1 02 1.02.01 01 01 Penyediaan jasa surat menyurat Surat keluar Terselenggaranya kegiatan 12 bln Terselenggaranya pengiriman 24 Dokumen 1,650,000
(caraka/petugas pengatar surat) penyediaan jasa surat surat menyurat Surat
menyurat
1 02 1.02.01 01 02 Penyediaan jasa komunikasi, sumber Telepon dan Listrik Dikes, Terselenggaranya kegiatan 12 bln Tersedianya Jasa 6 rekening 489,720,000
daya air dan listrik ( rekening) Puskesmas, Pustu, Poskesdes, Penyediaan jasa komunikasi, komunikasi,sumber daya air telepon dan 65
UPTD IFK dan UPTD Labkesda sumber daya air dan listrik dan listrik rekening listrik
( rekening)
1 02 1.02.01 01 05 Penyediaan jasa jaminan barang milik Barang milik daerah di dinas Terselenggaranya 1 tahun Adanya dokumen aset barang 6 dok 48,237,860
daerah kesehatan, puskesmas dan pengelolaan barang milik milik daerah di dinkes dan
jaringannya daerah di dikes, puskesmas puskesmas
dan jaringannya
1 02 1.02.01 01 06 Penyediaan jasa pemeliharaan dan Kendaraan roda 4 dan roda 2 dinas Terselenggaranya 1 tahun Terpenuhinya kegiatan 31 Unit 129,954,000
perizinan kendaraan dinas/operasional kesehatan dan puskesmas Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan Kendaraan Roda
(jasa servis,stnk dan bpkb) pemeliharaan dan perizinan kendaraan operasional (jasa 4
kendaraan dinas/operasional servis,stnk dan bpkb) untuk
(jasa servis,stnk dan bpkb) Pelayanan Kesehatan di dinas
da puskesmas
1 02 1.02.01 01 07 Penyediaan jasa administrasi keuangan pengelola administrasi keuangan Terselenggaranya 12 bln Tersedianya jasa administrasi 22 orang 188,100,000
(pengelola administrasi Keuangan) Penyediaan jasa administrasi keuangan (pengelola
keuangan (pengelola administrasi Keuangan)
administrasi Keuangan)
1 02 1.02.01 01 08 Penyediaan jasa kebersihan kantor Tenaga kontrak, cleaning servis, dan satpam Terselenggaranya kegiatan 12 bln Tersedianya jasa kebersihan 24 orang 403,590,000
(cleaning service ) penyediaan jasa kebersihan kantor (cleaning service )
kantor (cleaning service )
1 02 1.02.01 01 09 Penyediaan jasa perbaikan peralatan AC, Komputer, Laptop dan Printer Terselenggaranya kegiatan 1 Tahun tersedianya jasa perbaikan 8 Unit 8,222,500
kerja (jasa Tukang) Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja
peralatan kerja (jasa Tukang)
1 02 1.02.01 01 10 Penyediaan alat tulis kantor Alat tulis kantor Dikes, UPTD Tersedianya alat tulis kantor 1 Tahun Tersedianya alat tulis kantor 1 Tahun 229,680,000
Puskesmas dan Jaringannya, UPTD
IFK dan UPTD Labkesda
Penyediaan barang cetakan dan Blangko inventaris barang, rekam Terselenggaranya kegiatan 1 Tahun Tersedianya format 1 Tahun 30,250,000
1 02 1.02.01 01 11 penggandaan medis pasien rawat jalan, rekam Penyediaan barang cetakan pencatatan dan pelaporan
medis pasien rawat inab dan penggandaan
1 02 1.02.01 01 12 Penyediaan komponen instalasi Alat Instalasi Listrik Terselenggaranya kegiatan 1 Tahun Tersedianya alat instalasi 1 tahun 3,630,000
listrik/penerangan bangunan kantor Penyediaan komponen listrik dan penerangan
instalasi listrik/penerangan bangunan kantor
bangunan kantor
1 02 1.02.01 01 13 Penyediaan peralatan dan perlengkapan Peralatan dan Perlengkapan kantor Terselenggaranya kegiatan 1 kegiatan Tersedianya Peralatan & 1 kegiatan 36,850,000
kantor Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor
perlengkapan kantor
1 02 1.02.01 01 15 Penyediaan bahan bacaan dan Surat kabar Terselenggaranya kegiatan 12 bln Tersedianya bahan bacaan 5 jenis surat 7,969,500
peraturan perundang-undangan Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang- kabar
dan peraturan perundang- undangan
undangan
er 02 1.02.01 01 17 Penyediaan makanan dan minuman Makan minum harian dan makan Terselenggaranya kegiatan 12 bulan Tersedianya biaya makan 12 bulan 22,000,000
minum tamu Penyediaan makanan dan minum rapat dan tamu
minuman
1 02 1.02.01 01 18 Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke Pegawai dinas kesehatan Terselenggaranya Rapat- 1 thn Tersedianya biaya rapat-rapat 1 tahun
luar daerah rapat kordinasi dan kordinasi dan konsultasi ke
konsultasi ke luar daerah luar daerah
1 02 1.02.01 01 19 Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi Pegawai dinas kesehatan Terselenggaranya Rapat- 2 keg Tersedianya biaya Rapat-rapat 2 keg 33,000,000
dalam daerah rapat kordinasi dan kordinasi dan konsultasi dalam
konsultasi dalam daerah daerah
1 02 1.02.01 02 PROGRAM PENINGKATAN SARANA Terselenggaranya 624,169,040 -
DAN PRASARANA APARATUR program peningkatan
sarana dan prasarana 100%
aparatur
PAGU INDIKATIF (Rp) & SUM
KODE REKENING PROGRAM DAN KEGIATAN SASARAN Capaian Program KELUARAN KEGIATAN HASIL KEGIATAN
TOLAK UKUR TARGET TOLAK UKUR TARGET TOLAK UKUR TARGET APBD II APBD I
1 2 5 7 8 9 10 11
1 02 1.02.01 02 05 pengadaan Kendaraan dinas/operasional UPTD Labkesda Terselenggaranya kegiatan 1 keg Tersedianya kendaraan 1 keg -
Pengadaan kendaraan operasional Labkesda
operasional
1 02 1.02.01 02 07 Pengadaan perlengkapan gedung kantor Alat Kebersihan kantor bagi Dikes, Terselenggaranya kegiatan 1 keg Tersedianya alat kebersihan 1 keg 20,780,210
UPTD Puskesmas, UPTD Labkesda Pengadaan perlengkapan kantor
dan UPTD IFK gedung kantor
1 02 1.02.01 02 22 Pemeliharaan rutin/berkala gedung UPTD Labkesda, Dikes Terselenggaranya 4 Keg Tersedianya biaya 4 Keg 165,000,000
kantor Pemeliharaan Rutin Gedung pemeliharaan rutin gedung
kantor kantor
1 02 1.02.01 02 24 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan Lancarnya operasinal kantor Terselenggaranya 25 Unit Terselenggaranya 30 Unit 426,067,400
dinas/operasional Pemeliharaan rutin/berkala Pemeliharaan rutin/berkala
kendaraan dinas/operasional kendaraan dinas/operasional
1 02 1.02.01 02 26 Pemeliharaan rutin/berkala Perlengkapan kantor Terselenggaranya 1 Keg Tersedianya biaya 1 Keg 3,630,000
perlengkapan gedung kantor Pemeliharaan Rutin Pemeliharaan Rutin
Perlengkapan Gedung kantor Perlengkapan Gedung kantor
1 02 1.02.01 02 28 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan Tersedianya perlengkapan kantor Terselenggaranya 3 keg Tersedianya biaya 3 keg 8,691,430
gedung kantor Pemeliharaan Rutin Pemeliharaan Rutin Peralatan
Peralatan Gedung Kantor Gedung Kantor
1 02 1.02.01 05 PROGRAM PENINGKATAN Terselenggarananya 79,003,210 -
KAPASITAS SUMBER DAYA program peningkatan
APARATUR kapasitas sumber 100%
daya aparatur
1 02 1.02.01 05 05 Pelaksanaan Penilaian Angka Kredit Tim penilai jafung Terselenggaranya kegiatan 8 keg terlaksananya Penilaian angka 1 tahun 32,844,460
Jabatan fungsional Pelaksanaan Penilaian Angka Kredit Jabatan Fungsional
Kredit Jabatan fungsional Dinas Kesehatan dan
Jaringanya
1 02 1.02.01 06 02 Penyusunan laporan keuangan Pengelola Keuangan Terlaksananya kegiatan 1 keg Tersedianya laporan keuangan 1 dok 34,815,000
semesteran Penyusunan laporan semesteran Dinas Kesehatan
keuangan semesteran Kota Bima
1 02 1.02.01 06 04 Penyusunan pelaporan keuangan akhir Pengelola Keuangan Terlaksananya kegiatan 1 keg Tersedianya laporan keuangan 1 dok 46,552,275
tahun Penyusunan laporan Akhir Tahun Dinas Kesehatan
keuangan Akhir Tahun Kota Bima
1 02 1.02.01 06 05 Penyusunan Rencana Kerja Pengelola program dikes Terlaksananya Penyusunan 4 keg Tersedianya dokumen renja, 4 dok 52,737,850
/RKA/DPA/DPPA Satuan Kerja Perangkat Rencana Kerja Rencana Kerja Anggaran
Daerah /RKA/DPA/DPPA Satuan Kerja (RKA), DPA & DPPA Dinas
Perangkat Daerah Kesehatan Kota Bima
PAGU INDIKATIF (Rp) & SUM
KODE REKENING PROGRAM DAN KEGIATAN SASARAN Capaian Program KELUARAN KEGIATAN HASIL KEGIATAN
TOLAK UKUR TARGET TOLAK UKUR TARGET TOLAK UKUR TARGET APBD II APBD I
1 2 5 7 8 9 10 11
1 02 1.02.01 06 06 Penyusunan LAKIP, LPJ dan LPPD Pengelola program dikes Terlaksananya Penyusunan 3 Keg Tersedianya Dokumen LKIP, JPJ 3 dok 31,900,000
LAKIP, LPJ dan LPPD & LPPD
1 02 1.02.01 15 01 Pengadaaan obat dan perbekalan masyarakat % Ketersediaan Obat Terselenggaranya 1 keg Tersedianya Obat dan 152.002 jiwa 2,923,883,452
kesehatan Esensial Generik di 98.80% pengadaan obat dan Perbekalan kesehatan untuk
Fasyankes dasar perbekalan kesehatan masy. Kota Bima
Penyusunan Rencana Kebutuhan Obat Pengelola Obat Dikes Terselenggaranya kegiatan 1 keg Tersedianya Rencana 1 dok 8,800,000
(RKO) penyusunan kebutuhan obat Kebutuhan Obat (RKO)
(RKO)
Pengadaan Kendaraan Operasional Kendaraan Roda 2 Terselenggaranya kegiatan 1 keg Tersedianya kendaraan 3 unit 56,100,000
UPTD IFK pengadaan kendaraan operasional roda 2UPTD IFK
operasional UPTD IFK
Pengadaan Alat Kantor UPTD IFK sarana penyimpanan obat Terselenggaranya kegiatan 1 keg Tersedianya sarana 1 unit 306,261,230
pengadaan sarana penyimpanan obat UPTD IFK
penyimpanan obat UPTD IFK
Pengadaan Alat Rumah Tangga UPTD Meubelair kantor Terselenggaranya kegiatan 1 keg Tersedianya alat rumah 1 unit 21,356,500
IFK pengadaan alat rumah tangga UPTD IFK
tangga UPTD IFK
Pengadaan Alat pengolah data UPTD IFK Komputer, Laptop, Printer dan Terselenggaranya kegiatan 1 keg Tersedianya alat pengolah 1 unit 83,276,742
software ketersediaan obat pengadaan alat pengolah data UPTD IFK
data UPTD IFK
1 02 1.02.01 15 02 Peningkatan Pemerataan Obat dan Pengelola Obat UPTD IFK % Ketersediaan Obat Terselenggaranya 7 keg Terlaksananya pemusnahan 4 dok 24,200,000
Perbekalan Kesehatan Esensial Generik di Peningkatan pemerataan obat rusak/kadaluwarsa, stok
Fasyankes dasar 98.80% obat dan perbekalan ketersediaan obat,
kesehatan pendistribusian obat dan
rekonsiliasi data obat
1 02 1.02.01 15 04 Peningkatan mutu pelayanan farmasi pengelola obat puskesmas % Ketersediaan Obat 98.80% Terselenggaranya mutu 2 keg Terlaksananya Pertemuan 1 keg 11,000,000
komunitas dan rumah sakit Esensial Generik di pelayanan farmasi sosialisasi protap pengelolaan
Fasyankes dasar komunitas dan rumah sakit obat dan perbekalan
kesehatan
1 02 1.02.01 16 01 Pelayanan kesehatan penduduk miskin Peserta BPJS dan Puskesmas Cakupan mutu pelayanan 80% Terselenggaranya Pelayanan 10 Kegiatan Tim Pengelola Jaminan 11 orang x 12 66,660,000 -
dipuskesmas dan jaringannya kesehatan dasar kesehatan penduduk miskin Kesehatan bulan
dipuskesmas dan
jaringannya
Sosialisasi program Jaminan 1 kali / 58 org 9,080,500
Kesehatan Tingkat Kota Bima
1 02 1.02.01 16 02 Pemeliharaan dan pemulihan kesehatan dokter dan perawat peningkatan kemampuan 100% Terselenggaranya kegiatan 1 Kegiatan Tenaga yang profesional 45 orang 54,978,000
petugas dalam pelatihan bagi petugas dalam mengatasi gangguan
mendeteksi pasien puskesmas/Pustu jiwa
dengan gangguan jiwa
Buku Tersedianya buku 1 kegiatan Semua petugas dan kader 100 buku 2,293,500
pemantauan penderita kesehatan jiwa memiliki buku
gangguan jiwa paska Pasung pantauan pasca pasung
1 02 1.02.01 16 07 Pelayanan kefarmasian dan perbekalan tenaga kefarmasian, penanggung penyediaan akses Terselenggaranya Terlaksananya sosialisasi 40 0rang
kesehatan jawab farmasi layanan kesehatan yang penyediaan layanan standar pelayanan
merata dan terjangkau 65% kesehatan yang merata dan 8 kegiatan kefarmasian di sarana 11,000,000
bagi masyarakat terjangkau bagi masyarakat pelayanan kesehatan
1 02 1.02.01 16 09 Peningkatan kesehatan masyarakat Pengelola Program Kesehatan Cakupan Pelayanan Terselenggaranya kegiatan 6 Kegiatan Terlaksanya Pembinaan 25 org, 2 8,800,000
Indera di Puskesmas dan Dikes Kesehatan Indera peningkatan kesehatan Petugas Pemegang Program Dokumen
97% masyarakat Kesehtan Indera (Penglihatan
dan Pendengaran)
1 02 1.02.01 16 12 Peningkatan pelayanan dan Pengelola Manajemen Puskesmas Tercapainya Mutu 80% Terselenggaranya kegiatan 6 Kegiatan Terlaksananya Pertemuan 30 org 8,800,000
penanggulangan masalah kesehatan Pelayanan Kesehatan Peningkatan pelayanan dan Koordinasi Dan Evaluasi
dasar penanggulangan masalah Manajemen Puskesmas
kesehatan
Terlaksananya Penilaian 15 0rg 4,400,000
Kinerja Puskesmas
1 02 1.02.01 16 15 Monitoring, evaluasi dan pelaporan Pengelola Program Pelayanan Tercapainya Mutu 80% Terselenggaranya kegiatan 4 Kegiatan Terlaksannya Penyusunan 1 dokumen 2,750,000
Kesehatan Dikes Pelayanan Kesehatan monitoring, evaluasi dan laporan Tahunann
dasar pelaporan program
Pengelola SP2TP Puskesmas dan Terlaksannya Pertemuan 20 org 6,050,000
Dikes Evaluasi program SP2TP
1 02 1.02.01 16 16 Peningkatan Usaha Kesehatan Kerja Terbentuknya Pos UKK 86% Peningkatan Usaha 3Keg Terlaksananya Refresing Kader 38 Kader 7,700,000
(UKK) Kesehatan Kerja (UKK) pos UKK
1 02 1.02.01 16 20 Pelayanan kesehatan penduduk Cakupan Rawat Jalan 80% Terselenggaranya kegiatan Tersedianya biaya 5 puskesmas 615,584,508
