Anda di halaman 1dari 16

Tabel 5.

1
RENCANA PROGRAM, KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN DAN PENDANAAN INDIKATIF
INSPEKTORAT KEBUPATEN LAMANDAU

Indikator Data Cataian Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan


SKPD
Indikator Program dan Program Pada Awal Kondisi Kinerja pad Akhir Tahun Renstra
Tujuan Sasaran Kode 2014 2015 2016 2017 2018 Penanggung Lokasi
Sasaran kegiatan (outcomes) dan Tahun SKPD
Jawab
Kegiatan Perencanaan Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21
5 2 BELANJA 2,985,901,300.00 3,113,000,000.00 3,196,000,000.00 3,312,000,000.00 3,417,000,000.00 16,023,901,300.00 Inspektorat Nanga Bulik
LANGSUNG Kabupaten
Lamandau
Mendorong Memperkuat Menurunnya 1 20 07 01 PROGRAM 1 : Outcome: 100% 100% 1,152,694,425.00 100% 1,222,959,200.00 100% 1,223,000,000.00 1,227,000,000.00 100% 1,232,000,000.00 100% 6,057,653,625.00
terwujudnya Sistem jumlah Pelayanan adm. Cakupan
tatakelola Pengendalian pelanggaran Perkantoran. pelayanan
Internal (SPIP) peraturan
pemerintah administrasi
Pemerintah perundang- perkantoran
an yang baik
untuk ndangan dan
yang bersih melindungi diri terbitnya KEGIATAN:
dan bebas dari kegagalan rekomendasi 1 20 07 01 01 Penyediaan jasa Output: 12 bulan 12 bln 5,000,000.00 12 bln 5,000,000.00 12 bln 5,500,000.00 12 bln 7,000,000.00 12 bln 8,000,000.00 60 bln 30,500,000.00 Inspektorat Nanga Bulik
dari KKN. pencapaian hasil surat menyurat Kabupaten
Jumlah surat
visi dan misi pemeriksaan masuk, surat Lamandau
organisasi keluar dan
pendistribusian
surat/barang

1 20 07 01 02 Penyediaan jasa Output: 4 rekening 4 rek 48,000,000.00 4 rek 48,000,000.00 4 rek 48,000,000.00 4 rek 50,000,000.00 4 rek 50,000,000.00 20 rek 244,000,000.00 Inspektorat Nanga Bulik
komunikasi dan Jumlah tagihan Kabupaten
sumberdaya air rekening Lamandau
dan listrik telpon/internet
dan listrik dalam
1 tahun

1 20 07 01 06 Penyediaan jasa Output: 17 unit - 17 unit 50,000,000.00 17 unit 50,000,000.00 17 unit 50,000,000.00 17 unit 50,000,000.00 17 unit 200,000,000.00 Nanga Bulik
pemeliharaan dan Jumlah
perijinan perpanjangan
kendaraan perijinan dan
dinas/operasional service
kendaraan dinas

1 20 07 01 07 Penyediaan Jasa Output: 54 orang 54 org 235,110,800.00 54 org 235,110,800.00 54 org 236,000,000.00 54 org 236,000,000.00 54 org 240,000,000.00 54 org 1,182,221,600.00 Nanga Bulik
Administrasi Jumlah tenaga
Keuangan administrasi
keuangan dan
dokumen
pertanggungjaw
aban keuangan

1 20 07 01 08 Penyediaan Jasa Output: 2 orang 2 org 35,798,400.00 2 org 35,798,400.00 2 org 36,000,000.00 2 org 36,000,000.00 2 org 36,000,000.00 2 org 179,596,800.00 Nanga Bulik
Kebersihan Kantor Jumlah tenaga 4,545.00
jasa kebersihan
gedung kantor
dan halaman
kantor

47
Indikator Data Cataian Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan
SKPD
Indikator Program dan Program Pada Awal Kondisi Kinerja pad Akhir Tahun Renstra
Tujuan Sasaran Kode 2014 2015 2016 2017 2018 Penanggung Lokasi
Sasaran kegiatan (outcomes) dan Tahun SKPD
Jawab
Kegiatan Perencanaan Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21
1 20 07 01 09 Penyediaan jasa Output: - - - 12 bln 10,000,000.00 12 bln 10,000,000.00 12 bln 10,000,000.00 12 bln 10,000,000.00 48 bln 40,000,000.00 Nanga Bulik
perbaikan Jumlah jasa
peralatan kantor perbaikan
peralatan kantor

