Anda di halaman 1dari 68

LAPORAN PERENCANAAN TINGKAT

PUSKESMAS TAHUN 2012

UPT PUSKESMAS NGLIPAR I


KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa, Atas limpahan rahmad dan
Hidayah-Nya atas tersusunya Laporan Perencanaan Tingkat Puskesmas ( PTP ) tahun 2012
Puskesmas Nglipar I.

Buku Laporan Perencanaan Tingkat Puskesmas ini disamping juga menyampaikan suatu
rangkaian capaian pelaksanaan kegiatan Puskesmas tahun 2012 dan perencanaan kegiatan tahun
2013.

Kami menyadari bahwa penyusunan buku Laporan PTP ini masih jauh dari sempurna, untuk itu
kritik dan saran dari semua pihak sangat kami harapkan.

Semoga Buku Laporan Lokakarya PTP ini bermanfaat terutama dapat dijadikan acuan
dalam penyelenggaraan pelayanan kegiatan di UPT Puskesmas Nglipar I

Nglipar. Desember 2012

Kepala UPT Puskesmas Nglipar I

Drg.Endang Ertin S

NIP.197208032006042009
LAPORAN KEGIATAN PERENCANAAN TINGKAT PUSKESMAS

UPT PUSKESMAS NGLIPAR I TAHUN 2012

1. LATAR BELAKANG
Puskesmas adalah Unit pelaksana Teknis Dinkes Kabupaten yang bertanggung jawab
terhadap pembangunan kesehatan di wilayah kerjanya.
Puskesmas berperan menyelenggarakan upaya kesehatan untuk meningkatkan kesadaran,
kemauan dan kemampuan hidup sehat bagi setiap penduduk agar memperoleh derajat
kesehatan yang optimal.
2. TUJUAN PTP :
Sebagai proses penyusunan rencana kegiatan pada tahun yang akan datang yang dilakukan
secara sistematis untuk mengatasi masalah kesehatan masyarakat di wilayah UPT
Puskesmas Nglipar I.

Adapun upaya yang dilakukan/diselenggarakan di Puskesmas adalah :


a. Upaya Kesehatan Wajib :
 Promosi Kesehatan
 Kesehatan Lingkungan
 Kesehatan Ibu,anak & KB
 Perbaikan Gizi
 Pencegahan & Pemberantasan penyakit menular
 Pengobatan.
b. Upaya Kesehatan Pengembangan
 UKS
 Upaya Kesehatan Gilut
 Upaya kesehatan Jiwa
 Upaya Kesehatan Usia Lanjut
 Pembinaan Pengobatan Tradisional
 Perawatan Kesehatan Masyarakat dll, disesuaikan /ditetapkan berdasarkan
permasalahan kesehatan yang ditemukan di masyarakat.

Agar upaya Kesehatan dapat terselenggara secara Optimal Puskesmas melaksanakan


manajemen yang terdiri dari :

1. Perencanaan
2. Pelaksanaan Pengendalian
3. Pengawasan di pertanggungjawab
3. Dalam Rangka Pelaksanaan manajemen didukung :
a. SDM ( Sumber Daya Manusia )
Data SDM s/d Desember 2012

NO JENIS KETENAGAAN Jumlah


1 Ka.Puskesmas 1
2 Sub.Bag TU 1
3 Dokter Umum 2
4 Dokter Gigi 1
5 Para Medis/Perawat PNS 8, Wiyata 8, JML = 16
6 Para Medis/ Bidan PNS 4,PTT 1, Wiyata 1 JML = 6
7 Para Medis Non Perawat
Laborat 1
Gizi 1
Kesling 1
Asisten Apoteker 1
Tata Usaha PNS 10, Wiyata 6 Jml = 16
Honda 2

JUMLAH 49

Note : Dari 49 Karyawan, Awal tahun 2013 / Januari Purna Tugas 2 orang yang terdiri
dari

 Tenaga TU = 1
 Tenaga Honda = 1

 Kendala :
1. Masih banyak tenaga Paramedis yang merangkap pemegang Program
2. Belum adanya sopir yang berstatus PNS, tenaga sopir diambil dari tenaga wiyata bakti
dengan kondisi yang ada wiyata tidak mendapatkan honor.

 MASUKAN
1. Adanya tenaga tambahan Paramedis / Perawat yang PNS sesuai kebutuhan tenaga yang
ada di rawat inap.
2. Ada anggarkan untuk upah harian tenaga sopir, baik sopir rujukan maupun operasional
NO JENIS PAGU DANA REALISASI SALDO REALISASI
ANGGARAN %
1 DAU Rp Rp 181.320.583 Rp 22.800.417 88,82 %
204.121.000
2 BOK Rp 65,157.000 Rp 65.157.000 0 100 %

3. ANGGARAN PELAKSANAAN KEGIATAN

Ket :

1. Capaian Anggaran DAU 88,82 % karena ada beberapa rekening yang realisasnya
menyesuaikan pemakaian.
2. Daya jasa realisasi anggaran menyesuaikan pemakaian.
Contoh : menu pasien dari Pagu Anggran , realisasi menyesuaikan kunjungan pasien.
 MASUKAN :
1. Pencairan ABT tidak di Akhir tahun
2. Besarnya UP untuk dinaikan.

SPM TINGKAT PUSKESMAS NGLIPAR I

No Indikator SPM Jml Hasil Kegiatan %


Sasar capaian
an
Bln Bln s/d Bulan
lalu ini ini
1 Cakupan kunjungan ibu hamil ( 196 187 3 190 96,94
K4) 95 %
2 Cakupan komplikasi kebidanan 39 15 2 17 43,59
yang ditangani( 80 % )
3 Cakupan pertolongan persalinan 187 152 20 172 91,98
oleh tenaga kesehatan yang
memiliki kopetensi kebidanan 90%
4 Cakupa pelayanan nifas 90% 183 162 8 170 92,90
5 Cakupan Neonatus dengan 28 11 1 12 42,86
komplikasi ditangani 80%

6 Cakupan kunjungan bayi 90% 178 159 9 168 94,38


7 Cakupan desa UCI 100% 3 3 0 3 100
8 Cakupan pelayanan anak balita 966 894 894 92,55
9 Cakupan balita guzi uruk 0 0 0
mendapat perawatan 100%
10 Cakupan pemberian makanan 18 18 18 100
pendamping ASI pada anak 6-24
bulan dari keluarga miskin 100%
11 Cakupan penjaringan kesehatan 176 176 176 100
siswa SD dan setingkat 100%
12 Cakupan peserta KB aktif 70% 2,188 1,669 22 1696 77,51
13 Cakupan Penemuan dan
penaggulangan penderita penyakit
100 %
a Non polio AFP rate per 100.000
penduduk (≥2/100.000 penduduk di
bawah 15 tahun )
b Cakupan balita dengan Pnemonia 0 13 13
yang ditangani 100 %
c Presentase penemuan pasien baru 9 8 8 88,89
TB BTA + 100 %
d Penemuan DBD yang ditangani 100 1 1 1 100
%
e Penderita diare yang ditangani 100 241 241 241 100
%
14 Cakupan pelayanan kesehatan 8,316 7,490 8,906 107,09
dasar masyarakat miskin 100 %
15 Cakupan desa siaga 3 3 3 100

4.JUMLAH PENDAPATAN

no Tahun Jml Pendapatan Ket


1 2010 Rp 184.846.000,-
2 2011 Rp 213.280.700
3 2012 Rp 366.964.000 s/d Mngg 1 Bln Des 2012

 KENDALA
a. Dalam rangka klaim Jamkesmas memerlukan biaya ATK dan Foto coopy yang selama ini
belum ada pos tersendiri
 MASUKAN
a. Mohon ada alokasi dana ATK dan Fc untuk klaim jamkesmas

5.JUMLAH KUNJUNGAN

No Unit Jml Kunjungan 2011


2012
1 Rawat Jalan 12.206 12.927
2 UPD 2.819 2.648
3 Rawat Inap 622 361
4 Pustu Sendowo 2.478 3.902
5 Pustu Kedungkeris 1.215 1.834
6 Pusling 554 1.479
JUMLAH 19.714 23.151
6.SARANA DAN PRASARANA

A. KOMPUTER
No Jumlah Yang ada Pemakain Ket
1 TATA USAHA ( 2 ) Tata Usaha KONDISI
UPO SERING RUSAK
Promkes dll
2 Pendaftaran (1) Entre Data Pendaftaran Baik
3 Sek.ISO (1) ISO Sering Rusak
4 Klinik Gizi (1) Gizi Sering Rusak

B. SIMFOMAS
Simfomas masih belum bisa dilaksanakan sebagaimana mestinya ini dikarenakan
permasalahan teknis sbb :
1. Lancard / NIC mengalami masalah
2. Komputer di unit unit belum ada.
 Masukan :
1. Ada pengadaan computer dari dinas Kesehatan Kab. Gk

C. GEDUNG FISIK
No Jenis Bangunan Kondisi
1 Gedung Rawat Inap Baik
2 UPD Baik
3 DAPUR Baik
4 Gedung Rawat Jalan Sebelah selatan retak – retak
5 Gudang Obat Sempit tidak standart
6 Gudang Vaksin Sempit

