Anda di halaman 1dari 38

PERENCANAAN STRATE

Tahun 2015

instansi : Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Kabupaten Banyumas


Visi : Terwujudnya pengelolaan Energi dan Sumber Daya Mineral secara terpadu, bijaksana, berkelanjuta

Misi : 1. Meningkatkan profesionalisme aparatur yang baik, bersih, tran


2. Meningkatkan penyediaan data dan informasi energi, mineral,
3. Meningkatkan nilai tambah energi, mineral, dan air tanah;
4. Meningkatkan pengelolaanpembinaan, pengawasan, dan penge
5. Meningkatkan kualitas pelayanan energi, sumber daya mineral
6. Membangun koordinasi dengan berbagai pihak terkait dalam p

Tujuan Sasaran
Uraian
1 2
mewujudkan kualitas kinerja
1. mewujudkan kualitas kinerja
birokrasi pemerintah secara
birokrasi pemerintah secara profesional
profesional dalam memenuhi
dalam memenuhi kepentingan umum
kepentingan umum

2. terwujudnya pelayanan data dan tersedianya pelayanan data dan


informasi energi, mineral dan geologi , informasi energi, mineral dan
baik untuk keperluan eksplorasi , geologi, baik untuk keperluan
penataan ruang , reklamasi kawasan eksplorasi, penataan ruang,
bekas tambang, maupun mitigasi reklamasi kawasan bekas tambang,
bencana alam maupun mitigasi bencana alam

meningkatkan dan mengoptimalkan


nilai suatu komoditi, tersedianya
3. meningkatkan nilai tambah energi,
bahan baku, serta meningkatkan
mineral dan tanah
penyerapan tenaga kerja dan
penerimaan negara

4. meningkatkan pengelolaan, meningkatnya pengelolaan,


pembinaan, pengawasan dan pembinaan, pengawasan dan
pengendalian kegiatan usaha energi, pengendalian kegiatan kegiatan
mineral dan air tanah yang usaha energi, mineral dan air tanah
berkelanjutan dan berwawasan yang berkelanjutan dan
lingkungan berwawasan lingkungan
5. meningkatkan kualitas pelayanan
energi, sumber daya mineral dan air meningkatnya PAD melalui
tanah untuk peningkatan PAD melalui kontribusi penerimaan pajak,
kontribusi penerimaan pajak, retribusi retribusi dan royalti
dan royalti
PERENCANAAN STRATEGIS
Tahun 2015

ecara terpadu, bijaksana, berkelanjutan, dan berwawasan lingkungan untuk kesejahteraan masyarakat

alisme aparatur yang baik, bersih, transparan, dan akuntabel;


an data dan informasi energi, mineral, dan geologi;
bah energi, mineral, dan air tanah;
aanpembinaan, pengawasan, dan pengendalian kegiatan usaha energi, mineral dan air tanah yang berkelanjutan dan
pelayanan energi, sumber daya mineral dan air tanah untuk peningkatan PAD melalui kontribusi penerimaan pajak,
dengan berbagai pihak terkait dalam pengelolaan energi, sumber daya mineral dan air tanah.

Sasaran Capaian Mencapai Tujuan Sasaran


Indikator Kebijakan
3 4
meningkatnya kualitas pelayanan meningkatkan kualitas
publik dan meningkatnya perencanaan dan kerjasama
kualitas aparatur pemerintah sektor ESDM yang efektif dan
daerah efisien

tersedianya data dan informasi


meningkatkan kajian
tentang kelayakan kegiatan
lingkungan guna eksistensi
pertambangan dilihat dari segi
lingkungan
ekonomi, teknis dan lingkungan

meningkatnya pemanfaatan
pemantauan pendistribusian
energi baru terbarukan sebagai
migas
energi alternatif

terwujudnya pengelolaan,
pembinaan dan pengawasan penertiban dan pengawasan
pelaksanaan kegiatan kegiatan usaha pertambangan
pertambangan
meningkatnya perolehan pajak mendayagunakan dan
pemanfaatan air tanah dengan meningkatkan penyelenggaraan
tetap berorientasi pada aspek pengelolaan pemanfaatan air
konservasi tanah
gan untuk kesejahteraan masyarakat

gi, mineral dan air tanah yang berkelanjutan dan berwawasan lingkungan;
katan PAD melalui kontribusi penerimaan pajak, retribusi, dan royalti;
aya mineral dan air tanah.

