJMD dan bersifat
indikatif. Pada Pasal 15 ayat (3) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 Kepala Satuan
Kerja Perangkat Daerah (SKPD) diamanatkan untuk menyiapkan Rancangan Renstra SKPD
sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya, yang penyusunannya berpedoman pada
rancangan awal RPJMD. Rencana Strategis SKPD disusun untuk menjamin

RENCANA LIMA TAHUNAN PUSKESMAS KARANG TENGAH(2016-2020) 1


keberlangsungan dan konsistensi program/kegiatan sekaligus menjaga fokus sasaran yang
akan dicapai dalam periode tersebut. Renstra SKPD juga menetapkan sasaran–sasaran
yang akan dicapai dengan indikator keberhasilan yang dapat diukur dan diverifikasi sehingga
dapat dijadikan acuan dalam pengendalian dan evaluasi program/kegiatan.

Sesuai dengan Peraturan Daerah Kota Tangerang Nomor 5 Tahun 2008 tentang
Pembentukan dan Susunan Organisasi Dinas Daerah Kota Tangerang, dan Peraturan
Walikota Tangerang Nomor 36 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas
Kesehatan Kota Tangerang, mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian urusan
pemerintahan daerah di bidang kesehatan berdasarkan asas otonomi dan tugas
pembantuan. Dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya, maka UPT PuskesmasKarang
Tengah Kota Tangerang perlu menyusun Renstra SKPD tahun 2015-2019 dengan mengacu
pada RPJMD Kota Tangerang tahun 2014-2018. Renstra UPT PuskesmasKarang Tengah
juga disusun untuk mendukung pencapaian misi pembangunan jangka menengah Kota
Tangerang ke-3, yaitu Mengembangkan kualitas pendidikan, kesehatan dan kesejahteraan
sosial demi terwujudnya masyarakat yang berdaya saing di era globalisasi.

Penyusunan Renstra UPT PuskesmasKarang Tengah mengacu pada Peraturan


Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah
Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi
Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah. RenstraPuskesmasKarang Tengah disusun
melalui beberapa tahapan, meliputi: (1) Persiapan penyusunan Renstra; (2) penyusunan
rancangan Renstra dengan berpedoman pada rancangan awal RPJMD Kota Tangerang; (3)
Verifikasi Rancangan Renstra dengan rancangan awal RPJMD; (4) Penyusunan rancangan
akhir Renstra yang penyusunannya berpedoman pada Peraturan Daerah RPJMD; dan (5)
Verifikasi Rancangan Akhir Renstra dengan RPJMD. Penyusunan Renstra memperhatikan
beberapa dokumen perencanaan, seperti Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kota
Tangerang, Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Kota Tangerang; Renstra
Kementerian Kesehatan RI tahun 2010-2014, Renstra Dinas Kesehatan Provinsi Banten;
Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Kesehatan; Rencana Pembangunan Jangka
Panjang Bidang Kesehatan (RPJPK) tahun 2005-2025; dan Sistem Kesehatan Nasional.

Renstra UPT PuskesmasKarangtengah Kota Tangerang akan memberikan


pedoman, arah dan tujuan yang jelas bagi Puskesmas dalam masa lima tahun mendatang.

RENCANA LIMA TAHUNAN PUSKESMAS KARANG TENGAH(2016-2020) 2


Renstra selanjutnya akan dijabarkan kedalam Rencana Kerja (Renja) Dinas Kesehatan
sebagai dokumen perencanaan tahunan SKPD yang memuat kebijakan, program dan
kegiatan pembangunan, baik yang dilaksanakan langsung oleh Pemerintah Daerah maupun
yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat.

1.1 Landasan Hukum


Dasar hukum penyusunan Rencana Strategis UPT Puskesmas KarangTengah Kota
Tangerang Tahun 2016-2020 adalah sebagai berikut :
1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 1993 tentang Pembentukan
Kotamadya Daerah Tingkat II Tangerang;
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan
Negara;
4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem
Perencanaan Pembangunan Nasional;
5. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan
Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
6. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana
Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025;
7. Undang-Undang Nomor 36 tahun 2009 tentang Kesehatan;
8. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 Republik Indonesia tentang Pembagian
Urusan Kewenangan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan
Pemerintahan Kabupaten/Kota;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan,
Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
11. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2010 tentang Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2010 – 2014;
12. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2012 tentang Sistem
Kesehatan Nasional;
13. Intruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2010 tentang Program
Pembangunan yang Berkeadilan;

RENCANA LIMA TAHUNAN PUSKESMAS KARANG TENGAH(2016-2020) 3


14. Keputusan Presiden Nomor 9 Tahun 2000 tentang Pelaksanaan Pengarusutamaan
Gender Dalam Pembangunan Nasional;
15. Peraturan Menteri Dalam negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan
keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan
Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Penyelenggaran
Pengarusutamaan Gender di Daerah, sebagaimana diperbaharui dengan Peraturan
Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2011;
17. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 741/MENKES/PER/VII/2008 tentang Standar
Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan Kabupaten/Kota;
18. Peraturan Bersama Menteri Dalam Negeri dan Menteri Kesehatan Nomor 34 Tahun 2005
Nomor1138/MENKES/PB/VIII/2005 tentang penyelenggaraan kabupaten/kota sehat;
19. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 1202/Menkes/SK/VIII/2003 tentang Indikator
Indonesia Sehat 2010 dan Pedoman Penetapan Indikator Provinsi Sehat dan
Kabupaten/Kota Sehat;
20. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 922/MENKES/SK/X/2008 tentang Pedoman
Teknis Pembagian Urusan Pemerintahan Bidang Kesehatan Antara Pemerintah,
Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota;
21. Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor: 021/Menkes/Sk/1/2011
Tentang Rencana Strategis Kementerian Kesehatan Tahun 2010-2014.
22. Peraturan Daerah Kota Tangerang Nomor 1 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan
Kota Tangerang;
23. Peraturan Daerah Kota Tangerang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Sistem Perencanaan
Pembangunan Daerah;
24. Peraturan Daerah Kota Tangerang Nomor 5 Tahun 2008 tentang Pembentukan dan
Susunan Organisasi Dinas Daerah;
25. Peraturan Daerah Kota Tangerang Nomor 23 Tahun 2000 tentang Rencana Tata Ruang
Wilayah;
26. Peraturan Daerah Kota Tangerang Nomor 10 Tahun 2014 tentang Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Tangerang Tahun 2013-2018;
27. Peraturan Walikota Tangerang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Petunjuk Teknis dan
Pelaksanan Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah;
28. Peraturan Walikota Tangerang Nomor 24 Tahun 2008 Tentang Organisasi dan Tata
Kerja Dinas Kesehatan.

RENCANA LIMA TAHUNAN PUSKESMAS KARANG TENGAH(2016-2020) 4


1.2 Maksud Dan Tujuan
Rencana Strategis (Renstra) UPT PuskesmasKarangtengahKota Tangerang tahun
2015-2019 dimaksudkan sebagai acuan dalam merancanakan dan merumuskan program
dan kegiatan pembangunan kesehatan yang dilakukan oleh Puskesmas agar pelaksanaan
pembangunan kesehatan dapat terlaksana secara sistematis, terarah, terpadu dan mencapai
sasaran yang telah di tetapkan.
Tujuan penyusunan Rencana Strategis UPT PuskesmasKarang Tengah Kota
Tangerang tahun 2015-2019 adalah sebagai berikut:
a. Memberikan arah pembangunan Kesehatan kota tangerang untuk kurun waktu 5 (lima)
tahun sesuai dengan tugas dan fungsi UPT PuskesmasKarang Tengah Kota Tangerang.
b. Untuk mewujudkan kondisi yang diinginkan yaitu ikut mendorong tercapainya sasaran
pembangunan kesehatan yang ditetapkan sekaligus mengantisipasi dinamika dan
perkembangan situasi dan kondisi, lingkungan strategis dan kecenderungan global yang
berubah dengan cepat.
c. Memberikan pedoman dalam penyusunan renja Puskesmas Karang Tengah untuk kurun
waktu 5 (lima) tahun.

RENCANA LIMA TAHUNAN PUSKESMAS KARANG TENGAH(2016-2020) 5


BAB II

GAMBARAN PUSKESMAS KARANG TENGAH

I. ANALISIS SITUASI:
A. DATA UMUM
1. Keadaan Geografis Puskesmas Karang Tengah
 Luas dan Batas Wilayah
Gambar 1.1 Peta wilayah Puskesmas karang Tengah

Luas wilayah kerja Puskesmas Karang Tengah adalah 520,62 Ha yang mencakup 3
kelurahan, yaitu : Kelurahan Karang Tengah, Kelurahan Karang Timur, dan Kelurahan
Karang Mulya dengan jalur transportasi berupa angkutan umum. Wilayah kerja Puskesmas
Karang Tengah berbatasan dengan :

RENCANA LIMA TAHUNAN PUSKESMAS KARANG TENGAH(2016-2020) 6


Sebelah utara : Kelurahan Parung Jaya
Sebelah selatan : Kecamatan Ciledug
Sebelah timur : Kecamatan Kembangan, Jakarta Barat
Sebelah barat : Kelurahan Pondok Pucung

Puskesmas Karang Tengah terletak di Jl.Ciremai Raya Komplek Keuangan Karang


Tengah Telp (021) 7330387.
Terletak didalam Komplek Keuangan Karang Tengah berada dipinggir jalan utama
Komplek dan dilalui oleh Angkot sehingga mudah di jangkau.
Lahan parkir tersedia dan cukup luas dengan kondisi dikonblok, keamanan
Puskesmas dijaga oleh petugas keamanan dan Puskesmas dikelilingi pagar.
Ketersediaan air bersih, pembuangan air limbah, listrik ,telepon dan internet
disesuaikan dengan ketersediaan yang ada.

2. Struktur dan Bangunan Puskesmas

2.1 Struktur bangunan puskesmas Karang Tengah Kokoh dan permanen

Denah Puskesmas Karang Tengah

RENCANA LIMA TAHUNAN PUSKESMAS KARANG TENGAH(2016-2020) 7


2.2 SARANA PUSKESMAS KARANG TENGAH

Sarana Puskesmas Karang Tengah

NO SARANA JUMLAH ( Ruang )

1 Ruang Kepala Puskesmas 1


2 Ruang Kepala TU 1
3 Ruang Aula 1
4 Ruang Mushola 0
5 Ruang Gudang 1
6 Ruang Loket 1
7 Ruang Apotik 1
8 Ruang BP Umum 1
9 Ruang Gawat darurat 0
10 Ruang BP Gigi 1
11 Ruang KIA/MTBS 1
12 Ruang Klinik TB dan Kusta 1
13 Ruang PKPR/KB/IVA TEST 1
14 Ruang Poli Gizi/Kesling 1
15 Ruang Laboratorium 1
16 Ruang Gudang Obat 1
17 Dapur 1
18 WC 3

2.3 PRASARANA PUSKESMAS KARANG TENGAH

- Ventilasi Ruangan yang ada pada Bangunan Puskesmas Karang Tengah sudah memenuhi
syarat karena bangunan dibangun dengan memperhatikan asupan ventilasi alami.
- Pencahayaan matahari mudah masuk merata dibeberapa ruangan (KIA/MTBS/LAB)
sehingga lampu bisa digunakan sehemat mungkin pada siang hari.
- Sistem Sanitasi

NO Sanitasi KET
1 Sistem air bersih Menggunakan pompa air
dengan sumber air tanah
Air bening dan tidak berbau
2 Sistem Penyaluran air Belum ada pemisahan
kotor/air limbah pembuangan limbah
Pengajuan IPAL ke Dinas
Kesehatan
3 Sistem Penampungan Ada Tempat Penampungan
Tempat sampah sementara sementara
Infeksius dan Non Infeksius

RENCANA LIMA TAHUNAN PUSKESMAS KARANG TENGAH(2016-2020) 8


- Sistem Kelistrikan untuk penempatannya sudah diarahkan untuk mudah dioperasikan dan
diamati dan dipelihara, tidak membahayakan dan tidak menggangu lingkungan.
- Sumber Daya Listrik PKM karang Tengah adalah 7700 VA diperoleh dari PLN.
- PKM Karang Tengah mempunyai Genset yang bisa digunakan untuk Sumber daya listrik
darurat.
- Puskesmas Karang Tengah mempunyai sistem komunikasi baik telepon kabel, Jaringan
WIFI yang bekerjasama dengan Telkomsel.
- Untuk keamanan saat hujan petir Puskesmas Karang Tengah mempunyai Proteksi Petir.
- Puskesmas Karang tengah mempunyai 2 Apar untuk proteksi Kebakaran.

3. Wilayah Administrasi
Wilayah kerja Puskesmas Karang Tengah sebagaimana terlihat dalam tabel berikut ini :

JUMLAH
LUAS JUMLAH
NO KECAMATAN KELURAHAN RUMAH
WILAYAH PENDUDUK
TANGGA

1 Karang Tengah 149,68 Ha 30.862 9.379


KARANG
2 Karang Timur 153,94 Ha 17.861 2.353
TENGAH
3 Karang Mulya 217 Ha 15.817 5.041

JUMLAH 520,62 Ha 64.540 16.773

4. Sosial Ekonomi

Berdasarkan Keadaan sosial ekonominya mata pencarian Penduduk diwilayah


Puskesmas Karang Tengah di antaranya bekerja sebagai pedagang, pegawai swasta,
wiraswasta, PNS, pensiun.

RENCANA LIMA TAHUNAN PUSKESMAS KARANG TENGAH(2016-2020) 9


5. Fasilitas Kesehatan dan Jejaring

NO. FASILITAS KESEHATAN JUMLAH

1 2 3

1. Puskesmas 1
2. Puskesmas Pembantu 0
3. Puskesmas Keliling 0
4. Rumah Sakit Swasta 3
5. Rumah Bersalin Swasta 1
6. Balai Pengobatan Swasta 12
7. Praktek Dokter Umum Swasta 30
8.9. Praktek Bidan Swasta 11
10. Dokter Gigi Praktek Swasta 3
Apotik 11

6. Data Sarana Sekolah

STATUS JUMLAH SISWA JUMLAH JUMLAH GURU


NAMA
NO. NEGE SWAST LAKI- PEREM- SEKOLA SEKOLA UKS
SEKOLAH
RI A LAKI PUAN H H UKS
1. TK - 28 629 585 28 - -
2. 14 13 5033 4784 27 6 6
3. SD / MI 11 1625 1464 11 - 2
4. SLTP/ 1 10 1779 1994 11 - 2
MTs
SLTA /
MA

7. Sumber Daya Tenaga Kesehatan

STATUS
NO. KATEGORI TENAGA LAIN- JUMLAH
PNS PTT/TKK
LAIN

1 2 3 4 5 6

1. Dokter Umum 3 - - 3

RENCANA LIMA TAHUNAN PUSKESMAS KARANG TENGAH(2016-2020) 10


2. Dokter Gigi 2 - 2
3 SKM - 1 - 1
4 Perawat 5 1 - 6
5 Bidan 5 2 - 7
6 Sanitarian 1 - - 1
7 Perawat Gigi 1 - - 1
8 Apoteker 1 - - 1
9 Analis Kesehatan 1 - - 1
10. Analis Gizi 1 - - 1
10 Supir Ambulance - 1 - 1
11 Kebersihan/keamanan - 2 - 2
10 Pekarya - 1 - 1
JUMLAH 28

8. UKBM (Usaha Kesehatan Bersumberdaya Masyarakat)

8.1 Posyandu

Jumlah Jumlah Posyandu


Jumlah
No Nama Kelurahan Posyandu Lansia
Penduduk
yang ada
1 Karang Tengah 30.862 18 3

2 Karang Timur 17.861 10 2

3 Karang Mulya 15.817 10 2

Jumlah 64.540 38 7

RENCANA LIMA TAHUNAN PUSKESMAS KARANG TENGAH(2016-2020) 11


8.2 Strata Posyandu diwilayah kerja Puskesmas Karang Tengah

Nama Jumlah Strata


No
Kelurahan Posyandu Pratama Madya Purnama Mandiri

1 Karang Tengah 18 1 4 12 1

2 Karang Timur 10 0 3 7 0

3 Karang Mulya 10 0 4 6 0

Jumlah 38 1 12 24 1

9. Jumlah Keluarga miskin di Wilayah Kerja Puskesmas karang tengah

Jumlah Penduduk
No Kelurahan Jumlah KK
Miskin
1. Karang Tengah 945 3.185

2. Karang Timur 686 1.767

3. Karang Mulya 277 1.676

Jumlah 1.908 6.628

II. DATA KHUSUS


A. 10 Besar Penyakit Tahun 2015

No Nama Penyakit Jumlah

1. Infeksi Saluran Nafas Atas Ytt 1173

2. Hipertensi Essensial (primer) 675

3. Sakit Kepala 639

4. Gastritis dan Duodenitis 623

5. Batuk 513

6. Acute pharyngitis 484

7. Dermatitis Lainnya 483

8. Gejala dan tanda umum lainnya 417

RENCANA LIMA TAHUNAN PUSKESMAS KARANG TENGAH(2016-2020) 12


9. Necrosis of pulp 389

10. Retained Dental root 365

Grafik 10 Penyakit Terbesar yang ada diwilayah

Puskesmas Karang Tengah Tahun 2015

Retained Dental root


10

Necrosis of pulp
9

Gejala dan tanda umum lainnya


8

Dermatitis Lainnya
7

Acute pharyngitis
6

Jumlah
Batuk
5

Gastritis dan Duodenitis


4

Sakit Kepala
3

Hipertensi Essensial (primer)


2

Infeksi Saluran Nafas Atas Ytt


1

0 200 400 600 80010001200

Dari sepuluh penyakit terbesar ISPA berada diposisi teratas dengan 1173 kasus dalam setahun.

RENCANA LIMA TAHUNAN PUSKESMAS KARANG TENGAH(2016-2020) 13


B. GAMBARAN KHUSUS PUSKESMAS KARANG TENGAH

1. VISI PUSKESMAS KARANG TENGAH


Terwujudnya Masyarakat Yang Sehat Secara Mandiri Diwilayah Kerja Puskesmas
Karang Tengah .

2. MISI PUSKESMAS KARANG TENGAH


- Menggerakkan Pembangunan yang berwawasan kesehatan
- Memberdayakan Masyarakat Untuk berperan Aktif dalam bidang kesehatan
- Mengembangkan Pelayanan kesehatan dasar Prima
- Menggalang Kemitraan Lintas Sektoral Terkait
- Memanfaatkan teknologi kesehatan yang tepat guna

3. MOTTO PUSKESMAS KARANG TENGAH

“MANFAAT, TERAMPIL DAN PROFESIONAL (MANTAP) DALAM MELAYANI”

4. MAKLUMAT PELAYANAN
Melakukan peningkatan serta perbaikan kualitas SDM, sarana dan prasarana untuk
menghasilkan pelayanan bermutu secara konsisten sehingga memenuhi kepuasan
pelanggan, serta mentaati Peraturan Perundang - undangan yang berlaku

5. NILAI ORGANISASI
Tata nilai yang berlaku di Puskesmas Karang Tengah yaitu:
SEHATI
S = Santun

E = Empati

H = Handal

A = Aman

T = Terampil

I = Ikhlash

A. TUJUAN DAN SASARAN (STRATEGI)


 Pendekatan kepada pelaku pembangunan agar dalam merencanakan dan
melaksanakan pembangunan selalu mempertimbangkan dampak kesehatan yang
dapat ditimbulkan.
 Meningkatkan kerjasama lintas program dan lintas sektor yang terkait

RENCANA LIMA TAHUNAN PUSKESMAS KARANG TENGAH(2016-2020) 14


 Menyelenggarakan program upaya peningkatan kesehatan masyarakat meliputi
promosi kesehatan, penyehatan lingkungan, perbaikan gizi, peningkatan
kesehatan keluarga termasuk KB
 Pemberantasan penyakit menular dan pengobatan dasar serta upaya kesehatan
masyarakat lainnya sesuai kebutuhan
 Meningkatkan pengetahuan, keterampilan dan kemampuan petugas dalam
memberikan pelayanan kesehatan yang benar dan bermutu.
 Berupaya melengkapi dan meningkatkan sarana dan prasarana pelayanan
melalui perencanaan yang mantap dan mengusulkan kepada DINKES Kota
Tangerang

B. INDIKATOR DAN STANDAR UNTUK TIAP JENIS PELAYANAN DAN UPAYA


PUSKESMAS

Untuk menunjang Kebijakan Mutu, Manajemen Puskesmas Karang Tengah untuk tahun
2016 menetapkan indikator sesuai dengan Permenkes no.741/Menkes/PER/VII/2008
Tentang Standar Pelayanan Minimal sebagai berikut :

Jenis Kriteri Indikator Target Keterangan


UpayaKesehata a
nMasyarakat
(UKM)
Kesehatan Ibu Input Keterse 100 % Ada Pembina Wilayah
dan Anak diaan ditiaptiapkelurahan
tenaga
bidan di
semua
Kelurah
an
Keterse Sesuai Jumlah Bidan yang ada
diaan persya di puskesmas 4 orang
tenaga ratan
bidan di Perme
Puskes nkes
mas No
75/201
4
Prose

RENCANA LIMA TAHUNAN PUSKESMAS KARANG TENGAH(2016-2020) 15


s
Kepatuh ≥ 90 % Mengaplikasikanstandar
an pelayanan ANC dengan
pelayan 5T
an ANC
sesuai
prosedur
5T
Pelaksa ≥ 90 % Ada Jadwal yang
naan Pastidalampelaksanaan
posyand Posyandu
u sesuai
jadwal
Pelaksa ≥ 90 % WUS yang ada di
naan Wilayah Kerja
imunisas
i TT
Pelayan pelayanan kepada ibu
an nifas nifas sedikitnya 3 kali,
sesuai pada 6 jam pasca
prosedur persalinan s.d 3 hari;
pada minggu ke II, dan
pada minggu ke VI
termasuk persiapan
dan/atau pemasangan
KB Pasca Persalinan

Pelayan Bayi berumur 0 – 28


an hari.
neonatu
s sesuai
prosedur

Outpu
t
Cakupa ≥ 70 % Pasangan suami –
n Isteri, yang istrinya
peserta berusia 15 – 49 tahun.
KB aktif Angka Cakupan Peserta
KB aktif menunjukkan
Tingkat pemanfaatan
kontrasepsi di antara
para Pasangan Usia
Subur (PUS).

