Anda di halaman 1dari 37

REKAPAN

NO PKM NOMINAL
1 PUSKESMAS DABO LAMA 751,000,000
2 PUSKESMAS DAIK 796,000,000
3 PUSKESMAS RAYA 805,000,000
4 PUSKESMAS PENUBA 572,000,000
5 PUSKESMAS SENAYANG 973,000,000
6 PUSKESMAS TAJUR BIRU 910,000,000
7 PUSKESMAS PANCUR 769,000,000
8 PUSKESMAS SUNGAI PINANG 623,000,000
9 PUSKESMAS LANJUT 623,000,000
10 PUSKESMAS RESANG 642,000,000
11 PUSKESMAS POSEK 656,000,000
8,120,000,000
DOKUMEN PELAKSANAAN PERUBAHAN ANGGARAN 1. 02. 01. 16. 56. 2 DPAP - SKPD
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH 2.2.1
PEMERINTAH KABUPATEN LINGGA
Tahun Anggaran 2020
Urusan Pemerintahan : 1.02. 1.02 Urusan Wajib Pelayanan Dasar Kesehatan
Organisasi : 1.02.1.02.01. Dinas Kesehatan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
Program : 1.02.1.02.01.16. Program Upaya Kesehatan Masyarakat
Kegiatan : 1.02.1.02.01.16.56 Bantuan Operasional Kesehatan Puskesmas Dabo Lama (DAK Non Fisik)

Indikator Tolak Ukur Kinerja Target Kinerja


Capaian Program Peningkatan Pelayanan Kesehatan Dasar 100%
Masukan Jumlah Dana 751,000,000.00
Kegiatan Promotif dan Preventif Kesehatan di
Keluaran 100%
wilayah Kerja Puskesmas Dabo Lama
Hasil Pencapaian Standar Pelayanan Minimal Tahun 100%

Rincian Perhitungan
Jumlah (Rp)
Volume Satuan Harga Satuan
1 2 3 4 5 6
5. BELANJA 751,000,000

5. 2. BELANJA LANGSUNG 751,000,000

5. 2. 1. BELANJA PEGAWAI 33,577,224

5. 2. 1. 02. Honorarium Non PNS 33,577,224

5. 2. 1. 02. 02 Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap 12 OB 2,798,102 33,577,224

5. 2. 2. BELANJA BARANG DAN JASA 717,422,776

5. 2. 2. 01. Belanja Bahan Habis Pakai 36,022,776

5. 2. 2. 01. 01 Belanja Alat Tulis Kantor 1 th 36,022,776 36,022,776

5. 2. 2. 02. Belanja Bahan / Material 35,700,000


Rincian Perhitungan
Jumlah (Rp)
Volume Satuan Harga Satuan
1 2 3 4 5 6
5. 2. 2. 02. 12 Belanja Bahan Medis 1 th 35,700,000 35,700,000

5. 2. 2. 06. Belanja Cetak dan Penggandaan 42,200,000

5. 2. 2. 06. 01. Belanja Cetak 1 th 16,000,000 16,000,000

5. 2. 2. 06. 02. Belanja Penggandaan 1 th 25,000,000 25,000,000

5. 2. 2. 06. 03. Belanja Spanduk 1 th 1,200,000 1,200,000

5. 2. 2. 07. Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir 8,000,000

5. 2. 2. 07. 03 Belanja Sewa Ruang Rapat/Pertemuan 1 th 8,000,000 8,000,000

5. 2. 2. 11. Belanja Makanan dan Minuman 57,000,000

5. 2. 2. 11. 07. Belanja Makanan dan Minuman Rapat 1 th 32,000,000 32,000,000

5. 2. 2. 11. 08. Belanja Jasa Boga Kegiatan 1 th 25,000,000 25,000,000

5. 2. 2. 15. Belanja Perjalanan Dinas 55,000,000

5. 2. 2. 15. 1 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 1 th 20,000,000 20,000,000

5. 2. 2. 15. 2 Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah 1 th 35,000,000 35,000,000

5. 2. 2 26. Honorarium PNS 333,500,000

5. 2. 2. 26. 01 Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber 1 th 13,500,000 13,500,000


Rincian Perhitungan
Jumlah (Rp)
Volume Satuan Harga Satuan
1 2 3 4 5 6
5. 2. 2. 26. 03 Uang Saku PNS 1 th 30,000,000 30,000,000

5. 2. 2. 26. 04 Uang Transportasi 1 th 290,000,000 290,000,000

5. 2. 2. 27. Honorarium Non PNS 150,000,000

5. 2. 2. 27. 02. Uang Transportasi Non PNS 1 th 150,000,000 150,000,000

Jumlah Belanja 751,000,000


Keterangan :
)* : Penghapusan Kegiatan)*
)** : Penambahan Kegiatan)**
)*** : Penambahan / Pengurangan Anggaran)***
DOKUMEN PELAKSANAAN PERUBAHAN ANGGARAN 1. 02. 01. 16. 56. 2 DPAP - SKPD
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH 2.2.1
PEMERINTAH KABUPATEN LINGGA
Tahun Anggaran 2020
Urusan Pemerintahan : 1.02. 1.02 Urusan Wajib Pelayanan Dasar Kesehatan
Organisasi : 1.02.1.02.01. Dinas Kesehatan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
Program : 1.02.1.02.01.16. Program Upaya Kesehatan Masyarakat
Kegiatan : 1.02.1.02.01.16.56 Bantuan Operasional Kesehatan Puskesmas Daik (DAK Non Fisik)

Indikator Tolak Ukur Kinerja Target Kinerja


Capaian Program Peningkatan Pelayanan Kesehatan Dasar 100%
Masukan Jumlah Dana 796,000,000.00
Kegiatan Promotif dan Preventif Kesehatan di wilayah
Keluaran 100%
Kerja Puskesmas Daik
Hasil Pencapaian Standar Pelayanan Minimal Tahun 2020 100%

Rincian Perhitungan
Jumlah (Rp)
Volume Satuan Harga Satuan
1 2 3 4 5 6
5. BELANJA 796,000,000