Mencapai Tujuan Sasaran Ket


Program
5 6

pmbinaan dan
pengembangan kapasitas
sumber daya aparatur

penyediaan data dan


informasi tentang kelayakan
kegiatan pertambangan
dilihat dari segi ekonomi,
teknis dan llingkungan

pembinaan, pengendalian dan


pengawasan terhadap bahan
bakar minyak dan gas

meningkatkan kesadaran
hukum masyarakat
penambang terhadap
kegiatan usaha
pertambangan
pembinaan, pengendalian dan
pengawasan terhadap
penyelenggaraan pengelolaan
pemanfaatan air tanah
PENGUKURAN KINER
instansi : Dinas Energi Dan Sumber

PROGRAM
URAIAN

1 2
A Belanja Tidak Langsung
Belanja Pegawai a. Penyediaan Jasa Belanja Pegawai
B. Belanja langsung

meningkatnya
kualitas pelayanan
program pelayanan administrasi publik dan
1. a.
perkantoran meningkatnya
kualitas aparatur
pemerintah daerah

b. ketatausahaan

tersedianya data
dan informasi
tentang kelayakan
program pembinaan dan kegiatan
2. a.
pengawasan bidang pertambangan pertambangan
dilihat dari segi
ekonomi, teknis
dan lingkungan

meningkatnya
program pendataan hasil produksi
3. a. PDRB sektor
kegiatan usaha pertambangan
pertambangan

terwujudnya
pengelolaan,
program pengawasan dan
pembinaan dan
penertiban kegiatan pertambangan
4. a. pengawasan
rakyat yang berpotensi merusak
pelaksanaan
lingkungan
kegiatan
pertambangan
terwujudnya
keamanan,
Program pembinaan dan kenyamanan dan
5. pengembaangan bidang a. mengurangi resiko
ketenagalistrikan kecelakaan
pengguna jalan
dimalam hari

pengembangan
b. lampu penerangan
jalan umum

c. perbaikan LPJU

Meningkatnya
Program pengembangan jaringan rasio elektrifikasi di
6. a.
listrik pedesaan kabupaten
banyumas

b. perbaikan PLTMH

tercapainya
kesesuaian dan
keselarasan
pengembangan
Evaluasi rencana umum sektor ketenaga
7. a.
ketenagalistrikan daerah kerja listrikan
antara pemerintah
daerah, pemerintah
provinsi dan
pemerintah pusat

meningkatnya
Program pembinaan dan pemanfaatan energi
8. a.
pengembangan bidang energi baru terbarukan
sebagai alternatif
terwujudnya
perdistribusian
migas yang lebih
program pengembangan minyak dan teratur dan
9. a.
gas terpercayainya
harga jual sesuai
dengan ketentuan
yang berlaku

meningkatnya
penyediaan data
dan informasi
program pengembangan geologi sumberdaya
10. a.
sumber daya mineral geologi, geologi
lingkungan dan
mitigasi bencana
geologi

terwujudnya
peningkatan
Program pembinaan dan
11. a. produktivitas
pengembangan bidang air tanah
pemanfaatn air
tanah

meningkatnya
pemanfaatan air
pengawasan dan pengendalian air
12. a. tanah yang
tanah
berorientasi pada
aspek konservasi

meningkatnya data
pengelola usaha
panas bumi yang
berwawasan
program pengembangan potensi lingkungan serta
13. a.
panas bumi meningkatnya
pemahaman
masyarakat pada
pengelolaan usaha
panas bumi
pengawasan dan
b. pengendalian usaha
panas bumi
PENGUKURAN KINERJA INSTANSI TAHUN 2015
stansi : Dinas Energi Dan Sumber Daya Mineral Kabupaten Banyumas

