Anda di halaman 1dari 42

u

r
n
i

S
e
DINAS KESEHATAN t
e
PLAFON ANGGARAN
NOMOR URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN SASARAN TARGET l
374,047,743,052.86 58,805,751,724.14
SEMENTARA 2019
a
1.02 1.02.01 DINAS KESEHATAN 432,853,494,777.00 ###h
2,265,721,724.14
1.02 1.02.01 PROGRAM DAN KEGIATAN PADA SETIAP 5,511,010,000 ###P
PERANGKAT DAERAH e
1.02 1.02.01 01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Cakupan administrasi yang 100% n
ditata 1,240,160,000 ###g
u
1.02 1.02.01 01 01 Penyediaan jasa surat menyurat Perangko, materi dan benda pos 100% 8,000,000###r
lainnya a
1.02 1.02.01 01 02 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air Rekening air, listrik dan telepon 100% 204,160,000###n
dan listrik dinas g
1.02 1.02.01 01 06 Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Pajak kendaraan 73 unit 38,500,000###a
kendaraan dinas/operasional dinas/operasional n
1.02 1.02.01 01 08 Penyediaan jasa Kebersihan Kantor Bahan/Peralatan 42 jenis 22,000,000
###
1.02 1.02.01 01 10 Penyediaan alat tulis kantor Alat tulis kantor 73 jenis 143,000,000
###
1.02 1.02.01 01 11 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan Barang cetak dan penggandaan 100% 126,500,000
###
(retribusi kesehatan, fotocopy
dan penggandaan kebutuhan
kantor)
1.02 1.02.01 01 12 Penyediaan komponen instalasi listrik Alat-alat listrik kantor 19 jenis 22,000,000
###
1.02 1.02.01 01 15 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan Bahan bacaan dan peraturan 7 jenis 11,000,000
###
perundang-undangan perundang-undangan

1.02 1.02.01 01 17 Penyediaan makanan dan minuman Makanan dan minuman rapat 100% 44,000,000
###
dan tamu
1.02 1.02.01 01 18 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar Rapat koordinasi dan konsultasi 100% 280,000,000
###
daerah ke luar daerah
1.02 1.02.01 01 19 Penyediaan Jasa Tenaga Pendukung Honor tenaga non PNS 9 org 275,000,000
###
Administrasi / Teknis Perkantoran
1.02 1.02.01 01 20 Penyediaan Jasa Tim penilai Angka kredit Honor penilaian angka kredit 100% 66,000,000
###
jabatan fungsional

1.02 1.02.01 02 Program peningkatan sarana dan prasarana Meningkatkan tata kelola 3,870,850,000
###
aparatur pemerintahan yang baik
1.02 1.02.01 02 01 Pembangunan Rumah Dinas (BOP DAU dan Pembangunan Rumah Dinas 6 unit 2,400,000,000
###
Dana DAK Yandas) Dokter dan Paramedis
Penunjang dan BOP (DAU) 275,000,000
1.02 1.02.01 02 03 Pembangunan Gedung Kantor Pembangunan Gudang Farmasi 1 Unit

1.02 1.02.01 02 05 Pembangunan gedung Pertemuan Gedung Pertemuan 1 unit


1.02 1.02.01 02 05 Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional (Dana Pengdaan Kendaraan Ambulance 4 unit
DAK)
1.02 1.02.01 02 07 Pengadaan perlengkapan gedung kantor Pengadaa Perlengkapan kantor 100% 50,000,000
sesuai standar
Pengadaan AC 6 unit
Pengadaan Genset 1 unit
Pengadaan Gorden 1 unit
Pengadaan Kipas Angin 10 unit
1.02 1.02.01 02 09 Pengadaan Peralatan gedung 100% 50,000,000
###
Pengadaan peralatan gedung kantor kantor
Pengadaan Komputer PC 5 unit
Pengadaan Lap top/Notebook 3 paket
Pengadaan Printer 10 unit
Pengadaan Televisi
Pengadaan layar Elektrik
Kamera digital
Proyektor
1.02 1.02.01 02 10 Pengadaan meubeleur Pendaan Meubeleur sesuai 100% 25,000,000
standar
Pengadaan meja 1/2 Biro 22 unit
Pengadaan Lemari arsip 10 unit
Pengadaan kursi tamu
Pengadaan Rak arsip 5 unit
Pengadaan kursi kerja 22 unit
Pengadaan kursi rapat
Meja komputer
Mesin tik
1.02 1.02.01 02 22 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor Pemeliharaan 4 Unit gedung 4 unit 50,000,000
###
kantor sesuai standar
1.02 1.02.01 02 24 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan Perawatan 44 unit kendaraan 44 unit 383,350,000
###
dinas/operasional dinas/Operasional

1.02 1.02.01 02 26 Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Pemeliharaan rutin/berkala 53 unit 55,000,000


###
Gedung Kantor Genset, Kipas Angin,Mesin
Potong Rambut
S
e
t
e
PLAFON ANGGARAN
NOMOR URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN SASARAN TARGET l
SEMENTARA 2019
a
1.02 1.02.01 02 28 Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Pemeliharaan Komputer, 75 unit 66,000,000
###h
Kantor Laptop,kulkas
Vaksin,Kulkas,printer, Televisi P
e
1.02 1.02.01 02 29 Pemeliharaan Rutin/Berkala Meubeleur Pemeliharaan Rutin/Berkala 40 unit ###n
16,500,000
Lemari, Meja Kursi g
u
r
1.02 1.02.01 02 42 Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor Rehab sedang/berat gedung 1 Unit 500,000,000
###a
kantor n
g
1.02 1.02.01 05 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Meningkatkan tata kelola ###a
130,000,000
Aparatur pemerintahan yang baik n
1.02 1.02.01 05 01 Pendidikan dan pelatihan formal Diklat teknis dan Fungsional 12 orang 130,000,000
###
dan Struktural

1.02 1.02.01 06 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Meningkatkan tata kelola 270,000,000
###
Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan pemerintahan yang baik

1.02 1.02.01 06 01 Penyusunan Laporan kinerja dan ikhtisar Penyiapan data dan penyusunan 3 dok 40,000,000
###
realisasi kinerja SKPD LAKIP, LKPJ dan SAKIP

1.02 1.02.01 06 04 Penyusunan laporan keuangan akhir tahun Penyiapan data dan Penyusunan 2 dok 25,000,000
###
Laporan Keuangan dan Laporan
Aset
1.02 1.02.01 06 06 Penyusunan Perencanaan Tahunan Penyiapan data dan Penyusunan 5 dok 50,000,000
###
rencana kerja tahunan,
dokumen RKA, RKPA, DPA,
DPPA
1.02 1.02.01 06 08 Penatausahaan Keuangan Penataan administrasi keuangan 12 Bulan 70,000,000
###
SPP, SPM, SP3B, dan
rekonsiliasi laporan keuangan

1.02 1.02.01 06 14 Monitoring dan evaluasi Pemantauan pelaksanaan 164 Kegiatan 85,000,000
###
pembangunan bidang kesehatan

1.02 1.02.01 URUSAN WAJIB PELAYANAN DASAR 427,242,484,777


###
KESEHATAN
1.02 1.02.01 15 Program Obat dan Perbekalan Kesehatan Meningkatkan derajat 90% 3,581,336,920
###
kesehatan masyarakat
1.02 1.02.01 15 01 Pengadaan Obat dan Perbekalan Kesehatan Pengadaa Obat Pelayanan 100% 2,204,000,000
###
(BOP dan penunjang DAK YANFAR dan DAU) Kesehatan dasar dan Perbekalan
Kesehatan di Puskesmas

Pengadaan Obat dan Perbekalan 403,986,000


Penurunan Stunting
Kesehatan
Reagen Lab (DAU)
BOP (DAU) 486,795,060
1.02 1.02.01 15 02 Peningkatan Pemerataan Obat dan Perbekalan Pendistribusian obat dan 23 Puskesmas 242,021,000
###
Kesehatan ( BOP DAK Non Fisik + DAU) perbekalan kesehatan ( DAU)

Distribusi Obat& E-logistik Distribusi Obat 200,000,000


(DAK)
1.02 1.02.01 15 04 Peningkatan Mutu Pelayanan Farmasi Pembinaan Mutu Pelayanan 100% 23,408,480
###
Komunitas dan RS Farmasi yang memenuhi syarat
di Puskesmas
1.02 1.02.01 15 05 Peningkatan Mutu Penggunaan Obat dan Pengawasan dan pemantauan 100% 21,126,380
###
Perbekalan Kesehatan penggunaan obat di puskesmas

1.02 1.02.01 16 Program Upaya Kesehatan Masyarakat Meningkatnya derajat 8,656,283,030


###
kesehatan masyarakat
1.02 1.02.01 16 02 Pemeliharaan dan Pemulihan kesehatan Pembinaan Pelayanan Kesehatan 100% 37,500,000
###
gigi dan mulut
1.02 1.02.01 16 03 Pengadaan, Peningkatan dan Perbaikan Sarana Pengadaan,Perbaikan sarana 3 paket 1,500,000,000
dan Prasarana Puskesmas dan Jaringannya dan Prasarana Puskesmas dan
( pajak rokok dan DAU dan Silpa DAK) jaringannya sesuai standar

1.02 1.02.01 16 09 Peningkatan pelayanan kesehatan Pembinaan Pelayanan Kesehatan 100% 750,000,000
###
Indra dan jiwa
1.02 1.02.01 16 11 Peningkatan pelayanan dan penanggulangan Pembinaan Pelayanan 100% 150,000,000
###
masalah kesehatan penanggulangan masalah
kesehatan (PHN) dan Referal Dr.
Spesialis
1.02 1.02.01 16 16 Penyelenggaraan Penyehatan Lingkungan Pemantauan TTU,TPM dan 100% 100,000,000
###
Penyuluhan
Penyediaan biaya operasional dan pemeliharaan 2,384,936,246
###

