Anda di halaman 1dari 18

EVALUASI HASIL RENJA

PUSKESMAS BATUDAA KABUPATEN GORONTALO


TRIWULAN IV TAHUN 2017

Realisasi Kinerja Pada Triwulan …


Target Renstra SKPD pada Realisasi Capaian Kinerja
Target Kinerja dan Anggaran Renja
Urusan/Bidang Urusan Indikator Kinerja tahun 2021 (akhir periode Renstra SKPD s/d Tahun Lalu
SKPD Tahun 2017
No Kode Pemerintahan Daerah dan Program (Outcome)/ Renstra SKPD) (2016) I II III
Program / Kegiatan Kegiatan (output)

K Rp. (000) K Rp. (000) K Rp. (000) K Rp. (000) K Rp. (000) K

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

waktu Penyediaan Jasa


Penyediaan jasa Komunikasi, Sumber
- komunikasi, sumber Daya Air dan Listrik 72 bln 163,219,643 12 bln 13,670,366 12 bln 26,330,400.00 0 6 13,707,228 0
daya air dan listrik

Jumlah dan jenis


kendaraan
Penyediaan jasa dinas/operasional yang
pemeliharaan dan disediakan jasa
- 72 bln 367,854,120 1 unit 24,703,800 12 bln 44,249,700.00 0 6 12,500,000 0
perizinan kendaraan pemeliharaan dan
dinas/operasional perizinan

- Penyediaan Jasa Waktu Penyedia Jasa


Administrasi Keuangan Administrasi Keuangan 72 bln 413,455,870 12 bln 39,400,000 12 bln 49,735,200.00 0 6 9,356,000 0

Penyediaan barang cetakan Jumlah dan Jenis Barang


dan penggandaan Cetakan dan Penggandaan 72 bln 50,668,612 12 bln 4,800,000 12 bln 6,095,000.00 0 6 3,000,000 0
yang disediakan
Realisasi Kinerja Pada Triwulan …
Target Renstra SKPD pada Realisasi Capaian Kinerja
Target Kinerja dan Anggaran Renja
Urusan/Bidang Urusan Indikator Kinerja tahun 2021 (akhir periode Renstra SKPD s/d Tahun Lalu
SKPD Tahun 2017
No Kode Pemerintahan Daerah dan Program (Outcome)/ Renstra SKPD) (2016) I II III
Program / Kegiatan Kegiatan (output)

K Rp. (000) K Rp. (000) K Rp. (000) K Rp. (000) K Rp. (000) K

Jumlah komponen
Penyediaan komponen instalasi
instalasi listrik/penerangan listrik/penerangan 72 Bln 41,548,261 12 Bln 3,421,500 12 Bln 4,997,900.00 0 6 2,465,000
bangunan kantor bangunan kantor

Jumlah komponen
Penyediaan komponen
instalasi listrik/penerangan instalasi 72 Bln 176,326,768 12 Bln 0 12 Bln 21,210,600.00 0 0 0
listrik/penerangan
bangunan kantor
bangunan kantor

Jumlah orang yang


Penyediaan makanan
- disediakan makanan 72 bln 123,669,805 12 bln 8,208,000 12 bln 14,635,810.00 0 0 0
dan minuman dan minuman

Rapat-Rapat Koordinasi Jumlah Rapat-Rapat


- dan Konsultasi ke Luar Koordinasi dan Konsultasi 72 bln 405,348,893 1 thn 36,189,000 12 bln 48,760,000.00 3 58,057,000 3 9,750,000 0
Daerah ke Luar Daerah

Rapat-Rapat Koordinasi Jumlah Rapat-Rapat


- dan Konsultasi ke Dalam Koordinasi dan Konsultasi 72 bln 212,808,169 1 thn 15,375,000 12 bln 25,599,000.00 0 6 13,050,000 0
Daerah ke Dalam Daerah

Program Peningkatan Sarana Terpenuhinya Sarana dan


2 dan Prasarana Aparatur Prasarana Aparatur

Pemeliharaan Waktu pemeliharaan yang


- rutin/berkala gedung disediakan 72 Bln 159,776,248 12 Bln 12,276,000 12 bln 19,200,594 0 Rp - Rp - 6
kantor
Realisasi Kinerja Pada Triwulan …
Target Renstra SKPD pada Realisasi Capaian Kinerja
Target Kinerja dan Anggaran Renja
Urusan/Bidang Urusan Indikator Kinerja tahun 2021 (akhir periode Renstra SKPD s/d Tahun Lalu
SKPD Tahun 2017
No Kode Pemerintahan Daerah dan Program (Outcome)/ Renstra SKPD) (2016) I II III
Program / Kegiatan Kegiatan (output)

