Anda di halaman 1dari 201

MATRIKS RENJA DINAS KESEHATAN 2019

DINAS : 1.02 KESEHATAN


KODE SKPD : 1.02.01

PAGU INDIKATIF (Rp) & SUM


KODE REKENING PROGRAM DAN KEGIATAN SASARAN Capaian Program KELUARAN KEGIATAN HASIL KEGIATAN
TOLAK UKUR TARGET TOLAK UKUR TARGET TOLAK UKUR TARGET APBD II APBD I
1 2 5 7 8 9 10 11

1 02 1.02.01 01 PROGRAM PELAYANAN Terselenggaranya 1,632,853,860 -


ADMINISTRASI PERKANTORAN program pelayanan
Adaministrasi 100%
Perkantoran

1 02 1.02.01 01 01 Penyediaan jasa surat menyurat Surat keluar Terselenggaranya kegiatan 12 bln Terselenggaranya pengiriman 24 Dokumen 1,650,000
(caraka/petugas pengatar surat) penyediaan jasa surat surat menyurat Surat
menyurat
1 02 1.02.01 01 02 Penyediaan jasa komunikasi, sumber Telepon dan Listrik Dikes, Terselenggaranya kegiatan 12 bln Tersedianya Jasa 6 rekening 489,720,000
daya air dan listrik ( rekening) Puskesmas, Pustu, Poskesdes, Penyediaan jasa komunikasi, komunikasi,sumber daya air telepon dan 65
UPTD IFK dan UPTD Labkesda sumber daya air dan listrik dan listrik rekening listrik
( rekening)

1 02 1.02.01 01 05 Penyediaan jasa jaminan barang milik Barang milik daerah di dinas Terselenggaranya 1 tahun Adanya dokumen aset barang 6 dok 48,237,860
daerah kesehatan, puskesmas dan pengelolaan barang milik milik daerah di dinkes dan
jaringannya daerah di dikes, puskesmas puskesmas
dan jaringannya

1 02 1.02.01 01 06 Penyediaan jasa pemeliharaan dan Kendaraan roda 4 dan roda 2 dinas Terselenggaranya 1 tahun Terpenuhinya kegiatan 31 Unit 129,954,000
perizinan kendaraan dinas/operasional kesehatan dan puskesmas Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan Kendaraan Roda
(jasa servis,stnk dan bpkb) pemeliharaan dan perizinan kendaraan operasional (jasa 4
kendaraan dinas/operasional servis,stnk dan bpkb) untuk
(jasa servis,stnk dan bpkb) Pelayanan Kesehatan di dinas
da puskesmas

1 02 1.02.01 01 07 Penyediaan jasa administrasi keuangan pengelola administrasi keuangan Terselenggaranya 12 bln Tersedianya jasa administrasi 22 orang 188,100,000
(pengelola administrasi Keuangan) Penyediaan jasa administrasi keuangan (pengelola
keuangan (pengelola administrasi Keuangan)
administrasi Keuangan)

1 02 1.02.01 01 08 Penyediaan jasa kebersihan kantor Tenaga kontrak, cleaning servis, dan satpam Terselenggaranya kegiatan 12 bln Tersedianya jasa kebersihan 24 orang 403,590,000
(cleaning service ) penyediaan jasa kebersihan kantor (cleaning service )
kantor (cleaning service )
1 02 1.02.01 01 09 Penyediaan jasa perbaikan peralatan AC, Komputer, Laptop dan Printer Terselenggaranya kegiatan 1 Tahun tersedianya jasa perbaikan 8 Unit 8,222,500
kerja (jasa Tukang) Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja
peralatan kerja (jasa Tukang)

1 02 1.02.01 01 10 Penyediaan alat tulis kantor Alat tulis kantor Dikes, UPTD Tersedianya alat tulis kantor 1 Tahun Tersedianya alat tulis kantor 1 Tahun 229,680,000
Puskesmas dan Jaringannya, UPTD
IFK dan UPTD Labkesda
Penyediaan barang cetakan dan Blangko inventaris barang, rekam Terselenggaranya kegiatan 1 Tahun Tersedianya format 1 Tahun 30,250,000
1 02 1.02.01 01 11 penggandaan medis pasien rawat jalan, rekam Penyediaan barang cetakan pencatatan dan pelaporan
medis pasien rawat inab dan penggandaan

1 02 1.02.01 01 12 Penyediaan komponen instalasi Alat Instalasi Listrik Terselenggaranya kegiatan 1 Tahun Tersedianya alat instalasi 1 tahun 3,630,000
listrik/penerangan bangunan kantor Penyediaan komponen listrik dan penerangan
instalasi listrik/penerangan bangunan kantor
bangunan kantor

1 02 1.02.01 01 13 Penyediaan peralatan dan perlengkapan Peralatan dan Perlengkapan kantor Terselenggaranya kegiatan 1 kegiatan Tersedianya Peralatan & 1 kegiatan 36,850,000
kantor Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor
perlengkapan kantor

1 02 1.02.01 01 15 Penyediaan bahan bacaan dan Surat kabar Terselenggaranya kegiatan 12 bln Tersedianya bahan bacaan 5 jenis surat 7,969,500
peraturan perundang-undangan Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang- kabar
dan peraturan perundang- undangan
undangan

er 02 1.02.01 01 17 Penyediaan makanan dan minuman Makan minum harian dan makan Terselenggaranya kegiatan 12 bulan Tersedianya biaya makan 12 bulan 22,000,000
minum tamu Penyediaan makanan dan minum rapat dan tamu
minuman
1 02 1.02.01 01 18 Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke Pegawai dinas kesehatan Terselenggaranya Rapat- 1 thn Tersedianya biaya rapat-rapat 1 tahun
luar daerah rapat kordinasi dan kordinasi dan konsultasi ke
konsultasi ke luar daerah luar daerah
1 02 1.02.01 01 19 Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi Pegawai dinas kesehatan Terselenggaranya Rapat- 2 keg Tersedianya biaya Rapat-rapat 2 keg 33,000,000
dalam daerah rapat kordinasi dan kordinasi dan konsultasi dalam
konsultasi dalam daerah daerah
1 02 1.02.01 02 PROGRAM PENINGKATAN SARANA Terselenggaranya 624,169,040 -
DAN PRASARANA APARATUR program peningkatan
sarana dan prasarana 100%
aparatur
PAGU INDIKATIF (Rp) & SUM
KODE REKENING PROGRAM DAN KEGIATAN SASARAN Capaian Program KELUARAN KEGIATAN HASIL KEGIATAN
TOLAK UKUR TARGET TOLAK UKUR TARGET TOLAK UKUR TARGET APBD II APBD I
1 2 5 7 8 9 10 11
1 02 1.02.01 02 05 pengadaan Kendaraan dinas/operasional UPTD Labkesda Terselenggaranya kegiatan 1 keg Tersedianya kendaraan 1 keg -
Pengadaan kendaraan operasional Labkesda
operasional

1 02 1.02.01 02 07 Pengadaan perlengkapan gedung kantor Alat Kebersihan kantor bagi Dikes, Terselenggaranya kegiatan 1 keg Tersedianya alat kebersihan 1 keg 20,780,210
UPTD Puskesmas, UPTD Labkesda Pengadaan perlengkapan kantor
dan UPTD IFK gedung kantor

1 02 1.02.01 02 22 Pemeliharaan rutin/berkala gedung UPTD Labkesda, Dikes Terselenggaranya 4 Keg Tersedianya biaya 4 Keg 165,000,000
kantor Pemeliharaan Rutin Gedung pemeliharaan rutin gedung
kantor kantor
1 02 1.02.01 02 24 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan Lancarnya operasinal kantor Terselenggaranya 25 Unit Terselenggaranya 30 Unit 426,067,400
dinas/operasional Pemeliharaan rutin/berkala Pemeliharaan rutin/berkala
kendaraan dinas/operasional kendaraan dinas/operasional

1 02 1.02.01 02 26 Pemeliharaan rutin/berkala Perlengkapan kantor Terselenggaranya 1 Keg Tersedianya biaya 1 Keg 3,630,000
perlengkapan gedung kantor Pemeliharaan Rutin Pemeliharaan Rutin
Perlengkapan Gedung kantor Perlengkapan Gedung kantor

1 02 1.02.01 02 28 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan Tersedianya perlengkapan kantor Terselenggaranya 3 keg Tersedianya biaya 3 keg 8,691,430
gedung kantor Pemeliharaan Rutin Pemeliharaan Rutin Peralatan
Peralatan Gedung Kantor Gedung Kantor
1 02 1.02.01 05 PROGRAM PENINGKATAN Terselenggarananya 79,003,210 -
KAPASITAS SUMBER DAYA program peningkatan
APARATUR kapasitas sumber 100%
daya aparatur

1 02 1.02.01 05 05 Pelaksanaan Penilaian Angka Kredit Tim penilai jafung Terselenggaranya kegiatan 8 keg terlaksananya Penilaian angka 1 tahun 32,844,460
Jabatan fungsional Pelaksanaan Penilaian Angka Kredit Jabatan Fungsional
Kredit Jabatan fungsional Dinas Kesehatan dan
Jaringanya

Petugas dinas, puskesmas, pustu terlaksananya Pertemuan 1 keg 9,858,750


dan jaringannya Koordinasi Disiplin Pegawai
Puskesmas dan Jaringannya
Pegawai Dinas Kesehatan terlaksananya pertemuan 3 kali setahun 6,600,000
Koordinasi Disiplin Pegawai
Puskesmas dan Jaringannya
Dinas Kesehatan,Puskesmas dan Terlaksananya Kodefikasi 1 keg 4,400,000
Sarana Pelayanan Kesehatan SDMK ( Puskesmas dan Dinas
Swasta Kesehatan)
Dinas Kesehatan,Puskesmas dan Pendataan SIK/SIP SDMK 1 keg 4,400,000
Sarana Pelayanan Kesehatan ( Puskesmas dan Sarana
Swasta Pelayanan Kesehatan Swasta)
Pegawai Dinas Kesehatan Penyusunan Profil SDMK Tk 1 keg 5,500,000
Kota Bima

Pegawai Dinas Kesehatan Monitoring Kedisiplinan 2 kali setahun 8,250,000


Aparatur pada Tingkat
Puskesmas
Pegawai Dinas Kesehatan Monitoring Kedisiplinan 2 kali setahun 7,150,000
Aparatur pada Tk Pustu dan
Poskesdes
1 02 1.02.01 06 PROGRAM PENINGKATAN Terselenggaranya 196,736,375 -
PENGEMBANGAN SISTEM program peningkatan 100%
PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN pengembangan sistem
KEUANGAN pelaporan capaian
1 02 1.02.01 06 01 Penyusunan laporan capaian kinerja dan Pengelola program dan aset kinerja dan keuangan Terlaksananya kegiatan 2 keg Tersedianya laporan capaian 2 dok 30,731,250
ikhtisar realisasi kinerja SKPD Penyusunan laporan capaian kinerja dan iktisar realisasi
kinerja dan iktisar realisasi kinerja SKPD
kinerja SKPD

1 02 1.02.01 06 02 Penyusunan laporan keuangan Pengelola Keuangan Terlaksananya kegiatan 1 keg Tersedianya laporan keuangan 1 dok 34,815,000
semesteran Penyusunan laporan semesteran Dinas Kesehatan
keuangan semesteran Kota Bima
1 02 1.02.01 06 04 Penyusunan pelaporan keuangan akhir Pengelola Keuangan Terlaksananya kegiatan 1 keg Tersedianya laporan keuangan 1 dok 46,552,275
tahun Penyusunan laporan Akhir Tahun Dinas Kesehatan
keuangan Akhir Tahun Kota Bima
1 02 1.02.01 06 05 Penyusunan Rencana Kerja Pengelola program dikes Terlaksananya Penyusunan 4 keg Tersedianya dokumen renja, 4 dok 52,737,850
/RKA/DPA/DPPA Satuan Kerja Perangkat Rencana Kerja Rencana Kerja Anggaran
Daerah /RKA/DPA/DPPA Satuan Kerja (RKA), DPA & DPPA Dinas
Perangkat Daerah Kesehatan Kota Bima
PAGU INDIKATIF (Rp) & SUM
KODE REKENING PROGRAM DAN KEGIATAN SASARAN Capaian Program KELUARAN KEGIATAN HASIL KEGIATAN
TOLAK UKUR TARGET TOLAK UKUR TARGET TOLAK UKUR TARGET APBD II APBD I
1 2 5 7 8 9 10 11
1 02 1.02.01 06 06 Penyusunan LAKIP, LPJ dan LPPD Pengelola program dikes Terlaksananya Penyusunan 3 Keg Tersedianya Dokumen LKIP, JPJ 3 dok 31,900,000
LAKIP, LPJ dan LPPD & LPPD

1 02 1.02.01 15 PROGRAM OBAT DAN PERBEKALAN 3,548,177,923 -


KESEHATAN

1 02 1.02.01 15 01 Pengadaaan obat dan perbekalan masyarakat % Ketersediaan Obat Terselenggaranya 1 keg Tersedianya Obat dan 152.002 jiwa 2,923,883,452
kesehatan Esensial Generik di 98.80% pengadaan obat dan Perbekalan kesehatan untuk
Fasyankes dasar perbekalan kesehatan masy. Kota Bima
Penyusunan Rencana Kebutuhan Obat Pengelola Obat Dikes Terselenggaranya kegiatan 1 keg Tersedianya Rencana 1 dok 8,800,000
(RKO) penyusunan kebutuhan obat Kebutuhan Obat (RKO)
(RKO)
Pengadaan Kendaraan Operasional Kendaraan Roda 2 Terselenggaranya kegiatan 1 keg Tersedianya kendaraan 3 unit 56,100,000
UPTD IFK pengadaan kendaraan operasional roda 2UPTD IFK
operasional UPTD IFK
Pengadaan Alat Kantor UPTD IFK sarana penyimpanan obat Terselenggaranya kegiatan 1 keg Tersedianya sarana 1 unit 306,261,230
pengadaan sarana penyimpanan obat UPTD IFK
penyimpanan obat UPTD IFK
Pengadaan Alat Rumah Tangga UPTD Meubelair kantor Terselenggaranya kegiatan 1 keg Tersedianya alat rumah 1 unit 21,356,500
IFK pengadaan alat rumah tangga UPTD IFK
tangga UPTD IFK
Pengadaan Alat pengolah data UPTD IFK Komputer, Laptop, Printer dan Terselenggaranya kegiatan 1 keg Tersedianya alat pengolah 1 unit 83,276,742
software ketersediaan obat pengadaan alat pengolah data UPTD IFK
data UPTD IFK
1 02 1.02.01 15 02 Peningkatan Pemerataan Obat dan Pengelola Obat UPTD IFK % Ketersediaan Obat Terselenggaranya 7 keg Terlaksananya pemusnahan 4 dok 24,200,000
Perbekalan Kesehatan Esensial Generik di Peningkatan pemerataan obat rusak/kadaluwarsa, stok
Fasyankes dasar 98.80% obat dan perbekalan ketersediaan obat,
kesehatan pendistribusian obat dan
rekonsiliasi data obat

sarana distribusi obat Tersedianya sarana distribusi 1 keg 13,200,000


obat

Petugas Adanya tenaga IT pengelola 1 org 19,800,000


data di IFK

pengelola obat puskesmas, pustu, Terlaksananya Monitoring 5 puskesmas dan 11,000,000


polindes dan poskesdes ketersediaan obat di 39 pustu
Puskesmas, pustu polindes polindes
dan poskesdes poskesdes

1 02 1.02.01 15 04 Peningkatan mutu pelayanan farmasi pengelola obat puskesmas % Ketersediaan Obat 98.80% Terselenggaranya mutu 2 keg Terlaksananya Pertemuan 1 keg 11,000,000
komunitas dan rumah sakit Esensial Generik di pelayanan farmasi sosialisasi protap pengelolaan
Fasyankes dasar komunitas dan rumah sakit obat dan perbekalan
kesehatan

pengelola obat puskesmas, pustu, Terlaksananya Bimbingan 1 keg 11,000,000


polindes dan poskesdes teknis pengelolaan obat dan
jaringannya
1 02 1.02.01 15 05 Peningkatan mutu penggunaan obat pengelola obat puskesmas, pustu, % Ketersediaan Obat Terselenggaranya 3 Keg terlaksananya Sosialisasi Obat 50 peserta 13,200,000 -
dan perbekalan kesehatan polindes dan poskesdes Esensial Generik di 98.80% Peningkatan mutu Formularium Nasional (Fornas)
Fasyankes dasar penggunaan obat dan
perbekalan kesehatan
Terlaksananya Pertemuan 1 keg 29,700,000
sosialisasi sofware
ketersediaan obat
1 02 1.02.01 15 06 Monitoring, evaluasi dan pelaporan Pengelola obat puskesmas % Ketersediaan Obat Terselenggaranya monitoring 2 Keg Terlaksananya pertemuan 1 keg 7,700,000 -
Esensial Generik di 98.80% dan evaluasi program Obat monev manajemen
Fasyankes dasar dan Perbekalan pengelolaan obat di
puskesmas
Pengelola Obat UPTD IFK Terlaksananya pengelolaan 1 keg 7,700,000
98.80% obat secara e-logistik

1 02 1.02.01 16 PROGRAM UPAYA KESEHATAN 8,810,979,767 -


MASYARAKAT

1 02 1.02.01 16 01 Pelayanan kesehatan penduduk miskin Peserta BPJS dan Puskesmas Cakupan mutu pelayanan 80% Terselenggaranya Pelayanan 10 Kegiatan Tim Pengelola Jaminan 11 orang x 12 66,660,000 -
dipuskesmas dan jaringannya kesehatan dasar kesehatan penduduk miskin Kesehatan bulan
dipuskesmas dan
jaringannya
Sosialisasi program Jaminan 1 kali / 58 org 9,080,500
Kesehatan Tingkat Kota Bima

Evaluasi pelaksanan Program 1 kali / 33 org 6,041,750


Jaminan Kesehatan
Pelayanan kesehatan penduduk miskin Cakupan mutu pelayanan 80% Terselenggaranya Pelayanan 10 Kegiatan
dipuskesmas dan jaringannya kesehatan dasar kesehatan penduduk miskin
dipuskesmas dan
jaringannya

PAGU INDIKATIF (Rp) & SUM


KODE REKENING PROGRAM DAN KEGIATAN SASARAN Capaian Program KELUARAN KEGIATAN HASIL KEGIATAN
TOLAK UKUR TARGET TOLAK UKUR TARGET TOLAK UKUR TARGET APBD II APBD I
1 2 5 7 8 9 10 11
Rapat koordinasi Jaminan 2kl/ 38 org 13,299,000
Kesehatan Dinas Kesehatan

Penyusunan Laporan Tahunan 1 Dokumen 957,000

uji petik kepesertaan dan 7 PKM/ 3 Org 1,584,000


klaim persalinan

Monitoring dan evaluasi data 3 hr / 5 org 2,739,000


kepesertaan BPJS di pustu dan
polindes
Transpor Rekon penerima 12kl / 3 org 2,376,000
Bantuan Biaya persalinan di
RSUD
ATK Pengelolaan Program 1 Paket 5,500,000
Jaminan Kesehatan

Biaya Pengiriman lap 1 Paket 330,000

Pengadaan Materi SPTJM 350 lembar 2,310,000


Kapitasi PKM
Pengadaan Fotocopy 1paket 550,000
pemberkasan pencarian dana
BKSPJK
Foto copy program 550,000

1 02 1.02.01 16 02 Pemeliharaan dan pemulihan kesehatan dokter dan perawat peningkatan kemampuan 100% Terselenggaranya kegiatan 1 Kegiatan Tenaga yang profesional 45 orang 54,978,000
petugas dalam pelatihan bagi petugas dalam mengatasi gangguan
mendeteksi pasien puskesmas/Pustu jiwa
dengan gangguan jiwa

Kader Terselenggaranya kegiatan 1 Kegiatan Terlaksannya Refresing Kader 45 orang 27,489,000


pelatihan bagi Kader kesehatan jiwa

Buku Tersedianya buku 1 kegiatan Semua petugas dan kader 100 buku 2,293,500
pemantauan penderita kesehatan jiwa memiliki buku
gangguan jiwa paska Pasung pantauan pasca pasung

Masyarakat 5 kegiatan Masyarakat mampu 5 kecamatan 3,635,500


menngenali, menangani dan
melakukan koordinasi ketika
ada penderita gangguan Jiwa
di Masyarakat

1 02 1.02.01 16 07 Pelayanan kefarmasian dan perbekalan tenaga kefarmasian, penanggung penyediaan akses Terselenggaranya Terlaksananya sosialisasi 40 0rang
kesehatan jawab farmasi layanan kesehatan yang penyediaan layanan standar pelayanan
merata dan terjangkau 65% kesehatan yang merata dan 8 kegiatan kefarmasian di sarana 11,000,000
bagi masyarakat terjangkau bagi masyarakat pelayanan kesehatan

pengelola obat, penanggung Terlaksananya pertemuan 1 keg


jawab farmasi puskesmas koordinasi pelayanan
16,500,000
kefarmasian dan perbekalan
kesehatan
pengelola obat puskesmas Monitoring pelaporan indikator 6 pkm
peresepan 8,800,000

penanggung jawab farmasi di Monitoring pelayanan 6 pkm


fasilitas pelayanan kesehatan kefarmasian/ farmasi klinik di
fasilitas pelayanan kesehatan 8,800,000

pengelola alkes puskesmas Terlaksananya pertemuan 1 keg


koordinasi pengeloa alat 11,000,000
kesehatan (ASPAK)
Tim Physical Asset 1 keg
Management (PAM) Center 11,000,000
PAGU INDIKATIF (Rp) & SUM
KODE REKENING PROGRAM DAN KEGIATAN SASARAN Capaian Program KELUARAN KEGIATAN HASIL KEGIATAN
TOLAK UKUR TARGET TOLAK UKUR TARGET TOLAK UKUR TARGET APBD II APBD I
1 2 5 7 8 9 10 11
pengelola alkes dinas Terlaksananya pengelolaan 1 keg
PAM Center 27,500,000

pengelola alkes puskesmas Monitoring keadaaan alkes di 4 kali setahun


fasilitas kesehatan pemerintah 13,200,000

1 02 1.02.01 16 09 Peningkatan kesehatan masyarakat Pengelola Program Kesehatan Cakupan Pelayanan Terselenggaranya kegiatan 6 Kegiatan Terlaksanya Pembinaan 25 org, 2 8,800,000
Indera di Puskesmas dan Dikes Kesehatan Indera peningkatan kesehatan Petugas Pemegang Program Dokumen
97% masyarakat Kesehtan Indera (Penglihatan
dan Pendengaran)

Terlaksananya penjaringan 2 org/pusk 3,300,000


/pendataan pasien katarak di
wilayah Kota Bima
Tersedianya biaya 16 orang 3,850,000
pendampingan petugas
program indera dikes dan pusk
pada pelaksanaan operasi
katarak

Terlaksananya Kegiatan 1000 org 33,000,000


Pengobatan Massal

Terlaksananya Kegiatan 500 org 39,600,000


Sunatan Massal

1 02 1.02.01 16 12 Peningkatan pelayanan dan Pengelola Manajemen Puskesmas Tercapainya Mutu 80% Terselenggaranya kegiatan 6 Kegiatan Terlaksananya Pertemuan 30 org 8,800,000
penanggulangan masalah kesehatan Pelayanan Kesehatan Peningkatan pelayanan dan Koordinasi Dan Evaluasi
dasar penanggulangan masalah Manajemen Puskesmas
kesehatan
Terlaksananya Penilaian 15 0rg 4,400,000
Kinerja Puskesmas

Terlaksananya Pembinaan 1 pkm 3,300,000


Puskesmas dalam rangka
Persiapan Survey Akreditasi
puskesmas

Terlaksananya Lomba FKTP 6 pkm 38,500,000


Berprestasi Tingkat Kota Bima

Terlaksananya Pembinaan 1 pkm 5,500,000


dalam rangka Lomba FKTP
Berprestasi Tingkat Prop NTB
Terlaksananya Validasi Data 5 pkm 2,200,000
Sarana Pelayanan Kesehatan
Primer
Terlaksananya Monev Sarana 5 pkm 5,060,000
Pelayanan Kesehatan Primer
( Puskesmas, Pustu,
Poskesdes, Klinik)

Terlaksananya Dukungan 1 Keg 128,700,000


Manajeman Pelayanan
Kesehatan (Karcis, Rekam
Medis Family Folder, Buku
Register Pasien)

Terlaksananya Pertemuan 10 orang 6,050,000


Koordinasi dan Evaluasi
Petugas Yankestrad
Puskesmas

Terlaksananya pembinaan 5 pkm 7,150,000


persiapan lomba TOGA tingkat
Kota
Terlaksananya Kegiatan Lomba 5 pkm 38,500,000
TOGA tingkat Kota Bima

Terlaksananya Pembinaan 1 pkm 5,500,000


Lomba TOGA tingkat Prop

Adanya tenaga Kontrak Dokter 10 org 330,000,000


PTT Daerah
PAGU INDIKATIF (Rp) & SUM
KODE REKENING PROGRAM DAN KEGIATAN SASARAN Capaian Program KELUARAN KEGIATAN HASIL KEGIATAN
TOLAK UKUR TARGET TOLAK UKUR TARGET TOLAK UKUR TARGET APBD II APBD I
1 2 5 7 8 9 10 11
1 02 1.02.01 16 13 Penyediaan Biaya Operasional dan 5 Puskesmas Tersedianya biaya 100% 1 pkt Terlaksananya kegiatan 1 pkt 1,321,925,000
Pemeliharaan operasional dan operasional dan pemeliharaan
pemeliharaan kesehatan kesehatan di puskesmas

5 Puskesmas Tersedianya biaya 100% 1 pkt Terlaksananya pelayanan 1 pkt 1,624,635,705


Jaminan Persalinan persalinan di puskesmas

1 02 1.02.01 16 15 Monitoring, evaluasi dan pelaporan Pengelola Program Pelayanan Tercapainya Mutu 80% Terselenggaranya kegiatan 4 Kegiatan Terlaksannya Penyusunan 1 dokumen 2,750,000
Kesehatan Dikes Pelayanan Kesehatan monitoring, evaluasi dan laporan Tahunann
dasar pelaporan program
Pengelola SP2TP Puskesmas dan Terlaksannya Pertemuan 20 org 6,050,000
Dikes Evaluasi program SP2TP

Pengelola Program Perkesmas Terlaksananya Pertemuan 30 org 6,050,000


Koordinasi dan Evaluasi
Program Perkesmas
Tercapainya Monev Program 5 petugas pkm 5,060,000
Perkesmas bagi Programer

1 02 1.02.01 16 16 Peningkatan Usaha Kesehatan Kerja Terbentuknya Pos UKK 86% Peningkatan Usaha 3Keg Terlaksananya Refresing Kader 38 Kader 7,700,000
(UKK) Kesehatan Kerja (UKK) pos UKK

Terlaksananya pembinaan Pos 19 Pos UKK 5,060,000


UKK yang sudah terbentuk

Terlaksananya Pertemuan 25 org 6,600,000


Koordinasi & Evaluasi Program
UKK bagi Programer di
Puskesmas
1 02 1.02.01 16 17 Sertifikasi dan Perizinan Pelayanan sarana pelayanan kesehatan Persentase Sarana Terselenggaranya 3 kegiatan Terlaksananya sosialisasi
Kesehatan Swasta swasta, penanggung jawab, Pelayanan Kesehatan peningkatan sertifikasi dan peraturan perizinan sarana
pelaku usaha Swasta yang memiliki 65% perizinan pelayanan pelayanan kesehatan swasta 1 keg 16,500,000
sertifikasi /Perijinan kesehatan swasta

Pengelola perizinan dinas Tim pengendali / pemeriksa


periizinan kefarmasian dan 1 keg 16,500,000
alat kesehatan
pemilik sarana, dinas/ badan/ skpd Terlaksananya pertemuan
terkait koordinasi perizinan lintas 1 keg 11,000,000
sektoral
1 02 1.02.01 16 19 Peningkatan derajat kesehatan Sarana dan Prasarana Pelayanan Cakupan mutu pelayanan 80% Terselenggaranya kegiatan 1 kegiatan Terselenggaranya kegiatan 1,650,000,000
masyarakat dengan penyediaan fasilitas Kesehatan kesehatan dasar Peningkatan derajat Peningkatan derajat kesehatan
perawatan kesehatan kesehatan masyarakat masyarakat dengan
dengan penyediaan fasilitas penyediaan fasilitas
perawatan kesehatan perawatan kesehatan

1 02 1.02.01 16 20 Pelayanan kesehatan penduduk Cakupan Rawat Jalan 80% Terselenggaranya kegiatan Tersedianya biaya 5 puskesmas 615,584,508
dipuskesmas dan jaringannya pelayanan kesehatan Penggantian jasa pelayanan
penduduk di Puskesmas dan Publik Pelayanan rawat jalan
jaringannya (Kapitasi)

Cakupan Rawat Inap 3% Tersedianya biaya jasa 2 puskesmas 385,000,000


pelayanan rawat inap (Klaim) perawatan
(Asakota dan
Paruga)
Cakupan mutu pelayanan 80% Terlaksananya penginputan 11 petugas 29,040,000
kesehatan dasar Data KJS (SIMKES)

Tersedianya Bahan Habis Pakai 6 puskesmas 303,998,033


(BHP) Puskesmas dalam
rangka pelayanan Kartu Jujur
Tersedianya insentif tim 12 bulan 63,360,000
pengelola KJS di Dinas
kesehatan
Tersedianya ATK Manajemen 1 tahun 9,469,271
dan Pelaporan KJS di Dinas
Kesehatan
Tim Jaminan Mutu KJS Terlaksananya kegiatan 2 kali setahun 6,600,000
pertemuan jaminan mutu
pelaksanaaan KJS
Tersedianya Biaya untuk 2 kali setahun 10,450,000
Honor Tim Jaminan Mutu
PAGU INDIKATIF (Rp) & SUM
KODE REKENING PROGRAM DAN KEGIATAN SASARAN Capaian Program KELUARAN KEGIATAN HASIL KEGIATAN
TOLAK UKUR TARGET TOLAK UKUR TARGET TOLAK UKUR TARGET APBD II APBD I
1 2 5 7 8 9 10 11
Tim Pengawas KJS Terlaksananya Kegiatan 2 kali setahun 7,150,000
Pertemuan Hasil Pengawasan
Pelaksanaan KJS
Tersedianya Biaya Untuk 2 kali setahun 18,260,000
Honor Tim Pengawasan
Pelaksanaan KJS
Terlaksanannya Monev 15 orang 6,732,000
Pelaksanaan Program KJS di
Puskesmas dan Jaringannya
Validasi Lapangan Data KJS Terlaksananya validasi 6 puskesmas 5,544,000
lapangan untuk kepesertaan
KJS di Kelurahan
Pertemuan Koordinasi & Terlaksananya Pertemuan 30 orang 8,250,000
Evaluasi Pelaksanaan Koordinasi& Evaluasi
Program KJS Pelaksanaan program KJS
Cakupan pelayanan Terselenggaranya Kegiatan Tersedianya biaya dan akses Masyarakat 165,000,000
Rujukan Pelayanan Rujukan untuk kegiatan pelayanan miskin dan
Rujukan Maskin ke RS pasien jiwa Kota
Lanjutan Bima
Tersedianya Biaya untuk Jasa 12 bulan 23,760,000
Petugas Ambulance ON Call
gratis bagi masyarakat Kota
Bima
Tersedianya Biaya untuk 12 bulan 29,964,000
Pelaksanaan Ambulance ON
Call gratis bagi masyarakat
Kota Bima
Cakupan pelayanan Terselenggaranya Kegiatan tersedianya biaya untuk Masyarakat 220,000,000
perawatan pasien miskin Pelayanan masyarakat Kegiatan Pelayanan miskin yang
diRumah Sakit miskin di Rumah Sakit bagi masyarakat miskin di Rumah belum memiliki
yang belum memiliki kartu Sakit bagi yang belum kartu jaminan
jaminan keseahatan memiliki kartu jaminan kesehatan Kota
keseahatan Bima

Cakupan pelayanan Terselenggaranya Kegiatan Tersedianya Biaya Perawatan Masyarakat 943,250,000


Masyarakat Miskin di RS Perawatan Pasien Miskin Pasien Miskin yang belum Miskin Kota Bima
yang belum memilikiKArtu memilikiKArtu Jaminan
Jaminan Kesehatan di Rumah Kesehatan di Rumah Sakit
Sakit

1 02 1.02.01 16 21 Pencegahan dan Penanganann Penyakit masyarakat kota bima % jumlah pencapain 50% 19 keg Terlaksananya Sosialisasi IVA, 10 kelurahan 82,500,000
Tidak Menular kegiatan deteksi dini CBE dan Posbindu PTM tingkat
penyakit tidak menular Kelurahan

pelatihan kader Posbindu ptm 2 kali 22,000,000

pelatihan UBM tenaga 1 kali 13,200,000


kesehatan

pelatihan Pandu PTM untuk 1 kali 13,200,000


tenaga kesehatan

Terlaksananya Pengumpulan 12 kali 1,320,000


data PTM
Terlaksananya Pertemuan 1 kali 8,250,000
konsolidasi program dan
validasi Data PTM
Terlaksananya Bimtek/Monev 4 kali 9,504,000
program PTM

Terlaksananya Pengolahan dan 12 kali 1,320,000


Analisa Data PTM

Melakukan pendataan 6 kali 83,160,000


penderita DM DAN Hipertensi
menurut wilayah kerja Fasilitas
Kesehatan Tingkat Pertama

Melakukan Sreening DM DAN 12 kali 23,100,000


Hipertensi menurut wilayah
kerja Fasilitas Kesehatan
Tingkat Pertama

Pertemuan Evaluasi Tim 1 kali 8,800,000


tenaga kesehatan terlatih
pemeriksa IVA dan CBE

pertemuan evaluasi kegiatan 1 kali 8,800,000


Posbindu PTM
PAGU INDIKATIF (Rp) & SUM
KODE REKENING PROGRAM DAN KEGIATAN SASARAN Capaian Program KELUARAN KEGIATAN HASIL KEGIATAN
TOLAK UKUR TARGET TOLAK UKUR TARGET TOLAK UKUR TARGET APBD II APBD I
1 2 5 7 8 9 10 11
pelatihan surveilans faktor 1 kali 11,000,000
risiko PTM
screening katarak 20 kali 13,200,000
KIT mata 1 kali
Tersedianya KIT Posbindu 1 kali -
Utama PTM
kit UBM 1 kali
kit IVA 1 kali`
Tersedianya BHP posbindu 1 kali -
PTM

1 02 1.02.01 17 PROGRAM PENGAWASAN OBAT DAN 210,100,000 -


MAKANAN

1 02 1.02.01 17 01 Peningkatan pemberdayaan konsumen/ Sarana Obat dan Makanan di Kota % Pengawasan Sarana 65% Terselenggaranya 6 Kegiatan Pemberdayaan masyarakat 1 Keg -
masyarakat di bidang obat dan Bima Obat dan Makanan di peningkatan pemberdayaan melalui Gerakan Masyarakat
makanan Masyarakat konsumen/ masyarakat di Cerdas Menggunakan Obat 16,500,000
bidang obat dan makanan (Gema Cermat)
Advokasi implemetasi 1 Keg
penggunaan obat yang
rasional bagi penulis resep
11,000,000
dan pengelola obat
puskesmas

Terlaksananya Sosialisasi 1 Keg


Sistem Informasi Pelaporan 16,500,000
Narkotika Psikotropika
Penyebaran Informasi Produk 2 Kali Setahun
Kefarmasian dan Bahan 16,500,000
Berbahaya
Tim Pembinaan dan 31 apotek
Pengawasan Apotek 8,800,000

Tim Pembinaan dan 20 sarana


Pengawasan Toko Obat, 8,800,000
Kosmetika, Obat Tradisional
-
02 1.02.01 17 02 Peningkatan pengawasan keamanan TOGA, TOMA, Pelaku Usaha % Pengawasan Sarana 65% Terselenggaranya 6 Kegiatan Terlaksananya Sosialisasi 40 orang
pangan dan bahan berbahaya Farmasi, Pelaku Usaha Pangan, Obat dan Makanan di Peningkatan pengawasan Penyalahgunaan Narkotika
PKK, kader kesehatan, Pelajar, Masyarakat keamanan pangan dan Psikotropika dan Zat Aditif 11,000,000
mahasiswa, petugas kesehatan, bahan berbahaya (NAPZA)
institusi terkait
Industri Rumah Tangga Pangan, Pelatihan Penyuluhan 1 Keg
Pelaku Usaha Pangan Keamanan Pangan (PKP) bagi 13,200,000
IRTP (Industri Rumah Tangga
Pangan)
Industri Rumah Tangga Pangan, Pemeriksaan Produk Pangan 10 sarana
Pelaku Usaha Pangan dan Bahan Berbahaya 9,900,000

Alat dan bahan pemeriksaan Pengadaan rapid test/ bahan 1 paket


produk pangan dan bahan test untuk produk pangan dan 27,500,000
berbahaya bahan berbahaya
Produk IRTP Sampling dan uji Laboratorium 10 item sampling
produk pangan 22,000,000

IRTP Pembinaan dan Pemantauan 4 kali setahun


Sarana IRTP 13,200,000

1 02 1.02.01 17 05 Monitoring, evaluasi dan pelaporan Pengelola program Seksi % Pengawasan Sarana 65% Terselenggaranya monitoring 3 Kegiatan Tim pengawasan produk 2 kali setahun
Farmakmin Dikes Obat dan Makanan di dan evaluasi program makanan minuman 16,500,000
Masyarakat pengawasan obat dan
makanan
Pengelola Sistem Informasi 1 keg
Pelaporan Narkotika/ 13,200,000
Psikotropika (SIPNAP)
Pelaporan tahunan 1 keg
5,500,000

PROGRAM PENGEMBANGAN OBAT


1 02 1.02.01 18 71,500,000 -
ASLI INDONESIA
PAGU INDIKATIF (Rp) & SUM
KODE REKENING PROGRAM DAN KEGIATAN SASARAN Capaian Program KELUARAN KEGIATAN HASIL KEGIATAN
TOLAK UKUR TARGET TOLAK UKUR TARGET TOLAK UKUR TARGET APBD II APBD I
1 2 5 7 8 9 10 11
1 02 1.02.01 18 03 Peningkatan promosi obat bahan alam Pelaku usaha obat tradisional, % pengawasan sarana 65% Terselenggaranya kegiatan 4 Kegiatan Terlaksananya sosialisasi 1 kegiatan
Indonesia di dalam dan di luar negeri pengobat tradisional, alternatif- pengembangan obat asli peningkatan promosi obat Peraturan di bidang usaha 9,900,000
komplementer, pengelola program Indonesia bahan alam Indonesia di obat tradisional
kesehatan tradisional puskesmas, dalam dan diluar negeri
kader, masyarakat, lintas sektor Orientasi Pemanfaatan TOGA 1 kegiatan
terkait dan Asuhan Mandiri Kesehatan 11,000,000
Tradisional
Terlaksananya pertemuan 1 kegiatan
fasilitasi pembentukan fasilitas 11,000,000
pelayanan kesehatan
tradisional
Pembentukan TOGA 1 kegiatan
Percontohan 5,500,000

1 02 1.02.01 18 06 Monitoring, evaluasi dan pelaporan Pengelola program Seksi % pengawasan sarana Terselenggaranya kegiatan 4 kegiatan Pendataan sarana penyehat 38 kelurahan
Farmalkes pengembangan obat asli 65% monitoring dan evaluasi tradisional se-Kota Bima 5,500,000
Indonesia program pelayanan
kesehatan tradisional
Terlaksananya pertemuan 1 kegiatan
evaluasi program pelayanan 11,000,000
kesehatan tradisional
Pembinaan dan Pemantauan 2 kali setahun
Sarana Kesehatan tradisional 8,800,000

Pembinaan dan Pemantauan 2 kali setahun


ToGA dan program pelayanan
Kesehatan tradisional di 8,800,000
fasilitas pelayanan kesehatan

1 02 1.02.01 19 PROGRAM PROMOSI KESEHATAN 2,413,730,000 35,000,000


DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT

1 02 1.02.01 19 04 Peningkatan pendidikan tenaga Pengurus forum kelurahan siaga di % Kelurahan Siaga Aktif 100% Terselenggaranya 5 Kegiatan Fasilitasi pembinaan kader dan 1 kl 82,500,000 -
penyuluh kesehatan kelurahan , pengelola program Peningkatan pendidikan pengurus forum kelurahan
promosi kesehatan dan PM Dikes, tenaga penyuluh kesehatan siaga
Puskesmas serta kader promkes
Pelatihan kader kelurahan 2 kl 22,000,000
siaga

% penyuluhan PHBS Refreshing petugas promosi 1 kl 22,000,000


30% kesehatan puskesmas

Pertemuan koordinasi forum 1 kl 11,000,000


da'i kesehatan tk kota

% Rumah Tangga yang Refreshing kader PHBS 1 kl 74,800,000


melaksanakan PHBS 57% kelurahan

1 02 1.02.01 19 05 Monitoring, evaluasi dan pelaporan Terselenggaranya 4 Kegiatan Monev program promkes di 2 kl 16,500,000
monitoring, evaluasi dan puskesmas
pelaporan program promosi
kesehatan dan Monev Kelurahan siaga 38 kel 26,400,000
pemberdayaan masyarakat

Monev pelaksanaan Posyandu 2 kl 38,500,000

Supervisi ke Petugas Promkes 2 kl 22,000,000


Puskesmas

1 02 1.02.01 19 06 Peningkatan Perilaku hidup bersih dan Masyarakat dan Pengelola PHBS % Rumah Tangga yang 57% Terselenggaranya 10 Kegiatan Pembinaan dan Pemantauan 38 kel 16,500,000
sehat Puskesmas dan Dikes melaksanakan PHBS Peningkatan Perilaku hidup RT sehat kelurahan
bersih dan sehat
Pembekalan survey PHBS bagi 1 kl 16,500,000
petugas survey

Survey PHBS 1 kl 71,500,000

Pertemuan koord. Dan 1 kl - 20,000,000


advokasi linsek PHBS RT
Lomba PHBS Tk kota 1 kl 22,000,000

Pembinaan lomba PHBS tk 1 kl 16,500,000


Propinsi
PAGU INDIKATIF (Rp) & SUM
KODE REKENING PROGRAM DAN KEGIATAN SASARAN Capaian Program KELUARAN KEGIATAN HASIL KEGIATAN
TOLAK UKUR TARGET TOLAK UKUR TARGET TOLAK UKUR TARGET APBD II APBD I
1 2 5 7 8 9 10 11
Pembinaan lomba PHBS tk 1 kl - 15,000,000
nasional
Kartu pemantauan RT sehat 1 keg 4,180,000

Pendampingan pemasangan 38 kel 8,250,000


kartu sehat
Lomba RT sehat tk kelurahan, 1 kl 33,000,000
kecamatan dan kota

1 02 1.02.01 19 07 Peningkatan Kesehatan Institusi Lintas Program ( Kesra, kemenag, % tercapainya PHBS di Terselenggaranya kegiatan 9 Kegiatan Advokasi kantin sehat Tk 30 orang 11,000,000
dikpora, TP-PKK) Tk. Institusi Peningkatan Kesehatan SD/MI
Institusi
Penyuluhan PHBS si sekolah 10 sekolah 22,000,000

sosialisasi Kawasan Tanpa 15 sekolah SD/MI 22,000,000


Rokok di sekolah
Pembinaan Kantin Sekolah 15 sekolah 55,000,000
Sehat
Penyuluhan Narkoba dan HIV 10 sekolah 27,500,000
Tk SMP/SMA
Pertemuan aksi pengawasan 25 sekolah 55,000,000
pangan jajan anak sekolah
Survei PHBS di Tk. Sekolah 20 Sekolah 22,000,000

Monev program promkes di 5 Puskesmas 16,500,000


puskesmas
Petugas Kesehatan dan Pengelola % Pemeriksaan Terselenggaranya kegiatan 6 Kegiatan Penjaringan Siswa TK. 30 sekolah 55,000,000
Penjaringan Kesehatan kesehatan siswa sekolah 100% Penjaringan Kesehatan anak Sekolah Lanjutan SMP/SMA
Dikes/Puskesmas pra sekolah dan anak
sekolah / deteksi dini
penyakit anak usia pra pengadaan instrumen 3000 siswa 22,000,000
sekolah dan usia sekolah penjaringan

Lomba penyuluhan kesehatan 40 orang 27,500,000


TK, SMA dan SMA
% Pemerikasaan Sweeping Penjaringan 90 sekolah 33,000,000
kesehatan siswa 100% kesehatan TK. SD
SD/setingkat
Lomba cerdas terampil dokter 15 sekolah 27,500,000
kecil
% sekolah yang Terselenggaranya kegiatan 8 Kegiatan Pengenalan/sosialisasi 20 sekolah 22,000,000
menjalankan sekolah 4% Pengembangan Sekolah Tanggap darurat bencana di
model promkes TK. SD Sehat sekolah
Lomba Cerdas Cermat Kader 12 sekolah 27,500,000
Kesehatan Remaja
Survey PHBS Tk. SD/MI 25 sekolah 22,000,000

Pembinaan Lomba sekolah 3 sekolah 16,500,000


sehat Tk. Propinsi
Pembinaan Lomba sekolah 3 sekolah 16,500,000
sehat Tk.Nasional
Pengadaan Instrumen P3K 25 sekolah 82,500,000

Pelatihan Kader Kesehatan 45 siswa 11,000,000


Remaja Tk. SMP/MTS
advokasi aksi Cintai diri dan 5 Sekolah 22,000,000
lingkungan
1 02 1.02.01 19 08 Unit Kegiatan Bersumberdaya Masyarakat % Kelurahan Siaga Aktif 100% Terselenggaranya kegiatan 16 Kegiatan Pertemuan penguatan kel. 5 kec x 1 kl 38,500,000
Masyarakat Unit Kegiatan Siaga di tk kecamatan
Bersumberdaya Masyarakat
Pertemuan fasilitasi tim 1 kl 16,500,000
pembina forum kel. Siaga tk
kota
Pelatihan kader kel. siaga 2 angkatan 33,000,000

Posyandu % Posyandu Aktif 77% Pembinaan posyandu bersaing 30 posyandu 16,500,000

Refreshing temu kader 1 kl 55,000,000


posyandu tk kota
PAGU INDIKATIF (Rp) & SUM
KODE REKENING PROGRAM DAN KEGIATAN SASARAN Capaian Program KELUARAN KEGIATAN HASIL KEGIATAN
TOLAK UKUR TARGET TOLAK UKUR TARGET TOLAK UKUR TARGET APBD II APBD I
1 2 5 7 8 9 10 11
Insentif kader posyandu 12 bl x 5 or x 537,900,000
163 posyandu

Pertemuan koord. dan evaluasi 1 kl 11,000,000


linsek untuk strata posyandu

pengelola dan pengurus SBH Pelatihan rutin pengurus saka 2 kl 16,500,000


bakti husada tk kota

Pertemuan penguatan SBH tk 1 kl 27,500,000


kota
Logistik SBH 1 kl 27,500,000

Perkemahan Tingkat Daerah 1 kl 27,500,000


(PERTIDA) SBH
Poskestren Refreshing kader poskestren tk 1 kl 8,800,000
kota
Pertemuan koord. Dan 1 kl 16,500,000
evaluasi pengelola poskestren
tk kota
Pembinaan lomba poskestren 1 kl 5,500,000
tk kota

Lomba poskestren 1 kl 33,000,000

Pembentukan forum 1 kl 8,800,000


poskestren tk kota
02 1.02.01 19 09 Komunikasi Informasi dan Edukasi % penyuluhan PHBS 40% Terselenggaranya kegiatan 8 Kegiatan advokasi perangkat kelurahan 1 kl 7,700,000
Komunikasi Informasi dan
Edukasi
Promosi kesehatan di media 5 kl 16,500,000
cetak
Alat/media promosi kesehatan 1 keg 44,000,000

Penyuluhan PHBS dalam 38 Kel 128,700,000


rangka peningkatan Indikator
Kesehatan lingkungan
(indikator jamban sehat, air
bersih, pemeriksaan jentik ) di
tingkat kelurahan

Pemutaran film kesehatan di 5 kl 27,500,000


tingkat institusi
umum/organisasi kemasy.
Penyuluhan kesehatan di 15 kl -
kelompok potensial
Penyuluhan GHS pada 38 kl 128,700,000
kelompok dengan penyakit
kronis/penyakit tidak menular
lainnya

% penyuluhan Narkoba 30% Penyuluhan bahaya & dampak 10 kl 60,500,000


rokok dan narkoba terhadap
kesehatan di masyarakat

1 02 1.02.01 20 PROGRAM PERBAIKAN GIZI 835,780,000 -


MASYARAKAT

1 02 1.02.01 20 02 Pemberian tambahan makanan dan Balita Gizi Buruk dan Gizi Kurang menurunya presentase Terselenggaranya kegiatan 5 Keg 1. Pengadaan bahan PMT- 30 kasus 29,700,000
vitamin dan ibu hamilKEK gizi buruk 0.10% Pemberian tambahan Pemulihan balita Gizi Buruk
makanan dan vitamin
2. Pengadaan bahan PMT- 180 kasus 178,200,000
Pemulihan balita gizi kurang

menurunya presentase 3. Pelatihan Pemberian Makanan 40 orang 44,000,000


gizi kurang 1,02% pd Bayi dan Anak (PMBA)

4. Pengadaan bahan PMT bumil 100 orang 99,000,000


KEK
tersedianya MP-ASI anak 5. Manageman pendistribusian 1pt 5,500,000
70.00%
6-24 bln gakin MP-ASI
PAGU INDIKATIF (Rp) & SUM
KODE REKENING PROGRAM DAN KEGIATAN SASARAN Capaian Program KELUARAN KEGIATAN HASIL KEGIATAN
TOLAK UKUR TARGET TOLAK UKUR TARGET TOLAK UKUR TARGET APBD II APBD I
1 2 5 7 8 9 10 11
1 02 1.02.01 20 03 Penanggulangan kurang energi protein Balita, Ibu Hamil, ibu menyusui & menurunya presentase Terselenggaranya kegiatan 7 Keg 1. Pertemuan DRK (Diskusi 2 pusk 11,000,000
(KEP), anemia gizi besi, gangguan remaja putri gizi buruk 0.10% Penanggulangan kurang Refleksi Kasus) Gizi buruk
akibat kurang yodium (GAKY), kurang energi protein (KEP), anemia
vitamin A dan kekurangan zat gizi mikro gizi besi, gangguan akibat
lainnya gizi buruk mendapat kurang yodium (GAKY), 2. Penanganan kasus gizi buruk 20 kasus 22,000,000
perawatan 100% kurang vitamin A dan di Pusk dan RS
kekurangan zat gizi mikro
lainnya 3. Penyelenggaraan kelas Gizi 20 kelurahan 66,000,000

balita 6-59 bulan dapat 4. Pendistribusian kapsul Vitamin 14.977 balita 35,860,000
Vitamin A 100% A pada balita 6-59 bulan

5. Managemen pendistribusian 6 puskesmas 10,560,000


Vitamin A
Ibu hamil dapat Fe 90 6. Sosialisasi GAKY & Kepatuhan 10 sekolah 38,500,000
tablet 90.00% minum tablet Fe pada siswi
SLTP dan SLTA

Cakupan Rumah Tangga 7. Sosialisasi GAKY dan 6 pusk 39,600,000


mengkonsumsi garam 67% Kepatuhan minumtablet Fe
beryodium bagi ibu hamil
1 02 1.02.01 20 04 Pemberdayaan masyarakat untuk Balita, ibu hamil dan ibu menyusui menurunya presentase Terselenggaranya kegiatan 7 Keg 1. Terlaksanannya kegiatan 35 orang 6,600,000
pencapaian keluarga sadar gizi gizi buruk 0,09% Pemberdayaan masyarakat Pertemuan Tekhnis PSG
untuk pencapaian keluarga
sadar gizi
menurunya presentase 2. Terlaksanannya kegiatan 1800 balita 19,800,000
gizi kurang 1,02% survey PSG Balita

