Anda di halaman 1dari 2

Tabel 5.

1
Rencana Program, Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran, dan Pendanaan Indikatif Badan Penanggulangan Bencana Daerah
Provinsi Sulawesi Selatan Kabupaten Barru

Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan


Data
Indikator Kinerja Program
Capaian Kondisi Kinerja pada akhir
(outcome) Tahun-1 Tahun-2 Tahun-3 Tahun-4 Tahun-5
Indikator Program dan pada Tahun periode Renstra SKPD Unit Kerja SKPD
Tujuan Sasaran dan Lokasi
Sasaran Kegiatan Awal Penanggungjawab
Kegiatan
Perencanaan
(output)
(Tahun 2010) target Rp(ribu) target Rp(ribu) target Rp(ribu) target Rp(ribu) target Rp(ribu) target Rp(ribu)

(1) (2) (3) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) (20) (21)
Koordinasi Terciptanya sistem Dipertahankannya persentase korban Program pencegahan Jumlah Lokasi bencana yang 3 Kec 1.403.592 2 Kec. 935.728 1 Kec. 467.864 1 Kec. 467.864 3.275.048 Bidang 7 Kec.
penyusunan Profile penanganan bencana dan lokasi bencana yang ditangani dini dan penanggulangan dipantau secara rutin Kedaruratan dan
daerah Rawan yang tanggap, sebesar 100% pada tahun 2009 dan korban bencana alam Logistik &
bencana efektif dan efisien 2015 Bidang
Pencegahan dan
Pengadaan logistik dan terlaksananya pengadaan obat- 0 0 3 kotak 28.143 1 kotak 9.381 1 kotak 9.381 3 kotak 28.143 8 kotak 75.048 Kesiapsiagaan
Bidang 7 Kec.
obat-obatan bagi penduduk obatan dan kotak P3K dilokasi Kedaruratan dan &Kantor
di tempat penampungan penampungan rawan korban Logistik BPBD
sementara bencana
Penyiapan dana siap Diterimanya Dana Siap 0 0 7 Kec. 350.000 3 Kec. 68.760 1.040.620 1.040.620 2.500.000 Bidang 7 Kec.
pakai/dana On call Pakai/Dana On Call bagi Pencegahan dan &Kantor
korban bencana Kesiapsiagaan BPBD
Pemantauan dan Meningkatnya pemahaman 108 0 Orang - 42 Orang 58.333 20 Orang 27.778 20 Orang 27.778 26 Orang 36.111 108 Orang 150.000 Bidang Seluruh
penyebarluasan informasi peserta tentang Pencegahan dan desa
potensi bencana alam penanggulangan bencana Kesiapsiagaan
sebesar 38.89 %
Pengadaan Tempat Terlaksananya laporan dari 0 0 1 Buku 25.000 1 Buku 25.000 Bidang Barru
penampungan sementara desa/kecamatan yang Pencegahan dan
dan evakuasi penduduk menyediakan tempat lokasi Kesiapsiagaan
dari ancaman / korban evakuasi rawan bencana
bencana
Pengadaan Sarana dan Diterimanya Tenda peleton 0 0 1 Unit 175.000 1 Unit 175.000 1 Unit 175.000 3 Unit 525.000 Bidang 3 Kec
prasarana evakuasi dan perahu karet dikantor Kedaruratan dan
penduduk dari ancaman / kecamatan Logistik
korban bencana alam
Program perencanaan Tersedianya Dokumen 0 0 1 Doku 19.345.000 19.345.000 Bidang Barru
pembangunan daerah pemetaan dan Perencanaan men Rehabilitasi dan
rawan bencana Rehabilitasi dan Rekonstruksi Rekonstruksi

Koordinasi penyusunan Terlaksananya Pemetaan 0 0 1 Buku 275.000 275.000 Bidang Barru


