Anda di halaman 1dari 21

DOKUMEN NEGARA Paket

3
UJI KOMPETENSI KEAHLIAN
TAHUN PELAJARAN 2019/2020

SOAL UJIAN PRAKTIK KEJURUAN

Satuan Pendidikan : Sekolah Menengah Kejuruan (SMK)


Kompetensi Keahlian : Akuntansi
Kode : 6021
Alokasi Waktu : 120 menit
Bentuk Soal : Penugasan Perorangan
Judul Tugas : Menyelesaikan Siklus Akuntansi Perusahaan
Dagang -Average (Entry Jurnal)

I. PETUNJUK

1. Tulislah terlebih dahulu Nomor Kode dan Nomor Peserta anda pada
lembar jawaban yang disediakan.
2. Periksa dan bacalah soal praktik sebelum anda menjawabnya.
3. Telitilah perlengkapan lembar soal dan lembar yang telah disediakan.
4. Laporkan kepada pengawas apabila terdapat kekurangan data/lembar soal
dan formulir-formulir jawaban.
5. Kerjakan pada jawaban yang disediakan dengan ballpoint yang berwarna
hitam.
6. Lembar soal tidak boleh dicoret-coret.
7. Lembar soal harus dikumpulkan kembali beserta lembar jawaban.
8. Periksa kelengkapan lembar soal dan lembar dokumen transaksi.
9. Cermati petunjuk/informasi yang terdapat dalam lembar soal dan dokumen
transaksi.
10. Analisa setiap dokumen dan bubuhkan paraf anda di tempat yang telah
disediakan sebagai tanda bahwa dokumen tersebut telah dientri ke dalam komputer !
11. Waktu yang dialokasikan untuk tugas ini adalah 120 menit
12. Kerjakan dengan teliti, cepat dan tepat.

6021-P3-19/20 Hak Cipta pada Kemdikbud SPK-1/21


II. BAHAN DAN ALAT

Nama
No. Spesifikasi Minimal Jumlah Keterangan
Alat/Komponen/Bahan
1 2 3 4 5
Alat
1. Alat Tulis Kantor 1. Ballpoint Hitam 1
2. Ballpoint Merah 1
3. Pensil 1
4. Penggaris 1
5. Penghapus 1
2. Kalkulator Minimal 12 Digit 1
Bahan
1. Lembar soal. Berisi informasi tentang identitas 1 set
perusahaan dan usaha pokok,
kebijakan akuntansi, daftar akun,
daftar customers dan vendor, daftar
item persediaan, neraca saldo per
30 Nopember 2018 dan daftar saldo
akun-akun pembantu (Account
Receivable, Account Payable dan
Inventory) per 30 Nopember 2018
2. Lembar Dokumen Berisi bukti-bukti transaksi 1 set
Transaksi. keuangan Desember 2018 yang
diurutkan secara kronologis
berdasarkan tanggal terjadinya
transaksi.

III. SOAL/TUGAS
Judul Tugas : Menyelesaikan Siklus Akuntansi Perusahaan Dagang-Average (Entry Jurnal)
Langkah Kerja :
1. Periksa kelengkapan lembar soal dan lembar dokumen transaksi dan lembar kerja
2. Cermati petunjuk/informasi yang terdapat dalam lembar soal dan dokumen transaksi
3. Berdasarkan semua informasi yang tersedia tersebut di atas kerjakan tugas-tugas berikut ini :
 Sales Journal + Rekapitulasi
 Cash Receipt Journal + Rekapitulasi
 Purchases Journal + Rekapitulasi
 Cash Payment Journal (10) + Rekapitulasi (5)
 General Journal / Petty Cash Journal + Rekapitulasi
 Inventory Card
4. Dalam setiap dokumen transaksi hanya dicatat jumlah akhir, oleh sebab itu anda harus
menganalisa dan mengadakan kalkulasi sendiri.
5. Bubuhkan tanda tangan saudara di tempat yang tersedia dalam dokumen sebagai tanda
dokumen tersebut telah dibukukan.

