Kua Ppas 2019 14 November 2018
Kua Ppas 2019 14 November 2018
r
n
i
S
e
DINAS KESEHATAN t
e
PLAFON ANGGARAN
NOMOR URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN SASARAN TARGET l
374,047,743,052.86 58,805,751,724.14
SEMENTARA 2019
a
1.02 1.02.01 DINAS KESEHATAN 432,853,494,777.00 ###h
2,265,721,724.14
1.02 1.02.01 PROGRAM DAN KEGIATAN PADA SETIAP 5,511,010,000 ###P
PERANGKAT DAERAH e
1.02 1.02.01 01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Cakupan administrasi yang 100% n
ditata 1,240,160,000 ###g
u
1.02 1.02.01 01 01 Penyediaan jasa surat menyurat Perangko, materi dan benda pos 100% 8,000,000###r
lainnya a
1.02 1.02.01 01 02 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air Rekening air, listrik dan telepon 100% 204,160,000###n
dan listrik dinas g
1.02 1.02.01 01 06 Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Pajak kendaraan 73 unit 38,500,000###a
kendaraan dinas/operasional dinas/operasional n
1.02 1.02.01 01 08 Penyediaan jasa Kebersihan Kantor Bahan/Peralatan 42 jenis 22,000,000
###
1.02 1.02.01 01 10 Penyediaan alat tulis kantor Alat tulis kantor 73 jenis 143,000,000
###
1.02 1.02.01 01 11 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan Barang cetak dan penggandaan 100% 126,500,000
###
(retribusi kesehatan, fotocopy
dan penggandaan kebutuhan
kantor)
1.02 1.02.01 01 12 Penyediaan komponen instalasi listrik Alat-alat listrik kantor 19 jenis 22,000,000
###
1.02 1.02.01 01 15 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan Bahan bacaan dan peraturan 7 jenis 11,000,000
###
perundang-undangan perundang-undangan
1.02 1.02.01 01 17 Penyediaan makanan dan minuman Makanan dan minuman rapat 100% 44,000,000
###
dan tamu
1.02 1.02.01 01 18 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar Rapat koordinasi dan konsultasi 100% 280,000,000
###
daerah ke luar daerah
1.02 1.02.01 01 19 Penyediaan Jasa Tenaga Pendukung Honor tenaga non PNS 9 org 275,000,000
###
Administrasi / Teknis Perkantoran
1.02 1.02.01 01 20 Penyediaan Jasa Tim penilai Angka kredit Honor penilaian angka kredit 100% 66,000,000
###
jabatan fungsional
1.02 1.02.01 02 Program peningkatan sarana dan prasarana Meningkatkan tata kelola 3,870,850,000
###
aparatur pemerintahan yang baik
1.02 1.02.01 02 01 Pembangunan Rumah Dinas (BOP DAU dan Pembangunan Rumah Dinas 6 unit 2,400,000,000
###
Dana DAK Yandas) Dokter dan Paramedis
Penunjang dan BOP (DAU) 275,000,000
1.02 1.02.01 02 03 Pembangunan Gedung Kantor Pembangunan Gudang Farmasi 1 Unit
1.02 1.02.01 06 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Meningkatkan tata kelola 270,000,000
###
Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan pemerintahan yang baik
1.02 1.02.01 06 01 Penyusunan Laporan kinerja dan ikhtisar Penyiapan data dan penyusunan 3 dok 40,000,000
###
realisasi kinerja SKPD LAKIP, LKPJ dan SAKIP
1.02 1.02.01 06 04 Penyusunan laporan keuangan akhir tahun Penyiapan data dan Penyusunan 2 dok 25,000,000
###
Laporan Keuangan dan Laporan
Aset
1.02 1.02.01 06 06 Penyusunan Perencanaan Tahunan Penyiapan data dan Penyusunan 5 dok 50,000,000
###
rencana kerja tahunan,
dokumen RKA, RKPA, DPA,
DPPA
1.02 1.02.01 06 08 Penatausahaan Keuangan Penataan administrasi keuangan 12 Bulan 70,000,000
###
SPP, SPM, SP3B, dan
rekonsiliasi laporan keuangan
1.02 1.02.01 06 14 Monitoring dan evaluasi Pemantauan pelaksanaan 164 Kegiatan 85,000,000
###
pembangunan bidang kesehatan
1.02 1.02.01 16 09 Peningkatan pelayanan kesehatan Pembinaan Pelayanan Kesehatan 100% 750,000,000
###
Indra dan jiwa
1.02 1.02.01 16 11 Peningkatan pelayanan dan penanggulangan Pembinaan Pelayanan 100% 150,000,000
###
masalah kesehatan penanggulangan masalah
kesehatan (PHN) dan Referal Dr.
Spesialis
1.02 1.02.01 16 16 Penyelenggaraan Penyehatan Lingkungan Pemantauan TTU,TPM dan 100% 100,000,000
###
Penyuluhan
Penyediaan biaya operasional dan pemeliharaan 2,384,936,246
###
1.02 1.02.01 16 15 Penyediaan biaya operasional Puskesmas X Koto Operasional Kegiatan Puskesmas 92,128,360
###
I X Koto I
S
e
t
e
PLAFON ANGGARAN
NOMOR URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN SASARAN TARGET l
SEMENTARA 2019
a
1.02 1.02.01 16 16 Penyediaan biaya operasional Puskesmas X Koto Operasional Kegiatan Puskesmas 1 tahun 55,028,360
###h
II X Koto II
1.02 1.02.01 16 17 Penyediaan biaya operasional Puskesmas Operasional Kegiatan Puskesmas 1 tahun ###P
58,123,000
Singgalang Singgalang e
1.02 1.02.01 16 18 Penyediaan biaya operasional Puskesmas Operasional Kegiatan 1 tahun ###n
65,279,000
Batipuh I Puskesmas Batipuh I g
u
1.02 1.02.01 16 19 Penyediaan biaya operasional Puskesmas Operasional Kegiatan Puskesmas 1 tahun 60,800,000
###r
Batipuh II Batipuh II a
1.02 1.02.01 16 20 Penyediaan biaya operasional Puskesmas Operasional Kegiatan Puskesmas 1 tahun 54,949,400
###n
Batipuh III Batipuh III g
1.02 1.02.01 16 21 Penyediaan biaya operasional Puskesmas Operasional Kegiatan Puskesmas 1 tahun ###a
250,000,000
Pariangan Pariangan n
1.02 1.02.01 16 22 Penyediaan biaya operasional Puskesmas Operasional Kegiatan Puskesmas 1 tahun 85,030,000
