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LPQ COMERCIALIZADORA DE LACTEOS

CEDULA NOMBRES APELLIDOS TELEFONO DIRECCION E-MAIL


7432139 OLGA PATRICIA SANCHES OLARTE 313-8997854CLL 98a # 7-23 olgap@hotmail.com
1049608948 MAGDA VIVIANA RAMIREZ ROJAS 310-7589960CRA 96 # 14H-29 vivirojas@gmail.com
6397831 PEDRO ENRIQUE RODRIGUEZ CRUZ 315-4551524CLL 3 # 13-56 pedritocruz@gmail.com
1049620912 CARLOS EDUARDO SANDOVAL HIGUERA 319-3890050CRA 9 # 23-79 carlosandoval@hotmail.com
7123954 GLORIA PATRICIA SIERRA PINZON 319-4337659CLL 100C # 85-90 glopati@hotmail.com
1049623012 MARGARITA LUCIA ECHEVERRI GIL 313-8952345AV DORADO # 56-77 margaritapi@hotmail.com
40041268 DIANA CAROLINA PARRA FONCECA 321-5784876CLL 9 # 7-29 dianisfonceca@hotmail.com
40987324 JULEETH SOFIA QUINTERO CASTRO 311-3215890CRA 68- 59-15 sofiquin@yahoo.com
6712969 RAFAEL LEONARDO GUIO GOMEZ 310-8685489AV BOYACA # 14-89 rafago@hotmail.com
1050622935 HENDER EDUARDO RODRIGUEZ SAMACA 321-6542312CLL 4 # 9-57 samacarodri@gmail.com
7923673 TATIANA ANDREA DAZA MELANO 314-7196590AV CARACAS # 27-59 tatismelano@hotmail.com
CÓDIGO NOMBRE PRODUCTO VALOR UNITARIO
8903 BOLSA 200
2789 CAJA DE CARTON 700
2154 CINTA 1800
2345 GUANTES 2500
9878 LIQUIDO SELLADOR 4000
2341 TINTA 12000
5981 CLIP 50
8803 RODILLO 125000
3476 EMPAQUE IMPRESORA 14000
1948 LIQUIDO DESINFECTANTE 7000
2983 PAPELERIA 20
LPQ COMERCIALIZADORA DE LACTEOS

CEDULA NOMBRES APELLIDOS VENTAS ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO


40041268 DIANA CAROLINA PARRA FONCECA 2090000 120000 180000 200000 200000 300000
40987324 JULEETH SOFIA QUINTERO CASTRO 1480000 100000 150000 100000 200000 100000
6712969 RAFAEL LEONARDO GUIO GOMEZ 1765000 140000 200000 75000 220000 100000
1050622935 HENDER EDUARDO RODRIGUEZ SAMACA 1170000 60000 40000 100000 50000 200000
7923673 TATIANA ANDREA DAZA MELANO 730000 20000 30000 30000 60000 100000
7432139 OLGA PATRICIA SANCHES OLARTE 2365000 250000 300000 200000 95000 200000
1049608948 MAGDA VIVIANA RAMIREZ ROJAS 2610000 140000 350000 150000 160000 200000
6397831 PEDRO ENRIQUE RODRIGUEZ CRUZ 3450000 400000 200000 270000 300000 300000
1049620912 CARLOS EDUARDO SANDOVAL HIGUERA 980000 50000 60000 80000 130000 50000
7123954 GLORIA PATRICIA SIERRA PINZON 2625000 90000 80000 35000 515000 250000
1049623012 MARGARITA LUCIA ECHEVERRI GIL 2240000 100000 100000 100000 350000 350000
JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE
90000 150000 150000 100000 200000 200000 200000
100000 80000 100000 100000 200000 50000 200000
130000 80000 150000 150000 120000 200000 200000
200000 50000 70000 50000 50000 100000 200000
100000 30000 30000 30000 100000 100000 100000
200000 150000 150000 100000 220000 250000 250000
200000 200000 150000 150000 410000 250000 250000
300000 250000 250000 200000 180000 400000 400000
50000 60000 50000 50000 200000 100000 100000
250000 250000 50000 200000 405000 250000 250000
300000 90000 100000 200000 150000 200000 200000
LPQ COMERCIALIZADORA DE LACTEOS