Presentase balita 3. Pertemuan Evaluasi hasil 5 kec 33,000,000


ditimbang berat 75,42% penimbangan balita Tk.
badannya (D/S) Kecamatan
4. pelatihan pemantauan 125 orang 44,000,000
pertumbuhan balita
presentase bayi 0-6 5. Pelatihan Konseling ASI 6 pusk -
bulan mendapat Asi 83%
Ekslusif
6. Pengadaan Konseling ASI Kit 6 pusk -
7. Pengadaan media KIE 6 pusk -
Keluarga sadar Gizi
-
1 02 1.02.01 20 06 Monitoring, evaluasi dan pelaporan Pengelola Program Gizi Dikes dan Presentase Kab/Kota Terselenggaranya kegiatan 5 Kegiatan 1. Pertemuan validasi data 6 pusk 39,600,000
Puskesmas Melaksanakan 100% monitoring dan evaluasi
Surveilance Gizi Program Perbaikan Gizi
Masyarakat
2. Bimtek Program Gizi 6 pusk 22,000,000

3. ATK dan Penyajian laporan 1 pt 3,300,000


tahunan Program Gizi
4. Pengadaan Format CATPOR 1 pt -
Program Gizi
a.Register penimbangan balita 170 buku 11,220,000

b.Register pendistribusian 170 buku 11,220,000


Vit.A
c. Format audi kasus gizi buruk 10 buku 660,000

d. Format SBBK barang gizi 10 buku 660,000

e. KMS balita laki-laki 1000 lembar 9,350,000

f. KMS balita perempuan 1000 lembar 9,350,000

g. Media KIE Gizi 1000 lembar 9,350,000

5. pengadaan sarana pengolahan 1 pt -


data
a. Komputer 1 pt 11,000,000

b. Laptop 1 unit 11,000,000

c.Printer 1 unit 1,100,000

d.Layar komputer (LCD) 1 unit 1,650,000

e.Infokus proyektor 1 pt 11,000,000


PAGU INDIKATIF (Rp) & SUM
KODE REKENING PROGRAM DAN KEGIATAN SASARAN Capaian Program KELUARAN KEGIATAN HASIL KEGIATAN
TOLAK UKUR TARGET TOLAK UKUR TARGET TOLAK UKUR TARGET APBD II APBD I
1 2 5 7 8 9 10 11
1 02 1.02.01 21 PROGRAM PENGEMBANGAN 436,920,000 -
LINGKUNGAN SEHAT

1 02 1.02.01 21 04 Monitoring, evaluasi dan pelaporan Masyarakat Kelurahan Cakupan puskesmas 100% Terselenggaranya 8 keg Pembinaan dan evaluasi 5 puskesmas 4,950,000 -
yang melaksanakan klinik Monitoring, evaluasi dan kegiatan klinik sanitasi
sanitasi pelaporan puskesmas
Bimbingan teknis program 5 puskesmas 4,950,000
penyehatan lingkungan

Penyusunan Profil Tahunan 1 tahun 2,750,000


Kesehatan Lingkungan

Bimbingan teknis dan 5 puskesmas 4,950,000


monitoring evaluasi kegiatan
STBM di puskesmas
Pengadaan KIE STBM 1 paket 4,950,000

Pertemuan pemutakhiran data 35 org 9,900,000


dan evaluasi program
penyehatan lingkungan
Pertemuan evaluasi program 30 orang 8,800,000
STBM Berbasis SMS dan Smart
STBM
Monitoring kegiatan hasil 5 Kelurahan 5,500,000
pemicuan pilar 1 STBM

1 02 1.02.01 21 05 Pengawasan dan Pembinaan Tempat- Tempat-Tempat Umum % Cakupan TTU yg Terselenggaranya 7 Keg Pengawasan Sanitasi Hotel 4 kali 6,336,000
Tempat Umum memenuhi syarat 99% Pengawasan dan Pembinaan
kesehatan Tempat-Tempat Umum
Pengawasan Sanitasi Kolam 4 kali 3,168,000
Renang dan Pemandian Umum

Pengawasan Sanitasi Sekolah 4 kali 6,336,000

Pengawasan Sanitasi Pasar 4 kali 6,336,000


Pengawasan Sanitasi Rumah 4 kali 6,336,000
sakit dan klinik swasta
Pengawasan sanitasi sarana 2 kali 7,920,000
pelayanan kesehatan
puskesmas
Advokasi dan sosialisasi hasil 35 org 9,900,000
pengawasan tempat-tempat
umum (TTU) di kota bima

1 02 1.02.01 21 06 Pembinaan Kebersihan Lingkungan Meningkatkan kualitas Lingkungan Cakupan Kelurahan yang Terselenggaranya kegiatan 5 Keg pertemuan evaluasi hasil 35 org 9,900,000
menerapkan Sanitasi Pembinaan Kebersihan pengawasan tempat
Total Berbasis 100% Lingkungan pengolahan makmin (TPM) di
Masyarakat (STBM) kota bima

Pertemuan pembentukan 35 org 9,900,000


pokja pasar sehat Kota Bima

Edukasi dan advokasi sanitasi 15 seklh 66,000,000


berbasis sekolah (SBS)

Orientasi penguatan posko 38 org 14,300,000


sanitasi kelurahan sebagai
mitra sanitarian dalam
optimalisasi program STBM

Advokasi kelurahan Open 10 kel 71,500,000


Defecation (BABS) menuju
status kelurahan ODF (Open
Defecation Free) pilar 1
program STBM

1 02 1.02.01 21 07 Pembinaan Sarana Air Bersih dan Meningkatnya kesedaran % penduduk yg memiliki Terselenggaranya kegiatan 7 Keg Pengadaan kaporit 1 paket 11,000,000
Jamban Keluarga Masyarakat yang mengunakan akses thdp air minum 96% Pembinaan Sarana Air Bersih
Sarana Air Bersih dan Jamban berkualitas dan Jamban Keluarga
Keluarga
% Kualitas air minum yg Pengadaan tong sampah 10 unit 11,000,000
memenuhi syarat 85% medis injak
% Penduduk Stop Buang Pengadaan plastik sampah 1 pt 11,000,000
Air Besar Sembarangan 96% medis
Pengadaan LCD 1 unit 5,500,000
Jamban Keluarga Pembinaan Sarana Air Bersih
dan Jamban Keluarga

PAGU INDIKATIF (Rp) & SUM


KODE REKENING PROGRAM DAN KEGIATAN SASARAN Capaian Program KELUARAN KEGIATAN HASIL KEGIATAN
TOLAK UKUR TARGET TOLAK UKUR TARGET TOLAK UKUR TARGET APBD II APBD I
1 2 5 7 8 9 10 11
pengadaan reagen sanitarian 1pt 22,000,000
kit
Pembinaan Kelompok pemakai 5 puskesmas 5,500,000
air (POKMAIR) dan kelompok
pemakai MCK
ATK program kesehatan 1 pt 2,750,000
lingkungan
1 02 1.02.01 21 08 Pengawasan dan Pengendalian Tersedianya Air bersih yang layak % penduduk yg memiliki Terselenggaranya kegiatan 11 Keg Pengawasan Sarana Air Bersih 4 kl 6,336,000
Penyediaan Air Bersih dan Air Minum bagi Masyarakat akses thdp air minum 96% Pengawasan dan (SGL,SPT,perpipaan)
berkualitas Pengendalian Penyediaan Air
Bersih dan Air Minum
% Kualitas air minum yg Pengawasan sarana PDAM 4 kl 6,336,000
memenuhi syarat 85%

% Cakupan Rumah yg Pengawasan Mata Air 4 kl 6,336,000


memenuhi syarat 96%
kesehatan
% Cakupan TPM yg Pengawasan Depot Air Minum 4 kl 6,336,000
memenuhi syarat 99% (DAM) dan Air Minum Dalam
kesehatan Kemasan (AMDK)
Pengawasan Air Sungai 4 kl 6,336,000

Pengawasan PIRT 4 kl 6,336,000

Pengawasan makanan jajanan 4 kl 6,336,000


anak sekolah

Pengawasan Rumah Makan 4 kl 6,336,000


dan Restaurant

Pemicuan pilar I STBM pada 10 kl 16,500,000


kelurahan yang masih BABS
Verifikasi kelurahan ODF 5 Kelurahan 16,500,000

Deklarasi kelurahan ODF 3 Kelurahan 19,800,000

1 02 1.02.01 22 PROGRAM PENCEGAHAN DAN 1,708,303,300 10,000,000


PENANGGULANGAN PENYAKIT
MENULAR
1 02 1.02.01 22 01 Penyemprotan/fogging sarang nyamuk Terciptanya Lingkungan Bebas Jumlah Kasus DBD yang 100% Terselenggaranya kegiatan 1 Kegiatan Tertanganinya/ di foggingya 50 fokus 104,500,000
Nyamuk DBD di tangani Penyemprotan/fogging Daerah yang menjadi Wabah
sarang nyamuk DBD
1 02 1.02.01 22 08 Peningkatan Imunisasi Terlindunginya Bayi, Balita,Anak % UCI Kelurahan 95% Terselenggaranya kegiatan 19 Kegiatan Terlaksanannya Sweeping / 15 kelurahan 49,500,000 -
SD/MI dan Bumil dari Penyakit Peningkatan Imunisasi DOFU Non UCI
yang Dapat Dicegah Dengan
Imunisasi (PD3I)
Terlaksananya Akselerasi UCI 23 Kelurahan 75,900,000
Kelurahan

Terlaksananya Validasi Data 12 Kali 9,900,000


Sasaran Riil antara Jurim dan
Bidan Desa
Terlaksananya Pemberian Lima 163 Posyandu 27,500,000
Imunisasi Dasar Lengkap di
Posyandu
Terlaksananya Pemberian HB 38 Kelurahan 8,360,000
Tepat Waktu pada bayi baru
lahir
Terlaksananya Refreshing 25 Orang 12,650,000
Vaksinator/Juru Imunisasi

Terlaksananya Back Lock 5 Kelurahan 16,500,000


Figthing (BLF)

Terlaksananya Pemeliharaan 1 Tahun 2,640,000


Cold Chain sesuai standar
WHO
Terlaksananya Supervisi 4 Kali 13,200,000
suportif Program Imunisasi

Terlaksananya Pendistribusian 4 Kali 8,800,000


Logistik Imunisasi sesuai
kebutuhan
Tersedianya Lap Top pengolah 2 unit 26,400,000
data program imunisasi dan
surveilans
PAGU INDIKATIF (Rp) & SUM
KODE REKENING PROGRAM DAN KEGIATAN SASARAN Capaian Program KELUARAN KEGIATAN HASIL KEGIATAN
TOLAK UKUR TARGET TOLAK UKUR TARGET TOLAK UKUR TARGET APBD II APBD I
1 2 5 7 8 9 10 11
Tersedianya format catpor 1paket 8,800,000
program imunisasi
Tersedianya Biaya Operasional 1 Tahun 4,840,000
Program Imunisasi

Terlaksananya Pengelolaan 12 Kali 5,280,000


Analisa Data Program
Imunisasi
Terlaksananya Pertemuan 4 Kali 33,000,000
Evaluasi Program Imunisasi
Terlaksananya Pertemuan 2 Kali 16,500,000
Evaluasi Pelaksanaan BIAS
Terlaksananya cross check 12 kali 9,900,000
Penggunaan Vaksin dan
Logistik Imunisasi di
Puskesmas

% Anak SD/MI yang 95% Terlaksananya Bulan Imunisasi 85 SD/MI 28,050,000


mendapat imunisasi DT, Anak Sekolah (BIAS)
Td dan Campak
1 02 1.02.01 22 09 Peningkatan surveilans epideminologi Terwujudnya masyarakat bebas % Jumlah kelurahan KLB Peningkatan surveillance 30 Kegiatan Terlaksananya Penyelidikan 50 kasus 16,500,000
dan penanggulangan wabah dari penyakit yg ditanggulangi <24 epideminologi dan Epidemiologi (PE) Kasus/
jam 100% penaggulangan wabah Penyakit Potensial KLB/ Wabah

Terlaksananya Pelacakan 50 kasus 16,500,000


Kasus/ Penyakit Potensial KLB/
Wabah
Terlaksananya Operasional 6 kali 13,200,000
Tim Reaksi Cepat (TRC)
Penanggulangan KLB/ Wabah
Penyakit/ Krisis Kesehatan

Terlaksananya Pertemuan 1 kali 6,160,000


Evaluasi Program Surveillans

Terlaksananya Pengambilan 10 kasus 4,400,000


Sampel Kasus/ Penyakit,
Keracunan Pangan atau
Kejadian lainnya yang
Potensial KLB/ Wabah

Terlaksananya Pengiriman 10 kasus 4,400,000


Sampel Kasus/ Penyakit,
Keracunan Pangan atau
Kejadian lainnya yang
Potensial KLB/ Wabah

Terlaksananya Pengiriman 6 kali 990,000


Laporan cepat KLB/ Krisis
Kesehatan ke Dikes Provinsi
NTB
Terlaksananya Pengiriman 52 kali 2,860,000
Laporan Mingguan Wabah
(W2) ke Dikes Provinsi NTB
Terlaksananya Pelacakan 150 kali 4,950,000
Kesehatan Jamaah Pasca
Pelaksanaan Haji
Pertemuan koordinasi tim 1 kali 8,800,000
Pemeriksan Kesehatan Haji

pertemuan evaluasi 1 kali 8,800,000


pelaksanaan pemeriksaan
kesehatan haji
Terlaksananya Pengolahan dan 12 kali 1,320,000
Analisa Data Epidemilogi
Penyakit
Tersedianya Biaya Operasional 1 tahun 4,840,000
Program Isurveilans

Terlaksananya Pelacakan 10 kali 1,980,000


Kasus PD3I
Terlaksananya Pengambilan 10 kali 1,980,000
Sampel Kasus PD3I
Terlaksananya Pengiriman 10 kali 1,650,000
Sampel Kasus PD3I
PAGU INDIKATIF (Rp) & SUM
KODE REKENING PROGRAM DAN KEGIATAN SASARAN Capaian Program KELUARAN KEGIATAN HASIL KEGIATAN
TOLAK UKUR TARGET TOLAK UKUR TARGET TOLAK UKUR TARGET APBD II APBD I
1 2 5 7 8 9 10 11
% Kasus AFP per 100.000 2/100.000 Terlaksananya Survelains Aktif 52 kali 5,720,000
pddk usia<15 thn AFP ke Rumah Sakit

Terlaksananya Penemuan dan 8 kali 1,760,000


Pelacakan Kasus AFP

Terlaksananya Pengambilan 8 kali 1,760,000


Sampel Kasus AFP

Terlaksananya Kunjungan 2 kali 660,000


Ulang 60 Hari Kasus AFP ke
Rumah Sakit
Terlaksananya Pengiriman 16 kali 1,760,000
Spesimen Kasus AFP
1 02 1.02.01 22 10 Peningkatan komunikasi, informasi dan Terwujudnya masyarakat sadar % Jumlah kelurahan KLB 100% Terselenggaranya kegiatan 1 keg pertemuan evaluasi outbreak 1 kali 8,800,000
edukasi (kie) pencegahan dan akan kesehatan yg ditanggulangi <24 Peningkatan komunikasi, campak
pemberantasan penyakit jam informasi dan edukasi (kie)
pencegahan dan pertemuan evaluasi program 1 kali 8,800,000
pemberantasan penyakit imunisasi

pertemuan evaluasi SKDR, 1 kali 8,800,000


STP dan KLB
reward petugas surveilan 1 kali 2,200,000

pertemuan peningkatan 1 kali 8,800,000


kapasitas petugas kesehatan
dalam penangulangan
bencana

pertemuan evaluasi AFP 1 kali 7,700,000

1 02 1.02.01 22 12 Pemberantasan Penyakit Bersumber Terwujudnya masyarakat yang Jumlah Kasus DBD yang Terselenggaranya kegiatan 20 Keg Survey Jentik / abatesasi 25 Kel 48,125,000
Binatang ( DBD, Malaria ) bebas dari penyakit di tangani 100% Pemberantasan Penyakit
Bersumber Binatang ( DBD,
Malaria )
Pelacakan Kasus/Penyelidikan 50 kss 2,750,000
Epidemiologi Kasus / Suspect
DBD

Sosialisasi Penyakit Demam 10 kel 44,000,000


Berdarah Tk Kelurahan
Pelatihan Kader Juru Pemantau 1 kl 10,120,000
Jentik (Jumantik)
Pertemuan Pengelola Program 1 kl 7,150,000
DBD Puskesmas
Monitoring Program DBD 2 kl 2,750,000
Puskesmas
Tersedianya Biaya Operasional 1 pkt 7,700,000
Kegiatan Program DBD

Pelatihan Refreshing Petugas 1 kl 7,150,000


Fogging
Service mesin fogging 2 kl 3,850,000

Annual Malaria Incidence Terlaksananya Larvasiding pad 3 lok 1,100,000


(AMI <5‰

Terlaksananya Pembersihan lum3 lok 1,100,000


Terlaksanannya Mass Blood 5 lok 38,500,000
Survey (MBS)
Terlaksananya Sosialisasi Peny 10 kel 44,000,000

Tersedianya Logistik alat-alat 1 pkt 27,500,000

Terlaksanannya Malariomatric 1 kl 10,450,000


Survey (MS) Pada Usia 0-9
Tahun
Annual Parasit Incidence Dilaksanakan 1 kl 7,425,000
(API) <1‰ pertemuan/Rakor

Dilaksanakan Bimtek 2 kl 2,750,000

Jumlah penyelidikan yang 25 kss 1,375,000


dilakukan tentang penyebab
terjadinya Penyakit Malaria
PAGU INDIKATIF (Rp) & SUM
KODE REKENING PROGRAM DAN KEGIATAN SASARAN Capaian Program KELUARAN KEGIATAN HASIL KEGIATAN
TOLAK UKUR TARGET TOLAK UKUR TARGET TOLAK UKUR TARGET APBD II APBD I
1 2 5 7 8 9 10 11
Pertemuan Lintas Sektor 1 kl 8,800,000
pemeliharaan Pasca Eliminasi
Malariia
Survey Surveilans Migrasi 4,950,000

Tersedianya Biaya Operasional 1 pkt 7,700,000


Kegiatan Program Malaria

1 02 1.02.01 22 13 Pencegahan dan Pemberantasan Pengelola Program Diare Peningkatan penderita Terlaksananya 10 Kegiatan Terlaksananya Sosialisasi 24 orang 5,953,200
Diare Puskesmas diare yang diobati 100% pencegahan dan Layanan Rehidrasi Oral
pemberantasan diare Aktif (LROA) tingkat
Tokoh masyarakat, Tokoh puskesmas
Terlaksananya Sosialisasi 240 orang 45,540,000
Agama, Kader, Ibu Rumah Layanan Rehidrasi Oral
Tangga Aktif (LROA) tingkat
Pengelola Program Diare dan kelurahan
Terlaksananya Pertemuan 24 orang 11,906,400
Hepatitis Puskesmas Evaluasi program Diare,
Hepatitis dan Kecacingan
Pengelola Program Diare Dikes Terlaksananya pemantauan 3 orang 6,336,000
pemberian zinc dan oralit

Pengelola Program Diare Dikes Terlaksananya monitoring 3 orang 3,168,000


evaluasi pemberian obat
cacing
Kader Peningkatan pelaporan dan 38 orang 15,048,000
pencatatan oleh kader

Program Diare, Hepatitis dan Tersedianya Biaya 1 tahun 3,300,000


Kecacingan Operasional Kegiatan
Program Diare,Hepatitis
Pengelola Program Hepatitis danKecacingan
Terlaksananya Sosialisasi 30 orang 6,613,200
Puskesmas penyakit hepatitis pada
kelompok resiko
Pengelola Program Diare, Gizi, Terlaksananya Pertemuan 24 orang 5,953,200
UKS Puskesmas koordinasi dan integrasi
program kecacingan
1 02 1.02.01 22 14 Pencegahan dan Pemberantasan Pengelola Program Ispa Peningkatan penderita Terlaksananya 4 Kegiatan Terlaksananya evaluasi 24 orang 11,721,600
Ispa Puskesmas pneumonia yang 100% pencegahan dan program ispa
diobati pemberantasan Ispa
Pengelola Program Ispa Terlaksananya Pertemuan 16 orang 9,961,600
Puskesmas Validasi Data Ispa
Kader Peningkatan pelaporan dan 38 orang 15,048,000
pencatatan oleh kader

Program Ispa Tersedianya Biaya 1 tahun 3,300,000


Operasional Kegiatan
Program Ispa
1 02 1.02.01 22 15 Pencegahan dan Pemberantasan TB Peningkatan Penemuan 70% Terlaksananya pencegahan 26 Kegiatan Terlaksananya sosialisasi 270 orang 38,500,000
Paru Lurah, RT, RW, Toga, Toma Pasien Baru BTA Positif dan pemberantasan TB Paru Penyakit TB tingkat kelurahan

Terlaksananya pertemuan 25 org 8,250,000


Dokter Praktek Swasta/Klinik koordinasi dengan Dokter
Kesehatan Swasta Praktek Swasta/Klinik
Kesehatan Swasta
-
Terlaksananya Pertemuan 25 org 8,250,000
Puskesmas, Dokter Praktek Koordinasi dengan Dokter
Swasta/Klinik Kesehatan Swasta Praktek Swasta dalam rangka
TB MDR -
16 org 11,000,000
Pengelola program TB, petugas Terlaksananya Pelatihan
Laboratorium Pengepakan dahak TB MDR

Kader TB Terlaksananya refresing kader 100 org 16,500,000


-
Terlaksananya pertemuan 25 org 8,250,000
Petugas Poli Puskesmas koordinas dengan petugas poli
puskesmas -
RSUD Bima, RS PKU Terlaksananya pertemuan HDL 15 org 11,000,000
Muhammadyah (Hospital Dots Lingkage) -
Terlaksananya pertemuan 25 org 8,250,000
Lintas Program Dikes Kota Advokasi dan Sosialisasi
Kolaborasi TB HIV -
PAGU INDIKATIF (Rp) & SUM
KODE REKENING PROGRAM DAN KEGIATAN SASARAN Capaian Program KELUARAN KEGIATAN HASIL KEGIATAN
TOLAK UKUR TARGET TOLAK UKUR TARGET TOLAK UKUR TARGET APBD II APBD I
1 2 5 7 8 9 10 11
Terlaksananya pertemuan 50 org 16,500,000
Lintas Sektor Lintas Sektor TB HIV

Terlaksananya pertemuan 50 org 27,500,000


Lintas Sektor Lintas Sektor TB MDR
-
terlaksananya pembentukan 8 Pos 44,000,000
Pos TB Desa pos TB Desa -
terlaksananya pembentukan 5 klp 11,000,000
Mantan penderita TB Kelompok Paru Sehat 10,000,000
terlaksananya Refresing 16 org 11,000,000
Pengelola Program TB dan petugas Pengelola Program TB dan
Laboratorium Laboratorium -
terlaksananya penjaringan 2.500 suspek 16,500,000
Pengelola program TB suspek TB Paru
terlaksananya kontak serumah 24 orang 22,000,000
Pengelola program TB dan lingkungan penderita TB
-
Pengelola Program TB dan petugas terlaksananya pengumpulan 5 org 11,000,000
Laboratorium sputum suspek penderita TB
-
Terlaksananya pembelian alat 1 paket 5,500,000
Masker, Sarung tangan steril pelindung diri -
Pengelola Program TB dan petugas Terlaksananya pemeriksaan 250 sputum 22,000,000
Laboratorium dahak TB dahak

Pengelola Program TB dan petugas Terlaksananya cross check 250 sputum 5,500,000
Laboratorium slide TB dahak -
Terlaksananya 100 sputum 5,500,000
Pengelola Program TB dan petugas pembuatan/fiksasi sputum TB dahak
Laboratorium
-
Terlaksananya penggandaan 12 Buku 5,500,000
Format TB 01 - 15 format pencatatan pelaporan
program TB -
Terlaksananya pengiriman 4 paket 2,200,000
OAT TB, reagen, pot kaca, slide paket obat TB -
Terlaksananya pembuatan 10 Buah 5,500,000
Spanduk, baliho spanduk dan baliho hari TB
sedunia
Terlaksananya kegiatan Hari 1 Kali setahun 11,000,000
Kegiatan Hari TB sedunia TB sedunia

Tersedianya Biaya Operasional 1 tahun 5,500,000


Program TB Dikes Kegiatan Program TB

Tersedianya Note Book dan 1 paket 7,700,000


Note Book dan printer
Printer
1 02 1.02.01 22 16 Pencegahan dan Pemberantasan Kusta Tokoh masyarakat, Tokoh Agama, Peningkatan kesembuhan Terlaksananya Pencegahan 6 Kegiatan Terlaksananya Sosialisasi 5 Kelurahan 28,462,500
Kader Kelurahan penyakit kusta 100% dan Pemberantasan Kusta Penyakit Kusta dan Frambusia
Tingkat Kelurahan
Pengelola Program Kusta Dikes Terlaksananya Evaluasi 16 orang 10,786,600
dan Puskesmas Program Kusta

Kontak penderita kusta Terlaksananya Kemoprofilaksis 20 indeks case 5,280,000


Kusta

Penderita kusta Terlaksananya Penggantian 20 penderita 7,920,000


transport penderita kusta

Masyarakat Kota Bima Tersedianya spanduk hari 10 buah 2,750,000


kusta sedunia

Program Kusta Dikes dan Tersedianya Biaya Operasional 1 tahun 3,300,000


Puskesmas Kegiatan Program Kusta

02 1.02.01 22 17 Pencegahan dan Penanganan HIV-AIDS Tim konseling Terlaksananya Bimbingan teknis 3 kl Bimbingan teknis TIM Konseling 45 org 22,000,000
1 TIM Konseling dan Tes HIV/AIDS dan Tes HIV/AIDS (KTH) Kota
(KTH) Kota Bima Bima yang dilaksanakan
Masyarakat di kelurahan Terlaksananya Sosiallisasi HIV/ 5 kl Terlaksananya Sosialisasi 10 kel 82,500,000
AIDS Tk. Kelurahan HIV/AIDS TK. Kelurahan

Puskesmas dan dinas kesehatan terlaksanaya monev HIV AIDS tk 1kl monev HIV AIDS tk kota bima 30 org 7,150,000
kota bima
PAGU INDIKATIF (Rp) & SUM
KODE REKENING PROGRAM DAN KEGIATAN SASARAN Capaian Program KELUARAN KEGIATAN HASIL KEGIATAN
TOLAK UKUR TARGET TOLAK UKUR TARGET TOLAK UKUR TARGET APBD II APBD I
1 2 5 7 8 9 10 11
Petugas Tersedianya APD pengambilan 1 kali 1,100,000
Sampel HIV/ AIDS

Ibu hamil skreening HIV pada ibu hamil 150 orang 24,750,000

Kelompok risti Terlasananya Pelacakan Kasus 12 kali 5,500,000


HIV/AIDS

Kelompok risti Terlaksananya Kegiatan Sero 1 kali 27,500,000


Survey pada Kelompok Risti

Penderita TB screening HIV pada penderita 100 orang 82,500,000


TB

1 02 1.02.01 23 PROGRAM STANDARISASI Terselenggaranya 909,280,000 60,000,000


PELAYANAN KESEHATAN program standarisasi
pelayanan kesehatan
02 1.02.01 23 01 Penyusunan Standart Kesehatan Puskesmas, Tenaga Puskesmas,
Linsek Terselenggaranya kegiatan
% Puskesmas yang Terciptanya Puskesmas
80% akreditasi puskesmas sesuai 2 PKM 376,280,000
terakreditasi Terakreditasi di Kota Bima
dengan road map akreditasi

02 1.02.01 23 03 Pembangunan dan pemutakhiran data Tersedianya data dan informasi 14 Keg Terlaksananya kegiatan pra 1 keg 5,000,000
dasar standar pelayanan kesehatan kesehatan rakorkesda
Terlaksananya kegiatan 1 keg 7,500,000
rakorkesda Tk. Kota Bima
Pertemuan Validasi Data Profil 1 Keg 7,500,000

Penyusunan Profil Kesehatan 1 Dokumen 12,000,000

Penyusunan Disctric Health 1 Dokumen 12,000,000


Account (DHA) Kota Bima
Sosialisasi Sistem Informasi 1 keg 7,000,000
Kesehatan Daerah (SIKDA)
berbasis SIKDA Generik
Pertemuan Penyusunan 1 keg 7,000,000
Masterplan dan Roadmap
Sistem Informasi Kesehatan
Daerah (SIKDA) Kota Bima

Pelatihan Operator SIKDA bagi 1 angkatan 30,000,000


Pusk Pilot Project SIKDA
Generik
Pelatihan Standar 1 angkatan 30,000,000
Pemeliharaan Jaringan dan
Computer
Monitoring dan Evaluasi 2 kali 5,000,000
Pelaksanaan SIKDA pada Pusk
Pilot Project
Pengadaan jaringan komputer 3 paket 300,000,000
(LAN) dalam gedung
puskesmas

Pengadaan jaringan komputer 1 paket 50,000,000


(LAN) dalam gedung Dinas
Kesehatan Kota Bima
02 1.02.01 23 04 Penyusunan naskah akademis standar Rumah Sakit dan Puskesmas Penyusunan Perda Retribusi 1 dok 70,000,000
Pelayana Kesehatan
Penyusunan perwali dan SOP 50,000,000
Pelayanan Keehatan di Rumah 2 dok
Sakit

1 02 1.02.01 25 PROGRAM PENGADAAN, Terselenggaranya


PENINGKATAN DAN PERBAIKAN program pengadaan,
SARANA DAN PRASARANA peningkatan dan ### -
PUSKESMAS/PUSKESMAS perbaikan sarana dan
PEMBANTU DAN JARINGANNYA prasarana
puskesmas/puskesmas
pembantu dan
jaringannya
PAGU INDIKATIF (Rp) & SUM
KODE REKENING PROGRAM DAN KEGIATAN SASARAN Capaian Program KELUARAN KEGIATAN HASIL KEGIATAN
TOLAK UKUR TARGET TOLAK UKUR TARGET TOLAK UKUR TARGET APBD II APBD I
1 2 5 7 8 9 10 11
1 02 1.02.01 25 05 Pembangunan posyandu Posyandu Terselenggaranya 5 keg Adanya posyandu permanen 5 Unit 750,000,000
pembangunan posyandu di 5 kecamatan
permanen

5 keg

1 02 1.02.01 25 07 Pengadaaan sarana dan prasarana Puskesmas dan jaringannya Tersedianya Kendaraan 8 Unit 2,455,000,000
puskesmas Operasional Pelayanan Dasar
(Puskel)

3 keg

Tersedianya Alat Kesehatan 6 Pkt 6,602,233,278


pada sarana Pelayanan Dasar
pada 6 (Enam) Puskesmas Non
Rawat Inab

Tersedianya Alat Kesehatan 2 Pkt 2,315,137,160


pada sarana Pelayanan Dasar
pada 2 (Dua) Puskesmas Non
Rawat Inab

Tersedianya alat Penunjang 4 Unit 1,720,158,000


medis IPAL pada sarana
pelayanan dasar (4PKM)

1 02 1.02.01 25 14 Pemeliharaan rutin/berkala sarana dan Puskesmas Terselenggaranya Penambahan Ruangan 1 keg 28,507,500,000
prasarana puskesmas Rehabilitasi Sarana Puskesmas
Pelayanan Dasar

1 02 1.02.01 26 PROGRAM PENGADAAN Terselenggaranya - -


PENINGKATAN SARANA DAN program
PRASARANA RUMAH SAKIT/RUMAH Pembangunan Rumah
SAKIT JIWA/RS PARU-PARU/RS MATA Sakit Pratama dan
1 02 1.02.01 26 01 Pembangunan Rumah Sakit Masyarakat Sarana Prasarana Tersedianya Rumah Sakit 1 Unit
Penunjangnya. Pratama di Kota Bima

Tersedianya Alat Kesehatan 1 Pkt


Rumah Sakit Pratama

Tersedianya Kendaraan 2 Unit


Kesehatan Pada Rumah Sakit
Pratama

1 02 1.02.01 28 PROGRAM KEMITRAAN 6,558,886,232 -


PENINGKATAN PELAYANAN
KESEHATAN
02 1.02.01 28 01 kemitraan asuransi kesehatan Cakupan Pelayanan 80% Terselenggaranya kegiatan 20 Kegiatan Tersedianya biaya Klaim 1409 bumil 929,940,000
masyarakat Kesehatan Dasar kemitraan asuransi Pelayanan persalinan normal
Masyarakat Miskin kesehatan masyarakat
Tersedianya biaya Klaim 1kl / kasus 232,650,000
Pelayanan persalinan Patologis

Tersedianya biaya Klaim 4 kl/ bumil 309,980,000


Pelayanan ANC
Tersedianya biaya Klaim 3 kl/ bumil 116,242,500
Pelayanan PNC
Tersedianya biaya Klaim 1 thn / aksptor 60,940,000
Pelayanan KB implan / IUD
Tersedianya biaya Klaim 1 thn / aksptor 27,852,000
Pelayanan KB Suntik 3 bulan
PAGU INDIKATIF (Rp) & SUM
KODE REKENING PROGRAM DAN KEGIATAN SASARAN Capaian Program KELUARAN KEGIATAN HASIL KEGIATAN
TOLAK UKUR TARGET TOLAK UKUR TARGET TOLAK UKUR TARGET APBD II APBD I
1 2 5 7 8 9 10 11
Tersedianya biaya Klaim 1 kl/ kasus 83,754,000
Pelayanan KB Suntik 1 bulan
Tersedianya biaya Klaim 30 bumil / 1 thn 5,775,000
Pelayanan Tindakan
Komplikasi pasca persalinan
Tersedianya biaya Klaim 7 bumil / 1 thn 1,347,500
Pelayanan Tindakan
Komplikasi pasca keguguran

Tersedianya biaya Klaim 10 org /thn 1,100,000


Pelayanan Terapi krio
Tersedianya biaya Klaim 64 kasus/ 1 thn 8,800,000
Pelayanan tindakan pra
rujukan
Tersedianya biaya Klaim 10 kss / 1 Thn 1,375,000
Pelayanan Komplikasi KB
pasca persalinan
Tersedianya biaya Klaim 50 kss/thn 1,375,000
Pelayanan IVA
GULA DARAH PUASA (GDP) 2000 kss / thn 33,000,000

GDPP 2000kss / thn 33,000,000

Cakupan Pelayanan Full Proyesa gigi 11,000,000


kesehatan rujukan pasien
masyarakat miskin 100%

Rincian per rahan (1-8 ) gigi 6,875,000

Rincian per rahan (9 -18) gigi 13,750,000

Cakupan Rawat Inap Tersedianya biaya Klaim 1kl / 100 kss /org 5,500,000
3% Pelayanan ambulans
Cakupan Rawat Jalan tersedianya biaya pelayanan 1 tahun 4,379,753,232
80% kesehatan (Jasa Pelayanan,
Obat/alkes, BHP dan biaya
operasional )
Tersedianya biaya Klaim 1 tahun 294,877,000
Pelayanan Rawat inap
Puskesmas

1 02 1.02.01 31 PROGRAM PENGAWASAN DAN 665,500,000 -


PENGENDALIAN KESEHATAN
MAKANAN
1 02 1.02.01 31 05 Pengadaan Sarana Prasarana Tersedianya sarana dan Prasarana % Cakupan TTU yang Tersedianya Peralatan 5 KEG Belanja Peralatan 100% 165,000,000
Laboratorium Laboratorium memenuhi syarat 94% Laboratorium Laboratorium
kesehatan
% Cakupan TPM yang Tersedianya bahan dan Belanja bahan dan regensia 100% 110,000,000
memenuhi syarat 90% reagensia laboratorium laboratorium
kesehatan
Tersedianya alat dan bahan Belanja alat dan bahan 100% 55,000,000
penunjang pelayanan penunjang pelayanan
laboratorium laboratorium
Tersedianya Sparepart Belanja spare part perawatan 100% 55,000,000
perawatan peralatan peralatan laboratorium
laboratorium
Terjaminnya gedung Perbaikan , perawatan dan 100% 33,000,000
laboratorium yang berfungsi pemeliharaan gedung
dengan baik
1 02 1.02.01 31 06 Penyediaan Biaya Operasional % Cakupan TTU yang Keberhasilan penyampaian 10 lokasi Promosi dan sosialisasi 100% 27,500,000
Laboratorium memenuhi syarat informasi program program pelayanan
kesehatan 94% laboratorium laboratorium kesehatan
daerah
% Cakupan TPM yang Pelayanan laboratorium 2 kali Pertemuan dan bimbingan 100% 16,500,000
memenuhi syarat 90% yang maksimal teknis kelaboratoriuman
kesehatan
Tercapainya akreditasi konsultasi persiapan akreditasi 100% 110,000,000
laboratorium kesehatan laboratorium
daerah
Optimalisasi kapasitas dan 1 keg Bimbingan teknis peningkatan 100% 33,000,000
kualitas SDMK Laboratorium SDMK Lab.
PAGU INDIKATIF (Rp) & SUM
KODE REKENING PROGRAM DAN KEGIATAN SASARAN Capaian Program KELUARAN KEGIATAN HASIL KEGIATAN
TOLAK UKUR TARGET TOLAK UKUR TARGET TOLAK UKUR TARGET APBD II APBD I
1 2 5 7 8 9 10 11
Terjaminnya akurasi dan 1 keg Belanja Perawatan , 100% 27,500,000
presisi peralatan pemeliharaan dan kalibrasi
laboratorium peralatan
Terjaminnya pembiayaan 1 keg Pemberian jasa pelayanan 100% 33,000,000
jasa pelayanan laboraturium pemeriksaan laboratorium

1 02 1.02.01 33 . Program Kesehatan Keluarga, 402,792,500 -


Kesehatan dan Reproduksi dan KB

1 02 1.02.01 33 01 Pelayanan Kesehatan Ibu dan Anak Bumil, Bulin, Bayi dan Balita Cakupan Kunj Ibu Hamil Tercapainya Cakupan Kunj 2 keg 1 Pertemuan penguatan 38 Kader dari 38 14,946,800
min 4x (K4) 97% Ibu Hamil min 4x (K4) Pemberdayaan Kelompok Kelurahan,
Pendukung KIA
2 Penggandaan Format ANC , 4000 lembar 7,700,000
INC, PNC revisi sesuai jumlah
sasaran
Ckupan Persalinan oleh Tercapainya Ckupan 6 keg 1 Pertemuan Refresing APN 8 Kapkm, 8 12,614,800
Tenaga Kesehatan 95% Persalinan oleh Tenaga Bikor, 23 BidKel,
(Linakes) Kesehatan (Linakes) 1 Bidan KBR Pkm
Poned, 2 Kabid,
2 pengadaan Alkes standar 1 kasie Gizi - √
pelayanan kes dasar
(koordinasi dengan Bidang
terkait)
3 Pelatihan PONED untuk Tim - √
Poned PKM
4 Pelatihan PPGDON bagi Bidan - √
Poskesdes
5 Pemberian Reeword bagi 3 Bidan 3,300,000
Bidan teladan dan Akino. Kelurahan
Cakupan Persalinan Tercapainya Cakupan 2 keg 1 peningkatan sarana prasarana -
Nakes di Fasilitas Persalinan Nakes di Fasilitas Poskesdes (Koordinasi dengan
Kesehatan (LinFaskes) 80% Kesehatan (LinFaskes) bidang terkait)

2 Supervisi Fasilitatif Program 11,550,000 √


Kesehatan Ibu dan anak ke
Puskesmas dan Polindes (6
Kali)
Cakupan Ibu Hamil Tercapainya cakupan Ibu 3 keg 1 DRK (Diskusi Reflek Kasus) 8 Kapkm, 8 17,014,800
dengan komplikasi yang Hamil komplikasi yang Tingkat Kota Bima Bikor, 38 BidKel,
ditangani 100% ditangani 2 Bidan KBR Pkm
Poned, 2 Kabid,
1 kasie Gizi

2 Pertemuan Audit Maternal 8 Kapkm, 8 34,094,500


Perineonatal Tingkat Kota Bikor, 6 Tim
Bima Pengkaji, 5 Lintas
Prog, 2 Bides

3 DRK (Diskusi Reflek Kasus) Kapkm, Bidan -


Tingkat Puskesmas Pkm, Bides, prog
terkait di pkm.
Cakupan Kunjungan Tercapainya cakupan 3 keg 1 Pendataan kohort dinamis 38 kelurahan -
Neonatal Pertama 100% kunjungan Neonatal Pertama

2 Sweeping Neonatal di Luar Wil 4 unit Faskes -


Kerja (RSUD, RS
Muhammadiyah,
RS dr.Agung,)
3 Penggandaan Format Bayi 4000 lembar 4,400,000
Baru Lahir revisi
cakupan komplikasi 1 Penelusuran Kasus kematian 2 pengelola 4,950,000
neonatal tertangani 100% dan atau komplikasi Neonatal Program KIA
Dikes
Cakupan Kunjungan Bayi Tercapainya Cakupan 1 keg 1 Pelaksanaan kegiatan SDIDTK 80 Posyandu -
I 85% Kunjungan Bayi I di tingkat kelurahan

Cakupan Kunjungan Bayi Tercapainya cakupan 3 Keg 1 Pelaksanaan kegiatan SDIDTK 163 Posyandu -
IV 80% kunjungan Bayi IV di tingkat kelurahan
2 Pengadaan Buku Register 48 buku 3,168,000
Kohort Bayi revisi

3 Pertemuan Pemutakhiran 8 Bidan PKM, 38 12,650,000


Pemanfaatan Kohort Bayi Bagi Bidan di
Bidan Desa Kelurahan
PAGU INDIKATIF (Rp) & SUM
KODE REKENING PROGRAM DAN KEGIATAN SASARAN Capaian Program KELUARAN KEGIATAN HASIL KEGIATAN
TOLAK UKUR TARGET TOLAK UKUR TARGET TOLAK UKUR TARGET APBD II APBD I
1 2 5 7 8 9 10 11
Cakupan Kunjungan Tercapainya Cakupan 4 keg 1 Pelaksanaan Kelas Ibu Balita 38 Kelurahan -
Balita II 80% Kunjungan Balita II

2 Pengadaan Buku KIA Revisi 4000 Buku - √

3 Pengadaan Buku Register 48 buku 3,168,000


Kohort Balita revisi
4 Pertemuan Penguatan 8 Ka. PKM, 8 10,615,000
Pelayanan Kesehatan Anak petugas Poli
Bagi Pengelola Program anak anak/MTBS, 8
di Puskesmas Bikor PKM

Cakupan Kunjungan Nifas Tercapainya Cakupan 3 keg 1 Pelaksanaan kunjungan nifas 38 Bidan di -
92% Kunjungan Nifas oleh Bidan Kelurahan

2 Pertemuan validasi data -


tingkat puskesmas
3 Pertemuan Penguatan dan 8 Bikor PKM, 8 10,615,000
Validasi Data Rutin KIA (6 Kali) Pengolah Data
KIA PKM, 10
Bides
-

1 02 1.02.01 33 02 Peningkatan Keluarga Berencana dan Peserta KB dan Remaja Cakupan Peserta KB Aktif 75% Tercapainya Cakupan 4 keg 1 Pertemuan Optimalisasi 8 Bidan pkm 52,330,300
Kesehatan Remaja Peserta KB Aktif pelayanan KB Pasca Salin & pemegang
MKJP program KB, 38
BidKel,
2 Pelatihan Konseling KB dengan 5 Bidan yang - √
ABPK belum dilatih.

3 Pelatihan CTU 5 Bidan yang - √


belum dilatih.
4 Koordinasi dengan BPPKB -
tentang Pelayanan KB pada
momen-momen tertentu
Pelayanan Kesehatan 60% Tercpainya target pelayanan 3 keg 1 Pertemuan optimalisasi 8 Kapkm, 8 13,036,100
Remaja remaja kes pd remaja pelaksanaan puskesmas PKPR pemegang prog
mendapat remaja, 8 Bidan
pelayanan pkm, 8 Apoteker
kes 2 Pertemuan Evaluasi 8 Kapkm,
PKM, 8
8 dokter 9,736,100
pelaksanaan Program Remaja, Pemegang
pkm, 8 petugas
KtA, KtP Program
loket Remaja,
8 Pemegang
3 Sosialisasi Program Kesehatan Program
3 SLTP, 2 KtA/KtP,
SMA 11,000,000
Remaja di Sekolah 12 lintas
program.
3 Penggandaan Catpor PKPR, 60 eksemplar 275,000
KtA, KtP revisi
-
1 02 1.02.01 33 03 Pelayanan Kesehatan Usila Cakupan Pelayanan 60% Lansia Terselenggaranya kegiatan 5 keg 1 Peningkatan pembentukan -
Kesehatan Usila mendapat Pelayanan Kesehatan Usila Karang Lansia
pelayanan
kes
2 Pendataan Lansia (1 kali -
setahun)
3 Skrining Kesehatan Lansia (1 -
kali setahun)
4 Pertemuan Evaluasi 8 Kapkm, 8 11,936,100
pelaksanaan Program Usila Pemegang
Program Usila, 8
pemegang
5 Penggandaan Catpor Lansia, program 275,000
dll posbindu, 8
pemegang -
program PTM, 8
1 02 1.02.01 33 04 Monitoring,Evaluasi dan pelaporan Monitoring, evaluasi dan 70% terselenggaranya kegiatan 1 Keg 1 Monev Keg KIA, KB, Kespro, 6 Pkmprogram, 8
lintas 3,410,000 -
pelaporan kegiatan monev dan pelaporan PKPR, Ktp KtA an Usila pengelola karang
dimonev lansia
100% Terlaksanannya penyusunan 1 Keg 2 Penyusunan Laporan Tahunan 1 dokumen 2,662,000
kegiatan laporan semua kegiatan Program KIA, KB Kespro dan
ada USILA
laporannya
1 02 1.02.01 34 KEBIJAKAN KESEHATAN, 73,672,500 -
PEMBIAYAAN KESEHATAN DAN
HUKUM KESEHATAN
1 02 1.02.01 34 05 Pengembangan Sumber Daya Manusia Tenaga kesehatan di 8 Puskemas % Peningkatan kapasitas 100% Terselenggaranya kegiatan 3 keg Sosialisasi Program Tugas 1 kl/38 orang 6,682,500 -
Kesehatan tenaga kesehatan yang pengembangan sumber Belajar
terlatih daya manusia kesehatan
PAGU INDIKATIF (Rp) & SUM
KODE REKENING PROGRAM DAN KEGIATAN SASARAN % Peningkatan kapasitas
Capaian Program 100% Terselenggaranya kegiatan
KELUARAN KEGIATAN HASIL KEGIATAN
tenaga kesehatan
TOLAK UKUR yang TARGET pengembangan sumber
TOLAK UKUR TARGET TOLAK UKUR TARGET APBD II APBD I
1 2 terlatih 5 daya manusia kesehatan 7 8 9 10 11
Pelatihan Peningkatan 1kl/39 orang 49,610,000
Kompetensi petugas BTLS
Penyusunan Profil Sarana hr x orang 12,210,000
Kesehatan dan Profil Pengelola
PSDMK
Pembuatan Spanduk 10 bh 2,750,000
Persyaratan Perizinan tenaga
kesehatan
ATK Program 1 Paket 2,200,000

Pengiriman Laporan 1 paket 220,000

TOTAL ANGGARAN 71,528,413,145 105,000,000

TOTAL KESELURUHAN APBD+APBD PROV+APBN 8

Kota Bima, Maret 2018


Kepala Dinas Kesehatan Kota Bima

Drs. H. Azhari, M.Si


NIP. 19630502 198702 1 004
RENJA DINAS KESEHATAN 2019

PAGU INDIKATIF (Rp) & SUMBER DANA


KET LOKASI
APBN
12 13

Dinas
kesehatan

Dinas
kesehatan
dan PKM

Dinas
kesehatan
dan PKM

Dinas
kesehatan

PKM

Dinas
kesehatan

Dinas
kesehatan
dan PKM

Dinas
kesehatan

Dinas
kesehatan

Dinas
kesehatan

Dinas
kesehatan

Dinas
kesehatan

Dinas
kesehatan

Dinas
kesehatan

-
PAGU INDIKATIF (Rp) & SUMBER DANA
KET LOKASI
APBN
12 13
Dinas
kesehatan,
pkm, pustu
dan
polindes

Dinas
kesehatan,
pkm, pustu
dan
polindes

Dinas
kesehatan
dan UPTD
Lab.Kesda
Dinas
kesehatan
dan PKM

Dinas
kesehatan

Dinas
kesehatan

Dinas
kesehatan

Dinas
kesehatan

Dinas
kesehatan

Dinas
kesehatan

Dinas
kesehatan

Dinas
kesehatan

Dinas
kesehatan

Dinas
kesehatan

Dinas
kesehatan

Dinas
kesehatan

Dinas
kesehatan
PAGU INDIKATIF (Rp) & SUMBER DANA
KET LOKASI
APBN
12 13

DAK

356,000,000

-
PAGU INDIKATIF (Rp) & SUMBER DANA
KET LOKASI
APBN
12 13
PAGU INDIKATIF (Rp) & SUMBER DANA
KET LOKASI
APBN
12 13

-
PAGU INDIKATIF (Rp) & SUMBER DANA
KET LOKASI
APBN
12 13
DAK
NON
FISIK

DAK
NON
FISIK

DBHCT

KJS
PAGU INDIKATIF (Rp) & SUMBER DANA
KET LOKASI
APBN
12 13
PAGU INDIKATIF (Rp) & SUMBER DANA
KET LOKASI
APBN
12 13

6,000,000
100,000,000

50,000,000
150,000,000
50,000,000

-
PAGU INDIKATIF (Rp) & SUMBER DANA
KET LOKASI
APBN
12 13

-
PAGU INDIKATIF (Rp) & SUMBER DANA
KET LOKASI
APBN
12 13
PAGU INDIKATIF (Rp) & SUMBER DANA
KET LOKASI
APBN
12 13

50,000,000

BOK

BOK

BOK
PAGU INDIKATIF (Rp) & SUMBER DANA
KET LOKASI
APBN
12 13

BOK

BOK

BOK

BOK

20,000,000 Dekon

10,000,000 Dekon
20,000,000 Dekon

BOK
PAGU INDIKATIF (Rp) & SUMBER DANA
KET LOKASI
APBN
12 13
-

-
PAGU INDIKATIF (Rp) & SUMBER DANA
KET LOKASI
APBN
12 13

200,000,000

-
PAGU INDIKATIF (Rp) & SUMBER DANA
KET LOKASI
APBN
12 13
PAGU INDIKATIF (Rp) & SUMBER DANA
KET LOKASI
APBN
12 13

-
PAGU INDIKATIF (Rp) & SUMBER DANA
KET LOKASI
APBN
12 13

-
PAGU INDIKATIF (Rp) & SUMBER DANA
KET LOKASI
APBN
12 13

30,000,000

150,000,000

20,000,000
PAGU INDIKATIF (Rp) & SUMBER DANA
KET LOKASI
APBN
12 13

- - -

PKM
DAK Kumbe,
Non Jatibaru
Fisik

DAK

DAK

- TP DAN DAK
PAGU INDIKATIF (Rp) & SUMBER DANA
KET LOKASI
APBN
12 13
DAK Kec.
Asakota,
Rasanae
Barat,
Mpunda,
Penanae,
Rasanae
Timur