K Rp. (000) K Rp. (000) K Rp. (000) K Rp. (000) K Rp. (000) K

Program Peningkatan Disiplin Tingkat Kepatuhan


3 Aparatur Aparatur

Jumlah Pakaian Dinas


- Pengadaan pakaian dinas
beserta perlengkapannya Beserta Perlengkapannya 168 Psg 83,846,712 28 Psg 8,250,000 25 org 10,057,671 0 Rp - 0 Rp - 0
yang diadakan

pakaian khusus Jumlah pakaian khusus


- Pengadaan hari-hari tertentu yang 300 Psg 153,221,881 50 Psg 15,120,000 48 org 18,431,280 0 Rp - 48 16,200,000 0
hari-hari tertentu diadakan

Cakupan pelayanan
Program Upaya Kesehatan
4 kesehtan pada usia
Masyarakat pendidikan dasar

Cakupan pelayanan
kesehatan pada usia 100 100
produktif

Pelayanan kesehatan 100 100


penderita hipertensi

Pelayanan kesehatan
penderita Diabetes 100 100
Melitus

Upaya kesehatan jiwa


pada orang dengan 100 100
gangguan jiwa berat
Realisasi Kinerja Pada Triwulan …
Target Renstra SKPD pada Realisasi Capaian Kinerja
Target Kinerja dan Anggaran Renja
Urusan/Bidang Urusan Indikator Kinerja tahun 2021 (akhir periode Renstra SKPD s/d Tahun Lalu
SKPD Tahun 2017
No Kode Pemerintahan Daerah dan Program (Outcome)/ Renstra SKPD) (2016) I II III
Program / Kegiatan Kegiatan (output)

K Rp. (000) K Rp. (000) K Rp. (000) K Rp. (000) K Rp. (000) K

Terselenggaranya
- Peningkatan kesehatan
Masyarakat kesegiatan kesehatan 100 % 1,269,486,692 100 % 46,086,500 100 % 598,815,970 16 22 150,277,800 16
masyarakat

% pelayanan dan
penanggulanagan masalah
Peningkatan pelayanan dan kesehatan terhadap
- penanggulangan masalah masalah kesehatan yang 100 % 129,002,285 1 thn 12,225,000.00 100 % 15,517,870 0 Rp - 0 Rp - 0
kesehatan ada

waktu penyediaan biaya


operasional dan
Penyediaan biaya pemeliharaan
- operasional dan 72 Bln 411,936,319 12 Bln 33,861,500.00 12 bln 49,552,411 Rp - Rp - 3
pemeliharaan

Program Promosi Kesehatan Persentase Rumah


5 dan pemberdayaan Tangga Ber-PHBS
Masyarakat
Persentase Institusi 80% 76.3 80%
pendidikan yang ber-PHBS
Persentase posyandu
purnama dan mandiri 60% 0 60%
mencapai
Realisasi Kinerja Pada Triwulan …
Target Renstra SKPD pada Realisasi Capaian Kinerja
Target Kinerja dan Anggaran Renja
Urusan/Bidang Urusan Indikator Kinerja tahun 2021 (akhir periode Renstra SKPD s/d Tahun Lalu
SKPD Tahun 2017
No Kode Pemerintahan Daerah dan Program (Outcome)/ Renstra SKPD) (2016) I II III
Program / Kegiatan Kegiatan (output)

K Rp. (000) K Rp. (000) K Rp. (000) K Rp. (000) K Rp. (000) K

% jumlah Penyuluhan
Masyarakat Pola Hidup
- Penyuluhan masyarakat Sehat terhadanp jumlah
pola hidup sehat keseluruhan jumlah 100 238,121,700 12 bln 18,900,000.00 100 28,644,001 0 Rp - 0 Rp -
penyuluhan kesehatan
yang ada

Persentase balita gizi


Program Peningkatan buruk yang mendapat
6 pelayanan kesehatan anak penanganan /pelayanan
balita sebesar 100%