dipuskesmas dan jaringannya pelayanan kesehatan Penggantian jasa pelayanan
penduduk di Puskesmas dan Publik Pelayanan rawat jalan
jaringannya (Kapitasi)
1 02 1.02.01 16 21 Pencegahan dan Penanganann Penyakit masyarakat kota bima % jumlah pencapain 50% 19 keg Terlaksananya Sosialisasi IVA, 10 kelurahan 82,500,000
Tidak Menular kegiatan deteksi dini CBE dan Posbindu PTM tingkat
penyakit tidak menular Kelurahan
1 02 1.02.01 17 01 Peningkatan pemberdayaan konsumen/ Sarana Obat dan Makanan di Kota % Pengawasan Sarana 65% Terselenggaranya 6 Kegiatan Pemberdayaan masyarakat 1 Keg -
masyarakat di bidang obat dan Bima Obat dan Makanan di peningkatan pemberdayaan melalui Gerakan Masyarakat
makanan Masyarakat konsumen/ masyarakat di Cerdas Menggunakan Obat 16,500,000
bidang obat dan makanan (Gema Cermat)
Advokasi implemetasi 1 Keg
penggunaan obat yang
rasional bagi penulis resep
11,000,000
dan pengelola obat
puskesmas
1 02 1.02.01 17 05 Monitoring, evaluasi dan pelaporan Pengelola program Seksi % Pengawasan Sarana 65% Terselenggaranya monitoring 3 Kegiatan Tim pengawasan produk 2 kali setahun
Farmakmin Dikes Obat dan Makanan di dan evaluasi program makanan minuman 16,500,000
Masyarakat pengawasan obat dan
makanan
Pengelola Sistem Informasi 1 keg
Pelaporan Narkotika/ 13,200,000
Psikotropika (SIPNAP)
Pelaporan tahunan 1 keg
5,500,000
1 02 1.02.01 18 06 Monitoring, evaluasi dan pelaporan Pengelola program Seksi % pengawasan sarana Terselenggaranya kegiatan 4 kegiatan Pendataan sarana penyehat 38 kelurahan
Farmalkes pengembangan obat asli 65% monitoring dan evaluasi tradisional se-Kota Bima 5,500,000
Indonesia program pelayanan
kesehatan tradisional
Terlaksananya pertemuan 1 kegiatan
evaluasi program pelayanan 11,000,000
kesehatan tradisional
Pembinaan dan Pemantauan 2 kali setahun
Sarana Kesehatan tradisional 8,800,000
1 02 1.02.01 19 04 Peningkatan pendidikan tenaga Pengurus forum kelurahan siaga di % Kelurahan Siaga Aktif 100% Terselenggaranya 5 Kegiatan Fasilitasi pembinaan kader dan 1 kl 82,500,000 -
penyuluh kesehatan kelurahan , pengelola program Peningkatan pendidikan pengurus forum kelurahan
promosi kesehatan dan PM Dikes, tenaga penyuluh kesehatan siaga
Puskesmas serta kader promkes
Pelatihan kader kelurahan 2 kl 22,000,000
siaga
1 02 1.02.01 19 05 Monitoring, evaluasi dan pelaporan Terselenggaranya 4 Kegiatan Monev program promkes di 2 kl 16,500,000
monitoring, evaluasi dan puskesmas
pelaporan program promosi
kesehatan dan Monev Kelurahan siaga 38 kel 26,400,000
pemberdayaan masyarakat
1 02 1.02.01 19 06 Peningkatan Perilaku hidup bersih dan Masyarakat dan Pengelola PHBS % Rumah Tangga yang 57% Terselenggaranya 10 Kegiatan Pembinaan dan Pemantauan 38 kel 16,500,000
sehat Puskesmas dan Dikes melaksanakan PHBS Peningkatan Perilaku hidup RT sehat kelurahan
bersih dan sehat
Pembekalan survey PHBS bagi 1 kl 16,500,000
petugas survey
1 02 1.02.01 19 07 Peningkatan Kesehatan Institusi Lintas Program ( Kesra, kemenag, % tercapainya PHBS di Terselenggaranya kegiatan 9 Kegiatan Advokasi kantin sehat Tk 30 orang 11,000,000
dikpora, TP-PKK) Tk. Institusi Peningkatan Kesehatan SD/MI
Institusi
Penyuluhan PHBS si sekolah 10 sekolah 22,000,000
1 02 1.02.01 20 02 Pemberian tambahan makanan dan Balita Gizi Buruk dan Gizi Kurang menurunya presentase Terselenggaranya kegiatan 5 Keg 1. Pengadaan bahan PMT- 30 kasus 29,700,000
vitamin dan ibu hamilKEK gizi buruk 0.10% Pemberian tambahan Pemulihan balita Gizi Buruk
makanan dan vitamin
2. Pengadaan bahan PMT- 180 kasus 178,200,000
Pemulihan balita gizi kurang
balita 6-59 bulan dapat 4. Pendistribusian kapsul Vitamin 14.977 balita 35,860,000
Vitamin A 100% A pada balita 6-59 bulan
1 02 1.02.01 21 04 Monitoring, evaluasi dan pelaporan Masyarakat Kelurahan Cakupan puskesmas 100% Terselenggaranya 8 keg Pembinaan dan evaluasi 5 puskesmas 4,950,000 -
yang melaksanakan klinik Monitoring, evaluasi dan kegiatan klinik sanitasi
sanitasi pelaporan puskesmas
Bimbingan teknis program 5 puskesmas 4,950,000
penyehatan lingkungan
1 02 1.02.01 21 05 Pengawasan dan Pembinaan Tempat- Tempat-Tempat Umum % Cakupan TTU yg Terselenggaranya 7 Keg Pengawasan Sanitasi Hotel 4 kali 6,336,000
Tempat Umum memenuhi syarat 99% Pengawasan dan Pembinaan
kesehatan Tempat-Tempat Umum
Pengawasan Sanitasi Kolam 4 kali 3,168,000
Renang dan Pemandian Umum
1 02 1.02.01 21 06 Pembinaan Kebersihan Lingkungan Meningkatkan kualitas Lingkungan Cakupan Kelurahan yang Terselenggaranya kegiatan 5 Keg pertemuan evaluasi hasil 35 org 9,900,000
menerapkan Sanitasi Pembinaan Kebersihan pengawasan tempat
Total Berbasis 100% Lingkungan pengolahan makmin (TPM) di
Masyarakat (STBM) kota bima
1 02 1.02.01 21 07 Pembinaan Sarana Air Bersih dan Meningkatnya kesedaran % penduduk yg memiliki Terselenggaranya kegiatan 7 Keg Pengadaan kaporit 1 paket 11,000,000
Jamban Keluarga Masyarakat yang mengunakan akses thdp air minum 96% Pembinaan Sarana Air Bersih
Sarana Air Bersih dan Jamban berkualitas dan Jamban Keluarga
Keluarga
% Kualitas air minum yg Pengadaan tong sampah 10 unit 11,000,000
memenuhi syarat 85% medis injak
% Penduduk Stop Buang Pengadaan plastik sampah 1 pt 11,000,000
Air Besar Sembarangan 96% medis
Pengadaan LCD 1 unit 5,500,000
Jamban Keluarga Pembinaan Sarana Air Bersih
dan Jamban Keluarga
1 02 1.02.01 22 12 Pemberantasan Penyakit Bersumber Terwujudnya masyarakat yang Jumlah Kasus DBD yang Terselenggaranya kegiatan 20 Keg Survey Jentik / abatesasi 25 Kel 48,125,000
Binatang ( DBD, Malaria ) bebas dari penyakit di tangani 100% Pemberantasan Penyakit
Bersumber Binatang ( DBD,
Malaria )
Pelacakan Kasus/Penyelidikan 50 kss 2,750,000
Epidemiologi Kasus / Suspect
DBD
1 02 1.02.01 22 13 Pencegahan dan Pemberantasan Pengelola Program Diare Peningkatan penderita Terlaksananya 10 Kegiatan Terlaksananya Sosialisasi 24 orang 5,953,200
Diare Puskesmas diare yang diobati 100% pencegahan dan Layanan Rehidrasi Oral
pemberantasan diare Aktif (LROA) tingkat
Tokoh masyarakat, Tokoh puskesmas
Terlaksananya Sosialisasi 240 orang 45,540,000
Agama, Kader, Ibu Rumah Layanan Rehidrasi Oral
Tangga Aktif (LROA) tingkat
Pengelola Program Diare dan kelurahan
Terlaksananya Pertemuan 24 orang 11,906,400
Hepatitis Puskesmas Evaluasi program Diare,
Hepatitis dan Kecacingan
Pengelola Program Diare Dikes Terlaksananya pemantauan 3 orang 6,336,000
pemberian zinc dan oralit
Pengelola Program TB dan petugas Terlaksananya cross check 250 sputum 5,500,000
Laboratorium slide TB dahak -
Terlaksananya 100 sputum 5,500,000
Pengelola Program TB dan petugas pembuatan/fiksasi sputum TB dahak
Laboratorium
-
Terlaksananya penggandaan 12 Buku 5,500,000
Format TB 01 - 15 format pencatatan pelaporan
program TB -
Terlaksananya pengiriman 4 paket 2,200,000
OAT TB, reagen, pot kaca, slide paket obat TB -
Terlaksananya pembuatan 10 Buah 5,500,000
Spanduk, baliho spanduk dan baliho hari TB
sedunia
Terlaksananya kegiatan Hari 1 Kali setahun 11,000,000
Kegiatan Hari TB sedunia TB sedunia
02 1.02.01 22 17 Pencegahan dan Penanganan HIV-AIDS Tim konseling Terlaksananya Bimbingan teknis 3 kl Bimbingan teknis TIM Konseling 45 org 22,000,000
1 TIM Konseling dan Tes HIV/AIDS dan Tes HIV/AIDS (KTH) Kota
(KTH) Kota Bima Bima yang dilaksanakan
Masyarakat di kelurahan Terlaksananya Sosiallisasi HIV/ 5 kl Terlaksananya Sosialisasi 10 kel 82,500,000
AIDS Tk. Kelurahan HIV/AIDS TK. Kelurahan
Puskesmas dan dinas kesehatan terlaksanaya monev HIV AIDS tk 1kl monev HIV AIDS tk kota bima 30 org 7,150,000
kota bima
PAGU INDIKATIF (Rp) & SUM
KODE REKENING PROGRAM DAN KEGIATAN SASARAN Capaian Program KELUARAN KEGIATAN HASIL KEGIATAN
TOLAK UKUR TARGET TOLAK UKUR TARGET TOLAK UKUR TARGET APBD II APBD I
1 2 5 7 8 9 10 11
Petugas Tersedianya APD pengambilan 1 kali 1,100,000
Sampel HIV/ AIDS
Ibu hamil skreening HIV pada ibu hamil 150 orang 24,750,000
02 1.02.01 23 03 Pembangunan dan pemutakhiran data Tersedianya data dan informasi 14 Keg Terlaksananya kegiatan pra 1 keg 5,000,000
dasar standar pelayanan kesehatan kesehatan rakorkesda
Terlaksananya kegiatan 1 keg 7,500,000
rakorkesda Tk. Kota Bima
Pertemuan Validasi Data Profil 1 Keg 7,500,000
5 keg
1 02 1.02.01 25 07 Pengadaaan sarana dan prasarana Puskesmas dan jaringannya Tersedianya Kendaraan 8 Unit 2,455,000,000
puskesmas Operasional Pelayanan Dasar
(Puskel)
3 keg
1 02 1.02.01 25 14 Pemeliharaan rutin/berkala sarana dan Puskesmas Terselenggaranya Penambahan Ruangan 1 keg 28,507,500,000
prasarana puskesmas Rehabilitasi Sarana Puskesmas
Pelayanan Dasar
Cakupan Rawat Inap Tersedianya biaya Klaim 1kl / 100 kss /org 5,500,000
3% Pelayanan ambulans
Cakupan Rawat Jalan tersedianya biaya pelayanan 1 tahun 4,379,753,232
80% kesehatan (Jasa Pelayanan,
Obat/alkes, BHP dan biaya
operasional )
Tersedianya biaya Klaim 1 tahun 294,877,000
Pelayanan Rawat inap
Puskesmas
1 02 1.02.01 33 01 Pelayanan Kesehatan Ibu dan Anak Bumil, Bulin, Bayi dan Balita Cakupan Kunj Ibu Hamil Tercapainya Cakupan Kunj 2 keg 1 Pertemuan penguatan 38 Kader dari 38 14,946,800
min 4x (K4) 97% Ibu Hamil min 4x (K4) Pemberdayaan Kelompok Kelurahan,
Pendukung KIA
2 Penggandaan Format ANC , 4000 lembar 7,700,000
INC, PNC revisi sesuai jumlah
sasaran
Ckupan Persalinan oleh Tercapainya Ckupan 6 keg 1 Pertemuan Refresing APN 8 Kapkm, 8 12,614,800
Tenaga Kesehatan 95% Persalinan oleh Tenaga Bikor, 23 BidKel,
(Linakes) Kesehatan (Linakes) 1 Bidan KBR Pkm
Poned, 2 Kabid,
2 pengadaan Alkes standar 1 kasie Gizi - √
pelayanan kes dasar
(koordinasi dengan Bidang
terkait)
3 Pelatihan PONED untuk Tim - √
Poned PKM
4 Pelatihan PPGDON bagi Bidan - √
Poskesdes
5 Pemberian Reeword bagi 3 Bidan 3,300,000
Bidan teladan dan Akino. Kelurahan
Cakupan Persalinan Tercapainya Cakupan 2 keg 1 peningkatan sarana prasarana -
Nakes di Fasilitas Persalinan Nakes di Fasilitas Poskesdes (Koordinasi dengan
Kesehatan (LinFaskes) 80% Kesehatan (LinFaskes) bidang terkait)
Cakupan Kunjungan Bayi Tercapainya cakupan 3 Keg 1 Pelaksanaan kegiatan SDIDTK 163 Posyandu -
IV 80% kunjungan Bayi IV di tingkat kelurahan
2 Pengadaan Buku Register 48 buku 3,168,000
Kohort Bayi revisi
Cakupan Kunjungan Nifas Tercapainya Cakupan 3 keg 1 Pelaksanaan kunjungan nifas 38 Bidan di -
92% Kunjungan Nifas oleh Bidan Kelurahan
1 02 1.02.01 33 02 Peningkatan Keluarga Berencana dan Peserta KB dan Remaja Cakupan Peserta KB Aktif 75% Tercapainya Cakupan 4 keg 1 Pertemuan Optimalisasi 8 Bidan pkm 52,330,300
Kesehatan Remaja Peserta KB Aktif pelayanan KB Pasca Salin & pemegang
MKJP program KB, 38
BidKel,
2 Pelatihan Konseling KB dengan 5 Bidan yang - √
ABPK belum dilatih.
Dinas
kesehatan
Dinas
kesehatan
dan PKM
Dinas
kesehatan
dan PKM
Dinas
kesehatan
PKM
Dinas
kesehatan
Dinas
kesehatan
dan PKM
Dinas
kesehatan
Dinas
kesehatan
Dinas
kesehatan
Dinas
kesehatan
Dinas
kesehatan
Dinas
kesehatan
Dinas
kesehatan
-
PAGU INDIKATIF (Rp) & SUMBER DANA
KET LOKASI
APBN
12 13
Dinas
kesehatan,
pkm, pustu
dan
polindes
Dinas
kesehatan,
pkm, pustu
dan
polindes
Dinas
kesehatan
dan UPTD
Lab.Kesda
Dinas
kesehatan
dan PKM
Dinas
kesehatan
Dinas
kesehatan
Dinas
kesehatan
Dinas
kesehatan
Dinas
kesehatan
Dinas
kesehatan
Dinas
kesehatan
Dinas
kesehatan
Dinas
kesehatan
Dinas
kesehatan
Dinas
kesehatan
Dinas
kesehatan
Dinas
kesehatan
PAGU INDIKATIF (Rp) & SUMBER DANA
KET LOKASI
APBN
12 13
DAK
356,000,000
-
PAGU INDIKATIF (Rp) & SUMBER DANA
KET LOKASI
APBN
12 13
PAGU INDIKATIF (Rp) & SUMBER DANA
KET LOKASI
APBN
12 13
-
PAGU INDIKATIF (Rp) & SUMBER DANA
KET LOKASI
APBN
12 13
DAK
NON
FISIK
DAK
NON
FISIK
DBHCT
KJS
PAGU INDIKATIF (Rp) & SUMBER DANA
KET LOKASI
APBN
12 13
PAGU INDIKATIF (Rp) & SUMBER DANA
KET LOKASI
APBN
12 13
6,000,000
100,000,000
50,000,000
150,000,000
50,000,000
-
PAGU INDIKATIF (Rp) & SUMBER DANA
KET LOKASI
APBN
12 13
-
PAGU INDIKATIF (Rp) & SUMBER DANA
KET LOKASI
APBN
12 13
PAGU INDIKATIF (Rp) & SUMBER DANA
KET LOKASI
APBN
12 13
50,000,000
BOK
BOK
BOK
PAGU INDIKATIF (Rp) & SUMBER DANA
KET LOKASI
APBN
12 13
BOK
BOK
BOK
BOK
20,000,000 Dekon
10,000,000 Dekon
20,000,000 Dekon
BOK
PAGU INDIKATIF (Rp) & SUMBER DANA
KET LOKASI
APBN
12 13
-
-
PAGU INDIKATIF (Rp) & SUMBER DANA
KET LOKASI
APBN
12 13
200,000,000
-
PAGU INDIKATIF (Rp) & SUMBER DANA
KET LOKASI
APBN
12 13
PAGU INDIKATIF (Rp) & SUMBER DANA
KET LOKASI
APBN
12 13
-
PAGU INDIKATIF (Rp) & SUMBER DANA
KET LOKASI
APBN
12 13
-
PAGU INDIKATIF (Rp) & SUMBER DANA
KET LOKASI
APBN
12 13
30,000,000
150,000,000
20,000,000
PAGU INDIKATIF (Rp) & SUMBER DANA
KET LOKASI
APBN
12 13
- - -
PKM
DAK Kumbe,
Non Jatibaru
Fisik
DAK
DAK
- TP DAN DAK
PAGU INDIKATIF (Rp) & SUMBER DANA
KET LOKASI
APBN
12 13
DAK Kec.
