Anda di halaman 1dari 6

Lampiran 1

RPJMD KABUPATEN LAMONGAN


Tahun 2011 - 2015

PEMERINTAH KABUPATEN LAMONGAN


MATRIK RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH
TAHUN 2011 - 2015

VISI : TERWUJUDNYA MASYARAKAT LAMONGAN YANG SEJAHTERA,BERKEADILAN, BERETIKA DAN BERDAYA SAING
MISI1 : 1. Meningkatkan kualitas hidup dan daya saing masyarakat; serta menjamin ketersediaan sarana dan prasarana dasar (infrastruktur dan utilitas).

Tujuan : Meningkatnya kepastian ketersediaan dan kualitas pelayanan dasar masyarakat.


Indikator Kinerja Tujuan :
Satuan 2011 2012 2013 2014 2015
1 Indeks Pembangunan Manusia indeks 69,35 69,62 69,88 70,15 70,42
2 Angka usia harapan hidup tahun 68,04 68,11 68,18 68,25 68,32

Sasaran Target Strategi mencapai Tujuan dan Sasaran


Satuan Thn Dsr 2010 Program SKPD Pelaksana
Uraian Indikator Kinerja 2011 2012 2013 2014 2015 Kebijakan Program SKPD
Pembangunan

URUSAN PENDIDIKAN

1 Meningkatnya pemerataan 1 Pendidikan Anak Usia % 67,07% 70,01% 71,59% 72,37% 73,53% 74,60% Meningkatkan Program Program Urusan Dinas Pendidikan
dan kualitas pendidikan Dini (PAUD) pemerataan dan Pemerataan dan Wajib ke-1 (pada
anak usia sekolah kualitas pendidikan peningkatan Lampiran 2)
pada semua jenjang Kualitas Pendidikan
36.788 pendidikan

2 Angka Melek Huruf % 99,43% 99,83% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%


Penduduk yang berusia
>15 tahun melek huruf
(tidak buta aksara)

3 Angka Partisipasi Murni


(APM)
- SD/MI/Paket A % 99,93% 99,94% 99,95% 99,96% 99,97% 99,98%
- SMP/MTs/Paket B % 90,01% 90,02% 90,03% 90,04% 90,06% 90,10%
- SMA/SMK/MA/Paket C % 60,01% 60,02% 60,04% 60,06% 60,09% 60,10%

4 Angka Putus Sekolah


(APS)
- SD/MI % 0,01% 0,01% 0,01% 0,01% 0,01% 0,01%
- SMP/MTs % 0,08% 0,07% 0,07% 0,06% 0,06% 0,05%
- SMA/SMK/MA % 0,51% 0,50% 0,49% 0,48% 0,47% 0,46%
5 Angka kelulusan (AL)
- SD/MI % 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
- SMP/MTs % 99,75% 99,76% 99,77% 99,78% 99,79% 99,80%
- SMA/SMK/MA % 99,30% 99,31% 99,32% 99,33% 99,34% 99,35%

Misi 1 Halaman : 1 - 6
Lampiran 1
RPJMD KABUPATEN LAMONGAN
Tahun 2011 - 2015
Sasaran Target Strategi mencapai Tujuan dan Sasaran
Satuan Thn Dsr 2010 Program SKPD Pelaksana
Uraian Indikator Kinerja 2011 2012 2013 2014 2015 Kebijakan Program SKPD
Pembangunan
6 Angka Melanjutkan (AM) % 100,21% 99,95% 99,96% 99,97% 99,98% 99,99%
dari SD/MI ke SMP/MTs

7 Angka Melanjutkan (AM) % 91,95% 91,96% 91,97% 91,98% 91,99% 92,00%


dari SMP/MTs ke
SMA/SMK/MA
8 Guru yang memenuhi % 86,01% 90,40% 92,87% 94,52% 97,90% 99,27%
kualifikasi S1/D-IV

