Índice
Ubicación
Departamento /región : Cusco
Provincia : Cusco
Distrito : Cusco
Localidad : C. C. Huayllarcocha
Altitud : 3787 m. s. n. m.
Ubicación Geográfica
Latitud sur : 13°29’21.75”
Longitud oeste : 71°57’57.81”
Gráfico Nº 01
Gráfico Nº 02
Función : 10 Agropecuaria
Programa : 025 Riego.
Subprograma : 0051 Riego Tecnificado.
Responsable Funcional:Agricultura
Cuadro No 01
Matriz de los grupos involucrados
GRUPOS
INVOLUCRADO PROBLEMAS Y NECESIDADES EXPECTATIVAS E INTERESES
S
Provincial del
Municipalidad
regantes)
Sobre los requisitos de la LEY Nº 28585, capitulo III (de los beneficiarios)
artículo 8º, donde indica que se debe cumplir obligatoriamente con los
siguientes:
Cuadro No 02
Rendimiento de la cedula de cultivos – Provincia de Cusco
AÑOS 2007 2008 2009
Rendimiento Rendimiento Rendimiento
CULTIVOS
(Kg/Ha (Kg/Ha (Kg/Ha
Papa 9,030.00 9,482.00 9,300.00
Haba grano verde 7,000.00 7,420.00 7,210.00
Cebada 1,980.00 2,098.00 2,119.00
Avena forrajera 10,300.00 10,450.00 10,350.00
Cebada forrajera 10,200.00 10,300.00 10,350.00
FUENTE: DRAC – DIA 2007
Cuadro No 03
Rendimiento de la cedula de cultivos – CC. Huayllarcocha
AÑOS 2009 2010 2011
Rendimiento Rendimiento Rendimiento
CULTIVOS
(Kg/Ha (Kg/Ha (Kg/Ha
PAPA 3,900.00 4,200.00 3,800.00
HABA 1,150.00 1,300.00 1,200.00
CEBADA 950.00 1,100.00 900.00
TRIGO 890.00 1,000.00 950.00
CEBADA FORRAJERA 1,100.00 1,300.00 1,200.00
FUENTE: Encuestas realizadas año 2011
a) Características físicas
Extensión y Altitudes
Precipitación y Temperatura
Clima
Cuadro No 04
ELEMENTOS DE CLIMA
LOCALIDAD: FORTALEZA SAQSAYHUAMAN
TEMPERATURAS HUMEDAD HORAS PRECIPITACIONES
MESES
T-50 (°C) T-MAX (°C) T-MIN (°C) RELATIVA % SOL /MES P-50 (mm) P-MAX (mm) P-MIN (mm) P-75 (mm)
ENERO 12 21 11 52 107 147 204 82 118
FEBRERO 13 21 11 51 99 175 207 139 159
MARZO 13 21 11 51 105 150 235 77 120
ABRIL 12 21 10 51 152 48 65 36 42
MAYO 11 22 9 53 167 16 73 0 1
JUNIO 10 20 7 56 160 11 21 4 8
JULIO 10 21 7 58 186 3 6 0 2
AGOSTO 11 22 8 59 186 16 29 13 13
SEPTIEMBRE 12 22 9 59 149 31 114 10 11
OCTUBRE 13 23 10 58 138 47 68 11 35
NOVIEMBRE 13 22 10 55 146 43 64 4 29
DICIEMBRE 13 22 10 52 114 101 178 16 60
PROMEDIO 11.92 21.50 9.42 54.58 142.42 65.67 105.33 32.67 49.83
FUENTE: Estación meteorológica Granja kayra.
Topografía
Suelos
Existe en la zona tierras aptas para cultivo en limpio, tierras aptas para
pastos, tierras aptas para producción forestal y tierras de protección.
Las tierras aptas para cultivo en limpio son de uso agrícola con
limitaciones referidas a la fertilidad del suelo generalmente baja.
Flora y Fauna
b) Vías de Comunicación
Cuadro No 05
Acceso a c.c. de Huayllarcocha
Distancia Tipo de Tiempo de Medio de
Actividad Agrícola.
La comunidad campesina de Huayllarcocha se caracteriza por tener
una economía de subsistencia, como es la agriculturaque constituye la
principal fuente de sustento de gran parte de las familias de la
comunidad. Esta actividad se realiza empleando tecnología tradicional,
arado de bueyes y fertilización con abono natural, la existencia de
andenes representan el grado de tecnificación tradicional existente en
la comunidad campesina generando niveles bajos de producción y
productividad.
Cultivos Principales.
En la comunidad de Huayllarcocha se siembran los siguientes
productos,siendo estos cultivos los principales; la papa, habas grano
verde, trigo, cebada y cebada forrajera.
Los principales cultivos son: Papa, Trigo, Haba verde, Hortalizas Cebada
forrajera, alfalfa y pastos mejorados, con rendimientos por debajo del
promedio nacional para condiciones similares.
Grafico N° 03
Cuadro No 06
Calendario agrícola de la Cc. Huayllarcocha
MESES DEL AÑO
ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC
Clima (en función al calendario de actividades productivas)
Lluvias X X X X X X
Heladas X X X
Sequias X X
vientos X
Granizadas X X
Cultivos Principales (S= siembra, C= cosecha, T=transformación)
Papa C C S S
Haba C C S S S
Trigo C C S
Cebada S S C C
Cebada Forrajera S S C C
Fuente: Información proporcionada por agricultores
Actividad Pecuaria
otro lado la gran mayoría de las familias crían cuyes y gallinas para su
consumo y venta.
