Anda di halaman 1dari 13

RENCANA KEGIATAN DAN ANGGARAN SEKOLAH (RKAS)

TAHUN PELAJARAN 2019 - 2020

Nama Sekolah : SMK Master Teknologi Data Siswa : Kelas X : Ditargetkan 72


Desa : Simpang Kelas XI : 35
Kota : Kabupaten Sukabumi Kelas XII : 21
Provinsi : Jawa Barat Jumlah : 128

Rencana Anggaran per Sumber Dana


Jumlah Bantuan Pemerintah
Jumlah
No. Kode Uraian Kegiatan Pengeluaran Sumbangan
Penerimaan (Rp) BOS Pusat Kab/
(Rp) Bantah Provinsi Masyarakat
TW.1 TW.2 TW.3 TW.4 Kota
A Penerimaan 471,200,000
Saldo awal -

Penerimaan Bersumber Bantuan


A1 -
Pemerintah
1 Pendapatan rutin

2 Bantuan Operasional Sekolah Th. 2019

3 BPMU
Penerimaan Bersumber Sumbangan
A.2 471,200,000
Masyarakat
1 Sumbangan bulanan orangtua siswa 238,300,000
Sumbangan bulanan orangtua siswa kelas
1.1 90,000,000 90,000,000
X Thp 18/19
Sumbangan bulanan orangtua siswa kelas
1.2 42,000,000 42,000,000
XI Thp 18/19
Sumbangan bulanan orangtua siswa kelas
1.3 25,200,000 25,200,000
XII Thp 18/19
Sumbangan pelaksanaan kegiatan
2 evaluasi hasil belajar
2.1 Mid semester ganjil 9,600,000 9,600,000
2.2 Ulangan akhir semester 9,600,000 9,600,000
2.3 Mid semester genap 8,025,000 8,025,000
2.4 Ulangan kenaikan kelas 8,025,000 8,025,000
sumbangan akhir pembelajaran kelas XII
2.5 33,600,000
dan perpisahan
Sumbangan pelaksanaan kegiatan prakerin
2.6 kls XI Thp. 15/16 (31 siswa x 1 paket keg x 12,250,000 12,250,000
Rp.550.000)
Sumbangan lain atas usaha
3 232,900,000
yayasan/Komite

B Penggunaan Dana :
1 Pengembangan Kompetensi Lulusan 6,900,000
Rencana Anggaran per Sumber Dana
Jumlah Bantuan Pemerintah
Jumlah
No. Kode Uraian Kegiatan Pengeluaran Sumbangan
Penerimaan (Rp) BOS Pusat Kab/
(Rp) Bantah Provinsi Masyarakat
TW.1 TW.2 TW.3 TW.4 Kota
Bimbingan penyuluhan karier pasca ujian
1.1 1,550,000 1,550,000
nasional
Penyelenggaraan Bursa Kerja Khusus (BKK)
1.2 2,000,000 2,000,000
SMK
Penelusuran tamatan/ pemantauan
1.3 1,500,000 1,500,000
kebekerjaan lulusan
Pembuatan SKCK Dari Porles utuk siswa
1.4 1,050,000 1,050,000
kelas XII / lulusan
Pembuatan Kartu Pencari Kerja utuk siswa
1.5 800,000 800,000
kelas XII / lulusan
2 Pengembangan Standar Isi 6,150,000
1 Penyusunan KTSP 1,750,000 1,750,000
Mengembangkan silabus, rpp dan adm
2 perencanaan lainnya 1,500,000 1,500,000

Mengembangkan bahan ajar/ modul/


3 1,000,000 1,000,000
lembar kerja siswa/ jobshett

4 Pembuatan Administrasi Kelas (absen, daf 1,900,000


nilai, Agenda kls, dll) 1,900,000
3 Pengembangan Standar Proses 54,850,000
1 Pengadaan ATK Pendukung KBM 2,500,000 2,500,000
2 Oprasional Kegiatan Pembelajaran Praktik 2,500,000 2,500,000
3 Oprasional Kegiatan Pembelajaran Teori 1,000,000 1,000,000

4 Pengembangan kegiatan praktikum 800,000 800,000


Monitoring, supervisi, evaluasi dan tindak
5 1,200,000 1,200,000
lanjut pembelajaran
Monitoring / pemantauan KBM melalui
6 1,200,000 1,200,000
piket dll
7 Supervisi KBM 1,200,000 1,200,000
8 Evaluasi KBM 1,200,000 1,200,000
9 Tindak lanjut hasil evaluasi KBM 1,200,000 1,200,000
Pembiayaan untuk pengembangan
10 pendidikan karakter dan/atau 1,200,000 1,200,000
penumbuhan budi pekerti.