###
Rambatan I Rambatan I
1.02 1.02.01 16 23 Penyediaan biaya operasional Puskesmas Operasional Kegiatan Puskesmas 1 tahun 68,355,000
###
Rambatan II Rambatan II
1.02 1.02.01 16 24 Penyediaan biaya operasional Puskesmas Lima Operasional Kegiatan Puskesmas 1 tahun 92,000,000
###
Kaum I Lima Kaum I
1.02 1.02.01 16 25 Penyediaan biaya operasional Puskesmas Lima Operasional Kegiatan Puskesmas 1 tahun 61,507,956
###
Kaum II Lima Kaum II
1.02 1.02.01 16 26 Penyediaan biaya operasional Puskesmas Operasional Kegiatan Puskesmas 1 tahun 71,500,000
###
Pagaruyung Pagaruyung
1.02 1.02.01 16 27 Penyediaan biaya operasional Puskesmas Operasional Kegiatan Puskesmas 1 tahun 108,007,220
###
Tanjung Emas Tanjung Emas
1.02 1.02.01 16 28 Penyediaan biaya operasional Puskesmas Padang Operasional Kegiatan Puskesmas 1 tahun 108,700,000
###
Ganting Padang Ganting
1.02 1.02.01 16 29 Penyediaan biaya operasional Puskesmas Lintau Operasional Kegiatan Puskesmas 1 tahun 155,430,000
###
Buo I Lintau Buo I
1.02 1.02.01 16 30 Penyediaan biaya operasional Puskesmas Lintau Operasional Kegiatan Puskesmas 1 tahun 117,885,000
###
Buo II Lintau Buo II
1.02 1.02.01 16 31 Penyediaan biaya operasional Puskesmas Lintau Operasional Kegiatan Puskesmas 1 tahun 115,521,250
###
Buo III Lintau Buo III
1.02 1.02.01 16 32 Penyediaan biaya operasional Puskesmas Operasional Kegiatan Puskesmas 1 tahun 178,141,750
###
Sungayang Sungayang
1.02 1.02.01 16 33 Penyediaan biaya operasional Puskesmas Sungai Operasional Kegiatan 1 tahun 108,665,392
###
Tarab I Puskesmas Sungai Tarab I
1.02 1.02.01 16 34 Penyediaan biaya operasional Puskesmas Sungai Operasional Kegiatan Puskesmas 1 tahun 184,377,338
###
Tarab II Sungai Tarab II
1.02 1.02.01 16 35 Penyediaan biaya operasional Puskesmas Gurun Operasional Kegiatan Puskesmas 1 tahun 79,200,000
###
Gurun
1.02 1.02.01 16 36 Penyediaan biaya operasional Puskesmas Operasional Kegiatan Puskesmas 1 tahun 98,307,220
###
Salimpaung I Salimpaung I
1.02 1.02.01 16 37 Penyediaan biaya operasional Puskesmas Operasional Kegiatan Puskesmas 1 tahun 116,000,000
###
Salimpaung II Salimpaung II
1.02 1.02.01 16 38 Upaya Penanggulangan Kebutaan dan Penjaringan dan Operasi Katarak 100 Mata 75,000,000
###
Penglihatan di Masyarakat
1.02 1.02.01 16 39 Evaluasi program Ibu Pembinaan Program Ibu 100% 100,000,000
###
1.02 1.02.01 16 40 Pelatihan kelas Ibu balita Pelatihan Kelas Ibu balita 100% 78,149,500
###
1.02 1.02.01 16 46 Evaluasi program anak Pengawasan Program Anak 100% 144,054,000
###
1.02 1.02.01 16 47 Upaya Kesehatan matra Pelayanan Kesehatan Matra 100% 55,000,000
###
1.02 1.02.01 16 48 Upaya kesehatan kerja Pembinaan Upaya kesehatan 100% 180,000,000
###
kerja di tempat kerja/industri
dan Kesehatan Olah Raga
1.02 1.02.01 16 51 Penyelenggaraan Pelayanan Krisis Kesehatan Pembinaan Pelayanan 100% 299,780,000
###
( Dana Pajak Rokok) Pencegahan dan
Penanggulangan Krisis
Kesehatan
1.02 1.02.01 16 52 Jaminan Persalinan (Dana DAK Non Fisik) Penyediaan Bantuan Persalinan 100% 2,204,000,000
dan Operasioanal Persalinan ke
Fasilitas Kesehatan ( DAK )
1.02 1.02.01 16 53 Penanggulangan dan Pencegahan Faktor Resiko Pembinaan Penanggulangan dan 100% 500,000,000
###
(Dana Pajak Rokok) Pencegahan Faktor Resiko
1.02 1.02.01 16 54 Upaya Pelayanan Kesehatan tradisional Pembinaan Pengobatan 100% 97,863,284
###
Tradisional
1.02 1.02.01 17 Program Pengawasan obat dan makanan Meningkatnya derajat 165,893,320
###
kesehatan masyarakat
1.02 1.02.01 17 01 Peningkatan pemberdayaan Peningkatan Pemberdayaan 100% 50,000,000
konsumen/masyarakat di bidang obat dan Konsumen/Masyarakat di
makanan bidang Obat dan Makanan
1.02 1.02.01 17 02 Peningkatan pengawasan keamanan pangan dan Pengawasan sarana distribusi 100% 45,893,320
###
bahan berbahaya pangan dan bahan berbahaya
1.02 1.02.01 17 03 Peningkatan penyidikan dan penegakan hukum Penyidikan dan Penegakan 100% 70,000,000
###
di bidang obat dan makanan hukum di bidang obat dan
makanan di masyarakat
S
e
t
e
PLAFON ANGGARAN
NOMOR URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN SASARAN TARGET l
SEMENTARA 2019
a
1.02 1.02.01 18 Program Pengembangan Obat Asli Indonesia Meningkatnya Derajat 23,540,000
###h
Kesehatan Masyarakat
1.02 1.02.01 18 07 Fasilitas pemberdayaan konsumen/masyarakat Pemberdayaan 100% ###P
23,540,000
dibidang obat dan makanan konsumen/masyarakat dibidang e
obat dan makanan n
g
u
1.02 1.02.01 19 Program Promosi Kesehatan dan Meningkatnya Derajat 998,404,000
###r
Pemberdayaan Masyarakat Kesehatan Masyarakat a
1.02 1.02.01 19 01 Pengembangan Media Promosi dan informasi Pengembangan media promosi 100% 284,404,000
###n
sadar hidup sehat (Dana Pajak Rokok) dan informasi sadar Hidup Sehat g
a
1.02 1.02.01 19 02 Penyuluhan masyarakat pola hidup sehat ( Dana Penyuluhan masyarakat pola 100% ###n
540,000,000
Pajak Rokok) hidup sehat
1.02 1.02.01 19 03 Peningkatan pemanfaatan sarana kesehatan Fasilitasi forum nagari siaga 25 Nagari 52,000,000
###
aktif