DAK Puskesmas
Asakota,
Paruga,
Mpunda,
Penanae,
Rasanae
Timur,
Kolo, Jati
baru

DAK PKM
Kumbe, Jati
Baru,
Rasanae
Timur,
kolo,
mpunda,
penanae

DAK PKM
Asakota
dan Paruga

DAK PKM Kolo,


Jati Baru,
Rasanae
Timur,pena
nae

DAK Mpunda,
penannae,
paruga,
kolo,
Rastim

###
DAK

Kota Bima

10,000,000,000 DAK Kota Bima

Kota Bima

- BPJS

BPJS

BPJS

BPJS

BPJS

BPJS

BPJS
PAGU INDIKATIF (Rp) & SUMBER DANA
KET LOKASI
APBN
12 13
BPJS

BPJS

BPJS

BPJS

BPJS

BPJS

BPJS

BPJS

BPJS

BPJS

BPJS

BPJS

BPJS

BPJS

BPJS

-
PAGU INDIKATIF (Rp) & SUMBER DANA
KET LOKASI
APBN
12 13

BOK

BOK

BOK

BOK

BOK

BOK
PAGU INDIKATIF (Rp) & SUMBER DANA
KET LOKASI
APBN
12 13
BOK

BOK

BOK

BOK

BOK

BOK

BOK

-
PAGU INDIKATIF (Rp) & SUMBER DANA
KET LOKASI
APBN
12 13

10,606,000,000

82,239,413,145
MATRIKS RENJA DINAS KESEHATAN 2019

DINAS : 1.02 KESEHATAN


KODE SKPD : 1.02.01

PAGU INDIKATIF (Rp) & SUM


KODE REKENING PROGRAM DAN KEGIATAN SASARAN Capaian Program KELUARAN KEGIATAN HASIL KEGIATAN
TOLAK UKUR TARGET TOLAK UKUR TARGET TOLAK UKUR TARGET APBD II APBD I
1 2 5 7 8 9 10 11

1 02 1.02.01 01 PROGRAM PELAYANAN Terselenggaranya 1,632,853,860 -


ADMINISTRASI PERKANTORAN program pelayanan
Adaministrasi 100%
Perkantoran

1 02 1.02.01 01 01 Penyediaan jasa surat menyurat Surat keluar Terselenggaranya kegiatan 12 bln Terselenggaranya pengiriman 24 Dokumen 1,650,000
(caraka/petugas pengatar surat) penyediaan jasa surat surat menyurat Surat
menyurat
1 02 1.02.01 01 02 Penyediaan jasa komunikasi, sumber Telepon dan Listrik Dikes, Terselenggaranya kegiatan 12 bln Tersedianya Jasa 6 rekening 489,720,000
daya air dan listrik ( rekening) Puskesmas, Pustu, Poskesdes, Penyediaan jasa komunikasi, komunikasi,sumber daya air telepon dan 65
UPTD IFK dan UPTD Labkesda sumber daya air dan listrik dan listrik rekening listrik
( rekening)

1 02 1.02.01 01 05 Penyediaan jasa jaminan barang milik Barang milik daerah di dinas Terselenggaranya 1 tahun Adanya dokumen aset barang 6 dok 48,237,860
daerah kesehatan, puskesmas dan pengelolaan barang milik milik daerah di dinkes dan
jaringannya daerah di dikes, puskesmas puskesmas
dan jaringannya

1 02 1.02.01 01 06 Penyediaan jasa pemeliharaan dan Kendaraan roda 4 dan roda 2 dinas Terselenggaranya 1 tahun Terpenuhinya kegiatan 31 Unit 129,954,000
perizinan kendaraan dinas/operasional kesehatan dan puskesmas Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan Kendaraan Roda
(jasa servis,stnk dan bpkb) pemeliharaan dan perizinan kendaraan operasional (jasa 4
kendaraan dinas/operasional servis,stnk dan bpkb) untuk
(jasa servis,stnk dan bpkb) Pelayanan Kesehatan di dinas
da puskesmas

1 02 1.02.01 01 07 Penyediaan jasa administrasi keuangan pengelola administrasi keuangan Terselenggaranya 12 bln Tersedianya jasa administrasi 22 orang 188,100,000
(pengelola administrasi Keuangan) Penyediaan jasa administrasi keuangan (pengelola
keuangan (pengelola administrasi Keuangan)
administrasi Keuangan)

1 02 1.02.01 01 08 Penyediaan jasa kebersihan kantor Tenaga kontrak, cleaning servis, dan satpam Terselenggaranya kegiatan 12 bln Tersedianya jasa kebersihan 24 orang 403,590,000
(cleaning service ) penyediaan jasa kebersihan kantor (cleaning service )
kantor (cleaning service )
1 02 1.02.01 01 09 Penyediaan jasa perbaikan peralatan AC, Komputer, Laptop dan Printer Terselenggaranya kegiatan 1 Tahun tersedianya jasa perbaikan 8 Unit 8,222,500
kerja (jasa Tukang) Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja
peralatan kerja (jasa Tukang)

1 02 1.02.01 01 10 Penyediaan alat tulis kantor Alat tulis kantor Dikes, UPTD Tersedianya alat tulis kantor 1 Tahun Tersedianya alat tulis kantor 1 Tahun 229,680,000
Puskesmas dan Jaringannya, UPTD
IFK dan UPTD Labkesda
Penyediaan barang cetakan dan Blangko inventaris barang, rekam Terselenggaranya kegiatan 1 Tahun Tersedianya format 1 Tahun 30,250,000
1 02 1.02.01 01 11 penggandaan medis pasien rawat jalan, rekam Penyediaan barang cetakan pencatatan dan pelaporan
medis pasien rawat inab dan penggandaan

1 02 1.02.01 01 12 Penyediaan komponen instalasi Alat Instalasi Listrik Terselenggaranya kegiatan 1 Tahun Tersedianya alat instalasi 1 tahun 3,630,000
listrik/penerangan bangunan kantor Penyediaan komponen listrik dan penerangan
instalasi listrik/penerangan bangunan kantor
bangunan kantor

1 02 1.02.01 01 13 Penyediaan peralatan dan perlengkapan Peralatan dan Perlengkapan kantor Terselenggaranya kegiatan 1 kegiatan Tersedianya Peralatan & 1 kegiatan 36,850,000
kantor Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor
perlengkapan kantor

1 02 1.02.01 01 15 Penyediaan bahan bacaan dan Surat kabar Terselenggaranya kegiatan 12 bln Tersedianya bahan bacaan 5 jenis surat 7,969,500
peraturan perundang-undangan Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang- kabar
dan peraturan perundang- undangan
undangan

er 02 1.02.01 01 17 Penyediaan makanan dan minuman Makan minum harian dan makan Terselenggaranya kegiatan 12 bulan Tersedianya biaya makan 12 bulan 22,000,000
minum tamu Penyediaan makanan dan minum rapat dan tamu
minuman
1 02 1.02.01 01 18 Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke Pegawai dinas kesehatan Terselenggaranya Rapat- 1 thn Tersedianya biaya rapat-rapat 1 tahun
luar daerah rapat kordinasi dan kordinasi dan konsultasi ke
konsultasi ke luar daerah luar daerah
1 02 1.02.01 01 19 Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi Pegawai dinas kesehatan Terselenggaranya Rapat- 2 keg Tersedianya biaya Rapat-rapat 2 keg 33,000,000
dalam daerah rapat kordinasi dan kordinasi dan konsultasi dalam
konsultasi dalam daerah daerah
1 02 1.02.01 02 PROGRAM PENINGKATAN SARANA Terselenggaranya 624,169,040 -
DAN PRASARANA APARATUR program peningkatan
sarana dan prasarana 100%
aparatur
PAGU INDIKATIF (Rp) & SUM
KODE REKENING PROGRAM DAN KEGIATAN SASARAN Capaian Program KELUARAN KEGIATAN HASIL KEGIATAN
TOLAK UKUR TARGET TOLAK UKUR TARGET TOLAK UKUR TARGET APBD II APBD I
1 2 5 7 8 9 10 11
1 02 1.02.01 02 05 pengadaan Kendaraan dinas/operasional UPTD Labkesda Terselenggaranya kegiatan 1 keg Tersedianya kendaraan 1 keg -
Pengadaan kendaraan operasional Labkesda
operasional

1 02 1.02.01 02 07 Pengadaan perlengkapan gedung kantor Alat Kebersihan kantor bagi Dikes, Terselenggaranya kegiatan 1 keg Tersedianya alat kebersihan 1 keg 20,780,210
UPTD Puskesmas, UPTD Labkesda Pengadaan perlengkapan kantor
dan UPTD IFK gedung kantor

1 02 1.02.01 02 22 Pemeliharaan rutin/berkala gedung UPTD Labkesda, Dikes Terselenggaranya 4 Keg Tersedianya biaya 4 Keg 165,000,000
kantor Pemeliharaan Rutin Gedung pemeliharaan rutin gedung
kantor kantor
1 02 1.02.01 02 24 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan Lancarnya operasinal kantor Terselenggaranya 25 Unit Terselenggaranya 30 Unit 426,067,400
dinas/operasional Pemeliharaan rutin/berkala Pemeliharaan rutin/berkala
kendaraan dinas/operasional kendaraan dinas/operasional

1 02 1.02.01 02 26 Pemeliharaan rutin/berkala Perlengkapan kantor Terselenggaranya 1 Keg Tersedianya biaya 1 Keg 3,630,000
perlengkapan gedung kantor Pemeliharaan Rutin Pemeliharaan Rutin
Perlengkapan Gedung kantor Perlengkapan Gedung kantor

1 02 1.02.01 02 28 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan Tersedianya perlengkapan kantor Terselenggaranya 3 keg Tersedianya biaya 3 keg 8,691,430
gedung kantor Pemeliharaan Rutin Pemeliharaan Rutin Peralatan
Peralatan Gedung Kantor Gedung Kantor
1 02 1.02.01 05 PROGRAM PENINGKATAN Terselenggarananya 79,003,210 -
KAPASITAS SUMBER DAYA program peningkatan
APARATUR kapasitas sumber 100%
daya aparatur

1 02 1.02.01 05 05 Pelaksanaan Penilaian Angka Kredit Tim penilai jafung Terselenggaranya kegiatan 8 keg terlaksananya Penilaian angka 1 tahun 32,844,460
Jabatan fungsional Pelaksanaan Penilaian Angka Kredit Jabatan Fungsional
Kredit Jabatan fungsional Dinas Kesehatan dan
Jaringanya

Petugas dinas, puskesmas, pustu terlaksananya Pertemuan 1 keg 9,858,750


dan jaringannya Koordinasi Disiplin Pegawai
Puskesmas dan Jaringannya
Pegawai Dinas Kesehatan terlaksananya pertemuan 3 kali setahun 6,600,000
Koordinasi Disiplin Pegawai
Puskesmas dan Jaringannya
Dinas Kesehatan,Puskesmas dan Terlaksananya Kodefikasi 1 keg 4,400,000
Sarana Pelayanan Kesehatan SDMK ( Puskesmas dan Dinas
Swasta Kesehatan)
Dinas Kesehatan,Puskesmas dan Pendataan SIK/SIP SDMK 1 keg 4,400,000
Sarana Pelayanan Kesehatan ( Puskesmas dan Sarana
Swasta Pelayanan Kesehatan Swasta)
Pegawai Dinas Kesehatan Penyusunan Profil SDMK Tk 1 keg 5,500,000
Kota Bima

Pegawai Dinas Kesehatan Monitoring Kedisiplinan 2 kali setahun 8,250,000


Aparatur pada Tingkat
Puskesmas
Pegawai Dinas Kesehatan Monitoring Kedisiplinan 2 kali setahun 7,150,000
Aparatur pada Tk Pustu dan
Poskesdes
1 02 1.02.01 06 PROGRAM PENINGKATAN Terselenggaranya 196,736,375 -
PENGEMBANGAN SISTEM program peningkatan 100%
PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN pengembangan sistem
KEUANGAN pelaporan capaian
1 02 1.02.01 06 01 Penyusunan laporan capaian kinerja dan Pengelola program dan aset kinerja dan keuangan Terlaksananya kegiatan 2 keg Tersedianya laporan capaian 2 dok 30,731,250
ikhtisar realisasi kinerja SKPD Penyusunan laporan capaian kinerja dan iktisar realisasi
kinerja dan iktisar realisasi kinerja SKPD
kinerja SKPD

1 02 1.02.01 06 02 Penyusunan laporan keuangan Pengelola Keuangan Terlaksananya kegiatan 1 keg Tersedianya laporan keuangan 1 dok 34,815,000
semesteran Penyusunan laporan semesteran Dinas Kesehatan
keuangan semesteran Kota Bima
1 02 1.02.01 06 04 Penyusunan pelaporan keuangan akhir Pengelola Keuangan Terlaksananya kegiatan 1 keg Tersedianya laporan keuangan 1 dok 46,552,275
tahun Penyusunan laporan Akhir Tahun Dinas Kesehatan
keuangan Akhir Tahun Kota Bima
1 02 1.02.01 06 05 Penyusunan Rencana Kerja Pengelola program dikes Terlaksananya Penyusunan 4 keg Tersedianya dokumen renja, 4 dok 52,737,850
/RKA/DPA/DPPA Satuan Kerja Perangkat Rencana Kerja Rencana Kerja Anggaran
Daerah /RKA/DPA/DPPA Satuan Kerja (RKA), DPA & DPPA Dinas
Perangkat Daerah Kesehatan Kota Bima
PAGU INDIKATIF (Rp) & SUM
KODE REKENING PROGRAM DAN KEGIATAN SASARAN Capaian Program KELUARAN KEGIATAN HASIL KEGIATAN
TOLAK UKUR TARGET TOLAK UKUR TARGET TOLAK UKUR TARGET APBD II APBD I
1 2 5 7 8 9 10 11
1 02 1.02.01 06 06 Penyusunan LAKIP, LPJ dan LPPD Pengelola program dikes Terlaksananya Penyusunan 3 Keg Tersedianya Dokumen LKIP, JPJ 3 dok 31,900,000
LAKIP, LPJ dan LPPD & LPPD

1 02 1.02.01 15 PROGRAM OBAT DAN PERBEKALAN 3,548,177,923 -


KESEHATAN

1 02 1.02.01 15 01 Pengadaaan obat dan perbekalan masyarakat % Ketersediaan Obat Terselenggaranya 1 keg Tersedianya Obat dan 152.002 jiwa 2,923,883,452
kesehatan Esensial Generik di 98.80% pengadaan obat dan Perbekalan kesehatan untuk
Fasyankes dasar perbekalan kesehatan masy. Kota Bima
Penyusunan Rencana Kebutuhan Obat Pengelola Obat Dikes Terselenggaranya kegiatan 1 keg Tersedianya Rencana 1 dok 8,800,000
(RKO) penyusunan kebutuhan obat Kebutuhan Obat (RKO)
(RKO)
Pengadaan Kendaraan Operasional Kendaraan Roda 2 Terselenggaranya kegiatan 1 keg Tersedianya kendaraan 3 unit 56,100,000
UPTD IFK pengadaan kendaraan operasional roda 2UPTD IFK
operasional UPTD IFK
Pengadaan Alat Kantor UPTD IFK sarana penyimpanan obat Terselenggaranya kegiatan 1 keg Tersedianya sarana 1 unit 306,261,230
pengadaan sarana penyimpanan obat UPTD IFK
penyimpanan obat UPTD IFK
Pengadaan Alat Rumah Tangga UPTD Meubelair kantor Terselenggaranya kegiatan 1 keg Tersedianya alat rumah 1 unit 21,356,500
IFK pengadaan alat rumah tangga UPTD IFK
tangga UPTD IFK
Pengadaan Alat pengolah data UPTD IFK Komputer, Laptop, Printer dan Terselenggaranya kegiatan 1 keg Tersedianya alat pengolah 1 unit 83,276,742
software ketersediaan obat pengadaan alat pengolah data UPTD IFK
data UPTD IFK
1 02 1.02.01 15 02 Peningkatan Pemerataan Obat dan Pengelola Obat UPTD IFK % Ketersediaan Obat Terselenggaranya 7 keg Terlaksananya pemusnahan 4 dok 24,200,000
Perbekalan Kesehatan Esensial Generik di Peningkatan pemerataan obat rusak/kadaluwarsa, stok
Fasyankes dasar 98.80% obat dan perbekalan ketersediaan obat,
kesehatan pendistribusian obat dan
rekonsiliasi data obat

sarana distribusi obat Tersedianya sarana distribusi 1 keg 13,200,000


obat

Petugas Adanya tenaga IT pengelola 1 org 19,800,000


data di IFK

pengelola obat puskesmas, pustu, Terlaksananya Monitoring 5 puskesmas dan 11,000,000


polindes dan poskesdes ketersediaan obat di 39 pustu
Puskesmas, pustu polindes polindes
dan poskesdes poskesdes

1 02 1.02.01 15 04 Peningkatan mutu pelayanan farmasi pengelola obat puskesmas % Ketersediaan Obat 98.80% Terselenggaranya mutu 2 keg Terlaksananya Pertemuan 1 keg 11,000,000
komunitas dan rumah sakit Esensial Generik di pelayanan farmasi sosialisasi protap pengelolaan
Fasyankes dasar komunitas dan rumah sakit obat dan perbekalan
kesehatan

pengelola obat puskesmas, pustu, Terlaksananya Bimbingan 1 keg 11,000,000


polindes dan poskesdes teknis pengelolaan obat dan
jaringannya
1 02 1.02.01 15 05 Peningkatan mutu penggunaan obat pengelola obat puskesmas, pustu, % Ketersediaan Obat Terselenggaranya 3 Keg terlaksananya Sosialisasi Obat 50 peserta 13,200,000 -
dan perbekalan kesehatan polindes dan poskesdes Esensial Generik di 98.80% Peningkatan mutu Formularium Nasional (Fornas)
Fasyankes dasar penggunaan obat dan
perbekalan kesehatan
Terlaksananya Pertemuan 1 keg 29,700,000
sosialisasi sofware
ketersediaan obat
1 02 1.02.01 15 06 Monitoring, evaluasi dan pelaporan Pengelola obat puskesmas % Ketersediaan Obat Terselenggaranya monitoring 2 Keg Terlaksananya pertemuan 1 keg 7,700,000 -
Esensial Generik di 98.80% dan evaluasi program Obat monev manajemen
Fasyankes dasar dan Perbekalan pengelolaan obat di
puskesmas
Pengelola Obat UPTD IFK Terlaksananya pengelolaan 1 keg 7,700,000
98.80% obat secara e-logistik

1 02 1.02.01 16 PROGRAM UPAYA KESEHATAN 8,374,640,511 -


MASYARAKAT

1 02 1.02.01 16 01 Pelayanan kesehatan penduduk miskin Peserta BPJS dan Puskesmas Cakupan mutu pelayanan 80% Terselenggaranya Pelayanan 10 Kegiatan Tim Pengelola Jaminan 11 orang x 12 66,660,000 -
dipuskesmas dan jaringannya kesehatan dasar kesehatan penduduk miskin Kesehatan bulan
dipuskesmas dan
jaringannya
Sosialisasi program Jaminan 1 kali / 58 org 9,080,500
Kesehatan Tingkat Kota Bima

Evaluasi pelaksanan Program 1 kali / 33 org 6,041,750


Jaminan Kesehatan
Pelayanan kesehatan penduduk miskin Cakupan mutu pelayanan 80% Terselenggaranya Pelayanan 10 Kegiatan
dipuskesmas dan jaringannya kesehatan dasar kesehatan penduduk miskin
dipuskesmas dan
jaringannya

PAGU INDIKATIF (Rp) & SUM


KODE REKENING PROGRAM DAN KEGIATAN SASARAN Capaian Program KELUARAN KEGIATAN HASIL KEGIATAN
TOLAK UKUR TARGET TOLAK UKUR TARGET TOLAK UKUR TARGET APBD II APBD I
1 2 5 7 8 9 10 11
Rapat koordinasi Jaminan 2kl/ 38 org 13,299,000
Kesehatan Dinas Kesehatan

Penyusunan Laporan Tahunan 1 Dokumen 957,000

uji petik kepesertaan dan 7 PKM/ 3 Org 1,584,000


klaim persalinan

Monitoring dan evaluasi data 3 hr / 5 org 2,739,000


kepesertaan BPJS di pustu dan
polindes
Transpor Rekon penerima 12kl / 3 org 2,376,000
Bantuan Biaya persalinan di
RSUD
ATK Pengelolaan Program 1 Paket 5,500,000
Jaminan Kesehatan

Biaya Pengiriman lap 1 Paket 330,000

Pengadaan Materi SPTJM 350 lembar 2,310,000


Kapitasi PKM
Pengadaan Fotocopy 1paket 550,000
pemberkasan pencarian dana
BKSPJK
Foto copy program 550,000

1 02 1.02.01 16 02 Pemeliharaan dan pemulihan kesehatan dokter dan perawat peningkatan kemampuan 100% Terselenggaranya kegiatan 1 Kegiatan Tenaga yang profesional 45 orang 54,978,000
petugas dalam pelatihan bagi petugas dalam mengatasi gangguan
mendeteksi pasien puskesmas/Pustu jiwa
dengan gangguan jiwa

Kader Terselenggaranya kegiatan 1 Kegiatan Terlaksannya Refresing Kader 45 orang 27,489,000


pelatihan bagi Kader kesehatan jiwa

Buku Tersedianya buku 1 kegiatan Semua petugas dan kader 100 buku 2,293,500
pemantauan penderita kesehatan jiwa memiliki buku
gangguan jiwa paska Pasung pantauan pasca pasung

Masyarakat 5 kegiatan Masyarakat mampu 5 kecamatan 3,635,500


menngenali, menangani dan
melakukan koordinasi ketika
ada penderita gangguan Jiwa
di Masyarakat

tenaga kefarmasian, penanggung penyediaan akses Terselenggaranya Terlaksananya sosialisasi 40 0rang


jawab farmasi layanan kesehatan yang penyediaan layanan standar pelayanan
Pelayanan kefarmasian dan perbekalan merata dan terjangkau kesehatan yang merata dan kefarmasian di sarana
1 02 1.02.01 16 07 65% 10 kegiatan 10,000,000
kesehatan bagi masyarakat terjangkau bagi masyarakat pelayanan kesehatan

pengelola obat, penanggung 1 keg


jawab farmasi puskesmas Terlaksananya pertemuan
koordinasi pelayanan
10,000,000
kefarmasian dan perbekalan
kesehatan

pengelola obat puskesmas Monitoring pelaporan indikator 8 pkm


peresepan
9,000,000

penanggung jawab farmasi di Monitoring pelayanan 8 pkm


fasilitas pelayanan kesehatan kefarmasian/ farmasi klinik di
fasilitas pelayanan kesehatan 9,000,000
PAGU INDIKATIF (Rp) & SUM
KODE REKENING PROGRAM DAN KEGIATAN SASARAN Capaian Program KELUARAN KEGIATAN HASIL KEGIATAN
TOLAK UKUR TARGET TOLAK UKUR TARGET TOLAK UKUR TARGET APBD II APBD I
1 2 5 7 8 9 10 11
pengelola alkes puskesmas Terlaksananya pertemuan 1 keg
koordinasi pengelolaan alat
kesehatan 10,000,000

pengelola alkes dinas, pengelola Tim Perencana kebutuhan alat 1 keg


alkes puskesmas kesehatan
10,000,000

pengelola alkes dinas Tim Regional Maintenance 1 keg


Center (RMC) alat kesehatan
25,000,000

pengelola alkes dinas Terlaksananya pengelolaan 1 keg


RMC alat kesehatan
25,000,000

pengelola alkes puskesmas Monitoring keadaaan alkes di 4 kali setahun


fasilitas kesehatan pemerintah
12,000,000

faskes Biaya pengujian dan kalibrasi 1 keg


alat kesehatan
50,000,000

1 02 1.02.01 16 09 Peningkatan kesehatan masyarakat Masyarakat Kota Bima 5 Tercapainya Pelaksanaan Terselenggaranya kegiatan 7 Kegiatan Terlaksananya Kegiatan 500 org 30,000,000
Kecamatan Kegiatan Peningkatan peningkatan kesehatan Pengobatan Massal
Kesehatan Masyarakat 100% masyarakat

Terlaksananya Kegiatan 250 org 36,000,000


Sunatan Massal

Puskesmas dan Programer 8 Terlaksananya kegiatan 25 org 7,500,000


puskesmas Pertemuan Koordinasi dan
evaluasi Program Perkesmas
Puskesmas dan Programer 8 Terlaksananya pertemuan 25 org 7,500,000
puskesmas Koordinasi dan evaluasi
Program SP2TP
Tim Koordinasi PIS PK dan Terlaksananya Pertemuan 30 org, 25,000,000
Puskesmas Koordinasi dan Evaluasi 2x
Program PIS PK
Pelaksana Program PIS PK Terlaksananya Pemutakhiran 30 org, 25,000,000
Puskesmas Data Program PIS PK 2x

1 02 1.02.01 16 12 Peningkatan pelayanan dan 8 Puskesmas, RSUD Kota Bima Tercapainya Mutu 80% Terselenggaranya kegiatan 6 Kegiatan Terlaksananya Pertemuan 32 org 8,000,000
penanggulangan masalah kesehatan Pelayanan Kesehatan Peningkatan pelayanan dan Koordinasi Dan Evaluasi
dasar penanggulangan masalah Manajemen Puskesmas
kesehatan
Terlaksananya Penilaian 8 pkm, 16 org 20,000,000
Kinerja Puskesmas tim

Terlaksananya Pembinaan 2 kl 6,420,000


Puskesmas dalam rangka
Lomba FKTP tk. Kota

Terlaksananya Lomba FKTP 8 pkm 45,000,000


Berprestasi Tingkat Kota Bima

Terlaksananya Pembinaan 2 kl 6,420,000


dalam rangka Lomba FKTP
Berprestasi Tingkat Prop NTB
Terlaksananya Pembinaan 2 kl 6,420,000
dalam rangka Lomba Klinik
dan Praktek dr/drg Berprestasi
Tingkat Prop NTB
PAGU INDIKATIF (Rp) & SUM
KODE REKENING PROGRAM DAN KEGIATAN SASARAN Capaian Program KELUARAN KEGIATAN HASIL KEGIATAN
TOLAK UKUR TARGET TOLAK UKUR TARGET TOLAK UKUR TARGET APBD II APBD I
1 2 5 7 8 9 10 11
Terlaksananya Validasi Data 5 pkm 6,420,000
Sarana Pelayanan Kesehatan
Primer
Terlaksananya Validasi Data Rumah Sakit 6,420,000
Sarana Pelayanan Kesehatan
Rujukan
Terlaksananya Dukungan 1 Keg 150,000,000
Manajeman Pelayanan
Kesehatan Puskesmas dan
Jaringannya (Karcis, Rekam
Medis Family Folder, Buku
Register Pasien)

1 02 1.02.01 16 13 Penyediaan Biaya Operasional dan 5 Puskesmas Tersedianya biaya 100% 1 pkt Terlaksananya kegiatan 1 pkt 1,321,925,000
Pemeliharaan operasional dan operasional dan pemeliharaan
pemeliharaan kesehatan kesehatan di puskesmas

5 Puskesmas Tersedianya biaya 100% 1 pkt Terlaksananya pelayanan 1 pkt 1,624,635,705


Jaminan Persalinan persalinan di puskesmas

1 02 1.02.01 16 15 Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Pustu, Poskesdes, Puskesmas, Terselenggaranya kegiatan Terlaksananya Monev Sarana 8 pkm, 12,840,000
Klinik, RS Monitoring, Evaluasi dan Pelayanan Kesehatan Primer 16 pustu, 34
Pelaporan ( Puskesmas, Pustu, poskesdes, 3
Poskesdes, Klinik) klinik

Terlaksananya Monev Sarana RSUD Kota bima 6,420,000


Pelayanan Kesehatan Rujukan
Pemerintah

Terlaksananya Monev Sarana 3 RS Swasta 6,420,000


Pelayanan Kesehatan Rujukan
Swasta
Terlaksananya Monev Program Programer 6,420,000
Perkesmas Perkesmas

Terlaksanya Monev Program Programer SP2TP 6,420,000


SP2TP

Terlaksanya Monev Pelaksana 12,840,000


Pelaksanaan Program PIS PK Program PIS PK
Puskesmas,
4 kali

Terlaksanya Monev Sample KK lokus 12,840,000


Pelaksanaan Verifikasi Data Puskesmas
PIS PK

Tersusunnya dokumen 1 dokumen 2,500,000


Laporan tahunan Seksi
Saryankes
1 02 1.02.01 16 16 Peningkatan Usaha Kesehatan Kerja Terbentuknya Pos UKK 86% Peningkatan Usaha 3Keg Terlaksananya Refresing Kader 38 Kader 7,700,000
(UKK) Kesehatan Kerja (UKK) pos UKK

Terlaksananya pembinaan Pos 19 Pos UKK 5,060,000


UKK yang sudah terbentuk

Terlaksananya Pertemuan 25 org 6,600,000


Koordinasi & Evaluasi Program
UKK bagi Programer di
Puskesmas
1 02 1.02.01 16 17 Sertifikasi dan Perizinan Pelayanan sarana pelayanan kesehatan Persentase Sarana Terselenggaranya 3 kegiatan Terlaksananya sosialisasi
Kesehatan Swasta swasta, penanggung jawab, Pelayanan Kesehatan peningkatan sertifikasi dan peraturan perizinan sarana
pelaku usaha Swasta yang memiliki 65% perizinan pelayanan pelayanan kesehatan swasta 1 keg 16,500,000
sertifikasi /Perijinan kesehatan swasta

Pengelola perizinan dinas Tim pengendali / pemeriksa


periizinan kefarmasian dan 1 keg 16,500,000
alat kesehatan
pemilik sarana, dinas/ badan/ skpd Terlaksananya pertemuan
terkait koordinasi perizinan lintas 1 keg 11,000,000
sektoral
1 02 1.02.01 16 19 Peningkatan derajat kesehatan Sarana dan Prasarana Pelayanan Cakupan mutu pelayanan 80% Terselenggaranya kegiatan 1 kegiatan Terselenggaranya kegiatan 1,650,000,000
masyarakat dengan penyediaan fasilitas Kesehatan kesehatan dasar Peningkatan derajat Peningkatan derajat kesehatan
perawatan kesehatan kesehatan masyarakat masyarakat dengan
dengan penyediaan fasilitas penyediaan fasilitas
perawatan kesehatan perawatan kesehatan
PAGU INDIKATIF (Rp) & SUM
KODE REKENING PROGRAM DAN KEGIATAN SASARAN Capaian Program KELUARAN KEGIATAN HASIL KEGIATAN
TOLAK UKUR TARGET TOLAK UKUR TARGET TOLAK UKUR TARGET APBD II APBD I
1 2 5 7 8 9 10 11
1 02 1.02.01 16 20 Pelayanan kesehatan penduduk Cakupan Rawat Jalan 80% Terselenggaranya kegiatan Tersedianya biaya 5 puskesmas 559,622,280
dipuskesmas dan jaringannya pelayanan kesehatan Penggantian jasa pelayanan
penduduk di Puskesmas dan Publik Pelayanan rawat jalan
jaringannya (Kapitasi)

Cakupan Rawat Inap 3% Tersedianya biaya jasa 2 puskesmas 350,000,000


pelayanan rawat inap (Klaim) perawatan
(Asakota dan
Paruga)
Cakupan mutu pelayanan 80% Terlaksananya penginputan 11 petugas 26,400,000
kesehatan dasar Data KJS (SIMKES)

Tersedianya Bahan Habis Pakai 6 puskesmas 276,361,848


(BHP) Puskesmas dalam
rangka pelayanan Kartu Jujur
Tersedianya insentif tim 12 bulan 57,600,000
pengelola KJS di Dinas
kesehatan
Tersedianya ATK Manajemen 1 tahun 8,608,428
dan Pelaporan KJS di Dinas
Kesehatan
Tim Jaminan Mutu KJS Terlaksananya kegiatan 2 kali setahun 6,000,000
pertemuan jaminan mutu
pelaksanaaan KJS
Tersedianya Biaya untuk 2 kali setahun 9,500,000
Honor Tim Jaminan Mutu

Tim Pengawas KJS Terlaksananya Kegiatan 2 kali setahun 6,500,000


Pertemuan Hasil Pengawasan
Pelaksanaan KJS
Tersedianya Biaya Untuk 2 kali setahun 16,600,000
Honor Tim Pengawasan
Pelaksanaan KJS
Terlaksanannya Monev 15 orang 6,120,000
Pelaksanaan Program KJS di
Puskesmas dan Jaringannya
Validasi Lapangan Data KJS Terlaksananya validasi 6 puskesmas 5,040,000
lapangan untuk kepesertaan
KJS di Kelurahan
Pertemuan Koordinasi & Terlaksananya Pertemuan 30 orang 7,500,000
Evaluasi Pelaksanaan Koordinasi& Evaluasi
Program KJS Pelaksanaan program KJS
Cakupan pelayanan Terselenggaranya Kegiatan Tersedianya biaya dan akses Masyarakat 150,000,000
Rujukan Pelayanan Rujukan untuk kegiatan pelayanan miskin dan
Rujukan Maskin ke RS pasien jiwa Kota
Lanjutan Bima
Tersedianya Biaya untuk Jasa 12 bulan 21,600,000
Petugas Ambulance ON Call
gratis bagi masyarakat Kota
Bima
Tersedianya Biaya untuk 12 bulan 27,240,000
Pelaksanaan Ambulance ON
Call gratis bagi masyarakat
Kota Bima
Cakupan pelayanan Terselenggaranya Kegiatan tersedianya biaya untuk Masyarakat 200,000,000
perawatan pasien miskin Pelayanan masyarakat Kegiatan Pelayanan miskin yang
diRumah Sakit miskin di Rumah Sakit bagi masyarakat miskin di Rumah belum memiliki
yang belum memiliki kartu Sakit bagi yang belum kartu jaminan
jaminan keseahatan memiliki kartu jaminan kesehatan Kota
keseahatan Bima

Cakupan pelayanan Terselenggaranya Kegiatan Tersedianya Biaya Perawatan Masyarakat 857,500,000


Masyarakat Miskin di RS Perawatan Pasien Miskin Pasien Miskin yang belum Miskin Kota Bima
yang belum memilikiKArtu memilikiKArtu Jaminan
Jaminan Kesehatan di Rumah Kesehatan di Rumah Sakit
Sakit

1 02 1.02.01 16 21 Pencegahan dan Penanganann Penyakit masyarakat kota bima % jumlah pencapain 50% 19 keg Terlaksananya Sosialisasi IVA, 10 kelurahan 82,500,000
Tidak Menular kegiatan deteksi dini CBE dan Posbindu PTM tingkat
penyakit tidak menular Kelurahan

pelatihan kader Posbindu ptm 2 kali 22,000,000

pelatihan UBM tenaga 1 kali 13,200,000


kesehatan

pelatihan Pandu PTM untuk 1 kali 13,200,000


tenaga kesehatan
PAGU INDIKATIF (Rp) & SUM
KODE REKENING PROGRAM DAN KEGIATAN SASARAN Capaian Program KELUARAN KEGIATAN HASIL KEGIATAN
TOLAK UKUR TARGET TOLAK UKUR TARGET TOLAK UKUR TARGET APBD II APBD I
1 2 5 7 8 9 10 11
Terlaksananya Pengumpulan 12 kali 1,320,000
data PTM
Terlaksananya Pertemuan 1 kali 8,250,000
konsolidasi program dan
validasi Data PTM
Terlaksananya Bimtek/Monev 4 kali 9,504,000
program PTM

Terlaksananya Pengolahan dan 12 kali 1,320,000


Analisa Data PTM

Melakukan pendataan 6 kali 83,160,000


penderita DM DAN Hipertensi
menurut wilayah kerja Fasilitas
Kesehatan Tingkat Pertama

Melakukan Sreening DM DAN 12 kali 23,100,000


Hipertensi menurut wilayah
kerja Fasilitas Kesehatan
Tingkat Pertama

Pertemuan Evaluasi Tim 1 kali 8,800,000


tenaga kesehatan terlatih
pemeriksa IVA dan CBE

pertemuan evaluasi kegiatan 1 kali 8,800,000


Posbindu PTM
pelatihan surveilans faktor 1 kali 11,000,000
risiko PTM
screening katarak 20 kali 13,200,000
KIT mata 1 kali
Tersedianya KIT Posbindu 1 kali -
Utama PTM
kit UBM 1 kali
kit IVA 1 kali`
Tersedianya BHP posbindu 1 kali -
PTM

1 02 1.02.01 17 PROGRAM PENGAWASAN OBAT DAN 226,000,000 -


MAKANAN

1 02 1.02.01 17 01 Peningkatan pemberdayaan konsumen/ Sarana Obat dan Makanan di Kota % Pengawasan Sarana 65% Terselenggaranya 6 Kegiatan Pemberdayaan masyarakat 1 Keg -
masyarakat di bidang obat dan Bima Obat dan Makanan di peningkatan pemberdayaan melalui Gerakan Masyarakat
makanan Masyarakat konsumen/ masyarakat di Cerdas Menggunakan Obat 15,000,000
bidang obat dan makanan (Gema Cermat)

Advokasi implemetasi 1 Keg


penggunaan obat yang
rasional bagi penulis resep 10,000,000
dan pengelola obat
puskesmas

Terlaksananya Sosialisasi 1 Keg


Sistem Informasi Pelaporan
Narkotika Psikotropika 15,000,000

Penyebaran Informasi Obat 2 Kali Setahun


dan Makanan 25,000,000

Tim Pembinaan dan 31 apotek


Pengawasan Apotek 35,000,000

Tim Pembinaan dan 20 sarana


Pengawasan Toko Obat, 12,000,000
Kosmetika, Obat Tradisional
PAGU INDIKATIF (Rp) & SUM
KODE REKENING PROGRAM DAN KEGIATAN SASARAN Capaian Program KELUARAN KEGIATAN HASIL KEGIATAN
TOLAK UKUR TARGET TOLAK UKUR TARGET TOLAK UKUR TARGET APBD II APBD I
1 2 5 7 8 9 10 11
02 1.02.01 17 02 Peningkatan pengawasan keamanan TOGA, TOMA, Pelaku Usaha % Pengawasan Sarana 65% Terselenggaranya 6 Kegiatan Terlaksananya Sosialisasi 40 orang
pangan dan bahan berbahaya Farmasi, Pelaku Usaha Pangan, Obat dan Makanan di Peningkatan pengawasan Penyalahgunaan Narkotika
PKK, kader kesehatan, Pelajar, Masyarakat keamanan pangan dan Psikotropika dan Zat Aditif 10,000,000
mahasiswa, petugas kesehatan, bahan berbahaya (NAPZA)
institusi terkait

Industri Rumah Tangga Pangan, Pelatihan Penyuluhan 1 Keg


Pelaku Usaha Pangan Keamanan Pangan (PKP) bagi
IRTP (Industri Rumah Tangga 12,000,000
Pangan)

Industri Rumah Tangga Pangan, Pemeriksaan Produk Pangan 20 sarana


Pelaku Usaha Pangan dan Bahan Berbahaya
10,000,000

Alat dan bahan pemeriksaan Pengadaan rapid test/ bahan 1 paket


produk pangan dan bahan test untuk produk pangan dan 25,000,000
berbahaya bahan berbahaya

Produk IRTP Sampling dan uji Laboratorium 10 item sampling


produk pangan 10,000,000

IRTP Pembinaan dan Pemantauan 4 kali setahun


Sarana IRTP 12,000,000

1 02 1.02.01 17 05 Monitoring, evaluasi dan pelaporan Pengelola program Seksi % Pengawasan Sarana 65% Terselenggaranya monitoring 3 Kegiatan Tim pengawasan produk 2 kali setahun
Farmalkes Dikes Obat dan Makanan di dan evaluasi program makanan minuman 15,000,000
Masyarakat pengawasan obat dan
makanan
Pengelola Sistem Informasi 1 keg
Pelaporan Narkotika/ 15,000,000
Psikotropika (SIPNAP)

Pelaporan tahunan 1 keg


5,000,000

PROGRAM PENGEMBANGAN OBAT


1 02 1.02.01 18 67,000,000 -
ASLI INDONESIA

1 02 1.02.01 18 03 Peningkatan promosi obat bahan alam Pelaku usaha obat tradisional, % pengawasan sarana 65% Terselenggaranya kegiatan 4 Kegiatan Terlaksananya sosialisasi 1 kegiatan
Indonesia di dalam dan di luar negeri pengobat tradisional, alternatif- pengembangan obat asli peningkatan promosi obat Peraturan di bidang usaha 9,000,000
komplementer, pengelola program Indonesia bahan alam Indonesia di obat tradisional
kesehatan tradisional puskesmas, dalam dan diluar negeri
kader, masyarakat, lintas sektor Orientasi Pemanfaatan TOGA 1 kegiatan
terkait dan Asuhan Mandiri Kesehatan 10,000,000
Tradisional

Terlaksananya pertemuan 1 kegiatan


fasilitasi pembentukan fasilitas
pelayanan kesehatan 10,000,000
tradisional

Pembentukan TOGA 1 kegiatan


Percontohan 5,000,000

1 02 1.02.01 18 06 Monitoring, evaluasi dan pelaporan Pengelola program Seksi % pengawasan sarana Pendataan sarana penyehat 41 kelurahan
Farmalkes pengembangan obat asli 65% tradisional se-Kota Bima 5,000,000
Indonesia
Terlaksananya pertemuan 1 kegiatan
evaluasi program pelayanan 10,000,000
kesehatan tradisional

Pembinaan dan Pemantauan 2 kali setahun


Sarana Kesehatan tradisional 9,000,000

Pembinaan dan Pemantauan 2 kali setahun


TOGA dan program pelayanan
Kesehatan tradisional di 9,000,000
fasilitas pelayanan kesehatan

1 02 1.02.01 19 PROGRAM PROMOSI KESEHATAN 2,245,300,000 35,000,000


DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT

1 02 1.02.01 19 04 Peningkatan pendidikan tenaga Pengurus forum kelurahan siaga di % Kelurahan Siaga Aktif 100% Terselenggaranya 5 Kegiatan Fasilitasi pembinaan kader dan 1 kl 75,000,000 -
penyuluh kesehatan kelurahan , pengelola program Peningkatan pendidikan pengurus forum kelurahan
promosi kesehatan dan PM Dikes, tenaga penyuluh kesehatan siaga
Puskesmas serta kader promkes
PAGU INDIKATIF (Rp) & SUM
KODE REKENING PROGRAM
Peningkatan DAN KEGIATAN
pendidikan tenaga SASARAN
Pengurus forum kelurahan siaga di Capaian Program Terselenggaranya 5 Kegiatan
KELUARAN KEGIATAN HASIL KEGIATAN
penyuluh kesehatan kelurahan , pengelola program TOLAK UKUR TARGET Peningkatan
TOLAKpendidikan
UKUR TARGET TOLAK UKUR TARGET APBD II APBD I
1 2 promosi kesehatan dan PM Dikes, 5 tenaga penyuluh kesehatan 7 8 9 10 11
Puskesmas serta kader promkes
Pelatihan kader kelurahan 2 kl 20,000,000
siaga

Refreshing petugas promosi 1 kl 20,000,000


kesehatan puskesmas

Pertemuan koordinasi forum 1 kl 10,000,000


da'i kesehatan tk kota

Refreshing kader PHBS 1 kl 68,000,000


kelurahan

1 02 1.02.01 19 05 Monitoring, evaluasi dan pelaporan Terselenggaranya 4 Kegiatan Monev program promkes di 2 kl 15,000,000
monitoring, evaluasi dan puskesmas
pelaporan program promosi
kesehatan dan
Monev Kelurahan siaga 38 kel 24,000,000
pemberdayaan masyarakat

Monev pelaksanaan Posyandu 2 kl 35,000,000

Supervisi ke Petugas Promkes 2 kl 20,000,000


Puskesmas

1 02 1.02.01 19 06 Peningkatan Perilaku hidup bersih dan Masyarakat dan Pengelola PHBS % Rumah Tangga yang 57% Terselenggaranya 10 Kegiatan Pembinaan dan Pemantauan 38 kel 15,000,000
sehat Puskesmas dan Dikes melaksanakan PHBS Peningkatan Perilaku hidup RT sehat kelurahan
bersih dan sehat
Pembekalan survey PHBS bagi 1 kl 15,000,000
petugas survey
Survey PHBS 1 kl 65,000,000

Pertemuan koord. Dan 1 kl 20,000,000


advokasi linsek PHBS RT
Lomba PHBS Tk kota 1 kl 20,000,000

Pembinaan lomba PHBS tk 1 kl 15,000,000


Propinsi
Pembinaan lomba PHBS tk 1 kl 15,000,000
nasional
Kartu pemantauan RT sehat 1 keg 3,800,000

Pendampingan pemasangan 38 kel 7,500,000


kartu sehat
Lomba RT sehat tk kelurahan, 1 kl 30,000,000
kecamatan dan kota

1 02 1.02.01 19 07 Peningkatan Kesehatan Institusi Lintas Program ( Kesra, kemenag, % tercapainya PHBS di Terselenggaranya kegiatan 9 Kegiatan Advokasi kantin sehat Tk 30 orang 10,000,000
dikpora, TP-PKK) Tk. Institusi Peningkatan Kesehatan SD/MI
Institusi
Penyuluhan PHBS si sekolah 10 sekolah 20,000,000

sosialisasi Kawasan Tanpa 15 sekolah SD/MI 20,000,000


Rokok di sekolah
Pembinaan Kantin Sekolah 15 sekolah 50,000,000
Sehat
Penyuluhan Narkoba dan HIV 10 sekolah 25,000,000
Tk SMP/SMA
Pertemuan aksi pengawasan 25 sekolah 50,000,000
pangan jajan anak sekolah
Survei PHBS di Tk. Sekolah 20 Sekolah 20,000,000

Monev program promkes di 5 Puskesmas 15,000,000


puskesmas
Petugas Kesehatan dan Pengelola % Pemeriksaan Terselenggaranya kegiatan 6 Kegiatan Penjaringan Siswa TK. 30 sekolah 50,000,000
Penjaringan Kesehatan kesehatan siswa sekolah 100% Penjaringan Kesehatan anak Sekolah Lanjutan SMP/SMA
Dikes/Puskesmas pra sekolah dan anak
sekolah / deteksi dini
pengadaan instrumen 3000 siswa 20,000,000
penyakit anak usia pra
penjaringan
sekolah dan usia sekolah
Petugas Kesehatan dan Pengelola Terselenggaranya kegiatan 6 Kegiatan
Penjaringan Kesehatan Penjaringan Kesehatan anak
Dikes/Puskesmas pra sekolah dan anak PAGU INDIKATIF (Rp) & SUM
KODE REKENING PROGRAM DAN KEGIATAN SASARAN Capaian Program KELUARAN
sekolah / deteksi dini KEGIATAN HASIL KEGIATAN
TOLAK UKUR TARGET penyakitTOLAK UKUR
anak usia pra TARGET TOLAK UKUR TARGET APBD II APBD I
1 2 5 sekolah dan usia sekolah 7 8 9 10 11
Lomba penyuluhan kesehatan 40 orang 25,000,000
TK, SMA dan SMA

Pertemuan koordinasi pogram 6 puskesmas 15,000,000


dengan petugas puskesmas
% Pemerikasaan Sweeping Penjaringan 90 sekolah 30,000,000
kesehatan siswa 100% kesehatan TK. SD
SD/setingkat
Lomba cerdas terampil dokter 15 sekolah 25,000,000
kecil
% sekolah yang Terselenggaranya kegiatan 8 Kegiatan Pengenalan/sosialisasi 20 sekolah 20,000,000
menjalankan sekolah 4% Pengembangan Sekolah Tanggap darurat bencana di
model promkes TK. SD Sehat sekolah
Lomba Cerdas Cermat Kader 12 sekolah 25,000,000
Kesehatan Remaja
Survey PHBS Tk. SD/MI 25 sekolah 20,000,000

Pembinaan Lomba sekolah 3 sekolah 15,000,000


sehat Tk. Propinsi
Pembinaan Lomba sekolah 3 sekolah 15,000,000
sehat Tk.Nasional
Pengadaan Instrumen P3K 25 sekolah 75,000,000

Pelatihan Kader Kesehatan 45 siswa 10,000,000


Remaja Tk. SMP/MTS
advokasi aksi Cintai diri dan 5 Sekolah 20,000,000
lingkungan

1 02 1.02.01 19 08 Unit Kegiatan Bersumberdaya Masyarakat % Kelurahan Siaga Aktif 100% Terselenggaranya kegiatan 16 Kegiatan Pertemuan penguatan kel. 5 kec x 1 kl 35,000,000
Masyarakat Unit Kegiatan Siaga di tk kecamatan
Bersumberdaya Masyarakat

Pertemuan fasilitasi tim 1 kl 15,000,000


pembina forum kel. Siaga tk
kota

Pelatihan kader kel. siaga 2 angkatan 30,000,000


Posyandu % Posyandu Aktif 77% Pembinaan posyandu bersaing 30 posyandu 15,000,000

Refreshing temu kader 1 kl 50,000,000


posyandu tk kota

Insentif kader posyandu 12 bl x 5 or x 489,000,000


163 posyandu

Pertemuan koord. dan evaluasi 1 kl 10,000,000


linsek untuk strata posyandu

pengelola dan pengurus SBH Pelatihan rutin pengurus saka 2 kl 15,000,000


bakti husada tk kota

Pertemuan penguatan SBH tk 1 kl 25,000,000


kota

Logistik SBH 1 kl 25,000,000


Perkemahan Tingkat Daerah 1 kl 25,000,000
(PERTIDA) SBH

Poskestren Refreshing kader poskestren tk 1 kl 8,000,000


kota

Pertemuan koord. Dan 1 kl 15,000,000


evaluasi pengelola poskestren
tk kota

Pembinaan lomba poskestren 1 kl 5,000,000


tk kota

Lomba poskestren 1 kl 30,000,000

Pembentukan forum 1 kl 8,000,000


poskestren tk kota

02 1.02.01 19 09 Komunikasi Informasi dan Edukasi % penyuluhan PHBS 40% Terselenggaranya kegiatan 8 Kegiatan advokasi perangkat kelurahan 1 kl 10,000,000
Komunikasi Informasi dan
Edukasi
PAGU INDIKATIF (Rp) & SUM
KODE REKENING PROGRAM DAN KEGIATAN SASARAN Capaian Program KELUARAN KEGIATAN HASIL KEGIATAN
Terselenggaranya kegiatan 8 Kegiatan
TOLAK UKUR TARGET TOLAK UKUR TARGET TOLAK UKUR TARGET APBD II APBD I
Komunikasi Informasi dan
1 2 5 7 8 9 10 11
Edukasi
Media promosi kesehatan 5 kl 50,000,000
(media cetak)
Alat/media promosi kesehatan 1 keg 100,000,000

Penyuluhan PHBS 38 Kel 117,000,000

Pemutaran film kesehatan di 5 kl 25,000,000


tingkat institusi
umum/organisasi kemasy.

