Anda di halaman 1dari 390

RANCANGAN

PERATURAN DAERAH KABUPATEN TRENGGALEK


NOMOR 9 TAHUN 2018

TENTANG

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH


TAHUN ANGGARAN 2019
DAFTAR ISI RANCANGAN PERATURAN DAERAH

KODE URAIAN / NAMA ORGANISASI PERANGKAT DAERAH HALAMAN KODE URAIAN / NAMA ORGANISASI PERANGKAT DAERAH HALAMAN

Peraturan Daerah Kabupaten Trenggalek Nomor 9 Tahun 2018 1 3.02.1 Dinas Pariwisata dan Kebudayaan 77
tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 3.03.1 Dinas Pertanian dan Pangan 80
2019 4.01.2 Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah 85
Lampiran I : 4.01.3 Sekretariat Daerah 86
Ringkasan APBD 1 4.01.4 Sekretariat DPRD 92
Lampiran II : 4.01.8 Kecamatan Trenggalek 94
Ringkasan APBD menurut Urusan Pemerintahan Daerah dan 1 4.01.9 Kecamatan Pogalan 99
Organisasi 4.01.10 Kecamatan Durenan 101
Lampiran II a : 4.01.11 Kecamatan Watulimo 103
Ringkasan APBD menurut Organisasi dan Urusan Pemerintahan 1 4.01.12 Kecamatan Munjungan 105
4.01.13 Kecamatan Kampak 107
Lampiran III : 4.01.14 Kecamatan Gandusari 109
Ringkasan APBD menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, 4.01.15 Kecamatan Karangan 111
Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan 4.01.16 Kecamatan Suruh 113
1.01.1 Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olah Raga 1 4.01.17 Kecamatan Dongko 115
1.02.1 15 4.01.18 Kecamatan Pule 117
Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
4.01.19 Kecamatan Panggul 119
1.02.2 Rumah Sakit Umum Daerah dr. Soedomo 25 4.01.20 Kecamatan Tugu 121
1.03.1 Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang 27 4.01.21 Kecamatan Bendungan 123
1.04.1 Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup 34 4.02.1 Inspektorat 125
1.05.1 Satuan Polisi Pamong Praja dan Kebakaran 40 4.03.1 Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan 128
1.05.2 Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik 42 Daerah
1.05.3 Badan Penanggulangan Bencana Daerah 44 4.04.5 Badan Keuangan Daerah 132
1.06.1 Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak 46 4.05.7 Badan Kepegawaian Daerah 137
2.01.1 Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja 50
2.06.1 Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil 53
2.07.1 Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa 56
2.09.1 Dinas Perhubungan 59
2.10.1 Dinas Komunikasi dan Informatika 63
2.11.1 Dinas Koperasi, Usaha Mikro dan Perdagangan 66
2.12.1 Dinas Penanaman Modal dan PTSP 69
2.18.1 Dinas Kearsipan dan Perpustakaan 72
3.01.1 Dinas Perikanan 74
KODE URAIAN / NAMA ORGANISASI SKPD HALAMAN KODE URAIAN / NAMA ORGANISASI SKPD HALAMAN

Lampiran IV :
Rekapitulasi Belanja Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Program 1
dan Kegiatan
Lampiran IV a :
Rekapitulasi Belanja Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Program 1
dan Kegiatan
Lampiran V :
Rekapitulasi Belanja Daerah Untuk Keselarasan dan Keterpaduan 1
Urusan Pemerintahan Daerah dan Fungsi dalam Kerangka
Pengelolaan Keuangan Negara
Lampiran VI :
Daftar Jumlah Pegawai Per Golongan dan Per Jabatan 1
Lampiran VII :
Daftar Piutang Daerah 1
Lampiran VIII :
Daftar Penyertaan Modal (Investasi) Daerah 1
Lampiran IX :
Daftar Perkiraan Penambahan dan Pengurangan Aset Tetap Daerah 1

Lampiran X :
Daftar Perkiraan Penambahan dan Pengurangan Aset Lainnya 1
Lampiran XI :
Daftar kegiatan-kegiatan tahun anggaran sebelumnya yang belum
1
diselesaikan dan dianggarkan kembali dalam tahun anggaran ini
Lampiran XII :
Daftar dana cadangan daerah 1
Lampiran XIII :
Daftar pinjaman daerah dan obligasi daerah 1
BUPATI TRENGGALEK
PROVINSI JAWA TIMUR

RANCANGAN
PERATURAN DAERAH KABUPATEN TRENGGALEK
NOMOR 9 TAHUN 2018

TENTANG

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH


TAHUN ANGGARAN 2019

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TRENGGALEK,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 311 ayat (1) Undang Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun
2015, dan dengan mempedomani Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 38 Tahun 2018 tentang Pedoman
Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019, maka perlu menetapkan Peraturan
daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019;
-2-

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan
Provinsi Jawa Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 9) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang
Perubahan Batas Wilayah Kotaparaja Surabaya dengan merubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950
tentang Pembentukan Daerah– daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur dan Undang–Undang
Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah–daerah Kota Besar dalam Lingkungan Provinsi Jawa
Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan, Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4400);
6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
8. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4967);
9. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
10. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5234);
-3-

11. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor
7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
12. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014) sebagaimana telah
diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
13. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
14. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati
dan Walikota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5588);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4028);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576),
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010 (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2010 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5155);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4614);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan
Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor
21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
21. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4972)
-4-

sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 83 Tahun Tahun 2012 (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 195, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5351);
22. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
23. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5272);
24. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun
2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun
Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5717);
25. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan
dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun
Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 88, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5694);
26. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
27. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057);
28. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33);
29. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
30. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial
yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011
-5-

Nomor 450) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13
Tahun 2018 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 465);
31. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 222/PMK.07/2017 tentang Penggunaan, Pemantauan, dan Evaluasi Dana
Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1966);
32. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2017 tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah
Serta Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Dana Operasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017
Nomor 1067);
33. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan,
Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang
Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta
Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka
menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017
Nomor 1312);
34. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2018 tentang Tata Cara Penghitungan, Penganggaran dalam
Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah, dan Tertib Administrasi Pengajuan, Penyaluran, dan Laporan
Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun
2018 Nomor 630);
35. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 38 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan
dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 701);
36. Peraturan Daerah Kabupaten Trenggalek Nomor 14 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka
Panjang Kabupaten Trenggalek Tahun 2005 - 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Trenggalek Tahun 2010
Nomor 10 Seri E);
37. Peraturan Daerah Kabupaten Trenggalek Nomor 9 Tahun 2011 tentang Pajak Air Tanah (Lembaran Daerah
Kabupaten Trenggalek Tahun 2011 Nomor 1 Seri B);
38. Peraturan Daerah Kabupaten Trenggalek Nomor 10 Tahun 2011 tentang Retribusi Tempat Rekreasi dan
Olahraga (Lembaran Daerah Kabupaten Trenggalek Tahun 2011 Nomor 1 Seri C);
39. Peraturan Daerah Kabupaten Trenggalek Nomor 11 Tahun 2011 tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah
(Lembaran Daerah Kabupaten Trenggalek Tahun 2011 Nomor 2 Seri C);
40. Peraturan Daerah Kabupaten Trenggalek Nomor 12 Tahun 2011 tentang Retribusi Izin Usaha Perikanan
(Lembaran Daerah Kabupaten Trenggalek Tahun 2011 Nomor 3 Seri C);
-6-

41. Peraturan Daerah Kabupaten Trenggalek Nomor 14 Tahun 2011 tentang Retribusi Pengendalian Menara
Telekomunikasi (Lembaran Daerah Kabupaten Trenggalek Tahun 2011 Nomor 4 Seri C) sebagaimana telah
diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Trenggalek Nomor 16 Tahun 2016 tentang
Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Trenggalek Nomor 14 Tahun 2011 tentang Retribusi
Pengendalian Menara Telekomunikasi (Lembaran Daerah Kabupaten Trenggalek Tahun 2016 Nomor 15,
Tambahan Lembaran Daerah Nomor 67);
42. Peraturan Daerah Kabupaten Trenggalek Nomor 15 Tahun 2011 tentang Retribusi Terminal (Lembaran Daerah
Kabupaten Trenggalek Tahun 2011 Nomor 5 Seri C);
43. Peraturan Daerah Kabupaten Trenggalek Nomor 16 Tahun 2011 tentang Retribusi Pengujian Kendaraan
Bermotor (Lembaran Daerah Kabupaten Trenggalek Tahun 2011 Nomor 6 Seri C);
44. Peraturan Daerah Kabupaten Trenggalek Nomor 18 Tahun 2011 tentang Pajak Bumi dan Bangunan (Lembaran
Daerah Kabupaten Trenggalek Tahun 2011 Nomor 2 Seri B);
45. Peraturan Daerah Kabupaten Trenggalek Nomor 1 Tahun 2012 tentang Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan
Umum (Lembaran Daerah Kabupaten Trenggalek Tahun 2012 Nomor 1 Seri C, Tambahan Lembaran Daerah
Kabupaten Trenggalek Nomor 2);
46. Peraturan Daerah Kabupaten Trenggalek Nomor 3 Tahun 2012 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah
Kabupaten Trenggalek Tahun 2012 Nomor 1 Seri B, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Trenggalek Nomor
3);
47. Peraturan Daerah Kabupaten Trenggalek Nomor 4 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Persampahan (Lembaran
Daerah Kabupaten Trenggalek Tahun 2012 Nomor 3 Seri C, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Trenggalek
Nomor 4);
48. Peraturan Daerah Kabupaten Trenggalek Nomor 5 Tahun 2012 tentang Retribusi Pelayanan Pasar (Lembaran
Daerah Kabupaten Trenggalek Tahun 2012 Nomor 4 Seri C, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Trenggalek
Nomor 5);
49. Peraturan Daerah Kabupaten Trenggalek Nomor 3 Tahun 2014 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan
Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Trenggalek Tahun 2014 Nomor 12 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah
Kabupaten Trenggalek Nomor 39);
50. Peraturan Daerah Kabupaten Trenggalek Nomor 9 Tahun 2015 tentang Penyertaan Modal Pemerintah Daerah
Kepada Perusahaan Daerah Air Minum (Lembaran Daerah Kabupaten Trenggalek Tahun 2015 Nomor 9,
Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Trenggalek Nomor 48);
-7-

51. Peraturan Daerah Kabupaten Trenggalek Nomor 9 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka
Menengah Daerah Kabupaten Trenggalek Tahun 2016 - 2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Trenggalek Tahun
2016 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Trenggalek Nomor 60), sebagaimana telah diubah
dengan Peraturan Daerah Kabupaten Trenggalek Nomor 4 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan
Daerah Kabupaten Trenggalek Nomor 9 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah
Kabupaten Trenggalek Tahun 2016 – 2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Trenggalek Tahun 2018 Nomor 4,
Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Trenggalek Nomor 96);
52. Peraturan Daerah Kabupaten Trenggalek Nomor 15 Tahun 2016 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan
(Lembaran Daerah Kabupaten Trenggalek Tahun 2016 Nomor 14, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten
Trenggalek Nomor 66);
53. Peraturan Daerah Kabupaten Trenggalek Nomor 17 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat
Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Trenggalek Tahun 2016 Nomor 16, Tambahan Lembaran Daerah
Kabupaten Trenggalek Nomor 68);
54. Peraturan Daerah Kabupaten Trenggalek Nomor 20 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dana Cadangan
Penyelenggaraan Pilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020 (Lembaran Daerah Kabupaten Trenggalek Tahun
2016 Nomor 18, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Trenggalek Nomor 69);
55. Peraturan Daerah Kabupaten Trenggalek Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Hak Keuangan dan
Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Trenggalek
Tahun 2017 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Trenggalek Nomor 80);
56. Peraturan Daerah Kabupaten Trenggalek Nomor 12 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Metrologi Legal dan
Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang (Lembaran Daerah Kabupaten Trenggalek Tahun 2017 Nomor 14
Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Trenggalek Nomor 88);
57. Peraturan Daerah Kabupaten Trenggalek Nomor 15 Tahun 2017 tentang Penyertaan Modal Pemerintah Daerah
Kepada Perseroan Terbatas Bank Perkreditan Rakyat Jwalita (Lembaran Daerah Kabupaten Trenggalek Tahun
2017 Nomor 17, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Trenggalek Nomor 91);
-8-

Dengan Persetujuan Bersama


DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN TRENGGALEK
dan
BUPATI TRENGGALEK
MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2019.

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019 sebagai berikut:
1. Pendapatan Daerah Rp.2.015.353.284.100,00
2. Belanja Daerah Rp.2.051.112.353.100,00
Defisit Rp. (35.759.069.000,00)
3. Pembiayaan Daerah
a. Penerimaan Rp. 49.259.069.000,00
b. Pengeluaran Rp. 13.500.000.000,00
Jumlah Pembiayaan Netto Rp. 35.759.069.000,00
Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Rp. 0,00

Pasal 2

(1) Pendapatan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 Angka 1 terdiri dari:
a. Pendapatan Asli Daerah Rp. 280.170.365.100,00
b. Dana Perimbangan Rp. 1.379.918.347.000,00
c. Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah Rp. 355.264.572.000,00
-9-

(2) Pendapatan Asli Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis pendapatan:
a. Pajak Daerah Rp. 34.111.000.000,00
b. Retribusi Daerah Rp. 24.458.995.000,00
c. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan Rp. 4.979.615.000,00
d. Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah Rp. 216.620.755.100,00

(3) Dana perimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis pendapatan:
a. Dana Bagi Hasil Pajak / Bukan Pajak Rp. 117.251.396.000,00
b. Dana Alokasi Umum Rp. 912.478.590.000,00
c. Dana Alokasi Khusus Rp. 350.188.361.000,00

(4) Lain-lain pendapatan daerah yang sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c terdiri dari jenis
pendapatan:
a. Pendapatan Hibah Rp. 5.788.000.000,00
b. Dana Darurat Rp. 0,00
c. Dana Bagi Hasil Pajak Dari Provinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya Rp. 97.924.551.000,00
d. Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus Rp. 192.886.911.000,00
e. Bantuan Keuangan dari Provinsi atau Pemerintah Daerah Lainnya Rp. 4.161.510.000,00
f. Pendapatan Hibah Dana BOS Rp. 54.503.600.000,00

Pasal 3

(1) Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 Angka 2 terdiri dari:
a. Belanja Tidak Langsung Rp. 1.103.710.872.700,00
b. Belanja Langsung Rp. 947.401.480.400,00

(2) Belanja Tidak Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis belanja:
a. Belanja Pegawai Rp. 789.952.392.000,00
- 10 -

b. Belanja Bunga Rp. 0,00


c. Belanja Subsidi Rp. 0,00
d. Belanja Hibah Rp. 32.423.304.000,00
e. Belanja Bantuan Sosial Rp. 7.128.680.000,00
f. Belanja Bagi Hasil kepada Provinsi/Kabupaten dan Pemerintah Desa Rp. 8.089.711.600,00
g. Belanja Bantuan Keuangan kepada Provinsi/Kabupaten dan Pemerintah Desa Rp. 258.116.785.100,00
h. Belanja Tidak Terduga Rp. 8.000.000.000,00

(3) Belanja Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis belanja:
a. Belanja Pegawai Rp. 143.667.058.411,00
b. Belanja Barang dan Jasa Rp. 416.306.581.183,00
c. Belanja Modal Rp. 387.427.840.806,00

Pasal 4

(1) Pembiayaan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 Angka 3 terdiri dari:
a. Penerimaan Rp. 49.259.069.000,00
b. Pengeluaran Rp. 13.500.000.000,00
(2) Penerimaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis pembiayaan:
a. Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran sebelumnya (SiLPA) Rp. 49.100.000.000,00
b. Pencairan dana cadangan Rp. 0,00
c. Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman Rp. 159.069.000,00
(3) Pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis pembiayaan:
a. Pembentukan dana cadangan Rp. 6.000.000.000,00
b. Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah Rp. 7.500.000.000,00
c. Pembayaran Pokok Utang Rp. 0,00
- 11 -

Pasal 5

Uraian lebih lanjut mengenai Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019 sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 1, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan
Daerah ini, terdiri dari:
1. Lampiran I : Ringkasan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019;
2. Lampiran II : a. Ringkasan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019 menurut
Organisasi;
b. Ringkasan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019 menurut
Urusan Pemerintahan Daerah dan Organisasi;
3. Lampiran III : Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019 menurut Urusan
Pemerintahan Daerah, Organisasi, Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan;
4. Lampiran IV : a. Rekapitulasi Belanja menurut Organisasi, Program, Kegiatan;
b. Rekapitulasi Belanja menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Program, Kegiatan;
5. Lampiran V : Rekapitulasi Belanja Daerah untuk Keselarasan dan Keterpaduan Urusan Pemerintahan
Daerah dan Fungsi dalam Kerangka Pengelolaan Keuangan Negara;
6. Lampiran VI : Daftar Jumlah Pegawai Per Golongan dan Per Jabatan;
7. Lampiran VII : Daftar Piutang Daerah;
8. Lampiran VIII : Daftar Penyertaan Modal (Investasi) Daerah;
9. Lampiran IX : Daftar Perkiraan Penambahan dan Pengurangan Aset Tetap Daerah;
10. Lampiran X : Daftar Perkiraan Penambahan dan Pengurangan Aset Lain-lain;
11. Lampiran XI : Daftar Kegiatan-kegiatan tahun anggaran sebelumnya yang belum diselesaikan dan
dianggarkan kembali dalam tahun anggaran ini;
12. Lampiran XII : Daftar Dana Cadangan Daerah; dan
13. Lampiran XIII : Daftar Pinjaman Daerah.

Pasal 6

Dalam keadaan darurat Pemerintah Daerah dapat melakukan pengeluaran yang belum tersedia anggarannya.
- 12 -

Pasal 7
Keadaan darurat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 paling sedikit memenuhi kriteria:
a. bukan merupakan kegiatan normal dari aktivitas Pemerintah Daerah dan tidak dapat diprediksikan sebelumnya;
b. tidak diharapkan terjadi secara berulang;
c. berada diluar kendali dan pengaruh Pemerintah Daerah; dan
d. memiliki dampak yang signifikan terhadap anggaran dalam rangka pemulihan yang disebabkan oleh keadaan
darurat.

Pasal 8
Pendanaan keadaan darurat yang belum tersedia anggarannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dapat
menggunakan Belanja Tidak Terduga.

Pasal 9
Dalam hal Belanja Tidak Terduga tidak mencukupi dapat dilakukan dengan cara:
a. menggunakan dana dari hasil penjadwalan ulang capaian target kinerja program dan kegiatan lainnya dalam
tahun anggaran berjalan; dan / atau
b. memanfaatkan uang kas yang tersedia.

Pasal 10
Keadaan darurat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 termasuk belanja untuk keperluan mendesak yang
memenuhi kriteria sebagai berikut:
a. program dan kegiatan pelayanan dasar masyarakat yang anggarannya belum tersedia dalam tahun anggaran ini;
dan
b. keperluan mendesak lainnya yang apabila ditunda akan menimbulkan kerugian yang lebih besar bagi
Pemerintah Daerah dan masyarakat.

Pasal 11
Ketentuan lebih lanjut mengenai Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019
sebagai landasan operasional pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019 diatur
dengan Peraturan Bupati.
- 13 -

Pasal 12

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.


Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya
dalam Lembaran Daerah Kabupaten Trenggalek.

Ditetapkan di Trenggalek
pada tanggal 27 Desember 2018
BUPATI TRENGGALEK,

EMIL ELESTIANTO DARDAK

Diundangkan di Trenggalek
pada tanggal 27 Desember 2018
Pj. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN TRENGGALEK,

PARIYO
LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TRENGGALEK TAHUN 2018 NOMOR 9.
NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN TRENGGALEK PROVINSI JAWA TIMUR NOMOR 441-9/2018.

Salinan sesuai dengan aslinya


KEPALA BAGIAN HUKUM,

ANIK SUWARNI
NIP 19650919 199602 2 001
Lampiran 1 : Raperda APBD TA 2016
LAMPIRAN I :
PERATURAN DAERAH
NOMOR 9 TAHUN 2018
TENTANG Nomor :
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2019
Tanggal :

PEMERINTAH KABUPATEN TRENGGALEK


RINGKASAN PENJABARAN APBD
TAHUN ANGGARAN 2019
NO. URAIAN T JUMLAH
A
1 2 3
1 PENDAPATAN 2.015.353.284.100,00
1.1 PENDAPATAN ASLI DAERAH 280.170.365.100,00
1.1.1 Pendapatan Pajak Daerah 34.111.000.000,00
1.1.2 Hasil Retribusi Daerah 24.458.995.000,00
1.1.3 Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan 4.979.615.000,00
1.1.4 Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah 216.620.755.100,00
1.2 DANA PERIMBANGAN 1.379.918.347.000,00
1.2.1 Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak 117.251.396.000,00
1.2.3 Dana Alokasi Umum 912.478.590.000,00
1.2.4 Dana Alokasi Khusus 350.188.361.000,00
1.3 LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH 355.264.572.000,00
1.3.1 Pendapatan Hibah 5.788.000.000,00
1.3.3 Dana Bagi Hasil Pajak Dari Provinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya 97.924.551.000,00
1.3.4 Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus 192.886.911.000,00
1.3.5 Bantuan Keuangan Dari Provinsi atau Pemerintah Daerah Lainnya 4.161.510.000,00
1.3.6 Pendapatan Hibah Dana BOS 54.503.600.000,00
2 BELANJA 2.051.112.353.100,00
2.1 BELANJA TIDAK LANGSUNG 1.103.710.872.700,00
2.1.1 Belanja Pegawai 789.952.392.000,00
2.1.3 Belanja Subsidi 0,00
2.1.4 Belanja Hibah 32.423.304.000,00
2.1.5 Belanja Bantuan Sosial 7.128.680.000,00
2.1.6 Belanja Bagi Hasil Kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintah Desa 8.089.711.600,00
2.1.7 Belanja Bantuan Keuangan Kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintahan Desa 258.116.785.100,00
2.1.8 Belanja Tidak Terduga 8.000.000.000,00
2.2 BELANJA LANGSUNG 0,00
947.401.480.400,00
2.2.1 Belanja Pegawai 143.667.058.411,00
2.2.2 Belanja Barang dan Jasa 416.306.581.183,00
2.2.3 Belanja Modal 387.427.840.806,00
SURPLUS / (DEFISIT) (35.759.069.000,00)
RINGKASAN APBD Halaman 1
NO. URAIAN T JUMLAH
A
1 2 3

3 PEMBIAYAAN DAERAH

3.1 PENERIMAAN PEMBIAYAAN DAERAH 49.259.069.000,00


3.1.1 Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya 49.100.000.000,00
3.1.2 Pencairan Dana Cadangan 0,00
3.1.3 Hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan 0,00
3.1.4 Penerimaan pinjaman daerah 0,00
3.1.5 Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman 159.069.000,00

3.2 PENGELUARAN PEMBIAYAAN DAERAH 13.500.000.000,00


3.2.1 Pembentukan Dana Cadangan 6.000.000.000,00
3.2.2 Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah 7.500.000.000,00
3.2.3 Pembayaran Pokok Utang 0,00

PEMBIAYAAN NETTO 35.759.069.000,00

SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN TAHUN BERKENAAN 0,00

Trenggalek,
BUPATI TRENGGALEK,

EMIL ELESTIANTO DARDAK

Salinan sesuai dengan aslinya


KEPALA BAGIAN HUKUM,

ANIK SUWARNI
NIP 19650919 199602 2 001

RINGKASAN APBD Halaman 2


LAMPIRAN II
PERATURAN DAERAH KABUPATEN TRENGGALEK
NOMOR 9 TAHUN 2018
TENTANG
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2019

PEMERINTAH KABUPATEN TRENGGALEK


RINGKASAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN ORGANISASI
TAHUN ANGGARAN 2019

BELANJA
KODE URUSAN PEMERINTAHANAN DAERAH PENDAPATAN
TIDAK LANGSUNG LANGSUNG JUMLAH BELANJA

1 2 3 4 5 6

1 Urusan Wajib Pelayanan Dasar 144.325.700.700,00 654.098.600.697,00 609.597.043.700,00 1.263.695.644.397,00


1.01 Pendidikan 144.000.000,00 535.211.436.531,00 122.253.173.000,00 657.464.609.531,00
1.01 . 1.01.01 Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga 144.000.000,00 535.211.436.531,00 122.253.173.000,00 657.464.609.531,00
1.02 Kesehatan 143.515.000.700,00 92.611.102.276,00 245.608.364.700,00 338.219.466.976,00
1.02 . 1.02.01 Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana 43.515.000.700,00 66.449.928.865,00 115.569.063.700,00 182.018.992.565,00
1.02 . 1.02.02 Rumah Sakit Umum Daerah dr. Soedomo 100.000.000.000,00 26.161.173.411,00 130.039.301.000,00 156.200.474.411,00
1.03 Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang 600.000.000,00 8.168.218.331,00 166.326.082.000,00 174.494.300.331,00
1.03 . 1.03.01 Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang 600.000.000,00 8.168.218.331,00 166.326.082.000,00 174.494.300.331,00
1.04 Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman 66.700.000,00 7.000.993.050,00 56.616.164.000,00 63.617.157.050,00
1.04 . 1.04.01 Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup 66.700.000,00 7.000.993.050,00 56.616.164.000,00 63.617.157.050,00
1.05 Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat 0,00 7.772.432.137,00 13.811.260.000,00 21.583.692.137,00
1.05 . 1.05.01 Satuan Polisi Pamong Praja dan Kebakaran 0,00 4.754.390.005,00 6.896.000.000,00 11.650.390.005,00
1.05 . 1.05.02 Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik 0,00 1.047.255.422,00 3.215.260.000,00 4.262.515.422,00
1.05 . 1.05.03 Badan Penanggulangan Bencana Daerah 0,00 1.970.786.710,00 3.700.000.000,00 5.670.786.710,00
1.06 Sosial 0,00 3.334.418.372,00 4.982.000.000,00 8.316.418.372,00
1.06 . 1.06.01 Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak 0,00 3.334.418.372,00 4.982.000.000,00 8.316.418.372,00
2 Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar 8.764.070.000,00 28.677.229.917,00 98.457.202.000,00 127.134.431.917,00
2.01 Tenaga Kerja 90.000.000,00 2.975.319.194,00 4.375.000.000,00 7.350.319.194,00
2.01 . 2.01.01 Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja 90.000.000,00 2.975.319.194,00 4.375.000.000,00 7.350.319.194,00
2.02 Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak 0,00 0,00 1.083.000.000,00 1.083.000.000,00
2.02 . 1.06.01 Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak 0,00 0,00 1.083.000.000,00 1.083.000.000,00
2.03 Pangan 0,00 0,00 1.208.400.000,00 1.208.400.000,00
2.03 . 3.03.01 Dinas Pertanian dan Pangan 0,00 0,00 1.208.400.000,00 1.208.400.000,00
2.04 Pertanahan 0,00 0,00 11.290.000.000,00 11.290.000.000,00
2.04 . 1.03.01 Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang 0,00 0,00 11.290.000.000,00 11.290.000.000,00

RINGKASAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN ORGANISASI Halaman 1


BELANJA
KODE URUSAN PEMERINTAHANAN DAERAH PENDAPATAN
TIDAK LANGSUNG LANGSUNG JUMLAH BELANJA

1 2 3 4 5 6

2.05 Lingkungan Hidup 0,00 0,00 2.975.000.000,00 2.975.000.000,00


2.05 . 1.04.01 Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup 0,00 0,00 2.975.000.000,00 2.975.000.000,00
2.06 Administrasi Kependudukan dan Capil 40.000.000,00 3.561.869.008,00 5.179.471.000,00 8.741.340.008,00
2.06 . 2.06.01 Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil 40.000.000,00 3.561.869.008,00 5.179.471.000,00 8.741.340.008,00
2.07 Pemberdayaan Masyarakat dan Desa 0,00 3.296.031.930,00 5.100.000.000,00 8.396.031.930,00
2.07 . 2.07.01 Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa 0,00 3.296.031.930,00 5.100.000.000,00 8.396.031.930,00
2.08 Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana 0,00 0,00 6.624.217.000,00 6.624.217.000,00
2.08 . 1.02.01 Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana 0,00 0,00 6.624.217.000,00 6.624.217.000,00
2.09 Perhubungan 5.110.920.000,00 5.517.390.377,00 20.328.360.000,00 25.845.750.377,00
2.09 . 2.09.01 Dinas Perhubungan 5.110.920.000,00 5.517.390.377,00 20.328.360.000,00 25.845.750.377,00
2.10 Komunikasi dan Informatika 25.000.000,00 2.635.583.419,00 6.213.834.450,00 8.849.417.869,00
2.10 . 2.10.01 Dinas Komunikasi dan Informatika 25.000.000,00 2.635.583.419,00 6.213.834.450,00 8.849.417.869,00
2.11 Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah 3.015.000.000,00 6.369.179.496,00 4.857.600.000,00 11.226.779.496,00
2.11 . 2.11.01 Dinas Koperasi dan Usaha Mikro dan Perdagangan 3.015.000.000,00 6.369.179.496,00 4.857.600.000,00 11.226.779.496,00
2.12 Penanaman Modal 483.150.000,00 2.561.161.458,00 2.800.000.000,00 5.361.161.458,00
2.12 . 2.12.01 Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu 483.150.000,00 2.561.161.458,00 2.800.000.000,00 5.361.161.458,00
2.13 Kepemudaan dan Olah Raga 0,00 0,00 18.956.967.000,00 18.956.967.000,00
2.13 . 1.01.01 Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga 0,00 0,00 18.956.967.000,00 18.956.967.000,00
2.14 Statistik 0,00 0,00 156.165.550,00 156.165.550,00
2.14 . 2.10.01 Dinas Komunikasi dan Informatika 0,00 0,00 156.165.550,00 156.165.550,00
2.15 Persandian 0,00 0,00 130.000.000,00 130.000.000,00
2.15 . 2.10.01 Dinas Komunikasi dan Informatika 0,00 0,00 130.000.000,00 130.000.000,00
2.16 Kebudayaan 0,00 0,00 2.384.187.000,00 2.384.187.000,00
2.16 . 3.02.01 Dinas Pariwisata dan Kebudayaan 0,00 0,00 2.384.187.000,00 2.384.187.000,00
2.17 Perpustakaan 0,00 0,00 3.300.500.000,00 3.300.500.000,00
2.17 . 2.18.01 Dinas Kearsipan dan Perpustakaan 0,00 0,00 3.300.500.000,00 3.300.500.000,00
2.18 Kearsipan 0,00 1.760.695.035,00 1.494.500.000,00 3.255.195.035,00
2.18 . 2.18.01 Dinas Kearsipan dan Perpustakaan 0,00 1.760.695.035,00 1.494.500.000,00 3.255.195.035,00
3 Urusan Pilihan 13.363.900.000,00 23.789.038.899,00 82.794.967.000,00 106.584.005.899,00
3.01 Kelautan dan Perikanan 576.500.000,00 2.913.315.811,00 7.076.873.000,00 9.990.188.811,00
3.01 . 3.01.01 Dinas Perikanan 576.500.000,00 2.913.315.811,00 7.076.873.000,00 9.990.188.811,00

RINGKASAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN ORGANISASI Halaman 2


BELANJA
KODE URUSAN PEMERINTAHANAN DAERAH PENDAPATAN
TIDAK LANGSUNG LANGSUNG JUMLAH BELANJA

1 2 3 4 5 6

3.02 Pariwisata 12.500.000.000,00 6.958.899.582,00 9.722.744.000,00 16.681.643.582,00


3.02 . 3.02.01 Dinas Pariwisata dan Kebudayaan 12.500.000.000,00 6.958.899.582,00 9.722.744.000,00 16.681.643.582,00
3.03 Pertanian 287.400.000,00 13.916.823.506,00 17.148.347.000,00 31.065.170.506,00
3.03 . 3.03.01 Dinas Pertanian dan Pangan 287.400.000,00 13.916.823.506,00 17.148.347.000,00 31.065.170.506,00
3.06 Perdagangan 0,00 0,00 45.177.377.000,00 45.177.377.000,00
3.06 . 2.11.01 Dinas Koperasi dan Usaha Mikro dan Perdagangan 0,00 0,00 45.177.377.000,00 45.177.377.000,00
3.07 Perindustrian 0,00 0,00 3.119.626.000,00 3.119.626.000,00
3.07 . 2.01.01 Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja 0,00 0,00 3.119.626.000,00 3.119.626.000,00
3.08 Transmigrasi 0,00 0,00 550.000.000,00 550.000.000,00
3.08 . 2.01.01 Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja 0,00 0,00 550.000.000,00 550.000.000,00
4 Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang 1.848.899.613.400,00 397.146.003.187,00 156.552.267.700,00 553.698.270.887,00
4.01 Administrasi Pemerintahan 58.004.350.000,00 65.507.780.644,00 124.552.998.000,00 190.060.778.644,00
4.01 . 4.01.02 Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah 0,00 792.243.741,00 0,00 792.243.741,00
4.01 . 4.01.03 Sekretariat Daerah 58.001.600.000,00 10.714.124.266,00 83.350.000.000,00 94.064.124.266,00
4.01 . 4.01.04 Sekretariat DPRD 0,00 24.882.749.648,00 23.925.000.000,00 48.807.749.648,00
4.01 . 4.01.05 Kecamatan Trenggalek 0,00 5.572.745.871,00 4.383.992.000,00 9.956.737.871,00
4.01 . 4.01.06 Kecamatan Pogalan 0,00 1.577.444.832,00 956.200.000,00 2.533.644.832,00
4.01 . 4.01.07 Kecamatan Durenan 0,00 2.329.572.843,00 1.014.145.000,00 3.343.717.843,00
4.01 . 4.01.08 Kecamatan Watulimo 0,00 1.900.083.808,00 1.001.622.100,00 2.901.705.908,00
4.01 . 4.01.09 Kecamatan Munjungan 0,00 1.902.591.124,00 992.301.000,00 2.894.892.124,00
4.01 . 4.01.10 Kecamatan Kampak 0,00 1.651.050.220,00 976.697.000,00 2.627.747.220,00
4.01 . 4.01.11 Kecamatan Gandusari 2.750.000,00 1.844.244.059,00 936.856.550,00 2.781.100.609,00
4.01 . 4.01.12 Kecamatan Karangan 0,00 1.916.321.171,00 933.609.500,00 2.849.930.671,00
4.01 . 4.01.13 Kecamatan Suruh 0,00 1.645.527.819,00 901.859.000,00 2.547.386.819,00
4.01 . 4.01.14 Kecamatan Dongko 0,00 1.388.961.514,00 939.742.500,00 2.328.704.014,00
4.01 . 4.01.15 Kecamatan Pule 0,00 1.651.842.151,00 962.373.000,00 2.614.215.151,00
4.01 . 4.01.16 Kecamatan Panggul 0,00 2.081.508.078,00 1.246.720.850,00 3.328.228.928,00
4.01 . 4.01.17 Kecamatan Tugu 0,00 2.127.983.849,00 1.012.459.500,00 3.140.443.349,00
4.01 . 4.01.18 Kecamatan Bendungan 0,00 1.528.785.650,00 1.019.420.000,00 2.548.205.650,00
4.02 Pengawasan 0,00 3.845.114.144,00 3.267.029.700,00 7.112.143.844,00
4.02 . 4.02.01 Inspektorat 0,00 3.845.114.144,00 3.267.029.700,00 7.112.143.844,00
4.03 Perencanaan 0,00 3.789.453.179,00 9.713.240.000,00 13.502.693.179,00
4.03 . 4.03.01 Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah 0,00 3.789.453.179,00 9.713.240.000,00 13.502.693.179,00
4.04 Keuangan 1.790.860.763.400,00 320.622.478.086,00 10.401.500.000,00 331.023.978.086,00
4.04 . 4.04.01 Badan Keuangan Daerah 1.790.860.763.400,00 320.622.478.086,00 10.401.500.000,00 331.023.978.086,00

RINGKASAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN ORGANISASI Halaman 3


BELANJA
KODE URUSAN PEMERINTAHANAN DAERAH PENDAPATAN
TIDAK LANGSUNG LANGSUNG JUMLAH BELANJA

1 2 3 4 5 6

4.05 Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan 34.500.000,00 3.381.177.134,00 8.027.500.000,00 11.408.677.134,00


4.05 . 4.05.01 Badan Kepegawaian Daerah 34.500.000,00 3.381.177.134,00 8.027.500.000,00 11.408.677.134,00
4.06 Penelitian dan Pengembangan 0,00 0,00 590.000.000,00 590.000.000,00
4.06 . 4.03.01 Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah 0,00 0,00 590.000.000,00 590.000.000,00
JUMLAH 2.015.353.284.100,00 1.103.710.872.700,00 947.401.480.400,00 2.051.112.353.100,00

SURPLUS / (DEFISIT) (35.759.069.000,00)

PEMBIAYAAN
KODE URUSAN PEMERINTAHANAN DAERAH SILPA TAB
PENERIMAAN PENGELUARAN PEMBIAYAAN NETTO

1 2 3 4 5 6

4 Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang 49.259.069.000,00 13.500.000.000,00 35.759.069.000,00


4.04 Keuangan 49.259.069.000,00 13.500.000.000,00 35.759.069.000,00
4.04 . 4.04.01 Badan Keuangan Daerah 49.259.069.000,00 13.500.000.000,00 35.759.069.000,00

SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN TAHUN ANGGARAN BERKENAAN 0,00

BUPATI TRENGGALEK

ttd

Salinan sesuai dengan aslinya EMIL ELESTIANTO DARDAK

KEPALA BAGIAN HUKUM,

ANIK SUWARNI
NIP 19650919 199602 2 001

RINGKASAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN ORGANISASI Halaman 4


LAMPIRAN II.a
PERATURAN DAERAH KABUPATEN TRENGGALEK
NOMOR 9 TAHUN 2018
TENTANG
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2019

PEMERINTAH KABUPATEN TRENGGALEK


RINGKASAN APBD MENURUT ORGANISASI DAN URUSAN PEMERINTAHAN
TAHUN ANGGARAN 2019

BELANJA
KODE SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH PENDAPATAN
TIDAK LANGSUNG LANGSUNG JUMLAH BELANJA

1 2 3 4 5 6

1.01.01 Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga 144.000.000,00 535.211.436.531,00 141.210.140.000,00 676.421.576.531,00
1.01 Urusan Wajib Pelayanan Dasar Pendidikan 144.000.000,00 535.211.436.531,00 122.253.173.000,00 657.464.609.531,00
2.13 Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar Kepemudaan dan Olah Raga 0,00 0,00 18.956.967.000,00 18.956.967.000,00

1.02.01 Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana 43.515.000.700,00 66.449.928.865,00 122.193.280.700,00 188.643.209.565,00
1.02 Urusan Wajib Pelayanan Dasar Kesehatan 43.515.000.700,00 66.449.928.865,00 115.569.063.700,00 182.018.992.565,00
2.08 Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana 0,00 0,00 6.624.217.000,00 6.624.217.000,00

1.02.02 Rumah Sakit Umum Daerah dr. Soedomo 100.000.000.000,00 26.161.173.411,00 130.039.301.000,00 156.200.474.411,00
1.02 Urusan Wajib Pelayanan Dasar Kesehatan 100.000.000.000,00 26.161.173.411,00 130.039.301.000,00 156.200.474.411,00

1.03.01 Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang 600.000.000,00 8.168.218.331,00 177.616.082.000,00 185.784.300.331,00
1.03 Urusan Wajib Pelayanan Dasar Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang 600.000.000,00 8.168.218.331,00 166.326.082.000,00 174.494.300.331,00
2.04 Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar Pertanahan 0,00 0,00 11.290.000.000,00 11.290.000.000,00

1.04.01 Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup 66.700.000,00 7.000.993.050,00 59.591.164.000,00 66.592.157.050,00
1.04 Urusan Wajib Pelayanan Dasar Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman 66.700.000,00 7.000.993.050,00 56.616.164.000,00 63.617.157.050,00
2.05 Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar Lingkungan Hidup 0,00 0,00 2.975.000.000,00 2.975.000.000,00

1.05.01 Satuan Polisi Pamong Praja dan Kebakaran 0,00 4.754.390.005,00 6.896.000.000,00 11.650.390.005,00
1.05 Urusan Wajib Pelayanan Dasar Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat 0,00 4.754.390.005,00 6.896.000.000,00 11.650.390.005,00

1.05.02 Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik 0,00 1.047.255.422,00 3.215.260.000,00 4.262.515.422,00
1.05 Urusan Wajib Pelayanan Dasar Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat 0,00 1.047.255.422,00 3.215.260.000,00 4.262.515.422,00

1.05.03 Badan Penanggulangan Bencana Daerah 0,00 1.970.786.710,00 3.700.000.000,00 5.670.786.710,00


1.05 Urusan Wajib Pelayanan Dasar Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat 0,00 1.970.786.710,00 3.700.000.000,00 5.670.786.710,00

1.06.01 Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak 0,00 3.334.418.372,00 6.065.000.000,00 9.399.418.372,00
1.06 Urusan Wajib Pelayanan Dasar Sosial 0,00 3.334.418.372,00 4.982.000.000,00 8.316.418.372,00
2.02 Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak 0,00 0,00 1.083.000.000,00 1.083.000.000,00

2.01.01 Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja 90.000.000,00 2.975.319.194,00 8.044.626.000,00 11.019.945.194,00

RINGKASAN APBD MENURUT ORGANISASI DAN URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH Halaman 1


BELANJA
KODE SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH PENDAPATAN
TIDAK LANGSUNG LANGSUNG JUMLAH BELANJA

1 2 3 4 5 6

2.01 Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar Tenaga Kerja 90.000.000,00 2.975.319.194,00 4.375.000.000,00 7.350.319.194,00
3.07 Urusan Pilihan Perindustrian 0,00 0,00 3.119.626.000,00 3.119.626.000,00
3.08 Urusan Pilihan Transmigrasi 0,00 0,00 550.000.000,00 550.000.000,00

2.06.01 Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil 40.000.000,00 3.561.869.008,00 5.179.471.000,00 8.741.340.008,00
2.06 Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar Administrasi Kependudukan dan Capil 40.000.000,00 3.561.869.008,00 5.179.471.000,00 8.741.340.008,00

2.07.01 Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa 0,00 3.296.031.930,00 5.100.000.000,00 8.396.031.930,00
2.07 Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar Pemberdayaan Masyarakat dan Desa 0,00 3.296.031.930,00 5.100.000.000,00 8.396.031.930,00

2.09.01 Dinas Perhubungan 5.110.920.000,00 5.517.390.377,00 20.328.360.000,00 25.845.750.377,00


2.09 Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar Perhubungan 5.110.920.000,00 5.517.390.377,00 20.328.360.000,00 25.845.750.377,00

2.10.01 Dinas Komunikasi dan Informatika 25.000.000,00 2.635.583.419,00 6.500.000.000,00 9.135.583.419,00


2.10 Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar Komunikasi dan Informatika 25.000.000,00 2.635.583.419,00 6.213.834.450,00 8.849.417.869,00
2.14 Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar Statistik 0,00 0,00 156.165.550,00 156.165.550,00
2.15 Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar Persandian 0,00 0,00 130.000.000,00 130.000.000,00

2.11.01 Dinas Koperasi dan Usaha Mikro dan Perdagangan 3.015.000.000,00 6.369.179.496,00 50.034.977.000,00 56.404.156.496,00
2.11 Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah 3.015.000.000,00 6.369.179.496,00 4.857.600.000,00 11.226.779.496,00
3.06 Urusan Pilihan Perdagangan 0,00 0,00 45.177.377.000,00 45.177.377.000,00

2.12.01 Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu 483.150.000,00 2.561.161.458,00 2.800.000.000,00 5.361.161.458,00
2.12 Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar Penanaman Modal 483.150.000,00 2.561.161.458,00 2.800.000.000,00 5.361.161.458,00

2.18.01 Dinas Kearsipan dan Perpustakaan 0,00 1.760.695.035,00 4.795.000.000,00 6.555.695.035,00


2.17 Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar Perpustakaan 0,00 0,00 3.300.500.000,00 3.300.500.000,00
2.18 Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar Kearsipan 0,00 1.760.695.035,00 1.494.500.000,00 3.255.195.035,00

3.01.01 Dinas Perikanan 576.500.000,00 2.913.315.811,00 7.076.873.000,00 9.990.188.811,00


3.01 Urusan Pilihan Kelautan dan Perikanan 576.500.000,00 2.913.315.811,00 7.076.873.000,00 9.990.188.811,00

3.02.01 Dinas Pariwisata dan Kebudayaan 12.500.000.000,00 6.958.899.582,00 12.106.931.000,00 19.065.830.582,00


2.16 Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar Kebudayaan 0,00 0,00 2.384.187.000,00 2.384.187.000,00
3.02 Urusan Pilihan Pariwisata 12.500.000.000,00 6.958.899.582,00 9.722.744.000,00 16.681.643.582,00

3.03.01 Dinas Pertanian dan Pangan 287.400.000,00 13.916.823.506,00 18.356.747.000,00 32.273.570.506,00


2.03 Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar Pangan 0,00 0,00 1.208.400.000,00 1.208.400.000,00
3.03 Urusan Pilihan Pertanian 287.400.000,00 13.916.823.506,00 17.148.347.000,00 31.065.170.506,00

4.01.02 Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah 0,00 792.243.741,00 0,00 792.243.741,00
4.01 Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang Administrasi Pemerintahan 0,00 792.243.741,00 0,00 792.243.741,00

RINGKASAN APBD MENURUT ORGANISASI DAN URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH Halaman 2


BELANJA
KODE SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH PENDAPATAN
TIDAK LANGSUNG LANGSUNG JUMLAH BELANJA

1 2 3 4 5 6

4.01.03 Sekretariat Daerah 58.001.600.000,00 10.714.124.266,00 83.350.000.000,00 94.064.124.266,00


4.01 Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang Administrasi Pemerintahan 58.001.600.000,00 10.714.124.266,00 83.350.000.000,00 94.064.124.266,00

4.01.04 Sekretariat DPRD 0,00 24.882.749.648,00 23.925.000.000,00 48.807.749.648,00


4.01 Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang Administrasi Pemerintahan 0,00 24.882.749.648,00 23.925.000.000,00 48.807.749.648,00

4.01.05 Kecamatan Trenggalek 0,00 5.572.745.871,00 4.383.992.000,00 9.956.737.871,00


4.01 Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang Administrasi Pemerintahan 0,00 5.572.745.871,00 4.383.992.000,00 9.956.737.871,00

4.01.06 Kecamatan Pogalan 0,00 1.577.444.832,00 956.200.000,00 2.533.644.832,00


4.01 Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang Administrasi Pemerintahan 0,00 1.577.444.832,00 956.200.000,00 2.533.644.832,00

4.01.07 Kecamatan Durenan 0,00 2.329.572.843,00 1.014.145.000,00 3.343.717.843,00


4.01 Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang Administrasi Pemerintahan 0,00 2.329.572.843,00 1.014.145.000,00 3.343.717.843,00

4.01.08 Kecamatan Watulimo 0,00 1.900.083.808,00 1.001.622.100,00 2.901.705.908,00


4.01 Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang Administrasi Pemerintahan 0,00 1.900.083.808,00 1.001.622.100,00 2.901.705.908,00

4.01.09 Kecamatan Munjungan 0,00 1.902.591.124,00 992.301.000,00 2.894.892.124,00


4.01 Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang Administrasi Pemerintahan 0,00 1.902.591.124,00 992.301.000,00 2.894.892.124,00

4.01.10 Kecamatan Kampak 0,00 1.651.050.220,00 976.697.000,00 2.627.747.220,00


4.01 Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang Administrasi Pemerintahan 0,00 1.651.050.220,00 976.697.000,00 2.627.747.220,00

4.01.11 Kecamatan Gandusari 2.750.000,00 1.844.244.059,00 936.856.550,00 2.781.100.609,00


4.01 Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang Administrasi Pemerintahan 2.750.000,00 1.844.244.059,00 936.856.550,00 2.781.100.609,00

4.01.12 Kecamatan Karangan 0,00 1.916.321.171,00 933.609.500,00 2.849.930.671,00


4.01 Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang Administrasi Pemerintahan 0,00 1.916.321.171,00 933.609.500,00 2.849.930.671,00

4.01.13 Kecamatan Suruh 0,00 1.645.527.819,00 901.859.000,00 2.547.386.819,00


4.01 Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang Administrasi Pemerintahan 0,00 1.645.527.819,00 901.859.000,00 2.547.386.819,00

4.01.14 Kecamatan Dongko 0,00 1.388.961.514,00 939.742.500,00 2.328.704.014,00


4.01 Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang Administrasi Pemerintahan 0,00 1.388.961.514,00 939.742.500,00 2.328.704.014,00

4.01.15 Kecamatan Pule 0,00 1.651.842.151,00 962.373.000,00 2.614.215.151,00


4.01 Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang Administrasi Pemerintahan 0,00 1.651.842.151,00 962.373.000,00 2.614.215.151,00

4.01.16 Kecamatan Panggul 0,00 2.081.508.078,00 1.246.720.850,00 3.328.228.928,00


4.01 Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang Administrasi Pemerintahan 0,00 2.081.508.078,00 1.246.720.850,00 3.328.228.928,00

RINGKASAN APBD MENURUT ORGANISASI DAN URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH Halaman 3


BELANJA
KODE SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH PENDAPATAN
TIDAK LANGSUNG LANGSUNG JUMLAH BELANJA

1 2 3 4 5 6

4.01.17 Kecamatan Tugu 0,00 2.127.983.849,00 1.012.459.500,00 3.140.443.349,00


4.01 Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang Administrasi Pemerintahan 0,00 2.127.983.849,00 1.012.459.500,00 3.140.443.349,00

4.01.18 Kecamatan Bendungan 0,00 1.528.785.650,00 1.019.420.000,00 2.548.205.650,00


4.01 Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang Administrasi Pemerintahan 0,00 1.528.785.650,00 1.019.420.000,00 2.548.205.650,00

4.02.01 Inspektorat 0,00 3.845.114.144,00 3.267.029.700,00 7.112.143.844,00


4.02 Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang Pengawasan 0,00 3.845.114.144,00 3.267.029.700,00 7.112.143.844,00

4.03.01 Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah 0,00 3.789.453.179,00 10.303.240.000,00 14.092.693.179,00
4.03 Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang Perencanaan 0,00 3.789.453.179,00 9.713.240.000,00 13.502.693.179,00
4.06 Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang Penelitian dan Pengembangan 0,00 0,00 590.000.000,00 590.000.000,00

4.04.01 Badan Keuangan Daerah 1.790.860.763.400,00 320.622.478.086,00 10.401.500.000,00 331.023.978.086,00


4.04 Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang Keuangan 1.790.860.763.400,00 320.622.478.086,00 10.401.500.000,00 331.023.978.086,00

4.05.01 Badan Kepegawaian Daerah 34.500.000,00 3.381.177.134,00 8.027.500.000,00 11.408.677.134,00


4.05 Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan 34.500.000,00 3.381.177.134,00 8.027.500.000,00 11.408.677.134,00

JUMLAH 2.015.353.284.100,00 1.103.710.872.700,00 947.401.480.400,00 2.051.112.353.100,00

SURPLUS / (DEFISIT) (35.759.069.000,00)

RINGKASAN APBD MENURUT ORGANISASI DAN URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH Halaman 4


PEMBIAYAAN
KODE SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH SILPA TAB
PENERIMAAN PENGELUARAN PEMBIAYAAN NETTO

1 2 3 4 5 6

4.04.01 Badan Keuangan Daerah 49.259.069.000,00 13.500.000.000,00 35.759.069.000,00


4.04 Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang Keuangan 49.259.069.000,00 13.500.000.000,00 35.759.069.000,00

SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN TAHUN ANGGARAN BERKENAAN 0,00

BUPATI TRENGGALEK,

ttd.

EMIL ELESTIANTO DARDAK

Salinan sesuai dengan aslinya


KEPALA BAGIAN HUKUM,

ANIK SUWARNI
NIP 19650919 199602 2 001

RINGKASAN APBD MENURUT ORGANISASI DAN URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH Halaman 5


LAMPIRAN III
PERATURAN DAERAH KABUPATEN TRENGGALEK
NOMOR 9 TAHUN 2018
TENTANG
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2019

PEMERINTAH KABUPATEN TRENGGALEK


RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI,
PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2019

Urusan Pemerintahan : 1 . 01 Urusan Wajib Pelayanan Dasar Pendidikan


Organisasi : 1 . 01 . 01 Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga

KODE URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM


REKENING

1 2 3 4

1.01 . 1.01.01 . 00 . 00 . 4 PENDAPATAN 144.000.000,00


1.01 . 1.01.01 . 00 . 00 . 4 . 1 PENDAPATAN ASLI DAERAH 144.000.000,00
1.01 . 1.01.01 . 00 . 00 . 4 . 1 . 2 Hasil Retribusi Daerah 144.000.000,00 Perda Nomor 11 Tahun 2011
1.01 . 1.01.01 . 00 . 00 . 5 BELANJA 676.421.576.531,00
1.01 . 1.01.01 . 00 . 00 . 5 . 1 BELANJA TIDAK LANGSUNG 535.211.436.531,00
1.01 . 1.01.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 Belanja Pegawai 535.211.436.531,00
1.01 . 1.01.01 . 01 . 19 . 5 . 2 BELANJA LANGSUNG 141.210.140.000,00
1.01 . 1.01.01 . 01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 13.662.817.500,00
1.01 . 1.01.01 . 01 . 19 Penyediaan Jasa Kantor dan Peningkatan Pelayanan Administrasi Perkantoran 12.663.599.750,00
1.01 . 1.01.01 . 01 . 19 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 11.154.523.250,00
1.01 . 1.01.01 . 01 . 19 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 1.509.076.500,00
1.01 . 1.01.01 . 01 . 29 Penyediaan Jasa Kantor dan Peningkatan Pelayanan Administrasi Perkantoran SMPN 3 Tugu 9.283.000,00

1.01 . 1.01.01 . 01 . 29 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 1.350.000,00


1.01 . 1.01.01 . 01 . 29 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 7.933.000,00
1.01 . 1.01.01 . 01 . 31 Penyediaan Jasa Kantor dan Peningkatan Pelayanan Administrasi Perkantoran SMPN 2 11.014.000,00
Kampak
1.01 . 1.01.01 . 01 . 31 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 2.250.000,00
1.01 . 1.01.01 . 01 . 31 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 8.764.000,00
1.01 . 1.01.01 . 01 . 32 Penyediaan Jasa Kantor dan Peningkatan Pelayanan Administrasi Perkantoran SMPN 3 10.500.000,00
Kampak
1.01 . 1.01.01 . 01 . 32 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 3.750.000,00
1.01 . 1.01.01 . 01 . 32 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 6.750.000,00
1.01 . 1.01.01 . 01 . 34 Penyediaan Jasa Kantor dan Peningkatan Pelayanan Administrasi Perkantoran SMPN 2 Pogalan 11.251.000,00

1.01 . 1.01.01 . 01 . 34 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 2.700.000,00


1.01 . 1.01.01 . 01 . 34 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 8.551.000,00

RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Halaman 1
KODE URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM
REKENING

1 2 3 4

1.01 . 1.01.01 . 01 . 36 Penyediaan Jasa Kantor dan Peningkatan Pelayanan Administrasi Perkantoran SMPN 2 12.198.000,00
Munjungan
1.01 . 1.01.01 . 01 . 36 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 3.300.000,00
1.01 . 1.01.01 . 01 . 36 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 8.898.000,00
1.01 . 1.01.01 . 01 . 37 Penyediaan Jasa Kantor dan Peningkatan Pelayanan Administrasi Perkantoran SMPN 3 19.685.000,00
Munjungan
1.01 . 1.01.01 . 01 . 37 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 10.350.000,00
1.01 . 1.01.01 . 01 . 37 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 9.335.000,00
1.01 . 1.01.01 . 01 . 43 Penyediaan Jasa Kantor dan Peningkatan Pelayanan Administrasi Perkantoran SMPN 4 Panggul 12.644.000,00

1.01 . 1.01.01 . 01 . 43 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 4.000.000,00


1.01 . 1.01.01 . 01 . 43 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 8.644.000,00
1.01 . 1.01.01 . 01 . 46 Penyediaan Jasa Kantor dan Peningkatan Pelayanan Administrasi Perkantoran SMPN 3 16.600.000,00
Watulimo
1.01 . 1.01.01 . 01 . 46 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 4.000.000,00
1.01 . 1.01.01 . 01 . 46 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 12.600.000,00
1.01 . 1.01.01 . 01 . 50 Penyediaan Jasa Kantor dan Peningkatan Pelayanan Administrasi Perkantoran SMPN 2 14.000.000,00
Gandusari
1.01 . 1.01.01 . 01 . 50 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 2.250.000,00
1.01 . 1.01.01 . 01 . 50 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 11.750.000,00
1.01 . 1.01.01 . 01 . 51 Penyediaan Jasa Kantor dan Peningkatan Pelayanan Administrasi Perkantoran SMPN 1 10.500.000,00
Bendungan
1.01 . 1.01.01 . 01 . 51 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 2.750.000,00
1.01 . 1.01.01 . 01 . 51 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 7.750.000,00
1.01 . 1.01.01 . 01 . 52 Penyediaan Jasa Kantor dan Peningkatan Pelayanan Administrasi Perkantoran SMPN 2 15.000.000,00
Bendungan
1.01 . 1.01.01 . 01 . 52 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 4.250.000,00
1.01 . 1.01.01 . 01 . 52 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 10.750.000,00
1.01 . 1.01.01 . 01 . 55 Penyediaan Jasa Kantor dan Peningkatan Pelayanan Administrasi Perkantoran SMPN 3 9.535.000,00
Karangan
1.01 . 1.01.01 . 01 . 55 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 2.600.000,00
1.01 . 1.01.01 . 01 . 55 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 6.935.000,00
1.01 . 1.01.01 . 01 . 59 Penyediaan Jasa Kantor dan Peningkatan Pelayanan Administrasi Perkantoran SMPN 3 Dongko 8.609.500,00

1.01 . 1.01.01 . 01 . 59 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 2.750.000,00


1.01 . 1.01.01 . 01 . 59 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 5.859.500,00
1.01 . 1.01.01 . 01 . 77 Penyediaan Jasa Kantor dan Peningkatan Pelayanan Administrasi Perkantoran TK Negeri 16.506.000,00
Trenggalek
1.01 . 1.01.01 . 01 . 77 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 3.250.000,00
1.01 . 1.01.01 . 01 . 77 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 13.256.000,00

RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Halaman 2
KODE URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM
REKENING

1 2 3 4

1.01 . 1.01.01 . 01 . 78 Penyediaan Jasa Kantor dan Peningkatan Pelayanan Administrasi Perkantoran SKB Trenggalek 64.510.500,00

1.01 . 1.01.01 . 01 . 78 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 25.850.000,00


1.01 . 1.01.01 . 01 . 78 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 38.660.500,00
1.01 . 1.01.01 . 01 . 79 Penyediaan Jasa Kantor dan Peningkatan Pelayanan Administrasi Perkantoran Korwil DIKPORA 37.050.000,00
Kecamatan Trenggalek
1.01 . 1.01.01 . 01 . 79 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 3.600.000,00
1.01 . 1.01.01 . 01 . 79 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 33.450.000,00
1.01 . 1.01.01 . 01 . 80 Penyediaan Jasa Kantor dan Peningkatan Pelayanan Administrasi Perkantoran Korwil DIKPORA 50.000.000,00
Kecamatan Tugu
1.01 . 1.01.01 . 01 . 80 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 3.900.000,00
1.01 . 1.01.01 . 01 . 80 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 46.100.000,00
1.01 . 1.01.01 . 01 . 81 Penyediaan Jasa Kantor dan Peningkatan Pelayanan Administrasi Perkantoran Korwil DIKPORA 34.150.000,00
Kecamatan Karangan
1.01 . 1.01.01 . 01 . 81 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 2.925.000,00
1.01 . 1.01.01 . 01 . 81 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 31.225.000,00
1.01 . 1.01.01 . 01 . 82 Penyediaan Jasa Kantor dan Peningkatan Pelayanan Administrasi Perkantoran Korwil DIKPORA 26.012.000,00
Kecamatan Suruh
1.01 . 1.01.01 . 01 . 82 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 3.100.000,00
1.01 . 1.01.01 . 01 . 82 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 22.912.000,00
1.01 . 1.01.01 . 01 . 83 Penyediaan Jasa Kantor dan Peningkatan Pelayanan Administrasi Perkantoran Korwil DIKPORA 46.300.000,00
Kecamatan Pule
1.01 . 1.01.01 . 01 . 83 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 2.550.000,00
1.01 . 1.01.01 . 01 . 83 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 43.750.000,00
1.01 . 1.01.01 . 01 . 84 Penyediaan Jasa Kantor dan Peningkatan Pelayanan Administrasi Perkantoran Korwil DIKPORA 50.000.000,00
Kecamatan Dongko
1.01 . 1.01.01 . 01 . 84 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 3.550.000,00
1.01 . 1.01.01 . 01 . 84 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 46.450.000,00
1.01 . 1.01.01 . 01 . 85 Penyediaan Jasa Kantor dan Peningkatan Pelayanan Administrasi Perkantoran Korwil DIKPORA 50.382.000,00
Kecamatan Panggul
1.01 . 1.01.01 . 01 . 85 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 4.700.000,00
1.01 . 1.01.01 . 01 . 85 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 45.682.000,00
1.01 . 1.01.01 . 01 . 86 Penyediaan Jasa Kantor dan Peningkatan Pelayanan Administrasi Perkantoran Korwil DIKPORA 59.250.000,00
Kecamatan Munjungan
1.01 . 1.01.01 . 01 . 86 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 28.650.000,00
1.01 . 1.01.01 . 01 . 86 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 30.600.000,00
1.01 . 1.01.01 . 01 . 87 Penyediaan Jasa Kantor dan Peningkatan Pelayanan Administrasi Perkantoran Korwil DIKPORA 37.900.000,00
Kecamatan Watulimo
1.01 . 1.01.01 . 01 . 87 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 3.550.000,00
1.01 . 1.01.01 . 01 . 87 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 34.350.000,00

RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Halaman 3
KODE URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM
REKENING

1 2 3 4

1.01 . 1.01.01 . 01 . 88 Penyediaan Jasa Kantor dan Peningkatan Pelayanan Administrasi Perkantoran Korwil DIKPORA 42.600.000,00
Kecamatan Durenan
1.01 . 1.01.01 . 01 . 88 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 10.350.000,00
1.01 . 1.01.01 . 01 . 88 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 32.250.000,00
1.01 . 1.01.01 . 01 . 89 Penyediaan Jasa Kantor dan Peningkatan Pelayanan Administrasi Perkantoran Korwil DIKPORA 35.950.000,00
Kecamatan Kampak
1.01 . 1.01.01 . 01 . 89 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 2.600.000,00
1.01 . 1.01.01 . 01 . 89 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 33.350.000,00
1.01 . 1.01.01 . 01 . 90 Penyediaan Jasa Kantor dan Peningkatan Pelayanan Administrasi Perkantoran Korwil DIKPORA 34.800.000,00
Kecamatan Pogalan
1.01 . 1.01.01 . 01 . 90 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 3.000.000,00
1.01 . 1.01.01 . 01 . 90 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 31.800.000,00
1.01 . 1.01.01 . 01 . 91 Penyediaan Jasa Kantor dan Peningkatan Pelayanan Administrasi Perkantoran Korwil DIKPORA 43.025.000,00
Kecamatan Bendungan
1.01 . 1.01.01 . 01 . 91 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 3.750.000,00
1.01 . 1.01.01 . 01 . 91 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 39.275.000,00
1.01 . 1.01.01 . 01 . 92 Penyediaan Jasa Kantor dan Peningkatan Pelayanan Administrasi Perkantoran Korwil DIKPORA 35.920.000,00
Kecamatan Gandusari
1.01 . 1.01.01 . 01 . 92 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 2.900.000,00
1.01 . 1.01.01 . 01 . 92 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 33.020.000,00
1.01 . 1.01.01 . 01 . 93 Penyediaan Jasa Kantor dan Peningkatan Pelayanan Administrasi Perkantoran SMPN 3 Pule 14.183.000,00

1.01 . 1.01.01 . 01 . 93 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 3.250.000,00


1.01 . 1.01.01 . 01 . 93 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 10.933.000,00
1.01 . 1.01.01 . 01 . 94 Penyediaan Jasa Kantor dan Peningkatan Pelayanan Administrasi Perkantoran SMPN SATAP 1 13.862.000,00
Panggul
1.01 . 1.01.01 . 01 . 94 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 2.250.000,00
1.01 . 1.01.01 . 01 . 94 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 11.612.000,00
1.01 . 1.01.01 . 01 . 95 Penyediaan Jasa Kantor dan Peningkatan Pelayanan Administrasi Perkantoran SMPN SATAP 2 15.437.000,00
Panggul
1.01 . 1.01.01 . 01 . 95 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 3.300.000,00
1.01 . 1.01.01 . 01 . 95 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 12.137.000,00
1.01 . 1.01.01 . 01 . 96 Penyediaan Jasa Kantor dan Peningkatan Pelayanan Administrasi Perkantoran SMPN SATAP 1 12.686.000,00
Dongko
1.01 . 1.01.01 . 01 . 96 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 3.750.000,00
1.01 . 1.01.01 . 01 . 96 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 8.936.000,00
1.01 . 1.01.01 . 01 . 97 Penyediaan Jasa Kantor dan Peningkatan Pelayanan Administrasi Perkantoran SMPN SATAP 2 9.987.000,00
Dongko
1.01 . 1.01.01 . 01 . 97 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 2.250.000,00
1.01 . 1.01.01 . 01 . 97 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 7.737.000,00

RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Halaman 4
KODE URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM
REKENING

1 2 3 4

1.01 . 1.01.01 . 01 . 98 Penyediaan Jasa Kantor dan Peningkatan Pelayanan Administrasi Perkantoran SMPN SATAP 3 15.186.000,00
Dongko
1.01 . 1.01.01 . 01 . 98 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 2.750.000,00
1.01 . 1.01.01 . 01 . 98 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 12.436.000,00
1.01 . 1.01.01 . 01 . 99 Penyediaan Jasa Kantor dan Peningkatan Pelayanan Administrasi Perkantoran SMPN SATAP 1 12.700.000,00
Suruh
1.01 . 1.01.01 . 01 . 99 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 2.250.000,00
1.01 . 1.01.01 . 01 . 99 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 10.450.000,00
1.01 . 1.01.01 . 01 . 100 Penyediaan Jasa Kantor dan Peningkatan Pelayanan Administrasi Perkantoran SMPN SATAP 2 12.639.000,00
Suruh
1.01 . 1.01.01 . 01 . 100 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 2.250.000,00
1.01 . 1.01.01 . 01 . 100 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 10.389.000,00
1.01 . 1.01.01 . 01 . 101 Penyediaan Jasa Kantor dan Peningkatan Pelayanan Administrasi Perkantoran SMPN SATAP 1 10.800.500,00
Bendungan
1.01 . 1.01.01 . 01 . 101 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 4.250.000,00
1.01 . 1.01.01 . 01 . 101 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 6.550.500,00
1.01 . 1.01.01 . 01 . 102 Penyediaan Jasa Kantor dan Peningkatan Pelayanan Administrasi Perkantoran SMPN SATAP 1 12.722.250,00
Kampak
1.01 . 1.01.01 . 01 . 102 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 2.250.000,00
1.01 . 1.01.01 . 01 . 102 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 10.472.250,00
1.01 . 1.01.01 . 01 . 103 Penyediaan Jasa Kantor dan Peningkatan Pelayanan Administrasi Perkantoran SMPN SATAP 1 12.990.000,00
Pule
1.01 . 1.01.01 . 01 . 103 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 2.750.000,00
1.01 . 1.01.01 . 01 . 103 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 10.240.000,00
1.01 . 1.01.01 . 01 . 104 Penyediaan Jasa Kantor dan Peningkatan Pelayanan Administrasi Perkantoran TKN Pembina 19.664.000,00
Panggul
1.01 . 1.01.01 . 01 . 104 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 5.100.000,00
1.01 . 1.01.01 . 01 . 104 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 14.564.000,00
1.01 . 1.01.01 . 01 . 106 Penyediaan Jasa Kantor dan Peningkatan Pelayanan Administrasi Perkantoran TKN Pembina 11.186.000,00
Tugu
1.01 . 1.01.01 . 01 . 106 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 4.250.000,00
1.01 . 1.01.01 . 01 . 106 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 6.936.000,00
1.01 . 1.01.01 . 02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 1.329.127.500,00
1.01 . 1.01.01 . 02 . 11 Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 350.000.000,00
1.01 . 1.01.01 . 02 . 11 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 3.450.000,00
1.01 . 1.01.01 . 02 . 11 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 346.550.000,00
1.01 . 1.01.01 . 02 . 30 Pemeliharaan Rutin/Berkala Sarana dan Prasarana Kantor 215.000.000,00
1.01 . 1.01.01 . 02 . 30 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 17.400.000,00
1.01 . 1.01.01 . 02 . 30 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 197.600.000,00

RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Halaman 5
KODE URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM
REKENING

1 2 3 4

1.01 . 1.01.01 . 02 . 40 Pemeliharaan rutin/berkala sarana dan Prasarana Kantor SMPN 3 Tugu 11.000.000,00
1.01 . 1.01.01 . 02 . 40 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 300.000,00
1.01 . 1.01.01 . 02 . 40 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 10.700.000,00
1.01 . 1.01.01 . 02 . 42 Pemeliharaan rutin/berkala sarana dan Prasarana Kantor SMPN 2 Kampak 11.500.000,00
1.01 . 1.01.01 . 02 . 42 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 375.000,00
1.01 . 1.01.01 . 02 . 42 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 11.125.000,00
1.01 . 1.01.01 . 02 . 43 Pemeliharaan rutin/berkala sarana dan Prasarana Kantor SMPN 3 Kampak 11.000.000,00
1.01 . 1.01.01 . 02 . 43 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 600.000,00
1.01 . 1.01.01 . 02 . 43 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 10.400.000,00
1.01 . 1.01.01 . 02 . 45 Pemeliharaan rutin/berkala sarana dan Prasarana Kantor SMPN 2 Pogalan 11.500.000,00
1.01 . 1.01.01 . 02 . 45 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 450.000,00
1.01 . 1.01.01 . 02 . 45 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 11.050.000,00
1.01 . 1.01.01 . 02 . 47 Pemeliharaan rutin/berkala sarana dan Prasarana Kantor SMPN 2 Munjungan 9.583.000,00
1.01 . 1.01.01 . 02 . 47 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 450.000,00
1.01 . 1.01.01 . 02 . 47 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 9.133.000,00
1.01 . 1.01.01 . 02 . 48 Pemeliharaan rutin/berkala sarana dan Prasarana Kantor SMPN 3 Munjungan 7.350.000,00
1.01 . 1.01.01 . 02 . 48 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 450.000,00
1.01 . 1.01.01 . 02 . 48 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 6.900.000,00
1.01 . 1.01.01 . 02 . 54 Pemeliharaan rutin/berkala sarana dan Prasarana Kantor SMPN 4 Panggul 12.000.000,00
1.01 . 1.01.01 . 02 . 54 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 600.000,00
1.01 . 1.01.01 . 02 . 54 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 11.400.000,00
1.01 . 1.01.01 . 02 . 57 Pemeliharaan rutin/berkala sarana dan Prasarana Kantor SMPN 3 Watulimo 11.000.000,00
1.01 . 1.01.01 . 02 . 57 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 600.000,00
1.01 . 1.01.01 . 02 . 57 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 10.400.000,00
1.01 . 1.01.01 . 02 . 61 Pemeliharaan rutin/berkala sarana dan Prasarana Kantor SMPN 2 Gandusari 9.500.000,00
1.01 . 1.01.01 . 02 . 61 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 675.000,00
1.01 . 1.01.01 . 02 . 61 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 8.825.000,00
1.01 . 1.01.01 . 02 . 62 Pemeliharaan rutin/berkala sarana dan Prasarana Kantor SMPN 1 Bendungan 11.500.000,00
1.01 . 1.01.01 . 02 . 62 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 450.000,00
1.01 . 1.01.01 . 02 . 62 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 11.050.000,00
1.01 . 1.01.01 . 02 . 63 Pemeliharaan rutin/berkala sarana dan Prasarana Kantor SMPN 2 Bendungan 14.000.000,00
1.01 . 1.01.01 . 02 . 63 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 1.275.000,00
1.01 . 1.01.01 . 02 . 63 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 12.725.000,00
1.01 . 1.01.01 . 02 . 66 Pemeliharaan rutin/berkala sarana dan Prasarana Kantor SMPN 3 Karangan 10.000.000,00

RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Halaman 6
KODE URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM
REKENING

1 2 3 4
1.01 . 1.01.01 . 02 . 66 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 420.000,00
1.01 . 1.01.01 . 02 . 66 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 9.580.000,00
1.01 . 1.01.01 . 02 . 70 Pemeliharaan rutin/berkala sarana dan Prasarana Kantor SMPN 3 Dongko 10.000.000,00
1.01 . 1.01.01 . 02 . 70 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 600.000,00
1.01 . 1.01.01 . 02 . 70 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 9.400.000,00
1.01 . 1.01.01 . 02 . 88 Pemeliharaan rutin/berkala sarana dan Prasarana Kantor TK Negeri Trenggalek 11.652.000,00
1.01 . 1.01.01 . 02 . 88 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 975.000,00
1.01 . 1.01.01 . 02 . 88 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 10.677.000,00
1.01 . 1.01.01 . 02 . 89 Pemeliharaan rutin/berkala sarana dan Prasarana Kantor SKB Trenggalek 25.500.000,00
1.01 . 1.01.01 . 02 . 89 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 675.000,00
1.01 . 1.01.01 . 02 . 89 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 24.825.000,00
1.01 . 1.01.01 . 02 . 90 Pemeliharaan rutin/berkala sarana dan Prasarana Kantor Korwil DIKPORA Kecamatan 12.000.000,00
Trenggalek
1.01 . 1.01.01 . 02 . 90 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 675.000,00
1.01 . 1.01.01 . 02 . 90 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 11.325.000,00
1.01 . 1.01.01 . 02 . 91 Pemeliharaan rutin/berkala sarana dan Prasarana Kantor Korwil DIKPORA Kecamatan Tugu 12.325.000,00

1.01 . 1.01.01 . 02 . 91 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 400.000,00


1.01 . 1.01.01 . 02 . 91 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 11.925.000,00
1.01 . 1.01.01 . 02 . 92 Pemeliharaan rutin/berkala sarana dan Prasarana Kantor Korwil DIKPORA Kecamatan Karangan 12.575.500,00

1.01 . 1.01.01 . 02 . 92 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 1.350.000,00


1.01 . 1.01.01 . 02 . 92 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 11.225.500,00
1.01 . 1.01.01 . 02 . 93 Pemeliharaan rutin/berkala sarana dan Prasarana Kantor Korwil DIKPORA Kecamatan Suruh 12.750.000,00

1.01 . 1.01.01 . 02 . 93 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 450.000,00


1.01 . 1.01.01 . 02 . 93 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 12.300.000,00
1.01 . 1.01.01 . 02 . 94 Pemeliharaan rutin/berkala sarana dan Prasarana Kantor Korwil DIKPORA Kecamatan Pule 10.450.000,00

1.01 . 1.01.01 . 02 . 94 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 225.000,00


1.01 . 1.01.01 . 02 . 94 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 10.225.000,00
1.01 . 1.01.01 . 02 . 95 Pemeliharaan rutin/berkala sarana dan Prasarana Kantor Korwil DIKPORA Kecamatan Dongko 12.000.000,00

1.01 . 1.01.01 . 02 . 95 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 925.000,00


1.01 . 1.01.01 . 02 . 95 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 11.075.000,00
1.01 . 1.01.01 . 02 . 96 Pemeliharaan rutin/berkala sarana dan Prasarana Kantor Korwil DIKPORA Kecamatan Panggul 12.000.000,00

1.01 . 1.01.01 . 02 . 96 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 1.275.000,00

RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Halaman 7
KODE URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM
REKENING

1 2 3 4
1.01 . 1.01.01 . 02 . 96 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 10.725.000,00
1.01 . 1.01.01 . 02 . 97 Pemeliharaan rutin/berkala sarana dan Prasarana Kantor Korwil DIKPORA Kecamatan 12.000.000,00
Munjungan
1.01 . 1.01.01 . 02 . 97 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 675.000,00
1.01 . 1.01.01 . 02 . 97 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 11.325.000,00
1.01 . 1.01.01 . 02 . 98 Pemeliharaan rutin/berkala sarana dan Prasarana Kantor Korwil DIKPORA Kecamatan Watulimo 12.373.000,00

1.01 . 1.01.01 . 02 . 98 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 975.000,00


1.01 . 1.01.01 . 02 . 98 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 11.398.000,00
1.01 . 1.01.01 . 02 . 99 Pemeliharaan rutin/berkala sarana dan Prasarana Kantor Korwil DIKPORA Kecamatan Durenan 12.000.000,00

1.01 . 1.01.01 . 02 . 99 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 600.000,00


1.01 . 1.01.01 . 02 . 99 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 11.400.000,00
1.01 . 1.01.01 . 02 . 100 Pemeliharaan rutin/berkala sarana dan Prasarana Kantor Korwil DIKPORA Kecamatan Kampak 12.000.000,00

1.01 . 1.01.01 . 02 . 100 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 775.000,00


1.01 . 1.01.01 . 02 . 100 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 11.225.000,00
1.01 . 1.01.01 . 02 . 101 Pemeliharaan rutin/berkala sarana dan Prasarana Kantor Korwil DIKPORA Kecamatan Pogalan 12.500.000,00

1.01 . 1.01.01 . 02 . 101 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 300.000,00


1.01 . 1.01.01 . 02 . 101 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 12.200.000,00
1.01 . 1.01.01 . 02 . 102 Pemeliharaan rutin/berkala sarana dan Prasarana Kantor Korwil DIKPORA Kecamatan 12.975.000,00
Bendungan
1.01 . 1.01.01 . 02 . 102 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 275.000,00
1.01 . 1.01.01 . 02 . 102 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 12.700.000,00
1.01 . 1.01.01 . 02 . 103 Pemeliharaan rutin/berkala sarana dan Prasarana Kantor Korwil DIKPORA Kecamatan Gandusari 12.780.000,00

1.01 . 1.01.01 . 02 . 103 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 375.000,00


1.01 . 1.01.01 . 02 . 103 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 12.405.000,00
1.01 . 1.01.01 . 02 . 104 Pemeliharaan rutin/berkala sarana dan Prasarana Kantor SMPN 3 Pule 14.000.000,00
1.01 . 1.01.01 . 02 . 104 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 375.000,00
1.01 . 1.01.01 . 02 . 104 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 13.625.000,00
1.01 . 1.01.01 . 02 . 105 Pemeliharaan rutin/berkala sarana dan Prasarana Kantor SMPN SATAP 1 Panggul 9.500.000,00
1.01 . 1.01.01 . 02 . 105 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 675.000,00
1.01 . 1.01.01 . 02 . 105 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 8.825.000,00
1.01 . 1.01.01 . 02 . 106 Pemeliharaan rutin/berkala sarana dan Prasarana Kantor SMPN SATAP 2 Panggul 18.000.000,00
1.01 . 1.01.01 . 02 . 106 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 4.025.000,00
1.01 . 1.01.01 . 02 . 106 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 13.975.000,00
1.01 . 1.01.01 . 02 . 107 Pemeliharaan rutin/berkala sarana dan Prasarana Kantor SMPN SATAP 1 Dongko 9.000.000,00

RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Halaman 8
KODE URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM
REKENING

1 2 3 4
1.01 . 1.01.01 . 02 . 107 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 1.125.000,00
1.01 . 1.01.01 . 02 . 107 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 7.875.000,00
1.01 . 1.01.01 . 02 . 108 Pemeliharaan rutin/berkala sarana dan Prasarana Kantor SMPN SATAP 2 Dongko 12.000.000,00
1.01 . 1.01.01 . 02 . 108 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 675.000,00
1.01 . 1.01.01 . 02 . 108 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 11.325.000,00
1.01 . 1.01.01 . 02 . 109 Pemeliharaan rutin/berkala sarana dan Prasarana Kantor SMPN SATAP 3 Dongko 15.000.000,00
1.01 . 1.01.01 . 02 . 109 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 875.000,00
1.01 . 1.01.01 . 02 . 109 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 14.125.000,00
1.01 . 1.01.01 . 02 . 110 Pemeliharaan rutin/berkala sarana dan Prasarana Kantor SMPN SATAP 1 Suruh 9.500.000,00
1.01 . 1.01.01 . 02 . 110 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 675.000,00
1.01 . 1.01.01 . 02 . 110 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 8.825.000,00
1.01 . 1.01.01 . 02 . 111 Pemeliharaan rutin/berkala sarana dan Prasarana Kantor SMPN SATAP 2 Suruh 9.000.000,00
1.01 . 1.01.01 . 02 . 111 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 675.000,00
1.01 . 1.01.01 . 02 . 111 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 8.325.000,00
1.01 . 1.01.01 . 02 . 112 Pemeliharaan rutin/berkala sarana dan Prasarana Kantor SMPN SATAP 1 Bendungan 10.500.000,00
1.01 . 1.01.01 . 02 . 112 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 1.225.000,00
1.01 . 1.01.01 . 02 . 112 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 9.275.000,00
1.01 . 1.01.01 . 02 . 113 Pemeliharaan rutin/berkala sarana dan Prasarana Kantor SMPN SATAP 1 Kampak 9.000.000,00
1.01 . 1.01.01 . 02 . 113 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 675.000,00
1.01 . 1.01.01 . 02 . 113 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 8.325.000,00
1.01 . 1.01.01 . 02 . 114 Pemeliharaan rutin/berkala sarana dan Prasarana Kantor SMPN SATAP 1 Pule 9.000.000,00
1.01 . 1.01.01 . 02 . 114 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 825.000,00
1.01 . 1.01.01 . 02 . 114 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 8.175.000,00
1.01 . 1.01.01 . 02 . 115 Pemeliharaan rutin/berkala sarana dan Prasarana Kantor TKN Pembina Panggul 7.500.000,00
1.01 . 1.01.01 . 02 . 115 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 1.275.000,00
1.01 . 1.01.01 . 02 . 115 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 6.225.000,00
1.01 . 1.01.01 . 02 . 117 Pemeliharaan rutin/berkala sarana dan Prasarana Kantor TKN Pembina Tugu 9.314.000,00
1.01 . 1.01.01 . 02 . 117 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 1.275.000,00
1.01 . 1.01.01 . 02 . 117 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 8.039.000,00
1.01 . 1.01.01 . 02 . 120 Peningkatan Sarana dan Prasarana Penunjang Pendidikan, Pemuda dan Olahraga 275.000.000,00
1.01 . 1.01.01 . 02 . 120 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 9.600.000,00
1.01 . 1.01.01 . 02 . 120 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 80.000,00
1.01 . 1.01.01 . 02 . 120 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 265.320.000,00
1.01 . 1.01.01 . 05 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 200.000.000,00

RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Halaman 9
KODE URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM
REKENING

1 2 3 4

1.01 . 1.01.01 . 05 . 04 Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 200.000.000,00


1.01 . 1.01.01 . 05 . 04 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 200.000.000,00
1.01 . 1.01.01 . 06 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan 3.025.180.000,00
Keuangan
1.01 . 1.01.01 . 06 . 05 Pengelolaan Keuangan dan Barang Perangkat Daerah 2.810.180.000,00
1.01 . 1.01.01 . 06 . 05 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 2.752.310.000,00
1.01 . 1.01.01 . 06 . 05 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 57.870.000,00
1.01 . 1.01.01 . 06 . 06 Penyusunan Dokumen Perencanaan, Pelaporan Perangkat Daerah dan Reformasi Birokrasi 135.000.000,00

1.01 . 1.01.01 . 06 . 06 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 121.830.000,00


1.01 . 1.01.01 . 06 . 06 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 13.170.000,00
1.01 . 1.01.01 . 06 . 07 Pengendalian Administrasi Keuangan dan Penyusunan Laporan Keuangan Perangkat Daerah 80.000.000,00

1.01 . 1.01.01 . 06 . 07 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 56.210.000,00


1.01 . 1.01.01 . 06 . 07 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 23.790.000,00
1.01 . 1.01.01 . 15 Program Pendidikan Anak Usia Dini 2.226.200.000,00
1.01 . 1.01.01 . 15 . 07 BOP PAUD TK Negeri Trenggalek (DAK Non Fisik) 92.400.000,00
1.01 . 1.01.01 . 15 . 07 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 25.200.000,00
1.01 . 1.01.01 . 15 . 07 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 67.200.000,00
1.01 . 1.01.01 . 15 . 08 BOP PAUD TK Negeri Pembina Panggul (DAK Non Fisik) 51.000.000,00
1.01 . 1.01.01 . 15 . 08 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 18.000.000,00
1.01 . 1.01.01 . 15 . 08 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 33.000.000,00
1.01 . 1.01.01 . 15 . 09 BOP PAUD TK Negeri Pembina Tugu (DAK Non Fisik) 22.800.000,00
1.01 . 1.01.01 . 15 . 09 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 22.800.000,00
1.01 . 1.01.01 . 15 . 12 Penyelenggaraan Festival, Lomba dan Bina Kreatifitas Pendidikan Anak Usia Dini 200.000.000,00
1.01 . 1.01.01 . 15 . 12 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 36.540.000,00
1.01 . 1.01.01 . 15 . 12 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 163.460.000,00
1.01 . 1.01.01 . 15 . 13 Pengembangan Mutu Kelembagaan, Pendidik dan Peserta Didik Pendidikan Anak Usia Dini 100.000.000,00

1.01 . 1.01.01 . 15 . 13 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 16.695.000,00


1.01 . 1.01.01 . 15 . 13 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 83.305.000,00
1.01 . 1.01.01 . 15 . 14 Peningkatan Sarana dan Prasarana Satuan Pendidikan Anak Usia Dini 1.760.000.000,00
1.01 . 1.01.01 . 15 . 14 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 11.700.000,00
1.01 . 1.01.01 . 15 . 14 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 1.583.050.000,00
1.01 . 1.01.01 . 15 . 14 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 165.250.000,00
2.13 . 1.01.01 . 15 Program Peningkatan dan Pengembangan Kepemudaan 900.000.000,00

RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Halaman 10
KODE URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM
REKENING

1 2 3 4

2.13 . 1.01.01 . 15 . 02 Fasilitasi Kegiatan Pemuda Paskibra 600.000.000,00


2.13 . 1.01.01 . 15 . 02 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 102.275.000,00
2.13 . 1.01.01 . 15 . 02 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 497.725.000,00
2.13 . 1.01.01 . 15 . 06 Jambore dan Temu Pemudaan 250.000.000,00
2.13 . 1.01.01 . 15 . 06 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 36.340.000,00
2.13 . 1.01.01 . 15 . 06 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 213.660.000,00
2.13 . 1.01.01 . 15 . 07 Peningkatan peran dan Apresiasi Organisasi pemuda, kepemudaan dan pemuda pelopor 50.000.000,00
2.13 . 1.01.01 . 15 . 07 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 8.450.000,00
2.13 . 1.01.01 . 15 . 07 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 41.550.000,00
1.01 . 1.01.01 . 16 Program Pembinaan dan Pengembangan Sekolah Dasar 33.972.321.000,00
1.01 . 1.01.01 . 16 . 13 Dana Alokasi Khusus Reguler Bidang Pendidikan SD (DAK Fisik) 26.545.281.000,00
1.01 . 1.01.01 . 16 . 13 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 447.150.000,00
1.01 . 1.01.01 . 16 . 13 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 93.765.000,00
1.01 . 1.01.01 . 16 . 13 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 26.004.366.000,00
1.01 . 1.01.01 . 16 . 18 Pengembangan Mutu Pembelajaran Jenjang Sekolah Dasar 800.000.000,00
1.01 . 1.01.01 . 16 . 18 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 145.807.500,00
1.01 . 1.01.01 . 16 . 18 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 654.192.500,00
1.01 . 1.01.01 . 16 . 19 Penyelenggaraan Festival dan Lomba Siswa Jenjang Sekolah Dasar 503.500.000,00
1.01 . 1.01.01 . 16 . 19 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 83.895.000,00
1.01 . 1.01.01 . 16 . 19 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 419.605.000,00
1.01 . 1.01.01 . 16 . 20 Penyelenggaraan Apresiasi Seni Siswa dan Guru jenjang Sekolah Dasar 292.000.000,00
1.01 . 1.01.01 . 16 . 20 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 39.800.000,00
1.01 . 1.01.01 . 16 . 20 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 252.200.000,00
1.01 . 1.01.01 . 16 . 21 Pengembangan/ Peningkatan Mutu Kelembagaan dan Peserta Didik Jenjang Sekolah Dasar 459.000.000,00

1.01 . 1.01.01 . 16 . 21 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 124.490.000,00


1.01 . 1.01.01 . 16 . 21 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 334.510.000,00
1.01 . 1.01.01 . 16 . 22 Pengembangan/ Peningkatan Sarana dan Prasarana Pendidikan Sekolah Dasar 5.372.540.000,00
1.01 . 1.01.01 . 16 . 22 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 19.200.000,00
1.01 . 1.01.01 . 16 . 22 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 60.475.000,00
1.01 . 1.01.01 . 16 . 22 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 5.292.865.000,00
2.13 . 1.01.01 . 16 Program Pembinaan, Pengembangan dan Pemasyarakatan Olahraga 18.056.967.000,00
2.13 . 1.01.01 . 16 . 05 Peningkatan Mutu Organisasi dan Tenaga Keolahragaan 55.000.000,00
2.13 . 1.01.01 . 16 . 05 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 11.925.000,00
2.13 . 1.01.01 . 16 . 05 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 43.075.000,00

RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Halaman 11
KODE URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM
REKENING

1 2 3 4
2.13 . 1.01.01 . 16 . 11 Penyelenggaraan Festival, Kompetisi dan Turnamen Keolahragaan Pelajar dan Masyarakat 1.100.000.000,00

2.13 . 1.01.01 . 16 . 11 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 306.590.000,00


2.13 . 1.01.01 . 16 . 11 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 793.410.000,00
2.13 . 1.01.01 . 16 . 12 Pengembangan/ peningkatan sarana dan prasarana Keolahragaan 2.162.350.000,00
2.13 . 1.01.01 . 16 . 12 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 10.500.000,00
2.13 . 1.01.01 . 16 . 12 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 74.091.000,00
2.13 . 1.01.01 . 16 . 12 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 2.077.759.000,00
2.13 . 1.01.01 . 16 . 13 Pembangunan Baru Prasarana GOR dan Penyediaan Sarananya 14.739.617.000,00
2.13 . 1.01.01 . 16 . 13 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 38.625.000,00
2.13 . 1.01.01 . 16 . 13 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 5.775.000,00
2.13 . 1.01.01 . 16 . 13 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 14.695.217.000,00
1.01 . 1.01.01 . 17 Program Pembinaan dan Pengembangan Sekolah Menengah Pertama 7.843.220.000,00
1.01 . 1.01.01 . 17 . 13 Dana Alokasi Khusus Reguler Bidang Pendidikan SMP (DAK Fisik) 3.000.950.000,00
1.01 . 1.01.01 . 17 . 13 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 201.670.000,00
1.01 . 1.01.01 . 17 . 13 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 22.200.000,00
1.01 . 1.01.01 . 17 . 13 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 2.777.080.000,00
1.01 . 1.01.01 . 17 . 17 Pengembangan Mutu Pembelajaran Jenjang Sekolah Menengah Pertama 134.550.000,00
1.01 . 1.01.01 . 17 . 17 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 36.490.000,00
1.01 . 1.01.01 . 17 . 17 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 98.060.000,00
1.01 . 1.01.01 . 17 . 18 Penyelenggaraan Festival dan Lomba Siswa Jenjang Sekolah Menengah Pertama 375.000.000,00
1.01 . 1.01.01 . 17 . 18 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 59.380.000,00
1.01 . 1.01.01 . 17 . 18 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 315.620.000,00
1.01 . 1.01.01 . 17 . 19 Penyelenggaraan Apresiasi Seni Siswa dan Guru jenjang Sekolah Menengah Pertama 305.000.000,00
1.01 . 1.01.01 . 17 . 19 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 18.610.000,00
1.01 . 1.01.01 . 17 . 19 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 286.390.000,00
1.01 . 1.01.01 . 17 . 20 Pengembangan/ Peningkatan Mutu Kelembagaan dan Peserta Didik Jenjang Sekolah Menengah 40.000.000,00
Pertama
1.01 . 1.01.01 . 17 . 20 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 8.775.000,00
1.01 . 1.01.01 . 17 . 20 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 31.225.000,00
1.01 . 1.01.01 . 17 . 21 Pengembangan/ Peningkatan Sarana dan Prasarana Pendidikan Sekolah Menengah Pertama 3.987.720.000,00

1.01 . 1.01.01 . 17 . 21 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 6.300.000,00


1.01 . 1.01.01 . 17 . 21 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 3.981.420.000,00
1.01 . 1.01.01 . 18 Program Pendidikan Masyarakat 1.728.457.000,00
1.01 . 1.01.01 . 18 . 09 Dana alokasi Khusus Reguler Bidang Pendidikan SKB 875.857.000,00

RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Halaman 12
KODE URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM
REKENING

1 2 3 4
1.01 . 1.01.01 . 18 . 09 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 17.040.000,00
1.01 . 1.01.01 . 18 . 09 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 1.835.000,00
1.01 . 1.01.01 . 18 . 09 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 856.982.000,00
1.01 . 1.01.01 . 18 . 10 Apresiasi dan Pengembangan Pendidik/Tenaga Kependidikan PAUDNI-DIKMAS 80.000.000,00
1.01 . 1.01.01 . 18 . 10 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 10.080.000,00
1.01 . 1.01.01 . 18 . 10 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 69.920.000,00
1.01 . 1.01.01 . 18 . 11 Pengembangan Mutu Kelembagaan, Warga Belajar dan Pembelajaran pada Pendidikan Non 550.000.000,00
Formal/ DIKMAS
1.01 . 1.01.01 . 18 . 11 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 129.410.000,00
1.01 . 1.01.01 . 18 . 11 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 420.590.000,00
1.01 . 1.01.01 . 18 . 12 BOP Pendidikan Kesetaraan pada SKB Negeri Trenggalek 222.600.000,00
1.01 . 1.01.01 . 18 . 12 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 185.220.000,00
1.01 . 1.01.01 . 18 . 12 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 37.380.000,00
1.01 . 1.01.01 . 19 Program Pembinaan dan Pengembangan Pendidikan Keluarga 200.000.000,00
1.01 . 1.01.01 . 19 . 01 Penguatan Kapasitas Kecakapan Pendidikan Keorangtuaan 200.000.000,00
1.01 . 1.01.01 . 19 . 01 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 36.000.000,00
1.01 . 1.01.01 . 19 . 01 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 164.000.000,00
1.01 . 1.01.01 . 20 Program Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan 2.397.900.000,00
1.01 . 1.01.01 . 20 . 03 Penilaian Kinerja Kepala Sekolah 100.000.000,00
1.01 . 1.01.01 . 20 . 03 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 56.135.000,00
1.01 . 1.01.01 . 20 . 03 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 43.865.000,00
1.01 . 1.01.01 . 20 . 04 Penilaian Angka Kredit Jabatan Guru/Pengawas 120.000.000,00
1.01 . 1.01.01 . 20 . 04 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 80.562.500,00
1.01 . 1.01.01 . 20 . 04 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 39.437.500,00
1.01 . 1.01.01 . 20 . 15 Fasilitasi Pelaksanaan PPG/UKG dan Sertifikasi Guru/ Pengawas 120.000.000,00
1.01 . 1.01.01 . 20 . 15 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 68.290.000,00
1.01 . 1.01.01 . 20 . 15 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 51.710.000,00
1.01 . 1.01.01 . 20 . 16 Peningkatan dan Pengembangan Kompetensi Pendidik/Guru dan Tenaga Kependidikan 1.882.900.000,00
1.01 . 1.01.01 . 20 . 16 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 208.680.000,00
1.01 . 1.01.01 . 20 . 16 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 1.674.220.000,00
1.01 . 1.01.01 . 20 . 17 Penyelenggaran Lomba dan Olimpiade Guru/ Tenaga Kependidikan 175.000.000,00
1.01 . 1.01.01 . 20 . 17 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 39.775.000,00
1.01 . 1.01.01 . 20 . 17 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 135.225.000,00
1.01 . 1.01.01 . 21 Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya 55.667.950.000,00
1.01 . 1.01.01 . 21 . 01 Fasilitasi Akreditasi Sekolah/Madrasah 150.000.000,00

RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Halaman 13
KODE URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM
REKENING

1 2 3 4
1.01 . 1.01.01 . 21 . 01 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 45.425.000,00
1.01 . 1.01.01 . 21 . 01 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 104.575.000,00
1.01 . 1.01.01 . 21 . 03 Fasilitasi Bantuan Operasional Sekolah, Program Indonesia Pintar dan BKSM 200.000.000,00
1.01 . 1.01.01 . 21 . 03 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 51.960.000,00
1.01 . 1.01.01 . 21 . 03 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 148.040.000,00
1.01 . 1.01.01 . 21 . 04 Pengembangan dan Pendayagunaan Tehnologi Informasi Pendidikan 150.000.000,00
1.01 . 1.01.01 . 21 . 04 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 49.533.000,00
1.01 . 1.01.01 . 21 . 04 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 100.467.000,00
1.01 . 1.01.01 . 21 . 05 Fasilitasi Penjaminan Mutu Pendidikan Dasar (SD-SMP) dan Satuan Tugas Wajib Belajar 12 200.000.000,00
Tahun
1.01 . 1.01.01 . 21 . 05 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 17.735.000,00
1.01 . 1.01.01 . 21 . 05 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 182.265.000,00
1.01 . 1.01.01 . 21 . 06 Fasilitasi Penyusunan Perda, Perbub dan Juknis Bidang Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga 50.000.000,00

1.01 . 1.01.01 . 21 . 06 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 10.335.000,00


1.01 . 1.01.01 . 21 . 06 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 39.665.000,00
1.01 . 1.01.01 . 21 . 07 Fasilitasi Hibah Bidang Pendidikan, Pemuda dan Olahraga 64.350.000,00
1.01 . 1.01.01 . 21 . 07 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 20.630.000,00
1.01 . 1.01.01 . 21 . 07 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 43.720.000,00
1.01 . 1.01.01 . 21 . 10 Pengembangan Sekolah Ramah Anak 350.000.000,00
1.01 . 1.01.01 . 21 . 10 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 334.660.000,00
1.01 . 1.01.01 . 21 . 10 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 15.340.000,00
1.01 . 1.01.01 . 21 . 11 Bantuan Operasional Sekolah 54.503.600.000,00
1.01 . 1.01.01 . 21 . 11 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 13.689.753.000,00
1.01 . 1.01.01 . 21 . 11 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 33.555.487.880,00
1.01 . 1.01.01 . 21 . 11 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 7.258.359.120,00
SURPLUS / (DEFISIT) (676.277.576.531,00)

RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Halaman 14
PEMERINTAH KABUPATEN TRENGGALEK
RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI,
PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2019

Urusan Pemerintahan : 1 . 02 Urusan Wajib Pelayanan Dasar Kesehatan


Organisasi : 1 . 02 . 01 Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

KODE URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM


REKENING

1 2 3 4

1.02 . 1.02.01 . 00 . 00 . 4 PENDAPATAN 43.515.000.700,00


1.02 . 1.02.01 . 00 . 00 . 4 . 1 PENDAPATAN ASLI DAERAH 43.515.000.700,00
1.02 . 1.02.01 . 00 . 00 . 4 . 1 . 2 Hasil Retribusi Daerah 555.500.000,00 Perda Nomor 6 Tahun 2012
1.02 . 1.02.01 . 00 . 00 . 4 . 1 . 4 Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah 42.959.500.700,00 Perda No. 6 Tahun 2012
1.02 . 1.02.01 . 00 . 00 . 5 BELANJA 188.643.209.565,00
1.02 . 1.02.01 . 00 . 00 . 5 . 1 BELANJA TIDAK LANGSUNG 66.449.928.865,00
1.02 . 1.02.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 Belanja Pegawai 66.449.928.865,00
1.02 . 1.02.01 . 01 . 19 . 5 . 2 BELANJA LANGSUNG 122.193.280.700,00
1.02 . 1.02.01 . 01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 2.386.000.000,00
1.02 . 1.02.01 . 01 . 19 Penyediaan Jasa Kantor dan Peningkatan Pelayanan Administrasi Perkantoran 2.386.000.000,00
1.02 . 1.02.01 . 01 . 19 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 809.603.000,00
1.02 . 1.02.01 . 01 . 19 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 1.576.397.000,00
1.02 . 1.02.01 . 02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 262.235.529,00
1.02 . 1.02.01 . 02 . 11 Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 74.464.529,00
1.02 . 1.02.01 . 02 . 11 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 5.100.000,00
1.02 . 1.02.01 . 02 . 11 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 69.364.529,00
1.02 . 1.02.01 . 02 . 30 Pemeliharaan Rutin/Berkala Sarana dan Prasarana Kantor 187.771.000,00
1.02 . 1.02.01 . 02 . 30 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 14.820.000,00
1.02 . 1.02.01 . 02 . 30 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 172.951.000,00
1.02 . 1.02.01 . 06 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan 272.545.000,00
Keuangan
1.02 . 1.02.01 . 06 . 05 Pengelolaan Keuangan dan Barang Perangkat Daerah 222.545.000,00
1.02 . 1.02.01 . 06 . 05 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 222.420.000,00
1.02 . 1.02.01 . 06 . 05 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 125.000,00
1.02 . 1.02.01 . 06 . 06 Penyusunan Dokumen Perencanaan, Pelaporan Perangkat Daerah dan Reformasi Birokrasi 50.000.000,00

1.02 . 1.02.01 . 06 . 06 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 42.225.000,00


1.02 . 1.02.01 . 06 . 06 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 7.775.000,00
2.08 . 1.02.01 . 15 Program Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana 6.624.217.000,00

RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Halaman 15
KODE URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM
REKENING

1 2 3 4

2.08 . 1.02.01 . 15 . 01 Pelayanan KB 150.000.000,00


2.08 . 1.02.01 . 15 . 01 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 39.600.000,00
2.08 . 1.02.01 . 15 . 01 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 110.400.000,00
2.08 . 1.02.01 . 15 . 02 Pendataan dan Updating Data Keluarga 50.000.000,00
2.08 . 1.02.01 . 15 . 02 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 31.250.000,00
2.08 . 1.02.01 . 15 . 02 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 18.750.000,00
2.08 . 1.02.01 . 15 . 04 Pembinaan Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP) dan Operasional PPKBD (Petugas Pembantu 575.000.000,00
Keluarga Berencana Desa) dan Sub PPKBD
2.08 . 1.02.01 . 15 . 04 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 479.112.000,00
2.08 . 1.02.01 . 15 . 04 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 95.888.000,00
2.08 . 1.02.01 . 15 . 05 Pembinaan dan pengembangan pelayanan kesehatan reproduksi 230.805.000,00
2.08 . 1.02.01 . 15 . 05 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 61.550.000,00
2.08 . 1.02.01 . 15 . 05 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 169.255.000,00
2.08 . 1.02.01 . 15 . 06 Biaya Operasional Keluarga Berencana BOKB 3.968.062.000,00
2.08 . 1.02.01 . 15 . 06 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 1.939.320.000,00
2.08 . 1.02.01 . 15 . 06 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 2.028.742.000,00
2.08 . 1.02.01 . 15 . 07 Pelayanan KB (DAK) 1.475.350.000,00
2.08 . 1.02.01 . 15 . 07 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 20.995.000,00
2.08 . 1.02.01 . 15 . 07 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 741.305.000,00
2.08 . 1.02.01 . 15 . 07 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 713.050.000,00
2.08 . 1.02.01 . 15 . 10 Pembinaan dan Pengembangan Kelompok Tribina (BKB, BKR, BKL), UPPKS dan PIK/R 100.000.000,00
2.08 . 1.02.01 . 15 . 10 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 42.550.000,00
2.08 . 1.02.01 . 15 . 10 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 57.450.000,00
2.08 . 1.02.01 . 15 . 11 Penyuluhan dan Penggerakan Masyarakat 75.000.000,00
2.08 . 1.02.01 . 15 . 11 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 13.250.000,00
2.08 . 1.02.01 . 15 . 11 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 61.750.000,00
1.02 . 1.02.01 . 16 Program Gerbang Angkasa Biru (Gerakan Perbaikan Gizi dan Pendampingan Upaya 2.576.125.000,00
Akselerasi Penurunan Angka Kematian dan Kesakitan Ibu dan Bayi Baru Lahir)

1.02 . 1.02.01 . 16 . 01 Pengendalian Angka Kematian Ibu (AKI) dan Kematian Bayi (AKB) 483.125.000,00
1.02 . 1.02.01 . 16 . 01 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 253.450.000,00
1.02 . 1.02.01 . 16 . 01 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 229.675.000,00
1.02 . 1.02.01 . 16 . 02 Jaminan Persalinan 2.093.000.000,00
1.02 . 1.02.01 . 16 . 02 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 2.093.000.000,00
1.02 . 1.02.01 . 17 Program Perbaikan Gizi Masyarakat 575.946.000,00

RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Halaman 16
KODE URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM
REKENING

1 2 3 4

1.02 . 1.02.01 . 17 . 01 Penanggulangan dan Pencegahan Kasus Gizi Masyarakat 575.946.000,00


1.02 . 1.02.01 . 17 . 01 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 155.335.000,00
1.02 . 1.02.01 . 17 . 01 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 420.611.000,00
1.02 . 1.02.01 . 18 Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat 1.666.260.000,00
1.02 . 1.02.01 . 18 . 01 Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat 1.666.260.000,00
1.02 . 1.02.01 . 18 . 01 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 1.503.562.800,00
1.02 . 1.02.01 . 18 . 01 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 162.697.200,00
1.02 . 1.02.01 . 19 Program Penyehatan Lingkungan, Kesehatan Kerja dan Kesehatan Olah Raga 242.820.501,00
1.02 . 1.02.01 . 19 . 03 Penyelenggaraan Penyehatan Lingkungan, Kesehatan Kerja dan Kesehatan Olah Raga 242.820.501,00
1.02 . 1.02.01 . 19 . 03 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 94.050.000,00
1.02 . 1.02.01 . 19 . 03 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 148.770.501,00
1.02 . 1.02.01 . 20 Program Pencegahan, Penanggulangan Penyakit Menular dan Tidak Menular serta 1.500.566.300,00
Kesehatan Jiwa
1.02 . 1.02.01 . 20 . 01 Penyelenggaraan Surveillans dan Imunisasi 275.566.300,00
1.02 . 1.02.01 . 20 . 01 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 39.520.000,00
1.02 . 1.02.01 . 20 . 01 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 236.046.300,00
1.02 . 1.02.01 . 20 . 02 Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Menular 900.000.000,00
1.02 . 1.02.01 . 20 . 02 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 148.875.000,00
1.02 . 1.02.01 . 20 . 02 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 751.125.000,00
1.02 . 1.02.01 . 20 . 05 Upaya Penurunan Faktor Resiko Penyakit Tidak Menular dan Pelayanan Kesehatan Jiwa 325.000.000,00
1.02 . 1.02.01 . 20 . 05 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 95.670.000,00
1.02 . 1.02.01 . 20 . 05 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 229.330.000,00
1.02 . 1.02.01 . 21 Program Upaya Kesehatan Masyarakat 17.391.000.000,00
1.02 . 1.02.01 . 21 . 03 Penyediaan Dana Bantuan Operasional Kesehatan Puskesmas Bendungan 677.304.000,00
1.02 . 1.02.01 . 21 . 03 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 281.210.000,00
1.02 . 1.02.01 . 21 . 03 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 396.094.000,00
1.02 . 1.02.01 . 21 . 04 Penyediaan Dana Bantuan Operasional Kesehatan Puskesmas Dongko 669.313.000,00
1.02 . 1.02.01 . 21 . 04 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 262.080.000,00
1.02 . 1.02.01 . 21 . 04 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 407.233.000,00
1.02 . 1.02.01 . 21 . 05 Penyediaan Dana Bantuan Operasional Kesehatan Puskesmas Pandean 661.644.000,00
1.02 . 1.02.01 . 21 . 05 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 340.240.000,00
1.02 . 1.02.01 . 21 . 05 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 321.404.000,00
1.02 . 1.02.01 . 21 . 06 Penyediaan Dana Bantuan Operasional Kesehatan Puskesmas Durenan 655.739.000,00
1.02 . 1.02.01 . 21 . 06 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 223.135.000,00

RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Halaman 17
KODE URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM
REKENING

1 2 3 4
1.02 . 1.02.01 . 21 . 06 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 432.604.000,00
1.02 . 1.02.01 . 21 . 07 Penyediaan Dana Bantuan Operasional Kesehatan Puskesmas Baruharjo 648.991.000,00
1.02 . 1.02.01 . 21 . 07 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 226.890.000,00
1.02 . 1.02.01 . 21 . 07 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 422.101.000,00
1.02 . 1.02.01 . 21 . 08 Penyediaan Dana Bantuan Operasional Kesehatan Puskesmas Gandusari 658.410.000,00
1.02 . 1.02.01 . 21 . 08 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 282.800.000,00
1.02 . 1.02.01 . 21 . 08 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 375.610.000,00
1.02 . 1.02.01 . 21 . 09 Penyediaan Dana Bantuan Operasional Kesehatan Puskesmas Karanganyar 648.991.000,00
1.02 . 1.02.01 . 21 . 09 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 189.155.000,00
1.02 . 1.02.01 . 21 . 09 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 459.836.000,00
1.02 . 1.02.01 . 21 . 10 Penyediaan Dana Bantuan Operasional Kesehatan Puskesmas Kampak 636.687.000,00
1.02 . 1.02.01 . 21 . 10 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 236.270.000,00
1.02 . 1.02.01 . 21 . 10 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 400.417.000,00
1.02 . 1.02.01 . 21 . 11 Penyediaan Dana Bantuan Operasional Kesehatan Puskesmas Karangan 773.012.000,00
1.02 . 1.02.01 . 21 . 11 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 409.680.000,00
1.02 . 1.02.01 . 21 . 11 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 363.332.000,00
1.02 . 1.02.01 . 21 . 12 Penyediaan Dana Bantuan Operasional Kesehatan Puskesmas Suruh 643.757.000,00
1.02 . 1.02.01 . 21 . 12 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 318.110.000,00
1.02 . 1.02.01 . 21 . 12 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 325.647.000,00
1.02 . 1.02.01 . 21 . 13 Penyediaan Dana Bantuan Operasional Kesehatan Puskesmas Munjungan 744.124.000,00
1.02 . 1.02.01 . 21 . 13 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 345.645.000,00
1.02 . 1.02.01 . 21 . 13 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 398.479.000,00
1.02 . 1.02.01 . 21 . 14 Penyediaan Dana Bantuan Operasional Kesehatan Puskesmas Panggul 720.040.000,00
1.02 . 1.02.01 . 21 . 14 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 345.280.000,00
1.02 . 1.02.01 . 21 . 14 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 374.760.000,00
1.02 . 1.02.01 . 21 . 15 Penyediaan Dana Bantuan Operasional Kesehatan Puskesmas Bodag 674.293.000,00
1.02 . 1.02.01 . 21 . 15 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 261.380.000,00
1.02 . 1.02.01 . 21 . 15 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 412.913.000,00
1.02 . 1.02.01 . 21 . 16 Penyediaan Dana Bantuan Operasional Kesehatan Puskesmas Pogalan 660.995.000,00
1.02 . 1.02.01 . 21 . 16 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 218.455.000,00
1.02 . 1.02.01 . 21 . 16 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 442.540.000,00
1.02 . 1.02.01 . 21 . 17 Penyediaan Dana Bantuan Operasional Kesehatan Puskesmas Ngulankulon 549.134.000,00
1.02 . 1.02.01 . 21 . 17 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 197.200.000,00
1.02 . 1.02.01 . 21 . 17 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 351.934.000,00
1.02 . 1.02.01 . 21 . 18 Penyediaan Dana Bantuan Operasional Kesehatan Puskesmas Pule 792.021.000,00

RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Halaman 18
KODE URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM
REKENING

1 2 3 4
1.02 . 1.02.01 . 21 . 18 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 463.560.000,00
1.02 . 1.02.01 . 21 . 18 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 328.461.000,00
1.02 . 1.02.01 . 21 . 19 Penyediaan Dana Bantuan Operasional Kesehatan Puskesmas Trenggalek 678.348.000,00
1.02 . 1.02.01 . 21 . 19 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 221.270.000,00
1.02 . 1.02.01 . 21 . 19 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 457.078.000,00
1.02 . 1.02.01 . 21 . 20 Penyediaan Dana Bantuan Operasional Kesehatan Puskesmas Rejowinangun 638.954.000,00
1.02 . 1.02.01 . 21 . 20 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 342.160.000,00
1.02 . 1.02.01 . 21 . 20 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 296.794.000,00
1.02 . 1.02.01 . 21 . 21 Penyediaan Dana Bantuan Operasional Kesehatan Puskesmas Tugu 675.198.000,00
1.02 . 1.02.01 . 21 . 21 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 332.150.000,00
1.02 . 1.02.01 . 21 . 21 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 343.048.000,00
1.02 . 1.02.01 . 21 . 22 Penyediaan Dana Bantuan Operasional Kesehatan Puskesmas Pucanganak 553.996.000,00
1.02 . 1.02.01 . 21 . 22 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 205.845.000,00
1.02 . 1.02.01 . 21 . 22 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 348.151.000,00
1.02 . 1.02.01 . 21 . 23 Penyediaan Dana Bantuan Operasional Kesehatan Puskesmas Watulimo 628.080.000,00
1.02 . 1.02.01 . 21 . 23 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 337.080.000,00
1.02 . 1.02.01 . 21 . 23 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 291.000.000,00
1.02 . 1.02.01 . 21 . 24 Penyediaan Dana Bantuan Operasional Kesehatan Puskesmas Slawe 617.969.000,00
1.02 . 1.02.01 . 21 . 24 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 235.885.000,00
1.02 . 1.02.01 . 21 . 24 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 382.084.000,00
1.02 . 1.02.01 . 21 . 25 BOK Upaya Kesehatan Masyarakat Sekunder 1.206.000.000,00
1.02 . 1.02.01 . 21 . 25 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 209.100.000,00
1.02 . 1.02.01 . 21 . 25 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 996.900.000,00
1.02 . 1.02.01 . 21 . 26 Dukungan Manajemen BOK dan JamPerSal 828.000.000,00
1.02 . 1.02.01 . 21 . 26 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 415.920.000,00
1.02 . 1.02.01 . 21 . 26 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 412.080.000,00
1.02 . 1.02.01 . 21 . 27 Upaya Pencegahan dan Penanganan Stunting 750.000.000,00
1.02 . 1.02.01 . 21 . 27 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 111.240.000,00
1.02 . 1.02.01 . 21 . 27 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 638.760.000,00
1.02 . 1.02.01 . 22 Program Peningkatan Pelayanan Badan Layanan Umum Daerah Unit Kerja Dinas 42.959.500.700,00
Kesehatan
1.02 . 1.02.01 . 22 . 02 Pemanfaatan Dana BLUD pada Puskesmas Bendungan 1.781.970.000,00
1.02 . 1.02.01 . 22 . 02 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 1.069.182.000,00
1.02 . 1.02.01 . 22 . 02 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 490.193.300,00
1.02 . 1.02.01 . 22 . 02 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 222.594.700,00
1.02 . 1.02.01 . 22 . 03 Pemanfaatan Dana BLUD pada Puskesmas Dongko 2.597.460.000,00

RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Halaman 19
KODE URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM
REKENING

1 2 3 4
1.02 . 1.02.01 . 22 . 03 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 1.558.476.000,00
1.02 . 1.02.01 . 22 . 03 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 649.365.000,00
1.02 . 1.02.01 . 22 . 03 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 389.619.000,00
1.02 . 1.02.01 . 22 . 04 Pemanfaatan Dana BLUD pada Puskesmas Pandean 1.973.925.200,00
1.02 . 1.02.01 . 22 . 04 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 1.183.990.900,00
1.02 . 1.02.01 . 22 . 04 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 514.709.400,00
1.02 . 1.02.01 . 22 . 04 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 275.224.900,00
1.02 . 1.02.01 . 22 . 05 Pemanfaatan Dana BLUD pada Puskesmas Durenan 1.465.974.100,00
1.02 . 1.02.01 . 22 . 05 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 879.584.460,00
1.02 . 1.02.01 . 22 . 05 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 513.090.935,00
1.02 . 1.02.01 . 22 . 05 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 73.298.705,00
1.02 . 1.02.01 . 22 . 06 Pemanfaatan Dana BLUD pada Puskesmas Baruharjo 1.480.000.000,00
1.02 . 1.02.01 . 22 . 06 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 888.000.000,00
1.02 . 1.02.01 . 22 . 06 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 442.000.000,00
1.02 . 1.02.01 . 22 . 06 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 150.000.000,00
1.02 . 1.02.01 . 22 . 07 Pemanfaatan Dana BLUD pada Puskesmas Gandusari 1.574.371.300,00
1.02 . 1.02.01 . 22 . 07 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 944.622.780,00
1.02 . 1.02.01 . 22 . 07 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 584.473.520,00
1.02 . 1.02.01 . 22 . 07 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 45.275.000,00
1.02 . 1.02.01 . 22 . 08 Pemanfaatan Dana BLUD pada Puskesmas Karanganyar 1.569.000.000,00
1.02 . 1.02.01 . 22 . 08 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 941.400.000,00
1.02 . 1.02.01 . 22 . 08 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 470.700.000,00
1.02 . 1.02.01 . 22 . 08 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 156.900.000,00
1.02 . 1.02.01 . 22 . 09 Pemanfaatan Dana BLUD pada Puskesmas Kampak 2.118.089.000,00
1.02 . 1.02.01 . 22 . 09 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 1.270.853.400,00
1.02 . 1.02.01 . 22 . 09 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 672.265.600,00
1.02 . 1.02.01 . 22 . 09 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 174.970.000,00
1.02 . 1.02.01 . 22 . 10 Pemanfaatan Dana BLUD pada Puskesmas Karangan 2.200.000.000,00
1.02 . 1.02.01 . 22 . 10 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 1.320.000.000,00
1.02 . 1.02.01 . 22 . 10 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 770.000.000,00
1.02 . 1.02.01 . 22 . 10 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 110.000.000,00
1.02 . 1.02.01 . 22 . 11 Pemanfaatan Dana BLUD pada Puskesmas Suruh 2.030.000.000,00
1.02 . 1.02.01 . 22 . 11 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 1.218.000.000,00
1.02 . 1.02.01 . 22 . 11 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 649.750.000,00
1.02 . 1.02.01 . 22 . 11 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 162.250.000,00
1.02 . 1.02.01 . 22 . 12 Pemanfaatan Dana BLUD pada Puskesmas Munjungan 2.847.600.700,00

RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Halaman 20
KODE URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM
REKENING

1 2 3 4
1.02 . 1.02.01 . 22 . 12 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 1.708.560.000,00
1.02 . 1.02.01 . 22 . 12 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 904.465.700,00
1.02 . 1.02.01 . 22 . 12 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 234.575.000,00
1.02 . 1.02.01 . 22 . 13 Pemanfaatan Dana BLUD pada Puskesmas Panggul 3.350.000.000,00
1.02 . 1.02.01 . 22 . 13 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 2.010.000.000,00
1.02 . 1.02.01 . 22 . 13 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 970.000.000,00
1.02 . 1.02.01 . 22 . 13 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 370.000.000,00
1.02 . 1.02.01 . 22 . 14 Pemanfaatan Dana BLUD pada Puskesmas Bodag 2.237.915.800,00
1.02 . 1.02.01 . 22 . 14 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 1.342.749.000,00
1.02 . 1.02.01 . 22 . 14 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 691.281.700,00
1.02 . 1.02.01 . 22 . 14 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 203.885.100,00
1.02 . 1.02.01 . 22 . 15 Pemanfaatan Dana BLUD pada Puskesmas Pogalan 1.654.858.200,00
1.02 . 1.02.01 . 22 . 15 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 992.914.920,00
1.02 . 1.02.01 . 22 . 15 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 511.943.280,00
1.02 . 1.02.01 . 22 . 15 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 150.000.000,00
1.02 . 1.02.01 . 22 . 16 Pemanfaatan Dana BLUD pada Puskesmas Ngulankulon 700.000.000,00
1.02 . 1.02.01 . 22 . 16 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 420.000.000,00
1.02 . 1.02.01 . 22 . 16 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 210.000.000,00
1.02 . 1.02.01 . 22 . 16 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 70.000.000,00
1.02 . 1.02.01 . 22 . 17 Pemanfaatan Dana BLUD pada Puskesmas Pule 3.714.673.800,00
1.02 . 1.02.01 . 22 . 17 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 2.228.804.200,00
1.02 . 1.02.01 . 22 . 17 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 1.105.229.600,00
1.02 . 1.02.01 . 22 . 17 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 380.640.000,00
1.02 . 1.02.01 . 22 . 18 Pemanfaatan Dana BLUD pada Puskesmas Trenggalek 1.611.574.100,00
1.02 . 1.02.01 . 22 . 18 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 966.944.460,00
1.02 . 1.02.01 . 22 . 18 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 530.469.640,00
1.02 . 1.02.01 . 22 . 18 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 114.160.000,00
1.02 . 1.02.01 . 22 . 19 Pemanfaatan Dana BLUD pada Puskesmas Rejowinangun 1.080.000.000,00
1.02 . 1.02.01 . 22 . 19 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 648.000.000,00
1.02 . 1.02.01 . 22 . 19 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 226.800.000,00
1.02 . 1.02.01 . 22 . 19 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 205.200.000,00
1.02 . 1.02.01 . 22 . 20 Pemanfaatan Dana BLUD pada Puskesmas Tugu 2.292.088.500,00
1.02 . 1.02.01 . 22 . 20 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 1.375.253.100,00
1.02 . 1.02.01 . 22 . 20 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 517.635.400,00
1.02 . 1.02.01 . 22 . 20 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 399.200.000,00
1.02 . 1.02.01 . 22 . 21 Pemanfaatan Dana BLUD pada Puskesmas Pucanganak 1.248.000.000,00

RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Halaman 21
KODE URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM
REKENING

1 2 3 4
1.02 . 1.02.01 . 22 . 21 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 748.800.000,00
1.02 . 1.02.01 . 22 . 21 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 376.650.000,00
1.02 . 1.02.01 . 22 . 21 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 122.550.000,00
1.02 . 1.02.01 . 22 . 22 Pemanfaatan Dana BLUD pada Puskesmas Watulimo 1.530.862.800,00
1.02 . 1.02.01 . 22 . 22 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 918.517.680,00
1.02 . 1.02.01 . 22 . 22 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 312.345.120,00
1.02 . 1.02.01 . 22 . 22 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 300.000.000,00
1.02 . 1.02.01 . 22 . 23 Pemanfaatan Dana BLUD pada Puskesmas Slawe 1.901.137.200,00
1.02 . 1.02.01 . 22 . 23 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 1.140.682.000,00
1.02 . 1.02.01 . 22 . 23 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 607.455.200,00
1.02 . 1.02.01 . 22 . 23 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 153.000.000,00
1.02 . 1.02.01 . 23 Program Obat dan Perbekalan Kesehatan 3.578.792.000,00
1.02 . 1.02.01 . 23 . 01 Pengelolaan Dana Operasional UPF 100.000.000,00
1.02 . 1.02.01 . 23 . 01 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 26.200.000,00
1.02 . 1.02.01 . 23 . 01 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 73.800.000,00
1.02 . 1.02.01 . 23 . 03 Pengadaan Obat dan Perbekalan Kesehatan 3.123.380.000,00
1.02 . 1.02.01 . 23 . 03 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 27.865.000,00
1.02 . 1.02.01 . 23 . 03 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 3.095.515.000,00
1.02 . 1.02.01 . 23 . 05 Distribusi Obat dan E-Logistik 145.745.000,00
1.02 . 1.02.01 . 23 . 05 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 36.675.000,00
1.02 . 1.02.01 . 23 . 05 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 109.070.000,00
1.02 . 1.02.01 . 23 . 06 Pengadaan Bahan Medis Habis Pakai 209.667.000,00
1.02 . 1.02.01 . 23 . 06 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 7.600.000,00
1.02 . 1.02.01 . 23 . 06 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 202.067.000,00
1.02 . 1.02.01 . 24 Program Pengawasan Obat, Makanan dan Minuman 110.000.000,00
1.02 . 1.02.01 . 24 . 01 Peningkatan Pengawasan Obat, Makanan dan Minuman 110.000.000,00
1.02 . 1.02.01 . 24 . 01 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 14.820.000,00
1.02 . 1.02.01 . 24 . 01 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 95.180.000,00
1.02 . 1.02.01 . 25 Program Pengadaan, Peningkatan dan Perbaikan Sarana dan Prasarana Puskesmas/ 14.808.356.420,00
Puskemas Pembantu dan Jaringannya
1.02 . 1.02.01 . 25 . 03 Pengadaan, Peningkatan, Perbaikan Sarana dan Prasarana Puskesmas dan Jaringannya 983.650.000,00
1.02 . 1.02.01 . 25 . 03 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 6.765.000,00
1.02 . 1.02.01 . 25 . 03 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 24.345.000,00
1.02 . 1.02.01 . 25 . 03 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 952.540.000,00
1.02 . 1.02.01 . 25 . 04 Pembinaan dan Pengendaliaan Alat Kesehatan dan Prasarana Kesehatan 100.000.000,00

RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Halaman 22
KODE URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM
REKENING

1 2 3 4
1.02 . 1.02.01 . 25 . 04 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 6.060.000,00
1.02 . 1.02.01 . 25 . 04 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 93.940.000,00
1.02 . 1.02.01 . 25 . 10 Peningkatan Puskesmas Menjadi RSU Kelas D Pratama 5.000.000.000,00
1.02 . 1.02.01 . 25 . 10 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 16.000.000,00
1.02 . 1.02.01 . 25 . 10 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 14.985.000,00
1.02 . 1.02.01 . 25 . 10 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 4.969.015.000,00
1.02 . 1.02.01 . 25 . 12 Pengadaan Sarana dan Prasarana Puskesmas dan jaringannya 775.000.000,00
1.02 . 1.02.01 . 25 . 12 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 10.700.000,00
1.02 . 1.02.01 . 25 . 12 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 6.635.000,00
1.02 . 1.02.01 . 25 . 12 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 757.665.000,00
1.02 . 1.02.01 . 25 . 13 Pembangunan/Rehabilitasi Puskesmas, Puskesmas Pembantu dan Jaringannya (DAK) 3.959.456.949,00
1.02 . 1.02.01 . 25 . 13 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 12.900.000,00
1.02 . 1.02.01 . 25 . 13 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 420.000,00
1.02 . 1.02.01 . 25 . 13 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 3.946.136.949,00
1.02 . 1.02.01 . 25 . 14 Pengadaan Sarana dan Prasarana 3.990.249.471,00
1.02 . 1.02.01 . 25 . 14 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 25.244.952,00
1.02 . 1.02.01 . 25 . 14 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 1.964.520.593,00
1.02 . 1.02.01 . 25 . 14 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 2.000.483.926,00
1.02 . 1.02.01 . 26 Program Pembinaan Lingkungan Sosial 6.000.000.000,00
1.02 . 1.02.01 . 26 . 06 Pembayaran Iuran Jaminan Kesehatan bagi penduduk yang didaftarkan oleh Pemerintah 1.500.000.000,00
Daerah dan/atau pembayaran Iuran Jaminan Kesehatan bagi pekerja yang terkena Pemutusan
Hubungan Kerja
1.02 . 1.02.01 . 26 . 06 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 18.870.000,00
1.02 . 1.02.01 . 26 . 06 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 1.481.130.000,00
1.02 . 1.02.01 . 26 . 08 Penyediaan/Peningkatan/Pemeliharaan Sarana /Prasarana Fasilitas Kesehatan yang 3.000.000.000,00
Bekerjasama dengan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan (Melalui Pengadaan Alat
Kesehatan)
1.02 . 1.02.01 . 26 . 08 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 12.900.000,00
1.02 . 1.02.01 . 26 . 08 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 10.919.000,00
1.02 . 1.02.01 . 26 . 08 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 2.976.181.000,00
1.02 . 1.02.01 . 26 . 09 Penyediaan/PemeliharaanSaluran Air Limbah, Sanitasi dan Air Bersih 1.500.000.000,00
1.02 . 1.02.01 . 26 . 09 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 4.320.000,00
1.02 . 1.02.01 . 26 . 09 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 3.225.000,00
1.02 . 1.02.01 . 26 . 09 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 1.492.455.000,00
1.02 . 1.02.01 . 27 Peningkatan Mutu Manajemen dan Sumber Daya Kesehatan 140.000.000,00
1.02 . 1.02.01 . 27 . 01 Peningkatan Kwalitas Sumber Daya Kesehatan 140.000.000,00
1.02 . 1.02.01 . 27 . 01 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 45.150.000,00

RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Halaman 23
KODE URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM
REKENING

1 2 3 4
1.02 . 1.02.01 . 27 . 01 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 94.850.000,00
1.02 . 1.02.01 . 31 Program Upaya Peningkatan Pelayanan Kesehatan 20.349.847.250,00
1.02 . 1.02.01 . 31 . 03 Upaya Peningkatan pelayanan Kesehatan Primer 2.944.678.750,00
1.02 . 1.02.01 . 31 . 03 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 2.889.520.000,00
1.02 . 1.02.01 . 31 . 03 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 55.158.750,00
1.02 . 1.02.01 . 31 . 05 Pelayanan Kesehatan Pada Masyarakat Miskin 1.000.000.000,00
1.02 . 1.02.01 . 31 . 05 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 13.570.000,00
1.02 . 1.02.01 . 31 . 05 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 986.430.000,00
1.02 . 1.02.01 . 31 . 08 Pengelolaan Dana Operasional Labkesda 455.000.000,00
1.02 . 1.02.01 . 31 . 08 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 35.980.000,00
1.02 . 1.02.01 . 31 . 08 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 393.850.000,00
1.02 . 1.02.01 . 31 . 08 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 25.170.000,00
1.02 . 1.02.01 . 31 . 09 Pembinaan Pelayanan Kesehatan Tradisional 75.000.000,00
1.02 . 1.02.01 . 31 . 09 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 19.555.000,00
1.02 . 1.02.01 . 31 . 09 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 55.445.000,00
1.02 . 1.02.01 . 31 . 10 Integrasi Peserta Jamkesda ke BPJS 15.000.000.000,00
1.02 . 1.02.01 . 31 . 10 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 28.700.000,00
1.02 . 1.02.01 . 31 . 10 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 14.971.300.000,00
1.02 . 1.02.01 . 31 . 12 Upaya Peningkatan Pelayanan Kesehatan Rujukan dan Sistem Penanggulangan Gawat Darurat 576.418.500,00
Terpadu (SPGDT) dan Call Center 119
1.02 . 1.02.01 . 31 . 12 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 211.600.000,00
1.02 . 1.02.01 . 31 . 12 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 364.818.500,00
1.02 . 1.02.01 . 31 . 13 Akreditasi Laboratorium Kesehatan 298.750.000,00
1.02 . 1.02.01 . 31 . 13 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 8.750.000,00
1.02 . 1.02.01 . 31 . 13 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 290.000.000,00
1.02 . 1.02.01 . 32 Program Upaya Peningkatan Kesehatan Keluarga 749.069.000,00
1.02 . 1.02.01 . 32 . 01 Peningkatan Pelayanan Kesehatan Ibu, Bayi, Balita, Anak Pra Sekolah, Anak Usia Sekolah, 749.069.000,00
Remaja dan Usia Lanjut
1.02 . 1.02.01 . 32 . 01 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 357.265.000,00
1.02 . 1.02.01 . 32 . 01 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 391.804.000,00
SURPLUS / (DEFISIT) (145.128.208.865,00)

RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Halaman 24
PEMERINTAH KABUPATEN TRENGGALEK
RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI,
PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2019

Urusan Pemerintahan : 1 . 02 Urusan Wajib Pelayanan Dasar Kesehatan


Organisasi : 1 . 02 . 02 Rumah Sakit Umum Daerah dr. Soedomo

KODE URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM


REKENING

1 2 3 4

1.02 . 1.02.02 . 00 . 00 . 4 PENDAPATAN 100.000.000.000,00


1.02 . 1.02.02 . 00 . 00 . 4 . 1 PENDAPATAN ASLI DAERAH 100.000.000.000,00
1.02 . 1.02.02 . 00 . 00 . 4 . 1 . 4 Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah 100.000.000.000,00 Perda Nomor 21 Tahun 2011
1.02 . 1.02.02 . 00 . 00 . 5 BELANJA 156.200.474.411,00
1.02 . 1.02.02 . 00 . 00 . 5 . 1 BELANJA TIDAK LANGSUNG 26.161.173.411,00
1.02 . 1.02.02 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 Belanja Pegawai 26.161.173.411,00
1.02 . 1.02.02 . 06 . 05 . 5 . 2 BELANJA LANGSUNG 130.039.301.000,00
1.02 . 1.02.02 . 06 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan 220.000.000,00
Keuangan
1.02 . 1.02.02 . 06 . 05 Pengelolaan Keuangan dan Barang Perangkat Daerah 120.000.000,00
1.02 . 1.02.02 . 06 . 05 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 118.369.000,00
1.02 . 1.02.02 . 06 . 05 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 1.631.000,00
1.02 . 1.02.02 . 06 . 06 Penyusunan Dokumen Perencanaan, Pelaporan Perangkat Daerah dan Reformasi Birokrasi 100.000.000,00

1.02 . 1.02.02 . 06 . 06 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 73.830.000,00


1.02 . 1.02.02 . 06 . 06 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 26.170.000,00
1.02 . 1.02.02 . 21 Program Upaya Kesehatan Masyarakat 50.000.000,00
1.02 . 1.02.02 . 21 . 01 Rehabilitasi Kesehatan Korban Kekerasan Perempuan dan Anak 50.000.000,00
1.02 . 1.02.02 . 21 . 01 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 36.650.000,00
1.02 . 1.02.02 . 21 . 01 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 13.350.000,00
1.02 . 1.02.02 . 26 Program Pembinaan Lingkungan Sosial 4.500.000.000,00
1.02 . 1.02.02 . 26 . 05 Penyediaan/Peningkatan/Pemeliharaan Sarana/Prasarana Fasilitas Kesehatan yang bekerjasama 4.500.000.000,00
dengan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan
1.02 . 1.02.02 . 26 . 05 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 15.325.000,00
1.02 . 1.02.02 . 26 . 05 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 4.810.000,00
1.02 . 1.02.02 . 26 . 05 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 4.479.865.000,00
1.02 . 1.02.02 . 28 Program Pelayanan Kesehatan Penduduk Miskin 3.300.000.000,00
1.02 . 1.02.02 . 28 . 01 Kesehatan Rujukan Maskin 3.300.000.000,00

RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Halaman 25
KODE URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM
REKENING

1 2 3 4
1.02 . 1.02.02 . 28 . 01 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 17.280.000,00
1.02 . 1.02.02 . 28 . 01 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 3.282.720.000,00
1.02 . 1.02.02 . 29 Program Pengadaan, Peningkatan Sarana dan Prasarana Rumah Sakit/ Rumah Sakit 21.839.301.000,00
Jiwa/ Rumah Sakit Paru-Paru/ Rumah Sakit Mata
1.02 . 1.02.02 . 29 . 09 Pengadaan Sarana dan Prasarana Rumah Sakit (DAK) 4.125.000.000,00
1.02 . 1.02.02 . 29 . 09 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 4.125.000.000,00
1.02 . 1.02.02 . 29 . 10 Pengadaan Peralatan Medis dan Penunjang Medis 17.714.301.000,00
1.02 . 1.02.02 . 29 . 10 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 17.714.301.000,00
1.02 . 1.02.02 . 30 Program Peningkatan Pelayanan Badan Layanan Umum Daerah 100.000.000.000,00
1.02 . 1.02.02 . 30 . 01 Peningkatan Pelayanan/Pendukung Pelayanan Kesehatan BLUD RSUD dr. Soedomo Trenggalek 100.000.000.000,00

1.02 . 1.02.02 . 30 . 01 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 7.662.675.000,00


1.02 . 1.02.02 . 30 . 01 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 82.337.325.000,00
1.02 . 1.02.02 . 30 . 01 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 10.000.000.000,00
1.02 . 1.02.02 . 33 Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan 130.000.000,00
1.02 . 1.02.02 . 33 . 01 Akreditasi dan ISO Pelayanan Rumah Sakit 130.000.000,00
1.02 . 1.02.02 . 33 . 01 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 10.500.000,00
1.02 . 1.02.02 . 33 . 01 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 119.500.000,00
SURPLUS / (DEFISIT) (56.200.474.411,00)

RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Halaman 26
PEMERINTAH KABUPATEN TRENGGALEK
RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI,
PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2019

Urusan Pemerintahan : 1 . 03 Urusan Wajib Pelayanan Dasar Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
Organisasi : 1 . 03 . 01 Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

KODE URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM


REKENING

1 2 3 4

1.03 . 1.03.01 . 00 . 00 . 4 PENDAPATAN 600.000.000,00


1.03 . 1.03.01 . 00 . 00 . 4 . 1 PENDAPATAN ASLI DAERAH 600.000.000,00
1.03 . 1.03.01 . 00 . 00 . 4 . 1 . 2 Hasil Retribusi Daerah 580.000.000,00 Perda Nomor 2 Tahun 2012
Perda Nomor 11 Tahun 2011
1.03 . 1.03.01 . 00 . 00 . 4 . 1 . 4 Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah 20.000.000,00
1.03 . 1.03.01 . 00 . 00 . 5 BELANJA 185.784.300.331,00
1.03 . 1.03.01 . 00 . 00 . 5 . 1 BELANJA TIDAK LANGSUNG 8.168.218.331,00
1.03 . 1.03.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 Belanja Pegawai 8.168.218.331,00
1.03 . 1.03.01 . 01 . 19 . 5 . 2 BELANJA LANGSUNG 177.616.082.000,00
1.03 . 1.03.01 . 01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 2.610.000.000,00
1.03 . 1.03.01 . 01 . 19 Penyediaan Jasa Kantor dan Peningkatan Pelayanan Administrasi Perkantoran 2.360.000.000,00
1.03 . 1.03.01 . 01 . 19 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 1.172.544.500,00
1.03 . 1.03.01 . 01 . 19 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 1.187.455.500,00
1.03 . 1.03.01 . 01 . 20 Operasional Laboratorium Kebinamargaan 250.000.000,00
1.03 . 1.03.01 . 01 . 20 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 46.625.000,00
1.03 . 1.03.01 . 01 . 20 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 203.375.000,00
1.03 . 1.03.01 . 02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 988.100.000,00
1.03 . 1.03.01 . 02 . 11 Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 530.000.000,00
1.03 . 1.03.01 . 02 . 11 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 3.500.000,00
1.03 . 1.03.01 . 02 . 11 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 3.275.000,00
1.03 . 1.03.01 . 02 . 11 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 523.225.000,00
1.03 . 1.03.01 . 02 . 30 Pemeliharaan Rutin/berkala Sarana dan Prasarana Kantor 458.100.000,00
1.03 . 1.03.01 . 02 . 30 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 12.650.000,00
1.03 . 1.03.01 . 02 . 30 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 445.450.000,00
1.03 . 1.03.01 . 05 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 367.900.000,00
1.03 . 1.03.01 . 05 . 07 Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 367.900.000,00
1.03 . 1.03.01 . 05 . 07 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 367.900.000,00
1.03 . 1.03.01 . 06 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan 185.000.000,00
Keuangan

RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Halaman 27
KODE URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM
REKENING

1 2 3 4

1.03 . 1.03.01 . 06 . 05 Pengelolaan Keuangan dan Barang Perangkat Daerah 85.000.000,00


1.03 . 1.03.01 . 06 . 05 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 84.660.000,00
1.03 . 1.03.01 . 06 . 05 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 340.000,00
1.03 . 1.03.01 . 06 . 06 Penyusunan Dokumen Perencanaan, Pelaporan Perangkat Daerah dan Reformasi Birokrasi 100.000.000,00

1.03 . 1.03.01 . 06 . 06 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 96.281.000,00


1.03 . 1.03.01 . 06 . 06 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 3.719.000,00
1.03 . 1.03.01 . 15 Program Pembangunan dan Peningkatan Jalan dan Jembatan 73.776.584.000,00
1.03 . 1.03.01 . 15 . 01 Pembangunan dan Peningkatan Jalan 30.220.000.000,00
1.03 . 1.03.01 . 15 . 01 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 30.050.000,00
1.03 . 1.03.01 . 15 . 01 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 75.171.200,00
1.03 . 1.03.01 . 15 . 01 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 30.114.778.800,00
1.03 . 1.03.01 . 15 . 02 Pembangunan dan Peningkatan Jembatan 3.200.000.000,00
1.03 . 1.03.01 . 15 . 02 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 8.640.000,00
1.03 . 1.03.01 . 15 . 02 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 10.488.000,00
1.03 . 1.03.01 . 15 . 02 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 3.180.872.000,00
1.03 . 1.03.01 . 15 . 04 Peningkatan Jalan (DAK) 19.481.584.000,00
1.03 . 1.03.01 . 15 . 04 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 53.625.000,00
1.03 . 1.03.01 . 15 . 04 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 180.125.000,00
1.03 . 1.03.01 . 15 . 04 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 19.247.834.000,00
1.03 . 1.03.01 . 15 . 05 Pembangunan dan Peningkatan Jalan Desa 4.200.000.000,00
1.03 . 1.03.01 . 15 . 05 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 16.282.500,00
1.03 . 1.03.01 . 15 . 05 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 10.282.500,00
1.03 . 1.03.01 . 15 . 05 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 4.173.435.000,00
1.03 . 1.03.01 . 15 . 08 Penyusunan DED Pembangunan/Peningkatan Jalan dan Jembatan 100.000.000,00
1.03 . 1.03.01 . 15 . 08 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 4.150.000,00
1.03 . 1.03.01 . 15 . 08 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 95.850.000,00
1.03 . 1.03.01 . 15 . 09 Pembangunan Sarana/Bangunan Pelengkap Jalan 16.575.000.000,00
1.03 . 1.03.01 . 15 . 09 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 22.800.000,00
1.03 . 1.03.01 . 15 . 09 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 14.620.000,00
1.03 . 1.03.01 . 15 . 09 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 16.537.580.000,00
2.04 . 1.03.01 . 15 Program Penataan Penguasaan, Pemilikan, Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah 11.290.000.000,00

2.04 . 1.03.01 . 15 . 01 Proyek Operasi Daerah Agraria (PRODA) 875.000.000,00


2.04 . 1.03.01 . 15 . 01 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 206.150.000,00
2.04 . 1.03.01 . 15 . 01 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 668.850.000,00

RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Halaman 28
KODE URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM
REKENING

1 2 3 4

2.04 . 1.03.01 . 15 . 02 Pembebasan Tanah Jalan Lintas Selatan 1.692.000.000,00


2.04 . 1.03.01 . 15 . 02 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 123.300.000,00
2.04 . 1.03.01 . 15 . 02 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 1.568.700.000,00
2.04 . 1.03.01 . 15 . 06 Penyelesaian Permohonan IPPKH JLS dan Lanjutan Inventarisasi Tegakan 748.000.000,00
2.04 . 1.03.01 . 15 . 06 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 165.400.000,00
2.04 . 1.03.01 . 15 . 06 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 582.600.000,00
2.04 . 1.03.01 . 15 . 11 Fasilitasi Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum 1.429.000.000,00
2.04 . 1.03.01 . 15 . 11 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 180.500.000,00
2.04 . 1.03.01 . 15 . 11 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 1.248.500.000,00
2.04 . 1.03.01 . 15 . 12 Penyelesaian Tukar Menukar Prigi Tahap III 695.000.000,00
2.04 . 1.03.01 . 15 . 12 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 277.550.000,00
2.04 . 1.03.01 . 15 . 12 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 417.450.000,00
2.04 . 1.03.01 . 15 . 13 Penyelesaian Status Tanah Aset, Fasilitas Umum dan Fasilitasi Tukar Menukar Tanah Warga 855.000.000,00
Dengan Kawasan Hutan Bagi Kepentingan Umum
2.04 . 1.03.01 . 15 . 13 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 417.020.000,00
2.04 . 1.03.01 . 15 . 13 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 437.980.000,00
2.04 . 1.03.01 . 15 . 14 Fasilitasi Inventarisasi Penguasaan, Pemilikan, Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah dan/atau 1.280.000.000,00
Permasalahan Tenurial Kawasan Hutan
2.04 . 1.03.01 . 15 . 14 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 287.650.000,00
2.04 . 1.03.01 . 15 . 14 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 992.350.000,00
2.04 . 1.03.01 . 15 . 15 Fasilitasi Peralihan/ Pelepasan/ Tukar Menukar, Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah Kas Desa 188.000.000,00

2.04 . 1.03.01 . 15 . 15 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 123.100.000,00


2.04 . 1.03.01 . 15 . 15 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 64.900.000,00
2.04 . 1.03.01 . 15 . 16 Koordinasi dan Perencanaan Pengembangan Kawasan Strategis Jalan Pansela 264.000.000,00
2.04 . 1.03.01 . 15 . 16 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 36.100.000,00
2.04 . 1.03.01 . 15 . 16 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 227.900.000,00
2.04 . 1.03.01 . 15 . 17 Fasilitasi Penggunaan Kawasan Hutan Bagi Pembangunan Embung / PSA dan Fasilitasi Umum 950.000.000,00
Lainnya
2.04 . 1.03.01 . 15 . 17 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 274.200.000,00
2.04 . 1.03.01 . 15 . 17 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 675.800.000,00
2.04 . 1.03.01 . 15 . 18 Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan atau Pelebaran Jalan Ruas Kabupaten 2.314.000.000,00
2.04 . 1.03.01 . 15 . 18 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 67.000.000,00
2.04 . 1.03.01 . 15 . 18 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 423.200.000,00
2.04 . 1.03.01 . 15 . 18 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 1.823.800.000,00
1.03 . 1.03.01 . 16 Program Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan Dan Jembatan 23.050.000.000,00

RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Halaman 29
KODE URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM
REKENING

1 2 3 4

1.03 . 1.03.01 . 16 . 02 Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan Rutin 5.000.000.000,00


1.03 . 1.03.01 . 16 . 02 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 68.310.000,00
1.03 . 1.03.01 . 16 . 02 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 4.931.690.000,00
1.03 . 1.03.01 . 16 . 04 Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan Berkala 13.950.000.000,00
1.03 . 1.03.01 . 16 . 04 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 24.525.000,00
1.03 . 1.03.01 . 16 . 04 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 8.368.000,00
1.03 . 1.03.01 . 16 . 04 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 13.917.107.000,00
1.03 . 1.03.01 . 16 . 06 Operasional Alat Berat untuk Penanganan Bencana Alam 300.000.000,00
1.03 . 1.03.01 . 16 . 06 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 55.430.000,00
1.03 . 1.03.01 . 16 . 06 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 244.570.000,00
1.03 . 1.03.01 . 16 . 09 Penangannan Emergency Pemeliharaan Jalan 1.500.000.000,00
1.03 . 1.03.01 . 16 . 09 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 33.910.000,00
1.03 . 1.03.01 . 16 . 09 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 1.466.090.000,00
1.03 . 1.03.01 . 16 . 10 Penanganan Emergency Pemeliharaan Jembatan 1.500.000.000,00
1.03 . 1.03.01 . 16 . 10 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 31.210.000,00
1.03 . 1.03.01 . 16 . 10 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 1.468.790.000,00
1.03 . 1.03.01 . 16 . 11 Pekarya Harian Pemeliharaan Jalan dan Jembatan 800.000.000,00
1.03 . 1.03.01 . 16 . 11 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 731.100.000,00
1.03 . 1.03.01 . 16 . 11 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 57.780.000,00
1.03 . 1.03.01 . 16 . 11 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 11.120.000,00
1.03 . 1.03.01 . 18 Program Pengembangan Pengelolaan dan Konservasi Sungai, Danau dan Sumber 15.130.000.000,00
Daya Air lainnya
1.03 . 1.03.01 . 18 . 01 Pengadaan Bronjong dan Karung Plastik 1.430.000.000,00
1.03 . 1.03.01 . 18 . 01 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 11.000.000,00
1.03 . 1.03.01 . 18 . 01 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 1.419.000.000,00
1.03 . 1.03.01 . 18 . 02 Pembangunan Talud/Bronjong Sungai/Kali 10.750.000.000,00
1.03 . 1.03.01 . 18 . 02 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 24.257.500,00
1.03 . 1.03.01 . 18 . 02 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 32.642.500,00
1.03 . 1.03.01 . 18 . 02 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 10.693.100.000,00
1.03 . 1.03.01 . 18 . 03 Rehabilitasi/Pemeliharaan Talud/Bronjong Sungai/Kali 2.850.000.000,00
1.03 . 1.03.01 . 18 . 03 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 16.958.000,00
1.03 . 1.03.01 . 18 . 03 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 5.167.000,00
1.03 . 1.03.01 . 18 . 03 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 2.827.875.000,00
1.03 . 1.03.01 . 18 . 05 Sosialisasi dan Fasilitasi Kegiatan Bidang Sapras Sumber Daya Air (SDA) 100.000.000,00
1.03 . 1.03.01 . 18 . 05 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 39.700.000,00

RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Halaman 30
KODE URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM
REKENING

1 2 3 4
1.03 . 1.03.01 . 18 . 05 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 60.300.000,00
1.03 . 1.03.01 . 19 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Kebinamargaan 3.900.000.000,00
1.03 . 1.03.01 . 19 . 01 Operasional dan Rehabilitasi/Pemeliharaan Alat-alat Berat 200.000.000,00
1.03 . 1.03.01 . 19 . 01 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 49.730.000,00
1.03 . 1.03.01 . 19 . 01 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 150.270.000,00
1.03 . 1.03.01 . 19 . 02 Pengadaan Alat Laboratorium Kebinamargaan 200.000.000,00
1.03 . 1.03.01 . 19 . 02 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 7.040.000,00
1.03 . 1.03.01 . 19 . 02 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 500.000,00
1.03 . 1.03.01 . 19 . 02 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 192.460.000,00
1.03 . 1.03.01 . 19 . 03 Pengadaan Alat-Alat Berat 3.500.000.000,00
1.03 . 1.03.01 . 19 . 03 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 7.440.000,00
1.03 . 1.03.01 . 19 . 03 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 22.560.000,00
1.03 . 1.03.01 . 19 . 03 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 3.470.000.000,00
1.03 . 1.03.01 . 20 Program Pembangunan Sistem Informasi/Database 280.000.000,00
1.03 . 1.03.01 . 20 . 04 Pemutakhiran Data Kondisi Jalan dan Jembatan 280.000.000,00
1.03 . 1.03.01 . 20 . 04 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 65.195.000,00
1.03 . 1.03.01 . 20 . 04 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 214.805.000,00
1.03 . 1.03.01 . 21 Program Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa dan Jaringan 25.518.498.000,00
Pengairan lainnya
1.03 . 1.03.01 . 21 . 01 Rehabilitasi/Pemeliharaan Rumah Pintu dan Pintu Air 300.000.000,00
1.03 . 1.03.01 . 21 . 01 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 13.100.000,00
1.03 . 1.03.01 . 21 . 01 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 35.750.000,00
1.03 . 1.03.01 . 21 . 01 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 251.150.000,00
1.03 . 1.03.01 . 21 . 02 Rehabilitasi/Pemeliharaan Jaringan Irigasi 13.935.000.000,00
1.03 . 1.03.01 . 21 . 02 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 30.400.000,00
1.03 . 1.03.01 . 21 . 02 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 20.580.000,00
1.03 . 1.03.01 . 21 . 02 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 13.884.020.000,00
1.03 . 1.03.01 . 21 . 03 Peningkatan Jaringan Irigasi 250.000.000,00
1.03 . 1.03.01 . 21 . 03 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 5.937.500,00
1.03 . 1.03.01 . 21 . 03 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 3.272.500,00
1.03 . 1.03.01 . 21 . 03 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 240.790.000,00
1.03 . 1.03.01 . 21 . 04 Pemeliharaan Rutin dan Normalisasi Jaringan Irigasi 300.000.000,00
1.03 . 1.03.01 . 21 . 04 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 16.605.000,00
1.03 . 1.03.01 . 21 . 04 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 283.395.000,00
1.03 . 1.03.01 . 21 . 05 Pendataan dan Pengelolaan Aset Irigasi 100.000.000,00

RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Halaman 31
KODE URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM
REKENING

1 2 3 4
1.03 . 1.03.01 . 21 . 05 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 5.840.000,00
1.03 . 1.03.01 . 21 . 05 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 94.160.000,00
1.03 . 1.03.01 . 21 . 06 Operasional dan Koordinasi Komisi Irigasi 100.000.000,00
1.03 . 1.03.01 . 21 . 06 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 61.785.000,00
1.03 . 1.03.01 . 21 . 06 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 38.215.000,00
1.03 . 1.03.01 . 21 . 07 Pelaksanaan Operasi Jaringan Irigasi 150.000.000,00
1.03 . 1.03.01 . 21 . 07 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 27.458.000,00
1.03 . 1.03.01 . 21 . 07 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 122.542.000,00
1.03 . 1.03.01 . 21 . 08 Pemeliharaan Kantor Pengamat Pengairan 100.000.000,00
1.03 . 1.03.01 . 21 . 08 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 9.735.000,00
1.03 . 1.03.01 . 21 . 08 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 90.265.000,00
1.03 . 1.03.01 . 21 . 09 Rehabilitasi/Pemeliharaan Jaringan Irigasi (DAK) 6.833.498.000,00
1.03 . 1.03.01 . 21 . 09 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 31.590.000,00
1.03 . 1.03.01 . 21 . 09 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 130.230.000,00
1.03 . 1.03.01 . 21 . 09 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 6.671.678.000,00
1.03 . 1.03.01 . 21 . 11 Pembangunan dan Rehabilitasi Saluran Pembuang 3.000.000.000,00
1.03 . 1.03.01 . 21 . 11 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 18.292.500,00
1.03 . 1.03.01 . 21 . 11 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 5.782.500,00
1.03 . 1.03.01 . 21 . 11 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 2.975.925.000,00
1.03 . 1.03.01 . 21 . 12 Pemeliharaan Emergency Jaringan Irigasi 200.000.000,00
1.03 . 1.03.01 . 21 . 12 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 21.010.000,00
1.03 . 1.03.01 . 21 . 12 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 178.990.000,00
1.03 . 1.03.01 . 21 . 13 Pekarya Harian Pemeliharaan Jaringan Irigasi 250.000.000,00
1.03 . 1.03.01 . 21 . 13 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 214.525.000,00
1.03 . 1.03.01 . 21 . 13 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 35.475.000,00
1.03 . 1.03.01 . 22 Program Perencanaan, Pemanfaatan dan Pengendalian Pemanfaatan Ruang 2.070.000.000,00
1.03 . 1.03.01 . 22 . 11 Penyusunan DED Pembangunan Gedung / Kantor 300.000.000,00
1.03 . 1.03.01 . 22 . 11 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 12.640.000,00
1.03 . 1.03.01 . 22 . 11 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 287.360.000,00
1.03 . 1.03.01 . 22 . 12 Fasilitasi dan Koordinasi Kegiatan Penataan Ruang 300.000.000,00
1.03 . 1.03.01 . 22 . 12 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 91.920.000,00
1.03 . 1.03.01 . 22 . 12 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 208.080.000,00
1.03 . 1.03.01 . 22 . 13 Fasilitasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Tata Ruang 450.000.000,00
1.03 . 1.03.01 . 22 . 13 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 44.550.000,00
1.03 . 1.03.01 . 22 . 13 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 405.450.000,00

RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Halaman 32
KODE URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM
REKENING

1 2 3 4

1.03 . 1.03.01 . 22 . 14 Monitoring dan Pemantauan Bangunan Gedung 1.020.000.000,00


1.03 . 1.03.01 . 22 . 14 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 234.972.000,00
1.03 . 1.03.01 . 22 . 14 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 785.028.000,00
1.03 . 1.03.01 . 23 Program Pembangunan/Rehabilitasi/Renovasi Gedung Pemerintah dan Sarana 18.450.000.000,00
Prasarana Gedung Pemerintah
1.03 . 1.03.01 . 23 . 01 Pembangunan/Renovasi Gedung Negara 18.450.000.000,00
1.03 . 1.03.01 . 23 . 01 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 35.668.000,00
1.03 . 1.03.01 . 23 . 01 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 2.008.502.000,00
1.03 . 1.03.01 . 23 . 01 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 16.405.830.000,00
SURPLUS / (DEFISIT) (185.184.300.331,00)

RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Halaman 33
PEMERINTAH KABUPATEN TRENGGALEK
RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI,
PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2019

Urusan Pemerintahan : 1 . 04 Urusan Wajib Pelayanan Dasar Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman
Organisasi : 1 . 04 . 01 Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup

KODE URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM


REKENING

1 2 3 4

1.04 . 1.04.01 . 00 . 00 . 4 PENDAPATAN 66.700.000,00


1.04 . 1.04.01 . 00 . 00 . 4 . 1 PENDAPATAN ASLI DAERAH 66.700.000,00
1.04 . 1.04.01 . 00 . 00 . 4 . 1 . 2 Hasil Retribusi Daerah 66.700.000,00 Perda Nomor 4 Tahun 2012
Perda Nomor 2 Tahun 2013
1.04 . 1.04.01 . 00 . 00 . 5 BELANJA 66.592.157.050,00
1.04 . 1.04.01 . 00 . 00 . 5 . 1 BELANJA TIDAK LANGSUNG 7.000.993.050,00
1.04 . 1.04.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 Belanja Pegawai 7.000.993.050,00
1.04 . 1.04.01 . 01 . 19 . 5 . 2 BELANJA LANGSUNG 59.591.164.000,00
1.04 . 1.04.01 . 01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 1.453.700.000,00
1.04 . 1.04.01 . 01 . 19 Penyediaan Jasa Kantor dan Peningkatan Pelayanan Administrasi Perkantoran 1.453.700.000,00
1.04 . 1.04.01 . 01 . 19 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 241.175.000,00
1.04 . 1.04.01 . 01 . 19 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 1.212.525.000,00
1.04 . 1.04.01 . 02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 335.000.000,00
1.04 . 1.04.01 . 02 . 11 Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 170.000.000,00
1.04 . 1.04.01 . 02 . 11 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 4.000.000,00
1.04 . 1.04.01 . 02 . 11 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 166.000.000,00
1.04 . 1.04.01 . 02 . 30 Pemeliharaan Rutin/Berkala Sarana dan Prasarana Kantor 165.000.000,00
1.04 . 1.04.01 . 02 . 30 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 11.500.000,00
1.04 . 1.04.01 . 02 . 30 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 153.500.000,00
1.04 . 1.04.01 . 05 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 198.500.000,00
1.04 . 1.04.01 . 05 . 05 Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 198.500.000,00
1.04 . 1.04.01 . 05 . 05 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 3.800.000,00
1.04 . 1.04.01 . 05 . 05 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 194.700.000,00
1.04 . 1.04.01 . 06 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan 161.300.000,00
Keuangan
1.04 . 1.04.01 . 06 . 05 Pengelolaan Keuangan dan Barang Perangkat Daerah 91.800.000,00
1.04 . 1.04.01 . 06 . 05 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 90.900.000,00
1.04 . 1.04.01 . 06 . 05 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 900.000,00

RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Halaman 34
KODE URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM
REKENING

1 2 3 4

1.04 . 1.04.01 . 06 . 06 Penyusunan Dokumen Perencanaan, Pelaporan Perangkat Daerah dan Reformasi Birokrasi 69.500.000,00

1.04 . 1.04.01 . 06 . 06 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 57.880.000,00


1.04 . 1.04.01 . 06 . 06 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 11.620.000,00
1.04 . 1.04.01 . 15 Program Pengembangan dan Peningkatan Kawasan Perumahan dan Permukiman 16.950.250.000,00

1.04 . 1.04.01 . 15 . 02 Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni ( RTLH ) 1.351.500.000,00


1.04 . 1.04.01 . 15 . 02 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 75.400.000,00
1.04 . 1.04.01 . 15 . 02 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 1.276.100.000,00
1.04 . 1.04.01 . 15 . 03 Penanggulangan Perumahan dan Permukiman Kumuh 1.200.000.000,00
1.04 . 1.04.01 . 15 . 03 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 9.565.000,00
1.04 . 1.04.01 . 15 . 03 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 3.365.000,00
1.04 . 1.04.01 . 15 . 03 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 1.187.070.000,00
1.04 . 1.04.01 . 15 . 04 Pembangunan dan Peningkatan Jalan Lingkungan 12.725.000.000,00
1.04 . 1.04.01 . 15 . 04 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 17.444.000,00
1.04 . 1.04.01 . 15 . 04 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 3.740.000,00
1.04 . 1.04.01 . 15 . 04 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 12.703.816.000,00
1.04 . 1.04.01 . 15 . 09 Peningkatan Kualitas Rumah Swadaya (DAK) 573.750.000,00
1.04 . 1.04.01 . 15 . 09 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 573.000.000,00
1.04 . 1.04.01 . 15 . 09 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 750.000,00
1.04 . 1.04.01 . 15 . 13 Penyelenggaraan TNI Manunggal Membangun Desa 600.000.000,00
1.04 . 1.04.01 . 15 . 13 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 27.950.000,00
1.04 . 1.04.01 . 15 . 13 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 572.050.000,00
1.04 . 1.04.01 . 15 . 19 Pendampingan/ Fasilitasi Kegiatan Bidang Perumahan dan Permukiman 500.000.000,00
1.04 . 1.04.01 . 15 . 19 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 212.270.000,00
1.04 . 1.04.01 . 15 . 19 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 287.730.000,00
1.04 . 1.04.01 . 16 Program Pengembangan/Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH) 6.560.000.000,00
1.04 . 1.04.01 . 16 . 01 Pembangunan/Peningkatan Ruang Terbuka Hijau (RTH) 2.370.000.000,00
1.04 . 1.04.01 . 16 . 01 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 13.980.000,00
1.04 . 1.04.01 . 16 . 01 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 2.356.020.000,00
1.04 . 1.04.01 . 16 . 02 Pengelolaan/Pemeliharaan Ruang Terbuka Hijau (RTH) 1.900.000.000,00
1.04 . 1.04.01 . 16 . 02 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 428.069.000,00
1.04 . 1.04.01 . 16 . 02 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 606.806.000,00
1.04 . 1.04.01 . 16 . 02 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 865.125.000,00
1.04 . 1.04.01 . 16 . 03 Pembangunan/Renovasi Trotoar 2.190.000.000,00

RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Halaman 35
KODE URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM
REKENING

1 2 3 4
1.04 . 1.04.01 . 16 . 03 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 14.650.000,00
1.04 . 1.04.01 . 16 . 03 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 192.560.000,00
1.04 . 1.04.01 . 16 . 03 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 1.982.790.000,00
1.04 . 1.04.01 . 16 . 06 Pendampingan/Fasilitasi Kegiatan Ruang Terbuka Hijau 100.000.000,00
1.04 . 1.04.01 . 16 . 06 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 54.430.000,00
1.04 . 1.04.01 . 16 . 06 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 45.570.000,00
2.05 . 1.04.01 . 16 Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup 1.880.200.000,00
2.05 . 1.04.01 . 16 . 01 Penyelenggaraan Pelayanan Dokumen Lingkungan dan Perizinan Bidang Lingkungan Hidup 100.030.000,00

2.05 . 1.04.01 . 16 . 01 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 54.000.000,00


2.05 . 1.04.01 . 16 . 01 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 46.030.000,00
2.05 . 1.04.01 . 16 . 02 Fasilitasi dan Koordinasi Program Adipura 300.000.000,00
2.05 . 1.04.01 . 16 . 02 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 50.640.000,00
2.05 . 1.04.01 . 16 . 02 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 249.360.000,00
2.05 . 1.04.01 . 16 . 04 Pemantauan Kualitas Lingkungan 115.000.000,00
2.05 . 1.04.01 . 16 . 04 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 11.300.000,00
2.05 . 1.04.01 . 16 . 04 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 103.700.000,00
2.05 . 1.04.01 . 16 . 05 Pembinaan dan Pengawasan Pelaksanaan Pengelolaan Lingkungan Hidup bagi kegiatan/usaha 90.000.000,00

2.05 . 1.04.01 . 16 . 05 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 49.240.000,00


2.05 . 1.04.01 . 16 . 05 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 40.760.000,00
2.05 . 1.04.01 . 16 . 06 Penanggulangan Dampak Pencemaran Lingkungan oleh kegiatan/usaha Skala Kecil 925.000.000,00
2.05 . 1.04.01 . 16 . 06 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 15.510.000,00
2.05 . 1.04.01 . 16 . 06 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 70.685.000,00
2.05 . 1.04.01 . 16 . 06 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 838.805.000,00
2.05 . 1.04.01 . 16 . 09 Pendampingan/ Fasilitasi Kegiatan Bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup 350.170.000,00

