Anda di halaman 1dari 58

Laporan Penyelenggaraan

Pemerintahan Desa (LPPD)


Tahun Anggaran 2018

Pemerintah Desa Cimrutu


Kecamatan Patimuan
Kabupaten Cilacap
KATA PENGANTAR

Assalamu’alaikum Wr.Wb
Dengan senantiasa mengharap ridha Allah SWT serta rahmat dan
Karunia-Nya yang tercurah kepada kita semua, seiring dengan senandung
harapan atas shalawat kepada Nabi Muhammad SAW sebagai hamba yang
menjadi tauladan dan pola hidup indah, mudah-mudahan kita menjadi hamba
Allah SWT yang senantiasa mampu menjalankan tugas mulia yang
diamanatkan sesuai kemampuan dan bidang tugas masing-masing serta
bermanfaat bagi kemaslahatan banyak pihak.
Alhamdulillah, kami dapat menyusun Laporan Penyelenggaran
Pemerintahan Desa (LPPD) Akhir Tahun Anggaran 2018 Desa Cimrutu
Kecamatan Patimuan Kabupaten Cilacap, sebagai pertanggungjawaban Kepala
Desa kepada Bupati atas pelaksanaan kegiatan bidang penyelenggaraan
pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan dan
pemberdayaan masyarakat selama tahun anggaran 2018. Namun demikian,
kami menyadari bahwa laporan ini masih banyak terdapat berbagai
kekurangan, untuk itu bimbingan dan pembinaan sangat kami harapkan agar
pelaksanaan kegiatan di tahun-tahun mendatang dapat berdaya guna dan
berhasil guna.
Akhirnya, kami berharap semoga Laporan Penyelenggaraan
Pemerintahan Desa (LPPD Akhir Tahun Anggaran 2018 ini dapat bermanfaat
bagi semua pihak dalam rangka melanjutkan pembangunan. Semoga Allah
SWT senantiasa memberi rahmat dan hidayah-Nya atas perjuangan kita
bersama. Amiin ……….

Wassalamu’alaikum Wr.Wb.

Cimrutu, 25 Januari 2018


KEPALA DESA CIMRUTU

SURIP RIADI

(i)
DAFTAR ISI

Kata Pengantar …………………………………………………………………. Hal. i


Daftar isi …………………………………………………………………………. Hal. ii
BAB I PENDAHULUAN…………………………………………………….. Hal. 1
A. TUJUAN PENYUSUNAN LAPORAN………………………. Hal. 4
B. VISI DAN MISI………………………………………………… Hal. 4
1. Visi…………………………………………………………. Hal. 4
2. Misi………………………………………………………… Hal. 5
C. Strategi Kebijakan…………………………………………… Hal. 5

BAB II PROGRAM KERJA…………………………………………………. Hal. 9


BIDANG PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN
A. Hal. 9
DESA……………………………………………………………..
1. Program Kerja……………………………………………. Hal. 9
2. Pelaksanaan………………………………………………. Hal. 9
B. BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA……… Hal. 14
1. Program Kerja……………………………………………. Hal. 14
2. Pelaksanaan………………………………………………. Hal. 14
C. BIDANG PEMBINAAN KEMASYARAKATAN DESA…….. Hal. 17
1. Program Kerja……………………………………………. Hal. 17
2. Pelaksanaan………………………………………………. Hal. 18
D. BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA……… Hal. 20
1. Program Kerja…………………………………………….. Hal. 20
2. Pelaksanaan………………………………………………. Hal. 20
E. PEMBIAYAAN DESA………………………………………….. Hal. 21
F. PELAKSANAAN APBDesa……………………………………. Hal. 21
1. Peraturan Desa tentang APBDesa…………………… Hal. 21
Peraturan Desa tentang Pertanggungjawaban
2. Hal. 23
Realisasi Pelaksanaan APBDesa…………………..
KEBERHASILAN YANG DICAPAI, PERMASALAHAN
G. Hal. 24
YANG DIHADAPI DAN UPAYA YANG DITEMPUH………
Keberhasilan Bidang Penyelenggaraan
1. Hal. 24
Pemerintahan Desa…………………………………......
Keberhasilan Bidang Pelaksanaan Pembangunan
2. Hal. 25
Desa………………………………………………………….
Keberhasilan Bidang Pembinaan Kemasyarakatan
3. Hal. 26
Desa………………………………………………………….
Keberhasilan Bidang Pemberdayaan Masyarakat
4. Hal. 25
Desa………………………………………………………….

BAB III PENUTUP……………………………………………………………… Hal. 28


A. Kesimpulan……………………………………………………… Hal. 28
B. Ucapan Terima Kasih…………………………………………. Hal. 28
C Saran……………………………………………………………… Hal. 29

LAMPIRAN -LAMPIRAN

(ii)
BAB I
PENDAHULUAN

Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan


Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun
2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014
tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014
tentang Desa memberikan kewenangan kepada Desa untuk mengatur dan
mengurus sendiri kewenangan berdasarkan hak asal-usul, kewenangan
lokal berskala desa, kewenangan yang ditugaskan oleh Pemerintah,
Pemerintah Daerah Provinsi, atau Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota,
dan kewenangan lain yang ditugaskan oleh Pemerintah, Pemerintah
Daerah Provinsi, atau Pemerintah Daerah Kabupaten / Kota sesuai
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dalam rangka
meningkatkan kesejahteraan masyarakat dengan memperhatikan prinsip
demokrasi, pemerataan, keadilan, dan kekhususan serta keragaman desa
dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia. Kewenangan
desa dilaksanakan sebagai upaya menciptakan pemerintahan yang
bersih, bertanggung jawab dan mampu menjawab tuntutan
perubahan secara efektif dan efisien sesuai dengan prinsip tata
pemerintahan yang baik.
Sebagai bagian dari prinsip tata pemerintahan yang baik,
akuntabilitas merupakan kewajiban untuk memberikan
pertanggungjawaban dan menjelaskan kinerja atas program dan kegiatan
yang dilaksanakan Pemerintah Desa selama satu tahun anggaran. Sebagai
konsekuensinya, Kepala Desa harus memberikan penjelasan atas apa yang
telah dilakukan, sesuai dengan tugas, fungsi dan kewenangan yang
dimilikinya kepada masyarakat, kepada Pemerintah Daerah melalui Camat,
dan kepada Badan Permusyawaratan Desa, khususnya tentang
implementasi program dan kegiatan pembangunan yang telah ditetapkan,
sesuai dengan strategi dan prioritas serta arah kebijakan pembangunan.
Pemerintahan Desa yang baik, disamping aspiratif, juga perlu
mengembangkan dan menerapkan sistem pertanggungjawaban yang tepat
dan jelas sehingga penyelenggaraan pemerintahan dapat berlangsung
secara berdaya guna, berhasil guna, bersih dan bertanggung jawab. Oleh
karenanya, penyampaian laporan penyelenggaraan pemerintahan desa
merupakan satu kesatuan dalam upaya menciptakan tata pemerintahan
yang baik.
Berdasarkan Pasal 48 Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014
tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014

1
tentang Desa, dinyatakan bahwa Kepala Desa wajib menyampaikan Laporan
Penyelenggaraan Pemerintahan Desa setiap akhir tahun anggaran kepada
Bupati / Walikota, Laporan Keterangan Penyelenggaraan Pemerintahan
Desa kepada Badan Permusyawaratan Desa, dan Informasi Laporan
Penyelengaraan Pemerintahan Desa kepada Masyarakat.
Lebih lanjut penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan
Desa diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 46 Tahun 2016
tentang Laporan Kepala Desa. Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan
Desa (LPPD) Akhir Tahun Anggaran ini merupakan laporan kepada
Pemerintah Daerah atas penyelenggaraan pemerintahan Desa Cimrutu
Kecamatan Patimuan Kabupaten Cilacap selama Tahun Anggaran 2018
dengan berpedoman pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa
(APBDesa) Tahun 2018 yang mengacu kepada Rencana Kerja Pembangunan
Desa (RKP-Desa) Desa Cimrutu Tahun 2018. Ruang lingkup LPPD Desa
Cimrutu Tahun 2018 mencakup Program Kerja Penyelenggaraan
Pemerintahan Desa, pelaksanaan pembangunan Desa, pembinaan
kemasyarakatan dan pemberdayaan masyarakat.
Secara rinci landasan hukum yang digunakan sebagai dasar dalam
penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Tahun 2018
meliputi :
1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 1950 tentang
Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan
Propinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 tentang
Desa;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-
Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2014
tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014
tentang Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Pemerintah Republik Indonesia Nomor 47 Tahun 2015 tentang
Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43
Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6
Tahun 2014 tentang Desa;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang
Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara sebagaimana
telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah
Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan

2
Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber
dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 46 Tahun 2016 tentang
Laporan Kepala Desa;
7. Peraturan Bupati Cilacap Nomor 257 Tahun 2018 tentang Pengelolaan
Keuangan Desa;
7. Peraturan Desa Cimrutu Nomor 1 Tahun 2018 tentang
Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) Tahun Anggaran
2018;
8. Peraturan Desa Cimrutu Nomor 2 Tahun 2018 tentang Perubahan
Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (Perubahan APBDesa) Tahun
Anggaran 2018; dan

Secara geografis Desa Cimrutu terletak di sebelah timur dari wilayah


kecamatan patimuan, yang berbatasan dengan :
Sebelah Utara : Sungai Cikujang - Desa Bulupayung
Kec.Patimuan
Sebelah Timur : Sungai Ciberem - Desa Ujunggagak
Kec.Kampunglaut
Sebelah Selatan : Sungai Cikadim - Desa Rawaapu Kec.Patimuan
Sebelah Barat : Sungai Kayumati - Desa Purwodadi Kec.Patimuan

Sedangkan luas wilayah Desa Cimrutu mencapai 1.251 Ha yang


terdiri dari :
1. Tanah sawah : 960 Ha
terdiri dari :
- Irigasi teknis : 675,58 Ha
- Irigasi ½ teknis : 125,12 Ha
- Tadah Hujan : 159,30 Ha
2. Tanah bukan sawah : 291 Ha
terdiri dari :
- Pekarangan/bangunan : 138,5 Ha
- Tegalan : 70,2 Ha
- Lain-lain : 82,3 Ha
Secara demografis keadaan Penduduk Desa Cimrutu
sampai dengan akhir Desember 2018 mencapai 981 KK dan 3.197 jiwa
dengan jumlah penduduk laki-laki sebanyak 1.675 jiwa atau 52,39%
dan jumlah penduduk perempuan sebanyak 1.522 jiwa atau 47,60%,
dan sex ratio penduduk sebesar 96,82%, yang berarti setiap 100 jiwa
penduduk perempuan terdapat 96 jiwa penduduk laki-laki.
Jumlah penduduk menurut Jenis kelamin per 31 Desember 2018

3
Jumlah Penduduk Jumlah KK
No Dusun
L P Jumlah L P
1 Kalenwedi 547 477 1.024 338 19
2 Cimrutu 786 709 1.495 443 42
3 Ciputri 342 336 678 223 16
Jumlah ; 1.675 1.522 3.197 904 77

Terkait dengan administrasi pemerintahan, wilayah Desa Cimrutu


terbagi ke dalam wilayah Dusun, RW dan RT. Adapun jumlah Dusun, RT
dan RW sebagaimana tercantum dalam tabel dibawah ini.
Pembagian Wilayah Administrasi Desa Cimrutu

No Dusun Jumlah RW Jumlah RT

1 Kalenwedi 2 7
2 Cimrutu 3 12
3 Ciputri 2 6
Jumlah ; 7 25

A. TUJUAN PENYUSUNAN LAPORAN


Tujuan Penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa
(LPPD) Akhir Tahun Anggaran 2018 ini didasarkan pada ketentuan
peraturan perundang-undangan, yaitu sebagai salah satu kewajiban
Kepala Desa dalam melaksanakan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa
dalam kurun waktu satu tahun anggaran. Selain itu tujuan penyusunan
Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa (LPPD) Akhir Tahun
Anggaran 2018 ini adalah untuk memberikan gambaran umum
dalam rangka Pelaksanaan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa
berdasarkan data dan informasi yang aktual dan akurat, serta sebagai
bahan evaluasi Bupati dalam menetapkan kebijakan baik berupa
pembinaan maupun pengawasan terhadap catatan kinerja Kepala Desa
maupun program dan potensi Desa yang perlu dikembangkan.

B. VISI DAN MISI


1. Visi
Berdasarkan perkembangan situasi dan kondisi Desa Cimrutu
saat ini, dan terkait dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah
Desa (RPJM-Desa), maka untuk pembangunan Desa Cimrutu pada
periode 6 (enam) tahun ke depan (tahun 2016-2022), ditetapkan visi
desa, yaitu : “MBANGUN DESA BERSAMA MASYARAKAT.”
Yang mengandung maksud bahwa setiap kebijakan pemerintah
desa dalam perencanaan dan pelaksanaan program pembangunan baik
4
pembangunan fisik maupun non fisik senantiasa melibatkan semua
komponen masyarakat, sehingga hasil perencanaan dan penyusunan
program pembangunan benar-benar murni aspirasi masyarakat. Dan
dalam pelaksanaanya juga melibatkan masyarakat agar masyarakat
merasa memiliki dan merasakan hasil dari program pembangunan
tersebut.
2. Misi
Untuk mencapai visi desa tersebut, maka langkah-langkah yang akan
dilakukan antara lain sebagai berikut :
1. Meningkatkan pembangunan infrastruktur yang mendukung
perekonomian desa, seperti jalan, jembatan, serta infrastruktur
strategis lainnya.
2. Meningkatkan pembangunan di bidang kesehatan untuk
mendorong derajat kesehatan masyarakat agar dapat bekerja lebih
optimal dan memiliki harapan hidup yang lebih panjang.
3. Meningkatkan pembangunan di bidang pendidikan untuk
mendorong peningkatan kualitas sumber daya manusia agar
memiliki kecerdasan dan daya saing yang lebih baik.
4. Meningkatkan pembangunan ekonomi dengan mendorong
semakin tumbuh dan berkembangnya pembangunan sarana dan
prasarana bidang pertanian dalam arti luas, industri, dan
perdagangan.
5. Menciptakan tata kelola pemerintahan yang baik (good
govermance) berdasarkan demokratisasi, transparansi, penegakan
hukum, berkeadilan, kesetaraan gender dan mengutamakan
pelayanan kepada masyarakat.
6. Mengupayakan pelestarian sumber daya alam untuk memenuhi
kebutuhan dan pemerataan pembangunan guna meningkatkan
perekonomian.

C. STRATEGI DAN KEBIJAKAN


Strategi yang digunakan untuk mencapai tujuan pembangunan desa
dirinci setiap misi, tujuan dan sasaran kegiatan sebagai berikut :
Misi 1 : Meningkatkan pembangunan infrastruktur yang
mendukung perekonomian desa, seperti jalan,
jembatan serta infrastruktur strategis lainnya.
Dengan tujuan :
1) Meningkatkan pembangunan dan pemeliharaan sarana
prasarana perekonomian desa.
2) Meningkatkan pembangunan dan pemeliharaan
pelayanan kesehatan desa.

5
3) Meningkatkan pembangunan dan pemeliharaan sarana
prasarana pendidikan.
4) Meningkatkan pembangunan dan pemeliharaan sarana
prasarana bidang pemerintahan.
Untuk mencapai tujuan- tujuan diatas, maka program kegiatan
misi kesatu akan diarahkan pada Sasaran :
(1) Meningkatkan pembangunan sarpras ekonomi.
(2) Meningkatkan pembangunan sarpras pertanian dalam arti
luas.
(3) Meningkatkan pembangunan dan pemeliharaan sarana
prasarana pendidikan.
(4) Meningkatkan pembangunan dan pemeliharaan sarpras di
bidang pemerintahan.

Misi 2 : Meningkatkan pembangunan di bidang kesehatan


untuk mendorong derajat kesehatan masyarakat agar
dapat bekerja lebih optimal dan memiliki harapan hidup
yang lebih panjang.
Dengan Tujuan :
1) Meningkatkan derajat kesehatan dan gizi masyarakat.
2) Meningkatkan optimalisasi kesehatan masyarakat.
Untuk mencapai tujuan- tujuan misi kedua, maka program
kegiatan misi kedua akan diarahkan pada Sasaran :
(1) Meningkatkan cakupan pelayanan kesehatan dasar dan
rujukan bagi penduduk miskin.
(2) Meningkatkan usaha promosi dan pencegahan penyakit.
(3) Meningkatkan peran serta pemberdayaan masyarakat.