Penyuluhan kesehatan di 15 kl 55,000,000


kelompok potensial

% penyuluhan Narkoba 30% Penyuluhan bahaya & dampak 10 kl 55,000,000


rokok dan narkoba terhadap
kesehatan di masyarakat

1 02 1.02.01 20 PROGRAM PERBAIKAN GIZI 770,325,000 -


MASYARAKAT

1 02 1.02.01 20 02 Pemberian tambahan makanan dan Balita Gizi Buruk dan Gizi Kurang menurunnya presentase Terselenggaranya kegiatan 5 Keg Pengadaan bahan PMT- 30 kasus 27,000,000
vitamin dan ibu hamilKEK gizi buruk 0.08% Pemberian tambahan Pemulihan balita Gizi Buruk
makanan dan vitamin

Pengadaan bahan PMT- 200 kasus 180,000,000


Pemulihan balita gizi kurang

menurunnya presentase Pelatihan Pemberian Makanan 120 orang 120,000,000


gizi kurang 1.01% pd Bayi dan Anak (PMBA)

Pengadaan bahan PMT bumil 100 orang 90,000,000


KEK
tersedianya MP-ASI anak Manageman penyediaan & 4.992 anak 5,000,000
6-24 bln gakin 67,00% pendistribusian MP-ASI

1 02 1.02.01 20 03 Penanggulangan kurang energi protein Balita, Ibu Hamil, ibu menyusui& menurunya presentase Terselenggaranya kegiatan 7 Keg Pertemuan DRK (Diskusi 8 pusk 10,000,000
0.08%
(KEP), anemia gizi besi, gangguan remaja putri gizi buruk Penanggulangan kurang Refleksi Kasus) Gizi buruk
akibat kurang yodium (GAKY), kurang menurunya presentase energi protein (KEP), anemia Sosialisasi deteksi dini kasus 5 kec 25,000,000
vitamin A dan kekurangan zat gizi mikro 1.01% gizi besi, gangguan akibat
gizi kurang gizi buruk
lainnya kurang yodium (GAKY),
gizi buruk mendapat kurang vitamin A dan Penanganan kasus gizi buruk 20 kasus 20,000,000
perawatan 100% kekurangan zat gizi mikro di Pusk dan RS
lainnya
balita 6-59 bulan dapat Pendistribusian kapsul Vitamin 14.977 balita 24,450,000
Vitamin A 100% A pada balita 6-59 bulan

Managemen pendistribusian 8 puskesmas 12,000,000


Vitamin A

Ibu hamil dapat Fe 90 Bimtek tingkat kepatuhan 8 puskesmas 20,000,000


tablet 90% minum tablet fe bagi ibu hamil

remaja Putri dapat tablet Bimtek tingkat kepatuhan 8 puskesmas 20,000,000


fe minum tablet fe bagi remaja
50% putri

Sosialisasi penggunaan garam 5 kec 15,000,000


beryodium
Cakupan Rumah Tangga Penyelenggaraan kelas Gizi 8 pusk 40,000,000
67%
mengkonsumsi garam
1 02 1.02.01 20 04 Pemberdayaan masyarakat untuk Balita, ibu hamil dan ibu menyusui beryodium
menurunya presentase Terselenggaranya kegiatan 7 Keg Terlaksanannya kegiatan 35 orang 5,500,000
pencapaian keluarga sadar gizi gizi buruk 0.08% Pemberdayaan masyarakat Pertemuan Tekhnis PSG
untuk pencapaian keluarga
menurunya presentase sadar gizi Terlaksanannya kegiatan 1650 balita 12,375,000
gizi kurang 1.01% survey PSG Balita

Presentase balita Pertemuan Evaluasi hasil 5 kec 30,000,000


ditimbang berat 76% penimbangan balita Tk.
badannya (D/S) Kecamatan

Bimtek pemantauan 8 pusk 20,000,000


pertumbuhan balita di
posyandu
PAGU INDIKATIF (Rp) & SUM
KODE REKENING PROGRAM DAN KEGIATAN SASARAN Capaian Program KELUARAN KEGIATAN HASIL KEGIATAN
TOLAK UKUR TARGET TOLAK UKUR TARGET TOLAK UKUR TARGET APBD II APBD I
1 2 5 7 8 9 10 11
presentase bayi 0-6 Pelatihan Konseling ASI 8 pusk
bulan mendapat Asi 82.00%
Ekslusif

Pengadaan Konseling ASI Kit 8 pusk

Pengadaan media KIE 8 pusk


Keluarga sadar Gizi

1 02 1.02.01 20 06 Monitoring, evaluasi dan pelaporan Pengelola Program Gizi Dikes dan Presentase Kab/Kota Terselenggaranya kegiatan 5 Kegiatan Pertemuan validasi data 8 pusk 20,000,000
Puskesmas Melaksanakan 100% monitoring dan evaluasi
Surveilance Gizi Program Perbaikan Gizi
Masyarakat
Bimtek Program Gizi 8 pusk 16,000,000

Pengadaan ATK dan Format 1 pt 30,000,000


CATPOR Program Gizi
Penyajian laporan tahunan 1 pt 3,000,000
Program Gizi
pengadaan sarana pengolahan 1 pt 25,000,000
data
1 02 1.02.01 21 PROGRAM PENGEMBANGAN 456,675,000 -
LINGKUNGAN SEHAT

1 02 1.02.01 21 04 Monitoring, evaluasi dan pelaporan Sanitarian Puskesmas dan Cakupan puskesmas 100% Terselenggaranya 8 keg Pembinaan dan evaluasi 8 puskesmas 7,200,000 -
Masyarakat Kelurahan yang melaksanakan Monitoring, evaluasi dan kegiatan klinik sanitasi
program penyehatan pelaporan puskesmas
lingkungan (STBM, Klinik
Sanitasi, Hygiene Sanitasi Bimbingan teknis program 8 puskesmas 7,200,000
Pangan dan Pengawasan penyehatan lingkungan
Kualitas Air Minum)
Penyusunan Profil Tahunan 1 tahun 2,500,000
Kesehatan Lingkungan

Bimbingan teknis dan 8 puskesmas 7,200,000


monitoring evaluasi kegiatan
STBM di puskesmas

Pengadaan KIE STBM dan 1 paket 5,000,000


klinik sanitasi
Pertemuan pemutakhiran data 35 org 9,000,000
dan evaluasi program
penyehatan lingkungan

Orientasi dan evaluasi 30 orang 8,000,000


program STBM bagi petugas
sanitarian puskesmas

Monitoring kegiatan hasil 10 Kelurahan 10,000,000


pemicuan pilar 1 STBM pada
kelurahan target ODF

1 02 1.02.01 21 05 Pengawasan dan Pembinaan Tempat- Tempat-Tempat Umum % Cakupan TTU yg 99% Terselenggaranya 7 Keg Pengawasan Sanitasi Hotel 4 kali 5,760,000
Tempat Umum memenuhi syarat Pengawasan dan Pembinaan
kesehatan Tempat-Tempat Umum Pengawasan Sanitasi Kolam 4 kali 2,880,000
Renang dan Pemandian Umum

Pengawasan Sanitasi Sekolah 4 kali 5,760,000

Pengawasan Sanitasi Pasar 4 kali 5,760,000

Pengawasan Sanitasi Rumah 4 kali 5,760,000


sakit dan klinik swasta
Pengawasan sanitasi sarana 2 kali 7,200,000
pelayanan kesehatan
puskesmas

Pertemuan koordinasi dan 35 org 10,000,000


evaluasi hasil pengawasan
sanitasi tempat-tempat umum
(TTU) di kota bima

1 02 1.02.01 21 06 Pembinaan Kebersihan Lingkungan Meningkatkan kualitas Lingkungan Cakupan Kelurahan yang Terselenggaranya kegiatan 5 Keg Pertemuan koordinasi dan 35 org 10,000,000
menerapkan Sanitasi Pembinaan Kebersihan evaluasi hasil pengawasan
Total Berbasis 100% Lingkungan sanitasi tempat pengolahan
Masyarakat (STBM) makmin (TPM) di kota bima
5 Keg
PAGU INDIKATIF (Rp) & SUM
KODE REKENING PROGRAM DAN KEGIATAN SASARAN Capaian Program KELUARAN KEGIATAN HASIL KEGIATAN
TOLAK UKUR TARGET TOLAK UKUR TARGET TOLAK UKUR TARGET APBD II APBD I
1 2 5 7 8 9 10 11
Pertemuan orientasi terpadu 35 org 10,000,000
program kesehatan
lingkungan

Edukasi dan advokasi sanitasi 15 seklh 60,000,000


berbasis sekolah (SBS)

Orientasi penguatan tim kerja 38 org 15,000,000


sanitasi kelurahan sebagai
mitra sanitarian dalam
optimalisasi program STBM

Pertemuan koordinasi lintas 40 orang 15,000,000


sektor dan lintas program
dalam rangka pencapaian
target kelurahan ODF

1 02 1.02.01 21 07 Pembinaan Sarana Air Bersih dan Meningkatnya kesedaran % penduduk yg memiliki 96% Terselenggaranya kegiatan 6 Keg Pengadaan kaporit 1 paket 10,000,000
Jamban Keluarga Masyarakat yang mengunakan akses thdp air minum Pembinaan Sarana Air Bersih
Sarana Air Bersih dan Jamban berkualitas
% Kualitas air minum yg dan Jamban Keluarga Pengadaan safety box spuit 1 paket 20,000,000
Keluarga memenuhi syarat 85% bekas
% Penduduk Stop Buang Pengadaan plastik sampah 1 pt 10,000,000
Air Besar Sembarangan 96% medis

Sosialisasi dan advokasi 4 10 Kelurahan 70,000,000


pilar STBM menuju sanitasi
total pada kelurahan ODF
Pengadaan Notebook 1 unit 6,000,000

Pembinaan Kelompok pemakai 8 puskesmas 8,000,000


air (POKMAIR) dan kelompok
pemakai MCK

ATK program kesehatan 1 pt 2,500,000


lingkungan

1 02 1.02.01 21 08 Pengawasan dan Pengendalian Tersedianya Air bersih yang layak % penduduk yg memiliki Terselenggaranya kegiatan 11 Keg Pengawasan sanitasi Sarana 4 kl 5,760,000
Penyediaan Air Bersih dan Air Minum bagi Masyarakat akses thdp air minum 96% Pengawasan dan Air Bersih (SGL,SPT,perpipaan)
berkualitas Pengendalian Penyediaan Air
% Kualitas air minum yg 85% Bersih dan Air Minum Pengawasan sanitasi sarana 4 kl 5,760,000
memenuhi syarat PDAM
% Cakupan Rumah yg 96% Pengawasan sanitasi Mata Air 4 kl 5,760,000
memenuhi syarat
kesehatan
% Cakupan TPM yg Pengawasan sanitasi Depot Air 4 kl 5,760,000
memenuhi syarat 99% Minum (DAM) dan Air Minum
kesehatan Dalam Kemasan (AMDK)

Pengawasan sanitasi makanan 4 kl 5,760,000


jajanan
Pengawasan sanitasi PIRT 4 kl 5,760,000

Pengawasan sanitasi pangan 4 kl 5,760,000


jajanan anak sekolah
Pengawasan sanitasi Rumah 4 kl 5,760,000
Makan dan Restaurant
Pemicuan pilar I STBM pada 10 kl 15,000,000
kelurahan yang masih BABS

Verifikasi kelurahan ODF 10 Kelurahan 25,000,000

Deklarasi kelurahan ODF 5 Kelurahan 34,875,000

1 02 1.02.01 22 PROGRAM PENCEGAHAN DAN 2,214,060,000 10,000,000


PENANGGULANGAN PENYAKIT
MENULAR
1 02 1.02.01 22 01 Penyemprotan/fogging sarang nyamuk Terciptanya Lingkungan Bebas Jumlah Kasus DBD yang 100% Terselenggaranya kegiatan 1 Kegiatan Tertanganinya/ di foggingnya 50 fokus 125,000,000
Nyamuk DBD di tangani Penyemprotan/fogging Daerah yang menjadi Wabah
sarang nyamuk DBD

Belanja Alat Pelindung Diri 14 org 9,500,000


Fogging
Tersedianya Rapid Test dan 1 pkt 25,000,000
Alat/Bahan Laboratorium
PAGU INDIKATIF (Rp) & SUM
KODE REKENING PROGRAM DAN KEGIATAN SASARAN Capaian Program KELUARAN KEGIATAN HASIL KEGIATAN
TOLAK UKUR TARGET TOLAK UKUR TARGET TOLAK UKUR TARGET APBD II APBD I
1 2 5 7 8 9 10 11
1 02 1.02.01 22 08 Peningkatan Imunisasi Terlindunginya Bayi, Balita,Anak % UCI Kelurahan 95% Terselenggaranya kegiatan 19 Kegiatan Terlaksanannya Sweeping / 15 kelurahan 49,500,000 -
SD/MI dan Bumil dari Penyakit Peningkatan Imunisasi DOFU Non UCI
yang Dapat Dicegah Dengan
Imunisasi (PD3I)
Terlaksananya Akselerasi UCI 23 Kelurahan 75,900,000
Kelurahan

Terlaksananya Validasi Data 12 Kali 9,900,000


Sasaran Riil antara Jurim dan
Bidan Desa
Terlaksananya Pemberian Lima 163 Posyandu 27,500,000
Imunisasi Dasar Lengkap di
Posyandu
Terlaksananya Pemberian HB 38 Kelurahan 8,360,000
Tepat Waktu pada bayi baru
lahir
Terlaksananya Refreshing 25 Orang 12,650,000
Vaksinator/Juru Imunisasi

Terlaksananya Back Lock 5 Kelurahan 16,500,000


Figthing (BLF)

Terlaksananya Pemeliharaan 1 Tahun 2,640,000


Cold Chain sesuai standar
WHO
Terlaksananya Supervisi 4 Kali 13,200,000
suportif Program Imunisasi

Terlaksananya Pendistribusian 4 Kali 8,800,000


Logistik Imunisasi sesuai
kebutuhan
Tersedianya Lap Top pengolah 2 unit 26,400,000
data program imunisasi dan
surveilans
Tersedianya format catpor 1paket 8,800,000
program imunisasi
Tersedianya Biaya Operasional 1 Tahun 4,840,000
Program Imunisasi

Terlaksananya Pengelolaan 12 Kali 5,280,000


Analisa Data Program
Imunisasi
Terlaksananya Pertemuan 4 Kali 33,000,000
Evaluasi Program Imunisasi
Terlaksananya Pertemuan 2 Kali 16,500,000
Evaluasi Pelaksanaan BIAS
Terlaksananya cross check 12 kali 9,900,000
Penggunaan Vaksin dan
Logistik Imunisasi di
Puskesmas

% Anak SD/MI yang 95% Terlaksananya Bulan Imunisasi 85 SD/MI 28,050,000


mendapat imunisasi DT, Anak Sekolah (BIAS)
Td dan Campak
1 02 1.02.01 22 09 Peningkatan surveilans epideminologi Terwujudnya masyarakat bebas % Jumlah kelurahan KLB Peningkatan surveillance 30 Kegiatan Terlaksananya Penyelidikan 50 kasus 16,500,000
dan penanggulangan wabah dari penyakit yg ditanggulangi <24 epideminologi dan Epidemiologi (PE) Kasus/
jam 100% penaggulangan wabah Penyakit Potensial KLB/ Wabah

Terlaksananya Pelacakan 50 kasus 16,500,000


Kasus/ Penyakit Potensial KLB/
Wabah
Terlaksananya Operasional 6 kali 13,200,000
Tim Reaksi Cepat (TRC)
Penanggulangan KLB/ Wabah
Penyakit/ Krisis Kesehatan

Terlaksananya Pertemuan 1 kali 6,160,000


Evaluasi Program Surveillans

Terlaksananya Pengambilan 10 kasus 4,400,000


Sampel Kasus/ Penyakit,
Keracunan Pangan atau
Kejadian lainnya yang
Potensial KLB/ Wabah
PAGU INDIKATIF (Rp) & SUM
KODE REKENING PROGRAM DAN KEGIATAN SASARAN Capaian Program KELUARAN KEGIATAN HASIL KEGIATAN
TOLAK UKUR TARGET TOLAK UKUR TARGET TOLAK UKUR TARGET APBD II APBD I
1 2 5 7 8 9 10 11
Terlaksananya Pengiriman 10 kasus 4,400,000
Sampel Kasus/ Penyakit,
Keracunan Pangan atau
Kejadian lainnya yang
Potensial KLB/ Wabah

Terlaksananya Pengiriman 6 kali 990,000


Laporan cepat KLB/ Krisis
Kesehatan ke Dikes Provinsi
NTB
Terlaksananya Pengiriman 52 kali 2,860,000
Laporan Mingguan Wabah
(W2) ke Dikes Provinsi NTB
Terlaksananya Pelacakan 150 kali 4,950,000
Kesehatan Jamaah Pasca
Pelaksanaan Haji
Pertemuan koordinasi tim 1 kali 8,800,000
Pemeriksan Kesehatan Haji

pertemuan evaluasi 1 kali 8,800,000


pelaksanaan pemeriksaan
kesehatan haji
Terlaksananya Pengolahan dan 12 kali 1,320,000
Analisa Data Epidemilogi
Penyakit
Tersedianya Biaya Operasional 1 tahun 4,840,000
Program Isurveilans

Terlaksananya Pelacakan 10 kali 1,980,000


Kasus PD3I
Terlaksananya Pengambilan 10 kali 1,980,000
Sampel Kasus PD3I
Terlaksananya Pengiriman 10 kali 1,650,000
Sampel Kasus PD3I

% Kasus AFP per 100.000 2/100.000 Terlaksananya Survelains Aktif 52 kali 5,720,000
pddk usia<15 thn AFP ke Rumah Sakit

Terlaksananya Penemuan dan 8 kali 1,760,000


Pelacakan Kasus AFP

Terlaksananya Pengambilan 8 kali 1,760,000


Sampel Kasus AFP

Terlaksananya Kunjungan 2 kali 660,000


Ulang 60 Hari Kasus AFP ke
Rumah Sakit
Terlaksananya Pengiriman 16 kali 1,760,000
Spesimen Kasus AFP
1 02 1.02.01 22 10 Peningkatan komunikasi, informasi dan Terwujudnya masyarakat sadar % Jumlah kelurahan KLB 100% Terselenggaranya kegiatan 1 keg pertemuan evaluasi outbreak 1 kali 8,800,000
edukasi (kie) pencegahan dan akan kesehatan yg ditanggulangi <24 Peningkatan komunikasi, campak
pemberantasan penyakit jam informasi dan edukasi (kie)
pencegahan dan pertemuan evaluasi program 1 kali 8,800,000
pemberantasan penyakit imunisasi

pertemuan evaluasi SKDR, 1 kali 8,800,000


STP dan KLB
reward petugas surveilan 1 kali 2,200,000

pertemuan peningkatan 1 kali 8,800,000


kapasitas petugas kesehatan
dalam penangulangan
bencana

pertemuan evaluasi AFP 1 kali 7,700,000

1 02 1.02.01 22 12 Pemberantasan Penyakit Bersumber Terwujudnya masyarakat yang Jumlah Kasus DBD yang Terselenggaranya kegiatan 20 Keg Survey Jentik / abatesasi 25 Kel 43,750,000
Binatang ( DBD, Malaria ) bebas dari penyakit di tangani 100% Pemberantasan Penyakit
Bersumber Binatang ( DBD,
Malaria ) Pelacakan Kasus/Penyelidikan 50 kss 5,500,000
Epidemiologi Kasus / Suspect
DBD

Sosialisasi Penyakit Demam 10 kel 40,000,000


Berdarah Tk Kelurahan

Pertemuan Sosialisasi "Satu 10 sklh 40,000,000


Rumah Satu Jumantik" di
Sekolah
Bersumber Binatang ( DBD,
Malaria )

PAGU INDIKATIF (Rp) & SUM


KODE REKENING PROGRAM DAN KEGIATAN SASARAN Capaian Program KELUARAN KEGIATAN HASIL KEGIATAN
TOLAK UKUR TARGET TOLAK UKUR TARGET TOLAK UKUR TARGET APBD II APBD I
1 2 5 7 8 9 10 11
Pertemuan Refreshing Kader 1 kl 9,500,000
Juru Pemantau Jentik
(Jumantik)
Pertemuan Pengelola Program 1 kl 7,500,000
DBD Puskesmas
Monitoring Program DBD 16 kl 9,000,000
Puskesmas
Tersedianya Biaya Operasional 1 pkt 7,000,000
Kegiatan Program DBD

Pelatihan Refreshing Petugas 1 kl 6,500,000


Fogging
Service mesin fogging 2 kl 3,500,000

Terlaksananya Sosialisasi Peny 10 kel 40,000,000

Tersedianya Logistik alat-alat 1 pkt 25,000,000

Terlaksanannya Malariomatric 1 kl 9,500,000


Survey (MS) Pada Usia 0-9
Tahun
Annual Parasit Incidence Dilaksanakan 1 kl 7,500,000
(API) <1‰ pertemuan/Rakor

Dilaksanakan Bimtek 2 kl 9,000,000

Jumlah penyelidikan yang 25 kss 3,500,000


dilakukan tentang penyebab
terjadinya Penyakit Malaria

Pertemuan Lintas Sektor 1 kl 8,000,000


pemeliharaan Pasca Eliminasi
Malariia
Survey Surveilans Migrasi 4 kl 6,500,000

Tersedianya Biaya Operasional 1 pkt 7,000,000


Kegiatan Program Malaria

1 02 1.02.01 22 13 Pencegahan dan Pemberantasan Diare Pengelola Program Diare Peningkatan penderita Terlaksananya pencegahan 12 Kegiatan Terlaksananya Monev 1 kl 7,500,000
Puskesmas diare yang diobati dan pemberantasan diare penggunaan zinc dan oralit
100% untuk tatalaksana pada balita

Pengelola Program Diare Terlaksananya pemantauan 2 kl 9,000,000


Puskesmas dan Posyandu pemberian zinc dan oralit

Tokoh masyarakat, Tokoh Agama, Terlaksananya Sosialisasi 5 kelurahan 37,500,000


Kader, Ibu Rumah Tangga penyakit hepatitis tingkat
kelurahan

Pengelola Program Hepatitis Terlaksananya Sosialisasi 90 orang 22,500,000


Puskesmas, Tenaga penyakit hepatitis pada
Kesehatan/Bidan Desa, dan kelompok resiko
Kelompok resiko

Lintas program dan Lintas Sektor Terlaksananya pertemuan 2 kl 15,000,000


koordinasi program hepatitis

Bayi baru lahir dari ibu yang Tersedianya vaksin HbIg 100 vial 30,000,000
HbSAg +

Pengelola Program Diare, Gizi, UKS Terlaksananya Pertemuan 1 kl 7,500,000


Puskesmas koordinasi dan integrasi
program kecacingan

Pengelola Program Diare dan Terlaksananya Pertemuan 2 kl 15,000,000


Hepatitis Puskesmas Evaluasi program Diare,
Hepatitis dan Kecacingan
PAGU INDIKATIF (Rp) & SUM
KODE REKENING PROGRAM DAN KEGIATAN SASARAN Capaian Program KELUARAN KEGIATAN HASIL KEGIATAN
TOLAK UKUR TARGET TOLAK UKUR TARGET TOLAK UKUR TARGET APBD II APBD I
1 2 5 7 8 9 10 11
Pengelola Program Diare, Anak SD, Terlaksananya monitoring 2 kl 35,000,000
Balita evaluasi pemberian obat
cacing di Sekolah dan
Posyandu
Tokoh masyarakat, Tokoh Agama, Terlaksananya soaialisasi 5 kel 37,500,000
Kader, Ibu Rumah Tangga penyakit (filariasis) kaki gajah

Suspek penderita filariasis, Terlaksananya tatalaksana 4 suspek 80,000,000


keluarga dan masyarakat sekitar suspek penderita filariasis

Suspek penderita zoonosis, Terlaksananya tatalaksana 4 suspek 80,000,000


keluarga dan masyarakat sekitar suspek penderita zoonosis

Program Diare, Hepatitis dan Tersedianya Biaya Operasional 1 tahun 10,000,000


Kecacingan Kegiatan Program
Diare,Hepatitis dan
Kecacingan
1 02 1.02.01 22 14 Pencegahan dan Pemberantasan Ispa Pengelola Program Ispa Puskesmas Peningkatan penderita Terlaksananya pencegahan 4 Kegiatan Terlaksananya evaluasi 2 kl 15,000,000
pneumonia yang diobati 100% dan pemberantasan Ispa program ispa

Pengelola Program Ispa Puskesmas Terlaksananya Pertemuan 4 kl 15,000,000


Validasi Data Ispa

Pengelola Program Ispa Puskesmas Bimbingan Teknis Program 2 kl 9,000,000


Ispa

Program Ispa Tersedianya Biaya Operasional 1 tahun 5,000,000


Kegiatan Program Ispa

1 02 1.02.01 22 15 Pencegahan dan Pemberantasan TB Peningkatan Penemuan 70% Terlaksananya pencegahan 26 Kegiatan Terlaksananya sosialisasi 270 orang 35,000,000
Paru Lurah, RT, RW, Toga, Toma Pasien Baru BTA Positif dan pemberantasan TB Paru Penyakit TB tingkat kelurahan

Terlaksananya pertemuan 25 org 7,500,000


Dokter Praktek Swasta/Klinik koordinasi dengan Dokter
Kesehatan Swasta Praktek Swasta/Klinik -
Kesehatan Swasta
Terlaksananya Pertemuan 25 org 7,500,000
Puskesmas, Dokter Praktek Koordinasi dengan Dokter
Swasta/Klinik Kesehatan Swasta Praktek Swasta dalam rangka
TB MDR -
16 org 10,000,000
Pengelola program TB, petugas Terlaksananya Pelatihan
Laboratorium Pengepakan dahak TB MDR

Terlaksananya refresing kader 100 org 15,000,000


Kader TB
-
Terlaksananya pertemuan 25 org 7,500,000
Petugas Poli Puskesmas koordinas dengan petugas poli
puskesmas
-
Terlaksananya pertemuan HDL 15 org 10,000,000
RSUD Bima, RS PKU (Hospital Dots Lingkage)
Muhammadyah
-
Terlaksananya pertemuan 25 org 7,500,000
Advokasi dan Sosialisasi
Lintas Program Dikes Kota Kolaborasi TB HIV
-
Terlaksananya pertemuan 50 org 15,000,000
Lintas Sektor Lintas Sektor TB HIV

Terlaksananya pertemuan 50 org 25,000,000


Lintas Sektor Lintas Sektor TB MDR
-
Terlaksananya penanganan 5 kasus 50,000,000
Penderita TB MDR kasus MDR

terlaksananya pembentukan 8 Pos 40,000,000


Pos TB Desa pos TB Desa
-
terlaksananya pembentukan 5 klp 10,000,000
Mantan penderita TB Kelompok Paru Sehat
10,000,000
PAGU INDIKATIF (Rp) & SUM
KODE REKENING PROGRAM DAN KEGIATAN SASARAN Capaian Program KELUARAN KEGIATAN HASIL KEGIATAN
TOLAK UKUR TARGET TOLAK UKUR TARGET TOLAK UKUR TARGET APBD II APBD I
1 2 5 7 8 9 10 11
Pengelola Program TB dan petugas terlaksananya Refresing 16 org 10,000,000
Laboratorium Pengelola Program TB dan
-
Laboratorium
terlaksananya penjaringan 2.500 suspek 15,000,000
Pengelola program TB
suspek TB Paru
terlaksananya kontak serumah 24 orang 20,000,000
Pengelola program TB dan lingkungan penderita TB -
Pengelola Program TB dan petugas terlaksananya pengumpulan 5 org 10,000,000
Laboratorium sputum suspek penderita TB
-
Terlaksananya kegiatan ketuk 1 kl 50,000,000
Masyarakat sekitar penderita pintu TB

Terlaksananya pembelian alat 1 paket 5,000,000


Masker, Sarung tangan steril pelindung diri
-
Pengelola Program TB dan petugas Terlaksananya pemeriksaan 250 sputum 20,000,000
Laboratorium dahak TB dahak

Terlaksananya cross check 250 sputum 5,000,000


Pengelola Program TB dan petugas slide TB dahak
Laboratorium
-
Terlaksananya 100 sputum 5,000,000
Pengelola Program TB dan petugas pembuatan/fiksasi sputum TB dahak
Laboratorium
-
Terlaksananya penggandaan 12 Buku 5,000,000
format pencatatan pelaporan
Format TB 01 - 15 program TB
-
Terlaksananya Bimbingan 2 kl 9,000,000
Pengelola Program TB dan petugas Teknis Program TB
Laboratorium

Terlaksananya pengiriman 4 paket 2,000,000


OAT TB, reagen, pot kaca, slide
paket obat TB -

Spanduk, baliho Terlaksananya pembuatan 10 Buah 5,000,000


spanduk dan baliho hari TB
sedunia
Terlaksananya kegiatan Hari 1 Kali setahun 10,000,000
Kegiatan Hari TB sedunia TB sedunia

Tersedianya Biaya Operasional 1 tahun 5,000,000


Program TB Dikes Kegiatan Program TB

1 02 1.02.01 22 16 Pencegahan dan Pemberantasan Kusta Tokoh masyarakat, Tokoh Agama, Peningkatan kesembuhan Terlaksananya Pencegahan 8 Kegiatan Terlaksananya Sosialisasi 5 Kelurahan 37,500,000
Kader Kelurahan penyakit kusta 100% dan Pemberantasan Kusta Penyakit Kusta dan Frambusia
Tingkat Kelurahan
Pengelola Program Kusta Dikes Terlaksananya Evaluasi 2 kl 15,000,000
dan Puskesmas Program Kusta

Kontak penderita kusta Terlaksananya Kemoprofilaksis 30 indeks case 9,000,000


Kusta

Masyarakat sekitar penderita Terlaksananya Kegiatan Rapid 1 kl 50,000,000


Vilage Survey (RVS)

Lintas Program dan Lintas Sektor Terlaksananya persiapan 1 kl 25,000,000


eliminasi kusta tahun 2020

Pengelola Program Kusta Terlaksananya Bimbingan 2 kl 9,000,000


Puskesmas Teknis Program Kusta

Masyarakat Kota Bima Tersedianya spanduk hari 10 buah 2,500,000


kusta sedunia

Program Kusta Dikes dan Tersedianya Biaya Operasional 1 tahun 5,000,000


Puskesmas Kegiatan Program Kusta

02 1.02.01 22 17 Pencegahan dan Penanganan HIV-AIDS Tim konseling Terlaksananya Bimbingan teknis 3 kl Bimbingan teknis TIM Konseling 45 org 22,000,000
1 TIM Konseling dan Tes HIV/AIDS dan Tes HIV/AIDS (KTH) Kota
(KTH) Kota Bima Bima yang dilaksanakan
Masyarakat di kelurahan Terlaksananya Sosiallisasi HIV/ 5 kl Terlaksananya Sosialisasi 10 kel 82,500,000
AIDS Tk. Kelurahan HIV/AIDS TK. Kelurahan

Puskesmas dan dinas kesehatan terlaksanaya monev HIV AIDS tk 1kl monev HIV AIDS tk kota bima 30 org 7,150,000
kota bima
PAGU INDIKATIF (Rp) & SUM
KODE REKENING PROGRAM DAN KEGIATAN SASARAN Capaian Program KELUARAN KEGIATAN HASIL KEGIATAN
TOLAK UKUR TARGET TOLAK UKUR TARGET TOLAK UKUR TARGET APBD II APBD I
1 2 5 7 8 9 10 11
Petugas Tersedianya APD pengambilan 1 kali 1,100,000
Sampel HIV/ AIDS

Ibu hamil skreening HIV pada ibu hamil 150 orang 24,750,000

Kelompok risti Terlasananya Pelacakan Kasus 12 kali 5,500,000


HIV/AIDS

Kelompok risti Terlaksananya Kegiatan Sero 1 kali 27,500,000


Survey pada Kelompok Risti

Penderita TB screening HIV pada penderita 100 orang 82,500,000


TB

1 02 1.02.01 23 PROGRAM STANDARISASI Terselenggaranya 853,000,000 60,000,000


PELAYANAN KESEHATAN program standarisasi
pelayanan kesehatan
02 1.02.01 23 01 Penyusunan Standart Kesehatan Puskesmas, Tenaga Puskesmas, Terlaksanya survey Re 1 PKM 160,000,000
Linsek Terselenggaranya kegiatan Akreditasi Puskesmas di Kota
% Puskesmas yang
survey akreditasi puskesmas Bima
terakreditasi atau re 80%
sesuai dengan road map
akreditasi
akreditasi

1 pkm 160,000,000
Terselenggaranya kegiatan Terlaksananya kegiatan
pendampingan dan pendampingan dan
implementasi re akreditasi implementasi re akreditasi
oleh tim pendamping oleh tim pendamping

02 1.02.01 23 03 Pembangunan dan pemutakhiran data Tersedianya data dan informasi 14 Keg Terlaksananya kegiatan pra 1 keg 5,000,000
dasar standar pelayanan kesehatan kesehatan rakorkesda
Terlaksananya kegiatan 1 keg 7,500,000
rakorkesda Tk. Kota Bima
Pertemuan Validasi Data Profil 1 Keg 7,500,000

Penyusunan Profil Kesehatan 1 Dokumen 12,000,000

Penyusunan Disctric Health 1 Dokumen 12,000,000


Account (DHA) Kota Bima
Sosialisasi Sistem Informasi 1 keg 7,000,000
Kesehatan Daerah (SIKDA)
berbasis SIKDA Generik
Pertemuan Penyusunan 1 keg 7,000,000
Masterplan dan Roadmap
Sistem Informasi Kesehatan
Daerah (SIKDA) Kota Bima

Pelatihan Operator SIKDA bagi 1 angkatan 30,000,000


Pusk Pilot Project SIKDA
Generik
Pelatihan Standar 1 angkatan 30,000,000
Pemeliharaan Jaringan dan
Computer
Monitoring dan Evaluasi 2 kali 5,000,000
Pelaksanaan SIKDA pada Pusk
Pilot Project
Pengadaan jaringan komputer 3 paket 300,000,000
(LAN) dalam gedung
puskesmas

Pengadaan jaringan komputer 1 paket 50,000,000


(LAN) dalam gedung Dinas
Kesehatan Kota Bima
02 1.02.01 23 04 Penyusunan naskah akademis standar Rumah Sakit dan Puskesmas Penyusunan Perda Retribusi 1 dok 70,000,000
Pelayana Kesehatan
Penyusunan perwali dan SOP 50,000,000
Pelayanan Keehatan di Rumah 2 dok
Sakit

1 02 1.02.01 25 PROGRAM PENGADAAN, Terselenggaranya


PENINGKATAN DAN PERBAIKAN program pengadaan,
SARANA DAN PRASARANA peningkatan dan 42,350,028,438 -
PUSKESMAS/PUSKESMAS perbaikan sarana dan
PEMBANTU DAN JARINGANNYA prasarana
puskesmas/puskesmas
PAGU INDIKATIF (Rp) & SUM
KODE REKENING PROGRAM DAN KEGIATAN SASARAN Capaian Program KELUARAN KEGIATAN HASIL KEGIATAN
TOLAK UKUR TARGET TOLAK UKUR TARGET TOLAK UKUR TARGET APBD II APBD I
1 2 5 7 8 9 10 11
1 02 1.02.01 25 05 Pembangunan posyandu Posyandu Terselenggaranya 5 keg Adanya posyandu permanen 5 Unit 750,000,000
pembangunan posyandu di 5 kecamatan
permanen

5 keg

1 02 1.02.01 25 07 Pengadaaan sarana dan prasarana Puskesmas dan jaringannya Tersedianya Kendaraan 8 Unit 2,455,000,000
puskesmas Operasional Pelayanan Dasar
(Puskel)

3 keg

Tersedianya Alat Kesehatan 6 Pkt 6,602,233,278


pada sarana Pelayanan Dasar
pada 6 (Enam) Puskesmas Non
Rawat Inab

Tersedianya Alat Kesehatan 2 Pkt 2,315,137,160


pada sarana Pelayanan Dasar
pada 2 (Dua) Puskesmas Non
Rawat Inab

Tersedianya alat Penunjang 4 Unit 1,720,158,000


medis IPAL pada sarana
pelayanan dasar (4PKM)

1 02 1.02.01 25 14 Pemeliharaan rutin/berkala sarana dan Puskesmas Terselenggaranya Penambahan Ruangan 1 keg 28,507,500,000
prasarana puskesmas Rehabilitasi Sarana Puskesmas
Pelayanan Dasar

1 02 1.02.01 26 PROGRAM PENGADAAN Terselenggaranya - -


PENINGKATAN SARANA DAN program
PRASARANA RUMAH SAKIT/RUMAH Pembangunan Rumah
SAKIT JIWA/RS PARU-PARU/RS MATA Sakit Pratama dan
1 02 1.02.01 26 01 Pembangunan Rumah Sakit Masyarakat Sarana Prasarana Tersedianya Rumah Sakit 1 Unit
Penunjangnya. Pratama di Kota Bima

Tersedianya Alat Kesehatan 1 Pkt


Rumah Sakit Pratama

Tersedianya Kendaraan 2 Unit


Kesehatan Pada Rumah Sakit
Pratama

1 02 1.02.01 28 PROGRAM KEMITRAAN 6,558,886,232 -


PENINGKATAN PELAYANAN
KESEHATAN
02 1.02.01 28 01 kemitraan asuransi kesehatan Cakupan Pelayanan 80% Terselenggaranya kegiatan 20 Kegiatan Tersedianya biaya Klaim 1409 bumil 929,940,000
masyarakat Kesehatan Dasar kemitraan asuransi Pelayanan persalinan normal
Masyarakat Miskin kesehatan masyarakat
Tersedianya biaya Klaim 1kl / kasus 232,650,000
Pelayanan persalinan Patologis

Tersedianya biaya Klaim 4 kl/ bumil 309,980,000


Pelayanan ANC
Tersedianya biaya Klaim 3 kl/ bumil 116,242,500
Pelayanan PNC
Tersedianya biaya Klaim 1 thn / aksptor 60,940,000
Pelayanan KB implan / IUD
Tersedianya biaya Klaim 1 thn / aksptor 27,852,000
Pelayanan KB Suntik 3 bulan
PAGU INDIKATIF (Rp) & SUM
KODE REKENING PROGRAM DAN KEGIATAN SASARAN Capaian Program KELUARAN KEGIATAN HASIL KEGIATAN
TOLAK UKUR TARGET TOLAK UKUR TARGET TOLAK UKUR TARGET APBD II APBD I
1 2 5 7 8 9 10 11
Tersedianya biaya Klaim 1 kl/ kasus 83,754,000
Pelayanan KB Suntik 1 bulan
Tersedianya biaya Klaim 30 bumil / 1 thn 5,775,000
Pelayanan Tindakan
Komplikasi pasca persalinan
Tersedianya biaya Klaim 7 bumil / 1 thn 1,347,500
Pelayanan Tindakan
Komplikasi pasca keguguran

Tersedianya biaya Klaim 10 org /thn 1,100,000


Pelayanan Terapi krio
Tersedianya biaya Klaim 64 kasus/ 1 thn 8,800,000
Pelayanan tindakan pra
rujukan
Tersedianya biaya Klaim 10 kss / 1 Thn 1,375,000
Pelayanan Komplikasi KB
pasca persalinan
Tersedianya biaya Klaim 50 kss/thn 1,375,000
Pelayanan IVA
GULA DARAH PUASA (GDP) 2000 kss / thn 33,000,000

GDPP 2000kss / thn 33,000,000

Cakupan Pelayanan Full Proyesa gigi 11,000,000


kesehatan rujukan pasien
masyarakat miskin 100%

Rincian per rahan (1-8 ) gigi 6,875,000

Rincian per rahan (9 -18) gigi 13,750,000

Cakupan Rawat Inap Tersedianya biaya Klaim 1kl / 100 kss /org 5,500,000
3% Pelayanan ambulans
Cakupan Rawat Jalan tersedianya biaya pelayanan 1 tahun 4,379,753,232
80% kesehatan (Jasa Pelayanan,
Obat/alkes, BHP dan biaya
operasional )
Tersedianya biaya Klaim 1 tahun 294,877,000
Pelayanan Rawat inap
Puskesmas

1 02 1.02.01 31 PROGRAM PENGAWASAN DAN 665,500,000 -


PENGENDALIAN KESEHATAN
MAKANAN
1 02 1.02.01 31 05 Pengadaan Sarana Prasarana Tersedianya sarana dan Prasarana % Cakupan TTU yang Tersedianya Peralatan 5 KEG Belanja Peralatan 100% 165,000,000
Laboratorium Laboratorium memenuhi syarat 94% Laboratorium Laboratorium
kesehatan
% Cakupan TPM yang Tersedianya bahan dan Belanja bahan dan regensia 100% 110,000,000
memenuhi syarat 90% reagensia laboratorium laboratorium
kesehatan
Tersedianya alat dan bahan Belanja alat dan bahan 100% 55,000,000
penunjang pelayanan penunjang pelayanan
laboratorium laboratorium
Tersedianya Sparepart Belanja spare part perawatan 100% 55,000,000
perawatan peralatan peralatan laboratorium
laboratorium
Terjaminnya gedung Perbaikan , perawatan dan 100% 33,000,000
laboratorium yang berfungsi pemeliharaan gedung
dengan baik
1 02 1.02.01 31 06 Penyediaan Biaya Operasional % Cakupan TTU yang Keberhasilan penyampaian 10 lokasi Promosi dan sosialisasi 100% 27,500,000
Laboratorium memenuhi syarat informasi program program pelayanan
kesehatan 94% laboratorium laboratorium kesehatan
daerah
% Cakupan TPM yang Pelayanan laboratorium 2 kali Pertemuan dan bimbingan 100% 16,500,000
memenuhi syarat 90% yang maksimal teknis kelaboratoriuman
kesehatan
Tercapainya akreditasi konsultasi persiapan akreditasi 100% 110,000,000
laboratorium kesehatan laboratorium
daerah
Optimalisasi kapasitas dan 1 keg Bimbingan teknis peningkatan 100% 33,000,000
kualitas SDMK Laboratorium SDMK Lab.
PAGU INDIKATIF (Rp) & SUM
KODE REKENING PROGRAM DAN KEGIATAN SASARAN Capaian Program KELUARAN KEGIATAN HASIL KEGIATAN
TOLAK UKUR TARGET TOLAK UKUR TARGET TOLAK UKUR TARGET APBD II APBD I
1 2 5 7 8 9 10 11
Terjaminnya akurasi dan 1 keg Belanja Perawatan , 100% 27,500,000
presisi peralatan pemeliharaan dan kalibrasi
laboratorium peralatan
Terjaminnya pembiayaan 1 keg Pemberian jasa pelayanan 100% 33,000,000
jasa pelayanan laboraturium pemeriksaan laboratorium

1 02 1.02.01 33 . Program Kesehatan Keluarga, 238,263,000 15,000,000


Kesehatan dan Reproduksi dan KB

02 1.02.01 33 01 Pelayanan Kesehatan Ibu dan Anak Bumil,Bulin, Bayi dan Balita Akses Pelayanan KI Ibu 100% Tercapainya Cakupan K1 Ibu 4 keg 1 Optimalisasi Pelayanan 10 KUA, 8 Kapkm, 8 9,130,000
Hamil Hamil Kesehatan Catin Bidan KIA UKP, 8 PJ
JJ

2 Pertemuan Evaluasi Program 8 Kapkm, 8 PJ JJ, 9,300,000


Kesehatan Keluarga Tingkat 8 PJ UKM
Kota Bima Esensial, 8 Bidan
KBR, 8 BidKel

3 Pertemuan koordinasi dengan Dokter/Bidan 9,130,000


jaringan dan jejaring praktek swasta,
puskesmas poli kandungan
RS, Bidan KIA
UKP, PJ JJ

4 Penggandaan Format ANC , 4000 lembar 4,000,000


INC, PNC revisi sesuai jumlah
sasaran

Cakupan Kunj Ibu Hamil 97% Tercapainya Cakupan Kunj 3 keg 1 Peningkatan pengetahuan 50 Bidan 9,450,000
min 4x (K4) Ibu Hamil min 4x (K4) Bidan dalam pemberian KIE Pelaksana di
Puskesmas/Poske
sdes

2 Pertemuan Koordinasi, validasi dan 8 Kapkm,8 Bidan 9,130,000


sinkronisasi data ANC Terpadu pengolah data KIA
Pkm, 8 nutrisionis, 8
jurim, 1 Kasie Gizi, 2
Kabid

3 Peningkatan mutu pelayanan KIA 8 Bidan PJ JJ, 8 Bidan 9,450,000


KIA UKM, 8 Bidan KIA
UKP, 8 Bidan KBR, 8
BidKel

4 Pelaksanaan Kelas Ibu

Ckupan Persalinan oleh 95% Tercapainya Ckupan 3 keg 1 Pertemuan Evaluasi Program 8 Kapkm, 8 PJ JJ, 9,300,000
Tenaga Kesehatan Persalinan oleh Tenaga Kesehatan Keluarga Tingkat 8 PJ UKM
(Linakes) Kesehatan (Linakes) Kota Bima Esensial, 8 Bidan
KBR, 8 BidKel

2 Cerdas Cermat Bidan 8 regu bidan 10,300,000


puskesmas, 8
regu BidKel

3 Program Jampersal

Cakupan Persalinan 80% Tercapainya Cakupan 3 keg 1 peningkatan sarana prasarana


Nakes di Fasilitas Persalinan Nakes di Fasilitas Poskesdes (Koordinasi dengan
Kesehatan (LinFaskes) Kesehatan (LinFaskes) bidang terkait)

2 Supervisi Fasilitatif Program 8 Puskesmas, 8 8,400,000


Kesehatan Ibu dan anak ke Poskesdes
Puskesmas dan Polindes (2
Kali)

3 Monev pelaksanaan kegiatan 8 kegiatan kesga 8,400,000


Kesga (2 kali) di 8 wilayah kerja
puskesmas
PAGU INDIKATIF (Rp) & SUM
KODE REKENING PROGRAM DAN KEGIATAN SASARAN Capaian Program KELUARAN KEGIATAN HASIL KEGIATAN
TOLAK UKUR TARGET TOLAK UKUR TARGET TOLAK UKUR TARGET APBD II APBD I
1 2 5 7 8 9 10 11
Cakupan Ibu Hamil 100% Tercapainya cakupan Ibu 3 keg 1 DRK (Diskusi Reflek Kasus) 8 Kapkm, 8 10,450,000
dengan komplikasi yang Hamil komplikasi yang Tingkat Kota Bima Dokter pkm, 8
ditangani ditangani Bidan KBR
Puskesmas, 26
BidKel

2 Pertemuan Audit Maternal 8 Kapkm, 8 10,450,000


Perineonatal Tingkat Kota Bidan Pkm, 6 Tim
Bima Pengkaji, 5 Lintas
Prog, 2 Bides

3 DRK (Diskusi Reflek Kasus) Kapkm, Bidan


Tingkat Puskesmas Pkm, Bides, prog
terkait di pkm.

Cakupan Kunjungan 100% Tercapainya cakupan 3 keg 1 Pendataan kohort dinamis 38 kelurahan
Neonatal Pertama kunjungan Neonatal Pertama

2 Sweeping Neonatal di Luar Wil 4 unit Faskes


Kerja (RSUD, RS
Muhammadiyah,
RS dr.Agung,)

3 Penggandaan Format Bayi 4000 lembar 4,000,000


Baru Lahir revisi

cakupan komplikasi 100% Tercapainya cakupan 2 keg 1 DRK (Diskusi Reflek Kasus) 8 Kapkm, 8 10,450,000
neonatal tertangani komplikasi neonatal Tingkat Kota Bima Dokter pkm, 8
tertangani Bidan KBR
Puskesmas, 26
BidKel
2 Pertemuan Audit Maternal 8 Kapkm, 8 10,450,000
Perineonatal Tingkat Kota Bidan Pkm, 6 Tim
Bima Pengkaji, 5 Lintas
Prog, 2 Bides

Cakupan Kunjungan Bayi 85% Tercapainya Cakupan 2 keg 1 Pelaksanaan kegiatan SDIDTK Posyandu
I Kunjungan Bayi I di Posyandu

2 Pelaksanaan kegiatan SDIDTK Kelompok


di Kelompok bermain bermain, PAUD,
anak/PAUD/TK TK

Cakupan Kunjungan Bayi 80% Tercapainya cakupan 4 Keg 1 Pelaksanaan kegiatan SDIDTK Posyandu
IV kunjungan Bayi IV di tingkat kelurahan

2 Pelaksanaan kegiatan SDIDTK Kelompok


di Kelompok bermain bermain, PAUD,
anak/PAUD/TK TK

3 Pengadaan Buku Register 50 buku 3,000,000


Kohort Bayi revisi

4 Pertemuan Pemutakhiran 8 Bidan PKM, 38 9,130,000


Pemanfaatan Kohort Bayi Bidan di
Kelurahan

Cakupan Kunjungan 80% Tercapainya Cakupan 4 keg 1 Pelaksanaan Kelas Ibu Balita 38 Kelurahan
Balita II Kunjungan Balita II

2 Pengadaan Buku KIA Revisi 4000 15,000,000 15,000,000

3 Pengadaan Buku Register 48 buku 2,880,000


Kohort Balita revisi

4 Pertemuan Penguatan 8 Dokter PKM, 8 7,030,000


Pelayanan Kesehatan Anak petugas Poli
Bagi Pengelola Program anak anak/MTBS, 8
di Puskesmas Bidan UKP

Cakupan Kunjungan Nifas 92% Tercapainya Cakupan 3 keg 1 Pelaksanaan kunjungan nifas 38 Bidan di
Kunjungan Nifas oleh Bidan Kelurahan

2 Pertemuan validasi data Bidan Pkm,


tingkat puskesmas BidKel, lintas
program
PAGU INDIKATIF (Rp) & SUM
KODE REKENING PROGRAM DAN KEGIATAN SASARAN Capaian Program KELUARAN KEGIATAN HASIL KEGIATAN
TOLAK UKUR TARGET TOLAK UKUR TARGET TOLAK UKUR TARGET APBD II APBD I
1 2 5 7 8 9 10 11
3 Pertemuan Penguatan dan 8 Pengolah Data 12,000,000
Validasi Data Rutin KIA (2 Kali) KIA PKM, 38
BidKel

02 1.02.01 33 02 Peningkatan Keluarga Berencana dan Peserta KB dan Remaja Cakupan Peserta KB Aktif 75% Tercapainya Cakupan 4 keg 1 Pelayanan KB gratis prioritas Koordinasi
Kesehatan Remaja Peserta KB Aktif MKJP (Metode Kontrasepsi dengan BPPKB
Jangka Panjang)

2 Peningkatan pengetahuan
Bidan dalam pemberian KIE

Pelayanan Kesehatan 65% Tercpainya target pelayanan 3 keg 1 Peningkatan pengetahuan 5 Perguruan Tinggi 7,030,000
Remaja remaja kes pd remaja remaja tentang kesehatan
mendapat reproduksi
pelayanan
kes
2 Pelatihan fasilitator Konselor Guru 8,500,000
Sebaya BK/Pelaksana
program
puskesmas

3 Sosialisasi puskesmas PKPR di SLTP, SLTA


Sekolah

4 Pertemuan Evaluasi 8 Kapkm, 8 8,851,000


pelaksanaan Program Remaja, Pemegang
KtA, KtP Program Remaja,
8 Pemegang
Program KtA/KtP,
12 lintas
program.