Cakupa ≥ 95 % Ibuhamil yang dating


n K1 pertama kali
untukmendapatkanpelay
anansesuaistandar
Cakupa ≥ 95 % Ibu hamil yang

RENCANA LIMA TAHUNAN PUSKESMAS KARANG TENGAH(2016-2020) 16


n K4 mendapatkan
pelayanan antenatal
sesuai standar paling
sedikit empat kali,
triwulan ketiga umur
kehamilan.

Pertolon ≥ 95 % Proses pelayanan


gan persalinan dimulai pada
nakes kala I
sampai dengan kala IV
persalinan.

Cakupa ≥ 95 % pelayanan kepada ibu


n nifas sedikitnya 3 kali,
pelayan pada 6 jam pasca
an nifas persalinan s.d 3 hari;
pada minggu ke II, dan
pada minggu ke VI
termasuk persiapan
dan/atau pemasangan
KB Pasca Persalinan

Cakupa ≥ 90 % Setiap bayi memperoleh


n pelayanan kesehatan
kunjung minimal 4 kali yaitu
an bayi 1 kali pada umur 29
hari-3 bulan, 1 kali pada
umur 3-6 bulan, 1 kali
pada umur 6-9 bulan,
dan 1 kali pada umur 9-
11 bulan.

Cakupa ≥ 90 % Mencakup Pemantauan


n pertumbuhan dan
kunjung Pemantauan
an balita perkembangan setiap
anak usia 12-59 bulan
dilaksanakan minimal 2
kali pertahun (setiap 6
bulan)

Outco Kepuasa ≥ 80 %
me n
sasaran

Pelayanan gizi Input

Prose Balita 100 % balita gizi buruk yang


s gizi ditangani di sarana

RENCANA LIMA TAHUNAN PUSKESMAS KARANG TENGAH(2016-2020) 17


buruk pelayanan kesehatan
yang sesuai tatalaksana gizi
mendap buruk di satu wilayah
at kerja pada kurun waktu
perawat tertentu.
an
Outpu Cakupa 100 %
t n
pemberi
an
makana
n
pendam
ping ASI
pada
usia 6-
24 bulan

Pencegahan Prose Penderit 100 %


Penyakit s a DBD
yang
ditangan
i
Outpu AFP rate ≥2 %
t per 1000
pendudu
k < 15
tahun
Penemu 100 %
an
penderit
a
pneumo
nia
balita
Penemu ≥ 90 %
an
pasien
baru TB
BTA
positif
Penemu 100 %
an
penderit
a diare
Cakupa 100 %
n
desa/kel
urahan
yang

RENCANA LIMA TAHUNAN PUSKESMAS KARANG TENGAH(2016-2020) 18


mengala
mi KLB
yang
dilakuka
n
penyelidi
kan
epidemi
ologi <
24 jam
Cakupa ≥ 95 %
n
desa/kel
urahan
UCI
Promosi Input Keterse Sesuai
Kesehatan diaan PMK
tenaga 75/201
promosi 4
kesehat
an
Keterse ≥ 90 %
diaan kit
penyulu
han
Prose Pelaksa ≥ 90 %
s naan
kegiatan
penyulu
han
kesehat
an di
luar
gedung
sesuai
rencana
Pelaksa ≥ 90 %
naan
kegiatan
penyulu
han
kesehat
an di
dalam
gedung
sesuai
rencana
Outpu Cakupa ≥ 65 %
t n PHBS
Cakupa ≥ 80 %

RENCANA LIMA TAHUNAN PUSKESMAS KARANG TENGAH(2016-2020) 19


n desa
siaga
aktif

Kesehatan Input Keterse Sesuai


lingkungan diaan PMK
tenaga 75/201
sanitaria 4
n
Prose Pelaksa ≥ 90 %
s naan
kunjung
an
rumah
sesuai
rencana
Pelaksa ≥ 90 %
naan
pemanta
uan
jentik
institusi
Pelaksa ≥ 90 %
naan
pembina
an
makana
n
jajanan
sekolah
Pelaksa ≥ 90 %
naan
inspeksi
sanitasi
sekolah
Outpu Cakupa ≥ 90 %
t n
pemerik
saan
TTU
Cakupa ≥ 90 %
n klinik
sanitasi
Cakupa
n inspksi
sanitasi
sekolah
Cakupa ≥ 90 %
n
pengaw

RENCANA LIMA TAHUNAN PUSKESMAS KARANG TENGAH(2016-2020) 20


asan
home
industry
Cakupa ≥ 90 %
n
pengaw
asan
tempat
pengola
han
makana
n
Cakupa ≥ 30 %
n
Pamsim
as
Cakupa ≥ 30 %
n
desa/kel
urahan
yang
melaksa
nakan
STBM

Upaya
Kesehatan
Perorangan 1. Kesehatan gigi Pelaksanaan
dan mulut mengacu pada Rekam Medis
(UKP) POA Tahunan
- Kelengkapan 100 %
pengisian Rekam
Medis

2. Loket pendaftaran 100 %


- Tercatatnya identitas Pelaksanaan Register
pasien yang datang Harian
mengacu pada
ke puskesmas mengunakan
SOP
Sistem

RENCANA LIMA TAHUNAN PUSKESMAS KARANG TENGAH(2016-2020) 21


- Waktu Pelayanan 70 % Informasi
pasien di loket rata- Puskesmas
rata 5 menit/pasien
Rekam Medis

3. Laboratorium
100 %
- Terlayaninya pasien Pelaksanaan Register
Laboratorium yang harian Lab
mengacu pada
datang ke Puskesmas SOP Laporan
- Error rate Bulanan
pemeriksaan BTA + <5 %
Laporan
Triwulanan

4. Apotik
- Tercatatnya Laporan
Pelaksanaan
Pemasukan dan 100 % Harian
mengacu pada
pengeluaran Obat Laporan
SOP
- Terlayaninya Bulanan
Pemberian Obat ke 100 % Kertas Resep
pasien Stock
- Waktu pelayanan Opname
pemberian obat
70 %

5. Balai Pengobatan
Umum/Lansia/MTBS LB1 (Laporan
- Cakupan Bulanan
penemuan dan 90 % Penyakit)
penanganan penyakit
100 % Rekam Medis
- Kelengkapan
Pengisian rekam Rekam Medis
medis

RENCANA LIMA TAHUNAN PUSKESMAS KARANG TENGAH(2016-2020) 22


BAB III

EVALUASI KINERJA

A. EVALUASI PENCAPAIAN KINERJA USAHA KESEHATAN PERSEORANGAN DAN


USAHA KESEHATAN MASYARAKAT

Evaluasi adalah suatu proses untuk menentukan nilai atau jumlah suatu keberhasilan
dari pelaksanaan program dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan.Menurut WHO
(Word Health Organization), evaluasi ialah suatu cara belajar yang sistematis dari
pengalaman yang dimiliki untuk meningkatkan pencapaian, pelaksanaan dan
perencanaan suatu program melalui penilikan secara seksama berbagai kemungkinan.
Untuk mengevaluasi program puskesmas perlu diketahui fungsi administrasi, yaitu
langkah – langkah yang harus dilakukan untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan.
(Azwar,1996).
Puskesmas bertujuan untuk mewujudkan masyarakat yang :
1. Memiliki prilaku sehat yang meliputi kesadaran, kemauan dan kemampuan hidup sehat
2. Mampu menjangkau pelayanan kesehatan bermutu
3. Hidup dalam lingkungan sehat
4. Memiliki derajat kesehatan yang optimal ,baik individu, keluarga, kelompok dan
masyarakat.
Tujuan diatas sejalan dengan arah pembangunan kesehatan dalam melaksanakan
kebijakan
kesehatan untuk mencapai tujuan pembangunan kesehatan di wilayah kerjanya dalam rangka
mendukung terwujudnya kecamatan sehat.

A. PENCAPAIAN KINERJA JENIS PELAYANAN DAN UPAYA PUSKESMAS


1.Usaha Kesehatan Perseorangan (UKP)
a. Ruang Loket

Loket pendaftaan pasien buka setiap hari senin sampai dengan sabtu
dengan jadwal sebagai berikut :

- Hari Senin sd Kamis : buka jam 7.30 – 12.00


- Jumat : 7.30 – 10.00

RENCANA LIMA TAHUNAN PUSKESMAS KARANG TENGAH(2016-2020) 23


- Sabtu : buka jam 7.30 – 10.30

b. Pelayanan Kesehatan Ibu dan Anak/ KB

Adalah pelayanan yang berperan dalam rangka penurunan AKI dan AKB
sehingga pelayanan Kesehatan Ibu anak dan KB menjadi prioritas dalam
pelayanan diPuskesmas Karang tengah.

Pelayanan KIA/KB dibedakan menjadi beberapa bagian yaitu pelayanan


ANC, Nifas,Pelayanan Anak yang didalamnya terdapat MTBM & MTBS, Pelayanan
KB, Pelayanan Iva Test, Pelayanan Imunisasi.

Untuk Jam Pelayanan karena keterbatasan tempat dan petugas kami yang
melayani dalam gedung dan prioritas luar gedung(Posyandu) kami membagi jadwal
Pelayanan sebagai berikut :

ANC : Senin dan kamis pukul 08.00-13.30

Poli Anak (MTBM/MTBS) : Setiap hari pada pukul 08.00-13.30

KB (Suntik/PIL/Kondom) : Setiap hari pada pukul 08.00-13.30

RENCANA LIMA TAHUNAN PUSKESMAS KARANG TENGAH(2016-2020) 24


IUD/IMPLANT : Setiap Rabu Pada pukul 08.00-13.30

Imunisasi : Setiap Selasa dan Jum”at 08.00-13.30

Iva Test/Ca Payudara : Rabu Minggu 3 dan 4

c. Pelayanan Pengobatan Umum

Adalah bagian Upaya kesehatan perseorangan yang melayani pasien yang


datang ke Puskesmas untuk mendapatkan pengobatan atas gejala penyakit yang
dirasakan pasien. Selain itu juga melakukan konsultasi kesehatan dan melakukan
rujukan dalam gedung serta luar gedung.

Untuk Jadwal pelayanan Pengobatan Umum kami melayani setiap hari dari
senin sampai sabtu dari pukul 08.00- 13.30.

RENCANA LIMA TAHUNAN PUSKESMAS KARANG TENGAH(2016-2020) 25


JUMLAH KUNJUNGAN POLI UMUM
Periode Januari-Juni 2016
2500
2000
Axis Title

1500
1000
500
0
Januari Februa Maret April Mei Juni
ri
Kunjungan 1883 2093 1831 1953 1717 1634

d. Pelayanan Penyakit Khusus

1). TB Paru : Melayani rujukan pasien dari BP umum, MTBS, KIA


dan Klinik Lansia, tentunya bekerjasama dengan petugas laboratorium
guna mendeteksi dan mengevaluasi pengobatan TB PARU.

Untuk Pelayanan Klinik TB paru kami melayani seminggu


hanya 1 kali yaitu hari selasa pukul 08.00-13.30

2). Konsultasi Penyakit Jiwa : Melayani pasien yang mengalami


gangguan kejiwaan dan apabila tidak memungkinkan di lakukan rujukan
guna penanganan selanjutnya.

Untuk jadwal pelayanannya kasus jiwa kami melayani pada hari


sabtu sesuai perjanjian

3). Konseling HIV AIDS : Melayani konsultasi, konseling narkoba


dan penanganan penyakit-penyakit IMS ( Infeksi Menular Seksual )

Untuk jadwal pelayanan konseling HIV AIDS kami melayani


setiap hari senin sampai sabtu pukul 08.00-13.30

e. Pelayanan Gizi

RENCANA LIMA TAHUNAN PUSKESMAS KARANG TENGAH(2016-2020) 26


Tujuannya untuk meningkatkan dan memperbaiki keadaan gizi,
individu, keluarga dan masyarakat khususnya bagi ibu hamil, buteki, bayi,
balita, anak sekolah dan anak remaja yang berpedoman pada kegiatan:

- PemberianVit. A pada anak umur 1-5 tahun pada bulan februari


dan bulan Agustus
- Pemantauan Status Gizi di Posyandu
- Konsultasi Gizi
- Pemberian makanan tambahan yang mengandung protein dan kalori
yang cukup kepada anak-anak balita dan kepada ibu menyusui.
- Survei Garam Beryodium di sekolah
- Pemantauan Pertumbuhan Anak Baru Sekolah
- Distribusi Tablet FE ( Bumil / Bufas )
- Lomba Balita Sehat tingkat Puskesmas
- Latihan ulang Kader
- Identifikasi KEP
Untuk pelayanan dalam gedung Klinik gizi kami melayani pada hari Rabu
saja Pukul 08.00-12.00

f. Pelayanan BP Gigi

Melayani pasien yang berobat ke BP Gigi untuk semua usia. Pelayanan


yang di berikan berupa penambalan gigi, pencabutan gigi, pembersihan
karang gigi dan lain sebagainya.

Untuk Pasien BP gigi kami melayani setiap hari dari senin sampai sabtu
pukul 08.00-13.30.

RENCANA LIMA TAHUNAN PUSKESMAS KARANG TENGAH(2016-2020) 27


g. Pelayanan Klinik Sanitasi
Klinik sanitasi kami membuka pelayanan setiap hari dari senin sampai
sabtu pukul 08.00-13.30 , tujuan dibukanya klnik ini diantaranya adalah
memberikan penyuluhan tentang kesehatan lingkungan, bila perlu akan
dilakukan tinjauan lapangan misalnya pada pasien diare, DBD. TB Paru,
Kulit dan lain-lain.

h. Pelayanan Penunjang

1). Laboratorium

Pemeriksaan laboratorium yang bisa dilakukan diantaranya adalah


pemeriksaan darah rutin, urin rutin, gula darah, kolesterol, sputum, golongan
darah,dll dengan ditunjang peralatan yang cukup canggih misalnya peralatan
hematology analyzer.

2). Apotik

Melayani obat-obat standar yang telah di tetapkan oleh Dinas


Kesehatan Kota Tangerang. Kegiatannya antara lain memberikan obat
kepada pasien yang telah di periksa di BP Umum, BP gigi , KIA, UGD dan
meracik obat kedalam puyer untuk pasien anak-anak.

2.Analisa Masalah Upaya Kesehatan Perseorangan

RENCANA LIMA TAHUNAN PUSKESMAS KARANG TENGAH(2016-2020) 28


i. Kekuatan (faktor positif dari dalam Puskesmas)
Kekuatan PuskesmasKarang Tengah adalah:
a. Letak di Jalan Utama Komplek dan mudah dijangkau dengan kendaraan
umum maupun kendaraan pribadi.
b. Mempunyai bangunan 2 lantai dan halaman parkiran .

ii. Kelemahan (faktor negatif dari dalam Puskesmas)


Kelemahan PuskesmasKarang Tengah adalah:
a. Sumber daya manusia yang masih kurang.
b. Bangunan yang sudah lama dan kurang memadai.
c. Sarana pra sarana masih kurang lengkap.
d. Listrik puskesmas yg masih suka turun.
e. Jaringan internet yg masih kurang/lemot.
f. Penunjang (Laboratorium ) masih kurang lengkap.
g. Belum adanya nomer antrian pasien
h. Kursi Tunggu pasien kurang sehingga banyak pasien yang berdiri saat
mendaftar
i. Dental Unit Gigi ada 1 sehingga jumlah pasien gigi yang terlayani tidak bisa
maksimal.
10 Besar Penyakit Wilayah Kerja Puskesmas

karang tengah Tahun 2015

No Nama Penyakit Jumlah

1. Infeksi Saluran Nafas Atas Ytt 1173

2. Hipertensi Essensial (primer) 675

3. Sakit Kepala 639

4. Gastritis dan Duodenitis 623

5. Batuk 513

6. Acute pharyngitis 484

7. Dermatitis Lainnya 483

8. Gejala dan tanda umum lainnya 417

RENCANA LIMA TAHUNAN PUSKESMAS KARANG TENGAH(2016-2020) 29


9. Necrosis of pulp 389

10. Retained Dental root 365

 UPAYA KESEHATAN PERSEORANGAN

1. Kunjungan Pasien Berdasarkan Jaminan Tahun 2015

No JAMINAN Umum

1. UMUM 27.576

2. ASKES 1.514

3. MULTIGUNA 181

4. JAMKESMAS 543

5. BPJS UMUM 4.982

Jumlah 34.796

2. PENCAPAIAN KINERJA UKP TAHUN 2015

Jenis Upaya Kriteria Indikator Target Keterangan CAPAIAN


Kesehatan
Perorangan
(UKP)

1. Kesehatan gigi Pelaksanaa 100%


dan mulut n mengacu Rekam Medis terlayani
- Kelengkapan pada POA Kelengkapan
pengisian Rekam Tahunan rekam medis
Medis belum
100 %
dilakukan
karena rekam
medis baru
ada
September
tahun 2016

2. Loket 100 % 100%

RENCANA LIMA TAHUNAN PUSKESMAS KARANG TENGAH(2016-2020) 30


pendaftaran Pelaksanaa Register terlayani
- Tercatatnya n mengacu Harian Identitas
identitas pasien pada SOP mengunakan Pasien belum
yang datang ke Sistem dimasukkan
70 %
puskesmas Informasi kedalam
Puskesmas Rekam Medis
- Waktu Pelayanan
pasien di loket karena
rata-rata 5 Rekam Medis Rekam baru
menit/pasien ada tahun
2016 tapi
sudah
dimasukkan
dalam
aplikasi
Puskesmas

3. Laboratorium 100 % 100%


- Terlayaninya Register terlayani
Pelaksanaa
pasien harian Lab Error rate
n mengacu
Laboratorium yang Laporan BTA 0%
pada SOP
datang ke Bulanan
Puskesmas <5 %
Laporan
- Error rate Triwulanan
pemeriksaan BTA +

4. Apotik
- Tercatatnya Laporan 100%
Pelaksanaa
Pemasukan dan Harian
n mengacu 100 %
pengeluaran Obat Laporan
pada SOP 100%
- Terlayaninya Bulanan
Pemberian Obat Kertas Resep
ke pasien 100 % 60% karena
Stock
waktu
- Waktu pelayanan Opname
pemberian
pemberian obat
Obat puyer
yang
70 % membutuhka
n proses
pengolahan

90 %
LB1 (Laporan Rekam medis
Bulanan belum ada
90 % Penyakit)
Rekam Medis
100 %
Rekam Medis

RENCANA LIMA TAHUNAN PUSKESMAS KARANG TENGAH(2016-2020) 31


 UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT
A. HASIL CAKUPAN KEGIATAN 2015
1. Program Kegiatan Wajib Puskesmas
a. Program Promosi Kesehatan
1) Penyebarluasan Informasi Kesehatan
2) Pengkajian PHBS
3) Untuk mewujudkan lingkungan sehat dan meningkan kesadaran masyarakat dalam
berperilaku hidup bersih dan sehat.telah dilaksanakan Pengkajian PHBS (Perilaku
Hidup Bersih dan Sehat) di 3 kelurahan wilayah Kecamatan Karang tengah pada 5
Tatanan yaitu :
a) Tatanan Rumah Tangga
b) Tatanan Sekolah
c) Tatanan Institusi Kesehatan
d) Tatanan TTU (Tempat Ibadah, Pasar,Terminal, Warung makan, dll )
e) Tatanan Tempat Kerja.

Hasil Pengkajian PHBS Tahun 2015

 Tatanan Rumah Tangga


Pengkajian PHBS, tatanan rumah tangga meliputi 360 rumah yang didapat dari
pengkajian 3 Kelurahan dengan masing-masing kelurahan sebanyak 120 rumah.

Analisa Masalah :
 Masih kurangnya Poster,Fampleat,dan leafleat tentang PHBS Tatanan Rumah
Tangga
 Frekuensi penyuluhan PHBS Tatanan Rumah Tangga yang masih kurang
 Belum adanya advokasi dan kemitraan dengan lintas sektoral tentang
pelarangan merokok
 Jumlah penyuluh kesehatan masih kurang dengan perbandingan jumlah
penduduk
 Kurangnya kesadaran kesehatan tentang pentingnya PHBS pada Rumah
Tangga.
 Tatanan Institusi Kesehatan
Institusi kesehatan yang ada di wilayah kerja UPT Puskesmas karang tengah
terdapat 74

Analisa Masalah :
 Kurangnya kesadaran petugas kesehatan sebagai contoh Perilaku Hidup Bersih
dan Sehat tentang merokok
 Masih kurangnya media penyuluhan diinstitusi kesehatan
 Masih kurangnya tenaga penyuluh kesehatan
 Masih kurangnya Poster,Fampleat,serta Leafleat

 Tatanan Tempat-Tempat Umum


 Tempat Ibadah
Jumlah tempat ibadah yang dikaji terdapat 10 tempat Ibadah, urutan
masalahnya :
 Frekuensi penyuluhan PHBS Tempat tempat Umum yang masih kurang
 Belum adanya advokasi dan kemitraan dengan lintas sektoral tentang PHBS
di Tempat Ibadah

RENCANA LIMA TAHUNAN PUSKESMAS KARANG TENGAH(2016-2020) 32


 Warung makan
Jumlah seluruh warung makan yang dikaji sebanyak 3 buah, didapatkan
prioritas masalah sbb: Warung makan yang bebas serangga sebanyak 100% ,
yang belum bebas serangga sebanyak 0%.

 Tatanan Tempat Kerja


Jumlah seluruh tempat kerja yang dikaji sebanyak 3 tempat kerja, dengan
urutan masalahnya :
 Tempat kerja yang sudah ada jaminan pemeliharaan kesehatan sebanyak 33
%, Sedangkan yang belum ada jaminan pemeliharaan kesehatan sebanyak
67%.

1.1 Grafik PHBS Tatanan Tempat Kerja Jaminan Kesehatan

PHBS TATANAN TEMPAT


KERJA JAMINAN KESEHATAN
Punya Jaminan Tidak Punya Jaminan

33%

67%

 UKBM (Usaha Kesehatan Bersumberdaya Masyarakat)


 Posyandu
Posyandu di wilayah kecil Puskesmas karang tengah tersebar di 3 kelurahan
dengan jumlah 38 Posyandu. Posyandu ini dikunjungi oleh petugas Puskesmas
dan dibina setiap bulan oleh Pembina kelurahan. Jumlah Posyandu ideal
berdasarkan jumlah KK di Wilayah kerja Puskesmas karang tengah dari 3
kelurahan adalah sebanyak 16.773 Rumah Tangga. Dengan demikian, jumlah
posyandu ada 139 posyandu.