KEGIATAN
AN INDIKATOR SATUAN TARGET
KERJA
3 4 5

Tersedianya dana jasa


Belanja Pegawai Rupiah 33,371,000
belanja pegawai

terpenuhinya sarana dan


prasarana pelayanan
Rupiah 150,000,000
administrasi di
lingkungan dinas

pelayanan administrasi
rupiah orang 95,000,000
perkantoran

menurunnya rasio
pertambangan tanpa ijin rupiah 4,615,000
(PETI)

data hasil produksi


kegiatan usaha rupiah orang 150,000
pertambangan

meningkatnya
pengelolaan kerusakan
rupiah 2,750,000
lingkungan pasca
tambang
meningkatnya rasio LPJU rupiah 289,750,000

penggantian dan
rupiah 150,000,000
pemasangan baru LPJU

perbaikan LPJU (unit) rupiah 150,000,000

KK berlistrik rupiah 258,000,000

KK berlistrik rupiah 5,000,000

dokumen rencana umum


rupiah 100,000
ketenagalistrikan daerah

meningkatnya
pemanfaatan energi baru rupiah 191,250,000
dan terbarukan
meningkatnya ketertiban
dan kelancaran
rupiah 62,500,000
perdistribusian bahan
bakar minyak dan gas

meningkatnya
penanganan
rupiah 42,290,000
penanggulangan bencana
geologi

meningkatnya
pemenuhan kebutuhan
rupiah 55,100,000
air tanah dan penggunaan
air tanah yang berizin

pengawasan dan
pengendalian terhadap rupiah 750,000
penggunaan air tanah

meningkatnya
pemahaman dan
rupiah 225,000
tertibnya pengelolaan
panas bumi
pengawasan dan
pengendalian usaha panas rupiah 225,000
bumi
JUMLAH 1,457,705,000
PROSENTASE
REALISASI PENCAPAIAN KET
TARGET (%)
6 7 8

14,366,000 43.05

75,000,000 50

95,000,000 100

3,967,000 92.41

100,000 75

1,387,000 50.11
179,875,000 61.75

150,000,000 100

150,000,000 100

135,000,000 56.55

4,000,000 90

100,000 100

120,812,500 82.33
50,763,000 91.76

20,146,000 49

18,500,000 34.21

750,000 100

225,000 100
112,500 50

1,005,738,000
RENCANA KINER
TAHUN
Instansi : Dinas Energi Dan Sumber D
SASARAN
URAIAN INDIKATOR TARGET
KINERJA
1 2 3
A. A. Belanja Tidak Langsung

1. Terpenuhinya Belanja Pegawai Tersedianya Dana Jasa Belanja Pegawai 100

B. B. Belanja langsung

terpenuhinya
sarana dan
terpenuhinya pelayanan administrasi prasarana
1.
perkantoran pelayanan
100
administrasi di
lingkungan dinas

tersedianya data
dan informasi
tentang kelayakan
terlaksananya pembinaan dan kegiatan
2.
pengawasan bidang pertambangan pertambangan
100
dilihat dari segi
ekonomi, teknis
dan lingkungan

tersedianya data
terlaksananya pendataan hasil
hasil produksi
3. produksi kegiatan usaha
kegiatan usaha
100
pertambangan
pertambangan
terwujudnya
terlaksananya pengawasan dan peningkatan
penertiban kegiatan pertambangan pengelolaan
4.
rakyat yang berpotensi merusak kerusakan
100
lingkungan lingkungan pasca
tambang