Foto N° 01
Actividades de Transformación
En la Comunidad solo existen herramientas de trabajo, rústico y
artesanal, la mayoría de las unidades productivas realizan procesos de
transformación con el uso de los molinos para procesar los granos y
convertirlos en harina en la ciudad del Cusco. Los niveles de producción
son a micro escala e intensivo en mano de obra.
Niveles de Ingresos.
El ingreso percibido por los comuneros de la zona se da principalmente a
través de la venta de sus productos agrícolas (papa, haba grano verde,
cebada, etc), producción que en su mayoría se da una sola vez al año.
Otro de sus ingresos percibidos es por la venta de sus animales mayores
(Vacunos, Ovinos), animales menores (Cuyes, aves) y otras actividades,
por tanto en promedio el ingreso promedio mensual familiar en la zona
de intervención es de S/ 450.00 nuevos soles.
d) Aspectos Socioeconómicos.
1) Demografía
Población Referencial
La población de Cusco como distrito, se considera como referencial
para el desarrollo de presente proyecto, la misma que para el año 2012
alcanza a 114,912 habitantes, tal como se muestra en el siguiente
cuadro:
Cuadro No 07
Población: DistritodeCuscoy TasadeCrecimiento
Población Afectada
La comunidad de Huayllarcocha se encuentra al pie de la carretera
asfaltada Cusco –Pisaq, contigua a zona de Tambomachay, del distrito
de Cusco.
Cuadro No 08
PoblaciónDirectamenteAfectado
2) Características Sociales.-
Educación.
Respecto al nivel educativo, la mayor parte de la población, solo
cuenta con educación primaria y secundaria.
Cuadro No 09
Nivel EducativodelaCCdeHuayllarcocha, 2012
Categorias %
SinNivel 13%
EducaciónInicial 5%
Primaria 42%
Secundaria 35%
Superior noUniversitario 2%
Superior Universitario 1%
Total 100%
Fuente: apartir INEIdel censo2007
Salud.
No se cuenta con un centro de Salud ni posta médica dentro de la
comunidad, los pobladores atienden su salud recorriendo a métodos
caseros y en casos extremos recorren al servicio de posta Médica de
Wanchaq. El problema de salud está ligado al déficit alimenticio y
nutricional de la población, bastante elevado en carbohidratos, con
bajos contenidos de vitaminas, proteínas y carotenos.Las principales
enfermedades que se presentan en la comunidad, son:
Hemorragias digestivas.
Tuberculosis pulmonar.
Una forma convencional del tratamiento de las dolencias y males,
aclarando también que en varias oportunidades se han evidenciado
una pésima atención en las Postas de Salud, situación que alimenta la
práctica de otro practica convencional es la Medina natural.
Vivienda.
La ubicación de las viviendas está concentrada en los márgenes de la
carretera asfaltada Cusco – Pisaq y pocas viviendas dispersas en la
llanura de la comunidad.
Servicios Básicos
Pobreza
La comunidad de Huayllarcocha se encuentra por debajo del nivel
aceptable de las condiciones de vida, reflejada en la imposibilidad de
cubrir la canasta básica de alimentos. Los sectores sociales más
vulnerables y en situación de alto riesgo son los niños y las mujeres, de
acuerdo al último informe anual de P.S Wanchaq, la comunidad
presenta 29% de desnutrición infantil.
Fuente de abastecimiento.
La fuente de captación es de 6 manantes ubicadas en cuotas y
con caudales diferentes, aptos para riego. Los caudales aforados
en las respectivas fuentes en periodos de avenida y de estiaje
fueron las siguientes:
Cuadro N° 11
DISPONIBILIDAD DE AGUA POR FUENTE.
DISPONIBILIDAD DE AGUA L/S
FUENTES DE AGUA Periodo de Periodo de
avenida estiaje
Manantial Unucñahuin 2.5 L/S 1.2 L/S
Manantial Gallochayoc 4.8 L/S 2.3 L/S
Manantial Pugio 3.2 L/S 1.6 L/S
Manante Ucucuchayoc 4.6 L/S 2.1L/S
Manante 1 3.1 L/S 1.5 L/S
Manante 2 2.8 L/S 1.3 L/S
TOTAL 21 L/S 10 L/S
FUENTE: Aforos realizados por el equipo formulador, años 2011 y 2012
Tarifa de agua.
En la actualidad los agricultores de la zona no cuentan con una
tarifa de uso de agua.
Área sembrada.
El total de las áreas sembradas en la última campaña agrícola fue
de 28 ha, que corresponde a ambos sectores de la comunidad
Huayllarcocha.
Cuadro Nº 12
RENDIMIENTO DE CULTIVOS SIN PROYECTO
Cuadro Nº 13
DESTINO DE LA PRODUCCION - SIN PROYECTO
Foto N° 02
Foto N° 03
Foto N° 04
Foto N° 05
B. Entidades Involucradas.-
Por tratarse de un bien público, es responsabilidad de la autoridad
pública su intervención.
Municipalidad Provincial de Cusco que viene implementando un
Gobierno Local participativo y democrático, de acuerdo al Plan
Estratégico de Desarrollo Concertado del Distrito, documento de
gestión municipal que establece las estrategias, acciones y
actividades a implementarse con metas de corto, mediano y
largo plazo, considerando un horizonte de planificación con
objetivos y visión para el futuro.