RENCANA LIMA TAHUNAN PUSKESMAS KARANG TENGAH(2016-2020) 33


Tabel 2.0 Distribusi Jumlah Posyandu
di Kecamatan Karang Tengah Tahun 2015
Jumlah Jumlah Posyandu
Jumlah Ideal Berdasarkan
No Nama Kelurahan Posyandu
KK Jumlah KK
yang ada
1 Karang Tengah 9.379 18 77

2 Karang Timur 2.353 10 20

3 Karang Mulya 5.041 10 42

Jumlah 16.773 38 139

Tabel 2.1 Data Perkembangan Posyandu diwilayah kerja Puskesmas karang


tengah Tahun 2015

Strata
Nama Jumlah
No Pratam Mady
Kelurahan Posyandu Purnama Mandiri
a a

1 Karang Tengah 18 1 4 12 1

2 Karang Mulya 10 0 3 7 0

3 Karang Timur 10 0 4 6 0

Jumlah 38 1 11 25 1

Tabel 2.2 Data Pembinaan UKBM Puskesmas karang tengah

Tahun 2015

No Presentas
Pembinaan UKBM Cakupan Target
. e

1. Posyandu yang dibina 38 139 27

2. Kader Posyandu yang 190 190 100

RENCANA LIMA TAHUNAN PUSKESMAS KARANG TENGAH(2016-2020) 34


dibina

Kader dasawisma
3. 35 35 100
yang dibina

Tokoh Masyarakat
4. 10 40 25
(TOMA) yang dibina

Kelompok Dana Sehat


5. 1 38 3
(DUKM) yang dibina

6. TOGA 3 3 100

7. Posbindu yang dibina 7 7 100

Pos Obat Kelurahan


8. 0 3 0
(POD) yang dibina

9. PPKS yang dibina 1 3 33

Anggota SBH yang


10. 0 0 0
dibina

11. BATRA yang dibina 3 3 100

Poskesdes yang
12. 0 0 0
dibina

b. Program Kesehatan Lingkungan


Program kesehatan lingkungan bertujuan untuk meningkatkan derajat kesehatan
individu, keluarga dan masyarakat, dengan kegiatan sebagai berikut :

Tabel 2.4 Hasil Kegiatan Program Kesehatan Lingkungan

di Puskesmas karang tengah Tahun 2015

Hasil
No Kegiatan
Pencapaian

1 Jumlah tempat-tempat umum yang diperiksa 0

2 Jumlah tempat-tempat umum yang memenuhi syarat 0

3 Jumlah rumah diperiksa 1.440

Jumlah rumah diperiksa yang memenuhi syarat


4 1.440
kesehatan

5 Jumlah sarana pembuangan air limbah yang diperiksa 1.440

RENCANA LIMA TAHUNAN PUSKESMAS KARANG TENGAH(2016-2020) 35


Jumlah sarana pembuangan air limbah yang memenuhi
6 0
syarat

7 Jumlah keluarga yang mendapat akses air bersih 1.440

8 Jumlah sarana air bersih yang diperiksa 1.440

9 Jumlah sarana air bersih yang memenuhi syarat 1.440

Jumlah pengiriman sampel air untuk pemeriksaan


10 3
laboratorium

11 Jumlah jamban yang diperiksa 1.440

12 Jumlah jamban yang memenuhi syarat 900

Jumlah tempat Pengumpulan sampah sementara yang


13 0
diperiksa

Jumlah tempat Pengumpulan sampah sementara yang


14 0
memenuhi syarat

Jumlah tempat Pembuangan sampah akhir yang


15 0
diperiksa

Jumlah tempat Pembuangan sampah akhir yang


16 0
memenuhi syarat

Jumlah Pelayanan Kesehatan Lingkungan Institusi yang


17 0
dibina

Jumlah Rumah/Bangunan yang diperiksa Jentiknya


18 1.440
(Pengendalian Vektor)

Jumlah Rumah/Bangunan yang diperiksa bebas dari


19 1424
Jentik Nyamuk

20 Jumlah Industri Rumah Tangga yang diperiksa 0

21 Jumlah Industri Rumah Tangga yang memenuhi syarat 0

22 Jumlah industri rumah tangga yang mengunakan SPAL 0

23 Jumlah Jasa Boga yang diperiksa 0

24 Jumlah Jasa Boga yang memenuhi syarat 0

25 Jumlah Rumah Makan / Restoran yang diperiksa 6

26 Jumlah Rumah Makan / Restoran yang memenuhi syarat 6

27 Jumlah tempat makanan jajanan yang diperiksa 8

RENCANA LIMA TAHUNAN PUSKESMAS KARANG TENGAH(2016-2020) 36


28 Jumlah tempat makanan jajanan yang memenuhi syarat 0

29 Jumlah depot air minum yang diperiksa 3

30 Jumlah depot air minum yang memenuhi syarat 3

31 Jumlah depot air minum yang diperiksa 3

32 Jumlah depot air minum yang memenuhi syarat 3

c. Program Kesehatan Ibu, Anak Dan KB


1) Kesehatan Ibu
Ditujukan pada penanggulangan masalah-masalah kesehatan ibu dan anak.
Pada dasarnya program-program tersebut lebih menitik beratkan pada upaya-upaya
penurunan angka kematian bayi dan anak, angka kelahiran kasar dan angka kematian
ibu. Hal ini terbukti dari hasil-hasil survei yang menunjukkan penurunan angka
kematian bayi dan anak, angka kelahiran kasar. Namun tidak demikian halnya dengan
angka kematian ibu (MMR) yang selama dua dekade ini tidak menunjukkan penurunan
yang berarti. SKRT 1994 menunjukkan hahwa MMR sebesar 400 – 450 per 100.000
persalinan.

Oleh karena itu Puskesmas karang tengah selalu mengedepankan program


kesehatan ibu sebagai peran serta Puskesmas untuk menurunkan angka kematian
Ibu(MMR).

Keberhasilan pencapaian sasaran ini diukur berdasarkan Standar Pelayanan


Minimal Bidang Kesehatan di Kabupaten/Kota dalam peraturan Menteri Kesehatan RI
Nomor 741/Menkes/Per/VII/2008.

Tabel 2.5 Hasil Pencapaian Kesehatan Ibu Berdasarkan Target SPM di Puskesmas
karang tengah Tahun 2015

Indikator Target SPM Pencapaian

Cakupan kunjungan ibu hamil k1 95 % 100,5%

Cakupan kunjungan ibu hamil k4 95 % 95,4%

Cakupan komplikasi Kebidanan 20 % 29,2%

Cakupan Persalinan oleh tenaga kesehatan 90% 91%

Cakupan nifas 90% 88,4%

RENCANA LIMA TAHUNAN PUSKESMAS KARANG TENGAH(2016-2020) 37


Dari hasil diatas, cakupan kunjungan ibu hamil K1 melebihi target karena semenjak
BPJS banyak kunjungan Ibu hamil untuk memeriksakan maupun rujukan. Sedangkan
jumlah cakupan persalinan oleh nakes lebih berdasarkan target SPM adalah 90 %, hal
ini bisa terjadi karena penduduk di karang tengah adalah penduduk urban,jumlah
fasilitas yang mudah dijangkau dan sudah ada kesadaran pada ibu hamil dan keluarga
untuk melahirkan di tenaga kesehatan.

Grafik 1.2 Pencapaian Kesehatan Ibu Puskesmas Karang Tengah

Tahun 2015

100
90
80
70
60
50
40
30
20
10
0
100,5 95,4 29,2 91 88,4
K1 K4 Komplikasi Persalinan Nifas
Kebidanan NAKES

2) Kesehatan Anak
a) Cakupan Pemeriksaan Neonatal

Tabel 2.6 Cakupan Pemeriksaan Kesehatan Neonatal


di Puskesmas karang tengah Tahun 2015
Target Pencapaian %
No. Kegiatan

1. Kunjungan N1 90% 91%

2. Kunjungan N2 90% 90,5%

3. Pemeriksaan B2 95% 62,1%

4. Pemeriksaan B4 95% 71%

RENCANA LIMA TAHUNAN PUSKESMAS KARANG TENGAH(2016-2020) 38


5. Pemeriksaan B12 95% 98,8%

6. ASI Ekslusif sampai usia 6 Bln 80% 85%

7. Jumlah BBLR 0 0

8. Jumlah Kasus TN 0 0

b) Deteksi Tumbuh Kembang Anak.


Tabel 2.7 Cakupan Deteksi Tumbuh Kembang Anak
di Wilayah Kerja Puskesmas karang tengah
Tahun 2015

No Kegiatan Jumlah Dideteksi %

1. Anak Balita dan Pra Sekolah 100

2. Anak SD 100

c) Keluarga Berencana
Upaya Peningkatan pelayanan Keluarga Berencana ( KB ) dilaksanakan melalui
Safari KB yang bekerja sama dengan Bidang Kependudukan & Keluarga
Berencana Kecamatan Karang Tengah.

Tabel 2.8 Jumlah PUS, Peserta KB Aktif


di Wilayah Kerja Puskesmas karang tengah
Tahun 2015

No Kegiatan Jumlah %

1. Akseptor KB aktif 10121 75%


diPuskesmas(CU)
2. 631 100%
Akseptor Aktif MKET di Puskesmas
3. 0 0
Akseptor MKET dengan komplikasi
4. 1 1%
Akseptor MKET mengalami

RENCANA LIMA TAHUNAN PUSKESMAS KARANG TENGAH(2016-2020) 39


kegagalan

3) Program Perbaikan Gizi


Beberapa kegiatan yang dilaksanakan dalam upaya perbaikan gizi masyarakat
adalah sebagai berikut :

Tabel 2.9 Hasil Kegiatan Program Perbaikan Gizi


Di Wilayah Kerja Puskesmas Karang Tengah
Tahun 2015

Bulan
No Keterangan Jumlah
23-
0-5 6-11 12-23
59
1. Jumlah Balita Yang Punya KMS (K) 112 163 290 640 1205

2. Jumlah Balita Yang Ditimbang (D) 98 133 229 488 948

3. Jumlah Balita Yang Naik BB (N) 49 66 105 218 436

4. Jumlah BGM Kasus Baru 0 0 1 3 4

5. Jumlah BGM Kasus Lama 1 2 2 4 9

6. Jumlah Balita Gizi Buruk Baru 0 0 0 0 0

7. Jumlah Balita Gizi Buruk Lama 0 0 1 1 0

Jumlah Balita Gizi Buruk Yang 0 0 1 1 0


8. MendapatPerawatan

Jumlah Bayi 0-11 Bulan BGM Gakin 0 0 0 0 0


9. Yang Mendapat MP-ASI

10. Jumlah Bumil dapat Fe 1 30 Tablet 154

11. Jumlah Bumil mendapat Fe III 90 Tablet 147

Jumlah Ibu Nifas Yang dapat Kapsul Vit. 131


12. A

Tabel 3.0 Hasil Kegiatan Program Pemberian Vitamin A Pada Balita di Wilayah Kerja
Puskesmas Karang Tengah

RENCANA LIMA TAHUNAN PUSKESMAS KARANG TENGAH(2016-2020) 40


Tahun 2015

Bulan Jumlah
No Jumlah Balita
6-11 12-59

1. Bulan Februari 597 3.705 4.303

2. Bulan Agustus 444 2.934 3.378

Tabel 3.1 Cakupan Hasil Penimbangan Balita


di Posyandu Puskesmas karang tengah
Tahun 2015
K/S D/S N/S N/D
No Keterangan (80 %)
(90 %) (80 %) (60 %)
Hasil pencapaian 100 80 63 70
1.

4) Program Pencegahan Dan Pemberantasan Penyakit


a. Imunisasi
 Imunisasi Dasar
Program Imunisasi dasar atau L-I-L (Lima Imunisasi dasar lengkap untuk
Bayi dibawah 1 thn) merupakan kegiatan dasar program imunisasi di
puskesmas.

Tabel 3.2 Pencapaian Program Imunisasi Dasar (LIL)


di Wilayah Kerja Puskesmas karang tengah
Tahun 2015
Target Pencapaian
No Jenis Imunisasi (%)
(%)
1. HBO 80 98,1

2. BCG 98 98,2

3. DPT – HB –HIB 1 98 62,1

RENCANA LIMA TAHUNAN PUSKESMAS KARANG TENGAH(2016-2020) 41


4. DPT – HB – HIB II 95 62,8

5. DPT – HB – HIB III 93 71

6. POLIO I 98 98,2

7. POLIO II 95 98,7

8. POLIO III 93 98

9. POLIO IV 90 97,7

10. CAMPAK 90 98,8

Grafik 1.2 Pencapaian Program Imunisasi Dasar (LIL) di Wilayah Kerja Puskesmas
karang tengah

Tahun 2015

CAMPAK
POLIO IV
POLIO III
POLIO II
POLIO I cakupan
DPT – HB – HIB III target
DPT – HB – HIB II
DPT – HB –HIB 1
BCG
HBO

0 20 40 60 80 100

 Pelaksanaan Bulan Imunisasi Anak Sekolah ( BIAS )


Pelaksanaan Bulan Imunisasi Anak sekolah ( BIAS ) yaitu pemberian
Imunisasi Difteri Tetanus (DT) dan Imunisasi Campak pada anak sekolah pada
anak kelas I yang dilaksanakan pada bulan Agustus dan Nopember 2016. Hasil
Cakupan sebagai berikut :

Tabel 3.3 Hasil Cakupan Imunisasi DT Dan Campak Siswa Kelas I SD/MI di
Wilayah Kerja Puskesmas karang tengah Tahun 2015
No Keterangan Sasaran Cakupan %

RENCANA LIMA TAHUNAN PUSKESMAS KARANG TENGAH(2016-2020) 42


1. DT 614 585 95,3

2. Campak 1.753 1.638 93,4

Grafik 1.3 Cakupan Imunisasi DT Dan Campak Siswa

Kelas I SD/MI di Wilayah Kerja Puskesmas karang tengah

Tahun 2015

95
94.5
94
BIAS
93.5
93
92.5
92
DT Campak

Tabel 3.4 Hasil Cakupan Imunisasi TD Siswa Kelas II dan Kelas III SD/MI di
Wilayah Kerja Puskesmas karang tengah
Tahun 2015

No Keterangan Sasaran Cakupan %

1. Kelas II 1759 1727 98

2. Kelas III 1935 1670 98,6

RENCANA LIMA TAHUNAN PUSKESMAS KARANG TENGAH(2016-2020) 43


Grafik 1.4 Cakupan Imunisasi TD Siswa Kelas II dan Kelas III SD/MI di Wilayah
Kerja Puskesmas karang tengah
Tahun 2015

99
98.8
98.6
98.4
98.2
98
97.8
97.6
97.4
TD KELAS 2 TD KELAS 3

BIAS SD

b. Pengamatan Penyakit Menular Filaria


Upaya yang dilakukan adalah Penyuluhan tentang penyakit Filariasis.
c. Pengamatan Penyakit Menular DBD
Upaya yang dilakukan adalah pemantauan jentikdan pengendalian vektor
dengan menggerakan peran serta masyarakat.Jumlah kasus DBD di Kecamatan
Karang Tengah selama tahun 2015 dilaporkan sebagai berikut :

Tabel 3.5 Jumlah Kasus DBD


di Wilayah Kerja Puskesmas karang tengah
Tahun 2015

Jumlah Kasus %
No Kelurahan
Kasus Ditangani Ditangani

1. Karang Tengah 7 7 100

2. Karang Mulya 0 0 0

3. Karang Timur 4 4 100

Jumlah 11 11 100

d. Pencegahan Dan Pemberantasan Penyakit Diare

RENCANA LIMA TAHUNAN PUSKESMAS KARANG TENGAH(2016-2020) 44


Kegiatan pencegahan penderita diare pada balita dilakukan dengan peran
serta kader kesehatan terlatih bersama dnegan petugas puskesmas yang
hasilnya sebagai berikut :

Tabel 3.6 Hasil Cakupan Penderita Diare Balita


Di Wilayah Kerja Puskesmas karang tengah
Tahun 2015

NO BULAN Jml Kasus penemuan % thd target

1 Januari 34 1.20

2 Februari 33 1.16

3 Maret 39 1.38

4 April 46 1.62

5 Mei 97 3.42

6 Juni 246 8.67

7 Juli 264 9.31

8 Agustus 304 10.72

9 September 16 0.56

10 Oktober 529 18.65

11 Nopember 329 11.60

12 Desember 412 14.53

Jumlah 2349 82.83

RENCANA LIMA TAHUNAN PUSKESMAS KARANG TENGAH(2016-2020) 45


Grafik 1.5 Cakupan Penemuan Diare

Di Puskesmas Karang Tengah

Tahun 2015

Target 2836
Jumlah 82.83 2349
Desember 412
Nopember 329
Oktober 529
September 16
Agustus 304 % thd target
Juli 264
Juni Jml Kasus
246
Mei 97
April 46
Maret 39
Februari 33
Januari 34
0 500 1000 1500 2000 2500 3000

e. Pencegahan Dan Pemberantasan Penyakit Menular TB Paru

Tabel 3.7 TB Paru Sembuh Ditangani


di Wilayah Kerja Puskesmas karang tengah
Tahun 2015

KELURAHAN BTA BTA(- Anak Sembuh Lengkap Gagal Pindah


(+) )

Karang 35 5 2 29 12 0 0
Tengah

Karang Mulya 17 2 4 6 1 0 0

Karang Timur 20 4 1 2 11 0 0

Grafik Kasus TB Paru


Tahun 2015

RENCANA LIMA TAHUNAN PUSKESMAS KARANG TENGAH(2016-2020) 46


40
BTA (+)
30 BTA (-)
20 Anak
Sembuh
10
Lengkap
0
Karang Tengah Karang Mulya Karang Timur Gagal

f. Pelayanan Kesehatan Gigi

Tabel 3.8 Cakupan Program Kesehatan Gigi dan Mulut

di Wilayah Kerja Puskesmas karang tengah

Tahun 2015

No Jenis Kegiatan Target Cakupan

1. Pembinaan Kes. Gigi di Posyandu 22 22

2. Pembinaan Kes. Gigi di TK 26 26

Pembinaan dan Bimbingan Sikat gigi masal di 14


3. 14
SD/MI
4. Perwatan Kes. Gigi di SD/MI 26 0

5. Murid SD/MI Mendapat Perawatan Kes. Gigi 8851 1599

6. Gigi Tetap Yang Dicabut 286

7. Gigi Tetap Yang Ditambal Permanen 1313

g. Program Pengembangan Puskesmas


1. Program Pengembangan Wajib
1) Program Kesehatan Usia Lanjut
a. Kesehatan Usia Lanjut/Lansia
Program kesehatan Lansia diharapkan dapat membantu mengupayakan
kemandirian lansia agar kehidupan menjadi produktif dan berguna bagi diri sendiri,
keluarga, kelompok dan masyarakat.

RENCANA LIMA TAHUNAN PUSKESMAS KARANG TENGAH(2016-2020) 47


Tabel 3.9 Cakupan Program Kesehatan Usia Lanjut/Lansia
di Wilayah Kerja Puskesmas karang tengah
Tahun 2015
Pra Usila dan
Pra Usila (45-59 th) Usila (60 Th +) Usila
No Kelurahan
Dilaya Dilayan Dilaya %
Jml % Jml % Jml
ni Kes i Kes ni Kes
Karang 3864 1952 50 1438 876 61 5302 2828 53
1
Tengah

Karang 2173 1134 52 1064 678 54 3237 1712 53


2
Mulya

Karang 2483 1397 56 1112 439 39 3595 1836 51


3
Timur

Jumlah 8520 4483 53 3614 1993 52 1213 6376 54


4

b. Kesehatan Remaja
Untuk mempersiapkan generasi muda khususnya remaja menjadi sumber
daya manusia yang berkualitas, memiliki pribadi yang mantap, petugas lintas
sector terkait, LSM dan yang terpenting peran serta remaja, maka dilakukan
kegiatan pelayanan kesehatan peduli remaja (PKPR) meliputi penyuluhan dan
konseling pada remaja serta membentuk peer konselor disekolah.

c. Program Usaha Kesehatan Sekolah ( UKS )

Tabel 4.0 Hasil Pembinaan UKS

di Wilayah Kerja Puskesmas karang tengah

Tahun 2015

No Sarana Target Pencapaian %

1. TK UKS dibina 28 28 100


2. SD/MI dibina 26 26 100
3. SMP/MTs dibina 11 11 100
4. SMU/MA dibina 7 7 100
5. Guru UKS SD/MI dibina 2 2 100
6. Guru UKS SMP/MTs dibina 0 0 0
7. Guru UKS SMU/MA dibina 0 0 0
8. Warung sekolah dibina 0 0 0
9. Dokcil dibina 40 40 100

RENCANA LIMA TAHUNAN PUSKESMAS KARANG TENGAH(2016-2020) 48


10 Kader Kesehatan Remaja dibina 2 2 100

d. Program Penanggulangan HIV/AIDS dan IMS


Tabel 4.1Hasil Program PenanggulanganHIV/AIDS dan IMS
di Wilayah Kerja Puskesmas karang tengah
Tahun 2015

HIV/AIDS IMS

JML %
% JML
NO KELURAHAN KASUS DITANGANI DITANGANI KASUS DITANGANI DITANGANI

Karang
1 Tengah 1 1 100 24 24 100

2 Karang Mulya 0 0 0 3 3 100

3 Karang Timur 0 0 0 0 0 0

JUMLAH 1 1 100 27 27 100

b. Program Penunjang
1) Laboratorium Sederhana

Tabel 4.2 Hasil Pelayanan Laboratorium


di Wilayah Kerja Puskesmas karang tengah
Tahun 2015
Jml Yan
No Kegiatan Per-Th

1. Jml. Darah Trombosit tersangka DBD 44

2. Jml. Pemeriksaan Test Kehamilan 28

3. Jml. Pemeriksaan Sputum TB 223

4. Jml. Pemeriksaan Urine Protein Pada Ibu Hamil 4

5. Jml. Pemeriksaan Hemoglobin pada Ibu hamil 72

RENCANA LIMA TAHUNAN PUSKESMAS KARANG TENGAH(2016-2020) 49


A.PENCAPAIAN KINERJA PUSKESMAS TAHUN 2015
TARGET CAKUPAN
NO JENIS KEGIATAN SATUAN SASARAN PENCAPAIAN SUB VARIABEL VARIABEL
(T) (H) ( SV ) (V)

UPAYA KESEHATAN WAJIB

I PROMOSI KESEHATAN 87

A Penyuluhan Perilaku hidup Bersih dan Sehat pada x x x x 49


1 Rumah Tangga Rumah 16773 10880 65
2 Institusi Pendidikan ( Sekolah ) Sekolah 77 77 100
3 Institusi Sarana Kesehatan Sarkes 124 40 32
4 Institusi TTU Lokasi 76 10 13
5 Institusi Tempat Kerja Institusi 15 5 33

B Bayi Mendapat ASI Eksklusif (70 %) Bayi 1269 1080 85 100

C Mendorong terbentuknya Upaya Kesehatan Bersumber Masyarakat x x x x 100


1 Posyandu Madya ( Baru ) Posyandu 1 1 100
2 Posyandu Purnama(45%) Posyandu 12 12 100
3 Posyandu Mandiri (25 %) Posyandu 1 1 100
4 RW Siaga Aktif ( 95 %) Posyandu 3 3 100

D Penyuluhan Napza (15 %) Kelompok 2 2 100 100

II KESEHATAN LINGKUNGAN 81

A Penyehatan Air x x x x 100.0

1 Inspeksi Sanitasi Sarana Air Bersih Sarana 17566 17566 100 x


2 Pembinaan Kelompok Masyarakat / Kelompok Pemakai Air Kelompok 4 4 100 x

B HYGIENE DAN SANITASI MAKANAN DAN MINUMAN x x x x 100

1 Inspeksi Sanitasi Tempat Pengelolaan Makanan ( 70 %) Sarana 120 120 100 x


2 Pembinaan Tempat Pengelolaan Makanan( 70 %) Sarana 2 2 100 x

C Penyehatan Tempat Pembuangan Sampah dan Limbah x x x x 100

1 Inspeksi Sanitasi Sarana Pembuangan Sampah dan Limbah Sarana 1 1 100 x


2 …………………………………………………

D Penyehatan Lingkungan Pemukiman dan Jamban Keluarga x x x x 94

1 Pemeriksaan Penyehatan Lingkungan pada Perumahan Sarana 1440 1380 96 x


2 …………………………………………………..

