Anda di halaman 1dari 15

Tabel Lampiran III.

20
Rencana Rinci Bidang Infrastruktur
Untuk Rehabilitasi/Pembangunan Jalan Kabupaten

No. Uraian Transportasi Jalan dan Jembatan


1. Nama Program Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan dan Jembatan
2. Nama Kegiatan Rehabilitasi ruas jalan perdesaan dan perkotaan akibat
Bencana alam Kab. Alor
3. Sasaran Jalan Desa dan Kota Kabupaten Alor
4. Kelompok Sasaran Pulihnya fungsi pelayanan transportasi jalan
5. Lokasi P. Alor
6. Cakupan Kegiatan Rehabilitasi ruas jalan desa dan kota di Kab. Alor akibat
dampak bencana alam
7. Volume pekerjaan 9,5 km jalan dengan lebar bervariasi
8. Indikator Meningkatnya pelayanan lalu lintas kendaraan dan
Keberhasilan barang pada ruas-ruas jalan desa dan kota Kab. Alor
9. Jadwal Waktu Tahun 2006
10. Instansi Pelaksana Departemen Pekerjaan Umum ; Ditjen Cipta Karya ;
dan Png jawab Dinas PU Provinsi NTT ; Dinas PU Kab. Alor
11. Perkiraan Biaya Rp 7,5 miliar
12. Sumber APBN/APBD/ Dana Bencana Alam danatau Hibah Luar
Pembiayaan Negeri

Tabel Lampiran III.21


Rencana Rinci Bidang Infrastruktur
untuk Pengadaan Peralatan Berat untuk Jalan

No. Uraian Peralatan Berat untuk Jalan


1. Nama Program Peningkatan dan Pembangunan Jalan dan Jembatan
2. Nama Kegiatan Peningkatan dan Pembanguann jalan Pngadaan Peralatan
Berat untuk Jalan
3. Sasaran Tersedianya peralatan tanggap darurat
4. Kelompok Sasaran Penanggulangan bencana alam
5. Lokasi Kab. Alor ; Provinsi NTT
6. Cakupan Kegiatan 1). Excavator 320 c
dan Perincian biaya 2). Braker/Hammer H120
3). Whell Loader 924Z
4). Vibro Roller CS 533E
5). Motor Grader 120 H; 6). Treller Bed Truck/Tronton
7). Dump Truck 3 Ton; dan 8) Pick Up Ford Ranger
7. Volume Masing-masing 1 unit
8. Indikator Tersedianya perlengkapan penanggulangan/tanggap
Keberhasilan darurat akibat bencana alam
9. Jadwal Waktu Tahun 2005
10. Instansi Pelaksana Departemen Pekerjaan Umum ; Ditjen Bina Marga ;
dan Png jawab Dinas PU Provinsi NTT
11. Perkiraan Biaya Rp. 6,8 miliar
12. Sumber Biaya APBN (Bencana Alam)

Lampiran III - 16
Tabel Lampiran III.22
Rencana Rinci Bidang Infrastruktur untuk Rehabilitasi Aset PLN

No. Uraian Energi dan Listrik


1. Nama Program Rehabilitasi Aset PLN
2. Nama Kegiatan Rehabilitasi Aset PLN
3. Sasaran Penduduk P. Alor
4. Kelompok Sasaran Masyarakat P. Alor, Perkantotan, dan Dunia Usaha
5. Lokasi dan 1. Ranting Kalabahi (Rp.6,02 miliar)
Perincian Kebutuhan 2. Sub Ranting Bukapiting (Rp. 1,99 miliar)
Besar dana 3. Sub Ranting Alor Kecil (Rp.836 juta)
4. Sub Ranting Adang (Rp.737 juta)
5. Sub Ranting Moru (Rp.70,95 juta)
6. Sub Ranting Kabir (Rp.594 juta)
7. Sub Ranting Nule (Rp.99 juta)
8. Sub Ranting Pura (Rp.38,5 juta)
9. Sub Ranting Baranusa (Rp.49,5 juta)
10. Sub Ranting probur (Rp.60,5 juta)
6. Cakupan Kegiatan Perbaikan gedung kantor pelayanan, operasional dan
jaringan distribusi
7. IndikatorKeberhasilan Normalnya pelayanan listrik bagi masyarakat
8. Jadwal Waktu Tahun 2005
9. Instansi Pelaksana Dep. Energi dan Sumber Daya Mineral & PLN
dan Penanggung jawab
10. Volume Masing-masing 1 unit
11. Perkiraan Biaya Rp. 10,503 miliar
12. Sumber Pembiayaan Usulan APBN (Bencana Alam) 2005