1.02 1.02.01 19 04 Peningkatan Pendidikan tenaga penyuluh Workshop, Pembinaan guru 113 Orang 55,000,000
###
kesehatan UKS,Saka bakti husada dan
penjaringan kesehatan
1.02 1.02.01 19 06 Pemberian penghargaan Bagi Tenaga Kesehatan Pemberian penghargaan bagi 100% 67,000,000
###
yang berdedikasidan berprestasi tenaga kesehatan yang
berdedikasi dan berprestasi
1.02 1.02.01 20 08 Pemantauan Status gizi Pemantauan Status dan 100% 28,503,200
###
konsumsi gizi Masyarakat
1.02 1.02.01 23 08 Akreditasi Puskesmas (Dana DAK Non Fisik + Terlaksananya Akreditasi 8 Puskesmas 1,613,759,055
###
Penunjang DAU) Puskesmas
BOP 287,425,918
1.02 1.02.01 25 14 Pemeliharaan rutin/berkala sarana dan Terlaksananya Pemeliharaan 1 paket 60,000,000
###
prasarana puskesmas rutin/berkala sarana dan
prasarana puskesmas
1.02 1.02.01 35 06 Pemeriksaan kualitas Air Pemantauan kualitas Air 1 Paket 50,000,000
###
1.02 1.02.01 37 Program Bantuan Operasional Kesehatan Meningkatnya Pelayanan UKM 19,094,000,000
###
(DAK Non Fisik)
1.02 1.02.01 37 01 BOK UPT Puskesmas X Koto I Pelayanan UKM di Puskesmas X 100% 699,019,000
Koto I
1.02 1.02.01 37 02 BOK UPT Puskesmas X Koto II Pelayanan UKM di Puskesmas X 100% 821,830,000
Koto II
1.02 1.02.01 37 03 BOK UPT Puskesmas Singgalang Pelayanan UKM di Puskesmas 100% 668,455,000
Singgalang
1.02 1.02.01 37 04 BOK UPT Puskesmas Batipuh I Pelayanan UKM di Puskesmas 100% 749,438,000
Batipuh I
1.02 1.02.01 37 05 BOK UPT Puskesmas Batipuh II Pelayanan UKM di Puskesmas 100% 622,748,000
Batipuh II
1.02 1.02.01 37 06 BOK UPT Puskesmas Batipuh III Pelayanan UKM di Puskesmas 100% 670,472,000
Batipuh III
1.02 1.02.01 37 07 BOK UPT Puskesmas Pariangan Pelayanan UKM di Puskesmas 100% 839,930,000
Pariangan
1.02 1.02.01 37 08 BOK UPT Puskesmas Rambatan I Pelayanan UKM di Puskesmas 100% 789,377,000
Rambatan I
1.02 1.02.01 37 09 BOK UPT Puskesmas Rambatan II Pelayanan UKM di Puskesmas 100% 749,438,000
Rambatan II
1.02 1.02.01 37 10 BOK UPT Puskesmas Lima Kaum I Pelayanan UKM di Puskesmas 100% 879,870,000
Lima Kaum I
1.02 1.02.01 37 11 BOK UPT Puskesmas Lima Kaum II Pelayanan UKM di Puskesmas 100% 568,455,000
Lima Kaum II
1.02 1.02.01 37 12 BOK UPT Puskesmas Pagaruyung Pelayanan UKM di Puskesmas 100% 531,080,000
Pagaruyung
1.02 1.02.01 37 13 BOK UPT Puskesmas Tanjung Emas Pelayanan UKM di Puskesmas 100% 803,732,000
Tanjung Emas
1.02 1.02.01 37 14 BOK UPT Puskesmas Padang Ganting Pelayanan UKM di Puskesmas 100% 803,732,000
Padang Ganting
1.02 1.02.01 37 15 BOK UPT Puskesmas Lintau Buo I Pelayanan UKM di Puskesmas 100% 803,732,000
Lintau Buo I
1.02 1.02.01 37 16 BOK UPT Puskesmas Lintau Buo II Pelayanan UKM di Puskesmas 100% 785,136,000
Lintau Buo II
1.02 1.02.01 37 17 BOK UPT Puskesmas Lintau Buo III Pelayanan UKM di Puskesmas 100% 795,965,000
Lintau Buo III
1.02 1.02.01 37 18 BOK UPT Puskesmas Sungayang Pelayanan UKM di Puskesmas 100% 753,178,000
Sungayang
1.02 1.02.01 37 19 BOK UPT Puskesmas Sungai Tarab I Pelayanan UKM di Puskesmas 100% 731,340,000
Sungai Tarab I
1.02 1.02.01 37 20 BOK UPT Puskesmas Sungai Tarab II Pelayanan UKM di Puskesmas 100% 695,143,000
Sungai Tarab II
1.02 1.02.01 37 21 BOK UPT Puskesmas Gurun Pelayanan UKM di Puskesmas 100% 517,380,000
Gurun
1.02 1.02.01 37 22 BOK UPT Puskesmas Salimpaung I Pelayanan UKM di Puskesmas 100% 821,830,000
Salimpaung I
1.02 1.02.01 37 23 BOK UPT Puskesmas Salimpaung II Pelayanan UKM di Puskesmas 100% 746,720,000
Salimpaung II
1.02 1.02.01 37 24 Pembinaan BOK Puskesmas Dukungan Manajemen & 100% 1,013,000,000
Jampersal
37 25 UKM Sekunder Rujukan UMK Sekunder !00 % 1,233,000,000
1.02 1.02.01 38 Program Penyelenggaraan BLUD Puskesmas Meningkatkan derajat 19,906,999,870
###
kesehatan masyarakat
1.02 1.02.01 38 01 Penyelenggaraan BLUD UPT Puskesmas X Koto I Pelayanan UKP di Puskesmas X 100% 597,695,320
Koto I
1.02 1.02.01 38 02 Penyelenggaraan BLUD UPT Puskesmas X Koto II Pelayanan UKP di Puskesmas X 100% 964,927,500
Koto II
1.02 1.02.01 38 03 Penyelenggaraan BLUD UPT Puskesmas Pelayanan UKP di Puskesmas 100% 342,903,400
Singgalang Singgalang
1.02 1.02.01 38 04 Penyelenggaraan BLUD UPT Puskesmas Batipuh Pelayanan UKP di Puskesmas 100% 945,514,920
I Batipuh I
1.02 1.02.01 38 05 Penyelenggaraan BLUD UPT Puskesmas Batipuh Pelayanan UKP di Puskesmas 100% 720,792,000
II Batipuh II
S
e
t
e
PLAFON ANGGARAN
NOMOR URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN SASARAN TARGET l
SEMENTARA 2019
a
1.02 1.02.01 38 06 Penyelenggaraan BLUD UPT Puskesmas Batipuh Pelayanan UKP di Puskesmas 100% 590,054,190 h
III Batipuh III
1.02 1.02.01 38 07 Penyelenggaraan BLUD UPT Puskesmas Pelayanan UKP di Puskesmas 100% 1,173,457,590 P
Pariangan Pariangan e
1.02 1.02.01 38 08 Penyelenggaraan BLUD UPT Puskesmas Pelayanan UKP di Puskesmas 100% 1,155,685,850 n
Rambatan I Rambatan I g
u
1.02 1.02.01 38 09 Penyelenggaraan BLUD UPT Puskesmas Pelayanan UKP di Puskesmas 100% 1,053,637,000 r
Rambatan II Rambatan II a
1.02 1.02.01 38 10 Penyelenggaraan BLUD UPT Puskesmas Lima Pelayanan UKP di Puskesmas 100% 1,500,000,000 n