E Pengawasan Sanitasi Tempat - tempat Umum x x x x 74.1

1 Inspeksi Sanitasi Tempat - tempat Umum Sarana 166 166 100 x


2 Sanitasi Tempat Umum memenuhi Syarat Sarana 166 80 48 x

F Pengamanan Tempat Pengelolaan Pestisida x x x x 0

1 Inspeksi Sanitasi Sarana Pengelolaan Pestisida Sarana 0 0 0 x


2 Pembinaan Tempat Pengelolaan Pestisida Sarana 0 0 0 x
3 ……………………………………………………..

H Pengendalian Vektor x x x x 100.0

1 Pengawasan Tempat - tempat potensial perindukan vektor di pemukiman Lokasi 3 3 100 x


penduduk dan sekitarnya
2 Pemberdayaan sasaran/kelompok/pokja potensial dalam upaya pemberantasan Kelompok 6 6 100 x
tempat perindukan vektor penyakit di pemukiman penduduk dan sekitarnya
3 Desa / lokasi potensial yang mendapat intervensi pemberantasan vektor Desa/Lok 6 6 100 x
Penyakit Menular

RENCANA LIMA TAHUNAN PUSKESMAS KARANG TENGAH(2016-2020) 50


TARGET CAKUPAN
NO JENIS KEGIATAN SATUAN SASARAN PENCAPAIAN SUB VARIABEL VARIABEL
(T) (H) ( SV ) (V)

UPAYA KESEHATAN WAJIB

IV UPAYA PERBAIKAN GIZI MASYARAKAT 83.21

1 Pemberian Capsul Vitamin A ( dosis 200.000 SI ) pada Balita 2 kali/tahun Anak 3963 3584 90 x
2 Pemberian Tablet Besi ( 90 tablet ) pada Ibu Hamil Ibu Hamil 1382 1318 95 x
3 Pemberian PMT Pemulihan Balita gizi buruk pada Gakin Anak 0 0 0 x
4 Balita naik berat Badannya (N/D) Anak 2668 1259 47 x
5 Balita Garis Bawah (<5%) Anak 2668 4 100 x

V UPAYA PENCEGAHAN DAN PEMBERANTASAN PENYAKIT MENULAR 92

A TB PARU x x x x 79

1 Pengobatan penderita TB Paru ( DOTS ) BTA positif Orang 72 42 58 x


2 Pengobatan penderita TB Paru ( DOTS ) BTA negatif Rontgen posif Orang 11 11 100 x

B Malaria *) x x x x 0

1 Pemeriksaan Sediaan Darah (SD) pada penderita malaria klinis*) % 0 0 0 x


2 Penderita Malaria Klinis yang diobati Orang 0 0 0 x
3 Penderita '+' (positif) malaria yang diobati sesuai standar Orang 0 0 0 x
4 Penderita yang terdeteksi Malaria Berat di Puskesmas yang dirujuk ke RS*) (<5%) % 0 0 0 x

C Kusta x x x x 100

1 Penemuan tersangka penderita Kusta Orang 4 4 100 x


2 Pengobatan Penderita Kusta Orang 4 4 100 x
3 Pemeriksaan Kontak Penderita Orang 4 4 100 x

D Pelayanan Imunisasi *) x x x x 90.9

1 Imunisasi DPT 1 pada Bayi Bayi 1207 750 62 x


2 Droup Out DPT 3 - Campak Bayi 614 585 95 x
3 Imunisasi HB - 1 < 7 hari Bayi 1207 1233 102 x
4 Imunisasi Campak pada Bayi Bayi 1207 1192 99 x
5 Imunisasi DT pada anak kelas 1 SD Anak 614 585 95 x
6 Imunisasi TT pada anak SD kelas 2 & 3 Anak 3694 3397 92 x

E Diare x x x x 100

1 Penemuan Kasus diare di Puskesmas dan Kader Orang 2836 2349 83 x


2 Kasus Diare ditangani oleh Puskesmas dan Kader dengan oral rehidrasi Orang 2836 2349 83 x
3 Kasus Diare ditangani dengan Rehidrasi intravena Orang 0 0 0 x

F ISPA x x x x 72.3

1 Penemuan Kasus diare pnemonia dan pnemonia berat oleh Puskesmas dan Kader Orang 692 809 117 x
2 Jumlah kasus pnemonia dan pnemonia berat ditangani Orang 1 0 0 x
3 Jumlah kasus pnemonia berat / dengan tanda bahaya ditangani / dirujuk % 56 56 100 x

G Demam Berdarah Dengue ( DBD ) *) x x x x 100.00

1 Angka Bebas Jentik ( ABJ ) % 360 360 100 x


2 Cakupan Penyelidikan Epidemiologi ( PE ) % 27 27 100 x

H Pencegahan dan Penanggulangan PMS dan HIV / AIDS x x x x 100.00

1 Kasus PMS yang diobati Orang 27 27 100 x


2 Klien yang mendapat penaganan HIV/AIDS Orang 1 1 0 x

J Pencegahan dan Penanggulangan Rabies *) x x x x 0

1 Cuci luka terhadap kasus gigitan HPR % 0 0 0 x


2 Vaksinasi terhadap kasus gigitan HPR yang berindikasi % 0 0 0 x

K Pencegahan dan Penanggulangan Filariasis dan Schistozomiasis *) x x x x 0

1 Kasus Filariasis yang ditangani Orang 0 0 0 x


2 Prosentase pengobatan selektif Schistozomiasis Orang 0 0 0 x
3 Prosentase pengobatan selektif F. Buski Orang 0 0 0 x

VI UPAYA PENGOBATAN 100

A Pengobatan x x x x 100.00

1 Kunjungan rawat jalan umum Orang 34796 34796 100 x


2 Kunjungan rawat jalan gigi Orang 3600 3600 100 x

B Pemeriksaan Laboratorium *) x x x x 100

1 Pemeriksaan Hemoglobin pada Ibu Hamil Spesimen 72 72 100 x


2 Pemeriksaan darah trombosit tersangka DBD Spesimen 44 44 100 x
3 Pemeriksaan darah malaria Spesimen 0 0 0 x
4 Pemeriksaan test kehamilan Spesimen 28 28 100 x
5 Pemeriksaan Spetum TB Spesimen 223 223 100 x
6 Pemeriksaan Urine Protein pada ibu Hamil Spesimen 4 4 100 x

RENCANA LIMA TAHUNAN PUSKESMAS KARANG TENGAH(2016-2020) 51


CAKUPAN KEGIATAN PENILAIAN KINERJA PUSKESMAS 2015
TARGET CAKUPAN
SUB
NO JENIS KEGIATAN SATUAN SASARAN PENCAPAIAN VARIABEL
VARIABEL
(T) (H) ( SV ) (V)

UPAYA KESEHATAN PENGEMBANGAN


49
I UPAYA KESEHATAN USIA LANJUT 76.27

1 Pembinaan Kelompok Usia Lanjut sesuai Standar Kelompok 7 7 100


2 Pemantauan Kesehatan pada anggota kelompok Usia Lanjut yang dibina sesuai standar Orang 12134 6376 52.55

II UPAYA KESEHATAN MATA / PENCEGAHAN KEBUTAAN 0.00

1 Penemuan Kasus di masyarakat dan Puskesmas, melalui pemeriksaan virus / refraksi Orang 0 0 0.00 x
2 Penemuan kasus penyakit mata di puskesmas Orang 0 0 0.00 x
3 Penemuan kaus buta katarak pada usia > 45 tahun Orang 0 0 0.00 x

III UPAYA KESEHATAN TELINGA / PENCEGAHAN GANGGUAN PENDENGARAN x x x x 0.00

1 Penemuan Kasus dan Rujukan spesialis di Puskesmas melalui pemeriksaan fungsi pendengaran Orang 0 0 0 x
2 Pelayanan Tindakan / operatif oleh spesialis di puskesmas Orang 0 0 0.00 x

IV KESEHATAN JIWA x x x x 100.00

1 Pemberdayaan kelompok masyarakat khusus dalam upaya penemuan dini & rujukan kasus gangguan jiwa Kelompok 1 1 100 x
2 Penemuan dan penanganan kasus gangguan perilaku, gangguan jiwa,masalah Napza,dll,dari rujukan kader dan masyarakatOrang 1 1 100 x
3 Penanganan kasus kesehatan jiwa, melalui rujukan ke RS / Spesialis Orang 1 1 100.00 x
4 Deteksi dan penanganan kasus jiwa (gangguan perilaku, gangguan jiwa,gangguan psikosomatik,masalah napza dll ) Orang 4 4 100.00 x
yang datang berobat di Puskesmas

VI KESEHATAN OLAH RAGA x x x x 0.00

1 Pemberdayaan Masyarakat melalui pelatihan kader Orang 0 0 0.00 x


2 Pembinaan Kelompok potensial / klub, dalam kesehatan Olah Raga Kelompok 0 0 0.00 x
3 Pemeriksaan Kesegaran Jasmani Anak Sekolah sekolah 0 0 0.00 x
4 Pemeriksaan Kesegaran Jasmani pada Atlet Orang 0 0 0.00 x

VII PENCEGAHAN DAN PENANGGULANGAN PENYAKIT GIGI x x x x 69.68

1 Pembinaan Kesehatan Gigi di Posyandu Posyandu 22 22 44 x


2 Pembinaan Kesehatan Gigi pada TK TK 26 26 100 x
3 Pembinaan dan bimbingan sikat gigi massal pada SD / MI SD/MI 14 14 100 x
4 Perawatan Kesehatan Gigi pada SD / MI SD/MI 26 0 0 x
5 Murid SD / MI mendapat perawatan kesehatan gigi Orang 8851 1599 18 x
6 Gigi tetap yang dicabut Gigi 286 286 100 x
7 Gigi tetap yang ditambal permanen Gigi 1313 1313 100 x

VIII PERAWATAN KESEHATAN MASYARAKAT x x x x 50.00

1 Kegiatan Asuhan Keperawatan pada Keluarga Keluarga 10 10 100.00 x


2 Kegiatan Asuhan Keperawatan pada Kelompok Masyarakat Kelompok 2 2 100.00 x
3 Pemberdayaan dalam upaya kemandirian pada keluarga lepas asuh Keluarga 0 0 0 x
4 Pemberdayaan dalam upaya kemandirian pada kelompok lepas asuh Kelompok 0 0 0 x

IX BINA KESEHATAN TRADISIONAL x x x x 81.25

1 Pembinaan TOGA dan pemanfaatannya pada sasaran masyarakat Keluarga 3 3 100.00 x


2 Pembinaan Pengobatan Tradisional yang menggunakan tanaman obat Orang 3 3 100.00 x
3 Pembinaan Pengobatan Tradisional dengan keterampilan Orang 8 2 25.00 x
4 Pembinaan Pengobatan Tradisional lainnya Orang 2 2 100.00 x

X BINA KESEHATAN KERJA x x x x 66.67

1 Pos UKK berfungsi baik Pos 1 1 100.00 x


2 Pos UKK menuju SIMASKER Kali 0 0 0 x
3 Pelayanan Kesehatan oleh tenaga Kesehatan pada pekerja di Pos UKK Orang 1 1 100.00 x

RENCANA LIMA TAHUNAN PUSKESMAS KARANG TENGAH(2016-2020) 52


LAMPIRAN KEGIATAN MANAJEMEN PUSKESMAS
SKALA 1 SKALA 2 SKALA 3
NO JENIS VARIABEL NILAI HASIL
NILAI = 4 NILAI = 7 NILAI = 10

I MANAJEMEN OPERASIONAL PUSKESMAS

1 Membuat data pencapaian / cakupan kegiatan pokok tahun lalu Sebagian < 50 % Sebagian < 50 % - 80 %
Semuanya 100 % 7

Menyusun RUK melalui analisa dan perumusan masalah berdasarkan prioritas Ya, beberapa ada Ya, sebagian ada Ya, seluruhnya ada
2
analisa perumusan analisa perumusan analisa perumusan 7

Menyusun RPK secara terinci dan lengkap Ya, terinci sebagian Ya, terinci sebagian Ya, terinci sebagian
3 kecil besar semuanya 7

4 Melaksanakan Mini Lokakarya Bulanan < 5 kali / tahun 5 - 8 kali / tahun 9 - 12 kali / tahun 7

5 Melaksanakan Mini Lokakarya tribulanan ( lintas sektor ) < 2 kali / tahun 2 -3 kali / tahun 4 kali / tahun 7

6 Membuat dan laporan bulanan ke kabupaten/Kota tepat waktu < 6 kali 6 - 9 kali /tahun 10 - 12 kai / tahun 7

7 Membuat data 10 penyakit terbanyak setiap bulan < 6 kali / tahun 6 - 8 kali / tahun 9 - 12 kali / tahun 10

II MANAJEMEN ALAT DAN OBAT

1 Membuat kartu inventaris dan menempatkan di masing - masing ruangan < 60 % ruang 61-80% ruang 81-100% ruang 4

2 Melaksanakan Updating daftar inventaris alat < 3 kali/tahun 4-6 kali/tahun Tiap Bulan 4

3 Mencatat penerimaan dan pengeluaran obat di setiap unit pelayanan Ya, beberapa unit Ya, sebagian besar Ya, seluruhnya 10

Ya, sebagaian besar


4 Membuat Kartu Stock untuk setiap jenis obat/bahan di gudang obat secara rutin Ya beberapa item obat Ya, seluruh item obat 10
item obat

Ya, beberapa item Ya, sebagaian besar


5 Menerapkan FIFO da FEFO Ya, seluruh item obat 10
obat item obat

III MANAJEMEN KEUANGAN

1 Membuat catatan bulanan uang masuk - keluar dalam buku kas Ya, tidak tentu Ya, setiap tiga bulan Ya, setiap bulan 10

2 Kepala Puskesmas melakukan pemeriksaan keuangan secara berkala Ya, tidak tentu Ya, setiap tiga bulan Ya, setiap bulan 4

3 ……………………………………………………………………………

IV MANAJEMEN KETENAGAAN

Ada, beberapa Ada, sebagian besar


1 Membuat daftar / catatan kepegawaian petugas Ada, semua pegawai 10
pegawai pegawai

Ada, beberapa Ada, sebagian besar


2 Membuat uaraian tugas dan tanggung jawab setiap petugas Ada, Seluruh Petugas 10
petugas petugas

Ada, beberapa Ada, sebagian besar


3 Membuat rencana kerja bulanan bagi setiap petugas sesuai dengan tugas, Ada, Seluruh Petugas 10
petugas petugas
wewenang dan tanggung jawab

Ada, beberapa Ada, sebagian besar


4 Membuat penilaian DP3 tepat waktu Ada, Seluruh Petugas 10
petugas petugas

8.33

Cara perhitungan :
Mengisi pada kolom nilai hasil sesuai dengan kondisi manajemen dengan nilai yang sesuai pada skala penilaian
Hasil akhir adalah rata - rata dari penjumlahan nilai hasil variabel manajemen
Hasil rata - rata di kelompokan menjadi :
Baik = nilai rata-rata ( > 8,5 )
Sedang = nilai rata-rata ( 5,5 - 8,4 )
Kurang = nilai rata-rata ( < 5,5 )

RENCANA LIMA TAHUNAN PUSKESMAS KARANG TENGAH(2016-2020) 53


LAMPIRAN PENILAIAN MUTU PELAYANAN
SKALA 3 SKALA 2 SKALA 1
NO JENIS VARIABEL NILAI HASIL
NILAI = 10 NILAI = 7 NILAI = 4

1 Drop out pelayanan ANC (K1-K4) < 10% 11 - 20 % > 20 % 10

2 Persalinan oleh Tenaga Kesehatan > 80 % 70 - 79 % < 70 % 10

3 Penaganan Komplikasi Obstetri / Resiko Tinggi >5% 4 - 4,9 % <4% 10

4 Error rate pemeriksaan BTA <5% 6 - 10 % > 10 % 10

5 Error Rate Pemeriksaan darah Malaria <5% 6 - 10 % > 10 % 10

6 Kepatuhan terhadap standar ANC 81 - 100 % 51 - 80 % < 50 % 10

7 Kepatuhan terhadap standar pemeriksaan TB Paru 81 - 100 % 51 - 80 % < 50 % 7

8 Tingkat kepuasan pasien terhadap pelayanan 81 - 100 % 51 - 80 % < 50 % 4

8.88

Cara penilaian :
1 Nilai mutu kegiatan di hitung sesuai dengan hasil pencapaian / cakupan kegiatan di Puskesmas dan dimasukkan ke dalam kolom skala yang sesuai
2 Nilai pada tiap skala dan standar nilai tiap skala ditetapkan oleh masing - masing daerah sesuai dengan kesepakatan
3 Hasil nilai pada skala dimasukkan ke dalam kolom nilai akhir tiap variabel
4 Hasil rata-rata nilai variabel dalam satu komponan merupakan nilai akhir mutu
5 Nilai mutu pelayanan dikelompokkan menjadi :
Baik = nilai rata-rata ( > 8,5 )
Sedang = nilai rata-rata ( 5,5 - 8,4 )
Kurang = nilai rata-rata ( < 5,5 )

REKAPITULASI PERHITUNGAN CAKUPAN KOMPONEN KEGIATAN


KINERJA PUSKESMAS

PUSKESMAS : KARANG TENGAH


KOTA : TANGERANG
TAHUN : 2015

HASIL CAKUPAN TARGET


NO KOMPONEN
% %

I UPAYA PROMOSI KESEHATAN 87 75


II UPAYA KESEHATAN LINGKUNGAN 81 75
III UPAYA KESEHATAN IBU DAN ANAK TERMASUK KELUARGA BERENCANA 93 90
IV UPAYA PERBAIKAN GIZI MASYARAKAT 89.46 90
V UPAYA PENCEGAHAN DAN PEMBERANTASAN PENYAKIT MENULAR 86 87
VI UPAYA PENGOBATAN 79 100
VII UPAYA KESEHATAN PENGEMBANGAN 87 80

RENCANA LIMA TAHUNAN PUSKESMAS KARANG TENGAH(2016-2020) 54


RENCANA LIMA TAHUNAN PUSKESMAS KARANG TENGAH(2016-2020) 55
BAB IV

ANALISIS KINERJA

2) Analisa Masalah Upaya Kesehatan Perseorangan

Kekuatan (faktor positif dari dalam Puskesmas)


Kekuatan PuskesmasKarang Tengah adalah:
 Letak di Jalan Utama Komplek dan mudah dijangkau
dengan kendaraan umum maupun kendaraan pribadi.
 Mempunyai bangunan 2 lantai dan halaman parkiran .