Penambahan praktik kejuruan Di Luar Jam


Pembelajaran/menambah dan
11 1,200,000 1,200,000
meningkatkan praktek kejuruan berulang
kali.
Rencana Anggaran per Sumber Dana
Jumlah Bantuan Pemerintah
Jumlah
No. Kode Uraian Kegiatan Pengeluaran Sumbangan
Penerimaan (Rp) BOS Pusat Kab/
(Rp) Bantah Provinsi Masyarakat
TW.1 TW.2 TW.3 TW.4 Kota
Penyelenggaraan Praktek Kerja Industri
12 (Prakerin)/Praktek Kerja Lapangan (PKL) di 14,000,000 14,000,000
Dalam Negeri
13 Mendatangkan guru tamu 1,000,000 1,000,000
14 Magang siswa di industri 1,000,000 1,000,000
15 Kunjungan industri 2,500,000 2,500,000

16 Oprasional Kegiatan ekstra kurikuler 950,000 950,000

Masa pengenalan lingkungan sekolah


17 750,000 750,000
(MPLS)
18 Kegiatan Phbi/N 800,000 800,000
19 Maulid Nabi 1,400,000 1,400,000

20 Peringatan 1 Muharam / Th. Baru Islam 600,000 600,000

21 Idul Adha 300,000 300,000


22 Iso' Mi'roj 600,000 600,000
23 Sanlat 800,000 800,000

24 Peringatan hari Besar Nasional ( HUT RI) 900,000 900,000

25 Peringatan hari Besar Nasional (Hardiknas) 2,800,000 2,800,000

26 Peringatan hari Besar Nasional (Harkitnas) 2,850,000 2,850,000

Peringatan hari Besar Nasional (Hari


27 2,800,000 2,800,000
Sumpah pemuda )

28 Peringatan hari Besar Nasional (Hari Guru) 2,800,000 2,800,000


29 Partisipasi Undangan Kegiatan 2,800,000 2,800,000
Pengembangan Pendidik dan Tenaga
4 11,200,000
Kependidikan
Peningkatan profesionalisme/ kompetensi
1 800,000 800,000
guru
Pembiayaan untuk penyelenggaraan
2 900,000 900,000
kegiatan MGMP

Pembiayaan untuk penyelenggaraan


3 900,000 900,000
kegiatan MKKS di sekolah.

4 Biaya Pelatihan guru produktif 1,000,000 1,000,000


5 Dukungan Transport Diklat 300,000 300,000
6 Pengajian 1,200,000 1,200,000
7 Magang Guru 900,000 900,000
Rencana Anggaran per Sumber Dana
Jumlah Bantuan Pemerintah
Jumlah
No. Kode Uraian Kegiatan Pengeluaran Sumbangan
Penerimaan (Rp) BOS Pusat Kab/
(Rp) Bantah Provinsi Masyarakat
TW.1 TW.2 TW.3 TW.4 Kota
8 Munggah 1,000,000 1,000,000
9 Buka bersama 600,000 600,000
10 THR 1,600,000 1,600,000
11 Penilaian Kinerja Guru Dan TAS 800,000 800,000
12 Pelaksanaan Guru Pembelajar 800,000 800,000
13 Asuransi Warga Sekolah - -
14 Diklat Assesor Uji Kompetensi 400,000 400,000
5 Pengembangan Sarana Prasarana 31,800,000
1 Perawatan pagar dan halaman luar sekolah 600,000 600,000
Perawatan taman dan kebun sekolah
2 600,000 600,000
Perawatan gedung perkantoran sekolah
3 600,000 600,000
4 Perawatan Gedung kelas sekolah 600,000 600,000
5 Perawatan gedung toilet 600,000 600,000
6 Perawatan gedung Lab/ Bengkel 600,000 600,000
Perawatan gedung perpustakaan sekolah
7 600,000 600,000

8 Perawatan sarana ibadah/ mushola 600,000 600,000


Perawatan lapangan/ sarana olahraga
9 600,000 600,000

10 Perawatan alat kerja kantor 600,000 600,000


Perawatan alat/ mesin / peralatan praktek
11 utama kejuruan 600,000 600,000
perawatan dan/atau perbaikan instalasi
12 listrik sekolah; 600,000 600,000
perawatan dan/atau perbaikan saluran
13 pembuangan air hujan; 600,000 600,000