5. 2. BELANJA LANGSUNG 796,000,000

5. 2. 1. BELANJA PEGAWAI 33,577,224

5. 2. 1. 02. Honorarium Non PNS 33,577,224

5. 2. 1. 02. 02 Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap 12 OB 2,798,102 33,577,224

5. 2. 2. BELANJA BARANG DAN JASA 762,422,776

5. 2. 2. 01. Belanja Bahan Habis Pakai 30,000,000

5. 2. 2. 01. 01 Belanja Alat Tulis Kantor 1 th 30,000,000 30,000,000

5. 2. 2. 02. Belanja Bahan / Material 68,990,000


Rincian Perhitungan
Jumlah (Rp)
Volume Satuan Harga Satuan
1 2 3 4 5 6
5. 2. 2. 02. 12 Belanja Bahan Medis 1 th 68,990,000 68,990,000

5. 2. 2. 06. Belanja Cetak dan Penggandaan 99,000,000

5. 2. 2. 06. 01. Belanja Cetak 1 th 60,000,000 60,000,000

5. 2. 2. 06. 02. Belanja Penggandaan 1 th 25,000,000 25,000,000

5. 2. 2. 06. 03. Belanja Spanduk 1 th 14,000,000 14,000,000

5. 2. 2. 07. Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir 8,000,000

5. 2. 2. 07. 03 Belanja Sewa Ruang Rapat/Pertemuan 1 th 8,000,000 8,000,000

5. 2. 2. 11. Belanja Makanan dan Minuman 47,800,000

5. 2. 2. 11. 02. Belanja Makanan dan Minuman Rapat 1 th 32,800,000 32,800,000

5. 2. 2. 11. 08. Belanja Jasa Boga Kegiatan 1 th 15,000,000 15,000,000

5. 2. 2. 15. Belanja Perjalanan Dinas 92,310,000

5. 2. 2. 15. 1 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 1 th 80,310,000 80,310,000

5. 2. 2. 15. 2 Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah 1 th 12,000,000 12,000,000

5. 2. 2 26. Honorarium PNS 337,322,776

5. 2. 2. 26. 01 Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber 1 th 7,000,000 7,000,000


Rincian Perhitungan
Jumlah (Rp)
Volume Satuan Harga Satuan
1 2 3 4 5 6
5. 2. 2. 26. 03 Uang Saku PNS 1 th 8,000,000 8,000,000

5. 2. 2. 26. 04 Uang Transportasi 1 th 322,322,776 322,322,776

5. 2. 2. 27. Honorarium Non PNS 79,000,000

5. 2. 2. 27. 02. Uang Transportasi Non PNS 1 th 79,000,000 79,000,000

Jumlah Belanja 796,000,000


Keterangan :
)* : Penghapusan Kegiatan)*
)** : Penambahan Kegiatan)**
)*** : Penambahan / Pengurangan Anggaran)***
DOKUMEN PELAKSANAAN PERUBAHAN ANGGARAN 1. 02. 01. 16. 56. 2 DPAP - SKPD
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH 2.2.1
PEMERINTAH KABUPATEN LINGGA
Tahun Anggaran 2020
Urusan Pemerintahan : 1.02. 1.02 Urusan Wajib Pelayanan Dasar Kesehatan
Organisasi : 1.02.1.02.01. Dinas Kesehatan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
Program : 1.02.1.02.01.16. Program Upaya Kesehatan Masyarakat
Kegiatan : 1.02.1.02.01.16.56 Bantuan Operasional Kesehatan Puskesmas Raya (DAK Non Fisik)

Indikator Tolak Ukur Kinerja Target Kinerja


Capaian Program Peningkatan Pelayanan Kesehatan Dasar 100%
Masukan Jumlah Dana 805,000,000.00
Kegiatan Promotif dan Preventif Kesehatan di wilayah
Keluaran 100%
Kerja Puskesmas Raya
Hasil Pencapaian Standar Pelayanan Minimal Tahun 2020 100%

Rincian Perhitungan
Jumlah (Rp)
Volume Satuan Harga Satuan
1 2 3 4 5 6
5. BELANJA 805,000,000

5. 2. BELANJA LANGSUNG 805,000,000

5. 2. 1. BELANJA PEGAWAI 33,577,224

5. 2. 1. 02. Honorarium Non PNS 33,577,224

5. 2. 1. 02. 02 Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap 12 OB 2,798,102 33,577,224

5. 2. 2. BELANJA BARANG DAN JASA 771,422,776

5. 2. 2. 01. Belanja Bahan Habis Pakai 20,000,000

5. 2. 2. 01. 01 Belanja Alat Tulis Kantor 1 th 20,000,000 20,000,000

5. 2. 2. 02. Belanja Bahan / Material 50,000,000


Rincian Perhitungan
Jumlah (Rp)
Volume Satuan Harga Satuan
1 2 3 4 5 6
5. 2. 2. 02. 12 Belanja Bahan Medis 1 th 50,000,000 50,000,000

5. 2. 2. 06. Belanja Cetak dan Penggandaan 83,750,000

5. 2. 2. 06. 01. Belanja Cetak 1 th 45,000,000 45,000,000

5. 2. 2. 06. 02. Belanja Penggandaan 1 th 30,000,000 30,000,000

5. 2. 2. 06. 03. Belanja Spanduk 1 th 8,750,000 8,750,000

5. 2. 2. 8 Belanja Sewa Sarana Mobilitas 25,500,000

5. 2. 2. 8 01 Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat 1 th 15,000,000 15,000,000

5. 2. 2. 8 02 Belanja Sewa Sarana Mobilitas Air 1 th 10,500,000 10,500,000

5. 2. 2. 11. Belanja Makanan dan Minuman 110,000,000

5. 2. 2. 11. 07. Belanja Makanan dan Minuman Rapat 1 th 110,000,000 110,000,000

5. 2. 2. 15. Belanja Perjalanan Dinas 57,000,000

5. 2. 2. 15. 1 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 1 th 45,000,000 45,000,000

5. 2. 2. 15. 2 Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah 1 th 12,000,000 12,000,000

5. 2. 2 26. Honorarium PNS 222,500,000

5. 2. 2. 26. 01 Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber 1 th 7,500,000 7,500,000