terlaksananya pembinaan dan


5. pengembaangan bidang terwujudnya peningkatan rasio LPJU 100
ketenagalistrikan

terlaksananya pengembangan
6.
jaringan listrik pedesaan
tersedianya KK berlistrik 100

tersedianya
dokumen rencana
terlaksananya evaluasi rencana umum
7.
ketenagalistrikan daerah
umum 100
ketenagalistrikan
daerah

terwujudnya
peningkatan
terlaksananya pembinaan dan
8.
pengembangan bidang energi
pemanfaatan 100
energi baru dan
terbarukan
terwujudnya
peningkatan
ketertiban dan
terlaksananya pengembangan minyak
9.
dan gas
kelancaran 100
perdistribusian
bahan bakar
minyak dan gas

terwujudnya
peningkatan
terlaksananya pengembangan geologi
10.
sumber daya mineral
penanganan 100
penanggulangan
bencana geologi

tersedianya
peningkatan
terlaksananya pembinaan dan
11.
pengembangan bidang air tanah
produktivitas 100
pemanfaatan air
tanah

terwujudnya
pengawasan dan
terlaksananya pengawasan dan pengendalian
12.
pengendalian air tanah terhadap
100
penggunaan air
tanah

terwujudnya
pemahaman dan
terlaksananya pengembangan potensi
13.
panas bumi
tertibnya 100
pengelolaan panas
bumi
JUMLAH
RENCANA KINERJA TAHUNAN
TAHUN 2015
i : Dinas Energi Dan Sumber Daya Mineral Kabupaten Banyumas
KEGIATAN
PROGRAM URAIAN INDIKATOR SATUAN
KINERJA
4 5 6 7

Program Belanja a. Penyediaan Jasa Tersedianya dana jasa


Rupiah
Pegawai Belanja Pegawai belanja pegawai

meningkatnya kualitas
program
pelayanan publik dan terpenuhinya sarana dan
pelayanan prasarana pelayanan
a meningkatnya kualitas administrasi di lingkungan rupiah
administrasi
aparatur pemerintah dinas
perkantoran
daerah

pelayanan administrasi
b Ketatausahaan perkantoran
rupiah orang

tersedianya data dan


program
informasi tentang
pembinaan dan menurunnya rasio
kelayakan kegiatan
pengawasan a. pertambangan tanpa ijin rupiah
pertambangan dilihat (PETI)
bidang
dari segi ekonomi,
pertambangan
teknis dan lingkungan

program
pendataan hasil data hasil produksi
meningkatnya PDRB
produksi kegiatan a. kegiatan usaha rupiah orang
sektor pertambangan pertambangan
usaha
pertambangan
program
pengawasan dan
terwujudnya
penertiban
pengelolaan,
kegiatan meningkatnya pengelolaan
pembinaan dan
pertambangan a. kerusakan lingkungan rupiah
pengawasan pasca tambang
rakyat yang
pelaksanaan kegiatan
berpotensi
pertambangan
merusak
lingkungan

terwujudnya
Program
keamanan,
pembinaan dan
kenyamanan dan
pengembaangan a. meningkatnya rasio LPJU rupiah
mengurangi resiko
bidang
kecelakaan pengguna
ketenagalistrikan
jalan dimalam hari

pengembangan lampu
penggantian dan
b. penerangan jalan pemasangan baru LPJU
rupiah
umum
c. perbaikan LPJU perbaikan LPJU (unit) rupiah

Program
Meningkatnya rasio
pengembangan
a. elektrifikasi di KK berlistrik rupiah
jaringan listrik
kabupaten banyumas
pedesaan

b. perbaikan PLTMH KK berlistrik rupiah

tercapainya kesesuaian
dan keselarasan
Evaluasi rencana pengembangan sektor
umum ketenaga kerja listrikan dokumen rencana umum
a. rupiah
ketenagalistrikan antara pemerintah ketenagalistrikan daerah
daerah daerah, pemerintah
provinsi dan
pemerintah pusat