Kaum I Lima Kaum I g
1.02 1.02.01 38 11 Penyelenggaraan BLUD UPT Puskesmas Lima Pelayanan UKP di Puskesmas 100% 317,435,000 a
Kaum II Lima Kaum II n
1.02 1.02.01 38 12 Penyelenggaraan BLUD UPT Puskesmas Pelayanan UKP di Puskesmas 100% 301,086,192
Pagaruyung Pagaruyung
1.02 1.02.01 38 13 Penyelenggaraan BLUD UPT Puskesmas Tanjung Pelayanan UKP di Puskesmas 100% 1,067,170,800
Emas Tanjung Emas
1.02 1.02.01 38 14 Penyelenggaraan BLUD UPT Puskesmas Padang Pelayanan UKP di Puskesmas 100% 1,024,150,718
Ganting Padang Ganting
1.02 1.02.01 38 15 Penyelenggaraan BLUD UPT Puskesmas Lintau Pelayanan UKP di Puskesmas 100% 1,256,814,512
Buo I Lintau Buo I
1.02 1.02.01 38 16 Penyelenggaraan BLUD UPT Puskesmas Lintau Pelayanan UKP di Puskesmas 100% 1,386,600,000
Buo II Lintau Buo II
1.02 1.02.01 38 17 Penyelenggaraan BLUD UPT Puskesmas Lintau Pelayanan UKP di Puskesmas 100% 1,090,249,100
Buo III Lintau Buo III
1.02 1.02.01 38 18 Penyelenggaraan BLUD UPT Puskesmas Pelayanan UKP di Puskesmas 100% 1,151,896,200
Sungayang Sungayang
1.02 1.02.01 38 19 Penyelenggaraan BLUD UPT Puskesmas Sungai Pelayanan UKP di Puskesmas 100% 621,865,508
Tarab I Sungai Tarab I
1.02 1.02.01 38 20 Penyelenggaraan BLUD UPT Puskesmas Sungai Pelayanan UKP di Puskesmas 100% 738,584,990
Tarab II Sungai Tarab II
1.02 1.02.01 38 21 Penyelenggaraan BLUD UPT Puskesmas Gurun Pelayanan UKP di Puskesmas 100% 327,403,000
Gurun
1.02 1.02.01 38 22 Penyelenggaraan BLUD UPT Puskesmas Pelayanan UKP di Puskesmas 100% 915,984,710
Salimpaung I Salimpaung I
1.02 1.02.01 38 23 Penyelenggaraan BLUD UPT Puskesmas Pelayanan UKP di Puskesmas 100% 663,091,370
Salimpaung II Salimpaung II
4.04 1.02.01 16 17 Peningkatan Manajemen aset/Barang Daerah Pelatihan dan Penyusunan 1 dok 100,000,000
###
Dokumen Aset/Barang Daerah
dan rekon laporan aset/barang
daerah
54,570,729,256 52,057,987,000
1,240,160,000 0 0 0 0 0
8,000,000
204,160,000
38,500,000
22,000,000
143,000,000
126,500,000
22,000,000
11,000,000
44,000,000
280,000,000
275,000,000
66,000,000
1,470,850,000 - - - 2,868,000,000 -
275,000,000 2,868,000,000
50,000,000
50,000,000
25,000,000
50,000,000
383,350,000
55,000,000
DBHCHT DID/DAU
DAU Murni PAJAK ROKOK Silpa DAK DAK BLUD
(JAMKESDA) ( JAMKESDA
66,000,000
16,500,000
500,000,000
130,000,000 0 0 0 0 0
130,000,000
270,000,000 0 0 0 0 0
40,000,000
25,000,000
50,000,000
70,000,000
85,000,000
403,986,000
242,021,000 200,000,000
23,408,480
21,126,380
4,082,233,558 2,370,049,472 0 0 0 0 0
37,500,000
1,500,000,000
629,730,528 120,269,472
150,000,000
100,000,000
2,384,936,246
92,128,360
DBHCHT DID/DAU
DAU Murni PAJAK ROKOK Silpa DAK DAK BLUD
(JAMKESDA) ( JAMKESDA
55,028,360
58,123,000
65,279,000
60,800,000
54,949,400
250,000,000
85,030,000
68,355,000
92,000,000
61,507,956
71,500,000
108,007,220
108,700,000
155,430,000
117,885,000
115,521,250
178,141,750
108,665,392
184,377,338
79,200,000
98,307,220
116,000,000
75,000,000
100,000,000
78,149,500
144,054,000
55,000,000
180,000,000
30,000,000 269,780,000
2,204,000,000
20,000,000 480,000,000
97,863,284
165,893,320 0 0 0 0 0 0
50,000,000
45,893,320
70,000,000
DBHCHT DID/DAU
DAU Murni PAJAK ROKOK Silpa DAK DAK BLUD
(JAMKESDA) ( JAMKESDA
23,540,000 0 0 0 0 0
23,540,000
244,000,000 754,404,000 0 0 0 0
20,000,000 264,404,000
50,000,000 490,000,000
52,000,000
55,000,000
67,000,000
58,503,200 216,517,500 0 0 0 0
30,000,000 216,517,500
28,503,200
370,000,000 0 0 0 0 0
270,000,000
100,000,000
819,324,500 0 0 0 0 0
60,000,000
100,000,000
400,000,000
197,844,500
61,480,000
290,025,955 0 0 0 1,570,170,000 0
110,000,000
33,396,000
53,040,900
50,000,000
43,589,055 1,570,170,000
8,132,000,000
1,200,000,000
47,359,200.00
100,000,000
287,425,918 1,500,946,687 230,489,000
394,660,000
2,098,808,000
60,000,000
49,994,000 0 0 0 0 0
49,994,000
199,768,500 0 0 0 0 0
105,862,500
93,906,000
96,260,000 0 0 0 0 0
51,260,000
45,000,000
160,000,000 - - - - -
- - - - - -
90,000,000
70,000,000
431,040,000 0 0 0 0 0
431,040,000
- - - - - -
150,000,000
DBHCHT DID/DAU
DAU Murni PAJAK ROKOK Silpa DAK DAK BLUD
(JAMKESDA) ( JAMKESDA
50,000,000
65,670,000
110,000,000 0 0 0 0 0
60,000,000
50,000,000
- - - - 14,509,402,000 -
566,302,000
665,797,000
460,527,000
607,149,000
504,512,000
543,175,000
680,460,000
639,505,000
607,149,000
712,816,000
484,527,000
460,527,000
651,134,000
651,134,000
636,069,000
651,134,000
644,842,000
610,179,000
592,486,000
563,162,000
445,884,000
665,797,000
604,947,000
860,188,000
1,233,000,000
0 0 0 0 0 19,906,999,870
597,695,320
964,927,500
342,903,400
945,514,920
720,792,000
DBHCHT DID/DAU
DAU Murni PAJAK ROKOK Silpa DAK DAK BLUD
(JAMKESDA) ( JAMKESDA
590,054,190
1,173,457,590
1,155,685,850
1,053,637,000
1,500,000,000
317,435,000
301,086,192
1,067,170,800
1,024,150,718
1,256,814,512
1,386,600,000
1,090,249,100
1,151,896,200
621,865,508
738,584,990
327,403,000
915,984,710
663,091,370
100,000,000 0 0 0 0 0
100,000,000 0 0 0 0 0
100,000,000
-
8,600,000,000
1,840,970,972
10,440,970,972
56,540,030,196 Catatan
376,313,464,581 Wajib Tampung 19,731,322,400
