Jelajahi eBook
Kategori
Jelajahi Buku audio
Kategori
Jelajahi Majalah
Kategori
Jelajahi Dokumen
Kategori
PENDAHULUAN
A. LATAR BELAKANG
1
B. MAKSUD DAN TUJUAN
Maksud dan tujuan dengan Profil Puskesmas ini adalah untuk menyampaikan
salah satu Produk Sistem Informasi Kesehatan di Puskesmas yang berisikan gambaran
Situasi Kesehatan di wilayah kerja Puskesmas yang dibuat setahun sekali didalamnya
memuat berbagai data tentang Kesehatan yang dilaksanakan Puskesmas dan Data
pendukung yang lain, yang berhubungan dengan program Puskesmas. Adapun dasar
acuan pembuatan Profil Puskesmas adalah Standart Pelayanan Minimal (SPM)
Sistematika penyajian Profil Puskesmas Tulakan Dinas Kesehatan Kabupaten Pacitan
tahun 2019 sebagai berikut :
BAB. I Pendahuluan.
Bab ini secara ringkas menjelaskan Latarbelakang, maksud dan tujuan
disusunnya Profil Puskesmas Tulakan Dinas Kesehatan kabupaten pacitan
tahun 2020 juga menggambarkan secara ringkas sistematika penyajian bab
demi bab secara berurutan.
BAB. VI Penutup.
2
BAB II
GAMBARAN UMUM
A. KEADAAN WILAYAH
Sebagai unit pelaksana teknis dari Dinas Kesehatan Kabupaten Pacitan, Puskesmas
Tulakan terletak 25 km arah timur Kota Kabupaten Pacitan masuk dalam wilayah
Kecamatan Tulakan, terletak :
Posisi / titik koordinat = s : 8 10' 13,6 " & e : 111 16' 43 1 "
Latitude = -81.706
Longitude = 11.127.858
Dengan batas-batas wilayah sebagai berikut :
- Sebelah Utara : Wilayah Puskesmas Bubakan Kec.Tulakan
- Sebelah Timur : Wilayah Kecamatan Ngadirojo
- Sebelah selatan : Samodra Indonesia
- Sebelah Barat : Wilayah Kecamatan Kebonagung
3
Struktur tanah di wilayah Puskesmas Tulakan sebagian besar merupakan tanah kapur
yang berbukit-bukit, aliran sungai terdapat pada musin hujan, tanah pertanian sawah
umumnya sawah tadah hujan.
Puskesmas Tulakan Kecamatan Tulakan mempunyai luas wilayah 109,69 km2, dengan 95
% daerah perbukitan dan 5 % dataran, dan dari luas tersebut terdapat : 11 desa.
Puskesmas Tulakan merupakan salah satu Puskesmas di kabupaten Pacitan Propinsi Jawa
timur, mempunyai system yang sama dengan Puskesmas – Puskesmas lain yang ada di
kabupaten Pacitan. Secara administratif terdiri dari :
Tabel. 2.1
Data Wilayah Puskesmas
1. Jetak 8,90 6 11 37 14
2. Nglaran 11,25 6 12 38 11
3. Wonoanti 10,59 6 11 27 9
4. Padi 12,83 6 13 40 4
5. Kluwih 4,40 4 6 17 4
6. Bungur 5,32 5 9 30 0
7. Tulakan 4,86 5 13 29 1
8. Jatigunung 13,62 8 14 38 4
9. Ngumbul 9.08 4 9 34 5
10 Wonosidi 12,08 5 10 30 10
11 Ketro 16,76 11 16 56 12
Jumlah 109,69 66 134 376