Rincian Perhitungan
Jumlah (Rp)
Volume Satuan Harga Satuan
1 2 3 4 5 6
5. 2. 2. 26. 04 Uang Transportasi 1 th 215,000,000 215,000,000

5. 2. 2. 27. Honorarium Non PNS 202,672,776

5. 2. 2. 27. 02. Uang Transportasi Non PNS 1 th 202,672,776 202,672,776

Jumlah Belanja 805,000,000


Keterangan :
)* : Penghapusan Kegiatan)*
)** : Penambahan Kegiatan)**
)*** : Penambahan / Pengurangan Anggaran)***
DOKUMEN PELAKSANAAN PERUBAHAN ANGGARAN 1. 02. 01. 16. 56. 2 DPAP - SKPD
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH 2.2.1
PEMERINTAH KABUPATEN LINGGA
Tahun Anggaran 2020
Urusan Pemerintahan : 1.02. 1.02 Urusan Wajib Pelayanan Dasar Kesehatan
Organisasi : 1.02.1.02.01. Dinas Kesehatan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
Program : 1.02.1.02.01.16. Program Upaya Kesehatan Masyarakat
Kegiatan : 1.02.1.02.01.16.56 Bantuan Operasional Kesehatan Puskesmas Penuba (DAK Non Fisik)

Indikator Tolak Ukur Kinerja Target Kinerja


Capaian Program Peningkatan Pelayanan Kesehatan Dasar 100%
Masukan Jumlah Dana 572,000,000.00
Kegiatan Promotif dan Preventif Kesehatan di wilayah
Keluaran 100%
Kerja Puskesmas Penuba
Hasil Pencapaian Standar Pelayanan Minimal Tahun 2020 100%

Rincian Perhitungan
Jumlah (Rp)
Volume Satuan Harga Satuan
1 2 3 4 5 6
5. BELANJA 572,000,000

5. 2. BELANJA LANGSUNG 572,000,000

5. 2. 1. BELANJA PEGAWAI 33,577,224

5. 2. 1. 02. Honorarium Non PNS 33,577,224

5. 2. 1. 02. 02 Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap 12 OB 2,798,102 33,577,224

5. 2. 2. BELANJA BARANG DAN JASA 538,422,776

5. 2. 2. 01. Belanja Bahan Habis Pakai 36,000,000

5. 2. 2. 01. 01 Belanja Alat Tulis Kantor 1 th 36,000,000 36,000,000

5. 2. 2. 02. Belanja Bahan / Material 41,000,000


Rincian Perhitungan
Jumlah (Rp)
Volume Satuan Harga Satuan
1 2 3 4 5 6
5. 2. 2. 02. 12 Belanja Bahan Medis 1 th 41,000,000 41,000,000

5. 2. 2. 06. Belanja Cetak dan Penggandaan 60,422,776

5. 2. 2. 06. 01. Belanja Cetak 1 th 28,000,000 28,000,000

5. 2. 2. 06. 02. Belanja Penggandaan 1 th 27,922,776 27,922,776

5. 2. 2. 06. 03. Belanja Spanduk 1 th 4,500,000 4,500,000

5. 2. 2. 11. Belanja Makanan dan Minuman 65,000,000

5. 2. 2. 11. 07. Belanja Makanan dan Minuman 1 th 65,000,000 65,000,000

5. 2. 2. 15. Belanja Perjalanan Dinas 64,000,000

5. 2. 2. 15. 1 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 1 th 40,000,000 40,000,000

5. 2. 2. 15. 2 Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah 1 th 24,000,000 24,000,000

5. 2. 2 26. Honorarium PNS 154,000,000

5. 2. 2. 26. 01 Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber 1 th 24,000,000 24,000,000

5. 2. 2. 26. 04 Uang Transportasi 1 th 130,000,000 130,000,000

5. 2. 2. 27. Honorarium Non PNS 118,000,000

5. 2. 2. 27. 02. Uang Transportasi Non PNS 1 th 118,000,000 118,000,000


Rincian Perhitungan
Jumlah (Rp)
Volume Satuan Harga Satuan
1 2 3 4 5 6
Jumlah Belanja 572,000,000
Keterangan :
)* : Penghapusan Kegiatan)*
)** : Penambahan Kegiatan)**
)*** : Penambahan / Pengurangan Anggaran)***
DOKUMEN PELAKSANAAN PERUBAHAN ANGGARAN 1. 02. 01. 16. 56. 2 DPAP - SKPD
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH 2.2.1
PEMERINTAH KABUPATEN LINGGA
Tahun Anggaran 2020
Urusan Pemerintahan : 1.02. 1.02 Urusan Wajib Pelayanan Dasar Kesehatan
Organisasi : 1.02.1.02.01. Dinas Kesehatan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
Program : 1.02.1.02.01.16. Program Upaya Kesehatan Masyarakat
Kegiatan : 1.02.1.02.01.16.56 Bantuan Operasional Kesehatan Puskesmas Senayang (DAK Non Fisik)

Indikator Tolak Ukur Kinerja Target Kinerja


Capaian Program Peningkatan Pelayanan Kesehatan Dasar 100%
Masukan Jumlah Dana 973,000,000.00
Kegiatan Promotif dan Preventif Kesehatan di wilayah
Keluaran 100%
Kerja Puskesmas Senayang
Hasil Pencapaian Standar Pelayanan Minimal Tahun 2020 100%

Rincian Perhitungan
Jumlah (Rp)
Volume Satuan Harga Satuan
1 2 3 4 5 6
5. BELANJA 973,000,000

5. 2. BELANJA LANGSUNG 973,000,000

5. 2. 1. BELANJA PEGAWAI 33,577,224

5. 2. 1. 02. Honorarium Non PNS 33,577,224

5. 2. 1. 02. 02 Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap 12 OB 2,798,102 33,577,224