Así mismo la Municipalidad de Cusco, en el marco de sus
funciones asignadas en la Ley de Municipalidades, considera a
proyectos productivos como un eje de desarrollo comunal, con el
afán de mejorar la calidad de vida de los habitantes de su
jurisdicción, teniendo como objetivo proponer proyectos
productivos como es el caso de los sistemas agrícolas por lo que
realiza acciones para lograr el financiamiento y ejecución de
dicha obra.
Comité de Regantes de la CC Huayllarcocha, que tienen como
funciones y responsabilidades de su organización las siguientes:
representar a los usuarios ante la Autoridad Nacional del Agua –
ANA, promover capacitación y asistencia técnica en mejorar la
gestión de los recursos hídricos, el cobro de la tarifa del servicio, así
CAUSAS
Causa Indirecta
Inadecuada sistema de almacenamiento.
Inadecuada sistema de conducción y distribución.
Inaccesibilidad a espacios de capacitación en riego
tecnificado y social
Efectos Directo
Perdida de oportunidades de mercado.
Baja producción agrícola.
Efectos Indirectos
Bajos ingresos económicos.
Migración de los jóvenes de campo a la ciudad.
Abandono de la actividad agrícola.
Efecto Final
Bajos Niveles de Rentabilidad Agrícola en la C. C. de
Huayllarcocha.
Bajos ingresos
económicos. Migración de los Abandono de
jóvenes de campo la actividad
a la ciudad. agrícola.
Pérdida de
Baja producción
oportunidades
agrícola.
de mercado.
Inaccesibilidad a
Inadecuada Inadecuada sistema espacios de
sistema de de conducción y capacitación en riego
almacenamiento distribución. tecnificado y social.
Medios Fundamentales
Fines directos.
Fines Indirectos
Fin último
Apertura de
Mayor producción
oportunidades agrícola.
de mercado.
Accesibilidad a
Adecuada Adecuada sistema espacios de
sistema de de conducción capacitación en
almacenamiento ydistribución. riego tecnificado y
social.
Para cumplir con el objetivo central como con los medios indirectos ha
de concretarse a través de las alternativas para lo cual se plantea lo
siguiente:
Gráfico Nº 04
Alternativa 01 Alternativa 02
DESCRIPCION DE ALTERNATIVA Nº 01
1.0 SISTEMA DE ABASTECIMIENTO:
Se construirá 06 captaciones tipo ladera que recibirá el flujo de agua
del subsuelo y la enviará al tanque cisterna, esta cámara húmeda
será concreto f`c = 175 kg/cm2. Tendrá dimensiones de 1.00 m. x 1.00
m. x1.10 m.y 0.15 m de espesor tendrá refuerzo de acero, con tapa
metálica de 0.80x0.80 m de dimensión además de tener un tarrajeo
con impermeabilizante en la parte interior.
Se construirá 04 cámara de reunión de caudales, esta cámara será
de concreto f`c =175 kg/cm2. Con dimensiones de 0.50 m. x5.40
x0.50m. con espesor de 0.10m. tendrá una tapa metálica de 0.40
x0.40 en la parte superior.
DESCRIPCION DE ALTERNATIVA Nº 02
4.0 SISTEMA DE ABASTECIMIENTO:
Se construirá 06 captaciones tipo ladera que recibirá el flujo de agua
del subsuelo y la enviará al tanque cisterna, esta cámara húmeda
será concreto f`c = 175 kg/cm2. Tendrá dimensiones de 1.00 m. x 1.00
m. x1.10 m.y 0.15 m de espesor tendrá refuerzo de acero, con tapa
metálica de 0.80x0.80 m de dimensión además de tener un tarrajeo
con impermeabilizante en la parte interior.
Los suelos agrícolas del proyecto presentan una pendiente media que
varía alrededor del 5% al 20%, con características adecuadas para el
cultivo principalmente de pasto forrajera, papa, Haba grano verde y
trigo
Cuadro Nº 16
CULTIVO BAJO RIEGO
CAMPAÑA TIERRAS MEJORADAS
CULTIVO PRINCIPAL (2DA CAMPAÑA)
PAPA 14.0 1
HABA 8.0 3
CEBADA 4.0 4
TRIGO 5.0 4.5
CEBADA FORRAJERA 3.0 5.5
TOTAL 34.0 18.0
ÁREA TOTAL BAJO RIEGO CON PROYECTO 52.0
Fuente: Equipo Técnico.
Plan de Cultivos
Conseguir el aumento de los rendimientos de la producción de los
cultivos por considerarse, necesariamente implica cambios
tecnológicos, uso racional de los suelos y agua, insumos, inversión de
capitales y asistencia técnica.
Cuadro Nº 17
CEDULA Y CALENDARIO DE CULTIVO - SIN PROYECTO
Cuadro Nº 18
CEDULA Y CALENDARIO DE CULTIVO - CON PROYECTO
Rendimientos Esperados
Los rendimientos esperados para los años de explotación que, según los
criterios generales para la formulación del plan de desarrollo, se irán
incrementando gradualmente como consecuencia de la transferencia
de tecnología, se considera que el primer año de funcionamiento
seguirán conduciéndose cultivos tradicionales en secano, los que
obtendrán un ligero incremento en sus rendimientos debido a la puesta
en marcha del proyecto.
