Dinkes-Rencana Aksi YANKES 2019 PDF
Dinkes-Rencana Aksi YANKES 2019 PDF
JADWAL KEGIATAN
TARGET KINERJA SASARAN
SASARAN STRATEGIS INDIKATOR KINERJA PROGRAM dan KEGIATAN INDIKATOR KEGIATAN TARGET KEG RENCANA AKSI ANGGARAN (RP) PENANGGUNG JAWAB TR 1 TR 2 TR 3 TR 4
TW I TW II TW III TW IV 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 13 14 10
Meningkatnya % pemenuhan kebutuhan rutin Perumusan tujuan dan sasaran
kualitas pelayanan operasional perkantoran untuk strategis terkait pelaksanaan
kesehatan serta Dinas Kesehatan dan jajarannya program kegiatan di Dinas
kemandirian Kesehatan dan jajarannya
masyarakat untuk Program Pelayanan Administrasi
Indeks pelayanan kesehatan 0.529 100% Rp 3,006,934,730
hidup sehat Perkantoran
dokumen)
Persentase Puskesmas
0%
terakreditasi paripurna
JADWAL KEGIATAN
TARGET KINERJA
SASARAN PROGRAM dan
INDIKATOR KINERJA SASARAN INDIKATOR KEGIATAN TARGET KEG RENCANA AKSI ANGGARAN (RP) PENANGGUNG JAWAB TR 1 TR 2 TR 3 TR 4
STRATEGIS KEGIATAN
TW I TW II TW III TW IV 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 13 14 10
Meningkatnya % pemenuhan kebutuhan rutin Perumusan kebijakan pelayanan
kualitas pelayanan operasional perkantoran untuk adminitrasi perkantoran dan
kesehatan serta Dinas Kesehatan dan jajarannya dukungan manajemen
kemandirian pelayanan kesehatan yang
masyarakat untuk Indeks pelayanan Program Pelayanan efektif guna menunjang
0.529 100% Rp 3,006,934,730
hidup sehat kesehatan Administrasi Perkantoran pelaksanaan program kegiatan
di Dinas Kesehatan dan
jajarannya
% pemenuhan kebutuhan
pendanaan untuk ASN Dinkes
Indeks Kesehatan
Program Peningkatan yang mengikuti pendidikan,
0.878 Kapasitas Sumber Daya pelatihan teknis maupun diklat 90% Rp 100,000,000
Lingkungan
Aparatur
jabatan dalam satu tahun
Jumlah dokumen perencanaan
yang tersedia sesuai kebutuhan
(Rencana strategis sebanyak 1
dokumen, dokumen rencana
Program Dukungan
Indeks Penyakit Tidak kerja tahunan 1 dokumen dan
0.56 Manajemen Pelayanan Rp 375,562,400
Menular dokumen rencana kerja
Kesehatan
perubahan sebanyak 1
dokumen)
Rp 4,981,541,130
JADWAL KEGIATAN
TARGET KINERJA
SASARAN INDIKATOR PROGRAM dan
SASARAN INDIKATOR PROGRAM TARGET KEG RENCANA AKSI ANGGARAN (RP) PENANGGUNG JAWAB TR 1 TR 2 TR 3 TR 4
STRATEGIS KINERJA KEGIATAN
TW ITW II
TW III
TW IV 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Meningkatnya
kualitas pelayanan Indeks pelayanan Perumusan kebijakan operasional
0.529
kesehatan serta kesehatan penataan pelayanan kesehatan
kemandirian Persentase Puskesmas dasar dan rujukan di Kota Batu
0%
masyarakat untuk terakreditasi paripurna Koordinasi pembentukan tim
hidup sehat pendamping akreditasi Puskesmas
Indeks Penyakit
0.56 Prevalensi penyakit hipertensi 37.10% Koordinasi lintas sektor dan lintas