1 20 07 01 10 Penyediaan alat Output: 12 bulan 12 bln 69,442,125.00 12 bln 70,000,000.00 12 bln 70,000,000.00 12 bln 70,000,000.00 12 bln 70,000,000.00 60 bln 349,442,125.00 Nanga Bulik
tulis kantor tersedianya ATK

1 20 07 01 11 Penyediaan Output: 12 bulan 12 bln 34,825,100.00 12 bln 33,000,000.00 12 bln 33,000,000.00 12 bln 33,000,000.00 12 bln 33,000,000.00 60 bln 166,825,100.00 Nanga Bulik
barang cetak dan Jumlah jenis
penggandaan barang cetakan
dan jumlah
penggandaan

1 20 07 01 12 Penyediaan Output: 12 bulan 12 bln 9,426,000.00 12 bln 10,000,000.00 12 bln 10,000,000.00 12 bln 10,000,000.00 12 bln 10,000,000.00 60 bln 49,426,000.00 Nanga Bulik
Komponen Istalasi Jumlah jenis
listrik/penerangan komponen
bangunan kantor instalasi listrik
dan alat listrik

1 20 07 01 13 Penyediaan Output: 1 paket 1 pkt 12,000,000.00 1 pkt 12,000,000.00 1 pkt 12,000,000.00 1 pkt 12,000,000.00 1 pkt 12,000,000.00 5 pkt 60,000,000.00 Nanga Bulik
peralatan dan Jumlah jenis
perlengkapan peralatan dan
kantor perlengkapan
kantor

1 20 07 01 14 Penyediaan Output: 31 jenis 31 jns 16,442,000.00 31 jns 17,000,000.00 31 jns 15,000,000.00 31 jns 15,000,000.00 31 jns 15,000,000.00 31 jns 78,442,000.00 Nanga Bulik
peralatan rumah Jumlah jenis
tangga bahan
pembersih dan
alat kebersihan
kantor

1 20 07 01 15 Penyediaan bahan Output: 3 jenis 3 jns 15,000,000.00 3 jns 15,000,000.00 3 jns 15,000,000.00 3 jns 15,000,000.00 3 jns 15,000,000.00 3 jns 75,000,000.00 Nanga Bulik
bacaan dan Jumlah surat
peraturan kabar dan waktu
perundang- pembayaran
undangan

1 20 07 01 16 Penyediaan bahan Output: 12 bulan - 12 bln 10,000,000.00 12 bln 10,000,000.00 12 bln 10,000,000.00 12 bln 10,000,000.00 48 bln 40,000,000.00 Nanga Bulik
logistic kantor Jumlah bahan
logistik kantor

1 20 07 01 17 Penyediaan Output: 12 bulan 12 bln 22,050,000.00 12 bln 22,050,000.00 12 bln 22,500,000.00 12 bln 23,000,000.00 12 bln 23,000,000.00 60 bln 112,600,000.00 Nanga Bulik
makan dan Jumlah bulan
minum kantor makanan dan
minuman harian
pegawai, dan
jumlah jamuan
rapat dan
jamuan tamu

47
Indikator Data Cataian Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan
SKPD
Indikator Program dan Program Pada Awal Kondisi Kinerja pad Akhir Tahun Renstra
Tujuan Sasaran Kode 2014 2015 2016 2017 2018 Penanggung Lokasi
Sasaran kegiatan (outcomes) dan Tahun SKPD
Jawab
Kegiatan Perencanaan Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21
1 20 07 01 18 Rapat-rapat Output: 20 kali 25 kali 400,000,000.00 30 kali 400,000,000.00 30 kali 400,000,000.00 30 kali 400,000,000.00 30 kali 400,000,000.00 145 kali 2,000,000,000.00 Luar daerah
koordinasi dan Jumlah biaya
konsultasi ke luar kunjungan
daearah rapat/koordinasi
ke luar daerah

1 20 07 01 19 Rapat-rapat Output: 40 kali 40 kali 249,600,000.00 45 kali 250,000,000.00 45 kali 250,000,000.00 45 kali 250,000,000.00 45 kali 250,000,000.00 220 kali 1,249,600,000.00 Dalam daerah
koordinasi dan Jumlah biaya
konsultasi ke kunjungan
dalam daearah rapat/koordinasi
ke dalam daerah

1 20 07 02 PROGRAM 2 : Outcome: 100% 100% 673,398,750.00 100% 695,000,000.00 100% 213,000,000.00 100% 223,000,000.00 100% 225,000,000.00 100% 2,029,398,750.00
Peningkatan Cakupan
sarana dan pelayanan
prasarana sarana dan
aparatur. prasarana
KEGIATAN : aparatur