URUSAN KESEHATAN

2 Meningkatnya Derajat 1 Cakupan komplikasi % 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 Meningkatkan Program Program Urusan Dinas Kesehatan
Kesehatan Masyarakat kebidanan yang ditangani pemerataan dan peningkatan Wajib ke-2 (pada
pelayanan keterjangkauan dan Lampiran 2)
kesehatan kepada pelayanan
2 Cakupan pertolongan % 96,52 96,60 96,70 96,80 96,90 97,00
seluruh masyarakat, kesehatan
persalinan oleh tenaga
19.195 terutama dengan
kesehatan yang memiliki
19.887 membebaskan
kompetensi kebidanan
biaya pemeriksaan
di puskesmas untuk
3 Cakupan Desa/kelurahan % 89,03 89,20 89,40 89,60 89,90 90,00 penduduk miskin
Universal Child
422
Immunization (UCI)
474
4 Cakupan Balita Gizi % 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00
Buruk mendapat
729
perawatan
729
5 Cakupan penemuan dan % 70,00 70,00 70,00 70,00 70,00 70,00
penanganan penderita
9.588
penyakit TBC BTA
13.697
6 Cakupan penemuan dan % 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00
penanganan penderita
601
penyakit DBD
601
7 Cakupan pelayanan % 1,42 1,43 1,44 1,45 1,46 1,47
kesehatan rujukan pasien
4.711
masyarakat miskin
332.035
8 Cakupan kunjungan bayi % 98,80 98,82 98,84 98,86 98,88 98,90
19.453
19.690
9 Posyandu Aktif % 49,94 50,00 52,00 53,00 54,00 55,00
865
1.732
10 Cakupan kunjungan ibu % 95,10 95,20 95,30 95,40 95,50 95,60
hamil K4
20.597
11 Cakupan neonatus % 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00
dengan komplikasi yang
di tangani Misi 1 Halaman : 2 - 6
Lampiran 1
RPJMD KABUPATEN LAMONGAN
Tahun 2011 - 2015
Sasaran Target Strategi mencapai Tujuan dan Sasaran
Satuan Thn Dsr 2010 Program SKPD Pelaksana
Uraian Indikator Kinerja 2011 2012 2013 2014 2015 Kebijakan Program SKPD
Cakupan neonatus Pembangunan
dengan komplikasi yang
2.363
di tangani
2.363
12 Cakupan penjaringan % 91,40 92,00 94,50 95,00 95,00 95,00
kesehatan siswa SD dan
34.656
setingkat
37.917
13 Penanganan kasus HIV % 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00
101
101
14 Non Folio AFP rate % 3,11 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00
14
45.000
15 Cakupan balita dengan % 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00
pneumonia yang
4.184
ditangani
4.184
16 Cakupan KLB desa atau % 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00
kelurahan yang ditangani
23
< 24 jam
23
17 Cakupan Desa Siaga % 55,02 56,00 57,00 58,00 59,00 60,00
Aktif
274
498
18 Rasio tenaga kesehatan % 0,12 0,12 0,12 0,12 0,12 0,13
(dokter, bidan, perawat)
1.447
dibanding jumlah
penduduk 1.179.770

19 Penyediaan obat esensial % 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00


generik atas persediaan
141
obat di sarana kesehatan
pemerintah 141

20 Rumah Sakit yang % 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00


menyediakan 4 layanan
4
4
21 Rumah Tangga Sehat % 53,40 55,00 57,00 59,00 61,00 63,00
7.359
13.782
22 Jumlah Kunjungan Rawat Org 102.500 103.000 103.500 104.000 104.500 105.000
Jalan

23 Jumlah Kunjungan IGD Org 10.500 10.550 10.600 10.650 10.700 10.750
24 Jumlah Pasien Ruang Org 10.000 10.100 10.200 10.300 10.400 10.500
Inap

Misi 1 Halaman : 3 - 6
Lampiran 1
RPJMD KABUPATEN LAMONGAN
Tahun 2011 - 2015
Sasaran Target Strategi mencapai Tujuan dan Sasaran
Satuan Thn Dsr 2010 Program SKPD Pelaksana
Uraian Indikator Kinerja 2011 2012 2013 2014 2015 Kebijakan Program SKPD
Pembangunan
25 Bed Occupancy Rate / % 57,2% 57,25% 57,30% 57,35% 57,40% 57,45%
BOR (% pemakaian
Tempat Tidur)

26 % sarana kesehatan yang % 68,28% 68,97% 69,66% 70,34% 71,03% 71,72%


beroperasi sesuai dengan
198
standar
290
27 % Jumlah rujukan pasien % 100,0% 98,0% 98,5% 99,0% 100% 100%
maskin yang dilayani
20.257
20.257

