Anda di halaman 1dari 20

RENCANA AKSI PROGRAM KEGIATAN

SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KOTA SAMARINDA


TAHUN 2018
RENCANA Target Realisasi
IKU / Satuan Capaian
PELAKSANAAN IKU IKU

NO SASARAN STRATEGIS NO INDIKATOR SASARAN STRATEGIS


Bukan Kinerja
I II III IV 2018 2018
IKU 2018

1 Meningkatnya kualitas 1 Kelengkapan sarana dan prasarana aparatur Melekat Bulan 12 0


pelayanan kepada masyarakat
dengan didukung sarana dan √ √ √ √
prasarana yang memadai
2 Pelaksanaan disiplin aparatur
√ √

2 Meningkatnya Sistem Pelaporan 1 Tercapainya kelancaran pengadministrasian dan Melekat Bulan 12 0


dan Kinerja Keuangan pelaporan kinerja
√ √ √ √

2 Ketersediaan laporan keuangan 12 0


√ √ √ √
3 Meningkatnya Kemampuan dan 1 Peningkatan kemampuan dan keterampilan anggota IKU % 9.16 0
Keterampilan Anggota Satpol satpol PP
PP √ √ √ √
Target Realisasi
IKU / Satuan Capaian
IKU IKU
NO SASARAN STRATEGIS NO INDIKATOR SASARAN STRATEGIS
Bukan Kinerja
2018 2018
IKU 2018

5 Meningkatnya kesadaran dan 1 Jumlah masyarakat yang dibina IKU Orang 100 0
ketaatan warga masyarakat
terhadap peraturan daerah √ √ √ √

6 Meningkatnya Pelayanan 1 Persentase patroli siaga ketertiban umum dan IKU % 100 0
Keamanan dan pengawasan ketentraman masyarakat
dilingkungan √ √ √ √

2 Cakupan piket pengamanan IKU % 100 0


√ √ √ √

3 Rasio petugas Linmas di Kota Samarinda IKU % 0.1 0


√ √ √ √

Jumlah Linmas per Jumlah 10.000 Penduduk - % 2.62


√ √ √ √

Cakupan petugas Perlindungan Masyarakat (Linmas) - % 0.1


di Kabupaten/ Kota √ √ √ √

Rasio Pos Siskamling per jumlah desa/kelurahan - Per RT 1 Per RT 0.00


√ √ √ √
4 Persentase laporan pengamanan yang ditindak IKU % 100 0
lanjuti.
√ √ √ √
PRORAM

NO NO
Target
URAIAN PROGRAM INDIKATOR SASARAN PROGRAM I II III IV Satuan URAIAN KEGIATAN
2018

1 Program Pelayanan Administrasi Kelancaran administrasi perkantoran Bulan 12 1 Penyediaan jasa komunikasi sumber daya air
Perkantoran dan listrik
√ √ √ √

2 Penyediaan alat tulis kantor

3 penyediaan barang cetak dan pengadaan

4 Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor

5 Rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah

6 Penyediaan jasa administrasi perkantoran

7 Penyediaan komponen instalasi listrik/


penerangan bangunan kantor

2 Program Peningkatan Sarana dan Kelengkapan Sarana dan Prasarana Aparatur Bulan 12 1 Pemeliharaan rutin/ berkala gedung kantor
Prasarana Aparatur
√ √ √ √

2 Pemeliharaan rutin/ berkala kendaraan dinas/


Operasional
3 Pemeliharaan rutin/ berkala perlengkapan dan
peralatan kantor

3 Program peningkatan disiplin Pelaksanaan Disiplin Aparatur Bulan 12 1 Pengadaan Pakaian dinas beserta
Aparatur kelengkapannya
√ √ √ √

1 Program peningkatan Ketersediaan Laporan Kinerja dan Keuangan Bulan 12 1 Peningkatan pengembangan sistem laporan
pengembangan sistem pelaporan
capaian kinerja dan keuangan
√ √ √ √

2 2

1 Program Peningkatan Kapasitas Jumlah Yang Mengikuti Pelatihan Orang 50 1 Pelatihan dasar aparatur Satpol PP dalam
Sumberdaya Aparatur pengendalian massa
√ √ √ √

2 Pelatihan tehnis Aparatur ke-Satpol PP-an

3 Kegiatan peningkatan SDM dan penataan


pengelolaan administrasi
PRORAM

NO NO
Target
URAIAN PROGRAM INDIKATOR SASARAN PROGRAM Satuan URAIAN KEGIATAN
2018

1 Program peningkatan Jumlah Pelanggar perda dan masyarakat yang Orang 100 1 Penyuluhan, sosialisasi perda dan keputusan
pemberantasan penyakit diberikan pembinaan walikota
masyarakat (Pekat) √ √ √ √

