Anda di halaman 1dari 38

Tabel 8.1.

INDIKATOR KINERJA DERAH KABUPATEN TULANG BAWANG 2018 - 2022

Indikator Kinerja Kondisi Target Capaian setiap Tahun


No Urusan No Sasaran Eksisting Target Per Kondisi Kinerja Akhir
Pemerintah Pembangunan Daerah (2017) Tahun 2018 2019 2020 2021 2022 Periode RPJMD

Misi : Meningkatkan Jangkauan Pelayanan Kesehatan yang Prima

Meningkatnya pelayanan administrasi


1 02 Kesehatan A perkantoran, Keuangan, dan disiplin ASN I Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
1 Pengelolaan surat menyurat
2 Pengelolaan jasa publikasi, air, listrik
3 Pengelolaan jasa administrasi keuangan
Pengelolaan barang milik daerah (BMD) dan
4 barang milik negara (BMN)
5 Pengelolaan Administrasi keuangan OPD
Pengelolaan komponen instalasi
6 listrik/penerangan

7 Penyediaan perlengkapan dan peralatan kantor


8 Pngelolaan logistik kantor
9 Pengelolaan jasa kebersihan kantor
10 Penyediaan makan minum rapat staf

11 Penyediaan kebutuhan Rapat-rapat koordinasi


12 Konsultasi dalam dan luar daerah
13 Penyediaan bahan perundang-undangan
14 Penyediaan bahan logistik kantor
Penyediaan makan minum rapat koordinasi
15 lintas program

16 Pemeliharaan rutin berkala kendaraan kantor


17 Penyediaan pakaian dinas

1. Meningkatkan kecukupan ketersediaan


B obat-obatan dan perbekalan kesehatan II Program Obat dan Perbekalan Kesehatan
2. Meningkatkan penggunaan obat secara Kecukupan ketersediaan obat dan Perbekalan
rasional 1 Kesehatan
Peningkatan sarana dan prasarana instalasi
2 farmasi kabupaten
Terpantaunya ketersediaan obat sesuai
3 kebutuhan

4 Terpantaunya penulisan resep persediaan obat


Terlaksananya upaya penyuluhan P3 NAPZA oleh
petugas kesehatan

Meningkatkan keselamatan dan kesehatan


masyarakat dalam situasi khusus (Lebaran,
C Natal dan Tahun Baru, upacara hari besar) III Program Upaya Kesehatan Masyarakat
Indikator Kinerja Kondisi Target Capaian setiap Tahun
No Urusan No Sasaran Eksisting Target Per Kondisi Kinerja Akhir
Pemerintah Pembangunan Daerah (2017) Tahun 2018 2019 2020 2021 2022 Periode RPJMD

Misi : Meningkatkan Jangkauan Pelayanan Kesehatan yang Prima

Meningkatnya pelayanan administrasi


1 02 Kesehatan A perkantoran, Keuangan, dan disiplin ASN I Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
Meningkatkan kesehatan masyarakat dalam
1 situasi khusus
Terkendalinya keadaan darurat dalam situasi
2 khusus

Meningkatkan pengawasan obat dan


makanan yang memberi dampak buruk
D pada masyarakat IV Program Pengawasan Obat dan Makanan

Meningkatnya pengawasan peredaran obat dan


1 makanan yang membahayakan masyarakat
Meningkatnya pengawasan campuran bahan
2 makanan yang membahayakan masyarakat
Meningkatnya pengawasan produksi makanan
3 rumah tangga bagi masyarakat

1. Meningkatkan kemandirian masyarakat


untuk memanfaatkan tanaman obat
E keluarga V Program Pengembangan Obat Asli Indonesia

2. Meningkatnya pengawasan peredaran Meningkatnya jumlah KK yang memanfaatkan


kosmetika pada masyarakat 1 lahan untuk tanaman obat keluarga
Meningkatnya jumlah KK yang menggunakan
2 tanaman obat keluarga

Meningkatnya pemantauan pengobat


tradisional terdaftar menggunakan ramuan
3 ataupun yang lain

Meningkatnya pemantauan peredaran


4 kosmetika yang membahayakan masyarakat

Meningkatnya kecamatan yang


melaksanakan PHBS dan Gerakan Program Promosi Kesehatan dan
F masyarakat hidup sehat VI Pemberdayaan Kesehatan
Persentase Kecamatan yang memiliki kebijakan
1 PHBS
Jumlah dunia usaha yang memanfaatkan CSR-
2 nya untuk program kesehatan

Jumlah organisasi kemasyarakatan yang


memanfaatkan sumber dayanya untuk
3 mendukung kesehatan
Persentase Kampung yang memanfaatkan dana
4 Kampung untuk UKBM
Jumlah Kecamatan yang melaksanakan minimal
5 tema kampanye Gerakan Masyarakat Hidup
5 sehat
6 Persentase Posyandu Aktif
Indikator Kinerja Kondisi Target Capaian setiap Tahun
No Urusan No Sasaran Eksisting Target Per Kondisi Kinerja Akhir
Pemerintah Pembangunan Daerah (2017) Tahun 2018 2019 2020 2021 2022 Periode RPJMD

Misi : Meningkatkan Jangkauan Pelayanan Kesehatan yang Prima

Meningkatnya pelayanan administrasi


1 02 Kesehatan A perkantoran, Keuangan, dan disiplin ASN I Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

G Meningkatkan
Remaja
Kesehatan Ibu, Anak, dan
VII Program Peningkatan Keselamatan Ibu
Melahirkan dan Anak
Persalinan oleh tenaga kesehatan/yang
1 mempunyai kompetensi kebidanan 91 1.8 92.8 94.6 96.4 98.2 100
2 Bumil KEK yang ditemukan

3 Kunjungan ibu hamil K1


4 Kunjungan Ibu Hamil K4 93.33 1.3 94.7 96.0 97.3 98.7 100
5 Ibu hamil yang mendapatkan TT1 100 100 100 100 100 100 100
6 Ibu hamil yang mendapatkan TT2
Ibu nifas yang mendapatkan pelayanan
7 Kesehatan 88 2.4 90.4 92.8 95.2 97.6 100
Ibu hamil yang mengalami komplikasi kebidanan
8 yang ditangani

9 Ibu hamil risiko tinggi yang dirujuk dan ditangani


10 Kunjungan pelayanan ibu nifas
11 Pelayanan kesehatan remaja
12 Cakupan peserta KB Aktif 71 5.8 76.8 82.6 88.4 94.2 100

H Meningkatkan
Balita
Kesehatan Bayi dan Anak VIII Program Peningkatan Pelayanan Kesehatan
Anak balita
Pelayanan anak balita 91 1.8 92.8 94.6 96.4 98.2 100
Neonatus/bayi baru lahir dengan komplikasi
yang ditangani 89.5 2.1 91.6 93.7 95.8 97.9 100
Kunjungan Neonatus
Kunjungan bayi 95 95 96 97 98 99 100
Pelayanan kesehatan anak PAUD 90 2 92 94 96 98 100

I a. Meningkatkan Status Gizi masyarakat IX Program Perbaikan Gizi Masyarakat

b. Menurunkan stunting (Pendek/Kerdil) 1 Balita ditimbang berat badannya (D/S) 97 0.6 97.6 98.2 98.8 99.4 100
c. Menurunkan wasting (kurus dan amat 2 Balita yang naik berat badannya (N/D)
kurus)

Pemberian makanan pendamping ASI bagi anak


3 usia 6-24 bulan keluarga miskin 100 100 100 100 100 100 100
4 Ibu hamil mendapatkan Fe 90 tablet 87 2.6 89.6 92.2 94.8 97.4 100
Balita gizi buruk yang mendapatkan perawatan
5 kesehatan 100 100 100 100 100 100 100
Deteksi dini tumbuh kembang anak balita dan
6 prasekolah
Indikator Kinerja Kondisi Target Capaian setiap Tahun
No Urusan No Sasaran Eksisting Target Per Kondisi Kinerja Akhir
Pemerintah Pembangunan Daerah (2017) Tahun 2018 2019 2020 2021 2022 Periode RPJMD

Misi : Meningkatkan Jangkauan Pelayanan Kesehatan yang Prima

Meningkatnya pelayanan administrasi


1 02 Kesehatan A perkantoran, Keuangan, dan disiplin ASN I Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
7 Balita di bawah garis merah (BGM)
8 Puskesmas melaksanakan surveilans gizi
9 Buffer stok MP-ASI untuk gizi buruk
10 Bayi dengan berat badan lahir rendah (BBLR)
Bayi 6 -11 bulan yang mendapat kapsul Vitamin
11 A
Balita 12 -59 bulan yang mendapat kapsul
12 Vitamin A
Ibu hamil mendapat tablet tambah darah (TTD)
13 90 tablet Fe3
Rumah tangga yang mengkonsumsi garam
14 beriodium
Bayi usia kurang dari 6 bulan yang mendapat ASI
15 eksklusif
16 Prevalensi Anemia pada ibu hamil
Remaja Putri yang mendapat tablet tambah
17 darah (TTD)
Ibu hamil KEK yang mendapat makanan
18 tambahan

Prevalensi kekurangan gizi (underweight) pada


19 anak balita

Prevalensi Wasting (kurus dan sangat kurus)


20 anak balita

Prevalensi Stunting (pendek dan amat pendek)


21 anak baduta 38.7 37.7 36.7 35.7 34.7 33.7 33

22 Pemberian vitamin A ibu nifas


98 100 100 100 100 100 100

Persentase Jumlah Keluarga yang memiliki


J X Program Pengembangan Lingkungan Sehat
akses menggunakan air bersih

Meningkatnya jumlah Keluarga yang memiliki


1 akses air bersih
Meningkatnya jumlah keluarga dengan
2 kepemilikan sarana sanitasi dasar
Penduduk yang memiliki akses terhadap air
3 minum berkualitas 75 5 80 85 90 95 100
4 Meningkatnya pemantauan TTU di Kabupaten

Meningkatnya jumlah kampung yang


5 melaksanakan STBM 22 13 35 48 61 74 87
Jumlah sampel air yang diperiksa di
6 laboratorium
Indikator Kinerja Kondisi Target Capaian setiap Tahun
No Urusan No Sasaran Eksisting Target Per Kondisi Kinerja Akhir
Pemerintah Pembangunan Daerah (2017) Tahun 2018 2019 2020 2021 2022 Periode RPJMD

Misi : Meningkatkan Jangkauan Pelayanan Kesehatan yang Prima

Meningkatnya pelayanan administrasi


1 02 Kesehatan A perkantoran, Keuangan, dan disiplin ASN I Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
Jumlah sampel makanan yang diperiksa di
7 laboratorium

8 Jumlah Institusi yang diperiksa sanitasinya


Indikator Kinerja Kondisi Target Capaian setiap Tahun
No Urusan No Sasaran Eksisting Target Per Kondisi Kinerja Akhir
Pemerintah Pembangunan Daerah (2017) Tahun 2018 2019 2020 2021 2022 Periode RPJMD

Misi : Meningkatkan Jangkauan Pelayanan Kesehatan yang Prima

Meningkatnya pelayanan administrasi


1 02 Kesehatan A perkantoran, Keuangan, dan disiplin ASN I Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
Menurunnya kesakitan akibat penyakit Program Pencegahan dan Penanggulangan
K menular dan tidak menular XI Penyakit Menular
1 Desa Universal Child Immunitation (UCI) 94.04 1.2 95.2 96.4 97.6 98.8 100
Penemuan dan penanganan AFP Rate per tidak ada
2 100.000 penduduk usia <15 tahun kasus tidak ada kasus tidak ada kasus tidak ada kasus tidak ada kasus tidak ada kasus tidak ada kasus
Penemuan dan penanganan penderita
3 Pneumonia balita 100 100 100 100 100 100 100
4 Penemuan pasien baru TB BTA + 61.32 7.7 69.056 76.792 84.528 92.264 100
5 Penderita DBD yang ditangani 100 100 100 100 100 100 100
Cakupan penemuan dan penanganan penderita
6 diare 100 100 100 100 100 100 100
7 Penderita AIDS yang ditangani 100 100 100 100 100 100 100

