Puji syukur kami panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa, Atas limpahan rahmad dan
Hidayah-Nya atas tersusunya Laporan Perencanaan Tingkat Puskesmas ( PTP ) tahun 2012
Puskesmas Nglipar I.
Buku Laporan Perencanaan Tingkat Puskesmas ini disamping juga menyampaikan suatu
rangkaian capaian pelaksanaan kegiatan Puskesmas tahun 2012 dan perencanaan kegiatan tahun
2013.
Kami menyadari bahwa penyusunan buku Laporan PTP ini masih jauh dari sempurna, untuk itu
kritik dan saran dari semua pihak sangat kami harapkan.
Semoga Buku Laporan Lokakarya PTP ini bermanfaat terutama dapat dijadikan acuan
dalam penyelenggaraan pelayanan kegiatan di UPT Puskesmas Nglipar I
Drg.Endang Ertin S
NIP.197208032006042009
LAPORAN KEGIATAN PERENCANAAN TINGKAT PUSKESMAS
1. LATAR BELAKANG
Puskesmas adalah Unit pelaksana Teknis Dinkes Kabupaten yang bertanggung jawab
terhadap pembangunan kesehatan di wilayah kerjanya.
Puskesmas berperan menyelenggarakan upaya kesehatan untuk meningkatkan kesadaran,
kemauan dan kemampuan hidup sehat bagi setiap penduduk agar memperoleh derajat
kesehatan yang optimal.
2. TUJUAN PTP :
Sebagai proses penyusunan rencana kegiatan pada tahun yang akan datang yang dilakukan
secara sistematis untuk mengatasi masalah kesehatan masyarakat di wilayah UPT
Puskesmas Nglipar I.
1. Perencanaan
2. Pelaksanaan Pengendalian
3. Pengawasan di pertanggungjawab
3. Dalam Rangka Pelaksanaan manajemen didukung :
a. SDM ( Sumber Daya Manusia )
Data SDM s/d Desember 2012
JUMLAH 49
Note : Dari 49 Karyawan, Awal tahun 2013 / Januari Purna Tugas 2 orang yang terdiri
dari
Tenaga TU = 1
Tenaga Honda = 1
Kendala :
1. Masih banyak tenaga Paramedis yang merangkap pemegang Program
2. Belum adanya sopir yang berstatus PNS, tenaga sopir diambil dari tenaga wiyata bakti
dengan kondisi yang ada wiyata tidak mendapatkan honor.
MASUKAN
1. Adanya tenaga tambahan Paramedis / Perawat yang PNS sesuai kebutuhan tenaga yang
ada di rawat inap.
2. Ada anggarkan untuk upah harian tenaga sopir, baik sopir rujukan maupun operasional
NO JENIS PAGU DANA REALISASI SALDO REALISASI
ANGGARAN %
1 DAU Rp Rp 181.320.583 Rp 22.800.417 88,82 %
204.121.000
2 BOK Rp 65,157.000 Rp 65.157.000 0 100 %
Ket :
1. Capaian Anggaran DAU 88,82 % karena ada beberapa rekening yang realisasnya
menyesuaikan pemakaian.
2. Daya jasa realisasi anggaran menyesuaikan pemakaian.
Contoh : menu pasien dari Pagu Anggran , realisasi menyesuaikan kunjungan pasien.
MASUKAN :
1. Pencairan ABT tidak di Akhir tahun
2. Besarnya UP untuk dinaikan.
4.JUMLAH PENDAPATAN
KENDALA
a. Dalam rangka klaim Jamkesmas memerlukan biaya ATK dan Foto coopy yang selama ini
belum ada pos tersendiri
MASUKAN
a. Mohon ada alokasi dana ATK dan Fc untuk klaim jamkesmas
5.JUMLAH KUNJUNGAN
A. KOMPUTER
No Jumlah Yang ada Pemakain Ket
1 TATA USAHA ( 2 ) Tata Usaha KONDISI
UPO SERING RUSAK
Promkes dll
2 Pendaftaran (1) Entre Data Pendaftaran Baik
3 Sek.ISO (1) ISO Sering Rusak
4 Klinik Gizi (1) Gizi Sering Rusak
B. SIMFOMAS
Simfomas masih belum bisa dilaksanakan sebagaimana mestinya ini dikarenakan
permasalahan teknis sbb :