14 perbaikan mebeler, 500,000 500,000

15 Pengadaan Alat Dan Bahan Dalam Kelas 750,000 750,000

16 Pengadaan untuk kebutuhan Instalasi Air 750,000 750,000

Pengadaan untuk kebutuhan Instalasi


17 750,000 750,000
Listrik dan Jaringan IT
Pengadaan untuk kebutuhan Halaman dan
18 750,000 750,000
Taman
Pengadaan untuk kebutuhan Pagar
19 750,000 750,000
Sekolah
Rencana Anggaran per Sumber Dana
Jumlah Bantuan Pemerintah
Jumlah
No. Kode Uraian Kegiatan Pengeluaran Sumbangan
Penerimaan (Rp) BOS Pusat Kab/
(Rp) Bantah Provinsi Masyarakat
TW.1 TW.2 TW.3 TW.4 Kota
Pengadaan untuk kebutuhan Bangunan
20 Sekolah (Ruang Pembelajaran Umum/ 1,750,000 1,750,000
RPU)
38 Pengadaan mebelair sekolah 6,000,000 6,000,000
pembelian meja dan kursi peserta
didik/guru jika meja dan kursi yang ada
sudah tidak berfungsi dan/atau jumlahnya
39 kurang mencukupi kebutuhan; 6,000,000 6,000,000

Alat Multi Media Pembelajaran


41 4,000,000 4,000,000
penunjang pembelajaran
Pembelian/menyediakan buku teks
43 2,000,000 2,000,000
pelajaran
6 Pengembangan Standar Pengelolaan 267,100,000

1 Kegiatan Penerimaan Peserta Didik Baru 6,000,000 6,000,000


dan Penjurusan bersumber BOS 2017
2 Pembelian alat tulis 2,500,000 2,500,000

3 Pembelian peralatan kebersihan sekolah 400,000 400,000

Pembelian peralatan kesehatan dan


4 800,000 800,000
keselamatan
5 Pembiayaan Pengelolaan BOS SMK, 300,000 300,000

Pembiayaan surat-menyurat
6 300,000 300,000
(korespondensi) untuk keperluan sekolah

7 Pendataan SMK melalui aplikasi Dapodik 400,000 400,000

menyewa/membeli genset atau panel


8 -
surya termasuk peralatan pendukungnya

9 Langganan Daya dan Jasa -


Langganan daya / jasatelpon sekolah
10 2,400,000 2,400,000
Langganan daya / jasa listrik sekolah
11 4,800,000 4,800,000
Langganan daya / jasa internet sekolah
12 800,000 800,000
13 Pengembangan Perpustakaan -

14 Pengembangan Perpustakaan sekolah 2,000,000 2,000,000


Rencana Anggaran per Sumber Dana
Jumlah Bantuan Pemerintah
Jumlah
No. Kode Uraian Kegiatan Pengeluaran Sumbangan
Penerimaan (Rp) BOS Pusat Kab/
(Rp) Bantah Provinsi Masyarakat
TW.1 TW.2 TW.3 TW.4 Kota
Gaji / Honor Pegawai tetap dan tidak
15 -
tetap
16 Gaji Karyawan tetap yayasan 6,000,000 6,000,000
Honor dan transport mengajar Guru Tidak
17 6,000,000 6,000,000
Tetap (GTT)

18 Honor dan transport karyawan tidak tetap 3,000,000 3,000,000

19 Honor dan transport pengelola sekolah 3,000,000 3,000,000

Kerjasama Dengan DU/DI - Instansi-


20 1,000,000 1,000,000
Institusi
21 Mengikuti Pameran Dan Sejenisnya - -
22 Publikasi / Promosi Sekolah 12,000,000 12,000,000

23 Pembuatan buku company profile Sekolah 3,000,000 3,000,000

Pembuatan kompeni profile dalam bentuk


24 3,000,000 3,000,000
brosur
25 Pembuatan Kalender 2,000,000 2,000,000
26 Pengeloaan Website 1,500,000 1,500,000
27 Rapat Dinas Sekolah 2,400,000 2,400,000
28 Rapat Dinas Awal Tahun 1,200,000 1,200,000
29 Rapat Semester akhir semester 1 1,200,000 1,200,000
30 Rapat kenaikan kelas 1,200,000 1,200,000
31 Rapat Kelulusan kelas XII 1,200,000 1,200,000
32 Rapat Dinas rutin bulanan struktur Sekolah 1,200,000 1,200,000
33 Rapat Dinas internal Program Kurikulum 1,200,000 1,200,000

