Anda di halaman 1dari 4

PEMERINTAH KABUPATEN NUNUKAN

INSPEKTORAT
Kantor Gabungan Dinas-Dinas I Gedung B LT. II
Jl. Ujang Dewa Sedadap – Nunukan Telp./Fax (0556) 2027666, http://inspektorat.nunukankab.go.id

CATATAN HASIL REVIU


ATAS RENCANA KERJA DAN ANGGARAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
DINAS .............................
TAHUN ANGGARAN 2016

Sehubungan dengan penugasan berdasarkan Surat Tugas Inspektur Kabupaten X Nomor


700/004/ST/Itkab-I/2016 tanggal 15 Januari 2016 untuk melaksanakan reviu atas RKA-SKPD
Dinas X Tahun Anggaran 2016 , bersama ini kami sampaikan catatan hasil reviu sebagai
berikut:

DATA UMUM
Pagu Indikatif Tahun Anggaran 2016 pada Dinas X sebesar Rp9.295.684.500,00 (tidak
termasuk belanja tidak langsung) dengan rincian alokasi per sumber dana dan jenis belanja
sebagai berikut:
Uraian urusan, Jenis Belanja
Kode Organisasi, Program, Jumlah
Kegiatan Pegawai Barang Jasa Modal
1 2 3 4 5 6
Program Pelayanan
1 19 1 19 3 01 Administrasi 3.980.800.000,00 841.095.500,00 97.000.000,00 4.918.895.500,00
Perkantoran
Penyediaan jasa
1 19 1 19 3 01 02 komunikasi, sumber 12.500.000,00 99.720.000,00 22.000.000,00 134.220.000,00
daya air dan listrik
Penyediaan jasa
pemeliharaan dan
1 19 1 19 3 01 06 12.500.000,00 219.691.000,00 0 232.191.000,00
perizinan kendaraan
dinas/operasional
Penyediaan jasa
1 19 1 19 3 01 08 0 15.000.000,00 0 15.000.000,00
kebersihan kantor
Penyediaan jasa
1 19 1 19 3 01 09 perbaikan peralatan 5.000.000,00 17.028.000,00 0 22.028.000,00
kerja
Penyediaan alat tulis
1 19 1 19 3 01 10 12.000.000,00 48.000.000,00 0 60.000.000,00
kantor
Penyediaan barang
1 19 1 19 3 01 11 cetakan dan 5.000.000,00 32.000.000,00 0 37.000.000,00
penggandaan
Penyediaan komponen
instalasi
1 19 1 19 3 01 12 5.000.000,00 5.000.000,00 0 10.000.000,00
listrik/penerangan
bangunan kantor
Penyediaan peralatan
1 19 1 19 3 01 13 dan perlengkapan 12.500.000,00 30.675.000,00 75.000.000,00 118.175.000,00
kantor
Penyediaan makanan
1 19 1 19 3 01 17 12.000.000,00 73.406.500,00 0 85.406.500,00
dan minuman
Rapat rapat koordinasi
1 19 1 19 3 01 19 dan konsultasi dalam 12.500.000,00 300.075.000,00 0 312.575.000,00
daerah
Penyediaan Jasa
1 19 1 19 3 01 20 3.891.800.000,00 500.000,00 0 3.892.300.000,00
Umum Perkantoran
Program Peningkatan
1 19 1 19 3 02 Sarana dan 12.000.000,00 0,00 727.000.000,00 739.000.000,00
Prasarana Aparatur
Pengadaan
1 19 1 19 3 02 07 perlengkapan gedung 12.000.000,00 0 47.000.000,00 59.000.000,00
kantor
Pembangunan Pagar
1 19 1 19 3 02 45 Gedung Kantor POL 0 0 500.000.000,00 500.000.000,00
PP
Pembuatan Gudang
1 19 1 19 3 02 46 0 0 180.000.000,00 180.000.000,00
Terpadu
Program peningkatan
1 19 1 19 3 03 10.000.000,00 167.400.000,00 0,00 177.400.000,00
disiplin aparatur
Pengadaan pakaian
1 19 1 19 3 03 02 10.000.000,00 167.400.000,00 0 177.400.000,00
dinas beserta
perlengkapannya
Program Peningkatan
1 19 1 19 3 05 Kapasitas Sumber 12.000.000,00 50.000.000,00 0,00 62.000.000,00
Daya Aparatur
Kegiatan Pendidikan
dan Pelatihan Teknis
1 19 1 19 3 05 05 12.000.000,00 50.000.000,00 0 62.000.000,00
Kerja dan Fungsi Bagi
PNS Daerah
Program peningkatan
keamanan dan
1 19 1 19 3 15 139.000.000,00 456.239.000,00 0,00 595.239.000,00
kenyamanan
lingkungan
Penyiapan tenaga
pengendali kemanan
1 19 1 19 3 15 01 114.000.000,00 36.888.000,00 0 150.888.000,00
dan kenyamanan
lingkungan
Monitoring, evaluasi
1 19 1 19 3 15 06 12.500.000,00 220.000.000,00 0 232.500.000,00
dan pelaporan
Konsolidasi dan
1 19 1 19 3 15 07 12.500.000,00 96.000.000,00 0 108.500.000,00
Pemantapan Tugas
Kegiatan Sosialisasi
Tenaga Pengendalian
1 19 1 19 3 15 08 Keamanan dan 0 103.351.000,00 0 103.351.000,00
Kenyamanan
Lingkungan
Program
pemeliharaan
1 19 1 19 3 16 kantrantibmas dan 629.050.000,00 359.700.000,00 0,00 988.750.000,00
pencegahan tindak
kriminal
Peningkatan kapasitas
aparat dalam rangka
1 19 1 19 3 16 04 pelaksanaan 265.900.000,00 211.400.000,00 0 477.300.000,00
siskamswakarsa di
daerah
Kegiatan Peningkatan
Pengawasan,
1 19 1 19 3 16 06 363.150.000,00 148.300.000,00 0 511.450.000,00
Pengendalian dan
Penyuluhan PERDA
Program peningkatan
dan pengembangan
1 19 1 19 3 17 1.814.400.000,00 0,00 0,00 1.814.400.000,00
pengelolaan
keuangan daerah
Peningkatan
Managemen
1 19 1 19 3 17 58 1.814.400.000,00 0 0 1.814.400.000,00
Pengelolaan Keuangan
Daerah