Program meningkatnya
pembinaan dan pemanfaatan energi meningkatnya pemanfaatan
a. rupiah
pengembangan baru terbarukan energi baru dan terbarukan
bidang energi sebagai alternatif
terwujudnya
perdistribusian migas meningkatnya ketertiban
program
yang lebih teratur dan dan kelancaran
pengembangan a. rupiah
terpercayainya harga perdistribusian bahan
minyak dan gas bakar minyak dan gas
jual sesuai dengan
ketentuan yang berlaku

meningkatnya
penyediaan data dan
program
informasi sumberdaya meningkatnya penanganan
pengembangan
a. geologi, geologi penanggulangan bencana rupiah
geologi sumber geologi
lingkungan dan
daya mineral
mitigasi bencana
geologi

Program terwujudnya meningkatnya pemenuhan


pembinaan dan peningkatan kebutuhan air tanah dan
a. rupiah
pengembangan produktivitas penggunaan air tanah yang
bidang air tanah pemanfaatn air tanah berizin

program meningkatnya
pengawasan dan
pengawasan dan pemanfaatan air tanah
a. pengendalian terhadap rupiah
pengendalian air yang berorientasi pada penggunaan air tanah
tanah aspek konservasi

meningkatnya data
pengelola usaha panas
bumi yang berwawasan
program
lingkungan serta meningkatnya pemahaman
pengembangan
a. meningkatnya dan tertibnya pengelolaan rupiah
potensi panas panas bumi
pemahaman
bumi
masyarakat pada
pengelolaan usaha
panas bumi

pengawasan dan pengawasan dan


b. pengendalian usaha pengendalian usaha panas rupiah
panas bumi bumi
TARGET KET

8 9

33,371,000

150,000,000

95,000,000

4,615,000

150,000
2,750,000

289,750,000

150,000,000

150,000,000

258,000,000

5,000,000

100,000

191,250,000
62,500,000

42,290,000

55,100,000

750,000

225,000

225,000
1,457,705,000
PENGUKURAN PENCAPAIAN SASARAN TAHUN 2015

instansi : Dinas Energi Dan Sumber Daya Mineral Kabupaten Banyumas 2015

URAIAN INDIKATOR KINERJA TARGET


(%)
1 2 3

terpenuhinya sarana dan prasarana pelayanan administrasi di


245,000,000
lingkungan dinas

1. tersedianya sarana dan


terpenuhinya kualitas pelayanan
prasarana pelayanan
publik dan meningkatnya kualitas 150,000,000
administrasi di lingkungan
aparatur pemerintah daerah
dinas

2. tersedianya bagian terpenuhinya pelayanan administrasi


95,000,000
ketatausahaan perkantoran

terwujudnya pembinaan dan pengawasan bidang pertambangan 4,615,000

1. tersedianya data dan


informasi tentang kelayakan
menurunnya rasio pertambangan
kegiatan pertambangan dilihat 4,615,000
tanpa ijin (PETI)
dari segi ekonomi, teknis dan
lingkungan

terwujudnya pendataan hasil produksi kegiatan usaha pertambangan 150,000

1. tersedianya peningkatan tersedianya data hasil produksi


150,000
PDRB sektor pertambangan kegiatan usaha pertambangan
terwujudnya pengelolaan, pembinaan dan pengawasan pelaksanaan
2,750,000
kegiatan pertambangan

1. terlaksananya pengawasan
dan penertiban kegiatan terselenggaranya pengelolaan,
pertambangan rakyat yang pembinaan dan pengawasan 2,750,000
berpotensi merusak pelaksanaan kegiatan pertambangan
lingkungan

terwujudnya pembinaan dan pengembaangan bidang


589,750,000
ketenagalistrikan

1. terwujudnya keamanan,
kenyamanan dan mengurangi
terpenuhinya peningkatan rasio LPJU 289,750,000
resiko kecelakaan pengguna
jalan dimalam hari