Asakota,
Rasanae
Barat,
Mpunda,
Penanae,
Rasanae
Timur
DAK Puskesmas
Asakota,
Paruga,
Mpunda,
Penanae,
Rasanae
Timur,
Kolo, Jati
baru
DAK PKM
Kumbe, Jati
Baru,
Rasanae
Timur,
kolo,
mpunda,
penanae
DAK PKM
Asakota
dan Paruga
DAK Mpunda,
penannae,
paruga,
kolo,
Rastim
###
DAK
Kota Bima
Kota Bima
- BPJS
BPJS
BPJS
BPJS
BPJS
BPJS
BPJS
PAGU INDIKATIF (Rp) & SUMBER DANA
KET LOKASI
APBN
12 13
BPJS
BPJS
BPJS
BPJS
BPJS
BPJS
BPJS
BPJS
BPJS
BPJS
BPJS
BPJS
BPJS
BPJS
BPJS
-
PAGU INDIKATIF (Rp) & SUMBER DANA
KET LOKASI
APBN
12 13
BOK
BOK
BOK
BOK
BOK
BOK
PAGU INDIKATIF (Rp) & SUMBER DANA
KET LOKASI
APBN
12 13
BOK
BOK
BOK
BOK
BOK
BOK
BOK
-
PAGU INDIKATIF (Rp) & SUMBER DANA
KET LOKASI
APBN
12 13
10,606,000,000
82,239,413,145
MATRIKS RENJA DINAS KESEHATAN 2019
1 02 1.02.01 01 01 Penyediaan jasa surat menyurat Surat keluar Terselenggaranya kegiatan 12 bln Terselenggaranya pengiriman 24 Dokumen 1,650,000
(caraka/petugas pengatar surat) penyediaan jasa surat surat menyurat Surat
menyurat
1 02 1.02.01 01 02 Penyediaan jasa komunikasi, sumber Telepon dan Listrik Dikes, Terselenggaranya kegiatan 12 bln Tersedianya Jasa 6 rekening 489,720,000
daya air dan listrik ( rekening) Puskesmas, Pustu, Poskesdes, Penyediaan jasa komunikasi, komunikasi,sumber daya air telepon dan 65
UPTD IFK dan UPTD Labkesda sumber daya air dan listrik dan listrik rekening listrik
( rekening)
1 02 1.02.01 01 05 Penyediaan jasa jaminan barang milik Barang milik daerah di dinas Terselenggaranya 1 tahun Adanya dokumen aset barang 6 dok 48,237,860
daerah kesehatan, puskesmas dan pengelolaan barang milik milik daerah di dinkes dan
jaringannya daerah di dikes, puskesmas puskesmas
dan jaringannya
1 02 1.02.01 01 06 Penyediaan jasa pemeliharaan dan Kendaraan roda 4 dan roda 2 dinas Terselenggaranya 1 tahun Terpenuhinya kegiatan 31 Unit 129,954,000
perizinan kendaraan dinas/operasional kesehatan dan puskesmas Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan Kendaraan Roda
(jasa servis,stnk dan bpkb) pemeliharaan dan perizinan kendaraan operasional (jasa 4
kendaraan dinas/operasional servis,stnk dan bpkb) untuk
(jasa servis,stnk dan bpkb) Pelayanan Kesehatan di dinas
da puskesmas
1 02 1.02.01 01 07 Penyediaan jasa administrasi keuangan pengelola administrasi keuangan Terselenggaranya 12 bln Tersedianya jasa administrasi 22 orang 188,100,000
(pengelola administrasi Keuangan) Penyediaan jasa administrasi keuangan (pengelola
keuangan (pengelola administrasi Keuangan)
administrasi Keuangan)
1 02 1.02.01 01 08 Penyediaan jasa kebersihan kantor Tenaga kontrak, cleaning servis, dan satpam Terselenggaranya kegiatan 12 bln Tersedianya jasa kebersihan 24 orang 403,590,000
(cleaning service ) penyediaan jasa kebersihan kantor (cleaning service )
kantor (cleaning service )
1 02 1.02.01 01 09 Penyediaan jasa perbaikan peralatan AC, Komputer, Laptop dan Printer Terselenggaranya kegiatan 1 Tahun tersedianya jasa perbaikan 8 Unit 8,222,500
kerja (jasa Tukang) Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja
peralatan kerja (jasa Tukang)
1 02 1.02.01 01 10 Penyediaan alat tulis kantor Alat tulis kantor Dikes, UPTD Tersedianya alat tulis kantor 1 Tahun Tersedianya alat tulis kantor 1 Tahun 229,680,000
Puskesmas dan Jaringannya, UPTD
IFK dan UPTD Labkesda
Penyediaan barang cetakan dan Blangko inventaris barang, rekam Terselenggaranya kegiatan 1 Tahun Tersedianya format 1 Tahun 30,250,000
1 02 1.02.01 01 11 penggandaan medis pasien rawat jalan, rekam Penyediaan barang cetakan pencatatan dan pelaporan
medis pasien rawat inab dan penggandaan
1 02 1.02.01 01 12 Penyediaan komponen instalasi Alat Instalasi Listrik Terselenggaranya kegiatan 1 Tahun Tersedianya alat instalasi 1 tahun 3,630,000
listrik/penerangan bangunan kantor Penyediaan komponen listrik dan penerangan
instalasi listrik/penerangan bangunan kantor
bangunan kantor
1 02 1.02.01 01 13 Penyediaan peralatan dan perlengkapan Peralatan dan Perlengkapan kantor Terselenggaranya kegiatan 1 kegiatan Tersedianya Peralatan & 1 kegiatan 36,850,000
kantor Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor
perlengkapan kantor
1 02 1.02.01 01 15 Penyediaan bahan bacaan dan Surat kabar Terselenggaranya kegiatan 12 bln Tersedianya bahan bacaan 5 jenis surat 7,969,500
peraturan perundang-undangan Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang- kabar
dan peraturan perundang- undangan
undangan
er 02 1.02.01 01 17 Penyediaan makanan dan minuman Makan minum harian dan makan Terselenggaranya kegiatan 12 bulan Tersedianya biaya makan 12 bulan 22,000,000
minum tamu Penyediaan makanan dan minum rapat dan tamu
minuman
1 02 1.02.01 01 18 Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke Pegawai dinas kesehatan Terselenggaranya Rapat- 1 thn Tersedianya biaya rapat-rapat 1 tahun
luar daerah rapat kordinasi dan kordinasi dan konsultasi ke
konsultasi ke luar daerah luar daerah
1 02 1.02.01 01 19 Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi Pegawai dinas kesehatan Terselenggaranya Rapat- 2 keg Tersedianya biaya Rapat-rapat 2 keg 33,000,000
dalam daerah rapat kordinasi dan kordinasi dan konsultasi dalam
konsultasi dalam daerah daerah
1 02 1.02.01 02 PROGRAM PENINGKATAN SARANA Terselenggaranya 624,169,040 -
DAN PRASARANA APARATUR program peningkatan
sarana dan prasarana 100%
aparatur
PAGU INDIKATIF (Rp) & SUM
KODE REKENING PROGRAM DAN KEGIATAN SASARAN Capaian Program KELUARAN KEGIATAN HASIL KEGIATAN
TOLAK UKUR TARGET TOLAK UKUR TARGET TOLAK UKUR TARGET APBD II APBD I
1 2 5 7 8 9 10 11
1 02 1.02.01 02 05 pengadaan Kendaraan dinas/operasional UPTD Labkesda Terselenggaranya kegiatan 1 keg Tersedianya kendaraan 1 keg -
Pengadaan kendaraan operasional Labkesda
operasional
1 02 1.02.01 02 07 Pengadaan perlengkapan gedung kantor Alat Kebersihan kantor bagi Dikes, Terselenggaranya kegiatan 1 keg Tersedianya alat kebersihan 1 keg 20,780,210
UPTD Puskesmas, UPTD Labkesda Pengadaan perlengkapan kantor
dan UPTD IFK gedung kantor
1 02 1.02.01 02 22 Pemeliharaan rutin/berkala gedung UPTD Labkesda, Dikes Terselenggaranya 4 Keg Tersedianya biaya 4 Keg 165,000,000
kantor Pemeliharaan Rutin Gedung pemeliharaan rutin gedung
kantor kantor
1 02 1.02.01 02 24 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan Lancarnya operasinal kantor Terselenggaranya 25 Unit Terselenggaranya 30 Unit 426,067,400
dinas/operasional Pemeliharaan rutin/berkala Pemeliharaan rutin/berkala
kendaraan dinas/operasional kendaraan dinas/operasional
1 02 1.02.01 02 26 Pemeliharaan rutin/berkala Perlengkapan kantor Terselenggaranya 1 Keg Tersedianya biaya 1 Keg 3,630,000
perlengkapan gedung kantor Pemeliharaan Rutin Pemeliharaan Rutin
Perlengkapan Gedung kantor Perlengkapan Gedung kantor
1 02 1.02.01 02 28 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan Tersedianya perlengkapan kantor Terselenggaranya 3 keg Tersedianya biaya 3 keg 8,691,430
gedung kantor Pemeliharaan Rutin Pemeliharaan Rutin Peralatan
Peralatan Gedung Kantor Gedung Kantor
1 02 1.02.01 05 PROGRAM PENINGKATAN Terselenggarananya 79,003,210 -
KAPASITAS SUMBER DAYA program peningkatan
APARATUR kapasitas sumber 100%
daya aparatur
1 02 1.02.01 05 05 Pelaksanaan Penilaian Angka Kredit Tim penilai jafung Terselenggaranya kegiatan 8 keg terlaksananya Penilaian angka 1 tahun 32,844,460
Jabatan fungsional Pelaksanaan Penilaian Angka Kredit Jabatan Fungsional
Kredit Jabatan fungsional Dinas Kesehatan dan
Jaringanya
1 02 1.02.01 06 02 Penyusunan laporan keuangan Pengelola Keuangan Terlaksananya kegiatan 1 keg Tersedianya laporan keuangan 1 dok 34,815,000
semesteran Penyusunan laporan semesteran Dinas Kesehatan
keuangan semesteran Kota Bima
1 02 1.02.01 06 04 Penyusunan pelaporan keuangan akhir Pengelola Keuangan Terlaksananya kegiatan 1 keg Tersedianya laporan keuangan 1 dok 46,552,275
tahun Penyusunan laporan Akhir Tahun Dinas Kesehatan
keuangan Akhir Tahun Kota Bima
1 02 1.02.01 06 05 Penyusunan Rencana Kerja Pengelola program dikes Terlaksananya Penyusunan 4 keg Tersedianya dokumen renja, 4 dok 52,737,850
/RKA/DPA/DPPA Satuan Kerja Perangkat Rencana Kerja Rencana Kerja Anggaran
Daerah /RKA/DPA/DPPA Satuan Kerja (RKA), DPA & DPPA Dinas
Perangkat Daerah Kesehatan Kota Bima
PAGU INDIKATIF (Rp) & SUM
KODE REKENING PROGRAM DAN KEGIATAN SASARAN Capaian Program KELUARAN KEGIATAN HASIL KEGIATAN
TOLAK UKUR TARGET TOLAK UKUR TARGET TOLAK UKUR TARGET APBD II APBD I
1 2 5 7 8 9 10 11
1 02 1.02.01 06 06 Penyusunan LAKIP, LPJ dan LPPD Pengelola program dikes Terlaksananya Penyusunan 3 Keg Tersedianya Dokumen LKIP, JPJ 3 dok 31,900,000
LAKIP, LPJ dan LPPD & LPPD
1 02 1.02.01 15 01 Pengadaaan obat dan perbekalan masyarakat % Ketersediaan Obat Terselenggaranya 1 keg Tersedianya Obat dan 152.002 jiwa 2,923,883,452
kesehatan Esensial Generik di 98.80% pengadaan obat dan Perbekalan kesehatan untuk
Fasyankes dasar perbekalan kesehatan masy. Kota Bima
Penyusunan Rencana Kebutuhan Obat Pengelola Obat Dikes Terselenggaranya kegiatan 1 keg Tersedianya Rencana 1 dok 8,800,000
(RKO) penyusunan kebutuhan obat Kebutuhan Obat (RKO)
(RKO)
Pengadaan Kendaraan Operasional Kendaraan Roda 2 Terselenggaranya kegiatan 1 keg Tersedianya kendaraan 3 unit 56,100,000
UPTD IFK pengadaan kendaraan operasional roda 2UPTD IFK
operasional UPTD IFK
Pengadaan Alat Kantor UPTD IFK sarana penyimpanan obat Terselenggaranya kegiatan 1 keg Tersedianya sarana 1 unit 306,261,230
pengadaan sarana penyimpanan obat UPTD IFK
penyimpanan obat UPTD IFK
Pengadaan Alat Rumah Tangga UPTD Meubelair kantor Terselenggaranya kegiatan 1 keg Tersedianya alat rumah 1 unit 21,356,500
IFK pengadaan alat rumah tangga UPTD IFK
tangga UPTD IFK
Pengadaan Alat pengolah data UPTD IFK Komputer, Laptop, Printer dan Terselenggaranya kegiatan 1 keg Tersedianya alat pengolah 1 unit 83,276,742
software ketersediaan obat pengadaan alat pengolah data UPTD IFK
data UPTD IFK
1 02 1.02.01 15 02 Peningkatan Pemerataan Obat dan Pengelola Obat UPTD IFK % Ketersediaan Obat Terselenggaranya 7 keg Terlaksananya pemusnahan 4 dok 24,200,000
Perbekalan Kesehatan Esensial Generik di Peningkatan pemerataan obat rusak/kadaluwarsa, stok
Fasyankes dasar 98.80% obat dan perbekalan ketersediaan obat,
kesehatan pendistribusian obat dan
rekonsiliasi data obat
1 02 1.02.01 15 04 Peningkatan mutu pelayanan farmasi pengelola obat puskesmas % Ketersediaan Obat 98.80% Terselenggaranya mutu 2 keg Terlaksananya Pertemuan 1 keg 11,000,000
komunitas dan rumah sakit Esensial Generik di pelayanan farmasi sosialisasi protap pengelolaan
Fasyankes dasar komunitas dan rumah sakit obat dan perbekalan
kesehatan
1 02 1.02.01 16 01 Pelayanan kesehatan penduduk miskin Peserta BPJS dan Puskesmas Cakupan mutu pelayanan 80% Terselenggaranya Pelayanan 10 Kegiatan Tim Pengelola Jaminan 11 orang x 12 66,660,000 -
dipuskesmas dan jaringannya kesehatan dasar kesehatan penduduk miskin Kesehatan bulan
dipuskesmas dan
jaringannya
Sosialisasi program Jaminan 1 kali / 58 org 9,080,500
Kesehatan Tingkat Kota Bima
1 02 1.02.01 16 02 Pemeliharaan dan pemulihan kesehatan dokter dan perawat peningkatan kemampuan 100% Terselenggaranya kegiatan 1 Kegiatan Tenaga yang profesional 45 orang 54,978,000
petugas dalam pelatihan bagi petugas dalam mengatasi gangguan
mendeteksi pasien puskesmas/Pustu jiwa
dengan gangguan jiwa
Buku Tersedianya buku 1 kegiatan Semua petugas dan kader 100 buku 2,293,500
pemantauan penderita kesehatan jiwa memiliki buku
gangguan jiwa paska Pasung pantauan pasca pasung
1 02 1.02.01 16 09 Peningkatan kesehatan masyarakat Masyarakat Kota Bima 5 Tercapainya Pelaksanaan Terselenggaranya kegiatan 7 Kegiatan Terlaksananya Kegiatan 500 org 30,000,000
Kecamatan Kegiatan Peningkatan peningkatan kesehatan Pengobatan Massal
Kesehatan Masyarakat 100% masyarakat
1 02 1.02.01 16 12 Peningkatan pelayanan dan 8 Puskesmas, RSUD Kota Bima Tercapainya Mutu 80% Terselenggaranya kegiatan 6 Kegiatan Terlaksananya Pertemuan 32 org 8,000,000
penanggulangan masalah kesehatan Pelayanan Kesehatan Peningkatan pelayanan dan Koordinasi Dan Evaluasi
dasar penanggulangan masalah Manajemen Puskesmas
kesehatan
Terlaksananya Penilaian 8 pkm, 16 org 20,000,000
Kinerja Puskesmas tim
1 02 1.02.01 16 13 Penyediaan Biaya Operasional dan 5 Puskesmas Tersedianya biaya 100% 1 pkt Terlaksananya kegiatan 1 pkt 1,321,925,000
Pemeliharaan operasional dan operasional dan pemeliharaan
pemeliharaan kesehatan kesehatan di puskesmas
1 02 1.02.01 16 15 Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Pustu, Poskesdes, Puskesmas, Terselenggaranya kegiatan Terlaksananya Monev Sarana 8 pkm, 12,840,000
Klinik, RS Monitoring, Evaluasi dan Pelayanan Kesehatan Primer 16 pustu, 34
Pelaporan ( Puskesmas, Pustu, poskesdes, 3
Poskesdes, Klinik) klinik
1 02 1.02.01 16 21 Pencegahan dan Penanganann Penyakit masyarakat kota bima % jumlah pencapain 50% 19 keg Terlaksananya Sosialisasi IVA, 10 kelurahan 82,500,000
Tidak Menular kegiatan deteksi dini CBE dan Posbindu PTM tingkat
penyakit tidak menular Kelurahan
1 02 1.02.01 17 01 Peningkatan pemberdayaan konsumen/ Sarana Obat dan Makanan di Kota % Pengawasan Sarana 65% Terselenggaranya 6 Kegiatan Pemberdayaan masyarakat 1 Keg -
masyarakat di bidang obat dan Bima Obat dan Makanan di peningkatan pemberdayaan melalui Gerakan Masyarakat
makanan Masyarakat konsumen/ masyarakat di Cerdas Menggunakan Obat 15,000,000
bidang obat dan makanan (Gema Cermat)
1 02 1.02.01 17 05 Monitoring, evaluasi dan pelaporan Pengelola program Seksi % Pengawasan Sarana 65% Terselenggaranya monitoring 3 Kegiatan Tim pengawasan produk 2 kali setahun
Farmalkes Dikes Obat dan Makanan di dan evaluasi program makanan minuman 15,000,000
Masyarakat pengawasan obat dan
makanan
Pengelola Sistem Informasi 1 keg
Pelaporan Narkotika/ 15,000,000
Psikotropika (SIPNAP)
1 02 1.02.01 18 03 Peningkatan promosi obat bahan alam Pelaku usaha obat tradisional, % pengawasan sarana 65% Terselenggaranya kegiatan 4 Kegiatan Terlaksananya sosialisasi 1 kegiatan
Indonesia di dalam dan di luar negeri pengobat tradisional, alternatif- pengembangan obat asli peningkatan promosi obat Peraturan di bidang usaha 9,000,000
komplementer, pengelola program Indonesia bahan alam Indonesia di obat tradisional
kesehatan tradisional puskesmas, dalam dan diluar negeri
kader, masyarakat, lintas sektor Orientasi Pemanfaatan TOGA 1 kegiatan
terkait dan Asuhan Mandiri Kesehatan 10,000,000
Tradisional
1 02 1.02.01 18 06 Monitoring, evaluasi dan pelaporan Pengelola program Seksi % pengawasan sarana Pendataan sarana penyehat 41 kelurahan
Farmalkes pengembangan obat asli 65% tradisional se-Kota Bima 5,000,000
Indonesia
Terlaksananya pertemuan 1 kegiatan
evaluasi program pelayanan 10,000,000
kesehatan tradisional
1 02 1.02.01 19 04 Peningkatan pendidikan tenaga Pengurus forum kelurahan siaga di % Kelurahan Siaga Aktif 100% Terselenggaranya 5 Kegiatan Fasilitasi pembinaan kader dan 1 kl 75,000,000 -
penyuluh kesehatan kelurahan , pengelola program Peningkatan pendidikan pengurus forum kelurahan