B. KEPENDUDUKAN
4
Tabel. 2.2
Data Penduduk
Jumlah Penduduk
No. Nama Desa Jumlah KK
Laki-laki Perempuan Total
1 Jetak 2.595 2.442 5.037 1.381
2 Nglaran 2.564 2.735 5.299 1.646
3 Wonoanti 2.611 2.481 5.092 1.592
4 Padi 2.597 3.542 6.139 1.839
5 Kluwih 1.167 1.129 2.296 767
6 Bungur 2.081 2.135 4.216 1.403
7 Tulakan 1.900 1.903 3.803 1.454
8 Jatigunung 4.057 3.969 8.026 2.608
9 Ngumbul 2.784 2.666 5.450 1.780
10 Wonosidi 3.112 3.035 6.147 1.945
11 Ketro 4.533 4.498 9.031 2.900
Jumlah 30.001 30.535 60.536 19.315
Dari jumlah penduduk tesebut diatas terdapat sasaran Program kesehatan Ibu dan anak
sebagai berikut :
- Jumlah Ibu Hamil : 789 Orang
- Jumlah Ibu Bersalin : 699 Orang
- Jumlah Ibu Nifas : 699 Orang
- Jumlah Ibu Meneteki : 1.207 Orang
- Jumlah Bayi (< 1 tahun) : 637 Anak
- Jumlah Balita (1-4 tahun) : 3.444 Anak
- Jumlah Apras : 616 Anak
- Jumlah Pasangan Usia Subur : 9584 Orang
- Jumlah Wanita Usia Subur : 13.075 Orang
C. DATA SEKOLAH
5
Jumlah sekolah yang ada diwilayah Puskesmas Tulakan mulai dari Taman Kanak-kanak
berjumlah : 127 sekolah terdiri :
1. Taman Kanak-kanak yang ada : 55 buah
2. SD yang ada : 35 buah
3. MI yang ada : 20 buah
4. SMP / SLTP yang ada : 6 buah
5. MTs yang ada : 5 buah
6. SMU yang ada : 1 buah
7. SMK yang ada : 3 buah
8. MA yang ada : 1 buah
9. Akademi/Perguruan inggi : -- buah
10. Pondok pesantren yang ada : 1 buah
BAB III
6
SUMBER DAYA KESEHATAN
A. KETENAGAAN
Dalam rangka mendukung pelaksanaan kegiatan/pelayanan kesehatan kepada
masyarakat diwilayah Puskesmas Tulakan ada beberapa jenis/status kepegawaian untuk
tenaga, dan sebagai pelengkap dalam organisasi Perangkat Daerah, Puskesmas dipimpin
oleh seorang Kepala Puskesmas dan lanjutan dibawahnya adalah Kasubbag TU, Unit
UKP, Unit UKM dan jaringan pelayanan Puskesmas yang termasuk didalamnya
Puskesmas Pembantu, Ponkesdes/Polindes, Poskesdes dan atau Bidan Desa.
Adapun Jenis/status kepegawaian dan jumlah Tenaga yang ada di Puskesmas Tulakan
sebagai berikut :
Tabel 3,1
Tenaga Puskesmas Tulakan
LAIN-LAIN
No JENIS TENAGA PNS / CPNS JML
(PTT / Kontrak)
1 Dokter 1 1 2
2 Dokter Gigi - 1 1
3 Penyuluh Kesehatan 1 1 2
4 Bidan Puskesmas 2 3 5
5 Bidan Desa 9 3 12
6 Perawat 7 13 20
7 Perawat Gigi 1 - 1
8 Sanitarian 1 1 2
9 Nutrisionis 1 - 1
10 Apoteker - - -
11 As. Apoteker 1 - 1
12 Analis Laborat 1 1 2
13 Rekam Medik - 1 1
14 Tenaga Adm. 10 1 11
15 Sopir - 1 1
16 Cleaning Servis - 2 2
17 Juru Masak - 1 1
Jumlah 35 30 65
7
STRUKTUR ORGANISASI PUSKESMAS TULAKAN
UKM UKP
Ayunita L. drg.