Misi 3 : Meningkatkan pembangunan di bidang pendidikan


untuk mendorong peningkatan kualitas sumber daya
manusia agar memiliki kecerdasan dan daya saing yang
lebih baik.
Dengan tujuan-tujuan :
1) Meningkatkan taraf pendidikan masyarakat.
2) Meningkatkan kualitas dan relevansi pendidikan.
3) Meningkatkan partisipasi dan peran aktif pemuda di berbagai
bidang pembangunan.
4) Meningkatkan budaya dan prestasi olahraga pada
masyarakat.

6
Untuk mencapai misi ketiga agar tujuan- tujuannya
tercapai, maka program kegiatan visi ketigaa akan difokuskan
pada Sasaran :
(1) Meningkatkan fasilitas bantuan operasional satuan
pendidikan yang ada di desa.
(2) Meningkatkan fasilitas bantuan operasional di bidang
pendidikan, pembinaan pemuda dan olahraga.

Misi 4 : Meningkatkan pembangunan ekonomi dengan


mendorong semakin tumbuh dan berkembangnya
pembangunan di bidang pertanian dalam arti luas,
industri, dan perdagangan.
Dengan tujuan-tujuan :
1) Meningkatkan produksi pertanian dalam arti luas.
2) Meningkatkan pemasaran hasil produksi pertanian
dalam arti luas.
3) Meningkatkan pemberdayaan para pelaku usaha pertanian
dalam arti luas.
4) Meningkatkan penguasaan ketrampilan dan pembinaan
pelaku usaha industri, perdagangan dan pariwisata.
Untuk mencapai misi keempat dan tujuan-tujuannya, maka
kegiatan akan diarahkan pada Sasaran :
(1) Meningkatkan ketrampilan SDM petani dalam arti luas
dalam upaya peningkatan produksi.
(2) Meningkatkan pendampingan petani untuk menjadi
mitra usaha dengan pelaku perdagangan.
(3) Meningkatkan kerja sama pemerintah desa dengan
investor guna pengembangan agrowisata.
(4) Meningkatkan peran pasar lokal serta jejaring kemitraan
serta promosi dan akses pemasaran bagi petani.
(5) Meningkatkan penyediaan sarana produksi alsintan
sarana irigasi melalui pompanisasi, pengembangan
sumur usaha tani dan pemberdayaan P3A.
(6) Meningkatkan pembangunan insfrastruktur pendukung
pertanian seperti saluran irigasi, saluran drainase, dan
infrastruktur pendukung pertanian lainnya.
Misi 5 : Menciptakan tata kelola pemerintahan yang baik
(goodgovernance) berdasarkan demokratisasi,
transparansi, penegakan hukum, berkeadilan,
kesetaraan gender dan mengutamakan pelayanan
kepada masyarakat.

7
Dengan tujuan-tujuan :
1) Meningkatkan pelayanan bidang pemerintahan kepada
masyarakat.
2) Meningkatkan kualitas demokratisasi di desa.
3) Meningkatkan transparansi dan rasa keadilan serta
ketertiban masyarakat.
Dalam rangka mencapai misi kelima dan tujuan-tujuannya,
maka program kegiatan akan diarahkan pada Sasaran :
(1) Meningkatkan kualitas SDM aparatur pemerintah desa dan
etos kerja birokrasi.
(2) Meningkatkan kesempatan dan peran serta secara aktif
pengawasan masyarakat (control public).
(3) Meningkatkan transparansi, partisipasi dan
akuntabilitas perencanaan pembangunan dan
penyelenggaraan pemerintahan termasuk keuangan desa.
(4) Meningkatkan sarana dan prasarana aparatur pemerintah
desa seperti peningkatan gedung perkantoran, pemenuhan
peralatan dan perlengkapan kantor dan sarana penunjang
lainnya.
(5) Meningkatkan kesejahteraan aparatur pemerintah desa guna
memotivasi semangat kerja dan professionalisme aparatur
pemerintah desa.

Misi 6 : Mengupayakan pelestarian sumber daya alam untuk


memenuhi kebutuhan dan pemerataan pembangunan
guna meningkatkan perekonomian.
Dengan tujuan-tujuan :
1) Meningkatkan pengendalian perencanaan dan
perusakan lingkungan hidup.
2) Meningkatkan upaya perlindungan dan
konservasi sumber daya alam.
Guna mencapai misi keenam dan tujuan- tujuannya, maka
program kegiatan akan diarahkan pada Sasaran :
(1) Meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya
pelestarian lingkungan dan sumber daya alam.
(2) Mengoptimalkan peran serta masyarakat terutama
organisasi masyarakat peduli lingkungan.
(3) Pengembangan wilayah strategis dan cepat tumbuh
untuk memacu pertumbuhan di seluruh wilayah dengan
karakteristik masing-masing.

8
BAB II
PROGRAM KERJA

A. BIDANG PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DESA.


Rincian dan penjelasan dari program kerja dan pelaksanaan kegiatan
bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa pada tahun anggaran 2018
adalah sebagai berikut :
1. Program Kerja
Program kerja dari kegiatan ini diarahkan untuk menciptakan
kelancaraan pelaksanaan bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa
yang dikelompokkan menjadi kegiatan sebagai berikut :
1) Kegiatan pembayaran penghasilan tetap dan tunjangan;
2) Kegiatan operasional pemerintah desa;
3) Kegiatan peningkatan sarana prasarana aparatur pemerintah desa;
4) Kegiatan tertib administrasi umum;
5) Kegiatan tertib adsministrasi kependudukan;
6) Kegiatan tertib administrasi keuangan desa;
7) Kegiatan monitoring dan evaluasi pemerintah desa oleh BPD;
8) Kegiatan penyelenggaraan perencanaan pembangunan desa
(MUSRENBANGDES);
9) Kegiatan musyawarah desa (MUSDES);
10) Kegiatan pembangunan sarana dan prasarana pemerintah desa;
11) Kegiatan pemeliharaan sarana dan prasarana pemerintah desa;
12) Kegiatan penyusunan peraturan di desa;
13) Kegiatan penerimaan kunjungan kerja/tamu dari lembaga pemerintah
maupun non pemerintah;
14) Kegiatan penyusunan LPJ Kepala Desa (LPPD dan LKPJ);
15) Kegiatan intensifikasi pelunasan PBB;
16) Kegiatan pengangkatan perangkat desa.
2. Pelaksanaan
Dalam pelaksanaan program kegiatan di Bidang Penyelenggaraan
Pemerintahan Desa maka pada tahun 2018 telah dialokasikan anggaran
sebesar Rp.634.383.000,- untuk kegiatan bidang penyelenggaraan
pemerintahan desa. Dapat dilaksanakan atau direalisasikan sebesar
Rp.554.683.000,- atau mencapai 87,44%. Selanjutnya rincian dan
uraian dari pelaksanaan kegiatan dibidang Penyelenggaraan
Pemerintahan Desa adalah sebagai berikut :
1) Pembayaran penghasilan tetap dan tunjangan

9
Program ini dilaksanakan untuk membayar Penghasilan tetap dan
Tunjangan Kepala Desa dan Perangkat Desa sebanyak 14 orang
selama 12 bulan, dan Tunjangan BPD sebanyak 7 orang selama 12
bulan. Untuk pembayaran Penghasilan Tetap Kepala Desa dan
Perangkat Desa, dialokasikan anggaran sebesar Rp.279.415.000,-
yang bersumber dari Alokasi Dana Desa (ADD) dan terealisasi
sejumlah Rp.279.415.000,- atau mencapai 100%. Untuk pembayaran
Tunjangan Kepala Desa dan Perangkat Desa, dialokasikan anggaran
sebesar Rp.163.700.000,- yang bersumber dari Alokasi Dana Desa
(ADD sebesar Rp.67.500.000,- terealisasi sejumlah Rp.67.500.000,-
atau mencapai 100%, dan dari Pendapatan Asli Desa (PAD) sebesar
Rp.132.800.000,-, terealisasi sebesar Rp.53.120.000,- atau mencapai
40 %.
2) Penyediaan Operasional Pemerintah Desa
Program ini dilaksanakan untuk pembayaran rekening listrik
Pemerintah Desa selama 12 bulan dengan alokasi anggaran sebesar
Rp.1.620.000,- yang bersumber dari dana bantuan Bagi Hasil Pajak
(BHP) dan terealisasi sejumlah Rp.1.620.000,- atau mencapai 100%.
3) Peningkatan Sarana Prasarana Aparatur Pemerintah Desa.
Program ini diarahkan untuk mendukung pelaksanaan administrasi
perkantoran dan penunjang kegiatan aparatur pemerintah desa yang
berdaya guna dan berhasil guna dengan alokasi anggaran sebesar
Rp.64.113.000,- dan terealisasi sebesar Rp.64.113.000,- atau
mencapai 100%, dengan uraian kegiatan sebagai berikut :
(a) Pembayaran langganan jaringan internet wifi Pemerintah Desa
yang bersumber dari Alokasi Dana Desa (ADD) dengan realisasi
sebesar Rp.2.400.000,- dari target anggaran sejumlah
Rp.2.400.000,- atau mencapai 100%.
(b) Penyediaan pakaian dinas aparatur pemerintah desa dan lembaga
yang bersumber dari Alokasi Dana Desa (ADD) dengan realisasi
sejumlah Rp.10.100.000,- dari target anggaran Rp.10.100.000,-
atau mencapai 100%.
(c) Pemeliharaan alat kantor dan rumah yang bersumber dari ADD
dengan realisasi sejumlah Rp.3.115.000,- dari alokasi anggaran
Rp. 3.115.000,- atau mencapai 100% dengan kegiatan penyediaan
perlengkapan komputer meliputi pengadaan catrid dan tinta
komputer.

10
(d) Pembayaran langganan majalah guna menambah pengetahuan dan
informasi, bersumber dari ADD dengan relaisasi sebesar
Rp.900.000,- dari alokasi anggaran sebesar Rp.900.000,- atau
sebesar 100%. Kegiatan ini dianggarkan selama 12 bulan.
(e) Pengadaan barang jasa desa lainnya guna mendukung kelancaran
kegiatan aparatur pemerintah desa meliputi makan minum harian
pegawai dan pengadaan peralatan dapur dengan alokasi anggaran
sebesar Rp.1.118.000,- terealisasi sejumlah Rp.1.118.000,- atau
mencapai 100%.
(f) Pengadaan belanja modal yang meliputi belanja peralatan kantor
dan belanja modal komputer beserta perlengkapannya dengan
anggaran sebesar Rp. 44.622.000,- yang bersumber dari ADD dan
BHP dengan realisasi sebesar Rp.44.622.000,- atau mencapai
100%.
4) Kegiatan Tertib Adsministrasi Umum
Program kegiatan ini dimaksudkan untuk mendukung kelancaran
adsminsitrasi umum yang meliputi pengadaan ATK, benda pos, foto
copy dan bantuan transport perjalanan dinas dengan alokasi anggaran
sebesar Rp.3.430.200,- yang bersumber dari ADD, terealisasi sebesar
Rp.3.430.200,- atau mencapai 100%.
5) Kegiatan Tertib Adsministrasi Kependudukan
Program kegiatan ini bertujuan untuk mendukung kelancaran laporan
kependudukan yang didukung dengan aplikasi Program Registra dari
Disdukcapil. Kegiatan diarahkan untuk penyediaan ATK, foto copy dan
biaya perjalanan dinas dengan anggaran sebesar Rp.1.301.000,- yang
bersumber dari ADD dan terealisasi sebesar Rp.1.301.000,- atau
mencapai 100%.
6) Kegiatan Tertib Adsministrasi Pengelolaan Keuangan Desa
Program kegiatan ini bertujuan untuk mendukung kelancaran
adsminsitrasi pengelolaan desa. Program tertib adsminsitrasi
pengelolaan keuangan desa diarahkan untuk kegiatan-kegiatan :
(a) Penyediaan honor PTPK Desa untuk 12 bulan dengan alokasi
anggaran sebesar Rp.24.300.000,- yang bersumber dari ADD
terealisasi sebesar Rp.24.300.000,- atau mencapai 100%.
(b) Penyediaan ATK, benda pos, biaya cetak, foto copy, dan biaya
perjalanan dinas dengan anggaran sebesar Rp.3.707.800 yang
bersumber dari ADD terealisasi sebesar Rp.3.707.800,- atau
mencapai 100%.

11
7) Kegiatan Monitoring dan Evaluasi Pemerintah Desa oleh BPD
Program kegiatan ini dimaksudkan untuk membantu kelancaran tugas
BPD dalam rangka monitoring dan pengawasan terhadap kinerja
Pemerintah Desa yang meliputi penyediaan ATK, foto copy, makan
minum rapat, bantuan transport dan biaya perjalanan dinas. Untuk
program kegiatan ini disediakan anggaran sebesar Rp.3.871.500,-
yang bersumber dari dari ADD dan terealisasi sebesar Rp.3.871.500,-
atau mencapai 100%.
8) Kegiatan Penyelenggaraan MUSRENBANGDES
Program kegiatan ini dialokasikan untuk mendukung kelancaran
penyelenggaraan musyawarah perencanaan pembangunan desa untuk
biaya pengadaan ATK, foto copy, dokumentasi, makan minum rapat,
honor tim, dan biaya perjalanan dinas dengan total anggaran sebesar
Rp.1.814.000,- yang bersumber dari ADD dan terealisasi sebesar
Rp.1.814.000,- atau mencapai 100%.
9) Kegiatan Musyawarah Desa
Program kerja ini bertujuan untuk membantu kelancaran
penyelenggaraan musyawarah desa yang diarahkan untuk penyediaan
biaya ATK, foto copy dan makan minum rapat dengan anggaran
bersumber dari ADD sebesar Rp.1.079.500,- terealisasi sebesar
Rp.1.079.500,- atau mencapai 100%.
10) Kegiatan Pembangunan Sarana Prasarana Pemerintahan Desa
Program kerja ini sebagai refresentasi dari misi ke lima dengan saran
kegiatan point 4 yaiyu “Meningkatkan sarana dan prasarana aparatur
pemerintah desa seperti peningkatan gedung perkantoran, pemenuhan
peralatan dan perlengkapan kantor dan sarana penunjang lainnya”.
Kegiatan pembangunan sarana prasarana pemerintahan desa di
arahkan untuk pekerjaan pembangunan talud kolam kantor desa
dengan anggaran sebesar Rp.16.049.500,- yang bersumber dari BHP
dan terealisasi sebesar Rp.16.059.500,- atau mencapai 100%.
11) Kegiatan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pemerintah Desa
Program kerja ini untuk mendanai kegiatan pengadaan peralatan
kebersihan kantor desa, bahan-bahan permbersih kantor desa dan
perawatan kendaraan dinas kepala dengan dengan anggaran sebesar
Rp.1.675.000,- yang bersumber dari ADD dan BHP dan terealisasi
sebesar sebesar Rp.1.675.000,- atau mencapai 100%.
12) Kegiatan Penyusunan Peraturan di Desa

12
Program kegiatan ini diarahkan untuk pembiayaan perencanaan,
penyusunan, pembahasan, penetapan dan pengesahan produk hukum
desa khususnya Peraturan Desa, Peraturan Kepala Desa dan
Keputusan Kepala Desa dengan. Anggaran yang dialokasikan untuk
penyediaan kebutuhan biaya ATK, foto copy, makan minum rapat, dan
honor tim dengan anggaran bersumber dari BHP sebesar
Rp.1.759.000,- terealisasi sebesar Rp.1.759.000,- atau mencapai
100%.
13) Kegiatan Penyusunan LPPDes dan LKPJ Kades
Program kegiatan ini dianggarkan untuk mendukung kelancaran
penyusunan Laporan Kepala Desa yang meliputi Laporan
Penyelenggaran Pemerintahan Desa (LPPD) Akhir Tahun Anggaran,
Laporan Keterangan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa (LKPP) Akhir
Tahun Anggaran, dan Informasi Penyelenggaraan Pemerintahan Desa
(IPPD). Anggaran kegiatan ini digunakan untuk pembiayaan ATK, foto
copy, biaya cetak, dokumentasi, makan minum rapat, honor tim dan
perjalanan dinas dengan anggaran yang bersumber dari BHP sebesar
Rp.1.445.000,- terealisasi sebesar Rp.1.445.000,- atau mencapai
100%.
14. Kegiatan Intensifikasi Pelunasan PBB
Program kegiatan ini dianggarkan bertujuan untuk meningkatan
pelunasan PBB agar tepat waktu melalui kegiatan rapat sosialisasi dan
dukungan operasional para petugas pungut PBB. Jenis kegiatan yang
dilaksanakan antara lain penyediaan ATK, foto copy, makan minum
rapat dan honor petugas dengan anggaran bersumber dari BHP
sebesar Rp.3.699.500,- terealisasi sebesar Rp.3.699.500,- atau
mencapai 100%.
15) Kegiatan Pengangkatan Perangkat Desa.
Program kegiatan ini dimaksudkan untuk mendukung kelancaran
operasional kegiatan Panitia Pengangkatan Perangkat Desa dan Panitia
Pengawasan Pengangkatan Perangkat Desa dalam rangka kegiatan
pengisian perangkat desa jabatan Kepala Dusun Ciputri. Anggaran
yang dialokasikan untuk memenuhi kebutuhan operasional panitia
pelaksana dan panitia pengawas meliputi ATK, foto copy, biaya cetak,
makan minum rapat, honor, perjalanan dinas, dan bantuan transport
dengan total anggaran sebesar Rp.20.019.000,- yang bersumber dari
ADD dan terealisasi sebesar Rp.20.019.00,- atau mencapai 100%.

