Anda di halaman 1dari 8

EVALUASI TERHADAP HASIL RENJA ORGANISASI PERANGKAT DAERAH (OPD)

PEMERINTAH KABUPATEN BENGKALIS


PERIODE PELAKSANAAN TAHUN ANGGARAN 2019
DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN STATISTIK

Sasaran Pembangunan Tahunan :


Hal 1 dari 8
Realisasi Kinerja Tingkat Capaian
Indikator Target RENSTRA Realisasi Capaian Target kinerja dan
Realisasi Kinerja Pada Triwulan dan Anggaran Kinerja
Kinerja Perangkat Daerah Kinerja RENSTRA anggaran Realisasi Capaian Unit
Kinerja dan RENSTRA s/d Tahun dan
Program Satuan Pada sampai dengan RKPD Tahun SKPD
Sasaran Program/ 2019 Realisasi Anggaran
KODE (outcome)/ Tahun 2021 RENJA Perangkat Berjalan Anggaran RKPD
RKPD Kegiatan I II III IV
(Akhir Tahun RENSTRA s/d
Kegiatan (akhir periode Daerah (Tahun n-1) yang yang dievaluasi
Pelaksanaan RKPD tahun 2019
(output) RENSTRA ) Tahun Lalu (n-2) dievaluasi
Tahun 2019)
6 7 8 9 10 11 12 13 14 = 7 +13 15 = 14/6 x 100%
1 2 3 4 5 (16)
K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp
01. Program Pelayanan 9.207.000.000,00 2.400.472.162,00 1.812.113.400,00 297.083.886,00 447.362.872,00 328.934.342,00 778.602.326,00 - 1.851.983.426,00 - 4.252.455.588,00 - 46,19 Dinas
Administrasi Komunikas

Perkantoran i,
Informatik
a dan
Statistik
01.001. Penyediaan jasa surat Persentase % 500 770.000.000,00 200 % 121.050.000,00 100% 185.001.000,00 25 %;0 - 41.550.000,00 25 %;0 - 41.400.000,00 25 %;0 - 45.175.000,00 25 %;0 - 46.980.000,00 100,00 175.105.000,00 300,00 296.155.000,00 60,00 38,46
menyurat terpenuhinpersenta
se surat menyurat
yang yang dilayani
daqlam setahun
01.002. Penyediaan jasa Persentase % 500 1.000.000.000,00 200 196.097.450,00 100% 265.000.000,00 25 %;0 - 27.624.667,00 25 %;0 - 30.166.049,00 25 %;0 - 31.650.736,00 25 %;0 - 166.871.603,00 100,00 256.313.055,00 300,00 452.410.505,00 60,00 45,24
komunikasi sumber terpenuhinya jasa persen

daya air dan listrik komunikasi,


sumberdaya air dan
listrik
01.006. Penyediaan jasa Persentase % 500 82.000.000,00 200 % 12.567.600,00 100% 15.000.000,00 0 - 0 - 0 - 100 % 8.764.000,00 100,00 8.764.000,00 300,00 21.331.600,00 60,00 26,01
pemeliharaan dan kendaraan
perizinan kendaraan dinas/operasioanal
dinas/operasional yang memiliki izin
01.008. Penyediaan jasa Tersedianya orang 0 850.000.000,00 10 297.463.600,00 100% 114.000.000,00 25 %;0 - 29.192.000,00 25 %;0 - 24.000.000,00 25 %;0 - 29.192.000,00 25 %;0 - 31.230.000,00 100,00 113.614.000,00 110,00 411.077.600,00 - 48,36
kebersihan kantor peralatan dan orang

tenaga /jasa
kebersihan kantor
01.010. Penyediaan alat tulis jumlah % 0 735.000.000,00 200 % 157.773.450,00 46 161.259.400,00 11 37.490.500,00 11 38.682.400,00 6 item;0 20.707.000,00 18 63.953.500,00 46,00 160.833.400,00 246,00 318.606.850,00 - 43,35
kantor ketersediaan alat item item;0 - item;0 - - item;0 -

