Anda di halaman 1dari 57

RANCANGAN

RENCANA KERJA PEMERINTAH DESA (RKPDes)


TAHUN 2016

Desa : Beringin Makmur


Kec : Kerumutan
Kab : Pelalawan
Prov : Riau
No Bidang/Jenis Kegiatan Lokasi Prakiran Volume Sasaran/Manfaat
(RT/RW/Dusun)

Bidang Sub Bidang Jenis kegiatan

a b c d e f g H

1 Penyelenggaraan A Belanja Kades 1. Penghasilan tetap & tunjangan Beringin Makmur Kepala Desa 1 org /tahun Meningkatkan kesejahteraan Kepala
Pemerintahan & Perangkat kepala Desa / Aparatur desa Aparatur 7 org/tahun Desa & aparatur Desa
Desa Desa 2. Honorium staf Desa Meningkatkan Kesejah. Staf
Staf 1 org/thn
3. Honor petugas penarik PBB 1 org/thn Meningkatkan kesejahteraan petugas

B Intensif 1. Intensif RT Beringin Makmur 23 RT /Tahun Meningkatkan kesejahteraan RT


RT/RW 2. Intensif RW 6 RW/Tahun Meningkatkan kesehteraan RW

c Tunj.dan 1. Tunj. Anggota BPD Beringin Makmur 7 org/thn Meningkatkan kesejaht anggota BPD
operasional 2. Rapat rutin BPD 4kali/thn Program dapat terlaksana
BPD
3. Biaya pemilihan anggota BPD 1kali/thn Terpilihnya anggota BPD baru
4. Pencetakan Adm.BPD 1kali/thn Tertib Apembukuan
5. ATK BPD 2kali/thn Adm.perkantoran lancar
6. Biaya rapat Paripurna BPD 1 jt/thn Pemdes berjalan dengan baik
7. Biaya Monev dan LPPD 1 kali/thn Peningkatan kinerja Pemdes
8. Biaya Diklat BPD 7 org/thn Meningkatkan kapasitas SDM
9. Biaya jaring asmara 1 kali/thn Terserapnya Asmara
10.Biaya seragam BPD 1kali/thn Meningkatkan disiplin
11.Biaya media masa 12 kali/thn Meningkatkan pengetahuan BPD

Jumlah Perbidang 1 = 16 kegiatan


Waktu Pelaksanaan Prakiraan Biaya dan Prakiraan Pola Pelaksanaan
Sumber Pembiayaan

Tahun 1 Tahun 2 Tahun 3 Tahun 4 Tahun 5 Tahun 6 Jml (Rp) Sumber Swakelola Kerjasama Kerjasama
2016 2017 2018 2019 2020 2021 Antar Desa Pihak
Ketiga

i j k l m n o p q r S

V V V V V V 210.000.000 APBDesa - - -
V V V V V V 9.000.000 APBDesa
V V V V V V 3.000.000 APBDes

V V V V V V 96.600.000 APBDesa - - -
V V V V V V 28.800.000 APBDesa

V V V V V V 21.000.000 APBDesa
V V V V V V 1.000.000 APBDesa
V V V V V V 2.000.000 APBDesa
V V V V V V 1.000.000 APBDes
V V V V V V 2.000.000 APBDes
V V V V V V 2.000.000 APBDes
V V V V V V 1.000.000 APBDes
V V V V V V 3.500.000 APBDes
2.500.000 APBDes
V V V V V V
3.500.000 APBDes
V V V V V V
360.000 APBDes
No Bidang/Jenis Kegiatan Lokasi Prakiran Sasaran/Manfaat
(RT/RW/Dusun) Volume

Bidang Sub Jenis kegiatan


Bidang

a b c d e f g H

1 Lanjutan. d Operasional 1. ATK Pemdes Beringin Makmur 12kali/thn Lancarnya roda Pemdes
Pemdes 2. Perlengkapan dan peralatan kantor 12kali/thn Lancarnya roda Pemdes
Penyelenggaraan 3.Pemeliharaan gedung kantor dan balai desa 2 kali/Thn Dapat digunakan sesuai fungsinya
Pemerintahan 4. Pemeliharaan perlengkapan dan perangkat kantor 12kali/thn Kelancaran pelaksanaan tugas
5. Musyawarah Desa 4kali/thn Menemu kenali permasalahan dan solusi nya
Desa
6. Rapat Rutin 2kali/thn Terjalin nya komunikasi
7. Perjalanan Dinas 6kali/thn Koordinasi pelaksanaan tugas
8. Monev 6kali/thn Mengetahui pengembangan program
9. Pakaian dinas Kades dan Aparatur Desa 1kali/thn Meningkatkan disiplin
10. Bayar Listrik 12kali/thn Berjalan nya organisasi secara lancar
11. Bayar Telepon 12kali/thn Komunikasi Lancar
12. Bayar jasa internet 12kali/thn Mendapatkan informasi terbaru
13. Langganan Koran 12kali/thn Mendapatkan informasi terbaru
14. Cetak Adm.Kantor 12kali/thn Data terdokumentasi
15. Jasa pengantar surat 12kali/thn Surat sampai tepat pada waktu nya
16. Perawatan kendaraan inventaris 12kali/thn Kelancaran transportasi
17. Pembelian alat kebersihan 1kali/thn Lingkungan bersih kerja nyaman
18. Jasa penjaga kantor 1 org/thn Keamanan terjamin
19.Peny.Monografi/Profil Desa 1kali/thn Tersaji nya data secara lengkap
20.Penyusunan laporan 1kali/thn Tersajinya LPPD
21. Peningkatan kapasitas aparatur desa 1 kali/thn Meningkatkan kinerja aparatur

Jumlah Perbidang 1 =21 Kegiatan


Waktu Pelaksanaan Prakiraan Biaya dan Prakiraan Pola Pelaksanaan
Sumber Pembiayaan

Tahun 1 Tahun 2 Tahun 3 Tahun 4 Tahun 5 Tahun 6 Jml (Rp) Sumber Swakelola Kerjasama Kerjasama
2016 2017 2018 2019 2020 2021 Antar Desa Pihak
Ketiga

i j k l m n o p q r S

V V V V V V 24.000.000,-/Th APBDesa - - -
V V V V V V 36.000.000,-/Th APBDesa
V V V V V V 15.000.000,- /Th APBDes
V V V V V V 12.000.000,-/Th APBDes
V V V V V V 6.000.000,-/Th APBDes
V V V V V V 3.000.000,-/Th APBDes
V V V V V V 6.000.000,-/Th APBDes
V V V V V V 2.000.000,-/Th APBDes
2.500.000,-/Th APBDes
V V V V V V
3.000.000,-/Th APBDes
V V V V V V
2.400.000,-/Th APBDesa
V V V V V V
2.400.000,-/Th APBDesa
V V V V V V
1.440.000,-/Th APBDes
V V V V V V
6.000.000,-/Th APBDes
V V V V V V 6.000.000,-/Th APBDes
V V V V V V 2.500.000,-/Th APBDes
V V V V V V 6.000.000,-/Th APBDes
V V V V V V 6.000.000,-/Th APBDes
V V V V V V 2.000.000,-/Th APBDes
V V V V V V 2.000.000,-/Th APBDes
V V V V V V 10.000.000,-/Th APBDes

Jumlah bidang I = 37 kegiatan


No Bidang/Jenis Kegiatan Lokasi Prakiran Sasaran/Manfaat
(RT/RW/Dusun) Volume

Bidang Sub Bidang Jenis kegiatan

a b c d e f g H

2 Pembangunan a Pelayanan 1. Pembangunan turap dilingkungan perkantoran Beringin Makmur 500 m/thn Mengurangi resiko longsor
Desa dasar 2. Pembangunan gorong-gorong 5 unit/thn Memperlancar transportasi
3. Pembangunan balai dusun 3 bh/thn Memperlancar Informasi
4. Pembangunan tanggul penahan air 20 m/thn Mencegah erosi
5. Pembuatan talut lingkungan perumahan 1000 m/thn Mengurangi resiko banjir
6. Pembangunan jalan desa pengaspalan 2000 m/thn Memperlancar transportasi
7. Pembangunan Jembatan beton 3 bh/thn Memperlancar transportasi
8. Pembangunan jalan makam 250 m/thn Memperlancar transportasi
9.Pembangunan parit jalan poros 2000 m/thn Mencegah banjir
10. Perkerasan jalan 500 m/thn Mencegah jalan licin
11. Pembangunan drainase 300 m/thn Mencegah banjir
12. Pembangunan semenisasi 2000 m/thn Memperlancar transportasi
13. Paving blok halaman kantor 3000 m/thn Memperlancar transportasi
14. Lantai cor halaman gedung serba guna 1500 meter Mencegah jalan licin
15. Rehab kantor Desa 1 unit/th Memperlancar Pelayanan masy.
16. Perawatan jalan semenisasi 2000 meter Memperlancar transportasi
17. PAMSIMAS 1 paket Mengatasi kebutuhan air bersih

Jumlah bidang 2 = 17 Kegiatan


Waktu Pelaksanaan Prakiraan Biaya dan Sumber Prakiraan Pola Pelaksanaan
Pembiayaan

Tahun 1 Tahun 2 Tahun 3 Tahun 4 Tahun 5 Tahun 6 Jml (Rp) Sumber Swakelola Kerjasama Kerjasama
2016 2017 2018 2019 2020 2021 Antar Desa Pihak
Ketiga

i j k l m n o p q r S

V - - - - - 200.000.000 APBDProv - - -
V 50.000.000 APBDes
V 150.000.000 APBDes
V 100.000.000 APBDKab
V 100.000.000 APBDKab
V
7.000.000.000 APBDProv
V
100.000.000 APBDes
V
V 150.000.000 APBDKab
V 300.000.000 APBDes
V 100.000.000 APBDKab
V 150.000.000 APBDKab
V 1.200.000.000 APBDKab
V 250.000.000 APBDProv
V 100.000.000 APBDes
V 80.000.000 APBDes
V 200.000.000 APBDes
1.200.000.000 APBDes

Jumlah = 17 Kegiatan
No Bidang/Jenis Kegiatan Lokasi Prakiran Sasaran/Manfaat
(RT/RW/ Volume
Dusun)

Bidang Sub Bidang Jenis kegiatan

a b c d e f g H

b Kebutuhan Primer 1.Pebuatan sumur bor Beringin 3 unit/thn Menanggulangi kekurangan air di
Pangan Makmur musim kemarau

c Pelayanan Dasar 1.Pemb.gedung PAUD Beringin 1 unit/thn Pengenalan PAUD


Pendidikan 2.Pemb.gedung TK Makmur 1 unit/thn Persiapan menjelang pendidikan dasar

d Kebutuhan Primer 1.Perbaikan rumah warga Prasejahtera Beringin 20 rumah Rumah memenuhi standar kesehatan
Papan 2.Pembangunan Rumah keluarga prasejahtera Makmur 5 rumah Rumah memenuhi standar kesehatan

e Kebutuhan Primer 1.Baju seragam utk siswa SD dr kel.Prasejahtera Beringin 50 siswa Siswa dapat belajar lebih giat lagi
Sandang 2.Pengadaan Alat sekolah Siswa SD Keluarga Prasejahtera Makmur 50 siswa Siswa dapat belajar lebih giat lagi

