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RESUMEN EJECUTIVO

PROYECTO:

"MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE


EDUCACIÓN INICIAL EN 07 COMUNIDADES DEL
VALLE SANTA CRUZ - DISTRITO DE RIO TAMBO -
SATIPO - JUNÍN"

I.E.I N° 908 PARAÍSO TONCAMA


ÍNDICE

1 2

1.1 INFORMACIÓN GENERAL 02


1.2 ZONA DE INFLUENCIA 03

2 6

2.1 705
2.2 809
2.3 Error! Bookmark not defined.09
2.4 1109

3 PRESUPUESTO DE COMPONENTES 11

3.1 111
3.2 COMPONENTE DE EQUIPAMIENTO 11
3.3 Error! Bookmark not defined.2

4 163

4.1 19

5 Error! Bookmark not defined.

RESUMEN EJECUTIVO
RESUMEN EJECUTIVO
1 RESUMEN EJECUTIVO

1.1 INFORMACIÓN GENERAL:

REGIÓN : JUNÍN

PROVINCIA : SATIPO

DISTRITO : RIO TAMBO

IMAGEN N° 01: MAPA DE UBICACIÓN GENERAL

RESUMEN EJECUTIVO
IMAGEN N° 02: MAPA DE UBICACIÓN DE INSTITUCIÓN

IMAGEN N° 03: MAPA DE UBICACIÓN DE INSTITUCIÓN

La formulación del Expediente Técnico del "MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE


EDUCACIÓN INICIAL EN 07 COMUNIDADES DEL VALLE SANTA CRUZ - DISTRITO DE RIO
TAMBO - SATIPO - JUNÍN", con código SNIP 315656 comprende la construcción de 07
Instituciones Educativas del Nivel Inicial, el respectivo equipamiento y la capacitación
a sus docentes. A continuación, se realiza el Resumen Ejecutivo.

RESUMEN EJECUTIVO
La formulación del Expediente Técnico del "MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE
EDUCACIÓN INICIAL EN 07 COMUNIDADES DEL VALLE SANTA CRUZ - DISTRITO DE RIO
TAMBO - SATIPO - JUNÍN", con código SNIP 315656 comprende la construcción de 07
Instituciones Educativas del Nivel Inicial, el respectivo equipamiento y la capacitación
a sus docentes. A continuación, se realiza el Resumen Ejecutivo.

Nombre del proyecto "MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE EDUCACIÓN


INICIAL EN 07 COMUNIDADES DEL VALLE SANTA CRUZ -
DISTRITO DE RIO TAMBO - SATIPO - JUNÍN",

Código de SNIP 315656

Monto viabilizado S/. 12,758,162.08

Monto de la inversión S/. 13,771,905.58

Incremento de Presupuesto S/. 1,013,743.50

Porcentaje de incremento 7.95%

Cuadro 1 Resumen del presupuesto por Componentes

RESUMEN DE PRESUPUESTO DE EJECUCIÓN DE OBRA


DESCRIPCIÓN TOTAL
COSTO DIRECTO 9,405,747.20
GASTOS GENERALES (10% CD) 940,574.72
UTILIDAD (7% CD) 658,402.30
SUB TOTAL 11,004,724.22
IMPUESTO (IGV 18%) 1,980,850.36
COSTO TOTAL DE OBRA -
12,985,574.58
PRESUPUESTO PARCIAL
EXPEDIENTE TECNICO 366,331.00
GASTOS DE SUPERVISIÓN 420,000.00
PRESUPUESTO TOTAL DEL
13,771,905.58
PROYECTO

RESUMEN EJECUTIVO
RESUMEN EJECUTIVO
2 METAS FÍSICAS

2.1 INFRAESTRUCTURA
El siguiente Cuadro muestra las metas en infraestructura de cada uno de las
Instituciones Educativas Iniciales programadas con el proyecto.

Cuadro 2 Metas del componente Infraestructura

La modalidad de ejecución de todos sus componentes se ha programado por


administración indirecta.

2.1.1 FOTOS DE LOS PLANOS POR MÓDULOS:


1. MÓDULO AULAS:

a. MÓDULO 02 AULA: Incluye dos aulas, depósito de materiales educativos


y SS HH alumnos.

RESUMEN EJECUTIVO
1
2. MÓDULO SALA DE USOS MÚLTIPLES Y SALA PSICOMOTRIZ:

a. MÓDULO SALA DE USOS MÚLTIPLES Y SALA PSICOMOTRIZ: Incluye SUM,


sala psicomotriz, cocina y almacén.

RESUMEN EJECUTIVO
RESUMEN EJECUTIVO
3. MÓDULO ADMINISTRACIÓN:
a. MÓDULO ADMINISTRACIÓN: Incluye dirección, recepción, tópico,
archivero, SS HH para administrativos, SS HH para discapacitados.