promosi kesehatan dan PM Dikes, tenaga penyuluh kesehatan siaga
Puskesmas serta kader promkes
PAGU INDIKATIF (Rp) & SUM
KODE REKENING PROGRAM
Peningkatan DAN KEGIATAN
pendidikan tenaga SASARAN
Pengurus forum kelurahan siaga di Capaian Program Terselenggaranya 5 Kegiatan
KELUARAN KEGIATAN HASIL KEGIATAN
penyuluh kesehatan kelurahan , pengelola program TOLAK UKUR TARGET Peningkatan
TOLAKpendidikan
UKUR TARGET TOLAK UKUR TARGET APBD II APBD I
1 2 promosi kesehatan dan PM Dikes, 5 tenaga penyuluh kesehatan 7 8 9 10 11
Puskesmas serta kader promkes
Pelatihan kader kelurahan 2 kl 20,000,000
siaga
1 02 1.02.01 19 05 Monitoring, evaluasi dan pelaporan Terselenggaranya 4 Kegiatan Monev program promkes di 2 kl 15,000,000
monitoring, evaluasi dan puskesmas
pelaporan program promosi
kesehatan dan
Monev Kelurahan siaga 38 kel 24,000,000
pemberdayaan masyarakat
1 02 1.02.01 19 06 Peningkatan Perilaku hidup bersih dan Masyarakat dan Pengelola PHBS % Rumah Tangga yang 57% Terselenggaranya 10 Kegiatan Pembinaan dan Pemantauan 38 kel 15,000,000
sehat Puskesmas dan Dikes melaksanakan PHBS Peningkatan Perilaku hidup RT sehat kelurahan
bersih dan sehat
Pembekalan survey PHBS bagi 1 kl 15,000,000
petugas survey
Survey PHBS 1 kl 65,000,000
1 02 1.02.01 19 07 Peningkatan Kesehatan Institusi Lintas Program ( Kesra, kemenag, % tercapainya PHBS di Terselenggaranya kegiatan 9 Kegiatan Advokasi kantin sehat Tk 30 orang 10,000,000
dikpora, TP-PKK) Tk. Institusi Peningkatan Kesehatan SD/MI
Institusi
Penyuluhan PHBS si sekolah 10 sekolah 20,000,000
1 02 1.02.01 19 08 Unit Kegiatan Bersumberdaya Masyarakat % Kelurahan Siaga Aktif 100% Terselenggaranya kegiatan 16 Kegiatan Pertemuan penguatan kel. 5 kec x 1 kl 35,000,000
Masyarakat Unit Kegiatan Siaga di tk kecamatan
Bersumberdaya Masyarakat
02 1.02.01 19 09 Komunikasi Informasi dan Edukasi % penyuluhan PHBS 40% Terselenggaranya kegiatan 8 Kegiatan advokasi perangkat kelurahan 1 kl 10,000,000
Komunikasi Informasi dan
Edukasi
PAGU INDIKATIF (Rp) & SUM
KODE REKENING PROGRAM DAN KEGIATAN SASARAN Capaian Program KELUARAN KEGIATAN HASIL KEGIATAN
Terselenggaranya kegiatan 8 Kegiatan
TOLAK UKUR TARGET TOLAK UKUR TARGET TOLAK UKUR TARGET APBD II APBD I
Komunikasi Informasi dan
1 2 5 7 8 9 10 11
Edukasi
Media promosi kesehatan 5 kl 50,000,000
(media cetak)
Alat/media promosi kesehatan 1 keg 100,000,000
1 02 1.02.01 20 02 Pemberian tambahan makanan dan Balita Gizi Buruk dan Gizi Kurang menurunnya presentase Terselenggaranya kegiatan 5 Keg Pengadaan bahan PMT- 30 kasus 27,000,000
vitamin dan ibu hamilKEK gizi buruk 0.08% Pemberian tambahan Pemulihan balita Gizi Buruk
makanan dan vitamin
1 02 1.02.01 20 03 Penanggulangan kurang energi protein Balita, Ibu Hamil, ibu menyusui& menurunya presentase Terselenggaranya kegiatan 7 Keg Pertemuan DRK (Diskusi 8 pusk 10,000,000
0.08%
(KEP), anemia gizi besi, gangguan remaja putri gizi buruk Penanggulangan kurang Refleksi Kasus) Gizi buruk
akibat kurang yodium (GAKY), kurang menurunya presentase energi protein (KEP), anemia Sosialisasi deteksi dini kasus 5 kec 25,000,000
vitamin A dan kekurangan zat gizi mikro 1.01% gizi besi, gangguan akibat
gizi kurang gizi buruk
lainnya kurang yodium (GAKY),
gizi buruk mendapat kurang vitamin A dan Penanganan kasus gizi buruk 20 kasus 20,000,000
perawatan 100% kekurangan zat gizi mikro di Pusk dan RS
lainnya
balita 6-59 bulan dapat Pendistribusian kapsul Vitamin 14.977 balita 24,450,000
Vitamin A 100% A pada balita 6-59 bulan
1 02 1.02.01 20 06 Monitoring, evaluasi dan pelaporan Pengelola Program Gizi Dikes dan Presentase Kab/Kota Terselenggaranya kegiatan 5 Kegiatan Pertemuan validasi data 8 pusk 20,000,000
Puskesmas Melaksanakan 100% monitoring dan evaluasi
Surveilance Gizi Program Perbaikan Gizi
Masyarakat
Bimtek Program Gizi 8 pusk 16,000,000
1 02 1.02.01 21 04 Monitoring, evaluasi dan pelaporan Sanitarian Puskesmas dan Cakupan puskesmas 100% Terselenggaranya 8 keg Pembinaan dan evaluasi 8 puskesmas 7,200,000 -
Masyarakat Kelurahan yang melaksanakan Monitoring, evaluasi dan kegiatan klinik sanitasi
program penyehatan pelaporan puskesmas
lingkungan (STBM, Klinik
Sanitasi, Hygiene Sanitasi Bimbingan teknis program 8 puskesmas 7,200,000
Pangan dan Pengawasan penyehatan lingkungan
Kualitas Air Minum)
Penyusunan Profil Tahunan 1 tahun 2,500,000
Kesehatan Lingkungan
1 02 1.02.01 21 05 Pengawasan dan Pembinaan Tempat- Tempat-Tempat Umum % Cakupan TTU yg 99% Terselenggaranya 7 Keg Pengawasan Sanitasi Hotel 4 kali 5,760,000
Tempat Umum memenuhi syarat Pengawasan dan Pembinaan
kesehatan Tempat-Tempat Umum Pengawasan Sanitasi Kolam 4 kali 2,880,000
Renang dan Pemandian Umum
1 02 1.02.01 21 06 Pembinaan Kebersihan Lingkungan Meningkatkan kualitas Lingkungan Cakupan Kelurahan yang Terselenggaranya kegiatan 5 Keg Pertemuan koordinasi dan 35 org 10,000,000
menerapkan Sanitasi Pembinaan Kebersihan evaluasi hasil pengawasan
Total Berbasis 100% Lingkungan sanitasi tempat pengolahan
Masyarakat (STBM) makmin (TPM) di kota bima
5 Keg
PAGU INDIKATIF (Rp) & SUM
KODE REKENING PROGRAM DAN KEGIATAN SASARAN Capaian Program KELUARAN KEGIATAN HASIL KEGIATAN
TOLAK UKUR TARGET TOLAK UKUR TARGET TOLAK UKUR TARGET APBD II APBD I
1 2 5 7 8 9 10 11
Pertemuan orientasi terpadu 35 org 10,000,000
program kesehatan
lingkungan
1 02 1.02.01 21 07 Pembinaan Sarana Air Bersih dan Meningkatnya kesedaran % penduduk yg memiliki 96% Terselenggaranya kegiatan 6 Keg Pengadaan kaporit 1 paket 10,000,000
Jamban Keluarga Masyarakat yang mengunakan akses thdp air minum Pembinaan Sarana Air Bersih
Sarana Air Bersih dan Jamban berkualitas
% Kualitas air minum yg dan Jamban Keluarga Pengadaan safety box spuit 1 paket 20,000,000
Keluarga memenuhi syarat 85% bekas
% Penduduk Stop Buang Pengadaan plastik sampah 1 pt 10,000,000
Air Besar Sembarangan 96% medis
1 02 1.02.01 21 08 Pengawasan dan Pengendalian Tersedianya Air bersih yang layak % penduduk yg memiliki Terselenggaranya kegiatan 11 Keg Pengawasan sanitasi Sarana 4 kl 5,760,000
Penyediaan Air Bersih dan Air Minum bagi Masyarakat akses thdp air minum 96% Pengawasan dan Air Bersih (SGL,SPT,perpipaan)
berkualitas Pengendalian Penyediaan Air
% Kualitas air minum yg 85% Bersih dan Air Minum Pengawasan sanitasi sarana 4 kl 5,760,000
memenuhi syarat PDAM
% Cakupan Rumah yg 96% Pengawasan sanitasi Mata Air 4 kl 5,760,000
memenuhi syarat
kesehatan
% Cakupan TPM yg Pengawasan sanitasi Depot Air 4 kl 5,760,000
memenuhi syarat 99% Minum (DAM) dan Air Minum
kesehatan Dalam Kemasan (AMDK)
% Kasus AFP per 100.000 2/100.000 Terlaksananya Survelains Aktif 52 kali 5,720,000
pddk usia<15 thn AFP ke Rumah Sakit
1 02 1.02.01 22 12 Pemberantasan Penyakit Bersumber Terwujudnya masyarakat yang Jumlah Kasus DBD yang Terselenggaranya kegiatan 20 Keg Survey Jentik / abatesasi 25 Kel 43,750,000
Binatang ( DBD, Malaria ) bebas dari penyakit di tangani 100% Pemberantasan Penyakit
Bersumber Binatang ( DBD,
Malaria ) Pelacakan Kasus/Penyelidikan 50 kss 5,500,000
Epidemiologi Kasus / Suspect
DBD
1 02 1.02.01 22 13 Pencegahan dan Pemberantasan Diare Pengelola Program Diare Peningkatan penderita Terlaksananya pencegahan 12 Kegiatan Terlaksananya Monev 1 kl 7,500,000
Puskesmas diare yang diobati dan pemberantasan diare penggunaan zinc dan oralit
100% untuk tatalaksana pada balita
Bayi baru lahir dari ibu yang Tersedianya vaksin HbIg 100 vial 30,000,000
HbSAg +
1 02 1.02.01 22 15 Pencegahan dan Pemberantasan TB Peningkatan Penemuan 70% Terlaksananya pencegahan 26 Kegiatan Terlaksananya sosialisasi 270 orang 35,000,000
Paru Lurah, RT, RW, Toga, Toma Pasien Baru BTA Positif dan pemberantasan TB Paru Penyakit TB tingkat kelurahan
1 02 1.02.01 22 16 Pencegahan dan Pemberantasan Kusta Tokoh masyarakat, Tokoh Agama, Peningkatan kesembuhan Terlaksananya Pencegahan 8 Kegiatan Terlaksananya Sosialisasi 5 Kelurahan 37,500,000
Kader Kelurahan penyakit kusta 100% dan Pemberantasan Kusta Penyakit Kusta dan Frambusia
Tingkat Kelurahan
Pengelola Program Kusta Dikes Terlaksananya Evaluasi 2 kl 15,000,000
dan Puskesmas Program Kusta
02 1.02.01 22 17 Pencegahan dan Penanganan HIV-AIDS Tim konseling Terlaksananya Bimbingan teknis 3 kl Bimbingan teknis TIM Konseling 45 org 22,000,000
1 TIM Konseling dan Tes HIV/AIDS dan Tes HIV/AIDS (KTH) Kota
(KTH) Kota Bima Bima yang dilaksanakan
Masyarakat di kelurahan Terlaksananya Sosiallisasi HIV/ 5 kl Terlaksananya Sosialisasi 10 kel 82,500,000
AIDS Tk. Kelurahan HIV/AIDS TK. Kelurahan
Puskesmas dan dinas kesehatan terlaksanaya monev HIV AIDS tk 1kl monev HIV AIDS tk kota bima 30 org 7,150,000
kota bima
PAGU INDIKATIF (Rp) & SUM
KODE REKENING PROGRAM DAN KEGIATAN SASARAN Capaian Program KELUARAN KEGIATAN HASIL KEGIATAN
TOLAK UKUR TARGET TOLAK UKUR TARGET TOLAK UKUR TARGET APBD II APBD I
1 2 5 7 8 9 10 11
Petugas Tersedianya APD pengambilan 1 kali 1,100,000
Sampel HIV/ AIDS
Ibu hamil skreening HIV pada ibu hamil 150 orang 24,750,000
1 pkm 160,000,000
Terselenggaranya kegiatan Terlaksananya kegiatan
pendampingan dan pendampingan dan
implementasi re akreditasi implementasi re akreditasi
oleh tim pendamping oleh tim pendamping
02 1.02.01 23 03 Pembangunan dan pemutakhiran data Tersedianya data dan informasi 14 Keg Terlaksananya kegiatan pra 1 keg 5,000,000
dasar standar pelayanan kesehatan kesehatan rakorkesda
Terlaksananya kegiatan 1 keg 7,500,000
rakorkesda Tk. Kota Bima
Pertemuan Validasi Data Profil 1 Keg 7,500,000
5 keg
1 02 1.02.01 25 07 Pengadaaan sarana dan prasarana Puskesmas dan jaringannya Tersedianya Kendaraan 8 Unit 2,455,000,000
puskesmas Operasional Pelayanan Dasar
(Puskel)
3 keg
1 02 1.02.01 25 14 Pemeliharaan rutin/berkala sarana dan Puskesmas Terselenggaranya Penambahan Ruangan 1 keg 28,507,500,000
prasarana puskesmas Rehabilitasi Sarana Puskesmas
Pelayanan Dasar
Cakupan Rawat Inap Tersedianya biaya Klaim 1kl / 100 kss /org 5,500,000
3% Pelayanan ambulans
Cakupan Rawat Jalan tersedianya biaya pelayanan 1 tahun 4,379,753,232
80% kesehatan (Jasa Pelayanan,
Obat/alkes, BHP dan biaya
operasional )
Tersedianya biaya Klaim 1 tahun 294,877,000
Pelayanan Rawat inap
Puskesmas
02 1.02.01 33 01 Pelayanan Kesehatan Ibu dan Anak Bumil,Bulin, Bayi dan Balita Akses Pelayanan KI Ibu 100% Tercapainya Cakupan K1 Ibu 4 keg 1 Optimalisasi Pelayanan 10 KUA, 8 Kapkm, 8 9,130,000
Hamil Hamil Kesehatan Catin Bidan KIA UKP, 8 PJ
JJ
Cakupan Kunj Ibu Hamil 97% Tercapainya Cakupan Kunj 3 keg 1 Peningkatan pengetahuan 50 Bidan 9,450,000
min 4x (K4) Ibu Hamil min 4x (K4) Bidan dalam pemberian KIE Pelaksana di
Puskesmas/Poske
sdes
Ckupan Persalinan oleh 95% Tercapainya Ckupan 3 keg 1 Pertemuan Evaluasi Program 8 Kapkm, 8 PJ JJ, 9,300,000
Tenaga Kesehatan Persalinan oleh Tenaga Kesehatan Keluarga Tingkat 8 PJ UKM
(Linakes) Kesehatan (Linakes) Kota Bima Esensial, 8 Bidan
KBR, 8 BidKel
3 Program Jampersal
Cakupan Kunjungan 100% Tercapainya cakupan 3 keg 1 Pendataan kohort dinamis 38 kelurahan
Neonatal Pertama kunjungan Neonatal Pertama
cakupan komplikasi 100% Tercapainya cakupan 2 keg 1 DRK (Diskusi Reflek Kasus) 8 Kapkm, 8 10,450,000
neonatal tertangani komplikasi neonatal Tingkat Kota Bima Dokter pkm, 8
tertangani Bidan KBR
Puskesmas, 26
BidKel
2 Pertemuan Audit Maternal 8 Kapkm, 8 10,450,000
Perineonatal Tingkat Kota Bidan Pkm, 6 Tim
Bima Pengkaji, 5 Lintas
Prog, 2 Bides
Cakupan Kunjungan Bayi 85% Tercapainya Cakupan 2 keg 1 Pelaksanaan kegiatan SDIDTK Posyandu
I Kunjungan Bayi I di Posyandu
Cakupan Kunjungan Bayi 80% Tercapainya cakupan 4 Keg 1 Pelaksanaan kegiatan SDIDTK Posyandu
IV kunjungan Bayi IV di tingkat kelurahan
Cakupan Kunjungan 80% Tercapainya Cakupan 4 keg 1 Pelaksanaan Kelas Ibu Balita 38 Kelurahan
Balita II Kunjungan Balita II
Cakupan Kunjungan Nifas 92% Tercapainya Cakupan 3 keg 1 Pelaksanaan kunjungan nifas 38 Bidan di
Kunjungan Nifas oleh Bidan Kelurahan
02 1.02.01 33 02 Peningkatan Keluarga Berencana dan Peserta KB dan Remaja Cakupan Peserta KB Aktif 75% Tercapainya Cakupan 4 keg 1 Pelayanan KB gratis prioritas Koordinasi
Kesehatan Remaja Peserta KB Aktif MKJP (Metode Kontrasepsi dengan BPPKB
Jangka Panjang)
2 Peningkatan pengetahuan
Bidan dalam pemberian KIE
Pelayanan Kesehatan 65% Tercpainya target pelayanan 3 keg 1 Peningkatan pengetahuan 5 Perguruan Tinggi 7,030,000
Remaja remaja kes pd remaja remaja tentang kesehatan
mendapat reproduksi
pelayanan
kes
2 Pelatihan fasilitator Konselor Guru 8,500,000
Sebaya BK/Pelaksana
program
puskesmas
02 1.02.01 33 03 Pelayanan Kesehatan Usila Usila Pelayanan Kesehatan 70% Lansia Tercpainya target pelayanan 5 keg 1 Rapat Koordinasi lintas Lintas 8,851,000
Usila mendapat kes pd lansia program/linsek dalam program/linsek
pelayanan peningkatan pelayanan terkait
kes kesehatan lansia
1 02 1.02.01 34 06 Operasional Unit Pelayanan Kesehatan Rumah Sakit 1 thn Terlaksanannya operasional 1 thn
Rumah Sakit pelayanan kesehatan di
Rumah Sakit
Dinas
kesehatan
Dinas
kesehatan
dan PKM
Dinas
kesehatan
dan PKM
Dinas
kesehatan
PKM
Dinas
kesehatan
Dinas
kesehatan
dan PKM
Dinas
kesehatan
Dinas
kesehatan
Dinas
kesehatan
Dinas
kesehatan
Dinas
kesehatan
Dinas
kesehatan
Dinas
kesehatan
-
PAGU INDIKATIF (Rp) & SUMBER DANA
KET LOKASI
APBN
12 13
Dinas
kesehatan,
pkm, pustu
dan
polindes
Dinas
kesehatan,
pkm, pustu
dan
polindes
Dinas
kesehatan
dan UPTD
Lab.Kesda
Dinas
kesehatan
dan PKM
Dinas
kesehatan
Dinas
kesehatan
Dinas
kesehatan
Dinas
kesehatan
Dinas
kesehatan
Dinas
kesehatan
Dinas
kesehatan
Dinas
kesehatan
Dinas
kesehatan
Dinas
kesehatan
Dinas
kesehatan
Dinas
kesehatan
Dinas
kesehatan
PAGU INDIKATIF (Rp) & SUMBER DANA
KET LOKASI
APBN
12 13
DAK
2,948,192,556
-
PAGU INDIKATIF (Rp) & SUMBER DANA
KET LOKASI
APBN
12 13
PAGU INDIKATIF (Rp) & SUMBER DANA
KET LOKASI
APBN
12 13
PAGU INDIKATIF (Rp) & SUMBER DANA
KET LOKASI
APBN
12 13
DAK
NON
FISIK
DAK
NON
FISIK
DBHCT
PAGU INDIKATIF (Rp) & SUMBER DANA
KET LOKASI
APBN
12 13
2,592,192,556 KJS
PAGU INDIKATIF (Rp) & SUMBER DANA
KET LOKASI
APBN
12 13
6,000,000
100,000,000
50,000,000
150,000,000
50,000,000
-
PAGU INDIKATIF (Rp) & SUMBER DANA
KET LOKASI
APBN
12 13
-
PAGU INDIKATIF (Rp) & SUMBER DANA
KET LOKASI
APBN
12 13
-
PAGU INDIKATIF (Rp) & SUMBER DANA
KET LOKASI
APBN
12 13
PAGU INDIKATIF (Rp) & SUMBER DANA
KET LOKASI
APBN
12 13
50,000,000
PAGU INDIKATIF (Rp) & SUMBER DANA
KET LOKASI
APBN
12 13
20,000,000
10,000,000
20,000,000
-
PAGU INDIKATIF (Rp) & SUMBER DANA
KET LOKASI
APBN
12 13
dikes
###
200,000,000
PAGU INDIKATIF (Rp) & SUMBER DANA
KET LOKASI
APBN
12 13
-
PAGU INDIKATIF (Rp) & SUMBER DANA
KET LOKASI
APBN
12 13
-
PAGU INDIKATIF (Rp) & SUMBER DANA
KET LOKASI
APBN
12 13
PAGU INDIKATIF (Rp) & SUMBER DANA
KET LOKASI
APBN
12 13
-
PAGU INDIKATIF (Rp) & SUMBER DANA
KET LOKASI
APBN
12 13
30,000,000
150,000,000
20,000,000
PAGU INDIKATIF (Rp) & SUMBER DANA
KET LOKASI
APBN
12 13
- - -
DAK PKM
Non Mpunda
Fisik
APBD
DAK
DAK
- TP DAN DAK
PAGU INDIKATIF (Rp) & SUMBER DANA
KET LOKASI
APBN
12 13
DAK Kec.