Persentase balita kurang < 17 % < 17 %


gizi (BKG) sebesar < 17%

Persentase Bumil Kurang


- Energi Kronik (KEK) < 20% < 20%
sebesar <20%

Penyuluhan kesehatan % kegiatan penyuluhan


anak balita kesehatan anak balita
terhadap seluruh kegiatan
penyuluhan yang ada
- 100 % 206,727,935 1 thn 20,400,000.00 100 % 24,867,600 0 Rp - 100 Rp 19,200,000
Realisasi Kinerja Pada Triwulan …
Target Renstra SKPD pada Realisasi Capaian Kinerja
Target Kinerja dan Anggaran Renja
Urusan/Bidang Urusan Indikator Kinerja tahun 2021 (akhir periode Renstra SKPD s/d Tahun Lalu
SKPD Tahun 2017
No Kode Pemerintahan Daerah dan Program (Outcome)/ Renstra SKPD) (2016) I II III
Program / Kegiatan Kegiatan (output)

K Rp. (000) K Rp. (000) K Rp. (000) K Rp. (000) K Rp. (000) K

Cakupan Pelayanan
higiene sanitasi pangan
Program Pengembangan
7 setiap anak di satuan
Lingkungan Sehat pendidikan dasar sebesar
100%

Persentase Tempat-
Tempat Umum (TTU) yang 90% 99.2 90%
memenuhi syarat
kesehatan

Jumlah desa/kelurahan
- 64% 64%
yang melaksanakan STBM

% pengkajian
pengembangan
lingkungan sehat terhadap
seluruh kegiatan
pengkajian
pengembangan
- Pengkajian pengembangan lingkungan sehat yang ada
lingkungan sehat 100 121,604,668 1 thn 12,000,000.00 100 14,628,000 0 Rp - 0 Rp - 0

Program Pencegahan dan Cakupan Pelayanan


8 penanggulangan penyakit kesehatan orang dengan 100% 418,016,045 100 % Rp 39,825,000 100 % Rp 52,845,350 0 - 0 Rp - 13
Menular TB
Cakupan Pelayanan
kesehatan orang dengan
risiko terinfeksi HIV
Realisasi Kinerja Pada Triwulan …
Target Renstra SKPD pada Realisasi Capaian Kinerja
Target Kinerja dan Anggaran Renja
Urusan/Bidang Urusan Indikator Kinerja tahun 2021 (akhir periode Renstra SKPD s/d Tahun Lalu
SKPD Tahun 2017
No Kode Pemerintahan Daerah dan Program (Outcome)/ Renstra SKPD) (2016) I II III
Program / Kegiatan Kegiatan (output)

K Rp. (000) K Rp. (000) K Rp. (000) K Rp. (000) K Rp. (000) K

Prevalensi Insiden Malaria


(API)

% daerah fokus
- Penyemprotan/fogging penyemprotan/fogging
sarang nyamuk sarang nyamuk terhadap 100 % 15,200,583 1 Thn 1,500,000.00 100 % 1,828,500 0 Rp - 0 Rp - 0
seluruh fokus yang ada

% Pelayanan pencegahan
dan penanggulangan
Pelayanan pencegahan dan penyakit menular
- penanggulangan penyaki terhadap semua penyakit 75 % 203,687,818 20,100,000.00 100 % 24,501,900 0 Rp - 0 Rp - -
menular menular yang harus
ditangani

% imunisasi lengkap
- Peningkatan imunisasi terhadap sasaran bayi 95 % 162,646,243 12 bln 14,625,000.00 95 % 19,564,950 0 Rp - 0 Rp -
yang harus diimunisasi

% jumlah penyakit dan


masalah kesehatan yang
Peningkatan survellance diamati terhadap
- Epidemiologi dan 100 % 36,481,400 100 % 3,600,000.00 100 % 6,950,000 0 Rp - 0 Rp - 0
keseluruhan penyakit dan
penanggulangan wabah masalah kesehatan yang
terlapor