Kampung/Kelurahan mengalami KLB yang


8 dilakukan penyelidikan epidemiologi <24 jam

Pelayanan Kesehatan di daerah bencana dan


9 pengungsi
10 Penanganan kasus H5N1
11 Penanganan Kasus H1N1
12 Angka kesembuhan (Cure Rate) TBC 100 100 100 100 100 100 100
13 Skrining donor darah terhadap HIV/AIDS
14 Klien yang mendapat penanganan HIV/AIDS
15 Infeksi menular seksual (IMS) yang diobati
16 Balita dengan diare yang ditangani
17 Penderita malaria yang diobati

18 Penderita kusta yang selesai berobat (RFT) rate

19 ODHA yang mendapat ART 100 100 100 100 100 100 100
20 Kasus Filariasis yang ditangani

21 Rumah/bangunan bebas jentik yang diperksa

1. Terlaksananya Pelayanan kesehatan di


L XII Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan
Klinik Kesehatan Pemerintah Kabupaten
Jumlah Karyawan Pemkab yang dilayani di klinik
2. Terlaksananya akreditasi puskesmas 1 kesehatan

2 Adanya self assesment akreditasi puskesmas

3 jumlah puskesmas yang sudah di akreditasi


Indikator Kinerja Kondisi Target Capaian setiap Tahun
No Urusan No Sasaran Eksisting Target Per Kondisi Kinerja Akhir
Pemerintah Pembangunan Daerah (2017) Tahun 2018 2019 2020 2021 2022 Periode RPJMD

Misi : Meningkatkan Jangkauan Pelayanan Kesehatan yang Prima

Meningkatnya pelayanan administrasi


1 02 Kesehatan A perkantoran, Keuangan, dan disiplin ASN I Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

4 Adanya pendampingan akreditasi puskesmas


Indikator Kinerja Kondisi Target Capaian setiap Tahun
No Urusan No Sasaran Eksisting Target Per Kondisi Kinerja Akhir
Pemerintah Pembangunan Daerah (2017) Tahun 2018 2019 2020 2021 2022 Periode RPJMD

Misi : Meningkatkan Jangkauan Pelayanan Kesehatan yang Prima

Meningkatnya pelayanan administrasi


1 02 Kesehatan A perkantoran, Keuangan, dan disiplin ASN I Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

Masyarakat miskin mendapat pelayanan Program Pelayanan Kesehatan Penduduk


M kesehatan dasar XIII Miskin

Jumlah masyarakat miskin yang mendapatkan


1 pelayanan kesehatan dasar

Jumlah masyarakat miskin yang dirujuk pada


2 pelayanan kesehatan tingkat lanjutan

Program Pengadaan, Peningkatan, dan


1. Terpeliharanya sarana dan prasarana Perbaikan Sarana Prasarana
N kantor XIV Puskesmas/Puskesmas Pembantu dan
Jaringannya

Meningkatnya pemeliharaan sarana dan


2. Terpeliharanya Peralatan Kesehatan 1 prasarana kantor

Terpenuhinya pengadaan perlengkapan gedung


2 kantor

Jenis dan Jumlah peralatan kesehatan yang


3 dikalibrasi
Terpenuhinya rehabilitasi berat/sedang
4 bangunan/gedung kantor
Terpenuhinya pengadaan kendaraan kantor jenis
5 Roda 2 dan atau Roda 4
Terpenuhinya pengadaan obat-obatan dan
6 perbekalan kesehatan

Meningkatnya kemitraan kesehatan Program Kemitraan Peningkatan Pelayanan


O XV
dengan Lintas Sektor dan kader kesehatan Kesehatan
Jumlah kampung yang dibina pada lomba
1 kampung

2 Jumlah UKBM yang dibina

3 Jumlah poskesdes yang dibina

4 Jumlah posyandu yang dibina

5 Jumlah kader kesehatan yang dibina

Program Peningkatan Pelayanan Kesehatan


P Meningkatnya Usia Harapan Hidup (UHH) XVI Lansia

1 Meningkatnya status kesehatan lansia

2 Meningkatnya usia harapan hidup lansia


Indikator Kinerja Kondisi Target Capaian setiap Tahun
No Urusan No Sasaran Eksisting Target Per Kondisi Kinerja Akhir
Pemerintah Pembangunan Daerah (2017) Tahun 2018 2019 2020 2021 2022 Periode RPJMD

Misi : Meningkatkan Jangkauan Pelayanan Kesehatan yang Prima

Meningkatnya pelayanan administrasi


1 02 Kesehatan A perkantoran, Keuangan, dan disiplin ASN I Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
Terjaminnya keamanan kesehatan
XVII Program Pengawasan dan Pengendalian
Q makanan pada IRTP, Kantin, dan jajanan Kesehatan Makanan
anak sekolah

1 Jumlah IRTP yang dipantau

2 Jumlah Kantin sekolah yang dipantau

3 Jumlah jajanan anak sekolah yang dipantau

1. Meningkatnya kualitas sumber daya Program Peningkatan Kapasitas Sumberdaya


R manusia kesehatan XVIII Aparatur Kesehatan

2. Adanya izin tenaga kesehatan dan Terselenggaranya penilaian jabatan fungsional


pelayanan kesehatan 1 kesehatan

2 Terselenggaranya Diklatpim III dan IV

3 Terselenggaranya program Nusantara sehat

4 Terselenggaranya perizinan tenaga kesehatan

5 Terselenggaranya perizinan pelayanan kesehatan

6 Terselenggaranya analisis beban kerja (ABK)

Rasio tenaga kesehatan terhadap 100.000


7 jumlah penduduk

Rasio dokter Spesialis per 100.000 jumlah


8 penduduk 25 0 25 25 25 25 25

9 Rasio dokter per 100.000 jumlah penduduk


26 0 26 26 26 26 26

10 Rasio dokter gigi per 100.000 jumlah penduduk


10 2 12 15 17 20 22

11 Rasio bidan per 100.000 jumlah penduduk


315 0 315 315 315 315 315

12 Rasio perawat per 100.000 jumlah penduduk


219 0 219 219 219 219 219

13 Rasio Apoteker per 100.000 jumlah penduduk


2 3 5 8 11 14 18

14 Rasio ahli gizi per 100.000 jumlah penduduk


10 2 12 14 16 18 20
Rasio Kesehatan Masyarakat per 100.000 jumlah
15 penduduk 98 0 98 98 98 98 98
Indikator Kinerja Kondisi Target Capaian setiap Tahun
No Urusan No Sasaran Eksisting Target Per Kondisi Kinerja Akhir
Pemerintah Pembangunan Daerah (2017) Tahun 2018 2019 2020 2021 2022 Periode RPJMD

Misi : Meningkatkan Jangkauan Pelayanan Kesehatan yang Prima

Meningkatnya pelayanan administrasi


1 02 Kesehatan A perkantoran, Keuangan, dan disiplin ASN I Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

16 Rasio sanitarian per 100.000 jumlah penduduk


13 2 15 17 19 21 23

Terlaksananya perencanaan program,


sistem informasi kesehatan, dan pelaporan Program Pengembangan Kebijakan dan
R program kesehatan sesuai isu nasional dan XIX Manajemen Pembangunan Kesehatan
daerah

1 Tersusunnya perencanaan anggaran kesehatan

Tersusunnya Rencana Kerja (Renja) bidang


2 kesehatan

3 Tersusunnya perjanjian kinerja bidang kesehatan

Tersusunnya Renstra bidang kesehatan


4 kabupaten

5 Terlaksananya SIKDA di puskesmas

6 Tersedianya dokumen pelaporan SP2TP

7 Tersedianya SPM bidang kesehatan

8 Tersedianya dokumen Profil Kesehatan

9 Tersedianya dokumen LKJIP (LAKIP)

10 Tersedianya dokumen DHA

11 Terlaksananya keterisian Komdat

12 Tersusunnya LPPD bidang kesehatan

13 Ketersediaan jaringan internet puskesmas

14 Anggaran kesehatan pada APBD


6.7 0.66 7.36 8.02 8.68 9.34 10

Mendukung peningkatan pada program


KIA, Gizi, P2, Kesling,Promkes, Obat dan
S Perbekalan kesehatan dan kegiatan X Program Upaya Kesehatan Perorangan
program puskesmas

1 Mendukung peningkatan program KIA


Indikator Kinerja Kondisi Target Capaian setiap Tahun
No Urusan No Sasaran Eksisting Target Per Kondisi Kinerja Akhir
Pemerintah Pembangunan Daerah (2017) Tahun 2018 2019 2020 2021 2022 Periode RPJMD

Misi : Meningkatkan Jangkauan Pelayanan Kesehatan yang Prima

Meningkatnya pelayanan administrasi


1 02 Kesehatan A perkantoran, Keuangan, dan disiplin ASN I Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

2 Mendukung peningkatan program Gizi

Mendukung peningkatan program Kesehatan


3 Lingkungan
Mendukung peningkatan program Promosi
4 Kesehatan
Mendukung peningkatan program obat dan
5 Perbekalan kesehatan

6 Mendukung peningkatan program puskesmas

Pelayanan Kesehatan Primer dan Rujukan

Cakupan rawat jalan puskesmas


18.2 0.36 18.56 18.92 19.28 19.64 20

Cakupan rawat inap puskesmas


1.04 0.19 1.232 1.424 1.616 1.808 2
Program Pengadaan, Peningkatan dan
Perbaikan Sarana dan Prasarana
Puskesmas/Pustu
Puskesmas rawat inap dengan kemampuan
PONED 6 6 6 6 6 6 6
Ratio puskesmas terhadap 100.000 jumlah
penduduk 18 18 18 18 18 18 18
Ratio Puskesmas Pembantu terhadap 6.000
jumlah penduduk 48 48 48 48 48 48 48
Indikator Kinerja Kondisi Target Capaian setiap Tahun
No Urusan No Sasaran Eksisting Target Per Kondisi Kinerja Akhir
Pemerintah Pembangunan Daerah (2017) Tahun 2018 2019 2020 2021 2022 Periode RPJMD

Misi : Meningkatkan Jangkauan Pelayanan Kesehatan yang Prima

Meningkatnya pelayanan administrasi


1 02 Kesehatan A perkantoran, Keuangan, dan disiplin ASN I Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

Program Obat dan Perbekalan Kesehatan

Ketersedian obat dan vaksin


95 95 95 95 95 95 95

Instalasi farmasi kabupaten/kota


1 1 1 1 1 1 1
Penggunaan obat generik di pelayanan
kesehatan (puskesmas) 85 85 85 85 85 85 85

Sarana Distribusi obat yang

Industri Rumah Tangga Pangan

Pengobat tradisional terdaftar

TOGA Purnama

Program Administrasi Perkantoran

Rasio dokter Spesialis per 100.000 jumlah


penduduk 25 0 25 25 25 25 25

Rasio dokter per 100.000 jumlah penduduk


26 0 26 26 26 26 26

Rasio dokter gigi per 100.000 jumlah penduduk


10 2 12 15 17 20 22

Rasio bidan per 100.000 jumlah penduduk


315 0 315 315 315 315 315

Rasio perawat per 100.000 jumlah penduduk


219 0 219 219 219 219 219

Rasio Apoteker per 100.000 jumlah penduduk


2 3 5 8 11 14 18

Rasio ahli gizi per 100.000 jumlah penduduk


10 2 12 14 16 18 20
Rasio Kesehatan Masyarakat per 100.000 jumlah
penduduk 98 0 98 98 98 98 98