Tidak Menular
program untuk pelaksanaan
JADWAL KEGIATAN
TARGET KINERJA
SASARAN INDIKATOR PROGRAM dan
SASARAN INDIKATOR PROGRAM TARGET KEG RENCANA AKSI ANGGARAN (RP) PENANGGUNG JAWAB TR 1 TR 2 TR 3 TR 4
STRATEGIS KINERJA KEGIATAN
TW ITW II
TW III
TW IV program untuk pelaksanaan 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Prevalensi penyakit Diabetes pencegahan dan penanggulangan
6.90% penyakit tidak menular
Program Pencegahan Melitus
dan Penanggulangan Rp 1,037,252,200 KEPALA BIDANG P2
Penyakit Tidak Menular Prevalensi penduduk dengan 0.17%
gangguan jiwa berat Perumusan strategi pelaksanaan
program penanggulangan penyakit
tidak menular
Prevalensi obesitas 15.40%
Program Peningkatan Persentase lansia mendapatkan Koordinasi lintas program untuk KEPALA BIDANG
Pelayanan Kesehatan pelayanan kesehatan sesuai 40% pelaksanaan pelayanan kesehatan Rp 361,902,500 KESEHATAN
Lansia standar masyarakat usia lanjut MASYARAKAT
JUMLAH Rp 29,558,098,233
TARGET
SASARAN KINERJA PROGRAM dan
INDIKATOR KINERJA INDIKATOR KEGIATAN TARGET KEG RENCANA AKSI ANGGARAN (RP) PENANGGUNG JAWAB TR 1
STRATEGIS SASARAN KEGIATAN
TW TW
I TW
II TW
III IV 1 2
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 13 14
Meningkatnya kualitas Indeks pelayanan kesehatan 0.529 Program Peningkatan Pelayanan Kesehatan
pelayanan kesehatan
serta kemandirian Perumusan teknis operasional
masyarakat untuk hidup pelaksanaan kegiatan peningkatan
KASI YANKES
sehat kualitas pelayanan kesehatan dasar
melalui Puskesmas Permata
Persentase puskesmas yang
mendapat pendampingan akreditasi 100% Koordinasi lintas program dan lintas
berkelanjutan sektor serta intern seksi untuk
menjelaskan konsep dan persiapan
pelaksanaan kegiatan peningkatan
kualitas pelayanan kesehatan dasar
melalui Puskesmas Permata
Terlaksananya pendampingan
Persentase Puskesmas yang
Peningkatan Kualitas 0 akreditasi berkelanjutan ke seluruh
mengikuti penilaian akreditasi
Pelayanan Kesehatan Dasar Puskesmas
melalui PUSKESMAS
Persentase Puskesmas dibina agar Terlaksananya pembinaan kinerja Rp 702,707,931
PERMATA (Puskesmas
Layanan Primer Maju, Santun meningkat mutu layanan dan Puskesmas untuk meningkatkan mutu
100%
dan Terakreditasi) pencapaian SPM serta Penilaian layanan dan pencapaian SPM serta
Kinerja Puskesmasnya Kinerja Puskesmas
Program Pengadaan, Peningkatan dan Perbaikan Sarana Prasarana Puskesmas/Puskemas Pembantu dan Jaringannya
Terlaksananya pembangunan/
pemeliharaan IPAL Puskesmas
Peningkatan pelayanan
kesehatan anak usia sekolah Cakupan skrining kesehatan anak Terlaksananya skrining kesehatan Rp 97,719,000
99%
dan remaja sekolah (kelas 1, 7, 9) anak sekolah (kelas 1, 7, 9)
Indeks Kesehatan Balita 0.678 Program Peningkatan Pelayanan Kesehatan Anak Balita dan Pra Sekolah