 Permasalahan :
1. UPD akses kendaraan masuk sulit
2. Ruang Observasi Persalinan masih jadi satu dengan UPD
3. Parkir karyawan di RI dan Rawat Jalan belum ada
4. Parkir pengunjung kurang memadai baik di rawat jalan/inap
5. Gudang obat & apotik letak ruangan berjauhan.
6. Klinik – klinik di rawat jalan ruangan terlalu sempit
7. Masih banyak klinik yang tidak mempunyai ruangan ( nempel /dompleng )
Ex : Klinik Imunisasi
Klinik MTBS
8. Sebelah utara UPD dan Dapur kondisi masih terbuka belum ada pagar bumi
9. Ruang Laborat belum memenuhi standar
10.Pustu sendowo lantai belum berkeramik ( masih abu – abu )
11.Pustu Kedungkeris kondisi jalan masuk masih tanah liat
D. ALAT TRANSPORTASI

No Jenis Kendaraan Jumlah Pemakaian Kondisi


1 Roda 4 = APV, 1 Rujukan Baik
kijang 1 Operasional Sudah tua/ sering rusak
2 Roda 2 = 5 Unit 1 Laborat Baik
1 Gizi Baik
1 Perawat Sering rusak/Tua (Th 1993 )
1 Bendh.Penerima Baik
1 Bend.Barang Sering rusak /tua ( Th 1996 )

 MASUKAN

Ada penambahan kendaraan operasional roda 2 untuk :

1. Perugas Promkes
2. Petugas Kesling
3. Petugas Obat
4. Bendahara Pengeluaran
5. Bendahara Jamkesmas

E. Bendahara Barang
Kegiatan tahun 2012 melaksanakan kegiatan :
1. Pelaporan Rutin
2. Melaksanakan Pembelian barang dengan dana jasa sarana Askes
 Pembelian Alat Dapur
 Pembelian rak untuk unit – unit
 KENDALA / MASALAH

Penerimaan barang dari instansi lain tidak ada berita acara penyerahan barang ke pengurus
barang & tidak ada harga nominal barang padahal untuk pelaporan di Kab. Agar
mencamtumkan harga nominal barang dan merk barang, sehingga pelaporan tidak sesuai
dengan permintaan.

 MASUKAN
Ada monitoring dan evaluasi dari Dinas, minimal 2x dalam satu tahun
7. KEGIATAN ISO 2012
NO KEG PELAKSANA KET
KEGIATAN
1 Melaksanakan IKM Juli 2012 Nilai 79.51 ( Baik )
2 Melaksanakan Audit Internal Juli 2012
3 Melaksanakan Audit Exsternal Oktober 2012
4 Menindak lanjuti hasil temuan yang Oktober
sifatnya perbaikan dokumen

 KENDALA

Dari hasil temuan Audit Exsternal masih ada yang belum bisa ditindak lanjuti karena
menyangkut fisik dan anggaran contoh :

a. Perlu adanya hand rill di kamar mandi RI


b. Perlu adanya alat pemadam kebakaran
c. Diperlukan kulkas penyimpanan obat di UPD & UPO
 MASUKAN

Mohon ada perhatian dari Dinas Kesehatan Kab.Gunungkidul kaitan dengan masukan dari
Tim Audit Exsternal

8.RENCANA KEGIATAN ISO 2013

No Kegiatan Jadwal 2013


1 Melaksanakan IKM April
2 Membuat usulan pelatihan Tim jaga Februari
mutu
3 Melaksanakan Audit Internal Juli
4 Melaksanakan Audit Exsternal Menyesuaikan Jadwal Dinas
5 Penggalangan Komitmen Juli

8. RENCANA KEGIATAN SUB.BAG.TATA USAHA TAHUN 2013


1. Membuat Perencanaan kegiatan 2013
2. Membuat rencana strategis Puskesmas
3. Membuat Uraian tugas Personal
4. Membuat daftar Kompentensi karyawan
5. Membuat usulan pelatihan sesuai kompetensi
6. Melaksanakan kegiatan anggaran 2013 sesuai anggaran
7. Mengevaluasi hasil kegiatan
8. Mengusulkan ABT ( Apabila Anggaran awal yang tersedia belum mencukupi )
VISI DAN MISI UPT PUSKESMAS NGLIPAR I

VISI : “ Terselenggranya pelayanan kesehatan yang prima , dalam rangka mewujudkan


masyarakat sehat yang mandiri dan berkeadilan “

MISI :

1. Menyelenggarakan pelayanan kesehatan dasar yang paripurna ,


merata, bermutu dan berkeadilan
2. Meningkatkan pengembangan Sumber Daya Manusia yang
berkwalitas
3. Meningkatkan pemberdayaan masyarakat swasta dan masyarakat
madani dalam pembangunan kesehatan melalui kerja sama lintas
sektoral.
4. Menyelenggarakan manajemen dan sistem informasi kesehatan secara
profesional.

KEBIJAKAN MUTU :

 Meningkatkan kwalitas Sumber Daya Manusia agar dapat memberikan pelayanan


yang profesional, dalam lingkungan yang sehat, sehingga tercapai kepuasan
pelanggan.

MOTTO :

“ Kepuasan anda Kebanggaan kami “

TATA GRAHA 5 R :

 RINGKAS : Mengatur barang yang tidak dipakai

 RAPI : Barang teratur dan sesuai urutan

 RESIK : Suasana bersih / bebas dari kotoran

 RAWAT : Perlakuan terhadap barang agar tampak bersih dan terhindar dari
kerusakan.

 RAJIN : Sikap Konsisten & peduli terhadap lingkungan kerja

STRATEGI :

1. Mengembangkan & menetapkan sistem menejemen mutu .

2. Mengikutsertakan / mengusulkan SDM pada pelatihan dan pendidikan sesuai


kompetensinya.

3. Mengusulkan dan memakai alat secara tepat guna dan sesuai prosedur.

4. Menjaga peralatan yang ada agar tetap standart dan terjaga akurasinya.

5. Berkoordinasi dengan lintas program dan lintas sektoral secara kontinyu.


JENIS PELAYANAN :

a.Puskesmas Induk :

 1.Rawat Jalan

 Klinik Umum

 Klinik Gigi Mulut

 Klinik KIA/ KB

 Klinik Imunisasi

 Klinik DOTS

 Klinik Sehat

 Klinik Lansia

 Klinik MTBS

 Klinik Gizi

 Klinik Laboratorium

 Unit UPM

 2. UPD

 3. Rawat Inap

 4.Persalinan

b. Pustu Kedungkeris :

 1.Klinik Umum

 2. Klinik Gigi dan Mulut

 3. Klinik KIA / KB

 4. Klinik Imunisasi

c.Pustu Sendowo :

 1.Klinik Umum

 2 Klinik Gigi Mulut

 3 Klinik KIA / KB

 4.Klinik Imunisasi

d.Poskesdes

 1. Kedungkeris

 2.Pengkol

 3. Nglipar
WILAYAH KERJA UPT PUSKESMAS NGLIPAR I

Wilayah Kerja UPT Puskesmas Nglipar I terdiri dari :

1. Desa Kedungkeris = 7 Padukuhan

2. Desa Pengkol = 10 Padukuhan

3. Desa Nglipar = 6 Padukuhan


TREND 10 PENYAKIT SELAMA TAHUN 2012

NO NAMA PENYAKIT JUMLAH

1 J 00 ( Common Cold )

2 M 25 ( Gangguan Sendi )

3 K 29 ( Gastritis )

4 I 10 ( Hyipertensi )

5 L 23 ( Dermatritis Kontak Alergi )

6 R 51 ( Pusing / Sakit Kepala )

7 R 50 ( Demam yang tdk diketahui Sebabnya )

8 J 02 ( Pharingitis )

9 J 45 ( Asma )

10 K 00 ( Gangguan perkembangan & Erupsi Gigi )


LAPORAN PROGRAM GIZI

1. LATAR BELAKANG :
Gizi merupakan salah satu penentu kwalitas SDM ,Kekurangan Gizi akan menyebabkan
kegagalan pertumbuhan fisik dan perkembangan kecerdasan, menurunkan produktifitas
kerja dan menurunkan daya tahan tubuh , yang berakibat meningkatnya angka kesakitan
dan kematian. Kecukupan Gizi sangat diperlukan oleh setiap individu sejak janin masih
dalam kandungan, bayi , anak-anak, masa remaja, dewasa sampai lanjut usia.
2. TUJUAN PROGRAM :
A. Mencegah terjadinyagizi buruk pada bayi dan balita.
B. Menurunkan angka Gizi kurang pada bayi dan balita.
C. Menurunkan angka kesakitan dan kematian pada Bumil,bayi dan balita.
D. Meningkatkan Produktifitas dan prestasi SDM
E. Meningkatkan Peran Kader di dalam Posyandu

3. SASARAN PROGRAM :

1. Bayi , Balita, Bumil

2.Masyarakat

4. HASIL CAPAIAN PROGRAM GIZI

NO KEGIATAN CAPAIAN PROGRAM


2011 2012
1. Cakupan bayi dan Balita yg tidak naik 100 % 100 %
BBnya yang ditangani.
2. Cakupan Balita umur 6-24 Bln 81 % 100 %
mendapatkan MP-ASI
3. Cakupan ASI Eksklusif 30 % 31 %
4. Cakupan Pemberian Vitamin A.
a. Bayi Umur 6-11 Bulan 100 % 100 %
b. Balita Umur 12-59 bulan 100 % 100 %
5. Pemantauan Status Gizi ( PSG )
a. Gizi Buruk 0% 0%
b. Gizi Kurang 3,94 % 4,95 %
c. Gizi Baik 95,56 % 92,24 %
d. Gizi Lebih 0,31 % 2,79 %
6. Pemantauan Pertumbuhan di Posyandu
A Seluruh Balita yang ada di Posyandu 940 966
(S)
B Bayi dan Balita yang mempunyai KMS 940 966
(K)
C Bayi dan balita yang datang ke Posyandu 785 787
(D)
D Bayi dan Balita yang naik berat badanya 582 726
(N)
E Bayi dan Balita bawah garis merah 18 39
( BGM )
7. Cakupan Keluarga Sadar Gizi ( KADARZI 87 % 91 %
)
8. Cakupan Masyarakat menggunakan Garam 96 % 98 %
Beryodium