Profile daerah Rawan Daerah Rawan Bencana Rehabilitasi dan
bencana Rekonstruksi
Dokumen Perencanaan Tersedianya Dokumen 0 0 1 Buku 450.000 450.000 Bidang Barru
Rehabilitasi dan Perencanaan Rehabilitasi dan Rehabilitasi dan
Rekonstruksi Rekonstruksi Rekonstruksi
Pembangunan Tanggul Terlaksananya 0 0 1 Buku 3.450.000 3.450.000 Bidang Kel.Bojo
Abrasi Pantai dan pembangunanTanggul Rehabilitasi dan Baru
Rehabilitasi Jalan Pesisir Pengendali Banjir Rekonstruksi
Pantai SMP 4 Mallusetasi,
dan bronjong di Kel. Bojo
Baru
Tanggul Pengendali Banjir Terlaksananya 0 0 1 Buku 2.775.000 2.775.000 Bidang Desa Bojo
di Desa Bojo (Bojo-Lojie); pembangunanTanggul Rehabilitasi dan
Kec.Mallusetasi Pengendali Banjir Rekonstruksi
Tanggul Pengendali Banjir Terlaksananya 0 0 1 Buku 1.410.000 1.410.000 Bidang Desa Bojo
di Lingk. Liangnge Desa pembangunanTanggul Rehabilitasi dan
Bojo; Kec.Mallusetasi Pengendali Banjir Rekonstruksi
Rehabilitasi Jalan Poros Terlaksananya Rehabilitasi 0 0 1 Buku 4.050.000 4.050.000 Bidang Desa Nepo
Nepo-Pakka dan Jalan Poros Nepo - Pakka dan Rehabilitasi dan
Pembangunan Bronjong ; Pembangunan Bronjong Rekonstruksi
Penggantian Jembatan S. Terlaksananya Penggantian 0 0 1 Buku 600.000 600.000 Bidang Kel.
Joncongan ; Jembatan S. Joncongan Rehabilitasi dan Mallawa
Kec.Mallusetasi Rekonstruksi
Pembangunan Tanggul Terlaksananya 0 0 1 Buku 1.265.000 1.265.000 Bidang Mangkoso
abrasi pantai Pantai pembangunanTanggul abrasi Rehabilitasi dan
Wiringtasi; Kec. Soppeng pantai Rekonstruksi
Riaja
Pembangunan Jembatan Terlaksananya Penggantian 0 0 1 Buku 750.000 750.000 Bidang Latappareng
Ruas Ajakkang - Jembatan S. Latappareng Rehabilitasi dan
Latappareng; Kec. Rekonstruksi
Pembangunan Talud Ruas Terlaksananya Pembangunan 0 0 1 Buku 420.000 420.000 Bidang Takkalasi
Takkalasi – Jolengge ; Kec. talud Rehabilitasi dan
Balusu Rekonstruksi
Tanggul Pengendali Banjir -Terlaksananya Tanggul 0 0 1 Buku 1.050.000 1.050.000 Bidang Desa
Sungai Takkalasi Dusun Pengendali Banjir Rehabilitasi dan Madello
PissiE; Desa Madello; Rekonstruksi
Pembangunan Tanggul Terlaksananya 0 0 1 Buku 2.300.000 2.300.000 Bidang Desa
abrasi pantai Palie; Desa pembangunanTanggul abrasi Rehabilitasi dan Madello
Madello; Kec. Balusu pantai Rekonstruksi
Pembangunan Bronjong Terlaksananya pembangunan 0 0 1 Buku 550.000 550.000 Bidang Desa
Lapasu; Desa Balusu; Kec. Bronjong Rehabilitasi dan Balusu
Balusu Rekonstruksi
Terwujudnya Tercapainya Tertibnya administrasi dan keuangan Program Pelayanan Terpertahankannya tingkat jasa
pelayanan umum efektifitas dan dari 0 % Pada Tahun 2009 menjadi Administrasi Surat Menyurat
yang efektif dan efisiensi pengelolaan 100% Pada tahun 2015 Perkantoran
efisien dan program/kegiatan
memuaskan yang transparan,
masyarakat akuntabel dan Penyediaan jasa surat Terlaksananya surat menyurat 0% 20 % 343.200 20 % 343.200 20 % 343.200 20 % 343.200 20 % 343.200 100 % 2.316.600 Sekretariat Barru
menyurat dan terbayarnya tenaga
honorer
Penyediaan alat tulis Terlaksananya penyediaan Alat 0% 20 % 22.283 20 % 22.283 20 % 22.283 20 % 22.283 20 % 22.283 100 % 144.481 Sekretariat Barru
Kantor Tulis Kantor