1 20 07 02 03 Pembangunan Output: 1 pkt 1 pkt 152,223,750.00 1 Pkt 200,000,000.00 - - - - - - 2 Pkt 352,223,750.00 Nanga Bulik
gedung kantor Jumlah/jenis
pembangunan
gedung kantor

1 20 07 02 05 Pengadaan Output: 17 unit - - 1 unit 300,000,000.00 - - - - - 1 unit 300,000,000.00 Nanga Bulik


kendaraan Jumlah
dinas/operasional pengadaan
kendaraan
dinas/operasion
al

1 20 07 02 07 Pengadaan Output: 1 paket 1 pkt 24,392,500.00 1 pkt 50,000,000.00 1 pkt 50,000,000.00 1 pkt 50,000,000.00 1 pkt 50,000,000.00 5 pkt 224,392,500.00 Nanga Bulik
perlengkapan Jumlah jenis
gedung kantor perlengkapan
gedung kantor

1 20 07 02 09 Pengadaan Output: 1 paket 1 pkt 28,970,000.00 1 pkt 30,000,000.00 1 pkt 30,000,000.00 1 pkt 30,000,000.00 1 pkt 30,000,000.00 5 pkt 148,970,000.00 Nanga Bulik
peralatan gedung Jumlah jenis
kantor peralatan
gedung kantor

1 20 07 02 10 Pengadaan Output: 1 paket 1 pkt 70,970,000.00 1 pkt 30,000,000.00 1 pkt 40,000,000.00 1 pkt 50,000,000.00 1 pkt 50,000,000.00 5 pkt 240,970,000.00 Nanga Bulik
meubelair Jumlah jenis
meubeler kantor

1 20 07 02 22 Pemeliharaan Output: 12 bulan 12 bln 71,250,000.00 12 bln 30,000,000.00 12 bln 30,000,000.00 12 bln 30,000,000.00 12 bln 30,000,000.00 60 bln 191,250,000.00 Nanga Bulik
rutin/berkala Terlengkapinya
gedung kantor sarana
penunjang
kantor

47
Indikator Data Cataian Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan
SKPD
Indikator Program dan Program Pada Awal Kondisi Kinerja pad Akhir Tahun Renstra
Tujuan Sasaran Kode 2014 2015 2016 2017 2018 Penanggung Lokasi
Sasaran kegiatan (outcomes) dan Tahun SKPD
Jawab
Kegiatan Perencanaan Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21
1 20 07 02 24 Pemeliharaan Output: 1 unit 1 unit 83,070,000.00 2 unit 30,000,000.00 2 unit 40,000,000.00 2 unit 40,000,000.00 2 unit 40,000,000.00 2 unit 233,070,000.00 Nanga Bulik
rutin/berkala Jumlah
kendaraan kendaraan
dinas/operasional dinas/operasion
al yang
terpelihara

1 20 07 02 28 Pemeliharaan Output: 12 bulan 12 bln 21,075,000.00 12 bln 20,000,000.00 12 bln 18,000,000.00 12 bln 18,000,000.00 12 bln 20,000,000.00 60 bln 97,075,000.00 Nanga Bulik
rutin berkala Terlengkapinya
peralatan gedung sarana
penunjang
kantor

1 20 07 02 29 Pemeliharaan Output: 12 bulan 12 bln 5,000,000.00 12 bln 5,000,000.00 12 bln 5,000,000.00 12 bln 5,000,000.00 12 bln 5,000,000.00 60 bln 25,000,000.00 Nanga Bulik
rutin/berkala Terlengkapinya
meubelair sarana
penunjang
kantor

1 20 07 02 64 Pembangunan Output: - 1 pkt 216,447,500.00 - - - - - - - - 1 pkt 216,447,500.00 Nanga Bulik


Pagar kantor Terlengkapinya
sarana
penunjang
kantor

1 20 07 03 PROGRAM 3 : Outcome: 100% 100% 24,300,000.00 100% 25,000,000.00 100% 26,000,000.00 100% 33,000,000.00 100% 60,000,000.00 100% 168,300,000.00
Peningkatan Tingkat
disiplin aparatur. kepatuhan
pegawai
1 20 07 03 02 Pengadaan Output: 22 stel 22 stel 24,300,000.00 22 stel 25,000,000.00 - - 22 stel 30,000,000.00 - 66 stel 79,300,000.00 Nanga Bulik
pakaian dinas Jumlah pakaian
beserta dinas yang
perlengkapannya disediakan

