Anda di halaman 1dari 53

RENCANA AKSI KINERJA SASARAN TAHUN 2018

DINAS KESEHATAN KOTA BATU


ESELON II (KEPALA DINAS KESEHATAN KOTA BATU)

JADWAL KEGIATAN
TARGET KINERJA SASARAN
SASARAN STRATEGIS INDIKATOR KINERJA PROGRAM dan KEGIATAN INDIKATOR KEGIATAN TARGET KEG RENCANA AKSI ANGGARAN (RP) PENANGGUNG JAWAB TR 1 TR 2 TR 3 TR 4

TW I TW II TW III TW IV 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 13 14 10
Meningkatnya % pemenuhan kebutuhan rutin Perumusan tujuan dan sasaran
kualitas pelayanan operasional perkantoran untuk strategis terkait pelaksanaan
kesehatan serta Dinas Kesehatan dan jajarannya program kegiatan di Dinas
kemandirian Kesehatan dan jajarannya
masyarakat untuk Program Pelayanan Administrasi
Indeks pelayanan kesehatan 0.529 100% Rp 3,006,934,730
hidup sehat Perkantoran

% Pemenuhan kebutuhan Perumusan arah kebijakan


pemeliharaan kendaraan dinas terkait pelaksanaan program
sebanyak 6 unit di Dinas kegiatan di Dinas Kesehatan dan
Kesehatan dan jajarannya jajarannya
Indeks Kesehatan Reproduksi 0.528 100% Rp 1,499,044,000
selama satu tahun

% pemenuhan kebutuhan Perumusan strategi pencapaian


pemeliharaan peralatan kantor indikator tujuan dan sasaran
berupa Komputer PC sebanyak Dinas Kesehatan dan jajarannya
Program Peningkatan Sarana dan 20 unit dan printer sebanyak
Indeks Kesehatan Balita 0.678 Prasarana Aparatur 15 unit dan APAR sebanyak 12 100%
unit di Dinas Kesehatan dan
jajarannya selama satu tahun

Jumlah paket pengadaan Koordinasi lintas sektor, lintas


peralatan perkantoran yang program dan intern jajaran
terlaksana (satu paket mebeler, untuk pelaksanaan program dan
Indeks Keluarga Sehat 0.382 24 unit komputer PC dan UPS, 5 90% kegiatan Dinas Kesehatan dan
unit mesin antrian, 2 unit Puskesmas
genset)

% pemenuhan kebutuhan Pengawasan dan pengendalian


pendanaan untuk ASN Dinkes pelaksanaan program dan
Program Peningkatan Kapasitas yang mengikuti pendidikan, kegiatan Dinas Kesehatan dan
Indeks Kesehatan Lingkungan 0.878 pelatihan teknis maupun diklat 90% Puskesmas Rp 100,000,000
Sumber Daya Aparatur
jabatan dalam satu tahun
SEKRETARIS
Jumlah dokumen perencanaan Pelaporan kinerja Dinas
yang tersedia sesuai kebutuhan Kesehatan dan jajarannya
(Rencana strategis sebanyak 1
dokumen, dokumen rencana
Indeks Penyakit Tidak Program Dukungan Manajemen kerja tahunan 1 dokumen dan
0.56 3 Dokumen
Menular Pelayanan Kesehatan dokumen rencana kerja
perubahan sebanyak 1
dokumen)

Jumlah dokumen penganggaran


yang tersedia (RKA, DPA dan
dokumen DPA Perubahan
Indeks Penyakit Menular 0.78 sebanyak masing-masing satu 3 Dokumen

dokumen)

Jumlah kegiatan monitoring


dan evaluasi pelaksanaan
program kegiatan di Dinas 3 kali setahun Rp 375,562,400
Kesehatan dan jajarannya

Jumlah dokumen rekomendasi


konsep pengembangan
peningkatan pelayanan
kesehatan dasar maupun 1 dokumen
rujukan dari kegiatan
penelitian dan pengembangan

Jumlah dokumen profil


1 dokumen
kesehatan yang dihasilkan
Jumlah Puskesmas
menjalankan aplikasi 5 Puskesmas
komunikasi data
Jumlah draft produk hukum
yang diajukan ke bagian 2 dokumen
Hukum Pemkot Batu

Persentase Puskesmas
0%
terakreditasi paripurna

Angka kontak peserta JKN di


90%
Puskesmas

Persentase fasilitas pelayanan


33%
kesehatan rujukan terakreditasi
Program Peningkatan Pelayanan
Rp 11,316,400,486
Kesehatan
Rasio tenaga medis per satuan
9.8
penduduk
Rasio tenaga perawat per satuan
25.49
penduduk

KABID PELAYANAN DAN


Rasio tenaga bidan per satuan SUMBER DAYA KESEHATAN
24.51
penduduk

Persentase ketersediaan obat dan


85%
vaksin

Persentase Puskesmas dan


jaringannya dalam kondisi gedung
0%
sesuai standar Permenkes 75/
2014

Program Pengadaan, Peningkatan


Persentase Puskesmas dengan
dan Perbaikan Sarana Prasarana
alat kesehatan dan alat penunjang Rp 1,735,450,000
Puskesmas/Puskemas Pembantu 0%
sesuai standar Permenkes 75/
dan Jaringannya
2014 tentang Puskesmas

Persentase Puskesmas dengan


alat kesehatan terkalibrasi sesuai 0%
standar

Rasio Puskesmas per satuan


Program Pembinaan Lingkungan
penduduk (idealnya 1 Puskesmas 40,799 Rp 5,036,365,997
Sosial
melayani 30.000 penduduk)

Jumlah kematian ibu 3


Program Peningkatan Pelayanan
Kesehatan Remaja, Wanita Usia Jumlah kematian bayi 11
Rp 3,238,446,000
Subur, Ibu Hamil, Ibu Melahirkan Cakupan Persalinan Ditolong
90.95%
dan Bayi Tenaga Kesehatan
Cakupan pelayanan nifas 90%
Prevalensi balita stunting 34,9%
Prevalensi balita gizi kurang dan
0,59%
gizi buruk
Program Peningkatan Pelayanan Prevalensi balita gemuk 1,5%
Kesehatan Anak Balita dan Pra Rp 607,850,000
% Keluarga sadar gizi 29%
Sekolah
Jumlah kasus kematian balita 10
Cakupan pelayanan balita dan
68%
APRAS paripurna
Cakupan desa siaga aktif 100%
KABID KESEHATAN
Program Promosi Kesehatan dan MASYARAKAT
Pemberdayaan Masyarakat di Persentase Rumah tangga sehat 59% Rp 766,577,250
bidang kesehatan
Persentase UKBM aktif 98%
Prevalensi penyakit menular
n/a
berbasis lingkungan
persentase KK dengan akses
Program Pengembangan 92.50%
sanitasi dasar baik
Lingkungan Sehat dan
Rp 2,245,298,600
Lingkungan Sehat dan
Rp 2,245,298,600
pengawasan pengendalian Persentase Tempat Pengelolaan
kesehatan makanan Makanan (catering, depo air
12%
minum, restoran) yang memiliki
sertifikat laik hygiene sanitasi
Persentase lansia mendapatkan
Program Peningkatan Pelayanan
pelayanan kesehatan sesuai 40% Rp 361,902,500
Kesehatan Lansia
standar
Prevalensi penyakit hipertensi 37.10%
Program Pencegahan dan Prevalensi penyakit Diabetes
6.90%
Penanggulangan Penyakit Tidak Melitus Rp 1,037,252,200
Menular Prevalensi penduduk dengan
0.17%
gangguan jiwa berat
Prevalensi obesitas 15.40%
Angka Notifikasi Kasus
75.00%
Tuberculosis
Success Rate Kasus Tuberculosis 84%
KABID PENCEGAHAN DAN
Prevalensi HIV/ AIDS pada PENGENDALIAN PENYAKIT
0.41%
kelompok umur 15-49 tahun
Program Pencegahan dan Prevalensi kecacingan pada anak
n/a
Penanggulangan Penyakit usia sekolah Rp 3,083,811,200
Menular 9.31/100.000
Incidence rate DBD
penduduk
Prevalensi diare 3%
Prevalensi hepatitis B 0.1%
Prevalensi hepatitis C 0.004%
Prevalensi pneumonia pada balita 1%
JUMLAH Rp 34,410,895,363

KEPALA DINAS KESEHATAN KOTA BATU

Drg. KARTIKA TRISULANDARI


Pembina Tk.I
NIP. 19730510 200212 2 005
RENCANA AKSI KINERJA SASARAN TAHUN 2018
DINAS KESEHATAN KOTA BATU
ESELON III (SEKERTARIS DINAS KESEHATAN KOTA BATU)

JADWAL KEGIATAN
TARGET KINERJA
SASARAN PROGRAM dan
INDIKATOR KINERJA SASARAN INDIKATOR KEGIATAN TARGET KEG RENCANA AKSI ANGGARAN (RP) PENANGGUNG JAWAB TR 1 TR 2 TR 3 TR 4
STRATEGIS KEGIATAN
TW I TW II TW III TW IV 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 13 14 10
Meningkatnya % pemenuhan kebutuhan rutin Perumusan kebijakan pelayanan
kualitas pelayanan operasional perkantoran untuk adminitrasi perkantoran dan
kesehatan serta Dinas Kesehatan dan jajarannya dukungan manajemen
kemandirian pelayanan kesehatan yang
masyarakat untuk Indeks pelayanan Program Pelayanan efektif guna menunjang
0.529 100% Rp 3,006,934,730
hidup sehat kesehatan Administrasi Perkantoran pelaksanaan program kegiatan
di Dinas Kesehatan dan
jajarannya

% Pemenuhan kebutuhan Koordinasi lintas sektor dan


pemeliharaan kendaraan dinas lintas program yang dibutuhkan
sebanyak 6 unit di Dinas untuk menyediakan pelayanan
Indeks Kesehatan Kesehatan dan jajarannya administrasi perkantoran dan
0.528 100% Rp 1,499,044,000
Reproduksi selama satu tahun manajemen pelayanan kesehatan