5 Penggandaan Catpor PKPR, 60 eksemplar 500,000


KtA, KtP revisi

02 1.02.01 33 03 Pelayanan Kesehatan Usila Usila Pelayanan Kesehatan 70% Lansia Tercpainya target pelayanan 5 keg 1 Rapat Koordinasi lintas Lintas 8,851,000
Usila mendapat kes pd lansia program/linsek dalam program/linsek
pelayanan peningkatan pelayanan terkait
kes kesehatan lansia

2 Pendataan Lansia (1 kali


setahun)

3 Skrining Kesehatan Lansia (1


kali setahun)

4 Pertemuan Evaluasi 8 Kapkm, 8 8,851,000


pelaksanaan Program Usila Pemegang
Program Usila, 8
pemegang
program
posbindu, 8
pemegang
program PTM, 8
5 Penggandaan Catpor Lansia, lintas program, 8 350,000
dll pengelola karang
lansia
02 1.02.01 33 04 Monitoring,Evaluasi dan pelaporan Monitoring, evaluasi dan 100% Terlaksanannya penyusunan 1 keg 1 Penyusunan Laporan Tahunan 1 dokumen 4,500,000
pelaporan kegiatan laporan semua kegiatan Program Kesehatan Keluarga
ada
laporannya

1 Cakupan Kunj Ibu Hamil 100%


min 4x (K4)
Ckupan Persalinan oleh 97%
Tenaga Kesehatan
(Linakes)
Cakupan Persalinan 75%
Nakes di Fasilitas
Kesehatan (LinFaskes)

Cakupan Ibu Hamil 100%


dengan komplikasi yang
ditangani
Cakupan Kunjungan 100%
Neonatal Pertama
PAGU INDIKATIF (Rp) & SUM
KODE REKENING PROGRAM DAN KEGIATAN SASARAN Capaian Program KELUARAN KEGIATAN HASIL KEGIATAN
TOLAK UKUR TARGET TOLAK UKUR TARGET TOLAK UKUR TARGET APBD II APBD I
1 2 5 7 8 9 10 11
Cakupan Kunjungan Bayi 100%
I

Cakupan Kunjungan Bayi 100%


IV

Cakupan Kunjungan 91%


Balita II
Cakupan Kunjungan Nifas 92%

Cakupan Peserta KB Aktif 78%

Pelayanan Kesehatan 65%


Remaja Puskesmas
PKPR
Pelayanan Kesehatan 70%
Usila
1 02 1.02.01 34 KEBIJAKAN KESEHATAN, 73,672,500 -
PEMBIAYAAN KESEHATAN DAN
HUKUM KESEHATAN
1 02 1.02.01 34 05 Pengembangan Sumber Daya Manusia Tenaga kesehatan di 8 Puskemas % Peningkatan kapasitas 100% Terselenggaranya kegiatan 3 keg Sosialisasi Program Tugas 1 kl/38 orang 6,682,500 -
Kesehatan tenaga kesehatan yang pengembangan sumber Belajar
terlatih daya manusia kesehatan
Pelatihan Peningkatan 1kl/39 orang 49,610,000
Kompetensi petugas BTLS
Penyusunan Profil Sarana hr x orang 12,210,000
Kesehatan dan Profil Pengelola
PSDMK
Pembuatan Spanduk 10 bh 2,750,000
Persyaratan Perizinan tenaga
kesehatan
ATK Program 1 Paket 2,200,000

Pengiriman Laporan 1 paket 220,000

1 02 1.02.01 34 06 Operasional Unit Pelayanan Kesehatan Rumah Sakit 1 thn Terlaksanannya operasional 1 thn
Rumah Sakit pelayanan kesehatan di
Rumah Sakit

TOTAL ANGGARAN 71,174,291,089 120,000,000

TOTAL KESELURUHAN APBD+APBD PROV+APBN 8

Kota Bima, Maret 2018


Kepala Dinas Kesehatan Kota Bima

Drs. H. Azhari, M.Si


NIP. 19630502 198702 1 004
RENJA DINAS KESEHATAN 2019

PAGU INDIKATIF (Rp) & SUMBER DANA


KET LOKASI
APBN
12 13

Dinas
kesehatan

Dinas
kesehatan
dan PKM

Dinas
kesehatan
dan PKM

Dinas
kesehatan

PKM

Dinas
kesehatan

Dinas
kesehatan
dan PKM

Dinas
kesehatan

Dinas
kesehatan

Dinas
kesehatan

Dinas
kesehatan

Dinas
kesehatan

Dinas
kesehatan

Dinas
kesehatan

-
PAGU INDIKATIF (Rp) & SUMBER DANA
KET LOKASI
APBN
12 13
Dinas
kesehatan,
pkm, pustu
dan
polindes

Dinas
kesehatan,
pkm, pustu
dan
polindes

Dinas
kesehatan
dan UPTD
Lab.Kesda
Dinas
kesehatan
dan PKM

Dinas
kesehatan

Dinas
kesehatan

Dinas
kesehatan

Dinas
kesehatan

Dinas
kesehatan

Dinas
kesehatan

Dinas
kesehatan

Dinas
kesehatan

Dinas
kesehatan

Dinas
kesehatan

Dinas
kesehatan

Dinas
kesehatan

Dinas
kesehatan
PAGU INDIKATIF (Rp) & SUMBER DANA
KET LOKASI
APBN
12 13

DAK

2,948,192,556

-
PAGU INDIKATIF (Rp) & SUMBER DANA
KET LOKASI
APBN
12 13
PAGU INDIKATIF (Rp) & SUMBER DANA
KET LOKASI
APBN
12 13
PAGU INDIKATIF (Rp) & SUMBER DANA
KET LOKASI
APBN
12 13

DAK
NON
FISIK

DAK
NON
FISIK

DBHCT
PAGU INDIKATIF (Rp) & SUMBER DANA
KET LOKASI
APBN
12 13
2,592,192,556 KJS
PAGU INDIKATIF (Rp) & SUMBER DANA
KET LOKASI
APBN
12 13

6,000,000
100,000,000

50,000,000
150,000,000
50,000,000

-
PAGU INDIKATIF (Rp) & SUMBER DANA
KET LOKASI
APBN
12 13

-
PAGU INDIKATIF (Rp) & SUMBER DANA
KET LOKASI
APBN
12 13

-
PAGU INDIKATIF (Rp) & SUMBER DANA
KET LOKASI
APBN
12 13
PAGU INDIKATIF (Rp) & SUMBER DANA
KET LOKASI
APBN
12 13

50,000,000
PAGU INDIKATIF (Rp) & SUMBER DANA
KET LOKASI
APBN
12 13
20,000,000

10,000,000

20,000,000

-
PAGU INDIKATIF (Rp) & SUMBER DANA
KET LOKASI
APBN
12 13

dikes

###

200,000,000
PAGU INDIKATIF (Rp) & SUMBER DANA
KET LOKASI
APBN
12 13
-
PAGU INDIKATIF (Rp) & SUMBER DANA
KET LOKASI
APBN
12 13

-
PAGU INDIKATIF (Rp) & SUMBER DANA
KET LOKASI
APBN
12 13
PAGU INDIKATIF (Rp) & SUMBER DANA
KET LOKASI
APBN
12 13

-
PAGU INDIKATIF (Rp) & SUMBER DANA
KET LOKASI
APBN
12 13

30,000,000

150,000,000

20,000,000
PAGU INDIKATIF (Rp) & SUMBER DANA
KET LOKASI
APBN
12 13

- - -

DAK PKM
Non Mpunda
Fisik

APBD

DAK

DAK

- TP DAN DAK
PAGU INDIKATIF (Rp) & SUMBER DANA
KET LOKASI
APBN
12 13
DAK Kec.
Asakota,
Rasanae
Barat,
Mpunda,
Penanae,
Rasanae
Timur

DAK Puskesmas
Asakota,
Paruga,
Mpunda,
Penanae,
Rasanae
Timur,
Kolo, Jati
baru

DAK PKM
Kumbe, Jati
Baru,
Rasanae
Timur,
kolo,
mpunda,
penanae

DAK PKM
Asakota
dan Paruga

DAK PKM Kolo,


Jati Baru,
Rasanae
Timur,pena
nae

DAK Mpunda,
penannae,
paruga,
kolo,
Rastim

###
DAK

Kota Bima

10,000,000,000 DAK Kota Bima

Kota Bima

- BPJS

BPJS

BPJS

BPJS

BPJS

BPJS

BPJS
PAGU INDIKATIF (Rp) & SUMBER DANA
KET LOKASI
APBN
12 13
BPJS

BPJS

BPJS

BPJS

BPJS

BPJS

BPJS

BPJS

BPJS

BPJS

BPJS

BPJS

BPJS

BPJS

BPJS

-
PAGU INDIKATIF (Rp) & SUMBER DANA
KET LOKASI
APBN
12 13

30,000,000

BOK

V
PAGU INDIKATIF (Rp) & SUMBER DANA
KET LOKASI
APBN
12 13

BOK

BOK

BOK

BOK

BOK

BOK

BOK

BOK

BOK

30,000,000

BOK

BOK
PAGU INDIKATIF (Rp) & SUMBER DANA
KET LOKASI
APBN
12 13

BOK

BOK

BOK
PAGU INDIKATIF (Rp) & SUMBER DANA
KET LOKASI
APBN
12 13

13,228,192,556

84,522,483,645
MATRIKS RENJA DINAS KESEHATAN 2019

DINAS : 1.02 KESEHATAN


KODE SKPD : 1.02.01

PAGU INDIKATIF (Rp) & SUM


KODE REKENING PROGRAM DAN KEGIATAN SASARAN Capaian Program KELUARAN KEGIATAN HASIL KEGIATAN
TOLAK UKUR TARGET TOLAK UKUR TARGET TOLAK UKUR TARGET APBD II APBD I
1 2 5 7 8 9 10 11

1 02 1.02.01 01 PROGRAM PELAYANAN Cakupan pelayanan 1,955,703,860 -


ADMINISTRASI PERKANTORAN administrasi perkantoran
100%

1 02 1.02.01 01 01 Penyediaan jasa surat menyurat Surat keluar Terselenggaranya kegiatan 12 bln Jumlah surat keluar 100 1,650,000
(caraka/petugas pengatar surat) penyediaan jasa surat
menyurat
1 02 1.02.01 01 02 Penyediaan jasa komunikasi, sumber Telepon dan Listrik Dikes, Terselenggaranya kegiatan 12 bln Cakupan jasa komunikasi, sumber daya air 100 489,720,000
dan listrik
daya air dan listrik ( rekening) Puskesmas, Pustu, Poskesdes, Penyediaan jasa komunikasi,
UPTD IFK dan UPTD Labkesda sumber daya air dan listrik
( rekening)

1 02 1.02.01 01 05 Penyediaan jasa jaminan barang milik Barang milik daerah di dinas Terselenggaranya 1 tahun Dokumen aset barang milik daerah di 100 48,237,860
daerah kesehatan, puskesmas dan pengelolaan barang milik Dinkes dan Puskesmas
jaringannya daerah di dikes, puskesmas
dan jaringannya

1 02 1.02.01 01 06 Penyediaan jasa pemeliharaan dan Kendaraan roda 4 dan roda 2 dinas Terselenggaranya 1 tahun Cakupan jasa pemeliharaan 100 129,954,000
perizinan kendaraan dinas/operasional kesehatan dan puskesmas Penyediaan jasa kendaraan
(jasa servis,stnk dan bpkb) pemeliharaan dan perizinan
kendaraan dinas/operasional
(jasa servis,stnk dan bpkb)

1 02 1.02.01 01 07 Penyediaan jasa administrasi keuangan pengelola administrasi keuangan Terselenggaranya 12 bln  Cakupan penyediaan jasa  100 188,100,000
(pengelola administrasi Keuangan) Penyediaan jasa administrasi keuangan
keuangan (pengelola
administrasi Keuangan)

1 02 1.02.01 01 08 Penyediaan jasa kebersihan kantor Tenaga kontrak, cleaning servis, dan satpam Terselenggaranya kegiatan 12 bln  Cakupan jasa kebersihan  kantor 100 422,400,000
(cleaning service ) penyediaan jasa kebersihan
kantor (cleaning service )
1 02 1.02.01 01 09 Penyediaan jasa perbaikan peralatan AC, Komputer, Laptop dan Printer Terselenggaranya kegiatan 1 Tahun  Cakupan jasa perbaikan  100 8,222,500
kerja (jasa Tukang) Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja
peralatan kerja (jasa Tukang)

1 02 1.02.01 01 10 Penyediaan alat tulis kantor Alat tulis kantor Dikes, UPTD Tersedianya alat tulis kantor 1 Tahun  Cakupan alat tulis kantor 100 229,680,000
Puskesmas dan Jaringannya, UPTD
IFK dan UPTD Labkesda
Penyediaan barang cetakan dan Blangko inventaris barang, rekam Terselenggaranya kegiatan 1 Tahun  Jumlah Dokumen yang  100 30,250,000
1 02 1.02.01 01 11 penggandaan medis pasien rawat jalan, rekam Penyediaan barang cetakan digandakan
medis pasien rawat inab dan penggandaan

1 02 1.02.01 01 12 Penyediaan komponen instalasi Alat Instalasi Listrik Terselenggaranya kegiatan 1 Tahun  Cakupan penerangan kantor 100 3,630,000
listrik/penerangan bangunan kantor Penyediaan komponen
instalasi listrik/penerangan
bangunan kantor

1 02 1.02.01 01 13 Penyediaan peralatan dan perlengkapan Peralatan dan Perlengkapan kantor Terselenggaranya kegiatan 1 kegiatan Cakupan Peralatan dan 100% 36,850,000
kantor Penyediaan peralatan dan Perlengkapan kantor
perlengkapan kantor

1 02 1.02.01 01 15 Penyediaan bahan bacaan dan Surat kabar Terselenggaranya kegiatan 12 bln Jumlah dokumen bahan bacaan 100 7,969,500
peraturan perundang-undangan Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-
dan peraturan perundang- undangan
undangan

er 02 1.02.01 01 17 Penyediaan makanan dan minuman Makan minum harian dan makan Terselenggaranya kegiatan 12 bulan Cakupan penyediaan makanan 100 21,600,000
minum tamu Penyediaan makanan dan dan minuman
minuman
1 02 1.02.01 01 18 Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke Pegawai dinas kesehatan Terselenggaranya Rapat- 1 thn Laporan Perjalanan Dinas Keluar 100 300,000,000
luar daerah rapat kordinasi dan Daerah
konsultasi ke luar daerah
1 02 1.02.01 01 19 Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi Pegawai dinas kesehatan Terselenggaranya Rapat- 2 keg Laporan Perjalanan Dinas 100% 37,440,000
dalam daerah rapat kordinasi dan Kedalam Daerah
konsultasi dalam daerah
1 02 1.02.01 01 20 Penyediaan administrasi Kepegawaian Terselenggaranya kegiatan 12 bulan Cakupan pelayanan administrasi 100
Penyediaan administrasi kepegawaian
Kepegawaian
PAGU INDIKATIF (Rp) & SUM
KODE REKENING PROGRAM DAN KEGIATAN SASARAN Capaian Program KELUARAN KEGIATAN HASIL KEGIATAN
TOLAK UKUR TARGET TOLAK UKUR TARGET TOLAK UKUR TARGET APBD II APBD I
1 2 5 7 8 9 10 11
1 02 1.02.01 02 PROGRAM PENINGKATAN SARANA Cakupan ketersediaan 619,752,000 -
DAN PRASARANA APARATUR dan kelayakan sarana
dan prasarana 100%

1 02 1.02.01 02 07 Pengadaan perlengkapan gedung kantor Alat Kebersihan kantor bagi Dikes, Terselenggaranya kegiatan 1 keg  Cakupan alat kebersihan  100 25,258,000
UPTD Puskesmas, UPTD Labkesda Pengadaan perlengkapan kantor
dan UPTD IFK gedung kantor

1 02 1.02.01 02 22 Pemeliharaan rutin/berkala gedung UPTD Labkesda, Dikes Terselenggaranya 4 Keg  Cakupan pemeliharaan  100 165,000,000
kantor Pemeliharaan Rutin Gedung rutin/berkala gedung kantor
kantor
1 02 1.02.01 02 24 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan Lancarnya operasinal kantor Terselenggaranya 25 Unit Cakupan Pemeliharaan  100 425,864,000
dinas/operasional Pemeliharaan rutin/berkala rutin/berkala kendaraan 
kendaraan dinas/operasional dinas/operasional

1 02 1.02.01 02 26 Pemeliharaan rutin/berkala Perlengkapan kantor Terselenggaranya 1 Keg Cakupan Pemeliharaan Rutin 100 3,630,000
perlengkapan gedung kantor Pemeliharaan Rutin Perlengkapan Gedung Kantor
Perlengkapan Gedung kantor

1 02 1.02.01 05 PROGRAM PENINGKATAN Cakupan pembinaan 94,539,000 -


KAPASITAS SUMBER DAYA kapasitas sumber daya
APARATUR aparatur 100%

1 02 1.02.01 05 05 Pelaksanaan Penilaian Angka Kredit Tim penilai jafung Terselenggaranya kegiatan 8 keg Dokumen penilaian angka kredit 100 32,844,460
Jabatan fungsional Pelaksanaan Penilaian Angka jabatan fungsional Dinas
Kredit Jabatan fungsional Kesehatan dan jaringannya

Petugas dinas, puskesmas, pustu terlaksananya Pertemuan 1 keg 10,858,750


dan jaringannya Koordinasi Disiplin Pegawai
Puskesmas dan Jaringannya
Pegawai Dinas Kesehatan terlaksananya pertemuan 3 kali setahun 10,600,000
Koordinasi Disiplin Pegawai
Puskesmas dan Jaringannya
Dinas Kesehatan,Puskesmas dan Terlaksananya Kodefikasi 1 keg 6,935,790
Sarana Pelayanan Kesehatan SDMK ( Puskesmas dan Dinas
Swasta Kesehatan)
Dinas Kesehatan,Puskesmas dan Pendataan SIK/SIP SDMK 1 keg 8,400,000
Sarana Pelayanan Kesehatan ( Puskesmas dan Sarana
Swasta Pelayanan Kesehatan Swasta)
Pegawai Dinas Kesehatan Penyusunan Profil SDMK Tk 1 keg 7,500,000
Kota Bima

Pegawai Dinas Kesehatan Monitoring Kedisiplinan 2 kali setahun 8,250,000


Aparatur pada Tingkat
Puskesmas
Pegawai Dinas Kesehatan Monitoring Kedisiplinan 2 kali setahun 9,150,000
Aparatur pada Tk Pustu dan
Poskesdes
1 02 1.02.01 06 PROGRAM PENINGKATAN Nilai LKIP OPD 220,301,500 -
PENGEMBANGAN SISTEM
PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN
KEUANGAN BB

1 02 1.02.01 06 01 Penyusunan laporan capaian kinerja dan Pengelola program dan aset Terlaksananya kegiatan 2 keg Dokumen laporan capaian kinerja 1 dok 30,731,250
ikhtisar realisasi kinerja SKPD Penyusunan laporan capaian dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD
kinerja dan iktisar realisasi
kinerja SKPD

1 02 1.02.01 06 02 Penyusunan laporan keuangan Pengelola Keuangan Terlaksananya kegiatan 1 keg Dokumen laporan keuangan 2 dok 34,815,000
semesteran Penyusunan laporan semesteran SKPD
keuangan semesteran
1 02 1.02.01 06 04 Penyusunan pelaporan keuangan akhir Pengelola Keuangan Terlaksananya kegiatan 1 keg Dokumen laporan keuangan ahir 1 dok 46,855,250
tahun Penyusunan laporan tahun SKPD
keuangan Akhir Tahun
1 02 1.02.01 06 05 Penyusunan Rencana Kerja Pengelola program dikes Terlaksananya Penyusunan 4 keg Dokumen Renja, RKA, DPA dan 4 dok 76,000,000
/RKA/DPA/DPPA Satuan Kerja Perangkat Rencana Kerja DPPA
Daerah /RKA/DPA/DPPA Satuan Kerja
Perangkat Daerah
PAGU INDIKATIF (Rp) & SUM
KODE REKENING PROGRAM DAN KEGIATAN SASARAN Capaian Program KELUARAN KEGIATAN HASIL KEGIATAN
TOLAK UKUR TARGET TOLAK UKUR TARGET TOLAK UKUR TARGET APBD II APBD I
1 2 5 7 8 9 10 11
1 02 1.02.01 06 06 Penyusunan LAKIP, LPJ dan LPPD Pengelola program dikes Terlaksananya Penyusunan 3 Keg Dokumen LKIP, LPJ dan LPPD 3 dok 31,900,000
LAKIP, LPJ dan LPPD

1 02 1.02.01 15 PROGRAM OBAT DAN PERBEKALAN Porsentase 3,548,177,923 -


KESEHATAN ketersediaan obat dan
perbekalan kesehatan 70%

1 02 1.02.01 15 01 Pengadaaan obat dan perbekalan masyarakat % ketersediaan obat dan 70 Tersedianya Obat dan 152.002 jiwa 2,923,883,452
kesehatan perbekalan kesehatan Perbekalan kesehatan untuk
masy. Kota Bima
Penyusunan Rencana Kebutuhan Obat Pengelola Obat Dikes Tersedianya Rencana 1 dok 8,800,000
(RKO) Kebutuhan Obat (RKO)

Pengadaan Kendaraan Operasional Kendaraan Roda 2 Tersedianya kendaraan 3 unit 56,100,000


UPTD IFK operasional roda 2UPTD IFK

Pengadaan Alat Kantor UPTD IFK sarana penyimpanan obat Tersedianya sarana 1 unit 306,261,230
penyimpanan obat UPTD IFK

Pengadaan Alat Rumah Tangga UPTD Meubelair kantor Tersedianya alat rumah 1 unit 21,356,500
IFK tangga UPTD IFK

Pengadaan Alat pengolah data UPTD IFK Komputer, Laptop, Printer dan Tersedianya alat pengolah 1 unit 83,276,742
software ketersediaan obat data UPTD IFK

1 02 1.02.01 15 02 Peningkatan Pemerataan Obat dan Pengelola Obat UPTD IFK Cakupan obat dan perbekalan 7 pkm Terlaksananya pemusnahan 4 dok 24,200,000
Perbekalan Kesehatan kesehatan di puskesmas obat rusak/kadaluwarsa, stok
ketersediaan obat,
pendistribusian obat dan
rekonsiliasi data obat

sarana distribusi obat Tersedianya sarana distribusi 1 keg 13,200,000


obat

Petugas Adanya tenaga IT pengelola 1 org 19,800,000


data di IFK

pengelola obat puskesmas, pustu, Terlaksananya Monitoring 5 puskesmas dan 11,000,000


polindes dan poskesdes ketersediaan obat di 39 pustu
Puskesmas, pustu polindes polindes
dan poskesdes poskesdes

1 02 1.02.01 15 04 Peningkatan mutu pelayanan farmasi pengelola obat puskesmas Porsentase Apotik yang 50% Terlaksananya Pertemuan 1 keg 11,000,000
komunitas dan rumah sakit diawasi sosialisasi protap pengelolaan
obat dan perbekalan
kesehatan

pengelola obat puskesmas, pustu, Terlaksananya Bimbingan 1 keg 11,000,000


polindes dan poskesdes teknis pengelolaan obat dan
jaringannya
1 02 1.02.01 15 05 Peningkatan mutu penggunaan obat pengelola obat puskesmas, pustu, Persentase Penggunaan  4% terlaksananya Sosialisasi Obat 50 peserta 13,200,000 -
dan perbekalan kesehatan polindes dan poskesdes antibiotik pada kasus terpilih Formularium Nasional (Fornas)

% Penggunaana injeksi pada  1% Terlaksananya Pertemuan 1 keg 29,700,000


kasus terpilih sosialisasi sofware
ketersediaan obat

1 02 1.02.01 15 06 Monitoring, evaluasi dan pelaporan Pengelola obat puskesmas Dokumen monev 4 Dok% Terlaksananya pertemuan 1 keg 7,700,000 -
monev manajemen
pengelolaan obat di
puskesmas

Pengelola Obat UPTD IFK Terlaksananya pengelolaan 1 keg 7,700,000


obat secara e-logistik

1 02 1.02.01 16 PROGRAM UPAYA KESEHATAN Presentase pelayanan 10,788,832,806 -


MASYARAKAT kesehatan dasar di
puskesmas dan
90%
jaringannya bagi
seluruh masyarakat

1 02 1.02.01 16 01 Pelayanan kesehatan penduduk miskin Peserta BPJS dan Puskesmas Cakupan Pelayanan 70% Tim Pengelola Jaminan 11 orang x 12 66,660,000 -
dipuskesmas dan jaringannya Kesehatan dasar maskin Kesehatan bulan
PAGU INDIKATIF (Rp) & SUM
KODE REKENING PROGRAM DAN KEGIATAN SASARAN Capaian Program KELUARAN KEGIATAN HASIL KEGIATAN
TOLAK UKUR TARGET TOLAK UKUR TARGET TOLAK UKUR TARGET APBD II APBD I
1 2 5 7 8 9 10 11
Sosialisasi program Jaminan 1 kali / 58 org 9,080,500
Kesehatan Tingkat Kota Bima

Evaluasi pelaksanan Program 1 kali / 33 org 6,041,750


Jaminan Kesehatan

Rapat koordinasi Jaminan 2kl/ 38 org 13,299,000


Kesehatan Dinas Kesehatan

Penyusunan Laporan Tahunan 1 Dokumen 957,000

uji petik kepesertaan dan 7 PKM/ 3 Org 1,584,000


klaim persalinan

Monitoring dan evaluasi data 3 hr / 5 org 2,739,000


kepesertaan BPJS di pustu dan
polindes
Transpor Rekon penerima 12kl / 3 org 2,376,000
Bantuan Biaya persalinan di
RSUD
ATK Pengelolaan Program 1 Paket 5,500,000
Jaminan Kesehatan

Biaya Pengiriman lap 1 Paket 330,000

Pengadaan Materi SPTJM 350 lembar 2,310,000


Kapitasi PKM
Pengadaan Fotocopy 1paket 550,000
pemberkasan pencarian dana
BKSPJK
Foto copy program 550,000

1 02 1.02.01 16 02 Pemeliharaan dan pemulihan kesehatan dokter dan perawat Cakupan Pelaayanan 100% Tenaga yang profesional 45 orang 54,978,000
Kesehatan Jiwa dalam mengatasi gangguan
jiwa

Kader Terlaksannya Refresing Kader 45 orang 27,489,000


kesehatan jiwa

Buku Semua petugas dan kader 100 buku 2,293,500


kesehatan jiwa memiliki buku
pantauan pasca pasung

Masyarakat Masyarakat mampu 5 kecamatan 3,635,500


menngenali, menangani dan
melakukan koordinasi ketika
ada penderita gangguan Jiwa
di Masyarakat

tenaga kefarmasian, penanggung Cakupan pelayanan Terlaksananya sosialisasi 40 0rang


Pelayanan kefarmasian dan perbekalan jawab farmasi kefarmasian dan perbekalan standar pelayanan
1 02 1.02.01 16 07 kesehatan 5kl kefarmasian di sarana 10,000,000
kesehatan
pelayanan kesehatan

pengelola obat, penanggung 1 keg


jawab farmasi puskesmas Terlaksananya pertemuan
koordinasi pelayanan
10,000,000
kefarmasian dan perbekalan
kesehatan

pengelola obat puskesmas Monitoring pelaporan indikator 8 pkm


peresepan 9,000,000

penanggung jawab farmasi di Monitoring pelayanan 8 pkm


fasilitas pelayanan kesehatan kefarmasian/ farmasi klinik di
fasilitas pelayanan kesehatan 9,000,000

pengelola alkes puskesmas Terlaksananya pertemuan 1 keg


koordinasi pengelolaan alat 10,000,000
kesehatan

pengelola alkes dinas, pengelola Tim Perencana kebutuhan alat 1 keg


alkes puskesmas kesehatan 10,000,000
PAGU INDIKATIF (Rp) & SUM
KODE REKENING PROGRAM DAN KEGIATAN SASARAN Capaian Program KELUARAN KEGIATAN HASIL KEGIATAN
TOLAK UKUR TARGET TOLAK UKUR TARGET TOLAK UKUR TARGET APBD II APBD I
1 2 5 7 8 9 10 11
pengelola alkes dinas Tim Regional Maintenance 1 keg
Center (RMC) alat kesehatan 25,000,000

pengelola alkes dinas Terlaksananya pengelolaan 1 keg


RMC alat kesehatan 25,000,000

pengelola alkes puskesmas Monitoring keadaaan alkes di 4 kali setahun


fasilitas kesehatan pemerintah 12,000,000

faskes Biaya pengujian dan kalibrasi 1 keg


alat kesehatan 50,000,000

Masyarakat Kota Bima 5 Terlaksananya Kegiatan 500 org


Kecamatan Cakupan Pengobatan massal Pengobatan Massal
1 02 1.02.01 16 09 Peningkatan kesehatan masyarakat 100 30,000,000
dan sunatan massal

Terlaksananya Kegiatan 250 org


Sunatan Massal 36,000,000

Puskesmas dan Programer 8 Terlaksananya kegiatan 25 org


puskesmas Pertemuan Koordinasi dan 7,500,000
evaluasi Program Perkesmas

Puskesmas dan Programer 8 Terlaksananya pertemuan 25 org


puskesmas Koordinasi dan evaluasi 7,500,000
Program SP2TP

Tim Koordinasi PIS PK dan Terlaksananya Pertemuan 30 org,


Puskesmas Koordinasi dan Evaluasi 25,000,000
Program PIS PK

Pelaksana Program PIS PK Terlaksananya Pemutakhiran 30 org,


Puskesmas Data Program PIS PK 25,000,000

8 Puskesmas, RSUD Kota Bima Puskesmas yang 7 pkm Terlaksananya Pertemuan 32 org
1 02 1.02.01 16 12
Peningkatan pelayanan dan mendapatkan penilaian Koordinasi Dan Evaluasi 8,000,000
penanggulangan masalah kesehatan kinerja PKM Manajemen Puskesmas

Terlaksananya Penilaian 8 pkm, 16 org tim


Kinerja Puskesmas 20,000,000

Terlaksananya Pembinaan 2 kl
Puskesmas dalam rangka 6,420,000
Lomba FKTP tk. Kota

Terlaksananya Lomba FKTP 8 pkm


Berprestasi Tingkat Kota Bima 45,000,000

Terlaksananya Pembinaan 2 kl
dalam rangka Lomba FKTP 6,420,000
Berprestasi Tingkat Prop NTB

Terlaksananya Pembinaan 2 kl
dalam rangka Lomba Klinik 6,420,000
dan Praktek dr/drg Berprestasi
Tingkat Prop NTB
Terlaksananya Validasi Data 5 pkm
Sarana Pelayanan Kesehatan 6,420,000
Primer

Terlaksananya Validasi Data Rumah Sakit


Sarana Pelayanan Kesehatan 6,420,000
Rujukan

Terlaksananya Dukungan 1 Keg


Manajeman Pelayanan
Kesehatan Puskesmas dan
Jaringannya (Karcis, Rekam 150,000,000
Medis Family Folder, Buku
Register Pasien)

1 02 1.02.01 16 13 Penyediaan Biaya Operasional dan 8 Puskesmas Jumlah Puskesmas yang 7 PKM Terlaksananya kegiatan 1 pkt 4,280,753,000
Pemeliharaan Menerima Biaya Operasional operasional dan pemeliharaan
Kesehatan kesehatan di puskesmas (BOK)
PAGU INDIKATIF (Rp) & SUM
KODE REKENING PROGRAM DAN KEGIATAN SASARAN Capaian Program KELUARAN KEGIATAN HASIL KEGIATAN
TOLAK UKUR TARGET TOLAK UKUR TARGET TOLAK UKUR TARGET APBD II APBD I
1 2 5 7 8 9 10 11
8 Puskesmas Terlaksananya pelayanan 1 pkt 1,080,000,000
persalinan di puskesmas
(Jampersal)
1 02 1.02.01 16 15 Dokumen Monitoring dan Evaluasi Pustu, Poskesdes, Puskesmas, Dokumen Monev 4 dok Terlaksananya Monev Sarana 8 pkm, 12,840,000
Klinik, RS Pelayanan Kesehatan Primer 16 pustu, 34
( Puskesmas, Pustu, poskesdes, 3
Poskesdes, Klinik) klinik

Terlaksananya Monev Sarana RSUD Kota bima 6,420,000


Pelayanan Kesehatan Rujukan
Pemerintah

Terlaksananya Monev Sarana 3 RS Swasta 6,420,000


Pelayanan Kesehatan Rujukan
Swasta
Terlaksananya Monev Program Programer 6,420,000
Perkesmas Perkesmas

Terlaksanya Monev Program Programer SP2TP 6,420,000


SP2TP

Terlaksanya Monev Pelaksana 12,840,000


Pelaksanaan Program PIS PK Program PIS PK
Puskesmas,
4 kali

Terlaksanya Monev Sample KK lokus 12,840,000


Pelaksanaan Verifikasi Data Puskesmas
PIS PK

Tersusunnya dokumen 1 dokumen 2,500,000


Laporan tahunan Seksi
Saryankes
1 02 1.02.01 16 16 Peningkatan Usaha Kesehatan Kerja Jumlah pos UKK yang dibina 90% Terlaksananya Refresing Kader 38 Kader 7,700,000
(UKK) pos UKK

Terlaksananya pembinaan Pos 19 Pos UKK 5,060,000


UKK yang sudah terbentuk

Terlaksananya Pertemuan 25 org 6,600,000


Koordinasi & Evaluasi Program
UKK bagi Programer di
Puskesmas
1 02 1.02.01 16 17 Sertifikasi dan Perizinan Pelayanan sarana pelayanan kesehatan jumlah rekomendasi yang 100 Terlaksananya sosialisasi
Kesehatan Swasta swasta, penanggung jawab, dikeluarkan REKOMENDAS peraturan perizinan sarana
pelaku usaha I pelayanan kesehatan swasta 1 keg 16,500,000

Pengelola perizinan dinas Tim pengendali / pemeriksa


periizinan kefarmasian dan 1 keg 16,500,000
alat kesehatan
pemilik sarana, dinas/ badan/ skpd Terlaksananya pertemuan
terkait koordinasi perizinan lintas 1 keg 11,000,000
sektoral
1 02 1.02.01 16 19 Peningkatan derajat kesehatan Sarana dan Prasarana Pelayanan Cakupan pelayanan 1 pkt Terselenggaranya kegiatan 1 pkt 1,650,000,000
masyarakat dengan penyediaan fasilitas Kesehatan kesehatan penyakit akibat Peningkatan derajat kesehatan
perawatan kesehatan rokok masyarakat dengan
penyediaan fasilitas
perawatan kesehatan

1 02 1.02.01 16 20 Pelayanan kesehatan penduduk Jumlah penduduk yang 100% Tersedianya biaya 5 puskesmas 559,622,280
dipuskesmas dan jaringannya mendapatkan pelayanan Penggantian jasa pelayanan
ambulan on call Publik Pelayanan rawat jalan
(Kapitasi)

Tersedianya biaya jasa 2 puskesmas 350,000,000


pelayanan rawat inap (Klaim) perawatan
(Asakota dan
Paruga)
Terlaksananya penginputan 11 petugas 26,400,000
Data KJS (SIMKES)

Tersedianya Bahan Habis Pakai 6 puskesmas 276,361,848


(BHP) Puskesmas dalam
rangka pelayanan Kartu Jujur
Tersedianya insentif tim 12 bulan 57,600,000
pengelola KJS di Dinas
kesehatan
PAGU INDIKATIF (Rp) & SUM
KODE REKENING PROGRAM DAN KEGIATAN SASARAN Capaian Program KELUARAN KEGIATAN HASIL KEGIATAN
TOLAK UKUR TARGET TOLAK UKUR TARGET TOLAK UKUR TARGET APBD II APBD I
1 2 5 7 8 9 10 11
Tersedianya ATK Manajemen 1 tahun 8,608,428
dan Pelaporan KJS di Dinas
Kesehatan
Terlaksananya kegiatan 2 kali setahun 6,000,000
pertemuan jaminan mutu
pelaksanaaan KJS
Tersedianya Biaya untuk 2 kali setahun 9,500,000
Honor Tim Jaminan Mutu

Terlaksananya Kegiatan 2 kali setahun 6,500,000


Pertemuan Hasil Pengawasan
Pelaksanaan KJS
Tersedianya Biaya Untuk 2 kali setahun 16,600,000
Honor Tim Pengawasan
Pelaksanaan KJS
Terlaksanannya Monev 15 orang 6,120,000
Pelaksanaan Program KJS di
Puskesmas dan Jaringannya
Terlaksananya validasi 6 puskesmas 5,040,000
lapangan untuk kepesertaan
KJS di Kelurahan
Terlaksananya Pertemuan 30 orang 7,500,000
Koordinasi& Evaluasi
Pelaksanaan program KJS
Tersedianya biaya dan akses Masyarakat 150,000,000
untuk kegiatan pelayanan miskin dan
Rujukan Maskin ke RS pasien jiwa Kota
Lanjutan Bima
Tersedianya Biaya untuk Jasa 12 bulan 21,600,000
Petugas Ambulance ON Call
gratis bagi masyarakat Kota
Bima
Tersedianya Biaya untuk 12 bulan 27,240,000
Pelaksanaan Ambulance ON
Call gratis bagi masyarakat
Kota Bima
tersedianya biaya untuk Masyarakat 200,000,000
Kegiatan Pelayanan miskin yang
masyarakat miskin di Rumah belum memiliki
Sakit bagi yang belum kartu jaminan
memiliki kartu jaminan kesehatan Kota
keseahatan Bima

Tersedianya Biaya Perawatan Masyarakat 857,500,000


Pasien Miskin yang belum Miskin Kota Bima
memilikiKArtu Jaminan
Kesehatan di Rumah Sakit

1 02 1.02.01 16 21 Pencegahan dan Penanganann Penyakit masyarakat kota bima Cakupan pencegahan 25% Terlaksananya Sosialisasi IVA, 10 kelurahan 82,500,000
Tidak Menular penanganan penyakit tidak CBE dan Posbindu PTM tingkat
menular Kelurahan

% Pelayanan kesehatan 25% pelatihan kader Posbindu ptm 2 kali 22,000,000


pada usia produktif

% Penderita hipertensi yang 25% pelatihan UBM tenaga 1 kali 13,200,000


dilayani kesehatan

% Penderita diabetesd yang 25% pelatihan Pandu PTM untuk 1 kali 13,200,000
dilayani tenaga kesehatan

Terlaksananya Pengumpulan 12 kali 1,320,000


data PTM

Terlaksananya Pertemuan 1 kali 8,250,000


konsolidasi program dan
validasi Data PTM

Terlaksananya Bimtek/Monev 4 kali 9,504,000


program PTM

Terlaksananya Pengolahan dan 12 kali 1,320,000


Analisa Data PTM
PAGU INDIKATIF (Rp) & SUM
KODE REKENING PROGRAM DAN KEGIATAN SASARAN Capaian Program KELUARAN KEGIATAN HASIL KEGIATAN
TOLAK UKUR TARGET TOLAK UKUR TARGET TOLAK UKUR TARGET APBD II APBD I
1 2 5 7 8 9 10 11
Melakukan pendataan 6 kali 83,160,000
penderita DM DAN Hipertensi
menurut wilayah kerja Fasilitas
Kesehatan Tingkat Pertama

Melakukan Sreening DM DAN 12 kali 23,100,000


Hipertensi menurut wilayah
kerja Fasilitas Kesehatan
Tingkat Pertama

Pertemuan Evaluasi Tim 1 kali 8,800,000


tenaga kesehatan terlatih
pemeriksa IVA dan CBE

pertemuan evaluasi kegiatan 1 kali 8,800,000


Posbindu PTM

pelatihan surveilans faktor 1 kali 11,000,000


risiko PTM

screening katarak 20 kali 13,200,000

KIT mata 1 kali

Tersedianya KIT Posbindu 1 kali -


Utama PTM

kit UBM 1 kali

kit IVA 1 kali`


Tersedianya BHP posbindu 1 kali -
PTM

1 02 1.02.01 17 PROGRAM PENGAWASAN OBAT DAN Poesentase pengawasan 226,000,000 -


MAKANAN sarana obat dan
makanan di masyarakat 75%

1 02 1.02.01 17 01 Peningkatan pemberdayaan konsumen/ Sarana Obat dan Makanan di Kota Dokumen Monev 5 dok Pemberdayaan masyarakat 1 Keg -
masyarakat di bidang obat dan Bima melalui Gerakan Masyarakat
makanan Cerdas Menggunakan Obat 15,000,000
(Gema Cermat)

Advokasi implemetasi 1 Keg


penggunaan obat yang
rasional bagi penulis resep 10,000,000
dan pengelola obat
puskesmas

Terlaksananya Sosialisasi 1 Keg


Sistem Informasi Pelaporan
Narkotika Psikotropika 15,000,000

Penyebaran Informasi Obat 2 Kali Setahun


dan Makanan 25,000,000

Tim Pembinaan dan 31 apotek


Pengawasan Apotek 35,000,000

Tim Pembinaan dan 20 sarana


Pengawasan Toko Obat, 12,000,000
Kosmetika, Obat Tradisional

02 1.02.01 17 02 Peningkatan pengawasan keamanan TOGA, TOMA, Pelaku Usaha Porsentase sarana pengolah 75% Terlaksananya Sosialisasi 40 orang
pangan dan bahan berbahaya Farmasi, Pelaku Usaha Pangan, pangan yang diawasi Penyalahgunaan Narkotika
PKK, kader kesehatan, Pelajar, Psikotropika dan Zat Aditif 10,000,000
mahasiswa, petugas kesehatan, (NAPZA)
institusi terkait

Industri Rumah Tangga Pangan, Pelatihan Penyuluhan 1 Keg


Pelaku Usaha Pangan Keamanan Pangan (PKP) bagi
IRTP (Industri Rumah Tangga 12,000,000
Pangan)
PAGU INDIKATIF (Rp) & SUM
KODE REKENING PROGRAM DAN KEGIATAN SASARAN Capaian Program KELUARAN KEGIATAN HASIL KEGIATAN
TOLAK UKUR TARGET TOLAK UKUR TARGET TOLAK UKUR TARGET APBD II APBD I
1 2 5 7 8 9 10 11
Industri Rumah Tangga Pangan, Pemeriksaan Produk Pangan 20 sarana
Pelaku Usaha Pangan dan Bahan Berbahaya
10,000,000

Alat dan bahan pemeriksaan Pengadaan rapid test/ bahan 1 paket


produk pangan dan bahan test untuk produk pangan dan 25,000,000
berbahaya bahan berbahaya

Produk IRTP Sampling dan uji Laboratorium 10 item sampling


produk pangan 10,000,000

IRTP Pembinaan dan Pemantauan 4 kali setahun


Sarana IRTP 12,000,000

1 02 1.02.01 17 05 Monitoring, evaluasi dan pelaporan Pengelola program Seksi Dokumen Monev 4 dok Tim pengawasan produk 2 kali setahun
Farmalkes Dikes makanan minuman 15,000,000

Pengelola Sistem Informasi 1 keg


Pelaporan Narkotika/ 15,000,000
Psikotropika (SIPNAP)

Pelaporan tahunan 1 keg


5,000,000

PROGRAM PENGEMBANGAN OBAT Poesentase pengawasan


1 02 1.02.01 18 80% 67,000,000 -
ASLI INDONESIA sarana obat tradisional

1 02 1.02.01 18 03 Peningkatan promosi obat bahan alam Pelaku usaha obat tradisional, Jumlah pelaksanaan promosi 4kl Terlaksananya sosialisasi 1 kegiatan
Indonesia di dalam dan di luar negeri pengobat tradisional, alternatif- oabt alami indoneseia di Peraturan di bidang usaha
komplementer, pengelola program dalam dan luar negeri obat tradisional 9,000,000
kesehatan tradisional puskesmas,
kader, masyarakat, lintas sektor
terkait Orientasi Pemanfaatan TOGA 1 kegiatan
dan Asuhan Mandiri Kesehatan 10,000,000
Tradisional

Terlaksananya pertemuan 1 kegiatan


fasilitasi pembentukan fasilitas
pelayanan kesehatan 10,000,000
tradisional

Pembentukan TOGA 1 kegiatan


Percontohan 5,000,000

1 02 1.02.01 18 06 Monitoring, evaluasi dan pelaporan Pengelola program Seksi Jmlh Monev yang terlaksana 4kl Pendataan sarana penyehat 41 kelurahan
Farmalkes tradisional se-Kota Bima 5,000,000

Terlaksananya pertemuan 1 kegiatan


evaluasi program pelayanan 10,000,000
kesehatan tradisional

Pembinaan dan Pemantauan 2 kali setahun


Sarana Kesehatan tradisional 9,000,000

Pembinaan dan Pemantauan 2 kali setahun


TOGA dan program pelayanan
Kesehatan tradisional di 9,000,000
fasilitas pelayanan kesehatan

1 02 1.02.01 19 PROGRAM PROMOSI KESEHATAN Cakupan Rumah Tangga 2,245,300,000 35,000,000


DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT ber PHBS 35%

1 02 1.02.01 19 04 Peningkatan pendidikan tenaga Pengurus forum kelurahan siaga di jumlah kader yang dilatih 100% Fasilitasi pembinaan kader dan 1 kl 75,000,000 -
penyuluh kesehatan kelurahan , pengelola program pengurus forum kelurahan
promosi kesehatan dan PM Dikes, siaga
Puskesmas serta kader promkes
Pelatihan kader kelurahan 2 kl 20,000,000
siaga

Refreshing petugas promosi 1 kl 20,000,000


kesehatan puskesmas

Pertemuan koordinasi forum 1 kl 10,000,000


da'i kesehatan tk kota
Puskesmas serta kader promkes

PAGU INDIKATIF (Rp) & SUM


KODE REKENING PROGRAM DAN KEGIATAN SASARAN Capaian Program KELUARAN KEGIATAN HASIL KEGIATAN
TOLAK UKUR TARGET TOLAK UKUR TARGET TOLAK UKUR TARGET APBD II APBD I
1 2 5 7 8 9 10 11
Refreshing kader PHBS 1 kl 68,000,000
kelurahan

1 02 1.02.01 19 05 Monitoring, evaluasi dan pelaporan Dokumen monev 4 dok Monev program promkes di 2 kl 15,000,000
puskesmas

Monev Kelurahan siaga 38 kel 24,000,000

Monev pelaksanaan Posyandu 2 kl 35,000,000

Supervisi ke Petugas Promkes 2 kl 20,000,000


Puskesmas

1 02 1.02.01 19 06 Peningkatan Perilaku hidup bersih dan Masyarakat dan Pengelola PHBS % Rumah Tangga yang 35% Pembinaan dan Pemantauan 38 kel 15,000,000
sehat Puskesmas dan Dikes melaksanakan PHBS RT sehat kelurahan

Pembekalan survey PHBS bagi 1 kl 15,000,000


petugas survey
Survey PHBS 1 kl 65,000,000

Pertemuan koord. Dan 1 kl 20,000,000


advokasi linsek PHBS RT
Lomba PHBS Tk kota 1 kl 20,000,000

Pembinaan lomba PHBS tk 1 kl 15,000,000


Propinsi
Pembinaan lomba PHBS tk 1 kl 15,000,000
nasional
Kartu pemantauan RT sehat 1 keg 3,800,000

Pendampingan pemasangan 38 kel 7,500,000


kartu sehat
Lomba RT sehat tk kelurahan, 1 kl 30,000,000
kecamatan dan kota

1 02 1.02.01 19 07 Peningkatan Kesehatan Institusi Lintas Program ( Kesra, kemenag, % Institusi yang dibina 15 sekolah Advokasi kantin sehat Tk 30 orang 10,000,000
dikpora, TP-PKK) SD/MI

% Penjaringan usia sekolah 100% Penyuluhan PHBS si sekolah 10 sekolah 20,000,000

sosialisasi Kawasan Tanpa 15 sekolah SD/MI 20,000,000


Rokok di sekolah
Pembinaan Kantin Sekolah 15 sekolah 50,000,000
Sehat
Penyuluhan Narkoba dan HIV 10 sekolah 25,000,000
Tk SMP/SMA
Pertemuan aksi pengawasan 25 sekolah 50,000,000
pangan jajan anak sekolah
Survei PHBS di Tk. Sekolah 20 Sekolah 20,000,000

Monev program promkes di 5 Puskesmas 15,000,000


puskesmas
Petugas Kesehatan dan Pengelola Penjaringan Siswa TK. 30 sekolah 50,000,000
Penjaringan Kesehatan Sekolah Lanjutan SMP/SMA
Dikes/Puskesmas

pengadaan instrumen 3000 siswa 20,000,000


penjaringan
Lomba penyuluhan kesehatan 40 orang 25,000,000
TK, SMA dan SMA

Pertemuan koordinasi pogram 6 puskesmas 15,000,000


dengan petugas puskesmas
PAGU INDIKATIF (Rp) & SUM
KODE REKENING PROGRAM DAN KEGIATAN SASARAN Capaian Program KELUARAN KEGIATAN HASIL KEGIATAN
TOLAK UKUR TARGET TOLAK UKUR TARGET TOLAK UKUR TARGET APBD II APBD I
1 2 5 7 8 9 10 11
Sweeping Penjaringan 90 sekolah 30,000,000
kesehatan TK. SD

Lomba cerdas terampil dokter 15 sekolah 25,000,000


kecil
Pengenalan/sosialisasi 20 sekolah 20,000,000
Tanggap darurat bencana di
sekolah
Lomba Cerdas Cermat Kader 12 sekolah 25,000,000
Kesehatan Remaja
Survey PHBS Tk. SD/MI 25 sekolah 20,000,000

Pembinaan Lomba sekolah 3 sekolah 15,000,000


sehat Tk. Propinsi
Pembinaan Lomba sekolah 3 sekolah 15,000,000
sehat Tk.Nasional
Pengadaan Instrumen P3K 25 sekolah 75,000,000

Pelatihan Kader Kesehatan 45 siswa 10,000,000


Remaja Tk. SMP/MTS
advokasi aksi Cintai diri dan 5 Sekolah 20,000,000
lingkungan

1 02 1.02.01 19 08 Unit Kegiatan Bersumberdaya Masyarakat Jumlah UKBM yang dibina 75% Pertemuan penguatan kel. 5 kec x 1 kl 35,000,000
Masyarakat Siaga di tk kecamatan

25% Pertemuan fasilitasi tim 1 kl 15,000,000


pembina forum kel. Siaga tk
kota

Pelatihan kader kel. siaga 2 angkatan 30,000,000


Posyandu Pembinaan posyandu bersaing 30 posyandu 15,000,000

Refreshing temu kader 1 kl 50,000,000


posyandu tk kota

Insentif kader posyandu 12 bl x 5 or x 489,000,000


163 posyandu

Pertemuan koord. dan evaluasi 1 kl 10,000,000


linsek untuk strata posyandu

pengelola dan pengurus SBH Pelatihan rutin pengurus saka 2 kl 15,000,000


bakti husada tk kota

Pertemuan penguatan SBH tk 1 kl 25,000,000


kota

Logistik SBH 1 kl 25,000,000


Perkemahan Tingkat Daerah 1 kl 25,000,000
(PERTIDA) SBH

Poskestren Refreshing kader poskestren tk 1 kl 8,000,000


kota

Pertemuan koord. Dan 1 kl 15,000,000


evaluasi pengelola poskestren
tk kota

Pembinaan lomba poskestren 1 kl 5,000,000


tk kota

Lomba poskestren 1 kl 30,000,000

Pembentukan forum 1 kl 8,000,000


poskestren tk kota

02 1.02.01 19 09 Komunikasi Informasi dan Edukasi Jumlah penyuluhan pada 100% advokasi perangkat kelurahan 1 kl 10,000,000
kelompok masyarakat

Media promosi kesehatan 5 kl 50,000,000


(media cetak)
Alat/media promosi kesehatan 1 keg 100,000,000
PAGU INDIKATIF (Rp) & SUM
KODE REKENING PROGRAM DAN KEGIATAN SASARAN Capaian Program KELUARAN KEGIATAN HASIL KEGIATAN
TOLAK UKUR TARGET TOLAK UKUR TARGET TOLAK UKUR TARGET APBD II APBD I
1 2 5 7 8 9 10 11
Penyuluhan PHBS 38 Kel 117,000,000

Pemutaran film kesehatan di 5 kl 25,000,000


tingkat institusi
umum/organisasi kemasy.