Lampiran III - 17
Tabel Lampiran III.23
Rencana Rinci Bidang Infrastruktur untuk Pembangunan Pos Pengamat dan
Deteksi Gempa Bumi P. Alor

No. Uraian Infrastruktur Meteorologi dan Geofisika


1. Nama Program Program Pembangunan Pos Pengamat dan Deteksi Gempa
Bumi
2. Nama Kegiatan Pembangunan Pos Pengamat dan Deteksi Gempa Bumi P.
Alor
3. Sasaran Terbangunnya alat pendeteksi bencana alam dan cuaca di
P. Alor
4. Kelompok Sasaran Terbentuknya National Early Warning System
5. Lokasi P. Alor
6. Cakupan Kegiatan 1. Bangunan gedung T 120 (Rp.210 juta)
2. Alat deteksi dini gempa bumi(Rp.900 juta)
3. Bangunan rumah T50 (Rp.87,5 juta)
4. Peralatan Warning System penangkar hujan otomatis
Hilman (Rp.17,5 juta)
5. Pengukur hujan OBS (Rp.25 juta)
7. Volume Volume masing-masing kegiatan (1 s/d 4) ialah 1 unit
sedangkan untuk kegiatan 5 adalah 5 unit.
8. Indikator Tersedianya informasi lebih real time tentang bencana
Keberhasilan alam dan cuaca di Wilayah P. Alor
9. Jadwal Waktu Tahun 2005
10. Instansi Pelaksana Balai Besar Meteorologi dan Geofisika Wilayah III
dan Penanggung Denpasar ; Badan Meteorologi dan Geofisika
jawab
11. Perkiraan Biaya Rp. 1,24 miliar
12. Sumber APBN/Dana Bencana Alam
Pembiayaan

Lampiran III - 18
Tabel Lampiran III.24
Rencana Rinci Bidang Infrastruktur
untuk Pengadaan Material dan Rehabilitasi Prasarana Telekomunikasi

No. Uraian Telekomunikasi


1. Nama Program Pengadaan Material dan Rehabilitasi
PrasaranaTelekomunikasi
2. Nama Kegiatan Rehabilitasi jaringan telepon kota kalabahi
3. Sasaran Fasilitas telekomunikasi yang mengalami kerusakan
4. Kelompok Sasaran Masyarakat
5. Cakupan Kegiatan 1. Pengadaan material dan rehabilitasi jaringan telepon
Dan Perincian Kota Kalabahi (Rp.98.000.000)
Kebutuhan Dana 2. Pengadaan Telepon Pasti (Rp. 50.000.000)
6. Lokasi Kota Kalabahi
7. Indikator Berfungsinya kembali pelayanan sambungan telepon dan
Keberhasilan pengadaan telepon satelit
8. Jadwal Waktu Tahun 2005
9. Instansi Pelaksana PT. Telkom
dan Png jawab
10. Volume Kegiatan 1 sebanyak 1 unit; kegiatan 2 sebanyak 10 unit.
11. Perkiraan Biaya Rp. 148 juta
12. Sumber Pembiayaan Usulan APBN (Bencana Alam) 2005