tulis kantor selam 1


tahun

Print By eMONEV - KABUPATEN BENGKALIS


Hal 2 dari 8
Realisasi Kinerja Tingkat Capaian
Indikator Target RENSTRA Realisasi Capaian Target kinerja dan
Realisasi Kinerja Pada Triwulan dan Anggaran Kinerja
Kinerja Perangkat Daerah Kinerja RENSTRA anggaran Realisasi Capaian Unit
Kinerja dan RENSTRA s/d Tahun dan
Program Satuan Pada sampai dengan RKPD Tahun SKPD
Sasaran Program/ 2019 Realisasi Anggaran
KODE (outcome)/ Tahun 2021 RENJA Perangkat Berjalan Anggaran RKPD
RKPD Kegiatan I II III IV
(Akhir Tahun RENSTRA s/d
Kegiatan (akhir periode Daerah (Tahun n-1) yang yang dievaluasi
Pelaksanaan RKPD tahun 2019
(output) RENSTRA ) Tahun Lalu (n-2) dievaluasi
Tahun 2019)
6 7 8 9 10 11 12 13 14 = 7 +13 15 = 14/6 x 100%
1 2 3 4 5 (16)
K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp
01.011. Penyediaan barang jumlah pemenuhan % 0 310.000.000,00 200% 35.759.600,00 12 47.945.000,00 0 %;0 - - 2 item;0 7.332.000,00 1 item;0 3.000.000,00 9 item;0 25.444.200,00 12,00 35.776.200,00 212,00 71.535.800,00 - 23,08
cetakan dan barang cetakan dan item - - -

penggandaan pengadaan 1 tahun


01.012. Penyediaan jumlah % 0 187.000.000,00 200 % 20.368.000,00 1 18.148.000,00 0 - 0 7.551.000,00 0 - 1 10.478.000,00 1,00 18.029.000,00 201,00 38.397.000,00 - 20,53
komponen instalasi ketersediaan tahun tahun;0 tahun;0 - tahun;0 - tahun;0 -

listrik/penerangan peralatan listrik -

bangunan kantor kantor dinas


01.015. Penyediaan bahan jumlah terbitan jenis 0 80.000.000,00 10 7.100.000,00 1 15.000.000,00 0 - 0 - 0 - 1 13.098.800,00 1,00 13.098.800,00 11,00 20.198.800,00 - 25,25
bacaan dan peraturan surat kabar/majalah jenis tahun tahun;0 -

perundang-undangan dan peraturan


perundang-undanga
n yang disediakan
01.017. Penyediaan makanan jumlah % 0 358.000.000,00 200% 56.148.000,00 1 62.160.000,00 0 500.000,00 0 21.900.000,00 0 16.020.000,00 1 23.690.000,00 1,00 62.110.000,00 201,00 118.258.000,00 - 33,03
dan minuman ketersediaan tahun tahun;0 tahun;0 - tahun;0 - tahun;0 -

makananan dan -

minuman kantor
01.018. Rapat-rapat koordinasi ferkuensi % 0 3.990.000.000,00 200% 1.201.744.462,00 1 775.000.000,00 0 122.326.719,00 0 237.931.423,00 0 144.789.606,00 1 349.692.223,00 1,00 854.739.971,00 201,00 2.056.484.433,00 - 51,54
dan konsultasi ke luar dilakukannya tahun tahun;0 tahun;0 - tahun;0 - tahun;0 -

daerah dan dalam koordinasi dan -

daerah konsultasi ke luar


dan dalam daerah
pada 1 tahun
01.019. Penyediaan jasa jumlah orang 32 675.000.000,00 14 256.000.000,00 6 115.200.000,00 0 28.800.000,00 0 28.800.000,00 0 28.800.000,00 6 28.800.000,00 6,00 115.200.000,00 20,00 371.200.000,00 62,50 54,99
keamanan kantor ketersediaan orang orang orang;0 - orang;0 - orang;0 - orang;0 -

tenaga keamanan
01.033. Penyediaan jasa sopir jumlah orang 8 170.000.000,00 2 38.400.000,00 2 38.400.000,00 0 9.600.000,00 0 9.600.000,00 0 9.600.000,00 2 9.600.000,00 2,00 38.400.000,00 4,00 76.800.000,00 50,00 45,18
kantor ketersediaan orang orang orang;0 - orang;0 - orang;0 - orang;0 -

tenaga pengemudi
selama 12 bulan
Rata-rata capaian kinerja per Program (%) 23.42 42.08 60.83 100.00 100.00 93,39 24.38 37.92