Kelemahan (faktor negatif dari dalam Puskesmas)


Kelemahan PuskesmasKarang Tengah adalah:
 Sumber daya manusia yang masih kurang.
 Bangunan yang sudah lama dan kurang memadai.
 Sarana pra sarana masih kurang lengkap.
 Listrik puskesmas yg masih suka turun.
 Jaringan internet yg masih kurang/lemot.
 Penunjang (Laboratorium ) masih kurang lengkap.
 Belum adanya nomer antrian pasien
 Kursi Tunggu pasien kurang sehingga banyak pasien
yang berdiri saat mendaftar
 Dental Unit Gigi ada 1 sehingga jumlah pasien gigi yang
terlayani tidak bisa maksimal. Penyusunan Rencana
Usulan Kegiatan terdiri dari 2 tahap:

 Analisa masalah, melalui:

a) Identifikasi masalah
b) Menetapkan urutan prioritas masalah
c) Merumuskan masalah
d) Mencari akar penyebab masalah
e) Menetapkan cara-cara pemecahan masalah

1. ANALISA MASALAH

a) Identifikasi Masalah

NO PROGRAM TARGET PENCAPAIAN MASALAH

1 Loket Pasien terlayani Pasien Masih ada


100% terlayani keluhan
Tidak ada keluhan 100% pasien
dari pasien mengenai

RENCANA LIMA TAHUNAN PUSKESMAS KARANG TENGAH(2016-2020) 56


pelayanan
yang lambat
dan kurang
ramah

2 BP Umum Pasien yang datang Pasien Masih ada


terlayani 100% terlayani keluhan
Ketepatan diagnosa 100% pasien
Kesesuaian antara mengenai
diagnosa dan terapi pelayanan
yang lambat
dan kurang
ramah

3 BP Gigi Pasien yang datang Pasien Masih ada


terlayani 100% terlayani keluhan
Ketepatan diagnosa 100% pasien
Kesesuaian antara mengenaI
diagnosa dan dibatasinya
terapi/tindakan jumlah pasien
gigi

4 KIA-KB- Pasien yang datang Pasien Masih ada


MTBS terlayani 100% terlayani keluhan
Ketepatan diagnosa 100% pasien
Kesesuaian antara mengenai
diagnosa dan terapi pelayanan
yang lambat

5 Apotik Ketepatan dalam Pasien Terdapat


pemberian obat terlayani kesalahan
Edukasi pasien yang 100% identifikasi
cukup pasien
Kecepatan Lambatnya
pembuatan obat pelayanan
racikan obat terutama
dalam
pembuatan
puyer

6 Laboratorium Pasien yang datang Pasien Ada keluhan


terlayani 100% terlayani pasien
Ketepatan 100% mengenai

RENCANA LIMA TAHUNAN PUSKESMAS KARANG TENGAH(2016-2020) 57


pemeriksaan lab tidak
lengkapnya
jenis
pemeriksaan,
tenaga lab
yang tdk ada

b) Menetapkan urutan prioritas masalah

MASALAH LOKET BP BP APOTIK LAB KIA-


UMUM GIGI KB-
KRITERIA MTBS

Tingkat Urgensi (U) 5 3 3 4 4 2

Tingkat Keseriusan 5 3 3 3 4 3
(S)
Tingkat 5 2 3 3 4 2
Perkembangan (G)
UXSXG 125 18 27 36 64 12

c) Merumuskan Masalah
 What : Pelayanan di loket
 Who : Petugas
 When : Ketika pendaftaran berlangsung
 Where : Di loket
 How : Pelayanan dirasakan lambat dan tidak ramah

d) Mencari akar penyebab masalah


Kemungkinan penyebab masalah:
 Man : Kurangnya tenaga di bagian loket
 Money : Kurangnya dana untuk membeli sarana dan
prasarana penunjang
 Material : Kurangnya alat pendukung kegiatan di loket
 Methode : Kurang tepatnya sistem yang digunakan di loket

e) Menetapkan cara-cara pemecahan masalah

NO PRIORITAS PENYEBAB ALTERNATIF PEMECAHAN KET


MASALAH MASALAH PEMECAHAN MASALAH
MASALAH TERPILIH

RENCANA LIMA TAHUNAN PUSKESMAS KARANG TENGAH(2016-2020) 58


1 Loket Kurangnya Penambahan
tenaga tenaga

Sistem yang pembelian


kurang efektif software untuk
memudahkan
pencarian
nomor RM
pasien

Kurangnya Pembuatan
sarana dan ruang tunggu,
prasarana Pembuatan
seperti ruang sistem nomor
tunggu pasien, antrian yng
sistem antrian lebih efektif
2 Laboratorium Tidak Pembelian
lengkapnya reagen atau
jenis alat
pemeriksaan pemeriksaan
yang tidak ada
Tenaga analis Penambahan
lab yang tenaga analis
kurang lab
3 Apotik Ketepatan Kepatuhan
dalam dalam
pemberian menjalankan
obat SOP
Identifikasi
pasien
Kurangnya Penambahan
tenaga asisten tenaga asisten
apoteker apoteker
4 BP Gigi Kurangnya Penambahan
tenaga dokter tenagan dokter
gigi dan gigi dan
perawat gigi perawat gigi
Kurangnya Pembelian alat-
peralatan alat
5 BP Umum Kurangnya Penambahan
tenaga dokter tenaga dokter

RENCANA LIMA TAHUNAN PUSKESMAS KARANG TENGAH(2016-2020) 59


umum dan umum dan
perawat perawat
6 KIA-KB-MTBS Kurangnya Penambahan
tenaga bidan tenaga bidan

2. ANALISA MASALAH UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT

NO KEGIATAN/ PERMASALAHAN PENYEBAB


PROGRAM

1. PROMOSI
KESEHATAN

Penyuluhan Frekuensi masih Kurang -Jumlah SDM Kurang


Kesehatan Luar
Gedung

-Pelaksana Program
merangkap tugas
Program lain

Prasarana penyuluhan -Kurangnya alat Peraga


Kurang

2. KIA

Posyandu Petugas Kadang tidak bisa bentrok dengan


Hadir kegiatan kedinasan

lain (tugas luar spt rapat


dll),Sakit dan jadwal
Posyandu yang Bentrok

1 hari bisa 2-3


Posyandu dalam 1
kelurahan

RENCANA LIMA TAHUNAN PUSKESMAS KARANG TENGAH(2016-2020) 60


STRONG/KEKUATAN INTERNAL (+) :

1. Pelayanan Puskesmas Karang Tengah di dalam dan diluar gedung sudah


sesuai dengan kebutuhan masyarakat.
2. Informasi mengenai kegiatan Puskesmas di luar gedung mudah didapatkan
oleh masyarakat.
3. Metode dan teknologi yang digunakan dalam pelaksanaan kegiatan
Puskesmas Karang Tengah di luar gedung sesuai dengan kebutuhan
masyarakat.
4. Waktu dan tempat kegiatan/pelayanan Pkm di luar gedung mudah diakses
oleh masyarakat.
5. Alur dan tahapan kegiatan/pelayanan dikomunikasikan dengan jelas oleh
petugas kepada masyarakat.
6. Petugas memiliki kemampuan yang baik dalam memberikan pelayanan
kesehatan kepada masyarakat di dalam dan diluar gedung.
7. Keramahan petugas (secara keseluruhan) cukup baik dalam memberikan
pelayanan kesehatan di dalam dan diluar gedung.
8. Kegiatan PKM diluar gedung bermanfaat bagi masyarakat.

Weaknesses/kelemahan internal (-) :

1. Jumlah petugas kesehatan terbatas di Puskesmas sedangkan jumlah


posyandu cukup banyak sehingga saat ada jadwal posyandu yang bentrok
bidan tidak dapat hadir.
2. Jumlah petugas kesehatan terbatas di Puskesmas sedangkan kegiatan
program yang harus dilaksanakan banyak sehingga belum bisa memenuhi
kebutuhan masyarakat akan adanya penyuluhan kesehatan secara
maksimal.
3. Alat peraga penyuluhan masih kurang.
4. Penyuluhan di posyandu agar ditambah (jemput bola)
5. Kadang tidak ada koordinasi informasi kegiatan fogging.
6. Menurut masyarakat petugas harus lebih komunikatif, alur dan tahapan
kegiatan disampaikan lebih jelas lagi.

Opportunities / Peluang (dukungan external) :

1. Masyarakat kecamatan Karang Tengah kebanyakan sudah berobat di


fasilitas kesehatan.
2. Apresiasi dari perwakilan IGTK atas terjalinnya kerja sama antara pihak
Puskesmas Karang Tengah dengan Sekolah Taman Kanak-Kanak di
Kecamatan Karang Tengah

RENCANA LIMA TAHUNAN PUSKESMAS KARANG TENGAH(2016-2020) 61


3. Jumlah BPS & Rumah Sakit (sebagai mitra kerja) cukup banyak &
hubungan terjalin cukup baik.
4. Hubungan kerja sama yang baik terjalin antara Puskesmas Karang Tengah
dengan sasaran kegiatan dan lintas sektor terkait.
5. Jumlah kader posyandu cukup banyak dan kompak

Threatss (Hambatan Eksternal) :


1. Jumlah Posyandu di wilayah kerja cukup banyak (38 posyandu ).
2. Posyandu Karang Tengah berjumlah 18 dengan Pembina wilayah
Cuma 1 yang aktif
3. Jumlah Sekolah di wilayah kerja cukup banyak .
TK : 27 SD/MI : 26 SMP/MTS : 12 SMA/SMK : 10
SLB /SKh : 1 (TK, SD, SMP, SMA)

Kondisi geografis & kependudukan di wilayah kerja PKM Karang Tengah

JUMLAH
LUAS JUMLAH
NO KECAMATAN KELURAHAN RUMAH
WILAYAH PENDUDUK
TANGGA

1 Karang Tengah 149,68 Ha 30.862 9.379


KARANG
2 Karang Timur 153,94 Ha 17.861 2.353
TENGAH
3 Karang Mulya 217 Ha 15.817 5.041

JUMLAH 520,62 Ha 64.540 16.773

RENCANA LIMA TAHUNAN PUSKESMAS KARANG TENGAH(2016-2020) 62


BAB IV
VISI, MISI, TUJUAN, DAN SASARAN,
STRATEGI DAN KEBIJAKAN

4.1. Visi dan Misi Puskesmas Karang Tengah


Visi jangka menengah Dinas Kesehatan Kota Tangerang tahun 2016-2020
yaitu:

“TERWUJUDNYA MASYARAKAT YANG SEHAT SECARA MANDIRI DI


WILAYAH KERJA PUSKESMAS KARANG TENGAH”.

Pengertian Visi:
1. Menjadi penggerak berarti bahwa Puskesmas Karang Tengah diharapkan dapat
menjadi pelaksana dalam rangka meningkatkan derajat kesehatan masyarakat,
dan mendorong partisipasi masyarakat untuk memberikan kontribusi positif
dalam pembangunan kesehatan di wilayah kerja Puskesmas Karang Tengah.
2. Masyarakat Diwilayah Kerja Puskesmas Karang Tengah yang Sehat diartikan
sebagai masyarakat yang memiliki keadaan sehat, baik secara fisik, mental,
spiritual maupun sosial yang memungkinkan setiap orang untuk hidup produktif
secara sosial dan ekonomis. Diharapkan masyarakat kota tangerang memiliki
derajat kesehatan yang baik, ditandai dengan usia harapan hidup yang tinggi,
kualitas gizi yang baik, angka kesakitan yang rendah, dan memiliki pola hidup
bersih dan sehat.
3. Masyarakat Di wilayah kerja Puskesmas Karang Tengah yang Mandiri diartikan
sebagai individu, keluarga dan masyarakat yang memiliki kesadaran kemauan
dan kemampuan untuk menjaga kesehatan, memilih, dan mendapatkan
pelayanan kesehatan yang bermutu. Upaya pemeliharaan dan peningkatan
kesehatan setiap individu, keluarga, masyarakat, dan lingkungannya dilakukan
tanpa meninggalkan upaya penyembuhan penyakit dan pemulihan kesehatan.

Untuk mewujudkan visi tersebut diatas, ditetapkan misi yang akan ditempuh
oleh Puskesmas Karang Tengah, yaitu:

- Menggerakkan Pembangunan yang berwawasan kesehatan

RENCANA LIMA TAHUNAN PUSKESMAS KARANG TENGAH(2016-2020) 63


- Memberdayakan Masyarakat Untuk berperan Aktif dalam bidang
kesehatan
- Mengembangkan Pelayanan kesehatan dasar Prima
- Menggalang Kemitraan Lintas Sektoral Terkait
- Memanfaatkan teknologi kesehatan yang tepat guna

4.2. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Puskesmas Karang Tengah

 Pendekatan kepada pelaku pembangunan agar dalam merencanakan dan


melaksanakan pembangunan selalu mempertimbangkan dampak
kesehatan yang dapat ditimbulkan.
 Meningkatkan kerjasama lintas program dan lintas sektor yang terkait
 Menyelenggarakan program upaya peningkatan kesehatan masyarakat
meliputi promosi kesehatan, penyehatan lingkungan, perbaikan gizi,
peningkatan kesehatan keluarga termasuk KB
 Pemberantasan penyakit menular dan pengobatan dasar serta upaya
kesehatan masyarakat lainnya sesuai kebutuhan
 Meningkatkan pengetahuan, keterampilan dan kemampuan petugas dalam
memberikan pelayanan kesehatan yang benar dan bermutu.
 Berupaya melengkapi dan meningkatkan sarana dan prasarana pelayanan
melalui perencanaan yang mantap dan mengusulkan kepada DINKES Kota
Tangerang

Pernyataan tujuan dan sasaran jangka menengah Puskesmas Karang


Tengah disesuaikan dengan indikator kinerja berdasarkan Renstra Dinas Kesehatan
Tahun 2014-2019 disajikan pada Tabel 4.1 berikut ini.

RENCANA LIMA TAHUNAN PUSKESMAS KARANG TENGAH(2016-2020) 64


Tabel 4.1
Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Dinas Kesehatan Kota Tangerang

Kondisi Target Indikator Kinerja Sasaran Akhir 2019 2020


No. Tujuan Sasaran Indikator Sasaran
Awal 2014 2015 2016 2017 2018 2018
1. Meningkatkan 1. Tersedianya aparatur SKPD Tingkat kedisiplinan aparatur 100% 100,00 100,00% 100,00 100,00% 100,00 100,00% 100,00 100,00
Komptensi Sumberdaya yang mampu mematuhi pemerintah daerah % % % % %
aparatur di bidang peraturan kepemerintahan Tingkat ketersediaan dan 100% 100,00 100,00% 100,00 100,00% 100,00 100,00% 100,00 100,00
kesehatan. daerah yang berlaku kelengkapan sarana-prasarana % % % % %
pendukung kedisiplinan
aparatur pemerintah daerah
2. Tersedianya aparatur SKPD Tingkat Kapasitas Sumberdaya 100% 100,00 20,00% 40,00% 60,00% 80,00% 100,00% 100,00 100,00
yang memiliki kapasitas, Aparatur pemerintah daerah % % %
kompetensi, dan
profesionalitas
2. Meningkatkan kualitas 1. Tersedianya pelayanan Tingkat ketersediaan 100% 100,00 20,00% 40,00% 60,00% 80,00% 100,00% 100,00 100,00
tata kelola kelembagaan terhadap pemenuhan sarana- pelayanan barang pendukung % % %
prasarana teknis dan administrasi perkantoran
keadministrasian perkantoran Tingkat ketersediaan 100% 100,00 20,00% 40,00% 60,00% 80,00% 100,00% 100,00 100,00
(peralatan dan perleng-kapan pelayanan jasa pendukung % % %
kerja/kantor) administrasi perkantoran
2. Terwujudnya publikasi Tingkat publikasi informasi 66,67 100,0 83,33% 83,33 83,33% 83,33 100,00% 83,33 100,0
informasi advertorial advertorial pelayanan SKPD % 0% % % % 0%
pelayanan SKPD kepada pada media massa
masyarakat pada media massa
3. Tersedianya berbagai jenis Tingkat ketersediaan 40,00% 100,00 100,00% 100,00 100,00% 100,00 100,00% 100,00 100,00
pelaporan capaian kinerja pelaporan kinerja dan % % % % %
pelaksanaan kegiatan dan keuangan SKPD
keuangan SKPD
4. Tersedianya Dokumen Tingkat ketersediaan dokumen 66,67% 100,00 83,33% 83,33% 83,33% 83,33% 100,00% 83,33 100,00
Perencanaan-Penganggaran, utama perencanaan % % %
Pengendalian, dan Evaluasi- pembangunan daerah yang
Pelaporan Pemb. Daerah yang didukung kajian teknokratis
disusun secara teknokratis serta dipublikasikan
(integratif, komprehensif, Tingkat ketersediaan dokumen 100% 100,00 100,00% 100,00 100,00% 100,00 100,00% 100,00 100,00
holistik), koordinatif, dan utama pengendalian, evaluasi, % % % % %
partisipatif, serta informatif dan pelaporan pelaksanaan
keg. pemb. Daerah
5. Tersedianya Data/Informasi Tingkat Ketersediaan, 100% 100,00 100,00% 100,00 100,00% 100,00 100,00% 100,00 100,00
Perencanaan Pemb. Daerah Pengelolaan, Pengolahan, dan % % % % %
yang lengkap, valid, Publikasi Data/Informasi
terbaharui, terstandar, serta Perencanaan Pembangunan
terpublikasi dalam jaringan Daerah
internet yang mudah diakses

RENCANA LIMA TAHUNAN PUSKESMAS KARANG TENGAH(2016-2020) 65


Kondisi Target Indikator Kinerja Sasaran Akhir 2019 2020
No. Tujuan Sasaran Indikator Sasaran
Awal 2014 2015 2016 2017 2018 2018
oleh publik
6. Terwujudnya Tingkat peranserta/partisipasi 100% 100,00 100,00% 100,00 100,00% 100,00 100,00% 100,00 100,00
peranserta/partisipasi kelompok masyarakat sebagai % % % % %
kelompok masyarakat sebagai pemangku kepentingan
stakeholder dalam pembangunan daerah
perencanaan pembangunan
daerah
7. Tersedianya pemenuhan dan Tingkat ketersediaan sarana 100,00 20,00 40,00% 60,00% 80,00% 100,00 100,00% 20,00 100,00
pengembangan kebutuhan dan prasarana aparatur yang % % % % %
sarana dan prasarana memadai
perkantoran pemerintahan Tingkat ketersediaan 100,00 20,00 40,00% 60,00% 80,00% 100,00 100,00% 20,00 100,00
daerah yang layak dan pelayanan jasa rehabilitasi % % % % %
memadai sarana dan prasarana aparatur
3. Meningkatkan kualitas 1. Meningkatnya Kecukupan Obat Presentase ketersediaan obat 100,00 100,00 100,00% 100,00 100,00% 100,00 100,00% 100,00 100,00
dan kuantitas serta dan Perbekalan Kesehatan dan perbekalan kesehatan % % % % % %
pemerataan pengadaan yang sesuai dengan
dan dstribusi obat dan kebutuhan di Puskesmas,
perbekalan kesehatan. Pustu, Pusling, dan Poliklinik
2. Terkendalinya Kualitas Obat Tingkat Sarana Obat dan 100,00 100,00 100,00% 100,00 100,00% 100,00 100,00% 100,00 100,00
dan Bahan Makanan bahan Berbahaya yang % % % % % %
dibina/diperiksa
3. Mantap dan berkembangnya Persentase puskesmas, 100,00 100,00 100,00% 100,00 100,00% 100,00 100,00% 100,00 100,00
pemenuhan kebutuhan dan puskesmas pembantu dan % % % % % %
kualtias sarana dan praasaran jaringannya dengan kondisi
kesehatan sarana dan prasarana
memadai
4. Meningkatkan kualitas 1. Meningkatnya Pelayanan Cakupan penjaringan 93,9% 100,00 100,00% 100,00 100,00% 100,00 100,00% 100,00 100,00
pelayanan kesehatan Kesehatan bagi Masyarakat kesehatan siswa SD dan % % % % %
dasar dan rujukan. Miskin setingkat
Cakupan pelayanan kesehatan 100,00 100,00 100,00% 100,00 100,00% 100,00 100,00% 100,00 100,00
dasar masyarakat Kota % % % % % %
Tangerang
Cakupan pelayanan kesehatan 100,00 100,00 100,00% 100,00 100,00% 100,00 100,00% 100,00 100,00
rujukan masyarakat Kota % % % % % %
Tangerang
Cakupan pelayanan JKN
(BPJS)
2. Meningkatnya Mutu Presentase sarana kesehatan 61,80% 64,81 70,24% 71,76% 75,29% 80,00% 84,59% 82,29 84,59
Manajemen Pelayanan yang memenuhi syarat % % %
Kesehatan
3. Meningkatnya status akreditasi Persentase Puskesmas yang 18% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 18% 100%
seluruh Puskesmas memiliki status akreditasi
4. Tersedianya Puskesmas Persentase puskesmas, 2 2 2

RENCANA LIMA TAHUNAN PUSKESMAS KARANG TENGAH(2016-2020) 66


Kondisi Target Indikator Kinerja Sasaran Akhir 2019 2020
No. Tujuan Sasaran Indikator Sasaran
Awal 2014 2015 2016 2017 2018 2018
Perawatan Kategori PONED puskesmas pembantu dan
(Pelayanan Obstetrik Neonatus jaringannya dengan kondisi
Emergensi Dasar) sarana dan prasarana
memadai
5. Meningkatkan kualitas Menurunnya Jumlah Kasus Cakupan kelurahan Universal 100,00 100,00 100,00% 100,00 100,00% 100,00 100,00% 100,00 100,00
upaya pengendalian dan Penyakit Menular (Meningkatnya Child Immunization (UCI) % % % % % %
penanggulangan penemuan dan penanganan Cakupan Kelurahan mengalami 100,00 100,00 100,00% 100,00 100,00% 100,00 100,00% 100,00 100,00
penyakit menular. penyakit menular) KLB yang dilakukan % % % % % %
penyelidikan epidemiologi <
24 jam
AFP rate per 100.000 1,14 1,89 2,08 2,08 2,26 2,26 2,26 2,26 2,26
penduduk < 15 tahun
Proporsi penduduk usia 15-24 1,60% 10,00 50,00% 60,00% 70,00% 80,00% 80,00% 90,00 80,00
tahun yang memiliki % % %
pengetahuan komprehensif
tentang HIV dan AIDS
Cakupan penemuan dan 51,57% 55,02 60,00% 65,02% 70,00% 75,02% 75,02% 80,00 75,02
penanganan penderita % % %
penyakit TBC BTA (+)
Penemuan Penderita Diare 47,39% 50,00 55,16% 60,78% 66,84% 73,33% 73,33% 80,25 73,33
% % %
Penemuan Penderita 52,17% 55,00 60,00% 65,00% 70,00% 80,00% 80,00% 85,00 80,00
Pneumoni Balita % % %
Penderita DBD ditangani 100,00 100,00 100,00% 100,00 100,00% 100,00 100,00% 100,00 100,00
% % % % % %
6. Persentase calon jemaah haji 100,00 100,00 100,00% 100,00 100,00% 100,00 100,00% 100,00 100,00
yang diperiksa kesehatan % % % % % %
7. Prevalensi HIV/AIDS (persen) 0,05% 0,05% 0,06% 0,06% 0,06% 0,07% 0,07% 0,07% 0,07%
dari total populasi usia 15-49
tahun
8. Proporsi penduduk yg 35,48% 40,00 45,71% 100,00 100,00% 100,00 100,00% 100,00 100,00
terinfeksi HIV lanjut yang % % % % %
memiliki akses pd obat
antiretroviral
9. Meningkatkan kualitas Meningkatkan deteksi dini faktor Persentase puskesmas yang 100,00 100,00 100,00% 100,00 100,00% 100,00 100,00% 100,00 100,00
upaya pengendalian dan risiko penyakit tidak menular melaksanakan deteksi dini % % % % % %
penanggulangan faktor risiko penyakit tidak
penyakit tidak menular. menular
10. Meningkatkan kualitas Meningkatnya Gizi Keluarga dan Cakupan balita gizi buruk 100,00 100,00 100,00% 100,00 100,00% 100,00 100,00% 100,00 100,00
gizi masyarakat dan Masyarakat mendapat perawatan % % % % % %
anak Prevalensi balita gizi kurang 9,93% 9,75% 9,57% 9,39% 9,21% 9,00% 9,00% 9,00% 9,00%
Presentase balita gizi buruk 0,13% 0,12% 0,11% 0,10% 0,09% 0,08% 0,08% 0,07% 0,08%
(BB/TB)

