Anda di halaman 1dari 27

BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Pembangunan kesehatan pada hakekatnya adalah penyelenggaraan upaya


kesehatan untuk mencapai kemampuan hidup sehat setiap penduduk agar dapat
mewujudkan derajat kesehatan yang optimal. Sedangkan tujuan pembangunan kesehatan
adalah untuk meningkatkan kesadaran, kemauan, dan kemampuan hidup sehat bagi setiap
orang agar terwujud tingkat kesehatan yang optimal untuk hidup produktif.
Penyelenggaraan upaya kesehatan oleh pemerintah salah satunya dilakukan
melalui Puskesmas. Pada sisi ini Puskesmas diarahkan untuk menjadi unit penyelenggara
upaya kesehatan yang mandiri dengan wilayah kerja satu kecamatan atau bagian dari satu
kecamatan. Mandiri berarti mempunyai kewenangan dan kemampuan dalam
perencanaan, pelaksanaan, evaluasi pembangunan kesehatan diwilayahnya sesuai dengan
situasi, kondisi, kultur budaya dan potensi setempat. Kewenangan dan kemampuan dalam
mencari, menggali, dan mengelola sumber daya yang berasal dari pemerintah,
masyarakat, swasta, dan sumber lain.
Upaya kesehatan yang dilaksanakan di puskesmas Tulakan terdiri dari Upaya
kesehatan wajib dan Upaya kesehatan pengembangan. Upaya Kesehatan wajib meliputi :
Promosi kesehatan, Kesehatan Lingkungan, Kesehatan Ibu dan Anak dan Keluarga
Berencana, Perbaikan Gizi, dan Pemberantasan Penyakit Menular serta pengobatan.
Sedangka upaya kesehatan pengembangan anatara lain : Upaya kesehatan Sekolah,
Upaya kesehatan Olah Raga, Upaya kesehatan Kerja, Upaya kesehatan Gigi dan mulut,
Upaya kesehatan Jiwa, Kesehatan Usia lanjut, Pembinaan Pengobatan Tradisional, dan
sebagainya.
Indikator dan data yang tercantum dalam Profil Puskesmas tahun 2020 adalah
Kinerja dari standar Pelayanan minimal Bidang Kesehatan. Profil ini disajikan sebagai
sarana penyedia data dan informasi resmi pencapaian pembangunan kesehatan dalam
rangka evaluasi tahunan kegiatan-kegiatan dan pemantauan pencapaian yang mengacu
pada Visi Puskesmas “Pukesmas Dengan Pelayanan Prima Menuju Masyarakat Tulakan
Sehat Mandiri” yang diharapkan mampu memberikan umpan balik atau dasar
pengambilan keputusan guna mengurangi kesenjangan pelayanan sehingga pelayanan
kesehatan yang paling mendasar dan esensial dapat terpenuhi dengan baik

1
B. MAKSUD DAN TUJUAN

Maksud dan tujuan dengan Profil Puskesmas ini adalah untuk menyampaikan
salah satu Produk Sistem Informasi Kesehatan di Puskesmas yang berisikan gambaran
Situasi Kesehatan di wilayah kerja Puskesmas yang dibuat setahun sekali didalamnya
memuat berbagai data tentang Kesehatan yang dilaksanakan Puskesmas dan Data
pendukung yang lain, yang berhubungan dengan program Puskesmas. Adapun dasar
acuan pembuatan Profil Puskesmas adalah Standart Pelayanan Minimal (SPM)
Sistematika penyajian Profil Puskesmas Tulakan Dinas Kesehatan Kabupaten Pacitan
tahun 2019 sebagai berikut :

BAB. I Pendahuluan.
Bab ini secara ringkas menjelaskan Latarbelakang, maksud dan tujuan
disusunnya Profil Puskesmas Tulakan Dinas Kesehatan kabupaten pacitan
tahun 2020 juga menggambarkan secara ringkas sistematika penyajian bab
demi bab secara berurutan.

BAB. II Gambaran Umum.


Bab ini menyajikan tentang gambaran umum Puskesmas Tulakan Dinas
Kesehatan Kabupaten Pacitan yang meliputi keadaan geografis, data
administrasi, data kependudukan.

BAB. III Sumber daya Kesehatan


Menguraikan tentang tenaga kesehatan, Sarana kesehatan, pembiayaan
kesehatan serta sumber daya kesehatan lainnya

BAB. IV Pelaksanaan Prgran dan kegiatan


Pada Bab ini menguraikan tentang pelayanan kesehatan dasar, pelayanan
kesehatan khusus, pencegahan dan pengendalian penyakit menular dan
tidak menular,serta pembinaan kesehatan lingkungan dan sanitasi dasar.

BAB. VI Penutup.