% pemenuhan kebutuhan Mengendalikan proses


pemeliharaan peralatan kantor perencanaan, penganggaran,
berupa Komputer PC sebanyak monitoring dan evaluasi
Program Peningkatan Sarana 20 unit dan printer sebanyak pelaksanaan program dan
dan Prasarana Aparatur
Indeks Kesehatan Balita 0.678 15 unit dan APAR sebanyak 12 100% kegiatan di Dinas Kesehatan dan
unit di Dinas Kesehatan dan jajarannya
jajarannya selama satu tahun
SEKRETARIS

Jumlah paket pengadaan Mengendalikan proses


peralatan perkantoran yang pelayanan administrasi umum,
terlaksana (satu paket mebeler, aset, keuangan, dan
Indeks Keluarga Sehat 0.382 24 unit komputer PC dan UPS, 5 90% kepegawaian di Dinas Kesehatan
unit mesin antrian, 2 unit dan jajarannya
genset)

% pemenuhan kebutuhan
pendanaan untuk ASN Dinkes
Indeks Kesehatan
Program Peningkatan yang mengikuti pendidikan,
0.878 Kapasitas Sumber Daya pelatihan teknis maupun diklat 90% Rp 100,000,000
Lingkungan
Aparatur
jabatan dalam satu tahun
Jumlah dokumen perencanaan
yang tersedia sesuai kebutuhan
(Rencana strategis sebanyak 1
dokumen, dokumen rencana
Program Dukungan
Indeks Penyakit Tidak kerja tahunan 1 dokumen dan
0.56 Manajemen Pelayanan Rp 375,562,400
Menular dokumen rencana kerja
Kesehatan
perubahan sebanyak 1
dokumen)

Jumlah dokumen penganggaran


yang tersedia (RKA, DPA dan
dokumen DPA Perubahan
Indeks Penyakit Menular 0.78 sebanyak masing-masing satu
dokumen)

Jumlah kegiatan monitoring


dan evaluasi pelaksanaan
program kegiatan di Dinas
Kesehatan dan jajarannya

Jumlah dokumen rekomendasi


konsep pengembangan
peningkatan pelayanan
kesehatan dasar maupun
rujukan dari kegiatan
penelitian dan pengembangan

Jumlah dokumen profil


kesehatan yang dihasilkan,
Jumlah Puskesmas
menjalankan aplikasi
komunikasi data

Jumlah draft produk hukum


yang diajukan ke bagian
Hukum Pemkot Batu

Rp 4,981,541,130

KEPALA DINAS KESEHATAN KOTA BATU

Drg. KARTIKA TRISULANDARI


Pembina Tk.I
NIP. 19730510 200212 2 005
RENCANA AKSI KINERJA SASARAN TAHUN 2018
DINAS KESEHATAN KOTA BATU
ESELON III (KEPALA BIDANG DINAS KESEHATAN KOTA BATU)

JADWAL KEGIATAN
TARGET KINERJA
SASARAN INDIKATOR PROGRAM dan
SASARAN INDIKATOR PROGRAM TARGET KEG RENCANA AKSI ANGGARAN (RP) PENANGGUNG JAWAB TR 1 TR 2 TR 3 TR 4
STRATEGIS KINERJA KEGIATAN
TW ITW II
TW III
TW IV 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Meningkatnya
kualitas pelayanan Indeks pelayanan Perumusan kebijakan operasional
0.529
kesehatan serta kesehatan penataan pelayanan kesehatan
kemandirian Persentase Puskesmas dasar dan rujukan di Kota Batu
0%
masyarakat untuk terakreditasi paripurna Koordinasi pembentukan tim
hidup sehat pendamping akreditasi Puskesmas

Koordinasi dan monev kinerja


Angka kontak peserta JKN di Puskesmas selaku FKTP dengan
90%
Puskesmas BPJS

Koordinasi dengan Dinkes Provinsi KEPALA BIDANG


Program Peningkatan Persentase fasilitas pelayanan Jatim untuk rekomendasi PELAYANAN DAN
33% akreditasi RS Rp 11,316,400,486
Pelayanan Kesehatan kesehatan rujukan terakreditasi SUMBER DAYA
KESEHATAN
Rasio tenaga medis per satuan Koordinasi dengan Dinkes Provinsi
9.8 Jatim dan BKPSDM untuk
penduduk
pengusulan formasi jabatan tenaga
Rasio tenaga perawat per satuan
25.49 kesehatan strategis
penduduk
Rasio tenaga bidan per satuan
24.51
penduduk
Perumusan kebijakan operasional
penyediaan obat dan perbekalan
Persentase ketersediaan obat dan
85% kesehatan sesuai kebutuhan
vaksin

Perumusan kebijakan operasional


Persentase Puskesmas dan
perencanaan, koordinasi
jaringannya dalam kondisi
0% perencanaan dan pelaksanaan
gedung sesuai standar Permenkes
kegiatan pengadaan alat kesehatan
Program Pengadaan, 75/ 2014
serta pemeliharaan fisik dan alat
Peningkatan dan
kesehatan di Puskesmas KEPALA BIDANG
Perbaikan Sarana Persentase Puskesmas dengan
PELAYANAN DAN
Prasarana alat kesehatan dan alat penunjang Rp 1,735,450,000
0% SUMBER DAYA
Puskesmas/Puskemas sesuai standar Permenkes 75/
KESEHATAN
Pembantu dan 2014 tentang Puskesmas
Jaringannya
Persentase Puskesmas dengan
alat kesehatan terkalibrasi sesuai 0%
standar
Perumusan kebijakan operasional
dan konsep pengembangan KEPALA BIDANG
Rasio Puskesmas per satuan
Program Pembinaan PELAYANAN DAN
penduduk (idealnya 1 Puskesmas 40,799 Puskesmas, koordinasi Rp 5,036,365,997
Lingkungan Sosial perencanaan dan pelaksanaan SUMBER DAYA
melayani 30.000 penduduk)
kegiatan pembangunan gedung KESEHATAN
Puskesmas, pembangunan IPAL
Koordinasi lintas program dan
Indeks Kesehatan
0.528 Jumlah kematian ibu 3 lintas sektor untuk percepatan
Reproduksi
penurunan AKI dan AKB

Koordinasi lintas program untuk


Jumlah kematian bayi 11 pelaksanaan koordinasi pelayanan
Program Peningkatan ANC ibu hamil yang terintegrasi
Pelayanan Kesehatan KEPALA BIDANG
JADWAL KEGIATAN
TARGET KINERJA
SASARAN INDIKATOR PROGRAM dan
SASARAN INDIKATOR PROGRAM TARGET KEG RENCANA AKSI ANGGARAN (RP) PENANGGUNG JAWAB TR 1 TR 2 TR 3 TR 4
STRATEGIS KINERJA KEGIATAN
TW ITW II
TW III
TW IV Pelayanan Kesehatan KEPALA BIDANG 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Remaja, Wanita Usia Koordinasi dengan fasilitas Rp 3,238,446,000 KESEHATAN
Subur, Ibu Hamil, Ibu Cakupan Persalinan Ditolong pelayanan kesehatan swasta da MASYARAKAT
Melahirkan dan Bayi 90.95% bidan swasta untuk penjaminan
Tenaga Kesehatan
persalinan ibu hamil
Pembinaan tenaga kesehatan
Puskesmas untuk peningkatan
Cakupan pelayanan nifas 90% pelayanan kesehatan reproduksi

Indeks Kesehatan Koordinasi penanganan masalah


0.678 Prevalensi balita stunting 34,9%
Balita gizi balita

Prevalensi balita gizi kurang dan Penyusunan kebijakan intervensi


0,59%
gizi buruk masalah gizi balita

Koordinasi lintas sektor untuk Rp 607,850,000


intervensi masalah pola asuh anak
Prevalensi balita gemuk 1,5%
yang berdampak pada masalah gizi
balita

Program Peningkatan Perumusan strategi pelaksanaan


% Keluarga sadar gizi 29% KEPALA BIDANG
Pelayanan Kesehatan kegiatan keluarga sadar gizi
KESEHATAN
Anak Balita dan Pra
Koordinasi lintas program dan MASYARAKAT
Sekolah
Jumlah kasus kematian balita 10 lintas sektor untuk percepatan
penurunan kematian balita
Perumusan strategi pelaksanaan
kegiatan deteksi dini kesehatan
anak balita dan anak usia pra Rp 128,744,000
Cakupan pelayanan balita dan sekolah
68%
APRAS paripurna
Monitoring dan evaluasi
pelaksanaan program

Perumusan strategi peningkatan


Indeks Keluarga strata desa siaga dan menjaring
0.382 Cakupan desa siaga aktif 100%
Sehat aspirasi masyarakat di bidang
Program Promosi kesehatan
Kesehatan dan KEPALA BIDANG
Pemberdayaan Koordinasi lintas sektor untuk Rp 766,577,250 KESEHATAN
Persentase Rumah tangga sehat 59%
Masyarakat di bidang pembinaan UKBM MASYARAKAT
kesehatan
Monitoring dan evaluasi
Persentase UKBM aktif 98% pelaksanaan program
pemberdayaan masyarakat

Indeks Kesehatan Prevalensi penyakit menular Koordinasi lintas sektor untuk


0.878 n/a
Lingkungan berbasis lingkungan pelaksanaan kota sehat
Program Rp 2,200,632,100
Pemantapan dan monev
Pengembangan persentase KK dengan akses
92.50% peningkatan kesehatan lingkungan KEPALA BIDANG
Lingkungan Sehat dan sanitasi dasar baik
berbasis masyarakat KESEHATAN
pengawasan
MASYARAKAT
pengendalian Persentase Tempat Pengelolaan
kesehatan makanan Koordinasi lintas sektor untuk
Makanan (catering, depo air
12% pengelolaan hygiene sanitasi Rp 44,666,500
minum, restoran) yang memiliki
makanan sehat
sertifikat laik hygiene sanitasi