URUSAN PEKERJAAN UMUM

3 Meningkatnya sarana 1 Panjang jalan kabupaten % 46,77% 53,00% 61,78% 73,78% 83,78% 90,08% Meningkatkan Program Program Urusan Dinas Pekerjaan
infrastruktur daerah dalam kondisi baik kualitas jalan dan Peningkatan Wajib ke-3 (pada Umum Bina Marga:
27 M jembatan infrastruktur Jalan Lampiran 2 ) BPM
dan Jembatan
2 Rumah Tangga Per % 56,70% 56,80% 56,90% 57,00% 57,10% 57,23%
Sanitasi 172.531 172.831 173.131 173.431 173.731 174.131
304.271 304.271 304.271 304.271 304.271 304.271
3 Panj. jalan poros desa % 48,11% 50,00% 63,51% 78,51% 87,00% 93,00%
strategis. dalam kondisi 75.960
baik 168.800
4 Panjang jalan poros desa % 53,17% 59,73% 66,29% 72,85% 79,41% 85,96%
dalam kondisi baik 405.345
762.340
5 Panjang jalan lingkungan % 60,73% 66,97% 73,21% 79,45% 85,69% 91,94%
dalam kondisi baik 48.663
80.125
6 Ketersediaan PJU % 71,59% 72,66% 73,72% 74,79% 75,86% 76,92%
4.700
6.565
7 Panjang drainase dalam % 40,12% 42,69% 45,26% 47,82% 50,39% 52,96%
kondisi baik 23.443,75
58.430,00
8 Jembatan kab. dalam % 63,00% 64,00% 65,00% 66,00% 67,00% 68,00%
kondisi baik 149
236
9 % Ketersediaan Sumber % 69,80% 70,50% 71,20% 71,90% 72,60% 73,30% Meningkatkan Program Program Urusan Dinas Pekerjaan
air Baku (M3) 76.828.451 77.598.884 78.369.318 79.139.751 79.910.184 80.680.618 pelayanan irigasi peningkatan Wajib ke-3 (pada Umum Pengairan
110.061.900 110.061.900 110.061.900 110.061.900 110.061.900 110.061.900 pelayanan irigasi Lampiran 2 )
10 Jaringan irigasi kondisi % 73,90% 76,40% 78,90% 81,40% 83,90% 86,40% dan pengendalian
baik 499.756 banjir
676.251
11 Luas Irigasi Kabupaten % 66,28% 68,28% 70,28% 72,28% 74,28% 76,28%
Dalam Kondisi Baik 30.383
45.841

URUSAN PERUMAHAN

4 Meningkatnya kualitas 1 Rumah tangga pengguna % 21,50% 22,42% 23,50% 24,49% 25,18% 25,90% Meningkatkan Program Program Urusan Dinas Pekerjaan
sarana dasar permukiman air bersih sarana dan peningkatan kualitas Wajib ke-4 (pada Umum Cipta Karya
Misi 1 parasarana dasar permukiman Lampiran 2 ) Halaman : 4 - 6
pemukiman
Lampiran 1
RPJMD KABUPATEN LAMONGAN
Tahun 2011 - 2015
Sasaran Target Strategi mencapai Tujuan dan Sasaran
Satuan Thn Dsr 2010 Program SKPD Pelaksana
Uraian Indikator Kinerja 2011 2012 2013 2014 2015 Kebijakan Program SKPD
Meningkatnya kualitas Rumah tangga pengguna Meningkatkan Pembangunan
Program Program Urusan Dinas Pekerjaan
sarana dasar permukiman air bersih 65.414 68.214 71.514 74.514 76.614 78.814 sarana dan peningkatan kualitas Wajib ke-4 (pada Umum Cipta Karya
304.271 304.271 304.271 304.271 304.271 304.271 parasarana dasar permukiman Lampiran 2 )
2 Lingkungan pemukiman % 5,27% 5,10% 4,93% 4,76% 4,59% 4,42% pemukiman
kumuh 155,69 150,69 145,69 140,69 135,69 130,69
2.956 2.956 2.956 2.956 2.956 2.956
3 Rumah layak huni % 82,53% 82,56% 82,59% 82,62% 82,66% 82,69%
251.100 251.200 251.300 251.400 251.500 251.600
304.271 304.271 304.271 304.271 304.271 304.271
URUSAN PENATAAN RUANG