1.02 1.02.01 16 15 Penyediaan biaya operasional Puskesmas X Koto Operasional Kegiatan Puskesmas 92,128,360
###
I X Koto I
S
e
t
e
PLAFON ANGGARAN
NOMOR URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN SASARAN TARGET l
SEMENTARA 2019
a
1.02 1.02.01 16 16 Penyediaan biaya operasional Puskesmas X Koto Operasional Kegiatan Puskesmas 1 tahun 55,028,360
###h
II X Koto II
1.02 1.02.01 16 17 Penyediaan biaya operasional Puskesmas Operasional Kegiatan Puskesmas 1 tahun ###P
58,123,000
Singgalang Singgalang e
1.02 1.02.01 16 18 Penyediaan biaya operasional Puskesmas Operasional Kegiatan 1 tahun ###n
65,279,000
Batipuh I Puskesmas Batipuh I g
u
1.02 1.02.01 16 19 Penyediaan biaya operasional Puskesmas Operasional Kegiatan Puskesmas 1 tahun 60,800,000
###r
Batipuh II Batipuh II a
1.02 1.02.01 16 20 Penyediaan biaya operasional Puskesmas Operasional Kegiatan Puskesmas 1 tahun 54,949,400
###n
Batipuh III Batipuh III g
1.02 1.02.01 16 21 Penyediaan biaya operasional Puskesmas Operasional Kegiatan Puskesmas 1 tahun ###a
250,000,000
Pariangan Pariangan n
1.02 1.02.01 16 22 Penyediaan biaya operasional Puskesmas Operasional Kegiatan Puskesmas 1 tahun 85,030,000
###
Rambatan I Rambatan I
1.02 1.02.01 16 23 Penyediaan biaya operasional Puskesmas Operasional Kegiatan Puskesmas 1 tahun 68,355,000
###
Rambatan II Rambatan II
1.02 1.02.01 16 24 Penyediaan biaya operasional Puskesmas Lima Operasional Kegiatan Puskesmas 1 tahun 92,000,000
###
Kaum I Lima Kaum I
1.02 1.02.01 16 25 Penyediaan biaya operasional Puskesmas Lima Operasional Kegiatan Puskesmas 1 tahun 61,507,956
###
Kaum II Lima Kaum II
1.02 1.02.01 16 26 Penyediaan biaya operasional Puskesmas Operasional Kegiatan Puskesmas 1 tahun 71,500,000
###
Pagaruyung Pagaruyung
1.02 1.02.01 16 27 Penyediaan biaya operasional Puskesmas Operasional Kegiatan Puskesmas 1 tahun 108,007,220
###
Tanjung Emas Tanjung Emas
1.02 1.02.01 16 28 Penyediaan biaya operasional Puskesmas Padang Operasional Kegiatan Puskesmas 1 tahun 108,700,000
###
Ganting Padang Ganting
1.02 1.02.01 16 29 Penyediaan biaya operasional Puskesmas Lintau Operasional Kegiatan Puskesmas 1 tahun 155,430,000
###
Buo I Lintau Buo I
1.02 1.02.01 16 30 Penyediaan biaya operasional Puskesmas Lintau Operasional Kegiatan Puskesmas 1 tahun 117,885,000
###
Buo II Lintau Buo II
1.02 1.02.01 16 31 Penyediaan biaya operasional Puskesmas Lintau Operasional Kegiatan Puskesmas 1 tahun 115,521,250
###
Buo III Lintau Buo III
1.02 1.02.01 16 32 Penyediaan biaya operasional Puskesmas Operasional Kegiatan Puskesmas 1 tahun 178,141,750
###
Sungayang Sungayang
1.02 1.02.01 16 33 Penyediaan biaya operasional Puskesmas Sungai Operasional Kegiatan 1 tahun 108,665,392
###
Tarab I Puskesmas Sungai Tarab I
1.02 1.02.01 16 34 Penyediaan biaya operasional Puskesmas Sungai Operasional Kegiatan Puskesmas 1 tahun 184,377,338
###
Tarab II Sungai Tarab II
1.02 1.02.01 16 35 Penyediaan biaya operasional Puskesmas Gurun Operasional Kegiatan Puskesmas 1 tahun 79,200,000
###
Gurun
1.02 1.02.01 16 36 Penyediaan biaya operasional Puskesmas Operasional Kegiatan Puskesmas 1 tahun 98,307,220
###
Salimpaung I Salimpaung I
1.02 1.02.01 16 37 Penyediaan biaya operasional Puskesmas Operasional Kegiatan Puskesmas 1 tahun 116,000,000
###
Salimpaung II Salimpaung II
1.02 1.02.01 16 38 Upaya Penanggulangan Kebutaan dan Penjaringan dan Operasi Katarak 100 Mata 75,000,000
###
Penglihatan di Masyarakat
1.02 1.02.01 16 39 Evaluasi program Ibu Pembinaan Program Ibu 100% 100,000,000
###
1.02 1.02.01 16 40 Pelatihan kelas Ibu balita Pelatihan Kelas Ibu balita 100% 78,149,500
###
1.02 1.02.01 16 46 Evaluasi program anak Pengawasan Program Anak 100% 144,054,000
###
1.02 1.02.01 16 47 Upaya Kesehatan matra Pelayanan Kesehatan Matra 100% 55,000,000
###
1.02 1.02.01 16 48 Upaya kesehatan kerja Pembinaan Upaya kesehatan 100% 180,000,000
###
kerja di tempat kerja/industri
dan Kesehatan Olah Raga
1.02 1.02.01 16 51 Penyelenggaraan Pelayanan Krisis Kesehatan Pembinaan Pelayanan 100% 299,780,000
###
( Dana Pajak Rokok) Pencegahan dan
Penanggulangan Krisis
Kesehatan
1.02 1.02.01 16 52 Jaminan Persalinan (Dana DAK Non Fisik) Penyediaan Bantuan Persalinan 100% 2,204,000,000
dan Operasioanal Persalinan ke
Fasilitas Kesehatan ( DAK )

1.02 1.02.01 16 53 Penanggulangan dan Pencegahan Faktor Resiko Pembinaan Penanggulangan dan 100% 500,000,000
###
(Dana Pajak Rokok) Pencegahan Faktor Resiko

1.02 1.02.01 16 54 Upaya Pelayanan Kesehatan tradisional Pembinaan Pengobatan 100% 97,863,284
###
Tradisional

1.02 1.02.01 17 Program Pengawasan obat dan makanan Meningkatnya derajat 165,893,320
###
kesehatan masyarakat
1.02 1.02.01 17 01 Peningkatan pemberdayaan Peningkatan Pemberdayaan 100% 50,000,000
konsumen/masyarakat di bidang obat dan Konsumen/Masyarakat di
makanan bidang Obat dan Makanan
1.02 1.02.01 17 02 Peningkatan pengawasan keamanan pangan dan Pengawasan sarana distribusi 100% 45,893,320
###
bahan berbahaya pangan dan bahan berbahaya

1.02 1.02.01 17 03 Peningkatan penyidikan dan penegakan hukum Penyidikan dan Penegakan 100% 70,000,000
###
di bidang obat dan makanan hukum di bidang obat dan
makanan di masyarakat
S
e
t
e
PLAFON ANGGARAN
NOMOR URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN SASARAN TARGET l
SEMENTARA 2019
a
1.02 1.02.01 18 Program Pengembangan Obat Asli Indonesia Meningkatnya Derajat 23,540,000
###h
Kesehatan Masyarakat
1.02 1.02.01 18 07 Fasilitas pemberdayaan konsumen/masyarakat Pemberdayaan 100% ###P
23,540,000
dibidang obat dan makanan konsumen/masyarakat dibidang e
obat dan makanan n
g
u
1.02 1.02.01 19 Program Promosi Kesehatan dan Meningkatnya Derajat 998,404,000
###r
Pemberdayaan Masyarakat Kesehatan Masyarakat a
1.02 1.02.01 19 01 Pengembangan Media Promosi dan informasi Pengembangan media promosi 100% 284,404,000
###n
sadar hidup sehat (Dana Pajak Rokok) dan informasi sadar Hidup Sehat g
a
1.02 1.02.01 19 02 Penyuluhan masyarakat pola hidup sehat ( Dana Penyuluhan masyarakat pola 100% ###n
540,000,000
Pajak Rokok) hidup sehat
1.02 1.02.01 19 03 Peningkatan pemanfaatan sarana kesehatan Fasilitasi forum nagari siaga 25 Nagari 52,000,000
###
aktif
1.02 1.02.01 19 04 Peningkatan Pendidikan tenaga penyuluh Workshop, Pembinaan guru 113 Orang 55,000,000
###
kesehatan UKS,Saka bakti husada dan
penjaringan kesehatan
1.02 1.02.01 19 06 Pemberian penghargaan Bagi Tenaga Kesehatan Pemberian penghargaan bagi 100% 67,000,000
###
yang berdedikasidan berprestasi tenaga kesehatan yang
berdedikasi dan berprestasi

1.02 1.02.01 20 Program Perbaikan Gizi Masyarakat Meningkatnya derajat 275,020,700


###
kesehatan masyarakat
1.02 1.02.01 20 03 Penanggulangan Kekurangan Energi Protein Penanggulangan Kekurangan 100% 246,517,500
###
(KEP), Anemi Gizi Besi, Gangguan Akibat Kurang Energi Protein (KEP), Anemi Gizi
Yodium (GAKY), Vitamin A dan Kekurangan Zat Besi, Gangguan Akibat Kurang
Gizi Mikro Lainnya (DAU dan Dana Pajak Rokok) Yodium (GAKY), Vitamin A dan
Kekurangan Zat Gizi Mikro
Lainnya

1.02 1.02.01 20 08 Pemantauan Status gizi Pemantauan Status dan 100% 28,503,200
###
konsumsi gizi Masyarakat

1.02 1.02.01 21 Program Pengembangan lingkungan Sehat Meningkatnya derajat 370,000,000


###
kesehatan masyarakat
1.02 1.02.01 21 02 Penyuluhan menciptakan lingkungan sehat Penyuluhan menciptakan 14 kec 270,000,000
###
lingkungan sehat
1.02 1.02.01 21 03 Sosialisai kebijakan lingkungan sehat Sosialisai kebijakan lingkungan 14 kec 100,000,000
###
sehat

1.02 1.02.01 22 Program Pencegahan dan Penanggulangan Meningkatnya derajat 819,324,500


###
penyakit menular kesehatan masyarakat
1.02 1.02.01 22 01 Penyemprotan/fogging sarang nyamuk Penyemprotan/fogging sarang 75 Nagari 60,000,000
###
nyamuk
1.02 1.02.01 22 02 Pengadaan alat foging dan bahan-bahan fogging Pengadaan alat foging dan 100% 100,000,000
bahan-bahan fogging dan
larvasida
1.02 1.02.01 22 05 Pelayanan pencegahan dan penanggulangan Pelayanan pencegahan dan 100% 400,000,000
###
penyakit menular penanggulangan penyakit
menular
1.02 1.02.01 22 08 Peningkatan Imunisasi Imunisasi 100% 197,844,500
###
1.02 1.02.01 22 09 Peningkatan Surveilans Epidemiologi dan Surveilans Epidemiologi dan 75 Nagari 61,480,000
###
Penanggulangan Wabah Penanggulangan Wabah

1.02 1.02.01 23 Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan Meningkatnya derajat 1,860,195,955


###
kesehatan masyarakat
1.02 1.02.01 23 01 Penyusunan standar pelayanan kesehatan Penyusunan SPM, SOP dan 2 Dokumen 110,000,000
standar lainnya
1.02 1.02.01 23 02 Evaluasi dan pengembangan standar pelayanan Evaluasi dan pengembangan 2 Dokumen 33,396,000
kesehatan standar pelayanan kesehatan
Puskesmas
1.02 1.02.01 23 02 Pembangunan dan pemutakhiran data dasar 53,040,900
standar pelayanan kesehatan
1.02 1.02.01 23 07 Registrasi,Akreditasi dan Sertifikasi serta Registrasi,Akreditasi dan 6 Puskesmas 50,000,000
###
perijinan tenaga dan sarana kesehatan yang ada Sertifikasi serta perijinan tenaga
di lembaga kesehatan pemerintah dan swasta dan sarana kesehatan yang ada
di lembaga kesehatan
pemerintah dan swasta

1.02 1.02.01 23 08 Akreditasi Puskesmas (Dana DAK Non Fisik + Terlaksananya Akreditasi 8 Puskesmas 1,613,759,055
###
Penunjang DAU) Puskesmas

1.02 1.02.01 25 Program Pengadaan, peningkatan dan Meningkatnya derajat 356,347,431,582