2.05 . 1.04.01 . 16 . 09 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 75.225.000,00


2.05 . 1.04.01 . 16 . 09 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 274.945.000,00
1.04 . 1.04.01 . 17 Program Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Perpipaan/non perpipaan 7.513.245.000,00
Perdesaan
1.04 . 1.04.01 . 17 . 01 Pembangunan sarana dan prasarana air bersih perdesaan 2.050.000.000,00
1.04 . 1.04.01 . 17 . 01 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 15.580.000,00
1.04 . 1.04.01 . 17 . 01 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 38.050.000,00
1.04 . 1.04.01 . 17 . 01 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 1.996.370.000,00
1.04 . 1.04.01 . 17 . 04 Perluasan Infrastruktur Air Minum Perdesaan di lokasi PAMSIMAS 1.100.000.000,00
1.04 . 1.04.01 . 17 . 04 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 1.100.000.000,00

RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Halaman 36
KODE URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM
REKENING

1 2 3 4

1.04 . 1.04.01 . 17 . 10 Pendampingan/Fasilitasi Kegiatan Bidang Air Minum 850.000.000,00


1.04 . 1.04.01 . 17 . 10 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 290.350.000,00
1.04 . 1.04.01 . 17 . 10 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 559.650.000,00
1.04 . 1.04.01 . 17 . 12 Rehabilitasi/ Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Air Bersih Perdesaan 500.000.000,00
1.04 . 1.04.01 . 17 . 12 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 15.052.000,00
1.04 . 1.04.01 . 17 . 12 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 9.135.000,00
1.04 . 1.04.01 . 17 . 12 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 475.813.000,00
1.04 . 1.04.01 . 17 . 13 Pembangunan Sistem Penyediaan Air Minum (DAK Penugasan) 1.192.000.000,00
1.04 . 1.04.01 . 17 . 13 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 7.000.000,00
1.04 . 1.04.01 . 17 . 13 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 1.185.000.000,00
1.04 . 1.04.01 . 17 . 14 Peningkatan Sistem Penyediaan Air Minum (DAK Reguler) 1.821.245.000,00
1.04 . 1.04.01 . 17 . 14 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 7.500.000,00
1.04 . 1.04.01 . 17 . 14 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 1.813.745.000,00
2.05 . 1.04.01 . 17 Program Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Alam 769.800.000,00
2.05 . 1.04.01 . 17 . 02 Konservasi Daerah Sumber Air dan Lahan Kritis 769.800.000,00
2.05 . 1.04.01 . 17 . 02 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 217.350.000,00
2.05 . 1.04.01 . 17 . 02 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 552.450.000,00
1.04 . 1.04.01 . 18 Program Pengembangan dan Pengelolaan Persampahan 8.219.169.000,00
1.04 . 1.04.01 . 18 . 01 Penyediaan Prasarana dan sarana Pengelolaan Persampahan 1.199.215.000,00
1.04 . 1.04.01 . 18 . 01 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 12.775.000,00
1.04 . 1.04.01 . 18 . 01 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 208.885.000,00
1.04 . 1.04.01 . 18 . 01 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 977.555.000,00
1.04 . 1.04.01 . 18 . 02 Pemeliharaan/Operasional Prasarana dan Sarana Persampahan 1.480.000.000,00
1.04 . 1.04.01 . 18 . 02 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 15.065.000,00
1.04 . 1.04.01 . 18 . 02 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 1.464.935.000,00
1.04 . 1.04.01 . 18 . 03 Pengembangan Teknologi Pengolahan Persampahan 120.000.000,00
1.04 . 1.04.01 . 18 . 03 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 56.875.000,00
1.04 . 1.04.01 . 18 . 03 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 63.125.000,00
1.04 . 1.04.01 . 18 . 04 Peningkatan Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan 2.550.785.000,00
1.04 . 1.04.01 . 18 . 04 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 2.203.540.000,00
1.04 . 1.04.01 . 18 . 04 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 347.245.000,00
1.04 . 1.04.01 . 18 . 05 Pembangunan/Penyediaan Sarana dan Prasarana TPA dan TPS 1.700.000.000,00
1.04 . 1.04.01 . 18 . 05 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 21.570.000,00
1.04 . 1.04.01 . 18 . 05 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 217.780.000,00
1.04 . 1.04.01 . 18 . 05 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 1.460.650.000,00

RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Halaman 37
KODE URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM
REKENING

1 2 3 4

1.04 . 1.04.01 . 18 . 06 Pemeliharaan TPA dan TPS 200.000.000,00


1.04 . 1.04.01 . 18 . 06 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 1.200.000,00
1.04 . 1.04.01 . 18 . 06 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 198.800.000,00
1.04 . 1.04.01 . 18 . 07 Eksploitasi Tegakan di Kawasan Hutan yang Dikerjasamakan untuk Pembangunan TPA 100.000.000,00
1.04 . 1.04.01 . 18 . 07 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 10.750.000,00
1.04 . 1.04.01 . 18 . 07 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 89.250.000,00
1.04 . 1.04.01 . 18 . 08 Pendampingan/ Fasilitasi Kegiatan Bidang Persampahan 100.000.000,00
1.04 . 1.04.01 . 18 . 08 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 66.660.000,00
1.04 . 1.04.01 . 18 . 08 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 33.340.000,00
1.04 . 1.04.01 . 18 . 10 Penyediaan Prasarana dan Sarana Pengelolaan Persampahan (DAK) 769.169.000,00
1.04 . 1.04.01 . 18 . 10 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 769.169.000,00
2.05 . 1.04.01 . 18 Program Peningkatan Kualitas dan Akses Informasi Sumber Daya Alam dan 325.000.000,00
Lingkungan Hidup
2.05 . 1.04.01 . 18 . 03 Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup 250.000.000,00

2.05 . 1.04.01 . 18 . 03 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 51.680.000,00


2.05 . 1.04.01 . 18 . 03 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 198.320.000,00
2.05 . 1.04.01 . 18 . 04 Penyusunan Laporan Informasi Kinerja Pengelolaan Lingkungan Hidup Daerah (IKPLHD) 75.000.000,00
2.05 . 1.04.01 . 18 . 04 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 16.778.500,00
2.05 . 1.04.01 . 18 . 04 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 58.221.500,00
1.04 . 1.04.01 . 19 Program Pengembangan dan Pengelolaan Sanitasi 15.225.000.000,00
1.04 . 1.04.01 . 19 . 01 Penyediaan Sarana Sanitasi Dasar 1.200.000.000,00
1.04 . 1.04.01 . 19 . 01 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 18.735.000,00
1.04 . 1.04.01 . 19 . 01 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 252.630.000,00
1.04 . 1.04.01 . 19 . 01 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 928.635.000,00
1.04 . 1.04.01 . 19 . 02 Pembangunan Drainase Lingkungan 7.425.665.000,00
1.04 . 1.04.01 . 19 . 02 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 27.768.000,00
1.04 . 1.04.01 . 19 . 02 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 9.635.000,00
1.04 . 1.04.01 . 19 . 02 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 7.388.262.000,00
1.04 . 1.04.01 . 19 . 03 Pemeliharaan/ Operasional Sarana Prasarana Sanitasi 199.335.000,00
1.04 . 1.04.01 . 19 . 03 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 7.575.000,00
1.04 . 1.04.01 . 19 . 03 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 191.760.000,00
1.04 . 1.04.01 . 19 . 04 Pendampingan/Fasilitasi Kegiatan Bidang Sanitasi 700.000.000,00
1.04 . 1.04.01 . 19 . 04 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 128.010.000,00
1.04 . 1.04.01 . 19 . 04 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 571.990.000,00
1.04 . 1.04.01 . 19 . 05 Pembangunan Prasarana Sanitasi (DAK Reguler) 3.000.000.000,00

RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Halaman 38
KODE URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM
REKENING

1 2 3 4
1.04 . 1.04.01 . 19 . 05 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 150.000.000,00
1.04 . 1.04.01 . 19 . 05 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 2.850.000.000,00
1.04 . 1.04.01 . 19 . 06 Pembangunan Prasarana Sanitasi (DAK Penugasan) 2.700.000.000,00
1.04 . 1.04.01 . 19 . 06 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 128.500.000,00
1.04 . 1.04.01 . 19 . 06 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 2.571.500.000,00
SURPLUS / (DEFISIT) (66.525.457.050,00)

RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Halaman 39
PEMERINTAH KABUPATEN TRENGGALEK
RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI,
PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2019

Urusan Pemerintahan : 1 . 05 Urusan Wajib Pelayanan Dasar Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat
Organisasi : 1 . 05 . 01 Satuan Polisi Pamong Praja dan Kebakaran

KODE URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM


REKENING

1 2 3 4

1.05 . 1.05.01 . 00 . 00 . 5 BELANJA 11.650.390.005,00


1.05 . 1.05.01 . 00 . 00 . 5 . 1 BELANJA TIDAK LANGSUNG 4.754.390.005,00
1.05 . 1.05.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 Belanja Pegawai 4.754.390.005,00
1.05 . 1.05.01 . 01 . 19 . 5 . 2 BELANJA LANGSUNG 6.896.000.000,00
1.05 . 1.05.01 . 01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 1.743.000.000,00
1.05 . 1.05.01 . 01 . 19 Penyediaan Jasa Kantor dan Peningkatan Pelayanan Administrasi Perkantoran 1.743.000.000,00
1.05 . 1.05.01 . 01 . 19 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 1.025.555.000,00
1.05 . 1.05.01 . 01 . 19 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 717.445.000,00
1.05 . 1.05.01 . 02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 2.666.000.000,00
1.05 . 1.05.01 . 02 . 11 Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 2.311.000.000,00
1.05 . 1.05.01 . 02 . 11 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 10.090.000,00
1.05 . 1.05.01 . 02 . 11 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 8.180.000,00
1.05 . 1.05.01 . 02 . 11 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 2.292.730.000,00
1.05 . 1.05.01 . 02 . 30 Pemeliharaan Rutin/Berkala Sarana dan Prasarana Kantor 355.000.000,00
1.05 . 1.05.01 . 02 . 30 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 11.010.000,00
1.05 . 1.05.01 . 02 . 30 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 343.990.000,00
1.05 . 1.05.01 . 06 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan 107.000.000,00
Keuangan
1.05 . 1.05.01 . 06 . 05 Pengelolaan Keuangan dan Barang Perangkat Daerah 62.000.000,00
1.05 . 1.05.01 . 06 . 05 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 60.960.000,00
1.05 . 1.05.01 . 06 . 05 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 1.040.000,00
1.05 . 1.05.01 . 06 . 06 Penyusunan Dokumen Perencanaan, Pelaporan Perangkat Daerah dan Reformasi Birokrasi 45.000.000,00

1.05 . 1.05.01 . 06 . 06 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 42.300.000,00


1.05 . 1.05.01 . 06 . 06 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 2.700.000,00
1.05 . 1.05.01 . 16 Program Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah 200.000.000,00
1.05 . 1.05.01 . 16 . 01 Penegakan Perda 150.000.000,00
1.05 . 1.05.01 . 16 . 01 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 56.760.000,00

RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Halaman 40
KODE URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM
REKENING

1 2 3 4
1.05 . 1.05.01 . 16 . 01 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 93.240.000,00
1.05 . 1.05.01 . 16 . 02 Pembinaan dan penyuluhan Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah 50.000.000,00

1.05 . 1.05.01 . 16 . 02 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 15.600.000,00


1.05 . 1.05.01 . 16 . 02 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 34.400.000,00
1.05 . 1.05.01 . 17 Program Pemeliharaan Keamanan, Ketentraman dan Ketertiban Masyarakat 590.000.000,00
1.05 . 1.05.01 . 17 . 01 Fasilitasi Keamanan, Ketentraman dan Ketertiban Masyarakat 190.000.000,00
1.05 . 1.05.01 . 17 . 01 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 11.360.000,00
1.05 . 1.05.01 . 17 . 01 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 178.640.000,00
1.05 . 1.05.01 . 17 . 03 Kerjasama Dalam Rangka Pemeliharaan Keamanan, Ketentraman dan Ketertiban Masyarakat 400.000.000,00

1.05 . 1.05.01 . 17 . 03 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 321.300.000,00


1.05 . 1.05.01 . 17 . 03 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 78.700.000,00
1.05 . 1.05.01 . 18 Program Pemberdayaan Masyarakat untuk Menjaga Ketertiban dan Keamanan 800.000.000,00
1.05 . 1.05.01 . 18 . 01 Pembinaan Linmas 800.000.000,00
1.05 . 1.05.01 . 18 . 01 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 609.150.000,00
1.05 . 1.05.01 . 18 . 01 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 190.850.000,00
1.05 . 1.05.01 . 19 Program Peningkatan Kesiagaan dan Pencegahan Bahaya Kebakaran 200.000.000,00
1.05 . 1.05.01 . 19 . 01 Peningkatan Pelayanan Penanggulangan Bahaya Kebakaran 200.000.000,00
1.05 . 1.05.01 . 19 . 01 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 19.700.000,00
1.05 . 1.05.01 . 19 . 01 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 180.300.000,00
1.05 . 1.05.01 . 27 Program Pengembangan Sumberdaya Aparatur 440.000.000,00
1.05 . 1.05.01 . 27 . 01 Kasamaptaan, Jambore serta Pengiriman Diklat dan Bimbingan Teknik 400.000.000,00
1.05 . 1.05.01 . 27 . 01 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 30.885.000,00
1.05 . 1.05.01 . 27 . 01 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 369.115.000,00
1.05 . 1.05.01 . 27 . 02 Pengembangan Informasi Manajemen 40.000.000,00
1.05 . 1.05.01 . 27 . 02 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 22.860.000,00
1.05 . 1.05.01 . 27 . 02 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 17.140.000,00
1.05 . 1.05.01 . 28 Program Pemberantasan Barang Kena Cukai Ilegal 150.000.000,00
1.05 . 1.05.01 . 28 . 01 Pengumpulan Informasi Hasil Tembakau Yang Tidak Dilekati Pita Cukai Di Peredaran Atau 150.000.000,00
Tempat Penjualan Eceran
1.05 . 1.05.01 . 28 . 01 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 76.800.000,00
1.05 . 1.05.01 . 28 . 01 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 73.200.000,00
SURPLUS / (DEFISIT) (11.650.390.005,00)

RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Halaman 41
PEMERINTAH KABUPATEN TRENGGALEK
RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI,
PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2019

Urusan Pemerintahan : 1 . 05 Urusan Wajib Pelayanan Dasar Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat
Organisasi : 1 . 05 . 02 Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik

KODE URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM


REKENING

1 2 3 4

1.05 . 1.05.02 . 00 . 00 . 5 BELANJA 4.262.515.422,00


1.05 . 1.05.02 . 00 . 00 . 5 . 1 BELANJA TIDAK LANGSUNG 1.047.255.422,00
1.05 . 1.05.02 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 Belanja Pegawai 1.047.255.422,00
1.05 . 1.05.02 . 01 . 19 . 5 . 2 BELANJA LANGSUNG 3.215.260.000,00
1.05 . 1.05.02 . 01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 275.000.000,00
1.05 . 1.05.02 . 01 . 19 Penyediaan Jasa Kantor dan Peningkatan Pelayanan Administrasi Perkantoran 275.000.000,00
1.05 . 1.05.02 . 01 . 19 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 51.895.000,00
1.05 . 1.05.02 . 01 . 19 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 223.105.000,00
1.05 . 1.05.02 . 02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 95.000.000,00
1.05 . 1.05.02 . 02 . 11 Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 60.000.000,00
1.05 . 1.05.02 . 02 . 11 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 1.275.000,00
1.05 . 1.05.02 . 02 . 11 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 58.725.000,00
1.05 . 1.05.02 . 02 . 30 Pemeliharaan Rutin/Berkala Sarana dan Prasarana Kantor 35.000.000,00
1.05 . 1.05.02 . 02 . 30 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 5.100.000,00
1.05 . 1.05.02 . 02 . 30 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 29.900.000,00
1.05 . 1.05.02 . 06 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan 88.800.000,00
Keuangan
1.05 . 1.05.02 . 06 . 05 Pengelolaan Keuangan dan Barang Perangkat Daerah 53.800.000,00
1.05 . 1.05.02 . 06 . 05 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 53.700.000,00
1.05 . 1.05.02 . 06 . 05 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 100.000,00
1.05 . 1.05.02 . 06 . 06 Penyusunan Dokumen Perencanaan, Pelaporan Perangkat Daerah dan Reformasi Birokrasi 35.000.000,00

1.05 . 1.05.02 . 06 . 06 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 27.575.000,00


1.05 . 1.05.02 . 06 . 06 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 7.425.000,00
1.05 . 1.05.02 . 20 Program Pengembangan Wawasan Kebangsaan 445.000.000,00
1.05 . 1.05.02 . 20 . 03 Pelayanan Administrasi dan Pemantauan Ijin Survey 45.000.000,00
1.05 . 1.05.02 . 20 . 03 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 33.895.000,00
1.05 . 1.05.02 . 20 . 03 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 11.105.000,00
1.05 . 1.05.02 . 20 . 04 Fasilitasi Forum Pembauran Kebangsaan dan Galang Persatuan Wawasan Kebangsaan 400.000.000,00

RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Halaman 42
KODE URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM
REKENING

1 2 3 4
1.05 . 1.05.02 . 20 . 04 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 121.900.000,00
1.05 . 1.05.02 . 20 . 04 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 278.100.000,00
1.05 . 1.05.02 . 21 Program Peningkatan Pemberantasan Penyakit Masyarakat (PEKAT) 1.732.460.000,00
1.05 . 1.05.02 . 21 . 01 Fasilitasi Rencana Aksi Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap 250.000.000,00
Narkotika (P4GN)
1.05 . 1.05.02 . 21 . 01 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 101.425.000,00
1.05 . 1.05.02 . 21 . 01 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 148.575.000,00
1.05 . 1.05.02 . 21 . 05 Pembinaan Rencana Aksi Nasional Hak Asasi Manusia (RANHAM) 30.000.000,00
1.05 . 1.05.02 . 21 . 05 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 21.650.000,00
1.05 . 1.05.02 . 21 . 05 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 8.350.000,00
1.05 . 1.05.02 . 21 . 06 Fasilitasi Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat dan Penguatan Stabilitas Kamtibmas di Daerah 238.000.000,00

1.05 . 1.05.02 . 21 . 06 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 171.950.000,00


1.05 . 1.05.02 . 21 . 06 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 66.050.000,00
1.05 . 1.05.02 . 21 . 08 Fasilitasi Penanganan Konflik Sosial dan Pemberdayaan Forum Kerukunan Umat Beragama 1.214.460.000,00
(FKUB)
1.05 . 1.05.02 . 21 . 08 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 1.013.320.000,00
1.05 . 1.05.02 . 21 . 08 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 201.140.000,00
1.05 . 1.05.02 . 23 Program Penyempurnaan dan Penguatan Kelembagaan Demokrasi 579.000.000,00
1.05 . 1.05.02 . 23 . 01 Forum Komunikasi dan Konsultasi Ormas 49.000.000,00
1.05 . 1.05.02 . 23 . 01 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 34.775.000,00
1.05 . 1.05.02 . 23 . 01 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 14.225.000,00
1.05 . 1.05.02 . 23 . 02 Fasilitasi dan Verifikasi Pemberian Dana Proporsional Partai Politik 40.000.000,00
1.05 . 1.05.02 . 23 . 02 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 21.950.000,00
1.05 . 1.05.02 . 23 . 02 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 18.050.000,00
1.05 . 1.05.02 . 23 . 03 Pemahaman Aparatur dan Masyarakat terhadap Budaya Politik dan Demokrasi 90.000.000,00
1.05 . 1.05.02 . 23 . 03 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 39.500.000,00
1.05 . 1.05.02 . 23 . 03 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 50.500.000,00
1.05 . 1.05.02 . 23 . 05 Fasilitasi Pemilu Legislatif dan Pilpres 400.000.000,00
1.05 . 1.05.02 . 23 . 05 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 273.730.000,00
1.05 . 1.05.02 . 23 . 05 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 126.270.000,00
SURPLUS / (DEFISIT) (4.262.515.422,00)

RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Halaman 43
PEMERINTAH KABUPATEN TRENGGALEK
RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI,
PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2019

Urusan Pemerintahan : 1 . 05 Urusan Wajib Pelayanan Dasar Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat
Organisasi : 1 . 05 . 03 Badan Penanggulangan Bencana Daerah

KODE URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM


REKENING

1 2 3 4

1.05 . 1.05.03 . 00 . 00 . 5 BELANJA 5.670.786.710,00


1.05 . 1.05.03 . 00 . 00 . 5 . 1 BELANJA TIDAK LANGSUNG 1.970.786.710,00
1.05 . 1.05.03 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 Belanja Pegawai 1.970.786.710,00
1.05 . 1.05.03 . 01 . 19 . 5 . 2 BELANJA LANGSUNG 3.700.000.000,00
1.05 . 1.05.03 . 01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 712.500.000,00
1.05 . 1.05.03 . 01 . 19 Penyediaan Jasa Kantor dan Peningkatan Pelayanan Administrasi Perkantoran 712.500.000,00
1.05 . 1.05.03 . 01 . 19 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 280.290.000,00
1.05 . 1.05.03 . 01 . 19 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 432.210.000,00
1.05 . 1.05.03 . 02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 245.000.000,00
1.05 . 1.05.03 . 02 . 05 pengadaan Kendaraan dinas/operasional 65.000.000,00
1.05 . 1.05.03 . 02 . 05 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 65.000.000,00
1.05 . 1.05.03 . 02 . 11 Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 55.000.000,00
1.05 . 1.05.03 . 02 . 11 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 55.000.000,00
1.05 . 1.05.03 . 02 . 30 Pemeliharaan Rutin/Berkala Sarana dan Prasarana Kantor 125.000.000,00
1.05 . 1.05.03 . 02 . 30 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 8.700.000,00
1.05 . 1.05.03 . 02 . 30 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 116.300.000,00
1.05 . 1.05.03 . 05 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 50.000.000,00
1.05 . 1.05.03 . 05 . 17 Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 50.000.000,00
1.05 . 1.05.03 . 05 . 17 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 8.300.000,00
1.05 . 1.05.03 . 05 . 17 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 41.700.000,00
1.05 . 1.05.03 . 06 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan 112.500.000,00
Keuangan
1.05 . 1.05.03 . 06 . 05 Pengelolaan Keuangan dan Barang Perangkat Daerah 62.500.000,00
1.05 . 1.05.03 . 06 . 05 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 62.280.000,00
1.05 . 1.05.03 . 06 . 05 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 220.000,00
1.05 . 1.05.03 . 06 . 06 Penyusunan Dokumen Perencanaan, Pelaporan Perangkat Daerah dan Reformasi Birokrasi 50.000.000,00

1.05 . 1.05.03 . 06 . 06 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 40.200.000,00

RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Halaman 44
KODE URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM
REKENING

1 2 3 4
1.05 . 1.05.03 . 06 . 06 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 9.800.000,00
1.05 . 1.05.03 . 24 Program Pencegahan dan Kesiapsiagaan Penanggulangan Bencana 830.000.000,00
1.05 . 1.05.03 . 24 . 01 Fasilitasi Pusat Pengendalian dan Operasional (Pusdalops) Penanggulangan Bencana 65.000.000,00
1.05 . 1.05.03 . 24 . 01 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 25.295.000,00
1.05 . 1.05.03 . 24 . 01 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 39.705.000,00
1.05 . 1.05.03 . 24 . 06 Peningkatan kapasitas dan operasional Relawan Penanggulangan Bencana 425.000.000,00
1.05 . 1.05.03 . 24 . 06 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 338.675.000,00
1.05 . 1.05.03 . 24 . 06 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 86.325.000,00
1.05 . 1.05.03 . 24 . 07 Fasilitasi pencegahan dan kesiapsiagaan penanggulangan bencana 340.000.000,00
1.05 . 1.05.03 . 24 . 07 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 59.550.000,00
1.05 . 1.05.03 . 24 . 07 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 280.450.000,00
1.05 . 1.05.03 . 25 Program Kedaruratan dan Logistik Penanggulangan Bencana 1.700.000.000,00
1.05 . 1.05.03 . 25 . 02 Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Penanggulangan Bencana 1.300.000.000,00
1.05 . 1.05.03 . 25 . 02 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 15.615.000,00
1.05 . 1.05.03 . 25 . 02 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 284.385.000,00
1.05 . 1.05.03 . 25 . 02 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 1.000.000.000,00
1.05 . 1.05.03 . 25 . 03 Pengadaan Logistik Penanggulangan Bencana 340.000.000,00
1.05 . 1.05.03 . 25 . 03 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 67.510.000,00
1.05 . 1.05.03 . 25 . 03 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 272.490.000,00
1.05 . 1.05.03 . 25 . 06 Fasilitasi Pelayanan Tanggap Darurat Bencana 60.000.000,00
1.05 . 1.05.03 . 25 . 06 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 13.500.000,00
1.05 . 1.05.03 . 25 . 06 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 46.500.000,00
1.05 . 1.05.03 . 26 Program Rehabilitasi dan Rekonstruksi Penanggulangan Bencana 50.000.000,00
1.05 . 1.05.03 . 26 . 03 Fasilitasi rehabilitasi dan rekontruksi penanggulangan bencana 50.000.000,00
1.05 . 1.05.03 . 26 . 03 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 19.300.000,00
1.05 . 1.05.03 . 26 . 03 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 30.700.000,00
SURPLUS / (DEFISIT) (5.670.786.710,00)

RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Halaman 45
PEMERINTAH KABUPATEN TRENGGALEK
RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI,
PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2019

Urusan Pemerintahan : 1 . 06 Urusan Wajib Pelayanan Dasar Sosial


Organisasi : 1 . 06 . 01 Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

KODE URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM


REKENING

1 2 3 4

1.06 . 1.06.01 . 00 . 00 . 5 BELANJA 9.399.418.372,00


1.06 . 1.06.01 . 00 . 00 . 5 . 1 BELANJA TIDAK LANGSUNG 3.334.418.372,00
1.06 . 1.06.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 Belanja Pegawai 3.334.418.372,00
1.06 . 1.06.01 . 01 . 19 . 5 . 2 BELANJA LANGSUNG 6.065.000.000,00
1.06 . 1.06.01 . 01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 703.575.000,00
1.06 . 1.06.01 . 01 . 19 Penyediaan Jasa Kantor dan Peningkatan Pelayanan Administrasi Perkantoran 703.575.000,00
1.06 . 1.06.01 . 01 . 19 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 228.045.000,00
1.06 . 1.06.01 . 01 . 19 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 475.530.000,00
1.06 . 1.06.01 . 02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 350.000.000,00
1.06 . 1.06.01 . 02 . 05 pengadaan Kendaraan dinas/operasional 50.000.000,00
1.06 . 1.06.01 . 02 . 05 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 1.275.000,00
1.06 . 1.06.01 . 02 . 05 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 48.725.000,00
1.06 . 1.06.01 . 02 . 11 Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 100.000.000,00
1.06 . 1.06.01 . 02 . 11 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 3.000.000,00
1.06 . 1.06.01 . 02 . 11 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 97.000.000,00
1.06 . 1.06.01 . 02 . 30 Pemeliharaan Rutin/Berkala Sarana dan Prasarana Kantor 200.000.000,00
1.06 . 1.06.01 . 02 . 30 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 11.960.000,00
1.06 . 1.06.01 . 02 . 30 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 188.040.000,00
1.06 . 1.06.01 . 05 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 100.000.000,00
1.06 . 1.06.01 . 05 . 04 Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 100.000.000,00
1.06 . 1.06.01 . 05 . 04 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 2.360.000,00
1.06 . 1.06.01 . 05 . 04 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 97.640.000,00
1.06 . 1.06.01 . 06 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan 85.000.000,00
Keuangan
1.06 . 1.06.01 . 06 . 05 Pengelolaan Keuangan dan Barang Perangkat Daerah 60.000.000,00
1.06 . 1.06.01 . 06 . 05 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 59.720.000,00
1.06 . 1.06.01 . 06 . 05 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 280.000,00
1.06 . 1.06.01 . 06 . 06 Penyusunan Dokumen Perencanaan, Pelaporan Perangkat Daerah dan Reformasi Birokrasi 25.000.000,00

RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Halaman 46
KODE URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM
REKENING

1 2 3 4
1.06 . 1.06.01 . 06 . 06 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 13.850.000,00
1.06 . 1.06.01 . 06 . 06 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 11.150.000,00
1.06 . 1.06.01 . 15 Program Pemberdayaan Fakir Miskin, Komunitas Adat Terpencil (KAT) dan 782.000.000,00
Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya
1.06 . 1.06.01 . 15 . 01 Pemberdayaan Fakir Miskin, Wanita Rawan Sosial Ekonomi dan PMKS Lainnya 782.000.000,00
1.06 . 1.06.01 . 15 . 01 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 266.660.000,00
1.06 . 1.06.01 . 15 . 01 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 515.340.000,00
2.02 . 1.06.01 . 15 Program Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Anak 600.000.000,00
2.02 . 1.06.01 . 15 . 01 Penguatan kelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Anak 320.000.000,00
2.02 . 1.06.01 . 15 . 01 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 133.440.000,00
2.02 . 1.06.01 . 15 . 01 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 186.560.000,00
2.02 . 1.06.01 . 15 . 03 Fasilitasi Pusat Pelayanan Terpadu (PPT) Korban Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak 250.000.000,00

2.02 . 1.06.01 . 15 . 03 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 131.582.500,00


2.02 . 1.06.01 . 15 . 03 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 118.417.500,00
2.02 . 1.06.01 . 15 . 04 Penyusunan Profil Gender dan Anak 30.000.000,00
2.02 . 1.06.01 . 15 . 04 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 22.630.000,00
2.02 . 1.06.01 . 15 . 04 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 7.370.000,00
1.06 . 1.06.01 . 16 Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial 682.075.000,00
1.06 . 1.06.01 . 16 . 01 Pelaksanaan KIE konseling dan kampanye sosial bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan 200.000.000,00
Sosial (PMKS)
1.06 . 1.06.01 . 16 . 01 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 112.500.000,00
1.06 . 1.06.01 . 16 . 01 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 87.500.000,00
1.06 . 1.06.01 . 16 . 02 Pelayanan psikososial bagi PMKS di trauma centre termasuk bagi korban bencana 338.800.000,00
1.06 . 1.06.01 . 16 . 02 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 44.425.000,00
1.06 . 1.06.01 . 16 . 02 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 294.375.000,00
1.06 . 1.06.01 . 16 . 03 Operasional Shelter Penanganan PMKS 143.275.000,00
1.06 . 1.06.01 . 16 . 03 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 39.880.000,00
1.06 . 1.06.01 . 16 . 03 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 103.395.000,00
2.02 . 1.06.01 . 16 Program Peningkatan Kualitas Hidup dan Perlindungan Perempuan 223.000.000,00
2.02 . 1.06.01 . 16 . 01 Pelaksanaan Kebijakan Perlindungan Perempuan di Daerah 223.000.000,00
2.02 . 1.06.01 . 16 . 01 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 66.000.000,00
2.02 . 1.06.01 . 16 . 01 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 157.000.000,00
2.02 . 1.06.01 . 17 Program Peningkatan Peran Serta dan Kesetaraan Gender Dalam Pembangunan 160.000.000,00
2.02 . 1.06.01 . 17 . 01 Pendidikan dan Pelatihan Peningkatan Peran Serta dan Kesetaraan Gender 160.000.000,00

RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Halaman 47
KODE URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM
REKENING

1 2 3 4
2.02 . 1.06.01 . 17 . 01 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 61.900.000,00
2.02 . 1.06.01 . 17 . 01 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 98.100.000,00
1.06 . 1.06.01 . 17 Program Perlindungan dan Jaminan Sosial 1.142.000.000,00
1.06 . 1.06.01 . 17 . 01 Penanganan masalah-masalah strategis yang menyangkut tanggap cepat darurat dan kejadian 442.000.000,00
luar biasa
1.06 . 1.06.01 . 17 . 01 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 248.610.000,00
1.06 . 1.06.01 . 17 . 01 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 193.390.000,00
1.06 . 1.06.01 . 17 . 02 Pendampingan Program Keluarga Harapan (PKH) 300.000.000,00
1.06 . 1.06.01 . 17 . 02 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 153.470.000,00
1.06 . 1.06.01 . 17 . 02 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 146.530.000,00
1.06 . 1.06.01 . 17 . 03 Verifikasi dan Validasi Data Kemiskinan 400.000.000,00
1.06 . 1.06.01 . 17 . 03 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 319.880.000,00
1.06 . 1.06.01 . 17 . 03 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 80.120.000,00
2.02 . 1.06.01 . 18 Program Keserasian Kebijakan Peningkatan Kualitas Anak dan Perempuan 100.000.000,00
2.02 . 1.06.01 . 18 . 01 Fasilitasi Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak 100.000.000,00
2.02 . 1.06.01 . 18 . 01 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 20.950.000,00
2.02 . 1.06.01 . 18 . 01 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 79.050.000,00
1.06 . 1.06.01 . 18 Program Pembinaan Anak Terlantar 145.000.000,00
1.06 . 1.06.01 . 18 . 01 Pelatihan Ketrampilan dan Praktek Belajar Kerja bagi Anak Terlantar 145.000.000,00
1.06 . 1.06.01 . 18 . 01 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 60.600.000,00
1.06 . 1.06.01 . 18 . 01 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 84.400.000,00
1.06 . 1.06.01 . 19 Program Pembinaan Para Penyandang Cacat dan Trauma 290.000.000,00
1.06 . 1.06.01 . 19 . 01 Pendayagunaan Para Penyandang Cacat dan Eks Trauma 290.000.000,00
1.06 . 1.06.01 . 19 . 01 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 70.520.000,00
1.06 . 1.06.01 . 19 . 01 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 219.480.000,00
1.06 . 1.06.01 . 20 Program Pembinaan Penghuni Panti Asuhan/Jompo 130.000.000,00
1.06 . 1.06.01 . 20 . 01 Penanganan Sosial bagi Penghuni Panti Asuhan/Jompo 30.000.000,00
1.06 . 1.06.01 . 20 . 01 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 10.740.000,00
1.06 . 1.06.01 . 20 . 01 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 19.260.000,00
1.06 . 1.06.01 . 20 . 02 Pendidikan dan Pelatihan bagi Penghuni Panti Asuhan/Jompo 100.000.000,00
1.06 . 1.06.01 . 20 . 02 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 24.950.000,00
1.06 . 1.06.01 . 20 . 02 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 75.050.000,00
1.06 . 1.06.01 . 21 Program Pembinaan Eks Penyandang Penyakit Sosial (Eks Narapidana, PSK, Narkoba 97.350.000,00
dan Penyakit Sosial Lainnya)
1.06 . 1.06.01 . 21 . 01 Pendidikan dan Pelatihan Ketrampilan Berusaha bagi Eks Penyandang Penyakit Sosial 97.350.000,00

RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Halaman 48
KODE URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM
REKENING

1 2 3 4
1.06 . 1.06.01 . 21 . 01 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 35.950.000,00
1.06 . 1.06.01 . 21 . 01 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 61.400.000,00
1.06 . 1.06.01 . 22 Program Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial 175.000.000,00
1.06 . 1.06.01 . 22 . 01 Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia Kesejahteraan Sosial Masyarakat 175.000.000,00
1.06 . 1.06.01 . 22 . 01 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 66.380.000,00
1.06 . 1.06.01 . 22 . 01 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 108.620.000,00
1.06 . 1.06.01 . 23 Program Pengembangan Kesejahteraan Sosial 300.000.000,00
1.06 . 1.06.01 . 23 . 02 Penanaman dan Pelestarian Nilai-Nilai Kepahlawanan 150.000.000,00
1.06 . 1.06.01 . 23 . 02 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 23.795.000,00
1.06 . 1.06.01 . 23 . 02 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 126.205.000,00
1.06 . 1.06.01 . 23 . 04 Bimbingan Lanjut dan Pemberdayaan Eks Klien 150.000.000,00
1.06 . 1.06.01 . 23 . 04 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 37.725.000,00
1.06 . 1.06.01 . 23 . 04 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 112.275.000,00
SURPLUS / (DEFISIT) (9.399.418.372,00)

RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Halaman 49
PEMERINTAH KABUPATEN TRENGGALEK
RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI,
PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2019

Urusan Pemerintahan : 2 . 01 Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar Tenaga Kerja


Organisasi : 2 . 01 . 01 Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja

KODE URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM


REKENING

1 2 3 4

2.01 . 2.01.01 . 00 . 00 . 4 PENDAPATAN 90.000.000,00


2.01 . 2.01.01 . 00 . 00 . 4 . 1 PENDAPATAN ASLI DAERAH 90.000.000,00
2.01 . 2.01.01 . 00 . 00 . 4 . 1 . 2 Hasil Retribusi Daerah 90.000.000,00 Perda Nomor 11 Tahun 2011
2.01 . 2.01.01 . 00 . 00 . 5 BELANJA 11.019.945.194,00
2.01 . 2.01.01 . 00 . 00 . 5 . 1 BELANJA TIDAK LANGSUNG 2.975.319.194,00
2.01 . 2.01.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 Belanja Pegawai 2.975.319.194,00
2.01 . 2.01.01 . 01 . 19 . 5 . 2 BELANJA LANGSUNG 8.044.626.000,00
2.01 . 2.01.01 . 01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 575.000.000,00
2.01 . 2.01.01 . 01 . 19 Penyediaan Jasa Kantor dan Peningkatan Pelayanan Administrasi Perkantoran 575.000.000,00
2.01 . 2.01.01 . 01 . 19 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 110.400.000,00
2.01 . 2.01.01 . 01 . 19 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 464.600.000,00
2.01 . 2.01.01 . 02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 940.000.000,00
2.01 . 2.01.01 . 02 . 11 Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 565.000.000,00
2.01 . 2.01.01 . 02 . 11 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 6.900.000,00
2.01 . 2.01.01 . 02 . 11 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 558.100.000,00
2.01 . 2.01.01 . 02 . 30 Pemeliharaan Rutin/Berkala Sarana dan Prasarana Kantor 375.000.000,00
2.01 . 2.01.01 . 02 . 30 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 9.375.000,00
2.01 . 2.01.01 . 02 . 30 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 365.625.000,00
2.01 . 2.01.01 . 05 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 75.000.000,00
2.01 . 2.01.01 . 05 . 04 Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur 75.000.000,00
2.01 . 2.01.01 . 05 . 04 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 4.145.000,00
2.01 . 2.01.01 . 05 . 04 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 70.855.000,00
2.01 . 2.01.01 . 06 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan 145.000.000,00
Keuangan
2.01 . 2.01.01 . 06 . 05 Pengelolaan Keuangan dan Barang Perangkat Daerah 70.000.000,00
2.01 . 2.01.01 . 06 . 05 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 69.680.000,00
2.01 . 2.01.01 . 06 . 05 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 320.000,00

RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Halaman 50
KODE URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM
REKENING

1 2 3 4
2.01 . 2.01.01 . 06 . 06 Penyusunan Dokumen Perencanaan, Pelaporan Perangkat Daerah dan Reformasi Birokrasi 75.000.000,00

2.01 . 2.01.01 . 06 . 06 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 65.665.000,00


2.01 . 2.01.01 . 06 . 06 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 9.335.000,00
3.07 . 2.01.01 . 15 Program Pengembangan Industri Kecil dan Menengah 2.994.626.000,00
3.07 . 2.01.01 . 15 . 02 Trenggalek GEMILANG (Gerakan Mutu Industri Cemerlang) Non Agro 250.000.000,00
3.07 . 2.01.01 . 15 . 02 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 43.410.000,00
3.07 . 2.01.01 . 15 . 02 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 206.590.000,00
3.07 . 2.01.01 . 15 . 04 Trenggalek GEMILANG (Gerakan Mutu Industri Cemerlang) Standarisasi dan Mutu Desain 335.960.000,00
Produk
3.07 . 2.01.01 . 15 . 04 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 53.410.000,00
3.07 . 2.01.01 . 15 . 04 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 282.550.000,00
3.07 . 2.01.01 . 15 . 07 Pengembangan Industri Kreatif 350.000.000,00
3.07 . 2.01.01 . 15 . 07 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 40.270.000,00
3.07 . 2.01.01 . 15 . 07 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 309.730.000,00
3.07 . 2.01.01 . 15 . 08 Pengembangan Sentra Industri Kecil dan Menengah 1.423.666.000,00
3.07 . 2.01.01 . 15 . 08 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 18.840.000,00
3.07 . 2.01.01 . 15 . 08 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 10.850.000,00
3.07 . 2.01.01 . 15 . 08 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 1.393.976.000,00
3.07 . 2.01.01 . 15 . 09 Trenggalek GEMILANG (Gerakan Mutu Industri Cemerlang) Agro dan Pengolahan Susu 550.000.000,00
3.07 . 2.01.01 . 15 . 09 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 164.055.000,00
3.07 . 2.01.01 . 15 . 09 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 275.220.000,00
3.07 . 2.01.01 . 15 . 09 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 110.725.000,00
3.07 . 2.01.01 . 15 . 10 APP Bidang Industri 85.000.000,00
3.07 . 2.01.01 . 15 . 10 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 12.710.000,00
3.07 . 2.01.01 . 15 . 10 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 72.290.000,00
2.01 . 2.01.01 . 15 Program Peningkatan Kualitas dan Produktivitas Tenaga Kerja 350.000.000,00
2.01 . 2.01.01 . 15 . 01 Pendidikan dan Pelatihan Ketrampilan bagi Pencari Kerja 350.000.000,00
2.01 . 2.01.01 . 15 . 01 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 71.840.000,00
2.01 . 2.01.01 . 15 . 01 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 278.160.000,00
3.08 . 2.01.01 . 15 Program Transmigrasi Regional 550.000.000,00
3.08 . 2.01.01 . 15 . 01 Pemberangkatan Transmigrasi 550.000.000,00
3.08 . 2.01.01 . 15 . 01 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 52.240.000,00
3.08 . 2.01.01 . 15 . 01 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 497.760.000,00
3.07 . 2.01.01 . 16 Program Pembinaan Industri 125.000.000,00

RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Halaman 51
KODE URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM
REKENING

1 2 3 4

3.07 . 2.01.01 . 16 . 02 Pembinaan dan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pada Usaha Industri Hasil 125.000.000,00
Tembakau
3.07 . 2.01.01 . 16 . 02 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 15.700.000,00
3.07 . 2.01.01 . 16 . 02 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 109.300.000,00
2.01 . 2.01.01 . 16 Program Peningkatan Kesempatan Kerja 415.000.000,00
2.01 . 2.01.01 . 16 . 01 Penyebarluasan Informasi Bursa Tenaga Kerja 215.000.000,00
2.01 . 2.01.01 . 16 . 01 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 91.810.000,00
2.01 . 2.01.01 . 16 . 01 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 123.190.000,00
2.01 . 2.01.01 . 16 . 02 Pengembangan Kelembagaan Produktivitas dan Pelatihan Kewirausahaan 200.000.000,00
2.01 . 2.01.01 . 16 . 02 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 31.870.000,00
2.01 . 2.01.01 . 16 . 02 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 168.130.000,00
2.01 . 2.01.01 . 17 Program Perlindungan dan Pengembangan Lembaga Ketenagakerjaan 450.000.000,00
2.01 . 2.01.01 . 17 . 01 Fasilitasi Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial 100.000.000,00
2.01 . 2.01.01 . 17 . 01 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 32.310.000,00
2.01 . 2.01.01 . 17 . 01 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 67.690.000,00
2.01 . 2.01.01 . 17 . 02 Fasilitasi Penyelesaian Prosedur Pemberian Perlindungan Hukum dan Jaminan Sosial 250.000.000,00
Ketenagakerjaan
2.01 . 2.01.01 . 17 . 02 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 119.920.000,00
2.01 . 2.01.01 . 17 . 02 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 130.080.000,00
2.01 . 2.01.01 . 17 . 03 Pembinaan dan Pemberdayaan Lembaga Ketenagakerjaan 100.000.000,00
2.01 . 2.01.01 . 17 . 03 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 31.150.000,00
2.01 . 2.01.01 . 17 . 03 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 68.850.000,00
2.01 . 2.01.01 . 18 Program Pembinaan Lingkungan Sosial Bidang Ketenagakerjaan 1.425.000.000,00
2.01 . 2.01.01 . 18 . 01 Pembinaan dan Pelatihan Ketrampilan Kerja Bagi Tenaga Kerja dan Masyarakat 900.000.000,00
2.01 . 2.01.01 . 18 . 01 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 182.200.000,00
2.01 . 2.01.01 . 18 . 01 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 717.800.000,00
2.01 . 2.01.01 . 18 . 02 Pelayanan Penempatan Tenaga Kerja dan Perluasan Kesempatan Kerja bagi Pencari Kerja 525.000.000,00

2.01 . 2.01.01 . 18 . 02 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 107.430.000,00


2.01 . 2.01.01 . 18 . 02 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 417.570.000,00
SURPLUS / (DEFISIT) (10.929.945.194,00)

RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Halaman 52
PEMERINTAH KABUPATEN TRENGGALEK
RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI,
PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2019

Urusan Pemerintahan : 2 . 06 Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar Administrasi Kependudukan dan Capil
Organisasi : 2 . 06 . 01 Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

KODE URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM


REKENING

1 2 3 4

2.06 . 2.06.01 . 00 . 00 . 4 PENDAPATAN 40.000.000,00


2.06 . 2.06.01 . 00 . 00 . 4 . 1 PENDAPATAN ASLI DAERAH 40.000.000,00
2.06 . 2.06.01 . 00 . 00 . 4 . 1 . 4 Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah 40.000.000,00
2.06 . 2.06.01 . 00 . 00 . 5 BELANJA 8.741.340.008,00
2.06 . 2.06.01 . 00 . 00 . 5 . 1 BELANJA TIDAK LANGSUNG 3.561.869.008,00
2.06 . 2.06.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 Belanja Pegawai 3.561.869.008,00
2.06 . 2.06.01 . 01 . 19 . 5 . 2 BELANJA LANGSUNG 5.179.471.000,00
2.06 . 2.06.01 . 01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 1.154.500.000,00
2.06 . 2.06.01 . 01 . 19 Penyediaan Jasa Kantor dan Peningkatan Pelayanan Administrasi Perkantoran 1.154.500.000,00
2.06 . 2.06.01 . 01 . 19 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 398.520.000,00
2.06 . 2.06.01 . 01 . 19 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 755.980.000,00
2.06 . 2.06.01 . 02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 845.000.000,00
2.06 . 2.06.01 . 02 . 11 Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 535.000.000,00
2.06 . 2.06.01 . 02 . 11 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 5.940.000,00
2.06 . 2.06.01 . 02 . 11 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 529.060.000,00
2.06 . 2.06.01 . 02 . 30 Pemeliharaan Rutin/Berkala Sarana dan Prasarana Kantor 310.000.000,00
2.06 . 2.06.01 . 02 . 30 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 11.700.000,00
2.06 . 2.06.01 . 02 . 30 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 298.300.000,00
2.06 . 2.06.01 . 05 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 100.000.000,00
2.06 . 2.06.01 . 05 . 05 Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 100.000.000,00
2.06 . 2.06.01 . 05 . 05 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 2.625.000,00
2.06 . 2.06.01 . 05 . 05 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 97.375.000,00
2.06 . 2.06.01 . 06 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan 160.500.000,00
Keuangan
2.06 . 2.06.01 . 06 . 05 Pengelolaan Keuangan dan Barang Perangkat Daerah 70.500.000,00
2.06 . 2.06.01 . 06 . 05 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 69.240.000,00
2.06 . 2.06.01 . 06 . 05 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 1.260.000,00

RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Halaman 53
KODE URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM
REKENING

1 2 3 4
2.06 . 2.06.01 . 06 . 06 Penyusunan Dokumen Perencanaan Pelaporan Perangkat Daerah dan Reformasi Birokrasi 90.000.000,00

2.06 . 2.06.01 . 06 . 06 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 77.665.000,00


2.06 . 2.06.01 . 06 . 06 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 12.335.000,00
2.06 . 2.06.01 . 15 Program Pelayanan Pendaftaran Penduduk 215.000.000,00
2.06 . 2.06.01 . 15 . 01 Fasilitasi Pelayanan Identitas Penduduk 135.000.000,00
2.06 . 2.06.01 . 15 . 01 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 37.180.000,00
2.06 . 2.06.01 . 15 . 01 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 97.820.000,00
2.06 . 2.06.01 . 15 . 02 Pelayanan Pendataan Penduduk 80.000.000,00
2.06 . 2.06.01 . 15 . 02 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 39.309.000,00
2.06 . 2.06.01 . 15 . 02 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 40.691.000,00
2.06 . 2.06.01 . 16 Program Pelayanan Pencatatan Sipil 95.000.000,00
2.06 . 2.06.01 . 16 . 01 Peningkatan Pelayanan Pencatatan Kelahiran dan Kematian 65.000.000,00
2.06 . 2.06.01 . 16 . 01 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 53.495.000,00
2.06 . 2.06.01 . 16 . 01 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 11.505.000,00
2.06 . 2.06.01 . 16 . 02 Peningkatan Pelayanan Perkawinan, Perceraian, Perubahan Status Anak dan Pewarganegaraan 30.000.000,00

2.06 . 2.06.01 . 16 . 02 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 8.525.000,00


2.06 . 2.06.01 . 16 . 02 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 21.475.000,00
2.06 . 2.06.01 . 17 Program Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan 480.000.000,00
2.06 . 2.06.01 . 17 . 01 Pengendalian SIAK dan Jaringan 192.000.000,00
2.06 . 2.06.01 . 17 . 01 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 72.580.000,00
2.06 . 2.06.01 . 17 . 01 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 119.420.000,00
2.06 . 2.06.01 . 17 . 02 Pengelolaan, Penyajian Data dan Informasi Administrasi Kependudukan 50.000.000,00
2.06 . 2.06.01 . 17 . 02 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 36.695.000,00
2.06 . 2.06.01 . 17 . 02 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 13.305.000,00
2.06 . 2.06.01 . 17 . 03 Pelayanan Informasi Administrasi Kependudukan 38.000.000,00
2.06 . 2.06.01 . 17 . 03 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 9.735.000,00
2.06 . 2.06.01 . 17 . 03 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 28.265.000,00
2.06 . 2.06.01 . 17 . 04 Peningkatan/ Pengadaan Sarana Prasarana Penunjang Pengelolaan SIAK dan Jaringan 200.000.000,00
2.06 . 2.06.01 . 17 . 04 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 3.270.000,00
2.06 . 2.06.01 . 17 . 04 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 1.100.000,00
2.06 . 2.06.01 . 17 . 04 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 195.630.000,00
2.06 . 2.06.01 . 18 Program Pemanfaatan Data dan Inovasi Pelayanan 300.000.000,00
2.06 . 2.06.01 . 18 . 01 Koordinasi dan Pelaksanaan Kebijakan Kependudukan 10.000.000,00

RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Halaman 54
KODE URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM
REKENING

1 2 3 4
2.06 . 2.06.01 . 18 . 01 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 5.425.000,00
2.06 . 2.06.01 . 18 . 01 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 4.575.000,00
2.06 . 2.06.01 . 18 . 02 Penataan dan Pemilahan Arsip Kependudukan dan Pencatatan Sipil 70.000.000,00
2.06 . 2.06.01 . 18 . 02 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 36.610.000,00
2.06 . 2.06.01 . 18 . 02 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 33.390.000,00
2.06 . 2.06.01 . 18 . 03 Pendampingan dan Sertifikasi ISO 70.000.000,00
2.06 . 2.06.01 . 18 . 03 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 21.080.000,00
2.06 . 2.06.01 . 18 . 03 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 48.920.000,00
2.06 . 2.06.01 . 18 . 04 Pelayanan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Akta-akta Pencatan Sipil Keliling 150.000.000,00
2.06 . 2.06.01 . 18 . 04 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 9.350.000,00
2.06 . 2.06.01 . 18 . 04 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 140.650.000,00
2.06 . 2.06.01 . 19 Program Penataan Administrasi Kependudukan 1.829.471.000,00
2.06 . 2.06.01 . 19 . 01 Pelayanan Administrasi Kependudukan 1.829.471.000,00
2.06 . 2.06.01 . 19 . 01 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 256.500.000,00
2.06 . 2.06.01 . 19 . 01 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 1.572.971.000,00
SURPLUS / (DEFISIT) (8.701.340.008,00)

RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Halaman 55
PEMERINTAH KABUPATEN TRENGGALEK
RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI,
PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2019

Urusan Pemerintahan : 2 . 07 Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
Organisasi : 2 . 07 . 01 Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

KODE URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM


REKENING

1 2 3 4

2.07 . 2.07.01 . 00 . 00 . 5 BELANJA 8.396.031.930,00


2.07 . 2.07.01 . 00 . 00 . 5 . 1 BELANJA TIDAK LANGSUNG 3.296.031.930,00
2.07 . 2.07.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 Belanja Pegawai 3.296.031.930,00
2.07 . 2.07.01 . 01 . 19 . 5 . 2 BELANJA LANGSUNG 5.100.000.000,00
2.07 . 2.07.01 . 01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 650.000.000,00
2.07 . 2.07.01 . 01 . 19 Penyediaan Jasa Kantor dan Peningkatan Pelayanan Administrasi Perkantoran 650.000.000,00
2.07 . 2.07.01 . 01 . 19 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 81.160.000,00
2.07 . 2.07.01 . 01 . 19 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 568.840.000,00
2.07 . 2.07.01 . 02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 298.775.000,00
2.07 . 2.07.01 . 02 . 11 Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 188.775.000,00
2.07 . 2.07.01 . 02 . 11 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 12.175.000,00
2.07 . 2.07.01 . 02 . 11 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 176.600.000,00
2.07 . 2.07.01 . 02 . 30 Pemeliharaan Rutin/Berkala Sarana dan Prasarana Kantor 110.000.000,00
2.07 . 2.07.01 . 02 . 30 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 10.200.000,00
2.07 . 2.07.01 . 02 . 30 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 99.800.000,00
2.07 . 2.07.01 . 05 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 200.000.000,00
2.07 . 2.07.01 . 05 . 05 Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur, Perangkat Desa dan Masyarakat 200.000.000,00
2.07 . 2.07.01 . 05 . 05 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 10.400.000,00
2.07 . 2.07.01 . 05 . 05 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 189.600.000,00
2.07 . 2.07.01 . 06 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan 155.000.000,00
Keuangan
2.07 . 2.07.01 . 06 . 05 Pengelolaan Keuangan dan Barang Perangkat Daerah 60.000.000,00
2.07 . 2.07.01 . 06 . 05 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 58.440.000,00
2.07 . 2.07.01 . 06 . 05 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 1.560.000,00
2.07 . 2.07.01 . 06 . 06 Penyusunan Dokumen Perencanaan, Pelaporan Perangkat Daerah dan Reformasi Birokrasi 95.000.000,00

2.07 . 2.07.01 . 06 . 06 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 56.020.000,00


2.07 . 2.07.01 . 06 . 06 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 38.980.000,00

RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Halaman 56
KODE URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM
REKENING

1 2 3 4
2.07 . 2.07.01 . 15 Program Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Desa dan Lembaga Kemasyarakatan 1.646.225.000,00

2.07 . 2.07.01 . 15 . 07 Fasilitasi PKK 200.000.000,00


2.07 . 2.07.01 . 15 . 07 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 76.350.000,00
2.07 . 2.07.01 . 15 . 07 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 123.650.000,00
2.07 . 2.07.01 . 15 . 08 Penguatan Lembaga Kemasyarakatan 245.000.000,00
2.07 . 2.07.01 . 15 . 08 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 71.465.000,00
2.07 . 2.07.01 . 15 . 08 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 173.535.000,00
2.07 . 2.07.01 . 15 . 10 Penyusunan Produk Hukum Desa dan Evaluasi Peraturan Perundang-undangan tentang Desa 116.000.000,00

2.07 . 2.07.01 . 15 . 10 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 71.480.000,00


2.07 . 2.07.01 . 15 . 10 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 44.520.000,00
2.07 . 2.07.01 . 15 . 12 Fasilitasi Pengelolaan Pemerintahan Desa, Desa Adopsi dan Ngantor di Desa 400.000.000,00
2.07 . 2.07.01 . 15 . 12 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 64.140.000,00
2.07 . 2.07.01 . 15 . 12 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 335.860.000,00
2.07 . 2.07.01 . 15 . 13 Fasilitasi Pengisian Aparatur Pemerintah Desa dan BPD 396.225.000,00
2.07 . 2.07.01 . 15 . 13 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 223.540.000,00
2.07 . 2.07.01 . 15 . 13 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 172.685.000,00
2.07 . 2.07.01 . 15 . 14 Fasilitasi dan Evaluasi Perkembangan Desa 289.000.000,00
2.07 . 2.07.01 . 15 . 14 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 100.470.000,00
2.07 . 2.07.01 . 15 . 14 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 188.530.000,00
2.07 . 2.07.01 . 16 Program Pelaksanaan Manajemen Pembangunan Desa 1.020.000.000,00
2.07 . 2.07.01 . 16 . 05 Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan ADD 165.000.000,00
2.07 . 2.07.01 . 16 . 05 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 73.680.000,00
2.07 . 2.07.01 . 16 . 05 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 91.320.000,00
2.07 . 2.07.01 . 16 . 07 Pengembangan Inovasi Desa dan Penganugerahan Soetran Award 185.000.000,00
2.07 . 2.07.01 . 16 . 07 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 58.910.000,00
2.07 . 2.07.01 . 16 . 07 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 126.090.000,00
2.07 . 2.07.01 . 16 . 12 Pengembangan Sistem Informasi Desa 135.000.000,00
2.07 . 2.07.01 . 16 . 12 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 58.480.000,00
2.07 . 2.07.01 . 16 . 12 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 76.520.000,00
2.07 . 2.07.01 . 16 . 13 Fasilitasi Pelaksanaan Pembangunan Desa dan Pengelolaan Dana Desa 150.000.000,00
2.07 . 2.07.01 . 16 . 13 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 88.770.000,00
2.07 . 2.07.01 . 16 . 13 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 61.230.000,00
2.07 . 2.07.01 . 16 . 14 Pengembangan Gotong-Royong Masyarakat 195.000.000,00

RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Halaman 57
KODE URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM
REKENING

1 2 3 4
2.07 . 2.07.01 . 16 . 14 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 28.980.000,00
2.07 . 2.07.01 . 16 . 14 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 166.020.000,00
2.07 . 2.07.01 . 16 . 15 Fasilitasi Perencanaan Desa dan dukungan Pelayanan Sosial Dasar 190.000.000,00
2.07 . 2.07.01 . 16 . 15 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 107.595.000,00
2.07 . 2.07.01 . 16 . 15 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 82.405.000,00
2.07 . 2.07.01 . 17 Program Pengembangan Lembaga Ekonomi Masyarakat Perdesaan 1.130.000.000,00
2.07 . 2.07.01 . 17 . 04 Pemberdayaan Masyarakat Berbasis Usaha Ekonomi Produktif (UEP) dan Kelompok 100.000.000,00
Pengembangan Ekonomi Lemah (Kepel)
2.07 . 2.07.01 . 17 . 04 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 22.850.000,00
2.07 . 2.07.01 . 17 . 04 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 77.150.000,00
2.07 . 2.07.01 . 17 . 08 Fasilitasi dan Peningkatan Kapasitas SDM Posyantek/ Wartekdes dan Forum Inovator TTG 185.000.000,00

2.07 . 2.07.01 . 17 . 08 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 33.020.000,00


2.07 . 2.07.01 . 17 . 08 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 151.980.000,00
2.07 . 2.07.01 . 17 . 11 Penguatan Kelembagaan dan Peningkatan Kapasitas SDM Pokmas Ekonomi Produktif 150.000.000,00
2.07 . 2.07.01 . 17 . 11 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 47.965.000,00
2.07 . 2.07.01 . 17 . 11 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 102.035.000,00
2.07 . 2.07.01 . 17 . 12 Peningkatan dan Pemberdayaan Potensi Desa Berbasis SDA dan TTG 215.000.000,00
2.07 . 2.07.01 . 17 . 12 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 31.240.000,00
2.07 . 2.07.01 . 17 . 12 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 183.760.000,00
2.07 . 2.07.01 . 17 . 14 Fasilitasi Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Ekonomi Masyarakat dan Kelembagaan 350.000.000,00
Keuangan Desa
2.07 . 2.07.01 . 17 . 14 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 134.477.500,00
2.07 . 2.07.01 . 17 . 14 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 215.522.500,00
2.07 . 2.07.01 . 17 . 15 Peningkatan Kapasitas SDM Kelembagaan Ekonomi Masyarakat dan Kelembagaan Keuangan 130.000.000,00
Desa
2.07 . 2.07.01 . 17 . 15 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 102.910.000,00
2.07 . 2.07.01 . 17 . 15 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 27.090.000,00
SURPLUS / (DEFISIT) (8.396.031.930,00)

RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Halaman 58
PEMERINTAH KABUPATEN TRENGGALEK
RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI,
PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2019

Urusan Pemerintahan : 2 . 09 Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar Perhubungan


Organisasi : 2 . 09 . 01 Dinas Perhubungan

KODE URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM


REKENING

1 2 3 4

2.09 . 2.09.01 . 00 . 00 . 4 PENDAPATAN 5.110.920.000,00


2.09 . 2.09.01 . 00 . 00 . 4 . 1 PENDAPATAN ASLI DAERAH 5.110.920.000,00
2.09 . 2.09.01 . 00 . 00 . 4 . 1 . 2 Hasil Retribusi Daerah 5.100.000.000,00 Perda Nomor 1 Tahun 2012
Perda Nomor 16 Tahun 2011
Perda Nomor 15 Tahun 2011
2.09 . 2.09.01 . 00 . 00 . 4 . 1 . 4 Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah 10.920.000,00
2.09 . 2.09.01 . 00 . 00 . 5 BELANJA 25.845.750.377,00
2.09 . 2.09.01 . 00 . 00 . 5 . 1 BELANJA TIDAK LANGSUNG 5.517.390.377,00
2.09 . 2.09.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 Belanja Pegawai 5.517.390.377,00
2.09 . 2.09.01 . 01 . 19 . 5 . 2 BELANJA LANGSUNG 20.328.360.000,00
2.09 . 2.09.01 . 01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 10.324.624.000,00
2.09 . 2.09.01 . 01 . 19 Penyediaan Jasa Kantor dan Peningkatan Pelayanan Administrasi Perkantoran 1.362.196.000,00
2.09 . 2.09.01 . 01 . 19 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 505.870.000,00
2.09 . 2.09.01 . 01 . 19 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 856.326.000,00
2.09 . 2.09.01 . 01 . 20 Fasilitasi pembayaran Langganan Penerangan Jalan Umum (PJU) 8.489.928.000,00
2.09 . 2.09.01 . 01 . 20 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 19.200.000,00
2.09 . 2.09.01 . 01 . 20 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 8.470.728.000,00
2.09 . 2.09.01 . 01 . 21 Penyediaan Jasa Kantor dan Peningkatan Pelayanan Administrasi Perkantoran UPT. Pengujian 472.500.000,00
Kendaraan Bermotor (PKB)
2.09 . 2.09.01 . 01 . 21 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 169.150.000,00
2.09 . 2.09.01 . 01 . 21 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 303.350.000,00
2.09 . 2.09.01 . 02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 457.300.000,00
2.09 . 2.09.01 . 02 . 11 Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 200.000.000,00
2.09 . 2.09.01 . 02 . 11 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 200.000.000,00
2.09 . 2.09.01 . 02 . 30 Pemeliharaan Rutin/Berkala Sarana dan Prasarana Kantor 227.800.000,00
2.09 . 2.09.01 . 02 . 30 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 227.800.000,00
2.09 . 2.09.01 . 02 . 45 Pemeliharaan Rutin/Berkala Sarana dan Prasarana Kantor UPT. Pengujian Kendaraan Bermotor 29.500.000,00
(PKB)

RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Halaman 59
KODE URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM
REKENING

1 2 3 4
2.09 . 2.09.01 . 02 . 45 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 29.500.000,00
2.09 . 2.09.01 . 05 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 40.000.000,00
2.09 . 2.09.01 . 05 . 04 Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 40.000.000,00
2.09 . 2.09.01 . 05 . 04 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 1.800.000,00
2.09 . 2.09.01 . 05 . 04 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 38.200.000,00
2.09 . 2.09.01 . 06 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan 140.000.000,00
Keuangan
2.09 . 2.09.01 . 06 . 05 Pengelolaan Keuangan dan Barang Perangkat Daerah 80.000.000,00
2.09 . 2.09.01 . 06 . 05 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 79.680.000,00
2.09 . 2.09.01 . 06 . 05 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 320.000,00
2.09 . 2.09.01 . 06 . 06 Penyusunan Dokumen Perencanaan, Pelaporan Perangkat Daerah dan Reformasi Birokrasi 60.000.000,00

2.09 . 2.09.01 . 06 . 06 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 59.703.000,00


2.09 . 2.09.01 . 06 . 06 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 297.000,00
2.09 . 2.09.01 . 15 Program Peningkatan Pelayanan Angkutan 3.973.037.000,00
2.09 . 2.09.01 . 15 . 05 Fasilitasi Penerbitan Perijinan Kapal Nelayan (Pass Kapal) 37.040.000,00
2.09 . 2.09.01 . 15 . 05 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 12.760.000,00
2.09 . 2.09.01 . 15 . 05 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 24.280.000,00
2.09 . 2.09.01 . 15 . 06 Fasilitasi Pembangunan Pelabuhan 3.044.900.000,00
2.09 . 2.09.01 . 15 . 06 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 74.540.000,00
2.09 . 2.09.01 . 15 . 06 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 104.932.500,00
2.09 . 2.09.01 . 15 . 06 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 2.865.427.500,00
2.09 . 2.09.01 . 15 . 08 Fasilitasi Angkutan Pelajar 646.560.000,00
2.09 . 2.09.01 . 15 . 08 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 117.360.000,00
2.09 . 2.09.01 . 15 . 08 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 529.200.000,00
2.09 . 2.09.01 . 15 . 11 Pengelolaan Terminal Angkutan Umum 147.000.000,00
2.09 . 2.09.01 . 15 . 11 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 1.350.000,00
2.09 . 2.09.01 . 15 . 11 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 46.700.000,00
2.09 . 2.09.01 . 15 . 11 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 98.950.000,00
2.09 . 2.09.01 . 15 . 12 Fasilitasi Angkutan Umum 97.537.000,00
2.09 . 2.09.01 . 15 . 12 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 28.370.000,00
2.09 . 2.09.01 . 15 . 12 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 69.167.000,00
2.09 . 2.09.01 . 16 Program Peningkatan Kelaikan Pengoperasian Kendaraan Bermotor 1.261.460.000,00
2.09 . 2.09.01 . 16 . 04 Pembangunan Dan Peningkatan Sarana Prasarana Kantor Pengujian Kendaraan Bermotor (KIR) 1.201.460.000,00

2.09 . 2.09.01 . 16 . 04 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 12.870.000,00

RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Halaman 60
KODE URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM
REKENING

1 2 3 4
2.09 . 2.09.01 . 16 . 04 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 1.188.590.000,00
2.09 . 2.09.01 . 16 . 05 Pemeliharaan Alat Uji Kendaraan Bermotor 60.000.000,00
2.09 . 2.09.01 . 16 . 05 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 760.000,00
2.09 . 2.09.01 . 16 . 05 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 59.240.000,00
2.09 . 2.09.01 . 17 Program Peningkatan Pelayanan Lalu Lintas 3.304.900.000,00
2.09 . 2.09.01 . 17 . 01 Pendataan Kebutuhan Fasilitas Perlengkapan Jalan 146.000.000,00
2.09 . 2.09.01 . 17 . 01 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 62.760.000,00
2.09 . 2.09.01 . 17 . 01 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 68.340.000,00
2.09 . 2.09.01 . 17 . 01 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 14.900.000,00
2.09 . 2.09.01 . 17 . 09 Pembangunan dan Pengembangan Penerangan Jalan Umum (PJU) 1.297.150.000,00
2.09 . 2.09.01 . 17 . 09 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 14.040.000,00
2.09 . 2.09.01 . 17 . 09 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 269.520.000,00
2.09 . 2.09.01 . 17 . 09 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 1.013.590.000,00
2.09 . 2.09.01 . 17 . 10 Pemeliharaan Lampu Penerangan Jalan Umum (PJU) 312.500.000,00
2.09 . 2.09.01 . 17 . 10 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 130.780.000,00
2.09 . 2.09.01 . 17 . 10 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 181.720.000,00
2.09 . 2.09.01 . 17 . 13 Pengelolaan Sistem Informasi Manajemen Transportasi (SIM LLAJ) 217.300.000,00
2.09 . 2.09.01 . 17 . 13 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 27.900.000,00
2.09 . 2.09.01 . 17 . 13 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 45.680.000,00
2.09 . 2.09.01 . 17 . 13 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 143.720.000,00
2.09 . 2.09.01 . 17 . 14 Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas 148.710.000,00
2.09 . 2.09.01 . 17 . 14 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 96.320.000,00
2.09 . 2.09.01 . 17 . 14 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 52.390.000,00
2.09 . 2.09.01 . 17 . 15 Pengadaan dan Pemeliharaan Prasarana Perlengkapan Jalan 1.183.240.000,00
2.09 . 2.09.01 . 17 . 15 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 24.385.000,00
2.09 . 2.09.01 . 17 . 15 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 348.135.000,00
2.09 . 2.09.01 . 17 . 15 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 810.720.000,00
2.09 . 2.09.01 . 18 Program Pengendalian Dan Pengawasan Keselamatan Jalan 827.039.000,00
2.09 . 2.09.01 . 18 . 01 Peningkatan Disiplin Pengoperasian Kendaraan Wajib Uji 96.165.000,00
2.09 . 2.09.01 . 18 . 01 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 59.300.000,00
2.09 . 2.09.01 . 18 . 01 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 36.865.000,00
2.09 . 2.09.01 . 18 . 05 Fasilitasi Pengendalian dan Pengawasan Keselamatan Jalan 395.580.000,00
2.09 . 2.09.01 . 18 . 05 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 246.600.000,00
2.09 . 2.09.01 . 18 . 05 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 148.980.000,00
2.09 . 2.09.01 . 18 . 06 Pembinaan dan Pemilihan Pelajar Pelopor Tertib Lalu Lintas 97.330.000,00

RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Halaman 61
KODE URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM
REKENING

1 2 3 4
2.09 . 2.09.01 . 18 . 06 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 29.750.000,00
2.09 . 2.09.01 . 18 . 06 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 67.580.000,00
2.09 . 2.09.01 . 18 . 07 Pelayanan dan Penertiban Parkir Kendaraan Di Tepi Jalan 237.964.000,00
2.09 . 2.09.01 . 18 . 07 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 153.504.000,00
2.09 . 2.09.01 . 18 . 07 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 84.460.000,00
SURPLUS / (DEFISIT) (20.734.830.377,00)

RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Halaman 62
PEMERINTAH KABUPATEN TRENGGALEK
RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI,
PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2019

Urusan Pemerintahan : 2 . 10 Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar Komunikasi dan Informatika
Organisasi : 2 . 10 . 01 Dinas Komunikasi dan Informatika

KODE URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM


REKENING

1 2 3 4

2.10 . 2.10.01 . 00 . 00 . 4 PENDAPATAN 25.000.000,00


2.10 . 2.10.01 . 00 . 00 . 4 . 1 PENDAPATAN ASLI DAERAH 25.000.000,00
2.10 . 2.10.01 . 00 . 00 . 4 . 1 . 4 Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah 25.000.000,00 Keputusan Bupati Nomor 120 Tahun 1984
2.10 . 2.10.01 . 00 . 00 . 5 BELANJA 9.135.583.419,00
2.10 . 2.10.01 . 00 . 00 . 5 . 1 BELANJA TIDAK LANGSUNG 2.635.583.419,00
2.10 . 2.10.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 Belanja Pegawai 2.635.583.419,00
2.10 . 2.10.01 . 01 . 19 . 5 . 2 BELANJA LANGSUNG 6.500.000.000,00
2.10 . 2.10.01 . 01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 767.217.052,00
2.10 . 2.10.01 . 01 . 19 Penyediaan Jasa Kantor dan Peningkatan Pelayanan Administrasi Perkantoran 767.217.052,00
2.10 . 2.10.01 . 01 . 19 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 318.295.000,00
2.10 . 2.10.01 . 01 . 19 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 416.205.025,00
2.10 . 2.10.01 . 01 . 19 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 32.717.027,00
2.10 . 2.10.01 . 02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 173.000.000,00
2.10 . 2.10.01 . 02 . 11 Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 100.000.000,00
2.10 . 2.10.01 . 02 . 11 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 2.550.000,00
2.10 . 2.10.01 . 02 . 11 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 97.450.000,00
2.10 . 2.10.01 . 02 . 30 Pemeliharaan rutin/berkala Sarana dan Prasarana Kantor 73.000.000,00
2.10 . 2.10.01 . 02 . 30 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 6.000.000,00
2.10 . 2.10.01 . 02 . 30 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 67.000.000,00
2.10 . 2.10.01 . 05 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 190.000.000,00
2.10 . 2.10.01 . 05 . 04 Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 190.000.000,00
2.10 . 2.10.01 . 05 . 04 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 4.000.000,00
2.10 . 2.10.01 . 05 . 04 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 186.000.000,00
2.10 . 2.10.01 . 06 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan 92.020.000,00
Keuangan
2.10 . 2.10.01 . 06 . 05 Pengelolaan Keuangan dan Barang Perangkat Daerah 60.152.000,00
2.10 . 2.10.01 . 06 . 05 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 59.280.000,00
2.10 . 2.10.01 . 06 . 05 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 872.000,00

RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Halaman 63
KODE URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM
REKENING

1 2 3 4

2.10 . 2.10.01 . 06 . 06 Penyusunan Dokumen Perencanaan, Pelaporan Perangkat Daerah dan Reformasi Birokrasi 31.868.000,00

2.10 . 2.10.01 . 06 . 06 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 30.668.000,00


2.10 . 2.10.01 . 06 . 06 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 1.200.000,00
2.14 . 2.10.01 . 15 Program Pengembangan Data/Informasi/Statistik Daerah 156.165.550,00
2.14 . 2.10.01 . 15 . 01 Penyusunan dan Pengumpulan Data/Informasi Statistik Pembangunan Daerah 156.165.550,00
2.14 . 2.10.01 . 15 . 01 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 49.280.000,00
2.14 . 2.10.01 . 15 . 01 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 106.885.550,00
2.10 . 2.10.01 . 15 Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa 478.145.000,00
2.10 . 2.10.01 . 15 . 01 Layanan Pengaduan Masyarakat 99.975.000,00
2.10 . 2.10.01 . 15 . 01 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 74.650.000,00
2.10 . 2.10.01 . 15 . 01 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 25.325.000,00
2.10 . 2.10.01 . 15 . 02 Operasional PPID 92.850.000,00
2.10 . 2.10.01 . 15 . 02 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 82.050.000,00
2.10 . 2.10.01 . 15 . 02 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 10.800.000,00
2.10 . 2.10.01 . 15 . 03 Deseminasi Informasi 114.330.000,00
2.10 . 2.10.01 . 15 . 03 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 89.400.000,00
2.10 . 2.10.01 . 15 . 03 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 24.930.000,00
2.10 . 2.10.01 . 15 . 04 Operasional LPPL/Radio Publik Kabupaten Trenggalek 170.990.000,00
2.10 . 2.10.01 . 15 . 04 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 113.560.000,00
2.10 . 2.10.01 . 15 . 04 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 57.430.000,00
2.15 . 2.10.01 . 15 Program Peningkatan Layanan Persandian 130.000.000,00
2.15 . 2.10.01 . 15 . 01 Manajemen Jaringan Sandi dan Telekomunikasi 130.000.000,00
2.15 . 2.10.01 . 15 . 01 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 56.560.000,00
2.15 . 2.10.01 . 15 . 01 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 73.440.000,00
2.10 . 2.10.01 . 16 Program Pengembangan dan Optimalisasi Teknologi Informasi dan Komunikasi 3.568.236.948,00
2.10 . 2.10.01 . 16 . 03 Layanan Pengembangan Aplikasi Pelayanan Publik 194.600.000,00
2.10 . 2.10.01 . 16 . 03 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 82.922.000,00
2.10 . 2.10.01 . 16 . 03 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 111.678.000,00
2.10 . 2.10.01 . 16 . 04 Pengembangan Komunikasi Informasi dan Ruang Server 3.373.636.948,00
2.10 . 2.10.01 . 16 . 04 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 73.130.000,00
2.10 . 2.10.01 . 16 . 04 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 392.300.000,00
2.10 . 2.10.01 . 16 . 04 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 2.908.206.948,00
2.10 . 2.10.01 . 17 Program Fasilitasi Peningkatan SDM Bidang Komunikasi dan Informasi 239.540.150,00

RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Halaman 64
KODE URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM
REKENING

1 2 3 4

2.10 . 2.10.01 . 17 . 01 Pengembangan dan Pemberdayaan Kelompok Informasi Masyarakat (KIM) 239.540.150,00
2.10 . 2.10.01 . 17 . 01 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 29.920.000,00
2.10 . 2.10.01 . 17 . 01 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 209.620.150,00
2.10 . 2.10.01 . 18 Program Pengembangan e-Government 305.675.300,00
2.10 . 2.10.01 . 18 . 01 Pengelolaan Website 78.425.200,00
2.10 . 2.10.01 . 18 . 01 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 24.595.000,00
2.10 . 2.10.01 . 18 . 01 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 53.830.200,00
2.10 . 2.10.01 . 18 . 04 Fasilitasi dan Implementasi Pengembangan e-government 227.250.100,00
2.10 . 2.10.01 . 18 . 04 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 107.650.000,00
2.10 . 2.10.01 . 18 . 04 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 108.890.100,00
2.10 . 2.10.01 . 18 . 04 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 10.710.000,00
2.10 . 2.10.01 . 19 Program Layanan Pengadaan Secara Elektronik 400.000.000,00
2.10 . 2.10.01 . 19 . 01 Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE) 400.000.000,00
2.10 . 2.10.01 . 19 . 01 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 125.340.000,00
2.10 . 2.10.01 . 19 . 01 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 159.590.000,00
2.10 . 2.10.01 . 19 . 01 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 115.070.000,00
SURPLUS / (DEFISIT) (9.110.583.419,00)

RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Halaman 65
PEMERINTAH KABUPATEN TRENGGALEK
RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI,
PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2019

Urusan Pemerintahan : 2 . 11 Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
Organisasi : 2 . 11 . 01 Dinas Koperasi dan Usaha Mikro dan Perdagangan

KODE URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM


REKENING

1 2 3 4

2.11 . 2.11.01 . 00 . 00 . 4 PENDAPATAN 3.015.000.000,00


2.11 . 2.11.01 . 00 . 00 . 4 . 1 PENDAPATAN ASLI DAERAH 3.015.000.000,00
2.11 . 2.11.01 . 00 . 00 . 4 . 1 . 2 Hasil Retribusi Daerah 3.000.000.000,00 Perda Nomor 4 Tahun 2012
Perda Nomor 5 Tahun 2012
Perda Nomor 11 Tahun 2011
Perda Nomor 2 Tahun 2013
2.11 . 2.11.01 . 00 . 00 . 4 . 1 . 4 Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah 15.000.000,00
2.11 . 2.11.01 . 00 . 00 . 5 BELANJA 56.404.156.496,00
2.11 . 2.11.01 . 00 . 00 . 5 . 1 BELANJA TIDAK LANGSUNG 6.369.179.496,00
2.11 . 2.11.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 Belanja Pegawai 6.369.179.496,00
2.11 . 2.11.01 . 01 . 19 . 5 . 2 BELANJA LANGSUNG 50.034.977.000,00
2.11 . 2.11.01 . 01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 1.238.013.000,00
2.11 . 2.11.01 . 01 . 19 Penyediaan Jasa Kantor dan Peningkatan Pelayanan Administrasi Perkantoran 1.238.013.000,00
2.11 . 2.11.01 . 01 . 19 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 557.760.000,00
2.11 . 2.11.01 . 01 . 19 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 680.253.000,00
2.11 . 2.11.01 . 02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 298.978.000,00
2.11 . 2.11.01 . 02 . 11 Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 163.000.000,00
2.11 . 2.11.01 . 02 . 11 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 900.000,00
2.11 . 2.11.01 . 02 . 11 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 330.000,00
2.11 . 2.11.01 . 02 . 11 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 161.770.000,00
2.11 . 2.11.01 . 02 . 30 Pemeliharaan Rutin/Berkala Sarana dan Prasarana Kantor 135.978.000,00
2.11 . 2.11.01 . 02 . 30 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 3.000.000,00
2.11 . 2.11.01 . 02 . 30 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 132.978.000,00
2.11 . 2.11.01 . 05 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 87.300.000,00
2.11 . 2.11.01 . 05 . 05 Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 87.300.000,00
2.11 . 2.11.01 . 05 . 05 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 1.285.000,00
2.11 . 2.11.01 . 05 . 05 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 86.015.000,00
2.11 . 2.11.01 . 06 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan 269.309.000,00
Keuangan

RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Halaman 66
KODE URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM
REKENING

1 2 3 4

2.11 . 2.11.01 . 06 . 05 Pengelolaan Keuangan dan Barang Perangkat Daerah 111.084.000,00


2.11 . 2.11.01 . 06 . 05 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 110.700.000,00
2.11 . 2.11.01 . 06 . 05 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 384.000,00
2.11 . 2.11.01 . 06 . 06 Penyusunan Dokumen Perencanaan, Pelaporan Perangkat Daerah dan Reformasi Birokrasi 158.225.000,00

2.11 . 2.11.01 . 06 . 06 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 88.350.000,00


2.11 . 2.11.01 . 06 . 06 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 69.875.000,00
2.11 . 2.11.01 . 15 Program Pemberdayaan dan Pengembangan Usaha Mikro 1.600.000.000,00
2.11 . 2.11.01 . 15 . 02 Penumbuhan Wirausaha Baru 100.000.000,00
2.11 . 2.11.01 . 15 . 02 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 15.520.000,00
2.11 . 2.11.01 . 15 . 02 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 84.480.000,00
2.11 . 2.11.01 . 15 . 10 Pembinaan dan Pengembangan Usaha Mikro melalui Pemberdayaan BDSP 350.000.000,00
2.11 . 2.11.01 . 15 . 10 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 24.890.000,00
2.11 . 2.11.01 . 15 . 10 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 325.110.000,00
2.11 . 2.11.01 . 15 . 11 Penyelenggaraan Promosi, Peningkatan Sarana Prasarana dan Kemitraan Usaha Mikro 1.070.000.000,00
2.11 . 2.11.01 . 15 . 11 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 29.580.000,00
2.11 . 2.11.01 . 15 . 11 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 604.465.000,00
2.11 . 2.11.01 . 15 . 11 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 435.955.000,00
2.11 . 2.11.01 . 15 . 12 Fasilitasi Perkuatan Permodalan dan Pembinaan serta Pengawasan LKM 80.000.000,00
2.11 . 2.11.01 . 15 . 12 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 20.200.000,00
2.11 . 2.11.01 . 15 . 12 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 59.800.000,00
3.06 . 2.11.01 . 15 Program Pengelolaan Pasar Daerah 44.364.977.000,00
3.06 . 2.11.01 . 15 . 08 Pembangunan Pasar Daerah 40.400.000.000,00
3.06 . 2.11.01 . 15 . 08 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 22.800.000,00
3.06 . 2.11.01 . 15 . 08 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 269.627.000,00
3.06 . 2.11.01 . 15 . 08 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 40.107.573.000,00
3.06 . 2.11.01 . 15 . 09 Operasional dan Pemeliharaan Pasar Daerah 700.000.000,00
3.06 . 2.11.01 . 15 . 09 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 16.080.000,00
3.06 . 2.11.01 . 15 . 09 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 683.920.000,00
3.06 . 2.11.01 . 15 . 10 Manajemen Pengelolaan Pasar Daerah 150.000.000,00
3.06 . 2.11.01 . 15 . 10 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 2.300.000,00
3.06 . 2.11.01 . 15 . 10 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 147.700.000,00
3.06 . 2.11.01 . 15 . 11 Pelaksanaan Kebersihan Pasar Daerah 200.000.000,00
3.06 . 2.11.01 . 15 . 11 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 187.350.000,00
3.06 . 2.11.01 . 15 . 11 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 12.650.000,00
3.06 . 2.11.01 . 15 . 12 Pembangunan Pasar Daerah (DAK) 2.914.977.000,00

RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Halaman 67
KODE URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM
REKENING

1 2 3 4
3.06 . 2.11.01 . 15 . 12 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 2.914.977.000,00
2.11 . 2.11.01 . 16 Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi 1.364.000.000,00
2.11 . 2.11.01 . 16 . 01 Pengembangan Usaha Koperasi 260.790.000,00
2.11 . 2.11.01 . 16 . 01 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 25.190.000,00
2.11 . 2.11.01 . 16 . 01 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 235.600.000,00
2.11 . 2.11.01 . 16 . 02 Pengembangan Sistem Administrasi Keuangan Koperasi 244.750.000,00
2.11 . 2.11.01 . 16 . 02 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 33.580.000,00
2.11 . 2.11.01 . 16 . 02 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 211.170.000,00
2.11 . 2.11.01 . 16 . 03 Pembinaan dan Pengawasan Koperasi 483.460.000,00
2.11 . 2.11.01 . 16 . 03 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 49.800.000,00
2.11 . 2.11.01 . 16 . 03 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 433.660.000,00
2.11 . 2.11.01 . 16 . 04 Peningkatan Kapasitas Koperasi dan UKM 375.000.000,00
2.11 . 2.11.01 . 16 . 04 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 96.700.000,00
2.11 . 2.11.01 . 16 . 04 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 278.300.000,00
3.06 . 2.11.01 . 20 Program Pengembangan dan Pengamanan Perdagangan 812.400.000,00
3.06 . 2.11.01 . 20 . 01 Operasionalisasi dan Pengembangan UTTP Kemetrologian 400.000.000,00
3.06 . 2.11.01 . 20 . 01 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 32.600.000,00
3.06 . 2.11.01 . 20 . 01 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 196.595.000,00
3.06 . 2.11.01 . 20 . 01 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 170.805.000,00
3.06 . 2.11.01 . 20 . 02 Pengembangan Sistem Informasi Perdagangan dan Distribusi Barang/ Produk 50.000.000,00
3.06 . 2.11.01 . 20 . 02 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 32.300.000,00
3.06 . 2.11.01 . 20 . 02 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 17.700.000,00
3.06 . 2.11.01 . 20 . 03 Pembinaan dan Promosi Perdagangan 362.400.000,00
3.06 . 2.11.01 . 20 . 03 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 12.170.000,00
3.06 . 2.11.01 . 20 . 03 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 237.595.000,00
3.06 . 2.11.01 . 20 . 03 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 112.635.000,00
SURPLUS / (DEFISIT) (53.389.156.496,00)

RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Halaman 68
PEMERINTAH KABUPATEN TRENGGALEK
RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI,
PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2019

Urusan Pemerintahan : 2 . 12 Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar Penanaman Modal


Organisasi : 2 . 12 . 01 Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

KODE URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM


REKENING

1 2 3 4

2.12 . 2.12.01 . 00 . 00 . 4 PENDAPATAN 483.150.000,00


2.12 . 2.12.01 . 00 . 00 . 4 . 1 PENDAPATAN ASLI DAERAH 483.150.000,00
2.12 . 2.12.01 . 00 . 00 . 4 . 1 . 2 Hasil Retribusi Daerah 483.150.000,00 Perda Nomor 7 Tahun 2012
Perda Nomor 12 Tahun 2011
2.12 . 2.12.01 . 00 . 00 . 5 BELANJA 5.361.161.458,00
2.12 . 2.12.01 . 00 . 00 . 5 . 1 BELANJA TIDAK LANGSUNG 2.561.161.458,00
2.12 . 2.12.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 Belanja Pegawai 2.561.161.458,00
2.12 . 2.12.01 . 01 . 19 . 5 . 2 BELANJA LANGSUNG 2.800.000.000,00
2.12 . 2.12.01 . 01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 757.867.000,00
2.12 . 2.12.01 . 01 . 19 Penyediaan Jasa Kantor dan Peningkatan Pelayanan Administrasi Perkantoran 757.867.000,00
2.12 . 2.12.01 . 01 . 19 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 242.370.000,00
2.12 . 2.12.01 . 01 . 19 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 515.497.000,00
2.12 . 2.12.01 . 02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 236.813.000,00
2.12 . 2.12.01 . 02 . 05 pengadaan Kendaraan dinas/operasional 34.000.000,00
2.12 . 2.12.01 . 02 . 05 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 1.275.000,00
2.12 . 2.12.01 . 02 . 05 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 32.725.000,00
2.12 . 2.12.01 . 02 . 11 Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 46.561.000,00
2.12 . 2.12.01 . 02 . 11 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 1.311.000,00
2.12 . 2.12.01 . 02 . 11 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 45.250.000,00
2.12 . 2.12.01 . 02 . 30 Pemeliharaan Rutin/Berkala Sarana dan Prasarana Kantor 156.252.000,00
2.12 . 2.12.01 . 02 . 30 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 12.600.000,00
2.12 . 2.12.01 . 02 . 30 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 143.652.000,00
2.12 . 2.12.01 . 05 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 83.040.000,00
2.12 . 2.12.01 . 05 . 04 Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 83.040.000,00
2.12 . 2.12.01 . 05 . 04 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 600.000,00
2.12 . 2.12.01 . 05 . 04 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 82.440.000,00
2.12 . 2.12.01 . 06 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan 107.030.000,00
Keuangan

RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Halaman 69
KODE URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM
REKENING

1 2 3 4

2.12 . 2.12.01 . 06 . 05 Pengelolaan Keuangan dan Barang Perangkat Daerah 60.700.000,00


2.12 . 2.12.01 . 06 . 05 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 60.540.000,00
2.12 . 2.12.01 . 06 . 05 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 160.000,00
2.12 . 2.12.01 . 06 . 06 Penyusunan Dokumen Perencanaan, Pelaporan Perangkat Daerah dan Reformasi Birokrasi 46.330.000,00

2.12 . 2.12.01 . 06 . 06 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 34.755.000,00


2.12 . 2.12.01 . 06 . 06 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 11.575.000,00
2.12 . 2.12.01 . 15 Program Pengembangan Penanaman Modal 410.700.000,00
2.12 . 2.12.01 . 15 . 01 Pengembangan dan Kerjasama Penanaman Modal 140.000.000,00
2.12 . 2.12.01 . 15 . 01 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 33.507.000,00
2.12 . 2.12.01 . 15 . 01 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 106.493.000,00
2.12 . 2.12.01 . 15 . 02 Pelayanan dan Promosi Penanaman Modal 200.000.000,00
2.12 . 2.12.01 . 15 . 02 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 18.020.000,00
2.12 . 2.12.01 . 15 . 02 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 181.980.000,00
2.12 . 2.12.01 . 15 . 03 Pengendalian dan Pelaporan Penanaman Modal 70.700.000,00
2.12 . 2.12.01 . 15 . 03 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 29.840.000,00
2.12 . 2.12.01 . 15 . 03 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 40.860.000,00
2.12 . 2.12.01 . 16 Program Standarisasi Penanaman Modal dan PTSP 703.250.000,00
2.12 . 2.12.01 . 16 . 01 Standarisasi Penanaman Modal dan PTSP 240.500.000,00
2.12 . 2.12.01 . 16 . 01 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 71.180.000,00
2.12 . 2.12.01 . 16 . 01 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 142.320.000,00
2.12 . 2.12.01 . 16 . 01 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 27.000.000,00
2.12 . 2.12.01 . 16 . 02 Pengolahan data dan Sistem Informasi Penanaman Modal dan PTSP 234.000.000,00
2.12 . 2.12.01 . 16 . 02 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 20.640.000,00
2.12 . 2.12.01 . 16 . 02 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 22.380.000,00
2.12 . 2.12.01 . 16 . 02 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 190.980.000,00
2.12 . 2.12.01 . 16 . 03 Pengaduan dan Publikasi Penanaman Modal dan PTSP 228.750.000,00
2.12 . 2.12.01 . 16 . 03 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 30.800.000,00
2.12 . 2.12.01 . 16 . 03 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 197.950.000,00
2.12 . 2.12.01 . 17 Program Pelayanan Perizinan 501.300.000,00
2.12 . 2.12.01 . 17 . 01 Pelayanan Perizinan Usaha 215.000.000,00
2.12 . 2.12.01 . 17 . 01 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 131.560.000,00
2.12 . 2.12.01 . 17 . 01 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 83.440.000,00
2.12 . 2.12.01 . 17 . 02 Pelayanan Perizinan Non Usaha 200.500.000,00
2.12 . 2.12.01 . 17 . 02 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 105.420.000,00

RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Halaman 70
KODE URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM
REKENING

1 2 3 4
2.12 . 2.12.01 . 17 . 02 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 84.330.000,00
2.12 . 2.12.01 . 17 . 02 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 10.750.000,00
2.12 . 2.12.01 . 17 . 03 Verifikasi Administrasi Perizinan 85.800.000,00
2.12 . 2.12.01 . 17 . 03 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 27.140.000,00
2.12 . 2.12.01 . 17 . 03 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 58.660.000,00
SURPLUS / (DEFISIT) (4.878.011.458,00)

RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Halaman 71
PEMERINTAH KABUPATEN TRENGGALEK
RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI,
PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2019

Urusan Pemerintahan : 2 . 18 Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar Kearsipan


Organisasi : 2 . 18 . 01 Dinas Kearsipan dan Perpustakaan

KODE URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM


REKENING

1 2 3 4

2.18 . 2.18.01 . 00 . 00 . 5 BELANJA 6.555.695.035,00


2.18 . 2.18.01 . 00 . 00 . 5 . 1 BELANJA TIDAK LANGSUNG 1.760.695.035,00
2.18 . 2.18.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 Belanja Pegawai 1.760.695.035,00
2.18 . 2.18.01 . 01 . 19 . 5 . 2 BELANJA LANGSUNG 4.795.000.000,00
2.18 . 2.18.01 . 01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 686.535.000,00
2.18 . 2.18.01 . 01 . 19 Penyediaan Jasa Kantor dan Peningkatan Pelayanan Administrasi Perkantoran 686.535.000,00
2.18 . 2.18.01 . 01 . 19 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 240.900.000,00
2.18 . 2.18.01 . 01 . 19 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 445.635.000,00
2.18 . 2.18.01 . 02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 262.550.000,00
2.18 . 2.18.01 . 02 . 11 Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 73.280.000,00
2.18 . 2.18.01 . 02 . 11 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 4.250.000,00
2.18 . 2.18.01 . 02 . 11 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 2.680.000,00
2.18 . 2.18.01 . 02 . 11 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 66.350.000,00
2.18 . 2.18.01 . 02 . 30 Pemeliharaan Rutin/Berkala Sarana dan Prasarana Kantor 189.270.000,00
2.18 . 2.18.01 . 02 . 30 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 9.000.000,00
2.18 . 2.18.01 . 02 . 30 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 180.270.000,00
2.18 . 2.18.01 . 06 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan 92.915.000,00
Keuangan
2.18 . 2.18.01 . 06 . 05 Pengelolaan Keuangan dan Barang Perangkat Daerah 49.450.000,00
2.18 . 2.18.01 . 06 . 05 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 47.760.000,00
2.18 . 2.18.01 . 06 . 05 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 1.690.000,00
2.18 . 2.18.01 . 06 . 06 Penyusunan Dokumen Perencanaan, Pelaporan Perangkat Daerah dan Reformasi Birokrasi 43.465.000,00

2.18 . 2.18.01 . 06 . 06 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 40.965.000,00


2.18 . 2.18.01 . 06 . 06 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 2.500.000,00
2.18 . 2.18.01 . 15 Program Pengelolaan Sistem Kearsipan 452.500.000,00
2.18 . 2.18.01 . 15 . 05 Pendataan dan Pengelolaan Arsip Dinamis 227.110.000,00
2.18 . 2.18.01 . 15 . 05 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 142.475.000,00

RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Halaman 72
KODE URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM
REKENING

1 2 3 4
2.18 . 2.18.01 . 15 . 05 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 84.635.000,00
2.18 . 2.18.01 . 15 . 06 Penyelamatan dan Pengelolaan Arsip Statis 60.390.000,00
2.18 . 2.18.01 . 15 . 06 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 12.480.000,00
2.18 . 2.18.01 . 15 . 06 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 47.910.000,00
2.18 . 2.18.01 . 15 . 07 Peningkatan SDM dan Lembaga Pengelolaan Arsip 165.000.000,00
2.18 . 2.18.01 . 15 . 07 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 49.930.000,00
2.18 . 2.18.01 . 15 . 07 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 115.070.000,00
2.17 . 2.18.01 . 15 Program Pengembangan Budaya Baca dan Pembinaan Perpustakaan 3.300.500.000,00
2.17 . 2.18.01 . 15 . 09 Layanan dan Pelestarian Bahan Pustaka 465.500.000,00
2.17 . 2.18.01 . 15 . 09 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 168.318.000,00
2.17 . 2.18.01 . 15 . 09 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 297.182.000,00
2.17 . 2.18.01 . 15 . 10 Deposit, Pengembangan dan Pengelolaan Bahan Pustaka 360.000.000,00
2.17 . 2.18.01 . 15 . 10 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 93.300.000,00
2.17 . 2.18.01 . 15 . 10 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 190.765.000,00
2.17 . 2.18.01 . 15 . 10 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 75.935.000,00
2.17 . 2.18.01 . 15 . 11 Pembinaan Kelembagaan dan SDM Perpustakaan 200.000.000,00
2.17 . 2.18.01 . 15 . 11 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 59.475.000,00
2.17 . 2.18.01 . 15 . 11 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 140.525.000,00
2.17 . 2.18.01 . 15 . 12 Pengadaan Perangkat TIK 205.000.000,00
2.17 . 2.18.01 . 15 . 12 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 6.000.000,00
2.17 . 2.18.01 . 15 . 12 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 2.915.000,00
2.17 . 2.18.01 . 15 . 12 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 196.085.000,00
2.17 . 2.18.01 . 15 . 13 Renovasi Gedung Layanan Perpustakaan Kabupaten 2.070.000.000,00
2.17 . 2.18.01 . 15 . 13 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 24.500.000,00
2.17 . 2.18.01 . 15 . 13 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 23.725.000,00
2.17 . 2.18.01 . 15 . 13 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 2.021.775.000,00
SURPLUS / (DEFISIT) (6.555.695.035,00)

RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Halaman 73
PEMERINTAH KABUPATEN TRENGGALEK
RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI,
PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2019

Urusan Pemerintahan : 3 . 01 Urusan Pilihan Kelautan dan Perikanan


Organisasi : 3 . 01 . 01 Dinas Perikanan

KODE URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM


REKENING

1 2 3 4

3.01 . 3.01.01 . 00 . 00 . 4 PENDAPATAN 576.500.000,00


3.01 . 3.01.01 . 00 . 00 . 4 . 1 PENDAPATAN ASLI DAERAH 576.500.000,00
3.01 . 3.01.01 . 00 . 00 . 4 . 1 . 2 Hasil Retribusi Daerah 534.500.000,00 Perda Nomor 11 Tahun 2011
Perda Nomor 3 Tahun 2013
3.01 . 3.01.01 . 00 . 00 . 4 . 1 . 4 Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah 42.000.000,00
3.01 . 3.01.01 . 00 . 00 . 5 BELANJA 9.990.188.811,00
3.01 . 3.01.01 . 00 . 00 . 5 . 1 BELANJA TIDAK LANGSUNG 2.913.315.811,00
3.01 . 3.01.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 Belanja Pegawai 2.913.315.811,00
3.01 . 3.01.01 . 01 . 19 . 5 . 2 BELANJA LANGSUNG 7.076.873.000,00
3.01 . 3.01.01 . 01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 651.325.000,00
3.01 . 3.01.01 . 01 . 19 Penyediaan Jasa Kantor dan Peningkatan Pelayanan Administrasi Perkantoran 651.325.000,00
3.01 . 3.01.01 . 01 . 19 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 360.247.500,00
3.01 . 3.01.01 . 01 . 19 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 291.077.500,00
3.01 . 3.01.01 . 02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 531.775.000,00
3.01 . 3.01.01 . 02 . 11 Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 86.925.000,00
3.01 . 3.01.01 . 02 . 11 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 3.625.000,00
3.01 . 3.01.01 . 02 . 11 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 83.300.000,00
3.01 . 3.01.01 . 02 . 30 Pemeliharaan Rutin/Berkala Sarana dan Prasarana Kantor 444.850.000,00
3.01 . 3.01.01 . 02 . 30 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 10.165.000,00
3.01 . 3.01.01 . 02 . 30 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 124.685.000,00
3.01 . 3.01.01 . 02 . 30 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 310.000.000,00
3.01 . 3.01.01 . 05 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 183.000.000,00
3.01 . 3.01.01 . 05 . 04 Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur 183.000.000,00
3.01 . 3.01.01 . 05 . 04 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 2.775.000,00
3.01 . 3.01.01 . 05 . 04 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 180.225.000,00
3.01 . 3.01.01 . 06 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan 143.900.000,00
Keuangan
3.01 . 3.01.01 . 06 . 05 Pengelolaan Keuangan dan Barang Perangkat Daerah 76.760.000,00

RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Halaman 74
KODE URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM
REKENING

1 2 3 4
3.01 . 3.01.01 . 06 . 05 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 75.480.000,00
3.01 . 3.01.01 . 06 . 05 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 1.280.000,00
3.01 . 3.01.01 . 06 . 06 Penyusunan Dokumen Perencanaan, Pelaporan Perangkat Daerah dan Reformasi Birokrasi 67.140.000,00

3.01 . 3.01.01 . 06 . 06 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 56.600.000,00


3.01 . 3.01.01 . 06 . 06 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 10.540.000,00
3.01 . 3.01.01 . 15 Program Pengembangan Perikanan Budidaya 1.200.000.000,00
3.01 . 3.01.01 . 15 . 05 Anty Poverty Program (APP) Sektor Perikanan 165.000.000,00
3.01 . 3.01.01 . 15 . 05 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 16.550.000,00
3.01 . 3.01.01 . 15 . 05 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 148.450.000,00
3.01 . 3.01.01 . 15 . 08 Pengembangan Eco-Aquaculture 200.000.000,00
3.01 . 3.01.01 . 15 . 08 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 15.950.000,00
3.01 . 3.01.01 . 15 . 08 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 184.050.000,00
3.01 . 3.01.01 . 15 . 10 Penyusunan Dokumen Pembangunan Perikanan Budidaya 100.000.000,00
3.01 . 3.01.01 . 15 . 10 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 13.300.000,00
3.01 . 3.01.01 . 15 . 10 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 86.700.000,00
3.01 . 3.01.01 . 15 . 11 Pengelolaan Perbenihan Kesehatan Ikan dan Lingkungan 300.000.000,00
3.01 . 3.01.01 . 15 . 11 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 52.900.000,00
3.01 . 3.01.01 . 15 . 11 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 247.100.000,00
3.01 . 3.01.01 . 15 . 12 Pengelolaan Produksi Perikanan Budidaya 435.000.000,00
3.01 . 3.01.01 . 15 . 12 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 87.950.000,00
3.01 . 3.01.01 . 15 . 12 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 347.050.000,00
3.01 . 3.01.01 . 16 Program Pengembangan Perikanan Tangkap 1.740.000.000,00
3.01 . 3.01.01 . 16 . 09 Penyusunan Dokumen Pembangunan Perikanan Tangkap 100.000.000,00
3.01 . 3.01.01 . 16 . 09 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 10.950.000,00
3.01 . 3.01.01 . 16 . 09 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 89.050.000,00
3.01 . 3.01.01 . 16 . 12 Eksploitasi dan Teknologi Penangkapan Ikan 515.000.000,00
3.01 . 3.01.01 . 16 . 12 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 17.105.000,00
3.01 . 3.01.01 . 16 . 12 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 497.895.000,00
3.01 . 3.01.01 . 16 . 13 Fasilitasi Kenelayanan 200.000.000,00
3.01 . 3.01.01 . 16 . 13 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 87.390.000,00
3.01 . 3.01.01 . 16 . 13 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 112.610.000,00
3.01 . 3.01.01 . 16 . 14 Pengelolaan Sumberdaya Perikanan 925.000.000,00
3.01 . 3.01.01 . 16 . 14 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 69.800.000,00
3.01 . 3.01.01 . 16 . 14 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 302.845.000,00

RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Halaman 75
KODE URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM
REKENING

1 2 3 4
3.01 . 3.01.01 . 16 . 14 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 552.355.000,00
3.01 . 3.01.01 . 17 Program Optimalisasi Pengelolaan dan Pemasaran Produksi Perikanan 1.300.000.000,00
3.01 . 3.01.01 . 17 . 02 GEMARIKAN (Gerakan Memasyarakatkan Makan Ikan) 180.000.000,00
3.01 . 3.01.01 . 17 . 02 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 14.450.000,00
3.01 . 3.01.01 . 17 . 02 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 165.550.000,00
3.01 . 3.01.01 . 17 . 03 Penguatan Pemasaran Produk Perikanan 300.000.000,00
3.01 . 3.01.01 . 17 . 03 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 29.300.000,00
3.01 . 3.01.01 . 17 . 03 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 270.700.000,00
3.01 . 3.01.01 . 17 . 07 Pengelolaan Tempat Pelelangan Ikan 350.000.000,00
3.01 . 3.01.01 . 17 . 07 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 106.575.000,00
3.01 . 3.01.01 . 17 . 07 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 129.545.000,00
3.01 . 3.01.01 . 17 . 07 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 113.880.000,00
3.01 . 3.01.01 . 17 . 08 Bina Mutu Produk Perikanan 325.000.000,00
3.01 . 3.01.01 . 17 . 08 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 47.130.000,00
3.01 . 3.01.01 . 17 . 08 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 277.870.000,00
3.01 . 3.01.01 . 17 . 09 Diversifikasi Produk Perikanan 145.000.000,00
3.01 . 3.01.01 . 17 . 09 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 17.070.000,00
3.01 . 3.01.01 . 17 . 09 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 127.930.000,00
3.01 . 3.01.01 . 18 Program Pengembangan Sarana Prasarana Perikanan 1.326.873.000,00
3.01 . 3.01.01 . 18 . 01 Pembangunan/Penyediaan/Rehabilitasi Sarana Prasarana Perikanan 1.276.873.000,00
3.01 . 3.01.01 . 18 . 01 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 1.276.873.000,00
3.01 . 3.01.01 . 18 . 02 Pendampingan Kegiatan Pembangunan/ Penyediaan/ Rehabilitasi Sarana Prasarana Perikanan 50.000.000,00

3.01 . 3.01.01 . 18 . 02 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 32.695.000,00


3.01 . 3.01.01 . 18 . 02 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 17.305.000,00
SURPLUS / (DEFISIT) (9.413.688.811,00)

RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Halaman 76
PEMERINTAH KABUPATEN TRENGGALEK
RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI,
PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2019

Urusan Pemerintahan : 3 . 02 Urusan Pilihan Pariwisata


Organisasi : 3 . 02 . 01 Dinas Pariwisata dan Kebudayaan

KODE URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM


REKENING

1 2 3 4

3.02 . 3.02.01 . 00 . 00 . 4 PENDAPATAN 12.500.000.000,00


3.02 . 3.02.01 . 00 . 00 . 4 . 1 PENDAPATAN ASLI DAERAH 12.500.000.000,00
3.02 . 3.02.01 . 00 . 00 . 4 . 1 . 2 Hasil Retribusi Daerah 12.500.000.000,00 Perda Nomor 2 Tahun 2013
Perda No.10/2011 dan Perbup No.37/2013
3.02 . 3.02.01 . 00 . 00 . 5 BELANJA 19.065.830.582,00
3.02 . 3.02.01 . 00 . 00 . 5 . 1 BELANJA TIDAK LANGSUNG 6.958.899.582,00
3.02 . 3.02.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 Belanja Pegawai 6.958.899.582,00
3.02 . 3.02.01 . 01 . 19 . 5 . 2 BELANJA LANGSUNG 12.106.931.000,00
3.02 . 3.02.01 . 01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 1.765.585.500,00
3.02 . 3.02.01 . 01 . 19 Penyediaan Jasa Kantor dan Peningkatan Pelayanan Administrasi Perkantoran 1.765.585.500,00
3.02 . 3.02.01 . 01 . 19 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 649.442.500,00
3.02 . 3.02.01 . 01 . 19 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 1.116.143.000,00
3.02 . 3.02.01 . 02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 766.866.500,00
3.02 . 3.02.01 . 02 . 11 Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 349.325.000,00
3.02 . 3.02.01 . 02 . 11 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 1.500.000,00
3.02 . 3.02.01 . 02 . 11 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 300.000,00
3.02 . 3.02.01 . 02 . 11 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 347.525.000,00
3.02 . 3.02.01 . 02 . 30 Pemeliharaan rutin/berkala Sarana dan Prasarana Kantor 417.541.500,00
3.02 . 3.02.01 . 02 . 30 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 18.540.000,00
3.02 . 3.02.01 . 02 . 30 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 399.001.500,00
3.02 . 3.02.01 . 06 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan 125.725.000,00
Keuangan
3.02 . 3.02.01 . 06 . 05 Pengelolaan Keuangan dan Barang Perangkat Daerah 86.160.000,00
3.02 . 3.02.01 . 06 . 05 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 86.160.000,00
3.02 . 3.02.01 . 06 . 06 Penyusunan Dokumen Perencanaan, Pelaporan Perangkat Daerah dan Reformasi Birokrasi 39.565.000,00

3.02 . 3.02.01 . 06 . 06 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 31.165.000,00


3.02 . 3.02.01 . 06 . 06 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 8.400.000,00
2.16 . 3.02.01 . 15 Program Pelestarian, Pembinaan dan Aktualisasi Nilai Seni Budaya 2.384.187.000,00

RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Halaman 77
KODE URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM
REKENING

1 2 3 4

2.16 . 3.02.01 . 15 . 01 Pelestarian dan Aktualisasi Adat Budaya Daerah 364.840.000,00


2.16 . 3.02.01 . 15 . 01 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 13.835.000,00
2.16 . 3.02.01 . 15 . 01 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 351.005.000,00
2.16 . 3.02.01 . 15 . 02 Pengelolaan dan Pengembangan Pelestarian Peninggalan Sejarah Purbakala, Museum dan 99.367.000,00
Peninggalan Bawah Air
2.16 . 3.02.01 . 15 . 02 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 78.970.000,00
2.16 . 3.02.01 . 15 . 02 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 20.397.000,00
2.16 . 3.02.01 . 15 . 04 Fasilitasi Penyelenggaraan Festival Budaya Daerah 397.840.000,00
2.16 . 3.02.01 . 15 . 04 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 21.640.000,00
2.16 . 3.02.01 . 15 . 04 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 376.200.000,00
2.16 . 3.02.01 . 15 . 05 Penyelenggaraan Misi Kesenian/Kebudayaan Daerah 389.835.000,00
2.16 . 3.02.01 . 15 . 05 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 15.015.000,00
2.16 . 3.02.01 . 15 . 05 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 374.820.000,00
2.16 . 3.02.01 . 15 . 06 Pembinaan dan Penguatan Organisasi/Kelompok Seni 219.580.000,00
2.16 . 3.02.01 . 15 . 06 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 28.610.000,00
2.16 . 3.02.01 . 15 . 06 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 190.970.000,00
2.16 . 3.02.01 . 15 . 07 Fasilitasi Perkembangan Keragaman Budaya Daerah 912.725.000,00
2.16 . 3.02.01 . 15 . 07 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 61.410.000,00
2.16 . 3.02.01 . 15 . 07 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 851.315.000,00
3.02 . 3.02.01 . 15 Program Pengembangan Destinasi Pariwisata 5.514.776.000,00
3.02 . 3.02.01 . 15 . 03 Peningkatan Daya Tarik Wisata di Kawasan Wisata 899.200.000,00
3.02 . 3.02.01 . 15 . 03 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 8.560.000,00
3.02 . 3.02.01 . 15 . 03 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 28.350.000,00
3.02 . 3.02.01 . 15 . 03 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 862.290.000,00
3.02 . 3.02.01 . 15 . 04 Fasilitasi Peningkatan Ketertiban dan Keamanan di Kawasan Wisata 147.560.000,00
3.02 . 3.02.01 . 15 . 04 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 85.850.000,00
3.02 . 3.02.01 . 15 . 04 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 61.710.000,00
3.02 . 3.02.01 . 15 . 05 Peningkatan Fasilitas Umum di Kawasan Wisata 1.681.590.000,00
3.02 . 3.02.01 . 15 . 05 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 11.700.000,00
3.02 . 3.02.01 . 15 . 05 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 95.240.000,00
3.02 . 3.02.01 . 15 . 05 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 1.574.650.000,00
3.02 . 3.02.01 . 15 . 06 Rehabilitasi Sarana/Prasarana Pariwisata 408.535.000,00
3.02 . 3.02.01 . 15 . 06 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 7.920.000,00
3.02 . 3.02.01 . 15 . 06 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 27.615.000,00
3.02 . 3.02.01 . 15 . 06 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 373.000.000,00
3.02 . 3.02.01 . 15 . 07 Pengembangan Destinasi Wisata Budaya dan Buatan 296.960.000,00

RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Halaman 78
KODE URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM
REKENING

1 2 3 4
3.02 . 3.02.01 . 15 . 07 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 26.680.000,00
3.02 . 3.02.01 . 15 . 07 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 270.280.000,00
3.02 . 3.02.01 . 15 . 09 Peningkatan Kapasitas Kelembagaan, Manajemen, dan SDM Masyarakat Pengelola Destinasi 98.100.000,00
Wisata
3.02 . 3.02.01 . 15 . 09 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 20.900.000,00
3.02 . 3.02.01 . 15 . 09 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 77.200.000,00
3.02 . 3.02.01 . 15 . 10 Pengembangan Daya Tarik Wisata 1.982.831.000,00
3.02 . 3.02.01 . 15 . 10 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 10.530.000,00
3.02 . 3.02.01 . 15 . 10 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 49.270.000,00
3.02 . 3.02.01 . 15 . 10 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 1.923.031.000,00
3.02 . 3.02.01 . 16 Program Pengembangan Pemasaran Pariwisata 1.011.291.000,00
3.02 . 3.02.01 . 16 . 02 Pengadaan Sarana Promosi Pariwisata 227.136.000,00
3.02 . 3.02.01 . 16 . 02 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 9.425.000,00
3.02 . 3.02.01 . 16 . 02 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 217.711.000,00
3.02 . 3.02.01 . 16 . 04 Penyusunan Dokumen Pengembangan Pemasaran Pariwisata 85.935.000,00
3.02 . 3.02.01 . 16 . 04 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 11.470.000,00
3.02 . 3.02.01 . 16 . 04 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 74.465.000,00
3.02 . 3.02.01 . 16 . 05 Pelaksanaan Promosi Pariwisata Nusantara di Dalam dan di Luar Negeri 698.220.000,00
3.02 . 3.02.01 . 16 . 05 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 16.450.000,00
3.02 . 3.02.01 . 16 . 05 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 681.770.000,00
3.02 . 3.02.01 . 17 Program Pengembangan Kemitraan 538.500.000,00
3.02 . 3.02.01 . 17 . 01 Pembinaan dan Fasilitasi Sertifikasi Usaha Sarana Pariwisata 196.910.000,00
3.02 . 3.02.01 . 17 . 01 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 20.410.000,00
3.02 . 3.02.01 . 17 . 01 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 176.500.000,00
3.02 . 3.02.01 . 17 . 02 Pembinaan dan Fasilitasi Sertifikasi Usaha Jasa Pariwisata 148.770.000,00
3.02 . 3.02.01 . 17 . 02 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 19.630.000,00
3.02 . 3.02.01 . 17 . 02 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 129.140.000,00
3.02 . 3.02.01 . 17 . 03 Pengembangan Kompetensi dan Profesionalitas SDM Bidang Pariwisata 192.820.000,00
3.02 . 3.02.01 . 17 . 03 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 25.730.000,00
3.02 . 3.02.01 . 17 . 03 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 167.090.000,00
SURPLUS / (DEFISIT) (6.565.830.582,00)

RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Halaman 79
PEMERINTAH KABUPATEN TRENGGALEK
RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI,
PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2019

Urusan Pemerintahan : 3 . 03 Urusan Pilihan Pertanian


Organisasi : 3 . 03 . 01 Dinas Pertanian dan Pangan

KODE URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM


REKENING

1 2 3 4

3.03 . 3.03.01 . 00 . 00 . 4 PENDAPATAN 287.400.000,00


3.03 . 3.03.01 . 00 . 00 . 4 . 1 PENDAPATAN ASLI DAERAH 287.400.000,00
3.03 . 3.03.01 . 00 . 00 . 4 . 1 . 2 Hasil Retribusi Daerah 18.795.000,00 Perda Nomor 11 Tahun 2011
3.03 . 3.03.01 . 00 . 00 . 4 . 1 . 4 Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah 268.605.000,00
3.03 . 3.03.01 . 00 . 00 . 5 BELANJA 32.273.570.506,00
3.03 . 3.03.01 . 00 . 00 . 5 . 1 BELANJA TIDAK LANGSUNG 13.916.823.506,00
3.03 . 3.03.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 Belanja Pegawai 13.916.823.506,00
3.03 . 3.03.01 . 01 . 19 . 5 . 2 BELANJA LANGSUNG 18.356.747.000,00
3.03 . 3.03.01 . 01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 1.734.365.000,00
3.03 . 3.03.01 . 01 . 19 Penyediaan Jasa Kantor dan Peningkatan Pelayanan Administrasi Perkantoran 1.734.365.000,00
3.03 . 3.03.01 . 01 . 19 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 1.046.777.500,00
3.03 . 3.03.01 . 01 . 19 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 687.587.500,00
3.03 . 3.03.01 . 02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 675.000.000,00
3.03 . 3.03.01 . 02 . 11 Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 225.000.000,00
3.03 . 3.03.01 . 02 . 11 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 11.200.000,00
3.03 . 3.03.01 . 02 . 11 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 213.800.000,00
3.03 . 3.03.01 . 02 . 30 Pemeliharaan Rutin/Berkala Sarana dan Prasarana Kantor 450.000.000,00
3.03 . 3.03.01 . 02 . 30 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 7.650.000,00
3.03 . 3.03.01 . 02 . 30 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 442.350.000,00
3.03 . 3.03.01 . 05 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 50.000.000,00
3.03 . 3.03.01 . 05 . 04 Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 50.000.000,00
3.03 . 3.03.01 . 05 . 04 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 50.000.000,00
3.03 . 3.03.01 . 06 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan 284.500.000,00
Keuangan
3.03 . 3.03.01 . 06 . 05 Pengelolaan Keuangan dan Barang Perangkat Daerah 84.500.000,00
3.03 . 3.03.01 . 06 . 05 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 84.240.000,00
3.03 . 3.03.01 . 06 . 05 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 260.000,00

RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Halaman 80
KODE URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM
REKENING

1 2 3 4
3.03 . 3.03.01 . 06 . 06 Penyusunan Dokumen Perencanaan, Pelaporan Perangkat Daerah dan Reformasi Birokrasi 200.000.000,00

3.03 . 3.03.01 . 06 . 06 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 70.380.000,00


3.03 . 3.03.01 . 06 . 06 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 129.620.000,00
2.03 . 3.03.01 . 15 Program Peningkatan Ketahanan Pangan 1.208.400.000,00
2.03 . 3.03.01 . 15 . 09 Pengembangan Ketersediaan dan Penanganan Kerawanan Pangan 250.000.000,00
2.03 . 3.03.01 . 15 . 09 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 32.110.000,00
2.03 . 3.03.01 . 15 . 09 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 217.890.000,00
2.03 . 3.03.01 . 15 . 10 Pengembangan Distribusi dan Cadangan Pangan 708.400.000,00
2.03 . 3.03.01 . 15 . 10 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 47.055.000,00
2.03 . 3.03.01 . 15 . 10 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 661.345.000,00
2.03 . 3.03.01 . 15 . 11 Pengembangan Konsumsi dan Keamanan Pangan 250.000.000,00
2.03 . 3.03.01 . 15 . 11 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 21.420.000,00
2.03 . 3.03.01 . 15 . 11 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 228.580.000,00
3.03 . 3.03.01 . 15 Program Peningkatan Produksi dan Nilai Tambah Tanaman Pangan dan Hortikultura 1.124.250.000,00

3.03 . 3.03.01 . 15 . 01 Anty Poverty Program (APP) Bidang Pertanian 150.000.000,00


3.03 . 3.03.01 . 15 . 01 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 16.700.000,00
3.03 . 3.03.01 . 15 . 01 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 133.300.000,00
3.03 . 3.03.01 . 15 . 06 Pengembangan Tanaman Hortikultura 500.000.000,00
3.03 . 3.03.01 . 15 . 06 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 98.250.000,00
3.03 . 3.03.01 . 15 . 06 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 401.750.000,00
3.03 . 3.03.01 . 15 . 08 Peningkatan Nilai Tambah Produk Tanaman Pangan dan Hortikultura 249.250.000,00
3.03 . 3.03.01 . 15 . 08 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 40.200.000,00
3.03 . 3.03.01 . 15 . 08 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 209.050.000,00
3.03 . 3.03.01 . 15 . 11 Pengembangan Tanaman Pangan 225.000.000,00
3.03 . 3.03.01 . 15 . 11 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 20.200.000,00
3.03 . 3.03.01 . 15 . 11 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 204.800.000,00
3.03 . 3.03.01 . 16 Program Peningkatan Produksi dan Nilai Tambah Tanaman Perkebunan 2.016.330.000,00
3.03 . 3.03.01 . 16 . 01 Pengembangan Tanaman Semusim 277.850.000,00
3.03 . 3.03.01 . 16 . 01 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 32.640.000,00
3.03 . 3.03.01 . 16 . 01 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 199.710.000,00
3.03 . 3.03.01 . 16 . 01 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 45.500.000,00
3.03 . 3.03.01 . 16 . 06 Anty Poverty Program (APP) Bidang Perkebunan 99.330.000,00
3.03 . 3.03.01 . 16 . 06 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 11.000.000,00

RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Halaman 81
KODE URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM
REKENING

1 2 3 4
3.03 . 3.03.01 . 16 . 06 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 88.330.000,00
3.03 . 3.03.01 . 16 . 07 Pengembangan Agroindustri Kakao 950.000.000,00
3.03 . 3.03.01 . 16 . 07 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 141.515.000,00
3.03 . 3.03.01 . 16 . 07 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 519.185.000,00
3.03 . 3.03.01 . 16 . 07 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 289.300.000,00
3.03 . 3.03.01 . 16 . 09 Operasional Rumah Coklat 40.000.000,00
3.03 . 3.03.01 . 16 . 09 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 5.875.000,00
3.03 . 3.03.01 . 16 . 09 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 34.125.000,00
3.03 . 3.03.01 . 16 . 10 Pengembangan Tanaman Tahunan 649.150.000,00
3.03 . 3.03.01 . 16 . 10 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 70.970.000,00
3.03 . 3.03.01 . 16 . 10 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 557.530.000,00
3.03 . 3.03.01 . 16 . 10 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 20.650.000,00
3.03 . 3.03.01 . 17 Program Peningkatan Produksi dan Nilai Tambah Hasil Peternakan 1.662.020.000,00
3.03 . 3.03.01 . 17 . 01 Peningkatan Kualitas Bibit Ternak 500.000.000,00
3.03 . 3.03.01 . 17 . 01 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 85.800.000,00
3.03 . 3.03.01 . 17 . 01 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 408.200.000,00
3.03 . 3.03.01 . 17 . 01 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 6.000.000,00
3.03 . 3.03.01 . 17 . 04 APP Peternakan untuk Masyarakat Miskin 100.000.000,00
3.03 . 3.03.01 . 17 . 04 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 4.500.000,00
3.03 . 3.03.01 . 17 . 04 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 95.500.000,00
3.03 . 3.03.01 . 17 . 11 Demplot Pertanian Terpadu Sub Sektor Peternakan 500.000.000,00
3.03 . 3.03.01 . 17 . 11 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 69.425.000,00
3.03 . 3.03.01 . 17 . 11 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 125.849.500,00
3.03 . 3.03.01 . 17 . 11 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 304.725.500,00
3.03 . 3.03.01 . 17 . 14 Pengembangan Pakan dan Air serta Penerapan Teknologi Peternakan 62.020.000,00
3.03 . 3.03.01 . 17 . 14 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 5.770.000,00
3.03 . 3.03.01 . 17 . 14 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 56.250.000,00
3.03 . 3.03.01 . 17 . 16 Peningkatan dan pengembangan agribisnis serta usaha peternakan 250.000.000,00
3.03 . 3.03.01 . 17 . 16 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 70.200.000,00
3.03 . 3.03.01 . 17 . 16 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 141.100.000,00
3.03 . 3.03.01 . 17 . 16 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 38.700.000,00
3.03 . 3.03.01 . 17 . 17 Optimalisasi UPTD Pusat Pembibitan Ternak dan Rumah Potong Hewan 250.000.000,00
3.03 . 3.03.01 . 17 . 17 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 38.790.000,00
3.03 . 3.03.01 . 17 . 17 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 197.500.000,00
3.03 . 3.03.01 . 17 . 17 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 13.710.000,00
3.03 . 3.03.01 . 18 Program Pencegahan Dan Penanggulangan Penyakit Ternak 550.000.000,00

RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Halaman 82
KODE URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM
REKENING

1 2 3 4

3.03 . 3.03.01 . 18 . 01 Pemeliharaan kesehatan dan pencegahan penyakit menular ternak 100.000.000,00
3.03 . 3.03.01 . 18 . 01 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 29.540.000,00
3.03 . 3.03.01 . 18 . 01 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 70.460.000,00
3.03 . 3.03.01 . 18 . 02 Penanggulangan Gangguan Reproduksi dan Peningkatan Pelayanan Kesehatan Hewan 100.000.000,00
3.03 . 3.03.01 . 18 . 02 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 38.340.000,00
3.03 . 3.03.01 . 18 . 02 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 61.660.000,00
3.03 . 3.03.01 . 18 . 05 Penjaminan Bahan Pangan dan Non Pangan Asal Hewan 150.000.000,00
3.03 . 3.03.01 . 18 . 05 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 56.500.000,00
3.03 . 3.03.01 . 18 . 05 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 80.350.000,00
3.03 . 3.03.01 . 18 . 05 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 13.150.000,00
3.03 . 3.03.01 . 18 . 06 Optimalisasi UPTD Pusat Pelayanan Kesehatan Hewan 100.000.000,00
3.03 . 3.03.01 . 18 . 06 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 41.650.000,00
3.03 . 3.03.01 . 18 . 06 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 58.350.000,00
3.03 . 3.03.01 . 18 . 18 Surveillence Penyakit Brucelloasis 100.000.000,00
3.03 . 3.03.01 . 18 . 18 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 42.745.000,00
3.03 . 3.03.01 . 18 . 18 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 57.255.000,00
3.03 . 3.03.01 . 19 Program Peningkatan Prasarana, Sarana dan Penyuluhan 5.976.882.000,00
3.03 . 3.03.01 . 19 . 05 Peningkatan Sarana dan Pembiayaan Pertanian 297.290.000,00
3.03 . 3.03.01 . 19 . 05 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 36.400.000,00
3.03 . 3.03.01 . 19 . 05 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 260.890.000,00
3.03 . 3.03.01 . 19 . 08 Promosi dan Lomba atas Hasil Produksi Pertanian/Perkebunan Unggulan Daerah 200.000.000,00
3.03 . 3.03.01 . 19 . 08 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 9.075.000,00
3.03 . 3.03.01 . 19 . 08 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 190.925.000,00
3.03 . 3.03.01 . 19 . 17 Pembangunan Prasarana Pertanian 3.381.747.000,00
3.03 . 3.03.01 . 19 . 17 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 86.400.000,00
3.03 . 3.03.01 . 19 . 17 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 2.372.145.000,00
3.03 . 3.03.01 . 19 . 17 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 923.202.000,00
3.03 . 3.03.01 . 19 . 19 Pengelolaan Lahan dan Air 1.447.845.000,00
3.03 . 3.03.01 . 19 . 19 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 50.240.000,00
3.03 . 3.03.01 . 19 . 19 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 74.870.000,00
3.03 . 3.03.01 . 19 . 19 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 1.322.735.000,00
3.03 . 3.03.01 . 19 . 20 Penyuluhan dan pendampingan petani dan pelaku agribisnis serta Pemberdayaan Kelembagaan 650.000.000,00

3.03 . 3.03.01 . 19 . 20 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 308.755.000,00


3.03 . 3.03.01 . 19 . 20 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 341.245.000,00
3.03 . 3.03.01 . 20 Program Pendukung Pengembangan Sektor Pertanian 2.475.000.000,00

RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Halaman 83
KODE URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM
REKENING

1 2 3 4

3.03 . 3.03.01 . 20 . 01 Demplot Pertanian Terpadu 1.000.000.000,00


3.03 . 3.03.01 . 20 . 01 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 88.670.000,00
3.03 . 3.03.01 . 20 . 01 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 123.355.000,00
3.03 . 3.03.01 . 20 . 01 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 787.975.000,00
3.03 . 3.03.01 . 20 . 02 Pengembangan Pertanian di Kawasan Selingkar Wilis 1.000.000.000,00
3.03 . 3.03.01 . 20 . 02 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 46.110.000,00
3.03 . 3.03.01 . 20 . 02 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 423.790.000,00
3.03 . 3.03.01 . 20 . 02 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 530.100.000,00
3.03 . 3.03.01 . 20 . 04 Fasilitasi Pembangunan Prasarana Pertanian 75.000.000,00
3.03 . 3.03.01 . 20 . 04 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 44.380.000,00
3.03 . 3.03.01 . 20 . 04 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 30.620.000,00
3.03 . 3.03.01 . 20 . 05 Operasional Taman Sains Teknologi Pertanian Dilem Wilis 400.000.000,00
3.03 . 3.03.01 . 20 . 05 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 78.000.000,00
3.03 . 3.03.01 . 20 . 05 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 322.000.000,00
3.03 . 3.03.01 . 21 Program Peningkatan Kesejahteraan Petani 200.000.000,00
3.03 . 3.03.01 . 21 . 01 Penyusunan Dokumen Pengukuran NTP 200.000.000,00
3.03 . 3.03.01 . 21 . 01 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 8.330.000,00
3.03 . 3.03.01 . 21 . 01 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 191.670.000,00
3.03 . 3.03.01 . 22 Program Peningkatan Kualitas Bahan Baku 400.000.000,00
3.03 . 3.03.01 . 22 . 02 Dukungan Sarana dan Prasarana Usaha Tani Tembakau 150.000.000,00
3.03 . 3.03.01 . 22 . 02 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 17.200.000,00
3.03 . 3.03.01 . 22 . 02 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 132.800.000,00
3.03 . 3.03.01 . 22 . 03 Penerapan Pembudidayaan sesuai dengan Good Agricultural Practices Tembakau 250.000.000,00
3.03 . 3.03.01 . 22 . 03 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 15.200.000,00
3.03 . 3.03.01 . 22 . 03 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 234.800.000,00
SURPLUS / (DEFISIT) (31.986.170.506,00)

RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Halaman 84
PEMERINTAH KABUPATEN TRENGGALEK
RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI,
PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2019

Urusan Pemerintahan : 4 . 01 Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang Administrasi Pemerintahan


Organisasi : 4 . 01 . 02 Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah

KODE URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM


REKENING

1 2 3 4

4.01 . 4.01.02 . 00 . 00 . 5 BELANJA 792.243.741,00


4.01 . 4.01.02 . 00 . 00 . 5 . 1 BELANJA TIDAK LANGSUNG 792.243.741,00
4.01 . 4.01.02 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 Belanja Pegawai 792.243.741,00
SURPLUS / (DEFISIT) (792.243.741,00)

RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Halaman 85
PEMERINTAH KABUPATEN TRENGGALEK
RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI,
PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2019

Urusan Pemerintahan : 4 . 01 Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang Administrasi Pemerintahan


Organisasi : 4 . 01 . 03 Sekretariat Daerah

KODE URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM


REKENING

1 2 3 4

4.01 . 4.01.03 . 00 . 00 . 4 PENDAPATAN 58.001.600.000,00


4.01 . 4.01.03 . 00 . 00 . 4 . 1 PENDAPATAN ASLI DAERAH 58.001.600.000,00
4.01 . 4.01.03 . 00 . 00 . 4 . 1 . 2 Hasil Retribusi Daerah 1.600.000,00 Perda Nomor 11 Tahun 2011
4.01 . 4.01.03 . 00 . 00 . 4 . 1 . 4 Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah 58.000.000.000,00 Perjanjian Kerjasama Pemkab dengan KPRI Pemda
4.01 . 4.01.03 . 00 . 00 . 5 BELANJA 94.064.124.266,00
4.01 . 4.01.03 . 00 . 00 . 5 . 1 BELANJA TIDAK LANGSUNG 10.714.124.266,00
4.01 . 4.01.03 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 Belanja Pegawai 10.714.124.266,00
4.01 . 4.01.03 . 01 . 19 . 5 . 2 BELANJA LANGSUNG 83.350.000.000,00
4.01 . 4.01.03 . 01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 4.500.000.000,00
4.01 . 4.01.03 . 01 . 19 Penyediaan Jasa Kantor dan Peningkatan Pelayanan Administrasi Perkantoran 4.500.000.000,00
4.01 . 4.01.03 . 01 . 19 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 723.340.000,00
4.01 . 4.01.03 . 01 . 19 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 3.776.660.000,00
4.01 . 4.01.03 . 02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 1.350.000.000,00
4.01 . 4.01.03 . 02 . 11 Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 550.000.000,00
4.01 . 4.01.03 . 02 . 11 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 9.000.000,00
4.01 . 4.01.03 . 02 . 11 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 68.100.000,00
4.01 . 4.01.03 . 02 . 11 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 472.900.000,00
4.01 . 4.01.03 . 02 . 30 Pemeliharaan Rutin/Berkala Sarana dan Prasarana Kantor 800.000.000,00
4.01 . 4.01.03 . 02 . 30 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 79.135.000,00
4.01 . 4.01.03 . 02 . 30 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 720.865.000,00
4.01 . 4.01.03 . 05 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 400.000.000,00
4.01 . 4.01.03 . 05 . 10 Peningkatan Kapasitas dan Pelayanan Penatausahaan Pimpinan 150.000.000,00
4.01 . 4.01.03 . 05 . 10 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 6.000.000,00
4.01 . 4.01.03 . 05 . 10 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 144.000.000,00
4.01 . 4.01.03 . 05 . 11 Pengelolaan Kepegawaian dan Pengembangan SDM Sekretariat Daerah 250.000.000,00
4.01 . 4.01.03 . 05 . 11 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 69.225.000,00
4.01 . 4.01.03 . 05 . 11 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 180.775.000,00
4.01 . 4.01.03 . 06 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan 756.000.000,00
Keuangan

RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Halaman 86
KODE URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM
REKENING

1 2 3 4

4.01 . 4.01.03 . 06 . 05 Pengelolaan Keuangan dan Barang Perangkat Daerah 151.000.000,00


4.01 . 4.01.03 . 06 . 05 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 149.520.000,00
4.01 . 4.01.03 . 06 . 05 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 1.480.000,00
4.01 . 4.01.03 . 06 . 06 Penyusunan Dokumen Perencanaan, Pelaporan Perangkat Daerah dan Reformasi Birokrasi 305.000.000,00

4.01 . 4.01.03 . 06 . 06 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 209.355.000,00


4.01 . 4.01.03 . 06 . 06 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 95.645.000,00
4.01 . 4.01.03 . 06 . 07 Pengendalian Administrasi Keuangan dan Penyusunan Laporan Keuangan Perangkat Daerah 300.000.000,00

4.01 . 4.01.03 . 06 . 07 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 160.640.000,00


4.01 . 4.01.03 . 06 . 07 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 139.360.000,00
4.01 . 4.01.03 . 15 Program Peningkatan Pelayanan Kedinasan Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah 4.686.000.000,00

4.01 . 4.01.03 . 15 . 01 Pelayanan Penerimaan Tamu dan Kunjungan Kerja Pejabat Negara / Pemerintah / Depertemen 390.000.000,00
/ Non Departemen / Luar Negeri
4.01 . 4.01.03 . 15 . 01 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 151.885.000,00
4.01 . 4.01.03 . 15 . 01 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 238.115.000,00
4.01 . 4.01.03 . 15 . 03 Pelayanan Rumah Tangga dan Operasional Kedinasan KDH/WKDH 2.268.000.000,00
4.01 . 4.01.03 . 15 . 03 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 6.900.000,00
4.01 . 4.01.03 . 15 . 03 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 2.261.100.000,00
4.01 . 4.01.03 . 15 . 04 Penataan Acara Kedinasan Pemda, Kunjungan Kerja Pejabat Negara / Pemerintah / 300.000.000,00
Departemen / Non Departemen / Luar Negeri
4.01 . 4.01.03 . 15 . 04 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 74.910.000,00
4.01 . 4.01.03 . 15 . 04 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 225.090.000,00
4.01 . 4.01.03 . 15 . 07 Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Lingkup Bupati dan Wakil Bupati 300.000.000,00
4.01 . 4.01.03 . 15 . 07 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 104.780.000,00
4.01 . 4.01.03 . 15 . 07 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 195.220.000,00
4.01 . 4.01.03 . 15 . 08 Pemeliharaan Rutin/Berkala Sarana dan Prasarana Kantor Lingkup Bupati dan Wakil Bupati 670.000.000,00

4.01 . 4.01.03 . 15 . 08 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 40.920.000,00


4.01 . 4.01.03 . 15 . 08 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 613.880.000,00
4.01 . 4.01.03 . 15 . 08 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 15.200.000,00
4.01 . 4.01.03 . 15 . 09 Pembinaan Korp Musik, Band Jwalita dan Karawitan Mardi Among Roso 258.000.000,00
4.01 . 4.01.03 . 15 . 09 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 178.005.000,00
4.01 . 4.01.03 . 15 . 09 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 79.995.000,00
4.01 . 4.01.03 . 15 . 11 Penyediaan Akomodasi dalam rangka Penerimaan Kunjungan Kerja dan Dialog Audensi dengan 500.000.000,00
masyarakat
4.01 . 4.01.03 . 15 . 11 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 65.040.000,00

RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Halaman 87
KODE URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM
REKENING

1 2 3 4
4.01 . 4.01.03 . 15 . 11 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 434.960.000,00
4.01 . 4.01.03 . 16 Program Peningkatan Kerjasama Antar Pemerintah Daerah 350.000.000,00
4.01 . 4.01.03 . 16 . 01 Fasilitasi Kerjasama Antar Daerah dan Pelaksanaan Sekber/Badan Kerjasama Antar Daerah dan 350.000.000,00
Luar Negeri serta koordinasi Lainnya dan Peningkatan Kapasitas Kerjasama
4.01 . 4.01.03 . 16 . 01 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 120.485.000,00
4.01 . 4.01.03 . 16 . 01 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 229.515.000,00
4.01 . 4.01.03 . 17 Program Pembinaan Penyelenggaraan Pemerintahan 1.794.000.000,00
4.01 . 4.01.03 . 17 . 01 Pembakuan Rupa Bumi dan Fasilitasi Penegasan Tata Batas 250.000.000,00
4.01 . 4.01.03 . 17 . 01 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 87.210.000,00
4.01 . 4.01.03 . 17 . 01 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 161.490.000,00
4.01 . 4.01.03 . 17 . 01 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 1.300.000,00
4.01 . 4.01.03 . 17 . 02 Fasilitasi Penyelenggaraan Urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintah Desa serta 150.000.000,00
Peningkatan Kapasitas Aparatur Kecamatan dan Desa
4.01 . 4.01.03 . 17 . 02 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 48.300.000,00
4.01 . 4.01.03 . 17 . 02 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 101.700.000,00
4.01 . 4.01.03 . 17 . 03 Fasilitasi Peringatan Hari Otoda, PPHBN, Hari Jadi Kabupaten Trenggalek dan Hari Jadi Propinsi 200.000.000,00
Jawa Timur
4.01 . 4.01.03 . 17 . 03 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 54.570.000,00
4.01 . 4.01.03 . 17 . 03 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 145.430.000,00
4.01 . 4.01.03 . 17 . 05 Fasilitasi dan Penyusunan Penataan Batas Desa, Kelurahan dan Kecamatan 250.000.000,00
4.01 . 4.01.03 . 17 . 05 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 90.100.000,00
4.01 . 4.01.03 . 17 . 05 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 159.900.000,00
4.01 . 4.01.03 . 17 . 06 Fasilitasi Penyelenggaraan Urusan DUKCAPIL, TRANTIBUN, LINMAS dan Kebakaran, 160.000.000,00
Pemerintahan, Kerjasama dan layanan Kedinasan Bagian Administrasi Pemerintahan
4.01 . 4.01.03 . 17 . 06 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 28.800.000,00
4.01 . 4.01.03 . 17 . 06 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 120.145.000,00
4.01 . 4.01.03 . 17 . 06 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 11.055.000,00
4.01 . 4.01.03 . 17 . 10 Fasilitasi Penyelenggaraan Otonomi Daerah dan Pengurusan Rekomendasi Izin Kunjungan ke 380.000.000,00
Luar Negeri bagi Bupati/Wakil Bupati dan Anggota DPRD serta penyusunan LPPD Kabupaten
Trenggalek
4.01 . 4.01.03 . 17 . 10 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 155.710.000,00
4.01 . 4.01.03 . 17 . 10 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 219.290.000,00
4.01 . 4.01.03 . 17 . 10 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 5.000.000,00
4.01 . 4.01.03 . 17 . 11 Fasilitasi Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum dan Monitoring dan Fasilitasi 404.000.000,00
Permasalahan Strategis Pemerintahan Daerah
4.01 . 4.01.03 . 17 . 11 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 318.450.000,00
4.01 . 4.01.03 . 17 . 11 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 85.550.000,00
4.01 . 4.01.03 . 20 Program Pengumpulan dan Kerjasama Informasi Dengan Mass Media 1.530.000.000,00

RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Halaman 88
KODE URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM
REKENING

1 2 3 4

4.01 . 4.01.03 . 20 . 01 Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana Peliputan dan Dokumentasi 150.000.000,00
4.01 . 4.01.03 . 20 . 01 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 101.620.000,00
4.01 . 4.01.03 . 20 . 01 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 48.380.000,00
4.01 . 4.01.03 . 20 . 02 Peliputan Kegiatan-Kegiatan Pembangunan Daerah 360.000.000,00
4.01 . 4.01.03 . 20 . 02 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 52.710.000,00
4.01 . 4.01.03 . 20 . 02 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 307.290.000,00
4.01 . 4.01.03 . 20 . 04 Penyebarluasan Informasi Pembangunan Daerah 1.020.000.000,00
4.01 . 4.01.03 . 20 . 04 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 55.790.000,00
4.01 . 4.01.03 . 20 . 04 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 964.210.000,00
4.01 . 4.01.03 . 21 Program Pendukung Kegiatan Keagamaan, Kesejahteraan Rakyat dan Sosial Budaya 2.314.500.000,00

4.01 . 4.01.03 . 21 . 02 Fasilitasi Penyelesaian Permasalahan Kesra 124.500.000,00


4.01 . 4.01.03 . 21 . 02 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 41.550.000,00
4.01 . 4.01.03 . 21 . 02 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 82.950.000,00
4.01 . 4.01.03 . 21 . 05 Pelaksanaan Rukyatul Hilal 40.000.000,00
4.01 . 4.01.03 . 21 . 05 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 22.125.000,00
4.01 . 4.01.03 . 21 . 05 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 17.875.000,00
4.01 . 4.01.03 . 21 . 06 Fasilitasi Pengembangan Tilawatil Qur'an 375.000.000,00
4.01 . 4.01.03 . 21 . 06 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 46.040.000,00
4.01 . 4.01.03 . 21 . 06 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 328.960.000,00
4.01 . 4.01.03 . 21 . 09 Fasilitasi Kegiatan Keagamaan dan Haji 1.375.000.000,00
4.01 . 4.01.03 . 21 . 09 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 220.285.000,00
4.01 . 4.01.03 . 21 . 09 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 1.154.715.000,00
4.01 . 4.01.03 . 21 . 10 Peningkatan Kapasitas dan Pemberdayaan Remaja Masjid/Mushola dan hufadz 400.000.000,00
4.01 . 4.01.03 . 21 . 10 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 85.980.000,00
4.01 . 4.01.03 . 21 . 10 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 314.020.000,00
4.01 . 4.01.03 . 22 Program Peningkatan Kapasitas Pelayanan Pengadaan Barang dan Jasa 2.140.000.000,00
4.01 . 4.01.03 . 22 . 01 Fasilitasi Pembinaan Pelaksana Jasa Konstruksi 100.000.000,00
4.01 . 4.01.03 . 22 . 01 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 28.667.000,00
4.01 . 4.01.03 . 22 . 01 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 71.333.000,00
4.01 . 4.01.03 . 22 . 02 Fasilitasi Pengadaan Barang dan Jasa 500.000.000,00
4.01 . 4.01.03 . 22 . 02 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 335.680.000,00
4.01 . 4.01.03 . 22 . 02 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 164.320.000,00
4.01 . 4.01.03 . 22 . 03 Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan Daerah 200.000.000,00

RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Halaman 89
KODE URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM
REKENING

1 2 3 4
4.01 . 4.01.03 . 22 . 03 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 129.450.000,00
4.01 . 4.01.03 . 22 . 03 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 70.550.000,00
4.01 . 4.01.03 . 22 . 04 Operasional Unit Layanan Pengadaan (ULP) 810.000.000,00
4.01 . 4.01.03 . 22 . 04 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 660.920.000,00
4.01 . 4.01.03 . 22 . 04 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 149.080.000,00
4.01 . 4.01.03 . 22 . 05 Pengendalian Pelaksanaan Pembangunan 150.000.000,00
4.01 . 4.01.03 . 22 . 05 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 71.050.000,00
4.01 . 4.01.03 . 22 . 05 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 78.950.000,00
4.01 . 4.01.03 . 22 . 07 Penyusunan Standar Satuan Harga Belanja Pemerintah Daerah 380.000.000,00
4.01 . 4.01.03 . 22 . 07 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 67.340.000,00
4.01 . 4.01.03 . 22 . 07 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 312.660.000,00
4.01 . 4.01.03 . 23 Program Penguatan Kebijakan Pertanahan, Permasalahan Tenurial wilayah bagi 550.000.000,00
Pengembangan wilayah Strategis Daerah
4.01 . 4.01.03 . 23 . 01 Fasilitasi Penyelesaian Permasalahan Tanah dan Tenurial Kawasan Hutan 250.000.000,00
4.01 . 4.01.03 . 23 . 01 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 91.425.000,00
4.01 . 4.01.03 . 23 . 01 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 154.975.000,00
4.01 . 4.01.03 . 23 . 01 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 3.600.000,00
4.01 . 4.01.03 . 23 . 03 Penatausahaan Hasil Hutan Area Pinjam Pakai Kawasan Hutan bagi Pembangunan JLS 300.000.000,00
4.01 . 4.01.03 . 23 . 03 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 176.550.000,00
4.01 . 4.01.03 . 23 . 03 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 123.450.000,00
4.01 . 4.01.03 . 24 Program Pengembangan Kapabilitas Organisasi Perangkat Daerah 1.291.000.000,00
4.01 . 4.01.03 . 24 . 02 Peningkatan Kualitas Bidang Ketatalaksanaan dan Pelayanan Publik 340.000.000,00
4.01 . 4.01.03 . 24 . 02 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 75.125.000,00
4.01 . 4.01.03 . 24 . 02 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 264.875.000,00
4.01 . 4.01.03 . 24 . 03 Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi 425.000.000,00
4.01 . 4.01.03 . 24 . 03 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 140.945.000,00
4.01 . 4.01.03 . 24 . 03 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 284.055.000,00
4.01 . 4.01.03 . 24 . 05 Pembinaan dan Penataan Perangkat Daerah 526.000.000,00
4.01 . 4.01.03 . 24 . 05 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 309.765.000,00
4.01 . 4.01.03 . 24 . 05 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 216.235.000,00
4.01 . 4.01.03 . 25 Program Peningkatan Perekonomian Melalui BUMD 58.230.500.000,00
4.01 . 4.01.03 . 25 . 01 Fasilitasi dan Pengembangan BUMD 1.230.500.000,00
4.01 . 4.01.03 . 25 . 01 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 188.040.000,00
4.01 . 4.01.03 . 25 . 01 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 1.042.460.000,00
4.01 . 4.01.03 . 25 . 02 Fasilitasi Pengelolaan SPBU 57.000.000.000,00

RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Halaman 90
KODE URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM
REKENING

1 2 3 4
4.01 . 4.01.03 . 25 . 02 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 632.646.509,00
4.01 . 4.01.03 . 25 . 02 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 56.239.653.491,00
4.01 . 4.01.03 . 25 . 02 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 127.700.000,00
4.01 . 4.01.03 . 26 Program Sosialisasi Ketentuan di Bidang Cukai 500.000.000,00
4.01 . 4.01.03 . 26 . 02 Pemantauan dan Evaluasi atas Pelaksanaan Ketentuan Peraturan Perundang-undangan 200.000.000,00
dibidang Cukai
4.01 . 4.01.03 . 26 . 02 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 54.410.000,00
4.01 . 4.01.03 . 26 . 02 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 145.590.000,00
4.01 . 4.01.03 . 26 . 03 Penyampaian Informasi Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan di Bidang Cukai kepada 300.000.000,00
Masyarakat dan/atau Pemangku Kepentingan
4.01 . 4.01.03 . 26 . 03 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 79.250.000,00
4.01 . 4.01.03 . 26 . 03 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 220.750.000,00
4.01 . 4.01.03 . 30 Program Penataan dan Pelayanan Hukum 2.520.000.000,00
4.01 . 4.01.03 . 30 . 01 Pembentukan Rancangan Perundang-undangan 920.000.000,00
4.01 . 4.01.03 . 30 . 01 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 638.160.000,00
4.01 . 4.01.03 . 30 . 01 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 281.840.000,00
4.01 . 4.01.03 . 30 . 02 Pembinaan dan Bantuan Hukum 975.000.000,00
4.01 . 4.01.03 . 30 . 02 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 383.390.000,00
4.01 . 4.01.03 . 30 . 02 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 591.610.000,00
4.01 . 4.01.03 . 30 . 03 Dokumentasi dan Publikasi Hukum 625.000.000,00
4.01 . 4.01.03 . 30 . 03 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 212.795.000,00
4.01 . 4.01.03 . 30 . 03 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 412.205.000,00
4.01 . 4.01.03 . 31 Program Pengembangan dan Pengendalian Perekonomian Daerah 438.000.000,00
4.01 . 4.01.03 . 31 . 01 Fasilitasi Kebijakan Urusan Pangan, Pertanian, Perdagangan 175.000.000,00
4.01 . 4.01.03 . 31 . 01 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 103.485.000,00
4.01 . 4.01.03 . 31 . 01 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 71.515.000,00
4.01 . 4.01.03 . 31 . 02 Fasilitasi Kebijakan Urusan Koperasi dan Usaha Mikro, Penanaman Modal dan Tenaga Kerja 100.000.000,00

4.01 . 4.01.03 . 31 . 02 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 35.325.000,00


4.01 . 4.01.03 . 31 . 02 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 64.675.000,00
4.01 . 4.01.03 . 31 . 03 Fasilitasi Kebijakan Urusan Perindustrian, Perikanan, Pariwisata dan Lingkungan Hidup 163.000.000,00
4.01 . 4.01.03 . 31 . 03 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 54.900.000,00
4.01 . 4.01.03 . 31 . 03 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 108.100.000,00
SURPLUS / (DEFISIT) (36.062.524.266,00)

RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Halaman 91
PEMERINTAH KABUPATEN TRENGGALEK
RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI,
PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2019

Urusan Pemerintahan : 4 . 01 Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang Administrasi Pemerintahan


Organisasi : 4 . 01 . 04 Sekretariat DPRD

KODE URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM


REKENING

1 2 3 4

4.01 . 4.01.04 . 00 . 00 . 5 BELANJA 48.807.749.648,00


4.01 . 4.01.04 . 00 . 00 . 5 . 1 BELANJA TIDAK LANGSUNG 24.882.749.648,00
4.01 . 4.01.04 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 Belanja Pegawai 24.882.749.648,00
4.01 . 4.01.04 . 01 . 19 . 5 . 2 BELANJA LANGSUNG 23.925.000.000,00
4.01 . 4.01.04 . 01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 1.101.833.498,00
4.01 . 4.01.04 . 01 . 19 Penyediaan Jasa Kantor dan Peningkatan Pelayanan Administrasi Perkantoran 1.101.833.498,00
4.01 . 4.01.04 . 01 . 19 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 132.190.000,00
4.01 . 4.01.04 . 01 . 19 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 969.643.498,00
4.01 . 4.01.04 . 02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 3.842.971.852,00
4.01 . 4.01.04 . 02 . 05 pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional 2.645.141.002,00
4.01 . 4.01.04 . 02 . 05 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 2.645.141.002,00
4.01 . 4.01.04 . 02 . 11 Pengadaan Pakaian Dinas, Peralatan dan Perlengkapan Kantor 724.310.600,00
4.01 . 4.01.04 . 02 . 11 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 12.090.000,00
4.01 . 4.01.04 . 02 . 11 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 417.855.000,00
4.01 . 4.01.04 . 02 . 11 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 294.365.600,00
4.01 . 4.01.04 . 02 . 30 Pemeliharaan Rutin/Berkala Sarana dan Prasarana Kantor 473.520.250,00
4.01 . 4.01.04 . 02 . 30 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 15.045.000,00
4.01 . 4.01.04 . 02 . 30 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 458.475.250,00
4.01 . 4.01.04 . 06 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan 141.020.000,00
Keuangan
4.01 . 4.01.04 . 06 . 05 Pengelolaan Keuangan dan Barang Perangkat Daerah 80.940.000,00
4.01 . 4.01.04 . 06 . 05 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 80.700.000,00
4.01 . 4.01.04 . 06 . 05 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 240.000,00
4.01 . 4.01.04 . 06 . 06 Penyusunan Dokumen Perencanaan, Pelaporan Perangkat Daerah dan Reformasi Birokrasi 60.080.000,00

4.01 . 4.01.04 . 06 . 06 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 46.315.000,00


4.01 . 4.01.04 . 06 . 06 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 13.765.000,00
4.01 . 4.01.04 . 28 Program Peningkatan Kapasitas Pimpinan dan Anggota DPRD 9.330.985.000,00

RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Halaman 92
KODE URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM
REKENING

1 2 3 4

4.01 . 4.01.04 . 28 . 07 Pelayanan Medical Chek Up Bagi Anggota DPRD dan Peningkatan Kapasitas Pimpinan dan 2.050.860.000,00
Anggota DPRD
4.01 . 4.01.04 . 28 . 07 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 15.220.000,00
4.01 . 4.01.04 . 28 . 07 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 2.035.640.000,00
4.01 . 4.01.04 . 28 . 08 Penyusunan dan Pembahasan Produk Hukum Daerah 5.900.520.000,00
4.01 . 4.01.04 . 28 . 08 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 1.105.960.000,00
4.01 . 4.01.04 . 28 . 08 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 4.794.560.000,00
4.01 . 4.01.04 . 28 . 09 Kegiatan Reses dan Publikasi dan Dokumentasi Kegiatan - Kegiatan DPRD 1.379.605.000,00
4.01 . 4.01.04 . 28 . 09 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 8.640.000,00
4.01 . 4.01.04 . 28 . 09 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 1.370.965.000,00
4.01 . 4.01.04 . 29 Program Fasilitasi Kegiatan Pimpinan dan Anggota DPRD 9.508.189.650,00
4.01 . 4.01.04 . 29 . 01 Pengawasan Pimpinan dan Anggota DPRD Dalam Daerah 874.105.000,00
4.01 . 4.01.04 . 29 . 01 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 7.920.000,00
4.01 . 4.01.04 . 29 . 01 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 866.185.000,00
4.01 . 4.01.04 . 29 . 05 Rapat-Rapat DPRD, Koordinasi dan Konsultasi 6.550.375.000,00
4.01 . 4.01.04 . 29 . 05 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 285.725.000,00
4.01 . 4.01.04 . 29 . 05 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 6.264.650.000,00
4.01 . 4.01.04 . 29 . 06 Pelayanan Penerimaan Tamu dan Fasilitasi Kegiatan DPRD 2.083.709.650,00
4.01 . 4.01.04 . 29 . 06 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 14.615.000,00
4.01 . 4.01.04 . 29 . 06 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 2.069.094.650,00
SURPLUS / (DEFISIT) (48.807.749.648,00)

RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Halaman 93
PEMERINTAH KABUPATEN TRENGGALEK
RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI,
PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2019

Urusan Pemerintahan : 4 . 01 Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang Administrasi Pemerintahan


Organisasi : 4 . 01 . 05 Kecamatan Trenggalek

KODE URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM


REKENING

1 2 3 4

4.01 . 4.01.05 . 00 . 00 . 5 BELANJA 9.956.737.871,00


4.01 . 4.01.05 . 00 . 00 . 5 . 1 BELANJA TIDAK LANGSUNG 5.572.745.871,00
4.01 . 4.01.05 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 Belanja Pegawai 5.572.745.871,00
4.01 . 4.01.05 . 01 . 19 . 5 . 2 BELANJA LANGSUNG 4.383.992.000,00
4.01 . 4.01.05 . 01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 964.308.650,00
4.01 . 4.01.05 . 01 . 19 Penyediaan Jasa Kantor dan Peningkatan Pelayanan Administrasi Perkantoran 314.442.650,00
4.01 . 4.01.05 . 01 . 19 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 98.650.000,00
4.01 . 4.01.05 . 01 . 19 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 215.792.650,00
4.01 . 4.01.05 . 01 . 27 Penyediaan Jasa Kantor dan Peningkatan Pelayanan Administrasi Perkantoran Kelurahan 139.535.000,00
Surodakan
4.01 . 4.01.05 . 01 . 27 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 75.400.000,00
4.01 . 4.01.05 . 01 . 27 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 64.135.000,00
4.01 . 4.01.05 . 01 . 28 Penyediaan Jasa Kantor dan Peningkatan Pelayanan Administrasi Perkantoran Kelurahan 152.211.000,00
Sumbergedong
4.01 . 4.01.05 . 01 . 28 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 83.800.000,00
4.01 . 4.01.05 . 01 . 28 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 68.411.000,00
4.01 . 4.01.05 . 01 . 29 Penyediaan Jasa Kantor dan Peningkatan Pelayanan Administrasi Perkantoran Kelurahan 106.236.000,00
Ngantru
4.01 . 4.01.05 . 01 . 29 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 40.100.000,00
4.01 . 4.01.05 . 01 . 29 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 66.136.000,00
4.01 . 4.01.05 . 01 . 30 Penyediaan Jasa Kantor dan Peningkatan Pelayanan Administrasi Perkantoran Kelurahan 116.187.000,00
Tamanan
4.01 . 4.01.05 . 01 . 30 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 37.500.000,00
4.01 . 4.01.05 . 01 . 30 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 78.687.000,00
4.01 . 4.01.05 . 01 . 31 Penyediaan Jasa Kantor dan Peningkatan Pelayanan Administrasi Perkantoran Kelurahan 135.697.000,00
Kelutan
4.01 . 4.01.05 . 01 . 31 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 65.700.000,00
4.01 . 4.01.05 . 01 . 31 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 69.997.000,00
4.01 . 4.01.05 . 02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 473.944.000,00
4.01 . 4.01.05 . 02 . 05 pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional 50.000.000,00

RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Halaman 94
KODE URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM
REKENING

1 2 3 4
4.01 . 4.01.05 . 02 . 05 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 50.000.000,00
4.01 . 4.01.05 . 02 . 11 Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 177.200.000,00
4.01 . 4.01.05 . 02 . 11 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 675.000,00
4.01 . 4.01.05 . 02 . 11 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 176.525.000,00
4.01 . 4.01.05 . 02 . 30 Pemeliharaan Rutin/Berkala Sarana dan Prasarana Kantor 65.945.000,00
4.01 . 4.01.05 . 02 . 30 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 2.700.000,00
4.01 . 4.01.05 . 02 . 30 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 63.245.000,00
4.01 . 4.01.05 . 02 . 52 Pemeliharaan Rutin/Berkala Sarana dan Prasarana Kantor Kelurahan Surodakan 30.800.000,00
4.01 . 4.01.05 . 02 . 52 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 8.400.000,00
4.01 . 4.01.05 . 02 . 52 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 22.400.000,00
4.01 . 4.01.05 . 02 . 53 Pemeliharaan Rutin/Berkala Sarana dan Prasarana Kantor Kelurahan Sumbergedong 27.839.000,00
4.01 . 4.01.05 . 02 . 53 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 8.400.000,00
4.01 . 4.01.05 . 02 . 53 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 19.439.000,00
4.01 . 4.01.05 . 02 . 54 Pemeliharaan Rutin/Berkala Sarana dan Prasarana Kantor Kelurahan Ngantru 32.994.000,00
4.01 . 4.01.05 . 02 . 54 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 8.400.000,00
4.01 . 4.01.05 . 02 . 54 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 24.594.000,00
4.01 . 4.01.05 . 02 . 55 Pemeliharaan Rutin/Berkala Sarana dan Prasarana Kantor Kelurahan Tamanan 45.463.000,00
4.01 . 4.01.05 . 02 . 55 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 8.400.000,00
4.01 . 4.01.05 . 02 . 55 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 37.063.000,00
4.01 . 4.01.05 . 02 . 56 Pemeliharaan Rutin/Berkala Sarana dan Prasarana Kantor Kelurahan Kelutan 43.703.000,00
4.01 . 4.01.05 . 02 . 56 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 8.400.000,00
4.01 . 4.01.05 . 02 . 56 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 35.303.000,00
4.01 . 4.01.05 . 05 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 59.705.000,00
4.01 . 4.01.05 . 05 . 06 Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 59.705.000,00
4.01 . 4.01.05 . 05 . 06 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 225.000,00
4.01 . 4.01.05 . 05 . 06 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 59.480.000,00
4.01 . 4.01.05 . 06 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan 156.140.000,00
Keuangan
4.01 . 4.01.05 . 06 . 05 Pengelolaan Keuangan dan Barang Perangkat Daerah 89.540.000,00
4.01 . 4.01.05 . 06 . 05 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 87.300.000,00
4.01 . 4.01.05 . 06 . 05 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 2.240.000,00
4.01 . 4.01.05 . 06 . 06 Penyusunan Dokumen Perencanaan, Pelaporan Perangkat Daerah dan Reformasi Birokrasi 66.600.000,00

4.01 . 4.01.05 . 06 . 06 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 51.257.500,00


4.01 . 4.01.05 . 06 . 06 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 15.342.500,00

RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Halaman 95
KODE URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM
REKENING

1 2 3 4
4.01 . 4.01.05 . 27 Program Peningkatan Kualitas Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik 2.729.894.350,00
di Kecamatan
4.01 . 4.01.05 . 27 . 02 Penyelenggaraan Musrenbang Kecamatan 33.000.000,00
4.01 . 4.01.05 . 27 . 02 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 12.375.000,00
4.01 . 4.01.05 . 27 . 02 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 20.625.000,00
4.01 . 4.01.05 . 27 . 06 Fasilitasi Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat 49.300.000,00
4.01 . 4.01.05 . 27 . 06 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 37.250.000,00
4.01 . 4.01.05 . 27 . 06 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 12.050.000,00
4.01 . 4.01.05 . 27 . 14 Fasilitasi Penyelenggaraan Pembangunan Bidang Fisik dan Prasarana 50.000.000,00
4.01 . 4.01.05 . 27 . 14 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 5.940.000,00
4.01 . 4.01.05 . 27 . 14 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 44.060.000,00
4.01 . 4.01.05 . 27 . 15 Fasilitasi Penyelenggaraan Urusan Kesehatan, Sosial, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan 155.000.000,00
Anak dan Tanggap Darurat Penanggulangan Bencana
4.01 . 4.01.05 . 27 . 15 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 77.600.000,00
4.01 . 4.01.05 . 27 . 15 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 77.400.000,00
4.01 . 4.01.05 . 27 . 16 Fasilitasi Pengembangan/ Pembinaan Koperasi, Usaha Mikro dan Perdagangan 20.000.000,00
4.01 . 4.01.05 . 27 . 16 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 12.510.000,00
4.01 . 4.01.05 . 27 . 16 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 7.490.000,00
4.01 . 4.01.05 . 27 . 17 Fasilitasi Pelayanan Perizinan, Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN) dan 48.750.000,00
Penyelenggaraan Urusan Administrasi Kependudukan dan Capil
4.01 . 4.01.05 . 27 . 17 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 35.220.000,00
4.01 . 4.01.05 . 27 . 17 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 13.530.000,00
4.01 . 4.01.05 . 27 . 18 Fasilitasi Penyelenggaraan Pemerintahan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat 71.500.000,00
4.01 . 4.01.05 . 27 . 18 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 48.120.000,00
4.01 . 4.01.05 . 27 . 18 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 23.380.000,00
4.01 . 4.01.05 . 27 . 19 Fasilitasi Kegiatan Seni Budaya, Pariwisata, Pemuda dan Olah Raga 35.920.000,00
4.01 . 4.01.05 . 27 . 19 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 9.170.000,00
4.01 . 4.01.05 . 27 . 19 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 26.750.000,00
4.01 . 4.01.05 . 27 . 20 Fasilitasi Peningkatan Infrastruktur Lingkungan Kelurahan Surodakan 368.588.350,00
4.01 . 4.01.05 . 27 . 20 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 6.050.000,00
4.01 . 4.01.05 . 27 . 20 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 362.538.350,00
4.01 . 4.01.05 . 27 . 21 Fasilitasi Peningkatan Infrastruktur Lingkungan Kelurahan Sumbergedong 367.048.400,00
4.01 . 4.01.05 . 27 . 21 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 4.150.000,00
4.01 . 4.01.05 . 27 . 21 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 362.898.400,00
4.01 . 4.01.05 . 27 . 22 Fasilitasi Peningkatan Infrastruktur Lingkungan Kelurahan Ngantru 364.794.000,00
4.01 . 4.01.05 . 27 . 22 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 4.530.000,00

RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Halaman 96
KODE URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM
REKENING

1 2 3 4
4.01 . 4.01.05 . 27 . 22 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 360.264.000,00
4.01 . 4.01.05 . 27 . 23 Fasilitasi Peningkatan Infrastruktur Lingkungan Kelurahan Tamanan 366.695.500,00
4.01 . 4.01.05 . 27 . 23 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 3.770.000,00
4.01 . 4.01.05 . 27 . 23 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 362.925.500,00
4.01 . 4.01.05 . 27 . 24 Fasilitasi Peningkatan Infrastruktur Lingkungan Kelurahan Kelutan 367.088.100,00
4.01 . 4.01.05 . 27 . 24 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 4.500.000,00
4.01 . 4.01.05 . 27 . 24 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 362.588.100,00
4.01 . 4.01.05 . 27 . 25 Fasilitasi Pemberdayaan Kelembagaan Masyarakat Kelurahan Surodakan 63.140.000,00
4.01 . 4.01.05 . 27 . 25 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 56.700.000,00
4.01 . 4.01.05 . 27 . 25 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 6.440.000,00
4.01 . 4.01.05 . 27 . 26 Fasilitasi Pemberdayaan Kelembagaan Masyarakat Kelurahan Sumbergedong 52.100.000,00
4.01 . 4.01.05 . 27 . 26 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 46.140.000,00
4.01 . 4.01.05 . 27 . 26 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 5.960.000,00
4.01 . 4.01.05 . 27 . 27 Fasilitasi Pemberdayaan Kelembagaan Masyarakat Kelurahan Ngantru 58.860.000,00
4.01 . 4.01.05 . 27 . 27 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 49.260.000,00
4.01 . 4.01.05 . 27 . 27 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 9.600.000,00
4.01 . 4.01.05 . 27 . 28 Fasilitasi Pemberdayaan Kelembagaan Masyarakat Kelurahan Tamanan 46.940.000,00
4.01 . 4.01.05 . 27 . 28 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 38.100.000,00
4.01 . 4.01.05 . 27 . 28 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 8.840.000,00
4.01 . 4.01.05 . 27 . 29 Fasilitasi Pemberdayaan Kelembagaan Masyarakat Kelurahan Kelutan 47.300.000,00
4.01 . 4.01.05 . 27 . 29 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 38.940.000,00
4.01 . 4.01.05 . 27 . 29 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 8.360.000,00
4.01 . 4.01.05 . 27 . 30 Fasilitasi Penyelenggaraan Pemerintahan, Ketentraman, Ketertiban dan Pelayanan Umum 30.670.000,00
Kelurahan Surodakan
4.01 . 4.01.05 . 27 . 30 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 24.200.000,00
4.01 . 4.01.05 . 27 . 30 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 6.470.000,00
4.01 . 4.01.05 . 27 . 31 Fasilitasi Penyelenggaraan Pemerintahan, Ketentraman, Ketertiban dan Pelayanan Umum 39.000.000,00
Kelurahan Sumbergedong
4.01 . 4.01.05 . 27 . 31 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 26.800.000,00
4.01 . 4.01.05 . 27 . 31 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 12.200.000,00
4.01 . 4.01.05 . 27 . 32 Fasilitasi Penyelenggaraan Pemerintahan, Ketentraman, Ketertiban dan Pelayanan Umum 32.200.000,00
Kelurahan Ngantru
4.01 . 4.01.05 . 27 . 32 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 22.900.000,00
4.01 . 4.01.05 . 27 . 32 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 9.300.000,00
4.01 . 4.01.05 . 27 . 33 Fasilitasi Penyelenggaraan Pemerintahan, Ketentraman, Ketertiban dan Pelayanan Umum 29.850.000,00
Kelurahan Tamanan

RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Halaman 97
KODE URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM
REKENING

1 2 3 4
4.01 . 4.01.05 . 27 . 33 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 21.900.000,00
4.01 . 4.01.05 . 27 . 33 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 7.950.000,00
4.01 . 4.01.05 . 27 . 34 Fasilitasi Penyelenggaraan Pemerintahan, Ketentraman, Ketertiban dan Pelayanan Umum 32.150.000,00
Kelurahan Kelutan
4.01 . 4.01.05 . 27 . 34 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 24.200.000,00
4.01 . 4.01.05 . 27 . 34 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 7.950.000,00
SURPLUS / (DEFISIT) (9.956.737.871,00)

RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Halaman 98
PEMERINTAH KABUPATEN TRENGGALEK
RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI,
PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2019

Urusan Pemerintahan : 4 . 01 Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang Administrasi Pemerintahan


Organisasi : 4 . 01 . 06 Kecamatan Pogalan

KODE URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM


REKENING

1 2 3 4

4.01 . 4.01.06 . 00 . 00 . 5 BELANJA 2.533.644.832,00


4.01 . 4.01.06 . 00 . 00 . 5 . 1 BELANJA TIDAK LANGSUNG 1.577.444.832,00
4.01 . 4.01.06 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 Belanja Pegawai 1.577.444.832,00
4.01 . 4.01.06 . 01 . 19 . 5 . 2 BELANJA LANGSUNG 956.200.000,00
4.01 . 4.01.06 . 01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 246.400.000,00
4.01 . 4.01.06 . 01 . 19 Penyediaan Jasa Kantor dan Peningkatan Pelayanan Administrasi Perkantoran 246.400.000,00
4.01 . 4.01.06 . 01 . 19 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 59.675.000,00
4.01 . 4.01.06 . 01 . 19 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 186.725.000,00
4.01 . 4.01.06 . 02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 210.000.000,00
4.01 . 4.01.06 . 02 . 11 Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 106.000.000,00
4.01 . 4.01.06 . 02 . 11 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 2.000.000,00
4.01 . 4.01.06 . 02 . 11 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 104.000.000,00
4.01 . 4.01.06 . 02 . 30 Pemeliharaan Rutin/Berkala Sarana dan Prasarana Kantor 104.000.000,00
4.01 . 4.01.06 . 02 . 30 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 6.000.000,00
4.01 . 4.01.06 . 02 . 30 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 98.000.000,00
4.01 . 4.01.06 . 06 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan 80.500.000,00
Keuangan
4.01 . 4.01.06 . 06 . 05 Pengelolaan Keuangan dan Barang Perangkat Daerah 50.500.000,00
4.01 . 4.01.06 . 06 . 05 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 49.860.000,00
4.01 . 4.01.06 . 06 . 05 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 640.000,00
4.01 . 4.01.06 . 06 . 06 Penyusunan Dokumen Perencanaan, Pelaporan Perangkat Daerah dan Reformasi Birokrasi 30.000.000,00

4.01 . 4.01.06 . 06 . 06 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 28.065.000,00


4.01 . 4.01.06 . 06 . 06 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 1.935.000,00
4.01 . 4.01.06 . 27 Program Peningkatan Kualitas Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik 419.300.000,00
di Kecamatan
4.01 . 4.01.06 . 27 . 02 Penyelenggaraan Musrenbang Kecamatan 45.000.000,00
4.01 . 4.01.06 . 27 . 02 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 15.050.000,00

RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Halaman 99
KODE URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM
REKENING

1 2 3 4
4.01 . 4.01.06 . 27 . 02 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 29.950.000,00
4.01 . 4.01.06 . 27 . 06 Fasilitasi Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat 60.000.000,00
4.01 . 4.01.06 . 27 . 06 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 34.195.000,00
4.01 . 4.01.06 . 27 . 06 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 25.805.000,00
4.01 . 4.01.06 . 27 . 14 Fasilitasi Penyelenggaraan Pembangunan Bidang Fisik dan Prasarana 30.000.000,00
4.01 . 4.01.06 . 27 . 14 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 6.050.000,00
4.01 . 4.01.06 . 27 . 14 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 23.950.000,00
4.01 . 4.01.06 . 27 . 15 Fasilitasi Penyelenggaraan Urusan Kesehatan, Sosial, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan 82.300.000,00
Anak dan Tanggap Darurat Penanggulangan Bencana
4.01 . 4.01.06 . 27 . 15 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 51.430.000,00
4.01 . 4.01.06 . 27 . 15 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 30.870.000,00
4.01 . 4.01.06 . 27 . 16 Fasilitasi Pengembangan/ Pembinaan Koperasi, Usaha Mikro dan Perdagangan 27.000.000,00
4.01 . 4.01.06 . 27 . 16 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 9.550.000,00
4.01 . 4.01.06 . 27 . 16 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 17.450.000,00
4.01 . 4.01.06 . 27 . 17 Fasilitasi Pelayanan Perizinan, Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN) dan 47.000.000,00
Penyelenggaraan Urusan Administrasi Kependudukan dan Capil
4.01 . 4.01.06 . 27 . 17 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 25.850.000,00
4.01 . 4.01.06 . 27 . 17 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 21.150.000,00
4.01 . 4.01.06 . 27 . 18 Fasilitasi Penyelenggaraan Pemerintahan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat 60.000.000,00
4.01 . 4.01.06 . 27 . 18 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 33.900.000,00
4.01 . 4.01.06 . 27 . 18 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 26.100.000,00
4.01 . 4.01.06 . 27 . 19 Fasilitasi Kegiatan Seni Budaya, Pariwisata, Pemuda dan Olah Raga 68.000.000,00
4.01 . 4.01.06 . 27 . 19 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 11.275.000,00
4.01 . 4.01.06 . 27 . 19 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 56.725.000,00
SURPLUS / (DEFISIT) (2.533.644.832,00)

RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Halaman 100
PEMERINTAH KABUPATEN TRENGGALEK
RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI,
PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2019

Urusan Pemerintahan : 4 . 01 Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang Administrasi Pemerintahan


Organisasi : 4 . 01 . 07 Kecamatan Durenan

KODE URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM


REKENING

1 2 3 4

4.01 . 4.01.07 . 00 . 00 . 5 BELANJA 3.343.717.843,00


4.01 . 4.01.07 . 00 . 00 . 5 . 1 BELANJA TIDAK LANGSUNG 2.329.572.843,00
4.01 . 4.01.07 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 Belanja Pegawai 2.329.572.843,00
4.01 . 4.01.07 . 01 . 19 . 5 . 2 BELANJA LANGSUNG 1.014.145.000,00
4.01 . 4.01.07 . 01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 290.636.850,00
4.01 . 4.01.07 . 01 . 19 Penyediaan Jasa Kantor dan Peningkatan Pelayanan Administrasi Perkantoran 290.636.850,00
4.01 . 4.01.07 . 01 . 19 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 51.800.000,00
4.01 . 4.01.07 . 01 . 19 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 238.836.850,00
4.01 . 4.01.07 . 02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 126.602.750,00
4.01 . 4.01.07 . 02 . 11 Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 54.962.500,00
4.01 . 4.01.07 . 02 . 11 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 600.000,00
4.01 . 4.01.07 . 02 . 11 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 54.362.500,00
4.01 . 4.01.07 . 02 . 30 Pemeliharaan Rutin/Berkala Sarana dan Prasarana Kantor 71.640.250,00
4.01 . 4.01.07 . 02 . 30 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 5.100.000,00
4.01 . 4.01.07 . 02 . 30 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 66.540.250,00
4.01 . 4.01.07 . 06 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan 90.429.450,00
Keuangan
4.01 . 4.01.07 . 06 . 05 Pengelolaan Keuangan dan Barang Perangkat Daerah 45.429.450,00
4.01 . 4.01.07 . 06 . 05 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 43.620.000,00
4.01 . 4.01.07 . 06 . 05 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 1.809.450,00
4.01 . 4.01.07 . 06 . 06 Penyusunan Dokumen Perencanaan, Pelaporan Perangkat Daerah dan Reformasi Birokrasi 45.000.000,00

4.01 . 4.01.07 . 06 . 06 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 38.850.000,00


4.01 . 4.01.07 . 06 . 06 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 6.150.000,00
4.01 . 4.01.07 . 27 Program Peningkatan Kualitas Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik 506.475.950,00
di Kecamatan
4.01 . 4.01.07 . 27 . 02 Penyelenggaraan Musrenbang Kecamatan 44.700.000,00
4.01 . 4.01.07 . 27 . 02 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 17.550.000,00

RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Halaman 101
KODE URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM
REKENING

1 2 3 4
4.01 . 4.01.07 . 27 . 02 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 27.150.000,00
4.01 . 4.01.07 . 27 . 06 Fasilitasi Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat 30.283.000,00
4.01 . 4.01.07 . 27 . 06 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 22.350.000,00
4.01 . 4.01.07 . 27 . 06 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 7.933.000,00
4.01 . 4.01.07 . 27 . 14 Fasilitasi Penyelenggaraan Pembangunan Bidang Fisik dan Prasarana 43.477.500,00
4.01 . 4.01.07 . 27 . 14 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 8.300.000,00
4.01 . 4.01.07 . 27 . 14 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 35.177.500,00
4.01 . 4.01.07 . 27 . 15 Fasilitasi Penyelenggaraan Urusan Kesehatan, Sosial, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan 184.346.750,00
Anak dan Tanggap Darurat Penanggulangan Bencana
4.01 . 4.01.07 . 27 . 15 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 87.920.000,00
4.01 . 4.01.07 . 27 . 15 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 96.426.750,00
4.01 . 4.01.07 . 27 . 16 Fasilitasi Pengembangan/ Pembinaan Koperasi, Usaha Mikro dan Perdagangan 32.422.500,00
4.01 . 4.01.07 . 27 . 16 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 8.150.000,00
4.01 . 4.01.07 . 27 . 16 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 24.272.500,00
4.01 . 4.01.07 . 27 . 17 Fasilitasi Pelayanan Perizinan, Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN) dan 87.367.000,00
Penyelenggaraan Urusan Administrasi Kependudukan dan Capil
4.01 . 4.01.07 . 27 . 17 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 76.200.000,00
4.01 . 4.01.07 . 27 . 17 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 11.167.000,00
4.01 . 4.01.07 . 27 . 18 Fasilitasi Penyelenggaraan Pemerintahan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat 52.241.200,00
4.01 . 4.01.07 . 27 . 18 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 35.040.000,00
4.01 . 4.01.07 . 27 . 18 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 17.201.200,00
4.01 . 4.01.07 . 27 . 19 Fasilitasi Kegiatan Seni Budaya, Pariwisata, Pemuda dan Olah Raga 31.638.000,00
4.01 . 4.01.07 . 27 . 19 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 8.100.000,00
4.01 . 4.01.07 . 27 . 19 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 23.538.000,00
SURPLUS / (DEFISIT) (3.343.717.843,00)

RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Halaman 102
PEMERINTAH KABUPATEN TRENGGALEK
RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI,
PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2019

Urusan Pemerintahan : 4 . 01 Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang Administrasi Pemerintahan


Organisasi : 4 . 01 . 08 Kecamatan Watulimo

KODE URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM


REKENING

1 2 3 4

4.01 . 4.01.08 . 00 . 00 . 5 BELANJA 2.901.705.908,00


4.01 . 4.01.08 . 00 . 00 . 5 . 1 BELANJA TIDAK LANGSUNG 1.900.083.808,00
4.01 . 4.01.08 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 Belanja Pegawai 1.900.083.808,00
4.01 . 4.01.08 . 01 . 19 . 5 . 2 BELANJA LANGSUNG 1.001.622.100,00
4.01 . 4.01.08 . 01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 273.911.600,00
4.01 . 4.01.08 . 01 . 19 Penyediaan Jasa Kantor dan Peningkatan Pelayanan Administrasi Perkantoran 273.911.600,00
4.01 . 4.01.08 . 01 . 19 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 58.250.000,00
4.01 . 4.01.08 . 01 . 19 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 215.661.600,00
4.01 . 4.01.08 . 02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 113.388.000,00
4.01 . 4.01.08 . 02 . 11 Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 37.070.000,00
4.01 . 4.01.08 . 02 . 11 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 2.550.000,00
4.01 . 4.01.08 . 02 . 11 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 34.520.000,00
4.01 . 4.01.08 . 02 . 30 Pemeliharaan Rutin/Berkala Sarana dan Prasarana Kantor 76.318.000,00
4.01 . 4.01.08 . 02 . 30 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 5.100.000,00
4.01 . 4.01.08 . 02 . 30 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 71.218.000,00
4.01 . 4.01.08 . 06 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan 88.562.500,00
Keuangan
4.01 . 4.01.08 . 06 . 05 Pengelolaan Keuangan dan Barang Perangkat Daerah 50.600.000,00
4.01 . 4.01.08 . 06 . 05 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 44.100.000,00
4.01 . 4.01.08 . 06 . 05 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 6.500.000,00
4.01 . 4.01.08 . 06 . 06 Penyusunan Dokumen Perencanaan, Pelaporan Perangkat Daerah dan Reformasi Birokrasi 37.962.500,00

4.01 . 4.01.08 . 06 . 06 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 35.022.500,00


4.01 . 4.01.08 . 06 . 06 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 2.940.000,00
4.01 . 4.01.08 . 27 Program Peningkatan Kualitas Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik 525.760.000,00
di Kecamatan
4.01 . 4.01.08 . 27 . 02 Penyelenggaraan Musrenbang Kecamatan 30.860.000,00
4.01 . 4.01.08 . 27 . 02 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 15.205.000,00

RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Halaman 103
KODE URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM
REKENING

1 2 3 4
4.01 . 4.01.08 . 27 . 02 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 15.655.000,00
4.01 . 4.01.08 . 27 . 06 Fasilitasi Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat 40.225.000,00
4.01 . 4.01.08 . 27 . 06 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 29.700.000,00
4.01 . 4.01.08 . 27 . 06 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 10.525.000,00
4.01 . 4.01.08 . 27 . 14 Fasilitasi Penyelenggaraan Pembangunan Bidang Fisik dan Prasarana 50.080.000,00
4.01 . 4.01.08 . 27 . 14 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 7.830.000,00
4.01 . 4.01.08 . 27 . 14 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 42.250.000,00
4.01 . 4.01.08 . 27 . 15 Fasilitasi Penyelenggaraan Urusan Kesehatan, Sosial, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan 146.450.000,00
Anak dan Tanggap Darurat Penanggulangan Bencana
4.01 . 4.01.08 . 27 . 15 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 71.080.000,00
4.01 . 4.01.08 . 27 . 15 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 75.370.000,00
4.01 . 4.01.08 . 27 . 16 Fasilitasi Pengembangan/ Pembinaan Koperasi, Usaha Mikro dan Perdagangan 20.000.000,00
4.01 . 4.01.08 . 27 . 16 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 4.710.000,00
4.01 . 4.01.08 . 27 . 16 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 15.290.000,00
4.01 . 4.01.08 . 27 . 17 Fasilitasi Pelayanan Perizinan, Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN) dan 82.070.000,00
Penyelenggaraan Urusan Administrasi Kependudukan dan Capil
4.01 . 4.01.08 . 27 . 17 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 68.040.000,00
4.01 . 4.01.08 . 27 . 17 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 14.030.000,00
4.01 . 4.01.08 . 27 . 18 Fasilitasi Penyelenggaraan Pemerintahan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat 74.970.000,00
4.01 . 4.01.08 . 27 . 18 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 47.010.000,00
4.01 . 4.01.08 . 27 . 18 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 27.960.000,00
4.01 . 4.01.08 . 27 . 19 Fasilitasi Kegiatan Seni Budaya, Pariwisata, Pemuda dan Olah Raga 81.105.000,00
4.01 . 4.01.08 . 27 . 19 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 22.380.000,00
4.01 . 4.01.08 . 27 . 19 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 58.725.000,00
SURPLUS / (DEFISIT) (2.901.705.908,00)

RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Halaman 104
PEMERINTAH KABUPATEN TRENGGALEK
RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI,
PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2019

Urusan Pemerintahan : 4 . 01 Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang Administrasi Pemerintahan


Organisasi : 4 . 01 . 09 Kecamatan Munjungan

KODE URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM


REKENING

1 2 3 4

4.01 . 4.01.09 . 00 . 00 . 5 BELANJA 2.894.892.124,00


4.01 . 4.01.09 . 00 . 00 . 5 . 1 BELANJA TIDAK LANGSUNG 1.902.591.124,00
4.01 . 4.01.09 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 Belanja Pegawai 1.902.591.124,00
4.01 . 4.01.09 . 01 . 19 . 5 . 2 BELANJA LANGSUNG 992.301.000,00
4.01 . 4.01.09 . 01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 264.951.000,00
4.01 . 4.01.09 . 01 . 19 Penyediaan Jasa Kantor dan Peningkatan Pelayanan Administrasi Perkantoran 264.951.000,00
4.01 . 4.01.09 . 01 . 19 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 24.125.000,00
4.01 . 4.01.09 . 01 . 19 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 240.826.000,00
4.01 . 4.01.09 . 02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 131.130.000,00
4.01 . 4.01.09 . 02 . 11 Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 55.000.000,00
4.01 . 4.01.09 . 02 . 11 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 55.000.000,00
4.01 . 4.01.09 . 02 . 30 Pemeliharaan Rutin/Berkala Sarana dan Prasarana Kantor 76.130.000,00
4.01 . 4.01.09 . 02 . 30 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 5.100.000,00
4.01 . 4.01.09 . 02 . 30 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 71.030.000,00
4.01 . 4.01.09 . 06 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan 69.435.000,00
Keuangan
4.01 . 4.01.09 . 06 . 05 Pengelolaan Keuangan dan Barang Perangkat Daerah 47.300.000,00
4.01 . 4.01.09 . 06 . 05 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 47.220.000,00
4.01 . 4.01.09 . 06 . 05 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 80.000,00
4.01 . 4.01.09 . 06 . 06 Penyusunan Dokumen Perencanaan, Pelaporan Perangkat Daerah dan Reformasi Birokrasi 22.135.000,00

4.01 . 4.01.09 . 06 . 06 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 20.250.000,00


4.01 . 4.01.09 . 06 . 06 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 1.885.000,00
4.01 . 4.01.09 . 27 Program Peningkatan Kualitas Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik 526.785.000,00
di Kecamatan
4.01 . 4.01.09 . 27 . 02 Penyelenggaraan Musrenbang Kecamatan 24.967.000,00
4.01 . 4.01.09 . 27 . 02 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 12.100.000,00
4.01 . 4.01.09 . 27 . 02 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 12.867.000,00
4.01 . 4.01.09 . 27 . 06 Fasilitasi Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat 30.000.000,00

RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Halaman 105
KODE URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM
REKENING

1 2 3 4
4.01 . 4.01.09 . 27 . 06 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 15.540.000,00
4.01 . 4.01.09 . 27 . 06 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 14.460.000,00
4.01 . 4.01.09 . 27 . 14 Fasilitasi Penyelenggaraan Pembangunan Bidang Fisik dan Prasarana 50.000.000,00
4.01 . 4.01.09 . 27 . 14 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 1.200.000,00
4.01 . 4.01.09 . 27 . 14 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 48.800.000,00
4.01 . 4.01.09 . 27 . 15 Fasilitasi Penyelenggaraan Urusan Kesehatan, Sosial, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan 205.818.000,00
Anak dan Tanggap Darurat Penanggulangan Bencana
4.01 . 4.01.09 . 27 . 15 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 64.580.000,00
4.01 . 4.01.09 . 27 . 15 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 141.238.000,00
4.01 . 4.01.09 . 27 . 16 Fasilitasi Pengembangan/ Pembinaan Koperasi, Usaha Mikro dan Perdagangan 20.000.000,00
4.01 . 4.01.09 . 27 . 16 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 7.980.000,00
4.01 . 4.01.09 . 27 . 16 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 12.020.000,00
4.01 . 4.01.09 . 27 . 17 Fasilitasi Pelayanan Perizinan, Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN) dan 60.500.000,00
Penyelenggaraan Urusan Administrasi Kependudukan dan Capil
4.01 . 4.01.09 . 27 . 17 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 26.160.000,00
4.01 . 4.01.09 . 27 . 17 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 34.340.000,00
4.01 . 4.01.09 . 27 . 18 Fasilitasi Penyelenggaraan Pemerintahan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat 60.500.000,00
4.01 . 4.01.09 . 27 . 18 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 31.020.000,00
4.01 . 4.01.09 . 27 . 18 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 29.480.000,00
4.01 . 4.01.09 . 27 . 19 Fasilitasi Kegiatan Seni Budaya, Pariwisata, Pemuda dan Olah Raga 75.000.000,00
4.01 . 4.01.09 . 27 . 19 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 4.050.000,00
4.01 . 4.01.09 . 27 . 19 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 70.950.000,00
SURPLUS / (DEFISIT) (2.894.892.124,00)

RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Halaman 106
PEMERINTAH KABUPATEN TRENGGALEK
RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI,
PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2019

Urusan Pemerintahan : 4 . 01 Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang Administrasi Pemerintahan


Organisasi : 4 . 01 . 10 Kecamatan Kampak

KODE URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM


REKENING

1 2 3 4

4.01 . 4.01.10 . 00 . 00 . 5 BELANJA 2.627.747.220,00


4.01 . 4.01.10 . 00 . 00 . 5 . 1 BELANJA TIDAK LANGSUNG 1.651.050.220,00
4.01 . 4.01.10 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 Belanja Pegawai 1.651.050.220,00
4.01 . 4.01.10 . 01 . 19 . 5 . 2 BELANJA LANGSUNG 976.697.000,00
4.01 . 4.01.10 . 01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 312.627.000,00
4.01 . 4.01.10 . 01 . 19 Penyediaan Jasa Kantor dan Peningkatan Pelayanan Administrasi Perkantoran 312.627.000,00
4.01 . 4.01.10 . 01 . 19 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 31.125.000,00
4.01 . 4.01.10 . 01 . 19 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 281.502.000,00
4.01 . 4.01.10 . 02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 168.915.000,00
4.01 . 4.01.10 . 02 . 11 Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 63.915.000,00
4.01 . 4.01.10 . 02 . 11 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 63.915.000,00
4.01 . 4.01.10 . 02 . 30 Pemeliharaan Rutin/Berkala Sarana dan Prasarana Kantor 105.000.000,00
4.01 . 4.01.10 . 02 . 30 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 2.700.000,00
4.01 . 4.01.10 . 02 . 30 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 102.300.000,00
4.01 . 4.01.10 . 06 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan 69.220.000,00
Keuangan
4.01 . 4.01.10 . 06 . 05 Pengelolaan Keuangan dan Barang Perangkat Daerah 44.220.000,00
4.01 . 4.01.10 . 06 . 05 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 43.920.000,00
4.01 . 4.01.10 . 06 . 05 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 300.000,00
4.01 . 4.01.10 . 06 . 06 Penyusunan Dokumen Perencanaan, Pelaporan Perangkat Daerah dan Reformasi Birokrasi 25.000.000,00

4.01 . 4.01.10 . 06 . 06 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 20.730.000,00


4.01 . 4.01.10 . 06 . 06 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 4.270.000,00
4.01 . 4.01.10 . 27 Program Peningkatan Kualitas Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik 425.935.000,00
di Kecamatan
4.01 . 4.01.10 . 27 . 02 Penyelenggaraan Musrenbang Kecamatan 50.000.000,00
4.01 . 4.01.10 . 27 . 02 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 15.400.000,00
4.01 . 4.01.10 . 27 . 02 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 34.600.000,00
4.01 . 4.01.10 . 27 . 06 Fasilitasi Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat 60.860.000,00

RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Halaman 107
KODE URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM
REKENING

1 2 3 4
4.01 . 4.01.10 . 27 . 06 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 27.300.000,00
4.01 . 4.01.10 . 27 . 06 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 33.560.000,00
4.01 . 4.01.10 . 27 . 14 Fasilitasi Penyelenggaraan Pembangunan Bidang Fisik dan Prasarana 20.000.000,00
4.01 . 4.01.10 . 27 . 14 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 5.400.000,00
4.01 . 4.01.10 . 27 . 14 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 14.600.000,00
4.01 . 4.01.10 . 27 . 15 Fasilitasi Penyelenggaraan Urusan Kesehatan, Sosial, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan 119.075.000,00
Anak dan Tanggap Darurat Penanggulangan Bencana
4.01 . 4.01.10 . 27 . 15 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 51.575.000,00
4.01 . 4.01.10 . 27 . 15 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 67.500.000,00
4.01 . 4.01.10 . 27 . 16 Fasilitasi Pengembangan/ Pembinaan Koperasi, Usaha Mikro dan Perdagangan 38.800.000,00
4.01 . 4.01.10 . 27 . 16 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 2.475.000,00
4.01 . 4.01.10 . 27 . 16 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 36.325.000,00
4.01 . 4.01.10 . 27 . 17 Fasilitasi Pelayanan Perizinan, Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN) dan 48.175.000,00
Penyelenggaraan Urusan Administrasi Kependudukan dan Capil
4.01 . 4.01.10 . 27 . 17 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 18.900.000,00
4.01 . 4.01.10 . 27 . 17 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 10.600.000,00
4.01 . 4.01.10 . 27 . 17 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 18.675.000,00
4.01 . 4.01.10 . 27 . 18 Fasilitasi Penyelenggaraan Pemerintahan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat 24.550.000,00
4.01 . 4.01.10 . 27 . 18 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 10.440.000,00
4.01 . 4.01.10 . 27 . 18 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 14.110.000,00
4.01 . 4.01.10 . 27 . 19 Fasilitasi Kegiatan Seni Budaya, Pariwisata, Pemuda dan Olah Raga 64.475.000,00
4.01 . 4.01.10 . 27 . 19 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 5.250.000,00
4.01 . 4.01.10 . 27 . 19 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 59.225.000,00
SURPLUS / (DEFISIT) (2.627.747.220,00)

RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Halaman 108
PEMERINTAH KABUPATEN TRENGGALEK
RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI,
PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2019

Urusan Pemerintahan : 4 . 01 Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang Administrasi Pemerintahan


Organisasi : 4 . 01 . 11 Kecamatan Gandusari

KODE URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM


REKENING

1 2 3 4

4.01 . 4.01.11 . 00 . 00 . 4 PENDAPATAN 2.750.000,00


4.01 . 4.01.11 . 00 . 00 . 4 . 1 PENDAPATAN ASLI DAERAH 2.750.000,00
4.01 . 4.01.11 . 00 . 00 . 4 . 1 . 2 Hasil Retribusi Daerah 2.750.000,00 Perda Nomor 2 Tahun 2013
4.01 . 4.01.11 . 00 . 00 . 5 BELANJA 2.781.100.609,00
4.01 . 4.01.11 . 00 . 00 . 5 . 1 BELANJA TIDAK LANGSUNG 1.844.244.059,00
4.01 . 4.01.11 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 Belanja Pegawai 1.844.244.059,00
4.01 . 4.01.11 . 01 . 19 . 5 . 2 BELANJA LANGSUNG 936.856.550,00
4.01 . 4.01.11 . 01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 240.439.050,00
4.01 . 4.01.11 . 01 . 19 Penyediaan Jasa Kantor dan Peningkatan Pelayanan Administrasi Perkantoran 240.439.050,00
4.01 . 4.01.11 . 01 . 19 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 31.567.500,00
4.01 . 4.01.11 . 01 . 19 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 208.871.550,00
4.01 . 4.01.11 . 02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 88.450.000,00
4.01 . 4.01.11 . 02 . 11 Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 55.200.000,00
4.01 . 4.01.11 . 02 . 11 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 2.700.000,00
4.01 . 4.01.11 . 02 . 11 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 52.500.000,00
4.01 . 4.01.11 . 02 . 30 Pemeliharaan Rutin/Berkala Sarana dan Prasarana Kantor 33.250.000,00
4.01 . 4.01.11 . 02 . 30 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 5.100.000,00
4.01 . 4.01.11 . 02 . 30 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 28.150.000,00
4.01 . 4.01.11 . 06 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan 78.010.500,00
Keuangan
4.01 . 4.01.11 . 06 . 05 Pengelolaan Keuangan dan Barang Perangkat Daerah 53.313.000,00
4.01 . 4.01.11 . 06 . 05 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 53.100.000,00
4.01 . 4.01.11 . 06 . 05 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 213.000,00
4.01 . 4.01.11 . 06 . 06 Penyusunan Dokumen Perencanaan, Pelaporan Perangkat Daerah dan Reformasi Birokrasi 24.697.500,00

4.01 . 4.01.11 . 06 . 06 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 21.817.500,00


4.01 . 4.01.11 . 06 . 06 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 2.880.000,00
4.01 . 4.01.11 . 27 Program Peningkatan Kualitas Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik 529.957.000,00
di Kecamatan

RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Halaman 109
KODE URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM
REKENING

1 2 3 4

4.01 . 4.01.11 . 27 . 02 Penyelenggaraan Musrenbang Kecamatan 29.562.500,00


4.01 . 4.01.11 . 27 . 02 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 17.700.000,00
4.01 . 4.01.11 . 27 . 02 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 11.862.500,00
4.01 . 4.01.11 . 27 . 06 Fasilitasi Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat 34.430.000,00
4.01 . 4.01.11 . 27 . 06 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 26.880.000,00
4.01 . 4.01.11 . 27 . 06 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 7.550.000,00
4.01 . 4.01.11 . 27 . 14 Fasilitasi Penyelenggaraan Pembangunan Bidang Fisik dan Prasarana 62.539.000,00
4.01 . 4.01.11 . 27 . 14 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 13.350.000,00
4.01 . 4.01.11 . 27 . 14 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 49.189.000,00
4.01 . 4.01.11 . 27 . 15 Fasilitasi Penyelenggaraan Urusan Kesehatan, Sosial, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan 205.799.500,00
Anak dan Tanggap Darurat Penanggulangan Bencana
4.01 . 4.01.11 . 27 . 15 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 134.940.000,00
4.01 . 4.01.11 . 27 . 15 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 70.859.500,00
4.01 . 4.01.11 . 27 . 16 Fasilitasi Pengembangan/ Pembinaan Koperasi, Usaha Mikro dan Perdagangan 40.995.000,00
4.01 . 4.01.11 . 27 . 16 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 20.475.000,00
4.01 . 4.01.11 . 27 . 16 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 20.520.000,00
4.01 . 4.01.11 . 27 . 17 Fasilitasi Pelayanan Perizinan, Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN) dan 44.748.000,00
Penyelenggaraan Urusan Administrasi Kependudukan dan Capil
4.01 . 4.01.11 . 27 . 17 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 31.500.000,00
4.01 . 4.01.11 . 27 . 17 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 13.248.000,00
4.01 . 4.01.11 . 27 . 18 Fasilitasi Penyelenggaraan Pemerintahan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat 73.128.000,00
4.01 . 4.01.11 . 27 . 18 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 57.060.000,00
4.01 . 4.01.11 . 27 . 18 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 16.068.000,00
4.01 . 4.01.11 . 27 . 19 Fasilitasi Kegiatan Seni Budaya, Pariwisata, Pemuda dan Olah Raga 38.755.000,00
4.01 . 4.01.11 . 27 . 19 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 16.875.000,00
4.01 . 4.01.11 . 27 . 19 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 21.880.000,00
SURPLUS / (DEFISIT) (2.778.350.609,00)

RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Halaman 110
PEMERINTAH KABUPATEN TRENGGALEK
RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI,
PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2019

Urusan Pemerintahan : 4 . 01 Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang Administrasi Pemerintahan


Organisasi : 4 . 01 . 12 Kecamatan Karangan

KODE URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM


REKENING

1 2 3 4

4.01 . 4.01.12 . 00 . 00 . 5 BELANJA 2.849.930.671,00


4.01 . 4.01.12 . 00 . 00 . 5 . 1 BELANJA TIDAK LANGSUNG 1.916.321.171,00
4.01 . 4.01.12 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 Belanja Pegawai 1.916.321.171,00
4.01 . 4.01.12 . 01 . 19 . 5 . 2 BELANJA LANGSUNG 933.609.500,00
4.01 . 4.01.12 . 01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 230.000.500,00
4.01 . 4.01.12 . 01 . 19 Penyediaan Jasa Kantor dan Peningkatan Pelayanan Administrasi Perkantoran 230.000.500,00
4.01 . 4.01.12 . 01 . 19 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 31.200.000,00
4.01 . 4.01.12 . 01 . 19 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 198.800.500,00
4.01 . 4.01.12 . 02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 134.446.000,00
4.01 . 4.01.12 . 02 . 11 Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 89.186.000,00
4.01 . 4.01.12 . 02 . 11 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 1.700.000,00
4.01 . 4.01.12 . 02 . 11 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 87.486.000,00
4.01 . 4.01.12 . 02 . 30 Pemeliharaan Rutin/Berkala Sarana dan Prasarana Kantor 45.260.000,00
4.01 . 4.01.12 . 02 . 30 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 5.100.000,00
4.01 . 4.01.12 . 02 . 30 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 40.160.000,00
4.01 . 4.01.12 . 06 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan 70.783.000,00
Keuangan
4.01 . 4.01.12 . 06 . 05 Pengelolaan Keuangan dan Barang Perangkat Daerah 53.145.000,00
4.01 . 4.01.12 . 06 . 05 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 52.920.000,00
4.01 . 4.01.12 . 06 . 05 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 225.000,00
4.01 . 4.01.12 . 06 . 06 Penyusunan Dokumen Perencanaan, Pelaporan Perangkat Daerah dan Reformasi Birokrasi 17.638.000,00

4.01 . 4.01.12 . 06 . 06 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 12.240.000,00


4.01 . 4.01.12 . 06 . 06 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 5.398.000,00
4.01 . 4.01.12 . 27 Program Peningkatan Kualitas Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik 498.380.000,00
di Kecamatan
4.01 . 4.01.12 . 27 . 02 Penyelenggaraan Musrenbang Kecamatan 25.000.000,00
4.01 . 4.01.12 . 27 . 02 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 11.940.000,00

RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Halaman 111
KODE URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM
REKENING

1 2 3 4
4.01 . 4.01.12 . 27 . 02 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 13.060.000,00
4.01 . 4.01.12 . 27 . 06 Fasilitasi Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat 30.000.000,00
4.01 . 4.01.12 . 27 . 06 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 26.616.000,00
4.01 . 4.01.12 . 27 . 06 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 3.384.000,00
4.01 . 4.01.12 . 27 . 14 Fasilitasi Penyelenggaraan Pembangunan Bidang Fisik dan Prasarana 40.000.000,00
4.01 . 4.01.12 . 27 . 14 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 5.400.000,00
4.01 . 4.01.12 . 27 . 14 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 34.600.000,00
4.01 . 4.01.12 . 27 . 15 Fasilitasi Penyelenggaraan Urusan Kesehatan, Sosial, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan 180.380.000,00
Anak dan Tanggap Darurat Penanggulangan Bencana
4.01 . 4.01.12 . 27 . 15 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 78.330.000,00
4.01 . 4.01.12 . 27 . 15 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 102.050.000,00
4.01 . 4.01.12 . 27 . 16 Fasilitasi Pengembangan/ Pembinaan Koperasi, Usaha Mikro dan Perdagangan 22.000.000,00
4.01 . 4.01.12 . 27 . 16 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 9.290.000,00
4.01 . 4.01.12 . 27 . 16 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 12.710.000,00
4.01 . 4.01.12 . 27 . 17 Fasilitasi Pelayanan Perizinan, Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN) dan 60.000.000,00
Penyelenggaraan Urusan Administrasi Kependudukan dan Capil
4.01 . 4.01.12 . 27 . 17 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 32.840.000,00
4.01 . 4.01.12 . 27 . 17 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 27.160.000,00
4.01 . 4.01.12 . 27 . 18 Fasilitasi Penyelenggaraan Pemerintahan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat 66.000.000,00
4.01 . 4.01.12 . 27 . 18 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 23.580.000,00
4.01 . 4.01.12 . 27 . 18 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 42.420.000,00
4.01 . 4.01.12 . 27 . 19 Fasilitasi Kegiatan Seni Budaya, Pariwisata, Pemuda dan Olah Raga 75.000.000,00
4.01 . 4.01.12 . 27 . 19 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 44.270.000,00
4.01 . 4.01.12 . 27 . 19 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 30.730.000,00
SURPLUS / (DEFISIT) (2.849.930.671,00)

RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Halaman 112
PEMERINTAH KABUPATEN TRENGGALEK
RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI,
PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2019

Urusan Pemerintahan : 4 . 01 Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang Administrasi Pemerintahan


Organisasi : 4 . 01 . 13 Kecamatan Suruh

KODE URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM


REKENING

1 2 3 4

4.01 . 4.01.13 . 00 . 00 . 5 BELANJA 2.547.386.819,00


4.01 . 4.01.13 . 00 . 00 . 5 . 1 BELANJA TIDAK LANGSUNG 1.645.527.819,00
4.01 . 4.01.13 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 Belanja Pegawai 1.645.527.819,00
4.01 . 4.01.13 . 01 . 19 . 5 . 2 BELANJA LANGSUNG 901.859.000,00
4.01 . 4.01.13 . 01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 282.359.000,00
4.01 . 4.01.13 . 01 . 19 Penyediaan Jasa Kantor dan Peningkatan Pelayanan Administrasi Perkantoran 282.359.000,00
4.01 . 4.01.13 . 01 . 19 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 34.210.000,00
4.01 . 4.01.13 . 01 . 19 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 248.149.000,00
4.01 . 4.01.13 . 02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 112.000.000,00
4.01 . 4.01.13 . 02 . 11 Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 42.000.000,00
4.01 . 4.01.13 . 02 . 11 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 2.300.000,00
4.01 . 4.01.13 . 02 . 11 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 15.025.000,00
4.01 . 4.01.13 . 02 . 11 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 24.675.000,00
4.01 . 4.01.13 . 02 . 30 Pemeliharaan Rutin/Berkala Sarana dan Prasarana Kantor 70.000.000,00
4.01 . 4.01.13 . 02 . 30 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 5.100.000,00
4.01 . 4.01.13 . 02 . 30 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 64.900.000,00
4.01 . 4.01.13 . 06 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan 82.000.000,00
Keuangan
4.01 . 4.01.13 . 06 . 05 Pengelolaan Keuangan dan Barang Perangkat Daerah 52.000.000,00
4.01 . 4.01.13 . 06 . 05 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 49.380.000,00
4.01 . 4.01.13 . 06 . 05 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 2.620.000,00
4.01 . 4.01.13 . 06 . 06 Penyusunan Dokumen Perencanaan, Pelaporan Perangkat Daerah dan Reformasi Birokrasi 30.000.000,00

4.01 . 4.01.13 . 06 . 06 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 26.020.000,00


4.01 . 4.01.13 . 06 . 06 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 3.980.000,00
4.01 . 4.01.13 . 27 Program Peningkatan Kualitas Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik 425.500.000,00
di Kecamatan
4.01 . 4.01.13 . 27 . 02 Penyelenggaraan Musrenbang Kecamatan 27.000.000,00

RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Halaman 113
KODE URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM
REKENING

1 2 3 4
4.01 . 4.01.13 . 27 . 02 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 12.760.000,00
4.01 . 4.01.13 . 27 . 02 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 14.240.000,00
4.01 . 4.01.13 . 27 . 06 Fasilitasi Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat 33.100.000,00
4.01 . 4.01.13 . 27 . 06 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 21.840.000,00
4.01 . 4.01.13 . 27 . 06 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 11.260.000,00
4.01 . 4.01.13 . 27 . 14 Fasilitasi Penyelenggaraan Pembangunan Bidang Fisik dan Prasarana 50.000.000,00
4.01 . 4.01.13 . 27 . 14 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 1.875.000,00
4.01 . 4.01.13 . 27 . 14 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 48.125.000,00
4.01 . 4.01.13 . 27 . 15 Fasilitasi Penyelenggaraan Urusan Kesehatan, Sosial, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan 150.000.000,00
Anak dan Tanggap Darurat Penanggulangan Bencana
4.01 . 4.01.13 . 27 . 15 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 78.225.000,00
4.01 . 4.01.13 . 27 . 15 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 71.775.000,00
4.01 . 4.01.13 . 27 . 16 Fasilitasi Pengembangan/ Pembinaan Koperasi, Usaha Mikro dan Perdagangan 20.000.000,00
4.01 . 4.01.13 . 27 . 16 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 11.600.000,00
4.01 . 4.01.13 . 27 . 16 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 8.400.000,00
4.01 . 4.01.13 . 27 . 17 Fasilitasi Pelayanan Perizinan, Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN) dan 50.400.000,00
Penyelenggaraan Urusan Administrasi Kependudukan dan Capil
4.01 . 4.01.13 . 27 . 17 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 44.000.000,00
4.01 . 4.01.13 . 27 . 17 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 6.400.000,00
4.01 . 4.01.13 . 27 . 18 Fasilitasi Penyelenggaraan Pemerintahan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat 40.000.000,00
4.01 . 4.01.13 . 27 . 18 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 29.400.000,00
4.01 . 4.01.13 . 27 . 18 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 10.600.000,00
4.01 . 4.01.13 . 27 . 19 Fasilitasi Kegiatan Seni Budaya, Pariwisata, Pemuda dan Olah Raga 55.000.000,00
4.01 . 4.01.13 . 27 . 19 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 24.875.000,00
4.01 . 4.01.13 . 27 . 19 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 30.125.000,00
SURPLUS / (DEFISIT) (2.547.386.819,00)

RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Halaman 114
PEMERINTAH KABUPATEN TRENGGALEK
RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI,
PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2019

Urusan Pemerintahan : 4 . 01 Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang Administrasi Pemerintahan


Organisasi : 4 . 01 . 14 Kecamatan Dongko

KODE URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM


REKENING

1 2 3 4

4.01 . 4.01.14 . 00 . 00 . 5 BELANJA 2.328.704.014,00


4.01 . 4.01.14 . 00 . 00 . 5 . 1 BELANJA TIDAK LANGSUNG 1.388.961.514,00
4.01 . 4.01.14 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 Belanja Pegawai 1.388.961.514,00
4.01 . 4.01.14 . 01 . 19 . 5 . 2 BELANJA LANGSUNG 939.742.500,00
4.01 . 4.01.14 . 01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 252.373.500,00
4.01 . 4.01.14 . 01 . 19 Penyediaan Jasa Kantor dan Peningkatan Pelayanan Administrasi Perkantoran 252.373.500,00
4.01 . 4.01.14 . 01 . 19 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 31.200.000,00
4.01 . 4.01.14 . 01 . 19 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 221.173.500,00
4.01 . 4.01.14 . 02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 130.000.000,00
4.01 . 4.01.14 . 02 . 11 Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 70.000.000,00
4.01 . 4.01.14 . 02 . 11 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 5.100.000,00
4.01 . 4.01.14 . 02 . 11 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 64.900.000,00
4.01 . 4.01.14 . 02 . 30 Pemeliharaan Rutin/Berkala Sarana dan Prasarana Kantor 60.000.000,00
4.01 . 4.01.14 . 02 . 30 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 5.100.000,00
4.01 . 4.01.14 . 02 . 30 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 54.900.000,00
4.01 . 4.01.14 . 06 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan 82.050.000,00
Keuangan
4.01 . 4.01.14 . 06 . 05 Pengelolaan Keuangan dan Barang Perangkat Daerah 46.050.000,00
4.01 . 4.01.14 . 06 . 05 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 45.720.000,00
4.01 . 4.01.14 . 06 . 05 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 330.000,00
4.01 . 4.01.14 . 06 . 06 Penyusunan Dokumen Perencanaan, Pelaporan Perangkat Daerah dan Reformasi Birokrasi 36.000.000,00

4.01 . 4.01.14 . 06 . 06 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 31.925.000,00


4.01 . 4.01.14 . 06 . 06 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 4.075.000,00
4.01 . 4.01.14 . 27 Program Peningkatan Kualitas Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik 475.319.000,00
di Kecamatan
4.01 . 4.01.14 . 27 . 02 Penyelenggaraan Musrenbang Kecamatan 25.000.000,00
4.01 . 4.01.14 . 27 . 02 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 7.050.000,00

RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Halaman 115
KODE URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM
REKENING

1 2 3 4
4.01 . 4.01.14 . 27 . 02 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 17.950.000,00
4.01 . 4.01.14 . 27 . 06 Fasilitasi Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat 32.000.000,00
4.01 . 4.01.14 . 27 . 06 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 25.800.000,00
4.01 . 4.01.14 . 27 . 06 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 6.200.000,00
4.01 . 4.01.14 . 27 . 14 Fasilitasi Penyelenggaraan Pembangunan Bidang Fisik dan Prasarana 60.000.000,00
4.01 . 4.01.14 . 27 . 14 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 2.700.000,00
4.01 . 4.01.14 . 27 . 14 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 57.300.000,00
4.01 . 4.01.14 . 27 . 15 Fasilitasi Penyelenggaraan Urusan Kesehatan, Sosial, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan 149.977.000,00
Anak dan Tanggap Darurat Penanggulangan Bencana
4.01 . 4.01.14 . 27 . 15 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 78.100.000,00
4.01 . 4.01.14 . 27 . 15 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 71.877.000,00
4.01 . 4.01.14 . 27 . 16 Fasilitasi Pengembangan/ Pembinaan Koperasi, Usaha Mikro dan Perdagangan 28.000.000,00
4.01 . 4.01.14 . 27 . 16 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 15.000.000,00
4.01 . 4.01.14 . 27 . 16 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 13.000.000,00
4.01 . 4.01.14 . 27 . 17 Fasilitasi Pelayanan Perizinan, Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN) dan 70.995.000,00
Penyelenggaraan Urusan Administrasi Kependudukan dan Capil
4.01 . 4.01.14 . 27 . 17 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 51.300.000,00
4.01 . 4.01.14 . 27 . 17 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 19.695.000,00
4.01 . 4.01.14 . 27 . 18 Fasilitasi Penyelenggaraan Pemerintahan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat 60.000.000,00
4.01 . 4.01.14 . 27 . 18 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 36.600.000,00
4.01 . 4.01.14 . 27 . 18 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 23.400.000,00
4.01 . 4.01.14 . 27 . 19 Fasilitasi Kegiatan Seni Budaya, Pariwisata, Pemuda dan Olah Raga 49.347.000,00
4.01 . 4.01.14 . 27 . 19 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 28.225.000,00
4.01 . 4.01.14 . 27 . 19 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 21.122.000,00
SURPLUS / (DEFISIT) (2.328.704.014,00)

RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Halaman 116
PEMERINTAH KABUPATEN TRENGGALEK
RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI,
PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2019

Urusan Pemerintahan : 4 . 01 Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang Administrasi Pemerintahan


Organisasi : 4 . 01 . 15 Kecamatan Pule

KODE URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM


REKENING

1 2 3 4

4.01 . 4.01.15 . 00 . 00 . 5 BELANJA 2.614.215.151,00


4.01 . 4.01.15 . 00 . 00 . 5 . 1 BELANJA TIDAK LANGSUNG 1.651.842.151,00
4.01 . 4.01.15 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 Belanja Pegawai 1.651.842.151,00
4.01 . 4.01.15 . 01 . 19 . 5 . 2 BELANJA LANGSUNG 962.373.000,00
4.01 . 4.01.15 . 01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 285.371.000,00
4.01 . 4.01.15 . 01 . 19 Penyediaan Jasa Kantor dan Peningkatan Pelayanan Administrasi Perkantoran 285.371.000,00
4.01 . 4.01.15 . 01 . 19 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 32.000.000,00
4.01 . 4.01.15 . 01 . 19 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 253.371.000,00
4.01 . 4.01.15 . 02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 146.510.000,00
4.01 . 4.01.15 . 02 . 11 Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 35.825.000,00
4.01 . 4.01.15 . 02 . 11 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 35.825.000,00
4.01 . 4.01.15 . 02 . 30 Pemeliharaan Rutin/Berkala Sarana dan Prasarana Kantor 110.685.000,00
4.01 . 4.01.15 . 02 . 30 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 5.100.000,00
4.01 . 4.01.15 . 02 . 30 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 105.585.000,00
4.01 . 4.01.15 . 06 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan 83.284.000,00
Keuangan
4.01 . 4.01.15 . 06 . 05 Pengelolaan Keuangan dan Barang Perangkat Daerah 44.535.000,00
4.01 . 4.01.15 . 06 . 05 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 44.460.000,00
4.01 . 4.01.15 . 06 . 05 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 75.000,00
4.01 . 4.01.15 . 06 . 06 Penyusunan Dokumen Perencanaan, Pelaporan Perangkat Daerah dan Reformasi Birokrasi 38.749.000,00

4.01 . 4.01.15 . 06 . 06 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 35.100.000,00


4.01 . 4.01.15 . 06 . 06 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 3.649.000,00
4.01 . 4.01.15 . 27 Program Peningkatan Kualitas Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik 447.208.000,00
di Kecamatan
4.01 . 4.01.15 . 27 . 02 Penyelenggaraan Musrenbang Kecamatan 32.415.000,00
4.01 . 4.01.15 . 27 . 02 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 16.335.000,00
4.01 . 4.01.15 . 27 . 02 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 16.080.000,00
4.01 . 4.01.15 . 27 . 06 Fasilitasi Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat 38.773.000,00

RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Halaman 117
KODE URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM
REKENING

1 2 3 4
4.01 . 4.01.15 . 27 . 06 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 33.180.000,00
4.01 . 4.01.15 . 27 . 06 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 5.593.000,00
4.01 . 4.01.15 . 27 . 14 Fasilitasi Penyelenggaraan Pembangunan Bidang Fisik dan Prasarana 50.169.000,00
4.01 . 4.01.15 . 27 . 14 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 2.700.000,00
4.01 . 4.01.15 . 27 . 14 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 47.469.000,00
4.01 . 4.01.15 . 27 . 15 Fasilitasi Penyelenggaraan Urusan Kesehatan, Sosial, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan 173.939.000,00
Anak dan Tanggap Darurat Penanggulangan Bencana
4.01 . 4.01.15 . 27 . 15 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 66.400.000,00
4.01 . 4.01.15 . 27 . 15 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 107.539.000,00
4.01 . 4.01.15 . 27 . 16 Fasilitasi Pengembangan/ Pembinaan Koperasi, Usaha Mikro dan Perdagangan 19.785.000,00
4.01 . 4.01.15 . 27 . 16 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 6.510.000,00
4.01 . 4.01.15 . 27 . 16 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 13.275.000,00
4.01 . 4.01.15 . 27 . 17 Fasilitasi Pelayanan Perizinan, Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN) dan 50.000.000,00
Penyelenggaraan Urusan Administrasi Kependudukan dan Capil
4.01 . 4.01.15 . 27 . 17 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 11.595.000,00
4.01 . 4.01.15 . 27 . 17 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 38.405.000,00
4.01 . 4.01.15 . 27 . 18 Fasilitasi Penyelenggaraan Pemerintahan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat 54.490.000,00
4.01 . 4.01.15 . 27 . 18 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 29.330.000,00
4.01 . 4.01.15 . 27 . 18 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 25.160.000,00
4.01 . 4.01.15 . 27 . 19 Fasilitasi Kegiatan Seni Budaya, Pariwisata, Pemuda dan Olah Raga 27.637.000,00
4.01 . 4.01.15 . 27 . 19 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 7.140.000,00
4.01 . 4.01.15 . 27 . 19 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 20.497.000,00
SURPLUS / (DEFISIT) (2.614.215.151,00)

RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Halaman 118
PEMERINTAH KABUPATEN TRENGGALEK
RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI,
PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2019

Urusan Pemerintahan : 4 . 01 Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang Administrasi Pemerintahan


Organisasi : 4 . 01 . 16 Kecamatan Panggul

KODE URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM


REKENING

1 2 3 4

4.01 . 4.01.16 . 00 . 00 . 5 BELANJA 3.328.228.928,00


4.01 . 4.01.16 . 00 . 00 . 5 . 1 BELANJA TIDAK LANGSUNG 2.081.508.078,00
4.01 . 4.01.16 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 Belanja Pegawai 2.081.508.078,00
4.01 . 4.01.16 . 01 . 19 . 5 . 2 BELANJA LANGSUNG 1.246.720.850,00
4.01 . 4.01.16 . 01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 333.270.850,00
4.01 . 4.01.16 . 01 . 19 Penyediaan Jasa Kantor dan Peningkatan Pelayanan Administrasi Perkantoran 333.270.850,00
4.01 . 4.01.16 . 01 . 19 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 70.750.000,00
4.01 . 4.01.16 . 01 . 19 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 262.520.850,00
4.01 . 4.01.16 . 02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 188.500.000,00
4.01 . 4.01.16 . 02 . 11 Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 130.000.000,00
4.01 . 4.01.16 . 02 . 11 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 1.350.000,00
4.01 . 4.01.16 . 02 . 11 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 128.650.000,00
4.01 . 4.01.16 . 02 . 30 Pemeliharaan Rutin/Berkala Sarana dan Prasarana Kantor 58.500.000,00
4.01 . 4.01.16 . 02 . 30 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 5.100.000,00
4.01 . 4.01.16 . 02 . 30 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 53.400.000,00
4.01 . 4.01.16 . 06 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan 86.500.000,00
Keuangan
4.01 . 4.01.16 . 06 . 05 Pengelolaan Keuangan dan Barang Perangkat Daerah 55.000.000,00
4.01 . 4.01.16 . 06 . 05 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 53.220.000,00
4.01 . 4.01.16 . 06 . 05 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 1.780.000,00
4.01 . 4.01.16 . 06 . 06 Penyusunan Dokumen Perencanaan, Pelaporan Perangkat Daerah dan Reformasi Birokrasi 31.500.000,00

4.01 . 4.01.16 . 06 . 06 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 28.295.000,00


4.01 . 4.01.16 . 06 . 06 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 3.205.000,00
4.01 . 4.01.16 . 27 Program Peningkatan Kualitas Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik 638.450.000,00
di Kecamatan
4.01 . 4.01.16 . 27 . 02 Penyelenggaraan Musrenbang Kecamatan 32.000.000,00
4.01 . 4.01.16 . 27 . 02 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 2.875.000,00

RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Halaman 119
KODE URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM
REKENING

1 2 3 4
4.01 . 4.01.16 . 27 . 02 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 29.125.000,00
4.01 . 4.01.16 . 27 . 06 Fasilitasi Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat 43.200.000,00
4.01 . 4.01.16 . 27 . 06 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 36.000.000,00
4.01 . 4.01.16 . 27 . 06 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 7.200.000,00
4.01 . 4.01.16 . 27 . 14 Fasilitasi Penyelenggaraan Pembangunan Bidang Fisik dan Prasarana 140.000.000,00
4.01 . 4.01.16 . 27 . 14 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 94.400.000,00
4.01 . 4.01.16 . 27 . 14 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 45.600.000,00
4.01 . 4.01.16 . 27 . 15 Fasilitasi Penyelenggaraan Urusan Kesehatan, Sosial, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan 152.500.000,00
Anak dan Tanggap Darurat Penanggulangan Bencana
4.01 . 4.01.16 . 27 . 15 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 58.140.000,00
4.01 . 4.01.16 . 27 . 15 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 94.360.000,00
4.01 . 4.01.16 . 27 . 16 Fasilitasi Pengembangan/ Pembinaan Koperasi, Usaha Mikro dan Perdagangan 33.000.000,00
4.01 . 4.01.16 . 27 . 16 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 675.000,00
4.01 . 4.01.16 . 27 . 16 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 32.325.000,00
4.01 . 4.01.16 . 27 . 17 Fasilitasi Pelayanan Perizinan, Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN) dan 81.000.000,00
Penyelenggaraan Urusan Administrasi Kependudukan dan Capil
4.01 . 4.01.16 . 27 . 17 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 62.300.000,00
4.01 . 4.01.16 . 27 . 17 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 18.700.000,00
4.01 . 4.01.16 . 27 . 18 Fasilitasi Penyelenggaraan Pemerintahan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat 79.750.000,00
4.01 . 4.01.16 . 27 . 18 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 45.240.000,00
4.01 . 4.01.16 . 27 . 18 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 34.510.000,00
4.01 . 4.01.16 . 27 . 19 Fasilitasi Kegiatan Seni Budaya, Pariwisata, Pemuda dan Olah Raga 77.000.000,00
4.01 . 4.01.16 . 27 . 19 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 11.700.000,00
4.01 . 4.01.16 . 27 . 19 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 65.300.000,00
SURPLUS / (DEFISIT) (3.328.228.928,00)

RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Halaman 120
PEMERINTAH KABUPATEN TRENGGALEK
RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI,
PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2019

Urusan Pemerintahan : 4 . 01 Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang Administrasi Pemerintahan


Organisasi : 4 . 01 . 17 Kecamatan Tugu

KODE URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM


REKENING

1 2 3 4

4.01 . 4.01.17 . 00 . 00 . 5 BELANJA 3.140.443.349,00


4.01 . 4.01.17 . 00 . 00 . 5 . 1 BELANJA TIDAK LANGSUNG 2.127.983.849,00
4.01 . 4.01.17 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 Belanja Pegawai 2.127.983.849,00
4.01 . 4.01.17 . 01 . 19 . 5 . 2 BELANJA LANGSUNG 1.012.459.500,00
4.01 . 4.01.17 . 01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 176.425.500,00
4.01 . 4.01.17 . 01 . 19 Penyediaan Jasa Kantor dan Peningkatan Pelayanan Administrasi Perkantoran 176.425.500,00
4.01 . 4.01.17 . 01 . 19 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 28.200.000,00
4.01 . 4.01.17 . 01 . 19 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 148.225.500,00
4.01 . 4.01.17 . 02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 111.273.000,00
4.01 . 4.01.17 . 02 . 11 Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 63.600.000,00
4.01 . 4.01.17 . 02 . 11 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 7.800.000,00
4.01 . 4.01.17 . 02 . 11 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 55.800.000,00
4.01 . 4.01.17 . 02 . 30 Pemeliharaan Rutin/Berkala Sarana dan Prasarana Kantor 47.673.000,00
4.01 . 4.01.17 . 02 . 30 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 5.400.000,00
4.01 . 4.01.17 . 02 . 30 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 42.273.000,00
4.01 . 4.01.17 . 06 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan 93.310.000,00
Keuangan
4.01 . 4.01.17 . 06 . 05 Pengelolaan Keuangan dan Barang Perangkat Daerah 50.100.000,00
4.01 . 4.01.17 . 06 . 05 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 50.100.000,00
4.01 . 4.01.17 . 06 . 06 Penyusunan Dokumen Perencanaan, Pelaporan Perangkat Daerah dan Reformasi Birokrasi 43.210.000,00

4.01 . 4.01.17 . 06 . 06 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 32.660.000,00


4.01 . 4.01.17 . 06 . 06 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 10.550.000,00
4.01 . 4.01.17 . 27 Program Peningkatan Kualitas Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik 631.451.000,00
di Kecamatan
4.01 . 4.01.17 . 27 . 02 Penyelenggaraan Musrenbang Kecamatan 46.250.000,00
4.01 . 4.01.17 . 27 . 02 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 21.825.000,00
4.01 . 4.01.17 . 27 . 02 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 24.425.000,00
4.01 . 4.01.17 . 27 . 06 Fasilitasi Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat 48.960.000,00

RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Halaman 121
KODE URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM
REKENING

1 2 3 4
4.01 . 4.01.17 . 27 . 06 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 41.710.000,00
4.01 . 4.01.17 . 27 . 06 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 7.250.000,00
4.01 . 4.01.17 . 27 . 11 Fasilitasi Kondisi Sosial Masyarakat di Sekitar Pembangunan Bendungan Tugu 47.740.000,00
4.01 . 4.01.17 . 27 . 11 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 18.600.000,00
4.01 . 4.01.17 . 27 . 11 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 29.140.000,00
4.01 . 4.01.17 . 27 . 14 Fasilitasi Penyelenggaraan Pembangunan Bidang Fisik dan Prasarana 63.800.000,00
4.01 . 4.01.17 . 27 . 14 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 13.800.000,00
4.01 . 4.01.17 . 27 . 14 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 50.000.000,00
4.01 . 4.01.17 . 27 . 15 Fasilitasi Penyelenggaraan Urusan Kesehatan, Sosial, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan 197.175.000,00
Anak dan Tanggap Darurat Penanggulangan Bencana
4.01 . 4.01.17 . 27 . 15 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 120.500.000,00
4.01 . 4.01.17 . 27 . 15 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 76.675.000,00
4.01 . 4.01.17 . 27 . 16 Fasilitasi Pengembangan/ Pembinaan Koperasi, Usaha Mikro dan Perdagangan 29.000.000,00
4.01 . 4.01.17 . 27 . 16 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 20.100.000,00
4.01 . 4.01.17 . 27 . 16 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 8.900.000,00
4.01 . 4.01.17 . 27 . 17 Fasilitasi Pelayanan Perizinan, Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN) dan 37.601.000,00
Penyelenggaraan Urusan Administrasi Kependudukan dan Capil
4.01 . 4.01.17 . 27 . 17 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 27.000.000,00
4.01 . 4.01.17 . 27 . 17 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 10.601.000,00
4.01 . 4.01.17 . 27 . 18 Fasilitasi Penyelenggaraan Pemerintahan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat 90.000.000,00
4.01 . 4.01.17 . 27 . 18 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 46.200.000,00
4.01 . 4.01.17 . 27 . 18 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 43.800.000,00
4.01 . 4.01.17 . 27 . 19 Fasilitasi Kegiatan Seni Budaya, Pariwisata, Pemuda dan Olah Raga 70.925.000,00
4.01 . 4.01.17 . 27 . 19 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 17.200.000,00
4.01 . 4.01.17 . 27 . 19 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 53.725.000,00
SURPLUS / (DEFISIT) (3.140.443.349,00)

RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Halaman 122
PEMERINTAH KABUPATEN TRENGGALEK
RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI,
PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2019

Urusan Pemerintahan : 4 . 01 Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang Administrasi Pemerintahan


Organisasi : 4 . 01 . 18 Kecamatan Bendungan

KODE URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM


REKENING

1 2 3 4

4.01 . 4.01.18 . 00 . 00 . 5 BELANJA 2.548.205.650,00


4.01 . 4.01.18 . 00 . 00 . 5 . 1 BELANJA TIDAK LANGSUNG 1.528.785.650,00
4.01 . 4.01.18 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 Belanja Pegawai 1.528.785.650,00
4.01 . 4.01.18 . 01 . 19 . 5 . 2 BELANJA LANGSUNG 1.019.420.000,00
4.01 . 4.01.18 . 01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 263.200.000,00
4.01 . 4.01.18 . 01 . 19 Penyediaan Jasa Kantor dan Peningkatan Pelayanan Administrasi Perkantoran 263.200.000,00
4.01 . 4.01.18 . 01 . 19 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 18.722.500,00
4.01 . 4.01.18 . 01 . 19 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 244.477.500,00
4.01 . 4.01.18 . 02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 117.540.000,00
4.01 . 4.01.18 . 02 . 11 Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 30.150.000,00
4.01 . 4.01.18 . 02 . 11 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 850.000,00
4.01 . 4.01.18 . 02 . 11 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 29.300.000,00
4.01 . 4.01.18 . 02 . 30 Pemeliharaan Rutin/Berkala Sarana dan Prasarana Kantor 87.390.000,00
4.01 . 4.01.18 . 02 . 30 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 5.100.000,00
4.01 . 4.01.18 . 02 . 30 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 82.290.000,00
4.01 . 4.01.18 . 06 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan 81.090.000,00
Keuangan
4.01 . 4.01.18 . 06 . 05 Pengelolaan Keuangan dan Barang Perangkat Daerah 44.630.000,00
4.01 . 4.01.18 . 06 . 05 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 43.860.000,00
4.01 . 4.01.18 . 06 . 05 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 770.000,00
4.01 . 4.01.18 . 06 . 06 Penyusunan Dokumen Perencanaan, Pelaporan Perangkat Daerah dan Reformasi Birokrasi 36.460.000,00

4.01 . 4.01.18 . 06 . 06 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 23.460.000,00


4.01 . 4.01.18 . 06 . 06 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 13.000.000,00
4.01 . 4.01.18 . 27 Program Peningkatan Kualitas Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik 557.590.000,00
di Kecamatan
4.01 . 4.01.18 . 27 . 02 Penyelenggaraan Musrenbang Kecamatan 40.000.000,00
4.01 . 4.01.18 . 27 . 02 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 19.430.000,00

RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Halaman 123
KODE URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM
REKENING

1 2 3 4
4.01 . 4.01.18 . 27 . 02 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 20.570.000,00
4.01 . 4.01.18 . 27 . 06 Fasilitasi Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat 38.180.000,00
4.01 . 4.01.18 . 27 . 06 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 30.060.000,00
4.01 . 4.01.18 . 27 . 06 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 8.120.000,00
4.01 . 4.01.18 . 27 . 13 Fasilitasi Kondisi Sosial Masyarakat di Sekitar Pembangunan Bendungan Bagong 50.000.000,00
4.01 . 4.01.18 . 27 . 13 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 21.080.000,00
4.01 . 4.01.18 . 27 . 13 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 28.920.000,00
4.01 . 4.01.18 . 27 . 14 Fasilitasi Penyelenggaraan Pembangunan Bidang Fisik dan Prasarana 38.015.000,00
4.01 . 4.01.18 . 27 . 14 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 9.480.000,00
4.01 . 4.01.18 . 27 . 14 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 28.535.000,00
4.01 . 4.01.18 . 27 . 15 Fasilitasi Penyelenggaraan Urusan Kesehatan, Sosial, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan 146.780.000,00
Anak dan Tanggap Darurat Penanggulangan Bencana
4.01 . 4.01.18 . 27 . 15 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 86.535.000,00
4.01 . 4.01.18 . 27 . 15 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 60.245.000,00
4.01 . 4.01.18 . 27 . 16 Fasilitasi Pengembangan/ Pembinaan Koperasi, Usaha Mikro dan Perdagangan 45.820.000,00
4.01 . 4.01.18 . 27 . 16 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 12.230.000,00
4.01 . 4.01.18 . 27 . 16 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 33.590.000,00
4.01 . 4.01.18 . 27 . 17 Fasilitasi Pelayanan Perizinan, Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN) dan 50.760.000,00
Penyelenggaraan Urusan Administrasi Kependudukan dan Capil
4.01 . 4.01.18 . 27 . 17 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 43.560.000,00
4.01 . 4.01.18 . 27 . 17 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 7.200.000,00
4.01 . 4.01.18 . 27 . 18 Fasilitasi Penyelenggaraan Pemerintahan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat 58.765.000,00
4.01 . 4.01.18 . 27 . 18 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 37.275.000,00
4.01 . 4.01.18 . 27 . 18 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 21.490.000,00
4.01 . 4.01.18 . 27 . 19 Fasilitasi Kegiatan Seni Budaya, Pariwisata, Pemuda dan Olah Raga 89.270.000,00
4.01 . 4.01.18 . 27 . 19 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 50.670.000,00
4.01 . 4.01.18 . 27 . 19 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 38.600.000,00
SURPLUS / (DEFISIT) (2.548.205.650,00)

RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Halaman 124
PEMERINTAH KABUPATEN TRENGGALEK
RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI,
PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2019

Urusan Pemerintahan : 4 . 02 Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang Pengawasan


Organisasi : 4 . 02 . 01 Inspektorat

KODE URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM


REKENING

1 2 3 4

4.02 . 4.02.01 . 00 . 00 . 5 BELANJA 7.112.143.844,00


4.02 . 4.02.01 . 00 . 00 . 5 . 1 BELANJA TIDAK LANGSUNG 3.845.114.144,00
4.02 . 4.02.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 Belanja Pegawai 3.845.114.144,00
4.02 . 4.02.01 . 01 . 19 . 5 . 2 BELANJA LANGSUNG 3.267.029.700,00
4.02 . 4.02.01 . 01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 404.688.000,00
4.02 . 4.02.01 . 01 . 19 Penyediaan Jasa Kantor dan Peningkatan Pelayanan Administrasi Perkantoran 404.688.000,00
4.02 . 4.02.01 . 01 . 19 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 69.895.000,00
4.02 . 4.02.01 . 01 . 19 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 334.793.000,00
4.02 . 4.02.01 . 02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 460.000.000,00
4.02 . 4.02.01 . 02 . 05 pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional 210.000.000,00
4.02 . 4.02.01 . 02 . 05 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 1.200.000,00
4.02 . 4.02.01 . 02 . 05 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 1.340.000,00
4.02 . 4.02.01 . 02 . 05 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 207.460.000,00
4.02 . 4.02.01 . 02 . 11 Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 100.000.000,00
4.02 . 4.02.01 . 02 . 11 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 1.200.000,00
4.02 . 4.02.01 . 02 . 11 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 98.800.000,00
4.02 . 4.02.01 . 02 . 30 Pemeliharaan Rutin/Berkala Sarana dan Prasarana Kantor 150.000.000,00
4.02 . 4.02.01 . 02 . 30 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 8.700.000,00
4.02 . 4.02.01 . 02 . 30 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 141.300.000,00
4.02 . 4.02.01 . 06 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan 115.000.000,00
Keuangan
4.02 . 4.02.01 . 06 . 05 Pengelolaan Keuangan dan Barang Perangkat Daerah 65.000.000,00
4.02 . 4.02.01 . 06 . 05 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 63.180.000,00
4.02 . 4.02.01 . 06 . 05 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 1.820.000,00
4.02 . 4.02.01 . 06 . 06 Penyusunan Dokumen Perencanaan, Pelaporan Perangkat Daerah dan Reformasi Birokrasi 50.000.000,00

4.02 . 4.02.01 . 06 . 06 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 28.065.000,00


4.02 . 4.02.01 . 06 . 06 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 21.935.000,00

RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Halaman 125
KODE URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM
REKENING

1 2 3 4
4.02 . 4.02.01 . 15 Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan 2.004.891.700,00
Kebijakan KDH
4.02 . 4.02.01 . 15 . 01 Pelaksanaan pengawasan Internal secara berkala 460.000.000,00
4.02 . 4.02.01 . 15 . 01 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 301.120.000,00
4.02 . 4.02.01 . 15 . 01 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 158.880.000,00
4.02 . 4.02.01 . 15 . 02 Pemutakhiran Data Tindak Lanjut Temuan Hasil Pemeriksaan 240.000.000,00
4.02 . 4.02.01 . 15 . 02 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 202.800.000,00
4.02 . 4.02.01 . 15 . 02 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 37.200.000,00
4.02 . 4.02.01 . 15 . 03 Evaluasi Laporan Kinerja Perangkat Daerah 155.000.000,00
4.02 . 4.02.01 . 15 . 03 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 111.825.000,00
4.02 . 4.02.01 . 15 . 03 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 43.175.000,00
4.02 . 4.02.01 . 15 . 05 Reviu dokumen Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan Kinerja 300.000.000,00
4.02 . 4.02.01 . 15 . 05 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 240.000.000,00
4.02 . 4.02.01 . 15 . 05 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 60.000.000,00
4.02 . 4.02.01 . 15 . 07 Pendampingan Penyusunan Laporan Keuangan Perangkat Daerah 30.000.000,00
4.02 . 4.02.01 . 15 . 07 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 24.675.000,00
4.02 . 4.02.01 . 15 . 07 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 5.325.000,00
4.02 . 4.02.01 . 15 . 08 Fasilitasi Pemeriksaan Eksternal dan Internal 120.000.000,00
4.02 . 4.02.01 . 15 . 08 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 34.000.000,00
4.02 . 4.02.01 . 15 . 08 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 86.000.000,00
4.02 . 4.02.01 . 15 . 11 Monitoring Evaluasi Kinerja Pelaksanaan Satgas SPIP 50.000.000,00
4.02 . 4.02.01 . 15 . 11 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 47.195.000,00
4.02 . 4.02.01 . 15 . 11 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 2.805.000,00
4.02 . 4.02.01 . 15 . 14 Pelaksanaan Reformasi Birokrasi dan Penanggulangan Korupsi 649.891.700,00
4.02 . 4.02.01 . 15 . 14 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 445.920.000,00
4.02 . 4.02.01 . 15 . 14 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 203.971.700,00
4.02 . 4.02.01 . 16 Program Peningkatan Profesionalisme Tenaga Pemeriksa dan Aparatur Pengawasan 252.450.000,00

4.02 . 4.02.01 . 16 . 01 Pelatihan Pengembangan SDM Pemeriksa dan Aparatur Pengawasan 42.450.000,00
4.02 . 4.02.01 . 16 . 01 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 10.590.000,00
4.02 . 4.02.01 . 16 . 01 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 31.860.000,00
4.02 . 4.02.01 . 16 . 02 Pendidikan dan Pelatihan bagi APIP 120.000.000,00
4.02 . 4.02.01 . 16 . 02 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 8.500.000,00
4.02 . 4.02.01 . 16 . 02 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 111.500.000,00
4.02 . 4.02.01 . 16 . 03 Fasilitasi Tim Penilai Angka Kredit Bagi APIP 20.000.000,00

RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Halaman 126
KODE URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM
REKENING

1 2 3 4
4.02 . 4.02.01 . 16 . 03 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 5.350.000,00
4.02 . 4.02.01 . 16 . 03 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 14.650.000,00
4.02 . 4.02.01 . 16 . 04 Peningkatan Kapabilitas APIP 70.000.000,00
4.02 . 4.02.01 . 16 . 04 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 10.650.000,00
4.02 . 4.02.01 . 16 . 04 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 59.350.000,00
4.02 . 4.02.01 . 17 Program Penataan dan Penyempurnaan Kebijakan Sistem dan Prosedur Pengawasan 30.000.000,00

4.02 . 4.02.01 . 17 . 04 Penyusunan Kebijakan Sistem dan Prosedur Pengawasan 30.000.000,00


4.02 . 4.02.01 . 17 . 04 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 14.200.000,00
4.02 . 4.02.01 . 17 . 04 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 15.800.000,00
SURPLUS / (DEFISIT) (7.112.143.844,00)

RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Halaman 127
PEMERINTAH KABUPATEN TRENGGALEK
RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI,
PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2019

Urusan Pemerintahan : 4 . 03 Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang Perencanaan


Organisasi : 4 . 03 . 01 Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah

KODE URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM


REKENING

1 2 3 4

4.03 . 4.03.01 . 00 . 00 . 5 BELANJA 14.092.693.179,00


4.03 . 4.03.01 . 00 . 00 . 5 . 1 BELANJA TIDAK LANGSUNG 3.789.453.179,00
4.03 . 4.03.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 Belanja Pegawai 3.789.453.179,00
4.03 . 4.03.01 . 01 . 19 . 5 . 2 BELANJA LANGSUNG 10.303.240.000,00
4.03 . 4.03.01 . 01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 1.400.000.000,00
4.03 . 4.03.01 . 01 . 19 Penyediaan Jasa Kantor dan Peningkatan Pelayanan Administrasi Perkantoran 1.400.000.000,00
4.03 . 4.03.01 . 01 . 19 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 360.390.000,00
4.03 . 4.03.01 . 01 . 19 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 1.039.610.000,00
4.03 . 4.03.01 . 02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 1.950.000.000,00
4.03 . 4.03.01 . 02 . 05 pengadaan Kendaraan dinas/operasional 1.300.000.000,00
4.03 . 4.03.01 . 02 . 05 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 2.913.000,00
4.03 . 4.03.01 . 02 . 05 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 1.297.087.000,00
4.03 . 4.03.01 . 02 . 11 Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 200.000.000,00
4.03 . 4.03.01 . 02 . 11 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 9.075.000,00
4.03 . 4.03.01 . 02 . 11 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 3.810.000,00
4.03 . 4.03.01 . 02 . 11 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 187.115.000,00
4.03 . 4.03.01 . 02 . 12 Pembangunan/ Peningkatan Sarana Prasarana Perkantoran 300.000.000,00
4.03 . 4.03.01 . 02 . 12 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 10.000.000,00
4.03 . 4.03.01 . 02 . 12 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 3.400.000,00
4.03 . 4.03.01 . 02 . 12 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 286.600.000,00
4.03 . 4.03.01 . 02 . 30 Pemeliharaan Rutin/Berkala Sarana dan Prasarana Kantor 150.000.000,00
4.03 . 4.03.01 . 02 . 30 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 6.000.000,00
4.03 . 4.03.01 . 02 . 30 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 144.000.000,00
4.03 . 4.03.01 . 06 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan 136.940.000,00
Keuangan
4.03 . 4.03.01 . 06 . 05 Pengelolaan Keuangan dan Barang Perangkat Daerah 66.940.000,00
4.03 . 4.03.01 . 06 . 05 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 66.840.000,00
4.03 . 4.03.01 . 06 . 05 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 100.000,00

RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Halaman 128
KODE URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM
REKENING

1 2 3 4
4.03 . 4.03.01 . 06 . 06 Penyusunan Dokumen Perencanaan, Pelaporan Perangkat Daerah dan Reformasi Birokrasi 70.000.000,00

4.03 . 4.03.01 . 06 . 06 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 54.950.000,00


4.03 . 4.03.01 . 06 . 06 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 15.050.000,00
4.06 . 4.03.01 . 15 Program Penelitian, Pengembangan dan Inovasi Daerah 590.000.000,00
4.06 . 4.03.01 . 15 . 04 Kajian, Penelitian, Pengembangan dan Inovasi Daerah 590.000.000,00
4.06 . 4.03.01 . 15 . 04 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 133.155.000,00
4.06 . 4.03.01 . 15 . 04 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 456.845.000,00
4.03 . 4.03.01 . 15 Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan dan Pendukung Perencanaan 638.760.000,00
Pembangunan Daerah
4.03 . 4.03.01 . 15 . 01 Peningkatan Kemampuan Teknis Aparat Perencana 53.760.000,00
4.03 . 4.03.01 . 15 . 01 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 5.600.000,00
4.03 . 4.03.01 . 15 . 01 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 48.160.000,00
4.03 . 4.03.01 . 15 . 02 Fasilitasi Kegiatan Dana Alokasi Khusus 175.000.000,00
4.03 . 4.03.01 . 15 . 02 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 94.930.000,00
4.03 . 4.03.01 . 15 . 02 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 80.070.000,00
4.03 . 4.03.01 . 15 . 03 Pengelolaan Website 25.000.000,00
4.03 . 4.03.01 . 15 . 03 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 18.920.000,00
4.03 . 4.03.01 . 15 . 03 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 6.080.000,00
4.03 . 4.03.01 . 15 . 04 Musrenbang RKPD 385.000.000,00
4.03 . 4.03.01 . 15 . 04 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 106.690.000,00
4.03 . 4.03.01 . 15 . 04 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 278.310.000,00
4.03 . 4.03.01 . 16 Program Perencanaan Pembangunan Daerah 590.000.000,00
4.03 . 4.03.01 . 16 . 01 Penyusunan RKPD 325.000.000,00
4.03 . 4.03.01 . 16 . 01 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 262.025.000,00
4.03 . 4.03.01 . 16 . 01 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 62.975.000,00
4.03 . 4.03.01 . 16 . 06 Fasilitasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah dan Pengelolaan 265.000.000,00
Sistem Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah
4.03 . 4.03.01 . 16 . 06 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 162.185.000,00
4.03 . 4.03.01 . 16 . 06 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 102.815.000,00
4.03 . 4.03.01 . 18 Program Perencanaan Sosial Budaya dan Pemerintahan 1.875.000.000,00
4.03 . 4.03.01 . 18 . 01 Koordinasi Perencanaan Pembangunan Bidang Sosial Budaya dan Pemerintahan 500.000.000,00
4.03 . 4.03.01 . 18 . 01 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 132.195.000,00
4.03 . 4.03.01 . 18 . 01 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 367.805.000,00
4.03 . 4.03.01 . 18 . 02 Fasilitasi Tim Pembina dan Forum Trenggalek Sehat 300.000.000,00

RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Halaman 129
KODE URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM
REKENING

1 2 3 4
4.03 . 4.03.01 . 18 . 02 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 106.905.000,00
4.03 . 4.03.01 . 18 . 02 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 193.095.000,00
4.03 . 4.03.01 . 18 . 03 Advokasi dan Evaluasi Perencanaan dan Penganggaran Responsif Gender dan Kabupaten Layak 100.000.000,00
Anak
4.03 . 4.03.01 . 18 . 03 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 43.670.000,00
4.03 . 4.03.01 . 18 . 03 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 56.330.000,00
4.03 . 4.03.01 . 18 . 04 Fasilitasi Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan 725.000.000,00
4.03 . 4.03.01 . 18 . 04 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 353.725.000,00
4.03 . 4.03.01 . 18 . 04 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 371.275.000,00
4.03 . 4.03.01 . 18 . 05 Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Bidang Sosial Budaya dan Pemerintahan 250.000.000,00

4.03 . 4.03.01 . 18 . 05 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 12.965.000,00


4.03 . 4.03.01 . 18 . 05 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 237.035.000,00
4.03 . 4.03.01 . 19 Program Perencanaan Fisik dan Prasarana 1.272.540.000,00
4.03 . 4.03.01 . 19 . 07 Perencanaan Bidang Prasarana Wilayah dan Sumberdaya Air 422.540.000,00
4.03 . 4.03.01 . 19 . 07 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 114.605.000,00
4.03 . 4.03.01 . 19 . 07 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 307.935.000,00
4.03 . 4.03.01 . 19 . 08 Perencanaan Bidang Pengembangan Wilayah dan Lingkungan Hidup 350.000.000,00
4.03 . 4.03.01 . 19 . 08 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 74.321.000,00
4.03 . 4.03.01 . 19 . 08 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 275.679.000,00
4.03 . 4.03.01 . 19 . 09 Perencanaan Bidang Keciptakaryaan dan Perumahan 500.000.000,00
4.03 . 4.03.01 . 19 . 09 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 181.887.500,00
4.03 . 4.03.01 . 19 . 09 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 318.112.500,00
4.03 . 4.03.01 . 23 Program Perencanaan Perekonomian 1.225.000.000,00
4.03 . 4.03.01 . 23 . 01 Perencanaan Bidang Pangan, Pertanian dan Perikanan 425.000.000,00
4.03 . 4.03.01 . 23 . 01 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 147.760.000,00
4.03 . 4.03.01 . 23 . 01 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 277.240.000,00
4.03 . 4.03.01 . 23 . 02 Perencanaan Bidang Perindustrian, Tenaga Kerja, Penanaman Modal dan Perindustrian 325.000.000,00
4.03 . 4.03.01 . 23 . 02 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 109.230.000,00
4.03 . 4.03.01 . 23 . 02 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 215.770.000,00
4.03 . 4.03.01 . 23 . 03 Perencanaan Bidang Koperasi, Usaha Mikro dan Perdagangan 475.000.000,00
4.03 . 4.03.01 . 23 . 03 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 257.365.000,00
4.03 . 4.03.01 . 23 . 03 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 217.635.000,00
4.03 . 4.03.01 . 24 Program Pengelolaan Data, Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan 625.000.000,00
4.03 . 4.03.01 . 24 . 01 Pengendalian dan Evaluasi Perencanaan Pembangunan 325.000.000,00

RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Halaman 130
KODE URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM
REKENING

1 2 3 4
4.03 . 4.03.01 . 24 . 01 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 136.135.000,00
4.03 . 4.03.01 . 24 . 01 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 188.865.000,00
4.03 . 4.03.01 . 24 . 02 Fasilitasi Sistem Informasi Pembangunan Daerah 300.000.000,00
4.03 . 4.03.01 . 24 . 02 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 167.716.000,00
4.03 . 4.03.01 . 24 . 02 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 132.284.000,00
SURPLUS / (DEFISIT) (14.092.693.179,00)

RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Halaman 131
PEMERINTAH KABUPATEN TRENGGALEK
RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI,
PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2019

Urusan Pemerintahan : 4 . 04 Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang Keuangan


Organisasi : 4 . 04 . 01 Badan Keuangan Daerah

KODE URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM


REKENING

1 2 3 4

4.04 . 4.04.01 . 00 . 00 . 4 PENDAPATAN 1.790.860.763.400,00


4.04 . 4.04.01 . 00 . 00 . 4 . 1 PENDAPATAN ASLI DAERAH 55.677.844.400,00
4.04 . 4.04.01 . 00 . 00 . 4 . 1 . 1 Pendapatan Pajak Daerah 34.111.000.000,00 Perda Nomor 3 Tahun 2012
Perda Nomor 3 Tahun 2012
Perda Nomor 3 Tahun 2012
Perda Nomor 3 Tahun 2012
Perda Nomor 9 Tahun 2011
Perda Nomor 20 Tahun 2010
Perda Nomor 18 Tahun 2010
4.04 . 4.04.01 . 00 . 00 . 4 . 1 . 2 Hasil Retribusi Daerah 1.347.500.000,00 Perda Nomor 11 Tahun 2011
4.04 . 4.04.01 . 00 . 00 . 4 . 1 . 3 Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan 4.979.615.000,00 Perda Nomor 8 Tahun 2012
Perda Nomor 8 Tahun 2008
Perda Nomor 15 Tahun 2010
4.04 . 4.04.01 . 00 . 00 . 4 . 1 . 4 Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah 15.239.729.400,00 Keputusan Bupati Trenggalek Nomor 34 Tahun 2002
4.04 . 4.04.01 . 00 . 00 . 4 . 2 DANA PERIMBANGAN 1.379.918.347.000,00
4.04 . 4.04.01 . 00 . 00 . 4 . 2 . 1 Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak 117.251.396.000,00 Peraturan Presiden Nomor 129 Tahun 2018
Pergub Jatim Nomor Tahun 2018
Peraturan Presiden Nomor 129 Tahun 2018
4.04 . 4.04.01 . 00 . 00 . 4 . 2 . 2 Dana Alokasi Umum 912.478.590.000,00
4.04 . 4.04.01 . 00 . 00 . 4 . 2 . 3 Dana Alokasi Khusus 350.188.361.000,00
4.04 . 4.04.01 . 00 . 00 . 4 . 3 LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH 355.264.572.000,00
4.04 . 4.04.01 . 00 . 00 . 4 . 3 . 1 Pendapatan Hibah 5.788.000.000,00
4.04 . 4.04.01 . 00 . 00 . 4 . 3 . 3 Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya 97.924.551.000,00 Kep. Gubernur Jatim 188/580/KPTS/013/2018
Kep. Gubernur Jatim 188/642/KPTS/013/2018
4.04 . 4.04.01 . 00 . 00 . 4 . 3 . 4 Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus 192.886.911.000,00 Peraturan Presiden Nomor 107 Tahun 2017
4.04 . 4.04.01 . 00 . 00 . 4 . 3 . 5 Bantuan Keuangan dari Provinsi atau Pemerintah Daerah Lainnya 4.161.510.000,00 Surat Gubernur Jatim No.90313.070/201/2017
4.04 . 4.04.01 . 00 . 00 . 4 . 3 . 6 Pendapatan Hibah Dana BOS 54.503.600.000,00
4.04 . 4.04.01 . 00 . 00 . 5 BELANJA 331.023.978.086,00
4.04 . 4.04.01 . 00 . 00 . 5 . 1 BELANJA TIDAK LANGSUNG 320.622.478.086,00
4.04 . 4.04.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 Belanja Pegawai 6.863.997.386,00

RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Halaman 132
KODE URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM
REKENING

1 2 3 4
4.04 . 4.04.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 4 Belanja Hibah 32.423.304.000,00
4.04 . 4.04.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 5 Belanja Bantuan Sosial 7.128.680.000,00 Permen PUPR Nomor33/PRT/M/2016
4.04 . 4.04.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 6 Belanja Bagi Hasil kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintah Desa 8.089.711.600,00
4.04 . 4.04.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 7 Belanja Bantuan Keuangan kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintahan Desa 258.116.785.100,00
4.04 . 4.04.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 8 Belanja Tidak Terduga 8.000.000.000,00
4.04 . 4.04.01 . 01 . 19 . 5 . 2 BELANJA LANGSUNG 10.401.500.000,00
4.04 . 4.04.01 . 01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 1.117.513.500,00
4.04 . 4.04.01 . 01 . 19 Penyediaan Jasa Kantor dan Peningkatan Pelayanan Administrasi Perkantoran 1.117.513.500,00
4.04 . 4.04.01 . 01 . 19 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 244.137.500,00
4.04 . 4.04.01 . 01 . 19 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 873.376.000,00
4.04 . 4.04.01 . 02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 609.200.000,00
4.04 . 4.04.01 . 02 . 11 Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 257.600.000,00
4.04 . 4.04.01 . 02 . 11 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 4.500.000,00
4.04 . 4.04.01 . 02 . 11 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 253.100.000,00
4.04 . 4.04.01 . 02 . 30 Pemeliharaan Rutin/Berkala Sarana dan Prasarana Kantor 251.600.000,00
4.04 . 4.04.01 . 02 . 30 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 12.840.000,00
4.04 . 4.04.01 . 02 . 30 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 238.760.000,00
4.04 . 4.04.01 . 02 . 50 Pembangunan/ Peningkatan Sarana Prasarana Perkantoran 100.000.000,00
4.04 . 4.04.01 . 02 . 50 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 2.100.000,00
4.04 . 4.04.01 . 02 . 50 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 97.900.000,00
4.04 . 4.04.01 . 05 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 60.000.000,00
4.04 . 4.04.01 . 05 . 04 Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 60.000.000,00
4.04 . 4.04.01 . 05 . 04 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 5.100.000,00
4.04 . 4.04.01 . 05 . 04 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 54.900.000,00
4.04 . 4.04.01 . 06 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan 515.000.000,00
Keuangan
4.04 . 4.04.01 . 06 . 06 Penyusunan Dokumen Perencanaan, Pelaporan Perangkat Daerah dan Reformasi Birokrasi 100.000.000,00

4.04 . 4.04.01 . 06 . 06 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 94.014.000,00


4.04 . 4.04.01 . 06 . 06 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 5.986.000,00
4.04 . 4.04.01 . 06 . 14 Pengelolaan Keuangan, Barang Perangkat Daerah dan Pengelolaan Keuangan SKPKD 250.000.000,00
4.04 . 4.04.01 . 06 . 14 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 247.400.000,00
4.04 . 4.04.01 . 06 . 14 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 2.600.000,00
4.04 . 4.04.01 . 06 . 15 Pengendalian Administrasi Belanja Tidak Langsung dan Pengeluaran Pembiayaan 165.000.000,00
4.04 . 4.04.01 . 06 . 15 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 146.349.000,00

RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Halaman 133
KODE URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM
REKENING

1 2 3 4
4.04 . 4.04.01 . 06 . 15 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 18.651.000,00
4.04 . 4.04.01 . 15 Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah 849.900.000,00
4.04 . 4.04.01 . 15 . 03 Fasilitasi Majelis TPT-GR 39.900.000,00
4.04 . 4.04.01 . 15 . 03 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 33.280.000,00
4.04 . 4.04.01 . 15 . 03 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 6.620.000,00
4.04 . 4.04.01 . 15 . 08 Penyusunan Pedoman dan Pembinaan Pengelola Keuangan Daerah 210.000.000,00
4.04 . 4.04.01 . 15 . 08 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 54.100.000,00
4.04 . 4.04.01 . 15 . 08 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 155.900.000,00
4.04 . 4.04.01 . 15 . 09 Peningkatan Pelayanan Perbendaharaan dan Penatausahaan Keuangan PPKD 600.000.000,00
4.04 . 4.04.01 . 15 . 09 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 489.126.000,00
4.04 . 4.04.01 . 15 . 09 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 110.874.000,00
4.04 . 4.04.01 . 16 Program Perencanaan dan Penyusunan Anggaran 2.155.000.000,00
4.04 . 4.04.01 . 16 . 01 Penyusunan APBD 550.000.000,00
4.04 . 4.04.01 . 16 . 01 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 348.175.000,00
4.04 . 4.04.01 . 16 . 01 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 201.825.000,00
4.04 . 4.04.01 . 16 . 03 Peningkatan Transparansi Pengelolaan Anggaran Daerah 134.000.000,00
4.04 . 4.04.01 . 16 . 03 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 82.650.000,00
4.04 . 4.04.01 . 16 . 03 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 51.350.000,00
4.04 . 4.04.01 . 16 . 04 Penyusunan KUA dan PPAS 551.000.000,00
4.04 . 4.04.01 . 16 . 04 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 264.300.000,00
4.04 . 4.04.01 . 16 . 04 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 286.700.000,00
4.04 . 4.04.01 . 16 . 05 Peningkatan Pengendalian Administrasi Anggaran 282.500.000,00
4.04 . 4.04.01 . 16 . 05 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 219.150.000,00
4.04 . 4.04.01 . 16 . 05 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 63.350.000,00
4.04 . 4.04.01 . 16 . 06 Peningkatan Fungsi Tim Anggaran Pemerintah Daerah 637.500.000,00
4.04 . 4.04.01 . 16 . 06 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 620.280.000,00
4.04 . 4.04.01 . 16 . 06 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 17.220.000,00
4.04 . 4.04.01 . 17 Program Pencatatan dan Pelaporan Keuangan Daerah 1.097.175.000,00
4.04 . 4.04.01 . 17 . 02 Penyusunan Laporan Keuangan Dana Alokasi Khusus 75.000.000,00
4.04 . 4.04.01 . 17 . 02 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 24.900.000,00
4.04 . 4.04.01 . 17 . 02 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 50.100.000,00
4.04 . 4.04.01 . 17 . 03 Penyusunan Regulasi Kebijakan Akutansi dan Pelaporan Keuangan 75.000.000,00
4.04 . 4.04.01 . 17 . 03 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 32.043.000,00
4.04 . 4.04.01 . 17 . 03 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 42.957.000,00
4.04 . 4.04.01 . 17 . 04 Penyusunan Laporan Realisasi APBD 200.000.000,00

RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Halaman 134
KODE URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM
REKENING

1 2 3 4
4.04 . 4.04.01 . 17 . 04 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 181.742.000,00
4.04 . 4.04.01 . 17 . 04 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 18.258.000,00
4.04 . 4.04.01 . 17 . 05 Pendampingan Aplikasi Perangkat Lunak Pengelolaan Keuangan Daerah 422.175.000,00
4.04 . 4.04.01 . 17 . 05 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 318.298.000,00
4.04 . 4.04.01 . 17 . 05 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 103.877.000,00
4.04 . 4.04.01 . 17 . 06 Penyusunan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD 325.000.000,00
4.04 . 4.04.01 . 17 . 06 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 193.476.000,00
4.04 . 4.04.01 . 17 . 06 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 131.524.000,00
4.04 . 4.04.01 . 18 Program Peningkatan Pengelolaan Barang Milik Daerah 1.462.825.000,00
4.04 . 4.04.01 . 18 . 04 Penyusunan Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (BMD) 100.000.000,00
4.04 . 4.04.01 . 18 . 04 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 87.276.000,00
4.04 . 4.04.01 . 18 . 04 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 12.724.000,00
4.04 . 4.04.01 . 18 . 05 Pengelolaan Barang Milik Daerah (BMD) 443.400.000,00
4.04 . 4.04.01 . 18 . 05 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 246.805.000,00
4.04 . 4.04.01 . 18 . 05 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 196.595.000,00
4.04 . 4.04.01 . 18 . 08 Fasilitasi Penyewaan Tanah Sawah Eks Bengkok Kelurahan 149.425.000,00
4.04 . 4.04.01 . 18 . 08 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 36.855.000,00
4.04 . 4.04.01 . 18 . 08 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 112.570.000,00
4.04 . 4.04.01 . 18 . 09 Pemeliharaan Rutin/Berkala Barang Milik Daerah 375.000.000,00
4.04 . 4.04.01 . 18 . 09 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 51.225.000,00
4.04 . 4.04.01 . 18 . 09 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 323.775.000,00
4.04 . 4.04.01 . 18 . 10 Pendampingan dan Bimtek Pengelolaan Barang Milik Daerah 395.000.000,00
4.04 . 4.04.01 . 18 . 10 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 232.690.000,00
4.04 . 4.04.01 . 18 . 10 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 162.310.000,00
4.04 . 4.04.01 . 19 Program Peningkatan dan Pengembangan Pajak-pajak Daerah 1.996.940.000,00
4.04 . 4.04.01 . 19 . 04 Pembentukan Data PBB P2 750.000.000,00
4.04 . 4.04.01 . 19 . 04 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 53.050.000,00
4.04 . 4.04.01 . 19 . 04 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 696.950.000,00
4.04 . 4.04.01 . 19 . 05 Pengelolaan SPPT PBB P2 569.550.000,00
4.04 . 4.04.01 . 19 . 05 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 48.035.000,00
4.04 . 4.04.01 . 19 . 05 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 521.515.000,00
4.04 . 4.04.01 . 19 . 06 Pengelolaan Basis Data dan Aplikasi Pajak Daerah 123.620.000,00
4.04 . 4.04.01 . 19 . 06 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 47.500.000,00
4.04 . 4.04.01 . 19 . 06 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 76.120.000,00
4.04 . 4.04.01 . 19 . 07 Intensifikasi dan Ekstensifikasi Pajak Daerah 553.770.000,00

RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Halaman 135
KODE URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM
REKENING

1 2 3 4
4.04 . 4.04.01 . 19 . 07 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 475.910.000,00
4.04 . 4.04.01 . 19 . 07 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 77.860.000,00
4.04 . 4.04.01 . 20 Program Peningkatan Kinerja Pelayanan Pajak-pajak Daerah 537.946.500,00
4.04 . 4.04.01 . 20 . 01 Pembukuan dan Pelaporan Pajak Daerah 96.845.000,00
4.04 . 4.04.01 . 20 . 01 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 72.650.000,00
4.04 . 4.04.01 . 20 . 01 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 24.195.000,00
4.04 . 4.04.01 . 20 . 02 Penagihan Pajak Daerah 98.327.500,00
4.04 . 4.04.01 . 20 . 02 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 53.435.000,00
4.04 . 4.04.01 . 20 . 02 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 44.892.500,00
4.04 . 4.04.01 . 20 . 03 Pelayanan Pajak Daerah 194.535.000,00
4.04 . 4.04.01 . 20 . 03 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 57.320.000,00
4.04 . 4.04.01 . 20 . 03 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 137.215.000,00
4.04 . 4.04.01 . 20 . 04 Sosialisasi Pajak-pajak Daerah 148.239.000,00
4.04 . 4.04.01 . 20 . 04 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 69.456.000,00
4.04 . 4.04.01 . 20 . 04 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 78.783.000,00
SURPLUS / (DEFISIT) 1.459.836.785.314,00
4.04 . 4.04.01 . 00 . 00 . 6 PEMBIAYAAN DAERAH
4.04 . 4.04.01 . 00 . 00 . 6 . 1 PENERIMAAN PEMBIAYAAN DAERAH 49.259.069.000,00
4.04 . 4.04.01 . 00 . 00 . 6 . 1 . 1 Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya 49.100.000.000,00
4.04 . 4.04.01 . 00 . 00 . 6 . 1 . 5 Penerimaan kembali Pemberian Pinjaman 159.069.000,00
4.04 . 4.04.01 . 00 . 00 . 6 . 2 PENGELUARAN PEMBIAYAAN DAERAH 13.500.000.000,00
4.04 . 4.04.01 . 00 . 00 . 6 . 2 . 1 Pembentukan Dana Cadangan 6.000.000.000,00 Peratuiran Daerah Nomor 20 Tahun 2016
4.04 . 4.04.01 . 00 . 00 . 6 . 2 . 2 Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah 7.500.000.000,00 Perda Nomor 9 Tahun 2015
Perda Nomor 15 Tahun 2017
PEMBIAYAAN NETTO 35.759.069.000,00

RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Halaman 136
PEMERINTAH KABUPATEN TRENGGALEK
RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI,
PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2019

Urusan Pemerintahan : 4 . 05 Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan
Organisasi : 4 . 05 . 01 Badan Kepegawaian Daerah

KODE URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM


REKENING

1 2 3 4

4.05 . 4.05.01 . 00 . 00 . 4 PENDAPATAN 34.500.000,00


4.05 . 4.05.01 . 00 . 00 . 4 . 1 PENDAPATAN ASLI DAERAH 34.500.000,00
4.05 . 4.05.01 . 00 . 00 . 4 . 1 . 2 Hasil Retribusi Daerah 34.500.000,00 Perda Nomor 11 Tahun 2011
4.05 . 4.05.01 . 00 . 00 . 5 BELANJA 11.408.677.134,00
4.05 . 4.05.01 . 00 . 00 . 5 . 1 BELANJA TIDAK LANGSUNG 3.381.177.134,00
4.05 . 4.05.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 Belanja Pegawai 3.381.177.134,00
4.05 . 4.05.01 . 01 . 19 . 5 . 2 BELANJA LANGSUNG 8.027.500.000,00
4.05 . 4.05.01 . 01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 590.000.000,00
4.05 . 4.05.01 . 01 . 19 Penyediaan Jasa Kantor dan Peningkatan Pelayanan Administrasi Perkantoran 590.000.000,00
4.05 . 4.05.01 . 01 . 19 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 85.832.000,00
4.05 . 4.05.01 . 01 . 19 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 504.168.000,00
4.05 . 4.05.01 . 02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 340.000.000,00
4.05 . 4.05.01 . 02 . 11 Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 130.000.000,00
4.05 . 4.05.01 . 02 . 11 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 1.425.000,00
4.05 . 4.05.01 . 02 . 11 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 128.575.000,00
4.05 . 4.05.01 . 02 . 30 Pemeliharaan Rutin/Berkala Sarana dan Prasarana Kantor 210.000.000,00
4.05 . 4.05.01 . 02 . 30 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 9.000.000,00
4.05 . 4.05.01 . 02 . 30 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 201.000.000,00
4.05 . 4.05.01 . 06 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan 133.000.000,00
Keuangan
4.05 . 4.05.01 . 06 . 05 Pengelolaan Keuangan dan Barang Perangkat Daerah 63.000.000,00
4.05 . 4.05.01 . 06 . 05 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 62.850.000,00
4.05 . 4.05.01 . 06 . 05 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 150.000,00
4.05 . 4.05.01 . 06 . 06 Penyusunan Dokumen Perencanaan, Pelaporan Perangkat Daerah dan Reformasi Birokrasi 70.000.000,00

4.05 . 4.05.01 . 06 . 06 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 59.720.000,00


4.05 . 4.05.01 . 06 . 06 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 10.280.000,00
4.05 . 4.05.01 . 15 Program Pengelolaan Sumberdaya Aparatur 1.944.500.000,00

RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Halaman 137
KODE URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM
REKENING

1 2 3 4

4.05 . 4.05.01 . 15 . 03 Penyusunan Formasi ASN 160.000.000,00


4.05 . 4.05.01 . 15 . 03 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 63.435.000,00
4.05 . 4.05.01 . 15 . 03 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 96.565.000,00
4.05 . 4.05.01 . 15 . 06 Penilaian Kinerja PNS 280.000.000,00
4.05 . 4.05.01 . 15 . 06 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 77.760.000,00
4.05 . 4.05.01 . 15 . 06 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 131.640.000,00
4.05 . 4.05.01 . 15 . 06 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 70.600.000,00
4.05 . 4.05.01 . 15 . 08 Pengadaan Calon ASN dan Penetapan Status ASN 1.199.500.000,00
4.05 . 4.05.01 . 15 . 08 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 463.560.000,00
4.05 . 4.05.01 . 15 . 08 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 735.940.000,00
4.05 . 4.05.01 . 15 . 09 Pengelolaan Data, Informasi dan Dokumen Kepegawaian 305.000.000,00
4.05 . 4.05.01 . 15 . 09 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 78.270.000,00
4.05 . 4.05.01 . 15 . 09 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 226.730.000,00
4.05 . 4.05.01 . 16 Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur 3.855.000.000,00
4.05 . 4.05.01 . 16 . 03 Pembinaan Aparatur 200.000.000,00
4.05 . 4.05.01 . 16 . 03 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 77.275.000,00
4.05 . 4.05.01 . 16 . 03 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 122.725.000,00
4.05 . 4.05.01 . 16 . 04 Pengembangan Karier Aparatur 825.000.000,00
4.05 . 4.05.01 . 16 . 04 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 90.840.000,00
4.05 . 4.05.01 . 16 . 04 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 734.160.000,00
4.05 . 4.05.01 . 16 . 05 Pendidikan dan Pelatihan ASN 2.830.000.000,00
4.05 . 4.05.01 . 16 . 05 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 75.360.000,00
4.05 . 4.05.01 . 16 . 05 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 2.754.640.000,00
4.05 . 4.05.01 . 17 Program Pelayanan Manajemen Kepegawaian 1.165.000.000,00
4.05 . 4.05.01 . 17 . 03 Penataan PNS dalam Jabatan Pimpinan Tinggi dan Administrasi 700.000.000,00
4.05 . 4.05.01 . 17 . 03 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 433.630.000,00
4.05 . 4.05.01 . 17 . 03 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 266.370.000,00
4.05 . 4.05.01 . 17 . 04 Pengelolaan Kepegawaian Jabatan Fungsional 130.000.000,00
4.05 . 4.05.01 . 17 . 04 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 81.290.000,00
4.05 . 4.05.01 . 17 . 04 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 48.710.000,00
4.05 . 4.05.01 . 17 . 05 Pemrosesan SK Pensiun 100.000.000,00
4.05 . 4.05.01 . 17 . 05 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 33.700.000,00
4.05 . 4.05.01 . 17 . 05 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 66.300.000,00
4.05 . 4.05.01 . 17 . 06 Pengelolaan Pemindahan dan Penempatan ASN 235.000.000,00

RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Halaman 138
KODE URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM
REKENING

1 2 3 4
4.05 . 4.05.01 . 17 . 06 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 128.760.000,00
4.05 . 4.05.01 . 17 . 06 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 106.240.000,00
SURPLUS / (DEFISIT) (11.374.177.134,00)

BUPATI TRENGGALEK,

ttd.

EMIL ELESTIANTO DARDAK


Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,

ANIK SUWARNI
NIP 19650919 199602 2 001

RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Halaman 139
LAMPIRAN IV
PERATURAN DAERAH KABUPATEN TRENGGALEK
NOMOR 9 TAHUN 2018
TENTANG
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2019

PEMERINTAH KABUPATEN TRENGGALEK


REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH
ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN
TAHUN ANGGARAN 2019

URAIAN URUSAN, ORGANISASI, JENIS BELANJA


KODE JUMLAH
PROGRAM DAN KEGIATAN PEGAWAI BARANG & JASA MODAL
1 2 3 4 5 6=3+4+5

1 Urusan Wajib Pelayanan Dasar 94.314.953.402,00 225.170.398.569,00 290.111.691.729,00 609.597.043.700,00


1.01 Pendidikan 30.693.969.250,00 44.611.011.630,00 46.948.192.120,00 122.253.173.000,00
1.01 . 1.01.01 Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga 30.693.969.250,00 44.611.011.630,00 46.948.192.120,00 122.253.173.000,00
1.01 . 1.01.01 . 01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 11.349.698.250,00 2.313.119.250,00 0,00 13.662.817.500,00
1.01 . 1.01.01 . 01 . 19 Penyediaan Jasa Kantor dan Peningkatan Pelayanan Administrasi Perkantoran 11.154.523.250,00 1.509.076.500,00 0,00 12.663.599.750,00
1.01 . 1.01.01 . 01 . 29 Penyediaan Jasa Kantor dan Peningkatan Pelayanan Administrasi Perkantoran SMPN 3 Tugu 1.350.000,00 7.933.000,00 0,00 9.283.000,00

1.01 . 1.01.01 . 01 . 31 Penyediaan Jasa Kantor dan Peningkatan Pelayanan Administrasi Perkantoran SMPN 2 2.250.000,00 8.764.000,00 0,00 11.014.000,00
Kampak
1.01 . 1.01.01 . 01 . 32 Penyediaan Jasa Kantor dan Peningkatan Pelayanan Administrasi Perkantoran SMPN 3 3.750.000,00 6.750.000,00 0,00 10.500.000,00
Kampak
1.01 . 1.01.01 . 01 . 34 Penyediaan Jasa Kantor dan Peningkatan Pelayanan Administrasi Perkantoran SMPN 2 2.700.000,00 8.551.000,00 0,00 11.251.000,00
Pogalan
1.01 . 1.01.01 . 01 . 36 Penyediaan Jasa Kantor dan Peningkatan Pelayanan Administrasi Perkantoran SMPN 2 3.300.000,00 8.898.000,00 0,00 12.198.000,00
Munjungan
1.01 . 1.01.01 . 01 . 37 Penyediaan Jasa Kantor dan Peningkatan Pelayanan Administrasi Perkantoran SMPN 3 10.350.000,00 9.335.000,00 0,00 19.685.000,00
Munjungan
1.01 . 1.01.01 . 01 . 43 Penyediaan Jasa Kantor dan Peningkatan Pelayanan Administrasi Perkantoran SMPN 4 4.000.000,00 8.644.000,00 0,00 12.644.000,00
Panggul
1.01 . 1.01.01 . 01 . 46 Penyediaan Jasa Kantor dan Peningkatan Pelayanan Administrasi Perkantoran SMPN 3 4.000.000,00 12.600.000,00 0,00 16.600.000,00
Watulimo
1.01 . 1.01.01 . 01 . 50 Penyediaan Jasa Kantor dan Peningkatan Pelayanan Administrasi Perkantoran SMPN 2 2.250.000,00 11.750.000,00 0,00 14.000.000,00
Gandusari
1.01 . 1.01.01 . 01 . 51 Penyediaan Jasa Kantor dan Peningkatan Pelayanan Administrasi Perkantoran SMPN 1 2.750.000,00 7.750.000,00 0,00 10.500.000,00
Bendungan
1.01 . 1.01.01 . 01 . 52 Penyediaan Jasa Kantor dan Peningkatan Pelayanan Administrasi Perkantoran SMPN 2 4.250.000,00 10.750.000,00 0,00 15.000.000,00
Bendungan
1.01 . 1.01.01 . 01 . 55 Penyediaan Jasa Kantor dan Peningkatan Pelayanan Administrasi Perkantoran SMPN 3 2.600.000,00 6.935.000,00 0,00 9.535.000,00
Karangan
1.01 . 1.01.01 . 01 . 59 Penyediaan Jasa Kantor dan Peningkatan Pelayanan Administrasi Perkantoran SMPN 3 2.750.000,00 5.859.500,00 0,00 8.609.500,00
Dongko
1.01 . 1.01.01 . 01 . 77 Penyediaan Jasa Kantor dan Peningkatan Pelayanan Administrasi Perkantoran TK Negeri 3.250.000,00 13.256.000,00 0,00 16.506.000,00
Trenggalek
1.01 . 1.01.01 . 01 . 78 Penyediaan Jasa Kantor dan Peningkatan Pelayanan Administrasi Perkantoran SKB 25.850.000,00 38.660.500,00 0,00 64.510.500,00
Trenggalek
1.01 . 1.01.01 . 01 . 79 Penyediaan Jasa Kantor dan Peningkatan Pelayanan Administrasi Perkantoran Korwil 3.600.000,00 33.450.000,00 0,00 37.050.000,00
DIKPORA Kecamatan Trenggalek

REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN Halaman 1
URAIAN URUSAN, ORGANISASI, JENIS BELANJA
KODE JUMLAH
PROGRAM DAN KEGIATAN PEGAWAI BARANG & JASA MODAL
1 2 3 4 5 6=3+4+5
1.01 . 1.01.01 . 01 . 80 Penyediaan Jasa Kantor dan Peningkatan Pelayanan Administrasi Perkantoran Korwil 3.900.000,00 46.100.000,00 0,00 50.000.000,00
DIKPORA Kecamatan Tugu
1.01 . 1.01.01 . 01 . 81 Penyediaan Jasa Kantor dan Peningkatan Pelayanan Administrasi Perkantoran Korwil 2.925.000,00 31.225.000,00 0,00 34.150.000,00
DIKPORA Kecamatan Karangan
1.01 . 1.01.01 . 01 . 82 Penyediaan Jasa Kantor dan Peningkatan Pelayanan Administrasi Perkantoran Korwil 3.100.000,00 22.912.000,00 0,00 26.012.000,00
DIKPORA Kecamatan Suruh
1.01 . 1.01.01 . 01 . 83 Penyediaan Jasa Kantor dan Peningkatan Pelayanan Administrasi Perkantoran Korwil 2.550.000,00 43.750.000,00 0,00 46.300.000,00
DIKPORA Kecamatan Pule
1.01 . 1.01.01 . 01 . 84 Penyediaan Jasa Kantor dan Peningkatan Pelayanan Administrasi Perkantoran Korwil 3.550.000,00 46.450.000,00 0,00 50.000.000,00
DIKPORA Kecamatan Dongko
1.01 . 1.01.01 . 01 . 85 Penyediaan Jasa Kantor dan Peningkatan Pelayanan Administrasi Perkantoran Korwil 4.700.000,00 45.682.000,00 0,00 50.382.000,00
DIKPORA Kecamatan Panggul
1.01 . 1.01.01 . 01 . 86 Penyediaan Jasa Kantor dan Peningkatan Pelayanan Administrasi Perkantoran Korwil 28.650.000,00 30.600.000,00 0,00 59.250.000,00
DIKPORA Kecamatan Munjungan
1.01 . 1.01.01 . 01 . 87 Penyediaan Jasa Kantor dan Peningkatan Pelayanan Administrasi Perkantoran Korwil 3.550.000,00 34.350.000,00 0,00 37.900.000,00
DIKPORA Kecamatan Watulimo
1.01 . 1.01.01 . 01 . 88 Penyediaan Jasa Kantor dan Peningkatan Pelayanan Administrasi Perkantoran Korwil 10.350.000,00 32.250.000,00 0,00 42.600.000,00
DIKPORA Kecamatan Durenan
1.01 . 1.01.01 . 01 . 89 Penyediaan Jasa Kantor dan Peningkatan Pelayanan Administrasi Perkantoran Korwil 2.600.000,00 33.350.000,00 0,00 35.950.000,00
DIKPORA Kecamatan Kampak
1.01 . 1.01.01 . 01 . 90 Penyediaan Jasa Kantor dan Peningkatan Pelayanan Administrasi Perkantoran Korwil 3.000.000,00 31.800.000,00 0,00 34.800.000,00
DIKPORA Kecamatan Pogalan
1.01 . 1.01.01 . 01 . 91 Penyediaan Jasa Kantor dan Peningkatan Pelayanan Administrasi Perkantoran Korwil 3.750.000,00 39.275.000,00 0,00 43.025.000,00
DIKPORA Kecamatan Bendungan
1.01 . 1.01.01 . 01 . 92 Penyediaan Jasa Kantor dan Peningkatan Pelayanan Administrasi Perkantoran Korwil 2.900.000,00 33.020.000,00 0,00 35.920.000,00
DIKPORA Kecamatan Gandusari
1.01 . 1.01.01 . 01 . 93 Penyediaan Jasa Kantor dan Peningkatan Pelayanan Administrasi Perkantoran SMPN 3 Pule 3.250.000,00 10.933.000,00 0,00 14.183.000,00

1.01 . 1.01.01 . 01 . 94 Penyediaan Jasa Kantor dan Peningkatan Pelayanan Administrasi Perkantoran SMPN SATAP 2.250.000,00 11.612.000,00 0,00 13.862.000,00
1 Panggul
1.01 . 1.01.01 . 01 . 95 Penyediaan Jasa Kantor dan Peningkatan Pelayanan Administrasi Perkantoran SMPN SATAP 3.300.000,00 12.137.000,00 0,00 15.437.000,00
2 Panggul
1.01 . 1.01.01 . 01 . 96 Penyediaan Jasa Kantor dan Peningkatan Pelayanan Administrasi Perkantoran SMPN SATAP 3.750.000,00 8.936.000,00 0,00 12.686.000,00
1 Dongko
1.01 . 1.01.01 . 01 . 97 Penyediaan Jasa Kantor dan Peningkatan Pelayanan Administrasi Perkantoran SMPN SATAP 2.250.000,00 7.737.000,00 0,00 9.987.000,00
2 Dongko
1.01 . 1.01.01 . 01 . 98 Penyediaan Jasa Kantor dan Peningkatan Pelayanan Administrasi Perkantoran SMPN SATAP 2.750.000,00 12.436.000,00 0,00 15.186.000,00
3 Dongko
1.01 . 1.01.01 . 01 . 99 Penyediaan Jasa Kantor dan Peningkatan Pelayanan Administrasi Perkantoran SMPN SATAP 2.250.000,00 10.450.000,00 0,00 12.700.000,00
1 Suruh
1.01 . 1.01.01 . 01 . 100 Penyediaan Jasa Kantor dan Peningkatan Pelayanan Administrasi Perkantoran SMPN SATAP 2.250.000,00 10.389.000,00 0,00 12.639.000,00
2 Suruh
1.01 . 1.01.01 . 01 . 101 Penyediaan Jasa Kantor dan Peningkatan Pelayanan Administrasi Perkantoran SMPN SATAP 4.250.000,00 6.550.500,00 0,00 10.800.500,00
1 Bendungan
1.01 . 1.01.01 . 01 . 102 Penyediaan Jasa Kantor dan Peningkatan Pelayanan Administrasi Perkantoran SMPN SATAP 2.250.000,00 10.472.250,00 0,00 12.722.250,00
1 Kampak
1.01 . 1.01.01 . 01 . 103 Penyediaan Jasa Kantor dan Peningkatan Pelayanan Administrasi Perkantoran SMPN SATAP 2.750.000,00 10.240.000,00 0,00 12.990.000,00
1 Pule
1.01 . 1.01.01 . 01 . 104 Penyediaan Jasa Kantor dan Peningkatan Pelayanan Administrasi Perkantoran TKN Pembina 5.100.000,00 14.564.000,00 0,00 19.664.000,00
Panggul
REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN Halaman 2
URAIAN URUSAN, ORGANISASI, JENIS BELANJA
KODE JUMLAH
PROGRAM DAN KEGIATAN PEGAWAI BARANG & JASA MODAL
1 2 3 4 5 6=3+4+5
1.01 . 1.01.01 . 01 . 106 Penyediaan Jasa Kantor dan Peningkatan Pelayanan Administrasi Perkantoran TKN Pembina 4.250.000,00 6.936.000,00 0,00 11.186.000,00
Tugu
1.01 . 1.01.01 . 02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 62.995.000,00 654.262.500,00 611.870.000,00 1.329.127.500,00
1.01 . 1.01.01 . 02 . 11 Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 3.450.000,00 0,00 346.550.000,00 350.000.000,00
1.01 . 1.01.01 . 02 . 30 Pemeliharaan Rutin/Berkala Sarana dan Prasarana Kantor 17.400.000,00 197.600.000,00 0,00 215.000.000,00
1.01 . 1.01.01 . 02 . 40 Pemeliharaan rutin/berkala sarana dan Prasarana Kantor SMPN 3 Tugu 300.000,00 10.700.000,00 0,00 11.000.000,00
1.01 . 1.01.01 . 02 . 42 Pemeliharaan rutin/berkala sarana dan Prasarana Kantor SMPN 2 Kampak 375.000,00 11.125.000,00 0,00 11.500.000,00
1.01 . 1.01.01 . 02 . 43 Pemeliharaan rutin/berkala sarana dan Prasarana Kantor SMPN 3 Kampak 600.000,00 10.400.000,00 0,00 11.000.000,00
1.01 . 1.01.01 . 02 . 45 Pemeliharaan rutin/berkala sarana dan Prasarana Kantor SMPN 2 Pogalan 450.000,00 11.050.000,00 0,00 11.500.000,00
1.01 . 1.01.01 . 02 . 47 Pemeliharaan rutin/berkala sarana dan Prasarana Kantor SMPN 2 Munjungan 450.000,00 9.133.000,00 0,00 9.583.000,00
1.01 . 1.01.01 . 02 . 48 Pemeliharaan rutin/berkala sarana dan Prasarana Kantor SMPN 3 Munjungan 450.000,00 6.900.000,00 0,00 7.350.000,00
1.01 . 1.01.01 . 02 . 54 Pemeliharaan rutin/berkala sarana dan Prasarana Kantor SMPN 4 Panggul 600.000,00 11.400.000,00 0,00 12.000.000,00
1.01 . 1.01.01 . 02 . 57 Pemeliharaan rutin/berkala sarana dan Prasarana Kantor SMPN 3 Watulimo 600.000,00 10.400.000,00 0,00 11.000.000,00
1.01 . 1.01.01 . 02 . 61 Pemeliharaan rutin/berkala sarana dan Prasarana Kantor SMPN 2 Gandusari 675.000,00 8.825.000,00 0,00 9.500.000,00
1.01 . 1.01.01 . 02 . 62 Pemeliharaan rutin/berkala sarana dan Prasarana Kantor SMPN 1 Bendungan 450.000,00 11.050.000,00 0,00 11.500.000,00
1.01 . 1.01.01 . 02 . 63 Pemeliharaan rutin/berkala sarana dan Prasarana Kantor SMPN 2 Bendungan 1.275.000,00 12.725.000,00 0,00 14.000.000,00
1.01 . 1.01.01 . 02 . 66 Pemeliharaan rutin/berkala sarana dan Prasarana Kantor SMPN 3 Karangan 420.000,00 9.580.000,00 0,00 10.000.000,00
1.01 . 1.01.01 . 02 . 70 Pemeliharaan rutin/berkala sarana dan Prasarana Kantor SMPN 3 Dongko 600.000,00 9.400.000,00 0,00 10.000.000,00
1.01 . 1.01.01 . 02 . 88 Pemeliharaan rutin/berkala sarana dan Prasarana Kantor TK Negeri Trenggalek 975.000,00 10.677.000,00 0,00 11.652.000,00
1.01 . 1.01.01 . 02 . 89 Pemeliharaan rutin/berkala sarana dan Prasarana Kantor SKB Trenggalek 675.000,00 24.825.000,00 0,00 25.500.000,00
1.01 . 1.01.01 . 02 . 90 Pemeliharaan rutin/berkala sarana dan Prasarana Kantor Korwil DIKPORA Kecamatan 675.000,00 11.325.000,00 0,00 12.000.000,00
Trenggalek
1.01 . 1.01.01 . 02 . 91 Pemeliharaan rutin/berkala sarana dan Prasarana Kantor Korwil DIKPORA Kecamatan Tugu 400.000,00 11.925.000,00 0,00 12.325.000,00

1.01 . 1.01.01 . 02 . 92 Pemeliharaan rutin/berkala sarana dan Prasarana Kantor Korwil DIKPORA Kecamatan 1.350.000,00 11.225.500,00 0,00 12.575.500,00
Karangan
1.01 . 1.01.01 . 02 . 93 Pemeliharaan rutin/berkala sarana dan Prasarana Kantor Korwil DIKPORA Kecamatan Suruh 450.000,00 12.300.000,00 0,00 12.750.000,00

1.01 . 1.01.01 . 02 . 94 Pemeliharaan rutin/berkala sarana dan Prasarana Kantor Korwil DIKPORA Kecamatan Pule 225.000,00 10.225.000,00 0,00 10.450.000,00

1.01 . 1.01.01 . 02 . 95 Pemeliharaan rutin/berkala sarana dan Prasarana Kantor Korwil DIKPORA Kecamatan 925.000,00 11.075.000,00 0,00 12.000.000,00
Dongko
1.01 . 1.01.01 . 02 . 96 Pemeliharaan rutin/berkala sarana dan Prasarana Kantor Korwil DIKPORA Kecamatan 1.275.000,00 10.725.000,00 0,00 12.000.000,00
Panggul
1.01 . 1.01.01 . 02 . 97 Pemeliharaan rutin/berkala sarana dan Prasarana Kantor Korwil DIKPORA Kecamatan 675.000,00 11.325.000,00 0,00 12.000.000,00
Munjungan
1.01 . 1.01.01 . 02 . 98 Pemeliharaan rutin/berkala sarana dan Prasarana Kantor Korwil DIKPORA Kecamatan 975.000,00 11.398.000,00 0,00 12.373.000,00
Watulimo
1.01 . 1.01.01 . 02 . 99 Pemeliharaan rutin/berkala sarana dan Prasarana Kantor Korwil DIKPORA Kecamatan 600.000,00 11.400.000,00 0,00 12.000.000,00
Durenan
1.01 . 1.01.01 . 02 . 100 Pemeliharaan rutin/berkala sarana dan Prasarana Kantor Korwil DIKPORA Kecamatan 775.000,00 11.225.000,00 0,00 12.000.000,00
Kampak
1.01 . 1.01.01 . 02 . 101 Pemeliharaan rutin/berkala sarana dan Prasarana Kantor Korwil DIKPORA Kecamatan 300.000,00 12.200.000,00 0,00 12.500.000,00
Pogalan

REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN Halaman 3
URAIAN URUSAN, ORGANISASI, JENIS BELANJA
KODE JUMLAH
PROGRAM DAN KEGIATAN PEGAWAI BARANG & JASA MODAL
1 2 3 4 5 6=3+4+5
1.01 . 1.01.01 . 02 . 102 Pemeliharaan rutin/berkala sarana dan Prasarana Kantor Korwil DIKPORA Kecamatan 275.000,00 12.700.000,00 0,00 12.975.000,00
Bendungan
1.01 . 1.01.01 . 02 . 103 Pemeliharaan rutin/berkala sarana dan Prasarana Kantor Korwil DIKPORA Kecamatan 375.000,00 12.405.000,00 0,00 12.780.000,00
Gandusari
1.01 . 1.01.01 . 02 . 104 Pemeliharaan rutin/berkala sarana dan Prasarana Kantor SMPN 3 Pule 375.000,00 13.625.000,00 0,00 14.000.000,00
1.01 . 1.01.01 . 02 . 105 Pemeliharaan rutin/berkala sarana dan Prasarana Kantor SMPN SATAP 1 Panggul 675.000,00 8.825.000,00 0,00 9.500.000,00
1.01 . 1.01.01 . 02 . 106 Pemeliharaan rutin/berkala sarana dan Prasarana Kantor SMPN SATAP 2 Panggul 4.025.000,00 13.975.000,00 0,00 18.000.000,00
1.01 . 1.01.01 . 02 . 107 Pemeliharaan rutin/berkala sarana dan Prasarana Kantor SMPN SATAP 1 Dongko 1.125.000,00 7.875.000,00 0,00 9.000.000,00
1.01 . 1.01.01 . 02 . 108 Pemeliharaan rutin/berkala sarana dan Prasarana Kantor SMPN SATAP 2 Dongko 675.000,00 11.325.000,00 0,00 12.000.000,00
1.01 . 1.01.01 . 02 . 109 Pemeliharaan rutin/berkala sarana dan Prasarana Kantor SMPN SATAP 3 Dongko 875.000,00 14.125.000,00 0,00 15.000.000,00
1.01 . 1.01.01 . 02 . 110 Pemeliharaan rutin/berkala sarana dan Prasarana Kantor SMPN SATAP 1 Suruh 675.000,00 8.825.000,00 0,00 9.500.000,00
1.01 . 1.01.01 . 02 . 111 Pemeliharaan rutin/berkala sarana dan Prasarana Kantor SMPN SATAP 2 Suruh 675.000,00 8.325.000,00 0,00 9.000.000,00
1.01 . 1.01.01 . 02 . 112 Pemeliharaan rutin/berkala sarana dan Prasarana Kantor SMPN SATAP 1 Bendungan 1.225.000,00 9.275.000,00 0,00 10.500.000,00
1.01 . 1.01.01 . 02 . 113 Pemeliharaan rutin/berkala sarana dan Prasarana Kantor SMPN SATAP 1 Kampak 675.000,00 8.325.000,00 0,00 9.000.000,00
1.01 . 1.01.01 . 02 . 114 Pemeliharaan rutin/berkala sarana dan Prasarana Kantor SMPN SATAP 1 Pule 825.000,00 8.175.000,00 0,00 9.000.000,00
1.01 . 1.01.01 . 02 . 115 Pemeliharaan rutin/berkala sarana dan Prasarana Kantor TKN Pembina Panggul 1.275.000,00 6.225.000,00 0,00 7.500.000,00
1.01 . 1.01.01 . 02 . 117 Pemeliharaan rutin/berkala sarana dan Prasarana Kantor TKN Pembina Tugu 1.275.000,00 8.039.000,00 0,00 9.314.000,00
1.01 . 1.01.01 . 02 . 120 Peningkatan Sarana dan Prasarana Penunjang Pendidikan, Pemuda dan Olahraga 9.600.000,00 80.000,00 265.320.000,00 275.000.000,00
1.01 . 1.01.01 . 05 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 0,00 200.000.000,00 0,00 200.000.000,00
1.01 . 1.01.01 . 05 . 04 Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 0,00 200.000.000,00 0,00 200.000.000,00
1.01 . 1.01.01 . 06 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan 2.930.350.000,00 94.830.000,00 0,00 3.025.180.000,00
Keuangan
1.01 . 1.01.01 . 06 . 05 Pengelolaan Keuangan dan Barang Perangkat Daerah 2.752.310.000,00 57.870.000,00 0,00 2.810.180.000,00
1.01 . 1.01.01 . 06 . 06 Penyusunan Dokumen Perencanaan, Pelaporan Perangkat Daerah dan Reformasi Birokrasi 121.830.000,00 13.170.000,00 0,00 135.000.000,00

1.01 . 1.01.01 . 06 . 07 Pengendalian Administrasi Keuangan dan Penyusunan Laporan Keuangan Perangkat Daerah 56.210.000,00 23.790.000,00 0,00 80.000.000,00

1.01 . 1.01.01 . 15 Program Pendidikan Anak Usia Dini 108.135.000,00 1.952.815.000,00 165.250.000,00 2.226.200.000,00
1.01 . 1.01.01 . 15 . 07 BOP PAUD TK Negeri Trenggalek (DAK Non Fisik) 25.200.000,00 67.200.000,00 0,00 92.400.000,00
1.01 . 1.01.01 . 15 . 08 BOP PAUD TK Negeri Pembina Panggul (DAK Non Fisik) 18.000.000,00 33.000.000,00 0,00 51.000.000,00
1.01 . 1.01.01 . 15 . 09 BOP PAUD TK Negeri Pembina Tugu (DAK Non Fisik) 0,00 22.800.000,00 0,00 22.800.000,00
1.01 . 1.01.01 . 15 . 12 Penyelenggaraan Festival, Lomba dan Bina Kreatifitas Pendidikan Anak Usia Dini 36.540.000,00 163.460.000,00 0,00 200.000.000,00
1.01 . 1.01.01 . 15 . 13 Pengembangan Mutu Kelembagaan, Pendidik dan Peserta Didik Pendidikan Anak Usia Dini 16.695.000,00 83.305.000,00 0,00 100.000.000,00

1.01 . 1.01.01 . 15 . 14 Peningkatan Sarana dan Prasarana Satuan Pendidikan Anak Usia Dini 11.700.000,00 1.583.050.000,00 165.250.000,00 1.760.000.000,00
1.01 . 1.01.01 . 16 Program Pembinaan dan Pengembangan Sekolah Dasar 860.342.500,00 1.814.747.500,00 31.297.231.000,00 33.972.321.000,00
1.01 . 1.01.01 . 16 . 13 Dana Alokasi Khusus Reguler Bidang Pendidikan SD (DAK Fisik) 447.150.000,00 93.765.000,00 26.004.366.000,00 26.545.281.000,00
1.01 . 1.01.01 . 16 . 18 Pengembangan Mutu Pembelajaran Jenjang Sekolah Dasar 145.807.500,00 654.192.500,00 0,00 800.000.000,00
1.01 . 1.01.01 . 16 . 19 Penyelenggaraan Festival dan Lomba Siswa Jenjang Sekolah Dasar 83.895.000,00 419.605.000,00 0,00 503.500.000,00
1.01 . 1.01.01 . 16 . 20 Penyelenggaraan Apresiasi Seni Siswa dan Guru jenjang Sekolah Dasar 39.800.000,00 252.200.000,00 0,00 292.000.000,00

REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN Halaman 4
URAIAN URUSAN, ORGANISASI, JENIS BELANJA
KODE JUMLAH
PROGRAM DAN KEGIATAN PEGAWAI BARANG & JASA MODAL
1 2 3 4 5 6=3+4+5
1.01 . 1.01.01 . 16 . 21 Pengembangan/ Peningkatan Mutu Kelembagaan dan Peserta Didik Jenjang Sekolah Dasar 124.490.000,00 334.510.000,00 0,00 459.000.000,00

1.01 . 1.01.01 . 16 . 22 Pengembangan/ Peningkatan Sarana dan Prasarana Pendidikan Sekolah Dasar 19.200.000,00 60.475.000,00 5.292.865.000,00 5.372.540.000,00
1.01 . 1.01.01 . 17 Program Pembinaan dan Pengembangan Sekolah Menengah Pertama 331.225.000,00 753.495.000,00 6.758.500.000,00 7.843.220.000,00
1.01 . 1.01.01 . 17 . 13 Dana Alokasi Khusus Reguler Bidang Pendidikan SMP (DAK Fisik) 201.670.000,00 22.200.000,00 2.777.080.000,00 3.000.950.000,00
1.01 . 1.01.01 . 17 . 17 Pengembangan Mutu Pembelajaran Jenjang Sekolah Menengah Pertama 36.490.000,00 98.060.000,00 0,00 134.550.000,00
1.01 . 1.01.01 . 17 . 18 Penyelenggaraan Festival dan Lomba Siswa Jenjang Sekolah Menengah Pertama 59.380.000,00 315.620.000,00 0,00 375.000.000,00
1.01 . 1.01.01 . 17 . 19 Penyelenggaraan Apresiasi Seni Siswa dan Guru jenjang Sekolah Menengah Pertama 18.610.000,00 286.390.000,00 0,00 305.000.000,00
1.01 . 1.01.01 . 17 . 20 Pengembangan/ Peningkatan Mutu Kelembagaan dan Peserta Didik Jenjang Sekolah 8.775.000,00 31.225.000,00 0,00 40.000.000,00
Menengah Pertama
1.01 . 1.01.01 . 17 . 21 Pengembangan/ Peningkatan Sarana dan Prasarana Pendidikan Sekolah Menengah Pertama 6.300.000,00 0,00 3.981.420.000,00 3.987.720.000,00

1.01 . 1.01.01 . 18 Program Pendidikan Masyarakat 341.750.000,00 529.725.000,00 856.982.000,00 1.728.457.000,00


1.01 . 1.01.01 . 18 . 09 Dana alokasi Khusus Reguler Bidang Pendidikan SKB 17.040.000,00 1.835.000,00 856.982.000,00 875.857.000,00
1.01 . 1.01.01 . 18 . 10 Apresiasi dan Pengembangan Pendidik/Tenaga Kependidikan PAUDNI-DIKMAS 10.080.000,00 69.920.000,00 0,00 80.000.000,00
1.01 . 1.01.01 . 18 . 11 Pengembangan Mutu Kelembagaan, Warga Belajar dan Pembelajaran pada Pendidikan Non 129.410.000,00 420.590.000,00 0,00 550.000.000,00
Formal/ DIKMAS
1.01 . 1.01.01 . 18 . 12 BOP Pendidikan Kesetaraan pada SKB Negeri Trenggalek 185.220.000,00 37.380.000,00 0,00 222.600.000,00
1.01 . 1.01.01 . 19 Program Pembinaan dan Pengembangan Pendidikan Keluarga 36.000.000,00 164.000.000,00 0,00 200.000.000,00
1.01 . 1.01.01 . 19 . 01 Penguatan Kapasitas Kecakapan Pendidikan Keorangtuaan 36.000.000,00 164.000.000,00 0,00 200.000.000,00
1.01 . 1.01.01 . 20 Program Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan 453.442.500,00 1.944.457.500,00 0,00 2.397.900.000,00
1.01 . 1.01.01 . 20 . 03 Penilaian Kinerja Kepala Sekolah 56.135.000,00 43.865.000,00 0,00 100.000.000,00
1.01 . 1.01.01 . 20 . 04 Penilaian Angka Kredit Jabatan Guru/Pengawas 80.562.500,00 39.437.500,00 0,00 120.000.000,00
1.01 . 1.01.01 . 20 . 15 Fasilitasi Pelaksanaan PPG/UKG dan Sertifikasi Guru/ Pengawas 68.290.000,00 51.710.000,00 0,00 120.000.000,00
1.01 . 1.01.01 . 20 . 16 Peningkatan dan Pengembangan Kompetensi Pendidik/Guru dan Tenaga Kependidikan 208.680.000,00 1.674.220.000,00 0,00 1.882.900.000,00

1.01 . 1.01.01 . 20 . 17 Penyelenggaran Lomba dan Olimpiade Guru/ Tenaga Kependidikan 39.775.000,00 135.225.000,00 0,00 175.000.000,00
1.01 . 1.01.01 . 21 Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya 14.220.031.000,00 34.189.559.880,00 7.258.359.120,00 55.667.950.000,00
1.01 . 1.01.01 . 21 . 01 Fasilitasi Akreditasi Sekolah/Madrasah 45.425.000,00 104.575.000,00 0,00 150.000.000,00
1.01 . 1.01.01 . 21 . 03 Fasilitasi Bantuan Operasional Sekolah, Program Indonesia Pintar dan BKSM 51.960.000,00 148.040.000,00 0,00 200.000.000,00
1.01 . 1.01.01 . 21 . 04 Pengembangan dan Pendayagunaan Tehnologi Informasi Pendidikan 49.533.000,00 100.467.000,00 0,00 150.000.000,00
1.01 . 1.01.01 . 21 . 05 Fasilitasi Penjaminan Mutu Pendidikan Dasar (SD-SMP) dan Satuan Tugas Wajib Belajar 12 17.735.000,00 182.265.000,00 0,00 200.000.000,00
Tahun
1.01 . 1.01.01 . 21 . 06 Fasilitasi Penyusunan Perda, Perbub dan Juknis Bidang Pendidikan, Kepemudaan dan 10.335.000,00 39.665.000,00 0,00 50.000.000,00
Olahraga
1.01 . 1.01.01 . 21 . 07 Fasilitasi Hibah Bidang Pendidikan, Pemuda dan Olahraga 20.630.000,00 43.720.000,00 0,00 64.350.000,00
1.01 . 1.01.01 . 21 . 10 Pengembangan Sekolah Ramah Anak 334.660.000,00 15.340.000,00 0,00 350.000.000,00
1.01 . 1.01.01 . 21 . 11 Bantuan Operasional Sekolah 13.689.753.000,00 33.555.487.880,00 7.258.359.120,00 54.503.600.000,00
1.02 Kesehatan 47.943.344.652,00 139.693.500.239,00 57.971.519.809,00 245.608.364.700,00

REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN Halaman 5
URAIAN URUSAN, ORGANISASI, JENIS BELANJA
KODE JUMLAH
PROGRAM DAN KEGIATAN PEGAWAI BARANG & JASA MODAL
1 2 3 4 5 6=3+4+5

1.02 . 1.02.01 Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana 40.008.715.652,00 53.907.994.239,00 21.652.353.809,00 115.569.063.700,00
1.02 . 1.02.01 . 01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 809.603.000,00 1.576.397.000,00 0,00 2.386.000.000,00
1.02 . 1.02.01 . 01 . 19 Penyediaan Jasa Kantor dan Peningkatan Pelayanan Administrasi Perkantoran 809.603.000,00 1.576.397.000,00 0,00 2.386.000.000,00
1.02 . 1.02.01 . 02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 19.920.000,00 172.951.000,00 69.364.529,00 262.235.529,00
1.02 . 1.02.01 . 02 . 11 Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 5.100.000,00 0,00 69.364.529,00 74.464.529,00
1.02 . 1.02.01 . 02 . 30 Pemeliharaan Rutin/Berkala Sarana dan Prasarana Kantor 14.820.000,00 172.951.000,00 0,00 187.771.000,00
1.02 . 1.02.01 . 06 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan 264.645.000,00 7.900.000,00 0,00 272.545.000,00
Keuangan
1.02 . 1.02.01 . 06 . 05 Pengelolaan Keuangan dan Barang Perangkat Daerah 222.420.000,00 125.000,00 0,00 222.545.000,00
1.02 . 1.02.01 . 06 . 06 Penyusunan Dokumen Perencanaan, Pelaporan Perangkat Daerah dan Reformasi Birokrasi 42.225.000,00 7.775.000,00 0,00 50.000.000,00

1.02 . 1.02.01 . 16 Program Gerbang Angkasa Biru (Gerakan Perbaikan Gizi dan Pendampingan Upaya 253.450.000,00 2.322.675.000,00 0,00 2.576.125.000,00
Akselerasi Penurunan Angka Kematian dan Kesakitan Ibu dan Bayi Baru Lahir)

1.02 . 1.02.01 . 16 . 01 Pengendalian Angka Kematian Ibu (AKI) dan Kematian Bayi (AKB) 253.450.000,00 229.675.000,00 0,00 483.125.000,00
1.02 . 1.02.01 . 16 . 02 Jaminan Persalinan 0,00 2.093.000.000,00 0,00 2.093.000.000,00
1.02 . 1.02.01 . 17 Program Perbaikan Gizi Masyarakat 155.335.000,00 420.611.000,00 0,00 575.946.000,00
1.02 . 1.02.01 . 17 . 01 Penanggulangan dan Pencegahan Kasus Gizi Masyarakat 155.335.000,00 420.611.000,00 0,00 575.946.000,00
1.02 . 1.02.01 . 18 Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat 1.503.562.800,00 162.697.200,00 0,00 1.666.260.000,00
1.02 . 1.02.01 . 18 . 01 Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat 1.503.562.800,00 162.697.200,00 0,00 1.666.260.000,00
1.02 . 1.02.01 . 19 Program Penyehatan Lingkungan, Kesehatan Kerja dan Kesehatan Olah Raga 94.050.000,00 148.770.501,00 0,00 242.820.501,00
1.02 . 1.02.01 . 19 . 03 Penyelenggaraan Penyehatan Lingkungan, Kesehatan Kerja dan Kesehatan Olah Raga 94.050.000,00 148.770.501,00 0,00 242.820.501,00

1.02 . 1.02.01 . 20 Program Pencegahan, Penanggulangan Penyakit Menular dan Tidak Menular serta 284.065.000,00 1.216.501.300,00 0,00 1.500.566.300,00
Kesehatan Jiwa
1.02 . 1.02.01 . 20 . 01 Penyelenggaraan Surveillans dan Imunisasi 39.520.000,00 236.046.300,00 0,00 275.566.300,00
1.02 . 1.02.01 . 20 . 02 Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Menular 148.875.000,00 751.125.000,00 0,00 900.000.000,00
1.02 . 1.02.01 . 20 . 05 Upaya Penurunan Faktor Resiko Penyakit Tidak Menular dan Pelayanan Kesehatan Jiwa 95.670.000,00 229.330.000,00 0,00 325.000.000,00

1.02 . 1.02.01 . 21 Program Upaya Kesehatan Masyarakat 7.011.740.000,00 10.379.260.000,00 0,00 17.391.000.000,00
1.02 . 1.02.01 . 21 . 03 Penyediaan Dana Bantuan Operasional Kesehatan Puskesmas Bendungan 281.210.000,00 396.094.000,00 0,00 677.304.000,00
1.02 . 1.02.01 . 21 . 04 Penyediaan Dana Bantuan Operasional Kesehatan Puskesmas Dongko 262.080.000,00 407.233.000,00 0,00 669.313.000,00
1.02 . 1.02.01 . 21 . 05 Penyediaan Dana Bantuan Operasional Kesehatan Puskesmas Pandean 340.240.000,00 321.404.000,00 0,00 661.644.000,00
1.02 . 1.02.01 . 21 . 06 Penyediaan Dana Bantuan Operasional Kesehatan Puskesmas Durenan 223.135.000,00 432.604.000,00 0,00 655.739.000,00
1.02 . 1.02.01 . 21 . 07 Penyediaan Dana Bantuan Operasional Kesehatan Puskesmas Baruharjo 226.890.000,00 422.101.000,00 0,00 648.991.000,00
1.02 . 1.02.01 . 21 . 08 Penyediaan Dana Bantuan Operasional Kesehatan Puskesmas Gandusari 282.800.000,00 375.610.000,00 0,00 658.410.000,00
1.02 . 1.02.01 . 21 . 09 Penyediaan Dana Bantuan Operasional Kesehatan Puskesmas Karanganyar 189.155.000,00 459.836.000,00 0,00 648.991.000,00
1.02 . 1.02.01 . 21 . 10 Penyediaan Dana Bantuan Operasional Kesehatan Puskesmas Kampak 236.270.000,00 400.417.000,00 0,00 636.687.000,00

REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN Halaman 6
URAIAN URUSAN, ORGANISASI, JENIS BELANJA
KODE JUMLAH
PROGRAM DAN KEGIATAN PEGAWAI BARANG & JASA MODAL
1 2 3 4 5 6=3+4+5
1.02 . 1.02.01 . 21 . 11 Penyediaan Dana Bantuan Operasional Kesehatan Puskesmas Karangan 409.680.000,00 363.332.000,00 0,00 773.012.000,00
1.02 . 1.02.01 . 21 . 12 Penyediaan Dana Bantuan Operasional Kesehatan Puskesmas Suruh 318.110.000,00 325.647.000,00 0,00 643.757.000,00
1.02 . 1.02.01 . 21 . 13 Penyediaan Dana Bantuan Operasional Kesehatan Puskesmas Munjungan 345.645.000,00 398.479.000,00 0,00 744.124.000,00
1.02 . 1.02.01 . 21 . 14 Penyediaan Dana Bantuan Operasional Kesehatan Puskesmas Panggul 345.280.000,00 374.760.000,00 0,00 720.040.000,00
1.02 . 1.02.01 . 21 . 15 Penyediaan Dana Bantuan Operasional Kesehatan Puskesmas Bodag 261.380.000,00 412.913.000,00 0,00 674.293.000,00
1.02 . 1.02.01 . 21 . 16 Penyediaan Dana Bantuan Operasional Kesehatan Puskesmas Pogalan 218.455.000,00 442.540.000,00 0,00 660.995.000,00
1.02 . 1.02.01 . 21 . 17 Penyediaan Dana Bantuan Operasional Kesehatan Puskesmas Ngulankulon 197.200.000,00 351.934.000,00 0,00 549.134.000,00
1.02 . 1.02.01 . 21 . 18 Penyediaan Dana Bantuan Operasional Kesehatan Puskesmas Pule 463.560.000,00 328.461.000,00 0,00 792.021.000,00
1.02 . 1.02.01 . 21 . 19 Penyediaan Dana Bantuan Operasional Kesehatan Puskesmas Trenggalek 221.270.000,00 457.078.000,00 0,00 678.348.000,00
1.02 . 1.02.01 . 21 . 20 Penyediaan Dana Bantuan Operasional Kesehatan Puskesmas Rejowinangun 342.160.000,00 296.794.000,00 0,00 638.954.000,00
1.02 . 1.02.01 . 21 . 21 Penyediaan Dana Bantuan Operasional Kesehatan Puskesmas Tugu 332.150.000,00 343.048.000,00 0,00 675.198.000,00
1.02 . 1.02.01 . 21 . 22 Penyediaan Dana Bantuan Operasional Kesehatan Puskesmas Pucanganak 205.845.000,00 348.151.000,00 0,00 553.996.000,00
1.02 . 1.02.01 . 21 . 23 Penyediaan Dana Bantuan Operasional Kesehatan Puskesmas Watulimo 337.080.000,00 291.000.000,00 0,00 628.080.000,00
1.02 . 1.02.01 . 21 . 24 Penyediaan Dana Bantuan Operasional Kesehatan Puskesmas Slawe 235.885.000,00 382.084.000,00 0,00 617.969.000,00
1.02 . 1.02.01 . 21 . 25 BOK Upaya Kesehatan Masyarakat Sekunder 209.100.000,00 996.900.000,00 0,00 1.206.000.000,00
1.02 . 1.02.01 . 21 . 26 Dukungan Manajemen BOK dan JamPerSal 415.920.000,00 412.080.000,00 0,00 828.000.000,00
1.02 . 1.02.01 . 21 . 27 Upaya Pencegahan dan Penanganan Stunting 111.240.000,00 638.760.000,00 0,00 750.000.000,00
1.02 . 1.02.01 . 22 Program Peningkatan Pelayanan Badan Layanan Umum Daerah Unit Kerja Dinas 25.775.334.900,00 12.720.823.395,00 4.463.342.405,00 42.959.500.700,00
Kesehatan
1.02 . 1.02.01 . 22 . 02 Pemanfaatan Dana BLUD pada Puskesmas Bendungan 1.069.182.000,00 490.193.300,00 222.594.700,00 1.781.970.000,00
1.02 . 1.02.01 . 22 . 03 Pemanfaatan Dana BLUD pada Puskesmas Dongko 1.558.476.000,00 649.365.000,00 389.619.000,00 2.597.460.000,00
1.02 . 1.02.01 . 22 . 04 Pemanfaatan Dana BLUD pada Puskesmas Pandean 1.183.990.900,00 514.709.400,00 275.224.900,00 1.973.925.200,00
1.02 . 1.02.01 . 22 . 05 Pemanfaatan Dana BLUD pada Puskesmas Durenan 879.584.460,00 513.090.935,00 73.298.705,00 1.465.974.100,00
1.02 . 1.02.01 . 22 . 06 Pemanfaatan Dana BLUD pada Puskesmas Baruharjo 888.000.000,00 442.000.000,00 150.000.000,00 1.480.000.000,00
1.02 . 1.02.01 . 22 . 07 Pemanfaatan Dana BLUD pada Puskesmas Gandusari 944.622.780,00 584.473.520,00 45.275.000,00 1.574.371.300,00
1.02 . 1.02.01 . 22 . 08 Pemanfaatan Dana BLUD pada Puskesmas Karanganyar 941.400.000,00 470.700.000,00 156.900.000,00 1.569.000.000,00
1.02 . 1.02.01 . 22 . 09 Pemanfaatan Dana BLUD pada Puskesmas Kampak 1.270.853.400,00 672.265.600,00 174.970.000,00 2.118.089.000,00
1.02 . 1.02.01 . 22 . 10 Pemanfaatan Dana BLUD pada Puskesmas Karangan 1.320.000.000,00 770.000.000,00 110.000.000,00 2.200.000.000,00
1.02 . 1.02.01 . 22 . 11 Pemanfaatan Dana BLUD pada Puskesmas Suruh 1.218.000.000,00 649.750.000,00 162.250.000,00 2.030.000.000,00
1.02 . 1.02.01 . 22 . 12 Pemanfaatan Dana BLUD pada Puskesmas Munjungan 1.708.560.000,00 904.465.700,00 234.575.000,00 2.847.600.700,00
1.02 . 1.02.01 . 22 . 13 Pemanfaatan Dana BLUD pada Puskesmas Panggul 2.010.000.000,00 970.000.000,00 370.000.000,00 3.350.000.000,00
1.02 . 1.02.01 . 22 . 14 Pemanfaatan Dana BLUD pada Puskesmas Bodag 1.342.749.000,00 691.281.700,00 203.885.100,00 2.237.915.800,00
1.02 . 1.02.01 . 22 . 15 Pemanfaatan Dana BLUD pada Puskesmas Pogalan 992.914.920,00 511.943.280,00 150.000.000,00 1.654.858.200,00
1.02 . 1.02.01 . 22 . 16 Pemanfaatan Dana BLUD pada Puskesmas Ngulankulon 420.000.000,00 210.000.000,00 70.000.000,00 700.000.000,00
1.02 . 1.02.01 . 22 . 17 Pemanfaatan Dana BLUD pada Puskesmas Pule 2.228.804.200,00 1.105.229.600,00 380.640.000,00 3.714.673.800,00
1.02 . 1.02.01 . 22 . 18 Pemanfaatan Dana BLUD pada Puskesmas Trenggalek 966.944.460,00 530.469.640,00 114.160.000,00 1.611.574.100,00
1.02 . 1.02.01 . 22 . 19 Pemanfaatan Dana BLUD pada Puskesmas Rejowinangun 648.000.000,00 226.800.000,00 205.200.000,00 1.080.000.000,00
1.02 . 1.02.01 . 22 . 20 Pemanfaatan Dana BLUD pada Puskesmas Tugu 1.375.253.100,00 517.635.400,00 399.200.000,00 2.292.088.500,00
1.02 . 1.02.01 . 22 . 21 Pemanfaatan Dana BLUD pada Puskesmas Pucanganak 748.800.000,00 376.650.000,00 122.550.000,00 1.248.000.000,00
1.02 . 1.02.01 . 22 . 22 Pemanfaatan Dana BLUD pada Puskesmas Watulimo 918.517.680,00 312.345.120,00 300.000.000,00 1.530.862.800,00

REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN Halaman 7
URAIAN URUSAN, ORGANISASI, JENIS BELANJA
KODE JUMLAH
PROGRAM DAN KEGIATAN PEGAWAI BARANG & JASA MODAL
1 2 3 4 5 6=3+4+5
1.02 . 1.02.01 . 22 . 23 Pemanfaatan Dana BLUD pada Puskesmas Slawe 1.140.682.000,00 607.455.200,00 153.000.000,00 1.901.137.200,00
1.02 . 1.02.01 . 23 Program Obat dan Perbekalan Kesehatan 98.340.000,00 3.480.452.000,00 0,00 3.578.792.000,00
1.02 . 1.02.01 . 23 . 01 Pengelolaan Dana Operasional UPF 26.200.000,00 73.800.000,00 0,00 100.000.000,00
1.02 . 1.02.01 . 23 . 03 Pengadaan Obat dan Perbekalan Kesehatan 27.865.000,00 3.095.515.000,00 0,00 3.123.380.000,00
1.02 . 1.02.01 . 23 . 05 Distribusi Obat dan E-Logistik 36.675.000,00 109.070.000,00 0,00 145.745.000,00
1.02 . 1.02.01 . 23 . 06 Pengadaan Bahan Medis Habis Pakai 7.600.000,00 202.067.000,00 0,00 209.667.000,00
1.02 . 1.02.01 . 24 Program Pengawasan Obat, Makanan dan Minuman 14.820.000,00 95.180.000,00 0,00 110.000.000,00
1.02 . 1.02.01 . 24 . 01 Peningkatan Pengawasan Obat, Makanan dan Minuman 14.820.000,00 95.180.000,00 0,00 110.000.000,00
1.02 . 1.02.01 . 25 Program Pengadaan, Peningkatan dan Perbaikan Sarana dan Prasarana 77.669.952,00 2.104.845.593,00 12.625.840.875,00 14.808.356.420,00
Puskesmas/ Puskemas Pembantu dan Jaringannya
1.02 . 1.02.01 . 25 . 03 Pengadaan, Peningkatan, Perbaikan Sarana dan Prasarana Puskesmas dan Jaringannya 6.765.000,00 24.345.000,00 952.540.000,00 983.650.000,00

1.02 . 1.02.01 . 25 . 04 Pembinaan dan Pengendaliaan Alat Kesehatan dan Prasarana Kesehatan 6.060.000,00 93.940.000,00 0,00 100.000.000,00
1.02 . 1.02.01 . 25 . 10 Peningkatan Puskesmas Menjadi RSU Kelas D Pratama 16.000.000,00 14.985.000,00 4.969.015.000,00 5.000.000.000,00
1.02 . 1.02.01 . 25 . 12 Pengadaan Sarana dan Prasarana Puskesmas dan jaringannya 10.700.000,00 6.635.000,00 757.665.000,00 775.000.000,00
1.02 . 1.02.01 . 25 . 13 Pembangunan/Rehabilitasi Puskesmas, Puskesmas Pembantu dan Jaringannya (DAK) 12.900.000,00 420.000,00 3.946.136.949,00 3.959.456.949,00
1.02 . 1.02.01 . 25 . 14 Pengadaan Sarana dan Prasarana 25.244.952,00 1.964.520.593,00 2.000.483.926,00 3.990.249.471,00
1.02 . 1.02.01 . 26 Program Pembinaan Lingkungan Sosial 36.090.000,00 1.495.274.000,00 4.468.636.000,00 6.000.000.000,00
1.02 . 1.02.01 . 26 . 06 Pembayaran Iuran Jaminan Kesehatan bagi penduduk yang didaftarkan oleh Pemerintah 18.870.000,00 1.481.130.000,00 0,00 1.500.000.000,00
Daerah dan/atau pembayaran Iuran Jaminan Kesehatan bagi pekerja yang terkena
Pemutusan Hubungan Kerja
1.02 . 1.02.01 . 26 . 08 Penyediaan/Peningkatan/Pemeliharaan Sarana /Prasarana Fasilitas Kesehatan yang 12.900.000,00 10.919.000,00 2.976.181.000,00 3.000.000.000,00
Bekerjasama dengan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan (Melalui Pengadaan
Alat Kesehatan)
1.02 . 1.02.01 . 26 . 09 Penyediaan/PemeliharaanSaluran Air Limbah, Sanitasi dan Air Bersih 4.320.000,00 3.225.000,00 1.492.455.000,00 1.500.000.000,00
1.02 . 1.02.01 . 27 Peningkatan Mutu Manajemen dan Sumber Daya Kesehatan 45.150.000,00 94.850.000,00 0,00 140.000.000,00
1.02 . 1.02.01 . 27 . 01 Peningkatan Kwalitas Sumber Daya Kesehatan 45.150.000,00 94.850.000,00 0,00 140.000.000,00
1.02 . 1.02.01 . 31 Program Upaya Peningkatan Pelayanan Kesehatan 3.207.675.000,00 17.117.002.250,00 25.170.000,00 20.349.847.250,00
1.02 . 1.02.01 . 31 . 03 Upaya Peningkatan pelayanan Kesehatan Primer 2.889.520.000,00 55.158.750,00 0,00 2.944.678.750,00
1.02 . 1.02.01 . 31 . 05 Pelayanan Kesehatan Pada Masyarakat Miskin 13.570.000,00 986.430.000,00 0,00 1.000.000.000,00
1.02 . 1.02.01 . 31 . 08 Pengelolaan Dana Operasional Labkesda 35.980.000,00 393.850.000,00 25.170.000,00 455.000.000,00
1.02 . 1.02.01 . 31 . 09 Pembinaan Pelayanan Kesehatan Tradisional 19.555.000,00 55.445.000,00 0,00 75.000.000,00
1.02 . 1.02.01 . 31 . 10 Integrasi Peserta Jamkesda ke BPJS 28.700.000,00 14.971.300.000,00 0,00 15.000.000.000,00
1.02 . 1.02.01 . 31 . 12 Upaya Peningkatan Pelayanan Kesehatan Rujukan dan Sistem Penanggulangan Gawat 211.600.000,00 364.818.500,00 0,00 576.418.500,00
Darurat Terpadu (SPGDT) dan Call Center 119
1.02 . 1.02.01 . 31 . 13 Akreditasi Laboratorium Kesehatan 8.750.000,00 290.000.000,00 0,00 298.750.000,00
1.02 . 1.02.01 . 32 Program Upaya Peningkatan Kesehatan Keluarga 357.265.000,00 391.804.000,00 0,00 749.069.000,00
1.02 . 1.02.01 . 32 . 01 Peningkatan Pelayanan Kesehatan Ibu, Bayi, Balita, Anak Pra Sekolah, Anak Usia Sekolah, 357.265.000,00 391.804.000,00 0,00 749.069.000,00
Remaja dan Usia Lanjut

REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN Halaman 8
URAIAN URUSAN, ORGANISASI, JENIS BELANJA
KODE JUMLAH
PROGRAM DAN KEGIATAN PEGAWAI BARANG & JASA MODAL
1 2 3 4 5 6=3+4+5

1.02 . 1.02.02 Rumah Sakit Umum Daerah dr. Soedomo 7.934.629.000,00 85.785.506.000,00 36.319.166.000,00 130.039.301.000,00
1.02 . 1.02.02 . 06 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan 192.199.000,00 27.801.000,00 0,00 220.000.000,00
Keuangan
1.02 . 1.02.02 . 06 . 05 Pengelolaan Keuangan dan Barang Perangkat Daerah 118.369.000,00 1.631.000,00 0,00 120.000.000,00
1.02 . 1.02.02 . 06 . 06 Penyusunan Dokumen Perencanaan, Pelaporan Perangkat Daerah dan Reformasi Birokrasi 73.830.000,00 26.170.000,00 0,00 100.000.000,00