Asakota,
Rasanae
Barat,
Mpunda,
Penanae,
Rasanae
Timur
DAK Puskesmas
Asakota,
Paruga,
Mpunda,
Penanae,
Rasanae
Timur,
Kolo, Jati
baru
DAK PKM
Kumbe, Jati
Baru,
Rasanae
Timur,
kolo,
mpunda,
penanae
DAK PKM
Asakota
dan Paruga
DAK Mpunda,
penannae,
paruga,
kolo,
Rastim
###
DAK
Kota Bima
Kota Bima
- BPJS
BPJS
BPJS
BPJS
BPJS
BPJS
BPJS
PAGU INDIKATIF (Rp) & SUMBER DANA
KET LOKASI
APBN
12 13
BPJS
BPJS
BPJS
BPJS
BPJS
BPJS
BPJS
BPJS
BPJS
BPJS
BPJS
BPJS
BPJS
BPJS
BPJS
-
PAGU INDIKATIF (Rp) & SUMBER DANA
KET LOKASI
APBN
12 13
30,000,000
BOK
V
PAGU INDIKATIF (Rp) & SUMBER DANA
KET LOKASI
APBN
12 13
BOK
BOK
BOK
BOK
BOK
BOK
BOK
BOK
BOK
30,000,000
BOK
BOK
PAGU INDIKATIF (Rp) & SUMBER DANA
KET LOKASI
APBN
12 13
BOK
BOK
BOK
PAGU INDIKATIF (Rp) & SUMBER DANA
KET LOKASI
APBN
12 13
13,228,192,556
84,522,483,645
MATRIKS RENJA DINAS KESEHATAN 2019
1 02 1.02.01 01 01 Penyediaan jasa surat menyurat Surat keluar Terselenggaranya kegiatan 12 bln Jumlah surat keluar 100 1,650,000
(caraka/petugas pengatar surat) penyediaan jasa surat
menyurat
1 02 1.02.01 01 02 Penyediaan jasa komunikasi, sumber Telepon dan Listrik Dikes, Terselenggaranya kegiatan 12 bln Cakupan jasa komunikasi, sumber daya air 100 489,720,000
dan listrik
daya air dan listrik ( rekening) Puskesmas, Pustu, Poskesdes, Penyediaan jasa komunikasi,
UPTD IFK dan UPTD Labkesda sumber daya air dan listrik
( rekening)
1 02 1.02.01 01 05 Penyediaan jasa jaminan barang milik Barang milik daerah di dinas Terselenggaranya 1 tahun Dokumen aset barang milik daerah di 100 48,237,860
daerah kesehatan, puskesmas dan pengelolaan barang milik Dinkes dan Puskesmas
jaringannya daerah di dikes, puskesmas
dan jaringannya
1 02 1.02.01 01 06 Penyediaan jasa pemeliharaan dan Kendaraan roda 4 dan roda 2 dinas Terselenggaranya 1 tahun Cakupan jasa pemeliharaan 100 129,954,000
perizinan kendaraan dinas/operasional kesehatan dan puskesmas Penyediaan jasa kendaraan
(jasa servis,stnk dan bpkb) pemeliharaan dan perizinan
kendaraan dinas/operasional
(jasa servis,stnk dan bpkb)
1 02 1.02.01 01 07 Penyediaan jasa administrasi keuangan pengelola administrasi keuangan Terselenggaranya 12 bln Cakupan penyediaan jasa 100 188,100,000
(pengelola administrasi Keuangan) Penyediaan jasa administrasi keuangan
keuangan (pengelola
administrasi Keuangan)
1 02 1.02.01 01 08 Penyediaan jasa kebersihan kantor Tenaga kontrak, cleaning servis, dan satpam Terselenggaranya kegiatan 12 bln Cakupan jasa kebersihan kantor 100 422,400,000
(cleaning service ) penyediaan jasa kebersihan
kantor (cleaning service )
1 02 1.02.01 01 09 Penyediaan jasa perbaikan peralatan AC, Komputer, Laptop dan Printer Terselenggaranya kegiatan 1 Tahun Cakupan jasa perbaikan 100 8,222,500
kerja (jasa Tukang) Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja
peralatan kerja (jasa Tukang)
1 02 1.02.01 01 10 Penyediaan alat tulis kantor Alat tulis kantor Dikes, UPTD Tersedianya alat tulis kantor 1 Tahun Cakupan alat tulis kantor 100 229,680,000
Puskesmas dan Jaringannya, UPTD
IFK dan UPTD Labkesda
Penyediaan barang cetakan dan Blangko inventaris barang, rekam Terselenggaranya kegiatan 1 Tahun Jumlah Dokumen yang 100 30,250,000
1 02 1.02.01 01 11 penggandaan medis pasien rawat jalan, rekam Penyediaan barang cetakan digandakan
medis pasien rawat inab dan penggandaan
1 02 1.02.01 01 12 Penyediaan komponen instalasi Alat Instalasi Listrik Terselenggaranya kegiatan 1 Tahun Cakupan penerangan kantor 100 3,630,000
listrik/penerangan bangunan kantor Penyediaan komponen
instalasi listrik/penerangan
bangunan kantor
1 02 1.02.01 01 13 Penyediaan peralatan dan perlengkapan Peralatan dan Perlengkapan kantor Terselenggaranya kegiatan 1 kegiatan Cakupan Peralatan dan 100% 36,850,000
kantor Penyediaan peralatan dan Perlengkapan kantor
perlengkapan kantor
1 02 1.02.01 01 15 Penyediaan bahan bacaan dan Surat kabar Terselenggaranya kegiatan 12 bln Jumlah dokumen bahan bacaan 100 7,969,500
peraturan perundang-undangan Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-
dan peraturan perundang- undangan
undangan
er 02 1.02.01 01 17 Penyediaan makanan dan minuman Makan minum harian dan makan Terselenggaranya kegiatan 12 bulan Cakupan penyediaan makanan 100 21,600,000
minum tamu Penyediaan makanan dan dan minuman
minuman
1 02 1.02.01 01 18 Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke Pegawai dinas kesehatan Terselenggaranya Rapat- 1 thn Laporan Perjalanan Dinas Keluar 100 300,000,000
luar daerah rapat kordinasi dan Daerah
konsultasi ke luar daerah
1 02 1.02.01 01 19 Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi Pegawai dinas kesehatan Terselenggaranya Rapat- 2 keg Laporan Perjalanan Dinas 100% 37,440,000
dalam daerah rapat kordinasi dan Kedalam Daerah
konsultasi dalam daerah
1 02 1.02.01 01 20 Penyediaan administrasi Kepegawaian Terselenggaranya kegiatan 12 bulan Cakupan pelayanan administrasi 100
Penyediaan administrasi kepegawaian
Kepegawaian
PAGU INDIKATIF (Rp) & SUM
KODE REKENING PROGRAM DAN KEGIATAN SASARAN Capaian Program KELUARAN KEGIATAN HASIL KEGIATAN
TOLAK UKUR TARGET TOLAK UKUR TARGET TOLAK UKUR TARGET APBD II APBD I
1 2 5 7 8 9 10 11
1 02 1.02.01 02 PROGRAM PENINGKATAN SARANA Cakupan ketersediaan 619,752,000 -
DAN PRASARANA APARATUR dan kelayakan sarana
dan prasarana 100%
1 02 1.02.01 02 07 Pengadaan perlengkapan gedung kantor Alat Kebersihan kantor bagi Dikes, Terselenggaranya kegiatan 1 keg Cakupan alat kebersihan 100 25,258,000
UPTD Puskesmas, UPTD Labkesda Pengadaan perlengkapan kantor
dan UPTD IFK gedung kantor
1 02 1.02.01 02 22 Pemeliharaan rutin/berkala gedung UPTD Labkesda, Dikes Terselenggaranya 4 Keg Cakupan pemeliharaan 100 165,000,000
kantor Pemeliharaan Rutin Gedung rutin/berkala gedung kantor
kantor
1 02 1.02.01 02 24 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan Lancarnya operasinal kantor Terselenggaranya 25 Unit Cakupan Pemeliharaan 100 425,864,000
dinas/operasional Pemeliharaan rutin/berkala rutin/berkala kendaraan
kendaraan dinas/operasional dinas/operasional
1 02 1.02.01 02 26 Pemeliharaan rutin/berkala Perlengkapan kantor Terselenggaranya 1 Keg Cakupan Pemeliharaan Rutin 100 3,630,000
perlengkapan gedung kantor Pemeliharaan Rutin Perlengkapan Gedung Kantor
Perlengkapan Gedung kantor
1 02 1.02.01 05 05 Pelaksanaan Penilaian Angka Kredit Tim penilai jafung Terselenggaranya kegiatan 8 keg Dokumen penilaian angka kredit 100 32,844,460
Jabatan fungsional Pelaksanaan Penilaian Angka jabatan fungsional Dinas
Kredit Jabatan fungsional Kesehatan dan jaringannya
1 02 1.02.01 06 01 Penyusunan laporan capaian kinerja dan Pengelola program dan aset Terlaksananya kegiatan 2 keg Dokumen laporan capaian kinerja 1 dok 30,731,250
ikhtisar realisasi kinerja SKPD Penyusunan laporan capaian dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD
kinerja dan iktisar realisasi
kinerja SKPD
1 02 1.02.01 06 02 Penyusunan laporan keuangan Pengelola Keuangan Terlaksananya kegiatan 1 keg Dokumen laporan keuangan 2 dok 34,815,000
semesteran Penyusunan laporan semesteran SKPD
keuangan semesteran
1 02 1.02.01 06 04 Penyusunan pelaporan keuangan akhir Pengelola Keuangan Terlaksananya kegiatan 1 keg Dokumen laporan keuangan ahir 1 dok 46,855,250
tahun Penyusunan laporan tahun SKPD
keuangan Akhir Tahun
1 02 1.02.01 06 05 Penyusunan Rencana Kerja Pengelola program dikes Terlaksananya Penyusunan 4 keg Dokumen Renja, RKA, DPA dan 4 dok 76,000,000
/RKA/DPA/DPPA Satuan Kerja Perangkat Rencana Kerja DPPA
Daerah /RKA/DPA/DPPA Satuan Kerja
Perangkat Daerah
PAGU INDIKATIF (Rp) & SUM
KODE REKENING PROGRAM DAN KEGIATAN SASARAN Capaian Program KELUARAN KEGIATAN HASIL KEGIATAN
TOLAK UKUR TARGET TOLAK UKUR TARGET TOLAK UKUR TARGET APBD II APBD I
1 2 5 7 8 9 10 11
1 02 1.02.01 06 06 Penyusunan LAKIP, LPJ dan LPPD Pengelola program dikes Terlaksananya Penyusunan 3 Keg Dokumen LKIP, LPJ dan LPPD 3 dok 31,900,000
LAKIP, LPJ dan LPPD
1 02 1.02.01 15 01 Pengadaaan obat dan perbekalan masyarakat % ketersediaan obat dan 70 Tersedianya Obat dan 152.002 jiwa 2,923,883,452
kesehatan perbekalan kesehatan Perbekalan kesehatan untuk
masy. Kota Bima
Penyusunan Rencana Kebutuhan Obat Pengelola Obat Dikes Tersedianya Rencana 1 dok 8,800,000
(RKO) Kebutuhan Obat (RKO)
Pengadaan Alat Kantor UPTD IFK sarana penyimpanan obat Tersedianya sarana 1 unit 306,261,230
penyimpanan obat UPTD IFK
Pengadaan Alat Rumah Tangga UPTD Meubelair kantor Tersedianya alat rumah 1 unit 21,356,500
IFK tangga UPTD IFK
Pengadaan Alat pengolah data UPTD IFK Komputer, Laptop, Printer dan Tersedianya alat pengolah 1 unit 83,276,742
software ketersediaan obat data UPTD IFK
1 02 1.02.01 15 02 Peningkatan Pemerataan Obat dan Pengelola Obat UPTD IFK Cakupan obat dan perbekalan 7 pkm Terlaksananya pemusnahan 4 dok 24,200,000
Perbekalan Kesehatan kesehatan di puskesmas obat rusak/kadaluwarsa, stok
ketersediaan obat,
pendistribusian obat dan
rekonsiliasi data obat
1 02 1.02.01 15 04 Peningkatan mutu pelayanan farmasi pengelola obat puskesmas Porsentase Apotik yang 50% Terlaksananya Pertemuan 1 keg 11,000,000
komunitas dan rumah sakit diawasi sosialisasi protap pengelolaan
obat dan perbekalan
kesehatan
1 02 1.02.01 15 06 Monitoring, evaluasi dan pelaporan Pengelola obat puskesmas Dokumen monev 4 Dok% Terlaksananya pertemuan 1 keg 7,700,000 -
monev manajemen
pengelolaan obat di
puskesmas
1 02 1.02.01 16 01 Pelayanan kesehatan penduduk miskin Peserta BPJS dan Puskesmas Cakupan Pelayanan 70% Tim Pengelola Jaminan 11 orang x 12 66,660,000 -
dipuskesmas dan jaringannya Kesehatan dasar maskin Kesehatan bulan
PAGU INDIKATIF (Rp) & SUM
KODE REKENING PROGRAM DAN KEGIATAN SASARAN Capaian Program KELUARAN KEGIATAN HASIL KEGIATAN
TOLAK UKUR TARGET TOLAK UKUR TARGET TOLAK UKUR TARGET APBD II APBD I
1 2 5 7 8 9 10 11
Sosialisasi program Jaminan 1 kali / 58 org 9,080,500
Kesehatan Tingkat Kota Bima
1 02 1.02.01 16 02 Pemeliharaan dan pemulihan kesehatan dokter dan perawat Cakupan Pelaayanan 100% Tenaga yang profesional 45 orang 54,978,000
Kesehatan Jiwa dalam mengatasi gangguan
jiwa
8 Puskesmas, RSUD Kota Bima Puskesmas yang 7 pkm Terlaksananya Pertemuan 32 org
1 02 1.02.01 16 12
Peningkatan pelayanan dan mendapatkan penilaian Koordinasi Dan Evaluasi 8,000,000
penanggulangan masalah kesehatan kinerja PKM Manajemen Puskesmas
Terlaksananya Pembinaan 2 kl
Puskesmas dalam rangka 6,420,000
Lomba FKTP tk. Kota
Terlaksananya Pembinaan 2 kl
dalam rangka Lomba FKTP 6,420,000
Berprestasi Tingkat Prop NTB
Terlaksananya Pembinaan 2 kl
dalam rangka Lomba Klinik 6,420,000
dan Praktek dr/drg Berprestasi
Tingkat Prop NTB
Terlaksananya Validasi Data 5 pkm
Sarana Pelayanan Kesehatan 6,420,000
Primer
1 02 1.02.01 16 13 Penyediaan Biaya Operasional dan 8 Puskesmas Jumlah Puskesmas yang 7 PKM Terlaksananya kegiatan 1 pkt 4,280,753,000
Pemeliharaan Menerima Biaya Operasional operasional dan pemeliharaan
Kesehatan kesehatan di puskesmas (BOK)
PAGU INDIKATIF (Rp) & SUM
KODE REKENING PROGRAM DAN KEGIATAN SASARAN Capaian Program KELUARAN KEGIATAN HASIL KEGIATAN
TOLAK UKUR TARGET TOLAK UKUR TARGET TOLAK UKUR TARGET APBD II APBD I
1 2 5 7 8 9 10 11
8 Puskesmas Terlaksananya pelayanan 1 pkt 1,080,000,000
persalinan di puskesmas
(Jampersal)
1 02 1.02.01 16 15 Dokumen Monitoring dan Evaluasi Pustu, Poskesdes, Puskesmas, Dokumen Monev 4 dok Terlaksananya Monev Sarana 8 pkm, 12,840,000
Klinik, RS Pelayanan Kesehatan Primer 16 pustu, 34
( Puskesmas, Pustu, poskesdes, 3
Poskesdes, Klinik) klinik
1 02 1.02.01 16 20 Pelayanan kesehatan penduduk Jumlah penduduk yang 100% Tersedianya biaya 5 puskesmas 559,622,280
dipuskesmas dan jaringannya mendapatkan pelayanan Penggantian jasa pelayanan
ambulan on call Publik Pelayanan rawat jalan
(Kapitasi)
1 02 1.02.01 16 21 Pencegahan dan Penanganann Penyakit masyarakat kota bima Cakupan pencegahan 25% Terlaksananya Sosialisasi IVA, 10 kelurahan 82,500,000
Tidak Menular penanganan penyakit tidak CBE dan Posbindu PTM tingkat
menular Kelurahan
% Penderita diabetesd yang 25% pelatihan Pandu PTM untuk 1 kali 13,200,000
dilayani tenaga kesehatan