6021-P3-19/20 Hak Cipta pada Kemdikbud SPK-2/21


IV. INFORMASI KEBIJAKAN PERUSAHAAN
A. Identitas Perusahaan Dan Usaha Pokok
UD. BUANA beralamat di Jalan Yos Sudarso No 49 Jakarta, Telepon/Fax (021) 240 1234,
Email Address: surat@buana.net
Perusahaan bergerak dalam bidang usaha jual beli lap top: Sebagai distributor tunggal,
perusahaan tersebut membeli barang dagangannya secara kredit dari beberapa importir di Jakarta
, dan menjualnya secara kredit ke beberapa Toko di kota Jakarta . Perusahaan juga melayani
penjualan tunai secara eceran dengan harga khusus.
Perusahaan terdaftar di Kantor Pelayanan Pajak Jakarta , Raka dengan nomor NPWP dan
NPPKP: 09.395.652.057.000 dan klasifikasi lapangan usaha (KLU) nomor 67500

B. Kebijakan Akuntansi
UD BUANA mengambil kebijakan sebagai berikut:
1. Umum
a. Sistim berpasangan dengan dasar akrual basis.
b. Periode akuntansi tahunan, dimulai dari 1 Januari s.d. 31 Desember.
c. Sub periode akuntansi: 12 bulan
d. Pada setiap akhir bulan disusun Neraca Saldo.
e. Jurnal khusus dan jurnal umum untuk mencatat transaksi.
f. Transaksi menggunakan mata uang rupiah (single currency)

2. Pembelian
a. Setiap pembelian akan diperhitungkan PPN Masukan 10% dari nilai pembelian.
b. Beban transport ditanggung oleh perusahaan.
c. Setiap retur pembelian akan diperhitungkan pengurangan atas nilai hutang dan PPN
Masukan
d. Termin pembayaran net 30.
e. Keterlambatan pembayaran hutang didenda 1% dari nilai hutang (pembelian).
f. Asumsi: Faktur pembelian yang diterima sesuai dengan Faktur Pajak Standar.

3. Pengeluaran Kas
a. Pengeluaran kas di atas Rp. 1.000.000,- dilakukan dengan Cek.
b. Setiap pengeluaran Cek harus didukung dengan Bukti Pengeluaran Kas.
c. Setiap pengeluaran kas sebesar Rp. 1.000.000,- atau kurang dilakukan dengan dana kas
kecil.
d. Sistim pencatatan kas kecil menggunakan dana tidak tetap (sistim fluktuasi)
e. Pengisian kas kecil dilakukan ketika saldonya Rp. 500.000,- atau kurang.

4. Penjualan
a. Setiap penjualan akan diperhitungkan PPN Keluaran 10% dari nilai penjualan.
b. Beban transport penjualan dibebankan kepada pembeli.
c. Setiap retur penjualan akan diperhitungkan pengurangan atas nilai piutang dan PPN
Keluaran.
d. Termin pembayaran net 30.
e. Keterlambatan membayar piutang didenda 1% dari nilai piutang (penjualan).
f. Penjualan jasa pelatihan dilakukan secara tunai ditambah 10% PPN Keluaran.
g. Asumsi: Faktur penjualan yang dibuat sesuai dengan Faktur Pajak Standar.

5. Penerimaan Kas
a. Setiap penerimaan kas langsung disetor ke bank Mandiri.
b. Dana perusahaan disimpan dalam rekening nomor 0012-11-12345 Bank Mandiri,
Jakarta Tg. Priok.

6021-P3-19/20 Hak Cipta pada Kemdikbud SPK-3/21


6. Penilaian Persediaan Barang
a. Sistim perpectual dengan metode AVERAGE
b. Disediakan kartu barang untuk mencatat persediaan, keluar dan masuk untuk setiap item
barang dagangan.

7. Penyusutan Aktiva Tetap


a. Penyusutan atau depresiasi aktiva tetap dihitung dengan metode garis lurus.
b. Perhitungan dan pencatatan beban depresiasi dilakukan pada setiap akhir bulan.