5. 2. 2. BELANJA BARANG DAN JASA 939,422,776

5. 2. 2. 01. Belanja Bahan Habis Pakai 19,904,776

5. 2. 2. 01. 01 Belanja Alat Tulis Kantor 1 th 19,904,776 19,904,776

5. 2. 2. 02. Belanja Bahan / Material 50,000,000


Rincian Perhitungan
Jumlah (Rp)
Volume Satuan Harga Satuan
1 2 3 4 5 6
5. 2. 2. 02. 12 Belanja Bahan Medis 1 th 50,000,000 50,000,000

5. 2. 2. 06. Belanja Cetak dan Penggandaan 40,000,000

5. 2. 2. 06. 01. Belanja Cetak 1 th 15,000,000 15,000,000

5. 2. 2. 06. 02. Belanja Penggandaan 1 th 20,000,000 20,000,000

5. 2. 2. 06. 03. Belanja Spanduk 1 th 5,000,000 5,000,000

5. 2. 2. 07. Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir 8,000,000

5. 2. 2. 07. 03 Belanja Sewa Ruang Rapat/Pertemuan 1 th 8,000,000 8,000,000

5. 2. 2. 11. Belanja Makanan dan Minuman 83,000,000

5. 2. 2. 11. 07. Belanja Jasa Boga Rapat 1 th 50,000,000 50,000,000

5. 2. 2. 11. 08. Belanja Jasa Boga Kegiatan 1 th 33,000,000 33,000,000

5. 2. 2. 15. Belanja Perjalanan Dinas 75,000,000

5. 2. 2. 15. 1 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 1 th 50,000,000 50,000,000

5. 2. 2. 15. 2 Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah 1 th 25,000,000 25,000,000

5. 2. 2 26. Honorarium PNS 360,800,000

5. 2. 2. 26. 01 Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber 1 th 16,200,000 16,200,000


Rincian Perhitungan
Jumlah (Rp)
Volume Satuan Harga Satuan
1 2 3 4 5 6
5. 2. 2. 26. 03 Uang Saku PNS 1 th 7,000,000 7,000,000

5. 2. 2. 26. 04 Uang Transportasi 1 th 337,600,000 337,600,000

5. 2. 2. 27. Honorarium Non PNS 302,718,000

5. 2. 2. 27. 02. Uang Transportasi Non PNS 1 th 302,718,000 302,718,000

Jumlah Belanja 973,000,000


Keterangan :
)* : Penghapusan Kegiatan)*
)** : Penambahan Kegiatan)**
)*** : Penambahan / Pengurangan Anggaran)***
DOKUMEN PELAKSANAAN PERUBAHAN ANGGARAN 1. 02. 01. 16. 56. 2 DPAP - SKPD
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH 2.2.1
PEMERINTAH KABUPATEN LINGGA
Tahun Anggaran 2020
Urusan Pemerintahan : 1.02. 1.02 Urusan Wajib Pelayanan Dasar Kesehatan
Organisasi : 1.02.1.02.01. Dinas Kesehatan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
Program : 1.02.1.02.01.16. Program Upaya Kesehatan Masyarakat
Kegiatan : 1.02.1.02.01.16.56 Bantuan Operasional Kesehatan Puskesmas Tajur Biru (DAK Non Fisik)

Indikator Tolak Ukur Kinerja Target Kinerja


Capaian Program Peningkatan Pelayanan Kesehatan Dasar 100%
Masukan Jumlah Dana 910,000,000.00
Kegiatan Promotif dan Preventif Kesehatan di wilayah
Keluaran 100%
Kerja Puskesmas Tajur Biru
Hasil Pencapaian Standar Pelayanan Minimal Tahun 2020 100%

Rincian Perhitungan
Jumlah (Rp)
Volume Satuan Harga Satuan
1 2 3 4 5 6
5. BELANJA 910,000,000

5. 2. BELANJA LANGSUNG 910,000,000

5. 2. 1. BELANJA PEGAWAI 33,577,224

5. 2. 1. 02. Honorarium Non PNS 33,577,224

5. 2. 1. 02. 02 Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap 12 OB 2,798,102 33,577,224

5. 2. 2. BELANJA BARANG DAN JASA 876,422,776

5. 2. 2. 01. Belanja Bahan Habis Pakai 26,422,776

5. 2. 2. 01. 01 Belanja Alat Tulis Kantor 1 th 24,422,776 24,422,776

5. 2. 2. 01. 04 Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya 1 th 2,000,000 2,000,000
Rincian Perhitungan
Jumlah (Rp)
Volume Satuan Harga Satuan
1 2 3 4 5 6
5. 2. 2. 02. Belanja Bahan / Material 30,000,000

5. 2. 2. 02. 12 Belanja Bahan Medis 1 th 20,000,000 20,000,000

5. 2. 2. 02. 12 Belanja Persediaan Makanan Pokok ibu dan balita 1 th 10,000,000 10,000,000

5. 2. 2. 02. 07. Belanja Bahan Pembelajaran 5,000,000


Belanja Bahan Pembelajaran 1 Tahun 5,000,000 5,000,000

5. 2. 2. 06. Belanja Cetak dan Penggandaan 55,000,000

5. 2. 2. 06. 01. Belanja Cetak 1 th 15,000,000 15,000,000

5. 2. 2. 06. 02. Belanja Penggandaan 1 th 30,000,000 30,000,000

5. 2. 2. 06. 03. Belanja Spanduk 1 th 10,000,000 10,000,000

5. 2. 2. 07. Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir 5,000,000


5. 2. 2. 07. 03. Belanja Sewa Ruang Rapat/Pertemuan 1 Tahun 5,000,000 5,000,000

5. 2. 2. 08. Belanja Sewa Sarana Mobilitas 78,000,000

5. 2. 2. 08. 02. Belanja Sewa Sarana Mobilitas Air 1 th 78,000,000 78,000,000

5. 2. 2. 11. Belanja Makanan dan Minuman 95,000,000

5. 2. 2. 11. 07. Belanja Jasa Boga Rapat 1 th 27,000,000 27,000,000

5. 2. 2. 11. 08. Belanja Jasa Boga Kegiatan 1 th 68,000,000 68,000,000


Rincian Perhitungan
Jumlah (Rp)
Volume Satuan Harga Satuan
1 2 3 4 5 6
5. 2. 2. 15. Belanja Perjalanan Dinas 125,500,000