drg. Nabilah
Nabilah M.A
M.A
C. ANGGARAN KESEHATAN
Anggaran yang digunakan untuk menunjang kegiatan pelayanan Kesehatan di Puskesmas
Tulakan pada tahun 2019 adalah :
1 2 3 4
Honorarium Panitia Pelaksana
1. 1.02.01.16.15.5.2.1.01.01 15.300.000
Kegiatan
Honorarium Tim Pengadaan Barang
2. 1.02.01.16.15.5.2.1.01.02 1.000.000
dan Jasa
3. 1.02.01.16.15.5.2.1.01.06 Uang Lembur PNS 9.600.000
4. 1.02.01.16.15.5.2.2.01.03 Belanja Alat Listrik dan Elektronk 10.500.000
Belanja Peralatan Kebersihan dan
5. 1.02.01.16.15.5.2.2.01.05 22.000.000
Bahan Pembersih
6. 1.02.01.16.15.5.2.2.01.06 Belanja Bahan Bakar Minyak / Gas 32.400.000
Belanja Bahan Bakar Minyak / Gas/
7. 1.02.01.16.15.5.2.2.01.08 2.000.000
LPG
8. 1.02.01.16.15.5.2.2.02.04 Belanja Obat - Obatan 7.000.000
9. 1.02.01.16.15.5.2.2.02.08 Belanja Kimia 8.925.000
9
10. 1.02.01.16.15.5.2.2.02.11 Belanja Bahan Makanan 225.250.000
11. 1.02.01.16.15.5.2.2.03.01 Belanja Telepon 5.400.000
12. 1.02.01.16.15.5.2.2.03.03 Belanja Listrik 18.000.000
13. 1.02.01.16.15.5.2.2.03.05 Belanja Surat Kabar / Majalah 2.160.000
14. 1.02.01.16.15.5.2.2.03.15 Belanja Layanan Kesehatan 424.950.000
15 1.02.01.16.15.5.2.2.03.19 Belanja Jasa Cleaning Service 19.200.000
16 1.02.01.16.15.5.2.2.03.20 Belanja Jasa Teknis 225.000.000
17 1.02.01.16.15.5.2.2.05.01 Belanja Jasa Service 9.000.000
18 1.02.01.16.15.5.2.2.05.02 Belanja Pengganti Suku Cadang 21.840.000
Belanja Bahan Bakar Minyak / Gas dan
19 1.02.01.16.15.5.2.2.05.03 10.800.000
Pelumas
20 1.02.01.16.15.5.2.2.05.05 Belanja Surat Tanda Nomor Kendaraan 2.500.000
21 1.02.01.16.15.5.2.2.11.03 Belanja makanan dan Minuman Tamu 3.000.000
22 1.02.01.16.15.5.2.2.14.03 Belanja Pakaian Batik Tradisional 17.500.000
Belanja Perjalanan Dinas Dalam
23 1.02.01.16.15.5.2.2.05.01 6.000.000
Daerah
24 1.02.01.16.15.5.2.2.05.02 Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah 650.000
Jasa Tenaga
25 1.02.01.16.15.5.2.2.28.01 2.400.000
Ahli/Instruktur/Narasumber
JUMLAH 1.102.375.000
1 2 3 4
Honorarium Tim Pengadaan
1 1.02.01.16.24.5.2.1.01.02 275.000
Barang dan Jasa
Honorarium Pejabat Penerima
2 1.02.01.16.24.5.2.1.01.06 150.000
Hasil Pekerjaan
10
7 1.02.01.16.24.5.2.2.03.20 Belanja Jasa Tehnis 64.250.000
J U M LA H 839.250.000
1 2 3 4
Belanja Honor Pejabat Pembuat
1 1.02.01.16.21.5.2.1.01.01 2.350.000
Komitmen
2 1.02.01.16.21.5.2.1.01.02 Belanja Honor Pengadaan Barang Jasa 1.325.000
Belanja Honor Penerima Hasil
3 1.02.01.16.21.5.2.1.01.03 775.000
Pekerjaan
4 1.02.01.16.21.5.2.2.01.01 Belanja Alat Tulis kantor 9.250.000
5 1.02.01.16.21.5.2.2.01.07 Belanja Pengisian Tabung damkar 600.000
6 1.02.01.16.21.5.2.2.01.08 Belanja Pengisian Tabung Gas 6.300.000
7 1.02.01.16.21.5.2.2.01.09 Belanja Perlengkapan ( Perl p. kesh ) 97.950.000
8 1.02.01.16.21.5.2.2.01.10 Belanja cek giro bank 250.000
9 1.02.01.16.21.5.2.2.02.01 Belanja Bahan baku Bangunan 65.700.000