1 20 07 03 03 Pengadaan Output: - - - - - - - 3 stel 3,000,000.00 - - 3 stel 3,000,000.00 Nanga Bulik


pakaian kerja Jumlah pakaian
lapangan kerja lapangan
yang disediakan

1 20 07 03 04 Pengadaan Output: - - - - - - - - - 22 stel 30,000,000.00 22 stel 30,000,000.00 Nanga Bulik


pakaian KORPRI Jumlah pakaian
KORPRI yang
disediakan

1 20 07 03 05 Pengadaan Output: 22 stel - - - - 22 stel 26,000,000.00 - - 22 stel 30,000,000.00 44 stel 56,000,000.00 Nanga Bulik
pakaian khusus Jumlah pakaian
hari-hari tertentu batik Kalteng
dan Lamandau
yang disediakan

1 20 07 05 PROGRAM 4 : Outcome: 0% - - - - - - 100% 70,000,000.00 100% 100,000,000.00 100% 170,000,000.00


Peningkatan Meningkatnya
Kapasita sumber SDM Apartur
daya aparatur.

47
Indikator Data Cataian Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan
SKPD
Indikator Program dan Program Pada Awal Kondisi Kinerja pad Akhir Tahun Renstra
Tujuan Sasaran Kode 2014 2015 2016 2017 2018 Penanggung Lokasi
Sasaran kegiatan (outcomes) dan Tahun SKPD
Jawab
Kegiatan Perencanaan Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21
1 20 07 05 01 Pendidikan dan Output: 0% - - - - - 7 Diklat 70,000,000.00 7 Diklat 100,000,000.00 14 Diklat 170,000,000.00 luar daerah
Pelatihan formal Jumlah
pendidikan dan
pelatihan formal
yang diikuti

1 20 07 05 10 Sosialisas dan Output: 0% - - - - - - - - - - - Nanga Bulik


pelatihan Jumlah SKPD
penerapan SPIP yang sudah
menerapkan
SPIP

1 20 07 05 16 Penerapan dan Output: 0% - - - - - - - - - - - - Nanga Bulik


pengembangan Jumnlah SKPD
SOP yang sudah
membuat/meny
usun SOP

1 20 07 06 PROGRAM 5 : Outcome: Tepat waktu Tepat waktu 24,999,000.00 Tepat waktu 26,000,000.00 Tepat waktu 76,000,000.00 Tepat waktu 80,000,000.00 Tepat waktu 100,000,000.00 Tepat waktu 306,999,000.00
Peningkatan Tingkat
pengembangan ketepatan
sitem pelaporan menyerahkan
capaian kinerja laporan kinerja
dan keuangan dan keuangan

1 20 07 06 01 Penyusunan Output: - - - - - 1 laporan 20,000,000.00 1 laporan 20,000,000.00 1 laporan 20,000,000.00 3 laporan 60,000,000.00 Nanga Bulik
laporan capaian Jumlah buku
kinerja dan iktisar LAKIP yang
realisasi kinerja dicetak
SKPD.

1 20 07 06 02 Penyusunan Output: 0% - - - - 1 laporan 15,000,000.00 1 laporan 15,000,000.00 1 laporan 15,000,000.00 3 laporan 45,000,000.00 Nanga Bulik
laporan keuangan Jumlah laporan
semesteran keuangan
semesteran yang
telah disusun

1 20 07 06 04 Penyusunan Output: 0% - - - - 1 laporan 15,000,000.00 1 laporan 15,000,000.00 1 laporan 15,000,000.00 3 laporan 45,000,000.00 Nanga Bulik
laporan keuangan Jumlah cetakan
akhir tahun buku
penyusunan
pelaporan
keuangan akhir
tahun

1 20 07 06 13 Reviu laporan Output: 1 LHP 1 LHP 24,999,000.00 1 LHP 26,000,000.00 1 LHP 26,000,000.00 1 LHP 30,000,000.00 1 LHP 50,000,000.00 5 LHP 156,999,000.00 Nanga Bulik
Keuangan Jumlah/jenis
reviu yang
dilaksanakan

1 20 07 15 PROGRAM 6 : Outcome: Ada Ada 28,400,000.00 Ada 29,000,000.00 Ada 30,000,000.00 Ada 30,000,000.00 Ada 30,000,000.00 Ada 147,400,000.00
Peningkatan Pameran
Promosi dan dan pembangunan
kerjasama
Investasi