Indeks Penyakit
0.56 Prevalensi penyakit hipertensi 37.10% Koordinasi lintas sektor dan lintas
Tidak Menular
program untuk pelaksanaan
JADWAL KEGIATAN
TARGET KINERJA
SASARAN INDIKATOR PROGRAM dan
SASARAN INDIKATOR PROGRAM TARGET KEG RENCANA AKSI ANGGARAN (RP) PENANGGUNG JAWAB TR 1 TR 2 TR 3 TR 4
STRATEGIS KINERJA KEGIATAN
TW ITW II
TW III
TW IV program untuk pelaksanaan 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Prevalensi penyakit Diabetes pencegahan dan penanggulangan
6.90% penyakit tidak menular
Program Pencegahan Melitus
dan Penanggulangan Rp 1,037,252,200 KEPALA BIDANG P2
Penyakit Tidak Menular Prevalensi penduduk dengan 0.17%
gangguan jiwa berat Perumusan strategi pelaksanaan
program penanggulangan penyakit
tidak menular
Prevalensi obesitas 15.40%

Program Peningkatan Persentase lansia mendapatkan Koordinasi lintas program untuk KEPALA BIDANG
Pelayanan Kesehatan pelayanan kesehatan sesuai 40% pelaksanaan pelayanan kesehatan Rp 361,902,500 KESEHATAN
Lansia standar masyarakat usia lanjut MASYARAKAT

Indeks Penyakit Angka Notifikasi Kasus


0.78 75.00% Koordinasi lintas sektor dan lintas
Menular Tuberculosis
program untuk pelaksanaan
pencegahan dan penanggulangan
Success Rate Kasus Tuberculosis 84% penyakit menular

Prevalensi HIV/ AIDS pada


0.41%
kelompok umur 15-49 tahun
Pemantapan sistem surveilance
epidemiologi berbasis RS
Prevalensi kecacingan pada anak
Program Pencegahan n/a
usia sekolah
dan Penanggulangan Rp 3,083,811,200 KEPALA BIDANG P2
Penyakit Menular 9.31/100.000
Incidence rate DBD
penduduk
Prevalensi diare 3%

Perumusan strategi pelaksanaan


Prevalensi hepatitis B 0.1%
kegiatan pencegahan dan
penanggulangan penyakit menular
Prevalensi hepatitis C 0.004%

Prevalensi pneumonia pada balita 1%

JUMLAH Rp 29,558,098,233

KEPALA DINAS KESEHATAN KOTA BATU

Drg. KARTIKA TRISULANDARI


Pembina Tk.I
NIP. 19730510 200212 2 005
RENCANA AKSI KINERJA SASARAN TAHUN 2019
DINAS KESEHATAN KOTA BATU
ESELON IV (KEPALA SEKSI/ KASUBAG DINAS KESEHATAN KOTA BATU)

TARGET
SASARAN KINERJA PROGRAM dan
INDIKATOR KINERJA INDIKATOR KEGIATAN TARGET KEG RENCANA AKSI ANGGARAN (RP) PENANGGUNG JAWAB TR 1
STRATEGIS SASARAN KEGIATAN
TW TW
I TW
II TW
III IV 1 2
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 13 14

Meningkatnya kualitas Indeks pelayanan kesehatan 0.529 Program Peningkatan Pelayanan Kesehatan
pelayanan kesehatan
serta kemandirian Perumusan teknis operasional
masyarakat untuk hidup pelaksanaan kegiatan peningkatan
KASI YANKES
sehat kualitas pelayanan kesehatan dasar
melalui Puskesmas Permata
Persentase puskesmas yang
mendapat pendampingan akreditasi 100% Koordinasi lintas program dan lintas
berkelanjutan sektor serta intern seksi untuk
menjelaskan konsep dan persiapan
pelaksanaan kegiatan peningkatan
kualitas pelayanan kesehatan dasar
melalui Puskesmas Permata

Terlaksananya pendampingan
Persentase Puskesmas yang
Peningkatan Kualitas 0 akreditasi berkelanjutan ke seluruh
mengikuti penilaian akreditasi
Pelayanan Kesehatan Dasar Puskesmas
melalui PUSKESMAS
Persentase Puskesmas dibina agar Terlaksananya pembinaan kinerja Rp 702,707,931
PERMATA (Puskesmas
Layanan Primer Maju, Santun meningkat mutu layanan dan Puskesmas untuk meningkatkan mutu
100%
dan Terakreditasi) pencapaian SPM serta Penilaian layanan dan pencapaian SPM serta
Kinerja Puskesmasnya Kinerja Puskesmas

Terlaksananya survei kepuasan


masyarakat dengan penilaian 60% dari
seluruh Puskesmas memperoleh hasil
"memuaskan"
Jumlah Puskesmas yang mencapai
hasil "memuaskan" pada penilaian 60%
survei kepuasan masyarakat Terlaksananya evaluasi hasil survei
kepuasaan masyarakat untuk
dilakukan tindaklanjut dan sebagai
dasar kebijakan pelaksanaan program
kegiatan di tahun berikutnya

Perumusan rencana teknis operasional


pelaksanaan kegiatan peningkatan
kualitas pelayanan kesehatan rujukan
dan perorangan

Koordinasi lintas program dan lintas


Persentase sarana pelayanan
sektor serta intern seksi untuk
kesehatan swasta mendapatkan 100%
pelaksanaan kegiatan peningkatan
pembinaan oleh Dinas Kesehatan
kualitas pelayanan kesehatan rujukan
dan perorangan
TARGET
SASARAN KINERJA PROGRAM dan
INDIKATOR KINERJA INDIKATOR KEGIATAN TARGET KEG RENCANA AKSI ANGGARAN (RP) PENANGGUNG JAWAB TR 1
STRATEGIS SASARAN KEGIATAN
TW TW
I TW
II TW
III IV 1 2

Terlaksananya pembinaan terhadap


sarana pelayanan kesehatan swasta

Terlaksananya pembinaan kepada


penyehat tradisional
Peningkatan kualitas
pelayanan kesehatan rujukan Jumlah tenaga penyehat tradisional Terlaksananya koordinasi dengan Rp 156,156,650
dan perorangan yang memiliki Surat Terdaftar 15 asosiasi penyehat tradisional
Pengobat Tradisional (STPT)

Terlaksananya sertifikasi 10 tenaga


penyehat tradisional

Persentase dokumen pengajuan Terlaksananya dokumen pengajuan


bantuan pendanaan pelayanan bantuan pendanaan pelayanan
kesehatan rujukan bagi masyarakat 100% kesehatan rujukan bagi masyarakat
tidak mampu (non PBI dan non PBI tidak mampu (non PBI dan non PBI
daerah) yang terverifikasi daerah) yang terverifikasi

Terlaksananya sosialisasi PSC

Jumlah wisatawan mengakses Terlaksananya advokasi PSC


0
layanan BATU TAHES
Terlaksananya pembentukan tim PSC
tingkat Kota

Penjabaran kebijakan menjadi rencana


teknis operasional pelaksanaan
kegiatan

Koordinasi lintas program dan lintas


sektor serta intern seksi untuk
pelaksanaan kegiatan peningkatan
Peningkatan Pelayanan Jumlah kegiatan penanganan kegawat pelayanan kegawat daruratan
410 Rp 324,765,900
Kegawatdaruratan daruratan yang dilakukan
Terlaksananya kegiatan Peningkatan
Penanganan Kegawatdaruratan
Kesehatan untuk institusi/ormas

Terlaksananya kegiatan penanganan


kegawat daruratan

Penjabaran kebijakan menjadi rencana


teknis operasional pelaksanaan
kegiatan
TARGET
SASARAN KINERJA PROGRAM dan
INDIKATOR KINERJA INDIKATOR KEGIATAN TARGET KEG RENCANA AKSI ANGGARAN (RP) PENANGGUNG JAWAB TR 1
STRATEGIS SASARAN KEGIATAN
TW TW
I TW
II TW
III IV 1 2

Koordinasi lintas program dan lintas


sektor serta intern seksi untuk
Jumlah dokumen perencanaan, pelaksanaan kegiatan perencanaan
pendayagunaan, dan pengembangan 1 kebutuhan tenaga kesehatan dan
SDM kesehatan yang dihasilkan penyusunan profil SDM kesehatan

Perencanaan kebutuhan tenaga Terlaksananya penyusunan dokumen


kesehatan dan penyusunan perencanaan, pendayagunaan, dan Rp 17,347,000
profil SDM kesehatan pengembangan SDM kesehatan

Terlaksananya penyusunan dokumen


Jumlah dokumen formasi dan
formasi dan penempatan tenaga
penempatan tenaga kesehatan yang
1 kesehatan yang akan diusulkan kepada
diusulkan kepada instansi pembina
instansi pembina kepegawaian Pemkot KASI PSDK
kepegawaian Pemkot Batu
Batu

Jumlah dokumen profil SDM Terlaksananya penyusunan dokumen


1
kesehatan yang dihasilkan profil SDM kesehatan
TARGET
SASARAN KINERJA PROGRAM dan
INDIKATOR KINERJA INDIKATOR KEGIATAN TARGET KEG RENCANA AKSI ANGGARAN (RP) PENANGGUNG JAWAB TR 1
STRATEGIS SASARAN KEGIATAN
TW TW
I TW
II TW
III IV 1 2
Koordinasi lintas program dan lintas
sektor serta intern seksi untuk
pelaksanaan kegiatan pengembangan
karir tenaga kesehatan
Jumlah tenaga fungsional kesehatan
yang diusulkan kenaikan pangkat/ 40
jabatannya tepat waktu
Pengembangan karir tenaga Terlaksananya pengusulan tenaga
Rp 16,347,000
kesehatan fungsional kesehatan untuk kenaikan
pangkat/ jabatannya tepat waktu

Jumlah tenaga medis dan paramedis Terlaksananya pemberian


yang mendapat rekomendasi untuk 75 rekomendasi ijin praktek untuk tenaga
ijin praktek medis dan paramedis

Cakupan pelayanan kesehatan ibu Terlaksananya pelayanan kesehatan


BOK Puskesmas Batu 89.89% Rp 614,980,000 KA.PKM BATU
hamil ibu hamil

Cakupan pelayanan kesehatan ibu Terlaksananya pelayanan kesehatan


BOK Puskesmas Bumiaji 92.16% Rp 638,633,100 KA.PKM BUMIAJI
bersalin ibu bersalin

Cakupan pelayanan kesehatan bayi Terlaksananya pelayanan kesehatan


BOK Puskesmas Junrejo 100% Rp 390,277,900 KA.PKM JUNREJO
baru lahir bayi baru lahir