1 02 1.02.01 17 01 Peningkatan pemberdayaan konsumen/ Sarana Obat dan Makanan di Kota Dokumen Monev 5 dok Pemberdayaan masyarakat 1 Keg -
masyarakat di bidang obat dan Bima melalui Gerakan Masyarakat
makanan Cerdas Menggunakan Obat 15,000,000
(Gema Cermat)
02 1.02.01 17 02 Peningkatan pengawasan keamanan TOGA, TOMA, Pelaku Usaha Porsentase sarana pengolah 75% Terlaksananya Sosialisasi 40 orang
pangan dan bahan berbahaya Farmasi, Pelaku Usaha Pangan, pangan yang diawasi Penyalahgunaan Narkotika
PKK, kader kesehatan, Pelajar, Psikotropika dan Zat Aditif 10,000,000
mahasiswa, petugas kesehatan, (NAPZA)
institusi terkait
1 02 1.02.01 17 05 Monitoring, evaluasi dan pelaporan Pengelola program Seksi Dokumen Monev 4 dok Tim pengawasan produk 2 kali setahun
Farmalkes Dikes makanan minuman 15,000,000
1 02 1.02.01 18 03 Peningkatan promosi obat bahan alam Pelaku usaha obat tradisional, Jumlah pelaksanaan promosi 4kl Terlaksananya sosialisasi 1 kegiatan
Indonesia di dalam dan di luar negeri pengobat tradisional, alternatif- oabt alami indoneseia di Peraturan di bidang usaha
komplementer, pengelola program dalam dan luar negeri obat tradisional 9,000,000
kesehatan tradisional puskesmas,
kader, masyarakat, lintas sektor
terkait Orientasi Pemanfaatan TOGA 1 kegiatan
dan Asuhan Mandiri Kesehatan 10,000,000
Tradisional
1 02 1.02.01 18 06 Monitoring, evaluasi dan pelaporan Pengelola program Seksi Jmlh Monev yang terlaksana 4kl Pendataan sarana penyehat 41 kelurahan
Farmalkes tradisional se-Kota Bima 5,000,000
1 02 1.02.01 19 04 Peningkatan pendidikan tenaga Pengurus forum kelurahan siaga di jumlah kader yang dilatih 100% Fasilitasi pembinaan kader dan 1 kl 75,000,000 -
penyuluh kesehatan kelurahan , pengelola program pengurus forum kelurahan
promosi kesehatan dan PM Dikes, siaga
Puskesmas serta kader promkes
Pelatihan kader kelurahan 2 kl 20,000,000
siaga
1 02 1.02.01 19 05 Monitoring, evaluasi dan pelaporan Dokumen monev 4 dok Monev program promkes di 2 kl 15,000,000
puskesmas
1 02 1.02.01 19 06 Peningkatan Perilaku hidup bersih dan Masyarakat dan Pengelola PHBS % Rumah Tangga yang 35% Pembinaan dan Pemantauan 38 kel 15,000,000
sehat Puskesmas dan Dikes melaksanakan PHBS RT sehat kelurahan
1 02 1.02.01 19 07 Peningkatan Kesehatan Institusi Lintas Program ( Kesra, kemenag, % Institusi yang dibina 15 sekolah Advokasi kantin sehat Tk 30 orang 10,000,000
dikpora, TP-PKK) SD/MI
1 02 1.02.01 19 08 Unit Kegiatan Bersumberdaya Masyarakat Jumlah UKBM yang dibina 75% Pertemuan penguatan kel. 5 kec x 1 kl 35,000,000
Masyarakat Siaga di tk kecamatan
02 1.02.01 19 09 Komunikasi Informasi dan Edukasi Jumlah penyuluhan pada 100% advokasi perangkat kelurahan 1 kl 10,000,000
kelompok masyarakat
1 02 1.02.01 20 02 Pemberian tambahan makanan dan Balita Gizi Buruk dan Gizi Kurang Balita 6-59 bulan dapat 98.05% Pengadaan bahan PMT- 30 kasus 27,000,000
vitamin dan ibu hamilKEK kapsul Vit.A Pemulihan balita Gizi Buruk
1 02 1.02.01 20 03 Penanggulangan kurang energi protein Balita, Ibu Hamil, ibu menyusui& % Balita Gizi Buruk 100% Pertemuan DRK (Diskusi 8 pusk 10,000,000
(KEP), anemia gizi besi, gangguan remaja putri mendapat perawatan Refleksi Kasus) Gizi buruk
akibat kurang yodium (GAKY), kurang Sosialisasi deteksi dini kasus 5 kec 25,000,000
vitamin A dan kekurangan zat gizi mikro gizi buruk
lainnya
Penanganan kasus gizi buruk 20 kasus 20,000,000
di Pusk dan RS
1 02 1.02.01 20 04 Pemberdayaan masyarakat untuk Balita, ibu hamil dan ibu menyusui Presentase balita di timbang 71.71% Terlaksanannya kegiatan 35 orang 5,500,000
pencapaian keluarga sadar gizi berat badannya (%D/S) Pertemuan Tekhnis PSG
1 02 1.02.01 20 06 Monitoring, evaluasi dan pelaporan Pengelola Program Gizi Dikes dan Dokumen Monev 4 dok Pertemuan validasi data 8 pusk 20,000,000
Puskesmas
1 02 1.02.01 21 05 Pengawasan dan Pembinaan Tempat- Tempat-Tempat Umum % Cakupan TTU yang dibina 90% Pengawasan Sanitasi Hotel 4 kali 5,760,000
Tempat Umum
Pengawasan Sanitasi Kolam 4 kali 2,880,000
Renang dan Pemandian Umum
1 02 1.02.01 21 06 Pembinaan Kebersihan Lingkungan Meningkatkan kualitas Lingkungan % Penduduk Stop Buang Air 93% Pertemuan koordinasi dan 35 org 10,000,000
Besar Sembarangan evaluasi hasil pengawasan
sanitasi tempat pengolahan
makmin (TPM) di kota bima
1 02 1.02.01 21 07 Pembinaan Sarana Air Bersih dan Meningkatnya kesedaran % KK yang menggunakan 95% Pengadaan kaporit 1 paket 10,000,000
Jamban Keluarga Masyarakat yang mengunakan jamban
Sarana Air Bersih dan Jamban Pengadaan safety box spuit 1 paket 20,000,000
Keluarga bekas
Pengadaan plastik sampah 1 pt 10,000,000
medis
1 02 1.02.01 21 08 Pengawasan dan Pengendalian Tersedianya Air bersih yang layak % penduduk yg memiliki 94% Pengawasan sanitasi Sarana 4 kl 5,760,000
Penyediaan Air Bersih dan Air Minum bagi Masyarakat akses thdp air minum Air Bersih (SGL,SPT,perpipaan)
berkualitas
1 02 1.02.01 22 09 Peningkatan surveilans epideminologi Terwujudnya masyarakat bebas Jumlah Penemuan kasus potensial 100% Terlaksananya Penyelidikan 50 kasus 16,500,000
dan penanggulangan wabah dari penyakit wabah yang ditangani Epidemiologi (PE) Kasus/
Penyakit Potensial KLB/ Wabah
1 02 1.02.01 22 12 Pemberantasan Penyakit Bersumber Terwujudnya masyarakat yang Jumlah Pemberantasan 100% Survey Jentik / abatesasi 25 Kel 43,750,000
Binatang ( DBD, Malaria ) bebas dari penyakit Penyakit
Pelacakan Kasus/Penyelidikan 50 kss 5,500,000
Epidemiologi Kasus / Suspect
DBD
1 02 1.02.01 22 13 Pencegahan dan Pemberantasan Diare Pengelola Program Diare Penemuan Penderita Diare 95% Terlaksananya Monev 1 kl 7,500,000
Puskesmas penggunaan zinc dan oralit
untuk tatalaksana pada balita
Bayi baru lahir dari ibu yang Tersedianya vaksin HbIg 100 vial 30,000,000
HbSAg +
1 02 1.02.01 22 14 Pencegahan dan Pemberantasan Ispa Pengelola Program Ispa Puskesmas Cakupan Penemuan 50% Terlaksananya evaluasi 2 kl 15,000,000
penderita pneomonia balita program ispa
1 02 1.02.01 22 15 Pencegahan dan Pemberantasan TB Cakupan Penemuan Pasien 35% Terlaksananya sosialisasi 270 orang 35,000,000
Paru Lurah, RT, RW, Toga, Toma Baru TB-BTA Positif Penyakit TB tingkat kelurahan
Pengelola Program TB dan petugas Terlaksananya cross check 250 sputum 5,000,000 -
Laboratorium slide TB dahak
1 02 1.02.01 22 16 Pencegahan dan Pemberantasan Kusta Tokoh masyarakat, Tokoh Agama, 78% Terlaksananya Sosialisasi 5 Kelurahan 37,500,000
Cakupan pasien yang mendapat
Kader Kelurahan pencegahan dan pemberantasan Penyakit Kusta dan Frambusia
kusta Tingkat Kelurahan
Pengelola Program Kusta Dikes Terlaksananya Evaluasi 2 kl 15,000,000
dan Puskesmas Program Kusta
02 1.02.01 22 17 Pencegahan dan Penanganan HIV-AIDS Tim konseling Porsentase penangan kasus 100% Bimbingan teknis TIM Konseling 45 org 22,000,000
1 penyakit HIV/AIDS dan Tes HIV/AIDS (KTH) Kota
Bima yang dilaksanakan
Masyarakat di kelurahan Terlaksananya Sosialisasi 10 kel 82,500,000
HIV/AIDS TK. Kelurahan
Puskesmas dan dinas kesehatan monev HIV AIDS tk kota bima 30 org 7,150,000
Ibu hamil skreening HIV pada ibu hamil 150 orang 24,750,000
PAGU INDIKATIF (Rp) & SUM
KODE REKENING PROGRAM DAN KEGIATAN SASARAN Capaian Program KELUARAN KEGIATAN HASIL KEGIATAN
TOLAK UKUR TARGET TOLAK UKUR TARGET TOLAK UKUR TARGET APBD II APBD I
1 2 5 7 8 9 10 11
Kelompok risti Terlasananya Pelacakan Kasus 12 kali 5,500,000
HIV/AIDS
02 1.02.01 23 01 Penyusunan Standart Kesehatan Puskesmas, Tenaga Puskesmas, 7 Pkm Dasar Terlaksanya survey Re 1 PKM 313,440,000
Linsek Jumlah PKM yang 1 Pkm Madya Akreditasi Puskesmas di Kota
Terakreditasi Bima
1 pkm 160,000,000
Terlaksananya kegiatan
pendampingan dan
implementasi re akreditasi
oleh tim pendamping
02 1.02.01 23 03 Pembangunan dan pemutakhiran data Tersedianya data dan informasi Jumlah Dokumen 2 dok Terlaksananya kegiatan pra 1 keg 5,000,000
dasar standar pelayanan kesehatan kesehatan pemutakhiran data dasar rakorkesda
standar pelayanan
kesehatan
1 02 1.02.01 25 14 Pemeliharaan rutin/berkala sarana dan Puskesmas Jml Puskesmas yang di rehab 1 Unit Penambahan Ruangan 1 keg 20,000,000,000
prasarana puskesmas Puskesmas
1 02 1.02.01 26 01 Pengadaan alat-alat kesehatan RS Masyarakat Jumlah alat-alat Kesehatan RS 1 paket Tersedianya Alat Kesehatan 1 Pkt
(Rawat Jalan) (rawat jalan) Rumah Sakit
Pratama
1 02 1.02.01 31 05 Pengadaan Sarana Prasarana Tersedianya sarana dan Prasarana Cakupan sarana dan prasana 1 paket Belanja Peralatan 100% 165,000,000
Laboratorium Laboratorium laboratorium Laboratorium
1 02 1.02.01 31 06 Penyediaan Biaya Operasional Cakupan biaya operasional 100 Promosi dan sosialisasi 100% 27,500,000
Laboratorium laboratorium program pelayanan
laboratorium kesehatan
daerah
Pertemuan dan bimbingan 100% 16,500,000
teknis kelaboratoriuman
02 1.02.01 33 01 Pelayanan Kesehatan Ibu dan Anak Bumil,Bulin, Bayi dan Balita Cakupan Ibu hamil dengan 100% 1 Optimalisasi Pelayanan 10 KUA, 8 Kapkm, 8 9,130,000
komplikasi yang ditangani Kesehatan Catin Bidan KIA UKP, 8 PJ
JJ
Cakupan Kunjungan Balita 85% 2 Pertemuan Koordinasi, validasi dan 8 Kapkm,8 Bidan 9,130,000
sinkronisasi data ANC Terpadu pengolah data KIA
Pkm, 8 nutrisionis, 8
jurim, 1 Kasie Gizi, 2
Kabid
Cakupan Kunjungan Nifas 95% 3 Peningkatan mutu pelayanan KIA 8 Bidan PJ JJ, 8 Bidan 9,450,000
KIA UKM, 8 Bidan KIA
UKP, 8 Bidan KBR, 8
BidKel
3 Program Jampersal
02 1.02.01 33 02 Peningkatan Keluarga Berencana dan Peserta KB dan Remaja Cakupan peserta KB aktif 78% 1 Pelayanan KB gratis prioritas Koordinasi
Kesehatan Remaja MKJP (Metode Kontrasepsi dengan BPPKB
Jangka Panjang)
02 1.02.01 33 03 Pelayanan Kesehatan Usila Usila Prosentase lansia mendapat 70% 1 Rapat Koordinasi lintas Lintas 8,851,000
layanan kesehatan di program/linsek dalam program/linsek
puskesmas peningkatan pelayanan terkait
kesehatan lansia
1 02 1.02.01 34 06 Operasional Unit Pelayanan Kesehatan Rumah Sakit Jumlah dana alokasi RS 100% Terlaksanannya operasional 1 thn 6,054,470,000
Rumah Sakit pelayanan kesehatan di
Rumah Sakit
Dinas
kesehatan
Dinas
kesehatan
dan PKM
Dinas
kesehatan
dan PKM
Dinas
kesehatan
PKM
Dinas
kesehatan
Dinas
kesehatan
dan PKM
Dinas
kesehatan
Dinas
kesehatan
Dinas
kesehatan
Dinas
kesehatan
Dinas
kesehatan
Dinas
kesehatan
Dinas
kesehatan
PAGU INDIKATIF (Rp) & SUMBER DANA
KET LOKASI
APBN
12 13
-
Dinas
kesehatan,
pkm, pustu
dan
polindes
Dinas
kesehatan
dan UPTD
Lab.Kesda
Dinas
kesehatan
dan PKM
Dinas
kesehatan
Dinas
kesehatan
Dinas
kesehatan
Dinas
kesehatan
Dinas
kesehatan
Dinas
kesehatan
Dinas
kesehatan
Dinas
kesehatan
Dinas
kesehatan
Dinas
kesehatan
Dinas
kesehatan
Dinas
kesehatan
PAGU INDIKATIF (Rp) & SUMBER DANA
KET LOKASI
APBN
12 13
DAK,
Dau
2,948,192,556
-
PAGU INDIKATIF (Rp) & SUMBER DANA
KET LOKASI
APBN
12 13
PAGU INDIKATIF (Rp) & SUMBER DANA
KET LOKASI
APBN
12 13
DAK
NON
FISIK
PAGU INDIKATIF (Rp) & SUMBER DANA
KET LOKASI
APBN
12 13
DAK
NON
FISIK
DBHCT
2,592,192,556 KJS
PAGU INDIKATIF (Rp) & SUMBER DANA
KET LOKASI
APBN
12 13
PAGU INDIKATIF (Rp) & SUMBER DANA
KET LOKASI
APBN
12 13
6,000,000
100,000,000
50,000,000
150,000,000
50,000,000
-
PAGU INDIKATIF (Rp) & SUMBER DANA
KET LOKASI
APBN
12 13
-
PAGU INDIKATIF (Rp) & SUMBER DANA
KET LOKASI
APBN
12 13
-
PAGU INDIKATIF (Rp) & SUMBER DANA
KET LOKASI
APBN
12 13
PAGU INDIKATIF (Rp) & SUMBER DANA
KET LOKASI
APBN
12 13
50,000,000
20,000,000
10,000,000
20,000,000
PAGU INDIKATIF (Rp) & SUMBER DANA
KET LOKASI
APBN
12 13
-
PAGU INDIKATIF (Rp) & SUMBER DANA
KET LOKASI
APBN
12 13
dikes
###
200,000,000
-
PAGU INDIKATIF (Rp) & SUMBER DANA
KET LOKASI
APBN
12 13
PAGU INDIKATIF (Rp) & SUMBER DANA
KET LOKASI
APBN
12 13
-
PAGU INDIKATIF (Rp) & SUMBER DANA
KET LOKASI
APBN
12 13
PAGU INDIKATIF (Rp) & SUMBER DANA
KET LOKASI
APBN
12 13
30,000,000
PAGU INDIKATIF (Rp) & SUMBER DANA
KET LOKASI
APBN
12 13
-
150,000,000
20,000,000
PAGU INDIKATIF (Rp) & SUMBER DANA
KET LOKASI
APBN
12 13
DAK
Non
Fisik
- - -
DAK PKM
Non Mpunda
Fisik
DAK PKM
Non Jatibaru &
Fisik PKM
Kumbe
APBD
DAK Labkesda
Non Kota Bima
Fisik
DAK
DAK
PAGU INDIKATIF (Rp) & SUMBER DANA
KET LOKASI
APBN
12 13
TP
- DAN
DAK
DAU / Kec.