5. 2. 2. 15. 1 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 1 th 95,000,000 95,000,000

5. 2. 2. 15. 2 Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah 1 th 30,500,000 30,500,000

5. 2. 2 26. Honorarium PNS 236,500,000

5. 2. 2. 26. 01 Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber 1 th 40,000,000 40,000,000

5. 2. 2. 26. 04 Uang Transportasi 1 th 196,500,000 196,500,000

5. 2. 2. 27. Honorarium Non PNS 220,000,000

5. 2. 2. 27. 02. Uang Transportasi Non PNS 1 th 220,000,000 220,000,000

Jumlah Belanja 910,000,000


Keterangan :
)* : Penghapusan Kegiatan)*
)** : Penambahan Kegiatan)**
)*** : Penambahan / Pengurangan Anggaran)***
DOKUMEN PELAKSANAAN PERUBAHAN ANGGARAN 1. 02. 01. 16. 56. 2 DPAP - SKPD
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH 2.2.1
PEMERINTAH KABUPATEN LINGGA
Tahun Anggaran 2020
Urusan Pemerintahan : 1.02. 1.02 Urusan Wajib Pelayanan Dasar Kesehatan
Organisasi : 1.02.1.02.01. Dinas Kesehatan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
Program : 1.02.1.02.01.16. Program Upaya Kesehatan Masyarakat
Kegiatan : 1.02.1.02.01.16.56 Bantuan Operasional Kesehatan Puskesmas Pancur (DAK Non Fisik)

Indikator Tolak Ukur Kinerja Target Kinerja


Capaian Program Peningkatan Pelayanan Kesehatan Dasar 100%
Masukan Jumlah Dana 769,000,000.00
Kegiatan Promotif dan Preventif Kesehatan di wilayah
Keluaran 100%
Kerja Puskesmas Pancur
Hasil Pencapaian Standar Pelayanan Minimal Tahun 2020 100%

Rincian Perhitungan
Jumlah (Rp)
Volume Satuan Harga Satuan
1 2 3 4 5 6
5. BELANJA 769,000,000

5. 2. BELANJA LANGSUNG 769,000,000

5. 2. 1. BELANJA PEGAWAI 33,577,224

5. 2. 1. 02. Honorarium Non PNS 33,577,224

5. 2. 1. 02. 02 Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap 12 OB 2,798,102 33,577,224

5. 2. 2. BELANJA BARANG DAN JASA 735,422,776

5. 2. 2. 01. Belanja Bahan Habis Pakai 31,022,776

5. 2. 2. 01. 01 Belanja Alat Tulis Kantor 1 th 31,022,776 31,022,776

5. 2. 2. 02. Belanja Bahan / Material 14,000,000


Rincian Perhitungan
Jumlah (Rp)
Volume Satuan Harga Satuan
1 2 3 4 5 6
5. 2. 2. 02. 12 Belanja Bahan Medis 1 th 14,000,000 14,000,000

5. 2. 2. 06. Belanja Cetak dan Penggandaan 43,000,000

5. 2. 2. 06. 02. Belanja Penggandaan 1 th 28,000,000 28,000,000

5. 2. 2. 06. 03. Belanja Spanduk 1 th 15,000,000 15,000,000

5. 2. 2. 07. Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir 12,000,000

5. 2. 2. 07. 03 Belanja Sewa Ruang Rapat/Pertemuan 1 th 12,000,000 12,000,000

5. 2. 2. 11. Belanja Makanan dan Minuman 49,800,000

5. 2. 2. 11. 07. Belanja Makanan dan Minuman Rapat 1 th 46,800,000 46,800,000

5. 2. 2. 11. 08. Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan 1 th 3,000,000 3,000,000

5. 2. 2. 15. Belanja Perjalanan Dinas 68,865,000

5. 2. 2. 15. 1 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 1 th 52,065,000 52,065,000

5. 2. 2. 15. 2 Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah 1 th 16,800,000 16,800,000

5. 2. 2 26. Honorarium PNS 306,735,000

5. 2. 2. 26. 01 Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber 1 th 20,500,000 20,500,000

5. 2. 2. 26. 04 Uang Transportasi 1 th 286,235,000 286,235,000


Rincian Perhitungan
Jumlah (Rp)
Volume Satuan Harga Satuan
1 2 3 4 5 6

5. 2. 2. 27. Honorarium Non PNS 210,000,000

5. 2. 2. 27. 02. Uang Transportasi Non PNS 1 th 210,000,000 210,000,000

Jumlah Belanja 769,000,000


Keterangan :
)* : Penghapusan Kegiatan)*
)** : Penambahan Kegiatan)**
)*** : Penambahan / Pengurangan Anggaran)***
DOKUMEN PELAKSANAAN PERUBAHAN ANGGARAN 1. 02. 01. 16. 56. 2 DPAP - SKPD
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH 2.2.1
PEMERINTAH KABUPATEN LINGGA
Tahun Anggaran 2020
Urusan Pemerintahan : 1.02. 1.02 Urusan Wajib Pelayanan Dasar Kesehatan
Organisasi : 1.02.1.02.01. Dinas Kesehatan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
Program : 1.02.1.02.01.16. Program Upaya Kesehatan Masyarakat
Kegiatan : 1.02.1.02.01.16.56 Bantuan Operasional Kesehatan Puskesmas Sungai Pinang (DAK Non Fisik)

Indikator Tolak Ukur Kinerja Target Kinerja


Capaian Program Peningkatan Pelayanan Kesehatan Dasar 100%
Masukan Jumlah Dana 623,000,000.00
Kegiatan Promotif dan Preventif Kesehatan di wilayah
Keluaran 100%
Kerja Puskesmas Sungai Pinang
Hasil Pencapaian Standar Pelayanan Minimal Tahun 2020 100%

Rincian Perhitungan
Jumlah (Rp)
Volume Satuan Harga Satuan
1 2 3 4 5 6
5. BELANJA 623,000,000