RENCANA LIMA TAHUNAN PUSKESMAS KARANG TENGAH(2016-2020) 67


Kondisi Target Indikator Kinerja Sasaran Akhir 2019 2020
No. Tujuan Sasaran Indikator Sasaran
Awal 2014 2015 2016 2017 2018 2018
Cakupan pemberian makanan 100,00 100,00 100,00% 100,00 100,00% 100,00 100,00% 100,00 100,00
pendamping ASI pada anak % % % % % %
usia 6 - 24 keluarga miskin
Cakupan pelayanan anak 55,02% 60,00 67,50% 75,00% 82,50% 90,00% 90,00% 90,00 90,00
balita % % %
11. Meningkatkan kualitas Meningkatnya Pelayanan Cakupan komplikasi kebidanan 78,00% 78,00 79,99% 82,00% 85,00% 90,03% 90,03% 89,83 90,03
kesehatan Ibu, anak Kesehatan Ibu yang ditangani % % %
dan balita Cakupan kunjungan ibu hamil 89,70% 94,00 90,00% 97,00% 5,32% 5,32% 90,03% 100,00 90,03
K4 % % %
Cakupan pertolongan 89,20% 98,48 90,00% 91,00% 90,03% 90,03% 92,98% 95,02 92,98
persalinan oleh tenaga % % %
kesehatan yang memiliki
kompetensi kebidanan
Cakupan pelayanan nifas 85,16% 88,00 90,00% 91,00% 92,00% 93,00% 93,00% 93,00 93,00
% % %
Cakupan neonatus dengan 59,33% 77,99 80,00% 82,00% 85,00% 88,00% 88,00% 88,00 88,00
komplikasi yang ditangani % % %
Cakupan kunjungan bayi 86,73% 95,00 95,00% 95,00% 97,00% 97,00% 97,00% 97,00 97,00
% % %
1. Meningkatnya pelayanan Tingkat Cakupan deteksi dan 90,48% 92,00 92,00% 92,00% 92,00% 92,00% 92,00% 92,00 92,00
kesehatan anak dan balita intervensi dini tumbuh % % %
kembang anak pra sekolah
2. Meningkatnya pelayanan Proporsi Cakupan 71,60% 75,00 75,00% 75,00% 75,00% 75,00% 75,00% 75,00 75,00
kesehatan usila Pemeriksaaan Pra Usila dan % % %
Usila
3. Meningkatnya Pelayanan Cakupan komplikasi kebidanan 89,00% 78,00 80,00% 82,00% 85,00% 88,00% 88,00% 90,00 88,00
Kesehatan Individu dan yang ditangani % % %
Keluarga
12. 4. Cakupan neonatus dengan 59,30% 78,00 80,00% 82,00% 85,00% 88,00% 88,00% 89,00 88,00
komplikasi yang ditangani % % %
13. Meningkatkan kualitas Meningkatnya kualitas kesehatan Cakupan rumah sehat 83,00% 85,00 86,00% 87,00% 88,00% 89,00% 89,00% 89,00 89,00
kesehatan lingkungan di tempat-tempat umum dan % % %
pengelolaan makanan Cakupan Kualitas Air minum 82,00% 85,00 85,00% 85,00% 85,00% 85,00% 85,00% 85,00 85,00
yang memenuhi syarat % % %
kesehatan
14. Persentase tempat-tempat 67,00% 70,00 72,00% 75,00% 78,00% 80,00% 80,00% 80,00 80,00
umum yang memenuhi syarat % % %
kesehatan
15. Presentase Sarana Industri 83,75% 88,75 88,89% 90,00% 90,00% 90,83% 90,83% 91,67 91,67
Rumah Tangga Pangan yang % % %
Memenuhi Syarat
16. Meningkatkan kualitas Tertanggulanginya krisis Persentase tertanggulanginya 100,00 100,00 100,00% 100,00 100,00% 100,00 100,00% 100,00 100,00
pelayanan kesehatan kesehatan akibat bencana krisis kesehatan akibat % % % % % %

RENCANA LIMA TAHUNAN PUSKESMAS KARANG TENGAH(2016-2020) 68


Kondisi Target Indikator Kinerja Sasaran Akhir 2019 2020
No. Tujuan Sasaran Indikator Sasaran
Awal 2014 2015 2016 2017 2018 2018
bagi masyarakat korban bencana
bencana.

17. Meningkatkan perilaku 1. Meningkatnya kesadaran Meningkatnya Rumah Tangga 20,00% 25,00 30,00% 35,00% 40,00% 45,00% 45,00% 50,00 50,00
hidup bersih dan sehat masyarakat dalam berperilaku yang ber PHBS % % %
masyarakat. hidup bersih dan sehat.
2. Meningkatnya jumlah dan Cakupan Kelurahan Siaga 23,08% 50,00 85,58% 90,38% 95,19% 100,00 100,00% 100,00 100,00
persentase kelurahan siaga % % % %
aktif.

RENCANA LIMA TAHUNAN PUSKESMAS KARANG TENGAH(2016-2020) 69


Keterkaitan antara visi, misi, tujuan, sasaran, strategi dan kebijakan Dinas Kesehatan Kota
Tangerang dapat dilihat pada Tabel 4.2.

Untuk mewujudkan visi tersebut diatas, ditetapkan misi yang akan ditempuh oleh
Puskesmas Karang Tengah, yaitu:

- Menggerakkan Pembangunan yang berwawasan kesehatan


- Memberdayakan Masyarakat Untuk berperan Aktif dalam bidang
kesehatan
- Mengembangkan Pelayanan kesehatan dasar Prima
- Menggalang Kemitraan Lintas Sektoral Terkait
- Memanfaatkan teknologi kesehatan yang tepat guna

4.3. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Puskesmas Karang Tengah

 Pendekatan kepada pelaku pembangunan agar dalam merencanakan dan


melaksanakan pembangunan selalu mempertimbangkan dampak kesehatan
yang dapat ditimbulkan.
 Meningkatkan kerjasama lintas program dan lintas sektor yang terkait
 Menyelenggarakan program upaya peningkatan kesehatan masyarakat meliputi
promosi kesehatan, penyehatan lingkungan, perbaikan gizi, peningkatan
kesehatan keluarga termasuk KB
 Pemberantasan penyakit menular dan pengobatan dasar serta upaya kesehatan
masyarakat lainnya sesuai kebutuhan
 Meningkatkan pengetahuan, keterampilan dan kemampuan petugas dalam
memberikan pelayanan kesehatan yang benar dan bermutu.
 Berupaya melengkapi dan meningkatkan sarana dan prasarana pelayanan
melalui perencanaan yang mantap dan mengusulkan kepada DINKES Kota
Tangerang.

RENCANA LIMA TAHUNAN PUSKESMAS KARANG TENGAH(2016-2020) 70


BAB V

PENUTUP

Kaidah pelaksanaan yang perlu diatur dalam pelaksanaan Renstra UPT


Puskesmas Karang Tengah tahun 2015-2019adalah sebagai berikut:

1. Upaya Kesehatan yang diselenggarakan di UPT PuskesmasKarangtengah


agar mendukung pencapaian target-target Renstra Tahun 2015-2019, dan
melaksanakan program dan kegiatan yang tercantum Renstra UPT
Puskesmas Karang Tengah dengan sebaik-baiknya;
2. Penyusunan Rencana UsulanKegiatan (RUK)UPT Puskesmas Karang
Tengah Kota Tangerang dalam kurun waktu 5 (lima) tahun wajib
berpedoman pada Renstra UPT PuskesmasKarang Tengah Tahun 2015-
2019.
3. Dalam rangka meningkatkan efektivitas dan efisiensi penyelenggaraan
pemerintahan dan pembangunan serta memastikan pencapaian target-
target Renstra UPT PuskesmasKarangtengah Tahun 2015-2019, maka
perlu dilakukan pengendalian dan evaluasi terhadap kebijakan,
pelaksanaan dan hasil program dan kegiatan Renstra secara berkala.
4. Apabila terjadi perubahan kebijakan pembangunan di tingkat nasional dan
atau perubahan kebijakan Kota Tangerang, maka dapat dilakukan
perubahan Renstra UPT Puskesmas Karang Tengah Tahun 2015-2019
sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

RENCANA LIMA TAHUNAN PUSKESMAS KARANG TENGAH(2016-2020) 71


VERIFIKASI PROGRAM-KEGIATAN DAN ANGGARAN PEMBANGUNAN DAERAH
RPJMD RENCANA STRATEGIS SKPD VERIFIKASI
PERKIRAAN RENCANA/TARGET KINERJA DAN ANGGARAN PROGRAM/KEGIATAN STRATEGIS SKPD
BASE- TAHUN 2014 TAHUN 2015 TAHUN 2016 TAHUN 2017 TAHUN 2018 S.D. TAHUN 2018 TAHUN 2019 (TRANSISI)
SASARAN (MISI) URUSAN/PROGRA INDIKATOR PROGRAM KETERAN
1 RUMUS/FORMULA LINE DATA SES TID
SASARAN (MISI) KOTA PELAYANAN RENSTRA KODEFIKASI M/ KEGIATAN (OUTCOME )/ KEGIATAN GAN/
. INDIKATOR PROGRAM S.D. TH TARGET KINERJA TARGET KINERJA UAI AK
SKPD PEMB. DAERAH (OUTPUT ) TARGET KINERJA ANGG.(RP) TARGET KINERJA ANGG.(RP) TARGET KINERJA (%) ANGG.(RP) TARGET KINERJA (%) ANGG.(RP) TARGET KINERJA (%) ANGG.(RP) ANGG.(RP) ANGG.(RP) CATATAN
2013 (%) (%)

1.1.8.6 Terwujudnya 1.1.8.1 Tersedianya 01. Pelayanan Tingkat ketersediaan Banyaknya


pemantapan pelayanan Administrasi pelayanan jasa /frekuensi/volu
dan terhadap Perkantoran pendukung me pelayanan
pengembangan pemenuhan administrasi jasa
pemenuhan sarana- perkantoran pendukung
peralatan dan prasarana % administrasi x 100% 100% 12 = 100% 4,098,248,000 12 = 100% 4,506,714,800 12 = 100% 4,922,802,280 12 = 100% 5,367,106,613 12 = 100% 5,903,817,274 24,798,688,967 6,494,199,002
perlengkapan teknis dan Banyaknya 12 12 12 12 12
keadministrasia keadministrasia /frekuensi/volu 100% 100%
n perkantoran n perkantoran me pelayanan
(peralatan dan jasa
perleng-kapan pendukung
kerja/kantor) administrasi
perkantoran
yang
seharusnya
02 Penyediaan jasa Banyaknya/frekuensi/ bulan Banyaknya/frekuensi/volume 12 bln 12 bln 1,888,560,000 12 bln 1,950,000,000 12 bln 2,110,416,000 12 bln 2,321,457,600 12 bln 2,553,603,360 60 bln 10,824,036,960 12 bln 2,808,963,696
komunikasi, volume jasa jasa komunikasi, sumber
sumber daya air komunikasi, sumber daya air dan listrik
dan listrik daya air dan listrik

8 Penyediaan jasa Banyaknya/frekuensi/ bulan Banyaknya/frekuensi/volume 12 bln 12 bln 1,086,821,500 12 bln 1,264,195,300 12 bln 1,390,614,830 12 bln 1,529,676,313 12 bln 1,682,643,944 60 bln 6,953,951,887 12 bln 1,850,908,339
kebersihan kantor volume jasa jasa kebersihan kantor
kebersihan kantor

19 Penyediaan tenaga Banyaknya/frekuensi/ bulan Banyaknya/frekuensi/volume 12 bln 12 bln 36,045,000 12 bln 39,649,500 12 bln 43,614,450 - - - - 36 bln 119,308,950 - -
jasa pendukung volume jasa jasa pendukung pelaksana
pelaksana pendukung pelaksana teknis administrasi
teknis/administrasi teknis administrasi

20 perkantoran
Penyediaan jasa Banyaknya/frekuensi/ bulan Banyaknya/frekuensi/volume 12 bln 12 bln 1,086,821,500 12 bln 1,252,870,000 12 bln 1,378,157,000 12 bln 1,515,972,700 12 bln 1,667,569,970 60 bln 6,901,391,170 12 bln 1,834,326,967
pengamanan kantor volume jasa jasa pengamanan kantor
pengamanan kantor

01. Pelayanan Tingkat ketersediaan Banyaknya


Administrasi pelayanan barang /frekuensi/volu
Perkantoran pendukung me barang
administrasi pendukung
perkantoran administrasi
% perkantoran x 100% 100.00% 12 = 100% 4,436,372,900 12 = 100% 5,246,648,600 12 = 100% 5,772,413,460 12 = 100% 6,351,344,806 12 = 100% 6,984,979,287 28,791,759,053 7,681,977,215
100% 20%
Banyaknya 12 12 12 12 12
/frekuensi/volu
me barang
pendukung
administrasi
perkantoran
10 Penyediaan Alat Banyaknya bulan Banyaknyayang 12 bln 12 bln 871,709,200 12 bln 934,780,100 12 bln 1,028,258,110 12 bln 1,131,083,921 12 bln 1,244,192,313 60 bln 5,210,023,644 12 bln 1,368,611,544
Tulis Kantor (ATK) /frekuensi/volumeAlat /frekuensi/volume Alat Tulis
Tulis Kantor (ATK) Kantor (ATK)

11 Penyediaan Banyaknya bulan Banyaknya 12 bln 12 bln 1,189,928,100 5 pt 1,458,400,000 5 pt 1,604,240,000 5 pt 1,764,664,000 5 pt 1,941,130,400 60 bln 7,958,362,500 12 bln 2,135,243,440
barang cetakan /frekuensi/volume /frekuensi/volume barang
dan penggandaan barang cetakan dan cetakan dan penggandaan
penggandaan

12 Penyediaan Banyaknya/frekuensi/ bulan Banyaknya/frekuensi/volume 12 bln 12 bln 138,380,600 12 bln 173,668,500 12 bln 191,035,350 12 bln 210,138,885 12 bln 231,152,774 60 bln 944,376,109 12 bln 254,268,051
komponen volume komponen komponen instalasi listrik
instalasi instalasi listrik
listrik/penerangan
bangunan kantor

17 Penyediaan Banyaknya makanan bulan Banyaknya makanan dan 12 bln 12 bln 658,155,000 12 bln 671,970,000 12 bln 739,167,000 12 bln 813,083,700 12 bln 894,392,070 60 bln 3,776,767,770 12 bln 983,831,277
makanan dan dan minuman minuman
minuman

18 Rapat-rapat Banyaknya/frekuensi/ bulan Banyaknya/frekuensi/volume 12 bln 12 bln 1,568,200,000 12 bln 1,997,830,000 12 bln 2,197,613,000 12 bln 2,417,374,300 12 bln 2,659,111,730 60 bln 10,840,129,030 12 bln 2,925,022,903
kordinasi dan volume pelaksanaan pelaksanaan rapat-rapat
konsultasi ke luar rapat-rapat koordinasi koordinasi dan konsultasi ke
daerah dan konsultasi ke luar luar daerah
daerah

RENCANA LIMA TAHUNAN PUSKESMAS KARANG TENGAH(2016-2020) 72


Rapat Koordinasi Banyaknya pegawai orang Banyaknya pegawai yang - 64 165,518,000 100 250,000,000 100 250,000,000 100 250,000,000 100 250,000,000 464 1,165,518,000 100 266,568,394
Kesehatan Daerah yang telah mengikuti telah mengikuti Rapat
Rapat Koordinasi Koordinasi untuk
untuk mengevaluasi mengevaluasi program dan
program dan kegiatan kegiatan tahun berjalan
tahun berjalan
Penyusunan Banyaknya pegawai orang Banyaknya pegawai yang 200 200 100,000,000 200 100,000,000 200 100,000,000 200 100,000,000 200 100,000,000 1000 500,000,000 200 110,000,000
Akreditasi Jabatan yang telah mengikuti telah mengikuti penyusunan
Fungsional penyusunan akreditasi akreditasi jabatan fungsional
Kesehatan jabatan fungsional kesehatan
kesehatan
Pendidikan dan Banyaknya pegawai orang Banyaknya pegawai yang - - - 152 500,000,000 152 500,000,000 152 500,000,000 152 500,000,000 608 2,000,000,000 152 600,000,000
pelatihan yang telah mengikuti telah mengikuti diklat
pelayanan prima diklat pelayanan prima pelayanan prima

Peningkatan Tingkat ketersediaan


Pengembangan pelaporan kinerja Banyaknya
Sistem Pelaporan dan keuangan SKPD laporan
Capaian Kinerja keuangan
dan Keuangan SKPD yang
% tersedia/thn x 100% 100.00% 2 = 40.00% 31,823,700 5 = 100.00% 77,500,000 5 = 100.00% 84,300,000 5 = 100.00% 90,360,380 5 = 100.00% 98,846,418 382,830,497 108,431,059
Banyaknya 5 5 5 5 5
100% 100%
laporan
keuangan
SKPD yang
seharusnya
tersedia/thn

Penyusunan Banyaknya laporan jenis Banyaknya laporan capaian - - 1 14,500,000 1 15,000,000 1 15,500,000 1 15,500,000 1 60,500,000 1 16,000,000
laporan capaian capaian kinerja dan kinerja dan ikhtisar realisasi
kinerja dan ikhtisar ikhtisar realisasi kinerja SKPD
realisasi kinerja kinerja SKPD
SKPD

Penyusunan Banyaknya laporan jenis Banyaknya laporan 1 1 15,911,850 1 18,000,000 1 19,800,000 1 21,178,672 1 23,296,540 1 98,187,062 1 25,626,194
laporan keuangan realisasi keuangan realisasi keuangan
semesteran semesteran semesteran
Penyusunan Banyaknya laporan jenis Banyaknya laporan - - - 1 14,500,000 1 15,950,000 1 17,503,035 1 19,253,339 1 67,206,374 1 21,178,672
laporan keuangan realisasi keuangan realisasi keuangan
prognosis prognosis prognosis
Penyusunan Banyaknya laporan jenis Banyaknya laporan 1 1 15,911,850 1 18,000,000 1 19,800,000 1 21,178,672 1 23,296,540 1 98,187,062 1 25,626,194
laporan keuangan realisasi keuangan realisasi keuangan akhir
akhir tahun akhir tahun tahun
Penyusunan Banyaknya laporan jenis Banyaknya laporan - 1 12,500,000 1 13,750,000 1 15,000,000 1 17,500,000 1 58,750,000 1 20,000,000
laporan keuangan realisasi keuangan realisasi keuangan triwulan
triwulan triwulan

RENCANA LIMA TAHUNAN PUSKESMAS KARANG TENGAH(2016-2020) 73


Sosialisasi Banyaknya pegawai orang Banyaknya pegawai yang - - - 152 250,000,000 152 250,000,000 152 250,000,000 152 250,000,000 608 1,000,000,000 152 250,000,000
peraturan yang telah mengikuti telah mengikuti Sosialisasi
perundang- Sosialisasi peraturan peraturan perundang-
undangan perundang-undangan undangan
Rapat Koordinasi Banyaknya pegawai orang Banyaknya pegawai yang - 64 165,518,000 100 250,000,000 100 250,000,000 100 250,000,000 100 250,000,000 464 1,165,518,000 100 266,568,394
Kesehatan Daerah yang telah mengikuti telah mengikuti Rapat
Rapat Koordinasi Koordinasi untuk
untuk mengevaluasi mengevaluasi program dan
program dan kegiatan kegiatan tahun berjalan
tahun berjalan
Penyusunan Banyaknya pegawai orang Banyaknya pegawai yang 200 200 100,000,000 200 100,000,000 200 100,000,000 200 100,000,000 200 100,000,000 1000 500,000,000 200 110,000,000
Akreditasi Jabatan yang telah mengikuti telah mengikuti penyusunan
Fungsional penyusunan akreditasi akreditasi jabatan fungsional
Kesehatan jabatan fungsional kesehatan
kesehatan
Pendidikan dan Banyaknya pegawai orang Banyaknya pegawai yang - - - 152 500,000,000 152 500,000,000 152 500,000,000 152 500,000,000 608 2,000,000,000 152 600,000,000
pelatihan yang telah mengikuti telah mengikuti diklat
pelayanan prima diklat pelayanan prima pelayanan prima

Peningkatan Tingkat ketersediaan


Pengembangan pelaporan kinerja Banyaknya
Sistem Pelaporan dan keuangan SKPD laporan
Capaian Kinerja keuangan
dan Keuangan SKPD yang
% tersedia/thn x 100% 100.00% 2 = 40.00% 31,823,700 5 = 100.00% 77,500,000 5 = 100.00% 84,300,000 5 = 100.00% 90,360,380 5 = 100.00% 98,846,418 382,830,497 108,431,059
Banyaknya 5 5 5 5 5
100% 100%
laporan
keuangan
SKPD yang
seharusnya
tersedia/thn

Penyusunan Banyaknya laporan jenis Banyaknya laporan capaian - - 1 14,500,000 1 15,000,000 1 15,500,000 1 15,500,000 1 60,500,000 1 16,000,000
laporan capaian capaian kinerja dan kinerja dan ikhtisar realisasi
kinerja dan ikhtisar ikhtisar realisasi kinerja SKPD
realisasi kinerja kinerja SKPD
SKPD

Penyusunan Banyaknya laporan jenis Banyaknya laporan 1 1 15,911,850 1 18,000,000 1 19,800,000 1 21,178,672 1 23,296,540 1 98,187,062 1 25,626,194
laporan keuangan realisasi keuangan realisasi keuangan
semesteran semesteran semesteran
Penyusunan Banyaknya laporan jenis Banyaknya laporan - - - 1 14,500,000 1 15,950,000 1 17,503,035 1 19,253,339 1 67,206,374 1 21,178,672
laporan keuangan realisasi keuangan realisasi keuangan
prognosis prognosis prognosis
Penyusunan Banyaknya laporan jenis Banyaknya laporan 1 1 15,911,850 1 18,000,000 1 19,800,000 1 21,178,672 1 23,296,540 1 98,187,062 1 25,626,194
laporan keuangan realisasi keuangan realisasi keuangan akhir
akhir tahun akhir tahun tahun
Penyusunan Banyaknya laporan jenis Banyaknya laporan - 1 12,500,000 1 13,750,000 1 15,000,000 1 17,500,000 1 58,750,000 1 20,000,000
laporan keuangan realisasi keuangan realisasi keuangan triwulan
triwulan triwulan
Program Tingkat ketersediaan Banyaknya
Perencanaan dokumen utama laporan kinerja
Pembangunan perencanaan dan SKPD yang
Daerah penganggaran pemb % tersedia/thn x 100% 100.00% 4 = 100.00% 119,220,000 6 = 100.00% 380,042,000 5 = 83.00% 143,046,200 5 = 83.00% 157,350,820 5 = 83.00% 173,085,902 1,027,744,922 292,079,192
daerah Banyaknya 6 6 6 6 6 100% 100%
laporan kinerja
SKPD yang
seharusnya
tersedia/thn

