Anda di halaman 1dari 184

KEPALA DESA GEBANGSARI

KECAMATAN TAMBAK KABUPATEN BANYUMAS

RANCANGAN PERATURAN DESA GEBANGSARI


KECAMATAN TAMBAK KABUPATEN BANYUMAS
NOMOR 04 TAHUN 2015
TENTANG

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA


TAHUN ANGGARAN 2016

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA


KEPALA DESA GEBANGSARI,

Menimbang : a. bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 3 Peraturan Daerah Kabupaten


Banyumas Nomor 15 Tahun 2015 tentang Pengelolaan Keuangan
Desa,Kepala Desa menetapkan rancangan Peraturan Desa tentang Anggaran
Pendapatan dan Belanja Desa ( APBDesa )
b. bahwa Rancangan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja
Desa (APBDesa) sebagaimana dimaksud pada huruf a, telah dibahas dan
disepakati bersama Badan Permusyawaratan Desa;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan
huruf b perlu menetapkan Rancangan Peraturan Desa Gebangsari tentang
Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) menjadi Peraturan Desa
Gebangsari tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) Desa
Tahun Anggaran 2016
Mengingat : 1 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara
tahun Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5495)
2 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor
244,Tambahan Lembaran Negara Rebuplik Indonesia Nomor 5587 )
sebagaiman telah diubah dengan Peraturan Pemerintah pengganti Undang-
undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor
23 Tahun 2104 tentang Pemerintahan Daerah ( Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 246,Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5589):
3 Peraturan pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 Tentang Perubahan atas
pertauran pemerintah Nomor 43 tahun 2014 Tentang Perturan Pelaksana
Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa ( Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 157 ):
4 Peraturan pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang
bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168,Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5558):
5 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman
Teknis Peraturan di Desa ( Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014
Nomor 2091);
6 Peraturan menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan
Kepala Desa ; ( Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2092);
7 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan
Keuangan Desa ( Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor
2093 );
8 Perturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman
Pembangunan Desa; ( Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor
2094);
9 Peraturan Menteri Desa Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Kewenangan
berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan local bersekala Desa ( Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 158);
10 Peraturan Menteri Desa Nomor 2 Tahun 2015 tentang tata tertib Pengambilan
Keputusan Musyawarah Desa ; ( Berita Negara Republik Indonesia Tahun
2015 Nomor 159);
11 Peraturan Menteri Desa Nomor 03 Tahun 2015 Tentang Pendampingan Desa
( Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 160 );
12 Peraturan Menteri Desa Nomor 04 Tahun 2015 Tentang Pendirian,
Pengurusan dan Perubahan Badan Usaha Milik Desa ( Berita Negara Republik
13 Indonesia Tahun 2015
Peraturan Menteri Desa Nomor
Nomor296);
05 Tahun 2015 Tentang Penetapan Prioritas
Penggunaan Dana Desa ( Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015
Nomor 297);
14 Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 13 Tahun 2006 tentang
Badan Permusyawaratan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas
Tahun 2006 Nomor 5 seri E);
15 Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 7 Tahun 2009 tentang
Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Kabupaten Banyumas
Tahun 2015-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2009
Nomor 4 seri E) tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Tahun
2009 Nomor 7 Seri E);
16 Peraturan Bupati Banyumas Nomor 73 Tahun 2014 tentang Pengalokasian
dan Tatacara Pengalokasian Alokasi Dana Desa (Lembaran Daerah Kabupaten
Banyumas Tahun 2014 Nomor 73);
17 Peraturan Bupati Banyumas Nomor 77 Tahun 2014 tentang Tatacara
Pembagian dan Penetapan Besaran Dana Desa (Lembaran Daerah
Kabupaten Banyumas Tahun 2014 Nomor 77);
18 Peraturan Bupati Banyumas Nomor 81 Tahun 2014 tentang Tpengalokasian
dan Tatacara Bagi Hasil Pajak Daerah dan Restribusi Daerah Kepada
Pemerintah Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2014
Nomor 81);
19 Peraturan Bupati Banyumas Nomor 82 Tahun 2014 tentang Perubahan atas
Peraturan Bupati Banyumas Nomor 80 Tahun 2014 tentang Penghasilan
Tetap, Tunjangan, Tambahan Penghasilan dan Penghargaan Kepala Desa dan
Perangkat Desa di Kabupaten Banyumas; ( Lembaran daerah Kabupaten
Banyumas Tahun 2014 Nomor 820);
20 Peraturan Bupati Banyumas Nomor 15 Tahun 2015 tentang Pengelolaan
Keuangan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2015
Nomor 15);
21 Peraturan Bupati Banyumas Nomor 21 Tahun 2015 tentang Pengadaan
barang Desa (Lembaran Derita Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2015
Nomor 21);
22 Peraturan Desa Gebangsari Kecamatan Tambak Kabupaten Banyumas Nomor
01 tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa
(RPJMDes) Tahun 2013-2019 (Lembaran Desa Tahun 2015 Nomor 001/ 140);

23 Peraturan Desa Gebangsari Kecamatan Tambak Kabupaten Banyumas Nomor


02 Tahun 2015 tentang Perobahan APBDes Tahun 2015 (Lembaran Desa
Tahun 2015 Nomor 002/ 140);

Dengan Kesepakatan Bersama


BADAN PERMUSYAWARATAN DESA GEBANGSARI
MEMUTUSKAN :
Menetapkan : PERATURAN DESA GEBANGSARI KECAMTAN TAMBAK TENTANG ANGGARAN
PENDAPATAN DAN BELANJA DESA TAHUN ANGGARAN 2016
Pasal 1
Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2016 sebagai berikut :
1. Pendapatan Desa Rp 2,003,847,793
2. Belanja Desa
a. Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Rp 1,052,542,657

b. Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa Rp 701,592,354

c. Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Rp 19,750,000

d. Bidang Pemberdayaan Masyarakat Rp 185,050,000

e. Bidang Tak Terduga Rp 6,000,000

Jumlah Belanja Rp 1,964,935,011


Surplus / ( Devisit ) anggaran Rp 38,912,782
3. Pembiayaan Desa
a. Penerimaan Pembiayaan Rp 43,858,711

b. Pengeluaran Pembiayaan 81,650,920


Selisih Pembiayaan ( a -b ) Rp (37,792,209)
Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun Berkenaan Rp 1,120,573
( SILPA )
Pasal 2
Uraian lebih lanjut mengenai Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa
sebagaimana dimaksud Pasal 1, tercantum dalam lampiran Peraturan Desa ini
berupa Rincian Struktur Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.

Pasal 3
Lampiran-lampiran sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 merupakan bagian
yang tidak terpisahkan dari Peraturan Desa ini.
Pasal 4
Kepala Desa menetapkan Peraturan Kepala Desa dan/atau Keputusan Kepala
Desa guna pelaksanaan Peraturan Desa ini.

Pasal 5
Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang dapat mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan
Desa ini dalam Lembaran Desa dan Berita Desa oleh Sekretaris Desa.
Ditetapkan di Gebangsari
pada tanggal 28 Desember 2015

KEPALA DESA GEBANGSARI,

ROKHMAT
Diundangkan di Gebangsari
pada tanggal 28 Desember
2015
SEKRETARIS DESA
GEBANGSARI

SIYAM MAWARI
LEMBARAN DESA GEBANGSARI KECAMATAN TAMBAK KABUPATEN BANYUMAS TAHUN 2015
NOMOR : 04 / 140
Lampiran I Peraturan Desa Ge
Nomor 04 Tahun
Tanggal Dese
RINGKASAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
TAHUN ANGGARAN 2016

RINCIAN ANGGARAN
KODE
URAIAN
REKENING PAD / ADD / Bagi APBD Kab.
JUMLAH APBN
SWADAYA Hasil /APBD Prop

1 PENDAPATAN DESA 2,003,847,793 619,693,334 546,199,530 200,000,000 637,954,929


1 1 Pendapatan asli Desa 673,364,318 619,693,334 53,670,984 - -
1 1 1 Hasil Usaha Desa 292,500,000 292,500,000 - - -
1 1 2 Hasil Aset Desa 262,160,000 262,160,000 - - -
Hasil Swadaya dan Partisipasi dan Gotong Royong
30,000,000
1 1 3 Masyarakat 30,000,000 - - -
1 1 4 Lain-lain Pendapatan Asli Desa yang Sah 88,704,318 35,033,334 53,670,984 - -
-
1 2 Pendapatan Transfer 1,330,483,475 - 492,528,546 200,000,000 637,954,929
1 2 1 Dana Desa APBN 637,954,929 - - - 637,954,929
Bagian dari Hasil Pajak dan/atau Retribusi Daerah
1 2 2 Kabupaten untuk Desa 48,320,572 - 48,320,572 - -

1 2 3 Alokasi Dana Desa (ADD) Kabupaten 444,207,974 - 444,207,974 - -


1 2 4 Bantuan Keuangan dari Pemerintah Provinsi 200,000,000 - - 200,000,000 -

Bantuan Keuangan dari Pemerintah Kabupaten bersifat


1 2 5 Umum - - - - -
1 3 Pendapatan Lain-Lain - - - - -
1 3 1 Hibah - - - - -
Dana Darurat Dari Pemerintah dan/atau Pemerintah
1 Daerah Dalam Rangka Penanggulangan -
3 2 Korban/Kerusakan Akibat Bencana Alam - - - -
1 3 3 Sumbangan Lainnya Yang Tidak Mengikat - - - - -

Jumlah Pendapatan 2,003,847,793 619,693,334 546,199,530 200,000,000 637,954,929


RINCIAN ANGGARAN
KODE
URAIAN
REKENING PAD / ADD / Bagi APBD Kab.
JUMLAH APBN
SWADAYA Hasil /APBD Prop

1 BELANJA DESA 1,964,935,011 619,543,334 554,486,748 200,000,000 590,904,929


1 1 Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa 1,052,542,657 454,343,334 530,536,748 - 67,662,575
1 3 Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa 701,592,354 5,150,000 17,450,000 200,000,000 478,992,354
1 4 Bidang Pembinaan Kemasyarakatan 19,750,000 - - - 19,750,000
1 5 Bidang Pemberdayaan Masyarakat 185,050,000 160,050,000 6,500,000 - 18,500,000
1 6 Bidang Tak Terduga 6,000,000 - - - 6,000,000

Jumlah Belanja 1,964,935,011 619,543,334 554,486,748 200,000,000 590,904,929


Surplus/ (Defisit) 38,912,782 150,000 (8,287,218) - 47,050,000

3 PEMBIAYAAN DESA (37,792,209) 43,858,711 (31,650,920) - (50,000,000)


3 1 Penerimaan Pembiayaan 43,858,711 43,858,711 - - -
-
Jumlah Penerimaan Pembiayaan 43,858,711 43,858,711 - - -
3 2 Pengeluaran Pembiayaan 81,650,920 - 31,650,920 - 50,000,000
Jumlah Pengeluaran Pembiayaan 81,650,920 - 31,650,920 - 50,000,000
Pembiayaan Neto (37,792,209) 43,858,711 (31,650,920) - (50,000,000)

Sisa Lebih /kurang Pembiayaan Anggaran Tahun


3 3 1,120,573 44,008,711 (39,938,138) - (2,950,000)
Berkenaan (SiLPA)
#REF! #REF! #REF! #REF! #REF!
KEPALA DESA GEBANGSARI

ROKHMAT, SE, MM
Peraturan Desa Gebangsari
Nomor 04 Tahun 2015
Tanggal Desember 2015
PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
ANGGARAN 2016

RINCIAN ANGGARAN
Prosen tase
HIBAH /
BANTUAN

- 100.00
- -
- -
- -

- -
- -
- -
- -

- -

- -
- -

- -
- -
- -

- -
- -

- 100.00
RINCIAN ANGGARAN
Prosen tase
HIBAH /
BANTUAN

- 98

- 53
- 35
- 1
- 9
- 0

- 98.06
- 1.94

- (1.89)
- 2.19
-
- 2.19
-
- -
- -
- -
- -
- -

- -

#REF! #REF!
KEPALA DESA GEBANGSARI

ROKHMAT, SE, MM
Lampiran II Peraturan Desa Geban
Nomor 04 Tahun 20
Tanggal Desemb

RINCIAN ANGGARAN
KODE REKENING URAIAN JUMLAH PAD / ADD / Bagi APBD Kab.
APBN
SWADAYA Hasil /APBD Prop

PENDAPATAN DESA 2,003,847,793 619,693,334 546,199,530 200,000,000 637,954,929

1 Pendapatan Asli Desa 673,364,318 619,693,334 53,670,984 - -


-
1 1 Hasil Usaha Desa 292,500,000 292,500,000 - - -
Hasil Pengelolaan Aset Desa yang dipisahkan
1 1 1 - - - -

Bagian Laba atas Penyertaan Modal pada Perusahaan Milik Desa


1 1 1 1 1 -
/BUM Desa/BUMADes
Bagian Laba atas Penyertaan Modal pada Perusahaan Milik
1 1 1 1 2
Daerah /BUMD

Bagian Laba atas Penyertaan Modal pada Perusahaan Milik


1 1 1 1 3
Pemerintah /BUMN

Bagian Laba atas Penyertaan Modal pada Perusahaan Milik


1 1 1 1 4 -
Swasta atau Kelompok Usaha Masyarakat

1 1 1 2 Hasil Kekayaan eks. Bengkok desa 292,500,000 292,500,000 - - -


1 1 1 2 1 Eks-Bengkok Kepala Desa 70,000,000 70,000,000
1 1 1 2 2 Eks-Bengkok Sekretaris Desa 40,000,000 40,000,000
1 1 1 2 3 Eks-Bengkok Kepala Dusun : 67,500,000 67,500,000 - - -
1 1 1 2 3 1 Eks-Bengkok Kepala Dusun I 22,500,000 22,500,000
1 1 1 2 3 2 Eks-Bengkok Kepala Dusun II 22,500,000 22,500,000
1 1 1 2 3 3 Eks-Bengkok Kepala Dusun III 22,500,000 22,500,000
1 1 1 2 4 Eks-Bengkok Kepala Seksi : 60,000,000 60,000,000 - - -
1 1 1 2 4 1 Eks-Bengkok Kepala Seksi Pembangunan 20,000,000 20,000,000
1 1 1 2 4 2 Eks-Bengkok Kepala Seksi Pemerintahan 20,000,000 20,000,000
1 1 1 2 4 3 Eks-Bengkok Kepala Seksi Kesdaya 20,000,000 20,000,000
1 1 1 2 5 Eks-Bengkok Kepala Urusan : 30,000,000 30,000,000 - - -
1 1 1 2 5 1 Eks-Bengkok Kepala Urusan Keuangan 15,000,000 15,000,000
1 1 1 2 5 2 Eks-Bengkok Kepala Urusan Umum 15,000,000 15,000,000
1 1 1 2 6 Eks-Bengkok Staf : 25,000,000 25,000,000 - - -
1 1 1 2 6 1 Eks-Bengkok Staf Umum -
1 1 1 2 6 2 Eks-Bengkok StafKasi Kesdaya I 12,500,000 12,500,000
1 1 1 2 6 3 Eks-Bengkok StafKasi Kesdaya II -
1 1 1 2 6 4 Eks-Bengkok StafKasi Kesdaya III 12,500,000 12,500,000
RINCIAN ANGGARAN
KODE REKENING URAIAN JUMLAH PAD / ADD / Bagi APBD Kab.
APBN
SWADAYA Hasil /APBD Prop

1 1 1 3 Iuran Dharma Tirta / Perkumpulan Petani Pemakai Air - - - - -

1 1 1 3 -

Hasil Tanah Kas Desa yang berasal dari Pengadaan yang


1 1 1 4 - - - - -
dibiayai APBDesa
1 1 1 4 -
1 1 1 5 Lain-lain Hasil Usaha Desa yang Sah - - - - -
1 1 1 5 -

1 1 2 Hasil Aset Desa 262,160,000 262,160,000 - - -


1 1 2 1 Hasil Tanah Kas Desa Asli Kekayaan Desa 260,000,000 260,000,000 - - -
1 1 2 1 1 Hasil sewa Tanah Kas Desa 260,000,000 260,000,000

1 1 2 2 Hasil Pasar Desa 2,160,000 2,160,000 - - -


1 1 2 2 1 Hasil Pasar Desa yang dikelola sendiri -
1 1 2 2 2 Hasil Sewa Kios 2,160,000 2,160,000
-
1 1 2 3 Hasil Pasar Hewan - - - - -
1 1 2 3 1 Hasil Pasar Hewan yang dikelola sendiri -

1 1 2 4 Hasil Bangunan Desa - - - - -


1 1 2 4 Hasil Sewa Aula Desa / Gedung Pertemuan Desa -
-
1 1 2 5 Obyek Rekreasi Desa - - - - -
1 1 2 5 1 Retribusi Obyek Rekreasi -
1 1 2 5 2 Retribusi Parkir Obyek Rekreasi -
-
1 1 2 6 Hasil Pemandian Umum - - - - -
1 1 2 6 1 Retribusi Pemandian Umum Desa - -
-
1 1 2 7 Lain-lain Hasil Kekayaan Milik Desa - - - - -
1 1 2 7 1 Hasil sewa Kios Desa -
-

1 1 2 8 Hasil Penjualan Aset Desa yang Tidak Dipisahkan

1 1 2 8 1 Pelepasan Hak Atas Tanah


1 1 2 8 2 Penjualan Peralatan/Perlengkapan Kantor tidak Terpakai
1 1 2 8 3 Penjualan Drum Bekas
1 1 2 8 4 Penjualan Hasil Penebangan Pohon
1 1 2 8 5 Penjualan Bahan-bahan Bekas Bangunan
1 1 2 8 6 Penjualan Hasil Pertanian
RINCIAN ANGGARAN
KODE REKENING URAIAN JUMLAH PAD / ADD / Bagi APBD Kab.
APBN
SWADAYA Hasil /APBD Prop

1 1 2 8 7 Penjualan Hasil Perkebunan


1 1 2 8 8 Penjualan Hasil Peternakan
1 1 2 8 9 Penjualan Hasil Perikanan

Hasil Swadaya dan Partisipasi dan Gotong Royong


1 1 3 Masyarakat 30,000,000 30,000,000 - - -

1 1 3 1 Berupa uang tunai -


1 1 3 2 Berupa barang yang dinilai uang -
1 1 3 3 Berupa tenaga yang dinilai uang 30,000,000 30,000,000

1 1 4 Lain-lain Pendapatan Asli Desa yang Sah 88,704,318 35,033,334 53,670,984 - -

Pungutan Desa ( sesuai Dengan Perdes Nomor 04 Tahun


1 1 4 1 23,400,000 23,400,000 - - -
2014 )
1 1 4 1 1 Pungutan Desa atas sumbangan pembangunan 12,000,000 12,000,000
1 1 4 1 2 Pungutan Desa atas Pendapatan TK dan PAUD 9,000,000 9,000,000 -
1 1 4 1 3 Pungutan lainya 2,400,000 2,400,000
-
1 1 4 2 Jasa Giro 800,000 800,000 - - -
1 1 4 2 1 Jasa Giro Kas Desa 800,000
1 1 4 2 2 Jasa Giro Pemegang Kas
1 1 4 2 3 Jasa Giro Dana Cadangan
-
1 1 4 3 Pendapatan Bunga Deposito - - - - -
1 1 4 3 1 Rekening Deposito pada Bank....... - -
1 1 4 3 2 Rekening kas Desa dan dan cadangan - -
-
1 1 4 4 Penerimaan atas Tuntutan Ganti Kerugian Desa
1 1 4 4 1 Kerugian Uang Desa
1 1 4 4 2 Kerugian Barang Desa
-
Penerimaan Komisi, Potongan ataupun bentuk lain
1 1 4 5 sebagai akibat dari penjualan dan / atau pengadaan - - - - -
Barang dan / atau Jasa Oleh Desa

1 1 4 5 1 Penerimaan Komisi dari ………… - -


1 1 4 5 2 Penerimaan Potongan dari …… - -

Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan


1 1 4 6 Pekerjaan - - - - -

1 1 4 6 1 Kegiatan Pembuatan Jalan - - -


1 1 4 6 2 Kegiatan Pengaspalan Jalan - - -
1 1 4 6 3 Kegiatan Pembuatan Jaringan Irigasi
1 1 4 6 4 Kegiatan Rehabilitas Irigasi
1 1 4 6 5 Kegiatan Pembuatan Jembatan
RINCIAN ANGGARAN
KODE REKENING URAIAN JUMLAH PAD / ADD / Bagi APBD Kab.
APBN
SWADAYA Hasil /APBD Prop

1 1 4 6 6 Kegiatan Rehabilitas Jembatan


1 1 4 6 7 Kegiatan Pembuatan Bangunan Desa
1 1 4 6 8 Kegiatan Rehabilitas Bangunan Desa
-
Pendapatan dari Pengembalian
1 1 4 7 64,504,318 10,833,334 53,670,984 - -

1 1 4 7 1 Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Asuransi - -


Kesehatan
1 1 4 7 2 Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran 53,670,984 53,670,984
Penghasilan Tetap dan Tunjangan
Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran 10,833,334 10,833,334
Penghasilan Tambahan
1 1 4 7 3 Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Perjalanan Dinas - -

1 1 4 7 4 Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan dari Uang Muka - -


-
1 1 4 8 Pendapatan dari Angsuran / Cicilan Penjualan - - - - -
1 1 4 8 1 Pendapatan dari Angsuran / Cicilan Penjualan - -

1 2 Pendapatan Transfer 1,330,483,475 - 492,528,546 200,000,000 637,954,929


1 2 1 Dana Desa APBN 637,954,929 637,954,929
Bagian dari Hasil Pajak dan/atau Retribusi Daerah Kabupaten
1 2 2 48,320,572 - 48,320,572 - -
untuk Desa
1 2 3 Alokasi Dana Desa (ADD) Kabupaten 444,207,974 444,207,974

1 2 4 Bantuan Keuangan dari Pemerintah Provinsi 200,000,000 - - 200,000,000 -

Bantuan Keuangan dari Pemerintah Provinsi bersifat Umum


1 2 4 1
( Proposal Rumah Panggung)
-

Bantuan Keuangan dari Pemerintah Provinsi bersifat Khusus


1 2 4 2
( INGUB Sarpras )
200,000,000 200,000,000

1 2 5 Bantuan Keuangan dari Pemerintah Kabupaten -

1 2 5 1 Bantuan Keuangan dari Pemerintah Kabupaten bersifat Umum -


Bantuan Keuangan dari Pemerintah Kabupaten bersifat Khusus
1 2 5 2
(Proposal RTLH)
-

-
1 3 Pendapatan Lain-Lain - - - - -
1 3 1 Hibah - - - - -
Hibah dari Lembaga/Organisasi Non Pemerintah Yang
1 3 1 1 -
Berkedudukan di Dalam Desa
1 3 1 1 1 Hibah dari Lembaga / Organisasi Negara Non Pemerintah -

1 3 1 1 2 Hibah dari Lembaga / Organisasi Swasta -


RINCIAN ANGGARAN
KODE REKENING URAIAN JUMLAH PAD / ADD / Bagi APBD Kab.
APBN
SWADAYA Hasil /APBD Prop

Hibah dari Lembaga / Organisasi Non Pemerintah Yang


1 3 1 2
Berkedudukan di Luar Desa
-

1 3 1 2 1 Hibah dari Lembaga / Organisasi Negara Non Pemerintah -


1 3 1 2 2 Hibah dari Lembaga/Organisasi Swasta -

Dana Darurat Dari Pemerintah dan/atau Pemerintah


1 3 2 Daerah Dalam Rangka Penanggulangan - - - - -
Korban/Kerusakan Akibat Bencana Alam

1 3 2 1 Dana Darurat Dari Pemerintah -


1 3 2 2 Dana Darurat Dari Pemerintah Provinsi -

1 3 2 3 Dana Darurat Dari Pemerintah Kabupaten -

1 3 2 4 Dana Darurat Dari Lembaga / Organisasi Non Pemerintah - -

1 3 3 Sumbangan Lainnya Yang Tidak Mengikat - - - - -


1 3 3 1 Hadiah - - - -
1 3 3 1 1 Hadiah Lomba Desa - - -
1 3 3 1 2 Hadiah Lomba PKK - - -
1 3 3 1 3 Hadiah Lomba PBB -
1 3 3 1 4 Hadiah Lomba....... -
1 3 3 2 Donasi - - -
1 3 3 3 Lain-lain Sumbangan - - -
- - -

Jumlah Pendapatan 2,003,847,793 619,693,334 546,199,530 200,000,000 637,954,929

BELANJA DESA 1,964,935,011 619,543,334 554,486,748 200,000,000 590,904,929

1 Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa 1,052,542,657 454,343,334 530,536,748 - 67,662,575

1 1 Belanja Pegawai 680,939,580 313,250,000 367,689,580 - -


1 1 1 Penghasilan Tetap dan Tunjangan 388,439,580 20,750,000 367,689,580 - -
1 1 1 1 Penghasilan Tetap 277,759,200 8,750,000 269,009,200 - -
1 1 1 1 Penghasilan Tetap Aparatur Pemerintah Desa 266,509,200 - 266,509,200 - -
1 1 1 1 1 Kepala Desa 37,015,200 37,015,200
1 1 1 1 2 Sekretaris Desa 25,910,400 25,910,400
1 1 1 1 3 Kepala Dusun I 18,507,600 18,507,600
1 1 1 1 4 Kepala Dusun II 18,507,600 18,507,600
1 1 1 1 5 Kepala Dusun III 18,507,600 18,507,600
1 1 1 1 6 Kepala Seksi Pemerintahan 18,507,600 18,507,600
1 1 1 1 7 Kepala Seksi Pembangunan 18,507,600 18,507,600
1 1 1 1 8 Kepala Seksi Kesejahteraan dan Pemberdayaan 18,507,600 18,507,600
RINCIAN ANGGARAN
KODE REKENING URAIAN JUMLAH PAD / ADD / Bagi APBD Kab.
APBN
SWADAYA Hasil /APBD Prop

1 1 1 1 9 Kepala Urusan Keuangan 18,507,600 18,507,600


1 1 1 1 10 Kepala Urusan Umum 18,507,600 18,507,600
1 1 1 1 11 Staf Kepala Urusan Umum -
1 1 1 1 12 Staf Kasi Kesejahteraan dan Pemberdayaan I 18,507,600 18,507,600
1 1 1 1 13 Staf Kasi Kesejahteraan dan Pemberdayaan II 18,507,600 18,507,600
1 1 1 1 14 Staf Kasi Kesejahteraan dan Pemberdayaan III 18,507,600 18,507,600

1 1 1 2 Penghasilan Tetap Pensiunan 11,250,000 8,750,000 2,500,000 - -


1 1 1 2 1 Pensiunan Kepala Desa 7,500,000 7,500,000
1 1 1 2 2 pensiunan Perangkat Desa 3,750,000 1,250,000 2,500,000

1 2 Tunjangan - Tunjangan Aparatur Pemerintah Desa 91,895,190 12,000,000 79,895,190 - -

1 1 1 2 1 Tunjangan Jabatan 53,520,000 - 53,520,000 - -


1 1 1 2 1 1 Tunjangan Jabatan Kepala Desa 6,480,000 6,480,000
1 1 1 2 1 2 Tunjangan Jabatan Sekretaris Desa 5,880,000 5,880,000
1 1 1 2 1 3 Tunjangan Jabatan Kepala Dusun I 4,320,000 4,320,000
1 1 1 2 1 4 Tunjangan Jabatan Kepala Dusun II 4,320,000 4,320,000
1 1 1 2 1 5 Tunjangan Jabatan Kepala Dusun III 4,320,000 4,320,000
1 1 1 2 1 6 Tunjangan Jabatan Kasi Pembangunan 4,320,000 4,320,000
1 1 1 2 1 7 Tunjangan Jabatan Kasi Pemerintahan 4,320,000 4,320,000
1 1 1 2 1 8 Tunjangan Jabatan Kasi Kesdaya 4,320,000 4,320,000
1 1 1 2 1 9 Tunjangan Jabatan Kepala Urusan Keuangan 4,320,000 4,320,000
1 1 1 2 1 10 Tunjangan Jabatan Kepala Urusan Umum 4,320,000 4,320,000
1 1 1 2 1 11 Tunjangan Jabatan Staf Kasi Kesdaya I 3,300,000 3,300,000
1 1 1 2 1 12 Tunjangan Jabatan Staf Kasi Kesdaya II -
1 1 1 2 1 13 Tunjangan Jabatan Staf Kasi Kesdaya III 3,300,000 3,300,000

1 1 1 2 2 Tunjangan Istri atau Suami 12,400,080 - 12,400,080 - -


1 1 1 2 2 1 Tunjangan Istri Kepala Desa 1,850,760 - 1,850,760
1 1 1 2 2 2 Tunjangan Istri Sekretaris Desa 1,295,520 1,295,520
1 1 1 2 2 3 Tunjangan Istri Kepala Dusun I 925,380 - 925,380
1 1 1 2 2 4 Tunjangan Istri Kepala Dusun II 925,380 - 925,380
1 1 1 2 2 5 Tunjangan Istri Kepala Dusun III 925,380 - 925,380
1 1 1 2 2 6 Tunjangan Istri Kepala Seksi Pembangunan 925,380 - 925,380

1 1 1 2 2 7 Tunjangan Istri Kepala Seksi Pemerintahan 925,380 -


925,380
Tunjangan Istri Kepala Seksi Kesejahteraan dan Pemberdayaan
1 1 1 2 2 8 925,380 -
Masyarakat 925,380
1 1 1 2 2 9 Tunjangan Istri Kepala Urusan Keuangan 925,380 - 925,380
1 1 1 2 2 10 Tunjangan Suami Kepala Urusan Umum 925,380 - 925,380
1 1 1 2 2 11 Tunjangan Istri Staf Kasi Kesdaya 1 925,380 - 925,380
1 1 1 2 2 12 Tunjangan Istri Staf Kasi Kesdaya 2 - -
1 1 1 2 2 13 Tunjangan Istri Staf Kasi Kesdaya 3 925,380 - 925,380
RINCIAN ANGGARAN
KODE REKENING URAIAN JUMLAH PAD / ADD / Bagi APBD Kab.
APBN
SWADAYA Hasil /APBD Prop

1 1 1 2 3 Tunjangan Anak 6,385,110 - 6,385,110 - -


1 1 1 2 3 1 Tunjangan Anak Kepala Desa 1,850,760 - 1,850,760
1 1 1 2 3 1 1 Tunjangan Anak Pertama Kepala Desa 925,380 925,380
1 1 1 2 3 1 2 Tunjangan Anak Kedua Kepala Desa 925,380 925,380

1 1 1 2 3 2 Tunjangan Anak Sekretaris Desa 1,295,520 - 1,295,520


1 1 1 2 3 2 1 Tunjangan Anak Pertama Sekretaris Desa 647,760 - 647,760
1 1 1 2 3 2 2 Tunjangan Anak Kedua Sekretaris Desa 647,760 - 647,760

1 1 1 2 3 3 Tunjangan Anak Kepala Dusun I - - -


1 1 1 2 3 3 1 Tunjangan Anak Pertama Kepala Dusun I - -
1 1 1 2 3 3 2 Tunjangan Anak Kedua Kepala Dusun I - -

1 1 1 2 3 4 Tunjangan Anak Kepala Dusun II 925,380 - 925,380


1 1 1 2 3 4 1 Tunjangan Anak Pertama Kepala Dusun II 462,690 462,690
1 1 1 2 3 4 2 Tunjangan Anak Kedua Kepala Dusun II 462,690 462,690

1 1 1 2 3 5 Tunjangan Anak Kepala Dusun III 925,380 - 925,380


1 1 1 2 3 5 1 Tunjangan Anak Pertama Kepala Dusun III 462,690 462,690
1 1 1 2 3 5 2 Tunjangan Anak Kedua Kepala Dusun III 462,690 462,690

1 1 1 2 3 6 Tunjangan Anak Kasi Pembangunan 462,690 - 462,690


1 1 1 2 3 6 1 Tunjangan Anak Pertama Kasi Pembangunan 462,690 - 462,690
1 1 1 2 3 6 2 Tunjangan Anak Kedua Kasi Pembangunan - -

1 1 1 2 3 7 Tunjangan Anak Kasi Pemerintahan 462,690 - 462,690


1 1 1 2 3 7 1 Tunjangan Anak Pertama Kasi Pemerintahan 462,690 462,690
1 1 1 2 3 7 2 Tunjangan Anak Kedua Kasi Pemerintahan -

1 1 1 2 3 8 Tunjangan Anak Kasi Kesdaya - -


1 1 1 2 3 8 1 Tunjangan Anak Pertama Kasi Kesdaya - -
1 1 1 2 3 8 2 Tunjangan Anak Kedua Kasi Kesdaya - -

1 1 1 2 3 9 Tunjangan Anak Kepala Urusan Keuangan - - -


1 1 1 2 3 9 1 Tunjangan Anak Kedua Kaur Keuangan - - -
1 1 1 2 3 9 2 Tunjangan Anak Pertama Kaur Keuangan - -

1 1 1 2 3 10 Tunjangan Anak Kepala Urusan Umum - - -


1 1 1 2 3 10 1 Tunjangan Anak Kedua Kaur Umum - -
1 1 1 2 3 10 2 Tunjangan Anak Pertama Kaur Umum - -

1 1 1 2 3 11 Tunjangan Anak Staf Umum - - -


1 1 1 2 3 11 1 Tunjangan Anak pertama Staf umum - -
1 1 1 2 3 11 2 Tunjangan Anak Kedua Staf umum - -

Tunjangan Anak Staf Kasi Kesejahteraan dan


1 1 1 2 3 12 - - -
pemberdayaan masyarakat I
RINCIAN ANGGARAN
KODE REKENING URAIAN JUMLAH PAD / ADD / Bagi APBD Kab.
APBN
SWADAYA Hasil /APBD Prop

Tunjangan Anak pertama Staf Kasi Kesejahteraan dan


1 1 1 2 3 12 1 -
pemberdayaan masyarakat I
Tunjangan Anak kedua Staf Kasi Kesejahteraan dan
1 1 1 2 3 12 2 - -
pemberdayaan masyarakat I
Tunjangan Anak Staf Kasi Kesejahteraan dan
1 1 1 2 3 13 - - -
Pemberdayaan Masyarakat II
Tunjangan Anak Pertama Staf Kasi Kesejahteraan dan
1 1 1 2 3 13 1 - -
Pemberdayaan Masyarakat II
Tunjangan Anak Kedua Staf Kasi Kesejahteraan dan
1 1 1 2 3 13 2 - -
Pemberdayaan Masyarakat II

Tunjangan Anak Staf Kasi Kesejahteraan dan


1 1 1 2 3 14 462,690 - 462,690
Pemberdayaan Masyarakat III
Tunjangan Anak pertama Staf Kasi Kesejahteraan dan
1 1 1 2 3 14 1 462,690 462,690
Pemberdayaan Masyarakat III
Tunjangan Anak kedua Staf Kasi Kesejahteraan dan
1 1 1 2 3 14 2 - -
Pemberdayaan Masyarakat III

1 1 1 2 4 Tunjangan Asuransi jiwa dan Kesehatan 19,590,000 12,000,000 7,590,000 - -


1 1 1 2 4 1 Tunjangan Kepala Desa 2,100,000 1,200,000 900,000
1 1 1 2 4 2 Tunjangan Sekretaris Desa 1,950,000 1,200,000 750,000
1 1 1 2 4 3 Tunjangan Kepala Dusun I 660,000 660,000
1 1 1 2 4 4 Tunjangan Kepala Dusun II 1,860,000 1,200,000 660,000
1 1 1 2 4 5 Tunjangan Kepala Dusun III 1,860,000 1,200,000 660,000
1 1 1 2 4 6 Tunjangan Kepala Seksi Pembangunan 1,860,000 1,200,000 660,000
1 1 1 2 4 7 Tunjangan Kepala Seksi Pemerintahan 1,860,000 1,200,000 660,000
1 1 1 2 4 8 Tunjangan Kepala Seksi Kesdaya -
1 1 1 2 4 9 Tunjangan Kepala Urusan Keuangan -
1 1 1 2 4 10 Tunjangan Kepala Urusan Umum 1,860,000 1,200,000 660,000
1 1 1 2 4 11 Tunjangan Staf Umum -
1 1 1 2 4 12 Tunjangan Staf Kasi Kesdaya I 1,860,000 1,200,000 660,000
1 1 1 2 4 13 Tunjangan Staf Kasi Kesdaya II 1,860,000 1,200,000 660,000
1 1 1 2 4 14 Tunjangan Staf Kasi Kesdaya III 1,860,000 1,200,000 660,000

1 1 1 3 Tambahan Penghasilan Aparatur Pemerintah Desa 292,500,000 292,500,000 - - -


1 1 1 3 1 Tambahan Penghasilan Kepala Desa 70,000,000 70,000,000
1 1 1 3 2 Tambahan Penghasilan Sekretaris Desa 40,000,000 40,000,000
1 1 1 3 3 Tambahan Penghasilan Kepala Dusun I 22,500,000 22,500,000
1 1 1 3 4 Tambahan Penghasilan Kepala Dusun II 22,500,000 22,500,000
1 1 1 3 5 Tambahan Penghasilan Kepala Dusun III 22,500,000 22,500,000
1 1 1 3 6 Tambahan Penghasilan Kasi Pembangunan 20,000,000 20,000,000
1 1 1 3 7 Tambahan Penghasilan Kasi Pemerintahan 20,000,000 20,000,000
1 1 1 3 8 Tambahan Penghasilan Kasi Kesdaya 20,000,000 20,000,000
1 1 1 3 9 Tambahan Penghasilan Kaur Keuangan 15,000,000 15,000,000
1 1 1 3 10 Tambahan Penghasilan Kepala Urusan Umum 15,000,000 15,000,000
RINCIAN ANGGARAN
KODE REKENING URAIAN JUMLAH PAD / ADD / Bagi APBD Kab.
APBN
SWADAYA Hasil /APBD Prop

1 1 1 3 11 Tambahan Penghasilan Staf umum -


1 1 1 3 12 Tambahan Penghasilan Staf Kasi Kesdaya I 12,500,000 12,500,000
1 1 1 3 13 Tambahan Penghasilan Staf Kasi Kesdaya II -
1 1 1 3 14 Tambahan Penghasilan Staf Kasi Kesdaya III 12,500,000 12,500,000

1 3 Belanja Operasional dan Tunjangan BPD 13,150,000 3,850,000 9,300,000 - -


1 1 1 4 Tunjangan Badan Permusyawaratan Desa 9,300,000 - 9,300,000 - -
1 1 1 4 1 Tunjangan Ketua BPD 1,800,000 1,800,000
1 1 1 4 2 Tunjangan Wakil Ketua BPD 1,500,000 1,500,000
1 1 1 4 3 Tunjangan Bidang Sekreariat BPD 1,200,000 1,200,000
1 1 1 4 4 Tunjangan Bidang Pemerintahan BPD 1,200,000 1,200,000
1 1 1 4 5 Tunjangan Bidang Pembangunan BPD 1,200,000 1,200,000
1 1 1 4 6 Tunjangan Bidang Kemasyarakatan BPD 1,200,000 1,200,000
1 1 1 4 7 Tunjangan Angota BPD 1,200,000 1,200,000

1 3 Operasional BPD 3,850,000 3,850,000 - - -


1 2 4 1 Belanja Barang dan Jasa 3,850,000 3,850,000 - - -
1 2 4 1 1 ATK 250,000 250,000
1 2 4 1 2 Belanja cetak dan Penggandaan 300,000 300,000
1 2 4 1 3 Konsumsi Rapat 700,000 700,000
1 2 4 1 4 Perjalanan Dinas 500,000 500,000
1 2 4 1 5 Honor sidang 2,100,000 2,100,000
1 3 1 Operasional RT/ RW 8,700,000 - - - 8,700,000
1 2 5 1 Belanja Barang dan Jasa 8,700,000 - - - 8,700,000
1 2 5 1 1 ATK 1,450,000 1,450,000
1 2 5 1 2 Penggandaan 1,450,000 1,450,000
1 2 5 1 3 Konsumsi Rapat 2,900,000 2,900,000
1 2 5 1 4 Intensif Kelembagaan -
1 2 5 1 5 Penghargaan Kepada lembaga Desa RT/ RW 2,900,000 2,900,000

1 4 2 Operasional Pemerintahan Desa 150,000,000 - 150,000,000 - -


1 2 1 Operasional Perkantoran - - - -
1 2 1 1 Pembangunan Aula Balai Desa 150,000,000 150,000,000

1 5 2 Belanja Barang dan Jasa 125,003,077 111,493,334 3,547,168 - 9,962,575


1 2 2 1 Alat Tulis Kantor 6,260,911 4,001,168 797,168 1,462,575
1 2 2 2 Benda POS 1,500,000 750,000 750,000
1 2 2 3 Pakaian Atribut 5,000,000 5,000,000
1 2 2 4 Cetak dan Penggandaan 3,000,000 1,000,000 2,000,000
1 2 2 5 Alat dan Bahan Kebersihan 750,000 750,000
1 2 2 6 Perjalanan Dinas 4,500,000 3,000,000 1,500,000
1 2 2 7 Pemeliharaan dan Perawatan 10,000,000 3,000,000 500,000 - 6,500,000
1 2 2 7 1 Belanja Pemeliharaan Kantor Desa -
1 2 2 7 2 Belanja Perawatan Komputer 2,000,000 1,500,000 500,000
RINCIAN ANGGARAN
KODE REKENING URAIAN JUMLAH PAD / ADD / Bagi APBD Kab.
APBN
SWADAYA Hasil /APBD Prop

1 2 2 7 3 Belanja Perawatan Kendaraan 2,000,000 1,500,000 500,000


1 2 2 7 4 Belanja Perawatan Mesin Pompa Air 6,000,000 6,000,000
1 2 2 8 Rekening Air Minum - -
1 2 2 9 Rekening Listrik 900,000 900,000
1 2 2 10 Rekening Surat Kabar 1,600,000 1,600,000
1 2 2 11 Rekening Telepon dan Internet 2,400,000 2,400,000
1 2 2 12 Belanja Jamuan 5,500,000 5,500,000 -
1 2 2 12 1 Belanja Makan minum harian Pegawai 3,000,000 3,000,000
1 2 2 12 2 Belanja Makan minum Rapat Dinas 1,500,000 1,500,000
1 2 2 12 3 Belanja Makan minum tamu dinas 1,000,000 1,000,000
1 2 2 13 Belanja Jasa 29,792,166 29,792,166 -
1 2 2 13 1 Belanja PBB tanah Desa 9,792,166 9,792,166
1 2 2 13 2 Belanja Jasa Sewa lelang Tanah Desa 20,000,000 20,000,000
1 2 2 14 Honor Bendaharawan Desa 2,500,000 2,500,000
1 2 2 15 Honor Pemegang Kekuasaan Pengelola Keuangan Desa 3,600,000 3,600,000
1 2 2 16 Belanja Tenaga Honorer Desa 47,700,000 47,700,000 -
1 2 2 16 1 Tenaga Honorer Lingkungan Rw 1 2,500,000 2,500,000
1 2 2 16 2 Tenaga Honorer Lingkungan Rw 2 2,500,000 2,500,000
1 2 2 16 3 Tenaga Honorer Lingkungan Rw 3 2,500,000 2,500,000
1 2 2 16 4 Tenaga Honorer Lingkungan Rw 4 2,500,000 2,500,000
1 2 2 16 5 Tenaga Honorer Lingkungan Rw 5 2,500,000 2,500,000
1 2 2 16 6 Tenaga Honorer Lingkungan Rw 6 2,500,000 2,500,000
1 2 2 16 7 Tenaga Kebersihan dan Penjaga Balai Desa 3,000,000 3,000,000
1 2 2 16 8 Penjaga Rumah Panggok dan Ampel 1,000,000 1,000,000
1 2 2 16 9 Penjaga Makam Adipati 1,200,000 1,200,000
1 2 2 16 10 Ketua/Pengurus RT/RW 27,500,000 27,500,000

