Anda di halaman 1dari 4

1

RENCANA AKSI ATAS PERJANJIAN KINERJA


DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA PROVINSI BALI
TAHUN 2019

SASARAN TARGET KEGIATAN


Pertanggung
KEBIJAKAN PROGRAM
Uraian Indikator Kinerja TW I TW II TW III TW IV Uraian Indikator Kinerja Anggaran jawaban

4 10 11 12 13 14 15 16

I. Meningkatnya Persentase Desa Cepat - - - 40,09% (255 I. Program 1. Evaluasi Perkembangan a. Persentase Rp 1.131.931.936
Kapasitas Berkembang Desa) Peningkatan Desa berbasis Digital Perkembangan Desa
Pemerintah Desa Kapasitas berbasis Digital
Pemerintahan Desa

2. Peningkatan Kapasitas Jumlah Desa yang Rp 819.278.732


Pengelolaan Keuangan mampu menyajikan
dan Aset Desa laporan akuntabilitas
Pemerintahan Desa

3. Peningkatan Kapasitas Persentase Aparatur Rp 490.500.000


Aparatur dan dan Kelembagaan
Kelembagaan Desa desa yang mampu
menjalankan fungsi-
fungsi pemerintahan
Desa

II. Meningkatnya Persentase - - - 78,93% (502 II. Program 1. Pengembangan Usaha Persentase Desa Rp 406.408.616
Kemandirian Desa Perkembangan Usaha Desa) Pemberdayaan Ekonomi Desa yang telah
melalui Ekonomi Desa (UED) Usaha Ekonomi (UED)/BUMDes. membentuk
Pemberdayaan Desa (UED) BUMDesa
Ekonomi Desa
Meningkatnya 2. Peningkatan Kapasitas Jumlah desa yang Rp 296.030.116
Kelompok Usaha Manajerial Pasar Desa. mendapatkan
Ekonomi Produktif peningkatan
dan Lembaga kapasitas Pengelola
Ekonomi Masyarakat Pasar Desa
di Desa

3. Pembinaan dan Persentase desa Rp 313.835.332


Pengawasan Penetapan yang melakukan
Pengaturan Lembaga Kerjasama dan
Kerjasama Antar Desa Kemitraan
dan kemitraan

4. Gerakan Ekonomi Wanita Persentase Rp 600.000.000


Desa (GENTA Desa) peningkatan
Kapasitas Lembaga
Ekonomi Wanita
Desa
2

SASARAN TARGET KEGIATAN


Pertanggung
KEBIJAKAN PROGRAM
Uraian Indikator Kinerja TW I TW II TW III TW IV Uraian Indikator Kinerja Anggaran jawaban

4 10 11 12 13 14 15 16
III. Meningkatnya Persentase One Village - - - 47,01% (299 III. Program Produk 1. Pendataan Potensi Jumlah desa yang Rp 452.277.248
Produk Unggulan One Produk (OVOP) Desa) Unggulan Kawasan Ekonomi Kawasan mampu menyajikan
Kawasan Perdesaan pada Kawasan Perdesaan Perdesaan data potensi desa
(Prukades) berbasis Perdesaan (Prukades)
Teknologi Tepat berbasis Teknologi
Guna Tepat Guna 2. Fasilitasi dan Jumlah desa yang Rp 153.530.000
Pengembangan Sarana mampu memelihara
dan Prasarana Dasar dan
Kawasan Perdesaan mengembangkan
Sarana dan
Prasarana Dasar
Perdesaan

3. Pendayagunaan dan Jumlah desa yang Rp 677.915.416


Pemasyarakatan mengembangkan
Teknologi Tepat Guna dan memanfaatkan
(TTG) Teknologi Tepat
Guna dalam rangka
mendukung One
Village One Produk
(OVOP)

IV. Meningkatnya Persentase Peningkatan - - - 65% VI. Peningkatan 1. Pemberdayaan Persentase PKK Rp 6.541.908.832
Keswadayaan dan Swadaya Murni Keswadayaan dan Kesejahteraan Keluarga dalam melaksanakan
Partisipasi Masyarakat dalam Partisipasi (PKK) 10 Program Pokok
Masyarakat Menunjang Masyarakat PKK
Pembangunan Desa