###
perbaikan sarana dan prasarana kesehatan masyarakat
puskesmas/puskesmas pembantu dan
jaringannya
1.02 1.02.01 25 01 Pembangunan Puskesmas ( DAU, DAK dan Pajak Lanjutan Puskesmas Sei Tarab I 4 unit
7,130,000,000
###
Rokok)
S
e
t
e
PLAFON ANGGARAN
NOMOR URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN SASARAN TARGET l
SEMENTARA 2019
a
- lanjutan pembangunan h
Puskesmas Tanjung Emas dan
Batipuh selatan P
penunjang DAK puskesmas e
sungai tarab II n
g
Pembangunan Puskesmas
7,600,000,000 u
Sungai Tarab II
r
Perencanaan Pusk .Sungai
272,327,777 a
Tarab II (DAK) n
1.02 1.02.01 25 02 Pembangunan Puskesmas pembantu Puskesmas Pembantu 1 unit 1,200,000,000 g
Pembangunan Pustu di atar a
1.02 1.02.01 25 04 Pengadaan Puskesmas Keliling (penunjang DAK Pengadaan Puskesmas Keliling ###n
47,359,200
Yandas) (BOP)
Ambulance Roda 4 (DAK) 4 unit 484,000,000
1.02 1.02.01 25 07 Pengadaan sarana dan prasarana Puskesmas Pengadaan sarana dan 1 Paket 1,500,946,687
###
( penunjang DAK Yandas) prasarana Puskesmas ( Silpa
DAK )
Kendaraan Pemeliharaan 1 Unit 394,660,000
Penngendalian Penyakit Dan
Penunjang (DAK) 230,489,000
Pengadaan Alat Kesehatan (DAK) 337,140,223,000

BOP 287,425,918
1.02 1.02.01 25 14 Pemeliharaan rutin/berkala sarana dan Terlaksananya Pemeliharaan 1 paket 60,000,000
###
prasarana puskesmas rutin/berkala sarana dan
prasarana puskesmas

1.02 1.02.01 28 Program kemitraan peningkatan pelayanan Meningkatnya derajat 49,994,000


###
kesehatan kesehatan masyarakat
1.02 1.02.01 28 08 Monitoring, evaluasi dan pelaporan Monev kegiatan Jamkesda 100% 49,994,000
Sumbar Sakato

1.02 1.02.01 29 Program Peningkatan Pelayanan Kesehatan Meningkatnya derajat 199,768,500


###
Anak Balita kesehatan masyarakat
1.02 1.02.01 29 04 Pelatihan dan Pendidikan Perawatan Anak Balita Pelatihan dan Pendidikan 25 orang 105,862,500
###
Perawatan Anak Balita
(MTBM/MTBS) bagi petugas
kesehatan (Bidan)
1.02 1.02.01 29 09 Pelatihan pelaksanaan manajemen asfiksia Pelatihan pelaksanaan 1 Paket 93,906,000
###
manajemen asfiksia

1.02 1.02.01 30 Program Peningkatan Pelayanan Kesehatan Meningkatnya derajat 96,260,000


###
Lansia kesehatan masyarakat
1.02 1.02.01 30 01 Pelayanan pemeliharaan kesehatan lansia 100% 51,260,000
###
Pembinaan Pelayanan
pemeliharaan kesehatan lansia
1.02 1.02.01 30 08 Pengadaan KMS Lansia Pengadaan KMS Lansia 1000 Buku 45,000,000

1.02 1.02.01 31 Program Pengawasan dan Pengendalian Meningkatnya derajat 160,000,000


###
Kesehatan Makanan kesehatan masyarakat
1.02 1.02.01 31 01 Pengawasan Keamanan dan kesehatan makanan ###
-
hasil industri Pengawasan dan pengendalian
Keamanan dan kesehatan
makanan hasil industri
1.02 1.02.01 31 02 Pengawasan dan pengendalian keamanan dan Perijinan dan pengendalian 100% 90,000,000
###
kesehatan makanan produksi rumah tangga keamanan dan kesehatan
makanan produksi rumah
tangga
1.02 1.02.01 31 03 Pengawasan dan pengendalian keamanan dan Pengawasan dan pengendalian 100% 70,000,000
###
kesehatan makanan restauran keamanan dan kesehatan
makanan restauran

1.02 1.02.01 32 Program Peningkatan Keselamatan Ibu Meningkatnya derajat 431,040,000


###
Melahirkan dan Anak kesehatan masyarakat
1.02 1.02.01 32 04 Peningkatan Pelayanan Kesehatan Ibu dan Anak Terlaksananya Survey Hipotiroid 100% 431,040,000
###
Kongenital, sosialisasi dan
bimtek

1.02 1.02.01 33 Program Kebijakan dan Manajemen Meningkatnya derajat 14,096,992,400


###
Pembangunan Kesehatan kesehatan masyarakat
1.02 1.02.01 33 01 Penyusunan peraturan daerah sistem kesehatan 1 Paket ###
-
masyarakat Penyusunan perda/perbub
1.02 1.02.01 33 02 Peningkatan program pemberdayaan dan Peningkatan program 62.729 jiwa 13,831,322,400
###
jaminan kesehatan pemberdayaan dan jaminan
kesehatan
1.02 1.02.01 33 05 Penyediaan SIKDA dan SIK Dokter Keluarga Penyediaan SIKDA dan SIK 23 Puskesmas 150,000,000
###
Dokter Keluarga
S
e
t
e
PLAFON ANGGARAN
NOMOR URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN SASARAN TARGET l
SEMENTARA 2019
a
1.02 1.02.01 33 03 Pengumpulan, Updating dan Analisis Data Pencatatan dan Penyusunan 1 dokumen 50,000,000
###h
Informasi capaian Target Kinerja Program dan Profil Kesehatan
Kegiatan P
1.02 1.02.01 33 04 Penyusunan dan Pengumpulan Data/Informasi Peyediaan data dan informasi 1 dokumen ###e
65,670,000
Kebutuhan Penyusunan Dokumen Perencanaan kesehatan n
g
u
r
1.02 1.02.01 35 Program Sarana Air Bersih dan Sanitasi Meningkatnya derajat 110,000,000
###a
Masyarakat Miskin kesehatan masyarakat n
1.02 1.02.01 35 01 Monitoring sarana Air bersih dan sanitasi Pemantauan sarana Air bersih 1 Paket ###g
60,000,000
masyarakat pedesaan dan sanitasi masyarakat a
pedesaan dan pemeriksaan n
kualitas air bersih masyarakat

1.02 1.02.01 35 06 Pemeriksaan kualitas Air Pemantauan kualitas Air 1 Paket 50,000,000
###

1.02 1.02.01 37 Program Bantuan Operasional Kesehatan Meningkatnya Pelayanan UKM 19,094,000,000
###
(DAK Non Fisik)
1.02 1.02.01 37 01 BOK UPT Puskesmas X Koto I Pelayanan UKM di Puskesmas X 100% 699,019,000
Koto I
1.02 1.02.01 37 02 BOK UPT Puskesmas X Koto II Pelayanan UKM di Puskesmas X 100% 821,830,000
Koto II
1.02 1.02.01 37 03 BOK UPT Puskesmas Singgalang Pelayanan UKM di Puskesmas 100% 668,455,000
Singgalang
1.02 1.02.01 37 04 BOK UPT Puskesmas Batipuh I Pelayanan UKM di Puskesmas 100% 749,438,000
Batipuh I
1.02 1.02.01 37 05 BOK UPT Puskesmas Batipuh II Pelayanan UKM di Puskesmas 100% 622,748,000
Batipuh II
1.02 1.02.01 37 06 BOK UPT Puskesmas Batipuh III Pelayanan UKM di Puskesmas 100% 670,472,000
Batipuh III
1.02 1.02.01 37 07 BOK UPT Puskesmas Pariangan Pelayanan UKM di Puskesmas 100% 839,930,000
Pariangan
1.02 1.02.01 37 08 BOK UPT Puskesmas Rambatan I Pelayanan UKM di Puskesmas 100% 789,377,000
Rambatan I
1.02 1.02.01 37 09 BOK UPT Puskesmas Rambatan II Pelayanan UKM di Puskesmas 100% 749,438,000
Rambatan II
1.02 1.02.01 37 10 BOK UPT Puskesmas Lima Kaum I Pelayanan UKM di Puskesmas 100% 879,870,000
Lima Kaum I
1.02 1.02.01 37 11 BOK UPT Puskesmas Lima Kaum II Pelayanan UKM di Puskesmas 100% 568,455,000
Lima Kaum II
1.02 1.02.01 37 12 BOK UPT Puskesmas Pagaruyung Pelayanan UKM di Puskesmas 100% 531,080,000
Pagaruyung
1.02 1.02.01 37 13 BOK UPT Puskesmas Tanjung Emas Pelayanan UKM di Puskesmas 100% 803,732,000
Tanjung Emas
1.02 1.02.01 37 14 BOK UPT Puskesmas Padang Ganting Pelayanan UKM di Puskesmas 100% 803,732,000
Padang Ganting
1.02 1.02.01 37 15 BOK UPT Puskesmas Lintau Buo I Pelayanan UKM di Puskesmas 100% 803,732,000
Lintau Buo I
1.02 1.02.01 37 16 BOK UPT Puskesmas Lintau Buo II Pelayanan UKM di Puskesmas 100% 785,136,000
Lintau Buo II
1.02 1.02.01 37 17 BOK UPT Puskesmas Lintau Buo III Pelayanan UKM di Puskesmas 100% 795,965,000
Lintau Buo III
1.02 1.02.01 37 18 BOK UPT Puskesmas Sungayang Pelayanan UKM di Puskesmas 100% 753,178,000
Sungayang
1.02 1.02.01 37 19 BOK UPT Puskesmas Sungai Tarab I Pelayanan UKM di Puskesmas 100% 731,340,000
Sungai Tarab I
1.02 1.02.01 37 20 BOK UPT Puskesmas Sungai Tarab II Pelayanan UKM di Puskesmas 100% 695,143,000
Sungai Tarab II
1.02 1.02.01 37 21 BOK UPT Puskesmas Gurun Pelayanan UKM di Puskesmas 100% 517,380,000
Gurun
1.02 1.02.01 37 22 BOK UPT Puskesmas Salimpaung I Pelayanan UKM di Puskesmas 100% 821,830,000
Salimpaung I
1.02 1.02.01 37 23 BOK UPT Puskesmas Salimpaung II Pelayanan UKM di Puskesmas 100% 746,720,000
Salimpaung II
1.02 1.02.01 37 24 Pembinaan BOK Puskesmas Dukungan Manajemen & 100% 1,013,000,000
Jampersal
37 25 UKM Sekunder Rujukan UMK Sekunder !00 % 1,233,000,000
1.02 1.02.01 38 Program Penyelenggaraan BLUD Puskesmas Meningkatkan derajat 19,906,999,870
###
kesehatan masyarakat
1.02 1.02.01 38 01 Penyelenggaraan BLUD UPT Puskesmas X Koto I Pelayanan UKP di Puskesmas X 100% 597,695,320
Koto I
1.02 1.02.01 38 02 Penyelenggaraan BLUD UPT Puskesmas X Koto II Pelayanan UKP di Puskesmas X 100% 964,927,500
Koto II
1.02 1.02.01 38 03 Penyelenggaraan BLUD UPT Puskesmas Pelayanan UKP di Puskesmas 100% 342,903,400
Singgalang Singgalang
1.02 1.02.01 38 04 Penyelenggaraan BLUD UPT Puskesmas Batipuh Pelayanan UKP di Puskesmas 100% 945,514,920
I Batipuh I
1.02 1.02.01 38 05 Penyelenggaraan BLUD UPT Puskesmas Batipuh Pelayanan UKP di Puskesmas 100% 720,792,000
II Batipuh II
S
e
t
e
PLAFON ANGGARAN
NOMOR URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN SASARAN TARGET l
SEMENTARA 2019
a
1.02 1.02.01 38 06 Penyelenggaraan BLUD UPT Puskesmas Batipuh Pelayanan UKP di Puskesmas 100% 590,054,190 h
III Batipuh III
1.02 1.02.01 38 07 Penyelenggaraan BLUD UPT Puskesmas Pelayanan UKP di Puskesmas 100% 1,173,457,590 P
Pariangan Pariangan e
1.02 1.02.01 38 08 Penyelenggaraan BLUD UPT Puskesmas Pelayanan UKP di Puskesmas 100% 1,155,685,850 n
Rambatan I Rambatan I g
u
1.02 1.02.01 38 09 Penyelenggaraan BLUD UPT Puskesmas Pelayanan UKP di Puskesmas 100% 1,053,637,000 r
Rambatan II Rambatan II a
1.02 1.02.01 38 10 Penyelenggaraan BLUD UPT Puskesmas Lima Pelayanan UKP di Puskesmas 100% 1,500,000,000 n
Kaum I Lima Kaum I g
1.02 1.02.01 38 11 Penyelenggaraan BLUD UPT Puskesmas Lima Pelayanan UKP di Puskesmas 100% 317,435,000 a
Kaum II Lima Kaum II n
1.02 1.02.01 38 12 Penyelenggaraan BLUD UPT Puskesmas Pelayanan UKP di Puskesmas 100% 301,086,192
Pagaruyung Pagaruyung
1.02 1.02.01 38 13 Penyelenggaraan BLUD UPT Puskesmas Tanjung Pelayanan UKP di Puskesmas 100% 1,067,170,800
Emas Tanjung Emas
1.02 1.02.01 38 14 Penyelenggaraan BLUD UPT Puskesmas Padang Pelayanan UKP di Puskesmas 100% 1,024,150,718
Ganting Padang Ganting
1.02 1.02.01 38 15 Penyelenggaraan BLUD UPT Puskesmas Lintau Pelayanan UKP di Puskesmas 100% 1,256,814,512
Buo I Lintau Buo I
1.02 1.02.01 38 16 Penyelenggaraan BLUD UPT Puskesmas Lintau Pelayanan UKP di Puskesmas 100% 1,386,600,000
Buo II Lintau Buo II
1.02 1.02.01 38 17 Penyelenggaraan BLUD UPT Puskesmas Lintau Pelayanan UKP di Puskesmas 100% 1,090,249,100
Buo III Lintau Buo III
1.02 1.02.01 38 18 Penyelenggaraan BLUD UPT Puskesmas Pelayanan UKP di Puskesmas 100% 1,151,896,200
Sungayang Sungayang
1.02 1.02.01 38 19 Penyelenggaraan BLUD UPT Puskesmas Sungai Pelayanan UKP di Puskesmas 100% 621,865,508
Tarab I Sungai Tarab I
1.02 1.02.01 38 20 Penyelenggaraan BLUD UPT Puskesmas Sungai Pelayanan UKP di Puskesmas 100% 738,584,990
Tarab II Sungai Tarab II
1.02 1.02.01 38 21 Penyelenggaraan BLUD UPT Puskesmas Gurun Pelayanan UKP di Puskesmas 100% 327,403,000
Gurun
1.02 1.02.01 38 22 Penyelenggaraan BLUD UPT Puskesmas Pelayanan UKP di Puskesmas 100% 915,984,710
Salimpaung I Salimpaung I
1.02 1.02.01 38 23 Penyelenggaraan BLUD UPT Puskesmas Pelayanan UKP di Puskesmas 100% 663,091,370
Salimpaung II Salimpaung II