THL 2,634,936,246
Jamkesda 13,831,322,400
69,689,386,859
12 Keg
12 Keg
1 Keg
5 Keg
pajak rokok
750
pajak rokok
pajak rokok
pajak rokok
pajak rokok
pajak rokok
pajak rokok
pj rokok
penunjang DAK
penunjang DAK
1800
122
DINAS KESEHATAN
PLAFON ANGGARAN
NOMOR URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN SASARAN TARGET
SEMENTARA 2019
1 2 3 4 6
(150,112,724.14) 58,805,751,724.14
1.02 1.02.01 DINAS KESEHATAN 58,655,639,000.00
2,265,721,724.14
1.02 1.02.01 PROGRAM DAN KEGIATAN PADA SETIAP 3,111,010,000
PERANGKAT DAERAH
1.02 1.02.01 01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Cakupan administrasi yang 100%
ditata 1,240,160,000
1.02 1.02.01 01 01 Penyediaan jasa surat menyurat Perangko, materi dan benda pos 100% 8,000,000
lainnya
1.02 1.02.01 01 02 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air Rekening air, listrik dan telepon 100% 204,160,000
dan listrik dinas
1.02 1.02.01 01 06 Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Pajak kendaraan 73 unit 38,500,000
kendaraan dinas/operasional dinas/operasional
1.02 1.02.01 01 08 Penyediaan jasa Kebersihan Kantor Bahan/Peralatan 42 jenis 22,000,000
1.02 1.02.01 01 10 Penyediaan alat tulis kantor Alat tulis kantor 73 jenis 143,000,000
1.02 1.02.01 01 11 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan Barang cetak dan penggandaan 100% 126,500,000
(retribusi kesehatan, fotocopy
dan penggandaan kebutuhan
kantor)
1.02 1.02.01 01 12 Penyediaan komponen instalasi listrik Alat-alat listrik kantor 19 jenis 22,000,000
1.02 1.02.01 01 15 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan Bahan bacaan dan peraturan 7 jenis 11,000,000
perundang-undangan perundang-undangan
1.02 1.02.01 01 17 Penyediaan makanan dan minuman Makanan dan minuman rapat 100% 44,000,000
dan tamu
1.02 1.02.01 01 18 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar Rapat koordinasi dan konsultasi 100% 280,000,000
daerah ke luar daerah
1.02 1.02.01 01 19 Penyediaan Jasa Tenaga Pendukung Honor tenaga non PNS 9 org 275,000,000
Administrasi / Teknis Perkantoran
1.02 1.02.01 01 20 Penyediaan Jasa Tim penilai Angka kredit Honor penilaian angka kredit 100% 66,000,000
jabatan fungsional
1.02 1.02.01 02 Program peningkatan sarana dan prasarana Meningkatkan tata kelola 1,470,850,000
aparatur pemerintahan yang baik
1.02 1.02.01 02 01 Pembangunan Rumah Dinas (BOP DAU dan Pembangunan Rumah Dinas 7 unit 275,000,000
Dana DAK Yandas) Dokter dan Paramedis
1.02 1.02.01 02 03 Pembangunan Gedung Kantor Pembangunan Gudang Farmasi 1 Unit
1 2 3 4 6
1.02 1.02.01 02 26 Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Pemeliharaan rutin/berkala 53 unit 55,000,000
Gedung Kantor Genset, Kipas Angin,Mesin
Potong Rambut
1.02 1.02.01 02 28 Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Pemeliharaan Komputer, 75 unit 66,000,000
Kantor Laptop,kulkas
Vaksin,Kulkas,printer, Televisi
1.02 1.02.01 02 41 Rehabilitasi Sedang/Berat Rumah Dinas (DAK Rehabilitas Rumah Dinas 14 unit -
Yandas)
Rehab Sedang/Berat Rumah
Dinas Puskesmas Batipuh III
Rehab Sedang/Berat Rumah
Dinas Puskesmas Tanjung Emas
1.02 1.02.01 05 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Meningkatkan tata kelola 130,000,000
Aparatur pemerintahan yang baik
1.02 1.02.01 05 01 Pendidikan dan pelatihan formal Diklat teknis dan Fungsional 12 orang 130,000,000
dan Struktural
1.02 1.02.01 06 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Meningkatkan tata kelola 270,000,000
Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan pemerintahan yang baik
1.02 1.02.01 06 01 Penyusunan Laporan kinerja dan ikhtisar Penyiapan data dan penyusunan 3 dok 40,000,000
realisasi kinerja SKPD LAKIP, LKPJ dan SAKIP
1.02 1.02.01 06 04 Penyusunan laporan keuangan akhir tahun Penyiapan data dan Penyusunan 2 dok 25,000,000
Laporan Keuangan dan Laporan
Aset
1.02 1.02.01 06 06 Penyusunan Perencanaan Tahunan Penyiapan data dan Penyusunan 5 dok 50,000,000
rencana kerja tahunan,
dokumen RKA, RKPA, DPA,
DPPA
1.02 1.02.01 06 08 Penatausahaan Keuangan Penataan administrasi keuangan 12 Bulan 70,000,000
SPP, SPM, SP3B, dan
rekonsiliasi laporan keuangan
1.02 1.02.01 06 14 Monitoring dan evaluasi Pemantauan pelaksanaan 164 Kegiatan 85,000,000
pembangunan bidang kesehatan
1 2 3 4 6
BOP (DAU)
1.02 1.02.01 15 02 Peningkatan Pemerataan Obat dan Perbekalan Pendistribusian obat dan 23 Puskesmas 242,021,000
Kesehatan ( BOP DAK Non Fisik + DAU) perbekalan kesehatan
1.02 1.02.01 15 04 Peningkatan Mutu Pelayanan Farmasi Pembinaan Mutu Pelayanan 100% 23,408,480
Komunitas dan RS Farmasi yang memenuhi syarat
di Puskesmas
1.02 1.02.01 15 05 Peningkatan Mutu Penggunaan Obat dan Pengawasan dan pemantauan 100% 21,126,380
Perbekalan Kesehatan penggunaan obat di puskesmas
1.02 1.02.01 16 09 Peningkatan pelayanan kesehatan Pembinaan Pelayanan Kesehatan 100% 750,000,000
Indra dan jiwa
1.02 1.02.01 16 11 Peningkatan pelayanan dan penanggulangan Pembinaan Pelayanan 100% 150,000,000
masalah kesehatan penanggulangan masalah
kesehatan (PHN) dan Referal Dr.