1.02 . 1.02.02 . 21 Program Upaya Kesehatan Masyarakat 36.650.000,00 13.350.000,00 0,00 50.000.000,00
1.02 . 1.02.02 . 21 . 01 Rehabilitasi Kesehatan Korban Kekerasan Perempuan dan Anak 36.650.000,00 13.350.000,00 0,00 50.000.000,00
1.02 . 1.02.02 . 26 Program Pembinaan Lingkungan Sosial 15.325.000,00 4.810.000,00 4.479.865.000,00 4.500.000.000,00
1.02 . 1.02.02 . 26 . 05 Penyediaan/Peningkatan/Pemeliharaan Sarana/Prasarana Fasilitas Kesehatan yang 15.325.000,00 4.810.000,00 4.479.865.000,00 4.500.000.000,00
bekerjasama dengan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan
1.02 . 1.02.02 . 28 Program Pelayanan Kesehatan Penduduk Miskin 17.280.000,00 3.282.720.000,00 0,00 3.300.000.000,00
1.02 . 1.02.02 . 28 . 01 Kesehatan Rujukan Maskin 17.280.000,00 3.282.720.000,00 0,00 3.300.000.000,00
1.02 . 1.02.02 . 29 Program Pengadaan, Peningkatan Sarana dan Prasarana Rumah Sakit/ Rumah 0,00 0,00 21.839.301.000,00 21.839.301.000,00
Sakit Jiwa/ Rumah Sakit Paru-Paru/ Rumah Sakit Mata
1.02 . 1.02.02 . 29 . 09 Pengadaan Sarana dan Prasarana Rumah Sakit (DAK) 0,00 0,00 4.125.000.000,00 4.125.000.000,00
1.02 . 1.02.02 . 29 . 10 Pengadaan Peralatan Medis dan Penunjang Medis 0,00 0,00 17.714.301.000,00 17.714.301.000,00
1.02 . 1.02.02 . 30 Program Peningkatan Pelayanan Badan Layanan Umum Daerah 7.662.675.000,00 82.337.325.000,00 10.000.000.000,00 100.000.000.000,00
1.02 . 1.02.02 . 30 . 01 Peningkatan Pelayanan/Pendukung Pelayanan Kesehatan BLUD RSUD dr. Soedomo 7.662.675.000,00 82.337.325.000,00 10.000.000.000,00 100.000.000.000,00
Trenggalek
1.02 . 1.02.02 . 33 Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan 10.500.000,00 119.500.000,00 0,00 130.000.000,00
1.02 . 1.02.02 . 33 . 01 Akreditasi dan ISO Pelayanan Rumah Sakit 10.500.000,00 119.500.000,00 0,00 130.000.000,00
1.03 Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang 3.593.641.500,00 17.413.660.700,00 145.318.779.800,00 166.326.082.000,00
1.03 . 1.03.01 Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang 3.593.641.500,00 17.413.660.700,00 145.318.779.800,00 166.326.082.000,00
1.03 . 1.03.01 . 01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 1.219.169.500,00 1.390.830.500,00 0,00 2.610.000.000,00
1.03 . 1.03.01 . 01 . 19 Penyediaan Jasa Kantor dan Peningkatan Pelayanan Administrasi Perkantoran 1.172.544.500,00 1.187.455.500,00 0,00 2.360.000.000,00
1.03 . 1.03.01 . 01 . 20 Operasional Laboratorium Kebinamargaan 46.625.000,00 203.375.000,00 0,00 250.000.000,00
1.03 . 1.03.01 . 02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 16.150.000,00 448.725.000,00 523.225.000,00 988.100.000,00
1.03 . 1.03.01 . 02 . 11 Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 3.500.000,00 3.275.000,00 523.225.000,00 530.000.000,00
1.03 . 1.03.01 . 02 . 30 Pemeliharaan Rutin/berkala Sarana dan Prasarana Kantor 12.650.000,00 445.450.000,00 0,00 458.100.000,00
1.03 . 1.03.01 . 05 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 0,00 367.900.000,00 0,00 367.900.000,00
1.03 . 1.03.01 . 05 . 07 Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 0,00 367.900.000,00 0,00 367.900.000,00
1.03 . 1.03.01 . 06 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan 180.941.000,00 4.059.000,00 0,00 185.000.000,00
Keuangan
1.03 . 1.03.01 . 06 . 05 Pengelolaan Keuangan dan Barang Perangkat Daerah 84.660.000,00 340.000,00 0,00 85.000.000,00
1.03 . 1.03.01 . 06 . 06 Penyusunan Dokumen Perencanaan, Pelaporan Perangkat Daerah dan Reformasi Birokrasi 96.281.000,00 3.719.000,00 0,00 100.000.000,00

REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN Halaman 9
URAIAN URUSAN, ORGANISASI, JENIS BELANJA
KODE JUMLAH
PROGRAM DAN KEGIATAN PEGAWAI BARANG & JASA MODAL
1 2 3 4 5 6=3+4+5

1.03 . 1.03.01 . 15 Program Pembangunan dan Peningkatan Jalan dan Jembatan 135.547.500,00 386.536.700,00 73.254.499.800,00 73.776.584.000,00
1.03 . 1.03.01 . 15 . 01 Pembangunan dan Peningkatan Jalan 30.050.000,00 75.171.200,00 30.114.778.800,00 30.220.000.000,00
1.03 . 1.03.01 . 15 . 02 Pembangunan dan Peningkatan Jembatan 8.640.000,00 10.488.000,00 3.180.872.000,00 3.200.000.000,00
1.03 . 1.03.01 . 15 . 04 Peningkatan Jalan (DAK) 53.625.000,00 180.125.000,00 19.247.834.000,00 19.481.584.000,00
1.03 . 1.03.01 . 15 . 05 Pembangunan dan Peningkatan Jalan Desa 16.282.500,00 10.282.500,00 4.173.435.000,00 4.200.000.000,00
1.03 . 1.03.01 . 15 . 08 Penyusunan DED Pembangunan/Peningkatan Jalan dan Jembatan 4.150.000,00 95.850.000,00 0,00 100.000.000,00
1.03 . 1.03.01 . 15 . 09 Pembangunan Sarana/Bangunan Pelengkap Jalan 22.800.000,00 14.620.000,00 16.537.580.000,00 16.575.000.000,00
1.03 . 1.03.01 . 16 Program Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan Dan Jembatan 944.485.000,00 8.177.288.000,00 13.928.227.000,00 23.050.000.000,00
1.03 . 1.03.01 . 16 . 02 Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan Rutin 68.310.000,00 4.931.690.000,00 0,00 5.000.000.000,00
1.03 . 1.03.01 . 16 . 04 Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan Berkala 24.525.000,00 8.368.000,00 13.917.107.000,00 13.950.000.000,00
1.03 . 1.03.01 . 16 . 06 Operasional Alat Berat untuk Penanganan Bencana Alam 55.430.000,00 244.570.000,00 0,00 300.000.000,00
1.03 . 1.03.01 . 16 . 09 Penangannan Emergency Pemeliharaan Jalan 33.910.000,00 1.466.090.000,00 0,00 1.500.000.000,00
1.03 . 1.03.01 . 16 . 10 Penanganan Emergency Pemeliharaan Jembatan 31.210.000,00 1.468.790.000,00 0,00 1.500.000.000,00
1.03 . 1.03.01 . 16 . 11 Pekarya Harian Pemeliharaan Jalan dan Jembatan 731.100.000,00 57.780.000,00 11.120.000,00 800.000.000,00
1.03 . 1.03.01 . 18 Program Pengembangan Pengelolaan dan Konservasi Sungai, Danau dan Sumber 91.915.500,00 1.517.109.500,00 13.520.975.000,00 15.130.000.000,00
Daya Air lainnya
1.03 . 1.03.01 . 18 . 01 Pengadaan Bronjong dan Karung Plastik 11.000.000,00 1.419.000.000,00 0,00 1.430.000.000,00
1.03 . 1.03.01 . 18 . 02 Pembangunan Talud/Bronjong Sungai/Kali 24.257.500,00 32.642.500,00 10.693.100.000,00 10.750.000.000,00
1.03 . 1.03.01 . 18 . 03 Rehabilitasi/Pemeliharaan Talud/Bronjong Sungai/Kali 16.958.000,00 5.167.000,00 2.827.875.000,00 2.850.000.000,00
1.03 . 1.03.01 . 18 . 05 Sosialisasi dan Fasilitasi Kegiatan Bidang Sapras Sumber Daya Air (SDA) 39.700.000,00 60.300.000,00 0,00 100.000.000,00
1.03 . 1.03.01 . 19 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Kebinamargaan 64.210.000,00 173.330.000,00 3.662.460.000,00 3.900.000.000,00
1.03 . 1.03.01 . 19 . 01 Operasional dan Rehabilitasi/Pemeliharaan Alat-alat Berat 49.730.000,00 150.270.000,00 0,00 200.000.000,00
1.03 . 1.03.01 . 19 . 02 Pengadaan Alat Laboratorium Kebinamargaan 7.040.000,00 500.000,00 192.460.000,00 200.000.000,00
1.03 . 1.03.01 . 19 . 03 Pengadaan Alat-Alat Berat 7.440.000,00 22.560.000,00 3.470.000.000,00 3.500.000.000,00
1.03 . 1.03.01 . 20 Program Pembangunan Sistem Informasi/Database 65.195.000,00 214.805.000,00 0,00 280.000.000,00
1.03 . 1.03.01 . 20 . 04 Pemutakhiran Data Kondisi Jalan dan Jembatan 65.195.000,00 214.805.000,00 0,00 280.000.000,00
1.03 . 1.03.01 . 21 Program Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa dan Jaringan 456.278.000,00 1.038.657.000,00 24.023.563.000,00 25.518.498.000,00
Pengairan lainnya
1.03 . 1.03.01 . 21 . 01 Rehabilitasi/Pemeliharaan Rumah Pintu dan Pintu Air 13.100.000,00 35.750.000,00 251.150.000,00 300.000.000,00
1.03 . 1.03.01 . 21 . 02 Rehabilitasi/Pemeliharaan Jaringan Irigasi 30.400.000,00 20.580.000,00 13.884.020.000,00 13.935.000.000,00
1.03 . 1.03.01 . 21 . 03 Peningkatan Jaringan Irigasi 5.937.500,00 3.272.500,00 240.790.000,00 250.000.000,00
1.03 . 1.03.01 . 21 . 04 Pemeliharaan Rutin dan Normalisasi Jaringan Irigasi 16.605.000,00 283.395.000,00 0,00 300.000.000,00
1.03 . 1.03.01 . 21 . 05 Pendataan dan Pengelolaan Aset Irigasi 5.840.000,00 94.160.000,00 0,00 100.000.000,00
1.03 . 1.03.01 . 21 . 06 Operasional dan Koordinasi Komisi Irigasi 61.785.000,00 38.215.000,00 0,00 100.000.000,00
1.03 . 1.03.01 . 21 . 07 Pelaksanaan Operasi Jaringan Irigasi 27.458.000,00 122.542.000,00 0,00 150.000.000,00
1.03 . 1.03.01 . 21 . 08 Pemeliharaan Kantor Pengamat Pengairan 9.735.000,00 90.265.000,00 0,00 100.000.000,00
1.03 . 1.03.01 . 21 . 09 Rehabilitasi/Pemeliharaan Jaringan Irigasi (DAK) 31.590.000,00 130.230.000,00 6.671.678.000,00 6.833.498.000,00
1.03 . 1.03.01 . 21 . 11 Pembangunan dan Rehabilitasi Saluran Pembuang 18.292.500,00 5.782.500,00 2.975.925.000,00 3.000.000.000,00

REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN Halaman 10
URAIAN URUSAN, ORGANISASI, JENIS BELANJA
KODE JUMLAH
PROGRAM DAN KEGIATAN PEGAWAI BARANG & JASA MODAL
1 2 3 4 5 6=3+4+5
1.03 . 1.03.01 . 21 . 12 Pemeliharaan Emergency Jaringan Irigasi 21.010.000,00 178.990.000,00 0,00 200.000.000,00
1.03 . 1.03.01 . 21 . 13 Pekarya Harian Pemeliharaan Jaringan Irigasi 214.525.000,00 35.475.000,00 0,00 250.000.000,00
1.03 . 1.03.01 . 22 Program Perencanaan, Pemanfaatan dan Pengendalian Pemanfaatan Ruang 384.082.000,00 1.685.918.000,00 0,00 2.070.000.000,00
1.03 . 1.03.01 . 22 . 11 Penyusunan DED Pembangunan Gedung / Kantor 12.640.000,00 287.360.000,00 0,00 300.000.000,00
1.03 . 1.03.01 . 22 . 12 Fasilitasi dan Koordinasi Kegiatan Penataan Ruang 91.920.000,00 208.080.000,00 0,00 300.000.000,00
1.03 . 1.03.01 . 22 . 13 Fasilitasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Tata Ruang 44.550.000,00 405.450.000,00 0,00 450.000.000,00
1.03 . 1.03.01 . 22 . 14 Monitoring dan Pemantauan Bangunan Gedung 234.972.000,00 785.028.000,00 0,00 1.020.000.000,00
1.03 . 1.03.01 . 23 Program Pembangunan/Rehabilitasi/Renovasi Gedung Pemerintah dan Sarana 35.668.000,00 2.008.502.000,00 16.405.830.000,00 18.450.000.000,00
Prasarana Gedung Pemerintah
1.03 . 1.03.01 . 23 . 01 Pembangunan/Renovasi Gedung Negara 35.668.000,00 2.008.502.000,00 16.405.830.000,00 18.450.000.000,00
1.04 Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman 5.020.518.000,00 15.339.626.000,00 36.256.020.000,00 56.616.164.000,00
1.04 . 1.04.01 Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup 5.020.518.000,00 15.339.626.000,00 36.256.020.000,00 56.616.164.000,00
1.04 . 1.04.01 . 01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 241.175.000,00 1.212.525.000,00 0,00 1.453.700.000,00
1.04 . 1.04.01 . 01 . 19 Penyediaan Jasa Kantor dan Peningkatan Pelayanan Administrasi Perkantoran 241.175.000,00 1.212.525.000,00 0,00 1.453.700.000,00
1.04 . 1.04.01 . 02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 15.500.000,00 153.500.000,00 166.000.000,00 335.000.000,00
1.04 . 1.04.01 . 02 . 11 Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 4.000.000,00 0,00 166.000.000,00 170.000.000,00
1.04 . 1.04.01 . 02 . 30 Pemeliharaan Rutin/Berkala Sarana dan Prasarana Kantor 11.500.000,00 153.500.000,00 0,00 165.000.000,00
1.04 . 1.04.01 . 05 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 3.800.000,00 194.700.000,00 0,00 198.500.000,00
1.04 . 1.04.01 . 05 . 05 Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 3.800.000,00 194.700.000,00 0,00 198.500.000,00
1.04 . 1.04.01 . 06 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan 148.780.000,00 12.520.000,00 0,00 161.300.000,00
Keuangan
1.04 . 1.04.01 . 06 . 05 Pengelolaan Keuangan dan Barang Perangkat Daerah 90.900.000,00 900.000,00 0,00 91.800.000,00
1.04 . 1.04.01 . 06 . 06 Penyusunan Dokumen Perencanaan, Pelaporan Perangkat Daerah dan Reformasi Birokrasi 57.880.000,00 11.620.000,00 0,00 69.500.000,00

1.04 . 1.04.01 . 15 Program Pengembangan dan Peningkatan Kawasan Perumahan dan Permukiman 915.629.000,00 2.143.735.000,00 13.890.886.000,00 16.950.250.000,00

1.04 . 1.04.01 . 15 . 02 Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni ( RTLH ) 75.400.000,00 1.276.100.000,00 0,00 1.351.500.000,00
1.04 . 1.04.01 . 15 . 03 Penanggulangan Perumahan dan Permukiman Kumuh 9.565.000,00 3.365.000,00 1.187.070.000,00 1.200.000.000,00
1.04 . 1.04.01 . 15 . 04 Pembangunan dan Peningkatan Jalan Lingkungan 17.444.000,00 3.740.000,00 12.703.816.000,00 12.725.000.000,00
1.04 . 1.04.01 . 15 . 09 Peningkatan Kualitas Rumah Swadaya (DAK) 573.000.000,00 750.000,00 0,00 573.750.000,00
1.04 . 1.04.01 . 15 . 13 Penyelenggaraan TNI Manunggal Membangun Desa 27.950.000,00 572.050.000,00 0,00 600.000.000,00
1.04 . 1.04.01 . 15 . 19 Pendampingan/ Fasilitasi Kegiatan Bidang Perumahan dan Permukiman 212.270.000,00 287.730.000,00 0,00 500.000.000,00
1.04 . 1.04.01 . 16 Program Pengembangan/Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH) 511.129.000,00 844.936.000,00 5.203.935.000,00 6.560.000.000,00
1.04 . 1.04.01 . 16 . 01 Pembangunan/Peningkatan Ruang Terbuka Hijau (RTH) 13.980.000,00 0,00 2.356.020.000,00 2.370.000.000,00
1.04 . 1.04.01 . 16 . 02 Pengelolaan/Pemeliharaan Ruang Terbuka Hijau (RTH) 428.069.000,00 606.806.000,00 865.125.000,00 1.900.000.000,00
1.04 . 1.04.01 . 16 . 03 Pembangunan/Renovasi Trotoar 14.650.000,00 192.560.000,00 1.982.790.000,00 2.190.000.000,00
1.04 . 1.04.01 . 16 . 06 Pendampingan/Fasilitasi Kegiatan Ruang Terbuka Hijau 54.430.000,00 45.570.000,00 0,00 100.000.000,00

REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN Halaman 11
URAIAN URUSAN, ORGANISASI, JENIS BELANJA
KODE JUMLAH
PROGRAM DAN KEGIATAN PEGAWAI BARANG & JASA MODAL
1 2 3 4 5 6=3+4+5

1.04 . 1.04.01 . 17 Program Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Perpipaan/non perpipaan 335.482.000,00 1.706.835.000,00 5.470.928.000,00 7.513.245.000,00
Perdesaan
1.04 . 1.04.01 . 17 . 01 Pembangunan sarana dan prasarana air bersih perdesaan 15.580.000,00 38.050.000,00 1.996.370.000,00 2.050.000.000,00
1.04 . 1.04.01 . 17 . 04 Perluasan Infrastruktur Air Minum Perdesaan di lokasi PAMSIMAS 0,00 1.100.000.000,00 0,00 1.100.000.000,00
1.04 . 1.04.01 . 17 . 10 Pendampingan/Fasilitasi Kegiatan Bidang Air Minum 290.350.000,00 559.650.000,00 0,00 850.000.000,00
1.04 . 1.04.01 . 17 . 12 Rehabilitasi/ Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Air Bersih Perdesaan 15.052.000,00 9.135.000,00 475.813.000,00 500.000.000,00
1.04 . 1.04.01 . 17 . 13 Pembangunan Sistem Penyediaan Air Minum (DAK Penugasan) 7.000.000,00 0,00 1.185.000.000,00 1.192.000.000,00
1.04 . 1.04.01 . 17 . 14 Peningkatan Sistem Penyediaan Air Minum (DAK Reguler) 7.500.000,00 0,00 1.813.745.000,00 1.821.245.000,00
1.04 . 1.04.01 . 18 Program Pengembangan dan Pengelolaan Persampahan 2.388.435.000,00 2.623.360.000,00 3.207.374.000,00 8.219.169.000,00
1.04 . 1.04.01 . 18 . 01 Penyediaan Prasarana dan sarana Pengelolaan Persampahan 12.775.000,00 208.885.000,00 977.555.000,00 1.199.215.000,00
1.04 . 1.04.01 . 18 . 02 Pemeliharaan/Operasional Prasarana dan Sarana Persampahan 15.065.000,00 1.464.935.000,00 0,00 1.480.000.000,00
1.04 . 1.04.01 . 18 . 03 Pengembangan Teknologi Pengolahan Persampahan 56.875.000,00 63.125.000,00 0,00 120.000.000,00
1.04 . 1.04.01 . 18 . 04 Peningkatan Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan 2.203.540.000,00 347.245.000,00 0,00 2.550.785.000,00
1.04 . 1.04.01 . 18 . 05 Pembangunan/Penyediaan Sarana dan Prasarana TPA dan TPS 21.570.000,00 217.780.000,00 1.460.650.000,00 1.700.000.000,00
1.04 . 1.04.01 . 18 . 06 Pemeliharaan TPA dan TPS 1.200.000,00 198.800.000,00 0,00 200.000.000,00
1.04 . 1.04.01 . 18 . 07 Eksploitasi Tegakan di Kawasan Hutan yang Dikerjasamakan untuk Pembangunan TPA 10.750.000,00 89.250.000,00 0,00 100.000.000,00

1.04 . 1.04.01 . 18 . 08 Pendampingan/ Fasilitasi Kegiatan Bidang Persampahan 66.660.000,00 33.340.000,00 0,00 100.000.000,00
1.04 . 1.04.01 . 18 . 10 Penyediaan Prasarana dan Sarana Pengelolaan Persampahan (DAK) 0,00 0,00 769.169.000,00 769.169.000,00
1.04 . 1.04.01 . 19 Program Pengembangan dan Pengelolaan Sanitasi 460.588.000,00 6.447.515.000,00 8.316.897.000,00 15.225.000.000,00
1.04 . 1.04.01 . 19 . 01 Penyediaan Sarana Sanitasi Dasar 18.735.000,00 252.630.000,00 928.635.000,00 1.200.000.000,00
1.04 . 1.04.01 . 19 . 02 Pembangunan Drainase Lingkungan 27.768.000,00 9.635.000,00 7.388.262.000,00 7.425.665.000,00
1.04 . 1.04.01 . 19 . 03 Pemeliharaan/ Operasional Sarana Prasarana Sanitasi 7.575.000,00 191.760.000,00 0,00 199.335.000,00
1.04 . 1.04.01 . 19 . 04 Pendampingan/Fasilitasi Kegiatan Bidang Sanitasi 128.010.000,00 571.990.000,00 0,00 700.000.000,00
1.04 . 1.04.01 . 19 . 05 Pembangunan Prasarana Sanitasi (DAK Reguler) 150.000.000,00 2.850.000.000,00 0,00 3.000.000.000,00
1.04 . 1.04.01 . 19 . 06 Pembangunan Prasarana Sanitasi (DAK Penugasan) 128.500.000,00 2.571.500.000,00 0,00 2.700.000.000,00
1.05 Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat 5.227.185.000,00 5.112.620.000,00 3.471.455.000,00 13.811.260.000,00
1.05 . 1.05.01 Satuan Polisi Pamong Praja dan Kebakaran 2.314.330.000,00 2.288.940.000,00 2.292.730.000,00 6.896.000.000,00
1.05 . 1.05.01 . 01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 1.025.555.000,00 717.445.000,00 0,00 1.743.000.000,00
1.05 . 1.05.01 . 01 . 19 Penyediaan Jasa Kantor dan Peningkatan Pelayanan Administrasi Perkantoran 1.025.555.000,00 717.445.000,00 0,00 1.743.000.000,00
1.05 . 1.05.01 . 02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 21.100.000,00 352.170.000,00 2.292.730.000,00 2.666.000.000,00
1.05 . 1.05.01 . 02 . 11 Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 10.090.000,00 8.180.000,00 2.292.730.000,00 2.311.000.000,00
1.05 . 1.05.01 . 02 . 30 Pemeliharaan Rutin/Berkala Sarana dan Prasarana Kantor 11.010.000,00 343.990.000,00 0,00 355.000.000,00
1.05 . 1.05.01 . 06 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan 103.260.000,00 3.740.000,00 0,00 107.000.000,00
Keuangan
1.05 . 1.05.01 . 06 . 05 Pengelolaan Keuangan dan Barang Perangkat Daerah 60.960.000,00 1.040.000,00 0,00 62.000.000,00
1.05 . 1.05.01 . 06 . 06 Penyusunan Dokumen Perencanaan, Pelaporan Perangkat Daerah dan Reformasi Birokrasi 42.300.000,00 2.700.000,00 0,00 45.000.000,00

REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN Halaman 12
URAIAN URUSAN, ORGANISASI, JENIS BELANJA
KODE JUMLAH
PROGRAM DAN KEGIATAN PEGAWAI BARANG & JASA MODAL
1 2 3 4 5 6=3+4+5

1.05 . 1.05.01 . 16 Program Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah 72.360.000,00 127.640.000,00 0,00 200.000.000,00
1.05 . 1.05.01 . 16 . 01 Penegakan Perda 56.760.000,00 93.240.000,00 0,00 150.000.000,00
1.05 . 1.05.01 . 16 . 02 Pembinaan dan penyuluhan Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah 15.600.000,00 34.400.000,00 0,00 50.000.000,00

1.05 . 1.05.01 . 17 Program Pemeliharaan Keamanan, Ketentraman dan Ketertiban Masyarakat 332.660.000,00 257.340.000,00 0,00 590.000.000,00
1.05 . 1.05.01 . 17 . 01 Fasilitasi Keamanan, Ketentraman dan Ketertiban Masyarakat 11.360.000,00 178.640.000,00 0,00 190.000.000,00
1.05 . 1.05.01 . 17 . 03 Kerjasama Dalam Rangka Pemeliharaan Keamanan, Ketentraman dan Ketertiban 321.300.000,00 78.700.000,00 0,00 400.000.000,00
Masyarakat
1.05 . 1.05.01 . 18 Program Pemberdayaan Masyarakat untuk Menjaga Ketertiban dan Keamanan 609.150.000,00 190.850.000,00 0,00 800.000.000,00

1.05 . 1.05.01 . 18 . 01 Pembinaan Linmas 609.150.000,00 190.850.000,00 0,00 800.000.000,00


1.05 . 1.05.01 . 19 Program Peningkatan Kesiagaan dan Pencegahan Bahaya Kebakaran 19.700.000,00 180.300.000,00 0,00 200.000.000,00
1.05 . 1.05.01 . 19 . 01 Peningkatan Pelayanan Penanggulangan Bahaya Kebakaran 19.700.000,00 180.300.000,00 0,00 200.000.000,00
1.05 . 1.05.01 . 27 Program Pengembangan Sumberdaya Aparatur 53.745.000,00 386.255.000,00 0,00 440.000.000,00
1.05 . 1.05.01 . 27 . 01 Kasamaptaan, Jambore serta Pengiriman Diklat dan Bimbingan Teknik 30.885.000,00 369.115.000,00 0,00 400.000.000,00
1.05 . 1.05.01 . 27 . 02 Pengembangan Informasi Manajemen 22.860.000,00 17.140.000,00 0,00 40.000.000,00
1.05 . 1.05.01 . 28 Program Pemberantasan Barang Kena Cukai Ilegal 76.800.000,00 73.200.000,00 0,00 150.000.000,00
1.05 . 1.05.01 . 28 . 01 Pengumpulan Informasi Hasil Tembakau Yang Tidak Dilekati Pita Cukai Di Peredaran Atau 76.800.000,00 73.200.000,00 0,00 150.000.000,00
Tempat Penjualan Eceran
1.05 . 1.05.02 Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik 1.973.640.000,00 1.182.895.000,00 58.725.000,00 3.215.260.000,00
1.05 . 1.05.02 . 01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 51.895.000,00 223.105.000,00 0,00 275.000.000,00
1.05 . 1.05.02 . 01 . 19 Penyediaan Jasa Kantor dan Peningkatan Pelayanan Administrasi Perkantoran 51.895.000,00 223.105.000,00 0,00 275.000.000,00
1.05 . 1.05.02 . 02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 6.375.000,00 29.900.000,00 58.725.000,00 95.000.000,00
1.05 . 1.05.02 . 02 . 11 Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 1.275.000,00 0,00 58.725.000,00 60.000.000,00
1.05 . 1.05.02 . 02 . 30 Pemeliharaan Rutin/Berkala Sarana dan Prasarana Kantor 5.100.000,00 29.900.000,00 0,00 35.000.000,00
1.05 . 1.05.02 . 06 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan 81.275.000,00 7.525.000,00 0,00 88.800.000,00
Keuangan
1.05 . 1.05.02 . 06 . 05 Pengelolaan Keuangan dan Barang Perangkat Daerah 53.700.000,00 100.000,00 0,00 53.800.000,00
1.05 . 1.05.02 . 06 . 06 Penyusunan Dokumen Perencanaan, Pelaporan Perangkat Daerah dan Reformasi Birokrasi 27.575.000,00 7.425.000,00 0,00 35.000.000,00

1.05 . 1.05.02 . 20 Program Pengembangan Wawasan Kebangsaan 155.795.000,00 289.205.000,00 0,00 445.000.000,00
1.05 . 1.05.02 . 20 . 03 Pelayanan Administrasi dan Pemantauan Ijin Survey 33.895.000,00 11.105.000,00 0,00 45.000.000,00
1.05 . 1.05.02 . 20 . 04 Fasilitasi Forum Pembauran Kebangsaan dan Galang Persatuan Wawasan Kebangsaan 121.900.000,00 278.100.000,00 0,00 400.000.000,00

1.05 . 1.05.02 . 21 Program Peningkatan Pemberantasan Penyakit Masyarakat (PEKAT) 1.308.345.000,00 424.115.000,00 0,00 1.732.460.000,00
1.05 . 1.05.02 . 21 . 01 Fasilitasi Rencana Aksi Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran 101.425.000,00 148.575.000,00 0,00 250.000.000,00
Gelap Narkotika (P4GN)

REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN Halaman 13
URAIAN URUSAN, ORGANISASI, JENIS BELANJA
KODE JUMLAH
PROGRAM DAN KEGIATAN PEGAWAI BARANG & JASA MODAL
1 2 3 4 5 6=3+4+5
1.05 . 1.05.02 . 21 . 05 Pembinaan Rencana Aksi Nasional Hak Asasi Manusia (RANHAM) 21.650.000,00 8.350.000,00 0,00 30.000.000,00
1.05 . 1.05.02 . 21 . 06 Fasilitasi Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat dan Penguatan Stabilitas Kamtibmas di 171.950.000,00 66.050.000,00 0,00 238.000.000,00
Daerah
1.05 . 1.05.02 . 21 . 08 Fasilitasi Penanganan Konflik Sosial dan Pemberdayaan Forum Kerukunan Umat Beragama 1.013.320.000,00 201.140.000,00 0,00 1.214.460.000,00
(FKUB)
1.05 . 1.05.02 . 23 Program Penyempurnaan dan Penguatan Kelembagaan Demokrasi 369.955.000,00 209.045.000,00 0,00 579.000.000,00
1.05 . 1.05.02 . 23 . 01 Forum Komunikasi dan Konsultasi Ormas 34.775.000,00 14.225.000,00 0,00 49.000.000,00
1.05 . 1.05.02 . 23 . 02 Fasilitasi dan Verifikasi Pemberian Dana Proporsional Partai Politik 21.950.000,00 18.050.000,00 0,00 40.000.000,00
1.05 . 1.05.02 . 23 . 03 Pemahaman Aparatur dan Masyarakat terhadap Budaya Politik dan Demokrasi 39.500.000,00 50.500.000,00 0,00 90.000.000,00
1.05 . 1.05.02 . 23 . 05 Fasilitasi Pemilu Legislatif dan Pilpres 273.730.000,00 126.270.000,00 0,00 400.000.000,00
1.05 . 1.05.03 Badan Penanggulangan Bencana Daerah 939.215.000,00 1.640.785.000,00 1.120.000.000,00 3.700.000.000,00
1.05 . 1.05.03 . 01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 280.290.000,00 432.210.000,00 0,00 712.500.000,00
1.05 . 1.05.03 . 01 . 19 Penyediaan Jasa Kantor dan Peningkatan Pelayanan Administrasi Perkantoran 280.290.000,00 432.210.000,00 0,00 712.500.000,00
1.05 . 1.05.03 . 02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 8.700.000,00 116.300.000,00 120.000.000,00 245.000.000,00
1.05 . 1.05.03 . 02 . 05 pengadaan Kendaraan dinas/operasional 0,00 0,00 65.000.000,00 65.000.000,00
1.05 . 1.05.03 . 02 . 11 Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 0,00 0,00 55.000.000,00 55.000.000,00
1.05 . 1.05.03 . 02 . 30 Pemeliharaan Rutin/Berkala Sarana dan Prasarana Kantor 8.700.000,00 116.300.000,00 0,00 125.000.000,00
1.05 . 1.05.03 . 05 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 8.300.000,00 41.700.000,00 0,00 50.000.000,00
1.05 . 1.05.03 . 05 . 17 Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 8.300.000,00 41.700.000,00 0,00 50.000.000,00
1.05 . 1.05.03 . 06 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan 102.480.000,00 10.020.000,00 0,00 112.500.000,00
Keuangan
1.05 . 1.05.03 . 06 . 05 Pengelolaan Keuangan dan Barang Perangkat Daerah 62.280.000,00 220.000,00 0,00 62.500.000,00
1.05 . 1.05.03 . 06 . 06 Penyusunan Dokumen Perencanaan, Pelaporan Perangkat Daerah dan Reformasi Birokrasi 40.200.000,00 9.800.000,00 0,00 50.000.000,00

1.05 . 1.05.03 . 24 Program Pencegahan dan Kesiapsiagaan Penanggulangan Bencana 423.520.000,00 406.480.000,00 0,00 830.000.000,00
1.05 . 1.05.03 . 24 . 01 Fasilitasi Pusat Pengendalian dan Operasional (Pusdalops) Penanggulangan Bencana 25.295.000,00 39.705.000,00 0,00 65.000.000,00
1.05 . 1.05.03 . 24 . 06 Peningkatan kapasitas dan operasional Relawan Penanggulangan Bencana 338.675.000,00 86.325.000,00 0,00 425.000.000,00
1.05 . 1.05.03 . 24 . 07 Fasilitasi pencegahan dan kesiapsiagaan penanggulangan bencana 59.550.000,00 280.450.000,00 0,00 340.000.000,00
1.05 . 1.05.03 . 25 Program Kedaruratan dan Logistik Penanggulangan Bencana 96.625.000,00 603.375.000,00 1.000.000.000,00 1.700.000.000,00
1.05 . 1.05.03 . 25 . 02 Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Penanggulangan Bencana 15.615.000,00 284.385.000,00 1.000.000.000,00 1.300.000.000,00
1.05 . 1.05.03 . 25 . 03 Pengadaan Logistik Penanggulangan Bencana 67.510.000,00 272.490.000,00 0,00 340.000.000,00
1.05 . 1.05.03 . 25 . 06 Fasilitasi Pelayanan Tanggap Darurat Bencana 13.500.000,00 46.500.000,00 0,00 60.000.000,00
1.05 . 1.05.03 . 26 Program Rehabilitasi dan Rekonstruksi Penanggulangan Bencana 19.300.000,00 30.700.000,00 0,00 50.000.000,00
1.05 . 1.05.03 . 26 . 03 Fasilitasi rehabilitasi dan rekontruksi penanggulangan bencana 19.300.000,00 30.700.000,00 0,00 50.000.000,00
1.06 Sosial 1.836.295.000,00 2.999.980.000,00 145.725.000,00 4.982.000.000,00
1.06 . 1.06.01 Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak 1.836.295.000,00 2.999.980.000,00 145.725.000,00 4.982.000.000,00

REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN Halaman 14
URAIAN URUSAN, ORGANISASI, JENIS BELANJA
KODE JUMLAH
PROGRAM DAN KEGIATAN PEGAWAI BARANG & JASA MODAL
1 2 3 4 5 6=3+4+5

1.06 . 1.06.01 . 01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 228.045.000,00 475.530.000,00 0,00 703.575.000,00
1.06 . 1.06.01 . 01 . 19 Penyediaan Jasa Kantor dan Peningkatan Pelayanan Administrasi Perkantoran 228.045.000,00 475.530.000,00 0,00 703.575.000,00
1.06 . 1.06.01 . 02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 16.235.000,00 188.040.000,00 145.725.000,00 350.000.000,00
1.06 . 1.06.01 . 02 . 05 pengadaan Kendaraan dinas/operasional 1.275.000,00 0,00 48.725.000,00 50.000.000,00
1.06 . 1.06.01 . 02 . 11 Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 3.000.000,00 0,00 97.000.000,00 100.000.000,00
1.06 . 1.06.01 . 02 . 30 Pemeliharaan Rutin/Berkala Sarana dan Prasarana Kantor 11.960.000,00 188.040.000,00 0,00 200.000.000,00
1.06 . 1.06.01 . 05 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 2.360.000,00 97.640.000,00 0,00 100.000.000,00
1.06 . 1.06.01 . 05 . 04 Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 2.360.000,00 97.640.000,00 0,00 100.000.000,00
1.06 . 1.06.01 . 06 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan 73.570.000,00 11.430.000,00 0,00 85.000.000,00
Keuangan
1.06 . 1.06.01 . 06 . 05 Pengelolaan Keuangan dan Barang Perangkat Daerah 59.720.000,00 280.000,00 0,00 60.000.000,00
1.06 . 1.06.01 . 06 . 06 Penyusunan Dokumen Perencanaan, Pelaporan Perangkat Daerah dan Reformasi Birokrasi 13.850.000,00 11.150.000,00 0,00 25.000.000,00

1.06 . 1.06.01 . 15 Program Pemberdayaan Fakir Miskin, Komunitas Adat Terpencil (KAT) dan 266.660.000,00 515.340.000,00 0,00 782.000.000,00
Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya
1.06 . 1.06.01 . 15 . 01 Pemberdayaan Fakir Miskin, Wanita Rawan Sosial Ekonomi dan PMKS Lainnya 266.660.000,00 515.340.000,00 0,00 782.000.000,00
1.06 . 1.06.01 . 16 Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial 196.805.000,00 485.270.000,00 0,00 682.075.000,00
1.06 . 1.06.01 . 16 . 01 Pelaksanaan KIE konseling dan kampanye sosial bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan 112.500.000,00 87.500.000,00 0,00 200.000.000,00
Sosial (PMKS)
1.06 . 1.06.01 . 16 . 02 Pelayanan psikososial bagi PMKS di trauma centre termasuk bagi korban bencana 44.425.000,00 294.375.000,00 0,00 338.800.000,00
1.06 . 1.06.01 . 16 . 03 Operasional Shelter Penanganan PMKS 39.880.000,00 103.395.000,00 0,00 143.275.000,00
1.06 . 1.06.01 . 17 Program Perlindungan dan Jaminan Sosial 721.960.000,00 420.040.000,00 0,00 1.142.000.000,00
1.06 . 1.06.01 . 17 . 01 Penanganan masalah-masalah strategis yang menyangkut tanggap cepat darurat dan 248.610.000,00 193.390.000,00 0,00 442.000.000,00
kejadian luar biasa
1.06 . 1.06.01 . 17 . 02 Pendampingan Program Keluarga Harapan (PKH) 153.470.000,00 146.530.000,00 0,00 300.000.000,00
1.06 . 1.06.01 . 17 . 03 Verifikasi dan Validasi Data Kemiskinan 319.880.000,00 80.120.000,00 0,00 400.000.000,00
1.06 . 1.06.01 . 18 Program Pembinaan Anak Terlantar 60.600.000,00 84.400.000,00 0,00 145.000.000,00
1.06 . 1.06.01 . 18 . 01 Pelatihan Ketrampilan dan Praktek Belajar Kerja bagi Anak Terlantar 60.600.000,00 84.400.000,00 0,00 145.000.000,00
1.06 . 1.06.01 . 19 Program Pembinaan Para Penyandang Cacat dan Trauma 70.520.000,00 219.480.000,00 0,00 290.000.000,00
1.06 . 1.06.01 . 19 . 01 Pendayagunaan Para Penyandang Cacat dan Eks Trauma 70.520.000,00 219.480.000,00 0,00 290.000.000,00
1.06 . 1.06.01 . 20 Program Pembinaan Penghuni Panti Asuhan/Jompo 35.690.000,00 94.310.000,00 0,00 130.000.000,00
1.06 . 1.06.01 . 20 . 01 Penanganan Sosial bagi Penghuni Panti Asuhan/Jompo 10.740.000,00 19.260.000,00 0,00 30.000.000,00
1.06 . 1.06.01 . 20 . 02 Pendidikan dan Pelatihan bagi Penghuni Panti Asuhan/Jompo 24.950.000,00 75.050.000,00 0,00 100.000.000,00
1.06 . 1.06.01 . 21 Program Pembinaan Eks Penyandang Penyakit Sosial (Eks Narapidana, PSK, 35.950.000,00 61.400.000,00 0,00 97.350.000,00
Narkoba dan Penyakit Sosial Lainnya)
1.06 . 1.06.01 . 21 . 01 Pendidikan dan Pelatihan Ketrampilan Berusaha bagi Eks Penyandang Penyakit Sosial 35.950.000,00 61.400.000,00 0,00 97.350.000,00
1.06 . 1.06.01 . 22 Program Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial 66.380.000,00 108.620.000,00 0,00 175.000.000,00

REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN Halaman 15
URAIAN URUSAN, ORGANISASI, JENIS BELANJA
KODE JUMLAH
PROGRAM DAN KEGIATAN PEGAWAI BARANG & JASA MODAL
1 2 3 4 5 6=3+4+5
1.06 . 1.06.01 . 22 . 01 Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia Kesejahteraan Sosial Masyarakat 66.380.000,00 108.620.000,00 0,00 175.000.000,00
1.06 . 1.06.01 . 23 Program Pengembangan Kesejahteraan Sosial 61.520.000,00 238.480.000,00 0,00 300.000.000,00
1.06 . 1.06.01 . 23 . 02 Penanaman dan Pelestarian Nilai-Nilai Kepahlawanan 23.795.000,00 126.205.000,00 0,00 150.000.000,00
1.06 . 1.06.01 . 23 . 04 Bimbingan Lanjut dan Pemberdayaan Eks Klien 37.725.000,00 112.275.000,00 0,00 150.000.000,00

2 Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar 16.335.656.500,00 47.748.898.025,00 34.372.647.475,00 98.457.202.000,00


2.01 Tenaga Kerja 934.695.000,00 2.882.205.000,00 558.100.000,00 4.375.000.000,00
2.01 . 2.01.01 Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja 934.695.000,00 2.882.205.000,00 558.100.000,00 4.375.000.000,00
2.01 . 2.01.01 . 01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 110.400.000,00 464.600.000,00 0,00 575.000.000,00
2.01 . 2.01.01 . 01 . 19 Penyediaan Jasa Kantor dan Peningkatan Pelayanan Administrasi Perkantoran 110.400.000,00 464.600.000,00 0,00 575.000.000,00
2.01 . 2.01.01 . 02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 16.275.000,00 365.625.000,00 558.100.000,00 940.000.000,00
2.01 . 2.01.01 . 02 . 11 Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 6.900.000,00 0,00 558.100.000,00 565.000.000,00
2.01 . 2.01.01 . 02 . 30 Pemeliharaan Rutin/Berkala Sarana dan Prasarana Kantor 9.375.000,00 365.625.000,00 0,00 375.000.000,00
2.01 . 2.01.01 . 05 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 4.145.000,00 70.855.000,00 0,00 75.000.000,00
2.01 . 2.01.01 . 05 . 04 Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur 4.145.000,00 70.855.000,00 0,00 75.000.000,00
2.01 . 2.01.01 . 06 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan 135.345.000,00 9.655.000,00 0,00 145.000.000,00
Keuangan
2.01 . 2.01.01 . 06 . 05 Pengelolaan Keuangan dan Barang Perangkat Daerah 69.680.000,00 320.000,00 0,00 70.000.000,00
2.01 . 2.01.01 . 06 . 06 Penyusunan Dokumen Perencanaan, Pelaporan Perangkat Daerah dan Reformasi Birokrasi 65.665.000,00 9.335.000,00 0,00 75.000.000,00

2.01 . 2.01.01 . 15 Program Peningkatan Kualitas dan Produktivitas Tenaga Kerja 71.840.000,00 278.160.000,00 0,00 350.000.000,00
2.01 . 2.01.01 . 15 . 01 Pendidikan dan Pelatihan Ketrampilan bagi Pencari Kerja 71.840.000,00 278.160.000,00 0,00 350.000.000,00
2.01 . 2.01.01 . 16 Program Peningkatan Kesempatan Kerja 123.680.000,00 291.320.000,00 0,00 415.000.000,00
2.01 . 2.01.01 . 16 . 01 Penyebarluasan Informasi Bursa Tenaga Kerja 91.810.000,00 123.190.000,00 0,00 215.000.000,00
2.01 . 2.01.01 . 16 . 02 Pengembangan Kelembagaan Produktivitas dan Pelatihan Kewirausahaan 31.870.000,00 168.130.000,00 0,00 200.000.000,00
2.01 . 2.01.01 . 17 Program Perlindungan dan Pengembangan Lembaga Ketenagakerjaan 183.380.000,00 266.620.000,00 0,00 450.000.000,00
2.01 . 2.01.01 . 17 . 01 Fasilitasi Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial 32.310.000,00 67.690.000,00 0,00 100.000.000,00
2.01 . 2.01.01 . 17 . 02 Fasilitasi Penyelesaian Prosedur Pemberian Perlindungan Hukum dan Jaminan Sosial 119.920.000,00 130.080.000,00 0,00 250.000.000,00
Ketenagakerjaan
2.01 . 2.01.01 . 17 . 03 Pembinaan dan Pemberdayaan Lembaga Ketenagakerjaan 31.150.000,00 68.850.000,00 0,00 100.000.000,00
2.01 . 2.01.01 . 18 Program Pembinaan Lingkungan Sosial Bidang Ketenagakerjaan 289.630.000,00 1.135.370.000,00 0,00 1.425.000.000,00
2.01 . 2.01.01 . 18 . 01 Pembinaan dan Pelatihan Ketrampilan Kerja Bagi Tenaga Kerja dan Masyarakat 182.200.000,00 717.800.000,00 0,00 900.000.000,00
2.01 . 2.01.01 . 18 . 02 Pelayanan Penempatan Tenaga Kerja dan Perluasan Kesempatan Kerja bagi Pencari Kerja 107.430.000,00 417.570.000,00 0,00 525.000.000,00

2.02 Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak 436.502.500,00 646.497.500,00 0,00 1.083.000.000,00
2.02 . 1.06.01 Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak 436.502.500,00 646.497.500,00 0,00 1.083.000.000,00

REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN Halaman 16
URAIAN URUSAN, ORGANISASI, JENIS BELANJA
KODE JUMLAH
PROGRAM DAN KEGIATAN PEGAWAI BARANG & JASA MODAL
1 2 3 4 5 6=3+4+5

2.02 . 1.06.01 . 15 Program Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Anak 287.652.500,00 312.347.500,00 0,00 600.000.000,00
2.02 . 1.06.01 . 15 . 01 Penguatan kelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Anak 133.440.000,00 186.560.000,00 0,00 320.000.000,00
2.02 . 1.06.01 . 15 . 03 Fasilitasi Pusat Pelayanan Terpadu (PPT) Korban Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak 131.582.500,00 118.417.500,00 0,00 250.000.000,00

2.02 . 1.06.01 . 15 . 04 Penyusunan Profil Gender dan Anak 22.630.000,00 7.370.000,00 0,00 30.000.000,00
2.02 . 1.06.01 . 16 Program Peningkatan Kualitas Hidup dan Perlindungan Perempuan 66.000.000,00 157.000.000,00 0,00 223.000.000,00
2.02 . 1.06.01 . 16 . 01 Pelaksanaan Kebijakan Perlindungan Perempuan di Daerah 66.000.000,00 157.000.000,00 0,00 223.000.000,00
2.02 . 1.06.01 . 17 Program Peningkatan Peran Serta dan Kesetaraan Gender Dalam Pembangunan 61.900.000,00 98.100.000,00 0,00 160.000.000,00

2.02 . 1.06.01 . 17 . 01 Pendidikan dan Pelatihan Peningkatan Peran Serta dan Kesetaraan Gender 61.900.000,00 98.100.000,00 0,00 160.000.000,00
2.02 . 1.06.01 . 18 Program Keserasian Kebijakan Peningkatan Kualitas Anak dan Perempuan 20.950.000,00 79.050.000,00 0,00 100.000.000,00
2.02 . 1.06.01 . 18 . 01 Fasilitasi Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak 20.950.000,00 79.050.000,00 0,00 100.000.000,00
2.03 Pangan 100.585.000,00 1.107.815.000,00 0,00 1.208.400.000,00
2.03 . 3.03.01 Dinas Pertanian dan Pangan 100.585.000,00 1.107.815.000,00 0,00 1.208.400.000,00
2.03 . 3.03.01 . 15 Program Peningkatan Ketahanan Pangan 100.585.000,00 1.107.815.000,00 0,00 1.208.400.000,00
2.03 . 3.03.01 . 15 . 09 Pengembangan Ketersediaan dan Penanganan Kerawanan Pangan 32.110.000,00 217.890.000,00 0,00 250.000.000,00
2.03 . 3.03.01 . 15 . 10 Pengembangan Distribusi dan Cadangan Pangan 47.055.000,00 661.345.000,00 0,00 708.400.000,00
2.03 . 3.03.01 . 15 . 11 Pengembangan Konsumsi dan Keamanan Pangan 21.420.000,00 228.580.000,00 0,00 250.000.000,00
2.04 Pertanahan 2.157.970.000,00 7.308.230.000,00 1.823.800.000,00 11.290.000.000,00
2.04 . 1.03.01 Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang 2.157.970.000,00 7.308.230.000,00 1.823.800.000,00 11.290.000.000,00
2.04 . 1.03.01 . 15 Program Penataan Penguasaan, Pemilikan, Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah 2.157.970.000,00 7.308.230.000,00 1.823.800.000,00 11.290.000.000,00

2.04 . 1.03.01 . 15 . 01 Proyek Operasi Daerah Agraria (PRODA) 206.150.000,00 668.850.000,00 0,00 875.000.000,00
2.04 . 1.03.01 . 15 . 02 Pembebasan Tanah Jalan Lintas Selatan 123.300.000,00 1.568.700.000,00 0,00 1.692.000.000,00
2.04 . 1.03.01 . 15 . 06 Penyelesaian Permohonan IPPKH JLS dan Lanjutan Inventarisasi Tegakan 165.400.000,00 582.600.000,00 0,00 748.000.000,00
2.04 . 1.03.01 . 15 . 11 Fasilitasi Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum 180.500.000,00 1.248.500.000,00 0,00 1.429.000.000,00
2.04 . 1.03.01 . 15 . 12 Penyelesaian Tukar Menukar Prigi Tahap III 277.550.000,00 417.450.000,00 0,00 695.000.000,00
2.04 . 1.03.01 . 15 . 13 Penyelesaian Status Tanah Aset, Fasilitas Umum dan Fasilitasi Tukar Menukar Tanah Warga 417.020.000,00 437.980.000,00 0,00 855.000.000,00
Dengan Kawasan Hutan Bagi Kepentingan Umum
2.04 . 1.03.01 . 15 . 14 Fasilitasi Inventarisasi Penguasaan, Pemilikan, Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah 287.650.000,00 992.350.000,00 0,00 1.280.000.000,00
dan/atau Permasalahan Tenurial Kawasan Hutan
2.04 . 1.03.01 . 15 . 15 Fasilitasi Peralihan/ Pelepasan/ Tukar Menukar, Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah Kas 123.100.000,00 64.900.000,00 0,00 188.000.000,00
Desa
2.04 . 1.03.01 . 15 . 16 Koordinasi dan Perencanaan Pengembangan Kawasan Strategis Jalan Pansela 36.100.000,00 227.900.000,00 0,00 264.000.000,00
2.04 . 1.03.01 . 15 . 17 Fasilitasi Penggunaan Kawasan Hutan Bagi Pembangunan Embung / PSA dan Fasilitasi 274.200.000,00 675.800.000,00 0,00 950.000.000,00
Umum Lainnya
2.04 . 1.03.01 . 15 . 18 Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan atau Pelebaran Jalan Ruas Kabupaten 67.000.000,00 423.200.000,00 1.823.800.000,00 2.314.000.000,00
2.05 Lingkungan Hidup 541.723.500,00 1.594.471.500,00 838.805.000,00 2.975.000.000,00

REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN Halaman 17
URAIAN URUSAN, ORGANISASI, JENIS BELANJA
KODE JUMLAH
PROGRAM DAN KEGIATAN PEGAWAI BARANG & JASA MODAL
1 2 3 4 5 6=3+4+5

2.05 . 1.04.01 Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup 541.723.500,00 1.594.471.500,00 838.805.000,00 2.975.000.000,00
2.05 . 1.04.01 . 16 Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup 255.915.000,00 785.480.000,00 838.805.000,00 1.880.200.000,00
2.05 . 1.04.01 . 16 . 01 Penyelenggaraan Pelayanan Dokumen Lingkungan dan Perizinan Bidang Lingkungan Hidup 54.000.000,00 46.030.000,00 0,00 100.030.000,00

2.05 . 1.04.01 . 16 . 02 Fasilitasi dan Koordinasi Program Adipura 50.640.000,00 249.360.000,00 0,00 300.000.000,00
2.05 . 1.04.01 . 16 . 04 Pemantauan Kualitas Lingkungan 11.300.000,00 103.700.000,00 0,00 115.000.000,00
2.05 . 1.04.01 . 16 . 05 Pembinaan dan Pengawasan Pelaksanaan Pengelolaan Lingkungan Hidup bagi 49.240.000,00 40.760.000,00 0,00 90.000.000,00
kegiatan/usaha
2.05 . 1.04.01 . 16 . 06 Penanggulangan Dampak Pencemaran Lingkungan oleh kegiatan/usaha Skala Kecil 15.510.000,00 70.685.000,00 838.805.000,00 925.000.000,00
2.05 . 1.04.01 . 16 . 09 Pendampingan/ Fasilitasi Kegiatan Bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup 75.225.000,00 274.945.000,00 0,00 350.170.000,00

2.05 . 1.04.01 . 17 Program Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Alam 217.350.000,00 552.450.000,00 0,00 769.800.000,00
2.05 . 1.04.01 . 17 . 02 Konservasi Daerah Sumber Air dan Lahan Kritis 217.350.000,00 552.450.000,00 0,00 769.800.000,00
2.05 . 1.04.01 . 18 Program Peningkatan Kualitas dan Akses Informasi Sumber Daya Alam dan 68.458.500,00 256.541.500,00 0,00 325.000.000,00
Lingkungan Hidup
2.05 . 1.04.01 . 18 . 03 Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan 51.680.000,00 198.320.000,00 0,00 250.000.000,00
Hidup
2.05 . 1.04.01 . 18 . 04 Penyusunan Laporan Informasi Kinerja Pengelolaan Lingkungan Hidup Daerah (IKPLHD) 16.778.500,00 58.221.500,00 0,00 75.000.000,00

2.06 Administrasi Kependudukan dan Capil 1.155.444.000,00 3.299.337.000,00 724.690.000,00 5.179.471.000,00


2.06 . 2.06.01 Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil 1.155.444.000,00 3.299.337.000,00 724.690.000,00 5.179.471.000,00
2.06 . 2.06.01 . 01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 398.520.000,00 755.980.000,00 0,00 1.154.500.000,00
2.06 . 2.06.01 . 01 . 19 Penyediaan Jasa Kantor dan Peningkatan Pelayanan Administrasi Perkantoran 398.520.000,00 755.980.000,00 0,00 1.154.500.000,00
2.06 . 2.06.01 . 02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 17.640.000,00 298.300.000,00 529.060.000,00 845.000.000,00
2.06 . 2.06.01 . 02 . 11 Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 5.940.000,00 0,00 529.060.000,00 535.000.000,00
2.06 . 2.06.01 . 02 . 30 Pemeliharaan Rutin/Berkala Sarana dan Prasarana Kantor 11.700.000,00 298.300.000,00 0,00 310.000.000,00
2.06 . 2.06.01 . 05 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 2.625.000,00 97.375.000,00 0,00 100.000.000,00
2.06 . 2.06.01 . 05 . 05 Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 2.625.000,00 97.375.000,00 0,00 100.000.000,00
2.06 . 2.06.01 . 06 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan 146.905.000,00 13.595.000,00 0,00 160.500.000,00
Keuangan
2.06 . 2.06.01 . 06 . 05 Pengelolaan Keuangan dan Barang Perangkat Daerah 69.240.000,00 1.260.000,00 0,00 70.500.000,00
2.06 . 2.06.01 . 06 . 06 Penyusunan Dokumen Perencanaan Pelaporan Perangkat Daerah dan Reformasi Birokrasi 77.665.000,00 12.335.000,00 0,00 90.000.000,00

2.06 . 2.06.01 . 15 Program Pelayanan Pendaftaran Penduduk 76.489.000,00 138.511.000,00 0,00 215.000.000,00
2.06 . 2.06.01 . 15 . 01 Fasilitasi Pelayanan Identitas Penduduk 37.180.000,00 97.820.000,00 0,00 135.000.000,00
2.06 . 2.06.01 . 15 . 02 Pelayanan Pendataan Penduduk 39.309.000,00 40.691.000,00 0,00 80.000.000,00
2.06 . 2.06.01 . 16 Program Pelayanan Pencatatan Sipil 62.020.000,00 32.980.000,00 0,00 95.000.000,00
2.06 . 2.06.01 . 16 . 01 Peningkatan Pelayanan Pencatatan Kelahiran dan Kematian 53.495.000,00 11.505.000,00 0,00 65.000.000,00

REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN Halaman 18
URAIAN URUSAN, ORGANISASI, JENIS BELANJA
KODE JUMLAH
PROGRAM DAN KEGIATAN PEGAWAI BARANG & JASA MODAL
1 2 3 4 5 6=3+4+5
2.06 . 2.06.01 . 16 . 02 Peningkatan Pelayanan Perkawinan, Perceraian, Perubahan Status Anak dan 8.525.000,00 21.475.000,00 0,00 30.000.000,00
Pewarganegaraan
2.06 . 2.06.01 . 17 Program Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan 122.280.000,00 162.090.000,00 195.630.000,00 480.000.000,00
2.06 . 2.06.01 . 17 . 01 Pengendalian SIAK dan Jaringan 72.580.000,00 119.420.000,00 0,00 192.000.000,00
2.06 . 2.06.01 . 17 . 02 Pengelolaan, Penyajian Data dan Informasi Administrasi Kependudukan 36.695.000,00 13.305.000,00 0,00 50.000.000,00
2.06 . 2.06.01 . 17 . 03 Pelayanan Informasi Administrasi Kependudukan 9.735.000,00 28.265.000,00 0,00 38.000.000,00
2.06 . 2.06.01 . 17 . 04 Peningkatan/ Pengadaan Sarana Prasarana Penunjang Pengelolaan SIAK dan Jaringan 3.270.000,00 1.100.000,00 195.630.000,00 200.000.000,00

2.06 . 2.06.01 . 18 Program Pemanfaatan Data dan Inovasi Pelayanan 72.465.000,00 227.535.000,00 0,00 300.000.000,00
2.06 . 2.06.01 . 18 . 01 Koordinasi dan Pelaksanaan Kebijakan Kependudukan 5.425.000,00 4.575.000,00 0,00 10.000.000,00
2.06 . 2.06.01 . 18 . 02 Penataan dan Pemilahan Arsip Kependudukan dan Pencatatan Sipil 36.610.000,00 33.390.000,00 0,00 70.000.000,00
2.06 . 2.06.01 . 18 . 03 Pendampingan dan Sertifikasi ISO 21.080.000,00 48.920.000,00 0,00 70.000.000,00
2.06 . 2.06.01 . 18 . 04 Pelayanan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Akta-akta Pencatan Sipil Keliling 9.350.000,00 140.650.000,00 0,00 150.000.000,00

2.06 . 2.06.01 . 19 Program Penataan Administrasi Kependudukan 256.500.000,00 1.572.971.000,00 0,00 1.829.471.000,00
2.06 . 2.06.01 . 19 . 01 Pelayanan Administrasi Kependudukan 256.500.000,00 1.572.971.000,00 0,00 1.829.471.000,00
2.07 Pemberdayaan Masyarakat dan Desa 1.612.542.500,00 3.310.857.500,00 176.600.000,00 5.100.000.000,00
2.07 . 2.07.01 Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa 1.612.542.500,00 3.310.857.500,00 176.600.000,00 5.100.000.000,00
2.07 . 2.07.01 . 01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 81.160.000,00 568.840.000,00 0,00 650.000.000,00
2.07 . 2.07.01 . 01 . 19 Penyediaan Jasa Kantor dan Peningkatan Pelayanan Administrasi Perkantoran 81.160.000,00 568.840.000,00 0,00 650.000.000,00
2.07 . 2.07.01 . 02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 10.200.000,00 111.975.000,00 176.600.000,00 298.775.000,00
2.07 . 2.07.01 . 02 . 11 Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 0,00 12.175.000,00 176.600.000,00 188.775.000,00
2.07 . 2.07.01 . 02 . 30 Pemeliharaan Rutin/Berkala Sarana dan Prasarana Kantor 10.200.000,00 99.800.000,00 0,00 110.000.000,00
2.07 . 2.07.01 . 05 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 10.400.000,00 189.600.000,00 0,00 200.000.000,00
2.07 . 2.07.01 . 05 . 05 Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur, Perangkat Desa dan Masyarakat 10.400.000,00 189.600.000,00 0,00 200.000.000,00
2.07 . 2.07.01 . 06 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan 114.460.000,00 40.540.000,00 0,00 155.000.000,00
Keuangan
2.07 . 2.07.01 . 06 . 05 Pengelolaan Keuangan dan Barang Perangkat Daerah 58.440.000,00 1.560.000,00 0,00 60.000.000,00
2.07 . 2.07.01 . 06 . 06 Penyusunan Dokumen Perencanaan, Pelaporan Perangkat Daerah dan Reformasi Birokrasi 56.020.000,00 38.980.000,00 0,00 95.000.000,00

2.07 . 2.07.01 . 15 Program Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Desa dan Lembaga 607.445.000,00 1.038.780.000,00 0,00 1.646.225.000,00
Kemasyarakatan
2.07 . 2.07.01 . 15 . 07 Fasilitasi PKK 76.350.000,00 123.650.000,00 0,00 200.000.000,00
2.07 . 2.07.01 . 15 . 08 Penguatan Lembaga Kemasyarakatan 71.465.000,00 173.535.000,00 0,00 245.000.000,00
2.07 . 2.07.01 . 15 . 10 Penyusunan Produk Hukum Desa dan Evaluasi Peraturan Perundang-undangan tentang 71.480.000,00 44.520.000,00 0,00 116.000.000,00
Desa
2.07 . 2.07.01 . 15 . 12 Fasilitasi Pengelolaan Pemerintahan Desa, Desa Adopsi dan Ngantor di Desa 64.140.000,00 335.860.000,00 0,00 400.000.000,00
2.07 . 2.07.01 . 15 . 13 Fasilitasi Pengisian Aparatur Pemerintah Desa dan BPD 223.540.000,00 172.685.000,00 0,00 396.225.000,00

REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN Halaman 19
URAIAN URUSAN, ORGANISASI, JENIS BELANJA
KODE JUMLAH
PROGRAM DAN KEGIATAN PEGAWAI BARANG & JASA MODAL
1 2 3 4 5 6=3+4+5
2.07 . 2.07.01 . 15 . 14 Fasilitasi dan Evaluasi Perkembangan Desa 100.470.000,00 188.530.000,00 0,00 289.000.000,00
2.07 . 2.07.01 . 16 Program Pelaksanaan Manajemen Pembangunan Desa 416.415.000,00 603.585.000,00 0,00 1.020.000.000,00
2.07 . 2.07.01 . 16 . 05 Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan ADD 73.680.000,00 91.320.000,00 0,00 165.000.000,00
2.07 . 2.07.01 . 16 . 07 Pengembangan Inovasi Desa dan Penganugerahan Soetran Award 58.910.000,00 126.090.000,00 0,00 185.000.000,00
2.07 . 2.07.01 . 16 . 12 Pengembangan Sistem Informasi Desa 58.480.000,00 76.520.000,00 0,00 135.000.000,00
2.07 . 2.07.01 . 16 . 13 Fasilitasi Pelaksanaan Pembangunan Desa dan Pengelolaan Dana Desa 88.770.000,00 61.230.000,00 0,00 150.000.000,00
2.07 . 2.07.01 . 16 . 14 Pengembangan Gotong-Royong Masyarakat 28.980.000,00 166.020.000,00 0,00 195.000.000,00
2.07 . 2.07.01 . 16 . 15 Fasilitasi Perencanaan Desa dan dukungan Pelayanan Sosial Dasar 107.595.000,00 82.405.000,00 0,00 190.000.000,00
2.07 . 2.07.01 . 17 Program Pengembangan Lembaga Ekonomi Masyarakat Perdesaan 372.462.500,00 757.537.500,00 0,00 1.130.000.000,00
2.07 . 2.07.01 . 17 . 04 Pemberdayaan Masyarakat Berbasis Usaha Ekonomi Produktif (UEP) dan Kelompok 22.850.000,00 77.150.000,00 0,00 100.000.000,00
Pengembangan Ekonomi Lemah (Kepel)
2.07 . 2.07.01 . 17 . 08 Fasilitasi dan Peningkatan Kapasitas SDM Posyantek/ Wartekdes dan Forum Inovator TTG 33.020.000,00 151.980.000,00 0,00 185.000.000,00

2.07 . 2.07.01 . 17 . 11 Penguatan Kelembagaan dan Peningkatan Kapasitas SDM Pokmas Ekonomi Produktif 47.965.000,00 102.035.000,00 0,00 150.000.000,00
2.07 . 2.07.01 . 17 . 12 Peningkatan dan Pemberdayaan Potensi Desa Berbasis SDA dan TTG 31.240.000,00 183.760.000,00 0,00 215.000.000,00
2.07 . 2.07.01 . 17 . 14 Fasilitasi Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Ekonomi Masyarakat dan Kelembagaan 134.477.500,00 215.522.500,00 0,00 350.000.000,00
Keuangan Desa
2.07 . 2.07.01 . 17 . 15 Peningkatan Kapasitas SDM Kelembagaan Ekonomi Masyarakat dan Kelembagaan Keuangan 102.910.000,00 27.090.000,00 0,00 130.000.000,00
Desa
2.08 Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana 2.627.627.000,00 3.283.540.000,00 713.050.000,00 6.624.217.000,00
2.08 . 1.02.01 Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana 2.627.627.000,00 3.283.540.000,00 713.050.000,00 6.624.217.000,00
2.08 . 1.02.01 . 15 Program Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana 2.627.627.000,00 3.283.540.000,00 713.050.000,00 6.624.217.000,00
2.08 . 1.02.01 . 15 . 01 Pelayanan KB 39.600.000,00 110.400.000,00 0,00 150.000.000,00
2.08 . 1.02.01 . 15 . 02 Pendataan dan Updating Data Keluarga 31.250.000,00 18.750.000,00 0,00 50.000.000,00
2.08 . 1.02.01 . 15 . 04 Pembinaan Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP) dan Operasional PPKBD (Petugas 479.112.000,00 95.888.000,00 0,00 575.000.000,00
Pembantu Keluarga Berencana Desa) dan Sub PPKBD
2.08 . 1.02.01 . 15 . 05 Pembinaan dan pengembangan pelayanan kesehatan reproduksi 61.550.000,00 169.255.000,00 0,00 230.805.000,00
2.08 . 1.02.01 . 15 . 06 Biaya Operasional Keluarga Berencana BOKB 1.939.320.000,00 2.028.742.000,00 0,00 3.968.062.000,00
2.08 . 1.02.01 . 15 . 07 Pelayanan KB (DAK) 20.995.000,00 741.305.000,00 713.050.000,00 1.475.350.000,00
2.08 . 1.02.01 . 15 . 10 Pembinaan dan Pengembangan Kelompok Tribina (BKB, BKR, BKL), UPPKS dan PIK/R 42.550.000,00 57.450.000,00 0,00 100.000.000,00
2.08 . 1.02.01 . 15 . 11 Penyuluhan dan Penggerakan Masyarakat 13.250.000,00 61.750.000,00 0,00 75.000.000,00
2.09 Perhubungan 1.928.752.000,00 12.063.710.500,00 6.335.897.500,00 20.328.360.000,00
2.09 . 2.09.01 Dinas Perhubungan 1.928.752.000,00 12.063.710.500,00 6.335.897.500,00 20.328.360.000,00
2.09 . 2.09.01 . 01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 694.220.000,00 9.630.404.000,00 0,00 10.324.624.000,00
2.09 . 2.09.01 . 01 . 19 Penyediaan Jasa Kantor dan Peningkatan Pelayanan Administrasi Perkantoran 505.870.000,00 856.326.000,00 0,00 1.362.196.000,00
2.09 . 2.09.01 . 01 . 20 Fasilitasi pembayaran Langganan Penerangan Jalan Umum (PJU) 19.200.000,00 8.470.728.000,00 0,00 8.489.928.000,00
2.09 . 2.09.01 . 01 . 21 Penyediaan Jasa Kantor dan Peningkatan Pelayanan Administrasi Perkantoran UPT. 169.150.000,00 303.350.000,00 0,00 472.500.000,00
Pengujian Kendaraan Bermotor (PKB)

REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN Halaman 20
URAIAN URUSAN, ORGANISASI, JENIS BELANJA
KODE JUMLAH
PROGRAM DAN KEGIATAN PEGAWAI BARANG & JASA MODAL
1 2 3 4 5 6=3+4+5

2.09 . 2.09.01 . 02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 0,00 257.300.000,00 200.000.000,00 457.300.000,00
2.09 . 2.09.01 . 02 . 11 Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 0,00 0,00 200.000.000,00 200.000.000,00
2.09 . 2.09.01 . 02 . 30 Pemeliharaan Rutin/Berkala Sarana dan Prasarana Kantor 0,00 227.800.000,00 0,00 227.800.000,00
2.09 . 2.09.01 . 02 . 45 Pemeliharaan Rutin/Berkala Sarana dan Prasarana Kantor UPT. Pengujian Kendaraan 0,00 29.500.000,00 0,00 29.500.000,00
Bermotor (PKB)
2.09 . 2.09.01 . 05 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 1.800.000,00 38.200.000,00 0,00 40.000.000,00
2.09 . 2.09.01 . 05 . 04 Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 1.800.000,00 38.200.000,00 0,00 40.000.000,00
2.09 . 2.09.01 . 06 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan 139.383.000,00 617.000,00 0,00 140.000.000,00
Keuangan
2.09 . 2.09.01 . 06 . 05 Pengelolaan Keuangan dan Barang Perangkat Daerah 79.680.000,00 320.000,00 0,00 80.000.000,00
2.09 . 2.09.01 . 06 . 06 Penyusunan Dokumen Perencanaan, Pelaporan Perangkat Daerah dan Reformasi Birokrasi 59.703.000,00 297.000,00 0,00 60.000.000,00

2.09 . 2.09.01 . 15 Program Peningkatan Pelayanan Angkutan 234.380.000,00 774.279.500,00 2.964.377.500,00 3.973.037.000,00
2.09 . 2.09.01 . 15 . 05 Fasilitasi Penerbitan Perijinan Kapal Nelayan (Pass Kapal) 12.760.000,00 24.280.000,00 0,00 37.040.000,00
2.09 . 2.09.01 . 15 . 06 Fasilitasi Pembangunan Pelabuhan 74.540.000,00 104.932.500,00 2.865.427.500,00 3.044.900.000,00
2.09 . 2.09.01 . 15 . 08 Fasilitasi Angkutan Pelajar 117.360.000,00 529.200.000,00 0,00 646.560.000,00
2.09 . 2.09.01 . 15 . 11 Pengelolaan Terminal Angkutan Umum 1.350.000,00 46.700.000,00 98.950.000,00 147.000.000,00
2.09 . 2.09.01 . 15 . 12 Fasilitasi Angkutan Umum 28.370.000,00 69.167.000,00 0,00 97.537.000,00
2.09 . 2.09.01 . 16 Program Peningkatan Kelaikan Pengoperasian Kendaraan Bermotor 13.630.000,00 59.240.000,00 1.188.590.000,00 1.261.460.000,00
2.09 . 2.09.01 . 16 . 04 Pembangunan Dan Peningkatan Sarana Prasarana Kantor Pengujian Kendaraan Bermotor 12.870.000,00 0,00 1.188.590.000,00 1.201.460.000,00
(KIR)
2.09 . 2.09.01 . 16 . 05 Pemeliharaan Alat Uji Kendaraan Bermotor 760.000,00 59.240.000,00 0,00 60.000.000,00
2.09 . 2.09.01 . 17 Program Peningkatan Pelayanan Lalu Lintas 356.185.000,00 965.785.000,00 1.982.930.000,00 3.304.900.000,00
2.09 . 2.09.01 . 17 . 01 Pendataan Kebutuhan Fasilitas Perlengkapan Jalan 62.760.000,00 68.340.000,00 14.900.000,00 146.000.000,00
2.09 . 2.09.01 . 17 . 09 Pembangunan dan Pengembangan Penerangan Jalan Umum (PJU) 14.040.000,00 269.520.000,00 1.013.590.000,00 1.297.150.000,00
2.09 . 2.09.01 . 17 . 10 Pemeliharaan Lampu Penerangan Jalan Umum (PJU) 130.780.000,00 181.720.000,00 0,00 312.500.000,00
2.09 . 2.09.01 . 17 . 13 Pengelolaan Sistem Informasi Manajemen Transportasi (SIM LLAJ) 27.900.000,00 45.680.000,00 143.720.000,00 217.300.000,00
2.09 . 2.09.01 . 17 . 14 Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas 96.320.000,00 52.390.000,00 0,00 148.710.000,00
2.09 . 2.09.01 . 17 . 15 Pengadaan dan Pemeliharaan Prasarana Perlengkapan Jalan 24.385.000,00 348.135.000,00 810.720.000,00 1.183.240.000,00
2.09 . 2.09.01 . 18 Program Pengendalian Dan Pengawasan Keselamatan Jalan 489.154.000,00 337.885.000,00 0,00 827.039.000,00
2.09 . 2.09.01 . 18 . 01 Peningkatan Disiplin Pengoperasian Kendaraan Wajib Uji 59.300.000,00 36.865.000,00 0,00 96.165.000,00
2.09 . 2.09.01 . 18 . 05 Fasilitasi Pengendalian dan Pengawasan Keselamatan Jalan 246.600.000,00 148.980.000,00 0,00 395.580.000,00
2.09 . 2.09.01 . 18 . 06 Pembinaan dan Pemilihan Pelajar Pelopor Tertib Lalu Lintas 29.750.000,00 67.580.000,00 0,00 97.330.000,00
2.09 . 2.09.01 . 18 . 07 Pelayanan dan Penertiban Parkir Kendaraan Di Tepi Jalan 153.504.000,00 84.460.000,00 0,00 237.964.000,00
2.10 Komunikasi dan Informatika 1.224.010.000,00 1.825.670.475,00 3.164.153.975,00 6.213.834.450,00
2.10 . 2.10.01 Dinas Komunikasi dan Informatika 1.224.010.000,00 1.825.670.475,00 3.164.153.975,00 6.213.834.450,00
2.10 . 2.10.01 . 01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 318.295.000,00 416.205.025,00 32.717.027,00 767.217.052,00

REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN Halaman 21
URAIAN URUSAN, ORGANISASI, JENIS BELANJA
KODE JUMLAH
PROGRAM DAN KEGIATAN PEGAWAI BARANG & JASA MODAL
1 2 3 4 5 6=3+4+5
2.10 . 2.10.01 . 01 . 19 Penyediaan Jasa Kantor dan Peningkatan Pelayanan Administrasi Perkantoran 318.295.000,00 416.205.025,00 32.717.027,00 767.217.052,00
2.10 . 2.10.01 . 02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 8.550.000,00 67.000.000,00 97.450.000,00 173.000.000,00
2.10 . 2.10.01 . 02 . 11 Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 2.550.000,00 0,00 97.450.000,00 100.000.000,00
2.10 . 2.10.01 . 02 . 30 Pemeliharaan rutin/berkala Sarana dan Prasarana Kantor 6.000.000,00 67.000.000,00 0,00 73.000.000,00
2.10 . 2.10.01 . 05 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 4.000.000,00 186.000.000,00 0,00 190.000.000,00
2.10 . 2.10.01 . 05 . 04 Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 4.000.000,00 186.000.000,00 0,00 190.000.000,00
2.10 . 2.10.01 . 06 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan 89.948.000,00 2.072.000,00 0,00 92.020.000,00
Keuangan
2.10 . 2.10.01 . 06 . 05 Pengelolaan Keuangan dan Barang Perangkat Daerah 59.280.000,00 872.000,00 0,00 60.152.000,00
2.10 . 2.10.01 . 06 . 06 Penyusunan Dokumen Perencanaan, Pelaporan Perangkat Daerah dan Reformasi Birokrasi 30.668.000,00 1.200.000,00 0,00 31.868.000,00

2.10 . 2.10.01 . 15 Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa 359.660.000,00 118.485.000,00 0,00 478.145.000,00
2.10 . 2.10.01 . 15 . 01 Layanan Pengaduan Masyarakat 74.650.000,00 25.325.000,00 0,00 99.975.000,00
2.10 . 2.10.01 . 15 . 02 Operasional PPID 82.050.000,00 10.800.000,00 0,00 92.850.000,00
2.10 . 2.10.01 . 15 . 03 Deseminasi Informasi 89.400.000,00 24.930.000,00 0,00 114.330.000,00
2.10 . 2.10.01 . 15 . 04 Operasional LPPL/Radio Publik Kabupaten Trenggalek 113.560.000,00 57.430.000,00 0,00 170.990.000,00
2.10 . 2.10.01 . 16 Program Pengembangan dan Optimalisasi Teknologi Informasi dan Komunikasi 156.052.000,00 503.978.000,00 2.908.206.948,00 3.568.236.948,00

2.10 . 2.10.01 . 16 . 03 Layanan Pengembangan Aplikasi Pelayanan Publik 82.922.000,00 111.678.000,00 0,00 194.600.000,00
2.10 . 2.10.01 . 16 . 04 Pengembangan Komunikasi Informasi dan Ruang Server 73.130.000,00 392.300.000,00 2.908.206.948,00 3.373.636.948,00
2.10 . 2.10.01 . 17 Program Fasilitasi Peningkatan SDM Bidang Komunikasi dan Informasi 29.920.000,00 209.620.150,00 0,00 239.540.150,00
2.10 . 2.10.01 . 17 . 01 Pengembangan dan Pemberdayaan Kelompok Informasi Masyarakat (KIM) 29.920.000,00 209.620.150,00 0,00 239.540.150,00
2.10 . 2.10.01 . 18 Program Pengembangan e-Government 132.245.000,00 162.720.300,00 10.710.000,00 305.675.300,00
2.10 . 2.10.01 . 18 . 01 Pengelolaan Website 24.595.000,00 53.830.200,00 0,00 78.425.200,00
2.10 . 2.10.01 . 18 . 04 Fasilitasi dan Implementasi Pengembangan e-government 107.650.000,00 108.890.100,00 10.710.000,00 227.250.100,00
2.10 . 2.10.01 . 19 Program Layanan Pengadaan Secara Elektronik 125.340.000,00 159.590.000,00 115.070.000,00 400.000.000,00
2.10 . 2.10.01 . 19 . 01 Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE) 125.340.000,00 159.590.000,00 115.070.000,00 400.000.000,00
2.11 Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah 1.057.455.000,00 3.202.420.000,00 597.725.000,00 4.857.600.000,00
2.11 . 2.11.01 Dinas Koperasi dan Usaha Mikro dan Perdagangan 1.057.455.000,00 3.202.420.000,00 597.725.000,00 4.857.600.000,00
2.11 . 2.11.01 . 01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 557.760.000,00 680.253.000,00 0,00 1.238.013.000,00
2.11 . 2.11.01 . 01 . 19 Penyediaan Jasa Kantor dan Peningkatan Pelayanan Administrasi Perkantoran 557.760.000,00 680.253.000,00 0,00 1.238.013.000,00
2.11 . 2.11.01 . 02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 3.900.000,00 133.308.000,00 161.770.000,00 298.978.000,00
2.11 . 2.11.01 . 02 . 11 Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 900.000,00 330.000,00 161.770.000,00 163.000.000,00
2.11 . 2.11.01 . 02 . 30 Pemeliharaan Rutin/Berkala Sarana dan Prasarana Kantor 3.000.000,00 132.978.000,00 0,00 135.978.000,00
2.11 . 2.11.01 . 05 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 1.285.000,00 86.015.000,00 0,00 87.300.000,00

REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN Halaman 22
URAIAN URUSAN, ORGANISASI, JENIS BELANJA
KODE JUMLAH
PROGRAM DAN KEGIATAN PEGAWAI BARANG & JASA MODAL
1 2 3 4 5 6=3+4+5
2.11 . 2.11.01 . 05 . 05 Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 1.285.000,00 86.015.000,00 0,00 87.300.000,00
2.11 . 2.11.01 . 06 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan 199.050.000,00 70.259.000,00 0,00 269.309.000,00
Keuangan
2.11 . 2.11.01 . 06 . 05 Pengelolaan Keuangan dan Barang Perangkat Daerah 110.700.000,00 384.000,00 0,00 111.084.000,00
2.11 . 2.11.01 . 06 . 06 Penyusunan Dokumen Perencanaan, Pelaporan Perangkat Daerah dan Reformasi Birokrasi 88.350.000,00 69.875.000,00 0,00 158.225.000,00

2.11 . 2.11.01 . 15 Program Pemberdayaan dan Pengembangan Usaha Mikro 90.190.000,00 1.073.855.000,00 435.955.000,00 1.600.000.000,00
2.11 . 2.11.01 . 15 . 02 Penumbuhan Wirausaha Baru 15.520.000,00 84.480.000,00 0,00 100.000.000,00
2.11 . 2.11.01 . 15 . 10 Pembinaan dan Pengembangan Usaha Mikro melalui Pemberdayaan BDSP 24.890.000,00 325.110.000,00 0,00 350.000.000,00
2.11 . 2.11.01 . 15 . 11 Penyelenggaraan Promosi, Peningkatan Sarana Prasarana dan Kemitraan Usaha Mikro 29.580.000,00 604.465.000,00 435.955.000,00 1.070.000.000,00

2.11 . 2.11.01 . 15 . 12 Fasilitasi Perkuatan Permodalan dan Pembinaan serta Pengawasan LKM 20.200.000,00 59.800.000,00 0,00 80.000.000,00
2.11 . 2.11.01 . 16 Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi 205.270.000,00 1.158.730.000,00 0,00 1.364.000.000,00
2.11 . 2.11.01 . 16 . 01 Pengembangan Usaha Koperasi 25.190.000,00 235.600.000,00 0,00 260.790.000,00
2.11 . 2.11.01 . 16 . 02 Pengembangan Sistem Administrasi Keuangan Koperasi 33.580.000,00 211.170.000,00 0,00 244.750.000,00
2.11 . 2.11.01 . 16 . 03 Pembinaan dan Pengawasan Koperasi 49.800.000,00 433.660.000,00 0,00 483.460.000,00
2.11 . 2.11.01 . 16 . 04 Peningkatan Kapasitas Koperasi dan UKM 96.700.000,00 278.300.000,00 0,00 375.000.000,00
2.12 Penanaman Modal 818.972.000,00 1.674.323.000,00 306.705.000,00 2.800.000.000,00
2.12 . 2.12.01 Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu 818.972.000,00 1.674.323.000,00 306.705.000,00 2.800.000.000,00
2.12 . 2.12.01 . 01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 242.370.000,00 515.497.000,00 0,00 757.867.000,00
2.12 . 2.12.01 . 01 . 19 Penyediaan Jasa Kantor dan Peningkatan Pelayanan Administrasi Perkantoran 242.370.000,00 515.497.000,00 0,00 757.867.000,00
2.12 . 2.12.01 . 02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 12.600.000,00 146.238.000,00 77.975.000,00 236.813.000,00
2.12 . 2.12.01 . 02 . 05 pengadaan Kendaraan dinas/operasional 0,00 1.275.000,00 32.725.000,00 34.000.000,00
2.12 . 2.12.01 . 02 . 11 Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 0,00 1.311.000,00 45.250.000,00 46.561.000,00
2.12 . 2.12.01 . 02 . 30 Pemeliharaan Rutin/Berkala Sarana dan Prasarana Kantor 12.600.000,00 143.652.000,00 0,00 156.252.000,00
2.12 . 2.12.01 . 05 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 600.000,00 82.440.000,00 0,00 83.040.000,00
2.12 . 2.12.01 . 05 . 04 Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 600.000,00 82.440.000,00 0,00 83.040.000,00
2.12 . 2.12.01 . 06 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan 95.295.000,00 11.735.000,00 0,00 107.030.000,00
Keuangan
2.12 . 2.12.01 . 06 . 05 Pengelolaan Keuangan dan Barang Perangkat Daerah 60.540.000,00 160.000,00 0,00 60.700.000,00
2.12 . 2.12.01 . 06 . 06 Penyusunan Dokumen Perencanaan, Pelaporan Perangkat Daerah dan Reformasi Birokrasi 34.755.000,00 11.575.000,00 0,00 46.330.000,00

2.12 . 2.12.01 . 15 Program Pengembangan Penanaman Modal 81.367.000,00 329.333.000,00 0,00 410.700.000,00
2.12 . 2.12.01 . 15 . 01 Pengembangan dan Kerjasama Penanaman Modal 33.507.000,00 106.493.000,00 0,00 140.000.000,00
2.12 . 2.12.01 . 15 . 02 Pelayanan dan Promosi Penanaman Modal 18.020.000,00 181.980.000,00 0,00 200.000.000,00
2.12 . 2.12.01 . 15 . 03 Pengendalian dan Pelaporan Penanaman Modal 29.840.000,00 40.860.000,00 0,00 70.700.000,00
2.12 . 2.12.01 . 16 Program Standarisasi Penanaman Modal dan PTSP 122.620.000,00 362.650.000,00 217.980.000,00 703.250.000,00

REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN Halaman 23
URAIAN URUSAN, ORGANISASI, JENIS BELANJA
KODE JUMLAH
PROGRAM DAN KEGIATAN PEGAWAI BARANG & JASA MODAL
1 2 3 4 5 6=3+4+5
2.12 . 2.12.01 . 16 . 01 Standarisasi Penanaman Modal dan PTSP 71.180.000,00 142.320.000,00 27.000.000,00 240.500.000,00
2.12 . 2.12.01 . 16 . 02 Pengolahan data dan Sistem Informasi Penanaman Modal dan PTSP 20.640.000,00 22.380.000,00 190.980.000,00 234.000.000,00
2.12 . 2.12.01 . 16 . 03 Pengaduan dan Publikasi Penanaman Modal dan PTSP 30.800.000,00 197.950.000,00 0,00 228.750.000,00
2.12 . 2.12.01 . 17 Program Pelayanan Perizinan 264.120.000,00 226.430.000,00 10.750.000,00 501.300.000,00
2.12 . 2.12.01 . 17 . 01 Pelayanan Perizinan Usaha 131.560.000,00 83.440.000,00 0,00 215.000.000,00
2.12 . 2.12.01 . 17 . 02 Pelayanan Perizinan Non Usaha 105.420.000,00 84.330.000,00 10.750.000,00 200.500.000,00
2.12 . 2.12.01 . 17 . 03 Verifikasi Administrasi Perizinan 27.140.000,00 58.660.000,00 0,00 85.800.000,00
2.13 Kepemudaan dan Olah Raga 514.705.000,00 1.669.286.000,00 16.772.976.000,00 18.956.967.000,00
2.13 . 1.01.01 Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga 514.705.000,00 1.669.286.000,00 16.772.976.000,00 18.956.967.000,00
2.13 . 1.01.01 . 15 Program Peningkatan dan Pengembangan Kepemudaan 147.065.000,00 752.935.000,00 0,00 900.000.000,00
2.13 . 1.01.01 . 15 . 02 Fasilitasi Kegiatan Pemuda Paskibra 102.275.000,00 497.725.000,00 0,00 600.000.000,00
2.13 . 1.01.01 . 15 . 06 Jambore dan Temu Pemudaan 36.340.000,00 213.660.000,00 0,00 250.000.000,00
2.13 . 1.01.01 . 15 . 07 Peningkatan peran dan Apresiasi Organisasi pemuda, kepemudaan dan pemuda pelopor 8.450.000,00 41.550.000,00 0,00 50.000.000,00

2.13 . 1.01.01 . 16 Program Pembinaan, Pengembangan dan Pemasyarakatan Olahraga 367.640.000,00 916.351.000,00 16.772.976.000,00 18.056.967.000,00
2.13 . 1.01.01 . 16 . 05 Peningkatan Mutu Organisasi dan Tenaga Keolahragaan 11.925.000,00 43.075.000,00 0,00 55.000.000,00
2.13 . 1.01.01 . 16 . 11 Penyelenggaraan Festival, Kompetisi dan Turnamen Keolahragaan Pelajar dan Masyarakat 306.590.000,00 793.410.000,00 0,00 1.100.000.000,00

2.13 . 1.01.01 . 16 . 12 Pengembangan/ peningkatan sarana dan prasarana Keolahragaan 10.500.000,00 74.091.000,00 2.077.759.000,00 2.162.350.000,00
2.13 . 1.01.01 . 16 . 13 Pembangunan Baru Prasarana GOR dan Penyediaan Sarananya 38.625.000,00 5.775.000,00 14.695.217.000,00 14.739.617.000,00
2.14 Statistik 49.280.000,00 106.885.550,00 0,00 156.165.550,00
2.14 . 2.10.01 Dinas Komunikasi dan Informatika 49.280.000,00 106.885.550,00 0,00 156.165.550,00
2.14 . 2.10.01 . 15 Program Pengembangan Data/Informasi/Statistik Daerah 49.280.000,00 106.885.550,00 0,00 156.165.550,00
2.14 . 2.10.01 . 15 . 01 Penyusunan dan Pengumpulan Data/Informasi Statistik Pembangunan Daerah 49.280.000,00 106.885.550,00 0,00 156.165.550,00
2.15 Persandian 56.560.000,00 73.440.000,00 0,00 130.000.000,00
2.15 . 2.10.01 Dinas Komunikasi dan Informatika 56.560.000,00 73.440.000,00 0,00 130.000.000,00
2.15 . 2.10.01 . 15 Program Peningkatan Layanan Persandian 56.560.000,00 73.440.000,00 0,00 130.000.000,00
2.15 . 2.10.01 . 15 . 01 Manajemen Jaringan Sandi dan Telekomunikasi 56.560.000,00 73.440.000,00 0,00 130.000.000,00
2.16 Kebudayaan 219.480.000,00 2.164.707.000,00 0,00 2.384.187.000,00
2.16 . 3.02.01 Dinas Pariwisata dan Kebudayaan 219.480.000,00 2.164.707.000,00 0,00 2.384.187.000,00
2.16 . 3.02.01 . 15 Program Pelestarian, Pembinaan dan Aktualisasi Nilai Seni Budaya 219.480.000,00 2.164.707.000,00 0,00 2.384.187.000,00
2.16 . 3.02.01 . 15 . 01 Pelestarian dan Aktualisasi Adat Budaya Daerah 13.835.000,00 351.005.000,00 0,00 364.840.000,00
2.16 . 3.02.01 . 15 . 02 Pengelolaan dan Pengembangan Pelestarian Peninggalan Sejarah Purbakala, Museum dan 78.970.000,00 20.397.000,00 0,00 99.367.000,00
Peninggalan Bawah Air
2.16 . 3.02.01 . 15 . 04 Fasilitasi Penyelenggaraan Festival Budaya Daerah 21.640.000,00 376.200.000,00 0,00 397.840.000,00
2.16 . 3.02.01 . 15 . 05 Penyelenggaraan Misi Kesenian/Kebudayaan Daerah 15.015.000,00 374.820.000,00 0,00 389.835.000,00

REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN Halaman 24
URAIAN URUSAN, ORGANISASI, JENIS BELANJA
KODE JUMLAH
PROGRAM DAN KEGIATAN PEGAWAI BARANG & JASA MODAL
1 2 3 4 5 6=3+4+5
2.16 . 3.02.01 . 15 . 06 Pembinaan dan Penguatan Organisasi/Kelompok Seni 28.610.000,00 190.970.000,00 0,00 219.580.000,00
2.16 . 3.02.01 . 15 . 07 Fasilitasi Perkembangan Keragaman Budaya Daerah 61.410.000,00 851.315.000,00 0,00 912.725.000,00
2.17 Perpustakaan 351.593.000,00 655.112.000,00 2.293.795.000,00 3.300.500.000,00
2.17 . 2.18.01 Dinas Kearsipan dan Perpustakaan 351.593.000,00 655.112.000,00 2.293.795.000,00 3.300.500.000,00
2.17 . 2.18.01 . 15 Program Pengembangan Budaya Baca dan Pembinaan Perpustakaan 351.593.000,00 655.112.000,00 2.293.795.000,00 3.300.500.000,00
2.17 . 2.18.01 . 15 . 09 Layanan dan Pelestarian Bahan Pustaka 168.318.000,00 297.182.000,00 0,00 465.500.000,00
2.17 . 2.18.01 . 15 . 10 Deposit, Pengembangan dan Pengelolaan Bahan Pustaka 93.300.000,00 190.765.000,00 75.935.000,00 360.000.000,00
2.17 . 2.18.01 . 15 . 11 Pembinaan Kelembagaan dan SDM Perpustakaan 59.475.000,00 140.525.000,00 0,00 200.000.000,00
2.17 . 2.18.01 . 15 . 12 Pengadaan Perangkat TIK 6.000.000,00 2.915.000,00 196.085.000,00 205.000.000,00
2.17 . 2.18.01 . 15 . 13 Renovasi Gedung Layanan Perpustakaan Kabupaten 24.500.000,00 23.725.000,00 2.021.775.000,00 2.070.000.000,00
2.18 Kearsipan 547.760.000,00 880.390.000,00 66.350.000,00 1.494.500.000,00
2.18 . 2.18.01 Dinas Kearsipan dan Perpustakaan 547.760.000,00 880.390.000,00 66.350.000,00 1.494.500.000,00
2.18 . 2.18.01 . 01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 240.900.000,00 445.635.000,00 0,00 686.535.000,00
2.18 . 2.18.01 . 01 . 19 Penyediaan Jasa Kantor dan Peningkatan Pelayanan Administrasi Perkantoran 240.900.000,00 445.635.000,00 0,00 686.535.000,00
2.18 . 2.18.01 . 02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 13.250.000,00 182.950.000,00 66.350.000,00 262.550.000,00
2.18 . 2.18.01 . 02 . 11 Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 4.250.000,00 2.680.000,00 66.350.000,00 73.280.000,00
2.18 . 2.18.01 . 02 . 30 Pemeliharaan Rutin/Berkala Sarana dan Prasarana Kantor 9.000.000,00 180.270.000,00 0,00 189.270.000,00
2.18 . 2.18.01 . 06 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan 88.725.000,00 4.190.000,00 0,00 92.915.000,00
Keuangan
2.18 . 2.18.01 . 06 . 05 Pengelolaan Keuangan dan Barang Perangkat Daerah 47.760.000,00 1.690.000,00 0,00 49.450.000,00
2.18 . 2.18.01 . 06 . 06 Penyusunan Dokumen Perencanaan, Pelaporan Perangkat Daerah dan Reformasi Birokrasi 40.965.000,00 2.500.000,00 0,00 43.465.000,00

2.18 . 2.18.01 . 15 Program Pengelolaan Sistem Kearsipan 204.885.000,00 247.615.000,00 0,00 452.500.000,00
2.18 . 2.18.01 . 15 . 05 Pendataan dan Pengelolaan Arsip Dinamis 142.475.000,00 84.635.000,00 0,00 227.110.000,00
2.18 . 2.18.01 . 15 . 06 Penyelamatan dan Pengelolaan Arsip Statis 12.480.000,00 47.910.000,00 0,00 60.390.000,00
2.18 . 2.18.01 . 15 . 07 Peningkatan SDM dan Lembaga Pengelolaan Arsip 49.930.000,00 115.070.000,00 0,00 165.000.000,00

3 Urusan Pilihan 5.814.722.500,00 21.519.975.000,00 55.460.269.500,00 82.794.967.000,00


3.01 Kelautan dan Perikanan 1.128.007.500,00 4.889.330.500,00 1.059.535.000,00 7.076.873.000,00
3.01 . 3.01.01 Dinas Perikanan 1.128.007.500,00 4.889.330.500,00 1.059.535.000,00 7.076.873.000,00
3.01 . 3.01.01 . 01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 360.247.500,00 291.077.500,00 0,00 651.325.000,00
3.01 . 3.01.01 . 01 . 19 Penyediaan Jasa Kantor dan Peningkatan Pelayanan Administrasi Perkantoran 360.247.500,00 291.077.500,00 0,00 651.325.000,00
3.01 . 3.01.01 . 02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 13.790.000,00 124.685.000,00 393.300.000,00 531.775.000,00
3.01 . 3.01.01 . 02 . 11 Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 3.625.000,00 0,00 83.300.000,00 86.925.000,00
3.01 . 3.01.01 . 02 . 30 Pemeliharaan Rutin/Berkala Sarana dan Prasarana Kantor 10.165.000,00 124.685.000,00 310.000.000,00 444.850.000,00

REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN Halaman 25
URAIAN URUSAN, ORGANISASI, JENIS BELANJA
KODE JUMLAH
PROGRAM DAN KEGIATAN PEGAWAI BARANG & JASA MODAL
1 2 3 4 5 6=3+4+5

3.01 . 3.01.01 . 05 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 2.775.000,00 180.225.000,00 0,00 183.000.000,00
3.01 . 3.01.01 . 05 . 04 Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur 2.775.000,00 180.225.000,00 0,00 183.000.000,00
3.01 . 3.01.01 . 06 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan 132.080.000,00 11.820.000,00 0,00 143.900.000,00
Keuangan
3.01 . 3.01.01 . 06 . 05 Pengelolaan Keuangan dan Barang Perangkat Daerah 75.480.000,00 1.280.000,00 0,00 76.760.000,00
3.01 . 3.01.01 . 06 . 06 Penyusunan Dokumen Perencanaan, Pelaporan Perangkat Daerah dan Reformasi Birokrasi 56.600.000,00 10.540.000,00 0,00 67.140.000,00

3.01 . 3.01.01 . 15 Program Pengembangan Perikanan Budidaya 186.650.000,00 1.013.350.000,00 0,00 1.200.000.000,00
3.01 . 3.01.01 . 15 . 05 Anty Poverty Program (APP) Sektor Perikanan 16.550.000,00 148.450.000,00 0,00 165.000.000,00
3.01 . 3.01.01 . 15 . 08 Pengembangan Eco-Aquaculture 15.950.000,00 184.050.000,00 0,00 200.000.000,00
3.01 . 3.01.01 . 15 . 10 Penyusunan Dokumen Pembangunan Perikanan Budidaya 13.300.000,00 86.700.000,00 0,00 100.000.000,00
3.01 . 3.01.01 . 15 . 11 Pengelolaan Perbenihan Kesehatan Ikan dan Lingkungan 52.900.000,00 247.100.000,00 0,00 300.000.000,00
3.01 . 3.01.01 . 15 . 12 Pengelolaan Produksi Perikanan Budidaya 87.950.000,00 347.050.000,00 0,00 435.000.000,00
3.01 . 3.01.01 . 16 Program Pengembangan Perikanan Tangkap 185.245.000,00 1.002.400.000,00 552.355.000,00 1.740.000.000,00
3.01 . 3.01.01 . 16 . 09 Penyusunan Dokumen Pembangunan Perikanan Tangkap 10.950.000,00 89.050.000,00 0,00 100.000.000,00
3.01 . 3.01.01 . 16 . 12 Eksploitasi dan Teknologi Penangkapan Ikan 17.105.000,00 497.895.000,00 0,00 515.000.000,00
3.01 . 3.01.01 . 16 . 13 Fasilitasi Kenelayanan 87.390.000,00 112.610.000,00 0,00 200.000.000,00
3.01 . 3.01.01 . 16 . 14 Pengelolaan Sumberdaya Perikanan 69.800.000,00 302.845.000,00 552.355.000,00 925.000.000,00
3.01 . 3.01.01 . 17 Program Optimalisasi Pengelolaan dan Pemasaran Produksi Perikanan 214.525.000,00 971.595.000,00 113.880.000,00 1.300.000.000,00
3.01 . 3.01.01 . 17 . 02 GEMARIKAN (Gerakan Memasyarakatkan Makan Ikan) 14.450.000,00 165.550.000,00 0,00 180.000.000,00
3.01 . 3.01.01 . 17 . 03 Penguatan Pemasaran Produk Perikanan 29.300.000,00 270.700.000,00 0,00 300.000.000,00
3.01 . 3.01.01 . 17 . 07 Pengelolaan Tempat Pelelangan Ikan 106.575.000,00 129.545.000,00 113.880.000,00 350.000.000,00
3.01 . 3.01.01 . 17 . 08 Bina Mutu Produk Perikanan 47.130.000,00 277.870.000,00 0,00 325.000.000,00
3.01 . 3.01.01 . 17 . 09 Diversifikasi Produk Perikanan 17.070.000,00 127.930.000,00 0,00 145.000.000,00
3.01 . 3.01.01 . 18 Program Pengembangan Sarana Prasarana Perikanan 32.695.000,00 1.294.178.000,00 0,00 1.326.873.000,00
3.01 . 3.01.01 . 18 . 01 Pembangunan/Penyediaan/Rehabilitasi Sarana Prasarana Perikanan 0,00 1.276.873.000,00 0,00 1.276.873.000,00
3.01 . 3.01.01 . 18 . 02 Pendampingan Kegiatan Pembangunan/ Penyediaan/ Rehabilitasi Sarana Prasarana 32.695.000,00 17.305.000,00 0,00 50.000.000,00
Perikanan
3.02 Pariwisata 1.062.062.500,00 3.580.185.500,00 5.080.496.000,00 9.722.744.000,00
3.02 . 3.02.01 Dinas Pariwisata dan Kebudayaan 1.062.062.500,00 3.580.185.500,00 5.080.496.000,00 9.722.744.000,00
3.02 . 3.02.01 . 01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 649.442.500,00 1.116.143.000,00 0,00 1.765.585.500,00
3.02 . 3.02.01 . 01 . 19 Penyediaan Jasa Kantor dan Peningkatan Pelayanan Administrasi Perkantoran 649.442.500,00 1.116.143.000,00 0,00 1.765.585.500,00
3.02 . 3.02.01 . 02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 20.040.000,00 399.301.500,00 347.525.000,00 766.866.500,00
3.02 . 3.02.01 . 02 . 11 Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 1.500.000,00 300.000,00 347.525.000,00 349.325.000,00
3.02 . 3.02.01 . 02 . 30 Pemeliharaan rutin/berkala Sarana dan Prasarana Kantor 18.540.000,00 399.001.500,00 0,00 417.541.500,00
3.02 . 3.02.01 . 06 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan 117.325.000,00 8.400.000,00 0,00 125.725.000,00
Keuangan
REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN Halaman 26
URAIAN URUSAN, ORGANISASI, JENIS BELANJA
KODE JUMLAH
PROGRAM DAN KEGIATAN PEGAWAI BARANG & JASA MODAL
1 2 3 4 5 6=3+4+5
3.02 . 3.02.01 . 06 . 05 Pengelolaan Keuangan dan Barang Perangkat Daerah 86.160.000,00 0,00 0,00 86.160.000,00
3.02 . 3.02.01 . 06 . 06 Penyusunan Dokumen Perencanaan, Pelaporan Perangkat Daerah dan Reformasi Birokrasi 31.165.000,00 8.400.000,00 0,00 39.565.000,00

3.02 . 3.02.01 . 15 Program Pengembangan Destinasi Pariwisata 172.140.000,00 609.665.000,00 4.732.971.000,00 5.514.776.000,00
3.02 . 3.02.01 . 15 . 03 Peningkatan Daya Tarik Wisata di Kawasan Wisata 8.560.000,00 28.350.000,00 862.290.000,00 899.200.000,00
3.02 . 3.02.01 . 15 . 04 Fasilitasi Peningkatan Ketertiban dan Keamanan di Kawasan Wisata 85.850.000,00 61.710.000,00 0,00 147.560.000,00
3.02 . 3.02.01 . 15 . 05 Peningkatan Fasilitas Umum di Kawasan Wisata 11.700.000,00 95.240.000,00 1.574.650.000,00 1.681.590.000,00
3.02 . 3.02.01 . 15 . 06 Rehabilitasi Sarana/Prasarana Pariwisata 7.920.000,00 27.615.000,00 373.000.000,00 408.535.000,00
3.02 . 3.02.01 . 15 . 07 Pengembangan Destinasi Wisata Budaya dan Buatan 26.680.000,00 270.280.000,00 0,00 296.960.000,00
3.02 . 3.02.01 . 15 . 09 Peningkatan Kapasitas Kelembagaan, Manajemen, dan SDM Masyarakat Pengelola Destinasi 20.900.000,00 77.200.000,00 0,00 98.100.000,00
Wisata
3.02 . 3.02.01 . 15 . 10 Pengembangan Daya Tarik Wisata 10.530.000,00 49.270.000,00 1.923.031.000,00 1.982.831.000,00
3.02 . 3.02.01 . 16 Program Pengembangan Pemasaran Pariwisata 37.345.000,00 973.946.000,00 0,00 1.011.291.000,00
3.02 . 3.02.01 . 16 . 02 Pengadaan Sarana Promosi Pariwisata 9.425.000,00 217.711.000,00 0,00 227.136.000,00
3.02 . 3.02.01 . 16 . 04 Penyusunan Dokumen Pengembangan Pemasaran Pariwisata 11.470.000,00 74.465.000,00 0,00 85.935.000,00
3.02 . 3.02.01 . 16 . 05 Pelaksanaan Promosi Pariwisata Nusantara di Dalam dan di Luar Negeri 16.450.000,00 681.770.000,00 0,00 698.220.000,00
3.02 . 3.02.01 . 17 Program Pengembangan Kemitraan 65.770.000,00 472.730.000,00 0,00 538.500.000,00
3.02 . 3.02.01 . 17 . 01 Pembinaan dan Fasilitasi Sertifikasi Usaha Sarana Pariwisata 20.410.000,00 176.500.000,00 0,00 196.910.000,00
3.02 . 3.02.01 . 17 . 02 Pembinaan dan Fasilitasi Sertifikasi Usaha Jasa Pariwisata 19.630.000,00 129.140.000,00 0,00 148.770.000,00
3.02 . 3.02.01 . 17 . 03 Pengembangan Kompetensi dan Profesionalitas SDM Bidang Pariwisata 25.730.000,00 167.090.000,00 0,00 192.820.000,00
3.03 Pertanian 2.918.417.500,00 9.720.382.000,00 4.509.547.500,00 17.148.347.000,00
3.03 . 3.03.01 Dinas Pertanian dan Pangan 2.918.417.500,00 9.720.382.000,00 4.509.547.500,00 17.148.347.000,00
3.03 . 3.03.01 . 01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 1.046.777.500,00 687.587.500,00 0,00 1.734.365.000,00
3.03 . 3.03.01 . 01 . 19 Penyediaan Jasa Kantor dan Peningkatan Pelayanan Administrasi Perkantoran 1.046.777.500,00 687.587.500,00 0,00 1.734.365.000,00
3.03 . 3.03.01 . 02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 7.650.000,00 453.550.000,00 213.800.000,00 675.000.000,00
3.03 . 3.03.01 . 02 . 11 Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 0,00 11.200.000,00 213.800.000,00 225.000.000,00
3.03 . 3.03.01 . 02 . 30 Pemeliharaan Rutin/Berkala Sarana dan Prasarana Kantor 7.650.000,00 442.350.000,00 0,00 450.000.000,00
3.03 . 3.03.01 . 05 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 0,00 50.000.000,00 0,00 50.000.000,00
3.03 . 3.03.01 . 05 . 04 Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 0,00 50.000.000,00 0,00 50.000.000,00
3.03 . 3.03.01 . 06 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan 154.620.000,00 129.880.000,00 0,00 284.500.000,00
Keuangan
3.03 . 3.03.01 . 06 . 05 Pengelolaan Keuangan dan Barang Perangkat Daerah 84.240.000,00 260.000,00 0,00 84.500.000,00
3.03 . 3.03.01 . 06 . 06 Penyusunan Dokumen Perencanaan, Pelaporan Perangkat Daerah dan Reformasi Birokrasi 70.380.000,00 129.620.000,00 0,00 200.000.000,00

3.03 . 3.03.01 . 15 Program Peningkatan Produksi dan Nilai Tambah Tanaman Pangan dan 175.350.000,00 948.900.000,00 0,00 1.124.250.000,00
Hortikultura
3.03 . 3.03.01 . 15 . 01 Anty Poverty Program (APP) Bidang Pertanian 16.700.000,00 133.300.000,00 0,00 150.000.000,00
3.03 . 3.03.01 . 15 . 06 Pengembangan Tanaman Hortikultura 98.250.000,00 401.750.000,00 0,00 500.000.000,00

REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN Halaman 27
URAIAN URUSAN, ORGANISASI, JENIS BELANJA
KODE JUMLAH
PROGRAM DAN KEGIATAN PEGAWAI BARANG & JASA MODAL
1 2 3 4 5 6=3+4+5
3.03 . 3.03.01 . 15 . 08 Peningkatan Nilai Tambah Produk Tanaman Pangan dan Hortikultura 40.200.000,00 209.050.000,00 0,00 249.250.000,00
3.03 . 3.03.01 . 15 . 11 Pengembangan Tanaman Pangan 20.200.000,00 204.800.000,00 0,00 225.000.000,00
3.03 . 3.03.01 . 16 Program Peningkatan Produksi dan Nilai Tambah Tanaman Perkebunan 262.000.000,00 1.398.880.000,00 355.450.000,00 2.016.330.000,00
3.03 . 3.03.01 . 16 . 01 Pengembangan Tanaman Semusim 32.640.000,00 199.710.000,00 45.500.000,00 277.850.000,00
3.03 . 3.03.01 . 16 . 06 Anty Poverty Program (APP) Bidang Perkebunan 11.000.000,00 88.330.000,00 0,00 99.330.000,00
3.03 . 3.03.01 . 16 . 07 Pengembangan Agroindustri Kakao 141.515.000,00 519.185.000,00 289.300.000,00 950.000.000,00
3.03 . 3.03.01 . 16 . 09 Operasional Rumah Coklat 5.875.000,00 34.125.000,00 0,00 40.000.000,00
3.03 . 3.03.01 . 16 . 10 Pengembangan Tanaman Tahunan 70.970.000,00 557.530.000,00 20.650.000,00 649.150.000,00
3.03 . 3.03.01 . 17 Program Peningkatan Produksi dan Nilai Tambah Hasil Peternakan 274.485.000,00 1.024.399.500,00 363.135.500,00 1.662.020.000,00
3.03 . 3.03.01 . 17 . 01 Peningkatan Kualitas Bibit Ternak 85.800.000,00 408.200.000,00 6.000.000,00 500.000.000,00
3.03 . 3.03.01 . 17 . 04 APP Peternakan untuk Masyarakat Miskin 4.500.000,00 95.500.000,00 0,00 100.000.000,00
3.03 . 3.03.01 . 17 . 11 Demplot Pertanian Terpadu Sub Sektor Peternakan 69.425.000,00 125.849.500,00 304.725.500,00 500.000.000,00
3.03 . 3.03.01 . 17 . 14 Pengembangan Pakan dan Air serta Penerapan Teknologi Peternakan 5.770.000,00 56.250.000,00 0,00 62.020.000,00
3.03 . 3.03.01 . 17 . 16 Peningkatan dan pengembangan agribisnis serta usaha peternakan 70.200.000,00 141.100.000,00 38.700.000,00 250.000.000,00
3.03 . 3.03.01 . 17 . 17 Optimalisasi UPTD Pusat Pembibitan Ternak dan Rumah Potong Hewan 38.790.000,00 197.500.000,00 13.710.000,00 250.000.000,00
3.03 . 3.03.01 . 18 Program Pencegahan Dan Penanggulangan Penyakit Ternak 208.775.000,00 328.075.000,00 13.150.000,00 550.000.000,00
3.03 . 3.03.01 . 18 . 01 Pemeliharaan kesehatan dan pencegahan penyakit menular ternak 29.540.000,00 70.460.000,00 0,00 100.000.000,00
3.03 . 3.03.01 . 18 . 02 Penanggulangan Gangguan Reproduksi dan Peningkatan Pelayanan Kesehatan Hewan 38.340.000,00 61.660.000,00 0,00 100.000.000,00

3.03 . 3.03.01 . 18 . 05 Penjaminan Bahan Pangan dan Non Pangan Asal Hewan 56.500.000,00 80.350.000,00 13.150.000,00 150.000.000,00
3.03 . 3.03.01 . 18 . 06 Optimalisasi UPTD Pusat Pelayanan Kesehatan Hewan 41.650.000,00 58.350.000,00 0,00 100.000.000,00
3.03 . 3.03.01 . 18 . 18 Surveillence Penyakit Brucelloasis 42.745.000,00 57.255.000,00 0,00 100.000.000,00
3.03 . 3.03.01 . 19 Program Peningkatan Prasarana, Sarana dan Penyuluhan 490.870.000,00 3.240.075.000,00 2.245.937.000,00 5.976.882.000,00
3.03 . 3.03.01 . 19 . 05 Peningkatan Sarana dan Pembiayaan Pertanian 36.400.000,00 260.890.000,00 0,00 297.290.000,00
3.03 . 3.03.01 . 19 . 08 Promosi dan Lomba atas Hasil Produksi Pertanian/Perkebunan Unggulan Daerah 9.075.000,00 190.925.000,00 0,00 200.000.000,00
3.03 . 3.03.01 . 19 . 17 Pembangunan Prasarana Pertanian 86.400.000,00 2.372.145.000,00 923.202.000,00 3.381.747.000,00
3.03 . 3.03.01 . 19 . 19 Pengelolaan Lahan dan Air 50.240.000,00 74.870.000,00 1.322.735.000,00 1.447.845.000,00
3.03 . 3.03.01 . 19 . 20 Penyuluhan dan pendampingan petani dan pelaku agribisnis serta Pemberdayaan 308.755.000,00 341.245.000,00 0,00 650.000.000,00
Kelembagaan
3.03 . 3.03.01 . 20 Program Pendukung Pengembangan Sektor Pertanian 257.160.000,00 899.765.000,00 1.318.075.000,00 2.475.000.000,00
3.03 . 3.03.01 . 20 . 01 Demplot Pertanian Terpadu 88.670.000,00 123.355.000,00 787.975.000,00 1.000.000.000,00
3.03 . 3.03.01 . 20 . 02 Pengembangan Pertanian di Kawasan Selingkar Wilis 46.110.000,00 423.790.000,00 530.100.000,00 1.000.000.000,00
3.03 . 3.03.01 . 20 . 04 Fasilitasi Pembangunan Prasarana Pertanian 44.380.000,00 30.620.000,00 0,00 75.000.000,00
3.03 . 3.03.01 . 20 . 05 Operasional Taman Sains Teknologi Pertanian Dilem Wilis 78.000.000,00 322.000.000,00 0,00 400.000.000,00
3.03 . 3.03.01 . 21 Program Peningkatan Kesejahteraan Petani 8.330.000,00 191.670.000,00 0,00 200.000.000,00
3.03 . 3.03.01 . 21 . 01 Penyusunan Dokumen Pengukuran NTP 8.330.000,00 191.670.000,00 0,00 200.000.000,00
3.03 . 3.03.01 . 22 Program Peningkatan Kualitas Bahan Baku 32.400.000,00 367.600.000,00 0,00 400.000.000,00

REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN Halaman 28
URAIAN URUSAN, ORGANISASI, JENIS BELANJA
KODE JUMLAH
PROGRAM DAN KEGIATAN PEGAWAI BARANG & JASA MODAL
1 2 3 4 5 6=3+4+5
3.03 . 3.03.01 . 22 . 02 Dukungan Sarana dan Prasarana Usaha Tani Tembakau 17.200.000,00 132.800.000,00 0,00 150.000.000,00
3.03 . 3.03.01 . 22 . 03 Penerapan Pembudidayaan sesuai dengan Good Agricultural Practices Tembakau 15.200.000,00 234.800.000,00 0,00 250.000.000,00
3.06 Perdagangan 305.600.000,00 1.565.787.000,00 43.305.990.000,00 45.177.377.000,00
3.06 . 2.11.01 Dinas Koperasi dan Usaha Mikro dan Perdagangan 305.600.000,00 1.565.787.000,00 43.305.990.000,00 45.177.377.000,00
3.06 . 2.11.01 . 15 Program Pengelolaan Pasar Daerah 228.530.000,00 1.113.897.000,00 43.022.550.000,00 44.364.977.000,00
3.06 . 2.11.01 . 15 . 08 Pembangunan Pasar Daerah 22.800.000,00 269.627.000,00 40.107.573.000,00 40.400.000.000,00
3.06 . 2.11.01 . 15 . 09 Operasional dan Pemeliharaan Pasar Daerah 16.080.000,00 683.920.000,00 0,00 700.000.000,00
3.06 . 2.11.01 . 15 . 10 Manajemen Pengelolaan Pasar Daerah 2.300.000,00 147.700.000,00 0,00 150.000.000,00
3.06 . 2.11.01 . 15 . 11 Pelaksanaan Kebersihan Pasar Daerah 187.350.000,00 12.650.000,00 0,00 200.000.000,00
3.06 . 2.11.01 . 15 . 12 Pembangunan Pasar Daerah (DAK) 0,00 0,00 2.914.977.000,00 2.914.977.000,00
3.06 . 2.11.01 . 20 Program Pengembangan dan Pengamanan Perdagangan 77.070.000,00 451.890.000,00 283.440.000,00 812.400.000,00
3.06 . 2.11.01 . 20 . 01 Operasionalisasi dan Pengembangan UTTP Kemetrologian 32.600.000,00 196.595.000,00 170.805.000,00 400.000.000,00
3.06 . 2.11.01 . 20 . 02 Pengembangan Sistem Informasi Perdagangan dan Distribusi Barang/ Produk 32.300.000,00 17.700.000,00 0,00 50.000.000,00
3.06 . 2.11.01 . 20 . 03 Pembinaan dan Promosi Perdagangan 12.170.000,00 237.595.000,00 112.635.000,00 362.400.000,00
3.07 Perindustrian 348.395.000,00 1.266.530.000,00 1.504.701.000,00 3.119.626.000,00
3.07 . 2.01.01 Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja 348.395.000,00 1.266.530.000,00 1.504.701.000,00 3.119.626.000,00
3.07 . 2.01.01 . 15 Program Pengembangan Industri Kecil dan Menengah 332.695.000,00 1.157.230.000,00 1.504.701.000,00 2.994.626.000,00
3.07 . 2.01.01 . 15 . 02 Trenggalek GEMILANG (Gerakan Mutu Industri Cemerlang) Non Agro 43.410.000,00 206.590.000,00 0,00 250.000.000,00
3.07 . 2.01.01 . 15 . 04 Trenggalek GEMILANG (Gerakan Mutu Industri Cemerlang) Standarisasi dan Mutu Desain 53.410.000,00 282.550.000,00 0,00 335.960.000,00
Produk
3.07 . 2.01.01 . 15 . 07 Pengembangan Industri Kreatif 40.270.000,00 309.730.000,00 0,00 350.000.000,00
3.07 . 2.01.01 . 15 . 08 Pengembangan Sentra Industri Kecil dan Menengah 18.840.000,00 10.850.000,00 1.393.976.000,00 1.423.666.000,00
3.07 . 2.01.01 . 15 . 09 Trenggalek GEMILANG (Gerakan Mutu Industri Cemerlang) Agro dan Pengolahan Susu 164.055.000,00 275.220.000,00 110.725.000,00 550.000.000,00

3.07 . 2.01.01 . 15 . 10 APP Bidang Industri 12.710.000,00 72.290.000,00 0,00 85.000.000,00


3.07 . 2.01.01 . 16 Program Pembinaan Industri 15.700.000,00 109.300.000,00 0,00 125.000.000,00
3.07 . 2.01.01 . 16 . 02 Pembinaan dan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pada Usaha Industri Hasil 15.700.000,00 109.300.000,00 0,00 125.000.000,00
Tembakau
3.08 Transmigrasi 52.240.000,00 497.760.000,00 0,00 550.000.000,00
3.08 . 2.01.01 Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja 52.240.000,00 497.760.000,00 0,00 550.000.000,00
3.08 . 2.01.01 . 15 Program Transmigrasi Regional 52.240.000,00 497.760.000,00 0,00 550.000.000,00
3.08 . 2.01.01 . 15 . 01 Pemberangkatan Transmigrasi 52.240.000,00 497.760.000,00 0,00 550.000.000,00

4 Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang 27.201.726.009,00 121.867.309.589,00 7.483.232.102,00 156.552.267.700,00


4.01 Administrasi Pemerintahan 15.470.547.009,00 104.226.455.889,00 4.855.995.102,00 124.552.998.000,00
4.01 . 4.01.03 Sekretariat Daerah 7.821.298.509,00 74.648.346.491,00 880.355.000,00 83.350.000.000,00

REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN Halaman 29
URAIAN URUSAN, ORGANISASI, JENIS BELANJA
KODE JUMLAH
PROGRAM DAN KEGIATAN PEGAWAI BARANG & JASA MODAL
1 2 3 4 5 6=3+4+5

4.01 . 4.01.03 . 01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 723.340.000,00 3.776.660.000,00 0,00 4.500.000.000,00
4.01 . 4.01.03 . 01 . 19 Penyediaan Jasa Kantor dan Peningkatan Pelayanan Administrasi Perkantoran 723.340.000,00 3.776.660.000,00 0,00 4.500.000.000,00
4.01 . 4.01.03 . 02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 88.135.000,00 788.965.000,00 472.900.000,00 1.350.000.000,00
4.01 . 4.01.03 . 02 . 11 Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 9.000.000,00 68.100.000,00 472.900.000,00 550.000.000,00
4.01 . 4.01.03 . 02 . 30 Pemeliharaan Rutin/Berkala Sarana dan Prasarana Kantor 79.135.000,00 720.865.000,00 0,00 800.000.000,00
4.01 . 4.01.03 . 05 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 75.225.000,00 324.775.000,00 0,00 400.000.000,00
4.01 . 4.01.03 . 05 . 10 Peningkatan Kapasitas dan Pelayanan Penatausahaan Pimpinan 6.000.000,00 144.000.000,00 0,00 150.000.000,00
4.01 . 4.01.03 . 05 . 11 Pengelolaan Kepegawaian dan Pengembangan SDM Sekretariat Daerah 69.225.000,00 180.775.000,00 0,00 250.000.000,00
4.01 . 4.01.03 . 06 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan 519.515.000,00 236.485.000,00 0,00 756.000.000,00
Keuangan
4.01 . 4.01.03 . 06 . 05 Pengelolaan Keuangan dan Barang Perangkat Daerah 149.520.000,00 1.480.000,00 0,00 151.000.000,00
4.01 . 4.01.03 . 06 . 06 Penyusunan Dokumen Perencanaan, Pelaporan Perangkat Daerah dan Reformasi Birokrasi 209.355.000,00 95.645.000,00 0,00 305.000.000,00

4.01 . 4.01.03 . 06 . 07 Pengendalian Administrasi Keuangan dan Penyusunan Laporan Keuangan Perangkat Daerah 160.640.000,00 139.360.000,00 0,00 300.000.000,00

4.01 . 4.01.03 . 15 Program Peningkatan Pelayanan Kedinasan Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah 517.660.000,00 3.957.920.000,00 210.420.000,00 4.686.000.000,00

4.01 . 4.01.03 . 15 . 01 Pelayanan Penerimaan Tamu dan Kunjungan Kerja Pejabat Negara / Pemerintah / 151.885.000,00 238.115.000,00 0,00 390.000.000,00
Depertemen / Non Departemen / Luar Negeri
4.01 . 4.01.03 . 15 . 03 Pelayanan Rumah Tangga dan Operasional Kedinasan KDH/WKDH 6.900.000,00 2.261.100.000,00 0,00 2.268.000.000,00
4.01 . 4.01.03 . 15 . 04 Penataan Acara Kedinasan Pemda, Kunjungan Kerja Pejabat Negara / Pemerintah / 74.910.000,00 225.090.000,00 0,00 300.000.000,00
Departemen / Non Departemen / Luar Negeri
4.01 . 4.01.03 . 15 . 07 Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Lingkup Bupati dan Wakil Bupati 0,00 104.780.000,00 195.220.000,00 300.000.000,00
4.01 . 4.01.03 . 15 . 08 Pemeliharaan Rutin/Berkala Sarana dan Prasarana Kantor Lingkup Bupati dan Wakil Bupati 40.920.000,00 613.880.000,00 15.200.000,00 670.000.000,00

4.01 . 4.01.03 . 15 . 09 Pembinaan Korp Musik, Band Jwalita dan Karawitan Mardi Among Roso 178.005.000,00 79.995.000,00 0,00 258.000.000,00
4.01 . 4.01.03 . 15 . 11 Penyediaan Akomodasi dalam rangka Penerimaan Kunjungan Kerja dan Dialog Audensi 65.040.000,00 434.960.000,00 0,00 500.000.000,00
dengan masyarakat
4.01 . 4.01.03 . 16 Program Peningkatan Kerjasama Antar Pemerintah Daerah 120.485.000,00 229.515.000,00 0,00 350.000.000,00
4.01 . 4.01.03 . 16 . 01 Fasilitasi Kerjasama Antar Daerah dan Pelaksanaan Sekber/Badan Kerjasama Antar Daerah 120.485.000,00 229.515.000,00 0,00 350.000.000,00
dan Luar Negeri serta koordinasi Lainnya dan Peningkatan Kapasitas Kerjasama

4.01 . 4.01.03 . 17 Program Pembinaan Penyelenggaraan Pemerintahan 783.140.000,00 993.505.000,00 17.355.000,00 1.794.000.000,00
4.01 . 4.01.03 . 17 . 01 Pembakuan Rupa Bumi dan Fasilitasi Penegasan Tata Batas 87.210.000,00 161.490.000,00 1.300.000,00 250.000.000,00
4.01 . 4.01.03 . 17 . 02 Fasilitasi Penyelenggaraan Urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintah Desa serta 48.300.000,00 101.700.000,00 0,00 150.000.000,00
Peningkatan Kapasitas Aparatur Kecamatan dan Desa
4.01 . 4.01.03 . 17 . 03 Fasilitasi Peringatan Hari Otoda, PPHBN, Hari Jadi Kabupaten Trenggalek dan Hari Jadi 54.570.000,00 145.430.000,00 0,00 200.000.000,00
Propinsi Jawa Timur
4.01 . 4.01.03 . 17 . 05 Fasilitasi dan Penyusunan Penataan Batas Desa, Kelurahan dan Kecamatan 90.100.000,00 159.900.000,00 0,00 250.000.000,00
4.01 . 4.01.03 . 17 . 06 Fasilitasi Penyelenggaraan Urusan DUKCAPIL, TRANTIBUN, LINMAS dan Kebakaran, 28.800.000,00 120.145.000,00 11.055.000,00 160.000.000,00
Pemerintahan, Kerjasama dan layanan Kedinasan Bagian Administrasi Pemerintahan

REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN Halaman 30
URAIAN URUSAN, ORGANISASI, JENIS BELANJA
KODE JUMLAH
PROGRAM DAN KEGIATAN PEGAWAI BARANG & JASA MODAL
1 2 3 4 5 6=3+4+5
4.01 . 4.01.03 . 17 . 10 Fasilitasi Penyelenggaraan Otonomi Daerah dan Pengurusan Rekomendasi Izin Kunjungan 155.710.000,00 219.290.000,00 5.000.000,00 380.000.000,00
ke Luar Negeri bagi Bupati/Wakil Bupati dan Anggota DPRD serta penyusunan LPPD
Kabupaten Trenggalek
4.01 . 4.01.03 . 17 . 11 Fasilitasi Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum dan Monitoring dan Fasilitasi 318.450.000,00 85.550.000,00 0,00 404.000.000,00
Permasalahan Strategis Pemerintahan Daerah
4.01 . 4.01.03 . 20 Program Pengumpulan dan Kerjasama Informasi Dengan Mass Media 108.500.000,00 1.373.120.000,00 48.380.000,00 1.530.000.000,00
4.01 . 4.01.03 . 20 . 01 Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana Peliputan dan Dokumentasi 0,00 101.620.000,00 48.380.000,00 150.000.000,00
4.01 . 4.01.03 . 20 . 02 Peliputan Kegiatan-Kegiatan Pembangunan Daerah 52.710.000,00 307.290.000,00 0,00 360.000.000,00
4.01 . 4.01.03 . 20 . 04 Penyebarluasan Informasi Pembangunan Daerah 55.790.000,00 964.210.000,00 0,00 1.020.000.000,00
4.01 . 4.01.03 . 21 Program Pendukung Kegiatan Keagamaan, Kesejahteraan Rakyat dan Sosial 415.980.000,00 1.898.520.000,00 0,00 2.314.500.000,00
Budaya
4.01 . 4.01.03 . 21 . 02 Fasilitasi Penyelesaian Permasalahan Kesra 41.550.000,00 82.950.000,00 0,00 124.500.000,00
4.01 . 4.01.03 . 21 . 05 Pelaksanaan Rukyatul Hilal 22.125.000,00 17.875.000,00 0,00 40.000.000,00
4.01 . 4.01.03 . 21 . 06 Fasilitasi Pengembangan Tilawatil Qur'an 46.040.000,00 328.960.000,00 0,00 375.000.000,00
4.01 . 4.01.03 . 21 . 09 Fasilitasi Kegiatan Keagamaan dan Haji 220.285.000,00 1.154.715.000,00 0,00 1.375.000.000,00
4.01 . 4.01.03 . 21 . 10 Peningkatan Kapasitas dan Pemberdayaan Remaja Masjid/Mushola dan hufadz 85.980.000,00 314.020.000,00 0,00 400.000.000,00
4.01 . 4.01.03 . 22 Program Peningkatan Kapasitas Pelayanan Pengadaan Barang dan Jasa 1.293.107.000,00 846.893.000,00 0,00 2.140.000.000,00
4.01 . 4.01.03 . 22 . 01 Fasilitasi Pembinaan Pelaksana Jasa Konstruksi 28.667.000,00 71.333.000,00 0,00 100.000.000,00
4.01 . 4.01.03 . 22 . 02 Fasilitasi Pengadaan Barang dan Jasa 335.680.000,00 164.320.000,00 0,00 500.000.000,00
4.01 . 4.01.03 . 22 . 03 Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan Daerah 129.450.000,00 70.550.000,00 0,00 200.000.000,00
4.01 . 4.01.03 . 22 . 04 Operasional Unit Layanan Pengadaan (ULP) 660.920.000,00 149.080.000,00 0,00 810.000.000,00
4.01 . 4.01.03 . 22 . 05 Pengendalian Pelaksanaan Pembangunan 71.050.000,00 78.950.000,00 0,00 150.000.000,00
4.01 . 4.01.03 . 22 . 07 Penyusunan Standar Satuan Harga Belanja Pemerintah Daerah 67.340.000,00 312.660.000,00 0,00 380.000.000,00
4.01 . 4.01.03 . 23 Program Penguatan Kebijakan Pertanahan, Permasalahan Tenurial wilayah bagi 267.975.000,00 278.425.000,00 3.600.000,00 550.000.000,00
Pengembangan wilayah Strategis Daerah
4.01 . 4.01.03 . 23 . 01 Fasilitasi Penyelesaian Permasalahan Tanah dan Tenurial Kawasan Hutan 91.425.000,00 154.975.000,00 3.600.000,00 250.000.000,00
4.01 . 4.01.03 . 23 . 03 Penatausahaan Hasil Hutan Area Pinjam Pakai Kawasan Hutan bagi Pembangunan JLS 176.550.000,00 123.450.000,00 0,00 300.000.000,00

4.01 . 4.01.03 . 24 Program Pengembangan Kapabilitas Organisasi Perangkat Daerah 525.835.000,00 765.165.000,00 0,00 1.291.000.000,00
4.01 . 4.01.03 . 24 . 02 Peningkatan Kualitas Bidang Ketatalaksanaan dan Pelayanan Publik 75.125.000,00 264.875.000,00 0,00 340.000.000,00
4.01 . 4.01.03 . 24 . 03 Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi 140.945.000,00 284.055.000,00 0,00 425.000.000,00
4.01 . 4.01.03 . 24 . 05 Pembinaan dan Penataan Perangkat Daerah 309.765.000,00 216.235.000,00 0,00 526.000.000,00
4.01 . 4.01.03 . 25 Program Peningkatan Perekonomian Melalui BUMD 820.686.509,00 57.282.113.491,00 127.700.000,00 58.230.500.000,00
4.01 . 4.01.03 . 25 . 01 Fasilitasi dan Pengembangan BUMD 188.040.000,00 1.042.460.000,00 0,00 1.230.500.000,00
4.01 . 4.01.03 . 25 . 02 Fasilitasi Pengelolaan SPBU 632.646.509,00 56.239.653.491,00 127.700.000,00 57.000.000.000,00
4.01 . 4.01.03 . 26 Program Sosialisasi Ketentuan di Bidang Cukai 133.660.000,00 366.340.000,00 0,00 500.000.000,00
4.01 . 4.01.03 . 26 . 02 Pemantauan dan Evaluasi atas Pelaksanaan Ketentuan Peraturan Perundang-undangan 54.410.000,00 145.590.000,00 0,00 200.000.000,00
dibidang Cukai
4.01 . 4.01.03 . 26 . 03 Penyampaian Informasi Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan di Bidang Cukai kepada 79.250.000,00 220.750.000,00 0,00 300.000.000,00
Masyarakat dan/atau Pemangku Kepentingan
REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN Halaman 31
URAIAN URUSAN, ORGANISASI, JENIS BELANJA
KODE JUMLAH
PROGRAM DAN KEGIATAN PEGAWAI BARANG & JASA MODAL
1 2 3 4 5 6=3+4+5

4.01 . 4.01.03 . 30 Program Penataan dan Pelayanan Hukum 1.234.345.000,00 1.285.655.000,00 0,00 2.520.000.000,00
4.01 . 4.01.03 . 30 . 01 Pembentukan Rancangan Perundang-undangan 638.160.000,00 281.840.000,00 0,00 920.000.000,00
4.01 . 4.01.03 . 30 . 02 Pembinaan dan Bantuan Hukum 383.390.000,00 591.610.000,00 0,00 975.000.000,00
4.01 . 4.01.03 . 30 . 03 Dokumentasi dan Publikasi Hukum 212.795.000,00 412.205.000,00 0,00 625.000.000,00
4.01 . 4.01.03 . 31 Program Pengembangan dan Pengendalian Perekonomian Daerah 193.710.000,00 244.290.000,00 0,00 438.000.000,00
4.01 . 4.01.03 . 31 . 01 Fasilitasi Kebijakan Urusan Pangan, Pertanian, Perdagangan 103.485.000,00 71.515.000,00 0,00 175.000.000,00
4.01 . 4.01.03 . 31 . 02 Fasilitasi Kebijakan Urusan Koperasi dan Usaha Mikro, Penanaman Modal dan Tenaga Kerja 35.325.000,00 64.675.000,00 0,00 100.000.000,00

4.01 . 4.01.03 . 31 . 03 Fasilitasi Kebijakan Urusan Perindustrian, Perikanan, Pariwisata dan Lingkungan Hidup 54.900.000,00 108.100.000,00 0,00 163.000.000,00

4.01 . 4.01.04 Sekretariat DPRD 1.724.420.000,00 19.261.073.398,00 2.939.506.602,00 23.925.000.000,00


4.01 . 4.01.04 . 01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 132.190.000,00 969.643.498,00 0,00 1.101.833.498,00
4.01 . 4.01.04 . 01 . 19 Penyediaan Jasa Kantor dan Peningkatan Pelayanan Administrasi Perkantoran 132.190.000,00 969.643.498,00 0,00 1.101.833.498,00
4.01 . 4.01.04 . 02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 27.135.000,00 876.330.250,00 2.939.506.602,00 3.842.971.852,00
4.01 . 4.01.04 . 02 . 05 pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional 0,00 0,00 2.645.141.002,00 2.645.141.002,00
4.01 . 4.01.04 . 02 . 11 Pengadaan Pakaian Dinas, Peralatan dan Perlengkapan Kantor 12.090.000,00 417.855.000,00 294.365.600,00 724.310.600,00
4.01 . 4.01.04 . 02 . 30 Pemeliharaan Rutin/Berkala Sarana dan Prasarana Kantor 15.045.000,00 458.475.250,00 0,00 473.520.250,00
4.01 . 4.01.04 . 06 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan 127.015.000,00 14.005.000,00 0,00 141.020.000,00
Keuangan
4.01 . 4.01.04 . 06 . 05 Pengelolaan Keuangan dan Barang Perangkat Daerah 80.700.000,00 240.000,00 0,00 80.940.000,00
4.01 . 4.01.04 . 06 . 06 Penyusunan Dokumen Perencanaan, Pelaporan Perangkat Daerah dan Reformasi Birokrasi 46.315.000,00 13.765.000,00 0,00 60.080.000,00

4.01 . 4.01.04 . 28 Program Peningkatan Kapasitas Pimpinan dan Anggota DPRD 1.129.820.000,00 8.201.165.000,00 0,00 9.330.985.000,00
4.01 . 4.01.04 . 28 . 07 Pelayanan Medical Chek Up Bagi Anggota DPRD dan Peningkatan Kapasitas Pimpinan dan 15.220.000,00 2.035.640.000,00 0,00 2.050.860.000,00
Anggota DPRD
4.01 . 4.01.04 . 28 . 08 Penyusunan dan Pembahasan Produk Hukum Daerah 1.105.960.000,00 4.794.560.000,00 0,00 5.900.520.000,00
4.01 . 4.01.04 . 28 . 09 Kegiatan Reses dan Publikasi dan Dokumentasi Kegiatan - Kegiatan DPRD 8.640.000,00 1.370.965.000,00 0,00 1.379.605.000,00
4.01 . 4.01.04 . 29 Program Fasilitasi Kegiatan Pimpinan dan Anggota DPRD 308.260.000,00 9.199.929.650,00 0,00 9.508.189.650,00
4.01 . 4.01.04 . 29 . 01 Pengawasan Pimpinan dan Anggota DPRD Dalam Daerah 7.920.000,00 866.185.000,00 0,00 874.105.000,00
4.01 . 4.01.04 . 29 . 05 Rapat-Rapat DPRD, Koordinasi dan Konsultasi 285.725.000,00 6.264.650.000,00 0,00 6.550.375.000,00
4.01 . 4.01.04 . 29 . 06 Pelayanan Penerimaan Tamu dan Fasilitasi Kegiatan DPRD 14.615.000,00 2.069.094.650,00 0,00 2.083.709.650,00
4.01 . 4.01.05 Kecamatan Trenggalek 1.195.632.500,00 2.961.834.500,00 226.525.000,00 4.383.992.000,00
4.01 . 4.01.05 . 01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 401.150.000,00 563.158.650,00 0,00 964.308.650,00
4.01 . 4.01.05 . 01 . 19 Penyediaan Jasa Kantor dan Peningkatan Pelayanan Administrasi Perkantoran 98.650.000,00 215.792.650,00 0,00 314.442.650,00
4.01 . 4.01.05 . 01 . 27 Penyediaan Jasa Kantor dan Peningkatan Pelayanan Administrasi Perkantoran Kelurahan 75.400.000,00 64.135.000,00 0,00 139.535.000,00
Surodakan
4.01 . 4.01.05 . 01 . 28 Penyediaan Jasa Kantor dan Peningkatan Pelayanan Administrasi Perkantoran Kelurahan 83.800.000,00 68.411.000,00 0,00 152.211.000,00
Sumbergedong

REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN Halaman 32
URAIAN URUSAN, ORGANISASI, JENIS BELANJA
KODE JUMLAH
PROGRAM DAN KEGIATAN PEGAWAI BARANG & JASA MODAL
1 2 3 4 5 6=3+4+5
4.01 . 4.01.05 . 01 . 29 Penyediaan Jasa Kantor dan Peningkatan Pelayanan Administrasi Perkantoran Kelurahan 40.100.000,00 66.136.000,00 0,00 106.236.000,00
Ngantru
4.01 . 4.01.05 . 01 . 30 Penyediaan Jasa Kantor dan Peningkatan Pelayanan Administrasi Perkantoran Kelurahan 37.500.000,00 78.687.000,00 0,00 116.187.000,00
Tamanan
4.01 . 4.01.05 . 01 . 31 Penyediaan Jasa Kantor dan Peningkatan Pelayanan Administrasi Perkantoran Kelurahan 65.700.000,00 69.997.000,00 0,00 135.697.000,00
Kelutan
4.01 . 4.01.05 . 02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 45.375.000,00 202.044.000,00 226.525.000,00 473.944.000,00
4.01 . 4.01.05 . 02 . 05 pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional 0,00 0,00 50.000.000,00 50.000.000,00
4.01 . 4.01.05 . 02 . 11 Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 675.000,00 0,00 176.525.000,00 177.200.000,00
4.01 . 4.01.05 . 02 . 30 Pemeliharaan Rutin/Berkala Sarana dan Prasarana Kantor 2.700.000,00 63.245.000,00 0,00 65.945.000,00
4.01 . 4.01.05 . 02 . 52 Pemeliharaan Rutin/Berkala Sarana dan Prasarana Kantor Kelurahan Surodakan 8.400.000,00 22.400.000,00 0,00 30.800.000,00
4.01 . 4.01.05 . 02 . 53 Pemeliharaan Rutin/Berkala Sarana dan Prasarana Kantor Kelurahan Sumbergedong 8.400.000,00 19.439.000,00 0,00 27.839.000,00
4.01 . 4.01.05 . 02 . 54 Pemeliharaan Rutin/Berkala Sarana dan Prasarana Kantor Kelurahan Ngantru 8.400.000,00 24.594.000,00 0,00 32.994.000,00
4.01 . 4.01.05 . 02 . 55 Pemeliharaan Rutin/Berkala Sarana dan Prasarana Kantor Kelurahan Tamanan 8.400.000,00 37.063.000,00 0,00 45.463.000,00
4.01 . 4.01.05 . 02 . 56 Pemeliharaan Rutin/Berkala Sarana dan Prasarana Kantor Kelurahan Kelutan 8.400.000,00 35.303.000,00 0,00 43.703.000,00
4.01 . 4.01.05 . 05 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 225.000,00 59.480.000,00 0,00 59.705.000,00
4.01 . 4.01.05 . 05 . 06 Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 225.000,00 59.480.000,00 0,00 59.705.000,00
4.01 . 4.01.05 . 06 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan 138.557.500,00 17.582.500,00 0,00 156.140.000,00
Keuangan
4.01 . 4.01.05 . 06 . 05 Pengelolaan Keuangan dan Barang Perangkat Daerah 87.300.000,00 2.240.000,00 0,00 89.540.000,00
4.01 . 4.01.05 . 06 . 06 Penyusunan Dokumen Perencanaan, Pelaporan Perangkat Daerah dan Reformasi Birokrasi 51.257.500,00 15.342.500,00 0,00 66.600.000,00

4.01 . 4.01.05 . 27 Program Peningkatan Kualitas Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan 610.325.000,00 2.119.569.350,00 0,00 2.729.894.350,00
Publik di Kecamatan
4.01 . 4.01.05 . 27 . 02 Penyelenggaraan Musrenbang Kecamatan 12.375.000,00 20.625.000,00 0,00 33.000.000,00
4.01 . 4.01.05 . 27 . 06 Fasilitasi Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat 37.250.000,00 12.050.000,00 0,00 49.300.000,00
4.01 . 4.01.05 . 27 . 14 Fasilitasi Penyelenggaraan Pembangunan Bidang Fisik dan Prasarana 5.940.000,00 44.060.000,00 0,00 50.000.000,00
4.01 . 4.01.05 . 27 . 15 Fasilitasi Penyelenggaraan Urusan Kesehatan, Sosial, Pemberdayaan Perempuan, 77.600.000,00 77.400.000,00 0,00 155.000.000,00
Perlindungan Anak dan Tanggap Darurat Penanggulangan Bencana
4.01 . 4.01.05 . 27 . 16 Fasilitasi Pengembangan/ Pembinaan Koperasi, Usaha Mikro dan Perdagangan 12.510.000,00 7.490.000,00 0,00 20.000.000,00
4.01 . 4.01.05 . 27 . 17 Fasilitasi Pelayanan Perizinan, Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN) dan 35.220.000,00 13.530.000,00 0,00 48.750.000,00
Penyelenggaraan Urusan Administrasi Kependudukan dan Capil
4.01 . 4.01.05 . 27 . 18 Fasilitasi Penyelenggaraan Pemerintahan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat 48.120.000,00 23.380.000,00 0,00 71.500.000,00
4.01 . 4.01.05 . 27 . 19 Fasilitasi Kegiatan Seni Budaya, Pariwisata, Pemuda dan Olah Raga 9.170.000,00 26.750.000,00 0,00 35.920.000,00
4.01 . 4.01.05 . 27 . 20 Fasilitasi Peningkatan Infrastruktur Lingkungan Kelurahan Surodakan 6.050.000,00 362.538.350,00 0,00 368.588.350,00
4.01 . 4.01.05 . 27 . 21 Fasilitasi Peningkatan Infrastruktur Lingkungan Kelurahan Sumbergedong 4.150.000,00 362.898.400,00 0,00 367.048.400,00
4.01 . 4.01.05 . 27 . 22 Fasilitasi Peningkatan Infrastruktur Lingkungan Kelurahan Ngantru 4.530.000,00 360.264.000,00 0,00 364.794.000,00
4.01 . 4.01.05 . 27 . 23 Fasilitasi Peningkatan Infrastruktur Lingkungan Kelurahan Tamanan 3.770.000,00 362.925.500,00 0,00 366.695.500,00
4.01 . 4.01.05 . 27 . 24 Fasilitasi Peningkatan Infrastruktur Lingkungan Kelurahan Kelutan 4.500.000,00 362.588.100,00 0,00 367.088.100,00
4.01 . 4.01.05 . 27 . 25 Fasilitasi Pemberdayaan Kelembagaan Masyarakat Kelurahan Surodakan 56.700.000,00 6.440.000,00 0,00 63.140.000,00
4.01 . 4.01.05 . 27 . 26 Fasilitasi Pemberdayaan Kelembagaan Masyarakat Kelurahan Sumbergedong 46.140.000,00 5.960.000,00 0,00 52.100.000,00

REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN Halaman 33
URAIAN URUSAN, ORGANISASI, JENIS BELANJA
KODE JUMLAH
PROGRAM DAN KEGIATAN PEGAWAI BARANG & JASA MODAL
1 2 3 4 5 6=3+4+5
4.01 . 4.01.05 . 27 . 27 Fasilitasi Pemberdayaan Kelembagaan Masyarakat Kelurahan Ngantru 49.260.000,00 9.600.000,00 0,00 58.860.000,00
4.01 . 4.01.05 . 27 . 28 Fasilitasi Pemberdayaan Kelembagaan Masyarakat Kelurahan Tamanan 38.100.000,00 8.840.000,00 0,00 46.940.000,00
4.01 . 4.01.05 . 27 . 29 Fasilitasi Pemberdayaan Kelembagaan Masyarakat Kelurahan Kelutan 38.940.000,00 8.360.000,00 0,00 47.300.000,00
4.01 . 4.01.05 . 27 . 30 Fasilitasi Penyelenggaraan Pemerintahan, Ketentraman, Ketertiban dan Pelayanan Umum 24.200.000,00 6.470.000,00 0,00 30.670.000,00
Kelurahan Surodakan
4.01 . 4.01.05 . 27 . 31 Fasilitasi Penyelenggaraan Pemerintahan, Ketentraman, Ketertiban dan Pelayanan Umum 26.800.000,00 12.200.000,00 0,00 39.000.000,00
Kelurahan Sumbergedong
4.01 . 4.01.05 . 27 . 32 Fasilitasi Penyelenggaraan Pemerintahan, Ketentraman, Ketertiban dan Pelayanan Umum 22.900.000,00 9.300.000,00 0,00 32.200.000,00
Kelurahan Ngantru
4.01 . 4.01.05 . 27 . 33 Fasilitasi Penyelenggaraan Pemerintahan, Ketentraman, Ketertiban dan Pelayanan Umum 21.900.000,00 7.950.000,00 0,00 29.850.000,00
Kelurahan Tamanan
4.01 . 4.01.05 . 27 . 34 Fasilitasi Penyelenggaraan Pemerintahan, Ketentraman, Ketertiban dan Pelayanan Umum 24.200.000,00 7.950.000,00 0,00 32.150.000,00
Kelurahan Kelutan
4.01 . 4.01.06 Kecamatan Pogalan 332.900.000,00 519.300.000,00 104.000.000,00 956.200.000,00
4.01 . 4.01.06 . 01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 59.675.000,00 186.725.000,00 0,00 246.400.000,00
4.01 . 4.01.06 . 01 . 19 Penyediaan Jasa Kantor dan Peningkatan Pelayanan Administrasi Perkantoran 59.675.000,00 186.725.000,00 0,00 246.400.000,00
4.01 . 4.01.06 . 02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 8.000.000,00 98.000.000,00 104.000.000,00 210.000.000,00
4.01 . 4.01.06 . 02 . 11 Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 2.000.000,00 0,00 104.000.000,00 106.000.000,00
4.01 . 4.01.06 . 02 . 30 Pemeliharaan Rutin/Berkala Sarana dan Prasarana Kantor 6.000.000,00 98.000.000,00 0,00 104.000.000,00
4.01 . 4.01.06 . 06 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan 77.925.000,00 2.575.000,00 0,00 80.500.000,00
Keuangan
4.01 . 4.01.06 . 06 . 05 Pengelolaan Keuangan dan Barang Perangkat Daerah 49.860.000,00 640.000,00 0,00 50.500.000,00
4.01 . 4.01.06 . 06 . 06 Penyusunan Dokumen Perencanaan, Pelaporan Perangkat Daerah dan Reformasi Birokrasi 28.065.000,00 1.935.000,00 0,00 30.000.000,00

4.01 . 4.01.06 . 27 Program Peningkatan Kualitas Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan 187.300.000,00 232.000.000,00 0,00 419.300.000,00
Publik di Kecamatan
4.01 . 4.01.06 . 27 . 02 Penyelenggaraan Musrenbang Kecamatan 15.050.000,00 29.950.000,00 0,00 45.000.000,00
4.01 . 4.01.06 . 27 . 06 Fasilitasi Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat 34.195.000,00 25.805.000,00 0,00 60.000.000,00
4.01 . 4.01.06 . 27 . 14 Fasilitasi Penyelenggaraan Pembangunan Bidang Fisik dan Prasarana 6.050.000,00 23.950.000,00 0,00 30.000.000,00
4.01 . 4.01.06 . 27 . 15 Fasilitasi Penyelenggaraan Urusan Kesehatan, Sosial, Pemberdayaan Perempuan, 51.430.000,00 30.870.000,00 0,00 82.300.000,00
Perlindungan Anak dan Tanggap Darurat Penanggulangan Bencana
4.01 . 4.01.06 . 27 . 16 Fasilitasi Pengembangan/ Pembinaan Koperasi, Usaha Mikro dan Perdagangan 9.550.000,00 17.450.000,00 0,00 27.000.000,00
4.01 . 4.01.06 . 27 . 17 Fasilitasi Pelayanan Perizinan, Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN) dan 25.850.000,00 21.150.000,00 0,00 47.000.000,00
Penyelenggaraan Urusan Administrasi Kependudukan dan Capil
4.01 . 4.01.06 . 27 . 18 Fasilitasi Penyelenggaraan Pemerintahan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat 33.900.000,00 26.100.000,00 0,00 60.000.000,00
4.01 . 4.01.06 . 27 . 19 Fasilitasi Kegiatan Seni Budaya, Pariwisata, Pemuda dan Olah Raga 11.275.000,00 56.725.000,00 0,00 68.000.000,00
4.01 . 4.01.07 Kecamatan Durenan 403.580.000,00 556.202.500,00 54.362.500,00 1.014.145.000,00
4.01 . 4.01.07 . 01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 51.800.000,00 238.836.850,00 0,00 290.636.850,00
4.01 . 4.01.07 . 01 . 19 Penyediaan Jasa Kantor dan Peningkatan Pelayanan Administrasi Perkantoran 51.800.000,00 238.836.850,00 0,00 290.636.850,00
4.01 . 4.01.07 . 02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 5.700.000,00 66.540.250,00 54.362.500,00 126.602.750,00
4.01 . 4.01.07 . 02 . 11 Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 600.000,00 0,00 54.362.500,00 54.962.500,00

REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN Halaman 34
URAIAN URUSAN, ORGANISASI, JENIS BELANJA
KODE JUMLAH
PROGRAM DAN KEGIATAN PEGAWAI BARANG & JASA MODAL
1 2 3 4 5 6=3+4+5
4.01 . 4.01.07 . 02 . 30 Pemeliharaan Rutin/Berkala Sarana dan Prasarana Kantor 5.100.000,00 66.540.250,00 0,00 71.640.250,00
4.01 . 4.01.07 . 06 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan 82.470.000,00 7.959.450,00 0,00 90.429.450,00
Keuangan
4.01 . 4.01.07 . 06 . 05 Pengelolaan Keuangan dan Barang Perangkat Daerah 43.620.000,00 1.809.450,00 0,00 45.429.450,00
4.01 . 4.01.07 . 06 . 06 Penyusunan Dokumen Perencanaan, Pelaporan Perangkat Daerah dan Reformasi Birokrasi 38.850.000,00 6.150.000,00 0,00 45.000.000,00

4.01 . 4.01.07 . 27 Program Peningkatan Kualitas Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan 263.610.000,00 242.865.950,00 0,00 506.475.950,00
Publik di Kecamatan
4.01 . 4.01.07 . 27 . 02 Penyelenggaraan Musrenbang Kecamatan 17.550.000,00 27.150.000,00 0,00 44.700.000,00
4.01 . 4.01.07 . 27 . 06 Fasilitasi Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat 22.350.000,00 7.933.000,00 0,00 30.283.000,00
4.01 . 4.01.07 . 27 . 14 Fasilitasi Penyelenggaraan Pembangunan Bidang Fisik dan Prasarana 8.300.000,00 35.177.500,00 0,00 43.477.500,00
4.01 . 4.01.07 . 27 . 15 Fasilitasi Penyelenggaraan Urusan Kesehatan, Sosial, Pemberdayaan Perempuan, 87.920.000,00 96.426.750,00 0,00 184.346.750,00
Perlindungan Anak dan Tanggap Darurat Penanggulangan Bencana
4.01 . 4.01.07 . 27 . 16 Fasilitasi Pengembangan/ Pembinaan Koperasi, Usaha Mikro dan Perdagangan 8.150.000,00 24.272.500,00 0,00 32.422.500,00
4.01 . 4.01.07 . 27 . 17 Fasilitasi Pelayanan Perizinan, Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN) dan 76.200.000,00 11.167.000,00 0,00 87.367.000,00
Penyelenggaraan Urusan Administrasi Kependudukan dan Capil
4.01 . 4.01.07 . 27 . 18 Fasilitasi Penyelenggaraan Pemerintahan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat 35.040.000,00 17.201.200,00 0,00 52.241.200,00
4.01 . 4.01.07 . 27 . 19 Fasilitasi Kegiatan Seni Budaya, Pariwisata, Pemuda dan Olah Raga 8.100.000,00 23.538.000,00 0,00 31.638.000,00
4.01 . 4.01.08 Kecamatan Watulimo 410.977.500,00 556.124.600,00 34.520.000,00 1.001.622.100,00
4.01 . 4.01.08 . 01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 58.250.000,00 215.661.600,00 0,00 273.911.600,00
4.01 . 4.01.08 . 01 . 19 Penyediaan Jasa Kantor dan Peningkatan Pelayanan Administrasi Perkantoran 58.250.000,00 215.661.600,00 0,00 273.911.600,00
4.01 . 4.01.08 . 02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 7.650.000,00 71.218.000,00 34.520.000,00 113.388.000,00
4.01 . 4.01.08 . 02 . 11 Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 2.550.000,00 0,00 34.520.000,00 37.070.000,00
4.01 . 4.01.08 . 02 . 30 Pemeliharaan Rutin/Berkala Sarana dan Prasarana Kantor 5.100.000,00 71.218.000,00 0,00 76.318.000,00
4.01 . 4.01.08 . 06 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan 79.122.500,00 9.440.000,00 0,00 88.562.500,00
Keuangan
4.01 . 4.01.08 . 06 . 05 Pengelolaan Keuangan dan Barang Perangkat Daerah 44.100.000,00 6.500.000,00 0,00 50.600.000,00
4.01 . 4.01.08 . 06 . 06 Penyusunan Dokumen Perencanaan, Pelaporan Perangkat Daerah dan Reformasi Birokrasi 35.022.500,00 2.940.000,00 0,00 37.962.500,00

4.01 . 4.01.08 . 27 Program Peningkatan Kualitas Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan 265.955.000,00 259.805.000,00 0,00 525.760.000,00
Publik di Kecamatan
4.01 . 4.01.08 . 27 . 02 Penyelenggaraan Musrenbang Kecamatan 15.205.000,00 15.655.000,00 0,00 30.860.000,00
4.01 . 4.01.08 . 27 . 06 Fasilitasi Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat 29.700.000,00 10.525.000,00 0,00 40.225.000,00
4.01 . 4.01.08 . 27 . 14 Fasilitasi Penyelenggaraan Pembangunan Bidang Fisik dan Prasarana 7.830.000,00 42.250.000,00 0,00 50.080.000,00
4.01 . 4.01.08 . 27 . 15 Fasilitasi Penyelenggaraan Urusan Kesehatan, Sosial, Pemberdayaan Perempuan, 71.080.000,00 75.370.000,00 0,00 146.450.000,00
Perlindungan Anak dan Tanggap Darurat Penanggulangan Bencana
4.01 . 4.01.08 . 27 . 16 Fasilitasi Pengembangan/ Pembinaan Koperasi, Usaha Mikro dan Perdagangan 4.710.000,00 15.290.000,00 0,00 20.000.000,00
4.01 . 4.01.08 . 27 . 17 Fasilitasi Pelayanan Perizinan, Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN) dan 68.040.000,00 14.030.000,00 0,00 82.070.000,00
Penyelenggaraan Urusan Administrasi Kependudukan dan Capil
4.01 . 4.01.08 . 27 . 18 Fasilitasi Penyelenggaraan Pemerintahan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat 47.010.000,00 27.960.000,00 0,00 74.970.000,00
4.01 . 4.01.08 . 27 . 19 Fasilitasi Kegiatan Seni Budaya, Pariwisata, Pemuda dan Olah Raga 22.380.000,00 58.725.000,00 0,00 81.105.000,00

REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN Halaman 35
URAIAN URUSAN, ORGANISASI, JENIS BELANJA
KODE JUMLAH
PROGRAM DAN KEGIATAN PEGAWAI BARANG & JASA MODAL
1 2 3 4 5 6=3+4+5

4.01 . 4.01.09 Kecamatan Munjungan 259.325.000,00 677.976.000,00 55.000.000,00 992.301.000,00


4.01 . 4.01.09 . 01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 24.125.000,00 240.826.000,00 0,00 264.951.000,00
4.01 . 4.01.09 . 01 . 19 Penyediaan Jasa Kantor dan Peningkatan Pelayanan Administrasi Perkantoran 24.125.000,00 240.826.000,00 0,00 264.951.000,00
4.01 . 4.01.09 . 02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 5.100.000,00 71.030.000,00 55.000.000,00 131.130.000,00
4.01 . 4.01.09 . 02 . 11 Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 0,00 0,00 55.000.000,00 55.000.000,00
4.01 . 4.01.09 . 02 . 30 Pemeliharaan Rutin/Berkala Sarana dan Prasarana Kantor 5.100.000,00 71.030.000,00 0,00 76.130.000,00
4.01 . 4.01.09 . 06 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan 67.470.000,00 1.965.000,00 0,00 69.435.000,00
Keuangan
4.01 . 4.01.09 . 06 . 05 Pengelolaan Keuangan dan Barang Perangkat Daerah 47.220.000,00 80.000,00 0,00 47.300.000,00
4.01 . 4.01.09 . 06 . 06 Penyusunan Dokumen Perencanaan, Pelaporan Perangkat Daerah dan Reformasi Birokrasi 20.250.000,00 1.885.000,00 0,00 22.135.000,00

4.01 . 4.01.09 . 27 Program Peningkatan Kualitas Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan 162.630.000,00 364.155.000,00 0,00 526.785.000,00
Publik di Kecamatan
4.01 . 4.01.09 . 27 . 02 Penyelenggaraan Musrenbang Kecamatan 12.100.000,00 12.867.000,00 0,00 24.967.000,00
4.01 . 4.01.09 . 27 . 06 Fasilitasi Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat 15.540.000,00 14.460.000,00 0,00 30.000.000,00
4.01 . 4.01.09 . 27 . 14 Fasilitasi Penyelenggaraan Pembangunan Bidang Fisik dan Prasarana 1.200.000,00 48.800.000,00 0,00 50.000.000,00
4.01 . 4.01.09 . 27 . 15 Fasilitasi Penyelenggaraan Urusan Kesehatan, Sosial, Pemberdayaan Perempuan, 64.580.000,00 141.238.000,00 0,00 205.818.000,00
Perlindungan Anak dan Tanggap Darurat Penanggulangan Bencana
4.01 . 4.01.09 . 27 . 16 Fasilitasi Pengembangan/ Pembinaan Koperasi, Usaha Mikro dan Perdagangan 7.980.000,00 12.020.000,00 0,00 20.000.000,00
4.01 . 4.01.09 . 27 . 17 Fasilitasi Pelayanan Perizinan, Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN) dan 26.160.000,00 34.340.000,00 0,00 60.500.000,00
Penyelenggaraan Urusan Administrasi Kependudukan dan Capil
4.01 . 4.01.09 . 27 . 18 Fasilitasi Penyelenggaraan Pemerintahan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat 31.020.000,00 29.480.000,00 0,00 60.500.000,00
4.01 . 4.01.09 . 27 . 19 Fasilitasi Kegiatan Seni Budaya, Pariwisata, Pemuda dan Olah Raga 4.050.000,00 70.950.000,00 0,00 75.000.000,00
4.01 . 4.01.10 Kecamatan Kampak 235.215.000,00 658.892.000,00 82.590.000,00 976.697.000,00
4.01 . 4.01.10 . 01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 31.125.000,00 281.502.000,00 0,00 312.627.000,00
4.01 . 4.01.10 . 01 . 19 Penyediaan Jasa Kantor dan Peningkatan Pelayanan Administrasi Perkantoran 31.125.000,00 281.502.000,00 0,00 312.627.000,00
4.01 . 4.01.10 . 02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 2.700.000,00 102.300.000,00 63.915.000,00 168.915.000,00
4.01 . 4.01.10 . 02 . 11 Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 0,00 0,00 63.915.000,00 63.915.000,00
4.01 . 4.01.10 . 02 . 30 Pemeliharaan Rutin/Berkala Sarana dan Prasarana Kantor 2.700.000,00 102.300.000,00 0,00 105.000.000,00
4.01 . 4.01.10 . 06 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan 64.650.000,00 4.570.000,00 0,00 69.220.000,00
Keuangan
4.01 . 4.01.10 . 06 . 05 Pengelolaan Keuangan dan Barang Perangkat Daerah 43.920.000,00 300.000,00 0,00 44.220.000,00
4.01 . 4.01.10 . 06 . 06 Penyusunan Dokumen Perencanaan, Pelaporan Perangkat Daerah dan Reformasi Birokrasi 20.730.000,00 4.270.000,00 0,00 25.000.000,00

4.01 . 4.01.10 . 27 Program Peningkatan Kualitas Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan 136.740.000,00 270.520.000,00 18.675.000,00 425.935.000,00
Publik di Kecamatan
4.01 . 4.01.10 . 27 . 02 Penyelenggaraan Musrenbang Kecamatan 15.400.000,00 34.600.000,00 0,00 50.000.000,00
4.01 . 4.01.10 . 27 . 06 Fasilitasi Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat 27.300.000,00 33.560.000,00 0,00 60.860.000,00
4.01 . 4.01.10 . 27 . 14 Fasilitasi Penyelenggaraan Pembangunan Bidang Fisik dan Prasarana 5.400.000,00 14.600.000,00 0,00 20.000.000,00

REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN Halaman 36
URAIAN URUSAN, ORGANISASI, JENIS BELANJA
KODE JUMLAH
PROGRAM DAN KEGIATAN PEGAWAI BARANG & JASA MODAL
1 2 3 4 5 6=3+4+5
4.01 . 4.01.10 . 27 . 15 Fasilitasi Penyelenggaraan Urusan Kesehatan, Sosial, Pemberdayaan Perempuan, 51.575.000,00 67.500.000,00 0,00 119.075.000,00
Perlindungan Anak dan Tanggap Darurat Penanggulangan Bencana
4.01 . 4.01.10 . 27 . 16 Fasilitasi Pengembangan/ Pembinaan Koperasi, Usaha Mikro dan Perdagangan 2.475.000,00 36.325.000,00 0,00 38.800.000,00
4.01 . 4.01.10 . 27 . 17 Fasilitasi Pelayanan Perizinan, Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN) dan 18.900.000,00 10.600.000,00 18.675.000,00 48.175.000,00
Penyelenggaraan Urusan Administrasi Kependudukan dan Capil
4.01 . 4.01.10 . 27 . 18 Fasilitasi Penyelenggaraan Pemerintahan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat 10.440.000,00 14.110.000,00 0,00 24.550.000,00
4.01 . 4.01.10 . 27 . 19 Fasilitasi Kegiatan Seni Budaya, Pariwisata, Pemuda dan Olah Raga 5.250.000,00 59.225.000,00 0,00 64.475.000,00
4.01 . 4.01.11 Kecamatan Gandusari 433.065.000,00 451.291.550,00 52.500.000,00 936.856.550,00
4.01 . 4.01.11 . 01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 31.567.500,00 208.871.550,00 0,00 240.439.050,00
4.01 . 4.01.11 . 01 . 19 Penyediaan Jasa Kantor dan Peningkatan Pelayanan Administrasi Perkantoran 31.567.500,00 208.871.550,00 0,00 240.439.050,00
4.01 . 4.01.11 . 02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 7.800.000,00 28.150.000,00 52.500.000,00 88.450.000,00
4.01 . 4.01.11 . 02 . 11 Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 2.700.000,00 0,00 52.500.000,00 55.200.000,00
4.01 . 4.01.11 . 02 . 30 Pemeliharaan Rutin/Berkala Sarana dan Prasarana Kantor 5.100.000,00 28.150.000,00 0,00 33.250.000,00
4.01 . 4.01.11 . 06 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan 74.917.500,00 3.093.000,00 0,00 78.010.500,00
Keuangan
4.01 . 4.01.11 . 06 . 05 Pengelolaan Keuangan dan Barang Perangkat Daerah 53.100.000,00 213.000,00 0,00 53.313.000,00
4.01 . 4.01.11 . 06 . 06 Penyusunan Dokumen Perencanaan, Pelaporan Perangkat Daerah dan Reformasi Birokrasi 21.817.500,00 2.880.000,00 0,00 24.697.500,00

4.01 . 4.01.11 . 27 Program Peningkatan Kualitas Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan 318.780.000,00 211.177.000,00 0,00 529.957.000,00
Publik di Kecamatan
4.01 . 4.01.11 . 27 . 02 Penyelenggaraan Musrenbang Kecamatan 17.700.000,00 11.862.500,00 0,00 29.562.500,00
4.01 . 4.01.11 . 27 . 06 Fasilitasi Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat 26.880.000,00 7.550.000,00 0,00 34.430.000,00
4.01 . 4.01.11 . 27 . 14 Fasilitasi Penyelenggaraan Pembangunan Bidang Fisik dan Prasarana 13.350.000,00 49.189.000,00 0,00 62.539.000,00
4.01 . 4.01.11 . 27 . 15 Fasilitasi Penyelenggaraan Urusan Kesehatan, Sosial, Pemberdayaan Perempuan, 134.940.000,00 70.859.500,00 0,00 205.799.500,00
Perlindungan Anak dan Tanggap Darurat Penanggulangan Bencana
4.01 . 4.01.11 . 27 . 16 Fasilitasi Pengembangan/ Pembinaan Koperasi, Usaha Mikro dan Perdagangan 20.475.000,00 20.520.000,00 0,00 40.995.000,00
4.01 . 4.01.11 . 27 . 17 Fasilitasi Pelayanan Perizinan, Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN) dan 31.500.000,00 13.248.000,00 0,00 44.748.000,00
Penyelenggaraan Urusan Administrasi Kependudukan dan Capil
4.01 . 4.01.11 . 27 . 18 Fasilitasi Penyelenggaraan Pemerintahan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat 57.060.000,00 16.068.000,00 0,00 73.128.000,00
4.01 . 4.01.11 . 27 . 19 Fasilitasi Kegiatan Seni Budaya, Pariwisata, Pemuda dan Olah Raga 16.875.000,00 21.880.000,00 0,00 38.755.000,00
4.01 . 4.01.12 Kecamatan Karangan 335.426.000,00 510.697.500,00 87.486.000,00 933.609.500,00
4.01 . 4.01.12 . 01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 31.200.000,00 198.800.500,00 0,00 230.000.500,00
4.01 . 4.01.12 . 01 . 19 Penyediaan Jasa Kantor dan Peningkatan Pelayanan Administrasi Perkantoran 31.200.000,00 198.800.500,00 0,00 230.000.500,00
4.01 . 4.01.12 . 02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 6.800.000,00 40.160.000,00 87.486.000,00 134.446.000,00
4.01 . 4.01.12 . 02 . 11 Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 1.700.000,00 0,00 87.486.000,00 89.186.000,00
4.01 . 4.01.12 . 02 . 30 Pemeliharaan Rutin/Berkala Sarana dan Prasarana Kantor 5.100.000,00 40.160.000,00 0,00 45.260.000,00
4.01 . 4.01.12 . 06 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan 65.160.000,00 5.623.000,00 0,00 70.783.000,00
Keuangan
4.01 . 4.01.12 . 06 . 05 Pengelolaan Keuangan dan Barang Perangkat Daerah 52.920.000,00 225.000,00 0,00 53.145.000,00

REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN Halaman 37
URAIAN URUSAN, ORGANISASI, JENIS BELANJA
KODE JUMLAH
PROGRAM DAN KEGIATAN PEGAWAI BARANG & JASA MODAL
1 2 3 4 5 6=3+4+5
4.01 . 4.01.12 . 06 . 06 Penyusunan Dokumen Perencanaan, Pelaporan Perangkat Daerah dan Reformasi Birokrasi 12.240.000,00 5.398.000,00 0,00 17.638.000,00

4.01 . 4.01.12 . 27 Program Peningkatan Kualitas Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan 232.266.000,00 266.114.000,00 0,00 498.380.000,00
Publik di Kecamatan
4.01 . 4.01.12 . 27 . 02 Penyelenggaraan Musrenbang Kecamatan 11.940.000,00 13.060.000,00 0,00 25.000.000,00
4.01 . 4.01.12 . 27 . 06 Fasilitasi Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat 26.616.000,00 3.384.000,00 0,00 30.000.000,00
4.01 . 4.01.12 . 27 . 14 Fasilitasi Penyelenggaraan Pembangunan Bidang Fisik dan Prasarana 5.400.000,00 34.600.000,00 0,00 40.000.000,00
4.01 . 4.01.12 . 27 . 15 Fasilitasi Penyelenggaraan Urusan Kesehatan, Sosial, Pemberdayaan Perempuan, 78.330.000,00 102.050.000,00 0,00 180.380.000,00
Perlindungan Anak dan Tanggap Darurat Penanggulangan Bencana
4.01 . 4.01.12 . 27 . 16 Fasilitasi Pengembangan/ Pembinaan Koperasi, Usaha Mikro dan Perdagangan 9.290.000,00 12.710.000,00 0,00 22.000.000,00
4.01 . 4.01.12 . 27 . 17 Fasilitasi Pelayanan Perizinan, Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN) dan 32.840.000,00 27.160.000,00 0,00 60.000.000,00
Penyelenggaraan Urusan Administrasi Kependudukan dan Capil
4.01 . 4.01.12 . 27 . 18 Fasilitasi Penyelenggaraan Pemerintahan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat 23.580.000,00 42.420.000,00 0,00 66.000.000,00
4.01 . 4.01.12 . 27 . 19 Fasilitasi Kegiatan Seni Budaya, Pariwisata, Pemuda dan Olah Raga 44.270.000,00 30.730.000,00 0,00 75.000.000,00
4.01 . 4.01.13 Kecamatan Suruh 341.585.000,00 535.599.000,00 24.675.000,00 901.859.000,00
4.01 . 4.01.13 . 01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 34.210.000,00 248.149.000,00 0,00 282.359.000,00
4.01 . 4.01.13 . 01 . 19 Penyediaan Jasa Kantor dan Peningkatan Pelayanan Administrasi Perkantoran 34.210.000,00 248.149.000,00 0,00 282.359.000,00
4.01 . 4.01.13 . 02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 7.400.000,00 79.925.000,00 24.675.000,00 112.000.000,00
4.01 . 4.01.13 . 02 . 11 Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 2.300.000,00 15.025.000,00 24.675.000,00 42.000.000,00
4.01 . 4.01.13 . 02 . 30 Pemeliharaan Rutin/Berkala Sarana dan Prasarana Kantor 5.100.000,00 64.900.000,00 0,00 70.000.000,00
4.01 . 4.01.13 . 06 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan 75.400.000,00 6.600.000,00 0,00 82.000.000,00
Keuangan
4.01 . 4.01.13 . 06 . 05 Pengelolaan Keuangan dan Barang Perangkat Daerah 49.380.000,00 2.620.000,00 0,00 52.000.000,00
4.01 . 4.01.13 . 06 . 06 Penyusunan Dokumen Perencanaan, Pelaporan Perangkat Daerah dan Reformasi Birokrasi 26.020.000,00 3.980.000,00 0,00 30.000.000,00

4.01 . 4.01.13 . 27 Program Peningkatan Kualitas Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan 224.575.000,00 200.925.000,00 0,00 425.500.000,00
Publik di Kecamatan
4.01 . 4.01.13 . 27 . 02 Penyelenggaraan Musrenbang Kecamatan 12.760.000,00 14.240.000,00 0,00 27.000.000,00
4.01 . 4.01.13 . 27 . 06 Fasilitasi Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat 21.840.000,00 11.260.000,00 0,00 33.100.000,00
4.01 . 4.01.13 . 27 . 14 Fasilitasi Penyelenggaraan Pembangunan Bidang Fisik dan Prasarana 1.875.000,00 48.125.000,00 0,00 50.000.000,00
4.01 . 4.01.13 . 27 . 15 Fasilitasi Penyelenggaraan Urusan Kesehatan, Sosial, Pemberdayaan Perempuan, 78.225.000,00 71.775.000,00 0,00 150.000.000,00
Perlindungan Anak dan Tanggap Darurat Penanggulangan Bencana
4.01 . 4.01.13 . 27 . 16 Fasilitasi Pengembangan/ Pembinaan Koperasi, Usaha Mikro dan Perdagangan 11.600.000,00 8.400.000,00 0,00 20.000.000,00
4.01 . 4.01.13 . 27 . 17 Fasilitasi Pelayanan Perizinan, Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN) dan 44.000.000,00 6.400.000,00 0,00 50.400.000,00
Penyelenggaraan Urusan Administrasi Kependudukan dan Capil
4.01 . 4.01.13 . 27 . 18 Fasilitasi Penyelenggaraan Pemerintahan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat 29.400.000,00 10.600.000,00 0,00 40.000.000,00
4.01 . 4.01.13 . 27 . 19 Fasilitasi Kegiatan Seni Budaya, Pariwisata, Pemuda dan Olah Raga 24.875.000,00 30.125.000,00 0,00 55.000.000,00
4.01 . 4.01.14 Kecamatan Dongko 363.820.000,00 511.022.500,00 64.900.000,00 939.742.500,00
4.01 . 4.01.14 . 01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 31.200.000,00 221.173.500,00 0,00 252.373.500,00
4.01 . 4.01.14 . 01 . 19 Penyediaan Jasa Kantor dan Peningkatan Pelayanan Administrasi Perkantoran 31.200.000,00 221.173.500,00 0,00 252.373.500,00

REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN Halaman 38
URAIAN URUSAN, ORGANISASI, JENIS BELANJA
KODE JUMLAH
PROGRAM DAN KEGIATAN PEGAWAI BARANG & JASA MODAL
1 2 3 4 5 6=3+4+5

4.01 . 4.01.14 . 02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 10.200.000,00 54.900.000,00 64.900.000,00 130.000.000,00
4.01 . 4.01.14 . 02 . 11 Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 5.100.000,00 0,00 64.900.000,00 70.000.000,00
4.01 . 4.01.14 . 02 . 30 Pemeliharaan Rutin/Berkala Sarana dan Prasarana Kantor 5.100.000,00 54.900.000,00 0,00 60.000.000,00
4.01 . 4.01.14 . 06 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan 77.645.000,00 4.405.000,00 0,00 82.050.000,00
Keuangan
4.01 . 4.01.14 . 06 . 05 Pengelolaan Keuangan dan Barang Perangkat Daerah 45.720.000,00 330.000,00 0,00 46.050.000,00
4.01 . 4.01.14 . 06 . 06 Penyusunan Dokumen Perencanaan, Pelaporan Perangkat Daerah dan Reformasi Birokrasi 31.925.000,00 4.075.000,00 0,00 36.000.000,00

4.01 . 4.01.14 . 27 Program Peningkatan Kualitas Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan 244.775.000,00 230.544.000,00 0,00 475.319.000,00
Publik di Kecamatan
4.01 . 4.01.14 . 27 . 02 Penyelenggaraan Musrenbang Kecamatan 7.050.000,00 17.950.000,00 0,00 25.000.000,00
4.01 . 4.01.14 . 27 . 06 Fasilitasi Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat 25.800.000,00 6.200.000,00 0,00 32.000.000,00
4.01 . 4.01.14 . 27 . 14 Fasilitasi Penyelenggaraan Pembangunan Bidang Fisik dan Prasarana 2.700.000,00 57.300.000,00 0,00 60.000.000,00
4.01 . 4.01.14 . 27 . 15 Fasilitasi Penyelenggaraan Urusan Kesehatan, Sosial, Pemberdayaan Perempuan, 78.100.000,00 71.877.000,00 0,00 149.977.000,00
Perlindungan Anak dan Tanggap Darurat Penanggulangan Bencana
4.01 . 4.01.14 . 27 . 16 Fasilitasi Pengembangan/ Pembinaan Koperasi, Usaha Mikro dan Perdagangan 15.000.000,00 13.000.000,00 0,00 28.000.000,00
4.01 . 4.01.14 . 27 . 17 Fasilitasi Pelayanan Perizinan, Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN) dan 51.300.000,00 19.695.000,00 0,00 70.995.000,00
Penyelenggaraan Urusan Administrasi Kependudukan dan Capil
4.01 . 4.01.14 . 27 . 18 Fasilitasi Penyelenggaraan Pemerintahan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat 36.600.000,00 23.400.000,00 0,00 60.000.000,00
4.01 . 4.01.14 . 27 . 19 Fasilitasi Kegiatan Seni Budaya, Pariwisata, Pemuda dan Olah Raga 28.225.000,00 21.122.000,00 0,00 49.347.000,00
4.01 . 4.01.15 Kecamatan Pule 289.850.000,00 636.698.000,00 35.825.000,00 962.373.000,00
4.01 . 4.01.15 . 01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 32.000.000,00 253.371.000,00 0,00 285.371.000,00
4.01 . 4.01.15 . 01 . 19 Penyediaan Jasa Kantor dan Peningkatan Pelayanan Administrasi Perkantoran 32.000.000,00 253.371.000,00 0,00 285.371.000,00
4.01 . 4.01.15 . 02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 5.100.000,00 105.585.000,00 35.825.000,00 146.510.000,00
4.01 . 4.01.15 . 02 . 11 Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 0,00 0,00 35.825.000,00 35.825.000,00
4.01 . 4.01.15 . 02 . 30 Pemeliharaan Rutin/Berkala Sarana dan Prasarana Kantor 5.100.000,00 105.585.000,00 0,00 110.685.000,00
4.01 . 4.01.15 . 06 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan 79.560.000,00 3.724.000,00 0,00 83.284.000,00
Keuangan
4.01 . 4.01.15 . 06 . 05 Pengelolaan Keuangan dan Barang Perangkat Daerah 44.460.000,00 75.000,00 0,00 44.535.000,00
4.01 . 4.01.15 . 06 . 06 Penyusunan Dokumen Perencanaan, Pelaporan Perangkat Daerah dan Reformasi Birokrasi 35.100.000,00 3.649.000,00 0,00 38.749.000,00

4.01 . 4.01.15 . 27 Program Peningkatan Kualitas Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan 173.190.000,00 274.018.000,00 0,00 447.208.000,00
Publik di Kecamatan
4.01 . 4.01.15 . 27 . 02 Penyelenggaraan Musrenbang Kecamatan 16.335.000,00 16.080.000,00 0,00 32.415.000,00
4.01 . 4.01.15 . 27 . 06 Fasilitasi Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat 33.180.000,00 5.593.000,00 0,00 38.773.000,00
4.01 . 4.01.15 . 27 . 14 Fasilitasi Penyelenggaraan Pembangunan Bidang Fisik dan Prasarana 2.700.000,00 47.469.000,00 0,00 50.169.000,00
4.01 . 4.01.15 . 27 . 15 Fasilitasi Penyelenggaraan Urusan Kesehatan, Sosial, Pemberdayaan Perempuan, 66.400.000,00 107.539.000,00 0,00 173.939.000,00
Perlindungan Anak dan Tanggap Darurat Penanggulangan Bencana
4.01 . 4.01.15 . 27 . 16 Fasilitasi Pengembangan/ Pembinaan Koperasi, Usaha Mikro dan Perdagangan 6.510.000,00 13.275.000,00 0,00 19.785.000,00
4.01 . 4.01.15 . 27 . 17 Fasilitasi Pelayanan Perizinan, Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN) dan 11.595.000,00 38.405.000,00 0,00 50.000.000,00
Penyelenggaraan Urusan Administrasi Kependudukan dan Capil

REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN Halaman 39
URAIAN URUSAN, ORGANISASI, JENIS BELANJA
KODE JUMLAH
PROGRAM DAN KEGIATAN PEGAWAI BARANG & JASA MODAL
1 2 3 4 5 6=3+4+5
4.01 . 4.01.15 . 27 . 18 Fasilitasi Penyelenggaraan Pemerintahan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat 29.330.000,00 25.160.000,00 0,00 54.490.000,00
4.01 . 4.01.15 . 27 . 19 Fasilitasi Kegiatan Seni Budaya, Pariwisata, Pemuda dan Olah Raga 7.140.000,00 20.497.000,00 0,00 27.637.000,00
4.01 . 4.01.16 Kecamatan Panggul 470.045.000,00 648.025.850,00 128.650.000,00 1.246.720.850,00
4.01 . 4.01.16 . 01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 70.750.000,00 262.520.850,00 0,00 333.270.850,00
4.01 . 4.01.16 . 01 . 19 Penyediaan Jasa Kantor dan Peningkatan Pelayanan Administrasi Perkantoran 70.750.000,00 262.520.850,00 0,00 333.270.850,00
4.01 . 4.01.16 . 02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 6.450.000,00 53.400.000,00 128.650.000,00 188.500.000,00
4.01 . 4.01.16 . 02 . 11 Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 1.350.000,00 0,00 128.650.000,00 130.000.000,00
4.01 . 4.01.16 . 02 . 30 Pemeliharaan Rutin/Berkala Sarana dan Prasarana Kantor 5.100.000,00 53.400.000,00 0,00 58.500.000,00
4.01 . 4.01.16 . 06 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan 81.515.000,00 4.985.000,00 0,00 86.500.000,00
Keuangan
4.01 . 4.01.16 . 06 . 05 Pengelolaan Keuangan dan Barang Perangkat Daerah 53.220.000,00 1.780.000,00 0,00 55.000.000,00
4.01 . 4.01.16 . 06 . 06 Penyusunan Dokumen Perencanaan, Pelaporan Perangkat Daerah dan Reformasi Birokrasi 28.295.000,00 3.205.000,00 0,00 31.500.000,00

4.01 . 4.01.16 . 27 Program Peningkatan Kualitas Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan 311.330.000,00 327.120.000,00 0,00 638.450.000,00
Publik di Kecamatan
4.01 . 4.01.16 . 27 . 02 Penyelenggaraan Musrenbang Kecamatan 2.875.000,00 29.125.000,00 0,00 32.000.000,00
4.01 . 4.01.16 . 27 . 06 Fasilitasi Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat 36.000.000,00 7.200.000,00 0,00 43.200.000,00
4.01 . 4.01.16 . 27 . 14 Fasilitasi Penyelenggaraan Pembangunan Bidang Fisik dan Prasarana 94.400.000,00 45.600.000,00 0,00 140.000.000,00
4.01 . 4.01.16 . 27 . 15 Fasilitasi Penyelenggaraan Urusan Kesehatan, Sosial, Pemberdayaan Perempuan, 58.140.000,00 94.360.000,00 0,00 152.500.000,00
Perlindungan Anak dan Tanggap Darurat Penanggulangan Bencana
4.01 . 4.01.16 . 27 . 16 Fasilitasi Pengembangan/ Pembinaan Koperasi, Usaha Mikro dan Perdagangan 675.000,00 32.325.000,00 0,00 33.000.000,00
4.01 . 4.01.16 . 27 . 17 Fasilitasi Pelayanan Perizinan, Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN) dan 62.300.000,00 18.700.000,00 0,00 81.000.000,00
Penyelenggaraan Urusan Administrasi Kependudukan dan Capil
4.01 . 4.01.16 . 27 . 18 Fasilitasi Penyelenggaraan Pemerintahan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat 45.240.000,00 34.510.000,00 0,00 79.750.000,00
4.01 . 4.01.16 . 27 . 19 Fasilitasi Kegiatan Seni Budaya, Pariwisata, Pemuda dan Olah Raga 11.700.000,00 65.300.000,00 0,00 77.000.000,00
4.01 . 4.01.17 Kecamatan Tugu 451.095.000,00 505.564.500,00 55.800.000,00 1.012.459.500,00
4.01 . 4.01.17 . 01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 28.200.000,00 148.225.500,00 0,00 176.425.500,00
4.01 . 4.01.17 . 01 . 19 Penyediaan Jasa Kantor dan Peningkatan Pelayanan Administrasi Perkantoran 28.200.000,00 148.225.500,00 0,00 176.425.500,00
4.01 . 4.01.17 . 02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 13.200.000,00 42.273.000,00 55.800.000,00 111.273.000,00
4.01 . 4.01.17 . 02 . 11 Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 7.800.000,00 0,00 55.800.000,00 63.600.000,00
4.01 . 4.01.17 . 02 . 30 Pemeliharaan Rutin/Berkala Sarana dan Prasarana Kantor 5.400.000,00 42.273.000,00 0,00 47.673.000,00
4.01 . 4.01.17 . 06 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan 82.760.000,00 10.550.000,00 0,00 93.310.000,00
Keuangan
4.01 . 4.01.17 . 06 . 05 Pengelolaan Keuangan dan Barang Perangkat Daerah 50.100.000,00 0,00 0,00 50.100.000,00
4.01 . 4.01.17 . 06 . 06 Penyusunan Dokumen Perencanaan, Pelaporan Perangkat Daerah dan Reformasi Birokrasi 32.660.000,00 10.550.000,00 0,00 43.210.000,00

4.01 . 4.01.17 . 27 Program Peningkatan Kualitas Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan 326.935.000,00 304.516.000,00 0,00 631.451.000,00
Publik di Kecamatan
4.01 . 4.01.17 . 27 . 02 Penyelenggaraan Musrenbang Kecamatan 21.825.000,00 24.425.000,00 0,00 46.250.000,00

REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN Halaman 40
URAIAN URUSAN, ORGANISASI, JENIS BELANJA
KODE JUMLAH
PROGRAM DAN KEGIATAN PEGAWAI BARANG & JASA MODAL
1 2 3 4 5 6=3+4+5
4.01 . 4.01.17 . 27 . 06 Fasilitasi Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat 41.710.000,00 7.250.000,00 0,00 48.960.000,00
4.01 . 4.01.17 . 27 . 11 Fasilitasi Kondisi Sosial Masyarakat di Sekitar Pembangunan Bendungan Tugu 18.600.000,00 29.140.000,00 0,00 47.740.000,00
4.01 . 4.01.17 . 27 . 14 Fasilitasi Penyelenggaraan Pembangunan Bidang Fisik dan Prasarana 13.800.000,00 50.000.000,00 0,00 63.800.000,00
4.01 . 4.01.17 . 27 . 15 Fasilitasi Penyelenggaraan Urusan Kesehatan, Sosial, Pemberdayaan Perempuan, 120.500.000,00 76.675.000,00 0,00 197.175.000,00
Perlindungan Anak dan Tanggap Darurat Penanggulangan Bencana
4.01 . 4.01.17 . 27 . 16 Fasilitasi Pengembangan/ Pembinaan Koperasi, Usaha Mikro dan Perdagangan 20.100.000,00 8.900.000,00 0,00 29.000.000,00
4.01 . 4.01.17 . 27 . 17 Fasilitasi Pelayanan Perizinan, Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN) dan 27.000.000,00 10.601.000,00 0,00 37.601.000,00
Penyelenggaraan Urusan Administrasi Kependudukan dan Capil
4.01 . 4.01.17 . 27 . 18 Fasilitasi Penyelenggaraan Pemerintahan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat 46.200.000,00 43.800.000,00 0,00 90.000.000,00
4.01 . 4.01.17 . 27 . 19 Fasilitasi Kegiatan Seni Budaya, Pariwisata, Pemuda dan Olah Raga 17.200.000,00 53.725.000,00 0,00 70.925.000,00
4.01 . 4.01.18 Kecamatan Bendungan 402.312.500,00 587.807.500,00 29.300.000,00 1.019.420.000,00
4.01 . 4.01.18 . 01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 18.722.500,00 244.477.500,00 0,00 263.200.000,00
4.01 . 4.01.18 . 01 . 19 Penyediaan Jasa Kantor dan Peningkatan Pelayanan Administrasi Perkantoran 18.722.500,00 244.477.500,00 0,00 263.200.000,00
4.01 . 4.01.18 . 02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 5.950.000,00 82.290.000,00 29.300.000,00 117.540.000,00
4.01 . 4.01.18 . 02 . 11 Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 850.000,00 0,00 29.300.000,00 30.150.000,00
4.01 . 4.01.18 . 02 . 30 Pemeliharaan Rutin/Berkala Sarana dan Prasarana Kantor 5.100.000,00 82.290.000,00 0,00 87.390.000,00
4.01 . 4.01.18 . 06 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan 67.320.000,00 13.770.000,00 0,00 81.090.000,00
Keuangan
4.01 . 4.01.18 . 06 . 05 Pengelolaan Keuangan dan Barang Perangkat Daerah 43.860.000,00 770.000,00 0,00 44.630.000,00
4.01 . 4.01.18 . 06 . 06 Penyusunan Dokumen Perencanaan, Pelaporan Perangkat Daerah dan Reformasi Birokrasi 23.460.000,00 13.000.000,00 0,00 36.460.000,00

4.01 . 4.01.18 . 27 Program Peningkatan Kualitas Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan 310.320.000,00 247.270.000,00 0,00 557.590.000,00
Publik di Kecamatan
4.01 . 4.01.18 . 27 . 02 Penyelenggaraan Musrenbang Kecamatan 19.430.000,00 20.570.000,00 0,00 40.000.000,00
4.01 . 4.01.18 . 27 . 06 Fasilitasi Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat 30.060.000,00 8.120.000,00 0,00 38.180.000,00
4.01 . 4.01.18 . 27 . 13 Fasilitasi Kondisi Sosial Masyarakat di Sekitar Pembangunan Bendungan Bagong 21.080.000,00 28.920.000,00 0,00 50.000.000,00
4.01 . 4.01.18 . 27 . 14 Fasilitasi Penyelenggaraan Pembangunan Bidang Fisik dan Prasarana 9.480.000,00 28.535.000,00 0,00 38.015.000,00
4.01 . 4.01.18 . 27 . 15 Fasilitasi Penyelenggaraan Urusan Kesehatan, Sosial, Pemberdayaan Perempuan, 86.535.000,00 60.245.000,00 0,00 146.780.000,00
Perlindungan Anak dan Tanggap Darurat Penanggulangan Bencana
4.01 . 4.01.18 . 27 . 16 Fasilitasi Pengembangan/ Pembinaan Koperasi, Usaha Mikro dan Perdagangan 12.230.000,00 33.590.000,00 0,00 45.820.000,00
4.01 . 4.01.18 . 27 . 17 Fasilitasi Pelayanan Perizinan, Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN) dan 43.560.000,00 7.200.000,00 0,00 50.760.000,00
Penyelenggaraan Urusan Administrasi Kependudukan dan Capil
4.01 . 4.01.18 . 27 . 18 Fasilitasi Penyelenggaraan Pemerintahan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat 37.275.000,00 21.490.000,00 0,00 58.765.000,00
4.01 . 4.01.18 . 27 . 19 Fasilitasi Kegiatan Seni Budaya, Pariwisata, Pemuda dan Olah Raga 50.670.000,00 38.600.000,00 0,00 89.270.000,00
4.02 Pengawasan 1.629.065.000,00 1.331.704.700,00 306.260.000,00 3.267.029.700,00
4.02 . 4.02.01 Inspektorat 1.629.065.000,00 1.331.704.700,00 306.260.000,00 3.267.029.700,00
4.02 . 4.02.01 . 01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 69.895.000,00 334.793.000,00 0,00 404.688.000,00
4.02 . 4.02.01 . 01 . 19 Penyediaan Jasa Kantor dan Peningkatan Pelayanan Administrasi Perkantoran 69.895.000,00 334.793.000,00 0,00 404.688.000,00
4.02 . 4.02.01 . 02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 11.100.000,00 142.640.000,00 306.260.000,00 460.000.000,00

REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN Halaman 41
URAIAN URUSAN, ORGANISASI, JENIS BELANJA
KODE JUMLAH
PROGRAM DAN KEGIATAN PEGAWAI BARANG & JASA MODAL
1 2 3 4 5 6=3+4+5
4.02 . 4.02.01 . 02 . 05 pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional 1.200.000,00 1.340.000,00 207.460.000,00 210.000.000,00
4.02 . 4.02.01 . 02 . 11 Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 1.200.000,00 0,00 98.800.000,00 100.000.000,00
4.02 . 4.02.01 . 02 . 30 Pemeliharaan Rutin/Berkala Sarana dan Prasarana Kantor 8.700.000,00 141.300.000,00 0,00 150.000.000,00
4.02 . 4.02.01 . 06 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan 91.245.000,00 23.755.000,00 0,00 115.000.000,00
Keuangan
4.02 . 4.02.01 . 06 . 05 Pengelolaan Keuangan dan Barang Perangkat Daerah 63.180.000,00 1.820.000,00 0,00 65.000.000,00
4.02 . 4.02.01 . 06 . 06 Penyusunan Dokumen Perencanaan, Pelaporan Perangkat Daerah dan Reformasi Birokrasi 28.065.000,00 21.935.000,00 0,00 50.000.000,00

4.02 . 4.02.01 . 15 Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan 1.407.535.000,00 597.356.700,00 0,00 2.004.891.700,00
Kebijakan KDH
4.02 . 4.02.01 . 15 . 01 Pelaksanaan pengawasan Internal secara berkala 301.120.000,00 158.880.000,00 0,00 460.000.000,00
4.02 . 4.02.01 . 15 . 02 Pemutakhiran Data Tindak Lanjut Temuan Hasil Pemeriksaan 202.800.000,00 37.200.000,00 0,00 240.000.000,00
4.02 . 4.02.01 . 15 . 03 Evaluasi Laporan Kinerja Perangkat Daerah 111.825.000,00 43.175.000,00 0,00 155.000.000,00
4.02 . 4.02.01 . 15 . 05 Reviu dokumen Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan Kinerja 240.000.000,00 60.000.000,00 0,00 300.000.000,00
4.02 . 4.02.01 . 15 . 07 Pendampingan Penyusunan Laporan Keuangan Perangkat Daerah 24.675.000,00 5.325.000,00 0,00 30.000.000,00
4.02 . 4.02.01 . 15 . 08 Fasilitasi Pemeriksaan Eksternal dan Internal 34.000.000,00 86.000.000,00 0,00 120.000.000,00
4.02 . 4.02.01 . 15 . 11 Monitoring Evaluasi Kinerja Pelaksanaan Satgas SPIP 47.195.000,00 2.805.000,00 0,00 50.000.000,00
4.02 . 4.02.01 . 15 . 14 Pelaksanaan Reformasi Birokrasi dan Penanggulangan Korupsi 445.920.000,00 203.971.700,00 0,00 649.891.700,00
4.02 . 4.02.01 . 16 Program Peningkatan Profesionalisme Tenaga Pemeriksa dan Aparatur 35.090.000,00 217.360.000,00 0,00 252.450.000,00
Pengawasan
4.02 . 4.02.01 . 16 . 01 Pelatihan Pengembangan SDM Pemeriksa dan Aparatur Pengawasan 10.590.000,00 31.860.000,00 0,00 42.450.000,00
4.02 . 4.02.01 . 16 . 02 Pendidikan dan Pelatihan bagi APIP 8.500.000,00 111.500.000,00 0,00 120.000.000,00
4.02 . 4.02.01 . 16 . 03 Fasilitasi Tim Penilai Angka Kredit Bagi APIP 5.350.000,00 14.650.000,00 0,00 20.000.000,00
4.02 . 4.02.01 . 16 . 04 Peningkatan Kapabilitas APIP 10.650.000,00 59.350.000,00 0,00 70.000.000,00
4.02 . 4.02.01 . 17 Program Penataan dan Penyempurnaan Kebijakan Sistem dan Prosedur 14.200.000,00 15.800.000,00 0,00 30.000.000,00
Pengawasan
4.02 . 4.02.01 . 17 . 04 Penyusunan Kebijakan Sistem dan Prosedur Pengawasan 14.200.000,00 15.800.000,00 0,00 30.000.000,00
4.03 Perencanaan 2.996.084.500,00 4.946.353.500,00 1.770.802.000,00 9.713.240.000,00
4.03 . 4.03.01 Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah 2.996.084.500,00 4.946.353.500,00 1.770.802.000,00 9.713.240.000,00
4.03 . 4.03.01 . 01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 360.390.000,00 1.039.610.000,00 0,00 1.400.000.000,00
4.03 . 4.03.01 . 01 . 19 Penyediaan Jasa Kantor dan Peningkatan Pelayanan Administrasi Perkantoran 360.390.000,00 1.039.610.000,00 0,00 1.400.000.000,00
4.03 . 4.03.01 . 02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 25.075.000,00 154.123.000,00 1.770.802.000,00 1.950.000.000,00
4.03 . 4.03.01 . 02 . 05 pengadaan Kendaraan dinas/operasional 0,00 2.913.000,00 1.297.087.000,00 1.300.000.000,00
4.03 . 4.03.01 . 02 . 11 Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 9.075.000,00 3.810.000,00 187.115.000,00 200.000.000,00
4.03 . 4.03.01 . 02 . 12 Pembangunan/ Peningkatan Sarana Prasarana Perkantoran 10.000.000,00 3.400.000,00 286.600.000,00 300.000.000,00
4.03 . 4.03.01 . 02 . 30 Pemeliharaan Rutin/Berkala Sarana dan Prasarana Kantor 6.000.000,00 144.000.000,00 0,00 150.000.000,00
4.03 . 4.03.01 . 06 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan 121.790.000,00 15.150.000,00 0,00 136.940.000,00
Keuangan
4.03 . 4.03.01 . 06 . 05 Pengelolaan Keuangan dan Barang Perangkat Daerah 66.840.000,00 100.000,00 0,00 66.940.000,00

REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN Halaman 42
URAIAN URUSAN, ORGANISASI, JENIS BELANJA
KODE JUMLAH
PROGRAM DAN KEGIATAN PEGAWAI BARANG & JASA MODAL
1 2 3 4 5 6=3+4+5
4.03 . 4.03.01 . 06 . 06 Penyusunan Dokumen Perencanaan, Pelaporan Perangkat Daerah dan Reformasi Birokrasi 54.950.000,00 15.050.000,00 0,00 70.000.000,00

4.03 . 4.03.01 . 15 Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan dan Pendukung Perencanaan 226.140.000,00 412.620.000,00 0,00 638.760.000,00
Pembangunan Daerah
4.03 . 4.03.01 . 15 . 01 Peningkatan Kemampuan Teknis Aparat Perencana 5.600.000,00 48.160.000,00 0,00 53.760.000,00
4.03 . 4.03.01 . 15 . 02 Fasilitasi Kegiatan Dana Alokasi Khusus 94.930.000,00 80.070.000,00 0,00 175.000.000,00
4.03 . 4.03.01 . 15 . 03 Pengelolaan Website 18.920.000,00 6.080.000,00 0,00 25.000.000,00
4.03 . 4.03.01 . 15 . 04 Musrenbang RKPD 106.690.000,00 278.310.000,00 0,00 385.000.000,00
4.03 . 4.03.01 . 16 Program Perencanaan Pembangunan Daerah 424.210.000,00 165.790.000,00 0,00 590.000.000,00
4.03 . 4.03.01 . 16 . 01 Penyusunan RKPD 262.025.000,00 62.975.000,00 0,00 325.000.000,00
4.03 . 4.03.01 . 16 . 06 Fasilitasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah dan 162.185.000,00 102.815.000,00 0,00 265.000.000,00
Pengelolaan Sistem Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah
4.03 . 4.03.01 . 18 Program Perencanaan Sosial Budaya dan Pemerintahan 649.460.000,00 1.225.540.000,00 0,00 1.875.000.000,00
4.03 . 4.03.01 . 18 . 01 Koordinasi Perencanaan Pembangunan Bidang Sosial Budaya dan Pemerintahan 132.195.000,00 367.805.000,00 0,00 500.000.000,00
4.03 . 4.03.01 . 18 . 02 Fasilitasi Tim Pembina dan Forum Trenggalek Sehat 106.905.000,00 193.095.000,00 0,00 300.000.000,00
4.03 . 4.03.01 . 18 . 03 Advokasi dan Evaluasi Perencanaan dan Penganggaran Responsif Gender dan Kabupaten 43.670.000,00 56.330.000,00 0,00 100.000.000,00
Layak Anak
4.03 . 4.03.01 . 18 . 04 Fasilitasi Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan 353.725.000,00 371.275.000,00 0,00 725.000.000,00
4.03 . 4.03.01 . 18 . 05 Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Bidang Sosial Budaya dan Pemerintahan 12.965.000,00 237.035.000,00 0,00 250.000.000,00

4.03 . 4.03.01 . 19 Program Perencanaan Fisik dan Prasarana 370.813.500,00 901.726.500,00 0,00 1.272.540.000,00
4.03 . 4.03.01 . 19 . 07 Perencanaan Bidang Prasarana Wilayah dan Sumberdaya Air 114.605.000,00 307.935.000,00 0,00 422.540.000,00
4.03 . 4.03.01 . 19 . 08 Perencanaan Bidang Pengembangan Wilayah dan Lingkungan Hidup 74.321.000,00 275.679.000,00 0,00 350.000.000,00
4.03 . 4.03.01 . 19 . 09 Perencanaan Bidang Keciptakaryaan dan Perumahan 181.887.500,00 318.112.500,00 0,00 500.000.000,00
4.03 . 4.03.01 . 23 Program Perencanaan Perekonomian 514.355.000,00 710.645.000,00 0,00 1.225.000.000,00
4.03 . 4.03.01 . 23 . 01 Perencanaan Bidang Pangan, Pertanian dan Perikanan 147.760.000,00 277.240.000,00 0,00 425.000.000,00
4.03 . 4.03.01 . 23 . 02 Perencanaan Bidang Perindustrian, Tenaga Kerja, Penanaman Modal dan Perindustrian 109.230.000,00 215.770.000,00 0,00 325.000.000,00

4.03 . 4.03.01 . 23 . 03 Perencanaan Bidang Koperasi, Usaha Mikro dan Perdagangan 257.365.000,00 217.635.000,00 0,00 475.000.000,00
4.03 . 4.03.01 . 24 Program Pengelolaan Data, Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan 303.851.000,00 321.149.000,00 0,00 625.000.000,00
4.03 . 4.03.01 . 24 . 01 Pengendalian dan Evaluasi Perencanaan Pembangunan 136.135.000,00 188.865.000,00 0,00 325.000.000,00
4.03 . 4.03.01 . 24 . 02 Fasilitasi Sistem Informasi Pembangunan Daerah 167.716.000,00 132.284.000,00 0,00 300.000.000,00
4.04 Keuangan 5.150.167.500,00 4.900.332.500,00 351.000.000,00 10.401.500.000,00
4.04 . 4.04.01 Badan Keuangan Daerah 5.150.167.500,00 4.900.332.500,00 351.000.000,00 10.401.500.000,00
4.04 . 4.04.01 . 01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 244.137.500,00 873.376.000,00 0,00 1.117.513.500,00
4.04 . 4.04.01 . 01 . 19 Penyediaan Jasa Kantor dan Peningkatan Pelayanan Administrasi Perkantoran 244.137.500,00 873.376.000,00 0,00 1.117.513.500,00
4.04 . 4.04.01 . 02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 19.440.000,00 238.760.000,00 351.000.000,00 609.200.000,00
4.04 . 4.04.01 . 02 . 11 Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 4.500.000,00 0,00 253.100.000,00 257.600.000,00

REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN Halaman 43
URAIAN URUSAN, ORGANISASI, JENIS BELANJA
KODE JUMLAH
PROGRAM DAN KEGIATAN PEGAWAI BARANG & JASA MODAL
1 2 3 4 5 6=3+4+5
4.04 . 4.04.01 . 02 . 30 Pemeliharaan Rutin/Berkala Sarana dan Prasarana Kantor 12.840.000,00 238.760.000,00 0,00 251.600.000,00
4.04 . 4.04.01 . 02 . 50 Pembangunan/ Peningkatan Sarana Prasarana Perkantoran 2.100.000,00 0,00 97.900.000,00 100.000.000,00
4.04 . 4.04.01 . 05 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 5.100.000,00 54.900.000,00 0,00 60.000.000,00
4.04 . 4.04.01 . 05 . 04 Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 5.100.000,00 54.900.000,00 0,00 60.000.000,00
4.04 . 4.04.01 . 06 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan 487.763.000,00 27.237.000,00 0,00 515.000.000,00
Keuangan
4.04 . 4.04.01 . 06 . 06 Penyusunan Dokumen Perencanaan, Pelaporan Perangkat Daerah dan Reformasi Birokrasi 94.014.000,00 5.986.000,00 0,00 100.000.000,00

4.04 . 4.04.01 . 06 . 14 Pengelolaan Keuangan, Barang Perangkat Daerah dan Pengelolaan Keuangan SKPKD 247.400.000,00 2.600.000,00 0,00 250.000.000,00
4.04 . 4.04.01 . 06 . 15 Pengendalian Administrasi Belanja Tidak Langsung dan Pengeluaran Pembiayaan 146.349.000,00 18.651.000,00 0,00 165.000.000,00
4.04 . 4.04.01 . 15 Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah 576.506.000,00 273.394.000,00 0,00 849.900.000,00
4.04 . 4.04.01 . 15 . 03 Fasilitasi Majelis TPT-GR 33.280.000,00 6.620.000,00 0,00 39.900.000,00
4.04 . 4.04.01 . 15 . 08 Penyusunan Pedoman dan Pembinaan Pengelola Keuangan Daerah 54.100.000,00 155.900.000,00 0,00 210.000.000,00
4.04 . 4.04.01 . 15 . 09 Peningkatan Pelayanan Perbendaharaan dan Penatausahaan Keuangan PPKD 489.126.000,00 110.874.000,00 0,00 600.000.000,00
4.04 . 4.04.01 . 16 Program Perencanaan dan Penyusunan Anggaran 1.534.555.000,00 620.445.000,00 0,00 2.155.000.000,00
4.04 . 4.04.01 . 16 . 01 Penyusunan APBD 348.175.000,00 201.825.000,00 0,00 550.000.000,00
4.04 . 4.04.01 . 16 . 03 Peningkatan Transparansi Pengelolaan Anggaran Daerah 82.650.000,00 51.350.000,00 0,00 134.000.000,00
4.04 . 4.04.01 . 16 . 04 Penyusunan KUA dan PPAS 264.300.000,00 286.700.000,00 0,00 551.000.000,00
4.04 . 4.04.01 . 16 . 05 Peningkatan Pengendalian Administrasi Anggaran 219.150.000,00 63.350.000,00 0,00 282.500.000,00
4.04 . 4.04.01 . 16 . 06 Peningkatan Fungsi Tim Anggaran Pemerintah Daerah 620.280.000,00 17.220.000,00 0,00 637.500.000,00
4.04 . 4.04.01 . 17 Program Pencatatan dan Pelaporan Keuangan Daerah 750.459.000,00 346.716.000,00 0,00 1.097.175.000,00
4.04 . 4.04.01 . 17 . 02 Penyusunan Laporan Keuangan Dana Alokasi Khusus 24.900.000,00 50.100.000,00 0,00 75.000.000,00
4.04 . 4.04.01 . 17 . 03 Penyusunan Regulasi Kebijakan Akutansi dan Pelaporan Keuangan 32.043.000,00 42.957.000,00 0,00 75.000.000,00
4.04 . 4.04.01 . 17 . 04 Penyusunan Laporan Realisasi APBD 181.742.000,00 18.258.000,00 0,00 200.000.000,00
4.04 . 4.04.01 . 17 . 05 Pendampingan Aplikasi Perangkat Lunak Pengelolaan Keuangan Daerah 318.298.000,00 103.877.000,00 0,00 422.175.000,00
4.04 . 4.04.01 . 17 . 06 Penyusunan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD 193.476.000,00 131.524.000,00 0,00 325.000.000,00
4.04 . 4.04.01 . 18 Program Peningkatan Pengelolaan Barang Milik Daerah 654.851.000,00 807.974.000,00 0,00 1.462.825.000,00
4.04 . 4.04.01 . 18 . 04 Penyusunan Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (BMD) 87.276.000,00 12.724.000,00 0,00 100.000.000,00
4.04 . 4.04.01 . 18 . 05 Pengelolaan Barang Milik Daerah (BMD) 246.805.000,00 196.595.000,00 0,00 443.400.000,00
4.04 . 4.04.01 . 18 . 08 Fasilitasi Penyewaan Tanah Sawah Eks Bengkok Kelurahan 36.855.000,00 112.570.000,00 0,00 149.425.000,00
4.04 . 4.04.01 . 18 . 09 Pemeliharaan Rutin/Berkala Barang Milik Daerah 51.225.000,00 323.775.000,00 0,00 375.000.000,00
4.04 . 4.04.01 . 18 . 10 Pendampingan dan Bimtek Pengelolaan Barang Milik Daerah 232.690.000,00 162.310.000,00 0,00 395.000.000,00
4.04 . 4.04.01 . 19 Program Peningkatan dan Pengembangan Pajak-pajak Daerah 624.495.000,00 1.372.445.000,00 0,00 1.996.940.000,00
4.04 . 4.04.01 . 19 . 04 Pembentukan Data PBB P2 53.050.000,00 696.950.000,00 0,00 750.000.000,00
4.04 . 4.04.01 . 19 . 05 Pengelolaan SPPT PBB P2 48.035.000,00 521.515.000,00 0,00 569.550.000,00
4.04 . 4.04.01 . 19 . 06 Pengelolaan Basis Data dan Aplikasi Pajak Daerah 47.500.000,00 76.120.000,00 0,00 123.620.000,00
4.04 . 4.04.01 . 19 . 07 Intensifikasi dan Ekstensifikasi Pajak Daerah 475.910.000,00 77.860.000,00 0,00 553.770.000,00

REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN Halaman 44
URAIAN URUSAN, ORGANISASI, JENIS BELANJA
KODE JUMLAH
PROGRAM DAN KEGIATAN PEGAWAI BARANG & JASA MODAL
1 2 3 4 5 6=3+4+5

4.04 . 4.04.01 . 20 Program Peningkatan Kinerja Pelayanan Pajak-pajak Daerah 252.861.000,00 285.085.500,00 0,00 537.946.500,00
4.04 . 4.04.01 . 20 . 01 Pembukuan dan Pelaporan Pajak Daerah 72.650.000,00 24.195.000,00 0,00 96.845.000,00
4.04 . 4.04.01 . 20 . 02 Penagihan Pajak Daerah 53.435.000,00 44.892.500,00 0,00 98.327.500,00
4.04 . 4.04.01 . 20 . 03 Pelayanan Pajak Daerah 57.320.000,00 137.215.000,00 0,00 194.535.000,00
4.04 . 4.04.01 . 20 . 04 Sosialisasi Pajak-pajak Daerah 69.456.000,00 78.783.000,00 0,00 148.239.000,00
4.05 Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan 1.822.707.000,00 6.005.618.000,00 199.175.000,00 8.027.500.000,00
4.05 . 4.05.01 Badan Kepegawaian Daerah 1.822.707.000,00 6.005.618.000,00 199.175.000,00 8.027.500.000,00
4.05 . 4.05.01 . 01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 85.832.000,00 504.168.000,00 0,00 590.000.000,00
4.05 . 4.05.01 . 01 . 19 Penyediaan Jasa Kantor dan Peningkatan Pelayanan Administrasi Perkantoran 85.832.000,00 504.168.000,00 0,00 590.000.000,00
4.05 . 4.05.01 . 02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 10.425.000,00 201.000.000,00 128.575.000,00 340.000.000,00
4.05 . 4.05.01 . 02 . 11 Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 1.425.000,00 0,00 128.575.000,00 130.000.000,00
4.05 . 4.05.01 . 02 . 30 Pemeliharaan Rutin/Berkala Sarana dan Prasarana Kantor 9.000.000,00 201.000.000,00 0,00 210.000.000,00
4.05 . 4.05.01 . 06 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan 122.570.000,00 10.430.000,00 0,00 133.000.000,00
Keuangan
4.05 . 4.05.01 . 06 . 05 Pengelolaan Keuangan dan Barang Perangkat Daerah 62.850.000,00 150.000,00 0,00 63.000.000,00
4.05 . 4.05.01 . 06 . 06 Penyusunan Dokumen Perencanaan, Pelaporan Perangkat Daerah dan Reformasi Birokrasi 59.720.000,00 10.280.000,00 0,00 70.000.000,00

4.05 . 4.05.01 . 15 Program Pengelolaan Sumberdaya Aparatur 683.025.000,00 1.190.875.000,00 70.600.000,00 1.944.500.000,00
4.05 . 4.05.01 . 15 . 03 Penyusunan Formasi ASN 63.435.000,00 96.565.000,00 0,00 160.000.000,00
4.05 . 4.05.01 . 15 . 06 Penilaian Kinerja PNS 77.760.000,00 131.640.000,00 70.600.000,00 280.000.000,00
4.05 . 4.05.01 . 15 . 08 Pengadaan Calon ASN dan Penetapan Status ASN 463.560.000,00 735.940.000,00 0,00 1.199.500.000,00
4.05 . 4.05.01 . 15 . 09 Pengelolaan Data, Informasi dan Dokumen Kepegawaian 78.270.000,00 226.730.000,00 0,00 305.000.000,00
4.05 . 4.05.01 . 16 Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur 243.475.000,00 3.611.525.000,00 0,00 3.855.000.000,00
4.05 . 4.05.01 . 16 . 03 Pembinaan Aparatur 77.275.000,00 122.725.000,00 0,00 200.000.000,00
4.05 . 4.05.01 . 16 . 04 Pengembangan Karier Aparatur 90.840.000,00 734.160.000,00 0,00 825.000.000,00
4.05 . 4.05.01 . 16 . 05 Pendidikan dan Pelatihan ASN 75.360.000,00 2.754.640.000,00 0,00 2.830.000.000,00
4.05 . 4.05.01 . 17 Program Pelayanan Manajemen Kepegawaian 677.380.000,00 487.620.000,00 0,00 1.165.000.000,00
4.05 . 4.05.01 . 17 . 03 Penataan PNS dalam Jabatan Pimpinan Tinggi dan Administrasi 433.630.000,00 266.370.000,00 0,00 700.000.000,00
4.05 . 4.05.01 . 17 . 04 Pengelolaan Kepegawaian Jabatan Fungsional 81.290.000,00 48.710.000,00 0,00 130.000.000,00
4.05 . 4.05.01 . 17 . 05 Pemrosesan SK Pensiun 33.700.000,00 66.300.000,00 0,00 100.000.000,00
4.05 . 4.05.01 . 17 . 06 Pengelolaan Pemindahan dan Penempatan ASN 128.760.000,00 106.240.000,00 0,00 235.000.000,00
4.06 Penelitian dan Pengembangan 133.155.000,00 456.845.000,00 0,00 590.000.000,00
4.06 . 4.03.01 Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah 133.155.000,00 456.845.000,00 0,00 590.000.000,00
4.06 . 4.03.01 . 15 Program Penelitian, Pengembangan dan Inovasi Daerah 133.155.000,00 456.845.000,00 0,00 590.000.000,00
4.06 . 4.03.01 . 15 . 04 Kajian, Penelitian, Pengembangan dan Inovasi Daerah 133.155.000,00 456.845.000,00 0,00 590.000.000,00

REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN Halaman 45
URAIAN URUSAN, ORGANISASI, JENIS BELANJA
KODE JUMLAH
PROGRAM DAN KEGIATAN PEGAWAI BARANG & JASA MODAL
1 2 3 4 5 6=3+4+5

JUMLAH 143.667.058.411,00 416.306.581.183,00 387.427.840.806,00 947.401.480.400,00

BUPATI TRENGGALEK,

ttd.

EMIL ELESTIANTO DARDAK


Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,

ANIK SUWARNI
NIP 19650919 199602 2 001

REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN Halaman 46
LAMPIRAN IV.b
PERATURAN DAERAH KABUPATEN TRENGGALEK
NOMOR 9 TAHUN 2018
TENTANG
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2019

PEMERINTAH KABUPATEN TRENGGALEK


REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH
ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN
TAHUN ANGGARAN 2019

URAIAN URUSAN, ORGANISASI, JENIS BELANJA


KODE JUMLAH
PROGRAM DAN KEGIATAN PEGAWAI BARANG & JASA MODAL
1 2 3 4 5 6=3+4+5

1 Urusan Wajib Pelayanan Dasar 94.314.953.402,00 225.170.398.569,00 290.111.691.729,00 609.597.043.700,00


1.01 Pendidikan 30.693.969.250,00 44.611.011.630,00 46.948.192.120,00 122.253.173.000,00
1.01 . 1.01.01 Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga 30.693.969.250,00 44.611.011.630,00 46.948.192.120,00 122.253.173.000,00
1.01 . 1.01.01 . 01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 11.349.698.250,00 2.313.119.250,00 0,00 13.662.817.500,00
1.01 . 1.01.01 . 01 . 19 Penyediaan Jasa Kantor dan Peningkatan Pelayanan Administrasi Perkantoran 11.154.523.250,00 1.509.076.500,00 0,00 12.663.599.750,00
Lokasi : Jln. RA. Kartini No. 76 Sumbergedong, Trenggalek (Disdikpora) Kelurahan
Sumbergedong Kecamatan Trenggalek
Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
Keluaran : Jumlah jenis jasa kantor dan administrasi perkantoran yang di layani
Hasil : Persentase temuan BPK/APIP yang ditindaklanjuti
1.01 . 1.01.01 . 01 . 29 Penyediaan Jasa Kantor dan Peningkatan Pelayanan Administrasi Perkantoran SMPN 3 Tugu 1.350.000,00 7.933.000,00 0,00 9.283.000,00

Lokasi : JL. PAKEL LOR Desa Nglinggis Kecamatan Tugu


Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
Keluaran : Jumlah jenis jasa kantor dan administrasi perkantoran yang di layani
Hasil : Persentase temuan BPK/APIP yang ditindaklanjuti
1.01 . 1.01.01 . 01 . 31 Penyediaan Jasa Kantor dan Peningkatan Pelayanan Administrasi Perkantoran SMPN 2 Kampak 2.250.000,00 8.764.000,00 0,00 11.014.000,00

Lokasi : RT 13 RW 04 Karangrejo Kampak Desa Karangrejo Kecamatan Kampak

Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)


Keluaran : Jumlah jenis jasa kantor dan administrasi perkantoran yang di layani
Hasil : Persentase temuan BPK/APIP yang ditindaklanjuti
1.01 . 1.01.01 . 01 . 32 Penyediaan Jasa Kantor dan Peningkatan Pelayanan Administrasi Perkantoran SMPN 3 Kampak 3.750.000,00 6.750.000,00 0,00 10.500.000,00

Lokasi : JL. BUKIT PERMAI NO. 1 Desa Timahan Kecamatan Kampak


Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
Keluaran : Jumlah jenis jasa kantor dan administrasi perkantoran yang di layani
Hasil : Persentase temuan BPK/APIP yang ditindaklanjuti
1.01 . 1.01.01 . 01 . 34 Penyediaan Jasa Kantor dan Peningkatan Pelayanan Administrasi Perkantoran SMPN 2 Pogalan 2.700.000,00 8.551.000,00 0,00 11.251.000,00

Lokasi : NGULANKULON Desa Ngulan Kulon Kecamatan Pogalan

REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN Halaman 1
URAIAN URUSAN, ORGANISASI, JENIS BELANJA
KODE JUMLAH
PROGRAM DAN KEGIATAN PEGAWAI BARANG & JASA MODAL
1 2 3 4 5 6=3+4+5
Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
Keluaran : Jumlah jenis jasa kantor dan administrasi perkantoran yang di layani
Hasil : Persentase temuan BPK/APIP yang ditindaklanjuti
1.01 . 1.01.01 . 01 . 36 Penyediaan Jasa Kantor dan Peningkatan Pelayanan Administrasi Perkantoran SMPN 2 3.300.000,00 8.898.000,00 0,00 12.198.000,00
Munjungan
Lokasi : Munjungan Desa Ngulungkulon Kecamatan Munjungan
Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
Keluaran : Jumlah jenis jasa kantor dan administrasi perkantoran yang di layani
Hasil : Persentase temuan BPK/APIP yang ditindaklanjuti
1.01 . 1.01.01 . 01 . 37 Penyediaan Jasa Kantor dan Peningkatan Pelayanan Administrasi Perkantoran SMPN 3 10.350.000,00 9.335.000,00 0,00 19.685.000,00
Munjungan
Lokasi : Jl. Raya Munjungan Watulimo Desa Bendoroto Kecamatan Munjungan
Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
Keluaran : Jumlah jenis jasa kantor dan administrasi perkantoran yang di layani
Hasil : Persentase temuan BPK/APIP yang ditindaklanjuti
1.01 . 1.01.01 . 01 . 43 Penyediaan Jasa Kantor dan Peningkatan Pelayanan Administrasi Perkantoran SMPN 4 Panggul 4.000.000,00 8.644.000,00 0,00 12.644.000,00

Lokasi : JALAN DEPOK TANGKIL NO. 04 Desa Depok Kecamatan Panggul


Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
Keluaran : Jumlah jenis jasa kantor dan administrasi perkantoran yang di layani
Hasil : Persentase temuan BPK/APIP yang ditindaklanjuti
1.01 . 1.01.01 . 01 . 46 Penyediaan Jasa Kantor dan Peningkatan Pelayanan Administrasi Perkantoran SMPN 3 Watulimo 4.000.000,00 12.600.000,00 0,00 16.600.000,00

Lokasi : DS. WATUAGUNG RT.19 RW.05 Desa Watuagung Kecamatan Watulimo

Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)


Keluaran : Jumlah jenis jasa kantor dan administrasi perkantoran yang di layani
Hasil : Persentase temuan BPK/APIP yang ditindaklanjuti
1.01 . 1.01.01 . 01 . 50 Penyediaan Jasa Kantor dan Peningkatan Pelayanan Administrasi Perkantoran SMPN 2 Gandusari 2.250.000,00 11.750.000,00 0,00 14.000.000,00

Lokasi : RT. 02 RW. 01 Desa Widoro Kecamatan Gandusari


Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
Keluaran : Jumlah jenis jasa kantor dan administrasi perkantoran yang di layani
Hasil : Persentase temuan BPK/APIP yang ditindaklanjuti
1.01 . 1.01.01 . 01 . 51 Penyediaan Jasa Kantor dan Peningkatan Pelayanan Administrasi Perkantoran SMPN 1 2.750.000,00 7.750.000,00 0,00 10.500.000,00
Bendungan
Lokasi : JL.RAYA SURENLOR - MASARAN NO.06 RT:03 RW:01 Desa Suren Lor
Kecamatan Bendungan
Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
Keluaran : Jumlah jenis jasa kantor dan administrasi perkantoran yang di layani
Hasil : Persentase temuan BPK/APIP yang ditindaklanjuti

REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN Halaman 2
URAIAN URUSAN, ORGANISASI, JENIS BELANJA
KODE JUMLAH
PROGRAM DAN KEGIATAN PEGAWAI BARANG & JASA MODAL
1 2 3 4 5 6=3+4+5
1.01 . 1.01.01 . 01 . 52 Penyediaan Jasa Kantor dan Peningkatan Pelayanan Administrasi Perkantoran SMPN 2 4.250.000,00 10.750.000,00 0,00 15.000.000,00
Bendungan
Lokasi : Dusun Bendungan Desa Dompyong Kecamatan Bendungan
Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
Keluaran : Jumlah jenis jasa kantor dan administrasi perkantoran yang di layani
Hasil : Persentase temuan BPK/APIP yang ditindaklanjuti
1.01 . 1.01.01 . 01 . 55 Penyediaan Jasa Kantor dan Peningkatan Pelayanan Administrasi Perkantoran SMPN 3 Karangan 2.600.000,00 6.935.000,00 0,00 9.535.000,00

Lokasi : RT/RW 13/06 DESA SUKOWETAN, KARANGAN Desa Suko Wetan


Kecamatan Karangan
Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
Keluaran : Jumlah jenis jasa kantor dan administrasi perkantoran yang di layani
Hasil : Persentase temuan BPK/APIP yang ditindaklanjuti
1.01 . 1.01.01 . 01 . 59 Penyediaan Jasa Kantor dan Peningkatan Pelayanan Administrasi Perkantoran SMPN 3 Dongko 2.750.000,00 5.859.500,00 0,00 8.609.500,00

Lokasi : RT/RW.02/01 Desa Siki Kecamatan Dongko


Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
Keluaran : Jumlah jenis jasa kantor dan administrasi perkantoran yang di layani
Hasil : Persentase temuan BPK/APIP yang ditindaklanjuti
1.01 . 1.01.01 . 01 . 77 Penyediaan Jasa Kantor dan Peningkatan Pelayanan Administrasi Perkantoran TK Negeri 3.250.000,00 13.256.000,00 0,00 16.506.000,00
Trenggalek
Lokasi : JL. RONGGOWARSITO NO. 10 A TRENGGALEK Kelurahan Sumbergedong
Kecamatan Trenggalek
Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
Keluaran : Jumlah jenis jasa kantor dan administrasi perkantoran yang di layani
Hasil : Persentase temuan BPK/APIP yang ditindaklanjuti
1.01 . 1.01.01 . 01 . 78 Penyediaan Jasa Kantor dan Peningkatan Pelayanan Administrasi Perkantoran SKB Trenggalek 25.850.000,00 38.660.500,00 0,00 64.510.500,00

Lokasi : Jl. Supriadi, Ngares, Kec. Trenggalek, Kabupaten Trenggalek, Jawa Timur
66319 Desa Ngares Kecamatan Trenggalek
Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
Keluaran : Jumlah jenis jasa kantor dan administrasi perkantoran yang di layani
Hasil : Persentase temuan BPK/APIP yang ditindaklanjuti
1.01 . 1.01.01 . 01 . 79 Penyediaan Jasa Kantor dan Peningkatan Pelayanan Administrasi Perkantoran Korwil DIKPORA 3.600.000,00 33.450.000,00 0,00 37.050.000,00
Kecamatan Trenggalek
Lokasi : Sumbergedong Kelurahan Sumbergedong Kecamatan Trenggalek
Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
Keluaran : Jumlah jenis jasa kantor dan administrasi perkantoran yang di layani
Hasil : Persentase temuan BPK/APIP yang ditindaklanjuti
1.01 . 1.01.01 . 01 . 80 Penyediaan Jasa Kantor dan Peningkatan Pelayanan Administrasi Perkantoran Korwil DIKPORA 3.900.000,00 46.100.000,00 0,00 50.000.000,00
Kecamatan Tugu

REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN Halaman 3
URAIAN URUSAN, ORGANISASI, JENIS BELANJA
KODE JUMLAH
PROGRAM DAN KEGIATAN PEGAWAI BARANG & JASA MODAL
1 2 3 4 5 6=3+4+5
Lokasi : Nglongsor, Tugu, Kabupaten Trenggalek, Jawa Timur 66352 Desa
Nglongsor Kecamatan Tugu
Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
Keluaran : Jumlah jenis jasa kantor dan administrasi perkantoran yang di layani
Hasil : Persentase temuan BPK/APIP yang ditindaklanjuti
1.01 . 1.01.01 . 01 . 81 Penyediaan Jasa Kantor dan Peningkatan Pelayanan Administrasi Perkantoran Korwil DIKPORA 2.925.000,00 31.225.000,00 0,00 34.150.000,00
Kecamatan Karangan
Lokasi : Karangan Desa Karangan Kecamatan Karangan
Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
Keluaran : Jumlah jenis jasa kantor dan administrasi perkantoran yang di layani
Hasil : Persentase temuan BPK/APIP yang ditindaklanjuti
1.01 . 1.01.01 . 01 . 82 Penyediaan Jasa Kantor dan Peningkatan Pelayanan Administrasi Perkantoran Korwil DIKPORA 3.100.000,00 22.912.000,00 0,00 26.012.000,00
Kecamatan Suruh
Lokasi : Suruh Desa Suruh Kecamatan Suruh
Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
Keluaran : Jumlah jenis jasa kantor dan administrasi perkantoran yang di layani
Hasil : Persentase temuan BPK/APIP yang ditindaklanjuti
1.01 . 1.01.01 . 01 . 83 Penyediaan Jasa Kantor dan Peningkatan Pelayanan Administrasi Perkantoran Korwil DIKPORA 2.550.000,00 43.750.000,00 0,00 46.300.000,00
Kecamatan Pule
Lokasi : Rt 02 Rw 02 Dusun. Krajan Desa.Pule Desa Pule Kecamatan Pule
Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
Keluaran : Jumlah jenis jasa kantor dan administrasi perkantoran yang di layani
Hasil : Persentase temuan BPK/APIP yang ditindaklanjuti
1.01 . 1.01.01 . 01 . 84 Penyediaan Jasa Kantor dan Peningkatan Pelayanan Administrasi Perkantoran Korwil DIKPORA 3.550.000,00 46.450.000,00 0,00 50.000.000,00
Kecamatan Dongko
Lokasi : Dongko Desa Dongko Kecamatan Dongko
Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
Keluaran : Jumlah jenis jasa kantor dan administrasi perkantoran yang di layani
Hasil : Persentase temuan BPK/APIP yang ditindaklanjuti
1.01 . 1.01.01 . 01 . 85 Penyediaan Jasa Kantor dan Peningkatan Pelayanan Administrasi Perkantoran Korwil DIKPORA 4.700.000,00 45.682.000,00 0,00 50.382.000,00
Kecamatan Panggul
Lokasi : Panggul Desa Panggul Kecamatan Panggul
Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
Keluaran : Jumlah jenis jasa kantor dan administrasi perkantoran yang di layani
Hasil : Persentase temuan BPK/APIP yang ditindaklanjuti
1.01 . 1.01.01 . 01 . 86 Penyediaan Jasa Kantor dan Peningkatan Pelayanan Administrasi Perkantoran Korwil DIKPORA 28.650.000,00 30.600.000,00 0,00 59.250.000,00
Kecamatan Munjungan
Lokasi : Munjungan Desa Munjungan Kecamatan Munjungan
Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
Keluaran : Jumlah jenis jasa kantor dan administrasi perkantoran yang di layani
Hasil : Persentase temuan BPK/APIP yang ditindaklanjuti

REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN Halaman 4
URAIAN URUSAN, ORGANISASI, JENIS BELANJA
KODE JUMLAH
PROGRAM DAN KEGIATAN PEGAWAI BARANG & JASA MODAL
1 2 3 4 5 6=3+4+5
1.01 . 1.01.01 . 01 . 87 Penyediaan Jasa Kantor dan Peningkatan Pelayanan Administrasi Perkantoran Korwil DIKPORA 3.550.000,00 34.350.000,00 0,00 37.900.000,00
Kecamatan Watulimo
Lokasi : Watulimo Desa Watulimo Kecamatan Watulimo
Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
Keluaran : Jumlah jenis jasa kantor dan administrasi perkantoran yang di layani
Hasil : Persentase temuan BPK/APIP yang ditindaklanjuti
1.01 . 1.01.01 . 01 . 88 Penyediaan Jasa Kantor dan Peningkatan Pelayanan Administrasi Perkantoran Korwil DIKPORA 10.350.000,00 32.250.000,00 0,00 42.600.000,00
Kecamatan Durenan
Lokasi : Durenan Desa Durenan Kecamatan Durenan
Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
Keluaran : Jumlah jenis jasa kantor dan administrasi perkantoran yang di layani
Hasil : Persentase temuan BPK/APIP yang ditindaklanjuti
1.01 . 1.01.01 . 01 . 89 Penyediaan Jasa Kantor dan Peningkatan Pelayanan Administrasi Perkantoran Korwil DIKPORA 2.600.000,00 33.350.000,00 0,00 35.950.000,00
Kecamatan Kampak
Lokasi : Bendoagung, Kampak, Kabupaten Trenggalek, Jawa Timur 66373 Desa
Bendoagung Kecamatan Kampak
Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
Keluaran : Jumlah jenis jasa kantor dan administrasi perkantoran yang di layani
Hasil : Persentase temuan BPK/APIP yang ditindaklanjuti
1.01 . 1.01.01 . 01 . 90 Penyediaan Jasa Kantor dan Peningkatan Pelayanan Administrasi Perkantoran Korwil DIKPORA 3.000.000,00 31.800.000,00 0,00 34.800.000,00
Kecamatan Pogalan
Lokasi : Bendorejo Desa Bendorejo Kecamatan Pogalan
Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
Keluaran : Jumlah jenis jasa kantor dan administrasi perkantoran yang di layani
Hasil : Persentase temuan BPK/APIP yang ditindaklanjuti
1.01 . 1.01.01 . 01 . 91 Penyediaan Jasa Kantor dan Peningkatan Pelayanan Administrasi Perkantoran Korwil DIKPORA 3.750.000,00 39.275.000,00 0,00 43.025.000,00
Kecamatan Bendungan
Lokasi : Dompyong Desa Dompyong Kecamatan Bendungan
Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
Keluaran : Jumlah jenis jasa kantor dan administrasi perkantoran yang di layani
Hasil : Persentase temuan BPK/APIP yang ditindaklanjuti
1.01 . 1.01.01 . 01 . 92 Penyediaan Jasa Kantor dan Peningkatan Pelayanan Administrasi Perkantoran Korwil DIKPORA 2.900.000,00 33.020.000,00 0,00 35.920.000,00
Kecamatan Gandusari
Lokasi : Gandusari, Kabupaten Trenggalek, Jawa Timur 66372 Desa Gandusari
Kecamatan Gandusari
Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
Keluaran : Jumlah jenis jasa kantor dan administrasi perkantoran yang di layani
Hasil : Persentase temuan BPK/APIP yang ditindaklanjuti
1.01 . 1.01.01 . 01 . 93 Penyediaan Jasa Kantor dan Peningkatan Pelayanan Administrasi Perkantoran SMPN 3 Pule 3.250.000,00 10.933.000,00 0,00 14.183.000,00

Lokasi : Puyung, Pule, Kabupaten Trenggalek, Jawa Timur 66362 Desa Puyung
Kecamatan Pule

REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN Halaman 5
URAIAN URUSAN, ORGANISASI, JENIS BELANJA
KODE JUMLAH
PROGRAM DAN KEGIATAN PEGAWAI BARANG & JASA MODAL
1 2 3 4 5 6=3+4+5
Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
Keluaran : Jumlah jenis jasa kantor dan administrasi perkantoran yang di layani
Hasil : Persentase temuan BPK/APIP yang ditindaklanjuti
1.01 . 1.01.01 . 01 . 94 Penyediaan Jasa Kantor dan Peningkatan Pelayanan Administrasi Perkantoran SMPN SATAP 1 2.250.000,00 11.612.000,00 0,00 13.862.000,00
Panggul
Lokasi : RT.29 / RW.06 Desa Ngrambingan Kecamatan Panggul
Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
Keluaran : Jumlah jenis jasa kantor dan administrasi perkantoran yang di layani
Hasil : Persentase temuan BPK/APIP yang ditindaklanjuti
1.01 . 1.01.01 . 01 . 95 Penyediaan Jasa Kantor dan Peningkatan Pelayanan Administrasi Perkantoran SMPN SATAP 2 3.300.000,00 12.137.000,00 0,00 15.437.000,00
Panggul
Lokasi : RT 33 RW 13 DUSUN PUCUNG Desa Ngrencak Kecamatan Panggul
Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
Keluaran : Jumlah jenis jasa kantor dan administrasi perkantoran yang di layani
Hasil : Persentase temuan BPK/APIP yang ditindaklanjuti
1.01 . 1.01.01 . 01 . 96 Penyediaan Jasa Kantor dan Peningkatan Pelayanan Administrasi Perkantoran SMPN SATAP 1 3.750.000,00 8.936.000,00 0,00 12.686.000,00
Dongko
Lokasi : DSN. SOBO RT 17 RW 03 Desa Ngerdani Kecamatan Dongko
Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
Keluaran : Jumlah jenis jasa kantor dan administrasi perkantoran yang di layani
Hasil : Persentase temuan BPK/APIP yang ditindaklanjuti
1.01 . 1.01.01 . 01 . 97 Penyediaan Jasa Kantor dan Peningkatan Pelayanan Administrasi Perkantoran SMPN SATAP 2 2.250.000,00 7.737.000,00 0,00 9.987.000,00
Dongko
Lokasi : RT/RW 33/17 DSN. JURON Desa Cakul Kecamatan Dongko
Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
Keluaran : Jumlah jenis jasa kantor dan administrasi perkantoran yang di layani
Hasil : Persentase temuan BPK/APIP yang ditindaklanjuti
1.01 . 1.01.01 . 01 . 98 Penyediaan Jasa Kantor dan Peningkatan Pelayanan Administrasi Perkantoran SMPN SATAP 3 2.750.000,00 12.436.000,00 0,00 15.186.000,00
Dongko
Lokasi : RT 24 RW 06 DUSUN DAWUNG Desa Pringapus Kecamatan Dongko

Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)


Keluaran : Jumlah jenis jasa kantor dan administrasi perkantoran yang di layani
Hasil : Persentase temuan BPK/APIP yang ditindaklanjuti
1.01 . 1.01.01 . 01 . 99 Penyediaan Jasa Kantor dan Peningkatan Pelayanan Administrasi Perkantoran SMPN SATAP 1 2.250.000,00 10.450.000,00 0,00 12.700.000,00
Suruh
Lokasi : DESA NGRANDU Desa Ngrandu Kecamatan Suruh
Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
Keluaran : Jumlah jenis jasa kantor dan administrasi perkantoran yang di layani
Hasil : Persentase temuan BPK/APIP yang ditindaklanjuti

REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN Halaman 6
URAIAN URUSAN, ORGANISASI, JENIS BELANJA
KODE JUMLAH
PROGRAM DAN KEGIATAN PEGAWAI BARANG & JASA MODAL
1 2 3 4 5 6=3+4+5
1.01 . 1.01.01 . 01 . 100 Penyediaan Jasa Kantor dan Peningkatan Pelayanan Administrasi Perkantoran SMPN SATAP 2 2.250.000,00 10.389.000,00 0,00 12.639.000,00
Suruh
Lokasi : RT.15 RW.04 DUSUN MOJO Desa Nglebo Kecamatan Suruh
Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
Keluaran : Jumlah jenis jasa kantor dan administrasi perkantoran yang di layani
Hasil : Persentase temuan BPK/APIP yang ditindaklanjuti
1.01 . 1.01.01 . 01 . 101 Penyediaan Jasa Kantor dan Peningkatan Pelayanan Administrasi Perkantoran SMPN SATAP 1 4.250.000,00 6.550.500,00 0,00 10.800.500,00
Bendungan
Lokasi : RT 21 RW O8 DUSUN BANARAN Desa Depok Kecamatan Bendungan

Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)


Keluaran : Jumlah jenis jasa kantor dan administrasi perkantoran yang di layani
Hasil : Persentase temuan BPK/APIP yang ditindaklanjuti
1.01 . 1.01.01 . 01 . 102 Penyediaan Jasa Kantor dan Peningkatan Pelayanan Administrasi Perkantoran SMPN SATAP 1 2.250.000,00 10.472.250,00 0,00 12.722.250,00
Kampak
Lokasi : JL.RAYA KAMPAK-MUNJUNGAN KM12 Desa Ngadimulyo Kecamatan
Kampak
Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
Keluaran : Jumlah jenis jasa kantor dan administrasi perkantoran yang di layani
Hasil : Persentase temuan BPK/APIP yang ditindaklanjuti
1.01 . 1.01.01 . 01 . 103 Penyediaan Jasa Kantor dan Peningkatan Pelayanan Administrasi Perkantoran SMPN SATAP 1 2.750.000,00 10.240.000,00 0,00 12.990.000,00
Pule
Lokasi : RT14 RW05 DESA SUKOKIDUL Desa Sukokidul Kecamatan Pule
Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
Keluaran : Jumlah jenis jasa kantor dan administrasi perkantoran yang di layani
Hasil : Persentase temuan BPK/APIP yang ditindaklanjuti
1.01 . 1.01.01 . 01 . 104 Penyediaan Jasa Kantor dan Peningkatan Pelayanan Administrasi Perkantoran TKN Pembina 5.100.000,00 14.564.000,00 0,00 19.664.000,00
Panggul
Lokasi : JL. PANGLIMA SUDIRMAN DS. GAYAM KEC. PANGGUL Desa Gayam
Kecamatan Panggul
Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
Keluaran : Jumlah jenis jasa kantor dan administrasi perkantoran yang di layani
Hasil : Persentase temuan BPK/APIP yang ditindaklanjuti
1.01 . 1.01.01 . 01 . 106 Penyediaan Jasa Kantor dan Peningkatan Pelayanan Administrasi Perkantoran TKN Pembina Tugu 4.250.000,00 6.936.000,00 0,00 11.186.000,00

Lokasi : JL. RAYA TRENGGALEK PONOROGO KM 8 DS. SUKOREJO KEC. TUGU Desa
Sukorejo Kecamatan Tugu
Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
Keluaran : Jumlah jenis jasa kantor dan administrasi perkantoran yang di layani
Hasil : Persentase temuan BPK/APIP yang ditindaklanjuti

1.01 . 1.01.01 . 02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 62.995.000,00 654.262.500,00 611.870.000,00 1.329.127.500,00
1.01 . 1.01.01 . 02 . 11 Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 3.450.000,00 0,00 346.550.000,00 350.000.000,00

REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN Halaman 7
URAIAN URUSAN, ORGANISASI, JENIS BELANJA
KODE JUMLAH
PROGRAM DAN KEGIATAN PEGAWAI BARANG & JASA MODAL
1 2 3 4 5 6=3+4+5
Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
Keluaran : Jumlah jenis pengadaan peralatan dan perlengkapan kantor
Hasil : Persentase temuan BPK/APIP yang ditindaklanjuti
1.01 . 1.01.01 . 02 . 30 Pemeliharaan Rutin/Berkala Sarana dan Prasarana Kantor 17.400.000,00 197.600.000,00 0,00 215.000.000,00
Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
Keluaran : Jumlah pemeliharaan dan rehabilitasi sedang sarpras kantor
Hasil : Persentase temuan BPK/APIP yang ditindaklanjuti
1.01 . 1.01.01 . 02 . 40 Pemeliharaan rutin/berkala sarana dan Prasarana Kantor SMPN 3 Tugu 300.000,00 10.700.000,00 0,00 11.000.000,00
Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
Keluaran : Jumlah pemeliharaan dan rehabilitasi sedang sarpras kantor
Hasil : Persentase temuan BPK/APIP yang ditindaklanjuti
1.01 . 1.01.01 . 02 . 42 Pemeliharaan rutin/berkala sarana dan Prasarana Kantor SMPN 2 Kampak 375.000,00 11.125.000,00 0,00 11.500.000,00
Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
Keluaran : Jumlah pemeliharaan dan rehabilitasi sedang sarpras kantor
Hasil : Persentase temuan BPK/APIP yang ditindaklanjuti
1.01 . 1.01.01 . 02 . 43 Pemeliharaan rutin/berkala sarana dan Prasarana Kantor SMPN 3 Kampak 600.000,00 10.400.000,00 0,00 11.000.000,00
Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
Keluaran : Jumlah pemeliharaan dan rehabilitasi sedang sarpras kantor
Hasil : Persentase temuan BPK/APIP yang ditindaklanjuti
1.01 . 1.01.01 . 02 . 45 Pemeliharaan rutin/berkala sarana dan Prasarana Kantor SMPN 2 Pogalan 450.000,00 11.050.000,00 0,00 11.500.000,00
Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
Keluaran : Jumlah pemeliharaan dan rehabilitasi sedang sarpras kantor
Hasil : Persentase temuan BPK/APIP yang ditindaklanjuti
1.01 . 1.01.01 . 02 . 47 Pemeliharaan rutin/berkala sarana dan Prasarana Kantor SMPN 2 Munjungan 450.000,00 9.133.000,00 0,00 9.583.000,00
Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
Keluaran : Jumlah pemeliharaan dan rehabilitasi sedang sarpras kantor
Hasil : Persentase temuan BPK/APIP yang ditindaklanjuti
1.01 . 1.01.01 . 02 . 48 Pemeliharaan rutin/berkala sarana dan Prasarana Kantor SMPN 3 Munjungan 450.000,00 6.900.000,00 0,00 7.350.000,00
Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
Keluaran : Jumlah pemeliharaan dan rehabilitasi sedang sarpras kantor
Hasil : Persentase temuan BPK/APIP yang ditindaklanjuti
1.01 . 1.01.01 . 02 . 54 Pemeliharaan rutin/berkala sarana dan Prasarana Kantor SMPN 4 Panggul 600.000,00 11.400.000,00 0,00 12.000.000,00
Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
Keluaran : Jumlah pemeliharaan dan rehabilitasi sedang sarpras kantor
Hasil : Persentase temuan BPK/APIP yang ditindaklanjuti
1.01 . 1.01.01 . 02 . 57 Pemeliharaan rutin/berkala sarana dan Prasarana Kantor SMPN 3 Watulimo 600.000,00 10.400.000,00 0,00 11.000.000,00
Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)

REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN Halaman 8
URAIAN URUSAN, ORGANISASI, JENIS BELANJA
KODE JUMLAH
PROGRAM DAN KEGIATAN PEGAWAI BARANG & JASA MODAL
1 2 3 4 5 6=3+4+5
Keluaran : Jumlah pemeliharaan dan rehabilitasi sedang sarpras kantor
Hasil : Persentase temuan BPK/APIP yang ditindaklanjuti
1.01 . 1.01.01 . 02 . 61 Pemeliharaan rutin/berkala sarana dan Prasarana Kantor SMPN 2 Gandusari 675.000,00 8.825.000,00 0,00 9.500.000,00
Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
Keluaran : Jumlah pemeliharaan dan rehabilitasi sedang sarpras kantor
Hasil : Persentase temuan BPK/APIP yang ditindaklanjuti
1.01 . 1.01.01 . 02 . 62 Pemeliharaan rutin/berkala sarana dan Prasarana Kantor SMPN 1 Bendungan 450.000,00 11.050.000,00 0,00 11.500.000,00
Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
Keluaran : Jumlah pemeliharaan dan rehabilitasi sedang sarpras kantor
Hasil : Persentase temuan BPK/APIP yang ditindaklanjuti
1.01 . 1.01.01 . 02 . 63 Pemeliharaan rutin/berkala sarana dan Prasarana Kantor SMPN 2 Bendungan 1.275.000,00 12.725.000,00 0,00 14.000.000,00
Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
Keluaran : Jumlah pemeliharaan dan rehabilitasi sedang sarpras kantor
Hasil : Persentase temuan BPK/APIP yang ditindaklanjuti
1.01 . 1.01.01 . 02 . 66 Pemeliharaan rutin/berkala sarana dan Prasarana Kantor SMPN 3 Karangan 420.000,00 9.580.000,00 0,00 10.000.000,00
Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
Keluaran : Jumlah pemeliharaan dan rehabilitasi sedang sarpras kantor
Hasil : Persentase temuan BPK/APIP yang ditindaklanjuti
1.01 . 1.01.01 . 02 . 70 Pemeliharaan rutin/berkala sarana dan Prasarana Kantor SMPN 3 Dongko 600.000,00 9.400.000,00 0,00 10.000.000,00
Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
Keluaran : Jumlah pemeliharaan dan rehabilitasi sedang sarpras kantor
Hasil : Persentase temuan BPK/APIP yang ditindaklanjuti
1.01 . 1.01.01 . 02 . 88 Pemeliharaan rutin/berkala sarana dan Prasarana Kantor TK Negeri Trenggalek 975.000,00 10.677.000,00 0,00 11.652.000,00
Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
Keluaran : Jumlah pemeliharaan dan rehabilitasi sedang sarpras kantor
Hasil : Persentase temuan BPK/APIP yang ditindaklanjuti
1.01 . 1.01.01 . 02 . 89 Pemeliharaan rutin/berkala sarana dan Prasarana Kantor SKB Trenggalek 675.000,00 24.825.000,00 0,00 25.500.000,00
Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
Keluaran : Jumlah pemeliharaan dan rehabilitasi sedang sarpras kantor
Hasil : Persentase temuan BPK/APIP yang ditindaklanjuti
1.01 . 1.01.01 . 02 . 90 Pemeliharaan rutin/berkala sarana dan Prasarana Kantor Korwil DIKPORA Kecamatan Trenggalek 675.000,00 11.325.000,00 0,00 12.000.000,00

Lokasi : Sumbergedong Kelurahan Sumbergedong Kecamatan Trenggalek


Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
Keluaran : Jumlah pemeliharaan dan rehabilitasi sedang sarpras kantor
Hasil : Nilai evaluasi SAKIP dari Inspektorat
1.01 . 1.01.01 . 02 . 91 Pemeliharaan rutin/berkala sarana dan Prasarana Kantor Korwil DIKPORA Kecamatan Tugu 400.000,00 11.925.000,00 0,00 12.325.000,00

REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN Halaman 9
URAIAN URUSAN, ORGANISASI, JENIS BELANJA
KODE JUMLAH
PROGRAM DAN KEGIATAN PEGAWAI BARANG & JASA MODAL
1 2 3 4 5 6=3+4+5
Lokasi : Nglongsor, Tugu, Kabupaten Trenggalek, Jawa Timur 66352 Desa
Nglongsor Kecamatan Tugu
Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
Keluaran : Jumlah pemeliharaan dan rehabilitasi sedang sarpras kantor
Hasil : Persentase temuan BPK/APIP yang ditindaklanjuti
1.01 . 1.01.01 . 02 . 92 Pemeliharaan rutin/berkala sarana dan Prasarana Kantor Korwil DIKPORA Kecamatan Karangan 1.350.000,00 11.225.500,00 0,00 12.575.500,00

Lokasi : Karangan Desa Karangan Kecamatan Karangan


Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
Keluaran : Jumlah pemeliharaan dan rehabilitasi sedang sarpras kantor
Hasil : Persentase temuan BPK/APIP yang ditindaklanjuti
1.01 . 1.01.01 . 02 . 93 Pemeliharaan rutin/berkala sarana dan Prasarana Kantor Korwil DIKPORA Kecamatan Suruh 450.000,00 12.300.000,00 0,00 12.750.000,00

Lokasi : Suruh Desa Suruh Kecamatan Suruh


Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
Keluaran : Jumlah pemeliharaan dan rehabilitasi sedang sarpras kantor
Hasil : Persentase temuan BPK/APIP yang ditindaklanjuti
1.01 . 1.01.01 . 02 . 94 Pemeliharaan rutin/berkala sarana dan Prasarana Kantor Korwil DIKPORA Kecamatan Pule 225.000,00 10.225.000,00 0,00 10.450.000,00
Lokasi : Rt 02 Rw 02 Dusun. Krajan Desa.Pule Desa Pule Kecamatan Pule
Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
Keluaran : Jumlah pemeliharaan dan rehabilitasi sedang sarpras kantor
Hasil : Persentase temuan BPK/APIP yang ditindaklanjuti
1.01 . 1.01.01 . 02 . 95 Pemeliharaan rutin/berkala sarana dan Prasarana Kantor Korwil DIKPORA Kecamatan Dongko 925.000,00 11.075.000,00 0,00 12.000.000,00

Lokasi : Dongko Desa Dongko Kecamatan Dongko


Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
Keluaran : Jumlah pemeliharaan dan rehabilitasi sedang sarpras kantor
Hasil : Persentase temuan BPK/APIP yang ditindaklanjuti
1.01 . 1.01.01 . 02 . 96 Pemeliharaan rutin/berkala sarana dan Prasarana Kantor Korwil DIKPORA Kecamatan Panggul 1.275.000,00 10.725.000,00 0,00 12.000.000,00

Lokasi : Panggul Desa Panggul Kecamatan Panggul


Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
Keluaran : Jumlah pemeliharaan dan rehabilitasi sedang sarpras kantor
Hasil : Persentase temuan BPK/APIP yang ditindaklanjuti
1.01 . 1.01.01 . 02 . 97 Pemeliharaan rutin/berkala sarana dan Prasarana Kantor Korwil DIKPORA Kecamatan Munjungan 675.000,00 11.325.000,00 0,00 12.000.000,00

Lokasi : Panggul Desa Panggul Kecamatan Panggul


Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
Keluaran : Jumlah pemeliharaan dan rehabilitasi sedang sarpras kantor
Hasil : Persentase temuan BPK/APIP yang ditindaklanjuti

REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN Halaman 10
URAIAN URUSAN, ORGANISASI, JENIS BELANJA
KODE JUMLAH
PROGRAM DAN KEGIATAN PEGAWAI BARANG & JASA MODAL
1 2 3 4 5 6=3+4+5
1.01 . 1.01.01 . 02 . 98 Pemeliharaan rutin/berkala sarana dan Prasarana Kantor Korwil DIKPORA Kecamatan Watulimo 975.000,00 11.398.000,00 0,00 12.373.000,00

Lokasi : Watulimo Desa Watulimo Kecamatan Watulimo


Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
Keluaran : Jumlah pemeliharaan dan rehabilitasi sedang sarpras kantor
Hasil : Persentase temuan BPK/APIP yang ditindaklanjuti
1.01 . 1.01.01 . 02 . 99 Pemeliharaan rutin/berkala sarana dan Prasarana Kantor Korwil DIKPORA Kecamatan Durenan 600.000,00 11.400.000,00 0,00 12.000.000,00

Lokasi : Durenan Desa Durenan Kecamatan Durenan


Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
Keluaran : Jumlah pemeliharaan dan rehabilitasi sedang sarpras kantor
Hasil : Persentase temuan BPK/APIP yang ditindaklanjuti
1.01 . 1.01.01 . 02 . 100 Pemeliharaan rutin/berkala sarana dan Prasarana Kantor Korwil DIKPORA Kecamatan Kampak 775.000,00 11.225.000,00 0,00 12.000.000,00

Lokasi : Bendoagung, Kampak, Kabupaten Trenggalek, Jawa Timur 66373 Desa


Bendoagung Kecamatan Kampak
Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
Keluaran : Jumlah pemeliharaan dan rehabilitasi sedang sarpras kantor
Hasil : Persentase temuan BPK/APIP yang ditindaklanjuti
1.01 . 1.01.01 . 02 . 101 Pemeliharaan rutin/berkala sarana dan Prasarana Kantor Korwil DIKPORA Kecamatan Pogalan 300.000,00 12.200.000,00 0,00 12.500.000,00

Lokasi : Bendorejo Desa Bendorejo Kecamatan Pogalan


Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
Keluaran : Jumlah pemeliharaan dan rehabilitasi sedang sarpras kantor
Hasil : Persentase temuan BPK/APIP yang ditindaklanjuti
1.01 . 1.01.01 . 02 . 102 Pemeliharaan rutin/berkala sarana dan Prasarana Kantor Korwil DIKPORA Kecamatan Bendungan 275.000,00 12.700.000,00 0,00 12.975.000,00

Lokasi : Dompyong Desa Dompyong Kecamatan Bendungan


Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
Keluaran : Jumlah pemeliharaan dan rehabilitasi sedang sarpras kantor
Hasil : Persentase temuan BPK/APIP yang ditindaklanjuti
1.01 . 1.01.01 . 02 . 103 Pemeliharaan rutin/berkala sarana dan Prasarana Kantor Korwil DIKPORA Kecamatan Gandusari 375.000,00 12.405.000,00 0,00 12.780.000,00

Lokasi : Gandusari, Kabupaten Trenggalek, Jawa Timur 66372 Desa Gandusari


Kecamatan Gandusari
Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
Keluaran : Jumlah pemeliharaan dan rehabilitasi sedang sarpras kantor
Hasil : Persentase temuan BPK/APIP yang ditindaklanjuti
1.01 . 1.01.01 . 02 . 104 Pemeliharaan rutin/berkala sarana dan Prasarana Kantor SMPN 3 Pule 375.000,00 13.625.000,00 0,00 14.000.000,00
Lokasi : RT/RW 08/04 Desa Puyung Kecamatan Pule
Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)

REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN Halaman 11
URAIAN URUSAN, ORGANISASI, JENIS BELANJA
KODE JUMLAH
PROGRAM DAN KEGIATAN PEGAWAI BARANG & JASA MODAL
1 2 3 4 5 6=3+4+5
Keluaran : Jumlah pemeliharaan dan rehabilitasi sedang sarpras kantor
Hasil : Persentase temuan BPK/APIP yang ditindaklanjuti
1.01 . 1.01.01 . 02 . 105 Pemeliharaan rutin/berkala sarana dan Prasarana Kantor SMPN SATAP 1 Panggul 675.000,00 8.825.000,00 0,00 9.500.000,00
Lokasi : Rt.29 / Rw.06 Desa Ngrambingan Kecamatan Panggul
Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
Keluaran : Jumlah pemeliharaan dan rehabilitasi sedang sarpras kantor
Hasil : Persentase temuan BPK/APIP yang ditindaklanjuti
1.01 . 1.01.01 . 02 . 106 Pemeliharaan rutin/berkala sarana dan Prasarana Kantor SMPN SATAP 2 Panggul 4.025.000,00 13.975.000,00 0,00 18.000.000,00
Lokasi : RT 33 RW 13 Dusun Pucung Desa Ngrencak Kecamatan Panggul
Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
Keluaran : Jumlah pemeliharaan dan rehabilitasi sedang sarpras kantor
Hasil : Persentase temuan BPK/APIP yang ditindaklanjuti
1.01 . 1.01.01 . 02 . 107 Pemeliharaan rutin/berkala sarana dan Prasarana Kantor SMPN SATAP 1 Dongko 1.125.000,00 7.875.000,00 0,00 9.000.000,00
Lokasi : Dsn. Sobo RT 17 RW 03 Desa Ngerdani Kecamatan Dongko
Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
Keluaran : Jumlah pemeliharaan dan rehabilitasi sedang sarpras kantor
Hasil : Persentase temuan BPK/APIP yang ditindaklanjuti
1.01 . 1.01.01 . 02 . 108 Pemeliharaan rutin/berkala sarana dan Prasarana Kantor SMPN SATAP 2 Dongko 675.000,00 11.325.000,00 0,00 12.000.000,00
Lokasi : RT/RW 33/17 Dsn. Juron Desa Cakul Kecamatan Dongko
Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
Keluaran : Jumlah pemeliharaan dan rehabilitasi sedang sarpras kantor
Hasil : Persentase temuan BPK/APIP yang ditindaklanjuti
1.01 . 1.01.01 . 02 . 109 Pemeliharaan rutin/berkala sarana dan Prasarana Kantor SMPN SATAP 3 Dongko 875.000,00 14.125.000,00 0,00 15.000.000,00
Lokasi : RT 24 RW 06 Dusun Dawung Desa Pringapus Kecamatan Dongko

Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)


Keluaran : Jumlah pemeliharaan dan rehabilitasi sedang sarpras kantor
Hasil : Persentase temuan BPK/APIP yang ditindaklanjuti
1.01 . 1.01.01 . 02 . 110 Pemeliharaan rutin/berkala sarana dan Prasarana Kantor SMPN SATAP 1 Suruh 675.000,00 8.825.000,00 0,00 9.500.000,00
Lokasi : Desa Ngrandu Desa Ngrandu Kecamatan Suruh
Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
Keluaran : Jumlah pemeliharaan dan rehabilitasi sedang sarpras kantor
Hasil : Persentase temuan BPK/APIP yang ditindaklanjuti
1.01 . 1.01.01 . 02 . 111 Pemeliharaan rutin/berkala sarana dan Prasarana Kantor SMPN SATAP 2 Suruh 675.000,00 8.325.000,00 0,00 9.000.000,00
Lokasi : RT.15 RW.04 Dusun Mojo Desa Nglebo Kecamatan Suruh
Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
Keluaran : Jumlah pemeliharaan dan rehabilitasi sedang sarpras kantor
Hasil : Persentase temuan BPK/APIP yang ditindaklanjuti

REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN Halaman 12
URAIAN URUSAN, ORGANISASI, JENIS BELANJA
KODE JUMLAH
PROGRAM DAN KEGIATAN PEGAWAI BARANG & JASA MODAL
1 2 3 4 5 6=3+4+5
1.01 . 1.01.01 . 02 . 112 Pemeliharaan rutin/berkala sarana dan Prasarana Kantor SMPN SATAP 1 Bendungan 1.225.000,00 9.275.000,00 0,00 10.500.000,00
Lokasi : Rt 21 Rw O8 Dusun Banaran Desa Depok Kecamatan Bendungan
Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
Keluaran : Jumlah pemeliharaan dan rehabilitasi sedang sarpras kantor
Hasil : Persentase temuan BPK/APIP yang ditindaklanjuti
1.01 . 1.01.01 . 02 . 113 Pemeliharaan rutin/berkala sarana dan Prasarana Kantor SMPN SATAP 1 Kampak 675.000,00 8.325.000,00 0,00 9.000.000,00
Lokasi : Jl.Raya Kampak-Munjungan Km12 Desa Ngadimulyo Kecamatan Kampak

Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)


Keluaran : Jumlah pemeliharaan dan rehabilitasi sedang sarpras kantor
Hasil : Persentase temuan BPK/APIP yang ditindaklanjuti
1.01 . 1.01.01 . 02 . 114 Pemeliharaan rutin/berkala sarana dan Prasarana Kantor SMPN SATAP 1 Pule 825.000,00 8.175.000,00 0,00 9.000.000,00
Lokasi : RT14 RW05 Desa Sukokidul Desa Sukokidul Kecamatan Pule
Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
Keluaran : Jumlah pemeliharaan dan rehabilitasi sedang sarpras kantor
Hasil : Persentase temuan BPK/APIP yang ditindaklanjuti
1.01 . 1.01.01 . 02 . 115 Pemeliharaan rutin/berkala sarana dan Prasarana Kantor TKN Pembina Panggul 1.275.000,00 6.225.000,00 0,00 7.500.000,00
Lokasi : JL. PANGLIMA SUDIRMAN DS. GAYAM KEC. PANGGUL Desa Gayam
Kecamatan Panggul
Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
Keluaran : Jumlah pemeliharaan dan rehabilitasi sedang sarpras kantor
Hasil : Persentase temuan BPK/APIP yang ditindaklanjuti
1.01 . 1.01.01 . 02 . 117 Pemeliharaan rutin/berkala sarana dan Prasarana Kantor TKN Pembina Tugu 1.275.000,00 8.039.000,00 0,00 9.314.000,00
Lokasi : JL. RAYA TRENGGALEK PONOROGO KM 8 DS. SUKOREJO KEC. TUGU Desa
Sukorejo Kecamatan Tugu
Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
Keluaran : Jumlah pemeliharaan dan rehabilitasi sedang sarpras kantor
Hasil : Persentase temuan BPK/APIP yang ditindaklanjuti
1.01 . 1.01.01 . 02 . 120 Peningkatan Sarana dan Prasarana Penunjang Pendidikan, Pemuda dan Olahraga 9.600.000,00 80.000,00 265.320.000,00 275.000.000,00
Lokasi : Jln. RA. Kartini No. 76 Sumbergedong, Trenggalek (Disdikpora) Kelurahan
Sumbergedong Kecamatan Trenggalek
Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
Keluaran : Jumlah Sarana dan Prasarana penunjang Pendidikan, Pemuda dan
Olahraga yang ditingkatkan
Hasil : Persentase temuan BPK/APIP yang ditindaklanjuti

1.01 . 1.01.01 . 05 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 0,00 200.000.000,00 0,00 200.000.000,00
1.01 . 1.01.01 . 05 . 04 Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 0,00 200.000.000,00 0,00 200.000.000,00
Lokasi : Jln. RA. Kartini No. 76 Sumbergedong, Trenggalek (Disdikpora)/ Tingkat
Kabupaten, Provinsi dan Nasional Kelurahan Sumbergedong Kecamatan
Trenggalek

REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN Halaman 13
URAIAN URUSAN, ORGANISASI, JENIS BELANJA
KODE JUMLAH
PROGRAM DAN KEGIATAN PEGAWAI BARANG & JASA MODAL
1 2 3 4 5 6=3+4+5
Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
Keluaran : Jumlah Aparatur yang mengikuti diklat/bimtek/sosialisasi peningkatan
kapasitas
Hasil : Persentase temuan BPK/APIP yang ditindaklanjuti

1.01 . 1.01.01 . 06 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan 2.930.350.000,00 94.830.000,00 0,00 3.025.180.000,00

1.01 . 1.01.01 . 06 . 05 Pengelolaan Keuangan dan Barang Perangkat Daerah 2.752.310.000,00 57.870.000,00 0,00 2.810.180.000,00
Lokasi : Jln. RA. Kartini No. 76 Sumbergedong, Trenggalek (Disdikpora) Kelurahan
Sumbergedong Kecamatan Trenggalek
Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
Keluaran : Jumlah dokumen laporan keuangan dan barang yang disusun
Hasil : Persentase temuan BPK/APIP yang ditindaklanjuti
1.01 . 1.01.01 . 06 . 06 Penyusunan Dokumen Perencanaan, Pelaporan Perangkat Daerah dan Reformasi Birokrasi 121.830.000,00 13.170.000,00 0,00 135.000.000,00
Lokasi : Jln. RA. Kartini No. 76 Sumbergedong, Trenggalek (Disdikpora) Kelurahan
Sumbergedong Kecamatan Trenggalek
Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
Keluaran : Jumlah dokumen perencanaan, pelaporan PD dan reformasi birokrasi yang
tersusun
Hasil : Persentase temuan BPK/APIP yang ditindaklanjuti
1.01 . 1.01.01 . 06 . 07 Pengendalian Administrasi Keuangan dan Penyusunan Laporan Keuangan Perangkat Daerah 56.210.000,00 23.790.000,00 0,00 80.000.000,00

Lokasi : Jln. RA. Kartini No. 76 Sumbergedong, Trenggalek (Disdikpora) Kelurahan


Sumbergedong Kecamatan Trenggalek
Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
Keluaran : Jumlah dokumen laporan keuangan dan barang yang disusun.
Hasil : Persentase temuan BPK/APIP yang ditindaklanjuti

1.01 . 1.01.01 . 15 Program Pendidikan Anak Usia Dini 108.135.000,00 1.952.815.000,00 165.250.000,00 2.226.200.000,00
1.01 . 1.01.01 . 15 . 07 BOP PAUD TK Negeri Trenggalek (DAK Non Fisik) 25.200.000,00 67.200.000,00 0,00 92.400.000,00
Lokasi : TK Negeri Trenggalek
Sumber Dana : Dana Alokasi Khusus (D A K)
Keluaran : Jumlah jenis penggunaan Bantuan Operasional Penyelenggaraaan (BOP)
berdasarkan Permendikbud
Hasil : Angka Partisipasi Kasar (APK) PAUD
1.01 . 1.01.01 . 15 . 08 BOP PAUD TK Negeri Pembina Panggul (DAK Non Fisik) 18.000.000,00 33.000.000,00 0,00 51.000.000,00
Lokasi : TK Negeri Pembina Panggul
Sumber Dana : Dana Alokasi Khusus (D A K)
Keluaran : Jumlah jenis penggunaan Bantuan Operasional Penyelenggaraaan (BOP)
berdasarkan Permendikbud
Hasil : Angka Partisipasi Kasar (APK) PAUD
1.01 . 1.01.01 . 15 . 09 BOP PAUD TK Negeri Pembina Tugu (DAK Non Fisik) 0,00 22.800.000,00 0,00 22.800.000,00
Lokasi : TK Negeri Pembina Tugu

REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN Halaman 14
URAIAN URUSAN, ORGANISASI, JENIS BELANJA
KODE JUMLAH
PROGRAM DAN KEGIATAN PEGAWAI BARANG & JASA MODAL
1 2 3 4 5 6=3+4+5
Sumber Dana : Dana Alokasi Khusus (D A K)
Keluaran : Jumlah jenis penggunaan Bantuan Operasional Penyelenggaraaan (BOP)
berdasarkan Permendikbud
Hasil : Angka Partisipasi Kasar (APK) PAUD
1.01 . 1.01.01 . 15 . 12 Penyelenggaraan Festival, Lomba dan Bina Kreatifitas Pendidikan Anak Usia Dini 36.540.000,00 163.460.000,00 0,00 200.000.000,00
Lokasi : Jln. RA. Kartini No. 76 Sumbergedong (Disdikpora) dan Kelurahan
Surodakan (Alun-Alun Trenggalek)
Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
Keluaran : Jumlah Festival, Lomba/ Bina Kreatifitas yang diikuti dan diselenggarakan

Hasil : Angka Partisipasi Kasar (APK) PAUD


1.01 . 1.01.01 . 15 . 13 Pengembangan Mutu Kelembagaan, Pendidik dan Peserta Didik Pendidikan Anak Usia Dini 16.695.000,00 83.305.000,00 0,00 100.000.000,00
Lokasi : Jln. RA. Kartini No. 76 Sumbergedong, Trenggalek (Disdikpora) Kelurahan
Sumbergedong Kecamatan Trenggalek
Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
Keluaran : Jumlah peningkatan mutu kelembagaan dan peserta didik yang
dilaksanakan
Hasil : Angka Partisipasi Kasar (APK) PAUD
1.01 . 1.01.01 . 15 . 14 Peningkatan Sarana dan Prasarana Satuan Pendidikan Anak Usia Dini 11.700.000,00 1.583.050.000,00 165.250.000,00 1.760.000.000,00
Lokasi : RT. 01/01 Desa Nglongsor , Kecamatan Tugu Desa Nglongsor Kecamatan
Tugu, Di Lembaga Satuan Pendidkan Anak Usia Dini (TK/KB/SPS) tersebar
di Wilayah Kabupaten Trenggalek
Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
Keluaran : Jumlah peningkatan sarana dan prasarana Satuan Pendidikan Anak Usia
Dini yang dilaksanakan
Hasil : Angka Partisipasi Kasar (APK) PAUD

1.01 . 1.01.01 . 16 Program Pembinaan dan Pengembangan Sekolah Dasar 860.342.500,00 1.814.747.500,00 31.297.231.000,00 33.972.321.000,00
1.01 . 1.01.01 . 16 . 13 Dana Alokasi Khusus Reguler Bidang Pendidikan SD (DAK Fisik) 447.150.000,00 93.765.000,00 26.004.366.000,00 26.545.281.000,00
Lokasi : 323
323 SD Negeri/Swasta se Kabupaten Trenggalek
Sumber Dana : Dana Alokasi Khusus (D A K)
Keluaran : Jumlah Sarana/ Prasarana Pendidikan Sekolah Dasar yang diadakan dan
ditingkatkan melalui Dana Alokasi Khusus Fisik
Hasil : Angka Partisipasi Murni (APM) SD/MI/Paket A
1.01 . 1.01.01 . 16 . 18 Pengembangan Mutu Pembelajaran Jenjang Sekolah Dasar 145.807.500,00 654.192.500,00 0,00 800.000.000,00
Lokasi : Jln. RA. Kartini No. 76 Sumbergedong, Trenggalek (Disdikpora) Kelurahan
Sumbergedong Kecamatan Trenggalek
Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
Keluaran : Jumlah peningkatan mutu pembelajaran pada SD yang dilaksanakan
Hasil : Angka Partisipasi Murni (APM) SD/MI/Paket A
1.01 . 1.01.01 . 16 . 19 Penyelenggaraan Festival dan Lomba Siswa Jenjang Sekolah Dasar 83.895.000,00 419.605.000,00 0,00 503.500.000,00
Lokasi : Di wilayah Kecamatan Trenggalek dan Provinsi

REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN Halaman 15
URAIAN URUSAN, ORGANISASI, JENIS BELANJA
KODE JUMLAH
PROGRAM DAN KEGIATAN PEGAWAI BARANG & JASA MODAL
1 2 3 4 5 6=3+4+5
Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
Keluaran : Jumlah Festival, Lomba dan Olimpiade jenjang SD yang diikuti dan
diselenggarakan
Hasil : Angka Partisipasi Murni (APM) SD/MI/Paket A
1.01 . 1.01.01 . 16 . 20 Penyelenggaraan Apresiasi Seni Siswa dan Guru jenjang Sekolah Dasar 39.800.000,00 252.200.000,00 0,00 292.000.000,00
Lokasi : Tingkat Provinsi Jawa Timur
Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
Keluaran : Jumlah lomba/festival/pekan seni jenjang sekolah dasar yang laksanakan

Hasil : Angka Partisipasi Murni (APM) SD/MI/Paket A


1.01 . 1.01.01 . 16 . 21 Pengembangan/ Peningkatan Mutu Kelembagaan dan Peserta Didik Jenjang Sekolah Dasar 124.490.000,00 334.510.000,00 0,00 459.000.000,00

Lokasi : Jln. RA. Kartini No. 76 Sumbergedong, Trenggalek (Disdikpora) Kelurahan


Sumbergedong Kecamatan Trenggalek
Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
Keluaran : Jumlah peningkatan mutu kelembagaan dan peserta didik yang
dilaksanakan
Hasil : Angka Partisipasi Murni (APM) SD/MI/Paket A
1.01 . 1.01.01 . 16 . 22 Pengembangan/ Peningkatan Sarana dan Prasarana Pendidikan Sekolah Dasar 19.200.000,00 60.475.000,00 5.292.865.000,00 5.372.540.000,00
Lokasi : SD Negeri/ Swasta tersebar (sebagaimana lokasi terlampir)
Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
Keluaran : Jumlah peningkatan sarana dan prasarana pendidikan SD yang
dilaksanakan
Hasil : Angka Partisipasi Murni (APM) SD/MI/Paket A

1.01 . 1.01.01 . 17 Program Pembinaan dan Pengembangan Sekolah Menengah Pertama 331.225.000,00 753.495.000,00 6.758.500.000,00 7.843.220.000,00
1.01 . 1.01.01 . 17 . 13 Dana Alokasi Khusus Reguler Bidang Pendidikan SMP (DAK Fisik) 201.670.000,00 22.200.000,00 2.777.080.000,00 3.000.950.000,00
Lokasi : SMPN 4 Trenggalek, SMPN 2 Durenan, SMPN 2 Panggul, SMPN 2
Gandusari, SMPN 2 Tugu, SMPN 3 Panggul, SMPN 6 Trenggalek dan SMPN
2 Watulimo
Sumber Dana : Dana Alokasi Khusus (D A K)
Keluaran : Jumlah Sarana/ Prasarana Pendidikan Sekolah Menengah Pertama yang
diadakan dan ditingkatkan melalui Dana Alokasi Khusus Fisik
Hasil : Angka Partisipasi Murni (APM) SMP/MTs/Paket A
1.01 . 1.01.01 . 17 . 17 Pengembangan Mutu Pembelajaran Jenjang Sekolah Menengah Pertama 36.490.000,00 98.060.000,00 0,00 134.550.000,00
Lokasi : Jln. RA. Kartini No. 76 Sumbergedong, Trenggalek (Disdikpora) Kelurahan
Sumbergedong Kecamatan Trenggalek
Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
Keluaran : Jumlah peningkatan mutu pembelajaran di SMP yang dilaksanakan
Hasil : Angka Partisipasi Kasar (APK) SMP/MTS/Paket B
1.01 . 1.01.01 . 17 . 18 Penyelenggaraan Festival dan Lomba Siswa Jenjang Sekolah Menengah Pertama 59.380.000,00 315.620.000,00 0,00 375.000.000,00
Lokasi : Kecamatan Trenggalak dan Provinsi

REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN Halaman 16
URAIAN URUSAN, ORGANISASI, JENIS BELANJA
KODE JUMLAH
PROGRAM DAN KEGIATAN PEGAWAI BARANG & JASA MODAL
1 2 3 4 5 6=3+4+5
Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
Keluaran : Jumlah Festival, Lomba dan Olimpiade jenjang SMP yang diikuti dan
diselenggarakan
Hasil : Angka Partisipasi Kasar (APK) SMP/MTS/Paket B
1.01 . 1.01.01 . 17 . 19 Penyelenggaraan Apresiasi Seni Siswa dan Guru jenjang Sekolah Menengah Pertama 18.610.000,00 286.390.000,00 0,00 305.000.000,00
Lokasi : Di Kabupaten Trenggalek dan tingkat Provinsi
Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
Keluaran : Jumlah lomba/festival/pekan seni jenjang SMP yang laksanakan
Hasil : Angka Partisipasi Kasar (APK) SMP/MTS/Paket B
1.01 . 1.01.01 . 17 . 20 Pengembangan/ Peningkatan Mutu Kelembagaan dan Peserta Didik Jenjang Sekolah Menengah 8.775.000,00 31.225.000,00 0,00 40.000.000,00
Pertama
Lokasi : Jln. RA. Kartini No. 76 Sumbergedong, Trenggalek (Disdikpora) Kelurahan
Sumbergedong Kecamatan Trenggalek
Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
Keluaran : Jumlah peningkatan mutu kelembagaan dan peserta didik SMP yang
dilaksanakan
Hasil : Angka Partisipasi Kasar (APK) SMP/MTS/Paket B
1.01 . 1.01.01 . 17 . 21 Pengembangan/ Peningkatan Sarana dan Prasarana Pendidikan Sekolah Menengah Pertama 6.300.000,00 0,00 3.981.420.000,00 3.987.720.000,00

Lokasi : SMP Negeri 3 Dongko Desa Siki Kecamatan Dongko, SMP Negeri 3 Pule
Desa Puyung Kecamatan Pule, SMP Negeri 2 Pule Desa Kembangan
Kecamatan Pule, SMP Negeri Satu Atap 1 Suruh Desa Ngrandu Kecamatan
Suruh, Di SMP Negeri/ Swasta di Kabupaten Trenggalek Kelurahan
Sumbergedong Kecamatan Trenggalek
Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
Keluaran : Jumlah peningkatan sarana dan prasarana pendidikan SMP yang
dilaksanakan
Hasil : Angka Partisipasi Kasar (APK) SMP/MTS/Paket B

1.01 . 1.01.01 . 18 Program Pendidikan Masyarakat 341.750.000,00 529.725.000,00 856.982.000,00 1.728.457.000,00


1.01 . 1.01.01 . 18 . 09 Dana alokasi Khusus Reguler Bidang Pendidikan SKB 17.040.000,00 1.835.000,00 856.982.000,00 875.857.000,00
Lokasi : SKB Kabupaten Trenggalek (Jln. Supriadi No. 37 Trenggalek Desa Ngares
Kecamatan Trenggalek)
Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U), Dana Alokasi Khusus (D A K)
Keluaran : Jumlah Sarana/ Prasarana Pendidikan pada Sanggar Kegiatan Belajar (SKB)
yang diadakan dan ditingkatkan melalui Dana Alokasi Khusus Fisik

Hasil : Persentase pelaksanaan layanan pembinaan Pendidikan Masyarakat


1.01 . 1.01.01 . 18 . 10 Apresiasi dan Pengembangan Pendidik/Tenaga Kependidikan PAUDNI-DIKMAS 10.080.000,00 69.920.000,00 0,00 80.000.000,00
Lokasi : Kabupaten Trenggalek
Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
Keluaran : Jumlah Apresiasi/ Pengembangan Pendidi PAUDNI-DIKMAS yang
dilaksanakan
Hasil : Persentase pelaksanaan layananan pembinaan Pendidikan Masyarakat

REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN Halaman 17
URAIAN URUSAN, ORGANISASI, JENIS BELANJA
KODE JUMLAH
PROGRAM DAN KEGIATAN PEGAWAI BARANG & JASA MODAL
1 2 3 4 5 6=3+4+5

1.01 . 1.01.01 . 18 . 11 Pengembangan Mutu Kelembagaan, Warga Belajar dan Pembelajaran pada Pendidikan Non 129.410.000,00 420.590.000,00 0,00 550.000.000,00
Formal/ DIKMAS
Lokasi : Jln. RA. Kartini No. 76 Sumbergedong, Trenggalek (Disdikpora)/ Kabupaten
Trenggalek Lembaga DIKMAS tersebar Kelurahan Sumbergedong
Kecamatan Trenggalek
Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
Keluaran : Jumlah peningkatan mutu kelembagaan, warga belajar dan pembelajaran
yang dilaksanakan
Hasil : Persentase pelaksanaan layananan pembinaan Pendidikan Masyarakat
1.01 . 1.01.01 . 18 . 12 BOP Pendidikan Kesetaraan pada SKB Negeri Trenggalek 185.220.000,00 37.380.000,00 0,00 222.600.000,00
Lokasi : SKB Trenggalek Desa Ngares, Kecamatan Trenggalek
Sumber Dana : Dana Alokasi Khusus (D A K)
Keluaran : Jumlah jenis penggunaan Bantuan Operasional Penyelenggaraaan (BOP)
Pendidikan Keaksaraan (Paket B dan C) berdasarkan Permendikbud

Hasil : Persentase pelaksanaan layananan pembinaan Pendidikan Masyarakat

1.01 . 1.01.01 . 19 Program Pembinaan dan Pengembangan Pendidikan Keluarga 36.000.000,00 164.000.000,00 0,00 200.000.000,00
1.01 . 1.01.01 . 19 . 01 Penguatan Kapasitas Kecakapan Pendidikan Keorangtuaan 36.000.000,00 164.000.000,00 0,00 200.000.000,00
Lokasi : Jln. RA. Kartini No. 76 Sumbergedong, Trenggalek (Disdikpora) Kelurahan
Sumbergedong Kecamatan Trenggalek
Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
Keluaran : Jumlah lembaga/ Pemangku Kepentingan yang mengikuti kapasitas
pendidikan keorangtuaan
Hasil : Persentase pelaksanaan layananan pembinaan Pendidikan Masyarakat

1.01 . 1.01.01 . 20 Program Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan 453.442.500,00 1.944.457.500,00 0,00 2.397.900.000,00
1.01 . 1.01.01 . 20 . 03 Penilaian Kinerja Kepala Sekolah 56.135.000,00 43.865.000,00 0,00 100.000.000,00
Lokasi : Di 250 TK/SD/SMP Negeri tersebar di Kabupaten Trenggalek
Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
Keluaran : Jumlah Kepala Sekolah TK,SD dan SMP Negeri se Kabupaten Trenggalek
yang dinilai kinerjnya
Hasil : Angka Ketersediaan dan kompetensi guru Pendidikan Dasar sesuai
ketentuan
1.01 . 1.01.01 . 20 . 04 Penilaian Angka Kredit Jabatan Guru/Pengawas 80.562.500,00 39.437.500,00 0,00 120.000.000,00
Lokasi : Jln. RA. Kartini No. 76 Sumbergedong, Trenggalek (Disdikpora) Kelurahan
Sumbergedong Kecamatan Trenggalek
Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
Keluaran : Jumlah guru yang dinilai angka kreditnya pada masa penilaian Januari
untuk kenaikan pangkat periode April dan Juli untuk kenaikan pangkat
periode Oktober
Hasil : Angka Ketersediaan dan kompetensi guru Pendidikan Dasar sesuai
ketentuan
1.01 . 1.01.01 . 20 . 15 Fasilitasi Pelaksanaan PPG/UKG dan Sertifikasi Guru/ Pengawas 68.290.000,00 51.710.000,00 0,00 120.000.000,00

REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN Halaman 18
URAIAN URUSAN, ORGANISASI, JENIS BELANJA
KODE JUMLAH
PROGRAM DAN KEGIATAN PEGAWAI BARANG & JASA MODAL
1 2 3 4 5 6=3+4+5
Lokasi : Jln. RA. Kartini No. 76 Sumbergedong, Trenggalek (Disdikpora) Kelurahan
Sumbergedong Kecamatan Trenggalek
Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
Keluaran : Jumlah kegiatan fasilitasi pelaksanaan PPG/ UKG, Sertifikasi Guru/ Pengaws
dan penyaluran tunjangan profesi pendidik yang memenuhi syarat

Hasil : Angka Ketersediaan dan kompetensi guru Pendidikan Dasar sesuai


ketentuan
1.01 . 1.01.01 . 20 . 16 Peningkatan dan Pengembangan Kompetensi Pendidik/Guru dan Tenaga Kependidikan 208.680.000,00 1.674.220.000,00 0,00 1.882.900.000,00
Lokasi : Jln. RA. Kartini No. 76 Sumbergedong, Trenggalek (Disdikpora)/ Tingkat
Kabupaten; wilayah kecamatan watulimo dan Provinsi
Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
Keluaran : Jumlah peningkatan kompetensi guru dan tenaga kependidikan yang
laksanakan
Hasil : Angka Ketersediaan dan kompetensi guru Pendidikan Dasar sesuai
ketentuan
1.01 . 1.01.01 . 20 . 17 Penyelenggaran Lomba dan Olimpiade Guru/ Tenaga Kependidikan 39.775.000,00 135.225.000,00 0,00 175.000.000,00
Lokasi : Jln. RA. Kartini No. 76 Sumbergedong, Trenggalek (Disdikpora)/ Tingkat
Kabupaten dan Provinsi Kelurahan Sumbergedong Kecamatan Trenggalek

Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)


Keluaran : Jumlah Peserta yang mengikuti lomba, seleksi dan olimpiade guru/ tenaga
kependidikan
Hasil : Angka Ketersediaan dan kompetensi guru Pendidikan Dasar sesuai
ketentuan

1.01 . 1.01.01 . 21 Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya 14.220.031.000,00 34.189.559.880,00 7.258.359.120,00 55.667.950.000,00
1.01 . 1.01.01 . 21 . 01 Fasilitasi Akreditasi Sekolah/Madrasah 45.425.000,00 104.575.000,00 0,00 150.000.000,00
Lokasi : Jln. RA. Kartini No. 76 Sumbergedong, Trenggalek (Disdikpora) Kelurahan
Sumbergedong Kecamatan Trenggalek
Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
Keluaran : Jumlah sekolah SD/MI dan SMP/MTs yang mengikuti penilaian Akreditasi
sesuai POS Akreditasi BAN-S/M
Hasil : Indek Kepuasan masyarakat terhadap layanan pendidikan
1.01 . 1.01.01 . 21 . 03 Fasilitasi Bantuan Operasional Sekolah, Program Indonesia Pintar dan BKSM 51.960.000,00 148.040.000,00 0,00 200.000.000,00
Lokasi : Jln. RA. Kartini No. 76 Sumbergedong, Trenggalek (Disdikpora)/ Tingkat
Kabupaten dan Provinsi Kelurahan Sumbergedong Kecamatan Trenggalek

Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)


Keluaran : Fasilitasi Bantuan Operasional Sekolah, Program Indonesia Pintar dan BKSM

Hasil : Indek Kepuasan masyarakat terhadap layanan pendidikan


1.01 . 1.01.01 . 21 . 04 Pengembangan dan Pendayagunaan Tehnologi Informasi Pendidikan 49.533.000,00 100.467.000,00 0,00 150.000.000,00

REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN Halaman 19
URAIAN URUSAN, ORGANISASI, JENIS BELANJA
KODE JUMLAH
PROGRAM DAN KEGIATAN PEGAWAI BARANG & JASA MODAL
1 2 3 4 5 6=3+4+5
Lokasi : Jln. RA. Kartini No. 76 Sumbergedong, Trenggalek (Disdikpora) dan di
semua satuan Pendidikan PAUD, SD dan SMP Kelurahan Sumbergedong
Kecamatan Trenggalek
Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
Keluaran : Jumlah Sarana dan atau Sistem Tehnologi Informasi Pendidikan yang
dikembangkan dan dikelola/ didayagunakan
Hasil : Indek Kepuasan masyarakat terhadap layanan pendidikan
1.01 . 1.01.01 . 21 . 05 Fasilitasi Penjaminan Mutu Pendidikan Dasar (SD-SMP) dan Satuan Tugas Wajib Belajar 12 Tahun 17.735.000,00 182.265.000,00 0,00 200.000.000,00

Lokasi : Jln. RA. Kartini No. 76 Sumbergedong, Trenggalek (Disdikpora) Kelurahan


Sumbergedong Kecamatan Trenggalek
Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
Keluaran : Jumlah sasaran sekolah yang mendapatkan pembinaan, pendampingan,
penawasan dan pengendalian Penjaminan Mutu Pendidikan Dasar (SD-SMP)

Hasil : Indek Kepuasan masyarakat terhadap layanan pendidikan


1.01 . 1.01.01 . 21 . 06 Fasilitasi Penyusunan Perda, Perbub dan Juknis Bidang Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga 10.335.000,00 39.665.000,00 0,00 50.000.000,00

Lokasi : Jln. RA. Kartini No. 76 Sumbergedong, Trenggalek (Disdikpora) dan Satuan
Pendidikan SRA tersebar (TK/SD/SMP) Kelurahan Sumbergedong
Kecamatan Trenggalek
Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
Keluaran : Jumlah dokumen/ naskah akademis, draf/rancangan peraturan bidang
Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga yang dihasilkan
Hasil : Indek Kepuasan masyarakat terhadap layanan pendidikan
1.01 . 1.01.01 . 21 . 07 Fasilitasi Hibah Bidang Pendidikan, Pemuda dan Olahraga 20.630.000,00 43.720.000,00 0,00 64.350.000,00
Lokasi : Jln. RA. Kartini No. 76 Sumbergedong, Trenggalek (Disdikpora) Kelurahan
Sumbergedong Kecamatan Trenggalek
Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
Keluaran : Jumlah Lembaga/Organisasi/Penerima hibah bidang pendidikan, pemuda
dan olahraga yang difasilitasi (Pendataan, Verifikasi, pencairan dan monev)

Hasil : Indek Kepuasan masyarakat terhadap layanan pendidikan


1.01 . 1.01.01 . 21 . 10 Pengembangan Sekolah Ramah Anak 334.660.000,00 15.340.000,00 0,00 350.000.000,00
Lokasi : Jln. RA. Kartini No. 76 Sumbergedong, Trenggalek (Disdikpora) Kelurahan
Sumbergedong Kecamatan Trenggalek
Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
Keluaran : Jumlah sekolah pada jenjang TK,SD dan SMP yang dijadikan dan
dikembangkan sebagai sekolah ramah anak
Hasil : Indek Kepuasan masyarakat terhadap layanan pendidikan
1.01 . 1.01.01 . 21 . 11 Bantuan Operasional Sekolah 13.689.753.000,00 33.555.487.880,00 7.258.359.120,00 54.503.600.000,00
Lokasi : di 422 SD Negeri, 40 SMP Negeri dan 10 SMP Negeri Satu Atap di
Kabupaten Trenggalek
Keluaran : Jumlah Satuan Pendidikan yang mengelola Bantuan Operasional Sekolah
(BOS) berdasarkan Juknis

REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN Halaman 20
URAIAN URUSAN, ORGANISASI, JENIS BELANJA
KODE JUMLAH
PROGRAM DAN KEGIATAN PEGAWAI BARANG & JASA MODAL
1 2 3 4 5 6=3+4+5
Hasil : Indek Kepuasan masyarakat terhadap layanan pendidikan

1.02 Kesehatan 47.943.344.652,00 139.693.500.239,00 57.971.519.809,00 245.608.364.700,00


1.02 . 1.02.01 Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana 40.008.715.652,00 53.907.994.239,00 21.652.353.809,00 115.569.063.700,00
1.02 . 1.02.01 . 01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 809.603.000,00 1.576.397.000,00 0,00 2.386.000.000,00
1.02 . 1.02.01 . 01 . 19 Penyediaan Jasa Kantor dan Peningkatan Pelayanan Administrasi Perkantoran 809.603.000,00 1.576.397.000,00 0,00 2.386.000.000,00
Lokasi : Dinkesdaldukkb Kelurahan Tamanan Kecamatan Trenggalek
Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
Keluaran : Jumlah jenis Penyediaan Jasa Kantor dan Peningkatan Pelayanan
Administrasi Perkantoran
Hasil : Jumlah Temuan BPK/APIP

1.02 . 1.02.01 . 02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 19.920.000,00 172.951.000,00 69.364.529,00 262.235.529,00
1.02 . 1.02.01 . 02 . 11 Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 5.100.000,00 0,00 69.364.529,00 74.464.529,00
Lokasi : Dinkesdaldukkb Kelurahan Tamanan Kecamatan Trenggalek
Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
Keluaran : Jumlah Jenis Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
Hasil : Persentase Temuan BPK/APIP yang ditindaklanjuti
1.02 . 1.02.01 . 02 . 30 Pemeliharaan Rutin/Berkala Sarana dan Prasarana Kantor 14.820.000,00 172.951.000,00 0,00 187.771.000,00
Lokasi : Dinkesdaldukkb Kelurahan Tamanan Kecamatan Trenggalek
Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
Keluaran : Jumlah Jenis sarana dan prasarana kantor yang dipelihara
Hasil : Persentase Temuan BPK/APIP yang ditindaklanjuti

1.02 . 1.02.01 . 06 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan 264.645.000,00 7.900.000,00 0,00 272.545.000,00

1.02 . 1.02.01 . 06 . 05 Pengelolaan Keuangan dan Barang Perangkat Daerah 222.420.000,00 125.000,00 0,00 222.545.000,00
Lokasi : Dinkesdaldukkb Kelurahan Tamanan Kecamatan Trenggalek
Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
Keluaran : "Jumlah dokumen laporan keuangan dan barang yang disusun.

"
Hasil : Nilai Evaluasi Sakip Dari Inspektorat
1.02 . 1.02.01 . 06 . 06 Penyusunan Dokumen Perencanaan, Pelaporan Perangkat Daerah dan Reformasi Birokrasi 42.225.000,00 7.775.000,00 0,00 50.000.000,00
Lokasi : Dinkesdaldukkb Kelurahan Tamanan Kecamatan Trenggalek
Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
Keluaran : "Jumlah Dokumen Perencanaan, Pelaporan Perangkat Daerah dan
Reformasi Birokrasi yang disusun
"
Hasil : Nilai Evaluasi Sakip Dari Inspektorat

REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN Halaman 21
URAIAN URUSAN, ORGANISASI, JENIS BELANJA
KODE JUMLAH
PROGRAM DAN KEGIATAN PEGAWAI BARANG & JASA MODAL
1 2 3 4 5 6=3+4+5
1.02 . 1.02.01 . 16 Program Gerbang Angkasa Biru (Gerakan Perbaikan Gizi dan Pendampingan Upaya 253.450.000,00 2.322.675.000,00 0,00 2.576.125.000,00
Akselerasi Penurunan Angka Kematian dan Kesakitan Ibu dan Bayi Baru Lahir)

1.02 . 1.02.01 . 16 . 01 Pengendalian Angka Kematian Ibu (AKI) dan Kematian Bayi (AKB) 253.450.000,00 229.675.000,00 0,00 483.125.000,00
Lokasi : Dinkesdaldukkb Kelurahan Tamanan Kecamatan Trenggalek
Sumber Dana : Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah
Keluaran : Jumlah ibu hamil Mendapatkan Pelayanan Antenatal sesuai standar
Hasil : Angka Kematian Bayi
1.02 . 1.02.01 . 16 . 02 Jaminan Persalinan 0,00 2.093.000.000,00 0,00 2.093.000.000,00
Sumber Dana : Dana Alokasi Khusus (D A K)
Keluaran : Jumlah Persalinan di Faskes
Hasil : AKI

1.02 . 1.02.01 . 17 Program Perbaikan Gizi Masyarakat 155.335.000,00 420.611.000,00 0,00 575.946.000,00
1.02 . 1.02.01 . 17 . 01 Penanggulangan dan Pencegahan Kasus Gizi Masyarakat 155.335.000,00 420.611.000,00 0,00 575.946.000,00
Lokasi : Dinkesdaldukkb Kelurahan Tamanan Kecamatan Trenggalek
Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
Keluaran : Jumlah Balita gizi buruk mendapatkan penatalaksanaan sesuai standar tata
laksana gizi buruk
Hasil : Prevalensi Balita Gizi Buruk (sangat kurus BB/TB)

1.02 . 1.02.01 . 18 Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat 1.503.562.800,00 162.697.200,00 0,00 1.666.260.000,00
1.02 . 1.02.01 . 18 . 01 Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat 1.503.562.800,00 162.697.200,00 0,00 1.666.260.000,00
Lokasi : Dinkesdaldukkb Kelurahan Tamanan Kecamatan Trenggalek
Sumber Dana : Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah
Keluaran : Jumlah keluarga Sehat
Hasil : Persentase Keluarga Sehat

1.02 . 1.02.01 . 19 Program Penyehatan Lingkungan, Kesehatan Kerja dan Kesehatan Olah Raga 94.050.000,00 148.770.501,00 0,00 242.820.501,00
1.02 . 1.02.01 . 19 . 03 Penyelenggaraan Penyehatan Lingkungan, Kesehatan Kerja dan Kesehatan Olah Raga 94.050.000,00 148.770.501,00 0,00 242.820.501,00
Lokasi : Dinkesdaldukkb Kelurahan Tamanan Kecamatan Trenggalek
Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
Keluaran : Jumlah Rumah Tangga yang memiliki akses terhadap jamban sehat
Hasil : Persentase Desa ODF

1.02 . 1.02.01 . 20 Program Pencegahan, Penanggulangan Penyakit Menular dan Tidak Menular serta 284.065.000,00 1.216.501.300,00 0,00 1.500.566.300,00
Kesehatan Jiwa
1.02 . 1.02.01 . 20 . 01 Penyelenggaraan Surveillans dan Imunisasi 39.520.000,00 236.046.300,00 0,00 275.566.300,00
Lokasi : Dinkesdaldukkb Kelurahan Tamanan Kecamatan Trenggalek
Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
Keluaran : Jumlah Penanganan Kejadian bencana
Hasil : Persentase Penanganan Kejadian bencana

REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN Halaman 22
URAIAN URUSAN, ORGANISASI, JENIS BELANJA
KODE JUMLAH
PROGRAM DAN KEGIATAN PEGAWAI BARANG & JASA MODAL
1 2 3 4 5 6=3+4+5
1.02 . 1.02.01 . 20 . 02 Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Menular 148.875.000,00 751.125.000,00 0,00 900.000.000,00
Lokasi : Dinkesdaldukkb Kelurahan Tamanan Kecamatan Trenggalek
Sumber Dana : Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah
Keluaran : Jumlah penderita DBD yang mendapatkan penanganan
Hasil : Angka Kesakitan DBD
1.02 . 1.02.01 . 20 . 05 Upaya Penurunan Faktor Resiko Penyakit Tidak Menular dan Pelayanan Kesehatan Jiwa 95.670.000,00 229.330.000,00 0,00 325.000.000,00
Lokasi : Dinkesdaldukkb Kelurahan Tamanan Kecamatan Trenggalek
Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
Keluaran : Jumlah Posbindu yang dibentuk
Hasil : Persentase Penderita ODGJ dipasung yang ditemukan dan ditangani

1.02 . 1.02.01 . 21 Program Upaya Kesehatan Masyarakat 7.011.740.000,00 10.379.260.000,00 0,00 17.391.000.000,00
1.02 . 1.02.01 . 21 . 03 Penyediaan Dana Bantuan Operasional Kesehatan Puskesmas Bendungan 281.210.000,00 396.094.000,00 0,00 677.304.000,00
Lokasi : Puskesmas
Sumber Dana : Dana Alokasi Khusus (D A K)
Keluaran : Jumlah Upaya Promotif dan Prefentif yang di laksanakan
Hasil : AKI
1.02 . 1.02.01 . 21 . 04 Penyediaan Dana Bantuan Operasional Kesehatan Puskesmas Dongko 262.080.000,00 407.233.000,00 0,00 669.313.000,00
Lokasi : Puskemsas
Sumber Dana : Dana Alokasi Khusus (D A K)
Keluaran : Jumlah Upaya Promotif dan Prefentif yang di laksanakan
Hasil : AKI
1.02 . 1.02.01 . 21 . 05 Penyediaan Dana Bantuan Operasional Kesehatan Puskesmas Pandean 340.240.000,00 321.404.000,00 0,00 661.644.000,00
Lokasi : Puskesmas
Sumber Dana : Dana Alokasi Khusus (D A K)
Keluaran : Jumlah Upaya Promotif dan Prefentif yang di laksanakan
Hasil : AKI
1.02 . 1.02.01 . 21 . 06 Penyediaan Dana Bantuan Operasional Kesehatan Puskesmas Durenan 223.135.000,00 432.604.000,00 0,00 655.739.000,00
Lokasi : Puskesmas
Sumber Dana : Pendapatan Asli Daerah (P A D), Dana Alokasi Khusus (D A K)
Keluaran : Jumlah Upaya Promotif dan Prefentif yang di laksanakan
Hasil : AKI
1.02 . 1.02.01 . 21 . 07 Penyediaan Dana Bantuan Operasional Kesehatan Puskesmas Baruharjo 226.890.000,00 422.101.000,00 0,00 648.991.000,00
Lokasi : Puskesmas
Sumber Dana : Dana Alokasi Khusus (D A K)
Keluaran : Jumlah Upaya Promotif dan Prefentif yang di laksanakan
Hasil : AKI
1.02 . 1.02.01 . 21 . 08 Penyediaan Dana Bantuan Operasional Kesehatan Puskesmas Gandusari 282.800.000,00 375.610.000,00 0,00 658.410.000,00

REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN Halaman 23
URAIAN URUSAN, ORGANISASI, JENIS BELANJA
KODE JUMLAH
PROGRAM DAN KEGIATAN PEGAWAI BARANG & JASA MODAL
1 2 3 4 5 6=3+4+5
Lokasi : Puskesmas
Sumber Dana : Dana Alokasi Khusus (D A K)
Keluaran : Jumlah Upaya Promotif dan Prefentif yang di laksanakan
Hasil : AKI
1.02 . 1.02.01 . 21 . 09 Penyediaan Dana Bantuan Operasional Kesehatan Puskesmas Karanganyar 189.155.000,00 459.836.000,00 0,00 648.991.000,00
Lokasi : Puskesmas
Sumber Dana : Dana Alokasi Khusus (D A K)
Keluaran : Jumlah Upaya Promotif dan Prefentif yang di laksanakan
Hasil : AKI
1.02 . 1.02.01 . 21 . 10 Penyediaan Dana Bantuan Operasional Kesehatan Puskesmas Kampak 236.270.000,00 400.417.000,00 0,00 636.687.000,00
Lokasi : Puskesmas
Sumber Dana : Dana Alokasi Khusus (D A K)
Keluaran : Jumlah Upaya Promotif dan Prefentif yang di laksanakan
Hasil : AKI
1.02 . 1.02.01 . 21 . 11 Penyediaan Dana Bantuan Operasional Kesehatan Puskesmas Karangan 409.680.000,00 363.332.000,00 0,00 773.012.000,00
Lokasi : Puskesmas
Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U), Dana Alokasi Khusus (D A K)
Keluaran : Jumlah Upaya Promotif dan Prefentif yang di laksanakan
Hasil : AKI
1.02 . 1.02.01 . 21 . 12 Penyediaan Dana Bantuan Operasional Kesehatan Puskesmas Suruh 318.110.000,00 325.647.000,00 0,00 643.757.000,00
Lokasi : Puskesmas
Sumber Dana : Dana Alokasi Khusus (D A K)
Keluaran : Jumlah Upaya Promotif dan Prefentif yang di laksanakan
Hasil : AKI
1.02 . 1.02.01 . 21 . 13 Penyediaan Dana Bantuan Operasional Kesehatan Puskesmas Munjungan 345.645.000,00 398.479.000,00 0,00 744.124.000,00
Lokasi : Puskesmas
Sumber Dana : Dana Alokasi Khusus (D A K)
Keluaran : Jumlah Upaya Promotif dan Prefentif yang di laksanakan
Hasil : AKI
1.02 . 1.02.01 . 21 . 14 Penyediaan Dana Bantuan Operasional Kesehatan Puskesmas Panggul 345.280.000,00 374.760.000,00 0,00 720.040.000,00
Lokasi : Puskesmas
Sumber Dana : Dana Alokasi Khusus (D A K)
Keluaran : Jumlah Upaya Promotif dan Prefentif yang di laksanakan
Hasil : AKI
1.02 . 1.02.01 . 21 . 15 Penyediaan Dana Bantuan Operasional Kesehatan Puskesmas Bodag 261.380.000,00 412.913.000,00 0,00 674.293.000,00
Lokasi : Puskesmas
Sumber Dana : Dana Alokasi Khusus (D A K)
Keluaran : Jumlah Upaya Promotif dan Prefentif yang di laksanakan

REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN Halaman 24
URAIAN URUSAN, ORGANISASI, JENIS BELANJA
KODE JUMLAH
PROGRAM DAN KEGIATAN PEGAWAI BARANG & JASA MODAL
1 2 3 4 5 6=3+4+5
Hasil : AKI
1.02 . 1.02.01 . 21 . 16 Penyediaan Dana Bantuan Operasional Kesehatan Puskesmas Pogalan 218.455.000,00 442.540.000,00 0,00 660.995.000,00
Lokasi : Puskesmas
Sumber Dana : Dana Alokasi Khusus (D A K)
Keluaran : Jumlah Upaya Promotif dan Prefentif yang di laksanakan
Hasil : AKI
1.02 . 1.02.01 . 21 . 17 Penyediaan Dana Bantuan Operasional Kesehatan Puskesmas Ngulankulon 197.200.000,00 351.934.000,00 0,00 549.134.000,00
Lokasi : Puskesmas
Sumber Dana : Dana Alokasi Khusus (D A K)
Keluaran : Jumlah Upaya Promotif dan Prefentif yang di laksanakan
Hasil : AKI
1.02 . 1.02.01 . 21 . 18 Penyediaan Dana Bantuan Operasional Kesehatan Puskesmas Pule 463.560.000,00 328.461.000,00 0,00 792.021.000,00
Lokasi : Puskesmas
Sumber Dana : Dana Alokasi Khusus (D A K)
Keluaran : Jumlah Upaya Promotif dan Prefentif yang di laksanakan
Hasil : AKI
1.02 . 1.02.01 . 21 . 19 Penyediaan Dana Bantuan Operasional Kesehatan Puskesmas Trenggalek 221.270.000,00 457.078.000,00 0,00 678.348.000,00
Lokasi : Puskesmas
Sumber Dana : Dana Alokasi Khusus (D A K)
Keluaran : Jumlah Upaya Promotif dan Prefentif yang di laksanakan
Hasil : AKI
1.02 . 1.02.01 . 21 . 20 Penyediaan Dana Bantuan Operasional Kesehatan Puskesmas Rejowinangun 342.160.000,00 296.794.000,00 0,00 638.954.000,00
Lokasi : Puskesmas
Sumber Dana : Dana Alokasi Khusus (D A K)
Keluaran : Jumlah Upaya Promotif dan Prefentif yang di laksanakan
Hasil : AKI
1.02 . 1.02.01 . 21 . 21 Penyediaan Dana Bantuan Operasional Kesehatan Puskesmas Tugu 332.150.000,00 343.048.000,00 0,00 675.198.000,00
Lokasi : Puskesmas
Sumber Dana : Dana Alokasi Khusus (D A K)
Keluaran : Jumlah Upaya Promotif dan Prefentif yang di laksanakan
Hasil : AKI
1.02 . 1.02.01 . 21 . 22 Penyediaan Dana Bantuan Operasional Kesehatan Puskesmas Pucanganak 205.845.000,00 348.151.000,00 0,00 553.996.000,00
Lokasi : Puskesmas
Sumber Dana : Dana Alokasi Khusus (D A K)
Keluaran : Jumlah Upaya Promotif dan Prefentif yang di laksanakan
Hasil : AKI
1.02 . 1.02.01 . 21 . 23 Penyediaan Dana Bantuan Operasional Kesehatan Puskesmas Watulimo 337.080.000,00 291.000.000,00 0,00 628.080.000,00
Lokasi : Puskesmas

REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN Halaman 25
URAIAN URUSAN, ORGANISASI, JENIS BELANJA
KODE JUMLAH
PROGRAM DAN KEGIATAN PEGAWAI BARANG & JASA MODAL
1 2 3 4 5 6=3+4+5
Sumber Dana : Dana Alokasi Khusus (D A K)
Keluaran : Jumlah Upaya Promotif dan Prefentif yang di laksanakan
Hasil : AKI
1.02 . 1.02.01 . 21 . 24 Penyediaan Dana Bantuan Operasional Kesehatan Puskesmas Slawe 235.885.000,00 382.084.000,00 0,00 617.969.000,00
Lokasi : Puskesmas
Sumber Dana : Dana Alokasi Khusus (D A K)
Keluaran : Jumlah Upaya Promotif dan Prefentif yang di laksanakan
Hasil : AKI
1.02 . 1.02.01 . 21 . 25 BOK Upaya Kesehatan Masyarakat Sekunder 209.100.000,00 996.900.000,00 0,00 1.206.000.000,00
Lokasi : Dinas Kesehatan Pengendalian Penduduk dan KB
Sumber Dana : Dana Alokasi Khusus (D A K)
Keluaran : Jumlah Upaya Kesehatan Promotif dan Preventif
Hasil : Prosentase Keluarga Sehat
1.02 . 1.02.01 . 21 . 26 Dukungan Manajemen BOK dan JamPerSal 415.920.000,00 412.080.000,00 0,00 828.000.000,00
Lokasi : Dinas Kesehatan Pengendalian Penduduk dan KB
Sumber Dana : Dana Alokasi Khusus (D A K)
Keluaran : Jumlah Upaya Dukungan Manajemen Dilaksanakan
Hasil : Persentase Keluarga Sehat
1.02 . 1.02.01 . 21 . 27 Upaya Pencegahan dan Penanganan Stunting 111.240.000,00 638.760.000,00 0,00 750.000.000,00
Sumber Dana : Dana Alokasi Khusus (D A K)
Keluaran : Jumlah Ibu Hamil KEK ditemukan
Hasil : Prosentase Balita Stunting

1.02 . 1.02.01 . 22 Program Peningkatan Pelayanan Badan Layanan Umum Daerah Unit Kerja Dinas 25.775.334.900,00 12.720.823.395,00 4.463.342.405,00 42.959.500.700,00
Kesehatan
1.02 . 1.02.01 . 22 . 02 Pemanfaatan Dana BLUD pada Puskesmas Bendungan 1.069.182.000,00 490.193.300,00 222.594.700,00 1.781.970.000,00
Lokasi : Puskesmas Bendungan Desa Sumurup Kecamatan Bendungan
Sumber Dana : Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah
Keluaran : Jumlah Laporan SPM yang disusun
Hasil : Persentase puskesmas melaksanakan pengelolaan BLUD sesuai ketentuan

1.02 . 1.02.01 . 22 . 03 Pemanfaatan Dana BLUD pada Puskesmas Dongko 1.558.476.000,00 649.365.000,00 389.619.000,00 2.597.460.000,00
Lokasi : Puskesmas Dongko Desa Dongko Kecamatan Dongko
Sumber Dana : Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah
Keluaran : Jumlah Laporan SPM yang disusun
Hasil : Persentase puskesmas melaksanakan pengelolaan BLUD sesuai ketentuan

1.02 . 1.02.01 . 22 . 04 Pemanfaatan Dana BLUD pada Puskesmas Pandean 1.183.990.900,00 514.709.400,00 275.224.900,00 1.973.925.200,00
Lokasi : Puskesmas Pandean Desa Pandean Kecamatan Dongko
Sumber Dana : Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah

REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN Halaman 26
URAIAN URUSAN, ORGANISASI, JENIS BELANJA
KODE JUMLAH
PROGRAM DAN KEGIATAN PEGAWAI BARANG & JASA MODAL
1 2 3 4 5 6=3+4+5
Keluaran : Jumlah Laporan SPM yang disusun
Hasil : Persentase puskesmas melaksanakan pengelolaan BLUD sesuai ketentuan

1.02 . 1.02.01 . 22 . 05 Pemanfaatan Dana BLUD pada Puskesmas Durenan 879.584.460,00 513.090.935,00 73.298.705,00 1.465.974.100,00
Lokasi : Puskesmas Durenan Desa Durenan Kecamatan Durenan
Sumber Dana : Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah
Keluaran : Jumlah Laporan SPM yang disusun
Hasil : Persentase puskesmas melaksanakan pengelolaan BLUD sesuai ketentuan

1.02 . 1.02.01 . 22 . 06 Pemanfaatan Dana BLUD pada Puskesmas Baruharjo 888.000.000,00 442.000.000,00 150.000.000,00 1.480.000.000,00
Lokasi : Puskesmas Baruharjo Desa Baruharjo Kecamatan Durenan
Sumber Dana : Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah
Keluaran : Jumlah Laporan SPM yang disusun
Hasil : Persentase puskesmas melaksanakan pengelolaan BLUD sesuai ketentuan

1.02 . 1.02.01 . 22 . 07 Pemanfaatan Dana BLUD pada Puskesmas Gandusari 944.622.780,00 584.473.520,00 45.275.000,00 1.574.371.300,00
Lokasi : Puskesmas Gandusari Desa Sukorejo Kecamatan Gandusari
Sumber Dana : Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah
Keluaran : Jumlah Laporan SPM yang disusun
Hasil : Persentase puskesmas melaksanakan pengelolaan BLUD sesuai ketentuan

1.02 . 1.02.01 . 22 . 08 Pemanfaatan Dana BLUD pada Puskesmas Karanganyar 941.400.000,00 470.700.000,00 156.900.000,00 1.569.000.000,00
Lokasi : Puskesmas Karanganyar Desa Karanganyar Kecamatan Gandusari
Sumber Dana : Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah
Keluaran : Jumlah Laporan SPM yang disusun
Hasil : Persentase puskesmas melaksanakan pengelolaan BLUD sesuai ketentuan

1.02 . 1.02.01 . 22 . 09 Pemanfaatan Dana BLUD pada Puskesmas Kampak 1.270.853.400,00 672.265.600,00 174.970.000,00 2.118.089.000,00
Lokasi : Puskesmas Kampak Desa Bendoagung Kecamatan Kampak
Sumber Dana : Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah
Keluaran : Jumlah Laporan SPM yang disusun
Hasil : Persentase puskesmas melaksanakan pengelolaan BLUD sesuai ketentuan

1.02 . 1.02.01 . 22 . 10 Pemanfaatan Dana BLUD pada Puskesmas Karangan 1.320.000.000,00 770.000.000,00 110.000.000,00 2.200.000.000,00
Lokasi : Puskesmas Karangan Desa Karangan Kecamatan Karangan
Sumber Dana : Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah
Keluaran : Jumlah Laporan SPM yang disusun
Hasil : Persentase puskesmas melaksanakan pengelolaan BLUD sesuai ketentuan

1.02 . 1.02.01 . 22 . 11 Pemanfaatan Dana BLUD pada Puskesmas Suruh 1.218.000.000,00 649.750.000,00 162.250.000,00 2.030.000.000,00
Lokasi : Puskesmas Suruh Desa Suruh Kecamatan Suruh

REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN Halaman 27
URAIAN URUSAN, ORGANISASI, JENIS BELANJA
KODE JUMLAH
PROGRAM DAN KEGIATAN PEGAWAI BARANG & JASA MODAL
1 2 3 4 5 6=3+4+5
Sumber Dana : Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah
Keluaran : Jumlah Laporan SPM yang disusun
Hasil : Persentase puskesmas melaksanakan pengelolaan BLUD sesuai ketentuan

1.02 . 1.02.01 . 22 . 12 Pemanfaatan Dana BLUD pada Puskesmas Munjungan 1.708.560.000,00 904.465.700,00 234.575.000,00 2.847.600.700,00
Lokasi : Puskesmas Munjungan Desa Munjungan Kecamatan Munjungan
Sumber Dana : Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah
Keluaran : Jumlah Laporan SPM yang disusun
Hasil : Persentase puskesmas melaksanakan pengelolaan BLUD sesuai ketentuan

1.02 . 1.02.01 . 22 . 13 Pemanfaatan Dana BLUD pada Puskesmas Panggul 2.010.000.000,00 970.000.000,00 370.000.000,00 3.350.000.000,00
Lokasi : Puskesmas Panggul Desa Wonocoyo Kecamatan Panggul
Sumber Dana : Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah
Keluaran : Jumlah Laporan SPM yang disusun
Hasil : Persentase puskesmas melaksanakan pengelolaan BLUD sesuai ketentuan

1.02 . 1.02.01 . 22 . 14 Pemanfaatan Dana BLUD pada Puskesmas Bodag 1.342.749.000,00 691.281.700,00 203.885.100,00 2.237.915.800,00
Lokasi : Puskesmas Bodag Desa Bodag Kecamatan Panggul
Sumber Dana : Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah
Keluaran : Jumlah Laporan SPM yang disusun
Hasil : Persentase puskesmas melaksanakan pengelolaan BLUD sesuai ketentuan

1.02 . 1.02.01 . 22 . 15 Pemanfaatan Dana BLUD pada Puskesmas Pogalan 992.914.920,00 511.943.280,00 150.000.000,00 1.654.858.200,00
Lokasi : Puskesmas Pogalan Desa Bendorejo Kecamatan Pogalan
Sumber Dana : Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah
Keluaran : Jumlah Laporan SPM yang disusun
Hasil : Persentase puskesmas melaksanakan pengelolaan BLUD sesuai ketentuan

1.02 . 1.02.01 . 22 . 16 Pemanfaatan Dana BLUD pada Puskesmas Ngulankulon 420.000.000,00 210.000.000,00 70.000.000,00 700.000.000,00
Lokasi : Puskesmas Ngulankulon Desa Ngulan Kulon Kecamatan Pogalan
Sumber Dana : Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah
Keluaran : Jumlah Laporan SPM yang disusun
Hasil : Persentase puskesmas melaksanakan pengelolaan BLUD sesuai ketentuan

1.02 . 1.02.01 . 22 . 17 Pemanfaatan Dana BLUD pada Puskesmas Pule 2.228.804.200,00 1.105.229.600,00 380.640.000,00 3.714.673.800,00
Lokasi : Puskesmas Pule Desa Pule Kecamatan Pule
Sumber Dana : Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah
Keluaran : Jumlah Laporan SPM yang disusun
Hasil : Persentase puskesmas melaksanakan pengelolaan BLUD sesuai ketentuan

1.02 . 1.02.01 . 22 . 18 Pemanfaatan Dana BLUD pada Puskesmas Trenggalek 966.944.460,00 530.469.640,00 114.160.000,00 1.611.574.100,00

REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN Halaman 28
URAIAN URUSAN, ORGANISASI, JENIS BELANJA
KODE JUMLAH
PROGRAM DAN KEGIATAN PEGAWAI BARANG & JASA MODAL
1 2 3 4 5 6=3+4+5
Lokasi : Puskesmas Trenggalek Desa Karangsoko Kecamatan Trenggalek
Sumber Dana : Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah
Keluaran : Jumlah Laporan SPM yang disusun
Hasil : Persentase puskesmas melaksanakan pengelolaan BLUD sesuai ketentuan

1.02 . 1.02.01 . 22 . 19 Pemanfaatan Dana BLUD pada Puskesmas Rejowinangun 648.000.000,00 226.800.000,00 205.200.000,00 1.080.000.000,00
Lokasi : Puskesmas Rejowinangun Desa Rejowinangun Kecamatan Trenggalek

Sumber Dana : Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah


Keluaran : Jumlah Laporan SPM yang disusun
Hasil : Persentase puskesmas melaksanakan pengelolaan BLUD sesuai ketentuan

1.02 . 1.02.01 . 22 . 20 Pemanfaatan Dana BLUD pada Puskesmas Tugu 1.375.253.100,00 517.635.400,00 399.200.000,00 2.292.088.500,00
Lokasi : Puskesmas Tugu Desa Gondang Kecamatan Tugu
Sumber Dana : Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah
Keluaran : Jumlah Laporan SPM yang disusun
Hasil : Persentase puskesmas melaksanakan pengelolaan BLUD sesuai ketentuan

1.02 . 1.02.01 . 22 . 21 Pemanfaatan Dana BLUD pada Puskesmas Pucanganak 748.800.000,00 376.650.000,00 122.550.000,00 1.248.000.000,00
Lokasi : Puskesmas Pucanganak Desa Pucanganak Kecamatan Tugu
Sumber Dana : Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah
Keluaran : Jumlah Laporan SPM yang disusun
Hasil : Persentase puskesmas melaksanakan pengelolaan BLUD sesuai ketentuan

1.02 . 1.02.01 . 22 . 22 Pemanfaatan Dana BLUD pada Puskesmas Watulimo 918.517.680,00 312.345.120,00 300.000.000,00 1.530.862.800,00
Lokasi : Puskesmas Watulimo Desa Prigi Kecamatan Watulimo
Sumber Dana : Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah
Keluaran : Jumlah Laporan SPM yang disusun
Hasil : Persentase puskesmas melaksanakan pengelolaan BLUD sesuai ketentuan

1.02 . 1.02.01 . 22 . 23 Pemanfaatan Dana BLUD pada Puskesmas Slawe 1.140.682.000,00 607.455.200,00 153.000.000,00 1.901.137.200,00
Lokasi : Puskesmas Slawe Desa Slawe Kecamatan Watulimo
Sumber Dana : Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah
Keluaran : Jumlah Laporan SPM yang disusun
Hasil : Persentase puskesmas melaksanakan pengelolaan BLUD sesuai ketentuan

1.02 . 1.02.01 . 23 Program Obat dan Perbekalan Kesehatan 98.340.000,00 3.480.452.000,00 0,00 3.578.792.000,00
1.02 . 1.02.01 . 23 . 01 Pengelolaan Dana Operasional UPF 26.200.000,00 73.800.000,00 0,00 100.000.000,00
Lokasi : Dinkesdaldukkb Kelurahan Tamanan Kecamatan Trenggalek
Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)

REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN Halaman 29
URAIAN URUSAN, ORGANISASI, JENIS BELANJA
KODE JUMLAH
PROGRAM DAN KEGIATAN PEGAWAI BARANG & JASA MODAL
1 2 3 4 5 6=3+4+5
Keluaran : Jumlah jenis pengelolaan dana operasional UPF
1.02 . 1.02.01 . 23 . 03 Pengadaan Obat dan Perbekalan Kesehatan 27.865.000,00 3.095.515.000,00 0,00 3.123.380.000,00
Sumber Dana : Dana Alokasi Khusus (D A K)
Keluaran : Jumlah Ketersediaan Obat PKD
Hasil : Prosentase obat sesuai kebutuhan tersedia
1.02 . 1.02.01 . 23 . 05 Distribusi Obat dan E-Logistik 36.675.000,00 109.070.000,00 0,00 145.745.000,00
Sumber Dana : Dana Alokasi Khusus (D A K)
1.02 . 1.02.01 . 23 . 06 Pengadaan Bahan Medis Habis Pakai 7.600.000,00 202.067.000,00 0,00 209.667.000,00
Sumber Dana : Dana Alokasi Khusus (D A K)
Keluaran : Jumlah BMHP yang tersedia
Hasil : % obat sesuai kebutuhan tersedia

1.02 . 1.02.01 . 24 Program Pengawasan Obat, Makanan dan Minuman 14.820.000,00 95.180.000,00 0,00 110.000.000,00
1.02 . 1.02.01 . 24 . 01 Peningkatan Pengawasan Obat, Makanan dan Minuman 14.820.000,00 95.180.000,00 0,00 110.000.000,00
Lokasi : Dinkesdaldukkb Kelurahan Tamanan Kecamatan Trenggalek
Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
Keluaran : Jumlah Apotek yang dibina
Hasil : Persentase obat sesuai kebutuhan tersedia

1.02 . 1.02.01 . 25 Program Pengadaan, Peningkatan dan Perbaikan Sarana dan Prasarana Puskesmas/ 77.669.952,00 2.104.845.593,00 12.625.840.875,00 14.808.356.420,00
Puskemas Pembantu dan Jaringannya
1.02 . 1.02.01 . 25 . 03 Pengadaan, Peningkatan, Perbaikan Sarana dan Prasarana Puskesmas dan Jaringannya 6.765.000,00 24.345.000,00 952.540.000,00 983.650.000,00
Lokasi : Dinkesdaldukkb Kelurahan Tamanan Kecamatan Trenggalek
Sumber Dana : Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah
Keluaran : Jumlah pustu yang direhap
Hasil : Sarana dan Prasarana puskesmas sesuai standar
1.02 . 1.02.01 . 25 . 04 Pembinaan dan Pengendaliaan Alat Kesehatan dan Prasarana Kesehatan 6.060.000,00 93.940.000,00 0,00 100.000.000,00
Lokasi : Dinkesdaldukkb Kelurahan Tamanan Kecamatan Trenggalek
Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
Keluaran : Jumlah Peralatan dan prasarana kesehatan Puskesmas sesuai standar
Hasil : Sarana dan Prasarana puskesmas sesuai standar
1.02 . 1.02.01 . 25 . 10 Peningkatan Puskesmas Menjadi RSU Kelas D Pratama 16.000.000,00 14.985.000,00 4.969.015.000,00 5.000.000.000,00
Lokasi : Puskesmas Panggul Desa Wonocoyo Kecamatan Panggul
Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
Keluaran : Jumlah Peralatan yang diadakan
Hasil : Puskesmas dengan Sarana dan Prasarana puskesmas sesuai standar
1.02 . 1.02.01 . 25 . 12 Pengadaan Sarana dan Prasarana Puskesmas dan jaringannya 10.700.000,00 6.635.000,00 757.665.000,00 775.000.000,00
Lokasi : Dinkesdaldukkb Kelurahan Tamanan Kecamatan Trenggalek
Keluaran : Jumlah Pustu yang diperbaiki/ direhabilitasi

REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN Halaman 30
URAIAN URUSAN, ORGANISASI, JENIS BELANJA
KODE JUMLAH
PROGRAM DAN KEGIATAN PEGAWAI BARANG & JASA MODAL
1 2 3 4 5 6=3+4+5
Hasil : Sarana dan Prasarana puskesmas sesuai standar
1.02 . 1.02.01 . 25 . 13 Pembangunan/Rehabilitasi Puskesmas, Puskesmas Pembantu dan Jaringannya (DAK) 12.900.000,00 420.000,00 3.946.136.949,00 3.959.456.949,00
Sumber Dana : Dana Alokasi Khusus (D A K)
Keluaran : Jumlah Puskesmas yang d rehab/dibangun
Hasil : Prosentase puskesmas dengan sarana dan prasarana sesuai standart
1.02 . 1.02.01 . 25 . 14 Pengadaan Sarana dan Prasarana 25.244.952,00 1.964.520.593,00 2.000.483.926,00 3.990.249.471,00
Sumber Dana : Dana Alokasi Khusus (D A K)

1.02 . 1.02.01 . 26 Program Pembinaan Lingkungan Sosial 36.090.000,00 1.495.274.000,00 4.468.636.000,00 6.000.000.000,00
1.02 . 1.02.01 . 26 . 06 Pembayaran Iuran Jaminan Kesehatan bagi penduduk yang didaftarkan oleh Pemerintah Daerah 18.870.000,00 1.481.130.000,00 0,00 1.500.000.000,00
dan/atau pembayaran Iuran Jaminan Kesehatan bagi pekerja yang terkena Pemutusan
Hubungan Kerja
Lokasi : Puskesmas Pandean, Puskesmas Ngulankulon dan Puskesmas Karanganyar

Sumber Dana : Dana Bagi Hasil


Keluaran : Jumlah orang yang menerima PBID
Hasil : Prosentase masyarakat memanfaatkan pelayanan kesehatan primer
1.02 . 1.02.01 . 26 . 08 Penyediaan/Peningkatan/Pemeliharaan Sarana /Prasarana Fasilitas Kesehatan yang Bekerjasama 12.900.000,00 10.919.000,00 2.976.181.000,00 3.000.000.000,00
dengan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan (Melalui Pengadaan Alat Kesehatan)

Lokasi : 22 puskesmas
Sumber Dana : Dana Bagi Hasil
Keluaran : Jumlah jenis peralatan yang diadakan
Hasil : Puskesmas sarana dan prasarana sesuai standar
1.02 . 1.02.01 . 26 . 09 Penyediaan/PemeliharaanSaluran Air Limbah, Sanitasi dan Air Bersih 4.320.000,00 3.225.000,00 1.492.455.000,00 1.500.000.000,00
Lokasi : Puskesmas Pandean, Puskesmas Ngulankulon dan Puskesmas Karangayar

Sumber Dana : Dana Bagi Hasil


Keluaran : Jumlah IPAL yang diadakan
Hasil : Puskesmas dengan sarana dan prasarana sesuai standar

