Anda di halaman 1dari 20

KEPALA DESA CIMRUTU

KECAMATAN PATIMUAN
KABUPATEN CILACAP

PERATURAN KEPALA DESA CIMRUTU


NOMOR 1 TAHUN 2019

TENTANG
PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
TAHUN ANGGARAN 2019

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DESA CIMRUTU,

Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 4 Peraturan Desa


Cimrutu Nomor 1 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan
dan Belanja Desa Cimrutu Tahun Anggaran 2019, Kepala
Desa menetapkan Peraturan Kepala Desa tentang
Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagai
landasan operasional pelaksanaan APBDesa;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Kepala Desa
Cimrutu tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan
Belanja Desa Cimrutu Tahun Anggaran 2019;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang


Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan
Provinsi Djawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia
tanggal 8 Agustus 1950);
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5495);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah
beberapa kali diubah terakhir dengan UndangUndang Nomor
9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-
Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015
Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang
Peraturan Pelaksanaan Undang – Undang Nomor 6 Tahun
2014 Tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah
dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015
tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43
Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang –
Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5717);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana
Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan
Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah beberapa kali
diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8
Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan
Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang
Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5864);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 8 Tahun 2018
tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah
(Lembaran Daerah Kabupaten Cilacap Tahun 2018 Nomor 8,
Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Cilacap Tahun
2018 Nomor 8);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 20 Tahun 2018
tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
(Lembaran Daerah Kabupaten Cilacap Tahun 2018 Nomor
20);
8. Peraturan Bupati Cilacap Nomor 257 Tahun 2018 tentang
Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten
Cilacap Tahun 2018 Nomor 257);
9. Peraturan Desa Cimrutu Nomor 1 Tahun 2019 tentang
Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran
2019 (Lembaran Desa Cimrutu Tahun 2019 Nomor 1);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN KEPALA DESA CIMRUTU TENTANG PENJABARAN


ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA TAHUN
ANGGARAN 2019
Pasal 1

Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Cimrutu Tahun Anggaran


2019terdiri dari:
1. PENDAPATAN DESA
a. Pendapatan asli desa Rp. 202.600.000,-
b. Transfer Rp. 2.608.438.000,-
c. Pendapatan lain-lain Rp. 0,-
Jumlah Pendapatan Rp. 2.811.038.000,-
2. BELANJA
a. Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Rp. 676.671.500,-
b. Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa Rp. 1.987.631.000,-
c. Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Desa Rp. 131.735.500,-
d. Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa Rp. 15.000.000,-
e. Bidang Penanggulangan bencana, darurat
Rp. 0,-
dan mendesak
Jumlah Belanja 2.811.038.000,-
Surplus / (Defisit) 0,-
3. PEMBIYAAN
a. Penerimaan pembiayaan Rp. 0,-
b. Pengeluaraan pembiayaan Rp. 0,-
Selisih Pembiayaan (a-b) Rp. 0,-

(Surplus/Defisit) + Selisih Pembiayaan) 0,-

Pasal 2

Uraian lebih lanjut Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa


sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tercantum dalam Lampiran yang
merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Kepala Desa ini.

Pasal 3

Pelaksanaan Penjabaran Anggaran Pendapatan Belanja Desa yang ditetapkan


dalam Peraturan Kepala Desa ini dituangkan lebih lanjut dalam Dokumen
Pelaksanaan Anggaran (DPA) yang disusun oleh Kepala Urusan dan Kepala
Seksi selaku pelaksana kegiatan anggaran.

Pasal 4

Peraturan Kepala Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan


Kepala Desa ini dengan penempatannya dalam Berita Desa Cimrutu.

Ditetapkan di Cimrutu
pada tanggal 3 Januari 2019
KEPALA DESA CIMRUTU

Ttd.

SURIP RIADI
Diundangkan di Cimrutu
pada tanggal 3 Januari 2019
SEKRETARIS DESA CIMRUTU,

Ttd.

GHOFAR AJI KUSUMA

BERITA DESA CIMRUTU TAHUN 2019 NOMOR 1


LAMPIRAN : Peraturan Kepala Desa Cimrutu
Nomor : 1 Tahun 2019
Tanggal : 3 Januari 2019
Tentang : Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa
Tahun Anggaran 2019

PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA


PEMERINTAH DESA CIMRUTU KECAMATAN PATIMUAN KABUPATEN CILACAP
TAHUN ANGGARAN 2019
KELUARAN / OUTPUT
KODE REKENING URAIAN ANGGARAN (Rp) SUMBER
VOLUME SATUAN
1 3 4 5 7
4 PENDAPATAN 2.811.038.000
4 1 PENDAPATAN ASLI DESA 202.600.000
4 1 1 Hasil Usaha 3.300.000
4 1 1 01 Bagi Hasil BUMDes 3.300.000
4 1 1 90 Tanah Bengkok -
4 1 1 91 Lain-Lain -
4 1 2 Hasil Aset -
4 1 3 Swadaya, Partisipasi dan Gotong Royong 199.300.000
4 1 3 01 Swadaya, partisipasi dan gotong royong 199.300.000
Swadaya iuran pedesaan (IPEDES) 1,0 tahun 28.060.000 PAD/SWD
Swadaya janggolan 1,0 tahun 128.800.000 PAD/SWD
Swadaya kegiatan bantuan keuangan kabupaten bersifat khusus 1,0 Ls 3.440.000 PAD/SWD
Swadaya kegiatan bantuan keuangan provinsi 1,0 Ls 3.000.000 PAD/SWD
Swadaya iuran peringatan hari jadi desa 1,0 Ls 36.000.000 PAD/SWD
4 1 3 90 Lain-Lain Swadaya, partisipasi dan gotong royong - - -
KELUARAN / OUTPUT
KODE REKENING URAIAN ANGGARAN (Rp) SUMBER
VOLUME SATUAN
1 3 4 5 7
4 1 4 Lain-lain Pendapatan Asli Desa - - -
4 1 4 01 Hasil Pungutan Desa
4 1 4 90 Penerimaan atas ganti kerugian desa (termasuk ganti kerugian tanah kas desa)
4 1 4 91 Lain-Lain