2
BAB II
GAMBARAN UMUM

A. KEADAAN WILAYAH
Sebagai unit pelaksana teknis dari Dinas Kesehatan Kabupaten Pacitan, Puskesmas
Tulakan terletak 25 km arah timur Kota Kabupaten Pacitan masuk dalam wilayah
Kecamatan Tulakan, terletak :
Posisi / titik koordinat = s : 8 10' 13,6 " & e : 111 16' 43 1 "
Latitude = -81.706
Longitude = 11.127.858
Dengan batas-batas wilayah sebagai berikut :
- Sebelah Utara : Wilayah Puskesmas Bubakan Kec.Tulakan
- Sebelah Timur : Wilayah Kecamatan Ngadirojo
- Sebelah selatan : Samodra Indonesia
- Sebelah Barat : Wilayah Kecamatan Kebonagung

3
Struktur tanah di wilayah Puskesmas Tulakan sebagian besar merupakan tanah kapur
yang berbukit-bukit, aliran sungai terdapat pada musin hujan, tanah pertanian sawah
umumnya sawah tadah hujan.
Puskesmas Tulakan Kecamatan Tulakan mempunyai luas wilayah 109,69 km2, dengan 95
% daerah perbukitan dan 5 % dataran, dan dari luas tersebut terdapat : 11 desa.
Puskesmas Tulakan merupakan salah satu Puskesmas di kabupaten Pacitan Propinsi Jawa
timur, mempunyai system yang sama dengan Puskesmas – Puskesmas lain yang ada di
kabupaten Pacitan. Secara administratif terdiri dari :

Tabel. 2.1
Data Wilayah Puskesmas

Luas Wilayah Jumlah Jarak ke


No. Nama Desa
Km2 Dusun RW RT Puskesmas (Km)

1. Jetak 8,90 6 11 37 14

2. Nglaran 11,25 6 12 38 11

3. Wonoanti 10,59 6 11 27 9

4. Padi 12,83 6 13 40 4

5. Kluwih 4,40 4 6 17 4

6. Bungur 5,32 5 9 30 0

7. Tulakan 4,86 5 13 29 1

8. Jatigunung 13,62 8 14 38 4

9. Ngumbul 9.08 4 9 34 5

10 Wonosidi 12,08 5 10 30 10

11 Ketro 16,76 11 16 56 12
Jumlah 109,69 66 134 376

B. KEPENDUDUKAN

Jumlah penduduk di Wilayah kerja Puskesmas Tulakan Kecamatan Tulakan Kabupaten


Pacitan berdasarkan dari hasil laporan Penduduk Bidan desa tahun 2019 sebanyak 60.536
jiwa, terdiri dari laki–laki 30.001 jiwa (49,56%) dan Perempuan 30.535 jiwa (50,44%)
dengan jumlah KK 19.315 KK

4
Tabel. 2.2
Data Penduduk

Jumlah Penduduk
No. Nama Desa Jumlah KK
Laki-laki Perempuan Total
1 Jetak 2.595 2.442 5.037 1.381
2 Nglaran 2.564 2.735 5.299 1.646
3 Wonoanti 2.611 2.481 5.092 1.592
4 Padi 2.597 3.542 6.139 1.839
5 Kluwih 1.167 1.129 2.296 767
6 Bungur 2.081 2.135 4.216 1.403
7 Tulakan 1.900 1.903 3.803 1.454
8 Jatigunung 4.057 3.969 8.026 2.608
9 Ngumbul 2.784 2.666 5.450 1.780
10 Wonosidi 3.112 3.035 6.147 1.945
11 Ketro 4.533 4.498 9.031 2.900
Jumlah 30.001 30.535 60.536 19.315

Dari jumlah penduduk tesebut diatas terdapat sasaran Program kesehatan Ibu dan anak
sebagai berikut :
- Jumlah Ibu Hamil : 789 Orang
- Jumlah Ibu Bersalin : 699 Orang
- Jumlah Ibu Nifas : 699 Orang
- Jumlah Ibu Meneteki : 1.207 Orang
- Jumlah Bayi (< 1 tahun) : 637 Anak
- Jumlah Balita (1-4 tahun) : 3.444 Anak
- Jumlah Apras : 616 Anak
- Jumlah Pasangan Usia Subur : 9584 Orang
- Jumlah Wanita Usia Subur : 13.075 Orang

C. DATA SEKOLAH

5
Jumlah sekolah yang ada diwilayah Puskesmas Tulakan mulai dari Taman Kanak-kanak
berjumlah : 127 sekolah terdiri :
1. Taman Kanak-kanak yang ada : 55 buah
2. SD yang ada : 35 buah
3. MI yang ada : 20 buah
4. SMP / SLTP yang ada : 6 buah
5. MTs yang ada : 5 buah
6. SMU yang ada : 1 buah
7. SMK yang ada : 3 buah
8. MA yang ada : 1 buah
9. Akademi/Perguruan inggi : -- buah
10. Pondok pesantren yang ada : 1 buah

BAB III

6
SUMBER DAYA KESEHATAN

A. KETENAGAAN
Dalam rangka mendukung pelaksanaan kegiatan/pelayanan kesehatan kepada
masyarakat diwilayah Puskesmas Tulakan ada beberapa jenis/status kepegawaian untuk
tenaga, dan sebagai pelengkap dalam organisasi Perangkat Daerah, Puskesmas dipimpin
oleh seorang Kepala Puskesmas dan lanjutan dibawahnya adalah Kasubbag TU, Unit
UKP, Unit UKM dan jaringan pelayanan Puskesmas yang termasuk didalamnya
Puskesmas Pembantu, Ponkesdes/Polindes, Poskesdes dan atau Bidan Desa.
Adapun Jenis/status kepegawaian dan jumlah Tenaga yang ada di Puskesmas Tulakan
sebagai berikut :
Tabel 3,1
Tenaga Puskesmas Tulakan
LAIN-LAIN
No JENIS TENAGA PNS / CPNS JML
(PTT / Kontrak)
1 Dokter 1 1 2
2 Dokter Gigi - 1 1
3 Penyuluh Kesehatan 1 1 2
4 Bidan Puskesmas 2 3 5
5 Bidan Desa 9 3 12
6 Perawat 7 13 20
7 Perawat Gigi 1 - 1
8 Sanitarian 1 1 2
9 Nutrisionis 1 - 1
10 Apoteker - - -
11 As. Apoteker 1 - 1
12 Analis Laborat 1 1 2
13 Rekam Medik - 1 1
14 Tenaga Adm. 10 1 11
15 Sopir - 1 1
16 Cleaning Servis - 2 2
17 Juru Masak - 1 1
Jumlah 35 30 65