5. 2. BELANJA LANGSUNG 623,000,000

5. 2. 1. BELANJA PEGAWAI 33,577,224

5. 2. 1. 02. Honorarium Non PNS 33,577,224

5. 2. 1. 02. 02 Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap 12 OB 2,798,102 33,577,224

5. 2. 2. BELANJA BARANG DAN JASA 589,422,776

5. 2. 2. 01. Belanja Bahan Habis Pakai 17,482,776

5. 2. 2. 01. 01 Belanja Alat Tulis Kantor 1 th 16,282,776 16,282,776

5. 2. 2. 01. 04 Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya 1 th 1,200,000 1,200,000
Rincian Perhitungan
Jumlah (Rp)
Volume Satuan Harga Satuan
1 2 3 4 5 6
5. 2. 2. 02. Belanja Bahan / Material 40,250,000

5. 2. 2. 02. 12 Belanja Bahan Medis 1 th 40,250,000 40,250,000

5. 2. 2. 06. Belanja Cetak dan Penggandaan 44,000,000

5. 2. 2. 06. 01. Belanja Cetak 1 th 20,000,000 20,000,000

5. 2. 2. 06. 02. Belanja Penggandaan 1 th 15,000,000 15,000,000

5. 2. 2. 06. 03. Belanja Spanduk 1 th 9,000,000 9,000,000

5. 2. 2. 11. Belanja Makanan dan Minuman 34,400,000

5. 2. 2. 11. 08. Belanja Jasa Boga Kegiatan 1 th 34,400,000 34,400,000

5. 2. 2. 15. Belanja Perjalanan Dinas 72,650,000

5. 2. 2. 15. 1 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 1 th 48,650,000 48,650,000

5. 2. 2. 15. 2 Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah 1 th 24,000,000 24,000,000

5. 2. 2 26. Honorarium PNS 220,640,000

5. 2. 2. 26. 01 Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber 1 th 9,000,000 9,000,000

5. 2. 2. 26. 04 Uang Transportasi 1 th 211,640,000 211,640,000

5. 2. 2. 27. Honorarium Non PNS 160,000,000


Rincian Perhitungan
Jumlah (Rp)
Volume Satuan Harga Satuan
1 2 3 4 5 6

5. 2. 2. 27. 02. Uang Transportasi Non PNS 1 th 160,000,000 160,000,000

Jumlah Belanja 623,000,000


Keterangan :
)* : Penghapusan Kegiatan)*
)** : Penambahan Kegiatan)**
)*** : Penambahan / Pengurangan Anggaran)***
DOKUMEN PELAKSANAAN PERUBAHAN ANGGARAN 1. 02. 01. 16. 56. 2 DPAP - SKPD
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH 2.2.1
PEMERINTAH KABUPATEN LINGGA
Tahun Anggaran 2020
Urusan Pemerintahan : 1.02. 1.02 Urusan Wajib Pelayanan Dasar Kesehatan
Organisasi : 1.02.1.02.01. Dinas Kesehatan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
Program : 1.02.1.02.01.16. Program Upaya Kesehatan Masyarakat
Kegiatan : 1.02.1.02.01.16.56 Bantuan Operasional Kesehatan Puskesmas Lanjut (DAK Non Fisik)

Indikator Tolak Ukur Kinerja Target Kinerja


Capaian Program Peningkatan Pelayanan Kesehatan Dasar 100%
Masukan Jumlah Dana 623,000,000.00
Kegiatan Promotif dan Preventif Kesehatan di wilayah
Keluaran 100%
Kerja Puskesmas Lanjut
Hasil Pencapaian Standar Pelayanan Minimal Tahun 2020 100%

Rincian Perhitungan
Jumlah (Rp)
Volume Satuan Harga Satuan
1 2 3 4 5 6
5. BELANJA 623,000,000

5. 2. BELANJA LANGSUNG 623,000,000

5. 2. 1. BELANJA PEGAWAI 33,577,224

5. 2. 1. 02. Honorarium Non PNS 33,577,224

5. 2. 1. 02. 02 Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap 12 OB 2,798,102 33,577,224

5. 2. 2. BELANJA BARANG DAN JASA 589,422,776

5. 2. 2. 01. Belanja Bahan Habis Pakai 40,572,776

5. 2. 2. 01. 01 Belanja Alat Tulis Kantor 1 th 40,572,776 40,572,776

5. 2. 2. 02. Belanja Bahan / Material 35,000,000


Rincian Perhitungan
Jumlah (Rp)
Volume Satuan Harga Satuan
1 2 3 4 5 6
5. 2. 2. 02. 12 Belanja Bahan Medis 1 th 35,000,000 35,000,000

5. 2. 2. 06. Belanja Cetak dan Penggandaan 97,000,000

5. 2. 2. 06. 01. Belanja Cetak 1 th 35,000,000 35,000,000

5. 2. 2. 06. 02. Belanja Penggandaan 1 th 48,000,000 48,000,000

5. 2. 2. 06. 03. Belanja Spanduk 1 th 14,000,000 14,000,000

5. 2. 2. 11. Belanja Makanan dan Minuman 71,350,000

5. 2. 2. 11. 07. Belanja Makanan dan Minuman Rapat 1 th 15,000,000 15,000,000

5. 2. 2. 11. 08. Belanja Jasa Boga Kegiatan 1 th 56,350,000 56,350,000

5. 2. 2. 15. Belanja Perjalanan Dinas 60,000,000

5. 2. 2. 15. 1 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 1 th 30,000,000 30,000,000

5. 2. 2. 15. 2 Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah 1 th 30,000,000 30,000,000

5. 2. 2 26. Honorarium PNS 163,000,000

5. 2. 2. 26. 01 Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber 1 th 20,000,000 20,000,000