1 6 3 Belanja Modal 74,750,000 25,750,000 - - 49,000,000


1 2 3 1 Komputer dan Printer -
1 2 3 2 Belanja Aplikasi Sistem Informasi Desa 6,500,000 6,500,000
1 2 3 3 Belanja elektronic CCTV 4,500,000 4,500,000
1 2 3 4 Meja dan Kursi Rapat 18,250,000 18,250,000
1 2 3 5 Belanja Alat elektronik Online/Android 12,000,000 12,000,000
1 2 3 6 Pengadaan Tanah Kas Desa -
1 2 3 7 Belanja papan nama jalan Desa 2,000,000 2,000,000
1 2 3 8 Belanja Neon Box 7,500,000 7,500,000
1 2 3 9 Belanja Papan Tulis ruang rapat 500,000 500,000
1 2 3 10 Belanja Kelengkapan Dapur 1,500,000 1,500,000
1 2 3 11 Belanja Korden Kantor Desa 4,000,000 4,000,000
1 2 3 12 Belanja obat rumput 1,500,000 1,500,000
1 2 3 13 Pengisian Perangkat Desa dan Rotasi 15,500,000 15,500,000
1 2 3 14 Foto Memory Kepala Desa Gebangsari/ Pimpnan 1,000,000 1,000,000
RINCIAN ANGGARAN
KODE REKENING URAIAN JUMLAH PAD / ADD / Bagi APBD Kab.
APBN
SWADAYA Hasil /APBD Prop

2 Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa 701,592,354 5,150,000 17,450,000 200,000,000 478,992,354


2 1 Pemb. Jides Blok Ampel 104,042,354 - - - 104,042,354
2 1 1 Belanja Barang dan Jasa : 42,042,354 - 42,042,354
2 1 1 1 Upah Pekerja 27,000,000 27,000,000
2 1 1 2 Honor Pelaksana 2,500,000 2,500,000
2 1 1 3 belanja Adm dan pelaporan 12,542,354 12,542,354
2 1 2 Belanja Modal: 62,000,000 - 62,000,000
2 1 2 1 Belanja Material 62,000,000 62,000,000

2 2 Belanja APE dan Pembangunan Halaman TK Pertiwi 5,150,000 5,150,000 - - -


2 2 1 Belanja Barang dan Jasa : 1,650,000 1,650,000 - - -
2 2 1 1 Upah Pekerja 750,000 750,000
2 2 1 2 Honor Pelaksana 250,000 250,000
2 2 1 3 belanja Adm dan pelaporan 650,000 650,000
2 2 2 Belanja Modal: 3,500,000 3,500,000 - - -
2 2 2 1 Belanja Material 3,500,000 3,500,000

2 3 Belanja Pengaspalan jalan Kadus II 98,000,000 - - - 98,000,000


2 3 1 Belanja Barang dan Jasa : 24,000,000 - - - 24,000,000
2 3 1 1 Upah Pekerja 8,500,000 8,500,000
2 3 1 2 Honor Pelaksana 1,500,000 1,500,000
2 3 1 3 belanja Adm dan pelaporan 14,000,000 14,000,000
2 3 2 Belanja Modal: 74,000,000 - - - 74,000,000
2 3 2 1 Belanja Material 70,000,000 70,000,000
2 3 2 2 Belanja Sewa Alat berat 4,000,000 4,000,000

2 4 Belanja Pemeliharaan dan perbaikan jalan Aspal desa 34,000,000 - - - 34,000,000

2 4 1 Belanja Barang dan Jasa : 14,000,000 - - - 14,000,000


2 4 1 1 Upah Pekerja 6,250,000 6,250,000
2 4 1 2 Honor Pelaksana 6,500,000 6,500,000
2 4 1 3 belanja Adm dan pelaporan 1,250,000 1,250,000
2 4 2 Belanja Modal: 20,000,000 - - - 20,000,000
2 4 2 1 Belanja Material 17,500,000 17,500,000
2 4 2 2 Belanja Sewa Alat Berat 2,500,000 2,500,000

2 5 Belanja Pembangunan Talud Tanggul Blok Ampel 20,950,000 - - - 20,950,000


2 5 1 Belanja Barang dan Jasa : 5,950,000 - - - 5,950,000
2 5 1 1 Upah Pekerja 3,500,000 3,500,000
2 5 1 2 Honor Pelaksana 450,000 450,000
2 5 1 3 belanja Adm dan pelaporan 2,000,000 2,000,000
2 5 2 Belanja Modal: 15,000,000 - - - 15,000,000
2 5 2 1 Belanja Meterial 15,000,000 15,000,000

2 6 Belanja Pembangunan Talud Tanggul Talang 15,500,000 - - - 15,500,000


RINCIAN ANGGARAN
KODE REKENING URAIAN JUMLAH PAD / ADD / Bagi APBD Kab.
APBN
SWADAYA Hasil /APBD Prop

2 6 1 Belanja Barang dan Jasa : 7,000,000 - - - 7,000,000


2 6 1 1 Upah Pekerja 5,000,000 5,000,000
2 6 1 2 Honor Pelaksana 500,000 500,000
2 6 1 3 belanja Adm dan pelaporan 1,500,000 1,500,000
2 6 2 Belanja Modal: 8,500,000 - - - 8,500,000
2 6 2 1 Belanja Material 8,500,000 8,500,000
Belanja LPJU Pembangunan Talud dan urug Lapangan
2 7 17,450,000 - 17,450,000 - -
Manunggal
2 7 1 Belanja Barang dan Jasa : 2,450,000 - 2,450,000 - -
2 7 1 1 Upah Pekerja 1,500,000 1,500,000
2 7 1 2 Honor Pelaksana 750,000 750,000
2 7 1 3 belanja Adm dan pelaporan 200,000 200,000
2 7 2 Belanja Modal: 15,000,000 - 15,000,000 - -
2 7 2 1 Belanja Material 15,000,000 15,000,000

2 8 Belanja Pembangunan Talud Blok Karangtengges 10,000,000 - - - 10,000,000


2 8 1 Belanja Barang dan Jasa : 1,000,000 - - - 1,000,000
2 8 1 1 Upah Pekerja -
2 8 1 2 Honor Pelaksana -
2 8 1 3 belanja Adm dan pelaporan 1,000,000 1,000,000
2 8 2 Belanja Modal: 9,000,000 - - - 9,000,000
2 8 2 1 Belanja Material 9,000,000 9,000,000

2 9 Belanja Pembangunan Pintu air BLok Ampel 15,000,000 - - - 15,000,000


2 9 1 Belanja Barang dan Jasa : 4,500,000 - - - 4,500,000
2 9 1 1 Upah Pekerja 1,000,000 1,000,000
2 9 1 2 Honor Pelaksana -
2 9 1 3 belanja Adm dan pelaporan 3,500,000 3,500,000
2 9 2 Belanja Modal: 10,500,000 - - - 10,500,000
2 9 2 1 Belanja Material 10,500,000 10,500,000

2 10 Pembangunan Kanopi PAUD Al Falah 10,000,000 - - - 10,000,000


2 10 1 Belanja Barang dan Jasa : 2,500,000 - - - 2,500,000
2 10 1 1 Upah Pekerja 1,500,000 1,500,000
2 10 1 2 Honor Pelaksana 500,000 500,000
2 10 1 3 belanja Adm dan pelaporan 500,000 500,000
2 10 2 Belanja Modal: 7,500,000 - - - 7,500,000
2 10 2 1 Belanja Material 7,500,000 7,500,000

2 11 Pembangunan Kanopi PAUD Tunas Harapan II 10,000,000 - - - 10,000,000


2 11 1 Belanja Barang dan Jasa : 2,500,000 - - - 2,500,000
2 11 1 1 Upah Pekerja 1,500,000 1,500,000
2 11 1 2 Honor Pelaksana 500,000 500,000
2 11 1 3 belanja Adm dan pelaporan 500,000 500,000
2 11 2 Belanja Modal: 7,500,000 - - - 7,500,000
RINCIAN ANGGARAN
KODE REKENING URAIAN JUMLAH PAD / ADD / Bagi APBD Kab.
APBN
SWADAYA Hasil /APBD Prop

2 11 2 1 Belanja Material 7,500,000 7,500,000

2 12 Pembangunan Talud Jalan Baru Kadus II 200,000,000 - - 200,000,000 -


2 12 1 Belanja Barang dan Jasa : 67,500,000 - - 67,500,000 -
2 12 1 1 Upah Pekerja 29,000,000 29,000,000
2 12 1 2 Honor Pelaksana 3,000,000 3,000,000
2 12 1 3 belanja Adm dan pelaporan 35,500,000 35,500,000
2 12 2 Belanja Modal: 132,500,000 - - 132,500,000 -
2 12 2 1 Belanja Material 132,500,000 132,500,000

Belanja Pembangunan Rabat Beton jalan lingkungan RT


2 13 80,000,000 - - - 80,000,000
Wilayah Kadus I dan Kadus II
2 13 1 Belanja Barang dan Jasa : 10,000,000 - - - 10,000,000
2 13 1 1 Upah Pekerja 7,500,000 7,500,000
2 13 1 2 Honor Pelaksana 2,500,000 2,500,000
2 13 1 3 belanja Adm dan pelaporan -
2 13 2 Belanja Modal: 70,000,000 - - - 70,000,000
2 13 2 1 Belanja Material 70,000,000 - 70,000,000

2 14 Belanja Pembangunan jembatan Ampel 17,500,000 - - - 17,500,000


2 14 1 Belanja Barang dan Jasa : 5,500,000 - - - 5,500,000
2 14 1 1 Upah Pekerja 2,500,000 2,500,000
2 14 1 2 Honor Pelaksana -
2 14 1 3 belanja Adm dan pelaporan 3,000,000 3,000,000
2 14 2 Belanja Modal: 12,000,000 - - - 12,000,000
2 14 2 1 Belanja Material 12,000,000 12,000,000

2 15 Belanja Talud Saluran Pembuangan Limbah RW. II 40,500,000 - - - 40,500,000


2 15 1 Belanja Barang dan Jasa : 20,500,000 - - - 20,500,000
2 15 1 1 Upah Pekerja 10,000,000 10,000,000
2 15 1 2 Honor Pelaksana 5,500,000 5,500,000
2 15 1 3 belanja Adm dan pelaporan 5,000,000 5,000,000
2 15 2 Belanja Modal: 20,000,000 - - - 20,000,000
2 15 2 1 Belanja Material 20,000,000 20,000,000

2 16 Belanja Pembangunan Gapura Batas Desa 23,500,000 - - - 23,500,000


2 16 1 Belanja Barang dan Jasa : 3,500,000 - - - 3,500,000
2 16 1 1 Upah Pekerja 2,500,000 2,500,000
2 16 1 2 Honor Pelaksana 500,000 500,000
2 16 1 3 belanja Adm dan pelaporan 500,000 500,000
2 16 2 Belanja Modal: 20,000,000 - - - 20,000,000
2 16 2 1 Belanja Material 20,000,000 20,000,000
RINCIAN ANGGARAN
KODE REKENING URAIAN JUMLAH PAD / ADD / Bagi APBD Kab.
APBN
SWADAYA Hasil /APBD Prop

3 Bidang Pembinaan Kemasyarakatan 19,750,000 - - - 19,750,000


3 1 Kegiatan Pembinaan Ketentraman dan Ketertiban 7,500,000 - - - 7,500,000
3 1 1 Belanja Barang dan Jasa: 7,500,000 - - - 7,500,000
3 1 1 1 Honor Pelatih -
3 1 1 2 Konsumsi -
3 1 1 3 Bahan Pelatihan -
3 1 1 4 Belanja alat Komunikasi antar Desa 7,500,000 7,500,000

3 1 Kegiatan Pembinaan Kepemudaan 12,250,000 - - - 12,250,000


3 1 1 Belanja Barang dan Jasa: 12,250,000 - - - 12,250,000
3 1 1 1 Honor Pelatih 2,000,000 2,000,000
3 1 1 2 Konsumsi 1,500,000 1,500,000
3 1 1 3 Kostum 1,250,000 1,250,000
3 1 1 4 Bahan Pelatihan 2,500,000 2,500,000
3 1 1 5 Belanja peralatan Penunjang kegiatan 5,000,000 5,000,000

4 Bidang Pemberdayaan Masyarakat 183,050,000 160,050,000 6,500,000 - 18,500,000


4 1 Kegiatan Pelatihan Kepala Desa dan Perangkat Desa 3,500,000 - - - 3,500,000
4 1 1 Belanja Barang dan Jasa: 3,500,000 - - - 3,500,000
4 1 1 1 Nara Sumber 1,000,000 1,000,000
4 1 1 2 Honor pelatih 750,000 750,000
4 1 1 3 Konsumsi 750,000 750,000
4 1 1 4 Bahan pelatihan 750,000 750,000
4 1 1 5 Belanja Alat Peraga penunjang kegiatan 250,000 250,000

Kegiatan Kajian Permasalahan Pemerintahan,


4 2 - - - - -
Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat

4 2 1 Belanja Barang dan Jasa: - - - - -


4 2 1 1 Honor kajian oleh Kepala Desa -
4 2 1 2 Honor kajian oleh Sekretaris Desa -
4 2 1 3 Honor kajian oleh Perangkat Desa lainnya - - - - -
4 2 1 3 1 Honor kajian oleh Kasi Pembangunan -
4 2 1 3 2 Honor kajian oleh Kasi Pemerintahan -
4 2 1 3 3 Honor kajian oleh Kasi Kesdaya -
4 2 1 3 4 Honor kajian oleh Kadus I -
4 2 1 3 5 Honor kajian oleh Kadus II -
4 2 1 3 6 Honor kajian oleh Kadus III -
4 2 1 3 7 Honor kajian oleh Kaur Keuangan -
4 2 1 3 8 Honor kajian oleh Kaur Umum -
4 2 1 4 Honor Kajian oleh Staf -
4 2 1 4 1 Honor Kajian oleh Staf Umum -
4 2 1 4 2 Honor Kajian oleh Staf Kasi Kesdaya -
RINCIAN ANGGARAN
KODE REKENING URAIAN JUMLAH PAD / ADD / Bagi APBD Kab.
APBN
SWADAYA Hasil /APBD Prop

4 2 1 5 ATK dan / atau penggandaan-penggandaan berkas / dokumen - - -

4 2 1 5 1 Kertas Hvs -
4 2 1 5 2 Foto Copy dan Penggandaan -

4 3 Belanja kegiatan dan sosial kemasyarakatan 179,550,000 160,050,000 6,500,000 - 15,000,000


4 3 1 Belanja Kegiatan dan Penunjang Kegiatan 129,250,000 116,250,000 3,000,000 - 12,000,000
4 3 1 1 Kegiatan PHBI 7,500,000 7,500,000
4 3 1 2 Kegiatan PHBN 3,000,000 3,000,000
4 3 1 3 Kegiatan Suran 7,500,000 7,500,000
4 3 1 4 Kegiatan Selamatan Desa ( Barit ) 32,000,000 32,000,000
4 3 1 5 Kegiatan Hari jadi Kabupaten Banyumas 750,000 750,000
4 3 1 6 Penunjang kegiatan PKK 15,000,000 5,000,000 10,000,000
4 3 1 7 Penunjang kegiatan LPMD 500,000 500,000
4 3 1 8 Penunjang Kegiatan Posyandu 4,500,000 4,500,000
4 3 1 9 Penunjang kegiatan Sub PPKBD 5,000,000 2,000,000 3,000,000
4 3 1 10 Penunjang kegiatan Lansia 1,500,000 1,500,000
4 3 1 11 Penunjang kegiatan LINMAS 7,500,000 7,500,000
4 3 1 12 Penunjang kegiatan PAUD dan TK 9,000,000 9,000,000
4 3 1 13 Motor Roda 3 pengangkut sampah 35,500,000 35,500,000
4 3 1 14 PBH BUMDes 2,000,000
4 3 2 Belanja Sosial Kemasyarakatan 50,300,000 43,800,000 3,500,000 - 3,000,000
4 3 2 1 Kegiatan sosial kepada kelompok /perorangan -
4 3 2 2 Kegiatan sosial kepada SD dan MI 2,000,000 2,000,000
4 3 2 3 kegiatan sosial kepada anak yatim dan jompo 7,500,000 4,000,000 3,500,000
4 3 2 4 Kegiatan Sosial Kepada Takmir Masjid 4,000,000 4,000,000
4 3 2 5 Kegiatan Sosial Kepada Takmir Mushola (13 Unit) 6,500,000 6,500,000
4 3 2 6 Kegiatan sosial kepada Muslimat 7,500,000 4,500,000 3,000,000
4 3 2 7 Kegiatan sosial kepada TPQ dan TPA 1,200,000 1,200,000
4 3 2 8 belanja Sarana prasarana kematian -
4 3 2 9 Kegiatan Sosial gotong royong -
4 3 2 10 Kegiatan sosial intensif guru TK dan PAUD 21,600,000 21,600,000

5 Bidang Tak Terduga 6,000,000 - - - 6,000,000


5 1 Kegiatan Kejadian Luar Biasa - - - - -
5 1 1 Belanja Barang dan Jasa: - - - - -
5 1 1 1 Honor tim -
5 1 1 2 Konsumsi -
5 1 1 3 Obat-obatan -
Kegiatan Perbaikan sarana prasarana akibat bencana
5 2 5,000,000 - - - 5,000,000
alam
5 2 1 Belanja Perbaikan akibat kerusakan ringan 5,000,000 5,000,000
5 2 2 Belanja Perbaikan akibat kerusakan Berat -
RINCIAN ANGGARAN
KODE REKENING URAIAN JUMLAH PAD / ADD / Bagi APBD Kab.
APBN
SWADAYA Hasil /APBD Prop

5 3 Belanja Cadangan 1,000,000 - - - 1,000,000


5 3 1 Belanja Kegiatan Lain lain 1,000,000 1,000,000

JUMLAH PENDAPATAN 2,003,847,793 619,693,334 546,199,530 200,000,000 637,954,929


JUMLAH BELANJA 1,964,935,011 619,543,334 554,486,748 200,000,000 590,904,929
SURPLUS / DEFISIT 38,912,782 150,000 (8,287,218) - 47,050,000

PEMBIAYAAN (37,792,209) 43,858,711 (31,650,920) - (50,000,000)


1 Penerimaan Pembiayaan 43,858,711 43,858,711 - - -
1 1 SiLPA Tahun Sebelumnya 43,858,711 43,858,711
1 2 Pencairan Dana Cadangan - - - - -
1 2 1 Pencairan Dana Cadangan Pemilihan Kepala Desa -
Pencairan Dana Cadangan Purna Tugas Aparatur Pemerintah
1 2 2 -
Desa
1 2 2 1 Pencairan Dana Cadangan Purna Tugas Kepala Desa -
1 2 2 2 Pencairan Dana Cadangan Purna Tugas Sekretaris Desa -
1 2 2 3 Penc. Dana Cadangan Purna Tugas Kadus 1 -
1 2 2 4 Penc. Dana Cadangan Purna Tugas Kadus 2 -
1 2 2 5 Penc. Dana Cadangan Purna Tugas Kadus 3 -
1 2 2 6 Penc. Dana Cad. Purna Tugas K.Pemerintahan -
1 2 2 7 Penc. Dana Cad. Purna Tugas Kasie. Pembangunan -
1 2 2 8 Penc. Dana Cad. Purna Tugas Kasie Kesdaya -
1 2 2 9 Penc. Dana Cad. Purna Tugas Kaur keuangan -
1 2 2 10 Penc. Dana Cad. Purna Tugas Kaur Umum -
1 2 2 11 Penc. Dana Cad. Purna Staf Kaur -
1 2 2 12 Penc. Dana Cad. Purna Tugas Staf Kasi Kesdaya 1 -
1 2 2 13 Penc. Dana Cad. Purna Tugas Staf Kasi Kesdaya 2 -
1 2 2 14 Penc. Dana Cad. Purna Tugas Staf Kasi Kesdaya 3 - -
1 3 Hasil Kekayaan Desa Yang dipisahkan : - - -
1 3 1 -
1 Jumlah Penerimaan Pembiayaan ( Rp ) 43,858,711 43,858,711 - - -
2 Pengeluaran Pembiayaan 81,650,920 - 31,650,920 - 50,000,000
2 1 Pembentukan Dana Cadangan 31,650,920 - 31,650,920 - -

2 1 1 Pembentukan Dana Cadangan Pemilihan Kepala Desa 5,000,000 5,000,000

Pembentukan Dana Cadangan Purna Tugas Aparatur Pemerintah - 26,650,920 - -


2 1 2 26,650,920
Desa

2 1 2 1 Pembentukan Dana Cadangan Purna Tugas Kepala Desa 3,701,520 3,701,520

2 1 2 2 Pembentukan Dana Cadangan Purna Tugas Sekretaris Desa 2,591,040 2,591,040


2 1 2 3 Pemb. Dana Cadangan Purna Tugas Kadus 1 1,850,760 - 1,850,760
2 1 2 4 Pemb. Dana Cadangan Purna Tugas Kadus 2 1,850,760 - 1,850,760
2 1 2 5 Pemb. Dana Cadangan Purna Tugas Kadus 3 1,850,760 - 1,850,760
RINCIAN ANGGARAN
KODE REKENING URAIAN JUMLAH PAD / ADD / Bagi APBD Kab.
APBN
SWADAYA Hasil /APBD Prop

2 1 2 6 Pemb. Dana Cadangan Purna Tugas K.Pemerintahan 1,850,760 - 1,850,760

2 1 2 7 Pemb. Dana Cadangan Purna Tugas Kasie. Pembangunan 1,850,760 - 1,850,760

2 1 2 8 Pemb. Dana Cad. Purna Tugas Kasie Kesdaya 1,850,760 - 1,850,760


2 1 2 9 Pemb. Dana Cad. Purna Tugas Kaur keuangan 1,850,760 - 1,850,760
2 1 2 10 Pemb. Dana Cad. Purna Tugas Kaur Umum 1,850,760 - 1,850,760
2 1 2 11 Pemb. Dana Cad. Purna Staf Kaur - - -
2 1 2 12 Pemb. Dana Cadangan Purna Tugas Staf Kasi Kesdaya 1 1,850,760 - 1,850,760
2 1 2 13 Pemb. Dana Cadangan Purna Tugas Staf Kasi Kesdaya 2 1,850,760 - 1,850,760
2 1 2 14 Pemb. Dana Cadangan Purna Tugas Staf Kasi Kesdaya 3 1,850,760 - 1,850,760
2 2 Penyertaan Modal BUMDesa 50,000,000 - 50,000,000
-
2 Jumlah Pengeluaran Pembiayaan ( Rp ) 81,650,920 - 31,650,920 - 50,000,000
Pembiayaan Netto (37,792,209) 43,858,711 (31,650,920) - (50,000,000)
Sisa Lebih Pembiayaan Tahun Anggaran Berkenaan
1,120,573 44,008,711 (39,938,138) - (2,950,000)
SILPA
KEPALA DESA GEBANGSARI

ROKHMAT, SE, MM
Peraturan Desa Gebangsari
Nomor 04 Tahun 2015
Tanggal Desember 2015

RINCIAN ANGGARAN

HIBAH / KET
BANTUAN

-
RINCIAN ANGGARAN

HIBAH / KET
BANTUAN

-
-

-
RINCIAN ANGGARAN

HIBAH / KET
BANTUAN

-
RINCIAN ANGGARAN

HIBAH / KET
BANTUAN

-
-
RINCIAN ANGGARAN

HIBAH / KET
BANTUAN

-
-

- -

-
-
-
-
DANA ADD
RINCIAN ANGGARAN

DANA ADD
HIBAH / KET
BANTUAN

-
DANA PAD dan
ADD

DANA ADD
-
DANA ADD
RINCIAN ANGGARAN

HIBAH / KET
BANTUAN

DANA ADD
RINCIAN ANGGARAN

HIBAH / KET
BANTUAN

DANA ADD dan PAD

-
DANA PAD
DANA PAD
RINCIAN ANGGARAN

HIBAH / KET
BANTUAN

-
-

DANA ADD
-
-

DANA PAD
DANA DD

-
-
DANA ADD

-
PAD,ADD,DD
PAD ,ADD
PAD
PAD,DD
PAD
PAD,DD
-

PAD,ADD
RINCIAN ANGGARAN

HIBAH / KET
BANTUAN

PAD,DD
DANA DD

-
DANA PAD
DANA DD

DANA PAD
DANA DD

DANA DD
DANA DD

DANA PAD

DANA DD
DANA DD
RINCIAN ANGGARAN

HIBAH / KET
BANTUAN

-
-

DANA DD

DANA PAD

-
-

DANA DD

-
-

-
RINCIAN ANGGARAN

HIBAH / KET
BANTUAN

DANA ADD

-
-

DANA DD
-
-

-
-

-
RINCIAN ANGGARAN

HIBAH / KET
BANTUAN

-
-

BANT PROV
-

-
-

-
-

-
-

DANA DD
-
DANA DD
RINCIAN ANGGARAN

HIBAH / KET
BANTUAN

-
-

-
-

-
-
-

-
RINCIAN ANGGARAN

HIBAH / KET
BANTUAN

-
-

DANA PAD

DANA PAD ,DD

DANA PAD

DANA PAD,ADD

DANA PAD

DANA DD
-

PAD
PAD,ADD

PAD

PAD,DD
PAD

DANA PAD

-
-
-

-
DANA DD
RINCIAN ANGGARAN

HIBAH / KET
BANTUAN

-
DANA DD

-
-
-

-
-

-
-
- -

-
RINCIAN ANGGARAN

HIBAH / KET
BANTUAN

-
-

KEPALA DESA GEBANGSARI

ROKHMAT, SE, MM
Lampiran II Peraturan Desa Ge
Nomor : 04 Tahun 2015
Tanggal : Desember 2015

KODE REKENING URAIAN JUMLAH KET

PENDAPATAN DESA 2,003,847,793

1 Pendapatan Asli Desa 673,364,318


-
1 1 Hasil Usaha Desa 292,500,000
1 1 1 Hasil Pengelolaan Aset Desa yang dipisahkan

Bagian Laba atas Penyertaan Modal pada Perusahaan


1 1 1 1 1 -
Milik Desa /BUM Desa/BUMADes
Bagian Laba atas Penyertaan Modal pada Perusahaan
1 1 1 1 2
Milik Daerah /BUMD
Bagian Laba atas Penyertaan Modal pada Perusahaan
1 1 1 1 3
Milik Pemerintah /BUMN
Bagian Laba atas Penyertaan Modal pada Perusahaan
1 1 1 1 4 -
Milik Swasta atau Kelompok Usaha Masyarakat
1 1 1 2 Hasil Kekayaan eks. Bengkok desa 292,500,000
1 1 1 2 1 Eks-Bengkok Kepala Desa 70,000,000
1 1 1 2 2 Eks-Bengkok Sekretaris Desa 40,000,000
1 1 1 2 3 Eks-Bengkok Kepala Dusun : 67,500,000
1 1 1 2 3 1 Eks-Bengkok Kepala Dusun I 22,500,000
1 1 1 2 3 2 Eks-Bengkok Kepala Dusun II 22,500,000
1 1 1 2 3 3 Eks-Bengkok Kepala Dusun III 22,500,000
1 1 1 2 4 Eks-Bengkok Kepala Seksi : 60,000,000
1 1 1 2 4 1 Eks-Bengkok Kepala Seksi Pembangunan 20,000,000
1 1 1 2 4 2 Eks-Bengkok Kepala Seksi Pemerintahan 20,000,000
1 1 1 2 4 3 Eks-Bengkok Kepala Seksi Kesdaya 20,000,000
1 1 1 2 5 Eks-Bengkok Kepala Urusan : 30,000,000
1 1 1 2 5 1 Eks-Bengkok Kepala Urusan Keuangan 15,000,000
1 1 1 2 5 2 Eks-Bengkok Kepala Urusan Umum 15,000,000
1 1 1 2 6 Eks-Bengkok Staf : 25,000,000
1 1 1 2 6 1 Eks-Bengkok Staf Umum -
1 1 1 2 6 2 Eks-Bengkok StafKasi Kesdaya I 12,500,000
1 1 1 2 6 3 Eks-Bengkok StafKasi Kesdaya II -
1 1 1 2 6 4 Eks-Bengkok StafKasi Kesdaya III 12,500,000

Iuran Dharma Tirta / Perkumpulan Petani


1 1 1 3 -
Pemakai Air
1 1 1 3 -
Hasil Tanah Kas Desa yang berasal dari
1 1 1 4 -
Pengadaan yang dibiayai APBDesa
1 1 1 4 -
1 1 1 5 Lain-lain Hasil Usaha Desa yang Sah -
1 1 1 5 -

1 1 2 Hasil Aset Desa 262,160,000


1 1 2 1 Hasil Tanah Kas Desa Asli Kekayaan Desa 260,000,000
1 1 2 1 1 Hasil sewa Tanah Kas Desa 260,000,000

1 1 2 2 Hasil Pasar Desa 2,160,000


1 1 2 2 1 Hasil Pasar Desa yang dikelola sendiri -
1 1 2 2 2 Hasil Sewa Kios 2,160,000
-
1 1 2 3 Hasil Pasar Hewan -
1 1 2 3 1 Hasil Pasar Hewan yang dikelola sendiri -

1 1 2 4 Hasil Bangunan Desa -


1 1 2 4 Hasil Sewa Aula Desa / Gedung Pertemuan Desa -
-
1 1 2 5 Obyek Rekreasi Desa -
1 1 2 5 1 Retribusi Obyek Rekreasi -
1 1 2 5 2 Retribusi Parkir Obyek Rekreasi -
-
1 1 2 6 Hasil Pemandian Umum -
1 1 2 6 1 Retribusi Pemandian Umum Desa -
-
1 1 2 7 Lain-lain Hasil Kekayaan Milik Desa -
1 1 2 7 1 Hasil sewa Kios Desa -
-
Hasil Penjualan Aset Desa yang Tidak
1 1 2 8
Dipisahkan
1 1 2 8 1 Pelepasan Hak Atas Tanah
Penjualan Peralatan/Perlengkapan Kantor tidak
1 1 2 8 2
Terpakai
1 1 2 8 3 Penjualan Drum Bekas
1 1 2 8 4 Penjualan Hasil Penebangan Pohon
1 1 2 8 5 Penjualan Bahan-bahan Bekas Bangunan
1 1 2 8 6 Penjualan Hasil Pertanian
1 1 2 8 7 Penjualan Hasil Perkebunan
1 1 2 8 8 Penjualan Hasil Peternakan
1 1 2 8 9 Penjualan Hasil Perikanan

Hasil Swadaya dan Partisipasi dan Gotong


1 1 3 30,000,000
Royong Masyarakat
1 1 3 1 Berupa uang tunai -
1 1 3 2 Berupa barang yang dinilai uang -
1 1 3 3 Berupa tenaga yang dinilai uang 30,000,000
1 1 4 Lain-lain Pendapatan Asli Desa yang Sah 88,704,318
Pungutan Desa ( sesuai Dengan Perdes Nomor
1 1 4 1 23,400,000
04 Tahun 2014 )
1 1 4 1 1 Pungutan Desa atas sumbangan pembangunan 12,000,000
1 1 4 1 2 Pungutan Desa atas Pendapatan TK dan PAUD 9,000,000
1 1 4 1 3 Pungutan lainya 2,400,000
-
1 1 4 2 Jasa Giro 800,000
1 1 4 2 1 Jasa Giro Kas Desa
1 1 4 2 2 Jasa Giro Pemegang Kas
1 1 4 2 3 Jasa Giro Dana Cadangan
-
1 1 4 3 Pendapatan Bunga Deposito -
1 1 4 3 1 Rekening Deposito pada Bank....... -
1 1 4 3 2 Rekening kas Desa dan dan cadangan -
-
1 1 4 4 Penerimaan atas Tuntutan Ganti Kerugian Desa
1 1 4 4 1 Kerugian Uang Desa
1 1 4 4 2 Kerugian Barang Desa
-
Penerimaan Komisi, Potongan ataupun bentuk
1 1 4 5 lain sebagai akibat dari penjualan dan / atau -
pengadaan Barang dan / atau Jasa Oleh Desa
1 1 4 5 1 Penerimaan Komisi dari ………… -
1 1 4 5 2 Penerimaan Potongan dari …… -
Pendapatan Denda atas Keterlambatan
1 1 4 6 -
Pelaksanaan Pekerjaan
1 1 4 6 1 Kegiatan Pembuatan Jalan -
1 1 4 6 2 Kegiatan Pengaspalan Jalan -
1 1 4 6 3 Kegiatan Pembuatan Jaringan Irigasi
1 1 4 6 4 Kegiatan Rehabilitas Irigasi
1 1 4 6 5 Kegiatan Pembuatan Jembatan
1 1 4 6 6 Kegiatan Rehabilitas Jembatan
1 1 4 6 7 Kegiatan Pembuatan Bangunan Desa
1 1 4 6 8 Kegiatan Rehabilitas Bangunan Desa
-
1 1 4 7 Pendapatan dari Pengembalian 64,504,318

1 1 4 7 1
Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran -
Asuransi Kesehatan
Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran
1 1 4 7 2 53,670,984
Penghasilan Tetap dan Tunjangan
Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran
10,833,334
Penghasilan Tambahan
1 1 4 7 3
Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Perjalanan -
Dinas
1 1 4 7 4 Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan dari Uang -
Muka
-
1 1 4 8 Pendapatan dari Angsuran / Cicilan Penjualan -
1 1 4 8 1 Pendapatan dari Angsuran / Cicilan Penjualan -

1 2 Pendapatan Transfer 1,330,483,475


1 2 1 Dana Desa APBN 637,954,929
Bagian dari Hasil Pajak dan/atau Retribusi Daerah
1 2 2 48,320,572
Kabupaten untuk Desa
1 2 3 Alokasi Dana Desa (ADD) Kabupaten 444,207,974
1 2 4 Bantuan Keuangan dari Pemerintah Provinsi 200,000,000
Bantuan Keuangan dari Pemerintah Provinsi bersifat
1 2 4 1 -
Umum ( Proposal Rumah Panggung)
Bantuan Keuangan dari Pemerintah Provinsi bersifat
1 2 4 2 200,000,000
Khusus ( INGUB Sarpras )
1 2 5 Bantuan Keuangan dari Pemerintah Kabupaten -
Bantuan Keuangan dari Pemerintah Kabupaten bersifat
1 2 5 1 -
Umum
Bantuan Keuangan dari Pemerintah Kabupaten bersifat
1 2 5 2 -
Khusus (Proposal RTLH)
-
1 3 Pendapatan Lain-Lain -
1 3 1 Hibah -
Hibah dari Lembaga/Organisasi Non Pemerintah Yang
1 3 1 1 -
Berkedudukan di Dalam Desa
Hibah dari Lembaga / Organisasi Negara Non
1 3 1 1 1 -
Pemerintah
1 3 1 1 2 Hibah dari Lembaga / Organisasi Swasta -
Hibah dari Lembaga / Organisasi Non Pemerintah
1 3 1 2 -
Yang Berkedudukan di Luar Desa
Hibah dari Lembaga / Organisasi Negara Non
1 3 1 2 1 -
Pemerintah
1 3 1 2 2 Hibah dari Lembaga/Organisasi Swasta -
Dana Darurat Dari Pemerintah dan/atau
Pemerintah Daerah Dalam Rangka
1 3 2 -
Penanggulangan Korban/Kerusakan Akibat
Bencana Alam
1 3 2 1 Dana Darurat Dari Pemerintah -
1 3 2 2 Dana Darurat Dari Pemerintah Provinsi -
1 3 2 3 Dana Darurat Dari Pemerintah Kabupaten -
Dana Darurat Dari Lembaga / Organisasi Non
1 3 2 4 -
Pemerintah
1 3 3 Sumbangan Lainnya Yang Tidak Mengikat -
1 3 3 1 Hadiah -
1 3 3 1 1 Hadiah Lomba Desa -
1 3 3 1 2 Hadiah Lomba PKK -
1 3 3 1 3 Hadiah Lomba PBB -
1 3 3 1 4 Hadiah Lomba....... -
1 3 3 2 Donasi -
1 3 3 3 Lain-lain Sumbangan -
-
Jumlah Pendapatan 2,003,847,793 -

BELANJA DESA 1,964,935,011

1 Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa 1,052,542,657

1 1 Belanja Pegawai 680,939,580


1 1 1 Penghasilan Tetap dan Tunjangan 388,439,580
1 1 1 1 Penghasilan Tetap 277,759,200
1 1 1 1 Penghasilan Tetap Aparatur Pemerintah Desa 266,509,200
1 1 1 1 1 Kepala Desa 37,015,200
1 1 1 1 2 Sekretaris Desa 25,910,400
1 1 1 1 3 Kepala Dusun I 18,507,600
1 1 1 1 4 Kepala Dusun II 18,507,600
1 1 1 1 5 Kepala Dusun III 18,507,600
DANA ADD

1 1 1 1 6 Kepala Seksi Pemerintahan 18,507,600


1 1 1 1 7 Kepala Seksi Pembangunan 18,507,600
1 1 1 1 8 Kepala Seksi Kesejahteraan dan Pemberdayaan 18,507,600
DANA A
1 1 1 1 9 Kepala Urusan Keuangan 18,507,600
1 1 1 1 10 Kepala Urusan Umum 18,507,600
1 1 1 1 11 Staf Kepala Urusan Umum -
1 1 1 1 12 Staf Kasi Kesejahteraan dan Pemberdayaan I 18,507,600
1 1 1 1 13 Staf Kasi Kesejahteraan dan Pemberdayaan II 18,507,600
1 1 1 1 14 Staf Kasi Kesejahteraan dan Pemberdayaan III 18,507,600
1 1 1 2 Penghasilan Tetap Pensiunan 11,250,000 DANA PAD
1 1 1 2 1 Pensiunan Kepala Desa 7,500,000 dan
1 1 1 2 2 pensiunan Perangkat Desa 3,750,000 ADD

Tunjangan - Tunjangan Aparatur Pemerintah


1 2 91,895,190
Desa
1 1 1 2 1 Tunjangan Jabatan 53,520,000
1 1 1 2 1 1 Tunjangan Jabatan Kepala Desa 6,480,000
1 1 1 2 1 2 Tunjangan Jabatan Sekretaris Desa 5,880,000

DANA ADD
1 1 1 2 1 3 Tunjangan Jabatan Kepala Dusun I 4,320,000
1 1 1 2 1 4 Tunjangan Jabatan Kepala Dusun II 4,320,000
1 1 1 2 1 5 Tunjangan Jabatan Kepala Dusun III 4,320,000
1 1 1 2 1 6 Tunjangan Jabatan Kasi Pembangunan 4,320,000
1 1 1 2 1 7 Tunjangan Jabatan Kasi Pemerintahan 4,320,000
1 1 1 2 1 8 Tunjangan Jabatan Kasi Kesdaya 4,320,000

DANA ADD
1 1 1 2 1 9 Tunjangan Jabatan Kepala Urusan Keuangan 4,320,000
1 1 1 2 1 10 Tunjangan Jabatan Kepala Urusan Umum 4,320,000
1 1 1 2 1 11 Tunjangan Jabatan Staf Kasi Kesdaya I 3,300,000
1 1 1 2 1 12 Tunjangan Jabatan Staf Kasi Kesdaya II -
1 1 1 2 1 13 Tunjangan Jabatan Staf Kasi Kesdaya III 3,300,000
1 1 1 2 2 Tunjangan Istri atau Suami 12,400,080
1 1 1 2 2 1 Tunjangan Istri Kepala Desa 1,850,760
1 1 1 2 2 2 Tunjangan Istri Sekretaris Desa 1,295,520
1 1 1 2 2 3 Tunjangan Istri Kepala Dusun I 925,380
1 1 1 2 2 4 Tunjangan Istri Kepala Dusun II 925,380
1 1 1 2 2 5 Tunjangan Istri Kepala Dusun III 925,380

DANA ADD
1 1 1 2 2 6 Tunjangan Istri Kepala Seksi Pembangunan 925,380
1 1 1 2 2 7 Tunjangan Istri Kepala Seksi Pemerintahan 925,380
Tunjangan Istri Kepala Seksi Kesejahteraan dan
1 1 1 2 2 8 925,380
Pemberdayaan Masyarakat
1 1 1 2 2 9 Tunjangan Istri Kepala Urusan Keuangan 925,380
1 1 1 2 2 10 Tunjangan Suami Kepala Urusan Umum 925,380
1 1 1 2 2 11 Tunjangan Istri Staf Kasi Kesdaya 1 925,380
1 1 1 2 2 12 Tunjangan Istri Staf Kasi Kesdaya 2 -
1 1 1 2 2 13 Tunjangan Istri Staf Kasi Kesdaya 3 925,380
1 1 1 2 3 Tunjangan Anak 6,385,110
1 1 1 2 3 1 Tunjangan Anak Kepala Desa 1,850,760
1 1 1 2 3 1 1 Tunjangan Anak Pertama Kepala Desa 925,380
1 1 1 2 3 1 2 Tunjangan Anak Kedua Kepala Desa 925,380
1 1 1 2 3 2 Tunjangan Anak Sekretaris Desa 1,295,520
1 1 1 2 3 2 1 Tunjangan Anak Pertama Sekretaris Desa 647,760
1 1 1 2 3 2 2 Tunjangan Anak Kedua Sekretaris Desa 647,760
1 1 1 2 3 3 Tunjangan Anak Kepala Dusun I -
1 1 1 2 3 3 1 Tunjangan Anak Pertama Kepala Dusun I -
1 1 1 2 3 3 2 Tunjangan Anak Kedua Kepala Dusun I -
1 1 1 2 3 4 Tunjangan Anak Kepala Dusun II 925,380
1 1 1 2 3 4 1 Tunjangan Anak Pertama Kepala Dusun II 462,690
1 1 1 2 3 4 2 Tunjangan Anak Kedua Kepala Dusun II 462,690
1 1 1 2 3 5 Tunjangan Anak Kepala Dusun III 925,380
1 1 1 2 3 5 1 Tunjangan Anak Pertama Kepala Dusun III 462,690
1 1 1 2 3 5 2 Tunjangan Anak Kedua Kepala Dusun III 462,690
1 1 1 2 3 6 Tunjangan Anak Kasi Pembangunan 462,690
1 1 1 2 3 6 1 Tunjangan Anak Pertama Kasi Pembangunan 462,690
1 1 1 2 3 6 2 Tunjangan Anak Kedua Kasi Pembangunan -
1 1 1 2 3 7 Tunjangan Anak Kasi Pemerintahan 462,690
1 1 1 2 3 7 1 Tunjangan Anak Pertama Kasi Pemerintahan 462,690
1 1 1 2 3 7 2 Tunjangan Anak Kedua Kasi Pemerintahan -
1 1 1 2 3 8 Tunjangan Anak Kasi Kesdaya -
1 1 1 2 3 8 1 Tunjangan Anak Pertama Kasi Kesdaya -
1 1 1 2 3 8 2 Tunjangan Anak Kedua Kasi Kesdaya -
DANA ADD