Program Pemeliharaan Cakupan penegakan peraturan daerah dan Perda 5 Peningkatan kerjasama dengan aparat
kantrantibmas dan Pencegahan peraturan kepala daerah keamanan dalam teknik pencegahan kejahatan
tindak kriminal √ √ √ √

1 Program peningkatan keamanan Persentase Patroli siaga ketertiban umum % 100 1 Pengendalian keamanan lingkungan
dan kenyamanan lingkungan dan ketentraman masyarakat
√ √ √ √

Cakupan Piket Pengamanan Petugas Satpol % 100 2 Peningkatan kerjasama lintas sektoral, parpol,
PP √ √ √ √ LSM dan ormas

Deteksi dini penanganan kasus ganuan Kecamatan 10 3 Pemberdayaan satuan linmas kecamatan dan
ketentraman dan tratibum kelurahan
√ √ √ √

3 Program pemberdayaan Rasio petugas Linmas di Kota Samarinda 0.1 1 Peningkatan pengawasan lingkungan dan
masyarakat untuk menjaga potensi masyarakat wilayah kelurahan
ketertiban dan keamanan √ √ √ √
%
Jumlah Linmas per Jumlah 10.000 Penduduk 2.62 2 Penunjang operasional petugas pam pemilu
√ √ √ √
%
Cakupan petugas Perlindungan Masyarakat 0.1 3 Diklat Petugas PAM Pemilu
(Linmas) di Kabupaten/ Kota √ √ √ √
%
Rasio Pos Siskamling per jumlah 1 Per RT 4 Apel Siaga PAM Pemilu
desa/kelurahan
√ √ √ √
Persentase Linmas yang memiliki % 100 5 Pengadaan Peningkatan kelengkapan Linmas
kemampuan dalam mencegah konflik sosial PAM TPS Pemilu
√ √ √ √
KEGIATAN

REALISASI Persentase
TARGET TARGET Realisasi
INDIKATOR SASARAN KEGIATAN I II II IV Satuan
2018 KEGIATAN Target
2018 Kegiatan (%)
Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber daya air 3
dan listrik
√ √ √ √ Rekening

Tersedianya Alat Tulis Kantor 12


√ √ √ √ Bulan

Tersedianya barang cetakan dan 12


penggandaan √ √ √ √ Bulan

Tersedianya peralatan dan perlengkapan 12


kantor √ √ √ √ Bulan

Terlaksananya Rapat Koordinasi dan 12


Konsultasi ke luar daerah √ √ √ √ Bulan

Tersedianya jasa administrasi perkantoran 425


√ √ √ √ Orang

Tersedianya alat listrik/instalasi dan 12


penerangan kantor
√ √ √ √ Bulan

Terpeliharanya Gedung Kantor 1


√ √ √ √ Paket

Jumlah Perbaikan kendaraan bermotor, 37


pembeliaan BBM, Oli serta Suku Cadang
√ √ √ √ Unit
Terpeliharanya perlengkapan peralatan 12
kantor
√ √ √ √ Bulan

Jumlah Pengadaan Pakaian Dinas Beserta 547


kelengkapannya
√ √ √ Orang

Dokumen SAKIP (Renstra, Renja, RKT 8


(RKA&DPA), Perjanjian Kinerja, Pengukuran
Kinerja, Evaluasi dan Pengendalian, LAKIP)
√ √ √ √ Dok

Jumlah anggota Satpol PP yang mendapat


peningkatan pengetahuan dasar Aparatur
Satpol PP

Jumlah anggota Satpol PP yang mendapat


peningkatan pengetahuan tehnis Aparatur ke-
Satpol PP-an

Jumlah Peningkatan SDM dan Penataan Orang 50


Pengelolaan Administrasi

JUMLAH
KEGIATAN

TARGET REALISASI
INDIKATOR SASARAN KEGIATAN Realisasi (%)
2018 2018

Jumlah pelanggar perda dan masyarakat √ √ √ √ % 100


yang diberikan penuyuluhan

Persentase kasus gangguan ketentraman dan √ √ √ √ % 100


ketertiban yang ditangani

Jumlah penertiban Operasional √ √ √ √ Kali 30

Terlaksananya pembinaan kerjasama lintas √ √ Kali 3


sektoral, parpol, LSM, Ormas

Persentase satuan Linmas Kecamatan dan 0


Kelurahan

Jumlah gangguan Keamanan yang dilaporkan Kasus 48


di kelurahan

Jumlah Petugas PAM pemilu √ Orang 816

Jumlah anggota linmas yang mendapat diklat √ Orang 3300


pemilu

Jumlah Anggota Linmas dan Mayarakat yang √ Orang 3700


mengikuti Apel Siaga PAM Pemilu
Jumlah Pakaian dan Perlengkapan Linmas √ Orang 3300
PAM TPS Pemilu