4 2 PENDAPATAN TRANSFER 2.608.438.000


4 2 1 Dana Desa 1.063.271.000
4 2 1 01 Dana Desa 1,0 tahun 1.063.271.000 APBN
4 2 2 Bagian dari Hasil Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten/kota 61.267.000
4 2 2 01 Bagian dari Hasil Pajak Kabupaten 1,0 tahun 53.105.000 APBD Kab
4 2 2 02 Bagian dari Hasil Retribusi Kabupaten 1,0 tahun 8.162.000 APBD Kab
4 2 3 Alokasi Dana Desa 558.900.000
4 2 3 01 Alokasi Dana Desa 1,0 tahun 558.900.000 APBD Kab
4 2 4 Bantuan Keuangan Provinsi 500.000.000
4 2 4 01 Bantuan Keuangan APBD Provinsi untuk Program Ketahanan Masyarakat 1,0 tahun 30.000.000 APBD Prov
90 Bantuan Keuangan dari APBD Provinsi untuk Kegiatan KPMD 1,0 tahun 5.000.000
4 2 4 91 Lain-lain Bantuan Keuangan dari APBD Provinsi APBD Prov
Bantuan Keuangan dari APBD Provinsi untuk Kegiatan Pembangunan Talud RT.01/5 Dusun
4 2 4 92 1,0 tahun 200.000.000 APBD Prov
Ciputri
4 2 4 93 Bantuan Keuangan dari APBD Provinsi untuk Kegiatan TMMD 1,0 tahun 265.000.000 APBD Prov
4 2 5 Bantuan Keuangan APBD Kabupaten/Kota 425.000.000
4 2 5 01 Bantuan Keuangan APBD Kabupaten/Kota 425.000.000
Bantuan Keuangan APBD Kabupaten untuk kegiatan Peningkatan Jalan Desa
1,0 tahun 125.000.000 APBD Kab
(BANKABSUS)
4 2 5 90 Bantuan Keuangan APBD Kabupaten untuk Kegiatan TMMD 1,0 tahun 300.000.000 APBD Kab
KELUARAN / OUTPUT
KODE REKENING URAIAN ANGGARAN (Rp) SUMBER
VOLUME SATUAN
1 3 4 5 7