1 1 1 2 3 9 Tunjangan Anak Kepala Urusan Keuangan -


DANA ADD
1 1 1 2 3 9 1 Tunjangan Anak Kedua Kaur Keuangan -
1 1 1 2 3 9 2 Tunjangan Anak Pertama Kaur Keuangan -
1 1 1 2 3 10 Tunjangan Anak Kepala Urusan Umum -
1 1 1 2 3 10 1 Tunjangan Anak Kedua Kaur Umum -
1 1 1 2 3 10 2 Tunjangan Anak Pertama Kaur Umum -
1 1 1 2 3 11 Tunjangan Anak Staf Umum -
1 1 1 2 3 11 1 Tunjangan Anak pertama Staf umum -
1 1 1 2 3 11 2 Tunjangan Anak Kedua Staf umum -
Tunjangan Anak Staf Kasi Kesejahteraan dan
1 1 1 2 3 12 -
pemberdayaan masyarakat I
Tunjangan Anak pertama Staf Kasi Kesejahteraan dan
1 1 1 2 3 12 1 -
pemberdayaan masyarakat I
Tunjangan Anak kedua Staf Kasi Kesejahteraan dan
1 1 1 2 3 12 2 -
pemberdayaan masyarakat I

Tunjangan Anak Staf Kasi Kesejahteraan dan


1 1 1 2 3 13 -
Pemberdayaan Masyarakat II
Tunjangan Anak Pertama Staf Kasi Kesejahteraan dan
1 1 1 2 3 13 1 -
Pemberdayaan Masyarakat II
Tunjangan Anak Kedua Staf Kasi Kesejahteraan dan
1 1 1 2 3 13 2 -
Pemberdayaan Masyarakat II

Tunjangan Anak Staf Kasi Kesejahteraan dan


1 1 1 2 3 14 462,690
Pemberdayaan Masyarakat III

Tunjangan Anak pertama Staf Kasi Kesejahteraan


1 1 1 2 3 14 1 462,690
dan Pemberdayaan Masyarakat III
Tunjangan Anak kedua Staf Kasi Kesejahteraan dan
1 1 1 2 3 14 2 -
Pemberdayaan Masyarakat III
1 1 1 2 4 Tunjangan Asuransi jiwa dan Kesehatan 19,590,000
1 1 1 2 4 1 Tunjangan Kepala Desa 2,100,000
1 1 1 2 4 2 Tunjangan Sekretaris Desa 1,950,000
1 1 1 2 4 3 Tunjangan Kepala Dusun I 660,000
1 1 1 2 4 4 Tunjangan Kepala Dusun II 1,860,000

DANA ADD dan PAD


1 1 1 2 4 5 Tunjangan Kepala Dusun III 1,860,000
1 1 1 2 4 6 Tunjangan Kepala Seksi Pembangunan 1,860,000
1 1 1 2 4 7 Tunjangan Kepala Seksi Pemerintahan 1,860,000
1 1 1 2 4 8 Tunjangan Kepala Seksi Kesdaya -
1 1 1 2 4 9 Tunjangan Kepala Urusan Keuangan -
1 1 1 2 4 10 Tunjangan Kepala Urusan Umum 1,860,000
1 1 1 2 4 11 Tunjangan Staf Umum -
1 1 1 2 4 12 Tunjangan Staf Kasi Kesdaya I 1,860,000
1 1 1 2 4 13 Tunjangan Staf Kasi Kesdaya II 1,860,000
1 1 1 2 4 14 Tunjangan Staf Kasi Kesdaya III 1,860,000

Tambahan Penghasilan Aparatur Pemerintah


1 1 1 3 292,500,000
Desa
1 1 1 3 1 Tambahan Penghasilan Kepala Desa 70,000,000
1 1 1 3 2 Tambahan Penghasilan Sekretaris Desa 40,000,000
1 1 1 3 3 Tambahan Penghasilan Kepala Dusun I 22,500,000
1 1 1 3 4 Tambahan Penghasilan Kepala Dusun II 22,500,000
1 1 1 3 5 Tambahan Penghasilan Kepala Dusun III 22,500,000
DANA PAD

1 1 1 3 6 Tambahan Penghasilan Kasi Pembangunan 20,000,000


1 1 1 3 7 Tambahan Penghasilan Kasi Pemerintahan 20,000,000
1 1 1 3 8 Tambahan Penghasilan Kasi Kesdaya 20,000,000
1 1 1 3 9 Tambahan Penghasilan Kaur Keuangan 15,000,000
1 1 1 3 10 Tambahan Penghasilan Kepala Urusan Umum 15,000,000
1 1 1 3 11 Tambahan Penghasilan Staf umum -
1 1 1 3 12 Tambahan Penghasilan Staf Kasi Kesdaya I 12,500,000
1 1 1 3 13 Tambahan Penghasilan Staf Kasi Kesdaya II -
1 1 1 3 14 Tambahan Penghasilan Staf Kasi Kesdaya III 12,500,000
1 3 Belanja Operasional dan Tunjangan BPD 13,150,000
1 1 1 4 Tunjangan Badan Permusyawaratan Desa 9,300,000
1 1 1 4 1 Tunjangan Ketua BPD 1,800,000
1 1 1 4 2 Tunjangan Wakil Ketua BPD 1,500,000
DANA ADD

1 1 1 4 3 Tunjangan Bidang Sekreariat BPD 1,200,000


1 1 1 4 4 Tunjangan Bidang Pemerintahan BPD 1,200,000
1 1 1 4 5 Tunjangan Bidang Pembangunan BPD 1,200,000
1 1 1 4 6 Tunjangan Bidang Kemasyarakatan BPD 1,200,000
DAN
1 1 1 4 7 Tunjangan Angota BPD 1,200,000
1 3 Operasional BPD 3,850,000
1 2 4 1 Belanja Barang dan Jasa 3,850,000

DANA PAD
1 2 4 1 1 ATK 250,000
1 2 4 1 2 Belanja cetak dan Penggandaan 300,000
1 2 4 1 3 Konsumsi Rapat 700,000
1 2 4 1 4 Perjalanan Dinas 500,000
1 2 4 1 5 Honor sidang 2,100,000
1 3 1 Operasional RT/ RW 8,700,000
1 2 5 1 Belanja Barang dan Jasa 8,700,000
1 2 5 1 1 ATK 1,450,000

DANA DD
1 2 5 1 2 Penggandaan 1,450,000
1 2 5 1 3 Konsumsi Rapat 2,900,000
1 2 5 1 4 Intensif Kelembagaan -
1 2 5 1 5 Penghargaan Kepada lembaga Desa RT/ RW 2,900,000
1 4 2 Operasional Pemerintahan Desa 150,000,000
DANA ADD
1 2 1 Operasional Perkantoran -
1 2 1 1 Pembangunan Aula Balai Desa 150,000,000
1 5 2 Belanja Barang dan Jasa 125,003,077
1 2 2 1 Alat Tulis Kantor 6,260,911 PAD,ADD,DD
1 2 2 2 Benda POS 1,500,000 PAD ,ADD
1 2 2 3 Pakaian Atribut 5,000,000 PAD
1 2 2 4 Cetak dan Penggandaan 3,000,000 PAD,DD
1 2 2 5 Alat dan Bahan Kebersihan 750,000 PAD
1 2 2 6 Perjalanan Dinas 4,500,000 PAD,DD
1 2 2 7 Pemeliharaan dan Perawatan 10,000,000
1 2 2 7 1 Belanja Pemeliharaan Kantor Desa -
1 2 2 7 2 Belanja Perawatan Komputer 2,000,000 PAD,ADD
1 2 2 7 3 Belanja Perawatan Kendaraan 2,000,000 PAD,DD
1 2 2 7 4 Belanja Perawatan Mesin Pompa Air 6,000,000 DANA DD
1 2 2 8 Rekening Air Minum -
1 2 2 9 Rekening Listrik 900,000
DANA PAD
1 2 2 10 Rekening Surat Kabar 1,600,000
1 2 2 11 Rekening Telepon dan Internet 2,400,000
1 2 2 12 Belanja Jamuan 5,500,000
1 2 2 12 1 Belanja Makan minum harian Pegawai 3,000,000
1 2 2 12 2 Belanja Makan minum Rapat Dinas 1,500,000
1 2 2 12 3 Belanja Makan minum tamu dinas 1,000,000
1 2 2 13 Belanja Jasa 29,792,166
1 2 2 13 1 Belanja PBB tanah Desa 9,792,166
1 2 2 13 2 Belanja Jasa Sewa lelang Tanah Desa 20,000,000
1 2 2 14 Honor Bendaharawan Desa 2,500,000
Honor Pemegang Kekuasaan Pengelola Keuangan
DANA PAD
1 2 2 15 3,600,000
Desa
1 2 2 16 Belanja Tenaga Honorer Desa 47,700,000
1 2 2 16 1 Tenaga Honorer Lingkungan Rw 1 2,500,000
1 2 2 16 2 Tenaga Honorer Lingkungan Rw 2 2,500,000
1 2 2 16 3 Tenaga Honorer Lingkungan Rw 3 2,500,000
1 2 2 16 4 Tenaga Honorer Lingkungan Rw 4 2,500,000
1 2 2 16 5 Tenaga Honorer Lingkungan Rw 5 2,500,000
1 2 2 16 6 Tenaga Honorer Lingkungan Rw 6 2,500,000
1 2 2 16 7 Tenaga Kebersihan dan Penjaga Balai Desa 3,000,000
1 2 2 16 8 Penjaga Rumah Panggok dan Ampel 1,000,000
1 2 2 16 9 Penjaga Makam Adipati 1,200,000
1 2 2 16 10 Ketua/Pengurus RT/RW 27,500,000
1 6 3 Belanja Modal 74,750,000
1 2 3 1 Komputer dan Printer -
1 2 3 2 Belanja Aplikasi Sistem Informasi Desa 6,500,000 DANA DD
1 2 3 3 Belanja elektronic CCTV 4,500,000
1 2 3 4 Meja dan Kursi Rapat 18,250,000 DANA PAD
1 2 3 5 Belanja Alat elektronik Online/Android 12,000,000 DANA DD
1 2 3 6 Pengadaan Tanah Kas Desa -
1 2 3 7 Belanja papan nama jalan Desa 2,000,000 DANA DD
1 2 3 8 Belanja Neon Box 7,500,000 DANA DD
1 2 3 9 Belanja Papan Tulis ruang rapat 500,000
1 2 3 10 Belanja Kelengkapan Dapur 1,500,000
1 2 3 11 Belanja Korden Kantor Desa 4,000,000 DANA PAD
1 2 3 12 Belanja obat rumput 1,500,000
1 2 3 13 Pengisian Perangkat Desa dan Rotasi 15,500,000 DANA DD
1 2 3 14 Foto Memory Kepala Desa Gebangsari/ Pimpnan 1,000,000 DANA DD

2 Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa 701,592,354


2 1 Pemb. Jides Blok Ampel 104,042,354
2 1 1 Belanja Barang dan Jasa : 42,042,354
2 1 1 1 Upah Pekerja 27,000,000
2 1 1 2 Honor Pelaksana 2,500,000 DANA DD
2 1 1 3 belanja Adm dan pelaporan 12,542,354
2 1 2 Belanja Modal: 62,000,000
2 1 2 1 Belanja Material 62,000,000
Belanja APE dan Pembangunan Halaman TK
2 2 5,150,000
Pertiwi
2 2 1 Belanja Barang dan Jasa : 1,650,000
2 2 1 1 Upah Pekerja 750,000
2 2 1 2 Honor Pelaksana 250,000 DANA PAD
2 2 1 3 belanja Adm dan pelaporan 650,000
2 2 2 Belanja Modal: 3,500,000
2 2 2 1 Belanja Material 3,500,000
2 3 Belanja Pengaspalan jalan Kadus II 98,000,000
2 3 1 Belanja Barang dan Jasa : 24,000,000
2 3 1 1 Upah Pekerja 8,500,000
2 3 1 2 Honor Pelaksana 1,500,000
2 3 1 3 belanja Adm dan pelaporan 14,000,000
2 3 2 Belanja Modal: 74,000,000
2 3 2 1 Belanja Material 70,000,000
2 3 2 2 Belanja Sewa Alat berat 4,000,000
Belanja Pemeliharaan dan perbaikan jalan Aspal
2 4 34,000,000
desa
2 4 1 Belanja Barang dan Jasa : 14,000,000
2 4 1 1 Upah Pekerja 6,250,000
2 4 1 2 Honor Pelaksana 6,500,000
2 4 1 3 belanja Adm dan pelaporan 1,250,000
2 4 2 Belanja Modal: 20,000,000
2 4 2 1 Belanja Material 17,500,000
2 4 2 2 Belanja Sewa Alat Berat 2,500,000 DANA DD

Belanja Pembangunan Talud Tanggul Blok


2 5 20,950,000
Ampel
2 5 1 Belanja Barang dan Jasa : 5,950,000
2 5 1 1 Upah Pekerja 3,500,000
2 5 1 2 Honor Pelaksana 450,000
2 5 1 3 belanja Adm dan pelaporan 2,000,000
2 5 2 Belanja Modal: 15,000,000
2 5 2 1 Belanja Meterial 15,000,000
2 6 Belanja Pembangunan Talud Tanggul Talang 15,500,000
2 6 1 Belanja Barang dan Jasa : 7,000,000
2 6 1 1 Upah Pekerja 5,000,000
2 6 1 2 Honor Pelaksana 500,000
2 6 1 3 belanja Adm dan pelaporan 1,500,000
2 6 2 Belanja Modal: 8,500,000
2 6 2 1 Belanja Material 8,500,000
Belanja LPJU Pembangunan Talud dan urug
2 7 17,450,000
Lapangan Manunggal
2 7 1 Belanja Barang dan Jasa : 2,450,000
2 7 1 1 Upah Pekerja 1,500,000
2 7 1 2 Honor Pelaksana 750,000
2 7 1 3 belanja Adm dan pelaporan 200,000 DANA ADD
2 7 2 Belanja Modal: 15,000,000
2 7 2 1 Belanja Material 15,000,000
Belanja Pembangunan Talud Blok
2 8 10,000,000
Karangtengges
2 8 1 Belanja Barang dan Jasa : 1,000,000
2 8 1 1 Upah Pekerja -
2 8 1 2 Honor Pelaksana -
2 8 1 3 belanja Adm dan pelaporan 1,000,000
2 8 2 Belanja Modal: 9,000,000
2 8 2 1 Belanja Material 9,000,000
2 9 Belanja Pembangunan Pintu air BLok Ampel 15,000,000
2 9 1 Belanja Barang dan Jasa : 4,500,000
2 9 1 1 Upah Pekerja 1,000,000
2 9 1 2 Honor Pelaksana -
2 9 1 3 belanja Adm dan pelaporan 3,500,000

DANA DD
2 9 2 Belanja Modal: 10,500,000
2 9 2 1 Belanja Material 10,500,000
DANA DD
2 10 Pembangunan Kanopi PAUD Al Falah 10,000,000
2 10 1 Belanja Barang dan Jasa : 2,500,000
2 10 1 1 Upah Pekerja 1,500,000
2 10 1 2 Honor Pelaksana 500,000
2 10 1 3 belanja Adm dan pelaporan 500,000
2 10 2 Belanja Modal: 7,500,000
2 10 2 1 Belanja Material 7,500,000
2 11 Pembangunan Kanopi PAUD Tunas Harapan II 10,000,000
2 11 1 Belanja Barang dan Jasa : 2,500,000
2 11 1 1 Upah Pekerja 1,500,000
2 11 1 2 Honor Pelaksana 500,000
2 11 1 3 belanja Adm dan pelaporan 500,000
2 11 2 Belanja Modal: 7,500,000
2 11 2 1 Belanja Material 7,500,000
2 12 Pembangunan Talud Jalan Baru Kadus II 200,000,000
2 12 1 Belanja Barang dan Jasa : 67,500,000
2 12 1 1 Upah Pekerja 29,000,000
2 12 1 2 Honor Pelaksana 3,000,000 BANT PROV
2 12 1 3 belanja Adm dan pelaporan 35,500,000
2 12 2 Belanja Modal: 132,500,000
2 12 2 1 Belanja Material 132,500,000
Belanja Pembangunan Rabat Beton jalan
2 13 80,000,000
lingkungan RT Wilayah Kadus I dan Kadus II
2 13 1 Belanja Barang dan Jasa : 10,000,000
2 13 1 1 Upah Pekerja 7,500,000
2 13 1 2 Honor Pelaksana 2,500,000
2 13 1 3 belanja Adm dan pelaporan -
2 13 2 Belanja Modal: 70,000,000
2 13 2 1 Belanja Material 70,000,000

2 14 Belanja Pembangunan jembatan Ampel 17,500,000


2 14 1 Belanja Barang dan Jasa : 5,500,000
2 14 1 1 Upah Pekerja 2,500,000
2 14 1 2 Honor Pelaksana -
2 14 1 3 belanja Adm dan pelaporan 3,000,000
2 14 2 Belanja Modal: 12,000,000
2 14 2 1 Belanja Material 12,000,000
Belanja Talud Saluran Pembuangan Limbah RW.
2 15 40,500,000
II
2 15 1 Belanja Barang dan Jasa : 20,500,000
2 15 1 1 Upah Pekerja 10,000,000
2 15 1 2 Honor Pelaksana 5,500,000
2 15 1 3 belanja Adm dan pelaporan 5,000,000
2 15 2 Belanja Modal: 20,000,000
2 15 2 1 Belanja Material 20,000,000
2 16 Belanja Pembangunan Gapura Batas Desa 23,500,000
2 16 1 Belanja Barang dan Jasa : 3,500,000
2 16 1 1 Upah Pekerja 2,500,000
DANA DD

2 16 1 2 Honor Pelaksana 500,000


2 16 1 3 belanja Adm dan pelaporan 500,000
2 16 2 Belanja Modal: 20,000,000
2 16 2 1 Belanja Material 20,000,000

3 Bidang Pembinaan Kemasyarakatan 19,750,000


Kegiatan Pembinaan Ketentraman dan
3 1 7,500,000
Ketertiban
3 1 1 Belanja Barang dan Jasa: 7,500,000
3 1 1 1 Honor Pelatih -
3 1 1 2 Konsumsi -
3 1 1 3 Bahan Pelatihan -
3 1 1 4 Belanja alat Komunikasi antar Desa 7,500,000
3 1 Kegiatan Pembinaan Kepemudaan 12,250,000
3 1 1 Belanja Barang dan Jasa: 12,250,000
3 1 1 1 Honor Pelatih 2,000,000
3 1 1 2 Konsumsi 1,500,000
3 1 1 3 Kostum 1,250,000
3 1 1 4 Bahan Pelatihan 2,500,000
3 1 1 5 Belanja peralatan Penunjang kegiatan 5,000,000
4 Bidang Pemberdayaan Masyarakat 183,050,000
Kegiatan Pelatihan Kepala Desa dan Perangkat
4 1 3,500,000
Desa
4 1 1 Belanja Barang dan Jasa: 3,500,000
4 1 1 1 Nara Sumber 1,000,000
4 1 1 2 Honor pelatih 750,000
4 1 1 3 Konsumsi 750,000
4 1 1 4 Bahan pelatihan 750,000
4 1 1 5 Belanja Alat Peraga penunjang kegiatan 250,000

Kegiatan Kajian Permasalahan Pemerintahan,


4 2 -
Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat
4 2 1 Belanja Barang dan Jasa: -
4 2 1 1 Honor kajian oleh Kepala Desa -
4 2 1 2 Honor kajian oleh Sekretaris Desa -
4 2 1 3 Honor kajian oleh Perangkat Desa lainnya -
4 2 1 3 1 Honor kajian oleh Kasi Pembangunan -
4 2 1 3 2 Honor kajian oleh Kasi Pemerintahan -
4 2 1 3 3 Honor kajian oleh Kasi Kesdaya -
4 2 1 3 4 Honor kajian oleh Kadus I -
4 2 1 3 5 Honor kajian oleh Kadus II -
4 2 1 3 6 Honor kajian oleh Kadus III -
4 2 1 3 7 Honor kajian oleh Kaur Keuangan -
4 2 1 3 8 Honor kajian oleh Kaur Umum -
4 2 1 4 Honor Kajian oleh Staf -
4 2 1 4 1 Honor Kajian oleh Staf Umum -
4 2 1 4 2 Honor Kajian oleh Staf Kasi Kesdaya -
ATK dan / atau penggandaan-penggandaan berkas /
4 2 1 5 -
dokumen
4 2 1 5 1 Kertas Hvs -
4 2 1 5 2 Foto Copy dan Penggandaan -
4 3 Belanja kegiatan dan sosial kemasyarakatan 179,550,000
4 3 1 Belanja Kegiatan dan Penunjang Kegiatan 129,250,000
4 3 1 1 Kegiatan PHBI 7,500,000
4 3 1 2 Kegiatan PHBN 3,000,000
4 3 1 3 Kegiatan Suran 7,500,000 DANA PAD
4 3 1 4 Kegiatan Selamatan Desa ( Barit ) 32,000,000
4 3 1 5 Kegiatan Hari jadi Kabupaten Banyumas 750,000
4 3 1 6 Penunjang kegiatan PKK 15,000,000 DANA PAD ,DD
4 3 1 7 Penunjang kegiatan LPMD 500,000
DANA PAD
4 3 1 8 Penunjang Kegiatan Posyandu 4,500,000
4 3 1 9 Penunjang kegiatan Sub PPKBD 5,000,000 DANA PAD,ADD
4 3 1 10 Penunjang kegiatan Lansia 1,500,000
4 3 1 11 Penunjang kegiatan LINMAS 7,500,000
DANA PAD
4 3 1 12 Penunjang kegiatan PAUD dan TK 9,000,000
4 3 1 13 Motor Roda 3 pengangkut sampah 35,500,000
4 3 1 14 PBH BUMDes DANA DD
4 3 2 Belanja Sosial Kemasyarakatan 50,300,000
4 3 2 1 Kegiatan sosial kepada kelompok /perorangan -
4 3 2 2 Kegiatan sosial kepada SD dan MI 2,000,000 PAD
4 3 2 3 kegiatan sosial kepada anak yatim dan jompo 7,500,000 PAD,ADD
4 3 2 4 Kegiatan Sosial Kepada Takmir Masjid 4,000,000
PAD
4 3 2 5 Kegiatan Sosial Kepada Takmir Mushola (13 Unit) 6,500,000
4 3 2 6 Kegiatan sosial kepada Muslimat 7,500,000 PAD,DD
4 3 2 7 Kegiatan sosial kepada TPQ dan TPA 1,200,000 PAD
4 3 2 8 belanja Sarana prasarana kematian -
4 3 2 9 Kegiatan Sosial gotong royong -
4 3 2 10 Kegiatan sosial intensif guru TK dan PAUD 21,600,000 DANA PAD
5 Bidang Tak Terduga 6,000,000
5 1 Kegiatan Kejadian Luar Biasa -
5 1 1 Belanja Barang dan Jasa: -
5 1 1 1 Honor tim -
5 1 1 2 Konsumsi -
5 1 1 3 Obat-obatan -
Kegiatan Perbaikan sarana prasarana akibat
5 2 5,000,000
bencana alam
5 2 1 Belanja Perbaikan akibat kerusakan ringan 5,000,000 DANA DD
5 2 2 Belanja Perbaikan akibat kerusakan Berat -

5 3 Belanja Cadangan 1,000,000


5 3 1 Belanja Kegiatan Lain lain 1,000,000 DANA DD
JUMLAH PENDAPATAN 2,003,847,793
JUMLAH BELANJA 1,964,935,011
SURPLUS / DEFISIT 38,912,782
PEMBIAYAAN (37,792,209)
1 Penerimaan Pembiayaan 43,858,711
1 1 SiLPA Tahun Sebelumnya 43,858,711
1 2 Pencairan Dana Cadangan -
1 2 1 Pencairan Dana Cadangan Pemilihan Kepala Desa -
Pencairan Dana Cadangan Purna Tugas Aparatur
1 2 2 -
Pemerintah Desa
1 2 2 1 Pencairan Dana Cadangan Purna Tugas Kepala Desa -
Pencairan Dana Cadangan Purna Tugas Sekretaris
1 2 2 2 -
Desa
1 2 2 3 Penc. Dana Cadangan Purna Tugas Kadus 1 -
1 2 2 4 Penc. Dana Cadangan Purna Tugas Kadus 2 -
1 2 2 5 Penc. Dana Cadangan Purna Tugas Kadus 3 -
1 2 2 6 Penc. Dana Cad. Purna Tugas K.Pemerintahan -
1 2 2 7 Penc. Dana Cad. Purna Tugas Kasie. Pembangunan -
1 2 2 8 Penc. Dana Cad. Purna Tugas Kasie Kesdaya -
1 2 2 9 Penc. Dana Cad. Purna Tugas Kaur keuangan -
1 2 2 10 Penc. Dana Cad. Purna Tugas Kaur Umum -
1 2 2 11 Penc. Dana Cad. Purna Staf Kaur -
1 2 2 12 Penc. Dana Cad. Purna Tugas Staf Kasi Kesdaya 1 -
1 2 2 13 Penc. Dana Cad. Purna Tugas Staf Kasi Kesdaya 2 -
1 2 2 14 Penc. Dana Cad. Purna Tugas Staf Kasi Kesdaya 3 -
1 3 Hasil Kekayaan Desa Yang dipisahkan : -
1 3 1 -
1 Jumlah Penerimaan Pembiayaan ( Rp ) 43,858,711
2 Pengeluaran Pembiayaan 81,650,920
2 1 Pembentukan Dana Cadangan 31,650,920 -

2 1 1 Pembentukan Dana Cadangan Pemilihan Kepala Desa 5,000,000

Pembentukan Dana Cadangan Purna Tugas Aparatur


2 1 2 26,650,920
Pemerintah Desa
Pembentukan Dana Cadangan Purna Tugas Kepala
2 1 2 1 3,701,520
Desa
Pembentukan Dana Cadangan Purna Tugas Sekretaris
2 1 2 2 2,591,040
Desa
2 1 2 3 Pemb. Dana Cadangan Purna Tugas Kadus 1 1,850,760
2 1 2 4 Pemb. Dana Cadangan Purna Tugas Kadus 2 1,850,760
2 1 2 5 Pemb. Dana Cadangan Purna Tugas Kadus 3 1,850,760
2 1 2 6 Pemb. Dana Cadangan Purna Tugas K.Pemerintahan 1,850,760
Pemb. Dana Cadangan Purna Tugas Kasie.
2 1 2 7 1,850,760
Pembangunan
2 1 2 8 Pemb. Dana Cad. Purna Tugas Kasie Kesdaya 1,850,760
2 1 2 9 Pemb. Dana Cad. Purna Tugas Kaur keuangan 1,850,760
2 1 2 10 Pemb. Dana Cad. Purna Tugas Kaur Umum 1,850,760
2 1 2 11 Pemb. Dana Cad. Purna Staf Kaur -
Pemb. Dana Cadangan Purna Tugas Staf Kasi Kesdaya
2 1 2 12 1,850,760
1
Pemb. Dana Cadangan Purna Tugas Staf Kasi Kesdaya
2 1 2 13 1,850,760
2
Pemb. Dana Cadangan Purna Tugas Staf Kasi Kesdaya
2 1 2 14 1,850,760
3
2 2 Penyertaan Modal BUMDesa 50,000,000
-
2 Jumlah Pengeluaran Pembiayaan ( Rp ) 81,650,920
Pembiayaan Netto (37,792,209)
Sisa Lebih Pembiayaan Tahun Anggaran
1,120,573
Berkenaan SILPA
KEPALA DESA GEBANGSARI

ROKHMAT, SE, MM
DANA ADD
DANA ADD DANA PAD DANA ADD
DANA PAD DANA DD DANA PAD DAN

DANA PAD
DANA ADD
DANA DD

DANA PAD

DANA ADD
BANT PROV
DANA DD
DANA PAD
RENCANA KERJA DAN ANGGARAN
PEMERINTAH DESA GEBANGSARI KECAMATAN TAMBAK FORMULIR RKA
DESA
TAHUN ANGGARAN 2016
Bidang Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa
Program Belanja Pegawai
Kegiatan Penghasilan Tetap dan Tunjangan
Lokasi Kegiatan Penghasilan Tetap
Pengelola Teknis Keuangan Desa ( PTPKD I ) Nasiran
Jumlah Tahun 2016 Rp 277,759,200.00
Jumlah Tahun 2016 Rp 277,759,200.00
Indikator dan Tolak Ukur Kinerja Bidang Penyelenggara Pemerintah Desa
Indikator Tolak Ukur Kinerja Target Kinerja
Catatan Terlaksananya Pembelanjaan Belanja Pegawai
Program Pemerintah Desa
Masukan Jumlah Dana Rp 277,759,200.00 100%
Keluaran Terwujudnya Kesejahteraan Pegawai
Hasil Terwujudnya Kinerja dengan baik
Kelompok Sasaran Kegiatan : Kepala Desa ,Perangkat Desa dan Pensiunan Perangkat Desa
RINCIAN BIDANG PENYELENGGARA PEMERINTAH DESA
RINCIAN PERHITUNGAN
KODE REKENING URAIAN JUMLAH
Volume Satuan Harga Satuan
1 2 3 4 5 6=(3X5)

1 1 Belanja Pegawai
1 1 1 Penghasilan Tetap dan Tunjangan
1 1 1 1 Penghasilan Tetap
1 1 1 01 01 Penghasilan Tetap kepala Desa 12 Bln 3,084,600 37,015,200
1 1 1 01 02 Penghasilan Tetap Sekertaris Desa 12 Bln 2,159,200 25,910,400
1 1 1 01 03 Penghasilan Tetap Kepala Dusun I 12 Bln 1,542,300 18,507,600
1 1 1 01 04 Penghasilan Tetap Kepala Dusun II 12 Bln 1,542,300 18,507,600
1 1 1 01 05 Penghasilan Tetap Kepala Dusun III 12 Bln 1,542,300 18,507,600
1 1 1 01 06 Penghasilan Tetap Kasi Pemerintahan 12 Bln 1,542,300 18,507,600
1 1 1 01 07 Penghasilan Tetap Kasi Pembangunan 12 Bln 1,542,300 18,507,600
1 1 1 01 08 Penghasilan Tetap Kasi Kesdaya 12 Bln 1,542,300 18,507,600
1 1 1 01 09 Penghasilan Tetap Kaur Keuangan 12 Bln 1,542,300 18,507,600
1 1 1 01 10 Penghasilan Tetap Kaur Umum 12 Bln 1,542,300 18,507,600
1 1 1 01 11 Penghasilan Tetap Staf Kaur Umum 12 Bln - -
1 1 1 01 12 Penghasilan Tetap Staf Kasi Kesdaya I 12 Bln 1,542,300 18,507,600
1 1 1 01 13 Penghasilan Tetap Staf Kasi Kesdaya II 12 Bln 1,542,300 18,507,600
1 1 1 01 14 Penghasilan Tetap Staf Kasi Kesdaya III 12 Bln 1,542,300 18,507,600
-
1 1 1 2 Penghasilan Tetap Pensiunan -
1 1 1 2 1 Pensiunan Kepala Desa 12 Bln 625,000 7,500,000
1 1 1 2 2 pensiunan Perangkat Desa 12 Bln 312,500 3,750,000
-

277,759,200

KEPALA DESA GEBANGSARI

ROKHMAT, SE, MM
RENCANA KERJA DAN ANGGARAN
PEMERINTAH DESA GEBANGSARI KECAMATAN TAMBAK FORMULIR RKA
DESA
TAHUN ANGGARAN 2016
Bidang Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa
Program Belanja Pegawai
Kegiatan Tunjangan - Tunjangan Aparatur Pemerintah Desa
Lokasi Kegiatan Tunjangan Jabatan
Pengelola Teknis Keuangan Desa ( PTPKD I ) Nasiran
Jumlah Tahun 2016 Rp 53,520,000.00
Jumlah Tahun 2016 Rp 53,520,000.00
Indikator dan Tolak Ukur Kinerja Bidang Penyelenggara Pemerintah Desa
Indikator Tolak Ukur Kinerja Target Kinerja
Catatan Terlaksananya Pembelanjaan Belanja Pegawai
Program Pemerintah Desa
Masukan Jumlah Dana Rp 53,520,000.00 100%
Keluaran Terwujudnya Kesejahteraan Pegawai
Hasil Terwujudnya Kinerja dengan baik
Kelompok Sasaran Kegiatan : Kepala Desa dan Perangkat Desa
RINCIAN BIDANG PENYELENGGARA PEMERINTAH DESA
RINCIAN PERHITUNGAN
KODE REKENING URAIAN JUMLAH
Volume Satuan Harga Satuan
1 2 3 4 5 6=(3X5)

Tunjangan - Tunjangan Aparatur


1 1 1 2 1
Pemerintah Desa
1 1 1 2 1 Tunjangan Jabatan
1 1 1 2 1 1 Tunjangan Jabatan Kepala Desa 12 Bln 540,000 6,480,000
1 1 1 2 1 2 Tunjangan Jabatan Sekretaris Desa 12 Bln 490,000 5,880,000
1 1 1 2 1 3 Tunjangan Jabatan Kepala Dusun I 12 Bln 360,000 4,320,000
1 1 1 2 1 4 Tunjangan Jabatan Kepala Dusun II 12 Bln 360,000 4,320,000
1 1 1 2 1 5 Tunjangan Jabatan Kepala Dusun III 12 Bln 360,000 4,320,000
1 1 1 2 1 6 Tunjangan Jabatan Kasi Pembangunan 12 Bln 360,000 4,320,000
1 1 1 2 1 7 Tunjangan Jabatan Kasi Pemerintahan 12 Bln 360,000 4,320,000
1 1 1 2 1 8 Tunjangan Jabatan Kasi Kesdaya 12 Bln 360,000 4,320,000
1 1 1 2 1 9 Tunjangan Jabatan Kepala Urusan Keuangan 12 Bln 360,000 4,320,000
1 1 1 2 1 10 Tunjangan Jabatan Kepala Urusan Umum 12 Bln 360,000 4,320,000
1 1 1 2 1 11 Tunjangan Jabatan Staf Kasi Kesdaya I 12 Bln 275,000 3,300,000
1 1 1 2 1 12 Tunjangan Jabatan Staf Kasi Kesdaya II 12 Bln - -
1 1 1 2 1 13 Tunjangan Jabatan Staf Kasi Kesdaya III 12 Bln 275,000 3,300,000

53,520,000

KEPALA DESA GEBANGSARI

ROKHMAT, SE, MM
RENCANA KERJA DAN ANGGARAN
PEMERINTAH DESA GEBANGSARI KECAMATAN TAMBAK FORMULIR RKA
DESA
TAHUN ANGGARAN 2016
Bidang Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa
Program Belanja Pegawai
Kegiatan Tunjangan - Tunjangan Aparatur Pemerintah Desa
Lokasi Kegiatan Tunjangan Istri atau Suami
Pengelola Teknis Keuangan Desa ( PTPKD I ) Nasiran
Jumlah Tahun 2016 Rp 12,400,080.00
Jumlah Tahun 2016 Rp 12,400,080.00
Indikator dan Tolak Ukur Kinerja Bidang Penyelenggara Pemerintah Desa
Indikator Tolak Ukur Kinerja Target Kinerja
Catatan Terlaksananya Pembelanjaan Belanja Pegawai
Program Pemerintah Desa
Masukan Jumlah Dana Rp 12,400,080.00 100%
Keluaran Terwujudnya Kesejahteraan Pegawai
Hasil Terwujudnya Kinerja dengan baik
Kelompok Sasaran Kegiatan : Kepala Desa dan Perangkat Desa
RINCIAN BIDANG PENYELENGGARA PEMERINTAH DESA
RINCIAN PERHITUNGAN
KODE REKENING URAIAN JUMLAH
Volume Satuan Harga Satuan
1 2 3 4 5 6=(3X5)

Tunjangan - Tunjangan Aparatur


1 1 1 2 1
Pemerintah Desa
1 1 1 2 2 Tunjangan Istri atau Suami
1 1 1 2 2 1 Tunjangan Istri Kepala Desa 12 Bln 154,230 1,850,760
1 1 1 2 2 2 Tunjangan Istri Sekretaris Desa 12 Bln 107,960 1,295,520
1 1 1 2 2 3 Tunjangan Istri Kepala Dusun I 12 Bln 77,115 925,380
1 1 1 2 2 4 Tunjangan Istri Kepala Dusun II 12 Bln 77,115 925,380
1 1 1 2 2 5 Tunjangan Istri Kepala Dusun III 12 Bln 77,115 925,380
1 1 1 2 2 6 Tunjangan Istri Kepala Seksi Pembangunan 12 Bln 77,115 925,380
1 1 1 2 2 7 Tunjangan Istri Kepala Seksi Pemerintahan 12 Bln 77,115 925,380
Tunjangan Istri Kepala Seksi Kesejahteraan
1 1 1 2 2 8
dan Pemberdayaan Masyarakat 12 Bln 77,115 925,380
1 1 1 2 2 9 Tunjangan Istri Kepala Urusan Keuangan 12 Bln 77,115 925,380
1 1 1 2 2 10 Tunjangan Suami Kepala Urusan Umum 12 Bln 77,115 925,380
1 1 1 2 2 11 Tunjangan Istri Staf Kasi Kesdaya 1 12 Bln 77,115 925,380
1 1 1 2 2 12 Tunjangan Istri Staf Kasi Kesdaya 2 12 Bln - -
1 1 1 2 2 13 Tunjangan Istri Staf Kasi Kesdaya 3 12 Bln 77,115 925,380

12,400,080

KEPALA DESA GEBANGSARI

ROKHMAT, SE, MM
RENCANA KERJA DAN ANGGARAN
PEMERINTAH DESA GEBANGSARI KECAMATAN TAMBAK FORMULIR RKA
DESA
TAHUN ANGGARAN 2016
Bidang Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa
Program Belanja Pegawai
Kegiatan Tunjangan - Tunjangan Aparatur Pemerintah Desa
Lokasi Kegiatan Tunjangan Anak
Pengelola Teknis Keuangan Desa ( PTPKD I ) Nasiran
Jumlah Tahun 2016 Rp 6,385,110.00
Jumlah Tahun 2016 Rp 6,385,110.00
Indikator dan Tolak Ukur Kinerja Bidang Penyelenggara Pemerintah Desa
Indikator Tolak Ukur Kinerja Target Kinerja
Catatan Terlaksananya Pembelanjaan Belanja Pegawai
Program Pemerintah Desa
Masukan Jumlah Dana Rp 6,385,110.00 100%
Keluaran Terwujudnya Kesejahteraan Pegawai
Hasil Terwujudnya Kinerja dengan baik
Kelompok Sasaran Kegiatan : Kepala Desa dan Perangkat Desa
RINCIAN BIDANG PENYELENGGARA PEMERINTAH DESA
RINCIAN PERHITUNGAN
KODE REKENING URAIAN JUMLAH
Volume Satuan Harga Satuan
1 2 3 4 5 6=(3X5)

1 1 1 2 3 Tunjangan Anak
1 1 1 2 3 1 Tunjangan Anak Kepala Desa
1 1 1 2 3 1 1 Tunjangan Anak Pertama Kepala Desa 12 Bln 77,115 925,380
1 1 1 2 3 1 2 Tunjangan Anak Kedua Kepala Desa 12 Bln 77,115 925,380
- -
1 1 1 2 3 2 Tunjangan Anak Sekretaris Desa
1 1 1 2 3 2 1 Tunjangan Anak Pertama Sekretaris Desa 12 Bln 53,980 647,760
1 1 1 2 3 2 2 Tunjangan Anak Kedua Sekretaris Desa 12 Bln 53,980 647,760
-
1 1 1 2 3 3 Tunjangan Anak Kepala Dusun I -
1 1 1 2 3 3 1 Tunjangan Anak Pertama Kepala Dusun I
1 1 1 2 3 3 2 Tunjangan Anak Kedua Kepala Dusun I
-
1 1 1 2 3 4 Tunjangan Anak Kepala Dusun II -
1 1 1 2 3 4 1 Tunjangan Anak Pertama Kepala Dusun II 12 Bln 38,558 462,690
1 1 1 2 3 4 2 Tunjangan Anak Kedua Kepala Dusun II 12 Bln 38,558 462,690
-
1 1 1 2 3 5 Tunjangan Anak Kepala Dusun III -
1 1 1 2 3 5 1 Tunjangan Anak Pertama Kepala Dusun III 12 Bln 38,558 462,690
1 1 1 2 3 5 2 Tunjangan Anak Kedua Kepala Dusun III 12 Bln 38,558 462,690
-
1 1 1 2 3 6 Tunjangan Anak Kasi Pembangunan -
1 1 1 2 3 6 1 Tunjangan Anak Pertama Kasi Pembangunan 12 Bln 38,558 462,690
1 1 1 2 3 6 2 Tunjangan Anak Kedua Kasi Pembangunan 12 Bln -
-
1 1 1 2 3 7 Tunjangan Anak Kasi Pemerintahan -
1 1 1 2 3 7 1 Tunjangan Anak Pertama Kasi Pemerintahan 12 Bln 38,558 462,690
1 1 1 2 3 7 2 Tunjangan Anak Kedua Kasi Pemerintahan 12 Bln -
-
1 1 1 2 3 8 Tunjangan Anak Kasi Kesdaya -
1 1 1 2 3 8 1 Tunjangan Anak Pertama Kasi Kesdaya 12 Bln -
1 1 1 2 3 8 2 Tunjangan Anak Kedua Kasi Kesdaya 12 Bln --
1 1 1 2 3 9 Tunjangan Anak Kepala Urusan Keuangan -
1 1 1 2 3 9 1 Tunjangan Anak Kedua Kaur Keuangan 12 Bln -
1 1 1 2 3 9 2 Tunjangan Anak Pertama Kaur Keuangan 12 Bln -
-
1 1 1 2 3 10 Tunjangan Anak Kepala Urusan Umum -
1 1 1 2 3 10 1 Tunjangan Anak Kedua Kaur Umum 12 Bln -
1 1 1 2 3 10 2 Tunjangan Anak Pertama Kaur Umum 12 Bln -
-
1 1 1 2 3 11 Tunjangan Anak Staf Umum -
1 1 1 2 3 11 1 Tunjangan Anak pertama Staf umum 12 Bln -
1 1 1 2 3 11 2 Tunjangan Anak Kedua Staf umum 12 Bln -
-
Tunjangan Anak Staf Kasi Kesejahteraan dan
1 1 1 2 3 12 -
pemberdayaan masyarakat I
Tunjangan Anak pertama Staf Kasi Kesejahteraan
1 1 1 2 3 12 1
dan pemberdayaan masyarakat I 12 Bln -
Tunjangan Anak kedua Staf Kasi Kesejahteraan
1 1 1 2 3 12 2
dan pemberdayaan masyarakat I 12 Bln -
-
Tunjangan Anak Staf Kasi Kesejahteraan
1 1 1 2 3 13
dan Pemberdayaan Masyarakat II -