Penyuluhan kesehatan di 15 kl 55,000,000


kelompok potensial

Penyuluhan bahaya & dampak 10 kl 55,000,000


rokok dan narkoba terhadap
kesehatan di masyarakat

1 02 1.02.01 20 PROGRAM PERBAIKAN GIZI Prentase Angka balita gizi 770,325,000 -


MASYARAKAT buruk 0.04%

1 02 1.02.01 20 02 Pemberian tambahan makanan dan Balita Gizi Buruk dan Gizi Kurang Balita 6-59 bulan dapat 98.05% Pengadaan bahan PMT- 30 kasus 27,000,000
vitamin dan ibu hamilKEK kapsul Vit.A Pemulihan balita Gizi Buruk

Pengadaan bahan PMT- 200 kasus 180,000,000


Pemulihan balita gizi kurang

Pelatihan Pemberian Makanan 120 orang 120,000,000


pd Bayi dan Anak (PMBA)

Pengadaan bahan PMT bumil 100 orang 90,000,000


KEK
Manageman penyediaan & 4.992 anak 5,000,000
pendistribusian MP-ASI

1 02 1.02.01 20 03 Penanggulangan kurang energi protein Balita, Ibu Hamil, ibu menyusui& % Balita Gizi Buruk 100% Pertemuan DRK (Diskusi 8 pusk 10,000,000
(KEP), anemia gizi besi, gangguan remaja putri mendapat perawatan Refleksi Kasus) Gizi buruk
akibat kurang yodium (GAKY), kurang Sosialisasi deteksi dini kasus 5 kec 25,000,000
vitamin A dan kekurangan zat gizi mikro gizi buruk
lainnya
Penanganan kasus gizi buruk 20 kasus 20,000,000
di Pusk dan RS

Pendistribusian kapsul Vitamin 14.977 balita 24,450,000


A pada balita 6-59 bulan

Managemen pendistribusian 8 puskesmas 12,000,000


Vitamin A

Bimtek tingkat kepatuhan 8 puskesmas 20,000,000


minum tablet fe bagi ibu hamil

Bimtek tingkat kepatuhan 8 puskesmas 20,000,000


minum tablet fe bagi remaja
putri

Sosialisasi penggunaan garam 5 kec 15,000,000


beryodium
Penyelenggaraan kelas Gizi 8 pusk 40,000,000

1 02 1.02.01 20 04 Pemberdayaan masyarakat untuk Balita, ibu hamil dan ibu menyusui Presentase balita di timbang 71.71% Terlaksanannya kegiatan 35 orang 5,500,000
pencapaian keluarga sadar gizi berat badannya (%D/S) Pertemuan Tekhnis PSG

Terlaksanannya kegiatan 1650 balita 12,375,000


survey PSG Balita

Pertemuan Evaluasi hasil 5 kec 30,000,000


penimbangan balita Tk.
Kecamatan

Bimtek pemantauan 8 pusk 20,000,000


pertumbuhan balita di
posyandu

Pelatihan Konseling ASI 8 pusk

Pengadaan Konseling ASI Kit 8 pusk

Pengadaan media KIE 8 pusk


Keluarga sadar Gizi
PAGU INDIKATIF (Rp) & SUM
KODE REKENING PROGRAM DAN KEGIATAN SASARAN Capaian Program KELUARAN KEGIATAN HASIL KEGIATAN
TOLAK UKUR TARGET TOLAK UKUR TARGET TOLAK UKUR TARGET APBD II APBD I
1 2 5 7 8 9 10 11

1 02 1.02.01 20 06 Monitoring, evaluasi dan pelaporan Pengelola Program Gizi Dikes dan Dokumen Monev 4 dok Pertemuan validasi data 8 pusk 20,000,000
Puskesmas

Bimtek Program Gizi 8 pusk 16,000,000

Pengadaan ATK dan Format 1 pt 30,000,000


CATPOR Program Gizi
Penyajian laporan tahunan 1 pt 3,000,000
Program Gizi
pengadaan sarana pengolahan 1 pt 25,000,000
data
1 02 1.02.01 21 PROGRAM PENGEMBANGAN Persentase Meningkatnya 456,675,000 -
LINGKUNGAN SEHAT akses sanitasi dasar yang 95%
layak
1 02 1.02.01 21 04 Monitoring, evaluasi dan pelaporan Sanitarian Puskesmas dan Dokumen Monev 4 dok Pembinaan dan evaluasi 8 puskesmas 7,200,000 -
Masyarakat Kelurahan kegiatan klinik sanitasi
puskesmas

Bimbingan teknis program 8 puskesmas 7,200,000


penyehatan lingkungan
Penyusunan Profil Tahunan 1 tahun 2,500,000
Kesehatan Lingkungan

Bimbingan teknis dan 8 puskesmas 7,200,000


monitoring evaluasi kegiatan
STBM di puskesmas

Pengadaan KIE STBM dan 1 paket 5,000,000


klinik sanitasi
Pertemuan pemutakhiran data 35 org 9,000,000
dan evaluasi program
penyehatan lingkungan

Orientasi dan evaluasi 30 orang 8,000,000


program STBM bagi petugas
sanitarian puskesmas

Monitoring kegiatan hasil 10 Kelurahan 10,000,000


pemicuan pilar 1 STBM pada
kelurahan target ODF

1 02 1.02.01 21 05 Pengawasan dan Pembinaan Tempat- Tempat-Tempat Umum % Cakupan TTU yang dibina 90% Pengawasan Sanitasi Hotel 4 kali 5,760,000
Tempat Umum
Pengawasan Sanitasi Kolam 4 kali 2,880,000
Renang dan Pemandian Umum

Pengawasan Sanitasi Sekolah 4 kali 5,760,000

Pengawasan Sanitasi Pasar 4 kali 5,760,000

Pengawasan Sanitasi Rumah 4 kali 5,760,000


sakit dan klinik swasta
Pengawasan sanitasi sarana 2 kali 7,200,000
pelayanan kesehatan
puskesmas

Pertemuan koordinasi dan 35 org 10,000,000


evaluasi hasil pengawasan
sanitasi tempat-tempat umum
(TTU) di kota bima

1 02 1.02.01 21 06 Pembinaan Kebersihan Lingkungan Meningkatkan kualitas Lingkungan % Penduduk Stop Buang Air 93% Pertemuan koordinasi dan 35 org 10,000,000
Besar Sembarangan evaluasi hasil pengawasan
sanitasi tempat pengolahan
makmin (TPM) di kota bima

Pertemuan orientasi terpadu 35 org 10,000,000


program kesehatan
lingkungan

Edukasi dan advokasi sanitasi 15 seklh 60,000,000


berbasis sekolah (SBS)
PAGU INDIKATIF (Rp) & SUM
KODE REKENING PROGRAM DAN KEGIATAN SASARAN Capaian Program KELUARAN KEGIATAN HASIL KEGIATAN
TOLAK UKUR TARGET TOLAK UKUR TARGET TOLAK UKUR TARGET APBD II APBD I
1 2 5 7 8 9 10 11
Orientasi penguatan tim kerja 38 org 15,000,000
sanitasi kelurahan sebagai
mitra sanitarian dalam
optimalisasi program STBM

Pertemuan koordinasi lintas 40 orang 15,000,000


sektor dan lintas program
dalam rangka pencapaian
target kelurahan ODF

1 02 1.02.01 21 07 Pembinaan Sarana Air Bersih dan Meningkatnya kesedaran % KK yang menggunakan 95% Pengadaan kaporit 1 paket 10,000,000
Jamban Keluarga Masyarakat yang mengunakan jamban
Sarana Air Bersih dan Jamban Pengadaan safety box spuit 1 paket 20,000,000
Keluarga bekas
Pengadaan plastik sampah 1 pt 10,000,000
medis

Sosialisasi dan advokasi 4 10 Kelurahan 70,000,000


pilar STBM menuju sanitasi
total pada kelurahan ODF
Pengadaan Notebook 1 unit 6,000,000

Pembinaan Kelompok pemakai 8 puskesmas 8,000,000


air (POKMAIR) dan kelompok
pemakai MCK

ATK program kesehatan 1 pt 2,500,000


lingkungan

1 02 1.02.01 21 08 Pengawasan dan Pengendalian Tersedianya Air bersih yang layak % penduduk yg memiliki 94% Pengawasan sanitasi Sarana 4 kl 5,760,000
Penyediaan Air Bersih dan Air Minum bagi Masyarakat akses thdp air minum Air Bersih (SGL,SPT,perpipaan)
berkualitas

Pengawasan sanitasi sarana 4 kl 5,760,000


PDAM
Pengawasan sanitasi Mata Air 4 kl 5,760,000

Pengawasan sanitasi Depot Air 4 kl 5,760,000


Minum (DAM) dan Air Minum
Dalam Kemasan (AMDK)

Pengawasan sanitasi makanan 4 kl 5,760,000


jajanan
Pengawasan sanitasi PIRT 4 kl 5,760,000

Pengawasan sanitasi pangan 4 kl 5,760,000


jajanan anak sekolah
Pengawasan sanitasi Rumah 4 kl 5,760,000
Makan dan Restaurant
Pemicuan pilar I STBM pada 10 kl 15,000,000
kelurahan yang masih BABS

Verifikasi kelurahan ODF 10 Kelurahan 25,000,000

Deklarasi kelurahan ODF 5 Kelurahan 34,875,000

1 02 1.02.01 22 PROGRAM PENCEGAHAN DAN Persentase Penurunan 2,231,730,000 10,000,000


PENANGGULANGAN PENYAKIT Jumlah Kasus Penyakit 82.20%
MENULAR Menular
1 02 1.02.01 22 01 Penyemprotan/fogging sarang nyamuk Terciptanya Lingkungan Bebas Porsentase terlaksananya 100% Tertanganinya/ di foggingnya 50 fokus 125,000,000
Nyamuk DBD Penyemprotan/ fogging Daerah yang menjadi Wabah
DBD

Belanja Alat Pelindung Diri 14 org 9,500,000


Fogging
Tersedianya Rapid Test dan 1 pkt 25,000,000
Alat/Bahan Laboratorium
1 02 1.02.01 22 08 Peningkatan Imunisasi Terlindunginya Bayi, Balita,Anak Cakupan imunisasi 80% Terlaksanannya Sweeping / 15 kelurahan 49,500,000 -
SD/MI dan Bumil dari Penyakit DOFU Non UCI
yang Dapat Dicegah Dengan
Imunisasi (PD3I)

Terlaksananya Akselerasi UCI 23 Kelurahan 75,900,000


Kelurahan
PAGU INDIKATIF (Rp) & SUM
KODE REKENING PROGRAM DAN KEGIATAN SASARAN Capaian Program KELUARAN KEGIATAN HASIL KEGIATAN
TOLAK UKUR TARGET TOLAK UKUR TARGET TOLAK UKUR TARGET APBD II APBD I
1 2 5 7 8 9 10 11
Terlaksananya Validasi Data 12 Kali 9,900,000
Sasaran Riil antara Jurim dan
Bidan Desa
Terlaksananya Pemberian Lima 163 Posyandu 27,500,000
Imunisasi Dasar Lengkap di
Posyandu
Terlaksananya Pemberian HB 38 Kelurahan 8,360,000
Tepat Waktu pada bayi baru
lahir
Terlaksananya Refreshing 25 Orang 12,650,000
Vaksinator/Juru Imunisasi

Terlaksananya Back Lock 5 Kelurahan 16,500,000


Figthing (BLF)

Terlaksananya Pemeliharaan 1 Tahun 2,640,000


Cold Chain sesuai standar
WHO
Terlaksananya Supervisi 4 Kali 13,200,000
suportif Program Imunisasi

Terlaksananya Pendistribusian 4 Kali 8,800,000


Logistik Imunisasi sesuai
kebutuhan
Tersedianya Lap Top pengolah 2 unit 26,400,000
data program imunisasi dan
surveilans
Tersedianya format catpor 1paket 8,800,000
program imunisasi
Tersedianya Biaya Operasional 1 Tahun 4,840,000
Program Imunisasi

Terlaksananya Pengelolaan 12 Kali 5,280,000


Analisa Data Program
Imunisasi
Terlaksananya Pertemuan 4 Kali 33,000,000
Evaluasi Program Imunisasi
Terlaksananya Pertemuan 2 Kali 16,500,000
Evaluasi Pelaksanaan BIAS
Terlaksananya cross check 12 kali 9,900,000
Penggunaan Vaksin dan
Logistik Imunisasi di
Puskesmas

Terlaksananya Bulan Imunisasi 85 SD/MI 28,050,000


Anak Sekolah (BIAS)

1 02 1.02.01 22 09 Peningkatan surveilans epideminologi Terwujudnya masyarakat bebas Jumlah Penemuan kasus potensial 100% Terlaksananya Penyelidikan 50 kasus 16,500,000
dan penanggulangan wabah dari penyakit wabah yang ditangani Epidemiologi (PE) Kasus/
Penyakit Potensial KLB/ Wabah

Terlaksananya Pelacakan 50 kasus 16,500,000


Kasus/ Penyakit Potensial KLB/
Wabah
Terlaksananya Operasional 6 kali 13,200,000
Tim Reaksi Cepat (TRC)
Penanggulangan KLB/ Wabah
Penyakit/ Krisis Kesehatan

Terlaksananya Pertemuan 1 kali 6,160,000


Evaluasi Program Surveillans

Terlaksananya Pengambilan 10 kasus 4,400,000


Sampel Kasus/ Penyakit,
Keracunan Pangan atau
Kejadian lainnya yang
Potensial KLB/ Wabah

Terlaksananya Pengiriman 10 kasus 4,400,000


Sampel Kasus/ Penyakit,
Keracunan Pangan atau
Kejadian lainnya yang
Potensial KLB/ Wabah
PAGU INDIKATIF (Rp) & SUM
KODE REKENING PROGRAM DAN KEGIATAN SASARAN Capaian Program KELUARAN KEGIATAN HASIL KEGIATAN
TOLAK UKUR TARGET TOLAK UKUR TARGET TOLAK UKUR TARGET APBD II APBD I
1 2 5 7 8 9 10 11
Terlaksananya Pengiriman 6 kali 990,000
Laporan cepat KLB/ Krisis
Kesehatan ke Dikes Provinsi
NTB
Terlaksananya Pengiriman 52 kali 2,860,000
Laporan Mingguan Wabah
(W2) ke Dikes Provinsi NTB
Terlaksananya Pelacakan 150 kali 4,950,000
Kesehatan Jamaah Pasca
Pelaksanaan Haji
Pertemuan koordinasi tim 1 kali 8,800,000
Pemeriksan Kesehatan Haji

pertemuan evaluasi 1 kali 8,800,000


pelaksanaan pemeriksaan
kesehatan haji
Terlaksananya Pengolahan dan 12 kali 1,320,000
Analisa Data Epidemilogi
Penyakit
Tersedianya Biaya Operasional 1 tahun 4,840,000
Program Isurveilans

Terlaksananya Pelacakan 10 kali 1,980,000


Kasus PD3I
Terlaksananya Pengambilan 10 kali 1,980,000
Sampel Kasus PD3I
Terlaksananya Pengiriman 10 kali 1,650,000
Sampel Kasus PD3I

Terlaksananya Survelains Aktif 52 kali 5,720,000


AFP ke Rumah Sakit

Terlaksananya Penemuan dan 8 kali 1,760,000


Pelacakan Kasus AFP

Terlaksananya Pengambilan 8 kali 1,760,000


Sampel Kasus AFP

Terlaksananya Kunjungan 2 kali 660,000


Ulang 60 Hari Kasus AFP ke
Rumah Sakit
Terlaksananya Pengiriman 16 kali 1,760,000
Spesimen Kasus AFP
1 02 1.02.01 22 10 Peningkatan komunikasi, informasi dan Terwujudnya masyarakat sadar Jumlah Kegiatan pencegahan dan 100% pertemuan evaluasi outbreak 1 kali 8,800,000
edukasi (kie) pencegahan dan akan kesehatan pemberntasan penyakit campak
pemberantasan penyakit

pertemuan evaluasi program 1 kali 8,800,000


imunisasi

pertemuan evaluasi SKDR, 1 kali 8,800,000


STP dan KLB
reward petugas surveilan 1 kali 2,200,000

pertemuan peningkatan 1 kali 8,800,000


kapasitas petugas kesehatan
dalam penangulangan
bencana

pertemuan evaluasi AFP 1 kali 7,700,000

1 02 1.02.01 22 12 Pemberantasan Penyakit Bersumber Terwujudnya masyarakat yang Jumlah Pemberantasan 100% Survey Jentik / abatesasi 25 Kel 43,750,000
Binatang ( DBD, Malaria ) bebas dari penyakit Penyakit
Pelacakan Kasus/Penyelidikan 50 kss 5,500,000
Epidemiologi Kasus / Suspect
DBD

Sosialisasi Penyakit Demam 10 kel 40,000,000


Berdarah Tk Kelurahan

Pertemuan Sosialisasi "Satu 10 sklh 40,000,000


Rumah Satu Jumantik" di
Sekolah
Pertemuan Refreshing Kader 1 kl 9,500,000
Juru Pemantau Jentik
(Jumantik)
PAGU INDIKATIF (Rp) & SUM
KODE REKENING PROGRAM DAN KEGIATAN SASARAN Capaian Program KELUARAN KEGIATAN HASIL KEGIATAN
TOLAK UKUR TARGET TOLAK UKUR TARGET TOLAK UKUR TARGET APBD II APBD I
1 2 5 7 8 9 10 11
Pertemuan Pengelola Program 1 kl 7,500,000
DBD Puskesmas
Monitoring Program DBD 16 kl 9,000,000
Puskesmas
Tersedianya Biaya Operasional 1 pkt 7,000,000
Kegiatan Program DBD

Pelatihan Refreshing Petugas 1 kl 6,500,000


Fogging
Service mesin fogging 2 kl 3,500,000

Terlaksananya Sosialisasi 10 kel 40,000,000


Penyakit Malaria di kelurahan
endemis
Tersedianya Logistik alat-alat 1 pkt 25,000,000
dan bahan malaria di
laboratorium
Terlaksanannya Malariomatric 1 kl 9,500,000
Survey (MS) Pada Usia 0-9
Tahun
Dilaksanakan 1 kl 7,500,000
pertemuan/Rakor

Dilaksanakan Bimtek 2 kl 9,000,000

Jumlah penyelidikan yang 25 kss 3,500,000


dilakukan tentang penyebab
terjadinya Penyakit Malaria

Pertemuan Lintas Sektor 1 kl 8,000,000


pemeliharaan Pasca Eliminasi
Malariia
Survey Surveilans Migrasi 4 kl 6,500,000

Tersedianya Biaya Operasional 1 pkt 7,000,000


Kegiatan Program Malaria

1 02 1.02.01 22 13 Pencegahan dan Pemberantasan Diare Pengelola Program Diare Penemuan Penderita Diare 95% Terlaksananya Monev 1 kl 7,500,000
Puskesmas penggunaan zinc dan oralit
untuk tatalaksana pada balita

Pengelola Program Diare Terlaksananya pemantauan 2 kl 9,000,000


Puskesmas dan Posyandu pemberian zinc dan oralit

Tokoh masyarakat, Tokoh Agama, Terlaksananya Sosialisasi 5 kelurahan 37,500,000


Kader, Ibu Rumah Tangga penyakit hepatitis tingkat
kelurahan

Pengelola Program Hepatitis Terlaksananya Sosialisasi 90 orang 22,500,000


Puskesmas, Tenaga penyakit hepatitis pada
Kesehatan/Bidan Desa, dan kelompok resiko
Kelompok resiko

Lintas program dan Lintas Sektor Terlaksananya pertemuan 2 kl 15,000,000


koordinasi program hepatitis

Bayi baru lahir dari ibu yang Tersedianya vaksin HbIg 100 vial 30,000,000
HbSAg +

Pengelola Program Diare, Gizi, UKS Terlaksananya Pertemuan 1 kl 7,500,000


Puskesmas koordinasi dan integrasi
program kecacingan

Pengelola Program Diare dan Terlaksananya Pertemuan 2 kl 15,000,000


Hepatitis Puskesmas Evaluasi program Diare,
Hepatitis dan Kecacingan

Pengelola Program Diare, Anak SD, Terlaksananya monitoring 2 kl 35,000,000


Balita evaluasi pemberian obat
cacing di Sekolah dan
Posyandu
PAGU INDIKATIF (Rp) & SUM
KODE REKENING PROGRAM DAN KEGIATAN SASARAN Capaian Program KELUARAN KEGIATAN HASIL KEGIATAN
TOLAK UKUR TARGET TOLAK UKUR TARGET TOLAK UKUR TARGET APBD II APBD I
1 2 5 7 8 9 10 11
Tokoh masyarakat, Tokoh Agama, Terlaksananya soaialisasi 5 kel 37,500,000
Kader, Ibu Rumah Tangga penyakit (filariasis) kaki gajah

Suspek penderita filariasis, Terlaksananya tatalaksana 4 suspek 80,000,000


keluarga dan masyarakat sekitar suspek penderita filariasis

Suspek penderita zoonosis, Terlaksananya tatalaksana 4 suspek 80,000,000


keluarga dan masyarakat sekitar suspek penderita zoonosis

Program Diare, Hepatitis dan Tersedianya Biaya Operasional 1 tahun 10,000,000


Kecacingan Kegiatan Program
Diare,Hepatitis dan
Kecacingan

1 02 1.02.01 22 14 Pencegahan dan Pemberantasan Ispa Pengelola Program Ispa Puskesmas Cakupan Penemuan 50% Terlaksananya evaluasi 2 kl 15,000,000
penderita pneomonia balita program ispa

Pengelola Program Ispa Puskesmas Terlaksananya Pertemuan 4 kl 15,000,000


Validasi Data Ispa

Pengelola Program Ispa Puskesmas Bimbingan Teknis Program 2 kl 9,000,000


Ispa

Program Ispa Tersedianya Biaya Operasional 1 tahun 5,000,000


Kegiatan Program Ispa

1 02 1.02.01 22 15 Pencegahan dan Pemberantasan TB Cakupan Penemuan Pasien 35% Terlaksananya sosialisasi 270 orang 35,000,000
Paru Lurah, RT, RW, Toga, Toma Baru TB-BTA Positif Penyakit TB tingkat kelurahan

Cakupan Penanganan pasien 35% Terlaksananya pertemuan 25 org 7,500,000 -


Dokter Praktek Swasta/Klinik baru TB-BTA Positif koordinasi dengan Dokter
Kesehatan Swasta Praktek Swasta/Klinik
Kesehatan Swasta
Angka Kesembuhan TB-Paru 70% Terlaksananya Pertemuan 25 org 7,500,000 -
Puskesmas, Dokter Praktek Koordinasi dengan Dokter
Swasta/Klinik Kesehatan Swasta Praktek Swasta dalam rangka
TB MDR

Terlaksananya Pelatihan 16 org 10,000,000


Pengelola program TB, petugas Pengepakan dahak TB MDR
Laboratorium

Terlaksananya refresing kader 100 org 15,000,000 -


Kader TB

Terlaksananya pertemuan 25 org 7,500,000 -


Petugas Poli Puskesmas koordinas dengan petugas poli
puskesmas

Terlaksananya pertemuan HDL 15 org 10,000,000 -


RSUD Bima, RS PKU
(Hospital Dots Lingkage)
Muhammadyah

Terlaksananya pertemuan 25 org 7,500,000 -


Lintas Program Dikes Kota Advokasi dan Sosialisasi
Kolaborasi TB HIV

Terlaksananya pertemuan 50 org 15,000,000


Lintas Sektor Lintas Sektor TB HIV

Terlaksananya pertemuan 50 org 25,000,000 -


Lintas Sektor Lintas Sektor TB MDR

Terlaksananya penanganan 5 kasus 50,000,000


Penderita TB MDR kasus MDR

terlaksananya pembentukan 8 Pos 40,000,000 -


Pos TB Desa pos TB Desa

terlaksananya pembentukan 5 klp 10,000,000 10,000,000


Mantan penderita TB Kelompok Paru Sehat

terlaksananya Refresing 16 org 10,000,000 -


Pengelola Program TB dan petugas Pengelola Program TB dan
Laboratorium Laboratorium

terlaksananya penjaringan 2.500 suspek 15,000,000


Pengelola program TB suspek TB Paru
PAGU INDIKATIF (Rp) & SUM
KODE REKENING PROGRAM DAN KEGIATAN SASARAN Capaian Program KELUARAN KEGIATAN HASIL KEGIATAN
TOLAK UKUR TARGET TOLAK UKUR TARGET TOLAK UKUR TARGET APBD II APBD I
1 2 5 7 8 9 10 11
terlaksananya kontak serumah 24 orang 20,000,000 -
Pengelola program TB dan lingkungan penderita TB

Pengelola Program TB dan petugas terlaksananya pengumpulan 5 org 10,000,000 -


Laboratorium sputum suspek penderita TB

Terlaksananya kegiatan ketuk 1 kl 50,000,000


Masyarakat sekitar penderita pintu TB

Terlaksananya pembelian alat 1 paket 5,000,000 -


Masker, Sarung tangan steril pelindung diri

Pengelola Program TB dan petugas Terlaksananya pemeriksaan 250 sputum 20,000,000


Laboratorium dahak TB dahak

Pengelola Program TB dan petugas Terlaksananya cross check 250 sputum 5,000,000 -
Laboratorium slide TB dahak

Terlaksananya 100 sputum 5,000,000 -


Pengelola Program TB dan petugas pembuatan/fiksasi sputum TB dahak
Laboratorium

Terlaksananya penggandaan 12 Buku 5,000,000 -


format pencatatan pelaporan
Format TB 01 - 15 program TB

Terlaksananya Bimbingan 2 kl 9,000,000


Pengelola Program TB dan petugas Teknis Program TB
Laboratorium

Terlaksananya pengiriman 4 paket 2,000,000 -


OAT TB, reagen, pot kaca, slide paket obat TB
Terlaksananya pembuatan 10 Buah 5,000,000
Spanduk, baliho spanduk dan baliho hari TB
sedunia
Terlaksananya kegiatan Hari 1 Kali setahun 10,000,000
Kegiatan Hari TB sedunia TB sedunia

Tersedianya Biaya Operasional 1 tahun 5,000,000


Program TB Dikes Kegiatan Program TB

1 02 1.02.01 22 16 Pencegahan dan Pemberantasan Kusta Tokoh masyarakat, Tokoh Agama, 78% Terlaksananya Sosialisasi 5 Kelurahan 37,500,000
Cakupan pasien yang mendapat
Kader Kelurahan pencegahan dan pemberantasan Penyakit Kusta dan Frambusia
kusta Tingkat Kelurahan
Pengelola Program Kusta Dikes Terlaksananya Evaluasi 2 kl 15,000,000
dan Puskesmas Program Kusta

Kontak penderita kusta Terlaksananya Kemoprofilaksis 30 indeks case 9,000,000


Kusta

Masyarakat sekitar penderita Terlaksananya Kegiatan Rapid 1 kl 50,000,000


Vilage Survey (RVS)

Lintas Program dan Lintas Sektor Terlaksananya persiapan 1 kl 25,000,000


eliminasi kusta tahun 2020

Pengelola Program Kusta Terlaksananya Bimbingan 2 kl 9,000,000


Puskesmas Teknis Program Kusta

Masyarakat Kota Bima Tersedianya spanduk hari 10 buah 2,500,000


kusta sedunia

Program Kusta Dikes dan Tersedianya Biaya Operasional 1 tahun 5,000,000


Puskesmas Kegiatan Program Kusta

02 1.02.01 22 17 Pencegahan dan Penanganan HIV-AIDS Tim konseling Porsentase penangan kasus 100% Bimbingan teknis TIM Konseling 45 org 22,000,000
1 penyakit HIV/AIDS dan Tes HIV/AIDS (KTH) Kota
Bima yang dilaksanakan
Masyarakat di kelurahan Terlaksananya Sosialisasi 10 kel 82,500,000
HIV/AIDS TK. Kelurahan

Puskesmas dan dinas kesehatan monev HIV AIDS tk kota bima 30 org 7,150,000

Petugas Tersedianya APD pengambilan 1 kali 1,100,000


Sampel HIV/ AIDS

Ibu hamil skreening HIV pada ibu hamil 150 orang 24,750,000
PAGU INDIKATIF (Rp) & SUM
KODE REKENING PROGRAM DAN KEGIATAN SASARAN Capaian Program KELUARAN KEGIATAN HASIL KEGIATAN
TOLAK UKUR TARGET TOLAK UKUR TARGET TOLAK UKUR TARGET APBD II APBD I
1 2 5 7 8 9 10 11
Kelompok risti Terlasananya Pelacakan Kasus 12 kali 5,500,000
HIV/AIDS

Kelompok risti Terlaksananya Kegiatan Sero 1 kali 27,500,000


Survey pada Kelompok Risti

Penderita TB screening HIV pada penderita 100 orang 82,500,000


TB

Penderita HIV Pengadaan Bahan Habis Pakai 1 Pkt 17,670,000


Pemeriksaan HIV-Aids

1 02 1.02.01 23 PROGRAM STANDARISASI Posentase Sarana dan 70% 1,957,890,000 60,000,000


PELAYANAN KESEHATAN Prasana Pelayanan
Kesehatan yang
memenuhi syarat

02 1.02.01 23 01 Penyusunan Standart Kesehatan Puskesmas, Tenaga Puskesmas, 7 Pkm Dasar Terlaksanya survey Re 1 PKM 313,440,000
Linsek Jumlah PKM yang 1 Pkm Madya Akreditasi Puskesmas di Kota
Terakreditasi Bima

Terlaksanya Akreditasi 1 pkm 1,044,150,000


Puskesmas di Kota Bima

1 pkm 160,000,000
Terlaksananya kegiatan
pendampingan dan
implementasi re akreditasi
oleh tim pendamping

Terlaksanya Akreditasi 1 pkm 377,300,000


Labkesda di Kota Bima

02 1.02.01 23 03 Pembangunan dan pemutakhiran data Tersedianya data dan informasi Jumlah Dokumen 2 dok Terlaksananya kegiatan pra 1 keg 5,000,000
dasar standar pelayanan kesehatan kesehatan pemutakhiran data dasar rakorkesda
standar pelayanan
kesehatan

Terlaksananya kegiatan 1 keg 7,500,000


rakorkesda Tk. Kota Bima
Pertemuan Validasi Data Profil 1 Keg 7,500,000

Penyusunan Profil Kesehatan 1 Dokumen 12,000,000

Penyusunan Disctric Health 1 Dokumen 12,000,000


Account (DHA) Kota Bima
Sosialisasi Sistem Informasi 1 keg 7,000,000
Kesehatan Daerah (SIKDA)
berbasis SIKDA Generik
Pertemuan Penyusunan 1 keg 7,000,000
Masterplan dan Roadmap
Sistem Informasi Kesehatan
Daerah (SIKDA) Kota Bima

Pelatihan Operator SIKDA bagi 1 angkatan 30,000,000


Pusk Pilot Project SIKDA
Generik
Pelatihan Standar 1 angkatan 30,000,000
Pemeliharaan Jaringan dan
Computer
Monitoring dan Evaluasi 2 kali 5,000,000
Pelaksanaan SIKDA pada Pusk
Pilot Project
Pengadaan jaringan komputer 3 paket -
(LAN) dalam gedung
puskesmas

Pengadaan jaringan komputer 1 paket -


(LAN) dalam gedung Dinas
Kesehatan Kota Bima
PAGU INDIKATIF (Rp) & SUM
KODE REKENING PROGRAM DAN KEGIATAN SASARAN Capaian Program KELUARAN KEGIATAN HASIL KEGIATAN
TOLAK UKUR TARGET TOLAK UKUR TARGET TOLAK UKUR TARGET APBD II APBD I
1 2 5 7 8 9 10 11
1 02 1.02.01 25 PROGRAM PENGADAAN, % Pkm dengan Sarana
PENINGKATAN DAN PERBAIKAN dan Prasarana Rawat
SARANA DAN PRASARANA Inap sesuai Standar 2/7 43,850,619,000 -
PUSKESMAS/PUSKESMAS
PEMBANTU DAN JARINGANNYA

1 02 1.02.01 25 05 Pembangunan posyandu Posyandu Adanya posyandu permanen 5 Unit 750,000,000


di 5 kecamatan
1 02 1.02.01 25 07 Pengadaaan sarana dan prasarana Puskesmas dan jaringannya Jumlah Pengadaan 1 pkt Pengadaan Puskesmas Keliling 1PKT 720,000,000
puskesmas
Pengadaan Genset 1Pkt 1,600,000,000

IPAL 1 PKT 2,000,000,000

Prangkat PISPK 1 PKT 120,000,000

Penyediaan Set pemeriksaan 1 PKT 2,000,000,000


Umum

Penyediaan Set Ruangan 1 PKT 1,600,000,000


Kesehatan IBU, Anak, KB &
Imunisasi

Penyediaan set kesehatan gigi 1 PKT 4,000,000,000


dan Mulut

Penyediaan set promosi 1 PKT 2,400,000,000


kesehatan

Penyediaan set Laboratorium 1 PKT 4,000,000,000

Penyediaan set rawat inab 1 PKT 800,000,000

Penyediaan peralatan UKM 1 PKT 2,400,000,000


(pustu set, PHN kit, imunisasi
kit, uks kit, ukgs kit, bidan kit,
posyandu kit, kesling kit)

Pengadaan Alat Sistem 1 PKT 1,134,000,000


Informasi kesehatan
Administrasi Proyek 1 thn 326,619,000

1 02 1.02.01 25 14 Pemeliharaan rutin/berkala sarana dan Puskesmas Jml Puskesmas yang di rehab 1 Unit Penambahan Ruangan 1 keg 20,000,000,000
prasarana puskesmas Puskesmas

1 02 1.02.01 26 PROGRAM PENGADAAN Peningkatan cakupan 2,000,000,000 -


PENINGKATAN SARANA DAN kunjungan rawat jalan
PRASARANA RUMAH SAKIT/RUMAH dan rawat inap 1 pkt
SAKIT JIWA/RS PARU-PARU/RS MATA

1 02 1.02.01 26 01 Pengadaan alat-alat kesehatan RS Masyarakat Jumlah alat-alat Kesehatan RS 1 paket Tersedianya Alat Kesehatan 1 Pkt
(Rawat Jalan) (rawat jalan) Rumah Sakit
Pratama

Jumlah alat-alat Kesehatan RS 1 paket Tersedianya Alat Kesehatan 1 Pkt 2,000,000,000


(Rawat Inap) (rawat inap) Rumah Sakit
Pratama

Tersedianya Kendaraan 2 Unit


Kesehatan Pada Rumah Sakit
Pratama

1 02 1.02.01 28 PROGRAM KEMITRAAN Porsentase peserta JKN 6,558,886,232 -


PENINGKATAN PELAYANAN yangmendapatkan 100%
KESEHATAN pelayanan
02 1.02.01 28 01 kemitraan asuransi kesehatan % PNS yang mendapatkan 100% Tersedianya biaya Klaim 1409 bumil 929,940,000
masyarakat pelayanan Pelayanan persalinan normal

Tersedianya biaya Klaim 1kl / kasus 232,650,000


Pelayanan persalinan Patologis

Tersedianya biaya Klaim 4 kl/ bumil 309,980,000


Pelayanan ANC
Tersedianya biaya Klaim 3 kl/ bumil 116,242,500
Pelayanan PNC
PAGU INDIKATIF (Rp) & SUM
KODE REKENING PROGRAM DAN KEGIATAN SASARAN Capaian Program KELUARAN KEGIATAN HASIL KEGIATAN
TOLAK UKUR TARGET TOLAK UKUR TARGET TOLAK UKUR TARGET APBD II APBD I
1 2 5 7 8 9 10 11
Tersedianya biaya Klaim 1 thn / aksptor 60,940,000
Pelayanan KB implan / IUD
Tersedianya biaya Klaim 1 thn / aksptor 27,852,000
Pelayanan KB Suntik 3 bulan
Tersedianya biaya Klaim 1 kl/ kasus 83,754,000
Pelayanan KB Suntik 1 bulan
Tersedianya biaya Klaim 30 bumil / 1 thn 5,775,000
Pelayanan Tindakan
Komplikasi pasca persalinan
Tersedianya biaya Klaim 7 bumil / 1 thn 1,347,500
Pelayanan Tindakan
Komplikasi pasca keguguran

Tersedianya biaya Klaim 10 org /thn 1,100,000


Pelayanan Terapi krio
Tersedianya biaya Klaim 64 kasus/ 1 thn 8,800,000
Pelayanan tindakan pra
rujukan
Tersedianya biaya Klaim 10 kss / 1 Thn 1,375,000
Pelayanan Komplikasi KB
pasca persalinan
Tersedianya biaya Klaim 50 kss/thn 1,375,000
Pelayanan IVA
GULA DARAH PUASA (GDP) 2000 kss / thn 33,000,000

GDPP 2000kss / thn 33,000,000

Full Proyesa gigi 11,000,000

Rincian per rahan (1-8 ) gigi 6,875,000

Rincian per rahan (9 -18) gigi 13,750,000

Tersedianya biaya Klaim 1kl / 100 kss /org 5,500,000


Pelayanan ambulans
tersedianya biaya pelayanan 1 tahun 4,379,753,232
kesehatan (Jasa Pelayanan,
Obat/alkes, BHP dan biaya
operasional )
Tersedianya biaya Klaim 1 tahun 294,877,000
Pelayanan Rawat inap
Puskesmas

1 02 1.02.01 31 PROGRAM PENGAWASAN DAN Porsentase tempat 665,500,000 -


PENGENDALIAN KESEHATAN pengolahan makanan
MAKANAN yang memenuhi syarat 100%

1 02 1.02.01 31 05 Pengadaan Sarana Prasarana Tersedianya sarana dan Prasarana Cakupan sarana dan prasana 1 paket Belanja Peralatan 100% 165,000,000
Laboratorium Laboratorium laboratorium Laboratorium

Belanja bahan dan regensia 100% 110,000,000


laboratorium

Belanja alat dan bahan 100% 55,000,000


penunjang pelayanan
laboratorium
Belanja spare part perawatan 100% 55,000,000
peralatan laboratorium

Perbaikan , perawatan dan 100% 33,000,000


pemeliharaan gedung

1 02 1.02.01 31 06 Penyediaan Biaya Operasional Cakupan biaya operasional 100 Promosi dan sosialisasi 100% 27,500,000
Laboratorium laboratorium program pelayanan
laboratorium kesehatan
daerah
Pertemuan dan bimbingan 100% 16,500,000
teknis kelaboratoriuman

konsultasi persiapan akreditasi 100% 110,000,000


laboratorium

Bimbingan teknis peningkatan 100% 33,000,000


SDMK Lab.
PAGU INDIKATIF (Rp) & SUM
KODE REKENING PROGRAM DAN KEGIATAN SASARAN Capaian Program KELUARAN KEGIATAN HASIL KEGIATAN
TOLAK UKUR TARGET TOLAK UKUR TARGET TOLAK UKUR TARGET APBD II APBD I
1 2 5 7 8 9 10 11
Belanja Perawatan , 100% 27,500,000
pemeliharaan dan kalibrasi
peralatan
Pemberian jasa pelayanan 100% 33,000,000
pemeriksaan laboratorium

1 02 1.02.01 33 . Program Kesehatan Keluarga, Angka kematian ibu 238,263,000 15,000,000


Kesehatan dan Reproduksi dan KB 137/100.00
0 KH

02 1.02.01 33 01 Pelayanan Kesehatan Ibu dan Anak Bumil,Bulin, Bayi dan Balita Cakupan Ibu hamil dengan 100% 1 Optimalisasi Pelayanan 10 KUA, 8 Kapkm, 8 9,130,000
komplikasi yang ditangani Kesehatan Catin Bidan KIA UKP, 8 PJ
JJ

Cakupan pertolongan 2 Pertemuan Evaluasi Program 8 Kapkm, 8 PJ JJ, 9,300,000


persalinan oleh bidan atau Kesehatan Keluarga Tingkat 8 PJ UKM
tenaga kesehatan yang Kota Bima Esensial, 8 Bidan
memiliki kompetensi KBR, 8 BidKel
kebidanan
92%
Cakupan kunjungan ibu hamil 3 Pertemuan koordinasi dengan Dokter/Bidan 9,130,000
( K4) jaringan dan jejaring praktek swasta,
puskesmas poli kandungan
RS, Bidan KIA
UKP, PJ JJ
95%
Cakupan Kunjungan Neonatus 4 Penggandaan Format ANC , 4000 lembar 4,000,000
(KN3) INC, PNC revisi sesuai jumlah
sasaran
90%
Cakupan Kunjungan Bayi 90% 1 Peningkatan pengetahuan 50 Bidan 9,450,000
Bidan dalam pemberian KIE Pelaksana di
Puskesmas/Poske
sdes

Cakupan Kunjungan Balita 85% 2 Pertemuan Koordinasi, validasi dan 8 Kapkm,8 Bidan 9,130,000
sinkronisasi data ANC Terpadu pengolah data KIA
Pkm, 8 nutrisionis, 8
jurim, 1 Kasie Gizi, 2
Kabid

Cakupan Kunjungan Nifas 95% 3 Peningkatan mutu pelayanan KIA 8 Bidan PJ JJ, 8 Bidan 9,450,000
KIA UKM, 8 Bidan KIA
UKP, 8 Bidan KBR, 8
BidKel

Cakupan neonatal dengan 85% 4 Pelaksanaan Kelas Ibu


komplikasi yang ditangani

1 Pertemuan Evaluasi Program 8 Kapkm, 8 PJ JJ, 9,300,000


Kesehatan Keluarga Tingkat 8 PJ UKM
Kota Bima Esensial, 8 Bidan
KBR, 8 BidKel

2 Cerdas Cermat Bidan 8 regu bidan 10,300,000


puskesmas, 8
regu BidKel

3 Program Jampersal

1 peningkatan sarana prasarana


Poskesdes (Koordinasi dengan
bidang terkait)

2 Supervisi Fasilitatif Program 8 Puskesmas, 8 8,400,000


Kesehatan Ibu dan anak ke Poskesdes
Puskesmas dan Polindes (2
Kali)

3 Monev pelaksanaan kegiatan 8 kegiatan kesga 8,400,000


Kesga (2 kali) di 8 wilayah kerja
puskesmas
PAGU INDIKATIF (Rp) & SUM
KODE REKENING PROGRAM DAN KEGIATAN SASARAN Capaian Program KELUARAN KEGIATAN HASIL KEGIATAN
TOLAK UKUR TARGET TOLAK UKUR TARGET TOLAK UKUR TARGET APBD II APBD I
1 2 5 7 8 9 10 11
1 DRK (Diskusi Reflek Kasus) 8 Kapkm, 8 10,450,000
Tingkat Kota Bima Dokter pkm, 8
Bidan KBR
Puskesmas, 26
BidKel

2 Pertemuan Audit Maternal 8 Kapkm, 8 10,450,000


Perineonatal Tingkat Kota Bidan Pkm, 6 Tim
Bima Pengkaji, 5 Lintas
Prog, 2 Bides

3 DRK (Diskusi Reflek Kasus) Kapkm, Bidan


Tingkat Puskesmas Pkm, Bides, prog
terkait di pkm.

1 Pendataan kohort dinamis 38 kelurahan

2 Sweeping Neonatal di Luar Wil 4 unit Faskes


Kerja (RSUD, RS
Muhammadiyah,
RS dr.Agung,)

3 Penggandaan Format Bayi 4000 lembar 4,000,000


Baru Lahir revisi

1 DRK (Diskusi Reflek Kasus) 8 Kapkm, 8 10,450,000


Tingkat Kota Bima Dokter pkm, 8
Bidan KBR
Puskesmas, 26
BidKel
2 Pertemuan Audit Maternal 8 Kapkm, 8 10,450,000
Perineonatal Tingkat Kota Bidan Pkm, 6 Tim
Bima Pengkaji, 5 Lintas
Prog, 2 Bides

1 Pelaksanaan kegiatan SDIDTK Posyandu


di Posyandu

2 Pelaksanaan kegiatan SDIDTK Kelompok


di Kelompok bermain bermain, PAUD,
anak/PAUD/TK TK

1 Pelaksanaan kegiatan SDIDTK Posyandu


di tingkat kelurahan

2 Pelaksanaan kegiatan SDIDTK Kelompok


di Kelompok bermain bermain, PAUD,
anak/PAUD/TK TK

3 Pengadaan Buku Register 50 buku 3,000,000


Kohort Bayi revisi

4 Pertemuan Pemutakhiran 8 Bidan PKM, 38 9,130,000


Pemanfaatan Kohort Bayi Bidan di
Kelurahan

1 Pelaksanaan Kelas Ibu Balita 38 Kelurahan

2 Pengadaan Buku KIA Revisi 4000 15,000,000 15,000,000

3 Pengadaan Buku Register 48 buku 2,880,000


Kohort Balita revisi

4 Pertemuan Penguatan 8 Dokter PKM, 8 7,030,000


Pelayanan Kesehatan Anak petugas Poli
Bagi Pengelola Program anak anak/MTBS, 8
di Puskesmas Bidan UKP

1 Pelaksanaan kunjungan nifas 38 Bidan di


oleh Bidan Kelurahan

2 Pertemuan validasi data Bidan Pkm,


tingkat puskesmas BidKel, lintas
program
PAGU INDIKATIF (Rp) & SUM
KODE REKENING PROGRAM DAN KEGIATAN SASARAN Capaian Program KELUARAN KEGIATAN HASIL KEGIATAN
TOLAK UKUR TARGET TOLAK UKUR TARGET TOLAK UKUR TARGET APBD II APBD I
1 2 5 7 8 9 10 11
3 Pertemuan Penguatan dan 8 Pengolah Data 12,000,000
Validasi Data Rutin KIA (2 Kali) KIA PKM, 38
BidKel

02 1.02.01 33 02 Peningkatan Keluarga Berencana dan Peserta KB dan Remaja Cakupan peserta KB aktif 78% 1 Pelayanan KB gratis prioritas Koordinasi
Kesehatan Remaja MKJP (Metode Kontrasepsi dengan BPPKB
Jangka Panjang)

Prosentase remaja 70% 2 Peningkatan pengetahuan


mendapat layanan Bidan dalam pemberian KIE
kesehatan di Puskesmas
Prosentase Puskesmas PKPR 60% 1 Peningkatan pengetahuan 5 Perguruan 7,030,000
(Pelayanan Kesehatan Peduli remaja tentang kesehatan Tinggi
Remaja ) kategori baik reproduksi

2 Pelatihan fasilitator Konselor Guru 8,500,000


Sebaya BK/Pelaksana
program
puskesmas

3 Sosialisasi puskesmas PKPR di SLTP, SLTA


Sekolah

4 Pertemuan Evaluasi 8 Kapkm, 8 8,851,000


pelaksanaan Program Remaja, Pemegang
KtA, KtP Program Remaja,
8 Pemegang
Program KtA/KtP,
12 lintas
program.