Terlaksananya pelayanan kesehatan


BOK Puskesmas Sisir Cakupan pelayanan kesehatan balita 82.24% Rp 544,021,000 KA.PKM SISIR
balita

Cakupan pelayanan kesehatan anak Terlaksananya pelayanan kesehatan


BOK Puskesmas Beji 98.93% Rp 496,713,000 KA.PKM BEJI
usia pendidikan dasar anak usia pendidikan dasar

Cakupan pelayanan kesehatan Terlaksananya pelayanan kesehatan


51.72%
penduduk usia produktif penduduk usia produktif

Cakupan pelayanan kesehatan Terlaksananya pelayanan kesehatan


68.67%
penduduk usia lanjut penduduk usia lanjut

Cakupan pelayanan kesehatan Terlaksananya pelayanan kesehatan


12.20%
penderita hipertensi penderita hipertensi
TARGET
SASARAN KINERJA PROGRAM dan
INDIKATOR KINERJA INDIKATOR KEGIATAN TARGET KEG RENCANA AKSI ANGGARAN (RP) PENANGGUNG JAWAB TR 1
STRATEGIS SASARAN KEGIATAN
TW TW
I TW
II TW
III IV 1 2

Cakupan pelayanan kesehatan Terlaksananya pelayanan kesehatan


22.81%
penderita diabetes melitus penderita diabetes melitus

Cakupan pelayanan kesehatan Terlaksananya pelayanan kesehatan


53.70%
penderita TBC penderita TBC

Cakupan pelayanan kesehatan orang Terlaksananya pelayanan kesehatan


18.03%
beresiko HIV AIDS orang beresiko HIV AIDS

Cakupan pelayanan kesehatan orang Terlaksananya pelayanan kesehatan


68%
dengan gangguan jiwa orang dengan gangguan jiwa

Cakupan KK disurvey keluarga sehat 30% Terlaksananya survey keluarga sehat

Cakupan KK dilakukan intervensi


Terlaksananya intervensi sebagai
sebagai tindak lanjut survey keluarga 30%
tindak lanjut survey keluarga sehat
sehat

Persentase masyarakat mendapat


n/a Terlaksananya pelayanan di Posbindu
pelayanan di Posbindu

Persentase masyarakat mendapatkan


Terlaksananya kunjungan paliatif
kunjungan paliatif (home care, home n/a
(home care, home education)
education)

Penyediaan Biaya Pendukung


Tingkat pemenuhan kebutuhan
Untuk Peningkatan Mutu
operasional Puskesmas bersumber Terlaksananya pemenuhan kebutuhan
Pelayanan Kesehatan dasar 82% Rp 1,389,333,744 PKM BATU
dari dana kapitasi JKN dalam satu operasional Puskesmas
PKM dan jaringan di
tahun
Puskesmas Batu

Penyediaan Biaya Pendukung


Tingkat pemenuhan kebutuhan
Untuk Peningkatan Mutu
operasional Puskesmas bersumber Terlaksananya pemenuhan kebutuhan
Pelayanan Kesehatan dasar 72% Rp 1,175,968,618 PKM BEJI
dari dana kapitasi JKN dalam satu operasional Puskesmas
PKM dan jaringan di
tahun
Puskesmas Beji
TARGET
SASARAN KINERJA PROGRAM dan
INDIKATOR KINERJA INDIKATOR KEGIATAN TARGET KEG RENCANA AKSI ANGGARAN (RP) PENANGGUNG JAWAB TR 1
STRATEGIS SASARAN KEGIATAN
TW TW
I TW
II TW
III IV 1 2

Penyediaan Biaya Pendukung


Tingkat pemenuhan kebutuhan
Untuk Peningkatan Mutu
operasional Puskesmas bersumber Terlaksananya pemenuhan kebutuhan
Pelayanan Kesehatan dasar 79% Rp 1,564,541,304 PKM BUMIAJI
dari dana kapitasi JKN dalam satu operasional Puskesmas
PKM dan jaringan di
tahun
Puskesmas Bumiaji

Penyediaan Biaya Pendukung


Tingkat pemenuhan kebutuhan
Untuk Peningkatan Mutu
operasional Puskesmas bersumber Terlaksananya pemenuhan kebutuhan
Pelayanan Kesehatan dasar 85% Rp 944,598,499 PKM SISIR
dari dana kapitasi JKN dalam satu operasional Puskesmas
PKM dan jaringan di
tahun
Puskesmas Sisir

Penyediaan Biaya Pendukung


Tingkat pemenuhan kebutuhan
Untuk Peningkatan Mutu
operasional Puskesmas bersumber Terlaksananya pemenuhan kebutuhan
Pelayanan Kesehatan dasar 81% Rp 691,027,600 PKM JUNREJO
dari dana kapitasi JKN dalam satu operasional Puskesmas
PKM dan jaringan di
tahun
Puskesmas Junrejo

Penjabaran kebijakan Strategis


menjadi rencana teknis operasional
pelaksanaan kegiatan pengadaan obat
dan perbekalan kesehatan

Persentase usulan obat dan


perbekalan kesehatan yang dapat Koordinasi lintas program dan lintas
100%
direalisasikan untuk pelayanan sektor serta intern seksi untuk
kesehatan dasar pelaksanaan kegiatan perencanaan
kebutuhan obat, pengadaan obat dan
Upaya penyediaan dan perbekalan kesehatan
peningkatan mutu obat, obat
tradisional dan perbekkes Terlaksananya pengadaan obat dan
perbekalan kesehatan sesuai dengan
usulan untuk pelayanan kesehatan
dasar
Persentase Puskesmas dan sarana
Terlaksananya pembinaan pelayanan
pelayanan kesehatan lain yang
60% kearmasian ke seluruh Puskesmas dan
mendapatkan pembinaan mengenai
sarana pelayanan kesehatan lain Rp 1,950,750,721
pelayanan kefarmasian

Persentase sarana pengobat


Terlasananya pembinaan kepada
tradisional, jamu gendong, jamu racik
50% sarana pengobat tradisional, jamu
dan kosmetika yang dibina untuk
gendong, jamu racik dan kosmetika
keamanan produk
KASI FARMAKMIN
TARGET
SASARAN KINERJA PROGRAM dan
INDIKATOR KINERJA INDIKATOR KEGIATAN TARGET KEG RENCANA AKSI ANGGARAN (RP) PENANGGUNG JAWAB TR 1
STRATEGIS SASARAN KEGIATAN
TW TW
I TW
II TW
III IV 1 2

Persentase Pangan-Industri Rumah Terlaksananya pembinaan kepada


Tangga (PIRT) yang dibina untuk Pangan-Industri Rumah Tangga (PIRT)
70%
memproduksi pangan yang aman dan untuk memproduksi pangan yang
bermutu. aman dan bermutu.
Peningkatan mutu dan
Rp 64,666,500
keamanan pangan

Jumlah pedagang makanan/ jajanan Terlaksananya pembinaan kepada


anak sekolah yang dibina untuk 25 pedagang makanan/ jajanan anak
keamanan pangan sekolah

Program Pengadaan, Peningkatan dan Perbaikan Sarana Prasarana Puskesmas/Puskemas Pembantu dan Jaringannya

Jumlah Puskesmas dengan status non Terlaksananya penjabaran konsep


perawatan yang meningkat statusnya pengembangan status Puskesmas non
0
menjadi Puskesmas dengan rawat perawatan menjadi Puskesmas rawat
inap inap

Koordinasi lintas program dan lintas


sektor untuk pelaksanaan kegiatan
peningkatan status Puskesmas non
Peningkatan Puskesmas perawatan menjadi Puskesmas rawat
Rp -
Menjadi Puskesmas Rawat Inap inap
Jumlah gedung Puskesmas yang
dibangun unit rawat inap dan sarana 0 Terlaksananya peningkatan status
penunjangnya Puskesmas non perawatan menjadi KASI FARMAKMIN
Puskesmas rawat inap

Terlaksananya pembangunan gedung


Puskesmas dengan unit rawat inap dan
sarana penunjangnya
Persentase alat kesehatan dan alat Terlaksananya pengadaan alat
Pengadaan sarana dan
penunjang pelayanan kesehatan yang 25% kesehatan dan alat penunjang Rp 1,197,800,000
prasarana Puskesmas
tersedia di Puskesmas pelayanan kesehatan untuk Puskesmas
Pemeliharaan, peningkatan
Persentase alat kesehatan di
mutu serta pengamanan Terlaksananya kalibrasi alat kesehatan
Puskesmas dan jaringannya yang 20% Rp 537,650,000
Sarana dan Prasarana di Puskesmas dan jaringannya
dikalibrasi
Puskesmas

Program Pembinaan Lingkungan Sosial

Terlaksananya penjabaran konsep


Pembangunan/ Rehabilitasi
Persentase Puskesmas dengan IPAL pembangunan IPAL medis di
Pemeliharaan Jalan, Saluran
medis yang bisa berfungsi sesuai 20% Puskesmas untuk mendukung Rp 1,180,854,847
Air Limbah, Sanitasi dan Air
standar peningkatan mutu layanan kesehatan
Bersih
dasar
TARGET
SASARAN KINERJA PROGRAM dan
INDIKATOR KINERJA INDIKATOR KEGIATAN TARGET KEG RENCANA AKSI ANGGARAN (RP) PENANGGUNG JAWAB TR 1
STRATEGIS SASARAN KEGIATAN
TW TW
I TW
II TW
III IV 1 2

Koordinasi lintas program dan lintas


sektor untuk pelaksanaan kegiatan

Terlaksananya pembangunan/
pemeliharaan IPAL Puskesmas

Terlaksananya penjabaran konsep


pengembangan pelayanan kesehatan
dasar di Puskesmas
KASI FARMAKMIN

Jumlah gedung Puskesmas/


Koordinasi lintas program dan lintas
Puskesmas pembantu yang terealisasi 0
sektor untuk pelaksanaan kegiatan
pembangunannya
Penyediaan/ Pemeliharaan
Sarana Pelayanan Kesehatan
Bagi Masyarakat Yang Terkena
Rp 3,110,961,150
Penyakit Akibat Dampak Terlaksananya pembangunan gedung
Konsumsi Rokok dan Penyakit Puskesmas/ Puskesmas pembantu
Lainnya