Berdasarkan Nota Kesepakatan Nomor : 197/103/XII/HK/2015 – Nomor :


170/182/DPRD/XII/2015 tanggal 17 Desember 2015 tentang Prioritas dan Plafon Anggaran
Sementara Tahun Anggaran 2016, Pagu Anggaran Dinas X Tahun Anggaran 2016 sebesar
Rp9.295.684.500,00 (tidak termasuk belanja tidak langsung) dengan rincian sebagai berikut:
Sasaran Program / Jumlah Plafond
No. Prioritas Program dan Kegiatan Organisasi
Kegiatan Anggaran
1 2 3 4 6
Program Pelayanan Administrasi
I. - Dinas X 4.918.895.500,00
Perkantoran
Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya -
1. Dinas X 134.220.000,00
air dan listrik
Penyediaan jasa pemeliharaan dan - Dinas X
2. 232.191.000,00
perizinan kendaraan dinas/operasional
3. Penyediaan jasa kebersihan kantor - Dinas X 15.000.000,00
4. Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja - Dinas X 22.028.000,00
5. Penyediaan alat tulis kantor - Dinas X 60.000.000,00
Penyediaan barang cetakan dan - Dinas X
6. 37.000.000,00
penggandaan
Penyediaan komponen instalasi -
7. Dinas X 10.000.000,00
listrik/penerangan bangunan kantor
Penyediaan peralatan dan perlengkapan - Dinas X
8. 118.175.000,00
kantor
9. Penyediaan makanan dan minuman - Dinas X 85.406.500,00
Rapat rapat koordinasi dan konsultasi dalam -
10. Dinas X 312.575.000,00
daerah
11. Penyediaan Jasa Umum Perkantoran - Dinas X 3.892.300.000,00
Program Peningkatan Sarana dan -
II. Dinas X 739.000.000,00
Prasarana Aparatur
1. Pengadaan perlengkapan gedung kantor - Dinas X 59.000.000,00
Pembangunan Pagar Gedung Kantor POL - Dinas X
2. 500.000.000,00
PP
3. Pembuatan Gudang Terpadu - Dinas X 180.000.000,00
III. Program peningkatan disiplin aparatur - Dinas X 177.400.000,00
Pengadaan pakaian dinas beserta -
1. Dinas X 177.400.000,00
perlengkapannya
Program Peningkatan Kapasitas Sumber -
IV. Dinas X 62.000.000,00
Daya Aparatur
Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Teknis -
1. Dinas X 62.000.000,00
Kerja dan Fungsi Bagi PNS Daerah
Program peningkatan keamanan dan -
V. Dinas X 595.239.000,00
kenyamanan lingkungan
Penyiapan tenaga pengendali kemanan dan -
1. Dinas X 150.888.000,00
kenyamanan lingkungan
2. Monitoring, evaluasi dan pelaporan - Dinas X 232.500.000,00
3. Konsolidasi dan Pemantapan Tugas - Dinas X 108.500.000,00
Kegiatan Sosialisasi Tenaga Pengendalian -
4. Dinas X 103.351.000,00
Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan
Program pemeliharaan kantrantibmas -
VI. Dinas X 988.750.000,00
dan pencegahan tindak kriminal
Peningkatan kapasitas aparat dalam rangka - Dinas X
1. 477.300.000,00
pelaksanaan siskamswakarsa di daerah
Kegiatan Peningkatan Pengawasan, -
2. Dinas X 511.450.000,00
Pengendalian dan Penyuluhan PERDA
Program peningkatan dan -
VII. pengembangan pengelolaan keuangan Dinas X 1.814.400.000,00
daerah
Peningkatan Managemen Pengelolaan -
1. Dinas X 1.814.400.000,00
Keuangan Daerah