4 3 PENDAPATAN LAIN-LAIN -

JUMLAH PENDAPATAN 2.811.038.000

5 BELANJA 2.811.038.000
5 1 PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DESA 676.671.500
SUB PENYELENGGARAAN BELANJA, PENGHASILAN TETAP, TUNJANGAN DAN
5 1 1 626.064.000
OPERASIONAL PEMERINTAH DESA
5 1 1 01 Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa 59.800.000
Penghasilan Kepala Desa 12,0 bulan 34.800.000 ADD
Tunjangan Kepala Desa dari ADD 12,0 bulan 12.000.000 ADD
Tunjangan Kepala Desa dari PAD 1,0 kali/th 12.000.000 PAD (SWD)
Tunjangan Hari Raya 1,0 kali/th 1.000.000 ADD
5 1 1 02 Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa 450.630.000
Penghasilan Perangkat Desa (13 orang) 12,0 bulan 256.980.000 ADD
Tunjangan Perangkat Desa dari ADD (13 orang) 12,0 bulan 88.200.000 ADD
Tunjangan Perangkat dari PAD (13 orang) 1,0 kali/th 98.000.000 PAD (SWD)
Tunjangan Hari Raya (13 orang) 1,0 kali/th 7.450.000 ADD
5 1 1 03 Penyediaan Jaminan Sosial Kepala Desa dan Perangkat Desa 9.744.000
Jaminan kesehatan Kepala Desa (Banuan Iuran BPJS) 12,0 bulan 696.000 ADD
Jaminan kesehatan Perangkat (Banuan Iuran BPJS) (13 orang) 12,0 bulan 9.048.000 ADD
5 1 1 04 Penyediaan Operasional Pemerintah Desa 73.249.000
Honor PKPKD 12,0 bulan 12.000.000 ADD, BHP
Honor PPKD 12,0 bulan 34.200.000 ADD, BHP
KELUARAN / OUTPUT
KODE REKENING URAIAN ANGGARAN (Rp) SUMBER
VOLUME SATUAN
1 3 4 5 7
Biaya rekening listrik desa 12,0 bulan 1.800.000 ADD
Biaya langganan internet WIFI 12,0 bulan 3.600.000 ADD
ATK 1,0 tahun 1.849.000 ADD
Makan minum harian pegawai 1,0 tahun 2.320.000 ADD
Perlengkapan Komputer 1,0 tahun 850.000 ADD
Pemeliharaan Kendaraan Dinas Kades 1,0 tahun 1.380.000 BHP
Peralatan dan Perlengkapan Kantor 1,0 tahun 15.250.000 BHP
5 1 1 05 Penyediaan Tunjangan BPD 31.700.000
Tunjangan Ketua BPD dari ADD 12,0 bulan 2.700.000 ADD
Tunjang Wakil Ketua BPD dari ADD 12,0 bulan 2.100.000 ADD
Tunjangan Sekretaris BPD dari ADD 12,0 bulan 2.100.000 ADD
Tunjangan Anggota BPD dari ADD (4 orang) 12,0 bulan 6.000.000 ADD
Tunjangan Ketua BPD dari PAD 1,0 kali/th 4.000.000
Tunjang Wakil Ketua BPD dari PAD 1,0 kali/th 3.000.000 PAD (SWD)
Tunjangan Sekretaris BPD dari ADD 1,0 kali/th 3.000.000 PAD (SWD)
Tunjangan Anggota BPD dari PAD (4 orang) 1,0 kali/th 8.800.000 PAD (SWD)
5 1 1 06 Penyediaan Operasional BPD 941.000
ATK 1,0 tahun 478.000 ADD
Cetak dan Penggandaan 1,0 tahun 148.000 ADD
Makan Minum rapat 1,0 tahun 315.000 ADD
5 1 1 07 Penyediaan Operasional RT / RW -
5 1 1 90 Tunjangan Kepala Desa Yang berasal dari Tanah Bengkok -
5 1 1 91 Tunjangan Perangkat Desa Yang berasal dari Tanah Bengkok -
KELUARAN / OUTPUT
KODE REKENING URAIAN ANGGARAN (Rp) SUMBER
VOLUME SATUAN
1 3 4 5 7
5 1 2 SUB BIDANG SARANA DAN PRASARANA PEMERINTAHAN DESA 36.360.000
5 1 2 01 Penyediaan Sarana (aset tetap) perkantoran / pemerintahan -
5 1 2 02 Pemeliharaan Gedung / Prasarana Kantor Desa -
5 1 2 03 Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Gedung/Prasarana Kantor Desa 36.360.000
Pembuatan Kanopi Ruang Pelayanan Kantor Desa 1,0 Ls 5.000.000 BHP
Pengurugan Halaman Kantor Desa 1,0 Ls 31.360.000 PAD/SWD
5 1 2 90 Pemeliharaan Sarana Perkantoran/Pemerintahan -
5 1 2 91 Lain-lain kegiatan sub bidang sarana dan prasarana Pemerintahan Desa -

SUB BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN, PENCATATAN SIPIL, STATISTIK DAN


5 1 3 978.800
KEARSIPAN
Pelayanan administrasi umum dan kependudukan (Surat Pengantar/ Pelayanan KTP, Akta
5 1 3 01 978.800
Kelahiran, Kartu Keluarga, dll)
ATK 1,0 tahun 446.000 ADD
Cetak & Penggandaan 1,0 tahun 112.800 ADD
Bantuan Transport 1,0 tahun 420.000 ADD

5 1 3 02 Penyusunan/Pendataan/Pemutakhiran Profil Desa (Profil Kependudukan dan Potensi Desa)** -

5 1 3 03 Pengelolaan Administrasi dan Kearsipan Pemerintahan Desa -


5 1 3 04 Penyuluhan dan Penyadaran Masyarakat tentang Kependudukan dan Pencatatan Sipil -
5 1 3 05 Pemetaan dan Analisis Kemiskinan Desa secara Partisipatif -
lain-lain kegiatan sub bidang administrasi kependudukan, pencatatan sipil, statistik dan
5 1 3 90 -
kearsipan