Predikat kinerja Sangat Sangat Renda Sangat Sangat Sangat Sangat


Renda Renda h Sangat Tinggi Tinggi Rendah Rendah
h h Tinggi
02. Program 7.790.000.000,00 2.100.817.768,00 1.608.712.000,00 6.160.000,00 105.278.000,00 244.188.000,00 1.143.460.000,00 - 1.499.086.000,00 - 3.599.903.768,00 - 46,21 Dinas
peningkatan sarana Komunikas

dan prasarana i,
Informatik
aparatur
a dan
Statistik
02.007. Pengadaan Meningkatnya unit 9 - 1 tem 48.000.000,00 1 tem 48.000.000,00 0 - 0 - 0 - 1 item;0 47.035.000,00 1,00 47.035.000,00 2,00 95.035.000,00 22,22 -
perlengkapan gedung perlengkapan -

kantor gedung kantor


02.009. Pengadaan peralatan jumlah sarana item 45 2.030.000.000,00 25 950.000.000,00 15 80.000.000,00 0 - 0 - 0 - 15 item 79.545.000,00 15,00 79.545.000,00 40,00 1.029.545.000,00 88,89 50,72
gedung kantor peralatan kantor Item Item

yang memadai

Print By eMONEV - KABUPATEN BENGKALIS


Hal 3 dari 8
Realisasi Kinerja Tingkat Capaian
Indikator Target RENSTRA Realisasi Capaian Target kinerja dan
Realisasi Kinerja Pada Triwulan dan Anggaran Kinerja
Kinerja Perangkat Daerah Kinerja RENSTRA anggaran Realisasi Capaian Unit
Kinerja dan RENSTRA s/d Tahun dan
Program Satuan Pada sampai dengan RKPD Tahun SKPD
Sasaran Program/ 2019 Realisasi Anggaran
KODE (outcome)/ Tahun 2021 RENJA Perangkat Berjalan Anggaran RKPD
RKPD Kegiatan I II III IV
(Akhir Tahun RENSTRA s/d
Kegiatan (akhir periode Daerah (Tahun n-1) yang yang dievaluasi
Pelaksanaan RKPD tahun 2019
(output) RENSTRA ) Tahun Lalu (n-2) dievaluasi
Tahun 2019)
6 7 8 9 10 11 12 13 14 = 7 +13 15 = 14/6 x 100%
1 2 3 4 5 (16)
K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp
02.010. Pengadaan mebeleur jumlah item 19 380.000.000,00 10 207.208.000,00 5 Item 50.000.000,00 0 - 0 - 0 - 5 item 49.405.000,00 5,00 49.405.000,00 15,00 256.613.000,00 78,95 67,53
ketersediaan Item

meubeler
pendukung
pelaksanaan tugas
kantor
02.022. Pemeliharaan pemeliharaan unit 8 1.750.000.000,00 3 Unit 515.971.000,00 1 Unit 618.420.000,00 0 unit - 0 unit 14.356.000,00 0 unit 180.767.000,00 1 unit 418.266.000,00 1,00 613.389.000,00 4,00 1.129.360.000,00 50,00 64,53
rutin/berkala gedung rutin/berkala
kantor gedung kantor
02.024. Pemeliharaan jumlah % 500 1.150.000.000,00 200% 208.745.768,00 100% 170.000.000,00 0% - 46 % 67.830.000,00 24 % 35.760.000,00 29 % 42.445.000,00 99,00 146.035.000,00 299,00 354.780.768,00 59,80 30,85
rutin/berkala pemeliharaan
kendaraan kendaraan dinas
dinas/operasional selama 1 tahun
02.028. Pemeliharaan jumlah % 400 580.000.000,00 100 % 21.755.000,00 10 117.000.000,00 2 item;0 6.160.000,00 2 item;0 18.170.000,00 3 item;0 24.316.000,00 3 item;0 28.472.000,00 10,00 77.118.000,00 110,00 98.873.000,00 27,50 17,05
rutin/berkala peralatan pemiliharaan Item - - - -

gedung kantor peralatan kantor


dinas selama 1
tahun
02.198. Pengadaan Peralatan jumlah peralatan item 19 1.900.000.000,00 5 item 149.138.000,00 5 Item 525.292.000,00 0 item;0 - 0 item;0 4.922.000,00 0 item;0 3.345.000,00 5 item;0 478.292.000,00 5,00 486.559.000,00 10,00 635.697.000,00 52,63 33,46
Perangkat Jaringan yang tersedia - - - -

Rata-rata capaian kinerja per Program (%) 6.29 32.14 29.71 100.00 100.00 91,41 54.28 37.73

Predikat kinerja Sangat Sangat Sangat Sangat Sangat Rendah Sangat


Renda Renda Renda Sangat Tinggi Tinggi Rendah
h h h Tinggi
05. Program 910.000.000,00 97.140.000,00 160.000.000,00 - - - 56.320.400,00 - 56.320.400,00 - 153.460.400,00 - 16,86 Dinas
Peningkatan Komunikas