Rasio sanitarian per 100.000 jumlah penduduk


13 2 15 17 19 21 23

Diklat tenaga kesehatan


2 2 4 6 8 10 12
Indikator Kinerja Kondisi Target Capaian setiap Tahun
No Urusan No Sasaran Eksisting Target Per Kondisi Kinerja Akhir
Pemerintah Pembangunan Daerah (2017) Tahun 2018 2019 2020 2021 2022 Periode RPJMD

Misi : Meningkatkan Jangkauan Pelayanan Kesehatan yang Prima

Meningkatnya pelayanan administrasi


1 02 Kesehatan A perkantoran, Keuangan, dan disiplin ASN I Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
Program Pengembangan Kebijakan dan
Manajemen Pembangunan Kesehatan

Anggaran kesehatan pada APBD


6.7 0.66 7.36 8.02 8.68 9.34 10

Ketersedian profil kesehatan


100 100 100 100 100 100 100

Ketersediaan LKjIP bidang kesehatan


100 100 100 100 100 100 100

Ketersediaan DHA
100 100 100 100 100 100 100

Ketersediaan internet
100 100 100 100 100 100 100
Program pelayanan kesehatan penduduk
miskin

Penduduk miskin memiliki jaminan


100 100 100 100 100 100 100
Penduduk miskin yang memanfaatkan jaminan
kesehatan 38.22 2.36 40.58 42.93 45.29 47.64 50
Program Promosi Kesehatan dan
Pemberdayaan Masyarakat

Desa Siaga Aktif


69.54 6.1 75.6 81.7 87.8 93.9 100

Rumah tangga yang melaksanakan PHBS


12.07 12.6 24.7 37.2 49.8 62.4 75

Posyandu Purnama mandiri


24.67 9.1 33.7 42.8 51.9 60.9 70
Tabel 8.1.
INDIKATOR KINERJA DERAH KABUPATEN TULANG BAWANG 2018 - 2022

Indikator Kinerja Kondisi Target Capaian setiap Tahun


Urusan Target Per Kondisi Kinerja Akhir
No Pemerintah No Sasaran Eksisting Tahun Periode RPJMD
Pembangunan Daerah (2017) % 2018 2019 2020 2021 2022
Misi : Meningkatkan Jangkauan Pelayanan Kesehatan yang Prima

Meningkatnya pelayanan administrasi


1 02 Kesehatan A perkantoran, Keuangan, dan disiplin ASN I Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 100 100 100 100 100 100 100
1 Pengelolaan surat menyurat
2 Pengelolaan jasa publikasi, air, listrik
3 Pengelolaan jasa administrasi keuangan
4 Pengelolaan barang milik daerah (BMD) dan
barang milik negara (BMN)
5 Pengelolaan Administrasi keuangan OPD
6 Pengelolaan komponen instalasi
listrik/penerangan
7
Penyediaan perlengkapan dan peralatan kantor
8 Pngelolaan logistik kantor
9 Pengelolaan jasa kebersihan kantor
10 Penyediaan makan minum rapat staf
11
Penyediaan kebutuhan Rapat-rapat koordinasi
12 Konsultasi dalam dan luar daerah
13 Penyediaan bahan perundang-undangan
14 Penyediaan bahan logistik kantor
15 Penyediaan makan minum rapat koordinasi
lintas program
16
Pemeliharaan rutin berkala kendaraan kantor
17 Penyediaan pakaian dinas

1. Meningkatkan kecukupan ketersediaan


B obat-obatan dan perbekalan kesehatan II Program Obat dan Perbekalan Kesehatan 89.6 90.38 91.16 91.94 92.72 93.5 93.5
2. Meningkatkan penggunaan obat secara 1 Kecukupan ketersediaan obat dan Perbekalan
rasional Kesehatan 95 0.4 95.4 95.8 96.2 96.6 97
2 Peningkatan sarana dan prasarana instalasi
farmasi kabupaten 90 0.2 90.2 90.4 90.6 90.8 91
3 Terpantaunya ketersediaan obat sesuai
kebutuhan 95 0.2 95.2 95.4 95.6 95.8 96
4
Terpantaunya penulisan resep persediaan obat 98 0.1 98.1 98.2 98.3 98.4 98.5
5 Terlaksananya upaya penyuluhan P3 NAPZA oleh
petugas kesehatan 70 3 73 76 79 82 85

Meningkatkan keselamatan dan kesehatan


masyarakat dalam situasi khusus (Lebaran,
C Natal dan Tahun Baru, upacara hari besar) III Program Upaya Kesehatan Masyarakat 100 100 100 100 100 100 100 100
1
Terlayaninya masyarakat dalam melakukan
perjalanan arus mudik lebaran 100 100 100 100 100 100 100
2
Terlayaninya masyarakat dalam melakukan
perjalanan arus mudik Natal dan Tahun Baru
dan kegiatan lainnya yang dilaksanakan
Kabupaten 100 100 100 100 100 100 100
3
Meningkatnya kompetensi pengelola program
yankes primer
4
Meningkatnya pengetahuan teknis terhadap
pengelola program yankes primer
Indikator Kinerja Kondisi Target Capaian setiap Tahun
No Urusan No Sasaran Target Per Kondisi Kinerja Akhir
Pemerintah Eksisting Tahun Periode RPJMD
Pembangunan Daerah (2017) % 2018 2019 2020 2021 2022
Misi : Meningkatkan Jangkauan Pelayanan Kesehatan yang Prima
Meningkatkan pengawasan obat dan
makanan yang memberi dampak buruk
D pada masyarakat IV Program Pengawasan Obat dan Makanan 71.67 72.17 72.67 73.17 73.67 74.17

Meningkatnya pengawasan peredaran obat dan


1 makanan yang membahayakan masyarakat 75 0.5 75.5 76 76.5 77 77.5
Meningkatnya pengawasan campuran bahan
2 makanan yang membahayakan masyarakat 70 0.5 70.5 71 71.5 72 72.5
Meningkatnya pengawasan produksi makanan
3 rumah tangga bagi masyarakat 70 0.5 70.5 71 71.5 72 72.5

1. Meningkatkan kemandirian masyarakat


untuk memanfaatkan tanaman obat
E keluarga V Program Pengembangan Obat Asli Indonesia 68.75 69.25 69.75 70.5 71 71.75

2. Meningkatnya pengawasan peredaran Meningkatnya jumlah KK yang memanfaatkan


kosmetika pada masyarakat 1 lahan untuk tanaman obat keluarga 60 61 62 63 64 65
Meningkatnya jumlah KK yang menggunakan
2 tanaman obat keluarga 65 65 65 66 66 67

Meningkatnya pemantauan pengobat


tradisional terdaftar menggunakan ramuan
3 ataupun yang lain 80 80 80 80 80 80

Meningkatnya pemantauan peredaran


4 kosmetika yang membahayakan masyarakat 70 71 72 73 74 75

Meningkatnya kecamatan yang VI Program Promosi Kesehatan dan


melaksanakan PHBS dan Gerakan Pemberdayaan Kesehatan
F masyarakat hidup sehat
Persentase Kecamatan yang memiliki kebijakan
1 PHBS
Jumlah dunia usaha yang memanfaatkan CSR-
2 nya untuk program kesehatan

Jumlah organisasi kemasyarakatan yang


memanfaatkan sumber dayanya untuk
3 mendukung kesehatan
Persentase Kampung yang memanfaatkan dana
4 Kampung untuk UKBM
Jumlah Kecamatan yang melaksanakan minimal
5 tema kampanye Gerakan Masyarakat Hidup
5 sehat
6 Persentase Posyandu Aktif

G Meningkatkan
Remaja
Kesehatan Ibu, Anak, dan
VII Program Peningkatan Keselamatan Ibu
Melahirkan dan Anak
Persalinan oleh tenaga kesehatan/yang
1 mempunyai kompetensi kebidanan 91 1.8 92.8 94.6 96.4 98.2 100
2 Bumil KEK yang ditemukan

3 Kunjungan ibu hamil K1


4 Kunjungan Ibu Hamil K4 93.33 1.3 94.7 96.0 97.3 98.7 100
5 Ibu hamil yang mendapatkan TT1 100 100 100 100 100 100 100
6 Ibu hamil yang mendapatkan TT2
Ibu nifas yang mendapatkan pelayanan
7 Kesehatan 88 2.4 90.4 92.8 95.2 97.6 100
Ibu hamil yang mengalami komplikasi kebidanan
8 yang ditangani

9 Ibu hamil risiko tinggi yang dirujuk dan ditangani


10 Kunjungan pelayanan ibu nifas
11 Pelayanan kesehatan remaja
Indikator Kinerja Kondisi Target Capaian setiap Tahun
No Urusan No Sasaran Target Per Kondisi Kinerja Akhir
Pemerintah Eksisting Tahun Periode RPJMD
Pembangunan Daerah (2017) % 2018 2019 2020 2021 2022
Misi : Meningkatkan Jangkauan Pelayanan Kesehatan yang Prima
12 Cakupan peserta KB Aktif 71 5.8 76.8 82.6 88.4 94.2 100

H Meningkatkan
Balita
Kesehatan Bayi dan Anak
VIII
Program Peningkatan Pelayanan Kesehatan
Anak balita
1 Pelayanan anak balita 91 1.8 92.8 94.6 96.4 98.2 100
Neonatus/bayi baru lahir dengan komplikasi
2 yang ditangani 89.5 2.1 91.6 93.7 95.8 97.9 100
3 Kunjungan Neonatus
4 Kunjungan bayi 95 95 96 97 98 99 100
Deteksi dini tumbuh kembang anak balita dan
5 prasekolah 90 2 92 94 96 98 100
6 Bayi BBLR yang ditangani
Cakupan penjaringan kesehatan siswa SD dan
7 setingkat

I a. Meningkatkan Status Gizi masyarakat IX Program Perbaikan Gizi Masyarakat

b. Menurunkan stunting (Pendek/Kerdil) 1 Balita ditimbang berat badannya (D/S) 97 0.6 97.6 98.2 98.8 99.4 100
c. Menurunkan wasting (kurus dan amat 2 Balita yang naik berat badannya (N/D)
kurus)

Pemberian makanan pendamping ASI bagi anak


3 usia 6-24 bulan keluarga miskin 100 100 100 100 100 100 100
4 Ibu hamil mendapatkan Fe 90 tablet 87 2.6 89.6 92.2 94.8 97.4 100
Balita gizi buruk yang mendapatkan perawatan
5 kesehatan 100 100 100 100 100 100 100
6 Deteksi dini tumbuh kembang anak balita dan
prasekolah
7 Balita di bawah garis merah (BGM)
8 Puskesmas melaksanakan surveilans gizi
9 Buffer stok MP-ASI untuk gizi buruk
10 Bayi dengan berat badan lahir rendah (BBLR)

11 Bayi 6 -11 bulan yang mendapat kapsul Vitamin A

Balita 12 -59 bulan yang mendapat kapsul


12 Vitamin A
Ibu hamil mendapat tablet tambah darah (TTD)
13 90 tablet Fe3
Rumah tangga yang mengkonsumsi garam
14 beriodium
Bayi usia kurang dari 6 bulan yang mendapat ASI
15 eksklusif
16 Prevalensi Anemia pada ibu hamil
Remaja Putri yang mendapat tablet tambah
17 darah (TTD)
Ibu hamil KEK yang mendapat makanan
18 tambahan
Prevalensi kekurangan gizi (underweight) pada
19 anak balita

Prevalensi Wasting (kurus dan sangat kurus)


