UPAYA PENANGGUNG
KEGIATAN TUJUAN SASARAN TARGET KEBUTUHAN MITRA WAKTU KEBUTUHAN INDIKATOR SUMBER
NO KESEHATAN SASARAN JAWAB SUMBER DAYA KERJA PELAKSANAAN ANGGARAN KINERJA PEMBIAYAAN
1 KIA Penerapan p4k Menurunkan IBU HAMIL 100% Kepala desa Bidan desa Puskesmas Januari sd 62X2X40000=4.960.000 Semua ibu APB DES
desember 2020
AKI dan AKB kader hamil stiker
p4k
tertempel
Pengadaan Tahun 2020 APB DES
ambulan desa
2 Gizi Pemberian PMT Tidak ada Bayi dg gizi 100% Kepala desa Bides Petugas gizi Januari sd 4 balita x 18 paket x Tidak ada APB DES
desember 2020 50.000 = 3600.000
penderita gizi buruk Kaur kesra pkm gizi buruk
buruk Bidan desa
Kesling Pemicuan Tidak ada Masyarakat 100% Kepala Desa Petugas kesling Puskesmas Januari sd 35x35000x4 = 4900000 Tidak ada BOK
desember 2020
3 yang BAB desa Perawat desa Bapeda yang BAB
sembarangan sembaranga
n
4 Gizi Demo N/S tercapai balita 100% Kepala Desa Petugas Gizi Puskesmas Januari sd Transport 5 pos x50.000 BB balita BOK
desember 2020 = 250.000
pembuatan PMT Kader naik
Bahan 5x 150.000 =
kesehatan 750.000
5 Kesling Penyuluhan Tidak ada Masyarakat 100% Kepala desa Petugas kesling Puskesmas Januari sd 35x35000 = 1.225.000 Tidak ada APBDes/
desember 2020
Pembuatan TPS masyarakat desa Perawat desa masyarakat BKKD
sederhana yang buang yang buang
sampah sampah
sembarangan sembaranga
n
6 KIA Pengadaan Menurunkan IBU HAMIL 100% Kepala desa Bidan desa Puskesmas 62X10.000=620.000
Kelas hamil AKI dan AKB kader APB DES
Tahun 2020
7 P2 Sweeping Semua bayi Bayi.balita 100% Kader Kader Januari sd 108x40000=4.320.000 Semua Bayi APB DES
desember 2020
Imunisasi balita Kepala Bidan desa balita
puskesmas
terimunisasi terimunisasi
N PENANGGUNG
USULAN jumlah TUJUAN SASARAN TARGET KEBUTUHAN MITRA WAKTU KEBUTUHAN INDIKATOR SUMBER
O SASARAN JAWAB SUMBER DAYA KERJA PELAKSANAAN ANGGARAN KINERJA PEMBIAYAAN
1 Pembuatan 1 Peningkatan Masyarakat 100% Kepala desa Kader balita dan Bidan desa Tahun 2020 150.000.000 Kegiatan APBDes/
polindes pelayanan desapulung lansia berjalan BKKD
lancar
2 kursi 220 Memperlancar Posyandu 100% Kepala desa Kader balita dan Bidan desa Tahun 2020 75000x220=16.500.00 Kegiatan APBDes/
kegiatan balita dan lansia 0 lancar BKKD
Posyandu lansia
3 Posyandu 22 Peningkatan Posyandu 100% Kepala desa Kader balita dan Bidan desa Tahun 2020 80000x22 Kader APBDes/
pelayanan balita dan lansia =17600.000 posyandu BKKD
Posyandu lansia mampu
melaksanaan
system 5 meja
4 Posyandu Pengadaan Merangsang Seluruh 100% Kepala desa Kader balita Bidan desa Januari sd 100.000 x 55 kader = Kader aktif APBDes/
desember 2020 5500.000
Balita dan seragam kader keaktifan kader BKKD
lansia kader
5 Posyandu Pembelian meja Memperlancar Pokbang 25% Kepala desa Kader balita Bidan desa Januari 2020 5 meja x 500.000= Kegiatan APBDes/
Balita dan kursi kegiatan posyandu dan promkes 2.500.000 berjalan BKKD
10 kursi x 50.000 =
kegiatan posyandu krajan 500.000 lancar
posyandu
6 Posyandu Pemenuhan Memperlancar Pos 100% Kepala desa Kader Lansia Januari sd 100.000 x 6 pos x 12 Kegiatan APBDes/
desember 2020 bulan = 7.200.000
lansia ATK Lansia kegiatan Posyandu Gizi lancar BKKD
Posyandu Lansia promkes
Lansia
7 Posyandu Pemberian PMT Merangsang Seluruh 100% Kepala desa perawat desa Perawat Januari sd 2500x150 Lansia x 12 Kunjungan APBDes/
desember 2020 Bulan = 4.500.000
lansia kehadiran Lansia Kader lansia desa 100 % BKKD
Lansia Gizi
8 Posyandu Pengadaan Merangsang Seluruh 100% Kepala desa Kader Lansia Perawat Januari sd 150.000 x 25 kader = Kader aktif APBDes/
desember 2020 3.750.000
lansia seragam kader keaktifan kader desa BKKD
kader