Cuadro Nº19
CULTIVOS RENDIMIENTO Kg/HA SIN RENDIMIENTO Kg/HA CON
PROYECTO PROYECTO
ÁREA FISICA
PAPA 3,800.00 8,500.00
HABA 1,200.00 6,000.00
CEBADA 900.00 1,530.00
TRIGO 950.00 1,615.00
CEBADA FORRAJERA 1,200.00 2,040.00
Fuente: Encuesta realizado a los beneficiarios
Cuadro Nº 20
COSTO DE PRODUCCION SIN PROYECTO
CULTIVOS ÁREA (HA) COSTO/ HA COSTO TOTAL
ÁREA FISICA
PAPA 13.98 2200 30761.5
HABA 6.76 780 5273.775
CEBADA 3.27 470 1536.9
TRIGO 3.45 550 1894.75
CEBADA FORRAJERA 0.85 350 297.5
TOTAL 28.31 4,350.00 39,764.43
Fuente: Encuesta realizado a los beneficiarios
Asistencia Técnica
Los beneficiarios del proyecto muestran su aceptación de cambio
tecnológico de sus cultivos a través de encuestas realizadas.
Capacitación Social
El Servicio de Extensión no solo será para agricultores, sino también para
las mujeres campesinas. Para ello se necesitará contar con el equipo de
trabajo con especialistas en Agronomía y Socio - Economía, los que
deberán desarrollar las siguientes actividades:
Cuadro Nº 22
(*)Capacitacion y Asistencia Tecnica, Alternativa 1 y 2
Rubros UND Cantidad C.U. Total
01 Ingeniero 26618
Taller 12 2218.17
Agrónomo
Materiales
didácticos de Glb 1 15970.8 15970.8
capacitación
Útiles de escritorio Glb 1 10647.2 10647.2
53,236.
Total
00
Fuente: Equipo Técnico
Cuadro Nº 23
(*)Capacitación Social (gestión empresarial), Alternativa 1 y 2
Rubros UND Cantidad C.U. Total
01 Economista Taller 3 3214.87 9644.6
Materiales didácticos
Glb 1 1377.8 1377.8
de capacitación
Útiles de escritorio Glb 1 2755.6 2755.6
Total 13,778.00
Fuente: Equipo Técnico
Actualmente los usuarios del agua pagan el valor mínimo de agua por
derecho de uso a la autoridad nacional de agua (ANA/ALA-Cusco) y los
costos por concepto de mantenimiento de la infraestructura de riego
son mínimos y lo realizan a través de faenas comunales.
Análisis de Mercado
A lo largo de este ítem se determinará la producción agrícola a nivel
regional y local, se identificará el mercado del producto final, se
En Distrito de Santiago:
En Distrito de Cusco:
En Distrito de Wanchaq:
Estrategias de comercialización.
El estudio de la comercialización implica analizar las etapas en que el
producto cambia de un agente a otro y los valores agregados que
recibe desde la cosecha hasta que llegue a los consumidores. La
producción agrícola de la comunidad Huayllarcocha no forma parte de
ninguna cadena productiva, ni tampoco tiene un mercado pre
identificado.
Expectativas
En el corto plazo, se espera la formulación de los estudios de Pre-
inversión y su posterior evaluación por parte de los evaluadores de la
OPPI -Cusco y su decisión final con respecto a la aprobación o rechazo
de los mismos. De ser aprobado, se iniciará la ejecución del proyecto. A
mediano plazo se deben estar culminando las etapas de construcción e
iniciando la producción agrícola según se plantee en los talleres de
capacitación. A largo plazo se consolidará una producción agrícola de
calidad, diferenciándose por la aplicación de las buenas prácticas
agronómicas durante el proceso productivo y el manejo del producto
final. De esta manera, será posible adquirir la certificación del producto,
y como consecuencia, se podrá acceder a dichos mercados,
promoviendo la agro exportación.
Cuadro Nº 24
CRONOGRAMADEACTIVIDADESENELCICLODELPROYECTO
c) Demanda Actual.-
Hectáreas Atendidas.-
Cuadro Nº 27
PROPORCION DE AREAS ATENDIDAS
Cuadro Nº 28
Cedula De Cultivo Con Proyecto (parte alta)
CUADRO: CALCULO DE LA DEMANDA DE AGUA POR CULTIVO
PROYECTO : MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE RIEGO POR ASPERSION EN LA COMUNIDAD CAMPESINA DE HUAYLLARCCOCHA
CTE. PRODUC HUAYLLARCCOCHA PARTE ALTA EFICIENCIA DE RIEGO POR ASPERSION 90% incidencia 100% AREA A IRRIGAR 14.00 Has.