Menurunkan angka
kematian bayi dari 11 per
1000 menjadi 10 per 1000
9 kelahiran hidup, 10% 205,714,563 Rp 17,875,000 11 % Rp 85,900,000 -
Program Peningkatan
pelayanan kesehatan anak 0 0 11.3504
balita
Realisasi Kinerja Pada Triwulan …
Target Renstra SKPD pada Realisasi Capaian Kinerja
Target Kinerja dan Anggaran Renja
Urusan/Bidang Urusan Indikator Kinerja tahun 2021 (akhir periode Renstra SKPD s/d Tahun Lalu
SKPD Tahun 2017
No Kode Pemerintahan Daerah dan Program (Outcome)/ Renstra SKPD) (2016) I II III
Program / Kegiatan Kegiatan (output)
Program Peningkatan
pelayanan kesehatan anak K Rp. (000) K Rp. (000) K Rp. (000) 0
K Rp. (000) 0
K Rp. (000) 11.3504
K
balita
Cakupan Pelayanan
kesehatan balita 100 100

% kegiatan penyuluhan
- Penyuluhan kesehatan kesehatan anak balita 100 % 205,714,563 12 bln 17,875,000 100 % 85,900,000 0 Rp - 0 Rp - 11.3504
anak balita terhadap seluruh kegiatan
penyuluhan yang ada

Cakupan pelayanan
Program Peningkatan
10 kesehatan pada usia
pelayanan kesehatan lansia Lanjut
% pelayanan kesehatan
- Pelayanan kesehatan lansia terhadap seluruh 100 206,727,935 100 % 20,400,000.00 100 24,867,600 0 Rp - 0 Rp - 0
sasaran lansia

Program Peningkatan
Keselamatan Ibu melahirkan % pelayanan kesehatan
11 100 304,265,012 19,550,000 100 Rp 36,600,475 0 Rp - 0 Rp - 0
ibu hamil
dan anak
% pelayanan kesehatan 95,5 93.5
ibu bersalin
% pelayanan kesehatan 96,5 94.5
bayi baru lahir
250 288
Menurunkan angka
kematian ibu dari 297,8
- per 100.000 menjadi 250
per 100.000 kelahiran
hidup
Realisasi Kinerja Pada Triwulan …
Target Renstra SKPD pada Realisasi Capaian Kinerja
Target Kinerja dan Anggaran Renja
Urusan/Bidang Urusan Indikator Kinerja tahun 2021 (akhir periode Renstra SKPD s/d Tahun Lalu
SKPD Tahun 2017
No Kode Pemerintahan Daerah dan Program (Outcome)/ Renstra SKPD) (2016) I II III
Program / Kegiatan Kegiatan (output)

K Rp. (000) K Rp. (000) K Rp. (000) K Rp. (000) K Rp. (000) K
Perawatan secara berkala Jumlah Kegiatan Dalam
- bagi ibu hamil bagi rangka peningkatan 100 304,265,012 12 Bln 19,550,000.00 100 36,600,475 0 Rp - 0 Rp - 0
keluarga kurang mampu keselamatan ibu dan anak

JUMLAH ANGGARAN DAN REALISASI DARI SELURUH PROGRAM Rp 175,345,825 - -

TOTAL RATA-RATA CAPAIAN KINERJA DAN ANGGAR


PREDIKAT KINER
Faktor pendorong keberhasilan kinerja :
Faktor penghambat :
Tindak lanjut yang diperlukan dalam triwulan berikutnya :
Tindak lanjut yang diperlukan dalam Renja SKPD berikutnya*) :
*) diisi oleh Kepala Bappeda
Triwulan … Tingkat Capaian Kinerja Tingkat Capaian Kinerja
Realisasi Capaian Kinerja dan Realisasi Kinerja dan
dan Realisasi Anggaran dan Realisasi Anggaran
Anggaran Renja SKPD Tahun Anggaran Renstra SKPD
Renja SKPD Tahun 2017 Renstra SKPD s/d Tahun
III IV 2017 s/d Akhir Tahun 2017
(%) 2017 (%)

Rp. (000) K Rp. (000) K Rp. (000) K Rp. K Rp. (000) K Rp.