Uraian Catatan Hasil Reviu

1. Kesesuaian rumusan rencana program dan kegiatan dalam RKA dengan RKPD.
Kesimpulan:
Berdasarkan hasil reviu, diketahui bahwa:
 Program Dinas X yang tercantum dalam RKPD sebanyak 8 (delapan) program
sedangkan yang dijabarkan ke dalam RKA Dinas X sebanyak 7 (tujuh) program,
adapun program yang tidak dijabarkan adalah Program Perencanaan Pembangunan
Daerah.
 Dari 35 (tiga puluh lima) kegiatan yang dituangkan dalam RKPD, sebanyak 23 (dua
puluh tiga) kegiatan yang dijabarkan ke dalam RKA dan 12 (dua belas) kegiatan yang
tidak dijabarkan ke dalam RKA.
2. Kesesuaian pagu anggaran program dan kegiatan dalam RKA dengan RKPD.
Kesimpulan:
Berdasarkan hasil reviu, sebanyak 16,67% atau sebesar Rp3.321.900.450,00 pagu
anggaran program dan kegiatan yang tercantum dalam RKPD tidak dijabarkan dalam RKA.
3. Konsistensi pencantuman informasi kinerja meliputi target capaian kinerja dan indikator
kinerja hasil (outcome) dalam RKA dengan RKPD dan Renja.
Kesimpulan
Berdasarkan hasil reviu, pencantuman informasi kinerja berupa target capain kinerja dan
indikator kinerja hasil (outcome) dalam RKA dengan RKPD dan Renja tidak sesuai.

4. Kesesuaian rumusan rencana program dan kegiatan dalam RKA-SKPD dengan PPAS.
Kesimpulan :
Berdasarkan hasil reviu, rencana program dan kegiatan dalam RKA-SKPD telah sesuai
dengan PPAS.

5. Kesesuaian pencantuman pagu indikatif, lokasi, kelompok sasaran dalam rencana program
dan kegiatan RKA dengan PPAS.
Kesimpulan
Berdasarkan hasil reviu, total pagu (sesuai dengan Surat Penetapan PPAS) dengan pagu
dalam RKA telah sesuai dengan PPAS, namun tidak ditemukan kelompok sasaran kegiatan
dalam RKA.
6. Kepatuhan dalam penerapan kaidah-kaidah penganggaran.
Kesimpulan :
Berdasarkan hasil reviu diketahui bahwa format penyusunan RKA belum sesuai dengan
Lampiran A.XIV.a Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor : 59 Tahun 2007 tentang
Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman
Pengelolaan Keuangan Daerah, dimana indikator capaian program dan kelompok sasaran
kegiatan tidak dicantumkan dalam RKA.

7. Kelengkapan dokumen pendukung.


Kesimpulan :
Berdasarkan hasil reviu, dokumen pendukung telah lengkap.

8. Rekomendasi
Inspektorat Kabupaten XYZ merekomendasikan kepada Kepala Dinas X agar:
a. Dalam penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran memperhatikan konsistensi dan
keterpaduan perencanaan penganggaran dalam RKA disesuaikan dengan RKPD dan
Renja serta anggaran yang tersedia.
b. Pencantuman informasi kinerja berupa target capain kinerja dan indikator kinerja hasil
(outcome) dalam RKA disesuaikan dengan RKPD dan Renja.
c. Mencantumkan kelompok sasaran kegiatan dalam RKA.
d. Mematuhi penerapan kaidah-kaidah penganggaran dalam penyusunan RKA.

Nunukan, 09 Februari 2016

Kepala Ketua Tim


Dinas X

JUMEIDIR, ST Suherman, S.IP


NIP. 19760521 200701 1 025 NIP. 19630313 198603 1 025