Jumlah gedung Puskesmas dan


Terlaksananya rehabilitasi gedung
Puskesmas Pembantu yang 2
Puskesmas dan Puskesmas Pembantu
direhabilitasi

Jumlah pengadaan sarana parasarana Terlaksananya pengadaan sarana


Puskesmas untuk menunjang pelayan parasarana Puskesmas untuk
0
pengendalian penyakit akibat dampak menunjang pelayan pengendalian
rokok yang dapat direalisasikan penyakit akibat dampak rokok

Jumlah tenaga kesehatan fungsional Koordinasi lintas program dan lintas


Pelatihan Tenaga Kesehatan 30
mendapat diklat fungsional tertentu sektor untuk pelaksanaan kegiatan
dan / atau Tenaga
Administratif Pada Fasilitas
Pelayanan Kesehatan yang Terlaksananya diklat fungsional untuk Rp 744,550,000 KASI PSDK
bekerjasama dengan Badan tenaga kesehatan
Penyelenggara Jaminan Sosial Jumlah tenaga kesehatan dan non
Kesehatan Terlaksananya diklat teknis untuk
kesehatan yang mendapat diklat 35
tenaga kesehatan dan non kesehatan
teknis
Indeks Kesehatan
0.528 Program Peningkatan Pelayanan Kesehatan Remaja, Wanita Usia Subur, Ibu Hamil, Ibu Melahirkan dan Bayi
Reproduksi

Persentase kasus kematian ibu dan Terlaksananya penjabaran konsep


bayi yang dilakukan Audit Maternal 0% pengembangan pelayanan kesehatan
Perinatal dasar di Puskesmas
TARGET
SASARAN KINERJA PROGRAM dan
INDIKATOR KINERJA INDIKATOR KEGIATAN TARGET KEG RENCANA AKSI ANGGARAN (RP) PENANGGUNG JAWAB TR 1
STRATEGIS SASARAN KEGIATAN
TW TW
I TW
II TW
III IV 1 2

Koordinasi lintas program dan lintas


sektor untuk pelaksanaan kegiatan

Audit Maternal Perinatal Rp 34,580,000

Teralksananya audit maternal


perinatal terhadap kasus kematian ibu
dan bayi

Jumlah rekomendasi yang dihasilkan Penyusunan dokumen rekomendasi


dari proses audit maternal perinatal yang dihasilkan dari proses audit
0
untuk mencegah terjadinya kasus maternal perinatal untuk mencegah
kematian ibu dan bayi terjadinya kasus kematian ibu dan bayi
Jumlah desa/kelurahan dengan data Terlaksananya validasi data pelayanan
pelayanan kesehatan ibu dan bayi 0 kesehatan ibu dan bayi di
yang tervalidasi desa/kelurahan

Jumlah Puskesmas melaksanakan Terlaksananya pelayanan Ante Natal


pelayanan Ante Natal Care (ANC) 0 Care (ANC) terpadu (KIA-Gizi-P2-Gilut-
terpadu (KIA-Gizi-P2-Gilut-Lab) Lab) di Puskesmas

Persentase ibu hamil resiko tinggi


Pelayanan Ibu Hamil dan Bayi Terlasksananya deteksi dan
yang dideteksi dan mendapat 20%
Komprehensif (BERKALUNG pendampingan ibu hamil resiko tinggi Rp 801,360,000
pendampingan
EMAS)

Persentase ibu hamil yang Terlaksananya pemberian suplemen


mendapatkan suplemen gizi/ 100% gizi/ tambahan nutrisi (PMT ibu
tambahan nutrisi (PMT ibu hamil) hamil) terhadap ibu hamil KASI KIA

Cakupan pelayanan bayi 87% Terlaksananya pelayanan bayi

jumlah ibu hamil yang mendapatkan Terlaksananya pemberian jaminanan


Penyediaan Jaminan Persalinan 250 Rp 2,304,787,000
jaminan persalinan persalinan kepada ibu hamil

Jumlah Puskesmas melaksanakan


Terlaksananya Pelayanan Kesehatan
Pelayanan Kesehatan Peduli Remaja 5
Peduli Remaja (PKPR) di Puskesmas
(PKPR)

Peningkatan pelayanan
kesehatan anak usia sekolah Cakupan skrining kesehatan anak Terlaksananya skrining kesehatan Rp 97,719,000
99%
dan remaja sekolah (kelas 1, 7, 9) anak sekolah (kelas 1, 7, 9)

Persentase anak sekolah/ remaja Terlaksananya pemberian suplemen


putri yang mendapat suplemen gizi/ 0% gizi/ makanan tambahankepada anak
makanan tambahan sekolah/ remaja putri
TARGET
SASARAN KINERJA PROGRAM dan
INDIKATOR KINERJA INDIKATOR KEGIATAN TARGET KEG RENCANA AKSI ANGGARAN (RP) PENANGGUNG JAWAB TR 1
STRATEGIS SASARAN KEGIATAN
TW TW
I TW
II TW
III IV 1 2

Jumlah Puskesmas menjalankan Terlaksananya pelayanan kesehatan


pelayanan kesehatan reproduksi 2 reproduksi calon pengantin di
calon pengantin Puskesmas

Peningkatan Pelayanan Jumlah calon pengantin mengikuti Terlaksananya pembinaan kesehatan


Kesehatan Reproduksi Wanita 0 Rp -
pembinaan kesehatan reproduksi reproduksi kepada calon pengantin
Usia Subur

Persentase WUS/ calon pengantin Terlaksananya pemberian suplemen


wanita yang mendapat suplemen 0% gizi/ makanan tambahan kepada WUS/
gizi/ makanan tambahan calon pengantin wanita

Indeks Kesehatan Balita 0.678 Program Peningkatan Pelayanan Kesehatan Anak Balita dan Pra Sekolah

Persentase balita stunting, gizi kurang Terlaksananya pemberian suplemen


dan gizi buruk mendapat suplemen 100% gizi/ makanan tambahankepada balita
gizi/ makanan tambahan stunting, gizi kurang dan gizi buruk
Pemberian Tambahan
Rp 264,000,000
Makanan dan Vitamin
Persentase Ibu BBLR mendapat
Terlaksananya intervensi gizi dan
intervensi gizi dan makanan 0%
makanan tambahan kepada Ibu BBLR
tambahan

Persentase balita gizi kurang dan


Terlaksananya penanganan balita gizi
balita stunting mendapat penanganan 15%
kurang dan balita stunting
sesuai standar

Penanggulangan Masalah Gizi Jumlah Ibu/ pengasuh BBLR, balita


Terlaksananya penyuluhan kesehatan Rp 153,600,000
Balita stunting, balita gizi kurang, balita gizi
mengenai pemberian makanan sehat KASI KIA
lebih yang mengikuti penyuluhan
150 dan pola asuh anak yang sehat kepada
kesehatan mengenai pemberian
Ibu/ pengasuh BBLR, balita stunting,
makanan sehat dan pola asuh anak
balita gizi kurang, balita gizi lebih
yang sehat

Jumlah keluarga yang disurvey sadar


400 Terlaksananya survey sadar gizi
gizi

% Balita ditimbang (D/S) 70,6% Terlaksananya penimbangan Balita


Pemberdayaan masyarakat
untuk pencapaian keluarga Terlaksananya pengukuran Balita Rp 22,500,000
sadar gizi % Balita naik berat badannya (N/D) 82%
dengan berat badan meningkat (N/D)

Terlaksananya penyuluhan pemberian


% bayi mendapatkan ASI eksklusif 73%
ASI eksklusif

Terlaksananya kegiatan posyandu


Persentase kader kesehatan yang aktif
100% dengan terlibatnya kader kesehatan
dalam kegiatan posyandu
secara aktif
TARGET
SASARAN KINERJA PROGRAM dan
INDIKATOR KINERJA INDIKATOR KEGIATAN TARGET KEG RENCANA AKSI ANGGARAN (RP) PENANGGUNG JAWAB TR 1
STRATEGIS SASARAN KEGIATAN
TW TW
I TW
II TW
III IV 1 2
Persentase kader kesehatan yang Terlaksananya pelatihan cara
dilatih cara pengukuran antropometri pengukuran antropometri balita (Berat
balita (Berat Badan, Tinggi/ Panjang Badan, Tinggi/ Panjang Badan, Lingkar
Peningkatan kapasitas kader Badan, Lingkar Kepala), dan 100% Kepala), dan antropometri WUS/
posyandu dalam rangka antropometri WUS/ bumil (Berat bumil (Berat Badan, Tinggi Badan, Rp 167,750,000 KASI PROMKES
revitalisasi posyandu Badan, Tinggi Badan, Lingkar Lengan Lingkar Lengan Atas) untuk kader
Atas) kesehatan

Jumlah kader menerima insentif


Terlaksananya pemberian insentif
kader kesehatan untuk menunjang 305
untuk kader kesehatan
kegiatan posyandu balita

Jumlah kader dan guru PAUD Terlaksasnanya pelatihan Stimulasi


mendapat pelatihan Stimulasi Deteksi Deteksi Intervensi Dini Tumbuh
Pelayanan Deteksi dini dan 0
Intervensi Dini Tumbuh Kembang Kembang (SDIDTK) untuk kader dan
Intervensi Tumbuh kembang (SDIDTK) guru PAUD mendapat Rp 128,744,000 KASI KIA
Balita dan Anak Pra Sekolah
(BALITA INTAN) Persentase anak balita dan anak pra
Terlaksanan pelayanan kesehatan
sekolah mendapat pelayanan 68%
untuk anak balita dan anak pra sekolah
kesehatan sesuai standar

Indeks Keluarga Sehat 0.38 Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat di bidang kesehatan
Jumlah peserta penyuluhan kesehatan Terlaksananya pemberian media
yang mendapatkan media informasi 1000 informasi kesehatan kepada peserta
Pengembangan Media Promosi
kesehatan penyuluhan kesehatan
dan Informasi Sadar Hidup Rp 317,245,000
Frekuensi penyuluhan kesehatan Terlaksananya penyuluhan kesehatan
Sehat
masyarakat melalui media massa 40 masyarakat melalui media massa yang
yang terealisasi terealisasi
Pembinaan Puskesmas untuk
Jumlah Puskesmas memiliki database
mengelola database kesehatan
kesehatan keluarga sebagai hasil 3
keluarga sebagai hasil survey keluarga
survey keluarga sehat
sehat