47
Indikator Data Cataian Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan
SKPD
Indikator Program dan Program Pada Awal Kondisi Kinerja pad Akhir Tahun Renstra
Tujuan Sasaran Kode 2014 2015 2016 2017 2018 Penanggung Lokasi
Sasaran kegiatan (outcomes) dan Tahun SKPD
Jawab
Kegiatan Perencanaan Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21
1 20 07 15 16 Penyelenggaraan Output: 1 kali 1 kali 28,400,000.00 1 kali 29,000,000.00 1 kali 30,000,000.00 1 kali 30,000,000.00 1 kali 30,000,000.00 5 kali 147,400,000.00 Inspektorat Nanga Bulik
pameran tingkat Kabupaten
Keikutsertaan
Kabupaten
dalam pameran
Lamandau
pembangunan

Meningkatnya Terwujudnya Meningkatnya 1 20 07 20 PROGRAM 7 : Outcome: 100% 100% 886,269,125.00 100% 914,000,000.00 100% 1,089,000,000.00 100% 1,109,000,000.00 100% 1,130,000,000.00 100% 5,128,269,125.00
kepercayaan aparat sistem Peningkatan Meingkatnya
publik atas pengawasan pengawasan system kualitas sistem
kinerja yang internal oleh pengawasan pengendalian
Pemerintah kompeten dan masing- internal dan internal pada
Daerah profesional masing pengendalian SKPD dengan
instansi pelaksanaan berbagai
kebijakan KDH instrumen
pengendalian
yang
dipersyaratkan
1 20 07 20 01 Pelaksanaan Output: 127 LHP 117 LHP 605,846,625.00 117 LHP 700,000,000.00 117 LHP 700,000,000.00 117 LHP 700,000,000.00 117 LHP 700,000,000.00 585 LHP 3,405,846,625.00 Inspektorat Kabupaten
pengawasan Kabupaten Lamandau
internal secara Lamandau
berkala Jumlah LHP
reguler pada
SKPD

1 20 07 20 02 Penanganan kasus Output: 100% 20 kali 176,100,000.00 20 kali 114,000,000.00 20 kali 139,000,000.00 20 kali 139,000,000.00 20 kali 140,000,000.00 100 kali 708,100,000.00 Inspektorat Kabupaten
pengaduan Kabupaten Lamandau
dilingkungan Lamandau
Pemda Jumlah
Pemeriksaan
Khusus

1 20 07 20 03 Pengendalian Output: 0% - - - - - - - - - Inspektorat Kabupaten


manajemen Kabupaten Lamandau
pelaksanaan Lamandau
kebijakan KDH jumlah LHP
kinerja SKPD

1 20 07 20 04 Penanganan kasus Output: 0% - - - - 10 kali 100,000,000.00 10 kali 100,000,000.00 19 kali 100,000,000.00 30 kali 300,000,000.00 Inspektorat Kabupaten
pada wilayah Kabupaten Lamandau
Terlaksananya
pemerintahan di
Review laporan
bawahnya
keuangan
pemda kab.
Lamandau.

1 20 07 20 05 Inventarisasi Output: 0% - - - - - - - - - Inspektorat Kabupaten


temuan Kabupaten Lamandau
pengawasan Lamandau
Tersusunya LHI
temuan
pengawasan

1 20 07 20 06 Tindaklanjut hasil Output: 0% - - - - 3 kali 50,000,000.00 3 kali 50,000,000.00 3 kali 60,000,000.00 9 kali 160,000,000.00 Inspektorat Kabupaten
temuan Kabupaten Lamandau
pengawasan Lamandau
Jumlah Laporan
Hasil-Tindak
Lanjut Hasil
Temuan
Pengawasan

47
Indikator Data Cataian Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan
SKPD
Indikator Program dan Program Pada Awal Kondisi Kinerja pad Akhir Tahun Renstra
Tujuan Sasaran Kode 2014 2015 2016 2017 2018 Penanggung Lokasi
Sasaran kegiatan (outcomes) dan Tahun SKPD
Jawab
Kegiatan Perencanaan Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21

1 20 07 20 07 Koordinasi Output: 1 kali 1 kali 54,360,000.00 1 kali 50,000,000.00 1 kali 50,000,000.00 1 kali 50,000,000.00 1 kali 60,000,000.00 5 kali 264,360,000.00 Inspektorat Nanga Bulik
pengawasan yang Kabupaten
lebih konfrehensif Lamandau
Kegiatan Gelar
Pengawasan dan
Rakor yang
dilaksanakan