Tabel Lampiran III.25


Rencana Rinci Bidang Infrastruktur
untuk Tekhnologi Informasi dan Telekomunikasi

No. Uraian Telekomunikasi


1. Nama Program Teknologi Informasi dan Komunikasi
2. Nama Kegiatan Rehabilitasi jaringan telepon akibat gempa di Kabupaten
Alor dan penambahan SSR
3. Sasaran - Terlaksananya arus informasi dan telekomunikasi
4. Kelompok Sasaran Masyarakat/pemerintah yang membutuhkan informasi /
telekomunikasi
5. Lokasi Dilaksanakan di Kabupaten Alor
6. Cakupan Kegiatan - Penggantian peralatan yang rusak akibat gempa
- Penambahan Satuan Sambungan Rumah (SSR)
7. Indikator Terlaksananya Informasi dan komunikasi yang lebih baik
Keberhasilan dan luas
8. Jadwal Waktu Fase rehabilitasi dan rekonstruksi Tahun 2005-2007
9. Instansi Pelaksana PT. TELKOM
dan Penanggung jawab
10. Jadwal Waktu Tahun 2006

11. Perkiraan Biaya Rp. 2,5 miliar


12. Sumber Pembiayaan APBN, APBD dan Kontribusi masyarakat dan swasta

Lampiran III - 19
Tabel Lampiran III.26
Rencana Rinci Bidang Infrastruktur untuk Pembangunan
Rumah Rakyat

No. Uraian Perumahan


1. Nama Program Pembangunan Rumah Rakyat
2. Nama Kegiatan Pembangunan Rumah Rakyat
3. Sasaran Terlaksananya sarana hunian yang layak bagi
masyarakat korban bencana
4. Kelompok Sasaran Masyarakat korban bencana yang membutuhkan rumah

5. Cakupan Kegiatan Pembangunan rumah baru dan rehabilitasi rumah yang


mengalami rusak berat dan rusak ringan
6. Lokasi Tersebar di berbagai Desa
7. Volume dan Perincian Kegiatan :
Kebutuhan Dana Pembangunan 1.147 unit rumah (struktur dan atap)

8. IndikatorKeberhasilan Masyarakat dapat kembali tinggal dalam hunian yang


layak
9. Jadwal Waktu Tahun 2005
10. Instansi Pelaksana Departemen Pekerjaan Umum, Dinas Permukiman dan
dan Penanggung Prasrana Wilayah, Prop. NTT
jawab
11. Perkiraan Biaya Rp. 11,47 miliar

12. Sumber Pembiayaan Usulan APBN (Bencana Alam) 2005

Catatan :
o 1.147 unit = 2.517 unit (jumlah rumah rusak total) – 1.300 unit (rumah yang
sudah dibangun) – 70 unit (dibangun oleh TNI)

Lampiran III - 20
Tabel Lampiran III.27
Rencana Rinci Bidang Infrastruktur Rehabilitasi
Rumah Rakyat

No. Uraian Perumahan


1. Nama Program Rehabilitasi Rumah Rakyat
2. Nama Kegiatan Pemberian Bahan Bangunan untuk Rehabilitasi Rumah
Rakyat
3. Sasaran Terlaksananya sarana hunian yang layak bagi

masyarakat korban bencana

4. Kelompok Sasaran Masyarakat korban bencana yang membutuhkan rumah

5. Cakupan Kegiatan Pemberian bahan bangunan untuk rehabilitasi rumah


yang mengalami rusak berat dan rusak ringan
6. Lokasi Tersebar di berbagai Desa
7. Volume dan Perincian Kegiatan :
Kebutuhan Dana 1. Tambahan dinding dan lantai sebanyak 1.300 unit
(Rp. 3,25 milyar)
2. Pembangunan dinding dan lantai sebanyak 1.147 unit
(Rp. 2,867 milyar)
3. Rehabilitasi 5.579 unit rumah (rusak berat)
(Rp.27,895 milyar)
4. Rehabilitasi 7.724 unit rumah (rusak ringan)
(Rp.19,31 milyarS)
5. Kegaiatn pemantauan dan evaluasi sebesar (Rp.300
juta)