5. 2. 2. 26. 04 Uang Transportasi 1 th 143,000,000 143,000,000

5. 2. 2. 27. Honorarium Non PNS 122,500,000


Rincian Perhitungan
Jumlah (Rp)
Volume Satuan Harga Satuan
1 2 3 4 5 6

5. 2. 2. 27. 02. Uang Transportasi Non PNS 1 th 122,500,000 122,500,000

Jumlah Belanja 623,000,000


Keterangan :
)* : Penghapusan Kegiatan)*
)** : Penambahan Kegiatan)**
)*** : Penambahan / Pengurangan Anggaran)***
DOKUMEN PELAKSANAAN PERUBAHAN ANGGARAN 1. 02. 01. 16. 56. 2 DPAP - SKPD
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH 2.2.1
PEMERINTAH KABUPATEN LINGGA
Tahun Anggaran 2020
Urusan Pemerintahan : 1.02. 1.02 Urusan Wajib Pelayanan Dasar Kesehatan
Organisasi : 1.02.1.02.01. Dinas Kesehatan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
Program : 1.02.1.02.01.16. Program Upaya Kesehatan Masyarakat
Kegiatan : 1.02.1.02.01.16.56 Bantuan Operasional Kesehatan Puskesmas Lanjut (DAK Non Fisik)

Indikator Tolak Ukur Kinerja Target Kinerja


Capaian Program Peningkatan Pelayanan Kesehatan Dasar 100%
Masukan Jumlah Dana 623,000,000.00
Kegiatan Promotif dan Preventif Kesehatan di wilayah
Keluaran 100%
Kerja Puskesmas Lanjut
Hasil Pencapaian Standar Pelayanan Minimal Tahun 2020 100%

Rincian Perhitungan
Jumlah (Rp)
Volume Satuan Harga Satuan
1 2 3 4 5 6
5. BELANJA 623,000,000

5. 2. BELANJA LANGSUNG 623,000,000

5. 2. 1. BELANJA PEGAWAI 33,577,224

5. 2. 1. 02. Honorarium Non PNS 33,577,224

5. 2. 1. 02. 02 Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap 12 OB 2,798,102 33,577,224

5. 2. 2. BELANJA BARANG DAN JASA 589,422,776

5. 2. 2. 01. Belanja Bahan Habis Pakai 40,572,776

5. 2. 2. 01. 01 Belanja Alat Tulis Kantor 1 th 40,572,776 40,572,776

5. 2. 2. 02. Belanja Bahan / Material 35,000,000


Rincian Perhitungan
Jumlah (Rp)
Volume Satuan Harga Satuan
1 2 3 4 5 6
5. 2. 2. 02. 12 Belanja Bahan Medis 1 th 35,000,000 35,000,000

5. 2. 2. 06. Belanja Cetak dan Penggandaan 97,000,000

5. 2. 2. 06. 01. Belanja Cetak 1 th 35,000,000 35,000,000

5. 2. 2. 06. 02. Belanja Penggandaan 1 th 48,000,000 48,000,000

5. 2. 2. 06. 03. Belanja Spanduk 1 th 14,000,000 14,000,000

5. 2. 2. 11. Belanja Makanan dan Minuman 71,350,000

5. 2. 2. 11. 07. Belanja Makanan dan Minuman Rapat 1 th 15,000,000 15,000,000

5. 2. 2. 11. 08. Belanja Jasa Boga Kegiatan 1 th 56,350,000 56,350,000

5. 2. 2. 15. Belanja Perjalanan Dinas 60,000,000

5. 2. 2. 15. 1 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 1 th 30,000,000 30,000,000

5. 2. 2. 15. 2 Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah 1 th 30,000,000 30,000,000

5. 2. 2 26. Honorarium PNS 163,000,000

5. 2. 2. 26. 01 Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber 1 th 20,000,000 20,000,000

5. 2. 2. 26. 04 Uang Transportasi 1 th 143,000,000 143,000,000

5. 2. 2. 27. Honorarium Non PNS 122,500,000


Rincian Perhitungan
Jumlah (Rp)
Volume Satuan Harga Satuan
1 2 3 4 5 6

5. 2. 2. 27. 02. Uang Transportasi Non PNS 1 th 122,500,000 122,500,000

Jumlah Belanja 623,000,000


Keterangan :
)* : Penghapusan Kegiatan)*
)** : Penambahan Kegiatan)**
)*** : Penambahan / Pengurangan Anggaran)***
DOKUMEN PELAKSANAAN PERUBAHAN ANGGARAN 1. 02. 01. 16. 56. 2 DPAP - SKPD
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH 2.2.1
PEMERINTAH KABUPATEN LINGGA
Tahun Anggaran 2020
Urusan Pemerintahan : 1.02. 1.02 Urusan Wajib Pelayanan Dasar Kesehatan
Organisasi : 1.02.1.02.01. Dinas Kesehatan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
Program : 1.02.1.02.01.16. Program Upaya Kesehatan Masyarakat
Kegiatan : 1.02.1.02.01.16.56 Bantuan Operasional Kesehatan Puskesmas Resang (DAK Non Fisik)

Indikator Tolak Ukur Kinerja Target Kinerja


Capaian Program Peningkatan Pelayanan Kesehatan Dasar 100%
Masukan Jumlah Dana 642,000,000.00
Kegiatan Promotif dan Preventif Kesehatan di wilayah
Keluaran 100%
Kerja Puskesmas Resang
Hasil Pencapaian Standar Pelayanan Minimal Tahun 2020 100%

Rincian Perhitungan
Jumlah (Rp)
Volume Satuan Harga Satuan
1 2 3 4 5 6
5. BELANJA 642,000,000

5. 2. BELANJA LANGSUNG 642,000,000

5. 2. 1. BELANJA PEGAWAI 33,577,224

5. 2. 1. 02. Honorarium Non PNS 33,577,224

5. 2. 1. 02. 02 Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap 12 OB 2,798,102 33,577,224

5. 2. 2. BELANJA BARANG DAN JASA 608,422,776

5. 2. 2. 01. Belanja Bahan Habis Pakai 33,922,776

5. 2. 2. 01. 01 Belanja Alat Tulis Kantor 1 th 32,422,776 32,422,776

5. 2. 2. 01. 04 Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya 1 th 1,500,000 1,500,000
Rincian Perhitungan
Jumlah (Rp)
Volume Satuan Harga Satuan
1 2 3 4 5 6
5. 2. 2. 06. Belanja Cetak dan Penggandaan 50,000,000