Kapasitas Sumber i,
Informatik
Daya Aparatur
a dan
Statistik
05.126. Pendidikan dan - orang 62 700.000.000,00 12 97.140.000,00 - 100.000.000,00 0 - 0 - 0 - 0 - - - 12,00 97.140.000,00 19,35 13,88
pelatihan Orang

formal/informal
05.155. Bimbingan Teknis penguasaan orang 0 210.000.000,00 - 100% 60.000.000,00 0 - 0 - 0 - 100 %;0 - 56.320.400,00 100,00 56.320.400,00 100,00 56.320.400,00 - 26,82
Teknologi Informasi perancangan
dan Komunikasi website dan
pengelolaan sistem
jaringan
Rata-rata capaian kinerja per Program (%) 0.00 0.00 0.00 50.00 50.00 46,93 9.68 20.35

Predikat kinerja Sangat Sangat Sangat Sangat Sangat Sangat Sangat Sangat
Renda Renda Renda Renda Rendah Rendah Rendah Rendah
h h h h

Print By eMONEV - KABUPATEN BENGKALIS


Hal 4 dari 8
Realisasi Kinerja Tingkat Capaian
Indikator Target RENSTRA Realisasi Capaian Target kinerja dan
Realisasi Kinerja Pada Triwulan dan Anggaran Kinerja
Kinerja Perangkat Daerah Kinerja RENSTRA anggaran Realisasi Capaian Unit
Kinerja dan RENSTRA s/d Tahun dan
Program Satuan Pada sampai dengan RKPD Tahun SKPD
Sasaran Program/ 2019 Realisasi Anggaran
KODE (outcome)/ Tahun 2021 RENJA Perangkat Berjalan Anggaran RKPD
RKPD Kegiatan I II III IV
(Akhir Tahun RENSTRA s/d
Kegiatan (akhir periode Daerah (Tahun n-1) yang yang dievaluasi
Pelaksanaan RKPD tahun 2019
(output) RENSTRA ) Tahun Lalu (n-2) dievaluasi
Tahun 2019)
6 7 8 9 10 11 12 13 14 = 7 +13 15 = 14/6 x 100%
1 2 3 4 5 (16)
K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp
06. Program 505.000.000,00 16.266.000,00 83.371.700,00 - 4.922.000,00 3.345.000,00 28.551.000,00 - 36.818.000,00 - 53.084.000,00 - 10,51 Dinas
peningkatan Komunikas

pengembangan i,
Informatik
sistem pelaporan
a dan
capaian kinerja dan
Statistik
keuangan
06.027. Penyusunan Terlaksananya dokumen 0 505.000.000,00 5 16.266.000,00 100% 83.371.700,00 0 %;0 - - 18 %;0 - 4.922.000,00 18 %;0 - 3.345.000,00 64 %;0 - 28.551.000,00 100,00 36.818.000,00 105,00 53.084.000,00 - 10,51
Perencanaan dan penyusunan dokum

Pelaporan Program perencanaan dan en

Kegiatan Perangkat pelaporan dinas


daerah komunikasi
bengkalis
Rata-rata capaian kinerja per Program (%) 19.00 65.00 37.00 100.00 100.00 44,16 0.00 10.51

Predikat kinerja Sangat Renda Sangat Sangat Sangat Sangat Sangat


Renda h Renda Sangat Tinggi Rendah Rendah Rendah
h h Tinggi
15. Pengembang Program 12.393.000.000,00 4.520.517.800,00 3.532.747.600,00 327.883.273,00 334.883.000,00 753.747.000,00 750.628.136,00 - 2.167.141.409,00 - 6.687.659.209,00 - 53,96 Dinas
an Pengembangan Komunikas

Infrastruktur Komunikasi' i,
Informatik
Pendukung Informasi dan
a dan
Empat Media Massa
Statistik
Gerbang
15.002. Pembinaan dan frekuensi profil 0 250.000.000,00 - 12 244.750.000,00 0 - 3 5.400.000,00 6 104.407.000,00 3 95.341.500,00 12,00 205.148.500,00 12,00 205.148.500,00 - 82,06
Pengembangan pelaksanaan Bulan bulan;0 - bulan;0 - bulan;0 -

Jaringan Komunikasi publikasi media


dan Informasi informasi
15.023. Publikasi Media - item 15 3.500.000.000,00 6 item 840.899.000,00 - 300.000.000,00 0 item 14.179.000,00 0 item - 0 item - 2 item;0 208.448.000,00 2,00 222.627.000,00 8,00 1.063.526.000,00 53,33 30,39
Informasi Pemerintah -