FECHA 23-jul-12 JORNADA DE RIEGO 12 Horas
Meses % Area
ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SET OCT NOV DIC
Variables 132%
PAPA 1 ra camp. 25% 3.50 0.98 0.81 0.33 0.50 0.26 0.71 0.95
ARBEJAS 1 ra camp. 5% 0.70 0.96 1.05 1.05 0.95 1.50 0.36 0.55 0.77
HORTALIZAS 1 ra camp. 5% 0.70 0.75 0.75 0.30 0.30 0.30 0.80 0.30 0.80 0.75
ALFALFA 1 ra y 2 da camp. 15% 2.10 0.35 0.50 0.85 0.85 0.85 1.00 1.00 1.00 1.00 0.85 0.85 0.85
HABAS 1 ra camp. 35% 4.90 0.91 1.05 1.05 0.95 0.80 0.36 0.55 0.77
TRIGO 2 da camp. 7% 0.98 0.30 0.70 1.00 0.65 0.25
HORTALIZAS 2 da camp. 30% 4.20 0.22 0.50 0.60 0.55 0.25
CEBADA 2 da camp. 10% 1.40 0.30 0.70 1.00 0.65 0.25
Area cultivada por mes (Has) 11.90 11.90 16.10 14.98 9.38 8.68 8.68 4.48 11.90 11.90 11.90 11.90
Coeficiente ponderado de Kc 0.83 0.86 0.62 0.68 0.66 0.78 0.54 0.60 0.79 0.41 0.66 0.84
Evapotranspiración potencial ETP (mm) 110.69 102.30 109.88 105.88 105.13 92.73 99.15 111.18 116.15 132.62 125.01 119.27
Evapotranspiración real ETR (mm) 91.35 88.46 67.94 71.59 69.28 72.54 53.65 66.88 91.55 54.84 83.10 99.69
Precipitación confiable o depend . PD (mm) 147.37 108.26 83.03 31.42 3.31 (0.56) (1.83) 2.43 9.31 52.95 67.71 96.49
Demanda unitaria neta (mm) - - - 40.18 65.97 73.10 55.48 64.45 82.24 1.89 15.38 3.21
Requerimiento ( m3/Ha) - - - 401.76 659.72 730.98 554.80 644.49 822.42 18.92 153.85 32.06
Demanda de agua a nivel de campo (m3/ha) - - - 446.40 733.03 812.20 616.45 716.10 913.80 21.02 170.94 35.63
Volumen de demanda requerida (m3) - - - 6,687.07 6,875.78 7,049.94 5,350.78 3,208.11 10,874.23 250.20 2,034.23 423.97
Demanda total de agua del proyecto (l/seg) - - - 5.16 5.13 5.44 4.00 2.40 8.39 0.19 1.57 0.32
Recurso hidrico disponible en la fuente (l/seg) 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00
Superavit del recurso hidrico (l/seg) 10.00 10.00 10.00 4.84 4.87 4.56 6.00 7.60 1.61 9.81 8.43 9.68
Demanda unitaria total (mm) 0.60 l/seg/Ha - - - 0.37 0.37 0.39 0.29 0.17 0.60 0.01 0.11 0.02
Cuadro Nº 29
Cedula De Cultivo Con Proyecto (parte baja)
CUADRO: CALCULO DE LA DEMANDA DE AGUA POR CULTIVO
PROYECTO : MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE RIEGO POR ASPERSION EN LA COMUNIDAD CAMPESINA DE HUAYLLARCCOCHA
CTE. PRODUC HUAYLLARCCOCHA PARTE BAJA EFICIENCIA DE RIEGO POR ASPERSION 90% incidencia 100% AREA A IRRIGAR 20.00 Has.
FECHA 23-jul-12 JORNADA DE RIEGO 12 Horas
Meses % Area
ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SET OCT NOV DIC
Variables 132%
PAPA 1 ra camp. 25% 5.00 0.98 0.81 0.33 0.50 0.26 0.71 0.95
ARBEJAS 1 ra camp. 5% 1.00 0.96 1.05 1.05 0.95 1.50 0.36 0.55 0.77
HORTALIZAS 1 ra camp. 5% 1.00 0.75 0.75 0.30 0.30 0.30 0.80 0.30 0.80 0.75
ALFALFA 1 ra y 2 da camp. 15% 3.00 0.35 0.50 0.85 0.85 0.85 1.00 1.00 1.00 1.00 0.85 0.85 0.85
HABAS 1 ra camp. 35% 7.00 0.91 1.05 1.05 0.95 0.80 0.36 0.55 0.77
TRIGO 2 da camp. 7% 1.40 0.30 0.70 1.00 0.65 0.25
HORTALIZAS 2 da camp. 30% 6.00 0.22 0.50 0.60 0.55 0.25
CEBADA 2 da camp. 10% 2.00 0.30 0.70 1.00 0.65 0.25
Area cultivada por mes (Has) 17.00 17.00 23.00 21.40 13.40 12.40 12.40 6.40 17.00 17.00 17.00 17.00
Coeficiente ponderado de Kc 0.83 0.86 0.62 0.68 0.66 0.78 0.54 0.60 0.79 0.41 0.66 0.84
Evapotranspiración potencial ETP (mm) 110.69 102.30 109.88 105.88 105.13 92.73 99.15 111.18 116.15 132.62 125.01 119.27
Evapotranspiración real ETR (mm) 91.35 88.46 67.94 71.59 69.28 72.54 53.65 66.88 91.55 54.84 83.10 99.69
Precipitación confiable o depend . PD (mm) 147.37 108.26 83.03 31.42 3.31 (0.56) (1.83) 2.43 9.31 52.95 67.71 96.49
Demanda unitaria neta (mm) - - - 40.18 65.97 73.10 55.48 64.45 82.24 1.89 15.38 3.21
Requerimiento ( m3/Ha) - - - 401.76 659.72 730.98 554.80 644.49 822.42 18.92 153.85 32.06
Demanda de agua a nivel de campo (m3/ha) - - - 446.40 733.03 812.20 616.45 716.10 913.80 21.02 170.94 35.63
Volumen de demanda requerida (m3) - - - 9,552.96 9,822.54 10,071.34 7,643.97 4,583.02 15,534.62 357.42 2,906.05 605.67
Demanda total de agua del proyecto (l/seg) - - - 7.37 7.33 7.77 5.71 3.42 11.99 0.27 2.24 0.45
Recurso hidrico disponible en la fuente (l/seg) 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00
Superavit del recurso hidrico (l/seg) 10.00 10.00 10.00 2.63 2.67 2.23 4.29 6.58 (1.99) 9.73 7.76 9.55
Demanda unitaria total (mm) 0.60 l/seg/Ha - - - 0.37 0.37 0.39 0.29 0.17 0.60 0.01 0.11 0.02
Grafico N° 05
4 4
3
2.4
2
1.57
1
0.19 0.32
0 0 0 0
ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC
DEMANDA DE AGUA
Grafico N° 06
12 11.99
10
8
7.37 7.33 7.77
6 5.71
4
3.42
2 2.24
0 0.27 0.45
0 0 0
ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC
DEMANDA DE AGUA
f) Proyección de la Demanda.-
Cuadro Nº 30
PROYECCION DE LA DEMANDA DE AGUA
Descripción U.M 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
Demanda de agua (parte alta) Lt/Seg 8.39 8.39 8.39 8.39 8.39 8.39 8.39 8.39 8.39 8.39
Demanda de agua (parte baja) Lt/Seg 11.99 11.99 11.99 11.99 11.99 11.99 11.99 11.99 11.99 11.99
Demanda total de agua Lt/Seg 20.38 20.38 20.38 20.38 20.38 20.38 20.38 20.38 20.38 20.38
Parte Alta: Las fuentes que cubrirán los requerimientos de la parte alta,
son tres manantes con un caudal crítico de 4 Lt/Seg en conjunto.