6021-P3-19/20 Hak Cipta pada Kemdikbud SPK-4/21


V. DAFTAR AKUN
NOMO NAMA AKUN FUNGSI UNTUK MENCATAT MUTASI
R NILAI:
Current Assets :
1-1100 Cash in Bank Kas di bank
1-1200 Petty Cash Kas kecil
1-1300 Accounts Receivable Piutang dagang
1-1400 Allowance for Doubtful Debt Penyisihan atau cadangan kerugian piutang
1-1500 Merchandise Inventory Persediaan barang dagangan
1-1600 Store Supplies Perlengkapan toko
1-1700 Prepaid Insurance Asuransi dibayar dimuka
1-1800 Prepaid Rent Sewa dibayar dimuka
1-1900 Prepaid Tax Uang muka PPh Ps 25
1-1910 PPN Income PPN Masukan

Fixed Assets :
1-2100 Equipment at Cost Peralatan
1-2110 Equipment Accum Dep Akumulasi penyusutan peralatan

Current Liabilities :
2-1100 Accounts Payable Hutang dagang
2-1200 Expense Payable Hutang biaya
2-1300 Income Tax Payable Hutang pajak penghasilan (PPh)
2-1400 PPN Payable Hutang PPN
2-1500 PPN Outcome PPN Keluaran

Long Term Liabilities :


2-2100 Bank Mandiri Loan Hutang jangka panjang

Equity :
3-1100 Raka Capital Modal Raka
3-1200 Raka Drawing Prive Raka
3-1300 Income Summary Ikhtisar laba-rugi

Revenues :
4-1100 Sales Penjualan barang dagangan
4-1200 Sales Retur Retur penjualan

Cost Of Goods Sold :


5-1100 Cost of goods Sold Harga pokok penjualan
5-1200 Freight Paid Beban transportasi pembelian

Operating Expenses :
6-1000 Advertising Expenses Beban iklan
6-1100 Telephone & Electricity Expenses Beban telepon dan listrik
6-1200 Store Supplies Expenses Beban perlengkapan toko
6-1300 Bad Debts Expenses Beban kerugian penghapusan piutang

6021-P3-19/20 Hak Cipta pada Kemdikbud SPK-5/21


6-1400 Depreciation expenses Beban depresiasi aktiva tetap (peralatan)
6-1500 Insurance expense Beban asuransi
6-1600 Rent Expense Beban sewa toko
6-1700 Wages & Salaries Beban upah dan gaji
6-1800 Other Operating Expenses Beban-beban operasi lainnya

Other Revenues and Gains :


8-1100 Interest Revenue Pendapatan bunga

Other Expenses and Losses :


9-1100 Interest Expense Beban bunga
9-1200 Bank Service Charge Beban administrasi bank
9-1300 Income Tax Expense Beban pajak penghasilan (PPh)

6021-P3-19/20 Hak Cipta pada Kemdikbud SPK-6/21


VI. Neraca Saldo per 30 Nopember 2018
UD. BUANA
TRIAL BALANCE, PER 30 NOVEMBER 2018
KODE NAMA AKUN DEBET KREDIT
1-1100 Cash in Bank Rp 41.770.000  
1-1200 Petty Cash Rp 9.800.000  
1-1300 Accounts Receivable Rp 85.800.000  
1-1400 Allowance for Doubtful Debt   Rp 11.800.000
1-1500 Merchandise Inventory Rp 520.000.000  
1-1600 Store Supplies Rp 9.800.000  
1-1700 Prepaid Insurance Rp 15.300.000  
1-1800 Prepaid Rent Rp 21.300.000  
1-1900 Prepaid Tax Rp 15.000.000  
1-1910 PPN Income
1-2100 Equipment at Cost Rp 63.300.000  
1-2110 Equipment Accum Dep   Rp 16.500.000
2-1100 Accounts Payable   Rp 69.300.000
2-1200 Expense Payable Rp 3.900.000
2-1300 Income Tax Payable
2-1400 PPN Payable   Rp 1.500.000
2-1500 PPN Outcome
2-2100 Bank Mandiri Loan   Rp 301.000.000
3-1100 Raka Capital   Rp 366.500.000
3-1200 Raka, Drawing Rp 26.400.000  
4-1100 Sales   Rp 503.300.000
4-1200 Sales Return
5-1100 Cost of goods Sold Rp 314.100.000  
5-1200 Freight Paid Rp 8.800.000  
6-1000 Advertising Expenses Rp 4.200.000  
6-1100 Telephone & Electricity expenses Rp 8.700.000  
6-1200 Store Supplies Expenses Rp 4.750.000  
6-1300 Bad Debt Expense Rp 15.100.000  
6-1400 Depreciation Expense Rp 16.500.000  
6-1500 Insurance Expense Rp 14.300.000  
6-1600 Rent Expense Rp 23.300.000  
6-1700 Wages & Salaries Rp 36.300.000  
6-1800 Other Operating Expense Rp 9.300.000  
8-1100 Interest Revenue   Rp 6.100.000
9-1100 Interest Expense Rp 9.480.000  
9-1200 Bank Service Charge Rp 6.600.000  
9-1300 Income Tax Expense
    Rp 1.279.900.000 Rp 1.279.900.000