Persentase Upaya Kesehatan Terlaksananya pembinaan Upaya


Bersumber daya Masyarakat (UKBM) 5 Kesehatan Bersumber daya
yang dibina Masyarakat (UKBM)
Peningkatan Pemberdayaan Terlaksananya pembinaan kader desa
Masyarakat untuk Berperilaku Jumlah kader desa siaga dibina 240 Rp 100,175,000
siaga
Hidup Bersih dan Sehat Jumlah pihak swasta memiliki Mou
Koordinasi dengan pihak swasta untuk
dengan Dinas Kesehatan untuk
3 mendukung program kesehatan
mendukung program kesehatan
masyarakat
masyarakat KASI PROMKES

Terlaksananya sayembara "Lumbung


Jumlah ide pemecahan masalah
Ide Kesehatan" ide pemecahan
kesehatan masyarakat yang diikutkan
5 masalah kesehatan masyarakat yang
dalam sayembara "Lumbung Ide
diikutkan dalam sayembara "Lumbung
Kesehatan"
Ide Kesehatan"

Koordinasi lintas sektor untuk


pelaksanaan pembinaan taman
posyandu
TARGET
SASARAN KINERJA PROGRAM dan
INDIKATOR KINERJA INDIKATOR KEGIATAN TARGET KEG RENCANA AKSI ANGGARAN (RP) PENANGGUNG JAWAB TR 1
STRATEGIS SASARAN KEGIATAN
TW TW
I TW
II TW
III IV 1 2
Penyiapan materi pembinaan taman
Fasilitasi dan Pemberdayaan Jumlah taman posyandu yang optimal posyandu
111 Rp 137,500,000
Taman Posyandu (tribina)
Pelaksanaan pembinaan taman
posyandu di Kota Batu

Monitoring dan evaluasi pelaksanaan


pembinaan taman posyandu

Pemetaan situasi kesehatan kerja di


Kota Batu

Koordinasi lintas sektor untuk


pelaksanaan pembinaan pos kesehatan
kerja
Penyiapan materi pembinaan pos
Jumlah pos Upaya Kesehatan Kerja kesehatan kerja
(UKK) yang terbentuk dan mendapat 4 POS UKK
pembinaan
Sosialisasi program kesehatan kerja

Pelaksanaan pembinaan pos kesehatan


kerja yang sudah dibentuk

Monitoring dan evaluasi pelaksanaan


kegiatan pos kesehatan kerja

Pembentukan tim pembina kesehatan


kerja tingkat kota dan kecamatan

Koordinasi lintas sektor pelaksanaan


pembinaan kesehatan kerja
Persentase pekerja yang
mendapatkan pembinaan kesehatan 170 pekerja
kerja
Peningkatan kesehatan kerja Pelaksanaan kegiatan pembinaan
kesehatan kerja Rp 211,657,250 KASI KESLING KESJAOR
dan olah raga

Penyampaian umpan balik kepada


perusahaan/ pengusaha/ pemberi
kerja

Pembentukan tim pengukuran


kesehatan jasmani

Koordinasi lintas sektor dan


Puskesmas untuk pelaksanaan
pengukuran kebugaran
TARGET
SASARAN KINERJA PROGRAM dan
INDIKATOR KINERJA INDIKATOR KEGIATAN TARGET KEG RENCANA AKSI ANGGARAN (RP) PENANGGUNG JAWAB TR 1
STRATEGIS SASARAN KEGIATAN
TW TW
I TW
II TW
III IV 1 2

Persentase masyarakat mendapatkan Penyiapan personil dan logistik


250
pengukuran kebugaran jasmani pemeriksaan kebugaran

Pelaksanaan kegiatan pengukuran


kebugaran jasmani

Penyusunan laporan tes kebugaran


jasmani

Indeks Kesehatan
Lingkungan
0.878 Program Pengembangan Lingkungan Sehat dan pengawasan pengendalian kesehatan makanan

Persentase KK yang dilakukan Perumusan teknis operasional


verifikasi Open Defecation Free (STOP 78% pelaksanaan kegiatan peningkatan
BAB sembarangan) kesehatan lingkungan berbasis STBM

Koordinasi lintas sektor dan lintas


Persentase KK dengan akses air program untuk pelaksanaan kegiatan
78%
minum layak peningkatan kesehatan lingkungan
berbasis STBM
Peningkatan Kesehatan
Penyiapan personil dan logistik Rp 1,581,595,500
Lingkungan berbasis STBM
Persentase KK yang melakukan pemeriksaa KK pada kegiatan
78%
pengelolaan air limbah rumah tangga peningkatan kesehatan lingkungan
berbasis STBM

Persentase KK yang melakukan Pelaksanaan kegiatan peningkatan


78%
pengelolaan sampah rumah tangga kesehatan lingkungan berbasis STBM

Perumusan teknis operasional


pelaksanaan kegiatan penguatan
penyelenggaraan kota sehat

Koordinasi lintas sektor dan lintas


program untuk pelaksanaan kegiatan
Persentase desa/ kelurahan yang penguatan penyelenggaraan kota sehat
melaksanakan tatanan dasar kota 25%
sehat
Terselenggaranya sosialisasi tatanan
KASI KESLING KESJAOR
kota sehat

Study replikasi tatanan kota sehat

Penguatan penyelenggaraan
Fasilitasi pembentukan pokja pasar Rp 514,036,600
kota sehat

Persentase indikator pasar sehat yang


2 indikator Pertemuan pembinaan pokja pasar
mencapai target
TARGET
SASARAN KINERJA PROGRAM dan
INDIKATOR KINERJA INDIKATOR KEGIATAN TARGET KEG RENCANA AKSI ANGGARAN (RP) PENANGGUNG JAWAB TR 1
STRATEGIS SASARAN KEGIATAN
TW TW
I TW
II TW
III IV 1 2
Monitoring dan evaluasi berkala
pelaksanaan tatanan pasar sehat

Koordinasi lintas sektor untuk


pembinaan tempat fasilitas umum

Persentase Tempat Fasilitas Umum Pelaksanaan pembinaan tempat


78%
dibina fasilitas umum

Pencatatan dan pelaporan hasil


pembinaan

Pengawasan dan pengendalian Terlaksananya Tempat Pengelolaan


Jumlah Tempat Pengelolaan Makanan
keamanan dan kesehatan 76% Makanan yang dibina hygiene Rp 44,666,500
yang dibina hygiene sanitasinya
makanan sanitasinya

Indeks Penyakit Tidak


Menular
0.56 Program Peningkatan Pelayanan Kesehatan Lansia

Persentase lansia mendapat Koordinasi lintas sektor untuk


pelayanan kesehatan di posyandu 68.67% pelaksanaan posyandu lansia dan
lansia dan fasyankes Puskesmas santun lansia

Penyusunan jadwal dan persiapan alat


Jumlah Puskesmas melaksanakan
5 dan logistik untuk pelaksanaan
pelayanan santun lansia
Pelayanan Pemeliharaan posyandu lansia
Kesehatan Lansia Berdaya Vital Pelaksanaan pembinaan kader Rp 361,902,500 KASI KIA
Mandiri (BERLIAN) posyandu lansia

Pelaksanaan posyandu lansia


Jumlah kader posyandu lansia
141
mendapatkan pembinaan Monitoring dan evaluasi berkala
pelaksanaan posyandu lansia
Pencatatan dan pelaporan hasil
kegiatan posyandu lansia

Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Tidak Menular

Perumusan teknis operasional


Cakupan skrining Penyakit Tidak
60% pelaksanaan kegiatan deteksi dini dan Rp 927,370,100
Menular
pencegahan penyakit tidak menular

Koordinasi lintas sektor dan lintas


Cakupan penderita penyakit Diabetes
program untuk pelaksanaan kegiatan,
Melitus yang mendapatkan pelayanan 55%
terutama untuk pembentukan
sesuai standar
posbindu

Cakupan penderita penyakit


Pemetaan situasi penyakit tidak
Hipertensi yang mendapatkan 55%
menular di Kota Batu
pelayanan sesuai standar
TARGET
SASARAN KINERJA PROGRAM dan
INDIKATOR KINERJA INDIKATOR KEGIATAN TARGET KEG RENCANA AKSI ANGGARAN (RP) PENANGGUNG JAWAB TR 1
STRATEGIS SASARAN KEGIATAN
TW TW
I TW
II TW
III IV 1 2
Cakupan Orang Dengan Gangguan Penguatan sistem pencatatan,
Jiwa (ODGJ) berat yang ditemukan pelaporan dan surveilance untuk
90%
dan mendapatkan penanganan sesuai penyakit tidak menular, baik di
Deteksi Dini dan Pencegahan standar Puskesmas maupun RS
KASI PTM
Penyakit Tidak Menular
Persentase Puskesmas yang
Pelatihan teknis tenaga kesehatan dan
melaksanakan pelayanan paliatif 20%
kader untuk penanganan PTM
terpadu

Penyediaan alat dan bahan habis pakai


untuk penanganan PTM

Pelaksanaan kegiatan deteksi dini dan


pencegahan PTM melalui posbindu
PTM

Pencatatan dan pelaporan pelaksanaan


posbindu PTM

Monitoring dan evaluasi pelaksanaan


posbindu PTM

Indeks Penyakit Menular 0.78 Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular
Cakupan imunisasi dasar lengkap Perumusan teknis operasional
100%
pada bayi pelaksanaan kegiatan imunisasi

Cakupan anak sekolah mendapat Koordinasi lintas sektor dan lintas


imunisasi dalam program Bulan 92.50% program untuk pelaksanaan kegiatan
Imunisasi Anak Sekolah (BIAS) imunisasi

