Tahun 2015
Tujuan Sasaran
Uraian
1 2
mewujudkan kualitas kinerja
1. mewujudkan kualitas kinerja
birokrasi pemerintah secara
birokrasi pemerintah secara profesional
profesional dalam memenuhi
dalam memenuhi kepentingan umum
kepentingan umum
ecara terpadu, bijaksana, berkelanjutan, dan berwawasan lingkungan untuk kesejahteraan masyarakat
meningkatnya pemanfaatan
pemantauan pendistribusian
energi baru terbarukan sebagai
migas
energi alternatif
terwujudnya pengelolaan,
pembinaan dan pengawasan penertiban dan pengawasan
pelaksanaan kegiatan kegiatan usaha pertambangan
pertambangan
meningkatnya perolehan pajak mendayagunakan dan
pemanfaatan air tanah dengan meningkatkan penyelenggaraan
tetap berorientasi pada aspek pengelolaan pemanfaatan air
konservasi tanah
gan untuk kesejahteraan masyarakat
gi, mineral dan air tanah yang berkelanjutan dan berwawasan lingkungan;
katan PAD melalui kontribusi penerimaan pajak, retribusi, dan royalti;
aya mineral dan air tanah.
pmbinaan dan
pengembangan kapasitas
sumber daya aparatur
meningkatkan kesadaran
hukum masyarakat
penambang terhadap
kegiatan usaha
pertambangan
pembinaan, pengendalian dan
pengawasan terhadap
penyelenggaraan pengelolaan
pemanfaatan air tanah
PENGUKURAN KINER
instansi : Dinas Energi Dan Sumber
PROGRAM
URAIAN
1 2
A Belanja Tidak Langsung
Belanja Pegawai a. Penyediaan Jasa Belanja Pegawai
B. Belanja langsung
meningkatnya
kualitas pelayanan
program pelayanan administrasi publik dan
1. a.
perkantoran meningkatnya
kualitas aparatur
pemerintah daerah
b. ketatausahaan
tersedianya data
dan informasi
tentang kelayakan
program pembinaan dan kegiatan
2. a.
pengawasan bidang pertambangan pertambangan
dilihat dari segi
ekonomi, teknis
dan lingkungan
meningkatnya
program pendataan hasil produksi
3. a. PDRB sektor
kegiatan usaha pertambangan
pertambangan
terwujudnya
pengelolaan,
program pengawasan dan
pembinaan dan
penertiban kegiatan pertambangan
4. a. pengawasan
rakyat yang berpotensi merusak
pelaksanaan
lingkungan
kegiatan
pertambangan
terwujudnya
keamanan,
Program pembinaan dan kenyamanan dan
5. pengembaangan bidang a. mengurangi resiko
ketenagalistrikan kecelakaan
pengguna jalan
dimalam hari
pengembangan
b. lampu penerangan
jalan umum
c. perbaikan LPJU
Meningkatnya
Program pengembangan jaringan rasio elektrifikasi di
6. a.
listrik pedesaan kabupaten
banyumas
b. perbaikan PLTMH
tercapainya
kesesuaian dan
keselarasan
pengembangan
Evaluasi rencana umum sektor ketenaga
7. a.
ketenagalistrikan daerah kerja listrikan
antara pemerintah
daerah, pemerintah
provinsi dan
pemerintah pusat
meningkatnya
Program pembinaan dan pemanfaatan energi
8. a.
pengembangan bidang energi baru terbarukan
sebagai alternatif
terwujudnya
perdistribusian
migas yang lebih
program pengembangan minyak dan teratur dan
9. a.
gas terpercayainya
harga jual sesuai
dengan ketentuan
yang berlaku
meningkatnya
penyediaan data
dan informasi
program pengembangan geologi sumberdaya
10. a.