RENCANA LIMA TAHUNAN PUSKESMAS KARANG TENGAH(2016-2020) 74


Penyusunan RKA Banyaknya dokumen jenis Banyaknya dokumen RKA 2 2 22,500,000 2 24,750,000 2 27,225,000 10 29,947,500 2 32,942,250 2 137,364,750 2 36,236,475
dan DPA RKA dan DPA dan DPA

Penyusunan Profil Banyaknya dokumen orang Banyaknya dokumen Profil 1 1 10,720,000 1 11,792,000 1 12,971,200 1 14,268,320 1 15,695,152 5 65,446,672 1 17,264,667
Kinerja Pelayanan Profil kinerja kinerja pelayanan SKPD
SKPD pelayanan SKPD
Penyusunan Banyaknya dokumen jenis Banyaknya dokumen Renstra 1 2 86,000,000 2 33,000,000 2 36,300,000 2 39,930,000 2 43,923,000 11 239,153,000 2 150,000,000
Renstra dan renja Renstra dan renja- dan renja-SKPD
SKPD SKPD
Penyusunan Banyaknya Laporan jenis Banyaknya Laporan SOP - - - 1 250,000,000 - - - - - - 1 250,000,000 - -
Standar SOP Pelayanan Pelayanan Kesehatan
Operasional Kesehatan
Prosedur (SOP)
Pelayanan
Kesehatan
Penyusunan Profil Tersedianya Tersedianya kebutuhan data - - 1 60,500,000 1 66,550,000 1 73,205,000 1 80,525,500 1 335,780,500 1 88,578,050
kesehatan Daerah kebutuhan data untuk untuk Profil kesehatan
Profil kesehatan jenis Daerah -
Daerah
Program Tingkat ketersediaan Banyaknya
Perencanaan dokumen utama dokumen
Pembangunan pengendalian, utama
Daerah evaluasi, dan pengendalian,
pelaporan evaluasi, dan
pelaksanaan keg. pelaporan
pemb. Daerah pelaksanaan
keg. pemb.
% Daerah x 100% 100.00% 3 = 88.00% 58,435,350 3 = 100.00% 64,278,885 3 = 100.00% 70,706,774 3 = 100.00% 77,777,451 3 = 100.00% 85,555,196 356,753,655 94,110,716
Banyaknya 3 3 3 3 3
dokumen 100% 100%
utama
pengendalian,
evaluasi, dan
pelaporan
pelaksanaan
keg. pemb.
DaerahD yang
seharusnya
tersedia
Penyusunan LAKIP Banyaknya dokumen jenis Banyaknya dokumen 1 1 19,686,600 1 21,655,260 1 23,820,786 1 26,202,865 1 28,823,151 5 120,188,662 1 31,705,466
LAKIP LAKIP

Pengendalian dan Banyaknya Laporan jenis Banyaknya Laporan 1 1 27,802,500 1 30,582,750 1 33,641,025 1 37,005,128 1 40,705,640 5 169,737,043 1 44,776,204
Evaluasi Pengendalian dan Pengendalian dan Evaluasi
Pelaksanaan Renja Evaluasi Pelaksanaan Pelaksanaan Renja SKPD
SKPD Renja SKPD
Penyusunan Banyaknya dokumen jenis Banyaknya dokumen 1 1 10,946,250 1 12,040,875 1 13,244,963 1 14,569,459 1 16,026,405 5 66,827,951 1 17,629,045
Dokumen Penetapan Kinerja Penetapan Kinerja (Tapkin)
Penetapan Kinerja (Tapkin) SKPD SKPD
(Tapkin) SKPD
Kerjasama
informasi dan
Media Masa

Kerjasama media 0 7 50,000,000 1 50,000,000 1 50,000,000 1 50,000,000 11 200,000,000 1 50,000,000


Advetorial dengan masaa
media massa
lokal, regional dan
nasional

RENCANA LIMA TAHUNAN PUSKESMAS KARANG TENGAH(2016-2020) 75


Urusan Wajib

Urusan Kesehatan

Program Obat dan Persentase % Jumlah


Perbekalan ketersediaan obat dan ketersediaan
Kesehatan perbekalan kesehatan obat dan
sesuai dengan perbekalan
kebutuhan kesehatan x 100% 100% 100% 13,637,658,800 100% 6,716,999,000 100% 7,305,698,900 100% 8,020,279,690 100% 8,808,562,559 100% 44,519,542,749 100% 9,673,205,315
Jumlah
kebutuhan obat
dan perbekalan
kesehatan
Pengadaan obat Jumlah ketersediaan paket Jumlah
dan perbekalan obat dan perbekalan ketersediaan
kesehatan kesehatan obat dan 1 1 13,502,315,000 1 6,496,189,000 1 7,145,807,900 1 7,860,388,690 1 8,646,427,559 5 43,651,128,149 100% 9,511,070,315
perbekalan
kesehatan
Peningkatan mutu Jumlah obat yang paket Jumlah obat
penggunaan obat tersimpan dengan yang tersimpan
dan perbekalan baik (tidak kadaluarsa) dengan baik 1 1 105,000,000.00 1 180,000,000.00 1 115,000,000.00 1 115,000,000.00 1 115,000,000.00 5 630,000,000 115,000,000.00
kesehatan (tidak
kadaluarsa)
Monitoring, Jumlah Terkendalinya paket Jumlah Terkendalinya 1
evaluasi dan Penggunaan Obat Penggunaan Obat 1 30,343,800.00 - - - - - - 30,343,800 - -
pelaporan obat
dan perbekalan
Pembinaan Tersusunnya laporan dok Tersusunnya laporan 1
Perbekalan pengendalian pengendalian ketersediaan
Farmasi dan Alat ketersediaan obat dan obat dan perbekalan - - 1 40,810,000.00 1 44,891,000.00 1 44,891,000.00 1 47,135,000.00 4 208,070,800.00 1 47,135,000.00
Kesehatan perbekalan kesehatan kesehatann

Program Tingkat Sarana Obat Sarana Jumlah Sarana Obat dan 116 138 86,061,000 138 94,667,000 140 104,133,000 140 114,454,000 142 126,000,000 142 525,315,000 145 152,460,000
Pengawasan Obat dan bahan Berbahaya bahan Berbahaya yang
dan Makanan yang dibina/diperiksa dibina/diperiksa

Pembinaan Sarana Jumlah Sarana Obat Sarana Jumlah Sarana Obat dan 116 138 86,061,000 138 94,667,000 140 104,133,000 140 114,454,000 142 126,000,000 142 525,315,000 145 152,460,000
Obat dan Bahan dan bahan Berbahaya bahan Berbahaya yang
Berbahaya yang dibina/diperiksa dibina/diperiksa

RENCANA LIMA TAHUNAN PUSKESMAS KARANG TENGAH(2016-2020) 76


Pemeliharaan dan Jumlah Puskesmas unit Jumlah Puskesmas dengan - 32 238,000,000 32 290,956,000 32 287,980,000 32 316,770,000 32 348,440,000 160 1,482,146,000 32 421,600,000
Pemulihan dengan Pelayanan Pelayanan Kesehatan
Kesehatan Kesehatan khusus khusus

Revitalisasi Sistem Jumlah Puskersmas unit Jumlah Puskesmas dengan 30 31 75,000,000 32 300,000,000 32 150,000,000 32 150,000,000.00 32 150,000,000 32 825,000,000 32 150,000,000
Kesehatan yang melaksanakan Sistem Informasi Kesehatan
sistem Informasi Daerah
Kesehatan Daerah

Peningkatan Jumlah Siswa SD orang Jumlah Siswa 3200 4000 350,621,500 5000 370,000,000 500000% 500,000,000 80% 500,000,000 80% 500,000,000 80% 2,220,621,500 81% 525,000,000
Kesehatan Setingkat yang SD Setingkat
Masyarakat diperiksa yang diperiksa
kesehatannya kesehatannya
Penyediaan Biaya Jumlah tenaga P3K orang Jumlah tenaga 100% 100 936,000,000 100 971,220,000 100 1,208,179,500 100 1,208,179,500 100 1,208,179,500 100 5,531,758,500 100 1,328,997,450
Operasional dan (Pertolongan Pertama P3K
Pemeliharaan Pada Kecelakaan) (Pertolongan
dan tenaga Pertama Pada
pendukung yang Kecelakaan)
diturunkan dalam dan tenaga
pelayanan kesehatan pendukung
masyarakat di luar yang diturunkan
gedung dalam
pelayanan
kesehatan
masyarakat di
Monitoring, Tersusunnya laporan dok luar laporan
Jumlah gedung 1 dok 1 55,000,000 100% 55,000,000
Evaluasi dan pengendalian upaya pengendalian upaya
Pelaporan Upaya kesehatan masyarakat kesehatan masyarakat
Kesehatan
Masyarakat

Sosialisasi Jumlah kader org Jumlah kader 94 - - 128 204,410,500 128 204,410,500 128 204,410,500 128 212,960,000 128 826,191,500 128 257,680,000
Kesehatan Gigi posyandu, Guru TK posyandu, Guru TK
dan Mulut bagi dan Guru SD yang dan Guru SD yang
Kader Posyandu, mendapat sosialisasi mendapat
Guru TK dan Guru sosialisasi
SD

Pengendalian Jumlah puskesmas pusk Jumlah 10 10 - 32 200,000,000 32 100,000,000 32 100,000,000 32 100,000,000 32 500,000,000 32 100,000,000
Faktor Resiko yang melaksanakan puskesmas yang
Penyakit Tidak kegiatan deteksi dini melaksanakan
Menular faktor risiko penyakit kegiatan deteksi
tidak menular dini faktor risiko
penyakit tidak
menular
Pengelolaan Terbaharuinya website website Jumlah Website di SKPD - - 1 website 47,400,000 1 website 47,400,000 1 website 47,400,000 1 website 47,400,000 1 website 189,600,000 1 website 47,400,000
Website SKPD SKPD Dinas Kesehatan

RENCANA LIMA TAHUNAN PUSKESMAS KARANG TENGAH(2016-2020) 77


Program Promosi Cakupan kelurahan %
Jumlah
Kesehatan dan siaga aktif
Kelurahan
Pemberdayaan
Siaga Aktif x100% 52 89 94 99 104
Jumlah 23% 104 50% 2,260,892,000 104 85% 2,241,750,000 104 90% 2,564,579,600 104 95% 2,579,579,600 104 100% 2,599,579,600 100% 12,246,380,800 100% 2,599,579,600
= = = = =
Kelurahan
Siaga yang
dibentuk
Persentase rumah % Jumlah Rumah
tangga berperilaku tangga yang
hidup bersih dan PHBS hasil
sehat (PHBS) survey x100% 20% 1500 25% 2100 30% 2800 35% 3600 40% 4500 45% 45% 45%
= = = = =
Jumlah Rumah 6000 7000 8000 9000 10000
tangga hasil
survey
Pengembangan Jumlah Kelurahan kel
Media Promosi yang difasilitasi untuk 24 2,179,657,000 2,100,000,000 2,399,579,600 2,399,579,600 2,399,579,600 104 11,478,395,800 104 2,399,579,600
dan Informasi kelurahan siaga aktif
Sadar Hidup Sehat Jumlah Kelurahan Siaga Aktif 52 89 94 99 104
Penyuluhan Jumlah rumah tangga unit Jumlah Rumah tangga yang
Masyarakat Pola berperilaku hidup PHBS hasil survey
Hidup Sehat bersih dan sehat 14500 45%
1600 81,235,000 141,750,000 165,000,000 180,000,000 200,000,000 767,985,000 200,000,000
(PHBS)

1500 2100 2800 3600 4500

Program Presentase sarana % 62% 511,650,000 757,592,400 1,042,813,500 1,062,094,850 1,083,304,335 80% 4,457,455,085 82% 1,106,634,768
standarisasi kesehatan yang Jumlah sarana
pelayanan memenuhi syarat kesehatan yang
kesehatan memenuhi
syarat
x100% 35 = 65% 59 = 70% 61 = 72% 64 = 75% 72 = 80%
Jumlah sarana 54 84 85 85 90
kesehatan
(rumah sakit,
klinik, praktek
dokter, praktek
bidan) yang
Pembinaan dan Jumlah sarana unit 28 159,350,000 189,692,400 192,813,500 212,094,850 233,304,335 80% 987,255,085 82% 256,634,768
Penyuluhan Teknis kesehatan yang Jumlah sarana
Penatalaksanaan memenuhi syarat kesehatan yang
Bagi Sarana memenuhi
Kesehatan syarat
35 59 61 64 72
Perawatan Sistem Jumlah Puskesmas unit Jumlah Puskesmas dan 6 352,300,000 150,700,000 400,000,000 400,000,000 400,000,000 7 1,703,000,000 21% 400,000,000
Manajemen Mutu dan UPTD lainnya UPTD lainnya yang
Pelayanan yang mendapatkan mendapatkan perawatan
Kesehatan perawatan SMM SMM Pelayanan Kesehatan
Pelayanan Kesehatan
7 7 7 7 7
Sertifikasi dan Jumlah Puskesmas unit Jumlah Puskesmas dan - 417,200,000 450,000,000 450,000,000 450,000,000 10 1,767,200,000 34% 450,000,000
Akreditasi Sistem dan UPTD lainnya UPTD lainnya yang
Manajemen Mutu yang mendapatkan mendapatkan akreditasi
5
Pelayanan akreditasi Sistem SMM Pelayanan Kesehatan
Kesehatan Manajemen Mutu
Pelayanan Kesehatan 6 7 8 9 10

RENCANA LIMA TAHUNAN PUSKESMAS KARANG TENGAH(2016-2020) 78


Program Persentase % Jumlah
Pengadaan, puskesmas, puskesmas,
Peningkatan, puskesmas pembantu puskesmas
Perbaikan Sarana dan jaringannya pembantu dan
dan Prasarana dengan kondisi jaringannya
Puskesmas/ sarana dan prasarana dengan kondisi
Puskesmas memadai paket sarana
100% 20% 12,312,531,048 40% 12,696,150,000 60% 21,069,765,000 80% 20,906,741,500 100% 21,310,415,650 100% 88,295,603,198 20% 18,590,415,650
Pembantu dan dan prasarana x100%
Jaringannya memadai
Jumlah
puskesmas,
puskesmas
pembantu dan
jaringannya
yang ada
Pengadaaan Jumlah puskesmas unit Jumlah 27
puskesmas yang memiliki Puskesmas
keliling kendaraan dengan 100%
1,121,600,000 900,000,000 900,000,000 350,000,000 350,000,000 3,621,600,000 350,000,000
puskesmas keliling kendaraan
pusling kondisi
baik 1 1 1 1 1 5
Peningkatan Jumlah puskesmas unit Jumlah 2
Puskesmas dengan rawat inap/ Puskesmas 1 1 1 1
Menjadi persalinan sesuai dengan rawat 2 2 2 8
- 7,000,000,000 12,000,000,000 12,000,000,000 12,000,000,000 47,328,583,048 12.50% 12,000,000,000
Puskesmas kebutuhan inap/persalinan , , , ,
dengan Rawat 5 5 5 7
Inap/Persalinan 2 2 2 2 8
Pengadaan alat Persentase alat % Jumlah alat -
Kesehatan dan kesehatan dan lab kesehatan dan
Laboratorium puskesmas yang lab puskesmas 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
4,328,583,048 3,336,150,000 3,669,765,000 4,036,741,500 4,440,415,650 19,978,072,150 4,440,415,650
Puskesmas memenuhi yang memenuhi
persyaratan persyaratan

RENCANA LIMA TAHUNAN PUSKESMAS KARANG TENGAH(2016-2020) 79


Program Cakupan komplikasi % Jumlah 2,517,939,000 201,001,000 82% 363,000,000 85% 399,300,000 88% 439,230,000 88% 3,920,470,000 90% 482,520,000
Kemitraan kebidanan yang komplikasi
Peningkatan ditangani kebidanan yang
Pelayanan mendapat
Kesehatan penanganan
definitif x100% 89% 6360 = 78% 6740 = 80%
Jumlah ibu 8154 8426
hamil dengan
komplikasi
kebidanan yang
ada
Cakupan neonatus % Jumlah 82% 85% 88% 88% 90%
dengan komplikasi neonatus
59.30%
yang ditangani dengan
komplikasi x100% 4777 = 78% 5063 = 80%
Jumlah seluruh 6,125 6329
neonatus
dengan
komplikasi
Cakupan pelayanan % 100% 2,517,939,000 100% 27,834,000,000 100% 30,351,939,000
Jumlah peserta
JKN (BPJS)
JKN yang berobat
ke strata 1 x100%
peserta JKN yang
berkunjung ke
strata 1

Kapitasi Jasa Cakupan % 100% 2,517,939,000 100% 100% 2,517,939,000


Pelayanan pelayanan JKN Jumlah peserta
Kemitraan Jaminan JKN yang berobat
Kesehatan ke strata 1 x100%
Nasional 2014 15% Jumlah
peserta JKN
Kemitraan fasilitas Jumlah komplikasi orang Jumlah 0 201,001,000 6740 363,000,000 6740 399,300,000 6740 439,230,000 88% 1,402,531,000 90% 482,520,000
kesehatan swasta kebidanan yang komplikasi
dalam sistem ditangani kebidanan yang
rujukan maternal mendapat
dan neonatal penanganan
definitif
6360 6740
Jumlah neonatus orang Jumlah 82% 85% 88% 88% 90%
dengan komplikasi neonatus
yang ditangani dengan
komplikasi 59.30%
yang tertangani
4777 5063

RENCANA LIMA TAHUNAN PUSKESMAS KARANG TENGAH(2016-2020) 80


Program Cakupan balita gizi % Jumlah balita 100% 1,250,049,700.00 1,163,826,000.00 1,255,297,250.00 1,353,800,320.00 1,514,627,340.00 100% 6,537,600,610.00 100% 1,635,153,669.20
Perbaikan Gizi buruk mendapat gizi buruk
Masyarakat perawatan mendapatkan
perawatan di
sarana
pelayanan
kesehatan di
suatu wilayah
kerja pada
kurun waktu
tertentu x100% 143 = 100% 130 = 100% 117 = 100% 104 = 100% 91 = 100%
Jumlah seluruh 143 130 117 104 91
balita gizi buruk
yang ditemukan
disuatu wilayah
kerja dalam
waktu yang
sama
Prevalensi balita gizi % Jumlah Balita Gizi 8678 8565 8451 8335 819 9% 9%
kurang Kurang x100%
9.93% 9,7% 9,6% 9,4% 9,2% 9%
Jumlah Balita 89000 = 89500 = 90000 = 90500 = 91000 =
yang ditimbang
Presentase balita gizi % Jumlah balita 0.00
buruk (BB/TB) gizi buruk x100% 143 = 0.12% 130 = 0.11% 117 = 0.10% 104 = 0.09% 91 = 0.08% 91 = 0.08% 91 = 0.08%
(BB/TB)
Jumlah seluruh 120000 120000 120000 120000 120000 1E+05 1E+05
balita =
Cakupan pemberian % Jumlah anak 100%
makanan pendamping balita usia (6-24
ASI pada anak usia 6 - bulan) keluarga
24 keluarga miskin miskin
mendapat MP-
ASI x100% 373 = 100% 363 = 100% 353 = 100% 343 = 100% 333 = 100% 333 = 100% 333 = 100%
Jumlah anak 373 363 353 343 333 333 333
balita usia (6-24
bulan) keluarga
miskin
=
Cakupan pelayanan % Jumlah anak 90% 90% 90% 90% 90% 90% 90% 90% -
anak balita balita (12-59
bulan) yang
memperoleh
pelayanan
pemantauan
pertumbuhan
dan
perkembangan
minimal 8 kali
x100%
Jumlah anak
balita
Penyusunan peta Tersedianya data dok Tersedianya data 1 80,530,000 1 95,000,000 1 166,471,250 1 220,974,320 1 309,364,048 5 872,339,618 500% 309,364,048
informasi kurang gizi kurang gizi 1
masyarakat
Pemberian kurang Jumlah balita gizi orang Jumlah balita gizi buruk 143 711,825,400.00 420,000,000.00 400,000,000.00 400,000,000.00 400,000,000.00 585 2,331,825,400.00 100% 440,000,000.00
Tambahan buruk mendapat mendapat tambahan
Makanan dan tambahan makanan makanan dan vitamin
Vitamin dan vitamin

143 130 117 104 91


Penanggulangan Jumlahn bayi yang bayi Jumlah bayi 186,369,300.00 248,826,000.00 248,826,000.00 248,826,000.00 272,863,292.00 71593 1,205,710,592.00 100% 300,149,621.20
KEP, Anemia Gizi mendapat vitamin A mendapat 87.32
Besi, GAKY, vitamin A 13970 14142 14318 14493 14670
Kurang A dan Zat Jumlah Balita usia 6- balita Jumlah balita 6-59 bulan 524107 100%
Gizi Mikro Lainnya 59 bulan mendapat yang mendapat 1 (satu)
kapsul vitamin A kapsul vitamin A 94%

102312 103696 105099 106500 106500


Pemberdayaan Jumlah Keluarga orang Jumlah Keluarga Yang 271,325,000.00 400,000,000.00 440,000,000.00 484,000,000.00 532,400,000.00 85% 2,127,725,000.00 85% 585,640,000.00
Masyarakat Untuk Yang meningkat meningkat menimbangkan
Pencapaian menimbangkan balita balita melalui posyandu
Keluarga Sadar melalui posyandu
Gizi 75094 82024 88966 95920 102680
Jumlah Keluarga yang orang Jumlah Bayi 0-6 bulan 6080 80%
memberikan bayi ASI mendapat ASI Eksklusif
Eksklusif 2950 3721 4512 5323 6080