Grafico N° 07
Parte Baja: Las fuentes que cubrirán los requerimientos de la parte baja,
son tres manantes, las mismas que se ubican en la parte superior de la
Pista, con un caudal crítico de 6 Lt/Seg en conjunto.
Grafico N° 08
Cuadro Nº 31
BALANCE RECURSO HÍDRICO – SIN PROYECTO
Demanda de Agua Oferta de Agua Balance Superávit
Mes
Lt/seg. Lt/seg. y/o Déficit
ENERO 21.3 21.3
FEBRERO 20.3 20.3
MARZO 20.3 20.3
ABRIL 19.2 19.2
MAYO 17.3 17.3
JUNIO 15.7 15.7
JULIO 14.8 14.8
AGOSTO 14 10.3 -3.7
SEPTIEMBRE 14 10.7 -3.3
OCTUBRE 14 11.3 -2.7
NOVIEMBRE 14 12.2 -1.8
DICIEMBRE 15.1 15.1
Cuadro Nº 32
BALANCE RECURSO HÍDRICO – CON PROYECTO
Demanda de Agua Oferta de Agua Balance Superávit
Mes
Lt/seg. Lt/seg.* y/o Déficit
ENERO 0 20 20
FEBRERO 0 20 20
MARZO 0 20 20
ABRIL 12.53 20 7.47
MAYO 12.46 20 7.54
JUNIO 13.21 20 6.79
JULIO 9.71 20 10.29
AGOSTO 5.82 20 14.18
SEPTIEMBRE 20.38 20 -0.38
OCTUBRE 0.46 20 19.54
NOVIEMBRE 3.81 20 16.19
DICIEMBRE 0.77 20 19.23
(*)Caudal regulado durante todo el año
Mejores materiales
Diseños de ingeniería que respondan a las características de una
zona agrícola accidentada.
Diseño tecnológico adecuado a las condiciones ambientales
específicas (topografía, clima, etc.).
Cuadro Nº 33
Costos de Operación y Mantenimiento Sin Proyecto
a) Costos de inversión
Cuadro Nº 34
ALTERNATIVA 01
OBRA: MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE RIEGO POR ASPERSION EN LA COMUNIDAD CAMPESINA DE
HUAYLLARCCOCHA, DISTRITO DE CUSCO, PROVINCIA CUSCO-CUSCO
C O S T O D IR E C T O 7 6 1,0 10 .0 6
GA STOS GENERA LES (13.74%) 104,544.92
COSTO DE INSP ECCION (3.96 %) 30,105.98
COSTO DE EXP EDIENTE TECNICO (2.72%) 20,700.00
COSTOS DE LIQUIDA CION DE OB RA (1.90%) 14,473.30
C OST O T OT A L 9 3 0 ,8 3 4 .2 6
Cuadro Nº 35
ALTERNATIVA 02
OBRA: MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE RIEGO POR ASPERSION EN LA COMUNIDAD CAMPESINA DE
HUAYLLARCCOCHA, DISTRITO DE CUSCO, PROVINCIA CUSCO-CUSCO
C O S T O D IR E C T O 8 15 ,0 10 .0 8
GA STOS GENERA LES (13.74%) 111,963.26
COSTO DE INSP ECCION (3.96 %) 32,242.25
COSTO DE EXP EDIENTE TECNICO (2.72%) 22,168.84
COSTOS DE LIQUIDA CION DE OB RA (1.90%) 15,500.30
C OST O T OT A L 9 9 6 ,8 8 4 .7 3
Cuadro Nº 36
Costos de Operación y Mantenimiento Con Proyecto (Rutenario)
Cuadro Nº 37
Costos de Operación y Mantenimiento Con Proyecto (Periodico)
Cuadro Nº 38
FLUJO DE COSTOS INCREMENTALES A PRECIOS DE MERCADO (NUEVOS SOLES)
ALTERNATIVA 01
Período en años
RUBRO
2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
Costos de Inversión 930,834
Costos de oper. y mant. (Con Proyecto) 2,750 2,750 2,750 2,750 13,686 2,750 2,750 2,750 2,750 13,686
Costos de oper. y mant. (Sin Proyecto) 1,550 1,550 1,550 1,550 1,550 1,550 1,550 1,550 1,550 1,550 1,550
Total costos incrementales 929,284 1,200 1,200 1,200 1,200 12,136 1,200 1,200 1,200 1,200 12,136
Cuadro Nº 39
FLUJO DE COSTOS INCREMENTALES A PRECIOS DE MERCADO (NUEVOS SOLES)