1 1 1 2 3 13 1 Tunjangan Anak Pertama Staf Kasi Kesejahteraan


dan Pemberdayaan Masyarakat II 12 Bln -
Tunjangan Anak Kedua Staf Kasi Kesejahteraan
1 1 1 2 3 13 2 dan Pemberdayaan Masyarakat II 12 Bln -
-

1 1 1 2 3 14 Tunjangan Anak Staf Kasi Kesejahteraan


dan Pemberdayaan Masyarakat III -

1 1 1 2 3 14 1 Tunjangan Anak pertama Staf Kasi Kesejahteraan


dan Pemberdayaan Masyarakat III 12 Bln 38,558 462,690
Tunjangan Anak kedua Staf Kasi Kesejahteraan
1 1 1 2 3 14 2
dan Pemberdayaan Masyarakat III 12 Bln -

6,385,110

KEPALA DESA GEBANGSARI

ROKHMAT, SE, MM
RENCANA KERJA DAN ANGGARAN
PEMERINTAH DESA GEBANGSARI KECAMATAN TAMBAK FORMULIR RKA
DESA
TAHUN ANGGARAN 2016
Bidang Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa
Program Belanja Pegawai
Kegiatan Tunjangan - Tunjangan Aparatur Pemerintah Desa
Lokasi Kegiatan Tunjangan Asuransi jiwa dan Kesehatan
Pengelola Teknis Keuangan Desa ( PTPKD I ) Nasiran
Jumlah Tahun 2016 Rp 19,590,000.00
Jumlah Tahun 2016 Rp 19,590,000.00
Indikator dan Tolak Ukur Kinerja Bidang Penyelenggara Pemerintah Desa
Indikator Tolak Ukur Kinerja Target Kinerja
Catatan Terlaksananya Pembelanjaan Belanja Pegawai
Program Pemerintah Desa
Masukan Jumlah Dana Rp 19,590,000.00 100%
Keluaran Terwujudnya Kesejahteraan Pegawai
Hasil Terwujudnya Kinerja dengan baik
Kelompok Sasaran Kegiatan : Kepala Desa dan Perangkat Desa
RINCIAN BIDANG PENYELENGGARA PEMERINTAH DESA
RINCIAN PERHITUNGAN
KODE REKENING URAIAN JUMLAH
Volume Satuan Harga Satuan
1 2 3 4 5 6=(3X5)

1 1 1 2 4
Tunjangan Asuransi jiwa dan Kesehatan
1 1 1 2 4 1 Tunjangan Kepala Desa 12 Bln 175,000 2,100,000
1 1 1 2 4 2 Tunjangan Sekretaris Desa 12 Bln 162,500 1,950,000
1 1 1 2 4 3 Tunjangan Kepala Dusun I 12 Bln 55,000 660,000
1 1 1 2 4 4 Tunjangan Kepala Dusun II 12 Bln 155,000 1,860,000
1 1 1 2 4 5 Tunjangan Kepala Dusun III 12 Bln 155,000 1,860,000
1 1 1 2 4 6 Tunjangan Kepala Seksi Pembangunan 12 Bln 155,000 1,860,000
1 1 1 2 4 7 Tunjangan Kepala Seksi Pemerintahan 12 Bln 155,000 1,860,000
1 1 1 2 4 8 Tunjangan Kepala Seksi Kesdaya 12 Bln - -
1 1 1 2 4 9 Tunjangan Kepala Urusan Keuangan 12 Bln - -
1 1 1 2 4 10 Tunjangan Kepala Urusan Umum 12 Bln 155,000 1,860,000
1 1 1 2 4 11 Tunjangan Staf Umum 12 Bln - -
1 1 1 2 4 12 Tunjangan Staf Kasi Kesdaya I 12 Bln 155,000 1,860,000
1 1 1 2 4 13 Tunjangan Staf Kasi Kesdaya II 12 Bln 155,000 1,860,000
1 1 1 2 4 14 Tunjangan Staf Kasi Kesdaya III 12 Bln 155,000 1,860,000

19,590,000

KEPALA DESA GEBANGSARI

ROKHMAT, SE, MM
RENCANA KERJA DAN ANGGARAN
PEMERINTAH DESA GEBANGSARI KECAMATAN TAMBAK FORMULIR RKA
DESA
TAHUN ANGGARAN 2016
Bidang Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa
Program Belanja Pegawai
Kegiatan Tambahan Penghasilan Aparatur Pemerintah Desa
Lokasi Kegiatan Tambahan Penghasilan Aparatur Pemerintah Desa
Pengelola Teknis Keuangan Desa ( PTPKD I ) Nasiran
Jumlah Tahun 2016 Rp 292,500,000
Jumlah Tahun 2016 Rp 292,500,000
Indikator dan Tolak Ukur Kinerja Bidang Penyelenggara Pemerintah Desa
Indikator Tolak Ukur Kinerja Target Kinerja
Catatan Terlaksananya Pembelanjaan Belanja Pegawai
Program Pemerintah Desa
Masukan Jumlah Dana Rp 292,500,000.00 100%
Keluaran Terwujudnya Kesejahteraan Pegawai
Hasil Terwujudnya Kinerja dengan baik
Kelompok Sasaran Kegiatan : Kepala Desa dan Perangkat Desa
RINCIAN BIDANG PENYELENGGARA PEMERINTAH DESA
RINCIAN PERHITUNGAN
KODE REKENING URAIAN JUMLAH
Volume Satuan Harga Satuan
1 2 3 4 5 6=(3X5)

Tambahan Penghasilan Aparatur


1 1 1 3
Pemerintah Desa
1 1 1 3 1 Tambahan Penghasilan Kepala Desa 12 Bln 5,833,333 70,000,000
1 1 1 3 2 Tambahan Penghasilan Sekretaris Desa 12 Bln 3,333,333 40,000,000
1 1 1 3 3 Tambahan Penghasilan Kepala Dusun I 12 Bln 1,875,000 22,500,000
1 1 1 3 4 Tambahan Penghasilan Kepala Dusun II 12 Bln 1,875,000 22,500,000
1 1 1 3 5 Tambahan Penghasilan Kepala Dusun III 12 Bln 1,875,000 22,500,000
1 1 1 3 6 Tambahan Penghasilan Kasi Pembangunan 12 Bln 1,666,667 20,000,000
1 1 1 3 7 Tambahan Penghasilan Kasi Pemerintahan 12 Bln 1,666,667 20,000,000
1 1 1 3 8 Tambahan Penghasilan Kasi Kesdaya 12 Bln 1,666,667 20,000,000
1 1 1 3 9 Tambahan Penghasilan Kaur Keuangan 12 Bln 1,250,000 15,000,000
1 1 1 3 10 Tambahan Penghasilan Kepala Urusan Umum 12 Bln 1,250,000 15,000,000
1 1 1 3 11 Tambahan Penghasilan Staf umum 12 Bln - -
1 1 1 3 12 Tambahan Penghasilan Staf Kasi Kesdaya I 12 Bln 1,041,667 12,500,000
1 1 1 3 13 Tambahan Penghasilan Staf Kasi Kesdaya II 12 Bln - -
1 1 1 3 14 Tambahan Penghasilan Staf Kasi Kesdaya III 12 Bln 1,041,667 12,500,000

292,500,000

KEPALA DESA GEBANGSARI

ROKHMAT, SE, MM
RENCANA KERJA DAN ANGGARAN
PEMERINTAH DESA GEBANGSARI KECAMATAN TAMBAK FORMULIR RKA
DESA
TAHUN ANGGARAN 2016
Bidang Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa
Program Belanja Pegawai
Kegiatan Belanja Operasional dan Tunjangan BPD
Lokasi Kegiatan Tunjangan Badan Permusyawaratan Desa
Pengelola Teknis Keuangan Desa ( PTPKD I ) Nasiran
Jumlah Tahun 2016 Rp 9,300,000
Jumlah Tahun 2016 Rp 9,300,000
Indikator dan Tolak Ukur Kinerja Bidang Penyelenggara Pemerintah Desa
Indikator Tolak Ukur Kinerja Target Kinerja
Catatan Terlaksananya Pembelanjaan Belanja Pegawai
Program Pemerintah Desa
Masukan Jumlah Dana Rp 9,300,000.00 100%
Keluaran Terwujudnya Kesejahteraan Pegawai
Hasil Terwujudnya Kinerja dengan baik
Kelompok Sasaran Kegiatan : Ketua BPD dan Anggota BPD
RINCIAN BIDANG PENYELENGGARA PEMERINTAH DESA
RINCIAN PERHITUNGAN
KODE REKENING URAIAN JUMLAH
Volume Satuan Harga Satuan
1 2 3 4 5 6=(3X5)

Tunjangan Badan Permusyawaratan


1 1 1 4
Desa
1 1 1 4 1 Tunjangan Ketua BPD 12 Bln 150,000 1,800,000
1 1 1 4 2 Tunjangan Wakil Ketua BPD 12 Bln 125,000 1,500,000
1 1 1 4 3 Tunjangan Bidang Sekreariat BPD 12 Bln 100,000 1,200,000
1 1 1 4 4 Tunjangan Bidang Pemerintahan BPD 12 Bln 100,000 1,200,000
1 1 1 4 5 Tunjangan Bidang Pembangunan BPD 12 Bln 100,000 1,200,000
1 1 1 4 6 Tunjangan Bidang Kemasyarakatan BPD 12 Bln 100,000 1,200,000
1 1 1 4 7 Tunjangan Angota BPD 12 Bln 100,000 1,200,000
-
-
-
-
-
-
-

9,300,000

KEPALA DESA GEBANGSARI

ROKHMAT, SE, MM
RENCANA KERJA DAN ANGGARAN
PEMERINTAH DESA GEBANGSARI KECAMATAN TAMBAK FORMULIR RKA
DESA
TAHUN ANGGARAN 2016
Bidang Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa
Program Belanja Pegawai
Kegiatan Operasional BPD
Lokasi Kegiatan Operasional BPD
Pengelola Teknis Keuangan Desa ( PTPKD I ) Nasiran
Jumlah Tahun 2016 Rp 3,850,000
Jumlah Tahun 2016 Rp 3,850,000
Indikator dan Tolak Ukur Kinerja Bidang Penyelenggara Pemerintah Desa
Indikator Tolak Ukur Kinerja Target Kinerja
Catatan Terlaksananya Operasional Pemerintah Desa
Program Pemerintah Desa
Masukan Jumlah Dana Rp 3,850,000.00 100%
Keluaran Terwujudnya Kegiatan Operasional BPD
Hasil Terwujudnya Kinerja dengan baik
Kelompok Sasaran Kegiatan Pemerintah Desa dan Kelompok Masyarakat
RINCIAN BIDANG PENYELENGGARA PEMERINTAH DESA
RINCIAN PERHITUNGAN
KODE REKENING URAIAN JUMLAH
Volume Satuan Harga Satuan
1 2 3 4 5 6=(3X5)

1 3 Operasional BPD
2 4 1 1 ATK 12 Bln 20,833 250,000
2 4 1 2 Belanja cetak dan Penggandaan 12 Bln 25,000 300,000
2 4 1 3 Konsumsi Rapat 12 Bln 58,333 700,000
2 4 1 4 Perjalanan Dinas 12 Bln 41,667 500,000
2 4 1 5 Honor sidang 12 Bln 175,000 2,100,000
-
-
-
-
-
-
-
-
-

3,850,000

KEPALA DESA GEBANGSARI


ROKHMAT, SE, MM

RENCANA KERJA DAN ANGGARAN


PEMERINTAH DESA GEBANGSARI KECAMATAN TAMBAK FORMULIR RKA
DESA
TAHUN ANGGARAN 2016
Bidang Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa
Program Operasional RT/ RW
Kegiatan Operasional RT/ RW
Lokasi Kegiatan Operasional RT/ RW
Pengelola Teknis Keuangan Desa ( PTPKD I ) Nasiran
Jumlah Tahun 2016 Rp 8,700,000
Jumlah Tahun 2016 Rp 8,700,000
Indikator dan Tolak Ukur Kinerja Bidang Penyelenggara Pemerintah Desa
Indikator Tolak Ukur Kinerja Target Kinerja
Catatan Terlaksananya Operasional Pemerintah Desa
Program Pemerintah Desa
Masukan Jumlah Dana Rp 8,700,000.00 100%
Keluaran Terwujudnya Operasional RT dan RW
Hasil Terwujudnya Kinerja dengan baik
Kelompok Sasaran Kegiatan : Pemerintah Desa dan Kelompok Masyarakat
RINCIAN BIDANG PENYELENGGARA PEMERINTAH DESA
RINCIAN PERHITUNGAN
KODE REKENING URAIAN JUMLAH
Volume Satuan Harga Satuan
1 2 3 4 5 6=(3X5)

Operasional RT/ RW
1 2 5 1 1 ATK 12 Bln 120,833 1,450,000
1 2 5 1 2 Penggandaan 12 Bln 120,833 1,450,000
1 2 5 1 3 Konsumsi Rapat 12 Bln 241,667 2,900,000
1 2 5 1 5 Penghargaan Kepada lembaga Desa RT/ RW 29 lembaga 100,000 2,900,000
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

8,700,000

KEPALA DESA GEBANGSARI


ROKHMAT, SE, MM

RENCANA KERJA DAN ANGGARAN


PEMERINTAH DESA GEBANGSARI KECAMATAN TAMBAK FORMULIR RKA
DESA
TAHUN ANGGARAN 2016
Bidang Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa
Program Operasional Pemerintahan Desa
Kegiatan Operasional Perkantoran
Lokasi Kegiatan Pembangunan Aula Balai Desa
Pengelola Teknis Keuangan Desa ( PTPKD I ) Nasiran
Jumlah Tahun 2016 Rp 150,000,000
Jumlah Tahun 2016 Rp 150,000,000
Indikator dan Tolak Ukur Kinerja Bidang Penyelenggara Pemerintah Desa
Indikator Tolak Ukur Kinerja Target Kinerja
Catatan Terlaksananya Operasional Pemerintah Desa
Program Pemerintah Desa
Masukan Jumlah Dana Rp 150,000,000.00 100%
Keluaran Terwujudnya Pembangunan Aula Balai Desa
Hasil Terwujudnya Pelayanan yang Nyaman
Kelompok Sasaran Kegiatan : Pemerintah Desa
RINCIAN BIDANG PENYELENGGARA PEMERINTAH DESA
RINCIAN PERHITUNGAN
KODE REKENING URAIAN JUMLAH
Volume Satuan Harga Satuan
1 2 3 4 5 6=(3X5)
2 1 2 1 Operasional Perkantoran
2 1 2 1 1 Pembangunan Aula Balai Desa
2 1 2 1 1 1 Belanja Barang dan Jasa
2 1 2 1 1 1 1 Upah pekerja
2 1 2 1 1 1 2 Pekerja Tukang Batu 200 HOK 50,000 10,000,000
2 1 2 1 1 1 3 Pekerja Pembantu Tukang 325 HOK 45,000 14,625,000
2 1 2 1 1 1 4 Pekerja Tenaga Kasar 120 HOK 40,000 4,800,000
2 1 2 1 1 2 Honor pelaksana -
2 1 2 1 1 2 1 Penanggung Jawab pelaksana 60 HOK 60,000 3,600,000
2 1 2 1 1 2 2 Pengawas pelaksana kegiatan 60 HOK 55,000 3,300,000
2 1 2 1 1 2 3 PengelolaTekknis Kegiatan 30 HOK 50,000 1,500,000
2 1 2 1 1 3 Belanja Adm dan pelaporan -
2 1 2 1 1 3 1 Belanja Atk 1 Ls 500,000 500,000
2 1 2 1 1 3 2 Belanja Penggandaan dan Penjilidan 1 Ls 195,000 195,000
2 1 2 1 1 4 Belanja Modal : -
2 1 2 1 1 4 Belanja Material
2 1 2 1 1 4 1 Belanja Portlandcement 250 Zak 70,000 17,500,000
2 1 2 1 1 4 2 Belanja Pasir Beton 80 M³ 200,000 16,000,000
2 1 2 1 1 4 3 Belanja batu Belah 2 x 3 Cm ( Split ) 60 M³ 250,000 15,000,000
2 1 2 1 1 4 4 Belanja batu bata 15000 bh 800 12,000,000
2 1 2 1 1 4 5 Belanja Kapur 160 Zak 10,000 1,600,000
2 1 2 1 1 4 6 Belanja Besi 12 " 300 Btng 75,000 22,500,000
2 1 2 1 1 4 7 Belanja Besi 10 " 200 Btng 61,000 12,200,000
2 1 2 1 1 4 8 Belanja Besi 8 " 150 Btng 45,000 6,750,000
2 1 2 1 1 4 9 Belanja Besi 6 " 125 Btng 30,000 3,750,000
2 1 2 1 1 4 10 Belanja Kawat Bendrat 20 Kg 15,000 300,000
2 1 2 1 1 4 11 Belanja Papan ( 20 cm x 3 cm x 3 m ) 150 Lembar 17,500 2,625,000
2 1 2 1 1 5 Belanja Material Pendukung -
2 1 2 1 1 5 1 Belanja Benang 10 roll 25,000 250,000
2 1 2 1 1 5 2 Belanja Bambu 60 Btng 10,000 600,000
2 1 2 1 1 5 3 Belanja Paku 5,7,10 20 Kg 15,000 300,000
2 1 2 1 1 5 4 Belanja Ember Cor 15 Buah 7,000 105,000
150,000,000

KEPALA DESA GEBANGSARI

ROKHMAT, SE, MM

RENCANA KERJA DAN ANGGARAN


PEMERINTAH DESA GEBANGSARI KECAMATAN TAMBAK FORMULIR RKA
DESA
TAHUN ANGGARAN 2016
Bidang Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa
Program Belanja Barang dan Jasa
Kegiatan Belanja Barang dan Jasa
Lokasi Kegiatan Alat Tulis Kantor
Pengelola Teknis Keuangan Desa ( PTPKD I ) Nasiran
Jumlah Tahun 2016 Rp 6,260,911
Jumlah Tahun 2016 Rp 6,260,911
Indikator dan Tolak Ukur Kinerja Bidang Penyelenggara Pemerintah Desa
Indikator Tolak Ukur Kinerja Target Kinerja
Catatan Terlaksananya Operasional Pemerintah Desa
Program Pemerintah Desa
Masukan Jumlah Dana Rp 6,260,911.00 100%
Keluaran Terwujudnya Barang pakai habis
Hasil Terwujudnya Kinerja dengan baik
Kelompok Sasaran Kegiatan : Pemerintah Desa dan Kelompok Masyarakat
RINCIAN BIDANG PENYELENGGARA PEMERINTAH DESA
RINCIAN PERHITUNGAN
KODE REKENING URAIAN JUMLAH
Volume Satuan Harga Satuan
1 2 3 4 5 6=(3X5)
1 2 2 1 Alat Tulis Kantor
1 2 2 1 1 Belanja Keratas HVS 70 gram 50 rim 40,000 2,000,000
1 2 2 1 2 Kertas kuarto 70 gram 15 rim 40,000 600,000
1 2 2 1 3 kertas Buram 5 rim 25,000 125,000
1 2 2 1 4 Buku skrin 4 bh 8,500 34,000
1 2 2 1 5 Buku Folio 10 bh 15,000 150,000
1 2 2 1 6 Buku Tulis Sidu 2 bh 2,500 5,000
1 2 2 1 7 Kertas Bufallo 4 rim 35,000 140,000
1 2 2 1 8 Lakban Kecil 6 bh 10,000 60,000
1 2 2 1 9 lakban besar 6 bh 13,000 78,000
1 2 2 1 10 Ballpaoint 12 pak 15,000 180,000
1 2 2 1 11 Isi Pentel 12 bh 15,000 180,000
1 2 2 1 12 Pensil 15 bh 3,500 52,500
1 2 2 1 13 Stop Map 50 bh 700 35,000
1 2 2 1 14 Snel hekter 75 bh 850 63,750
1 2 2 1 15 Tinta Printer 15 btl 38,000 570,000
1 2 2 1 16 Pisau Cutter 3 bh 17,500 52,500
1 2 2 1 17 Isi Cutter 25 bh 1,500 37,500
1 2 2 1 18 Isi Hacmachin 10 bh 1,500 15,000
1 2 2 1 19 Isi Hacmachin Besar 10 bh 2,000 20,000
1 2 2 1 20 Harmachin Kecil 4 bh 20,000 80,000
1 2 2 1 21 Harmachin Besar 4 bh 25,000 100,000
1 2 2 1 22 Plaktik Mika 25 lbr 1,000 25,000
1 2 2 1 23 CD wraiter 9 bh 4,000 36,000
1 2 2 1 24 Pita Tik 6 bh 17,500 105,000
1 2 2 1 25 Penggaris Mika 5 bh 5,000 25,000
1 2 2 1 26 Penggaris Stenlis 5 bh 15,000 75,000
1 2 2 1 27 Tinta Printer Laser 4 bh 150,000 600,000
1 2 2 1 28 Lem cair Glue 9 btl 10,000 90,000
1 2 2 1 29 Asmaan 4 bh 20,000 80,000
1 2 2 1 30 Tip X 6 bh 5,000 30,000
1 2 2 1 31 Gunting 4 bh 15,000 60,000
1 2 2 1 32 Binder Clip / Jepitan 2 pak 25,000 50,000
1 2 2 1 33 Kalkulator 2 bh 80,000 160,000
1 2 2 1 34 Tinta Stampel 6 bh 15,000 90,000
1 2 2 1 35 Parpurator 2 bh 20,000 40,000
1 2 2 1 36 Playdist 2 bh 100,000 200,000
1 2 2 1 37 Lem glukol 4 bh 4,000 16,000
1 2 2 1 38
6,260,911
KEPALA DESA GEBANGSARI

ROKHMAT, SE, MM
RENCANA KERJA DAN ANGGARAN
PEMERINTAH DESA GEBANGSARI KECAMATAN TAMBAK FORMULIR RKA
DESA
TAHUN ANGGARAN 2016
Bidang Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa
Program Belanja Barang dan Jasa
Kegiatan Benda POS
Lokasi Kegiatan Benda POS
Pengelola Teknis Keuangan Desa ( PTPKD I ) Nasiran
Jumlah Tahun 2016 Rp 1,500,000
Jumlah Tahun 2016 Rp 1,500,000
Indikator dan Tolak Ukur Kinerja Bidang Penyelenggara Pemerintah Desa
Indikator Tolak Ukur Kinerja Target Kinerja
Catatan Terlaksananya Pembelian Perangko dan Materai
Program Pemerintah Desa
Masukan Jumlah Dana Rp 1,500,000.00 100%
Keluaran Terlaksananya Pembelian Perangko dan Materai
Hasil Tersedianya Perangko dan Materai
Kelompok Sasaran Kegiatan : Pemerintah Desa
RINCIAN BIDANG PENYELENGGARA PEMERINTAH DESA
RINCIAN PERHITUNGAN
KODE REKENING URAIAN JUMLAH
Volume Satuan Harga Satuan
1 2 3 4 5 6=(3X5)

1 2 2 2 Benda POS -
1 2 2 2 1 Materai 175 bh 6,000 1,050,000
1 2 2 2 2 Materai 100 bh 3,000 300,000
1 2 2 2 3 Perangko 10 kl 15,000 150,000
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
1,500,000
KEPALA DESA GEBANGSARI

ROKHMAT, SE, MM

RENCANA KERJA DAN ANGGARAN


PEMERINTAH DESA GEBANGSARI KECAMATAN TAMBAK FORMULIR RKA
DESA
TAHUN ANGGARAN 2016
Bidang Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa
Program Belanja Barang dan Jasa
Kegiatan Pakaian Atribut
Lokasi Kegiatan Pakaian Atribut
Pengelola Teknis Keuangan Desa ( PTPKD I ) Nasiran
Jumlah Tahun 2016 Rp 5,000,000
Jumlah Tahun 2016 Rp 5,000,000
Indikator dan Tolak Ukur Kinerja Bidang Penyelenggara Pemerintah Desa
Indikator Tolak Ukur Kinerja Target Kinerja
Catatan Terlaksananya Pembelian Atribut Perangkat Desa
Program Pemerintah Desa
Masukan Jumlah Dana Rp 5,000,000.00 100%
Keluaran Terlaksananya Pembelian Atribut Perangkat Desa
Hasil Terwujudnya Pakaian yang Rapih
Kelompok Sasaran Kegiatan : Pemerintah Desa
RINCIAN BIDANG PENYELENGGARA PEMERINTAH DESA
RINCIAN PERHITUNGAN
KODE REKENING URAIAN JUMLAH
Volume Satuan Harga Satuan
1 2 3 4 5 6=(3X5)

1 2 2 3 Pakaian Atribut -
1 2 2 3 1 Pakain Batik 13 stel 200,000 2,600,000
1 2 2 3 2 Pakain Kaos 13 stel 185,000 2,400,000
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
5,000,000
KEPALA DESA GEBANGSARI

ROKHMAT, SE, MM

RENCANA KERJA DAN ANGGARAN


PEMERINTAH DESA GEBANGSARI KECAMATAN TAMBAK FORMULIR RKA
DESA
TAHUN ANGGARAN 2016
Bidang Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa
Program Belanja Barang dan Jasa
Kegiatan Cetak dan Penggandaan
Lokasi Kegiatan Cetak dan Penggandaan
Pengelola Teknis Keuangan Desa ( PTPKD I ) Nasiran
Jumlah Tahun 2016 Rp 3,000,000
Jumlah Tahun 2016 Rp 3,000,000
Indikator dan Tolak Ukur Kinerja Bidang Penyelenggara Pemerintah Desa
Indikator Tolak Ukur Kinerja Target Kinerja
Catatan Terlaksananya Belanja Cetak dan Penggandaan
Program Pemerintah Desa
Masukan Jumlah Dana Rp 3,000,000.00 100%
Keluaran Terlaksananya Belanja Cetak dan Penggandaan
Hasil Terwujudnya Tertib arsip arsip surat
Kelompok Sasaran Kegiatan : Pemerintah Desa
RINCIAN BIDANG PENYELENGGARA PEMERINTAH DESA
RINCIAN PERHITUNGAN
KODE REKENING URAIAN JUMLAH
Volume Satuan Harga Satuan
1 2 3 4 5 6=(3X5)

1 2 2 4 Cetak dan Penggandaan -


1 2 2 4 1 Foto Copy 3825 lbr 200 765,000
1 2 2 4 2 Cetak Amplop 300 bh 700 210,000
1 2 2 4 3 Cetak Banner 4 bh 250,000 1,000,000
1 2 2 4 4 Cetak Surat Kendali 30 bh 15,000 450,000
1 2 2 4 5 Cetak Pengantar Rt 23 bh 25,000 575,000
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
3,000,000
KEPALA DESA GEBANGSARI

ROKHMAT, SE, MM

RENCANA KERJA DAN ANGGARAN


PEMERINTAH DESA GEBANGSARI KECAMATAN TAMBAK FORMULIR RKA
DESA
TAHUN ANGGARAN 2016
Bidang Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa
Program Belanja Barang dan Jasa
Kegiatan Alat dan Bahan Kebersihan
Lokasi Kegiatan Alat dan Bahan Kebersihan
Pengelola Teknis Keuangan Desa ( PTPKD I ) Nasiran
Jumlah Tahun 2016 Rp 750,000
Jumlah Tahun 2016 Rp 750,000
Indikator dan Tolak Ukur Kinerja Bidang Penyelenggara Pemerintah Desa
Indikator Tolak Ukur Kinerja Target Kinerja
Catatan Terlaksananya Pembelian Peralatan Kebersihan dan Bahan Pembersih
Program Pemerintah Desa
Masukan Jumlah Dana Rp 750,000.00 100%
Keluaran Terlaksananya Pembelian Peralatan Kebersihan dan Bahan Pembersih
Hasil Terwujudnya Lingkungan Balai desa yang sehat
Kelompok Sasaran Kegiatan : Pemerintah Desa
RINCIAN BIDANG PENYELENGGARA PEMERINTAH DESA
RINCIAN PERHITUNGAN
KODE REKENING URAIAN JUMLAH
Volume Satuan Harga Satuan
1 2 3 4 5 6=(3X5)

1 2 2 5 Alat dan Bahan Kebersihan -


1 2 2 5 1 Sapu ijuk 4 bh 15,000 60,000
1 2 2 5 2 Sapu Lidi 4 bh 10,000 40,000
1 2 2 5 3 Sabun mandi 5 bh 3,000 15,000
1 2 2 5 4 sunligh 8 saset 15,000 120,000
1 2 2 5 5 Vixal 10 btl 20,000 200,000
1 2 2 5 6 Pembersih kaca 4 btl 15,000 60,000
1 2 2 5 7 Tempat sampah 5 bh 15,000 75,000
1 2 2 5 8 Pembersih lantai 10 btl 10,000 100,000
1 2 2 5 9 Limpalan 3 bh 10,000 30,000
1 2 2 5 10 Sikat Kamar mandi 2 saset 25,000 50,000
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
750,000
KEPALA DESA GEBANGSARI

ROKHMAT, SE, MM

RENCANA KERJA DAN ANGGARAN


PEMERINTAH DESA GEBANGSARI KECAMATAN TAMBAK FORMULIR RKA
DESA
TAHUN ANGGARAN 2016
Bidang Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa
Program Belanja Barang dan Jasa
Kegiatan Perjalanan Dinas
Lokasi Kegiatan Perjalanan Dinas
Pengelola Teknis Keuangan Desa ( PTPKD I ) Nasiran
Jumlah Tahun 2016 Rp 4,500,000
Jumlah Tahun 2016 Rp 4,500,000
Indikator dan Tolak Ukur Kinerja Bidang Penyelenggara Pemerintah Desa
Indikator Tolak Ukur Kinerja Target Kinerja
Catatan Terlaksananya Pembayaran perjalanan dinas
Program Pemerintah Desa
Masukan Jumlah Dana Rp 4,500,000.00 100%
Keluaran Terlaksananya Pembayaran perjalanan dinas
Hasil Terwujudnya Kegiatan Desa
Kelompok Sasaran Kegiatan : Pemerintah Desa
RINCIAN BIDANG PENYELENGGARA PEMERINTAH DESA
RINCIAN PERHITUNGAN
KODE REKENING URAIAN JUMLAH
Volume Satuan Harga Satuan
1 2 3 4 5 6=(3X5)

1 2 2 6 Perjalanan Dinas -
1 2 2 6 Belanja Perjalanan Dinas 1 th 4,500,000 4,500,000
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
4,500,000
KEPALA DESA GEBANGSARI

ROKHMAT, SE, MM

RENCANA KERJA DAN ANGGARAN


PEMERINTAH DESA GEBANGSARI KECAMATAN TAMBAK FORMULIR RKA
DESA
TAHUN ANGGARAN 2016
Bidang Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa
Program Belanja Barang dan Jasa
Kegiatan Pemeliharaan dan Perawatan
Lokasi Kegiatan Belanja Perawatan Komputer
Pengelola Teknis Keuangan Desa ( PTPKD I ) Nasiran
Jumlah Tahun 2016 Rp 2,000,000
Jumlah Tahun 2016 Rp 2,000,000
Indikator dan Tolak Ukur Kinerja Bidang Penyelenggara Pemerintah Desa
Indikator Tolak Ukur Kinerja Target Kinerja
Catatan Terlaksananya Perawatan Computer
Program Pemerintah Desa
Masukan Jumlah Dana Rp 2,000,000.00 100%
Keluaran Terlaksananya Perawatan Computer
Hasil Terwujudnya Peralatan yang baik
Kelompok Sasaran Kegiatan : Pemerintah Desa
RINCIAN BIDANG PENYELENGGARA PEMERINTAH DESA
RINCIAN PERHITUNGAN
KODE REKENING URAIAN JUMLAH
Volume Satuan Harga Satuan
1 2 3 4 5 6=(3X5)

1 2 2 7 2 Belanja Perawatan Komputer -


1 2 2 7 2 1 Belanja Catrid 4 bh 250,000 1,000,000
1 2 2 7 2 2 Belanja Mouse 3 bh 65,000 195,000
1 2 2 7 2 3 Belanja Kipas Computer 3 bh 50,000 150,000
1 2 2 7 2 4 Power Suplay 1 bh 255,000 255,000
1 2 2 7 2 5 Service 8 kl 50,000 400,000
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
2,000,000
KEPALA DESA GEBANGSARI

ROKHMAT, SE, MM

RENCANA KERJA DAN ANGGARAN


PEMERINTAH DESA GEBANGSARI KECAMATAN TAMBAK FORMULIR RKA
DESA
TAHUN ANGGARAN 2016
Bidang Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa
Program Belanja Barang dan Jasa
Kegiatan Pemeliharaan dan Perawatan
Lokasi Kegiatan Belanja Perawatan Kendaraan
Pengelola Teknis Keuangan Desa ( PTPKD I ) Nasiran
Jumlah Tahun 2016 Rp 2,000,000
Jumlah Tahun 2016 Rp 2,000,000
Indikator dan Tolak Ukur Kinerja Bidang Penyelenggara Pemerintah Desa
Indikator Tolak Ukur Kinerja Target Kinerja
Catatan Terlaksananya Perawatan Motor yang baik
Program Pemerintah Desa
Masukan Jumlah Dana Rp 2,000,000.00 100%
Keluaran Terlaksananya Perawatan Motor yang baik
Hasil Terwujudnya Kelancaran berkendara
Kelompok Sasaran Kegiatan : Pemerintah Desa
RINCIAN BIDANG PENYELENGGARA PEMERINTAH DESA
RINCIAN PERHITUNGAN
KODE REKENING URAIAN JUMLAH
Volume Satuan Harga Satuan
1 2 3 4 5 6=(3X5)

1 2 2 7 3 Belanja Perawatan Kendaraan -


1 2 2 7 3 1 Belanja Catrid 4 bh 250,000 1,000,000
1 2 2 7 3 2 Belanja Mouse 3 bh 65,000 195,000
1 2 2 7 3 3 Belanja Kipas Computer 3 bh 50,000 150,000
1 2 2 7 3 4 Power Suplay 1 bh 255,000 255,000
1 2 2 7 3 5 Service 8 kl 50,000 400,000
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
2,000,000
KEPALA DESA GEBANGSARI

ROKHMAT, SE, MM

RENCANA KERJA DAN ANGGARAN


PEMERINTAH DESA GEBANGSARI KECAMATAN TAMBAK FORMULIR RKA
DESA
TAHUN ANGGARAN 2016
Bidang Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa
Program Belanja Barang dan Jasa
Kegiatan Belanja Perawatan Mesin Pompa Air
Lokasi Kegiatan Belanja Perawatan Mesin Pompa Air
Pengelola Teknis Keuangan Desa ( PTPKD I ) Nasiran
Jumlah Tahun 2016 Rp 6,000,000
Jumlah Tahun 2016 Rp 6,000,000
Indikator dan Tolak Ukur Kinerja Bidang Penyelenggara Pemerintah Desa
Indikator Tolak Ukur Kinerja Target Kinerja
Catatan Terlaksananya Perawatan Mesin Pompa yang baik
Program Pemerintah Desa
Masukan Jumlah Dana Rp 6,000,000.00 100%
Keluaran Terlaksananya Perawatan Mesin Pompa yang baik
Hasil Terwujudnya Kelancaran Pengairan
Kelompok Sasaran Kegiatan : Pemerintah Desa
RINCIAN BIDANG PENYELENGGARA PEMERINTAH DESA
RINCIAN PERHITUNGAN
KODE REKENING URAIAN JUMLAH
Volume Satuan Harga Satuan
1 2 3 4 5 6=(3X5)

1 2 2 7 3 Belanja Perawatan Mesin Pompa Air -


1 2 2 7 3 1 Service Mesin Pompa 3 ls 2,000,000 6,000,000
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
6,000,000
KEPALA DESA GEBANGSARI

ROKHMAT, SE, MM

RENCANA KERJA DAN ANGGARAN


PEMERINTAH DESA GEBANGSARI KECAMATAN TAMBAK FORMULIR RKA
DESA
TAHUN ANGGARAN 2016
Bidang Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa
Program Belanja Barang dan Jasa
Kegiatan Rekening Listrik
Lokasi Kegiatan Rekening Listrik
Pengelola Teknis Keuangan Desa ( PTPKD I ) Nasiran
Jumlah Tahun 2016 Rp 900,000
Jumlah Tahun 2016 Rp 900,000
Indikator dan Tolak Ukur Kinerja Bidang Penyelenggara Pemerintah Desa
Indikator Tolak Ukur Kinerja Target Kinerja
Catatan Terlaksananya Pembayaran Rekening Listrik
Program Pemerintah Desa
Masukan Jumlah Dana Rp 900,000.00 100%
Keluaran Terlaksananya Pembayaran Rekening Listrik
Hasil Terwujudnya Pengoperasian pekerjaan dengan Komputer
Kelompok Sasaran Kegiatan : Pemerintah Desa
RINCIAN BIDANG PENYELENGGARA PEMERINTAH DESA
RINCIAN PERHITUNGAN
KODE REKENING URAIAN JUMLAH
Volume Satuan Harga Satuan
1 2 3 4 5 6=(3X5)

1 2 2 9 Rekening Listrik -
1 2 2 9 1 Pembayaran Rekening Listrik 12 bl 75,000 900,000
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
900,000
KEPALA DESA GEBANGSARI

ROKHMAT, SE, MM

RENCANA KERJA DAN ANGGARAN


PEMERINTAH DESA GEBANGSARI KECAMATAN TAMBAK FORMULIR RKA
DESA
TAHUN ANGGARAN 2016
Bidang Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa
Program Belanja Barang dan Jasa
Kegiatan Rekening Surat Kabar
Lokasi Kegiatan Rekening Surat Kabar
Pengelola Teknis Keuangan Desa ( PTPKD I ) Nasiran
Jumlah Tahun 2016 Rp 1,600,000
Jumlah Tahun 2016 Rp 1,600,000
Indikator dan Tolak Ukur Kinerja Bidang Penyelenggara Pemerintah Desa
Indikator Tolak Ukur Kinerja Target Kinerja
Catatan Terlaksananya Langganan Surat Kabar
Program Pemerintah Desa
Masukan Jumlah Dana Rp 1,600,000.00 100%
Keluaran Terlaksananya Langganan Surat Kabar
Hasil Terwujudnya Pengetahuan bertambah
Kelompok Sasaran Kegiatan : Pemerintah Desa
RINCIAN BIDANG PENYELENGGARA PEMERINTAH DESA
RINCIAN PERHITUNGAN
KODE REKENING URAIAN JUMLAH
Volume Satuan Harga Satuan
1 2 3 4 5 6=(3X5)

1 2 2 10 Rekening Surat Kabar -


1 2 2 10 1 Belanja Koran Radar Banyumas 12 bl 65,000 780,000
1 2 2 10 2 Belanja Koran Satelit Pos 12 bl 68,333 820,000
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
1,600,000
KEPALA DESA GEBANGSARI

ROKHMAT, SE, MM

RENCANA KERJA DAN ANGGARAN


PEMERINTAH DESA GEBANGSARI KECAMATAN TAMBAK FORMULIR RKA
DESA
TAHUN ANGGARAN 2016
Bidang Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa
Program Belanja Barang dan Jasa
Kegiatan Rekening Telepon dan Internet
Lokasi Kegiatan Rekening Telepon dan Internet
Pengelola Teknis Keuangan Desa ( PTPKD I ) Nasiran
Jumlah Tahun 2016 Rp 2,400,000
Jumlah Tahun 2016 Rp 2,400,000
Indikator dan Tolak Ukur Kinerja Bidang Penyelenggara Pemerintah Desa
Indikator Tolak Ukur Kinerja Target Kinerja
Catatan Terlaksananya belanja pulsa Internet
Program Pemerintah Desa
Masukan Jumlah Dana Rp 2,400,000.00 100%
Keluaran Terlaksananya belanja pulsa Internet
Hasil Terwujudnya Jaringan Internet
Kelompok Sasaran Kegiatan : Pemerintah Desa
RINCIAN BIDANG PENYELENGGARA PEMERINTAH DESA
RINCIAN PERHITUNGAN
KODE REKENING URAIAN JUMLAH
Volume Satuan Harga Satuan
1 2 3 4 5 6=(3X5)

1 2 2 11 Rekening Telepon dan Internet -


1 2 2 11 1 Belanja Pulsa Internet 12 bl 200,000 2,400,000
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
2,400,000
KEPALA DESA GEBANGSARI

ROKHMAT, SE, MM

RENCANA KERJA DAN ANGGARAN


PEMERINTAH DESA GEBANGSARI KECAMATAN TAMBAK FORMULIR RKA
DESA
TAHUN ANGGARAN 2016
Bidang Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa
Program Belanja Barang dan Jasa
Kegiatan Belanja Jamuan
Lokasi Kegiatan Belanja Makan minum harian Pegawai
Pengelola Teknis Keuangan Desa ( PTPKD I ) Nasiran
Jumlah Tahun 2016 Rp 3,000,000
Jumlah Tahun 2016 Rp 3,000,000
Indikator dan Tolak Ukur Kinerja Bidang Penyelenggara Pemerintah Desa
Indikator Tolak Ukur Kinerja Target Kinerja
Catatan Terlaksananya belanja Makan dan Minum
Program Pemerintah Desa
Masukan Jumlah Dana Rp 3,000,000.00 100%
Keluaran Terlaksananya belanja Makan dan Minum
Hasil Terwujudnya Kinerja yang akutabel
Kelompok Sasaran Kegiatan : Pemerintah Desa
RINCIAN BIDANG PENYELENGGARA PEMERINTAH DESA
RINCIAN PERHITUNGAN
KODE REKENING URAIAN JUMLAH
Volume Satuan Harga Satuan
1 2 3 4 5 6=(3X5)

1 2 2 12 1 Belanja Makan minum harian Pegawai -


1 2 2 12 1 1 Gula Pasir 24 kg 13,000 312,000
1 2 2 12 1 2 Teh Sari Wangi 8 dus 5,000 40,000
1 2 2 12 1 3 Aqua Gelas 50 dus 25,000 1,250,000
1 2 2 12 1 4 Aqua Galon 12 btl 20,000 240,000
1 2 2 12 1 5 Kopi Hitam Kapal Api 24 saset 15,000 360,000
1 2 2 12 1 6 Makan 60 bks 12,500 750,000
1 2 2 12 1 7 Gorengan 1 ls 48,000 48,000
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
3,000,000
KEPALA DESA GEBANGSARI