8. IndikatorKeberhasilan Masyarakat dapat kembali tinggal dalam hunian yang


layak
9. Jadwal Waktu Tahun 2005
10. Instansi Pelaksana Departemen Sosial
dan Penanggung
jawab
11. Perkiraan Biaya Rp. 53,62 miliar

12. Sumber Pembiayaan Usulan APBN (Bencana Alam) 2005

Catatan :
o Untuk pemberian Bahan Bangunan Rumah (BBR) melengkapi struktur Rumah
Tahan Gempa rencananya disalurkan melalui Departemen Sosial
o 1.147 unit = 2.517 unit (jumlah rumah rusak total) – 1.300 unit (rumah yang
sudah dibangun) – 70 unit (dibangun oleh TNI)

Lampiran III - 21
Tabel Lampiran III.28
Rencana Rinci Bidang Infrastruktur untuk Perencanaan dan
Supervisi Permukiman

No. Uraian Perencanaan dan Supervisi Permukiman


1. Nama Program Perencanaan dan Supervisi permukiman
2. Nama Kegiatan Perencanaan dan Supervisi permukiman
3. Sasaran
4. Kelompok Sasaran
5. Lokasi Tersebar
6. Cakupan Kegiatan 1. Perencanaan (Rp. 907.595.000)
Dan Perincian 2. Supervisi (Rp.811.171.000)
Biaya 3. Pemantauan dan Evaluasi (Rp.300.000.000)
7. Volume Masing-masing kegiatan sebanyak I Ls
8. Indikator Keberhasilan Hasil perencanaan dan pekerjaan yang baik
9. Jadwal Waktu Tahun 2005
11. Instansi Pelaksana Departemen Pekerjaan Umum,
dan Penanggung jawab Perumahan dan Permukiman
10. Perkiraan Biaya Rp. 2,018 miliar
12. Sumber Pembiayaan Usulan APBN (Bencana Alam) 2005

Tabel Lampiran III.29


Rencana Rinci Bidang Infrastruktur untuk Penyediaan dan Pengelolaan
Air Minum

No. Uraian Air Minum


1. Nama program Penyediaan dan Pengeleloaan Air Minum
2. Nama Kegiatan Pengeboran Air Tanah dan Rehabilitasi embung
3. Sasaran - Terlaksananya pelayanan air minum bagi masyarakat
rawan air bersih
- Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat
4. Kelompok Sasaran - Masyarakat korban bencana yang membutuhkan
pelayanan air minum
5. Lokasi Desa Alor Besar, Desa Adang, Petleng dan pada lokasi
yang terkena bencana
6. Cakupan Kegiatan - Rehabilitasi sumur bor yang sudah dibangun oleh
P2AT sebanyak 5 titik
- Pengadaan pompa
- Pembuatan hidran umum
- Pembangunan Rumah pompa
- Pengadaan/pemasangan pipa
7. Indikator Keberhasilan Sarana dan prasarana air minum yang rusak dapat
berfungsi kembali dan tersedianya sumber air minum
yang baru
8. Jadwal Waktu Fase Rehabilitasi dan Rekonstruksi 2005
9. Instansi Pelaksana Departemen Pekerjaan Umum, Dinas Pekerjaan Umum
dan Penanggung jawab Provinsi NTT dan Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten
Alor
11. Perkiraan Biaya Rp. 3,66 miliar
12. Sumber Pembiayaan APBN, APBD, Kontribusi masyarakat dan swasta

Lampiran III - 22
Tabel Lampiran III.30
Rencana Rinci Bidang Infrastruktur untuk Pengendalian Banjir