7
STRUKTUR ORGANISASI PUSKESMAS TULAKAN

( SK Ka Dinkes Kab.Pacitan No. 440/2801/408.36/2015 )


KEPALA PUSKESMAS
dr. Sukamto

TIM MUTU KASUBBAG TU


dr. Wisnu Wijayanto Miswan

Manaje men Peningkatan Mutu& Kepegawaian & Data & Informasi


AUDIT Internal Survey Kepuasan BENDAHARA
K3 & PPI Kesel.Pasien (PMKP) Umum ((SP2TP / P.Care)
- drg. Nabilah -- Ayunita
Ayunita LL - Suprayitno. - Rudianto - Miswan - Sri Sulami (BPP) - Nur Istiqamaliyah
- -- Endang
Endang W.(BOK)
W.(BOK) - Yuli Handayani
- Suyoto (JKN)
-- Marno
Marno (BPP)
(BPP)
- Wasni (Barang)

UKM UKP
Ayunita L. drg.
drg. Nabilah
Nabilah M.A
M.A

ESENSIAL PENGEMBANGAN Poli Umum Poli Gigi Poli KIA/KB UGD


- Promkes (Ayunita L.) - Perkesmas (Yuyun Sigit W Yuli
dr. Wisnu W. drg. Nabilah Sri Lestari H. Yuli H
H
- Kesling (Endang W.) - Kes. Jiwa (Suprayitno)
- KIA / KB (Sri Lestari H) - Kes. Gigi Masy (Sri Sulami)
- Gizi (Teki Wijayanti - Kes. Indra (Sri Widayati)
- P2 (Yuyun Sigit W) - Kes. Lansia (Sri Sutanti.)
- Kes. Kerja (Rudianto) Gizi Persalinan Ranap Laborat Farmasi
- Kes. Olahraga (Rudianto) Yuyun
- UKS (Supriati)
Teki
Teki W
W Intianah Yuyun Sigit
Sigit Suyatin
Suyatin Mujiati

JARINGAN & JEJARING


Sri
Sri Lestari
Lestari H
H

PUSTU PUSTU POS/PONKESDES POS/PONKESDES POS/PONKESDES POS/PONKESDES


- Nglaran (Rudianto) - Kluwih (Sri Sutanti) - Jetak (Anik Sri L.) -- Tulakan
Tulakan (Sri
(Sri Wahyuni)
Wahyuni) - Ngumbul (Yuli A) - Ketro (Mahrisa)
-- Jatigunung
Jatigunung (Lusi
(Lusi H)
H) -- Ketro
Ketro (Suprayitno)
(Suprayitno) - Wonoanti (Kusrini) -- Padi
Padi (Sri
(Sri Murtini)
Murtini) - Wonosidi (Ervin)
- Bungur (Susi Y) -- Tumpang
Tumpang (Guruh
(Guruh A.Y)
A.Y) - Sumber (Erly)
8
B. SARANA KESEHATAN
Dalam pelaksanaan Kegiatan di Puskesmas Tulakan, selain didukung sejumlah
ketenagaanjuga dengandukungan sarana dan Prasarana yaitu :
a. Sarana Kesehatan
- Gedung Puskesmas Induk :1
- Gedung / Lokal Rawat Inap : 14 TT
- Gedung Puskesmas Pembantu :4
- Polindes/Poskesdes/Ponkesdes :9
- Posyandu : 75
b. Prasarana.
- Mobil Pusling / Ambulance : 3
- Kendaraan roda 2 (Sepeda motor) : 10
- Dan Peralatan Kesehatan.

C. ANGGARAN KESEHATAN
Anggaran yang digunakan untuk menunjang kegiatan pelayanan Kesehatan di Puskesmas
Tulakan pada tahun 2019 adalah :

a. PELAYANAN KESEHATAN DASAR/OPERASIONAL PUSKESMAS (2019)


Penganggaran yang berasal dari pendapatan asli Daerah yang didapat dari pendapatan
retribusi layanan kesehatan yang dikembalikan ke Puskesmas
Tabel 3.2
Biaya Operasional Puskesmas

No Kode Rekening URAIAN PAGU

1 2 3 4
Honorarium Panitia Pelaksana
1. 1.02.01.16.15.5.2.1.01.01 15.300.000
Kegiatan
Honorarium Tim Pengadaan Barang
2. 1.02.01.16.15.5.2.1.01.02 1.000.000
dan Jasa
3. 1.02.01.16.15.5.2.1.01.06 Uang Lembur PNS 9.600.000
4. 1.02.01.16.15.5.2.2.01.03 Belanja Alat Listrik dan Elektronk 10.500.000
Belanja Peralatan Kebersihan dan
5. 1.02.01.16.15.5.2.2.01.05 22.000.000
Bahan Pembersih
6. 1.02.01.16.15.5.2.2.01.06 Belanja Bahan Bakar Minyak / Gas 32.400.000
Belanja Bahan Bakar Minyak / Gas/
7. 1.02.01.16.15.5.2.2.01.08 2.000.000
LPG
8. 1.02.01.16.15.5.2.2.02.04 Belanja Obat - Obatan 7.000.000
9. 1.02.01.16.15.5.2.2.02.08 Belanja Kimia 8.925.000