5. KENDALA DAN PERMASALAHAN

 Untuk Capaian ASI Eksklusif masih rendah dikarenakan :


1. Gencarnya Promosi susu Formula
2. Alasan si Ibu ASI susah keluar.
3. ASI tidak mencukupi untuk bayinya.
4. Alasan bayi rewel jika tidak diberi makanan pendamping ASI.
5. Ibu bekerja.
6. Bayi dan balita umur 6-24 bln yg gizi kurang belum semua mendapat MP-ASI
dikarenakan keterbatasan dana untuk pengadaan MP-ASI.
6. MASUKAN
Masukan harapanya semua program Gizi baik yang rutin maupun pengembangan bisa
didanai dari DAU maupun BOK.
7. KESIMPULAN
Untuk Kegiatan Pemantauan Status Gizi tahun 2012 sudah menggunakan 3 Indikator yaitu
: BB/U, TB/U, dan BB/TB. SehinggaStatus Gizi kurang dan Status Gizi lebih meningkat
dibandingkan dengan Capaian tahun 2012
RENCANA KEGIATAN DAN ANGGARAN BELANJA
PROGRAM GIZI UPT PUSKESMAS NGLIPAR I TAHUN 2013

NO KEGIATAN VOLUME JML PER JML SUMBER PENAGGUNG PELAKSANAAN


KEGIATAN KEGIATAN DANA DANA JAWAB 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1. Pemantauan Staus Gizi

anak balita di posyandu 24 Posyandu Rp 20.000 Rp 480.000 DAU/BOK Petugas Gizi ˣ ˣ


2. Pelacakan balita Gizi Kurang 3 Desa Rp 20.000 Rp 60.000 DAU/BOK Petugas Gizi ˣ ˣ ˣ ˣ ˣ ˣ ˣ ˣ ˣ ˣ ˣ ˣ
3. Pemantauan garam beriodium 3 Desa x 2 Kl Rp 20.000 Rp 120.000 BOK

4. Pemantauan pertumbuhan

anak balita di posyandu 24 Posyandu Rp 20.000 Rp 480.000 BOK Petugas Gizi ˣ ˣ


5. Pembelian PMT pemulihan 7 Ank x 3 bln Rp 5.000 Rp 3.150.000 BOK Petugas Gizi ˣ ˣ ˣ
6. Pembelian PMT Bumil KEK 8 bumil x 3 bln Rp 5.000 Rp 3.600.000 DAU/BOK Petugas Gizi ˣ ˣ ˣ
7. Pembinaan Kadarzi 3 Desa x 60 or Rp 15.000 Rp 900.000 BOK Petugas Gizi ˣ ˣ ˣ
8. PMT Penyuluhan 24 Posyandu Rp 50.000 Rp 1.200.000 BOK Petugas Gizi ˣ
9. Penggerakan ASI Eksklusif 3 Desa x 60 or Rp 15.000 Rp 900.000 BOK Petugas Gizi ˣ
10. Pelacakan BBLR 3 Desa x 3 kali Rp 20.000 Rp 180.000 BOK Petugas Gizi ˣ ˣ ˣ ˣ ˣ ˣ ˣ ˣ ˣ ˣ ˣ ˣ
11. Pemantauan pemberian PMT 3 Desa x 3 kali Rp 20.000 Rp 180.000 BOK Petugas Gizi ˣ ˣ ˣ
12. Pemetaan Kadarzi 3 Desa x 1 kali Rp 20.000 Rp 60.000 BOK Petugas Gizi ˣ ˣ ˣ
13. Pemantauan Konsumsi Gizi 3 Desa Rp 20.000 Rp 60.000 BOK Petugas Gizi ˣ ˣ ˣ
JUMLAH Rp 11.370.000

Kepala,
UPT Puskesmas Nglipar I Petugas Gizi

Drg.Endang Ertin S Lasono,Amd.Gizi,SKM


NIP.197208032006042009 Nip .196608081987031011
LAPORAN PROGRAM KESLING TAHUN 2012 RENCANA KEGIATAN 2013
1. Tujuan Kegiatan :

Untuk menciptakan Lingkungan yang sehat dan memberikan daya dukung bagi terciptanya

kondisi lingkungan yang nyaman, bebas dari pencemaran dan penyakit yang berbaziz

lingkungan.

2. Sasaran Program :

Sasaran Program meliputi lingkungan pemukiman, pengelola tempat tempat umum,

penanggung jawab dan pengelola tempat penjualan makanan dan minuman pemerintah desa,

tokoh masyarakat dan instansi lintas sektoral.

3. Kendala / Permasalahan Tahun 2012 :

 Permasalahan yang timbul meliputi terbatasnya anggaran

 Program yang kurang terintregasi dengan program di masyarakat serta belum terintegrasinya

dengan kebijakan Dinas Kesehatan.

4. HASIL CAPAIAN 2011 DAN 2012

NO KEGIATAN CAPAIAN 2012 RENCANA

2011 TARGET CAPAIAN % 2013

1. Pengambilan Sample Air 20 20 20 100 % 15

2 Pengiriman Sample air 5 20 - 0% 15

3 Pengawasan jajanan anak 24 24 4 16 % 20

Sekolah

4 Pengiriman Limbah medis 24 24 10 41 % 24

5 Pengawasan TTU 4 6 20 33 % 35

6 Pemberantasan Vektor 12 12 3 25 % 16

7 Pembinaan Kesling 2 4 4 100 % 6

8 Rakor Kesling 1 2 1 50 % 3

9 Sosialisasi STBM 1 1 1 100 % 3


5.RENCANA KEGIATAN KESLING TAHUN 2013

NO NAMA KEGIATAN SASARAN LOKASI WAKTU RENCANA BIAYA SUMBER DANA


1. Pengawasan Kwalitas Air Sarana Air Bersih 3 Desa 24 Dusun Maret s/d Nov 12 Dsn x 4 x @ 15.000 BOK
= Rp 720.000,
11 Dsn x 4 x @ 20.000
= Rp 880.000
2. Pemeriksaan TTU Tempat- tempat Umum 3 Desa ( 35 TTU ) Maret ,Juni, 35 x 2 or x 3 x Rp 20.000 BOK
September = 420.000
3. Pemeriksaan TPM Tempat Pengolahan 3 Desa ( 60 TPM ) Maret ,Juni, 60 X 2 X 3 XRp 20.000 BOK
makan dan minuman September = Rp 720.000,
kantin
4. Koordinasi Rakor STBM 3 Desa April Konsumsi 45 x 3 x Rp 15.000 BOK
= Rp 2.025.000
Narasumber 3 x 3 x Rp 20.000
= Rp 180.000
ATK 3 PAKET @ Rp 50.000
= Rp 150.000
5. Pemusnahan Limbah Limbah Medis Puskesmas dan Januari s/d 24 x Rp 40.000 BOK
Medis Pustu Desember = Rp 960.000
6. Pembuatan Bak Sampah Puskesmas dan Pustu Puskesmas Induk Mei Rp2.000.000 DAU
Pustu Kdkeris Mei Rp2.000.000
Pustu Sendowo Mei Rp2.000.000
7. PJB Rumah Tangga 23 Dusun Feb s/d Nov 23 x 4 x 5 x Rp 15.000 BOK
= Rp 6.900.000
8. Pendataan Rumah Sehat Rumah Tangga 23 Dusun Juni 23 x 2 x 4 or x Rp 20.000 BOK
= 3.680.000
9. Rakor desa Penaggulangan Toma,Pemdes,Kader 3 Desa Juni Konsumsi 45 x 3 x Rp 15.000 DAU
Penyakit berbaziz Lingkungan = Rp 2.025.000
Transp 40 orx3xRp 15.000
= Rp 1.800.000
Narasumber 3 x 3 x Rp 20.000
= Rp 180.000
ATK 3 PAKET @ Rp 50.000
= Rp 150.000
10. Pembinaan dan Pengeloaan Pengelola TTU dan TPM 3 Desa Mei Konsumsi 60 x 3 x Rp 15.000 DAU
TTU dan TPM = Rp 2.700.000
Transp 60 orx3xRp 15.000
= Rp 2.700.000
Narasumber 3 x 3 x Rp 20.000
= Rp 180.000
ATK 3 PAKET @ Rp 50.000
= Rp 150.000
11. Penyuluhan Penyehatan Masyarakat 23 Dusun Mei-Sepember Konsms 30 orx23 x2 x Rp 5.000 DAU
Rumah Tangga = Rp 7.200.000
Honor Narasmb 2 x 2 x24 xRp
20.000
= Rp 1.840.000
12 Pemeriksaan makanan jajanan Kantin sekolah 10 Sekolah Juni - Agustus 2 x 10 x Rp 20.000
=Rp 400.000
6. MASUKAN DAN SARAN
1. Adanya Skedule / Jadwal yang terpadu
2. Adanya Team yang Terintegrasi di lintas Program
3. Memperkuat jaringan Lintas Sektoral
7. KESIMPULAN :
Program akan berjalan dengan baik dengan adanya perencanaan yang terarah dan terpadu
sehingga aspek perencanaan ,Pengendalian , Evaluasi bisa berjalan dengan baik
LAPORAN PROGRAM P2DBD TAHUN 2012 DAN RENCANA KERJA 2013

1. Tujuan Kegiatan :
Untuk mengetahui tingkat keberhasilan kegiatan program , sebagai tolak ukur untuk
perencanaan , evaluasi dan capaian program DBD,sekaligus perencanaan kegiatan tahun 2013 .
2. Sasaran Program :
P2 DBD
3. Hasil Capaian :

A. Hasil capaian program hampir 99 % capaian program tercapai dan semua penderita
tercatat dan ditangani sesuai Prosedur

B. Pada tahun 2011 tidak ada penderita DBD, ini disebabkan peran serta masy dalam PSN.
C. Pada tahun 2012 ditemukan 1 penderita.