Cakupan imunisasi lanjutan (campak, Sosialisasi program kepada sasaran


95%
pentavalen) imunisasi

Peningkatan Imunisasi Cakupan imunisasi Tetanus Toksoid Rp 262,360,000


Pengambilan vaksin dan logistik
(TT) Wanita Usia Subur (WUS) dan 80%
imunisasi di dinkes Propinsi Jatim
ibu hamil

Peningkatan kompetensi teknis tenaga


Persentase desa/ kelurahan Universal
85% kesehatan yang terlibat pemberian
Child Immunization (UCI)
imunisasi
Jumlah Kasus Kejadian Ikutan Paska
Monitoring evaluasi selama dan pasca
Imunisasi (KIPI) ditemukan dan 92.50% KASI IMUNISASI DAN
kegiatan imunisasi
ditangani sesuai prosedur SURVEILANS
Jumlah Kasus Kejadian Ikutan Paska
Imunisasi (KIPI) ditemukan dan 100 % tertangani Pencatatan dan pelaporan
ditangani sesuai prosedur
TARGET
SASARAN KINERJA PROGRAM dan
INDIKATOR KINERJA INDIKATOR KEGIATAN TARGET KEG RENCANA AKSI ANGGARAN (RP) PENANGGUNG JAWAB TR 1
STRATEGIS SASARAN KEGIATAN
TW TW
I TW
II TW
III IV 1 2

Jumlah kasus PD3I dan KLB penyakit


Pengambilan sampel kasus PD3I, kasus
menular dan keracunan makanan
100% potensial wabah dan kasus keracunan
yang dilakukan pencegahan dan
makanan
penanggulangan sesuai standar

Peningkatan Surveilans Pengiriman sampel kasus PD3I, kasus


Epidemiologi dan Jumlah Calon Jemaah Haji potensial wabah dan kasus keracunan Rp 214,824,000
Penanggulangan Wabah 100%
mendapatkan pemantauan kesehatan makanan ke laboratorium untuk
diperiksa

Penguatan sistem pencatatan,


Jumlah kasus penyakit potensial
pelaporan dan surveilance untuk
wabah yang dilaporkan oleh RS,
100% penyakit menular/ wabah baik di
Puskesmas dan desa siaga dalam
Puskesmas maupun RS melalui kontak
waktu kurang dari 24 jam
person
Perumusan kebijakan teknis
operasional untuk meningkatkan
penemuan kasus baru TBC
Cakupan temuan TB seluruh kasus 68%
Koordinasi lintas sektor dan lintas
program untuk pelaksanaan program
TB

Pelatihan TB DOTS bagi tenaga


Pencegahan dan kesehatan dan kader Pengawas Minum
Penanggulangan Penyakit Obat Rp 315,125,020
Tubercoulosis

Persentase penderita TB BTA +


100% Pemeriksaan sputum TBC
mendapat penanganan sesuai standar

Pelaksanaan pengobatan pasien postif


TBC dengan pendekatan TB DOTS

Koordinasi lintas sektor dan lintas


program untuk pelaksanaan program
HIV/ AIDS

Cakupan orang beresiko yang


mendapatkan skrining penyakit 20% KIE kepada kelompok resiko tinggi
menular seksual dan HIV/AIDS untuk skrining PMS dan HIV/ AIDS

Pelaksanaan skrining PMS dan HIV/


AIDS
Pencegahan dan
penanggulangan penyakit Cakupan penderita HIV/ AIDS yang
menular seksual dan HIV/AIDS ditemukan 50% Tindak lanjut hasil pemeriksaan
TARGET
SASARAN KINERJA PROGRAM dan
INDIKATOR KINERJA INDIKATOR KEGIATAN TARGET KEG RENCANA AKSI ANGGARAN (RP) PENANGGUNG JAWAB TR 1
STRATEGIS SASARAN KEGIATAN
TW TW
I TW
II TW
III IV 1 2

Persiapan materi dan personil


penyuluhan Aku Bangga Aku Tahu Rp 886,629,550
terkait penyakit HIV/ AIDS

Pelaksanaan kampanye/ penyuluhan


ABAT HIV AIDS
Jumlah masyarakat kelompok umur
15-49 tahun yang memiliki
2000 orang
pengetahuan komprehensif tentang
HIV/ AIDS
Monitoring dan evaluasi pelaksanaan
kegiatan

Pencatatan dan pelaporan pelaksanaan


kegiatan

Koordinasi lintas sektor dan lintas


Cakupan penemuan kasus pneumonia program untuk pelaksanaan program
30%
balita ISPA dan penyakit saluran pernafasan
lainnya
Pencegahan dan
Peningkatan kompetensi teknis tenaga
penanggulangan penyakit ISPA
kesehatan yang terlibat penanganan Rp 95,208,100
dan infeksi saluran pernafasan
ISPA
lainnya Persentase balita dengan Penumonia
100%
yang ditangani sesuai standar Pemenuhan logistik yang dibutuhkan
untuk penanggulangan ISPA dan
penyakit infeksi saluran pernafasan KASI P2
lainnya

Cakupan kasus diare balita yang Koordinasi lintas sektor dan lintas
30%
ditemukan program untuk pelaksanaan kegiatan

Pelatihan teknis tenaga kesehatan dan


Cakupan kasus diare semua umur
60% kader yang mendukung pelaksanaan
yang ditemukan
kegiatan
Pencegahan dan
penanggulangan penyakit Penyediaan alat dan bahan habis pakai
Persentase penjamah makanan Rp 567,973,130
Hepatitis dan Infeksi Saluran 20% untuk penanganan penyakit diare dan
mendapatkan skrening hepatitis A
Pencernaan Lainnya (HISP) infeksi saluran cerna lainnya

Persentase ibu hamil dan tenaga


Pelaksanaan skrining hepatitis pada
kesehatan mendapatkan skrening 40%
kelompok sasaran beresiko tinggi
hepatitis B
TARGET
SASARAN KINERJA PROGRAM dan
INDIKATOR KINERJA INDIKATOR KEGIATAN TARGET KEG RENCANA AKSI ANGGARAN (RP) PENANGGUNG JAWAB TR 1
STRATEGIS SASARAN KEGIATAN
TW TW
I TW
II TW
III IV 1 2

Persentase masyarakat resiko tinggi


90% Pencatatan dan pelaporan penyakit
mendapatkan skrening hepatitis C

Perumusan kebijakan teknis


Cakupan kasus DBD positif mendapat operasional untuk meningkatkan
100%
penanganan sesuai standar partisipasi masyarakat dalam gerakan
PSN

Persentase kader Jumantik Penyiapan draft peraturan walikota


mendapatkan bantuan operasional 100% untuk mengatur PSN dan kader
jumantik jumantik

Koordinasi lintas sektor dan lintas


Angka Bebas Jentik 95,5% program untuk pencegahan dan
penanggulangan penyakit tular vektor

Cakupan penanganan kasus malaria Rekrutmen dan pelatihan kader juru


100%
sesuai standar pemantau jentik (jumantik)
Pencegahan dan
penanggulangan penyakit Rp 719,889,800
tular vektor dan zoonosis Penyiapan personil dan logistik untuk
Cakupan anak usia dini dan anak SD
100% pencegahan dan penanggulangan
mendapatkan obat cacing
penyakit tular vektor

Penanganan kasus penyakit tular


vektor

Penyelidikan epidemiologi untuk


melacak keberadaan vektor

Penguatan surveilance, pencatatan dan


pelaporan kasus berpotensi wabah

Koordinasi lintas sektor dan lintas


program untuk pencegahan dan
penanggulangan penyakit tular vektor
Pencegahan dan
Cakupan kasus kusta mendapat Penyiapan materi dan logistik untuk
penanggulangan penyakit 100% Rp 21,801,600
penanganan sesuai standar peningkatan kompetensi petugas
Kusta
dalam penemuan kasus kusta
Peningkatan kompetensi teknis
petugas kesehatan dalam mengenali
dan mendiagnosis penyakit kusta

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran


Koordinasi lintas program dan
Persentase pemenuhan kebutuhan
Penyediaan Jasa Surat Puskesmas untuk memastikan
surat menyurat di Dinas Kesehatan 100% Rp 20,501,000
Menyurat kebutuhan, jumlah dan jenis barang
Kota Batu
yang dibutuhkan
TARGET
SASARAN KINERJA PROGRAM dan
INDIKATOR KINERJA INDIKATOR KEGIATAN TARGET KEG RENCANA AKSI ANGGARAN (RP) PENANGGUNG JAWAB TR 1
STRATEGIS SASARAN KEGIATAN
TW TW
I TW
II TW
III IV 1 2

Persentase kebutuhan biaya untuk


pembayaran air, listrik untuk
Penyediaan Jasa Komunikasi,
keperluan kantor Dinas Kesehatan 100% Pelaksanaan kegiatan Rp 225,000,000
Sumber Daya Air dan Listrik
dan Jajarannya (Puskesmas dan
Pustu) yang dapat dipenuhi

Persentase kebutuhan biaya untuk


Penyediaan Jasa Pemeliharaan
pembayaran pajak dan uji KIR Penyusunan pertanggung jawaban
dan Perizinan Kendaraan 95% Rp 47,020,600
kendaraan bermotor jabatan/ dinas kegiatan
Dinas/Operasional
yang dapat dipenuhi

Persentase kebutuhan honorarium


tim pengelola keuangan,tim pengelola
Penyediaan Jasa Administrasi aset, tim pengadaan barang/ jasa, gaji
97% Rp 1,791,671,760
Keuangan tenaga honorer dan tenaga harian
lepas di Dinas Kesehatan dan
jajarannya yang dapat dibayarkan

Jumlah bulan gaji tenaga cleaning


Penyediaan Jasa Kebersihan
service di Dinas Kesehatan dan 12 Rp 216,000,000
Kantor
jajarannya yang dapat terpenuhi
KASUBAG UMUM DAN
KEPEGAWAIAN
Persentase jenis dan jumlah ATK
Penyediaan Alat Tulis Kantor untuk kebutuhan operasional kantor 45% Rp 184,188,000
yang dapat disediakan

Persentase jenis dan jumlah barang


Penyediaan Barang Cetakan
cetak untuk kebutuhan operasional 60% Rp 53,697,000
dan Penggandaan
kantor yang dapat disediakan
Penyediaan Komponen
Persentase komponen listrik kantor
Instalasi Listrik/Penerangan 100% Rp 15,025,000
rusak yang dapat diganti
Bangunan Kantor