Jumlah Bidang 2 = 7 kegiatan


Jumlah Total = 24 kegiatan
Waktu Pelaksanaan Prakiraan Biaya dan Prakiraan Pola Pelaksanaan
Sumber Pembiayaan

Tahun 1 Tahun 2 Tahun 3 Tahun 4 Tahun 5 Tahun 6 Jml (Rp) Sumber Swakelola Kerjasama Kerjasama Pihak
2016 2017 2018 2019 2020 2021 Antar Ketiga
Desa

i j k l m n o p q r S
V 50.000.000 APBDes

V 200.000.000 APBDKab
V
100.000.000 APBDKab

V 200.000.000 APBDes
V
250.000.000 APBDes

V 20.000.000 APBdes
V
20.000.000 APBDes
No Bidang/Jenis Kegiatan Lokasi Prakiran Sasaran/Manfaat
(RT/RW/Dusun) Volume

Bidang Sub Bidang Jenis kegiatan

a b c d e F G H
3 Pembinaan a Lembaga 1. Biaya operasional & Pelaks. PKK Desa Beringin Makmur 12 bulan Meningkatkan kesej. Perempuan
Kemasyarakatan Kemasyrakatan 2. Biaya operasional posyandu 12 bulan Meningkatkan kesehatan ibu dan anak
Desa 3. Biaya operasional seni dan budaya 2 klp/thn Melestarikan budaya
4. Biaya operasional perpustakaan Desa 1/thn Meningkatkan minat baca anak
5. Biaya operasional LPM 4kali/thn Meningkatkan kinerja LPM
6. Biaya operasional KPM 4kali/thn Meningkatkan kinerja KPM
7. Biaya operasional HANSIP dan LIMAS 4kali/thn Meningkatkan kinerja HANSIP dan LIMAS
8. Biaya operasional Karang Taruna 4kali/thn Meningkatkan peranan karang taruna
9. Biaya operasional RT dan RW 4kali/thn Meningkatkan kinerja RT dan RW
10. Biaya operasional & Pelaks. PKK Desa 12 bulan Meningkatkan kesejahteraan Perempuan
11. Biaya operasional posyandu 12 bulan Meningkatkan kesehatan ibu dan anak
12. Biaya operasional seni dan budaya 2 klp/thn Melestarikan budaya
13. Biaya operasional perpustakaan Desa 1/thn Meningkatkan minat baca anak
14. Biaya operasional & Pelaks. PKK Desa 12 bulan Meningkatkan kesej. Perempuan
15. Biaya Hansip dan Linmas 4 x /thn Meningkatkan keamanan masy
16. Biaya opeasional perpustakaan desa 1 x kegiatan Menjadikan masy. Rajin membaca

Jumlah Bidang 3 = 16 kegiatan


Waktu Pelaksanaan Prakiraan Biaya dan Sumber Prakiraan Pola Pelaksanaan
Pembiayaan

Tahun 1 Tahun 2 Tahun 3 Tahun 4 Tahun 5 Tahun 6 Jml (Rp) Sumber Swakelola Kerjasama Kerjasama
2015 2016 2017 2018 2019 2020 Antar Desa Pihak Ketiga

i j k l m n o p q r S

V - - - - - 60.000.000,- APBdesa - - -
V - - - - - 7.200.000,- APBDes
V - - - - - 5.000.000,- APBDes
V - - - - - 5.000.000,- APBDes
V - - - - - 2.000.000,- APBDes
- - - - - 2.000.000,- APBDes
V
- - - - - 5.000.000,- APBDes
V
- - - - - 5.000.000,- APBDes
V
- - - - - 5.000.000,- APBDes
V
- - - - - 60.000.000,- APBDes
V
- - - - - 7.200.000,- APBDes
V
- - - - - 5.000.000,- APBDes
V
- - - - - 5.000.000,- APBDes
V - - - - - 60.000.000,- APBDes
V - - - - - 5.000.0000,- APBDes
V - - - - - 10.000.000,- APBDes
V

Jumlah Bidang 3 = 16 kegiatan


No Bidang/Jenis Kegiatan Lokasi Prakiran Sasaran/Manfaat
(RT/RW/ Volume
Dusun)

Bidang Sub Bidang Jenis kegiatan

a b c d e f g H
4 Pemberdayaan a Peningkatan 1. Pembuatan sumur bor Beringin 3 unit Cadangan air bersih
Masyarakat ekonomi 2. Pengadaan Pupuk subsidi Makmur 100 ton Meningkatkan pendapatn petani
kemasy. Dan 3. Pengadaan bibit sawit 5000 btg Meningkatkan kualitas hasil
PAD
4. Pengadaan Saprodi 1 paket Meningkatkan hasil pertanian
5. Pengadaan bibit kacangan 1 ton Meningkatkan hasil pertanian
6. Pengelolaan pasar Desa 1 Unit Meningkatkan PADesa
7. Pengelolaan BUMDES 1 Unit Meningkatkan PADesa
8. Pengelolaan KUD 1 Unit Meningkatkan PADesa
9. Pengadaan bibit hewan ternak, TTG pasca panen 1 Paket Meningkatkan kualitas hasil pertanian
10. Pelatihan Aparatur Desa, Lembaga dan Industri 1 Paket Meningkatkan Pengetahuan aparatur
Rumah Tangga /lembaga

Jumlah bidang 4 = 10 kegiatan


Waktu Pelaksanaan Prakiraan Biaya dan Sumber Prakiraan Pola Pelaksanaan
Pembiayaan

Tahun 1 Tahun 2 Tahun 3 Tahun 4 Tahun 5 Tahun 6 Jml (Rp) Sumber Swakelola Kerjasama Kerjasama
2016 2017 2018 2019 2020 2021 Antar Desa Pihak
Ketiga

i j k l m n o p q r S

V 50.000.000 APBDes - - -
V 100.000.000 APBDes
V 250.000.000 APBDes
V 50.000.000 APBDes
V 200.000.000 APBDes
V 50.000.000 APBdes
V 50.000.000 APBDes
V
50.000.000 APBDes
V
250.000.000 APBDes
V
30.000.000 APBDes

Jumlah = 10 Kegiatan
No Bidang/Jenis Kegiatan Lokasi Prakiran Sasaran/Manfaat
(RT/RW/ Volume
Dusun)

Bidang Sub Bidang Jenis kegiatan

a b c d e f g H
4 Lanjutan C Penyusunan Perdes 1. Bimtek penyusunan Perdes Beringin 1 x kegiatan Penyusunan Perdes benar
2. Biaya ATK Makmur 1 x Kegiatan Penysunan Perdes benar
3. Konsumsi rapat 1 x kegiatan Penyusunan Perdes benar

D Peringatan hari-hari 1. HUT RI Beringin 1 x setahun Meningkatkan Nasionalisme NKRI


besar & keagamaan 2. HUT Propinsi , Kab, Desa Makmur 1 x setahun Meningkatkan semangat membangun
3. Upacara Keagamaan & pesta budaya 1 x setahun Meningkatkan toleransi umat beragama

E Peningkatan kapasitas 1.Penyusunan produk hukum desa bg kades & sekdes Beringin 1 x setahun Penyusunan Perdes dengan benar
aparatur desa 2. Pelatihan Penyusunan RPJMDes, RKPDesa & APBDesa Makmur 1 x setahun Mampu menyusun RPJMDes, RKPDesa & APBDesa
3. Pelatihan keuangan bagi Bendahara Desa 1 x setahun Mampu menyusun pembukuan dengan baik
4. Pelatihan Administrasi Desa bg sekdes 1 x setahun Mampu mngisi buku administrasi dengan benar

Jumlah bIdang 4 = 10 Kegiatan


Waktu Pelaksanaan Prakiraan Biaya dan Prakiraan Pola Pelaksanaan
Sumber Pembiayaan

Tahun 1 Tahun 2 Tahun 3 Tahun 4 Tahun 5 Tahun 6 Jml (Rp) Sumber Swakelola Kerjasama Kerjasama
2016 2017 2018 2019 2020 2021 Antar Desa Pihak Ketiga

i j k l m n o p q r S

V 20.000.000,- APBDes - - -
V
2.500.000,- APBDes
V
2.500.000,- APBDes

V 20.000.000,- APBDes - - -
V APBDes
50.000.000,-
V APBDes
30.000.000,-

V 12.000.000,- APBDes - - -
V 12.000.000,- APBDes
V 8.000.000,- APBDes
V APBDes
8.000.000,-

Jumlah bidang 4 = 20 kegiatan

Total = 97 kegiatan

Beringin Makmur, 15 Desember 2015


Mengetahui, disusun oleh :
Kepala Desa Ketua Tim Penyusun RPJM Desa

SULHAN NASUTION S.I.P BAMBANG SUKOCO


RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DESA (RPJMD) Tahun 2016-2021
Desa : Beringin Makmur
Kecamatan : Kerumutan
Kabupaten : Pelalawan
Propins : Riau

Bidang dan Biaya dan


Jenis Proyek Sumber Biaya
Sifat Waktu
Volume Sasaran
No Lokasi Pelaksa Jumlah sumber Ket
/Tahun Manfaat
naan (Rp)
Bidang Jenis
B R L

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

1. Penyelengg 1.Penghasilan tetap & Beringin V Kepala Desa 1 org Meningkatkan kesejahteraan 2016 210.000.000 APBDes Rutin
araan tunjangan kepala Desa / Makmur /th Kepala Desa & aparatur Desa
Pemdes Aparatur desa Aparatur 7org/th Meningkatkan kesejahteraan
2. Insentif Sekdes V 1rg/th Sekdes 2016 9.000.000 APBDes Rutin
3. Honor petugas penarik PBB V 1 org/th Meningkatkan kesejahteraa 2016 3.000.000 APBDes Rutin
petugas

2. Penyelengg 1. Intensif RT Beringin V 24 RT /Tahun Meningkatkan kesejahteraan 2016 96.600.000 APBDes Rutin
araan 2. Intensif RW Makmur V 6 RW/Tahun RT 2016 28.800.000 APBDes Rutin
Pemdes Meningkatkan kesehteraan
RW