1. Lancard / NIC mengalami masalah
2. Komputer di unit unit belum ada.
Masukan :
1. Ada pengadaan computer dari dinas Kesehatan Kab. Gk
C. GEDUNG FISIK
No Jenis Bangunan Kondisi
1 Gedung Rawat Inap Baik
2 UPD Baik
3 DAPUR Baik
4 Gedung Rawat Jalan Sebelah selatan retak – retak
5 Gudang Obat Sempit tidak standart
6 Gudang Vaksin Sempit
Permasalahan :
1. UPD akses kendaraan masuk sulit
2. Ruang Observasi Persalinan masih jadi satu dengan UPD
3. Parkir karyawan di RI dan Rawat Jalan belum ada
4. Parkir pengunjung kurang memadai baik di rawat jalan/inap
5. Gudang obat & apotik letak ruangan berjauhan.
6. Klinik – klinik di rawat jalan ruangan terlalu sempit
7. Masih banyak klinik yang tidak mempunyai ruangan ( nempel /dompleng )
Ex : Klinik Imunisasi
Klinik MTBS
8. Sebelah utara UPD dan Dapur kondisi masih terbuka belum ada pagar bumi
9. Ruang Laborat belum memenuhi standar
10.Pustu sendowo lantai belum berkeramik ( masih abu – abu )
11.Pustu Kedungkeris kondisi jalan masuk masih tanah liat
D. ALAT TRANSPORTASI
MASUKAN
1. Perugas Promkes
2. Petugas Kesling
3. Petugas Obat
4. Bendahara Pengeluaran
5. Bendahara Jamkesmas
E. Bendahara Barang
Kegiatan tahun 2012 melaksanakan kegiatan :
1. Pelaporan Rutin
2. Melaksanakan Pembelian barang dengan dana jasa sarana Askes
Pembelian Alat Dapur
Pembelian rak untuk unit – unit
KENDALA / MASALAH
Penerimaan barang dari instansi lain tidak ada berita acara penyerahan barang ke pengurus
barang & tidak ada harga nominal barang padahal untuk pelaporan di Kab. Agar
mencamtumkan harga nominal barang dan merk barang, sehingga pelaporan tidak sesuai
dengan permintaan.
MASUKAN
Ada monitoring dan evaluasi dari Dinas, minimal 2x dalam satu tahun
7. KEGIATAN ISO 2012
NO KEG PELAKSANA KET
KEGIATAN
1 Melaksanakan IKM Juli 2012 Nilai 79.51 ( Baik )
2 Melaksanakan Audit Internal Juli 2012
3 Melaksanakan Audit Exsternal Oktober 2012
4 Menindak lanjuti hasil temuan yang Oktober
sifatnya perbaikan dokumen
KENDALA
Dari hasil temuan Audit Exsternal masih ada yang belum bisa ditindak lanjuti karena
menyangkut fisik dan anggaran contoh :
Mohon ada perhatian dari Dinas Kesehatan Kab.Gunungkidul kaitan dengan masukan dari
Tim Audit Exsternal
MISI :
KEBIJAKAN MUTU :
MOTTO :
TATA GRAHA 5 R :
RAWAT : Perlakuan terhadap barang agar tampak bersih dan terhindar dari
kerusakan.
STRATEGI :