SUB BIDANG TATA PRAJA PEMERINTAHAN, PERENCANAAN, KEUANGAN DAN


5 1 4 8.820.700
PELAPORAN
Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Desa/Pembahasan APBDes (Musdes,
5 1 4 01 2.023.000
Musrenbangdes/Pra-Musrenbangdes, dll, bersifat reguler)
KELUARAN / OUTPUT
KODE REKENING URAIAN ANGGARAN (Rp) SUMBER
VOLUME SATUAN
1 3 4 5 7
ATK 1,0 tahun 228.000 ADD
Cetak dan Penggandaan 1,0 tahun 85.000 ADD
Dekorasi dan Dokumentasi 1,0 tahun 160.000 ADD
Konsumsi rapat 1,0 tahun 1.375.000 ADD
Bantuan Transport 1,0 tahun 175.000 ADD
Penyelenggaraan Musyawarah Desa lainnya (musdus, rembug warga, dll., yang bersifat non-
5 1 4 02 -
reguler sesuai kebutuhan desa)
5 1 4 03 Penyusunan Dokumen Perencanaan Desa (RPJMDes/RKPDes,DED, dll) -
Penyusunan Dokumen Keuangan Desa (APBDes/ APBDes Perubahan/ LPJ APBDes, dan
5 1 4 04 3.960.700
seluruh dokumen terkait)
ATK 1,0 tahun 1.554.000 ADD
Benda Pos/Materai 1,0 tahun 84.000 ADD
Cetak & Penggandaan 1,0 tahun 1.052.700 ADD
Makan Minum 1,0 tahun 250.000 ADD
Bantuan Transport 1,0 tahun 1.020.000 ADD
5 1 4 05 Pengelolaan/Administrasi/Inventarisasi/Penilaian Aset Desa -
Penyusunan Kebijakan Desa (Perdes/Perkades, dll diluar dokumen Rencana
5 1 4 06 -
Pembangunan/Keuangan)
Penyusunan Laporan Kepala Desa/Penyelenggaraan Pemerintahan Desa (laporan akhir tahun
5 1 4 07 anggaran, laporan akhir masa jabatan, laporan keterangan akhir tahun anggaran, informasi 1.144.000
kepada masyarakat)
Penyusunan LPPD/LKPPD Akhir Tahun Anggaran 1,0 Ls 1.144.000 BHP
5 1 4 08 Pengembangan Sistem Informasi Desa -
Koordinasi/Kerjasama Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pembangunan Desa (Antar
5 1 4 09 -
Desa/Kecamatan/Kabupaten, Pihak Ketiga, dll)**
Dukungan Pelaksanaan dan Sosialisasi Pilkades, Pengangkatan Perangkat Desa dan
5 1 4 10 -
Pengisian BPD
KELUARAN / OUTPUT
KODE REKENING URAIAN ANGGARAN (Rp) SUMBER
VOLUME SATUAN
1 3 4 5 7
Penyelenggaraan Lomba antar kewilayahan dan pengiriman kontingen dalam mengikuti Lomba
5 1 4 11 -
Desa

5 1 4 90 Administrasi Pengelolaan Keuangan Desa (Pajak Bunga, Biaya Transfer, Biaya Kliring dll) -

Dukungan Pelaksanaan Pemilihan Umum, Presiden/Wakil Presiden dan Kepala Daerah (yang
5 1 4 91 -
menjadi kewenangan Desa dan bersumber dana dari tanah bengkok)
5 1 4 92 Pemilihan Kepala Desa (sumber dana dari bantuan keuangan khusus) -
5 1 4 93 Penerimaan Kunjungan Kerja/ tamu dari Instansi Pemerintah maupun Non Pemerintah 1.693.000
Konsumsi/makan minum jamuan tamu 1,0 tahun 1.693.000 BHP
5 1 4 94 Kegiatan Evaluasi dan Penyelesaian Permasalahan Pemerintahan Tingkat Desa -

5 1 4 95 Lain-lain kegiatan sub bidang tata praja pemerintahan, perencanaan, keuangan dan pelaporan -

5 1 5 SUB BIDANG PERTANAHAN 4.448.000


5 1 5 01 Sertifikasi Tanah Kas Desa -
5 1 5 02 Administrasi Pertanahan (Pendaftaran dan Pemberian Nomor Registrasi) -
5 1 5 03 Fasilitasi Sertifikasi Tanah untuk Masyarakat Miskin -
5 1 5 04 Mediasi Konflik Pertanahan -
5 1 5 05 Penyuluhan Pertanahan -
5 1 5 06 Administrasi Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) -
5 1 5 07 Penentuan/Penegasan/Pembangunan Batas/Patok Tanah Desa** -
5 1 5 90 Intensifikasi Hasil Tanah Kas Desa -
5 1 5 91 Intensifikasi pelunasan PBB 4.448.000
ATK 1,0 Ls 600.000 BHP
Cetak dan Penggandaan 1,0 Ls 1.098.000 BHP
Makan minum rapat 1,0 Ls 750.000 BHP
KELUARAN / OUTPUT
KODE REKENING URAIAN ANGGARAN (Rp) SUMBER
VOLUME SATUAN
1 3 4 5 7
Bantuan transport petugas pungut PBB 1,0 Ls 2.000.000 BHP
5 1 5 92 Lain-lain kegiatan sub bidang pertanahan -

5 2 BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA 1.987.631.000


5 2 1 SUB BIDANG PENDIDIKAN 63.600.000
Penyelenggaraan PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ/Madrasah Non-Formal Milik Desa (Bantuan Honor
5 2 1 01 3.600.000
Pengajar, Pakaian Seragam, Operasional, dst)**
Insentif Guru PAUD (2 orang) 12,0 bulan 3.600.000 ADD
5 2 1 02 Dukungan Penyelenggaraan PAUD (APE, Sarana PAUD) -

Penyuluhan dan Pelatihan Pendidikan bagi Masyarakat (antara lain penyelenggaraan pelatihan
5 2 1 03 -
kerja, penyelenggaraan kursus seni budaya, pelatihan pembuatan film dokumenter

Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Perpustakaan/Taman Bacaan Desa/ Sanggar Belajar