4. Kendala dan Permasalahan :

1.Keterbatasan Dana = mempengaruhi kegiatan kurang lancar dalam pelaksanaanya.

2.SARPRAS Pendukung untuk melaksanakan kegiatan PE/PJB

3.Sistem Informasi- Rujukan dan Fit Back dari RS Rujukan yang terkadang terlambat

4. Perlu menggiatkan komitmen dlm pokjanal tingkat Kec.

5. Kerjasama lintas Program dan lintas Sektoral perlu ditingkatkan.

5. KESIMPULAN :

1. Bahwa Kegiatan Program P2DBD Puskesmas Nglipar I Berjalan dengan capaian 90 %


terpenuhi, ini ditinjau dari status daerah yang masih sporadis .

2. Perlu peningkatan Kerjasama Petugas , Masyarakat, lintas Program, Lintas Sektoral.


RENCANA KEGIATAN DAN ANGGARAN BELANJA
PROGRAM P2 DBD UPT PUSKESMAS NGLIPAR I TAHUN 2013

N SUMBE
O KEGIATAN SASARAN JML PESERTA JML R PENAGGUNG PELAKSANAAN
1 1 1
LOKASI KEGIATAN DANA DANA JAWAB 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2
1. Penyuluhan Penyakit DBD Kader Kesehatan 30 Peserta Makan Minum BOK Pemegang Prog.DBD √
AULA UPT Puskesmas 30 or x @ 10.000 = Rp 300.000
Honor Narasumber
2 x @ Rp 50.000 = Rp 100.000
Jumlah Rp 400.000,-
2. Pemeriksaan Jentik Berkala Wilayah Kerja UPT Pusk 3 Orang Rp 15.000 x 3 Orang x 5 BOK Pemegang Prog.DBD √ √ √ √ √
Bila terjadi kasus DBD Jumlah Rp 225.000
3. Rakor Pokjanal DBD Tingkat Kec. Aula Kec.Nglipar 30 Orang Minum Snack Peserta DAU Pemegang Prog.DBD √
Rp 5.000 x 30 or = Rp 150.000,-
Honor Narasumber
Rp 50.000 x 3 Or = Rp 150.000,-
Jumlah Rp 300.000,-
4. Pemeriksaan Epidimologi 30 Rumah / ± 100 M 4 Or Rp 15.000 x 4 Orang = Rp 60.000 BOK Pemegang Prog.DBD jika ada kasus DBD
PE Kasus DBD Sekitar Penderita DBD

5. Pelaksanaan Foging Focus Penderita DBD di Wil 4 Or BBM Pelarut 20 Lt Pemegang Prog.DBD jika ada kasus DBD
Kerja UPT Puskesmas Rp 4.500 x 20 lt = Rp 90.000,-
Nglipar I BBM Mesin Fogging
Rp 4.500 x 5 lt = Rp 22.500,-
BBM Kendaraan
Rp 4.500 x 5 lt = Rp 22.500,-
Honor Pet.Fogging
4 Or x Rp 30.000,- = Rp 120.000

JUMLAH
LAPORAN KEGIATAN PTP 2012 PROGRAM PROMKES UPT PUSKESMAS
NGLIPAR I

1. TUJUAN PROGRAM
Terlaksananya pembinaan,pengembangan dan monitoring/evaluasi kegiatan-kegiatan yang
berkaitan dengan program promosi kesehatan puskesmas,yang melibatkan LP/LS ,serta
menentukan RTL permasalahan yang muncul dari hasil kegiatan pada tahun 2012 .
2. SASARAN PROGRAM
a. Masyarakat wilayah UPT Puskesmas Nglipar I yang mencakup dari 3 Desa
b. Kader Posyandu 24 posyandu
c. Desa Siaga 3 desa
d. 24 Posyandu di UPT Puskesmas Nglipar I
e. Siswa 12 SD/MI,2 SLTP,2 SLTA
f. Guru UKS SD/MI,SLTP,SLTA
g. Tempat /institusi kesehatan ,pendidikan,tempat ibadah,TTU,dan Rumah Tangga
h. Petugas LP/LS
3. HASIL CAPAIAN PROGRAM
STRATA DESA SIAGA UPT PUSKESMAS NGLIPAR I

NO DESA STRATA

1 PENGKOL PRATAMA

2 NGLIPAR PRATAMA

3 KEDUNGKERIS PRATAMA

STRATA POSYANDU UPT PUSKESMAS NGLIPAR I TAHUN 2011 - 2012

STRATA TAHUN TAHUN


2011 2012
JML % JML %

Posyandu 0 0 0 0
pratama
Posyandu Madya 3 12,5 3 12,5

Posyandu 20 83,33 20 83,33


Purnama
Posyandu Mandiri 1 4,17 1 4,17

24 100 24 100
4. HASIL KEGIATAN PROMKES TAHUN 2012
NO KEG BULAN DANA KET
2012
1 Sosialisasi Perbup no.56 th Juli
2012 ttg Pengemb.Desa Siaga
tk.Kecamatan,tk.desa
2 Pendataan PHBS Tatanan Juli
Rumah Tangga,tatanan
pendidikan,tempat kerja,tempat
ibadah,TTU
3 Penjaringan Anak sekolah
SD/MI,SLTP,SLTA
4 Pemberian Insentif bagi kader Tw,I,II,III
Posyandu
5 Pembinaan desa siaga 3 Desa
6 Refreshing Kader Posyandu
7 Pembuatan (cetak) Leaflet
Media Promkes
8 Rakor LP/LS dan UKS
9 Orientasi Dokter Kecil
10 Pendataan dan Pembinaan
batra/toga,ukk
11 Rakor Evaluasi Desa Siaga Oktober
tk.kabupaten
12 Implementasi Kawasan Oktober
Dilarang Merokok tk.Dusun
13 Pendataan Strata Posyandu Desember
14 Rakor Evaluasi Desa Siaga Desember
tk.Pusk
15 Rakor Evaluasi PHBS Desember
tk.Kecamatan
16 Pengkajian Strata Desi Desember
17 Penyusunan Profil UKBM Desember
18 Penyusunan Profil Desi Desember
19 Penyusunan Profil Klinik Sehat Desember
5. KENDALA/PERMASALAHAN TH 2012
a. Pengampu program masih pemula masih perlu belajar,atau diklat tentang promkes
b. Koordinasi dengan LP/LS belum optimal
c. Ada kegiatan tertentu yang telah dijadwalkan waktunya dari dinkes dan harus
menyesuaikan dengan kondisi masyarakat setempat.
d. Kadang kegiatan harus berjalan namun dana belum turun,dan pusk harus talangi dulu

6. MASUKAN / SARAN
1. Program Lebih Jeli Dalam Menentukan Timing/Waktu Pelaksanaan Kegiatan sehingga
kegiatan yang di danai dari dana yang berbeda tidak overlaping.
2. Koordinasi lebih ditingkatkan dg LP/LS

7. KESIMPULAN
1. Kegiatan program promkes yang didanai DAU s/d bulan november telah 100%
terlaksana.
2. Kegiatan promkes terlaksana juga melalui dana BOK
3. Menentukan Timing Kegiatan sangat penting guna menyesuaikan alokasi dana dan
kondisi masyarakat
RENCANA KEGIATAN TAHUN 2013

No Kegiatan Sasaran Jadwal Kegiatan Dana Rincian Dana


1 Pendataan PHBS tat.RT 24 posyand @5 kader Mei-Juni BOK 24X5X15000= 1.800.000
2 Pendataan PHBS 3 desa @4 petugas Juli-Agustus DAU 3X4X20000= 240.000
tat.penddkn,kerja,TTU
3 Pembinaan Desi 3 desa @5 pet.25 Maret,juni,sept,desember BOK Tr.ptgs
peserta (balai desa) =3x5orx4x20.000=120.000
Konsmsi:3x25x20.000=1.500.000
Fc materi:150rb

4 Refreshing/Orientasi Kader 24 posyandu @2 Maret,juni,sept,desbr DAU Tr.kader4x24x20.000=1.920.000


kader konsums:4x29x20.000=2.320.000
Fc.materi:150rb

5 Implementasi dan Evaluasi Dusun Dusun Karangsari Juni BOK Tr.petg.5orx20.000=100.000


Sampel Rawan PHBS Konsms:35x20.000=700.000
ATK:150rb
LAPORAN KEGIATAN USILA TAHUN 2012 DAN RENCANA KERJA TAHUN 2013

1. LATAR BELAKANG
Salah satu indicator keberhasilan pembngunan Kesehatan adalah meningkatnya Usia harapan
Hidup, berdampak pada meningkatnya populasi usila. Umumnya permasalahan usila
menyangkut masalah kesehatan , social, ekonomi, budaya. Proses penuaan terkait dengan
meningkatnya penyakit Degeneratif, untuk pengobatanya perlu waktu yang lama dan mahal.
2. PERKEMBANGAN USIA LANJUT
TAHUN USIA HARAPAN HIDUP JUMLAH USILA ( JUTA )
1980 52,2 7,998 ( 5,45 % )
1990 59,9 11,277 ( 6,29 )
2000 64,5 14,440 ( 7,18 )
2010 70,6 23,993 (9,77 )
2014 72 28,823 ( 11,34 )