34 Rapat Dinas internal Program Kesiswaan 1,200,000 1,200,000

35 Rapat Dinas internal Program Hubin 1,200,000 1,200,000

36 Rapat Dinas internal Program Sarpras 1,200,000 1,200,000

37 Rapat Dinas Tata Usaha 1,200,000 1,200,000


38 Rapat Dinas Akhir Tahun 1,200,000 1,200,000
Implementasi Sistem penjaminan mutu
39 -
internal (SPMI)
40 Penyusunan EDS 2018/2019 600,000 600,000

41 Penyusunan Perencanaan sekolah RPJM 900,000 900,000

Penyusunan Perencanaan sekolah PKS


42 600,000 600,000
17/19
Rencana Anggaran per Sumber Dana
Jumlah Bantuan Pemerintah
Jumlah
No. Kode Uraian Kegiatan Pengeluaran Sumbangan
Penerimaan (Rp) BOS Pusat Kab/
(Rp) Bantah Provinsi Masyarakat
TW.1 TW.2 TW.3 TW.4 Kota
Penyusunan Perencanaan sekolah Program
43 900,000 900,000
Unit kerja sekolah 17/20

44 Pengembangan pembelajaran berbasis IT 6,000,000 6,000,000

Pengembangan kelas/ kelompok


45 2,000,000 2,000,000
unggulan

46 Kordinasi dan Pelaporan kepada Yayasan 3,000,000 3,000,000

Belanja Bahan Habis Pakai (ATK)


47 2,000,000 2,000,000
Kebutuhan Kantor
48 Mamin Tamu Sekolah 1,200,000 1,200,000

49 Makan siang guru dan karyawan sekolah - -

minuman galon/kemasan kebutuhan guru


50 1,000,000 1,000,000
dan karyawan sekolah

51 Biaya Pakai Habis/Harian Kantor 800,000 800,000


52 Kebutuhan dapur sekolah 800,000 800,000
53 Kebutuhan kamar mandi sekolah 800,000 800,000
Kebutuhan kebersihan ruang kantor
54 800,000 800,000
sekolah
55 Belanja Benda Pos 800,000 800,000
Belanja Cetak Dan Penggandaan
56 800,000 800,000
kebutuhan kantor/TU
57 Belanja Perjalanan Dinas -

58 Biaya Perjalanan Diluar wil. SUKABUMI 1,000,000 1,000,000

Biaya Perjalanan DISDIK,UPTD


59 1,000,000 1,000,000
KAB.SUKABUMI
Biaya Perjalanan Dinas luar daerah Profinsi
60 1,000,000 1,000,000
& Pusat
61 Belanja Jasa Kantor -
62 Pembayaran Website 1,000,000 1,000,000
63 Belanja surat kabar 1,000,000 1,000,000
64 Belanja majalah 1,000,000 1,000,000
65 Hosting Web 1,000,000 1,000,000
66 Belanja Pakaian Dinas -
67 Belanja seragam Batik Guru dan Karyawan 2,600,000 2,600,000
68 Belanja seragam pdh Guru dan Karyawan 2,500,000 2,500,000

69 Belanja seragam satpam 400,000 400,000


Rencana Anggaran per Sumber Dana
Jumlah Bantuan Pemerintah
Jumlah
No. Kode Uraian Kegiatan Pengeluaran Sumbangan
Penerimaan (Rp) BOS Pusat Kab/
(Rp) Bantah Provinsi Masyarakat
TW.1 TW.2 TW.3 TW.4 Kota
70 Belanja seragam praktik guru 2,400,000 2,400,000
71 Biaya Kegiatan Organisasi Profesi -
72 Biaya Kegiatan organisasi MKKS 1,200,000 1,200,000
Bantuan sosial kemasyarakatan /
73 1,200,000 1,200,000
kemanusiaan

74 Pengurusan ijin operasional sekolah 150,000,000 150,000,000

7 Pengembangan Standar pembiayaan 21,300,000 - -


honor tenaga ahli/tenaga teknis pada
1 mata pelajaran produktif. 12,000,000 12,000,000