13
B. BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA.
Untuk program kegiatan di Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa Tahun
Anggaran 2018, Pemerintah Desa Cimrutu mengalokasikan anggaran
sebesar Rp.1.223.968.000,- . Selanjutnya rincian dan penjelasan dari
program kerja dan pelaksanaan kegiatan bidang Pembangunan Desa
adalah sebagai berikut :
1. Program Kerja
Program kerja dari kegiatan ini diarahkan untuk mewujudkan
pelaksanaan pembangunan Desa yang dikelompokkan menjadi kegiatan
sebagai berikut :
1) Pembangunan/pemanfaatan/pemeliharaan tambatan perahu
2) Pembangunan dan pemeliharaan masjid dan musholla
3) Pembangunan/pemeliharaan lapangan desa
4) Pemeliharaan jembatan
5) Pembangunan/pengelolaan air bersih berskala desa
6) Pembinaan dan pengelolaan posyandu
7) Pembangunan drainase
8) Pembinaan dan pengelolaan PAUD
9) Pembangunan talud/bronjong
10) Pembangunan/pemanfaatan/pemeliharaan dan pengembangan
BUMDes
11) Rehab rumah tidak layak huni
12) Jambanisasi
13) Pemeliharaan jalan
14) Fasilitasi KB
2. Pelaksanaan
Dalam pelaksanaan program kegiatan di Bidang Pembangunan Desa
yang diarahkan untuk mewujudkan misi Pemerintah Desa Cimrutu yang
KESATU, yaitu “Meningkatkan pembangunan infrastruktur yang
mendukung perekonomian desa, seperti jalan, jembatan serta
infrastruktur strategis lainnya” misi yang KETIGA, yaitu : Meningkatkan
pembangunan di bidang pendidikan untuk mendorong peningkatan
kualitas sumber daya manusia agar memiliki kecerdasan dan daya saing
yang lebih baik” , misi yang KEDUA, yaitu : “Meningkatkan
pembangunan di bidang kesehatan untuk mendorong derajat
kesehatan masyarakat agar dapat bekerja lebih optimal dan memiliki
harapan hidup yang lebih panjang”, dan misi KEEMPAT, yaitu
“Meningkatkan pembangunan ekonomi dengan mendorong

14
semakin tumbuh dan berkembangnya pembangunan sarana dan
prasarana bidang pertanian dalam arti luas, industri, dan perdagangan “
maka di tahun 2018 dialokasi anggaran sebesar Rp.1.223.968.000,-
dapat dilaksanakan atau direalisasikan sebesar Rp.1.194.593.000,- atau
mencapai 97,60 %. Anggaran tersebut bersumber dari dari Dana Desa
(DD), Alokasi Dana Desa (ADD), Bantuan Keuangan Provinsi melalui
Program Ketahanan Masyarakat (PKM), dan Bantuan Kabupaten Bersifat
Khusus (BANKABSUS). Selanjutnya rincian dan uraian dari pelaksanaan
kegiatan dibidang Pembangunan Desa adalah sebagai berikut :
1) Pembangunan/Pemanfaatan/Pemeliharaan Tambatan Perahu
Jenis kegiatan pembangunan yang dilaksakan yaitu Pembangunan
Gudang Penyimpan Mesin Perahu Nelayan berlokasi di Dusun
Ciputri, dengan anggaran bersumber dari Dana Desa (DD) sebesar
Rp.25.000.000,-
2) Pembangunan Dan Pemeliharaan Masjid Dan Musholla
Jenis kegiatan yang dilaksakan yaitu Pengadaan Karpet untuk 25
Mushola dengan anggaran bersumber dari Dana Desa (DD) sebesar
Rp.9.000.000,-
3) Pembangunan/Pemeliharaan Lapangan Desa
Jenis kegiatan pembangunan yang dilaksakan yaitu Pengurugan
Lapang Sepak Bola Desa Cimrutu yang berlokasi di RT.02 RW.03
Dusun Cimrutu. Anggaran bersumber dari Dana Desa (DD) sebesar
Rp.104.624.541,-
4) Pemeliharaan Jembatan
Jenis kegiatan pembangunan yang dilaksanakan yaitu Pembangunan
Jembatan Kali Apur berlokasi di RT.04 RW.01 Dusun Kalenwedi.
Anggaran yang dialokasikan bersumber dari Dana Desa (DD) sebesar
Rp.30.000.000,-
5) Pembangunan/Pengelolaan Air Bersih Berskala Desa
Jenis kegiatan yang dilaksanakan yaitu Pengadaan Pipa PVC guna
mendukung kelancaran Program PAMSIMAS yang berlokasi di RT.02
RW.05 Dusun Ciputri. Anggaran yang dilakokasikan bersumber dari
Dana Desa (DD) sebesar Rp.34.934.400,-
6) Pembinaan Dan Pengelolaan Posyandu
Jenis kegiatan yang dilaksanakan berupa penyediaan ATK, peralatan
kantor dan honor untuk mendukung kelancaran tugas-tugas kader
posyandu. Anggaran yang dialokasikan bersumber dari Alikasi Dana
Desa (ADD) sebesar Rp.6.232.000,-

15
7) Pembangunan Drainase
Jenis kegiatan yang dilaksanakan yaitu berupa Pengadaan Gorong-
Gorong Diameter 40 cm untuk membantu para petani dalam
meperlancar saluran air yang tersumbat. Anggaran dialokasikan
bersumber dari Dana Desa (DD) sebesar Rp.10.530.000,-
8) Pembinaan Dan Pengelolaan PAUD
Jenis kegiatan yang dilaksanakan berupa pengadaan APE dan honor,
untuk membantu kelancaran tugas-tugas guru PAUD dengan
anggaran bersumber dari Alokasi Dana Desa (ADD) sebesar
Rp.2.200.000,-
9) Pembangunan Talud/Bronjong
Jenis kegiatan yang dilaksanakan yaitu pembangunan talud jalan
dengan tujuan untuk memperkuat badan jalan dan mencegah
pengikisan jalan oleh air. Anggaran yang dialokasikan bersumber dari
Dana Desa (DD) dan Bantuan Keuangan Kabupaten Bersifat Khusus
(BANKABSUS) sebesar Rp.523.944.650,- . Adapun kegiatan
pembangunan talud/bronjong yang dilaksanakan antara lain :
a) Pembangunan Talud Jalan Dusun Kalenwedi, berlokasi di Dusun
Kalenwedi dengan anggaran sebesar Rp.80.000.000,-
b) Pembangunan Talud Jalan Jambari, berlokasi di RT.03 RW.02
Dusun Kalenwedi dengan anggaran sebesar Rp.40.000.000,-
c) Pembangunan Talud Jalan Makam Cimrutu, berlokasi di Dusun
Cimrutu dengan anggaran sebesar Rp.70.000.000,-
d) Pembangunan Talud Jalan Kalenbebek, berlokasi di RT.03 RW.03
Dusun Cimrutu, dengan anggaran sebesar Rp.38.944.650,-
e) Pembangunan Talud Jalan Cimrutu Ciputri, berlokasi RT.05
RW.03 Dusun Cimrutu dengan anggaran sebesar Rp.40.000.000,-
f) Pembangunan Talud Jalan Salimin, berlokasi di RT.02 RW.06
Dusun Ciputri dengan anggaran sebesar Rp.100.000.000,-
g) Pembangunan Talud Jalan Rohana, berlokasi di RT.01 RW.06
Dusun Ciputri dengan anggaran sebesar Rp.30.000.000,-
h) Pembangunan Talud Jalan Kalenbebek, berlokasi di RT.03 RW.03
Dusun Cimrutu dengan anggaran sebesar Rp.125.000.000,-
10) Pembangunan/Pemanfaatan/Pemeliharaan Dan Pengembangan
BUMDes
Jenis kegiatan yang dilaksanakan yaitu Pembangunan Gedung
BUMDes yang berlokasi di RT.02 RW.05 Dusun Ciputri dengan
anggaran sebesar Rp.85.467.951,-

16
11) Rehab Rumah Tidak Layak Huni
Jenis kegiatan yang dilaksanakan yaitu Pemugaran Rumah Tidak
Layak Huni untuk 8 unit rumah tidak layak huni masyarakat tidak
mampu dengan anggaran sebesar Rp.84.360.000,- yang bersumber
dari Dana Desa (DD) dan Bantuan Program Ketahanan Masyarakat
Pemerintah Provinsi Jawa Tengah dan Swadaya Masyarakat.
12) Jambanisasi
Jenis kegiatan yang dilaksanakan yaitu Pengadaan Jamban Jongkok
dan Gorong-Gorong Diameter 80 cm untuk membantu masyarakat
tidak mampu dalam pembuatan MCK. Anggaran bersumber dari
Dana Desa (DD) sebesar Rp.14.978.000,-
13) Pemeliharaan Jalan
Jenis kegiatan yang dilaksanakan yaitu Peningkatan Jalan dengan
anggaran sebesar Rp.281.437.457,- bersumber dari Dana Desa (DD)
dan Swadaya Masyarakat, dengan rincian kegiatan sebagai berikut :
a. Peningkatan Jalan Ciula, lokasi di RT.01 RW.05 Dusun Ciputri
dengan anggaran sebesar Rp.63.219.357,-
b. Peningkatan Jalan Tanggul Kalenwedi, lokasi di Dusun Kalenwedi
dengan anggaran sebesar Rp. 63.219.357,-
c. Peningkatan Jalan Tobong Areng, lokasi di RT.02 RW.04 Dusun
Cimrutu dengan anggaran sebesar Rp.125.623.742,-
14) Fasilitasi KB
Jenis kegiatan yang dilaksanakan yaitu Pembentukan Kampung KB
Sejahtera, berlokasi di RW.04 Dusun Cimrutu. Anggaran yang
dalokasikan untuk penyediaan ATK, makan minum rapat, honor,
pembuatan gapura kampung KB, dan pembuatan papan nama
kampung KB dengan total anggaran sebesar Rp.11.259.000,- yang
bersumber dari Dana Desa (DD).

C. BIDANG PEMBINAAN KEMASYARAKATAN DESA


Dalam bidang Pembinaan Kemasyarakatan, Pemerintah Desa Cimrutu
Tahun Anggaran 2018 mengalokasikan anggaran sebesar Rp.93.484.000,-
Selanjutnya rincian dan penjelasan dari program kerja dan pelaksanaan
kegiatan bidang Pembinaan Kemasyarakatan adalah sebagai berikut :
1. Program Kerja
Program kerja dari kegiatan ini diarahkan untuk menciptakan
kondusivitas lembaga dan/atau kelompok masyarakat yang ada di Desa
yang dikelompokkan menjadi kegiatan pembinaan sebagai berikut :

17
1) Peningkatan Peran dan Fungsi Lembaga Kemasyarakatan RT RW;
2) Peningkatan Peran dan Fungsi Lembaga Kemasyarakatan LPPMD;
3) Peningkatan Peran dan Fungsi Lembaga Kemasyarakatan Karang
Taruna;
4) Peningkatan Ketentraman dan Ketertiban (Pembinaan Linmas);
5) Peringatan Hari Besar Nasional (HUT RI);
6) Peringatan Hari Jadi Kabupaten Cilacap;
7) Peringatan Hari Besar Keagamaan ;
8) Rapat Konsultasi PKK Desa
9) Rapat Koordinasi PKK Desa
10) Operasional PKK Desa
2. Pelaksanaan
Dalam pelaksanaan program kegiatan di Bidang Pembinaan
Kemasyarakatan yang diarahkan untuk mewujudkan visi misi
Pemerintah Desa Cimrutu maka di tahun 2018 dialokasikan anggaran
sebesar Rp.93.484.00,- dapat dilaksanakan atau direalisasikan sebesar
Rp.93.484.000,- atau mencapai 100%. Selanjutnya rincian dan uraian
dari pelaksanaan kegiatan dibidang Pembinaan Kemasyarakatan adalah
sebagai berikut :
1) Peningkatan Peran dan Fungsi Lembaga Kemasyarakatan RT RW
Jenis kegiatan yang dilaksanakan antara lain pengadaan ATK, foto
copy, makan minum rapat, honor tim, dan bantuan transport dalam
rangka pembinaan para Ketua RW dan Ketua RT sebanyak 31 orang.
Anggaran yang disediakan sebesar Rp.30.309.500,- bersumber dari
ADD.
2) Peningkatan Peran dan Fungsi Lembaga Kemasyarakatan LPPMD;
Jenis kegiatan yang dilaksanakan antara lain pengadaan ATK, foto
copy, makan minum rapat, honor tim, dan bantuan transport dalam
rangka pembinaan pengurus LPPMD sebanyak 7 orang . Anggaran
yang disediakan sebesar Rp.3.711.000,- bersumber dari ADD.
3) Peningkatan Peran dan Fungsi Lembaga Kemasyarakatan Karang
Taruna;
Jenis kegiatan yang dilaksanakan antara lain pengadaan ATK, foto
copy, makan minum rapat, honor tim, dan bantuan transport dalam
rangka pembinaan pengurus karang taruna desa dan dusun sebanyak
30 orang. Anggaran yang disediakan sebesar Rp.4.634.000,-
bersumber dari ADD.
4) Peningkatan Ketentraman dan Ketertiban (Pembinaan Linmas);

18
Jenis kegiatan yang dilaksanakan antara lain penyediaan makan
minum rapat pembinaan linmas dan honor Danton dan Anggota
Linmas Desa sebanyak 14 orang . Anggaran yang disediakan sebesar
Rp.3.660.000,- bersumber dari ADD.
5) Peringatan Hari Besar Nasional (HUT RI)
Jenis kegiatan yang dilaksanakan yaitu malam tasyakuran dan malam
resepsi HUT RI Tingkat Desa. Anggaran yang dialokasikan untuk
pembiayaan foto copy, cetak foto, pemasangan patok jalan, baner,
makan minum dan hiburan malam resepsi dengan anggaran sebesar
Rp.18.585.000,- yang bersumber dari ADD dan Swadaya Masyarakat.
6) Peringatan Hari Jadi Kabupaten Cilacap
Jenis kegiatan yang dilaksanakan antara lain penyediaan makan
minum dan spanduk hari jadi kabupaten cilacap tingkat desa dengan
anggaran yang disediakan sebesar Rp.1.200.000,- bersumber dari
ADD.
7) Peringatan Hari Besar Keagamaan.
Jenis kegiatan yang dilaksanakan antara lain berupa bantuan sewa
sound system dan sewa tratag kepada Panitia Peringatan Muludan dan
Rajaban Tingkat Dusun, dengan anggaran yang disediakan sebesar
Rp.6.000.000,- bersumber dari Dana BHR.
8) Rapat Konsultasi PKK Desa
Jenis kegiatan yang dilaksanakan antara lain penyediaan ATK, foto
copy dan penggandaan, makan minum rapat, honor tim, biaya
perjalanan dinas dan baner rapat, dengan anggaran yang disediakan
sebesar Rp.1.341.500,- bersumber dari ADD.
9) Rapat Koordinasi PKK Desa
Jenis kegiatan yang dilaksanakan antara lain penyediaan ATK, foto
copy dan penggandaan, makan minum rapat, honor tim, biaya
perjalanan dinas dan dokumenrasi, dengan anggaran yang disediakan
sebesar Rp.5.208.000,- bersumber dari ADD.
10) Operasional PKK Desa
Jenis kegiatan yang dilaksanakan antara lain penyediaan ATK, benda
pos, foto copy dan penggandaan, makan minum rapat, pakaian
seragam, honor tim, honor narasumber, biaya perjalanan dinas, baner
rapat, pemeliharaan data dinding, hadiah lomba, dan pengadaan
polibek dengan anggaran yang disediakan sebesar Rp.18.835.000,-
bersumber dari ADD.