ALTERNATIVA 02
Período en años
RUBRO
2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
Costos de Inversión 996,885
Costos de oper. y mant. (Con Proyecto) 2,750 2,750 2,750 2,750 13,686 2,750 2,750 2,750 2,750 13,686
Costos de oper. y mant. (Sin Proyecto) 1,550 1,550 1,550 1,550 1,550 1,550 1,550 1,550 1,550 1,550 1,550
Total costos incrementales 995,335 1,200 1,200 1,200 1,200 12,136 1,200 1,200 1,200 1,200 12,136
Cuadro Nº 40
VBP Sin Proyecto
PRODUCCION PRECIO
CULTIVOS ÁREA (HA) TOTAL UNITARIO
VBP
ÁREA FISICA
PAPA 13.98 53133.5 0.60 31880.1
HABA 6.76 8113.5 0.70 5679.45
CEBADA 3.27 2943 0.80 2354.4
TRIGO 3.45 3272.75 0.80 2618.2
CEBADA FORRAJERA 0.85 1020 0.70 714
Has 28.31
Área total
VBP 43,246.15
Cuadro Nº 41
VBP Con Proyecto
PRODUCCION PRECIO
CULTIVOS ÁREA (HA) TOTAL UNITARIO
VBP
ÁREA FISICA
PAPA 15 127500 0.80 102000
HABA 11 66000 1.10 72600
CEBADA 8 12240 0.90 11016
TRIGO 8.5 13727.5 0.90 12354.75
CEBADA FORRAJERA 9.5 19380 0.70 13566
Has 52
Área total
VBP 211,536.75
Fuente: Elaboración equipo técnico
c) Beneficios Incrementales
Cuadro Nº 42
COSTO DE PRODUCCION SIN PROYECTO
CULTIVOS ÁREA (HA) COSTO/ HA COSTO TOTAL
ÁREA FISICA
PAPA 13.98 2200 30761.5
HABA 6.76 780 5273.775
CEBADA 3.27 470 1536.9
TRIGO 3.45 550 1894.75
CEBADA FORRAJERA 0.85 350 297.5
TOTAL 28.31 4,350.00 39,764.43
Cuadro Nº 43
COSTO DE PRODUCCION CON PROYECTO
CULTIVOS ÁREA (HA) COSTO/ HA COSTO TOTAL
ÁREA FISICA
PAPA 15 2200 33000
HABA 11 780 8580
CEBADA 8 470 3760
TRIGO 8.5 550 4675
CEBADA FORRAJERA 9.5 350 3325
TOTAL 52 4,350.00 53,340.00
Cuadro Nº 44
COSTOS INCREMENTALES DE PRODUCCION
CULTIVOS COSTO TOTAL
ÁREA FISICA
PAPA 2239
HABA 3306
CEBADA 2223
TRIGO 2780
CEBADA FORRAJERA 3028
TOTAL 13,575.58
Cuadro Nº 45
VALOR NETO DE PRODUCCION SIN PROYECTO
CULTIVOS VBP C.P VNP
PAPA 31880.1 30761.5 1118.60
HABA 5679.45 5273.775 405.67
CEBADA 2354.4 1536.9 817.5
TRIGO 2618.2 1894.75 723.45
CEBADA FORRAJERA 714 297.5 416.5
TOTAL 43,246.15 39,764.43 3,481.72
Cuadro Nº 46
VALOR NETO DE PRODUCCION CON PROYECTO
CULTIVOS VBP C.P VNP
PAPA 102000 33000 69000
HABA 72600 8580 64020
CEBADA 11016 3760 7256
TRIGO 12354.75 4675 7679.75
CEBADA FORRAJERA 13566 3325 10241
TOTAL 211,536.75 53,340.00 158,196.75
Cuadro Nº 47
VALOR NETO INCREMENTAL DE PRODUCCION
CULTIVOS VNP
PAPA 67881.40
HABA 63614.325
CEBADA 6438.5
TRIGO 6956.3
CEBADA FORRAJERA 9824.5
TOTAL 154,715.03
Cabe recalcar que los beneficios del proyecto están determinados por
los ingresos que se producirán como consecuencia del uso del agua
de riego a través de la infraestructura que será construido, del plan de
capacitación y del desarrollo agrícola en su conjunto, que redundarán
en la generación de los beneficios incrementales de la producción
agrícola, para la proyección de los beneficios incrementales se ha
considerado una tasa de crecimiento de la producción de 1.17%, de
acuerdo a datos de la dirección regional de agricultura .