3. Pembinaan 1.Biaya operasional & Pelaks. Beringin V 12 bulan Meningkatkan kesejahteraan 2016 8.000.000 APBdes Pembinaan
Kemasyarak PKK Desa Makmur Perempuan Kemasy.
atan 2. Biaya operasional V 12 bulan Meningkatkan kesehatan ibu 2016 7.200.000 APBDes
posyandu dan anak
3. Biaya operasional seni dan V 2 klp/thn 2016 5.000.000 APBDes
budaya Melestarikan budaya
4. Biaya operasional V Meningkatkan minat baca 2016 5.000.000 APBDes
1/thn
perpustakaan Desa anak
Wakt Biaya dan
Bidang dan u Sumber Biaya
Jenis Proyek
Sifat
Volume Sasaran Pelak
No Lokasi Ket
/Tahun Manfaat s Jumlah sumber
a
(Rp)
Bidang Jenis
B R L
naan

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

4. Lanjutan 5. Biaya operasional LPM Beringin V 4kali/th Meningkatkan kinerja LPM 2016 2.000.000 APBDes Pembinaan
6. Biaya operasional KPM Makmur V 4kali/th Meningkatkan kinerja KPM 2016 2.000.000 APBDes Kemasy.
7. Biaya operasional HANSIP dan LIMAS V 4kali/th Meningkatkan kinerja HANSIP dan 2016 5.000.000 APBDes Pemberdaya
8. Biaya operasional Karang Taruna 4kali/th LIMAS 2016 5.000.000 APBDes
V an msyrk.
9. Biaya operasional RT dan RW 4kali/th Meningkatkan peranan karang taruna 2016 5.000.000 APBDes
V
1 kali/th Meningkatkan kinerja RT dan RW 2016 5.000.000 APBDes
10. Biaya Operasional PAUD V 1 kali/th Meningkatkan kinerja PAUD 2016 3.000.000 APBDes
11. Biaya Ops. Wartegdes V 1 kali/th Memperlancar kegiatan 2016 10.000.000 APBDes
Pemberday 12. LPTQ V
aan
1 kali/th Meningkatkan minat baca Al-Qur’an 2016 14.000.000 APBDes
13. Pengembangan Industri RT. V 1 kali/th
Masyarakat Meningkatkan Ekonomi masyarakat 2016 30.000.000 APBDes
14. Pelatihan aparatur desa dan lembg
V

5. Penyelengg 1. Tunj. Anggota BPD Beringin V 7 org/th Meningkatkan kesejahteraan BPD 2016 21.000.000 APBDes Rutin
araan 2. Rapat rutin BPD Makmur V 4kali/th Program dapat terlaksana 2016 1.000.000 APBDes Rutin
Pemdes 3. Biaya pemilihan anggota BPD V 1kali/th Terpilihnya anggota BPD baru 2016 2.000.000 APBDes Rutin
4. Pencetakan Adm.BPD V 1kali/th Tertib Adm.pembukuan 2016 1.000.000 APBDes Rutin
5. ATK BPD V 2kali/th Adm.perkantoran lancar 2016 2.000.000 APBDes Rutin
6. Biaya rapat Paripurna BPD
V 1 jt/th
Pemdes berjalan dengan baik
2016 2.000.000 APBDes Rutin
V 1 kali/th 2016 1.000.000 APBDes Rutin
7. Biaya Monev dan RPPD Peningkatan kinerja Pemdes
V 7 org/th 2016 3.500.000 APBDes Rutin
8. Biaya Diklat BPD Meningkatkan kapasitas SDM
V 1 kali/th 2016 2.500.000 APBDes Rutin
9. Biaya jaring asmara Terserapnya Asmara
V 1kali/th 2016 3.500.000 APBDes Rutin
10. Biaya seragam BPD Meningkatkan disiplin 2016 360.000 APBDes Rutin
V 12 kl/th
11. Biaya media masa Meningkatkan pengetahuan BPD
Biaya dan Sumber
Bidang dan Jenis Proyek
Biaya
Sifat Waktu
Volume
No Lokasi Sasaran Manfaat Pelaksa Ket
/Tahun Jumlah sumber
naan
Bidang Jenis (Rp)
B R L

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

6. Penyeleng 1. ATK Pemdes Beringin V 12kali/th Lancarnya roda Pemdes 2016 24.000.000 APBDes Rutin
garaan 2. Perlengkapan dan peralatan kantor Makmur V 12kali/th Lancarnya roda Pemdes 2016 36.000.000 APBDes Rutin
Pemdes V 2 kali/Th 2016 20.000.000 APBDes Rutin
3.Pemeliharaan gedung kantor dan balai desa Dapat digunakan sesuai fungsinya
12kali/th 12.000.000 APBDes Rutin
4. Pemeliharaan perlengkapan dan perangkat kntr V Kelancaran pelaksanaan tugas 2016
4kali/th 6.000.000 Rutin
5. Musyawarah Desa V Menemu kenali permasalahan dan 2016
solusinya
V 2kali/th Terjalin nya komunikasi 2016 3.000.000 APBDes Rutin
6. Rapat Rutin
V 6kali/th
Koordinasi pelaksanaan tugas 2016 12.600.000 APBDes Rutin
7. Perjalanan Dinas 6kali/th
V 2016 5.400.000 APBDes Rutin
8. Monev 1kali/th Mengetahui pengembangan progrm
V 2016 2.500.000 APBDes Rutin
9. Pakaian dinas Kades dan Aparatur Desa 12kali/th Meningkatkan disiplin 1.000.000 APBDes Rutin
V 2016
10. Bayar Listrik Berjalan nya organisasi secara lancar APBDes
Bidang dan Biaya dan
Jenis Proyek Sumber Biaya
Sifat Waktu
Volume Sasaran
No Lokasi Pelaksa Jumlah sumbe Ket
/Tahun Manfaat
naan (Rp) r
Bidang Jenis
B R L

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

6. Penyelenggaraan 11. Bayar Telepon Beringin V 12kali/th Komunikasi Lancar 2016 2.400.000 APBDes Rutin
Pemdes 12. Bayar jasa internet Makmur V 12kali/th Mendapatkan informasi terbaru 2016 2.400.000 APBDes Rutin
13. Langganan Koran V 12kali/th Mendapatkan informasi terbaru 2016 1.440.000 APBDes Rutin
14. Cetak Adm.Kantor V 12kali/th Data terdokumentasi 2016 6.000.000 APBDes Rutin
15. Jasa pengantar surat V 12kali/th Surat sampai tepat pada waktu nya 2016 6.000.000 APBDes Rutin
16. Perawatan kendaraan inventaris V 12kali/th Kelancaran transportasi 2016 2.500.000 APBDes Rutin
17. Pembelian alat kebersihan V 1kali/th Lingkungan bersih kerja nyaman 2016 6.000.000 APBDes Rutin
18. Jasa penjaga kantor V 1 org/th Keamanan terjamin 2016 6.000.000 APBDes Rutin
19.Peny.Monografi/Profil Desa V 1kali/th Tersaji nya data secara lengkap 2016 2.000.000 APBDes Rutin
20.Penyusunan laporan V 1kali/th Tersajinya LPPD 2016 4.000.000 APBDes Rutin
21. Pengadaan WIFI V 1 kali/th Tersajinya data secara online 2016 50.000.000 APBDes Rutin
Bidang dan Biaya dan
Jenis Proyek Sumber Biaya
Sifat Waktu
Volume Sasaran Jumlah sumber
No Lokasi Pelaksa Ket
/Tahun Manfaat (Rp)
Bidang Jenis naan

B R L

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

7. Pembangunan 1. Semenisasi Beringin V 2700 m/th Memperlancar transportasi 2016 1.250.000.000 APBDes Pemb.Des
Desa untuk 2. Pengaspalan Makmur V 1000 m/th Memperlancar transportasi 2016 3.000.000.000 APBDKab
Pelayanan 3. PAMSIMAS V 2000 m/th Mengatasi kebth.air bersih 2016 1.200.000.000 APBDKab
dasar dan
4. Gorong-gorong V 3 unit/th Mencegah banjir 2016 50.000.000 APBDes
Infra struktur
5. Pembangunan Drainase V 2000 m/th Mencegah erosi 2016 300.000.000 APBDKab
6. Pembangunan turap V 500 m/th Mencegah erosi 2016 100.000.000 APBDes
7. Pembangunan Gdg.PAUD V 1 unit/th Meningkatkan Pendidikan 2016 200.000.000 APBDKab
8. Rehab Gdg.TK V 1 paket/th Meningkatkan Pendidikan 2016 100.000.000 APBDes
9. Pembuatan sumur bor V 3 unit/th Meningkatkan kesehatan 2016 45.000.000 APBDes
10. Rehab Kantor Desa V 1 Pkt/th Meningkatkan Pely.masy 2016 50.000.000 APBDes
11. Paving blok halaman kntr V 500 m/th Mencegah erosi 2016 200.000.000 APBDes
12. Jembatan beton V 2 unit/th Memperlancar transportasi 2016 200.000.000 APBDKab
PAGU INDIKATIF DESA TA 2016
Desa : Beringin Makmur
Kecamatan : Kerumutan
Kabupaten : Pelalawan
Propins : Riau

No Indikatif Program/ Kegiatan Desa Sumber Dana Indikatif


Dana Desa Alokasi Dana Dana bagian Bantuan Keuangan
(APBN) Desa (bagian dari hasil pajak
dana dan retribusi APBD APBD
perimbangan Provinsi Kabupaten/
kab/kota) Kota

I Penyelenggaraan Pemerintahan Desa


1.Penghasilan tetap & tunjangan kepala V
Desa / Aparatur desa
2. Honorium staf Desa V
3. Honor petugas penarik PBB V
4. Intensif RT V
5. Intensif RW V
6. Tunj. Anggota BPD V
7. Rapat rutin BPD V
8.Biaya pemilihan anggota BPD V
9. Pencetakan Adm.BPD V
10.ATK BPD V
11.Biaya rapat Paripurna BPD V
12.Biaya Monev dan RPPD V
13.Biaya Diklat BPD V
14.Biaya jaring asmara V
15.Biaya seragam BPD V
16.Biaya media masa V
17. ATK Pemdes V
18. Perlengkapan dan peralatan kantor V
19. Pemeliharaan gedung kantor dan balai desa V
20. Pemeliharaan perlengkapan dan perangkat V
kantor
21. Musyawarah Desa V
22. Rapat Rutin V
23. Perjalanan Dinas V
24. Monev V
25.Pakaian dinas Kades dan Aparatur Desa V
26. Bayar Listrik V
27. Bayar Telepon V
28. Bayar jasa internet V
29. Langganan Koran V
30. Cetak Adm.Kantor V
31. Jasa pengantar surat V
32. Perawatan kendaraan inventaris V
33. Pembelian alat kebersihan V
34. Jasa penjaga kantor V
35.Peny.Monografi/Profil Desa V
36.Penyusunan laporan V
II Pelaksanaan Pembangunan Desa