1 20 07 20 08 Evaluasi berkala Output: 35 LHE 15 LHE 49,962,500.00 15 LHE 50,000,000.00 15 LHE 50,000,000.00 15 LHE 70,000,000.00 15 LHE 70,000,000.00 75 LHE 289,962,500.00 Inspektorat Kabupaten
temuan hasil Kabupaten Lamandau
pengawasan Lamandau
Jumlah Laporan
Hasil Evaluasi
pengawasan

1 20 07 21 PROGRAM 8 : Outcome: 100% 100% 160,060,000.00 100% 165,000,000.00 100% 470,000,000.00 100% 470,000,000.00 100% 470,000,000.00 100% 1,735,060,000.00
Peningkatan Jumlah pejabat
profesionalisme yang memenuhi
tenaga pemeriksa pesyaratan
dan aparatur pendidikan dan
pengawasan pelatihan
pengawasan
sesuai dengan
tugasnya
1 20 07 21 01 Pelatihan Output: 5 orang 5 org 160,060,000.00 5 org 100,000,000.00 5 org 240,000,000.00 5 org 240,000,000.00 5 org 240,000,000.00 25 org 980,060,000.00 Inspektorat Luar daerah
pengembangan Kabupaten
tenaga pemeriksa Lamandau
dan aparatur Jumlah pegawai
pengawasan yang mengikuti
Diklat

1 20 07 21 02 Pelatihan teknis Output: 0 0 - 5 org 65,000,000.00 5 org 230,000,000.00 5 org 230,000,000.00 5 org 230,000,000.00 20 org 755,000,000.00
pengawasan dan Jumlah aparatur
penilaian pengawasan
akuntabilitas yang dikirim
kinerja untuk
pendidikan JFA

1 20 07 22 PROGRAM 9 : Outcome: 0% - - - - - 30,000,000.00 100% 30,000,000.00 100% 30,000,000.00 100% 90,000,000.00


Penataan dan Meningkatnya
penyempurnaan pengendalian
sistem dan terhadap
prosedur pengawasan dan
pengawasan hasil-hasil
pemeriksaan
1 20 07 22 01 Penyusunan Output: 0% - - - - 1 buku 15,000,000.00 1 buku 15,000,000.00 1 buku 15,000,000.00 3 buku 45,000,000.00 Inspektorat Kabupaten
akademis Kabupaten Lamandau
prosedur dan Lamandau
kebijakan Jumlah Laporan
pengawasan Hasil Naskah
Akademis

47
Indikator Data Cataian Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan
SKPD
Indikator Program dan Program Pada Awal Kondisi Kinerja pad Akhir Tahun Renstra
Tujuan Sasaran Kode 2014 2015 2016 2017 2018 Penanggung Lokasi
Sasaran kegiatan (outcomes) dan Tahun SKPD
Jawab
Kegiatan Perencanaan Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21
02 Penyusunan Output: 0% - - - - 1 buku 15,000,000.00 1 buku 15,000,000.00 1 buku 15,000,000.00 3 buku 45,000,000.00 Inspektorat Kabupaten
1 20 07 22 kebijakan system Kabupaten Lamandau
dan prosedur Lamandau
pengawasan Jumlah perbup
tentang
kebijakan dan
sisdur
pengawasan
yang disusun

1 20 07 30 PROGRAM 10: 100% 100% 35,780,000.00 100% 36,040,800.00 100% 39,000,000.00 100% 40,000,000.00 100% 40,000,000.00 100% 190,820,800.00
Peningkatan Keikutserta
partisifasi dalam kegiatan
masyarakat dalam Bulan Bhakti
membangun desa Gotong Royong
Masyarakat

1 20 07 30 03 Penyelenggaraan Output: 1 kali 1 kali 35,780,000.00 1 kali 36,040,800.00 1 kali 39,000,000.00 1 kali 40,000,000.00 1 kali 40,000,000.00 5 kali 190,820,800.00 Inspektorat Kabupaten
kegiatan bulan Kabupaten Lamandau
bhakti gotong Lamandau
Keikutserta
dalam kegiatan
Bulan Bhakti
Gotong Royong
Masyarakat

TOTAL 2,985,901,300.00 3,113,000,000.00 3,196,000,000.00 3,312,000,000.00 3,417,000,000.00 16,023,901,300.00

47
47
47
47
47
47
47
47
47

Anda mungkin juga menyukai