20 anak balita

21 Prevalensi Stunting (pendek dan amat pendek)


anak baduta 38.7 37.7 36.7 35.7 34.7 33.7 33

22 Pemberian vitamin A ibu nifas


98 100 100 100 100 100 100

Persentase Jumlah Keluarga yang memiliki


J akses menggunakan air bersih X Program Pengembangan Lingkungan Sehat
Indikator Kinerja Kondisi Target Capaian setiap Tahun
No Urusan No Sasaran Target Per Kondisi Kinerja Akhir
Pemerintah Eksisting Tahun Periode RPJMD
Pembangunan Daerah (2017) % 2018 2019 2020 2021 2022
Misi : Meningkatkan Jangkauan Pelayanan Kesehatan yang Prima
Meningkatnya jumlah penduduk yang memiliki
1 akses air bersih 287,841 2 293,598 299,355 305,112 310,869 316,626 316,626

2 Meningkatnya jumlah Keluarga dengan


kepemilikan sarana sanitasi dasar 84.75 85 85 85 85 85 85

3 Penduduk yang memiliki akses terhadap air


minum berkualitas 67.79 68 68 69 69 70 70
4 Meningkatnya pemantauan TTU di Kabupaten 65 65 65 65 65 65 65

5 Meningkatnya jumlah kampung yang


melaksanakan STBM 76 2 78 80 82 84 86 86
6 Jumlah sampel air yang diperiksa di laboratorium
10 2 12 14 16 18 20 20
7 Jumlah sampel makanan yang diperiksa di
laboratorium 5 3 8 11 14 17 20 20
Persentase ODF (open defecation free)/
8 Persentase penduduk yang menggunakan
jamban keluarga

9 Jumlah Institusi yang diperiksa sanitasinya


53.45 54 55 56 57 58 58
Indikator Kinerja Kondisi Target Capaian setiap Tahun
No Urusan No Sasaran Target Per Kondisi Kinerja Akhir
Pemerintah Eksisting Tahun Periode RPJMD
Pembangunan Daerah (2017) % 2018 2019 2020 2021 2022
Misi : Meningkatkan Jangkauan Pelayanan Kesehatan yang Prima
Menurunnya kesakitan akibat penyakit Program Pencegahan dan Penanggulangan
K menular dan tidak menular XI Penyakit Menular
1 Desa Universal Child Immunitation (UCI) 94.04 1.2 95.2 96.4 97.6 98.8 100
Penemuan dan penanganan AFP Rate per tidak ada
2 100.000 penduduk usia <15 tahun kasus tidak ada kasus tidak ada kasus tidak ada kasus tidak ada kasus tidak ada kasus tidak ada kasus

3 Penemuan dan penanganan penderita


Pneumonia balita 100 100 100 100 100 100 100
4 Penemuan pasien baru TB BTA + 61.32 7.7 69.056 76.792 84.528 92.264 100
5 Penderita DBD yang ditangani 100 100 100 100 100 100 100
Cakupan penemuan dan penanganan penderita
6 diare 100 100 100 100 100 100 100
7 Penderita AIDS yang ditangani 100 100 100 100 100 100 100

Kampung/Kelurahan mengalami KLB yang


8 dilakukan penyelidikan epidemiologi <24 jam
100 100 100 100 100 100 100

9 Pelayanan Kesehatan di daerah bencana dan


pengungsi 100 100 100 100 100 100 100
10 Penanganan kasus H5N1 100 100 100 100 100 100 100
11 Penanganan Kasus H1N1 100 100 100 100 100 100 100
12 Angka kesembuhan (Cure Rate) TBC 100 100 100 100 100 100 100
13 Skrining donor darah terhadap HIV/AIDS 100 100 100 100 100 100 100
14 Klien yang mendapat penanganan HIV/AIDS 90 90 90 90 90 90 90
15 Infeksi menular seksual (IMS) yang diobati 90 90 90 90 90 90 90
16 Balita dengan diare yang ditangani 100 100 100 100 100 100 100
17 Penderita malaria yang diobati 100 100 100 100 100 100 100
18 Penderita kusta yang selesai berobat (RFT) rate
90 90 90 90 90 90 90
19 ODHA yang mendapat ART 100 100 100 100 100 100 100
20 Kasus Filariasis yang ditangani 100 100 100 100 100 100 100
21 Rumah/bangunan bebas jentik yang diperksa 90 95 95 95 95 95 95

L 1. Terlaksananya Pelayanan kesehatan di XII Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan


Klinik Kesehatan Pemerintah Kabupaten

2. Terlaksananya akreditasi puskesmas 1 Jumlah Karyawan Pemkab yang dilayani di klinik


kesehatan 50 50 50 50 50 50

2 Adanya self assesment akreditasi puskesmas


18 7 3 8 7 3

3 jumlah puskesmas yang sudah di akreditasi


11 7 3 8 7 3

4 Adanya pendampingan akreditasi puskesmas


18 7 3 8 7 3
Indikator Kinerja Kondisi Target Capaian setiap Tahun
No Urusan No Sasaran Target Per Kondisi Kinerja Akhir
Pemerintah Eksisting Tahun Periode RPJMD
Pembangunan Daerah (2017) % 2018 2019 2020 2021 2022
Misi : Meningkatkan Jangkauan Pelayanan Kesehatan yang Prima

M Masyarakat miskin mendapat pelayanan XIII Program Pelayanan Kesehatan Penduduk


kesehatan dasar Miskin
Jumlah masyarakat miskin yang mendapatkan
1 pelayanan kesehatan dasar

2 Jumlah masyarakat miskin yang dirujuk pada


pelayanan kesehatan tingkat lanjutan

Program Pengadaan, Peningkatan, dan


1. Terpeliharanya sarana dan prasarana Perbaikan Sarana Prasarana
N kantor XIV Puskesmas/Puskesmas Pembantu dan
Jaringannya

2. Terpeliharanya Peralatan Kesehatan 1 Terpeliharanya peralatan Kesehatan

Terpeliharanya bangunan gedung puskesmas dan


2 pustu
Terselenggaranya renovasi bangunan puskesmas
3
Tersedianya peralatan kesehatan di puskesmas
4
Tersedianya obat dan perbekalan kesehatan di semua
5 puskesmas se Kab Tulang Bawang

6 Tersedianya tempat penyimpanan vaksin


Terpeliharanya vaksin dari kerusakan karena pengaruh
7 suhu

8 Terpeliharanya renovasi gedung puskesmas

Meningkatnya kemitraan kesehatan Program Kemitraan Peningkatan Pelayanan


O dengan Lintas Sektor dan kader kesehatan XV Kesehatan
Jumlah kampung yang dibina pada lomba
1 kampung

2 Jumlah UKBM yang dibina

3 Jumlah poskesdes yang dibina

4 Jumlah posyandu yang dibina

5 Jumlah kader kesehatan yang dibina

Meningkatnya pelayanan tenaga kesehatan


6 (bidan)
Tumbuhnya kepedulian kader posyandu pada
7 program kesehatan

Program Peningkatan Pelayanan Kesehatan


P Meningkatnya Usia Harapan Hidup (UHH) XVI Lansia
80 81 82 83 84 85 85

1 Meningkatnya status kesehatan lansia


80 81 82 83 84 85 85

2 Meningkatnya usia harapan hidup lansia


80 81 82 83 84 85 85

Terjaminnya keamanan kesehatan


Q makanan pada IRTP, Kantin, dan jajanan XVII Program Pengawasan dan Pengendalian
anak sekolah Kesehatan Makanan
65

1 Jumlah IRTP yang dipantau


65 66 67 68 69 70 70

2 Jumlah Kantin sekolah yang dipantau


65 66 67 68 69 70 70

3 Jumlah jajanan anak sekolah yang dipantau


65 66 67 68 69 70 70

R 1. Meningkatnya kualitas sumber daya XVIII Program Peningkatan Kapasitas Sumberdaya


manusia kesehatan Aparatur Kesehatan
2. Adanya izin tenaga kesehatan dan Terselenggaranya penilaian jabatan fungsional
pelayanan kesehatan 1 kesehatan 80 80 80 80 80 80 80
Indikator Kinerja Kondisi Target Capaian setiap Tahun
No Urusan No Sasaran Target Per Kondisi Kinerja Akhir
Pemerintah Eksisting Tahun Periode RPJMD
Pembangunan Daerah (2017) % 2018 2019 2020 2021 2022
Misi : Meningkatkan Jangkauan Pelayanan Kesehatan yang Prima

2 Terselenggaranya Diklatpim III dan IV


2 4 6 8 10 12 12

3 Terselenggaranya program Nusantara sehat


2 2 2 3 3 4 4

4 Terselenggaranya perizinan tenaga kesehatan


95 95 95 95 95 95 95

5 Terselenggaranya perizinan pelayanan kesehatan


95 95 95 95 95 95 95

6 Terselenggaranya analisis beban kerja (ABK)

Rasio dokter Spesialis per 100.000 jumlah


7 penduduk 25 0 25 25 25 25 25 25

8 Rasio dokter per 100.000 jumlah penduduk


26 0 26 26 26 26 26 26

9 Rasio dokter gigi per 100.000 jumlah penduduk


10 2 12 15 17 20 22 22

10 Rasio bidan per 100.000 jumlah penduduk


315 0 315 315 315 315 315 315

11 Rasio perawat per 100.000 jumlah penduduk


219 0 219 219 219 219 219 219

12 Rasio Apoteker per 100.000 jumlah penduduk


2 3 5 8 11 14 18 18

13 Rasio ahli gizi per 100.000 jumlah penduduk


10 2 12 14 16 18 20 20
Rasio Kesehatan Masyarakat per 100.000 jumlah
14 penduduk 98 0 98 98 98 98 98 98

15 Rasio sanitarian per 100.000 jumlah penduduk


13 2 15 17 19 21 23 23

Terlaksananya perencanaan program,


R sistem informasi kesehatan, dan pelaporan XIX Program Pengembangan Kebijakan dan
program kesehatan sesuai isu nasional dan Manajemen Pembangunan Kesehatan
daerah

1 Tersusunnya perencanaan anggaran kesehatan

Tersusunnya Rencana Kerja (Renja) bidang


2 kesehatan

3 Tersusunnya perjanjian kinerja bidang kesehatan

Tersusunnya Renstra bidang kesehatan


4 kabupaten

5 Terlaksananya SIKDA di puskesmas

6 Tersedianya dokumen pelaporan SP2TP

7 Tersedianya SPM bidang kesehatan

8 Tersedianya dokumen Profil Kesehatan

9 Tersedianya dokumen LKJIP (LAKIP)

10 Tersedianya dokumen DHA

11 Terlaksananya keterisian Komdat

12 Tersusunnya LPPD bidang kesehatan


Indikator Kinerja Kondisi Target Capaian setiap Tahun
No Urusan No Sasaran Target Per Kondisi Kinerja Akhir
Pemerintah Eksisting Tahun Periode RPJMD
Pembangunan Daerah (2017) % 2018 2019 2020 2021 2022
Misi : Meningkatkan Jangkauan Pelayanan Kesehatan yang Prima

13 Ketersediaan jaringan internet puskesmas

14 Anggaran kesehatan pada APBD


6.7 0.66 7.36 8.02 8.68 9.34 10

Mendukung peningkatan pada program


KIA, Gizi, P2, Kesling,Promkes, Obat dan
S X Program Upaya Kesehatan Perorangan
Perbekalan kesehatan dan kegiatan
program puskesmas

1 Mendukung peningkatan program KIA

2 Mendukung peningkatan program Gizi

Mendukung peningkatan program Kesehatan


3 Lingkungan

4 Mendukung peningkatan program Promosi


Kesehatan
Mendukung peningkatan program obat dan
5 Perbekalan kesehatan
Mendukung peningkatan program wajib dan
6 program penunjang puskesmas
Tabel 8.1.
INDIKATOR KINERJA DERAH KABUPATEN TULANG BAWANG 2018 - 2022