4.04 1.02.01 URUSAN PEMERINTAHAN FUNGSI 100,000,000


###
PENUNJANG KEUANGAN
4.04 1.02.01 16 Program Peningkatan dan Pengembangan Meningkatkan tata kelola 100,000,000
###
Pengelolaan Keuangan Daerah pemerintahan yang baik

4.04 1.02.01 16 17 Peningkatan Manajemen aset/Barang Daerah Pelatihan dan Penyusunan 1 dok 100,000,000
###
Dokumen Aset/Barang Daerah
dan rekon laporan aset/barang
daerah

Ket: Sumber Angaran Rencana Anggaran Pengurangan


KET Dana Pajak Rokok 10,440,970,972 10,440,970,972 -
Pajak Rokok 2019 5,858,074,000 8,600,000,000 (769,271,771)
Silpa Pajak Rokok s/d 2018 4,582,896,972 1,840,970,972 769,271,771
DBHCHT 409,410,197 409,410,197
DID 13,303,373,803 13,303,373,803
Usulan Dana DAK 24,798,000,000
DAK Pelayanan Dasar
DAK Yanfar 3,500,000,000
DAK Non Fisik 21,298,000,000
Silpa DAK s/d 2018 2,512,742,256 2,512,742,256
Sipa DAK Yanfar 381,795,569 381,795,569
Sipa DAK Yandas 2,130,946,687 2,130,946,687
BLUD 19,906,999,870 19,906,999,870
BOK -
DAU 7,997,232,158 7,997,232,158 -

54,570,729,256 52,057,987,000

Kepala Dinas Kesehatan


Kabupaten Tanah Datar

dr. Hj. Yesrita Zedrianis, M Kes


NIP. 19650906 199903 2 001
DBHCHT DID/DAU
DAU Murni PAJAK ROKOK Silpa DAK DAK BLUD
(JAMKESDA) ( JAMKESDA 58,655,639,000.00
12,082,141,902.00 10,440,970,972 409,410,197 13,303,373,803 2,512,742,256 32,711,515,000 19,906,999,870
58,655,639,000.00
3,111,010,000 - - - - 2,868,000,000 -

1,240,160,000 0 0 0 0 0
8,000,000

204,160,000

38,500,000

22,000,000
143,000,000
126,500,000

22,000,000
11,000,000

44,000,000

280,000,000

275,000,000

66,000,000

1,470,850,000 - - - 2,868,000,000 -

275,000,000 2,868,000,000

50,000,000

50,000,000

25,000,000

50,000,000

383,350,000

55,000,000
DBHCHT DID/DAU
DAU Murni PAJAK ROKOK Silpa DAK DAK BLUD
(JAMKESDA) ( JAMKESDA
66,000,000

16,500,000

500,000,000

130,000,000 0 0 0 0 0

130,000,000

270,000,000 0 0 0 0 0

40,000,000

25,000,000

50,000,000

70,000,000

85,000,000

8,871,131,902 10,440,970,972 409,410,197 13,303,373,803 2,512,742,256 29,843,515,000 19,906,999,870

391,555,351 0 0 0 381,795,569 2,807,986,000 0

104,999,491 381,795,569 2,204,000,000

403,986,000

242,021,000 200,000,000

23,408,480

21,126,380

4,082,233,558 2,370,049,472 0 0 0 0 0

37,500,000

1,500,000,000

629,730,528 120,269,472

150,000,000

100,000,000

2,384,936,246

92,128,360
DBHCHT DID/DAU
DAU Murni PAJAK ROKOK Silpa DAK DAK BLUD
(JAMKESDA) ( JAMKESDA
55,028,360

58,123,000

65,279,000

60,800,000

54,949,400

250,000,000

85,030,000

68,355,000

92,000,000

61,507,956

71,500,000

108,007,220

108,700,000

155,430,000

117,885,000

115,521,250

178,141,750

108,665,392

184,377,338

79,200,000

98,307,220

116,000,000

75,000,000

100,000,000
78,149,500
144,054,000
55,000,000
180,000,000

30,000,000 269,780,000

2,204,000,000

20,000,000 480,000,000

97,863,284

165,893,320 0 0 0 0 0 0

50,000,000

45,893,320

70,000,000
DBHCHT DID/DAU
DAU Murni PAJAK ROKOK Silpa DAK DAK BLUD
(JAMKESDA) ( JAMKESDA
23,540,000 0 0 0 0 0

23,540,000

244,000,000 754,404,000 0 0 0 0

20,000,000 264,404,000

50,000,000 490,000,000

52,000,000

55,000,000

67,000,000

58,503,200 216,517,500 0 0 0 0

30,000,000 216,517,500

28,503,200

370,000,000 0 0 0 0 0

270,000,000

100,000,000

819,324,500 0 0 0 0 0

60,000,000

100,000,000

400,000,000

197,844,500
61,480,000

290,025,955 0 0 0 1,570,170,000 0

110,000,000

33,396,000

53,040,900

50,000,000

43,589,055 1,570,170,000

994,785,118 7,100,000,000 - - 2,130,946,687 10,955,957,000 -

600,000,000 5,900,000,000 630,000,000 7,130,000,000


DBHCHT DID/DAU
DAU Murni PAJAK ROKOK Silpa DAK DAK BLUD
(JAMKESDA) ( JAMKESDA

8,132,000,000

1,200,000,000

47,359,200.00

100,000,000
287,425,918 1,500,946,687 230,489,000

394,660,000

2,098,808,000

60,000,000

49,994,000 0 0 0 0 0

49,994,000

199,768,500 0 0 0 0 0

105,862,500

93,906,000

96,260,000 0 0 0 0 0

51,260,000

45,000,000

160,000,000 - - - - -

- - - - - -

90,000,000

70,000,000

431,040,000 0 0 0 0 0

431,040,000

384,208,400 0 409,410,197 13,303,373,803 0 0

- - - - - -

118,538,400 409,410,197 13,303,373,803

150,000,000
DBHCHT DID/DAU
DAU Murni PAJAK ROKOK Silpa DAK DAK BLUD
(JAMKESDA) ( JAMKESDA
50,000,000

65,670,000

110,000,000 0 0 0 0 0

60,000,000

50,000,000

- - - - 14,509,402,000 -

566,302,000

665,797,000

460,527,000

607,149,000

504,512,000

543,175,000

680,460,000

639,505,000

607,149,000

712,816,000

484,527,000

460,527,000

651,134,000

651,134,000

636,069,000

651,134,000

644,842,000

610,179,000

592,486,000

563,162,000

445,884,000

665,797,000

604,947,000

860,188,000

1,233,000,000
0 0 0 0 0 19,906,999,870

597,695,320

964,927,500

342,903,400

945,514,920

720,792,000
DBHCHT DID/DAU
DAU Murni PAJAK ROKOK Silpa DAK DAK BLUD
(JAMKESDA) ( JAMKESDA
590,054,190

1,173,457,590

1,155,685,850

1,053,637,000

1,500,000,000

317,435,000

301,086,192

1,067,170,800

1,024,150,718

1,256,814,512

1,386,600,000

1,090,249,100

1,151,896,200

621,865,508

738,584,990

327,403,000

915,984,710

663,091,370

100,000,000 0 0 0 0 0

100,000,000 0 0 0 0 0

100,000,000

-
8,600,000,000
1,840,970,972
10,440,970,972
56,540,030,196 Catatan
376,313,464,581 Wajib Tampung 19,731,322,400
THL 2,634,936,246