5. 2. 2. 06. 01. Belanja Cetak 1 th 15,000,000 15,000,000

5. 2. 2. 06. 02. Belanja Penggandaan 1 th 25,000,000 25,000,000

5. 2. 2. 06. 03. Belanja Spanduk 1 th 10,000,000 10,000,000

5. 2. 2. 08. Belanja Sewa Sarana Mobilitas 28,000,000

5. 2. 2. 08. 02. Belanja Sewa Sarana Mobilitas Air 1 th 28,000,000 28,000,000

5. 2. 2. 07. Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir 5,000,000

5. 2. 2. 07. 03 Belanja Sewa Ruang Rapat/Pertemuan 1 th 5,000,000 5,000,000

5. 2. 2. 11. Belanja Makanan dan Minuman 78,000,000

5. 2. 2. 11. 07. Belanja Makanan dan Minuman Rapat 1 th 15,000,000 15,000,000

5. 2. 2. 11. 08. Belanja Jasa Boga Kegiatan 1 th 63,000,000 63,000,000

5. 2. 2. 15. Belanja Perjalanan Dinas 98,500,000

5. 2. 2. 15. 1 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 1 th 68,000,000 68,000,000

5. 2. 2. 15. 2 Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah 1 th 30,500,000 30,500,000

5. 2. 2 26. Honorarium PNS 185,000,000


Rincian Perhitungan
Jumlah (Rp)
Volume Satuan Harga Satuan
1 2 3 4 5 6
5. 2. 2. 26. 01 Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber 1 th 30,000,000 30,000,000

5. 2. 2. 26. 04 Uang Transportasi 1 th 155,000,000 155,000,000

5. 2. 2. 27. Honorarium Non PNS 130,000,000

5. 2. 2. 27. 02. Uang Transportasi Non PNS 1 th 130,000,000 130,000,000

Jumlah Belanja 642,000,000


Keterangan :
)* : Penghapusan Kegiatan)*
)** : Penambahan Kegiatan)**
)*** : Penambahan / Pengurangan Anggaran)***
DOKUMEN PELAKSANAAN PERUBAHAN ANGGARAN 1. 02. 01. 16. 56. 2 DPAP - SKPD
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH 2.2.1
PEMERINTAH KABUPATEN LINGGA
Tahun Anggaran 2020
Urusan Pemerintahan : 1.02. 1.02 Urusan Wajib Pelayanan Dasar Kesehatan
Organisasi : 1.02.1.02.01. Dinas Kesehatan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
Program : 1.02.1.02.01.16. Program Upaya Kesehatan Masyarakat
Kegiatan : 1.02.1.02.01.16.56 Bantuan Operasional Kesehatan Puskesmas Resang (DAK Non Fisik)

Indikator Tolak Ukur Kinerja Target Kinerja


Capaian Program Peningkatan Pelayanan Kesehatan Dasar 100%
Masukan Jumlah Dana 656,000,000.00
Kegiatan Promotif dan Preventif Kesehatan di wilayah
Keluaran 100%
Kerja Puskesmas Resang
Hasil Pencapaian Standar Pelayanan Minimal Tahun 2020 100%

Rincian Perhitungan
Jumlah (Rp)
Volume Satuan Harga Satuan
1 2 3 4 5 6
5. BELANJA 656,000,000

5. 2. BELANJA LANGSUNG 656,000,000

5. 2. 1. BELANJA PEGAWAI 33,577,224

5. 2. 1. 02. Honorarium Non PNS 33,577,224

5. 2. 1. 02. 02 Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap 12 OB 2,798,102 33,577,224

5. 2. 2. BELANJA BARANG DAN JASA 622,422,776

5. 2. 2. 01. Belanja Bahan Habis Pakai 17,000,010

5. 2. 2. 01. 01 Belanja Alat Tulis Kantor 1 th 17,000,010 17,000,010

5. 2. 2. 02. Belanja Bahan / Material 32,000,000


Rincian Perhitungan
Jumlah (Rp)
Volume Satuan Harga Satuan
1 2 3 4 5 6
5. 2. 2. 02. 12 Belanja Bahan Medis 1 th 27,000,000 27,000,000

5. 2. 2. 02. 00 Belanja Bahan PMT Pemulihan Berbahan Baku Lokal 1 th 5,000,000 5,000,000

5. 2. 2. 06. Belanja Cetak dan Penggandaan 19,000,000

5. 2. 2. 06. 01. Belanja Cetak 1 th 7,000,000 7,000,000

5. 2. 2. 06. 02. Belanja Penggandaan 1 th 7,000,000 7,000,000

5. 2. 2. 06. 03. Belanja Spanduk 1 th 5,000,000 5,000,000

5. 2. 2. 08. Belanja Sewa Sarana Mobilitas 3,000,000

5. 2. 2. 08. 02. Belanja Sewa Sarana Mobilitas Air 1 th 3,000,000 3,000,000

5. 2. 2. 11. Belanja Makanan dan Minuman 44,000,000

5. 2. 2. 11. 07. Belanja Makanan dan Minuman Rapat 1 th 18,000,000 18,000,000

5. 2. 2. 11. 08. Belanja Jasa Boga Kegiatan 1 th 26,000,000 26,000,000

5. 2. 2. 15. Belanja Perjalanan Dinas 100,000,000

5. 2. 2. 15. 1 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 1 th 70,000,000 70,000,000

5. 2. 2. 15. 2 Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah 1 th 30,000,000 30,000,000

5. 2. 2 26. Honorarium PNS 249,422,766


Rincian Perhitungan
Jumlah (Rp)
Volume Satuan Harga Satuan
1 2 3 4 5 6
5. 2. 2. 26. 01 Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber 1 th 13,200,000 13,200,000

5. 2. 2. 26. 04 Uang Transportasi 1 th 236,222,766 236,222,766

5. 2. 2. 27. Honorarium Non PNS 158,000,000

5. 2. 2. 27. 02. Uang Transportasi Non PNS 1 th 158,000,000 158,000,000

Jumlah Belanja 656,000,000


Keterangan :
)* : Penghapusan Kegiatan)*
)** : Penambahan Kegiatan)**
)*** : Penambahan / Pengurangan Anggaran)***

Anda mungkin juga menyukai