19
D. BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA
Dalam bidang Pemberdayaan Masyarakat, Pemerintah Desa Cimrutu
Tahun Anggaran 2018 mengalokasikan anggaran sebesar Rp.19.390.000,-
Selanjutnya rincian dan penjelasan dari program kerja dan pelaksanaan
kegiatan bidang Pemberdayaan Masyarakat adalah sebagai berikut :
1. Program Kerja
Program kerja dari kegiatan ini diarahkan untuk mendorong terciptanya
pemberdayaan masyarakat yang ada di Desa yang dikelompokkan
menjadi kegiatan pemberdayaan sebagai berikut :
a) Bintek Kursus Pemerintah Desa/BPD dan Lembaga Kemasyarakatan
Desa
b) Kelompok Pemuda
c) Operasional KPMD
2. Pelaksanaan
Dalam pelaksanaan program kegiatan di Bidang Pemberdayaan
Masyarakat yang diarahkan untuk mewujudkan misi Pemerintah Desa
Cimrutu yang keempat, yaitu “Meningkatkan pembangunan ekonomi
dengan mendorong semakin tumbuh dan berkembangnya pembangunan
di bidang pertanian dalam arti luas, industri, dan perdagangan” dan misi
yang kelima, yaitu : “Menciptakan tata kelola pemerintahan yang baik
(good governance) berdasarkan demokratisasi, transparansi, penegakan
hukum, berkeadilan, kesetaraan gender dan mengutamakan pelayanan
kepada masyarakat”, maka di tahun 2018 dialokasi anggaran sebesar Rp
19.390.000,- yang bersumber dari Dana Desa (DD) dan dapat
dilaksanakan atau direalisasikan sebesar 19.390.000,- atau mencapai
100%. Selanjutnya rincian dan uraian dari pelaksanaan kegiatan
dibidang Pemberdayaan Masyarakat adalah sebagai berikut :
1) Bintek Kursus Pemerintah Desa/BPD dan Lembaga Kemasyarakatan
Desa
Jenis kegiatan yang dilaksanakan berupa Pelatihan Siskeudes guna
meningkatkan kemampuan aparatur pemerintah desa dalam
penguasaan dan pengelolaan keuangan desa berbasis aplikasi
Siskeudes. Anggaran yang disediakan sebesar Rp.7.500.000,- yang
bersumber dari Dana Desa (DD).
2) Kelompok Pemuda
Jenis kegiatan yang dilaksanakan berupa pengadaan ATK, foto copy
dan penggandaan, makan minum rapat, honor tim, honor narasumber
dan bantuan transport guna mendukung kelancaran pembinaan

20
generasi muda. Anggaran yang dialokasikan sebesar Rp.6.890.000,-
yang bersumber dari Dana Desa (DD).
3) Operasional KPMD
Jenis kegiatan yang dilaksanakan berupa pengadaan ATK, foto copy,
benda pos, bantuan transport guna mendukung kelancaran
operasional KPMD. Anggaran yang dialokasikan sebesar
Rp.5.000.000,- yang bersumber dari Bantuan Pemerintah Provinsi.

E. PEMBIAYAAN DESA
Program kerja pembiayaan diarahkan pada kegiatan pengembangan Badan
Usaha Milik Desa (BUMDes) berupa penyertaan modal desa untuk bantuan
modal usaha BUMDes dengan alokasi anggaran sebesar Rp.20.000.000,-
yang bersumber dari Program Ketahanan Masyarakat Bantuan Keuangan
Pemerintah Provinsi dan terealisasi sebesar Rp.20.000.000,- atau mencapai
100%.

F. PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA


1. Peraturan Desa tentang APBDesa
a) Peraturan Desa tentang APBDesa
Peraturan Desa tentang APBDesa Tahun Anggaran 2018 ditetapkan
dengan Peraturan Desa Cimrutu Nomor 1 Tahun 2018 pada tanggal 23
Januari 2018 dan diundangkan dalam Lembaran Desa Cimrutu Tahun
2018 Nomor 1 pada tanggal 23 Januari 2018. Adapun Anggaran
pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) Cimrutu Tahun Anggaran
2018 adalah sebagai berikut :
1. Pendapatan Desa Rp.1.993.269.000,-
2. Belanja Desa
a. Bidang Pemerintahan Rp. 633.957.000,-
b. Bidang Pembangunan Rp.1.226.438.000,-
c. Bidang Pembinaan Rp. 93.484.000,-
d. Bidang Pemberdayaan Rp. 19.390.000,-
e. Bidang Tak Terduga Rp. 0 ,-
Jumlah Belanja Rp.1.973.269.000,-
Surplus/Defisit Rp. 20.000.000,-
3. Pembiayaan Desa
a. Penerimaan Pembiayaan Rp. 0 ,-
b. Pengeluaran Pembiayaan Rp. 20.000.000,-
Selisih Pembiayaan (a-b) Rp. (20.000.000,-)

21
b) Peraturan Desa tentang Perubahan APBDesa
Peraturan Desa tentang Perubahan APBDesa Tahun Anggaran 2018
ditetapkan dalam Peraturan Desa Cimrutu Nomor 3 Tahun 2018.
Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran
2018 dengan rincian sebagai berikut :
1. Pendapatan Desa
a. Semula Rp.1.993.269.000,-
b. bertambah/berkurang Rp. 2.044.000,-
Jumlah pendapatan setelah perubahan Rp.1.991.225.000,-
2. Belanja Desa
2.1. Bidang Pemerintahan
a. Semula Rp. 633.957.000,-
b. Bertambah/berkurang Rp. 426.000,-
Jumlah setelah perubahan Rp. 634.383.000,-
2.1. Bidang Pembangunan
a. Semula Rp.1.226.438.000,-
b. Bertambah/berkurang Rp. 2.470.000,-
Jumlah setelah perubahan Rp.1.223.968.000,-
2.2. Bidang Pembinaan
a. Semula Rp. 93.484.000,-
b. Bertambah/berkurang Rp. 0 ,-
Jumlah setelah perubahan Rp. 93.484.000,-
2.3. Bidang Pemberdayaan
a. Semula Rp. 19.390.000,-
b. Bertambah/berkurang Rp. 0 ,-
Jumlah setelah perubahan Rp. 19.390.000,-
2.4. Bidang Tak Terduga
a. Semula Rp. 0 ,-
b. Bertambah/berkurang Rp. 0 ,-
Jumlah setelah perubahan Rp. 0 ,-
Jumlah Belanja setelah perubahan Rp.1.971.225.000,-
Surplus/Defisit setelah perubahan Rp. 20.000.000,-
3. Pembiayaan Desa
3.1. Penerimaan Pembiayaan
a. Semula Rp. 0 ,-
b. Bertambah/berkurang Rp. 0 ,-
Jumlah setelah perubahan Rp. 0 ,-
3.2. Pengeluaran Pembiayaan

22
a. Semula Rp. 20.000.000,-
b. Bertambah/berkurang Rp. 0 ,-
Jumlah setelah perubahan Rp. 20.000.000,-
Selisih Pembiayaan Rp.(20.000.000,-)
setelah perubahan (a-b)

2. Peraturan Desa tentang Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan


APBDesa
Peraturan Desa tentang Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan
APBDesa Tahun Anggaran 2018 ditetapkan dengan Peraturan Desa
Cimrutu Nomor 1 Tahun 2019 tentang Laporan Pertanggungjawaban
Realisasi Pelaksanaan APBDes Tahun 2018. Adapun
Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan APBDesa Tahun Anggaran
2018 adalah sebagai berikut :
1. Pendapatan Desa
a. Jumlah anggaran Rp.1.971.225.000,-
b. Jumlah Realisasi Rp.1.882.150.000,-
Lebih/kurang anggaran Rp. 109.075.000,-
2. Belanja Desa
2.1. Bidang Pemerintahan
a. Jumlah anggaran Rp. 634.383.000,-
b. Jumlah Realisasi Rp. 554.683.000,-
Lebih/kurang anggaran Rp. 79.700.000,-
2.2. Bidang Pembangunan
a. Jumlah anggaran Rp.1.223.968.000,-
b. Jumlah Realisasi Rp.1.194.593.001,-
Lebih/kurang anggaran Rp. 29.375.000,-
2.3. Bidang Pembinaan
a. Jumlah anggaran Rp. 93.484.000,-
b. Jumlah Realisasi Rp. 93.484.000,-
Lebih/kurang anggaran Rp. 0 ,-
2.4. Bidang Pemberdayaan
a. Jumlah anggaran Rp. 19.390.000,-
b. Jumlah Realisasi Rp. 19.390.000,-
Lebih/kurang anggaran Rp. 0 ,-
2.5. Bidang Tak Terduga
a. Jumlah anggaran Rp. 0 ,-
b. Jumlah Realisasi Rp. 0 ,-

23
Lebih/kurang anggaran Rp. 0 ,-
Jumlah realisasi belanja Rp.1.882.150.000,-
Surplus/Defisit Rp. 20.000.000,-
3. Pembiayaan Desa
3.1. Penerimaan Pembiayaan
a. Jumlah anggaran Rp. 0 ,-
b. Jumlah Realisasi Rp. 0 ,-
Lebih/kurang anggaran Rp. 0 ,-
3.2. Pengeluaran Pembiayaan
a. Jumlah anggaran Rp. 20.000.000,-
b. Jumlah Realisasi Rp. 20.000.000,-
Lebih/kurang anggaran Rp. 0 ,-
Selisih Pembiayaan (a-b) Rp. 0 ,-
4. Jumlah SiLPA Rp. 0 ,-

3. Rincian APBDesa, Rincian Perubahan APBDesa dan Realisasi APBDesa


Tahun Anggaran 2018 sebagaimana terlampir.

G. KEBERHASILAN YANG DICAPAI, PERMASALAHAN YANG DIHADAPI


DAN UPAYA YANG DITEMPUH.
Keberhasilan program dan kegiatan Pemerintah Desa Cimrutu yang
dicapai selama tahun 2018 adalah sebagai berikut :
1. Keberhasilan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa
1) Terlaksananya Kegiatan pembayaran penghasilan tetap dan
tunjangan;
2) Terlaksananya Kegiatan operasional pemerintah desa;
3) Terlaksananya Kegiatan peningkatan sarana prasarana aparatur
pemerintah desa;
4) Terlaksananya Kegiatan tertib administrasi umum;
5) Terlaksananya Kegiatan tertib adsministrasi kependudukan;
6) Terlaksananya Kegiatan tertib administrasi keuangan desa;
7) Terlaksananya Kegiatan monitoring dan evaluasi pemerintah desa oleh
BPD;
8) Terlaksananya Kegiatan penyelenggaraan perencanaan pembangunan
desa (MUSRENBANGDES);
9) Terlaksananya Kegiatan musyawarah desa (MUSDES);
10) Terlaksananya Kegiatan pembangunan sarana dan prasarana
pemerintah desa;

24
11) Terlaksananya Kegiatan pemeliharaan sarana dan prasarana
pemerintah desa;
12) Terlaksananya Kegiatan penyusunan peraturan di desa;
13) Terlaksananya Kegiatan penerimaan kunjungan kerja/tamu dari
lembaga pemerintah maupun non pemerintah;
14) Terlaksananya Kegiatan penyusunan LPJ Kepala Desa (LPPD dan
LKPJ);
15) Terlaksananya Kegiatan intensifikasi pelunasan PBB;
16) Terlaksananya Kegiatan pengangkatan perangkat desa.
2. Keberhasilan Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa
1) Terlaksananya Pembangunan Gudang Penyimpan Mesin Perahu
Nelayan berlokasi di Dusun Ciputri
2) Terlaksananya Pengadaan Karpet untuk 25 Mushola
3) Terlaksananya Pengurugan Lapang Sepak Bola Desa Cimrutu yang
berlokasi di RT.02 RW.03 Dusun Cimrutu
4) Terlaksananya Pembangunan Jembatan Kali Apur berlokasi di RT.04
RW.01 Dusun Kalenwedi
5) Terlaksananya Pengadaan Pipa PVC guna mendukung kelancaran
Program PAMSIMAS yang berlokasi di RT.02 RW.05 Dusun Ciputri
6) Terlaksananya Pembinaan Dan Pengelolaan Posyandu
7) Terlaksananya Pengadaan Gorong-Gorong Diameter 40 Untuk
Drainase
8) Terlaksananya Pembinaan Dan Pengelolaan PAUD
9) Terlaksananya Pembangunan Talud Jalan Dusun Kalenwedi, berlokasi
di Dusun Kalenwedi
10) Terlaksananya Pembangunan Talud Jalan Jambari berlokasi di RT.03
RW.02 Dusun Kalenwedi
11) Terlaksananya Pembangunan Talud Jalan Makam Cimrutu, berlokasi
di Dusun Cimrutu
12) Terlaksananya Pembangunan Talud Jalan Kalenbebek, berlokasi di
RT.03 RW.03 Dusun Cimrutu,
13) Terlaksananya Pembangunan Talud Jalan Cimrutu Ciputri, berlokasi
RT.05 RW.03 Dusun Cimrutu
14) Terlaksananya Pembangunan Talud Jalan Salimin, berlokasi di RT.02
RW.06 Dusun Ciputri

25
15) Terlaksananya Pembangunan Talud Jalan Rohana, berlokasi di RT.01
RW.06 Dusun Ciputri
16) Terlaksananya Pembangunan Talud Jalan Kalenbebek, berlokasi di
RT.03 RW.03 Dusun Cimrutu
17) Terlaksananya Pembangunan Gedung BUMDes yang berlokasi di
RT.02 RW.05 Dusun Ciputri
18) Terlaksananya Pemugaran Rumah Tidak Layak Huni untuk 8 unit
rumah.
19) Terlaksananya Pengadaan Jamban Jongkok dan Gorong-Gorong
Diameter 80 cm
20) Terlaksananya Peningkatan Jalan Ciula, lokasi di RT.01 RW.05 Dusun
Ciputri
21) Terlaksananya Peningkatan Jalan Tanggul Kalenwedi, lokasi di Dusun
Kalenwedi
22) Terlaksananya Peningkatan Jalan Tobong Areng, lokasi di RT.02
RW.04 Dusun Cimrutu.
23) Terlaksananya Pembentukan Kampung KB Sejahtera, berlokasi di
RW.04 Dusun Cimrutu.
3. Keberhasilan Bidang Pembinaan Kemasyarakatan
1) Terlaksananya Peningkatan Peran dan Fungsi Lembaga
Kemasyarakatan RT RW;
2) Terlaksananya Peningkatan Peran dan Fungsi Lembaga
Kemasyarakatan LPPMD;
3) Terlaksananya Peningkatan Peran dan Fungsi Lembaga
Kemasyarakatan Karang Taruna;
4) Terlaksananya Peningkatan Ketentraman dan Ketertiban (Pembinaan
Linmas);
5) Terlaksananya Peringatan Hari Besar Nasional (HUT RI);
6) Terlaksananya Peringatan Hari Jadi Kabupaten Cilacap;
7) Terlaksananya Peringatan Hari Besar Keagamaan ;
8) Terlaksananya Rapat Konsultasi PKK Desa
9) Terlaksananya Rapat Koordinasi PKK Desa
10) Terlaksananya Operasional PKK Desa

4. Keberhasilan Bidang Pemberdayaan Masyarakat

26
1) Terlaksananya Bintek Kursus Pemerintah Desa/BPD dan Lembaga
Kemasyarakatan Desa
2) Terlaksanya Pembinaan Kelompok Pemuda
3) Terlaksananya Operasional KPMD
Sedangkan permasalahan yang dihadapi dalam pelaksanaan program
kegiatan tersebut diatas antara lain :
1) Penyaluran anggaran yang bersumber dari Pendapatan transfer Rekening
Kas Umum Daerah ke Rekening Desa yang terkadang mengalami
keterlambatan, sehingga berakibat pada telatnya pelaksanaan program
kegiatan;
2) Penyusunan laporan pelaksanaan kegiatan yang terkadang mundur
dikarenakan belum selesainya program kegiatan sesuai target atau jadwal
yang direncanakan dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran.
3) Terjadi penurunan poduksi pertanian masyarakat secara drastis disebabkan
gagal panen karena kondisi alam seperti banjir dan serangan hama,
sehingga program kegiatan yang bersumber dari Pendapatan Asli Desa dan
Swadaya Masyarakat tidak terealisasi.

Dari berbagai permasalahan yang muncul dalam pelaksanaan program


kegiatan, maka upaya yang dicapai untuk mengatasi permasalahan tersebut
antara lain :
1) Waktu Pelaksanaan kegiatan disesuaikan dengan penyaluran anggaran dari
pendapatan transfer yang diterima dari Rekening Kas Umum Daerah ke
Rekening as Desa;
2) Waktu penyusunan Perubahan APBDesa, diupayakan untuk pembangunan
fisik agar dipercepat pelaksanaannya agar keadaan atau cuaca tidak
mengganggu pelaksanaan kegiatan fisik dan juga agar tidak terjadi
pelaksanaan kegiatan melebihi tahun anggaran; dan
3) Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Aparatur Pemerintah Desa melalui
Bimbingan Teknis, workshop maupun seminar dibidang perencanaan,
penatausahaan dan penyusunan laporan.
4) Mengusulkan bantuan kepada pemerintah untuk pembangunan
insfrastruktur pertanian yang berskala besar dan tidak mampu didanai oleh
Pemerintah Desa.