5 2 1 04 -
Milik Desa
Pemeliharaan Sarana dan Prasarana PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ/Madrasah Non Formal Milik
5 2 1 05 -
Desa
Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengadaan Sarana/Prasarana/ Alat Peraga Edukatif
5 2 1 06 -
(APE) PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ/Madrasah Non-Formal Milik Desa**
Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sarana Prasarana Perpustakaan /Taman Bacaan
5 2 1 07 -
Desa/ Sanggar Belajar Milik Desa**
Pengelolaan Perpustakaan Milik Desa (Pengadaan Buku-buku Bacaan, Honor Penjaga untuk
5 2 1 08 -
Perpustakaan/Taman Bacaan Desa)
5 2 1 09 Pengembangan dan Pembinaan Sanggar Seni dan Belajar -
5 2 1 10 Dukungan Pendidikan bagi Siswa Miskin/Berprestasi ** -
5 2 1 90 Pengadaan/pengembangan/pemeliharaan film dokumenter** -
5 2 1 91 Pengadaan/pengembangan/pemeliharaan peralatan kesenian** 60.000.000
Pengadaan alat musik dan Gamelan 1,0 Ls 60.000.000
5 2 1 92 Lain-lain kegiatan sub bidang pendidikan -
KELUARAN / OUTPUT
KODE REKENING URAIAN ANGGARAN (Rp) SUMBER
VOLUME SATUAN
1 3 4 5 7

5 2 2 SUB BIDANG KESEHATAN 10.677.000

Penyelenggaraan Pos Kesehatan Desa (PKD)/Polindes Milik Desa (Obat-obatan, Tambahan


5 2 2 01 Insentif Bidan Desa/Perawat Desa dan Kader Kesehatan Desa sesuai kemampuan keuangan -
desa; Penyediaan Pelayanan KB dan Alat Kontrasepsi bagi Keluarga Miskin, dst)

Penyelenggaraan Posyandu (Makanan Tambahan, Kelas Ibu Hamil, Nifas dan menyusui, Kelas
5 2 2 02 4.320.000
Lansia, Insentif Kader Posyandu)
Insentif Kader Posyandu (18 orang) 12,0 bulan 4.320.000 ADD
5 2 2 03 Penyuluhan dan Pelatihan Bidang Kesehatan (untuk Masyarakat, Tenaga Kesehatan, Kader
Kesehatan, dll) berupa antara lain : (Kampanye dan promosi hidup sehat guna mencegah
penyakit seperti penyakit menular, penyakit seksual, HIV/AIDS, tuberculosis, hipertensi,
6.357.000
diabetes mellitus dan gangguan jiwa, Kampanye dan promosi hak-hak anak, ketrampilan
pengasuhan anak dan perlindungan Anak, Pelatihan hak-hak anak, ketrampilan pengasuhan
anak dan perlindungan Anak)
Pelatihan Kader KB Desa 1,0 Ls 6.357.000 DD
5 2 2 04 Penyelenggaraan Desa Siaga Kesehatan -
5 2 2 05 Pembinaan Palang Merah Remaja (PMR) tingkat desa -
5 2 2 06 Pengasuhan Bersama atau Bina Keluarga Balita (BKB) -
5 2 2 07 Pembinaan dan Pengawasan Upaya Kesehatan Tradisional -
5 2 2 08 Pemeliharaan Sarana/Prasarana PKD -
5 2 2 09 Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengadaan Sarana/Prasarana Posbindu/
Posyandu/Polindes/PKD** (termasuk di dalamnya pengadaan mobil/kapal motor untuk -
ambulance desa, reagen rapid tes kid untuk menguji sampel-sampel makanan)
5 2 2 90 Pengadaan alat bantu penyandang disabilitas -
5 2 2 91 lain-lain kegiatan sub bidang kesehatan -

5 2 3 SUB BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG 1.315.354.000


5 2 3 01 Pemeliharaan Jalan Desa -
KELUARAN / OUTPUT
KODE REKENING URAIAN ANGGARAN (Rp) SUMBER
VOLUME SATUAN
1 3 4 5 7
5 2 3 02 Pemeliharaan Jalan Lingkungan Permukiman/Gang -
5 2 3 03 Pemeliharaan Jalan Usaha Tani -
5 2 3 04 Pemeliharaan Jembatan Milik Desa -
5 2 3 05 Pemeliharaan Prasarana Jalan Desa (Gorong-gorong, Selokan, Drainase) -
5 2 3 06 Pemeliharaan Gedung/Prasarana Balai Desa/Balai Kemasyarakatan 70.000.000
Pembangunan Rehab GOR Balai Desa 1,0 Ls 70.000.000 DD

5 2 3 07 Pemeliharaan Pemakaman Milik Desa/Situs Bersejarah Milik Desa / Petilasan Milik Desa -

5 2 3 08 Pemeliharaan Embung Milik Desa -


5 2 3 09 Pemeliharaan Monumen/Gapura/Batas Desa -
5 2 3 10 Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jalan Desa 128.440.000
Peningkatan Jalan Gentong - Ciputri 1,0 LS 128.440.000 APBD Kab, SWD

5 2 3 11 Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jalan Lingkungan Pemukiman/Gang -