Indeks Keluarga Sehat 0.38 Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat di bidang kesehatan
Jumlah peserta penyuluhan kesehatan Terlaksananya pemberian media
yang mendapatkan media informasi 1000 informasi kesehatan kepada peserta
Pengembangan Media Promosi
kesehatan penyuluhan kesehatan
dan Informasi Sadar Hidup Rp 317,245,000
Frekuensi penyuluhan kesehatan Terlaksananya penyuluhan kesehatan
Sehat
masyarakat melalui media massa 40 masyarakat melalui media massa yang
yang terealisasi terealisasi
Pembinaan Puskesmas untuk
Jumlah Puskesmas memiliki database
mengelola database kesehatan
kesehatan keluarga sebagai hasil 3
keluarga sebagai hasil survey keluarga
survey keluarga sehat
sehat
Indeks Kesehatan
Lingkungan
0.878 Program Pengembangan Lingkungan Sehat dan pengawasan pengendalian kesehatan makanan
Penguatan penyelenggaraan
Fasilitasi pembentukan pokja pasar Rp 514,036,600
kota sehat
Indeks Penyakit Menular 0.78 Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular
Cakupan imunisasi dasar lengkap Perumusan teknis operasional
100%
pada bayi pelaksanaan kegiatan imunisasi
Cakupan kasus diare balita yang Koordinasi lintas sektor dan lintas
30%
ditemukan program untuk pelaksanaan kegiatan
Perencanaan dan Jumlah dokumen perencanaan dan Perumusan kebijakan strategis dalam
penganggaran program anggaran yang dihasilkan di Dinas 4 kebijakan teknis penyusunan Rp 42,108,000
kesehatan Kesehatan dan jajarannya perencanaan dan penganggaran
Finalisasi dokumen
34,622,374,844
TR 1 TR 2 TR 3 TR 4
3 4 5 6 7 8 9 # 11 #
10
JADWAL KEGIATAN
TR 1 TR 2 TR 3 TR 4
3 4 5 6 7 8 9 # 11 #
JADWAL KEGIATAN
TR 1 TR 2 TR 3 TR 4
3 4 5 6 7 8 9 # 11 #
JADWAL KEGIATAN
TR 1 TR 2 TR 3 TR 4
3 4 5 6 7 8 9 # 11 #
JADWAL KEGIATAN
TR 1 TR 2 TR 3 TR 4
3 4 5 6 7 8 9 # 11 #
JADWAL KEGIATAN
TR 1 TR 2 TR 3 TR 4
3 4 5 6 7 8 9 # 11 #
JADWAL KEGIATAN
TR 1 TR 2 TR 3 TR 4
3 4 5 6 7 8 9 # 11 #
JADWAL KEGIATAN
TR 1 TR 2 TR 3 TR 4
3 4 5 6 7 8 9 # 11 #
JADWAL KEGIATAN
TR 1 TR 2 TR 3 TR 4
3 4 5 6 7 8 9 # 11 #
JADWAL KEGIATAN
TR 1 TR 2 TR 3 TR 4
3 4 5 6 7 8 9 # 11 #
JADWAL KEGIATAN
TR 1 TR 2 TR 3 TR 4
3 4 5 6 7 8 9 # 11 #
JADWAL KEGIATAN
TR 1 TR 2 TR 3 TR 4
3 4 5 6 7 8 9 # 11 #
JADWAL KEGIATAN
TR 1 TR 2 TR 3 TR 4
3 4 5 6 7 8 9 # 11 #
JADWAL KEGIATAN
TR 1 TR 2 TR 3 TR 4
3 4 5 6 7 8 9 # 11 #
JADWAL KEGIATAN
TR 1 TR 2 TR 3 TR 4
3 4 5 6 7 8 9 # 11 #
JADWAL KEGIATAN
TR 1 TR 2 TR 3 TR 4
3 4 5 6 7 8 9 # 11 #
JADWAL KEGIATAN
TR 1 TR 2 TR 3 TR 4
3 4 5 6 7 8 9 # 11 #
JADWAL KEGIATAN
TR 1 TR 2 TR 3 TR 4
3 4 5 6 7 8 9 # 11 #
JADWAL KEGIATAN
TR 1 TR 2 TR 3 TR 4
3 4 5 6 7 8 9 # 11 #
JADWAL KEGIATAN
TR 1 TR 2 TR 3 TR 4
3 4 5 6 7 8 9 # 11 #
JADWAL KEGIATAN
TR 1 TR 2 TR 3 TR 4
3 4 5 6 7 8 9 # 11 #
JADWAL KEGIATAN
TR 1 TR 2 TR 3 TR 4
3 4 5 6 7 8 9 # 11 #