9
10. 1.02.01.16.15.5.2.2.02.11 Belanja Bahan Makanan 225.250.000
11. 1.02.01.16.15.5.2.2.03.01 Belanja Telepon 5.400.000
12. 1.02.01.16.15.5.2.2.03.03 Belanja Listrik 18.000.000
13. 1.02.01.16.15.5.2.2.03.05 Belanja Surat Kabar / Majalah 2.160.000
14. 1.02.01.16.15.5.2.2.03.15 Belanja Layanan Kesehatan 424.950.000
15 1.02.01.16.15.5.2.2.03.19 Belanja Jasa Cleaning Service 19.200.000
16 1.02.01.16.15.5.2.2.03.20 Belanja Jasa Teknis 225.000.000
17 1.02.01.16.15.5.2.2.05.01 Belanja Jasa Service 9.000.000
18 1.02.01.16.15.5.2.2.05.02 Belanja Pengganti Suku Cadang 21.840.000
Belanja Bahan Bakar Minyak / Gas dan
19 1.02.01.16.15.5.2.2.05.03 10.800.000
Pelumas
20 1.02.01.16.15.5.2.2.05.05 Belanja Surat Tanda Nomor Kendaraan 2.500.000
21 1.02.01.16.15.5.2.2.11.03 Belanja makanan dan Minuman Tamu 3.000.000
22 1.02.01.16.15.5.2.2.14.03 Belanja Pakaian Batik Tradisional 17.500.000
Belanja Perjalanan Dinas Dalam
23 1.02.01.16.15.5.2.2.05.01 6.000.000
Daerah
24 1.02.01.16.15.5.2.2.05.02 Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah 650.000
Jasa Tenaga
25 1.02.01.16.15.5.2.2.28.01 2.400.000
Ahli/Instruktur/Narasumber
JUMLAH 1.102.375.000

b. BANTUAN OPERASIONAL KESEHATAN (BOK) 2019


Pembiayaan yang berasal anggaran APBN yang digunakan untu layanan kesehatan
diutamakan untuk kegiatan UKM Puskesmas
Tabel 3.3
Biaya anggaran BOK

No Kode Rekening URAIAN PAGU

1 2 3 4
Honorarium Tim Pengadaan
1 1.02.01.16.24.5.2.1.01.02 275.000
Barang dan Jasa
Honorarium Pejabat Penerima
2 1.02.01.16.24.5.2.1.01.06 150.000
Hasil Pekerjaan

3 1.02.01.16.24.5.2.2.01.01 Belanja Alat Tulis Kantor 53.064.000

4 1.02.01.16.24.5.2.2.01.04 Belanja Perangko dan Meterai 1.191.000

5 1.02.01.16.24.5.2.2.02.11 Belanja Bahan Makanan (PMT) 14.940.000

6 1.02.01.16.24.5.2.2.03.13 Belanja Layanan Kesehatan -

10
7 1.02.01.16.24.5.2.2.03.20 Belanja Jasa Tehnis 64.250.000

8 1.02.01.16.24.5.2.2.06.01 Belanja Cetak 36.030.000

9 1.02.01.16.24.5.2.2.06.02 Belanja Penggandaan 19.250.000

10 1.02.01.16.24.5.2.2.11.02 Belanja Makan minuman Rapat 180.970.000

Belanja Perjalanan Dinas Dalam


11 1.02.01.16.24.5.2.2.15.01 469.130.000
Daerah

J U M LA H 839.250.000

c. JAMINAN KESEHATAN NASIONAL (JKN)


Dana atau pembiayaan layanan kesehatan yang diterimakan oleh BPJS kesehatan
dengan besaran berdasakan jumlah Peserta BPJS Kesehatan dengan prosentasi capaian
KBKP atau disebut dana Kapitasi.
Tabel 3.4
Dana anggaran Kapitasi

NO REKENING URAIAN PAGU

1 2 3 4
Belanja Honor Pejabat Pembuat
1 1.02.01.16.21.5.2.1.01.01 2.350.000
Komitmen
2 1.02.01.16.21.5.2.1.01.02 Belanja Honor Pengadaan Barang Jasa 1.325.000
Belanja Honor Penerima Hasil
3 1.02.01.16.21.5.2.1.01.03 775.000
Pekerjaan
4 1.02.01.16.21.5.2.2.01.01 Belanja Alat Tulis kantor 9.250.000
5 1.02.01.16.21.5.2.2.01.07 Belanja Pengisian Tabung damkar 600.000
6 1.02.01.16.21.5.2.2.01.08 Belanja Pengisian Tabung Gas 6.300.000
7 1.02.01.16.21.5.2.2.01.09 Belanja Perlengkapan ( Perl p. kesh ) 97.950.000
8 1.02.01.16.21.5.2.2.01.10 Belanja cek giro bank 250.000
9 1.02.01.16.21.5.2.2.02.01 Belanja Bahan baku Bangunan 65.700.000
10 1.02.01.16.21.5.2.2.02.04 Belanja Obat 100.500.000
11 1.02.01.16.21.5.2.2.02.05 Belanja Bahan Kimia 67.855.000
12 1.02.01.16.21.5.2.2.03.14 Belanja Jasa Layanan Kesehatan 1.290.787.057
13 1.02.01.16.21.5.2.2.03.24 Belanja Jasa Pihak Ketiga 70.000.000
14 1.02.01.16.21.5.2.2.03.27 Belanja Upah tenaga Harian 24.650.000
15 1.02.01.16.21.5.2.2.06.01 Belanja Cetak 61.000.000
16 1.02.01.16.21.5.2.2.06.02 Belanja Penggadaan 9.500.000
17 1.02.01.16.21.5.2.2.11.01 Belanja Makan Minum pegawai 9.000.000