ROKHMAT, SE, MM

RENCANA KERJA DAN ANGGARAN


PEMERINTAH DESA GEBANGSARI KECAMATAN TAMBAK FORMULIR RKA
DESA
TAHUN ANGGARAN 2016
Bidang Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa
Program Belanja Barang dan Jasa
Kegiatan Belanja Jamuan
Lokasi Kegiatan Belanja Makan minum Rapat Dinas
Pengelola Teknis Keuangan Desa ( PTPKD I ) Nasiran
Jumlah Tahun 2016 Rp 1,500,000
Jumlah Tahun 2016 Rp 1,500,000
Indikator dan Tolak Ukur Kinerja Bidang Penyelenggara Pemerintah Desa
Indikator Tolak Ukur Kinerja Target Kinerja
Catatan Terlaksananya belanja Makanan dan Minuman Rapat Dinas
Program Pemerintah Desa
Masukan Jumlah Dana Rp 1,500,000.00 100%
Keluaran Terlaksananya belanja Makanan dan Minuman Rapat Dinas
Hasil Terwujudnya Kegiatan rapat Desa
Kelompok Sasaran Kegiatan : Pemerintah Desa
RINCIAN BIDANG PENYELENGGARA PEMERINTAH DESA
RINCIAN PERHITUNGAN
KODE REKENING URAIAN JUMLAH
Volume Satuan Harga Satuan
1 2 3 4 5 6=(3X5)

1 2 2 12 2 Belanja Makan minum Rapat Dinas -


1 2 2 12 2 1 Belanja Snack 40 x 5 kali 200 dus 7,500 1,500,000
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
1,500,000
KEPALA DESA GEBANGSARI

ROKHMAT, SE, MM

RENCANA KERJA DAN ANGGARAN


PEMERINTAH DESA GEBANGSARI KECAMATAN TAMBAK FORMULIR RKA
DESA
TAHUN ANGGARAN 2016
Bidang Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa
Program Belanja Barang dan Jasa
Kegiatan Belanja Jamuan
Lokasi Kegiatan Belanja Makan minum tamu dinas
Pengelola Teknis Keuangan Desa ( PTPKD I ) Nasiran
Jumlah Tahun 2016 Rp 1,000,000
Jumlah Tahun 2016 Rp 1,000,000
Indikator dan Tolak Ukur Kinerja Bidang Penyelenggara Pemerintah Desa
Indikator Tolak Ukur Kinerja Target Kinerja
Catatan Terlaksananya belanja Makanan dan Minuman Tamu Dinas
Program Pemerintah Desa
Masukan Jumlah Dana Rp 1,000,000.00 100%
Keluaran Terlaksananya belanja Makanan dan Minuman Tamu Dinas
Hasil Terwujudnya Penerimaan Tamu dinas
Kelompok Sasaran Kegiatan : Pemerintah Desa
RINCIAN BIDANG PENYELENGGARA PEMERINTAH DESA
RINCIAN PERHITUNGAN
KODE REKENING URAIAN JUMLAH
Volume Satuan Harga Satuan
1 2 3 4 5 6=(3X5)

1 2 2 12 3 Belanja Makan minum tamu dinas -


1 2 2 12 3 1 Belanja Jamuan Tamu 1 ls 1,000,000 1,000,000
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
1,000,000
KEPALA DESA GEBANGSARI

ROKHMAT, SE, MM

RENCANA KERJA DAN ANGGARAN


PEMERINTAH DESA GEBANGSARI KECAMATAN TAMBAK FORMULIR RKA
DESA
TAHUN ANGGARAN 2016
Bidang Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa
Program Belanja Barang dan Jasa
Kegiatan Belanja PBB tanah Desa
Lokasi Kegiatan Belanja PBB tanah Desa
Pengelola Teknis Keuangan Desa ( PTPKD I ) Nasiran
Jumlah Tahun 2016 Rp 9,792,166
Jumlah Tahun 2016 Rp 9,792,166
Indikator dan Tolak Ukur Kinerja Bidang Penyelenggara Pemerintah Desa
Indikator Tolak Ukur Kinerja Target Kinerja
Catatan Terlaksananya pembayaran PBB Tanah kas desa
Program Pemerintah Desa
Masukan Jumlah Dana Rp 9,792,166.00 100%
Keluaran Terlaksananya pembayaran PBB Tanah kas desa
Hasil Terwujudnya Kewajiban WP kepada pemerintah
Kelompok Sasaran Kegiatan : Pemerintah Desa
RINCIAN BIDANG PENYELENGGARA PEMERINTAH DESA
RINCIAN PERHITUNGAN
KODE REKENING URAIAN JUMLAH
Volume Satuan Harga Satuan
1 2 3 4 5 6=(3X5)

1 2 2 13 1 Belanja PBB tanah Desa -


1 2 2 13 1 1 Pembayaran PBB Tanah kas Desa 1 th 9,792,166 9,792,166
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
9,792,166
KEPALA DESA GEBANGSARI

ROKHMAT, SE, MM

RENCANA KERJA DAN ANGGARAN


PEMERINTAH DESA GEBANGSARI KECAMATAN TAMBAK FORMULIR RKA
DESA
TAHUN ANGGARAN 2016
Bidang Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa
Program Belanja Barang dan Jasa
Kegiatan Belanja Jasa Sewa lelang Tanah Desa
Lokasi Kegiatan Belanja Jasa Sewa lelang Tanah Desa
Pengelola Teknis Keuangan Desa ( PTPKD I ) Nasiran
Jumlah Tahun 2016 Rp 20,000,000
Jumlah Tahun 2016 Rp 20,000,000
Indikator dan Tolak Ukur Kinerja Bidang Penyelenggara Pemerintah Desa
Indikator Tolak Ukur Kinerja Target Kinerja
Catatan Terlaksananya kegiatan operasional panitia lelang tanah kas desa
Program Pemerintah Desa
Masukan Jumlah Dana Rp 20,000,000.00 100%
Keluaran Terlaksananya kegiatan operasional panitia lelang tanah kas desa
Hasil Terwujudnya Pembayaran tim panitia lelang
Kelompok Sasaran Kegiatan : Pemerintah Desa
RINCIAN BIDANG PENYELENGGARA PEMERINTAH DESA
RINCIAN PERHITUNGAN
KODE REKENING URAIAN JUMLAH
Volume Satuan Harga Satuan
1 2 3 4 5 6=(3X5)

1 2 2 13 2 Belanja Jasa Sewa lelang Tanah Desa -


1 2 2 13 2 1 Penanggungjawab 1 org 3,000,000 3,000,000
1 2 2 13 2 2 Tim Kecamatan 1 ls 2,000,000 2,000,000
1 2 2 13 2 3 Pengawas 7 org 350,000 2,450,000
1 2 2 13 2 4 Ketua 1 org 1,500,000 1,500,000
1 2 2 13 2 5 Sekretaris 1 org 1,000,000 1,000,000
1 2 2 13 2 6 Bendahara 1 org 1,000,000 1,000,000
1 2 2 13 2 7 Anggota 10 org 700,000 7,000,000
1 2 2 13 2 8 Publikasi 1 kl 150,000 150,000
1 2 2 13 2 9 Snack + Nasi 21 x 3 kali rapat 65 bks 20,000 1,300,000
1 2 2 13 2 10 Atk Panitia 1 ls 600,000 600,000
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
20,000,000
KEPALA DESA GEBANGSARI

ROKHMAT, SE, MM

RENCANA KERJA DAN ANGGARAN


PEMERINTAH DESA GEBANGSARI KECAMATAN TAMBAK FORMULIR RKA
DESA
TAHUN ANGGARAN 2016
Bidang Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa
Program Belanja Barang dan Jasa
Kegiatan Honor Bendaharawan Desa
Lokasi Kegiatan Honor Bendaharawan Desa
Pengelola Teknis Keuangan Desa ( PTPKD I ) Nasiran
Jumlah Tahun 2016 Rp 2,500,000
Jumlah Tahun 2016 Rp 2,500,000
Indikator dan Tolak Ukur Kinerja Bidang Penyelenggara Pemerintah Desa
Indikator Tolak Ukur Kinerja Target Kinerja
Catatan Terlaksananya Pembayaran Honor Bendahara Desa
Program Pemerintah Desa
Masukan Jumlah Dana Rp 2,500,000.00 100%
Keluaran Terlaksananya Pembayaran Honor Bendahara Desa
Hasil Terwujudnya Pembayaran pada bendahara desa
Kelompok Sasaran Kegiatan : Pemerintah Desa
RINCIAN BIDANG PENYELENGGARA PEMERINTAH DESA
RINCIAN PERHITUNGAN
KODE REKENING URAIAN JUMLAH
Volume Satuan Harga Satuan
1 2 3 4 5 6=(3X5)

1 2 2 14 Honor Bendaharawan Desa -


1 2 2 14 1 Belanja Honor Bendahara Desa 1 th 2,500,000 2,500,000
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
2,500,000
KEPALA DESA GEBANGSARI

ROKHMAT, SE, MM

RENCANA KERJA DAN ANGGARAN


PEMERINTAH DESA GEBANGSARI KECAMATAN TAMBAK FORMULIR RKA
DESA
TAHUN ANGGARAN 2016
Bidang Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa
Program Belanja Barang dan Jasa
Kegiatan Honor Pemegang Kekuasaan Pengelola Keuangan Desa
Lokasi Kegiatan Honor Pemegang Kekuasaan Pengelola Keuangan Desa
Pengelola Teknis Keuangan Desa ( PTPKD I ) Nasiran
Jumlah Tahun 2016 Rp 3,600,000
Jumlah Tahun 2016 Rp 3,600,000
Indikator dan Tolak Ukur Kinerja Bidang Penyelenggara Pemerintah Desa
Indikator Tolak Ukur Kinerja Target Kinerja
Catatan Terlaksananya Pembayaran Honor PTPKD
Program Pemerintah Desa
Masukan Jumlah Dana Rp 3,600,000.00 100%
Keluaran Terlaksananya Pembayaran Honor PTPKD
Hasil Terwujudnya Pembayaran pada PTPKD
Kelompok Sasaran Kegiatan : Pemerintah Desa
RINCIAN BIDANG PENYELENGGARA PEMERINTAH DESA
RINCIAN PERHITUNGAN
KODE REKENING URAIAN JUMLAH
Volume Satuan Harga Satuan
1 2 3 4 5 6=(3X5)

Honor Pemegang Kekuasaan Pengelola


1 2 2 15
Keuangan Desa -
1 2 2 15 1 PTPKD I 1 th 1,200,000 1,200,000
1 2 2 15 2 PTPKD II 1 th 1,200,000 1,200,000
1 2 2 15 3 PTPKD III 1 th 1,200,000 1,200,000
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
3,600,000
KEPALA DESA GEBANGSARI

ROKHMAT, SE, MM

RENCANA KERJA DAN ANGGARAN


PEMERINTAH DESA GEBANGSARI KECAMATAN TAMBAK FORMULIR RKA
DESA
TAHUN ANGGARAN 2016
Bidang Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa
Program Belanja Barang dan Jasa
Kegiatan Belanja Tenaga Honorer Desa
Lokasi Kegiatan Belanja Tenaga Honorer Desa
Pengelola Teknis Keuangan Desa ( PTPKD I ) Nasiran
Jumlah Tahun 2016 Rp 47,700,000
Jumlah Tahun 2016 Rp 47,700,000
Indikator dan Tolak Ukur Kinerja Bidang Penyelenggara Pemerintah Desa
Indikator Tolak Ukur Kinerja Target Kinerja
Catatan Terlaksananya Pembayaran Tenaga Honorer
Program Pemerintah Desa
Masukan Jumlah Dana Rp 47,700,000.00 100%
Keluaran Terlaksananya Pembayaran Tenaga Honorer
Hasil Terwujudnya Kinerja yang baik
Kelompok Sasaran Kegiatan : Pemerintah Desa
RINCIAN BIDANG PENYELENGGARA PEMERINTAH DESA
RINCIAN PERHITUNGAN
KODE REKENING URAIAN JUMLAH
Volume Satuan Harga Satuan
1 2 3 4 5 6=(3X5)

1 2 2 16 Belanja Tenaga Honorer Desa -


1 2 2 16 1 Tenaga Honorer Lingkungan Rw 1 1 th 2,500,000 2,500,000
1 2 2 16 2 Tenaga Honorer Lingkungan Rw 2 1 th 2,500,000 2,500,000
1 2 2 16 3 Tenaga Honorer Lingkungan Rw 3 1 th 2,500,000 2,500,000
1 2 2 16 4 Tenaga Honorer Lingkungan Rw 4 1 th 2,500,000 2,500,000
1 2 2 16 5 Tenaga Honorer Lingkungan Rw 5 1 th 2,500,000 2,500,000
1 2 2 16 6 Tenaga Honorer Lingkungan Rw 6 1 th 2,500,000 2,500,000
1 2 2 16 7 Tenaga Kebersihan dan Penjaga Balai Desa 1 th 3,000,000 3,000,000
1 2 2 16 8 Penjaga Rumah Panggok dan Ampel 1 th 1,000,000 1,000,000
1 2 2 16 9 Penjaga Makam Adipati 1 th 1,200,000 1,200,000
1 2 2 16 10 Ketua/Pengurus RT/RW 1 th 27,500,000 27,500,000
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
47,700,000
KEPALA DESA GEBANGSARI

ROKHMAT, SE, MM

RENCANA KERJA DAN ANGGARAN


PEMERINTAH DESA GEBANGSARI KECAMATAN TAMBAK FORMULIR RKA
DESA
TAHUN ANGGARAN 2016
Bidang Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa
Program Belanja Modal
Kegiatan Belanja Aplikasi Sistem Informasi Desa
Lokasi Kegiatan Belanja Aplikasi Sistem Informasi Desa
Pengelola Teknis Keuangan Desa ( PTPKD I ) Nasiran
Jumlah Tahun 2016 Rp 6,500,000
Jumlah Tahun 2016 Rp 6,500,000
Indikator dan Tolak Ukur Kinerja Bidang Penyelenggara Pemerintah Desa
Indikator Tolak Ukur Kinerja Target Kinerja
Catatan Terlaksananya Pembelian Aplikasi sitem Informasi Desa
Program Pemerintah Desa
Masukan Jumlah Dana Rp 6,500,000.00 100%
Keluaran Terlaksananya Pembelian Aplikasi sitem Informasi Desa
Hasil Terwujudnya Pelayanan yang cepat
Kelompok Sasaran Kegiatan : Pemerintah Desa
RINCIAN BIDANG PENYELENGGARA PEMERINTAH DESA
RINCIAN PERHITUNGAN
KODE REKENING URAIAN JUMLAH
Volume Satuan Harga Satuan
1 2 3 4 5 6=(3X5)

1 6 3 Belanja Modal -
1 2 3 2 Belanja Aplikasi Sistem Informasi Desa 1 unit 6,500,000 6,500,000
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
6,500,000
KEPALA DESA GEBANGSARI

ROKHMAT, SE, MM

RENCANA KERJA DAN ANGGARAN


FORMULIR RKA
DESA
PEMERINTAH DESA GEBANGSARI KECAMATAN TAMBAK FORMULIR RKA
DESA
TAHUN ANGGARAN 2016
Bidang Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa
Program Belanja Barang dan Jasa
Kegiatan Belanja Modal
Lokasi Kegiatan Belanja elektronic CCTV
Pengelola Teknis Keuangan Desa ( PTPKD I ) Nasiran
Jumlah Tahun 2016 Rp 4,500,000
Jumlah Tahun 2016 Rp 4,500,000
Indikator dan Tolak Ukur Kinerja Bidang Penyelenggara Pemerintah Desa
Indikator Tolak Ukur Kinerja Target Kinerja
Catatan Terlaksananya Pemblian CCTV
Program Pemerintah Desa
Masukan Jumlah Dana Rp 4,500,000.00 100%
Keluaran Terlaksananya Pemblian CCTV
Hasil Terwujudnya Keamanan Lingkup Balai Desa
Kelompok Sasaran Kegiatan : Pemerintah Desa
RINCIAN BIDANG PENYELENGGARA PEMERINTAH DESA
RINCIAN PERHITUNGAN
KODE REKENING URAIAN JUMLAH
Volume Satuan Harga Satuan
1 2 3 4 5 6=(3X5)

1 6 3 Belanja Modal -
1 2 3 3 Belanja elektronic CCTV 1 unit 4,500,000 4,500,000
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
4,500,000
KEPALA DESA GEBANGSARI

ROKHMAT, SE, MM
RENCANA KERJA DAN ANGGARAN
PEMERINTAH DESA GEBANGSARI KECAMATAN TAMBAK FORMULIR RKA
DESA
TAHUN ANGGARAN 2016
Bidang Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa
Program Belanja Barang dan Jasa
Kegiatan Belanja Modal
Lokasi Kegiatan Meja dan Kursi Rapat
Pengelola Teknis Keuangan Desa ( PTPKD I ) Nasiran
Jumlah Tahun 2016 Rp 18,250,000
Jumlah Tahun 2016 Rp 18,250,000
Indikator dan Tolak Ukur Kinerja Bidang Penyelenggara Pemerintah Desa
Indikator Tolak Ukur Kinerja Target Kinerja
Catatan Terlaksananya Pembayaran Meja dan Kursi
Program Pemerintah Desa
Masukan Jumlah Dana Rp 18,250,000.00 100%
Keluaran Terlaksananya Pembayaran Meja dan Kursi
Hasil Terwujudnya Kenyamanan dalam rapat
Kelompok Sasaran Kegiatan : Pemerintah Desa
RINCIAN BIDANG PENYELENGGARA PEMERINTAH DESA
RINCIAN PERHITUNGAN
KODE REKENING URAIAN JUMLAH
Volume Satuan Harga Satuan
1 2 3 4 5 6=(3X5)

1 6 3 Belanja Modal -
1 2 3 4 Meja dan Kursi Rapat -
1 2 3 4 1 Meja 10 bh 300,000 3,000,000
1 2 3 4 2 Kursi 100 bh 152,500 15,250,000
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
18,250,000
KEPALA DESA GEBANGSARI

ROKHMAT, SE, MM
RENCANA KERJA DAN ANGGARAN
PEMERINTAH DESA GEBANGSARI KECAMATAN TAMBAK FORMULIR RKA
DESA
TAHUN ANGGARAN 2016
Bidang Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa
Program Belanja Barang dan Jasa
Kegiatan Belanja Modal
Lokasi Kegiatan Belanja Alat elektronik Online/Android
Pengelola Teknis Keuangan Desa ( PTPKD I ) Nasiran
Jumlah Tahun 2016 Rp 12,000,000
Jumlah Tahun 2016 Rp 12,000,000
Indikator dan Tolak Ukur Kinerja Bidang Penyelenggara Pemerintah Desa
Indikator Tolak Ukur Kinerja Target Kinerja
Catatan Terlaksananya Pembayaran Alat elektronikOnline
Program Pemerintah Desa
Masukan Jumlah Dana Rp 12,000,000.00 100%
Keluaran Terlaksananya Pembayaran Alat elektronikOnline
Hasil Terwujudnya Pelayanan yang prima
Kelompok Sasaran Kegiatan : Pemerintah Desa
RINCIAN BIDANG PENYELENGGARA PEMERINTAH DESA
RINCIAN PERHITUNGAN
KODE REKENING URAIAN JUMLAH
Volume Satuan Harga Satuan
1 2 3 4 5 6=(3X5)

1 6 3 Belanja Modal -
1 2 3 5 Belanja Alat elektronik Online/Android 1 unit 12,000,000 12,000,000
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
12,000,000
KEPALA DESA GEBANGSARI

ROKHMAT, SE, MM
RENCANA KERJA DAN ANGGARAN
PEMERINTAH DESA GEBANGSARI KECAMATAN TAMBAK FORMULIR RKA
DESA
TAHUN ANGGARAN 2016
Bidang Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa
Program Belanja Barang dan Jasa
Kegiatan Belanja Modal
Lokasi Kegiatan Belanja papan nama jalan Desa
Pengelola Teknis Keuangan Desa ( PTPKD I ) Nasiran
Jumlah Tahun 2016 Rp 2,000,000
Jumlah Tahun 2016 Rp 2,000,000
Indikator dan Tolak Ukur Kinerja Bidang Penyelenggara Pemerintah Desa
Indikator Tolak Ukur Kinerja Target Kinerja
Catatan Terlaksananya Pembayaran Papan nama jalan
Program Pemerintah Desa
Masukan Jumlah Dana Rp 2,000,000.00 100%
Keluaran Terlaksananya Pembayaran Papan nama jalan
Hasil Terwujudnya Petunjuk jalan desa
Kelompok Sasaran Kegiatan : Pemerintah Desa
RINCIAN BIDANG PENYELENGGARA PEMERINTAH DESA
RINCIAN PERHITUNGAN
KODE REKENING URAIAN JUMLAH
Volume Satuan Harga Satuan
1 2 3 4 5 6=(3X5)

1 6 3 Belanja Modal -
1 2 3 7 Belanja papan nama jalan Desa 1 ls 2,000,000 2,000,000
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
2,000,000
KEPALA DESA GEBANGSARI

ROKHMAT, SE, MM
RENCANA KERJA DAN ANGGARAN
PEMERINTAH DESA GEBANGSARI KECAMATAN TAMBAK FORMULIR RKA
DESA
TAHUN ANGGARAN 2016
Bidang Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa
Program Belanja Barang dan Jasa
Kegiatan Belanja Modal
Lokasi Kegiatan Belanja Neon Box
Pengelola Teknis Keuangan Desa ( PTPKD I ) Nasiran
Jumlah Tahun 2016 Rp 7,500,000
Jumlah Tahun 2016 Rp 7,500,000
Indikator dan Tolak Ukur Kinerja Bidang Penyelenggara Pemerintah Desa
Indikator Tolak Ukur Kinerja Target Kinerja
Catatan Terlaksananya Belanja Neon Box
Program Pemerintah Desa
Masukan Jumlah Dana Rp 7,500,000.00 100%
Keluaran Terlaksananya Belanja Neon Box
Hasil Terwujudnya Plangisasi Papan Nama
Kelompok Sasaran Kegiatan : Pemerintah Desa
RINCIAN BIDANG PENYELENGGARA PEMERINTAH DESA
RINCIAN PERHITUNGAN
KODE REKENING URAIAN JUMLAH
Volume Satuan Harga Satuan
1 2 3 4 5 6=(3X5)

1 6 3 Belanja Modal -
1 2 3 8 Belanja Neon Box 1 ls 7,500,000 7,500,000
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
7,500,000
KEPALA DESA GEBANGSARI

ROKHMAT, SE, MM
RENCANA KERJA DAN ANGGARAN
PEMERINTAH DESA GEBANGSARI KECAMATAN TAMBAK FORMULIR RKA
DESA
TAHUN ANGGARAN 2016
Bidang Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa
Program Belanja Barang dan Jasa
Kegiatan Belanja Modal
Lokasi Kegiatan Belanja Papan Tulis ruang rapat
Pengelola Teknis Keuangan Desa ( PTPKD I ) Nasiran
Jumlah Tahun 2016 Rp 500,000
Jumlah Tahun 2016 Rp 500,000
Indikator dan Tolak Ukur Kinerja Bidang Penyelenggara Pemerintah Desa
Indikator Tolak Ukur Kinerja Target Kinerja
Catatan Terlaksananya Belanja Papan Tulis
Program Pemerintah Desa
Masukan Jumlah Dana Rp 500,000.00 100%
Keluaran Terlaksananya Belanja Papan Tulis
Hasil Terwujudnya Penyampaian yang jelas
Kelompok Sasaran Kegiatan : Pemerintah Desa
RINCIAN BIDANG PENYELENGGARA PEMERINTAH DESA
RINCIAN PERHITUNGAN
KODE REKENING URAIAN JUMLAH
Volume Satuan Harga Satuan
1 2 3 4 5 6=(3X5)

1 6 3 Belanja Modal -
1 2 3 9 Belanja Papan Tulis ruang rapat 2 bh 250,000 500,000
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
500,000
KEPALA DESA GEBANGSARI

ROKHMAT, SE, MM
RENCANA KERJA DAN ANGGARAN
PEMERINTAH DESA GEBANGSARI KECAMATAN TAMBAK FORMULIR RKA
DESA
TAHUN ANGGARAN 2016
Bidang Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa
Program Belanja Barang dan Jasa
Kegiatan Belanja Modal
Lokasi Kegiatan Belanja Kelengkapan Dapur
Pengelola Teknis Keuangan Desa ( PTPKD I ) Nasiran
Jumlah Tahun 2016 Rp 1,500,000
Jumlah Tahun 2016 Rp 1,500,000
Indikator dan Tolak Ukur Kinerja Bidang Penyelenggara Pemerintah Desa
Indikator Tolak Ukur Kinerja Target Kinerja
Catatan Terlaksananya Pembayaran Kelengkapan alat dapur
Program Pemerintah Desa
Masukan Jumlah Dana Rp 1,500,000.00 100%
Keluaran Terlaksananya Pembayaran Kelengkapan alat dapur
Hasil Terwujudnya Alat memasak
Kelompok Sasaran Kegiatan : Pemerintah Desa
RINCIAN BIDANG PENYELENGGARA PEMERINTAH DESA
RINCIAN PERHITUNGAN
KODE REKENING URAIAN JUMLAH
Volume Satuan Harga Satuan
1 2 3 4 5 6=(3X5)

1 6 3 Belanja Modal -
1 2 3 10 Belanja Kelengkapan Dapur -
1 2 3 10 1 Belanja Gas elpiji 12 bh 22,000 264,000
1 2 3 10 2 Panci 1 bh 100,000 100,000
1 2 3 10 3 Rak Piring 1 bh 250,000 250,000
1 2 3 10 4 Wajan 1 bh 75,000 75,000
1 2 3 10 5 Sendok Makan 2 lusin 20,000 40,000
1 2 3 10 6 Sendok Garpu 1 lusin 20,000 20,000
1 2 3 10 7 Piring 2 lusin 75,000 150,000
1 2 3 10 8 Mankok 1 lusin 100,000 100,000
1 2 3 10 9 Jembangan 1 bh 100,000 100,000
1 2 3 10 10 Piasu Dapur 2 bh 15,000 30,000
1 2 3 10 11 Tremos 1 bh 100,000 100,000
1 2 3 10 12 Regulator Tabung Gas 1 bh 100,000 100,000
1 2 3 10 13 Ember 1 bh 21,000 21,000
1 2 3 10 14 Tampan / baki 2 bh 25,000 50,000
1 2 3 10 15 Gelas 2 lusin 50,000 100,000
-
-
-
-
-
-
-
-
-
1,500,000
KEPALA DESA GEBANGSARI

ROKHMAT, SE, MM
RENCANA KERJA DAN ANGGARAN
PEMERINTAH DESA GEBANGSARI KECAMATAN TAMBAK FORMULIR RKA
DESA
TAHUN ANGGARAN 2016
Bidang Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa
Program Belanja Barang dan Jasa
Kegiatan Belanja Modal
Lokasi Kegiatan Belanja Korden Kantor Desa
Pengelola Teknis Keuangan Desa ( PTPKD I ) Nasiran
Jumlah Tahun 2016 Rp 4,000,000
Jumlah Tahun 2016 Rp 4,000,000
Indikator dan Tolak Ukur Kinerja Bidang Penyelenggara Pemerintah Desa
Indikator Tolak Ukur Kinerja Target Kinerja
Catatan Terlaksananya Pembayaran Korden Kantor desa
Program Pemerintah Desa
Masukan Jumlah Dana Rp 4,000,000.00 100%
Keluaran Terlaksananya Pembayaran Korden Kantor desa
Hasil Terwujudnya Ruangan yang yaman
Kelompok Sasaran Kegiatan : Pemerintah Desa
RINCIAN BIDANG PENYELENGGARA PEMERINTAH DESA
RINCIAN PERHITUNGAN
KODE REKENING URAIAN JUMLAH
Volume Satuan Harga Satuan
1 2 3 4 5 6=(3X5)

1 6 3 Belanja Modal -
1 2 3 11 Belanja Korden Kantor Desa 100 m 40,000 4,000,000
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
4,000,000
KEPALA DESA GEBANGSARI
ROKHMAT, SE, MM

RENCANA KERJA DAN ANGGARAN


PEMERINTAH DESA GEBANGSARI KECAMATAN TAMBAK FORMULIR RKA
DESA
TAHUN ANGGARAN 2016
Bidang Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa
Program Belanja Barang dan Jasa
Kegiatan Belanja Modal
Lokasi Kegiatan Belanja obat rumput
Pengelola Teknis Keuangan Desa ( PTPKD I ) Nasiran
Jumlah Tahun 2016 Rp 1,500,000
Jumlah Tahun 2016 Rp 1,500,000
Indikator dan Tolak Ukur Kinerja Bidang Penyelenggara Pemerintah Desa
Indikator Tolak Ukur Kinerja Target Kinerja
Catatan Terlaksananya Pembayaran Obat Rumput
Program Pemerintah Desa
Masukan Jumlah Dana Rp 1,500,000.00 100%
Keluaran Terlaksananya Pembayaran Obat Rumput
Hasil Terwujudnya Lingkungan yang bersih
Kelompok Sasaran Kegiatan : Pemerintah Desa
RINCIAN BIDANG PENYELENGGARA PEMERINTAH DESA
RINCIAN PERHITUNGAN
KODE REKENING URAIAN JUMLAH
Volume Satuan Harga Satuan
1 2 3 4 5 6=(3X5)

1 6 3 Belanja Modal -
1 2 3 12 Belanja obat rumput -
1 2 3 12 1 Belanja Roundup 15 btl 50,000 750,000
1 2 3 12 2 Belanja Gromozon 15 btl 50,000 750,000
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
1,500,000
KEPALA DESA GEBANGSARI
ROKHMAT, SE, MM

RENCANA KERJA DAN ANGGARAN


PEMERINTAH DESA GEBANGSARI KECAMATAN TAMBAK FORMULIR RKA
DESA
TAHUN ANGGARAN 2016
Bidang Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa
Program Belanja Barang dan Jasa
Kegiatan Belanja Modal
Lokasi Kegiatan Pengisian Perangkat Desa dan Rotasi
Pengelola Teknis Keuangan Desa ( PTPKD I ) Nasiran
Jumlah Tahun 2016 Rp 15,500,000
Jumlah Tahun 2016 Rp 15,500,000
Indikator dan Tolak Ukur Kinerja Bidang Penyelenggara Pemerintah Desa
Indikator Tolak Ukur Kinerja Target Kinerja
Catatan Terlaksananya pembentukan panitia Pengisian perangkat desa
Program Pemerintah Desa
Masukan Jumlah Dana Rp 15,500,000.00 100%
Keluaran Terlaksananya pembentukan panitia Pengisian perangkat desa
Hasil Terwujudnya Pelayanan yang lebih cepat
Kelompok Sasaran Kegiatan : Pemerintah Desa
RINCIAN BIDANG PENYELENGGARA PEMERINTAH DESA
RINCIAN PERHITUNGAN
KODE REKENING URAIAN JUMLAH
Volume Satuan Harga Satuan
1 2 3 4 5 6=(3X5)

1 6 3 Belanja Modal -
1 2 3 13 Pengisian Perangkat Desa dan Rotasi -
1 2 3 13 1 Kegiatan panitia 1 ls 15,000,000 15,000,000
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
15,000,000
KEPALA DESA GEBANGSARI

ROKHMAT, SE, MM

RENCANA KERJA DAN ANGGARAN


PEMERINTAH DESA GEBANGSARI KECAMATAN TAMBAK FORMULIR RKA
DESA
TAHUN ANGGARAN 2016
Bidang Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa
Program Belanja Barang dan Jasa
Kegiatan Belanja Modal
Lokasi Kegiatan Foto Memory Kepala Desa Gebangsari/ Pimpnan
Pengelola Teknis Keuangan Desa ( PTPKD I ) Nasiran
Jumlah Tahun 2016 Rp 1,000,000
Jumlah Tahun 2016 Rp 1,000,000
Indikator dan Tolak Ukur Kinerja Bidang Penyelenggara Pemerintah Desa
Indikator Tolak Ukur Kinerja Target Kinerja
Catatan Terlaksananya pembayaran Foto memory
Program Pemerintah Desa
Masukan Jumlah Dana Rp 1,000,000.00 100%
Keluaran Terlaksananya pembayaran Foto memory
Hasil Terwujudnya Jasa pemimpin Desa Gebangsari
Kelompok Sasaran Kegiatan : Pemerintah Desa
RINCIAN BIDANG PENYELENGGARA PEMERINTAH DESA
RINCIAN PERHITUNGAN
KODE REKENING URAIAN JUMLAH
Volume Satuan Harga Satuan
1 2 3 4 5 6=(3X5)

1 6 3 Belanja Modal -
1 2 3 14 Foto Memory Kepala Desa Gebangsari/ Pimpnan 1 ls 1,000,000 1,000,000
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
1,000,000
KEPALA DESA GEBANGSARI

ROKHMAT, SE, MM
RENCANA KERJA DAN ANGGARAN
PEMERINTAH DESA GEBANGSARI KECAMATAN TAMBAK FORMULIR RKA
DESA
TAHUN ANGGARAN 2016
Bidang Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa
Program Pemb. Jides Blok Ampel
Kegiatan Pemb. Jides Blok Ampel
Lokasi Kegiatan Pemb. Jides Blok Ampel
Pengelola Teknis Keuangan Desa ( PTPKD I ) SUPRIYONO
Jumlah Tahun 2016 Rp 104,042,354.00
Jumlah Tahun 2016 Rp 104,042,354.00
Indikator dan Tolak Ukur Kinerja Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa
Indikator Tolak Ukur Kinerja Target Kinerja
Catatan Terlaksananya Belanja matrial Jides blok ampel
Program Pemerintah Desa
Masukan Jumlah Dana Rp 104,042,354.00 100%
Keluaran Terwujudnya Pembangunan Jides blok ampel
Hasil Terwujudnya pengairan yang lancar
Kelompok Sasaran Kegiatan : Pemerintah dan masyaarkat
RINCIAN BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA
RINCIAN PERHITUNGAN
KODE REKENING URAIAN JUMLAH
Volume Satuan Harga Satuan
1 2 3 4 5 6=(3X5)

2 1 Pemb. Jides Blok Ampel


2 1 1 Belanja Barang dan Jasa :
2 1 1 1 Upah Pekerja
2 1 1 1 01 -
2 1 1 1 02 -
2 1 1 1 03 -
2 1 1 2 -
2 1 1 2 01 -
2 1 1 2 02 -
-
-
-
-
-
-

-
-
-
-

KEPALA DESA GEBANGSARI


ROKHMAT, SE, MM

RENCANA KERJA DAN ANGGARAN


PEMERINTAH DESA GEBANGSARI KECAMATAN TAMBAK FORMULIR RKA
DESA
TAHUN ANGGARAN 2016
Bidang Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa
Program Belanja APE dan Pembangunan Halaman TK Pertiwi
Kegiatan Belanja APE dan Pembangunan Halaman TK Pertiwi
Lokasi Kegiatan Belanja APE dan Pembangunan Halaman TK Pertiwi
Pengelola Teknis Keuangan Desa ( PTPKD I ) SUPRIYONO
Jumlah Tahun 2016 Rp 5,150,000.00
Jumlah Tahun 2016 Rp 5,150,000.00
Indikator dan Tolak Ukur Kinerja Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa
Indikator Tolak Ukur Kinerja Target Kinerja
Catatan Terlaksananya Pembayaran APE dan Pembangunan Halaman TK Pertiwi
Program Pemerintah Desa
Masukan Jumlah Dana Rp 5,150,000.00 100%
Keluaran Terwujudnya Pembangunan halaman Tk Pertiwi
Hasil Terwujudnya Lantai yang bersih
Kelompok Sasaran Kegiatan : Pemerintah dan masyaarkat
RINCIAN BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA
RINCIAN PERHITUNGAN
KODE REKENING URAIAN JUMLAH
Volume Satuan Harga Satuan
1 2 3 4 5 6=(3X5)

2 2
Belanja APE dan Pembangunan
Halaman TK Pertiwi
2 2 1 Belanja Barang dan Jasa :
2 2 1 1 Upah pekerja -
2 2 1 1 01 - Tukang 7 hok 50,000 350,000
2 2 1 1 02 - Pembantu Tukang 9 hok 45,000 405,000
2 2 1 2 Honor Pelaksana -
2 2 1 2 01 - Pengawas 2 hok 50,000 100,000
2 2 1 2 02 - Mandor 3 hok 50,000 150,000
2 2 1 3 belanja Adm dan pelaporan 1 ls 650,000 650,000
2 2 2 1 Belanja Modal: -
2 2 2 1 01 - Belanja matrial -
2 2 2 1 02 - Semen 10 zak 70,000 700,000
2 2 2 1 03 - Pasir 4 mᶟ 250,000 1,000,000
2 2 2 1 04 - Kapur 10 zak 20,000 200,000
2 2 2 1 05 - Ember 4 bh 10,000 40,000
2 2 2 1 06 - Benang 2 roll 2,500 5,000
2 2 2 1 07 Belanja APE -
2 2 2 1 08 - Belanja Ayunan 1 bh 550,000 550,000
2 2 2 1 09 - Belanja Bola Dunia 1 bh 500,000 500,000
2 2 2 1 10 - Prosotan 1 bh 500,000 500,000
-
-

5,150,000

KEPALA DESA GEBANGSARI

ROKHMAT, SE, MM
RENCANA KERJA DAN ANGGARAN
PEMERINTAH DESA GEBANGSARI KECAMATAN TAMBAK FORMULIR RKA
DESA
TAHUN ANGGARAN 2016
Bidang Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa
Program Belanja Barang dan Jasa :
Kegiatan Belanja Pengaspalan jalan Kadus II
Lokasi Kegiatan Belanja Pengaspalan jalan Kadus II
Pengelola Teknis Keuangan Desa ( PTPKD I ) SUPRIYONO
Jumlah Tahun 2016 Rp 98,000,000.00
Jumlah Tahun 2016 Rp 98,000,000.00
Indikator dan Tolak Ukur Kinerja Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa
Indikator Tolak Ukur Kinerja Target Kinerja
Catatan Terlaksananya Pembangunan Pengaspalan jalan kadus II
Program Pemerintah Desa
Masukan Jumlah Dana Rp 98,000,000.00 100%
Keluaran Terwujudnya Transportasi yang lancar
Hasil Terwujudnya Transportasi yang lancar
Kelompok Sasaran Kegiatan : Pemerintah dan masyaarkat
RINCIAN BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA
RINCIAN PERHITUNGAN
KODE REKENING URAIAN JUMLAH
Volume Satuan Harga Satuan
1 2 3 4 5 6=(3X5)

2 3 Belanja Pengaspalan jalan Kadus II


2 3 1 Upah Pekerja
2 3 1 01 - Pekerja Pemborongan 1500 m² 7,000 10,500,000
-
2 3 2 Belanja Barang dan Jasa : -
2 3 2 1 - Belanja Aspal 27 Drum 1,700,000 45,900,000
2 3 2 2 - Belanja Batu Pecah Uk. 3x5 cm 23.6 M³ 200,000 4,720,000
2 3 2 3 - Belanja Batu Pecah Uk. 2x3 cm 24.9 M³ 200,000 4,980,000
2 3 2 4 - Belanja Batu Pecah Uk. 1x2 cm 23.1 M³ 250,000 5,775,000
2 3 2 5 - Belanja Batu Pecah Uk. 0,5x1 cm 26.3 M³ 250,000 6,575,000
2 3 2 6 - Belanja Kayu Bakar 49 M³ 200,000 9,800,000
2 3 3 Belanja Modal: -
1 - Belanja Material Pendukung / alat -
2 3 3
Bantu M²
2 3 3 2 - Belanja Sewa Alat berat ( Wales ) 1500 6,500 9,750,000
-

-
-
-
-

98,000,000

KEPALA DESA GEBANGSARI

ROKHMAT, SE, MM
RENCANA KERJA DAN ANGGARAN
PEMERINTAH DESA GEBANGSARI KECAMATAN TAMBAK FORMULIR RKA
DESA
TAHUN ANGGARAN 2016
Bidang Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa
Program Belanja Barang dan Jasa :
Kegiatan Belanja Pemeliharaan dan perbaikan jalan Aspal desa
Lokasi Kegiatan Belanja Pemeliharaan dan perbaikan jalan Aspal desa
Pengelola Teknis Keuangan Desa ( PTPKD I ) SUPRIYONO
Jumlah Tahun 2016 Rp 34,000,000.00
Jumlah Tahun 2016 Rp 34,000,000.00
Indikator dan Tolak Ukur Kinerja Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa
Indikator Tolak Ukur Kinerja Target Kinerja
Catatan Terlaksananya Pembangunan Pengaspalan jalan Aspal Desa
Program Pemerintah Desa
Masukan Jumlah Dana Rp 34,000,000.00 100%
Keluaran Terwujudnya Transportasi yang lancar
Hasil Terwujudnya Transportasi yang lancar
Kelompok Sasaran Kegiatan : Pemerintah dan masyaarkat
RINCIAN BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA
RINCIAN PERHITUNGAN
KODE REKENING URAIAN JUMLAH
Volume Satuan Harga Satuan
1 2 3 4 5 6=(3X5)

2 4
Belanja Pemeliharaan dan perbaikan
jalan Aspal desa
2 4 1 Upah Pekerja
2 4 1 01 - Pekerja Pemborongan 400 m² 8,000 3,200,000
2 4 -
2 4 2 Belanja Modal: -
2 4 2 1 - Belanja Aspal 10 Drum 1,700,000 17,000,000
2 4 2 2 - Belanja Batu Pecah Uk. 3x5 cm 11 M³ 200,000 2,200,000
2 4 2 3 - Belanja Batu Pecah Uk. 2x3 cm 10.5 M³ 200,000 2,100,000
2 4 2 4 - Belanja Batu Pecah Uk. 1x2 cm 9.8 M³ 250,000 2,450,000
2 4 2 5 - Belanja Batu Pecah Uk. 0,5x1 cm 9.8 M³ 250,000 2,450,000
2 4 2 6 - Belanja Kayu Bakar 8 M³ 200,000 1,600,000
-
1
Belanja Material Pendukung / alat -
2 4 3
Bantu M²
2 4 3 2 - Belanja Sewa Alat berat ( Wales ) 400 7,500 3,000,000
-