CLIENTE 1049608948 MAGDA VIVIANA RAMIREZ ROJAS


DIRRECION CRA 96 # 14H-29 COTIZACION N°
TELEFONO 310-7589960 E-MAIL vivirojas@gmail.com
De acuerdo con su amable solicitud de cotización nos permitimos presentar los siguientes productos de alta calidad.

Ítem Cód., Producto Cantidad Descripción Valor Unitario Valor Total


1 8803 3 RODILLO 125000 375,000.00
2 #N/A 0 -
3 2983 598 PAPELERIA 20 11,960.00
4 #N/A 0 -
5 #N/A 0 -
6 2345 8 GUANTES 2500 20,000.00
7 #N/A 0 -
8 2341 7 TINTA 12000 84,000.00
9 #N/A 0 -
10 2341 16 TINTA 12000 192,000.00
11 #N/A 0 -
12 3476 9 EMPAQUE IMPRESORA 14000 126,000.00
13 #N/A 0 -
14 #N/A 0 -
15 1948 40 LIQUIDO DESINFECTANTE 7000 280,000.00
16 #N/A 0 -
17 #N/A 0 -
18 #N/A 0 -
19 #N/A 0 -
20 #N/A 0 -
21 2345 100 GUANTES 2500 250,000.00
22
Sub. Total $ 1,338,960.00
Valor I.V.A. 16% $ 214,233.60
CONDICIONES COMERCIALES Descuentos 7% $ 93,727.20
Tiempo de entrega: Inmediato Total Cotización $ 1,030,999.20
Total Cotización $ 1,030,999.20
Formas de pago: Efectivo. Cheque o Tarjeta de Credito
INFORME DE VENTAS
RESUMEN DE VENTAS
MES TOTAL VENTAS TOTAL VENTAS
ENERO $ 1,200,000 $3,000,000
FEBRERO $ 1,800,000
$2,500,000
MARZO $ 1,500,000
ABRIL $ 2,000,050 $2,000,000
MAYO $ 2,150,000
$1,500,000
JUNIO $ 2,300,000
JULIO $ 1,000,000 $1,000,000
AGOSTO $ 1,250,000
$500,000
SEPTIEMBRE $ 1,720,000
OCTUBRE $ 2,070,000 $- I
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NOVIEMBRE $ 2,215,000 ER ER AR
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$ 2,400,000 F EB M AG I
DICIEMBRE PT
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TOTAL $ 21,605,050

VENTA TRIMESTRALES POR VENDEDOR


TRIMESTRE 1 TRIMESTRE 2
CODIGO NOMBRE DEL VENDEDOR
$4,500,000 $ 6,450,000
40041268 DIANA CAROLINA $ 500,000 $ 590,000
40987324 JULEETH SOFIA $ 350,000 $ 400,000
6712969 RAFAEL LEONARDO $ 415,000 $ 450,000
1050622935 HENDER EDUARDO $ 200,000 $ 260,000
7923673 TATIANA ANDREA $ 80,000 $ 150,000
7432139 OLGA PATRICIA $ 750,000 $ 695,000
1049608948 MAGDA VIVIANA $ 640,000 $ 760,000
6397831 PEDRO ENRIQUE $ 870,000 $ 900,000
1049620912 CARLOS EDUARDO $ 190,000 $ 230,000
7123954 GLORIA PATRICIA $ 205,000 $ 1,015,000
1049623012 MARGARITA LUCIA $ 300,000 $ 1,000,000
TOTAL VENTAS $21,605,000