6021-P3-19/20 Hak Cipta pada Kemdikbud SPK-7/21


VII. DAFTAR CUSTOMER DAN SUPPLIER
Daftar Customer
No. Nama Alamat Telepon
C001 JB Elex Jl. Menteng No. 2, Jakarta 021 4403423
C002 Digital Elex Jl. Mantang No. 83, Jakarta 021 4408499
C003 Maju Elex Jl. Mawar No. 22, Jakarta 021 34526723
C004 Panen Elex Jl. Boulevard No. 49, Jakarta 021 4567342

Daftar Supplier
No. Nama Alamat Telepon
S001 PT. Sahabat Jaya ITC Cemp Mas lt 5 no. 59, Jkarta 021 4290 2234
S002 Fa. Makmur Sunter Jaya No. 222, Jakarta 021 650 2900
S003 PT Margonda Harco Glodok No. 37, Jakarta 021-6250 1234

VIII. DAFTAR SALDO PIUTANG DAGANG (Per 30 Nopember 2018)


Nama No. Faktur Tanggal Penjualan PPN Outcome JUMLAH
JB Elex F-11/12 25/11/2018 31.000.000 3.100.000 34.100.000
Digital Elex F-11/25 29/11/2018 26.000.000 2.600.000 28.600.000
Maju Elex F-11/10 23/11/2018 18.000.000 1.800.000 19.800.000
Panen Elex F-11/14 24/11/2018 3.000.000 300.000 3.300.000
78.000.000 7.800.000 85.800.000

IX. DAFTAR SALDO UTANG DAGANG (Per 30 Nopember 2018)


Nama No. Faktur Tanggal Pembelian PPN Income JUMLAH
PT. Sahabat Jaya C.15234 23/11/2018 21.000.000 2.100.000 23.100.000
Fa. Makmur F.1289 20/11/2018 16.000.000 1.600.000 17.600.000
PT Margonda Fk.2011 28/11/2018 26.000.000 2.600.000 28.600.000
63.000.000 6.300.000 69.300.000

X. PERSEDIAAN BARANG DAGANGAN


Per 30 Nopember 2018
No. Kode Nama Item Quantity Price/Unit Jumlah
1 HPP-14 HP Pavilion 14 20 Rp. 16.000.000 320.000.000
2 DI-15 DELL Inspiron 15 16 Rp. 12.500.000 200.000.000
36 520.000.000

XI. DOKUMEN TRANSAKSI


Dokumen Transaksi No 1

UD. BUANA
Jl. Yos Sudarso No 49
Jakarta

BUKTI PENGELUARAN KASNomor : BKK12-1


Tanggal : 1 Desember 2018

Cek Nomor Cek : CP12-001Tanggal Cek : 6/12/2018

6021-P3-19/20 Hak Cipta pada Kemdikbud SPK-8/21


Disetujui oleh :Dibayar oleh :Dibukukan oleh
(Raka)(Keke) (………………)

Dokumen Transaksi No. 2

UD.
PD ANGKASA
BUANA
Jl. Yos
Rajawali
Sudarso
Timur
NoI49
No. 15
Bandung
Jakarta

VOUCHER KAS KECIL


Nomor : V12-1 Nomor : V12-1
Tanggal : 2 Desember 2018 Tanggal : 2 Desember 2010

Dibayarkan Kepada Percetakan ”OLYMPIA”, Jl. Supratman 21, Bandung


Jumlah Rp 675.000,00
Dengan Huruf Enam ratus tujuh puluh lima ribu rupiah
Keterangan Pembuatan brosur perusahaan untuk keperluan iklan

Disetujui oleh : Dibayar oleh : Dibukukan oleh :

Andrian
Raka Lina
Keke
(Raka)
(Andrian) (Keke)
(Lina) (………………)