3. Mengusulkan dan memakai alat secara tepat guna dan sesuai prosedur.
4. Menjaga peralatan yang ada agar tetap standart dan terjaga akurasinya.
a.Puskesmas Induk :
1.Rawat Jalan
Klinik Umum
Klinik KIA/ KB
Klinik Imunisasi
Klinik DOTS
Klinik Sehat
Klinik Lansia
Klinik MTBS
Klinik Gizi
Klinik Laboratorium
Unit UPM
2. UPD
3. Rawat Inap
4.Persalinan
b. Pustu Kedungkeris :
1.Klinik Umum
3. Klinik KIA / KB
4. Klinik Imunisasi
c.Pustu Sendowo :
1.Klinik Umum
3 Klinik KIA / KB
4.Klinik Imunisasi
d.Poskesdes
1. Kedungkeris
2.Pengkol
3. Nglipar
WILAYAH KERJA UPT PUSKESMAS NGLIPAR I
1 J 00 ( Common Cold )
2 M 25 ( Gangguan Sendi )
3 K 29 ( Gastritis )
4 I 10 ( Hyipertensi )
8 J 02 ( Pharingitis )
9 J 45 ( Asma )
1. LATAR BELAKANG :
Gizi merupakan salah satu penentu kwalitas SDM ,Kekurangan Gizi akan menyebabkan
kegagalan pertumbuhan fisik dan perkembangan kecerdasan, menurunkan produktifitas
kerja dan menurunkan daya tahan tubuh , yang berakibat meningkatnya angka kesakitan
dan kematian. Kecukupan Gizi sangat diperlukan oleh setiap individu sejak janin masih
dalam kandungan, bayi , anak-anak, masa remaja, dewasa sampai lanjut usia.
2. TUJUAN PROGRAM :
A. Mencegah terjadinyagizi buruk pada bayi dan balita.
B. Menurunkan angka Gizi kurang pada bayi dan balita.
C. Menurunkan angka kesakitan dan kematian pada Bumil,bayi dan balita.
D. Meningkatkan Produktifitas dan prestasi SDM
E. Meningkatkan Peran Kader di dalam Posyandu
3. SASARAN PROGRAM :
2.Masyarakat
4. Pemantauan pertumbuhan
Kepala,
UPT Puskesmas Nglipar I Petugas Gizi
Untuk menciptakan Lingkungan yang sehat dan memberikan daya dukung bagi terciptanya
kondisi lingkungan yang nyaman, bebas dari pencemaran dan penyakit yang berbaziz
lingkungan.
2. Sasaran Program :
penanggung jawab dan pengelola tempat penjualan makanan dan minuman pemerintah desa,
Program yang kurang terintregasi dengan program di masyarakat serta belum terintegrasinya
Sekolah
5 Pengawasan TTU 4 6 20 33 % 35
6 Pemberantasan Vektor 12 12 3 25 % 16
8 Rakor Kesling 1 2 1 50 % 3
1. Tujuan Kegiatan :
Untuk mengetahui tingkat keberhasilan kegiatan program , sebagai tolak ukur untuk
perencanaan , evaluasi dan capaian program DBD,sekaligus perencanaan kegiatan tahun 2013 .
2. Sasaran Program :
P2 DBD
3. Hasil Capaian :
A. Hasil capaian program hampir 99 % capaian program tercapai dan semua penderita
tercatat dan ditangani sesuai Prosedur
B. Pada tahun 2011 tidak ada penderita DBD, ini disebabkan peran serta masy dalam PSN.
C. Pada tahun 2012 ditemukan 1 penderita.
3.Sistem Informasi- Rujukan dan Fit Back dari RS Rujukan yang terkadang terlambat
5. KESIMPULAN :
N SUMBE
O KEGIATAN SASARAN JML PESERTA JML R PENAGGUNG PELAKSANAAN
1 1 1
LOKASI KEGIATAN DANA DANA JAWAB 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2
1. Penyuluhan Penyakit DBD Kader Kesehatan 30 Peserta Makan Minum BOK Pemegang Prog.DBD √
AULA UPT Puskesmas 30 or x @ 10.000 = Rp 300.000
Honor Narasumber
2 x @ Rp 50.000 = Rp 100.000
Jumlah Rp 400.000,-
2. Pemeriksaan Jentik Berkala Wilayah Kerja UPT Pusk 3 Orang Rp 15.000 x 3 Orang x 5 BOK Pemegang Prog.DBD √ √ √ √ √