Indikator Kinerja Kondisi Target Capaian setiap Tahun


Urusan Target Per Kondisi Kinerja Akhir
No Pemerintah No Sasaran Eksisting Tahun Periode RPJMD
Pembangunan Daerah (2017) % 2018 2019 2020 2021 2022
Misi : Meningkatkan Jangkauan Pelayanan Kesehatan yang Prima

Meningkatnya pelayanan administrasi


1 02 Kesehatan A perkantoran, Keuangan, dan disiplin ASN I Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 100 100 100 100 100 100 100
1 Pengelolaan surat menyurat
2 Pengelolaan jasa publikasi, air, listrik
3 Pengelolaan jasa administrasi keuangan
4 Pengelolaan barang milik daerah (BMD) dan
barang milik negara (BMN)
5 Pengelolaan Administrasi keuangan OPD
6 Pengelolaan komponen instalasi
listrik/penerangan
7
Penyediaan perlengkapan dan peralatan kantor
8 Pngelolaan logistik kantor
9 Pengelolaan jasa kebersihan kantor
10 Penyediaan makan minum rapat staf
11
Penyediaan kebutuhan Rapat-rapat koordinasi
12 Konsultasi dalam dan luar daerah
13 Penyediaan bahan perundang-undangan
14 Penyediaan bahan logistik kantor
15 Penyediaan makan minum rapat koordinasi
lintas program
16
Pemeliharaan rutin berkala kendaraan kantor
17 Penyediaan pakaian dinas

1. Meningkatkan kecukupan ketersediaan


B obat-obatan dan perbekalan kesehatan II Program Obat dan Perbekalan Kesehatan 89.6 90.38 91.16 91.94 92.72 93.5 93.5
2. Meningkatkan penggunaan obat secara 1 Kecukupan ketersediaan obat dan Perbekalan
rasional Kesehatan 95 0.4 95.4 95.8 96.2 96.6 97
2 Peningkatan sarana dan prasarana instalasi
farmasi kabupaten 90 0.2 90.2 90.4 90.6 90.8 91
3 Terpantaunya ketersediaan obat sesuai
kebutuhan 95 0.2 95.2 95.4 95.6 95.8 96
4
Terpantaunya penulisan resep persediaan obat 98 0.1 98.1 98.2 98.3 98.4 98.5
5 Terlaksananya upaya penyuluhan P3 NAPZA oleh
petugas kesehatan 70 3 73 76 79 82 85

Meningkatkan keselamatan dan kesehatan


masyarakat dalam situasi khusus (Lebaran,
C Natal dan Tahun Baru, upacara hari besar) III Program Upaya Kesehatan Masyarakat 100 100 100 100 100 100 100 100
1
Terlayaninya masyarakat dalam melakukan
perjalanan arus mudik lebaran 100 100 100 100 100 100 100
2
Terlayaninya masyarakat dalam melakukan
perjalanan arus mudik Natal dan Tahun Baru
dan kegiatan lainnya yang dilaksanakan
Kabupaten 100 100 100 100 100 100 100
3
Meningkatnya kompetensi pengelola program
yankes primer 100 100 100 100 100 100 100
4
Meningkatnya pengetahuan teknis terhadap
pengelola program yankes primer 100 100 100 100 100 100 100
Indikator Kinerja Kondisi Target Capaian setiap Tahun
No Urusan No Sasaran Target Per Kondisi Kinerja Akhir
Pemerintah Eksisting Tahun Periode RPJMD
Pembangunan Daerah (2017) % 2018 2019 2020 2021 2022
Misi : Meningkatkan Jangkauan Pelayanan Kesehatan yang Prima
Meningkatkan pengawasan obat dan
makanan yang memberi dampak buruk
D pada masyarakat IV Program Pengawasan Obat dan Makanan 71.67 72.17 72.67 73.17 73.67 74.17

Meningkatnya pengawasan peredaran obat dan


1 makanan yang membahayakan masyarakat 75 0.5 75.5 76 76.5 77 77.5
Meningkatnya pengawasan campuran bahan
2 makanan yang membahayakan masyarakat 70 0.5 70.5 71 71.5 72 72.5
Meningkatnya pengawasan produksi makanan
3 rumah tangga bagi masyarakat 70 0.5 70.5 71 71.5 72 72.5

1. Meningkatkan kemandirian masyarakat


untuk memanfaatkan tanaman obat
E keluarga V Program Pengembangan Obat Asli Indonesia 68.75 69.25 69.75 70.5 71 71.75

2. Meningkatnya pengawasan peredaran Meningkatnya jumlah KK yang memanfaatkan


kosmetika pada masyarakat 1 lahan untuk tanaman obat keluarga 60 61 62 63 64 65
Meningkatnya jumlah KK yang menggunakan
2 tanaman obat keluarga 65 65 65 66 66 67

Meningkatnya pemantauan pengobat


tradisional terdaftar menggunakan ramuan
3 ataupun yang lain 80 80 80 80 80 80

Meningkatnya pemantauan peredaran


4 kosmetika yang membahayakan masyarakat 70 71 72 73 74 75

Meningkatnya kecamatan yang VI Program Promosi Kesehatan dan


melaksanakan PHBS dan Gerakan Pemberdayaan Kesehatan
F masyarakat hidup sehat
Persentase Kecamatan yang memiliki kebijakan
1 PHBS
Jumlah dunia usaha yang memanfaatkan CSR-
2 nya untuk program kesehatan

Jumlah organisasi kemasyarakatan yang


memanfaatkan sumber dayanya untuk
3 mendukung kesehatan
Persentase Kampung yang memanfaatkan dana
4 Kampung untuk UKBM
Jumlah Kecamatan yang melaksanakan minimal
5 tema kampanye Gerakan Masyarakat Hidup
5 sehat
6 Persentase Posyandu Aktif

G Meningkatkan
Remaja
Kesehatan Ibu, Anak, dan
VII Program Peningkatan Keselamatan Ibu
Melahirkan dan Anak
Persalinan oleh tenaga kesehatan/yang
1 mempunyai kompetensi kebidanan 89 1 90 92 94 96 98
2 Bumil KEK yang ditemukan 5 1 5 6 8 9 10

3 Kunjungan ibu hamil K1 93 1 94 96 97 98 99


4 Kunjungan Ibu Hamil K4 87 2 90 92 94 96 99
5 Ibu hamil yang mendapatkan TT1 69 2 71 73 75 78 79
6 Ibu hamil yang mendapatkan TT2 67 2 69 71 74 76 78
Ibu hamil yang mengalami komplikasi kebidanan
7 yang ditangani 90 1 91 92 93 95 96
8 Kunjungan pelayanan ibu nifas 86 2 88 90 92 95 97
9 Pelayanan kesehatan remaja 71 2 73 76 78 81 83
10 Cakupan peserta KB Aktif 73 2 75 77 79 81 83

Meningkatkan Kesehatan Bayi dan Anak Program Peningkatan Pelayanan Kesehatan


H Balita VIII Anak balita
Indikator Kinerja Kondisi Target Capaian setiap Tahun
No Urusan No Sasaran Target Per Kondisi Kinerja Akhir
Pemerintah Eksisting Tahun Periode RPJMD
Pembangunan Daerah (2017) % 2018 2019 2020 2021 2022
Misi : Meningkatkan Jangkauan Pelayanan Kesehatan yang Prima
1 Pelayanan anak balita 69 2 70 72 74 76 78
Neonatus/bayi baru lahir dengan komplikasi
2 yang ditangani 37 4 41 45 49 53 58
3 Kunjungan Neonatus 89 2 91 93 95 97 99
4 Kunjungan bayi 89 1 90 91 92 93 94
Deteksi dini tumbuh kembang anak balita dan
5 prasekolah 83 2 85 87 89 91 93
6 Bayi BBLR yang ditangani 25 4 29 33 37 41 46
Cakupan penjaringan kesehatan siswa SD dan
7 setingkat 100 100 100 100 100 100 100

I a. Meningkatkan Status Gizi masyarakat IX Program Perbaikan Gizi Masyarakat

b. Menurunkan stunting (Pendek/Kerdil) 1 Persentase balita underweight (kurang gizi) 13.1 17.2 17 16 15 14
c. Menurunkan wasting (kurus dan amat
kurus) 2 Persentase balita stunting
24.4 38.7 28 27 26 25

3 Persentase balita wasting (balita kurus)


11.9 9.5 9.5 9 8.5 8
4 Persentase ibu hamil anemia 11 29.9 28 25 23 21

5 Persentase bayi dengan berat badan lahir


rendah (berat badan < 2500 gram) 3 9 8 7 6 5

6 Persentase bayi usia kurang dari 6 bulan


mendapat ASI eksklusif 71 47 50 55 60 65
Persentase bayi usia 6 bulan mendapat ASI
7 eksklusif 28 47 50 53 56 60
Persentase ibu hamil yang mendapatkan tablet
8 tambah darah (TTD) minimal 90 tablet selama
masa kehamilan
86 95 98 100 100 100
Persentase ibu hamil kurang energi kronik (KEK)
9 yang mendapat PMT 83 80 95 100 100 100
Persentase balita kurus yang mendapat
10 makanan tambahan 97 85 90 100 100 100

11 Persentase remaja putri yang mendapat tablet


tambah darah (TTD) 53 25 30 60 70 80
Persentase bayi baru lahir mendapat inisiasi
12 menyusui dini (IMD) 86 47 50 53 57 60

13 Persentase balita yang ditimbang berat badannya


80 78 80 82 84 86
Persentase balita yang mempunyai buku
14 KIA/KMS 100 72 80 84 88 92
Persentase balita ditimbang yang naik berat
15 badan 87 74 76 78 80 82
Persentase balita yang tidak naik berat badan
16 dua kali berturut-turut (2T) 7 4 4 3 3 2
Persentase balita 6 - 59 bulan mendapat kapsul
17 vitamin A 90.82 87 90 93 96 100

18 Persentase ibu nifas mendapat kapsul vitamin A


80 95 98 100 100 100

19 Persentase rumah tangga mengkonsumsi garam


beriodium 97.03 86 90 92 94 96

20 Persentase kasus balita gizi buruk mendapatkan


perawatan 100 100 100 100 100 100

J Persentase Jumlah Keluarga yang memiliki X Program Pengembangan Lingkungan Sehat


akses menggunakan air bersih

1 Meningkatnya jumlah penduduk yang memiliki


akses air bersih 287,841 293,598 299,355 305,112 310,869 316,626 316,626
Indikator Kinerja Kondisi Target Capaian setiap Tahun
No Urusan No Sasaran Target Per Kondisi Kinerja Akhir
Pemerintah Eksisting Tahun Periode RPJMD
Pembangunan Daerah (2017) % 2018 2019 2020 2021 2022
Misi : Meningkatkan Jangkauan Pelayanan Kesehatan yang Prima
Meningkatnya jumlah Keluarga dengan
2 kepemilikan sarana sanitasi dasar 84.75 85 85 85 85 85 85

3 Penduduk yang memiliki akses terhadap air


minum berkualitas 67.79 68 68 69 69 70 70
4 Meningkatnya pemantauan TTU di Kabupaten 65 65 65 65 65 65 65
Meningkatnya jumlah kampung yang
5 melaksanakan STBM 76 2 78 80 82 84 86 86
6 Jumlah sampel air yang diperiksa di laboratorium
10 2 12 14 16 18 20 20
7 Jumlah sampel makanan yang diperiksa di
laboratorium 5 3 8 11 14 17 20 20
Persentase ODF (open defecation free)/
8 Persentase penduduk yang menggunakan
jamban keluarga