-
-
-
-

34,000,000

KEPALA DESA GEBANGSARI

ROKHMAT, SE, MM
RENCANA KERJA DAN ANGGARAN
PEMERINTAH DESA GEBANGSARI KECAMATAN TAMBAK FORMULIR RKA
DESA
TAHUN ANGGARAN 2016
Bidang Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa
Program Belanja Barang dan Jasa :
Kegiatan Belanja Pembangunan Talud Tanggul Blok Ampel
Lokasi Kegiatan Belanja Pembangunan Talud Tanggul Blok Ampel
Pengelola Teknis Keuangan Desa ( PTPKD I ) SUPRIYONO
Jumlah Tahun 2016 Rp 20,950,000.00
Jumlah Tahun 2016 Rp 20,950,000.00
Indikator dan Tolak Ukur Kinerja Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa
Indikator Tolak Ukur Kinerja Target Kinerja
Catatan Terlaksananya Pembangunan Talud Tanggul Blok Ampel
Program Pemerintah Desa
Masukan Jumlah Dana Rp 20,950,000.00 100%
Keluaran Terwujudnya Tanggul yang kuat
Hasil Terwujudnya Jalan Usaha pertanian yang lancar
Kelompok Sasaran Kegiatan : Pemerintah dan masyaarkat
RINCIAN BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA
RINCIAN PERHITUNGAN
KODE REKENING URAIAN JUMLAH
Volume Satuan Harga Satuan
1 2 3 4 5 6=(3X5)

Belanja Pembangunan Talud Tanggul


2 5
Blok Ampel
2 5 1 Belanja Barang dan Jasa :
2 5 1 1 Upah Pekerja -
2 5 1 1 01 - Tukang batu 30 hok 50,000 1,500,000
2 5 1 1 02 - Pembantu Tukang 45 hok 45,000 2,025,000
2 5 1 2 Honor Pelaksana -
2 5 1 2 01 - Pengawas 1 hok 50,000 50,000
2 5 1 2 02 - Mandor 7 hok 50,000 350,000
2 5 1 3 belanja Adm dan pelaporan -
2 5 1 3 01 - Atk dan Penjilidan 1 ls 200,000 200,000
2 5 2 Belanja Modal: -
2 5 2 1 - Belanja Matrial -
2 5 2 1 01 - Semen 46 zak 70,000 3,220,000
2 5 2 1 02 - Pasir 28 m³ 250,000 7,000,000
2 5 2 1 03 - Batu belah 25 m³ 250,000 6,250,000
2 5 2 1 04 - Kapur 22 zak 15,000 330,000
2 5 2 1 05 - Bambu 2 btg 12,500 25,000
-
-
-

20,950,000

KEPALA DESA GEBANGSARI

ROKHMAT, SE, MM
RENCANA KERJA DAN ANGGARAN
PEMERINTAH DESA GEBANGSARI KECAMATAN TAMBAK FORMULIR RKA
DESA
TAHUN ANGGARAN 2016
Bidang Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa
Program Belanja Barang dan Jasa :
Kegiatan Belanja Pembangunan Talud Tanggul Talang
Lokasi Kegiatan Belanja Pembangunan Talud Tanggul Talang
Pengelola Teknis Keuangan Desa ( PTPKD I ) SUPRIYONO
Jumlah Tahun 2016 Rp 15,500,000.00
Jumlah Tahun 2016 Rp 15,500,000.00
Indikator dan Tolak Ukur Kinerja Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa
Indikator Tolak Ukur Kinerja Target Kinerja
Catatan Terlaksananya Pembangunan Talud Tanggul Talang
Program Pemerintah Desa
Masukan Jumlah Dana Rp 15,500,000.00 100%
Keluaran Terwujudnya Tanggul yang kuat
Hasil Terwujudnya Jalan Usaha pertanian yang lancar
Kelompok Sasaran Kegiatan : Pemerintah dan masyaarkat
RINCIAN BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA
RINCIAN PERHITUNGAN
KODE REKENING URAIAN JUMLAH
Volume Satuan Harga Satuan
1 2 3 4 5 6=(3X5)

2 6
Belanja Pembangunan Talud Tanggul
Talang
2 6 1 Belanja Barang dan Jasa :
2 6 1 1 Belanja Upah Pekerja -
2 6 1 1 01 - Tukang batu 20 hok 50,000 1,000,000
2 6 1 1 02 - Pembantu Tukang 30 hok 45,000 1,350,000
2 6 1 2 Honor Pelaksana -
2 6 1 2 01 - Pengawas 1 hok 50,000 50,000
2 6 1 2 02 - Mandor 5 hok 50,000 250,000
2 6 1 3 Belanja Administrasi Pelaporan -
2 6 1 3 01 - Atk dan Penjilidan 1 ls 150,000 150,000
2 6 2 Belanja Modal -
2 6 2 1 - Belanja Matrial -
2 6 2 1 01 - Semen 34 zak 70,000 2,380,000
2 6 2 1 02 - Pasir 20 m³ 250,000 5,000,000
2 6 2 1 03 - Batu belah 20 m³ 250,000 5,000,000
2 6 2 1 04 - Kapur 15 zak 15,000 225,000
2 6 2 1 05 - Bambu 2 btg 12,500 25,000
2 6 2 1 06 - Ember 6 bh 10,000 60,000
2 6 2 1 07 - Benang 4 roll 2,500 10,000
2 6 2 1 08 -

15,500,000

KEPALA DESA GEBANGSARI

ROKHMAT, SE, MM
RENCANA KERJA DAN ANGGARAN
PEMERINTAH DESA GEBANGSARI KECAMATAN TAMBAK FORMULIR RKA
DESA
TAHUN ANGGARAN 2016
Bidang Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa
Program Belanja Barang dan Jasa :
Kegiatan Belanja LPJU Pembangunan Talud dan urug Lapangan Manunggal
Lokasi Kegiatan Belanja LPJU Pembangunan Talud dan urug Lapangan Manunggal
Pengelola Teknis Keuangan Desa ( PTPKD I ) SUPRIYONO
Jumlah Tahun 2016 Rp 17,450,000.00
Jumlah Tahun 2016 Rp 17,450,000.00
Indikator dan Tolak Ukur Kinerja Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa
Indikator Tolak Ukur Kinerja Target Kinerja
Catatan Terlaksananya Belanja LPJU dan Urug Lapangn
Program Pemerintah Desa
Masukan Jumlah Dana Rp 17,450,000.00 100%
Keluaran Terwujudnya Lapangan yang terang
Hasil Terwujudnya Kamtibmas
Kelompok Sasaran Kegiatan : Pemerintah dan masyaarkat
RINCIAN BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA
RINCIAN PERHITUNGAN
KODE REKENING URAIAN JUMLAH
Volume Satuan Harga Satuan
1 2 3 4 5 6=(3X5)

2 7 Belanja LPJU Pembangunan Talud dan


urug Lapangan Manunggal
2 7 1 Belanja Barang dan Jasa :
2 7 1 1 -
2 7 1 1 -
2 7 1 1 -
2 7 1 2 -
2 7 1 2 -
2 7 1 2 -
2 7 1 3 -
2 7 1 3 -
2 7 2 -
2 7 2 1 -
2 7 2 1 -
2 7 2 1 -
2 7 2 1 -
2 7 2 1 -
2 7 2 1 -
2 7 2 1 -
2 7 2 1 -
2 7 2 1 -

KEPALA DESA GEBANGSARI


ROKHMAT, SE, MM

RENCANA KERJA DAN ANGGARAN


PEMERINTAH DESA GEBANGSARI KECAMATAN TAMBAK FORMULIR RKA
DESA
TAHUN ANGGARAN 2016
Bidang Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa
Program Belanja Barang dan Jasa :
Kegiatan Belanja Pembangunan Talud Blok Karangtengges
Lokasi Kegiatan Belanja Pembangunan Talud Blok Karangtengges
Pengelola Teknis Keuangan Desa ( PTPKD I ) SUPRIYONO
Jumlah Tahun 2016 Rp 10,000,000.00
Jumlah Tahun 2016 Rp 10,000,000.00
Indikator dan Tolak Ukur Kinerja Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa
Indikator Tolak Ukur Kinerja Target Kinerja
Catatan Terlaksananya Pembangunan Talud Karangtenges
Program Pemerintah Desa
Masukan Jumlah Dana Rp 10,000,000.00 100%
Keluaran Terwujudnya Tanggul yang kuat
Hasil Terwujudnya Jalan Usaha pertanian yang lancar
Kelompok Sasaran Kegiatan : Pemerintah dan masyaarkat
RINCIAN BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA
RINCIAN PERHITUNGAN
KODE REKENING URAIAN JUMLAH
Volume Satuan Harga Satuan
1 2 3 4 5 6=(3X5)

Belanja Pembangunan Talud Blok


2 8
Karangtengges
2 8 1 Belanja Barang dan Jasa :
2 8 1 1 Belanja Upah Pekerja -
2 8 1 1 01 - Tukang batu 14 hok 50,000 700,000
2 8 1 1 02 - Pembantu Tukang 21 hok 45,000 945,000
2 8 1 2 Honor Pelaksana -
2 8 1 2 01 - Pengawas 1 hok 50,000 50,000
2 8 1 2 02 - Mandor 2 hok 50,000 100,000
2 8 1 3 Belanja Administrasi Pelaporan -
2 8 1 3 01 - Atk dan Penjilidan 1 ls 100,000 100,000
2 8 2 Belanja Modal -
2 8 2 1 - Belanja Matrial -
2 8 2 1 01 - Semen 25 zak 70,000 1,750,000
2 8 2 1 02 - Pasir 12.5 m³ 250,000 3,125,000
2 8 2 1 03 - Batu belah 12 m³ 250,000 3,000,000
2 8 2 1 04 - Kapur 10 zak 15,000 150,000
2 8 2 1 05 - Bambu 2 btg 12,500 25,000
2 8 2 1 06 - Ember 5 bh 10,000 50,000
2 8 2 1 07 - Benang 2 roll 2,500 5,000
2 8 2 1 08 -

10,000,000

KEPALA DESA GEBANGSARI


ROKHMAT, SE, MM

RENCANA KERJA DAN ANGGARAN


PEMERINTAH DESA GEBANGSARI KECAMATAN TAMBAK FORMULIR RKA
DESA
TAHUN ANGGARAN 2016
Bidang Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa
Program Belanja Barang dan Jasa :
Kegiatan Belanja Pembangunan Pintu air BLok Ampel
Lokasi Kegiatan Belanja Pembangunan Pintu air BLok Ampel
Pengelola Teknis Keuangan Desa ( PTPKD I ) SUPRIYONO
Jumlah Tahun 2016 Rp 15,000,000.00
Jumlah Tahun 2016 Rp 15,000,000.00
Indikator dan Tolak Ukur Kinerja Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa
Indikator Tolak Ukur Kinerja Target Kinerja
Catatan Terlaksananya Pembangunan Pintu air Blok ampel
Program Pemerintah Desa
Masukan Jumlah Dana Rp 15,000,000.00 100%
Keluaran Terwujudnya Sarana prasarana yang memadai
Hasil Terwujudnya Pengairan pertanian yang lancar dan memadai
Kelompok Sasaran Kegiatan : Pemerintah dan masyaarkat
RINCIAN BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA
RINCIAN PERHITUNGAN
KODE REKENING URAIAN JUMLAH
Volume Satuan Harga Satuan
1 2 3 4 5 6=(3X5)

Belanja Pembangunan Pintu air BLok


2 9
Ampel
2 9 1 Belanja Barang dan Jasa : 2 bh 7,500,000 15,000,000
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

15,000,000

KEPALA DESA GEBANGSARI


ROKHMAT, SE, MM

RENCANA KERJA DAN ANGGARAN


PEMERINTAH DESA GEBANGSARI KECAMATAN TAMBAK FORMULIR RKA
DESA
TAHUN ANGGARAN 2016
Bidang Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa
Program Belanja Barang dan Jasa :
Kegiatan Pembangunan Kanopi PAUD Al Falah
Lokasi Kegiatan Pembangunan Kanopi PAUD Al Falah
Pengelola Teknis Keuangan Desa ( PTPKD I ) SUPRIYONO
Jumlah Tahun 2016 Rp 10,000,000.00
Jumlah Tahun 2016 Rp 10,000,000.00
Indikator dan Tolak Ukur Kinerja Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa
Indikator Tolak Ukur Kinerja Target Kinerja
Catatan Terlaksananya Pembangunan Pembangunan Kanopi
Program Pemerintah Desa
Masukan Jumlah Dana Rp 10,000,000.00 100%
Keluaran Terwujudnya Sarana prasarana yang memadai
Hasil Terwujudnya kenyamanan anak-anak dalam bermain
Kelompok Sasaran Kegiatan : Pemerintah dan masyaarkat
RINCIAN BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA
RINCIAN PERHITUNGAN
KODE REKENING URAIAN JUMLAH
Volume Satuan Harga Satuan
1 2 3 4 5 6=(3X5)

2 10 Pembangunan Kanopi PAUD Al Falah


2 10 1 Belanja Barang dan Jasa : 25 m² 400,000 10,000,000
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

10,000,000

KEPALA DESA GEBANGSARI


ROKHMAT, SE, MM

RENCANA KERJA DAN ANGGARAN


PEMERINTAH DESA GEBANGSARI KECAMATAN TAMBAK FORMULIR RKA
DESA
TAHUN ANGGARAN 2016
Bidang Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa
Program Belanja Barang dan Jasa :
Kegiatan Pembangunan Kanopi PAUD Tunas Harapan II
Lokasi Kegiatan Pembangunan Kanopi PAUD Tunas Harapan II
Pengelola Teknis Keuangan Desa ( PTPKD I ) SUPRIYONO
Jumlah Tahun 2016 Rp 10,000,000.00
Jumlah Tahun 2016 Rp 10,000,000.00
Indikator dan Tolak Ukur Kinerja Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa
Indikator Tolak Ukur Kinerja Target Kinerja
Catatan Terlaksananya Pembangunan Pembangunan Kanopi
Program Pemerintah Desa
Masukan Jumlah Dana Rp 10,000,000.00 100%
Keluaran Terwujudnya Sarana prasarana yang memadai
Hasil Terwujudnya kenyamanan anak-anak dalam bermain
Kelompok Sasaran Kegiatan : Pemerintah dan masyaarkat
RINCIAN BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA
RINCIAN PERHITUNGAN
KODE REKENING URAIAN JUMLAH
Volume Satuan Harga Satuan
1 2 3 4 5 6=(3X5)

2 11 Kostum
2 11 1 Belanja Barang dan Jasa : 25 m² 400,000 10,000,000
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

10,000,000
KEPALA DESA GEBANGSARI

ROKHMAT, SE, MM

RENCANA KERJA DAN ANGGARAN


PEMERINTAH DESA GEBANGSARI KECAMATAN TAMBAK FORMULIR RKA
DESA
TAHUN ANGGARAN 2016
Bidang Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa
Program Belanja Barang dan Jasa :
Kegiatan Pembangunan Talud Jalan Baru Kadus II
Lokasi Kegiatan Pembangunan Talud Jalan Baru Kadus II
Pengelola Teknis Keuangan Desa ( PTPKD I ) SUPRIYONO
Jumlah Tahun 2016 Rp 200,000,000.00
Jumlah Tahun 2016 Rp 200,000,000.00
Indikator dan Tolak Ukur Kinerja Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa
Indikator Tolak Ukur Kinerja Target Kinerja
Catatan Terlaksananya Pembangunan Talud dan Jalan Baru Kadus II
Program Pemerintah Desa
Masukan Jumlah Dana Rp 200,000,000.00 100%
Keluaran Terwujudnya kenyaman trasportasi
Hasil Terwujudnya Perekonomian yang meningkat
Kelompok Sasaran Kegiatan : Pemerintah dan masyaarkat
RINCIAN BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA
RINCIAN PERHITUNGAN
KODE REKENING URAIAN JUMLAH
Volume Satuan Harga Satuan
1 2 3 4 5 6=(3X5)

2 12
Pembangunan Talud Jalan Baru Kadus
II
2 12 1 Belanja Barang dan Jasa : -
Belanja Upah Pekerja -
- Tukang batu -
- Pembantu Tukang -
Honor Pelaksana -
- Pengawas -
- Mandor -
Belanja Administrasi Pelaporan -
- Atk dan Penjilidan -
Belanja Modal -
- Belanja Matrial -
- Semen -
- Pasir -
- Batu belah -
- Kapur -
- Bambu -
- Ember -
- Benang -
-
-

KEPALA DESA GEBANGSARI

ROKHMAT, SE, MM

RENCANA KERJA DAN ANGGARAN


PEMERINTAH DESA GEBANGSARI KECAMATAN TAMBAK FORMULIR RKA
DESA
TAHUN ANGGARAN 2016
Bidang Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa
Program Belanja Barang dan Jasa :
Kegiatan Pembangunan Rabat Beton Jl Lingkungan Rt Wilayah kds I dan Kds II
Lokasi Kegiatan Pembangunan Rabat Beton Jl Lingkungan Rt Wilayah kds I dan Kds II
Pengelola Teknis Keuangan Desa ( PTPKD I ) SUPRIYONO
Jumlah Tahun 2016 Rp 80,000,000.00
Jumlah Tahun 2016 Rp 80,000,000.00
Indikator dan Tolak Ukur Kinerja Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa
Indikator Tolak Ukur Kinerja Target Kinerja
Catatan Terlaksananya Pembangunan Rabat beton Jl Lingkungan kds I dan Kds II
Program Pemerintah Desa
Masukan Jumlah Dana Rp 80,000,000.00 100%
Keluaran Terwujudnya kenyaman trasnportasi
Hasil Terwujudnya Perekonomian yang meningkat
Kelompok Sasaran Kegiatan : Pemerintah dan masyaarkat
RINCIAN BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA
RINCIAN PERHITUNGAN
KODE REKENING URAIAN JUMLAH
Volume Satuan Harga Satuan
1 2 3 4 5 6=(3X5)

Belanja Pembangunan Rabat Beton


2 13 jalan lingkungan RT Wilayah Kadus I
dan Kadus II
2 13 1 Belanja Barang dan Jasa : -
Belanja Upah Pekerja -
- Tukang batu -
- Pembantu Tukang -
Honor Pelaksana -
- Pengawas -
- Mandor -
Belanja Administrasi Pelaporan -
- Atk dan Penjilidan -
Belanja Modal -
- Belanja Matrial -
- Semen -
- Pasir -
- Batu belah -
- Kapur -
- Bambu -
- Ember -
- Benang -
-

KEPALA DESA GEBANGSARI

ROKHMAT, SE, MM

RENCANA KERJA DAN ANGGARAN


PEMERINTAH DESA GEBANGSARI KECAMATAN TAMBAK FORMULIR RKA
DESA
TAHUN ANGGARAN 2016
Bidang Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa
Program Belanja Barang dan Jasa :
Kegiatan Belanja Pembangunan jembatan Ampel
Lokasi Kegiatan Belanja Pembangunan jembatan Ampel
Pengelola Teknis Keuangan Desa ( PTPKD I ) SUPRIYONO
Jumlah Tahun 2016 Rp 17,500,000.00
Jumlah Tahun 2016 Rp 17,500,000.00
Indikator dan Tolak Ukur Kinerja Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa
Indikator Tolak Ukur Kinerja Target Kinerja
Catatan Terlaksananya Pembangunan Rabat beton Jl Lingkungan kds I dan Kds II
Program Pemerintah Desa
Masukan Jumlah Dana Rp 17,500,000.00 100%
Keluaran Terwujudnya kenyaman trasnportasi
Hasil Terwujudnya Perekonomian yang meningkat
Kelompok Sasaran Kegiatan : Pemerintah dan masyaarkat
RINCIAN BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA
RINCIAN PERHITUNGAN
KODE REKENING URAIAN JUMLAH
Volume Satuan Harga Satuan
1 2 3 4 5 6=(3X5)

2 14
Belanja Pembangunan jembatan Ampel
2 14 1 Belanja Barang dan Jasa : -
Belanja Upah Pekerja -
- Tukang batu -
- Pembantu Tukang -
Honor Pelaksana -
- Pengawas -
- Mandor -
Belanja Administrasi Pelaporan -
- Atk dan Penjilidan -
Belanja Modal -
- Belanja Matrial -
- Semen -
- Pasir -
- Batu belah -
- Kapur -
- Bambu -
- Ember -
- Benang -
-

KEPALA DESA GEBANGSARI

ROKHMAT, SE, MM

RENCANA KERJA DAN ANGGARAN


PEMERINTAH DESA GEBANGSARI KECAMATAN TAMBAK FORMULIR RKA
DESA
TAHUN ANGGARAN 2016
Bidang Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa
Program Belanja Barang dan Jasa :
Kegiatan Belanja Talud Saluran Pembuangan Limbah RW. II
Lokasi Kegiatan Belanja Talud Saluran Pembuangan Limbah RW. II
Pengelola Teknis Keuangan Desa ( PTPKD I ) SUPRIYONO
Jumlah Tahun 2016 Rp 40,500,000.00
Jumlah Tahun 2016 Rp 40,500,000.00
Indikator dan Tolak Ukur Kinerja Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa
Indikator Tolak Ukur Kinerja Target Kinerja
Catatan Terlaksananya Pembangunan Rabat beton Jl Lingkungan kds I dan Kds II
Program Pemerintah Desa
Masukan Jumlah Dana Rp 40,500,000.00 100%
Keluaran Terwujudnya kenyaman trasnportasi
Hasil Terwujudnya Perekonomian yang meningkat
Kelompok Sasaran Kegiatan : Pemerintah dan masyaarkat
RINCIAN BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA
RINCIAN PERHITUNGAN
KODE REKENING URAIAN JUMLAH
Volume Satuan Harga Satuan
1 2 3 4 5 6=(3X5)

Belanja Talud Saluran Pembuangan


2 15
Limbah RW. II
2 15 1 Belanja Barang dan Jasa : -
Belanja Upah Pekerja -
- Tukang batu -
- Pembantu Tukang -
Honor Pelaksana -
- Pengawas -
- Mandor -
Belanja Administrasi Pelaporan -
- Atk dan Penjilidan -
Belanja Modal -
- Belanja Matrial -
- Semen -
- Pasir -
- Batu belah -
- Kapur -
- Bambu -
- Ember -
- Benang -
-

KEPALA DESA GEBANGSARI

ROKHMAT, SE, MM

RENCANA KERJA DAN ANGGARAN


PEMERINTAH DESA GEBANGSARI KECAMATAN TAMBAK FORMULIR RKA
DESA
TAHUN ANGGARAN 2016
Bidang Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa
Program Belanja Barang dan Jasa :
Kegiatan Belanja Pembangunan Gapura Batas Desa
Lokasi Kegiatan Belanja Pembangunan Gapura Batas Desa
Pengelola Teknis Keuangan Desa ( PTPKD I ) SUPRIYONO
Jumlah Tahun 2016 Rp 23,500,000.00
Jumlah Tahun 2016 Rp 23,500,000.00
Indikator dan Tolak Ukur Kinerja Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa
Indikator Tolak Ukur Kinerja Target Kinerja
Catatan Terlaksananya Pembangunan Rabat beton Jl Lingkungan kds I dan Kds II
Program Pemerintah Desa
Masukan Jumlah Dana Rp 23,500,000.00 100%
Keluaran Terwujudnya kenyaman trasnportasi
Hasil Terwujudnya Perekonomian yang meningkat
Kelompok Sasaran Kegiatan : Pemerintah dan masyaarkat
RINCIAN BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA
RINCIAN PERHITUNGAN
KODE REKENING URAIAN JUMLAH
Volume Satuan Harga Satuan
1 2 3 4 5 6=(3X5)

Belanja Pembangunan Gapura Batas


2 16
Desa
2 16 1 Belanja Barang dan Jasa : -
Belanja Upah Pekerja -
- Tukang batu -
- Pembantu Tukang -
Honor Pelaksana -
- Pengawas -
- Mandor -
Belanja Administrasi Pelaporan -
- Atk dan Penjilidan -
Belanja Modal -
- Belanja Matrial -
- Semen -
- Pasir -
- Batu belah -
- Kapur -
- Bambu -
- Ember -
- Benang -
-

KEPALA DESA GEBANGSARI

ROKHMAT, SE, MM
-
RENCANA KERJA DAN ANGGARAN
PEMERINTAH DESA GEBANGSARI KECAMATAN TAMBAK FORMULIR RKA
DESA
TAHUN ANGGARAN 2016
Bidang Bidang Pembinaan Kemasyarakatan
Program Kegiatan Pembinaan Ketentraman dan Ketertiban
Kegiatan Belanja alat Komunikasi antar Desa
Lokasi Kegiatan Belanja alat Komunikasi antar Desa
Pengelola Teknis Keuangan Desa ( PTPKD I ) Nasiran
Jumlah Tahun 2016 Rp 7,500,000.00
Jumlah Tahun 2016 Rp 7,500,000.00
Indikator dan Tolak Ukur Kinerja Bidang Pembinaan Kemasyarakatan
Indikator Tolak Ukur Kinerja Target Kinerja
Catatan Terlaksananya Pembinaan dan ketertiban
Program Pemerintah Desa
Masukan Jumlah Dana Rp 7,500,000.00 100%
Keluaran Terlaksananya Pembinaan dan ketertiban
Hasil Terwujudnya Lingkungan yang aman
Kelompok Sasaran Kegiatan : Pemerintah Desa dan Masyarakat
RINCIAN BIDANG PEMBINAAN KEMASYARKATAN
RINCIAN PERHITUNGAN
KODE REKENING URAIAN JUMLAH
Volume Satuan Harga Satuan
1 2 3 4 5 6=(3X5)

4 1 Kegiatan Pembinaan Ketentraman dan


Ketertiban
4 1 1 Belanja Barang dan Jasa:
4 1 1 5 Belanja alat Komunikasi antar Desa 1 unit 7,500,000 7,500,000.00
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

KEPALA DESA GEBANGSARI

ROKHMAT, SE, MM
RENCANA KERJA DAN ANGGARAN
PEMERINTAH DESA GEBANGSARI KECAMATAN TAMBAK FORMULIR RKA
DESA
TAHUN ANGGARAN 2016
Bidang Bidang Pembinaan Kemasyarakatan
Program Kegiatan Pembinaan Kepemudaan
Kegiatan Belanja Barang dan Jasa:
Lokasi Kegiatan Kegiatan Pembinaan Kepemudaan
Pengelola Teknis Keuangan Desa ( PTPKD I ) Nasiran
Jumlah Tahun 2016 Rp 12,250,000.00
Jumlah Tahun 2016 Rp 12,250,000.00
Indikator dan Tolak Ukur Kinerja Bidang Pembinaan Kemasyarkatan
Indikator Tolak Ukur Kinerja Target Kinerja
Catatan Terlaksananya Pembelanjaan Belanja Pegawai
Program Pemerintah Desa
Masukan Jumlah Dana Rp 12,250,000.00 100%
Keluaran Terwujudnya Kesejahteraan Pegawai
Hasil Terwujudnya Kinerja dengan baik
Kelompok Sasaran Kegiatan : Pemerintah Desa dan Masyarakat
RINCIAN BIDANG PEMBINAAN KEMASYARAKATAN
RINCIAN PERHITUNGAN
KODE REKENING URAIAN JUMLAH
Volume Satuan Harga Satuan
1 2 3 4 5 6=(3X5)

3 1 Kegiatan Pembinaan Kepemudaan


3 1 1 Belanja Barang dan Jasa:
3 1 1 1 Honor Pelatih 1 ls 2,000,000 2,000,000
3 1 1 2 Konsumsi 100 bks 15,000 1,500,000
3 1 1 3 Kostum 50 bh 25,000 1,250,000
3 1 1 4 Bahan Pelatihan 1 ls 2,500,000 2,500,000
3 1 1 5 Belanja peralatan Penunjang kegiatan 1 unit 5,000,000 5,000,000
-
-
-
-
-
-
-
-

12,250,000

KEPALA DESA GEBANGSARI

ROKHMAT, SE, MM
RENCANA KERJA DAN ANGGARAN
PEMERINTAH DESA GEBANGSARI KECAMATAN TAMBAK FORMULIR RKA
DESA
TAHUN ANGGARAN 2016
Bidang Bidang Pemberdayaan Masyarakat
Program Kegiatan Pelatihan Kepala Desa dan Perangkat Desa
Kegiatan Belanja Barang dan Jasa:
Lokasi Kegiatan Kegiatan Pelatihan Kepala Desa dan Perangkat Desa
Pengelola Teknis Keuangan Desa ( PTPKD I ) Nasiran
Jumlah Tahun 2016 Rp 3,500,000.00
Jumlah Tahun 2016 Rp 3,500,000.00
Indikator dan Tolak Ukur Kinerja Bidang Pemberdayaan Kemasyarakatan
Indikator Tolak Ukur Kinerja Target Kinerja
Catatan Terlaksananya Pelatihan Aparatur Pemerintah Desa
Program Pemerintah Desa
Masukan Jumlah Dana Rp 3,500,000.00 100%
Keluaran Terlaksananya Pelatihan Aparatur Pemerintah Desa
Hasil Terwujudnya Perangkat Desa yang bertanggungjawab
Kelompok Sasaran Kegiatan : Pemerintah Desa
RINCIAN BIDANG PEMBERDAYAAN KEMASYARKATAN
RINCIAN PERHITUNGAN
KODE REKENING URAIAN JUMLAH
Volume Satuan Harga Satuan
1 2 3 4 5 6=(3X5)

4 1 Kegiatan Pelatihan Kepala Desa dan


Perangkat Desa
4 1 1 Belanja Barang dan Jasa:
4 1 1 1 Nara Sumber 1 org 1,000,000 1,000,000
4 1 1 2 Honor pelatih 1 org 750,000 750,000
4 1 1 3 Komsumsi dan Honor 1 ls 750,000 750,000
4 1 1 4 Bahan pelatihan 1 ls 750,000 750,000
4 1 1 5 Belanja Alat Peraga penunjang kegiatan 1 ls 250,000 250,000
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

3,500,000

KEPALA DESA GEBANGSARI

ROKHMAT, SE, MM
RENCANA KERJA DAN ANGGARAN
PEMERINTAH DESA GEBANGSARI KECAMATAN TAMBAK FORMULIR RKA
DESA
TAHUN ANGGARAN 2016
Bidang Bidang Pemberdayaan Masyarakat
Program Belanja kegiatan dan sosial kemasyarakatan
Kegiatan Belanja Kegiatan dan Penunjang Kegiatan
Lokasi Kegiatan Kegiatan PHBI
Pengelola Teknis Keuangan Desa ( PTPKD I ) Nasiran
Jumlah Tahun 2016 Rp 7,500,000.00
Jumlah Tahun 2016 Rp 7,500,000.00
Indikator dan Tolak Ukur Kinerja Bidang Pemberdayaan Kemasyarakatan
Indikator Tolak Ukur Kinerja Target Kinerja
Catatan Terlaksananya Peringatatan Hari Besar Islam
Program Pemerintah Desa
Masukan Jumlah Dana Rp 7,500,000.00 100%
Keluaran Terlaksananya Peringatatan Hari Besar Islam
Hasil Terwujudnya Ukhuwah Islamiyah
Kelompok Sasaran Kegiatan : Pemerintah Desa dan Masyarakat
RINCIAN BIDANG PEMBERDAYAAN KEMASYARKATAN
RINCIAN PERHITUNGAN
KODE REKENING URAIAN JUMLAH
Volume Satuan Harga Satuan
1 2 3 4 5 6=(3X5)

4 3 1
Belanja Kegiatan dan Penunjang
Kegiatan
4 3 1 1 Kegiatan PHBI
4 3 1 1 1 Belanja Snack 500 bks 7,500 3,750,000
4 3 1 1 2 Transpot Kiyai 1 org 750,000 750,000
4 3 1 1 3 Sewa tarub 3 unit 800,000 2,400,000
4 3 1 1 4 Sewa Kursi 350 bh 1,000 350,000
4 3 1 1 5 Sewa Sound 1 unit 250,000 250,000
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

7,500,000

KEPALA DESA GEBANGSARI

ROKHMAT, SE, MM
RENCANA KERJA DAN ANGGARAN
PEMERINTAH DESA GEBANGSARI KECAMATAN TAMBAK FORMULIR RKA
DESA
TAHUN ANGGARAN 2016
Bidang Bidang Pemberdayaan Masyarakat
Program Belanja kegiatan dan sosial kemasyarakatan
Kegiatan Belanja Kegiatan dan Penunjang Kegiatan
Lokasi Kegiatan Kegiatan PHBN
Pengelola Teknis Keuangan Desa ( PTPKD I ) Nasiran
Jumlah Tahun 2016 Rp 3,000,000.00
Jumlah Tahun 2016 Rp 3,000,000.00
Indikator dan Tolak Ukur Kinerja Bidang Pemberdayaan Kemasyarakatan
Indikator Tolak Ukur Kinerja Target Kinerja
Catatan Terlaksananya Peringatatan Hari Besar Nasional
Program Pemerintah Desa
Masukan Jumlah Dana Rp 3,000,000.00 100%
Keluaran Terlaksananya Peringatatan Hari Besar Nasional
Hasil Terwujudnya Lomba - Lomba Agustusan
Kelompok Sasaran Kegiatan : Pemerintah Desa dan Masyarakat
RINCIAN BIDANG PEMBERDAYAAN KEMASYARKATAN
RINCIAN PERHITUNGAN
KODE REKENING URAIAN JUMLAH
Volume Satuan Harga Satuan
1 2 3 4 5 6=(3X5)

4 3 1
Belanja Kegiatan dan Penunjang
Kegiatan
4 3 1 2 Kegiatan PHBN
4 3 1 2 1 Belanja hari kemerdekaan RI 1 kl 3,000,000 3,000,000
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

3,000,000

KEPALA DESA GEBANGSARI

ROKHMAT, SE, MM
RENCANA KERJA DAN ANGGARAN
PEMERINTAH DESA GEBANGSARI KECAMATAN TAMBAK FORMULIR RKA
DESA
TAHUN ANGGARAN 2016
Bidang Bidang Pemberdayaan Masyarakat
Program Belanja kegiatan dan sosial kemasyarakatan
Kegiatan Belanja Kegiatan dan Penunjang Kegiatan
Lokasi Kegiatan Kegiatan Suran
Pengelola Teknis Keuangan Desa ( PTPKD I ) Nasiran
Jumlah Tahun 2016 Rp 7,500,000.00
Jumlah Tahun 2016 Rp 7,500,000.00
Indikator dan Tolak Ukur Kinerja Bidang Pemberdayaan Kemasyarakatan
Indikator Tolak Ukur Kinerja Target Kinerja
Catatan Terlaksananya Belanja Suran
Program Pemerintah Desa
Masukan Jumlah Dana Rp 7,500,000.00 100%
Keluaran Terlaksananya Belanja Suran
Hasil Terwujudnya Kegiatan Suran
Kelompok Sasaran Kegiatan : Pemerintah Desa dan Masyarakat
RINCIAN BIDANG PEMBERDAYAAN KEMASYARKATAN
RINCIAN PERHITUNGAN
KODE REKENING URAIAN JUMLAH
Volume Satuan Harga Satuan
1 2 3 4 5 6=(3X5)

Belanja Kegiatan dan Penunjang


4 3 1
Kegiatan
4 3 1 3 Kegiatan Suran
4 3 1 3 1 Belanja Tumpeng dll 3 bh 1,000,000 3,000,000
4 3 1 3 2 Belanja Aqua 8 ds 25,000 200,000
4 3 1 3 3 Belanja Snack 500 bks 7,500 3,750,000
4 3 1 3 4 Belanja Ayam Ingkung 3 bh 175,000 525,000
4 3 1 3 5 Belanja Tisu 2 pak 12,500 25,000
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

7,500,000

KEPALA DESA GEBANGSARI

ROKHMAT, SE, MM
RENCANA KERJA DAN ANGGARAN
PEMERINTAH DESA GEBANGSARI KECAMATAN TAMBAK FORMULIR RKA
DESA
TAHUN ANGGARAN 2016
Bidang Bidang Pemberdayaan Masyarakat
Program Belanja kegiatan dan sosial kemasyarakatan
Kegiatan Belanja Kegiatan dan Penunjang Kegiatan
Lokasi Kegiatan Kegiatan Selamatan Desa ( Barit )
Pengelola Teknis Keuangan Desa ( PTPKD I ) Nasiran
Jumlah Tahun 2016 Rp 32,000,000.00
Jumlah Tahun 2016 Rp 32,000,000.00
Indikator dan Tolak Ukur Kinerja Bidang Pemberdayaan Kemasyarakatan
Indikator Tolak Ukur Kinerja Target Kinerja
Catatan Terlaksananya Selamatan Desa
Program Pemerintah Desa
Masukan Jumlah Dana Rp 32,000,000.00 100%
Keluaran Terlaksananya Selamatan Desa
Hasil Terwujudnya Desa yang Aman Adil dan Makmur
Kelompok Sasaran Kegiatan : Pemerintah Desa dan Masyarakat
RINCIAN BIDANG PEMBERDAYAAN KEMASYARKATAN
RINCIAN PERHITUNGAN
KODE REKENING URAIAN JUMLAH
Volume Satuan Harga Satuan
1 2 3 4 5 6=(3X5)
Belanja Kegiatan dan Penunjang
4 3 1 Kegiatan
4 3 1 4 Kegiatan Selamatan Desa ( Barit )
4 3 1 4 1 Dalang wayang kulit malam 1 paket 12,000,000 12,000,000
4 3 1 4 2 Tumpeng Selamatan 1 bh 1,000,000 1,000,000
4 3 1 4 3 Sewa Tarub 3 unit 1,000,000 3,000,000
4 3 1 4 4 Dalang Wayang Kulit siang 1 paket 2,500,000 2,500,000
4 3 1 4 5 Komsumsi 1 ls 1,500,000 1,500,000
4 3 1 4 6 Belanja kambing 4 ekor 3,000,000 12,000,000
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

32,000,000

KEPALA DESA GEBANGSARI

ROKHMAT, SE, MM
RENCANA KERJA DAN ANGGARAN
PEMERINTAH DESA GEBANGSARI KECAMATAN TAMBAK FORMULIR RKA
DESA
TAHUN ANGGARAN 2016
Bidang Bidang Pemberdayaan Masyarakat
Program Belanja kegiatan dan sosial kemasyarakatan
Kegiatan Belanja Kegiatan dan Penunjang Kegiatan
Lokasi Kegiatan Kegiatan Hari jadi Kabupaten Banyumas
Pengelola Teknis Keuangan Desa ( PTPKD I ) Nasiran
Jumlah Tahun 2016 Rp 750,000.00
Jumlah Tahun 2016 Rp 750,000.00
Indikator dan Tolak Ukur Kinerja Bidang Pemberdayaan Kemasyarakatan
Indikator Tolak Ukur Kinerja Target Kinerja
Catatan Terlaksananya hari jadi banyumas
Program Pemerintah Desa
Masukan Jumlah Dana Rp 750,000.00 100%
Keluaran Terlaksananya hari jadi banyumas
Hasil Terwujudnya Pesta Rakyat Banyumas
Kelompok Sasaran Kegiatan : Pemerintah Desa dan Masyarakat
RINCIAN BIDANG PEMBERDAYAAN KEMASYARKATAN
RINCIAN PERHITUNGAN
KODE REKENING URAIAN JUMLAH
Volume Satuan Harga Satuan
1 2 3 4 5 6=(3X5)

Belanja Kegiatan dan Penunjang


4 3 1
Kegiatan
4 3 1 5 Kegiatan Hari jadi Kabupaten Banyumas
4 3 1 5 1 Belanja kegiatan hari jadi banyumas 1 kl 750,000 750,000
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

750,000

KEPALA DESA GEBANGSARI

ROKHMAT, SE, MM
RENCANA KERJA DAN ANGGARAN
PEMERINTAH DESA GEBANGSARI KECAMATAN TAMBAK FORMULIR RKA
DESA
TAHUN ANGGARAN 2016
Bidang Bidang Pemberdayaan Masyarakat
Program Belanja kegiatan dan sosial kemasyarakatan
Kegiatan Belanja Kegiatan dan Penunjang Kegiatan
Lokasi Kegiatan Penunjang kegiatan PKK
Pengelola Teknis Keuangan Desa ( PTPKD I ) Nasiran
Jumlah Tahun 2016 Rp 15,000,000.00
Jumlah Tahun 2016 Rp 15,000,000.00
Indikator dan Tolak Ukur Kinerja Bidang Pemberdayaan Kemasyarakatan
Indikator Tolak Ukur Kinerja Target Kinerja
Catatan Terlaksananya Kegiatan PKK
Program Pemerintah Desa
Masukan Jumlah Dana Rp 15,000,000.00 100%
Keluaran Terlaksananya Kegiatan PKK
Hasil Terwujudnya Peningkatan Kader PKK
Kelompok Sasaran Kegiatan : Pemerintah Desa dan Masyarakat
RINCIAN BIDANG PEMBERDAYAAN KEMASYARKATAN
RINCIAN PERHITUNGAN
KODE REKENING URAIAN JUMLAH
Volume Satuan Harga Satuan
1 2 3 4 5 6=(3X5)

Belanja Kegiatan dan Penunjang


4 3 1
Kegiatan
4 3 1 6 Penunjang kegiatan PKK
4 3 1 6 1 Belanja kegiatan hari jadi banyumas -
4 3 1 6 2 Pertemuan Rutin PKK 480 bks 7,500 3,600,000
4 3 1 6 3 Uang Saku Narasumber 12 hok 50,000 600,000
4 3 1 6 4 Uang Saku Peserta rapat 480 hok 20,000 9,600,000
4 3 1 6 5 Belanja Buku Folio 10 bh 10,000 100,000
4 3 1 6 6 Belanja Ballpoint 3 pak 15,000 45,000
4 3 1 6 7 Belanja pensil 10 bh 3,500 35,000
4 3 1 6 8 Majalah 12 kl 35,000 420,000
4 3 1 6 9 Piket kecamatan 6 kl 100,000 600,000
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

15,000,000

KEPALA DESA GEBANGSARI


ROKHMAT, SE, MM

RENCANA KERJA DAN ANGGARAN


PEMERINTAH DESA GEBANGSARI KECAMATAN TAMBAK FORMULIR RKA
DESA
TAHUN ANGGARAN 2016
Bidang Bidang Pemberdayaan Masyarakat
Program Belanja kegiatan dan sosial kemasyarakatan
Kegiatan Belanja Kegiatan dan Penunjang Kegiatan
Lokasi Kegiatan Penunjang kegiatan LPMD
Pengelola Teknis Keuangan Desa ( PTPKD I ) Nasiran
Jumlah Tahun 2016 Rp 500,000.00
Jumlah Tahun 2016 Rp 500,000.00
Indikator dan Tolak Ukur Kinerja Bidang Pemberdayaan Kemasyarakatan
Indikator Tolak Ukur Kinerja Target Kinerja
Catatan Terlaksananya Kegiatan LPMD
Program Pemerintah Desa
Masukan Jumlah Dana Rp 500,000.00 100%
Keluaran Terlaksananya Kegiatan LPMD
Hasil Terwujudnya Peningkatan Pekerjaan
Kelompok Sasaran Kegiatan : Pemerintah Desa dan Masyarakat
RINCIAN BIDANG PEMBERDAYAAN KEMASYARKATAN
RINCIAN PERHITUNGAN
KODE REKENING URAIAN JUMLAH
Volume Satuan Harga Satuan
1 2 3 4 5 6=(3X5)