Bila terjadi kasus DBD Jumlah Rp 225.000
3. Rakor Pokjanal DBD Tingkat Kec. Aula Kec.Nglipar 30 Orang Minum Snack Peserta DAU Pemegang Prog.DBD √
Rp 5.000 x 30 or = Rp 150.000,-
Honor Narasumber
Rp 50.000 x 3 Or = Rp 150.000,-
Jumlah Rp 300.000,-
4. Pemeriksaan Epidimologi 30 Rumah / ± 100 M 4 Or Rp 15.000 x 4 Orang = Rp 60.000 BOK Pemegang Prog.DBD jika ada kasus DBD
PE Kasus DBD Sekitar Penderita DBD
5. Pelaksanaan Foging Focus Penderita DBD di Wil 4 Or BBM Pelarut 20 Lt Pemegang Prog.DBD jika ada kasus DBD
Kerja UPT Puskesmas Rp 4.500 x 20 lt = Rp 90.000,-
Nglipar I BBM Mesin Fogging
Rp 4.500 x 5 lt = Rp 22.500,-
BBM Kendaraan
Rp 4.500 x 5 lt = Rp 22.500,-
Honor Pet.Fogging
4 Or x Rp 30.000,- = Rp 120.000
JUMLAH
LAPORAN KEGIATAN PTP 2012 PROGRAM PROMKES UPT PUSKESMAS
NGLIPAR I
1. TUJUAN PROGRAM
Terlaksananya pembinaan,pengembangan dan monitoring/evaluasi kegiatan-kegiatan yang
berkaitan dengan program promosi kesehatan puskesmas,yang melibatkan LP/LS ,serta
menentukan RTL permasalahan yang muncul dari hasil kegiatan pada tahun 2012 .
2. SASARAN PROGRAM
a. Masyarakat wilayah UPT Puskesmas Nglipar I yang mencakup dari 3 Desa
b. Kader Posyandu 24 posyandu
c. Desa Siaga 3 desa
d. 24 Posyandu di UPT Puskesmas Nglipar I
e. Siswa 12 SD/MI,2 SLTP,2 SLTA
f. Guru UKS SD/MI,SLTP,SLTA
g. Tempat /institusi kesehatan ,pendidikan,tempat ibadah,TTU,dan Rumah Tangga
h. Petugas LP/LS
3. HASIL CAPAIAN PROGRAM
STRATA DESA SIAGA UPT PUSKESMAS NGLIPAR I
NO DESA STRATA
1 PENGKOL PRATAMA
2 NGLIPAR PRATAMA
3 KEDUNGKERIS PRATAMA
Posyandu 0 0 0 0
pratama
Posyandu Madya 3 12,5 3 12,5
24 100 24 100
4. HASIL KEGIATAN PROMKES TAHUN 2012
NO KEG BULAN DANA KET
2012
1 Sosialisasi Perbup no.56 th Juli
2012 ttg Pengemb.Desa Siaga
tk.Kecamatan,tk.desa
2 Pendataan PHBS Tatanan Juli
Rumah Tangga,tatanan
pendidikan,tempat kerja,tempat
ibadah,TTU
3 Penjaringan Anak sekolah
SD/MI,SLTP,SLTA
4 Pemberian Insentif bagi kader Tw,I,II,III
Posyandu
5 Pembinaan desa siaga 3 Desa
6 Refreshing Kader Posyandu
7 Pembuatan (cetak) Leaflet
Media Promkes
8 Rakor LP/LS dan UKS
9 Orientasi Dokter Kecil
10 Pendataan dan Pembinaan
batra/toga,ukk
11 Rakor Evaluasi Desa Siaga Oktober
tk.kabupaten
12 Implementasi Kawasan Oktober
Dilarang Merokok tk.Dusun
13 Pendataan Strata Posyandu Desember
14 Rakor Evaluasi Desa Siaga Desember
tk.Pusk
15 Rakor Evaluasi PHBS Desember
tk.Kecamatan
16 Pengkajian Strata Desi Desember
17 Penyusunan Profil UKBM Desember
18 Penyusunan Profil Desi Desember
19 Penyusunan Profil Klinik Sehat Desember
5. KENDALA/PERMASALAHAN TH 2012
a. Pengampu program masih pemula masih perlu belajar,atau diklat tentang promkes
b. Koordinasi dengan LP/LS belum optimal
c. Ada kegiatan tertentu yang telah dijadwalkan waktunya dari dinkes dan harus
menyesuaikan dengan kondisi masyarakat setempat.
d. Kadang kegiatan harus berjalan namun dana belum turun,dan pusk harus talangi dulu
6. MASUKAN / SARAN
1. Program Lebih Jeli Dalam Menentukan Timing/Waktu Pelaksanaan Kegiatan sehingga
kegiatan yang di danai dari dana yang berbeda tidak overlaping.