Cuadro Nº 48
Beneficios Incrementales del Valor Neto de Producción Proyectado
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
Años 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
Total 154,715 156,525 158,357 160,209 162,084 163,980 165,899 167,840 169,803 171,790
Cuadro Nº 49
Costos de Operación y Mantenimiento a Precios Sociales
Alternativa 1 y 2
Cuadro Nº 50
Costos de Inversión a Precios Sociales
Alternativa 1 y 2
Cuadro Nº 51
FLUJO DE COSTOS INCREMENTALES A PRECIOS SOCIALES(NUEVOS SOLES)
ALTERNATIVA 01
Período en años
RUBRO
2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
Costos de Inversión 791,209
Costos de oper. y mant. (Con Proyecto) 2,338 2,338 2,338 2,338 11,633 2,338 2,338 2,338 2,338 11,633
Costos de oper. y mant. (Sin Proyecto) 1,318 1,318 1,318 1,318 1,318 1,318 1,318 1,318 1,318 1,318 1,318
Total costos incrementales 789,892 1,020 1,020 1,020 1,020 10,315 1,020 1,020 1,020 1,020 10,315
Cuadro Nº 52
FLUJO DE COSTOS INCREMENTALES A PRECIOS SOCIALES (NUEVOS SOLES)
ALTERNATIVA 02
Período en años
RUBRO
2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
Costos de Inversión 847,352
Costos de oper. y mant. (Con Proyecto) 2,338 2,338 2,338 2,338 11,633 2,338 2,338 2,338 2,338 11,633
Costos de oper. y mant. (Sin Proyecto) 1,318 1,318 1,318 1,318 1,318 1,318 1,318 1,318 1,318 1,318 1,318
Total costos incrementales 846,035 1,020 1,020 1,020 1,020 10,315 1,020 1,020 1,020 1,020 10,315
Cuadro Nº 53
BENEFICIOS NETOS TOTALES - PRECIOS SOCIALES
Año 0 Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 Año 6 Año 7 Año 8 Año 9 Año 10
1. Beneficios Incrementales
Alternativa 1 0 154,715 156,525 158,357 160,209 162,084 163,980 165,899 167,840 169,803 171,790
Alternativa 2 0 154,715 156,525 158,357 160,209 162,084 163,980 165,899 167,840 169,803 171,790
2. Costos Incrementales
Alternativa 1 789,891.62 1,020.00 1,020.00 1,020.00 1,020.00 10,315.26 1,020.00 1,020.00 1,020.00 1,020.00 10,315.26
Alternativa 2 846,034.52 1,020.00 1,020.00 1,020.00 1,020.00 10,315.26 1,020.00 1,020.00 1,020.00 1,020.00 10,315.26
Cuadro Nº 54
Análisis Sensibilidad (Precios Sociales)
4.3. Sostenibilidad
El análisis de sostenibilidad del proyecto se ha realizado desde los
siguientes puntos de vista:
Institucional:
Ingresos por el uso del agua (pago de la tarifa por uso del agua
de riego):
Tarifa m3 0.01
Ha 34.00
Usuarios 66.00
Producción anual m3 anual 315360
Ha. Por usuario 0.52
M3 de agua/ ha 9275
M3 de agua / ha. usuario 386.00
Tarifa de pago mensual
/usuario 3.50
Tarifa de pago anual
/usuario 42.00
Etapa de planificación
Impactos positivos
Etapa de Construcción
Impactos negativos
Impactos positivos
Cuadro Nº 57
Alternativas VANS TIRS C/B
Alternativa 1 187,776 15.20% 2.03
Alternativa 2 131,633 13.45% 1.89
Organización Actual
Cuadro Nº 58
CRONOGRAMA FISICO ALTERNATIVA 01
OBRA:
MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE RIEGO POR ASPERSION EN LA COMUNIDAD CAMPESINA DE HUAYLLARCCOCHA, DISTRITO DE CUSCO, PROVINCIA CUSCO-CUSCO.
Cuadro Nº 59
CRONOGRAMA FINANCIERO ALTERNATIVA 01
OBRA:
MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE RIEGO POR ASPERSION EN LA COMUNIDAD CAMPESINA DE HUAYLLARCCOCHA, DISTRITO DE CUSCO, PROVINCIA CUSCO-CUSCO.
1. Aumentar el nivel de ingresos de los agricultores Informes estadísticos del La comunidad se mantiene organizada a
beneficiados en: INEI. lo largo del tiempo y maneja
Mayores Niveles de Informes Realizados por la adecuadamente la infraestructura
Rentabilidad Agrícola en 30% 2 años después del inicio del funcionamiento. Dirección Regional Agraria. construida.
50% 5 años después del inicio del funcionamiento. Visitas a hogares para Los productos agrícolas tienen buena
FIN
la C.C de Huayllarcocha
2. Reducir la tasa de migración: medición de peso y talla de demanda en el mercado local y
los niños. regional.
Evaluación de impacto. Los precios de venta de los productos
10% 2 años después del inicio del funcionamiento.
son aceptables paralos agricultores.
20% 5 años después del inicio del funcionamiento.
Mayores Niveles de • 66 agricultoresbeneficiarios del Estadísticas del Ministerio Los agricultores se capacitarán en las
Rendimiento en la de Agricultura. técnicas, usos y manejo del agua en sus
proyectoincrementan la producciónagrícola de la
Recolección de información
PROPOSITO
1.- Un Sistema de 34 Has. de terrenos agrícolas, con licencia de agua Registros de la MINAG. Se mantiene los caudales de la fuente
Almacenamiento. para riego reciben el 100% del agua requerida Registro de la Junta de en los niveles previstos.
para sus cultivos, a partir del primer año de Usuarios del Distrito. Se respeta los planes de usode agua y
2.- Un Sistema de implementado el proyecto. Plan de cultivos y riego de planes de cultivo.
Conducción y distribución. El caudal disponible para las laJunta de Usuarios de Los agricultores usan eficientemente
áreas de riego es de 10 Lt/seg, a partir del primer Riego. del recurso agua.
COMPONENTES
b) Recomendaciones