Dokumen Transaksi No. 3


UD. BUANA
Jl. Yos Sudarso No 49
Jakarta

BUKTI PENERIMAAN KASNomor : BKM12-1


Tanggal : 3 Desember 2018

Uang Tunai -- Cek Nomor Cek : BS21Tanggal Cek : 3/12/2018

6021-P3-19/20 Hak Cipta pada Kemdikbud SPK-9/21


Diketahui oleh : Diterima oleh : Dibukukan oleh :

Raka Keke
(Raka) (Keke) (………………)

Dokumen Transaksi No. 4


UD. BUANA
Jl. Yos Sudarso No 49
Jakarta

VOUCHER KAS KECIL


Nomor : V12-2
Tanggal : 4 Desember 2018

Dibayarkan Kepada Kantor PLN dan PT Telkom


Jumlah Rp. 975.000,00
Dengan Huruf Sembilan ratus tujuh puluh lima ribu rupiah
Keterangan Rekening listrik bulan November 2018 Rp 425.000,-
Rekening telepon bulan November 2018 Rp 550.000,-

Disetujui oleh : Dibayar oleh : Dibukukan oleh :

Raka Lina
(Raka) (Lina) (………………)

Dokumen Transaksi No. 5

UD. BUANA
Jl. Yos Sudarso No 49 COPY
Jakarta
FAKTUR
No. F12-1Tanggal: 6 Desember 2018

Kepada Yth.

6021-P3-19/20 Hak Cipta pada Kemdikbud SPK-10/21


Disetujui oleh : Salesman, Dibukukan oleh :

Raka Sifa
(Raka) (Sifa) (………………)

Dokumen Transaksi No. 6


UD. BUANA
Jl. Yos Sudarso No 49
Jakarta

BUKTI PENGELUARAN KASNomor : BKK12-2


Tanggal : 6 Desember 2018

Cek Nomor Cek : CP12-002Tanggal Cek : 6/12/2018

Disetujui oleh : Dibayar oleh : Dibukukan oleh :

Raka Keke
(Raka) (Keke) (………………)

Dokumen Transaksi No.7


UD. BUANA
Jl. Yos Sudarso No 49 COPY
COPY
Jakarta

Nota Kredit No. NK12-1 Tanggal : 7 Desember 2018

Kepada Yth.
Digital Elex Atas Faktur No. F12-1
Jl. Mantang No.83 Tertanggal 6 Desember 2018
Jakarta

6021-P3-19/20 Hak Cipta pada Kemdikbud SPK-11/21


Kami telah mengkredit rekening Saudara untuk barang yang dikembalikan :
Jumlah Rp. 55.000.000,-
Dengan Huruf Lima puluh lima juta rupiah
Disetujui oleh : Salesman, Dibukukan oleh :

Raka Sifa
(Raka) (Sifa) (………………)

Dokumen Transaksi No. 8


UD. BUANA
Jl. Yos Sudarso No 49
Jakarta

VOUCHER KAS KECIL


Nomor : V12-3
Tanggal : 9 Desember 2018

Disetujui oleh : Dibayar oleh : Dibukukan oleh :

Raka Keke
(Raka) (Keke) (………………)

Dokumen Transaksi No. 9


UD. BUANA
Jl. Yos Sudarso No 49
Jakarta

BUKTI PENGELUARAN KAS Nomor : BKK12-3


Tanggal : 9 Desember 2018

Cek  Nomor Cek : CP12-003 Tanggal Cek : 9/12/2018

Dibayar kepada PT Sahabat Jaya, ITC Cemp. Mas Jakarta


Jumlah
6021-P3-19/20 Rp. 23.100.000,-
Hak Cipta pada Kemdikbud SPK-12/21
Dengan Huruf Dua puluh tiga juta seratus ribu rupiah
Keterangan Pelunasan Faktur C15234 tertanggal 23 Nopember 2018
Disetujui oleh : Dibayar oleh : Dibukukan oleh :

Raka Keke
(Raka) (Keke) (………………)

Dokumen Transaksi No. 10


PT Margonda
Sunter Jaya No. 222 Tanggal : 10 Des. 2018
Jakarta

FAKTUR No. F05


Kepada Yth.
UD BUANA Tgl. Kirim 10 Desember 2018
Jl. Yos Sudarso No. 49 Purchase Order # 14A
Jakarta Termin N/30