### Dana Sudah Jelas 26,246,029,370

Silpa 2017 yang h 7,245,776,443

12 Rencana Pagu 58,805,751,724.14

Jamkesda 13,831,322,400

69,689,386,859

12 Keg
12 Keg

1 Keg

5 Keg

pajak rokok
750

pajak rokok

pajak rokok
pajak rokok

pajak rokok

pajak rokok

pajak rokok
pj rokok

penunjang DAK

penunjang DAK

1800

DBHCHT dan DID


75
47

122
DINAS KESEHATAN

PLAFON ANGGARAN
NOMOR URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN SASARAN TARGET
SEMENTARA 2019

1 2 3 4 6
(150,112,724.14) 58,805,751,724.14
1.02 1.02.01 DINAS KESEHATAN 58,655,639,000.00
2,265,721,724.14
1.02 1.02.01 PROGRAM DAN KEGIATAN PADA SETIAP 3,111,010,000
PERANGKAT DAERAH
1.02 1.02.01 01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Cakupan administrasi yang 100%
ditata 1,240,160,000
1.02 1.02.01 01 01 Penyediaan jasa surat menyurat Perangko, materi dan benda pos 100% 8,000,000
lainnya
1.02 1.02.01 01 02 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air Rekening air, listrik dan telepon 100% 204,160,000
dan listrik dinas
1.02 1.02.01 01 06 Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Pajak kendaraan 73 unit 38,500,000
kendaraan dinas/operasional dinas/operasional
1.02 1.02.01 01 08 Penyediaan jasa Kebersihan Kantor Bahan/Peralatan 42 jenis 22,000,000
1.02 1.02.01 01 10 Penyediaan alat tulis kantor Alat tulis kantor 73 jenis 143,000,000
1.02 1.02.01 01 11 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan Barang cetak dan penggandaan 100% 126,500,000
(retribusi kesehatan, fotocopy
dan penggandaan kebutuhan
kantor)
1.02 1.02.01 01 12 Penyediaan komponen instalasi listrik Alat-alat listrik kantor 19 jenis 22,000,000
1.02 1.02.01 01 15 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan Bahan bacaan dan peraturan 7 jenis 11,000,000
perundang-undangan perundang-undangan

1.02 1.02.01 01 17 Penyediaan makanan dan minuman Makanan dan minuman rapat 100% 44,000,000
dan tamu
1.02 1.02.01 01 18 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar Rapat koordinasi dan konsultasi 100% 280,000,000
daerah ke luar daerah
1.02 1.02.01 01 19 Penyediaan Jasa Tenaga Pendukung Honor tenaga non PNS 9 org 275,000,000
Administrasi / Teknis Perkantoran
1.02 1.02.01 01 20 Penyediaan Jasa Tim penilai Angka kredit Honor penilaian angka kredit 100% 66,000,000
jabatan fungsional

1.02 1.02.01 02 Program peningkatan sarana dan prasarana Meningkatkan tata kelola 1,470,850,000
aparatur pemerintahan yang baik
1.02 1.02.01 02 01 Pembangunan Rumah Dinas (BOP DAU dan Pembangunan Rumah Dinas 7 unit 275,000,000
Dana DAK Yandas) Dokter dan Paramedis
1.02 1.02.01 02 03 Pembangunan Gedung Kantor Pembangunan Gudang Farmasi 1 Unit

1.02 1.02.01 02 05 Pembangunan gedung Pertemuan Gedung Pertemuan 1 unit


1.02 1.02.01 02 05 Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional (Dana Pengdaan Kendaraan Ambulance 4 unit
DAK)
1.02 1.02.01 02 07 Pengadaan perlengkapan gedung kantor Pengadaa Perlengkapan kantor 100% 50,000,000
sesuai standar
Pengadaan AC 6 unit
Pengadaan Genset 1 unit
Pengadaan Gorden 1 unit
Pengadaan Kipas Angin 10 unit
1.02 1.02.01 02 09 Pengadaan Peralatan gedung 100% 50,000,000
Pengadaan peralatan gedung kantor kantor
Pengadaan Komputer PC 5 unit
Pengadaan Lap top/Notebook 3 paket
Pengadaan Printer 10 unit
Pengadaan Televisi
Pengadaan layar Elektrik
Kamera digital
Proyektor
1.02 1.02.01 02 10 Pengadaan meubeleur Pendaan Meubeleur sesuai 100% 25,000,000
standar
Pengadaan meja 1/2 Biro 22 unit
Pengadaan Lemari arsip 10 unit
Pengadaan kursi tamu
Pengadaan Rak arsip 5 unit
Pengadaan kursi kerja 22 unit
Pengadaan kursi rapat
Meja komputer
Mesin tik
1.02 1.02.01 02 22 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor Pemeliharaan 4 Unit gedung 4 unit 50,000,000
kantor sesuai standar
1.02 1.02.01 02 24 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan Perawatan 44 unit kendaraan 44 unit 383,350,000
dinas/operasional dinas/Operasional
PLAFON ANGGARAN
NOMOR URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN SASARAN TARGET
SEMENTARA 2019

1 2 3 4 6
1.02 1.02.01 02 26 Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Pemeliharaan rutin/berkala 53 unit 55,000,000
Gedung Kantor Genset, Kipas Angin,Mesin
Potong Rambut
1.02 1.02.01 02 28 Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Pemeliharaan Komputer, 75 unit 66,000,000
Kantor Laptop,kulkas
Vaksin,Kulkas,printer, Televisi

1.02 1.02.01 02 29 Pemeliharaan Rutin/Berkala Meubeleur Pemeliharaan Rutin/Berkala 40 unit 16,500,000


Lemari, Meja Kursi

1.02 1.02.01 02 41 Rehabilitasi Sedang/Berat Rumah Dinas (DAK Rehabilitas Rumah Dinas 14 unit -
Yandas)
Rehab Sedang/Berat Rumah
Dinas Puskesmas Batipuh III
Rehab Sedang/Berat Rumah
Dinas Puskesmas Tanjung Emas

Rehab Sedang/Berat Rumah


Dinas Puskesmas salimpaung 2

Rehab Sedang/Berat Rumah


Dinas Puskesmas Lintau Buo 3

Rehab Sedang/Berat Rumah


Dinas Puskesmas Lintau Buo 2

Rehab Sedang/Berat Rumah


Dinas Para Medis Puskesmas
Lintau Buo 1
Rehab Rumah Dinas Puskesmas
Sungayang
Rehab Sedang/Berat Rumah
Dinas Sungai Tarab 2
Rehab Sedang/Berat Rumah
Dinas X Koto 1
1.02 1.02.01 02 42 Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor Rehab sedang/berat gedung 1 Unit 500,000,000
kantor

1.02 1.02.01 05 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Meningkatkan tata kelola 130,000,000
Aparatur pemerintahan yang baik
1.02 1.02.01 05 01 Pendidikan dan pelatihan formal Diklat teknis dan Fungsional 12 orang 130,000,000
dan Struktural

1.02 1.02.01 06 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Meningkatkan tata kelola 270,000,000
Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan pemerintahan yang baik

1.02 1.02.01 06 01 Penyusunan Laporan kinerja dan ikhtisar Penyiapan data dan penyusunan 3 dok 40,000,000
realisasi kinerja SKPD LAKIP, LKPJ dan SAKIP

1.02 1.02.01 06 04 Penyusunan laporan keuangan akhir tahun Penyiapan data dan Penyusunan 2 dok 25,000,000
Laporan Keuangan dan Laporan
Aset
1.02 1.02.01 06 06 Penyusunan Perencanaan Tahunan Penyiapan data dan Penyusunan 5 dok 50,000,000
rencana kerja tahunan,
dokumen RKA, RKPA, DPA,
DPPA
1.02 1.02.01 06 08 Penatausahaan Keuangan Penataan administrasi keuangan 12 Bulan 70,000,000
SPP, SPM, SP3B, dan
rekonsiliasi laporan keuangan

1.02 1.02.01 06 14 Monitoring dan evaluasi Pemantauan pelaksanaan 164 Kegiatan 85,000,000
pembangunan bidang kesehatan

1.02 1.02.01 URUSAN WAJIB PELAYANAN DASAR 55,444,629,000


KESEHATAN
1.02 1.02.01 15 Program Obat dan Perbekalan Kesehatan Meningkatkan derajat 90% 773,350,920
kesehatan masyarakat
1.02 1.02.01 15 01 Pengadaan Obat dan Perbekalan Kesehatan Pengadaa Obat Pelayanan 100% 486,795,060
(BOP dan penunjang DAK YANFAR dan DAU) Kesehatan dasar dan Perbekalan
Kesehatan di Puskesmas

Pengadaan Obat dan Perbekalan


Kesehatan
Reagen Lab (DAU)
PLAFON ANGGARAN
NOMOR URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN SASARAN TARGET
SEMENTARA 2019

1 2 3 4 6
BOP (DAU)
1.02 1.02.01 15 02 Peningkatan Pemerataan Obat dan Perbekalan Pendistribusian obat dan 23 Puskesmas 242,021,000
Kesehatan ( BOP DAK Non Fisik + DAU) perbekalan kesehatan

1.02 1.02.01 15 04 Peningkatan Mutu Pelayanan Farmasi Pembinaan Mutu Pelayanan 100% 23,408,480
Komunitas dan RS Farmasi yang memenuhi syarat
di Puskesmas
1.02 1.02.01 15 05 Peningkatan Mutu Penggunaan Obat dan Pengawasan dan pemantauan 100% 21,126,380
Perbekalan Kesehatan penggunaan obat di puskesmas

1.02 1.02.01 16 Program Upaya Kesehatan Masyarakat Meningkatnya derajat 6,452,283,030


kesehatan masyarakat
1.02 1.02.01 16 02 Pemeliharaan dan Pemulihan kesehatan Pembinaan Pelayanan Kesehatan 100% 37,500,000
gigi dan mulut
1.02 1.02.01 16 03 Pengadaan, Peningkatan dan Perbaikan Sarana Pengadaan,Perbaikan sarana 3 paket 1,500,000,000
dan Prasarana Puskesmas dan Jaringannya dan Prasarana Puskesmas dan
( pajak rokok dan DAU dan Silpa DAK) jaringannya sesuai standar

1.02 1.02.01 16 09 Peningkatan pelayanan kesehatan Pembinaan Pelayanan Kesehatan 100% 750,000,000
Indra dan jiwa
1.02 1.02.01 16 11 Peningkatan pelayanan dan penanggulangan Pembinaan Pelayanan 100% 150,000,000
masalah kesehatan penanggulangan masalah
kesehatan (PHN) dan Referal Dr.
Spesialis
1.02 1.02.01 16 16 Penyelenggaraan Penyehatan Lingkungan Pemantauan TTU,TPM dan 100% 100,000,000
Penyuluhan
Penyediaan biaya operasional dan pemeliharaan 2,384,936,246