Perencanaan anggaran sekolah dan


2 1,600,000 1,600,000
penyusunan rencana anggaran perubahan
3 Penyusunan RKAS tahun pelajaran 4,800,000 4,800,000
4 Revisi RKAS tahun pelajaran 2,900,000 2,900,000
8 Pengembangan Standar Penilaian 71,900,000
Kegiatan Evaluasi Pembelajaran -
1 ulangan harian 400,000 400,000
2 ulangan tengah semester ganjil 8,000,000 8,000,000
3 Ulangan akhir semester 8,000,000 8,000,000
4 Ulangan tengah semester genap 8,000,000 8,000,000
5 Ulangan kenaikan kelas 10,000,000 10,000,000
6 Ujian sekolah 10,500,000 10,500,000
7 Uji Kompetensi kls 3 12,000,000 12,000,000
8 UNBK 15,000,000 15,000,000
C JUMLAH TOTAL PENERIMAAN 471,200,000 -
D JUMLAH TOTAL PENGELUARAN 471,200,000 -
SISA DANA (PENERIMAAN -
E - -
PENGGUNAAN)

Mengetahui : Menyetujui : Sukabumi, Mei 2019


Ketua Komite Sekolah Kepala Sekolah, Bendahara,

Een Enah Khitara Aldila Chandra, MM suheni


REKAPITULASI RENCANA ANGGARAN DAN KEGIATAN SE
TAHUN PELAJARAN 2018/2019

Nama Sekolah : SMK Master Teknologi


NPSN : ...
Desa/Kecamatan : Simpang
Kabupaten/Kota : Kabupaten Sukabumi
Provinsi : Jawa Barat
PENERIMAAN
No. Urut No. Kode Uraian Jumlah
1 2 3 4
I 1 SISA TAHUN LALU
II 2 PENDAPATAN RUTIN
III 3 BANTUAN OPERASIONAL SEKOLAH (BOS)
3.1 BOS Pusat -
3.2 BOS Provinsi -
3.3 BOS Kabupaten/Kota -
IV 4 BANTUAN
4.1 Dana Dekonsentrasi
4.2 Dana Tugas Pembantuan
4.3 Dana Alokasi Khusus
4.4 Bantuan Lain -
V 5 SUMBER PENDAPATAN LAINNYA*)
5.1 Sumbangan siswa 238,300,000
5.2] Sumbangan lain atas usaha yayasan/Komite 232,900,000
JUMLAH PENERIMAAN 471,200,000
*Sebutkan jika ada

Mengetahui : Menyetujui :
Ketua Komite Sekolah Kepala Sekolah,

Een Enah Khitara Aldila Chandra, MM


NGGARAN DAN KEGIATAN SEKOLAH (RAK)
PELAJARAN 2018/2019

PENGELUARAN
No. Kode Uraian Jumlah
6 7 8
Program Sekolah
1 Pengembangan Kompetensi Lulusan 6,900,000
2 Pengembangan Standar Isi 6,150,000
3 Pengembangan Standar Proses 54,850,000
4 Pengembangan Pendidik dan Tenaga Kependidikan 11,200,000
5 Pengembangan Sarana dan Prasarana Sekolah 31,800,000
6 Pengembangan Standar Pengelolaan 267,100,000
7 Pengembangan Standar Pembiayaan 21,300,000
8 Pengembangan dan Implementasi Sistem Penilaian 71,900,000

JUMLAH PENGELUARAN 471,200,000

Sukabumi, Mei 2019


Bendahara,

Aldila Chandra, MM suheni


Formulir BOS K7a
Diisi oleh sekolah
Dikirim ke Tim Manajemen BOS SMK Tk. Provinsi
REKAPITULASI REALISASI PENGGUNAAN DANA BOS
PERIODE TANGGAL : 1 April 2017 s/d 31 Juni 2017 (Triwulan ke 2 )
TAHUN ANGGARAN 2017

Nama Sekolah : SMK MASTER INDONESIA


Desa/Kecamatan : Pasir Jambu
Kab/Kota : Bogor
Provinsi : Jawa Barat

Penggunaan Dana BOS SMK

Penyelenggaraan Bursa Kerja Khusus


Pemeliharaan dan Perawatan Sarana
Pengembangan Manajemen Sekolah

Kompetensi dan Sertifikasi Kejuruan

Lapangan (PKL) dan Pemagangan.