2. Koordinasi lebih ditingkatkan dg LP/LS
7. KESIMPULAN
1. Kegiatan program promkes yang didanai DAU s/d bulan november telah 100%
terlaksana.
2. Kegiatan promkes terlaksana juga melalui dana BOK
3. Menentukan Timing Kegiatan sangat penting guna menyesuaikan alokasi dana dan
kondisi masyarakat
RENCANA KEGIATAN TAHUN 2013
1. LATAR BELAKANG
Salah satu indicator keberhasilan pembngunan Kesehatan adalah meningkatnya Usia harapan
Hidup, berdampak pada meningkatnya populasi usila. Umumnya permasalahan usila
menyangkut masalah kesehatan , social, ekonomi, budaya. Proses penuaan terkait dengan
meningkatnya penyakit Degeneratif, untuk pengobatanya perlu waktu yang lama dan mahal.
2. PERKEMBANGAN USIA LANJUT
TAHUN USIA HARAPAN HIDUP JUMLAH USILA ( JUTA )
1980 52,2 7,998 ( 5,45 % )
1990 59,9 11,277 ( 6,29 )
2000 64,5 14,440 ( 7,18 )
2010 70,6 23,993 (9,77 )
2014 72 28,823 ( 11,34 )
Jalan masuk ke pintu disesuaikan dengan kebutuhan usila : Jln masuk dilandaikan
Disediakan kursi roda dan tripot bagi yang kesulitan berjalan
Kamar mandi di pasang pegangan.
1. KEMUDAHAN PELAYANAN
Pendaftaran dipisahkan antara usila dan umum
Klinik usila buka 1 minggu 2 kali
Pemeriksaan usila terpisah dengan pemeriksaaan umum
Pengambilan obat didahulukan dll
9. KUNJUNGAN USILA
o Kunjugan Usila
No Kunjungan Usila 2012
Dalam Gedung
Luar Gedung
10.KEGIATAN PROGRAM USILA TAHUN 2012
1. Pelayanan Kesehatan di kelompok posyandu usila , jumlah posyandu usila yang ada 24
posyandu
2. Senam di masing masing posyandu usila, dengan instruktur masing masing posyandu sudah ada
1. TUJUAN KEGIATAN :
Menurunkan angka kesakitan dan kematian akibat TBC serta memutus rantai penularanya
sehingga TBC tidak lagi menjadi masalah Kesehatan bagi masyarakat.
2. SASARAN PROGRAM
Semua Suspek TB di wilayah Puskesmas.
3. HASIL PENCAPAIAN PROGRAM
NO KEG Target PENCAPA % TASE TARGET PENCAPA % TASE
2011 IAN 2012 IAN
1 Pemeriksaan suspek 95 83 61,1 % 95 87 91,6
2 Pemeriksaan BTA + 9 7 77,7 % 9 8 88,9
3 Pemeriksaan BTA – RO - 12 - - 13 -
+
4 JML DIOBATI 9 18 200 % - 22 -
5 Penyuluhan/Oreientasi 120 60 50 % 1x 1x 100 %
Kader
6 DKTB - 2 - - 3 -
200
200
180
160
140
120
100
100 91.6 88.9 2011 (%)
77.7 2012 (% )
80
61.1
60 50
40
20
0 0 0
0
Pemeriksaan Pemeriksaan Pem.BTA - Jml Diobati Penyuluhan DKTB
Suspek BTA + RO +
180 166
160
140
120
98.9
100 87.391.6 87.391.6 88.9 88.9 88.9
77.7
80
52 % 2011 CAPAIAN
60
% 2012 CAPAIAN
40
20
0
a. Masih rendahnya kontribusi Pustu dan praktisi swasta dalam menjaring suspek
c. Banyak tenaga kesehatan khususnya yang ada di Puskesmas yang belum mendapatkan