27
BAB III

PENUTUP

A. KESIMPULAN
Penyelenggaraan pemerintahan Desa, pelaksanaan
pembangunan, pembinaan kemasyarakatan serta pemberdayaan
masyarakat tahun 2018 didasarkan pada peraturan perundang-
undangan yang berlaku, dan mengakomodasi kebutuhan masyarakat
sesuai Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa
( RPJMDesa) tahun 2016-2022 yang telah ditindaklanjuti dengan
Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDesa) tahun 2018 serta
mengerahkan segala kemampuan sumber daya aparatur dalam
melaksanakan program kegiatan.
Kendati demikian dengan mencermati hasil
penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan,
pembinaan kemasyarakatan dan pemberdayaan masyarakat Desa
Cimrutu tahun 2018, maka disadari bahwa apa yang telah dilakukan
selama tahun 2018 disamping telah menghasilkan kemajuan-
kemajuan yang cukup signifikan membawa perubahan pada
peningkatan kesejahteraan masyarakat, tetapi juga masih
menyisakan beberapa hal yang belum terselesaikan secara tuntas
karena dihadapkan beberapa kendala dan hambatan, sehingga hal
ini masih perlu dan relevan untuk semakin dicermati penangannya
pada waktu mendatang.
Oleh karena itu sangat perlu didukung adanya penyempurnaan
strategi dan kebijakan serta komitmen bersama sebagai modal dasar
dalam pelaksanaan pembangunan dengan harapan akan
mempercepat penyelesaian permasalahan dan perolehan hasilnya
semakin maksimal.

B. UCAPAN TERIMA KASIH


Penyelenggaraan pemerintahan Desa, pelaksanaan
pembangunan, pembinaan kemasyarakatan serta pemberdayaan
masyarakat tahun 2018 yang dilaksanakan oleh segenap komponen
masyarakat desa tidak luput dari berbagai masukan bimbingan
serta arahan dari berbagai pihak. Untuk itu atas nama Pemerintah
Desa Cimrutu mengucapkan terima kasih dan penghargaan yang
setinggi-tingginya, Kepada:

28
1. Bapak Muji Utomo, AP.MM selaku Camat Patimuan yang lama
dan Bapak Iskandar Zulkarnaen Siregar, SSTP, M.Si selaku Camat
Patimuan yang baru beserta seluruh jajarannya;
3. Segenap Perangkat Desa, BPD dan seluruh pengurus
lembaga kemasyarakatan Desa Cimrutu; dan
4. Seluruh Masyarakat Desa Cimrutu Kecamatan Patimuan
Kabupaten Cilacap.

C. SARAN
Penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa
(LPPD) ini merupakan implementasi dari Peraturan Pemerintah Nomor
43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang
Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, yang selanjutnya ditindaklanjuti
dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 46 Tahun 2016
tentang Laporan Kepala Desa. Disebutkan bahwa Kepala Desa wajib
menyampaikan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa kepada
Bupati, Laporan Keterangan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa
kepada BPD, dan menyampaikan Informasi Penyelenggaraan
Pemerintahan Desa kepada masyarakat.
Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa ini
merupakan salah satu wujud pertanggungjawaban
pelaksanaan tugas pokok, fungsi dan strategi Pemerintah Desa
Cimrutu sebagai pelaksanaan dari Visi, Misi dan Tujuan yang telah
ditetapkan dan untuk mengetahui sejauhmana perkembangan yang
terjadi sebagai bahan untuk pembinaan, pengawasan dan
pengendalian penyelenggaraan pemerintahan di Desa.
Disadari secara substansi, redaksional dan outline dalam
laporan ini masih banyak kekurangan, namun dengan upaya yang
sungguh-sungguh dan segala saran, kritik dan masukan sangat
kami harapkan untuk penyempuraan laporan ini di waktu
mendatang.

Cimrutu, 25 Januari 2018


KEPALA DESA CIMRUTU

SURIP RIADI

29
LAMPIRAN - 1

RINCIAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA

TAHUN ANGGARAN 2018

1. Pendapatan Desa Rp. 1.993.269.000,-


2. Belanja Desa
a. Bidang Pemerintahan Rp. 633.957.000,-
b. Bidang Pembangunan Rp.1.226.438.000,-
c. Bidang Pembinaan Rp. 93.484.000,-
d. Bidang Pemberdayaan Rp. 19.390.000,-
e. Bidang Tak Terduga Rp. 0 ,-
Jumlah Belanja Rp.1.973.269.000,-
Surplus/Defisit Rp. 20.000.000,-
3. Pembiayaan Desa
a. Penerimaan Pembiayaan Rp. 0 ,-
b. Pengeluaran Pembiayaan Rp. 20.000.000,-
Selisih Pembiayaan ( a – b ) Rp. (20.000.000,-)
LAMPIRAN - 2

RINCIAN
PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
TAHUN ANGGARAN 2018

1. Pendapatan Desa
a. Semula Rp.1.993.269.000,-
b. bertambah/berkurang Rp. 2.044.000,-
Jumlah pendapatan setelahperubahan Rp.1.991.225.000,-
2. Belanja Desa
2.1. Bidang Pemerintahan
a. Semula Rp. 633.957.000,-
b. Bertambah/berkurang Rp. 426.000,-
Jumlah setelah perubahan Rp. 634.383.000,-
2.1. Bidang Pembangunan
a. Semula Rp.1.226.438.000,-
b. Bertambah/berkurang Rp. 2.470.000,-
Jumlah setelah perubahan Rp.1.223.968.000,-
2.2. Bidang Pembinaan
a. Semula Rp. 93.484.000,-
b. Bertambah/berkurang Rp. 0 ,-
Jumlah setelah perubahan Rp. 93.484.000,-
2.3. Bidang Pemberdayaan
a. Semula Rp. 19.390.000,-
b. Bertambah/berkurang Rp. 0 ,-
Jumlah setelah perubahan Rp. 19.390.000,-
2.4. Bidang Tak Terduga
a. Semula Rp. 0 ,-
b. Bertambah/berkurang Rp. 0 ,-
Jumlah setelah perubahan Rp. 0 ,-
Jumlah Belanja setelah perubahan Rp.1.971.225.000,-
Surplus/Defisit setelah perubahan Rp. 20.000.000,-
3. Pembiayaan Desa
3.1. Penerimaan Pembiayaan
a. Semula Rp. 0 ,-
b. Bertambah/berkurang Rp. 0 ,-
Jumlah setelah perubahan Rp. 0 ,-
3.2. Pengeluaran Pembiayaan
a. Semula Rp. 20.000.000,-
b. Bertambah/berkurang Rp. 0 ,-
Jumlah setelah perubahan Rp. 20.000.000,-

Selisih Pembiayaan setelah perubahan (a-b) Rp.(20.000.000,-)


RINCIAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA CIMRUTU
TAHUN ANGGARAN 2018

KODE ANGGARAN
URAIAN KET.
REKENING (Rp)
1 4 6
1 PENDAPATAN
1.1 Pendapatan Asli Desa 178.435.000
1.1.3 Swadaya, Partisipasi dan Gotong Royong 178.435.000
1.2 Pendapatan Transfer 1.812.790.000
1.2.1 Dana Desa 1.041.191.000
1.2.2 Bagi Hasil Pajak dan Retribusi 54.830.000
1.2.3 Alokasi Dana Desa 536.769.000
1.2.4 Bantuan Keuangan Provinsi 55.000.000
1.2.5 Bantuan Keuangan Kabupaten/Kota 125.000.000
JUMLAH PENDAPATAN 1.991.225.000
2 BELANJA
2.1 BIDANG PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DESA 634.383.000
2.1.1 Pembayaran Penghasilan Tetap dan Tunjangan 479.715.000
2.1.1.1 Belanja Pegawai 479.715.000
2.1.1.1.1 Penghasilan Tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa 279.415.000
2.1.1.1.4 Tunjangan Kepala Desa dan Perangkat Desa 163.700.000
2.1.1.1.6 Tunjangan BPD dan Anggotanya 36.600.000
2.1.2 Kegiatan Operasional Pemerintah Desa 1.620.000
2.1.2.2 Belanja Barang dan Jasa 1.620.000
2.1.2.2.1 Belanja Listrik, Air, Telepon, Fax/Internet 1.620.000
Kegiatan Peningkatan Sarana Prasarana Aparatur
2.1.5 64.113.000
Pemerintah Desa
2.1.5.2 Belanja Barang dan Jasa 19.491.000
2.1.5.2.1 Belanja Listrik, Air, Telepon, Fax/Internet 2.400.000
2.1.5.2.8 Belanja Pakaian Dinas dan Atributnya 10.100.000
2.1.5.2.18 Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga 3.115.000
2.1.5.2.23 Belanja Surat Kabar dan Majalah 900.000
2.1.5.2.99 Belanja Barang dan Jasa Desa Lainnya 2.976.000
2.1.5.3 Belanja Modal 44.622.000
2.1.5.3.19 Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga 500.000
2.1.5.3.21 Belanja Modal Komputer 44.122.000
2.1.6 Kegiatan Tertib Administrasi Umum 3.430.200
2.1.6.2 Belanja Barang dan Jasa 3.430.200
2.1.6.2.2 Belanja Alat Tulis Kantor 441.000
2.1.6.2.4 Belanja Benda Pos dan Materai 72.000
2.1.6.2.6 Belanja Fotocopy, Cetak dan Penggandaan 97.200
2.1.6.2.24 Belanja Bantuan Transport 2.820.000
2.1.7 Kegiatan Tertib Administrasi Kependudukan 1.301.000
2.1.7.2 Belanja Barang dan Jasa 1.301.000
2.1.7.2.2 Belanja Alat Tulis Kantor 443.000
2.1.7.2.6 Belanja Fotocopy, Cetak dan Penggandaan 18.000
2.1.7.2.16 Belanja Perjalanan Dinas 840.000
2.1.8 Kegiatan Tertib Administrasi Keuangan Desa 28.007.800
2.1.8.1 Belanja Pegawai 24.300.000
2.1.8.1.99 Belanja Pegawai Desa Lainnya 24.300.000
2.1.8.2 Belanja Barang dan Jasa 3.707.800
KODE ANGGARAN
URAIAN KET.
REKENING (Rp)
1 4 6
2.1.8.2.2 Belanja Alat Tulis Kantor 2.096.000
2.1.8.2.4 Belanja Benda Pos dan Materai 330.000
2.1.8.2.6 Belanja Fotocopy, Cetak dan Penggandaan 721.800
2.1.8.2.24 Belanja Bantuan Transport 560.000
Kegiatan Monitoring dan Evaluasi Pemerintah Desa oleh
2.1.9 3.871.500
BPD
2.1.9.2 Belanja Barang dan Jasa 3.871.500
2.1.9.2.2 Belanja Alat Tulis Kantor 501.500
2.1.9.2.6 Belanja Fotocopy, Cetak dan Penggandaan 30.000
2.1.9.2.16 Belanja Perjalanan Dinas 140.000
2.1.9.2.24 Belanja Bantuan Transport 2.100.000
2.1.9.2.99 Belanja Barang dan Jasa Desa Lainnya 1.100.000
Kegiatan Penyelenggaraan Perencanaan Desa
2.1.14 1.814.000
(Musrenbangdes)
2.1.14.2 Belanja Barang dan Jasa 1.814.000
2.1.14.2.2 Belanja Alat Tulis Kantor 244.000
2.1.14.2.6 Belanja Fotocopy, Cetak dan Penggandaan 85.000
2.1.14.2.7 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 600.000
2.1.14.2.14 Belanja Honorarium Tim/Panitia 390.000
2.1.14.2.16 Belanja Perjalanan Dinas 245.000
2.1.14.2.17 Belanja Dekorasi dan Dokumentasi 250.000
2.1.15 Kegiatan Musyawarah Desa 1.079.500
2.1.15.2 Belanja Barang dan Jasa 1.079.500
2.1.15.2.2 Belanja Alat Tulis Kantor 239.500
2.1.15.2.6 Belanja Fotocopy, Cetak dan Penggandaan 90.000
2.1.15.2.7 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 750.000
Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana
2.1.17 16.049.500
Pemerintah Desa
2.1.17.3 Belanja Modal 16.049.500
2.1.17.3.49 Belanja Modal Bangunan Taman 16.049.500
Kegiatan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pemerintah
2.1.18 1.675.000
Desa
2.1.18.2 Belanja Barang dan Jasa 1.675.000
2.1.18.2.3 Belanja Alat-alat Kebersihan dan Bahan Pembersih 475.000
2.1.18.2.12 Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor 1.200.000
2.1.19 Kegiatan Penyusunan Peraturan di Desa 1.759.000
2.1.19.2 Belanja Barang dan Jasa 1.759.000
2.1.19.2.2 Belanja Alat Tulis Kantor 433.000
2.1.19.2.6 Belanja Fotocopy, Cetak dan Penggandaan 126.000
2.1.19.2.7 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 400.000
2.1.19.2.14 Belanja Honorarium Tim/Panitia 520.000
2.1.19.2.16 Belanja Perjalanan Dinas 280.000
Kegiatan Penerimaan Kunjungan Kerja/tamu dari Lemb
2.1.20 4.784.000
Pemerintah/non Pemerintah
2.1.20.2 Belanja Barang dan Jasa 4.784.000
2.1.20.2.99 Belanja Barang dan Jasa Desa Lainnya 4.784.000
2.1.21 Kegiatan Penyusunan LPPDes dan LKPJ Kades 1.445.000
2.1.21.2 Belanja Barang dan Jasa 1.445.000
2.1.21.2.2 Belanja Alat Tulis Kantor 426.000
2.1.21.2.6 Belanja Fotocopy, Cetak dan Penggandaan 69.000
2.1.21.2.7 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 360.000
KODE ANGGARAN
URAIAN KET.
REKENING (Rp)
1 4 6
2.1.21.2.14 Belanja Honorarium Tim/Panitia 520.000
2.1.21.2.16 Belanja Perjalanan Dinas 70.000
2.1.22 Kegiatan Intensifikasi Pelunasan PBB 3.699.500
2.1.22.2 Belanja Barang dan Jasa 3.699.500
2.1.22.2.2 Belanja Alat Tulis Kantor 1.274.000
2.1.22.2.6 Belanja Fotocopy, Cetak dan Penggandaan 175.500
2.1.22.2.7 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 250.000
2.1.22.2.14 Belanja Honorarium Tim/Panitia 2.000.000
2.1.23 Kegiatan Pendistribusian Raskin -
2.1.23.2 Belanja Barang dan Jasa -
2.1.23.2.2 Belanja Alat Tulis Kantor -
2.1.23.2.4 Belanja Benda Pos dan Materai -
2.1.23.2.6 Belanja Fotocopy, Cetak dan Penggandaan -
2.1.23.2.14 Belanja Honorarium Tim/Panitia -
2.1.23.2.16 Belanja Perjalanan Dinas -
2.1.26 Kegiatan Pengangkatan Perangkat Desa 20.019.000
2.1.26.2 Belanja Barang dan Jasa 20.019.000
2.1.26.2.2 Belanja Alat Tulis Kantor 1.566.000
2.1.26.2.4 Belanja Benda Pos dan Materai 48.000
2.1.26.2.6 Belanja Fotocopy, Cetak dan Penggandaan 1.475.000
2.1.26.2.7 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 4.375.000
2.1.26.2.14 Belanja Honorarium Tim/Panitia 1.945.000
2.1.26.2.16 Belanja Perjalanan Dinas 350.000
2.1.26.2.17 Belanja Dekorasi dan Dokumentasi 655.000
2.1.26.2.24 Belanja Bantuan Transport 8.250.000
2.1.26.2.99 Belanja Barang dan Jasa Desa Lainnya 1.355.000

2.2 BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA 1.223.968.000


Kegiatan Pembangunan/pemanfaatan/pemeliharaan
2.2.1 25.000.000
Tambatan Perahu
2.2.1.3 Belanja Modal 25.000.000
2.2.1.3.27 Belanja Modal Bangunan Gudang 25.000.000
Kegiatan Pembangunan dan Pemeliharaan Masjid dan
2.2.4 9.000.000
Mushola
2.2.4.2 Belanja Barang dan Jasa 9.000.000
2.2.4.2.99 Belanja Barang dan Jasa Desa Lainnya 9.000.000