11
18 1.02.01.16.21.5.2.2.15.01 Belanja Perjalanan dinas dalam daerah 12.240.000
19 1.02.01.16.21.5.2.2.15.02 Belanja Perjalanan dinas luar daerah 39.250.000
20 1.02.01.16.21.5.2.2.17.01 Belanja Kursus Singkat /Pelatihan 14.500.000
21 1.02.01.16.21.5.2.2.20.06 Belanja Pemeliharaan Alat Mesin 19.600.000
22 1.02.01.16.21.5.2.3.08.05 Belanja Modal pengadaan Genset 140.000.000
23 1.02.01.16.21.5.2.3.08.07 Belanja Modal pengadaan Pompa Air 2.000.000
Belanja Modal Tabung Pemadam
24 1.02.01.16.21.5.2.3.10.11 2.500.000
Kebakaran
25 1.02.01.16.21.5.2.3.11.02 Belanja Modal Pengadaan Almari Alat 15.000.000
26 1.02.01.16.21.5.2.3.11.08 Belanja Modal Pengadaan Kipas Angin 1.550.000
27 1.02.01.16.21.5.2.3.12.03 Belanja Notebook (laptop) 23.250.000
28 1.02.01.16.21.5.2.3.12.04 Belanja Modal Pengadaan Printer 5.600.000
29 1.02.01.16.21.5.2.3.12.07 Belanja Modal Pengadaan CPU 12.000.000
30 1.02.01.16.21.5.2.3.12.08 Belanja Modal UPS 4.800.000
Belanja Modal Pengadaan kelengkapan
31 1.02.01.16.21.5.2.3.12.09 1.000.000
komputer
32 1.02.01.16.21.5.2.3.13.04 Belanja Modal Pengadaan Kursi Kerja 13.050.000
33 1.02.01.16.21.5.2.3.13.07 Belanja Modal Tempat Tidur/ Kasur 10.000.000
34 1.02.01.16.21.5.2.3.13.09 Belanja Modal Pengadaan Rak Obat 11.100.000
Belanja Pengadaan Kursi Tunggu
35 1.02.01.16.21.5.2.3.13.13 10.000.000
Pasien
36 1.02.01.16.21.5.2.3.14.08 Belanja Modal Pengadaan Majig jar 2.000.000
37 1.02.01.16.21.5.2.3.15.03 Belanja Modal Kain Penghias Ruangan 37.950.000
38 1.02.01.16.21.5.2.3.15.07 Belanja Modal Pengadaan jemuran 2.100.000
Belanja Modal Pengadaan LCD
39 1.02.01.16.21.5.2.3.16.03 7.500.000
Proyektor
Belanja Modal Pengadaan Antena dan
40 1.02.01.16.21.5.2.3.17.08 49.000.000
Jaringan Wifi
41 1.02.01.16.21.5.2.3.19.01 Belanja modal Alat kedokteran umum 417.112.467
42 1.02.01.16.21.5.2.3.19.02 Belanja modal Alat kedokteran gigi 10.555.000
43 1.02.01.16.21.5.2.3.20.10 Belanja Modal Alat Laboratorium 6.030.000
Belanja ModalPengadaan
44 1.02.01.16.21.5.2.3.33.01 Perlengkapan / Peralatan Rumah 12.400.000
Tangga
Jumlah 2.699.879.524

BAB IV

12
PELAKSANAAN PROGRAM DAN KEGIATAN

Dalam rangka pelaksanaan pembangunan dibidang Kesehatan pada tahun 2019


Puskesmas Tulakan tetap melaksanakan kegiatan program pokok Puskesmas yaitu Program
UKM, dan UKP serta pelaksanaan manajemen sesuai dengan regulasi yang berlaku.

A. JENIS PELAYANAN PUSKESMAS


Jenis-jenis pelayanan di Puskesmas Tulakan meliputi:
1. Upaya Kesehatan Masyarakat Esensial dan pengembangan :
a. Pelayanan Promosi Kesehatan
b. Pelayanan Kesehatan Lingkungan;
c. Pelayanan KIA-KB yang bersifat UKM;
d. Pelayanan Gizi yang bersifat UKM;
e. Pelayanan Pencegahan dan Pengendalian Penyakit;
f. Pelayanan Perkesmas
g. Pelayanan Kesehatan Jiwa
h. Pelayanan Kesehatan Gigi Masyarakat
i. Pelayanan Kesehatan Indra
j. Pelayanan Kesehatan Lansia
k. Pelayanan Kesehatan Kerja
l. Pelayanan Kesehatan Olah Raga
m. Pelayanan UKS
2. Upaya Kesehatan Perseorangan, kefarmasian dan Laboratorium:
a. Pelayanan Poli Umum;
b. Pelayanan Poli Kesehatan Gigi dan Mulut;
c. Pelayanan Poli KIA dan KB;
d. Pelayanan Persalinan
e. Pelayanan Gizi;
f. Pelayanan Imunisasi
g. Pelayanan Gawat Darurat;
h. Pelayanan Rawat Inap;
i. Pelayanan Kefarmasian;
j. Pelayanan Laboratorium;
k. Pelayanan Rujukan / Ambulan
Untuk mencapai hal tersebut, maka pembangunan kesehatan di wilayah Puskesmas
Tulakan mengacu visi misi Puskesmas

a. Visi Puskesmas
“Pukesmas Dengan Pelayanan Prima Menuju Masyarakat Tulakan Sehat
Mandiri”

b. Misi Puskesmas
Misi Puskesmas Tulakan adalah :