pelatihan TBC
7. MASUKAN/SARAN
8. KESIMPULAN
1. TUJUAN : Tercapainya derajad kesehatan gigi dan mulut masyarakat yang optimal.
2. .SASARAN :
a. Masyarakat / keluarga
c. SP2 TP
Pengajuan SDM
Kegiatan dalam dan luar gedung dokter gigi
1. blm maksimal Kurangnya SDM fungsional
Dana
UKGMD
Rp - Rp 1. 665..000
6. DATA DASAR PROGRAM GILUT.
2011 2012
4 Ketersediaan alat :
)
RENCANA ANGGARAN KEGIATAN TAHUN 2013
BOK DAU
NO KEGIATAN BULAN
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
3 UKGS TK √ √ √
4 UKGS SD √ √ √ √
5 SP2TP √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √
LAPORAN HASIL KEGIATAN TAHUN 2012 DAN RENCANA KEGIATAN TAHUN
2013
1. TUJUAN KEGIATAN :
Untuk meningkatkan mutu pendidikan dan prestasi belajar peserta didik dengan
meningkatkan PHBS, serta meningkatkan derajat kesehatan peserta didik maupun warga
yang harmonis & optimal dalam rangka pembentukan manusia sehat seutuhnya.
2. SASARAN :
Pendidikan formal & non formal dr tk Pra Sekolah /TK sampai Sklh Menengah Atas
1.Peserta didik
2.Pembina UKS.
4.Lingk : sekolah,keluarga,masyarakat.
100
91.48
8750.00%
90
80
70
60
50
40
30
20
852.00%
10 3.19 4.78341.00%
0.5357.00%
0
2011 NORMAL GEMUK KURUS KURUS SEKALI
2012
180 163
160 150
140
120
2011
100
2012
80
60
40 25 26
20
0 0
0
karies gigi gigi sehat RJ/RD
6. Kegiatan UKS Th 2012
adanya alat
Alat Transportasi yg tdk transportasi
2 Transportasi
memadai ,terutama utk medan
jauh & sulit.
Rekapitulasi kasus
Kurangnya Promotif & meningkatkan upaya
3 pd SPM UKS diluar
preventif promotif & preventif
bts normal
8. LAPORAN DANA UKS
NO SUMBER JENIS KEGIATAN JUMLAH DANA
DANA
TH 2011 TH 2012
Jumlah
1 TK /RA. 19 17
JML2 SD/MI 12 12
JML3 SLTP/SLTA 4 4
Dokter
8 Kecil 40 siswa 75 siswa
Kegiatan
9 SIGISAL ada Ada
Ruang
1 UKS Ada ada
0
Warung
1 Sekolah 5 5
2
10.RENCANA ANGGARAN KEGIATAN TH 2013
JUMLAH Rp 5.613.500
11.RENCANA PELAKSANAAN KEGIATAN UKS TH 2013
NO KEGIATAN Bulan
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1 Rakor UKS & Data √
dasar UKS
2 Screning √ √ √
SD,SLTP,SLTA
3 Skrening TK √ √ √
4 Upaya √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √
Promotif/Pembinaan
5 SP2TP √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √
LAPORAN KEGIATAN KB TAHUN 2012 UPT PUSKESMAS NGLIPAR I
1.TUJUAN KEGIATAN
2.SASARAN PROGRAM
5. KENDALA/PERMASALAHN
a. Pendataan dan pelaporan swasta
b. Koordinasi belum berjalan Status Kasus KB
6. MASUKAN DAN SARAN
a. Perbaikan Administrasi
b. Penataan PUS
c. Sosialisasi dan Pembinaan koord kader
d. Pertemuan trikomponen diaktifkan
7. RENCANA KEGIATAN TAHUN 2013
No KEG SASARAN RENCANA SUMBER
ANGGARAN DANA
1 Sosialisasi KB pria TOMA 3 dsx20x1xRp 15.000 BOK
= Rp 900.000