10 1.02.01.16.21.5.2.2.02.04 Belanja Obat 100.500.000
11 1.02.01.16.21.5.2.2.02.05 Belanja Bahan Kimia 67.855.000
12 1.02.01.16.21.5.2.2.03.14 Belanja Jasa Layanan Kesehatan 1.290.787.057
13 1.02.01.16.21.5.2.2.03.24 Belanja Jasa Pihak Ketiga 70.000.000
14 1.02.01.16.21.5.2.2.03.27 Belanja Upah tenaga Harian 24.650.000
15 1.02.01.16.21.5.2.2.06.01 Belanja Cetak 61.000.000
16 1.02.01.16.21.5.2.2.06.02 Belanja Penggadaan 9.500.000
17 1.02.01.16.21.5.2.2.11.01 Belanja Makan Minum pegawai 9.000.000
11
18 1.02.01.16.21.5.2.2.15.01 Belanja Perjalanan dinas dalam daerah 12.240.000
19 1.02.01.16.21.5.2.2.15.02 Belanja Perjalanan dinas luar daerah 39.250.000
20 1.02.01.16.21.5.2.2.17.01 Belanja Kursus Singkat /Pelatihan 14.500.000
21 1.02.01.16.21.5.2.2.20.06 Belanja Pemeliharaan Alat Mesin 19.600.000
22 1.02.01.16.21.5.2.3.08.05 Belanja Modal pengadaan Genset 140.000.000
23 1.02.01.16.21.5.2.3.08.07 Belanja Modal pengadaan Pompa Air 2.000.000
Belanja Modal Tabung Pemadam
24 1.02.01.16.21.5.2.3.10.11 2.500.000
Kebakaran
25 1.02.01.16.21.5.2.3.11.02 Belanja Modal Pengadaan Almari Alat 15.000.000
26 1.02.01.16.21.5.2.3.11.08 Belanja Modal Pengadaan Kipas Angin 1.550.000
27 1.02.01.16.21.5.2.3.12.03 Belanja Notebook (laptop) 23.250.000
28 1.02.01.16.21.5.2.3.12.04 Belanja Modal Pengadaan Printer 5.600.000
29 1.02.01.16.21.5.2.3.12.07 Belanja Modal Pengadaan CPU 12.000.000
30 1.02.01.16.21.5.2.3.12.08 Belanja Modal UPS 4.800.000
Belanja Modal Pengadaan kelengkapan
31 1.02.01.16.21.5.2.3.12.09 1.000.000
komputer
32 1.02.01.16.21.5.2.3.13.04 Belanja Modal Pengadaan Kursi Kerja 13.050.000
33 1.02.01.16.21.5.2.3.13.07 Belanja Modal Tempat Tidur/ Kasur 10.000.000
34 1.02.01.16.21.5.2.3.13.09 Belanja Modal Pengadaan Rak Obat 11.100.000
Belanja Pengadaan Kursi Tunggu
35 1.02.01.16.21.5.2.3.13.13 10.000.000
Pasien
36 1.02.01.16.21.5.2.3.14.08 Belanja Modal Pengadaan Majig jar 2.000.000
37 1.02.01.16.21.5.2.3.15.03 Belanja Modal Kain Penghias Ruangan 37.950.000
38 1.02.01.16.21.5.2.3.15.07 Belanja Modal Pengadaan jemuran 2.100.000
Belanja Modal Pengadaan LCD
39 1.02.01.16.21.5.2.3.16.03 7.500.000
Proyektor
Belanja Modal Pengadaan Antena dan
40 1.02.01.16.21.5.2.3.17.08 49.000.000
Jaringan Wifi
41 1.02.01.16.21.5.2.3.19.01 Belanja modal Alat kedokteran umum 417.112.467
42 1.02.01.16.21.5.2.3.19.02 Belanja modal Alat kedokteran gigi 10.555.000
43 1.02.01.16.21.5.2.3.20.10 Belanja Modal Alat Laboratorium 6.030.000
Belanja ModalPengadaan
44 1.02.01.16.21.5.2.3.33.01 Perlengkapan / Peralatan Rumah 12.400.000
Tangga
Jumlah 2.699.879.524
BAB IV
12
PELAKSANAAN PROGRAM DAN KEGIATAN
a. Visi Puskesmas
“Pukesmas Dengan Pelayanan Prima Menuju Masyarakat Tulakan Sehat
Mandiri”
b. Misi Puskesmas
Misi Puskesmas Tulakan adalah :
13
1. Meningkatkan Kompetensi dan Profesionalisme sumberdaya Puskesmas
Tulakan.