5 2 3 12 Pembangunan/Peningkatan/Pengerasan Jalan Usaha Tani -


5 2 3 13 Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jembatan Milik Desa ** 61.914.000
Kegiatan Pembangunan Jembatan Kalen Budin RT.01/04 Dusun Cimrutu 1,0 Ls 61.914.000 DD
Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Prasaranan Jalan Desa (Gorong-Gorong, Selokan,
5 2 3 14 -
Drainase)
5 2 3 15 Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Balai Desa/Balai Kemasyarakatan** -
Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Pemakaman Milik Desa/Situs Bersejarah Milik
5 2 3 16 -
Desa/Petilasan
5 2 3 17 Pembuatan/Pemutakhiran Peta Wilayah dan Sosial Desa -
5 2 3 18 Penyusunan Dokumen Perencanaan Tata Ruang Desa -
5 2 3 19 Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Embung Desa ** -
5 2 3 20 Pembangunan Monumen/Gapura/Batas Desa -
5 2 3 90 Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Talud/Turap/Tembok Penahan Tanah (TPT) 1.055.000.000
KELUARAN / OUTPUT
KODE REKENING URAIAN ANGGARAN (Rp) SUMBER
VOLUME SATUAN
1 3 4 5 7
Kegiatan Pembangunan Talud Jalan Dusun Kalenwedi 1,0 Ls 100.000.000 DD
Kegiatan Pembangunan Talud Jalan Dusun Ciputri RT.02/06 1,0 Ls 135.000.000 DD
Kegiatan Pembangunan Talud Jalan Dusun Ciputri RT.03/06 1,0 Ls 235.000.000 DD
Kegiatan Pembangunan Talud Jalan Dusun Cimrutu RT.02/04 1,0 Ls 125.000.000 DD
Kegiatan Pembangunan Talud Jalan Kalen Bebek RT.03/03 1,0 Ls 60.000.000 DD
Kegiatan Pembangunan Talud Jalan Dusun Ciputri RT.01/06 1,0 Ls 200.000.000 DD
Kegiatan Pembangunan Talud Jalan Dusun Ciputri RT.01/05 1,0 LS 200.000.000 APBD Prov
5 2 3 91 Lain-lain kegiatan sub bidang pekerjaan umum dan penataan ruang -

5 2 4 SUB BIDANG KAWASAN PEMUKIMAN 33.000.000


Dukungan pelaksanaan Program Pembangunan/Rehab Rumah Tidak Layak Huni (RTLH)
5 2 4 01 33.000.000
GAKIN (pemetaan, validasi, dll)
Rehab Rumah Tidak Layak Huni 3,0 Unit 33.000.000 APBD Prov, SWD
5 2 4 02 Pemeliharaan Sumur Resapan Milik Desa -
Pemeliharaan Sumber Air Bersih Milik Desa (Mata Air/Tandon Penampungan Air Hujan/Sumur
5 2 4 03 -
Bor, dll)
5 2 4 04 Pemeliharaan Sambungan Air Bersih ke Rumah Tangga (pipanisasi,dll) -

5 2 4 05 Pemeliharaan Sanitasi Permukiman (Gorong-gorong, Selokan, Parit,dll., diluar prasarana jalan) -

5 2 4 06 Pemeliharaan Fasilitas Jamban Umum/MCK umum, dll -


Pemeliharaan Fasilitas Pengelolaan Sampah Desa/Permukiman Penampungan, Bank
5 2 4 07 -
Sampah, gerobak sampah, kendaraan pengangkut sampah, mesin pengolah sampah dll)
5 2 4 08 Pemeliharaan Sistem Pembuangan Air Limbah (Drainase, Air limbah Rumah Tangga) -
5 2 4 09 Pemeliharaan Taman/Taman Bermain Anak Milik Desa -
5 2 4 10 Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sumur Resapan** -
Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sumber Air Bersih Milik Desa (Mata Air/Tandon
5 2 4 11 -
Penampungan Air Hujan/Sumur Bor, dll)**
KELUARAN / OUTPUT
KODE REKENING URAIAN ANGGARAN (Rp) SUMBER
VOLUME SATUAN
1 3 4 5 7
Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sambungan Air Bersih ke Rumah Tangga (pipanisasi,
5 2 4 12 -
dll)**
Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Permukiman (Gorong-gorong, Selokan, Parit, dll di
5 2 4 13 -
luar Prasarana Jalan)**
5 2 4 14 Pembangunan/Rehabilitas/Peningkatan Fasilitas Jamban Umum/MCK Umum, dll** -
Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Fasilitas Pengelolaan Sampah Desa/Permukiman
5 2 4 15 -
(Penampungan, Bank Sampah, dll)**
Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sistem Pembuangan Air Limbah (Drainase, Air limbah
5 2 4 16 -
Rumah Tangga)**
5 2 4 17 Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Taman/Taman Bermain Anak Milik Desa** -
5 2 4 90 Pengadaan/pengembangan/pemeliharaan penerangan lingkungan pemukiman** -
5 2 4 91 Pembangunan/ pengembangan/pemeliharaan pedestrian (jalan untuk pejalan kaki)** -
5 2 4 92 Lain-lain kegiatan sub bidang perumahan rakyat dan kawasan pemukiman* -

5 2 5 SUB BIDANG KEHUTANAN DAN LINGKUNGAN HIDUP 565.000.000


5 2 5 01 Pengelolaan Hutan Milik Desa -
5 2 5 02 Pengelolaan Lingkungan Hidup Desa -
5 2 5 03 Pelatihan/Penyadaran tentang Lingkungan Hidup dan Kehutanan -
5 2 5 90 Pengadaan/pemeliharaan alat pemadam kebakaran hutan dan lahan** -
5 2 5 91
Pengadaan/pembangunan/pengembangan/pemeliharaan sarana prasarana untuk pelestarian
lingkungan hidup, antara lain: terasering, kolam untuk mata air, plesengan sungai (talud -
sungai), normalisasi sungai, pencegahan kebakaran hutan, pencegahan abrasi pantai dll.