2 Sosialisasi KB pasca salin Bumil 3 dsx15x1xRp15.000 BOK
=Rp675.000
LAPORAN KEGIATAN KIA TAHUN 2012 DAN RENCANA KEGIATAN TAHUN 2013
1.TUJUAN :
c. Meningkatkan cakupan pertolongan persalinan oleh tingkat yang memiliki kompentensi kebidanaan
2. SASARAN PROGRAM
a. BUMIL
b.BUFAS
no Indikator SPM JML s/d Bln Bln Ini s/d bln Pencapaian
2 Cakupan 39 15 4 19 43,59
Komplikasi
kebidanan yang
ditangani ( 80 % )
5. KENDALA/PERMASALAHAN 2012
a. Masih ada kasus kematian bayi
Usia Pernikahan
Status Gizi
Pengenalan Tanda tanda bahaya
Perbaikan system rujukan
b. BBLR juga masih ada
AMP TOMA
LBSI Balita
DTKB Bayi/balita
LAPORAN PROGRAM PKPR REMAJA TAHUN 2012
1. TUJUAN KEGIATAN
Untuk mewujudkan dan penyediaan pelayanan kesehatan remaja secara komperehensif dan
berkwalitas
2. SASARAN :
Remaja Awal : Umur 11-13 Th
Remaja Pertengahan : Umur 14-16 Th
Remaja Akhir : Umur 17-19 Th
Anak Sekolah : SLTP & SLTA
Remaja Masjid
3. HASIL PENCAPAIAN PROGRAM :
TAHUN NAMA KEGIATAN HASIL %
Jumlah Rp 2.025.000
LAPORAN KEGIATAN KUSTA TAHUN 2012
1. TUJUAN:
2. SASARAN PROGRAM
3. DATA PENDERITA KUSTA TAHUN 2012 :
No WILAYAH 2011 2012
Luar - -
Pengkol - -
Nglipar - -
Kedungkeris - -
- PENDATAAN
- PENCATATAN
- PELAPORAN
LAPORAN KEGIATAN UNIT PENGOLAHAN OBAT
1. TUJUAN KEGIATAN
1. meningkatkan ketersediaan dan keterjangkauan sarana
dan prasarana kesehatan
2. meningkatkan ketersediaan obat esensial dan sangat esensial
3. meningkatkan rasionalisasi penggunaan obat di puskesmas dan jaringannya
4. meningkatkan sistem keamanan pangan dan produksi pangan
2. SASARAN PROGRAM
1. pasien pengunjung
2. PIRT (Perusahaan Industri Rumah Tangga)
Bulan April
Bulan Maret
No. Nama Obat Jumlah No. Nama Obat Jumlah
Bulan November
No. Nama Obat Jumlah
1 Parasetamol 500 mg 4261 tablet
2 Antasida 1918 tablet
3 Prednison 1804 tablet
4 CTM 1509 tablet
5 Amox 500 mg 1479 tablet
6 GG 1242 tablet
7 C-50 mg 1096 tablet
8 B-plek 1078 tablet
9 Dexa 692 tablet
10 Neuruvit-E 630 tablet
5. MASUKAN / SARAN
1. Terimakasih kepada teman2 pengelola obat baik di RI,UPD,UPO,2 PUSTU,Pusling atas kerjasamanya
yang bagus selama ini
2. mohon untuk penambahan insentif agar lebih bersemangat kerja bagi teman2 pengelola obat baik di
RI,UPD,UPO,2 PUSTU,Pusling,gudang obat karena obat merupakan aset daerah yang sangat perlu
didukung
3. administrasi yang butuh ketelitian,kerutinan
LAPORAN KEGIATAN PROGRAM ISPA 2012 DAN RENCANA KEGIATAN TAHUN 2013
1. TUJUAN KEGIATAN
Untuk menemukan 10 % dari ispa adalah pneumonia
2. SASARAN PROGRAM
Pasien wilayah kerja UPT Puskesmas Nglipar I
- Desa Nglipar
- Desa Kedungkeris
- Desa Pengkol
3. HASIL PENCAPAIAN
TAHUN DALAM %
2011 0%
2012 1,9 % 17 Pasien dari 852 penderita ISPA
4. KENDALA :