No. Uraian Pengendalian Banjir


1. Nama Program Pengendalian Banjir
2. Nama Kegiatan Pembangunan tanggul dan perkuatan tebing
3. Sasaran a. Pengendalian banjir pada saat musim hujan
b. Terpeliharanya pemukiman yang baik dan aman
4. Kelompok Sasaran Masyarakat yang rawan bencana longsor dan air pasang
5. Lokasi Sungai Lembur, Bukapiting, Kikilai
6. Cakupan Kegiatan Pembangunan pengaman tebing jembatan, dan
permukiman
7. Indikator Keberhasilan Daerah permukiman, jalan, irigasi,dan tebing jembatan
terlindungi dari banjir dan longsor.
8. Jadwal Waktu Fase Rehabilitasi dan Rekonstruksi 2005
9. Instansi Pelaksana Departemen Pekerjaan Umum, Dinas Pekerjaan Umum
dan Penanggung Provinsi NTT, dan Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten
jawab Alor
11. Perkiraan Biaya Rp. 2,25 miliar
12. Sumber Pembiayaan APBN, APBD, Kontribusi masyarakat dan swasta

Tabel Lampiran III.31


Rencana Rinci Bidang Infrastruktur untuk Pengamanan Pantai

No. Uraian Pengamanan Pantai


1. Nama Program Pengamanan Pantai
2. Nama Kegiatan Pembangunan tanggul penan abrasi dan perkuatan tebing
3. Sasaran a. Terlaksananya pengamanan jalan dan permukiman
bagi masyarakat di pinggir pantai
b. Terpeliharanya pemukiman yang baik dan aman
4. Kelompok Sasaran Jalan dan Permukiman di pinggir pantai yang rawan
terhadap abrasi
5. Lokasi Pantai Teluk Mutiara
6. Cakupan Kegiatan Pembangunan pengaman pantai pada jalan dan wilayah
pemukiman
7. Indikator Keberhasilan Daerah permukiman, jalan, dan tebing jembatan
terlindungi dari abrasi
8. Jadwal Waktu Fase Rehabilitasi dan Rekonstruksi 2005
9. Instansi Pelaksana Departemen Pekerjaan Umum, Dinas Pekerjaan Umum
dan Penanggung Provinsi NTT, dan Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten
jawab Alor
11. Perkiraan Biaya Rp. 1,65 miliar
12. Sumber Pembiayaan APBN, APBD, Kontribusi masyarakat dan swasta

Lampiran III - 23
Tabel Lampiran III.32
Rencana Rinci Bidang Infrastruktur untuk Irigasi
No. Uraian Irigasi
1. Nama Program Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa
dan Jaringan Irigasi lainnya.
2. Nama Kegiatan Pembangunan/Rehabilitasi jaringan irigasi
3. Sasaran - Terlaksananya pelayanan air irigasi untuk lahan basah
- Meningkatnya hasil produksi petani
4. Kelompok Sasaran - Masyarakat korban bencana yang membutuhkan
Pelayanan air irigasi
5. Lokasi Daerah Irigasi Fanating, Kokar, Aimoli, Mainang dan
Daro.
6. Cakupan Kegiatan - Pembangunan Bandung
- Bangunan Air
- Saluran Irrigáis
7. Indikator Sarana dan prasarana irigasi dapat berfungsi lebih baik
Keberhasilan
8. Jadwal Waktu Fase rehabilitasi dan rekonstruksi Tahun 2005
9. Instansi Pelaksana Departemen Pekerjaan Umum, Dinas Pekerjaan Umum
dan Penanggung Provinsi NTT, dan Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten
jawab Alor
11. Perkiraan Biaya Rp. 4,85 miliar
12. Sumber Pembiayaan APBN,APBD, kontribusi masyarakat dan swasta