2.2.7 Kegiatan Pembangunan/pemeliharaan Lapangan Desa 104.624.541

2.2.7.3 Belanja Modal 104.624.541


2.2.7.3.14 Belanja Modal Tanah Penggunaan Lainnya 104.624.541
2.2.9 Kegiatan Pemeliharaan Jembatan 30.000.000
2.2.9.3 Belanja Modal 30.000.000
2.2.9.3.54 Belanja Modal Jembatan 30.000.000
Kegiatan Pembangunan/pengelolaan Air Bersih Berskala
2.2.10 34.934.400
Desa
2.2.10.2 Belanja Barang dan Jasa 34.934.400
2.2.10.2.99 Belanja Barang dan Jasa Desa Lainnya 34.934.400
2.2.13 Kegiatan Pembinaan & Pengelolaan Posyandu 6.232.000
2.2.13.2 Belanja Barang dan Jasa 6.232.000
2.2.13.2.2 Belanja Alat Tulis Kantor 115.000
KODE ANGGARAN
URAIAN KET.
REKENING (Rp)
1 4 6
2.2.13.2.18 Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga 1.797.000
2.2.13.2.99 Belanja Barang dan Jasa Desa Lainnya 4.320.000
2.2.14 Kegiatan Pembangunan Drainase 10.530.000
2.2.14.2 Belanja Barang dan Jasa 10.530.000
2.2.14.2.99 Belanja Barang dan Jasa Desa Lainnya 10.530.000
2.2.16 Kegiatan Pembinaan & Pengelolaan PAUD 2.200.000
2.2.16.2 Belanja Barang dan Jasa 2.200.000
2.2.16.2.14 Belanja Honorarium Tim/Panitia 1.200.000
Belanja Pemeliharaan Bangunan, Taman dan Sarana
2.2.16.2.19 1.000.000
Prasarana
2.2.18 Kegiatan Pembangunan Talud / Bronjong 523.944.650
2.2.18.3 Belanja Modal 523.944.650
2.2.18.3.53 Belanja Modal Jalan 523.944.650
Kegiatan Pembangunan/pemanfaatan/pemeliharaan &
2.2.20 85.467.952
Pengembangan BUMDes
2.2.20.3 Belanja Modal 85.467.952
2.2.20.3.50 Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja Lainnya 85.467.952
2.2.30 Kegiatan Rehab Rumah Tidak Layak Huni 84.360.000
2.2.30.3 Belanja Modal 84.360.000
2.2.30.3.51 Belanja Modal Bangunan Tempat Tinggal 84.360.000
2.2.31 Kegiatan Jambanisasi 14.978.000
2.2.31.2 Belanja Barang dan Jasa 14.978.000
2.2.31.2.99 Belanja Barang dan Jasa Desa Lainnya 14.978.000
2.2.32 Kegiatan Pemeliharaan Jalan 281.437.458
2.2.32.3 Belanja Modal 281.437.458
2.2.32.3.53 Belanja Modal Jalan 281.437.458
2.2.33 Kegiatan Fasilitasi Keluarga Berencana 11.259.000
2.2.33.2 Belanja Barang dan Jasa 2.960.000
2.2.33.2.2 Belanja Alat Tulis Kantor 1.320.000
2.2.33.2.7 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 640.000
2.2.33.2.15 Belanja Honorarium Instruktur/Pelatih/Narasumber 1.000.000
2.2.33.3 Belanja Modal 8.299.000
2.2.33.3.52 Belanja Modal Candi/Tugu Peringatan/Prasasti Lainnya 8.299.000

2.3 BIDANG PEMBINAAN KEMASYARAKATAN DESA 93.484.000


Kegiatan Peningkatan Peran dan Fungsi Lembaga
2.3.2 30.309.500
Kemsyarakatan RT RW
2.3.2.2 Belanja Barang dan Jasa 30.309.500
2.3.2.2.2 Belanja Alat Tulis Kantor 2.315.000
2.3.2.2.6 Belanja Fotocopy, Cetak dan Penggandaan 1.314.500
2.3.2.2.7 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 4.000.000
2.3.2.2.14 Belanja Honorarium Tim/Panitia 4.080.000
2.3.2.2.24 Belanja Bantuan Transport 18.600.000
Kegiatan Peningkatan Peran dan Fungsi Lembaga
2.3.3 3.711.000
Kemsyarakatan LPPMD
2.3.3.2 Belanja Barang dan Jasa 3.711.000
2.3.3.2.2 Belanja Alat Tulis Kantor 151.000
2.3.3.2.7 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 1.400.000
2.3.3.2.14 Belanja Honorarium Tim/Panitia 760.000
2.3.3.2.24 Belanja Bantuan Transport 1.400.000
KODE ANGGARAN
URAIAN KET.
REKENING (Rp)
1 4 6
Kegiatan Peningkatan Peran dan Fungsi Lembaga
2.3.4 4.634.000
Kemasyarakatan Karang Taruna
2.3.4.2 Belanja Barang dan Jasa 4.634.000
2.3.4.2.2 Belanja Alat Tulis Kantor 264.000
2.3.4.2.7 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 300.000
2.3.4.2.14 Belanja Honorarium Tim/Panitia 470.000
2.3.4.2.24 Belanja Bantuan Transport 3.600.000
2.3.5 Kegiatan Peningkatan Ketentraman & Ketertiban 3.660.000
2.3.5.2 Belanja Barang dan Jasa 3.660.000
2.3.5.2.99 Belanja Barang dan Jasa Desa Lainnya 3.660.000
2.3.7 Kegiatan Peringatan Hari Nasional 18.585.000
2.3.7.2 Belanja Barang dan Jasa 18.585.000
2.3.7.2.6 Belanja Fotocopy, Cetak dan Penggandaan 265.000
2.3.7.2.10 Belanja Jasa Upah Tenaga Kerja 11.250.000
2.3.7.2.11 Belanja Sewa Peralatan 900.000
2.3.7.2.17 Belanja Dekorasi dan Dokumentasi 320.000
2.3.7.2.99 Belanja Barang dan Jasa Desa Lainnya 5.850.000
2.3.8 Kegiatan Hari Jadi Kabupaten Cilacap 1.200.000
2.3.8.2 Belanja Barang dan Jasa 1.200.000
2.3.8.2.17 Belanja Dekorasi dan Dokumentasi 200.000
2.3.8.2.99 Belanja Barang dan Jasa Desa Lainnya 1.000.000
2.3.9 Kegiatan Peringatan Hari Besar Keagamaan 6.000.000
2.3.9.2 Belanja Barang dan Jasa 6.000.000
2.3.9.2.11 Belanja Sewa Peralatan 6.000.000
2.3.17 Kegiatan Rapat Konsultasi PKK 1.341.500
2.3.17.2 Belanja Barang dan Jasa 1.341.500
2.3.17.2.2 Belanja Alat Tulis Kantor 214.500
2.3.17.2.6 Belanja Fotocopy, Cetak dan Penggandaan 117.000
2.3.17.2.7 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 200.000
2.3.17.2.14 Belanja Honorarium Tim/Panitia 370.000
2.3.17.2.16 Belanja Perjalanan Dinas 280.000
2.3.17.2.17 Belanja Dekorasi dan Dokumentasi 160.000
2.3.18 Kegiatan Rapat Koordinasi PKK Desa 5.208.000
2.3.18.2 Belanja Barang dan Jasa 5.208.000
2.3.18.2.2 Belanja Alat Tulis Kantor 213.000
2.3.18.2.6 Belanja Fotocopy, Cetak dan Penggandaan 75.000
2.3.18.2.7 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 3.120.000
2.3.18.2.16 Belanja Perjalanan Dinas 1.260.000
2.3.18.2.17 Belanja Dekorasi dan Dokumentasi 540.000
2.3.19 Kegiatan Operasional PKK 18.835.000
2.3.19.2 Belanja Barang dan Jasa 18.835.000
2.3.19.2.2 Belanja Alat Tulis Kantor 737.000
2.3.19.2.4 Belanja Benda Pos dan Materai 240.000
2.3.19.2.6 Belanja Fotocopy, Cetak dan Penggandaan 898.000
2.3.19.2.7 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 2.080.000
2.3.19.2.8 Belanja Pakaian Dinas dan Atributnya 4.160.000
2.3.19.2.14 Belanja Honorarium Tim/Panitia 4.380.000
2.3.19.2.15 Belanja Honorarium Instruktur/Pelatih/Narasumber 450.000
2.3.19.2.16 Belanja Perjalanan Dinas 480.000
KODE ANGGARAN
URAIAN KET.
REKENING (Rp)
1 4 6
2.3.19.2.17 Belanja Dekorasi dan Dokumentasi 160.000
2.3.19.2.18 Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga 1.750.000
2.3.19.2.20 Belanja Barang Untuk Diberikan Kepada Masyarakat 2.750.000
2.3.19.2.99 Belanja Barang dan Jasa Desa Lainnya 750.000

2.4 BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA 19.390.000


Kegiatan Bintek/kursus Pemerintah Desa, BPD dan
2.4.1 7.500.000
Lembaga Kemasyarakatan Desa
2.4.1.2 Belanja Barang dan Jasa 7.500.000
2.4.1.2.99 Belanja Barang dan Jasa Desa Lainnya 7.500.000
2.4.9 Kegiatan Kelompok Pemuda 6.890.000
2.4.9.2 Belanja Barang dan Jasa 6.890.000
2.4.9.2.2 Belanja Alat Tulis Kantor 1.963.000
2.4.9.2.6 Belanja Fotocopy, Cetak dan Penggandaan 1.662.000
2.4.9.2.7 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 1.125.000
2.4.9.2.14 Belanja Honorarium Tim/Panitia 340.000
2.4.9.2.15 Belanja Honorarium Instruktur/Pelatih/Narasumber 250.000
2.4.9.2.24 Belanja Bantuan Transport 1.550.000
2.4.13 Kegiatan Operasional KPMD 5.000.000
2.4.13.2 Belanja Barang dan Jasa 5.000.000
2.4.13.2.2 Belanja Alat Tulis Kantor 186.000
2.4.13.2.4 Belanja Benda Pos dan Materai 24.000
2.4.13.2.6 Belanja Fotocopy, Cetak dan Penggandaan 40.000
2.4.13.2.24 Belanja Bantuan Transport 4.750.000
JUMLAH BELANJA 1.971.225.000
SURPLUS / (DEFISIT) 20.000.000
3 PEMBIAYAAN
3.2 Pengeluaran Pembiayaan 20.000.000
3.2.2 Penyertaan Modal Desa 20.000.000
JUMLAH PEMBIAYAAN (20.000.000)
SISA LEBIH / (KURANG) PERHITUNGAN ANGGARAN -

KEPALA DESA CIMRUTU

SURIP RIADI
RINCIAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA CIMRUTU
TAHUN ANGGARAN 2018
KODE LEBIH/
URAIAN ANGGARAN (Rp) REALIASAI (Rp) KET. ( %)
REKENING KURANG (Rp)
1 3 4 5 6
1 PENDAPATAN
1.1 Pendapatan Asli Desa 178.435.000 69.360.000 109.075.000 38,87%
1.1.3 Swadaya, Partisipasi dan Gotong Royong 178.435.000 69.360.000 109.075.000 38,87%
1.2 Pendapatan Transfer 1.812.790.000 1.812.790.000 - 100%
1.2.1 Dana Desa 1.041.191.000 1.041.191.000 - 100%
1.2.2 Bagi Hasil Pajak dan Retribusi 54.830.000 54.830.000 - 100%
1.2.3 Alokasi Dana Desa 536.769.000 536.769.000 - 100%
1.2.4 Bantuan Keuangan Provinsi 55.000.000 55.000.000 - 100%
1.2.5 Bantuan Keuangan Kabupaten/Kota 125.000.000 125.000.000 - 100%
JUMLAH PENDAPATAN 1.991.225.000 1.882.150.000 109.075.000 94,52%
2 BELANJA
2.1 BIDANG PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DESA 634.383.000 554.683.000 79.700.000 87,44%
2.1.1 Pembayaran Penghasilan Tetap dan Tunjangan 479.715.000 400.015.000 79.700.000 83,39%
2.1.1.1 Belanja Pegawai 479.715.000 400.015.000 79.700.000 83,39%
2.1.1.1.1 Penghasilan Tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa 279.415.000 279.415.000 - 100%
2.1.1.1.4 Tunjangan Kepala Desa dan Perangkat Desa 163.700.000 97.700.000 66.000.000 59,68%
2.1.1.1.6 Tunjangan BPD dan Anggotanya 36.600.000 22.900.000 13.700.000 62,57%
2.1.2 Kegiatan Operasional Pemerintah Desa 1.620.000 1.620.000 - 100%
2.1.2.2 Belanja Barang dan Jasa 1.620.000 1.620.000 - 100%
2.1.2.2.1 Belanja Listrik, Air, Telepon, Fax/Internet 1.620.000 1.620.000 - 100%
2.1.5 Kegiatan Peningkatan Sarana Prasarana Aparatur Pemerintah Desa 64.113.000 64.113.000 - 100%
2.1.5.2 Belanja Barang dan Jasa 19.491.000 19.491.000 - 100%
2.1.5.2.1 Belanja Listrik, Air, Telepon, Fax/Internet 2.400.000 2.400.000 - 100%
2.1.5.2.8 Belanja Pakaian Dinas dan Atributnya 10.100.000 10.100.000 - 100%
2.1.5.2.18 Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga 3.115.000 3.115.000 - 100%
2.1.5.2.23 Belanja Surat Kabar dan Majalah 900.000 900.000 - 100%
KODE LEBIH/
URAIAN ANGGARAN (Rp) REALIASAI (Rp) KET. ( %)
REKENING KURANG (Rp)
1 3 4 5 6
2.1.5.2.99 Belanja Barang dan Jasa Desa Lainnya 2.976.000 2.976.000 - 100%
2.1.5.3 Belanja Modal 44.622.000 44.622.000 - 100%
2.1.5.3.19 Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga 500.000 500.000 - 100%
2.1.5.3.21 Belanja Modal Komputer 44.122.000 44.122.000 - 100%
2.1.6 Kegiatan Tertib Administrasi Umum 3.430.200 3.430.200 - 100%
2.1.6.2 Belanja Barang dan Jasa 3.430.200 3.430.200 - 100%
2.1.6.2.2 Belanja Alat Tulis Kantor 441.000 441.000 - 100%
2.1.6.2.4 Belanja Benda Pos dan Materai 72.000 72.000 - 100%
2.1.6.2.6 Belanja Fotocopy, Cetak dan Penggandaan 97.200 97.200 - 100%
2.1.6.2.24 Belanja Bantuan Transport 2.820.000 2.820.000 - 100%
2.1.7 Kegiatan Tertib Administrasi Kependudukan 1.301.000 1.301.000 - 100%
2.1.7.2 Belanja Barang dan Jasa 1.301.000 1.301.000 - 100%
2.1.7.2.2 Belanja Alat Tulis Kantor 443.000 443.000 - 100%
2.1.7.2.6 Belanja Fotocopy, Cetak dan Penggandaan 18.000 18.000 - 100%
2.1.7.2.16 Belanja Perjalanan Dinas 840.000 840.000 - 100%
2.1.8 Kegiatan Tertib Administrasi Keuangan Desa 28.007.800 28.007.800 - 100%
2.1.8.1 Belanja Pegawai 24.300.000 24.300.000 - 100%
2.1.8.1.99 Belanja Pegawai Desa Lainnya 24.300.000 24.300.000 - 100%
2.1.8.2 Belanja Barang dan Jasa 3.707.800 3.707.800 - 100%
2.1.8.2.2 Belanja Alat Tulis Kantor 2.096.000 2.096.000 - 100%
2.1.8.2.4 Belanja Benda Pos dan Materai 330.000 330.000 - 100%
2.1.8.2.6 Belanja Fotocopy, Cetak dan Penggandaan 721.800 721.800 - 100%
2.1.8.2.24 Belanja Bantuan Transport 560.000 560.000 - 100%
2.1.9 Kegiatan Monitoring dan Evaluasi Pemerintah Desa oleh BPD 3.871.500 3.871.500 - 100%
2.1.9.2 Belanja Barang dan Jasa 3.871.500 3.871.500 - 100%
2.1.9.2.2 Belanja Alat Tulis Kantor 501.500 501.500 - 100%
2.1.9.2.6 Belanja Fotocopy, Cetak dan Penggandaan 30.000 30.000 - 100%
2.1.9.2.16 Belanja Perjalanan Dinas 140.000 140.000 - 100%
KODE LEBIH/
URAIAN ANGGARAN (Rp) REALIASAI (Rp) KET. ( %)
REKENING KURANG (Rp)
1 3 4 5 6
2.1.9.2.24 Belanja Bantuan Transport 2.100.000 2.100.000 - 100%
2.1.9.2.99 Belanja Barang dan Jasa Desa Lainnya 1.100.000 1.100.000 - 100%
2.1.14 Kegiatan Penyelenggaraan Perencanaan Desa (Musrenbangdes) 1.814.000 1.814.000 - 100%
2.1.14.2 Belanja Barang dan Jasa 1.814.000 1.814.000 - 100%
2.1.14.2.2 Belanja Alat Tulis Kantor 244.000 244.000 - 100%
2.1.14.2.6 Belanja Fotocopy, Cetak dan Penggandaan 85.000 85.000 - 100%
2.1.14.2.7 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 600.000 600.000 - 100%
2.1.14.2.14 Belanja Honorarium Tim/Panitia 390.000 390.000 - 100%
2.1.14.2.16 Belanja Perjalanan Dinas 245.000 245.000 - 100%
2.1.14.2.17 Belanja Dekorasi dan Dokumentasi 250.000 250.000 - 100%
2.1.15 Kegiatan Musyawarah Desa 1.079.500 1.079.500 - 100%
2.1.15.2 Belanja Barang dan Jasa 1.079.500 1.079.500 - 100%
2.1.15.2.2 Belanja Alat Tulis Kantor 239.500 239.500 - 100%
2.1.15.2.6 Belanja Fotocopy, Cetak dan Penggandaan 90.000 90.000 - 100%
2.1.15.2.7 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 750.000 750.000 - 100%
2.1.17 Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Pemerintah Desa 16.049.500 16.049.500 - 100%
2.1.17.3 Belanja Modal 16.049.500 16.049.500 - 100%
2.1.17.3.49 Belanja Modal Bangunan Taman 16.049.500 16.049.500 - 100%
2.1.18 Kegiatan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pemerintah Desa 1.675.000 1.675.000 - 100%
2.1.18.2 Belanja Barang dan Jasa 1.675.000 1.675.000 - 100%
2.1.18.2.3 Belanja Alat-alat Kebersihan dan Bahan Pembersih 475.000 475.000 - 100%
2.1.18.2.12 Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor 1.200.000 1.200.000 - 100%
2.1.19 Kegiatan Penyusunan Peraturan di Desa 1.759.000 1.759.000 - 100%
2.1.19.2 Belanja Barang dan Jasa 1.759.000 1.759.000 - 100%
2.1.19.2.2 Belanja Alat Tulis Kantor 433.000 433.000 - 100%
2.1.19.2.6 Belanja Fotocopy, Cetak dan Penggandaan 126.000 126.000 - 100%
2.1.19.2.7 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 400.000 400.000 - 100%
2.1.19.2.14 Belanja Honorarium Tim/Panitia 520.000 520.000 - 100%
KODE LEBIH/
URAIAN ANGGARAN (Rp) REALIASAI (Rp) KET. ( %)
REKENING KURANG (Rp)
1 3 4 5 6
2.1.19.2.16 Belanja Perjalanan Dinas 280.000 280.000 - 100%
Kegiatan Penerimaan Kunjungan Kerja/tamu dari Lemb Pemerintah/non
2.1.20 4.784.000 4.784.000 - 100%
Pemerintah
2.1.20.2 Belanja Barang dan Jasa 4.784.000 4.784.000 - 100%
2.1.20.2.99 Belanja Barang dan Jasa Desa Lainnya 4.784.000 4.784.000 - 100%
2.1.21 Kegiatan Penyusunan LPPDes dan LKPJ Kades 1.445.000 1.445.000 - 100%
2.1.21.2 Belanja Barang dan Jasa 1.445.000 1.445.000 - 100%
2.1.21.2.2 Belanja Alat Tulis Kantor 426.000 426.000 - 100%
2.1.21.2.6 Belanja Fotocopy, Cetak dan Penggandaan 69.000 69.000 - 100%
2.1.21.2.7 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 360.000 360.000 - 100%
2.1.21.2.14 Belanja Honorarium Tim/Panitia 520.000 520.000 - 100%
2.1.21.2.16 Belanja Perjalanan Dinas 70.000 70.000 - 100%
2.1.22 Kegiatan Intensifikasi Pelunasan PBB 3.699.500 3.699.500 - 100%
2.1.22.2 Belanja Barang dan Jasa 3.699.500 3.699.500 - 100%
2.1.22.2.2 Belanja Alat Tulis Kantor 1.274.000 1.274.000 - 100%
2.1.22.2.6 Belanja Fotocopy, Cetak dan Penggandaan 175.500 175.500 - 100%
2.1.22.2.7 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 250.000 250.000 - 100%
2.1.22.2.14 Belanja Honorarium Tim/Panitia 2.000.000 2.000.000 - 100%
2.1.26 Kegiatan Pengangkatan Perangkat Desa 20.019.000 20.019.000 - 100%
2.1.26.2 Belanja Barang dan Jasa 20.019.000 20.019.000 - 100%
2.1.26.2.2 Belanja Alat Tulis Kantor 1.566.000 1.566.000 - 100%
2.1.26.2.4 Belanja Benda Pos dan Materai 48.000 48.000 - 100%
2.1.26.2.6 Belanja Fotocopy, Cetak dan Penggandaan 1.475.000 1.475.000 - 100%
2.1.26.2.7 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 4.375.000 4.375.000 - 100%
2.1.26.2.14 Belanja Honorarium Tim/Panitia 1.945.000 1.945.000 - 100%
2.1.26.2.16 Belanja Perjalanan Dinas 350.000 350.000 - 100%
2.1.26.2.17 Belanja Dekorasi dan Dokumentasi 655.000 655.000 - 100%
2.1.26.2.24 Belanja Bantuan Transport 8.250.000 8.250.000 - 100%
KODE LEBIH/
URAIAN ANGGARAN (Rp) REALIASAI (Rp) KET. ( %)
REKENING KURANG (Rp)
1 3 4 5 6
2.1.26.2.99 Belanja Barang dan Jasa Desa Lainnya 1.355.000 1.355.000 - 100%