Penyediaan Peralatan Rumah Persentase kebutuhan alat rumah


95% Rp 15,000,000
Tangga tangga yang dapat terpenuhi
Penyediaan Bahan Bacaan dan
Persentase biaya berlangganan media
Peraturan Perundang- 95% Rp 4,501,370
massa yang tersedia secara rutin
Undangan

Persentase kebutuhan makan minum


Penyediaan Bahan Logistik
rapat dinas dan pegawai yang dapat 85% Rp 55,000,000
Kantor
terpenuhi

Persentase ASN yang dapat didanai


Rapat-Rapat Koordinasi dan transportasi dan uang hariannya
0% Rp -
Konsultasi Dalam Daerah untuk melaksanakan kegiatan
perjalanan dinas dalam daerah
TARGET
SASARAN KINERJA PROGRAM dan
INDIKATOR KINERJA INDIKATOR KEGIATAN TARGET KEG RENCANA AKSI ANGGARAN (RP) PENANGGUNG JAWAB TR 1
STRATEGIS SASARAN KEGIATAN
TW TW
I TW
II TW
III IV 1 2
Persentase ASN yang dapat didanai
Rapat-Rapat Koordinasi dan transportasi dan uang hariannya
75% Rp 129,330,000
Konsultasi Ke Luar Daerah untuk melaksanakan kegiatan
perjalanan dinas luar daerah
Persentase pemenuhan target setoran
Penyediaan Jasa Pelayanan
retribusi dari pelayanan kesehatan 100% Rp 250,000,000
Kesehatan
dasar

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

Persentase usulan kebutuhan


Pengadaan Perlengkapan Koordinasi lintas sektor dan lintas
peralatan/ perlengkapan kantor yang 97% Rp 1,107,476,000
Gedung Kantor program
dapat direalisasikan

Pemeliharaan Rutin/Berkala Persentase kendaraan jabatan yang


100% Pelaksanaan kegiatan Rp 39,312,000
Mobil Jabatan diservis dan mendapat BBM rutin

Persenatse kendaraan dinas untuk


Pemeliharaan Rutin/Berkala Penyusunan pertanggung jawaban KASUBAG UMUM
kegiatan operasional yang diservis 89% Rp 257,068,000
Kendaraan Dinas/Operasional kegiatan KEPEGAWAIAN
dan mendapat BBM rutin

Pemeliharaan Rutin/Berkala Persentase kerusakan alat


80% Rp 95,148,000
Peralatan Gedung Kantor perkantoran yang dapat diperbaiki

Persentase kerusakan gedung skala


Pemeliharaan Rutin/Berkala
ringan yang dapat dilakukan n/a Rp -
Gedung Kantor
perbaikan

Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur


Koordinasi lintas sektor dan lintas
program

Pendidikan dan Pelatihan Persentase ASN yang diusulkan KASUBAG UMUM


90% Pelaksanaan diklat bagi ASN Rp 100,000,000
Formal mengikuti diklat dapat terdanai KEPEGAWAIAN

Penyusunan pertanggung jawaban


kegiatan

Program Dukungan Manajemen Pelayanan Kesehatan

Perencanaan dan Jumlah dokumen perencanaan dan Perumusan kebijakan strategis dalam
penganggaran program anggaran yang dihasilkan di Dinas 4 kebijakan teknis penyusunan Rp 42,108,000
kesehatan Kesehatan dan jajarannya perencanaan dan penganggaran

Koordinasi dengan lintas sektor dan


lintas program terkait

Pengumpulan data dan referensi


rujukan untuk proses perencanaan dan
penganggaran

Analisis situasi sebagai dasar


penyusunan perencanaan dan
penganggaran

Sosialisasi tahapan perencanaan


TARGET
SASARAN KINERJA PROGRAM dan
INDIKATOR KINERJA INDIKATOR KEGIATAN TARGET KEG RENCANA AKSI ANGGARAN (RP) PENANGGUNG JAWAB TR 1
STRATEGIS SASARAN KEGIATAN
TW TW
I TW
II TW
III IV 1 2
Desk usulan perencanaan dan
penganggaran
Penyusunan draft dokumen
perencanaan dan penganggaran
Pemaparan hasil penyusunan
perencanaan dan penganggaran

Finalisasi dokumen

Koordinasi dengan lintas sektor dan


Jumlah Puskesmas menjalankan
Pengelolaan Data dan Sistem lintas program terkait pengelolaan
SIKDA generik dan pelaporan tepat 1 Rp 30,245,000
Informasi Kesehatan sistem informasi dan komunikasi data
waktu
kesehatan
Peningkatan komitmen dan
kedisiplinan petugas untuk
melaksanakan pencatatan dan
pelaporan
Penyediaan sarana prasarana yang
KASUBAG PROGRAM DAN
mendukung Sistem Informasi
PELAPORAN
Kesehatan
Monitoring dan evaluasi kegiatan
Pelaporan rutin/ berkala
Koordinasi dengan Kepala Dinas dan
Penelitian dan pengembangan Jumlah laporan/ konsep hasil lintas program terkait kebijakan dan
program dan pelayanan penelitian/pengembangan pelayanan 1 kebutuhan peningkatan/ Rp 135,000,000
kesehatan kesehatan yang dihasilkan pengembangan layanan kesehatan di
Kota Batu serta program inovasi
Penyusunan tim konseptor penelitian
dan pengembangan pelaksaaan
pelayanan kesehatan

Penyusunan konsep pengembangan


layanan dan program inovasi

Pertemuan berkala membahas


pengembangan konsep
Pemaparan draft konsep
pengembangan layanan dan program
inovasi
Finalisasi dokumen

Persentase Puskesmas mendapat Pembentukan tim pengendali


pembinaan untuk pemanfaatan dana 100% pelaksanaan kegiatan bersumber dana
DAK Non Fisik DAK non fisik di Dinas Kesehatan

Persentase Puskesmas melaksanakan


pelaporan realisasi kegiatan dan Sosialisasi petunjuk teknis
20%
anggaran dana DAK Non Fisik tepat pemanfaatan dana
waktu
Manajemen dana DAK non-
Rp 99,431,000
TARGET
SASARAN KINERJA PROGRAM dan
INDIKATOR KINERJA INDIKATOR KEGIATAN TARGET KEG RENCANA AKSI ANGGARAN (RP) PENANGGUNG JAWAB TR 1
STRATEGIS SASARAN KEGIATAN
TW TW
I TW
II TW
III IV 1 2
Manajemen dana DAK non-
Penelaahan dan pembahasan bersama Rp 99,431,000
fisik tingkat Kota Persentase dokumen perencanaan
RUK dan RUP serta dokumen
dan anggaran dana DAK non fisik 40%
penganggaran kegiatan bersumber
yang terverifikasi di Dinas Kesehatan
DAK non fisik

Pelaksanaan kegiatan monev kegiatan


bersumber dana DAK non fisik

Pelaporan hasil kegiatan secara rutin

34,622,374,844

KEPALA DINAS KESEHATAN KOTA BAT

Drg. KARTIKA TRISULANDARI


Pembina Tk.I
NIP. 19730510 200212 2 005
JADWAL KEGIATAN

TR 1 TR 2 TR 3 TR 4
3 4 5 6 7 8 9 # 11 #
10
JADWAL KEGIATAN

TR 1 TR 2 TR 3 TR 4
3 4 5 6 7 8 9 # 11 #
JADWAL KEGIATAN

TR 1 TR 2 TR 3 TR 4
3 4 5 6 7 8 9 # 11 #
JADWAL KEGIATAN

TR 1 TR 2 TR 3 TR 4
3 4 5 6 7 8 9 # 11 #
JADWAL KEGIATAN

TR 1 TR 2 TR 3 TR 4
3 4 5 6 7 8 9 # 11 #
JADWAL KEGIATAN

TR 1 TR 2 TR 3 TR 4
3 4 5 6 7 8 9 # 11 #
JADWAL KEGIATAN

TR 1 TR 2 TR 3 TR 4
3 4 5 6 7 8 9 # 11 #
JADWAL KEGIATAN

TR 1 TR 2 TR 3 TR 4
3 4 5 6 7 8 9 # 11 #
JADWAL KEGIATAN

TR 1 TR 2 TR 3 TR 4
3 4 5 6 7 8 9 # 11 #
JADWAL KEGIATAN

TR 1 TR 2 TR 3 TR 4
3 4 5 6 7 8 9 # 11 #
JADWAL KEGIATAN

TR 1 TR 2 TR 3 TR 4
3 4 5 6 7 8 9 # 11 #
JADWAL KEGIATAN

TR 1 TR 2 TR 3 TR 4
3 4 5 6 7 8 9 # 11 #
JADWAL KEGIATAN

TR 1 TR 2 TR 3 TR 4
3 4 5 6 7 8 9 # 11 #
JADWAL KEGIATAN

TR 1 TR 2 TR 3 TR 4
3 4 5 6 7 8 9 # 11 #
JADWAL KEGIATAN

TR 1 TR 2 TR 3 TR 4
3 4 5 6 7 8 9 # 11 #
JADWAL KEGIATAN

TR 1 TR 2 TR 3 TR 4
3 4 5 6 7 8 9 # 11 #
JADWAL KEGIATAN

TR 1 TR 2 TR 3 TR 4
3 4 5 6 7 8 9 # 11 #
JADWAL KEGIATAN

TR 1 TR 2 TR 3 TR 4
3 4 5 6 7 8 9 # 11 #
JADWAL KEGIATAN

TR 1 TR 2 TR 3 TR 4
3 4 5 6 7 8 9 # 11 #
JADWAL KEGIATAN

TR 1 TR 2 TR 3 TR 4
3 4 5 6 7 8 9 # 11 #
JADWAL KEGIATAN

TR 1 TR 2 TR 3 TR 4
3 4 5 6 7 8 9 # 11 #
JADWAL KEGIATAN

TR 1 TR 2 TR 3 TR 4
3 4 5 6 7 8 9 # 11 #

KEPALA DINAS KESEHATAN KOTA BATU

Anda mungkin juga menyukai