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ARTÍCULO 15. PROCESO DE CONTROL INTERNO Y SUS COMPONES autónomo y objetivo y contiene
los procedimientos y guías
Herramienta especial de control necesarios para dinamizar el
control como insumo para la
mejora continua institucional.

1. Programa anual de auditorias 2. Auditoría interna Procedimiento 3. Informe ejecutivo anual 4. Informe de control
Evaluación de cada vigencia, da el sistemático, independiente y Herramientas establecidas por el interno contable Se realiza
orden en el control que se ejercerá documentado para obtener evidencia Departamento Administrativo de la de manera paralela y
sobre muchos de los componentes del objetiva conforme al Sistema de Función Pública (DAFP) para evaluar el complementaria al informe
Sistema de Gestión Integral ejecutivo anual
Gestión Integral Sistema de Gestión Integral

5. Autoevaluación Institucional Uno de los seis


RESOLUCIÓN NO. 00839 componentes del Modelo Estándar de Control Interno 6. Subcomités de 1. Subcomité central de
DEL 17 DE MARZO DE que permite a cada dueño de proceso y sus funcionarios Mejoramiento mejoramiento gerencial
2015 medir la efectividad de sus controles y los resultados de Gerencial l Escenarios directores y jefes de oficinas
la gestión en tiempo real para verificar, revisar, asesoras, y presidido por el
“POR LA CUAL SE evaluar, medir, realizar Director General o su delegado
ACTUALIZA EL MANUAL seguimiento y monitoreo
PARA LA REALIZACIÓN DEL a cualquier tema del
CONTROL INTERNO EN LA ámbito institucional para 2. Subcomités regionales de
POLICÍA NACIONAL” 2.1 Auditoría Interna Integral 2.2. Auditoría Interna Específica 2.3. Auditoría Interna
identificar mejoramiento gerencial
verificación realizada a la de Sistemas de oportunamente las Presidido por cada director,
verificación realizada en una o debilidades y promover
unidad policial en todos los varias unidades policiales, respecto Gestión verificación jefe de oficina asesora o
procesos y procedimientos que realizada con el fin de la toma de decisiones, a comandante de región de
de un proceso, procedimiento y/o
se ejecutan comprobar la través de la formulación policía o su delegado, e
actividad determinada ordenada
por el Director o Subdirector de la conformidad con los de acciones de integrado de conformidad con
Policía Nacional requisitos de las normas mejoramiento que
de calidad, ambiental, la estructura orgánica vigente
permitan reencausar en
seguridad de la los niveles estratégico,
información, seguridad táctico y operacional
2.4. Auditoría Interna 2.5. Auditoría Interna de y salud ocupacional, 3. Subcomités locales de
Combinada verificación Seguimiento verificación realizada laboratorios de mejoramiento gerencial
realizada a dos o más a la unidad o proceso respecto de ensayos y calibración y unidades de tercer nivel
sistemas de gestión de los planes de mejoramiento. gestión del riesgo,
diferentes disciplinas en una entre otros
unidad o proceso policial.

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