5 Penggandaan Catpor PKPR, 60 eksemplar 500,000


KtA, KtP revisi

02 1.02.01 33 03 Pelayanan Kesehatan Usila Usila Prosentase lansia mendapat 70% 1 Rapat Koordinasi lintas Lintas 8,851,000
layanan kesehatan di program/linsek dalam program/linsek
puskesmas peningkatan pelayanan terkait
kesehatan lansia

2 Pendataan Lansia (1 kali


setahun)

3 Skrining Kesehatan Lansia (1


kali setahun)

4 Pertemuan Evaluasi 8 Kapkm, 8 8,851,000


pelaksanaan Program Usila Pemegang
Program Usila, 8
pemegang
program
posbindu, 8
pemegang
program PTM, 8
5 Penggandaan Catpor Lansia, lintas program, 8 350,000
dll pengelola karang
lansia
02 1.02.01 33 04 Monitoring,Evaluasi dan pelaporan Dokumen monev 6 dok 1 Penyusunan Laporan Tahunan 1 dokumen 4,500,000
Program Kesehatan Keluarga

1 02 1.02.01 34 KEBIJAKAN KESEHATAN, Adanya pembiayaan RS 6,128,142,500 -


PEMBIAYAAN KESEHATAN DAN 100%
HUKUM KESEHATAN
1 02 1.02.01 34 05 Pengembangan Sumber Daya Manusia Tenaga kesehatan di 8 Puskemas Nakes teladan 27 orang Sosialisasi Program Tugas 1 kl/38 orang 6,682,500 -
Kesehatan Belajar

Pelatihan Peningkatan 1kl/39 orang 49,610,000


Kompetensi petugas BTLS
Penyusunan Profil Sarana hr x orang 12,210,000
Kesehatan dan Profil Pengelola
PSDMK
PAGU INDIKATIF (Rp) & SUM
KODE REKENING PROGRAM DAN KEGIATAN SASARAN Capaian Program KELUARAN KEGIATAN HASIL KEGIATAN
TOLAK UKUR TARGET TOLAK UKUR TARGET TOLAK UKUR TARGET APBD II APBD I
1 2 5 7 8 9 10 11
Pembuatan Spanduk 10 bh 2,750,000
Persyaratan Perizinan tenaga
kesehatan
ATK Program 1 Paket 2,200,000

Pengiriman Laporan 1 paket 220,000

1 02 1.02.01 34 06 Operasional Unit Pelayanan Kesehatan Rumah Sakit Jumlah dana alokasi RS 100% Terlaksanannya operasional 1 thn 6,054,470,000
Rumah Sakit pelayanan kesehatan di
Rumah Sakit

TOTAL ANGGARAN 84,623,637,821 120,000,000

TOTAL KESELURUHAN APBD+APBD PROV+APBN 8

Kota Bima, Maret 2018


RENJA DINAS KESEHATAN 2019

PAGU INDIKATIF (Rp) & SUMBER DANA


KET LOKASI
APBN
12 13

Dinas
kesehatan

Dinas
kesehatan
dan PKM

Dinas
kesehatan
dan PKM

Dinas
kesehatan

PKM

Dinas
kesehatan

Dinas
kesehatan
dan PKM

Dinas
kesehatan

Dinas
kesehatan

Dinas
kesehatan

Dinas
kesehatan

Dinas
kesehatan

Dinas
kesehatan

Dinas
kesehatan
PAGU INDIKATIF (Rp) & SUMBER DANA
KET LOKASI
APBN
12 13
-

Dinas
kesehatan,
pkm, pustu
dan
polindes

Dinas
kesehatan
dan UPTD
Lab.Kesda
Dinas
kesehatan
dan PKM

Dinas
kesehatan

Dinas
kesehatan

Dinas
kesehatan

Dinas
kesehatan

Dinas
kesehatan

Dinas
kesehatan

Dinas
kesehatan

Dinas
kesehatan

Dinas
kesehatan

Dinas
kesehatan

Dinas
kesehatan

Dinas
kesehatan
PAGU INDIKATIF (Rp) & SUMBER DANA
KET LOKASI
APBN
12 13

DAK,
Dau

2,948,192,556

-
PAGU INDIKATIF (Rp) & SUMBER DANA
KET LOKASI
APBN
12 13
PAGU INDIKATIF (Rp) & SUMBER DANA
KET LOKASI
APBN
12 13

DAK
NON
FISIK
PAGU INDIKATIF (Rp) & SUMBER DANA
KET LOKASI
APBN
12 13
DAK
NON
FISIK

DBHCT

2,592,192,556 KJS
PAGU INDIKATIF (Rp) & SUMBER DANA
KET LOKASI
APBN
12 13
PAGU INDIKATIF (Rp) & SUMBER DANA
KET LOKASI
APBN
12 13

6,000,000

100,000,000

50,000,000

150,000,000
50,000,000

-
PAGU INDIKATIF (Rp) & SUMBER DANA
KET LOKASI
APBN
12 13

-
PAGU INDIKATIF (Rp) & SUMBER DANA
KET LOKASI
APBN
12 13

-
PAGU INDIKATIF (Rp) & SUMBER DANA
KET LOKASI
APBN
12 13
PAGU INDIKATIF (Rp) & SUMBER DANA
KET LOKASI
APBN
12 13

50,000,000

20,000,000

10,000,000

20,000,000
PAGU INDIKATIF (Rp) & SUMBER DANA
KET LOKASI
APBN
12 13

-
PAGU INDIKATIF (Rp) & SUMBER DANA
KET LOKASI
APBN
12 13

dikes

###

200,000,000

-
PAGU INDIKATIF (Rp) & SUMBER DANA
KET LOKASI
APBN
12 13
PAGU INDIKATIF (Rp) & SUMBER DANA
KET LOKASI
APBN
12 13

-
PAGU INDIKATIF (Rp) & SUMBER DANA
KET LOKASI
APBN
12 13
PAGU INDIKATIF (Rp) & SUMBER DANA
KET LOKASI
APBN
12 13

30,000,000
PAGU INDIKATIF (Rp) & SUMBER DANA
KET LOKASI
APBN
12 13
-

150,000,000

20,000,000
PAGU INDIKATIF (Rp) & SUMBER DANA
KET LOKASI
APBN
12 13

DAK
Non
Fisik

- - -

DAK PKM
Non Mpunda
Fisik

DAK PKM
Non Jatibaru &
Fisik PKM
Kumbe

APBD

DAK Labkesda
Non Kota Bima
Fisik

DAK

DAK
PAGU INDIKATIF (Rp) & SUMBER DANA
KET LOKASI
APBN
12 13

TP
- DAN
DAK

DAU / Kec.
Pajak Asakota,
Rokok Rasanae
DAK Barat,
Mpunda,
DAK Penanae,
Rasanae
Timur
DAK

DAK

DAK

DAK

DAK

DAK

DAK

DAK

DAK

DAK

DAU

DAK Mpunda,
penannae,
paruga,
kolo,
Rastim
-

DAK

Kota Bima

DAK Kota Bima

Kota Bima

- BPJS

BPJS

BPJS

BPJS

BPJS
PAGU INDIKATIF (Rp) & SUMBER DANA
KET LOKASI
APBN
12 13
BPJS

BPJS

BPJS

BPJS

BPJS

BPJS

BPJS

BPJS

BPJS

BPJS

BPJS

BPJS

BPJS

BPJS

BPJS

BPJS

BPJS

-
PAGU INDIKATIF (Rp) & SUMBER DANA
KET LOKASI
APBN
12 13

30,000,000

BOK

V
PAGU INDIKATIF (Rp) & SUMBER DANA
KET LOKASI
APBN
12 13

BOK

BOK

BOK

BOK

BOK

BOK

BOK

BOK

BOK

30,000,000

BOK

BOK
PAGU INDIKATIF (Rp) & SUMBER DANA
KET LOKASI
APBN
12 13

BOK

BOK

BOK

-
PAGU INDIKATIF (Rp) & SUMBER DANA
KET LOKASI
APBN
12 13

3,228,192,556

87,971,830,377
MATRIKS RENJA DINAS KESEHATAN 2019

DINAS : 1.02 KESEHATAN


KODE SKPD : 1.02.01

PAGU INDIKATIF (Rp) & SUMBER DANA


KODE REKENING PROGRAM DAN KEGIATAN SASARAN Capaian Program KELUARAN KEGIATAN HASIL KEGIATAN KET
TOLAK UKUR TARGET TOLAK UKUR TARGET TOLAK UKUR TARGET APBD II APBD I APBN
1 2 5 7 8 9 10 11 12

1 02 1.02.01 01 PROGRAM PELAYANAN Cakupan pelayanan 1,955,703,860 - -


ADMINISTRASI PERKANTORAN administrasi perkantoran
100%

1 02 1.02.01 01 01 Penyediaan jasa surat menyurat Surat keluar Terselenggaranya kegiatan 12 bln Jumlah surat keluar 100 1,650,000
(caraka/petugas pengatar surat) penyediaan jasa surat
menyurat
1 02 1.02.01 01 02 Penyediaan jasa komunikasi, sumber Telepon dan Listrik Dikes, Terselenggaranya kegiatan 12 bln Cakupan jasa komunikasi, sumber daya air 100 489,720,000
dan listrik
daya air dan listrik ( rekening) Puskesmas, Pustu, Poskesdes, Penyediaan jasa komunikasi,
UPTD IFK dan UPTD Labkesda sumber daya air dan listrik
( rekening)

1 02 1.02.01 01 05 Penyediaan jasa jaminan barang milik Barang milik daerah di dinas Terselenggaranya 1 tahun Dokumen aset barang milik daerah di 100 48,237,860
daerah kesehatan, puskesmas dan pengelolaan barang milik Dinkes dan Puskesmas
jaringannya daerah di dikes, puskesmas
dan jaringannya

1 02 1.02.01 01 06 Penyediaan jasa pemeliharaan dan Kendaraan roda 4 dan roda 2 dinas Terselenggaranya 1 tahun Cakupan jasa pemeliharaan 100 129,954,000
perizinan kendaraan dinas/operasional kesehatan dan puskesmas Penyediaan jasa kendaraan
(jasa servis,stnk dan bpkb) pemeliharaan dan perizinan
kendaraan dinas/operasional
(jasa servis,stnk dan bpkb)

1 02 1.02.01 01 07 Penyediaan jasa administrasi keuangan pengelola administrasi keuangan Terselenggaranya 12 bln  Cakupan penyediaan jasa  100 188,100,000
(pengelola administrasi Keuangan) Penyediaan jasa administrasi keuangan
keuangan (pengelola
administrasi Keuangan)

1 02 1.02.01 01 08 Penyediaan jasa kebersihan kantor Tenaga kontrak, cleaning servis, dan satpam Terselenggaranya kegiatan 12 bln  Cakupan jasa kebersihan  kantor 100 422,400,000
(cleaning service ) penyediaan jasa kebersihan
kantor (cleaning service )
1 02 1.02.01 01 09 Penyediaan jasa perbaikan peralatan AC, Komputer, Laptop dan Printer Terselenggaranya kegiatan 1 Tahun  Cakupan jasa perbaikan  100 8,222,500
kerja (jasa Tukang) Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja
peralatan kerja (jasa Tukang)

1 02 1.02.01 01 10 Penyediaan alat tulis kantor Alat tulis kantor Dikes, UPTD Tersedianya alat tulis kantor 1 Tahun  Cakupan alat tulis kantor 100 229,680,000
Puskesmas dan Jaringannya, UPTD
IFK dan UPTD Labkesda
Penyediaan barang cetakan dan Blangko inventaris barang, rekam Terselenggaranya kegiatan 1 Tahun  Jumlah Dokumen yang  100 30,250,000
1 02 1.02.01 01 11 penggandaan medis pasien rawat jalan, rekam Penyediaan barang cetakan digandakan
medis pasien rawat inab dan penggandaan

1 02 1.02.01 01 12 Penyediaan komponen instalasi Alat Instalasi Listrik Terselenggaranya kegiatan 1 Tahun  Cakupan penerangan kantor 100 3,630,000
listrik/penerangan bangunan kantor Penyediaan komponen
instalasi listrik/penerangan
bangunan kantor

1 02 1.02.01 01 13 Penyediaan peralatan dan perlengkapan Peralatan dan Perlengkapan kantor Terselenggaranya kegiatan 1 kegiatan Cakupan Peralatan dan 100% 36,850,000
kantor Penyediaan peralatan dan Perlengkapan kantor
perlengkapan kantor

1 02 1.02.01 01 15 Penyediaan bahan bacaan dan Surat kabar Terselenggaranya kegiatan 12 bln Jumlah dokumen bahan bacaan 100 7,969,500
peraturan perundang-undangan Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-
dan peraturan perundang- undangan
undangan

er 02 1.02.01 01 17 Penyediaan makanan dan minuman Makan minum harian dan makan Terselenggaranya kegiatan 12 bulan Cakupan penyediaan makanan 100 21,600,000
minum tamu Penyediaan makanan dan dan minuman
minuman
1 02 1.02.01 01 18 Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke Pegawai dinas kesehatan Terselenggaranya Rapat- 1 thn Laporan Perjalanan Dinas Keluar 100 300,000,000
luar daerah rapat kordinasi dan Daerah
konsultasi ke luar daerah
1 02 1.02.01 01 19 Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi Pegawai dinas kesehatan Terselenggaranya Rapat- 2 keg Laporan Perjalanan Dinas 100% 37,440,000
dalam daerah rapat kordinasi dan Kedalam Daerah
konsultasi dalam daerah
1 02 1.02.01 01 20 Penyediaan administrasi Kepegawaian Terselenggaranya kegiatan 12 bulan Cakupan pelayanan administrasi 100
Penyediaan administrasi kepegawaian
Kepegawaian
1 02 1.02.01 02 PROGRAM PENINGKATAN SARANA Cakupan ketersediaan 619,752,000 - -
DAN PRASARANA APARATUR dan kelayakan sarana
dan prasarana 100%

1 02 1.02.01 02 07 Pengadaan perlengkapan gedung kantor Alat Kebersihan kantor bagi Dikes, Terselenggaranya kegiatan 1 keg  Cakupan alat kebersihan  100 25,258,000
UPTD Puskesmas, UPTD Labkesda Pengadaan perlengkapan kantor
dan UPTD IFK gedung kantor
PAGU INDIKATIF (Rp) & SUMBER DANA
KODE REKENING PROGRAM DAN KEGIATAN SASARAN Capaian Program KELUARAN KEGIATAN HASIL KEGIATAN KET
TOLAK UKUR TARGET TOLAK UKUR TARGET TOLAK UKUR TARGET APBD II APBD I APBN
1 2 5 7 8 9 10 11 12
1 02 1.02.01 02 22 Pemeliharaan rutin/berkala gedung UPTD Labkesda, Dikes Terselenggaranya 4 Keg  Cakupan pemeliharaan  100 165,000,000
kantor Pemeliharaan Rutin Gedung rutin/berkala gedung kantor
kantor
1 02 1.02.01 02 24 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan Lancarnya operasinal kantor Terselenggaranya 25 Unit Cakupan Pemeliharaan  100 425,864,000
dinas/operasional Pemeliharaan rutin/berkala rutin/berkala kendaraan 
kendaraan dinas/operasional dinas/operasional

1 02 1.02.01 02 26 Pemeliharaan rutin/berkala Perlengkapan kantor Terselenggaranya 1 Keg Cakupan Pemeliharaan Rutin 100 3,630,000
perlengkapan gedung kantor Pemeliharaan Rutin Perlengkapan Gedung Kantor
Perlengkapan Gedung kantor

1 02 1.02.01 05 PROGRAM PENINGKATAN Cakupan pembinaan 94,539,000 - -


KAPASITAS SUMBER DAYA kapasitas sumber daya
APARATUR aparatur 100%

1 02 1.02.01 05 05 Pelaksanaan Penilaian Angka Kredit Tim penilai jafung Terselenggaranya kegiatan 8 keg Dokumen penilaian angka kredit 100 32,844,460
Jabatan fungsional Pelaksanaan Penilaian Angka jabatan fungsional Dinas
Kredit Jabatan fungsional Kesehatan dan jaringannya

Petugas dinas, puskesmas, pustu terlaksananya Pertemuan 1 keg 10,858,750


dan jaringannya Koordinasi Disiplin Pegawai
Puskesmas dan Jaringannya
Pegawai Dinas Kesehatan terlaksananya pertemuan 3 kali setahun 10,600,000
Koordinasi Disiplin Pegawai
Puskesmas dan Jaringannya
Dinas Kesehatan,Puskesmas dan Terlaksananya Kodefikasi 1 keg 6,935,790
Sarana Pelayanan Kesehatan SDMK ( Puskesmas dan Dinas
Swasta Kesehatan)
Dinas Kesehatan,Puskesmas dan Pendataan SIK/SIP SDMK 1 keg 8,400,000
Sarana Pelayanan Kesehatan ( Puskesmas dan Sarana
Swasta Pelayanan Kesehatan Swasta)
Pegawai Dinas Kesehatan Penyusunan Profil SDMK Tk 1 keg 7,500,000
Kota Bima

Pegawai Dinas Kesehatan Monitoring Kedisiplinan 2 kali setahun 8,250,000


Aparatur pada Tingkat
Puskesmas
Pegawai Dinas Kesehatan Monitoring Kedisiplinan 2 kali setahun 9,150,000
Aparatur pada Tk Pustu dan
Poskesdes
1 02 1.02.01 06 PROGRAM PENINGKATAN Nilai LKIP OPD 220,301,500 -
PENGEMBANGAN SISTEM
PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN
KEUANGAN BB

1 02 1.02.01 06 01 Penyusunan laporan capaian kinerja dan Pengelola program dan aset Terlaksananya kegiatan 2 keg Dokumen laporan capaian kinerja 1 dok 30,731,250
ikhtisar realisasi kinerja SKPD Penyusunan laporan capaian dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD
kinerja dan iktisar realisasi
kinerja SKPD

1 02 1.02.01 06 02 Penyusunan laporan keuangan Pengelola Keuangan Terlaksananya kegiatan 1 keg Dokumen laporan keuangan 2 dok 34,815,000
semesteran Penyusunan laporan semesteran SKPD
keuangan semesteran
1 02 1.02.01 06 04 Penyusunan pelaporan keuangan akhir Pengelola Keuangan Terlaksananya kegiatan 1 keg Dokumen laporan keuangan ahir 1 dok 46,855,250
tahun Penyusunan laporan tahun SKPD
keuangan Akhir Tahun
1 02 1.02.01 06 05 Penyusunan Rencana Kerja Pengelola program dikes Terlaksananya Penyusunan 4 keg Dokumen Renja, RKA, DPA dan 4 dok 76,000,000
/RKA/DPA/DPPA Satuan Kerja Perangkat Rencana Kerja DPPA
Daerah /RKA/DPA/DPPA Satuan Kerja
Perangkat Daerah
1 02 1.02.01 06 06 Penyusunan LAKIP, LPJ dan LPPD Pengelola program dikes Terlaksananya Penyusunan 3 Keg Dokumen LKIP, LPJ dan LPPD 3 dok 31,900,000
LAKIP, LPJ dan LPPD

1 02 1.02.01 15 PROGRAM OBAT DAN PERBEKALAN Porsentase 3,548,177,923 - -


KESEHATAN ketersediaan obat dan
perbekalan kesehatan 70%

1 02 1.02.01 15 01 Pengadaaan obat dan perbekalan masyarakat % ketersediaan obat dan 70 Tersedianya Obat dan 152.002 jiwa 2,923,883,452 DAK,
kesehatan perbekalan kesehatan Perbekalan kesehatan untuk Dau
masy. Kota Bima
Penyusunan Rencana Kebutuhan Obat Pengelola Obat Dikes Tersedianya Rencana 1 dok 8,800,000
(RKO) Kebutuhan Obat (RKO)

Pengadaan Kendaraan Operasional Kendaraan Roda 2 Tersedianya kendaraan 3 unit 56,100,000


UPTD IFK operasional roda 2UPTD IFK

Pengadaan Alat Kantor UPTD IFK sarana penyimpanan obat Tersedianya sarana 1 unit 306,261,230
penyimpanan obat UPTD IFK
PAGU INDIKATIF (Rp) & SUMBER DANA
KODE REKENING PROGRAM DAN KEGIATAN SASARAN Capaian Program KELUARAN KEGIATAN HASIL KEGIATAN KET
TOLAK UKUR TARGET TOLAK UKUR TARGET TOLAK UKUR TARGET APBD II APBD I APBN
1 2 5 7 8 9 10 11 12
Pengadaan Alat Rumah Tangga UPTD IFK Meubelair kantor Tersedianya alat rumah 1 unit 21,356,500
tangga UPTD IFK

Pengadaan Alat pengolah data UPTD IFK Komputer, Laptop, Printer dan Tersedianya alat pengolah 1 unit 83,276,742
software ketersediaan obat data UPTD IFK

1 02 1.02.01 15 02 Peningkatan Pemerataan Obat dan Pengelola Obat UPTD IFK Cakupan obat dan perbekalan 7 pkm Terlaksananya pemusnahan 4 dok 24,200,000
Perbekalan Kesehatan kesehatan di puskesmas obat rusak/kadaluwarsa, stok
ketersediaan obat,
pendistribusian obat dan
rekonsiliasi data obat

sarana distribusi obat Tersedianya sarana distribusi 1 keg 13,200,000


obat

Petugas Adanya tenaga IT pengelola 1 org 19,800,000


data di IFK

pengelola obat puskesmas, pustu, Terlaksananya Monitoring 5 puskesmas dan 11,000,000


polindes dan poskesdes ketersediaan obat di 39 pustu
Puskesmas, pustu polindes polindes
dan poskesdes poskesdes

1 02 1.02.01 15 04 Peningkatan mutu pelayanan farmasi pengelola obat puskesmas Porsentase Apotik yang 50% Terlaksananya Pertemuan 1 keg 11,000,000
komunitas dan rumah sakit diawasi sosialisasi protap pengelolaan
obat dan perbekalan
kesehatan

pengelola obat puskesmas, pustu, Terlaksananya Bimbingan 1 keg 11,000,000


polindes dan poskesdes teknis pengelolaan obat dan
jaringannya
1 02 1.02.01 15 05 Peningkatan mutu penggunaan obat pengelola obat puskesmas, pustu, Persentase Penggunaan  4% terlaksananya Sosialisasi Obat 50 peserta 13,200,000 - -
dan perbekalan kesehatan polindes dan poskesdes antibiotik pada kasus terpilih Formularium Nasional (Fornas)

% Penggunaana injeksi pada  1% Terlaksananya Pertemuan 1 keg 29,700,000


kasus terpilih sosialisasi sofware
ketersediaan obat

1 02 1.02.01 15 06 Monitoring, evaluasi dan pelaporan Pengelola obat puskesmas Dokumen monev 4 Dok% Terlaksananya pertemuan 1 keg 7,700,000 - -
monev manajemen
pengelolaan obat di
puskesmas

Pengelola Obat UPTD IFK Terlaksananya pengelolaan 1 keg 7,700,000


obat secara e-logistik

1 02 1.02.01 16 PROGRAM UPAYA KESEHATAN Presentase pelayanan 10,788,832,806 - 2,948,192,556


MASYARAKAT kesehatan dasar di
puskesmas dan
90%
jaringannya bagi
seluruh masyarakat

1 02 1.02.01 16 01 Pelayanan kesehatan penduduk miskin Peserta BPJS dan Puskesmas Cakupan Pelayanan 70% Tim Pengelola Jaminan 11 orang x 12 66,660,000 - -
dipuskesmas dan jaringannya Kesehatan dasar maskin Kesehatan bulan

Sosialisasi program Jaminan 1 kali / 58 org 9,080,500


Kesehatan Tingkat Kota Bima

Evaluasi pelaksanan Program 1 kali / 33 org 6,041,750


Jaminan Kesehatan

Rapat koordinasi Jaminan 2kl/ 38 org 13,299,000


Kesehatan Dinas Kesehatan

Penyusunan Laporan Tahunan 1 Dokumen 957,000

uji petik kepesertaan dan 7 PKM/ 3 Org 1,584,000


klaim persalinan

Monitoring dan evaluasi data 3 hr / 5 org 2,739,000


kepesertaan BPJS di pustu dan
polindes
Transpor Rekon penerima 12kl / 3 org 2,376,000
Bantuan Biaya persalinan di
RSUD
ATK Pengelolaan Program 1 Paket 5,500,000
Jaminan Kesehatan

Biaya Pengiriman lap 1 Paket 330,000

Pengadaan Materi SPTJM 350 lembar 2,310,000


Kapitasi PKM
PAGU INDIKATIF (Rp) & SUMBER DANA
KODE REKENING PROGRAM DAN KEGIATAN SASARAN Capaian Program KELUARAN KEGIATAN HASIL KEGIATAN KET
TOLAK UKUR TARGET TOLAK UKUR TARGET TOLAK UKUR TARGET APBD II APBD I APBN
1 2 5 7 8 9 10 11 12
Pengadaan Fotocopy 1paket 550,000
pemberkasan pencarian dana
BKSPJK
Foto copy program 550,000

1 02 1.02.01 16 02 Pemeliharaan dan pemulihan kesehatan dokter dan perawat Cakupan Pelaayanan 100% Tenaga yang profesional 45 orang 54,978,000
Kesehatan Jiwa dalam mengatasi gangguan
jiwa

Kader Terlaksannya Refresing Kader 45 orang 27,489,000


kesehatan jiwa

Buku Semua petugas dan kader 100 buku 2,293,500


kesehatan jiwa memiliki buku
pantauan pasca pasung

Masyarakat Masyarakat mampu 5 kecamatan 3,635,500


menngenali, menangani dan
melakukan koordinasi ketika
ada penderita gangguan Jiwa
di Masyarakat

tenaga kefarmasian, penanggung Cakupan pelayanan Terlaksananya sosialisasi 40 0rang


Pelayanan kefarmasian dan perbekalan jawab farmasi kefarmasian dan perbekalan standar pelayanan
1 02 1.02.01 16 07 kesehatan 5kl kefarmasian di sarana 10,000,000
kesehatan
pelayanan kesehatan

pengelola obat, penanggung 1 keg


jawab farmasi puskesmas Terlaksananya pertemuan
koordinasi pelayanan
10,000,000
kefarmasian dan perbekalan
kesehatan

pengelola obat puskesmas Monitoring pelaporan indikator 8 pkm


peresepan 9,000,000

penanggung jawab farmasi di Monitoring pelayanan 8 pkm


fasilitas pelayanan kesehatan kefarmasian/ farmasi klinik di
fasilitas pelayanan kesehatan 9,000,000

pengelola alkes puskesmas Terlaksananya pertemuan 1 keg


koordinasi pengelolaan alat 10,000,000
kesehatan

pengelola alkes dinas, pengelola Tim Perencana kebutuhan alat 1 keg


alkes puskesmas kesehatan 10,000,000

pengelola alkes dinas Tim Regional Maintenance 1 keg


Center (RMC) alat kesehatan 25,000,000

pengelola alkes dinas Terlaksananya pengelolaan 1 keg


RMC alat kesehatan 25,000,000

pengelola alkes puskesmas Monitoring keadaaan alkes di 4 kali setahun


fasilitas kesehatan pemerintah 12,000,000

faskes Biaya pengujian dan kalibrasi 1 keg


alat kesehatan 50,000,000

Masyarakat Kota Bima 5 Terlaksananya Kegiatan 500 org


Kecamatan Cakupan Pengobatan massal Pengobatan Massal
1 02 1.02.01 16 09 Peningkatan kesehatan masyarakat 100 30,000,000
dan sunatan massal

Terlaksananya Kegiatan 250 org


Sunatan Massal 36,000,000

Puskesmas dan Programer 8 Terlaksananya kegiatan 25 org


puskesmas Pertemuan Koordinasi dan 7,500,000
evaluasi Program Perkesmas

Puskesmas dan Programer 8 Terlaksananya pertemuan 25 org


puskesmas Koordinasi dan evaluasi 7,500,000
Program SP2TP

Tim Koordinasi PIS PK dan Terlaksananya Pertemuan 30 org,


Puskesmas Koordinasi dan Evaluasi 25,000,000
Program PIS PK

Pelaksana Program PIS PK Terlaksananya Pemutakhiran 30 org,


Puskesmas Data Program PIS PK 25,000,000

8 Puskesmas, RSUD Kota Bima Puskesmas yang 7 pkm Terlaksananya Pertemuan 32 org
1 02 1.02.01 16 12
Peningkatan pelayanan dan mendapatkan penilaian Koordinasi Dan Evaluasi 8,000,000
penanggulangan masalah kesehatan kinerja PKM Manajemen Puskesmas

Terlaksananya Penilaian 8 pkm, 16 org tim


Kinerja Puskesmas 20,000,000
PAGU INDIKATIF (Rp) & SUMBER DANA
KODE REKENING PROGRAM DAN KEGIATAN SASARAN Capaian Program KELUARAN KEGIATAN HASIL KEGIATAN KET
TOLAK UKUR TARGET TOLAK UKUR TARGET TOLAK UKUR TARGET APBD II APBD I APBN
1 2 5 7 8 9 10 11 12
Terlaksananya Pembinaan 2 kl
Puskesmas dalam rangka 6,420,000
Lomba FKTP tk. Kota

Terlaksananya Lomba FKTP 8 pkm


Berprestasi Tingkat Kota Bima 45,000,000

Terlaksananya Pembinaan 2 kl
dalam rangka Lomba FKTP 6,420,000
Berprestasi Tingkat Prop NTB

Terlaksananya Pembinaan 2 kl
dalam rangka Lomba Klinik 6,420,000
dan Praktek dr/drg Berprestasi
Tingkat Prop NTB
Terlaksananya Validasi Data 5 pkm
Sarana Pelayanan Kesehatan 6,420,000
Primer

Terlaksananya Validasi Data Rumah Sakit


Sarana Pelayanan Kesehatan 6,420,000
Rujukan

Terlaksananya Dukungan 1 Keg


Manajeman Pelayanan
Kesehatan Puskesmas dan
Jaringannya (Karcis, Rekam 150,000,000
Medis Family Folder, Buku
Register Pasien)

1 02 1.02.01 16 13 Penyediaan Biaya Operasional dan 8 Puskesmas Jumlah Puskesmas yang 7 PKM Terlaksananya kegiatan 1 pkt 4,280,753,000 DAK
Pemeliharaan Menerima Biaya Operasional operasional dan pemeliharaan NON
Kesehatan kesehatan di puskesmas (BOK) FISIK

8 Puskesmas Terlaksananya pelayanan 1 pkt 1,080,000,000 DAK


persalinan di puskesmas NON
(Jampersal) FISIK
1 02 1.02.01 16 15 Dokumen Monitoring dan Evaluasi Pustu, Poskesdes, Puskesmas, Dokumen Monev 4 dok Terlaksananya Monev Sarana 8 pkm, 12,840,000
Klinik, RS Pelayanan Kesehatan Primer 16 pustu, 34
( Puskesmas, Pustu, poskesdes, 3
Poskesdes, Klinik) klinik

Terlaksananya Monev Sarana RSUD Kota bima 6,420,000


Pelayanan Kesehatan Rujukan
Pemerintah

Terlaksananya Monev Sarana 3 RS Swasta 6,420,000


Pelayanan Kesehatan Rujukan
Swasta
Terlaksananya Monev Program Programer 6,420,000
Perkesmas Perkesmas

Terlaksanya Monev Program Programer SP2TP 6,420,000


SP2TP

Terlaksanya Monev Pelaksana 12,840,000


Pelaksanaan Program PIS PK Program PIS PK
Puskesmas,
4 kali

Terlaksanya Monev Sample KK lokus 12,840,000


Pelaksanaan Verifikasi Data Puskesmas
PIS PK

Tersusunnya dokumen 1 dokumen 2,500,000


Laporan tahunan Seksi
Saryankes
1 02 1.02.01 16 16 Peningkatan Usaha Kesehatan Kerja Jumlah pos UKK yang dibina 90% Terlaksananya Refresing Kader 38 Kader 7,700,000
(UKK) pos UKK

Terlaksananya pembinaan Pos 19 Pos UKK 5,060,000


UKK yang sudah terbentuk

Terlaksananya Pertemuan 25 org 6,600,000


Koordinasi & Evaluasi Program
UKK bagi Programer di
Puskesmas
1 02 1.02.01 16 17 Sertifikasi dan Perizinan Pelayanan sarana pelayanan kesehatan jumlah rekomendasi yang 100 Terlaksananya sosialisasi
Kesehatan Swasta swasta, penanggung jawab, dikeluarkan REKOMENDAS peraturan perizinan sarana
pelaku usaha I pelayanan kesehatan swasta 1 keg 16,500,000

Pengelola perizinan dinas Tim pengendali / pemeriksa


periizinan kefarmasian dan 1 keg 16,500,000
alat kesehatan
pemilik sarana, dinas/ badan/ skpd Terlaksananya pertemuan
terkait koordinasi perizinan lintas 1 keg 11,000,000
sektoral
PAGU INDIKATIF (Rp) & SUMBER DANA
KODE REKENING PROGRAM DAN KEGIATAN SASARAN Capaian Program KELUARAN KEGIATAN HASIL KEGIATAN KET
TOLAK UKUR TARGET TOLAK UKUR TARGET TOLAK UKUR TARGET APBD II APBD I APBN
1 2 5 7 8 9 10 11 12
1 02 1.02.01 16 19 Peningkatan derajat kesehatan Sarana dan Prasarana Pelayanan Cakupan pelayanan 1 pkt Terselenggaranya kegiatan 1 pkt 1,650,000,000 DBHCT
masyarakat dengan penyediaan fasilitas Kesehatan kesehatan penyakit akibat Peningkatan derajat kesehatan
perawatan kesehatan rokok masyarakat dengan
penyediaan fasilitas
perawatan kesehatan

1 02 1.02.01 16 20 Pelayanan kesehatan penduduk Jumlah penduduk yang 100% Tersedianya biaya 5 puskesmas 559,622,280 2,592,192,556 KJS
dipuskesmas dan jaringannya mendapatkan pelayanan Penggantian jasa pelayanan
ambulan on call Publik Pelayanan rawat jalan
(Kapitasi)

Tersedianya biaya jasa 2 puskesmas 350,000,000


pelayanan rawat inap (Klaim) perawatan
(Asakota dan
Paruga)
Terlaksananya penginputan 11 petugas 26,400,000
Data KJS (SIMKES)

Tersedianya Bahan Habis Pakai 6 puskesmas 276,361,848


(BHP) Puskesmas dalam
rangka pelayanan Kartu Jujur
Tersedianya insentif tim 12 bulan 57,600,000
pengelola KJS di Dinas
kesehatan
Tersedianya ATK Manajemen 1 tahun 8,608,428
dan Pelaporan KJS di Dinas
Kesehatan
Terlaksananya kegiatan 2 kali setahun 6,000,000
pertemuan jaminan mutu
pelaksanaaan KJS
Tersedianya Biaya untuk 2 kali setahun 9,500,000
Honor Tim Jaminan Mutu

Terlaksananya Kegiatan 2 kali setahun 6,500,000


Pertemuan Hasil Pengawasan
Pelaksanaan KJS
Tersedianya Biaya Untuk 2 kali setahun 16,600,000
Honor Tim Pengawasan
Pelaksanaan KJS
Terlaksanannya Monev 15 orang 6,120,000
Pelaksanaan Program KJS di
Puskesmas dan Jaringannya
Terlaksananya validasi 6 puskesmas 5,040,000
lapangan untuk kepesertaan
KJS di Kelurahan
Terlaksananya Pertemuan 30 orang 7,500,000
Koordinasi& Evaluasi
Pelaksanaan program KJS
Tersedianya biaya dan akses Masyarakat 150,000,000
untuk kegiatan pelayanan miskin dan
Rujukan Maskin ke RS pasien jiwa Kota
Lanjutan Bima
Tersedianya Biaya untuk Jasa 12 bulan 21,600,000
Petugas Ambulance ON Call
gratis bagi masyarakat Kota
Bima
Tersedianya Biaya untuk 12 bulan 27,240,000
Pelaksanaan Ambulance ON
Call gratis bagi masyarakat
Kota Bima
tersedianya biaya untuk Masyarakat 200,000,000
Kegiatan Pelayanan miskin yang
masyarakat miskin di Rumah belum memiliki
Sakit bagi yang belum kartu jaminan
memiliki kartu jaminan kesehatan Kota
keseahatan Bima

Tersedianya Biaya Perawatan Masyarakat 857,500,000


Pasien Miskin yang belum Miskin Kota Bima
memilikiKArtu Jaminan
Kesehatan di Rumah Sakit

1 02 1.02.01 16 21 Pencegahan dan Penanganann Penyakit masyarakat kota bima Cakupan pencegahan 25% Terlaksananya Sosialisasi IVA, 10 kelurahan 82,500,000
Tidak Menular penanganan penyakit tidak CBE dan Posbindu PTM tingkat
menular Kelurahan

% Pelayanan kesehatan 25% pelatihan kader Posbindu ptm 2 kali 22,000,000


pada usia produktif

% Penderita hipertensi yang 25% pelatihan UBM tenaga 1 kali 13,200,000


dilayani kesehatan

% Penderita diabetesd yang 25% pelatihan Pandu PTM untuk 1 kali 13,200,000
dilayani tenaga kesehatan
PAGU INDIKATIF (Rp) & SUMBER DANA
KODE REKENING PROGRAM DAN KEGIATAN SASARAN Capaian Program KELUARAN KEGIATAN HASIL KEGIATAN KET
TOLAK UKUR TARGET TOLAK UKUR TARGET TOLAK UKUR TARGET APBD II APBD I APBN
1 2 5 7 8 9 10 11 12
Terlaksananya Pengumpulan 12 kali 1,320,000
data PTM

Terlaksananya Pertemuan 1 kali 8,250,000


konsolidasi program dan
validasi Data PTM

Terlaksananya Bimtek/Monev 4 kali 9,504,000


program PTM

Terlaksananya Pengolahan dan 12 kali 1,320,000


Analisa Data PTM

Melakukan pendataan 6 kali 83,160,000


penderita DM DAN Hipertensi
menurut wilayah kerja Fasilitas
Kesehatan Tingkat Pertama

Melakukan Sreening DM DAN 12 kali 23,100,000


Hipertensi menurut wilayah
kerja Fasilitas Kesehatan
Tingkat Pertama

Pertemuan Evaluasi Tim 1 kali 8,800,000


tenaga kesehatan terlatih
pemeriksa IVA dan CBE

pertemuan evaluasi kegiatan 1 kali 8,800,000


Posbindu PTM

pelatihan surveilans faktor 1 kali 11,000,000


risiko PTM

screening katarak 20 kali 13,200,000

KIT mata 1 kali 6,000,000

Tersedianya KIT Posbindu 1 kali - 100,000,000


Utama PTM

kit UBM 1 kali 50,000,000

kit IVA 1 kali` 150,000,000


Tersedianya BHP posbindu PTM 1 kali - 50,000,000

1 02 1.02.01 17 PROGRAM PENGAWASAN OBAT DAN Poesentase pengawasan 226,000,000 - -


MAKANAN sarana obat dan
makanan di masyarakat 75%

1 02 1.02.01 17 01 Peningkatan pemberdayaan konsumen/ Sarana Obat dan Makanan di Kota Dokumen Monev 5 dok Pemberdayaan masyarakat 1 Keg - -
masyarakat di bidang obat dan Bima melalui Gerakan Masyarakat
makanan Cerdas Menggunakan Obat 15,000,000
(Gema Cermat)

Advokasi implemetasi 1 Keg


penggunaan obat yang
rasional bagi penulis resep 10,000,000
dan pengelola obat
puskesmas

Terlaksananya Sosialisasi 1 Keg


Sistem Informasi Pelaporan
Narkotika Psikotropika 15,000,000

Penyebaran Informasi Obat 2 Kali Setahun


dan Makanan 25,000,000

Tim Pembinaan dan 31 apotek


Pengawasan Apotek 35,000,000

Tim Pembinaan dan 20 sarana


Pengawasan Toko Obat, 12,000,000
Kosmetika, Obat Tradisional

02 1.02.01 17 02 Peningkatan pengawasan keamanan TOGA, TOMA, Pelaku Usaha Porsentase sarana pengolah 75% Terlaksananya Sosialisasi 40 orang
pangan dan bahan berbahaya Farmasi, Pelaku Usaha Pangan, pangan yang diawasi Penyalahgunaan Narkotika
PKK, kader kesehatan, Pelajar, Psikotropika dan Zat Aditif 10,000,000
mahasiswa, petugas kesehatan, (NAPZA)
institusi terkait
PAGU INDIKATIF (Rp) & SUMBER DANA
KODE REKENING PROGRAM DAN KEGIATAN SASARAN Capaian Program KELUARAN KEGIATAN HASIL KEGIATAN KET
TOLAK UKUR TARGET TOLAK UKUR TARGET TOLAK UKUR TARGET APBD II APBD I APBN
1 2 5 7 8 9 10 11 12
Industri Rumah Tangga Pangan, Pelatihan Penyuluhan 1 Keg
Pelaku Usaha Pangan Keamanan Pangan (PKP) bagi
IRTP (Industri Rumah Tangga 12,000,000
Pangan)

Industri Rumah Tangga Pangan, Pemeriksaan Produk Pangan 20 sarana


Pelaku Usaha Pangan dan Bahan Berbahaya
10,000,000

Alat dan bahan pemeriksaan Pengadaan rapid test/ bahan 1 paket


produk pangan dan bahan test untuk produk pangan dan 25,000,000
berbahaya bahan berbahaya

Produk IRTP Sampling dan uji Laboratorium 10 item sampling


produk pangan 10,000,000

IRTP Pembinaan dan Pemantauan 4 kali setahun


Sarana IRTP 12,000,000

1 02 1.02.01 17 05 Monitoring, evaluasi dan pelaporan Pengelola program Seksi Dokumen Monev 4 dok Tim pengawasan produk 2 kali setahun
Farmalkes Dikes makanan minuman 15,000,000

Pengelola Sistem Informasi 1 keg


Pelaporan Narkotika/ 15,000,000
Psikotropika (SIPNAP)

Pelaporan tahunan 1 keg


5,000,000

PROGRAM PENGEMBANGAN OBAT Poesentase pengawasan


1 02 1.02.01 18 80% 67,000,000 - -
ASLI INDONESIA sarana obat tradisional

1 02 1.02.01 18 03 Peningkatan promosi obat bahan alam Pelaku usaha obat tradisional, Jumlah pelaksanaan promosi 4kl Terlaksananya sosialisasi 1 kegiatan
Indonesia di dalam dan di luar negeri pengobat tradisional, alternatif- oabt alami indoneseia di Peraturan di bidang usaha
komplementer, pengelola program dalam dan luar negeri obat tradisional 9,000,000
kesehatan tradisional puskesmas,
kader, masyarakat, lintas sektor
terkait Orientasi Pemanfaatan TOGA 1 kegiatan
dan Asuhan Mandiri Kesehatan 10,000,000
Tradisional

Terlaksananya pertemuan 1 kegiatan


fasilitasi pembentukan fasilitas
pelayanan kesehatan 10,000,000
tradisional

Pembentukan TOGA 1 kegiatan


Percontohan 5,000,000

1 02 1.02.01 18 06 Monitoring, evaluasi dan pelaporan Pengelola program Seksi Jmlh Monev yang terlaksana 4kl Pendataan sarana penyehat 41 kelurahan
Farmalkes tradisional se-Kota Bima 5,000,000

Terlaksananya pertemuan 1 kegiatan


evaluasi program pelayanan 10,000,000
kesehatan tradisional

Pembinaan dan Pemantauan 2 kali setahun


Sarana Kesehatan tradisional 9,000,000

Pembinaan dan Pemantauan 2 kali setahun


TOGA dan program pelayanan
Kesehatan tradisional di 9,000,000
fasilitas pelayanan kesehatan

1 02 1.02.01 19 PROGRAM PROMOSI KESEHATAN Cakupan Rumah Tangga 2,245,300,000 35,000,000 -


DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT ber PHBS 35%

1 02 1.02.01 19 04 Peningkatan pendidikan tenaga Pengurus forum kelurahan siaga di jumlah kader yang dilatih 100% Fasilitasi pembinaan kader dan 1 kl 75,000,000 - -
penyuluh kesehatan kelurahan , pengelola program pengurus forum kelurahan
promosi kesehatan dan PM Dikes, siaga
Puskesmas serta kader promkes
Pelatihan kader kelurahan 2 kl 20,000,000
siaga

Refreshing petugas promosi 1 kl 20,000,000


kesehatan puskesmas

Pertemuan koordinasi forum 1 kl 10,000,000


da'i kesehatan tk kota

Refreshing kader PHBS 1 kl 68,000,000


kelurahan

1 02 1.02.01 19 05 Monitoring, evaluasi dan pelaporan Dokumen monev 4 dok Monev program promkes di 2 kl 15,000,000
puskesmas
PAGU INDIKATIF (Rp) & SUMBER DANA
KODE REKENING PROGRAM DAN KEGIATAN SASARAN Capaian Program KELUARAN KEGIATAN HASIL KEGIATAN KET
TOLAK UKUR TARGET TOLAK UKUR TARGET TOLAK UKUR TARGET APBD II APBD I APBN
1 2 5 7 8 9 10 11 12
Monev Kelurahan siaga 38 kel 24,000,000

Monev pelaksanaan Posyandu 2 kl 35,000,000

Supervisi ke Petugas Promkes 2 kl 20,000,000


Puskesmas

1 02 1.02.01 19 06 Peningkatan Perilaku hidup bersih dan Masyarakat dan Pengelola PHBS % Rumah Tangga yang 35% Pembinaan dan Pemantauan 38 kel 15,000,000 -
sehat Puskesmas dan Dikes melaksanakan PHBS RT sehat kelurahan

Pembekalan survey PHBS bagi 1 kl 15,000,000


petugas survey
Survey PHBS 1 kl 65,000,000

Pertemuan koord. Dan 1 kl 20,000,000


advokasi linsek PHBS RT
Lomba PHBS Tk kota 1 kl 20,000,000

Pembinaan lomba PHBS tk 1 kl 15,000,000


Propinsi
Pembinaan lomba PHBS tk 1 kl 15,000,000
nasional
Kartu pemantauan RT sehat 1 keg 3,800,000

Pendampingan pemasangan 38 kel 7,500,000


kartu sehat
Lomba RT sehat tk kelurahan, 1 kl 30,000,000
kecamatan dan kota

1 02 1.02.01 19 07 Peningkatan Kesehatan Institusi Lintas Program ( Kesra, kemenag, % Institusi yang dibina 15 sekolah Advokasi kantin sehat Tk 30 orang 10,000,000
dikpora, TP-PKK) SD/MI

% Penjaringan usia sekolah 100% Penyuluhan PHBS si sekolah 10 sekolah 20,000,000

sosialisasi Kawasan Tanpa 15 sekolah SD/MI 20,000,000


Rokok di sekolah
Pembinaan Kantin Sekolah 15 sekolah 50,000,000
Sehat
Penyuluhan Narkoba dan HIV 10 sekolah 25,000,000
Tk SMP/SMA
Pertemuan aksi pengawasan 25 sekolah 50,000,000
pangan jajan anak sekolah
Survei PHBS di Tk. Sekolah 20 Sekolah 20,000,000

Monev program promkes di 5 Puskesmas 15,000,000


puskesmas
Petugas Kesehatan dan Pengelola Penjaringan Siswa TK. 30 sekolah 50,000,000
Penjaringan Kesehatan Sekolah Lanjutan SMP/SMA
Dikes/Puskesmas

pengadaan instrumen 3000 siswa 20,000,000


penjaringan
Lomba penyuluhan kesehatan 40 orang 25,000,000
TK, SMA dan SMA

Pertemuan koordinasi pogram 6 puskesmas 15,000,000


dengan petugas puskesmas
Sweeping Penjaringan 90 sekolah 30,000,000
kesehatan TK. SD

Lomba cerdas terampil dokter 15 sekolah 25,000,000


kecil
Pengenalan/sosialisasi 20 sekolah 20,000,000
Tanggap darurat bencana di
sekolah
Lomba Cerdas Cermat Kader 12 sekolah 25,000,000
Kesehatan Remaja
Survey PHBS Tk. SD/MI 25 sekolah 20,000,000

Pembinaan Lomba sekolah 3 sekolah 15,000,000


sehat Tk. Propinsi
PAGU INDIKATIF (Rp) & SUMBER DANA
KODE REKENING PROGRAM DAN KEGIATAN SASARAN Capaian Program KELUARAN KEGIATAN HASIL KEGIATAN KET
TOLAK UKUR TARGET TOLAK UKUR TARGET TOLAK UKUR TARGET APBD II APBD I APBN
1 2 5 7 8 9 10 11 12
Pembinaan Lomba sekolah 3 sekolah 15,000,000
sehat Tk.Nasional
Pengadaan Instrumen P3K 25 sekolah 75,000,000

Pelatihan Kader Kesehatan 45 siswa 10,000,000


Remaja Tk. SMP/MTS
advokasi aksi Cintai diri dan 5 Sekolah 20,000,000
lingkungan

1 02 1.02.01 19 08 Unit Kegiatan Bersumberdaya Masyarakat Jumlah UKBM yang dibina 75% Pertemuan penguatan kel. 5 kec x 1 kl 35,000,000
Masyarakat Siaga di tk kecamatan

25% Pertemuan fasilitasi tim 1 kl 15,000,000


pembina forum kel. Siaga tk
kota

Pelatihan kader kel. siaga 2 angkatan 30,000,000


Posyandu Pembinaan posyandu bersaing 30 posyandu 15,000,000

Refreshing temu kader 1 kl 50,000,000


posyandu tk kota

Insentif kader posyandu 12 bl x 5 or x 489,000,000


163 posyandu

Pertemuan koord. dan evaluasi 1 kl 10,000,000


linsek untuk strata posyandu

pengelola dan pengurus SBH Pelatihan rutin pengurus saka 2 kl 15,000,000


bakti husada tk kota

Pertemuan penguatan SBH tk 1 kl 25,000,000


kota

Logistik SBH 1 kl 25,000,000


Perkemahan Tingkat Daerah 1 kl 25,000,000
(PERTIDA) SBH

Poskestren Refreshing kader poskestren tk 1 kl 8,000,000


kota

Pertemuan koord. Dan 1 kl 15,000,000


evaluasi pengelola poskestren
tk kota

Pembinaan lomba poskestren 1 kl 5,000,000


tk kota

Lomba poskestren 1 kl 30,000,000

Pembentukan forum 1 kl 8,000,000


poskestren tk kota

02 1.02.01 19 09 Komunikasi Informasi dan Edukasi Jumlah penyuluhan pada 100% advokasi perangkat kelurahan 1 kl 10,000,000
kelompok masyarakat

Media promosi kesehatan 5 kl 50,000,000


(media cetak)
Alat/media promosi kesehatan 1 keg 100,000,000

Penyuluhan PHBS 38 Kel 117,000,000

Pemutaran film kesehatan di 5 kl 25,000,000


tingkat institusi
umum/organisasi kemasy.