Jumlah Rp. 331.100.000


Dengan Huruf Tiga ratus tiga puluh satu juta seratus ribu rupiah
Keterangan Perincian sbb :

Qty Item No. Description Price (Rp.) Total Harga PPN Jumlah
11 HPP-14 HP Pavilion 14 16.000.000,- 176.000.000 17.600.000 193.600.000
10 DL-15 DELL Inspiron 15 12.500.000,- 125.000.000 12.500.000 137.500.000
301.000.000 30.100.000 331.100.000

Diterima oleh : Bagian Penjualan :

Raka Pipit
( Raka) ( Pipit)

Dokumen Transaksi No. 11

PT Margonda
Harco Glodok No. 37
Jakarta

NOTA KREDIT No. NK-1 Tanggal: 11 Desember 2018

Kepada Yth.
UD BUANA Atas Faktur No. F05
Jl. Yos Sudarso No. 49 Tertanggal 10 Desember 2018
Jakarta

6021-P3-19/20 Hak Cipta


Kami telah mengkredit rekening Saudara untukpada Kemdikbud
barang yang dikembalikan : SPK-13/21
Jumlah Rp. 45.100.000,-
Dengan Huruf Empat puluh lima juta seratus ribu rupiah.
Mengetahui : Bag. Penjualan : Bag. Pembukuan :

Ferdi Pipin Nono


(Ferdi) (Pipin) (Nono)

Dokumen Transaksi No. 12

UD. BUANA
Jl. Yos Sudarso No 49
Jakarta

BUKTI PENERIMAAN KAS Nomor : BKM12-3


Tanggal : 12 Desember 2018

Uang Tunai -- Cek  Nomor Cek : SS142 Tanggal Cek : 12/12/2018

Diterima Dari Digital Elex, Jl. Mantang No. 83 Jakarta


Jumlah Rp. 180.400.000
Dengan Huruf Seratus delapan puluh juta empat ratus ribu rupiah
Keterangan Pelunasan sebagian faktur F12-1 tertanggal 6 Desember 2018
dikurangi dengan sales return
Diketahui oleh : Diterima oleh : Dibukukan oleh :

Raka Keke
(Raka) (Keke) (………………)
Dokumen Transaksi No. 13

UD. BUANA
Jl. Yos Sudarso No 49 NOTA KONTAN COPY
Jakarta

No. KN01 Tanggal : 13 Desember 2018


Kepada Yth.
Tgl. Kirim 13 Desember 2018
Penjualan tunai Purchase Order # 122
Termin N/30

Jumlah Rp. 266.200.000,-


6021-P3-19/20
Dengan Huruf Dua ratus enamHak
puluh
Ciptaenam juta dua ratus ribu rupiah.
pada Kemdikbud SPK-14/21
Keterangan Perincian sbb :
Disetujui oleh : Salesman, Dibukukan oleh :

Raka Sardono
(Raka) (Sardono) (………………)

Dokumen Transaksi No. 14

UD. BUANA
Jl. Yos Sudarso No 49
Jakarta

BUKTI PENERIMAAN KAS Nomor : BKM12-4


Tanggal : 14 Desember 2018

Uang Tunai -- Cek  Nomor Cek : SS510 Tanggal Cek : 14/12/2018

Diterima Dari Digital Elex, Jl. Mantang No. 83 Jakarta


Jumlah Rp. 28.600.000,-
Dengan Huruf Dua puluh delapan juta enam ratus ribu rupiah
Keterangan Pelunasan faktur F11-25 tertanggal 29 November 2010 Sales
plus PPN Outcome.
Diketahui oleh : Diterima oleh : Dibukukan oleh :

Andrian Lina
(Andrian) (Lina) (………………)

Dokumen Transaksi No. 15


UD. BUANA
Jl. Yos Sudarso No 49
Jakarta

BUKTI PENGELUARAN KAS Nomor : BKK12-4


Tanggal : 15 Desember 2018

Cek  Nomor Cek : CP12-004 Tanggal Cek : 15/12/2018

Dibayar kepada Ke Kas Negara Via Kantor Pos Jakarta


Jumlah Rp. 1.500.000,-
6021-P3-19/20
Dengan Huruf Satu juta limaHak
ratus ribu
Cipta rupiah
pada Kemdikbud SPK-15/21
Keterangan Pembayaran PPN untuk bulan Nopember 2018
Disetujui oleh : Dibayar oleh : Dibukukan oleh :