9 Jumlah Institusi yang diperiksa sanitasinya


53.45 54 55 56 57 58 58
Indikator Kinerja Kondisi Target Capaian setiap Tahun
No Urusan No Sasaran Target Per Kondisi Kinerja Akhir
Pemerintah Eksisting Tahun Periode RPJMD
Pembangunan Daerah (2017) % 2018 2019 2020 2021 2022
Misi : Meningkatkan Jangkauan Pelayanan Kesehatan yang Prima
Menurunnya kesakitan akibat penyakit Program Pencegahan dan Penanggulangan
K menular dan tidak menular XI Penyakit Menular
1 Desa Universal Child Immunitation (UCI) 94.04 1.2 95.2 96.4 97.6 98.8 100
Penemuan dan penanganan AFP Rate per tidak ada
2 100.000 penduduk usia <15 tahun kasus tidak ada kasus tidak ada kasus tidak ada kasus tidak ada kasus tidak ada kasus tidak ada kasus

3 Penemuan dan penanganan penderita


Pneumonia balita 100 100 100 100 100 100 100
4 Penemuan pasien baru TB BTA + 61.32 7.7 69.056 76.792 84.528 92.264 100
5 Cakupan kesembuhan penderita TBC BTA + 61.32 7.7 69.056 76.792 84.528 92.264 100
6 Penderita DBD yang ditangani 100 100 100 100 100 100 100

7 Cakupan penemuan dan penanganan penderita


diare 100 100 100 100 100 100 100
8 Penderita AIDS yang ditangani 100 100 100 100 100 100 100

Kampung/Kelurahan mengalami KLB yang


9 dilakukan penyelidikan epidemiologi <24 jam
100 100 100 100 100 100 100

10 Pelayanan Kesehatan di daerah bencana dan


pengungsi 100 100 100 100 100 100 100
11 Penanganan kasus H5N1 100 100 100 100 100 100 100
12 Penanganan Kasus H1N1 100 100 100 100 100 100 100
13 Angka kesembuhan (Cure Rate) TBC 100 100 100 100 100 100 100
14 Skrining donor darah terhadap HIV/AIDS 100 100 100 100 100 100 100
15 Klien yang mendapat penanganan HIV/AIDS 90 90 90 90 90 90 90
16 Infeksi menular seksual (IMS) yang diobati 90 90 90 90 90 90 90
17 Balita dengan diare yang ditangani 100 100 100 100 100 100 100
18 Penderita malaria yang diobati 100 100 100 100 100 100 100
19 Penderita kusta yang selesai berobat (RFT) rate
90 90 90 90 90 90 90
20 ODHA yang mendapat ART 100 100 100 100 100 100 100
21 Kasus Filariasis yang ditangani 100 100 100 100 100 100 100
22 Rumah/bangunan bebas jentik yang diperksa 90 95 95 95 95 95 95

1. Terlaksananya Pelayanan kesehatan di


L Klinik Kesehatan Pemerintah Kabupaten XII Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan

Jumlah Karyawan Pemkab yang dilayani di klinik


2. Terlaksananya akreditasi puskesmas 1 kesehatan 50 50 50 50 50 50

2 Adanya self assesment akreditasi puskesmas


18 7 3 8 7 3

3 jumlah puskesmas yang sudah di akreditasi


11 7 3 8 7 3

4 Adanya pendampingan akreditasi puskesmas


18 7 3 8 7 3
Indikator Kinerja Kondisi Target Capaian setiap Tahun
No Urusan No Sasaran Target Per Kondisi Kinerja Akhir
Pemerintah Eksisting Tahun Periode RPJMD
Pembangunan Daerah (2017) % 2018 2019 2020 2021 2022
Misi : Meningkatkan Jangkauan Pelayanan Kesehatan yang Prima

M Masyarakat miskin mendapat pelayanan XIII Program Pelayanan Kesehatan Penduduk


kesehatan dasar Miskin
Jumlah masyarakat miskin yang mendapatkan
1 pelayanan kesehatan dasar

2 Jumlah masyarakat miskin yang dirujuk pada


pelayanan kesehatan tingkat lanjutan

Program Pengadaan, Peningkatan, dan


1. Terpeliharanya sarana dan prasarana Perbaikan Sarana Prasarana
N kantor XIV Puskesmas/Puskesmas Pembantu dan
Jaringannya

2. Terpeliharanya Peralatan Kesehatan 1 Terpeliharanya peralatan Kesehatan

Terpeliharanya bangunan gedung puskesmas dan


2 pustu
Terselenggaranya renovasi bangunan puskesmas
3
Tersedianya peralatan kesehatan di puskesmas
4
Tersedianya obat dan perbekalan kesehatan di semua
5 puskesmas se Kab Tulang Bawang

6 Tersedianya tempat penyimpanan vaksin


Terpeliharanya vaksin dari kerusakan karena pengaruh
7 suhu

8 Terpeliharanya renovasi gedung puskesmas

Meningkatnya kemitraan kesehatan Program Kemitraan Peningkatan Pelayanan


O dengan Lintas Sektor dan kader kesehatan XV Kesehatan
Jumlah kampung yang dibina pada lomba
1 kampung

2 Jumlah UKBM yang dibina

3 Jumlah poskesdes yang dibina

4 Jumlah posyandu yang dibina

5 Jumlah kader kesehatan yang dibina

Meningkatnya pelayanan tenaga kesehatan


6 (bidan)
Tumbuhnya kepedulian kader posyandu pada
7 program kesehatan

Program Peningkatan Pelayanan Kesehatan


P Meningkatnya Usia Harapan Hidup (UHH) XVI Lansia
21 23 26 29 32 35 35

1 Pelayanan Kesehatan Lansia


21 23 26 29 32 35 35

Terjaminnya keamanan kesehatan


Q makanan pada IRTP, Kantin, dan jajanan XVII Program Pengawasan dan Pengendalian
anak sekolah Kesehatan Makanan
65

1 Jumlah IRTP yang dipantau


65 66 67 68 69 70 70

2 Jumlah Kantin sekolah yang dipantau


65 66 67 68 69 70 70

3 Jumlah jajanan anak sekolah yang dipantau


65 66 67 68 69 70 70

R 1. Meningkatnya kualitas sumber daya XVIII Program Peningkatan Kapasitas Sumberdaya


manusia kesehatan Aparatur Kesehatan
2. Adanya izin tenaga kesehatan dan Terselenggaranya penilaian jabatan fungsional
pelayanan kesehatan 1 kesehatan 80 80 80 80 80 80 80

2 Terselenggaranya Diklatpim III dan IV


2 4 6 8 10 12 12
Indikator Kinerja Kondisi Target Capaian setiap Tahun
No Urusan No Sasaran Target Per Kondisi Kinerja Akhir
Pemerintah Eksisting Tahun Periode RPJMD
Pembangunan Daerah (2017) % 2018 2019 2020 2021 2022
Misi : Meningkatkan Jangkauan Pelayanan Kesehatan yang Prima

3 Terselenggaranya program Nusantara sehat


2 2 2 3 3 4 4

4 Terselenggaranya perizinan tenaga kesehatan


95 95 95 95 95 95 95

5 Terselenggaranya perizinan pelayanan kesehatan


95 95 95 95 95 95 95

6 Terselenggaranya analisis beban kerja (ABK)

7 Rasio dokter Spesialis per 100.000 jumlah


penduduk 25 0 25 25 25 25 25 25

8 Rasio dokter per 100.000 jumlah penduduk


26 0 26 26 26 26 26 26

9 Rasio dokter gigi per 100.000 jumlah penduduk


10 2 12 15 17 20 22 22

10 Rasio bidan per 100.000 jumlah penduduk


315 0 315 315 315 315 315 315

11 Rasio perawat per 100.000 jumlah penduduk


219 0 219 219 219 219 219 219

12 Rasio Apoteker per 100.000 jumlah penduduk


2 3 5 8 11 14 18 18

13 Rasio ahli gizi per 100.000 jumlah penduduk


10 2 12 14 16 18 20 20
Rasio Kesehatan Masyarakat per 100.000 jumlah
14 penduduk 98 0 98 98 98 98 98 98

15 Rasio sanitarian per 100.000 jumlah penduduk


13 2 15 17 19 21 23 23

Terlaksananya perencanaan program,


sistem informasi kesehatan, dan pelaporan Program Pengembangan Kebijakan dan
R program kesehatan sesuai isu nasional dan XIX Manajemen Pembangunan Kesehatan
daerah

1 Tersusunnya perencanaan anggaran kesehatan


100 100 100 100 100 100

2 Tersusunnya Rencana Kerja (Renja) bidang


kesehatan 100 100 100 100 100 100

3 Tersusunnya perjanjian kinerja bidang kesehatan


100 100 100 100 100 100

4 Tersusunnya Renstra bidang kesehatan


kabupaten 100 100 100 100 100 100

5 Terlaksananya SIKDA di puskesmas


100 100 100 100 100 100

6 Tersedianya dokumen pelaporan SP2TP


100 100 100 100 100 100

7 Tersedianya SPM bidang kesehatan


100 100 100 100 100 100

8 Tersedianya dokumen Profil Kesehatan


100 100 100 100 100 100

9 Tersedianya dokumen LKJIP (LAKIP)


100 100 100 100 100 100

10 Tersedianya dokumen DHA


100 100 100 100 100 100

11 Terlaksananya keterisian Komdat


100 100 100 100 100 100

12 Tersusunnya LPPD bidang kesehatan


100 100 100 100 100 100

13 Ketersediaan jaringan internet puskesmas


100 100 100 100 100 100
Indikator Kinerja Kondisi Target Capaian setiap Tahun
No Urusan No Sasaran Target Per Kondisi Kinerja Akhir
Pemerintah Eksisting Tahun Periode RPJMD
Pembangunan Daerah (2017) % 2018 2019 2020 2021 2022
Misi : Meningkatkan Jangkauan Pelayanan Kesehatan yang Prima

14 Anggaran kesehatan pada APBD


6.7 0.66 7.36 8.02 8.68 9.34 10

Mendukung peningkatan pada program


KIA, Gizi, P2, Kesling,Promkes, Obat dan
S Perbekalan kesehatan dan kegiatan X Program Upaya Kesehatan Perorangan
program puskesmas

1 Mendukung peningkatan program KIA

2 Mendukung peningkatan program Gizi

3 Mendukung peningkatan program Kesehatan


Lingkungan
Mendukung peningkatan program Promosi
4 Kesehatan

5 Mendukung peningkatan program obat dan


Perbekalan kesehatan
Mendukung peningkatan program wajib dan
6 program penunjang puskesmas
Tabel 8.1.
INDIKATOR KINERJA DERAH KABUPATEN TULANG BAWANG 2018 - 2022

Urusan Indikator Kinerja Kondisi Target Per Target Capaian setiap Tahun Kondisi Kinerja Akhir
No Pemerintah No Sasaran Eksisting Tahun Periode RPJMD
Pembangunan Daerah (2017) % 2018 2019 2020 2021 2022
Misi : Meningkatkan Jangkauan Pelayanan Kesehatan yang Prima
Meningkatnya pelayanan administrasi perkantoran, Keuangan,
1 02 Kesehatan A dan disiplin ASN I Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 100 100 100 100 100 100 100
1 Pengelolaan surat menyurat 100 100 100 100 100 100 100
2 Pengelolaan jasa publikasi, air, listrik 100 100 100 100 100 100 100
3 Pengelolaan jasa administrasi keuangan 100 100 100 100 100 100 100
4 Pengelolaan barang milik daerah (BMD) dan barang
milik negara (BMN) 100 100 100 100 100 100 100
5 Pengelolaan Administrasi keuangan OPD 100 100 100 100 100 100 100
6
Pengelolaan komponen instalasi listrik/penerangan 100 100 100 100 100 100 100
7 Penyediaan perlengkapan dan peralatan kantor 100 100 100 100 100 100 100
8 Pengelolaan logistik kantor 100 100 100 100 100 100 100
9 Pengelolaan jasa kebersihan kantor 100 100 100 100 100 100 100
10 Penyediaan makan minum rapat staf 100 100 100 100 100 100 100
11 Penyediaan kebutuhan Rapat-rapat koordinasi 100 100 100 100 100 100 100
12 Konsultasi dalam dan luar daerah 100 100 100 100 100 100 100
13 Penyediaan bahan perundang-undangan 100 100 100 100 100 100 100
14 Penyediaan bahan logistik kantor 100 100 100 100 100 100 100
15 Penyediaan makan minum rapat koordinasi lintas
program 100 100 100 100 100 100 100
16 Pemeliharaan rutin berkala kendaraan kantor 100 100 100 100 100 100 100
17 Penyediaan pakaian dinas 100 100 100 100 100 100 100