Daerah Kabupaten
Bengkalis
15.030. Penyediaan tersedianya MB 0 3.450.000.000,00 150 1.842.876.000,00 1 1.020.000.000,00 0 255.000.000,00 0 255.000.000,00 0 255.000.000,00 1 255.000.000,00 1,00 1.020.000.000,00 151,00 2.862.876.000,00 - 82,98
Langganan Jasa penyediaan mb Tahun tahun;0 tahun;0 - tahun;0 - tahun;0 -

Internet langanan jasa -

internet
15.031. Pengembangan dan jumlah wifi dan titik-WiFi 57 2.350.000.000,00 10 titik 372.400.000,00 10 titik 632.944.000,00 0 58.704.273,00 0 74.483.000,00 5 179.730.000,00 5 191.838.636,00 10,00 504.755.909,00 20,00 877.155.909,00 35,09 37,33
Pemeliharaan peralatan dalam wifi wifi titikwifi; titikwifi; titikwifi; titikwifi;

Jaringan Internet rangka 0- 0- 0- 0-

pengembangan dan
pemeliharaan
jaringan internet
pemkab.bengkalis
15.034. Peningkatan Sarana tersedianya sarana standar 0 1.950.000.000,00 6 1.150.926.800,00 0 812.015.600,00 0 - 0 - 0 - 0 - - - 6,00 1.150.926.800,00 - 59,02
dan Prasarana LPSE dan prasarana standa

LPSE yang r

memadai

Print By eMONEV - KABUPATEN BENGKALIS


Hal 5 dari 8
Realisasi Kinerja Tingkat Capaian
Indikator Target RENSTRA Realisasi Capaian Target kinerja dan
Realisasi Kinerja Pada Triwulan dan Anggaran Kinerja
Kinerja Perangkat Daerah Kinerja RENSTRA anggaran Realisasi Capaian Unit
Kinerja dan RENSTRA s/d Tahun dan
Program Satuan Pada sampai dengan RKPD Tahun SKPD
Sasaran Program/ 2019 Realisasi Anggaran
KODE (outcome)/ Tahun 2021 RENJA Perangkat Berjalan Anggaran RKPD
RKPD Kegiatan I II III IV
(Akhir Tahun RENSTRA s/d
Kegiatan (akhir periode Daerah (Tahun n-1) yang yang dievaluasi
Pelaksanaan RKPD tahun 2019
(output) RENSTRA ) Tahun Lalu (n-2) dievaluasi
Tahun 2019)
6 7 8 9 10 11 12 13 14 = 7 +13 15 = 14/6 x 100%
1 2 3 4 5 (16)
K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp
15.035. Pengelolaan Program Terlaksananya hari 0 18.000.000,00 365 13.416.000,00 1 1.768.000,00 0 - 0 - 0 - 0 - - - 365,00 13.416.000,00 - 74,53
Siaran Radio publikasi hari Tahun

pemerintah daerah
di media
15.050. Pengelolaan Media Terlaksananya informasi 0 875.000.000,00 - 1 221.270.000,00 0 - 0 - 1 214.610.000,00 0 - 1,00 214.610.000,00 1,00 214.610.000,00 - 24,53
Center penguatan dan Tahun tahun;0 tahun;0 - tahun;0 - tahun;0 -

pengembangan -

media center
15.063. Pelaksanaan Hari - 0 - 300.000.000,00 300.000.000,00 0 - 0 - 0 - 0 - - - - 300.000.000,00 - -
Keterbukaan Informasi
Tingkat Provinsi
Rata-rata capaian kinerja per Program (%) 7.63 15.13 36.50 60.00 60.00 54,35 11.05 48.85

Predikat kinerja Sangat Sangat Sangat Renda Rendah Rendah Sangat Sangat
Renda Renda Renda h Rendah Rendah
h h h
16. Program 200.000.000,00 - 87.140.000,00 6.100.000,00 78.532.000,00 - - - 84.632.000,00 - 84.632.000,00 - 42,32 Dinas
pengkajian dan Komunikas

penelitian bidang i,
Informatik
informasi dan
a dan
komunikasi
Statistik
16.005. Pembuatan Rencana Tersusunnya Dokumen 2 200.000.000,00 - 2 87.140.000,00 0 6.100.000,00 2 78.532.000,00 0 - 0 - 2,00 84.632.000,00 2,00 84.632.000,00 100,00 42,32
Induk Pengembangan dokumen RIP Dokum Dokume Dokume Dokume