Pajak Asakota,
Rokok Rasanae
DAK Barat,
Mpunda,
DAK Penanae,
Rasanae
Timur
DAK
DAK
DAK
DAK
DAK
DAK
DAK
DAK
DAK
DAK
DAU
DAK Mpunda,
penannae,
paruga,
kolo,
Rastim
-
DAK
Kota Bima
Kota Bima
- BPJS
BPJS
BPJS
BPJS
BPJS
PAGU INDIKATIF (Rp) & SUMBER DANA
KET LOKASI
APBN
12 13
BPJS
BPJS
BPJS
BPJS
BPJS
BPJS
BPJS
BPJS
BPJS
BPJS
BPJS
BPJS
BPJS
BPJS
BPJS
BPJS
BPJS
-
PAGU INDIKATIF (Rp) & SUMBER DANA
KET LOKASI
APBN
12 13
30,000,000
BOK
V
PAGU INDIKATIF (Rp) & SUMBER DANA
KET LOKASI
APBN
12 13
BOK
BOK
BOK
BOK
BOK
BOK
BOK
BOK
BOK
30,000,000
BOK
BOK
PAGU INDIKATIF (Rp) & SUMBER DANA
KET LOKASI
APBN
12 13
BOK
BOK
BOK
-
PAGU INDIKATIF (Rp) & SUMBER DANA
KET LOKASI
APBN
12 13
3,228,192,556
87,971,830,377
MATRIKS RENJA DINAS KESEHATAN 2019
1 02 1.02.01 01 01 Penyediaan jasa surat menyurat Surat keluar Terselenggaranya kegiatan 12 bln Jumlah surat keluar 100 1,650,000
(caraka/petugas pengatar surat) penyediaan jasa surat
menyurat
1 02 1.02.01 01 02 Penyediaan jasa komunikasi, sumber Telepon dan Listrik Dikes, Terselenggaranya kegiatan 12 bln Cakupan jasa komunikasi, sumber daya air 100 489,720,000
dan listrik
daya air dan listrik ( rekening) Puskesmas, Pustu, Poskesdes, Penyediaan jasa komunikasi,
UPTD IFK dan UPTD Labkesda sumber daya air dan listrik
( rekening)
1 02 1.02.01 01 05 Penyediaan jasa jaminan barang milik Barang milik daerah di dinas Terselenggaranya 1 tahun Dokumen aset barang milik daerah di 100 48,237,860
daerah kesehatan, puskesmas dan pengelolaan barang milik Dinkes dan Puskesmas
jaringannya daerah di dikes, puskesmas
dan jaringannya
1 02 1.02.01 01 06 Penyediaan jasa pemeliharaan dan Kendaraan roda 4 dan roda 2 dinas Terselenggaranya 1 tahun Cakupan jasa pemeliharaan 100 129,954,000
perizinan kendaraan dinas/operasional kesehatan dan puskesmas Penyediaan jasa kendaraan
(jasa servis,stnk dan bpkb) pemeliharaan dan perizinan
kendaraan dinas/operasional
(jasa servis,stnk dan bpkb)
1 02 1.02.01 01 07 Penyediaan jasa administrasi keuangan pengelola administrasi keuangan Terselenggaranya 12 bln Cakupan penyediaan jasa 100 188,100,000
(pengelola administrasi Keuangan) Penyediaan jasa administrasi keuangan
keuangan (pengelola
administrasi Keuangan)
1 02 1.02.01 01 08 Penyediaan jasa kebersihan kantor Tenaga kontrak, cleaning servis, dan satpam Terselenggaranya kegiatan 12 bln Cakupan jasa kebersihan kantor 100 422,400,000
(cleaning service ) penyediaan jasa kebersihan
kantor (cleaning service )
1 02 1.02.01 01 09 Penyediaan jasa perbaikan peralatan AC, Komputer, Laptop dan Printer Terselenggaranya kegiatan 1 Tahun Cakupan jasa perbaikan 100 8,222,500
kerja (jasa Tukang) Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja
peralatan kerja (jasa Tukang)
1 02 1.02.01 01 10 Penyediaan alat tulis kantor Alat tulis kantor Dikes, UPTD Tersedianya alat tulis kantor 1 Tahun Cakupan alat tulis kantor 100 229,680,000
Puskesmas dan Jaringannya, UPTD
IFK dan UPTD Labkesda
Penyediaan barang cetakan dan Blangko inventaris barang, rekam Terselenggaranya kegiatan 1 Tahun Jumlah Dokumen yang 100 30,250,000
1 02 1.02.01 01 11 penggandaan medis pasien rawat jalan, rekam Penyediaan barang cetakan digandakan
medis pasien rawat inab dan penggandaan
1 02 1.02.01 01 12 Penyediaan komponen instalasi Alat Instalasi Listrik Terselenggaranya kegiatan 1 Tahun Cakupan penerangan kantor 100 3,630,000
listrik/penerangan bangunan kantor Penyediaan komponen
instalasi listrik/penerangan
bangunan kantor
1 02 1.02.01 01 13 Penyediaan peralatan dan perlengkapan Peralatan dan Perlengkapan kantor Terselenggaranya kegiatan 1 kegiatan Cakupan Peralatan dan 100% 36,850,000
kantor Penyediaan peralatan dan Perlengkapan kantor
perlengkapan kantor
1 02 1.02.01 01 15 Penyediaan bahan bacaan dan Surat kabar Terselenggaranya kegiatan 12 bln Jumlah dokumen bahan bacaan 100 7,969,500
peraturan perundang-undangan Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-
dan peraturan perundang- undangan
undangan
er 02 1.02.01 01 17 Penyediaan makanan dan minuman Makan minum harian dan makan Terselenggaranya kegiatan 12 bulan Cakupan penyediaan makanan 100 21,600,000
minum tamu Penyediaan makanan dan dan minuman
minuman
1 02 1.02.01 01 18 Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke Pegawai dinas kesehatan Terselenggaranya Rapat- 1 thn Laporan Perjalanan Dinas Keluar 100 300,000,000
luar daerah rapat kordinasi dan Daerah
konsultasi ke luar daerah
1 02 1.02.01 01 19 Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi Pegawai dinas kesehatan Terselenggaranya Rapat- 2 keg Laporan Perjalanan Dinas 100% 37,440,000
dalam daerah rapat kordinasi dan Kedalam Daerah
konsultasi dalam daerah
1 02 1.02.01 01 20 Penyediaan administrasi Kepegawaian Terselenggaranya kegiatan 12 bulan Cakupan pelayanan administrasi 100
Penyediaan administrasi kepegawaian
Kepegawaian
1 02 1.02.01 02 PROGRAM PENINGKATAN SARANA Cakupan ketersediaan 619,752,000 - -
DAN PRASARANA APARATUR dan kelayakan sarana
dan prasarana 100%
1 02 1.02.01 02 07 Pengadaan perlengkapan gedung kantor Alat Kebersihan kantor bagi Dikes, Terselenggaranya kegiatan 1 keg Cakupan alat kebersihan 100 25,258,000
UPTD Puskesmas, UPTD Labkesda Pengadaan perlengkapan kantor
dan UPTD IFK gedung kantor
PAGU INDIKATIF (Rp) & SUMBER DANA
KODE REKENING PROGRAM DAN KEGIATAN SASARAN Capaian Program KELUARAN KEGIATAN HASIL KEGIATAN KET
TOLAK UKUR TARGET TOLAK UKUR TARGET TOLAK UKUR TARGET APBD II APBD I APBN
1 2 5 7 8 9 10 11 12
1 02 1.02.01 02 22 Pemeliharaan rutin/berkala gedung UPTD Labkesda, Dikes Terselenggaranya 4 Keg Cakupan pemeliharaan 100 165,000,000
kantor Pemeliharaan Rutin Gedung rutin/berkala gedung kantor
kantor
1 02 1.02.01 02 24 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan Lancarnya operasinal kantor Terselenggaranya 25 Unit Cakupan Pemeliharaan 100 425,864,000
dinas/operasional Pemeliharaan rutin/berkala rutin/berkala kendaraan
kendaraan dinas/operasional dinas/operasional
1 02 1.02.01 02 26 Pemeliharaan rutin/berkala Perlengkapan kantor Terselenggaranya 1 Keg Cakupan Pemeliharaan Rutin 100 3,630,000
perlengkapan gedung kantor Pemeliharaan Rutin Perlengkapan Gedung Kantor
Perlengkapan Gedung kantor
1 02 1.02.01 05 05 Pelaksanaan Penilaian Angka Kredit Tim penilai jafung Terselenggaranya kegiatan 8 keg Dokumen penilaian angka kredit 100 32,844,460
Jabatan fungsional Pelaksanaan Penilaian Angka jabatan fungsional Dinas
Kredit Jabatan fungsional Kesehatan dan jaringannya
1 02 1.02.01 06 01 Penyusunan laporan capaian kinerja dan Pengelola program dan aset Terlaksananya kegiatan 2 keg Dokumen laporan capaian kinerja 1 dok 30,731,250
ikhtisar realisasi kinerja SKPD Penyusunan laporan capaian dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD
kinerja dan iktisar realisasi
kinerja SKPD
1 02 1.02.01 06 02 Penyusunan laporan keuangan Pengelola Keuangan Terlaksananya kegiatan 1 keg Dokumen laporan keuangan 2 dok 34,815,000
semesteran Penyusunan laporan semesteran SKPD
keuangan semesteran
1 02 1.02.01 06 04 Penyusunan pelaporan keuangan akhir Pengelola Keuangan Terlaksananya kegiatan 1 keg Dokumen laporan keuangan ahir 1 dok 46,855,250
tahun Penyusunan laporan tahun SKPD
keuangan Akhir Tahun
1 02 1.02.01 06 05 Penyusunan Rencana Kerja Pengelola program dikes Terlaksananya Penyusunan 4 keg Dokumen Renja, RKA, DPA dan 4 dok 76,000,000
/RKA/DPA/DPPA Satuan Kerja Perangkat Rencana Kerja DPPA
Daerah /RKA/DPA/DPPA Satuan Kerja
Perangkat Daerah
1 02 1.02.01 06 06 Penyusunan LAKIP, LPJ dan LPPD Pengelola program dikes Terlaksananya Penyusunan 3 Keg Dokumen LKIP, LPJ dan LPPD 3 dok 31,900,000
LAKIP, LPJ dan LPPD
1 02 1.02.01 15 01 Pengadaaan obat dan perbekalan masyarakat % ketersediaan obat dan 70 Tersedianya Obat dan 152.002 jiwa 2,923,883,452 DAK,
kesehatan perbekalan kesehatan Perbekalan kesehatan untuk Dau
masy. Kota Bima
Penyusunan Rencana Kebutuhan Obat Pengelola Obat Dikes Tersedianya Rencana 1 dok 8,800,000
(RKO) Kebutuhan Obat (RKO)
Pengadaan Alat Kantor UPTD IFK sarana penyimpanan obat Tersedianya sarana 1 unit 306,261,230
penyimpanan obat UPTD IFK
PAGU INDIKATIF (Rp) & SUMBER DANA
KODE REKENING PROGRAM DAN KEGIATAN SASARAN Capaian Program KELUARAN KEGIATAN HASIL KEGIATAN KET
TOLAK UKUR TARGET TOLAK UKUR TARGET TOLAK UKUR TARGET APBD II APBD I APBN
1 2 5 7 8 9 10 11 12
Pengadaan Alat Rumah Tangga UPTD IFK Meubelair kantor Tersedianya alat rumah 1 unit 21,356,500
tangga UPTD IFK
Pengadaan Alat pengolah data UPTD IFK Komputer, Laptop, Printer dan Tersedianya alat pengolah 1 unit 83,276,742
software ketersediaan obat data UPTD IFK
1 02 1.02.01 15 02 Peningkatan Pemerataan Obat dan Pengelola Obat UPTD IFK Cakupan obat dan perbekalan 7 pkm Terlaksananya pemusnahan 4 dok 24,200,000
Perbekalan Kesehatan kesehatan di puskesmas obat rusak/kadaluwarsa, stok
ketersediaan obat,
pendistribusian obat dan
rekonsiliasi data obat
1 02 1.02.01 15 04 Peningkatan mutu pelayanan farmasi pengelola obat puskesmas Porsentase Apotik yang 50% Terlaksananya Pertemuan 1 keg 11,000,000
komunitas dan rumah sakit diawasi sosialisasi protap pengelolaan
obat dan perbekalan
kesehatan
1 02 1.02.01 15 06 Monitoring, evaluasi dan pelaporan Pengelola obat puskesmas Dokumen monev 4 Dok% Terlaksananya pertemuan 1 keg 7,700,000 - -
monev manajemen
pengelolaan obat di
puskesmas
1 02 1.02.01 16 01 Pelayanan kesehatan penduduk miskin Peserta BPJS dan Puskesmas Cakupan Pelayanan 70% Tim Pengelola Jaminan 11 orang x 12 66,660,000 - -
dipuskesmas dan jaringannya Kesehatan dasar maskin Kesehatan bulan
1 02 1.02.01 16 02 Pemeliharaan dan pemulihan kesehatan dokter dan perawat Cakupan Pelaayanan 100% Tenaga yang profesional 45 orang 54,978,000
Kesehatan Jiwa dalam mengatasi gangguan
jiwa
8 Puskesmas, RSUD Kota Bima Puskesmas yang 7 pkm Terlaksananya Pertemuan 32 org
1 02 1.02.01 16 12
Peningkatan pelayanan dan mendapatkan penilaian Koordinasi Dan Evaluasi 8,000,000
penanggulangan masalah kesehatan kinerja PKM Manajemen Puskesmas
Terlaksananya Pembinaan 2 kl
dalam rangka Lomba FKTP 6,420,000
Berprestasi Tingkat Prop NTB
Terlaksananya Pembinaan 2 kl
dalam rangka Lomba Klinik 6,420,000
dan Praktek dr/drg Berprestasi
Tingkat Prop NTB
Terlaksananya Validasi Data 5 pkm
Sarana Pelayanan Kesehatan 6,420,000
Primer
1 02 1.02.01 16 13 Penyediaan Biaya Operasional dan 8 Puskesmas Jumlah Puskesmas yang 7 PKM Terlaksananya kegiatan 1 pkt 4,280,753,000 DAK
Pemeliharaan Menerima Biaya Operasional operasional dan pemeliharaan NON
Kesehatan kesehatan di puskesmas (BOK) FISIK
1 02 1.02.01 16 20 Pelayanan kesehatan penduduk Jumlah penduduk yang 100% Tersedianya biaya 5 puskesmas 559,622,280 2,592,192,556 KJS
dipuskesmas dan jaringannya mendapatkan pelayanan Penggantian jasa pelayanan
ambulan on call Publik Pelayanan rawat jalan
(Kapitasi)
1 02 1.02.01 16 21 Pencegahan dan Penanganann Penyakit masyarakat kota bima Cakupan pencegahan 25% Terlaksananya Sosialisasi IVA, 10 kelurahan 82,500,000
Tidak Menular penanganan penyakit tidak CBE dan Posbindu PTM tingkat
menular Kelurahan
% Penderita diabetesd yang 25% pelatihan Pandu PTM untuk 1 kali 13,200,000
dilayani tenaga kesehatan
PAGU INDIKATIF (Rp) & SUMBER DANA
KODE REKENING PROGRAM DAN KEGIATAN SASARAN Capaian Program KELUARAN KEGIATAN HASIL KEGIATAN KET
TOLAK UKUR TARGET TOLAK UKUR TARGET TOLAK UKUR TARGET APBD II APBD I APBN
1 2 5 7 8 9 10 11 12
Terlaksananya Pengumpulan 12 kali 1,320,000
data PTM
1 02 1.02.01 17 01 Peningkatan pemberdayaan konsumen/ Sarana Obat dan Makanan di Kota Dokumen Monev 5 dok Pemberdayaan masyarakat 1 Keg - -
masyarakat di bidang obat dan Bima melalui Gerakan Masyarakat
makanan Cerdas Menggunakan Obat 15,000,000
(Gema Cermat)
02 1.02.01 17 02 Peningkatan pengawasan keamanan TOGA, TOMA, Pelaku Usaha Porsentase sarana pengolah 75% Terlaksananya Sosialisasi 40 orang
pangan dan bahan berbahaya Farmasi, Pelaku Usaha Pangan, pangan yang diawasi Penyalahgunaan Narkotika
PKK, kader kesehatan, Pelajar, Psikotropika dan Zat Aditif 10,000,000
mahasiswa, petugas kesehatan, (NAPZA)
institusi terkait
PAGU INDIKATIF (Rp) & SUMBER DANA
KODE REKENING PROGRAM DAN KEGIATAN SASARAN Capaian Program KELUARAN KEGIATAN HASIL KEGIATAN KET
TOLAK UKUR TARGET TOLAK UKUR TARGET TOLAK UKUR TARGET APBD II APBD I APBN
1 2 5 7 8 9 10 11 12
Industri Rumah Tangga Pangan, Pelatihan Penyuluhan 1 Keg
Pelaku Usaha Pangan Keamanan Pangan (PKP) bagi
IRTP (Industri Rumah Tangga 12,000,000
Pangan)
1 02 1.02.01 17 05 Monitoring, evaluasi dan pelaporan Pengelola program Seksi Dokumen Monev 4 dok Tim pengawasan produk 2 kali setahun
Farmalkes Dikes makanan minuman 15,000,000
1 02 1.02.01 18 03 Peningkatan promosi obat bahan alam Pelaku usaha obat tradisional, Jumlah pelaksanaan promosi 4kl Terlaksananya sosialisasi 1 kegiatan