2. Meningkatkan mutu pelayanan kesehatan.
3. Meningkatkan Pemberdayaan Masyarakat untuk berperilaku Hidup Bersih dan
Sehat.
4. Meningkatkan Peran serta Masyarakat dalam Pembangunan Kesehatan
c. Motto
Motto Puskesmas Tulakan adalah “ Melayani Sepenuh Hati “
e. Kebijakan Mutu
Puskesmas Tulakan Bertekad Meningkatkan Kinerja dan Mutu Pelayanan Secara
Berkelanjutan Demi Kepuasan Pelanggan
f. Budaya Kerja
Senyum : Senyum Kepada Masyarakat
Salam : Salam kepada semua orang
Sapa : Sapa kepada pengunjung Puskesmas
Tabel 4.1
14
Capaian Program SPM
TARGET/
HASIL / SASARAN %
NO INDIKATOR KINERJA Target
REALISASI SETAHUN (A/B)
(A) (B)
Dari capaian SPM (Standart Pelayanan Minimal) ada 3 indikator kinerja yang capaiannya
masih rendah yaitu :
1. Pelayanan kesehatan orang dengan TB Paru dengan capaian baru tercapai 11,11%
2. Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Meletus (DM) dengan capaian baru tercapai
14,33 %
3. Pelayanan Kesehayan Penderita Hipertensi dengan capaian baru tercapai 46,45%
15
16
C. HASIL PELAKSANAAN SURVEY KELUARGA SEHAT
Tabel 4.2
Hasil Survey KS
INDIKATOR IKS
Penderita
Bayi Penderita Anggota Keluarga
Keluarga Bayi Balita TB Paru Pendaerita HT Keluarga Keluarga
Ibu mendapat gangguan jiwa keluarga sdh
No Desa mengikuri mendapat mendapatkan mendapat melakukan mempunyai mempunyai Kesim-
Bersalin Imunisasi mendapat tdk ada menjadi IKS
Program ASI pemantauan pengobatan pengobatan akses air akses jamban pulan
di Faskes Dasar pengobatan tdk yg anggota
KB eksklusif pertumbuhan sesuai secara teratur bersih sehat
lengkap diterlantarkan merokok JKN
standart
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
1 Jetak 23,85 82,46 100,00 100,00 97,28 40,74 22,66 50,00 49,91 13,51 98,95 96,84 0,07 Tdk sehat
2 Nglaran 0,35 68,75 100,00 92,68 94,19 13,64 2,91 62,50 38,87 21,75 98,07 98,43 0,07 Tdk sehat
3 Wonoanti 71,43 92,59 100,00 90,00 98,12 33,33 16,17 57,14 43,71 16,61 99,69 98,84 0,08 Tdk sehat
4 Padi 16,78 94,12 100,00 97,40 99,14 31,48 13,03 28,57 35,32 19,86 99,00 93,94 0,06 Tdk sehat
5 Kluwih 9,37 87,50 100,00 100,00 100,00 20,00 12,92 75,00 52,48 18,15 94,72 84,98 0,04 Tdk sehat
6 Bungur 27,96 100,00 100,00 96,08 98,36 50,00 8,13 50,00 47,86 31,35 96,77 91,44 0,07 Tdk sehat
7 Tulakan 37,27 83,33 100,00 77,14 99,26 46,43 10,06 0,00 43,80 28,44 96,06 86,79 0,06 Tdk sehat
8 Jt.gunung 14,67 100,00 88,89 96,15 96,73 9,38 4,15 40,00 50,56 14,58 94,25 93,76 0,04 Tdk sehat
9 Ngumbul 1,73 100,00 100,00 98,41 99,54 13,44 1,46 33,33 44,11 30,35 96,73 85,32 0,08 Tdk sehat
10 Wonosidi 2,93 100,00 100,00 97,22 99,60 40,48 7,34 16,67 37,61 25,45 94,72 70,45 0,05 Tdk sehat