3. MASALAH KESEHATAN USILA ( RISKESDES 2007 )


Jenis Penyakit 55-64 Th 65-74 Th ≥ 75
Penyakit Sendi 56,4 62,9 65,4
Hipertensi 53,7 63,5 67,3
Katarak 28,8 41,9 51,6
Stroke 20,2 31,9 41,7
Jantung 16,1 19,2 20,5
Gangguan Mental Emosional 15,9 23,2 3,37
DM 3,7 3,4 3,2

4. Program kesehatan usia lanjut


 Peningkatan dan pemantapan Upaya Kesehatan Usila disara pelayanan kesehatan dasar,
yaitu dengan dikembangkan puskesmas dengan pelayanan santun Usia Lanjut.
 Peningkatan Rujukan Kesehatan bagi Usila
 Pengembangan jenis layanan luar gedung
Contoh:
 Posyandu Usila
 Penyuluhan dan seminar Usila
 Deteksi dini Usila dll.
5. TUJUAN KEBIJAKAN KESEHATAN USIA LANJUT
1. Tujuan Umum
Meningkatkan kwalitas hidup agar mandiri, produktif dan berguna
2. Tujuan Khusus
 Meningkatkan Kesadaran menjaga kesehatan
 Meningkatkan mutu pembinaan dan pelayanan
 Meningkatkan koordinasi LS dan LP
 Meningkatkan peran serta keluarga dan masyarakat
6. SASARAN PROGRAM
 Sasaran Langsung
o Pra usila 45-59 tahun
o Usila 60-69 th
o Usila Risti ( > 70 th/60 th dengan masalah kesehatan )
 Sasaran tidak langsung
o Keluarga
o Masyarakat tempat usila berada
o Organisasi social
o Petugas Kesehatan dll
7. KELOMPOK USIA LANJUT
 Sebagai sarana implementasi dari pelayanan pro aktif Puskesmas
 Memberikan Pelayanankesehatan dengan menitik beratkan pada upaya promotif dan
preventif
 Pelaksana kegiatan dilakukan oleh kader dengan pendamping dari tenaga kesehatan
puskesmas.
8. KEGIATAN YANG DILAKUKAN
1. Pemeriksaan aktifitas sehari – hari
2. Pemeriksaan status mental
3. Pemeriksaan status gizi, dengan mengukur Tb dan Bb
4. Pengukuran Tekanan darah, denyut nadi, pemeriksaan Hb,Gula darah, Protein
5. Pelaksanaan rujukan ke puskesmas
6. Penyuluhan kesehatan
7. Senam lansia dll

8. FASILITAS FISIK KLINIK USILA UPT PUSKESMAS NGLIPAR I

 Jalan masuk ke pintu disesuaikan dengan kebutuhan usila : Jln masuk dilandaikan
 Disediakan kursi roda dan tripot bagi yang kesulitan berjalan
 Kamar mandi di pasang pegangan.

1. KEMUDAHAN PELAYANAN
 Pendaftaran dipisahkan antara usila dan umum
 Klinik usila buka 1 minggu 2 kali
 Pemeriksaan usila terpisah dengan pemeriksaaan umum
 Pengambilan obat didahulukan dll

9. KUNJUNGAN USILA
o Kunjugan Usila
No Kunjungan Usila 2012
Dalam Gedung
Luar Gedung
10.KEGIATAN PROGRAM USILA TAHUN 2012

1. Pelayanan Kesehatan di kelompok posyandu usila , jumlah posyandu usila yang ada 24
posyandu

2. Senam di masing masing posyandu usila, dengan instruktur masing masing posyandu sudah ada

3.Pembianaan kader usila tahun 2012


LAPORAN PROGRAM P2TBC TAHUN 2012

UPT PUSKESMAS NGLIPAR 1

1. TUJUAN KEGIATAN :
Menurunkan angka kesakitan dan kematian akibat TBC serta memutus rantai penularanya
sehingga TBC tidak lagi menjadi masalah Kesehatan bagi masyarakat.
2. SASARAN PROGRAM
Semua Suspek TB di wilayah Puskesmas.
3. HASIL PENCAPAIAN PROGRAM
NO KEG Target PENCAPA % TASE TARGET PENCAPA % TASE
2011 IAN 2012 IAN
1 Pemeriksaan suspek 95 83 61,1 % 95 87 91,6
2 Pemeriksaan BTA + 9 7 77,7 % 9 8 88,9
3 Pemeriksaan BTA – RO - 12 - - 13 -
+
4 JML DIOBATI 9 18 200 % - 22 -
5 Penyuluhan/Oreientasi 120 60 50 % 1x 1x 100 %
Kader
6 DKTB - 2 - - 3 -

200
200

180

160

140

120
100
100 91.6 88.9 2011 (%)
77.7 2012 (% )
80
61.1
60 50

40

20
0 0 0
0
Pemeriksaan Pemeriksaan Pem.BTA - Jml Diobati Penyuluhan DKTB
Suspek BTA + RO +

 Pemeriksaan BTA + berjumlah = 8 Penderita ada di


a. Desa Nglipar = 0 Penderita
b. Desa Pengkol = 3 Penderita
c. Desa Kedungkeris = 0 Penderita
d. Luar Wilayah = 8 Penderita
4. KEGIATAN YANG TELAH DILAKUKAN
No KEGIATAN TARGET CAPAIAN % TARGET CAPAIAN %
2011 2011 2012 2012
1 Fixasi 95 83 87,3 95 87 91,6
2 Pembacaan 95 83 87,3 95 87 91,6
3 Penemuan BTA + 9 7 77,7 9 8 88,9
4 Konversi 9 0 98,9 9 8 88,9
5 Sembuh 9 12 166 9 8 88,9
6 Biaya PMO 108 0 100 OH 52 OH 52

180 166
160
140
120
98.9
100 87.391.6 87.391.6 88.9 88.9 88.9
77.7
80
52 % 2011 CAPAIAN
60
% 2012 CAPAIAN
40
20
0

5. HASIL EVALUASI PROGRAM TBC


1. Jumlah Penduduk = 15.000 jiwa
2. Target Suspek = 95
3. Pencapaian = 87
4. Penemuan BTA + =8
5. Diobati = 25
6. Proposi Suspek disbanding Target = 91,6 %
7. Proporsi BTA + disbanding suspek = 92 %
8. Kenversi = 88,9 %
9. Kesembuhan = 88,9 %
10. Error Rate =-
11.CDR = 91,6 %
12.CNR = 0,05 %
6. KENDALA/ PERMASALAHAN 2012

a. Masih rendahnya kontribusi Pustu dan praktisi swasta dalam menjaring suspek

b. Kwalitas sediaan dan pewarnaan yang kurang baik

c. Banyak tenaga kesehatan khususnya yang ada di Puskesmas yang belum mendapatkan

pelatihan TBC

7. MASUKAN/SARAN

a. Kontribusi Pustu dalam penjaringan suspek perlu ditingkatkan

b. Mohon dengan adanya pelatihan khususnya petugas Puskesmas.

8. KESIMPULAN

 Penemuan Suspek belum memenuhi Target

 Penemuan BTA + belum memenuhi target


RENCANA KEGIATAN PROGRAM P2TBC TAHUN 2013

UPT PUSKESMAS NGLIPAR I

NO KEGIATAN SASARAN LOKASI TARGET SUMBER RINCIAN JADWAL KET


DANA DANA
1 Pembuatan Fixasi Suspek Puskesmas 95 DAU Usulan DINKES
2 Pembacaan Pewarnaan 1 PRM Puskesmas 95 DAU Usulan DINKES
4 pusk satelit
3 Penemuan BTA + Suspek BTA + Puskesmas 95 DAU Usulan DINKES
4 Pelacakan Suspek Mangkir Suspek Mangkir Puskesmas 8x BOK 1OHX5XRp20.000 Rp145.000
10hx3xRp 15.000
5 Pelacakan Penderita Penderita Puskesmas 8x BOK 1OHX5XRp20.000 Rp145.000
Mangkir Obat Mangkir 10hx3xRp 15.000
6 Pelacakan Kesembuhan Penderita Puskesmas 8x BOK 1OHX5XRp20.000 Rp145.000
Sembuh 10hx3xRp 15.000
7 Transport PMO untuk Kader Puskesmas 8 x 12 keg BOK 8x12 kegxRp15.000 Rp 1.440.000
Penderita BTA +
8 Orientasi kader Kader Puskesmas 1x BOK Trans Kader 23 xRp15.000 Rp 345.000
Kons 30xRp15.000 Rp 450.000
ATK Rp 45.000
9 Sarasehan Penderita Penderita dan Puskesmas 1x BOK
mantan penderita TBC mantan
LAPORAN KEGIATAN PROGRAM GILUT TAHUN 2012

1. TUJUAN : Tercapainya derajad kesehatan gigi dan mulut masyarakat yang optimal.

2. .SASARAN :

a. Masyarakat / keluarga

b. Anak usia sekolah

3. KEGIATAN YANG DILAKUKAN PADA TAHUN 2012 MELIPUTI :

a. Dalam gedung(Pelayanan pasien )

b. Luar Gedung ( UKGS & UKGMD )

c. SP2 TP

4. MASALAH,ANALISA, RENCANA TINDAK LANJUT

NO MASALAH YANG MUNCUL ANALISA RTL

Pengajuan SDM
Kegiatan dalam dan luar gedung dokter gigi
1. blm maksimal Kurangnya SDM fungsional

5. LAPORAN PENGGUNAAN DANA :

No Sumber Kegiatan Tahun 2012

Dana

 Transport petugas UKGS


1 BOK
- Rp 480.000
 Keg orientasi kader - Rp 1.185.000

UKGMD
Rp - Rp 1. 665..000
6. DATA DASAR PROGRAM GILUT.