13
1. Meningkatkan Kompetensi dan Profesionalisme sumberdaya Puskesmas
Tulakan.
2. Meningkatkan mutu pelayanan kesehatan.
3. Meningkatkan Pemberdayaan Masyarakat untuk berperilaku Hidup Bersih dan
Sehat.
4. Meningkatkan Peran serta Masyarakat dalam Pembangunan Kesehatan

c. Motto
Motto Puskesmas Tulakan adalah “ Melayani Sepenuh Hati “

d. Janji Layanan / Komitmen Bersama


Kami Karyawan karyawati Puskesmas Tulakan Siap memberikan, Memperbaikai
pelayanan dengan sepenuh hati

e. Kebijakan Mutu
Puskesmas Tulakan Bertekad Meningkatkan Kinerja dan Mutu Pelayanan Secara
Berkelanjutan Demi Kepuasan Pelanggan

f. Budaya Kerja
Senyum : Senyum Kepada Masyarakat
Salam : Salam kepada semua orang
Sapa : Sapa kepada pengunjung Puskesmas

g. Tata Nilai “ SAHABAT”


S = Sabar : Sabar dalam menangani keluhan pelanggan
A = Aman : Memberikan kenyamananan keamanan terhadap lingkungan
dan pelayanan
H = Hangat : Hangat dalam menyambut pengujung dan memberikan
pelayanan
A = ADIL : Tidak Membeda-Bedakan Layanan
B = BERSIH : Bersih Lingkungan Dan Penampilan
A = AKUNTABEL : Dapat Dipertanggungjawabkan
T = TRANSPARAN : Terbuka dalam melakukan kegiatan, informasi dan
komunikasi

B. HASIL CAPAIAN PROGRAM


Hasil pencapain program Puskesmas Tulakan berdasarkan Laporan Standar pelayanan
Minimal (SPM) di tahun 2019 adalah sebagai berikut :

Tabel 4.1

14
Capaian Program SPM

TARGET/
HASIL / SASARAN %
NO INDIKATOR KINERJA Target
REALISASI SETAHUN (A/B)
(A) (B)

1 Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil 100% 773 789 97,97

Pelayanan Kesehatan Ibu


2 100% 689 699 98,57
bersalin

Pelayanan kesehatan Bayi baru


3 100% 664 667 99,55
lahir

4 Pelayanan Kesehatan Balita 100% 2.757 3.298 83,60

Pelayanan Kesehatan pada usia


5 100% 1.629 1.736 93,84
Pendidikan Dasar

Pelayanan Kesehatan pada usia


6 100% 34.144 3.657 933,66
Produktif

Pelayanan Kesehatan pada Usia


7 100% 8.283 10.246 80,84
Lanjut

Pelayanan Kesehayan Penderita


8 100% 1.858 4.000 46,45
Hipertensi

Pelayanan Kesehatan Penderita


9 100% 558 3.895 14,33
Diabetes Meletus (DM)

Pelayanan Kesehatan Orang


10 100% 183 198 92,42
Dengan Gangguan Jiwa berat

Pelayanan kesehatan orang


11 100% 14 126 11,11
dengan TB Paru

Pelayanan kesehatan orang


12 100% 13 13 100,00
dengan resiko terinfeksi HIV

Dari capaian SPM (Standart Pelayanan Minimal) ada 3 indikator kinerja yang capaiannya
masih rendah yaitu :
1. Pelayanan kesehatan orang dengan TB Paru dengan capaian baru tercapai 11,11%
2. Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Meletus (DM) dengan capaian baru tercapai
14,33 %
3. Pelayanan Kesehayan Penderita Hipertensi dengan capaian baru tercapai 46,45%
15
16
C. HASIL PELAKSANAAN SURVEY KELUARGA SEHAT
Tabel 4.2
Hasil Survey KS

INDIKATOR IKS
Penderita
Bayi Penderita Anggota Keluarga
Keluarga Bayi Balita TB Paru Pendaerita HT Keluarga Keluarga
Ibu mendapat gangguan jiwa keluarga sdh
No Desa mengikuri mendapat mendapatkan mendapat melakukan mempunyai mempunyai Kesim-
Bersalin Imunisasi mendapat tdk ada menjadi IKS
Program ASI pemantauan pengobatan pengobatan akses air akses jamban pulan
di Faskes Dasar pengobatan tdk yg anggota
KB eksklusif pertumbuhan sesuai secara teratur bersih sehat
lengkap diterlantarkan merokok JKN
standart
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
1 Jetak 23,85 82,46 100,00 100,00 97,28 40,74 22,66 50,00 49,91 13,51 98,95 96,84 0,07 Tdk sehat