Spesialis
1.02 1.02.01 16 16 Penyelenggaraan Penyehatan Lingkungan Pemantauan TTU,TPM dan 100% 100,000,000
Penyuluhan
Penyediaan biaya operasional dan pemeliharaan 2,384,936,246
1.02 1.02.01 16 15 Penyediaan biaya operasional Puskesmas X Koto Operasional Kegiatan Puskesmas 92,128,360
I X Koto I
1.02 1.02.01 16 16 Penyediaan biaya operasional Puskesmas X Koto Operasional Kegiatan Puskesmas 1 tahun 55,028,360
II X Koto II
1.02 1.02.01 16 17 Penyediaan biaya operasional Puskesmas Operasional Kegiatan Puskesmas 1 tahun 58,123,000
Singgalang Singgalang
1.02 1.02.01 16 18 Penyediaan biaya operasional Puskesmas Operasional Kegiatan 1 tahun 65,279,000
Batipuh I Puskesmas Batipuh I
1.02 1.02.01 16 19 Penyediaan biaya operasional Puskesmas Operasional Kegiatan Puskesmas 1 tahun 60,800,000
Batipuh II Batipuh II
1.02 1.02.01 16 20 Penyediaan biaya operasional Puskesmas Operasional Kegiatan Puskesmas 1 tahun 54,949,400
Batipuh III Batipuh III
1.02 1.02.01 16 21 Penyediaan biaya operasional Puskesmas Operasional Kegiatan Puskesmas 1 tahun 250,000,000
Pariangan Pariangan
1.02 1.02.01 16 22 Penyediaan biaya operasional Puskesmas Operasional Kegiatan Puskesmas 1 tahun 85,030,000
Rambatan I Rambatan I
1.02 1.02.01 16 23 Penyediaan biaya operasional Puskesmas Operasional Kegiatan Puskesmas 1 tahun 68,355,000
Rambatan II Rambatan II
1.02 1.02.01 16 24 Penyediaan biaya operasional Puskesmas Lima Operasional Kegiatan Puskesmas 1 tahun 92,000,000
Kaum I Lima Kaum I
1.02 1.02.01 16 25 Penyediaan biaya operasional Puskesmas Lima Operasional Kegiatan Puskesmas 1 tahun 61,507,956
Kaum II Lima Kaum II
1.02 1.02.01 16 26 Penyediaan biaya operasional Puskesmas Operasional Kegiatan Puskesmas 1 tahun 71,500,000
Pagaruyung Pagaruyung
1.02 1.02.01 16 27 Penyediaan biaya operasional Puskesmas Operasional Kegiatan Puskesmas 1 tahun 108,007,220
Tanjung Emas Tanjung Emas
1.02 1.02.01 16 28 Penyediaan biaya operasional Puskesmas Padang Operasional Kegiatan Puskesmas 1 tahun 108,700,000
Ganting Padang Ganting
1.02 1.02.01 16 29 Penyediaan biaya operasional Puskesmas Lintau Operasional Kegiatan Puskesmas 1 tahun 155,430,000
Buo I Lintau Buo I
1.02 1.02.01 16 30 Penyediaan biaya operasional Puskesmas Lintau Operasional Kegiatan Puskesmas 1 tahun 117,885,000
Buo II Lintau Buo II
1.02 1.02.01 16 31 Penyediaan biaya operasional Puskesmas Lintau Operasional Kegiatan Puskesmas 1 tahun 115,521,250
Buo III Lintau Buo III
1.02 1.02.01 16 32 Penyediaan biaya operasional Puskesmas Operasional Kegiatan Puskesmas 1 tahun 178,141,750
Sungayang Sungayang
1.02 1.02.01 16 33 Penyediaan biaya operasional Puskesmas Sungai Operasional Kegiatan 1 tahun 108,665,392
Tarab I Puskesmas Sungai Tarab I
1.02 1.02.01 16 34 Penyediaan biaya operasional Puskesmas Sungai Operasional Kegiatan Puskesmas 1 tahun 184,377,338
Tarab II Sungai Tarab II
1.02 1.02.01 16 35 Penyediaan biaya operasional Puskesmas Gurun Operasional Kegiatan Puskesmas 1 tahun 79,200,000
Gurun
1.02 1.02.01 16 36 Penyediaan biaya operasional Puskesmas Operasional Kegiatan Puskesmas 1 tahun 98,307,220
Salimpaung I Salimpaung I
1.02 1.02.01 16 37 Penyediaan biaya operasional Puskesmas Operasional Kegiatan Puskesmas 1 tahun 116,000,000
Salimpaung II Salimpaung II
PLAFON ANGGARAN
NOMOR URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN SASARAN TARGET
SEMENTARA 2019
1 2 3 4 6
1.02 1.02.01 16 38 Upaya Penanggulangan Kebutaan dan Penjaringan dan Operasi Katarak 100 Mata 75,000,000
Penglihatan di Masyarakat
1.02 1.02.01 16 39 Evaluasi program Ibu Pembinaan Program Ibu 100% 100,000,000
1.02 1.02.01 16 40 Pelatihan kelas Ibu balita Pelatihan Kelas Ibu balita 100% 78,149,500
1.02 1.02.01 16 46 Evaluasi program anak Pengawasan Program Anak 100% 144,054,000
1.02 1.02.01 16 47 Upaya Kesehatan matra Pelayanan Kesehatan Matra 100% 55,000,000
1.02 1.02.01 16 48 Upaya kesehatan kerja Pembinaan Upaya kesehatan 100% 180,000,000
kerja di tempat kerja/industri
dan Kesehatan Olah Raga
1.02 1.02.01 16 51 Penyelenggaraan Pelayanan Krisis Kesehatan Pembinaan Pelayanan 100% 299,780,000
( Dana Pajak Rokok) Pencegahan dan
Penanggulangan Krisis
Kesehatan
1.02 1.02.01 16 52 Jaminan Persalinan (Dana DAK Non Fisik) Penyediaan Bantuan Persalinan 100%
dan Operasioanal Persalinan ke
Fasilitas Kesehatan
1.02 1.02.01 16 53 Penanggulangan dan Pencegahan Faktor Resiko Pembinaan Penanggulangan dan 100% 500,000,000
(Dana Pajak Rokok) Pencegahan Faktor Resiko
1.02 1.02.01 16 54 Upaya Pelayanan Kesehatan tradisional Pembinaan Pengobatan 100% 97,863,284
Tradisional
1.02 1.02.01 17 Program Pengawasan obat dan makanan Meningkatnya derajat 165,893,320
kesehatan masyarakat
1.02 1.02.01 17 01 Peningkatan pemberdayaan Peningkatan Pemberdayaan 100% 50,000,000
konsumen/masyarakat di bidang obat dan Konsumen/Masyarakat di