NO DATA DASAR KEADAAN

2011 2012

1 Jumlah Dokter gigi ( fungsional ) 1 -

2 Jumlah dokter gigi (struktural) - -

3 Jumlah perawat gigi 1 1

4 Ketersediaan alat :

@.Pencabutan gigi dewasa Ada Ada

@.Pencabutan gigi anak Ada Ada

@. Penambalan dg Ligh curing Ada Ada

@. Penambalan dg Glass Ionomer Ada Ada

@. Scaling dg USS Ada Ada

@.Scaling dg manual Ada Ada

@. Sterilisator model oven Ada Ada

@. Media DHE ( Phantom gigi, pamflet Ada Ada

)
RENCANA ANGGARAN KEGIATAN TAHUN 2013

NO KEGIATAN SATUAN KEGIATAN USULAN/BIAYA JML/SUMBER DANA

BOK DAU

1 Pemeliharaan ALKES GIGI Paketperawat/pemeliharaan 3 x perawatan @ Rp 2.000.000 Rp 6.000.000,-

2 Orientasi kader UKGMD  Transport Kader 2 or x 24 pyd x @ Rp.20.000 Rp 960.000


 Konsumsi >. 53 or x 1 kl @ Rp 20.000 >.Rp 1.060.000
 Transport Nara Sumber > 5 or x 1 kl X @ Rp 25.000 >.Rp 75.000
 Foto copy >. 300 lb x 1 kl x @ Rp 150 >. Rp 45.000

3 UKGS TK & SD  Transport petugas 1 or x 19 TK x @ Rp.20.000 Rp 300.000


 Buku Folio >.1 OR x 12 kl x@Rp20,000 >. Rp 240.000
>. 1 BH X 1 KL X Rp 10.000 >.Rp 10.000

JUMLAH Rp 2.690.000,- Rp 6.000.000


Rp 8.690.000
RENCANA PELAKSANAAN KEGIATAN :

NO KEGIATAN BULAN

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

1 Pem Alkes Gigi √ √ √

2 Orientasi kader UKGMD √

3 UKGS TK √ √ √

4 UKGS SD √ √ √ √

5 SP2TP √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √
LAPORAN HASIL KEGIATAN TAHUN 2012 DAN RENCANA KEGIATAN TAHUN

2013

PROGRAM UKS UPT PUSKESMAS NGLIPAR I

1. TUJUAN KEGIATAN :

Untuk meningkatkan mutu pendidikan dan prestasi belajar peserta didik dengan

meningkatkan PHBS, serta meningkatkan derajat kesehatan peserta didik maupun warga

sekolah dan lingkunganya, sehingga memungkinkan pertumbuhan dan perkembangan

yang harmonis & optimal dalam rangka pembentukan manusia sehat seutuhnya.

2. SASARAN :

Pendidikan formal & non formal dr tk Pra Sekolah /TK sampai Sklh Menengah Atas

/SMA tmsk perguruan agama dan lingk.nya,yg meliputi :

1.Peserta didik

2.Pembina UKS.

3.Sarana & prasarana pendidikan & pelayanan kesh.

4.Lingk : sekolah,keluarga,masyarakat.

3.HASIL CAKUPAN SPM PROGRAM UKS

( Penjaringa Kesehatan Siswa SD )


4. GRAFIK STATUS GIZI

( Hasil skreening SD Th 2011 & Th 2012)

100
91.48
8750.00%
90

80

70

60

50

40

30

20
852.00%
10 3.19 4.78341.00%
0.5357.00%
0
2011 NORMAL GEMUK KURUS KURUS SEKALI

2012

5. GRAFIK STATUS KESEHATAN GIGI & MATA (RJ /RD )


(Hasil skreening SD Th 2011 & Th 2012

180 163
160 150

140

120
2011
100
2012
80

60

40 25 26

20
0 0
0
karies gigi gigi sehat RJ/RD
6. Kegiatan UKS Th 2012

1.Data Dasar UKS


2.Rakor UKS
3.Skreening SD & SLTP/SLTA
4.Kegiatan Lintas Program :
@.Pelaks BIAS
@.OrientaSi Dok cil
@.Pemantauan Warung seklh.
@.Pemantauan Lingk Seklh.
@.PKPR.
@.SP2TP.

7. Masalah,Analisa Masalah & Rencana Tindak Lanjut

NO MASALAH ANALISA MASALAH RTL

Jadwal kegiatan Kerjasama Lintas Program


1 Kerjasama LP
Bersamaan Sulit

adanya alat
Alat Transportasi yg tdk transportasi
2 Transportasi
memadai ,terutama utk medan
jauh & sulit.

Rekapitulasi kasus
Kurangnya Promotif & meningkatkan upaya
3 pd SPM UKS diluar
preventif promotif & preventif
bts normal
8. LAPORAN DANA UKS
NO SUMBER JENIS KEGIATAN JUMLAH DANA
DANA
TH 2011 TH 2012

1 DAU Honor Petugas skreening Rp 500.000 Rp 500.000


SD/MI Rp 200.000
Honor Petugas Skrening Rp 48.000 Rp 25.000
SLTP/SLTA
Honor pengelola data
skreening
2 BOK Transport petugas penjaringan
kesehatan -
1. TK 1. Rp 1 Rp 585.000
2. SD 675.000 2 Rp 100.000
3. SLTP/SLTA 2. Rp 3.Rp786.000
4. Refresing guru UKS 500.000
/ Rakor UKS ( BIAS ) 3. Rp
210.000
4. Rp
862.500
JUMLAH Rp 2.795.500 Rp 2.196.000

9. DATA DASAR UKS


N DATA DASAR KEADAAN
O TH Aj 2011-2012 TH Aj 2012-2013

Jumlah
1 TK /RA. 19 17

JML2 SD/MI 12 12

JML3 SLTP/SLTA 4 4

Keg.4 refresing /Orientasi guru 1 kali 1 kali


UKS
JAMBAN
5 LA :49 LA : 49

SAB6 PDAM : PDAM :8,SUMUR : 8


8,SUMUR :8
SPAL
7 ada ada

Dokter
8 Kecil 40 siswa 75 siswa

Kegiatan
9 SIGISAL ada Ada

Ruang
1 UKS Ada ada
0

Keg1PSN ada Ada


1

Warung
1 Sekolah 5 5
2
10.RENCANA ANGGARAN KEGIATAN TH 2013

NO KEGIATAN SATUAN KEGIATAN USULAN BIAYA JML / SUMBER DANA


B0K DAU
1 RAKOR UKS  Honor Nara >. 5 or x 1 jpl x @ Rp 25.000 >. Rp 250.000
Sumber >. 55 Or x 1 kl x @vRp 20.000 >. Rp 1.100.000
 Konsumsi >. 5 lbr x 58 kl x @ Rp 150 >. Rp 43.500
 Foto copy >. 1 dus x 1 kl x @ Rp 10.000 >. Rp 10.000
 Amplop >. 37 or x 1 kl x @ Rp 20.000 >. Rp 740.000
 Transport peserta

2 SKRENING  Transport petugas >. 5 or x 7 SD x @ Rp.20.000 >. Rp 700.000


SD.SLTP,SLTA  Transport petugas >. 5 or x 4 kl ( 2 skl @ 2 kl )x @ Rp 20.000 >.Rp 400.000
 Transport petugas > 5 or x 5 SD X @ Rp 25.000 - >.Rp 625.000
 Transport petugas >. 5 OR X 2 SLTP/SLTA X @ Rp 25.000 - >. Rp 250.000
 Honor olah data >.2 or x 1 kl x @ Rp 50.000 >. Rp 100.000
skr
 Buku Folio >.1 bh x 1 kl x @ Rp 7500 >. Rp 7.500
 Foto copy >. 1.200 lb x 1 kl x @ Rp 150 >.Rp 180.000

3 SKRENING  Transport petugas > 3 or x 19 TK x @ Rp.20.000 >. Rp 1.140.000


TK  Buku Folio
>.1 bh x 1 kl x @ Rp 7500 >. Rp 7.500
 Foto copy
>. 400 lb x 1 kl x @ Rp 150 >.Rp 60.000

JUMLAH Rp 4.638.500 Rp. 975.000

JUMLAH Rp 5.613.500
11.RENCANA PELAKSANAAN KEGIATAN UKS TH 2013

NO KEGIATAN Bulan

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1 Rakor UKS & Data √
dasar UKS
2 Screning √ √ √
SD,SLTP,SLTA
3 Skrening TK √ √ √
4 Upaya √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √
Promotif/Pembinaan
5 SP2TP √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √
LAPORAN KEGIATAN KB TAHUN 2012 UPT PUSKESMAS NGLIPAR I

1.TUJUAN KEGIATAN

1. Meningkatkan Peserta KB aktif


2. Meningkatkan cakupan KB pasca salin
3. Meningkatkan Cakupan jangka Panjang
4. Meningkatkan kepersamaan KB pria

2.SASARAN PROGRAM

a.PUS (Pasangan Usia Subur )