2 Nglaran 0,35 68,75 100,00 92,68 94,19 13,64 2,91 62,50 38,87 21,75 98,07 98,43 0,07 Tdk sehat

3 Wonoanti 71,43 92,59 100,00 90,00 98,12 33,33 16,17 57,14 43,71 16,61 99,69 98,84 0,08 Tdk sehat

4 Padi 16,78 94,12 100,00 97,40 99,14 31,48 13,03 28,57 35,32 19,86 99,00 93,94 0,06 Tdk sehat

5 Kluwih 9,37 87,50 100,00 100,00 100,00 20,00 12,92 75,00 52,48 18,15 94,72 84,98 0,04 Tdk sehat

6 Bungur 27,96 100,00 100,00 96,08 98,36 50,00 8,13 50,00 47,86 31,35 96,77 91,44 0,07 Tdk sehat

7 Tulakan 37,27 83,33 100,00 77,14 99,26 46,43 10,06 0,00 43,80 28,44 96,06 86,79 0,06 Tdk sehat

8 Jt.gunung 14,67 100,00 88,89 96,15 96,73 9,38 4,15 40,00 50,56 14,58 94,25 93,76 0,04 Tdk sehat

9 Ngumbul 1,73 100,00 100,00 98,41 99,54 13,44 1,46 33,33 44,11 30,35 96,73 85,32 0,08 Tdk sehat

10 Wonosidi 2,93 100,00 100,00 97,22 99,60 40,48 7,34 16,67 37,61 25,45 94,72 70,45 0,05 Tdk sehat

11 Ketro 2,93 95,31 97,14 98,02 99,71 28,57 17,13 58,33 39,63 22,73 88,42 85,48 0,05 Tdk sehat

19,02 91,28 98,73 94,83 98,36 29,77 10,54 42,87 43,99 22,07 96,13 89,66 0,06

Sumber data dashboard iks Tulakan

17
Berdasarkan hasil pelaksanaan survey KS (Keluarga sehat) didapat kesimpulan
bahwa secara umum seluruh desa diwilayah Puskesmas tidak sehat.
Dari 11 desa capaian rata-rata yang terendah berada pada indicator Pendaerita HT
melakukan pengobatan secara teratur dengan capaian 10,54 dan yang tertinggi pada IKS
Bayi mendapat Imunisasi Dasar lengkap.
Adapun capaian untuk masing masing desa sebagai berikut :
4. Desa Jetak
- IKS Terendah : Keluarga sdh menjadi anggota JKN = 13,51
- IKS Tertinggi : Bayi mendapat Imunisasi Dasar lengkap dan Bayi mendapat
ASI eksklusif =100,00
5. Nglaran
- IKS Terendah : Keluarga mengikuri Program KB = 0,35
- IKS Tertinggi : Bayi mendapat Imunisasi Dasar lengkap = 100,00
6. Wonoanti
- IKS Terendah : Pendaerita HT melakukan pengobatan secara teratur = 16,17
- IKS Tertinggi : Bayi mendapat Imunisasi Dasar lengkap = 100,00
7. Padi
- IKS Terendah : Pendaerita HT melakukan pengobatan secara teratur = 13,03
- IKS Tertinggi : Bayi mendapat Imunisasi Dasar lengkap = 100,00
8. Kluwih
- IKS Terendah : Keluarga mengikuri Program KB = 9,37
- IKS Tertinggi : Bayi mendapat Imunisasi Dasar lengkap, Bayi mendapat ASI
eksklusif dan Balita mendapatkan pemantauan pertumbuhan
=100,00
9. Bungur\
- IKS Terendah : Pendaerita HT melakukan pengobatan secara teratur = 8,13
- IKS Tertinggi : Ibu Bersalin di Faskes dan Bayi mendapat Imunisasi Dasar
lengkap =100,00
10. Tulakan
- IKS Terendah : Penderita gangguan jiwa mendapat pengobatan tdk
diterlantarkan = 0,00
- IKS Tertinggi Bayi mendapat Imunisasi Dasar lengkap =100,00

18
11. Jt.gunung
- IKS Terendah : Pendaerita HT melakukan pengobatan secara teratur = 4,15
- IKS Tertinggi : Ibu Bersalin di Faskes = 100,00
12. Ngumbul
- IKS Terendah : Pendaerita HT melakukan pengobatan secara teratur = 1,46
- IKS Tertinggi : Ibu Bersalin di Faskes dan Bayi mendapat Imunisasi Dasar
lengkap = 100,00
13. Wonosidi
- IKS Terendah : Keluarga mengikuri Program KB = 2,93
- IKS Tertinggi : Ibu Bersalin di Faskes dan Bayi mendapat Imunisasi Dasar
lengkap = 100,00
14. Ketro
- IKS Terendah : Keluarga mengikuri Program KB = 2,93
- IKS Tertinggi : Balita mendapatkan pemantauan pertumbuhan = 100,00

D. KUNJUNGAN PUSKESMAS

a. Jenis Kunjungan

No. Jenis Kunjungan Jumlah kunjungan


2 Kunjungan Rawat Jalan 44.592
3 Kunjungan Rawat Inap 1.874
4 Kunjungan Lain-lain 2.945
Jumlah Kunjungan 49.411

b. Kunjungan JKN

No Jenis Kunjungan PBI NON PBI Jumlah


1 Kunjungan Rawat Jalan 3.737 2986 6.723
2 Kunjungan Rawat Inap 558 350 908
Jumlah Kunjungan 4.295 3336 7.631

19
c. 13 Penyakit terbanyak 2019

No. NAMA P E N YAK I T Kode JUMLAH


1 Infeksi Pernapasan Atas akut 167 2.715
2 Gastritis 185 1.363
3 Obs. Febris 268 999
4 Persistensi Gigi 181 963
5 Penyakit Jantung 146 894
6 Penyakit jaringan periodontal 181.3 615
7 Diabetes meletus 104.1 536
8 Migren dan sindrom nyeri kepala lainnya 125 488
9 Penyakit gangren Pulpa 181.2 416
10 Myalgia 207.9 348
11 Heper tensi 145 330
12 Diare 270.9 278
13 Karies Gigi 180 235

d. Kejadian Luar Biasa tahun 2019


Jumlah
No. Jenis Penyakit Keterangan
Kasus
1 Hepatitis A 78
2 Demam Berdarang Dengue ( DBD ) 43
3 Leptospirosis 2