Indonesia di dalam dan di luar negeri pengobat tradisional, alternatif- oabt alami indoneseia di Peraturan di bidang usaha
komplementer, pengelola program dalam dan luar negeri obat tradisional 9,000,000
kesehatan tradisional puskesmas,
kader, masyarakat, lintas sektor
terkait Orientasi Pemanfaatan TOGA 1 kegiatan
dan Asuhan Mandiri Kesehatan 10,000,000
Tradisional
1 02 1.02.01 18 06 Monitoring, evaluasi dan pelaporan Pengelola program Seksi Jmlh Monev yang terlaksana 4kl Pendataan sarana penyehat 41 kelurahan
Farmalkes tradisional se-Kota Bima 5,000,000
1 02 1.02.01 19 04 Peningkatan pendidikan tenaga Pengurus forum kelurahan siaga di jumlah kader yang dilatih 100% Fasilitasi pembinaan kader dan 1 kl 75,000,000 - -
penyuluh kesehatan kelurahan , pengelola program pengurus forum kelurahan
promosi kesehatan dan PM Dikes, siaga
Puskesmas serta kader promkes
Pelatihan kader kelurahan 2 kl 20,000,000
siaga
1 02 1.02.01 19 05 Monitoring, evaluasi dan pelaporan Dokumen monev 4 dok Monev program promkes di 2 kl 15,000,000
puskesmas
PAGU INDIKATIF (Rp) & SUMBER DANA
KODE REKENING PROGRAM DAN KEGIATAN SASARAN Capaian Program KELUARAN KEGIATAN HASIL KEGIATAN KET
TOLAK UKUR TARGET TOLAK UKUR TARGET TOLAK UKUR TARGET APBD II APBD I APBN
1 2 5 7 8 9 10 11 12
Monev Kelurahan siaga 38 kel 24,000,000
1 02 1.02.01 19 06 Peningkatan Perilaku hidup bersih dan Masyarakat dan Pengelola PHBS % Rumah Tangga yang 35% Pembinaan dan Pemantauan 38 kel 15,000,000 -
sehat Puskesmas dan Dikes melaksanakan PHBS RT sehat kelurahan
1 02 1.02.01 19 07 Peningkatan Kesehatan Institusi Lintas Program ( Kesra, kemenag, % Institusi yang dibina 15 sekolah Advokasi kantin sehat Tk 30 orang 10,000,000
dikpora, TP-PKK) SD/MI
1 02 1.02.01 19 08 Unit Kegiatan Bersumberdaya Masyarakat Jumlah UKBM yang dibina 75% Pertemuan penguatan kel. 5 kec x 1 kl 35,000,000
Masyarakat Siaga di tk kecamatan
02 1.02.01 19 09 Komunikasi Informasi dan Edukasi Jumlah penyuluhan pada 100% advokasi perangkat kelurahan 1 kl 10,000,000
kelompok masyarakat
1 02 1.02.01 20 PROGRAM PERBAIKAN GIZI Prentase Angka balita gizi 770,325,000 - 50,000,000
MASYARAKAT buruk 0.04%
1 02 1.02.01 20 02 Pemberian tambahan makanan dan Balita Gizi Buruk dan Gizi Kurang Balita 6-59 bulan dapat 98.05% Pengadaan bahan PMT- 30 kasus 27,000,000
vitamin dan ibu hamilKEK kapsul Vit.A Pemulihan balita Gizi Buruk
1 02 1.02.01 20 03 Penanggulangan kurang energi protein Balita, Ibu Hamil, ibu menyusui& % Balita Gizi Buruk 100% Pertemuan DRK (Diskusi 8 pusk 10,000,000
(KEP), anemia gizi besi, gangguan remaja putri mendapat perawatan Refleksi Kasus) Gizi buruk
akibat kurang yodium (GAKY), kurang Sosialisasi deteksi dini kasus 5 kec 25,000,000
vitamin A dan kekurangan zat gizi mikro gizi buruk
lainnya
Penanganan kasus gizi buruk 20 kasus 20,000,000
di Pusk dan RS
1 02 1.02.01 20 04 Pemberdayaan masyarakat untuk Balita, ibu hamil dan ibu menyusui Presentase balita di timbang 71.71% Terlaksanannya kegiatan 35 orang 5,500,000
pencapaian keluarga sadar gizi berat badannya (%D/S) Pertemuan Tekhnis PSG
1 02 1.02.01 20 06 Monitoring, evaluasi dan pelaporan Pengelola Program Gizi Dikes dan Dokumen Monev 4 dok Pertemuan validasi data 8 pusk 20,000,000
Puskesmas
1 02 1.02.01 21 05 Pengawasan dan Pembinaan Tempat- Tempat-Tempat Umum % Cakupan TTU yang dibina 90% Pengawasan Sanitasi Hotel 4 kali 5,760,000
Tempat Umum
Pengawasan Sanitasi Kolam 4 kali 2,880,000
Renang dan Pemandian Umum
1 02 1.02.01 21 06 Pembinaan Kebersihan Lingkungan Meningkatkan kualitas Lingkungan % Penduduk Stop Buang Air 93% Pertemuan koordinasi dan 35 org 10,000,000
Besar Sembarangan evaluasi hasil pengawasan
sanitasi tempat pengolahan
makmin (TPM) di kota bima
1 02 1.02.01 21 07 Pembinaan Sarana Air Bersih dan Meningkatnya kesedaran % KK yang menggunakan 95% Pengadaan kaporit 1 paket 10,000,000
Jamban Keluarga Masyarakat yang mengunakan jamban
Sarana Air Bersih dan Jamban Pengadaan safety box spuit 1 paket 20,000,000
Keluarga bekas
Pengadaan plastik sampah 1 pt 10,000,000
medis
1 02 1.02.01 21 08 Pengawasan dan Pengendalian Tersedianya Air bersih yang layak % penduduk yg memiliki 94% Pengawasan sanitasi Sarana 4 kl 5,760,000
Penyediaan Air Bersih dan Air Minum bagi Masyarakat akses thdp air minum Air Bersih (SGL,SPT,perpipaan)
berkualitas
1 02 1.02.01 22 09 Peningkatan surveilans epideminologi Terwujudnya masyarakat bebas Jumlah Penemuan kasus potensial 100% Terlaksananya Penyelidikan 50 kasus 16,500,000
dan penanggulangan wabah dari penyakit wabah yang ditangani Epidemiologi (PE) Kasus/
Penyakit Potensial KLB/ Wabah
1 02 1.02.01 22 12 Pemberantasan Penyakit Bersumber Terwujudnya masyarakat yang Jumlah Pemberantasan 100% Survey Jentik / abatesasi 25 Kel 43,750,000 -
Binatang ( DBD, Malaria ) bebas dari penyakit Penyakit
Pelacakan Kasus/Penyelidikan 50 kss 5,500,000
Epidemiologi Kasus / Suspect
DBD
PAGU INDIKATIF (Rp) & SUMBER DANA
KODE REKENING PROGRAM DAN KEGIATAN SASARAN Capaian Program KELUARAN KEGIATAN HASIL KEGIATAN KET
TOLAK UKUR TARGET TOLAK UKUR TARGET TOLAK UKUR TARGET APBD II APBD I APBN
1 2 5 7 8 9 10 11 12
Sosialisasi Penyakit Demam 10 kel 40,000,000
Berdarah Tk Kelurahan
1 02 1.02.01 22 13 Pencegahan dan Pemberantasan Diare Pengelola Program Diare Penemuan Penderita Diare 95% Terlaksananya Monev 1 kl 7,500,000
Puskesmas penggunaan zinc dan oralit
untuk tatalaksana pada balita
Bayi baru lahir dari ibu yang Tersedianya vaksin HbIg 100 vial 30,000,000
HbSAg +
1 02 1.02.01 22 14 Pencegahan dan Pemberantasan Ispa Pengelola Program Ispa Puskesmas Cakupan Penemuan 50% Terlaksananya evaluasi 2 kl 15,000,000
penderita pneomonia balita program ispa
1 02 1.02.01 22 15 Pencegahan dan Pemberantasan TB Cakupan Penemuan Pasien 35% Terlaksananya sosialisasi 270 orang 35,000,000
Paru Lurah, RT, RW, Toga, Toma Baru TB-BTA Positif Penyakit TB tingkat kelurahan
Pengelola Program TB dan petugas Terlaksananya cross check 250 sputum 5,000,000 - -
Laboratorium slide TB dahak
1 02 1.02.01 22 16 Pencegahan dan Pemberantasan Kusta Tokoh masyarakat, Tokoh Agama, 78% Terlaksananya Sosialisasi 5 Kelurahan 37,500,000
Cakupan pasien yang mendapat
Kader Kelurahan pencegahan dan pemberantasan Penyakit Kusta dan Frambusia
kusta Tingkat Kelurahan
Pengelola Program Kusta Dikes Terlaksananya Evaluasi 2 kl 15,000,000
dan Puskesmas Program Kusta
02 1.02.01 22 17 Pencegahan dan Penanganan HIV-AIDS Tim konseling Porsentase penangan kasus 100% Bimbingan teknis TIM Konseling 45 org 22,000,000
1 penyakit HIV/AIDS dan Tes HIV/AIDS (KTH) Kota
Bima yang dilaksanakan
Masyarakat di kelurahan Terlaksananya Sosialisasi 10 kel 82,500,000
HIV/AIDS TK. Kelurahan
Puskesmas dan dinas kesehatan monev HIV AIDS tk kota bima 30 org 7,150,000
Ibu hamil skreening HIV pada ibu hamil 150 orang 24,750,000
02 1.02.01 23 03 Pembangunan dan pemutakhiran data Tersedianya data dan informasi Jumlah Dokumen 2 dok Terlaksananya kegiatan pra 1 keg 5,000,000
dasar standar pelayanan kesehatan kesehatan pemutakhiran data dasar rakorkesda
standar pelayanan
kesehatan
1 02 1.02.01 25 05 Pembangunan posyandu Posyandu Adanya posyandu permanen 5 Unit 750,000,000 DAU /
di 5 kecamatan Pajak
Rokok
1 02 1.02.01 25 07 Pengadaaan sarana dan prasarana Puskesmas dan jaringannya Jumlah Pengadaan 1 pkt Pengadaan Puskesmas Keliling 1PKT 720,000,000 DAK
puskesmas
Pengadaan Genset 1Pkt 1,600,000,000 DAK
1 02 1.02.01 25 14 Pemeliharaan rutin/berkala sarana dan Puskesmas Jml Puskesmas yang di rehab 1 Unit Penambahan Ruangan 1 keg 20,000,000,000 DAK
prasarana puskesmas Puskesmas
1 02 1.02.01 26 01 Pengadaan alat-alat kesehatan RS Masyarakat Jumlah alat-alat Kesehatan RS 1 paket Tersedianya Alat Kesehatan 1 Pkt
(Rawat Jalan) (rawat jalan) Rumah Sakit
Pratama
Jumlah alat-alat Kesehatan RS 1 paket Tersedianya Alat Kesehatan 1 Pkt 2,000,000,000 DAK
(Rawat Inap) (rawat inap) Rumah Sakit
Pratama
1 02 1.02.01 31 05 Pengadaan Sarana Prasarana Tersedianya sarana dan Prasarana Cakupan sarana dan prasana 1 paket Belanja Peralatan 100% 165,000,000
Laboratorium Laboratorium laboratorium Laboratorium
1 02 1.02.01 31 06 Penyediaan Biaya Operasional Cakupan biaya operasional 100 Promosi dan sosialisasi 100% 27,500,000
Laboratorium laboratorium program pelayanan
laboratorium kesehatan
daerah
Pertemuan dan bimbingan 100% 16,500,000
teknis kelaboratoriuman
1 02 1.02.01 33 . Program Kesehatan Keluarga, Angka kematian ibu 238,263,000 15,000,000 30,000,000
Kesehatan dan Reproduksi dan KB 137/100.00
0 KH
02 1.02.01 33 01 Pelayanan Kesehatan Ibu dan Anak Bumil,Bulin, Bayi dan Balita Cakupan Ibu hamil dengan 100% 1 Optimalisasi Pelayanan 10 KUA, 8 Kapkm, 8 9,130,000
komplikasi yang ditangani Kesehatan Catin Bidan KIA UKP, 8 PJ
JJ
Cakupan Kunjungan Balita 85% 2 Pertemuan Koordinasi, validasi dan 8 Kapkm,8 Bidan 9,130,000
sinkronisasi data ANC Terpadu pengolah data KIA
Pkm, 8 nutrisionis, 8
jurim, 1 Kasie Gizi, 2
Kabid
Cakupan Kunjungan Nifas 95% 3 Peningkatan mutu pelayanan KIA 8 Bidan PJ JJ, 8 Bidan 9,450,000
KIA UKM, 8 Bidan KIA
UKP, 8 Bidan KBR, 8
BidKel
3 Program Jampersal
V
02 1.02.01 33 02 Peningkatan Keluarga Berencana dan Peserta KB dan Remaja Cakupan peserta KB aktif 78% 1 Pelayanan KB gratis prioritas Koordinasi
Kesehatan Remaja MKJP (Metode Kontrasepsi dengan BPPKB
Jangka Panjang)
02 1.02.01 33 03 Pelayanan Kesehatan Usila Usila Prosentase lansia mendapat 70% 1 Rapat Koordinasi lintas Lintas 8,851,000
layanan kesehatan di program/linsek dalam program/linsek
puskesmas peningkatan pelayanan terkait
kesehatan lansia
1 02 1.02.01 34 06 Operasional Unit Pelayanan Kesehatan Rumah Sakit Jumlah dana alokasi RS 100% Terlaksanannya operasional 1 thn 6,054,470,000
Rumah Sakit pelayanan kesehatan di
Rumah Sakit
Drs. H. Azhari, M. Si
NIP. 19630502 198702 1 004
RIKS RENJA DINAS KESEHATAN 2019
LOKASI
13
Dinas
kesehatan
Dinas
kesehatan
dan PKM
Dinas
kesehatan
dan PKM
Dinas
kesehatan
PKM
Dinas
kesehatan
Dinas
kesehatan
dan PKM
Dinas
kesehatan
Dinas
kesehatan
Dinas
kesehatan
Dinas
kesehatan
Dinas
kesehatan
Dinas
kesehatan
Dinas
kesehatan
Dinas
kesehatan,
pkm, pustu
dan
polindes
LOKASI
13
Dinas
kesehatan
dan UPTD
Lab.Kesda
Dinas
kesehatan
dan PKM
Dinas
kesehatan
Dinas
kesehatan
Dinas
kesehatan
Dinas
kesehatan
Dinas
kesehatan
Dinas
kesehatan
Dinas
kesehatan
Dinas
kesehatan
Dinas
kesehatan
Dinas
kesehatan
Dinas
kesehatan
Dinas
kesehatan
LOKASI
13
LOKASI
13
LOKASI
13
LOKASI
13
LOKASI
13
LOKASI
13
LOKASI
13
LOKASI
13
LOKASI
13
LOKASI
13
dikes
LOKASI
13
LOKASI
13
LOKASI
13
LOKASI
13
LOKASI
13
-
LOKASI
13
PKM
Mpunda
PKM
Jatibaru &
PKM
Kumbe
Labkesda
Kota Bima
Kec.
Asakota,
Rasanae
Barat,
Mpunda,
Penanae,
Rasanae
Timur
LOKASI
13
Mpunda,
penannae,
paruga,
kolo,
Rastim
Kota Bima
Kota Bima
Kota Bima
LOKASI
13
LOKASI
13
LOKASI
13
LOKASI
13
MATRIKS RENJA DINAS KESEHATAN 2019
1 02 1.02.01 19 06 Peningkatan Perilaku hidup bersih dan Masyarakat dan Pengelola PHBS % Rumah Tangga yang 57% Terselenggaranya 2 Kegiatan Pertemuan koord. Dan 1 kl 20,000,000
sehat Puskesmas dan Dikes melaksanakan PHBS Peningkatan Perilaku hidup advokasi linsek PHBS RT
bersih dan sehat
Pembinaan lomba PHBS tk 1 kl 15,000,000
nasional
02 1.02.01 23 03 Pembangunan dan pemutakhiran data Tersedianya data dan informasi 2 Keg Pelatihan Operator SIKDA bagi 1 angkatan 30,000,000
dasar standar pelayanan kesehatan kesehatan Pusk Pilot Project SIKDA
Generik
Pelatihan Standar 1 angkatan 30,000,000
Pemeliharaan Jaringan dan
Computer
02 1.02.01 33 01 Pelayanan Kesehatan Ibu dan Anak Bumil,Bulin, Bayi dan Balita Akses Pelayanan KI Ibu 100% Tercapainya Cakupan K1 Ibu 1 keg 1 Pengadaan Buku KIA Revisi 4000 - 15,000,000
Hamil Hamil
- - -
30,000,000
30,000,000
30,000,000
150,000,000
MATRIKS RENJA DINAS KESEHATAN 2018
1 02 1.02.01 16 09 Peningkatan kesehatan masyarakat Pengelola Program Kesehatan Indera di Cakupan Pelayanan Kesehatan Terselenggaranya kegiatan 12 Kegiatan 1 Terlaksanya Pembinaan 25 org, 2 Dokume 8,000,000 -
Puskesmas dan Dikes Indera 97% peningkatan kesehatan Petugas Pemegang Program
masyarakat Kesehtan Indera (Penglihatan
dan Pendengaran)
2 Terlaksananya penjaringan 2 org/pusk 3,000,000
/pendataan pasien katarak di
wilayah Kota Bima
3 Tersedianya biaya
pendampingan petugas
program indera dikes dan pusk
pada pelaksanaan operasi
katarak
Pengelola Program Kesehatan jiwa di Cakupan Pelayanan Kesehatan J 80% 4 Terlaksannya Pemutakhiran 1 Dokumen 5,000,000
Puskesmas dan Dikes data Penderita gangguan Jiwa
Pengelola Program Kesehatan Olahraga di Cakupan mutu pelayanan 80% 11 Terlaksananya Penjaringan 20 klub/ sanggar 3,000,000
Puskesmas dan Dikes kesehatan dasar Pendataan Kesehatan olah
raga Tingkat Kota Bima
12 Terlaksananya pembinaan 5 puskesmas 2,280,000
petugas kesehatan olahraga di
puskesmas