Belanja Kegiatan dan Penunjang


4 3 1
Kegiatan
4 3 1 7 Penunjang kegiatan LPMD
4 3 1 7 1 Belanja Gergaji besi 2 bh 25,000 50,000
4 3 1 7 2 Belanja palu 1 bh 25,000 25,000
4 3 1 7 3 Belanja Gegep 1 bh 20,000 20,000
4 3 1 7 4 Belanja Skop 2 bh 75,000 150,000
4 3 1 7 5 Belanja Cangkul 2 bh 100,000 200,000
4 3 1 7 6 Belanja Gergaji kayu 1 bh 55,000 55,000
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

500,000

KEPALA DESA GEBANGSARI


ROKHMAT, SE, MM

RENCANA KERJA DAN ANGGARAN


PEMERINTAH DESA GEBANGSARI KECAMATAN TAMBAK FORMULIR RKA
DESA
TAHUN ANGGARAN 2016
Bidang Bidang Pemberdayaan Masyarakat
Program Belanja kegiatan dan sosial kemasyarakatan
Kegiatan Belanja Kegiatan dan Penunjang Kegiatan
Lokasi Kegiatan Penunjang Kegiatan Posyandu
Pengelola Teknis Keuangan Desa ( PTPKD I ) Nasiran
Jumlah Tahun 2016 Rp 4,500,000.00
Jumlah Tahun 2016 Rp 4,500,000.00
Indikator dan Tolak Ukur Kinerja Bidang Pemberdayaan Kemasyarakatan
Indikator Tolak Ukur Kinerja Target Kinerja
Catatan Terlaksananya Kegiatan Posyandu
Program Pemerintah Desa
Masukan Jumlah Dana Rp 4,500,000.00 100%
Keluaran Terlaksananya Kegiatan Posyandu
Hasil Terwujudnya Balita yang sehat
Kelompok Sasaran Kegiatan : Pemerintah Desa dan Masyarakat
RINCIAN BIDANG PEMBERDAYAAN KEMASYARKATAN
RINCIAN PERHITUNGAN
KODE REKENING URAIAN JUMLAH
Volume Satuan Harga Satuan
1 2 3 4 5 6=(3X5)

4 3 1
Belanja Kegiatan dan Penunjang
Kegiatan
4 3 1 8 Penunjang Kegiatan Posyandu
4 3 1 8 1 Posyandu Puri Permata Hati I 1 th 750,000 750,000
4 3 1 8 2 Posyandu Puri Permata Hati II 1 th 750,000 750,000
4 3 1 8 3 Posyandu Tunas Harapan I 1 th 750,000 750,000
4 3 1 8 4 Posyandu Tunas Harapan II 1 th 750,000 750,000
4 3 1 8 5 Posyandu Margo Rahayu I 1 th 750,000 750,000
4 3 1 8 6 Posyandu Margo Rahayu II 1 th 750,000 750,000
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

4,500,000

KEPALA DESA GEBANGSARI


ROKHMAT, SE, MM

RENCANA KERJA DAN ANGGARAN


PEMERINTAH DESA GEBANGSARI KECAMATAN TAMBAK FORMULIR RKA
DESA
TAHUN ANGGARAN 2016
Bidang Bidang Pemberdayaan Masyarakat
Program Belanja kegiatan dan sosial kemasyarakatan
Kegiatan Belanja Kegiatan dan Penunjang Kegiatan
Lokasi Kegiatan Penunjang kegiatan Sub PPKBD
Pengelola Teknis Keuangan Desa ( PTPKD I ) Nasiran
Jumlah Tahun 2016 Rp 5,000,000.00
Jumlah Tahun 2016 Rp 5,000,000.00
Indikator dan Tolak Ukur Kinerja Bidang Pemberdayaan Kemasyarakatan
Indikator Tolak Ukur Kinerja Target Kinerja
Catatan Terlaksananya Kegiatan Sub PKBD
Program Pemerintah Desa
Masukan Jumlah Dana Rp 5,000,000.00 100%
Keluaran Terlaksananya Kegiatan Sub PKBD
Hasil Terwujudnya Kegiatan PKBD
Kelompok Sasaran Kegiatan : Pemerintah Desa dan Masyarakat
RINCIAN BIDANG PEMBERDAYAAN KEMASYARKATAN
RINCIAN PERHITUNGAN
KODE REKENING URAIAN JUMLAH
Volume Satuan Harga Satuan
1 2 3 4 5 6=(3X5)

Belanja Kegiatan dan Penunjang


4 3 1
Kegiatan
4 3 1 9 Penunjang kegiatan Sub PPKBD
4 3 1 9 1 Insentif Pengurus 12 bl 150,000 1,800,000
4 3 1 9 2 Belanja Snack Rapat 3 x 100 bks 7,500 750,000
4 3 1 9 3 Ballpoint 12 bh 2,500 30,000
4 3 1 9 4 Pensil 10 bh 2,000 20,000
4 3 1 9 5 Insentif Pendataan 1 ls 2,400,000 2,400,000
4 3 1 9 6 -
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

5,000,000
KEPALA DESA GEBANGSARI

ROKHMAT, SE, MM

RENCANA KERJA DAN ANGGARAN


PEMERINTAH DESA GEBANGSARI KECAMATAN TAMBAK FORMULIR RKA
DESA
TAHUN ANGGARAN 2016
Bidang Bidang Pemberdayaan Masyarakat
Program Belanja kegiatan dan sosial kemasyarakatan
Kegiatan Belanja Kegiatan dan Penunjang Kegiatan
Lokasi Kegiatan Penunjang kegiatan Lansia
Pengelola Teknis Keuangan Desa ( PTPKD I ) Nasiran
Jumlah Tahun 2016 Rp 1,500,000.00
Jumlah Tahun 2016 Rp 1,500,000.00
Indikator dan Tolak Ukur Kinerja Bidang Pemberdayaan Kemasyarakatan
Indikator Tolak Ukur Kinerja Target Kinerja
Catatan Terlaksananya Kegiatan Lansia
Program Pemerintah Desa
Masukan Jumlah Dana Rp 1,500,000.00 100%
Keluaran Terlaksananya Kegiatan Lansia
Hasil Terwujudnya Kehatan Lansia
Kelompok Sasaran Kegiatan : Pemerintah Desa dan Masyarakat
RINCIAN BIDANG PEMBERDAYAAN KEMASYARKATAN
RINCIAN PERHITUNGAN
KODE REKENING URAIAN JUMLAH
Volume Satuan Harga Satuan
1 2 3 4 5 6=(3X5)

Belanja Kegiatan dan Penunjang


4 3 1
Kegiatan
4 3 1 10 Penunjang kegiatan Lansia
4 3 1 10 1 Belanja Snack Pertemuan Rutin Lansia 200 bks 7,500 1,500,000
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

1,500,000
KEPALA DESA GEBANGSARI

ROKHMAT, SE, MM

RENCANA KERJA DAN ANGGARAN


PEMERINTAH DESA GEBANGSARI KECAMATAN TAMBAK FORMULIR RKA
DESA
TAHUN ANGGARAN 2016
Bidang Bidang Pemberdayaan Masyarakat
Program Belanja kegiatan dan sosial kemasyarakatan
Kegiatan Belanja Kegiatan dan Penunjang Kegiatan
Lokasi Kegiatan Penunjang kegiatan LINMAS
Pengelola Teknis Keuangan Desa ( PTPKD I ) Nasiran
Jumlah Tahun 2016 Rp 7,500,000.00
Jumlah Tahun 2016 Rp 7,500,000.00
Indikator dan Tolak Ukur Kinerja Bidang Pemberdayaan Kemasyarakatan
Indikator Tolak Ukur Kinerja Target Kinerja
Catatan Terlaksananya Kegiatan Linmas
Program Pemerintah Desa
Masukan Jumlah Dana Rp 7,500,000.00 100%
Keluaran Terlaksananya Kegiatan Linmas
Hasil Terwujudnya Keamanan Lingkungan
Kelompok Sasaran Kegiatan : Pemerintah Desa dan Masyarakat
RINCIAN BIDANG PEMBERDAYAAN KEMASYARKATAN
RINCIAN PERHITUNGAN
KODE REKENING URAIAN JUMLAH
Volume Satuan Harga Satuan
1 2 3 4 5 6=(3X5)

Belanja Kegiatan dan Penunjang


4 3 1
Kegiatan
4 3 1 11 Penunjang kegiatan LINMAS
4 3 1 11 1 Belanja Artibut Linmas 40 bh 187,500 7,500,000
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
7,500,000

KEPALA DESA GEBANGSARI

ROKHMAT, SE, MM

RENCANA KERJA DAN ANGGARAN


PEMERINTAH DESA GEBANGSARI KECAMATAN TAMBAK FORMULIR RKA
DESA
TAHUN ANGGARAN 2016
Bidang Bidang Pemberdayaan Masyarakat
Program Belanja kegiatan dan sosial kemasyarakatan
Kegiatan Belanja Kegiatan dan Penunjang Kegiatan
Lokasi Kegiatan Penunjang kegiatan PAUD dan TK
Pengelola Teknis Keuangan Desa ( PTPKD I ) Nasiran
Jumlah Tahun 2016 Rp 9,000,000.00
Jumlah Tahun 2016 Rp 9,000,000.00
Indikator dan Tolak Ukur Kinerja Bidang Pemberdayaan Kemasyarakatan
Indikator Tolak Ukur Kinerja Target Kinerja
Catatan Terlaksananya Kegiatan TK dan Paud
Program Pemerintah Desa
Masukan Jumlah Dana Rp 9,000,000.00 100%
Keluaran Terlaksananya Kegiatan TK dan Paud
Hasil Terwujudnya Belajar Mengajar TK dan Paud
Kelompok Sasaran Kegiatan : Pemerintah Desa dan Masyarakat
RINCIAN BIDANG PEMBERDAYAAN KEMASYARKATAN
RINCIAN PERHITUNGAN
KODE REKENING URAIAN JUMLAH
Volume Satuan Harga Satuan
1 2 3 4 5 6=(3X5)

4 3 1 Belanja Kegiatan dan Penunjang


Kegiatan
4 3 1 12 Penunjang kegiatan PAUD dan TK
4 3 1 12 1 Belanja APE 3 Sekolah 3 unit 2,000,000 6,000,000
4 3 1 12 2 Belanja ATK 3 Sekolah 1 th 3,000,000 3,000,000
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

9,000,000

KEPALA DESA GEBANGSARI

ROKHMAT, SE, MM

RENCANA KERJA DAN ANGGARAN


PEMERINTAH DESA GEBANGSARI KECAMATAN TAMBAK FORMULIR RKA
DESA
TAHUN ANGGARAN 2016
Bidang Bidang Pemberdayaan Masyarakat
Program Belanja kegiatan dan sosial kemasyarakatan
Kegiatan Belanja Kegiatan dan Penunjang Kegiatan
Lokasi Kegiatan Motor Roda 3 pengangkut sampah
Pengelola Teknis Keuangan Desa ( PTPKD I ) Nasiran
Jumlah Tahun 2016 Rp 35,500,000.00
Jumlah Tahun 2016 Rp 35,500,000.00
Indikator dan Tolak Ukur Kinerja Bidang Pemberdayaan Kemasyarakatan
Indikator Tolak Ukur Kinerja Target Kinerja
Catatan Terlaksananya Pembelian Motor 3 Roda
Program Pemerintah Desa
Masukan Jumlah Dana Rp 35,500,000.00 100%
Keluaran Terlaksananya Pembelian Motor 3 Roda
Hasil Terwujudnya Lingkungan yang bersih
Kelompok Sasaran Kegiatan : Pemerintah Desa dan Masyarakat
RINCIAN BIDANG PEMBERDAYAAN KEMASYARKATAN
RINCIAN PERHITUNGAN
KODE REKENING URAIAN JUMLAH
Volume Satuan Harga Satuan
1 2 3 4 5 6=(3X5)

4 3 1 Belanja Kegiatan dan Penunjang


Kegiatan
4 3 1 13 Motor Roda 3 pengangkut sampah
4 3 1 13 1 Belanja Motor 3 Roda 1 unit 35,500,000 35,500,000
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

35,500,000

KEPALA DESA GEBANGSARI

ROKHMAT, SE, MM

RENCANA KERJA DAN ANGGARAN


PEMERINTAH DESA GEBANGSARI KECAMATAN TAMBAK FORMULIR RKA
DESA
TAHUN ANGGARAN 2016
Bidang Bidang Pemberdayaan Masyarakat
Program Belanja kegiatan dan sosial kemasyarakatan
Kegiatan Belanja Sosial Kemasyarakatan
Lokasi Kegiatan Kegiatan sosial kepada SD dan MI
Pengelola Teknis Keuangan Desa ( PTPKD I ) Nasiran
Jumlah Tahun 2016 Rp 2,000,000.00
Jumlah Tahun 2016 Rp 2,000,000.00
Indikator dan Tolak Ukur Kinerja Bidang Pemberdayaan Kemasyarakatan
Indikator Tolak Ukur Kinerja Target Kinerja
Catatan Terlaksananya kegiatan sosial kepada SD dan MI
Program Pemerintah Desa
Masukan Jumlah Dana Rp 2,000,000.00 100%
Keluaran Terlaksananya kegiatan sosial kepada SD dan MI
Hasil Terwujudnya Belajar mengajar yang nyaman
Kelompok Sasaran Kegiatan : Pemerintah Desa dan Masyarakat
RINCIAN BIDANG PEMBERDAYAAN KEMASYARKATAN
RINCIAN PERHITUNGAN
KODE REKENING URAIAN JUMLAH
Volume Satuan Harga Satuan
1 2 3 4 5 6=(3X5)

4 3 2 Belanja Sosial Kemasyarakatan


4 3 2 2 Kegiatan sosial kepada SD dan MI
4 3 2 2 1 Belanja Papan Tulis 4 Sekolah 4 ls 500,000 2,000,000
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

2,000,000

KEPALA DESA GEBANGSARI

ROKHMAT, SE, MM

RENCANA KERJA DAN ANGGARAN


PEMERINTAH DESA GEBANGSARI KECAMATAN TAMBAK FORMULIR RKA
DESA
TAHUN ANGGARAN 2016
Bidang Bidang Pemberdayaan Masyarakat
Program Belanja kegiatan dan sosial kemasyarakatan
Kegiatan Belanja Sosial Kemasyarakatan
Lokasi Kegiatan kegiatan sosial kepada anak yatim dan jompo
Pengelola Teknis Keuangan Desa ( PTPKD I ) Nasiran
Jumlah Tahun 2016 Rp 7,500,000.00
Jumlah Tahun 2016 Rp 7,500,000.00
Indikator dan Tolak Ukur Kinerja Bidang Pemberdayaan Kemasyarakatan
Indikator Tolak Ukur Kinerja Target Kinerja
Catatan Terlaksananya kegiatan sosial kepada yatim dan jompo
Program Pemerintah Desa
Masukan Jumlah Dana Rp 7,500,000.00 100%
Keluaran Terlaksananya kegiatan sosial kepada yatim dan jompo
Hasil Terwujudnya Kesejahteraan anak yatim dan jompo
Kelompok Sasaran Kegiatan : Pemerintah Desa dan Masyarakat
RINCIAN BIDANG PEMBERDAYAAN KEMASYARKATAN
RINCIAN PERHITUNGAN
KODE REKENING URAIAN JUMLAH
Volume Satuan Harga Satuan
1 2 3 4 5 6=(3X5)

4 3 2 Belanja Sosial Kemasyarakatan


4 3 2 3 kegiatan sosial kepada anak yatim dan jompo
4 3 2 3 1 Belanja Snatunan 150 hok 50,000 7,500,000
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

7,500,000

KEPALA DESA GEBANGSARI

ROKHMAT, SE, MM

RENCANA KERJA DAN ANGGARAN


PEMERINTAH DESA GEBANGSARI KECAMATAN TAMBAK FORMULIR RKA
DESA
TAHUN ANGGARAN 2016
Bidang Bidang Pemberdayaan Masyarakat
Program Belanja kegiatan dan sosial kemasyarakatan
Kegiatan Belanja Sosial Kemasyarakatan
Lokasi Kegiatan Kegiatan Sosial Kepada Takmir Masjid
Pengelola Teknis Keuangan Desa ( PTPKD I ) Nasiran
Jumlah Tahun 2016 Rp 4,000,000.00
Jumlah Tahun 2016 Rp 4,000,000.00
Indikator dan Tolak Ukur Kinerja Bidang Pemberdayaan Kemasyarakatan
Indikator Tolak Ukur Kinerja Target Kinerja
Catatan Terlaksananya kegiatan sosial kepada Ta'mir masjid
Program Pemerintah Desa
Masukan Jumlah Dana Rp 4,000,000.00 100%
Keluaran Terlaksananya kegiatan sosial kepada Ta'mir masjid
Hasil Terwujudnya Kemajuan Masjid
Kelompok Sasaran Kegiatan : Pemerintah Desa dan Masyarakat
RINCIAN BIDANG PEMBERDAYAAN KEMASYARKATAN
RINCIAN PERHITUNGAN
KODE REKENING URAIAN JUMLAH
Volume Satuan Harga Satuan
1 2 3 4 5 6=(3X5)

4 3 2 Belanja Sosial Kemasyarakatan


4 3 2 4 Kegiatan Sosial Kepada Takmir Masjid
4 3 2 4 1 Belanja Kegiatan Masjid 4 bh 1,000,000 4,000,000
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

4,000,000

KEPALA DESA GEBANGSARI

ROKHMAT, SE, MM

RENCANA KERJA DAN ANGGARAN


PEMERINTAH DESA GEBANGSARI KECAMATAN TAMBAK FORMULIR RKA
DESA
TAHUN ANGGARAN 2016
Bidang Bidang Pemberdayaan Masyarakat
Program Belanja kegiatan dan sosial kemasyarakatan
Kegiatan Belanja Sosial Kemasyarakatan
Lokasi Kegiatan Kegiatan Sosial Kepada Takmir Mushola (13 Unit)
Pengelola Teknis Keuangan Desa ( PTPKD I ) Nasiran
Jumlah Tahun 2016 Rp 6,500,000.00
Jumlah Tahun 2016 Rp 6,500,000.00
Indikator dan Tolak Ukur Kinerja Bidang Pemberdayaan Kemasyarakatan
Indikator Tolak Ukur Kinerja Target Kinerja
Catatan Terlaksananya kegiatan sosial kepada Ta'mir Musolla
Program Pemerintah Desa
Masukan Jumlah Dana Rp 6,500,000.00 100%
Keluaran Terlaksananya kegiatan sosial kepada Ta'mir Musolla
Hasil Terwujudnya Kemajuan Musolla
Kelompok Sasaran Kegiatan : Pemerintah Desa dan Masyarakat
RINCIAN BIDANG PEMBERDAYAAN KEMASYARKATAN
RINCIAN PERHITUNGAN
KODE REKENING URAIAN JUMLAH
Volume Satuan Harga Satuan
1 2 3 4 5 6=(3X5)

4 3 2 Belanja Sosial Kemasyarakatan


4 3 2 5 Kegiatan Sosial Kepada Takmir Mushola (13 Un
4 3 2 5 1 Belanja Kegiatan Musolla 13 bh 500,000 6,500,000
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

6,500,000

KEPALA DESA GEBANGSARI

ROKHMAT, SE, MM

RENCANA KERJA DAN ANGGARAN


PEMERINTAH DESA GEBANGSARI KECAMATAN TAMBAK FORMULIR RKA
DESA
TAHUN ANGGARAN 2016
Bidang Bidang Pemberdayaan Masyarakat
Program Belanja kegiatan dan sosial kemasyarakatan
Kegiatan Belanja Sosial Kemasyarakatan
Lokasi Kegiatan Kegiatan sosial kepada Muslimat
Pengelola Teknis Keuangan Desa ( PTPKD I ) Nasiran
Jumlah Tahun 2016 Rp 7,500,000.00
Jumlah Tahun 2016 Rp 7,500,000.00
Indikator dan Tolak Ukur Kinerja Bidang Pemberdayaan Kemasyarakatan
Indikator Tolak Ukur Kinerja Target Kinerja
Catatan Terlaksananya kegiatan Muslimatan
Program Pemerintah Desa
Masukan Jumlah Dana Rp 7,500,000.00 100%
Keluaran Terlaksananya kegiatan Muslimatan
Hasil Terwujudnya Kemajuan Islam
Kelompok Sasaran Kegiatan : Pemerintah Desa dan Masyarakat
RINCIAN BIDANG PEMBERDAYAAN KEMASYARKATAN
RINCIAN PERHITUNGAN
KODE REKENING URAIAN JUMLAH
Volume Satuan Harga Satuan
1 2 3 4 5 6=(3X5)

4 3 2 Belanja Sosial Kemasyarakatan


4 3 2 6 Kegiatan sosial kepada Muslimat
4 3 2 6 1 Belanja Kegiatan Muslimatan 1 ls 7,500,000 7,500,000
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

7,500,000

KEPALA DESA GEBANGSARI

ROKHMAT, SE, MM

RENCANA KERJA DAN ANGGARAN


PEMERINTAH DESA GEBANGSARI KECAMATAN TAMBAK FORMULIR RKA
DESA
TAHUN ANGGARAN 2016
Bidang Bidang Pemberdayaan Masyarakat
Program Belanja kegiatan dan sosial kemasyarakatan
Kegiatan Belanja Sosial Kemasyarakatan
Lokasi Kegiatan Kegiatan sosial kepada TPQ dan TPA
Pengelola Teknis Keuangan Desa ( PTPKD I ) Nasiran
Jumlah Tahun 2016 Rp 1,200,000.00
Jumlah Tahun 2016 Rp 1,200,000.00
Indikator dan Tolak Ukur Kinerja Bidang Pemberdayaan Kemasyarakatan
Indikator Tolak Ukur Kinerja Target Kinerja
Catatan Terlaksananya kegiatanTPQ dan TPA
Program Pemerintah Desa
Masukan Jumlah Dana Rp 1,200,000.00 100%
Keluaran Terlaksananya kegiatanTPQ dan TPA
Hasil Terwujudnya Anak anak yamg soleh
Kelompok Sasaran Kegiatan : Pemerintah Desa dan Masyarakat
RINCIAN BIDANG PEMBERDAYAAN KEMASYARKATAN
RINCIAN PERHITUNGAN
KODE REKENING URAIAN JUMLAH
Volume Satuan Harga Satuan
1 2 3 4 5 6=(3X5)

4 3 2 Belanja Sosial Kemasyarakatan


4 3 2 7 Kegiatan sosial kepada TPQ dan TPA
4 3 2 7 1 Belanja alquran 30 bh 50,000 1,500,000
4 3 2 7 2 Belanja Buku Iqro 50 bh 10,000 500,000
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

2,000,000

KEPALA DESA GEBANGSARI

ROKHMAT, SE, MM

RENCANA KERJA DAN ANGGARAN


PEMERINTAH DESA GEBANGSARI KECAMATAN TAMBAK FORMULIR RKA
DESA
TAHUN ANGGARAN 2016
Bidang Bidang Pemberdayaan Masyarakat
Program Belanja kegiatan dan sosial kemasyarakatan
Kegiatan Belanja Sosial Kemasyarakatan
Lokasi Kegiatan Kegiatan sosial intensif guru TK dan PAUD
Pengelola Teknis Keuangan Desa ( PTPKD I ) Nasiran
Jumlah Tahun 2016 Rp 21,600,000.00
Jumlah Tahun 2016 Rp 21,600,000.00
Indikator dan Tolak Ukur Kinerja Bidang Pemberdayaan Kemasyarakatan
Indikator Tolak Ukur Kinerja Target Kinerja
Catatan Terlaksananya Isentif Guru TK dan PAUD
Program Pemerintah Desa
Masukan Jumlah Dana Rp 21,600,000.00 100%
Keluaran Terlaksananya Isentif Guru TK dan PAUD
Hasil Terwujudnya Kesejahteraan Guru TK dan PAUD
Kelompok Sasaran Kegiatan : Pemerintah Desa dan Masyarakat
RINCIAN BIDANG PEMBERDAYAAN KEMASYARKATAN
RINCIAN PERHITUNGAN
KODE REKENING URAIAN JUMLAH
Volume Satuan Harga Satuan
1 2 3 4 5 6=(3X5)

4 3 2 Belanja Sosial Kemasyarakatan


4 3 2 10 Kegiatan sosial intensif guru TK dan PAUD
4 3 2 10 1 Belanja Isenmtif Guru TK dan PAUD 9 hok 2,400,000 21,600,000
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

21,600,000

KEPALA DESA GEBANGSARI

ROKHMAT, SE, MM
RENCANA KERJA DAN ANGGARAN
PEMERINTAH DESA GEBANGSARI KECAMATAN TAMBAK FORMULIR RKA
DESA
TAHUN ANGGARAN 2016
Bidang Bidang Tak Terduga
Program Kegiatan Perbaikan sarana prasarana akibat bencana alam
Kegiatan Belanja Perbaikan akibat kerusakan ringan
Lokasi Kegiatan Belanja Perbaikan akibat kerusakan ringan
Pengelola Teknis Keuangan Desa ( PTPKD I ) Nasiran
Jumlah Tahun 2016 Rp 5,000,000.00
Jumlah Tahun 2016 Rp 5,000,000.00
Indikator dan Tolak Ukur Kinerja Bidang Pemberdayaan Kemasyarakatan
Indikator Tolak Ukur Kinerja Target Kinerja
Catatan Terlaksananya perbaikan akibat kerusakan ringan
Program Pemerintah Desa
Masukan Jumlah Dana Rp 5,000,000.00 100%
Keluaran Terlaksananya perbaikan akibat kerusakan ringan
Hasil Terwujudnya dana cadangan
Kelompok Sasaran Kegiatan : Pemerintah Desa
RINCIAN BIDANG PEMBERDAYAAN KEMASYARKATAN
RINCIAN PERHITUNGAN
KODE REKENING URAIAN JUMLAH
Volume Satuan Harga Satuan
1 2 3 4 5 6=(3X5)

5 2 Kegiatan Perbaikan sarana prasarana


akibat bencana alam
5 2 1 Belanja Perbaikan akibat kerusakan ringan 1 ls 5,000,000 5,000,000
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

5,000,000

KEPALA DESA GEBANGSARI

ROKHMAT, SE, MM
RENCANA KERJA DAN ANGGARAN
PEMERINTAH DESA GEBANGSARI KECAMATAN TAMBAK FORMULIR RKA
DESA
TAHUN ANGGARAN 2016
Bidang Bidang Tak Terduga
Program Belanja Cadangan
Kegiatan Belanja Kegiatan Lain lain
Lokasi Kegiatan Belanja Kegiatan Lain lain
Pengelola Teknis Keuangan Desa ( PTPKD I ) Nasiran
Jumlah Tahun 2016 Rp 1,000,000.00
Jumlah Tahun 2016 Rp 1,000,000.00
Indikator dan Tolak Ukur Kinerja Bidang Pemberdayaan Kemasyarakatan
Indikator Tolak Ukur Kinerja Target Kinerja
Catatan Terlaksananya Kegiatan Lain - Lain
Program Pemerintah Desa
Masukan Jumlah Dana Rp 1,000,000.00 100%
Keluaran Terlaksananya Kegiatan Lain - Lain
Hasil Terwujudnya kegiatan lain -lain
Kelompok Sasaran Kegiatan : Pemerintah Desa
RINCIAN BIDANG PEMBERDAYAAN KEMASYARKATAN
RINCIAN PERHITUNGAN
KODE REKENING URAIAN JUMLAH
Volume Satuan Harga Satuan
1 2 3 4 5 6=(3X5)

5 3
Belanja Cadangan
5 3 Belanja Kegiatan Lain lain 1 ls 1,000,000 1,000,000
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

KEPALA DESA GEBANGSARI

ROKHMAT, SE, MM
DAFTAR PEMBENTUKAN DANA CADANGAN PILKADES 2014 SAMPAI DENGAN 2019
DAN DANA TABUNGAN PURNA TUGAS KEPALA DESA DAN PERANGKAT DESA
DESA GEBANGSARI KECAMATAN TAMBAK
KABUPATEN BANYUMAS

Jumlah Dana
Transfer dari kas Transfer ke Kas Sisa Dana yang belum
Dasar Hukum Pembentukan cadangan yang Saldo awal Saldo Akhir
NO Tujuan Pembentukan Dana cadangan umum Desa Umum Desa dicadangkan
Dana cadangan direncanakan ( Rp ) ( Rp)
( Rp ) ( Rp ) ( Rp )
( Rp )
1 2 3 4 5 6 7 8 9

Tabungan dana Cadangan kegiatan


1 Pemilihan Kepala Desa Tahun 2014 Perdes No 05 Tahun 2013 75,000,000 75,000,000 - - - 75,000,000
sampai 2019

Tabungan dana Purna Tugas kepala


2 Perdes No 09 Tahun 2014 - - - - - -
Desa dan perangkat Desa

Gebangsari, Desember 2014


KEPALA DESA GEBANGSARI

ROKHMAT, SE,MM
Lampiran II Peraturan Desa Gebangsari
Nomor :
Tanggal :

RINCIAN PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA


MENURUT KODE REKENING, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2015

JUMLAH ( RP )
KODE REKENING URAIAN
SEBELUM SETELAH
PERUBAHAN PERUHAN
I II III IV
1 PENDAPATAN DESA 1,482,424,756 1,741,006,492

1 1 Pendapatan Asli Desa 509,060,000 567,498,795

1 1 1 Hasil Usaha 300,000,000 300,000,000


Hasil Pengelolaan Aset Desa yang
1 1 1 1 - -
Dipisahkan
Bagian Laba atas Penyertaan Modal pada
1 1 1 1 1 1 - -
Perusahaan Milik Desa /BUM Desa
Bagian Laba atas Penyertaan Modal pada
1 1 1 1 1 2 - -
Perusahaan Milik Daerah /BUMD
Bagian Laba atas Penyertaan Modal pada
1 1 1 1 1 3 - -
Perusahaan Milik Pemerintah /BUMN
Bagian Laba atas Penyertaan Modal pada
1 1 1 1 1 4 Perusahaan Milik Swasta atau Kelompok Usaha - -
Masyarakat

1 1 1 2 Hasil Eks-Bengkok Desa 300,000,000 300,000,000


1 1 1 2 1 Eks-Bengkok Kepala Desa 70,000,000 70,000,000
1 1 1 2 2 Eks-Bengkok Sekretaris Desa 20,000,000 20,000,000
1 1 1 2 3 Eks-Bengkok Kepala Dusun : 67,500,000 67,500,000
1 1 1 2 3 1 Eks-Bengkok Kepala Dusun I 22,500,000 22,500,000
1 1 1 2 3 2 Eks-Bengkok Kepala Dusun II 22,500,000 22,500,000
1 1 1 2 3 3 Eks-Bengkok Kepala Dusun III 22,500,000 22,500,000
1 1 1 2 4 Eks-Bengkok Kepala Seksi : 60,000,000 60,000,000

1 1 1 2 4 1 Eks-Bengkok Kepala Seksi Pembangunan 20,000,000 20,000,000

1 1 1 2 4 2 Eks-Bengkok Kepala Seksi Pemerintahan 20,000,000 20,000,000


1 1 1 2 4 3 Eks-Bengkok Kepala Seksi Kesdaya 20,000,000 20,000,000
1 1 1 2 5 Eks-Bengkok Kepala Urusan : 30,000,000 30,000,000
1 1 1 2 5 1 Eks-Bengkok Kepala Urusan Keuangan 15,000,000 15,000,000
1 1 1 2 5 2 Eks-Bengkok Kepala Urusan Umum 15,000,000 15,000,000
1 1 1 2 6 Eks-Bengkok Staf : 52,500,000 52,500,000
1 1 1 2 6 1 Eks-Bengkok Staf Umum 15,000,000 15,000,000
1 1 1 2 6 2 Eks-Bengkok StafKasi Kesdaya I 12,500,000 12,500,000
1 1 1 2 6 3 Eks-Bengkok StafKasi Kesdaya II 12,500,000 12,500,000
1 1 1 2 6 4 Eks-Bengkok StafKasi Kesdaya III 12,500,000 12,500,000

Iuran Dharma Tirta / Perkumpulan Petani


1 1 1 3 - -
Pemakai Air
1 1 1 3 1 - -

Hasil Tanah Kas Desa yang berasal dari


1 1 1 4 - -
Pengadaan yang dibiayai APBDesa
1 1 1 4 1 - -

1 1 1 5 Lain-lain Hasil Usaha Desa yang Sah - -


1 1 1 5 1 - -

1 1 2 Hasil Aset Desa 177,460,000 177,460,000

1 1 2 1 Hasil Tanah Kas Desa Asli Kekayaan Desa 175,000,000 175,000,000

1 1 2 1 1 Hasil Sewa Tanah Kas Desa 175,000,000 175,000,000

1 1 2 2 Hasil Pasar Desa 2,160,000 2,160,000


1 1 2 2 1 Hasil Pasar Desa yang dikelola sendiri - -
1 1 2 2 2 Hasil Sewa Kios 2,160,000 2,160,000

1 1 2 3 Hasil Pasar Hewan Desa - -

1 1 2 3 1 Hasil Pasar Hewan Desa yang dikelola sendiri - -

1 1 2 4 Hasil Bangunan Desa 300,000 300,000


Hasil Sewa Aula Desa / Gedung Pertemuan
1 1 2 4 1 300,000 300,000
Desa

1 1 2 5 Objek Rekreasi Desa - -


1 1 2 5 1 Retribusi Obyek Rekreasi -
1 1 2 5 2 Retribusi Parkir Obyek Rekreasi - -

1 1 2 6 Hasil Pemandian Umum Desa - -


1 1 2 6 1 Retribusi Pemandian Umum Desa - -

1 1 2 7 Lain-lain Hasil Kekayaan Milik Desa - -


1 1 2 7 1 Hasil Kios Desa -

Hasil Penjualan Aset Desa yang Tidak


1 1 2 8 - -
Dipisahkan
1 1 2 8 1 Pelepasan Hak Atas Tanah -
Penjualan Peralatan/Perlengkapan Kantor tidak
1 1 2 8 2 - -
Terpakai
1 1 2 8 3 Penjualan Drum Bekas -
1 1 2 8 4 Penjualan Hasil Penebangan Pohon -
1 1 2 8 5 Penjualan Bahan-bahan Bekas Bangunan -
1 1 2 8 6 Penjualan Hasil Pertanian -
1 1 2 8 7 Penjualan Hasil Perkebunan -
1 1 2 8 8 Penjualan Hasil Peternakan -
1 1 2 8 9 Penjualan Hasil Perikanan -

Hasil Swadaya, Partisipasi dan Gotong


1 1 3 10,000,000 10,000,000
Royong Masyarakat
1 1 3 1 Berupa uang tunai -
1 1 3 2 Berupa barang yang dinilai uang -
1 1 3 3 Berupa tenaga yang dinilai uang 10,000,000 10,000,000
1 1 4 Lain-lain Pendapatan Asli Desa yang Sah 21,600,000 80,038,795

Pungutan Desa ( sesuai Dengan Perdes


1 1 4 1 21,400,000 21,400,000
Nomor 04 Tahun 2014 )
1 1 4 1 1 Pungutan Desa atas sumbangan pembangunan 12,000,000 12,000,000

1 1 4 1 2 Pungutan Desa atas Pendapatan TK dan PAUD 2,400,000 2,400,000

1 1 4 1 3 Pungutan lainya 7,000,000 7,000,000

1 1 4 2 Jasa Giro - -
1 1 4 2 1 Jasa Giro Kas Desa - -
1 1 4 2 2 Jasa Giro Pemegang Kas - -
1 1 4 2 3 Jasa Giro Dana Cadangan - -

1 1 4 3 Pendapatan Bunga Deposito 200,000 200,000


1 1 4 3 1 Rekening Deposito pada Bank....... -
1 1 4 3 2 Rekening kas Desa dan dan cadangan 200,000 200,000

Penerimaan atas Tuntutan Ganti Kerugian


1 1 4 4 - -
Desa
1 1 4 4 1 Kerugian Uang Desa - -
1 1 4 4 2 Kerugian Barang Desa - -

Penerimaan Komisi, Potongan ataupun


1 1 4 5 bentuk lain sebagai akibat dari penjualan - -
dan/atau Jasa oleh Desa
1 1 4 5 1 Penerimaan Komisi dari ….. - -
1 1 4 5 2 Penerimaan Potongan dari ….. - -

Pendapatan Denda atas Keterlambatan


1 1 4 6 - -
Pelaksanaan Pekerjaan
1 1 4 6 1 Kegiatan Pembuatan Jalan -
1 1 4 6 2 Kegiatan Pengaspalan Jalan -
1 1 4 6 3 Kegiatan Pembuatan Jaringan Irigasi - -
1 1 4 6 4 Kegiatan Rehabilitas Irigasi -
1 1 4 6 5 Kegiatan Pembuatan Jembatan -
1 1 4 6 6 Kegiatan Rehabilitas Jembatan -
1 1 4 6 7 Kegiatan Pembuatan Bangunan Desa -
1 1 4 6 8 Kegiatan Rehabilitas Bangunan Desa -

1 1 4 7 Pendapatan dari Pengembalian - 58,438,795


Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan
1 1 4 7 1 -
Pembayaran Asuransi Kesehatan
Pendapatan dari Pengembalian / Kelebihan
1 1 4 7 2 Pembayaran Penghasilan Tetap , Tunjangan, - 58,438,795
Tambahan penghasilan
Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan
1 1 4 7 3 -
Perjalanan Dinas
Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan dari
1 1 4 7 4 -
Uang Muka
Pendapatan dari Angsuran / Cicilan
1 1 4 8 - -
Penjualan
1 1 4 8 1 Pendapatan dari Angsuran / Cicilan Penjualan -

1 2 Pendapatan Transfer 856,364,756 1,056,507,697


1 2 1 Dana Desa APBN 88,228,236 288,371,177
Bagian dari Hasil Pajak dan/atau Retribusi
1 2 2 48,320,572 48,320,572
Daerah Kabupaten untuk Desa
1 2 3 Alokasi Dana Desa (ADD) Kabupaten 409,815,948 409,815,948

1 2 4 Bantuan Keuangan dari Pemerintah Provinsi 100,000,000 100,000,000

Bantuan Keuangan dari Pemerintah Provinsi


1 2 4 1 60,000,000 60,000,000
bersifat Umum ( Proposal Rumah Panggung)

Bantuan Keuangan dari Pemerintah Provinsi


1 2 4 2 40,000,000 40,000,000
bersifat Khusus ( INGUB Sarpras )

1 2 5 Bantuan Keuangan dari Pemerintah Kabupaten 210,000,000 210,000,000

Bantuan Keuangan dari Pemerintah


1 2 5 1 150,000,000 150,000,000
Kabupaten bersifat Umum
Bantuan Keuangan dari Pemerintah
1 2 5 2 60,000,000 60,000,000
Kabupaten bersifat Khusus (Proposal RTLH)

1 3 Pendapatan Lain-Lain 117,000,000 117,000,000


1 3 1 Hibah - -

Hibah dari Lembaga/Organisasi Non Pemerintah


1 3 1 1 - -
Yang Berkedudukan di Dalam Desa
Hibah dari Lembaga / Organisasi Negara Non
1 3 1 1 1 -
Pemerintah
1 3 1 1 2 Hibah dari Lembaga / Organisasi Swasta - -

Hibah dari Lembaga / Organisasi Non


1 3 1 2 - -
Pemerintah Yang Berkedudukan di Luar Desa
Hibah dari Lembaga / Organisasi Negara Non
1 3 1 2 1 -
Pemerintah
1 3 1 2 2 Hibah dari Lembaga/Organisasi Swasta - -

Dana Darurat Dari Pemerintah dan/atau


Pemerintah Daerah Dalam Rangka
1 3 2 110,000,000 110,000,000
Penanggulangan Korban/Kerusakan
Akibat Bencana Alam
1 3 2 1 Dana Darurat Dari Pemerintah -
1 3 2 2 Dana Darurat Dari Pemerintah Provinsi 10,000,000 10,000,000
1 3 2 3 Dana Darurat Dari Pemerintah Kabupaten 100,000,000 100,000,000
Dana Darurat Dari Lembaga / Organisasi Non
1 3 2 4 - -
Pemerintah

1 3 3 Sumbangan Lainnya Yang Tidak Mengikat 7,000,000 7,000,000

1 3 3 1 Hadiah -
1 3 3 1 1 Hadiah Lomba Desa -
1 3 3 1 2 Hadiah Lomba PKK -
1 3 3 1 3 Hadiah Lomba PBB -
1 3 3 1 4 Hadiah Lomba....... -
1 3 3 2 Donasi -
1 3 3 3 Lain-lain Sumbangan 7,000,000 7,000,000

JUMLAH PENDAPATAN 1,482,424,756 1,741,006,492

2 BELANJA DESA 1,482,424,756 1,694,922,035

Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan


2 1 751,659,395 791,791,561
Desa

2 1 1 Belanja Pegawai 663,702,436 658,692,436


2 1 1 1 Penghasilan Tetap dan Tunjangan 663,702,436 658,692,436
2 1 1 1 1 Penghasilan Tetap 253,872,994 253,872,994
Penghasilan Tetap Aparatur Pemerintah
2 1 1 1 1 245,889,567 245,889,567
Desa
2 1 1 1 1 1 Penghasilan Tetap Kepala Desa 31,933,710 31,933,710
2 1 1 1 1 2 Penghasilan Tetap Sekretaris Desa 22,353,597 22,353,597
2 1 1 1 1 3 Penghasilan Tetap Kepala Dusun I 15,966,855 15,966,855
2 1 1 1 1 4 Penghasilan Tetap Kepala Dusun II 15,966,855 15,966,855
2 1 1 1 1 5 Penghasilan Tetap Kepala Dusun III 15,966,855 15,966,855

2 1 1 1 1 6 Penghasilan Tetap Kepala Seksi Pembangunan 15,966,855 15,966,855

2 1 1 1 1 7 Penghasilan Tetap Kepala Seksi Pemerintahan 15,966,855 15,966,855

2 1 1 1 1 8 Penghasilan Tetap Kasi Kesdaya 15,966,855 15,966,855

2 1 1 1 1 9 Penghasilan Tetap Kepala Urusan Keuangan 15,966,855 15,966,855

2 1 1 1 1 10 Penghasilan Tetap Kepala Urusan Umum 15,966,855 15,966,855


2 1 1 1 1 11 Penghasilan Tetap Staf umum 15,966,855 15,966,855
2 1 1 1 1 12 Penghasilan Tetap Staf Kasi Kesdaya I 15,966,855 15,966,855
2 1 1 1 1 13 Penghasilan Tetap Staf Kasi Kesdaya II 15,966,855 15,966,855
2 1 1 1 1 14 Penghasilan Tetap Staf Kasi Kesdaya III 15,966,855 15,966,855

2 1 1 1 2 Penghasilan Tetap Pensiunan 7,983,427 7,983,427


2 1 1 1 2 1 Pensiunan Kepala Desa 3,193,371 3,193,371
2 1 1 1 2 2 pensiunan Perangkat Desa 4,790,056 4,790,056