2.2 BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA 1.223.968.000 1.194.593.001 29.375.000 97,60%

2.2.1 Kegiatan Pembangunan/pemanfaatan/pemeliharaan Tambatan Perahu 25.000.000 25.000.000 - 100%

2.2.1.3 Belanja Modal 25.000.000 25.000.000 - 100%


2.2.1.3.27 Belanja Modal Bangunan Gudang 25.000.000 25.000.000 - 100%
2.2.4 Kegiatan Pembangunan dan Pemeliharaan Masjid dan Mushola 9.000.000 9.000.000 - 100%
2.2.4.2 Belanja Barang dan Jasa 9.000.000 9.000.000 - 100%
2.2.4.2.99 Belanja Barang dan Jasa Desa Lainnya 9.000.000 9.000.000 - 100%
2.2.7 Kegiatan Pembangunan/pemeliharaan Lapangan Desa 104.624.541 104.624.541 - 100%
2.2.7.3 Belanja Modal 104.624.541 104.624.541 - 100%
2.2.7.3.14 Belanja Modal Tanah Penggunaan Lainnya 104.624.541 104.624.541 - 100%
2.2.9 Kegiatan Pemeliharaan Jembatan 30.000.000 30.000.000 - 100%
2.2.9.3 Belanja Modal 30.000.000 30.000.000 - 100%
2.2.9.3.54 Belanja Modal Jembatan 30.000.000 30.000.000 - 100%
2.2.10 Kegiatan Pembangunan/pengelolaan Air Bersih Berskala Desa 34.934.400 34.934.400 - 100%
2.2.10.2 Belanja Barang dan Jasa 34.934.400 34.934.400 - 100%
2.2.10.2.99 Belanja Barang dan Jasa Desa Lainnya 34.934.400 34.934.400 - 100%
2.2.13 Kegiatan Pembinaan & Pengelolaan Posyandu 6.232.000 6.232.000 - 100%
2.2.13.2 Belanja Barang dan Jasa 6.232.000 6.232.000 - 100%
2.2.13.2.2 Belanja Alat Tulis Kantor 115.000 115.000 - 100%
2.2.13.2.18 Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga 1.797.000 1.797.000 - 100%
2.2.13.2.99 Belanja Barang dan Jasa Desa Lainnya 4.320.000 4.320.000 - 100%
2.2.14 Kegiatan Pembangunan Drainase 10.530.000 10.530.000 - 100%
2.2.14.2 Belanja Barang dan Jasa 10.530.000 10.530.000 - 100%
2.2.14.2.99 Belanja Barang dan Jasa Desa Lainnya 10.530.000 10.530.000 - 100%
2.2.16 Kegiatan Pembinaan & Pengelolaan PAUD 2.200.000 2.200.000 - 100%
KODE LEBIH/
URAIAN ANGGARAN (Rp) REALIASAI (Rp) KET. ( %)
REKENING KURANG (Rp)
1 3 4 5 6
2.2.16.2 Belanja Barang dan Jasa 2.200.000 2.200.000 - 100%
2.2.16.2.14 Belanja Honorarium Tim/Panitia 1.200.000 1.200.000 - 100%
2.2.16.2.19 Belanja Pemeliharaan Bangunan, Taman dan Sarana Prasarana 1.000.000 1.000.000 - 100%
2.2.18 Kegiatan Pembangunan Talud / Bronjong 523.944.650 523.944.650 - 100%
2.2.18.3 Belanja Modal 523.944.650 523.944.650 - 100%
2.2.18.3.53 Belanja Modal Jalan 523.944.650 523.944.650 - 100%
Kegiatan Pembangunan/pemanfaatan/pemeliharaan & Pengembangan
2.2.20 85.467.952 85.467.952 - 100%
BUMDes
2.2.20.3 Belanja Modal 85.467.952 85.467.952 - 100%
2.2.20.3.50 Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja Lainnya 85.467.952 85.467.952 - 100%
2.2.30 Kegiatan Rehab Rumah Tidak Layak Huni 84.360.000 84.360.000 - 100%
2.2.30.3 Belanja Modal 84.360.000 84.360.000 - 100%
2.2.30.3.51 Belanja Modal Bangunan Tempat Tinggal 84.360.000 84.360.000 - 100%
2.2.31 Kegiatan Jambanisasi 14.978.000 14.978.000 - 100%
2.2.31.2 Belanja Barang dan Jasa 14.978.000 14.978.000 - 100%
2.2.31.2.99 Belanja Barang dan Jasa Desa Lainnya 14.978.000 14.978.000 - 100%
2.2.32 Kegiatan Pemeliharaan Jalan 281.437.458 252.062.458 29.375.000 89,56%
2.2.32.3 Belanja Modal 281.437.458 252.062.458 29.375.000 89,56%
2.2.32.3.53 Belanja Modal Jalan 281.437.458 252.062.458 29.375.000 89,56%
2.2.33 Kegiatan Fasilitasi Keluarga Berencana 11.259.000 11.259.000 - 100%
2.2.33.2 Belanja Barang dan Jasa 2.960.000 2.960.000 - 100%
2.2.33.2.2 Belanja Alat Tulis Kantor 1.320.000 1.320.000 - 100%
2.2.33.2.7 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 640.000 640.000 - 100%
2.2.33.2.15 Belanja Honorarium Instruktur/Pelatih/Narasumber 1.000.000 1.000.000 - 100%
2.2.33.3 Belanja Modal 8.299.000 8.299.000 - 100%
2.2.33.3.52 Belanja Modal Candi/Tugu Peringatan/Prasasti Lainnya 8.299.000 8.299.000 - 100%

2.3 BIDANG PEMBINAAN KEMASYARAKATAN DESA 93.484.000 93.484.000 - 100%


KODE LEBIH/
URAIAN ANGGARAN (Rp) REALIASAI (Rp) KET. ( %)
REKENING KURANG (Rp)
1 3 4 5 6

2.3.2 Kegiatan Peningkatan Peran dan Fungsi Lembaga Kemsyarakatan RT RW 30.309.500 30.309.500 - 100%

2.3.2.2 Belanja Barang dan Jasa 30.309.500 30.309.500 - 100%


2.3.2.2.2 Belanja Alat Tulis Kantor 2.315.000 2.315.000 - 100%
2.3.2.2.6 Belanja Fotocopy, Cetak dan Penggandaan 1.314.500 1.314.500 - 100%
2.3.2.2.7 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 4.000.000 4.000.000 - 100%
2.3.2.2.14 Belanja Honorarium Tim/Panitia 4.080.000 4.080.000 - 100%
2.3.2.2.24 Belanja Bantuan Transport 18.600.000 18.600.000 - 100%

2.3.3 Kegiatan Peningkatan Peran dan Fungsi Lembaga Kemsyarakatan LPPMD 3.711.000 3.711.000 - 100%

2.3.3.2 Belanja Barang dan Jasa 3.711.000 3.711.000 - 100%


2.3.3.2.2 Belanja Alat Tulis Kantor 151.000 151.000 - 100%
2.3.3.2.7 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 1.400.000 1.400.000 - 100%
2.3.3.2.14 Belanja Honorarium Tim/Panitia 760.000 760.000 - 100%
2.3.3.2.24 Belanja Bantuan Transport 1.400.000 1.400.000 - 100%
Kegiatan Peningkatan Peran dan Fungsi Lembaga Kemasyarakatan Karang
2.3.4 4.634.000 4.634.000 - 100%
Taruna
2.3.4.2 Belanja Barang dan Jasa 4.634.000 4.634.000 - 100%
2.3.4.2.2 Belanja Alat Tulis Kantor 264.000 264.000 - 100%
2.3.4.2.7 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 300.000 300.000 - 100%
2.3.4.2.14 Belanja Honorarium Tim/Panitia 470.000 470.000 - 100%
2.3.4.2.24 Belanja Bantuan Transport 3.600.000 3.600.000 - 100%
2.3.5 Kegiatan Peningkatan Ketentraman & Ketertiban 3.660.000 3.660.000 - 100%
2.3.5.2 Belanja Barang dan Jasa 3.660.000 3.660.000 - 100%
2.3.5.2.99 Belanja Barang dan Jasa Desa Lainnya 3.660.000 3.660.000 - 100%
2.3.7 Kegiatan Peringatan Hari Nasional 18.585.000 18.585.000 - 100%
2.3.7.2 Belanja Barang dan Jasa 18.585.000 18.585.000 - 100%
2.3.7.2.6 Belanja Fotocopy, Cetak dan Penggandaan 265.000 265.000 - 100%
2.3.7.2.10 Belanja Jasa Upah Tenaga Kerja 11.250.000 11.250.000 - 100%
KODE LEBIH/
URAIAN ANGGARAN (Rp) REALIASAI (Rp) KET. ( %)
REKENING KURANG (Rp)
1 3 4 5 6
2.3.7.2.11 Belanja Sewa Peralatan 900.000 900.000 - 100%
2.3.7.2.17 Belanja Dekorasi dan Dokumentasi 320.000 320.000 - 100%
2.3.7.2.99 Belanja Barang dan Jasa Desa Lainnya 5.850.000 5.850.000 - 100%
2.3.8 Kegiatan Hari Jadi Kabupaten Cilacap 1.200.000 1.200.000 - 100%
2.3.8.2 Belanja Barang dan Jasa 1.200.000 1.200.000 - 100%
2.3.8.2.17 Belanja Dekorasi dan Dokumentasi 200.000 200.000 - 100%
2.3.8.2.99 Belanja Barang dan Jasa Desa Lainnya 1.000.000 1.000.000 - 100%
2.3.9 Kegiatan Peringatan Hari Besar Keagamaan 6.000.000 6.000.000 - 100%
2.3.9.2 Belanja Barang dan Jasa 6.000.000 6.000.000 - 100%
2.3.9.2.11 Belanja Sewa Peralatan 6.000.000 6.000.000 - 100%
2.3.17 Kegiatan Rapat Konsultasi PKK 1.341.500 1.341.500 - 100%
2.3.17.2 Belanja Barang dan Jasa 1.341.500 1.341.500 - 100%
2.3.17.2.2 Belanja Alat Tulis Kantor 214.500 214.500 - 100%
2.3.17.2.6 Belanja Fotocopy, Cetak dan Penggandaan 117.000 117.000 - 100%
2.3.17.2.7 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 200.000 200.000 - 100%
2.3.17.2.14 Belanja Honorarium Tim/Panitia 370.000 370.000 - 100%
2.3.17.2.16 Belanja Perjalanan Dinas 280.000 280.000 - 100%
2.3.17.2.17 Belanja Dekorasi dan Dokumentasi 160.000 160.000 - 100%
2.3.18 Kegiatan Rapat Koordinasi PKK Desa 5.208.000 5.208.000 - 100%
2.3.18.2 Belanja Barang dan Jasa 5.208.000 5.208.000 - 100%
2.3.18.2.2 Belanja Alat Tulis Kantor 213.000 213.000 - 100%
2.3.18.2.6 Belanja Fotocopy, Cetak dan Penggandaan 75.000 75.000 - 100%
2.3.18.2.7 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 3.120.000 3.120.000 - 100%
2.3.18.2.16 Belanja Perjalanan Dinas 1.260.000 1.260.000 - 100%
2.3.18.2.17 Belanja Dekorasi dan Dokumentasi 540.000 540.000 - 100%
2.3.19 Kegiatan Operasional PKK 18.835.000 18.835.000 - 100%
2.3.19.2 Belanja Barang dan Jasa 18.835.000 18.835.000 - 100%
2.3.19.2.2 Belanja Alat Tulis Kantor 737.000 737.000 - 100%
KODE LEBIH/
URAIAN ANGGARAN (Rp) REALIASAI (Rp) KET. ( %)
REKENING KURANG (Rp)
1 3 4 5 6
2.3.19.2.4 Belanja Benda Pos dan Materai 240.000 240.000 - 100%
2.3.19.2.6 Belanja Fotocopy, Cetak dan Penggandaan 898.000 898.000 - 100%
2.3.19.2.7 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 2.080.000 2.080.000 - 100%
2.3.19.2.8 Belanja Pakaian Dinas dan Atributnya 4.160.000 4.160.000 - 100%
2.3.19.2.14 Belanja Honorarium Tim/Panitia 4.380.000 4.380.000 - 100%
2.3.19.2.15 Belanja Honorarium Instruktur/Pelatih/Narasumber 450.000 450.000 - 100%
2.3.19.2.16 Belanja Perjalanan Dinas 480.000 480.000 - 100%
2.3.19.2.17 Belanja Dekorasi dan Dokumentasi 160.000 160.000 - 100%
2.3.19.2.18 Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga 1.750.000 1.750.000 - 100%
2.3.19.2.20 Belanja Barang Untuk Diberikan Kepada Masyarakat 2.750.000 2.750.000 - 100%
2.3.19.2.99 Belanja Barang dan Jasa Desa Lainnya 750.000 750.000 - 100%