Penyuluhan kesehatan di 15 kl 55,000,000


kelompok potensial

Penyuluhan bahaya & dampak 10 kl 55,000,000


rokok dan narkoba terhadap
kesehatan di masyarakat

1 02 1.02.01 20 PROGRAM PERBAIKAN GIZI Prentase Angka balita gizi 770,325,000 - 50,000,000
MASYARAKAT buruk 0.04%

1 02 1.02.01 20 02 Pemberian tambahan makanan dan Balita Gizi Buruk dan Gizi Kurang Balita 6-59 bulan dapat 98.05% Pengadaan bahan PMT- 30 kasus 27,000,000
vitamin dan ibu hamilKEK kapsul Vit.A Pemulihan balita Gizi Buruk

Pengadaan bahan PMT- 200 kasus 180,000,000


Pemulihan balita gizi kurang

Pelatihan Pemberian Makanan 120 orang 120,000,000


pd Bayi dan Anak (PMBA)
PAGU INDIKATIF (Rp) & SUMBER DANA
KODE REKENING PROGRAM DAN KEGIATAN SASARAN Capaian Program KELUARAN KEGIATAN HASIL KEGIATAN KET
TOLAK UKUR TARGET TOLAK UKUR TARGET TOLAK UKUR TARGET APBD II APBD I APBN
1 2 5 7 8 9 10 11 12
Pengadaan bahan PMT bumil 100 orang 90,000,000
KEK
Manageman penyediaan & 4.992 anak 5,000,000
pendistribusian MP-ASI

1 02 1.02.01 20 03 Penanggulangan kurang energi protein Balita, Ibu Hamil, ibu menyusui& % Balita Gizi Buruk 100% Pertemuan DRK (Diskusi 8 pusk 10,000,000
(KEP), anemia gizi besi, gangguan remaja putri mendapat perawatan Refleksi Kasus) Gizi buruk
akibat kurang yodium (GAKY), kurang Sosialisasi deteksi dini kasus 5 kec 25,000,000
vitamin A dan kekurangan zat gizi mikro gizi buruk
lainnya
Penanganan kasus gizi buruk 20 kasus 20,000,000
di Pusk dan RS

Pendistribusian kapsul Vitamin 14.977 balita 24,450,000


A pada balita 6-59 bulan

Managemen pendistribusian 8 puskesmas 12,000,000


Vitamin A

Bimtek tingkat kepatuhan 8 puskesmas 20,000,000


minum tablet fe bagi ibu hamil

Bimtek tingkat kepatuhan 8 puskesmas 20,000,000


minum tablet fe bagi remaja
putri

Sosialisasi penggunaan garam 5 kec 15,000,000


beryodium
Penyelenggaraan kelas Gizi 8 pusk 40,000,000

1 02 1.02.01 20 04 Pemberdayaan masyarakat untuk Balita, ibu hamil dan ibu menyusui Presentase balita di timbang 71.71% Terlaksanannya kegiatan 35 orang 5,500,000
pencapaian keluarga sadar gizi berat badannya (%D/S) Pertemuan Tekhnis PSG

Terlaksanannya kegiatan 1650 balita 12,375,000


survey PSG Balita

Pertemuan Evaluasi hasil 5 kec 30,000,000


penimbangan balita Tk.
Kecamatan

Bimtek pemantauan 8 pusk 20,000,000


pertumbuhan balita di
posyandu

Pelatihan Konseling ASI 8 pusk 20,000,000

Pengadaan Konseling ASI Kit 8 pusk 10,000,000

Pengadaan media KIE 8 pusk 20,000,000


Keluarga sadar Gizi

1 02 1.02.01 20 06 Monitoring, evaluasi dan pelaporan Pengelola Program Gizi Dikes dan Dokumen Monev 4 dok Pertemuan validasi data 8 pusk 20,000,000
Puskesmas

Bimtek Program Gizi 8 pusk 16,000,000

Pengadaan ATK dan Format 1 pt 30,000,000


CATPOR Program Gizi
Penyajian laporan tahunan 1 pt 3,000,000
Program Gizi
pengadaan sarana pengolahan 1 pt 25,000,000
data
1 02 1.02.01 21 PROGRAM PENGEMBANGAN Persentase Meningkatnya 456,675,000 - -
LINGKUNGAN SEHAT akses sanitasi dasar yang 95%
layak
1 02 1.02.01 21 04 Monitoring, evaluasi dan pelaporan Sanitarian Puskesmas dan Dokumen Monev 4 dok Pembinaan dan evaluasi 8 puskesmas 7,200,000 - -
Masyarakat Kelurahan kegiatan klinik sanitasi
puskesmas

Bimbingan teknis program 8 puskesmas 7,200,000


penyehatan lingkungan
Penyusunan Profil Tahunan 1 tahun 2,500,000
Kesehatan Lingkungan

Bimbingan teknis dan 8 puskesmas 7,200,000


monitoring evaluasi kegiatan
STBM di puskesmas

Pengadaan KIE STBM dan 1 paket 5,000,000


klinik sanitasi
Pertemuan pemutakhiran data 35 org 9,000,000
dan evaluasi program
penyehatan lingkungan
PAGU INDIKATIF (Rp) & SUMBER DANA
KODE REKENING PROGRAM DAN KEGIATAN SASARAN Capaian Program KELUARAN KEGIATAN HASIL KEGIATAN KET
TOLAK UKUR TARGET TOLAK UKUR TARGET TOLAK UKUR TARGET APBD II APBD I APBN
1 2 5 7 8 9 10 11 12
Orientasi dan evaluasi 30 orang 8,000,000
program STBM bagi petugas
sanitarian puskesmas

Monitoring kegiatan hasil 10 Kelurahan 10,000,000


pemicuan pilar 1 STBM pada
kelurahan target ODF

1 02 1.02.01 21 05 Pengawasan dan Pembinaan Tempat- Tempat-Tempat Umum % Cakupan TTU yang dibina 90% Pengawasan Sanitasi Hotel 4 kali 5,760,000
Tempat Umum
Pengawasan Sanitasi Kolam 4 kali 2,880,000
Renang dan Pemandian Umum

Pengawasan Sanitasi Sekolah 4 kali 5,760,000

Pengawasan Sanitasi Pasar 4 kali 5,760,000

Pengawasan Sanitasi Rumah 4 kali 5,760,000


sakit dan klinik swasta
Pengawasan sanitasi sarana 2 kali 7,200,000
pelayanan kesehatan
puskesmas

Pertemuan koordinasi dan 35 org 10,000,000


evaluasi hasil pengawasan
sanitasi tempat-tempat umum
(TTU) di kota bima

1 02 1.02.01 21 06 Pembinaan Kebersihan Lingkungan Meningkatkan kualitas Lingkungan % Penduduk Stop Buang Air 93% Pertemuan koordinasi dan 35 org 10,000,000
Besar Sembarangan evaluasi hasil pengawasan
sanitasi tempat pengolahan
makmin (TPM) di kota bima

Pertemuan orientasi terpadu 35 org 10,000,000


program kesehatan
lingkungan

Edukasi dan advokasi sanitasi 15 seklh 60,000,000


berbasis sekolah (SBS)

Orientasi penguatan tim kerja 38 org 15,000,000


sanitasi kelurahan sebagai
mitra sanitarian dalam
optimalisasi program STBM

Pertemuan koordinasi lintas 40 orang 15,000,000


sektor dan lintas program
dalam rangka pencapaian
target kelurahan ODF

1 02 1.02.01 21 07 Pembinaan Sarana Air Bersih dan Meningkatnya kesedaran % KK yang menggunakan 95% Pengadaan kaporit 1 paket 10,000,000
Jamban Keluarga Masyarakat yang mengunakan jamban
Sarana Air Bersih dan Jamban Pengadaan safety box spuit 1 paket 20,000,000
Keluarga bekas
Pengadaan plastik sampah 1 pt 10,000,000
medis

Sosialisasi dan advokasi 4 10 Kelurahan 70,000,000


pilar STBM menuju sanitasi
total pada kelurahan ODF
Pengadaan Notebook 1 unit 6,000,000

Pembinaan Kelompok pemakai 8 puskesmas 8,000,000


air (POKMAIR) dan kelompok
pemakai MCK

ATK program kesehatan 1 pt 2,500,000


lingkungan

1 02 1.02.01 21 08 Pengawasan dan Pengendalian Tersedianya Air bersih yang layak % penduduk yg memiliki 94% Pengawasan sanitasi Sarana 4 kl 5,760,000
Penyediaan Air Bersih dan Air Minum bagi Masyarakat akses thdp air minum Air Bersih (SGL,SPT,perpipaan)
berkualitas

Pengawasan sanitasi sarana 4 kl 5,760,000


PDAM
Pengawasan sanitasi Mata Air 4 kl 5,760,000

Pengawasan sanitasi Depot Air 4 kl 5,760,000


Minum (DAM) dan Air Minum
Dalam Kemasan (AMDK)

Pengawasan sanitasi makanan 4 kl 5,760,000


jajanan
Pengawasan sanitasi PIRT 4 kl 5,760,000

Pengawasan sanitasi pangan 4 kl 5,760,000


jajanan anak sekolah
PAGU INDIKATIF (Rp) & SUMBER DANA
KODE REKENING PROGRAM DAN KEGIATAN SASARAN Capaian Program KELUARAN KEGIATAN HASIL KEGIATAN KET
TOLAK UKUR TARGET TOLAK UKUR TARGET TOLAK UKUR TARGET APBD II APBD I APBN
1 2 5 7 8 9 10 11 12
Pengawasan sanitasi Rumah 4 kl 5,760,000
Makan dan Restaurant
Pemicuan pilar I STBM pada 10 kl 15,000,000
kelurahan yang masih BABS

Verifikasi kelurahan ODF 10 Kelurahan 25,000,000 ###

Deklarasi kelurahan ODF 5 Kelurahan 34,875,000

1 02 1.02.01 22 PROGRAM PENCEGAHAN DAN Persentase Penurunan 2,231,730,000 10,000,000 200,000,000


PENANGGULANGAN PENYAKIT Jumlah Kasus Penyakit 82.20%
MENULAR Menular
1 02 1.02.01 22 01 Penyemprotan/fogging sarang nyamuk Terciptanya Lingkungan Bebas Porsentase terlaksananya 100% Tertanganinya/ di foggingnya 50 fokus 125,000,000
Nyamuk DBD Penyemprotan/ fogging Daerah yang menjadi Wabah
DBD

Belanja Alat Pelindung Diri 14 org 9,500,000


Fogging
Tersedianya Rapid Test dan 1 pkt 25,000,000
Alat/Bahan Laboratorium
1 02 1.02.01 22 08 Peningkatan Imunisasi Terlindunginya Bayi, Balita,Anak Cakupan imunisasi 80% Terlaksanannya Sweeping / 15 kelurahan 49,500,000 - -
SD/MI dan Bumil dari Penyakit DOFU Non UCI
yang Dapat Dicegah Dengan
Imunisasi (PD3I)

Terlaksananya Akselerasi UCI 23 Kelurahan 75,900,000


Kelurahan

Terlaksananya Validasi Data 12 Kali 9,900,000


Sasaran Riil antara Jurim dan
Bidan Desa
Terlaksananya Pemberian Lima 163 Posyandu 27,500,000
Imunisasi Dasar Lengkap di
Posyandu
Terlaksananya Pemberian HB 38 Kelurahan 8,360,000
Tepat Waktu pada bayi baru
lahir
Terlaksananya Refreshing 25 Orang 12,650,000
Vaksinator/Juru Imunisasi

Terlaksananya Back Lock 5 Kelurahan 16,500,000


Figthing (BLF)

Terlaksananya Pemeliharaan 1 Tahun 2,640,000


Cold Chain sesuai standar
WHO
Terlaksananya Supervisi 4 Kali 13,200,000
suportif Program Imunisasi

Terlaksananya Pendistribusian 4 Kali 8,800,000


Logistik Imunisasi sesuai
kebutuhan
Tersedianya Lap Top pengolah 2 unit 26,400,000
data program imunisasi dan
surveilans
Tersedianya format catpor 1paket 8,800,000
program imunisasi
Tersedianya Biaya Operasional 1 Tahun 4,840,000
Program Imunisasi

Terlaksananya Pengelolaan 12 Kali 5,280,000


Analisa Data Program
Imunisasi
Terlaksananya Pertemuan 4 Kali 33,000,000
Evaluasi Program Imunisasi
Terlaksananya Pertemuan 2 Kali 16,500,000
Evaluasi Pelaksanaan BIAS
Terlaksananya cross check 12 kali 9,900,000
Penggunaan Vaksin dan
Logistik Imunisasi di
Puskesmas

Terlaksananya Bulan Imunisasi 85 SD/MI 28,050,000


Anak Sekolah (BIAS)

1 02 1.02.01 22 09 Peningkatan surveilans epideminologi Terwujudnya masyarakat bebas Jumlah Penemuan kasus potensial 100% Terlaksananya Penyelidikan 50 kasus 16,500,000
dan penanggulangan wabah dari penyakit wabah yang ditangani Epidemiologi (PE) Kasus/
Penyakit Potensial KLB/ Wabah

Terlaksananya Pelacakan 50 kasus 16,500,000


Kasus/ Penyakit Potensial KLB/
Wabah
PAGU INDIKATIF (Rp) & SUMBER DANA
KODE REKENING PROGRAM DAN KEGIATAN SASARAN Capaian Program KELUARAN KEGIATAN HASIL KEGIATAN KET
TOLAK UKUR TARGET TOLAK UKUR TARGET TOLAK UKUR TARGET APBD II APBD I APBN
1 2 5 7 8 9 10 11 12
Terlaksananya Operasional 6 kali 13,200,000
Tim Reaksi Cepat (TRC)
Penanggulangan KLB/ Wabah
Penyakit/ Krisis Kesehatan

Terlaksananya Pertemuan 1 kali 6,160,000


Evaluasi Program Surveillans

Terlaksananya Pengambilan 10 kasus 4,400,000


Sampel Kasus/ Penyakit,
Keracunan Pangan atau
Kejadian lainnya yang
Potensial KLB/ Wabah

Terlaksananya Pengiriman 10 kasus 4,400,000


Sampel Kasus/ Penyakit,
Keracunan Pangan atau
Kejadian lainnya yang
Potensial KLB/ Wabah

Terlaksananya Pengiriman 6 kali 990,000


Laporan cepat KLB/ Krisis
Kesehatan ke Dikes Provinsi
NTB
Terlaksananya Pengiriman 52 kali 2,860,000
Laporan Mingguan Wabah
(W2) ke Dikes Provinsi NTB
Terlaksananya Pelacakan 150 kali 4,950,000
Kesehatan Jamaah Pasca
Pelaksanaan Haji
Pertemuan koordinasi tim 1 kali 8,800,000
Pemeriksan Kesehatan Haji

pertemuan evaluasi 1 kali 8,800,000


pelaksanaan pemeriksaan
kesehatan haji
Terlaksananya Pengolahan dan 12 kali 1,320,000
Analisa Data Epidemilogi
Penyakit
Tersedianya Biaya Operasional 1 tahun 4,840,000
Program Isurveilans

Terlaksananya Pelacakan 10 kali 1,980,000


Kasus PD3I
Terlaksananya Pengambilan 10 kali 1,980,000
Sampel Kasus PD3I
Terlaksananya Pengiriman 10 kali 1,650,000
Sampel Kasus PD3I

Terlaksananya Survelains Aktif 52 kali 5,720,000


AFP ke Rumah Sakit

Terlaksananya Penemuan dan 8 kali 1,760,000


Pelacakan Kasus AFP

Terlaksananya Pengambilan 8 kali 1,760,000


Sampel Kasus AFP

Terlaksananya Kunjungan 2 kali 660,000


Ulang 60 Hari Kasus AFP ke
Rumah Sakit
Terlaksananya Pengiriman 16 kali 1,760,000
Spesimen Kasus AFP
1 02 1.02.01 22 10 Peningkatan komunikasi, informasi dan Terwujudnya masyarakat sadar Jumlah Kegiatan pencegahan dan 100% pertemuan evaluasi outbreak 1 kali 8,800,000
edukasi (kie) pencegahan dan akan kesehatan pemberntasan penyakit campak
pemberantasan penyakit

pertemuan evaluasi program 1 kali 8,800,000


imunisasi

pertemuan evaluasi SKDR, 1 kali 8,800,000


STP dan KLB
reward petugas surveilan 1 kali 2,200,000

pertemuan peningkatan 1 kali 8,800,000


kapasitas petugas kesehatan
dalam penangulangan
bencana

pertemuan evaluasi AFP 1 kali 7,700,000

1 02 1.02.01 22 12 Pemberantasan Penyakit Bersumber Terwujudnya masyarakat yang Jumlah Pemberantasan 100% Survey Jentik / abatesasi 25 Kel 43,750,000 -
Binatang ( DBD, Malaria ) bebas dari penyakit Penyakit
Pelacakan Kasus/Penyelidikan 50 kss 5,500,000
Epidemiologi Kasus / Suspect
DBD
PAGU INDIKATIF (Rp) & SUMBER DANA
KODE REKENING PROGRAM DAN KEGIATAN SASARAN Capaian Program KELUARAN KEGIATAN HASIL KEGIATAN KET
TOLAK UKUR TARGET TOLAK UKUR TARGET TOLAK UKUR TARGET APBD II APBD I APBN
1 2 5 7 8 9 10 11 12
Sosialisasi Penyakit Demam 10 kel 40,000,000
Berdarah Tk Kelurahan

Pertemuan Sosialisasi "Satu 10 sklh 40,000,000


Rumah Satu Jumantik" di
Sekolah
Pertemuan Refreshing Kader 1 kl 9,500,000
Juru Pemantau Jentik
(Jumantik)
Pertemuan Pengelola Program 1 kl 7,500,000
DBD Puskesmas
Monitoring Program DBD 16 kl 9,000,000
Puskesmas
Tersedianya Biaya Operasional 1 pkt 7,000,000
Kegiatan Program DBD

Pelatihan Refreshing Petugas 1 kl 6,500,000


Fogging
Service mesin fogging 2 kl 3,500,000

Terlaksananya Sosialisasi 10 kel 40,000,000


Penyakit Malaria di kelurahan
endemis
Tersedianya Logistik alat-alat 1 pkt 25,000,000
dan bahan malaria di
laboratorium
Terlaksanannya Malariomatric 1 kl 9,500,000
Survey (MS) Pada Usia 0-9
Tahun
Dilaksanakan 1 kl 7,500,000
pertemuan/Rakor

Dilaksanakan Bimtek 2 kl 9,000,000

Jumlah penyelidikan yang 25 kss 3,500,000


dilakukan tentang penyebab
terjadinya Penyakit Malaria

Pertemuan Lintas Sektor 1 kl 8,000,000


pemeliharaan Pasca Eliminasi
Malariia
Survey Surveilans Migrasi 4 kl 6,500,000

Tersedianya Biaya Operasional 1 pkt 7,000,000


Kegiatan Program Malaria

1 02 1.02.01 22 13 Pencegahan dan Pemberantasan Diare Pengelola Program Diare Penemuan Penderita Diare 95% Terlaksananya Monev 1 kl 7,500,000
Puskesmas penggunaan zinc dan oralit
untuk tatalaksana pada balita

Pengelola Program Diare Terlaksananya pemantauan 2 kl 9,000,000


Puskesmas dan Posyandu pemberian zinc dan oralit

Tokoh masyarakat, Tokoh Agama, Terlaksananya Sosialisasi 5 kelurahan 37,500,000


Kader, Ibu Rumah Tangga penyakit hepatitis tingkat
kelurahan

Pengelola Program Hepatitis Terlaksananya Sosialisasi 90 orang 22,500,000


Puskesmas, Tenaga penyakit hepatitis pada
Kesehatan/Bidan Desa, dan kelompok resiko
Kelompok resiko

Lintas program dan Lintas Sektor Terlaksananya pertemuan 2 kl 15,000,000


koordinasi program hepatitis

Bayi baru lahir dari ibu yang Tersedianya vaksin HbIg 100 vial 30,000,000
HbSAg +

Pengelola Program Diare, Gizi, UKS Terlaksananya Pertemuan 1 kl 7,500,000


Puskesmas koordinasi dan integrasi
program kecacingan

Pengelola Program Diare dan Terlaksananya Pertemuan 2 kl 15,000,000


Hepatitis Puskesmas Evaluasi program Diare,
Hepatitis dan Kecacingan

Pengelola Program Diare, Anak SD, Terlaksananya monitoring 2 kl 35,000,000


Balita evaluasi pemberian obat
cacing di Sekolah dan
Posyandu
PAGU INDIKATIF (Rp) & SUMBER DANA
KODE REKENING PROGRAM DAN KEGIATAN SASARAN Capaian Program KELUARAN KEGIATAN HASIL KEGIATAN KET
TOLAK UKUR TARGET TOLAK UKUR TARGET TOLAK UKUR TARGET APBD II APBD I APBN
1 2 5 7 8 9 10 11 12
Tokoh masyarakat, Tokoh Agama, Terlaksananya soaialisasi 5 kel 37,500,000
Kader, Ibu Rumah Tangga penyakit (filariasis) kaki gajah

Suspek penderita filariasis, Terlaksananya tatalaksana 4 suspek 80,000,000


keluarga dan masyarakat sekitar suspek penderita filariasis

Suspek penderita zoonosis, Terlaksananya tatalaksana 4 suspek 80,000,000


keluarga dan masyarakat sekitar suspek penderita zoonosis

Program Diare, Hepatitis dan Tersedianya Biaya Operasional 1 tahun 10,000,000


Kecacingan Kegiatan Program
Diare,Hepatitis dan
Kecacingan

1 02 1.02.01 22 14 Pencegahan dan Pemberantasan Ispa Pengelola Program Ispa Puskesmas Cakupan Penemuan 50% Terlaksananya evaluasi 2 kl 15,000,000
penderita pneomonia balita program ispa

Pengelola Program Ispa Puskesmas Terlaksananya Pertemuan 4 kl 15,000,000


Validasi Data Ispa

Pengelola Program Ispa Puskesmas Bimbingan Teknis Program Ispa 2 kl 9,000,000

Program Ispa Tersedianya Biaya Operasional 1 tahun 5,000,000


Kegiatan Program Ispa

1 02 1.02.01 22 15 Pencegahan dan Pemberantasan TB Cakupan Penemuan Pasien 35% Terlaksananya sosialisasi 270 orang 35,000,000
Paru Lurah, RT, RW, Toga, Toma Baru TB-BTA Positif Penyakit TB tingkat kelurahan

Cakupan Penanganan pasien 35% Terlaksananya pertemuan 25 org 7,500,000 - -


Dokter Praktek Swasta/Klinik baru TB-BTA Positif koordinasi dengan Dokter
Kesehatan Swasta Praktek Swasta/Klinik
Kesehatan Swasta
Angka Kesembuhan TB-Paru 70% Terlaksananya Pertemuan 25 org 7,500,000 - -
Puskesmas, Dokter Praktek Koordinasi dengan Dokter
Swasta/Klinik Kesehatan Swasta Praktek Swasta dalam rangka
TB MDR

Terlaksananya Pelatihan 16 org 10,000,000


Pengelola program TB, petugas Pengepakan dahak TB MDR
Laboratorium

Terlaksananya refresing kader 100 org 15,000,000 - -


Kader TB

Terlaksananya pertemuan 25 org 7,500,000 - -


Petugas Poli Puskesmas koordinas dengan petugas poli
puskesmas

Terlaksananya pertemuan HDL 15 org 10,000,000 - -


RSUD Bima, RS PKU
(Hospital Dots Lingkage)
Muhammadyah

Terlaksananya pertemuan 25 org 7,500,000 - -


Lintas Program Dikes Kota Advokasi dan Sosialisasi
Kolaborasi TB HIV

Terlaksananya pertemuan 50 org 15,000,000 -


Lintas Sektor Lintas Sektor TB HIV

Terlaksananya pertemuan 50 org 25,000,000 - -


Lintas Sektor Lintas Sektor TB MDR

Terlaksananya penanganan 5 kasus 50,000,000


Penderita TB MDR kasus MDR

terlaksananya pembentukan 8 Pos 40,000,000 - -


Pos TB Desa pos TB Desa

terlaksananya pembentukan 5 klp 10,000,000 10,000,000 -


Mantan penderita TB Kelompok Paru Sehat

terlaksananya Refresing 16 org 10,000,000 - -


Pengelola Program TB dan petugas Pengelola Program TB dan
Laboratorium Laboratorium

terlaksananya penjaringan 2.500 suspek 15,000,000 30,000,000


Pengelola program TB suspek TB Paru
terlaksananya kontak serumah 24 orang 20,000,000 - -
Pengelola program TB dan lingkungan penderita TB

Pengelola Program TB dan petugas terlaksananya pengumpulan 5 org 10,000,000 - -


Laboratorium sputum suspek penderita TB

Terlaksananya kegiatan ketuk 1 kl 50,000,000


Masyarakat sekitar penderita pintu TB

Terlaksananya pembelian alat 1 paket 5,000,000 - -


Masker, Sarung tangan steril pelindung diri
PAGU INDIKATIF (Rp) & SUMBER DANA
KODE REKENING PROGRAM DAN KEGIATAN SASARAN Capaian Program KELUARAN KEGIATAN HASIL KEGIATAN KET
TOLAK UKUR TARGET TOLAK UKUR TARGET TOLAK UKUR TARGET APBD II APBD I APBN
1 2 5 7 8 9 10 11 12
Pengelola Program TB dan petugas Terlaksananya pemeriksaan 250 sputum 20,000,000 150,000,000
Laboratorium dahak TB dahak

Pengelola Program TB dan petugas Terlaksananya cross check 250 sputum 5,000,000 - -
Laboratorium slide TB dahak

Terlaksananya 100 sputum 5,000,000 - -


Pengelola Program TB dan petugas pembuatan/fiksasi sputum TB dahak
Laboratorium

Terlaksananya penggandaan 12 Buku 5,000,000 - -


format pencatatan pelaporan
Format TB 01 - 15 program TB

Terlaksananya Bimbingan 2 kl 9,000,000


Pengelola Program TB dan petugas Teknis Program TB
Laboratorium

Terlaksananya pengiriman 4 paket 2,000,000 - -


OAT TB, reagen, pot kaca, slide paket obat TB
Terlaksananya pembuatan 10 Buah 5,000,000
Spanduk, baliho spanduk dan baliho hari TB
sedunia
Terlaksananya kegiatan Hari 1 Kali setahun 10,000,000 20,000,000
Kegiatan Hari TB sedunia TB sedunia

Tersedianya Biaya Operasional 1 tahun 5,000,000


Program TB Dikes Kegiatan Program TB

1 02 1.02.01 22 16 Pencegahan dan Pemberantasan Kusta Tokoh masyarakat, Tokoh Agama, 78% Terlaksananya Sosialisasi 5 Kelurahan 37,500,000
Cakupan pasien yang mendapat
Kader Kelurahan pencegahan dan pemberantasan Penyakit Kusta dan Frambusia
kusta Tingkat Kelurahan
Pengelola Program Kusta Dikes Terlaksananya Evaluasi 2 kl 15,000,000
dan Puskesmas Program Kusta

Kontak penderita kusta Terlaksananya Kemoprofilaksis 30 indeks case 9,000,000


Kusta

Masyarakat sekitar penderita Terlaksananya Kegiatan Rapid 1 kl 50,000,000


Vilage Survey (RVS)

Lintas Program dan Lintas Sektor Terlaksananya persiapan 1 kl 25,000,000


eliminasi kusta tahun 2020

Pengelola Program Kusta Terlaksananya Bimbingan 2 kl 9,000,000


Puskesmas Teknis Program Kusta

Masyarakat Kota Bima Tersedianya spanduk hari 10 buah 2,500,000


kusta sedunia

Program Kusta Dikes dan Tersedianya Biaya Operasional 1 tahun 5,000,000


Puskesmas Kegiatan Program Kusta

02 1.02.01 22 17 Pencegahan dan Penanganan HIV-AIDS Tim konseling Porsentase penangan kasus 100% Bimbingan teknis TIM Konseling 45 org 22,000,000
1 penyakit HIV/AIDS dan Tes HIV/AIDS (KTH) Kota
Bima yang dilaksanakan
Masyarakat di kelurahan Terlaksananya Sosialisasi 10 kel 82,500,000
HIV/AIDS TK. Kelurahan

Puskesmas dan dinas kesehatan monev HIV AIDS tk kota bima 30 org 7,150,000

Petugas Tersedianya APD pengambilan 1 kali 1,100,000


Sampel HIV/ AIDS

Ibu hamil skreening HIV pada ibu hamil 150 orang 24,750,000

Kelompok risti Terlasananya Pelacakan Kasus 12 kali 5,500,000


HIV/AIDS

Kelompok risti Terlaksananya Kegiatan Sero 1 kali 27,500,000


Survey pada Kelompok Risti

Penderita TB screening HIV pada penderita 100 orang 82,500,000


TB

Penderita HIV Pengadaan Bahan Habis Pakai 1 Pkt 17,670,000 DAK


Pemeriksaan HIV-Aids Non
Fisik

1 02 1.02.01 23 PROGRAM STANDARISASI Posentase Sarana dan 70% 1,957,890,000 60,000,000 - -


PELAYANAN KESEHATAN Prasana Pelayanan
Kesehatan yang
memenuhi syarat
PAGU INDIKATIF (Rp) & SUMBER DANA
KODE REKENING PROGRAM DAN KEGIATAN SASARAN Capaian Program KELUARAN KEGIATAN HASIL KEGIATAN KET
TOLAK UKUR TARGET TOLAK UKUR TARGET TOLAK UKUR TARGET APBD II APBD I APBN
1 2 5 7 8 9 10 11 12
02 1.02.01 23 01 Penyusunan Standart Kesehatan Puskesmas, Tenaga Puskesmas, 7 Pkm Dasar Terlaksanya survey Re 1 PKM 313,440,000 DAK
Linsek Jumlah PKM yang 1 Pkm Madya Akreditasi Puskesmas di Kota Non
Terakreditasi Bima Fisik

Terlaksanya Akreditasi 1 pkm 1,044,150,000 DAK


Puskesmas di Kota Bima Non
Fisik

1 pkm 160,000,000 APBD


Terlaksananya kegiatan
pendampingan dan
implementasi re akreditasi
oleh tim pendamping

Terlaksanya Akreditasi 1 pkm 377,300,000 DAK


Labkesda di Kota Bima Non
Fisik

02 1.02.01 23 03 Pembangunan dan pemutakhiran data Tersedianya data dan informasi Jumlah Dokumen 2 dok Terlaksananya kegiatan pra 1 keg 5,000,000
dasar standar pelayanan kesehatan kesehatan pemutakhiran data dasar rakorkesda
standar pelayanan
kesehatan

Terlaksananya kegiatan 1 keg 7,500,000


rakorkesda Tk. Kota Bima
Pertemuan Validasi Data Profil 1 Keg 7,500,000

Penyusunan Profil Kesehatan 1 Dokumen 12,000,000

Penyusunan Disctric Health 1 Dokumen 12,000,000


Account (DHA) Kota Bima
Sosialisasi Sistem Informasi 1 keg 7,000,000
Kesehatan Daerah (SIKDA)
berbasis SIKDA Generik
Pertemuan Penyusunan 1 keg 7,000,000
Masterplan dan Roadmap
Sistem Informasi Kesehatan
Daerah (SIKDA) Kota Bima

Pelatihan Operator SIKDA bagi 1 angkatan 30,000,000


Pusk Pilot Project SIKDA
Generik
Pelatihan Standar 1 angkatan 30,000,000
Pemeliharaan Jaringan dan
Computer
Monitoring dan Evaluasi 2 kali 5,000,000
Pelaksanaan SIKDA pada Pusk
Pilot Project
Pengadaan jaringan komputer 3 paket - DAK
(LAN) dalam gedung
puskesmas

Pengadaan jaringan komputer 1 paket - DAK


(LAN) dalam gedung Dinas
Kesehatan Kota Bima
1 02 1.02.01 25 PROGRAM PENGADAAN, % Pkm dengan Sarana
PENINGKATAN DAN PERBAIKAN dan Prasarana Rawat TP
SARANA DAN PRASARANA Inap sesuai Standar 2/7 43,850,619,000 - - DAN
PUSKESMAS/PUSKESMAS DAK
PEMBANTU DAN JARINGANNYA

1 02 1.02.01 25 05 Pembangunan posyandu Posyandu Adanya posyandu permanen 5 Unit 750,000,000 DAU /
di 5 kecamatan Pajak
Rokok
1 02 1.02.01 25 07 Pengadaaan sarana dan prasarana Puskesmas dan jaringannya Jumlah Pengadaan 1 pkt Pengadaan Puskesmas Keliling 1PKT 720,000,000 DAK
puskesmas
Pengadaan Genset 1Pkt 1,600,000,000 DAK

IPAL 1 PKT 2,000,000,000 DAK

Prangkat PISPK 1 PKT 120,000,000 DAK

Penyediaan Set pemeriksaan 1 PKT 2,000,000,000 DAK


Umum

Penyediaan Set Ruangan 1 PKT 1,600,000,000 DAK


Kesehatan IBU, Anak, KB &
Imunisasi

Penyediaan set kesehatan gigi 1 PKT 4,000,000,000 DAK


dan Mulut

Penyediaan set promosi 1 PKT 2,400,000,000 DAK


kesehatan

Penyediaan set Laboratorium 1 PKT 4,000,000,000 DAK

Penyediaan set rawat inab 1 PKT 800,000,000 DAK


PAGU INDIKATIF (Rp) & SUMBER DANA
KODE REKENING PROGRAM DAN KEGIATAN SASARAN Capaian Program KELUARAN KEGIATAN HASIL KEGIATAN KET
TOLAK UKUR TARGET TOLAK UKUR TARGET TOLAK UKUR TARGET APBD II APBD I APBN
1 2 5 7 8 9 10 11 12
Penyediaan peralatan UKM 1 PKT 2,400,000,000 DAK
(pustu set, PHN kit, imunisasi
kit, uks kit, ukgs kit, bidan kit,
posyandu kit, kesling kit)

Pengadaan Alat Sistem 1 PKT 1,134,000,000 DAK


Informasi kesehatan
Administrasi Proyek 1 thn 326,619,000 DAU

1 02 1.02.01 25 14 Pemeliharaan rutin/berkala sarana dan Puskesmas Jml Puskesmas yang di rehab 1 Unit Penambahan Ruangan 1 keg 20,000,000,000 DAK
prasarana puskesmas Puskesmas

1 02 1.02.01 26 PROGRAM PENGADAAN Peningkatan cakupan 2,000,000,000 - -


PENINGKATAN SARANA DAN kunjungan rawat jalan
PRASARANA RUMAH SAKIT/RUMAH dan rawat inap 1 pkt DAK
SAKIT JIWA/RS PARU-PARU/RS MATA

1 02 1.02.01 26 01 Pengadaan alat-alat kesehatan RS Masyarakat Jumlah alat-alat Kesehatan RS 1 paket Tersedianya Alat Kesehatan 1 Pkt
(Rawat Jalan) (rawat jalan) Rumah Sakit
Pratama

Jumlah alat-alat Kesehatan RS 1 paket Tersedianya Alat Kesehatan 1 Pkt 2,000,000,000 DAK
(Rawat Inap) (rawat inap) Rumah Sakit
Pratama

Tersedianya Kendaraan 2 Unit


Kesehatan Pada Rumah Sakit
Pratama

1 02 1.02.01 28 PROGRAM KEMITRAAN Porsentase peserta JKN 6,558,886,232 - - BPJS


PENINGKATAN PELAYANAN yangmendapatkan 100%
KESEHATAN pelayanan
02 1.02.01 28 01 kemitraan asuransi kesehatan % PNS yang mendapatkan 100% Tersedianya biaya Klaim 1409 bumil 929,940,000 BPJS
masyarakat pelayanan Pelayanan persalinan normal

Tersedianya biaya Klaim 1kl / kasus 232,650,000 BPJS


Pelayanan persalinan Patologis

Tersedianya biaya Klaim 4 kl/ bumil 309,980,000 BPJS


Pelayanan ANC
Tersedianya biaya Klaim 3 kl/ bumil 116,242,500 BPJS
Pelayanan PNC
Tersedianya biaya Klaim 1 thn / aksptor 60,940,000 BPJS
Pelayanan KB implan / IUD
Tersedianya biaya Klaim 1 thn / aksptor 27,852,000 BPJS
Pelayanan KB Suntik 3 bulan
Tersedianya biaya Klaim 1 kl/ kasus 83,754,000 BPJS
Pelayanan KB Suntik 1 bulan
Tersedianya biaya Klaim 30 bumil / 1 thn 5,775,000 BPJS
Pelayanan Tindakan
Komplikasi pasca persalinan
Tersedianya biaya Klaim 7 bumil / 1 thn 1,347,500 BPJS
Pelayanan Tindakan
Komplikasi pasca keguguran

Tersedianya biaya Klaim 10 org /thn 1,100,000 BPJS


Pelayanan Terapi krio
Tersedianya biaya Klaim 64 kasus/ 1 thn 8,800,000 BPJS
Pelayanan tindakan pra
rujukan
Tersedianya biaya Klaim 10 kss / 1 Thn 1,375,000 BPJS
Pelayanan Komplikasi KB
pasca persalinan
Tersedianya biaya Klaim 50 kss/thn 1,375,000 BPJS
Pelayanan IVA
GULA DARAH PUASA (GDP) 2000 kss / thn 33,000,000 BPJS

GDPP 2000kss / thn 33,000,000 BPJS

Full Proyesa gigi 11,000,000 BPJS

Rincian per rahan (1-8 ) gigi 6,875,000 BPJS

Rincian per rahan (9 -18) gigi 13,750,000 BPJS

Tersedianya biaya Klaim 1kl / 100 kss /org 5,500,000 BPJS


Pelayanan ambulans
tersedianya biaya pelayanan 1 tahun 4,379,753,232 BPJS
kesehatan (Jasa Pelayanan,
Obat/alkes, BHP dan biaya
operasional )
PAGU INDIKATIF (Rp) & SUMBER DANA
KODE REKENING PROGRAM DAN KEGIATAN SASARAN Capaian Program KELUARAN KEGIATAN HASIL KEGIATAN KET
TOLAK UKUR TARGET TOLAK UKUR TARGET TOLAK UKUR TARGET APBD II APBD I APBN
1 2 5 7 8 9 10 11 12
Tersedianya biaya Klaim 1 tahun 294,877,000 BPJS
Pelayanan Rawat inap
Puskesmas

1 02 1.02.01 31 PROGRAM PENGAWASAN DAN Porsentase tempat 665,500,000 - -


PENGENDALIAN KESEHATAN pengolahan makanan
MAKANAN yang memenuhi syarat 100%

1 02 1.02.01 31 05 Pengadaan Sarana Prasarana Tersedianya sarana dan Prasarana Cakupan sarana dan prasana 1 paket Belanja Peralatan 100% 165,000,000
Laboratorium Laboratorium laboratorium Laboratorium

Belanja bahan dan regensia 100% 110,000,000


laboratorium

Belanja alat dan bahan 100% 55,000,000


penunjang pelayanan
laboratorium
Belanja spare part perawatan 100% 55,000,000
peralatan laboratorium

Perbaikan , perawatan dan 100% 33,000,000


pemeliharaan gedung

1 02 1.02.01 31 06 Penyediaan Biaya Operasional Cakupan biaya operasional 100 Promosi dan sosialisasi 100% 27,500,000
Laboratorium laboratorium program pelayanan
laboratorium kesehatan
daerah
Pertemuan dan bimbingan 100% 16,500,000
teknis kelaboratoriuman

konsultasi persiapan akreditasi 100% 110,000,000


laboratorium

Bimbingan teknis peningkatan 100% 33,000,000


SDMK Lab.

Belanja Perawatan , 100% 27,500,000


pemeliharaan dan kalibrasi
peralatan
Pemberian jasa pelayanan 100% 33,000,000
pemeriksaan laboratorium

1 02 1.02.01 33 . Program Kesehatan Keluarga, Angka kematian ibu 238,263,000 15,000,000 30,000,000
Kesehatan dan Reproduksi dan KB 137/100.00
0 KH

02 1.02.01 33 01 Pelayanan Kesehatan Ibu dan Anak Bumil,Bulin, Bayi dan Balita Cakupan Ibu hamil dengan 100% 1 Optimalisasi Pelayanan 10 KUA, 8 Kapkm, 8 9,130,000
komplikasi yang ditangani Kesehatan Catin Bidan KIA UKP, 8 PJ
JJ

Cakupan pertolongan 2 Pertemuan Evaluasi Program 8 Kapkm, 8 PJ JJ, 9,300,000


persalinan oleh bidan atau Kesehatan Keluarga Tingkat 8 PJ UKM
tenaga kesehatan yang Kota Bima Esensial, 8 Bidan
memiliki kompetensi KBR, 8 BidKel
kebidanan
92%
Cakupan kunjungan ibu hamil 3 Pertemuan koordinasi dengan Dokter/Bidan 9,130,000
( K4) jaringan dan jejaring praktek swasta,
puskesmas poli kandungan
RS, Bidan KIA
UKP, PJ JJ
95%
Cakupan Kunjungan Neonatus 4 Penggandaan Format ANC , 4000 lembar 4,000,000
(KN3) INC, PNC revisi sesuai jumlah
sasaran
90%
Cakupan Kunjungan Bayi 90% 1 Peningkatan pengetahuan 50 Bidan 9,450,000
Bidan dalam pemberian KIE Pelaksana di
Puskesmas/Poske
sdes

Cakupan Kunjungan Balita 85% 2 Pertemuan Koordinasi, validasi dan 8 Kapkm,8 Bidan 9,130,000
sinkronisasi data ANC Terpadu pengolah data KIA
Pkm, 8 nutrisionis, 8
jurim, 1 Kasie Gizi, 2
Kabid

Cakupan Kunjungan Nifas 95% 3 Peningkatan mutu pelayanan KIA 8 Bidan PJ JJ, 8 Bidan 9,450,000
KIA UKM, 8 Bidan KIA
UKP, 8 Bidan KBR, 8
BidKel

Cakupan neonatal dengan 85% 4 Pelaksanaan Kelas Ibu


komplikasi yang ditangani BOK
PAGU INDIKATIF (Rp) & SUMBER DANA
KODE REKENING PROGRAM DAN KEGIATAN SASARAN Capaian Program KELUARAN KEGIATAN HASIL KEGIATAN KET
TOLAK UKUR TARGET TOLAK UKUR TARGET TOLAK UKUR TARGET APBD II APBD I APBN
1 2 5 7 8 9 10 11 12
1 Pertemuan Evaluasi Program 8 Kapkm, 8 PJ JJ, 9,300,000
Kesehatan Keluarga Tingkat 8 PJ UKM
Kota Bima Esensial, 8 Bidan
KBR, 8 BidKel

2 Cerdas Cermat Bidan 8 regu bidan 10,300,000


puskesmas, 8
regu BidKel

3 Program Jampersal
V

1 peningkatan sarana prasarana


Poskesdes (Koordinasi dengan
bidang terkait)

2 Supervisi Fasilitatif Program 8 Puskesmas, 8 8,400,000


Kesehatan Ibu dan anak ke Poskesdes
Puskesmas dan Polindes (2
Kali)

3 Monev pelaksanaan kegiatan 8 kegiatan kesga 8,400,000


Kesga (2 kali) di 8 wilayah kerja
puskesmas

1 DRK (Diskusi Reflek Kasus) 8 Kapkm, 8 10,450,000


Tingkat Kota Bima Dokter pkm, 8
Bidan KBR
Puskesmas, 26
BidKel

2 Pertemuan Audit Maternal 8 Kapkm, 8 10,450,000


Perineonatal Tingkat Kota Bidan Pkm, 6 Tim
Bima Pengkaji, 5 Lintas
Prog, 2 Bides

3 DRK (Diskusi Reflek Kasus) Kapkm, Bidan BOK


Tingkat Puskesmas Pkm, Bides, prog
terkait di pkm.

1 Pendataan kohort dinamis 38 kelurahan BOK

2 Sweeping Neonatal di Luar Wil 4 unit Faskes BOK


Kerja (RSUD, RS
Muhammadiyah,
RS dr.Agung,)

3 Penggandaan Format Bayi 4000 lembar 4,000,000


Baru Lahir revisi

1 DRK (Diskusi Reflek Kasus) 8 Kapkm, 8 10,450,000


Tingkat Kota Bima Dokter pkm, 8
Bidan KBR
Puskesmas, 26
BidKel
2 Pertemuan Audit Maternal 8 Kapkm, 8 10,450,000
Perineonatal Tingkat Kota Bidan Pkm, 6 Tim
Bima Pengkaji, 5 Lintas
Prog, 2 Bides

1 Pelaksanaan kegiatan SDIDTK Posyandu


di Posyandu BOK

2 Pelaksanaan kegiatan SDIDTK Kelompok


di Kelompok bermain bermain, PAUD,
BOK
anak/PAUD/TK TK

1 Pelaksanaan kegiatan SDIDTK Posyandu


di tingkat kelurahan BOK

2 Pelaksanaan kegiatan SDIDTK Kelompok


di Kelompok bermain bermain, PAUD, BOK
anak/PAUD/TK TK

3 Pengadaan Buku Register 50 buku 3,000,000


Kohort Bayi revisi BOK

4 Pertemuan Pemutakhiran 8 Bidan PKM, 38 9,130,000


Pemanfaatan Kohort Bayi Bidan di
Kelurahan

1 Pelaksanaan Kelas Ibu Balita 38 Kelurahan


BOK

2 Pengadaan Buku KIA Revisi 4000 15,000,000 15,000,000 30,000,000


PAGU INDIKATIF (Rp) & SUMBER DANA
KODE REKENING PROGRAM DAN KEGIATAN SASARAN Capaian Program KELUARAN KEGIATAN HASIL KEGIATAN KET
TOLAK UKUR TARGET TOLAK UKUR TARGET TOLAK UKUR TARGET APBD II APBD I APBN
1 2 5 7 8 9 10 11 12
3 Pengadaan Buku Register 48 buku 2,880,000
Kohort Balita revisi

4 Pertemuan Penguatan 8 Dokter PKM, 8 7,030,000


Pelayanan Kesehatan Anak petugas Poli
Bagi Pengelola Program anak anak/MTBS, 8
di Puskesmas Bidan UKP

1 Pelaksanaan kunjungan nifas 38 Bidan di BOK


oleh Bidan Kelurahan

2 Pertemuan validasi data Bidan Pkm, BOK


tingkat puskesmas BidKel, lintas
program

3 Pertemuan Penguatan dan 8 Pengolah Data 12,000,000


Validasi Data Rutin KIA (2 Kali) KIA PKM, 38
BidKel

02 1.02.01 33 02 Peningkatan Keluarga Berencana dan Peserta KB dan Remaja Cakupan peserta KB aktif 78% 1 Pelayanan KB gratis prioritas Koordinasi
Kesehatan Remaja MKJP (Metode Kontrasepsi dengan BPPKB
Jangka Panjang)

Prosentase remaja 70% 2 Peningkatan pengetahuan


mendapat layanan Bidan dalam pemberian KIE
kesehatan di Puskesmas
Prosentase Puskesmas PKPR 60% 1 Peningkatan pengetahuan 5 Perguruan 7,030,000
(Pelayanan Kesehatan Peduli remaja tentang kesehatan Tinggi
Remaja ) kategori baik reproduksi

2 Pelatihan fasilitator Konselor Guru 8,500,000


Sebaya BK/Pelaksana
program
puskesmas

3 Sosialisasi puskesmas PKPR di SLTP, SLTA BOK


Sekolah
PAGU INDIKATIF (Rp) & SUMBER DANA
KODE REKENING PROGRAM DAN KEGIATAN SASARAN Capaian Program KELUARAN KEGIATAN HASIL KEGIATAN KET
TOLAK UKUR TARGET TOLAK UKUR TARGET TOLAK UKUR TARGET APBD II APBD I APBN
1 2 5 7 8 9 10 11 12
4 Pertemuan Evaluasi 8 Kapkm, 8 8,851,000
pelaksanaan Program Remaja, Pemegang
KtA, KtP Program Remaja,
8 Pemegang
Program KtA/KtP,
12 lintas
program.

5 Penggandaan Catpor PKPR, 60 eksemplar 500,000


KtA, KtP revisi

02 1.02.01 33 03 Pelayanan Kesehatan Usila Usila Prosentase lansia mendapat 70% 1 Rapat Koordinasi lintas Lintas 8,851,000
layanan kesehatan di program/linsek dalam program/linsek
puskesmas peningkatan pelayanan terkait
kesehatan lansia

2 Pendataan Lansia (1 kali BOK


setahun)

3 Skrining Kesehatan Lansia (1 BOK


kali setahun)

4 Pertemuan Evaluasi 8 Kapkm, 8 8,851,000


pelaksanaan Program Usila Pemegang
Program Usila, 8
pemegang
program
posbindu, 8
pemegang
program PTM, 8
5 Penggandaan Catpor Lansia, lintas program, 8 350,000
dll pengelola karang
lansia
02 1.02.01 33 04 Monitoring,Evaluasi dan pelaporan Dokumen monev 6 dok 1 Penyusunan Laporan Tahunan 1 dokumen 4,500,000
Program Kesehatan Keluarga

1 02 1.02.01 34 KEBIJAKAN KESEHATAN, Adanya pembiayaan RS 6,128,142,500 - -


PEMBIAYAAN KESEHATAN DAN 100%
HUKUM KESEHATAN
1 02 1.02.01 34 05 Pengembangan Sumber Daya Manusia Tenaga kesehatan di 8 Puskemas Nakes teladan 27 orang Sosialisasi Program Tugas 1 kl/38 orang 6,682,500 - -
Kesehatan Belajar

Pelatihan Peningkatan 1kl/39 orang 49,610,000


Kompetensi petugas BTLS
Penyusunan Profil Sarana hr x orang 12,210,000
Kesehatan dan Profil Pengelola
PSDMK
Pembuatan Spanduk 10 bh 2,750,000
Persyaratan Perizinan tenaga
kesehatan
ATK Program 1 Paket 2,200,000

Pengiriman Laporan 1 paket 220,000

1 02 1.02.01 34 06 Operasional Unit Pelayanan Kesehatan Rumah Sakit Jumlah dana alokasi RS 100% Terlaksanannya operasional 1 thn 6,054,470,000
Rumah Sakit pelayanan kesehatan di
Rumah Sakit

TOTAL ANGGARAN 84,623,637,821 120,000,000 3,228,192,556

TOTAL KESELURUHAN APBD+APBD PROV+APBN 87,971,830,377

Kota Bima, Maret 2018


Kepala Dinas Kesehatan
Kota Bima.

Drs. H. Azhari, M. Si
NIP. 19630502 198702 1 004
RIKS RENJA DINAS KESEHATAN 2019

LOKASI

13

Dinas
kesehatan

Dinas
kesehatan
dan PKM

Dinas
kesehatan
dan PKM

Dinas
kesehatan

PKM

Dinas
kesehatan

Dinas
kesehatan
dan PKM

Dinas
kesehatan

Dinas
kesehatan

Dinas
kesehatan

Dinas
kesehatan

Dinas
kesehatan

Dinas
kesehatan

Dinas
kesehatan

Dinas
kesehatan,
pkm, pustu
dan
polindes
LOKASI

13
Dinas
kesehatan
dan UPTD
Lab.Kesda
Dinas
kesehatan
dan PKM

Dinas
kesehatan

Dinas
kesehatan

Dinas
kesehatan

Dinas
kesehatan

Dinas
kesehatan

Dinas
kesehatan

Dinas
kesehatan

Dinas
kesehatan

Dinas
kesehatan

Dinas
kesehatan

Dinas
kesehatan

Dinas
kesehatan
LOKASI

13
LOKASI

13
LOKASI

13
LOKASI

13
LOKASI

13
LOKASI

13
LOKASI

13
LOKASI

13
LOKASI

13
LOKASI

13

dikes
LOKASI

13
LOKASI

13
LOKASI

13
LOKASI

13
LOKASI

13

-
LOKASI

13
PKM
Mpunda

PKM
Jatibaru &
PKM
Kumbe

Labkesda
Kota Bima

Kec.
Asakota,
Rasanae
Barat,
Mpunda,
Penanae,
Rasanae
Timur
LOKASI

13

Mpunda,
penannae,
paruga,
kolo,
Rastim

Kota Bima

Kota Bima

Kota Bima
LOKASI

13
LOKASI

13
LOKASI

13
LOKASI

13
MATRIKS RENJA DINAS KESEHATAN 2019

DINAS : 1.02 KESEHATAN


KODE SKPD : 1.02.01

PAGU INDIKATIF (Rp) & SUM


KODE REKENING PROGRAM DAN KEGIATAN SASARAN Capaian Program KELUARAN KEGIATAN HASIL KEGIATAN
TOLAK UKUR TARGET TOLAK UKUR TARGET TOLAK UKUR TARGET APBD II APBD I
1 2 5 7 8 9 10 11

1 02 1.02.01 19 PROGRAM PROMOSI KESEHATAN - 35,000,000


DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT

1 02 1.02.01 19 06 Peningkatan Perilaku hidup bersih dan Masyarakat dan Pengelola PHBS % Rumah Tangga yang 57% Terselenggaranya 2 Kegiatan Pertemuan koord. Dan 1 kl 20,000,000
sehat Puskesmas dan Dikes melaksanakan PHBS Peningkatan Perilaku hidup advokasi linsek PHBS RT
bersih dan sehat
Pembinaan lomba PHBS tk 1 kl 15,000,000
nasional

1 02 1.02.01 22 PROGRAM PENCEGAHAN DAN - 10,000,000


PENANGGULANGAN PENYAKIT
MENULAR
1 02 1.02.01 22 15 Pencegahan dan Pemberantasan TB Peningkatan Penemuan 70% Terlaksananya pencegahan 1 Kegiatan terlaksananya pembentukan 5 klp -
Paru Mantan penderita TB Pasien Baru BTA Positif dan pemberantasan TB Paru Kelompok Paru Sehat
10,000,000

1 02 1.02.01 23 PROGRAM STANDARISASI Terselenggaranya - 60,000,000


PELAYANAN KESEHATAN program standarisasi
pelayanan kesehatan

02 1.02.01 23 03 Pembangunan dan pemutakhiran data Tersedianya data dan informasi 2 Keg Pelatihan Operator SIKDA bagi 1 angkatan 30,000,000
dasar standar pelayanan kesehatan kesehatan Pusk Pilot Project SIKDA
Generik
Pelatihan Standar 1 angkatan 30,000,000
Pemeliharaan Jaringan dan
Computer

1 02 1.02.01 33 . Program Kesehatan Keluarga, - 15,000,000


Kesehatan dan Reproduksi dan KB

02 1.02.01 33 01 Pelayanan Kesehatan Ibu dan Anak Bumil,Bulin, Bayi dan Balita Akses Pelayanan KI Ibu 100% Tercapainya Cakupan K1 Ibu 1 keg 1 Pengadaan Buku KIA Revisi 4000 - 15,000,000
Hamil Hamil

TOTAL ANGGARAN - 120,000,000

TOTAL KESELURUHAN APBD+APBD PROV+APBN

Kota Bima, Maret 2018


Kepala Dinas Kesehatan Kota Bima

Drs. H. Azhari, M.Si


NIP. 19630502 198702 1 004
RENJA DINAS KESEHATAN 2019

PAGU INDIKATIF (Rp) & SUMBER DANA


KET LOKASI
APBN
12 13

- - -

30,000,000

30,000,000

30,000,000

150,000,000
MATRIKS RENJA DINAS KESEHATAN 2018

DINAS : 1.02 KESEHATAN


KODE SKPD : 1.02.01

PAGU INDIKATIF (Rp) & SUMBER DANA


KODE REKENING PROGRAM DAN KEGIATAN SASARAN Capaian Program KELUARAN KEGIATAN HASIL KEGIATAN KET LOKASI
TOLAK UKUR TARGET TOLAK UKUR TARGET TOLAK UKUR TARGET APBD II APBD I APBN
1 2 5 7 8 9 10 11 12 13

1 02 1.02.01 16 PROGRAM UPAYA KESEHATAN 238,080,000 - -


MASYARAKAT

1 02 1.02.01 16 02 Pemeliharaan dan pemulihan kesehatan

1 02 1.02.01 16 09 Peningkatan kesehatan masyarakat Pengelola Program Kesehatan Indera di Cakupan Pelayanan Kesehatan Terselenggaranya kegiatan 12 Kegiatan 1 Terlaksanya Pembinaan 25 org, 2 Dokume 8,000,000 -
Puskesmas dan Dikes Indera 97% peningkatan kesehatan Petugas Pemegang Program
masyarakat Kesehtan Indera (Penglihatan
dan Pendengaran)
2 Terlaksananya penjaringan 2 org/pusk 3,000,000
/pendataan pasien katarak di
wilayah Kota Bima
3 Tersedianya biaya
pendampingan petugas
program indera dikes dan pusk
pada pelaksanaan operasi
katarak
Pengelola Program Kesehatan jiwa di Cakupan Pelayanan Kesehatan J 80% 4 Terlaksannya Pemutakhiran 1 Dokumen 5,000,000
Puskesmas dan Dikes data Penderita gangguan Jiwa

5 Terlaksannya Refresing Kader 2 x 38 Kelurahan 15,000,000


kesehatan jiwa

6 Terlaksannya Pelatihan 25 org 6,000,000


Petugas Jiwa Puskesmas dan
Pustu

7 Terlaksannya Kunjungan 30 pasien 4,600,000


Rumah bagi Pasien Penderita
gangguan Jiwa Berat / Pasung

8 Terlaksannya Pertemuan 52 org x 2 kali 36,000,000


koordinasi Rutin Tim TPKJM

9 Terlaksannya Sosialisasi Desa / 10 Kelurahan 74,200,000


Keluarahan Siaga Sehat Jiwa

10 Terlaksananya pertemuan 40 orang 9,000,000


koordinasi program kesehatan
jiwa tk.Kota

Pengelola Program Kesehatan Olahraga di Cakupan mutu pelayanan 80% 11 Terlaksananya Penjaringan 20 klub/ sanggar 3,000,000
Puskesmas dan Dikes kesehatan dasar Pendataan Kesehatan olah
raga Tingkat Kota Bima
12 Terlaksananya pembinaan 5 puskesmas 2,280,000
petugas kesehatan olahraga di
puskesmas

13 Terlaksananya Sosialisasi 25 Orang 6,000,000


Program Kesehatan Olah raga
& Pelaporan LBKO bagi
Petugas Puskesmas

14 Terlaksananya Kegiatan 1000 org 30,000,000


Pengobatan Massal

15 Terlaksananya Kegiatan 500 org 36,000,000


Sunatan Massal

TOTAL ANGGARAN #VALUE! #VALUE! #VALUE!

TOTAL KESELURUHAN APBD+APBD PROV+APBN

Kota Bima, Maret 2016


Kepala Dinas Kesehatan Kota Bima

Drs. H. Azhari, M.Si


NIP. 19630502 198702 1 004

Anda mungkin juga menyukai