VENTAS CLIENTES

25000000

20000000

15000000

10000000

5000000

0
NA I A O O EA I A NA UE D O CI A CI A TAS
LI S O F R D R D D R R I C I A Q R RI LU EN
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10000000

5000000

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A A A A A E A A S
L I N OFI R D O RD O D RE I CI I AN I QU RD O I CI UCI NTA
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Col umn D TRIMESTRE 1 TRIMESTRE 2 TRIMESTRE 3 TRIMESTRE 4
VENTA DE PRODU
CODIGO NOMBRE DEL PRODUCTO
ENTAS 8903 BOLSA
2789 CAJA DE CARTON
2154 CINTA
2345 GUANTES
9878 LIQUIDO SELLADOR
2341 TINTA
5981 CLIP
8803 RODILLO
3476 EMPAQUE IMPRESORA
1948 LIQUIDO DESINFECTANTE
2983 PAPELERIA
O O O E E E E
LI ST BR BR BR BR 2789 CAJA DE CARTON
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AG IE OC VI CI 2154 CINTA
PT DI
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2345 GUANTES
9878 LIQUIDO SELLADOR
DEDOR 2341 TINTA
TRIMESTRE 3 TRIMESTRE 4 5981 CLIP
$ 3,970,000 $ 6,685,000 8803 RODILLO
$ 400,000 $ 600,000 3476 EMPAQUE IMPRESORA
$ 280,000 $ 450,000 1948 LIQUIDO DESINFECTANTE
$ 380,000 $ 520,000 2983 PAPELERIA
$ 170,000 $ 350,000 8903 BOLSA
$ 90,000 $ 300,000 8803 RODILLO
$ 400,000 $ 720,000 2341 TINTA
$ 500,000 $ 910,000 1948 LIQUIDO DESINFECTANTE
$ 700,000 $ 980,000 9878 LIQUIDO SELLADOR
$ 160,000 $ 400,000 2345 GUANTES
$ 500,000 $ 905,000
$ 390,000 $ 550,000
$21,605,000 Suma de N VENTA
1200000
1000000
800000
600000
400000
200000
0
A N N A A S S R R A P A
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E3 TRIMESTRE 4
VENTA DE PRODUCTOS
VALOR UNITARIO N VENTAS VALOR VENTAS MES VENTAS
$ 200 220 $ 44,000 enero
$ 700 180 $ 126,000 febrero
$ 1,800 150 $ 270,000 marzo
$ 2,500 250 $ 625,000 abril
$ 4,000 180 $ 720,000 mayo
$ 12,000 70 $ 840,000 junio
$ 50 300 $ 15,000 julio
$ 125,000 6 $ 750,000 agosto
$ 14,000 18 $ 252,000 junio
$ 7,000 140 $ 980,000 julio
$ 20 900 $ 18,000 agosto
$ 700 215 $ 150,500 enero
$ 1,800 260 $ 468,000 febrero
$ 2,500 230 $ 575,000 marzo
$ 4,000 150 $ 600,000 abril
$ 12,000 75 $ 900,000 mayo
$ 50 800 $ 40,000 junio
$ 125,000 5 $ 625,000 julio
$ 14,000 30 $ 420,000 agosto
$ 7,000 98 $ 686,000 septiembre
$ 20 1000 $ 20,000 octubre
$ 200 5000 $ 1,000,000 noviembre
$ 125,000 5 $ 625,000 diciembre
$ 12,000 65 $ 780,000 septiembre
$ 7,000 110 $ 770,000 octubre
$ 4,000 140 $ 560,000 diciembre
$ 2,500 300 $ 750,000 noviembre

Suma de N VENTAS por MES VENTAS

A S S R R A P A A P E O A A O E A E A A S R O
N TE NTE D O D O I NT CLI OR I NT CLI NT I LL OR ERI I LL NT I NT NT ER I OLS NTE D O I LL
A A LA LA T io E S T i o CT O A D E S E L D TA T T A E L B A LA D
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