Penyediaan barang cetakan Terlaksananya Penyediaan 0% 10 % 5.300 20 % 10.600 20 % 10.600 20 % 10.600 20 % 10.600 100 % 47.700 Sekretariat Barru
dan penggandaan Barang Cetakan dan
Penggandaan
Persentase pencapaian sasaran kinerja Penyediaan jasa Terlaksananya Pembayaran 0% 0 % - 3 % 1.000 30 % 9.000 30 % 9.000 37 % 11.333 100 % 17.000 Sekretariat Barru
dari 90% Pada Tahun 2009 menjadi komunikasi, sumber daya Rekening Listrik, Telepon, dan
100 % pada Tahun 2015 air dan listrik Air
pemeliharaan dan perizinan Terlaksananya Penyediaan jasa 0% 0 % - 20 % 3.000 20 % 3.000 30 % 4.500 30 % 4.500 100 % 15.000 Sekretariat Barru

kendaraan pemeliharaan dan perizinan


dinas/operasional kendaraan dinas/operasional
Penyediaan jasa kebersihan Terlaksananya pembayaran 0% 0 % - 20 % 6.000 20 % 6.000 30 % 9.000 30 % 9.000 100 % 30.000 Sekretariat Barru
kantor kebersihan kantor
Penyediaan makanan dan Terlaksananya penyediaan 0% 0 % - 20 % 10.200 20 % 10.200 30 % 15.300 30 % 15.300 100 % 51.000 Sekretariat Barru
minuman makanan dan minuman
Rapat-rapat kordinasi dan Terlaksananya rapat-rapat 0% 0 % - 20 % 202.360 20 % 202.360 30 % 303.540 30 % 303.540 100 % 1.011 Sekretariat Barru
konsultasi ke luar daerah koordinasi dan konsultasi
keluar daerah
Rapat-rapat kordinasi dan Terlaksananya rapat-rapat 0% 0 % - 20 % 39.360 20 % 39.360 30 % 59.040 30 % 514.800 100 % 652.560 Sekretariat Barru
konsultasi ke dalam daerah koordinasi dan konsultasi
dalam daerah
Program peningkatan Meningkatnya kualitas laporan Barru