sumber daya mineral geologi, geologi
lingkungan dan
mitigasi bencana
geologi
terwujudnya
peningkatan
Program pembinaan dan
11. a. produktivitas
pengembangan bidang air tanah
pemanfaatn air
tanah
meningkatnya
pemanfaatan air
pengawasan dan pengendalian air
12. a. tanah yang
tanah
berorientasi pada
aspek konservasi
meningkatnya data
pengelola usaha
panas bumi yang
berwawasan
program pengembangan potensi lingkungan serta
13. a.
panas bumi meningkatnya
pemahaman
masyarakat pada
pengelolaan usaha
panas bumi
pengawasan dan
b. pengendalian usaha
panas bumi
PENGUKURAN KINERJA INSTANSI TAHUN 2015
stansi : Dinas Energi Dan Sumber Daya Mineral Kabupaten Banyumas
KEGIATAN
AN INDIKATOR SATUAN TARGET
KERJA
3 4 5
pelayanan administrasi
rupiah orang 95,000,000
perkantoran
menurunnya rasio
pertambangan tanpa ijin rupiah 4,615,000
(PETI)
meningkatnya
pengelolaan kerusakan
rupiah 2,750,000
lingkungan pasca
tambang
meningkatnya rasio LPJU rupiah 289,750,000
penggantian dan
rupiah 150,000,000
pemasangan baru LPJU
meningkatnya
pemanfaatan energi baru rupiah 191,250,000
dan terbarukan
meningkatnya ketertiban
dan kelancaran
rupiah 62,500,000
perdistribusian bahan
bakar minyak dan gas
meningkatnya
penanganan
rupiah 42,290,000
penanggulangan bencana
geologi
meningkatnya
pemenuhan kebutuhan
rupiah 55,100,000
air tanah dan penggunaan
air tanah yang berizin
pengawasan dan
pengendalian terhadap rupiah 750,000
penggunaan air tanah
meningkatnya
pemahaman dan
rupiah 225,000
tertibnya pengelolaan
panas bumi
pengawasan dan
pengendalian usaha panas rupiah 225,000
bumi
JUMLAH 1,457,705,000
PROSENTASE
REALISASI PENCAPAIAN KET
TARGET (%)
6 7 8
14,366,000 43.05
75,000,000 50
95,000,000 100
3,967,000 92.41
100,000 75
1,387,000 50.11
179,875,000 61.75
150,000,000 100
150,000,000 100
135,000,000 56.55
4,000,000 90
100,000 100
120,812,500 82.33
50,763,000 91.76
20,146,000 49
18,500,000 34.21
750,000 100
225,000 100
112,500 50
1,005,738,000
RENCANA KINER
TAHUN
Instansi : Dinas Energi Dan Sumber D
SASARAN
URAIAN INDIKATOR TARGET
KINERJA
1 2 3
A. A. Belanja Tidak Langsung
B. B. Belanja langsung
terpenuhinya
sarana dan
terpenuhinya pelayanan administrasi prasarana
1.
perkantoran pelayanan
100
administrasi di
lingkungan dinas
tersedianya data
dan informasi
tentang kelayakan
terlaksananya pembinaan dan kegiatan
2.
pengawasan bidang pertambangan pertambangan
100
dilihat dari segi
ekonomi, teknis
dan lingkungan
tersedianya data
terlaksananya pendataan hasil
hasil produksi
3. produksi kegiatan usaha
kegiatan usaha
100
pertambangan
pertambangan
terwujudnya
terlaksananya pengawasan dan peningkatan
penertiban kegiatan pertambangan pengelolaan
4.
rakyat yang berpotensi merusak kerusakan
100
lingkungan lingkungan pasca
tambang
terlaksananya pengembangan
6.
jaringan listrik pedesaan
tersedianya KK berlistrik 100
tersedianya
dokumen rencana
terlaksananya evaluasi rencana umum
7.
ketenagalistrikan daerah
umum 100
ketenagalistrikan
daerah
terwujudnya
peningkatan
terlaksananya pembinaan dan
8.