Egoverment e-Goverment en n n n;0 -

Pemerintah pemerintah
Kabupaten Bengkalis Kabupaten
Bengkalis
Rata-rata capaian kinerja per Program (%) 8.00 100.00 0.00 100.00 100.00 97,12 100.00 42.32

Predikat kinerja Sangat Sangat Sangat Sangat Sangat Sangat


Renda Sangat Renda Sangat Tinggi Tinggi Tinggi Rendah
h Tinggi h Tinggi
17. Program fasilitasi 4.775.000.000,00 365.755.814,00 1.191.649.400,00 191.443.400,00 85.050.150,00 197.395.800,00 358.003.560,00 - 831.892.910,00 - 1.197.648.724,00 - 25,08 Dinas
Peningkatan SDM Komunikas

bidang komunikasi i,
Informatik
dan informasi
a dan
Statistik
17.004. Sosialisasi Desimiasi terlaksananya orang 1320 1.100.000.000,00 120 79.902.000,00 100 271.137.000,00 25 59.780.000,00 25 17.500.000,00 25 17.855.000,00 25 115.038.000,00 100,00 210.173.000,00 220,00 290.075.000,00 16,67 26,37
Informasi Pemerintah sosialisasi Orang Orang Orang;0 Orang;0 - Orang;0 - Orang;0 -

Daerah desiminasi -

informasi
pemerintah daerah
17.005. Sosialisasi jumlah orang 525 925.000.000,00 120 69.448.814,00 100 242.032.000,00 0 - 0 - 37 90.675.000,00 63 73.833.088,00 100,00 164.508.088,00 220,00 233.956.902,00 41,90 25,29
keterbukaan Informasi aparaturyang Orang Orang Orang;0 - Orang;0 -

Publik (KIP) memahami KIP

Print By eMONEV - KABUPATEN BENGKALIS


Hal 6 dari 8
Realisasi Kinerja Tingkat Capaian
Indikator Target RENSTRA Realisasi Capaian Target kinerja dan
Realisasi Kinerja Pada Triwulan dan Anggaran Kinerja
Kinerja Perangkat Daerah Kinerja RENSTRA anggaran Realisasi Capaian Unit
Kinerja dan RENSTRA s/d Tahun dan
Program Satuan Pada sampai dengan RKPD Tahun SKPD
Sasaran Program/ 2019 Realisasi Anggaran
KODE (outcome)/ Tahun 2021 RENJA Perangkat Berjalan Anggaran RKPD
RKPD Kegiatan I II III IV
(Akhir Tahun RENSTRA s/d
Kegiatan (akhir periode Daerah (Tahun n-1) yang yang dievaluasi
Pelaksanaan RKPD tahun 2019
(output) RENSTRA ) Tahun Lalu (n-2) dievaluasi
Tahun 2019)
6 7 8 9 10 11 12 13 14 = 7 +13 15 = 14/6 x 100%
1 2 3 4 5 (16)
K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp
17.006. Pengelolaan Pejabat tercapainya % 0 1.250.000.000,00 100 % 152.755.000,00 45 266.955.400,00 0 92.152.400,00 0 57.950.150,00 0 42.127.800,00 45 31.620.000,00 45,00 223.850.350,00 145,00 376.605.350,00 - 30,13
Pengelola Informasi informasi yang SOPD SOPD;0 - SOPD;0 - SOPD;0 - SOPD;0 -

Daerah (PPID) dibutuhkan


17.007. Layanan Aspirasi terkelolanya % 0 600.000.000,00 100 % 63.650.000,00 1 121.975.000,00 0 39.511.000,00 0 9.600.000,00 0 46.738.000,00 1 9.600.000,00 1,00 105.449.000,00 101,00 169.099.000,00 - 28,18
Pengeaduan Online pengaduan Tahun tahun;0 tahun;0 - tahun;0 - tahun;0 -

Rakyat (LAPOR) masyarakat -

SP4N
17.011. Rapat Koordinasi terlaksanya temu - 0 900.000.000,00 - 1 Kali 289.550.000,00 0 - 0 - 0 - 1 kali 127.912.472,00 1,00 127.912.472,00 1,00 127.912.472,00 - 14,21
Teknis Bidang BAKOHUMAS dan
Komunikasi dan komunitas tingkat
Informatika nasional
Rata-rata capaian kinerja per Program (%) 20.00 28.80 60.40 94.00 94.00 71,99 11.71 24.84