5 2 5 92 Bulan Bhakti Gotong Royong (BBGRM) -


APBD Prov, APBD
5 2 5 93 Kegiatan TMMD Sengkuyung II 1,0 kali/th 565.000.000
Kab.

5 2 6 PERHUBUNGAN, KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA -


5 2 6 01 Pembuatan Rambu-rambu di Jalan Desa
KELUARAN / OUTPUT
KODE REKENING URAIAN ANGGARAN (Rp) SUMBER
VOLUME SATUAN
1 3 4 5 7
Penyelenggaraan Informasi Publik Desa (Misal : Pembuatan Poster/Baliho Informasi
5 2 6 02
penetapan/LPJ APBDes untuk Warga, dll)
5 2 6 03 Pengelolaan dan Pembuatan Jaringan/Instalasi Komunikasi dan Informasi Lokal Desa
Pengadaan/pengembangan/pemeliharaan perahu bagi desa-desa didaerah aliran sungai
5 2 6 90
(DAS)
5 2 6 91 Pengadaan/pembangunan/pengembangan/pemeliharaan tambatan perahu
5 2 6 92 Pengadaan/pembangunan/pengembangan/pemeliharaan terminal desa
Pengadaan/pembangunan/pemanfaatan/pemeliharaan sarana dan prasarana informasi dan
5 2 6 93
komunikasi, antara lain:
5 2 6 94-99 lain-lain kegiatan sub bidang Perhubungan, Komunikasi, dan Informatika

5 2 7 ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL -

5 2 8 SUB BIDANG PARIWISATA -

5 3 BIDANG PEMBINAAN KEMASYARAKATAN DESA 131.735.500

5 3 1 SUB BIDANG KETENTRAMAN, KETERTIBAN UMUM & PELINDUNGAN MASYARAKAT 3.480.000

5 3 1 01 Pengadaan/Penyelenggaraan Pos Keamanan Desa -


Penguatan dan Peningkatan Kapasitas Tenaga Keamanan/Ketertiban oleh Pemerintah Desa
5 3 1 02 3.480.000
(Satlinmas desa)
Insentif Danton Linmas Desa (1 orang) 12,0 bulan 360.000
Insentif Anggota Linmas Desa (13 orang) 12,0 bulan 3.120.000
5 3 1 03 Koordinasi Pembinaan Ketentraman, Ketertiban, dan Pelindungan Masyarakat -
5 3 1 04 Pelatihan Kesiapsiagaan/Tanggap Bencana Skala Lokal Desa -
5 3 1 05 Penyediaan Pos Kesiapsiagaan Bencana Skala Lokal Desa -
5 3 1 06 Bantuan Hukum Untuk Aparatur Desa dan Masyarakat Miskin -
Pelatihan/Penyuluhan/Sosialisasi kepada Masyarakat di Bidang Hukum dan Pelindungan
5 3 1 07 -
Masyarakat
KELUARAN / OUTPUT
KODE REKENING URAIAN ANGGARAN (Rp) SUMBER
VOLUME SATUAN
1 3 4 5 7

5 3 1 90 lain-lain kegiatan sub bidang Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Pelindungan Masyarakat -

5 3 2 SUB BIDANG KEBUDAYAAN DAN KEAGAMAAN 57.482.000


5 3 2 01 Pembinaan Group Kesenian dan Kebudayaan Tingkat Desa -
Pengiriman Kontingen Group Kesenian dan Kebudayaan sebagai Wakil Desa di tingkat
5 3 2 02 -
Kecamatan dan Kabupaten
Penyelenggaraan Festival Kesenian, Adat/Kebudayaan, dan Keagamaan (perayaan hari
5 3 2 03 kemerdekaan, hari besar keagamaan, hari jadi kabupaten, upacara adat, sedekah bumi, 57.482.000
sedekah laut, dll) tingkat Desa
Kegiatan Peringatan HUT RI Tingkat Desa 1,0 kali/th 6.230.000 ADD
Bantuan kepada Panitia Muludan dan Rajaban Tingkat Dusun (3 dusun) 1,0 kali/th 6.000.000 ADD
Peringatan hari jadi kabupaten tingkat desa 1,0 kali/th 1.090.000 BHP
Peringatan hari jadi desa 1,0 kali/th 44.162.000 BHR, SWD
5 3 2 04 Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kebudayaan/Rumah Adat/Keagamaan Milik Desa** -
Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sarana dan Prasarana Kebudayaan/Rumah
5 3 2 05 -
Adat/Keagamaan Milik Desa**
5 3 2 90 Pengadaan/pengembangan/pemeliharaan film dokumenter** -
5 3 2 91 Lain-lain kegiatan sub bidang Kebudayaan dan Keagamaan -