1.02 1.02.01 16 15 Penyediaan biaya operasional Puskesmas X Koto Operasional Kegiatan Puskesmas 92,128,360
I X Koto I
1.02 1.02.01 16 16 Penyediaan biaya operasional Puskesmas X Koto Operasional Kegiatan Puskesmas 1 tahun 55,028,360
II X Koto II
1.02 1.02.01 16 17 Penyediaan biaya operasional Puskesmas Operasional Kegiatan Puskesmas 1 tahun 58,123,000
Singgalang Singgalang
1.02 1.02.01 16 18 Penyediaan biaya operasional Puskesmas Operasional Kegiatan 1 tahun 65,279,000
Batipuh I Puskesmas Batipuh I
1.02 1.02.01 16 19 Penyediaan biaya operasional Puskesmas Operasional Kegiatan Puskesmas 1 tahun 60,800,000
Batipuh II Batipuh II
1.02 1.02.01 16 20 Penyediaan biaya operasional Puskesmas Operasional Kegiatan Puskesmas 1 tahun 54,949,400
Batipuh III Batipuh III
1.02 1.02.01 16 21 Penyediaan biaya operasional Puskesmas Operasional Kegiatan Puskesmas 1 tahun 250,000,000
Pariangan Pariangan
1.02 1.02.01 16 22 Penyediaan biaya operasional Puskesmas Operasional Kegiatan Puskesmas 1 tahun 85,030,000
Rambatan I Rambatan I
1.02 1.02.01 16 23 Penyediaan biaya operasional Puskesmas Operasional Kegiatan Puskesmas 1 tahun 68,355,000
Rambatan II Rambatan II
1.02 1.02.01 16 24 Penyediaan biaya operasional Puskesmas Lima Operasional Kegiatan Puskesmas 1 tahun 92,000,000
Kaum I Lima Kaum I
1.02 1.02.01 16 25 Penyediaan biaya operasional Puskesmas Lima Operasional Kegiatan Puskesmas 1 tahun 61,507,956
Kaum II Lima Kaum II
1.02 1.02.01 16 26 Penyediaan biaya operasional Puskesmas Operasional Kegiatan Puskesmas 1 tahun 71,500,000
Pagaruyung Pagaruyung
1.02 1.02.01 16 27 Penyediaan biaya operasional Puskesmas Operasional Kegiatan Puskesmas 1 tahun 108,007,220
Tanjung Emas Tanjung Emas
1.02 1.02.01 16 28 Penyediaan biaya operasional Puskesmas Padang Operasional Kegiatan Puskesmas 1 tahun 108,700,000
Ganting Padang Ganting
1.02 1.02.01 16 29 Penyediaan biaya operasional Puskesmas Lintau Operasional Kegiatan Puskesmas 1 tahun 155,430,000
Buo I Lintau Buo I
1.02 1.02.01 16 30 Penyediaan biaya operasional Puskesmas Lintau Operasional Kegiatan Puskesmas 1 tahun 117,885,000
Buo II Lintau Buo II
1.02 1.02.01 16 31 Penyediaan biaya operasional Puskesmas Lintau Operasional Kegiatan Puskesmas 1 tahun 115,521,250
Buo III Lintau Buo III
1.02 1.02.01 16 32 Penyediaan biaya operasional Puskesmas Operasional Kegiatan Puskesmas 1 tahun 178,141,750
Sungayang Sungayang
1.02 1.02.01 16 33 Penyediaan biaya operasional Puskesmas Sungai Operasional Kegiatan 1 tahun 108,665,392
Tarab I Puskesmas Sungai Tarab I
1.02 1.02.01 16 34 Penyediaan biaya operasional Puskesmas Sungai Operasional Kegiatan Puskesmas 1 tahun 184,377,338
Tarab II Sungai Tarab II
1.02 1.02.01 16 35 Penyediaan biaya operasional Puskesmas Gurun Operasional Kegiatan Puskesmas 1 tahun 79,200,000
Gurun
1.02 1.02.01 16 36 Penyediaan biaya operasional Puskesmas Operasional Kegiatan Puskesmas 1 tahun 98,307,220
Salimpaung I Salimpaung I
1.02 1.02.01 16 37 Penyediaan biaya operasional Puskesmas Operasional Kegiatan Puskesmas 1 tahun 116,000,000
Salimpaung II Salimpaung II
PLAFON ANGGARAN
NOMOR URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN SASARAN TARGET
SEMENTARA 2019

1 2 3 4 6
1.02 1.02.01 16 38 Upaya Penanggulangan Kebutaan dan Penjaringan dan Operasi Katarak 100 Mata 75,000,000
Penglihatan di Masyarakat
1.02 1.02.01 16 39 Evaluasi program Ibu Pembinaan Program Ibu 100% 100,000,000
1.02 1.02.01 16 40 Pelatihan kelas Ibu balita Pelatihan Kelas Ibu balita 100% 78,149,500
1.02 1.02.01 16 46 Evaluasi program anak Pengawasan Program Anak 100% 144,054,000
1.02 1.02.01 16 47 Upaya Kesehatan matra Pelayanan Kesehatan Matra 100% 55,000,000
1.02 1.02.01 16 48 Upaya kesehatan kerja Pembinaan Upaya kesehatan 100% 180,000,000
kerja di tempat kerja/industri
dan Kesehatan Olah Raga

1.02 1.02.01 16 51 Penyelenggaraan Pelayanan Krisis Kesehatan Pembinaan Pelayanan 100% 299,780,000
( Dana Pajak Rokok) Pencegahan dan
Penanggulangan Krisis
Kesehatan
1.02 1.02.01 16 52 Jaminan Persalinan (Dana DAK Non Fisik) Penyediaan Bantuan Persalinan 100%
dan Operasioanal Persalinan ke
Fasilitas Kesehatan

1.02 1.02.01 16 53 Penanggulangan dan Pencegahan Faktor Resiko Pembinaan Penanggulangan dan 100% 500,000,000
(Dana Pajak Rokok) Pencegahan Faktor Resiko

1.02 1.02.01 16 54 Upaya Pelayanan Kesehatan tradisional Pembinaan Pengobatan 100% 97,863,284
Tradisional

1.02 1.02.01 17 Program Pengawasan obat dan makanan Meningkatnya derajat 165,893,320
kesehatan masyarakat
1.02 1.02.01 17 01 Peningkatan pemberdayaan Peningkatan Pemberdayaan 100% 50,000,000
konsumen/masyarakat di bidang obat dan Konsumen/Masyarakat di
makanan bidang Obat dan Makanan
1.02 1.02.01 17 02 Peningkatan pengawasan keamanan pangan dan Pengawasan sarana distribusi 100% 45,893,320
bahan berbahaya pangan dan bahan berbahaya

1.02 1.02.01 17 03 Peningkatan penyidikan dan penegakan hukum Penyidikan dan Penegakan 100% 70,000,000
di bidang obat dan makanan hukum di bidang obat dan
makanan di masyarakat

1.02 1.02.01 18 Program Pengembangan Obat Asli Indonesia Meningkatnya Derajat 23,540,000
Kesehatan Masyarakat
1.02 1.02.01 18 07 Fasilitas pemberdayaan konsumen/masyarakat Pemberdayaan 100% 23,540,000
dibidang obat dan makanan konsumen/masyarakat dibidang
obat dan makanan

1.02 1.02.01 19 Program Promosi Kesehatan dan Meningkatnya Derajat 998,404,000


Pemberdayaan Masyarakat Kesehatan Masyarakat
1.02 1.02.01 19 01 Pengembangan Media Promosi dan informasi Pengembangan media promosi 100% 284,404,000
sadar hidup sehat (Dana Pajak Rokok) dan informasi sadar Hidup Sehat

1.02 1.02.01 19 02 Penyuluhan masyarakat pola hidup sehat ( Dana Penyuluhan masyarakat pola 100% 540,000,000
Pajak Rokok) hidup sehat
1.02 1.02.01 19 03 Peningkatan pemanfaatan sarana kesehatan Fasilitasi forum nagari siaga 25 Nagari 52,000,000
aktif
1.02 1.02.01 19 04 Peningkatan Pendidikan tenaga penyuluh Workshop, Pembinaan guru 113 Orang 55,000,000
kesehatan UKS,Saka bakti husada dan
penjaringan kesehatan
1.02 1.02.01 19 06 Pemberian penghargaan Bagi Tenaga Kesehatan Pemberian penghargaan bagi 100% 67,000,000
yang berdedikasidan berprestasi tenaga kesehatan yang
berdedikasi dan berprestasi

1.02 1.02.01 20 Program Perbaikan Gizi Masyarakat Meningkatnya derajat 275,020,700


kesehatan masyarakat
1.02 1.02.01 20 03 Penanggulangan Kekurangan Energi Protein Penanggulangan Kekurangan 100% 246,517,500
(KEP), Anemi Gizi Besi, Gangguan Akibat Kurang Energi Protein (KEP), Anemi Gizi
Yodium (GAKY), Vitamin A dan Kekurangan Zat Besi, Gangguan Akibat Kurang
Gizi Mikro Lainnya (DAU dan Dana Pajak Rokok) Yodium (GAKY), Vitamin A dan
Kekurangan Zat Gizi Mikro
Lainnya

1.02 1.02.01 20 08 Pemantauan Status gizi Pemantauan Status dan 100% 28,503,200
konsumsi gizi Masyarakat

1.02 1.02.01 21 Program Pengembangan lingkungan Sehat Meningkatnya derajat 370,000,000


kesehatan masyarakat
1.02 1.02.01 21 02 Penyuluhan menciptakan lingkungan sehat Penyuluhan menciptakan 14 kec 270,000,000
lingkungan sehat
PLAFON ANGGARAN
NOMOR URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN SASARAN TARGET
SEMENTARA 2019

1 2 3 4 6
1.02 1.02.01 21 03 Sosialisai kebijakan lingkungan sehat Sosialisai kebijakan lingkungan 14 kec 100,000,000
sehat

1.02 1.02.01 22 Program Pencegahan dan Penanggulangan Meningkatnya derajat 819,324,500


penyakit menular kesehatan masyarakat
1.02 1.02.01 22 01 Penyemprotan/fogging sarang nyamuk Penyemprotan/fogging sarang 75 Nagari 60,000,000
nyamuk
1.02 1.02.01 22 02 Pengadaan alat foging dan bahan-bahan fogging Pengadaan alat foging dan 100% 100,000,000
bahan-bahan fogging dan
larvasida
1.02 1.02.01 22 05 Pelayanan pencegahan dan penanggulangan Pelayanan pencegahan dan 100% 400,000,000
penyakit menular penanggulangan penyakit
menular
1.02 1.02.01 22 08 Peningkatan Imunisasi Imunisasi 100% 197,844,500
1.02 1.02.01 22 09 Peningkatan Surveilans Epidemiologi dan Surveilans Epidemiologi dan 75 Nagari 61,480,000
Penanggulangan Wabah Penanggulangan Wabah

1.02 1.02.01 23 Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan Meningkatnya derajat 290,025,955


kesehatan masyarakat
1.02 1.02.01 23 01 Penyusunan standar pelayanan kesehatan Penyusunan SPM, SOP dan 2 Dokumen 110,000,000
standar lainnya
1.02 1.02.01 23 02 Evaluasi dan pengembangan standar pelayanan Evaluasi dan pengembangan 2 Dokumen 33,396,000
kesehatan standar pelayanan kesehatan
Puskesmas
1.02 1.02.01 23 02 Pembangunan dan pemutakhiran data dasar 53,040,900
standar pelayanan kesehatan
1.02 1.02.01 23 07 Registrasi,Akreditasi dan Sertifikasi serta Registrasi,Akreditasi dan 6 Puskesmas 50,000,000
perijinan tenaga dan sarana kesehatan yang ada Sertifikasi serta perijinan tenaga
di lembaga kesehatan pemerintah dan swasta dan sarana kesehatan yang ada
di lembaga kesehatan
pemerintah dan swasta

1.02 1.02.01 23 08 Akreditasi Puskesmas (Dana DAK Non Fisik + Terlaksananya Akreditasi 8 Puskesmas 43,589,055
Penunjang DAU) Puskesmas

1.02 1.02.01 25 Program Pengadaan, peningkatan dan Meningkatnya derajat 10,225,731,805


perbaikan sarana dan prasarana kesehatan masyarakat
puskesmas/puskesmas pembantu dan
jaringannya
1.02 1.02.01 25 01 Pembangunan Puskesmas ( DAU, DAK dan Pajak Lanjutan Puskesmas Sei Tarab I 4 unit
7,130,000,000
Rokok)
- lanjutan pembangunan
Puskesmas Tanjung Emas dan
Batipuh selatan
penunjang DAK puskesmas
sungai tarab II

1.02 1.02.01 25 02 Pembangunan Puskesmas pembantu Puskesmas Pembantu 1 unit 1,200,000,000