Predikat kinerja Sangat Sangat Renda Sangat Sedang Sangat Sangat


Renda Renda h Sangat Tinggi Rendah Rendah
h h Tinggi
18. Program kerjasama 19.045.000.000,00 2.745.250.280,00 7.950.136.600,00 346.046.040,00 1.261.504.138,00 1.750.473.011,00 3.788.023.367,00 - 7.146.046.556,00 - 9.891.296.836,00 - 51,94 Dinas
informasi dengan Komunikas

mass media i,
Informatik
a dan
Statistik
18.001. Penyebarluasan terwujudnya kecamatan 0 5.875.000.000,00 19 656.103.500,00 100% 4.618.650.000,00 25 %;0 - 29.885.000,00 25 %;0 - 54.548.000,00 25 %;0 - 962.371.000,00 25 %;0 - 3.312.975.400,00 100,00 4.359.779.400,00 119,00 5.015.882.900,00 - 85,38
informasi pertisipasi kecam

pembangunan daerah masyarakat dalam atan

pembangunan
melalui
penyampaian
informasi
pembangunan
18.007. Peliputan dan Terlaksananya kali 0 2.295.000.000,00 30 kali 290.231.253,00 100% 551.486.600,00 25 %;0 - 190.468.440,00 25 %;0 - 186.308.200,00 25 %;0 - 119.392.460,00 25 %;0 - 51.448.300,00 100,00 547.617.400,00 130,00 837.848.653,00 - 36,51
Pendokumentasian peliputan dan
Penyelenggaraan pendokumentasian
Pembangunan Daerah penyelenggaran
pemerintahan dan
pembangunan
daerah
18.008. Publikasi Kebijakan cakupan media media 0 10.875.000.000,00 50 1.798.915.527,00 100% 2.780.000.000,00 25 %;0 - 125.692.600,00 25 %;0 - 1.020.647.938,00 25 %;0 - 668.709.551,00 25 %;0 - 423.599.667,00 100,00 2.238.649.756,00 150,00 4.037.565.283,00 - 37,13
dan Kegiatan massa yang media

Pemerintah pada melakukan


Media Massa kerjasama sesuai
dengan peraturan
Rata-rata capaian kinerja per Program (%) 22.33 41.67 72.33 100.00 100.00 91,41 0.00 53.00

Predikat kinerja Sangat Sangat Sedan Sangat Sangat Sangat Rendah


Renda Renda g Sangat Tinggi Tinggi Rendah
h h Tinggi

Print By eMONEV - KABUPATEN BENGKALIS


Hal 7 dari 8
Realisasi Kinerja Tingkat Capaian
Indikator Target RENSTRA Realisasi Capaian Target kinerja dan
Realisasi Kinerja Pada Triwulan dan Anggaran Kinerja
Kinerja Perangkat Daerah Kinerja RENSTRA anggaran Realisasi Capaian Unit
Kinerja dan RENSTRA s/d Tahun dan
Program Satuan Pada sampai dengan RKPD Tahun SKPD
Sasaran Program/ 2019 Realisasi Anggaran
KODE (outcome)/ Tahun 2021 RENJA Perangkat Berjalan Anggaran RKPD
RKPD Kegiatan I II III IV
(Akhir Tahun RENSTRA s/d
Kegiatan (akhir periode Daerah (Tahun n-1) yang yang dievaluasi
Pelaksanaan RKPD tahun 2019
(output) RENSTRA ) Tahun Lalu (n-2) dievaluasi
Tahun 2019)
6 7 8 9 10 11 12 13 14 = 7 +13 15 = 14/6 x 100%
1 2 3 4 5 (16)
K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp
15. Program 1.400.000.000,00 98.357.967,00 375.570.000,00 73.852.000,00 43.114.000,00 58.096.900,00 107.743.245,00 - 282.806.145,00 - 381.164.112,00 - 27,23 Dinas
pengembangan Komunikas

data/informasi/statis i,
Informatik
tik daerah
a dan
Statistik
15.012. Sinkronisasi dan terwujudnya data % 0 1.400.000.000,00 15 % 98.357.967,00 1 375.570.000,00 0 73.852.000,00 0 43.114.000,00 0 58.096.900,00 1 107.743.245,00 1,00 282.806.145,00 16,00 381.164.112,00 - 27,23
Integrasi Data statiistik dan Dokum Dokume Dokume Dokume Dokume