2. terlaksananya
terpenuhinya penggantian dan
pengembangan lampu 150,000,000
pemasangan baru LPJU
penerangan jalan umum

3. terlaksananya perbaikan
terpenuhinya perbaikan LPJU 150,000,000
LPJU

terwujudnya pengembangan jaringan listrik pedesaan 262,000,000

1. terwujudnya peningkatan
rasio elektrifikasi di terpenuhinya KK berlistrik 258,000,000
kabupaten banyumas

2. terlaksananya perbaikan
terpenuhinya KK berlistrik 5,000,000
PTLMH

terwujudnya Evaluasi rencana umum ketenagalistrikan daerah 100,000

1. tercapainya kesesuaian dan


keselarasan pengembangan
sektor ketenaga kerja listrikan tersedianya dokumen rencana umum
100,000
antara pemerintah daerah, ketenagalistrikan daerah
pemerintah provinsi dan
pemerintah pusat
terwujudnya pembinaan dan pengembangan bidang energi 191,250,000

1. terwujudnya peningkatan
terwujudnya peningkatan pemanfaatan
pemanfaatan energi baru 191,250,000
energi baru dan terbarukan
terbarukan sebagai alternatif

terwujudnya pengembangan minyak dan gas 62,500,000

1.terwujudnya perdistribusian
migas yang lebih teratur dan terwujudnya peningkatan ketertiban
terpercayainya harga jual dan kelancaran perdistribusian bahan 62,500,000
sesuai dengan ketentuan yang bakar minyak dan gas
berlaku

terwujudnya pengembangan geologi sumber daya mineral 42,290,000

1. terwujudnya peningkatan
penyediaan data dan informasi
tersedianya peningkatan penanganan
sumberdaya geologi, geologi 42,290,000
penanggulangan bencana geologi
lingkungan dan mitigasi
bencana geologi

terwujudnya pembinaan dan pengembangan bidang air tanah 55,100,000

1. terwujudnya peningkatan terwujudnya peningkatan pemenuhan


produktivitas pemanfaatn air kebutuhan air tanah dan penggunaan 55,100,000
tanah air tanah yang berizin

terwujudnya pengawasan dan pengendalian air tanah 750,000

1. tercapainya peningkatan
terwujudnya pengawasan dan
pemanfaatan air tanah yang
pengendalian terhadap penggunaan air 750,000
berorientasi pada aspek
tanah
konservasi
terwujudnya pengembangan potensi panas bumi 500,000

1. terwujudnya peningkatan
data pengelola usaha panas
bumi yang berwawasan
terwujudnya pemahaman dan
lingkungan serta 225,000
tertibnya pengelolaan panas bumi
meningkatnya pemahaman
masyarakat pada pengelolaan
usaha panas bumi

2. terwujudnya pengawasan
terwujudnya pengawasan dan
dan pengendalian usaha panas 225,000
pengendalian usaha panas bumi
bumi
AN TAHUN 2015

abupaten Banyumas 2015

PROSENTASE
REALISASI PENCAPAIAN KET
(%) TARGET (%)
4 5 6

170,000,000 78

75,000,000 50

95,000,000 100

3,967,000 92.41

3,967,000 92.41

100,000 75

100,000 75
1,387,000 50.11

1,387,000 50.11

479,875,000 81.66

179,875,000 61.75

150,000,000 100

150,000,000 100

139,000,000 53.47

135,000,000 56.55

4,000,000 90

100,000 100

100,000 100
120,812,500 82.33

120,812,500 82.33

50,763,000 91.76

50,763,000 91.76

20,146,000 49

20,146,000 49

18,500,000 34.21

18,500,000 34.21

750,000 100

750,000 100
337,500 76.87

225,000 100

112,500 50

Anda mungkin juga menyukai