Tabel Lampiran III.33


Rencana Rinci Bidang Infrastruktur untuk Air Baku
No. Uraian Air Baku
1. Nama program Penyediaan dan Pengeleloaan Air Baku
2. Nama Kegiatan Pengeboran air tanah dan rehabilitasi embung
3. Sasaran - Tersedianya air baku untuk memenuhi kebutuhan
rumah tangga rawan air minum
4. Kelompok Sasaran - Masyarakat korban bencana yang membutuhkan
pelayanan air minum
5. Lokasi Desa Alor Besar, Desa Adang, Petleng dan pada lokasi
yang terkena bencana
6. Cakupan Kegiatan - Rehabilitasi dan pembuatan sumur
- Pengadaan pompa air dan rumah pompa
- Pengadaan/pemasangan pipa
- Rehabilitasi dan pembangunan embung-embung
- Perbaikan splillway, tubuh bendung, intake air
baku dan jaringan pipa air baku.
7. Indikator Keberhasilan Sarana dan prasarana air baku yang rusak dapat
berfungsi kembali dan tersedianya sumber air yang
baru
8. Jadwal Waktu Fase Rehabilitasi dan Rekonstruksi 2005
9. Instansi Pelaksana Departemen Pekerjaan Umum, Dinas Pekerjaan Umum
dan Penanggung jawab Provinsi NTT, dan Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten
Alor
11. Perkiraan Biaya Rp. 5,65 miliar
12. Sumber Pembiayaan APBN, APBD, kontribusi masyarakat dan swasta

Lampiran III - 24
Tabel Lampiran III.34
Rencana Rinci Sub bidang Tata Ruang dan Pertanahan
Program Penataan Ruang dan Pengelolaan Pertanahan

No Uraian Tata Ruang


.
1. Nama Program Penataan Ruang dan Pengelolaan Pertanahan
2. Nama Kegiatan Revisi Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten
3. Sasaran Wilayah Kabupaten Alor
4. Kelompok sasaran Seluruh masyarakat di Kabupaten Alor
5. Lokasi Kabupaten Alor
6. Cakupan Kegiatan - Studi Analisis Geologi Tata Lingkungan
- Revisi Rencana Tata Ruang
- Pelibatan Partisipasi Masyarakat
- Pembuatan Peraturan Daerah
- Sosialisasi
7. Indikator - Diketahuinya informasi zonasi rawan gempa
Keberhasilan - Tersedianya Tata Ruang Wilayah Kabupaten yang berbasis
kebencanaan
- Tertatanya Kawasan pembangunan
- Terkendalinya pemanfaatan SDA di Kabupaten Alor
8. Jadwal Waktu Fase Rehabilitasi dan rekonstruksi tahun 2006
9. Instansi Pelaksana Bappeda Kabupaten Alor, PU
dan Png jawab
10. Perkiraan Biaya Rp. 1 Miliar
11. Sumber Pembiayaan APBN

Lampiran III - 25
Tabel Lampiran III.35
Rencana Rinci Sub bidang Tata Ruang dan Pertanahan
Program Penataan Ruang dan Pengelolaan Pertanahan

No Uraian Tata Ruang


.
1. Nama Program Penataan Ruang dan Pengelolaan Pertanahan
2. Nama Kegiatan Revisi Rencana Detail Tata Ruang Kota
3. Sasaran Terlaksananya fungsi keruangan bagi perencanaan
pembangunan perkotaan
4. Kelompok sasaran Masyarakat/pemerintah yang membutuhkan informasi
pengembangan wilayah
5. Lokasi Kota Kalabahi Kabupaten Alor
6. Cakupan Kegiatan - Studi Analisis Geologi Tata Lingkungan
- Revisi Rencana Tata Ruang
- Pelibatan Partisipasi Masyarakat
- Pembuatan Peraturan Daerah yang memuat Building Code
- Sosialisasi
7. Indikator Pemanfaatan fungsi ruang perkotaan sesuai dengan arahan
Keberhasilan tata ruang kabupaten/Provinsi maupun nasional
8. Jadwal Waktu Fase Rehabilitasi dan rekonstruksi tahun 2006
9. Instansi Pelaksana Bappeda Kabupaten Alor. PU
dan Png jawab
10. Perkiraan Biaya Rp. 2 Miliar
11. Sumber Pembiayaan APBN,APBD, Kontribusi masyarakat dan swasta