Pembangunan Pustu di atar
1.02 1.02.01 25 04 Pengadaan Puskesmas Keliling (penunjang DAK Pengadaan Puskesmas Keliling 4 unit 47,359,200
Yandas)
1.02 1.02.01 25 07 Pengadaan sarana dan prasarana Puskesmas Pengadaan sarana dan 1 Paket 1,788,372,605.00
( penunjang DAK Yandas) prasarana Puskesmas
Pengadaan dan Pembangunan
Instalasi Pengolahan Air limbah

Pengadaan Alat Kesehatan


1.02 1.02.01 25 08 Pengadaan sarana dan prasarana Puskesmas Sarana dan prasarana 1 paket
pembantu Puskesmas (Poskesri KIT)
1.02 1.02.01 25 14 Pemeliharaan rutin/berkala sarana dan Terlaksananya Pemeliharaan 1 paket 60,000,000
prasarana puskesmas rutin/berkala sarana dan
prasarana puskesmas

1.02 1.02.01 25 21 Rehabilitasi sedang/berat puskesmas pembantu Terlaksananya Rehabilitasi 3 unit


sedang/berat puskesmas
pembantu
1.02 1.02.01 25 24 Rehabilitasi sedang/berat puskesmas (DAK Terlaksananya Rehabilitasi 3 unit
Yandas) sedang/berat puskesmas

1.02 1.02.01 26 Program Pengadaan, peningkatan dan Meningkatnya Rasio Rumah 0


perbaikan sarana dan prasarana rumah Sakit
sakit/rumah sakit jiwa/rumah sakit paru-
paru/rumah sakit mata
1.02 1.02.01 26 01 Pembangunan Rumah sakit Pengadaan MasterPlan RS 1 paket
PLAFON ANGGARAN
NOMOR URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN SASARAN TARGET
SEMENTARA 2019

1 2 3 4 6
Pengadaan dokumen lingkungan 1 paket -
(Amdal/UKL UPL,RS)

1.02 1.02.01 28 Program kemitraan peningkatan pelayanan Meningkatnya derajat 49,994,000


kesehatan kesehatan masyarakat
1.02 1.02.01 28 08 Monitoring, evaluasi dan pelaporan Monev kegiatan Jamkesda 100% 49,994,000
Sumbar Sakato

1.02 1.02.01 29 Program Peningkatan Pelayanan Kesehatan Meningkatnya derajat 199,768,500


Anak Balita kesehatan masyarakat
1.02 1.02.01 29 04 Pelatihan dan Pendidikan Perawatan Anak Balita Pelatihan dan Pendidikan 25 orang 105,862,500
Perawatan Anak Balita
(MTBM/MTBS) bagi petugas
kesehatan (Bidan)
1.02 1.02.01 29 09 Pelatihan pelaksanaan manajemen asfiksia Pelatihan pelaksanaan 1 Paket 93,906,000
manajemen asfiksia

1.02 1.02.01 30 Program Peningkatan Pelayanan Kesehatan Meningkatnya derajat 96,260,000


Lansia kesehatan masyarakat
1.02 1.02.01 30 01 Pelayanan pemeliharaan kesehatan lansia 100% 51,260,000
Pembinaan Pelayanan
pemeliharaan kesehatan lansia
1.02 1.02.01 30 08 Pengadaan KMS Lansia Pengadaan KMS Lansia 1000 Buku 45,000,000

1.02 1.02.01 31 Program Pengawasan dan Pengendalian Meningkatnya derajat 160,000,000


Kesehatan Makanan kesehatan masyarakat
1.02 1.02.01 31 01 Pengawasan Keamanan dan kesehatan makanan -
hasil industri Pengawasan dan pengendalian
Keamanan dan kesehatan
makanan hasil industri
1.02 1.02.01 31 02 Pengawasan dan pengendalian keamanan dan Perijinan dan pengendalian 100% 90,000,000
kesehatan makanan produksi rumah tangga keamanan dan kesehatan
makanan produksi rumah
tangga
1.02 1.02.01 31 03 Pengawasan dan pengendalian keamanan dan Pengawasan dan pengendalian 100% 70,000,000
kesehatan makanan restauran keamanan dan kesehatan
makanan restauran

1.02 1.02.01 32 Program Peningkatan Keselamatan Ibu Meningkatnya derajat 431,040,000


Melahirkan dan Anak kesehatan masyarakat
1.02 1.02.01 32 04 Peningkatan Pelayanan Kesehatan Ibu dan Anak Terlaksananya Survey Hipotiroid 100% 431,040,000
Kongenital, sosialisasi dan
bimtek

1.02 1.02.01 33 Program Kebijakan dan Manajemen Meningkatnya derajat 14,096,992,400


Pembangunan Kesehatan kesehatan masyarakat
1.02 1.02.01 33 01 Penyusunan peraturan daerah sistem kesehatan 1 Paket -
masyarakat Penyusunan perda/perbub
1.02 1.02.01 33 02 Peningkatan program pemberdayaan dan Peningkatan program 62.729 jiwa 13,831,322,400
jaminan kesehatan pemberdayaan dan jaminan
kesehatan
1.02 1.02.01 33 05 Penyediaan SIKDA dan SIK Dokter Keluarga Penyediaan SIKDA dan SIK 23 Puskesmas 150,000,000
Dokter Keluarga
1.02 1.02.01 33 03 Pengumpulan, Updating dan Analisis Data Pencatatan dan Penyusunan 1 dokumen 50,000,000
Informasi capaian Target Kinerja Program dan Profil Kesehatan
Kegiatan
1.02 1.02.01 33 04 Penyusunan dan Pengumpulan Data/Informasi Peyediaan data dan informasi 1 dokumen 65,670,000
Kebutuhan Penyusunan Dokumen Perencanaan kesehatan

1.02 1.02.01 35 Program Sarana Air Bersih dan Sanitasi Meningkatnya derajat 110,000,000
Masyarakat Miskin kesehatan masyarakat
1.02 1.02.01 35 01 Monitoring sarana Air bersih dan sanitasi Pemantauan sarana Air bersih 1 Paket 60,000,000
masyarakat pedesaan dan sanitasi masyarakat
pedesaan dan pemeriksaan
kualitas air bersih masyarakat

1.02 1.02.01 35 06 Pemeriksaan kualitas Air Pemantauan kualitas Air 1 Paket 50,000,000

1.02 1.02.01 37 Program Bantuan Operasional Kesehatan Meningkatnya Pelayanan UKM -


(DAK Non Fisik)
1.02 1.02.01 37 01 BOK UPT Puskesmas X Koto I Pelayanan UKM di Puskesmas X 100%
Koto I
PLAFON ANGGARAN
NOMOR URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN SASARAN TARGET
SEMENTARA 2019

1 2 3 4 6
1.02 1.02.01 37 02 BOK UPT Puskesmas X Koto II Pelayanan UKM di Puskesmas X 100%
Koto II
1.02 1.02.01 37 03 BOK UPT Puskesmas Singgalang Pelayanan UKM di Puskesmas 100%
Singgalang
1.02 1.02.01 37 04 BOK UPT Puskesmas Batipuh I Pelayanan UKM di Puskesmas 100%
Batipuh I
1.02 1.02.01 37 05 BOK UPT Puskesmas Batipuh II Pelayanan UKM di Puskesmas 100%
Batipuh II
1.02 1.02.01 37 06 BOK UPT Puskesmas Batipuh III Pelayanan UKM di Puskesmas 100%
Batipuh III
1.02 1.02.01 37 07 BOK UPT Puskesmas Pariangan Pelayanan UKM di Puskesmas 100%
Pariangan
1.02 1.02.01 37 08 BOK UPT Puskesmas Rambatan I Pelayanan UKM di Puskesmas 100%
Rambatan I
1.02 1.02.01 37 09 BOK UPT Puskesmas Rambatan II Pelayanan UKM di Puskesmas 100%
Rambatan II
1.02 1.02.01 37 10 BOK UPT Puskesmas Lima Kaum I Pelayanan UKM di Puskesmas 100%
Lima Kaum I
1.02 1.02.01 37 11 BOK UPT Puskesmas Lima Kaum II Pelayanan UKM di Puskesmas 100%
Lima Kaum II
1.02 1.02.01 37 12 BOK UPT Puskesmas Pagaruyung Pelayanan UKM di Puskesmas 100%
Pagaruyung
1.02 1.02.01 37 13 BOK UPT Puskesmas Tanjung Emas Pelayanan UKM di Puskesmas 100%
Tanjung Emas
1.02 1.02.01 37 14 BOK UPT Puskesmas Padang Ganting Pelayanan UKM di Puskesmas 100%
Padang Ganting
1.02 1.02.01 37 15 BOK UPT Puskesmas Lintau Buo I Pelayanan UKM di Puskesmas 100%
Lintau Buo I
1.02 1.02.01 37 16 BOK UPT Puskesmas Lintau Buo II Pelayanan UKM di Puskesmas 100%
Lintau Buo II
1.02 1.02.01 37 17 BOK UPT Puskesmas Lintau Buo III Pelayanan UKM di Puskesmas 100%
Lintau Buo III
1.02 1.02.01 37 18 BOK UPT Puskesmas Sungayang Pelayanan UKM di Puskesmas 100%
Sungayang
1.02 1.02.01 37 19 BOK UPT Puskesmas Sungai Tarab I Pelayanan UKM di Puskesmas 100%
Sungai Tarab I
1.02 1.02.01 37 20 BOK UPT Puskesmas Sungai Tarab II Pelayanan UKM di Puskesmas 100%
Sungai Tarab II
1.02 1.02.01 37 21 BOK UPT Puskesmas Gurun Pelayanan UKM di Puskesmas 100%
Gurun
1.02 1.02.01 37 22 BOK UPT Puskesmas Salimpaung I Pelayanan UKM di Puskesmas 100%
Salimpaung I
1.02 1.02.01 37 23 BOK UPT Puskesmas Salimpaung II Pelayanan UKM di Puskesmas 100%
Salimpaung II
1.02 1.02.01 37 24 Pembinaan BOK Puskesmas Pembinaan UKM 100%

1.02 1.02.01 38 Program Penyelenggaraan BLUD Puskesmas Meningkatkan derajat 19,906,999,870


kesehatan masyarakat
1.02 1.02.01 38 01 Penyelenggaraan BLUD UPT Puskesmas X Koto I Pelayanan UKP di Puskesmas X 100% 597,695,320
Koto I
1.02 1.02.01 38 02 Penyelenggaraan BLUD UPT Puskesmas X Koto II Pelayanan UKP di Puskesmas X 100% 964,927,500
Koto II
1.02 1.02.01 38 03 Penyelenggaraan BLUD UPT Puskesmas Pelayanan UKP di Puskesmas 100% 342,903,400
Singgalang Singgalang
1.02 1.02.01 38 04 Penyelenggaraan BLUD UPT Puskesmas Batipuh Pelayanan UKP di Puskesmas 100% 945,514,920
I Batipuh I
1.02 1.02.01 38 05 Penyelenggaraan BLUD UPT Puskesmas Batipuh Pelayanan UKP di Puskesmas 100% 720,792,000
II Batipuh II
1.02 1.02.01 38 06 Penyelenggaraan BLUD UPT Puskesmas Batipuh Pelayanan UKP di Puskesmas 100% 590,054,190
III Batipuh III
1.02 1.02.01 38 07 Penyelenggaraan BLUD UPT Puskesmas Pelayanan UKP di Puskesmas 100% 1,173,457,590
Pariangan Pariangan
1.02 1.02.01 38 08 Penyelenggaraan BLUD UPT Puskesmas Pelayanan UKP di Puskesmas 100% 1,155,685,850
Rambatan I Rambatan I
1.02 1.02.01 38 09 Penyelenggaraan BLUD UPT Puskesmas Pelayanan UKP di Puskesmas 100% 1,053,637,000
Rambatan II Rambatan II
1.02 1.02.01 38 10 Penyelenggaraan BLUD UPT Puskesmas Lima Pelayanan UKP di Puskesmas 100% 1,500,000,000
Kaum I Lima Kaum I
1.02 1.02.01 38 11 Penyelenggaraan BLUD UPT Puskesmas Lima Pelayanan UKP di Puskesmas 100% 317,435,000
Kaum II Lima Kaum II
1.02 1.02.01 38 12 Penyelenggaraan BLUD UPT Puskesmas Pelayanan UKP di Puskesmas 100% 301,086,192
Pagaruyung Pagaruyung
1.02 1.02.01 38 13 Penyelenggaraan BLUD UPT Puskesmas Tanjung Pelayanan UKP di Puskesmas 100% 1,067,170,800
Emas Tanjung Emas
PLAFON ANGGARAN
NOMOR URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN SASARAN TARGET
SEMENTARA 2019