10 11 12 = 8+9+10+11 13 = 12/7*100 14 = 6 + 12 15 = 14/5*100

6 13,089,920 12 Rp 26,797,148 100 101.77 24 40,467,514 33 24.79

6 21,000,000 12 Rp 33,500,000 100 75.71 13 58,203,800 18 15.82

6 31,223,000 12 Rp 40,579,000 100 81.59 24 79,979,000 33 19.34

6 3,000,000 12 Rp 6,000,000 100 98.44 24 10,800,000 33 21.31


Triwulan … Tingkat Capaian Kinerja Tingkat Capaian Kinerja
Realisasi Capaian Kinerja dan Realisasi Kinerja dan
dan Realisasi Anggaran dan Realisasi Anggaran
Anggaran Renja SKPD Tahun Anggaran Renstra SKPD
Renja SKPD Tahun 2017 Renstra SKPD s/d Tahun
III IV 2017 s/d Akhir Tahun 2017
(%) 2017 (%)

Rp. (000) K Rp. (000) K Rp. (000) K Rp. K Rp. (000) K Rp.

6 975,000 12 Rp 3,440,000 100 68.83 24 6,861,500 33 16.51

- - Rp - - 0.00 12 - 17 0.00

12 12 Rp - 100 0.00 24 8,208,000 33 6.64

6 12 Rp 67,807,000 100 139.06 13 103,996,000 18 25.66

6 3,500,000 12 Rp 16,550,000 100 64.65 13 31,925,000 18 15.00

Rata-rata capaian kinerja (%) 89 44.50 0 - 21 16.12


Predikat kinerja

6
16,967,500 Rp - 12 Rp 16,967,500 100 88.37 24 29,243,500 33 18.30

Rata-rata capaian kinerja (%) 100 88.37 - -


Predikat kinerja
Triwulan … Tingkat Capaian Kinerja Tingkat Capaian Kinerja
Realisasi Capaian Kinerja dan Realisasi Kinerja dan
dan Realisasi Anggaran dan Realisasi Anggaran
Anggaran Renja SKPD Tahun Anggaran Renstra SKPD
Renja SKPD Tahun 2017 Renstra SKPD s/d Tahun
III IV 2017 s/d Akhir Tahun 2017
(%) 2017 (%)

Rp. (000) K Rp. (000) K Rp. (000) K Rp. K Rp. (000) K Rp.

Rp - 0 Rp - - Rp - - 28 8,250,000 17 9.84

Rp - 0 Rp - 48 Rp 16,200,000 100 87.89 98 31,320,000 33 20.44

Rata-rata capaian kinerja (%) 100 100 - -


Predikat kinerja
Triwulan … Tingkat Capaian Kinerja Tingkat Capaian Kinerja
Realisasi Capaian Kinerja dan Realisasi Kinerja dan
dan Realisasi Anggaran dan Realisasi Anggaran
Anggaran Renja SKPD Tahun Anggaran Renstra SKPD
Renja SKPD Tahun 2017 Renstra SKPD s/d Tahun
III IV 2017 s/d Akhir Tahun 2017
(%) 2017 (%)

Rp. (000) K Rp. (000) K Rp. (000) K Rp. K Rp. (000) K Rp.

97,439,800 41 400,376,444 95 Rp 648,094,044 95 108.23 195 694,180,544 195 54.68

Rp - 100 38,275,000 100 Rp 38,275,000 100 246.65 101 50,500,000 101 39.15

Rp 1,650,000 6 35,523,000 9 Rp 37,173,000 75 75.02 21 71,034,500 29 17.24

Rata-rata capaian kinerja (%) 90.00 143.30 - -

Predikat kinerja
Triwulan … Tingkat Capaian Kinerja Tingkat Capaian Kinerja
Realisasi Capaian Kinerja dan Realisasi Kinerja dan
dan Realisasi Anggaran dan Realisasi Anggaran
Anggaran Renja SKPD Tahun Anggaran Renstra SKPD
Renja SKPD Tahun 2017 Renstra SKPD s/d Tahun
III IV 2017 s/d Akhir Tahun 2017
(%) 2017 (%)

Rp. (000) K Rp. (000) K Rp. (000) K Rp. K Rp. (000) K Rp.

100 30,000,000 100 Rp 30,000,000 100 104.73 112 48,900,000 112 20.54

Rata-rata capaian kinerja (%) 100.00 104.73


Predikat kinerja

100 Rp 19,200,000 100 77.21 101 39,600,000 101 19.16

Rata-rata capaian kinerja (%)


100 77
Predikat kinerja
Triwulan … Tingkat Capaian Kinerja Tingkat Capaian Kinerja
Realisasi Capaian Kinerja dan Realisasi Kinerja dan
dan Realisasi Anggaran dan Realisasi Anggaran
Anggaran Renja SKPD Tahun Anggaran Renstra SKPD
Renja SKPD Tahun 2017 Renstra SKPD s/d Tahun
III IV 2017 s/d Akhir Tahun 2017
(%) 2017 (%)

Rp. (000) K Rp. (000) K Rp. (000) K Rp. K Rp. (000) K Rp.