Tunjangan - Tunjangan Aparatur


2 1 1 1 2 103,889,442 98,879,442
Pemerintah Desa
2 1 1 1 2 1 Tunjangan Jabatan 65,130,000 60,120,000
2 1 1 1 2 1 1 Tunjangan Jabatan Kepala Desa 7,020,000 6,480,000
2 1 1 1 2 1 2 Tunjangan Jabatan Sekretaris Desa 6,370,000 5,880,000
2 1 1 1 2 1 3 Tunjangan Jabatan Kepala Dusun I 4,680,000 4,320,000
2 1 1 1 2 1 4 Tunjangan Jabatan Kepala Dusun II 4,680,000 4,320,000
2 1 1 1 2 1 5 Tunjangan Jabatan Kepala Dusun III 4,680,000 4,320,000
2 1 1 1 2 1 6 Tunjangan Jabatan Kasi Pembangunan 4,680,000 4,320,000
2 1 1 1 2 1 7 Tunjangan Jabatan Kasi Pemerintahan 4,680,000 4,320,000
2 1 1 1 2 1 8 Tunjangan Jabatan Kasi Kesdaya 4,680,000 4,320,000

2 1 1 1 2 1 9 Tunjangan Jabatan Kepala Urusan Keuangan 4,680,000 4,320,000

2 1 1 1 2 1 10 Tunjangan Jabatan Kepala Urusan Umum 4,680,000 4,320,000


2 1 1 1 2 1 11 Tunjangan Jabatan Staf Umum 3,575,000 3,300,000
2 1 1 1 2 1 12 Tunjangan Jabatan Staf Kasi Kesdaya I 3,575,000 3,300,000
2 1 1 1 2 1 13 Tunjangan Jabatan Staf Kasi Kesdaya II 3,575,000 3,300,000
2 1 1 1 2 1 14 Tunjangan Jabatan Staf Kasi Kesdaya III 3,575,000 3,300,000

2 1 1 1 2 2 Tunjangan Istri atau Suami 11,176,799 11,176,799


2 1 1 1 2 2 1 Tunjangan Istri Kepala Desa 1,596,686 1,596,686
2 1 1 1 2 2 2 Tunjangan Istri Sekretaris Desa - -
2 1 1 1 2 2 3 Tunjangan Istri Kepala Dusun I 798,343 798,343
2 1 1 1 2 2 4 Tunjangan Istri Kepala Dusun II 798,343 798,343
2 1 1 1 2 2 5 Tunjangan Istri Kepala Dusun III 798,343 798,343

2 1 1 1 2 2 6 Tunjangan Istri Kepala Seksi Pembangunan 798,343 798,343

2 1 1 1 2 2 7 Tunjangan Istri Kepala Seksi Pemerintahan 798,343 798,343

Tunjangan Istri Kepala Seksi Kesejahteraan


2 1 1 1 2 2 8 798,343 798,343
dan Pemberdayaan Masyarakat
2 1 1 1 2 2 9 Tunjangan Istri Kepala Urusan Keuangan 798,343 798,343
2 1 1 1 2 2 10 Tunjangan Suami Kepala Urusan Umum 798,343 798,343
2 1 1 1 2 2 11 Tunjangan Istri Staf umum 798,343 798,343
2 1 1 1 2 2 12 Tunjangan Istri Staf Kasi Kesdaya 1 798,343 798,343
2 1 1 1 2 2 13 Tunjangan Istri Staf Kasi Kesdaya 2 798,343 798,343

2 1 1 1 2 2 14 Tunjangan Istri atau Suami Staf Kasi Kesdaya 3 798,343 798,343

2 1 1 1 2 3 Tunjangan Anak 6,386,744 6,386,744


2 1 1 1 2 3 1 Tunjangan Anak Kepala Desa 1,596,686 1,596,686
2 1 1 1 2 3 1 1 Tunjangan Anak Pertama Kepala Desa 798,343 798,343
2 1 1 1 2 3 1 2 Tunjangan Anak Kedua Kepala Desa 798,343 798,343

2 1 1 1 2 3 2 Tunjangan Anak Sekretaris Desa - -


2 1 1 1 2 3 2 1 Tunjangan Anak Pertama Sekretaris Desa - -
2 1 1 1 2 3 2 2 Tunjangan Anak Kedua Sekretaris Desa - -

2 1 1 1 2 3 3 Tunjangan Anak Kepala Dusun I - -


2 1 1 1 2 3 3 1 Tunjangan Anak Pertama Kepala Dusun I - -
2 1 1 1 2 3 3 2 Tunjangan Anak Kedua Kepala Dusun I - -

2 1 1 1 2 3 4 Tunjangan Anak Kepala Dusun II 798,343 798,343


2 1 1 1 2 3 4 1 Tunjangan Anak Pertama Kepala Dusun II 399,172 399,172
2 1 1 1 2 3 4 2 Tunjangan Anak Kedua Kepala Dusun II 399,172 399,172

2 1 1 1 2 3 5 Tunjangan Anak Kepala Dusun III 798,343 798,343


2 1 1 1 2 3 5 1 Tunjangan Anak Pertama Kepala Dusun III 399,172 399,172
2 1 1 1 2 3 5 2 Tunjangan Anak Kedua Kepala Dusun III 399,172 399,172

2 1 1 1 2 3 6 Tunjangan Anak Kasi Pembangunan 399,172 399,172

2 1 1 1 2 3 6 1 Tunjangan Anak Pertama Kasi Pembangunan 399,172 399,172

2 1 1 1 2 3 6 2 Tunjangan Anak Kedua Kasi Pembangunan - -

2 1 1 1 2 3 7 Tunjangan Anak Kasi Pemerintahan 798,343 798,343

2 1 1 1 2 3 7 1 Tunjangan Anak Pertama Kasi Pemerintahan 399,172 399,172

2 1 1 1 2 3 7 2 Tunjangan Anak Kedua Kasi Pemerintahan 399,172 399,172


2 1 1 1 2 3 8 Tunjangan Anak Kasi Kesdaya 399,172 399,172
2 1 1 1 2 3 8 1 Tunjangan Anak Pertama Kasi Kesdaya 399,172 399,172
2 1 1 1 2 3 8 2 Tunjangan Anak Kedua Kasi Kesdaya - -

2 1 1 1 2 3 9 Tunjangan Anak Kepala Urusan Keuangan - -

2 1 1 1 2 3 9 1 Tunjangan Anak Kedua Kaur Keuangan - -


2 1 1 1 2 3 9 2 Tunjangan Anak Pertama Kaur Keuangan - -

2 1 1 1 2 3 10 Tunjangan Anak Kepala Urusan Umum - -


2 1 1 1 2 3 10 1 Tunjangan Anak Kedua Kaur Umum - -
2 1 1 1 2 3 10 2 Tunjangan Anak Pertama Kaur Umum - -

2 1 1 1 2 3 11 Tunjangan Anak Staf Umum - -


2 1 1 1 2 3 11 1 Tunjangan Anak pertama Staf umum - -
2 1 1 1 2 3 11 2 Tunjangan Anak Kedua Staf umum - -

Tunjangan Anak Staf Kasi Kesejahteraan


2 1 1 1 2 3 12 399,172 399,172
dan pemberdayaan masyarakat I

Tunjangan Anak pertama Staf Kasi Kesejahteraan


2 1 1 1 2 3 12 1 399,172 399,172
dan pemberdayaan masyarakat I

Tunjangan Anak kedua Staf Kasi Kesejahteraan dan


2 1 1 1 2 3 12 2 - -
pemberdayaan masyarakat I

Tunjangan Anak Staf Kasi Kesejahteraan


2 1 1 1 2 3 13 798,343 798,343
dan Pemberdayaan Masyarakat II

Tunjangan Anak Pertama Staf Kasi Kesejahteraan


2 1 1 1 2 3 13 1 399,172 399,172
dan Pemberdayaan Masyarakat II

Tunjangan Anak Kedua Staf Kasi Kesejahteraan dan


2 1 1 1 2 3 13 2 399,172 399,172
Pemberdayaan Masyarakat II

Tunjangan Anak Staf Kasi Kesejahteraan


2 1 1 1 2 3 14 399,172 399,172
dan Pemberdayaan Masyarakat III

Tunjangan Anak pertama Staf Kasi Kesejahteraan


2 1 1 1 2 3 14 1 399,172 399,172
dan Pemberdayaan Masyarakat III

Tunjangan Anak kedua Staf Kasi Kesejahteraan dan


2 1 1 1 2 3 14 2 - -
Pemberdayaan Masyarakat III

2 1 1 1 2 4 Tunjangan Asuransi jiwa dan Kesehatan 21,195,900 21,195,900

2 1 1 1 2 4 1 Tunjangan Kepala Desa 1,766,325 1,766,325


2 1 1 1 2 4 2 Tunjangan Sekretaris Desa - -
2 1 1 1 2 4 3 Tunjangan Kepala Dusun I 1,766,325 1,766,325
2 1 1 1 2 4 4 Tunjangan Kepala Dusun II 1,766,325 1,766,325
2 1 1 1 2 4 5 Tunjangan Kepala Dusun III 1,766,325 1,766,325
2 1 1 1 2 4 6 Tunjangan Kepala Seksi Pembangunan 1,766,325 1,766,325
2 1 1 1 2 4 7 Tunjangan Kepala Seksi Pemerintahan 1,766,325 1,766,325
2 1 1 1 2 4 8 Tunjangan Kepala Seksi Kesdaya 1,766,325 1,766,325
2 1 1 1 2 4 9 Tunjangan Kepala Urusan Keuangan - -
2 1 1 1 2 4 10 Tunjangan Kepala Urusan Umum 1,766,325 1,766,325
2 1 1 1 2 4 11 Tunjangan Staf Umum 1,766,325 1,766,325
2 1 1 1 2 4 12 Tunjangan Staf Kasi Kesdaya I 1,766,325 1,766,325
2 1 1 1 2 4 13 Tunjangan Staf Kasi Kesdaya II 1,766,325 1,766,325
2 1 1 1 2 4 14 Tunjangan Staf Kasi Kesdaya III 1,766,325 1,766,325

Tambahan Penghasilan Aparatur


2 1 1 1 3 300,000,000 300,000,000
Pemerintah Desa
2 1 1 1 3 1 Tambahan Penghasilan Kepala Desa 70,000,000 70,000,000
2 1 1 1 3 2 Tambahan Penghasilan Sekretaris Desa 20,000,000 20,000,000
2 1 1 1 3 3 Tambahan Penghasilan Kepala Dusun I 22,500,000 22,500,000
2 1 1 1 3 4 Tambahan Penghasilan Kepala Dusun II 22,500,000 22,500,000
2 1 1 1 3 5 Tambahan Penghasilan Kepala Dusun III 22,500,000 22,500,000
2 1 1 1 3 6 Tambahan Penghasilan Kasi Pembangunan 20,000,000 20,000,000
2 1 1 1 3 7 Tambahan Penghasilan Kasi Pemerintahan 20,000,000 20,000,000
2 1 1 1 3 8 Tambahan Penghasilan Kasi Kesdaya 20,000,000 20,000,000
2 1 1 1 3 9 Tambahan Penghasilan Kaur Keuangan 15,000,000 15,000,000

2 1 1 1 3 10 Tambahan Penghasilan Kepala Urusan Umum 15,000,000 15,000,000

2 1 1 1 3 11 Tambahan Penghasilan Staf umum 15,000,000 15,000,000


2 1 1 1 3 12 Tambahan Penghasilan Staf Kasi Kesdaya I 12,500,000 12,500,000
2 1 1 1 3 13 Tambahan Penghasilan Staf Kasi Kesdaya II 12,500,000 12,500,000
2 1 1 1 3 14 Tambahan Penghasilan Staf Kasi Kesdaya III 12,500,000 12,500,000

2 1 1 1 4 Tunjangan Badan Permusyawaratan Desa 5,940,000 5,940,000

2 1 1 1 4 1 Tunjangan Ketua BPD 1,200,000 1,200,000


2 1 1 1 4 2 Tunjangan Wakil Ketua BPD 960,000 960,000
2 1 1 1 4 3 Tunjangan Bidang Sekreariat BPD 900,000 900,000
2 1 1 1 4 4 Tunjangan Bidang Pemerintahan BPD 720,000 720,000
2 1 1 1 4 5 Tunjangan Bidang Pembangunan BPD 720,000 720,000
2 1 1 1 4 6 Tunjangan Bidang Kemasyarakatan BPD 720,000 720,000
2 1 1 1 4 7 Tunjangan Angota BPD 720,000 720,000

2 1 2 Operasional Pemerintahan Desa 87,956,959 133,099,125


2 1 2 1 Operasional Perkantoran - -
2 1 2 1 1 -
-
2 1 2 2 Belanja Barang dan Jasa 57,010,771 69,102,937
2 1 2 2 1 Alat Tulis Kantor 4,015,771 5,015,771
2 1 2 2 2 Benda POS 1,500,000 1,500,000
2 1 2 2 3 Pakaian Dinas dan Atribut ( Pakaian Adat ) 4,200,000 4,500,000
2 1 2 2 4 Cetak dan Penggandaan 1,500,000 2,500,000
2 1 2 2 5 Alat dan Bahan Kebersihan 500,000 500,000
2 1 2 2 6 Perjalanan Dinas 3,500,000 3,500,000
2 1 2 2 7 Pemeliharaan dan Perawatan 3,000,000 8,000,000
2 1 2 2 7 1 Belanja Pemeliharaan Kantor Desa 5,000,000
2 1 2 2 7 2 Belanja Perawatan Komputer 1,500,000 1,500,000
2 1 2 2 7 3 Belanja Perawatan Kendaraan Dinas 1,500,000 1,500,000
2 1 2 2 8 Rekening Air Minum - -
2 1 2 2 9 Rekening Listrik 600,000 600,000
2 1 2 2 10 Rekening Surat Kabar 840,000 840,000
2 1 2 2 11 Rekening Telepon dan Internet 720,000 720,000
2 1 2 2 12 Belanja Jamuan 5,860,000 5,860,000
2 1 2 2 12 1 Belanja Makan minum harian Pegawai 3,360,000 3,360,000
2 1 2 2 12 2 Belanja Makan minum Rapat Dinas 1,500,000 1,500,000
2 1 2 2 12 3 Belanja Makan minum tamu dinas 1,000,000 1,000,000
2 1 2 2 13 Belanja Jasa 9,375,000 14,167,166
2 1 2 2 13 1 Belanja PBB tanah Desa 5,000,000 9,792,166
2 1 2 2 13 2 Belanja Jasa Sewa lelang Tanah Desa 4,375,000 4,375,000
2 1 2 2 14 Honor Bendaharawan Desa 2,500,000 2,500,000
Honor Pemegang Kekuasaan Pengelola
2 1 2 2 15 1,200,000 1,200,000
Keuangan Desa
2 1 2 2 16 Belanja Tenaga Honorer Desa 17,700,000 17,700,000
2 1 2 2 16 1 Tenaga Honorer Lingkungan Rw 1 2,083,333 2,083,333
2 1 2 2 16 2 Tenaga Honorer Lingkungan Rw 2 2,083,333 2,083,333
2 1 2 2 16 3 Tenaga Honorer Lingkungan Rw 3 2,083,333 2,083,333
2 1 2 2 16 4 Tenaga Honorer Lingkungan Rw 4 2,083,333 2,083,333
2 1 2 2 16 5 Tenaga Honorer Lingkungan Rw 5 2,083,333 2,083,333
2 1 2 2 16 6 Tenaga Honorer Lingkungan Rw 6 2,083,333 2,083,333

2 1 2 2 16 7 Tenaga Kebersihan dan Penjaga Balai Desa 3,000,000 3,000,000

2 1 2 2 16 8 Penjaga Rumah Panggok dan Ampel 1,000,000 1,000,000


2 1 2 2 16 9 Penjaga Makam Adipati 1,200,000 1,200,000

2 1 2 3 Belanja Modal 8,124,000 28,124,000


2 1 2 3 1 Komputer dan Printer 5,000,000
2 1 2 3 2 Belanja Aplikasi Sistem Informasi Desa 9,000,000
2 1 2 3 3 Internet 5,000,000
2 1 2 3 4 Meja dan Kursi -
2 1 2 3 5 Mesin Ketik -
2 1 2 3 6 Pengadaan Tanah Kas Desa -
2 1 2 3 7 Belanja Sound Kontrol Aula Desa 2,150,000 2,150,000
2 1 2 3 8 Belanja RuningTex 1,500,000 2,500,000

2 1 2 3 9 Belanja Pembangkit Listrik Genset ( Genset ) 2,000,000 2,000,000

2 1 2 3 10 Belanja Kelengkapan Dapur 974,000 974,000


2 1 2 3 11 Belanja peralatan Pertanian 750,000 750,000
2 1 2 3 12 Belanja obat rumput 750,000 750,000

2 1 2 4 Operasional BPD 5,897,188 5,897,188


2 1 2 4 1 Belanja Barang dan Jasa 5,897,188 5,897,188
2 1 2 4 1 1 ATK 532,188 532,188
2 1 2 4 1 2 Belanja cetak dan Penggandaan 500,000 500,000
2 1 2 4 1 3 Konsumsi Rapat 700,000 700,000
2 1 2 4 1 4 Perjalanan Dinas 250,000 250,000
2 1 2 4 1 5 Honor sidang 3,915,000 3,915,000

2 1 2 5 Operasional RT/ RW 16,925,000 29,975,000


2 1 2 5 1 Belanja Barang dan Jasa 16,925,000 29,975,000
2 1 2 5 1 1 ATK 4,350,000
2 1 2 5 1 2 Penggandaan 2,900,000
2 1 2 5 1 3 Konsumsi Rapat 5,800,000
2 1 2 5 1 4 Intensif Kelembagaan 14,025,000 14,025,000

2 1 2 5 1 5 Penghargaan Kepada lembaga Desa RT/ RW 2,900,000 2,900,000

2 2 Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa 559,115,361 668,697,961


2 2 1 Pemb. Jalan Usaha Tani Blok Ampel 150,000,000 150,000,000
2 2 1 1 Belanja Barang dan Jasa : - 61,580,000
2 2 1 1 1 Upah Pekerja 37,500,000
2 2 1 1 2 Honor Pelaksana 7,500,000
2 2 1 1 3 belanja Adm dan pelaporan 16,580,000
2 2 1 2 Belanja Modal: 150,000,000 88,420,000
2 2 1 2 1 Belanja Material 150,000,000 88,420,000

2 2 2 Belanja Pembangunan Gedung TK Pertiwi 38,228,236 33,553,236

2 2 2 1 Belanja Barang dan Jasa : - 4,285,236


2 2 2 1 1 Upah Pekerja -
2 2 2 1 2 Honor Pelaksana -
2 2 2 1 3 belanja Adm dan pelaporan 4,285,236
2 2 2 2 Belanja Modal: 38,228,236 29,268,000
2 2 2 2 1 Belanja Material 38,228,236 29,268,000

2 2 3 Belanja Pengaspalan jalan Kadus II 50,000,000 91,876,000


2 2 3 1 Belanja Barang dan Jasa : - 9,625,000
2 2 3 1 1 Upah Pekerja 9,625,000
2 2 3 1 2 Honor Pelaksana -
2 2 3 1 3 belanja Adm dan pelaporan -
2 2 3 2 Belanja Modal: 50,000,000 82,251,000
2 2 3 2 1 Belanja Material 50,000,000 73,501,000
2 2 3 2 2 Belanja Sewa Alat berat 8,750,000

Belanja Perawatan dan perbaikan jalan


2 2 4 81,195,900 63,864,000
desa
2 2 4 1 Belanja Barang dan Jasa : - 6,919,000
2 2 4 1 1 Upah Pekerja 6,919,000
2 2 4 1 2 Honor Pelaksana -
2 2 4 1 3 belanja Adm dan pelaporan -
2 2 4 2 Belanja Modal: 81,195,900 56,945,000
2 2 4 2 1 Belanja Material 81,195,900 50,655,000
2 2 4 2 2 Belanja Sewa Alat Berat 6,290,000

Belanja Pembangunan saluran irigasi


2 2 5 40,000,000 -
Ampel
2 2 5 1 Belanja Barang dan Jasa : - -
2 2 5 1 1 Upah Pekerja -
2 2 5 1 2 Honor Pelaksana -
2 2 5 1 3 belanja Adm dan pelaporan -
2 2 5 2 Belanja Modal: 40,000,000 -
2 2 5 2 1 Belanja Meterial 40,000,000 -

2 2 6 Belanja Pembangunan Talud Belakang SD 10,000,000 10,000,000

2 2 6 1 Belanja Barang dan Jasa : - 4,295,000


2 2 6 1 1 Upah Pekerja 2,500,000
2 2 6 1 2 Honor Pelaksana 500,000
2 2 6 1 3 belanja Adm dan pelaporan 1,295,000
2 2 6 2 Belanja Modal: 10,000,000 5,705,000
2 2 6 2 1 Belanja Material 10,000,000 5,705,000
Belanja Pembangunan Bak Penampungan
2 2 7 - 6,905,000
sampah
2 2 7 1 Belanja Barang dan Jasa : - 6,905,000
2 2 7 1 1 Upah Pekerja 3,850,000
2 2 7 1 2 Honor Pelaksana 500,000
2 2 7 1 3 belanja Adm dan pelaporan 2,555,000
2 2 7 2 Belanja Modal: - -
2 2 7 2 1 Belanja Material -

Belanja Pembangunan Talud dan urug


2 2 8 16,765,198 36,020,198
Lapangan Manunggal
2 2 8 1 Belanja Barang dan Jasa : - 9,255,098
2 2 8 1 1 Upah Pekerja 4,600,000
2 2 8 1 2 Honor Pelaksana 940,000
2 2 8 1 3 belanja Adm dan pelaporan 3,715,098
2 2 8 2 Belanja Modal: 16,765,198 26,765,100
2 2 8 2 1 Belanja Material 16,765,198 26,765,100

2 2 9 Belanja Pembangunan Talud Babajambe 15,426,027 15,426,027

2 2 9 1 Belanja Barang dan Jasa : - -


2 2 9 1 1 Upah Pekerja -
2 2 9 1 2 Honor Pelaksana -
2 2 9 1 3 belanja Adm dan pelaporan -
2 2 9 2 Belanja Modal: 15,426,027 15,426,027
2 2 9 2 1 Belanja Material 15,426,027 15,426,027

2 2 10 Belanja Pembangunan Pintu air - 6,853,500


2 2 10 1 Belanja Barang dan Jasa : - -
2 2 10 1 1 Upah Pekerja -
2 2 10 1 2 Honor Pelaksana -
2 2 10 1 3 belanja Adm dan pelaporan -
2 2 10 2 Belanja Modal: - 6,853,500
2 2 10 2 1 Belanja Material 6,853,500

2 2 11 Sarana air bersih Wilayah Kadus I dan II 12,000,000 20,000,000

2 2 11 1 Belanja Barang dan Jasa : - -


2 2 11 1 1 Upah Pekerja -
2 2 11 1 2 Honor Pelaksana -
2 2 11 1 3 belanja Adm dan pelaporan -
2 2 11 2 Belanja Modal: 12,000,000 20,000,000
2 2 11 2 1 Belanja Material 12,000,000 20,000,000

2 2 12 Pembangunan Rumah Model Panggung 60,000,000 60,000,000

2 2 12 1 Belanja Barang dan Jasa : - -


2 2 12 1 1 Upah Pekerja -
2 2 12 1 2 Honor Pelaksana -
2 2 12 1 3 belanja Adm dan pelaporan -
2 2 12 2 Belanja Modal: 60,000,000 60,000,000
2 2 12 2 1 Belanja Material 60,000,000 60,000,000

2 2 13 Pembangunan Rumah Tidak Layak Huni 60,000,000 60,000,000


2 2 13 1 Belanja Barang dan Jasa : - -
2 2 13 1 1 Upah Pekerja -
2 2 13 1 2 Honor Pelaksana -
2 2 13 1 3 belanja Adm dan pelaporan -
2 2 13 2 Belanja Modal: 60,000,000 60,000,000
2 2 13 2 1 Belanja Material 60,000,000 60,000,000

Belanja Pembangunan Rabat Beton


2 2 14 - 40,000,000
Wilayah Kadus I
2 2 14 1 Belanja Barang dan Jasa : - 2,000,000
2 2 14 1 1 Upah Pekerja -
2 2 14 1 2 Honor Pelaksana -
2 2 14 1 3 belanja Adm dan pelaporan 2,000,000
2 2 14 2 Belanja Modal: - 38,000,000
2 2 14 2 1 Belanja Material - 38,000,000

2 2 15 Belanja Pemeliharaan Sarana Produksi 2,500,000 2,500,000


2 2 15 1 Belanja Barang dan Jasa : - 125,000
2 2 15 1 1 Upah Pekerja -
2 2 15 1 2 Honor Pelaksana -
2 2 15 1 3 belanja Adm dan pelaporan 125,000
2 2 15 2 Belanja Modal: 2,500,000 2,375,000
2 2 15 2 1 Belanja Material 2,500,000 2,375,000

Belanja Penunjang kegiatan


2 2 16 Pemeliharaan Jalan Lingkungan RT dan 23,000,000 23,000,000
RW
2 2 16 1 Belanja Barang dan Jasa : - -
2 2 16 1 1 Upah Pekerja -
2 2 16 1 2 Honor Pelaksana -
2 2 16 1 3 belanja Adm dan pelaporan -
2 2 16 2 Belanja Modal: 23,000,000 23,000,000
2 2 16 2 1 Belanja Material 23,000,000 23,000,000

Belanja Penunjang kegiatan Listrik Masuk


2 2 17 - 5,200,000
Desa
2 2 17 1 Belanja Barang dan Jasa : - 500,000
2 2 17 1 1 Upah Pekerja 500,000
2 2 17 1 2 Honor Pelaksana -
2 2 17 1 3 belanja Adm dan pelaporan -
2 2 17 2 Belanja Modal: - 4,700,000
2 2 17 2 1 Belanja Material 4,700,000

Belanja Kegiatan Pengerasan jalan


2 2 18 - 2,000,000
Tanggul Rawadawa
2 2 18 1 Belanja Barang dan Jasa : - -
2 2 18 1 1 Upah Pekerja -
2 2 18 1 2 Honor Pelaksana -
2 2 18 1 3 belanja Adm dan pelaporan -
2 2 18 2 Belanja Modal: - 2,000,000
2 2 18 2 1 Belanja Material 2,000,000

Belanja Kegiatan Pengerasan ( Paving )


2 2 19 - 5,000,000
halaman Paud
2 2 19 1 Belanja Barang dan Jasa : - -
2 2 19 1 1 Upah Pekerja -
2 2 19 1 2 Honor Pelaksana -
2 2 19 1 3 belanja Adm dan pelaporan -
2 2 19 2 Belanja Modal: - 5,000,000
2 2 19 2 1 Belanja Material 5,000,000

Belanja Talud Saluran Pembuangan


2 2 20 - 5,000,000
Rawadawa
2 2 20 1 Belanja Barang dan Jasa : - -
2 2 20 1 1 Upah Pekerja -
2 2 20 1 2 Honor Pelaksana -
2 2 20 1 3 belanja Adm dan pelaporan -
2 2 20 2 Belanja Modal: - 5,000,000
2 2 20 2 1 Belanja Material 5,000,000

Belanja Kegiatan Perbaikan Saluran


2 2 21 - 3,000,000
pertanian ( Tataban )
2 2 21 1 Belanja Barang dan Jasa : - -
2 2 21 1 1 Upah Pekerja -
2 2 21 1 2 Honor Pelaksana -
2 2 21 1 3 belanja Adm dan pelaporan -
2 2 21 2 Belanja Modal: - 3,000,000
2 2 21 2 1 Belanja Material 3,000,000

Belanja Kegiatan Pembangunan Aula


2 2 22 - 25,000,000
Balai Desa
2 2 22 1 Belanja Barang dan Jasa : - 5,000,000
2 2 22 1 1 Upah Pekerja 5,000,000
2 2 22 1 2 Honor Pelaksana -
2 2 22 1 3 belanja Adm dan pelaporan -
2 2 22 2 Belanja Modal: - 20,000,000
2 2 22 2 1 Belanja Material 20,000,000

Belanja Perbaikan Mushola Pertabatan


2 2 23 - 3,500,000
Ampel
2 2 23 1 Belanja Barang dan Jasa : - 1,000,000
2 2 23 1 1 Upah Pekerja 1,000,000
2 2 23 1 2 Honor Pelaksana -
2 2 23 1 3 belanja Adm dan pelaporan -
2 2 23 2 Belanja Modal: - 2,500,000
2 2 23 2 1 Belanja Material 2,500,000

2 3 Bidang Pembinaan Kemasyarakatan - 15,000,000


Kegiatan Pembinaan Ketentraman dan
2 3 1 - 8,500,000
Ketertiban
2 3 1 1 Belanja Barang dan Jasa: - 8,500,000
2 3 1 1 1 Honor Pelatih 1,000,000
2 3 1 1 2 Konsumsi 1,500,000
2 3 1 1 3 Bahan Pelatihan 1,000,000

2 3 1 1 4 Belanja alat Komunikasi antar Pos Kamling 5,000,000

2 3 1 Kegiatan Pembinaan Kepemudaan - 6,500,000


2 3 1 1 Belanja Barang dan Jasa: -
2 3 1 1 1 Honor Pelatih 1,000,000
2 3 1 1 2 Konsumsi 1,500,000
2 3 1 1 3 Bahan Pelatihan 1,000,000
2 3 1 1 4 Belanja peralatan Penunjang kegiatan 3,000,000

2 4 Bidang Pemberdayaan Masyarakat 61,650,000 103,050,000


Kegiatan Pelatihan Kepala Desa dan
2 4 1 2,500,000 15,500,000
Perangkat Desa
2 4 1 1 Belanja Barang dan Jasa: 2,500,000 15,500,000
2 4 1 1 1 Nara Sumber 1,000,000
2 4 1 1 2 Honor pelatih 2,000,000
2 4 1 1 3 Konsumsi 6,000,000
2 4 1 1 4 Bahan pelatihan 2,500,000 4,500,000
2 4 1 1 5 Belanja Alat Peraga penunjang kegiatan 2,000,000

Kegiatan Kajian Permasalahan


2 4 2 Pemerintahan, Pembangunan dan - -
Pemberdayaan Masyarakat
2 4 2 1 Belanja Barang dan Jasa: - -
2 4 2 1 1 Honor kajian oleh Kepala Desa -
2 4 2 1 2 Honor kajian oleh Sekretaris Desa -
2 4 2 1 3 Honor kajian oleh Perangkat Desa lainnya - -
2 4 2 1 3 1 Honor kajian oleh Kasi Pembangunan -
2 4 2 1 3 2 Honor kajian oleh Kasi Pemerintahan -
2 4 2 1 3 3 Honor kajian oleh Kasi Kesdaya -
2 4 2 1 3 4 Honor kajian oleh Kadus I -
2 4 2 1 3 5 Honor kajian oleh Kadus II -
2 4 2 1 3 6 Honor kajian oleh Kadus III -
2 4 2 1 3 7 Honor kajian oleh Kaur Keuangan -
2 4 2 1 3 8 Honor kajian oleh Kaur Umum -
2 4 2 1 4 Honor Kajian oleh Staf -
2 4 2 1 4 1 Honor Kajian oleh Staf Umum -
2 4 2 1 4 2 Honor Kajian oleh Staf Kasi Kesdaya -
ATK dan / atau penggandaan-penggandaan
2 4 2 1 5 - -
berkas / dokumen
2 4 2 1 5 1 Kertas Hvs -
2 4 2 1 5 2 Foto Copy dan Penggandaan -

Belanja kegiatan dan sosial


2 4 3 59,150,000 87,550,000
kemasyarakatan
2 4 3 1 Belanja Kegiatan dan Penunjang Kegiatan 45,500,000 68,400,000

2 4 3 1 1 Kegiatan PHBI 1,000,000 3,000,000


2 4 3 1 2 Kegiatan PHBN 1,500,000 6,500,000
2 4 3 1 3 Kegiatan Suran 4,000,000 4,000,000
2 4 3 1 4 Kegiatan Selamatan Desa ( Barit ) 20,000,000 32,000,000
2 4 3 1 5 Kegiatan Hari jadi Kabupaten Banyumas 1,000,000 1,000,000
2 4 3 1 6 Penunjang kegiatan PKK 9,500,000 13,000,000
2 4 3 1 7 Penunjang kegiatan LPMD 100,000 500,000
2 4 3 1 8 Penunjang Kegiatan Posyandu 3,000,000 3,000,000
2 4 3 1 9 Penunjang kegiatan Sub PPKBD 1,500,000 1,500,000
2 4 3 1 10 Penunjang kegiatan Lansia 500,000 500,000
2 4 3 1 11 Penunjang kegiatan PAUD dan TK 3,400,000 3,400,000
2 4 3 2 Belanja Sosial Kemasyarakatan 13,650,000 19,150,000

2 4 3 2 1 Kegiatan sosial kepada kelompok /perorangan -

2 4 3 2 2 Kegiatan sosial kepada SD dan MI 2,000,000

2 4 3 2 3 kegiatan sosial kepada anak yatim dan jompo 2,500,000 2,500,000

Kegiatan Sosial Kepada Perorangan Imam


2 4 3 2 4 1,000,000 3,000,000
Masjid
2 4 3 2 5 Kegiatan sosial kepada Muslimat 750,000 750,000
2 4 3 2 6 Kegiatan sosial kepada TPQ dan TPA 900,000 900,000
2 4 3 2 7 belanja Sarana prasarana kematian 1,500,000
2 4 3 2 8 Kegiatan Sosial gotong royong 2,500,000 2,500,000
2 4 3 2 9 Kegiatan sosial intensif guru TK dan PAUD 6,000,000 6,000,000

2 5 Bidang Tak Terduga 110,000,000 116,382,513


2 5 1 Kegiatan Kejadian Luar Biasa - -
2 5 1 1 Belanja Barang dan Jasa: - -
2 5 1 1 1 Honor tim -
2 5 1 1 2 Konsumsi -
2 5 1 1 3 Obat-obatan - -

Kegiatan Perbaikan sarana prasarana


2 5 2 110,000,000 110,000,000
akibat bencana alam
2 5 2 1 Belanja Perbaikan akibat kerusakan ringan 10,000,000 10,000,000
2 5 2 2 Belanja Perbaikan akibat kerusakan Berat 100,000,000 100,000,000

2 5 3 Belanja Cadangan - 6,382,513


2 5 3 1 Belanja Kegiatan Lain lain 6,382,513

JUMLAH PENDAPATAN 1,482,424,756 1,741,006,492


2 JUMLAH BELANJA 1,482,424,756 1,694,922,035
SURPLUS / DEFISIT - 46,084,457

3 PEMBIAYAAN 2,471,000 (22,117,957)


3 1 Penerimaan Pembiayaan 7,471,000 7,471,000
3 1 1 SiLPA Tahun Sebelumnya 7,471,000 7,471,000
3 1 2 Pencairan Dana Cadangan - -
Pencairan Dana Cadangan Pemilihan Kepala
3 1 2 1 - -
Desa
Pencairan Dana Cadangan Purna Tugas
3 1 2 2 - -
Aparatur Pemerintah Desa
Pencairan Dana Cadangan Purna Tugas Kepala
3 1 2 2 1 - -
Desa
Pencairan Dana Cadangan Purna Tugas
3 1 2 2 2 - -
Sekretaris Desa
3 1 2 2 3 Penc. Dana Cadangan Purna Tugas Kadus 1 - -

3 1 2 2 4 Penc. Dana Cadangan Purna Tugas Kadus 2

3 1 2 2 5 Penc. Dana Cadangan Purna Tugas Kadus 3

3 1 2 2 6 Penc. Dana Cad. Purna Tugas K.Pemerintahan


Penc. Dana Cad. Purna Tugas Kasie.
3 1 2 2 7
Pembangunan
3 1 2 2 8 Penc. Dana Cad. Purna Tugas Kasie Kesdaya

3 1 2 2 9 Penc. Dana Cad. Purna Tugas Kaur keuangan


3 1 2 2 10 Penc. Dana Cad. Purna Tugas Kaur Umum
3 1 2 2 11 Penc. Dana Cad. Purna Staf Kaur
Penc. Dana Cad. Purna Tugas Staf Kasi Kesdaya
3 1 2 2 12
1
Penc. Dana Cad. Purna Tugas Staf Kasi Kesdaya
3 1 2 2 13
2
Penc. Dana Cad. Purna Tugas Staf Kasi Kesdaya
3 1 2 2 14 - -
3
3 1 3 Hasil Kekayaan Desa Yang dipisahkan : - -
3 1 3 1 -

3 1 Jumlah Penerimaan Pembiayaan ( Rp ) 7,471,000 7,471,000

-
3 2 Pengeluaran Pembiayaan 5,000,000 29,588,957
3 2 1 Pembentukan Dana Cadangan 5,000,000 29,588,957
Pembentukan Dana Cadangan Pemilihan Kepala
3 2 1 1 5,000,000 5,000,000
Desa
Pembentukan Dana Cadangan Purna Tugas
3 2 1 2 - 24,588,957
Aparatur Pemerintah Desa
Pembentukan Dana Cadangan Purna Tugas
3 2 1 2 1 - 3,193,371
Kepala Desa
Pembentukan Dana Cadangan Purna Tugas
3 2 1 2 2 - 2,235,360
Sekretaris Desa
3 2 1 2 3 Pemb. Dana Cadangan Purna Tugas Kadus 1 - 1,596,686

3 2 1 2 4 Pemb. Dana Cadangan Purna Tugas Kadus 2 - 1,596,686

3 2 1 2 5 Pemb. Dana Cadangan Purna Tugas Kadus 3 - 1,596,686

3 2 1 2 6 Pemb. Dana Cad. Purna Tugas K.Pemerintahan - 1,596,686

Pemb. Dana Cad. Purna Tugas Kasie.


3 2 1 2 7 - 1,596,686
Pembangunan
3 2 1 2 8 Pemb. Dana Cad. Purna Tugas Kasie Kesdaya - 1,596,686

3 2 1 2 9 Pemb. Dana Cad. Purna Tugas Kaur keuangan - 1,596,686

3 2 1 2 10 Pemb. Dana Cad. Purna Tugas Kaur Umum - 1,596,686


3 2 1 2 11 Pemb. Dana Cad. Purna Staf Kaur - 1,596,686
Pemb. Dana Cad. Purna Tugas Staf Kasi
3 2 1 2 12 - 1,596,686
Kesdaya 1
Pemb. Dana Cad. Purna Tugas Staf Kasi
3 2 1 2 13 - 1,596,686
Kesdaya 2
Pemb. Dana Cad. Purna Tugas Staf Kasi
3 2 1 2 14 - 1,596,686
Kesdaya 3
3 2 2 Penyertaan Modal Desa - -

3 2 Jumlah Pengeluaran Pembiayaan ( Rp ) 5,000,000 29,588,957

Pembiayaan Netto 2,471,000 (22,117,957)


Sisa Lebih Pembiayaan Tahun Anggaran
2,471,000 23,966,500
Berkenaan SILPA
Kepala Desa Gebangsari

ROKHMAT, SE, MM
an Desa Gebangsari
-
-

ANJA DESA
PEMBIAYAAN

BERTAMBAH /
BERKURANG
KET
Rp

V VI
258,581,736

58,438,795

-
-

-
58,438,795

58,438,795

58,438,795
-

200,142,941
200,142,941

-
258,581,736

212,497,279

40,132,166

(5,010,000)
(5,010,000)
-

(5,010,000)

(5,010,000)
(540,000)
(490,000)
(360,000)
(360,000)
(360,000)
(360,000)
(360,000)
(360,000)

(360,000)
(360,000)
(275,000)
(275,000)
(275,000)
(275,000)

-
-

-
-

-
-

45,142,166

-
12,092,166
1,000,000

300,000
1,000,000

5,000,000
5,000,000

-
4,792,166
4,792,166

20,000,000
5,000,000
9,000,000
5,000,000

1,000,000

-
-

13,050,000
13,050,000
4,350,000
2,900,000
5,800,000

109,582,600
-
61,580,000
37,500,000

Paket
7,500,000
16,580,000
(61,580,000)
(61,580,000)

(4,675,000)
Dana Desa APBN

4,285,236
-
-
4,285,236
(8,960,236)
(8,960,236)

41,876,000
9,625,000
Dana Desa APBN

9,625,000

32,251,000
23,501,000
8,750,000

(17,331,900)

6,919,000
Dana Desa APBN

6,919,000

(24,250,900)
(30,540,900)
6,290,000

(40,000,000)

(40,000,000)
(40,000,000)

4,295,000
2,500,000
PAD

500,000
1,295,000
(4,295,000)
(4,295,000)
6,905,000

Dana Desa APBN


6,905,000
3,850,000
500,000
2,555,000
-
-
ADD Kabupaten dan APBN

19,255,000

9,255,098
4,600,000
940,000
3,715,098
9,999,902
9,999,902
ADD Kabupaten dan APBN

6,853,500
-
-
PAD

-
6,853,500
6,853,500

8,000,000

-
-
PAD

-
-
8,000,000
8,000,000

-
Bantuan Provinsi

-
ntuan Kabupaten
Bantuan Kabupaten

40,000,000

2,000,000
INGUB 2015

2,000,000
38,000,000
38,000,000

-
125,000

125,000
(125,000)
(125,000)

-
ADD Kabupaten

-
-

5,200,000

500,000
500,000
PAD

4,700,000
4,700,000

2,000,000

-
PAD

2,000,000
2,000,000
D dan Bagi hasil Pajak

5,000,000
ADD dan Bagi hasil Pajak
-

5,000,000
5,000,000

5,000,000

-
PAD

5,000,000
5,000,000

3,000,000

-
PAD

3,000,000
3,000,000

25,000,000
ADD dan APBN

5,000,000
5,000,000

20,000,000
20,000,000

3,500,000
ADD dan APBN

1,000,000
1,000,000

2,500,000
2,500,000

15,000,000

8,500,000
ADD dan APBN

8,500,000
1,000,000
1,500,000
1,000,000

5,000,000

6,500,000
ADD dan APBN
ADD dan APBN
1,000,000
1,500,000
1,000,000
3,000,000

41,400,000

13,000,000

13,000,000
1,000,000
PAD

2,000,000
6,000,000
2,000,000
2,000,000

28,400,000

22,900,000

2,000,000
5,000,000

12,000,000

3,500,000
400,000
5,500,000

2,000,000

2,000,000

1,500,000

6,382,513
-
-

6,382,513
6,382,513

258,581,736
212,497,279
46,084,457

(24,588,957)
-

-
-

-
24,588,957
24,588,957

24,588,957

3,193,371

2,235,360

1,596,686

1,596,686

1,596,686

1,596,686

1,596,686

1,596,686

1,596,686

1,596,686
1,596,686

1,596,686

1,596,686

1,596,686

24,588,957

(24,588,957)

21,495,500
Desa Gebangsari

MAT, SE, MM