Statistik dan Informasi informasi en n;0 - n;0 - n;0 - n;0 -

Pembangunan Daerah pembangunan


pemerinta daerah
kabupaten
Bengkalis
Rata-rata capaian kinerja per Program (%) 25.00 51.00 71.00 99.00 99.00 75,30 0.00 27.23

Predikat kinerja Sangat Renda Sedan Sangat Tinggi Sangat Sangat


Renda h g Sangat Tinggi Rendah Rendah
h Tinggi
15. Program 725.000.000,00 61.447.500,00 123.836.074,00 37.301.800,00 21.054.000,00 18.599.000,00 19.207.000,00 - 96.161.800,00 - 157.609.300,00 - 21,74 Dinas
Penyelenggaraan Komunikas

Persandian untuk i,
Informatik
pengamanan
a dan
informasi di
Statistik
Pemerintah Daerah
15.003. Koordinasi/Konsultasi Terlaksananya % 0 725.000.000,00 22 % 61.447.500,00 1 123.836.074,00 0 37.301.800,00 0 21.054.000,00 0 18.599.000,00 1 19.207.000,00 1,00 96.161.800,00 23,00 157.609.300,00 - 21,74
Penyelenggaraan koordinasi/konsulta Perbup perbup; perbup; perbup; perbup;

Persandian untuk si 0- 0- 0- 0-

Pengamanan penyelenggaraan
Informasi Pemerintah pengamanan
Daerah Informasi
pemerintah daerah
Rata-rata capaian kinerja per Program (%) 37.00 57.00 83.00 100.00 100.00 77,65 0.00 21.74

Predikat kinerja Sangat Renda Tinggi Sangat Tinggi Sangat Sangat


Renda h Sangat Tinggi Rendah Rendah
h Tinggi

Print By eMONEV - KABUPATEN BENGKALIS


Hal 8 dari 8
Realisasi Kinerja Tingkat Capaian
Indikator Target RENSTRA Realisasi Capaian Target kinerja dan
Realisasi Kinerja Pada Triwulan dan Anggaran Kinerja
Kinerja Perangkat Daerah Kinerja RENSTRA anggaran Realisasi Capaian Unit
Kinerja dan RENSTRA s/d Tahun dan
Program Satuan Pada sampai dengan RKPD Tahun SKPD
Sasaran Program/ 2019 Realisasi Anggaran
KODE (outcome)/ Tahun 2021 RENJA Perangkat Berjalan Anggaran RKPD
RKPD Kegiatan I II III IV
(Akhir Tahun RENSTRA s/d
Kegiatan (akhir periode Daerah (Tahun n-1) yang yang dievaluasi
Pelaksanaan RKPD tahun 2019
(output) RENSTRA ) Tahun Lalu (n-2) dievaluasi
Tahun 2019)
6 7 8 9 10 11 12 13 14 = 7 +13 15 = 14/6 x 100%
1 2 3 4 5 (16)
K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp
Rata-rata capaian kinerja seluruh OPD (%) 15.66 33.98 47.32 89.00 89.00 78.48 22.90 37.46

Predikat kinerja seluruh OPD Sangat Sangat Sangat Tinggi Tinggi Tinggi Sangat Sangat
Renda Renda Renda Rendah Rendah
h h h
Tindak lanjut yang diperlukan dalam RKPD berikutnya*): Komitmen Pemimpin Daerah, Tersedianya Anggaran

Faktor penghambat pencapaian kinerja: Masih Rendahnya Pemahaman Aparatur Tentang Mekanisme Perencanaan

Tindak lanjut yang diperlukan dalam triwulan berikutnya*): Menggesa Percepatan Realisasi Pelaksanaan Kegiatan; Meningkatkan Pemahaman OPD Terhadap Renja OPD

Faktor pendorong keberhasilan kinerja: Perkuat Mekanisme dan Pembahasan Forum SKPD dan Musrenbang RKPD ; Meningkatkan Pemahaman Aparatur Tentang Mekanisme Perencanaan

*) Diisi oleh Kepala Bappeda

Disusun, Dievaluasi,
Bengkalis, - Januari - 2020 Bengkalis, Januari - 2020

Kepala Dinas Komunikasi, Informatika dan Kepala Badan Perencanaan Pembangunan


Statistik Kabupaten Bengkalis Daerah Kabupaten Bengkalis

Drs. JOHANSYAH SYAFRI HADI PRASETYO, ST


Pembina Tk. I Pembina
NIP. 19680411 199303 1 009 NIP. 19790520 200502 1 001

Print By eMONEV - KABUPATEN BENGKALIS

Anda mungkin juga menyukai