JUMLAH
KEGIATAN

Target Triwulan Realisasi Target Triwulan Triwulan Target


ANGGARAN 2018 (Rp) Target Triwulan I Realisasi Anggaran I I II
II Anggaran II III III (%) Triwulan IV

143,596,000 18,600,000 7,141,817 4.97 18,600,000 12,117,040 8.44 87,748,000 18,648,000

3,000,000 1,000,000 999,000 33.30 1,000,000 1,997,600 66.59 1,000,000 -

13,970,000 3,180,000 2,394,000 17.14 3,805,000 4,558,000 32.63 3,805,000 3,180,000

- -

280,000,000 200,000,000 32,051,102 11.45 80,000,000 32,051,102 11.45 - -

9,228,200,000 2,017,650,000 1,961,250,000 21.25 3,156,975,000 4,406,200,000 47.75 2,017,150,000 2,036,425,000

27,500,000 25,000,000 21,164,000 76.96 25,000,000 22,162,600 80.59 1,250,000 1,250,000

178,250,000 0 - - 89,125,000 - - - 89,125,000

572,002,500 137,170,500 67,570,800 11.81 108,420,500 146,048,400 25.53 257,911,000 68,500,000


1,000,000 1,000,000 999,000 99.90 999,000 99.90 - -

1,420,600,000 1,420,600,000 - - - 1,293,570,875 91.06 - -

75,000,000 28,600,000 9,342,050 12.46 18,750,000 18,242,050 24.32 13,350,000 14,300,000

Rp11,943,118,500 Rp3,852,800,500 Rp2,102,911,769 17.61 Rp3,501,675,500 Rp5,937,946,667 49.72 Rp2,382,214,000


KEGIATAN

Target Triwulan Realisasi Target Triwulan Target


ANGGARAN (Rp) Target Triwulan 1 Realisasi Anggaran I
2 Anggaran II 3 Triwulan 4

150,000,000 57,780,000 834,000 0.56 35,220,000 79,960,000 53.31 34,020,000 229,890,000

250,000,000 70,500,000 68,000,000 27.20 44,791,000 100,100,000 40.04 105,934,000 28,775,000

1,350,000,000 272,415,000 143,500,000 10.63 405,527,500 463,592,500 34.34 405,532,500 266,525,000

150,000,000 6,574,000 834,000 0.56 91,558,000 74,732,000 49.82 48,194,000 3,674,000

- - - #DIV/0! - -

- - - #DIV/0! - -

1,500,000,000 109,923,000 108,563,000 7.24 798,983,000 908,756,000 60.58 585,019,000 6,075,000

1,450,000,000 630,531,000 88,962,657 6.14 763,509,000 463,478,257 31.96 47,260,000 8,700,000

575,000,000 3,917,500 3,915,000 0.68 564,557,500 5,595,000 0.97 - 6,525,000


556,850,000 548,650,000 2,450,000 0.44 8,200,000 2,450,000 0.44 - -

Rp17,924,968,500 Rp3,803,202,269 Rp2,519,970,426 14.06 Rp6,190,271,500 Rp8,036,610,424 44.83 Rp3,608,174,000 Rp2,573,432,000


Persentase KETERANGAN
Triwulan IV REALISASI Realisasi
(%) AKHIR (Rp) Anggaran
Akhir (%)
- - Sekretariat

- - Sekretariat

- - Sekretariat

- #DIV/0! Sekretariat

- - Sekretariat

- - Sekretariat

- - Sekretariat

- - Sekretariat

- - Sekretariat
- - Sekretariat

- - Sekretariat

- - Sekretariat

#DIV/0!

- #DIV/0! Bidang Sumber


daya aparatur

#DIV/0! Bidang Sumber


daya aparatur

- #DIV/0! Bidang Sumber


daya aparatur

Rp0
KETERANGAN
REALISASI Realisasic
(Rp) (%)

- Bidang Perundang
undanagan

- - Bidang Trantibum

- Bidang Trantibum

- Bidang Trantibum

- Bidang Linmas

- Bidang Linmas

- Bidang Linmas

- Bidang Linmas
- Bidang Linmas

Rp0 0.00

Anda mungkin juga menyukai