1.02 . 1.02.01 . 27 Peningkatan Mutu Manajemen dan Sumber Daya Kesehatan 45.150.000,00 94.850.000,00 0,00 140.000.000,00
1.02 . 1.02.01 . 27 . 01 Peningkatan Kwalitas Sumber Daya Kesehatan 45.150.000,00 94.850.000,00 0,00 140.000.000,00
Lokasi : Dinkesdaldukkb Kelurahan Tamanan Kecamatan Trenggalek
Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
Keluaran : Jumlah Tenaga Kesehatan yang memiliki surat ijin praktek
Hasil : Persentase SDMK sesuai sesuai standar

1.02 . 1.02.01 . 31 Program Upaya Peningkatan Pelayanan Kesehatan 3.207.675.000,00 17.117.002.250,00 25.170.000,00 20.349.847.250,00
1.02 . 1.02.01 . 31 . 03 Upaya Peningkatan pelayanan Kesehatan Primer 2.889.520.000,00 55.158.750,00 0,00 2.944.678.750,00
Lokasi : Dinkesdaldukkb Kelurahan Tamanan Kecamatan Trenggalek

REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN Halaman 31
URAIAN URUSAN, ORGANISASI, JENIS BELANJA
KODE JUMLAH
PROGRAM DAN KEGIATAN PEGAWAI BARANG & JASA MODAL
1 2 3 4 5 6=3+4+5
Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
Keluaran : Jumlah Sarana Pelayanan Primer yang dibina
Hasil : Persentase masyarakat memanfaatkan pelayanan kesehatan primer
1.02 . 1.02.01 . 31 . 05 Pelayanan Kesehatan Pada Masyarakat Miskin 13.570.000,00 986.430.000,00 0,00 1.000.000.000,00
Lokasi : Dinkesdaldukkb Kelurahan Tamanan Kecamatan Trenggalek
Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
Keluaran : Jumlah masyarakat miskin non kuota yang mendapat pelayanan kesehatan
dasar
Hasil : Prosentase masyarakat memanfaatkan pelayanan kesehatan primer
1.02 . 1.02.01 . 31 . 08 Pengelolaan Dana Operasional Labkesda 35.980.000,00 393.850.000,00 25.170.000,00 455.000.000,00
Lokasi : Labkesda Kelurahan Ngantru Kecamatan Trenggalek
Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
Keluaran : Jenis Kegiatan Operasional yang terpenuhi
Hasil : Tercapainya jumlah pemeriksaan laboraturiumunit klinik dan lingkungan
yang dimanfaatkan oleh masyarakat
1.02 . 1.02.01 . 31 . 09 Pembinaan Pelayanan Kesehatan Tradisional 19.555.000,00 55.445.000,00 0,00 75.000.000,00
Lokasi : Dinkesdaldukkb Kelurahan Tamanan Kecamatan Trenggalek
Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
Keluaran : Jumlah penyehat tradisional yang dibina
Hasil : Persentase Puskesmas yang menyelenggarakan Pelayanan Kesehatan
Tradisional
1.02 . 1.02.01 . 31 . 10 Integrasi Peserta Jamkesda ke BPJS 28.700.000,00 14.971.300.000,00 0,00 15.000.000.000,00
Lokasi : Dinkesdaldukkb Kelurahan Tamanan Kecamatan Trenggalek
Sumber Dana : Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah
Keluaran : Jumlah masyarakat miskin yang mempunyai jaminan kesehatan
Hasil : Prosentase masyarakat memanfaatkan pelayanan kesehatan primer
1.02 . 1.02.01 . 31 . 12 Upaya Peningkatan Pelayanan Kesehatan Rujukan dan Sistem Penanggulangan Gawat Darurat 211.600.000,00 364.818.500,00 0,00 576.418.500,00
Terpadu (SPGDT) dan Call Center 119
Lokasi : Dinkesdaldukkb Kelurahan Tamanan Kecamatan Trenggalek
Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
Keluaran : Jumlah sarana pelayanan rujukan yang dibina
Hasil : Jumlah masyarakat yang memanfaatkan fasilitas rujukan
1.02 . 1.02.01 . 31 . 13 Akreditasi Laboratorium Kesehatan 8.750.000,00 290.000.000,00 0,00 298.750.000,00
Sumber Dana : Dana Alokasi Khusus (D A K)
Keluaran : Jumlah Laboratorium Kesehatan Terakreditasi
Hasil : Prosentase Masyarakat memanfaatkan pelayanan kesehatan primer

1.02 . 1.02.01 . 32 Program Upaya Peningkatan Kesehatan Keluarga 357.265.000,00 391.804.000,00 0,00 749.069.000,00
1.02 . 1.02.01 . 32 . 01 Peningkatan Pelayanan Kesehatan Ibu, Bayi, Balita, Anak Pra Sekolah, Anak Usia Sekolah, 357.265.000,00 391.804.000,00 0,00 749.069.000,00
Remaja dan Usia Lanjut

REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN Halaman 32
URAIAN URUSAN, ORGANISASI, JENIS BELANJA
KODE JUMLAH
PROGRAM DAN KEGIATAN PEGAWAI BARANG & JASA MODAL
1 2 3 4 5 6=3+4+5
Lokasi : Dinkesdaldukkb Kelurahan Tamanan Kecamatan Trenggalek
Sumber Dana : Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah
Keluaran : Jumlah Kunjungan Bayi Paripurna
Hasil : Angka Kematian Ibu

1.02 . 1.02.02 Rumah Sakit Umum Daerah dr. Soedomo 7.934.629.000,00 85.785.506.000,00 36.319.166.000,00 130.039.301.000,00
1.02 . 1.02.02 . 06 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan 192.199.000,00 27.801.000,00 0,00 220.000.000,00

1.02 . 1.02.02 . 06 . 05 Pengelolaan Keuangan dan Barang Perangkat Daerah 118.369.000,00 1.631.000,00 0,00 120.000.000,00
Lokasi : RSUD dr. Soedomo Trenggalek Kelurahan Tamanan Kecamatan Trenggalek

Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)


Keluaran : Terealisasinya Jumlah Dokumen Laporan Keuangan dan Barang RSUD dr.
Soedomo Trenggalek
Hasil : Persentase Ketersediaan Dokumen Perencanaan, Pelaporan Capaian Kinerja
dan Keuangan RSUD dr. Soedomo Trenggalek
1.02 . 1.02.02 . 06 . 06 Penyusunan Dokumen Perencanaan, Pelaporan Perangkat Daerah dan Reformasi Birokrasi 73.830.000,00 26.170.000,00 0,00 100.000.000,00
Lokasi : RSUD dr. Soedomo Trenggalek Kelurahan Tamanan Kecamatan Trenggalek

Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)


Keluaran : Terealisasinya Jumlah Dokumen Perencanaan dan Pelaporan RSUD dr.
Soedomo Trenggalek
Hasil : Persentase Ketersediaan Dokumen Perencanaan dan Pelaporan Kinerja
RSUD dr. Soedomo Trenggalek

1.02 . 1.02.02 . 21 Program Upaya Kesehatan Masyarakat 36.650.000,00 13.350.000,00 0,00 50.000.000,00
1.02 . 1.02.02 . 21 . 01 Rehabilitasi Kesehatan Korban Kekerasan Perempuan dan Anak 36.650.000,00 13.350.000,00 0,00 50.000.000,00
Lokasi : RSUD dr. Soedomo Trenggalek Kelurahan Tamanan Kecamatan Trenggalek

Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)


Keluaran : Terealisasinya Jumlah Klaim Pelayanan Rehabilitasi Kesehatan Korban
Kekerasan Perempuan dan Anak
Hasil : Persentase Penanganan Terhadap Korban Kekerasan Perempuan dan Anak

1.02 . 1.02.02 . 26 Program Pembinaan Lingkungan Sosial 15.325.000,00 4.810.000,00 4.479.865.000,00 4.500.000.000,00
1.02 . 1.02.02 . 26 . 05 Penyediaan/Peningkatan/Pemeliharaan Sarana/Prasarana Fasilitas Kesehatan yang bekerjasama 15.325.000,00 4.810.000,00 4.479.865.000,00 4.500.000.000,00
dengan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan
Lokasi : RSUD dr. Soedomo Trenggalek Kelurahan Tamanan Kecamatan Trenggalek

Keluaran : Pembangunan Gedung Rawat Jalan


Hasil : Tersedianya Poli Rawat Jalan yang Memadai

1.02 . 1.02.02 . 28 Program Pelayanan Kesehatan Penduduk Miskin 17.280.000,00 3.282.720.000,00 0,00 3.300.000.000,00
1.02 . 1.02.02 . 28 . 01 Kesehatan Rujukan Maskin 17.280.000,00 3.282.720.000,00 0,00 3.300.000.000,00

REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN Halaman 33
URAIAN URUSAN, ORGANISASI, JENIS BELANJA
KODE JUMLAH
PROGRAM DAN KEGIATAN PEGAWAI BARANG & JASA MODAL
1 2 3 4 5 6=3+4+5
Lokasi : RSUD dr. Soedomo Trenggalek Kelurahan Tamanan Kecamatan Trenggalek

Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)


Keluaran : Terealisasinya Jumlah Klaim Pelayanan Kesehatan Rujukan Masyarakat
Miskin
Hasil : Persentase Jumlah Pelayanan Kesehatan Rujukan Masyarakat Miskin

1.02 . 1.02.02 . 29 Program Pengadaan, Peningkatan Sarana dan Prasarana Rumah Sakit/ Rumah Sakit 0,00 0,00 21.839.301.000,00 21.839.301.000,00
Jiwa/ Rumah Sakit Paru-Paru/ Rumah Sakit Mata
1.02 . 1.02.02 . 29 . 09 Pengadaan Sarana dan Prasarana Rumah Sakit (DAK) 0,00 0,00 4.125.000.000,00 4.125.000.000,00
Lokasi : RSUD dr. Soedomo Trenggalek Kelurahan Tamanan Kecamatan Trenggalek

Sumber Dana : Dana Alokasi Khusus (D A K)


Keluaran : Sarana dan Prasarana Rumah Sakit
Hasil : Tersedianya Prasarana Listrik Untuk Rumah Sakit
1.02 . 1.02.02 . 29 . 10 Pengadaan Peralatan Medis dan Penunjang Medis 0,00 0,00 17.714.301.000,00 17.714.301.000,00
Lokasi : RSUD dr. Soedomo Trenggalek Kelurahan Tamanan Kecamatan Trenggalek

Sumber Dana : Dana Alokasi Khusus (D A K)


Keluaran : Peralatan Medis dan Penunjang Medis
Hasil : Tersedianya Peralatan Medis dan Penunjang Medis

1.02 . 1.02.02 . 30 Program Peningkatan Pelayanan Badan Layanan Umum Daerah 7.662.675.000,00 82.337.325.000,00 10.000.000.000,00 100.000.000.000,00
1.02 . 1.02.02 . 30 . 01 Peningkatan Pelayanan/Pendukung Pelayanan Kesehatan BLUD RSUD dr. Soedomo Trenggalek 7.662.675.000,00 82.337.325.000,00 10.000.000.000,00 100.000.000.000,00

Lokasi : RSUD dr. Soedomo Trenggalek Kelurahan Tamanan Kecamatan Trenggalek

Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)


Keluaran : Pelayanan / Pendukung Pelayanan Kesehatan BLUD RSUD dr. Soedomo
Trenggalek
Hasil : Persentase Terlaksananya Pelayanan Kesehatan Kepada Masyarakat

1.02 . 1.02.02 . 33 Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan 10.500.000,00 119.500.000,00 0,00 130.000.000,00
1.02 . 1.02.02 . 33 . 01 Akreditasi dan ISO Pelayanan Rumah Sakit 10.500.000,00 119.500.000,00 0,00 130.000.000,00
Lokasi : RSUD dr. Soedomo Trenggalek Kelurahan Tamanan Kecamatan Trenggalek

Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)


Keluaran : Jumlah penilaian Akreditasi

1.03 Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang 3.593.641.500,00 17.413.660.700,00 145.318.779.800,00 166.326.082.000,00
1.03 . 1.03.01 Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang 3.593.641.500,00 17.413.660.700,00 145.318.779.800,00 166.326.082.000,00
1.03 . 1.03.01 . 01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 1.219.169.500,00 1.390.830.500,00 0,00 2.610.000.000,00
1.03 . 1.03.01 . 01 . 19 Penyediaan Jasa Kantor dan Peningkatan Pelayanan Administrasi Perkantoran 1.172.544.500,00 1.187.455.500,00 0,00 2.360.000.000,00
Lokasi : Dinas PUPR Desa Ngares Kecamatan Trenggalek

REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN Halaman 34
URAIAN URUSAN, ORGANISASI, JENIS BELANJA
KODE JUMLAH
PROGRAM DAN KEGIATAN PEGAWAI BARANG & JASA MODAL
1 2 3 4 5 6=3+4+5
Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
Keluaran : Jumlah Jenis Jasa Kantor dan Administrasi Perkantoran yang terlayani

1.03 . 1.03.01 . 01 . 20 Operasional Laboratorium Kebinamargaan 46.625.000,00 203.375.000,00 0,00 250.000.000,00


Lokasi : Dinas PUPR Desa Ngares Kecamatan Trenggalek
Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
Keluaran : Jumlah jenis pengujian laboratorium yang dilaksanakan

1.03 . 1.03.01 . 02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 16.150.000,00 448.725.000,00 523.225.000,00 988.100.000,00
1.03 . 1.03.01 . 02 . 11 Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 3.500.000,00 3.275.000,00 523.225.000,00 530.000.000,00
Lokasi : Dinas PUPR Desa Ngares Kecamatan Trenggalek
Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
Keluaran : Jumlah Jenis Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang diadakan
1.03 . 1.03.01 . 02 . 30 Pemeliharaan Rutin/berkala Sarana dan Prasarana Kantor 12.650.000,00 445.450.000,00 0,00 458.100.000,00
Lokasi : Dinas PUPR Desa Ngares Kecamatan Trenggalek
Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
Keluaran : Jumlah jenis sarana dan prasarana yang terpelihara dengan baik

1.03 . 1.03.01 . 05 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 0,00 367.900.000,00 0,00 367.900.000,00
1.03 . 1.03.01 . 05 . 07 Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 0,00 367.900.000,00 0,00 367.900.000,00
Lokasi : Dinas PUPR Desa Ngares Kecamatan Trenggalek
Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
Keluaran : Jumlah aparatur yang mengikuti Bimtek/Diklat

1.03 . 1.03.01 . 06 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan 180.941.000,00 4.059.000,00 0,00 185.000.000,00

1.03 . 1.03.01 . 06 . 05 Pengelolaan Keuangan dan Barang Perangkat Daerah 84.660.000,00 340.000,00 0,00 85.000.000,00
Lokasi : Dinas PUPR Desa Ngares Kecamatan Trenggalek
Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
Keluaran : Jumlah dokumen laporan keuangan dan barang yang disusun
1.03 . 1.03.01 . 06 . 06 Penyusunan Dokumen Perencanaan, Pelaporan Perangkat Daerah dan Reformasi Birokrasi 96.281.000,00 3.719.000,00 0,00 100.000.000,00
Lokasi : Dinas PUPR Desa Ngares Kecamatan Trenggalek
Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
Keluaran : Jumlah Dokumen Perencanaan ,Pelaporan Perangkat Daerah dan Reformasi
Birokrasi yang disusun

1.03 . 1.03.01 . 15 Program Pembangunan dan Peningkatan Jalan dan Jembatan 135.547.500,00 386.536.700,00 73.254.499.800,00 73.776.584.000,00
1.03 . 1.03.01 . 15 . 01 Pembangunan dan Peningkatan Jalan 30.050.000,00 75.171.200,00 30.114.778.800,00 30.220.000.000,00
Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
Keluaran : Panjang jalan yang dibangun/ditingkatkan
1.03 . 1.03.01 . 15 . 02 Pembangunan dan Peningkatan Jembatan 8.640.000,00 10.488.000,00 3.180.872.000,00 3.200.000.000,00

REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN Halaman 35
URAIAN URUSAN, ORGANISASI, JENIS BELANJA
KODE JUMLAH
PROGRAM DAN KEGIATAN PEGAWAI BARANG & JASA MODAL
1 2 3 4 5 6=3+4+5
Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
Keluaran : Panjang jembatan dibangun/ ditingkatkan
1.03 . 1.03.01 . 15 . 04 Peningkatan Jalan (DAK) 53.625.000,00 180.125.000,00 19.247.834.000,00 19.481.584.000,00
Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U), Dana Alokasi Khusus (D A K)
1.03 . 1.03.01 . 15 . 05 Pembangunan dan Peningkatan Jalan Desa 16.282.500,00 10.282.500,00 4.173.435.000,00 4.200.000.000,00
Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
Keluaran : Panjang jalan dibangun/ ditingkatkan
1.03 . 1.03.01 . 15 . 08 Penyusunan DED Pembangunan/Peningkatan Jalan dan Jembatan 4.150.000,00 95.850.000,00 0,00 100.000.000,00
Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
Keluaran : Jumlah dokumen DED Pembangunan/Peningkatan Jalan dan Jembatan
yang disusun
1.03 . 1.03.01 . 15 . 09 Pembangunan Sarana/Bangunan Pelengkap Jalan 22.800.000,00 14.620.000,00 16.537.580.000,00 16.575.000.000,00
Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
Keluaran : Jumlah jenis Sarana/Bangunan Pelengkap Jalan yang dibangun

1.03 . 1.03.01 . 16 Program Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan Dan Jembatan 944.485.000,00 8.177.288.000,00 13.928.227.000,00 23.050.000.000,00
1.03 . 1.03.01 . 16 . 02 Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan Rutin 68.310.000,00 4.931.690.000,00 0,00 5.000.000.000,00
Lokasi : Pemeliharaan Jalan (tersebar di Wilayah Kabupaten Trenggalek)
Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
Keluaran : Panjang jalan yang direhabilitasi/ dipelihara
1.03 . 1.03.01 . 16 . 04 Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan Berkala 24.525.000,00 8.368.000,00 13.917.107.000,00 13.950.000.000,00
Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
Keluaran : Panjang jalan yang direhabilitasi/ dipelihara
1.03 . 1.03.01 . 16 . 06 Operasional Alat Berat untuk Penanganan Bencana Alam 55.430.000,00 244.570.000,00 0,00 300.000.000,00
Lokasi : Dinas PUPR Desa Ngares Kecamatan Trenggalek
Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
Keluaran : Jumlah alat berat untuk penanganan kejadian bencana Alam
1.03 . 1.03.01 . 16 . 09 Penangannan Emergency Pemeliharaan Jalan 33.910.000,00 1.466.090.000,00 0,00 1.500.000.000,00
Lokasi : Dinas PUPR Desa Ngares Kecamatan Trenggalek
Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
Keluaran : Jumlah Jalan yang dipelihara
1.03 . 1.03.01 . 16 . 10 Penanganan Emergency Pemeliharaan Jembatan 31.210.000,00 1.468.790.000,00 0,00 1.500.000.000,00
Lokasi : Dinas PUPR Desa Ngares Kecamatan Trenggalek
Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
Keluaran : Jumlah Jembatan yang dipelihara
1.03 . 1.03.01 . 16 . 11 Pekarya Harian Pemeliharaan Jalan dan Jembatan 731.100.000,00 57.780.000,00 11.120.000,00 800.000.000,00
Lokasi : Dinas PUPR Desa Ngares Kecamatan Trenggalek
Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)

REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN Halaman 36
URAIAN URUSAN, ORGANISASI, JENIS BELANJA
KODE JUMLAH
PROGRAM DAN KEGIATAN PEGAWAI BARANG & JASA MODAL
1 2 3 4 5 6=3+4+5
Keluaran : Jumlah Pekarya Harian Pemeliharaan jalan dan jembatan

1.03 . 1.03.01 . 18 Program Pengembangan Pengelolaan dan Konservasi Sungai, Danau dan Sumber Daya 91.915.500,00 1.517.109.500,00 13.520.975.000,00 15.130.000.000,00
Air lainnya
1.03 . 1.03.01 . 18 . 01 Pengadaan Bronjong dan Karung Plastik 11.000.000,00 1.419.000.000,00 0,00 1.430.000.000,00
Lokasi : Dinas PUPR Desa Ngares Kecamatan Trenggalek
Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
Keluaran : Jumlah Pengadaan Bronjong dan Karung Plastik
1.03 . 1.03.01 . 18 . 02 Pembangunan Talud/Bronjong Sungai/Kali 24.257.500,00 32.642.500,00 10.693.100.000,00 10.750.000.000,00
Lokasi : Tersebar se wilayah Kab. Trenggalek
Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
Keluaran : Panjang talud/bronjong sungai/kali yang dibangun
1.03 . 1.03.01 . 18 . 03 Rehabilitasi/Pemeliharaan Talud/Bronjong Sungai/Kali 16.958.000,00 5.167.000,00 2.827.875.000,00 2.850.000.000,00
Lokasi : Rehabilitasi Talud Kali Putih Desa Kertosono Desa Kertosono Kecamatan
Panggul, Rehabilitasi Talud Kali Tawing Desa Bogoran Desa Bogoran
Kecamatan Kampak, Rehabilitasi Talud Dam Selokondo Desa Tawing
Kecamatan Munjungan, Rehabilitasi Talud Pengaman Talang Saluran
Kedung Kenteng Desa Sukowetan Kecamatan Karangan, Rehabilitasi Talud
Kali Munjungan Desa Wonocoyo Kecamatan Pogalan, Rehabilitasi Talud
Pengaman Dam Jabung Desa Jati Kecamatan Karangan

Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)


Keluaran : Panjang talud/ bronjong sungai/ kali yang direhabilitasi/ dipelihara
1.03 . 1.03.01 . 18 . 05 Sosialisasi dan Fasilitasi Kegiatan Bidang Sapras Sumber Daya Air (SDA) 39.700.000,00 60.300.000,00 0,00 100.000.000,00
Lokasi : Dinas PUPR Desa Ngares Kecamatan Trenggalek
Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
Keluaran : Jumlah sosialisasi dan fasilitasi bidang Sarpras Sumber Daya Air (SDA)

1.03 . 1.03.01 . 19 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Kebinamargaan 64.210.000,00 173.330.000,00 3.662.460.000,00 3.900.000.000,00
1.03 . 1.03.01 . 19 . 01 Operasional dan Rehabilitasi/Pemeliharaan Alat-alat Berat 49.730.000,00 150.270.000,00 0,00 200.000.000,00
Lokasi : Dinas PUPR Desa Ngares Kecamatan Trenggalek
Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
Keluaran : Jumlah alat berat yang dipelihara
1.03 . 1.03.01 . 19 . 02 Pengadaan Alat Laboratorium Kebinamargaan 7.040.000,00 500.000,00 192.460.000,00 200.000.000,00
Lokasi : Dinas PUPR Desa Ngares Kecamatan Trenggalek
Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
Keluaran : Jumlah unit pengadaan alat laboratorium
1.03 . 1.03.01 . 19 . 03 Pengadaan Alat-Alat Berat 7.440.000,00 22.560.000,00 3.470.000.000,00 3.500.000.000,00
Lokasi : Dinas PUPR Desa Ngares Kecamatan Trenggalek
Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
Keluaran : Jumlah jenis alat berat yang diadakan

REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN Halaman 37
URAIAN URUSAN, ORGANISASI, JENIS BELANJA
KODE JUMLAH
PROGRAM DAN KEGIATAN PEGAWAI BARANG & JASA MODAL
1 2 3 4 5 6=3+4+5

1.03 . 1.03.01 . 20 Program Pembangunan Sistem Informasi/Database 65.195.000,00 214.805.000,00 0,00 280.000.000,00
1.03 . 1.03.01 . 20 . 04 Pemutakhiran Data Kondisi Jalan dan Jembatan 65.195.000,00 214.805.000,00 0,00 280.000.000,00
Lokasi : Dinas PUPR Desa Ngares Kecamatan Trenggalek
Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
Keluaran : Jumlah dokumen pemutakhiran data sistem informasi yang disusun

1.03 . 1.03.01 . 21 Program Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa dan Jaringan 456.278.000,00 1.038.657.000,00 24.023.563.000,00 25.518.498.000,00
Pengairan lainnya
1.03 . 1.03.01 . 21 . 01 Rehabilitasi/Pemeliharaan Rumah Pintu dan Pintu Air 13.100.000,00 35.750.000,00 251.150.000,00 300.000.000,00
Lokasi : Dinas PUPR Desa Ngares Kecamatan Trenggalek
Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
Keluaran : Jumlah rumah pintu dan pintu air yang terpelihara
1.03 . 1.03.01 . 21 . 02 Rehabilitasi/Pemeliharaan Jaringan Irigasi 30.400.000,00 20.580.000,00 13.884.020.000,00 13.935.000.000,00
Lokasi : Tersebar se wilayah Kab. Trenggalek
Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
Keluaran : Panjang irigasi yang direhabilitasi/ dipelihara
1.03 . 1.03.01 . 21 . 03 Peningkatan Jaringan Irigasi 5.937.500,00 3.272.500,00 240.790.000,00 250.000.000,00
Lokasi : Rt 15, 22 Ds. Ngulanwetan Kec. Pogalan
Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
Keluaran : Panjang irigasi yang ditingkatkan
1.03 . 1.03.01 . 21 . 04 Pemeliharaan Rutin dan Normalisasi Jaringan Irigasi 16.605.000,00 283.395.000,00 0,00 300.000.000,00
Lokasi : Pemeliharaan Rutin dan Normalisasi Daerah Irigasi Wilayah Pengamat
Pengairan
Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
Keluaran : Jumlah / panjang irigasi yang dipelihara/ dinormalisasi
1.03 . 1.03.01 . 21 . 05 Pendataan dan Pengelolaan Aset Irigasi 5.840.000,00 94.160.000,00 0,00 100.000.000,00
Lokasi : Up date Pendataan dan Pengelolaan Aset Irigasi (PAI) Kab. Trenggalek

Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)


Keluaran : Jumlah data aset irigasi yang disusun
1.03 . 1.03.01 . 21 . 06 Operasional dan Koordinasi Komisi Irigasi 61.785.000,00 38.215.000,00 0,00 100.000.000,00
Lokasi : Dinas PUPR Desa Ngares Kecamatan Trenggalek
Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
Keluaran : Jumlah fasilitasi koordinasi Komisi Irigasi
1.03 . 1.03.01 . 21 . 07 Pelaksanaan Operasi Jaringan Irigasi 27.458.000,00 122.542.000,00 0,00 150.000.000,00
Lokasi : Dinas PUPR Desa Ngares Kecamatan Trenggalek
Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
Keluaran : Jumlah pembinaan yang dilaksanakan
1.03 . 1.03.01 . 21 . 08 Pemeliharaan Kantor Pengamat Pengairan 9.735.000,00 90.265.000,00 0,00 100.000.000,00

REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN Halaman 38
URAIAN URUSAN, ORGANISASI, JENIS BELANJA
KODE JUMLAH
PROGRAM DAN KEGIATAN PEGAWAI BARANG & JASA MODAL
1 2 3 4 5 6=3+4+5
Lokasi : Dinas PUPR Desa Ngares Kecamatan Trenggalek
Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
Keluaran : Jumlah kantor Pengamat Pengairan yang dipelihara
1.03 . 1.03.01 . 21 . 09 Rehabilitasi/Pemeliharaan Jaringan Irigasi (DAK) 31.590.000,00 130.230.000,00 6.671.678.000,00 6.833.498.000,00
Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U), Dana Alokasi Khusus (D A K)
Keluaran : Panjang irigasi yang direhabilitasi/ dipelihara
1.03 . 1.03.01 . 21 . 11 Pembangunan dan Rehabilitasi Saluran Pembuang 18.292.500,00 5.782.500,00 2.975.925.000,00 3.000.000.000,00
Lokasi : Surodakan Trenggalek, Rehabilitasi dan Normalisasi Saluran Pembuang Kel.
Sumbergedong - Kel. Surodakan, Rehabilitasi dan Normalisasi Saluran
Pembuang (Belakang Kharisma Plasa) Kel. Ngantru Kec. Trenggalek,
Rehabilitasi dan Normalisasi Saluran Pembuang Desa Sumber Kecamatan
Karangan, Rehabilitasi dan Normalisasi Saluran Pembuang Desa
Karangsoko Kecamatan Trenggalek

Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)


Keluaran : panjang saluran pembuang yang diabangun dan direhabilitasi
1.03 . 1.03.01 . 21 . 12 Pemeliharaan Emergency Jaringan Irigasi 21.010.000,00 178.990.000,00 0,00 200.000.000,00
Lokasi : Dinas PUPR Desa Ngares Kecamatan Trenggalek
Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
Keluaran : Panjang Jaringan Irigasi yang dipelihara
1.03 . 1.03.01 . 21 . 13 Pekarya Harian Pemeliharaan Jaringan Irigasi 214.525.000,00 35.475.000,00 0,00 250.000.000,00
Lokasi : Dinas PUPR Desa Ngares Kecamatan Trenggalek
Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
Keluaran : Jumlah Pekarya Harian pemeliharaan Jaringan Irigasi

1.03 . 1.03.01 . 22 Program Perencanaan, Pemanfaatan dan Pengendalian Pemanfaatan Ruang 384.082.000,00 1.685.918.000,00 0,00 2.070.000.000,00
1.03 . 1.03.01 . 22 . 11 Penyusunan DED Pembangunan Gedung / Kantor 12.640.000,00 287.360.000,00 0,00 300.000.000,00
Lokasi : Penyusunan DED Kantor Setda Trenggalek, Kelurahan Ngantru Kecamatan
Trenggalek
Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
Keluaran : Jumlah dokumen DED Pembangunan Gedung / Kantor yang disusun
1.03 . 1.03.01 . 22 . 12 Fasilitasi dan Koordinasi Kegiatan Penataan Ruang 91.920.000,00 208.080.000,00 0,00 300.000.000,00
Lokasi : Kecamatan se Kabupaten Trenggalek
Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
Keluaran : Jumlah Informasi Tataruang yang dikeluarkan
1.03 . 1.03.01 . 22 . 13 Fasilitasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Tata Ruang 44.550.000,00 405.450.000,00 0,00 450.000.000,00
Lokasi : Dinas PUPR Desa Ngares Kecamatan Trenggalek
Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
Keluaran : Jumlah dokumen Perencanaan Tataruang yang disusun
1.03 . 1.03.01 . 22 . 14 Monitoring dan Pemantauan Bangunan Gedung 234.972.000,00 785.028.000,00 0,00 1.020.000.000,00

REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN Halaman 39
URAIAN URUSAN, ORGANISASI, JENIS BELANJA
KODE JUMLAH
PROGRAM DAN KEGIATAN PEGAWAI BARANG & JASA MODAL
1 2 3 4 5 6=3+4+5
Lokasi : Dinas PUPR Desa Ngares Kecamatan Trenggalek
Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
Keluaran : Jumlah Dokumen Data Banguan Gedung Negara

1.03 . 1.03.01 . 23 Program Pembangunan/Rehabilitasi/Renovasi Gedung Pemerintah dan Sarana 35.668.000,00 2.008.502.000,00 16.405.830.000,00 18.450.000.000,00
Prasarana Gedung Pemerintah
1.03 . 1.03.01 . 23 . 01 Pembangunan/Renovasi Gedung Negara 35.668.000,00 2.008.502.000,00 16.405.830.000,00 18.450.000.000,00
Lokasi : Pembangunan Gedung Dinas Sosial, Kelurahan Sumbergedong, Mushola
Setda Kab. Trenggalek, Gedung Kecamatan Watulimo, Pembangunan
Gedung Kecamatan Dongko, Gedung Dinas Kesbangpol Kelurahan
Sumbergedong Kecamatan Trenggalek, Rumah Dinas Sekretaris Daerah
Kelurahan Ngantru Kecamatan Trenggalek, Pembangunan Gedung Dinas
Kesehatan Kelurahan Sumbergedong
Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
Keluaran : Jumlah gedung negara yang dibangun/ direnovasi

1.04 Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman 5.020.518.000,00 15.339.626.000,00 36.256.020.000,00 56.616.164.000,00
1.04 . 1.04.01 Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup 5.020.518.000,00 15.339.626.000,00 36.256.020.000,00 56.616.164.000,00
1.04 . 1.04.01 . 01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 241.175.000,00 1.212.525.000,00 0,00 1.453.700.000,00
1.04 . 1.04.01 . 01 . 19 Penyediaan Jasa Kantor dan Peningkatan Pelayanan Administrasi Perkantoran 241.175.000,00 1.212.525.000,00 0,00 1.453.700.000,00
Lokasi : Dinas PKPLH Desa Sumber Kecamatan Karangan
Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
Keluaran : Jumlah Jenis Jasa Kantor dan Pelayanan Administrasi Perkantoran Yang
Terlayani
Hasil : Nilai Evaluasi SAKIP dari Inspektorat

1.04 . 1.04.01 . 02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 15.500.000,00 153.500.000,00 166.000.000,00 335.000.000,00
1.04 . 1.04.01 . 02 . 11 Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 4.000.000,00 0,00 166.000.000,00 170.000.000,00
Lokasi : Dinas PKPLH Desa Sumber Kecamatan Karangan
Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
Keluaran : Jumlah Jenis Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
Hasil : Nilai Evaluasi SAKIP dari Inspektorat
1.04 . 1.04.01 . 02 . 30 Pemeliharaan Rutin/Berkala Sarana dan Prasarana Kantor 11.500.000,00 153.500.000,00 0,00 165.000.000,00
Lokasi : Dinas PKPLH Desa Sumber Kecamatan Karangan
Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
Keluaran : Jumlah Jenis Sarana dan Prasarana Kantor Yang Diperlihara
Hasil : Nilai Evaluasi SAKIP dari Inspektorat

1.04 . 1.04.01 . 05 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 3.800.000,00 194.700.000,00 0,00 198.500.000,00
1.04 . 1.04.01 . 05 . 05 Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 3.800.000,00 194.700.000,00 0,00 198.500.000,00
Lokasi : Wilayah Propinsi Jawa Tengah
Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)

REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN Halaman 40
URAIAN URUSAN, ORGANISASI, JENIS BELANJA
KODE JUMLAH
PROGRAM DAN KEGIATAN PEGAWAI BARANG & JASA MODAL
1 2 3 4 5 6=3+4+5
Keluaran : Jumlah Aparatur Yang Ditingkatkan Kapasitasnya
Hasil : Nilai Evaluasi SAKIP dari Inspektorat

1.04 . 1.04.01 . 06 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan 148.780.000,00 12.520.000,00 0,00 161.300.000,00

1.04 . 1.04.01 . 06 . 05 Pengelolaan Keuangan dan Barang Perangkat Daerah 90.900.000,00 900.000,00 0,00 91.800.000,00
Lokasi : Dinas PKPLH Desa Sumber Kecamatan Karangan
Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
Keluaran : Jumlah Dokumen Laporan Keuangan dan Barang Yang Disusun
Hasil : Nilai Evaluasi SAKIP dari Inspektorat
1.04 . 1.04.01 . 06 . 06 Penyusunan Dokumen Perencanaan, Pelaporan Perangkat Daerah dan Reformasi Birokrasi 57.880.000,00 11.620.000,00 0,00 69.500.000,00
Lokasi : Dinas PKPLH Desa Sumber Kecamatan Karangan
Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
Keluaran : Jumlah Dokumen Perencanaan dan Pelaporan Perangkat Daerah dan
Reformasi Birokrasi yang disusun
Hasil : Nilai Evaluasi SAKIP dari Inspektorat

1.04 . 1.04.01 . 15 Program Pengembangan dan Peningkatan Kawasan Perumahan dan Permukiman 915.629.000,00 2.143.735.000,00 13.890.886.000,00 16.950.250.000,00
1.04 . 1.04.01 . 15 . 02 Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni ( RTLH ) 75.400.000,00 1.276.100.000,00 0,00 1.351.500.000,00
Lokasi : 14 Kecamatan
Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
Keluaran : Jumlah Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni
Hasil : Persentase Rumah Tidak Layak Huni Yang Tertangani
1.04 . 1.04.01 . 15 . 03 Penanggulangan Perumahan dan Permukiman Kumuh 9.565.000,00 3.365.000,00 1.187.070.000,00 1.200.000.000,00
Lokasi : Kec. Karangan, Kec. Watulimo, Kec. Trenggalek, Kec. Munjungan
Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
Keluaran : Jumlah Sarana dan Prasarana Penanggulangan Perumahan dan
Permukiman Kumuh
Hasil : Persentase Luasan Kawasan Kumuh Tertangani
1.04 . 1.04.01 . 15 . 04 Pembangunan dan Peningkatan Jalan Lingkungan 17.444.000,00 3.740.000,00 12.703.816.000,00 12.725.000.000,00
Lokasi : 14 Kecamatan di Kab. Trenggalek
Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
Keluaran : Jumlah Jalan Lingkungan Yang Dibangun / Ditingkatkan
Hasil : Persentase Luasan Kawasan Kumuh Yang Tertangani
1.04 . 1.04.01 . 15 . 09 Peningkatan Kualitas Rumah Swadaya (DAK) 573.000.000,00 750.000,00 0,00 573.750.000,00
Lokasi : Kab. Trenggalek
Sumber Dana : Dana Alokasi Khusus (D A K)
Keluaran : Jumlah Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni
Hasil : Persentase Rumah Tidak Layak Huni Yang Tertangani
1.04 . 1.04.01 . 15 . 13 Penyelenggaraan TNI Manunggal Membangun Desa 27.950.000,00 572.050.000,00 0,00 600.000.000,00

REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN Halaman 41
URAIAN URUSAN, ORGANISASI, JENIS BELANJA
KODE JUMLAH
PROGRAM DAN KEGIATAN PEGAWAI BARANG & JASA MODAL
1 2 3 4 5 6=3+4+5
Lokasi : Desa Ngepeh Kec. Tugu
Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
Keluaran : Jumlah Penyelenggaraan TMMD
Hasil : Persentase Luasan Kawasan Kumuh Yang Tertangani
1.04 . 1.04.01 . 15 . 19 Pendampingan/ Fasilitasi Kegiatan Bidang Perumahan dan Permukiman 212.270.000,00 287.730.000,00 0,00 500.000.000,00
Lokasi : Dinas PKPLH Desa Sumber Kecamatan Karangan
Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
Keluaran : Jumlah Pendampingan/Fasilitasi Kegiatan Bidang Perumahan dan
Permukiman
Hasil : Persentase Rumah Tidak Layak Huni Yang Tertangani

1.04 . 1.04.01 . 16 Program Pengembangan/Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH) 511.129.000,00 844.936.000,00 5.203.935.000,00 6.560.000.000,00
1.04 . 1.04.01 . 16 . 01 Pembangunan/Peningkatan Ruang Terbuka Hijau (RTH) 13.980.000,00 0,00 2.356.020.000,00 2.370.000.000,00
Lokasi : (Aloon-aloon) Kelurahan Ngantru Kecamatan Trenggalek
Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
Keluaran : Luasan RTH Publik Yang Dibangun/Ditingkatkan
Hasil : Persentase Luasan RTH Publik Perkotaan
1.04 . 1.04.01 . 16 . 02 Pengelolaan/Pemeliharaan Ruang Terbuka Hijau (RTH) 428.069.000,00 606.806.000,00 865.125.000,00 1.900.000.000,00
Lokasi : Kec. Trenggalek dan Kec. Durenan
Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
Keluaran : Luasan RTH Publik yang dikelola/dipelihara
Hasil : Persentase Luasan RTH Publik Perkotaan
1.04 . 1.04.01 . 16 . 03 Pembangunan/Renovasi Trotoar 14.650.000,00 192.560.000,00 1.982.790.000,00 2.190.000.000,00
Lokasi : Kec. Panggul dan Kec. Trenggalek
Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
Keluaran : Luasan Trotoar yang dibangun/ direnovasi
Hasil : Persentase Luasan RTH Publik Perkotaan
1.04 . 1.04.01 . 16 . 06 Pendampingan/Fasilitasi Kegiatan Ruang Terbuka Hijau 54.430.000,00 45.570.000,00 0,00 100.000.000,00
Lokasi : Dinas PKPLH Desa Sumber Kecamatan Karangan
Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
Keluaran : Jumlah Pendampingan Pembangunan/Peningkatan Ruang Terbuka Hijau
(RTH)
Hasil : Persentase Luasan RTH Publik Perkotaan

1.04 . 1.04.01 . 17 Program Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Perpipaan/non perpipaan 335.482.000,00 1.706.835.000,00 5.470.928.000,00 7.513.245.000,00
Perdesaan
1.04 . 1.04.01 . 17 . 01 Pembangunan sarana dan prasarana air bersih perdesaan 15.580.000,00 38.050.000,00 1.996.370.000,00 2.050.000.000,00
Lokasi : Kec. Munjungan, Kampak, Watulimo, Tugu, Dongko, Suruh, Pule
Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
Keluaran : Jumlah Perpipaan/Broncaptering yang dibangun

REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN Halaman 42
URAIAN URUSAN, ORGANISASI, JENIS BELANJA
KODE JUMLAH
PROGRAM DAN KEGIATAN PEGAWAI BARANG & JASA MODAL
1 2 3 4 5 6=3+4+5
Hasil : Persentase Penduduk Perdesaan Yang Mendapatkan Akses Air Bersih
1.04 . 1.04.01 . 17 . 04 Perluasan Infrastruktur Air Minum Perdesaan di lokasi PAMSIMAS 0,00 1.100.000.000,00 0,00 1.100.000.000,00
Lokasi : Kec. Suruh, Munjungan, Dongko, Pule
Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
Keluaran : Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Kegiatan Air Minum Perdesaan di
Lokasi PAMSIMAS
Hasil : Persentase Penduduk Perdesaan Yang Mendapatkan Akses Air Bersih
1.04 . 1.04.01 . 17 . 10 Pendampingan/Fasilitasi Kegiatan Bidang Air Minum 290.350.000,00 559.650.000,00 0,00 850.000.000,00
Lokasi : Dinas PKPLH Desa Sumber Kecamatan Karangan
Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
Keluaran : Jumlah Pendampingan/Fasilitasi Kegiatan Bidang Air Minum
Hasil : Persentase Penduduk Perdesaan Yang Mendapatkan Akses Air Bersih
1.04 . 1.04.01 . 17 . 12 Rehabilitasi/ Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Air Bersih Perdesaan 15.052.000,00 9.135.000,00 475.813.000,00 500.000.000,00
Lokasi : Kec. Pule, Kec. Suruh, Kec. Bendungan, Kec.Watulimo
Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
Keluaran : Jumlah Broncaptering yang direhabilitasi / dipelihara
Hasil : Persentase Penduduk Perdesaan Yang Mendapatkan Akses Air Bersih
1.04 . 1.04.01 . 17 . 13 Pembangunan Sistem Penyediaan Air Minum (DAK Penugasan) 7.000.000,00 0,00 1.185.000.000,00 1.192.000.000,00
Lokasi : Kec. Munjungan, Dongko, Suruh, Pule
Sumber Dana : Dana Alokasi Khusus (D A K)
Keluaran : Jumlah Perpipaan/Broncaptering yang dibangun
Hasil : Persentase Penduduk Perdesaan Yang Mendapatkan Akses Air Bersih
1.04 . 1.04.01 . 17 . 14 Peningkatan Sistem Penyediaan Air Minum (DAK Reguler) 7.500.000,00 0,00 1.813.745.000,00 1.821.245.000,00
Lokasi : Kec. Tugu, Kec. Bendungan, Karangan, Dongko, Watulimo, Munjungan
Sumber Dana : Dana Alokasi Khusus (D A K)
Keluaran : Jumlah Perpipaan/Broncaptering Yang Ditingkatkan
Hasil : Persentase Penduduk Perdesaan Yang Mendapatkan Akses Air Bersih

1.04 . 1.04.01 . 18 Program Pengembangan dan Pengelolaan Persampahan 2.388.435.000,00 2.623.360.000,00 3.207.374.000,00 8.219.169.000,00
1.04 . 1.04.01 . 18 . 01 Penyediaan Prasarana dan sarana Pengelolaan Persampahan 12.775.000,00 208.885.000,00 977.555.000,00 1.199.215.000,00
Lokasi : Kabupaten Trenggalek
Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U), Dana Alokasi Khusus (D A K)
Keluaran : Jumlah Prasarana dan Sarana Pengelolaan Persampahan yang Tersedia

Hasil : Persentase Penduduk Yang Terlayani Sistem Sanitasi


1.04 . 1.04.01 . 18 . 02 Pemeliharaan/Operasional Prasarana dan Sarana Persampahan 15.065.000,00 1.464.935.000,00 0,00 1.480.000.000,00
Lokasi : Kabupaten Trenggalek
Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)

REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN Halaman 43
URAIAN URUSAN, ORGANISASI, JENIS BELANJA
KODE JUMLAH
PROGRAM DAN KEGIATAN PEGAWAI BARANG & JASA MODAL
1 2 3 4 5 6=3+4+5
Keluaran : Jumlah Pemeliharaan/ Operasional Prasarana dan Sarana Persampahan

Hasil : Persentase Penduduk Yang Terlayani Sistem Sanitasi


1.04 . 1.04.01 . 18 . 03 Pengembangan Teknologi Pengolahan Persampahan 56.875.000,00 63.125.000,00 0,00 120.000.000,00
Lokasi : Kabupaten Trenggalek
Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
Keluaran : Jumlah Teknologi Pengolahan Persampahan yang Dikembangkan
Hasil : Persentase Penduduk Yang Terlayani Sistem Sanitasi
1.04 . 1.04.01 . 18 . 04 Peningkatan Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan 2.203.540.000,00 347.245.000,00 0,00 2.550.785.000,00
Lokasi : Dinas PKPLH Desa Sumber Kecamatan Karangan
Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
Keluaran : Jumlah Fasilitas bagi Petugas Kebersihan
Hasil : Persentase Penduduk Yang Terlayani Sistem Sanitasi
1.04 . 1.04.01 . 18 . 05 Pembangunan/Penyediaan Sarana dan Prasarana TPA dan TPS 21.570.000,00 217.780.000,00 1.460.650.000,00 1.700.000.000,00
Lokasi : Kec. Watulimo, Trenggalek, Durenan
Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
Keluaran : Jumlah Sarana dan Prasarana TPA dan TPS yang Dibangun/ Disediakan

Hasil : Persentase Penduduk Yang Terlayani Sistem Sanitasi


1.04 . 1.04.01 . 18 . 06 Pemeliharaan TPA dan TPS 1.200.000,00 198.800.000,00 0,00 200.000.000,00
Lokasi : Kabupaten Trenggalek
Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
Keluaran : Jumlah Pemeliharaan TPA dan TPS
Hasil : Persentase Penduduk Yang Terlayani Sistem Sanitasi
1.04 . 1.04.01 . 18 . 07 Eksploitasi Tegakan di Kawasan Hutan yang Dikerjasamakan untuk Pembangunan TPA 10.750.000,00 89.250.000,00 0,00 100.000.000,00
Lokasi : Kec. Panggul dan Kec. Watulimo
Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
Keluaran : Jumlah Tegakan di Kawasan Hutan yang Dikerjasamakan
Hasil : Persentase Penduduk Yang Terlayani Sistem Sanitasi
1.04 . 1.04.01 . 18 . 08 Pendampingan/ Fasilitasi Kegiatan Bidang Persampahan 66.660.000,00 33.340.000,00 0,00 100.000.000,00
Lokasi : Dinas PKPLH Desa Sumber Kecamatan Karangan
Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
Keluaran : Jumlah Pendampingan/ Fasilitasi Kegiatan Bidang Persampahan
Hasil : Persentase Penduduk Yang Terlayani Sistem Sanitasi
1.04 . 1.04.01 . 18 . 10 Penyediaan Prasarana dan Sarana Pengelolaan Persampahan (DAK) 0,00 0,00 769.169.000,00 769.169.000,00
Lokasi : Kab. Trenggalek
Sumber Dana : Dana Alokasi Khusus (D A K)
Keluaran : Jumlah Prasarana dan Sarana Pengelolaan Persampahan Yang Tersedia

REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN Halaman 44
URAIAN URUSAN, ORGANISASI, JENIS BELANJA
KODE JUMLAH
PROGRAM DAN KEGIATAN PEGAWAI BARANG & JASA MODAL
1 2 3 4 5 6=3+4+5
Hasil : Persentase Penduduk Yang Terlayani Sistem Sanitasi

1.04 . 1.04.01 . 19 Program Pengembangan dan Pengelolaan Sanitasi 460.588.000,00 6.447.515.000,00 8.316.897.000,00 15.225.000.000,00
1.04 . 1.04.01 . 19 . 01 Penyediaan Sarana Sanitasi Dasar 18.735.000,00 252.630.000,00 928.635.000,00 1.200.000.000,00
Lokasi : Kec. Watulimo, Bendungan, Panggul, Munjungan, Karangan, Suruh,
Trenggalek
Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
Keluaran : Jumlah Sarana Sanitasi yang Dibangun
Hasil : Persentase Penduduk Yang Terlayani Sistem Sanitasi
1.04 . 1.04.01 . 19 . 02 Pembangunan Drainase Lingkungan 27.768.000,00 9.635.000,00 7.388.262.000,00 7.425.665.000,00
Lokasi : 14 Kecamatan di Kab. Trenggalek
Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
Keluaran : Jumlah Drainase Lingkungan yang Dibangun
Hasil : Persentase Penduduk Yang Terlayani Sistem Sanitasi
1.04 . 1.04.01 . 19 . 03 Pemeliharaan/ Operasional Sarana Prasarana Sanitasi 7.575.000,00 191.760.000,00 0,00 199.335.000,00
Lokasi : Kec. Trenggalek
Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
Keluaran : Jumlah Pemeliharaan / Operasional Sarana Prasarana Sanitasi
Hasil : Persentase Penduduk Yang Terlayani Sistem Sanitasi
1.04 . 1.04.01 . 19 . 04 Pendampingan/Fasilitasi Kegiatan Bidang Sanitasi 128.010.000,00 571.990.000,00 0,00 700.000.000,00
Lokasi : Kabupaten Trenggalek Desa Sumber Kecamatan Karangan
Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
Keluaran : Jumlah Pendampingan/ Fasilitasi Kegiatan Bidang Sanitasi
Hasil : Persentase Penduduk Yang Terlayani Sistem Sanitasi
1.04 . 1.04.01 . 19 . 05 Pembangunan Prasarana Sanitasi (DAK Reguler) 150.000.000,00 2.850.000.000,00 0,00 3.000.000.000,00
Lokasi : Kec. Durenan, Dongko, Gandusari, Tugu, Karangan, Watulimo, Trenggalek,
Pogalan, Pule, Suruh
Sumber Dana : Dana Alokasi Khusus (D A K)
Keluaran : Jumlah Sarana Sanitasi Yang Dibangun
Hasil : Persentase Penduduk Yang Terlayani Sistem Sanitasi
1.04 . 1.04.01 . 19 . 06 Pembangunan Prasarana Sanitasi (DAK Penugasan) 128.500.000,00 2.571.500.000,00 0,00 2.700.000.000,00
Lokasi : Kec. Bendungan, Pogalan, Panggul, Suruh, Watulimo, Pule, Gandusari,
Karangan
Sumber Dana : Dana Alokasi Khusus (D A K)
Keluaran : Jumlah Sarana Sanitasi Yang dibangun
Hasil : Persentase Penduduk Yang Terlayani Sistem Sanitasi

1.05 Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat 5.227.185.000,00 5.112.620.000,00 3.471.455.000,00 13.811.260.000,00
1.05 . 1.05.01 Satuan Polisi Pamong Praja dan Kebakaran 2.314.330.000,00 2.288.940.000,00 2.292.730.000,00 6.896.000.000,00

REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN Halaman 45
URAIAN URUSAN, ORGANISASI, JENIS BELANJA
KODE JUMLAH
PROGRAM DAN KEGIATAN PEGAWAI BARANG & JASA MODAL
1 2 3 4 5 6=3+4+5

1.05 . 1.05.01 . 01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 1.025.555.000,00 717.445.000,00 0,00 1.743.000.000,00
1.05 . 1.05.01 . 01 . 19 Penyediaan Jasa Kantor dan Peningkatan Pelayanan Administrasi Perkantoran 1.025.555.000,00 717.445.000,00 0,00 1.743.000.000,00
Lokasi : Jln. Kanjeng Jimat No 189 Trenggalek, Rejowinangun Kecamatan
Trenggalek Desa Rejowinangun Kecamatan Trenggalek
Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
Keluaran : Jumlah jenis barang dan jasa untuk pelayanan administrasi perkantoran

Hasil : Prosentase temuan BPK/APIP yang di tindak Lanjuti

1.05 . 1.05.01 . 02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 21.100.000,00 352.170.000,00 2.292.730.000,00 2.666.000.000,00
1.05 . 1.05.01 . 02 . 11 Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 10.090.000,00 8.180.000,00 2.292.730.000,00 2.311.000.000,00
Lokasi : Jln Kanjeng Jimat No 189 Trenggalek,Rejowinangun Kecamatan Trenggalek
Rejowinangun Kecamatan Trenggalek
Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
Keluaran : jumlah pengadaan peralatan dan perlengkapan kantor yang diadakan
Hasil : Prosentase temuan BPK/APIP yang di tindak Lanjuti
1.05 . 1.05.01 . 02 . 30 Pemeliharaan Rutin/Berkala Sarana dan Prasarana Kantor 11.010.000,00 343.990.000,00 0,00 355.000.000,00
Lokasi : Jln Kanjeng Jimat No 189 Trenggalek,Rejowinangun Kecamatan Trenggalek
Trenggalek Desa Rejowinangun Kecamatan Trenggalek
Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
Keluaran : Jumlah jenis barang yang di rawat
Hasil : Prosentase temuan BPK/APIP yang di tindak Lanjuti

1.05 . 1.05.01 . 06 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan 103.260.000,00 3.740.000,00 0,00 107.000.000,00

1.05 . 1.05.01 . 06 . 05 Pengelolaan Keuangan dan Barang Perangkat Daerah 60.960.000,00 1.040.000,00 0,00 62.000.000,00
Lokasi : Jln Kanjeng Jimat No 189 Trenggalek,Rejowinangun Kecamatan Trenggalek

Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)


Keluaran : 2 Dokumen (Laporan keuangan dan Laporan Barang)
Hasil : Prosentase temuan BPK/APIP yang di tindak Lanjuti
1.05 . 1.05.01 . 06 . 06 Penyusunan Dokumen Perencanaan, Pelaporan Perangkat Daerah dan Reformasi Birokrasi 42.300.000,00 2.700.000,00 0,00 45.000.000,00
Lokasi : Jln Kanjeng Jimat No 189 Trenggalek,Rejowinangun Kecamatan Trenggalek

Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)


Keluaran : Jumlah dukumen perencanaan dan pelaporan perangkat daerah dan
reformasi Birokrasi yang disusun
Hasil : Prosentase temuan BPK/APIP yang di tindak Lanjuti

1.05 . 1.05.01 . 16 Program Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah 72.360.000,00 127.640.000,00 0,00 200.000.000,00
1.05 . 1.05.01 . 16 . 01 Penegakan Perda 56.760.000,00 93.240.000,00 0,00 150.000.000,00
Lokasi : Seluruh Wilayah Kabupaten Trenggalek
Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)

REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN Halaman 46
URAIAN URUSAN, ORGANISASI, JENIS BELANJA
KODE JUMLAH
PROGRAM DAN KEGIATAN PEGAWAI BARANG & JASA MODAL
1 2 3 4 5 6=3+4+5
Keluaran : Jumlah pelaksanaan Penertiban Pelanggaran Peraturan daerah dan
peraturan kepala daerah sesuai dengan ketentuan
Hasil : Presentase kejadian Kerusuhan / kericuhan yang di tangani
1.05 . 1.05.01 . 16 . 02 Pembinaan dan penyuluhan Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah 15.600.000,00 34.400.000,00 0,00 50.000.000,00
Lokasi : Pendhopo Trenggalek
Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
Keluaran : Jumlah Pelaksanan Penyuluhan dan Pembinaan Pelanggaran Peraturan
Daerah dan Kepala Daerah
Hasil : Presentase kejadian Kerusuhan / kericuhan yang di tangani

1.05 . 1.05.01 . 17 Program Pemeliharaan Keamanan, Ketentraman dan Ketertiban Masyarakat 332.660.000,00 257.340.000,00 0,00 590.000.000,00
1.05 . 1.05.01 . 17 . 01 Fasilitasi Keamanan, Ketentraman dan Ketertiban Masyarakat 11.360.000,00 178.640.000,00 0,00 190.000.000,00
Lokasi : Seluruh Wilayah Kabupaten Trenggalek
Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
Keluaran : Jumlah PAM Keamanan ketertiban Masyarakat dan ketertiban Umum yg
difasilitasi
Hasil : Presentase kejadian Kerusuhan / kericuhan yang di tangani
1.05 . 1.05.01 . 17 . 03 Kerjasama Dalam Rangka Pemeliharaan Keamanan, Ketentraman dan Ketertiban Masyarakat 321.300.000,00 78.700.000,00 0,00 400.000.000,00

Lokasi : Seluruh Wilayah Kabupaten Trenggalek


Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
Keluaran : Jumlah kerjasama pemeliharaan Keamanan,ketentraman dan ketertiban
masyarakat
Hasil : Presentase kejadian Kerusuhan / kericuhan yang di tangani

1.05 . 1.05.01 . 18 Program Pemberdayaan Masyarakat untuk Menjaga Ketertiban dan Keamanan 609.150.000,00 190.850.000,00 0,00 800.000.000,00
1.05 . 1.05.01 . 18 . 01 Pembinaan Linmas 609.150.000,00 190.850.000,00 0,00 800.000.000,00
Lokasi : Wilayah Kabupaten Trenggalek
Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
Keluaran : Jumlah Anggota Satlinmas yang mengikuti Pelatihan dan Posko Linmas
yang dibina serta jumlah linmas yg terlibat dalam pengamanan pilpres dan
pileg
Hasil : Presentase kejadian Kerusuhan / kericuhan yang di tangani

1.05 . 1.05.01 . 19 Program Peningkatan Kesiagaan dan Pencegahan Bahaya Kebakaran 19.700.000,00 180.300.000,00 0,00 200.000.000,00
1.05 . 1.05.01 . 19 . 01 Peningkatan Pelayanan Penanggulangan Bahaya Kebakaran 19.700.000,00 180.300.000,00 0,00 200.000.000,00
Lokasi : Jln Kanjeng Jimat No 189 Trenggalek,Rejowinangun Kecamatan Trenggalek

Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)


Keluaran : Jumlah Penanganankebakaran,jumlah Pencegahan kebakaran, jumlah
peserta Sosialisasi dan Simulasi Kebakaran yang di tangani
Hasil : Presentase kejadian Kerusuhan / kericuhan yang di tangani

REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN Halaman 47
URAIAN URUSAN, ORGANISASI, JENIS BELANJA
KODE JUMLAH
PROGRAM DAN KEGIATAN PEGAWAI BARANG & JASA MODAL
1 2 3 4 5 6=3+4+5

1.05 . 1.05.01 . 27 Program Pengembangan Sumberdaya Aparatur 53.745.000,00 386.255.000,00 0,00 440.000.000,00
1.05 . 1.05.01 . 27 . 01 Kasamaptaan, Jambore serta Pengiriman Diklat dan Bimbingan Teknik 30.885.000,00 369.115.000,00 0,00 400.000.000,00
Lokasi : Kab. Trenggalek dan Luar Daerah Kab. Trenggalek
Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
Keluaran : Jumlah Pelaksanaan Samapta, Jambore dan Janggota SatpolPPK yang
mengikuti pelatihan,diklat ,Bimtek/serta Seminar
Hasil : Presentase kejadian Kerusuhan / kericuhan yang di tangani
1.05 . 1.05.01 . 27 . 02 Pengembangan Informasi Manajemen 22.860.000,00 17.140.000,00 0,00 40.000.000,00
Lokasi : Jalan Kanjeng Jimat No 189 Trenggalek, Desa Rejowinangun Kecamatan Jln
Kanjeng Jimat No 189 Trenggalek,Rejowinangun Kecamatan Trenggalek

Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)


Keluaran : jumlah Laporan Kegiatan Satpol PP dan Kebakaran yang dipublikasikan di
Website
Hasil : Presentase kejadian Kerusuhan / kericuhan yang di tangani

1.05 . 1.05.01 . 28 Program Pemberantasan Barang Kena Cukai Ilegal 76.800.000,00 73.200.000,00 0,00 150.000.000,00
1.05 . 1.05.01 . 28 . 01 Pengumpulan Informasi Hasil Tembakau Yang Tidak Dilekati Pita Cukai Di Peredaran Atau 76.800.000,00 73.200.000,00 0,00 150.000.000,00
Tempat Penjualan Eceran
Lokasi : Seluruh Wilayah Kabupaten Trenggalek
Sumber Dana : Dana Bagi Hasil
Keluaran : Jumlah Temuan Hasil Tembakau Yang Tidak Dilekati Pita Cukai
Hasil : Presentase kejadian Kerusuhan / kericuhan yang di tangani

1.05 . 1.05.02 Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik 1.973.640.000,00 1.182.895.000,00 58.725.000,00 3.215.260.000,00
1.05 . 1.05.02 . 01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 51.895.000,00 223.105.000,00 0,00 275.000.000,00
1.05 . 1.05.02 . 01 . 19 Penyediaan Jasa Kantor dan Peningkatan Pelayanan Administrasi Perkantoran 51.895.000,00 223.105.000,00 0,00 275.000.000,00
Lokasi : Kabupaten Trenggalek
Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
Keluaran : Jumlah jenis jasa kantor dan administrasi perkantoran yang terlayani
Hasil : Persentase temuan BPK/APIP yang ditindaklanjuti

1.05 . 1.05.02 . 02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 6.375.000,00 29.900.000,00 58.725.000,00 95.000.000,00
1.05 . 1.05.02 . 02 . 11 Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 1.275.000,00 0,00 58.725.000,00 60.000.000,00
Lokasi : Kantor Kesbangpol
Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
Keluaran : Jumlah jenis pengadaan peralatan dan perlengkapan kantor yang diadakan

Hasil : Prosentase temuan BPK/APIP yang ditindaklanjuti


1.05 . 1.05.02 . 02 . 30 Pemeliharaan Rutin/Berkala Sarana dan Prasarana Kantor 5.100.000,00 29.900.000,00 0,00 35.000.000,00
Lokasi : Kabupaten Trenggalek

REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN Halaman 48
URAIAN URUSAN, ORGANISASI, JENIS BELANJA
KODE JUMLAH
PROGRAM DAN KEGIATAN PEGAWAI BARANG & JASA MODAL
1 2 3 4 5 6=3+4+5
Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
Keluaran : Jumlah jenis sarana dan prasarana Kantor yang dipelihara
Hasil : Prosentase temuan BPK/APIP yang ditindaklanjuti

1.05 . 1.05.02 . 06 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan 81.275.000,00 7.525.000,00 0,00 88.800.000,00

1.05 . 1.05.02 . 06 . 05 Pengelolaan Keuangan dan Barang Perangkat Daerah 53.700.000,00 100.000,00 0,00 53.800.000,00
Lokasi : Kabupaten Trenggalek
Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
Keluaran : Jumlah Dokumen laporan keuangan dan barang yang disusun
Hasil : Nilai evaluasi SAKIP dari inspektorat
1.05 . 1.05.02 . 06 . 06 Penyusunan Dokumen Perencanaan, Pelaporan Perangkat Daerah dan Reformasi Birokrasi 27.575.000,00 7.425.000,00 0,00 35.000.000,00
Lokasi : Kabupaten Trenggalek
Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
Keluaran : Jumlah dokumen perencanaan, pelaporan perangkat daerah dan reformasi
birokrasi yang disusun
Hasil : Nilai evaluasi SAKIP dari Inspektorat

1.05 . 1.05.02 . 20 Program Pengembangan Wawasan Kebangsaan 155.795.000,00 289.205.000,00 0,00 445.000.000,00
1.05 . 1.05.02 . 20 . 03 Pelayanan Administrasi dan Pemantauan Ijin Survey 33.895.000,00 11.105.000,00 0,00 45.000.000,00
Lokasi : Kabupaten Trenggalek
Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
Keluaran : Jumlah pelayanan ijin survey/ penlitian/ KKN / PKL/ Prakerin bagi
masyarakat serta kegiatan sosialisasi yang diselenggarakan
Hasil : prosentase kejadian konflik antar masyarakat yang diselesaikan
1.05 . 1.05.02 . 20 . 04 Fasilitasi Forum Pembauran Kebangsaan dan Galang Persatuan Wawasan Kebangsaan 121.900.000,00 278.100.000,00 0,00 400.000.000,00
Lokasi : Kabupaten Trenggalek
Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
Keluaran : Jumlah jenis kegiatan Galang Persatuan Wawasan Kebangsaan yang
dilaksanakan dan jumlah FPK yang difasilitasi
Hasil : Prosentase kejadian konflik antar masyarakat yang diselesaikan

1.05 . 1.05.02 . 21 Program Peningkatan Pemberantasan Penyakit Masyarakat (PEKAT) 1.308.345.000,00 424.115.000,00 0,00 1.732.460.000,00
1.05 . 1.05.02 . 21 . 01 Fasilitasi Rencana Aksi Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap 101.425.000,00 148.575.000,00 0,00 250.000.000,00
Narkotika (P4GN)
Lokasi : Kabupaten Trenggalek
Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
Keluaran : Jumlah Fasilitasi kegiatan P4GN
Hasil : Prosentase kejadian konflik antar masyarakat yang diselesaikan
1.05 . 1.05.02 . 21 . 05 Pembinaan Rencana Aksi Nasional Hak Asasi Manusia (RANHAM) 21.650.000,00 8.350.000,00 0,00 30.000.000,00
Lokasi : Kabupaten Trenggalek
Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)

REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN Halaman 49
URAIAN URUSAN, ORGANISASI, JENIS BELANJA
KODE JUMLAH
PROGRAM DAN KEGIATAN PEGAWAI BARANG & JASA MODAL
1 2 3 4 5 6=3+4+5
Keluaran : Jumlah dokumen Ranham yang disusun, rakor yang dilaksanakan dan
laporan Ranham
Hasil : Prosentase kejadiankonflik antar masyarakat yang diselesaikan
1.05 . 1.05.02 . 21 . 06 Fasilitasi Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat dan Penguatan Stabilitas Kamtibmas di Daerah 171.950.000,00 66.050.000,00 0,00 238.000.000,00

Lokasi : Kabupaten Trenggalek


Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
Keluaran : Jumlah fasilitasi stabilitas kamtibmas yang dilaksanakan
Hasil : Prosentase Kejadian konflik antar masyarakat yang diselesaikan
1.05 . 1.05.02 . 21 . 08 Fasilitasi Penanganan Konflik Sosial dan Pemberdayaan Forum Kerukunan Umat Beragama 1.013.320.000,00 201.140.000,00 0,00 1.214.460.000,00
(FKUB)
Lokasi : Kabupaten Trenggalek
Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
Keluaran : Jumlah fasilitasi penanganan konflik sosial dan jumlah dokumen Ren Aksi
penanganan konflik sosial yang disusun, jumlah FKUB yang difasilitasi dan
jumlah Pilkades yang difasilitasi
Hasil : Prosentase kejadian konflik antar masyarakat yang diselesaikan

1.05 . 1.05.02 . 23 Program Penyempurnaan dan Penguatan Kelembagaan Demokrasi 369.955.000,00 209.045.000,00 0,00 579.000.000,00
1.05 . 1.05.02 . 23 . 01 Forum Komunikasi dan Konsultasi Ormas 34.775.000,00 14.225.000,00 0,00 49.000.000,00
Lokasi : Kabupaten Trenggalek
Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
Keluaran : Jumlah fasilitasi Forum dan pelayanan pendaftaran ormas
Hasil : Prosentase ormas/LSM yang aktif
1.05 . 1.05.02 . 23 . 02 Fasilitasi dan Verifikasi Pemberian Dana Proporsional Partai Politik 21.950.000,00 18.050.000,00 0,00 40.000.000,00
Lokasi : Kabupaten Trenggalek
Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
Keluaran : Jumlah dokumen parpol yang di verifikasi dan bimtekpelaporan dana parpol

Hasil : Angka partisipasi masyarakat dalam pesta demokrasi


1.05 . 1.05.02 . 23 . 03 Pemahaman Aparatur dan Masyarakat terhadap Budaya Politik dan Demokrasi 39.500.000,00 50.500.000,00 0,00 90.000.000,00
Lokasi : Kabupaten Trenggalek
Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
Keluaran : Jumlah kegiatan sosialisasi pemahaman aparatur dan masyarakat terhadap
budaya politik dan demokrasi
Hasil : Angka partisipasi masyarakat dalam Pemilu
1.05 . 1.05.02 . 23 . 05 Fasilitasi Pemilu Legislatif dan Pilpres 273.730.000,00 126.270.000,00 0,00 400.000.000,00
Lokasi : Kabupaten Trenggalek
Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
Keluaran : Jumlah kegiatan fasilitasi pemilihan legislatif dan Presiden
Hasil : Angka partisipasi masyarakat dalam pesta demokrasi

REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN Halaman 50
URAIAN URUSAN, ORGANISASI, JENIS BELANJA
KODE JUMLAH
PROGRAM DAN KEGIATAN PEGAWAI BARANG & JASA MODAL
1 2 3 4 5 6=3+4+5

1.05 . 1.05.03 Badan Penanggulangan Bencana Daerah 939.215.000,00 1.640.785.000,00 1.120.000.000,00 3.700.000.000,00
1.05 . 1.05.03 . 01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 280.290.000,00 432.210.000,00 0,00 712.500.000,00
1.05 . 1.05.03 . 01 . 19 Penyediaan Jasa Kantor dan Peningkatan Pelayanan Administrasi Perkantoran 280.290.000,00 432.210.000,00 0,00 712.500.000,00
Lokasi : Jl. Kanjeng Jimat Trenggalek Desa Rejowinangun Kecamatan Trenggalek

Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)


Keluaran : Jumlah Jenis jasa kantor dan administrasi perkantoran yang terlayani

1.05 . 1.05.03 . 02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 8.700.000,00 116.300.000,00 120.000.000,00 245.000.000,00
1.05 . 1.05.03 . 02 . 05 pengadaan Kendaraan dinas/operasional 0,00 0,00 65.000.000,00 65.000.000,00
Lokasi : Jl. Kanjeng Jimat Trenggalek Desa Rejowinangun Kecamatan Trenggalek

Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)


Keluaran : Jumlah Kendaraan dinas roda 4/ roda 2 yang diadakan
1.05 . 1.05.03 . 02 . 11 Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 0,00 0,00 55.000.000,00 55.000.000,00
Lokasi : Jl. Kanjeng Jimat Trenggalek Desa Rejowinangun Kecamatan Trenggalek

Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)


Keluaran : Jumlah jenis pengadaan peralatan dan perlengkapan kantor
1.05 . 1.05.03 . 02 . 30 Pemeliharaan Rutin/Berkala Sarana dan Prasarana Kantor 8.700.000,00 116.300.000,00 0,00 125.000.000,00
Lokasi : Jl. Kanjeng Jimat Trenggalek Desa Rejowinangun Kecamatan Trenggalek

Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)


Keluaran : Jumlah Jenis Sarana dan Prasarana Kantor yang dipelihara

1.05 . 1.05.03 . 05 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 8.300.000,00 41.700.000,00 0,00 50.000.000,00
1.05 . 1.05.03 . 05 . 17 Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 8.300.000,00 41.700.000,00 0,00 50.000.000,00
Lokasi : Jl. Kanjeng Jimat Trenggalek Desa Rejowinangun Kecamatan Trenggalek

Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)


Keluaran : Jumlah Aparatur yang mengikuti diklat/bimtek/sosialisasi peningkatan
kapasitas

1.05 . 1.05.03 . 06 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan 102.480.000,00 10.020.000,00 0,00 112.500.000,00

1.05 . 1.05.03 . 06 . 05 Pengelolaan Keuangan dan Barang Perangkat Daerah 62.280.000,00 220.000,00 0,00 62.500.000,00
Lokasi : Jl. Kanjeng Jimat Trenggalek Desa Rejowinangun Kecamatan Trenggalek

Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)


Keluaran : Jumlah dokumen laporan keuangan dan barang yang disusun
1.05 . 1.05.03 . 06 . 06 Penyusunan Dokumen Perencanaan, Pelaporan Perangkat Daerah dan Reformasi Birokrasi 40.200.000,00 9.800.000,00 0,00 50.000.000,00
Lokasi : Jl. Kanjeng Jimat Trenggalek Desa Rejowinangun Kecamatan Trenggalek

REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN Halaman 51
URAIAN URUSAN, ORGANISASI, JENIS BELANJA
KODE JUMLAH
PROGRAM DAN KEGIATAN PEGAWAI BARANG & JASA MODAL
1 2 3 4 5 6=3+4+5
Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
Keluaran : Jumlah dokumen perencanaan, pelaporan PD dan reformasi birokrasi yang
tersusun

1.05 . 1.05.03 . 24 Program Pencegahan dan Kesiapsiagaan Penanggulangan Bencana 423.520.000,00 406.480.000,00 0,00 830.000.000,00
1.05 . 1.05.03 . 24 . 01 Fasilitasi Pusat Pengendalian dan Operasional (Pusdalops) Penanggulangan Bencana 25.295.000,00 39.705.000,00 0,00 65.000.000,00
Lokasi : Jl. Kanjeng Jimat Trenggalek Desa Rejowinangun Kecamatan Trenggalek

Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)


Keluaran : Jumlah laporankejadian bencana yang disusun dan dikirim ke
pusat/provinsi
1.05 . 1.05.03 . 24 . 06 Peningkatan kapasitas dan operasional Relawan Penanggulangan Bencana 338.675.000,00 86.325.000,00 0,00 425.000.000,00
Lokasi : Jl. Kanjeng Jimat Trenggalek Desa Rejowinangun Kecamatan Trenggalek

Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)


Keluaran : Jumlah personil TRC dan relawan yang difasilitasi
1.05 . 1.05.03 . 24 . 07 Fasilitasi pencegahan dan kesiapsiagaan penanggulangan bencana 59.550.000,00 280.450.000,00 0,00 340.000.000,00
Lokasi : Jl. Kanjeng Jimat Trenggalek Desa Rejowinangun Kecamatan Trenggalek

Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)


Keluaran : Jumlah desa tangguh yang mendapat sosialisasi dan dibentuk

1.05 . 1.05.03 . 25 Program Kedaruratan dan Logistik Penanggulangan Bencana 96.625.000,00 603.375.000,00 1.000.000.000,00 1.700.000.000,00
1.05 . 1.05.03 . 25 . 02 Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Penanggulangan Bencana 15.615.000,00 284.385.000,00 1.000.000.000,00 1.300.000.000,00
Lokasi : Jl. Kanjeng Jimat Trenggalek Desa Rejowinangun Kecamatan Trenggalek

Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)


Keluaran : Jumlah pengadaan sarana dan prasarana PB
1.05 . 1.05.03 . 25 . 03 Pengadaan Logistik Penanggulangan Bencana 67.510.000,00 272.490.000,00 0,00 340.000.000,00
Lokasi : Jl. Kanjeng Jimat Trenggalek Desa Rejowinangun Kecamatan Trenggalek

Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)


Keluaran : Jumlah daerah bencana yang tercukupi kebutuhan air bersih
1.05 . 1.05.03 . 25 . 06 Fasilitasi Pelayanan Tanggap Darurat Bencana 13.500.000,00 46.500.000,00 0,00 60.000.000,00
Lokasi : Jl. Kanjeng Jimat Trenggalek Desa Rejowinangun Kecamatan Trenggalek

Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)


Keluaran : Jumlah wilayah terdampak bencana yang tertangani pada tanggap darurat
bencana

1.05 . 1.05.03 . 26 Program Rehabilitasi dan Rekonstruksi Penanggulangan Bencana 19.300.000,00 30.700.000,00 0,00 50.000.000,00
1.05 . 1.05.03 . 26 . 03 Fasilitasi rehabilitasi dan rekontruksi penanggulangan bencana 19.300.000,00 30.700.000,00 0,00 50.000.000,00

REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN Halaman 52
URAIAN URUSAN, ORGANISASI, JENIS BELANJA
KODE JUMLAH
PROGRAM DAN KEGIATAN PEGAWAI BARANG & JASA MODAL
1 2 3 4 5 6=3+4+5
Lokasi : Jl. Kanjeng Jimat Trenggalek Desa Rejowinangun Kecamatan Trenggalek

Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)


Keluaran : Jumlah dokumen identifikasi dan kerugian akibat bencana

1.06 Sosial 1.836.295.000,00 2.999.980.000,00 145.725.000,00 4.982.000.000,00


1.06 . 1.06.01 Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak 1.836.295.000,00 2.999.980.000,00 145.725.000,00 4.982.000.000,00
1.06 . 1.06.01 . 01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 228.045.000,00 475.530.000,00 0,00 703.575.000,00
1.06 . 1.06.01 . 01 . 19 Penyediaan Jasa Kantor dan Peningkatan Pelayanan Administrasi Perkantoran 228.045.000,00 475.530.000,00 0,00 703.575.000,00
Lokasi : Dinsos P3A Kelurahan Sumbergedong Kecamatan Trenggalek
Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
Keluaran : Jumlah Jenis jasa kantor dan administrasi perkantoran yang terlayani
Hasil : Persentase temuan BPK/APIP yang ditindak lanjuti; Nilai Evaluasi SAKIP
dari Inspektorat

1.06 . 1.06.01 . 02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 16.235.000,00 188.040.000,00 145.725.000,00 350.000.000,00
1.06 . 1.06.01 . 02 . 05 pengadaan Kendaraan dinas/operasional 1.275.000,00 0,00 48.725.000,00 50.000.000,00
Lokasi : Dinsos P3A Kelurahan Sumbergedong Kecamatan Trenggalek
Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
Keluaran : Jumlah Kendaraan dinas roda 4/ roda 2 yang diadakan
Hasil : Persentase temuan BPK/APIP yang ditindaklanjuti; Nilai Evaluasi SAKIP dari
Isnpektorat
1.06 . 1.06.01 . 02 . 11 Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 3.000.000,00 0,00 97.000.000,00 100.000.000,00
Lokasi : Dinsos P3A Kelurahan Sumbergedong Kecamatan Trenggalek
Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
Keluaran : Jumlah jenis pengadaan peralatan dan perlengkapan kantor
Hasil : Persentase temuan BPK/APIP yang ditindak lanjuti; Nilai Evaluasi SAKIP
dari Inspektorat
1.06 . 1.06.01 . 02 . 30 Pemeliharaan Rutin/Berkala Sarana dan Prasarana Kantor 11.960.000,00 188.040.000,00 0,00 200.000.000,00
Lokasi : Dinsos P3A, LBK Kedunglurah
Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
Keluaran : Jumlah sarana prasarana yang dipelihara (kantor dan LBK)
Hasil : Persentase temuan BPK/APIP yang ditindak lanjuti; Nilai Evaluasi SAKIP
dari Inspektorat

1.06 . 1.06.01 . 05 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 2.360.000,00 97.640.000,00 0,00 100.000.000,00
1.06 . 1.06.01 . 05 . 04 Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 2.360.000,00 97.640.000,00 0,00 100.000.000,00
Lokasi : Dinsos P3A Kelurahan Sumbergedong Kecamatan Trenggalek
Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
Keluaran : Jumlah Aparatur yang mengikuti diklat/bimtek/sosialisasi peningkatan
kapasitas

REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN Halaman 53
URAIAN URUSAN, ORGANISASI, JENIS BELANJA
KODE JUMLAH
PROGRAM DAN KEGIATAN PEGAWAI BARANG & JASA MODAL
1 2 3 4 5 6=3+4+5
Hasil : Persentase temuan BPK/APIP yang ditindak lanjuti; Nilai Evaluasi SAKIP
dari Inspektorat

1.06 . 1.06.01 . 06 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan 73.570.000,00 11.430.000,00 0,00 85.000.000,00

1.06 . 1.06.01 . 06 . 05 Pengelolaan Keuangan dan Barang Perangkat Daerah 59.720.000,00 280.000,00 0,00 60.000.000,00
Lokasi : Dinsos P3A Kelurahan Sumbergedong Kecamatan Trenggalek
Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
Keluaran : Jumlah dokumen laporan keuangan dan barang yang disusun
Hasil : Persentase temuan BPK/APIP yang ditindak lanjuti; Nilai Evaluasi SAKIP
dari Inspektorat
1.06 . 1.06.01 . 06 . 06 Penyusunan Dokumen Perencanaan, Pelaporan Perangkat Daerah dan Reformasi Birokrasi 13.850.000,00 11.150.000,00 0,00 25.000.000,00
Lokasi : Dinsos P3A Kelurahan Sumbergedong Kecamatan Trenggalek
Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
Keluaran : Jumlah dokumen perencanaan, pelaporan PD dan reformasi birokrasi yang
tersusun
Hasil : Persentase temuan BPK/APIP yang ditindak lanjuti; Nilai Evaluasi SAKIP
dari Inspektorat

1.06 . 1.06.01 . 15 Program Pemberdayaan Fakir Miskin, Komunitas Adat Terpencil (KAT) dan Penyandang 266.660.000,00 515.340.000,00 0,00 782.000.000,00
Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya
1.06 . 1.06.01 . 15 . 01 Pemberdayaan Fakir Miskin, Wanita Rawan Sosial Ekonomi dan PMKS Lainnya 266.660.000,00 515.340.000,00 0,00 782.000.000,00
Lokasi : Wilayah Kabupaten Trenggalek, daerah/kantong kemiskinan
Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
Keluaran : Jumlah keluarga fakir miskin/wanita rawan sosial ekonomi yang
mendapatkan bimtek/pelatihan/pembinaan/diberdayakan
Hasil : Persentase penduduk berpenghasilan rendah yang tercover dalam program
pengentasan kemiskinan; persentase PMKS yang ditangani; Persentase
potensi dan sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) terhadap jumlah PMKS

1.06 . 1.06.01 . 16 Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial 196.805.000,00 485.270.000,00 0,00 682.075.000,00
1.06 . 1.06.01 . 16 . 01 Pelaksanaan KIE konseling dan kampanye sosial bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial 112.500.000,00 87.500.000,00 0,00 200.000.000,00
(PMKS)
Lokasi : Kabupaten Trenggalek
Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
Keluaran : Jml penanganan PMKS jalanan/org terlantar (Penjaringan 5 jenis PMKS
Jalanan, Pengiriman/Pemulangan/Penjemputan PMKS ke/dari UPT
Rehabilitasi Sosial/daerah asal)
Hasil : Persentase penduduk berpenghasilan rendah yang tercover dalam program
pengentasan kemiskinan; persentase PMKS yang ditangani; Persentase
potensi dan sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) terhadap jumlah PMKS

1.06 . 1.06.01 . 16 . 02 Pelayanan psikososial bagi PMKS di trauma centre termasuk bagi korban bencana 44.425.000,00 294.375.000,00 0,00 338.800.000,00
Lokasi : Kota Batu dan Trenggalek
Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)

REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN Halaman 54
URAIAN URUSAN, ORGANISASI, JENIS BELANJA
KODE JUMLAH
PROGRAM DAN KEGIATAN PEGAWAI BARANG & JASA MODAL
1 2 3 4 5 6=3+4+5
Keluaran : Jumlah anak bermasalah sosial yang direhab / dikirim ke UPT Petirahan
Anak;
Hasil : Persentase penduduk berpenghasilan rendah yang tercover dalam program
pengentasan kemiskinan; persentase PMKS yang ditangani; Persentase
potensi dan sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) terhadap jumlah PMKS

1.06 . 1.06.01 . 16 . 03 Operasional Shelter Penanganan PMKS 39.880.000,00 103.395.000,00 0,00 143.275.000,00
Lokasi : Kabupaten Trenggalek
Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
Keluaran : Jumlah PMKS yang ditangani melalui pelayanan shelter
Hasil : Persentase penduduk berpenghasilan rendah yang tercover dalam program
pengentasan kemiskinan; persentase PMKS yang ditangani; Persentase
potensi dan sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) terhadap jumlah PMKS

1.06 . 1.06.01 . 17 Program Perlindungan dan Jaminan Sosial 721.960.000,00 420.040.000,00 0,00 1.142.000.000,00
1.06 . 1.06.01 . 17 . 01 Penanganan masalah-masalah strategis yang menyangkut tanggap cepat darurat dan kejadian 248.610.000,00 193.390.000,00 0,00 442.000.000,00
luar biasa
Lokasi : Lokasi bencana dan potensi bencana di Kabupaten Trenggalek
Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
Keluaran : Persentase korban bencana yang seharusnya mendapatkan bantuan
Hasil : Persentase penduduk berpenghasilan rendah yang tercover dalam program
pengentasan kemiskinan; persentase PMKS yang ditangani; Persentase
potensi dan sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) terhadap jumlah PMKS

1.06 . 1.06.01 . 17 . 02 Pendampingan Program Keluarga Harapan (PKH) 153.470.000,00 146.530.000,00 0,00 300.000.000,00
Lokasi : 14 Kecamatan se-Kabupaten Trenggalek
Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
Keluaran : Jumlah Keluarga Sangat Miskin (KSM) yang mendapatkan bantuan
Hasil : Persentase penduduk berpenghasilan rendah yang tercover dalam program
pengentasan kemiskinan; persentase PMKS yang ditangani; Persentase
potensi dan sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) terhadap jumlah PMKS

1.06 . 1.06.01 . 17 . 03 Verifikasi dan Validasi Data Kemiskinan 319.880.000,00 80.120.000,00 0,00 400.000.000,00
Lokasi : 14 Kecamatan se-Kabupaten Trenggalek
Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
Keluaran : Jumlah fakir miskin yang tercakup dalam verifikasi dan validasi data
kemiskinan
Hasil : Persentase penduduk berpenghasilan rendah yang tercover dalam program
pengentasan kemiskinan; persentase PMKS yang ditangani; Persentase
potensi dan sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) terhadap jumlah PMKS

1.06 . 1.06.01 . 18 Program Pembinaan Anak Terlantar 60.600.000,00 84.400.000,00 0,00 145.000.000,00

REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN Halaman 55
URAIAN URUSAN, ORGANISASI, JENIS BELANJA
KODE JUMLAH
PROGRAM DAN KEGIATAN PEGAWAI BARANG & JASA MODAL
1 2 3 4 5 6=3+4+5
1.06 . 1.06.01 . 18 . 01 Pelatihan Ketrampilan dan Praktek Belajar Kerja bagi Anak Terlantar 60.600.000,00 84.400.000,00 0,00 145.000.000,00
Lokasi : Kabupaten Trenggalek, UPT PSRT Blitar
Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
Keluaran : Jumlah anak terlantar yang dikirim untuk menjadi peserta diklat
ketrampilan/pembinaan sosial di UPT PSRT
Hasil : Persentase penduduk berpenghasilan rendah yang tercover dalam program
pengentasan kemiskinan; persentase PMKS yang ditangani; Persentase
potensi dan sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) terhadap jumlah PMKS

1.06 . 1.06.01 . 19 Program Pembinaan Para Penyandang Cacat dan Trauma 70.520.000,00 219.480.000,00 0,00 290.000.000,00
1.06 . 1.06.01 . 19 . 01 Pendayagunaan Para Penyandang Cacat dan Eks Trauma 70.520.000,00 219.480.000,00 0,00 290.000.000,00
Lokasi : Kabupaten Trenggalek
Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
Keluaran : Jumlah penyandang cacat yang dikirim untuk mendapatkan
pelatihan/rehabilitasi sosial di UPT Resos
Hasil : Persentase penduduk berpenghasilan rendah yang tercover dalam program
pengentasan kemiskinan; persentase PMKS yang ditangani; Persentase
potensi dan sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) terhadap jumlah PMKS

1.06 . 1.06.01 . 20 Program Pembinaan Penghuni Panti Asuhan/Jompo 35.690.000,00 94.310.000,00 0,00 130.000.000,00
1.06 . 1.06.01 . 20 . 01 Penanganan Sosial bagi Penghuni Panti Asuhan/Jompo 10.740.000,00 19.260.000,00 0,00 30.000.000,00
Lokasi : Karangan, Pogalan, Kec. Trenggalek, Durenan, Pule, Gandusari,
Munjungan, Tugu, Watulimo dan lokasi lain yang terdapat LKSA
Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
Keluaran : Jumlah anak dalam panti yang mendapatkan bantuan permakanan
Hasil : Persentase penduduk berpenghasilan rendah yang tercover dalam program
pengentasan kemiskinan; persentase PMKS yang ditangani; Persentase
potensi dan sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) terhadap jumlah PMKS

1.06 . 1.06.01 . 20 . 02 Pendidikan dan Pelatihan bagi Penghuni Panti Asuhan/Jompo 24.950.000,00 75.050.000,00 0,00 100.000.000,00
Lokasi : Karangan, Pogalan, Kec. Trenggalek, Durenan, Pule, Gandusari,
Munjungan, Tugu, Watulimo dan lokasi lain yang terdapat LKSA
Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
Keluaran : Jumlah anak dalam panti yang mendapatkan pembinaan sosial/pelatihan
ketrampilan
Hasil : Persentase penduduk berpenghasilan rendah yang tercover dalam program
pengentasan kemiskinan; persentase PMKS yang ditangani; Persentase
potensi dan sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) terhadap jumlah PMKS

1.06 . 1.06.01 . 21 Program Pembinaan Eks Penyandang Penyakit Sosial (Eks Narapidana, PSK, Narkoba 35.950.000,00 61.400.000,00 0,00 97.350.000,00
dan Penyakit Sosial Lainnya)
1.06 . 1.06.01 . 21 . 01 Pendidikan dan Pelatihan Ketrampilan Berusaha bagi Eks Penyandang Penyakit Sosial 35.950.000,00 61.400.000,00 0,00 97.350.000,00
Lokasi : Trenggalek, Blitar

REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN Halaman 56
URAIAN URUSAN, ORGANISASI, JENIS BELANJA
KODE JUMLAH
PROGRAM DAN KEGIATAN PEGAWAI BARANG & JASA MODAL
1 2 3 4 5 6=3+4+5
Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
Keluaran : Jumlah eks penyakit sosial yang mendapatkan pembinaan/rehabilitasi sosial

Hasil : Persentase penduduk berpenghasilan rendah yang tercover dalam program


pengentasan kemiskinan; persentase PMKS yang ditangani; Persentase
potensi dan sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) terhadap jumlah PMKS

1.06 . 1.06.01 . 22 Program Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial 66.380.000,00 108.620.000,00 0,00 175.000.000,00
1.06 . 1.06.01 . 22 . 01 Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia Kesejahteraan Sosial Masyarakat 66.380.000,00 108.620.000,00 0,00 175.000.000,00
Lokasi : Wilayah Kabupaten Trengggalek
Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
Keluaran : Jumlah PSKS/masyarakat yang mendapatkan penyuluhan sosial
Hasil : Persentase penduduk berpenghasilan rendah yang tercover dalam program
pengentasan kemiskinan; persentase PMKS yang ditangani; Persentase
potensi dan sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) terhadap jumlah PMKS

1.06 . 1.06.01 . 23 Program Pengembangan Kesejahteraan Sosial 61.520.000,00 238.480.000,00 0,00 300.000.000,00
1.06 . 1.06.01 . 23 . 02 Penanaman dan Pelestarian Nilai-Nilai Kepahlawanan 23.795.000,00 126.205.000,00 0,00 150.000.000,00
Lokasi : TMP Karangsoko, Pule, Munjungan, Panggul
Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
Keluaran : Jumlah pelaksanaan upacara/sarasehan nilai-nilai kepahlawanan dan
kesetiakawanan sosial
Hasil : Persentase penduduk berpenghasilan rendah yang tercover dalam program
pengentasan kemiskinan; persentase PMKS yang ditangani; Persentase
potensi dan sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) terhadap jumlah PMKS

1.06 . 1.06.01 . 23 . 04 Bimbingan Lanjut dan Pemberdayaan Eks Klien 37.725.000,00 112.275.000,00 0,00 150.000.000,00
Lokasi : Kabupaten Trenggalek
Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
Keluaran : Jumlah eks klien yang diberi bimbingan lanjut dan pemberdayaan
Hasil : Persentase penduduk berpenghasilan rendah yang tercover dalam program
pengentasan kemiskinan; persentase PMKS yang ditangani; Persentase
potensi dan sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) terhadap jumlah PMKS

2 Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar 16.335.656.500,00 47.748.898.025,00 34.372.647.475,00 98.457.202.000,00


2.01 Tenaga Kerja 934.695.000,00 2.882.205.000,00 558.100.000,00 4.375.000.000,00
2.01 . 2.01.01 Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja 934.695.000,00 2.882.205.000,00 558.100.000,00 4.375.000.000,00
2.01 . 2.01.01 . 01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 110.400.000,00 464.600.000,00 0,00 575.000.000,00
2.01 . 2.01.01 . 01 . 19 Penyediaan Jasa Kantor dan Peningkatan Pelayanan Administrasi Perkantoran 110.400.000,00 464.600.000,00 0,00 575.000.000,00

REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN Halaman 57
URAIAN URUSAN, ORGANISASI, JENIS BELANJA
KODE JUMLAH
PROGRAM DAN KEGIATAN PEGAWAI BARANG & JASA MODAL
1 2 3 4 5 6=3+4+5
Lokasi : Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kab. Trenggalek Kelurahan Ngantru
Kecamatan Trenggalek
Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
Keluaran : Jumlah jenis jasa kantor dan administrasi perkantoran yang terlayani
Hasil : Prosentase temuan BPK/APIP yang ditindaklanjuti; Nilai evaluasi SAKIP dari
Inspektorat

2.01 . 2.01.01 . 02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 16.275.000,00 365.625.000,00 558.100.000,00 940.000.000,00
2.01 . 2.01.01 . 02 . 11 Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 6.900.000,00 0,00 558.100.000,00 565.000.000,00
Lokasi : Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kab. Trenggalek Kelurahan Ngantru
Kecamatan Trenggalek
Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
Keluaran : Jumlah jenis pengadaan peralatan dan perlengkapan kantor
Hasil : Prosentase temuan BPK/APIP yg ditindaklanjuti
2.01 . 2.01.01 . 02 . 30 Pemeliharaan Rutin/Berkala Sarana dan Prasarana Kantor 9.375.000,00 365.625.000,00 0,00 375.000.000,00
Lokasi : Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kab. Trenggalek Kelurahan Ngantru
Kecamatan Trenggalek
Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
Keluaran : Jumlah jenis sarana dan prasarana kantor yang dipelihara
Hasil : Prosentase temuan BPK/APIP yg ditindaklanjuti

2.01 . 2.01.01 . 05 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 4.145.000,00 70.855.000,00 0,00 75.000.000,00
2.01 . 2.01.01 . 05 . 04 Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur 4.145.000,00 70.855.000,00 0,00 75.000.000,00
Lokasi : Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kab. Trenggalek Kelurahan
Tamanan Kecamatan Trenggalek
Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
Keluaran : Jumlah Aparatur yang mengikuti diklat/bimtek/sosialisasi peningkatan
kapasitas
Hasil : Prosentase temuan BPK/APIP yg ditindaklanjuti

2.01 . 2.01.01 . 06 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan 135.345.000,00 9.655.000,00 0,00 145.000.000,00

2.01 . 2.01.01 . 06 . 05 Pengelolaan Keuangan dan Barang Perangkat Daerah 69.680.000,00 320.000,00 0,00 70.000.000,00
Lokasi : Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kab. Trenggalek Kelurahan Ngantru
Kecamatan Trenggalek
Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
Keluaran : Jumlah dokumen laporan keuangan dan barang yang disusun
Hasil : Prosentase temuan BPK/APIP yang ditindaklanjuti
2.01 . 2.01.01 . 06 . 06 Penyusunan Dokumen Perencanaan, Pelaporan Perangkat Daerah dan Reformasi Birokrasi 65.665.000,00 9.335.000,00 0,00 75.000.000,00
Lokasi : Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kab. Trenggalek Kelurahan Ngantru
Kecamatan Trenggalek
Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
Keluaran : Jumlah dokumen perencanaan, pelaporan perangkat daerah dan reformasi
birokrasi yang tersusun

REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN Halaman 58
URAIAN URUSAN, ORGANISASI, JENIS BELANJA
KODE JUMLAH
PROGRAM DAN KEGIATAN PEGAWAI BARANG & JASA MODAL
1 2 3 4 5 6=3+4+5
Hasil : Prosentase temuan BPK/APIP yang ditindaklanjuti

2.01 . 2.01.01 . 15 Program Peningkatan Kualitas dan Produktivitas Tenaga Kerja 71.840.000,00 278.160.000,00 0,00 350.000.000,00
2.01 . 2.01.01 . 15 . 01 Pendidikan dan Pelatihan Ketrampilan bagi Pencari Kerja 71.840.000,00 278.160.000,00 0,00 350.000.000,00
Lokasi : Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kab. Trenggalek Kelurahan Ngantru
Kecamatan Trenggalek
Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
Keluaran : Jumlah peserta pendidikan dan pelatihan berbasis kompetensi
Hasil : Prosentase tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan berbasis kompetensi

2.01 . 2.01.01 . 16 Program Peningkatan Kesempatan Kerja 123.680.000,00 291.320.000,00 0,00 415.000.000,00
2.01 . 2.01.01 . 16 . 01 Penyebarluasan Informasi Bursa Tenaga Kerja 91.810.000,00 123.190.000,00 0,00 215.000.000,00
Lokasi : Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kab. Trenggalek Kelurahan Ngantru
Kecamatan Trenggalek
Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
Keluaran : Jumlah penyebarluasan informasi bursa kerja
Hasil : Prosentase Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK)
2.01 . 2.01.01 . 16 . 02 Pengembangan Kelembagaan Produktivitas dan Pelatihan Kewirausahaan 31.870.000,00 168.130.000,00 0,00 200.000.000,00
Lokasi : Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kab. Trenggalek Kelurahan Ngantru
Kecamatan Trenggalek
Keluaran : Jumlah tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan/bimtek/pembinaan
kewirausahaan
Hasil : Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK)

2.01 . 2.01.01 . 17 Program Perlindungan dan Pengembangan Lembaga Ketenagakerjaan 183.380.000,00 266.620.000,00 0,00 450.000.000,00
2.01 . 2.01.01 . 17 . 01 Fasilitasi Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial 32.310.000,00 67.690.000,00 0,00 100.000.000,00
Lokasi : Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kab. Trenggalek Kelurahan Ngantru
Kecamatan Trenggalek
Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
Keluaran : Jumlah kasus perselisihan hubungan industrial yang diselesaikan
Hasil : Persentase penyelesaian kasus perselisihan hubungan industrial melalui
Perjanjian Bersama (PB)
2.01 . 2.01.01 . 17 . 02 Fasilitasi Penyelesaian Prosedur Pemberian Perlindungan Hukum dan Jaminan Sosial 119.920.000,00 130.080.000,00 0,00 250.000.000,00
Ketenagakerjaan
Lokasi : Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kab. Trenggalek Kelurahan Ngantru
Kecamatan Trenggalek
Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
Keluaran : Jumlah Lokasi yang mendapatkan sosialisasi BPJS
Hasil : Prosentase peningkatan tenaga kerja yang menjadi peserta BPJS
ketenagakerjaan
2.01 . 2.01.01 . 17 . 03 Pembinaan dan Pemberdayaan Lembaga Ketenagakerjaan 31.150.000,00 68.850.000,00 0,00 100.000.000,00
Lokasi : Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kab. Trenggalek Kelurahan Ngantru
Kecamatan Trenggalek

REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN Halaman 59
URAIAN URUSAN, ORGANISASI, JENIS BELANJA
KODE JUMLAH
PROGRAM DAN KEGIATAN PEGAWAI BARANG & JASA MODAL
1 2 3 4 5 6=3+4+5
Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
Keluaran : Jumlah perusahaan ikut serta pembinaan pembentukan sarana Hubungan
Industrial
Hasil : Prosentase peningkatan tenaga kerja yg menjadi peserta BPJS
ketenagakerjaan

2.01 . 2.01.01 . 18 Program Pembinaan Lingkungan Sosial Bidang Ketenagakerjaan 289.630.000,00 1.135.370.000,00 0,00 1.425.000.000,00
2.01 . 2.01.01 . 18 . 01 Pembinaan dan Pelatihan Ketrampilan Kerja Bagi Tenaga Kerja dan Masyarakat 182.200.000,00 717.800.000,00 0,00 900.000.000,00
Lokasi : Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kab. Trenggalek Kelurahan Ngantru

Keluaran : Jumlah peserta pendidikan dan pelatihan ketrampilan kerja


Hasil : Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK)
2.01 . 2.01.01 . 18 . 02 Pelayanan Penempatan Tenaga Kerja dan Perluasan Kesempatan Kerja bagi Pencari Kerja 107.430.000,00 417.570.000,00 0,00 525.000.000,00
Lokasi : Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kab. Trenggalek Kelurahan Ngantru

Keluaran : Jumlah perusahaan yang ikut serta dalam Job Market Fair
Hasil : Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK)

2.02 Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak 436.502.500,00 646.497.500,00 0,00 1.083.000.000,00
2.02 . 1.06.01 Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak 436.502.500,00 646.497.500,00 0,00 1.083.000.000,00
2.02 . 1.06.01 . 15 Program Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Anak 287.652.500,00 312.347.500,00 0,00 600.000.000,00
2.02 . 1.06.01 . 15 . 01 Penguatan kelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Anak 133.440.000,00 186.560.000,00 0,00 320.000.000,00
Lokasi : Trenggalek, Karangan, Dongko
Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
Keluaran : Jumlah peserta yang dilatih dan didampingi penyusunan PPRG, GAP dan
KAK
Hasil : Persentase layanan bagi perempuan dan anak kroban kekerasan yang
ditindaklanjuti; Persentase OPD yang sudah menerapkan PPRG; Angka
Pemenuhan Hak Anak (PUHA)
2.02 . 1.06.01 . 15 . 03 Fasilitasi Pusat Pelayanan Terpadu (PPT) Korban Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak 131.582.500,00 118.417.500,00 0,00 250.000.000,00

Lokasi : Trenggalek, Karangan, Dongko


Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
Keluaran : Jumlah orang / anak yang mendapatkan pelayanan Pengaduan, Pelayanan
Rehabilitasi Kesehatan, Pelayanan Hukum, Pelayanan Rehabilitasi Sosial
dan Pelayanan Reintegrasi Sosial
Hasil : Persentase layanan bagi perempuan dan anak kroban kekerasan yang
ditindaklanjuti; Persentase OPD yang sudah menerapkan PPRG; Angka
Pemenuhan Hak Anak (PUHA)
2.02 . 1.06.01 . 15 . 04 Penyusunan Profil Gender dan Anak 22.630.000,00 7.370.000,00 0,00 30.000.000,00
Lokasi : Dinsos P3A Kelurahan Sumbergedong Kecamatan Trenggalek
Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)

REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN Halaman 60
URAIAN URUSAN, ORGANISASI, JENIS BELANJA
KODE JUMLAH
PROGRAM DAN KEGIATAN PEGAWAI BARANG & JASA MODAL
1 2 3 4 5 6=3+4+5
Keluaran : Jumlah dokumen buku profil gender dan anak, serta dokumen laporan
pelaksanaan pembangunan Kabupaten Layak Anak
Hasil : Persentase layanan bagi perempuan dan anak kroban kekerasan yang
ditindaklanjuti; Persentase OPD yang sudah menerapkan PPRG; Angka
Pemenuhan Hak Anak (PUHA)

2.02 . 1.06.01 . 16 Program Peningkatan Kualitas Hidup dan Perlindungan Perempuan 66.000.000,00 157.000.000,00 0,00 223.000.000,00
2.02 . 1.06.01 . 16 . 01 Pelaksanaan Kebijakan Perlindungan Perempuan di Daerah 66.000.000,00 157.000.000,00 0,00 223.000.000,00
Lokasi : Kecamatan Durenan, Kab. Trenggalek
Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
Keluaran : Jumlah kader yang mendapat pelayanan pembinaan P2WKSS di 1 (satu)
satu Desa sebagai miniatur pembangunan
Hasil : Persentase layanan bagi perempuan dan anak kroban kekerasan yang
ditindaklanjuti; Persentase OPD yang sudah menerapkan PPRG; Angka
Pemenuhan Hak Anak (PUHA)

2.02 . 1.06.01 . 17 Program Peningkatan Peran Serta dan Kesetaraan Gender Dalam Pembangunan 61.900.000,00 98.100.000,00 0,00 160.000.000,00
2.02 . 1.06.01 . 17 . 01 Pendidikan dan Pelatihan Peningkatan Peran Serta dan Kesetaraan Gender 61.900.000,00 98.100.000,00 0,00 160.000.000,00
Lokasi : Kabupaten Trenggalek
Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
Keluaran : Jumlah eks penyakit sosial yang mendapatkan pembinaan/rehabilitasi sosial

Hasil : Persentase layanan bagi perempuan dan anak kroban kekerasan yang
ditindaklanjuti; Persentase OPD yang sudah menerapkan PPRG; Angka
Pemenuhan Hak Anak (PUHA)

2.02 . 1.06.01 . 18 Program Keserasian Kebijakan Peningkatan Kualitas Anak dan Perempuan 20.950.000,00 79.050.000,00 0,00 100.000.000,00
2.02 . 1.06.01 . 18 . 01 Fasilitasi Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak 20.950.000,00 79.050.000,00 0,00 100.000.000,00
Lokasi : Kabupaten Trenggalek
Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
Keluaran : Jumlah orang / masyarakat yang mengikuti kegiatan pendukung
pembangunan gender, permberdayaan perempuan dan perlindungan anak
(simulasi pengasuhan/lomba/seminar pengasuhan/dll)

2.03 Pangan 100.585.000,00 1.107.815.000,00 0,00 1.208.400.000,00


2.03 . 3.03.01 Dinas Pertanian dan Pangan 100.585.000,00 1.107.815.000,00 0,00 1.208.400.000,00
2.03 . 3.03.01 . 15 Program Peningkatan Ketahanan Pangan 100.585.000,00 1.107.815.000,00 0,00 1.208.400.000,00
2.03 . 3.03.01 . 15 . 09 Pengembangan Ketersediaan dan Penanganan Kerawanan Pangan 32.110.000,00 217.890.000,00 0,00 250.000.000,00
Lokasi : Dinas Pertanian dan Pangan, Se Kab Trenggalek
Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
Keluaran : Jumlah TP-PKK/KWT yang difasilitasi
Hasil : Jumlah ketersediaan pangan
2.03 . 3.03.01 . 15 . 10 Pengembangan Distribusi dan Cadangan Pangan 47.055.000,00 661.345.000,00 0,00 708.400.000,00

REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN Halaman 61
URAIAN URUSAN, ORGANISASI, JENIS BELANJA
KODE JUMLAH
PROGRAM DAN KEGIATAN PEGAWAI BARANG & JASA MODAL
1 2 3 4 5 6=3+4+5
Lokasi : Dinas Pertanian dan Pangan, Se Kab Trenggalek
Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
Keluaran : Jumlah Cadangan Pangan
Hasil : Jumlah Cadangan Pangan
2.03 . 3.03.01 . 15 . 11 Pengembangan Konsumsi dan Keamanan Pangan 21.420.000,00 228.580.000,00 0,00 250.000.000,00
Lokasi : 14 Kecamatan
Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
Keluaran : Jumlah kelompok yang melaksanakan diversifikasi pangan
Hasil : skor PPH

2.04 Pertanahan 2.157.970.000,00 7.308.230.000,00 1.823.800.000,00 11.290.000.000,00


2.04 . 1.03.01 Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang 2.157.970.000,00 7.308.230.000,00 1.823.800.000,00 11.290.000.000,00
2.04 . 1.03.01 . 15 Program Penataan Penguasaan, Pemilikan, Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah 2.157.970.000,00 7.308.230.000,00 1.823.800.000,00 11.290.000.000,00
2.04 . 1.03.01 . 15 . 01 Proyek Operasi Daerah Agraria (PRODA) 206.150.000,00 668.850.000,00 0,00 875.000.000,00
Lokasi : Dinas PUPR Desa Ngares Kecamatan Trenggalek
Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
Keluaran : Jumlah PRODA/ sertifikat (SHM)
2.04 . 1.03.01 . 15 . 02 Pembebasan Tanah Jalan Lintas Selatan 123.300.000,00 1.568.700.000,00 0,00 1.692.000.000,00
Lokasi : Dinas PUPR Desa Ngares Kecamatan Trenggalek
Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
Keluaran : Luas Tanah untuk Pembangunan JLS
2.04 . 1.03.01 . 15 . 06 Penyelesaian Permohonan IPPKH JLS dan Lanjutan Inventarisasi Tegakan 165.400.000,00 582.600.000,00 0,00 748.000.000,00
Lokasi : Dinas PUPR Desa Ngares Kecamatan Trenggalek
Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
Keluaran : Jumlah dokumen, Penyelesaian Permohonan IPPKH JLS dan Lanjutan
Inventarisasi Tegakan
2.04 . 1.03.01 . 15 . 11 Fasilitasi Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum 180.500.000,00 1.248.500.000,00 0,00 1.429.000.000,00
Lokasi : Dinas PUPR Desa Ngares Kecamatan Trenggalek
Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
Keluaran : Jumlah Fasilitasi Pengadaan tanah
2.04 . 1.03.01 . 15 . 12 Penyelesaian Tukar Menukar Prigi Tahap III 277.550.000,00 417.450.000,00 0,00 695.000.000,00
Lokasi : Dinas PUPR Desa Ngares Kecamatan Trenggalek
Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
Keluaran : Jumlah fasilitasi Penyelesaian Tukar Menukar Prigi Tahap III dan Dokumen
Laporan Penyelesaian yang disusun
2.04 . 1.03.01 . 15 . 13 Penyelesaian Status Tanah Aset, Fasilitas Umum dan Fasilitasi Tukar Menukar Tanah Warga 417.020.000,00 437.980.000,00 0,00 855.000.000,00
Dengan Kawasan Hutan Bagi Kepentingan Umum
Lokasi : Dinas PUPR Desa Ngares Kecamatan Trenggalek
Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)

REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN Halaman 62
URAIAN URUSAN, ORGANISASI, JENIS BELANJA
KODE JUMLAH
PROGRAM DAN KEGIATAN PEGAWAI BARANG & JASA MODAL
1 2 3 4 5 6=3+4+5
Keluaran : Jumlah fasilitasi Penyelesaian Status tanah aset, Fasilitas Umum dan
Fasilitasi Tukar Menukar Tanah Warga dengan Kawasan Hutan bagi
Kepentingan Umum
2.04 . 1.03.01 . 15 . 14 Fasilitasi Inventarisasi Penguasaan, Pemilikan, Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah dan/atau 287.650.000,00 992.350.000,00 0,00 1.280.000.000,00
Permasalahan Tenurial Kawasan Hutan
Lokasi : Dinas PUPR Desa Ngares Kecamatan Trenggalek
Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
Keluaran : Jumlah Fasilitasi Inventasrisasi,Penguasaan, Pemilikan, Penggunaan dan
Pemanfaatan Tanah danatau Permaslahan Tenurial Kawasan Hutan untuk
Permkiman, Fasilitas Umum, Fasilitas Sosial dan Lahan Garapan

2.04 . 1.03.01 . 15 . 15 Fasilitasi Peralihan/ Pelepasan/ Tukar Menukar, Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah Kas Desa 123.100.000,00 64.900.000,00 0,00 188.000.000,00

Lokasi : Dinas PUPR Desa Ngares Kecamatan Trenggalek


Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
Keluaran : Jumlah Fasilitasi Peralihan/Pelepasan/Tukar menukar, Penggunaan dan
Pemanfaatan Tanah Kas Desa
2.04 . 1.03.01 . 15 . 16 Koordinasi dan Perencanaan Pengembangan Kawasan Strategis Jalan Pansela 36.100.000,00 227.900.000,00 0,00 264.000.000,00
Lokasi : Dinas PUPR Desa Ngares Kecamatan Trenggalek
Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
Keluaran : Jumlah Dokumen Kawasan Strategis Jalan Pansela yang direncanakan
pengembangannya
2.04 . 1.03.01 . 15 . 17 Fasilitasi Penggunaan Kawasan Hutan Bagi Pembangunan Embung / PSA dan Fasilitasi Umum 274.200.000,00 675.800.000,00 0,00 950.000.000,00
Lainnya
Lokasi : Dinas PUPR Desa Ngares Kecamatan Trenggalek
Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
Keluaran : Jumlah Fasilitasi Penggunaan Kawasan Hutan bagi Pembangunan
Embung/PSA dan Fasilitas Umum Lainnya
2.04 . 1.03.01 . 15 . 18 Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan atau Pelebaran Jalan Ruas Kabupaten 67.000.000,00 423.200.000,00 1.823.800.000,00 2.314.000.000,00
Lokasi : kelanjutan dari pagerwojo, nambak ngulungkulon, selingkar wilis dan
wilayah strategis pansela
Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
Keluaran : luas tanah yang terbebaskan untuk pembangunan/pelebaran jalan

2.05 Lingkungan Hidup 541.723.500,00 1.594.471.500,00 838.805.000,00 2.975.000.000,00


2.05 . 1.04.01 Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup 541.723.500,00 1.594.471.500,00 838.805.000,00 2.975.000.000,00
2.05 . 1.04.01 . 16 Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup 255.915.000,00 785.480.000,00 838.805.000,00 1.880.200.000,00
2.05 . 1.04.01 . 16 . 01 Penyelenggaraan Pelayanan Dokumen Lingkungan dan Perizinan Bidang Lingkungan Hidup 54.000.000,00 46.030.000,00 0,00 100.030.000,00
Lokasi : Dinas PKPLH Desa Buluagung Kecamatan Karangan
Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
Keluaran : Jumlah Dokumen Lingkungan/Dokumen Izin Lingkungan Yang Terlayani

Hasil : Persentase Penyelesaian Kasus Lingkungan

REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN Halaman 63
URAIAN URUSAN, ORGANISASI, JENIS BELANJA
KODE JUMLAH
PROGRAM DAN KEGIATAN PEGAWAI BARANG & JASA MODAL
1 2 3 4 5 6=3+4+5

2.05 . 1.04.01 . 16 . 02 Fasilitasi dan Koordinasi Program Adipura 50.640.000,00 249.360.000,00 0,00 300.000.000,00
Lokasi : Kabupaten Trenggalek
Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
Keluaran : Jumlah Fasilitasi Program Adipura
Hasil : Persentase Penyelesaian Kasus Lingkungan
2.05 . 1.04.01 . 16 . 04 Pemantauan Kualitas Lingkungan 11.300.000,00 103.700.000,00 0,00 115.000.000,00
Lokasi : Kec. Trenggalek, Tugu, Durenan, Pogalan, Dongko, Watulimo, Panggul

Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)


Keluaran : Jumlah Laporan Pemantauan Kualitas Lingkungan
Hasil : Persentase Penyelesaian Kasus Lingkungan
2.05 . 1.04.01 . 16 . 05 Pembinaan dan Pengawasan Pelaksanaan Pengelolaan Lingkungan Hidup bagi kegiatan/usaha 49.240.000,00 40.760.000,00 0,00 90.000.000,00

Lokasi : Kabupaten Trenggalek


Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
Keluaran : Jumlah Kegiatan/Usaha yang dibina/diawasi
Hasil : Persentase Penyelesaian Kasus Lingkungan
2.05 . 1.04.01 . 16 . 06 Penanggulangan Dampak Pencemaran Lingkungan oleh kegiatan/usaha Skala Kecil 15.510.000,00 70.685.000,00 838.805.000,00 925.000.000,00
Lokasi : Kec. Watulimo
Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
Keluaran : Jumlah Penanggulangan Dampak Pencemaran yang dilaksanakan
Hasil : Persentase Penyelesaian Kasus Lingkungan
2.05 . 1.04.01 . 16 . 09 Pendampingan/ Fasilitasi Kegiatan Bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup 75.225.000,00 274.945.000,00 0,00 350.170.000,00

Lokasi : Dinas PKPLH Desa Sumber Kecamatan Karangan


Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
Keluaran : Jumlah Pendampingan/Fasilitasi Kegiatan Bidang Perlindungan dan
Pengelolaan Lingkungan Hidup
Hasil : Persentase Penyelesaian Kasus Lingkungan

2.05 . 1.04.01 . 17 Program Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Alam 217.350.000,00 552.450.000,00 0,00 769.800.000,00
2.05 . 1.04.01 . 17 . 02 Konservasi Daerah Sumber Air dan Lahan Kritis 217.350.000,00 552.450.000,00 0,00 769.800.000,00
Lokasi : Kabupaten Trenggalek
Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
Keluaran : Jumlah Konservasi Daerah Sumber Air dan Lahan Kritis
Hasil : Persentase Penyelesaian Kasus Lingkungan

2.05 . 1.04.01 . 18 Program Peningkatan Kualitas dan Akses Informasi Sumber Daya Alam dan Lingkungan 68.458.500,00 256.541.500,00 0,00 325.000.000,00
Hidup
2.05 . 1.04.01 . 18 . 03 Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup 51.680.000,00 198.320.000,00 0,00 250.000.000,00

REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN Halaman 64
URAIAN URUSAN, ORGANISASI, JENIS BELANJA
KODE JUMLAH
PROGRAM DAN KEGIATAN PEGAWAI BARANG & JASA MODAL
1 2 3 4 5 6=3+4+5
Lokasi : Kabupaten Trenggalek
Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
Keluaran : Jumlah Kelurahan/Desa yang Melaksanakan Program Desa Berseri dan
Jumlah Sekolah Adiwiyata
Hasil : Persentase Penyelesaian Kasus Lingkungan
2.05 . 1.04.01 . 18 . 04 Penyusunan Laporan Informasi Kinerja Pengelolaan Lingkungan Hidup Daerah (IKPLHD) 16.778.500,00 58.221.500,00 0,00 75.000.000,00
Lokasi : Dinas PKPLH Desa Sumber Kecamatan Karangan
Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
Keluaran : Jumlah Laporan IKPLHD
Hasil : Persentase Penyelesaian Kasus Lingkungan

2.06 Administrasi Kependudukan dan Capil 1.155.444.000,00 3.299.337.000,00 724.690.000,00 5.179.471.000,00


2.06 . 2.06.01 Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil 1.155.444.000,00 3.299.337.000,00 724.690.000,00 5.179.471.000,00
2.06 . 2.06.01 . 01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 398.520.000,00 755.980.000,00 0,00 1.154.500.000,00
2.06 . 2.06.01 . 01 . 19 Penyediaan Jasa Kantor dan Peningkatan Pelayanan Administrasi Perkantoran 398.520.000,00 755.980.000,00 0,00 1.154.500.000,00
Lokasi : Jl Brigjen Soetran No 17 Kelurahan Sumbergedong Kec/Kab Trenggalek
Kelurahan Sumbergedong Kecamatan Trenggalek
Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
Keluaran : Jumlah Jenis jasa kantor dan administrasi perkantoran yang terlayani
Hasil : Persentase Temuan BPK/APIP yang ditindaklanjuti

2.06 . 2.06.01 . 02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 17.640.000,00 298.300.000,00 529.060.000,00 845.000.000,00
2.06 . 2.06.01 . 02 . 11 Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 5.940.000,00 0,00 529.060.000,00 535.000.000,00
Lokasi : Jl Brigjen Soetran No 17 Kelurahan Sumbergedong Kec/Kab Trenggalek
Kelurahan Sumbergedong Kecamatan Trenggalek
Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
Keluaran : Jumlah perlengkapan dan peralatan / barang yang diadakan 8 jenis (lemari
besi, mesin antrian, running tex. papan nama ruang jabatan, mabelair, AC,
komputer PC, 3 buah printer KTP dan Personal komputer )

Hasil : Persentase Temuan BPK/APIP yang ditindaklanjuti


2.06 . 2.06.01 . 02 . 30 Pemeliharaan Rutin/Berkala Sarana dan Prasarana Kantor 11.700.000,00 298.300.000,00 0,00 310.000.000,00
Lokasi : Jl Brigjen Soetran No 17 Kelurahan Sumbergedong Kec/Kab Trenggalek
Kelurahan Sumbergedong Kecamatan Trenggalek
Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
Keluaran : Jumlah jenis sarana dan prasarana kantor yang terpelihara dengan baik ada
4 Jenis ( pemeliharaan gedung, perawatan kendaraan bermotor, perawatan
perlengkapan kantor dan rumah tangga dan belanja bahan material / bibit
tanaman )
Hasil : Persentase Temuan BPK/APIP yang ditindaklanjuti

2.06 . 2.06.01 . 05 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 2.625.000,00 97.375.000,00 0,00 100.000.000,00

REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN Halaman 65
URAIAN URUSAN, ORGANISASI, JENIS BELANJA
KODE JUMLAH
PROGRAM DAN KEGIATAN PEGAWAI BARANG & JASA MODAL
1 2 3 4 5 6=3+4+5
2.06 . 2.06.01 . 05 . 05 Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 2.625.000,00 97.375.000,00 0,00 100.000.000,00
Lokasi : Jl Brigjen Soetran No 17 Kelurahan Sumbergedong Kec/Kab Trenggalek
Kelurahan Sumbergedong Kecamatan Trenggalek
Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
Keluaran : Jumlah aparatur yang mengikuti Bimtek/Diklat/Sosialisasi Peningkatan
Kapasitas SDM
Hasil : Persentase Temuan BPK/APIP yang ditindaklanjuti

2.06 . 2.06.01 . 06 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan 146.905.000,00 13.595.000,00 0,00 160.500.000,00

2.06 . 2.06.01 . 06 . 05 Pengelolaan Keuangan dan Barang Perangkat Daerah 69.240.000,00 1.260.000,00 0,00 70.500.000,00
Lokasi : Jl Brigjen Soetran No 17 Kelurahan Sumbergedong Kec/Kab Trenggalek
Kelurahan Sumbergedong Kecamatan Trenggalek
Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
Keluaran : Jumlah dokumen laporan keuangan dan barang yang disusun
Hasil : Persentase Temuan BPK/APIP yang ditindaklanjuti
2.06 . 2.06.01 . 06 . 06 Penyusunan Dokumen Perencanaan Pelaporan Perangkat Daerah dan Reformasi Birokrasi 77.665.000,00 12.335.000,00 0,00 90.000.000,00
Lokasi : Jl Brigjen Soetran No 17 Kelurahan Sumbergedong Kec/Kab Trenggalek
Kelurahan Sumbergedong Kecamatan Trenggalek
Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
Keluaran : Jumlah dokumen perencanaan, pelaporan perangkat daerah, dan reformasi
birokrasi yang tersusun
Hasil : Nilai Evaluasi SAKIP dari Inspektorat

2.06 . 2.06.01 . 15 Program Pelayanan Pendaftaran Penduduk 76.489.000,00 138.511.000,00 0,00 215.000.000,00
2.06 . 2.06.01 . 15 . 01 Fasilitasi Pelayanan Identitas Penduduk 37.180.000,00 97.820.000,00 0,00 135.000.000,00
Lokasi : Jl Brigjen Soetran No 17 Kelurahan Sumbergedong Kec/Kab Trenggalek
Kelurahan Sumbergedong Kecamatan Trenggalek
Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
Keluaran : Jumlah layanan KTP
Hasil : Persentase Penduduk yang terdata dalam SIAK
2.06 . 2.06.01 . 15 . 02 Pelayanan Pendataan Penduduk 39.309.000,00 40.691.000,00 0,00 80.000.000,00
Lokasi : Jl Brigjen Soetran No 17 Kelurahan Sumbergedong Kec/Kab Trenggalek
Kelurahan Sumbergedong Kecamatan Trenggalek
Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
Keluaran : Jumlah pendataan penduduk rentan adminduk
Hasil : Persentase Penduduk yang terdata dalam SIAK

2.06 . 2.06.01 . 16 Program Pelayanan Pencatatan Sipil 62.020.000,00 32.980.000,00 0,00 95.000.000,00
2.06 . 2.06.01 . 16 . 01 Peningkatan Pelayanan Pencatatan Kelahiran dan Kematian 53.495.000,00 11.505.000,00 0,00 65.000.000,00
Lokasi : Jl Brigjen Soetran No 17 Kelurahan Sumbergedong Kec/Kab Trenggalek
Kelurahan Sumbergedong Kecamatan Trenggalek
Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
Keluaran : Jumlah akta kelahiran

REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN Halaman 66
URAIAN URUSAN, ORGANISASI, JENIS BELANJA
KODE JUMLAH
PROGRAM DAN KEGIATAN PEGAWAI BARANG & JASA MODAL
1 2 3 4 5 6=3+4+5
Hasil : Persentase Penduduk yang terdata dalam SIAK
2.06 . 2.06.01 . 16 . 02 Peningkatan Pelayanan Perkawinan, Perceraian, Perubahan Status Anak dan Pewarganegaraan 8.525.000,00 21.475.000,00 0,00 30.000.000,00

Lokasi : Jl Brigjen Soetran No 17 Kelurahan Sumbergedong Kec/Kab Trenggalek


Kelurahan Sumbergedong Kecamatan Trenggalek
Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
Keluaran : Jumlah akta akta perkawinan, perceraian, perubahan status anak dan
pewarganegaraan
Hasil : Persentase Penduduk yang terdata dalam SIAK

2.06 . 2.06.01 . 17 Program Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan 122.280.000,00 162.090.000,00 195.630.000,00 480.000.000,00
2.06 . 2.06.01 . 17 . 01 Pengendalian SIAK dan Jaringan 72.580.000,00 119.420.000,00 0,00 192.000.000,00
Lokasi : Jl Brigjen Soetran No 17 Kelurahan Sumbergedong Kec/Kab Trenggalek
Kelurahan Sumbergedong Kecamatan Trenggalek
Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
Keluaran : Jml jenis pengendalian SIAK dan Jaringan
Hasil : Survey Kepuasan Masyarakat (SKM) thd pelayanan publik
2.06 . 2.06.01 . 17 . 02 Pengelolaan, Penyajian Data dan Informasi Administrasi Kependudukan 36.695.000,00 13.305.000,00 0,00 50.000.000,00
Lokasi : Jl Brigjen Soetran No 17 Kelurahan Sumbergedong Kec/Kab Trenggalek
Kelurahan Sumbergedong Kecamatan Trenggalek
Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
Keluaran : Jml data kependudukan ter-update dan jumlah buku profil perkembangan
kependudukan
Hasil : Persentase Penduduk yang terdata dalam SIAK
2.06 . 2.06.01 . 17 . 03 Pelayanan Informasi Administrasi Kependudukan 9.735.000,00 28.265.000,00 0,00 38.000.000,00
Lokasi : Jl Brigjen Soetran No 17 Kelurahan Sumbergedong Kec/Kab Trenggalek
Kelurahan Sumbergedong Kecamatan Trenggalek
Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
Keluaran : Jml jenis pelayanan informasi administrasi kependudukan
Hasil : Persentase Penduduk yang terdata dalam SIAK
2.06 . 2.06.01 . 17 . 04 Peningkatan/ Pengadaan Sarana Prasarana Penunjang Pengelolaan SIAK dan Jaringan 3.270.000,00 1.100.000,00 195.630.000,00 200.000.000,00
Lokasi : Jl Brigjen Soetran No 17 Kelurahan Sumbergedong Kec/Kab Trenggalek
Kelurahan Sumbergedong Kecamatan Trenggalek
Keluaran : Jml. Jenis Sarana Prasarana Penunjang Pengelolaan SIAK dan jaringan yg
ditingkatkan
Hasil : Persentase Penduduk yang terdata dalam SIAK

2.06 . 2.06.01 . 18 Program Pemanfaatan Data dan Inovasi Pelayanan 72.465.000,00 227.535.000,00 0,00 300.000.000,00
2.06 . 2.06.01 . 18 . 01 Koordinasi dan Pelaksanaan Kebijakan Kependudukan 5.425.000,00 4.575.000,00 0,00 10.000.000,00
Lokasi : Jl Brigjen Soetran No 17 Kelurahan Sumbergedong Kec/Kab Trenggalek
Kelurahan Sumbergedong Kecamatan Trenggalek
Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
Keluaran : Jml fasilitasi kerjasama antar lembaga dan pelaksanaan kebijakan

REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN Halaman 67
URAIAN URUSAN, ORGANISASI, JENIS BELANJA
KODE JUMLAH
PROGRAM DAN KEGIATAN PEGAWAI BARANG & JASA MODAL
1 2 3 4 5 6=3+4+5
Hasil : Persentase Penduduk yang terdata dalam SIAK
2.06 . 2.06.01 . 18 . 02 Penataan dan Pemilahan Arsip Kependudukan dan Pencatatan Sipil 36.610.000,00 33.390.000,00 0,00 70.000.000,00
Lokasi : Jl Brigjen Soetran No 17 Kelurahan Sumbergedong Kec/Kab Trenggalek
Kelurahan Sumbergedong Kecamatan Trenggalek
Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
Keluaran : Jml penataan dan pemilahan arsip dokumen kependudukan AKTA
Hasil : Persentase Penduduk yang terdata dalam SIAK
2.06 . 2.06.01 . 18 . 03 Pendampingan dan Sertifikasi ISO 21.080.000,00 48.920.000,00 0,00 70.000.000,00
Lokasi : Jl Brigjen Soetran No 17 Kelurahan Sumbergedong Kec/Kab Trenggalek
Kelurahan Sumbergedong Kecamatan Trenggalek
Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
Keluaran : Jml sertifikasi ISO ( jenis SOP yang siap disertifikasi )
Hasil : Persentase Penduduk yang terdata dalam SIAK
2.06 . 2.06.01 . 18 . 04 Pelayanan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Akta-akta Pencatan Sipil Keliling 9.350.000,00 140.650.000,00 0,00 150.000.000,00
Lokasi : Kabupaten Trenggalek
Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
Hasil : Persentase Penduduk yang terdata dalam SIAK

2.06 . 2.06.01 . 19 Program Penataan Administrasi Kependudukan 256.500.000,00 1.572.971.000,00 0,00 1.829.471.000,00
2.06 . 2.06.01 . 19 . 01 Pelayanan Administrasi Kependudukan 256.500.000,00 1.572.971.000,00 0,00 1.829.471.000,00
Lokasi : Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
Sumber Dana : Dana Alokasi Khusus (D A K)
Keluaran : Jumlah Jenis Penunjang Pelayanan Adminduk yang dilaksanakan
Hasil : Prosentase penduduk yang terdaftar dalam SIAK

2.07 Pemberdayaan Masyarakat dan Desa 1.612.542.500,00 3.310.857.500,00 176.600.000,00 5.100.000.000,00


2.07 . 2.07.01 Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa 1.612.542.500,00 3.310.857.500,00 176.600.000,00 5.100.000.000,00
2.07 . 2.07.01 . 01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 81.160.000,00 568.840.000,00 0,00 650.000.000,00
2.07 . 2.07.01 . 01 . 19 Penyediaan Jasa Kantor dan Peningkatan Pelayanan Administrasi Perkantoran 81.160.000,00 568.840.000,00 0,00 650.000.000,00
Lokasi : Jl Soekarno Hatta Trenggalek Kelurahan Kelutan Kecamatan Trenggalek

Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)


Keluaran : Jumlah jenis jasa kantor dan administrasi perkantoran yang terlayani
Hasil : Prosentase temuan BPK / APIP yang ditindaklanjuti

2.07 . 2.07.01 . 02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 10.200.000,00 111.975.000,00 176.600.000,00 298.775.000,00
2.07 . 2.07.01 . 02 . 11 Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 0,00 12.175.000,00 176.600.000,00 188.775.000,00
Lokasi : Jl Soekarno Hatta Trenggalek Kelurahan Kelutan Kecamatan Trenggalek

Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)


Keluaran : Jumlah jenis pengadaan peralatan dan perlengkapan kantor

REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN Halaman 68
URAIAN URUSAN, ORGANISASI, JENIS BELANJA
KODE JUMLAH
PROGRAM DAN KEGIATAN PEGAWAI BARANG & JASA MODAL
1 2 3 4 5 6=3+4+5
Hasil : Prosentase Temuan BPK /APIP yang ditindaklanjuti
2.07 . 2.07.01 . 02 . 30 Pemeliharaan Rutin/Berkala Sarana dan Prasarana Kantor 10.200.000,00 99.800.000,00 0,00 110.000.000,00
Lokasi : Jl Soekarno Hatta Trenggalek Kelurahan Kelutan Kecamatan Trenggalek

Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)


Keluaran : Jumlah Sarana dan Prasarana Kantor yang diperbaiki
Hasil : Presentase Sarana dan Prasarana Kantor dalam kondisi baik

2.07 . 2.07.01 . 05 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 10.400.000,00 189.600.000,00 0,00 200.000.000,00
2.07 . 2.07.01 . 05 . 05 Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur, Perangkat Desa dan Masyarakat 10.400.000,00 189.600.000,00 0,00 200.000.000,00
Lokasi : Jl Soekarno Hatta Trenggalek Kelurahan Kelutan Kecamatan Trenggalek

Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)


Keluaran : Jumlah Aparatur, Perangkat Desa dan Masyarakat yang dikirim untuk
mengikuti Diklat, Bimtek, kursus, soaialisasi sesuai dengan ketentuan
Hasil : Prosentase jumlah aparatur/perangkat desa/ masyarakat yang dikirim
diklat/ bimtek/kursus/sosialisasi

2.07 . 2.07.01 . 06 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan 114.460.000,00 40.540.000,00 0,00 155.000.000,00

2.07 . 2.07.01 . 06 . 05 Pengelolaan Keuangan dan Barang Perangkat Daerah 58.440.000,00 1.560.000,00 0,00 60.000.000,00
Lokasi : Jl Soekarno Hatta Trenggalek Kelurahan Kelutan Kecamatan Trenggalek

Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)


Keluaran : Jumlah Aparatur yang menerima honor pengelola keuangan & barang
Hasil : Nilai Evaluasi SAKIP dari Inspektorat
2.07 . 2.07.01 . 06 . 06 Penyusunan Dokumen Perencanaan, Pelaporan Perangkat Daerah dan Reformasi Birokrasi 56.020.000,00 38.980.000,00 0,00 95.000.000,00
Lokasi : Jl Soekarno Hatta Trenggalek Kelurahan Kelutan Kecamatan Trenggalek

Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)


Keluaran : Jumlah dokumen perencanaan, pelaporan perangkat daerahdan reformasi
birokrasi yang disusun
Hasil : Nilai Evaluasi SAKIP dari Inspektorat

2.07 . 2.07.01 . 15 Program Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Desa dan Lembaga Kemasyarakatan 607.445.000,00 1.038.780.000,00 0,00 1.646.225.000,00

2.07 . 2.07.01 . 15 . 07 Fasilitasi PKK 76.350.000,00 123.650.000,00 0,00 200.000.000,00


Lokasi : Jl Soekarno Hatta Trenggalek Kelurahan Kelutan Kecamatan Trenggalek

Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)


Keluaran : Jumlah Pengurus PKK Kab dan Kegiatannya
Hasil : Persentase Peningkatan SDM Pengurus PKK
2.07 . 2.07.01 . 15 . 08 Penguatan Lembaga Kemasyarakatan 71.465.000,00 173.535.000,00 0,00 245.000.000,00

REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN Halaman 69
URAIAN URUSAN, ORGANISASI, JENIS BELANJA
KODE JUMLAH
PROGRAM DAN KEGIATAN PEGAWAI BARANG & JASA MODAL
1 2 3 4 5 6=3+4+5
Lokasi : Jl Soekarno Hatta Trenggalek Kelurahan Kelutan Kecamatan Trenggalek

Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)


Keluaran : Jumlah Pembinaan LPM dan KPM
Hasil : Persentase Peningkatan SDM LPM, KPM dan Penilaian LPM cakupannya

2.07 . 2.07.01 . 15 . 10 Penyusunan Produk Hukum Desa dan Evaluasi Peraturan Perundang-undangan tentang Desa 71.480.000,00 44.520.000,00 0,00 116.000.000,00

Lokasi : Jl Soekarno Hatta Trenggalek Kelurahan Kelutan Kecamatan Trenggalek

Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)


Keluaran : Jumlah Dokumen Produk Hukum Desa yang disusun
Hasil : Jumlah Desa cepat berkembang
2.07 . 2.07.01 . 15 . 12 Fasilitasi Pengelolaan Pemerintahan Desa, Desa Adopsi dan Ngantor di Desa 64.140.000,00 335.860.000,00 0,00 400.000.000,00
Lokasi : Jl Soekarno Hatta Trenggalek Kelurahan Kelutan Kecamatan Trenggalek

Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)


Keluaran : Jumlah pelatihan/bimtek kegiatan yang dilaksanakan
Hasil : Jumlah Desa cepat berkembang
2.07 . 2.07.01 . 15 . 13 Fasilitasi Pengisian Aparatur Pemerintah Desa dan BPD 223.540.000,00 172.685.000,00 0,00 396.225.000,00
Lokasi : Jl Soekarno Hatta Trenggalek Kelurahan Kelutan Kecamatan Trenggalek

Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)


Keluaran : Jumlah Fasilitasi Pengisian Aparatur Pemerintahan Desa dan BPD
Hasil : Jumlah Pengisian Aparatur Pemerintahan Desa dan BPD
2.07 . 2.07.01 . 15 . 14 Fasilitasi dan Evaluasi Perkembangan Desa 100.470.000,00 188.530.000,00 0,00 289.000.000,00
Lokasi : Jl Soekarno Hatta Trenggalek Kelurahan Kelutan Kecamatan Trenggalek

Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)


Keluaran : Jumlah Desa yang di fasilitasi dan dievaluasi
Hasil : Jumlah Desa cepat berkembang

2.07 . 2.07.01 . 16 Program Pelaksanaan Manajemen Pembangunan Desa 416.415.000,00 603.585.000,00 0,00 1.020.000.000,00
2.07 . 2.07.01 . 16 . 05 Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan ADD 73.680.000,00 91.320.000,00 0,00 165.000.000,00
Lokasi : Jl Soekarno Hatta Trenggalek Kelurahan Kelutan Kecamatan Trenggalek

Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)


Keluaran : Jumlah PHD/PTO tentang pengelolaan Keuangan Desa (PKD) yang disusun
melalui Rakor dan Kosultasi
Hasil : Presentase Desa yang mampu menyusun dokumen perencanaan sesuai
Peraturan Perundangan
2.07 . 2.07.01 . 16 . 07 Pengembangan Inovasi Desa dan Penganugerahan Soetran Award 58.910.000,00 126.090.000,00 0,00 185.000.000,00

REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN Halaman 70
URAIAN URUSAN, ORGANISASI, JENIS BELANJA
KODE JUMLAH
PROGRAM DAN KEGIATAN PEGAWAI BARANG & JASA MODAL
1 2 3 4 5 6=3+4+5
Lokasi : Jl Soekarno Hatta Trenggalek Kelurahan Kelutan Kecamatan Trenggalek

Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)


Keluaran : Jumlah konten yang diupdate pada aplikasi Soetran Award online
(Mekanisme, Berita, Praktek baik Top 9)
Hasil : Presentase Desa yang mampu menyusun Dokumen Perencanaan sesuai
peraturan perundangan
2.07 . 2.07.01 . 16 . 12 Pengembangan Sistem Informasi Desa 58.480.000,00 76.520.000,00 0,00 135.000.000,00
Lokasi : Jl Soekarno Hatta Trenggalek Kelurahan Kelutan Kecamatan Trenggalek

Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)


Keluaran : Jumlah PHD/PTO yang disusun dari Rakor dan Konsultasi
Hasil : Presentase desa yang mampu menyusun dokumen perencanaan sesuai
peraturan perundangan
2.07 . 2.07.01 . 16 . 13 Fasilitasi Pelaksanaan Pembangunan Desa dan Pengelolaan Dana Desa 88.770.000,00 61.230.000,00 0,00 150.000.000,00
Lokasi : Jl Soekarno Hatta Trenggalek Kelurahan Kelutan Kecamatan Trenggalek

Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)


Keluaran : Jumlah PHD/PTO yang disusun melalui rakor dan konsultasi
Hasil : Presentase desa yang mampu menyusun dokumen perencanaan sesuai
perundangan
2.07 . 2.07.01 . 16 . 14 Pengembangan Gotong-Royong Masyarakat 28.980.000,00 166.020.000,00 0,00 195.000.000,00
Lokasi : Jl Soekarno Hatta Trenggalek Kelurahan Kelutan Kecamatan Trenggalek

Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)


Keluaran : Jumlah Pemangku Gotong royong desa yang disosialisasi / Asistensi (
Aparatur Desa 152 org, Aparatur Kec 14 org)
Hasil : Presentase desa yang mampu menyusun dokumen perencanaan sesuai
peraturan perundangan
2.07 . 2.07.01 . 16 . 15 Fasilitasi Perencanaan Desa dan dukungan Pelayanan Sosial Dasar 107.595.000,00 82.405.000,00 0,00 190.000.000,00
Lokasi : Jl Soekarno Hatta Trenggalek Kelurahan Kelutan Kecamatan Trenggalek

Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)


Keluaran : Jumlah PHD/PTO Perencanaan Desa yang disusun melalui rakor dan
konsultasi
Hasil : Presentase Desa yang mampu menyusun Dokumen Perencanaan sesuai
peraturan perundangan

2.07 . 2.07.01 . 17 Program Pengembangan Lembaga Ekonomi Masyarakat Perdesaan 372.462.500,00 757.537.500,00 0,00 1.130.000.000,00
2.07 . 2.07.01 . 17 . 04 Pemberdayaan Masyarakat Berbasis Usaha Ekonomi Produktif (UEP) dan Kelompok 22.850.000,00 77.150.000,00 0,00 100.000.000,00
Pengembangan Ekonomi Lemah (Kepel)
Lokasi : Jl Soekarno Hatta Trenggalek Kelurahan Kelutan Kecamatan Trenggalek

Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)


Keluaran : Jumlah pelatihan/bimtek kegiatan yang dilaksanakan

REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN Halaman 71
URAIAN URUSAN, ORGANISASI, JENIS BELANJA
KODE JUMLAH
PROGRAM DAN KEGIATAN PEGAWAI BARANG & JASA MODAL
1 2 3 4 5 6=3+4+5
Hasil : Persentase kelompok Masyarakat yang berdaya
2.07 . 2.07.01 . 17 . 08 Fasilitasi dan Peningkatan Kapasitas SDM Posyantek/ Wartekdes dan Forum Inovator TTG 33.020.000,00 151.980.000,00 0,00 185.000.000,00
Lokasi : Jl Soekarno Hatta Trenggalek Kelurahan Kelutan Kecamatan Trenggalek

Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)


Keluaran : Jumlah Pelatihan yang dilaksanakan bagi Inovator, Posyantek dan
Wartekdes
Hasil : Persentase kelompok Masyarakat yang berdaya
2.07 . 2.07.01 . 17 . 11 Penguatan Kelembagaan dan Peningkatan Kapasitas SDM Pokmas Ekonomi Produktif 47.965.000,00 102.035.000,00 0,00 150.000.000,00
Lokasi : Jl Soekarno Hatta Trenggalek Kelurahan Kelutan Kecamatan Trenggalek

Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)


Keluaran : Jumlah Sosialisasi, Pelatihan, Bimtek yang dilaksanakan
Hasil : Persentase kelompok Masyarakat yang berdaya
2.07 . 2.07.01 . 17 . 12 Peningkatan dan Pemberdayaan Potensi Desa Berbasis SDA dan TTG 31.240.000,00 183.760.000,00 0,00 215.000.000,00
Lokasi : Jl Soekarno Hatta Trenggalek Kelurahan Kelutan Kecamatan Trenggalek

Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)


Keluaran : Jumlah peserta penilaian TTG tingkat Kabupaten
Hasil : Prosentase Kelompok Masyarakat yang Berdaya
2.07 . 2.07.01 . 17 . 14 Fasilitasi Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Ekonomi Masyarakat dan Kelembagaan Keuangan 134.477.500,00 215.522.500,00 0,00 350.000.000,00
Desa
Lokasi : Jl Soekarno Hatta Trenggalek Kelurahan Kelutan Kecamatan Trenggalek

Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)


Keluaran : Jumlah mediasi yang dilaksanakan
Hasil : Prosentase Kelompok Masyarakat yang Berdaya
2.07 . 2.07.01 . 17 . 15 Peningkatan Kapasitas SDM Kelembagaan Ekonomi Masyarakat dan Kelembagaan Keuangan 102.910.000,00 27.090.000,00 0,00 130.000.000,00
Desa
Lokasi : Jl Soekarno Hatta Trenggalek Kelurahan Kelutan Kecamatan Trenggalek

Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)


Keluaran : Jumlah SDM Lembaga Ekonomi Desa
Hasil : Prosentase Kelompok Masyarakat yang Berdaya

2.08 Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana 2.627.627.000,00 3.283.540.000,00 713.050.000,00 6.624.217.000,00
2.08 . 1.02.01 Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana 2.627.627.000,00 3.283.540.000,00 713.050.000,00 6.624.217.000,00
2.08 . 1.02.01 . 15 Program Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana 2.627.627.000,00 3.283.540.000,00 713.050.000,00 6.624.217.000,00
2.08 . 1.02.01 . 15 . 01 Pelayanan KB 39.600.000,00 110.400.000,00 0,00 150.000.000,00
Lokasi : Dinkesdaldukkb Kelurahan Tamanan Kecamatan Trenggalek
Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)

REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN Halaman 72
URAIAN URUSAN, ORGANISASI, JENIS BELANJA
KODE JUMLAH
PROGRAM DAN KEGIATAN PEGAWAI BARANG & JASA MODAL
1 2 3 4 5 6=3+4+5
Keluaran : Jumlah peserta KB modern
Hasil : Angka Kelahiran Total /Total Fertility Rate (TFR)
2.08 . 1.02.01 . 15 . 02 Pendataan dan Updating Data Keluarga 31.250.000,00 18.750.000,00 0,00 50.000.000,00
Lokasi : Dinkesdaldukkb Kelurahan Tamanan Kecamatan Trenggalek
Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
Keluaran : Jumlah KK yang ter update
Hasil : Persentase Jumlah KK yang diupdate
2.08 . 1.02.01 . 15 . 04 Pembinaan Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP) dan Operasional PPKBD (Petugas Pembantu 479.112.000,00 95.888.000,00 0,00 575.000.000,00
Keluarga Berencana Desa) dan Sub PPKBD
Lokasi : Dinkesdaldukkb Kelurahan Tamanan Kecamatan Trenggalek
Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
Keluaran : Jumlah PPKBD yang mendapatkan biaya operasional
Hasil : Persentase Peserta KB Aktif
2.08 . 1.02.01 . 15 . 05 Pembinaan dan pengembangan pelayanan kesehatan reproduksi 61.550.000,00 169.255.000,00 0,00 230.805.000,00
Lokasi : Dinkesdaldukkb Kelurahan Tamanan Kecamatan Trenggalek
Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
Keluaran : Jumlah WUS yang dilayani IVA (Infeksi Visual Assetat)
Hasil : Angka Kelahiran Total /Total Fertility Rate (TFR)
2.08 . 1.02.01 . 15 . 06 Biaya Operasional Keluarga Berencana BOKB 1.939.320.000,00 2.028.742.000,00 0,00 3.968.062.000,00
Sumber Dana : Dana Alokasi Khusus (D A K)
Keluaran : Jumlah Balai Penyuluhan KB yang mendapatkan biaya operasional
Hasil : Angka Kelahiran Total (TFR)
2.08 . 1.02.01 . 15 . 07 Pelayanan KB (DAK) 20.995.000,00 741.305.000,00 713.050.000,00 1.475.350.000,00
Lokasi : Dinkesdaldukkb Kelurahan Tamanan Kecamatan Trenggalek
Sumber Dana : Dana Alokasi Khusus (D A K)
Keluaran : Jumlah Sarana Prasarana Pelayanan KB yang diadakan
Hasil : IUD Kit, Perlengkapan Multi Media, Smart Phone, Sarana Kerja PPKBD,
Kendaraan Operasional, Gedung Balai Penyuluhan KB, Printer dan BKB Kit

2.08 . 1.02.01 . 15 . 10 Pembinaan dan Pengembangan Kelompok Tribina (BKB, BKR, BKL), UPPKS dan PIK/R 42.550.000,00 57.450.000,00 0,00 100.000.000,00
Lokasi : Dinkesdaldukkb Kelurahan Tamanan Kecamatan Trenggalek
Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
Keluaran : Jumlah kelompok BKB PUS yang ber KB
Hasil : Persentase Peserta KB Aktif
2.08 . 1.02.01 . 15 . 11 Penyuluhan dan Penggerakan Masyarakat 13.250.000,00 61.750.000,00 0,00 75.000.000,00
Lokasi : Dinkesdaldukkb Kelurahan Tamanan Kecamatan Trenggalek
Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
Keluaran : Jumlah Kecamatan yang mendapatkan penyuluhan dan penggerakan
masyarakat

REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN Halaman 73
URAIAN URUSAN, ORGANISASI, JENIS BELANJA
KODE JUMLAH
PROGRAM DAN KEGIATAN PEGAWAI BARANG & JASA MODAL
1 2 3 4 5 6=3+4+5
Hasil : Persentase Peserta KB Aktif

2.09 Perhubungan 1.928.752.000,00 12.063.710.500,00 6.335.897.500,00 20.328.360.000,00


2.09 . 2.09.01 Dinas Perhubungan 1.928.752.000,00 12.063.710.500,00 6.335.897.500,00 20.328.360.000,00
2.09 . 2.09.01 . 01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 694.220.000,00 9.630.404.000,00 0,00 10.324.624.000,00
2.09 . 2.09.01 . 01 . 19 Penyediaan Jasa Kantor dan Peningkatan Pelayanan Administrasi Perkantoran 505.870.000,00 856.326.000,00 0,00 1.362.196.000,00
Lokasi : Jl. Kanjeng Jimat no. 187 Trenggalek Desa Rejowinangun Kecamatan
Trenggalek
Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
Keluaran : Jumlah Jasa Kantor dan Administrasi Perkantoran yang Terlayani
Hasil : Persentase Temuan BPK/APIP yang ditindaklanjuti
2.09 . 2.09.01 . 01 . 20 Fasilitasi pembayaran Langganan Penerangan Jalan Umum (PJU) 19.200.000,00 8.470.728.000,00 0,00 8.489.928.000,00
Lokasi : Multi Lokasi
Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
Keluaran : Jumlah Tagihan LPJU yang Terbayar
Hasil : Persentase Temuan BPK/APIP yang ditindaklanjuti
2.09 . 2.09.01 . 01 . 21 Penyediaan Jasa Kantor dan Peningkatan Pelayanan Administrasi Perkantoran UPT. Pengujian 169.150.000,00 303.350.000,00 0,00 472.500.000,00
Kendaraan Bermotor (PKB)
Lokasi : Jalan Nasional Trenggalek - Tulungagung Desa Karangsoko Kecamatan
Trenggalek
Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
Keluaran : Jumlah Jasa Kantor dan Administrasi Perkantoran / Operasional Rutin UPT
PKB yang Terlayani
Hasil : Persentase Temuan BPK/APIP yang ditindaklanjuti

2.09 . 2.09.01 . 02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 0,00 257.300.000,00 200.000.000,00 457.300.000,00
2.09 . 2.09.01 . 02 . 11 Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 0,00 0,00 200.000.000,00 200.000.000,00
Lokasi : Jl. Kanjeng Jimat no. 187 Trenggalek Desa Rejowinangun Kecamatan
Trenggalek
Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
Keluaran : Jumlah Jenis Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
Hasil : Persentase Temuan BPK/APIP yang ditindaklanjuti
2.09 . 2.09.01 . 02 . 30 Pemeliharaan Rutin/Berkala Sarana dan Prasarana Kantor 0,00 227.800.000,00 0,00 227.800.000,00
Lokasi : Jl. Kanjeng Jimat no. 187 Trenggalek Desa Rejowinangun Kecamatan
Trenggalek
Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
Keluaran : Jumlah Jenis Sarana dan Prasarana Kantor yang dipelihara
Hasil : Persentase Temuan BPK/APIP yang ditindaklanjuti
2.09 . 2.09.01 . 02 . 45 Pemeliharaan Rutin/Berkala Sarana dan Prasarana Kantor UPT. Pengujian Kendaraan Bermotor 0,00 29.500.000,00 0,00 29.500.000,00
(PKB)
Lokasi : Jalan Nasional Trenggalek - Tulungagung Desa Karangsoko Kecamatan
Trenggalek

REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN Halaman 74
URAIAN URUSAN, ORGANISASI, JENIS BELANJA
KODE JUMLAH
PROGRAM DAN KEGIATAN PEGAWAI BARANG & JASA MODAL
1 2 3 4 5 6=3+4+5
Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
Keluaran : Jumlah Jenis Sarana dan Prasarana Kantor yang Pelihara
Hasil : Persentase Temuan BPK/APIP yang ditindaklanjuti

2.09 . 2.09.01 . 05 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 1.800.000,00 38.200.000,00 0,00 40.000.000,00
2.09 . 2.09.01 . 05 . 04 Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 1.800.000,00 38.200.000,00 0,00 40.000.000,00
Lokasi : Jl. Kanjeng Jimat no. 187 Trenggalek Desa Rejowinangun Kecamatan
Trenggalek
Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
Keluaran : Jumlah Aparatur yang mengikuti Bimtek/DIklat/Sosialisasi Peningkatan
Kapasitas
Hasil : Persentase Temuan BPK/APIP yang ditindaklanjuti

2.09 . 2.09.01 . 06 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan 139.383.000,00 617.000,00 0,00 140.000.000,00

2.09 . 2.09.01 . 06 . 05 Pengelolaan Keuangan dan Barang Perangkat Daerah 79.680.000,00 320.000,00 0,00 80.000.000,00
Lokasi : Jl. Kanjeng Jimat no. 187 Trenggalek Desa Karangsoko Kecamatan
Trenggalek
Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
Keluaran : Jumlah Dokumen Laporan Keuangan dan Barang yang disusun
Hasil : Persentase Temuan BPK/APIP yang ditindaklanjuti
2.09 . 2.09.01 . 06 . 06 Penyusunan Dokumen Perencanaan, Pelaporan Perangkat Daerah dan Reformasi Birokrasi 59.703.000,00 297.000,00 0,00 60.000.000,00
Lokasi : Jl. Kanjeng Jimat no. 187 Trenggalek Desa Rejowinangun Kecamatan
Trenggalek
Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
Keluaran : Jumlah Dokumen Perencanaan dan Pelaporan Reformasi Birokrasi yang
tersusun
Hasil : Persentase Temuan BPK/APIP yang ditindaklanjuti

2.09 . 2.09.01 . 15 Program Peningkatan Pelayanan Angkutan 234.380.000,00 774.279.500,00 2.964.377.500,00 3.973.037.000,00
2.09 . 2.09.01 . 15 . 05 Fasilitasi Penerbitan Perijinan Kapal Nelayan (Pass Kapal) 12.760.000,00 24.280.000,00 0,00 37.040.000,00
Lokasi : Kec. Watulimo, Kec. Munjungan dan Kec. Panggul
Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
Keluaran : Jumlah Ijin Kapal Nelayan yang diterbitkan
Hasil : Persentase Jumlah MPU yang memenuhi /memperoleh Ijin Trayek
2.09 . 2.09.01 . 15 . 06 Fasilitasi Pembangunan Pelabuhan 74.540.000,00 104.932.500,00 2.865.427.500,00 3.044.900.000,00
Lokasi : Teluk Prigi Desa Prigi Kecamatan Watulimo
Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
Keluaran : Jumlah Fasilitas Pembangunan Pelabuhan
Hasil : Persentase Jumlah MPU yang memenuhi /memperoleh Ijin Trayek
2.09 . 2.09.01 . 15 . 08 Fasilitasi Angkutan Pelajar 117.360.000,00 529.200.000,00 0,00 646.560.000,00
Lokasi : Sumurup, Tugu, Suruh, Karangan, Dawuhan, Kedunglurah, Gandusari dan
Kampak
REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN Halaman 75
URAIAN URUSAN, ORGANISASI, JENIS BELANJA
KODE JUMLAH
PROGRAM DAN KEGIATAN PEGAWAI BARANG & JASA MODAL
1 2 3 4 5 6=3+4+5
Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
Keluaran : Jumlah Pelajar yang memanfaatkan Angkutan Pelajar
Hasil : Persentase Jumlah MPU yang memenuhi /memperoleh Ijin Trayek
2.09 . 2.09.01 . 15 . 11 Pengelolaan Terminal Angkutan Umum 1.350.000,00 46.700.000,00 98.950.000,00 147.000.000,00
Lokasi : Terminal Tipe C Kota, Terminal Tipe C Panggul, Terminal Tipe C Pule,
Terminal Tipe Durenan dan Terminal Tipe C Kampak
Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
Keluaran : Jumlah Terminal yang dikelola
Hasil : Persentase Jumlah MPU yang memenuhi /memperoleh Ijin Trayek
2.09 . 2.09.01 . 15 . 12 Fasilitasi Angkutan Umum 28.370.000,00 69.167.000,00 0,00 97.537.000,00
Lokasi : Multi Lokasi
Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
Keluaran : Jumlah Angkutan Umum yang terlaksana
Hasil : Persentase Jumlah MPU yang memenuhi /memperoleh Ijin Trayek

2.09 . 2.09.01 . 16 Program Peningkatan Kelaikan Pengoperasian Kendaraan Bermotor 13.630.000,00 59.240.000,00 1.188.590.000,00 1.261.460.000,00
2.09 . 2.09.01 . 16 . 04 Pembangunan Dan Peningkatan Sarana Prasarana Kantor Pengujian Kendaraan Bermotor (KIR) 12.870.000,00 0,00 1.188.590.000,00 1.201.460.000,00

Lokasi : Jalan Nasional Trenggalek - Tulungagung Desa Karangsoko Kecamatan


Trenggalek
Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
Keluaran : Jumlah Pembangunan dan Peningkatan Sarana dan Prasarana Pengujian
Kendaraan Bermotor (KIR)
Hasil : Persentase Kendaraan Wajib Uji yang Lolos Uji Kir
2.09 . 2.09.01 . 16 . 05 Pemeliharaan Alat Uji Kendaraan Bermotor 760.000,00 59.240.000,00 0,00 60.000.000,00
Lokasi : Jalan Nasional Trenggalek - Tulungagung Desa Karangsoko Kecamatan
Trenggalek
Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
Keluaran : Jumlah Kendaraan Uji Kendaraan Bermotor yang terpelihara
Hasil : Persentase Kendaraan Wajib Uji yang Lolos Uji Kir

2.09 . 2.09.01 . 17 Program Peningkatan Pelayanan Lalu Lintas 356.185.000,00 965.785.000,00 1.982.930.000,00 3.304.900.000,00
2.09 . 2.09.01 . 17 . 01 Pendataan Kebutuhan Fasilitas Perlengkapan Jalan 62.760.000,00 68.340.000,00 14.900.000,00 146.000.000,00
Lokasi : 14 Kecamatan
Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
Keluaran : Jumlah Dokumen Pendataan Kebutuhan Fasilitas Perlengkapan Jalan yang
disusun
Hasil : Persentase Ketersediaan Sarana dan Prasarana Perlengkapan Jalan yang
Layak Fungsi
2.09 . 2.09.01 . 17 . 09 Pembangunan dan Pengembangan Penerangan Jalan Umum (PJU) 14.040.000,00 269.520.000,00 1.013.590.000,00 1.297.150.000,00
Lokasi : Multi Lokasi
Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)

REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN Halaman 76
URAIAN URUSAN, ORGANISASI, JENIS BELANJA
KODE JUMLAH
PROGRAM DAN KEGIATAN PEGAWAI BARANG & JASA MODAL
1 2 3 4 5 6=3+4+5
Keluaran : Jumlah Jenis Pembangunan dan Pengembangan PJU
Hasil : Persentase Ketersediaan Sarana dan Prasarana Perlengkapan Jalan yang
Layak Fungsi
2.09 . 2.09.01 . 17 . 10 Pemeliharaan Lampu Penerangan Jalan Umum (PJU) 130.780.000,00 181.720.000,00 0,00 312.500.000,00
Lokasi : Multi Lokasi
Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
Keluaran : Jumlah PJU yang terpelihara
Hasil : Persentase Ketersediaan Sarana dan Prasarana Perlengkapan Jalan yang
Layak Fungsi
2.09 . 2.09.01 . 17 . 13 Pengelolaan Sistem Informasi Manajemen Transportasi (SIM LLAJ) 27.900.000,00 45.680.000,00 143.720.000,00 217.300.000,00
Lokasi : Jl. Kanjeng Jimat no. 187 Trenggalek Desa Rejowinangun Kecamatan
Trenggalek
Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
Keluaran : Jumlah Update Data dan Pemeliharaan konten
Hasil : Persentase Ketersediaan Sarana dan Prasarana Perlengkapan Jalan yang
Layak Fungsi
2.09 . 2.09.01 . 17 . 14 Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas 96.320.000,00 52.390.000,00 0,00 148.710.000,00
Lokasi : Multi Lokasi
Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
Keluaran : Jumlah Pelaksanaan Evaluasi
Hasil : Persentase Ketersediaan Sarana dan Prasarana Perlengkapan Jalan yang
Layak Fungsi
2.09 . 2.09.01 . 17 . 15 Pengadaan dan Pemeliharaan Prasarana Perlengkapan Jalan 24.385.000,00 348.135.000,00 810.720.000,00 1.183.240.000,00
Lokasi : Multi Lokasi
Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
Keluaran : Jumlah Jenis Prasarana Perlengkapan Jalan yang diadakan dan Dipelihara

Hasil : Persentase Ketersediaan Sarana dan Prasarana Perlengkapan Jalan yang


Layak Fungsi

2.09 . 2.09.01 . 18 Program Pengendalian Dan Pengawasan Keselamatan Jalan 489.154.000,00 337.885.000,00 0,00 827.039.000,00
2.09 . 2.09.01 . 18 . 01 Peningkatan Disiplin Pengoperasian Kendaraan Wajib Uji 59.300.000,00 36.865.000,00 0,00 96.165.000,00
Lokasi : Jl. Kanjeng Jimat no. 187 Trenggalek Desa Rejowinangun Kecamatan
Trenggalek
Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
Keluaran : Jumlah Pelaksanaan Operasi
Hasil : Persentase Pelanggaran Disiplin Lalu Lintas Angkutan Jalan Kendaraan
Wajib Uji
2.09 . 2.09.01 . 18 . 05 Fasilitasi Pengendalian dan Pengawasan Keselamatan Jalan 246.600.000,00 148.980.000,00 0,00 395.580.000,00
Lokasi : Jl. Kanjeng Jimat no. 187 Trenggalek Desa Rejowinangun Kecamatan
Trenggalek
Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
Keluaran : Jumlah Kegiatan Pengendalian dan Pengawasan Keselamatan Jalan

REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN Halaman 77
URAIAN URUSAN, ORGANISASI, JENIS BELANJA
KODE JUMLAH
PROGRAM DAN KEGIATAN PEGAWAI BARANG & JASA MODAL
1 2 3 4 5 6=3+4+5
Hasil : Persentase Pelanggaran Disiplin Lalu Lintas Angkutan Jalan Kendaraan
Wajib Uji
2.09 . 2.09.01 . 18 . 06 Pembinaan dan Pemilihan Pelajar Pelopor Tertib Lalu Lintas 29.750.000,00 67.580.000,00 0,00 97.330.000,00
Lokasi : Jl. Kanjeng Jimat no. 187 Trenggalek Desa Rejowinangun Kecamatan
Trenggalek
Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
Keluaran : Jumlah Pelajar yang dibina untuk menjadi Pelajar Pelopor
Hasil : Persentase Pelanggaran Disiplin Lalu Lintas Angkutan Jalan Kendaraan
Wajib Uji
2.09 . 2.09.01 . 18 . 07 Pelayanan dan Penertiban Parkir Kendaraan Di Tepi Jalan 153.504.000,00 84.460.000,00 0,00 237.964.000,00
Lokasi : Jl. Kanjeng Jimat no. 187 Trenggalek
Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
Keluaran : Jumlah Operasi Penerbitan dan Pengawasan Kawasan Parkir
Hasil : Persentase Pelanggaran Disiplin Lalu Lintas Angkutan Jalan Kendaraan
Wajib Uji

2.10 Komunikasi dan Informatika 1.224.010.000,00 1.825.670.475,00 3.164.153.975,00 6.213.834.450,00


2.10 . 2.10.01 Dinas Komunikasi dan Informatika 1.224.010.000,00 1.825.670.475,00 3.164.153.975,00 6.213.834.450,00
2.10 . 2.10.01 . 01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 318.295.000,00 416.205.025,00 32.717.027,00 767.217.052,00
2.10 . 2.10.01 . 01 . 19 Penyediaan Jasa Kantor dan Peningkatan Pelayanan Administrasi Perkantoran 318.295.000,00 416.205.025,00 32.717.027,00 767.217.052,00
Lokasi : Kabupaten Trenggalek
Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
Keluaran : Jumlah jenis jasa kantor dan administrasi perkantoran yang terlayani
Hasil : Persentase temuan BPK/APIP yang ditindaklanjuti

2.10 . 2.10.01 . 02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 8.550.000,00 67.000.000,00 97.450.000,00 173.000.000,00
2.10 . 2.10.01 . 02 . 11 Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 2.550.000,00 0,00 97.450.000,00 100.000.000,00
Lokasi : Kabupaten Trenggalek
Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
Keluaran : Jumlah jenis pengadaan peralatan dan perlengkapan kantor
Hasil : Persentase temuan BPK/APIP yang ditindaklanjuti
2.10 . 2.10.01 . 02 . 30 Pemeliharaan rutin/berkala Sarana dan Prasarana Kantor 6.000.000,00 67.000.000,00 0,00 73.000.000,00
Lokasi : Kabupaten Trenggalek
Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
Keluaran : Jumlah kendaraan yang dipelihara
Hasil : Persentase temuan BPK/APIP yang ditindaklanjuti