1. Pembuatan MCK Masy. & SD V v


2. Pembuatan saluran drainase V
3. PMTAS V
4. Imunikasi dasar untuk anak balita V
5. Pelaksanaan Posyandu V
6. Pembangunan gedung PAUD V
7. Rehab gedung TK V
8. Pembuatan Box Cluvert V
9. Pembangunan gorong-gorong V
10. Pembangunan turap. V
11. Pemb.jalan aspal v
12. Pengerasan jalan

III Pembinaan Kemasyarakatan

1. operasional & Pelaks. PKK Desa V


2. Biaya operasional posyandu V
3. Biaya operasional seni dan budaya V
4. Biaya operasional perpustakaan Desa V
5. Biaya operasional LPM V
6. Biaya operasional KPM V
7. Biaya operasional HANSIP dan LIMAS V
8. Biaya operasional Karang Taruna V
9. Biaya operasional RT dan RW V
10. Insentif guru PAUD & MDA
IV Pemberdayaan Masyarakat

1. Pengelolaan BUMDES v
2. Bimtek pengelolaan bibit sawit v
3. Pengadaan pupuk subsidi v
4. Pengelolaan pasar v
5. Pengadaan bak sampah v
6. Pengadaan saprodi v
7. Pengelolaan pasar desa v
8. Bibit ternak, TTG pasca panen v

Beringin Makmur, 15 Desember 2015


Mengetahui, disusun oleh :
Kepala Desa Ketua Tim Penyusun RPJM Desa

SULHAN NASUTION S.I.P BAMBANG SUKOCO


DAFTAR RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PEMBANGUNAN KABUPATEN/KOTA
YANG MASUK DESA

• DESA : BERINGIN MAKMUR


• KECAMATAN : KERUMUTAN
• KABUPATEN : PELALAWAN
• PROVINSI : RIAU

No Asal Program / Kegiatan Nama Program / Kegiatan Prakiraan Pagu Dana Prakiraan
(Rp) Pelaksana
1 2 3 4 5
1 Dari Pemerintah - - -
2 Dari Pemerintah Provinsi 1. Pembangunan Semenisasi 600.000.000 Dinas PU Prov
2. Pengerasan jalan 100.000.000 Dinas PU Prov.
3 Dari Pemerintah Daerah 1. Pembuatan saluran drainase 100.000.000 Dinas PU Kab.
Kabupaten 2. PMTAS 150.000.000 Dinas Kab
3. Imunisasi dasar utk anak balita 500.000.000 Dinkes kab.
4. Pelaksanaan Posyandu 250.000.000 Dinkes kab
5. Pembangunan Semenisasi 600.000.000 Dinas PU Kab.
6. Pembuatan sumur bor 45.000.000 Dinas PU Kab.
7. Pemb. Gedung PAUD 200.000.000 Dinas Kab
8. Rehab. Gedung TK 100.000.000 Dinas Kab
9. Aspal 7.000.000.000 Dinas PU Kab
10. PAMSIMAS 1.200.000.000 Dinas PU Kab

Beringin Makmur, 15 Desember 2015


Mengetahui, disusun oleh :
Kepala Desa Ketua Tim Penyusun RPJM Desa

SULHAN NASUTION S.I.P BAMBANG SUKOCO


RANCANGAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DESA ( RKP-DESA)
TAHUN : 2016
Desa : Beringin Makmur
Kecamatan : Kerumutan
Kabupaten : Pelalawan
Propinsi : Riau

No Bidang/jenis kegiatan Lokasi Vol Sasaran/manfaat Waktu Biaya dan Sumber


Pelaksanaan Pembiayaan

Bidang Jenis Kegiatan jlh (Rp) Sumber

a b c d e f g h i j

1 Penyelenggaraan a 1. Penghasilan tetap & tunjangan Beringin Kepala Desa 1 org /thn Meningkatkan kesejahteraan Kades & 2016 210 jt APB
Pemerintahan Desa kepala Desa / Aparatur desa Makmur Aparatur 4 org/thn aparatur Desa Des
12 jt
2. Insentif Sekdes 1 org/thn Meningkatkan Kesejah. Staf
6 jt
3. Honorium staf Desa 1 org/thn Meningkatkan kesejahteraan petugas
3 jt
4. Honor petugas penarik PBB 1 org/thn Meningkatkan kesejahteraan
96,6 jt
5. Intensif RT 23 RT /Tahun Meningkatkan kesej.RT
28,8.Jt
6. Intensif RW 6 RW/Tahun Meningkatkan kesej. RW
45.6 jt
7. Tunj. Anggota BPD 7 org/thn Meningkatkan kesejaht. anggota BPD
4.jt
8. Rapat rutin BPD 4kali/thn Program dpt terlaksana
1. jt
9.Biaya pemilihan anggota BPD 1kali/thn Terpilihnya ang BPD baru
2.jt
10. Pencetakan Adm.BPD 1kali/thn Tertib Adm.pembukuan
2.jt
11. ATK BPD 2kali/thn Adm.perkantoran lancar
1. jt
12. Biaya rapat Paripurna BPD 1 jt/thn Pemdes berjalan dengan baik
3,5 jt
13. Biaya Monev dan RPPD 1 kali/thn Peningkatan kinerja Pemdes
1 jt
14. Biaya Diklat BPD 7 org/thn Meningkatkan kapasitas SDM
2,5 jt
15. Biaya jaring asmara 1 kali/thn Terserapnya Asmara
3,5 jt
16. Biaya seragam BPD 1kali/thn Meningkatkan disiplin
2 jt
17.Biaya media masa 12 kali/thn Meningkatkan pengetahuan BPD
a b c d e f g h i j

b 18. ATK Pemdes Beringin 12kali/thn Lancarnya roda Pemdes 2016 24 jt APBDesa
19. Perlengkapan dan peralatan kantor Makmur 12kali/thn Lancarnya roda Pemdes 36 jt
20. Pemeliharaan gedung kantor dan balai 2 kali/Thn Dapat digunakan sesuai fungsinya 20 jt
desa
21. Pemeliharaan perlengkapan dan 12kali/thn Kelancaran pelaksanaan tugas 12 jt
perangkat kantor
22. Musyawarah Desa 4kali/thn Menemu kenali permasalahan solusi 6 jt
nya
23. Rapat Rutin 2kali/thn Terjalin nya komunikasi 3 jt
24. Perjalanan Dinas 6kali/thn Koordinasi pelaksanaan tugas 6 jt
25. Monev 6kali/thn Mengetahui pengembangan program 2 jt
26. Pakaian dinas Kades dan Aparatur Desa 1kali/thn Meningkatkan disiplin 2 jt
27. Bayar Listrik 12kali/thn Berjalan nya organisasi secara lancar 3 jt
28.Bayar Telepon 12kali/thn Komunikasi Lancar 2.4 jt
29. Bayar jasa internet 12kali/thn Mendapatkan informasi terbaru 2.4 jt
30. Langganan Koran 12kali/thn Mendapatkan informasi terbaru 1. jt
31. Cetak Adm.Kantor 12kali/thn Data terdokumentasi 6 jt
32. Jasa pengantar surat 12kali/thn Surat sampai tepat pada waktu nya 2 jt
33. Perawatan kendaraan inventaris 12kali/thn Kelancaran transportasi 2.5 jt
34.Pembelian alat kebersihan 1kali/thn Lingkungan bersih kerja nyaman 3 jt
35.Jasa penjaga kantor 1 org/thn Keamanan terjamin 3 jt
36.Peny.Monografi/Profil Desa 1kali/thn Tersaji nya data secara lengkap 2 jt
37. Penyusunan laporan 1kali/thn Tersajinya LPPD 2 jt

Jumlah kegiatan 37
a b c d e f g h i j

2 Pembangunan Desa a 1. Pembuatan MCK Masy. Beringin 50 KK/thn Keluarga Pra-sejahtera 2016 75 jt APBDes
2. Pembuatan saluran drainase Makmur 3000 m/thn Mencegah penyakit malaria 200 jt APBD Kab
3. PMTAS 1000 org/thn Siswa SD untuk meningkatkan gizi 150 jt APBD Kab
4. Imunikasi dasar untuk anak balita 500/thn Meningkatkan kekebalan tubuh balita 50 jt APBD Kab
5. Pelaksanaan Posyandu 3 posy/thn Meningkatkan kesehatan ibu dan anak 60 jt APBD Kab
APBDKab
6. Pembangunan semenisasi 3000 M/thn Memperlancar transpotasi. 1.500 jt
APBD Prop
7. Pembangunan Box Cluvert 5 unit/thn Memperlancar transpotasi 250 jt
APBDKab
8. PAMSIMAS 1 paket/thn Meningkatkan kesehatan masyarakat 1.200 jt
APBDKab
9. Pembangunan gorong-gorong 5 unit/thn Memperlancar saluran air 75 jt
APBDes
10. Pembangunan turap 500 m/thn Mencegah erosi 100 jt
APBDes
11. Pembangunan gudang desa 1 unit/thn Penyimpanan arsip dan barang 80 jt
APBDes
12. Pembangunan bak sampah pasar 2 unit/thn Meningkatkan kesehatan masy 20 jt
APBDes
13. Pembangunan kios pasar 15 unit/thn Meningkatkan PAD 150 jt
APBDKab
14. Aspal jalan desa 2000 m/thn Melancarkan transportasi 7.000 jt APBDKab
15. Mobiler PKK 1 paket/thn Meningkatkan kerja PKK 20 jt APBDes
16. Pengadaan Hosfot WIFI 1 paket/thn Memperlancar komonikasi pemdes 50 jt APBDes

b 1. Pembg.drainase ling masy Beringin 2000 m/thn Mengurangi resiko banjir 2016 200 jt APBD Prop
2. Pembangunan Pengerasan jalan Makmur 1000 m/thn Memperlancar transportasi 100 jt APBDes
3. Pembangunan talut 50 m/thn Mencegah banjir 30 jt APBDes
4. Pembangunan tanggul penahan air 100 m/thn Mencegah banjir 100 jt APBD Kab

c 1. Pebuatan sumur bor Beringin 3 unit/thn Menanggulangi kekurangan air di 2016 45 jt APBD Kab
Makmur musim kemarau

d 1. Pemb.gedung PAUD Beringin 1 unit/thn Pengenalan PAUD 2016 200 jt APBD Kab
2. Rehab.gedung TK Makmur 1 unit/thn Persiapan menjelang pendidikan dasar 100 jt APBD Kab

