Anda di halaman 1dari 2

AUDIT INTERNAL

No. Dokumen :

No. Revisi :
SOP
Tanggal Terbit :

Halaman :

Kepala Puskesmas

UPT PUSKESMAS
KOTARIH
dr. Edi syahputra

NIP. 19690516 201001 1 001

1. Pengertian Suatu kegiatan yang sistematis dan terdokumentasi untuk mendapatkan tingkat
pemenuhan kinerja puskesmas.

2. Tujuan Sebagai bahan acuan petugas dalam menilai kinerja secara efektif dan berlaku
untuk perbaikan.
3. Kebijakan SK Kepala Puskesmas nomor 445/64/A/VIII/2016 Tentang pembentukan tim
audit internal
4. Referensi
5. Alat dan Bahan  Pulpen
 Kertas
 Laporan Kerja Program
6. Langkah- Langkah 1) Ketua tim audit puskesmas menyusun jadwal audit internal
2) Ketua tim audit puskesmas mengajukan jadwal kepada kepala
puskesmas
3) Ketua tim audit puskesmas melaksanakan audit intrnal
4) Ketua tim audit melaporkan hasil audit
7. Bagan Alir
8. Hal-hal yang perlu  Kehadiran petugas dalam audit internal
diperhatikan
9. Unit Terkairt  Semua petugas puskesmas
10. Dokumen Terkait  Laporan bulanan
11. Rekaman Historis
Perubahan

1
J. Rekaman Historis:

No Halaman Yang dirubah Perubahan Diberlakukan Tanggal