makanan bidang Obat dan Makanan
1.02 1.02.01 17 02 Peningkatan pengawasan keamanan pangan dan Pengawasan sarana distribusi 100% 45,893,320
bahan berbahaya pangan dan bahan berbahaya
1.02 1.02.01 17 03 Peningkatan penyidikan dan penegakan hukum Penyidikan dan Penegakan 100% 70,000,000
di bidang obat dan makanan hukum di bidang obat dan
makanan di masyarakat
1.02 1.02.01 18 Program Pengembangan Obat Asli Indonesia Meningkatnya Derajat 23,540,000
Kesehatan Masyarakat
1.02 1.02.01 18 07 Fasilitas pemberdayaan konsumen/masyarakat Pemberdayaan 100% 23,540,000
dibidang obat dan makanan konsumen/masyarakat dibidang
obat dan makanan
1.02 1.02.01 19 02 Penyuluhan masyarakat pola hidup sehat ( Dana Penyuluhan masyarakat pola 100% 540,000,000
Pajak Rokok) hidup sehat
1.02 1.02.01 19 03 Peningkatan pemanfaatan sarana kesehatan Fasilitasi forum nagari siaga 25 Nagari 52,000,000
aktif
1.02 1.02.01 19 04 Peningkatan Pendidikan tenaga penyuluh Workshop, Pembinaan guru 113 Orang 55,000,000
kesehatan UKS,Saka bakti husada dan
penjaringan kesehatan
1.02 1.02.01 19 06 Pemberian penghargaan Bagi Tenaga Kesehatan Pemberian penghargaan bagi 100% 67,000,000
yang berdedikasidan berprestasi tenaga kesehatan yang
berdedikasi dan berprestasi
1.02 1.02.01 20 08 Pemantauan Status gizi Pemantauan Status dan 100% 28,503,200
konsumsi gizi Masyarakat
1 2 3 4 6
1.02 1.02.01 21 03 Sosialisai kebijakan lingkungan sehat Sosialisai kebijakan lingkungan 14 kec 100,000,000
sehat
1.02 1.02.01 23 08 Akreditasi Puskesmas (Dana DAK Non Fisik + Terlaksananya Akreditasi 8 Puskesmas 43,589,055
Penunjang DAU) Puskesmas
1 2 3 4 6
Pengadaan dokumen lingkungan 1 paket -
(Amdal/UKL UPL,RS)
1.02 1.02.01 35 Program Sarana Air Bersih dan Sanitasi Meningkatnya derajat 110,000,000
Masyarakat Miskin kesehatan masyarakat
1.02 1.02.01 35 01 Monitoring sarana Air bersih dan sanitasi Pemantauan sarana Air bersih 1 Paket 60,000,000
masyarakat pedesaan dan sanitasi masyarakat
pedesaan dan pemeriksaan
kualitas air bersih masyarakat
1.02 1.02.01 35 06 Pemeriksaan kualitas Air Pemantauan kualitas Air 1 Paket 50,000,000
1 2 3 4 6
1.02 1.02.01 37 02 BOK UPT Puskesmas X Koto II Pelayanan UKM di Puskesmas X 100%
Koto II
1.02 1.02.01 37 03 BOK UPT Puskesmas Singgalang Pelayanan UKM di Puskesmas 100%
Singgalang
1.02 1.02.01 37 04 BOK UPT Puskesmas Batipuh I Pelayanan UKM di Puskesmas 100%
Batipuh I
1.02 1.02.01 37 05 BOK UPT Puskesmas Batipuh II Pelayanan UKM di Puskesmas 100%
Batipuh II
1.02 1.02.01 37 06 BOK UPT Puskesmas Batipuh III Pelayanan UKM di Puskesmas 100%
Batipuh III
1.02 1.02.01 37 07 BOK UPT Puskesmas Pariangan Pelayanan UKM di Puskesmas 100%
Pariangan
1.02 1.02.01 37 08 BOK UPT Puskesmas Rambatan I Pelayanan UKM di Puskesmas 100%
Rambatan I
1.02 1.02.01 37 09 BOK UPT Puskesmas Rambatan II Pelayanan UKM di Puskesmas 100%
Rambatan II
1.02 1.02.01 37 10 BOK UPT Puskesmas Lima Kaum I Pelayanan UKM di Puskesmas 100%
Lima Kaum I
1.02 1.02.01 37 11 BOK UPT Puskesmas Lima Kaum II Pelayanan UKM di Puskesmas 100%
Lima Kaum II
1.02 1.02.01 37 12 BOK UPT Puskesmas Pagaruyung Pelayanan UKM di Puskesmas 100%
Pagaruyung
1.02 1.02.01 37 13 BOK UPT Puskesmas Tanjung Emas Pelayanan UKM di Puskesmas 100%
Tanjung Emas
1.02 1.02.01 37 14 BOK UPT Puskesmas Padang Ganting Pelayanan UKM di Puskesmas 100%
Padang Ganting
1.02 1.02.01 37 15 BOK UPT Puskesmas Lintau Buo I Pelayanan UKM di Puskesmas 100%
Lintau Buo I
1.02 1.02.01 37 16 BOK UPT Puskesmas Lintau Buo II Pelayanan UKM di Puskesmas 100%
Lintau Buo II
1.02 1.02.01 37 17 BOK UPT Puskesmas Lintau Buo III Pelayanan UKM di Puskesmas 100%
Lintau Buo III
1.02 1.02.01 37 18 BOK UPT Puskesmas Sungayang Pelayanan UKM di Puskesmas 100%
Sungayang
1.02 1.02.01 37 19 BOK UPT Puskesmas Sungai Tarab I Pelayanan UKM di Puskesmas 100%
Sungai Tarab I
1.02 1.02.01 37 20 BOK UPT Puskesmas Sungai Tarab II Pelayanan UKM di Puskesmas 100%
Sungai Tarab II
1.02 1.02.01 37 21 BOK UPT Puskesmas Gurun Pelayanan UKM di Puskesmas 100%
Gurun
1.02 1.02.01 37 22 BOK UPT Puskesmas Salimpaung I Pelayanan UKM di Puskesmas 100%
Salimpaung I
1.02 1.02.01 37 23 BOK UPT Puskesmas Salimpaung II Pelayanan UKM di Puskesmas 100%
Salimpaung II
1.02 1.02.01 37 24 Pembinaan BOK Puskesmas Pembinaan UKM 100%
1 2 3 4 6
1.02 1.02.01 38 14 Penyelenggaraan BLUD UPT Puskesmas Padang Pelayanan UKP di Puskesmas 100% 1,024,150,718
Ganting Padang Ganting
1.02 1.02.01 38 15 Penyelenggaraan BLUD UPT Puskesmas Lintau Pelayanan UKP di Puskesmas 100% 1,256,814,512
Buo I Lintau Buo I
1.02 1.02.01 38 16 Penyelenggaraan BLUD UPT Puskesmas Lintau Pelayanan UKP di Puskesmas 100% 1,386,600,000
Buo II Lintau Buo II
1.02 1.02.01 38 17 Penyelenggaraan BLUD UPT Puskesmas Lintau Pelayanan UKP di Puskesmas 100% 1,090,249,100
Buo III Lintau Buo III