Raka Keke
(Raka) (Keke) (………………)

Dokumen Transaksi No. 16

UD. BUANA
COPY
Jl. Yos Sudarso No 49 FAKTUR
Jakarta

No. F12-2 Tanggal : 18 Desember 2018


Kepada Yth.
JB Elex Tgl. Kirim 18 Desember 2018
Jl. Menteng No. 2 Purchase Order # 123
Jakarta Termin 2/10, N/30

Jumlah Rp. 188.100.000


Dengan Huruf Seratus delapan puluh delapan juta seratus ribu rupiah.
Keterangan Perincian sbb :

Qty Item No. Description Price (Rp.) Total Harga PPN Jumlah
6 HPP-14 HP Pavilion 14 18.500.000,- 111.000.000 11.100.000 122.100.000
4 DL-15 DELL Inspiron 15 15.000.000,- 60.000.000 6.000.000 66.000.000
Jumlah 171.000.000 17.100.000 188.100.000

Disetujui oleh : Salesman, Dibukukan oleh :

Raka Sifa
(Raka) (Sifa) (………………)

Dokumen Transaksi No. 17


UD. BUANA
Jl. Yos Sudarso No 49
Jakarta

BUKTI PENGELUARAN KAS Nomor : BKK12-5


Tanggal : 18 Desember 2018

Cek  Nomor Cek : CP12-005 Tanggal Cek : 18/12/2018

Dibayar kepada PT Margonda, Harco Glodok Jakarta


6021-P3-19/20 Hak Cipta pada Kemdikbud SPK-16/21
Jumlah Rp. 286.000.000
Dengan Huruf Dua ratus delapan puluh enam juta rupiah
Keterangan Pelunasan Faktur F05 tertanggal 10 Desember 2018 dikurangi
Dokumen Transaksi No. 18

UD. BUANA
Jl. Yos Sudarso No 49
Jakarta

BUKTI PENERIMAAN KAS Nomor : BKM12-5


Tanggal : 20 Desember 2018

Uang Tunai Cek  Nomor Cek : JC11 Tanggal Cek : 20/12/2018

Diterima Dari Panen Elex, Jl. Boulevard No. 49 Jakarta


Perincian (Rp) Rp. 7.200.000,-
Dengan Huruf Tujuh juta dua ratus ribu rupiah
Keterangan Piutang sebesar Rp. 12.000.000,- yang telah dihapuskan dalam
bulan Oktober 2018 atas nama pelanggan Panen, ternyata
dapat di bayar kembali per tanggal tersebut sebesar 60%-nya.
Diketahui oleh : Diterima oleh : Dibukukan oleh :

Raka Keke
(Raka) (Keke)
(………………)

Dokumen Transaksi No. 19


PT Sahabat Jaya
ITC Cemp Mas Lt 5 no 59 Tanggal: 22 Desember 2018
Jakarta

FAKTUR No. A17


Kepada Yth.
UD BUANA Tgl. Kirim 22 Desember 2018
Jl. Yos Sudarso No. 49 Purchase # 29B
Jakarta Termin N/30

6021-P3-19/20
Jumlah Rp. 439.560.000,-Hak Cipta pada Kemdikbud SPK-17/21
Dengan Huruf Empat ratus tiga puluh sembilan juta lima ratus enam puluh ribu rupiah
Keterangan Perincian sbb :
Mengetahui : Bag. Penjualan Bag. Pembukuan :

Deden Eva
(Deden) (Eva) (………………)

Dokumen Transaksi No. 20


UD. BUANA
Jl. Yos Sudarso No 49
Jakarta

BUKTI PENGELUARAN KAS Nomor : BKK12-6


Tanggal : 23 Desember 2018

Cek  Nomor Cek : CP12-006 Tanggal Cek : 23/12/2018

Dibayar kepada Fa. Makmur, Sunter Jaya No. 222 Jakarta


Jumlah Dibayar Rp. 17.600.000,-
Dengan Huruf Tujuh belas juta enam ratus ribu rupiah
Keterangan Pelunasan Faktur F1289 tertanggal 20 Nopember 2018
Disetujui oleh : Dibayar oleh : Dibukukan oleh :