Jumlah kegiatan = 23
a b c d e f g h i j

3 Pembinaan a 1. Biaya operasional & Pelaks. PKK Desa Beringin 12 bulan Meningkatkan kesejahteraan Perempuan 2016 20 jt APBdesa
Kemasyarakatan 2. Biaya operasional posyandu Makmur 12 bulan Meningkatkan kesehatan ibu dan anak 9 jt APBdesa
3. Biaya operasional seni dan budaya 2 klp/thn Melestarikan budaya 5 jt APBdesa
4. Biaya operasional perpustakaan Desa 1/thn Meningkatkan minat baca anak 5 jt APBdesa
5. Biaya operasional LPM 4kali/thn Meningkatkan kinerja LPM 2 jt APBdesa
6. Biaya operasional KPM 4kali/thn Meningkatkan kinerja KPM 2 jt APBdesa
7. Biaya operasional HANSIP dan LIMAS 4kali/thn Meningkatkan kinerja HANSIP dan LIMAS 5 jt APBdesa
8. Biaya operasional Karang Taruna 4kali/thn Meningkatkan peranan karang taruna 5 jt APBdesa
9. Biaya operasional RT dan RW 4kali/thn Meningkatkan kinerja RT dan RW 5 jt APBdesa

Jumlah kegiatan 9

4 Pemberdayaan a 1.Pelatihan Aparatur Desa Beringin 1 kali Meningkatkan pengetahuan dan kinerja 2016 20 jt APBDes
Masyarakat 2.Pelatihan Lembaga Makmur Meningkatkan Pengetahuan 2016 10 jt
3.Pelatihan Industri rumah tangga 2016 20 jt
Meningkatkan ekonomi

Total kegiatan 35 kegiatan


RANCANGAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DESA ( RKP-DESA)
TAHUN : 2016
Desa : Beringin Makmur
Kecamatan : Kerumutan
Kabupaten : Pelalawan
Propinsi : Riau

Pola Pelaksanaan Rencana Pelaksana Kegiatan

Swakelola Kerjasama Antar Desa Kerjasama Pihak Ketiga

k l m n

- - - -

Beringin Makmur, 15 Desember 2015


Mengetahui, disusun oleh :
Kepala Desa Ketua Tim Penyusun RPJM Desa

SULHAN NASUTION S.I.P BAMBANG SUKOCO


RENCANA KERJA PEMERINTAH DESA TAHUN 2016
Desa : Beringin Makmur
Kecamatan : Kerumutan
Kabupaten : Pelalawan
Propinsi : Riau

No Bidang Jenis Kegiatan Tujuan Lokasi (RT/RW, Sasaran Target Sifat Waktu Biaya
Kegaiatan Kampung<Dusun dll) Pelaksanaan

B L R P Rp Sumber

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

1. Penyelenggaraan a. Penghasilan tetap Meningkatkan Beringin Makmur Kepala Desa Kepala Desa & V Jan-Des 2016 210 jt APBDesa
Pemdes & tunjangan kepala kesejahteraan & Aparatur Aparatur Desa
Desa / Aparatur desa Kepala Desa & Desa
aparatur Desa

b. Insentif Sekdes Meningkatkan Beringin Makmur Aparatur Aparatur Desa V Jan-Des 2016 9 jt APBDesa
Kesejah. Staf Desa

c. Honor petugas Meningkatkan Beringin Makmur Petugas PBB Petugas PBB V Jan-Des 2016 3 jt APBDesa
penarik PBB kesejahteraan
petugas

d.Intensif RT Meningkatkan Beringin Makmur RT RT V Jan-Des 2016 96.6 jt APBDesa


kesejahteraan RT

e. Intensif Rw Meningkatkan Beringin Makmur RW RW V Jan-Des 2016 28.8 jt APBDesa


kesejahteraan
Rw

2. Pembinaan a.Biaya operasional Meningkatkan Beringin Makmur Pengurus & Pengurus & V Jan-Des 2016 8 jt APBDesa
Kemasyarakatan & Pelaks. PKK Desa kesejahteraan Anggota PKK Anggota PKK
Perempuan
No Bidang Jenis Kegiatan Tujuan Kegaiatan Lokasi (RT/RW, Sasaran Target Sifat Waktu Biaya
Kampung<Dusun Pelaksanaan
dll)

B L R P Rp Sumber

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

b.Biaya operasional Meningkatkan Beringin Makmur Ibu dan Ibu dan V Jan-Des 5 jt APBDes
posyandu kesehatan ibu dan anak Anak Balita Anak Balita 2016

c.Biaya operasional seni Melestarikan budaya Beringin Makmur Seni Budaya Seni Budaya V Jan-Des 5 jt APBDes
dan budaya Daerah Daerah 2016

d.Biaya operasional Meningkatkan minat Beringin Makmur Anak -anak Anak-anak V Jan-Des 5.jt APBDes
perpustakaan Desa baca anak 2016

e.Biaya operasional LPM Meningkatkan kinerja Beringin Makmur LPM LPM V Jan-Des 2.jt APBDes
LPM 2016

f.Biaya operasional KPM Meningkatkan kinerja Beringin Makmur KPM KPM V Jan-Des 2jt APBDes
KPM 2016

g.Biaya operasional Meningkatkan kinerja Beringin Makmur HANSIP & HANSIP & V Jan-Des 5.jt APBDes
HANSIP dan LIMAS HANSIP & LINMAS LINMAS LINMAS 2016

h.Biaya operasional Meningkatkan Peranan Beringin Makmur Karang Karang V Jan-Des 5.jt APBDes
Karang Taruna Karang Taruna Taruna Taruna 2016

i.Biaya operasional RT Meningkatkan kinerja RT Beringin Makmur RT & RW RT & RW V Jan-Des 5jt APBDes
dan RW dan RW 2016

3 Penyelenggaraan a.Tunj. Anggota BPD Meningkatkan Beringin Makmur Anggota Anggota V Jan-Des 21 jt APBDes
Pemdes kesejahteraan anggota BPD BPD 2016
BPD

b.Rapat rutin BPD Program dapat Beringin Makmur BPD BPD V Jan-Des 1 .jt APBDes
terlaksana 2016
No Bidang Jenis Kegiatan Tujuan Kegaiatan Lokasi (RT/RW, Sasaran Target Sifat Waktu Biaya
Kampung<Dusun Pelaksanaan
dll)

B L R P Rp Sumber

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

c.Biaya pemilihan Terpilihnya anggota Beringin Makmur Anggota BPD Anggota BPD V Jan-Des 2 jt APBDesa
anggota BPD BPD baru 2016

d. Pencetakan Tertib Adm Beringin Makmur Adm. BPD Adm. BPD V Jan-Des 1 jt APBDesa
Adm.BPD pembukuan 2016

e.ATK BPD Adm.perkantoran Beringin Makmur Adm. BPD Adm. BPD V Jan-Des 2 jt APBDesa
lancar 2016

f.Biaya rapat Pemdes berjalan Beringin Makmur BPD BPD V Jan-Des 2 jt APBDesa
Paripurna BPD dengan baik 2016

g.Biaya Monev dan Peningkatan kinerja Beringin Makmur Aparat Aparat V Jan-Des 1 jt APBDesa
RPPD Pemdes Pemdes Pemdes 2016

h.Biaya Diklat BPD Meningkatkan Beringin Makmur Anggota BPD Anggota BPD V Jan-Des 3.5 jt APBDesa
kapasitas SDM 2016

i.Biaya jaring asmara Terserapnya Asmara Beringin Makmur Masyarakat Masyarakat V Jan-Des 2.5 jt APBDesa
2016

j.Biaya seragam BPD Meningkatkan disiplin Beringin Makmur Anggota BPD Anggota BPD V Jan-Des 3.5 jt APBDesa
2016

k.Biaya media masa Meningkatkan Beringin Makmur Anggota BPD Anggota BPD V Jan-Des 360 ribu APBDesa
pengetahuan BPD 2016

Penyelenggara l.ATK Pemdes Lancarnya roda Beringin Makmur Adm. Pemdes Adm. Pemdes V Jan-Des 24 jt APBDesa
Pemdes Pemdes 2016
No Bidang Jenis Kegiatan Tujuan Kegaiatan Lokasi (RT/RW, Sasaran Target Sifat Waktu Biaya
Kampung<Dusun Pelaksanaan
dll)

B L R P Rp Sumber

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

m.Perlengkapan dan lancarnya roda Beringin Makmur Kantor Kantor V Jan-Des 2016 36 jt APBDes
peralatan kantor pemdes

n.Pemeliharaan gedung Dapat digunakan Beringin Makmur Balai Desa Balai Desa V Jan-Des 2016 15 jt APBDes
kantor dan balai desa sesuai fungsinya dan kantor dan kantor
Desa Desa

o.Pemeliharaan perlengkapan Kelancaran pelaks. Beringin Makmur Komputer Komputer V Jan-Des 2016 12 jt APBDes
& perangkat kantor Tugas

p.Musyawarah desa Menemukenali Beringin Makmur Tokoh Masy. Tokoh Masy. V Jan-Des 2016 6 jt APBDes
permasalahan & & perangkat & perangkat
solusinya Desa Desa

q.Rapat rutin Terjalinnya Beringin Makmur Tokoh Masy. Tokoh Masy. V Jan-Des 2016 3 jt APBDes
komunikasi & perangkat & perangkat
Desa Desa

r.Perjalanan dinas Koordinasi Beringin Makmur Pemda Pemda V Jan-Des 2016 6 jt APBDes
pelaksanaan tugas Kab/Kel Kab/Kel

s.Monev Mengetahui Beringin Makmur Evaluasi Evaluasi V Jan-Des 2016 2 jt APBDes


pengembangan Kegiatan Kegiatan
program

t.Pakaian dinas Kades & Meningkatkan Beringin Makmur PDH PDH V Jan-Des 2016 2.5 jt APBDes
aparatur Desa disiplin

u.Bayar Listrik Berjalannya Beringin Makmur - - V Jan-Des 2016 3 jt APBDes


organisasi secara
lancar

v.Bayar Telepon Komunikasi lancar Beringin Makmur - - V Jan-Des 2016 2.4 jt APBDes
No Bidang Jenis Kegiatan Tujuan Kegaiatan Lokasi (RT/RW, Sasaran Target Sifat Waktu Biaya
Kampung<Dusun Pelaksanaan
dll)

B L R P Rp Sumber

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

w.Bayar jasa internet Mendapatkan Beringin Makmur - - V Jan-Des 2016 2.4 jt APBDes
informasi terbaru

x.Langganan koran Mendapatkan Beringin Makmur Harian lokal Harian lokal V Jan-Des 2016 1.440 jt APBDes
informasi terbaru

y.Cetak Adm. Kantor Data terdokumentasi Beringin Makmur Buku Buku V Jan-Des 2016 6 jt APBDes
Administrasi Administrasi

z.Jasa pengantar surat Surat sampai tepat Beringin Makmur Petugas Petugas V Jan-Des 2016 6 jt APBDes
pd waktunya Pengantar surat Pengantar
surat

aa.Perawatan Kelancaran Beringin Makmur Kendaran roda Kendaran V Jan-Des 2016 2.5 jt APBDes
kendaraan inventaris transportasi 2 roda 2