RENCANA LIMA TAHUNAN PUSKESMAS KARANG TENGAH(2016-2020) 81


Program Cakupan rumah sehat % Jumlah rumah 83% 85% 746,602,000 86% 754,970,000 87% 670,000,000 88% 740,000,000 89% 814,000,000 89% 3,725,572,000 89% 814,000,000
Pengembangan yang memenuhi
Lingkungan Sehat syarat
kesehatan
x100%
Jumlah rumah
yang diperiksa
Cakupan Kualitas Air % Sampel air 82% 85% 85% 85% 85% 85% 85% 85%
minum yang minum yang
memenuhi syarat memenuhi
kesehatan syarat x100%
Jumlah sampel
yang di periksa
(LABKESDA)
Persentase tempat- % jumlah Tempat 67,60% 70% 72% 75% 78% 80% 80% 89%
tempat umum yang tempat umum
memenuhi syarat yang memenuhi
kesehatan persyaratan di
satu wilayah
pada tahun
x100%
Jumlah Tempat
tempat umum
yang diperiksa
Peningkatan Persentase tempat- % jumlah Tempat 67,60% 70% 576,602,000 72% 606,681,000 75% 670,000,000 78% 740,000,000 80% 814,000,000 80% 3,407,283,000 89% 896,000,000
Kualitas Kesehatan tempat umum yang tempat umum
Lingkungan memenuhi syarat yang memenuhi
Pemukiman dan kesehatan persyaratan di
Tempat-Tempat satu wilayah
Umum pada tahun x100%
Jumlah Tempat
tempat umum
yang diperiksa
Persentase fasilitas % Jumlah 81% 82% 83% 84% 85% 85% 85% 85%
pelayanan kesehatan fasyankes yang
yang memenuhi memenuhi
syarat kesehatan persyaratan di
satu wilayah
pada tahun x100%
100%
Jumlah
fasyankes yang
diperiksa
Persentase rumah % jumlah rumah 95% 95% 95% 95% 95% 95% 95% 95%
bebas jentik yang bebas
jentik x100%
Jumlah rumah
yang diperiksa
Cakupan rumah sehat % Jumlah rumah 83% 85% 86% 87% 88% 89% 89% 89%
yang memenuhi
syarat
kesehatan x100%
Jumlah rumah
yang diperiksa
Cakupan penggunaan % Jumlah sarana 83% 85% 86% 87% 88% 89% 89% 89%
Sarana air limbah dan air limbah
jamban keluarga yang domestik
memenuhi syarat jamban yang
yang memenuhi
syarat x100%
100%
jumlah sarana
air limbah
domestik dan
jamban yang di
periksa
Cakupan Kualitas Air % Sampel air 82% 85% 85% 85% 85% 85% 85% 85%
minum yang minum yang
memenuhi syarat memenuhi
kesehatan syarat x100%
Jumlah sampel
yang di periksa
(LABKESDA)

RENCANA LIMA TAHUNAN PUSKESMAS KARANG TENGAH(2016-2020) 82


Pembinaan Forum Jumlah Kelurahan kel Jumlah kelurahan yang 104 104 120,000,000 104 120,000,000 100%
Kota Tangerang Yang mengikuti Kota mengikuti kota sehat
Sehat Sehat

Survei Sanitasi Jumlah kelurahan kel Jumlah Kelurahan yang _ 62 50,000,000 42 148,289,000 - - - - - - 104 198,289,000 - -
Dasar yang disurvei sanitasi disurvei
dasar

Program Presentase Sarana % Jumlah Sarana 310,000,000 351,775,000 375,100,000 412,610,000 453,870,000 90.80% 1,903,355,000 91% 499,260,000
Pengawasan dan Industri Rumah IRTP yang
Pengendalian Tangga Pangan yang Memenuhi
Kesehatan Memenuhi Syarat Syarat
Makanan 88.3
x 100% 71 = 88,75% 80 = 88,89% 90 = 90% 99 = 90% 109 = 91%
Jumlah Total 80 90 100 110 120
Sarana yang
dibina /
Pembinaan Teknis Jumlah Pangan unit diperiksa
Jumlah Sampel PJAS 310,000,000 351,775,000 375,100,000 412,610,000 453,870,000 11608 1,903,355,000 91.10% 499,260,000
Penatalaksanaan Jajanan Anak Sekolah Memenuhi Syarat Keamanan
Makanan dan yang Memenuhi Pangan
90.17
Minuman Hasil Syarat Keamanan
Produksi Industri Pangan
Rumah Tangga 2240 2240 2310 2310 2508
Jumlah Sarana Industri unit Jumlah Sarana IRTP yang 449 91%
Rumah Tangga Memenuhi Syarat 88.3
Pangan yang 71 80 90 99 109

Program Cakupan kelurahan % Jumlah Kelurahan 100% 104 3,903,947,000 104 2,790,094,000 104 3,625,000,000 104 3,675,000,000 104 3,800,000,000 100% 17,794,041,000 100% 3,800,000,000
pencegahan dan Universal Child UCI x100%
penanggulangan Immunization (UCI) 100% 100% 100% 100% 100%
Jumlah Kelurahan 104 = 104 = 104 = 104 = 104 =
penyakit menular yang ada
Cakupan Kelurahan % Jumlah 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
mengalami KLB yang kelurahan
dilakukan mengalami
penyelidikan Kejadian Luar
epidemiologi < 24 Biasa (KLB)
jam yang ditangani
< 24 jam
x100%
Jumlah
kelurahan yang
mengalami KLB
AFP rate per 100.000 per Jumlah kasus 1 per 2 per 100.000 penduduk 2 per 100.000 penduduk 2 per 100.000 2 per 100.000 2 per 100.000 2 per 100.000 2 per 100.000
penduduk < 15 tahun 100.000 AFP non polio 100.000 usia <15 tahun usia <15 tahun penduduk usia <15 penduduk usia <15 penduduk usia <15 penduduk usia <15 penduduk usia <15
yang ditemukan penduduk tahun tahun tahun tahun tahun
diantara 100.000 usia <15
penduduk <15 tahun
tahun di satu
wilayah kerja
dalam kurun
waktu 1 tahun x100%
jumlah
penduduk <15
tahun di wilayah
kerja yang
sama dalam
kurun waktu 1
tahun

RENCANA LIMA TAHUNAN PUSKESMAS KARANG TENGAH(2016-2020) 83


Proporsi penduduk % Jumlah - 10% 50% 60% 70% 80% 80% 90%
usia 15-24 tahun yang penduduk
memiliki pengetahuan berusia 15-24
komprehensif tentang tahun yang
HIV dan AIDS memiliki
pengetahuan
komprehensif
tentang bahaya
HIV dan AIDS x100%
Jumlah
penduduk
berusia 15-24
tahun yang ada
Cakupan penemuan % Jumlah 52% 55% 60% 65% 70% 75% 75% 80%
dan penanganan penderita baru
penderita penyakit TBC BTA (+)
TBC BTA (+) yang ditemukan
dan diobati
disuatu wilayah
selama 1 tahun
x100%
Jumlah
perkiraan
penderita baru
TBC BTA (+)
dalam kurun
Penemuan Penderita % waktu yg sama
Jumlah 47 50 55 60 65 70 70 75
Diare penderita diare
yang datang x100%
dan diobati
Jumlah
perkiraan
penderita diare
Penemuan Penderita % Jumlah 52 55 60 65 70 75 75 80
Pneumoni Balita pneumoni balita
yang ditangani
di satu wilayah
kerja pada x100%
kurun waktu
Jumlah
perkiraan
pneumoni balita
Penderita DBD % Jumlah 100
ditangani penderita DBD
yang ditangani
sesuai SOP x100% 100% 100% 100% 100% 100% 100 100
penderita DBD
yang ditemukan

Persentase calon % Jumlah calon 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
jemaah haji yang jemaah haji
diperiksa kesehatan yang diperiksa
kesehatan x100%
Jumlah seluruh
calon jemaah
haji
Prevalensi HIV/AIDS % Jumlah 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01
(persen) dari total penduduk
populasi usia 15-49 berusia 15-49
tahun tahun yang
terinfeksi HIV-
AIDS x100% 1026 = 0,01%
Jumlah 1164054
penduduk
berusia 15-49
tahun yang ada
Proporsi penduduk % Jumlah ODHA 35 40% 45% 50% 55% 60% 60% 65%
yg terinfeksi HIV lanjut yang saat ini
yang memiliki akses mendapat
pd obat antiretroviral pengobatan x100%
Jumlah ODHA
yang layak
mendapat
pengobatan

RENCANA LIMA TAHUNAN PUSKESMAS KARANG TENGAH(2016-2020) 84


Peningkatan Cakupan kelurahan % Jumlah Kelurahan 100% 104 862,197,000 104 535,000,000 104 875,000,000 104 875,000,000 104 900,000,000 100% 4,395,705,000 100% 900,000,000
Imunisasi Universal Child UCI x100%
Immunization (UCI) 104 100% 104 100% 104 100% 104 100% 104 100%
Jumlah Kelurahan = = = = =
yang ada
Peningkatan Cakupan Kelurahan % Jumlah 100% 100% 241,750,000 100% 218,000,000 100% 350,000,000 100% 250,000,000 100% 300,000,000 100% 1,359,750,000 100% 300,000,000
Surveilance mengalami KLB yang kelurahan
Epidemiologi dan dilakukan mengalami
Penanggulangan penyelidikan Kejadian Luar
Wabah epidemiologi < 24 Biasa (KLB)
jam yang ditangani
< 24 jam
x100%
Jumlah
kelurahan yang
mengalami KLB

AFP rate per 100.000 per Jumlah kasus 1 per 2 per 100.000 penduduk 2 per 100.000 penduduk 2 per 100.000 2 per 100.000 2 per 100.000 2 per 100.000 2 per 100.000
penduduk < 15 tahun 100.000 AFP non polio 100.000 usia <15 tahun usia <15 tahun penduduk usia <15 penduduk usia <15 penduduk usia <15 penduduk usia <15 penduduk usia <15
yang ditemukan penduduk tahun tahun tahun tahun tahun
diantara 100.000 usia <15
penduduk <15 tahun
tahun di satu
wilayah kerja
dalam kurun
waktu 1 tahun
x100%
jumlah
penduduk <15
tahun di wilayah
kerja yang
sama dalam
kurun waktu 1
tahun
Pengendalian Prevalensi HIV/AIDS % Jumlah 0,01 700,000,000 0,01 696,500,000 0,01 700,000,000 0,01 750,000,000 0,01 750,000,000 0,01 3,596,500,000 0,01 750,000,000
Penyakit IMS, HIV- (persen) dari total penduduk
AIDS populasi usia 15-49 berusia 15-49
tahun tahun yang
terinfeksi HIV-
AIDS
x100% 1026 = 0,01%
Jumlah 1164054
penduduk
berusia 15-49
tahun yang ada

Proporsi penduduk % Jumlah - 10% 50% 60% 70% 80% 80% 90%
usia 15-24 tahun yang penduduk
memiliki pengetahuan berusia 15-24
komprehensif tentang tahun yang
HIV dan AIDS memiliki
pengetahuan
komprehensif
tentang bahaya
HIV dan AIDS
x100%
Jumlah
penduduk
berusia 15-24
tahun yang ada

Proporsi penduduk % 35 40% 45% 50% 55% 60% 60% 65%


Jumlah ODHA
yg terinfeksi HIV lanjut
yang saat ini
yang memiliki akses
mendapat
pd obat antiretroviral
pengobatan
ARV x100%
Jumlah ODHA
yang layak
mendapat
pengobatan
ARV

RENCANA LIMA TAHUNAN PUSKESMAS KARANG TENGAH(2016-2020) 85


Pengendalian Cakupan penemuan % Jumlah 52% 55% 850,000,000 60% 545,275,000 65% 700,000,000 70% 750,000,000 75% 800,000,000 75% 3,645,275,000 80% 800,000,000
Penyakit Menular dan penanganan penderita baru
Langsung penderita penyakit TBC BTA (+)
TBC BTA (+) yang ditemukan
dan diobati
disuatu wilayah
selama 1 tahun x100%
Jumlah
perkiraan
penderita baru
TBC BTA (+)
dalam kurun
waktu yg sama
Proporsi kasus % Jumlah 96% 96,5% 97% 97,5% 98% 99% 99% 100%
Tuberkulosis yang penderita baru
berhasil diobati dalam TB paru BTA
program DOTS positif yang
(success rate) menyelesaikan
pengobatan
baik sembuh
maupun
pengobatan
lengkap
dengan strategi
x100%
DOTS
Jumlah
Penderita Baru
TB Paru BTA (+)
yang diobati
Tingkat prevalensi per Jumlah kasus 0,22 0,2 0,19 0,18 0,17 0,16 0,16 0,15
kusta (per 100.000 10.000 Kusta terdaftar
penduduk) dlm satu tahun
x10.000
Jumlah
Penduduk pada
tahun yang
sama

Penemuan Penderita % Jumlah 47 50 55 60 65 70 70 75


Diare penderita diare
yang datang
dan diobati
x100%
Jumlah
perkiraan
penderita diare

Penemuan Penderita % Jumlah 52 55 60 65 70 75 75 80


Pneumoni Balita pneumoni balita
yang ditangani
di satu wilayah
kerja pada
kurun waktu x100%
Jumlah
perkiraan
pneumoni balita

RENCANA LIMA TAHUNAN PUSKESMAS KARANG TENGAH(2016-2020) 86


Pengendalian Angka kesakitan per Jumlah kasus 1,000,000,000 520,319,000 700,000,000 750,000,000 750,000,000 3,720,319,000 5 800,000,000
Penyakit Demam Berdarah 100.000 DBD di satu
bersumber Dengue (DBD) per wilayah pada
binatang 100.000 pddk kurun satu tahun
x100.000 30,3 30 25 20 15 10 10
Jumlah
Penduduk pada
tahun yang
sama
Penderita DBD % Jumlah 100
ditangani penderita DBD
yang ditangani
sesuai SOP 100% 100% 100% 100% 100% 100 100
x100%
penderita DBD
yang ditemukan

Pemeriksaan Persentase calon % Jumlah calon 100% 100% 250,000,000 100% 275,000,000 100% 300,000,000 100% 300,000,000 100% 300,000,000 100% 1,425,000,000 100% 300,000,000
kesehatan Jemaah jemaah haji yang jemaah haji
Haji diperiksa kesehatan yang diperiksa
kesehatan
x100%
Jumlah seluruh
calon jemaah
haji
Program Tingkat Cakupan % Jumlah anak 90,23 92% 110,000,000 92% 127,963,000 93% 190,000,000 93% 200,000,000 93% 250,000,000 93% 877,963,000 94% 280,000,000
Peningkatan deteksi dan intervensi pra sekolah
Pelayanan dini tumbuh kembang yang dilakukan
Kesehatan Anak anak pra sekolah deteksi dan
Balita intervensi dini
tumbuh
kembang anak
x100%
Jumlah anak
pra sekolah
Deteksi dan Jumlah deteksi dan orang Jumlah anak 90,23 92% 110,000,000 92% 127,963,000 93% 190,000,000 93% 200,000,000 93% 250,000,000 93% 877,963,000 94% 280,000,000
Intervensi Dini intervensi dini tumbuh pra sekolah
Tumbuh Kembang kembang anak pra yang dilakukan
Anak Pra Sekolah sekolah deteksi dan
intervensi dini
tumbuh
kembang anak x100%
Jumlah anak
pra sekolah

RENCANA LIMA TAHUNAN PUSKESMAS KARANG TENGAH(2016-2020) 87


Program Proporsi Cakupan % Jumlah Pra 71,6 75% 310,000,000 75% 400,000,000 75% 450,000,000 75% 475,000,000 77% 500,000,000 77% 2,135,000,000 78% 525,000,000
Peningkatan Pemeriksaaan Pra Usila dan Usila
Pelayanan Usila dan Usila yang diperiksa
Kesehatan Lansia kesehatannya
x100%
Jumlah Pra
Usila dan Usila
yang ada

Pelayanan Proporsi Cakupan % Jumlah Pra 71,6 75% 310,000,000 75% 400,000,000 75% 450,000,000 75% 475,000,000 77% 500,000,000 77% 2,135,000,000 78% 525,000,000
Pemeliharaan Pemeriksaaan Pra Usila dan Usila
Kesehatan Usila dan Usila yang diperiksa
kesehatannya x100%
Jumlah Pra
Usila dan Usila
yang ada
Program Cakupan komplikasi % Jumlah 78.10% 2,285,000,000 92,500,000 82% 102,850,000 85% 113,135,000 124,448,500 88% 2,717,933,500 90% 136,890,000
Peningkatan kebidanan yang komplikasi
Keselamatan Ibu ditangani kebidanan yang
Melahirkan dan mendapat
Anak penanganan
definitif
x100% 6360 = 78% 6740 = 80% 2240 = 100%
Jumlah ibu 8,154 8,426 2,488
hamil dengan
komplikasi
kebidanan yang
ada

Cakupan kunjungan % Jumlah ibu 89.70% 97% 99% 100%


ibu hamil K4 hamil yg
memperoleh
pelayanan
antenatal sesuai
standar min 4
kali
x100% 38326 = 94% 37920 = 95% 2240 = 100% 2240 = 100%
Jumlah sasaran 40,772 42,133 2,488 2,488
ibu hamil
Cakupan pertolongan % Jumlah Ibu 89.20% 91% 93% 95%
persalinan oleh bersalin yang
tenaga kesehatan ditolong oleh
yang memiliki tenaga
kompetensi Kesehatan
kebidanan disatu wilayah
kerja pada
kurun waktu
tertentu x100% 38327 = 90% 36195 = 90% 2240 = 92% 2240 = 93%
Jumlah seluruh 38,919 40,217 2,488 2,488
sasaran ibu
bersalin disatu
wilayah kerja
dalam kurun
waktu yang
sama
Cakupan pelayanan % Jumlah ibu nifas 85.20% 91% 92% 93% 95%
nifas yg memperoleh
3x pelayanan
nifas sesuai
standar
x100% 34249 = 88% 36195 2240 = 100%
= 90%
Jumlah seluruh 38,919 40,217 2,488
ibu nifas di satu
wilayah kerja

Cakupan neonatus % Jumlah 59.30% 82% 85% 88% 88% 90%


dengan komplikasi neonatus
yang ditangani dengan
komplikasi
yang tertangani
x100% 4777 = 78% 5063 = 80%
Jumlah seluruh 6,125 6,329
neonatus
dengan
komplikasi

Cakupan kunjungan % Jumlah bayi yg 94% 95% 96% 96% 96% 96%
bayi mendapatkan
pelayanan
kesehatan
sesuai standar
x100% 38790 = 95% 40768 = 95%
Jumlah bayi 40,832 42,194
lahir hidup

RENCANA LIMA TAHUNAN PUSKESMAS KARANG TENGAH(2016-2020) 88


Pertolongan Cakupan pertolongan org Jumlah Persalinan di 420 420 85,000,000 462 92,500,000 508 102,850,000 559 113,135,000 615 124,448,500 615 676 136,890,000
Persalinan bagi Ibu persalinan di fasilitas Puskesmas Cipondoh dan
Hamil dari kesehatan di wilayah Gembor
Keluarga Kurang Puskesmas Cipondoh
Mampu dan Gembor 517,933,500

Upaya Jumlah monitoring unit Jumlah UKBM 955 90%


Peningkatan Pelayanan Kesehatan yang di 743 1,100,000,000 796 849 902 955 1,100,000,000
Pelayanan ibu dan dan anak di Monitoring
Kesehatan Ibu dan UKBM 67%
Peningkatan Cakupan komplikasi % Jumlah 78.10% 250,000,000 329,725,000 82% 350,000,000 85% 422,500,000 549,250,000 88% 2,521,600,000 90% 549,250,000
Pelayanan kebidanan yang komplikasi
Kesehatan Ibu ditangani kebidanan yang
Melahirkan dan mendapat
Anak penanganan
definitif
x100% 6360 = 78% 6740 = 80% 2240 = 100%
Jumlah ibu 8,154 8,426 2,488
hamil dengan
komplikasi
kebidanan yang
ada

Cakupan kunjungan % Jumlah ibu 89.70% 97% 99% 100%


ibu hamil K4 hamil yg
memperoleh
pelayanan
antenatal sesuai
standar min 4
kali
x100% 38326 = 94% 37920 = 95% 2240 = 100% 2240 = 100%
Jumlah sasaran 40,772 42,133 2,488 2,488
ibu hamil

Cakupan pertolongan % Jumlah Ibu 89.20% 91% 93% 95%


persalinan oleh bersalin yang
tenaga kesehatan ditolong oleh
yang memiliki tenaga
kompetensi Kesehatan
kebidanan disatu wilayah
kerja pada
kurun waktu
tertentu
x100% 38327 = 90% 36195 = 90% 2240 = 92% 2240 = 93%
Jumlah seluruh 38,919 40,217 2,488 2,488
sasaran ibu
bersalin disatu
wilayah kerja
dalam kurun
waktu yang
sama

RENCANA LIMA TAHUNAN PUSKESMAS KARANG TENGAH(2016-2020) 89


Cakupan pelayanan % Jumlah ibu nifas 85.20% 36195 91% 92% 93% 95%
nifas yg memperoleh
3x pelayanan
nifas sesuai
standar
= 90%
x100% 34249 = 88% 2240 = 100%
Jumlah seluruh 38,919 40,217 2,488
ibu nifas di satu
wilayah kerja

Cakupan neonatus % Jumlah 59.30% 82% 85% 88% 88% 90%


dengan komplikasi neonatus
yang ditangani dengan
komplikasi
yang tertangani

x100% 4777 = 78% 5063 = 80%


Jumlah seluruh 6,125 6,329
neonatus
dengan
komplikasi

Cakupan kunjungan % Jumlah bayi yg 94% 95% 96% 96% 96% 96%
bayi mendapatkan
pelayanan
kesehatan
sesuai standar
x100% 38790 = 95% 40768 = 95%
Jumlah bayi 40,832 42,194
lahir hidup

Prevalensi bayi % Jumlah Bayi 2.60% 2.3% 2.2% 2.0% 2.0% 1.8%
dengan berat badan BBLR
lahir rendah x100% 1021 = 2,5% 1012 = 2,4%
Jumlah Bayi 40,832 42,194
Baru Lahir hidup

Angka Kematian Bayi Jumlah Jumlah Bayi yang meninggal 107 107 97 87 78 64 433 64
(AKB) per 1.000 sebelum usia 1 tahun
kelahiran hidup
Angka Kematian Balita Jumlah Jumlah Anak yang dilahirkan 18 18 16 14 12 10 70 10
per 1.000 kelahiran pada tahun tertentu dan
hidup meninggal sebelum
mencapai usia 5 tahun
Angka Kematian Ibu Jumlah Jumlah kematian ibu yang 9 10 8 6 5 4 33 4
per 100.000 kelahiran berkaitan dengan kehamilan
Hidup persalinan dan masa nifas
JUMLAH TOTAL = 12 INDIKATOR pada tahun tertentu 0 0

RENCANA LIMA TAHUNAN PUSKESMAS KARANG TENGAH(2016-2020) 90


RENCANA LIMA TAHUNAN PUSKESMAS KARANG TENGAH(2016-2020) 91

Anda mungkin juga menyukai