Raka Keke
(Raka) (Keke) (………………)

Dokumen Transaksi No. 21

UD. BUANA
Jl. Yos Sudarso No 49
Jakarta

BUKTI PENERIMAAN KAS Nomor : BKM12-6


Tanggal : 25 Desember 2018

Uang Tunai -- Cek  Nomor Cek : PC212 Tanggal Cek : 25/12/2018

Diterima Dari Maju Elex, Jl. Mawar No. 22 Jakarta


Jumlah Diterima
6021-P3-19/20 Rp 19.800.000,-
Hak Cipta pada Kemdikbud SPK-18/21
Dengan Huruf Sembilan belas juta delapan ratus ribu rupiah
Keterangan Pelunasan faktur F11-10 tertanggal 23 November 2018
Dokumen Transaksi No. 22

UD. BUANA
Jl. Yos Sudarso No 49
Jakarta

VOUCHER KAS KECIL


Nomor : V12-4
Tanggal : 26 Desember 2018

Dibayarkan Kepada Santoso, Jl. Jati Jakarta


Jumlah Rp. 500.000,-
Dengan Huruf Lima ratus ribu rupiah
Keterangan Perbaikan atap toko yang rusak.
(Masukan sebagai beban operasi lain-lain/Other Operational
Exp)

Disetujui oleh : Dibayar oleh : Dibukukan oleh :

Raka Keke
(Raka) (Keke) (………………)

Dokumen Transaksi No. 23


UD. BUANA
Jl. Yos Sudarso No 49 FAKTUR COPY
Jakarta

No. F12-3 Tanggal : 27 Desember 2018


Kepada Yth.
Maju Elex Tgl. Kirim 27 Desember 2018
Jl. Mawar No. 22 Purchase Order # 124
Jakarta Termin 2/10, N/30

Jumlah
6021-P3-19/20 Rp. 467.500.000,-
Hak Cipta pada Kemdikbud SPK-19/21
Dengan Huruf Empat ratus enam puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah
Keterangan Perincian sbb :
Dokumen Transaksi No. 24
Fa. Makmur
Sunter Jaya No. 222 Tanggal : 29 Desember 2018
Jakarta

FAKTUR No. G11


Kepada Yth.
UD BUANA Tgl. Kirim 29 Desember 2018
Jl. Rajawali Timur I No. 15 Purchase # 34C
Termin N/30

Jumlah Rp 366.520.000
Dengan Huruf Tiga ratus enam puluh enam juta lima ratus dua puluh ribu rupiah
Keterangan Perincian sbb:

Qty Item No. Description Price (Rp.) Total Harga PPN Jumlah
12 HPP-14 HP Pavilion 14 16.400.000,- 196.800.000 19.680.000 216.480.000
11 DL-15 DELL Inspiron 15 12.400.000,- 136.400.000 13.640.000 150.040.000
Jumlah 333.200.000 33.320.000 366.520.000

Disetujui oleh : Dibayar oleh : Dibukukan oleh :

Raka Keke
(Raka) (Keke) Dokumen Transaksi No. 25
(………………)

UD. BUANA
Jl. Yos Sudarso No 49
Mengetahui :
Jakarta Bag. Penjualan Bag. Pembukuan :
Aditya
BUKTI PENGELUARAN KAS Levi Nomor : BKK12-7
(Aditya) (………………)
(Reza Levi) Tanggal : 30 Desember 2018

Cek  Nomor Cek: CP12-007 Tanggal Cek: 30/12/2018

6021-P3-19/20 SPK-20/21
Dibayar kpd Bank MandiriHak Cipta pada Kemdikbud
Cabang Jakarta Tg. Priok
Perincian Pinjaman (Loan) Bunga Jumlah
Rp. 16.000.000,- 3.000.000,- Rp. 19.000.000,-
Disetujui oleh : Dibayar oleh : Dibukukan oleh :

Raka Keke
(Raka) (Keke) (………………)

6021-P3-19/20 Hak Cipta pada Kemdikbud SPK-21/21

Anda mungkin juga menyukai