1. Meningkatkan kecukupan ketersediaan obat-obatan dan


B perbekalan kesehatan II Program Obat dan Perbekalan Kesehatan 89.6 90.38 91.16 91.94 92.72 93.5 93.5
18 Kecukupan ketersediaan obat dan Perbekalan
2. Meningkatkan penggunaan obat secara rasional Kesehatan 95 0.4 95.4 95.8 96.2 96.6 97 97
19 Peningkatan sarana dan prasarana instalasi farmasi
kabupaten 90 0.2 90.2 90.4 90.6 90.8 91 91
20
Terpantaunya ketersediaan obat sesuai kebutuhan 95 0.2 95.2 95.4 95.6 95.8 96 96
21 Terpantaunya penulisan resep persediaan obat 98 0.1 98.1 98.2 98.3 98.4 98.5 98.5
22 Terlaksananya upaya penyuluhan P3 NAPZA oleh
petugas kesehatan 70 3 73 76 79 82 85 85
0

Meningkatkan keselamatan dan kesehatan masyarakat dalam


situasi khusus (Lebaran, Natal dan Tahun Baru, upacara hari
C besar) III Program Upaya Kesehatan Masyarakat 100 100 100 100 100 100 100 100
23
Terlayaninya masyarakat dalam melakukan perjalanan
arus mudik lebaran 100 100 100 100 100 100 100 100
24
Terlayaninya masyarakat dalam melakukan perjalanan
arus mudik Natal dan Tahun Baru dan kegiatan lainnya
yang dilaksanakan Kabupaten 100 100 100 100 100 100 100 100
25
Meningkatnya kompetensi pengelola program yankes
primer 100 100 100 100 100 100 100 100
26
Meningkatnya pengetahuan teknis terhadap
pengelola program yankes primer 100 100 100 100 100 100 100 100
Indikator Kinerja Kondisi Target Capaian setiap Tahun
Urusan Target Per Kondisi Kinerja Akhir
No Pemerintah No Sasaran Eksisting Tahun Periode RPJMD
Pembangunan Daerah (2017) % 2018 2019 2020 2021 2022
Misi : Meningkatkan Jangkauan Pelayanan Kesehatan yang Prima
0

Meningkatkan pengawasan obat dan makanan yang memberi


D dampak buruk pada masyarakat IV Program Pengawasan Obat dan Makanan 71.67 72.17 72.67 73.17 73.67 74.17 74.17

Meningkatnya pengawasan peredaran obat dan


27 makanan yang membahayakan masyarakat 75 0.5 75.5 76 76.5 77 77.5 77.5
Meningkatnya pengawasan campuran bahan makanan
28 yang membahayakan masyarakat 70 0.5 70.5 71 71.5 72 72.5 72.5
Meningkatnya pengawasan produksi makanan rumah
29 tangga bagi masyarakat 70 0.5 70.5 71 71.5 72 72.5 72.5
0

1. Meningkatkan kemandirian masyarakat untuk memanfaatkan


E tanaman obat keluarga V Program Pengembangan Obat Asli Indonesia 68.75 69.25 69.75 70.5 71 71.75 71.75

2. Meningkatnya pengawasan peredaran kosmetika pada Meningkatnya jumlah KK yang memanfaatkan lahan
masyarakat 30 untuk tanaman obat keluarga 60 61 62 63 64 65 65
31 Meningkatnya jumlah KK yang menggunakan tanaman
obat keluarga 65 65 65 66 66 67 67

32 Meningkatnya pemantauan pengobat tradisional


terdaftar menggunakan ramuan ataupun yang lain 80 80 80 80 80 80 80

33 Meningkatnya pemantauan peredaran kosmetika yang


membahayakan masyarakat 70 71 72 73 74 75 75
Meningkatya pengetahuan petugas puskesmas dan petugas
34 kabupaten tentang akupresure sebagai alternatif
pengobatan di puskesmas 0
0
VI Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan
Meningkatnya kecamatan yang melaksanakan PHBS dan Gerakan Kesehatan
F masyarakat hidup sehat 0
35
Persentase Kecamatan yang memiliki kebijakan PHBS 100 100 100 100 100 100
36 Persentase desa/kampung yang memanfaatkan alokasi dana
desa untuk UKBM 40 45 50 55 60 60

37 Jumlah dunia usaha yang memanfaatkan CSR-nya untuk


program kesehatan 63 63 63 63 63 63

38 Jumlah organisasi kemasyarakatan yang memanfaatkan


sumberdayanya untuk mendukung kesehatan (kumulatif) 70 70 70 70 70 70

39 Jumlah Kecamatan yang melaksanakan minimal 5


tema kampanye Gerakan Masyarakat Hidup sehat 100 100 100 100 100 100
40 Persentase Posyandu Aktif 100 100 100 100 100 100
0

G Meningkatkan Kesehatan Ibu, Anak, dan Remaja VII Program Peningkatan Keselamatan Ibu Melahirkan
dan Anak 0
Persalinan oleh tenaga kesehatan/yang mempunyai
41 kompetensi kebidanan 89 1 90 92 94 96 98 98
42 Bumil KEK yang ditemukan 5 1 5 6 8 9 10 10
43 Kunjungan ibu hamil K1 93 1 94 96 97 98 99 99
44 Kunjungan Ibu Hamil K4 87 2 90 92 94 96 99 99
45 Ibu hamil yang mendapatkan TT1 69 2 71 73 75 78 79 79
46 Ibu hamil yang mendapatkan TT2 67 2 69 71 74 76 78 78
Ibu hamil yang mengalami komplikasi kebidanan yang
47 ditangani 90 1 91 92 93 95 96 96
48 Kunjungan pelayanan ibu nifas 86 2 88 90 92 95 97 97
49 Pelayanan kesehatan remaja 71 2 73 76 78 81 83 83
50 Cakupan peserta KB Aktif 73 2 75 77 79 81 83 83
Indikator Kinerja Kondisi Target Capaian setiap Tahun
Urusan Target Per Kondisi Kinerja Akhir
No Pemerintah No Sasaran Eksisting Tahun Periode RPJMD
Pembangunan Daerah (2017) % 2018 2019 2020 2021 2022
Misi : Meningkatkan Jangkauan Pelayanan Kesehatan yang Prima
0
Program Peningkatan Pelayanan Kesehatan Anak
H Meningkatkan Kesehatan Bayi dan Anak Balita VIII
balita 0
51 Pelayanan anak balita 69 2 70 72 74 76 78 78
Neonatus/bayi baru lahir dengan komplikasi yang
52 ditangani 37 4 41 45 49 53 58 58
53 Kunjungan Neonatus 89 2 91 93 95 97 99 99
54 Kunjungan bayi 89 1 90 91 92 93 94 94
Deteksi dini tumbuh kembang anak balita dan
55 prasekolah 83 2 85 87 89 91 93 93
56 Bayi BBLR yang ditangani 25 4 29 33 37 41 46 46

0
0

I a. Meningkatkan Status Gizi masyarakat IX Program Perbaikan Gizi Masyarakat


0
b. Menurunkan stunting (Pendek/Kerdil) 57 Persentase balita underweight (kurang gizi) 13.1 17 17 16 15 14 14

c. Menurunkan wasting (kurus dan amat kurus) 58 Persentase balita stunting


24.4 38 28 27 26 25 25

59 Persentase balita wasting (balita kurus)


11.9 10 9.5 9 8.5 8 8
60 Persentase ibu hamil anemia 11 29.9 28 25 23 21 21
61 Persentase
bayi dengan berat badan lahir rendah
(berat badan < 2500 gram) 3 9 8 7 6 5 5
62 Persentase bayi usia kurang dari 6 bulan mendapat
ASI eksklusif 71 47 50 55 60 65 65

63 Persentase bayi usia 6 bulan mendapat ASI eksklusif


28 47 50 53 56 60 60
Persentase ibu hamil yang mendapatkan tablet
64 tambah darah (TTD) minimal 90 tablet selama masa
kehamilan
86 95 98 100 100 100 100

65 Persentase
ibu hamil kurang energi kronik (KEK) yang
mendapat PMT 83 80 95 100 100 100 100

66 Persentase
balita kurus yang mendapat makanan
tambahan 97 85 90 100 100 100 100
67 Persentase
remaja putri yang mendapat tablet
tambah darah (TTD) 53 25 30 60 70 80 80
68 Persentase
bayi baru lahir mendapat inisiasi menyusui
dini (IMD) 86 47 50 53 57 60 60
69 Persentase balita yang ditimbang berat badannya
80 78 80 82 84 86 86
70 Persentase balita yang mempunyai buku KIA/KMS
100 72 80 84 88 92 92
71 Persentase balita ditimbang yang naik berat badan
87 74 76 78 80 82 82

72 Persentase
balita yang tidak naik berat badan dua kali
berturut-turut (2T) 7 4 4 3 3 2 2
73 Persentase
balita 6 - 59 bulan mendapat kapsul
vitamin A 90.82 87 90 93 96 100 100
74 Persentase ibu nifas mendapat kapsul vitamin A
80 95 98 100 100 100 100
75 Persentase rumah tangga mengkonsumsi garam
beriodium 97.03 86 90 92 94 96 96
Persentase kasus balita gizi buruk mendapatkan
76 perawatan
100 100 100 100 100 100 100
Indikator Kinerja Kondisi Target Capaian setiap Tahun
Urusan Target Per Kondisi Kinerja Akhir
No Pemerintah No Sasaran Eksisting Tahun Periode RPJMD
Pembangunan Daerah (2017) % 2018 2019 2020 2021 2022
Misi : Meningkatkan Jangkauan Pelayanan Kesehatan yang Prima
0
Persentase Jumlah Keluarga yang memiliki akses menggunakan air
J X Program Pengembangan Lingkungan Sehat
bersih 0
Meningkatnya persentase penduduk yang memiliki
77 akses air bersih
287,841 293,598 299,355 305,112 310,869 316,626 316626
78 Meningkatnya persentase Keluarga dengan
kepemilikan sarana sanitasi dasar 84.75 85 85 85 85 85 85
79 Persentase
penduduk yang memiliki akses terhadap
air minum berkualitas 67.79 68 68 69 69 70 70
80 Meningkatnya
jumlah kampung yang melaksanakan
STBM 76 2 78 80 82 84 86 86
81 Jumlah sampel air yang diperiksa di laboratorium
10 2 12 14 16 18 20 20
82 Jumlah
sampel makanan yang diperiksa di
laboratorium 5 3 8 11 14 17 20 20
Persentase TTU sehat dan pengelolaan makanan yang
83 memenuhi syarat
65 65 65 65 65 65

84 Persentase ODF (open defecation free)/ Persentase


penduduk yang menggunakan jamban keluarga
19 19 25 35 45 45

85 Jumlah Institusi yang diperiksa sanitasinya


53.45 54 55 56 57 58 58
0
Menurunnya kesakitan akibat penyakit menular dan tidak Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit
K menular
XI
Menular 0
86 Desa Universal Child Immunitation (UCI) 94.04 1.2 95.2 96.4 97.6 98.8 100 100
87 Penemuan
dan penanganan AFP Rate per 100.000 tidak ada
penduduk usia <15 tahun kasus tidak ada kasus tidak ada kasus tidak ada kasus tidak ada kasus tidak ada kasus tidak ada kasus tidak ada kasus