RESUMEN EJECUTIVO
2.2 EQUIPAMIENTO
Contempla, la implementación con mobiliario tanto educativo como recreativo; así
como la provisión de material educativo y de estimulación de cada una de las 07
Instituciones Educativas Iniciales que contempla el proyecto.
El equipamiento en cada una de las 6 aulas programadas se ha proyectado por
Sector: Dramatización, Construcción, Juegos Tranquilos, Biblioteca, Música – Arte,
Experimentos y Cómputo.
Con respecto al mobiliario recreativo fijo, por cada módulo se ha considerado los
siguientes juegos fijos: Mundo Giratorio, Sube y Baja, Columpio y Resbaladora.
El siguiente Cuadro muestra el número de ambientes equipados por cada una de las
02 Instituciones Educativas Programadas.

2.3 CAPACITACIÓN
El presente expediente técnico de Capacitación se formula en concordancia a los
objetivos identificados en el estudio de a nivel de perfil del proyecto
El detalle de los temas a capacitar, así como la duración se muestra en el siguiente
Cuadro.

2.4 ESQUEMA DEL EXPEDIENTE TÉCNICO


El esquema del Expediente Técnico del proyecto es el siguiente:

2.0 RESUMEN EJECUTIVO


3.0 I.E.I N° 686 HUERTO EDÉN
4.0 I.E.I N° 802 UNIÓN SANTA CRUZ.

RESUMEN EJECUTIVO
5.0 I.E.I N° 908 PARAÍSO TONCAMA
6.0 I.E.I N° 2246 SAN LUIS DE KIRISHARI
7.0 I.E.I N° 706 VISTA ALEGRE/SANTA CRUZ
8.0 I.E.I N° 1735 MONTE REY
9.0 I.E.I N° 2238 UNIÓN JUNÍN

Por otro lado, cada I.E.I. consta de los siguientes Tomos:


TOMO 1
1. RESUMEN EJECUTIVO
2. MEMORIA DESCRIPTIVA
3. METRADOS
TOMO 2
4. ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS
5. PRESUPUESTO
6. FÓRMULA POLINÓMICA
7. CRONOGRAMAS
8. ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
9. ESTUDIO DE INGENIERÍA BÁSICA

TOMO 3

10. DISEÑO DE INGENIERÍA


11. PLANOS

TOMO4
PLANOS

9.1

RESUMEN EJECUTIVO
RESUMEN EJECUTIVO
3 PRESUPUESTO POR COMPONENTE

3.1 COMPONENTE DE INFRAESTRUCTURA


El resumen del costo de infraestructura de cada una de las Instituciones Educativas se
muestra en el siguiente cuadro.

Cuadro 3 Resumen del Presupuesto de ejecución de obra

DESCRIPCIÓN I.E.I N° 908 PARAÍSO TONCAMA


COSTO DIRECTO 1,484,515.31
GASTOS GENERALES (10% CD) 148,451.53
UTILIDAD (7% CD) 103,916.07
SUB TOTAL 1,736,882.91
IMPUESTO (IGV 18%) 312,638.92
COSTO TOTAL DE OBRA -
2,049,521.84
PRESUPUESTO PARCIAL
EXPEDIENTE TECNICO 52,333.00
GASTOS DE SUPERVISIÓN 60,000.00
PRESUPUESTO TOTAL DEL
2,161,854.84
PROYECTO

9.2

3.2 COMPONENTE DE EQUIPAMIENTO


El resumen del presupuesto de equipamiento se muestra en el siguiente Cuadro
Cuadro 4 Resumen del presupuesto de Equipamiento

9.3

RESUMEN EJECUTIVO
3.3 COMPONENTE DE CAPACITACIÓN
El resumen del presupuesto de capacitación se muestra en el siguiente Cuadro

Cuadro 5 Resumen del presupuesto de Capacitación

RESUMEN EJECUTIVO
RESUMEN EJECUTIVO
RESUMEN EJECUTIVO
RESUMEN EJECUTIVO
4 CRONOGRAMA DE EJECUCION
El tiempo de ejecución del proyecto se ha estimado en 9 meses efectivos de
ejecución del Componente de Infraestructura, previo a la ejecución se ha estimado un
tiempo de evaluación del proyecto y a la culminación del proyecto se estima un
tiempo de un mes de liquidación de proyecto.

4.1 COMPONENTE DE INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO


En el siguiente Cuadro se muestra el resumen de ejecución de obra.

Cuadro 6 Resumen de ejecución financiera de obra.

RESUMEN EJECUTIVO
RESUMEN EJECUTIVO

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