1 2 3 4 6
1.02 1.02.01 38 14 Penyelenggaraan BLUD UPT Puskesmas Padang Pelayanan UKP di Puskesmas 100% 1,024,150,718
Ganting Padang Ganting
1.02 1.02.01 38 15 Penyelenggaraan BLUD UPT Puskesmas Lintau Pelayanan UKP di Puskesmas 100% 1,256,814,512
Buo I Lintau Buo I
1.02 1.02.01 38 16 Penyelenggaraan BLUD UPT Puskesmas Lintau Pelayanan UKP di Puskesmas 100% 1,386,600,000
Buo II Lintau Buo II
1.02 1.02.01 38 17 Penyelenggaraan BLUD UPT Puskesmas Lintau Pelayanan UKP di Puskesmas 100% 1,090,249,100
Buo III Lintau Buo III
1.02 1.02.01 38 18 Penyelenggaraan BLUD UPT Puskesmas Pelayanan UKP di Puskesmas 100% 1,151,896,200
Sungayang Sungayang
1.02 1.02.01 38 19 Penyelenggaraan BLUD UPT Puskesmas Sungai Pelayanan UKP di Puskesmas 100% 621,865,508
Tarab I Sungai Tarab I
1.02 1.02.01 38 20 Penyelenggaraan BLUD UPT Puskesmas Sungai Pelayanan UKP di Puskesmas 100% 738,584,990
Tarab II Sungai Tarab II
1.02 1.02.01 38 21 Penyelenggaraan BLUD UPT Puskesmas Gurun Pelayanan UKP di Puskesmas 100% 327,403,000
Gurun
1.02 1.02.01 38 22 Penyelenggaraan BLUD UPT Puskesmas Pelayanan UKP di Puskesmas 100% 915,984,710
Salimpaung I Salimpaung I
1.02 1.02.01 38 23 Penyelenggaraan BLUD UPT Puskesmas Pelayanan UKP di Puskesmas 100% 663,091,370
Salimpaung II Salimpaung II

4.04 1.02.01 URUSAN PEMERINTAHAN FUNGSI 100,000,000


PENUNJANG KEUANGAN
4.04 1.02.01 16 Program Peningkatan dan Pengembangan Meningkatkan tata kelola 100,000,000
Pengelolaan Keuangan Daerah pemerintahan yang baik

4.04 1.02.01 16 17 Peningkatan Manajemen aset/Barang Daerah Pelatihan dan Penyusunan 1 dok 100,000,000
Dokumen Aset/Barang Daerah
dan rekon laporan aset/barang
daerah

Ket: Sumber Angaran Rencana Anggaran Pengurangan


KET Dana Pajak Rokok 10,440,970,972 10,440,970,972 -
Pajak Rokok 2019 5,858,074,000 8,600,000,000 (769,271,771)
Silpa Pajak Rokok s/d 2018 4,582,896,972 1,840,970,972 769,271,771
DBHCHT 409,410,197 409,410,197
DID 13,303,373,803 13,303,373,803
Usulan Dana DAK 3,500,000,000
DAK Pelayanan Dasar
DAK Yanfar 3,500,000,000
DAK Non Fisik -
Silpa DAK s/d 2018 2,512,742,256 2,512,742,256
Sipa DAK Yanfar 381,795,569 381,795,569
Sipa DAK Yandas 2,130,946,687 2,130,946,687
BLUD 19,906,999,870 19,906,999,870
BOK -
DAU 7,997,232,158 7,997,232,158 -

54,570,729,256 52,057,987,000

Kepala Dinas Kesehatan


Kabupaten Tanah Datar

dr. Ermon Revlin, MPH


NIP. 19690313 200212 1 005
DBHCHT DID/DAU
DAU Murni PAJAK ROKOK Silpa DAK DAK BLUD
(JAMKESDA) ( JAMKESDA

7 8 9 10 11 12 13
58,655,639,000.00
12,082,141,902.00 10,440,970,972 409,410,197 13,303,373,803 2,512,742,256 28,206,170,179 19,906,999,870
58,655,639,000.00
3,111,010,000 - - - - 5,500,000,000 -

1,240,160,000 0 0 0 0 0
8,000,000

204,160,000

38,500,000

22,000,000
143,000,000
126,500,000

22,000,000
11,000,000

44,000,000

280,000,000

275,000,000

66,000,000

1,470,850,000 - - - 5,500,000,000 -

275,000,000 5,500,000,000

50,000,000

50,000,000

25,000,000

50,000,000

383,350,000
DBHCHT DID/DAU
DAU Murni PAJAK ROKOK Silpa DAK DAK BLUD
(JAMKESDA) ( JAMKESDA

7 8 9 10 11 12 13
55,000,000

66,000,000

16,500,000

- - - - - -

500,000,000

130,000,000 0 0 0 0 0

130,000,000

270,000,000 0 0 0 0 0

40,000,000

25,000,000

50,000,000

70,000,000

85,000,000

8,871,131,902 10,440,970,972 409,410,197 13,303,373,803 2,512,742,256 22,706,170,179 19,906,999,870

391,555,351 0 0 0 381,795,569 2,436,979,000 0

104,999,491 381,795,569 2,204,000,000


DBHCHT DID/DAU
DAU Murni PAJAK ROKOK Silpa DAK DAK BLUD
(JAMKESDA) ( JAMKESDA

7 8 9 10 11 12 13

242,021,000 232,979,000

23,408,480

21,126,380

4,082,233,558 2,370,049,472 0 0 0 0 0

37,500,000

1,500,000,000

629,730,528 120,269,472

150,000,000

100,000,000

2,384,936,246

92,128,360

55,028,360

58,123,000

65,279,000

60,800,000

54,949,400

250,000,000

85,030,000

68,355,000

92,000,000

61,507,956

71,500,000

108,007,220

108,700,000

155,430,000

117,885,000

115,521,250

178,141,750

108,665,392

184,377,338

79,200,000

98,307,220

116,000,000
DBHCHT DID/DAU
DAU Murni PAJAK ROKOK Silpa DAK DAK BLUD
(JAMKESDA) ( JAMKESDA

7 8 9 10 11 12 13
75,000,000

100,000,000
78,149,500
144,054,000
55,000,000
180,000,000

30,000,000 269,780,000

3,392,580,000

20,000,000 480,000,000

97,863,284

165,893,320 0 0 0 0 0 0

50,000,000

45,893,320

70,000,000

23,540,000 0 0 0 0 0

23,540,000

244,000,000 754,404,000 0 0 0 0

20,000,000 264,404,000

50,000,000 490,000,000

52,000,000

55,000,000

67,000,000

58,503,200 216,517,500 0 0 0 0

30,000,000 216,517,500

28,503,200

370,000,000 0 0 0 0 0

270,000,000
DBHCHT DID/DAU
DAU Murni PAJAK ROKOK Silpa DAK DAK BLUD
(JAMKESDA) ( JAMKESDA

7 8 9 10 11 12 13
100,000,000

819,324,500 0 0 0 0 0

60,000,000

100,000,000

400,000,000

197,844,500
61,480,000

290,025,955 0 0 0 0 0

110,000,000

33,396,000

53,040,900

50,000,000

43,589,055

994,785,118 7,100,000,000 - - 2,130,946,687 5,759,789,179 -

4,181,149,179
600,000,000 5,900,000,000 630,000,000 7,130,000,000

1,200,000,000

47,359,200.00 1,578,640,000

287,425,918 1,500,946,687

60,000,000

0 0 0 0 0 0
DBHCHT DID/DAU
DAU Murni PAJAK ROKOK Silpa DAK DAK BLUD
(JAMKESDA) ( JAMKESDA

7 8 9 10 11 12 13
- - - - - -

49,994,000 0 0 0 0 0

49,994,000

199,768,500 0 0 0 0 0

105,862,500

93,906,000

96,260,000 0 0 0 0 0

51,260,000

45,000,000

160,000,000 - - - - -

- - - - - -

90,000,000

70,000,000

431,040,000 0 0 0 0 0

431,040,000

384,208,400 0 409,410,197 13,303,373,803 0 0

- - - - - -

118,538,400 409,410,197 13,303,373,803

150,000,000

50,000,000

65,670,000

110,000,000 0 0 0 0 0

60,000,000

50,000,000

- - - - 14,509,402,000 -

566,302,000
DBHCHT DID/DAU
DAU Murni PAJAK ROKOK Silpa DAK DAK BLUD
(JAMKESDA) ( JAMKESDA

7 8 9 10 11 12 13
665,797,000

460,527,000

607,149,000

504,512,000

543,175,000

680,460,000

639,505,000

607,149,000

712,816,000

484,527,000

460,527,000

651,134,000

651,134,000

636,069,000

651,134,000

644,842,000

610,179,000

592,486,000

563,162,000

445,884,000

665,797,000

604,947,000

860,188,000

0 0 0 0 0 19,906,999,870

597,695,320

964,927,500

342,903,400

945,514,920

720,792,000

590,054,190

1,173,457,590

1,155,685,850

1,053,637,000

1,500,000,000

317,435,000

301,086,192

1,067,170,800
DBHCHT DID/DAU
DAU Murni PAJAK ROKOK Silpa DAK DAK BLUD
(JAMKESDA) ( JAMKESDA

7 8 9 10 11 12 13
1,024,150,718

1,256,814,512

1,386,600,000

1,090,249,100

1,151,896,200

621,865,508

738,584,990

327,403,000

915,984,710

663,091,370

100,000,000 0 0 0 0 0

100,000,000 0 0 0 0 0

100,000,000

-
8,600,000,000
1,840,970,972
10,440,970,972
58,655,639,000.00
56,540,030,196 Catatan
2,115,608,804 Wajib Tampung 19,731,322,400
THL 2,634,936,246

150,112,724.14 Dana Sudah Jelas 26,246,029,370

Silpa 2017 yang h 7,245,776,443

12 Rencana Pagu 58,805,751,724.14

Jamkesda 13,831,322,400

69,689,386,859

12 Keg
58,655,639,000.00

12 Keg

1 Keg

5 Keg
58,655,639,000.00

pajak rokok
58,655,639,000.00

750

pajak rokok

pajak rokok

pajak rokok

pajak rokok

pajak rokok
58,655,639,000.00

pajak rokok

pj rokok

penunjang DAK

penunjang DAK
58,655,639,000.00

1800

DBHCHT dan DID

75
47

122

Anda mungkin juga menyukai