pengembangan bidang energi
pemanfaatan 100
energi baru dan
terbarukan
terwujudnya
peningkatan
ketertiban dan
terlaksananya pengembangan minyak
9.
dan gas
kelancaran 100
perdistribusian
bahan bakar
minyak dan gas
terwujudnya
peningkatan
terlaksananya pengembangan geologi
10.
sumber daya mineral
penanganan 100
penanggulangan
bencana geologi
tersedianya
peningkatan
terlaksananya pembinaan dan
11.
pengembangan bidang air tanah
produktivitas 100
pemanfaatan air
tanah
terwujudnya
pengawasan dan
terlaksananya pengawasan dan pengendalian
12.
pengendalian air tanah terhadap
100
penggunaan air
tanah
terwujudnya
pemahaman dan
terlaksananya pengembangan potensi
13.
panas bumi
tertibnya 100
pengelolaan panas
bumi
JUMLAH
RENCANA KINERJA TAHUNAN
TAHUN 2015
i : Dinas Energi Dan Sumber Daya Mineral Kabupaten Banyumas
KEGIATAN
PROGRAM URAIAN INDIKATOR SATUAN
KINERJA
4 5 6 7
meningkatnya kualitas
program
pelayanan publik dan terpenuhinya sarana dan
pelayanan prasarana pelayanan
a meningkatnya kualitas administrasi di lingkungan rupiah
administrasi
aparatur pemerintah dinas
perkantoran
daerah
pelayanan administrasi
b Ketatausahaan perkantoran
rupiah orang
program
pendataan hasil data hasil produksi
meningkatnya PDRB
produksi kegiatan a. kegiatan usaha rupiah orang
sektor pertambangan pertambangan
usaha
pertambangan
program
pengawasan dan
terwujudnya
penertiban
pengelolaan,
kegiatan meningkatnya pengelolaan
pembinaan dan
pertambangan a. kerusakan lingkungan rupiah
pengawasan pasca tambang
rakyat yang
pelaksanaan kegiatan
berpotensi
pertambangan
merusak
lingkungan
terwujudnya
Program
keamanan,
pembinaan dan
kenyamanan dan
pengembaangan a. meningkatnya rasio LPJU rupiah
mengurangi resiko
bidang
kecelakaan pengguna
ketenagalistrikan
jalan dimalam hari
pengembangan lampu
penggantian dan
b. penerangan jalan pemasangan baru LPJU
rupiah
umum
c. perbaikan LPJU perbaikan LPJU (unit) rupiah
Program
Meningkatnya rasio
pengembangan
a. elektrifikasi di KK berlistrik rupiah
jaringan listrik
kabupaten banyumas
pedesaan
tercapainya kesesuaian
dan keselarasan
Evaluasi rencana pengembangan sektor
umum ketenaga kerja listrikan dokumen rencana umum
a. rupiah
ketenagalistrikan antara pemerintah ketenagalistrikan daerah
daerah daerah, pemerintah
provinsi dan
pemerintah pusat
Program meningkatnya
pembinaan dan pemanfaatan energi meningkatnya pemanfaatan
a. rupiah
pengembangan baru terbarukan energi baru dan terbarukan
bidang energi sebagai alternatif
terwujudnya
perdistribusian migas meningkatnya ketertiban
program
yang lebih teratur dan dan kelancaran
pengembangan a. rupiah
terpercayainya harga perdistribusian bahan
minyak dan gas bakar minyak dan gas
jual sesuai dengan
ketentuan yang berlaku
meningkatnya
penyediaan data dan
program
informasi sumberdaya meningkatnya penanganan
pengembangan
a. geologi, geologi penanggulangan bencana rupiah
geologi sumber geologi
lingkungan dan
daya mineral
mitigasi bencana
geologi
program meningkatnya
pengawasan dan
pengawasan dan pemanfaatan air tanah
a. pengendalian terhadap rupiah