Ab.Pembelian alat Lingkungan bersih Beringin Makmur - - V Jan-Des 2016 6 jt APBDes


kebersihan kerja nyaman

Ac.Jasa penjaga kantor Keamanan terjamin Beringin Makmur Satpam Satpam V Jan-Des 2016 6 jt APBDes

Ad.Penyajian Tersajinya data Beringin Makmur Monografi Desa Monografi V Jan-Des 2016 2 jt APBDes
monografi/profil desa secara lengkap Desa

Ae.Penyusunan Tersajinya LPPD Beringin Makmur LPPD & LKPJ LPPD & LKPJ V Jan-Des 2016 4 jt APBDes
laporan

Af. Pengadaan Hospot Kelancaran Jaringan Beringin Makmur Informasi data Pemdes V Jan-Des 50 jt APBDes
WIFI Infomasi dan pelaporan 2016
No Bidang Jenis Kegiatan Tujuan Kegaiatan Lokasi (RT/RW, Sasaran Target Sifat Waktu Biaya
Kampung<Dusun Pelaksan
dll) aan

B L R P Rp Sumber

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

4 Pembnagunan a.Semenisasi Kelancaran Beringin Makmur Masyarakat Meningkatkan V Jan-Des 1.250 mly APBDes
Desa Transportasi pengguna Ekonomi 2016
jalan

b.Pengaspalan Memperlancar Beringin Makmur Masyarakat Meningkatkan V Jan-Des 1 mly APBDKab


transportasi pengguna Ekonomi 2016
jalan

c.PAMSIMAS Mengatasi Kebuth Beringin Makmur Masyarakat Tidak lagi V Jan-Des 1.2 mly APBDKab
air bersih kesulitan air 2016
bersih

d.Gorong-gorong Mencegah banjir Beringin Makmur Jalan Poros Kelancaran aliran V Jan-Des 50 jt APBDes
air hujan 2016

e.Pembangunan Mencegah banjir Beringin Makmur Jalan Poros Kelancaran aliran V Jan-Des 300 jt APBDes
Drainase air hujan 2016

f.Pembangunan Turap Mencegah erosi Beringin Makmur Wilayah Mencegah Erosi V Jan-Des 100 jt APBDes
perkantoran 2016

g. Pembangunan Meningkatkan Beringin Makmur Masyarakat Kelompok Anak V Jan-Des 200 jt APBDes
Gedung PAUD mutu pendidikan Usia Dini 2016

h.Rehab Gedung TK. Meningkatkan Beringin Makmur Masyarakat Belajar lebih V Jan-Des 100 jt APBDes
Pertiwi mutu Pendidikan nyaman 2016

i.Pembuatan sumur Menyediakan air Beringin Makmur Masyarakat Mengatasi V Jan-Des 45 jt APBDes
bor bersih, kekurangan air 2016
keg.posyandu diwaktu kemarau

j.Rehab kantor Desa Memperlancar Beringin Makmur Pelayanan Lebih baik dari V Jan-Des 50 jt APBDes
Pelayanan masy. optimal sebelumnya 2016
No Bidang Jenis Kegiatan Tujuan Kegaiatan Lokasi (RT/RW, Sasaran Target Sifat Waktu Biaya
Kampung<Dusun Pelaksanaan
dll)

B L R P Rp Sumber

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

k.Paving blok Mencegah jln licin Beringin Makmur Masyarakat Halaman kantor V Jan-Des 2016 200 jt APBDes
hal.kantr bila hujan yang ada lebih baik
keperluan di
desa

L .Jembatan Beton Memperlancar Beringin Makmur Masy.pengguna Dapat dilalui kend. V Jan-Des 2016 200 jt APBDKab
Transportasi jalan Pengakut hasil
pertanian

Beringin Makmur, 15 Desember 2015


Mengetahui, disusun oleh :
Kepala Desa Ketua Tim Penyusun RPJM Desa

SULHAN NASUTION S.I.P BAMBANG SUKOCO


PROPOSAL TEKNIS KEGIATAN

Usulan dari Dusun Desa Kecamatan Kabupaten

Kauman Beringin Makmur Kerumutan Pelalawan

Nama Kegiatan Pembangunan Desa

Jenis Kegiatan Drainase

Pelaksana TPK Beringin Makmur

Jumlah Pemanfaat Pemanfaat Langsung Pemanfaat tidak A-RTM (rumah Tangga


langsung (orang) Miskin)
Umum A-RTM

L : 800 Org L : 82 Org L : 560 Org

P : 700 Org P : 118 Org P : 450 Org 50.org

JML= 1500 Org JML = 200 Org JML =1010 Org 15.% A-RTM/UMUM
1. Latar belakang
(Jelaskan masalah yang dihadapi dan penyebabnya, serta akibat yang akan terjadi bagi masyarakat setempat jika masalah
tersebut tidak segera diatasi)
2. Tujuan yang ingin dicapai
(Perubahan kondisi yang ingin dicapai dan biasanya merupakan kebalikan dari masalah)
3. Kegiatan yang akan dilaksanakan
(Kegiatan apa saja yang akan dilakukan untuk mencapai tujuan. Bagian ini menggambarkan aktivitas dan volume yang akan
dikerjakan dan membutukan pendanaan APB Desa, swadaya ataupun sumber lain, kegiatan ini mempunyai hubungan
sebab akibat dengan tujuan)
4. Manfaar yang akan diperoleh
(Jelaskan manfaat secara langsung/tidak langsung yang akan diperoleh jika usulan ini didanai. Mis : terciptanya lapangan
kerja, meningkatnya produksi /pemasaran, meningkatnya prilaku hidup sehat/derajad kesehatan, meningkatnya kwalitas
pembelajaran/menurunnya angka putus sekolah dll. Dapat diambil dari akibat dengan merubahnya dalam pernyataan
positif)
5. Potensi Sumber Daya dan Manusia
(Sebutkan apa saja potensi yang dapat mendukung kegiatan)
6. Rencana Pelaksanaan Kegiatan
(Jelaskan rencana Pelaksanaan Kegiatan
7. Rencana Pelestarian Kegiatan
(Jelaskan rencana pemerliharaan dan atau keberlanjutan kegiatan)
8. Lain-lain
a. Sebutkan potensi dampak negatif sosial dan lingkungan dari kegiatan yang diusulkan?
b. Apakah ada kebutuhan penambahan lahan dari kegiatan yang diusulkan? Jelaskan
9. Lampiran-lampiran
a. Berita Acara Musyawarah
b. Berita Acara Kesanggupan swadaya Masyarakat dan Daftar Penyumbang

Beringin Makmur, 15 Desember 2015


Mengetahui, disusun oleh :
Kepala Desa Ketua Tim Penyusun RPJM Desa

SULHAN NASUTION S.I.P BAMBANG SUKOCO


GAMBAR RENCANA PRASARANA

GAMBAR

KABUPATEN
PELALAWAN

KECAMATAN
KERUMUTAN

DESA
BERINGIN MAKMUR

JENIS PRASARANA
SEMENISASI JALAN

LOKASI
DUSUN SIDO MULYO

JUDUL GAMBAR
SEMENISASI

Di gambar oleh Pelaksana Kegiatan (Keder


Teknik)

ARIS WAHYU PURWANTO

Diperiksa dan disetujui oleh:

Dinas/Instansi terkait dan/atau Tenaga


Profesional (jika tersedia)

Lembar.........Dari...............Lembar
RENCANA ANGGARAN BIAYA (RAB)

DESA : BERINGIN MAKMUR


KECAMATAN : KERUMUTAN No. RAB :I
KABUPATEN : PELALAWAN Bidang : Penyelenggara Pemerintah Desa
PROVINSI : RIAU Kegiatan : Siltap Kades dan Aparatur, Insentif RT,RW
dan Tunjangan Anggota BPD dan
operasional
Pemdes, Operasional BPD dan perjalanan Dinas

URAIAN Volume Satuan Harga Satuan Jumlah Total Rp Jumlah


Rp

a b c d E=bxd f

Belanja pegawai dan penghasilan


tetap

Penghasilan tetap Kepala Desa & Aparatur


Desa
- Kepala Desa 12 Bulan 5.000.000 60.000.000
- Sekdes 12 Bulan 1.000.000 12.000.000
- Kaur dan Kadus 7 orang 12 Bulan 2.000.000 168.000.000
JUMLAH 240.000.000
- Insentif RT 23 12 Bulan 350.000 96.600.000
- Isentif RW 6 12 Bulan 400.000 28.800.000
JUMLAH 125.400.000
- Tunjangan Anggota BPD 7 orang 12 Bulan 550.000
46.200.000
JUMLAH 46.200.000
URAIAN Volume Satuan Harga Satuan Jumlah Total Rp Jumlah
Rp

a b c d E=bxd f

Honor tim Panitia


- Honor biaya Pemilihan Anggota 7 Orang 100.000 1.000.000
BPD
- Honor Monev dan Pemeriksaan 7 Orang 100.000 500.000
LPPD oleh BPD
- Honor jaringan Aspirasi masy. Oleh 5 Orang 250.000 1.750.000
BPD
- Honor Monev oleh Pemerintahan 10 Orang 100.000 1.000.000
Desa
- Honor Penyusunan Monografi 10 Orang 100.000 1.000.000
Desa
- Honor penyunanan laporan 5 Orang 200.000 1.000.000
- Honor pengantar surat 15 Orang 200.000 3.000.000
- Honor penjaga kantor 4 Orang 750.000 3.000.000

Belanja Perjalanan Dinas


- Perjalanan Dinas aparatur Pemdes 20 Kali 350.000 7.000.000
dari Desa ke Ibukota Kab.
- Per jalanan Dinas Aparatur Desa 10 Kali 500.000 5.000.000
ke Ibukota Prop
- Perjalanan Dinas Diklat BPD 5 Kali 350.000 1.750.000
- Perjalanan Dinas Luar Prop. 3 Kali 6.000.000 18.000.000

JUMLAH 44.000.000
URAIAN Volume Satuan Harga Satuan Jumlah Total Rp Jumlah
Rp

a b c d E=bxd f

Pakaian Dinas Kades dan Aparatur Desa


1. Pakaian Dinas Kades 2 Stel 500.000 1.000.000
2. Pakaian Dinas Aparatur Desa 8 Stel 500.000 4.000.000
JUMLAH 5.000.000

ATK Pemdes
1. Kertas HVS 60 Rim 70.000 4.200.000
2. Pulpen 15 Pak 15.000 225.000
3. Tip Ex 15 Pak 10.000 150.000
4. Spidol 5 Pak 60.000 300.000
5. Kertas Polio 15 Pak 20.000 300.000
6. Penggaris 15 Pak 10.000 150.000
7. Penghapus 15 Pak 10.000 150.000
8. Tinta Komputer 6 Buah 300.000 1.800.000
9. Tinta mesin tik 6 Buah 100.000 600.000
10. Note Book 15 Pak 200.000 3.000.000
11. Otner 30 Pak 30.000 900.000
12. Map 15 Pak 15.000 225.000
JUMLAH 12.000.000