2.10 . 2.10.01 . 05 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 4.000.000,00 186.000.000,00 0,00 190.000.000,00
2.10 . 2.10.01 . 05 . 04 Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 4.000.000,00 186.000.000,00 0,00 190.000.000,00
Lokasi : Kabupaten Trenggalek
Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)

REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN Halaman 78
URAIAN URUSAN, ORGANISASI, JENIS BELANJA
KODE JUMLAH
PROGRAM DAN KEGIATAN PEGAWAI BARANG & JASA MODAL
1 2 3 4 5 6=3+4+5
Keluaran : Jumlah Aparatur yang mengikuti diklat/bimtek/sosialisasi peningkatan
kapasitas
Hasil : Persentase temuan BPK/APIP yang ditindaklanjuti

2.10 . 2.10.01 . 06 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan 89.948.000,00 2.072.000,00 0,00 92.020.000,00

2.10 . 2.10.01 . 06 . 05 Pengelolaan Keuangan dan Barang Perangkat Daerah 59.280.000,00 872.000,00 0,00 60.152.000,00
Lokasi : Kabupaten Trenggalek
Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
Keluaran : Jumlah dokumen laporan keuangan dan barang yang disusun
Hasil : Persentase temuan BPK/APIP yang ditindaklanjuti
2.10 . 2.10.01 . 06 . 06 Penyusunan Dokumen Perencanaan, Pelaporan Perangkat Daerah dan Reformasi Birokrasi 30.668.000,00 1.200.000,00 0,00 31.868.000,00
Lokasi : Kabupaten Trenggalek
Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
Keluaran : Terlaksananya pembuatan dokumen perencanaan, pelaporan perangkat
daerah dan reformasi birokrasi yang disusun
Hasil : Persentase temuan BPK/APIP yang ditindaklanjuti

2.10 . 2.10.01 . 15 Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa 359.660.000,00 118.485.000,00 0,00 478.145.000,00
2.10 . 2.10.01 . 15 . 01 Layanan Pengaduan Masyarakat 74.650.000,00 25.325.000,00 0,00 99.975.000,00
Lokasi : Kabupaten Trenggalek
Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
Keluaran : Jumlah Tim Penanganan Pengaduan Masyarakat yang dibentuk
Hasil : Permintaan informasi dan dokumentasi yang dilayani
2.10 . 2.10.01 . 15 . 02 Operasional PPID 82.050.000,00 10.800.000,00 0,00 92.850.000,00
Lokasi : Kabupaten Trenggalek
Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
Keluaran : Jumlah evaluasi PPID yang dilaksanakan
Hasil : Permintaan informasi dan dokumentasi yang dilayani
2.10 . 2.10.01 . 15 . 03 Deseminasi Informasi 89.400.000,00 24.930.000,00 0,00 114.330.000,00
Lokasi : Kabupaten Trenggalek
Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
Keluaran : Jumlah Tim Redaksi yang di bentuk
Hasil : Permintaan informasi dan dokumentasi yang dilayani
2.10 . 2.10.01 . 15 . 04 Operasional LPPL/Radio Publik Kabupaten Trenggalek 113.560.000,00 57.430.000,00 0,00 170.990.000,00
Lokasi : Dinas Komunikasi dan Informatikan Kabupaten Trenggalek
Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
Keluaran : Jumlah radio publik yang dikelola
Hasil : Permintaan informasi dan dokumentasi yang dilayani

2.10 . 2.10.01 . 16 Program Pengembangan dan Optimalisasi Teknologi Informasi dan Komunikasi 156.052.000,00 503.978.000,00 2.908.206.948,00 3.568.236.948,00

REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN Halaman 79
URAIAN URUSAN, ORGANISASI, JENIS BELANJA
KODE JUMLAH
PROGRAM DAN KEGIATAN PEGAWAI BARANG & JASA MODAL
1 2 3 4 5 6=3+4+5
2.10 . 2.10.01 . 16 . 03 Layanan Pengembangan Aplikasi Pelayanan Publik 82.922.000,00 111.678.000,00 0,00 194.600.000,00
Lokasi : Kabupaten Trenggalek
Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
Keluaran : Jumlah aplikasi
Hasil : Persentase Perangkat Daerah yang telah menerapkan penyelenggaraan
pemerintahan berbasis Teknologi Informasi (TI)
2.10 . 2.10.01 . 16 . 04 Pengembangan Komunikasi Informasi dan Ruang Server 73.130.000,00 392.300.000,00 2.908.206.948,00 3.373.636.948,00
Lokasi : Kabupaten Trenggalek
Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
Keluaran : Jumlah fasilitasi jaringan Perangkat Daerah
Hasil : Persentase Perangkat Daerah yang telah menerapkan penyelenggaraan
pemerintahan berbasis Teknologi Informasi (TI)

2.10 . 2.10.01 . 17 Program Fasilitasi Peningkatan SDM Bidang Komunikasi dan Informasi 29.920.000,00 209.620.150,00 0,00 239.540.150,00
2.10 . 2.10.01 . 17 . 01 Pengembangan dan Pemberdayaan Kelompok Informasi Masyarakat (KIM) 29.920.000,00 209.620.150,00 0,00 239.540.150,00
Lokasi : Kabupaten Trenggalek
Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
Keluaran : Jumlah KIM yang terbina
Hasil : Permintaan informasi dan dokumentasi yang dilayani

2.10 . 2.10.01 . 18 Program Pengembangan e-Government 132.245.000,00 162.720.300,00 10.710.000,00 305.675.300,00


2.10 . 2.10.01 . 18 . 01 Pengelolaan Website 24.595.000,00 53.830.200,00 0,00 78.425.200,00
Lokasi : Kabupaten Trenggalek
Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
Keluaran : Jumlah updating Website yang dikelola
Hasil : Indeks SPBE
2.10 . 2.10.01 . 18 . 04 Fasilitasi dan Implementasi Pengembangan e-government 107.650.000,00 108.890.100,00 10.710.000,00 227.250.100,00
Lokasi : Kabupaten Trenggalek
Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
Keluaran : Jumlah Raperbup e-Pemerintahan (e-gov)
Hasil : Indeks SPBE

2.10 . 2.10.01 . 19 Program Layanan Pengadaan Secara Elektronik 125.340.000,00 159.590.000,00 115.070.000,00 400.000.000,00
2.10 . 2.10.01 . 19 . 01 Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE) 125.340.000,00 159.590.000,00 115.070.000,00 400.000.000,00
Lokasi : Kabupaten Trenggalek
Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
Keluaran : Jumlah Paket Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah yang difasilitasi
secara Eletronik
Hasil : Persentase Perangkat Daerah yang telah menerapkan penyelenggaraan
pemerintahan berbasis Teknologi Informasi (TI)

2.11 Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah 1.057.455.000,00 3.202.420.000,00 597.725.000,00 4.857.600.000,00

REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN Halaman 80
URAIAN URUSAN, ORGANISASI, JENIS BELANJA
KODE JUMLAH
PROGRAM DAN KEGIATAN PEGAWAI BARANG & JASA MODAL
1 2 3 4 5 6=3+4+5

2.11 . 2.11.01 Dinas Koperasi dan Usaha Mikro dan Perdagangan 1.057.455.000,00 3.202.420.000,00 597.725.000,00 4.857.600.000,00
2.11 . 2.11.01 . 01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 557.760.000,00 680.253.000,00 0,00 1.238.013.000,00
2.11 . 2.11.01 . 01 . 19 Penyediaan Jasa Kantor dan Peningkatan Pelayanan Administrasi Perkantoran 557.760.000,00 680.253.000,00 0,00 1.238.013.000,00
Lokasi : Dinas Koperasi dan Usaha Mikro dan Perdagangan jalan Raya Bulu Agung
No. 8 Trenggalek Kelurahan Tamanan Kecamatan Trenggalek
Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
Keluaran : Jumlah Jenis jasa Kantor dan administrasi perkantoran yang terlayani
Hasil : Persentase temuan BPK/APIP yang ditindaklanjuti

2.11 . 2.11.01 . 02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 3.900.000,00 133.308.000,00 161.770.000,00 298.978.000,00
2.11 . 2.11.01 . 02 . 11 Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 900.000,00 330.000,00 161.770.000,00 163.000.000,00
Lokasi : Dinas Koperasi dan Usaha Mikro dan Perdagangan jalan Raya Bulu Agung
No. 8 Trenggalek Kelurahan Tamanan Kecamatan Trenggalek
Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
Keluaran : Jumlah jenis pengadaan peralatan dan perlengkapan kantor
Hasil : Persentase temuan BPK/APIP yang ditindaklanjuti
2.11 . 2.11.01 . 02 . 30 Pemeliharaan Rutin/Berkala Sarana dan Prasarana Kantor 3.000.000,00 132.978.000,00 0,00 135.978.000,00
Lokasi : Dinas Koperasi dan Usaha Mikro dan Perdagangan jalan Raya Bulu Agung
No. 8 Trenggalek Kelurahan Tamanan Kecamatan Trenggalek
Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
Keluaran : Jumlah Jenis Sarana dan Prasarana Kantor yang dipelihara
Hasil : Persentase temuan BPK/APIP yang ditindaklanjuti

2.11 . 2.11.01 . 05 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 1.285.000,00 86.015.000,00 0,00 87.300.000,00
2.11 . 2.11.01 . 05 . 05 Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 1.285.000,00 86.015.000,00 0,00 87.300.000,00
Lokasi : Dinas Koperasi dan Usaha Mikro dan Perdagangan jalan Raya Bulu Agung
No. 8 Trenggalek Desa Kayen Kecamatan Karangan
Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
Keluaran : Jumlah Aparatur yang mengikuti diklat/bimtek/sosialisasi peningkatan
kapasitas
Hasil : Persentase temuan BPK/APIP yang ditindaklanjuti

2.11 . 2.11.01 . 06 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan 199.050.000,00 70.259.000,00 0,00 269.309.000,00

2.11 . 2.11.01 . 06 . 05 Pengelolaan Keuangan dan Barang Perangkat Daerah 110.700.000,00 384.000,00 0,00 111.084.000,00
Lokasi : Dinas Koperasi dan Usaha Mikro dan Perdagangan jalan Raya Bulu Agung
No. 8 Trenggalek Kelurahan Tamanan Kecamatan Trenggalek
Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
Keluaran : Jumlah dokumen laporan keuangan dan barang yang disusun
Hasil : Persentase temuan BPK/APIP yang ditindaklanjuti
2.11 . 2.11.01 . 06 . 06 Penyusunan Dokumen Perencanaan, Pelaporan Perangkat Daerah dan Reformasi Birokrasi 88.350.000,00 69.875.000,00 0,00 158.225.000,00

REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN Halaman 81
URAIAN URUSAN, ORGANISASI, JENIS BELANJA
KODE JUMLAH
PROGRAM DAN KEGIATAN PEGAWAI BARANG & JASA MODAL
1 2 3 4 5 6=3+4+5
Lokasi : Dinas Koperasi dan Usaha Mikro dan Perdagangan jalan Raya Bulu Agung
No. 8 Trenggalek Kelurahan Tamanan Kecamatan Trenggalek
Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
Keluaran : Jumlah dokumen perencanaan, pelaporan PD dan reformasi birokrasi yang
tersusun
Hasil : Persentase temuan BPK/APIP yang ditindaklanjuti

2.11 . 2.11.01 . 15 Program Pemberdayaan dan Pengembangan Usaha Mikro 90.190.000,00 1.073.855.000,00 435.955.000,00 1.600.000.000,00
2.11 . 2.11.01 . 15 . 02 Penumbuhan Wirausaha Baru 15.520.000,00 84.480.000,00 0,00 100.000.000,00
Lokasi : Dinas Koperasi dan Usaha Mikro dan Perdagangan jalan Raya Bulu Agung
No. 8 Trenggalek Kelurahan Tamanan Kecamatan Trenggalek
Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
Keluaran : Jumlah Wirausaha baru yang dibina atau ditumbuhkan
Hasil : Persentase Usaha Mikro yang di berdayakan dan dikembangkan
2.11 . 2.11.01 . 15 . 10 Pembinaan dan Pengembangan Usaha Mikro melalui Pemberdayaan BDSP 24.890.000,00 325.110.000,00 0,00 350.000.000,00
Lokasi : Kabupaten Trenggalek Kelurahan Tamanan Kecamatan Trenggalek
Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
Keluaran : Jumlah Usaha Mikro yang didampingi, dibina dan dikembangkan
Hasil : Persentase Usaha Mikro yang di berdayakan dan dikembangkan
2.11 . 2.11.01 . 15 . 11 Penyelenggaraan Promosi, Peningkatan Sarana Prasarana dan Kemitraan Usaha Mikro 29.580.000,00 604.465.000,00 435.955.000,00 1.070.000.000,00
Lokasi : Kabupaten Trenggalek Kelurahan Tamanan Kecamatan Trenggalek
Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
Keluaran : Jumlah Promosi dan pemasaran produk
Hasil : Persentase Usaha Mikro yang di berdayakan dan dikembangkan
2.11 . 2.11.01 . 15 . 12 Fasilitasi Perkuatan Permodalan dan Pembinaan serta Pengawasan LKM 20.200.000,00 59.800.000,00 0,00 80.000.000,00
Lokasi : Kabupaten Trenggalek Kelurahan Tamanan Kecamatan Trenggalek
Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
Keluaran : Jumlah Usaha Mikro yang memperoleh akses permodalan
Hasil : Persentase Usaha Mikro yang di berdayakan dan dikembangkan

2.11 . 2.11.01 . 16 Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi 205.270.000,00 1.158.730.000,00 0,00 1.364.000.000,00
2.11 . 2.11.01 . 16 . 01 Pengembangan Usaha Koperasi 25.190.000,00 235.600.000,00 0,00 260.790.000,00
Lokasi : Kab. Trenggalek Kelurahan Tamanan Kecamatan Trenggalek
Keluaran : Jumlah Koperasi yang dikembangkan usahanya
Hasil : Persentase Koperasi Aktif
2.11 . 2.11.01 . 16 . 02 Pengembangan Sistem Administrasi Keuangan Koperasi 33.580.000,00 211.170.000,00 0,00 244.750.000,00
Lokasi : Kab. Trenggalek Kelurahan Tamanan Kecamatan Trenggalek
Keluaran : Jumlah Koperasi yang dikembangkan sistem administrasi keuangannya

Hasil : Persentase Koperasi Aktif

REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN Halaman 82
URAIAN URUSAN, ORGANISASI, JENIS BELANJA
KODE JUMLAH
PROGRAM DAN KEGIATAN PEGAWAI BARANG & JASA MODAL
1 2 3 4 5 6=3+4+5
2.11 . 2.11.01 . 16 . 03 Pembinaan dan Pengawasan Koperasi 49.800.000,00 433.660.000,00 0,00 483.460.000,00
Lokasi : Kab. Trenggalek Kelurahan Tamanan Kecamatan Trenggalek
Keluaran : Jumlah koperasi yang dibina dan diawasi
Hasil : Persentase Koperasi Aktif
2.11 . 2.11.01 . 16 . 04 Peningkatan Kapasitas Koperasi dan UKM 96.700.000,00 278.300.000,00 0,00 375.000.000,00
Lokasi : Kabupaten Trenggalek
Sumber Dana : Dana Alokasi Khusus (D A K)
Keluaran : Terlaksananya pelatihan penilaian kesehatan koperasi, terlaksananya
pelatihan ketrampilan bagi anggota koperasi dan pelaku usaha mikro,
terlaksananya pelatihan RK/RAPBK dan penyusunan laporan keuangan
Hasil : Meningkatnya kapasitas koperasi dan pelaku usaha mikro

2.12 Penanaman Modal 818.972.000,00 1.674.323.000,00 306.705.000,00 2.800.000.000,00


2.12 . 2.12.01 Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu 818.972.000,00 1.674.323.000,00 306.705.000,00 2.800.000.000,00
2.12 . 2.12.01 . 01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 242.370.000,00 515.497.000,00 0,00 757.867.000,00
2.12 . 2.12.01 . 01 . 19 Penyediaan Jasa Kantor dan Peningkatan Pelayanan Administrasi Perkantoran 242.370.000,00 515.497.000,00 0,00 757.867.000,00
Lokasi : Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Jalan Panglima
Sudirman No 42 Trenggalek Kelurahan Ngantru Kecamatan Trenggalek

Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)


Keluaran : Jumlah Jenis Jasa Kantor dan Administrasi Perkantoran yang terlayani
Hasil : Persentase Temuan BPK/APIP yang ditindaklanjuti

2.12 . 2.12.01 . 02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 12.600.000,00 146.238.000,00 77.975.000,00 236.813.000,00
2.12 . 2.12.01 . 02 . 05 pengadaan Kendaraan dinas/operasional 0,00 1.275.000,00 32.725.000,00 34.000.000,00
Lokasi : Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Jalan Panglima
Sudirman No 42 Trenggalek Kelurahan Ngantru Kecamatan Trenggalek

Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)


Keluaran : Jumlah pengadaan kendaraan dinas operasional roda 2 (dua)
Hasil : Persentase Temuan BPK/APIP yang ditindaklanjuti
2.12 . 2.12.01 . 02 . 11 Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 0,00 1.311.000,00 45.250.000,00 46.561.000,00
Lokasi : Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Jalan Panglima
Sudirman No 42 Trenggalek Kelurahan Ngantru Kecamatan Trenggalek

Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)


Keluaran : Jumlah jenis pengadaan peralatan dan perlengkapan kantor
Hasil : Persentase Temuan BPK/APIP yang ditindaklanjuti
2.12 . 2.12.01 . 02 . 30 Pemeliharaan Rutin/Berkala Sarana dan Prasarana Kantor 12.600.000,00 143.652.000,00 0,00 156.252.000,00
Lokasi : Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Jalan Panglima
Sudirman No 42 Trenggalek Kelurahan Ngantru Kecamatan Trenggalek

REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN Halaman 83
URAIAN URUSAN, ORGANISASI, JENIS BELANJA
KODE JUMLAH
PROGRAM DAN KEGIATAN PEGAWAI BARANG & JASA MODAL
1 2 3 4 5 6=3+4+5
Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
Keluaran : Jumlah Jenis Sarana dan Prasarana Kantor yang dipelihara
Hasil : Presentase Temuan BPK/APIP yang ditindaklanjuti

2.12 . 2.12.01 . 05 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 600.000,00 82.440.000,00 0,00 83.040.000,00
2.12 . 2.12.01 . 05 . 04 Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 600.000,00 82.440.000,00 0,00 83.040.000,00
Lokasi : Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Jalan Panglima
Sudirman No 42 Trenggalek Kelurahan Ngantru Kecamatan Trenggalek

Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)


Keluaran : Jumlah Aparatur yang mengikuti diklat/bimtek/sosialisasi peningkatan
kapasitas
Hasil : Presentase Temuan BPK/APIP yang ditindaklanjuti

2.12 . 2.12.01 . 06 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan 95.295.000,00 11.735.000,00 0,00 107.030.000,00

2.12 . 2.12.01 . 06 . 05 Pengelolaan Keuangan dan Barang Perangkat Daerah 60.540.000,00 160.000,00 0,00 60.700.000,00
Lokasi : Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Jalan Panglima
Sudirman No 42 Trenggalek Kelurahan Ngantru Kecamatan Trenggalek

Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)


Keluaran : Jumlah dokumen laporan keuangan dan barang yang disusun
Hasil : Presentase Temuan BPK/APIP yang ditindaklanjuti
2.12 . 2.12.01 . 06 . 06 Penyusunan Dokumen Perencanaan, Pelaporan Perangkat Daerah dan Reformasi Birokrasi 34.755.000,00 11.575.000,00 0,00 46.330.000,00
Lokasi : Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Jalan Panglima
Sudirman No 42 Trenggalek Kelurahan Ngantru Kecamatan Trenggalek

Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)


Keluaran : Jumlah dokumen perencanaan, pelaporan PD dan reformasi birokrasi yang
tersusun
Hasil : Presentase Temuan BPK/APIP yang ditindaklanjuti

2.12 . 2.12.01 . 15 Program Pengembangan Penanaman Modal 81.367.000,00 329.333.000,00 0,00 410.700.000,00
2.12 . 2.12.01 . 15 . 01 Pengembangan dan Kerjasama Penanaman Modal 33.507.000,00 106.493.000,00 0,00 140.000.000,00
Lokasi : Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Jalan Panglima
Sudirman No 42 Trenggalek Kelurahan Ngantru Kecamatan Trenggalek

Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)


Keluaran : Terwujudnya dokumen peta potensi dan peluang investasi
2.12 . 2.12.01 . 15 . 02 Pelayanan dan Promosi Penanaman Modal 18.020.000,00 181.980.000,00 0,00 200.000.000,00
Lokasi : Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Jalan Panglima
Sudirman No 42 Trenggalek Kelurahan Ngantru Kecamatan Trenggalek

Keluaran : Jumlah Pameran di Bidang Penanaman Modal yang Diikuti

REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN Halaman 84
URAIAN URUSAN, ORGANISASI, JENIS BELANJA
KODE JUMLAH
PROGRAM DAN KEGIATAN PEGAWAI BARANG & JASA MODAL
1 2 3 4 5 6=3+4+5
2.12 . 2.12.01 . 15 . 03 Pengendalian dan Pelaporan Penanaman Modal 29.840.000,00 40.860.000,00 0,00 70.700.000,00
Lokasi : Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Jalan Panglima
Sudirman No 42 Trenggalek Kelurahan Ngantru Kecamatan Trenggalek

Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)


Keluaran : Jumlah perusahaan yang dipantau

2.12 . 2.12.01 . 16 Program Standarisasi Penanaman Modal dan PTSP 122.620.000,00 362.650.000,00 217.980.000,00 703.250.000,00
2.12 . 2.12.01 . 16 . 01 Standarisasi Penanaman Modal dan PTSP 71.180.000,00 142.320.000,00 27.000.000,00 240.500.000,00
Lokasi : Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Jalan Panglima
Sudirman No 42 Trenggalek Kelurahan Ngantru Kecamatan Trenggalek

Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)


Keluaran : Jumlah regulasi yang mendukung penanaman modal dan pelayanan
terpadu satu pintu yang disusun;
2.12 . 2.12.01 . 16 . 02 Pengolahan data dan Sistem Informasi Penanaman Modal dan PTSP 20.640.000,00 22.380.000,00 190.980.000,00 234.000.000,00
Lokasi : Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Jalan Panglima
Sudirman No 42 Trenggalek Kelurahan Ngantru Kecamatan Trenggalek

Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)


Keluaran : Jumlah sistem elektronik penanaman modal dan PTSP
2.12 . 2.12.01 . 16 . 03 Pengaduan dan Publikasi Penanaman Modal dan PTSP 30.800.000,00 197.950.000,00 0,00 228.750.000,00
Lokasi : Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Jalan Panglima
Sudirman No 42 Trenggalek Kelurahan Ngantru Kecamatan Trenggalek

Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)


Keluaran : Jenis Penyebarluasan/publikasi Penanaman Modal dan PTSP yang
dilaksanakan
Hasil : Presentase penanganan pengaduan dan penyebarluasan / publikasi
penanaman modal dan PTSP

2.12 . 2.12.01 . 17 Program Pelayanan Perizinan 264.120.000,00 226.430.000,00 10.750.000,00 501.300.000,00


2.12 . 2.12.01 . 17 . 01 Pelayanan Perizinan Usaha 131.560.000,00 83.440.000,00 0,00 215.000.000,00
Lokasi : Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Jalan Panglima
Sudirman No 42 Trenggalek Kelurahan Ngantru Kecamatan Trenggalek

Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)


Keluaran : Jumlah izin usaha yang diterbitkan dalam tahun berkenaan
Hasil : Presentase izin usaha yang diterbirkan dalam tahun berkenaan
2.12 . 2.12.01 . 17 . 02 Pelayanan Perizinan Non Usaha 105.420.000,00 84.330.000,00 10.750.000,00 200.500.000,00
Lokasi : Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Jalan Panglima
Sudirman No 42 Trenggalek Kelurahan Ngantru Kecamatan Trenggalek

Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)

REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN Halaman 85
URAIAN URUSAN, ORGANISASI, JENIS BELANJA
KODE JUMLAH
PROGRAM DAN KEGIATAN PEGAWAI BARANG & JASA MODAL
1 2 3 4 5 6=3+4+5
Keluaran : Jumlah izin non usaha yang diterbitkan dalam tahun berkenaan
Hasil : Presentase izin yang diterbitkan dalam tahun berkenaan
2.12 . 2.12.01 . 17 . 03 Verifikasi Administrasi Perizinan 27.140.000,00 58.660.000,00 0,00 85.800.000,00
Lokasi : Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Jalan Panglima
Sudirman No 42 Trenggalek Kelurahan Ngantru Kecamatan Trenggalek

Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)


Keluaran : Jumlah pemohon izin yang masuk dalam tahun berkenaan
Hasil : Presentase izin yang diterbitkan dalam tahun berkenaan

2.13 Kepemudaan dan Olah Raga 514.705.000,00 1.669.286.000,00 16.772.976.000,00 18.956.967.000,00


2.13 . 1.01.01 Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga 514.705.000,00 1.669.286.000,00 16.772.976.000,00 18.956.967.000,00
2.13 . 1.01.01 . 15 Program Peningkatan dan Pengembangan Kepemudaan 147.065.000,00 752.935.000,00 0,00 900.000.000,00
2.13 . 1.01.01 . 15 . 02 Fasilitasi Kegiatan Pemuda Paskibra 102.275.000,00 497.725.000,00 0,00 600.000.000,00
Lokasi : Jln. RA. Kartini No. 76 Sumbergedong, Trenggalek (Disdikpora), Kelurahan
Surodakan (Pendapa) dan Tingkat Provinsi Kelurahan Sumbergedong
Kecamatan Trenggalek
Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
Keluaran : Jumlah kegiatan seleksi dan pembinaan calon Paskibra
Hasil : Prosentase Pemuda yang berpartisipasi dan berperan aktif dalam
pembangunan
2.13 . 1.01.01 . 15 . 06 Jambore dan Temu Pemudaan 36.340.000,00 213.660.000,00 0,00 250.000.000,00
Lokasi : Wilayah pesisir (pantai di Watulimo/ Panggul/Munjungan) dan tingkat
provinsi (Banyuwangi)
Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
Keluaran : Wilayah pesisir (pantai di Watulimo/ Panggul/Munjungan) dan tingkat
provinsi (Banyuwangi)
Hasil : Prosentase Pemuda yang berpartisipasi dan berperan aktif dalam
pembangunan
2.13 . 1.01.01 . 15 . 07 Peningkatan peran dan Apresiasi Organisasi pemuda, kepemudaan dan pemuda pelopor 8.450.000,00 41.550.000,00 0,00 50.000.000,00
Lokasi : Jln. RA. Kartini No. 76 Sumbergedong, Trenggalek (Disdikpora), Tingkat
Kabupaten dan Provinsi Kelurahan Sumbergedong Kecamatan Trenggalek

Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)


Keluaran : Jumlah kegiatan pembinaan/diklat/workshop, pameran dan festival/lomba
prestasi organisasi pemuda, kepemudan dan pemuda pelopor yang
dilaksanakan
Hasil : Prosentase Pemuda yang berpartisipasi dan berperan aktif dalam
pembangunan

2.13 . 1.01.01 . 16 Program Pembinaan, Pengembangan dan Pemasyarakatan Olahraga 367.640.000,00 916.351.000,00 16.772.976.000,00 18.056.967.000,00
2.13 . 1.01.01 . 16 . 05 Peningkatan Mutu Organisasi dan Tenaga Keolahragaan 11.925.000,00 43.075.000,00 0,00 55.000.000,00

REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN Halaman 86
URAIAN URUSAN, ORGANISASI, JENIS BELANJA
KODE JUMLAH
PROGRAM DAN KEGIATAN PEGAWAI BARANG & JASA MODAL
1 2 3 4 5 6=3+4+5
Lokasi : Jln. RA. Kartini No. 76 Sumbergedong, Trenggalek (Disdikpora)/ Kabupaten
Trenggalek Kelurahan Sumbergedong Kecamatan Trenggalek

Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)


Keluaran : Jumlah diklat peningkatan mutu organisasi dan tenaga keolahragaan
Hasil : Jumlah Altet Olahraga yang berprestasi
2.13 . 1.01.01 . 16 . 11 Penyelenggaraan Festival, Kompetisi dan Turnamen Keolahragaan Pelajar dan Masyarakat 306.590.000,00 793.410.000,00 0,00 1.100.000.000,00
Lokasi : Jln. RA. Kartini No. 76 Sumbergedong, Trenggalek (Disdikpora), Tingkat
Kabupaten, Provinsi dan Nasional
Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
Keluaran : Jumlah festival, kompetisi dan turnamen keolahragaan yang
dilaksanakan/dipertandingkan
Hasil : Jumlah Altet Olahraga yang berprestasi
2.13 . 1.01.01 . 16 . 12 Pengembangan/ peningkatan sarana dan prasarana Keolahragaan 10.500.000,00 74.091.000,00 2.077.759.000,00 2.162.350.000,00
Lokasi : Desa Wonocoyo Panggul, Stadion Menak Sopal Trenggalek, Desa
Wonorejo dan Karanganyar Gandusari, Desa Tawing Munjungan dan
Kelurahan Sumbergedong
Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
Keluaran : Jumlah sarana dan prasarana keolahragaan yang dibangun/ ditingkatkan
dan diadakan
Hasil : Jumlah Altet Olahraga yang berprestasi
2.13 . 1.01.01 . 16 . 13 Pembangunan Baru Prasarana GOR dan Penyediaan Sarananya 38.625.000,00 5.775.000,00 14.695.217.000,00 14.739.617.000,00
Lokasi : Jalan Soetran (Kelurahan Sumbergedong, Kecamatan Trenggalek)
Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U), Dana Alokasi Khusus (D A K)
Keluaran : Jumlah pembangunan GOR type B lengkap dengan sarana olaharga
Hasil : Jumlah Altet Olahraga yang berprestasi

2.14 Statistik 49.280.000,00 106.885.550,00 0,00 156.165.550,00


2.14 . 2.10.01 Dinas Komunikasi dan Informatika 49.280.000,00 106.885.550,00 0,00 156.165.550,00
2.14 . 2.10.01 . 15 Program Pengembangan Data/Informasi/Statistik Daerah 49.280.000,00 106.885.550,00 0,00 156.165.550,00
2.14 . 2.10.01 . 15 . 01 Penyusunan dan Pengumpulan Data/Informasi Statistik Pembangunan Daerah 49.280.000,00 106.885.550,00 0,00 156.165.550,00
Lokasi : Kabupaten Trenggalek
Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
Keluaran : Jumlah dokumen dan data yang ter-update
Hasil : Persentase Perangkat Daerah yang telah menerapkan dan menggunakan
data Statistik

2.15 Persandian 56.560.000,00 73.440.000,00 0,00 130.000.000,00


2.15 . 2.10.01 Dinas Komunikasi dan Informatika 56.560.000,00 73.440.000,00 0,00 130.000.000,00
2.15 . 2.10.01 . 15 Program Peningkatan Layanan Persandian 56.560.000,00 73.440.000,00 0,00 130.000.000,00
2.15 . 2.10.01 . 15 . 01 Manajemen Jaringan Sandi dan Telekomunikasi 56.560.000,00 73.440.000,00 0,00 130.000.000,00

REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN Halaman 87
URAIAN URUSAN, ORGANISASI, JENIS BELANJA
KODE JUMLAH
PROGRAM DAN KEGIATAN PEGAWAI BARANG & JASA MODAL
1 2 3 4 5 6=3+4+5
Lokasi : Kabupaten Trenggalek
Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
Keluaran : Jumlah Sosialisasi/Diklat
Hasil : Persentase penyelesaian kasus Keamanan Informasi

2.16 Kebudayaan 219.480.000,00 2.164.707.000,00 0,00 2.384.187.000,00


2.16 . 3.02.01 Dinas Pariwisata dan Kebudayaan 219.480.000,00 2.164.707.000,00 0,00 2.384.187.000,00
2.16 . 3.02.01 . 15 Program Pelestarian, Pembinaan dan Aktualisasi Nilai Seni Budaya 219.480.000,00 2.164.707.000,00 0,00 2.384.187.000,00
2.16 . 3.02.01 . 15 . 01 Pelestarian dan Aktualisasi Adat Budaya Daerah 13.835.000,00 351.005.000,00 0,00 364.840.000,00
Lokasi : Kec.Trenggalek, Kec.Dongko, Kec.Watulimo, Kec.Munjungan, Kec.Panggul,
dan Kec.Tugu
Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
Keluaran : Jumlah pelaksanaan upacara adat
Hasil : Persentase Benda Cagar Budaya/situs/seni yang dilestarikan
2.16 . 3.02.01 . 15 . 02 Pengelolaan dan Pengembangan Pelestarian Peninggalan Sejarah Purbakala, Museum dan 78.970.000,00 20.397.000,00 0,00 99.367.000,00
Peninggalan Bawah Air
Lokasi : Kec.Durenan, Kec.Pogalan,Kec.Trenggalek, Kec.Karangan dan Kec.Panggul

Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)


Keluaran : Jumlah benda cagar budaya yang dilestarikan, didata, dan dideskripsikan

Hasil : Persentase Benda Cagar Budaya/situs/ seni yang dilestarikan


2.16 . 3.02.01 . 15 . 04 Fasilitasi Penyelenggaraan Festival Budaya Daerah 21.640.000,00 376.200.000,00 0,00 397.840.000,00
Lokasi : Kabupaten Trenggalek dan Provinsi Jawa Timur
Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
Keluaran : Jumlah Festival yang diikuti dan diselenggarakan
Hasil : Persentase Benda Cagar Budaya/situs/ seni yang dilestarikan
2.16 . 3.02.01 . 15 . 05 Penyelenggaraan Misi Kesenian/Kebudayaan Daerah 15.015.000,00 374.820.000,00 0,00 389.835.000,00
Lokasi : Jakarta, Solo, Yogyakarta, Surabaya dan luar negeri
Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
Keluaran : Jumlah misi kesenian/kebudayaan yang diselenggarakan
Hasil : Persentase Benda Cagar Budaya/situs/ seni yang dilestarikan
2.16 . 3.02.01 . 15 . 06 Pembinaan dan Penguatan Organisasi/Kelompok Seni 28.610.000,00 190.970.000,00 0,00 219.580.000,00
Lokasi : Kecamatan Trenggalek
Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
Keluaran : Pembinaan Organisasi / Kelompok Seni
Hasil : Jumlah Kelompok Seni yang dibina
2.16 . 3.02.01 . 15 . 07 Fasilitasi Perkembangan Keragaman Budaya Daerah 61.410.000,00 851.315.000,00 0,00 912.725.000,00
Lokasi : Kec.Trenggalek, dan kecamatan - kecamatan lainnya
Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)

REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN Halaman 88
URAIAN URUSAN, ORGANISASI, JENIS BELANJA
KODE JUMLAH
PROGRAM DAN KEGIATAN PEGAWAI BARANG & JASA MODAL
1 2 3 4 5 6=3+4+5
Keluaran : Jumlah event pergelaran/pertunjukan seni budaya
Hasil : Persentase Benda Cagar Budaya/situs/ seni yang dilestarikan

2.17 Perpustakaan 351.593.000,00 655.112.000,00 2.293.795.000,00 3.300.500.000,00


2.17 . 2.18.01 Dinas Kearsipan dan Perpustakaan 351.593.000,00 655.112.000,00 2.293.795.000,00 3.300.500.000,00
2.17 . 2.18.01 . 15 Program Pengembangan Budaya Baca dan Pembinaan Perpustakaan 351.593.000,00 655.112.000,00 2.293.795.000,00 3.300.500.000,00
2.17 . 2.18.01 . 15 . 09 Layanan dan Pelestarian Bahan Pustaka 168.318.000,00 297.182.000,00 0,00 465.500.000,00
Lokasi : Kabupaten Trenggalek
Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
Keluaran : Jumlah Jenis Kegiatan Layanan Perpustakaan dan Pelestarian Bahan
Pustaka serta Pengembangan Literasi
Hasil : Jumlah Pemanfaatan Perpustakaan, Jumlah Pengunjung Rumah Pintar
2.17 . 2.18.01 . 15 . 10 Deposit, Pengembangan dan Pengelolaan Bahan Pustaka 93.300.000,00 190.765.000,00 75.935.000,00 360.000.000,00
Lokasi : Kabupaten Trenggalek
Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
Keluaran : Jumlah Penyediaan Bahan PUstaka yang Terkelola dengan Baik dan Benar,
Terwujutnya Layanan Perpustakaan berbasis IT
Hasil : Prosentase Jumlah Pemanfaatan Perpustakaan, Jumlah Layanan
Perpustakaan Berbasis IT
2.17 . 2.18.01 . 15 . 11 Pembinaan Kelembagaan dan SDM Perpustakaan 59.475.000,00 140.525.000,00 0,00 200.000.000,00
Lokasi : Kabupaten Trenggalek
Sumber Dana : Pendapatan Asli Daerah (P A D), Dana Alokasi Umum (D A U)
Keluaran : Jumlah Peningkatan Kelembagaan Kemampuan SDM Perpustakaan serta
Fasilitasi Literasi
Hasil : Jumlah Pengelola Perpustakaan yang sudah mengikuti diklat , Jumlah buku
yang telah di bedah dan jumlah perpustakaan yang telah mengikuti lomba

2.17 . 2.18.01 . 15 . 12 Pengadaan Perangkat TIK 6.000.000,00 2.915.000,00 196.085.000,00 205.000.000,00


Lokasi : Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kabupaten Trenggalek
Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U), Dana Alokasi Khusus (D A K)
Keluaran : Terlaksananya Pengadaan Perangkat TIK
Hasil : Meningkatnya Pelayanan Perpustakaan
2.17 . 2.18.01 . 15 . 13 Renovasi Gedung Layanan Perpustakaan Kabupaten 24.500.000,00 23.725.000,00 2.021.775.000,00 2.070.000.000,00
Lokasi : Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kabupaten Trenggalek
Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U), Dana Alokasi Khusus (D A K)
Keluaran : Terlaksananya Pembangunan Gedung Perpustakaan
Hasil : Meningkatnya Pelayanan Perpustakaan

2.18 Kearsipan 547.760.000,00 880.390.000,00 66.350.000,00 1.494.500.000,00


2.18 . 2.18.01 Dinas Kearsipan dan Perpustakaan 547.760.000,00 880.390.000,00 66.350.000,00 1.494.500.000,00

REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN Halaman 89
URAIAN URUSAN, ORGANISASI, JENIS BELANJA
KODE JUMLAH
PROGRAM DAN KEGIATAN PEGAWAI BARANG & JASA MODAL
1 2 3 4 5 6=3+4+5

2.18 . 2.18.01 . 01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 240.900.000,00 445.635.000,00 0,00 686.535.000,00
2.18 . 2.18.01 . 01 . 19 Penyediaan Jasa Kantor dan Peningkatan Pelayanan Administrasi Perkantoran 240.900.000,00 445.635.000,00 0,00 686.535.000,00
Lokasi : Kabupaten Trenggalek
Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
Keluaran : Jumlah Jenis Jasa Kantor dan Administrasi Perkantoran yang Terlayani
Hasil : 12 Jenis (Jasa/ Rekening Listrik, Internet, Air, Surat Kabar, ATK, Pakaian
Dinas dan Pakaian Olah Raga, BBM dan Makanan Minuman Penunjang
Kegiatan, 14 Orang

2.18 . 2.18.01 . 02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 13.250.000,00 182.950.000,00 66.350.000,00 262.550.000,00
2.18 . 2.18.01 . 02 . 11 Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 4.250.000,00 2.680.000,00 66.350.000,00 73.280.000,00
Lokasi : Kabupaten Trenggalek
Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
Keluaran : Jumlah Jenis Pengadaan dan Perlengkapan Kantor
Hasil : Prosentase Nilai Aset dalam Kondisi Baik
2.18 . 2.18.01 . 02 . 30 Pemeliharaan Rutin/Berkala Sarana dan Prasarana Kantor 9.000.000,00 180.270.000,00 0,00 189.270.000,00
Lokasi : Kabupaten Trenggalek
Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
Keluaran : Jumlah Jenis Sarana dan Prasarana Kantor yang dipelihara
Hasil : Prosentase Nilai Aset Dalam Kondisi Baik

2.18 . 2.18.01 . 06 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan 88.725.000,00 4.190.000,00 0,00 92.915.000,00

2.18 . 2.18.01 . 06 . 05 Pengelolaan Keuangan dan Barang Perangkat Daerah 47.760.000,00 1.690.000,00 0,00 49.450.000,00
Lokasi : Kabupaten Trenggalek
Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
Keluaran : Jumlah Dokumen Laporan Keuangan dan Barang yang disusun
Hasil : Prosentase Ketersediaan Keuangan yang menerima Honor dan tepat waktu

2.18 . 2.18.01 . 06 . 06 Penyusunan Dokumen Perencanaan, Pelaporan Perangkat Daerah dan Reformasi Birokrasi 40.965.000,00 2.500.000,00 0,00 43.465.000,00
Lokasi : Kabupaten Trenggalek
Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
Keluaran : Jumlah Dokumen Perencanaan, Pelaporan Perangkat Daerah dan Reformasi
Birokrasi yang Tersusun
Hasil : Prosentase Dokumen Perencanaan, Pelaporan Capaian Kinerja dan
Keuangan

2.18 . 2.18.01 . 15 Program Pengelolaan Sistem Kearsipan 204.885.000,00 247.615.000,00 0,00 452.500.000,00
2.18 . 2.18.01 . 15 . 05 Pendataan dan Pengelolaan Arsip Dinamis 142.475.000,00 84.635.000,00 0,00 227.110.000,00
Lokasi : Kabupaten Trenggalek
Sumber Dana : Dana Bagi Hasil, Dana Alokasi Umum (D A U)

REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN Halaman 90
URAIAN URUSAN, ORGANISASI, JENIS BELANJA
KODE JUMLAH
PROGRAM DAN KEGIATAN PEGAWAI BARANG & JASA MODAL
1 2 3 4 5 6=3+4+5
Keluaran : Jumlah Penyediaan Bok Arsip Dinamis,Pendataan dan Pengelolaan
Arsip,Pemeliharaan dan Perawatan Arsip Dinamis,Pemeliharaan dan
Perawatan Arsip Dinamis,Jumlah Pendokumentasian Arsip
Dinamis(e-Arsip),Jumlah e-Catalogus Arsip jumlah Pemusnahan Arsip
Dinamis
Hasil : Jumlah Perangkat Daerah dan Lembaga yang Mengelola Arsip dengan baik
sesuai standar
2.18 . 2.18.01 . 15 . 06 Penyelamatan dan Pengelolaan Arsip Statis 12.480.000,00 47.910.000,00 0,00 60.390.000,00
Lokasi : Kabupaten Trenggalek
Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
Keluaran : Jumlah Arsip Statis yang Dipelihara dan di Dokumentasikan, Jumlah
Penelusuran dan Pengelolaan Arsip Statis, Jumlah Event Pameran Arsip
Statis
Hasil : Jumlah Perangkat Daerah dan Lembaga yang Mengelola Arsip dengan baik
sesuai Standar
2.18 . 2.18.01 . 15 . 07 Peningkatan SDM dan Lembaga Pengelolaan Arsip 49.930.000,00 115.070.000,00 0,00 165.000.000,00
Lokasi : Kabupaten Trenggalek
Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
Keluaran : Jumlah Pengelola Arsip yang telah Mengikuti
Rapat/Sidang/Bimtek/Kursus/Diklat/Sosialisasi bagi Organisasi Perangkat,
Jumlah Lembaga yang Di monitoring dan Di Evaluasi
Hasil : Jumlah Perangkat Daerah dan Lembaga yang mengelola Arsip dengan baik
sesuai standar

3 Urusan Pilihan 5.814.722.500,00 21.519.975.000,00 55.460.269.500,00 82.794.967.000,00


3.01 Kelautan dan Perikanan 1.128.007.500,00 4.889.330.500,00 1.059.535.000,00 7.076.873.000,00
3.01 . 3.01.01 Dinas Perikanan 1.128.007.500,00 4.889.330.500,00 1.059.535.000,00 7.076.873.000,00
3.01 . 3.01.01 . 01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 360.247.500,00 291.077.500,00 0,00 651.325.000,00
3.01 . 3.01.01 . 01 . 19 Penyediaan Jasa Kantor dan Peningkatan Pelayanan Administrasi Perkantoran 360.247.500,00 291.077.500,00 0,00 651.325.000,00
Lokasi : Kantor Dinas Perikanan Jl. Ronggo Warsito No.14, Sumbergedong, Kec.
Trenggalek, Kabupaten Trenggalek, Jawa Timur 66315 Kelurahan
Sumbergedong Kecamatan Trenggalek
Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
Keluaran : Jumlah Jenis jasa kantor dan administrasi perkantoran yang terlayani
Hasil : Prosentase temuan BPK/APIP yang ditindak lanjuti; nilai evaluasi SAKIP dari
Inspektorat

3.01 . 3.01.01 . 02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 13.790.000,00 124.685.000,00 393.300.000,00 531.775.000,00
3.01 . 3.01.01 . 02 . 11 Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 3.625.000,00 0,00 83.300.000,00 86.925.000,00
Lokasi : Kantor Dinas Perikanan Jl. Ronggo Warsito No.14, Sumbergedong, Kec.
Trenggalek, Kabupaten Trenggalek, Jawa Timur 66315 Kelurahan
Sumbergedong Kecamatan Trenggalek
Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)

REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN Halaman 91
URAIAN URUSAN, ORGANISASI, JENIS BELANJA
KODE JUMLAH
PROGRAM DAN KEGIATAN PEGAWAI BARANG & JASA MODAL
1 2 3 4 5 6=3+4+5
Keluaran : Jumlah jenis pengadaan peralatan dan perlengkapan kantor
Hasil : Prosentase temuan BPK/APIP yang ditindak lanjuti; nilai evaluasi SAKIP dari
Inspektorat
3.01 . 3.01.01 . 02 . 30 Pemeliharaan Rutin/Berkala Sarana dan Prasarana Kantor 10.165.000,00 124.685.000,00 310.000.000,00 444.850.000,00
Lokasi : Kantor Dinas Perikanan Jl. Ronggo Warsito No.14, Sumbergedong, Kec.
Trenggalek, Kabupaten Trenggalek, Jawa Timur 66315 Kelurahan
Sumbergedong Kecamatan Trenggalek
Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
Keluaran : Jumlah Jenis Sarana dan Prasarana Kantor yang dipelihara
Hasil : Prosentase temuan BPK/APIP yang ditindak lanjuti; nilai evaluasi SAKIP dari
Inspektorat

3.01 . 3.01.01 . 05 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 2.775.000,00 180.225.000,00 0,00 183.000.000,00
3.01 . 3.01.01 . 05 . 04 Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur 2.775.000,00 180.225.000,00 0,00 183.000.000,00
Lokasi : Kantor Dinas Perikanan Jl. Ronggo Warsito No.14, Sumbergedong, Kec.
Trenggalek, Kabupaten Trenggalek, Jawa Timur 66315 Kelurahan
Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
Keluaran : Jumlah Aparatur yang mengikuti diklat/bimtek/sosialisasi peningkatan
kapasitas
Hasil : Prosentase temuan BPK/APIP yang ditindak lanjuti; nilai evaluasi SAKIP dari
Inspektorat

3.01 . 3.01.01 . 06 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan 132.080.000,00 11.820.000,00 0,00 143.900.000,00

3.01 . 3.01.01 . 06 . 05 Pengelolaan Keuangan dan Barang Perangkat Daerah 75.480.000,00 1.280.000,00 0,00 76.760.000,00
Lokasi : Kantor Dinas Perikanan Jl. Ronggo Warsito No.14, Sumbergedong, Kec.
Trenggalek, Kabupaten Trenggalek, Jawa Timur 66315 Kelurahan
Sumbergedong Kecamatan Trenggalek
Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
Keluaran : Jumlah dokumen laporan keuangan dan barang yang disusun
Hasil : Prosentase temuan BPK/APIP yang ditindak lanjuti; nilai evaluasi SAKIP dari
Inspektorat
3.01 . 3.01.01 . 06 . 06 Penyusunan Dokumen Perencanaan, Pelaporan Perangkat Daerah dan Reformasi Birokrasi 56.600.000,00 10.540.000,00 0,00 67.140.000,00
Lokasi : Kantor Dinas Perikanan Jl. Ronggo Warsito No.14, Sumbergedong, Kec.
Trenggalek, Kabupaten Trenggalek, Jawa Timur 66315 Kelurahan
Sumbergedong Kecamatan Trenggalek
Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
Keluaran : Jumlah dokumen perencanaan, pelaporan PD dan reformasi birokrasi yang
tersusun
Hasil : Prosentase temuan BPK/APIP yang ditindak lanjuti; nilai evaluasi SAKIP dari
Inspektorat

3.01 . 3.01.01 . 15 Program Pengembangan Perikanan Budidaya 186.650.000,00 1.013.350.000,00 0,00 1.200.000.000,00
3.01 . 3.01.01 . 15 . 05 Anty Poverty Program (APP) Sektor Perikanan 16.550.000,00 148.450.000,00 0,00 165.000.000,00
Lokasi : Dusun Krajan Desa Suruh Kecamatan Suruh

REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN Halaman 92
URAIAN URUSAN, ORGANISASI, JENIS BELANJA
KODE JUMLAH
PROGRAM DAN KEGIATAN PEGAWAI BARANG & JASA MODAL
1 2 3 4 5 6=3+4+5
Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
Keluaran : Jumlah sosialisasi/ pelatihan budidaya ikan/ pembinaan POKMAS APP
Hasil : Jumlah produksi perikanan
3.01 . 3.01.01 . 15 . 08 Pengembangan Eco-Aquaculture 15.950.000,00 184.050.000,00 0,00 200.000.000,00
Lokasi : Desa Tasikmadu dan Desa Karanggandu Desa Prigi Kecamatan Watulimo

Keluaran : Jumlah sosialisasi/ pelatihan dan pembinaan


Hasil : Jumlah produksi perikanan
3.01 . 3.01.01 . 15 . 10 Penyusunan Dokumen Pembangunan Perikanan Budidaya 13.300.000,00 86.700.000,00 0,00 100.000.000,00
Lokasi : 14 kecamatan di Kabupaten Trenggalek
Keluaran : Penyusunan Dokumen Penghitungan Nilai Tukar Pembudidaya Ikan (NTPi)

Hasil : Jumlah produksi perikanan


3.01 . 3.01.01 . 15 . 11 Pengelolaan Perbenihan Kesehatan Ikan dan Lingkungan 52.900.000,00 247.100.000,00 0,00 300.000.000,00
Lokasi : Balai Benih Ikan Dinas Perikanan Kab Trenggalek dan Kecamatan di
Kabupaten Trenggalek
Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
Keluaran : Jumlah sosialisasi /pembinaan/ pelatihan /temu teknis
Hasil : Jumlah produksi perikanan
3.01 . 3.01.01 . 15 . 12 Pengelolaan Produksi Perikanan Budidaya 87.950.000,00 347.050.000,00 0,00 435.000.000,00
Lokasi : Kabupaten Trenggalek
Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
Keluaran : Jumlah sosialisasi, pembinaan dan temu teknis untuk Pokdakan dan peserta
SEHAT-Kan, serta pelatihan bagi pembudidaya ikan
Hasil : Jumlah produksi perikanan

3.01 . 3.01.01 . 16 Program Pengembangan Perikanan Tangkap 185.245.000,00 1.002.400.000,00 552.355.000,00 1.740.000.000,00
3.01 . 3.01.01 . 16 . 09 Penyusunan Dokumen Pembangunan Perikanan Tangkap 10.950.000,00 89.050.000,00 0,00 100.000.000,00
Lokasi : Kabupaten Trenggalek
Keluaran : Jumlah Dokumen Penghitungan Nilai Tukar Nelayan (NTN)
Hasil : Jmlah produksi perikanan
3.01 . 3.01.01 . 16 . 12 Eksploitasi dan Teknologi Penangkapan Ikan 17.105.000,00 497.895.000,00 0,00 515.000.000,00
Lokasi : Kecamatan Watulimo, Panggul dan Munjungan
Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
Keluaran : Jumlah sarana dan prasarana perikanan tangkap yang dipenuhi
Hasil : Jumlah produksi perikanan
3.01 . 3.01.01 . 16 . 13 Fasilitasi Kenelayanan 87.390.000,00 112.610.000,00 0,00 200.000.000,00
Lokasi : Kecamatan Watulimo, Panggul dan Munjungan
Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
Keluaran : Jumlah Sosialisasi/Pembinaan Nelayan

REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN Halaman 93
URAIAN URUSAN, ORGANISASI, JENIS BELANJA
KODE JUMLAH
PROGRAM DAN KEGIATAN PEGAWAI BARANG & JASA MODAL
1 2 3 4 5 6=3+4+5
Hasil : Jumlah produksi perikanan
3.01 . 3.01.01 . 16 . 14 Pengelolaan Sumberdaya Perikanan 69.800.000,00 302.845.000,00 552.355.000,00 925.000.000,00
Lokasi : Watulimo,Panggul,Munjungan,Karangan,Gandusari,Durenan,Dongko,Pule,B
endungan
Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
Keluaran : Jumlah Sosialisasi PUD, Sosialisasi Perundang-undangan Perikanan,
Pembinaan Pokmaswas, Pembinaan Masyarakat
Hasil : Jumlah produksi perikanan

3.01 . 3.01.01 . 17 Program Optimalisasi Pengelolaan dan Pemasaran Produksi Perikanan 214.525.000,00 971.595.000,00 113.880.000,00 1.300.000.000,00
3.01 . 3.01.01 . 17 . 02 GEMARIKAN (Gerakan Memasyarakatkan Makan Ikan) 14.450.000,00 165.550.000,00 0,00 180.000.000,00
Lokasi : Kec. Karangan, Pogalan, Trenggalek, Watulimo
Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
Keluaran : Jumlah Pertemuan/Safari/Workshop/Gebyar
Hasil : Nilai tambah produk perikanan
3.01 . 3.01.01 . 17 . 03 Penguatan Pemasaran Produk Perikanan 29.300.000,00 270.700.000,00 0,00 300.000.000,00
Lokasi : Kecamatan Watulimo, Panggul dan Trenggalek
Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
Keluaran : Jumlah Pertemuan/Sosialisasi/Pembinaan
Hasil : Nilai tambah produk perikanan
3.01 . 3.01.01 . 17 . 07 Pengelolaan Tempat Pelelangan Ikan 106.575.000,00 129.545.000,00 113.880.000,00 350.000.000,00
Lokasi : Kec. Watulimo, Panggul, dan Munjungan
Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
Keluaran : Jumlah Pertemuan/Sosialisasi/Pembinaan
Hasil : Nilai tambah produk perikanan
3.01 . 3.01.01 . 17 . 08 Bina Mutu Produk Perikanan 47.130.000,00 277.870.000,00 0,00 325.000.000,00
Lokasi : Kec. Watulimo, Panggul, Munjungan, Trenggalek
Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
Keluaran : Jumlah sosialisasi / pembinaan / bimtek
Hasil : Nilai tambah produk perikanan
3.01 . 3.01.01 . 17 . 09 Diversifikasi Produk Perikanan 17.070.000,00 127.930.000,00 0,00 145.000.000,00
Lokasi : Kec. Watulimo, Panggul, Munjungan
Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
Keluaran : Jumlah bimtek
Hasil : Nilai tambah produk perikanan

3.01 . 3.01.01 . 18 Program Pengembangan Sarana Prasarana Perikanan 32.695.000,00 1.294.178.000,00 0,00 1.326.873.000,00
3.01 . 3.01.01 . 18 . 01 Pembangunan/Penyediaan/Rehabilitasi Sarana Prasarana Perikanan 0,00 1.276.873.000,00 0,00 1.276.873.000,00
Lokasi : Kabupaten Trenggalek
Sumber Dana : Dana Alokasi Khusus (D A K)

REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN Halaman 94
URAIAN URUSAN, ORGANISASI, JENIS BELANJA
KODE JUMLAH
PROGRAM DAN KEGIATAN PEGAWAI BARANG & JASA MODAL
1 2 3 4 5 6=3+4+5
Keluaran : Jumlah pembangunan/penyediaan/rehabilitasi sarana prasarana perikanan

Hasil : Jumlah produksi perikanan


3.01 . 3.01.01 . 18 . 02 Pendampingan Kegiatan Pembangunan/ Penyediaan/ Rehabilitasi Sarana Prasarana Perikanan 32.695.000,00 17.305.000,00 0,00 50.000.000,00

Lokasi : Kabupaten Trenggalek


Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
Keluaran : Jumlah kegiatan yang terdampingi
Hasil : Jumlah produksi perikanan

3.02 Pariwisata 1.062.062.500,00 3.580.185.500,00 5.080.496.000,00 9.722.744.000,00


3.02 . 3.02.01 Dinas Pariwisata dan Kebudayaan 1.062.062.500,00 3.580.185.500,00 5.080.496.000,00 9.722.744.000,00
3.02 . 3.02.01 . 01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 649.442.500,00 1.116.143.000,00 0,00 1.765.585.500,00
3.02 . 3.02.01 . 01 . 19 Penyediaan Jasa Kantor dan Peningkatan Pelayanan Administrasi Perkantoran 649.442.500,00 1.116.143.000,00 0,00 1.765.585.500,00
Lokasi : Kec.Trenggalek, Watulimo, dan Panggul
Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
Keluaran : Jumlah Jenis jasa Kantor dan Administrasi Perkantoran yang terlayani
Hasil : Persentase Temuan BPK/APIP Yang Ditindaklanjuti

3.02 . 3.02.01 . 02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 20.040.000,00 399.301.500,00 347.525.000,00 766.866.500,00
3.02 . 3.02.01 . 02 . 11 Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 1.500.000,00 300.000,00 347.525.000,00 349.325.000,00
Lokasi : Kec.Watulimo, dan Panggul
Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
Keluaran : Jumlah jenis pengadaan peralatan dan perlengkapan kantor
Hasil : Persentase Temuan BPK / APIP Yang Ditindaklanjuti
3.02 . 3.02.01 . 02 . 30 Pemeliharaan rutin/berkala Sarana dan Prasarana Kantor 18.540.000,00 399.001.500,00 0,00 417.541.500,00
Lokasi : Kec.Trenggalek, Watulimo, dan Panggul
Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
Keluaran : Jumlah jenis sarpras yang dipelihara
Hasil : Persentase Temuan BPK / APIP Yang Ditindaklanjuti

3.02 . 3.02.01 . 06 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan 117.325.000,00 8.400.000,00 0,00 125.725.000,00

3.02 . 3.02.01 . 06 . 05 Pengelolaan Keuangan dan Barang Perangkat Daerah 86.160.000,00 0,00 0,00 86.160.000,00
Lokasi : Kec.Trenggalek
Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
Keluaran : Jumlah dokumen laporan keuangan dan barang yang disusun
Hasil : Persentase Temuan BPK / APIP Yang Ditindaklanjuti
3.02 . 3.02.01 . 06 . 06 Penyusunan Dokumen Perencanaan, Pelaporan Perangkat Daerah dan Reformasi Birokrasi 31.165.000,00 8.400.000,00 0,00 39.565.000,00
Lokasi : Kec.Trenggalek

REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN Halaman 95
URAIAN URUSAN, ORGANISASI, JENIS BELANJA
KODE JUMLAH
PROGRAM DAN KEGIATAN PEGAWAI BARANG & JASA MODAL
1 2 3 4 5 6=3+4+5
Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
Keluaran : Jumlah dokumen perencanaan, pelaporan PD dan reformasi birokrasi yang
tersusun
Hasil : Persentase Temuan BPK / APIP Yang Ditindaklanjuti

3.02 . 3.02.01 . 15 Program Pengembangan Destinasi Pariwisata 172.140.000,00 609.665.000,00 4.732.971.000,00 5.514.776.000,00
3.02 . 3.02.01 . 15 . 03 Peningkatan Daya Tarik Wisata di Kawasan Wisata 8.560.000,00 28.350.000,00 862.290.000,00 899.200.000,00
Lokasi : Kec.Panggul, Kec. Watulimo
Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
Keluaran : Jumlah sarana daya tarik wisata yang diadakan
Hasil : Persentase pertumbuhan destinasi wisata
3.02 . 3.02.01 . 15 . 04 Fasilitasi Peningkatan Ketertiban dan Keamanan di Kawasan Wisata 85.850.000,00 61.710.000,00 0,00 147.560.000,00
Lokasi : Kec.Panggul dan Watulimo
Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
Keluaran : Jumlah muspika,perangkat desa dan aparat keamanan yang dilibatkan

Hasil : Persentase pertumbuhan destinasi wisata


3.02 . 3.02.01 . 15 . 05 Peningkatan Fasilitas Umum di Kawasan Wisata 11.700.000,00 95.240.000,00 1.574.650.000,00 1.681.590.000,00
Lokasi : Kec.Watulimo, Kec.Panggul, Kec.Trenggalek, Kec.Karangan, Ke. Tugu, Kec.
Gandusari, Kec. Munjungan
Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
Keluaran : Jumlah Fasilitas Umum yang dibangun
Hasil : Persentase pertumbuhan destinasi wisata
3.02 . 3.02.01 . 15 . 06 Rehabilitasi Sarana/Prasarana Pariwisata 7.920.000,00 27.615.000,00 373.000.000,00 408.535.000,00
Lokasi : Kec. Panggul, Kec. Watulimo, Kec. Munjungan
Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
Keluaran : Jumlah sarana/prasarana pariwisata yang direhab
Hasil : Persentase pertumbuhan destinasi wisata
3.02 . 3.02.01 . 15 . 07 Pengembangan Destinasi Wisata Budaya dan Buatan 26.680.000,00 270.280.000,00 0,00 296.960.000,00
Lokasi : Kabupaten Trenggalek
Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
Keluaran : Jumlah destinasi wisata budaya dan buatan yang dikembangkan
Hasil : Persentase pertumbuhan destinasi wisata
3.02 . 3.02.01 . 15 . 09 Peningkatan Kapasitas Kelembagaan, Manajemen, dan SDM Masyarakat Pengelola Destinasi 20.900.000,00 77.200.000,00 0,00 98.100.000,00
Wisata
Lokasi : Kabupaten Trenggalek
Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
Keluaran : Jumlah SDM masyarakat pengelola destinasi wisata yang dibina
Hasil : Persentase pertumbuhan destinasi wisata
3.02 . 3.02.01 . 15 . 10 Pengembangan Daya Tarik Wisata 10.530.000,00 49.270.000,00 1.923.031.000,00 1.982.831.000,00

REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN Halaman 96
URAIAN URUSAN, ORGANISASI, JENIS BELANJA
KODE JUMLAH
PROGRAM DAN KEGIATAN PEGAWAI BARANG & JASA MODAL
1 2 3 4 5 6=3+4+5
Lokasi : Pantai Prigi dan Pantai Simbaronce, Desa Tasikmadu, Kec. Watulimo
Sumber Dana : Dana Alokasi Khusus (D A K)
Hasil : Persentase Pertumbuhan Destinasi Wisata

3.02 . 3.02.01 . 16 Program Pengembangan Pemasaran Pariwisata 37.345.000,00 973.946.000,00 0,00 1.011.291.000,00
3.02 . 3.02.01 . 16 . 02 Pengadaan Sarana Promosi Pariwisata 9.425.000,00 217.711.000,00 0,00 227.136.000,00
Lokasi : Kabupaten Trenggalek, Provinsi Jawa Timur
Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
Keluaran : Jumlah sarana promosi wisata yang diadakan
Hasil : Persentase peningkatan kunjungan wisatawan
3.02 . 3.02.01 . 16 . 04 Penyusunan Dokumen Pengembangan Pemasaran Pariwisata 11.470.000,00 74.465.000,00 0,00 85.935.000,00
Lokasi : Kecamatan Trenggalek
Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
Keluaran : Jumlah dokumen pariwisata dalam angka ( PDA ) dan dokumen analisa
pasar yang tersusun
Hasil : Persentase peningkatan kunjungan wisatawan
3.02 . 3.02.01 . 16 . 05 Pelaksanaan Promosi Pariwisata Nusantara di Dalam dan di Luar Negeri 16.450.000,00 681.770.000,00 0,00 698.220.000,00
Lokasi : Provinsi Jawa Timur
Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
Keluaran : Jumlah penyelenggaraan promosi wisata dalam satu tahun
Hasil : Persentase peningkatan kunjungan wisatawan

3.02 . 3.02.01 . 17 Program Pengembangan Kemitraan 65.770.000,00 472.730.000,00 0,00 538.500.000,00


3.02 . 3.02.01 . 17 . 01 Pembinaan dan Fasilitasi Sertifikasi Usaha Sarana Pariwisata 20.410.000,00 176.500.000,00 0,00 196.910.000,00
Lokasi : Kec.Trenggalek, Watulimo, Panggul dan Provinsi Jawa Timur
Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
Keluaran : Jumlah Penyelenggaraan Pembinaan / Sosialisasi Pelaku Usaha sarana
Pariwisatadan Fasilitasi Lomba Masakan Khas Jawa Timur
Hasil : Persentase industri pariwisata yang bersertifikasi usaha
3.02 . 3.02.01 . 17 . 02 Pembinaan dan Fasilitasi Sertifikasi Usaha Jasa Pariwisata 19.630.000,00 129.140.000,00 0,00 148.770.000,00
Lokasi : Kec.Trenggalek, Watulimo, Panggul dan Provinsi Jawa Timur
Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
Keluaran : Jumlah Pelaku usaha jasa pariwisata yang dibina
Hasil : Persentase industri pariwisata yang bersertifikasi usaha
3.02 . 3.02.01 . 17 . 03 Pengembangan Kompetensi dan Profesionalitas SDM Bidang Pariwisata 25.730.000,00 167.090.000,00 0,00 192.820.000,00
Lokasi : Kec.Trenggalek, Watulimo dan Panggul
Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
Keluaran : Jumlah SDM Pariwisata yang dibina
Hasil : Persentase industri pariwisata yang bersertifikasi usaha

REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN Halaman 97
URAIAN URUSAN, ORGANISASI, JENIS BELANJA
KODE JUMLAH
PROGRAM DAN KEGIATAN PEGAWAI BARANG & JASA MODAL
1 2 3 4 5 6=3+4+5

3.03 Pertanian 2.918.417.500,00 9.720.382.000,00 4.509.547.500,00 17.148.347.000,00


3.03 . 3.03.01 Dinas Pertanian dan Pangan 2.918.417.500,00 9.720.382.000,00 4.509.547.500,00 17.148.347.000,00
3.03 . 3.03.01 . 01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 1.046.777.500,00 687.587.500,00 0,00 1.734.365.000,00
3.03 . 3.03.01 . 01 . 19 Penyediaan Jasa Kantor dan Peningkatan Pelayanan Administrasi Perkantoran 1.046.777.500,00 687.587.500,00 0,00 1.734.365.000,00
Lokasi : Dinas Pertanian dan Pangan Kelurahan Ngantru Kecamatan Trenggalek

Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)


Keluaran : Jumlah Jenis jasa kantor dan administrasi perkantoran yang terlayani
Hasil : Persentase Temuan BPK/APIP yang ditindaklanjuti

3.03 . 3.03.01 . 02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 7.650.000,00 453.550.000,00 213.800.000,00 675.000.000,00
3.03 . 3.03.01 . 02 . 11 Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 0,00 11.200.000,00 213.800.000,00 225.000.000,00
Lokasi : Dinas Pertanian dan Pangan Kelurahan Ngantru Kecamatan Trenggalek

Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)


Keluaran : Jumlah jenis pengadaan peralatan dan perlengkapan kantor
Hasil : Persentase temuan BPK/APIP yang ditindaklanjuti
3.03 . 3.03.01 . 02 . 30 Pemeliharaan Rutin/Berkala Sarana dan Prasarana Kantor 7.650.000,00 442.350.000,00 0,00 450.000.000,00
Lokasi : Dinas Pertanian dan Pangan Kelurahan Ngantru Kecamatan Trenggalek

Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)


Keluaran : Jumlah Jenis Sarana dan Prasarana Kantor yang dipelihara
Hasil : Persentase Temuan BPK/APIP yang ditindaklanjuti

3.03 . 3.03.01 . 05 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 0,00 50.000.000,00 0,00 50.000.000,00
3.03 . 3.03.01 . 05 . 04 Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 0,00 50.000.000,00 0,00 50.000.000,00
Lokasi : Dinas Pertanian dan Pangan Kelurahan Ngantru Kecamatan Trenggalek

Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)


Keluaran : Jumlah Aparatur yang mengikuti diklat/bimtek/sosialisasi peningkatan
kapasitas
Hasil : Persentase Temuan BPK/APIP yang ditindaklanjuti

3.03 . 3.03.01 . 06 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan 154.620.000,00 129.880.000,00 0,00 284.500.000,00

3.03 . 3.03.01 . 06 . 05 Pengelolaan Keuangan dan Barang Perangkat Daerah 84.240.000,00 260.000,00 0,00 84.500.000,00
Lokasi : Dinas Pertanian dan Pangan Kelurahan Ngantru Kecamatan Trenggalek

Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)


Keluaran : Jumlah dokumen laporan keuangan dan barang yang disusun
Hasil : Persentase Temuan BPK/APIP yang ditindaklanjuti
3.03 . 3.03.01 . 06 . 06 Penyusunan Dokumen Perencanaan, Pelaporan Perangkat Daerah dan Reformasi Birokrasi 70.380.000,00 129.620.000,00 0,00 200.000.000,00

REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN Halaman 98
URAIAN URUSAN, ORGANISASI, JENIS BELANJA
KODE JUMLAH
PROGRAM DAN KEGIATAN PEGAWAI BARANG & JASA MODAL
1 2 3 4 5 6=3+4+5
Lokasi : Dinas Pertanian dan Pangan Kelurahan Ngantru Kecamatan Trenggalek

Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)


Keluaran : Jumlah dokumen perencanaan, pelaporan PD dan reformasi birokrasi yang
tersusun
Hasil : Nilai evaluasi SAKIP dan Inspektorat

3.03 . 3.03.01 . 15 Program Peningkatan Produksi dan Nilai Tambah Tanaman Pangan dan Hortikultura 175.350.000,00 948.900.000,00 0,00 1.124.250.000,00

3.03 . 3.03.01 . 15 . 01 Anty Poverty Program (APP) Bidang Pertanian 16.700.000,00 133.300.000,00 0,00 150.000.000,00
Lokasi : Kec Pule
Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
Keluaran : Jumlah peserta sosialisasi
Hasil : Jumlah Produksi padi, jagung dan ubi kayu
3.03 . 3.03.01 . 15 . 06 Pengembangan Tanaman Hortikultura 98.250.000,00 401.750.000,00 0,00 500.000.000,00
Lokasi : Kec Watulimo, Pule, Kampak dan Suruh
Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
Keluaran : Jumlah sarpras hortikultura,sosialisasi,bimtek, sinkronisasi data
Hasil : Jumlah produksi hasil hortikultura
3.03 . 3.03.01 . 15 . 08 Peningkatan Nilai Tambah Produk Tanaman Pangan dan Hortikultura 40.200.000,00 209.050.000,00 0,00 249.250.000,00
Lokasi : Kec Watulimo, Kec Pule, Kec Dongko
Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
Keluaran : Jumlah sertifikat produk pertanian
Hasil : Jumlah sertifikat produk pertanian
3.03 . 3.03.01 . 15 . 11 Pengembangan Tanaman Pangan 20.200.000,00 204.800.000,00 0,00 225.000.000,00
Lokasi : Kec Bendungan, Kec Dongko, Kec Trenggalek, Kec Karangan, Kec Tugu

Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)


Keluaran : Jumlah peserta pelatihan teknologi pertanian dan ubinan
Hasil : jumlah produksi padi, kedelai

3.03 . 3.03.01 . 16 Program Peningkatan Produksi dan Nilai Tambah Tanaman Perkebunan 262.000.000,00 1.398.880.000,00 355.450.000,00 2.016.330.000,00
3.03 . 3.03.01 . 16 . 01 Pengembangan Tanaman Semusim 32.640.000,00 199.710.000,00 45.500.000,00 277.850.000,00
Lokasi : Kec Bendungan, Dongko
Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
Keluaran : Jumlah Bahan Penyulingan Atsiri
Hasil : Jumlah produksi nilam
3.03 . 3.03.01 . 16 . 06 Anty Poverty Program (APP) Bidang Perkebunan 11.000.000,00 88.330.000,00 0,00 99.330.000,00
Lokasi : Pokmas Budi Lestari Desa Botoputih Kecamatan Bendungan
Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
Keluaran : Jumlah peserta sosialisasi

REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN Halaman 99
URAIAN URUSAN, ORGANISASI, JENIS BELANJA
KODE JUMLAH
PROGRAM DAN KEGIATAN PEGAWAI BARANG & JASA MODAL
1 2 3 4 5 6=3+4+5
Hasil : Jumlah produksi kopi
3.03 . 3.03.01 . 16 . 07 Pengembangan Agroindustri Kakao 141.515.000,00 519.185.000,00 289.300.000,00 950.000.000,00
Lokasi : Rumah Coklat Desa Karangan Kecamatan Karangan dan Kakao Land Kec.
Suruh dan Desa Sukowetan Kec. Karangan
Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
Keluaran : Jumlah sarpas kakao pada kawasan kakao land
Hasil : Jumlah produksi kakao
3.03 . 3.03.01 . 16 . 09 Operasional Rumah Coklat 5.875.000,00 34.125.000,00 0,00 40.000.000,00
Lokasi : Rumah Coklat Desa Karangan Kecamatan Karangan
Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
Keluaran : Pemeliharaan rumah coklat
Hasil : Jumlah produksi kakao
3.03 . 3.03.01 . 16 . 10 Pengembangan Tanaman Tahunan 70.970.000,00 557.530.000,00 20.650.000,00 649.150.000,00
Lokasi : Kec Bendungan, Kec Panggul
Keluaran : Jumlah sarana prasarana perkebunan yang disediakan
Hasil : Jumlah produksi kopi, cengkeh dan kelapa

3.03 . 3.03.01 . 17 Program Peningkatan Produksi dan Nilai Tambah Hasil Peternakan 274.485.000,00 1.024.399.500,00 363.135.500,00 1.662.020.000,00
3.03 . 3.03.01 . 17 . 01 Peningkatan Kualitas Bibit Ternak 85.800.000,00 408.200.000,00 6.000.000,00 500.000.000,00
Lokasi : Kec Bendungan dan Kecamatan Gandusari
Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
Keluaran : Jumlah pemeliharaan bibit ternak
Hasil : Jumlah produksi daging dan susu
3.03 . 3.03.01 . 17 . 04 APP Peternakan untuk Masyarakat Miskin 4.500.000,00 95.500.000,00 0,00 100.000.000,00
Lokasi : Kec Suruh dan Kec Karangan
Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
Keluaran : Jumlah masyarakat miskin kelompok ternak yang dibina
Hasil : Jumlah produksi daging
3.03 . 3.03.01 . 17 . 11 Demplot Pertanian Terpadu Sub Sektor Peternakan 69.425.000,00 125.849.500,00 304.725.500,00 500.000.000,00
Lokasi : Demplot Pertanian Terpadu Kelurahan Ngantru Kecamatan Trenggalek

Keluaran : Jumlah sarpras pertanian terpadu bidang peternakan


Hasil : Jumlah produksi daging
3.03 . 3.03.01 . 17 . 14 Pengembangan Pakan dan Air serta Penerapan Teknologi Peternakan 5.770.000,00 56.250.000,00 0,00 62.020.000,00
Lokasi : Kab Trenggalek
Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
Keluaran : Pengontrolan / fasilitasi ketersediaan dan kualitas pakan ternak
Hasil : Jumlah produksi daging dan susu
3.03 . 3.03.01 . 17 . 16 Peningkatan dan pengembangan agribisnis serta usaha peternakan 70.200.000,00 141.100.000,00 38.700.000,00 250.000.000,00

REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN Halaman 100
URAIAN URUSAN, ORGANISASI, JENIS BELANJA
KODE JUMLAH
PROGRAM DAN KEGIATAN PEGAWAI BARANG & JASA MODAL
1 2 3 4 5 6=3+4+5
Lokasi : Kab Trenggalek
Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
Keluaran : Jumlah kelompok ternak pengolah hasil peternakan yang berdaya saing

Hasil : Jumlah produksi daging dan susu


3.03 . 3.03.01 . 17 . 17 Optimalisasi UPTD Pusat Pembibitan Ternak dan Rumah Potong Hewan 38.790.000,00 197.500.000,00 13.710.000,00 250.000.000,00
Lokasi : UPTD Pusat Pembibitan Ternak dan RPH Desa Ngadirenggo Kecamatan
Pogalan
Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
Keluaran : Jumlah bibit ternak yang diadakan
Hasil : Jumlah produksi daging

3.03 . 3.03.01 . 18 Program Pencegahan Dan Penanggulangan Penyakit Ternak 208.775.000,00 328.075.000,00 13.150.000,00 550.000.000,00
3.03 . 3.03.01 . 18 . 01 Pemeliharaan kesehatan dan pencegahan penyakit menular ternak 29.540.000,00 70.460.000,00 0,00 100.000.000,00
Lokasi : Kab Trenggalek
Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
Keluaran : Biosekuriti perunggasan
Hasil : Jumlah produksi daging, telur dan susu
3.03 . 3.03.01 . 18 . 02 Penanggulangan Gangguan Reproduksi dan Peningkatan Pelayanan Kesehatan Hewan 38.340.000,00 61.660.000,00 0,00 100.000.000,00
Lokasi : Kab Trenggalek
Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
Keluaran : Jumlah PKB/ ATR / penanganan post partus pada ternak dan pengobatan
pada ternak
Hasil : Jumlah produksi daging
3.03 . 3.03.01 . 18 . 05 Penjaminan Bahan Pangan dan Non Pangan Asal Hewan 56.500.000,00 80.350.000,00 13.150.000,00 150.000.000,00
Lokasi : 14 Kecamatan
Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
Keluaran : Jumlah unit usaha asal hewan yang ber NKV
Hasil : Jumlah unit usaha pengolah hasil produk peternakan yang bersertifikat

3.03 . 3.03.01 . 18 . 06 Optimalisasi UPTD Pusat Pelayanan Kesehatan Hewan 41.650.000,00 58.350.000,00 0,00 100.000.000,00
Lokasi : UPT Pusat Pelayanan Kesehatan Hewan Desa Ngadirenggo Kecamatan
Pogalan
Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
Keluaran : Pelayanan kesehatan hewan di Puskeswan
Hasil : Jumlah produksi daging, telur dan susu
3.03 . 3.03.01 . 18 . 18 Surveillence Penyakit Brucelloasis 42.745.000,00 57.255.000,00 0,00 100.000.000,00
Lokasi : Kab Trenggalek
Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
Keluaran : Jumlah pengambilan dan pengujian sampel penunjang pengamatan
penyakit Brucelloasis

REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN Halaman 101
URAIAN URUSAN, ORGANISASI, JENIS BELANJA
KODE JUMLAH
PROGRAM DAN KEGIATAN PEGAWAI BARANG & JASA MODAL
1 2 3 4 5 6=3+4+5
Hasil : Jumlah produksi daging dan susu

3.03 . 3.03.01 . 19 Program Peningkatan Prasarana, Sarana dan Penyuluhan 490.870.000,00 3.240.075.000,00 2.245.937.000,00 5.976.882.000,00
3.03 . 3.03.01 . 19 . 05 Peningkatan Sarana dan Pembiayaan Pertanian 36.400.000,00 260.890.000,00 0,00 297.290.000,00
Lokasi : Kab Trenggalek
Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
Keluaran : Luasan Sawah yang diasuransikan
Hasil : Jumlah produksi tanaman pangan
3.03 . 3.03.01 . 19 . 08 Promosi dan Lomba atas Hasil Produksi Pertanian/Perkebunan Unggulan Daerah 9.075.000,00 190.925.000,00 0,00 200.000.000,00
Lokasi : Kab Trenggalek, Luar Daerah
Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
Keluaran : Jumlah promosi dan lomba produk unggulan yang diikuti
Hasil : Jumlah produksi tanaman pangan
3.03 . 3.03.01 . 19 . 17 Pembangunan Prasarana Pertanian 86.400.000,00 2.372.145.000,00 923.202.000,00 3.381.747.000,00
Lokasi : 12 kecamatan
Sumber Dana : Dana Alokasi Khusus (D A K)
Keluaran : Tersedianya prasarana pertanian berupa dam parit,jalan pertanian (jut dan
japrod),perbaikan balai penyuluhan pertanian beserta sarana pendukung
bpp dan lumbung pangan masyarakat
Hasil : Terbangunnya prasarana pertanian berupa dam parit,jalan pertanian (jut
dan japrod),perbaikan balai penyuluhan pertanian beserta sarana
pendukung bpp dan lumbung pangan masyarakat
3.03 . 3.03.01 . 19 . 19 Pengelolaan Lahan dan Air 50.240.000,00 74.870.000,00 1.322.735.000,00 1.447.845.000,00
Lokasi : Kab Trenggalek
Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
Keluaran : Jumlah infrastruktur pertanian yang terbangun
Hasil : Jumlah produksi tanaman pangan
3.03 . 3.03.01 . 19 . 20 Penyuluhan dan pendampingan petani dan pelaku agribisnis serta Pemberdayaan Kelembagaan 308.755.000,00 341.245.000,00 0,00 650.000.000,00

Lokasi : Kab Trenggalek


Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
Keluaran : Jumlah peserta pelatihan + study banding
Hasil : Jumlah produksi tanaman pangan

3.03 . 3.03.01 . 20 Program Pendukung Pengembangan Sektor Pertanian 257.160.000,00 899.765.000,00 1.318.075.000,00 2.475.000.000,00
3.03 . 3.03.01 . 20 . 01 Demplot Pertanian Terpadu 88.670.000,00 123.355.000,00 787.975.000,00 1.000.000.000,00
Lokasi : Demplot Pertanian Terpadu Kelurahan Ngantru Kecamatan Trenggalek

Keluaran : Jumlah jenis sarana prasarana demplot pertanian terpadu


Hasil : Jumlah produksi tanaman pangan dan hortikultura
3.03 . 3.03.01 . 20 . 02 Pengembangan Pertanian di Kawasan Selingkar Wilis 46.110.000,00 423.790.000,00 530.100.000,00 1.000.000.000,00

REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN Halaman 102
URAIAN URUSAN, ORGANISASI, JENIS BELANJA
KODE JUMLAH
PROGRAM DAN KEGIATAN PEGAWAI BARANG & JASA MODAL
1 2 3 4 5 6=3+4+5
Lokasi : Dillem Wilis Desa Dompyong Kecamatan Bendungan
Keluaran : Jumlah sarpras yang terbangun
Hasil : Jumlah produksi kopi dan cengkeh
3.03 . 3.03.01 . 20 . 04 Fasilitasi Pembangunan Prasarana Pertanian 44.380.000,00 30.620.000,00 0,00 75.000.000,00
Lokasi : Dinas Pertanian dan Pangan Kelurahan Ngantru Kecamatan Trenggalek

Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)


Keluaran : Pendampingan kegiatan APBN dan DAK
Hasil : Jumlah produksi tanaman pangan
3.03 . 3.03.01 . 20 . 05 Operasional Taman Sains Teknologi Pertanian Dilem Wilis 78.000.000,00 322.000.000,00 0,00 400.000.000,00
Lokasi : STP dan TTP Desa Dompyong Kecamatan Bendungan
Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
Keluaran : Operasional STP Atsiri dan Taman Teknologi Pertanian (TTP)
Hasil : Jumlah produksi kopi dan cengkeh

3.03 . 3.03.01 . 21 Program Peningkatan Kesejahteraan Petani 8.330.000,00 191.670.000,00 0,00 200.000.000,00
3.03 . 3.03.01 . 21 . 01 Penyusunan Dokumen Pengukuran NTP 8.330.000,00 191.670.000,00 0,00 200.000.000,00
Lokasi : Dinas Pertanian dan Pangan Kelurahan Ngantru Kecamatan Trenggalek

Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)


Keluaran : Jumlah dokumen pengukuran NTP
Hasil : Jumlah produksi tanaman pangan dan hortikultura

3.03 . 3.03.01 . 22 Program Peningkatan Kualitas Bahan Baku 32.400.000,00 367.600.000,00 0,00 400.000.000,00
3.03 . 3.03.01 . 22 . 02 Dukungan Sarana dan Prasarana Usaha Tani Tembakau 17.200.000,00 132.800.000,00 0,00 150.000.000,00
Lokasi : Kab Trenggalek
Keluaran : Jumlah sarana budidaya tembakau
Hasil : Persentase terlaksananya sosialisasi dan pengadaan cultivator
3.03 . 3.03.01 . 22 . 03 Penerapan Pembudidayaan sesuai dengan Good Agricultural Practices Tembakau 15.200.000,00 234.800.000,00 0,00 250.000.000,00
Keluaran : Jumlah sarana budidaya tembakau
Hasil : Persentase terlaksananya sosialisasi dan pengadaan pupuk ZK dan ZA

3.06 Perdagangan 305.600.000,00 1.565.787.000,00 43.305.990.000,00 45.177.377.000,00


3.06 . 2.11.01 Dinas Koperasi dan Usaha Mikro dan Perdagangan 305.600.000,00 1.565.787.000,00 43.305.990.000,00 45.177.377.000,00
3.06 . 2.11.01 . 15 Program Pengelolaan Pasar Daerah 228.530.000,00 1.113.897.000,00 43.022.550.000,00 44.364.977.000,00
3.06 . 2.11.01 . 15 . 08 Pembangunan Pasar Daerah 22.800.000,00 269.627.000,00 40.107.573.000,00 40.400.000.000,00
Lokasi : Pasar Pon Kelurahan Sumbergedong Kecamatan Trenggalek, Munjungan
Desa Munjungan Kecamatan Munjungan, Karangan Kec. Karangan Desa
Karangan Kecamatan Karangan
Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)

REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN Halaman 103
URAIAN URUSAN, ORGANISASI, JENIS BELANJA
KODE JUMLAH
PROGRAM DAN KEGIATAN PEGAWAI BARANG & JASA MODAL
1 2 3 4 5 6=3+4+5
Keluaran : Jumlah Pasar Daerah yang dibangun /direvitalisasi
Hasil : Persentase pencapaian retribusi di sektor perdagangan
3.06 . 2.11.01 . 15 . 09 Operasional dan Pemeliharaan Pasar Daerah 16.080.000,00 683.920.000,00 0,00 700.000.000,00
Lokasi : Kabupaten Trenggalek Kelurahan Tamanan Kecamatan Trenggalek
Keluaran : Jumlah Pasar Daerah yang dikelola dan dipelihara
Hasil : Persentase pencapaian retribusi di sektor perdagangan
3.06 . 2.11.01 . 15 . 10 Manajemen Pengelolaan Pasar Daerah 2.300.000,00 147.700.000,00 0,00 150.000.000,00
Lokasi : Kabupaten Trenggalek Kelurahan Tamanan Kecamatan Trenggalek
Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
Keluaran : Jumlah Pasar Daerah dengan manajemen pengelolaan pasar yang baik

Hasil : Persentase pencapaian retribusi di sektor perdagangan


3.06 . 2.11.01 . 15 . 11 Pelaksanaan Kebersihan Pasar Daerah 187.350.000,00 12.650.000,00 0,00 200.000.000,00
Lokasi : Kabupaten Trenggalek
Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
Keluaran : Jumlah Pasar daerah yang terlaksana kebersihannya
Hasil : Persentase pencapaian retribusi disektor perdagangan
3.06 . 2.11.01 . 15 . 12 Pembangunan Pasar Daerah (DAK) 0,00 0,00 2.914.977.000,00 2.914.977.000,00
Sumber Dana : Dana Alokasi Khusus (D A K)
Keluaran : Jumlah Pengadaan Los dan Kios Pasar Daerah di Pasar Tugu dan Pasar
Kamulan
Hasil : Persentase Pasar Daerah yang dapat meningkatkan PAD

3.06 . 2.11.01 . 20 Program Pengembangan dan Pengamanan Perdagangan 77.070.000,00 451.890.000,00 283.440.000,00 812.400.000,00
3.06 . 2.11.01 . 20 . 01 Operasionalisasi dan Pengembangan UTTP Kemetrologian 32.600.000,00 196.595.000,00 170.805.000,00 400.000.000,00
Lokasi : Kabupaten Trenggalek Kelurahan Tamanan Kecamatan Trenggalek
Keluaran : Jumlah UTTP (Ukur, Takar, Timbang dan Perlengkapannya) yang di
Tera/Tera Ulang
Hasil : Jumlah UTTP (Ukur, Takar, Timbang dan Perlengkapannya) yang
terstandar
3.06 . 2.11.01 . 20 . 02 Pengembangan Sistem Informasi Perdagangan dan Distribusi Barang/ Produk 32.300.000,00 17.700.000,00 0,00 50.000.000,00
Lokasi : Kab. Trenggalek Kelurahan Tamanan Kecamatan Trenggalek
Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
Keluaran : Jumlah pengawasan dan monitoring pupuk
Hasil : Persentase pencapaian retribusi di sektor perdagangan
3.06 . 2.11.01 . 20 . 03 Pembinaan dan Promosi Perdagangan 12.170.000,00 237.595.000,00 112.635.000,00 362.400.000,00
Lokasi : Nasional, Kec. Durenan Kec. Pogalan, Kec. Karangan Kelurahan Tamanan
Kecamatan Trenggalek
Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
Keluaran : Jumlah Promosi dagang

REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN Halaman 104
URAIAN URUSAN, ORGANISASI, JENIS BELANJA
KODE JUMLAH
PROGRAM DAN KEGIATAN PEGAWAI BARANG & JASA MODAL
1 2 3 4 5 6=3+4+5
Hasil : Persentase pencapaian retribusi disektor perdagangan

3.07 Perindustrian 348.395.000,00 1.266.530.000,00 1.504.701.000,00 3.119.626.000,00


3.07 . 2.01.01 Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja 348.395.000,00 1.266.530.000,00 1.504.701.000,00 3.119.626.000,00
3.07 . 2.01.01 . 15 Program Pengembangan Industri Kecil dan Menengah 332.695.000,00 1.157.230.000,00 1.504.701.000,00 2.994.626.000,00
3.07 . 2.01.01 . 15 . 02 Trenggalek GEMILANG (Gerakan Mutu Industri Cemerlang) Non Agro 43.410.000,00 206.590.000,00 0,00 250.000.000,00
Lokasi : Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kab. Trenggalek Kelurahan Ngantru
Kecamatan Trenggalek
Keluaran : Jumlah IKM non agro yang dibina dan diperbaiki mutu produknya
Hasil : Prosentase IKM yang berdaya saing dan menerapkan stadarisasi
3.07 . 2.01.01 . 15 . 04 Trenggalek GEMILANG (Gerakan Mutu Industri Cemerlang) Standarisasi dan Mutu Desain Produk 53.410.000,00 282.550.000,00 0,00 335.960.000,00

Lokasi : Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kab. Trenggalek Kelurahan Ngantru
Kecamatan Trenggalek
Keluaran : Jumlah standarisasi produk IKM
Hasil : Prosentase Pertumbuhan IKM yang berdaya saing
3.07 . 2.01.01 . 15 . 07 Pengembangan Industri Kreatif 40.270.000,00 309.730.000,00 0,00 350.000.000,00
Lokasi : Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kab. Trenggalek Kelurahan Ngantru
Kecamatan Trenggalek
Keluaran : Jumlah produk unggulan hasil industri kreatif yg dibina dan dikembangkan,
jml event pameran industri kreatif yang diikuti
Hasil : Prosentase Pertumbuhan IKM yang berdaya saing
3.07 . 2.01.01 . 15 . 08 Pengembangan Sentra Industri Kecil dan Menengah 18.840.000,00 10.850.000,00 1.393.976.000,00 1.423.666.000,00
Sumber Dana : Dana Alokasi Khusus (D A K)
Keluaran : Tersedianya Bangsal Pemindangan dan Instalasi Pengolahan Limbah Sentra
IKM
Hasil : Persentase Pengembangan Sentra IKM
3.07 . 2.01.01 . 15 . 09 Trenggalek GEMILANG (Gerakan Mutu Industri Cemerlang) Agro dan Pengolahan Susu 164.055.000,00 275.220.000,00 110.725.000,00 550.000.000,00
Lokasi : Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kab. Trenggalek Kelurahan Ngantru
Kecamatan Trenggalek
Keluaran : Jumlah IKM Agro yang dibina dan diperbaiki mutu produknya
Hasil : Prosentase Pertumbuhan IKM yang berdaya saing
3.07 . 2.01.01 . 15 . 10 APP Bidang Industri 12.710.000,00 72.290.000,00 0,00 85.000.000,00
Lokasi : Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kab. Trenggalek Desa Munjungan
Kecamatan Munjungan
Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
Keluaran : Jumlah orang dari keluarga miskin yang dilatih
Hasil : Prosentase IKM yang berdaya saing dan menerapkan stadarisasi

3.07 . 2.01.01 . 16 Program Pembinaan Industri 15.700.000,00 109.300.000,00 0,00 125.000.000,00


3.07 . 2.01.01 . 16 . 02 Pembinaan dan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pada Usaha Industri Hasil 15.700.000,00 109.300.000,00 0,00 125.000.000,00
Tembakau

REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN Halaman 105
URAIAN URUSAN, ORGANISASI, JENIS BELANJA
KODE JUMLAH
PROGRAM DAN KEGIATAN PEGAWAI BARANG & JASA MODAL
1 2 3 4 5 6=3+4+5
Lokasi : Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kab. Trenggalek Kelurahan Ngantru

Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)


Keluaran : Jumlah tenaga kerja industri hasil tembakau yang dibina
Hasil : Laju pertumbuhan produk Domistik Regional Bruto (PDRB) menurut lap.
Usaha kategori Industri pengolahan

3.08 Transmigrasi 52.240.000,00 497.760.000,00 0,00 550.000.000,00


3.08 . 2.01.01 Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja 52.240.000,00 497.760.000,00 0,00 550.000.000,00
3.08 . 2.01.01 . 15 Program Transmigrasi Regional 52.240.000,00 497.760.000,00 0,00 550.000.000,00
3.08 . 2.01.01 . 15 . 01 Pemberangkatan Transmigrasi 52.240.000,00 497.760.000,00 0,00 550.000.000,00
Lokasi : Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kab. Trenggalek Kelurahan Ngantru
Kecamatan Trenggalek
Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
Keluaran : Jumlah MOU ketransmigrasian
Hasil : Prosentase Transmigran yang tdk meninggalkan daerah penempatan

4 Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang 27.201.726.009,00 121.867.309.589,00 7.483.232.102,00 156.552.267.700,00


4.01 Administrasi Pemerintahan 15.470.547.009,00 104.226.455.889,00 4.855.995.102,00 124.552.998.000,00
4.01 . 4.01.03 Sekretariat Daerah 7.821.298.509,00 74.648.346.491,00 880.355.000,00 83.350.000.000,00
4.01 . 4.01.03 . 01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 723.340.000,00 3.776.660.000,00 0,00 4.500.000.000,00
4.01 . 4.01.03 . 01 . 19 Penyediaan Jasa Kantor dan Peningkatan Pelayanan Administrasi Perkantoran 723.340.000,00 3.776.660.000,00 0,00 4.500.000.000,00
Lokasi : Kabupaten Trenggalek
Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
Keluaran : Jumlah Jenis Jasa Kantor dan Administrasi Perkantoran yang terlayani
Hasil : 25 Jenis (jasa/rekening listrik, internet, air, surat kabar, ATK, pakaian
dinas, pakaian batik, pakaian adat dan pakaian olah raga, BBM, Alat Listrik,
perangko, materai, Tinta, obat-obatan, perlengkapan komputer, benner,
bendera/umbul-umbul, telepon dll

4.01 . 4.01.03 . 02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 88.135.000,00 788.965.000,00 472.900.000,00 1.350.000.000,00
4.01 . 4.01.03 . 02 . 11 Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 9.000.000,00 68.100.000,00 472.900.000,00 550.000.000,00
Lokasi : Sekretariat Daerah Kab. Trenggalek
Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
Keluaran : Jumlah Jenis Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang tersedia
Hasil : 19 jenis Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor (Genset, Filling
kabinet, mesin pompa air, gorden, Meubelair, karpet, Vacum cleaner, AC,
Kipas Angin, TV LED, UPS, Komputer PC, Laptop, Printer, Peralatan
Jaringan, LCD, CCTV, Perlengkapan dapur dll
4.01 . 4.01.03 . 02 . 30 Pemeliharaan Rutin/Berkala Sarana dan Prasarana Kantor 79.135.000,00 720.865.000,00 0,00 800.000.000,00
Lokasi : Sekretariat Daerah Kab. Trenggalek

REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN Halaman 106
URAIAN URUSAN, ORGANISASI, JENIS BELANJA
KODE JUMLAH
PROGRAM DAN KEGIATAN PEGAWAI BARANG & JASA MODAL
1 2 3 4 5 6=3+4+5
Sumber Dana : Dana Bagi Hasil, Dana Alokasi Umum (D A U)
Keluaran : Jumlah jenis sarana dan prasarana kantor yang dipelihara
Hasil : 17 Jenis (Pemeliharaan Taman, Kendaraan dinas roda 4, Kir, STNK,
Pengecatan, Komputer, AC/Kipas Angin, Sound Sistem/TV/LCD, Meubelir,
Alat Musik, Mesin Ketik, Mesin Cuci/ Kulkas, Foto Copy, Sprei/ Selambu/
taplak meja, Jaringan listrik dll

4.01 . 4.01.03 . 05 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 75.225.000,00 324.775.000,00 0,00 400.000.000,00
4.01 . 4.01.03 . 05 . 10 Peningkatan Kapasitas dan Pelayanan Penatausahaan Pimpinan 6.000.000,00 144.000.000,00 0,00 150.000.000,00
Lokasi : Sekretariat Daerah Kab. Trenggalek
Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
Keluaran : Jumlah peningkatan kapasitas dan pelayanan penatausahaan pimpinan
yang dilaksanakan
Hasil : 3 jenis operasional staf ahli; Perjalanan dinas; Bintek; Kajian
permasalahan
4.01 . 4.01.03 . 05 . 11 Pengelolaan Kepegawaian dan Pengembangan SDM Sekretariat Daerah 69.225.000,00 180.775.000,00 0,00 250.000.000,00
Lokasi : Sekretariat Daerah Kab. Trenggalek
Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
Keluaran : Jumlah jenis kegiatan pengelolaan kepegawaian dan pengembangan SDM

Hasil : 5 jenis kegiatan (sosialisasi peraturan kepegawaian, pelaksanaan


pengiriman Bimtek/ Diklat, pelaksanaan monev kepegawaian dan
pengembangan SDM, Senam Pagi tiap Jumat dan pengadaan makanan
tambahan)

4.01 . 4.01.03 . 06 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan 519.515.000,00 236.485.000,00 0,00 756.000.000,00

4.01 . 4.01.03 . 06 . 05 Pengelolaan Keuangan dan Barang Perangkat Daerah 149.520.000,00 1.480.000,00 0,00 151.000.000,00
Lokasi : Sekretariat Daerah Kab. Trenggalek
Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
Keluaran : Jumlah dokumen laporan keuangan dan barang yang disusun.
Hasil : Tersedianya dokumen laporan keuangan dan barang
4.01 . 4.01.03 . 06 . 06 Penyusunan Dokumen Perencanaan, Pelaporan Perangkat Daerah dan Reformasi Birokrasi 209.355.000,00 95.645.000,00 0,00 305.000.000,00
Lokasi : Sekretariat Daerah Kab. Trenggalek
Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
Keluaran : Jumlah Dokumen perencanaan , pelaporan perangkat daerah dana
reformasi birokrasi yang disusun
Hasil : 5 Dokumen (LRA,CALK,Mutasi Aset Tetap,Mutasi Persediaan,Neraca)
4.01 . 4.01.03 . 06 . 07 Pengendalian Administrasi Keuangan dan Penyusunan Laporan Keuangan Perangkat Daerah 160.640.000,00 139.360.000,00 0,00 300.000.000,00

Lokasi : Sekretariat Daerah Kab. Trenggalek


Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)

REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN Halaman 107
URAIAN URUSAN, ORGANISASI, JENIS BELANJA
KODE JUMLAH
PROGRAM DAN KEGIATAN PEGAWAI BARANG & JASA MODAL
1 2 3 4 5 6=3+4+5
Keluaran : Jumlah pelaksanaan koreksi/verifikasi dokumen keuangan lingkup setda;
Jumlah sosialisasi keuangan terhadap pejabat pengelola keuangan

Hasil : 600 dokumen, 3 kali sosialisasi

4.01 . 4.01.03 . 15 Program Peningkatan Pelayanan Kedinasan Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah 517.660.000,00 3.957.920.000,00 210.420.000,00 4.686.000.000,00
4.01 . 4.01.03 . 15 . 01 Pelayanan Penerimaan Tamu dan Kunjungan Kerja Pejabat Negara / Pemerintah / Depertemen / 151.885.000,00 238.115.000,00 0,00 390.000.000,00
Non Departemen / Luar Negeri
Lokasi : Kabupaten Trenggalek
Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
Keluaran : Jumlah pelaksanaan fasilitasi perimaan tamu-tamu dinas/ lembaga
pemerintahan/ departemen,non departemen,luar negeri
Hasil : Terlayaninya tamu-tamu pemkab dan kunjungan pejabat negara / lembaga
pemerintahan ke kabupaten Trenggalek
4.01 . 4.01.03 . 15 . 03 Pelayanan Rumah Tangga dan Operasional Kedinasan KDH/WKDH 6.900.000,00 2.261.100.000,00 0,00 2.268.000.000,00
Lokasi : Kantor KDH/WKDH Kab. Trenggalek
Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
Keluaran : Jumlah Pemenuhan Jenis kebutuhan rumah tangga dan operasional
kedinasan KDH/WKDH
Hasil : Terpenuhinya kebutuhan rumah tangga dan operasional kedinasan
KDH/WKDH
4.01 . 4.01.03 . 15 . 04 Penataan Acara Kedinasan Pemda, Kunjungan Kerja Pejabat Negara / Pemerintah / Departemen / 74.910.000,00 225.090.000,00 0,00 300.000.000,00
Non Departemen / Luar Negeri
Lokasi : Kabupaten Trenggalek
Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
Keluaran : Jumlah pelaksanaan layanan keprotokolan/kegiatan upacara/ penataan
acara Kedinasan Pemda dan Kunker Pejabat
Negara/Pemerintah/departemen/Non departemen/Luar negeri yang
tertip,efisiensi dan efektif; Jumlah Keikutsertaan SDM dalam pelatihan
keprotokolan
Hasil : terlaksananya layanan keprotokolan/kegiatan upacara/ penataan acara
Kedinasan Pemda dan Kunker Pejabat Negara/Pemerintah/departemen/Non
departemen/Luar negeri yang tertip,efisiensi dan efektif; Jumlah
Keikutsertaan SDM dalam pelatihan keprotokolan

4.01 . 4.01.03 . 15 . 07 Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Lingkup Bupati dan Wakil Bupati 0,00 104.780.000,00 195.220.000,00 300.000.000,00
Lokasi : Lingkup Kantor KDH/WKDH Kabupaten Trenggalek
Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
Keluaran : Jumlah Pengadaan peralatan dan perlengkapan untuk menunjang sarana
dan prasarana lingkup kantor Bupati /Wakil Bupati
Hasil : Tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor untuk Bupati dan Wakil
Bupati
4.01 . 4.01.03 . 15 . 08 Pemeliharaan Rutin/Berkala Sarana dan Prasarana Kantor Lingkup Bupati dan Wakil Bupati 40.920.000,00 613.880.000,00 15.200.000,00 670.000.000,00

Lokasi : Lingkup Kantor KDH/WKDH Kabupaten Trenggalek

REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN Halaman 108
URAIAN URUSAN, ORGANISASI, JENIS BELANJA
KODE JUMLAH
PROGRAM DAN KEGIATAN PEGAWAI BARANG & JASA MODAL
1 2 3 4 5 6=3+4+5
Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
Keluaran : Jumlah jenis perawatan dan pemeliharaan rutin/ berkala sarana dan
prasarana kantor lingkup Bupati/ Wakil Bupati
Hasil : Terpeliharanya 6 jenis Sarana dan Prasarana Kantor (Perawatan kendaraan
bermotor, Pengadaan bahan baku bangunan, Perawatan AC, Perawatan
meubelair, Perawatan mesin cuci/ kulkas, Perawatan sprei)

4.01 . 4.01.03 . 15 . 09 Pembinaan Korp Musik, Band Jwalita dan Karawitan Mardi Among Roso 178.005.000,00 79.995.000,00 0,00 258.000.000,00
Lokasi : Kabupaten Trenggalek
Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
Keluaran : Jumlah personil / tim untuk mendukung kelancaran pelaksanaan kegiatan
Korp Musik Pemkab Trenggalek
Hasil : Lancarnya pelaksanaan kegiatan Korps Musik Pemkab Trenggalek
4.01 . 4.01.03 . 15 . 11 Penyediaan Akomodasi dalam rangka Penerimaan Kunjungan Kerja dan Dialog Audensi dengan 65.040.000,00 434.960.000,00 0,00 500.000.000,00
masyarakat
Lokasi : Lingkup Kantor KDH/WKDH Kabupaten Trenggalek
Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
Keluaran : Jumlah Pelayanan akomodasi dalam rangka penerimaan kunjungan kerja
tamu-tamu pemerintah daerah dan jumlah pelaksanaan audensi/dialog
dengan masyarakat
Hasil : Terlaksananya Pelayanan akomodasi dalam rangka penerimaan kunjungan
kerja tamu-tamu pemerintah daerah dan audensi/dialog dengan
masyarakat

4.01 . 4.01.03 . 16 Program Peningkatan Kerjasama Antar Pemerintah Daerah 120.485.000,00 229.515.000,00 0,00 350.000.000,00
4.01 . 4.01.03 . 16 . 01 Fasilitasi Kerjasama Antar Daerah dan Pelaksanaan Sekber/Badan Kerjasama Antar Daerah dan 120.485.000,00 229.515.000,00 0,00 350.000.000,00
Luar Negeri serta koordinasi Lainnya dan Peningkatan Kapasitas Kerjasama
Lokasi : Sekretariat Daerah Kabupaten Trenggalek
Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
Keluaran : Jumlah perjanjian kerjasama daerah yang difasilitasi
Hasil : Terciptanya kerjasama daerah dengan daerah lain / instansi

4.01 . 4.01.03 . 17 Program Pembinaan Penyelenggaraan Pemerintahan 783.140.000,00 993.505.000,00 17.355.000,00 1.794.000.000,00
4.01 . 4.01.03 . 17 . 01 Pembakuan Rupa Bumi dan Fasilitasi Penegasan Tata Batas 87.210.000,00 161.490.000,00 1.300.000,00 250.000.000,00
Lokasi : Kabupaten Trenggalek
Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
Keluaran : Jumlah dokumen pembakuan rupa bumi yang disusun
Hasil : Tersedianya dokumen rupabumi dan batas daerah
4.01 . 4.01.03 . 17 . 02 Fasilitasi Penyelenggaraan Urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintah Desa serta 48.300.000,00 101.700.000,00 0,00 150.000.000,00
Peningkatan Kapasitas Aparatur Kecamatan dan Desa
Lokasi : Kabupaten Trenggalek
Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)

REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN Halaman 109
URAIAN URUSAN, ORGANISASI, JENIS BELANJA
KODE JUMLAH
PROGRAM DAN KEGIATAN PEGAWAI BARANG & JASA MODAL
1 2 3 4 5 6=3+4+5
Keluaran : Jumlah pelaksanaan penilaian sinergitas kinerja camat dan
penyelenggaraan PATEN diseluruh kecamatan dan peningkatan kapasitas
aparatur kecamatan dan kelurahan serta jumlah fasilitasi penyelenggaraan
urusan pemberdayaan masyarakat dan pemerintah Desa

Hasil : Kualitas dan kapasitas aparatur Kecamatan dan Kelurahan bertambah baik
dalam menyelenggarakan tugas-tugas kecamatan dan kelurahan
4.01 . 4.01.03 . 17 . 03 Fasilitasi Peringatan Hari Otoda, PPHBN, Hari Jadi Kabupaten Trenggalek dan Hari Jadi Propinsi 54.570.000,00 145.430.000,00 0,00 200.000.000,00
Jawa Timur
Lokasi : Kabupaten Trenggalek
Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
Keluaran : Jumlah fasilitasi peringatan hari besar nasional, provinsi dan hari jadi yang
dilaksanakan
Hasil : Terlaksananya peringatan hari besar nasional, provinsi dan hari jadi
kabupaten trenggalek
4.01 . 4.01.03 . 17 . 05 Fasilitasi dan Penyusunan Penataan Batas Desa, Kelurahan dan Kecamatan 90.100.000,00 159.900.000,00 0,00 250.000.000,00
Lokasi : Kabupaten Trenggalek
Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
Keluaran : Jumlah dokumen penetapan batas desa yang disusun
Hasil : Tersedianya dokumen / peta batas desa yang akurat
4.01 . 4.01.03 . 17 . 06 Fasilitasi Penyelenggaraan Urusan DUKCAPIL, TRANTIBUN, LINMAS dan Kebakaran, 28.800.000,00 120.145.000,00 11.055.000,00 160.000.000,00
Pemerintahan, Kerjasama dan layanan Kedinasan Bagian Administrasi Pemerintahan
Lokasi : Kabupaten Trenggalek
Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
Keluaran : Jumlah fasilitasi penyelenggaraan urusan Dukcapil, Trantibun, Linmas dan
Kebakaran yang dilaksanakan
Hasil : Terfasilitasinya penyelenggaraan urusan Dukcapil, Trantibun, Linmas dan
Kebakaran (Pelaksanaan pembahasan perumusan kebijakan)
4.01 . 4.01.03 . 17 . 10 Fasilitasi Penyelenggaraan Otonomi Daerah dan Pengurusan Rekomendasi Izin Kunjungan ke 155.710.000,00 219.290.000,00 5.000.000,00 380.000.000,00
Luar Negeri bagi Bupati/Wakil Bupati dan Anggota DPRD serta penyusunan LPPD Kabupaten
Trenggalek
Lokasi : Kabupaten Trenggalek
Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
Keluaran : Jumlah fasilitasi penyerahan hasil inventaris dan validasi data P3D; Jumlah
fasilitasi ijin kunjungan ke luar negeri bagi pejabat daerah yang diproses
dan Dokumen LPPD yang tersusun
Hasil : 4 Dok (Data inventarisasi validasi data P3D sejumlah 4 dokumen; 6 kali
proses penyelesaian perijinan pejabat daerah ke LN9Permohonan ijin
pejabat negara ke LN kpd Gubernur,Mendagri,Sekretariat Negara dan
Kementrian LN; 1 Buku LPPD Kab Trenggalek Th 2018
4.01 . 4.01.03 . 17 . 11 Fasilitasi Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum dan Monitoring dan Fasilitasi 318.450.000,00 85.550.000,00 0,00 404.000.000,00
Permasalahan Strategis Pemerintahan Daerah
Lokasi : Kabupaten Trenggalek
Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)

REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN Halaman 110
URAIAN URUSAN, ORGANISASI, JENIS BELANJA
KODE JUMLAH
PROGRAM DAN KEGIATAN PEGAWAI BARANG & JASA MODAL
1 2 3 4 5 6=3+4+5
Keluaran : Jumlah fasilitasi penyerahan hasil inventaris dan validasi data P3D
Hasil : Tersedianya dokumen inventarisasi validasi data P3D

4.01 . 4.01.03 . 20 Program Pengumpulan dan Kerjasama Informasi Dengan Mass Media 108.500.000,00 1.373.120.000,00 48.380.000,00 1.530.000.000,00
4.01 . 4.01.03 . 20 . 01 Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana Peliputan dan Dokumentasi 0,00 101.620.000,00 48.380.000,00 150.000.000,00
Lokasi : Kabupaten Trenggalek
Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
Keluaran : Jumlah pemeliharaan sarana prasarana penunjang kegiatan peliputan;
Jumlah Pengadaan sarana prasarana penunjang peliputan dan dokumentasi

Hasil : Terpeliharanya sarana prasarana peliputan tan dokumentasi


4.01 . 4.01.03 . 20 . 02 Peliputan Kegiatan-Kegiatan Pembangunan Daerah 52.710.000,00 307.290.000,00 0,00 360.000.000,00
Lokasi : Kabupaten Trenggalek
Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
Keluaran : Jumlah publikasi dan dokumentasi tentang kegiatan Pembangunan Daerah
dan Potensi Daerah yang disusun
4.01 . 4.01.03 . 20 . 04 Penyebarluasan Informasi Pembangunan Daerah 55.790.000,00 964.210.000,00 0,00 1.020.000.000,00
Lokasi : Kabupaten Trenggalek
Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
Keluaran : Jumlah pengadaan sarana prasarana penunjang Penyampaian Informasi
Melalui Media Luar Ruangan
Hasil : Tersedianya sarana prasarana penunjang Penyampaian Informasi Melalui
Media Luar Ruangan

4.01 . 4.01.03 . 21 Program Pendukung Kegiatan Keagamaan, Kesejahteraan Rakyat dan Sosial Budaya 415.980.000,00 1.898.520.000,00 0,00 2.314.500.000,00

4.01 . 4.01.03 . 21 . 02 Fasilitasi Penyelesaian Permasalahan Kesra 41.550.000,00 82.950.000,00 0,00 124.500.000,00
Lokasi : Kabupaten Trenggalek
Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
Keluaran : Jumlah permasalahan kesra dan Sosial lainnya yang terfasilitasi
Hasil : Terfasilitasinya permasalahan kesra dan Sosial lainnya
4.01 . 4.01.03 . 21 . 05 Pelaksanaan Rukyatul Hilal 22.125.000,00 17.875.000,00 0,00 40.000.000,00
Lokasi : Kabupaten Trenggalek
Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
Keluaran : Jumlah rukyatul hilal yang dilaksanakan
Hasil : Kesamaan awal bulan puasa, hari raya Idul Fitri dan Idul Adha
4.01 . 4.01.03 . 21 . 06 Fasilitasi Pengembangan Tilawatil Qur'an 46.040.000,00 328.960.000,00 0,00 375.000.000,00
Lokasi : Kabupaten Trenggalek
Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
Keluaran : Jumlah seleksi MTQ yang dilaksanakan
Hasil : Terwakilinya Kabupaten Trenggalek dalam lomba MTQ tingkat Provinsi

REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN Halaman 111
URAIAN URUSAN, ORGANISASI, JENIS BELANJA
KODE JUMLAH
PROGRAM DAN KEGIATAN PEGAWAI BARANG & JASA MODAL
1 2 3 4 5 6=3+4+5
4.01 . 4.01.03 . 21 . 09 Fasilitasi Kegiatan Keagamaan dan Haji 220.285.000,00 1.154.715.000,00 0,00 1.375.000.000,00
Lokasi : Kabupaten Trenggalek
Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
Keluaran : Jumlah kegiatan keagamaan yang dilaksanankan pemerintah Kabupaten
dan jumlah calon jamaah haji yang terfasilitasi (Pemberangkatan dan
Pemulangan)

Hasil : Terfasilitasinya pelaksanaan kegiatan keagamaan


dan Terfasilitasinya pemberangkatan jama'ah Calon Haji dari Kabupaten
Trenggalek ke AHES dan Pemulangan Jama'ah Haji dari AHES ke
Kabupaten Trenggalek
4.01 . 4.01.03 . 21 . 10 Peningkatan Kapasitas dan Pemberdayaan Remaja Masjid/Mushola dan hufadz 85.980.000,00 314.020.000,00 0,00 400.000.000,00
Lokasi : Kabupaten Trenggalek
Sumber Dana : Dana Bagi Hasil, Dana Alokasi Umum (D A U)
Keluaran : Jumlah Remaja Masjid dan Mushola yang dibina dan jumlah hufadz yang
mengikuti taskhih hafalan Al-Quran
Hasil : Terfasilitasinya pembinaan Remaja Masjid dan Mushola dan Meningkatnya
kualitas hafalan Al Qur'an;

4.01 . 4.01.03 . 22 Program Peningkatan Kapasitas Pelayanan Pengadaan Barang dan Jasa 1.293.107.000,00 846.893.000,00 0,00 2.140.000.000,00
4.01 . 4.01.03 . 22 . 01 Fasilitasi Pembinaan Pelaksana Jasa Konstruksi 28.667.000,00 71.333.000,00 0,00 100.000.000,00
Lokasi : Kabupaten Trenggalek
Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
Keluaran : Jumlah pelaksanaan sosialisasi; jumlah peserta sosialisasi Perundang
Undangan Jasa Kontruksi dari penyedia barang; Jumlah laporan penerbitan
IUJK yang dikirim ke Propinsi
Hasil : Terlaksananya Sosialisasi peraturan perundang-undangan bidang jasa
konstruksi dan pengadaan barang/jasa Pemerintah kepada penyedia
barang/jasa, dan tersusunnya Laporan penerbitan IUJK kepada Gubernur

4.01 . 4.01.03 . 22 . 02 Fasilitasi Pengadaan Barang dan Jasa 335.680.000,00 164.320.000,00 0,00 500.000.000,00
Lokasi : Kabupaten Trenggalek
Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
Keluaran : Jumlah pelaksanaan sosialisasi pengadaan barang/jasa pemerintah kepada
PPK PD dan Pokja ULP
Hasil : Sosialisasi pengadaan barang/jasa Pemerintah kepada PPK OPD dan POKJA
ULP, Sistem Pengadaan Barang dan Jasa bisa transparan
4.01 . 4.01.03 . 22 . 03 Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan Daerah 129.450.000,00 70.550.000,00 0,00 200.000.000,00
Lokasi : Kabupaten Trenggalek
Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
Keluaran : Jumlah dokumen evaluasi dan pelaporan pelaksanaan Pembangunan
daerah yang disusun
Hasil : Tersedianya data laporan pelaksanaan pembangunan daerah
4.01 . 4.01.03 . 22 . 04 Operasional Unit Layanan Pengadaan (ULP) 660.920.000,00 149.080.000,00 0,00 810.000.000,00

REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN Halaman 112
URAIAN URUSAN, ORGANISASI, JENIS BELANJA
KODE JUMLAH
PROGRAM DAN KEGIATAN PEGAWAI BARANG & JASA MODAL
1 2 3 4 5 6=3+4+5
Lokasi : Kabupaten Trenggalek
Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
Keluaran : Jumlah paket pengadaan barang dan jasa yang difasilitasi
Hasil : Fasilitasi proses pemilihan penyedia barang/jasa melalui e-tendering
masing-masing OPD
4.01 . 4.01.03 . 22 . 05 Pengendalian Pelaksanaan Pembangunan 71.050.000,00 78.950.000,00 0,00 150.000.000,00
Lokasi : Kabupaten Trenggalek
Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
Keluaran : Jumlah dokumen laporan fisik konstruksi yang disusun
Hasil : Tersusunnya dokumen laporan fisik konstruksi
4.01 . 4.01.03 . 22 . 07 Penyusunan Standar Satuan Harga Belanja Pemerintah Daerah 67.340.000,00 312.660.000,00 0,00 380.000.000,00
Lokasi : Kabupaten Trenggalek
Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
Keluaran : Jumlah dokumen Standar Analisa Harga Satuan Belanja Pemerintah Daerah
yang disusun
Hasil : Tersusunnya Standar Analisa Harga Satuan Belanja Pemerintah Daerah

4.01 . 4.01.03 . 23 Program Penguatan Kebijakan Pertanahan, Permasalahan Tenurial wilayah bagi 267.975.000,00 278.425.000,00 3.600.000,00 550.000.000,00
Pengembangan wilayah Strategis Daerah
4.01 . 4.01.03 . 23 . 01 Fasilitasi Penyelesaian Permasalahan Tanah dan Tenurial Kawasan Hutan 91.425.000,00 154.975.000,00 3.600.000,00 250.000.000,00
Lokasi : Kabupaten Trenggalek
Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
Keluaran : Jumlah permasalahan tanah dan tenurial kawasan hutan yang terfasilitasi

Hasil : terfasilitasinya penyelesaian Permasalahan tanah di Kabupaten Trenggalek


3 lokasi dan Permasalahan Konflik Tenurial Kawasan hutan 3 lokasi (400
kasus tanah di atasnya terdapat bangunan Pemerintah dan 25
permasalahan tenurial kehutanan)
4.01 . 4.01.03 . 23 . 03 Penatausahaan Hasil Hutan Area Pinjam Pakai Kawasan Hutan bagi Pembangunan JLS 176.550.000,00 123.450.000,00 0,00 300.000.000,00
Lokasi : Kabupaten Trenggalek
Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
Keluaran : Jumlah dokumen Penatausahaan Hasil Hutan Area Pinjam Pakai Kawasan
Hutan bagi Pembangunan JLS yang terselesaikan
Hasil : Luasan dan Besaran Penatausahaan hasil hutan area IPPKH JLS

4.01 . 4.01.03 . 24 Program Pengembangan Kapabilitas Organisasi Perangkat Daerah 525.835.000,00 765.165.000,00 0,00 1.291.000.000,00
4.01 . 4.01.03 . 24 . 02 Peningkatan Kualitas Bidang Ketatalaksanaan dan Pelayanan Publik 75.125.000,00 264.875.000,00 0,00 340.000.000,00
Lokasi : Kabupaten Trenggalek
Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
Keluaran : Terlaksananya Kompetisi Yanblik Tingkat Kabupaten
Hasil : Terpilihnya PD dalam Kompetisi Tingkat Kabupaten

REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN Halaman 113
URAIAN URUSAN, ORGANISASI, JENIS BELANJA
KODE JUMLAH
PROGRAM DAN KEGIATAN PEGAWAI BARANG & JASA MODAL
1 2 3 4 5 6=3+4+5
4.01 . 4.01.03 . 24 . 03 Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi 140.945.000,00 284.055.000,00 0,00 425.000.000,00
Lokasi : Kabupaten Trenggalek
Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
Keluaran : Pembinaan SAKIP
Hasil : Persentase PD yang menyampaikan dokumen PK dan Laporan Kinerja tepat
waktu
4.01 . 4.01.03 . 24 . 05 Pembinaan dan Penataan Perangkat Daerah 309.765.000,00 216.235.000,00 0,00 526.000.000,00
Lokasi : Kabupaten Trenggalek
Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
Keluaran : dokumen laporan hasil monitoring dan evaluasi kelembagaan perangkat
daerah
Hasil : persentase perangkat daerah tepat fungsi dan ukuran sesuai peraturan
perundang-undangan

4.01 . 4.01.03 . 25 Program Peningkatan Perekonomian Melalui BUMD 820.686.509,00 57.282.113.491,00 127.700.000,00 58.230.500.000,00
4.01 . 4.01.03 . 25 . 01 Fasilitasi dan Pengembangan BUMD 188.040.000,00 1.042.460.000,00 0,00 1.230.500.000,00
Lokasi : Kabupaten Trenggalek
Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
Keluaran : Jumlah fasilitasi yang dilaksanakan
Hasil : Pembinaan 4 BUMD ,tersusunnya dokumen audit laporan keuangan 4
BUMD
4.01 . 4.01.03 . 25 . 02 Fasilitasi Pengelolaan SPBU 632.646.509,00 56.239.653.491,00 127.700.000,00 57.000.000.000,00
Lokasi : Kabupaten Trenggalek
Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
Keluaran : Jumah SPBU yang difasilitasi pengelolaannya
Hasil : Terfasilitasinya pengelolaan SPBU

4.01 . 4.01.03 . 26 Program Sosialisasi Ketentuan di Bidang Cukai 133.660.000,00 366.340.000,00 0,00 500.000.000,00
4.01 . 4.01.03 . 26 . 02 Pemantauan dan Evaluasi atas Pelaksanaan Ketentuan Peraturan Perundang-undangan dibidang 54.410.000,00 145.590.000,00 0,00 200.000.000,00
Cukai
Lokasi : Kabupaten Trenggalek
Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
Keluaran : Jumlah koordinasi dan sinkronisasi penggunaan DBHCHT; Jumlah
pemantauan dan evaluasi penggunaan DBHCHT yang dilaksanakan; Jumlah
study pengayaan yang dilaksanakan
Hasil : terlaksananya koordinasi dan sinkronisasi penggunaan DBHCHT;
terlaksananya pemantauan dan evaluasi penggunaan DBHCHT
4.01 . 4.01.03 . 26 . 03 Penyampaian Informasi Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan di Bidang Cukai kepada 79.250.000,00 220.750.000,00 0,00 300.000.000,00
Masyarakat dan/atau Pemangku Kepentingan
Lokasi : Kabupaten Trenggalek
Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
Keluaran : Jumlah sosialisasi peraturan di bidang cukai yang dilaksanakan; Jumlah
publikasi peraturan bidang cukai yang dilaksanakan

REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN Halaman 114
URAIAN URUSAN, ORGANISASI, JENIS BELANJA
KODE JUMLAH
PROGRAM DAN KEGIATAN PEGAWAI BARANG & JASA MODAL
1 2 3 4 5 6=3+4+5
Hasil : terlaksananya sosialisasi peraturan di bidang cukai ; terpublikasinya
peraturan bidang cukai

4.01 . 4.01.03 . 30 Program Penataan dan Pelayanan Hukum 1.234.345.000,00 1.285.655.000,00 0,00 2.520.000.000,00
4.01 . 4.01.03 . 30 . 01 Pembentukan Rancangan Perundang-undangan 638.160.000,00 281.840.000,00 0,00 920.000.000,00
Lokasi : Kabupaten Trenggalek
Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
Keluaran : Jumlah Raperda yang diajukan oleh Pemda ke DPRD dan yang difasilitasi ke
Propinsi (Klarifikasi/ Evaluasi)
Hasil : Raperda yang diajukan oleh Pemda ke DPRD
4.01 . 4.01.03 . 30 . 02 Pembinaan dan Bantuan Hukum 383.390.000,00 591.610.000,00 0,00 975.000.000,00
Lokasi : Kabupaten Trenggalek
Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
Keluaran : Jumlah Kajian hukum yang dilaksananan
Hasil : Terlaksananya Kajian Hukum
4.01 . 4.01.03 . 30 . 03 Dokumentasi dan Publikasi Hukum 212.795.000,00 412.205.000,00 0,00 625.000.000,00
Lokasi : Kabupaten Trenggalek
Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
Keluaran : Jumlah buku Himpunan Peraturan Daerah/Peraturan Bupati
Hasil : Terlaksananya penyuluhan hukum

4.01 . 4.01.03 . 31 Program Pengembangan dan Pengendalian Perekonomian Daerah 193.710.000,00 244.290.000,00 0,00 438.000.000,00
4.01 . 4.01.03 . 31 . 01 Fasilitasi Kebijakan Urusan Pangan, Pertanian, Perdagangan 103.485.000,00 71.515.000,00 0,00 175.000.000,00
Lokasi : Kabupaten Trenggalek
Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
Keluaran : Jumlah Fasilitasi Program TPID (Rakor, HLM)
Hasil : Terfasilitasinya kegiatan pengendalian Inflasi Daerah (Rakor dan High Level
Meeting TPID)
4.01 . 4.01.03 . 31 . 02 Fasilitasi Kebijakan Urusan Koperasi dan Usaha Mikro, Penanaman Modal dan Tenaga Kerja 35.325.000,00 64.675.000,00 0,00 100.000.000,00

Lokasi : Kabupaten Trenggalek


Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
Keluaran : Jumlah fasilitasi yang dilaksanakan
Hasil : Terlaksananya fasilitasi Urusan Koperasi dan Usaha Mikro, Penanaman
Modal dan Tenaga Kerja
4.01 . 4.01.03 . 31 . 03 Fasilitasi Kebijakan Urusan Perindustrian, Perikanan, Pariwisata dan Lingkungan Hidup 54.900.000,00 108.100.000,00 0,00 163.000.000,00
Lokasi : Kabupaten Trenggalek
Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
Keluaran : Jumlah fasilitasi yang dilaksanakan
Hasil : Terlaksananya fasilitasi Kebijakan Urusan Perindustrian, Perikanan,
Pariwisata dan Lingkungan Hidup

REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN Halaman 115
URAIAN URUSAN, ORGANISASI, JENIS BELANJA
KODE JUMLAH
PROGRAM DAN KEGIATAN PEGAWAI BARANG & JASA MODAL
1 2 3 4 5 6=3+4+5

4.01 . 4.01.04 Sekretariat DPRD 1.724.420.000,00 19.261.073.398,00 2.939.506.602,00 23.925.000.000,00


4.01 . 4.01.04 . 01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 132.190.000,00 969.643.498,00 0,00 1.101.833.498,00
4.01 . 4.01.04 . 01 . 19 Penyediaan Jasa Kantor dan Peningkatan Pelayanan Administrasi Perkantoran 132.190.000,00 969.643.498,00 0,00 1.101.833.498,00
Lokasi : Sekretariat DPRD Kelurahan Surodakan Kecamatan Trenggalek
Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
Keluaran : Jumlah penyediaan jasa dan pelayanan administrasi perkantoran
Hasil : Persentase temuan BPK/APIP yang ditindaklanjuti

4.01 . 4.01.04 . 02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 27.135.000,00 876.330.250,00 2.939.506.602,00 3.842.971.852,00
4.01 . 4.01.04 . 02 . 05 pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional 0,00 0,00 2.645.141.002,00 2.645.141.002,00
Lokasi : Sekretariat DPRD Kelurahan Surodakan Kecamatan Trenggalek
Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
Keluaran : Jumlah Kendaraan dinas/operasional yang diadakan
Hasil : Nilai SAKIP dari Inspektorat
4.01 . 4.01.04 . 02 . 11 Pengadaan Pakaian Dinas, Peralatan dan Perlengkapan Kantor 12.090.000,00 417.855.000,00 294.365.600,00 724.310.600,00
Lokasi : Sekretariat DPRD Kelurahan Surodakan Kecamatan Trenggalek
Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
Keluaran : Jumlah jenis pakaian dinas serta peralatan dan perlengkapan kantor yang
tersedia :
Hasil : Nilai SAKIP dari Inspektorat
4.01 . 4.01.04 . 02 . 30 Pemeliharaan Rutin/Berkala Sarana dan Prasarana Kantor 15.045.000,00 458.475.250,00 0,00 473.520.250,00
Lokasi : Sekretariat DPRD Kelurahan Surodakan Kecamatan Trenggalek
Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
Keluaran : Jumlah Jenis Sarana dan Prasarana Kantor yang terpelihara dengan baik

Hasil : Nilai SAKIP dari Inspektorat

4.01 . 4.01.04 . 06 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan 127.015.000,00 14.005.000,00 0,00 141.020.000,00

4.01 . 4.01.04 . 06 . 05 Pengelolaan Keuangan dan Barang Perangkat Daerah 80.700.000,00 240.000,00 0,00 80.940.000,00
Lokasi : Sekretariat DPRD Kelurahan Surodakan Kecamatan Trenggalek
Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
Keluaran : Jumlah dokumen laporan keuangan dan barang yang disusun
Hasil : Nilai SAKIP dari Inspektorat
4.01 . 4.01.04 . 06 . 06 Penyusunan Dokumen Perencanaan, Pelaporan Perangkat Daerah dan Reformasi Birokrasi 46.315.000,00 13.765.000,00 0,00 60.080.000,00
Lokasi : Sekretariat DPRD Kelurahan Surodakan Kecamatan Trenggalek
Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
Keluaran : Jumlah dokumen perencanaan, pelaporan Perangkat Daerah dan reformasi
birokrasi yang tersusun
Hasil : Nilai SAKIP dari Inspektorat

REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN Halaman 116
URAIAN URUSAN, ORGANISASI, JENIS BELANJA
KODE JUMLAH
PROGRAM DAN KEGIATAN PEGAWAI BARANG & JASA MODAL
1 2 3 4 5 6=3+4+5

4.01 . 4.01.04 . 28 Program Peningkatan Kapasitas Pimpinan dan Anggota DPRD 1.129.820.000,00 8.201.165.000,00 0,00 9.330.985.000,00
4.01 . 4.01.04 . 28 . 07 Pelayanan Medical Chek Up Bagi Anggota DPRD dan Peningkatan Kapasitas Pimpinan dan 15.220.000,00 2.035.640.000,00 0,00 2.050.860.000,00
Anggota DPRD
Lokasi : Luar Kabupaten Trenggalek
Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
Keluaran : Jumlah Anggota DPRD yang mendapatkan pelayanan Medical Check Up,
serta mengikuti Workshop / Bimtek
Hasil : Tingkat kepuasan Anggota DPRD terhadap pelayanan Sekretariat DPRD

4.01 . 4.01.04 . 28 . 08 Penyusunan dan Pembahasan Produk Hukum Daerah 1.105.960.000,00 4.794.560.000,00 0,00 5.900.520.000,00
Lokasi : Sekretariat DPRD Kelurahan Surodakan Kecamatan Trenggalek
Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
Keluaran : Jumlah draft / rancangan Perda usulan DPRD yang dapat disusun, serta
Jumlah Raperda yang disahkan menjadi Perda
Hasil : Tingkat kepuasan Anggota DPRD terhadap pelayanan Sekretariat DPRD

4.01 . 4.01.04 . 28 . 09 Kegiatan Reses dan Publikasi dan Dokumentasi Kegiatan - Kegiatan DPRD 8.640.000,00 1.370.965.000,00 0,00 1.379.605.000,00
Lokasi : Sekretariat DPRD Kelurahan Surodakan Kecamatan Trenggalek
Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
Keluaran : Jumlah kegiatan Reses DPRD yang dilaksanakan
Hasil : Tingkat kepuasan Anggota DPRD terhadap pelayanan Sekretariat DPRD

4.01 . 4.01.04 . 29 Program Fasilitasi Kegiatan Pimpinan dan Anggota DPRD 308.260.000,00 9.199.929.650,00 0,00 9.508.189.650,00
4.01 . 4.01.04 . 29 . 01 Pengawasan Pimpinan dan Anggota DPRD Dalam Daerah 7.920.000,00 866.185.000,00 0,00 874.105.000,00
Lokasi : Panggul, Munjungan, Watulimo, Kampak, Dongko, Pule, Karangan, Suruh,
Gandusari, Durenan, Pogalan, Trenggalek, Tugu, Bendungan
Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
Keluaran : Jumlah pengawasan Pimpinan dan Anggota DPRD dalam daerah
Hasil : Tingkat kepuasan Anggota DPRD terhadap pelayanan Sekretariat DPRD

4.01 . 4.01.04 . 29 . 05 Rapat-Rapat DPRD, Koordinasi dan Konsultasi 285.725.000,00 6.264.650.000,00 0,00 6.550.375.000,00
Lokasi : Luar Kabupaten Trenggalek
Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
Keluaran : Jumlah Rapat DPRD, Jumlah Pimpinan dan Anggota DPRD yang melakukan
koordinasi dan konsultasi keluar daerah
Hasil : Tingkat kepuasan Anggota DPRD terhadap pelayanan Sekretariat DPRD

4.01 . 4.01.04 . 29 . 06 Pelayanan Penerimaan Tamu dan Fasilitasi Kegiatan DPRD 14.615.000,00 2.069.094.650,00 0,00 2.083.709.650,00
Lokasi : Luar Kabupaten Trenggalek
Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)

REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN Halaman 117
URAIAN URUSAN, ORGANISASI, JENIS BELANJA
KODE JUMLAH
PROGRAM DAN KEGIATAN PEGAWAI BARANG & JASA MODAL
1 2 3 4 5 6=3+4+5
Keluaran : Jumlah tamu yang dilayani, Jumlah kegiatan DPRD yang difasilitasi
Sekretariat DPRD serta Pimpinan dan Anggota DPRD yang menghadiri
undangan
Hasil : Tingkat kepuasan Anggota DPRD terhadap pelayanan Sekretariat DPRD

4.01 . 4.01.05 Kecamatan Trenggalek 1.195.632.500,00 2.961.834.500,00 226.525.000,00 4.383.992.000,00


4.01 . 4.01.05 . 01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 401.150.000,00 563.158.650,00 0,00 964.308.650,00
4.01 . 4.01.05 . 01 . 19 Penyediaan Jasa Kantor dan Peningkatan Pelayanan Administrasi Perkantoran 98.650.000,00 215.792.650,00 0,00 314.442.650,00
Lokasi : Jln. Yos Sudarso No.16 Kelurahan Ngantru Kecamatan Trenggalek
Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
Keluaran : Jumlah jenis jasa kantor dan administrasi perkantoran yang terlayani
Hasil : Persentase penyediaan jasa kantor dan pelayanan administrasi perkantoran
dengan efektif dan efisien sesuai skala prioritas
4.01 . 4.01.05 . 01 . 27 Penyediaan Jasa Kantor dan Peningkatan Pelayanan Administrasi Perkantoran Kelurahan 75.400.000,00 64.135.000,00 0,00 139.535.000,00
Surodakan
Lokasi : Kelurahan Surodakan Kecamatan Trenggalek
Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
Keluaran : Jumlah jenis jasa kantor dan administrasi perkantoran yang terlayani
Hasil : Persentase penyediaaan jasa kantor dan pelayaan administrasi perkantoran
yang efektif dan efisien
4.01 . 4.01.05 . 01 . 28 Penyediaan Jasa Kantor dan Peningkatan Pelayanan Administrasi Perkantoran Kelurahan 83.800.000,00 68.411.000,00 0,00 152.211.000,00
Sumbergedong
Lokasi : Kelurahan Sumbergedong Kecamatan Trenggalek
Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
Keluaran : Jumlah jenis jasa kantoar dan administrasi perkantoran yang terlayani
Hasil : Persentase penyediaan jasa kantor dan administrasi perkantoran yang
efektif dan efisien
4.01 . 4.01.05 . 01 . 29 Penyediaan Jasa Kantor dan Peningkatan Pelayanan Administrasi Perkantoran Kelurahan Ngantru 40.100.000,00 66.136.000,00 0,00 106.236.000,00

Lokasi : Kelurahan Ngantru Kecamatan Trenggalek


Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
Keluaran : Jumlah jenis jasa kantor dan administrasi perkantoran yang terlayani
Hasil : Persentase penyediaan jasa kantor dan administrasi perkantoran yang
efektif dan efisien
4.01 . 4.01.05 . 01 . 30 Penyediaan Jasa Kantor dan Peningkatan Pelayanan Administrasi Perkantoran Kelurahan 37.500.000,00 78.687.000,00 0,00 116.187.000,00
Tamanan
Lokasi : Kelurahan Tamanan Kecamatan Trenggalek
Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
Keluaran : Jumlah jenis jasa kantor dan administrasi perkantoran yang terlayani
Hasil : Persentase penyediaan jasa kantor dan pelayanan administrasi perkantoran
yang efektif dan efisien

REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN Halaman 118
URAIAN URUSAN, ORGANISASI, JENIS BELANJA
KODE JUMLAH
PROGRAM DAN KEGIATAN PEGAWAI BARANG & JASA MODAL
1 2 3 4 5 6=3+4+5
4.01 . 4.01.05 . 01 . 31 Penyediaan Jasa Kantor dan Peningkatan Pelayanan Administrasi Perkantoran Kelurahan Kelutan 65.700.000,00 69.997.000,00 0,00 135.697.000,00

Lokasi : Kelurahan Kelutan Kecamatan Trenggalek


Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
Keluaran : Jumlah jenis jasa kantor dan pelayanan administrasi perkantoran yang
terlayani
Hasil : Persentase penyediaan jasa kantor dan administrasi perkantoran yang efktif
dan efisien

4.01 . 4.01.05 . 02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 45.375.000,00 202.044.000,00 226.525.000,00 473.944.000,00
4.01 . 4.01.05 . 02 . 05 pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional 0,00 0,00 50.000.000,00 50.000.000,00
Lokasi : Jln. Yos Sudarso No.16 Kelurahan Ngantru Kecamatan Trenggalek
Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
Hasil : Jumlah kendaraan dinas roda 4 / roda 2 yang diadakan
4.01 . 4.01.05 . 02 . 11 Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 675.000,00 0,00 176.525.000,00 177.200.000,00
Lokasi : Jln. Yos Sudarso No.16 Kelurahan Ngantru Kecamatan Trenggalek
Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
Keluaran : Jumlah jenis pengadaan peralatan dan perlengkapan kantor.
Hasil : Persentase peralatan dan perlengkapan kantor yang diadakan sesuai
spesifikasi dan tepat waktu.
4.01 . 4.01.05 . 02 . 30 Pemeliharaan Rutin/Berkala Sarana dan Prasarana Kantor 2.700.000,00 63.245.000,00 0,00 65.945.000,00
Lokasi : Jln. Yos Sudarso No.16 Kelurahan Ngantru Kecamatan Trenggalek
Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
Keluaran : Jumlah jenis Sarana dan Prasarana Kantor yang dipelihara
Hasil : Persentase perawatan dan pemeliharaan peralatan dan perlengkapan
kantor yang berfungsi dengan baik.
4.01 . 4.01.05 . 02 . 52 Pemeliharaan Rutin/Berkala Sarana dan Prasarana Kantor Kelurahan Surodakan 8.400.000,00 22.400.000,00 0,00 30.800.000,00
Lokasi : Kelurahan Surodakan Kecamatan Trenggalek
Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
Keluaran : JUmlah jenis sarana dan prasarana kantor yang dipelihara
Hasil : Persentase perawatan dan pemeliharaan peralatan perlengkapan kantor
yang berfungsi dengan baik
4.01 . 4.01.05 . 02 . 53 Pemeliharaan Rutin/Berkala Sarana dan Prasarana Kantor Kelurahan Sumbergedong 8.400.000,00 19.439.000,00 0,00 27.839.000,00
Lokasi : Kelurahan Sumbergedong Kecamatan Trenggalek
Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
Keluaran : Jumlah jenis peralatan dan perlengkapan kantor yang dipelihara
Hasil : Persentase perawatan dan pemeliharaan peralatan perlengkapan kantor
yang berfungsi dengan baik
4.01 . 4.01.05 . 02 . 54 Pemeliharaan Rutin/Berkala Sarana dan Prasarana Kantor Kelurahan Ngantru 8.400.000,00 24.594.000,00 0,00 32.994.000,00
Lokasi : Kelurahan Ngantru Kecamatan Trenggalek
Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)

REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN Halaman 119
URAIAN URUSAN, ORGANISASI, JENIS BELANJA
KODE JUMLAH
PROGRAM DAN KEGIATAN PEGAWAI BARANG & JASA MODAL
1 2 3 4 5 6=3+4+5
Keluaran : Jumlah jenis peralatan dan perlengkapan kantor yang dipelihara
Hasil : Persentase perawatan dan pemeliharaan peralatan perlengkapan kantor
yang berfungsi dengan baik
4.01 . 4.01.05 . 02 . 55 Pemeliharaan Rutin/Berkala Sarana dan Prasarana Kantor Kelurahan Tamanan 8.400.000,00 37.063.000,00 0,00 45.463.000,00
Lokasi : Kelurahan Tamanan Kecamatan Trenggalek
Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
Keluaran : Jumlah jenis sarana dan prasarana kantor tang dipelihara
4.01 . 4.01.05 . 02 . 56 Pemeliharaan Rutin/Berkala Sarana dan Prasarana Kantor Kelurahan Kelutan 8.400.000,00 35.303.000,00 0,00 43.703.000,00
Lokasi : Kelurahan Kelutan Kecamatan Trenggalek
Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
Keluaran : Jumlah jenis sarana dan prasarana kantor yang dipelihara

4.01 . 4.01.05 . 05 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 225.000,00 59.480.000,00 0,00 59.705.000,00
4.01 . 4.01.05 . 05 . 06 Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 225.000,00 59.480.000,00 0,00 59.705.000,00
Lokasi : Jln. Yos Sudarso No.16 Kelurahan Ngantru Kecamatan Trenggalek
Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
Keluaran : Jumlah Aparatur yang mengikuti diklat/bimtek/sosialisasi peningkatan
kapasitas
Hasil : Persentase peningkatan kapasitas aparatur

4.01 . 4.01.05 . 06 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan 138.557.500,00 17.582.500,00 0,00 156.140.000,00

4.01 . 4.01.05 . 06 . 05 Pengelolaan Keuangan dan Barang Perangkat Daerah 87.300.000,00 2.240.000,00 0,00 89.540.000,00
Lokasi : Jln. Yos Sudarso No.16 Kelurahan Ngantru Kecamatan Trenggalek
Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
Keluaran : Jumlah dokumen pelaporan keuangan dan barang yang disusun
Hasil : Persentase Dokumen Laporan Keuangan dan Barang yang disusun dengan
benar dan tepat waktu
4.01 . 4.01.05 . 06 . 06 Penyusunan Dokumen Perencanaan, Pelaporan Perangkat Daerah dan Reformasi Birokrasi 51.257.500,00 15.342.500,00 0,00 66.600.000,00
Lokasi : Jln. Yos Sudarso No.16 Kelurahan Ngantru Kecamatan Trenggalek
Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
Keluaran : JUmlah dokumen perencanaan, pelaporan PD dfan Reformasi birokrasi
yang tersusun
Hasil : Persentase Dokumen Perencanaan, Pelaporan Perangkat Daerah dan
Reformasi Birokrasi yang disusun dengan benar dan tepat waktu

4.01 . 4.01.05 . 27 Program Peningkatan Kualitas Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik di 610.325.000,00 2.119.569.350,00 0,00 2.729.894.350,00
Kecamatan
4.01 . 4.01.05 . 27 . 02 Penyelenggaraan Musrenbang Kecamatan 12.375.000,00 20.625.000,00 0,00 33.000.000,00
Lokasi : Jln. Yos Sudarso No.16 Kelurahan Ngantru Kecamatan Trenggalek
Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
Keluaran : Jumlah event penyelenggaraan musrenbang kecamatan

REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN Halaman 120
URAIAN URUSAN, ORGANISASI, JENIS BELANJA
KODE JUMLAH
PROGRAM DAN KEGIATAN PEGAWAI BARANG & JASA MODAL
1 2 3 4 5 6=3+4+5
Hasil : Persentase Desa/Kelurahan yang menyusun dokumen perencanaan,
penganggaran dan pelaporan dengan benar dan tepat waktu.
4.01 . 4.01.05 . 27 . 06 Fasilitasi Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat 37.250.000,00 12.050.000,00 0,00 49.300.000,00
Lokasi : Jln. Yos Sudarso No.16 Kelurahan Ngantru Kecamatan Trenggalek
Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
Keluaran : Jumlah dokumen laporan Tramtibbum Linmas yang terfasilitasi
Hasil : Persentase operasi/patroli tramtibbum linmas yang terfasilitasi , dokumen
pelaporan disusun dan ditindaklanjuti.
4.01 . 4.01.05 . 27 . 14 Fasilitasi Penyelenggaraan Pembangunan Bidang Fisik dan Prasarana 5.940.000,00 44.060.000,00 0,00 50.000.000,00
Lokasi : Jln. Yos Sudarso No.16 Kelurahan Ngantru Kecamatan Trenggalek
Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
Keluaran : Jumlah jenis sarpras fispra yang ditangani/dipelihara
Hasil : Persentase panjang jalan dalam kondisi memadai
4.01 . 4.01.05 . 27 . 15 Fasilitasi Penyelenggaraan Urusan Kesehatan, Sosial, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan 77.600.000,00 77.400.000,00 0,00 155.000.000,00
Anak dan Tanggap Darurat Penanggulangan Bencana
Lokasi : Jln. Yos Sudarso No.16 Kelurahan Ngantru Kecamatan Trenggalek
Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
Keluaran : Jumlah Organisasi Karang Taruna dan Karang Wreda yang dibina
Hasil : Persentase organisasi Karang Taruna dan Karang Werdha yang dibina
4.01 . 4.01.05 . 27 . 16 Fasilitasi Pengembangan/ Pembinaan Koperasi, Usaha Mikro dan Perdagangan 12.510.000,00 7.490.000,00 0,00 20.000.000,00
Lokasi : Jln. Yos Sudarso No.16 Kelurahan Ngantru Kecamatan Trenggalek
Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
Keluaran : Jumlah Fasilitasi yang dilaksanakan
Hasil : Persentasi fasilitasi yang dilakukan
4.01 . 4.01.05 . 27 . 17 Fasilitasi Pelayanan Perizinan, Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN) dan 35.220.000,00 13.530.000,00 0,00 48.750.000,00
Penyelenggaraan Urusan Administrasi Kependudukan dan Capil
Lokasi : Jln. Yos Sudarso No.16 Kelurahan Ngantru Kecamatan Trenggalek
Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
Keluaran : Jumlah jenis perijinan yang dilaksanakan
Hasil : Persentase penerbitan izin dan pelayanan administrasi kependudukan dan
capil yang mudah, lancar dan tepat waktu.
4.01 . 4.01.05 . 27 . 18 Fasilitasi Penyelenggaraan Pemerintahan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat 48.120.000,00 23.380.000,00 0,00 71.500.000,00
Lokasi : Jln. Yos Sudarso No.16 Kelurahan Ngantru Kecamatan Trenggalek
Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
Keluaran : Jumlah desa yang difasilitasi dalam penyelenggaraan pemerintahan desa

Hasil : Persentase Desa/Kelurahan yang menyusun dokumen perencanaan,


keuangan dan pelaporan dengan benar dan tepat waktu.
4.01 . 4.01.05 . 27 . 19 Fasilitasi Kegiatan Seni Budaya, Pariwisata, Pemuda dan Olah Raga 9.170.000,00 26.750.000,00 0,00 35.920.000,00
Lokasi : Jln. Yos Sudarso No.16 Kelurahan Ngantru Kecamatan Trenggalek
Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)

REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN Halaman 121
URAIAN URUSAN, ORGANISASI, JENIS BELANJA
KODE JUMLAH
PROGRAM DAN KEGIATAN PEGAWAI BARANG & JASA MODAL
1 2 3 4 5 6=3+4+5
Keluaran : Jumlah kegiatan pendukung kegiatan seni budaya, pariwisata dan
pembinaan pemuda dan olah raga
Hasil : Persentase kegiatan pendukung kegiatan seni budaya, pariwisata dan
pembinaan pemuda dan olah raga
4.01 . 4.01.05 . 27 . 20 Fasilitasi Peningkatan Infrastruktur Lingkungan Kelurahan Surodakan 6.050.000,00 362.538.350,00 0,00 368.588.350,00
Lokasi : Kelurahan Surodakan Kecamatan Trenggalek
Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
Keluaran : Jumlah jenis infrastruktur / tata lingkungan kelurahan yang
dibangun/ditingkatkan
Hasil : Persentase Infrastruktur dan Tata lingkungan kelurahan yang
dibangun/ditingkatkan
4.01 . 4.01.05 . 27 . 21 Fasilitasi Peningkatan Infrastruktur Lingkungan Kelurahan Sumbergedong 4.150.000,00 362.898.400,00 0,00 367.048.400,00
Lokasi : Kelurahan Sumbergedong Kecamatan Trenggalek
Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
Keluaran : Jumlah jenis infrastruktur / tata lingkungan kelurahan yang
dibangun/ditingkatkan
Hasil : Persentase Infrastruktur dan Tata lingkungan kelurahan yang
dibangun/ditingkatkan
4.01 . 4.01.05 . 27 . 22 Fasilitasi Peningkatan Infrastruktur Lingkungan Kelurahan Ngantru 4.530.000,00 360.264.000,00 0,00 364.794.000,00
Lokasi : Kelurahan Tamanan Kecamatan Trenggalek
Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
Keluaran : Jumlah jenis infrastruktur / tata lingkungan kelurahan yang
dibangun/ditingkatkan
Hasil : Persentase Infrastruktur dan Tata lingkungan kelurahan yang
dibangun/ditingkatkan
4.01 . 4.01.05 . 27 . 23 Fasilitasi Peningkatan Infrastruktur Lingkungan Kelurahan Tamanan 3.770.000,00 362.925.500,00 0,00 366.695.500,00
Lokasi : Kelurahan Tamanan Kecamatan Trenggalek
Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
Keluaran : Jumlah jenis infrastruktur / tata lingkungan kelurahan yang
dibangun/ditingkatkan
Hasil : Persentase Infrastruktur dan Tata lingkungan kelurahan yang
dibangun/ditingkatkan
4.01 . 4.01.05 . 27 . 24 Fasilitasi Peningkatan Infrastruktur Lingkungan Kelurahan Kelutan 4.500.000,00 362.588.100,00 0,00 367.088.100,00
Lokasi : Kelurahan Kelutan Kecamatan Trenggalek
Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
Keluaran : Jumlah jenis infrastruktur / tata lingkungan kelurahan yang
dibangun/ditingkatkan
Hasil : Persentase Infrastruktur dan Tata lingkungan kelurahan yang
dibangun/ditingkatkan
4.01 . 4.01.05 . 27 . 25 Fasilitasi Pemberdayaan Kelembagaan Masyarakat Kelurahan Surodakan 56.700.000,00 6.440.000,00 0,00 63.140.000,00
Lokasi : Kelurahan Surodakan Kecamatan Trenggalek
Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
Keluaran : Jumlah Lembaga Masyarakat yang difasilitasi

REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN Halaman 122
URAIAN URUSAN, ORGANISASI, JENIS BELANJA
KODE JUMLAH
PROGRAM DAN KEGIATAN PEGAWAI BARANG & JASA MODAL
1 2 3 4 5 6=3+4+5
Hasil : Persentase lembaga kemasyarakatan yang difasilitasi
4.01 . 4.01.05 . 27 . 26 Fasilitasi Pemberdayaan Kelembagaan Masyarakat Kelurahan Sumbergedong 46.140.000,00 5.960.000,00 0,00 52.100.000,00
Lokasi : Kelurahan Sumbergedong Kecamatan Trenggalek
Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
Keluaran : Jumlah Lembaga kemasyarakatan yang difasilitasi
Hasil : Persentase lembaga kemasyarakatan yang difasilitasi
4.01 . 4.01.05 . 27 . 27 Fasilitasi Pemberdayaan Kelembagaan Masyarakat Kelurahan Ngantru 49.260.000,00 9.600.000,00 0,00 58.860.000,00
Lokasi : Kelurahan Ngantru Kecamatan Trenggalek
Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
Keluaran : Jumlah Lembaga Masyarakat yang difasilitasi
Hasil : Persentase lembaga kemasyarakatan yang difasilitasi
4.01 . 4.01.05 . 27 . 28 Fasilitasi Pemberdayaan Kelembagaan Masyarakat Kelurahan Tamanan 38.100.000,00 8.840.000,00 0,00 46.940.000,00
Lokasi : Kelurahan Tamanan Kecamatan Trenggalek
Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
Keluaran : Jumlah Lembaga Masyarakat yang difasilitasi
Hasil : Persentase lembaga kemasyarakatan yang difasilitasi
4.01 . 4.01.05 . 27 . 29 Fasilitasi Pemberdayaan Kelembagaan Masyarakat Kelurahan Kelutan 38.940.000,00 8.360.000,00 0,00 47.300.000,00
Lokasi : Kelurahan Kelutan Kecamatan Trenggalek
Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
Keluaran : Jumlah Lembaga Masyarakat yang difasilitasi
Hasil : Persentase lembaga kemasyarakatan yang difasilitasi
4.01 . 4.01.05 . 27 . 30 Fasilitasi Penyelenggaraan Pemerintahan, Ketentraman, Ketertiban dan Pelayanan Umum 24.200.000,00 6.470.000,00 0,00 30.670.000,00
Kelurahan Surodakan
Lokasi : Kelurahan Surodakan Kecamatan Trenggalek
Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
Keluaran : Jumlah Fasilitasi yang dilaksakan dalam penyelenggaraan pemerintahan

Hasil : Persentase fasilitasi dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan


umum kelurahan.
4.01 . 4.01.05 . 27 . 31 Fasilitasi Penyelenggaraan Pemerintahan, Ketentraman, Ketertiban dan Pelayanan Umum 26.800.000,00 12.200.000,00 0,00 39.000.000,00
Kelurahan Sumbergedong
Lokasi : Kelurahan Sumbergedong Kecamatan Trenggalek
Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
Keluaran : Jumlah Fasilitasi yang dilaksakan dalam penyelenggaraan pemerintahan

Hasil : Persentase fasilitasi dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan


umum kelurahan.
4.01 . 4.01.05 . 27 . 32 Fasilitasi Penyelenggaraan Pemerintahan, Ketentraman, Ketertiban dan Pelayanan Umum 22.900.000,00 9.300.000,00 0,00 32.200.000,00
Kelurahan Ngantru
Lokasi : Kelurahan Ngantru Kecamatan Trenggalek
Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)

REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN Halaman 123
URAIAN URUSAN, ORGANISASI, JENIS BELANJA
KODE JUMLAH
PROGRAM DAN KEGIATAN PEGAWAI BARANG & JASA MODAL
1 2 3 4 5 6=3+4+5
Keluaran : Jumlah Fasilitasi yang dilaksakan dalam penyelenggaraan pemerintahan

Hasil : Persentase fasilitasi dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan


umum kelurahan.
4.01 . 4.01.05 . 27 . 33 Fasilitasi Penyelenggaraan Pemerintahan, Ketentraman, Ketertiban dan Pelayanan Umum 21.900.000,00 7.950.000,00 0,00 29.850.000,00
Kelurahan Tamanan
Lokasi : Kelurahan Tamanan Kecamatan Trenggalek
Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
Keluaran : Jumlah Fasilitasi yang dilaksakan dalam penyelenggaraan pemerintahan

Hasil : Persentase fasilitasi dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan


umum kelurahan.
4.01 . 4.01.05 . 27 . 34 Fasilitasi Penyelenggaraan Pemerintahan, Ketentraman, Ketertiban dan Pelayanan Umum 24.200.000,00 7.950.000,00 0,00 32.150.000,00
Kelurahan Kelutan
Lokasi : Kelurahan Kelutan Kecamatan Trenggalek
Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
Keluaran : Jumlah Fasilitasi yang dilaksakan dalam penyelenggaraan pemerintahan

Hasil : Persentase fasilitasi dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan


umum kelurahan.