3. HASIL PENCAPAIAN PROGRAM KB

no Kegiatan 2011 % 2012 %


1 PUS Peserta KB Aktif 1739 79,4 1680 76,78
2 PUS Peserta KB baru 205 9,8 118 5,39
3 KB Pasca Salin 38 14,4 67 83,75

5. KENDALA/PERMASALAHN
a. Pendataan dan pelaporan swasta
b. Koordinasi belum berjalan Status Kasus KB
6. MASUKAN DAN SARAN
a. Perbaikan Administrasi
b. Penataan PUS
c. Sosialisasi dan Pembinaan koord kader
d. Pertemuan trikomponen diaktifkan
7. RENCANA KEGIATAN TAHUN 2013
No KEG SASARAN RENCANA SUMBER
ANGGARAN DANA
1 Sosialisasi KB pria TOMA 3 dsx20x1xRp 15.000 BOK
= Rp 900.000
2 Sosialisasi KB pasca salin Bumil 3 dsx15x1xRp15.000 BOK
=Rp675.000
LAPORAN KEGIATAN KIA TAHUN 2012 DAN RENCANA KEGIATAN TAHUN 2013

1.TUJUAN :

a. Meningkatkan cakupan pelayanan K1

b. Meningkatkan cakupan pelayanan K4

c. Meningkatkan cakupan pertolongan persalinan oleh tingkat yang memiliki kompentensi kebidanaan

d. Meningkatkan pelayanan cakupan NIFAS

e.Meningkatkan cakupan pelayanan komplik kebidanan yang ditangani

2. SASARAN PROGRAM

a. BUMIL

b.BUFAS

c.Bayi dan Balita

3.HASIL PENCAPAIAN TAHUN 2012

no Indikator SPM JML s/d Bln Bln Ini s/d bln Pencapaian

SASARAN lalu ini

1 Cakupan 196 187 3 190 96,94


Kunjungan Ibu
hamil ( K4) 95 %

2 Cakupan 39 15 4 19 43,59
Komplikasi
kebidanan yang
ditangani ( 80 % )

3 Cakupan 187 152 25 177 94,65


pertolongan
persalinan oleh
tenaga kes yang
memiliki komp
keb.( 90 % )

4 Cakupan 183 162 8 170 92,90


Pelayanan Nifas
(90 %)

5 Cak.neonatus dng 28 11 1 12 42,86


kompl ditangani (
80 )
6 Cakupan Kunj 178 159 9 168 94,38
bayi ( 90 )

7 Cakupan desa 3 3 3 3 100


UCI ( 100 % )

8 Cak .Pel anak 966 894 894 92,55


balita 90 %

5. KENDALA/PERMASALAHAN 2012
a. Masih ada kasus kematian bayi
 Usia Pernikahan
 Status Gizi
 Pengenalan Tanda tanda bahaya
 Perbaikan system rujukan
b. BBLR juga masih ada

6.RENCANA KEGIATAN TAHUN 2013

No Keg Sasaran Sumber Dana

1 Pendataan Bumil kader APBD/BOK

Kelas Ibu Bumil

Kemitraan Bidan dan dukun dalam Dukun bayi


rujukan persalinan

Pelacakan kasus kematian Ibu dan Bidan


Bayi

AMP TOMA

Pemantapan PWS KIA di desa Kader

LBSI Balita

Pembinaan dukun bayi Dukun bayi

Bumil Risti Bayi /balita

DTKB Bayi/balita
LAPORAN PROGRAM PKPR REMAJA TAHUN 2012

DAN RENCANA KERJA TAHUN 2013

1. TUJUAN KEGIATAN
Untuk mewujudkan dan penyediaan pelayanan kesehatan remaja secara komperehensif dan
berkwalitas
2. SASARAN :
Remaja Awal : Umur 11-13 Th
Remaja Pertengahan : Umur 14-16 Th
Remaja Akhir : Umur 17-19 Th
Anak Sekolah : SLTP & SLTA
Remaja Masjid
3. HASIL PENCAPAIAN PROGRAM :
TAHUN NAMA KEGIATAN HASIL %

2011 KEGIATAN FGD 100 %

KEGIATAN PEERCONCELOR 100 %

2012 KEGIATAN FGD 100 %

KEGIATAN PEERCONCELLOR 100 %

4. KENDALA PERMASALAHAN TAHUN 2012


Kurangnya Singkronisasi antara kegiatan di Puskesmas dengan sekolah sehingga kegiatan
sering mundur dari jadwal yang telah ditetapkan
RENCANA KEGIATAN TAHUN 2013 PROGRAM PKPR REMAJA

NO NAMA KEGIATAN SASARAN RINCIAN SUMBER DANA JADWAL

1 Peer Concelor Sekolah Transp : 30 or x 1 x Rp 15.000 = Rp 450.000 BOK Juli

Binaan.SMA/SMK ATK : Rp 100.000


&SLTP di wil Pusk
Konsumsi : 35 x 1 x Rp 15.000 = Rp
Nglipar
425.000

FGD Sekolah Kons : 50 or x 1 x Rp 15.000 = Rp 750.000 BOK Oktober

Binaan.SMA/SMK Trans NS : 4 or x 1 x Rp 25.000 = Rp


&SLTP di wil Pusk 100.000
Nglipar
ATK : Rp 200.000

Jumlah Rp 2.025.000
LAPORAN KEGIATAN KUSTA TAHUN 2012

1. TUJUAN:
2. SASARAN PROGRAM
3. DATA PENDERITA KUSTA TAHUN 2012 :
No WILAYAH 2011 2012
Luar - -
Pengkol - -
Nglipar - -
Kedungkeris - -

DATA PENDERITA DIARE TAHUN 2011 DAN 2012

NO WILAYAH 2011 2012


Luar 120 130
Pengkol 60 53
Nglipar 63 50
Kedungkeris 88 41

DATA PENDERITA JIWA TAHUN 2011 DAN 2012

NO WILAYAH 2011 2012


Luar 17 9
Pengkol 4 13
Nglipar 4 8
Kedungkeris 8 10

RENCANA KEGIATAN 2013

- PENDATAAN
- PENCATATAN
- PELAPORAN
LAPORAN KEGIATAN UNIT PENGOLAHAN OBAT

UPT PUSKESMAS NGLIPAR I TAHUN 2012

1. TUJUAN KEGIATAN
1. meningkatkan ketersediaan dan keterjangkauan sarana
dan prasarana kesehatan
2. meningkatkan ketersediaan obat esensial dan sangat esensial
3. meningkatkan rasionalisasi penggunaan obat di puskesmas dan jaringannya
4. meningkatkan sistem keamanan pangan dan produksi pangan
2. SASARAN PROGRAM
1. pasien pengunjung
2. PIRT (Perusahaan Industri Rumah Tangga)

3. HASIL PENCAPAIAN PROGRAM


Jumlah Kunjungan resep :

NO. BULAN TAHUN 2011 TAHUN 2012


1 Januari 1733 1905
2 Februari 985 1075
3 Maret 1955 1629
4 April 1829 1682
5 Mei 1949 1563
6 Juni 1667 1426
7 Juli 1521 1222
8 Agustus 1584 1240
9 September 1915 1432
10 Oktober 1461 1405
11 November 1822 1138
Total 18421 15717

Harga obat persatuan resep:


Untuk semester 1 : pemakaian obat selama semester 1 *
harga obat
jumlah total kunjungan selama
semester 1
80.387.219
9467
Rp. 8,491

Untuk semester 2 : pemakaian obat selama semester 2(sampai tgl 25 nov) *


harga obat
jumlah total kunjungan selama
semester 2
60.611.684
7.863
Rp.7,708
4. 10 PEMAKAIN JENIS OBAT TERBANYAK :

Bulan Januari: Bulan Februari


No. Nama Obat Jumlah NO. Nama Obat Jumlah
1 Parasetamol 500 mg 6166 tablet 1 Parasetamol 500 mg 5766 tablet
2 CTM 3346 tablet 2 Antalgin 3614 tablet
3 Prednison 2596 tablet 3 Prednison 2930 tablet
4 Antasida 2590 tablet 4 Kloramfenikol 250 mg 2592 tablet
5 GG 2525 tablet 5 C-50 mg 2513 tablet
6 Amox 500 mg 2525 tablet 6 Antasida 2428 tablet
7 Dexa 2081 tablet 7 GG 2407 tablet
8 B-plek 1634 tablet 8 Diaz 2 mg 2153 tablet
9 C-50 mg 1549 tablet 9 Amox 500 mg 2024 tablet
10 Antalgin 1452 tablet 10 CTM 1950 tablet

Bulan April
Bulan Maret
No. Nama Obat Jumlah No. Nama Obat Jumlah

1 Parasetamol 500 mg 5389 tablet 1 Parasetamol 500 mg 4059 tablet


2 CTM 3030 tablet 2 CTM 3813 tablet
3 GG 2357 tablet 3 GG 3288 tablet
4 Amox 500 mg 2280 tablet 4 Antasida 3027 tablet
5 Prednison 2347 tablet
5 Prednison 2267 tablet
6 Antasida 2252 tablet 6 C-50 mg 2267 tablet

7 C-50 mg 1957 tablet 7 Amox 500 mg 2163 tablet


8 Kotri 480 mg 1632 tablet 8 Antalgin 2147 tablet
9 Dexa 1303 tablet 9 Kloramphenikol 250 1634 tablet
10 B-komplek 1225 tablet 10 Dexa 1631 tablet