pengembangan sistem capaian kinerja dan keuangan


pelaporan capaian
kinerja dan keuangan
Penyusunan laporan Terlaksananya penyusunan 0% 0 % - 20 % 500 20 % 500 30 % 750 30 % 750 100 % 2.500 Sekretariat Barru
capaian kinerja dan ikhtisar Capaian Kinerja dan Ikhtisar
realisasi kinerja SKPD realisasi kinerja keuangan
Penyusunan laporan Terlaksananya penyusunan 0% 0 % - 20 % 500 20 % 500 30 % 750 30 % 750 100 % 2.500 Sekretariat Barru
semesteran laporan keuangan semesteran
Penyusunan laporan akhir Terlaksananya penyusunan 0% 0 % - 20 % 500 20 % 500 30 % 750 30 % 750 100 % 2.500 Sekretariat Barru
tahun laporan akhir tahun
Penyusunan RKA dan DPA Terlaksananya penyusunan 0% 0 % - 20 % 500 20 % 500 30 % 750 30 % 750 100 % 2.500 Sekretariat Barru
Rencana Kerja Anggaran dan
DPA
Monitoring dan Evaluasi Terlaksananya pertemuan dan 0% 0 % - 20 % 2.500 20 % 2.500 30 % 3.750 30 % 3.750 100 % 12.500 Sekretariat Barru
penyusunan kegiatan
monitoring evaluasi dan
Program peningkatan Meningkatnya kualitas sarana 0% 0 % - 20 % 278.828 20 % 278.828 30 % 418.242 30 % 418.243 100 % 1.394.141 Sekretariat Barru
sarana dan prasarana dan prasarana aparatur
Aparatur
Pengadaan perlengkapan Terlaksananya penyediaan 0% 0 % - 20 % 29.737 20 % 29.737 30 % 44.606 30 % 44.606 100 % 148.686 Sekretariat Barru
gedung kantor perlengkapan gedung kantor
Pemeliharaan rutin/berkala Terlaksananya pemeliharaan 0% 0 % - 20 % 2.000 20 % 2.000 30 % 3.000 30 % 3.000 100 % 10.000 Sekretariat Barru
perlengkapan gedung rutin/berkala perlengkapan
Pengadaan peralatanTerlaksananya pengadaan 0% 0 % - 20 % 122.150 20 % 122.150 30 % 183.225 30 % 183.225 100 % 610.750 Sekretariat Barru
gedung kantor peralatan gedung kantor
Pemeliharaan rutin/berkala Terlaksananya pemeliharaan 0% 0 % - 20 % 2.000 20 % 2.000 30 % 3.000 30 % 3.000 100 % 10.000 Sekretariat Barru
peralatan gedung kantor ritin/berkala peralatan gedung
Pengadaan meubeleur Terlaksananya pengadaan 0% 0 % - 20 % 79.941 20 % 79.941 30 % 119.912 30 % 119.912 100 % 399.705 Sekretariat Barru
mebeleur
Pemeliharaan rutin/berkala Terlaksananya pemeliharaan 0% 0 % - 20 % 1.000 20 % 1.000 30 % 1.500 30 % 1.500 100 % 5.000 Sekretariat Barru
mebeleur rutin/berkala mebeleur
Pengadaan kendaraan dinas Terlaksananya pengadaan 0% 0 % - 20 % 32.000 20 % 32.000 30 % 48.000 30 % 48.000 100 % 160.000 Sekretariat Barru
pada kantor BPBD Kab. kendaraan dinas
Pemeliharaan rutin/berkala Terlaksananya pemeliharaan 0% 0 % - 20 % 10.000 20 % 10.000 30 % 15.000 30 % 15.000 100 % 50.000 Sekretariat Barru
kendaraan kendaraan operasional
Program peningkatan Meningkatnya kuantitas dan 0% 0 % - 20 % 29.465 20 % 29.465 30 % 44.576 30 % 44.577 100 % 148.084 Sekretariat Barru
disiplin aparatur kualitas disiplin aparatur
Pengadaan pakaian dinas Terlaksananya pengadaan 0% 0 % - 20 % 7.708 20 % 7.708 30 % 11.562 30 % 11.562 100 % 38.540 Sekretariat Barru
beserta kelengkapannya pakaian dinas
Terlaksananya pengadaan 0% 0 % - 20 % 11.257 20 % 11.257 30 % 16.886 30 % 16.886 100 % 56.286 Sekretariat Barru
Pengadaan pakaian kerja
lapangan pakaian lapangan
Terlaksananya pengadaan 0% 0 % - 20 % 10.500 20 % 10.500 30 % 16.129 30 % 16.129 100 % 53.258 Sekretariat Barru
Pengadaan pakaian khusus
hari-hari tertentu pakaian khusus
Program peningkatan Meningkatnya sumber daya 0% 0 % - 20 % 61.000 20 % 61.000 30 % 91.500 30 % 91.500 100 % 305.000 Sekretariat Barru

kapasitas sumber daya manusia dibidang pengetahuan


aparatur bencana
Pendidikan dan pelatihan Tersedianya Aparat Yang 0% 0 % - 20 % 49.500 20 % 49.500 30 % 74.250 30 % 74.250 100 % 247.500 Sekretariat Barru
formal Memiliki Pengetahuan
0% Sekretariat Barru
Bimbingan teknis Tersedianya Aparat Yang 0 % - 20 % 11.500 20 % 11.500 30 % 17.250 30 % 17.250 100 % 57.500
implementasi perundang- Memiliki Pengetahuan
undangan

Anda mungkin juga menyukai