100 22,050,000 100 Rp 22,050,000 100 150.74 101 34,050,000 101 28.00

Rata-rata capaian kinerja (%) 100 151


Predikat kinerja

Rp - 24 Rp 59,225,000 37 Rp 59,225,000 37 112.07 - 99,050,000 - -


Triwulan … Tingkat Capaian Kinerja Tingkat Capaian Kinerja
Realisasi Capaian Kinerja dan Realisasi Kinerja dan
dan Realisasi Anggaran dan Realisasi Anggaran
Anggaran Renja SKPD Tahun Anggaran Renstra SKPD
Renja SKPD Tahun 2017 Renstra SKPD s/d Tahun
III IV 2017 s/d Akhir Tahun 2017
(%) 2017 (%)

Rp. (000) K Rp. (000) K Rp. (000) K Rp. K Rp. (000) K Rp.

100 5,250,000 100 Rp 5,250,000 100 287.12 101 6,750,000 101 44.41

100 27,975,000 100 Rp 27,975,000 100 114.17 100 48,075,000 133 23.60

78 16,000,000 78 Rp 16,000,000 82 81.78 90 30,625,000 94 18.83

100 10,000,000 100 Rp 10,000,000 100 143.88 200 13,600,000 200 37.28

Rata-rata capaian kinerja (%) 84 148


Predikat kinerja

Rp 9,750,000 Rp 74,550,000 98 Rp 84,300,000 926 98.14 - - -


87 102,175,000
Triwulan … Tingkat Capaian Kinerja Tingkat Capaian Kinerja
Realisasi Capaian Kinerja dan Realisasi Kinerja dan
dan Realisasi Anggaran dan Realisasi Anggaran
Anggaran Renja SKPD Tahun Anggaran Renstra SKPD
Renja SKPD Tahun 2017 Renstra SKPD s/d Tahun
III IV 2017 s/d Akhir Tahun 2017
(%) 2017 (%)

Rp. (000) K 87 Rp. (000) K Rp. (000) K Rp. K Rp.102,175,000


(000) K Rp.

Rp 9,750,000 87 Rp 74,550,000 98 Rp 84,300,000 98 98.14 110 102,175,000 110 49.67

Rata-rata capaian kinerja (%) 98 98


Predikat kinerja

100 25,200,000 100 Rp 25,200,000 100 101.34 200 45,600,000 200 22.06

Rata-rata capaian kinerja (%) 100 101


Predikat kinerja

Rp - 84 Rp 30,925,000 84 Rp 30,925,000 84 84.49 - - -

50,475,000
Triwulan … Tingkat Capaian Kinerja Tingkat Capaian Kinerja
Realisasi Capaian Kinerja dan Realisasi Kinerja dan
dan Realisasi Anggaran dan Realisasi Anggaran
Anggaran Renja SKPD Tahun Anggaran Renstra SKPD
Renja SKPD Tahun 2017 Renstra SKPD s/d Tahun
III IV 2017 s/d Akhir Tahun 2017
(%) 2017 (%)

Rp. (000) K Rp. (000) K Rp. (000) K Rp. K Rp. (000) K Rp.

84 30,925,000 84 Rp 30,925,000 84 84.49 96 50,475,000 96 16.59

Rata-rata capaian kinerja (%) 84 84


Predikat kinerja
9,750,000 164,700,000 Rp 174,450,000 Rp 251,700,000

KINERJA DAN ANGGARAN DARI SELURUH PROGRAM (PROGRAM 1 s.d. PROGRAM 4) 96.15 99.28 -
PREDIKAT KINERJA DARI SELURUH PROGRAM (PROGRAM 1 s.d. PROGRAM 4)

Limboto Barat, Desember 2017


Kepala Puskesmas Batudaa

MOHAMAD T, ASE.MH.Kes
NIP. 197104011994031005

Anda mungkin juga menyukai