Bulan Mei Bulan Juni


No. Nama Obat Jumlah No. Nama Obat Jumlah
1 Parasetamol 500 mg 5177 tablet 1 Parasetamol 500 mg 6036 tablet
2 CTM 3570 tablet 2 CTM 4287 tablet
3 GG 2806 tablet 3 C-50 mg 2581 tablet
4 Antasida 2487 tablet 4 Antasida 2083 tablet
5 Prednison 2362 tablet 5 B-plek 2038 tablet
6 Amox 500 mg 1997 tablet 6 Dexa 1923 tablet
7 C-50 mg 1379 tablet 7 GG 1894 tablet
8 B-12 1334 tablet 8 Amox 500mg 1691 tablet
9 B-plek 1315 tablet 9 Tablet tambah darah 1682 tablet
10 Dexa 1300 tablet 10 Asam mefenamat 1037 tablet
Bulan Juli Bulan Agustus
No. Nama Obat Jumlah No. Nama Obat Jumlah
1 Parasetamol 500 mg 3608 tablet 1 Parasetamol 500 mg 3781 tablet
2 Prednison 2691 tablet 2 CTM 2297 tablet
3 C-50 mg 2399 tablet 3 GG 1981 tablet
4 CTM 2113 tablet 4 Amox 500 mg 1661 tablet
5 Kalsium laktat 1590 tablet 5 Prednison 1580 tablet
6 GG 1499 tablet 6 Retinol A (200.000 IU) 1450 tablet
7 Antasida 1434 tablet 7 Antasida 1446 tablet
8 Dexa 1211 tablet 8 C-50 mg 1186 tablet
9 Diaz 2 mg 1198 tablet 9 Diaz 2 mg 1023 tablet
10 Amox 500 mg 1104 tablet 10 Dexa 1015 tablet

Bulan September Bulan Oktober


No. Nama Obat Jumlah No. Nama Obat Jumlah
1 Parasetamol 4375 tablet 1 Parasetamol 500 mg 4644 tablet
2 CTM 2903 tablet 2 Amox 500 mg 2378 tablet
3 Amox 500 mg 1889 tablet 3 Antasida 1977 tablet
4 C-50 mg 1822 tablet 4 Pednison 1852 tablet
5 GG 1805 tablet 5 C-50 mg 1563 tablet
6 Antalgin 1752 tablet 6 CTM 1513 tablet
7 Antasida 1738 tablet 7 GG 1464 tablet
8 Prednison 1702 tablet 8 Diaz 2 mg 1219 tablet
9 Dexa 1595 tablet 9 B-plek 1112 tablet
10 Diaz 2mg 1334 tablet 10 Dexa 1075 tablet

Bulan November
No. Nama Obat Jumlah
1 Parasetamol 500 mg 4261 tablet
2 Antasida 1918 tablet
3 Prednison 1804 tablet
4 CTM 1509 tablet
5 Amox 500 mg 1479 tablet
6 GG 1242 tablet
7 C-50 mg 1096 tablet
8 B-plek 1078 tablet
9 Dexa 692 tablet
10 Neuruvit-E 630 tablet

Hasil self monitoring penggunaan obat


1. Rata2 jumlah obat per resep : 4,13
2. penggunaan AB pada ISPA non pneumoni : 83,33%
3. Penggunaan AB pada diare non spesifik: 13,33%
4. Penggunaan injeksi pada myalgia :0 %
5. Kendala/ permasalahan
1. secara teknis : - pernah suatu ketika kesalahan pasien dalam mengambil obat
2. secara administrasi: masih kurang optimal
3. prasarana: kipas ruangan upo mati, perlu pengadaan kipas gudang obat,termometer ruangan
gudang,penataan obat baik di gudang dan upo masih blum optimal
4. hasil audit eksternal ISO :RI dan UPD belum ada lemari psikotropika

5. MASUKAN / SARAN

1. Terimakasih kepada teman2 pengelola obat baik di RI,UPD,UPO,2 PUSTU,Pusling atas kerjasamanya
yang bagus selama ini
2. mohon untuk penambahan insentif agar lebih bersemangat kerja bagi teman2 pengelola obat baik di
RI,UPD,UPO,2 PUSTU,Pusling,gudang obat karena obat merupakan aset daerah yang sangat perlu
didukung
3. administrasi yang butuh ketelitian,kerutinan
LAPORAN KEGIATAN PROGRAM ISPA 2012 DAN RENCANA KEGIATAN TAHUN 2013

1. TUJUAN KEGIATAN
Untuk menemukan 10 % dari ispa adalah pneumonia
2. SASARAN PROGRAM
Pasien wilayah kerja UPT Puskesmas Nglipar I
- Desa Nglipar
- Desa Kedungkeris
- Desa Pengkol
3. HASIL PENCAPAIAN
TAHUN DALAM %
2011 0%
2012 1,9 % 17 Pasien dari 852 penderita ISPA

4. KENDALA :
 Belum tercapaianya sasaran penderita pneumonia
5. MASUKAN / SARAN
 Pembinaan dari dinkes ke puskesmas
 Mendatangkan narasumber ke puskesmas u program ispa
6. KESIMPULAN
Bahwa program pneumonia ditemukan 1,9 % dari target 10 %
Rencana Kegiatan 2013
NO. Nama Kegiatan Volume biaya makan minum petugas
1 mengambil obat ke dinkes 7 kali 7 kali x @ Rp.60.000,- :Rp.420.000,-
2 supervisi ke 2 pustu 6 kali 6 kali x @ Rp.25.000,- :Rp.150.000,-
3 pengadaan kipas angin gudang obat 1 kali Rp. 500.000,-
4 pengadaan termometer ruangan gudang obat 1 kali Rp. 500.000,-
5 pengadaan lemari psikotropika 2 kali 2 kali x Rp. 500.000,- : Rp. 1.000.000,-
pembuatan lemari obat kaca yang sudah ada
6 dengan 1 kali Rp..2.000.000,-
menambahkan partisi dari akrilik dibuat bersusun
+
kunci lemari
7 pelatihan keamanan pangan Industri RT 1 kali
LAPORAN KEGIATAN PROGRAM IMUNISASI UPT PUSKESMAS NGLIPAR I

TAHUN 2012

1. TUJUAN KEGIATAN
1. Menurunkan angka kematian balita ( MGDs )
2. Eradikasi penyakit PD3I
3. Anak kurang dari umur 1 tahun mendapatkan Imunisasi dasar lengkap
2. SASARAN PROGRAM
a. Desa dengan 80 % anak UCI 100 %
b. Bayi 0 – 11 bln
c. Anak Sekolah ( Siswa SD Kelas I – IV )
d. PUS
e. WUS
3. HASIL CAPAIAN PROGRAM :
NO KEGIATAN TH 2011 Dalam ( % ) Th 2012 Dalam ( % )/nov 2012
1 BCG 99 92,6
2 HB O < 24 Jam 83,4 92,6
3 HB O 1-7 hari 14,6 0
4 HB > 7 Hari 0,5 0
5 DPTHB I 97 95
6 DPTHB II 95 94,9
7 DPTHB III 98 94,6
8 IPV I 97 95
9 IPV II 95 94,9
10 IPV III 98 94,6
11 IPV IV 95 95
12 CAMPAK 95 95
13 TT 1 40 5,1
14 TT 2 30 5,1
15 TT 3 19 12,7
16 TT 4 18 28
17 TT 5 10 38,2

 KENDALA / PERMASALAHAN
1. Ruang Klinik Imunisasi di Puskesmas Induk masih jadi 1 / numpang di klinik Lactasi
sehingga kurang nyaman bagi pasien dan petugas.
2. Sarana dan prasarana kurang memadai
3. Ruangan sempit dan panas
4. Kulkas pendingin vaksin hanya 1, sehingga apabila kulkas vaksin rusak vaksin disimpan di
lemari vaksin UPD yang suhu tidak standart sehingga dikawatirkan mempengaruhi vaksin.
 KESIMPULAN
 Dari kegiatan pelayanan Imunisasi 3 desa telah mencapai target desa UCI,
 Pelayanan imunisasi terbagi PUS dan WUS telah mencapai jumlah maksimal dari imunisasi
 Bagi anak sekolah dengan hasil 99,9 % tercapai,
( Walaupun ada kendala namun program Imunisasi dapat berjalan dengan hasil maksimal )
KEGIATAN SURVELENT TAHUN 2012

PETA WILAYAH KERJA PUSKESMAS NGLIPAR I


TERDIRI DARI 3 DESA 23 DUSUN DAN 24 POS YANDU

KEJADIAN KASUS LEPTOSPIROSIS (1 KASUS)


DAN PENDERITA PENYAKIT TBC ( 4 KASUS )
PETA KEADAAN BAYI BBLR ( 1 KASUS )
DAN BALITA GIZI KURANG ( 18 BALITA )
BAYI BBLR BALITA GIZI KURANG

PETA BUMIL KEK (KEKURANGAN ENERGI KRONIK ) YANG MENDAPAT KAN PMT
KEJADIAN KLB DIARE
DI DUSUN PENGKOl PADA BULAN MARET 2012
DI DUSUN PENGKOL

RENCANA KEGIATAN DAN ANGGARAN BELANJA


PROGRAM SURVEILANS TAHUN 2013

NO KEGIATAN VOL KEG JML PER KEG JML DANA SUMBER DANA

1 Pelacakan kasus /PE 23 dsn Rp 20.000 Rp 460.000 Bok

2 Rapat korodinasi Flu 3 Dsa x 10 or Rp 15.000 Rp 450.000 Bok


burung

3 Penguatan jejaring 6 or x 2 kl Rp 15.000 Rp 180.000 Bok


Surveilans

4 Monev.Prog Surveilans 2 kl x 5 or Rp 200.000 Rp 200.000 Bok

5 Penyuluhan HIV/AIDS 3 Ds x 90 0r Rp 300.000 Rp 900.000 Bok

Jumlah Rp 2.190.000
Trend Penyakit / juni 2012
1600
1422
1400
1200
1000 867
794
800
645 Series 1
581 551
600
432 424 391
400 304
200
0
J 00 K 29 M 25 I 10 J 02 A 01 M 79 R 51 R 05 A 09

Anda mungkin juga menyukai