- Konsumsi Musyawarah Pemdes 5 kali 1.000.000 5.000.000


JUMLAH 5.000.000

- Rapat Rutin Pemdes 12 Kali 300.000 3.600.000


JUMLAH 3.600.000

- Bayar Listrik Kantor Pemdes 12 Bulan 200.000 2.400.000


JUMLAH 2.400.000

- Bayar Telpon Kantor Pemdes 12 Bulan 100.000 1.200.000


JUMLAH 1.200.000

- Bayar Jasa Internet Pemdes 12 Bulan 100.000 1.200.000


JUMLAH 1.200.000

- Bayar Jasa Internet Pemdes 1 Paket 1.000.000 1.000.000


JUMLAH 1.000.000
URAIAN Volume Satuan Harga Satuan Rp Jumlah Total Rp Jumlah

a b c d E=bxd f

- Cetak Buku Administrasi Kantor Pemdes 1 Paket 3.000.000 3.000.000


JUMLAH 3.000.000

- Cetak Buku Administrasi Kantor Pemdes 3.000.000


1 Paket 3.000.000
JUMLAH 3.000.000

- Perawatan Kendaraan Inventaris Pemdes 3.000.000


1 Paket 3.000.000
JUMLAH 3.000.000

- Pembelian Alat kebersihan Pemdes


1. Sapu ijuk
2. Sapu lidi 1 Paket 125.000 125.000
3. Tempat sampah 1 Paket 125.000 125.000
4. Pewangi ruangan 1 Paket 125.000 125.000
5. Serokan
1 Paket 125.000 125.000
6. Pewangi lantai
7. Pembersih WC 1 Paket 125.000 125.000
8. Kemoceng 1 Paket 125.000 125.000
9. Lap 1 Paket 125.000 125.000
10. Karpet 1 Paket 125.000 125.000
11. 1 Paket 125.000 125.000
JUMLAH 1.250.000

- Konsumsi Rapat Rutin BPD 1.500.000


5 Kali 300.000
JUMLAH 1.500.000

- Pencetakan Administrasi BPD 500.000


1 Paket 500.000
JUMLAH 500.000

- ATK BPD
1. Kertas HVS 5 Rim 70.000 350.000
2. Buku Agenda kerja 5 Buah 100.000 500.000
3. Pulpen 5 Pak 15.000 75.000
4. Kertas Folio 2 Pak 20.000 40.000
5. Spidol 1 Pak 35.000 35.000
JUMLAH 1.000.000
URAIAN Volume Satuan Harga Satuan Jumlah Total Rp Jumlah
Rp

a b c d E=bxd f

- Pengadaan dan perlengkapan Kantor Pemdes


1. Mesin diesel (YANMAR) 10 PK 1 Buah 20.000.000 20.000.000
2. Mesin Tik 2 Buah 1.500.000 3.000.000
3. Meja 5 Buah 1.000.000 5.000.000
4. Filing Cabinet 2 Buah 500.000 1.000.000
5. Lemari Besi 1 Buah 2.000.000 2.000.000

JUMLAH 31.000.000

- Pemeliharaan Gedung Kantor dan Balai Desa Pemdes


1. Semen 30 Sak 70.000 2.100.000
2. Cat 1 Paket 3.000.000 3.000.000
3. Triplek 1 Paket 2.500.000 2.500.000
4. Upah Tukang 2 Orang 1.500.000 3.000.000
JUMLAH 10.600.000

- Pemeliharaan dan perlengkapan perangkat kantor


Pemdes
1. Perbaikan komputer dan mesin tik serta Lap top 1 Paket 5.000.000 5.000.000
2. Perbaikan meja kursi 1 Paket 2.000.000 2.000.000
3. Perbiakan listrik dan air 1 Paket 2.000.000 2.000.000
JUMLAH 9.000.000
URAIAN Volume Satuan Harga Satuan Jumlah Total Rp Jumlah
Rp

a b c d E=bxd f

- Konsumsi Rapat Paripurna BPD


JUMLAH 2 Kali 500.000 1.000.000
1.000.000
- Se ragam BPD 7 Orang 500.000 3.500.000
JUMLAH 3.500.000

Beringin Makmur, 15 Desember 2015


Mengetahui, disusun oleh :
Kepala Desa Ketua Tim Penyusun RPJM Desa

SULHAN NASUTION S.I.P BAMBANG SUKOCO


RENCANA ANGGARAN BIAYA (RAB)

DESA : BERINGIN MAKMUR


KECAMATAN : KERUMUTAN No. RAB : II
KABUPATEN : PELALAWAN Bidang : Pembangunan Desa
PROVINSI : RIAU Kegiatan : Pembangunan Pelayanan dan
Kebutuhan Dasar

URAIAN Satuan Harga Satuan Jumlah Total Rp Jumlah


Rp

a b c d E=bxd f

Belanja Bahan / Material


- Pembuatan MCK Masyarakat
1. Semen 1000 sak 70.000 70.000.000
2. Bata 10.000 bata 700 7.000.000
3. Besi 100 batang 150.000 15.000.000
4. Pasir 10 rit 800.000 8.000.000
5. Kayu 1 m3 3.000.000 3.000.000
6. Seng 10 kodi 800.000 8.000.000
7. Kloset 6 buah 1.500.000 9.000.000
8. Keramik 100 kardus 90.000 9.000.000
9. Upah tukang 10 org 1.500.000 15.000.000
10. Alat-alat kunci 1 paket 2.000.000 2.000.000

JUMLAH 146.000.000
URAIAN Volume Satuan Harga Satuan Jumlah Total Rp Jumlah
Rp

a b c d E=bxd f

- Pembangunan Gedung PAUD


1. Semen 300 sak 70.000 21.000.000
2. Bata 12000 bata 700 8.400.000
3. Besi 200 batang 150.000 30.000.000
4. Pasir 10 rit 800.000 8.000.000
5. Kayu 15 m3 3.000.000 45.000.000
6. Seng 10 kodi 800.000 8.000.000
7. Kloset 2 buah 300.000 600.000
8. Keramik 100 kardus 120.000 12.000.000
9. Upah tukang 10 org 1.500.000 15.000.000
10. Alat-alat kunci 1 paket 2.000.000 2.000.000
11. Cat 1 Paket 4.000.000 4.000.000
12. Pembuatan pagar 1 Paket 20.000.000 20.000.000
13. Tanah urug 50 Rit 200.000 10.000.000
14. Koral 8 Rit 1.000.000 8.000.000

JUMLAH 200.000.000

Rehab Gedung TK
1. Semen 100 Sak 70.000 7.000.000
2. Pasir 2 Rit 800.000 1.600.000
3. Bata 5000 Buah 700 3.500.000
4. Seng 10 Kodi 800.000 8.000.000
5. Keramik 100 Kardus 120.000 12.000.000
6. Kloset 2 Buah 300.000 600.000
7. Kayu 10 M3 3.000.000 30.000.000
8. Alat-alat, kunci 1 Paket 5.000.000 5.000.000
9. Cat 1 Paket 5.000.000 5.000.000
10. Upah Tukang 5 Org 1.500.000 7.500.000
11. Paving blok 100 m3 200.000 20.000.000

JUMLAH 100.000.000
URAIAN Volume Satuan Harga Satuan Jumlah Total Rp Jumlah
Rp

a b c d E=bxd f

- Pembuatan saluran Drainase


1. Semen 1.100 sak 70.000 77.000.000
2. Bata 150.000 bata 700 105.000.000
3. Besi 300 batang 150.000 45.000.000
4. Pasir 50 rit 800.000 40.000.000
5. Kayu 1 m3 3.000.000 3.000.000
6. Upah Tukang 20 orang 1.500.000 30.000.000
JUMLAH 300.000.000

- Pembuatan Sumur Bor


1. Semen 50 sak 70.000 3.500.000
2. Bata 1000 bata 700 700.000
3. Besi 50 batang 150.000 7.500.000
4. Pasir 5 rit 600.000 3.000.000
5. Kayu 1 m3 3.000.000 3.000.000
6. Upah Tukang 5 Orang 1.500.000 7.500.000
7. Pipa saluran 1 Paket 9.800.000 9.800.000
8. Mesin sumur Bor 1 Paket 10.000.000 10.000.000
JUMLAH 45.000.000

Belanja Bahan / Material


- Pembuatan Gorong-gorong 100 sak 163.800 16.380.000
1. Semen 3.028 bata 700 2.120.000
2. Bata 100 batang 150.000 15.000.000
3. Besi 10 rit 600.000 6.000.000
4. Pasir 1 m3 3.000.000 3.000.000
5. Kayu 5 orang 1.500.000 7.500.000
6. Upah Tukang 50.000.000
JUMLAH

- Pembangunan Turap
1. Semen 100 sak 163.800 16.380.000
2. Bata 3.028 bata 700 2.120.000
3. Besi 100 batang 150.000 15.000.000
4. Pasir 10 rit 600.000 6.000.000
5. Kayu 1 m3 3.000.000 3.000.000
6. Upah Tukang 5 orang 1.500.000 7.500.000
JUMLAH 50.000.000
RENCANA ANGGARAN BIAYA (RAB)
DESA : BERINGIN MAKMUR
KECAMATAN : KERUMUTAN No. RAB : III
KABUPATEN : PELALAWAN Bidang : Pembinaan Kemasyarakatan
PROVINSI : RIAU Kegiatan : Operasional Kelembagaan
Masyarakat

URAIAN Volume Satuan Harga Satuan Jumlah Total Rp Jumlah


Rp

- Berlanja Operasional PKK Desa 1 Tahun 8.000.000 8.000.000


- Belanja Operasional Posyandu 1 Tahun 6.000.000 6.000.000
- Belanja operasional seni dan 1 Tahun 5.000.000 5.000.000
budaya
- Belanja operasional Perpustakaan 1 Tahun 5.000.000 5.000.000
Desa
- Belanja operasional LPM 1 Tahun 2.000.000 2.000.000
- Belanja Operasional KPM 1 Tahun 2.000.000 2.000.000
- Belanja Hansip dan Linmas 1 Tahun 5.000.000 5.000.000
- Belanja operasional Karang taruna 1 Tahun 5.000.000 5.000.000
- Belanja opersional RT/RW 1 Tahun 5.000.000 5.000.000
JUMLAH 43.000.000

Beringin Makmur, 15 Desember 2015


Mengetahui, disusun oleh :
Kepala Desa Ketua Tim Penyusun RPJM Desa

SULHAN NASUTION S.I.P BAMBANG SUKOCO


RENCANA ANGGARAN BIAYA (RAB)
DESA : BERINGIN MAKMUR
KECAMATAN : KERUMUTAN No. RAB : IV
KABUPATEN : PELALAWAN Bidang : Pemberdayaan Masy. Desa
PROVINSI : RIAU Kegiatan : Kemasyarakatan

Harga Satuan
URAIAN Volume Satuan Jumlah Total Rp Jumlah
Rp

- HUT RI 1 Tahun 20.000.000 20.000.000 -


- HUT Kab, Desa 1 Tahun 20.000.000 20.000.000
- Upacara Keagamaan & pesta 4 Tahun 20.000.000 20.000.000
budaya

60.000.000

Beringin Makmur, 15 Desember 2015


Mengetahui, disusun oleh :
Kepala Desa Ketua Tim Penyusun RPJM Desa

SULHAN NASUTION S.I.P BAMBANG SUKOCO


PEMERIKSAAN DOKUMEN PROPOSAL TEKNIS DAN RAB

DESA : BERINGIN MAKMUR Lokasi :..............................................