Lampiran III - 26
Tabel Lampiran III. 36
Rencana Rinci Sub bidang Tata Ruang dan Pertanahan
Program Penataan Ruang dan PengelolaanPertanahan

No. Uraian Tata Ruang


1. Nama Program Penataan Ruang dan Pengelolaan Pertanahan
2. Nama Kegiatan Penyusunan Rencana Tindak Manajemen Bencana
3. Sasaran Wilayah Kabupaten Alor
4. Kelompok sasaran - Aparat Pemerintah Daerah Kabupaten Alor
- Masyarakat umum di Kabupaten Alor
5. Lokasi Kabupaten Alor
6. Cakupan Kegiatan - Penyusunan Buku Panduan Manajemen Bencana
- Penyusunan Paket Pelatihan Kebencanaan
- Pembuatan poster tentang cara-cara penyelamatan
darurat dari bencana
7. Indikator - Aparat maupun masyarakat tidak panik apabila terjadi
Keberhasilan kembali bencana
- Pulihnya kondisi trauma akibat gempa-gempa yang
lalu
8. Jadwal Waktu Fase Rehabilitasi dan rekonstruksi tahun 2007
9. Instansi Pelaksana Bappeda Kabupaten Alor, BMG
dan Penanggung
jawab
10. Perkiraan Biaya Rp. 500.000.000
11. Sumber Pembiayaan APBN,APBD, Kontribusi masyarakat dan swasta

Lampiran III - 27
Tabel Lampiran III.37
Rencana Rinci Bidang Pemerintahan
Program Program Peningkatan Profesionalisme Aparat Pemerintah Daerah

No. Uraian Pemerintahan


1. Nama Program Program Peningkatan Profesionalisme Aparat Pemerintah
Daerah
2. Nama Kegiatan 1. Pemberdayaan dan fasilitasi aparat untuk menjalankan
fungsi pemerintahan (proses penyusunan rencana
daerah, pengelolaan keuangan daerah) dan pelayanan
umum serta mempersiapkan kapasitas untuk
operasionalisasi dan implementasi rencana
2. Peningkatan kapasitas pemerintah daerah dalam usaha
mitigasi bencana
3. Sasaran 1. Meningkatnya kapasitas aparatur dalam menjalankan
fungsi pemerintahan dan pelayanan masyarakat
2. Meningkatnya kapasitas aparatur dalam usaha
penyiapan rencana mitigasi bencana
4. Kelompok Sasaran Aparat Pemerintah Daerah
5. Lokasi Kabupaten Alor
6. Cakupan Kegiatan 1. Pemberdayaan dan fasilitasi aparatur
2. Pelatihan mitigasi bencana
7. Indikator 1. Terlaksananya pemberdayaan aparatur daerah
Keberhasilan 2. Tersusunnya rencana daerah
3. Terlaksananya pengelolaan keuangan daerah
4. Terciptanya PNS yang kompeten dalam kegiatan
mitigasi bencana seperti SAR, evakuasi, dan P3K,
8. Jadwal Waktu 2005-2007
9. Instansi Pelaksana Depdagri, Bappenas, Sekda Pemerintah Prov, Sekda
dan Penanggung Pemerintah Kab/Kota, Satkorlak/Satlak kab/kota
jawab
10. Perkiraan Biaya Rp.500.000.000, -
11. Sumber APBN, APBD dan bantuan/pinjaman Luar Negri
Pembiayaan

Lampiran III - 28
Tabel Lampiran III.38
Rencana Rinci Bidang Pemerintahan
Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Pemerintahan Daerah