88 Penemuan
dan penanganan penderita Pneumonia
balita 100 100 100 100 100 100 100 100
89 Penemuan pasien baru TB BTA + 61.32 7.7 69.056 76.792 84.528 92.264 100 100
90 Cakupan kesembuhan penderita TBC BTA + 61.32 7.7 69.056 76.792 84.528 92.264 100 100
91 Penderita DBD yang ditangani 100 100 100 100 100 100 100 100

92 Cakupan penemuan dan penanganan penderita diare


100 100 100 100 100 100 100 100
93 Penderita AIDS yang ditangani 100 100 100 100 100 100 100 100
94 Persentase Imunisasi dasar lengkap 95 95 95 95 95 95 95 95
95 Balita dengan diare yang ditangani 100 100 100 100 100 100 100 100

96 Kampung/Kelurahan
mengalami KLB yang dilakukan
penyelidikan epidemiologi <24 jam
100 100 100 100 100 100 100 100
97 Pelayanan Kesehatan di daerah bencana dan
pengungsi 100 100 100 100 100 100 100 100
98 Penanganan kasus H5N1 100 100 100 100 100 100 100 100
99 Penanganan Kasus H1N1 100 100 100 100 100 100 100 100
100 Angka kesembuhan (Cure Rate) TBC 100 100 100 100 100 100 100 100
101 Skrining test darah terhadap HIV/AIDS 100 100 100 100 100 100 100 100
102 Klien yang mendapat penanganan HIV/AIDS 90 90 90 90 90 90 90 90
Persentase daerah berisiko tinggi penularan HIV/AIDS
103 yang diawasi
0
104 Infeksi menular seksual (IMS) yang diobati 90 90 90 90 90 90 90 90
105 Balita dengan diare yang ditangani 100 100 100 100 100 100 100 100
106 Penderita malaria yang diobati 100 100 100 100 100 100 100 100
107 Penderita kusta yang selesai berobat (RFT) rate
90 90 90 90 90 90 90 90
108 ODHA yang mendapat ART 100 100 100 100 100 100 100 100
Indikator Kinerja Kondisi Target Capaian setiap Tahun
Urusan Target Per Kondisi Kinerja Akhir
No Pemerintah No Sasaran Eksisting Tahun Periode RPJMD
Pembangunan Daerah (2017) % 2018 2019 2020 2021 2022
Misi : Meningkatkan Jangkauan Pelayanan Kesehatan yang Prima
109 Kasus Filariasis yang ditangani 100 100 100 100 100 100 100 100
110 Rumah/bangunan bebas jentik
90 95 95 95 95 95 95 95
Indikator Kinerja Kondisi Target Capaian setiap Tahun
Urusan Target Per Kondisi Kinerja Akhir
No Pemerintah No Sasaran Eksisting Tahun Periode RPJMD
Pembangunan Daerah (2017) % 2018 2019 2020 2021 2022
Misi : Meningkatkan Jangkauan Pelayanan Kesehatan yang Prima
111 Penderita penyakit gangguan jiwa diobati 100 100 100 100 100 100 100 100
112 Pencegahan penyakit tidak menular ditangani
100 100 100 100 100 100 100 100
113 Ditemukannya kasus pasung terjaring 100 100 100 100 100 100 100 100

114 Deteksi dini faktor resiko penyakit tidak menular


tertangani 80 80 80 80 80 80 80 80

115 Meningkatnya
tenaga pengelola PTM dan Kesehatan
Jiwa dengan evaluasi dan monitoring Puskesmas
90 90 90 90 90 90 90 90
0
L 1. Terlaksananya Pelayanan kesehatan di Klinik Kesehatan XII Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan
Pemerintah Kabupaten 0
116 Jumlah
Karyawan Pemkab yang dilayani di klinik
2. Terlaksananya akreditasi puskesmas
kesehatan 50 50 50 50 50 50 50
117 Adanya self assesment akreditasi puskesmas
18 7 3 8 7 3 3

118 jumlah puskesmas yang sudah di akreditasi


11 7 18 18 18 18 18

119 Jumlah puskesmas yang re-akreditasi


0 3 8 7 7 7
120 Adanya pendampingan akreditasi puskesmas
18 7 3 8 7 3 3
0

M Masyarakat miskin mendapat pelayanan kesehatan dasar XIII Program Pelayanan Kesehatan Penduduk Miskin
0

121 Jumlah
masyarakat miskin yang mendapatkan
pelayanan kesehatan dasar 100 100 100 100 100 100
122 Jumlah masyarakat miskin yang dirujuk pada
pelayanan kesehatan tingkat lanjutan 100 100 100 100 100 100

Program Pengadaan, Peningkatan, dan Perbaikan


N 1. Terpeliharanya sarana dan prasarana kantor XIV Sarana Prasarana Puskesmas/Puskesmas Pembantu
dan Jaringannya

2. Terpeliharanya Peralatan Kesehatan 123 Tercukupinya kebutuhan peralatan Kesehatan 80 85 87 90 92 92


Terpeliharanya peralatan Kesehatan
124 95 95 95 95 95 95
Terpeliharanya bangunan gedung puskesmas dan pustu
125
95 95 95 95 95 95
Terselenggaranya renovasi bangunan puskesmas
126
70 80 85 90 95 95
Tersedianya peralatan kesehatan di puskesmas
127
80 85 90 95 100 100
Tersedianya obat dan perbekalan kesehatan di semua
128 puskesmas se Kab Tulang Bawang
95 95 95 95 95 95
Tersedianya tempat penyimpanan vaksin
129
100 100 100 100 100 100
Terpeliharanya vaksin dari kerusakan karena pengaruh suhu
130
100 100 100 100 100 100
131 Terpeliharanya renovasi gedung puskesmas 80 85 87 90 92 92

O Meningkatnya kemitraan kesehatan dengan Lintas Sektor, kader XV Program Kemitraan Peningkatan Pelayanan
kesehatan, dan Bidan Kesehatan 0
132 Jumlah kampung yang dibina pada lomba kampung
3 3 3 3 3 3
133 Jumlah UKBM yang dibina
3 3 3 3 3 3
134 Jumlah poskesdes yang aktif
137 137 137 137 137 137
135 Jumlah posyandu yang aktif
282 282 282 282 282 282
136 Jumlah kader kesehatan yang aktif
1611 1611 1611 1611 1611 1611
Indikator Kinerja Kondisi Target Capaian setiap Tahun
Urusan Target Per Kondisi Kinerja Akhir
No Pemerintah No Sasaran Eksisting Tahun Periode RPJMD
Pembangunan Daerah (2017) % 2018 2019 2020 2021 2022
Misi : Meningkatkan Jangkauan Pelayanan Kesehatan yang Prima
137 Jumlah tenaga bidan desa yang melakukan pelayanan
di desa 151 151 151 151 151 151
138 Jumlah kader posyandu pada program kesehatan
1611 1611 1611 1611 1611 1611
Indikator Kinerja Kondisi Target Capaian setiap Tahun
Urusan Target Per Kondisi Kinerja Akhir
No Pemerintah No Sasaran Eksisting Tahun Periode RPJMD
Pembangunan Daerah (2017) % 2018 2019 2020 2021 2022
Misi : Meningkatkan Jangkauan Pelayanan Kesehatan yang Prima
0
P Meningkatnya Usia Harapan Hidup (UHH) XVI Program Peningkatan Pelayanan Kesehatan Lansia
21 23 26 29 32 35 35
139 Pelayanan Kesehatan Lansia
21 23 26 29 32 35 35
0

Terjaminnya keamanan kesehatan makanan pada IRTP, Kantin,


XVII Program
Pengawasan dan Pengendalian Kesehatan
Q
dan jajanan anak sekolah Makanan
0
140 Jumlah IRTP yang dipantau
65 66 67 68 69 70 70
141 Jumlah Kantin sekolah yang dipantau
65 66 67 68 69 70 70
142 Jumlah jajanan anak sekolah yang dipantau
65 66 67 68 69 70 70
R 1. Meningkatnya kualitas sumber daya manusia kesehatan XVIII Program Peningkatan Kapasitas Sumberdaya
Aparatur 0
2. Adanya izin tenaga kesehatan dan pelayanan kesehatan 143 Terselenggaranya penilaian jabatan fungsional
kesehatan 80 80 80 80 80 80 80
144 Terselenggaranya Diklat Struktural
2 3 2 2 2 2

145 Terselenggaranya program Nusantara sehat


2 2 2 3 3 4 4

146 Terselenggaranya perizinan tenaga kesehatan


95 95 95 95 95 95 95
147 Terselenggaranya perizinan pelayanan kesehatan
95 95 95 95 95 95 95
148 Terselenggaranya analisis beban kerja (ABK)
100 100 100 100 100 100 100
0

Terlaksananya perencanaan program, sistem informasi kesehatan, Program Pengembangan Kebijakan dan Manajemen
R dan pelaporan program kesehatan sesuai isu nasional dan daerah XIX Pembangunan Kesehatan
0

149 Tersusunnya perencanaan anggaran kesehatan


100 100 100 100 100 100 100

150 Tersusunnya Rencana Kerja (Renja) bidang kesehatan


100 100 100 100 100 100 100
151 Tersusunnya perjanjian kinerja bidang kesehatan
100 100 100 100 100 100 100
152 Tersusunnya Renstra bidang kesehatan kabupaten
100 100 100 100 100 100 100
153 Terlaksananya SIKDA di puskesmas
100 100 100 100 100 100 100

154 Tersedianya dokumen pelaporan SP2TP


100 100 100 100 100 100 100

155 Tersedianya SPM bidang kesehatan


100 100 100 100 100 100 100
156 Tersedianya dokumen Profil Kesehatan
100 100 100 100 100 100 100
157 Tersedianya dokumen LKJIP (LAKIP)
100 100 100 100 100 100 100
158 Tersedianya dokumen DHA
100 100 100 100 100 100 100
Indikator Kinerja Kondisi Target Capaian setiap Tahun
Urusan Target Per Kondisi Kinerja Akhir
No Pemerintah No Sasaran Eksisting Tahun Periode RPJMD
Pembangunan Daerah (2017) % 2018 2019 2020 2021 2022
Misi : Meningkatkan Jangkauan Pelayanan Kesehatan yang Prima
159 Terlaksananya keterisian Komdat
100 100 100 100 100 100 100
160 Tersusunnya LPPD bidang kesehatan
100 100 100 100 100 100 100
161 Ketersediaan jaringan internet puskesmas
100 100 100 100 100 100 100
162 Tersedianya Website Dinas Kesehatan
100 100 100 100 100 100 100

163 tercukupinya Anggaran kesehatan pada APBD


6.7 0.66 7.36 8.02 8.68 9.34 10 10
0

Mendukung peningkatan pada program KIA, Gizi, P2,


S Kesling,Promkes, Obat dan Perbekalan kesehatan dan kegiatan X Program Upaya Kesehatan Perorangan
program puskesmas
0

164 Mendukung peningkatan program KIA


0

165 Mendukung peningkatan program Gizi


0
166 Mendukung peningkatan program Kesehatan
Lingkungan 0
167 Mendukung peningkatan program Promosi Kesehatan
0
168 Mendukung
peningkatan program obat dan
Perbekalan kesehatan 0
169 Mendukung peningkatan program wajib dan program
penunjang puskesmas 0

Menggala, Januari 2018

KEPALA DINAS KESEHATAN


KABUPATEN TULANG BAWANG

dr. H. HERRY NOVRIZAL


NIP 19721124 200212 1 002

Anda mungkin juga menyukai