11 Ketro 2,93 95,31 97,14 98,02 99,71 28,57 17,13 58,33 39,63 22,73 88,42 85,48 0,05 Tdk sehat
19,02 91,28 98,73 94,83 98,36 29,77 10,54 42,87 43,99 22,07 96,13 89,66 0,06
17
Berdasarkan hasil pelaksanaan survey KS (Keluarga sehat) didapat kesimpulan
bahwa secara umum seluruh desa diwilayah Puskesmas tidak sehat.
Dari 11 desa capaian rata-rata yang terendah berada pada indicator Pendaerita HT
melakukan pengobatan secara teratur dengan capaian 10,54 dan yang tertinggi pada IKS
Bayi mendapat Imunisasi Dasar lengkap.
Adapun capaian untuk masing masing desa sebagai berikut :
4. Desa Jetak
- IKS Terendah : Keluarga sdh menjadi anggota JKN = 13,51
- IKS Tertinggi : Bayi mendapat Imunisasi Dasar lengkap dan Bayi mendapat
ASI eksklusif =100,00
5. Nglaran
- IKS Terendah : Keluarga mengikuri Program KB = 0,35
- IKS Tertinggi : Bayi mendapat Imunisasi Dasar lengkap = 100,00
6. Wonoanti
- IKS Terendah : Pendaerita HT melakukan pengobatan secara teratur = 16,17
- IKS Tertinggi : Bayi mendapat Imunisasi Dasar lengkap = 100,00
7. Padi
- IKS Terendah : Pendaerita HT melakukan pengobatan secara teratur = 13,03
- IKS Tertinggi : Bayi mendapat Imunisasi Dasar lengkap = 100,00
8. Kluwih
- IKS Terendah : Keluarga mengikuri Program KB = 9,37
- IKS Tertinggi : Bayi mendapat Imunisasi Dasar lengkap, Bayi mendapat ASI
eksklusif dan Balita mendapatkan pemantauan pertumbuhan
=100,00
9. Bungur\
- IKS Terendah : Pendaerita HT melakukan pengobatan secara teratur = 8,13
- IKS Tertinggi : Ibu Bersalin di Faskes dan Bayi mendapat Imunisasi Dasar
lengkap =100,00
10. Tulakan
- IKS Terendah : Penderita gangguan jiwa mendapat pengobatan tdk
diterlantarkan = 0,00
- IKS Tertinggi Bayi mendapat Imunisasi Dasar lengkap =100,00
18
11. Jt.gunung
- IKS Terendah : Pendaerita HT melakukan pengobatan secara teratur = 4,15
- IKS Tertinggi : Ibu Bersalin di Faskes = 100,00
12. Ngumbul
- IKS Terendah : Pendaerita HT melakukan pengobatan secara teratur = 1,46
- IKS Tertinggi : Ibu Bersalin di Faskes dan Bayi mendapat Imunisasi Dasar
lengkap = 100,00
13. Wonosidi
- IKS Terendah : Keluarga mengikuri Program KB = 2,93
- IKS Tertinggi : Ibu Bersalin di Faskes dan Bayi mendapat Imunisasi Dasar
lengkap = 100,00
14. Ketro
- IKS Terendah : Keluarga mengikuri Program KB = 2,93
- IKS Tertinggi : Balita mendapatkan pemantauan pertumbuhan = 100,00
D. KUNJUNGAN PUSKESMAS
a. Jenis Kunjungan
b. Kunjungan JKN
19
c. 13 Penyakit terbanyak 2019
Pendapatan puskesmas pada akhir tahun 2019 hanya terealisasi / tercapai 96,68 % ini
disebabkan karena masih adanya dana klaim non Kapitasi BPJS Kesehatan yang
belum terbayarkan secara penuh ke Puskesmas.