5 3 3 SUB BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA -

5 3 4 SUB BIDANG KELEMBAGAAN MASYARAKAT 70.773.500


5 3 4 01 Pembinaan Lembaga Adat -
5 3 4 02 Pembinaan LPMD 2.896.000
Biaya ATK 1,0 tahun 196.000 ADD
Biaya Makan Minum 1,0 tahun 1.300.000 ADD
KELUARAN / OUTPUT
KODE REKENING URAIAN ANGGARAN (Rp) SUMBER
VOLUME SATUAN
1 3 4 5 7
Uang saku rapat (7 orang) 4,0 keg/th 1.400.000 ADD
5 3 4 03 Pembinaan PKK 24.843.500
Operasional PKK 1,0 tahun 16.144.000 ADD
Rapat Koordinasi PKK 1,0 tahun 6.910.500 ADD
Rapat Konsultasi PKK 1,0 tahun 1.789.000 ADD
5 3 4 04 Pelatihan Pembinaan Lembaga Kemasyarakatan -
5 3 4 90 Pembinaan RT/RW 38.400.000
Makan minum rapat tingkat RW (7 RW) 6,0 keg/th 6.300.000 ADD
Bantuan transport Ketua RW (7 RW) 6,0 keg/th 2.100.000 ADD
Makan minum rapat tingkat RT ( 25 RT) 6,0 keg/th 22.500.000 ADD
Bantuan transport Ketua RT (25 RT) 6,0 keg/th 7.500.000 ADD
5 3 4 91 Pembinaan Karang Taruna 4.634.000
ATK 1,0 Ls 264.000 ADD
Makan minum rapat (30 orang) 2,0 keg/th 300.000 ADD
Honor tim (4 orang) 2,0 keg/th 470.000 ADD
Uang Saku rapat (30 orang) 2,0 keg/th 3.600.000 ADD
5 3 4 92 Pembinaan Linmas -
5 3 4 93 Pembinaan Lembaga Masyarakat Desa Hutan -
5 3 4 94 Lain-lain kegiatan sub bidang Kelembagaan Masyarakat -

5 4 BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA 15.000.000

5 4 1 SUB BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN -

5 4 2 SUB BIDANG PERTANIAN DAN PETERNAKAN -


KELUARAN / OUTPUT
KODE REKENING URAIAN ANGGARAN (Rp) SUMBER
VOLUME SATUAN
1 3 4 5 7

5 4 3 SUB BIDANG PENINGKATAN KAPASITAS APARATUR DESA 10.000.000


5 4 3 01 Peningkatan kapasitas kepala Desa -
5 4 3 02 Peningkatan kapasitas perangkat Desa/Bimtek Perangkat Desa -
5 4 3 03 Peningkatan Kapasitas BPD -
5 4 3 90 Peningkatan Kapasitas Pemerintah Desa dan/atau BPD 10.000.000
Bimtek Pengelolaan Keuangan Desa 1,0 tahun 10.000.000
5 4 3 05 lain-lain kegiatan sub bidang peningkatan kapasitas Aparatur Desa -

5 4 4 SUB BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK DAN KELUARGA 5.000.000

5 4 4 01 Pelatihan/Penyuluhan Pemberdayaan Perempuan -


5 4 4 02 Pelatihan/Penyuluhan Perlindungan Anak -
5 4 4 03 Pelatihan dan Penguatan Penyandang Difabel (penyandang disabilitas) -
5 4 4 90 Penyelenggaraan Desa Layak Anak -
5 4 4 91 Penyelenggaraan Kampung KB -
5 4 4 92 Pelatihan/revitalisasi peran KPMD (Kader Pemberdayaan Masyarakat Desa) 5.000.000
Operasional KPMD 1,0 tahun 5.000.000 APBD Prov
5 4 4 93 Lain-lain kegiatan sub bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak -

5 4 5 SUB BIDANG KPERASI DAN UMKM -

5 4 6 SUB BIDANG DUKUNGAN PENANAMAN MODAL -

5 4 7 SUB BIDANG PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIIAN -


KELUARAN / OUTPUT
KODE REKENING URAIAN ANGGARAN (Rp) SUMBER
VOLUME SATUAN
1 3 4 5 7
5 5 BIDANG PENANGGULANGAN BENCANA, KEADAAN DARURAT DAN MENDESAK -
5 5 1 SUB BIDANG PENANGGULANGAN BENCANA -
5 5 1 00 Penanggulangan Bencana -
5 5 2 Sub Bidang Keadaan Darurat -
5 5 2 00 Keadaan Darurat -
5 5 3 SUB BIDANG KEADAAN MENDESAK -
5 5 3 00 Keadaan Mendesak -

JUMLAH BELANJA 2.811.038.000

SURPLUS (DEFISIT) -

6 PEMBIAYAAN
6 1 Penerimaan Pembiayaan
6 2 Pengeluaran Pembiayaan

SELISIH PEMBIAYAAN

Sisa Lebih Pembiayaan (SILPA) Tahun Berjalan (Surplus/(Defisit) + Selisih Pembiayaan)

Cimrutu, Tgl. 3 Januari 2019


KEPALA DESA CIMRUTU

ttd.

SURIP RIADI

Anda mungkin juga menyukai