2. Peningkatan Persentase Rp 657.781.248


Keswadayaan Peningkatan
Masyarakat Desa Partisipasi
Masyarakat melalui
Kegiatan Gotong
Royong Masyarakat

3. Pelayanan Sosial Dasar Persentase Rp 868.008.380


Masyarakat Perdesaan terpenuhinya
Pelayanan Sosial
Dasar Masyarakat

V. Meningkatnya Nilai Laporan Kinerja - - - 82 V. Program 1. Penyediaan jasa a. Jumlah bulan Rp 200.160.000
Kapasitas dan Instansi Pemerintah Peningkatan komunikasi, sumber daya tersedianya jasa
Akuntabilitas Kinerja (LKJIP) Akuntabilitas air dan listrik komunikasi, sumber
Dinas Capaian Kinerja daya air dan listrik
Pemberdayaan
Masyarakat dan 2. Penyediaan jasa a. Jumlah bulan Rp 223.000.000
Desa Prov.Bali kebersihan kantor tersedianya kantor
bersih dan nyaman
3

SASARAN TARGET KEGIATAN


Pertanggung
KEBIJAKAN PROGRAM
Uraian Indikator Kinerja TW I TW II TW III TW IV Uraian Indikator Kinerja Anggaran jawaban

4 10 11 12 13 14 15 16
3. Penyediaan alat tulis a. Jumlah bulan Rp 62.500.000
kantor tersedianya alat tulis
kantor
4. Penyediaan barang a. Jumlah bulan Rp 33.500.000
cetakan dan terlaksananya
penggandaan percetakan dan
penggandaan

5. Penyediaan komponen a. Jumlah bulan Rp 8.000.000


instalasi listrik/penerangan tersedianya
bangunan kantor komponen instalansi
listrik/penerangan
bangunan kantor

6. Penyediaan peralatan dan a. Jumlah bulan Rp 10.000.000


perlengkapan kantor tersedianya peralatan
dan perlengkapan
kantor

7. Penyediaan bahan a. Jumlah jenis Rp 16.920.000


bacaan dan peraturan tersedianya bahan
perundang-undangan bacaan dan
peraturan perundang-
undangan

8. Penyediaan makanan dan Jumlah bulan Rp 33.000.000


minuman tersedianya makanan
dan minuman rapat

9. Rapat-rapat kordinasi dan a. Jumlah bulan Rp 434.240.000


konsultasi ke luar dan terlaksananya Rapat
dalam daerah Koordinasi dan
Konsultasi ke luar
dan dalam daerah

10. Upacara Keagamaan a. Jumlah bulan Rp 93.800.000


terlaksananya
upacara keagamaan
di kantor

11. Pengadaan peralatan a. Jumlah bulan Rp 269.500.000


gedung kantor peralatan gedung
kantor yang diadakan
4

SASARAN TARGET KEGIATAN


Pertanggung
KEBIJAKAN PROGRAM
Uraian Indikator Kinerja TW I TW II TW III TW IV Uraian Indikator Kinerja Anggaran jawaban

4 10 11 12 13 14 15 16
12. Pemeliharaan a. Jumlah bulan Rp 193.223.256
rutin/berkala gedung terpeliharanya secara
kantor rutin/berkala gedung
kantor

13. Pemeliharaan a. Jumlah unit Rp 1.123.910.992


rutin/berkala kendaraan terpeliharanya secara
dinas rutin/berkala
kendaraan dinas

14. Pemeliharaan a. Jumlah bulan Rp 50.000.000


rutin/berkala peralatan terpeliharanya secara
gedung kantor rutin /berkala
peralatan gedung
kantor

15. Penyusunan Perencanaan a. Jumlah dokumen Rp 70.000.000


dan Pelaporan Capaian perencanaan
Kinerja

16. Pembangunan Sarana a. Jumlah akses jalan Rp 85.000.000


Gedung Kantor yang diadakan

17. Evaluasi dan Koordinasi a. Jumlah desa yang Rp 1.110.127.708


Penyusunan Program dimonev dalam
Pemberdayaan rangka uji petik
Masyarakat dan Desa kegiatan
b. Jumlah Kab/Kota
yang dimonev dalam
rangka Sinergitas
Program

c. Jumlah Rapat
Evaluasi
Program/Koordinasi
Program

Rp 17.426.287.812