E. PENDAPATAN PUSKESMAS (RETRIBUSI PAD)

No. JENIS PENDAPATAN TARGET REALISASI %


1 Rawat Jalan 90.000.000,- 81.535.000,- 98,68
2 Rawat Inap 848.375.000,- 227.770.000,- 28,25
3 Diagnostik & Tindakan 150.000.000,- 151.870.000,- 108,04
4 Pemeriksaan Kes. & Rujunan 15.000.000,- 10.790.000,- 75,93
5 Klaim BPJS -- 537.806.557,-
JUMLAH 1.103.375.000,- 1.009.771.557,- 96,68

Pendapatan puskesmas pada akhir tahun 2019 hanya terealisasi / tercapai 96,68 % ini
disebabkan karena masih adanya dana klaim non Kapitasi BPJS Kesehatan yang
belum terbayarkan secara penuh ke Puskesmas.

20
Adapun dana yang belum terbayar oleh BPJS Kesehatan sejumlah Rp. 174.700.000,-
(Seratus Tujuh Puluh Empat Juta Tujuh Ratus Ribu Rupiah) dengan rincian sebagai berikut :
1. Klaim Rawat inap ------------ : Rp. 146.880.000,-
- Bulan September : Rp. 39.240.000,-
- Bulan Oktober : Rp. 37.620.000,-
- Bulan Nopember : Rp. 32.040.000,-
- Bulan Desember : Rp. 37.980.000,-

2. Klaim Rujukan ---------------- : Rp. 15.370.000,-


- Bulan September : RP. 5.800.000,-
- Bulan Nopember : Rp. 4.350.000,-
- Bulan Desember : Rp. 5.220.000,-

3. Klaim Persalinan ------------- : Rp-. 11.200.000,-


- Bulan Nopember : Rp. 6.300.000,-
- Bulan Desember : Rp. 4.900.000,-

4. Klaim Pra Rujukan ----------- : Rp. 1.250.000,-


- Bulan Nopember : Rp. 375.000,-
- Bulan Desember : Rp. 875.000,-

BAB V
PENUTUP

21
Profil ini dibuat sebagai gambaran keadaan Puskesmas Tulakan Dinas Kesehatan
Kabupaten Pacitan. Namun demikian sangat disadari, Profil Puskesmas Tulakan ini
masih belum dapat memenuhi kebutuhan data dan Informasi kesehatan secara
optimal. Data dan informasi merupakan sumber daya yang strategis bagi pimpinan
dan organisasi dalam pelaksanaan manajemen, maka penyediaan data da Informasi
yang berkualitas sangat diperlukan sebagai masukan dalam proses pengambilan
keputusan.
Proses penyusunan Profil Puskesmas sendiri masih menemui banyak
kendala baik dalam segi pengumpulan data, analisa dan penyajiannya. Hal ini
berimplikasi pada kualitas data dan Informasi yang disajikan saat ini dan mungkin
belum sesuai dengan harapan.
Profil Puskesmas Tulakan ini diharapkan dapat memberikan gambaran secara garis
besar dan menyeluruh tentang seberapa jauh keadaan kesehatan masyarakat yang
telah dicapai. Oleh karena itu dalam rangka meningkatkan kualitas, perlu dicari
terobosan dan mekanisme pengumpulan data dan informasi secara tepat agar dapat
tersedia data dan Informasi yang lebih valit.
Demikian sajian Informasi kesehatan dalam bentuk Profil Puskesmas
Tulakan ini, yang merupakan salah satu luaran dari penyelenggaraan system
Informasi Kesehatan Puskesmas dengan harapan bermanfaat sebagai sumber data
untuk bahan masukan pengambilan keputusan dan penyusunan perencanaan
kesehatan tingkat Puskesmas.

citan, 28 April 2016


Kepala Puskesmas Tulakan

dr. SUKAMTO
NIP. 19640330 199003 1 009

22
LAMPIRAN-LAMPIRAN

23
24
DENAH PUSKESMAS TULAKAN
LANTAI I

DAPUR R.Jaga
RUMAH DINAS DOKTER Ranap RAWAT INAP

Toilet Gudang Musola

Gizi

Imuni
UGD POLI UMUM TOILET sasi

TANGGA POLI
BERSALIN RAWAT INAP

Adm. UGD

RUANG UNIT
TUNGGU OBAT
POLI
UNIT UNIT P2 KIA/KB
PENDAFTARAN
Adm.
R, STERILISASI
KIA
UNIT ALAT
POLI GIGI
REKAM MEDIK LABORATORIUM

25
DENAH PUSKESMAS TULAKAN
LANTAI II

TOILET TANG GA
UNIT PROMKES MUSHOLA

GUDANG ALAT

RUANG
PERTEMUAN

SEKRETARIAT

UNIT SANITASI
UNIT TATA USAHA KEPALA PUSKESMAS

26
27