Belum tercapaianya sasaran penderita pneumonia
5. MASUKAN / SARAN
Pembinaan dari dinkes ke puskesmas
Mendatangkan narasumber ke puskesmas u program ispa
6. KESIMPULAN
Bahwa program pneumonia ditemukan 1,9 % dari target 10 %
Rencana Kegiatan 2013
NO. Nama Kegiatan Volume biaya makan minum petugas
1 mengambil obat ke dinkes 7 kali 7 kali x @ Rp.60.000,- :Rp.420.000,-
2 supervisi ke 2 pustu 6 kali 6 kali x @ Rp.25.000,- :Rp.150.000,-
3 pengadaan kipas angin gudang obat 1 kali Rp. 500.000,-
4 pengadaan termometer ruangan gudang obat 1 kali Rp. 500.000,-
5 pengadaan lemari psikotropika 2 kali 2 kali x Rp. 500.000,- : Rp. 1.000.000,-
pembuatan lemari obat kaca yang sudah ada
6 dengan 1 kali Rp..2.000.000,-
menambahkan partisi dari akrilik dibuat bersusun
+
kunci lemari
7 pelatihan keamanan pangan Industri RT 1 kali
LAPORAN KEGIATAN PROGRAM IMUNISASI UPT PUSKESMAS NGLIPAR I
TAHUN 2012
1. TUJUAN KEGIATAN
1. Menurunkan angka kematian balita ( MGDs )
2. Eradikasi penyakit PD3I
3. Anak kurang dari umur 1 tahun mendapatkan Imunisasi dasar lengkap
2. SASARAN PROGRAM
a. Desa dengan 80 % anak UCI 100 %
b. Bayi 0 – 11 bln
c. Anak Sekolah ( Siswa SD Kelas I – IV )
d. PUS
e. WUS
3. HASIL CAPAIAN PROGRAM :
NO KEGIATAN TH 2011 Dalam ( % ) Th 2012 Dalam ( % )/nov 2012
1 BCG 99 92,6
2 HB O < 24 Jam 83,4 92,6
3 HB O 1-7 hari 14,6 0
4 HB > 7 Hari 0,5 0
5 DPTHB I 97 95
6 DPTHB II 95 94,9
7 DPTHB III 98 94,6
8 IPV I 97 95
9 IPV II 95 94,9
10 IPV III 98 94,6
11 IPV IV 95 95
12 CAMPAK 95 95
13 TT 1 40 5,1
14 TT 2 30 5,1
15 TT 3 19 12,7
16 TT 4 18 28
17 TT 5 10 38,2
KENDALA / PERMASALAHAN
1. Ruang Klinik Imunisasi di Puskesmas Induk masih jadi 1 / numpang di klinik Lactasi
sehingga kurang nyaman bagi pasien dan petugas.
2. Sarana dan prasarana kurang memadai
3. Ruangan sempit dan panas
4. Kulkas pendingin vaksin hanya 1, sehingga apabila kulkas vaksin rusak vaksin disimpan di
lemari vaksin UPD yang suhu tidak standart sehingga dikawatirkan mempengaruhi vaksin.
KESIMPULAN
Dari kegiatan pelayanan Imunisasi 3 desa telah mencapai target desa UCI,
Pelayanan imunisasi terbagi PUS dan WUS telah mencapai jumlah maksimal dari imunisasi
Bagi anak sekolah dengan hasil 99,9 % tercapai,
( Walaupun ada kendala namun program Imunisasi dapat berjalan dengan hasil maksimal )
KEGIATAN SURVELENT TAHUN 2012
PETA BUMIL KEK (KEKURANGAN ENERGI KRONIK ) YANG MENDAPAT KAN PMT
KEJADIAN KLB DIARE
DI DUSUN PENGKOl PADA BULAN MARET 2012
DI DUSUN PENGKOL
NO KEGIATAN VOL KEG JML PER KEG JML DANA SUMBER DANA
Jumlah Rp 2.190.000
Trend Penyakit / juni 2012
1600
1422
1400
1200
1000 867
794
800
645 Series 1
581 551
600
432 424 391
400 304
200
0
J 00 K 29 M 25 I 10 J 02 A 01 M 79 R 51 R 05 A 09