KECAMATAN : KERUMUTAN Bidang :...............................................
KABUPATEN : PELALAWAN Kegiatan :...............................................
PROVINSI : RIAU Volume :...............................................

Jenis Dokumen yang diperiksa Ada Memenuhi Ada dan Tidak Tidak Ada
Syarat memenuhi Syarat

1 Sketsa lokasi Kegiatan


2 Dokumen Survey teknis
3 Gambar desain

4 Perhitungan Volume
5 Survey harga bahan dan alat
6 Kesepakatan pembayaran upah kerja
7 Perhitungan RAB
8 Kajian sederhana mengenai dampak lingkungan
9 Pernyataan hibah lahan dari masyarakat
10 Pernyataan kesanggupan tidak minta ganti rugi

11 Kesanggupan swadaya dan gotong royong

12 Rencana pengguna alat berat


Jenis Dokumen yang diperiksa Ada Memenuhi Ada dan Tidak Tidak Ada
Syarat memenuhi Syarat

13 Pernyataan kesiapan warga untuk mengerjakan

14 Data Pemanfaat

Diperiksa Tanggal :
Hasil Pemeriksaan dinyatakan : Layak / Tidak Layak
Tim Verifikasi
1. Wakil Masyarakat : 1...............................................
2. Pendamping Profesional 2......................................
3. Dinas Instansi Terkait : 3...............................................
4. ................................... 4......................................
DAFTAR USULAN RKP DESA
TAHUN : 2016

DESA : Beringin Makmur


KECAMATAN : Kerumutan.
KABUPATEN : Pelalawan
PROVINSI : Riau.

No Bidang / Jenis Kegiatan Lokasi Volume Sasaran/Manfaat Prakiraan Prakira


Waktu an
Pelaksanaan Biaya
Bidang Jenis Kegiatan

Jumlah
(Rp.)

1 Penyelenggaraan 1.Penghasilan tetap & tunjangan kepala Desa / Aparatur Beringin Kepala Desa 1 org /th Meningkatkan kesejahteraan Kades & Jan – Des 2016 210 jt
Pemerintahan Desa desa Makmur Aparatur 7 org/thn aparatur Desa
2. Insentif Sekdes Staf 1org/thn Meningkatkan Kesejah.Sekdes 12 jt
3. Honor petugas penarik PBB 1 org/thn Meningkatkan kesejahteraan petugas 3 jt
4.Intensif RT 23 RT /Tahun Meningkatkan kesej.RT 96,6 jt
5.Intensif RW 6 RW/Tahun Meningkatkan kesej. RW 28,8 jt
6.Tunj. Anggota BPD 7 org/thn Meningkatkan kesejaht. anggota BPD 45,6 .Jt
7. Rapat rutin BPD 3kali/thn Program dpt terlaksana 4 jt
8.Biaya pemilihan anggota BPD kali/thn Terpilihnya ang BPD baru 2 jt
9. Seragam BPD 1kali/thn Pakaian Dinas 4,2 jt
1kali/thn Adm.perkantoran lancar 1 jt
10. ATK BPD
5 kali/thn Konsultasi Pemerintahan Desa 1. jt
11. Perjalanan Dinas
1 kali/thn Peningkatan kinerja Pemdes 3,5 jt
12.Biaya Monev dan RPPD
7 org/thn Meningkatkan kapasitas SDM 2 jt
13. Biaya Diklat BPD
1 kali/thn Terserapnya Asmara 2 jt
14. Biaya jaring asmara
1kali/thn Meningkatkan disiplin 4,2 jt
15. Biaya seragam BPD
12 kali/thn Meningkatkan pengetahuan BPD 600 rb
16. Biaya media masa
Bidang / Jenis Kegiatan
Prakiraan Prakiraan
No Lokasi Volume Sasaran/Manfaat Waktu Biaya
Pelaksanaan
Bidang Jenis Kegiatan
Jumlah
(Rp.)

17. ATK Pemdes Beringin 12kali/thn Lancarnya roda Pemdes Jan-Des 2016 24 jt
Makmur 12kali/thn Lancarnya roda Pemdes 36 jt
18. Perlengkapan dan peralatan kantor
19. Pemeliharaan gedung kantor dan balai desa 2 kali/Thn Dapat digunakan sesuai fungsinya 20 jt
20. Pemeliharaan perlengkapan dan perangkat kantor 12kali/thn Kelancaran pelaksanaan tugas 12 jt
21. Musyawarah Desa 4kali/thn Menemu kenali permasalahan solusi nya 6 jt
22. Rapat Rutin 2kali/thn Terjalin nya komunikasi 6 jt
23. Perjalanan Dinas 6kali/thn Koordinasi pelaksanaan tugas 12 ,6 jt
24. Peningkatan Kapasitas
1kali/thn Mengetahui pengembangan program 5 jt
1kali/thn Meningkatkan disiplin 5 jt
25. Pakaian dinas Kades dan Aparatur Desa
12kali/thn Berjalan nya organisasi secara lancar 2 jt
26. Bayar Listrik
12kali/thn Komunikasi Lancar 2 jt
27.Bayar Telepon
12kali/thn Mendapatkan informasi terbaru 1 jt
28. Bayar jasa internet
12kali/thn Mendapatkan informasi terbaru 2 jt
29. Langganan Koran
12kali/thn Data terdokumentasi 2,4 jt
30. Cetak Adm.Kantor
12kali/thn Surat sampai tepat pada waktu nya 2.5 jt
31. Jasa pengantar surat
12kali/thn Kelancaran transportasi 5 jt
32. Perawatan kendaraan inventaris
1kali/thn Lingkungan bersih kerja nyaman 3 jt
33.Pembelian alat kebersihan 1 org/thn Keamanan terjamin 3 jt
34.Jasa penjaga kantor 1kali/thn Tersaji nya data secara lengkap 2 jt
35.Peny.Monografi/Profil Desa 1kali/thn Tersajinya LPPD 2 jt
36. Penyusunan laporan
No Bidang / Jenis Kegiatan Lokasi Volume Sasaran/Manfaat Prakiraan Prakiraan
Waktu Biaya
Pelaksanaan
Bidang Jenis Kegiatan

Jumlah (Rp.)

2 Pembangunan 1. Pembuatan Box Cluvert Beringin Makmur 5 unit /thn Kelancaran Ekonomi Masyarakat Jan – Des 100 jt
Desa 2. Pembuatan Perkerasan jln. 250 m/thn Kelancaran Ekonomi Masyarakat 2016 100 jt
3. Gorong- gorong 30 m/thn Kelancaran Ekonomi Masyarakat 50 jt
4. Pembangunan parit / drainase 2500 m/th Mencegah erosi dan banjir 500 jt
5. Semenisasi 2000 m/th Kelancaran Ekonomi Masyarakat 1.2 mly
6.Pembuatan turap 500 m/th Mencegah erosi 200 jt
7.Pembangunan Gedung PAUD 1 unit Meningkatkan Pelayanan Pendidikan 200 jt
8.Rehab Gedung TK. 1 paket Meningkatkan kinerja Pendidikan 100 jt
9. PAMSIMAS 1 paket Mengatasi kebutuhan air bersih 1.2 mly

3. Pembinaan 1. Biaya operasional & Pelaks. PKK Desa Beringin Makmur 12 bulan Meningkatkan kesejah. Perempuan Jan – Des 8 jt
Kemasyarakatan 2. Biaya operasional posyandu 12 bulan Meningkatkan kesehatan ibu dan anak 2016 5 jt
3. Biaya operasional seni dan budaya 4 kali/thn Melestarikan budaya 5 jt
4. Biaya operasional perpustakaan Desa 12 bulan Menambah pengetahuan 5 jt
5. Biaya operasional LPM 12 bulan Meningkatkan kinerja LPM 2 jt
6. Biaya operasional KPM
12 bulan Meningkatkan kinerja KPM 2 jt
12 bulan Meningkatkan kinerja HANSIP dan LIMAS 5 jt
7. Biaya operasional HANSIP dan LIMAS
12 bulan Meningkatkan peranan karang taruna 5 jt
8. Biaya operasional Karang Taruna
12 bulan Meningkatkan kinerja RT dan RW 5 jt
9. Biaya operasional RT dan RW

4. Pemberdayaan
Masyarakat

Beringin Makmur, 15 Desember 2015


Mengetahui, disusun oleh :
Kepala Desa Ketua Tim Penyusun RPJM Desa

SULHAN NASUTION S.I.P BAMBANG SUKOCO


Hasil dari Rancangan RKPDes 2016 Kepala Desa Beringin Makmur
Kec.Kerumutan Kab.Pelalawan Menyampaikan rancangan RKPDes
2016 Pada BPD Beringin Makmur Kec.Kerumutan Kab.Pelalawan
Dalam bentuk Surat Permohonan Pelaksanaan Musyawarah Desa
Penyusunan RKPDes 2016 yang diselenggarakan oleh BPD yang
dihadiri oleh Pemerintah Desa dan Unsur Masyarakat untuk
membahas dan menyepakati rancangan RKPDes 2016 tersebut
menjadi Dokumen RKPDes 2016 dalam bentuk Peraturan Desa.

Atas dasar tersebut BPD menbuat undangan Musyawarah Desa


Penyusunan RKPDes 2016 yang disampaikan pada Kepala Desa dan
Perangkat, serta unsur masyarakat yang terkait dalam Pembahasan
dan kesepakatan rancangan RKPDes 2016 tersebut.

Anda mungkin juga menyukai