2.4 BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA 19.390.000 19.390.000 - 100%


Kegiatan Bintek/kursus Pemerintah Desa, BPD dan Lembaga
2.4.1 7.500.000 7.500.000 - 100%
Kemasyarakatan Desa
2.4.1.2 Belanja Barang dan Jasa 7.500.000 7.500.000 - 100%
2.4.1.2.99 Belanja Barang dan Jasa Desa Lainnya 7.500.000 7.500.000 - 100%
2.4.9 Kegiatan Kelompok Pemuda 6.890.000 6.890.000 - 100%
2.4.9.2 Belanja Barang dan Jasa 6.890.000 6.890.000 - 100%
2.4.9.2.2 Belanja Alat Tulis Kantor 1.963.000 1.963.000 - 100%
2.4.9.2.6 Belanja Fotocopy, Cetak dan Penggandaan 1.662.000 1.662.000 - 100%
2.4.9.2.7 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 1.125.000 1.125.000 - 100%
2.4.9.2.14 Belanja Honorarium Tim/Panitia 340.000 340.000 - 100%
2.4.9.2.15 Belanja Honorarium Instruktur/Pelatih/Narasumber 250.000 250.000 - 100%
2.4.9.2.24 Belanja Bantuan Transport 1.550.000 1.550.000 - 100%
2.4.13 Kegiatan Operasional KPMD 5.000.000 5.000.000 - 100%
2.4.13.2 Belanja Barang dan Jasa 5.000.000 5.000.000 - 100%
2.4.13.2.2 Belanja Alat Tulis Kantor 186.000 186.000 - 100%
KODE LEBIH/
URAIAN ANGGARAN (Rp) REALIASAI (Rp) KET. ( %)
REKENING KURANG (Rp)
1 3 4 5 6
2.4.13.2.4 Belanja Benda Pos dan Materai 24.000 24.000 - 100%
2.4.13.2.6 Belanja Fotocopy, Cetak dan Penggandaan 40.000 40.000 - 100%
2.4.13.2.24 Belanja Bantuan Transport 4.750.000 4.750.000 - 100%
JUMLAH BELANJA 1.971.225.000 1.862.150.001 109.075.000 94,47%
SURPLUS / (DEFISIT) 20.000.000 20.000.000 - 100%
3 PEMBIAYAAN
3.2 Pengeluaran Pembiayaan 20.000.000 20.000.000 - 100%
3.2.2 Penyertaan Modal Desa 20.000.000 20.000.000 - 100%
JUMLAH PEMBIAYAAN (20.000.000) (20.000.000) - 100%
SISA LEBIH / (KURANG) PERHITUNGAN ANGGARAN - - -

KEPALA DESA CIMRUTU

SURIP RIADI
LAMPIRAN - 3
RINCIAN KEGIATAN
LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DESA
TAHUN ANGGARAN 2018

C.1 Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa

Banyaknya/
No. Sub Bidang Kegiatan
Jumlah
1 2 3 4
1. Peraturan Perundang- a. Peraturan Desa 2 buah
undangan.
b. Peraturan Bersama Kepala Desa -
c. Peraturan Kepala Desa -
d. Keputusan Kepala Desa 10 buah
2. Kependudukan. a. Jumlah Penduduk:
1) Laki-laki 1.675 org
2) Perempuan 1.522 org
3) Jumlah Kepala Keluarga 981 KK
4) Jumlah Anggota Keluarga 2.216 org
5) Jumlah Jiwa 3.197 org
b. Jumlah Penduduk Menurut Tingkat Pendidikan:
1) Pendidikan Umum 2.280 org
2) Pendidikan Khusus -
c. Jumlah Penduduk Menurut Mata Pencaharian:
1) PNS -
2) TNI -
3) Swasta 43 org
3. Pertanahan. a. Status Tanah:
1) Sertifikat Hak Milik 0,86 Ha
2) Sertifikat Hak Guna Usaha -
3) Sertifikat Hak Pakai 1.250,14 Ha
b. Luas Tanah:
1) Bersertifikat 0,86 Ha
2) Belum Bersertifikat 1.250,14 Ha
3) Tanah Kas Desa 9,35 Ha
c. Peruntukan:
1) Jalan 53,0 Km
2) Tanah Ladang 70,0 Ha
3) Bangunan Umum 5,0 Ha
4) Perumahan 138,5 Ha
5) Ruang Fasilitas Umum -
d. Tanah yang Belum Dikelola
1) Hutan -
2) Rawa-rawa -
4. Manajemen a. Jumlah Aparat Pemerintahan Desa
Pemerintahan.
1) PNS -
2) Non PNS 14 org
b. Jumlah Anggota BPD 7 org
c. Musyawarah Desa 6 kali
d. Musrengbangdes 1 kali
e. Musyawarah BPD 4 kali
Banyaknya/
No. Sub Bidang Kegiatan
Jumlah
1 2 3 4
5. Ketentraman dan a. Pembinaan Hansip
Ketertiban. 1) Jumlah Anggota 14 org
2) Alat Pemadam kebakaran -
3) Jumlah Hansip Terlatih 14 org
b. Ketentraman dan Ketertiban:
1) Jumlah Kejadian kriminal 3 kali
2) Jumlah Bencana Alam 1 kali
3) Jumlah Operasi Penertiban -
4) Jumlah Pos Keamanan (Pos Ronda) 25 buah
5) Jumlah Kecelakaan Remaja
6. Pembinaan lembaga a. Jenis Lembaga Kemasyarakatan:
Kemasyarakatan. 1) Rt/Rw – Ada/Tidak ada
2) PKK – Ada/Tidak ada
3) Karang Taruna – Ada/Tidak ada
4) Pos Pelayanan Terpadu – Ada/Tidak ada
5) LPM/LPPMD – Ada/Tidak ada
Lembaga kemasyarakatan membantu pemerintah
Desa dalam penyelenggaraan pemerintah,
b. pelaksanaan pembangunan, pembinaan ya
kemasyarakatan dan pemberdayaan masyarakat -
Ya/Tidak
Lembaga kemasyarakatan sebagai wadah partisipasi
c. masyarakat dan sebagai mitra Pemerintah Desa - ya
Ya/Tidak
Lembaga Kemasyarakatan diikut sertakan dalam
d. pelaksanaan program sektor dan program Pemerintah ya
Daerah - Ya/Tidak
e. Lembaga Adat – Ada / Tidak tidak

Lembaga adat dibentuk dengan peraturan Desa


f. -
terpisah dengan lembaga kemasyarakatan – Ya/Tidak
C.2 Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa

Jumlah/Ada/
No. Sub Bidang Kegiatan Tidak Ada -
Ya/Tidak
1 2 3 4
1. Sarana dan Prasarana a. Jalan Desa (Km) 53 Km
b. Jalan Kabupaten/Kota (Km) 4,6 Km
c. Jalan Provinsi (Km) -
d. Jalan Negara (Km) -
e. Jembatan (Buah) 10 buah
f. Kantor Kepala Desa (Ada/Tidak) Ada
2. Pembangunan Pendidikan a. Tempat Pendidikan Umum
1) Kelompok Bermain (Jumlah) 2 buah
2) Taman Kanak-Kanak (Jumlah) -
3) Sekolah Dasar (Jumlah) 1 buah
4) Sekolah Menengah (Jumlah) -
5) Akademi (Jumlah) -
6) Institut/Sekolah Tinggi (Jumlah) -
b Tempat Pendidikan Khusus
1) Pendidikan Pesantren (Jumlah) -
2) Madrasah (Jumlah) 2 buah
3) Sekolah Luar Biasa (Jumlah) -
4) Balai Latihan Kerja (Jumlah) -
5) Kursus-Kursus (Jumlah) -
3. Pembangunan Kesehatan a. Rumah Sakit Umum Pemerintah (Jumlah) -
b. Rumah Sakit Umum Swasta (Jumlah) -
c. Rumah Sakit Kusta (Jumlah) -
d. Rumah sakit Mata (Jumlah) -
e. Rumah Sakit Jiwa (Jumlah) -
f. Rumah Sakit Bersalin (Jumlah) -
g. Rumah Bidan (Jumlah) 1 Unit
h. Puskesmas (Jumlah) -
i. Apotik (Jumlah) -
4. Pembangunan Sosial a. Sarana Olahraga:
Budaya dan Keagamaan
1) Lapangan Umum (Jumlah) 3 buah
2) Lapangan Khusus (Jumlah) -
b. Sarana Keseninan/Kebudayaan:
1) Gelanggang Remaja (Jumlah) -
2) Gedung Kesenian (Jumlah) -
3) Gedung Teater (Jumlah) -
4) Gedung Bioskop (Jumlah) -
c. Sarana Sosial:
1) Panti Asuhan (Jumlah) -
2) Panti Pijat Tunanetra (Jumlah) -
3) Panti Wordo (Jumlah) -
4) Panti Jompo (Jumlah) -
d. Sarana Komunikasi:
1) Radio Komunitas (Jumlah) -
2) Papan Pengumuman (Jumlah) 1 buah

Jumlah/ Ada/
No. Sub Bidang Kegiatan Tidak Ada -
Ya/Tidak

1 2 3 4
5. Pembangunan Lingkungan Pembangunan Perumahan Rakyat/
a. -
Hidup dan Pemukiman Pengembangan (Jumlah)
b. Industri Besar (Jumlah) -
c. Industri Sedang (Jumlah) -
d. Industri Rumah Tangga (Jumlah) 10 buah
e. Tempat Rekreasi (Jumlah) -
f. Hotel (Jumlah) -
g. Restoran/Rumah Makan (Jumlah) -
h. Saluran Irigasi (Jumlah) 3,5 Km
C.3 Bidang Pembinaan Kemasyarakatan

Jumlah/Ada/
No. Sub Bidang Kegiatan Tidak Ada -
Ya/Tidak
1 2 3 4
1. Sosialisasi Produk a. Sosialisasi Kebijakan Pemerintah tentang Desa:
Hukum Desa
Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 Tentang Desa
1) 1 kali
(Berapa Kali)
Peraturan Pemerintah No. 43 tahun 2014 Tentang
2) Pelaksanaan Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 1 kali
(Berapa Kali)
3) Peraturan Menteri mengenai Desa (Berapa Kali) 1 kali
b. Sosialisasi Kebijakan Pemerintah Daerah
Sosialisasi Peraturan Daerah Tentang Desa (Berapa
1) 2 kali
Kali)
Sosialisasi Peraturan Bupati/Walikota Tentang Desa
2) 2 kali
(Berapa Kali)
c. Sosialisasi Kebijakan Pemerintah Desa
1) Sosialisasi Peraturan Desa (Berapa kali) 2 kali
2) Sosialisasi Peraturan Kepala Desa Tidak Ada
Sosialisasi Peraturan Bersama Kepala Desa (Berapa
3) Tidak Ada
Kali)
2. Pelaksanaan Hak Sosialisasi Pelaksanaan Hak dan Kewajiban Masyarakat
a. 2 kali
dan Kewajiban (Berapa Kali)
Masyarakat Masyarakat menyampaikan informasi kepada
b. Ada
Pemerintah Desa (Ada/Tidak)
Masyarakat memperoleh informasi dan pelayanan yang
c. Ya
adil (Ya/Tidak)
Masyarakat mendapatkan perlindungan dari gangguan
d. Ya
ketentraman dan ketertiban (Ya/Tidak)
Masyarakat berpartisipasi dalam berbagai kegiatan di
e. Ya
Desa (Ya/Tidak)
3. Sosial Budaya Sosialisasi mengenai kerukunan hidup beragama
a. 3 kali
Masyarakat (Berapa Kali)
Sosialisasi mengenai pengembangan olah raga dan
b. 2 kali
kesenian (Berapa Kali)
Sosialisasi mengenai ketentraman dan ketertiban
c. 3 kali
masyarakat (Berapa kali)

d. Sosialisasi mengenai lingkungan hidup (Beberapa kali) 1 kali

Sosialisasi mengenai bahaya narkoba dan kriminal


e. 2 kali
(Berapa Kali)
f. Sosialisasi mengenai Ketenagakerjaan (Berapa Kali) 1 kali
4 Sosial Keagamaan a. Majelis Taklim (Jumlah) 3 Kelompok
b. Majelis gereja (Jumlah) -
c. Majelis Budha (Jumlah) -
d. Majelis Hindu (Jumlah) -
e. Remaja Masjid (Jumlah) 2 Kelompok
f. Remaja Gereja (jumlah) -
g. Remaja Budha (Jumlah) -
h. Remaja Hindu (Jumlah) -
5 Ketenagakerjaan a. Penyalur pembantu rumah tangga (Jumlah) -
b. Penampung Pekerja ke luar negeri (Jumlah) -
C.4 Bidang Pemberdayaan Masyarakat

Jumlah/Ada/
No. Sub Bidang Kegiatan Tidak Ada -
Ya/Tidak

1 2 3 4

a. Bidang Sosial Budaya (Berapa Kali) 2 kali

b. Bidang Ekonomi (Berapa Kali) 2 kali


Sosialisasi dan motivasi
1.
masyarakat
c. Bidang Politik (Berapa Kali) 3 kali

d. Bidang lingkungan hidup (Berapa Kali) 2 kali

a. Pemberdayaan Keluarga (Berapa Kali) 6 kali

b. Pemberdayaan Pemuda (Berapa Kali) 2 kali

2. Pemberdayaan Masyarakat

c. Pemberdayaan Olah raga (Berapa Kali) 2 kali

d. Pemberdayaan Karang taruna (Berapa Kali) 4 kali

a. Bidang Pendidikan (Berapa Kali) 3 kali


Penggalangan Partisipasi
3.
Masyarakat
b. Bidang Kesehatan (Berapa Kali) 6 kali
REKAPITULASI JUMLAH PENDUDUK BULAN S/D DESEMBER TAHUN 2018

JUMLAH PENDUDUK AWAL BULAN TAMBAHAN BULAN INI PENGURANGAN BULAN INI
JML PENDUDUK AKHIR BULAN
LAHIR DATANG MENINGGAL PINDAH

JML ANGGOTA
KELUARGA
NAMA WNI WNA

KELUARGA
NO. JML

ANGGOTA
DUSUN / JML WNA WNI WNA WNI WNA WNI WNA WNI WNA WNI KET
URUT JIWA JML JML

JML
LINGKUNGAN KK
(7+8) KK JIWA
L P L P L P L P L P L P L P L P L P L P L P L P

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33

1. KALENWEDI 496 492 - - 290 988 - - - 1 - - - - - - - - - 1 - - 496 492 290 988

2. CIMRUTU 722 689 - - 432 1.411 - - 1 - - - 2 1 - - - - - - - - - - 725 690 432 1.415

3. CIPUTRI 344 353 - - 216 697 - - - - - - - - - - - - - - - - 344 353 216 697

JUMLAH ; 1.562 1.534 3.096 - - 1 1 - - 2 1 - - - - - - - 1 - - 1.565 1.535 938 3.100

Cimrutu, 31 Desember 2018


KEPALA DESA CIMRUTU

SURIP RIADI

Anda mungkin juga menyukai