1.02 1.02.01 38 18 Penyelenggaraan BLUD UPT Puskesmas Pelayanan UKP di Puskesmas 100% 1,151,896,200
Sungayang Sungayang
1.02 1.02.01 38 19 Penyelenggaraan BLUD UPT Puskesmas Sungai Pelayanan UKP di Puskesmas 100% 621,865,508
Tarab I Sungai Tarab I
1.02 1.02.01 38 20 Penyelenggaraan BLUD UPT Puskesmas Sungai Pelayanan UKP di Puskesmas 100% 738,584,990
Tarab II Sungai Tarab II
1.02 1.02.01 38 21 Penyelenggaraan BLUD UPT Puskesmas Gurun Pelayanan UKP di Puskesmas 100% 327,403,000
Gurun
1.02 1.02.01 38 22 Penyelenggaraan BLUD UPT Puskesmas Pelayanan UKP di Puskesmas 100% 915,984,710
Salimpaung I Salimpaung I
1.02 1.02.01 38 23 Penyelenggaraan BLUD UPT Puskesmas Pelayanan UKP di Puskesmas 100% 663,091,370
Salimpaung II Salimpaung II
4.04 1.02.01 16 17 Peningkatan Manajemen aset/Barang Daerah Pelatihan dan Penyusunan 1 dok 100,000,000
Dokumen Aset/Barang Daerah
dan rekon laporan aset/barang
daerah
54,570,729,256 52,057,987,000
7 8 9 10 11 12 13
58,655,639,000.00
12,082,141,902.00 10,440,970,972 409,410,197 13,303,373,803 2,512,742,256 28,206,170,179 19,906,999,870
58,655,639,000.00
3,111,010,000 - - - - 5,500,000,000 -
1,240,160,000 0 0 0 0 0
8,000,000
204,160,000
38,500,000
22,000,000
143,000,000
126,500,000
22,000,000
11,000,000
44,000,000
280,000,000
275,000,000
66,000,000
1,470,850,000 - - - 5,500,000,000 -
275,000,000 5,500,000,000
50,000,000
50,000,000
25,000,000
50,000,000
383,350,000
DBHCHT DID/DAU
DAU Murni PAJAK ROKOK Silpa DAK DAK BLUD
(JAMKESDA) ( JAMKESDA
7 8 9 10 11 12 13
55,000,000
66,000,000
16,500,000
- - - - - -
500,000,000
130,000,000 0 0 0 0 0
130,000,000
270,000,000 0 0 0 0 0
40,000,000
25,000,000
50,000,000
70,000,000
85,000,000
7 8 9 10 11 12 13
242,021,000 232,979,000
23,408,480
21,126,380
4,082,233,558 2,370,049,472 0 0 0 0 0
37,500,000
1,500,000,000
629,730,528 120,269,472
150,000,000
100,000,000
2,384,936,246
92,128,360
55,028,360
58,123,000
65,279,000
60,800,000
54,949,400
250,000,000
85,030,000
68,355,000
92,000,000
61,507,956
71,500,000
108,007,220
108,700,000
155,430,000
117,885,000
115,521,250
178,141,750
108,665,392
184,377,338
79,200,000
98,307,220
116,000,000
DBHCHT DID/DAU
DAU Murni PAJAK ROKOK Silpa DAK DAK BLUD
(JAMKESDA) ( JAMKESDA
7 8 9 10 11 12 13
75,000,000
100,000,000
78,149,500
144,054,000
55,000,000
180,000,000
30,000,000 269,780,000
3,392,580,000
20,000,000 480,000,000
97,863,284
165,893,320 0 0 0 0 0 0
50,000,000
45,893,320
70,000,000
23,540,000 0 0 0 0 0
23,540,000
244,000,000 754,404,000 0 0 0 0
20,000,000 264,404,000
50,000,000 490,000,000
52,000,000
55,000,000
67,000,000
58,503,200 216,517,500 0 0 0 0
30,000,000 216,517,500
28,503,200
370,000,000 0 0 0 0 0
270,000,000
DBHCHT DID/DAU
DAU Murni PAJAK ROKOK Silpa DAK DAK BLUD
(JAMKESDA) ( JAMKESDA
7 8 9 10 11 12 13
100,000,000
819,324,500 0 0 0 0 0
60,000,000
100,000,000
400,000,000
197,844,500
61,480,000
290,025,955 0 0 0 0 0
110,000,000
33,396,000
53,040,900
50,000,000
43,589,055
4,181,149,179
600,000,000 5,900,000,000 630,000,000 7,130,000,000
1,200,000,000
47,359,200.00 1,578,640,000
287,425,918 1,500,946,687
60,000,000
0 0 0 0 0 0
DBHCHT DID/DAU
DAU Murni PAJAK ROKOK Silpa DAK DAK BLUD
(JAMKESDA) ( JAMKESDA
7 8 9 10 11 12 13
- - - - - -
49,994,000 0 0 0 0 0
49,994,000
199,768,500 0 0 0 0 0
105,862,500
93,906,000
96,260,000 0 0 0 0 0
51,260,000
45,000,000
160,000,000 - - - - -
- - - - - -
90,000,000
70,000,000
431,040,000 0 0 0 0 0
431,040,000
- - - - - -
150,000,000
50,000,000
65,670,000
110,000,000 0 0 0 0 0
60,000,000
50,000,000
- - - - 14,509,402,000 -
566,302,000
DBHCHT DID/DAU
DAU Murni PAJAK ROKOK Silpa DAK DAK BLUD
(JAMKESDA) ( JAMKESDA
7 8 9 10 11 12 13
665,797,000
460,527,000
607,149,000
504,512,000
543,175,000
680,460,000
639,505,000
607,149,000
712,816,000
484,527,000
460,527,000
651,134,000
651,134,000
636,069,000
651,134,000
644,842,000
610,179,000
592,486,000
563,162,000
445,884,000
665,797,000
604,947,000
860,188,000
0 0 0 0 0 19,906,999,870
597,695,320
964,927,500
342,903,400
945,514,920
720,792,000
590,054,190
1,173,457,590
1,155,685,850
1,053,637,000
1,500,000,000
317,435,000
301,086,192
1,067,170,800
DBHCHT DID/DAU
DAU Murni PAJAK ROKOK Silpa DAK DAK BLUD
(JAMKESDA) ( JAMKESDA
7 8 9 10 11 12 13
1,024,150,718
1,256,814,512
1,386,600,000
1,090,249,100
1,151,896,200
621,865,508
738,584,990
327,403,000
915,984,710
663,091,370
100,000,000 0 0 0 0 0
100,000,000 0 0 0 0 0
100,000,000
-
8,600,000,000
1,840,970,972
10,440,970,972
58,655,639,000.00
56,540,030,196 Catatan
2,115,608,804 Wajib Tampung 19,731,322,400
THL 2,634,936,246
Jamkesda 13,831,322,400
69,689,386,859
12 Keg
58,655,639,000.00
12 Keg
1 Keg
5 Keg
58,655,639,000.00
pajak rokok
58,655,639,000.00
750
pajak rokok
pajak rokok
pajak rokok
pajak rokok
pajak rokok
58,655,639,000.00
pajak rokok
pj rokok
penunjang DAK
penunjang DAK
58,655,639,000.00
1800
75
47
122