20
Adapun dana yang belum terbayar oleh BPJS Kesehatan sejumlah Rp. 174.700.000,-
(Seratus Tujuh Puluh Empat Juta Tujuh Ratus Ribu Rupiah) dengan rincian sebagai berikut :
1. Klaim Rawat inap ------------ : Rp. 146.880.000,-
- Bulan September : Rp. 39.240.000,-
- Bulan Oktober : Rp. 37.620.000,-
- Bulan Nopember : Rp. 32.040.000,-
- Bulan Desember : Rp. 37.980.000,-
BAB V
PENUTUP
21
Profil ini dibuat sebagai gambaran keadaan Puskesmas Tulakan Dinas Kesehatan
Kabupaten Pacitan. Namun demikian sangat disadari, Profil Puskesmas Tulakan ini
masih belum dapat memenuhi kebutuhan data dan Informasi kesehatan secara
optimal. Data dan informasi merupakan sumber daya yang strategis bagi pimpinan
dan organisasi dalam pelaksanaan manajemen, maka penyediaan data da Informasi
yang berkualitas sangat diperlukan sebagai masukan dalam proses pengambilan
keputusan.
Proses penyusunan Profil Puskesmas sendiri masih menemui banyak
kendala baik dalam segi pengumpulan data, analisa dan penyajiannya. Hal ini
berimplikasi pada kualitas data dan Informasi yang disajikan saat ini dan mungkin
belum sesuai dengan harapan.
Profil Puskesmas Tulakan ini diharapkan dapat memberikan gambaran secara garis
besar dan menyeluruh tentang seberapa jauh keadaan kesehatan masyarakat yang
telah dicapai. Oleh karena itu dalam rangka meningkatkan kualitas, perlu dicari
terobosan dan mekanisme pengumpulan data dan informasi secara tepat agar dapat
tersedia data dan Informasi yang lebih valit.
Demikian sajian Informasi kesehatan dalam bentuk Profil Puskesmas
Tulakan ini, yang merupakan salah satu luaran dari penyelenggaraan system
Informasi Kesehatan Puskesmas dengan harapan bermanfaat sebagai sumber data
untuk bahan masukan pengambilan keputusan dan penyusunan perencanaan
kesehatan tingkat Puskesmas.
dr. SUKAMTO
NIP. 19640330 199003 1 009
22
LAMPIRAN-LAMPIRAN
23
24
DENAH PUSKESMAS TULAKAN
LANTAI I
DAPUR R.Jaga
RUMAH DINAS DOKTER Ranap RAWAT INAP
Gizi
Imuni
UGD POLI UMUM TOILET sasi
TANGGA POLI
BERSALIN RAWAT INAP
Adm. UGD
RUANG UNIT
TUNGGU OBAT
POLI
UNIT UNIT P2 KIA/KB
PENDAFTARAN
Adm.
R, STERILISASI
KIA
UNIT ALAT
POLI GIGI
REKAM MEDIK LABORATORIUM
25
DENAH PUSKESMAS TULAKAN
LANTAI II
TOILET TANG GA
UNIT PROMKES MUSHOLA
GUDANG ALAT
RUANG
PERTEMUAN
SEKRETARIAT
UNIT SANITASI
UNIT TATA USAHA KEPALA PUSKESMAS
26
27