pengendalian air yang berorientasi pada penggunaan air tanah
tanah aspek konservasi
meningkatnya data
pengelola usaha panas
bumi yang berwawasan
program
lingkungan serta meningkatnya pemahaman
pengembangan
a. meningkatnya dan tertibnya pengelolaan rupiah
potensi panas panas bumi
pemahaman
bumi
masyarakat pada
pengelolaan usaha
panas bumi
8 9
33,371,000
150,000,000
95,000,000
4,615,000
150,000
2,750,000
289,750,000
150,000,000
150,000,000
258,000,000
5,000,000
100,000
191,250,000
62,500,000
42,290,000
55,100,000
750,000
225,000
225,000
1,457,705,000
PENGUKURAN PENCAPAIAN SASARAN TAHUN 2015
instansi : Dinas Energi Dan Sumber Daya Mineral Kabupaten Banyumas 2015
1. terlaksananya pengawasan
dan penertiban kegiatan terselenggaranya pengelolaan,
pertambangan rakyat yang pembinaan dan pengawasan 2,750,000
berpotensi merusak pelaksanaan kegiatan pertambangan
lingkungan
1. terwujudnya keamanan,
kenyamanan dan mengurangi
terpenuhinya peningkatan rasio LPJU 289,750,000
resiko kecelakaan pengguna
jalan dimalam hari
2. terlaksananya
terpenuhinya penggantian dan
pengembangan lampu 150,000,000
pemasangan baru LPJU
penerangan jalan umum
3. terlaksananya perbaikan
terpenuhinya perbaikan LPJU 150,000,000
LPJU
1. terwujudnya peningkatan
rasio elektrifikasi di terpenuhinya KK berlistrik 258,000,000
kabupaten banyumas
2. terlaksananya perbaikan
terpenuhinya KK berlistrik 5,000,000
PTLMH
1. terwujudnya peningkatan
terwujudnya peningkatan pemanfaatan
pemanfaatan energi baru 191,250,000
energi baru dan terbarukan
terbarukan sebagai alternatif
1.terwujudnya perdistribusian
migas yang lebih teratur dan terwujudnya peningkatan ketertiban
terpercayainya harga jual dan kelancaran perdistribusian bahan 62,500,000
sesuai dengan ketentuan yang bakar minyak dan gas
berlaku
1. terwujudnya peningkatan
penyediaan data dan informasi
tersedianya peningkatan penanganan
sumberdaya geologi, geologi 42,290,000
penanggulangan bencana geologi
lingkungan dan mitigasi
bencana geologi
1. tercapainya peningkatan
terwujudnya pengawasan dan
pemanfaatan air tanah yang
pengendalian terhadap penggunaan air 750,000
berorientasi pada aspek
tanah
konservasi
terwujudnya pengembangan potensi panas bumi 500,000
1. terwujudnya peningkatan
data pengelola usaha panas
bumi yang berwawasan
terwujudnya pemahaman dan
lingkungan serta 225,000
tertibnya pengelolaan panas bumi
meningkatnya pemahaman
masyarakat pada pengelolaan
usaha panas bumi
2. terwujudnya pengawasan
terwujudnya pengawasan dan
dan pengendalian usaha panas 225,000
pengendalian usaha panas bumi
bumi
AN TAHUN 2015
PROSENTASE
REALISASI PENCAPAIAN KET
(%) TARGET (%)
4 5 6
170,000,000 78
75,000,000 50
95,000,000 100
3,967,000 92.41
3,967,000 92.41
100,000 75
100,000 75
1,387,000 50.11
1,387,000 50.11
479,875,000 81.66
179,875,000 61.75
150,000,000 100
150,000,000 100
139,000,000 53.47
135,000,000 56.55
4,000,000 90
100,000 100
100,000 100
120,812,500 82.33
120,812,500 82.33
50,763,000 91.76
50,763,000 91.76
20,146,000 49
20,146,000 49
18,500,000 34.21
18,500,000 34.21
750,000 100
750,000 100
337,500 76.87
225,000 100
112,500 50