(BKK) SMK dan/atau Praktek Kerja
Pengembangan Profesi Guru dan
Kegiatan Evaluasi Pembelajaran

Industri (Prakerin)/Praktek Kerja


Penerimaan Peserta Didik Baru

Penyelenggaraan Kegiatan Uji


Pengembangan Perpustakaan

Tenaga Kependidikan, serta


Kegiatan Pembelajaran dan

Pembelian Alat Multi Media


Langganan Daya dan Jasa
Pengelolaan Sekolah

Pembayaran Honor
Ekstrakurikuler

dan Prasarana

Pembelajaran
No Program/Kegiatan
Urut

Jumlah
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Saldo Awal -
Pengembangan Kompetensi
1.1 -
Lulusan

1.2 Pengembangan Standar Isi 3,800,000 3,800,000


3,800,000 3,800,000
Pengembangan Standar
1.3 42,490,000 42,490,000
Proses
1,500,000 1,500,000
6,320,000 6,320,000
6,150,000 4,435,000 10,585,000

Pengembangan Pendidik dan


1.4 -
Tenaga Kependidikan
Penggunaan Dana BOS SMK

Penyelenggaraan Bursa Kerja Khusus


Pemeliharaan dan Perawatan Sarana
Pengembangan Manajemen Sekolah

Kompetensi dan Sertifikasi Kejuruan

Lapangan (PKL) dan Pemagangan.


(BKK) SMK dan/atau Praktek Kerja
Pengembangan Profesi Guru dan
Kegiatan Evaluasi Pembelajaran

Industri (Prakerin)/Praktek Kerja


Penerimaan Peserta Didik Baru

Penyelenggaraan Kegiatan Uji


Pengembangan Perpustakaan

Tenaga Kependidikan, serta


Kegiatan Pembelajaran dan

Pembelian Alat Multi Media


Langganan Daya dan Jasa
Pengelolaan Sekolah

Pembayaran Honor
Ekstrakurikuler

dan Prasarana

Pembelajaran
No Program/Kegiatan
Urut

Jumlah
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Pengembangan Sarana dan
1.5 194240000 6,000,000 200,240,000
Prasarana Sekolah
6,000,000 6,000,000
6,000,000 6,000,000
6,000,000 6,000,000
6,000,000 6,000,000
21,738,500 21,738,500
Pengembangan Standar
1.6 1,856,400 24,426,750 26,283,150
Pengeloalaan
2,569,000 - 2,569,000
3,600,000 - 3,600,000
900,000 900,000
1,170,000 1,170,000
2,012,000 2,012,000
Pengembangan Standar
1.7 -
Pembiayaan
Pengembangan dan
1.8 Implementasi Sistem 1,059,800 1,059,800
Penilaian
13,784,050 13,784,050
1,408,500 1,408,500
5,400,000 5,400,000
5,900,000 5,900,000
Jumlah 194,240,000 1,856,400 64,060,000 1,059,800 10,251,000 - 24,426,750 30,000,000 - 21,738,500 - 4,435,000 378,560,000
51.3% 0.5% 16.9% 0.3% 2.7% 0.0% 6.5% 7.9% 0.0% 5.7% 0.0% 1.2% Err:508
Menyetujui Kab. Bogor, Juni 2017
Mengetahui, Menyetujui, Ketua Pengelola,
Ketua Komite Sekolah Kepala Sekolah/Penanggungjawab Kegiatan Bendahara
No
Urut

H. Suryana
Program/Kegiatan

1
Pengembangan Perpustakaan
2

Penerimaan Peserta Didik Baru

Khitara Aldila Chandra, SE

Kegiatan Pembelajaran dan


3

Ekstrakurikuler
4

Kegiatan Evaluasi Pembelajaran


5

Pengelolaan Sekolah

Pengembangan Profesi Guru dan


6

Tenaga Kependidikan, serta


Pengembangan Manajemen Sekolah
Lena Rusmiyati, S.Si
7

Langganan Daya dan Jasa


Penggunaan Dana BOS SMK

Pemeliharaan dan Perawatan Sarana


8

dan Prasarana
9

Pembayaran Honor

Pembelian Alat Multi Media


10

Pembelajaran
Putri Astrilia, S.Pd

Penyelenggaraan Kegiatan Uji


11

Kompetensi dan Sertifikasi Kejuruan

Penyelenggaraan Bursa Kerja Khusus


(BKK) SMK dan/atau Praktek Kerja
12

Industri (Prakerin)/Praktek Kerja


Lapangan (PKL) dan Pemagangan.

Jumlah