5 Meningkatnya penataan 1 Ruang terbuka hijau per % 4,68% 4,68% 4,80% 4,92% 5,04% 5,15% Meningkatkan dan Program penataan Program Urusan Dinas PU Cipta
kawasan daerah sesuai satuan luas wilayah ber 16,04 16,04 16,44 16,84 17,24 17,64 mengefektifkan ruang daerah Wajib ke-05 (pada Karya
RTRW HPL/HGB 342,38 342,38 342,38 342,38 342,38 342,38 pengendalian tata Lampiran 2 )
2 Bangunan ber-IMB per % 57,00% 57,05% 57,15% 57,23% 57,28% 57,36% ruang daerah Kantor Perijinan
satuan bangunan 181.329 melalui dokumen Dinas PU Cipta
182.029 182.629 183.179 183.878 184.529 tata ruang dan Karya
penegakan
318.138 319.088 319.563 320.063 321.013 321.713
penerapannya
3 Tersediamya Dokumen % 11% 19% 26% 33% 41% 48% Bappeda
Perencanaan Tata Ruang 3 Dinas PU Cipta
27 Karya

URUSAN PERHUBUNGAN

6 Meningkatnya Pelayanan A Peningkatan Meningkatkan Program Program Urusan Dinas Perhubungan


Transportasi Daerah Ketersediaan Sarana kelancaran peningkatan Wajib ke-7 (pada
Kelengkapan Jalan angkutan orang, perhubungan Lampiran 2)
barang dan jasa
1 Peningkatan ketersediaan % 48,93% 59,24% 69,55% 80,55% 90,86% 100,00% serta peningkatan
rambu lalu lintas 712 keselamatan lalu
1.455 lintas jalan
2 Peningkatan ketersediaan % 0,00% 19,97% 40,93% 62,87% 85,06% 100,00%
marka jalan

B Peningkatan kendaraan % 85,69% 90,55% 92,41% 94,64% 97,25% 99,00%


wajib uji kir 11.517
13.440
C Peningkatan kepemilikan % 24,52% 27,62% 31,90% 37,38% 44,05% 51,98%
Pas kapal (dibawah 7 GT 309 348 402 471 555 655
Perpanjangan 1 Thn 1.260 1.260 1.260 1.260 1.260 1.260
sekali)

D Peningkatan Kepemilikan % 18,25% 20,95% 24,92% 30,24% 36,83% 44,76%


SKK Kapal (dibawah 7 230 264 314 381 464 564
GT Perpanjangan 5 1.260 1.260 1.260 1.260 1.260 1.260
Tahun sekali)

Misi 1 Halaman : 5 - 6
Lampiran 1
RPJMD KABUPATEN LAMONGAN
Tahun 2011 - 2015
Sasaran Target Strategi mencapai Tujuan dan Sasaran
Satuan Thn Dsr 2010 Program SKPD Pelaksana
Uraian Indikator Kinerja 2011 2012 2013 2014 2015 Kebijakan Program SKPD
Pembangunan

URUSAN LINGKUNGAN HIDUP

7 Meningkatnya Kualitas 1 Cakupan pengawasan % 45,83% 53,85% 60,71% 66,67% 71,88% 76,47% Meningkatkan Program Program Urusan Badan Lingkungan
Sumber Daya Alam dan terhadap AMDAL 11 14 17 20 23 26 pembinaan atas Peningkatan Wajib ke-8 (pada Hidup
Lingkungan Hidup 24 26 28 30 32 34 usaha/kegiatan yang Kualitas Lingkungan Lampiran 2 )
2 Penegakan hukum % 100% 100% 100% 100% 100% 100% berpotensi Hidup dan
lingkungan 4 mengakibatkan Kebersihan
4 pencemaran pada Lingkungan
tanah, air, dan udara
3 Prosentase jumlah % 50,00% 55,56% 60,00% 66,67% 75,00% 83,33%
usaha/kegiatan yang 4 5 6 8 9 10
mentatati persyaratan 8 9 10 12 12 12
administrasi pencegahan
pencemaran air

8 Meningkatnya penanganan 1 Penanganan % 28,85% 23,96% 24,46% 24,83% 25,50% 26,81% Meningkatkan Program Program Urusan Dinas PU Cipta
persampahan persampahan 148 178 182 185 190 200 penanganan Peningkatan Wajib ke-8 (pada Karya
513 743 744 745 745 746 sampah secara Kualitas Lingkungan Lampiran 2 )
2 Tempat pembuangan % 49,69% 39,57% 41,14% 42,31% 42,47% 42,63% berkelanjutan Hidup dan
sampah per satuan 170.000 196.000 204.000 210.000 211.000 212.000 dengan mendorong Kebersihan
penduduk 342.099 495.359 495.854 496.350 496.846 497.343 swadaya
masyarakat

Misi 1 Halaman : 6 - 6

Anda mungkin juga menyukai