No. Uraian Pemerintahan


1. Nama Program Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan
Pemerintah Daerah.
2. Nama Kegiatan 1. Penyusunan masterplan dan rencana teknis
rehabilitasi kantor
2. Pembangunan kantor permanen
3. Penyediaan sarana dan prasarana kantor serta
peralatan manajemen bencana
3. Sasaran 1. Tersusunnya masterplan pembangunan kantor dan
rencana teknis rehabilitasi kantor
2. Terbangunnya kantor pemerintah yang permanen,
3. Terlengkapinya sarana dan prasarana kantor serta
peralatan manajemen bencana
4. Kelompok Sasaran Kantor pemerintahan yang rusak di kabupaten/kota,
kecamatan dan kelurahan/desa
5. Lokasi Kabupaten Alor
6. Cakupan Kegiatan 1. Penyusunan masterplan dan rencana teknis
rehabilitasi serta pembangunan kantor pemerintah
untuk 14 kantor Desa, 1 Kantor Polres, Rumah
Jabatan dan Asrama TNI
2. Penyediaan sarana dan prasarana kantor; serta
peralatan manajemen bencana untuk 2 kantor dinas,
2 kantor Camat, 1 kantor Polres, 1 Rumah Jabatan
TNI, 1 Asrama TNI dan 22 kantor Desa/Kelurahan, 1
kantor Polres, rumah jabatan dan asrama TNI serta
peralatan manajemen bencana
7. Indikator 1. Tersusunnya masterplan dan rencana teknis
Keberhasilan rehabilitasi serta terbangunnya kantor pemerintah
secara permanen 14 kantor Desa, 1 kantor Polres
serta rumah jabatan dan asrama TNI
2. Tersedianya sarana kantor (cth: bangku, meja,
lemari, komputer, printer) untuk 2 kantor dinas, 2
kantor Camat, 1 kantor Polres, 1 Rumah Jabatan
TNI, 1 Asrama TNI dan 22 kantor Desa/Kelurahan
serta peralatan manajemen bencana
8. Jadwal Waktu 2005-2007
9. Instansi Pelaksana Depdagri, Dep PU dan Pemda
dan Penanggung
jawab
10. Perkiraan Biaya Rp.3.300.000.000
11. Sumber APBN, APBD dan bantuan/pinjaman Luar Negri
Pembiayaan

Lampiran III - 29
Tabel Lampiran III.39
Rencana Rinci Bidang Pemerintahan
Program Peningkatan Kapasitas Keuangan Pemerintahan Daerah

No. Uraian Pemerintahan


1. Nama Program Program Peningkatan Kapasitas Keuangan Pemerintah
Daerah.
2. Nama Kegiatan Peningkatan kapasitas aparatur pemda dan legislatif
daerah dalam penyusunan keuangan daerah

3. Sasaran Meningkatnya kapasitas aparatur pemda dan legislatif


daerah dalam penyusunan keuangan daerah
4. Kelompok Sasaran Aparatur Pemda dan Legislatif daerah
5. Lokasi Kabupaten Alor
6. Cakupan Kegiatan Pelatihan kapasitas bagi aparatur pemda dan legislatif
daerah
7. Indikator Terciptanya aparatur pemda dan legislatif yang
Keberhasilan kompeten dalam menyusun rencana keuangan daerah
sesuai dengan rencana yang ada, terutama dalam
menghadapi perubahan-perubahan yang tidak diduga
(bencana alam dan bencana akibat ulah manusia).
8. Jadwal Waktu 2005-2007
9. Instansi Pelaksana Depdagri, Bappenas, Sekda, Bappeda
dan Png jawab
10. Perkiraan Biaya Rp. 825.000.000
11. Sumber Pembiayaan APBN, APBD dan bantuan/pinjaman Luar Negeri

Lampiran III - 30

Anda mungkin juga menyukai