4.01 . 4.01.06 Kecamatan Pogalan 332.900.000,00 519.300.000,00 104.000.000,00 956.200.000,00


4.01 . 4.01.06 . 01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 59.675.000,00 186.725.000,00 0,00 246.400.000,00
4.01 . 4.01.06 . 01 . 19 Penyediaan Jasa Kantor dan Peningkatan Pelayanan Administrasi Perkantoran 59.675.000,00 186.725.000,00 0,00 246.400.000,00
Lokasi : Kecamatan Pogalan Desa Ngadirenggo Kecamatan Pogalan
Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
Keluaran : Jumlah Jenis jasa kantor dan administrasi perkantoran yang terlayani
Hasil : Persentase Temuan BPK/ APIP Yang Ditindaklanjuti

4.01 . 4.01.06 . 02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 8.000.000,00 98.000.000,00 104.000.000,00 210.000.000,00
4.01 . 4.01.06 . 02 . 11 Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 2.000.000,00 0,00 104.000.000,00 106.000.000,00
Lokasi : Kecamatan Pogalan Desa Ngadirenggo Kecamatan Pogalan
Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
Keluaran : Jumlah jenis pengadaan peralatan dan perlengkapan kantor
Hasil : Persentase Temuan BPK/ APIP Yang Ditindaklanjuti
4.01 . 4.01.06 . 02 . 30 Pemeliharaan Rutin/Berkala Sarana dan Prasarana Kantor 6.000.000,00 98.000.000,00 0,00 104.000.000,00
Lokasi : Kecamatan Pogalan Desa Ngadirenggo Kecamatan Pogalan
Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
Keluaran : Jumlah Jenis Sarana dan Prasarana Kantor yang dipelihara

4.01 . 4.01.06 . 06 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan 77.925.000,00 2.575.000,00 0,00 80.500.000,00

4.01 . 4.01.06 . 06 . 05 Pengelolaan Keuangan dan Barang Perangkat Daerah 49.860.000,00 640.000,00 0,00 50.500.000,00

REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN Halaman 124
URAIAN URUSAN, ORGANISASI, JENIS BELANJA
KODE JUMLAH
PROGRAM DAN KEGIATAN PEGAWAI BARANG & JASA MODAL
1 2 3 4 5 6=3+4+5
Lokasi : Kecamatan Pogalan Desa Ngadirenggo Kecamatan Pogalan
Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
Keluaran : Jumlah dokumen laporan keuangan dan barang yang disusun
Hasil : Persentase Temuan BPK/ APIP Yang Ditindaklanjuti
4.01 . 4.01.06 . 06 . 06 Penyusunan Dokumen Perencanaan, Pelaporan Perangkat Daerah dan Reformasi Birokrasi 28.065.000,00 1.935.000,00 0,00 30.000.000,00
Lokasi : Kecamatan Pogalan Desa Ngadirenggo Kecamatan Pogalan
Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
Keluaran : Jumlah dokumen perencanaan, pelaporan Perangkat Daerah dan reformasi
birokrasi yang tersusun
Hasil : Persentase Temuan BPK/ APIP Yang Ditindaklanjuti

4.01 . 4.01.06 . 27 Program Peningkatan Kualitas Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik di 187.300.000,00 232.000.000,00 0,00 419.300.000,00
Kecamatan
4.01 . 4.01.06 . 27 . 02 Penyelenggaraan Musrenbang Kecamatan 15.050.000,00 29.950.000,00 0,00 45.000.000,00
Lokasi : Kecamatan Pogalan Desa Ngadirenggo Kecamatan Pogalan
Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
Keluaran : Jumlah event penyelenggaraan Musrenbang Kecamatan
Hasil : Persentase rekomendasi hasil koordinasi bidang pemerintahan,
ketenteraman dan ketertiban, perekonomian, kesos dan pembangunan fisik
yg ditindaklanjuti
4.01 . 4.01.06 . 27 . 06 Fasilitasi Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat 34.195.000,00 25.805.000,00 0,00 60.000.000,00
Lokasi : Kecamatan Pogalan Desa Ngadirenggo Kecamatan Pogalan
Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
Keluaran : Jumlah operasi/patroli trantibum linmas
Hasil : Persentase kasus konflik antar warga yang ditangani dan ditindaklanjuti

4.01 . 4.01.06 . 27 . 14 Fasilitasi Penyelenggaraan Pembangunan Bidang Fisik dan Prasarana 6.050.000,00 23.950.000,00 0,00 30.000.000,00
Lokasi : Kecamatan Pogalan Desa Ngadirenggo Kecamatan Pogalan
Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
Keluaran : Jumlah jenis sarpras fisik prasarana yang ditangani/ dipelihara
Hasil : Persentase Pembangunan Bidang Fisik dan Prasarana yang terlaksana
4.01 . 4.01.06 . 27 . 15 Fasilitasi Penyelenggaraan Urusan Kesehatan, Sosial, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan 51.430.000,00 30.870.000,00 0,00 82.300.000,00
Anak dan Tanggap Darurat Penanggulangan Bencana
Lokasi : Kecamatan Pogalan Desa Ngadirenggo Kecamatan Pogalan
Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
Keluaran : Jumlah organisasi Karang Taruna dan Karang Werdha yang dibina
Hasil : Indeks Kepuasan Masyarakat
4.01 . 4.01.06 . 27 . 16 Fasilitasi Pengembangan/ Pembinaan Koperasi, Usaha Mikro dan Perdagangan 9.550.000,00 17.450.000,00 0,00 27.000.000,00
Lokasi : Kecamatan Pogalan Desa Ngadirenggo Kecamatan Pogalan
Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
Keluaran : Jumlah fasilitasi yang dilaksanakan

REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN Halaman 125
URAIAN URUSAN, ORGANISASI, JENIS BELANJA
KODE JUMLAH
PROGRAM DAN KEGIATAN PEGAWAI BARANG & JASA MODAL
1 2 3 4 5 6=3+4+5
Hasil : Persentase Kegiatan Fasilitasi Pembinaan Koperasi dan UMKM yang
diselenggarakan
4.01 . 4.01.06 . 27 . 17 Fasilitasi Pelayanan Perizinan, Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN) dan 25.850.000,00 21.150.000,00 0,00 47.000.000,00
Penyelenggaraan Urusan Administrasi Kependudukan dan Capil
Lokasi : Kecamatan Pogalan Desa Ngadirenggo Kecamatan Pogalan
Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
Keluaran : Jumlah jenis perizinan yang dilaksanakan
Hasil : Indek Kepuasan Masyarakat
4.01 . 4.01.06 . 27 . 18 Fasilitasi Penyelenggaraan Pemerintahan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat 33.900.000,00 26.100.000,00 0,00 60.000.000,00
Lokasi : Kecamatan Pogalan Desa Ngadirenggo Kecamatan Pogalan
Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
Keluaran : Jumlah desa yang difasilitasi dalam penyelenggaraan pemerintahan desa

Hasil : Persentase Desa yang difasilitasi dalam penyelenggaraan pemerintahan


desa dan persentase jumlah dokumen perencanaan, keuangan dan
pelaporan desa yang difasilitasi
4.01 . 4.01.06 . 27 . 19 Fasilitasi Kegiatan Seni Budaya, Pariwisata, Pemuda dan Olah Raga 11.275.000,00 56.725.000,00 0,00 68.000.000,00
Lokasi : Kecamatan Pogalan Desa Ngadirenggo Kecamatan Pogalan
Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
Keluaran : Jumlah kegiatan pendukung kegiatan seni budaya, pariwisata dan
pembinaan pemuda dan olah raga
Hasil : Indeks Kepuasan Masyarakat

4.01 . 4.01.07 Kecamatan Durenan 403.580.000,00 556.202.500,00 54.362.500,00 1.014.145.000,00


4.01 . 4.01.07 . 01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 51.800.000,00 238.836.850,00 0,00 290.636.850,00
4.01 . 4.01.07 . 01 . 19 Penyediaan Jasa Kantor dan Peningkatan Pelayanan Administrasi Perkantoran 51.800.000,00 238.836.850,00 0,00 290.636.850,00
Lokasi : Kantor Kecamatan Durenan Jl Raya Kendalrejo No 23 Durenan Desa
Kendal Rejo Kecamatan Durenan
Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
Keluaran : Jumlah Jenis Jasa Kantor dan Administrasi Perkantoran yang Terlayani
Hasil : Presentase Jasa Kantor dan Pelayanan Administrasi Perkantoran Tahun
Berkenaan yang Tepat Waktu

4.01 . 4.01.07 . 02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 5.700.000,00 66.540.250,00 54.362.500,00 126.602.750,00
4.01 . 4.01.07 . 02 . 11 Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 600.000,00 0,00 54.362.500,00 54.962.500,00
Lokasi : Kantor Kecamatan Durenan Jl Raya Kendalrejo No 23 Durenan Desa
Kendal Rejo Kecamatan Durenan
Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
Keluaran : Jumlah Jenis Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
Hasil : Presentase Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang diadakan Tepat Waktu

4.01 . 4.01.07 . 02 . 30 Pemeliharaan Rutin/Berkala Sarana dan Prasarana Kantor 5.100.000,00 66.540.250,00 0,00 71.640.250,00

REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN Halaman 126
URAIAN URUSAN, ORGANISASI, JENIS BELANJA
KODE JUMLAH
PROGRAM DAN KEGIATAN PEGAWAI BARANG & JASA MODAL
1 2 3 4 5 6=3+4+5
Lokasi : Kantor Kecamatan Durenan Jl Raya Kendalrejo No 23 Durenan Desa
Kendal Rejo Kecamatan Durenan
Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
Keluaran : Jumlah Jenis Sarana dan Prasarana Kantor yang Terpelihara
Hasil : Presentase Sarana dan Prasarana Kantor yang Terpelihara Tepat Waktu

4.01 . 4.01.07 . 06 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan 82.470.000,00 7.959.450,00 0,00 90.429.450,00

4.01 . 4.01.07 . 06 . 05 Pengelolaan Keuangan dan Barang Perangkat Daerah 43.620.000,00 1.809.450,00 0,00 45.429.450,00
Lokasi : Kantor Kecamatan Durenan Jl Raya Kendalrejo No 23 Desa Kendal Rejo
Kecamatan Durenan
Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
Keluaran : Jumlah Dokumen Laporan Keuangan dan Barang Perangkat Daerah
Hasil : Prosentase Jumlah Dokumen Laporan Keuangan dan Barang Perangkat
Daerah
4.01 . 4.01.07 . 06 . 06 Penyusunan Dokumen Perencanaan, Pelaporan Perangkat Daerah dan Reformasi Birokrasi 38.850.000,00 6.150.000,00 0,00 45.000.000,00
Lokasi : Kantor Kecamatan Durenan Jl Raya Kendalrejo No 23 Durenan Desa
Kendal Rejo Kecamatan Durenan
Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
Keluaran : Jumlah Dokumen Perencanaan, Pelaporan Perangkat Daerah dan Reformasi
Birokrasi yang disusun
Hasil : Prosentase Dokumen Perencanaan, Pelaporan Perangkat Daerah dan
Reformasi Birokrasi yang tersusun

4.01 . 4.01.07 . 27 Program Peningkatan Kualitas Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik di 263.610.000,00 242.865.950,00 0,00 506.475.950,00
Kecamatan
4.01 . 4.01.07 . 27 . 02 Penyelenggaraan Musrenbang Kecamatan 17.550.000,00 27.150.000,00 0,00 44.700.000,00
Lokasi : Kantor Kecamatan Durenan Jl Raya Kendalrejo No 23 Durenan Desa
Kendal Rejo Kecamatan Durenan
Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
Keluaran : Jumlah Event Penyelenggaraan Musrenbang Kecamatan dan Jumlah
Dokumen Perencanaan Pembangunan Disusun
Hasil : Indeks kepuasan Masyarakat
4.01 . 4.01.07 . 27 . 06 Fasilitasi Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat 22.350.000,00 7.933.000,00 0,00 30.283.000,00
Lokasi : Kantor Kecamatan Durenan Jl Raya Kendalrejo No 23 Durenan Desa
Kendal Rejo Kecamatan Durenan
Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
Keluaran : Jumlah Laporan Trambtibun Linmas yang difasilitasi Operasi,Patroli
Hasil : Indeks kepuasan Masyarakat
4.01 . 4.01.07 . 27 . 14 Fasilitasi Penyelenggaraan Pembangunan Bidang Fisik dan Prasarana 8.300.000,00 35.177.500,00 0,00 43.477.500,00
Lokasi : Kantor Kecamatan Durenan Jl Raya Kendalrejo No 23 Durenan Desa
Kendal Rejo Kecamatan Durenan
Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
Keluaran : Jumlah Jenis Sarana dan Prasarana yang ditangani /dipelihara

REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN Halaman 127
URAIAN URUSAN, ORGANISASI, JENIS BELANJA
KODE JUMLAH
PROGRAM DAN KEGIATAN PEGAWAI BARANG & JASA MODAL
1 2 3 4 5 6=3+4+5
Hasil : Indeks kepuasan Masyarakat
4.01 . 4.01.07 . 27 . 15 Fasilitasi Penyelenggaraan Urusan Kesehatan, Sosial, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan 87.920.000,00 96.426.750,00 0,00 184.346.750,00
Anak dan Tanggap Darurat Penanggulangan Bencana
Lokasi : Kantor Kecamatan Durenan Jl Raya Kendalrejo No 23 Durenan Desa
Kendal Rejo Kecamatan Durenan
Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
Keluaran : Jumlah Organisasi Karang Taruna dan Karang Werda yang dibina
Hasil : Indeks kepuasan Masyarakat
4.01 . 4.01.07 . 27 . 16 Fasilitasi Pengembangan/ Pembinaan Koperasi, Usaha Mikro dan Perdagangan 8.150.000,00 24.272.500,00 0,00 32.422.500,00
Lokasi : Kantor Kecamatan Durenan Jl Raya Kendalrejo No 23 Durenan Desa
Kendal Rejo Kecamatan Durenan
Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
Keluaran : Jumlah Jenis kegiatan Fasilitasi yang dilaksanakan
Hasil : Indeks kepuasan Masyarakat
4.01 . 4.01.07 . 27 . 17 Fasilitasi Pelayanan Perizinan, Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN) dan 76.200.000,00 11.167.000,00 0,00 87.367.000,00
Penyelenggaraan Urusan Administrasi Kependudukan dan Capil
Lokasi : Kantor Kecamatan Durenan Jl Raya Kendalrejo No 23 Durenan Desa
Kendal Rejo Kecamatan Durenan
Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
Keluaran : Jumlah Jenis Pelayanan Perizinan yang dilaksanakan
Hasil : Indeks kepuasan Masyarakat
4.01 . 4.01.07 . 27 . 18 Fasilitasi Penyelenggaraan Pemerintahan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat 35.040.000,00 17.201.200,00 0,00 52.241.200,00
Lokasi : Kantor Kecamatan Durenan Jl Raya Kendalrejo No 23 Durenan Desa
Kendal Rejo Kecamatan Durenan
Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
Keluaran : Jumlah Desa yang Difasilitasi dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Desa
dan keuanganDesa Yang Difasilitasi
Hasil : Indeks kepuasan Masyarakat
4.01 . 4.01.07 . 27 . 19 Fasilitasi Kegiatan Seni Budaya, Pariwisata, Pemuda dan Olah Raga 8.100.000,00 23.538.000,00 0,00 31.638.000,00
Lokasi : Kantor Kecamatan Durenan Jl Raya Kendalrejo No 23 Durenan Desa
Kendal Rejo Kecamatan Durenan
Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
Keluaran : Jumlah Kegiatan yang Mendukung Kegiatan Seni Budaya
Hasil : Indeks kepuasan Masyarakat

4.01 . 4.01.08 Kecamatan Watulimo 410.977.500,00 556.124.600,00 34.520.000,00 1.001.622.100,00


4.01 . 4.01.08 . 01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 58.250.000,00 215.661.600,00 0,00 273.911.600,00
4.01 . 4.01.08 . 01 . 19 Penyediaan Jasa Kantor dan Peningkatan Pelayanan Administrasi Perkantoran 58.250.000,00 215.661.600,00 0,00 273.911.600,00
Lokasi : Jl. Raya Prigi No. 01 Kecamatan Watulimo
Sumber Dana : Pendapatan Asli Daerah (P A D)
Keluaran : Jumlah Jenis Jasa Kantor dan Administrasi Perkantoran yang terlayani

REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN Halaman 128
URAIAN URUSAN, ORGANISASI, JENIS BELANJA
KODE JUMLAH
PROGRAM DAN KEGIATAN PEGAWAI BARANG & JASA MODAL
1 2 3 4 5 6=3+4+5
Hasil : Persentase Temuan BPK/ APIP yang ditindaklanjuti

4.01 . 4.01.08 . 02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 7.650.000,00 71.218.000,00 34.520.000,00 113.388.000,00
4.01 . 4.01.08 . 02 . 11 Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 2.550.000,00 0,00 34.520.000,00 37.070.000,00
Lokasi : Jl. Raya Prigi No. 01 Kecamatan Watulimo
Sumber Dana : Pendapatan Asli Daerah (P A D)
Keluaran : Jumlah Jenis Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang tersedia
Hasil : Persentase Temuan BPK/ APIP yang ditindaklanjuti
4.01 . 4.01.08 . 02 . 30 Pemeliharaan Rutin/Berkala Sarana dan Prasarana Kantor 5.100.000,00 71.218.000,00 0,00 76.318.000,00
Lokasi : Jl. Raya Prigi No. 01 Kecamatan Watulimo
Sumber Dana : Pendapatan Asli Daerah (P A D)
Keluaran : Jumlah Jenis sarana dan prasarana kantor yang dipelihara
Hasil : Persentase Temuan BPK/ APIP yang ditindaklanjuti

4.01 . 4.01.08 . 06 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan 79.122.500,00 9.440.000,00 0,00 88.562.500,00

4.01 . 4.01.08 . 06 . 05 Pengelolaan Keuangan dan Barang Perangkat Daerah 44.100.000,00 6.500.000,00 0,00 50.600.000,00
Lokasi : Jl. Raya Prigi No. 01 Kecamatan Watulimo
Sumber Dana : Pendapatan Asli Daerah (P A D)
Keluaran : Jumlah dokumen laporan keuangan dan barang yang disusun
Hasil : Persentase Temuan BPK/ APIP yang ditindaklanjuti
4.01 . 4.01.08 . 06 . 06 Penyusunan Dokumen Perencanaan, Pelaporan Perangkat Daerah dan Reformasi Birokrasi 35.022.500,00 2.940.000,00 0,00 37.962.500,00
Lokasi : Jl. Raya Prigi No. 01 Kecamatan Watulimo
Sumber Dana : Pendapatan Asli Daerah (P A D)
Keluaran : Jumlah Dokumen, Perencanaan, Pelaporan Perangkat Daerah dan
Reformasi Birokrasi yang disusun
Hasil : Persentase Temuan BPK/ APIP yang ditindaklanjuti

4.01 . 4.01.08 . 27 Program Peningkatan Kualitas Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik di 265.955.000,00 259.805.000,00 0,00 525.760.000,00
Kecamatan
4.01 . 4.01.08 . 27 . 02 Penyelenggaraan Musrenbang Kecamatan 15.205.000,00 15.655.000,00 0,00 30.860.000,00
Lokasi : Jl. Raya Prigi No. 01 Kecamatan Watulimo
Sumber Dana : Pendapatan Asli Daerah (P A D)
Keluaran : Jumlah event penyelenggaraan Musrenbang Kecamatan
Hasil : Meningkatnya layanan dan koordinasi penyelenggaraan pemerintahan di
Kecamatan
4.01 . 4.01.08 . 27 . 06 Fasilitasi Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat 29.700.000,00 10.525.000,00 0,00 40.225.000,00
Lokasi : Jl. Raya Prigi No. 01 Kecamatan Watulimo
Sumber Dana : Pendapatan Asli Daerah (P A D)
Keluaran : Jumlah operasi/patroli ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan
masyarakat

REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN Halaman 129
URAIAN URUSAN, ORGANISASI, JENIS BELANJA
KODE JUMLAH
PROGRAM DAN KEGIATAN PEGAWAI BARANG & JASA MODAL
1 2 3 4 5 6=3+4+5
Hasil : Meningkatnya layanan dan koordinasi penyelenggaraan pemerintahan di
Kecamatan
4.01 . 4.01.08 . 27 . 14 Fasilitasi Penyelenggaraan Pembangunan Bidang Fisik dan Prasarana 7.830.000,00 42.250.000,00 0,00 50.080.000,00
Lokasi : Jl. Raya Prigi No. 01 Kecamatan Watulimo
Sumber Dana : Pendapatan Asli Daerah (P A D)
Keluaran : Jumlah jenis sarpras fispra yang ditangani / dipelihara
Hasil : Meningkatnya layanan dan koordinasi penyelenggaraan pemerintahan di
Kecamatan
4.01 . 4.01.08 . 27 . 15 Fasilitasi Penyelenggaraan Urusan Kesehatan, Sosial, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan 71.080.000,00 75.370.000,00 0,00 146.450.000,00
Anak dan Tanggap Darurat Penanggulangan Bencana
Lokasi : Jl. Raya Prigi No. 01 Kecamatan Watulimo
Sumber Dana : Pendapatan Asli Daerah (P A D), Dana Alokasi Umum (D A U)
Keluaran : Jumlah Organisasi Karang Taruna dan Karang Werdha yang dibina
Hasil : Meningkatnya layanan dan koordinasi penyelenggaraan pemerintahan di
Kecamatan
4.01 . 4.01.08 . 27 . 16 Fasilitasi Pengembangan/ Pembinaan Koperasi, Usaha Mikro dan Perdagangan 4.710.000,00 15.290.000,00 0,00 20.000.000,00
Lokasi : Jl. Raya Prigi No. 01 Kecamatan Watulimo
Sumber Dana : Pendapatan Asli Daerah (P A D)
Keluaran : Jumlah Fasilitasi yang dilaksanakan
Hasil : Meningkatnya layanan dan koordinasi penyelenggaraan pemerintahan di
Kecamatan
4.01 . 4.01.08 . 27 . 17 Fasilitasi Pelayanan Perizinan, Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN) dan 68.040.000,00 14.030.000,00 0,00 82.070.000,00
Penyelenggaraan Urusan Administrasi Kependudukan dan Capil
Lokasi : Jl. Raya Prigi No. 01 Kecamatan Watulimo
Sumber Dana : Pendapatan Asli Daerah (P A D)
Keluaran : Jumlah jenis perizinan yang dilaksanakan
Hasil : Meningkatnya layanan dan koordinasi penyelenggaraan pemerintahan di
Kecamatan
4.01 . 4.01.08 . 27 . 18 Fasilitasi Penyelenggaraan Pemerintahan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat 47.010.000,00 27.960.000,00 0,00 74.970.000,00
Lokasi : Jl. Raya Prigi No. 01 Kecamatan Watulimo
Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
Keluaran : Jumlah Desa yang difasilitasi dalam penyelenggaraan pemerintahan Desa

Hasil : Meningkatnya layanan dan koordinasi penyelenggaraan pemerintahan di


Kecamatan
4.01 . 4.01.08 . 27 . 19 Fasilitasi Kegiatan Seni Budaya, Pariwisata, Pemuda dan Olah Raga 22.380.000,00 58.725.000,00 0,00 81.105.000,00
Lokasi : Jl. Raya Prigi No. 01 Kecamatan Watulimo
Sumber Dana : Pendapatan Asli Daerah (P A D)
Keluaran : Jumlah kegiatan pendukung kegiatan seni budaya, pariwisata dan
pembinaan pemuda dan olahraga
Hasil : Meningkatnya layanan dan koordinasi penyelenggaraan pemerintahan di
Kecamatan

REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN Halaman 130
URAIAN URUSAN, ORGANISASI, JENIS BELANJA
KODE JUMLAH
PROGRAM DAN KEGIATAN PEGAWAI BARANG & JASA MODAL
1 2 3 4 5 6=3+4+5

4.01 . 4.01.09 Kecamatan Munjungan 259.325.000,00 677.976.000,00 55.000.000,00 992.301.000,00


4.01 . 4.01.09 . 01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 24.125.000,00 240.826.000,00 0,00 264.951.000,00
4.01 . 4.01.09 . 01 . 19 Penyediaan Jasa Kantor dan Peningkatan Pelayanan Administrasi Perkantoran 24.125.000,00 240.826.000,00 0,00 264.951.000,00
Lokasi : Jl. Raya munjungan no 07 Desa Munjungan Kecamatan Munjungan
Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
Keluaran : Jumlah Jenis jasa Kantor dan Administrasi perkantoran yang terlayani
Hasil : Prosentase Temuan BPK/ APIP yang di tindak Lanjuti

4.01 . 4.01.09 . 02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 5.100.000,00 71.030.000,00 55.000.000,00 131.130.000,00
4.01 . 4.01.09 . 02 . 11 Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 0,00 0,00 55.000.000,00 55.000.000,00
Lokasi : Jl. Raya munjungan no 07 Desa Munjungan Kecamatan Munjungan
Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
Keluaran : Jumlah jenis pengadaan Peralatan dan perlengkapan Kantor
Hasil : Prosentase Temuan BPK/ APIP yang di tindak Lanjuti
4.01 . 4.01.09 . 02 . 30 Pemeliharaan Rutin/Berkala Sarana dan Prasarana Kantor 5.100.000,00 71.030.000,00 0,00 76.130.000,00
Lokasi : Jl. Raya munjungan no 07 Desa Munjungan Kecamatan Munjungan
Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
Keluaran : Jumlah Jenis Sarana dan Prasarana Kantor yang di Pelihara
Hasil : Prosentase Temuan BPK/ APIP yang di tindak Lanjuti

4.01 . 4.01.09 . 06 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan 67.470.000,00 1.965.000,00 0,00 69.435.000,00

4.01 . 4.01.09 . 06 . 05 Pengelolaan Keuangan dan Barang Perangkat Daerah 47.220.000,00 80.000,00 0,00 47.300.000,00
Lokasi : Jl. Raya munjungan no 07 Desa Munjungan Kecamatan Munjungan
Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
Keluaran : Jumlah Dokumen Laporan Keuangan dan barang yang disusun
Hasil : Prosentase Temuan BPK/ APIP yang di tindak Lanjuti
4.01 . 4.01.09 . 06 . 06 Penyusunan Dokumen Perencanaan, Pelaporan Perangkat Daerah dan Reformasi Birokrasi 20.250.000,00 1.885.000,00 0,00 22.135.000,00
Lokasi : Jl. Raya munjungan no 07 Desa Munjungan Kecamatan Munjungan
Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
Keluaran : Jumlah Dokumen Perencanaan, Pelaporan Perangkat daerah dan reformasi
Birokrasi yang disusun
Hasil : Prosentase Temuan BPK/ APIP yang di tindak Lanjuti

4.01 . 4.01.09 . 27 Program Peningkatan Kualitas Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik di 162.630.000,00 364.155.000,00 0,00 526.785.000,00
Kecamatan
4.01 . 4.01.09 . 27 . 02 Penyelenggaraan Musrenbang Kecamatan 12.100.000,00 12.867.000,00 0,00 24.967.000,00
Lokasi : Jl. Raya munjungan no 07 Desa Munjungan Kecamatan Munjungan
Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
Keluaran : Jumlah Event Penyelenggaraan Musrenbag Kecamatan
Hasil : Indeks Kepuasan Masyarakat

REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN Halaman 131
URAIAN URUSAN, ORGANISASI, JENIS BELANJA
KODE JUMLAH
PROGRAM DAN KEGIATAN PEGAWAI BARANG & JASA MODAL
1 2 3 4 5 6=3+4+5

4.01 . 4.01.09 . 27 . 06 Fasilitasi Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat 15.540.000,00 14.460.000,00 0,00 30.000.000,00
Lokasi : Jl. Raya munjungan no 07 Desa Munjungan Kecamatan Munjungan
Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
Keluaran : Jumlah Dokumen Laporan trantibum Linmas yang difasilitasi
Hasil : Indeks Kepuasan Masyarakat
4.01 . 4.01.09 . 27 . 14 Fasilitasi Penyelenggaraan Pembangunan Bidang Fisik dan Prasarana 1.200.000,00 48.800.000,00 0,00 50.000.000,00
Lokasi : Jl. Raya munjungan no 07 Desa Munjungan Kecamatan Munjungan
Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
Keluaran : Jumlah Jenis Sarpras/ Fispra yang ditangani / dipelihara
Hasil : Indeks Kepuasan Masyarakat
4.01 . 4.01.09 . 27 . 15 Fasilitasi Penyelenggaraan Urusan Kesehatan, Sosial, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan 64.580.000,00 141.238.000,00 0,00 205.818.000,00
Anak dan Tanggap Darurat Penanggulangan Bencana
Lokasi : Jl. Raya munjungan no 07 Desa Munjungan Kecamatan Munjungan
Sumber Dana : Dana Bagi Hasil, Dana Alokasi Umum (D A U)
Keluaran : Jumlah Organisasi Karangtaruna dan Karang Werdha yang dibina
Hasil : Indeks kepuasan Masyarakat
4.01 . 4.01.09 . 27 . 16 Fasilitasi Pengembangan/ Pembinaan Koperasi, Usaha Mikro dan Perdagangan 7.980.000,00 12.020.000,00 0,00 20.000.000,00
Lokasi : Jl. Raya munjungan no 07 Desa Munjungan Kecamatan Munjungan
Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
Keluaran : Jumlah Fasilitasi yang dilaksanakan
Hasil : Indeks Kepuasan Masyarakat
4.01 . 4.01.09 . 27 . 17 Fasilitasi Pelayanan Perizinan, Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN) dan 26.160.000,00 34.340.000,00 0,00 60.500.000,00
Penyelenggaraan Urusan Administrasi Kependudukan dan Capil
Lokasi : Jl. Raya munjungan no 07 Desa Munjungan Kecamatan Munjungan
Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
Keluaran : Jumlah Jenis Perizinan yang dilaksanakan
Hasil : Indeks Kepuasan Masyarakat
4.01 . 4.01.09 . 27 . 18 Fasilitasi Penyelenggaraan Pemerintahan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat 31.020.000,00 29.480.000,00 0,00 60.500.000,00
Lokasi : Jl. Raya munjungan no 07 Desa Munjungan Kecamatan Munjungan
Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
Keluaran : Jumlah Desa yang difasilitasi dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Desa

Hasil : Indeks Kepuasan Masyarakat


4.01 . 4.01.09 . 27 . 19 Fasilitasi Kegiatan Seni Budaya, Pariwisata, Pemuda dan Olah Raga 4.050.000,00 70.950.000,00 0,00 75.000.000,00
Lokasi : Jl. Raya munjungan no 07 Desa Munjungan Kecamatan Munjungan
Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
Keluaran : Jumlah Kegiatan Pendukung Kegiatan seni Budaya, Pariwisata dan
Pembinaan pemuda dan Olahraga
Hasil : Indeks Kepuasan Masyarakat

REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN Halaman 132
URAIAN URUSAN, ORGANISASI, JENIS BELANJA
KODE JUMLAH
PROGRAM DAN KEGIATAN PEGAWAI BARANG & JASA MODAL
1 2 3 4 5 6=3+4+5

4.01 . 4.01.10 Kecamatan Kampak 235.215.000,00 658.892.000,00 82.590.000,00 976.697.000,00


4.01 . 4.01.10 . 01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 31.125.000,00 281.502.000,00 0,00 312.627.000,00
4.01 . 4.01.10 . 01 . 19 Penyediaan Jasa Kantor dan Peningkatan Pelayanan Administrasi Perkantoran 31.125.000,00 281.502.000,00 0,00 312.627.000,00
Lokasi : Jalan Kampak-Munjungan Dusun Kemiri Desa Bendoagung Kecamatan
Kampak
Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
Keluaran : Jumlah Jenis Sarana dan Prasarana yang digunakan dalam Pelayanan
Administrasi Perkantoran dan Jasa Kantor
Hasil : Persentase Jenis Sarana Prasarana yang terpenuhi dalam pelayanan
administrasi perkantoran dan Jasa Kantor

4.01 . 4.01.10 . 02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 2.700.000,00 102.300.000,00 63.915.000,00 168.915.000,00
4.01 . 4.01.10 . 02 . 11 Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 0,00 0,00 63.915.000,00 63.915.000,00
Lokasi : Jalan Kampak-Munjungan Dusun Kemiri Desa Bendoagung Kecamatan
Kampak
Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
Keluaran : Jumlah Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang diadakan
Hasil : Persentase peralatan dan perlengkapan kantor yang datang tepat waktu
sesuai spesifikasi
4.01 . 4.01.10 . 02 . 30 Pemeliharaan Rutin/Berkala Sarana dan Prasarana Kantor 2.700.000,00 102.300.000,00 0,00 105.000.000,00
Lokasi : Kantor Kecamatan Kampak
Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
Keluaran : Jumlah Pemeliharaan Rutin maupun berkala sarana dan prasarana kantor

Hasil : Persentase Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kantor yang terpelihara


secara rutin maupun berkala

4.01 . 4.01.10 . 06 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan 64.650.000,00 4.570.000,00 0,00 69.220.000,00

4.01 . 4.01.10 . 06 . 05 Pengelolaan Keuangan dan Barang Perangkat Daerah 43.920.000,00 300.000,00 0,00 44.220.000,00
Lokasi : Jalan Kampak-Munjungan Dusun Kemiri Desa Bendoagung Kecamatan
Kampak
Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
Keluaran : Jumlah Personel yang terlibat dalam Pengelolaan Keuangan dan Barang
Perangkat Daerah
Hasil : Persentase Pengelola Keuangan dan Barang yang terbayar tepat waktu

4.01 . 4.01.10 . 06 . 06 Penyusunan Dokumen Perencanaan, Pelaporan Perangkat Daerah dan Reformasi Birokrasi 20.730.000,00 4.270.000,00 0,00 25.000.000,00
Lokasi : Jalan Kampak-Munjungan Dusun Kemiri Desa Bendoagung Kecamatan
Kampak
Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
Keluaran : Jumlah Penyusunan dokumen perencanaan, pelaporan Perangkat Daerah
dan reformasi birokrasi
Hasil : Persentase Ketersediaan Dokumen Perencanaan, Pelaporan dan Reformasi
Birokrasi yang Benar dan tepat waktu

REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN Halaman 133
URAIAN URUSAN, ORGANISASI, JENIS BELANJA
KODE JUMLAH
PROGRAM DAN KEGIATAN PEGAWAI BARANG & JASA MODAL
1 2 3 4 5 6=3+4+5

4.01 . 4.01.10 . 27 Program Peningkatan Kualitas Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik di 136.740.000,00 270.520.000,00 18.675.000,00 425.935.000,00
Kecamatan
4.01 . 4.01.10 . 27 . 02 Penyelenggaraan Musrenbang Kecamatan 15.400.000,00 34.600.000,00 0,00 50.000.000,00
Lokasi : Jalan Kampak-Munjungan Dusun Kemiri Desa Bendoagung Kecamatan
Kampak
Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
Keluaran : Jumlah event penyelenggaraan musrenbang Kecamatan
Hasil : Persentase Penyelenggaraan event terkait musrenbang dan Ketersediaan
Dokumen Usulan Perencanaan Pembangunan tingkat Kecamatan dengan
benar dan tepat waktu
4.01 . 4.01.10 . 27 . 06 Fasilitasi Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat 27.300.000,00 33.560.000,00 0,00 60.860.000,00
Lokasi : Jalan Kampak-Munjungan Dusun Kemiri Desa Bendoagung Kecamatan
Kampak
Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
Keluaran : Jumlah kegiatan yang mendukung ketentraman, ketertiban umum dan
perlindungan masyarakat
Hasil : Persentase kegiatan dan laporan yang mendukung ketentraman, ketertiban
umum dan perlindungan masyarakat
4.01 . 4.01.10 . 27 . 14 Fasilitasi Penyelenggaraan Pembangunan Bidang Fisik dan Prasarana 5.400.000,00 14.600.000,00 0,00 20.000.000,00
Lokasi : Jalan Kampak-Munjungan Dusun Kemiri Desa Bendoagung Kecamatan
Kampak
Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
Keluaran : Jumlah pengecekan jalan kabupaten yang rusak dan yang di pelihara di
wilayah kecamatan kampak
Hasil : Persentase pengecekan jalan rusak dan pemiliharaan jalan yang tepat
sasaran
4.01 . 4.01.10 . 27 . 15 Fasilitasi Penyelenggaraan Urusan Kesehatan, Sosial, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan 51.575.000,00 67.500.000,00 0,00 119.075.000,00
Anak dan Tanggap Darurat Penanggulangan Bencana
Lokasi : Jalan Kampak-Munjungan Dusun Kemiri Desa Bendoagung Kecamatan
Kampak
Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
Keluaran : Jumlah Kegiatan yang mendukungPenyelenggaraan Kesehatan, Sosial
Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, serta penanggulangan
bencana dan kegiatan yang mendukung pembinaan PKK di Kecamatan

Hasil : Persentase Kegiatan yang mendukung Penyelenggaraan Kesehatan, Sosial


Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, serta penanggulangan
bencana dan kegiatan yang mendukung pembinaan PKK di Kecamatan

4.01 . 4.01.10 . 27 . 16 Fasilitasi Pengembangan/ Pembinaan Koperasi, Usaha Mikro dan Perdagangan 2.475.000,00 36.325.000,00 0,00 38.800.000,00
Lokasi : Jalan Kampak-Munjungan Dusun Kemiri Desa Bendoagung Kecamatan
Kampak
Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
Keluaran : Jumlah kegiatan yang mendukung berkembangnya koperasi, usaha mikro
dan perdagangan yang ada di masyarakat/yang difasilitasi

REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN Halaman 134
URAIAN URUSAN, ORGANISASI, JENIS BELANJA
KODE JUMLAH
PROGRAM DAN KEGIATAN PEGAWAI BARANG & JASA MODAL
1 2 3 4 5 6=3+4+5
Hasil : Persentase kegiatan yang mendukung Pembinaan Koperasi, Usaha Mikro
dan perdagangan yang ada di masyarakat
4.01 . 4.01.10 . 27 . 17 Fasilitasi Pelayanan Perizinan, Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN) dan 18.900.000,00 10.600.000,00 18.675.000,00 48.175.000,00
Penyelenggaraan Urusan Administrasi Kependudukan dan Capil
Lokasi : Jalan Kampak-Munjungan Dusun Kemiri Desa Bendoagung Kecamatan
Kampak
Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
Keluaran : Jumlah Perizinan, Administrasi kependudukan dan Administrasi
kependudukan yang di fasilitasi oleh kecamatan dan pelimpahan
kewenangan yang di laksanakan
Hasil : Persentase Pelayanan Prima kepada masyarakat yang difasilitasi di
kecamatan dan kewenangan yang dilimpahkan ke kecamatan
4.01 . 4.01.10 . 27 . 18 Fasilitasi Penyelenggaraan Pemerintahan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat 10.440.000,00 14.110.000,00 0,00 24.550.000,00
Lokasi : Jalan Kampak-Munjungan Dusun Kemiri Desa Bendoagung Kecamatan
Kampak
Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
Keluaran : Jumlah Desa yang difasilitasi dalam penyelenggaraan Pemerintahan Desa

Hasil : Persentase Penyelenggaraan Pemerintahan Desa yang baik,lancar dan


tepat sasaran
4.01 . 4.01.10 . 27 . 19 Fasilitasi Kegiatan Seni Budaya, Pariwisata, Pemuda dan Olah Raga 5.250.000,00 59.225.000,00 0,00 64.475.000,00
Lokasi : Jalan Kampak-Munjungan Dusun Kemiri Desa Bendoagung Kecamatan
Kampak
Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
Keluaran : Jumlah Kegiatan yang mendukung kegiatan Seni, Budaya dan dukungan
pembinaan pemuda dan LPTQ
Hasil : Persentase pengembangan dan pelestarian Seni dan Budaya serta
dukungan pembinaan pemuda dan olahraga yang di laksanakan

4.01 . 4.01.11 Kecamatan Gandusari 433.065.000,00 451.291.550,00 52.500.000,00 936.856.550,00


4.01 . 4.01.11 . 01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 31.567.500,00 208.871.550,00 0,00 240.439.050,00
4.01 . 4.01.11 . 01 . 19 Penyediaan Jasa Kantor dan Peningkatan Pelayanan Administrasi Perkantoran 31.567.500,00 208.871.550,00 0,00 240.439.050,00
Lokasi : Jl. Raya Gandusari No.01 Desa Gandusari Kecamatan Gandusari
Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
Keluaran : Jumlah Jenis Jasa Kantor dan Administrasi Perkantoran yang Terlayani
Hasil : Persentase Jenis Sarana Prasarana yang terpenuhi dalam pelayanan
Administrasi Perkantoran

4.01 . 4.01.11 . 02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 7.800.000,00 28.150.000,00 52.500.000,00 88.450.000,00
4.01 . 4.01.11 . 02 . 11 Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 2.700.000,00 0,00 52.500.000,00 55.200.000,00
Lokasi : Jl. Raya Gandusari No.01 Desa Gandusari Kecamatan Gandusari
Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
Keluaran : Jumlah jenis pengadaan peralatan dan perlengkapan kantor

REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN Halaman 135
URAIAN URUSAN, ORGANISASI, JENIS BELANJA
KODE JUMLAH
PROGRAM DAN KEGIATAN PEGAWAI BARANG & JASA MODAL
1 2 3 4 5 6=3+4+5
Hasil : Persentase Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang pengadaanya Tepat
Waktu Sesuai Spesifikasi
4.01 . 4.01.11 . 02 . 30 Pemeliharaan Rutin/Berkala Sarana dan Prasarana Kantor 5.100.000,00 28.150.000,00 0,00 33.250.000,00
Lokasi : Jl. Raya Gandusari No.01 Desa Gandusari Kecamatan Gandusari
Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
Keluaran : Jumlah Jenis Sarana dan Prasarana Kantor yang dipelihara
Hasil : Persentase Pemeliharaan dan Perawatan Sarana dan Prasarana Kantor
yang tepat waktu

4.01 . 4.01.11 . 06 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan 74.917.500,00 3.093.000,00 0,00 78.010.500,00

4.01 . 4.01.11 . 06 . 05 Pengelolaan Keuangan dan Barang Perangkat Daerah 53.100.000,00 213.000,00 0,00 53.313.000,00
Lokasi : Jl. Raya Gandusari No.01 Desa Gandusari Kecamatan Gandusari
Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
Keluaran : Jumlah Personil yang Terlibat Dalam Pengelolaan Keuangan dan Barang PD

Hasil : Persentase Pengelolaan Keuangan dan Barang PD Terbayar Tepat Waktu

4.01 . 4.01.11 . 06 . 06 Penyusunan Dokumen Perencanaan, Pelaporan Perangkat Daerah dan Reformasi Birokrasi 21.817.500,00 2.880.000,00 0,00 24.697.500,00
Lokasi : Jl. Raya Gandusari No.01 Desa Gandusari Kecamatan Gandusari
Sumber Dana : Dana Bagi Hasil, Dana Alokasi Umum (D A U)
Keluaran : Jumlah Dokumen Perencanaan, Pelaporan Perangkat Daerah dan Reformasi
Birokrasi yang disusun
Hasil : Persentase Ketersediaan Dokumen Perencanaan, Pelaporan Keuangan dan
Reformasi Birokrasi yang Benar dan Tepat waktu

4.01 . 4.01.11 . 27 Program Peningkatan Kualitas Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik di 318.780.000,00 211.177.000,00 0,00 529.957.000,00
Kecamatan
4.01 . 4.01.11 . 27 . 02 Penyelenggaraan Musrenbang Kecamatan 17.700.000,00 11.862.500,00 0,00 29.562.500,00
Lokasi : Jl. Raya Gandusari No.01 Desa Gandusari Kecamatan Gandusari
Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
Keluaran : Jumlah Event Penyelenggaraan Musrenbang Kecamatan
Hasil : Persentase Pelaksanaan Musrenbang Kecamatan Bidang yang dicapai
tepat waktu dan Tepat Sasaran
4.01 . 4.01.11 . 27 . 06 Fasilitasi Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat 26.880.000,00 7.550.000,00 0,00 34.430.000,00
Lokasi : Jl. Raya Gandusari No.01 Desa Gandusari Kecamatan Gandusari
Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
Keluaran : Jumlah Operasi/Patroli Trantibum Linmas
Hasil : Persentase Pelaksanaan Patroli yang dilaksanakan tepat waktu dan Tepat
Sasaran
4.01 . 4.01.11 . 27 . 14 Fasilitasi Penyelenggaraan Pembangunan Bidang Fisik dan Prasarana 13.350.000,00 49.189.000,00 0,00 62.539.000,00
Lokasi : Jl. Raya Gandusari No.01 Desa Gandusari Kecamatan Gandusari
Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
Keluaran : Jumlah Jenis Sarpras Fispra yang ditangani/dipelihara

REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN Halaman 136
URAIAN URUSAN, ORGANISASI, JENIS BELANJA
KODE JUMLAH
PROGRAM DAN KEGIATAN PEGAWAI BARANG & JASA MODAL
1 2 3 4 5 6=3+4+5
Hasil : Persentase Pemeliharaan Bidang Fisik dan Prasarana Serta Ruang Hijau
Terbuka yang dilaksanakan
4.01 . 4.01.11 . 27 . 15 Fasilitasi Penyelenggaraan Urusan Kesehatan, Sosial, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan 134.940.000,00 70.859.500,00 0,00 205.799.500,00
Anak dan Tanggap Darurat Penanggulangan Bencana
Lokasi : Jl. Raya Gandusari No.01 Desa Gandusari Kecamatan Gandusari
Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
Keluaran : Jumlah Jenis PMKS yang Difasilitasi
Hasil : Prosentase Penyelenggaraan Urusan Kesehatan, Sosial, Pemberdayaan
Perempuan, Perlindungan Anak dan Tanggap Darurat Penanggulangan
Bencana Yang Difasilitasi
4.01 . 4.01.11 . 27 . 16 Fasilitasi Pengembangan/ Pembinaan Koperasi, Usaha Mikro dan Perdagangan 20.475.000,00 20.520.000,00 0,00 40.995.000,00
Lokasi : Jl. Raya Gandusari No.01 Desa Gandusari Kecamatan Gandusari
Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
Keluaran : Jumlah Fasilitasi yang Dilaksanakan
Hasil : Prosentase Pengembangan/Pembinaan Koperasi, Usaha Mikro dan
Perdaggangan yang di Fasilitasi
4.01 . 4.01.11 . 27 . 17 Fasilitasi Pelayanan Perizinan, Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN) dan 31.500.000,00 13.248.000,00 0,00 44.748.000,00
Penyelenggaraan Urusan Administrasi Kependudukan dan Capil
Lokasi : Jl. Raya Gandusari No.01 Desa Gandusari Kecamatan Gandusari
Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
Keluaran : Jumlah administrasi kependudukan Catatan Sipil dan Pelayanaan
Administrasi Kecamatan yang Difasilitasi
Hasil : Prosentase Pelayanan Paten Kecamatan Tepat waktu dan Tepat Sasaran

4.01 . 4.01.11 . 27 . 18 Fasilitasi Penyelenggaraan Pemerintahan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat 57.060.000,00 16.068.000,00 0,00 73.128.000,00
Lokasi : Jl. Raya Gandusari No.01 Desa Gandusari Kecamatan Gandusari
Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
Keluaran : Jumlah Desa yang difasilitasi dalam Penyenggaran Pemerintah Desa
Hasil : Persentase Pencapaian Penyelenggaran Pemerintahan Desa yang Optimal
dan tepat Waktu
4.01 . 4.01.11 . 27 . 19 Fasilitasi Kegiatan Seni Budaya, Pariwisata, Pemuda dan Olah Raga 16.875.000,00 21.880.000,00 0,00 38.755.000,00
Lokasi : Jl. Raya Gandusari No.01 Desa Gandusari Kecamatan Gandusari
Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
Keluaran : Jumlah kegiatan pendukung kegiatan seni budaya, pariwisata dan
pembinaan pemuda dan olah raga
Hasil : Persentase Pengembangan dan Pelestarian Kegiatan Seni Budaya pemuda
dan Olah Raga yang dilaksana Tepat Waktu dan Benar

4.01 . 4.01.12 Kecamatan Karangan 335.426.000,00 510.697.500,00 87.486.000,00 933.609.500,00


4.01 . 4.01.12 . 01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 31.200.000,00 198.800.500,00 0,00 230.000.500,00
4.01 . 4.01.12 . 01 . 19 Penyediaan Jasa Kantor dan Peningkatan Pelayanan Administrasi Perkantoran 31.200.000,00 198.800.500,00 0,00 230.000.500,00
Lokasi : Karangan Desa Karangan Kecamatan Karangan

REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN Halaman 137
URAIAN URUSAN, ORGANISASI, JENIS BELANJA
KODE JUMLAH
PROGRAM DAN KEGIATAN PEGAWAI BARANG & JASA MODAL
1 2 3 4 5 6=3+4+5
Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
Keluaran : Jumlah Jenis jasa kantor dan administrasi perkantoran yang terlayani
Hasil : Presentase temuan BPK/APIP yg ditindaklnajuti

4.01 . 4.01.12 . 02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 6.800.000,00 40.160.000,00 87.486.000,00 134.446.000,00
4.01 . 4.01.12 . 02 . 11 Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 1.700.000,00 0,00 87.486.000,00 89.186.000,00
Lokasi : Karangan Desa Karangan Kecamatan Karangan
Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
Keluaran : Jumlah Jenis Peralatan dan Perlengkapan Kantor
Hasil : Presentase temuan BPK/APIP yg ditindaklnajuti
4.01 . 4.01.12 . 02 . 30 Pemeliharaan Rutin/Berkala Sarana dan Prasarana Kantor 5.100.000,00 40.160.000,00 0,00 45.260.000,00
Lokasi : Karangan Desa Karangan Kecamatan Karangan
Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
Keluaran : Jumlah Jenis Sarana dan Prasarana Kantor yang dipelihara
Hasil : Presentase temuan BPK/APIP yg ditindaklnajuti

4.01 . 4.01.12 . 06 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan 65.160.000,00 5.623.000,00 0,00 70.783.000,00

4.01 . 4.01.12 . 06 . 05 Pengelolaan Keuangan dan Barang Perangkat Daerah 52.920.000,00 225.000,00 0,00 53.145.000,00
Lokasi : Karangan Desa Karangan Kecamatan Karangan
Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
Keluaran : Jumlah Dokumen Laporan Keuangan dan barang yang disusun
Hasil : Presentase temuan BPK/APIP yg ditindaklanjuti
4.01 . 4.01.12 . 06 . 06 Penyusunan Dokumen Perencanaan, Pelaporan Perangkat Daerah dan Reformasi Birokrasi 12.240.000,00 5.398.000,00 0,00 17.638.000,00
Lokasi : Karangan Desa Karangan Kecamatan Karangan
Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
Keluaran : Jumlah Dokumen Perencanaan, Pelaporan Perangkat daerah dan reformasi
Birokrasi yang disusun
Hasil : Presentase temuan BPK/APIP yg ditindaklnajuti

4.01 . 4.01.12 . 27 Program Peningkatan Kualitas Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik di 232.266.000,00 266.114.000,00 0,00 498.380.000,00
Kecamatan
4.01 . 4.01.12 . 27 . 02 Penyelenggaraan Musrenbang Kecamatan 11.940.000,00 13.060.000,00 0,00 25.000.000,00
Lokasi : Karangan Desa Karangan Kecamatan Karangan
Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
Keluaran : Jumlah Event Penyelenggaraan Musrenbag Kecamatan
Hasil : Indek kepuasan Masyarakat (IKM)
4.01 . 4.01.12 . 27 . 06 Fasilitasi Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat 26.616.000,00 3.384.000,00 0,00 30.000.000,00
Lokasi : Karangan Desa Karangan Kecamatan Karangan
Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
Keluaran : Jumlah Dokumen Laporan trantibum Linmas yang difasilitasi

REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN Halaman 138
URAIAN URUSAN, ORGANISASI, JENIS BELANJA
KODE JUMLAH
PROGRAM DAN KEGIATAN PEGAWAI BARANG & JASA MODAL
1 2 3 4 5 6=3+4+5
Hasil : Indek Kepuasan Masyarakat (IKM)
4.01 . 4.01.12 . 27 . 14 Fasilitasi Penyelenggaraan Pembangunan Bidang Fisik dan Prasarana 5.400.000,00 34.600.000,00 0,00 40.000.000,00
Lokasi : Kecamatan Karangan
Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
Keluaran : Jumlah jenis sarana dan prasarana fisik yang dipelihara
Hasil : Indek Kepuasan Masyarakat (IKM)
4.01 . 4.01.12 . 27 . 15 Fasilitasi Penyelenggaraan Urusan Kesehatan, Sosial, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan 78.330.000,00 102.050.000,00 0,00 180.380.000,00
Anak dan Tanggap Darurat Penanggulangan Bencana
Lokasi : Karangan Desa Karangan Kecamatan Karangan
Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
Keluaran : Jumlah Organisasi Karangtaruna dan Karang Werdha yang dibina
Hasil : Indek Kepuasan Masyarakat (IKM)
4.01 . 4.01.12 . 27 . 16 Fasilitasi Pengembangan/ Pembinaan Koperasi, Usaha Mikro dan Perdagangan 9.290.000,00 12.710.000,00 0,00 22.000.000,00
Lokasi : Karangan Desa Karangan Kecamatan Karangan
Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
Keluaran : Jumlah Fasilitasi yang dilaksanakan
Hasil : Indek Kepuasan Masyarakat (IKM)
4.01 . 4.01.12 . 27 . 17 Fasilitasi Pelayanan Perizinan, Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN) dan 32.840.000,00 27.160.000,00 0,00 60.000.000,00
Penyelenggaraan Urusan Administrasi Kependudukan dan Capil
Lokasi : Karangan Desa Karangan Kecamatan Karangan
Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
Keluaran : Jumlah Jenis Perizinan yang dilaksanakan
Hasil : Indek Kepuasan Masyarakat (IKM)
4.01 . 4.01.12 . 27 . 18 Fasilitasi Penyelenggaraan Pemerintahan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat 23.580.000,00 42.420.000,00 0,00 66.000.000,00
Lokasi : Karangan Desa Karangan Kecamatan Karangan
Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
Keluaran : Jumlah Desa yang difasilitasi dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Desa

Hasil : Indek Kepuasan Masyarakat (IKM)


4.01 . 4.01.12 . 27 . 19 Fasilitasi Kegiatan Seni Budaya, Pariwisata, Pemuda dan Olah Raga 44.270.000,00 30.730.000,00 0,00 75.000.000,00
Lokasi : Karangan Desa Karangan Kecamatan Karangan
Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
Keluaran : Jumlah Kegiatan Pendukung Kegiatan seni Budaya, Pariwisata dan
Pembinaan pemuda dan Olahraga
Hasil : Indek Kepuasan Masyarakat (IKM)

4.01 . 4.01.13 Kecamatan Suruh 341.585.000,00 535.599.000,00 24.675.000,00 901.859.000,00


4.01 . 4.01.13 . 01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 34.210.000,00 248.149.000,00 0,00 282.359.000,00
4.01 . 4.01.13 . 01 . 19 Penyediaan Jasa Kantor dan Peningkatan Pelayanan Administrasi Perkantoran 34.210.000,00 248.149.000,00 0,00 282.359.000,00
Lokasi : Jl.P. Sudirman No. 1 Suruh Desa Suruh Kecamatan Suruh

REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN Halaman 139
URAIAN URUSAN, ORGANISASI, JENIS BELANJA
KODE JUMLAH
PROGRAM DAN KEGIATAN PEGAWAI BARANG & JASA MODAL
1 2 3 4 5 6=3+4+5
Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
Keluaran : Jumlah jenis jasa kantor dan administrasi perkantoran yang terlayani
Hasil : Persentase kecukupan penyediaan jasa kantor dan pelayanan administrasi
perkantoran

4.01 . 4.01.13 . 02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 7.400.000,00 79.925.000,00 24.675.000,00 112.000.000,00
4.01 . 4.01.13 . 02 . 11 Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 2.300.000,00 15.025.000,00 24.675.000,00 42.000.000,00
Lokasi : Jl.P. Sudirman No. 1 Suruh Desa Suruh Kecamatan Suruh
Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
Keluaran : Jumlah jenis pengadaan dan perlengkapan kantor
4.01 . 4.01.13 . 02 . 30 Pemeliharaan Rutin/Berkala Sarana dan Prasarana Kantor 5.100.000,00 64.900.000,00 0,00 70.000.000,00
Lokasi : Jl.P. Sudirman No. 1 Suruh Desa Suruh Kecamatan Suruh
Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
Keluaran : Metode yang digunakan secara Swakelola dan Penunjukan langsung
Hasil : Persentase Jumlah sarana dan prasaranan kantor yang dipelihara

4.01 . 4.01.13 . 06 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan 75.400.000,00 6.600.000,00 0,00 82.000.000,00

4.01 . 4.01.13 . 06 . 05 Pengelolaan Keuangan dan Barang Perangkat Daerah 49.380.000,00 2.620.000,00 0,00 52.000.000,00
Lokasi : Jl.P. Sudirman No. 1 Suruh Desa Suruh Kecamatan Suruh
Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
Keluaran : Jumlah Dokumen Laporan Keuangan dan Barang yang disusun
Hasil : Jumlah Dokumen laporan keuangan dan barang yang disusun
4.01 . 4.01.13 . 06 . 06 Penyusunan Dokumen Perencanaan, Pelaporan Perangkat Daerah dan Reformasi Birokrasi 26.020.000,00 3.980.000,00 0,00 30.000.000,00
Lokasi : Jl.P. Sudirman No. 1 Suruh Desa Suruh Kecamatan Suruh
Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
Keluaran : Jumlah Dokumen perencanaan, Pelaporan dan Reformasi birokrasi yang di
susun.
Hasil : Persentase ketersediaan dokumen perencanaa, pelaporan dan reformasi
birokrasi yang benar dan tepat waktu

4.01 . 4.01.13 . 27 Program Peningkatan Kualitas Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik di 224.575.000,00 200.925.000,00 0,00 425.500.000,00
Kecamatan
4.01 . 4.01.13 . 27 . 02 Penyelenggaraan Musrenbang Kecamatan 12.760.000,00 14.240.000,00 0,00 27.000.000,00
Lokasi : Jl.P. Sudirman No. 1 Suruh Desa Suruh Kecamatan Suruh
Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
Keluaran : Jumlah Even penyelenggaraan Musrenbang Kecamatan.
Hasil : Persentase ketersediaan Dokumen usulan perencanaan pembangunan
tingkat Kecamatan.
4.01 . 4.01.13 . 27 . 06 Fasilitasi Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat 21.840.000,00 11.260.000,00 0,00 33.100.000,00
Lokasi : Jl.P. Sudirman No. 1 Suruh Desa Suruh Kecamatan Suruh
Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)

REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN Halaman 140
URAIAN URUSAN, ORGANISASI, JENIS BELANJA
KODE JUMLAH
PROGRAM DAN KEGIATAN PEGAWAI BARANG & JASA MODAL
1 2 3 4 5 6=3+4+5
Keluaran : Jumlah Dokumen Laporan Trantibum linmas yang terfasilitasi
Hasil : Persentase Kegiatan yang mendukung Ketentraman , Ketertiban Umum dan
Perlindungan Masyarakat. yang mendukung Ketentraman
4.01 . 4.01.13 . 27 . 14 Fasilitasi Penyelenggaraan Pembangunan Bidang Fisik dan Prasarana 1.875.000,00 48.125.000,00 0,00 50.000.000,00
Lokasi : Jl.P. Sudirman No. 1 Suruh Desa Suruh Kecamatan Suruh
Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
Keluaran : Luasan jalan yang dipelihara
4.01 . 4.01.13 . 27 . 15 Fasilitasi Penyelenggaraan Urusan Kesehatan, Sosial, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan 78.225.000,00 71.775.000,00 0,00 150.000.000,00
Anak dan Tanggap Darurat Penanggulangan Bencana
Lokasi : Jl.P. Sudirman No. 1 Suruh Desa Suruh Kecamatan Suruh
Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
Keluaran : Jumlah organisasi Karang Taruna dan Karang Wredha yang dibina
Hasil : Persentase jumlah kegiatan yang medukung program Penyelenggaraan
Urusan Kesehatan, Sosial, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak
dan Tanggap Darurat Penanggulangan Bencana.

4.01 . 4.01.13 . 27 . 16 Fasilitasi Pengembangan/ Pembinaan Koperasi, Usaha Mikro dan Perdagangan 11.600.000,00 8.400.000,00 0,00 20.000.000,00
Lokasi : Jl.P. Sudirman No. 1 Suruh Desa Suruh Kecamatan Suruh
Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
Keluaran : Jumlah fasilitasi yang dilaksanakan
Hasil : Persentase jumlah kegiatan yang medukung pengembangan / pembinaan
Koperasi, Usaha Mikro dan Perdagangan
4.01 . 4.01.13 . 27 . 17 Fasilitasi Pelayanan Perizinan, Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN) dan 44.000.000,00 6.400.000,00 0,00 50.400.000,00
Penyelenggaraan Urusan Administrasi Kependudukan dan Capil
Lokasi : Jl.P. Sudirman No. 1 Suruh Desa Suruh Kecamatan Suruh
Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
Keluaran : Jumlah Jenis Perizinan yang dilaksnakan
Hasil : Persentase jumlah rekomendasi administrasi terpadu dan perizinan yang
dilayani di Kecamatan
4.01 . 4.01.13 . 27 . 18 Fasilitasi Penyelenggaraan Pemerintahan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat 29.400.000,00 10.600.000,00 0,00 40.000.000,00
Lokasi : Jl.P. Sudirman No. 1 Suruh Desa Suruh Kecamatan Suruh
Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
Keluaran : Jumlah Desa yang difasilitasi dalam penyelenggaraan pemerintahan desa

Hasil : Persentase jumlah desa yang difasilitasi dalam Penyelenggaraan


Pemerintahan Desa.
4.01 . 4.01.13 . 27 . 19 Fasilitasi Kegiatan Seni Budaya, Pariwisata, Pemuda dan Olah Raga 24.875.000,00 30.125.000,00 0,00 55.000.000,00
Lokasi : Jl.P. Sudirman No. 1 Suruh Desa Suruh Kecamatan Suruh
Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
Keluaran : Jumlah Kegiatan pendukung kegiatan seni budaya, pariwisata dan
pembinaan pemuda dan olah raga.

REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN Halaman 141
URAIAN URUSAN, ORGANISASI, JENIS BELANJA
KODE JUMLAH
PROGRAM DAN KEGIATAN PEGAWAI BARANG & JASA MODAL
1 2 3 4 5 6=3+4+5
Hasil : Persentase jumlah kegiatan yang mendukung kegiatan seni budaya dan
olah rga yang dilaksanakan tepat waktu.

4.01 . 4.01.14 Kecamatan Dongko 363.820.000,00 511.022.500,00 64.900.000,00 939.742.500,00


4.01 . 4.01.14 . 01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 31.200.000,00 221.173.500,00 0,00 252.373.500,00
4.01 . 4.01.14 . 01 . 19 Penyediaan Jasa Kantor dan Peningkatan Pelayanan Administrasi Perkantoran 31.200.000,00 221.173.500,00 0,00 252.373.500,00
Lokasi : Kecamatan Dongko Desa Dongko Kecamatan Dongko
Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
Keluaran : Jumlah jenis jasa kantor dan administrasi perkantoran yang terlayani
Hasil : Persentase jumlah jenis jasa kantor da administrasi perkantoran yang
terlayani

4.01 . 4.01.14 . 02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 10.200.000,00 54.900.000,00 64.900.000,00 130.000.000,00
4.01 . 4.01.14 . 02 . 11 Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 5.100.000,00 0,00 64.900.000,00 70.000.000,00
Lokasi : Kecamatan Dongko Desa Dongko Kecamatan Dongko
Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
Keluaran : Jumlah jenis pengadaan peralatan dan perlengkapan kantor
Hasil : Persentase pengadaan peralatan dan perlengkapan kantor yang selesai
tepat waktu
4.01 . 4.01.14 . 02 . 30 Pemeliharaan Rutin/Berkala Sarana dan Prasarana Kantor 5.100.000,00 54.900.000,00 0,00 60.000.000,00
Lokasi : Kecamatan Dongko Desa Dongko Kecamatan Dongko
Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
Keluaran : Jumlah jenis sarana dan prasarana kantor yang terpelihara
Hasil : Persentase sarana dan prasarana yang terpelihara dengan baik

4.01 . 4.01.14 . 06 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan 77.645.000,00 4.405.000,00 0,00 82.050.000,00

4.01 . 4.01.14 . 06 . 05 Pengelolaan Keuangan dan Barang Perangkat Daerah 45.720.000,00 330.000,00 0,00 46.050.000,00
Lokasi : Kecamatan Dongko Desa Dongko Kecamatan Dongko
Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
Keluaran : Jumlah dokumen laporan keuangan dan barang yang disusun tepat waktu

Hasil : Persentase jumlah dokumen laporan keuangan dan barang yang disusun
tepat waktu
4.01 . 4.01.14 . 06 . 06 Penyusunan Dokumen Perencanaan, Pelaporan Perangkat Daerah dan Reformasi Birokrasi 31.925.000,00 4.075.000,00 0,00 36.000.000,00
Lokasi : Kecamatan Dongko Desa Dongko Kecamatan Dongko
Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
Keluaran : Jumlah dokumen perencanaan, pelaporan perangkat daerah dan reformasi
birokrasi yang disusun
Hasil : Persentase dokumen perencanaan, pelaporan perangkat daerah dan
reformasi birokrasi yang disusun selesai tepat waktu

4.01 . 4.01.14 . 27 Program Peningkatan Kualitas Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik di 244.775.000,00 230.544.000,00 0,00 475.319.000,00
Kecamatan

REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN Halaman 142
URAIAN URUSAN, ORGANISASI, JENIS BELANJA
KODE JUMLAH
PROGRAM DAN KEGIATAN PEGAWAI BARANG & JASA MODAL
1 2 3 4 5 6=3+4+5
4.01 . 4.01.14 . 27 . 02 Penyelenggaraan Musrenbang Kecamatan 7.050.000,00 17.950.000,00 0,00 25.000.000,00
Lokasi : Kecamatan Dongko Desa Dongko Kecamatan Dongko
Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
Keluaran : Jumlah event penyelenggaraan Musrenbang Kecamatan
Hasil : Persentase event penyelenggaraan Musrenbang dan dokumen hasil
musrenbang tersusun dengan baik
4.01 . 4.01.14 . 27 . 06 Fasilitasi Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat 25.800.000,00 6.200.000,00 0,00 32.000.000,00
Lokasi : Kecamatan Dongko Desa Dongko Kecamatan Dongko
Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
Keluaran : Jumlah dokumen laporan trantibum linmas yang terfasilitasi
Hasil : Persentase pelaksanaan patroli dan pengiriman dokumen trantibum linmas
tepat waktu
4.01 . 4.01.14 . 27 . 14 Fasilitasi Penyelenggaraan Pembangunan Bidang Fisik dan Prasarana 2.700.000,00 57.300.000,00 0,00 60.000.000,00
Lokasi : Kecamatan Dongko Desa Dongko Kecamatan Dongko
Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
Keluaran : Panjang jalan yang dipelihara
Hasil : Persentase pemeliharaan fisik dan prasarana terlaksana dengan baik dan
tepat waktu
4.01 . 4.01.14 . 27 . 15 Fasilitasi Penyelenggaraan Urusan Kesehatan, Sosial, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan 78.100.000,00 71.877.000,00 0,00 149.977.000,00
Anak dan Tanggap Darurat Penanggulangan Bencana
Lokasi : Kecamatan Dongko Desa Dongko Kecamatan Dongko
Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
Keluaran : Jumlah laporan tanggap darurat awal bencana alam dan atau bencana
sosial yang disusun
Hasil : Persentase penyelenggaraan urusan kesehatan, sosial, pemberdayaan
perempuan, perlindungan anak dan tanggap darurat bencana
4.01 . 4.01.14 . 27 . 16 Fasilitasi Pengembangan/ Pembinaan Koperasi, Usaha Mikro dan Perdagangan 15.000.000,00 13.000.000,00 0,00 28.000.000,00
Lokasi : Kecamatan Dongko Desa Dongko Kecamatan Dongko
Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
Keluaran : Jumlah fasilitasi pelaksanaan UMKM yang dilaksanakan
Hasil : Persentase fasilitasi pelaksanaan UMKM yang terlaksana dengan baik
4.01 . 4.01.14 . 27 . 17 Fasilitasi Pelayanan Perizinan, Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN) dan 51.300.000,00 19.695.000,00 0,00 70.995.000,00
Penyelenggaraan Urusan Administrasi Kependudukan dan Capil
Lokasi : Kecamatan Dongko Desa Dongko Kecamatan Dongko
Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
Keluaran : Jumlah jenis perizinan yang dilaksanakan
Hasil : Persentase pelayanan perizinan dan administrasi kependudukan yang
selesai sesuai tepat waktu
4.01 . 4.01.14 . 27 . 18 Fasilitasi Penyelenggaraan Pemerintahan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat 36.600.000,00 23.400.000,00 0,00 60.000.000,00
Lokasi : Kecamatan Dongko Desa Dongko Kecamatan Dongko
Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)

REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN Halaman 143
URAIAN URUSAN, ORGANISASI, JENIS BELANJA
KODE JUMLAH
PROGRAM DAN KEGIATAN PEGAWAI BARANG & JASA MODAL
1 2 3 4 5 6=3+4+5
Keluaran : Jumlah desa yang difasilitasi dalam penyelenggaraan pemerintahan Desa

Hasil : Persentase dokumen perencanaan, keuangan dan pelaporan desa yang


selesai tepat waktu
4.01 . 4.01.14 . 27 . 19 Fasilitasi Kegiatan Seni Budaya, Pariwisata, Pemuda dan Olah Raga 28.225.000,00 21.122.000,00 0,00 49.347.000,00
Lokasi : Kecamatan Dongko Desa Dongko Kecamatan Dongko
Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
Keluaran : Jumlah kegiatan pendukung kegiatan seni budaya, pariwisata dan
pembinaan pemuda dan olahraga
Hasil : Persentase pendukung kegiatan seni budaya, pariwisata dan pembinaan
pemuda dan olahraga yang dilaksanakan dengan baik

4.01 . 4.01.15 Kecamatan Pule 289.850.000,00 636.698.000,00 35.825.000,00 962.373.000,00


4.01 . 4.01.15 . 01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 32.000.000,00 253.371.000,00 0,00 285.371.000,00
4.01 . 4.01.15 . 01 . 19 Penyediaan Jasa Kantor dan Peningkatan Pelayanan Administrasi Perkantoran 32.000.000,00 253.371.000,00 0,00 285.371.000,00
Lokasi : Jl.Raya Pule Km.01 Telp. (0355) 711001 Desa Pule Kecamatan Pule
Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
Hasil : Persentase jenis sarana dan prasarana yang terpenuhi dalam pelayanan
administrasi dan jasa perkantoran tepat waktu

4.01 . 4.01.15 . 02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 5.100.000,00 105.585.000,00 35.825.000,00 146.510.000,00
4.01 . 4.01.15 . 02 . 11 Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 0,00 0,00 35.825.000,00 35.825.000,00
Lokasi : Jl.Raya Pule Km.01 Telp. (0355) 711001 Desa Pule Kecamatan Pule
Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
Keluaran : Jumlah Jenis Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
4.01 . 4.01.15 . 02 . 30 Pemeliharaan Rutin/Berkala Sarana dan Prasarana Kantor 5.100.000,00 105.585.000,00 0,00 110.685.000,00
Lokasi : Jl.Raya Pule Km.01 Telp. (0355) 711001 Desa Pule Kecamatan Pule
Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
Keluaran : Jumlah Jenis sarana dan prasarana kantor yang dipelihara
Hasil : Prosentase Sarana dan Prasarana Kantor yang Berfungsi dengan baik

4.01 . 4.01.15 . 06 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan 79.560.000,00 3.724.000,00 0,00 83.284.000,00

4.01 . 4.01.15 . 06 . 05 Pengelolaan Keuangan dan Barang Perangkat Daerah 44.460.000,00 75.000,00 0,00 44.535.000,00
Lokasi : Jl.Raya Pule Km.01 Telp. (0355) 711001 Desa Pule Kecamatan Pule
Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
Keluaran : Jumlah dokumen laporan keuangan dan barang yang disusun
4.01 . 4.01.15 . 06 . 06 Penyusunan Dokumen Perencanaan, Pelaporan Perangkat Daerah dan Reformasi Birokrasi 35.100.000,00 3.649.000,00 0,00 38.749.000,00
Lokasi : Jl.Raya Pule Km.01 Telp. (0355) 711001 Desa Pule Kecamatan Pule
Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
Keluaran : Jumlah dokumen perencanaan, pelaporan PD dan reformasi birokrasi yang
tersusun

REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN Halaman 144
URAIAN URUSAN, ORGANISASI, JENIS BELANJA
KODE JUMLAH
PROGRAM DAN KEGIATAN PEGAWAI BARANG & JASA MODAL
1 2 3 4 5 6=3+4+5

4.01 . 4.01.15 . 27 Program Peningkatan Kualitas Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik di 173.190.000,00 274.018.000,00 0,00 447.208.000,00
Kecamatan
4.01 . 4.01.15 . 27 . 02 Penyelenggaraan Musrenbang Kecamatan 16.335.000,00 16.080.000,00 0,00 32.415.000,00
Lokasi : Jl.Raya Pule Km.01 Telp. (0355) 711001 Desa Pule Kecamatan Pule
Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
Keluaran : Jumlah event penyelenggaraan Musrenbang Kecamatan
Hasil : Persentase dokumen usulan perencanaan pembangunan tingkat
kecamatan
4.01 . 4.01.15 . 27 . 06 Fasilitasi Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat 33.180.000,00 5.593.000,00 0,00 38.773.000,00
Lokasi : Jl.Raya Pule Km.01 Telp. (0355) 711001 Desa Pule Kecamatan Pule
Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
Keluaran : Jumlah dokumen laporan trantibum linmas yang terfasilitasi
Hasil : Persentase kegiatan yang mendukung Trantibum dan linmas yang
dilaksanakan tepat waktu
4.01 . 4.01.15 . 27 . 14 Fasilitasi Penyelenggaraan Pembangunan Bidang Fisik dan Prasarana 2.700.000,00 47.469.000,00 0,00 50.169.000,00
Lokasi : Jl.Raya Pule Km.01 Telp. (0355) 711001 Desa Pule Kecamatan Pule
Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
Keluaran : Luasan RTH yang dipelihara / dikelola
4.01 . 4.01.15 . 27 . 15 Fasilitasi Penyelenggaraan Urusan Kesehatan, Sosial, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan 66.400.000,00 107.539.000,00 0,00 173.939.000,00
Anak dan Tanggap Darurat Penanggulangan Bencana
Lokasi : Jl.Raya Pule Km.01 Telp. (0355) 711001 Desa Pule Kecamatan Pule
Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
Keluaran : Jumlah organisasi Karang Taruna dan Karang Werdha yang dibina
4.01 . 4.01.15 . 27 . 16 Fasilitasi Pengembangan/ Pembinaan Koperasi, Usaha Mikro dan Perdagangan 6.510.000,00 13.275.000,00 0,00 19.785.000,00
Lokasi : Jl.Raya Pule Km.01 Telp. (0355) 711001 Desa Pule Kecamatan Pule
Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
Keluaran : Jumlah fasilitasi yang dilaksanakan
4.01 . 4.01.15 . 27 . 17 Fasilitasi Pelayanan Perizinan, Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN) dan 11.595.000,00 38.405.000,00 0,00 50.000.000,00
Penyelenggaraan Urusan Administrasi Kependudukan dan Capil
Lokasi : Jl.Raya Pule Km.01 Telp. (0355) 711001 Desa Pule Kecamatan Pule
Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
Keluaran : Jumlah jenis perizinan yang dilaksanakan
4.01 . 4.01.15 . 27 . 18 Fasilitasi Penyelenggaraan Pemerintahan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat 29.330.000,00 25.160.000,00 0,00 54.490.000,00
Lokasi : Jl.Raya Pule Km.01 Telp. (0355) 711001 Desa Pule Kecamatan Pule
Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
Keluaran : Jumlah desa yang difasilitasi dalam penyelenggaraan pemerintahan desa

4.01 . 4.01.15 . 27 . 19 Fasilitasi Kegiatan Seni Budaya, Pariwisata, Pemuda dan Olah Raga 7.140.000,00 20.497.000,00 0,00 27.637.000,00
Lokasi : Jl.Raya Pule Km.01 Telp. (0355) 711001 Desa Pule Kecamatan Pule
Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)

REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN Halaman 145
URAIAN URUSAN, ORGANISASI, JENIS BELANJA
KODE JUMLAH
PROGRAM DAN KEGIATAN PEGAWAI BARANG & JASA MODAL
1 2 3 4 5 6=3+4+5
Keluaran : Jumlah klub olahraga prestasi non lembaga sekolah yang mendapatkan
pembinaan dan pengembangan
Hasil : Persentase pengembangan dan pelestarian kegiatan Seni, Budaya, Pemuda
dan Olah Raga yang tepat waktu

4.01 . 4.01.16 Kecamatan Panggul 470.045.000,00 648.025.850,00 128.650.000,00 1.246.720.850,00


4.01 . 4.01.16 . 01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 70.750.000,00 262.520.850,00 0,00 333.270.850,00
4.01 . 4.01.16 . 01 . 19 Penyediaan Jasa Kantor dan Peningkatan Pelayanan Administrasi Perkantoran 70.750.000,00 262.520.850,00 0,00 333.270.850,00
Lokasi : Kecamatan Panggul Desa Wonocoyo Kecamatan Panggul
Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
Keluaran : Jumlah Jenis jasa kantor dan administrasi perkantoran yang terlayani
Hasil : Persentase temuan BPK/APIP yang ditindaklanjuti

4.01 . 4.01.16 . 02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 6.450.000,00 53.400.000,00 128.650.000,00 188.500.000,00
4.01 . 4.01.16 . 02 . 11 Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 1.350.000,00 0,00 128.650.000,00 130.000.000,00
Lokasi : Kecamatan Panggul Desa Wonocoyo Kecamatan Panggul
Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
Keluaran : Jumlah jenis pengadaan peralatan dan perlengkapan kantor
Hasil : Persentase temuan BPK/APIP yang ditindaklanjuti
4.01 . 4.01.16 . 02 . 30 Pemeliharaan Rutin/Berkala Sarana dan Prasarana Kantor 5.100.000,00 53.400.000,00 0,00 58.500.000,00
Lokasi : Kecamatan Panggul Desa Wonocoyo Kecamatan Panggul
Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
Keluaran : Jumlah Jenis Sarana dan Prasarana Kantor yang dipelihara
Hasil : Persentase temuan BPK/APIP yang ditindaklanjuti

4.01 . 4.01.16 . 06 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan 81.515.000,00 4.985.000,00 0,00 86.500.000,00

4.01 . 4.01.16 . 06 . 05 Pengelolaan Keuangan dan Barang Perangkat Daerah 53.220.000,00 1.780.000,00 0,00 55.000.000,00
Lokasi : Kecamatan Panggul Desa Wonocoyo Kecamatan Panggul
Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
Keluaran : Jumlah dokumen laporan keuangan dan barang yang disusun
Hasil : Persentase temuan BPK/APIP yang ditindaklanjuti
4.01 . 4.01.16 . 06 . 06 Penyusunan Dokumen Perencanaan, Pelaporan Perangkat Daerah dan Reformasi Birokrasi 28.295.000,00 3.205.000,00 0,00 31.500.000,00
Lokasi : Kecamatan Panggul Desa Wonocoyo Kecamatan Panggul
Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
Keluaran : Jumlah dokumen perencanaan, pelaporan PD dan reformasi birokrasi yang
tersusun
Hasil : Persentase temuan BPK/APIP yang ditindaklanjuti

4.01 . 4.01.16 . 27 Program Peningkatan Kualitas Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik di 311.330.000,00 327.120.000,00 0,00 638.450.000,00
Kecamatan
4.01 . 4.01.16 . 27 . 02 Penyelenggaraan Musrenbang Kecamatan 2.875.000,00 29.125.000,00 0,00 32.000.000,00

REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN Halaman 146
URAIAN URUSAN, ORGANISASI, JENIS BELANJA
KODE JUMLAH
PROGRAM DAN KEGIATAN PEGAWAI BARANG & JASA MODAL
1 2 3 4 5 6=3+4+5
Lokasi : Kecamatan Panggul Desa Wonocoyo Kecamatan Panggul
Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
Keluaran : Jumlah event penyelenggaraan Musrenbang Kecamatan
Hasil : Indeks Kepuasan Masyarakat
4.01 . 4.01.16 . 27 . 06 Fasilitasi Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat 36.000.000,00 7.200.000,00 0,00 43.200.000,00
Lokasi : Kecamatan Panggul Desa Wonocoyo Kecamatan Panggul
Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
Keluaran : Jumlah dokumen laporan trantibum linmas yang terfasilitasi
Hasil : Indeks Kepuasan Masyarakat
4.01 . 4.01.16 . 27 . 14 Fasilitasi Penyelenggaraan Pembangunan Bidang Fisik dan Prasarana 94.400.000,00 45.600.000,00 0,00 140.000.000,00
Lokasi : Kecamatan Panggul Desa Wonocoyo Kecamatan Panggul
Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
Keluaran : Jumlah jenis sarpras fispra yang ditangani/ dipelihara
Hasil : Indeks Kepuasan Masyarakat
4.01 . 4.01.16 . 27 . 15 Fasilitasi Penyelenggaraan Urusan Kesehatan, Sosial, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan 58.140.000,00 94.360.000,00 0,00 152.500.000,00
Anak dan Tanggap Darurat Penanggulangan Bencana
Lokasi : Kecamatan Panggul Desa Wonocoyo Kecamatan Panggul
Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
Keluaran : Jumlah organisasi Karang Taruna dan Karang Werdha yang dibina
Hasil : Indeks Kepuasan Masyarakat
4.01 . 4.01.16 . 27 . 16 Fasilitasi Pengembangan/ Pembinaan Koperasi, Usaha Mikro dan Perdagangan 675.000,00 32.325.000,00 0,00 33.000.000,00
Lokasi : Kecamatan Panggul Desa Wonocoyo Kecamatan Panggul
Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
Keluaran : Jumlah fasilitasi yang dilaksanakan
Hasil : Indeks Kepuasan Masyarakat
4.01 . 4.01.16 . 27 . 17 Fasilitasi Pelayanan Perizinan, Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN) dan 62.300.000,00 18.700.000,00 0,00 81.000.000,00
Penyelenggaraan Urusan Administrasi Kependudukan dan Capil
Lokasi : Kecamatan Panggul Desa Wonocoyo Kecamatan Panggul
Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
Keluaran : Jumlah jenis perizinan yang dilaksanakan
Hasil : Indeks Kepuasan Masyarakat
4.01 . 4.01.16 . 27 . 18 Fasilitasi Penyelenggaraan Pemerintahan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat 45.240.000,00 34.510.000,00 0,00 79.750.000,00
Lokasi : Kecamatan Panggul Desa Wonocoyo Kecamatan Panggul
Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
Keluaran : Jumlah desa yang difasilitasi dalam penyelenggaraan pemerintahan desa

Hasil : Indeks Kepuasan Masyarakat


4.01 . 4.01.16 . 27 . 19 Fasilitasi Kegiatan Seni Budaya, Pariwisata, Pemuda dan Olah Raga 11.700.000,00 65.300.000,00 0,00 77.000.000,00
Lokasi : Kecamatan Panggul Desa Wonocoyo Kecamatan Panggul

REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN Halaman 147
URAIAN URUSAN, ORGANISASI, JENIS BELANJA
KODE JUMLAH
PROGRAM DAN KEGIATAN PEGAWAI BARANG & JASA MODAL
1 2 3 4 5 6=3+4+5
Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
Keluaran : Jumlah kegiatan pendukung kegiatan seni budaya, pariwisata dan
pembinaan pemuda dan olah raga
Hasil : Indeks Kepuasan Masyarakat

4.01 . 4.01.17 Kecamatan Tugu 451.095.000,00 505.564.500,00 55.800.000,00 1.012.459.500,00


4.01 . 4.01.17 . 01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 28.200.000,00 148.225.500,00 0,00 176.425.500,00
4.01 . 4.01.17 . 01 . 19 Penyediaan Jasa Kantor dan Peningkatan Pelayanan Administrasi Perkantoran 28.200.000,00 148.225.500,00 0,00 176.425.500,00
Lokasi : Jl. Raya Trenggalek-Ponorogo Km. 07 Tugu Trenggalek
Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
Keluaran : Jumlah Jenis Jasa Kantor dan Pelayanan Administrasi Perkantoran yang
terlayani
Hasil : Persentase Temuan BPK/APIP yang ditindaklanjuti

4.01 . 4.01.17 . 02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 13.200.000,00 42.273.000,00 55.800.000,00 111.273.000,00
4.01 . 4.01.17 . 02 . 11 Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 7.800.000,00 0,00 55.800.000,00 63.600.000,00
Lokasi : Jl. Raya Trenggalek-Ponorogo Km. 07 Kecamatan Tugu
Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
Keluaran : Jumlah jenis pengadaan peralatan Kantor dan perlngkapan Kantor
Hasil : Presentase Temuan BPK/APIP yang ditindaklanjuti
4.01 . 4.01.17 . 02 . 30 Pemeliharaan Rutin/Berkala Sarana dan Prasarana Kantor 5.400.000,00 42.273.000,00 0,00 47.673.000,00
Lokasi : Jl. Raya trenggalek-Ponorogo Km. 07 Tugu Desa Gondang Kecamatan
Tugu
Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
Keluaran : Jumlah Jenis Sarana dan Prasarana Kantor yang dipelihara
Hasil : Presentase Temuan BPK/APIP yang ditindaklanjuti

4.01 . 4.01.17 . 06 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan 82.760.000,00 10.550.000,00 0,00 93.310.000,00

4.01 . 4.01.17 . 06 . 05 Pengelolaan Keuangan dan Barang Perangkat Daerah 50.100.000,00 0,00 0,00 50.100.000,00
Lokasi : Jl. Raya trenggalek-Ponorogo Km. 07 Kecamatan Tugu Trenggalek
Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
Keluaran : Jumlah Dokumen laporan Keuangan dan Barang yang disusun
Hasil : Presentase Temuan BPK/APIP yang ditindaklanjuti
4.01 . 4.01.17 . 06 . 06 Penyusunan Dokumen Perencanaan, Pelaporan Perangkat Daerah dan Reformasi Birokrasi 32.660.000,00 10.550.000,00 0,00 43.210.000,00
Lokasi : Jl. Raya trenggalek-Ponorogo Km. 07 Kecamatan Tugu Trenggalek
Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
Keluaran : Jumlah Dokumen Perencanaan Pelaporan dan Keuangan dan Reformasi
Birokrasi yang disusun
Hasil : Presentase Temuan BPK / APIP yang ditindaklanjuti

4.01 . 4.01.17 . 27 Program Peningkatan Kualitas Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik di 326.935.000,00 304.516.000,00 0,00 631.451.000,00
Kecamatan

REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN Halaman 148
URAIAN URUSAN, ORGANISASI, JENIS BELANJA
KODE JUMLAH
PROGRAM DAN KEGIATAN PEGAWAI BARANG & JASA MODAL
1 2 3 4 5 6=3+4+5
4.01 . 4.01.17 . 27 . 02 Penyelenggaraan Musrenbang Kecamatan 21.825.000,00 24.425.000,00 0,00 46.250.000,00
Lokasi : Jl. Raya Trenggalek-Ponorogo Km. 07 Kecamatan Tugu
Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
Keluaran : Jumlah Event Penyelenggaraan Musrenbang Kecamatan
Hasil : Indexs Kepuasan Masyarakat
4.01 . 4.01.17 . 27 . 06 Fasilitasi Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat 41.710.000,00 7.250.000,00 0,00 48.960.000,00
Lokasi : Jl. Raya Trenggalek-Ponorogo Km. 07 Kecamatan Tugu
Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
Keluaran : Jumlah Dokumen Laporan ketentraman,ketertiban Umum
Hasil : Indeks Kepuasan Masyarakat
4.01 . 4.01.17 . 27 . 11 Fasilitasi Kondisi Sosial Masyarakat di Sekitar Pembangunan Bendungan Tugu 18.600.000,00 29.140.000,00 0,00 47.740.000,00
Lokasi : Jl. Raya Trenggalek-Ponorogo Km. 07 Kecamatan Tugu
Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
Keluaran : Jumlah Kegiatan Pendukung Fasilitasi Kondisi Sosial Masyarakat di Sekitar
Bendungan Tugu
Hasil : Indeks Kepuasan Masyarakat
4.01 . 4.01.17 . 27 . 14 Fasilitasi Penyelenggaraan Pembangunan Bidang Fisik dan Prasarana 13.800.000,00 50.000.000,00 0,00 63.800.000,00
Lokasi : Jl. Raya Trenggalek-Ponorogo Km. 07 Kecamatan Tugu
Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
Keluaran : Jumlaj Jenis Sarana Prasarana dan Fispra yang ditandangani / yang
dipelihara
Hasil : Indeks Kepuasan Masyarakat
4.01 . 4.01.17 . 27 . 15 Fasilitasi Penyelenggaraan Urusan Kesehatan, Sosial, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan 120.500.000,00 76.675.000,00 0,00 197.175.000,00
Anak dan Tanggap Darurat Penanggulangan Bencana
Lokasi : Jl. Raya Trenggalek-Ponorogo Km. 07 Kecamatan Tugu
Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
Keluaran : Jumlah Organisasi Karang Taruna dan Krang Werdha yang dibina
Hasil : Indeks Kepuasan Masyarakat
4.01 . 4.01.17 . 27 . 16 Fasilitasi Pengembangan/ Pembinaan Koperasi, Usaha Mikro dan Perdagangan 20.100.000,00 8.900.000,00 0,00 29.000.000,00
Lokasi : Jl. Raya Trenggalek-Ponorogo Km. 07 Kecamatan Tugu
Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
Keluaran : Jumlah Fasilitasi yang dilaksanakan
Hasil : Indeks Kepuasan Masyarakat
4.01 . 4.01.17 . 27 . 17 Fasilitasi Pelayanan Perizinan, Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN) dan 27.000.000,00 10.601.000,00 0,00 37.601.000,00
Penyelenggaraan Urusan Administrasi Kependudukan dan Capil
Lokasi : Jl. Raya Trenggalek-Ponorogo Km. 07 Kecamatan Tugu
Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
Keluaran : Jumlah Jenis Perijinan yang dilaksanakan
Hasil : Indeks Kepuasan Masyarakat

REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN Halaman 149
URAIAN URUSAN, ORGANISASI, JENIS BELANJA
KODE JUMLAH
PROGRAM DAN KEGIATAN PEGAWAI BARANG & JASA MODAL
1 2 3 4 5 6=3+4+5
4.01 . 4.01.17 . 27 . 18 Fasilitasi Penyelenggaraan Pemerintahan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat 46.200.000,00 43.800.000,00 0,00 90.000.000,00
Lokasi : Jl. Raya Trenggalek-Ponorogo Km. 07 Kecamatan Tugu
Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
Keluaran : Jumlah Desa yang di Fasilitasi dan penyelenggaraan Pemerintahan Desa

Hasil : Indeks Kepuasan Masyarakat


4.01 . 4.01.17 . 27 . 19 Fasilitasi Kegiatan Seni Budaya, Pariwisata, Pemuda dan Olah Raga 17.200.000,00 53.725.000,00 0,00 70.925.000,00
Lokasi : Jl. Raya Trenggalek-Ponorogo Km. 07 Kecamatan Tugu
Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
Keluaran : Jumlah Kegiatan Pendukung Fasilitasi Seni dan Budaya Pariwisata dan
pembinaan Pemuda dan Olah Raga
Hasil : Indeks Kepuasan Masyarakat

4.01 . 4.01.18 Kecamatan Bendungan 402.312.500,00 587.807.500,00 29.300.000,00 1.019.420.000,00


4.01 . 4.01.18 . 01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 18.722.500,00 244.477.500,00 0,00 263.200.000,00
4.01 . 4.01.18 . 01 . 19 Penyediaan Jasa Kantor dan Peningkatan Pelayanan Administrasi Perkantoran 18.722.500,00 244.477.500,00 0,00 263.200.000,00
Lokasi : Jl. Raya Bendungan No. 3 Desa Dompyong Kecamatan Bendungan
Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
Keluaran : Jumlah jenis jasa kantor dan administrasi perkantoran yang terlayani
Hasil : Persentase temuan BPK / APIP yang ditindaklanjuti

4.01 . 4.01.18 . 02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 5.950.000,00 82.290.000,00 29.300.000,00 117.540.000,00
4.01 . 4.01.18 . 02 . 11 Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 850.000,00 0,00 29.300.000,00 30.150.000,00
Lokasi : Jl. Raya Bendungan No. 3 Desa Dompyong Kecamatan Bendungan
Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
Keluaran : Jumlah jenis peralatan dan perlengkapan kantor yang tersedia
Hasil : Prosentase temuan BPK / APIP yang ditindaklanjuti
4.01 . 4.01.18 . 02 . 30 Pemeliharaan Rutin/Berkala Sarana dan Prasarana Kantor 5.100.000,00 82.290.000,00 0,00 87.390.000,00
Lokasi : Jl. Raya Bendungan No. 3 Desa Dompyong Kecamatan Bendungan
Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
Keluaran : Jumlah jenis sarana dan prasarana yang terpelihara dengan baik
Hasil : Persentase temuan BPK / APIP yang ditidaklanjuti

4.01 . 4.01.18 . 06 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan 67.320.000,00 13.770.000,00 0,00 81.090.000,00

4.01 . 4.01.18 . 06 . 05 Pengelolaan Keuangan dan Barang Perangkat Daerah 43.860.000,00 770.000,00 0,00 44.630.000,00
Lokasi : Jl. Raya Bendungan No. 3 Desa Dompyong Kecamatan Bendungan
Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
Keluaran : Jumlah dokumen laporan keuangan dan barang yang tersusun
Hasil : Persentase temuan BPK / APIP yang ditindaklanjuti
4.01 . 4.01.18 . 06 . 06 Penyusunan Dokumen Perencanaan, Pelaporan Perangkat Daerah dan Reformasi Birokrasi 23.460.000,00 13.000.000,00 0,00 36.460.000,00

REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN Halaman 150
URAIAN URUSAN, ORGANISASI, JENIS BELANJA
KODE JUMLAH
PROGRAM DAN KEGIATAN PEGAWAI BARANG & JASA MODAL
1 2 3 4 5 6=3+4+5
Lokasi : Jl. Raya Bendungan No. 3 Desa Dompyong Kecamatan Bendungan
Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
Hasil : Jumlah dokumen perencanaan, pelaporan capaian kinerja dan keuangan

4.01 . 4.01.18 . 27 Program Peningkatan Kualitas Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik di 310.320.000,00 247.270.000,00 0,00 557.590.000,00
Kecamatan
4.01 . 4.01.18 . 27 . 02 Penyelenggaraan Musrenbang Kecamatan 19.430.000,00 20.570.000,00 0,00 40.000.000,00
Lokasi : Jl. Raya Bendungan No. 3 Desa Dompyong Kecamatan Bendungan
Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
Keluaran : Jumlah event penyelenggaran musrenbang kecamatan dan jumlah hasil
musrenbang
Hasil : Tersusunya dokumen DURKP kecamatan yang mengacu pada RKPD
4.01 . 4.01.18 . 27 . 06 Fasilitasi Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat 30.060.000,00 8.120.000,00 0,00 38.180.000,00
Lokasi : Jl. Raya Bendungan No. 3 Desa Dompyong Kecamatan Bendungan
Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
Keluaran : Jumlah dokumen laporan trantibum linmas yang terfasilitasi dan jumlah
operasi / patroli trantibum linmas
Hasil : Terciptanya keamanan, ketentraman dan ketertiban masyarakat, serta
penurunan kriminalitas di 8 desa
4.01 . 4.01.18 . 27 . 13 Fasilitasi Kondisi Sosial Masyarakat di Sekitar Pembangunan Bendungan Bagong 21.080.000,00 28.920.000,00 0,00 50.000.000,00
Lokasi : Jl. Raya Bendungan No. 3 Desa Dompyong Kecamatan Bendungan
Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
Keluaran : Jumlah kegiatan pendukung fasilitasi kondisi sosial masyarakat di sekitar
pembangunan Bendungan Bagong
Hasil : Meningkatkan wawasan terkait SDM masyarakat di wilayah sekitar
Bendungan Bagong
4.01 . 4.01.18 . 27 . 14 Fasilitasi Penyelenggaraan Pembangunan Bidang Fisik dan Prasarana 9.480.000,00 28.535.000,00 0,00 38.015.000,00
Lokasi : Jl. Raya Bendungan No. 3 Desa Dompyong Kecamatan Bendungan
Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
Keluaran : Jumlah penyelenggaraan pembangunan fisik dan prasarana yang dipelihara

Hasil : Terpeliharanya fasilitas pembangunan fisik dan prasarana jalan Kabupaten


di Kecamatan
4.01 . 4.01.18 . 27 . 15 Fasilitasi Penyelenggaraan Urusan Kesehatan, Sosial, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan 86.535.000,00 60.245.000,00 0,00 146.780.000,00
Anak dan Tanggap Darurat Penanggulangan Bencana
Lokasi : Jl. Raya Bendungan No. 3 Desa Dompyong Kecamatan Bendungan
Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
Keluaran : Jumlah organisasi karang taruna dan karang werdha yang dibina
Hasil : Fasilitasi kegiatan penyelenggaraan urusan kesehatan, sosial,
pemberdayaan perempuan, perlindungan anak dan tanggap darurat
penangulangan bencana
4.01 . 4.01.18 . 27 . 16 Fasilitasi Pengembangan/ Pembinaan Koperasi, Usaha Mikro dan Perdagangan 12.230.000,00 33.590.000,00 0,00 45.820.000,00

REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN Halaman 151
URAIAN URUSAN, ORGANISASI, JENIS BELANJA
KODE JUMLAH
PROGRAM DAN KEGIATAN PEGAWAI BARANG & JASA MODAL
1 2 3 4 5 6=3+4+5
Lokasi : Jl. Raya Bendungan No. 3 Desa Dompyong Kecamatan Bendungan
Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
Keluaran : Jumlah fasilitasi yang dilaksanakan
Hasil : Terfasilitasinya pengembangan/ pembinaan koperasi, usaha mikro dan
perdagangan di Kecamatan Bendungan
4.01 . 4.01.18 . 27 . 17 Fasilitasi Pelayanan Perizinan, Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN) dan 43.560.000,00 7.200.000,00 0,00 50.760.000,00
Penyelenggaraan Urusan Administrasi Kependudukan dan Capil
Lokasi : Jl. Raya Bendungan No. 3 Desa Dompyong Kecamatan Bendungan
Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
Keluaran : Jumlah perizinan yang dilaksanakan, jumlah administrasi kependudukan
catatan sipil dan pelayanan administrasi kecamatan yang difasilitasi

Hasil : Terlaksananya pelayanan perizinan, pelayanan administrasi terpadu


Kecamatan (PATEN) dan pelayanan Administrasi kependudukan dan Capil
di Kecamatan Bendungan
4.01 . 4.01.18 . 27 . 18 Fasilitasi Penyelenggaraan Pemerintahan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat 37.275.000,00 21.490.000,00 0,00 58.765.000,00
Lokasi : Jl. Raya Bendungan No. 3 Desa Dompyong Kecamatan Bendungan
Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
Keluaran : Jumlah desa yang difasilitasi dalam penyelenggaraan pemerintahan desa
serta jumlah dokumen perencanaan, keuangan, dan pelaporan desa yang
difasilitasi
Hasil : Terlaksananya fasilitasi penyelenggaraan pemerintah desa dan
pemberdayaan masyarakat di 8 desa se Kecamatan Bendungan serta
tersusunnya 6 dokumen
4.01 . 4.01.18 . 27 . 19 Fasilitasi Kegiatan Seni Budaya, Pariwisata, Pemuda dan Olah Raga 50.670.000,00 38.600.000,00 0,00 89.270.000,00
Lokasi : Jl. Raya Bendungan No. 3 Desa Dompyong Kecamatan Bendungan
Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
Keluaran : Jumlah kegiatan pendukung kegiatan seni budaya, pariwisata pembinaan
pamuda dan olah raga : jumlah klub olah raga prestasi non lembaga
sekolah yang mendapatkan pembinaan dan pengembangan

Hasil : Terlaksananya fasilitasi kegiatan seni budaya, pariwisata, pemuda dan olah
raga di Kecamatan Bendungan

4.02 Pengawasan 1.629.065.000,00 1.331.704.700,00 306.260.000,00 3.267.029.700,00


4.02 . 4.02.01 Inspektorat 1.629.065.000,00 1.331.704.700,00 306.260.000,00 3.267.029.700,00
4.02 . 4.02.01 . 01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 69.895.000,00 334.793.000,00 0,00 404.688.000,00
4.02 . 4.02.01 . 01 . 19 Penyediaan Jasa Kantor dan Peningkatan Pelayanan Administrasi Perkantoran 69.895.000,00 334.793.000,00 0,00 404.688.000,00
Lokasi : Kabupaten Trenggalek Kelurahan Ngantru Kecamatan Trenggalek
Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
Keluaran : Jumlah Jenis jasa kantor dan administrasi perkantoran yang terlayani
Hasil : Persentase kecukupan penyediaan jasa kantor dan pelayanan administrasi
perkantoran

REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN Halaman 152
URAIAN URUSAN, ORGANISASI, JENIS BELANJA
KODE JUMLAH
PROGRAM DAN KEGIATAN PEGAWAI BARANG & JASA MODAL
1 2 3 4 5 6=3+4+5

4.02 . 4.02.01 . 02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 11.100.000,00 142.640.000,00 306.260.000,00 460.000.000,00
4.02 . 4.02.01 . 02 . 05 pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional 1.200.000,00 1.340.000,00 207.460.000,00 210.000.000,00
Lokasi : Kabupaten Trenggalek Kelurahan Ngantru Kecamatan Trenggalek
Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
Keluaran : Jumlah Kendaraan dinas roda 2 yang diadakan
Hasil : Persentase temuan BPK/APIP yang ditindaklanjuti
4.02 . 4.02.01 . 02 . 11 Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 1.200.000,00 0,00 98.800.000,00 100.000.000,00
Lokasi : Kabupaten Trenggalek Kelurahan Ngantru Kecamatan Trenggalek
Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
Keluaran : Jumlah jenis pengadaan peralatan dan perlengkapan kantor
Hasil : Persentase temuan BPK/APIP yang ditindaklanjuti
4.02 . 4.02.01 . 02 . 30 Pemeliharaan Rutin/Berkala Sarana dan Prasarana Kantor 8.700.000,00 141.300.000,00 0,00 150.000.000,00
Lokasi : Kabupaten Trenggalek Kelurahan Ngantru Kecamatan Trenggalek
Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
Keluaran : Jumlah Jenis Sarana dan Prasarana Kantor yang dipelihara
Hasil : Persentase temuan BPK/APIP yang ditindaklnajuti

4.02 . 4.02.01 . 06 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan 91.245.000,00 23.755.000,00 0,00 115.000.000,00

4.02 . 4.02.01 . 06 . 05 Pengelolaan Keuangan dan Barang Perangkat Daerah 63.180.000,00 1.820.000,00 0,00 65.000.000,00
Lokasi : Kabupaten Trenggalek
Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
Keluaran : Jumlah dokumen laporan keuangan dan barang yang disusun
Hasil : Persentase temuan BPK/APIP yang ditindaklanjuti
4.02 . 4.02.01 . 06 . 06 Penyusunan Dokumen Perencanaan, Pelaporan Perangkat Daerah dan Reformasi Birokrasi 28.065.000,00 21.935.000,00 0,00 50.000.000,00
Lokasi : Kabupaten Trenggalek
Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
Keluaran : Jumlah dokumen perencanaan, pelaporan PD dan reformasi birokrasi yang
tersusun
Hasil : Persentase temuan BPK/APIP yang ditindaklanjuti

4.02 . 4.02.01 . 15 Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan 1.407.535.000,00 597.356.700,00 0,00 2.004.891.700,00
Kebijakan KDH
4.02 . 4.02.01 . 15 . 01 Pelaksanaan pengawasan Internal secara berkala 301.120.000,00 158.880.000,00 0,00 460.000.000,00
Lokasi : Kabupaten Trenggalek
Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
Keluaran : Jumlah obyek pengawasan internal yang dilaksanakan
Hasil : Persentase tindak lanjut temuan pemeriksaan yang terselesaikan
4.02 . 4.02.01 . 15 . 02 Pemutakhiran Data Tindak Lanjut Temuan Hasil Pemeriksaan 202.800.000,00 37.200.000,00 0,00 240.000.000,00
Lokasi : Kabupaten Trenggalek Kelurahan Ngantru Kecamatan Trenggalek

REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN Halaman 153
URAIAN URUSAN, ORGANISASI, JENIS BELANJA
KODE JUMLAH
PROGRAM DAN KEGIATAN PEGAWAI BARANG & JASA MODAL
1 2 3 4 5 6=3+4+5
Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
Keluaran : Persentase tindak lanjut temuan hasil pemeriksaan yang terselesaikan
Hasil : Persentase tindak lanjut temuan hasil pemeriksaan yang terselesaikan
4.02 . 4.02.01 . 15 . 03 Evaluasi Laporan Kinerja Perangkat Daerah 111.825.000,00 43.175.000,00 0,00 155.000.000,00
Lokasi : Kabupaten Trenggalek
Sumber Dana : Dana Bagi Hasil, Dana Alokasi Umum (D A U)
Keluaran : Jumlah perangkat daerah yang dievaluasi laporan kinerjanya
Hasil : Persentase PD dengan nilai evaluasi AKIP minimal CC
4.02 . 4.02.01 . 15 . 05 Reviu dokumen Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan Kinerja 240.000.000,00 60.000.000,00 0,00 300.000.000,00
Lokasi : Kabupaten Trenggalek
Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
Keluaran : Jumlah dokumen hasil reviu
Hasil : Persentase PD dengan nilai evaluasi AKIP minimal CC
4.02 . 4.02.01 . 15 . 07 Pendampingan Penyusunan Laporan Keuangan Perangkat Daerah 24.675.000,00 5.325.000,00 0,00 30.000.000,00
Lokasi : Kabupaten Trenggalek
Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
Keluaran : Jumlah perangkat daerah yang didampingi dalam penyusunan laporan
keuangan
Hasil : Persentase PD dengan nilai evaluasi AKIP minimal CC
4.02 . 4.02.01 . 15 . 08 Fasilitasi Pemeriksaan Eksternal dan Internal 34.000.000,00 86.000.000,00 0,00 120.000.000,00
Lokasi : Kabupaten Trenggalek
Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
Keluaran : Jumlah pemeriksaan eksternal dan internal yang difasilitasi
Hasil : Persentase tindak lanjut hasil temuan pemeriksaan yang terselesaikan
4.02 . 4.02.01 . 15 . 11 Monitoring Evaluasi Kinerja Pelaksanaan Satgas SPIP 47.195.000,00 2.805.000,00 0,00 50.000.000,00
Lokasi : Kabupaten Trenggalek
Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
Keluaran : Jumlah satgas SPIP PD yang melaksanakan tugas dan fungsinya
Hasil : Persentase PD dengan nilai evaluasi AKIP minimal CC
4.02 . 4.02.01 . 15 . 14 Pelaksanaan Reformasi Birokrasi dan Penanggulangan Korupsi 445.920.000,00 203.971.700,00 0,00 649.891.700,00
Lokasi : Kabupaten Trenggalek
Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
Keluaran : Jumlah dokumen laporan fasilitasi penyelenggaraan satuan tugas unit sapu
bersih pungutan liar yang disusun
Hasil : Persentase penanganan terhadap aduan

4.02 . 4.02.01 . 16 Program Peningkatan Profesionalisme Tenaga Pemeriksa dan Aparatur Pengawasan 35.090.000,00 217.360.000,00 0,00 252.450.000,00

4.02 . 4.02.01 . 16 . 01 Pelatihan Pengembangan SDM Pemeriksa dan Aparatur Pengawasan 10.590.000,00 31.860.000,00 0,00 42.450.000,00

REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN Halaman 154
URAIAN URUSAN, ORGANISASI, JENIS BELANJA
KODE JUMLAH
PROGRAM DAN KEGIATAN PEGAWAI BARANG & JASA MODAL
1 2 3 4 5 6=3+4+5
Lokasi : Inspektorat Kabupaten Trenggalek Kelurahan Ngantru Kecamatan
Trenggalek
Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
Keluaran : Jumlah pelaksanaan pelatihan kantor sendiri ( in house training )
Hasil : Persentase tindak lanjut temuan hasil pemeriksaan yang terselesaikan
4.02 . 4.02.01 . 16 . 02 Pendidikan dan Pelatihan bagi APIP 8.500.000,00 111.500.000,00 0,00 120.000.000,00
Lokasi : Kabupaten Trenggalek
Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
Keluaran : Jumlah APIP yang dikirim mengikuti pendidikan dan pelatihan
Hasil : Persentase PD dengan nilai evaluasi AKIP CC
4.02 . 4.02.01 . 16 . 03 Fasilitasi Tim Penilai Angka Kredit Bagi APIP 5.350.000,00 14.650.000,00 0,00 20.000.000,00
Lokasi : Inspektorat Kabupaten Trenggalek Kelurahan Ngantru Kecamatan
Trenggalek
Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
Keluaran : Jumlah fungsional APIP yang mendapatkan penilaian angka kredit
Hasil : Persentase PD dengan nilai evaluasi AKIP minimal CC
4.02 . 4.02.01 . 16 . 04 Peningkatan Kapabilitas APIP 10.650.000,00 59.350.000,00 0,00 70.000.000,00
Lokasi : Kabupaten Trenggalek
Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
Keluaran : Tingkatan level kapabilitas APIP
Hasil : Persentase OPD dengan nilai evaluasi AKIP CC

4.02 . 4.02.01 . 17 Program Penataan dan Penyempurnaan Kebijakan Sistem dan Prosedur Pengawasan 14.200.000,00 15.800.000,00 0,00 30.000.000,00

4.02 . 4.02.01 . 17 . 04 Penyusunan Kebijakan Sistem dan Prosedur Pengawasan 14.200.000,00 15.800.000,00 0,00 30.000.000,00
Lokasi : Kabupaten Trenggalek
Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
Keluaran : Jumlah kebijakan sistem prosedur pengawasan yang disusun
Hasil : Persentase kebijakan sistem dan prosedur pengawasan yang diterbitkan

4.03 Perencanaan 2.996.084.500,00 4.946.353.500,00 1.770.802.000,00 9.713.240.000,00


4.03 . 4.03.01 Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah 2.996.084.500,00 4.946.353.500,00 1.770.802.000,00 9.713.240.000,00
4.03 . 4.03.01 . 01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 360.390.000,00 1.039.610.000,00 0,00 1.400.000.000,00
4.03 . 4.03.01 . 01 . 19 Penyediaan Jasa Kantor dan Peningkatan Pelayanan Administrasi Perkantoran 360.390.000,00 1.039.610.000,00 0,00 1.400.000.000,00
Lokasi : Kab. Trenggalek, Kelurahan Tamanan, Kecamatan Trenggalek
Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
Keluaran : Jumlah Jasa Administrasi Kantor yang Terlayani
Hasil : Persentase Temuan BPK/APIP yang Ditindklanjuti

4.03 . 4.03.01 . 02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 25.075.000,00 154.123.000,00 1.770.802.000,00 1.950.000.000,00

REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN Halaman 155
URAIAN URUSAN, ORGANISASI, JENIS BELANJA
KODE JUMLAH
PROGRAM DAN KEGIATAN PEGAWAI BARANG & JASA MODAL
1 2 3 4 5 6=3+4+5
4.03 . 4.03.01 . 02 . 05 pengadaan Kendaraan dinas/operasional 0,00 2.913.000,00 1.297.087.000,00 1.300.000.000,00
Lokasi : Kab. Trenggalek, Kelurahan Tamanan, Kecamatan Trenggalek
Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
4.03 . 4.03.01 . 02 . 11 Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 9.075.000,00 3.810.000,00 187.115.000,00 200.000.000,00
Lokasi : Kab. Trenggalek, Kelurahan Tamanan, Kecamatan Trenggalek
Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
Keluaran : Jumlah Jenis Pengadaan dan Peralatan Kantor
Hasil : Persentase Temuan BPK/APIP yang Ditindklanjuti
4.03 . 4.03.01 . 02 . 12 Pembangunan/ Peningkatan Sarana Prasarana Perkantoran 10.000.000,00 3.400.000,00 286.600.000,00 300.000.000,00
Lokasi : Kab. Trenggalek, Kelurahan Tamanan, Kecamatan Trenggalek
Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
Keluaran : Jumlah Jenis Sarana Prasarana Kantor yang Dibangun/Ditingkatkan
Hasil : Persentase Temuan BPK/APIP yang Ditindklanjuti
4.03 . 4.03.01 . 02 . 30 Pemeliharaan Rutin/Berkala Sarana dan Prasarana Kantor 6.000.000,00 144.000.000,00 0,00 150.000.000,00
Lokasi : Kab. Trenggalek, Kelurahan Tamanan, Kecamatan Trenggalek
Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
Keluaran : Jumlah Jenis Sarana dan Prasarana Kantor yang Dipelihara
Hasil : Persentase Temuan BPK/APIP yang Ditindklanjuti

4.03 . 4.03.01 . 06 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan 121.790.000,00 15.150.000,00 0,00 136.940.000,00

4.03 . 4.03.01 . 06 . 05 Pengelolaan Keuangan dan Barang Perangkat Daerah 66.840.000,00 100.000,00 0,00 66.940.000,00
Lokasi : Kab. Trenggalek, Kelurahan Tamanan, Kecamatan Trenggalek
Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
Keluaran : Jumlah Dokumen Laporan Keuangan dan Barang yang Disusun
Hasil : Persentase Temuan BPK/APIP yang Ditindklanjuti
4.03 . 4.03.01 . 06 . 06 Penyusunan Dokumen Perencanaan, Pelaporan Perangkat Daerah dan Reformasi Birokrasi 54.950.000,00 15.050.000,00 0,00 70.000.000,00
Lokasi : Kab. Trenggalek, Kelurahan Tamanan, Kecamatan Trenggalek
Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
Keluaran : Jumlah Dokumen Perencanaan, Pelaporan Perangkat Daerah dan Reformasi
Birokrasi yang Diisusun
Hasil : Persentase Temuan BPK/APIP yang Ditindklanjuti

4.03 . 4.03.01 . 15 Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan dan Pendukung Perencanaan 226.140.000,00 412.620.000,00 0,00 638.760.000,00
Pembangunan Daerah
4.03 . 4.03.01 . 15 . 01 Peningkatan Kemampuan Teknis Aparat Perencana 5.600.000,00 48.160.000,00 0,00 53.760.000,00
Lokasi : Kab. Trenggalek, Kelurahan Tamanan, Kecamatan Trenggalek
Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
Keluaran : Jumlah Aparatur yang Mengikuti Bimtek/Diklat/Sosialisasi Peningkatan
Kemampuan Teknis Aparatur Perencana
Hasil : Persentase Perangkat Daerah yang Menyusun Dokumen Perencanaan
dengan Kualitas Baik
REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN Halaman 156
URAIAN URUSAN, ORGANISASI, JENIS BELANJA
KODE JUMLAH
PROGRAM DAN KEGIATAN PEGAWAI BARANG & JASA MODAL
1 2 3 4 5 6=3+4+5

4.03 . 4.03.01 . 15 . 02 Fasilitasi Kegiatan Dana Alokasi Khusus 94.930.000,00 80.070.000,00 0,00 175.000.000,00
Lokasi : Kab. Trenggalek, Kelurahan Tamanan, Kecamatan Trenggalek
Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
Keluaran : Jumlah Bidang dan Program Kegiatan yang Bersumber dari DAK yang
Dikoordinasikan
Hasil : Persentase Perangkat Daerah yang Menyusun Dokumen Perencanaan
dengan Kualitas Baik
4.03 . 4.03.01 . 15 . 03 Pengelolaan Website 18.920.000,00 6.080.000,00 0,00 25.000.000,00
Lokasi : Kab. Trenggalek, Kelurahan Tamanan, Kecamatan Trenggalek
Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
Keluaran : Jumlah Aplikasi Publikasi Data/Informasi yang Dikelola
Hasil : Persentase Perangkat Daerah yang Menyusun Dokumen Perencanaan
dengan Kualitas Baik
4.03 . 4.03.01 . 15 . 04 Musrenbang RKPD 106.690.000,00 278.310.000,00 0,00 385.000.000,00
Lokasi : Kab. Trenggalek, Kelurahan Tamanan, Kecamatan Trenggalek
Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
Keluaran : Jumlah Event
Hasil : Persentase Perangkat Daerah yang Menyusun Dokumen Perencanaan
dengan Kualitas Baik

4.03 . 4.03.01 . 16 Program Perencanaan Pembangunan Daerah 424.210.000,00 165.790.000,00 0,00 590.000.000,00
4.03 . 4.03.01 . 16 . 01 Penyusunan RKPD 262.025.000,00 62.975.000,00 0,00 325.000.000,00
Lokasi : Kab. Trenggalek, Kelurahan Tamanan, Kecamatan Trenggalek
Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
Keluaran : Jumlah Dokumen RKPD yang Disusun dan Ditetapkan dengan Peraturan
Bupati
Hasil : Persentase Perangkat Daerah yang Menyusun Dokumen Perencanaan
dengan Kualitas Baik
4.03 . 4.03.01 . 16 . 06 Fasilitasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah dan Pengelolaan 162.185.000,00 102.815.000,00 0,00 265.000.000,00
Sistem Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah
Lokasi : Kab. Trenggalek, Kelurahan Tamanan, Kecamatan Trenggalek
Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
Keluaran : Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah yang Disinkronkan
dengan Dokumen RPJMD dan RKPD
Hasil : Persentase Perangkat Daerah yang Menyusun Dokumen Perencanaan
dengan Kualitas Baik

4.03 . 4.03.01 . 18 Program Perencanaan Sosial Budaya dan Pemerintahan 649.460.000,00 1.225.540.000,00 0,00 1.875.000.000,00
4.03 . 4.03.01 . 18 . 01 Koordinasi Perencanaan Pembangunan Bidang Sosial Budaya dan Pemerintahan 132.195.000,00 367.805.000,00 0,00 500.000.000,00
Lokasi : Kab. Trenggalek, Kelurahan Tamanan, Kecamatan Trenggalek
Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
Keluaran : Jumlah Perangkat Daerah Lingkup Bidang Perencanaan Pembangunan
Bidang Sosial Budaya dan Pemerintahan yang Dikoordinasikan

REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN Halaman 157
URAIAN URUSAN, ORGANISASI, JENIS BELANJA
KODE JUMLAH
PROGRAM DAN KEGIATAN PEGAWAI BARANG & JASA MODAL
1 2 3 4 5 6=3+4+5
Hasil : Persentase Perangkat Daerah yang Menyusun Dokumen Perencanaan
dengan Kualitas Baik
4.03 . 4.03.01 . 18 . 02 Fasilitasi Tim Pembina dan Forum Trenggalek Sehat 106.905.000,00 193.095.000,00 0,00 300.000.000,00
Lokasi : Kab. Trenggalek, Kelurahan Tamanan, Kecamatan Trenggalek
Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
Keluaran : Jumlah Dokumen Laporan Penyelenggaraan Kabupaten Sehat yang
Dihasilkan
Hasil : Persentase Perangkat Daerah yang Menyusun Dokumen Perencanaan
dengan Kualitas Baik
4.03 . 4.03.01 . 18 . 03 Advokasi dan Evaluasi Perencanaan dan Penganggaran Responsif Gender dan Kabupaten Layak 43.670.000,00 56.330.000,00 0,00 100.000.000,00
Anak
Lokasi : Kab. Trenggalek, Kelurahan Tamanan, Kecamatan Trenggalek
Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
Keluaran : Jumlah Dokumen PPRG Perangkat Daerah (Gender Base Statement/GBS
dan Term of Reference/TOR)
Hasil : Persentase Perangkat Daerah yang Menyusun Dokumen Perencanaan
dengan Kualitas Baik
4.03 . 4.03.01 . 18 . 04 Fasilitasi Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan 353.725.000,00 371.275.000,00 0,00 725.000.000,00
Lokasi : Kab. Trenggalek, Kelurahan Tamanan, Kecamatan Trenggalek
Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
Keluaran : Jumlah Fasilitasi Kegiatan Penanggulangan Kemiskinan Daerah yang
Dihasilkan
Hasil : Persentase Perangkat Daerah yang Menyusun Dokumen Perencanaan
dengan Kualitas Baik
4.03 . 4.03.01 . 18 . 05 Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Bidang Sosial Budaya dan Pemerintahan 12.965.000,00 237.035.000,00 0,00 250.000.000,00

Lokasi : Kab. Trenggalek, Kelurahan Tamanan, Kecamatan Trenggalek


Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
Keluaran : Jumlah Dokumen Perencanaan Bidang Sosial Budaya dan Pemerintahan
yang Dihasilkan
Hasil : Persentase Perangkat Daerah yang Menyusun Dokumen Perencanaan
dengan Kualitas Baik

4.03 . 4.03.01 . 19 Program Perencanaan Fisik dan Prasarana 370.813.500,00 901.726.500,00 0,00 1.272.540.000,00
4.03 . 4.03.01 . 19 . 07 Perencanaan Bidang Prasarana Wilayah dan Sumberdaya Air 114.605.000,00 307.935.000,00 0,00 422.540.000,00
Lokasi : Kab. Trenggalek, Kelurahan Tamanan, Kecamatan Trenggalek
Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
Keluaran : Jumlah Dokumen Pendukung Perencanaan Prasarana Wilayah dan SDA
yang Disusun
Hasil : Persentase Perangkat Daerah yang Menyusun Dokumen Perencanaan
dengan Kualitas Baik
4.03 . 4.03.01 . 19 . 08 Perencanaan Bidang Pengembangan Wilayah dan Lingkungan Hidup 74.321.000,00 275.679.000,00 0,00 350.000.000,00
Lokasi : Kab. Trenggalek, Kelurahan Tamanan, Kecamatan Trenggalek
Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)

REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN Halaman 158
URAIAN URUSAN, ORGANISASI, JENIS BELANJA
KODE JUMLAH
PROGRAM DAN KEGIATAN PEGAWAI BARANG & JASA MODAL
1 2 3 4 5 6=3+4+5
Keluaran : Jumlah Dokumen Pendukung Perencanaan Bidang Pegembangaan Wilayah
dan Lingkungan Hidup yang Disusun
Hasil : Persentase Perangkat Daerah yang Menyusun Dokumen Perencanaan
dengan Kualitas Baik
4.03 . 4.03.01 . 19 . 09 Perencanaan Bidang Keciptakaryaan dan Perumahan 181.887.500,00 318.112.500,00 0,00 500.000.000,00
Lokasi : Kab. Trenggalek, Kelurahan Tamanan, Kecamatan Trenggalek
Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
Keluaran : Jumlah Program Strategis Bidang Keciptakaryaan dan Perumahan yang
Difasilitasi
Hasil : Persentase Perangkat Daerah yang Menyusun Dokumen Perencanaan
dengan Kualitas Baik

4.03 . 4.03.01 . 23 Program Perencanaan Perekonomian 514.355.000,00 710.645.000,00 0,00 1.225.000.000,00


4.03 . 4.03.01 . 23 . 01 Perencanaan Bidang Pangan, Pertanian dan Perikanan 147.760.000,00 277.240.000,00 0,00 425.000.000,00
Lokasi : Bappedalitbang Kelurahan Ngantru Kecamatan Trenggalek
Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
Keluaran : Jumlah Urusan yang difasilitasi
Hasil : Persentase Perangkat Daerah yang Menyusun Dokumen Perencanaan
dengan Kualitas Baik
4.03 . 4.03.01 . 23 . 02 Perencanaan Bidang Perindustrian, Tenaga Kerja, Penanaman Modal dan Perindustrian 109.230.000,00 215.770.000,00 0,00 325.000.000,00
Lokasi : Bappedalitbang Kelurahan Ngantru Kecamatan Trenggalek
Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
Keluaran : Jumlah Urusan yang difasilitasi
Hasil : Persentase Perangkat Daerah yang Menyusun Dokumen Perencanaan
dengan Kualitas Baik
4.03 . 4.03.01 . 23 . 03 Perencanaan Bidang Koperasi, Usaha Mikro dan Perdagangan 257.365.000,00 217.635.000,00 0,00 475.000.000,00
Lokasi : Bappedalitbang Kelurahan Ngantru Kecamatan Trenggalek
Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
Keluaran : Jumlah Urusan yang difasilitasi
Hasil : Persentase Perangkat Daerah yang Menyusun Dokumen Perencanaan
dengan Kualitas Baik

4.03 . 4.03.01 . 24 Program Pengelolaan Data, Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan 303.851.000,00 321.149.000,00 0,00 625.000.000,00
4.03 . 4.03.01 . 24 . 01 Pengendalian dan Evaluasi Perencanaan Pembangunan 136.135.000,00 188.865.000,00 0,00 325.000.000,00
Lokasi : Bappedalitbang Kelurahan Ngantru Kecamatan Trenggalek
Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
Keluaran : Jumlah dokumen pelaporan yang disusun
Hasil : Persentase Perangkat Daerah yang Menyusun Dokumen Perencanaan
dengan Kualitas Baik
4.03 . 4.03.01 . 24 . 02 Fasilitasi Sistem Informasi Pembangunan Daerah 167.716.000,00 132.284.000,00 0,00 300.000.000,00
Lokasi : Bappedalitbang Kelurahan Ngantru Kecamatan Trenggalek
Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)

REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN Halaman 159
URAIAN URUSAN, ORGANISASI, JENIS BELANJA
KODE JUMLAH
PROGRAM DAN KEGIATAN PEGAWAI BARANG & JASA MODAL
1 2 3 4 5 6=3+4+5
Keluaran : Jumlah Keterisian Data SIPD
Hasil : Persentase Perangkat Daerah yang Menyusun Dokumen Perencanaan
dengan Kualitas Baik

4.04 Keuangan 5.150.167.500,00 4.900.332.500,00 351.000.000,00 10.401.500.000,00


4.04 . 4.04.01 Badan Keuangan Daerah 5.150.167.500,00 4.900.332.500,00 351.000.000,00 10.401.500.000,00
4.04 . 4.04.01 . 01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 244.137.500,00 873.376.000,00 0,00 1.117.513.500,00
4.04 . 4.04.01 . 01 . 19 Penyediaan Jasa Kantor dan Peningkatan Pelayanan Administrasi Perkantoran 244.137.500,00 873.376.000,00 0,00 1.117.513.500,00
Lokasi : Kabupaten Tenggalek
Sumber Dana : Dana Bagi Hasil, Dana Alokasi Umum (D A U)
Keluaran : Jumlah Jenis Jasa kantor dan administrasi perkantoran yang terlayani
Hasil : Persentase Temuan BPK/APIP yang ditindaklanjuti, Nilai Evaluasi SAKIP dari
Inspektorat

4.04 . 4.04.01 . 02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 19.440.000,00 238.760.000,00 351.000.000,00 609.200.000,00
4.04 . 4.04.01 . 02 . 11 Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 4.500.000,00 0,00 253.100.000,00 257.600.000,00
Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
Keluaran : 12 Jenis (2 alat ukur universal, 20 rak besi/metal, 1 AC Split, 1 Camera
Video, 3 Komputer PC, 6 Laptop, 4 printer laser jet, 1 printer LQ 2190, 1
printer warna, 1 printer dot matrik, 2 scanner, 2 hardisk external)

Hasil : Persentase Temuan BPK/APIP yang ditindaklanjuti, Nilai Evaluasi SAKIP dari
Inspektorat
4.04 . 4.04.01 . 02 . 30 Pemeliharaan Rutin/Berkala Sarana dan Prasarana Kantor 12.840.000,00 238.760.000,00 0,00 251.600.000,00
Lokasi : Kabupaten Trenggalek
Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
Keluaran : Jumlah jenis sarana dan prasarana kantor yang dipelihara
Hasil : Persentase Temuan BPK/APIP yang ditindaklanjuti, Nilai Evaluasi SAKIP dari
Inspektorat
4.04 . 4.04.01 . 02 . 50 Pembangunan/ Peningkatan Sarana Prasarana Perkantoran 2.100.000,00 0,00 97.900.000,00 100.000.000,00
Lokasi : Kabupaten Trenggalek
Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
Keluaran : Jumlah jenis sarana dan prasarana kantor yang dibangun/ditingkatkan
Hasil : Persentase Temuan BPK/APIP yang ditindaklanjuti, Nilai Evaluasi SAKIP dari
Inspektorat

4.04 . 4.04.01 . 05 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 5.100.000,00 54.900.000,00 0,00 60.000.000,00
4.04 . 4.04.01 . 05 . 04 Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 5.100.000,00 54.900.000,00 0,00 60.000.000,00
Lokasi : Kabupaten Trenggalek
Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
Keluaran : Jumlah Aparatur yang mengikuti diklat/bimtek/sosialisasi peningkatan
kapasitas

REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN Halaman 160
URAIAN URUSAN, ORGANISASI, JENIS BELANJA
KODE JUMLAH
PROGRAM DAN KEGIATAN PEGAWAI BARANG & JASA MODAL
1 2 3 4 5 6=3+4+5
Hasil : Persentase Temuan BPK/APIP yang ditindaklanjuti, Nilai Evaluasi SAKIP dari
Inspektorat

4.04 . 4.04.01 . 06 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan 487.763.000,00 27.237.000,00 0,00 515.000.000,00

4.04 . 4.04.01 . 06 . 06 Penyusunan Dokumen Perencanaan, Pelaporan Perangkat Daerah dan Reformasi Birokrasi 94.014.000,00 5.986.000,00 0,00 100.000.000,00
Lokasi : Kabupaten Trenggalek
Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
Keluaran : Jumlah Dokumen perencanaan, pelaporan PD dan reformasi birokrasi yang
disusun
Hasil : Persentase Temuan BPK/APIP yang ditindaklanjuti, Nilai Evaluasi SAKIP dari
Inspektorat
4.04 . 4.04.01 . 06 . 14 Pengelolaan Keuangan, Barang Perangkat Daerah dan Pengelolaan Keuangan SKPKD 247.400.000,00 2.600.000,00 0,00 250.000.000,00
Lokasi : Kabupaten Trenggalek
Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
Keluaran : Jumlah dokumen laporan keuangan dan barang yang disusun
Hasil : Persentase Temuan BPK/APIP yang ditindaklanjuti, Nilai Evaluasi SAKIP dari
Inspektorat
4.04 . 4.04.01 . 06 . 15 Pengendalian Administrasi Belanja Tidak Langsung dan Pengeluaran Pembiayaan 146.349.000,00 18.651.000,00 0,00 165.000.000,00
Lokasi : Kabupaten Trenggalek
Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
Keluaran : Jumlah Laporan Pengelolaan Administrasi Belanja Tidak Langsung dan
Pengeluaran Pembiayaan yang disusun, Jumlah sosialisasi yang
dilaksanakan
Hasil : Persentase Temuan BPK/APIP yang ditindaklanjuti, Nilai Evaluasi SAKIP dari
Inspektorat

4.04 . 4.04.01 . 15 Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah 576.506.000,00 273.394.000,00 0,00 849.900.000,00
4.04 . 4.04.01 . 15 . 03 Fasilitasi Majelis TPT-GR 33.280.000,00 6.620.000,00 0,00 39.900.000,00
Lokasi : Kabupaten Trenggalek
Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
Keluaran : Jumlah sidang TP-TGR yang dilaksanakan dan jumlah risalah serta SKTJM
yang ditindaklanjuti
Hasil : Persentase dokumen keuangan yang disusun tepat waktu, Persentase
Penyerapan Anggaran
4.04 . 4.04.01 . 15 . 08 Penyusunan Pedoman dan Pembinaan Pengelola Keuangan Daerah 54.100.000,00 155.900.000,00 0,00 210.000.000,00
Lokasi : Kabupaten Trenggalek
Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
Keluaran : Jumlah Dokumen pedoman pelaksanaan APBD yang disusun, Jumlah
pengelola kegiatan yang mengikuti pembinaan
Hasil : Persentase dokumen keuangan yang disusun tepat waktu, Persentase
Penyerapan Anggaran
4.04 . 4.04.01 . 15 . 09 Peningkatan Pelayanan Perbendaharaan dan Penatausahaan Keuangan PPKD 489.126.000,00 110.874.000,00 0,00 600.000.000,00
Lokasi : Kabupaten Trenggalek

REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN Halaman 161
URAIAN URUSAN, ORGANISASI, JENIS BELANJA
KODE JUMLAH
PROGRAM DAN KEGIATAN PEGAWAI BARANG & JASA MODAL
1 2 3 4 5 6=3+4+5
Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
Keluaran : Jumlah penerbitan SP2D, SKPP, Jumlah Laporan yang dibuat, jumlah
rekonsiliasi yang dilakukan
Hasil : Persentase dokumen keuangan yang disusun tepat waktu, Persentase
Penyerapan Anggaran

4.04 . 4.04.01 . 16 Program Perencanaan dan Penyusunan Anggaran 1.534.555.000,00 620.445.000,00 0,00 2.155.000.000,00
4.04 . 4.04.01 . 16 . 01 Penyusunan APBD 348.175.000,00 201.825.000,00 0,00 550.000.000,00
Lokasi : Kabupaten Tenggalek
Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
Keluaran : Jumlah Perda APBD, Perbup Penjabaran APBD 2019,
Jumlah Perda P-APBD, Perbup Penjabaran P-APBD
Hasil : Persentase dokumen keuangan yang disusun tepat waktu, Persentase
Penyerapan Anggaran
4.04 . 4.04.01 . 16 . 03 Peningkatan Transparansi Pengelolaan Anggaran Daerah 82.650.000,00 51.350.000,00 0,00 134.000.000,00
Lokasi : Kabupaten Trenggalek
Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
Keluaran : Jumah Laporan Yang diverfikasi

Jumlah laporan yang di upload di Website Pemerintah Daerah


Hasil : Persentase dokumen keuangan yang disusun tepat waktu, Persentase
Penyerapan Anggaran
4.04 . 4.04.01 . 16 . 04 Penyusunan KUA dan PPAS 264.300.000,00 286.700.000,00 0,00 551.000.000,00
Lokasi : Kabupaten Tenggalek
Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
Keluaran : Jumlah dokumen KUA dan PPAS yang disusun
Hasil : Persentase dokumen keuangan yang disusun tepat waktu, Persentase
Penyerapan Anggaran
4.04 . 4.04.01 . 16 . 05 Peningkatan Pengendalian Administrasi Anggaran 219.150.000,00 63.350.000,00 0,00 282.500.000,00
Lokasi : Kabupaten Tenggalek
Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
Keluaran : Jumlah DPA/DPPA yang diverifikasi, jumlah SPD yang diterbitkan, Jumlah
Laporan bulanan yang disusun dan jumlah rumusan hasil Verifikasi
DPA/DPPA
Hasil : Opini BPK atas LKPD, Persentase dokumen keuangan yang disusun tepat
waktu
4.04 . 4.04.01 . 16 . 06 Peningkatan Fungsi Tim Anggaran Pemerintah Daerah 620.280.000,00 17.220.000,00 0,00 637.500.000,00
Lokasi : Kabupaten Trenggalek
Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
Keluaran : Jumlah Rumusan Sidang atau Rapat anggaran yang dihasilkan
Hasil : Opini BPK atas LKPD, Persentase dokumen keuangan yang disusun tepat
waktu

REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN Halaman 162
URAIAN URUSAN, ORGANISASI, JENIS BELANJA
KODE JUMLAH
PROGRAM DAN KEGIATAN PEGAWAI BARANG & JASA MODAL
1 2 3 4 5 6=3+4+5

4.04 . 4.04.01 . 17 Program Pencatatan dan Pelaporan Keuangan Daerah 750.459.000,00 346.716.000,00 0,00 1.097.175.000,00
4.04 . 4.04.01 . 17 . 02 Penyusunan Laporan Keuangan Dana Alokasi Khusus 24.900.000,00 50.100.000,00 0,00 75.000.000,00
Lokasi : Kabupaten Trenggalek
Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
Keluaran : Jumlah Laporan Keuangan Pengelolaan DAK yang disusun
Hasil : Persentase dokumen keuangan yang disusun tepat waktu, Persentase
Penyerapan Anggaran
4.04 . 4.04.01 . 17 . 03 Penyusunan Regulasi Kebijakan Akutansi dan Pelaporan Keuangan 32.043.000,00 42.957.000,00 0,00 75.000.000,00
Lokasi : Kabupaten Trenggalek
Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
Keluaran : Jumlah Draf Regulasi Kebijakan Akuntansi dan Pelaporan keuangan yang
disusun
Hasil : Persentase dokumen keuangan yang disusun tepat waktu, Persentase
Penyerapan Anggaran
4.04 . 4.04.01 . 17 . 04 Penyusunan Laporan Realisasi APBD 181.742.000,00 18.258.000,00 0,00 200.000.000,00
Lokasi : Kabupaten Trenggalek
Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
Keluaran : Jumlah Laporan Realisasi APBD yang disusun
Hasil : Persentase dokumen keuangan yang disusun tepat waktu, Persentase
Penyerapan Anggaran
4.04 . 4.04.01 . 17 . 05 Pendampingan Aplikasi Perangkat Lunak Pengelolaan Keuangan Daerah 318.298.000,00 103.877.000,00 0,00 422.175.000,00
Lokasi : Kabupaten Trenggalek
Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
Keluaran : Jumlah operator SIMDA Perangkat Daerah yang mendapatkan
pendampingan penyusunan dokumen laporan keuangan dan bimtek aplikasi

Hasil : Persentase dokumen keuangan yang disusun tepat waktu, Persentase


Penyerapan Anggaran
4.04 . 4.04.01 . 17 . 06 Penyusunan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD 193.476.000,00 131.524.000,00 0,00 325.000.000,00
Lokasi : Kabupaten Trenggalek
Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
Keluaran : Jumlah Dokumen Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD
Hasil : Persentase dokumen keuangan yang disusun tepat waktu, Persentase
Penyerapan Anggaran

4.04 . 4.04.01 . 18 Program Peningkatan Pengelolaan Barang Milik Daerah 654.851.000,00 807.974.000,00 0,00 1.462.825.000,00
4.04 . 4.04.01 . 18 . 04 Penyusunan Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (BMD) 87.276.000,00 12.724.000,00 0,00 100.000.000,00
Lokasi : Kabupaten Trenggalek
Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
Keluaran : Jumlah Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah yang disusun
Hasil : Persentase Perangkat Daerah yang mengelola aset dengan baik

REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN Halaman 163
URAIAN URUSAN, ORGANISASI, JENIS BELANJA
KODE JUMLAH
PROGRAM DAN KEGIATAN PEGAWAI BARANG & JASA MODAL
1 2 3 4 5 6=3+4+5
4.04 . 4.04.01 . 18 . 05 Pengelolaan Barang Milik Daerah (BMD) 246.805.000,00 196.595.000,00 0,00 443.400.000,00
Lokasi : Kabupaten Trenggalek
Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
Keluaran : Jumlah Dokumen BMD yang dihasilkan, Jumlah Papan Nma yang
dihasilkan, Jumlah Tanah yang disertifikatkan
Hasil : Persentase Perangkat Daerah yang mengelola aset dengan baik, Persentase
Aset Tanah Kabupaten Trenggalek yang bersertifikat
4.04 . 4.04.01 . 18 . 08 Fasilitasi Penyewaan Tanah Sawah Eks Bengkok Kelurahan 36.855.000,00 112.570.000,00 0,00 149.425.000,00
Lokasi : Kabupaten Trenggalek
Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
Keluaran : Jumlah bidang tanah yang disewakan, Jumlah dokumen perjanjian sewa

Hasil : Persentase aset (tanah dan bangunan) yang dimanfaatkan


4.04 . 4.04.01 . 18 . 09 Pemeliharaan Rutin/Berkala Barang Milik Daerah 51.225.000,00 323.775.000,00 0,00 375.000.000,00
Lokasi : Kabupaten Trenggalek
Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
Keluaran : Jumlah BMD yang dipelihara dan jumlah BMD (Gedung dan kendaraan
dinas operasional) yang diasuransikan
Hasil : Persentase Aset (Tanah dan bangunan) yang dimanfaatkan, Persentase
Perangkat Daerah yang mengelola aset dengan baik
4.04 . 4.04.01 . 18 . 10 Pendampingan dan Bimtek Pengelolaan Barang Milik Daerah 232.690.000,00 162.310.000,00 0,00 395.000.000,00
Lokasi : Kabupaten Trenggalek
Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
Keluaran : Jumlah Operator SIMBADA Perangkat Daerah yang mendapatkan
pendampingan penyusunan Dokumen Laporan Barang, Jumlah pengelola
barang milik daerah yang mengikuti bimbingan teknis
Hasil : Persentase Perangkat Daerah yang mengelola aset dengan baik

4.04 . 4.04.01 . 19 Program Peningkatan dan Pengembangan Pajak-pajak Daerah 624.495.000,00 1.372.445.000,00 0,00 1.996.940.000,00
4.04 . 4.04.01 . 19 . 04 Pembentukan Data PBB P2 53.050.000,00 696.950.000,00 0,00 750.000.000,00
Lokasi : Kecamatan Munjungan
Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
Keluaran : Jumlah Obyek Pajak dan Ketetapan Pajak
Hasil : Persentase Penambahan Pendapatan Asli Daerah (PAD)
4.04 . 4.04.01 . 19 . 05 Pengelolaan SPPT PBB P2 48.035.000,00 521.515.000,00 0,00 569.550.000,00
Lokasi : Kabupaten Trenggalek
Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
Keluaran : Jumlah SPPT PBB P2
Hasil : Persentase Penambahan Pendapatan Asli Daerah (PAD)
4.04 . 4.04.01 . 19 . 06 Pengelolaan Basis Data dan Aplikasi Pajak Daerah 47.500.000,00 76.120.000,00 0,00 123.620.000,00
Lokasi : Kabupaten Trenggalek

REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN Halaman 164
URAIAN URUSAN, ORGANISASI, JENIS BELANJA
KODE JUMLAH
PROGRAM DAN KEGIATAN PEGAWAI BARANG & JASA MODAL
1 2 3 4 5 6=3+4+5
Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
Keluaran : Jumlah Aplikasi Pajak Daerah yang dikelola
Hasil : Persentase Penambahan Pendapatan Asli Daerah (PAD)
4.04 . 4.04.01 . 19 . 07 Intensifikasi dan Ekstensifikasi Pajak Daerah 475.910.000,00 77.860.000,00 0,00 553.770.000,00
Lokasi : Kabupaten Trenggalek
Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
Keluaran : Jumlah Wajib Pajak Daerah
Hasil : Persentase Penambahan Pendapatan Asli Daerah (PAD)

4.04 . 4.04.01 . 20 Program Peningkatan Kinerja Pelayanan Pajak-pajak Daerah 252.861.000,00 285.085.500,00 0,00 537.946.500,00
4.04 . 4.04.01 . 20 . 01 Pembukuan dan Pelaporan Pajak Daerah 72.650.000,00 24.195.000,00 0,00 96.845.000,00
Lokasi : Kabupaten Trenggalek
Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
Keluaran : Jumlah Dokumen Pembukuan dan Pelaporan Pajak Daerah yang
dihasilkan/disusun
Hasil : Persentase Penambahan Pendapatan Asli Daerah (PAD)
4.04 . 4.04.01 . 20 . 02 Penagihan Pajak Daerah 53.435.000,00 44.892.500,00 0,00 98.327.500,00
Lokasi : Kabupaten Trenggalek
Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
Keluaran : Jumlah Tunggakan Pajak yang tertagih
Hasil : Persentase Penambahan Pendapatan Asli Daerah (PAD)
4.04 . 4.04.01 . 20 . 03 Pelayanan Pajak Daerah 57.320.000,00 137.215.000,00 0,00 194.535.000,00
Lokasi : Kabupaten Trenggalek
Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
Keluaran : Jumlah Objek Pajak yang dilayani
Hasil : Persentase Penambahan Pendapatan Asli Daerah (PAD)
4.04 . 4.04.01 . 20 . 04 Sosialisasi Pajak-pajak Daerah 69.456.000,00 78.783.000,00 0,00 148.239.000,00
Lokasi : Kabupaten Trenggalek
Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
Keluaran : Jumlah Sosialisasi Pajak Daerah
Hasil : Persentase Penambahan Pendapatan Asli Daerah (PAD)

4.05 Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan 1.822.707.000,00 6.005.618.000,00 199.175.000,00 8.027.500.000,00


4.05 . 4.05.01 Badan Kepegawaian Daerah 1.822.707.000,00 6.005.618.000,00 199.175.000,00 8.027.500.000,00
4.05 . 4.05.01 . 01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 85.832.000,00 504.168.000,00 0,00 590.000.000,00
4.05 . 4.05.01 . 01 . 19 Penyediaan Jasa Kantor dan Peningkatan Pelayanan Administrasi Perkantoran 85.832.000,00 504.168.000,00 0,00 590.000.000,00
Lokasi : Kab. Trenggalek Kelurahan Sumbergedong Kecamatan Trenggalek
Sumber Dana : Pendapatan Asli Daerah (P A D)
Keluaran : Jumlah Jenis jasa kantor dan administrasi perkantoran yang terlayani

REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN Halaman 165
URAIAN URUSAN, ORGANISASI, JENIS BELANJA
KODE JUMLAH
PROGRAM DAN KEGIATAN PEGAWAI BARANG & JASA MODAL
1 2 3 4 5 6=3+4+5
Hasil : Persentase temuan BPK/ APIP yang ditindaklanjuti

4.05 . 4.05.01 . 02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 10.425.000,00 201.000.000,00 128.575.000,00 340.000.000,00
4.05 . 4.05.01 . 02 . 11 Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 1.425.000,00 0,00 128.575.000,00 130.000.000,00
Lokasi : Kab. Trenggalek Kelurahan Sumbergedong Kecamatan Trenggalek
Sumber Dana : Pendapatan Asli Daerah (P A D)
Keluaran : Jumlah jenis pengadaan peralatan dan perlengkapan kantor
Hasil : Persentase temuan BPK/ APIP yang ditindaklanjuti
4.05 . 4.05.01 . 02 . 30 Pemeliharaan Rutin/Berkala Sarana dan Prasarana Kantor 9.000.000,00 201.000.000,00 0,00 210.000.000,00
Lokasi : Kab. Trenggalek Kelurahan Sumbergedong Kecamatan Trenggalek
Sumber Dana : Pendapatan Asli Daerah (P A D)
Keluaran : Jumlah Jenis Sarana dan Prasarana Kantor yang dipelihara
Hasil : Persentase temuan BPK/ APIP yang ditindaklanjuti

4.05 . 4.05.01 . 06 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan 122.570.000,00 10.430.000,00 0,00 133.000.000,00

4.05 . 4.05.01 . 06 . 05 Pengelolaan Keuangan dan Barang Perangkat Daerah 62.850.000,00 150.000,00 0,00 63.000.000,00
Lokasi : Kab. Trenggalek Kelurahan Sumbergedong Kecamatan Trenggalek
Sumber Dana : Pendapatan Asli Daerah (P A D)
Keluaran : Jumlah dokumen laporan keuangan dan barang yang disusun
Hasil : Persentase temuan BKP / APIP yang ditindaklanjuti
4.05 . 4.05.01 . 06 . 06 Penyusunan Dokumen Perencanaan, Pelaporan Perangkat Daerah dan Reformasi Birokrasi 59.720.000,00 10.280.000,00 0,00 70.000.000,00
Lokasi : Kab. Trenggalek Kelurahan Sumbergedong Kecamatan Trenggalek
Sumber Dana : Pendapatan Asli Daerah (P A D)
Keluaran : Jumlah dokumen perencanaan, pelaporan PD dan reformasi birokrasi yang
tersusun
Hasil : Persentase temuan BPK / APIP yang ditindaklanjuti

4.05 . 4.05.01 . 15 Program Pengelolaan Sumberdaya Aparatur 683.025.000,00 1.190.875.000,00 70.600.000,00 1.944.500.000,00
4.05 . 4.05.01 . 15 . 03 Penyusunan Formasi ASN 63.435.000,00 96.565.000,00 0,00 160.000.000,00
Lokasi : Kab. Trenggalek Kelurahan Sumbergedong Kecamatan Trenggalek
Sumber Dana : Pendapatan Asli Daerah (P A D)
Keluaran : Jumlah dokumen formasi ASN yang tersusun.
Hasil : Persentase Penataan pegawai sesuai kompetensinya
4.05 . 4.05.01 . 15 . 06 Penilaian Kinerja PNS 77.760.000,00 131.640.000,00 70.600.000,00 280.000.000,00
Lokasi : Kab. Trenggalek Kelurahan Sumbergedong Kecamatan Trenggalek
Sumber Dana : Pendapatan Asli Daerah (P A D)
Keluaran : Jumlah data SKP (Sasaran Kerja PNS) yang dievaluasi;
Hasil : Persentase penataan pegawai sesuai kompetensinya
4.05 . 4.05.01 . 15 . 08 Pengadaan Calon ASN dan Penetapan Status ASN 463.560.000,00 735.940.000,00 0,00 1.199.500.000,00

REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN Halaman 166
URAIAN URUSAN, ORGANISASI, JENIS BELANJA
KODE JUMLAH
PROGRAM DAN KEGIATAN PEGAWAI BARANG & JASA MODAL
1 2 3 4 5 6=3+4+5
Lokasi : Kab. Trenggalek Kelurahan Sumbergedong Kecamatan Trenggalek
Sumber Dana : Pendapatan Asli Daerah (P A D)
Keluaran : Jumlah kegiatan fasilitasi seleksi penerimaan calon ASN
Hasil : Persentase Penataan Pegawai sesuai kompetensinya
4.05 . 4.05.01 . 15 . 09 Pengelolaan Data, Informasi dan Dokumen Kepegawaian 78.270.000,00 226.730.000,00 0,00 305.000.000,00
Lokasi : Kab. Trenggalek Kelurahan Sumbergedong Kecamatan Trenggalek
Sumber Dana : Pendapatan Asli Daerah (P A D)
Keluaran : Jumlah PNS yang datanya dikelola tepat waktu;
Hasil : Persentase Penataan pegawai sesuai kompetensinya

4.05 . 4.05.01 . 16 Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur 243.475.000,00 3.611.525.000,00 0,00 3.855.000.000,00
4.05 . 4.05.01 . 16 . 03 Pembinaan Aparatur 77.275.000,00 122.725.000,00 0,00 200.000.000,00
Lokasi : Kab. Trenggalek Kelurahan Sumbergedong Kecamatan Trenggalek
Sumber Dana : Pendapatan Asli Daerah (P A D)
Keluaran : Jumlah penetapan penjatuhan hukuman disiplin pegawai yang terproses

Hasil : Persentase penataan pegawai sesuai kompetensinya


4.05 . 4.05.01 . 16 . 04 Pengembangan Karier Aparatur 90.840.000,00 734.160.000,00 0,00 825.000.000,00
Lokasi : Kab. Trenggalek Kelurahan Sumbergedong Kecamatan Trenggalek
Sumber Dana : Pendapatan Asli Daerah (P A D)
Keluaran : Jumlah Surat ijin belajar PNS yang diterbitkan
Hasil : Persentase penetaan pegawai sesuai kompetensinya
4.05 . 4.05.01 . 16 . 05 Pendidikan dan Pelatihan ASN 75.360.000,00 2.754.640.000,00 0,00 2.830.000.000,00
Lokasi : Kab. Trenggalek Kelurahan Sumbergedong Kecamatan Trenggalek
Sumber Dana : Pendapatan Asli Daerah (P A D)
Keluaran : Jumlah Pejabat yang mengikuti diklat kepemimpinan
Hasil : Persentase penataan pegawai sesuai kompetensinya

4.05 . 4.05.01 . 17 Program Pelayanan Manajemen Kepegawaian 677.380.000,00 487.620.000,00 0,00 1.165.000.000,00
4.05 . 4.05.01 . 17 . 03 Penataan PNS dalam Jabatan Pimpinan Tinggi dan Administrasi 433.630.000,00 266.370.000,00 0,00 700.000.000,00
Lokasi : Kab. Trenggalek Kelurahan Sumbergedong Kecamatan Trenggalek
Sumber Dana : Pendapatan Asli Daerah (P A D)
Keluaran : Jumlah kegiatan seleksi Jabatan Pimpinan Tinggi yang diselenggarakan

Hasil : Persentase penataan pegawai sesuai kompetensinya


4.05 . 4.05.01 . 17 . 04 Pengelolaan Kepegawaian Jabatan Fungsional 81.290.000,00 48.710.000,00 0,00 130.000.000,00
Lokasi : Kab. Trenggalek Kelurahan Sumbergedong Kecamatan Trenggalek
Sumber Dana : Pendapatan Asli Daerah (P A D)
Keluaran : Jumlah SK Pengangkatan dan Pemberhentian Jabatan Fungsional yang
diproses

REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN Halaman 167
URAIAN URUSAN, ORGANISASI, JENIS BELANJA
KODE JUMLAH
PROGRAM DAN KEGIATAN PEGAWAI BARANG & JASA MODAL
1 2 3 4 5 6=3+4+5
Hasil : Persentase penataan pegawai sesuai kompetensinya
4.05 . 4.05.01 . 17 . 05 Pemrosesan SK Pensiun 33.700.000,00 66.300.000,00 0,00 100.000.000,00
Lokasi : Kab. Trenggalek Kelurahan Sumbergedong Kecamatan Trenggalek
Sumber Dana : Pendapatan Asli Daerah (P A D)
Keluaran : Jumlah SK Pensiun yang diproses
Hasil : Persentase penataan pegawai sesuai kompetensinya
4.05 . 4.05.01 . 17 . 06 Pengelolaan Pemindahan dan Penempatan ASN 128.760.000,00 106.240.000,00 0,00 235.000.000,00
Lokasi : Kab. Trenggalek Kelurahan Sumbergedong Kecamatan Trenggalek
Sumber Dana : Pendapatan Asli Daerah (P A D)
Keluaran : Jumlah SK Kenaikan Pangkat PNS yang diproses.
Hasil : Persentase Penataan pegawai sesuai kompetensinya

4.06 Penelitian dan Pengembangan 133.155.000,00 456.845.000,00 0,00 590.000.000,00


4.06 . 4.03.01 Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah 133.155.000,00 456.845.000,00 0,00 590.000.000,00
4.06 . 4.03.01 . 15 Program Penelitian, Pengembangan dan Inovasi Daerah 133.155.000,00 456.845.000,00 0,00 590.000.000,00
4.06 . 4.03.01 . 15 . 04 Kajian, Penelitian, Pengembangan dan Inovasi Daerah 133.155.000,00 456.845.000,00 0,00 590.000.000,00
Lokasi : Kab. Trenggalek, Kelurahan Tamanan, Kecamatan Trenggalek
Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
Keluaran : Jumlah Kajian, Penelitian dan Inovasi Daerah yang Disusun/Dihasilkan
Hasil : Persentase Penelitian, Pengembangan dan Inovasi Daerah yang
Dimanfaatkan

JUMLAH 143.667.058.411,00 416.306.581.183,00 387.427.840.806,00 947.401.480.400,00

BUPATI TRENGGALEK,

Salinan sesuai dengan aslinya ttd.


KEPALA BAGIAN HUKUM,
EMIL ELESTIANTO DARDAK

ANIK SUWARNI
NIP 19650919 199602 2 001

REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN Halaman 168
LAMPIRAN V
PERATURAN DAERAH KABUPATEN TRENGGALEK
NOMOR 9 TAHUN 2018
TENTANG
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2019

PEMERINTAH KABUPATEN TRENGGALEK


REKAPITULASI BELANJA DAERAH UNTUK KESELARASAN DAN KETERPADUAN
URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN FUNGSI DALAM KERANGKA PENGELOLAAN KEUANGAN NEGARA
TAHUN ANGGARAN 2019

BELANJA TIDAK LANGSUNG BELANJA LANGSUNG


KODE URAIAN JUMLAH
PEGAWAI NON PEGAWAI PEGAWAI BARANG & JASA MODAL
1 2 3 4 5 6 7 8=3+4+5+6+7

01 PELAYANAN UMUM 87.783.800.941,00 313.758.480.700,00 29.179.921.009,00 125.861.510.614,00 10.713.736.077,00 567.297.449.341,00


01 2 03 Pangan 0,00 0,00 100.585.000,00 1.107.815.000,00 0,00 1.208.400.000,00
01 2 10 Komunikasi dan Informatika 2.635.583.419,00 0,00 1.224.010.000,00 1.825.670.475,00 3.164.153.975,00 8.849.417.869,00
01 2 14 Statistik 0,00 0,00 49.280.000,00 106.885.550,00 0,00 156.165.550,00
01 2 15 Persandian 0,00 0,00 56.560.000,00 73.440.000,00 0,00 130.000.000,00
01 2 18 Kearsipan 1.760.695.035,00 0,00 547.760.000,00 880.390.000,00 66.350.000,00 3.255.195.035,00
01 4 01 Administrasi Pemerintahan 65.507.780.644,00 0,00 15.470.547.009,00 104.226.455.889,00 4.855.995.102,00 190.060.778.644,00
01 4 02 Pengawasan 3.845.114.144,00 0,00 1.629.065.000,00 1.331.704.700,00 306.260.000,00 7.112.143.844,00
01 4 03 Perencanaan 3.789.453.179,00 0,00 2.996.084.500,00 4.946.353.500,00 1.770.802.000,00 13.502.693.179,00
01 4 04 Keuangan 6.863.997.386,00 313.758.480.700,00 5.150.167.500,00 4.900.332.500,00 351.000.000,00 331.023.978.086,00
01 4 05 Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan 3.381.177.134,00 0,00 1.822.707.000,00 6.005.618.000,00 199.175.000,00 11.408.677.134,00
01 4 06 Penelitian dan Pengembangan 0,00 0,00 133.155.000,00 456.845.000,00 0,00 590.000.000,00

03 KETERTIBAN DAN KEAMANAN 7.772.432.137,00 0,00 5.227.185.000,00 5.112.620.000,00 3.471.455.000,00 21.583.692.137,00


03 1 05 Ketentraman dan Ketertiban Umum serta 7.772.432.137,00 0,00 5.227.185.000,00 5.112.620.000,00 3.471.455.000,00 21.583.692.137,00
Perlindungan Masyarakat

04 EKONOMI 37.549.221.772,00 0,00 11.105.076.500,00 41.073.305.500,00 58.354.801.000,00 148.082.404.772,00


04 2 01 Tenaga Kerja 2.975.319.194,00 0,00 934.695.000,00 2.882.205.000,00 558.100.000,00 7.350.319.194,00
04 2 07 Pemberdayaan Masyarakat dan Desa 3.296.031.930,00 0,00 1.612.542.500,00 3.310.857.500,00 176.600.000,00 8.396.031.930,00
04 2 09 Perhubungan 5.517.390.377,00 0,00 1.928.752.000,00 12.063.710.500,00 6.335.897.500,00 25.845.750.377,00
04 2 11 Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah 6.369.179.496,00 0,00 1.057.455.000,00 3.202.420.000,00 597.725.000,00 11.226.779.496,00
04 2 12 Penanaman Modal 2.561.161.458,00 0,00 818.972.000,00 1.674.323.000,00 306.705.000,00 5.361.161.458,00
04 3 01 Kelautan dan Perikanan 2.913.315.811,00 0,00 1.128.007.500,00 4.889.330.500,00 1.059.535.000,00 9.990.188.811,00
04 3 03 Pertanian 13.916.823.506,00 0,00 2.918.417.500,00 9.720.382.000,00 4.509.547.500,00 31.065.170.506,00
04 3 06 Perdagangan 0,00 0,00 305.600.000,00 1.565.787.000,00 43.305.990.000,00 45.177.377.000,00
04 3 07 Perindustrian 0,00 0,00 348.395.000,00 1.266.530.000,00 1.504.701.000,00 3.119.626.000,00
04 3 08 Transmigrasi 0,00 0,00 52.240.000,00 497.760.000,00 0,00 550.000.000,00

05 LINGKUNGAN HIDUP 0,00 0,00 2.699.693.500,00 8.902.701.500,00 2.662.605.000,00 14.265.000.000,00


05 2 04 Pertanahan 0,00 0,00 2.157.970.000,00 7.308.230.000,00 1.823.800.000,00 11.290.000.000,00

REKAPITULASI BELANJA DAERAH UNTUK KESELARASAN DAN KETERPADUAN URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN FUNGSI DALAM KERANGKA PENGELOLAAN KEUANGAN NEGARA Halaman 1
BELANJA TIDAK LANGSUNG BELANJA LANGSUNG
KODE URAIAN JUMLAH
PEGAWAI NON PEGAWAI PEGAWAI BARANG & JASA MODAL
1 2 3 4 5 6 7 8=3+4+5+6+7
05 2 05 Lingkungan Hidup 0,00 0,00 541.723.500,00 1.594.471.500,00 838.805.000,00 2.975.000.000,00

06 PERUMAHAN DAN FASILITAS UMUM 15.169.211.381,00 0,00 8.614.159.500,00 32.753.286.700,00 181.574.799.800,00 238.111.457.381,00
06 1 03 Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang 8.168.218.331,00 0,00 3.593.641.500,00 17.413.660.700,00 145.318.779.800,00 174.494.300.331,00
06 1 04 Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman 7.000.993.050,00 0,00 5.020.518.000,00 15.339.626.000,00 36.256.020.000,00 63.617.157.050,00

07 KESEHATAN 92.611.102.276,00 0,00 50.570.971.652,00 142.977.040.239,00 58.684.569.809,00 344.843.683.976,00


07 1 02 Kesehatan 92.611.102.276,00 0,00 47.943.344.652,00 139.693.500.239,00 57.971.519.809,00 338.219.466.976,00
07 2 08 Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana 0,00 0,00 2.627.627.000,00 3.283.540.000,00 713.050.000,00 6.624.217.000,00

08 PARIWISATA DAN BUDAYA 6.958.899.582,00 0,00 1.281.542.500,00 5.744.892.500,00 5.080.496.000,00 19.065.830.582,00


08 2 16 Kebudayaan 0,00 0,00 219.480.000,00 2.164.707.000,00 0,00 2.384.187.000,00
08 3 02 Pariwisata 6.958.899.582,00 0,00 1.062.062.500,00 3.580.185.500,00 5.080.496.000,00 16.681.643.582,00

10 PENDIDIKAN 535.211.436.531,00 0,00 31.560.267.250,00 46.935.409.630,00 66.014.963.120,00 679.722.076.531,00


10 1 01 Pendidikan 535.211.436.531,00 0,00 30.693.969.250,00 44.611.011.630,00 46.948.192.120,00 657.464.609.531,00
10 2 13 Kepemudaan dan Olah Raga 0,00 0,00 514.705.000,00 1.669.286.000,00 16.772.976.000,00 18.956.967.000,00
10 2 17 Perpustakaan 0,00 0,00 351.593.000,00 655.112.000,00 2.293.795.000,00 3.300.500.000,00

11 PERLINDUNGAN SOSIAL 6.896.287.380,00 0,00 3.428.241.500,00 6.945.814.500,00 870.415.000,00 18.140.758.380,00


11 1 06 Sosial 3.334.418.372,00 0,00 1.836.295.000,00 2.999.980.000,00 145.725.000,00 8.316.418.372,00
11 2 02 Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak 0,00 0,00 436.502.500,00 646.497.500,00 0,00 1.083.000.000,00

11 2 06 Administrasi Kependudukan dan Capil 3.561.869.008,00 0,00 1.155.444.000,00 3.299.337.000,00 724.690.000,00 8.741.340.008,00

789.952.392.000,00 313.758.480.700,00 143.667.058.411,00 416.306.581.183,00 387.427.840.806,00 2.051.112.353.100,00

BUPATI TRENGGALEK,
Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,
ttd.

EMIL ELESTIANTO DARDAK

ANIK SUWARNI
NIP 19650919 199602 2 001

REKAPITULASI BELANJA DAERAH UNTUK KESELARASAN DAN KETERPADUAN URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN FUNGSI DALAM KERANGKA PENGELOLAAN KEUANGAN NEGARA Halaman 2
LAMPIRAN VI
PERATURAN DAERAH KABUPATEN TRENGGALEK
NOMOR 9 TAHUN 2018
TENTANG
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2019.

KABUPATEN TRENGGALEK
DAFTAR JUMLAH PEGAWAI PER GOLONGAN DAN PER JABATAN
TAHUN ANGGARAN 2019
ESELON NON ESELON
GOLONGAN/RUANG TENAGA STAF JUMLAH
I II III IV V
FUNGSIONAL
Golongan IV/e 2 0 0 0 0 0 0 2
Golongan IV/d 0 0 0 0 0 6 0 6
Golongan IV/c 0 22 0 0 0 89 0 111
Golongan IV/b 0 1 52 1 0 1.441 2 1.497
Golongan IV/a 0 0 73 45 0 1.094 7 1.219
JUMLAH GOLONGAN IV 2 23 125 46 0 2.630 9 2.835
Golongan III/d 0 0 15 291 11 509 69 895
Golongan III/c 0 0 1 108 8 428 126 671
Golongan III/b 0 0 0 19 12 922 303 1.256
Golongan III/a 0 0 0 1 5 242 165 413
JUMLAH GOLONGAN III 0 0 16 419 36 2.101 663 3.235
Golongan II/d 0 0 0 0 0 120 147 267
Golongan II/c 0 0 0 0 0 25 667 692
Golongan II/b 0 0 0 0 0 3 154 157
Golongan II/a 0 0 0 0 0 0 185 185
JUMLAH GOLONGAN II 0 0 0 0 0 148 1.153 1.301
Golongan I/d 0 0 0 0 0 0 67 67
Golongan I/c 0 0 0 0 0 0 87 87
Golongan I/b 0 0 0 0 0 0 11 11
Golongan I/a 0 0 0 0 0 0 0 0
JUMLAH GOLONGAN I 0 0 0 0 0 0 165 165
TOTAL 2 23 141 465 36 4.879 1.990 7.536

BUPATI TRENGGALEK,

Salinan sesuai dengan aslinya ttd.


KEPALA BAGIAN HUKUM,

EMIL ELESTIANTO DARDAK

ANIK SUWARNI
NIP 19650919 199602 2 001

1
LAMPIRAN VII
PERATURAN DAERAH KABUPATEN TRENGGALEK
NOMOR 9 TAHUN 2018
TENTANG
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2019.

KABUPATEN TRENGGALEK
DAFTAR PIUTANG DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2019

Tahun
Jumlah piutang Sampai Perkiraan penambahan Perkiraan pengurangan Perkiraan saldo akhir
No. Uraian rincian piutang pengakuan
dengan tahun 2018 tahun 2019 tahun 2019 tahun tahun 2019
piutang
1 2 3 4 5 6 7 = 4+5-6
A Piutang Pajak 1.619.610.286,00 0,00 0,00 1.619.610.286,00
1 Tagihan (SKP) pada Badan Keuangan Daerah 2017 1.619.610.286,00 0,00 0,00 1.619.610.286,00
B Piutang Retribusi 353.254.736,00 0,00 0,00 353.254.736,00
1 Piutang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah ( Badan Keuangan Daerah) 2017 16.107.000,00 0,00 0,00 16.107.000,00
2 Piutang Pengendalian Menara Telekomunikasi (Dinas Komunikasi dan Informatika) 2017 12.866.586,00 0,00 0,00 12.866.586,00

3 Piutang Retribusi Pelayanan Pasar dan Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah 2017 36.328.750,00 0,00 0,00 36.328.750,00
(Dinas Koperasi dan Usaha Mikro dan Perdagangan
4 Piutang retribusi Pasar Grosir / Pertokoan pada Disparbud 2017 282.102.400,00 0,00 0,00 282.102.400,00
5 Piutang Pemakaian Kekayaan Daerah (Setda) 2017 5.850.000,00 0,00 0,00 5.850.000,00
C Piutang Dana Bagi Hasil 18.085.380.362,00 0,00 0,00 18.085.380.362,00
1 Piutang Dana Bagi Hasil Pajak Provinsi (Badan Keuangan daerah) 2017 18.085.380.362,00 0,00 0,00 18.085.380.362,00
D Piutang lainnya 17.728.566.697,00 0,00 0,00 17.728.566.697,00
1 Piutang Bunga Tunggakan Investasi Non Permanen KUM 2017 1.779.050,00 0,00 0,00 1.779.050,00
2 Piutang Bunga Pinjaman Non PMUM 2017 805.475.033,00 0,00 0,00 805.475.033,00
3 Piutang Pendapatan Lain-lain PAD yang Sah( BLUD) RSUD dr. Soedomo 2017 16.254.117.314,00 0,00 0,00 16.254.117.314,00
4 Piutang Pendapatan Lain-lain PAD yang Sah (BLUD) Dinkesdalduk 2017 617.525.300,00 0,00 0,00 617.525.300,00
5 Piutang Pendapatan Lain-lain PAD yang Sah (Badan Keuangan Daerah) 2017 32.800.000,00 0,00 0,00 32.800.000,00
6 Piutang Pendapatan Lain-lain PAD yang Sah (Dispenda) 2017 16.870.000,00 0,00 0,00 16.870.000,00
E Penyisihan piutang tidak tertagih 2017 (2.020.202.307,60) 0,00 0,00 (2.020.202.307,60)

Jumlah 35.766.609.773,40 0,00 0,00 35.766.609.773,40

Salinan sesuai dengan aslinya BUPATI TRENGGALEK,


KEPALA BAGIAN HUKUM,
ttd.

ANIK SUWARNI EMIL ELESTIANTO DARDAK


NIP 19650919 199602 2 001

1
LAMPIRAN VIII
PERATURAN DAERAH KABUPATEN TRENGGALEK
NOMOR 9 TAHUN 2018
TENTANG
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2019.

KABUPATEN TRENGGALEK
DAFTAR PENYERTAAN MODAL (INVESTASI) DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2019

Jumlah modal yang Jumlah modal yang Jumlah modal Jumlah Sisa Modal
Tahun Dasar hukum Bentuk penyertaan Jumlah penyertaan Hasil penyertaan
Nama Badan/Lembaga/ telah disertakan Penyertaan modal telah disertakan Sisa modal yang (investasi) yang akan (Investasi) yang
No. Penyertaan penyertaan modal Modal (investasi) modal (investasi) modal (investasi)
Pihak Ketiga sampai tahun tahun ini sampai dengan belum disertakan diterima kembali disertakan sampai
Modal (investasi) daerah daerah daerah daerah tahun ini
anggaran lalu tahun ini tahun ini dengan tahun ini

1 2 3 4 5 6 7 8 9=7+8 10 = 6 - 9 11 12 13 = 9 - 12
1 2000 - 2007 PT. BPR JATIM / KURK Perda No 8 Tahun 400.000.000,00 400.000.000,00 0,00 400.000.000,00 0,00 0,00 0,00 400.000.000,00
2008
2 2004 PT. BPR JWALITA Perda No 8 Tahun 14.232.030.052,47 14.232.030.052,47 2.500.000.000,00 16.732.030.052,47 2.500.000.000,00 0,00 0,00 16.732.030.052,47
2008
3 1982 - 2012 PT. BANK JATIM Perda No 8 Tahun Saham 21.160.133.000,00 21.160.133.000,00 0,00 21.160.133.000,00 0,00 0,00 0,00 21.160.133.000,00
2012
4 1994 - 2013 PDAM TRENGGALEK Perda No 9 Tahun 19.391.070.562,29 19.391.070.562,29 5.000.000.000,00 24.391.070.562,29 5.000.000.000,00 0,00 0,00 24.391.070.562,29
2016
5 2007 PDAU Perda No 3 Tahun 12.280.703.344,45 12.280.703.344,45 0,00 12.280.703.344,45 0,00 0,00 0,00 12.280.703.344,45
2007
6 2007 UPUD 874.285.750,77 874.285.750,77 0,00 874.285.750,77 0,00 0,00 0,00 874.285.750,77
7 2007 BPR PRIMA 1.375.531.485,20 1.375.531.485,20 0,00 1.375.531.485,20 0,00 0,00 0,00 1.375.531.485,20

JUMLAH 69.713.754.195,18 69.713.754.195,18 7.500.000.000,00 77.213.754.195,18 7.500.000.000,00 0,00 0,00 77.213.754.195,18

Salinan sesuai dengan aslinya BUPATI TRENGGALEK,


KEPALA BAGIAN HUKUM,

ttd.

ANIK SUWARNI
NIP 19650919 199602 2 001 EMIL ELESTIANTO DARDAK

1
LAMPIRAN IX
PERATURAN DAERAH KABUPATEN TRENGGALEK
NOMOR 9 TAHUN 2018
TENTANG
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2019.

KABUPATEN TRENGGALEK
DAFTAR PERKIRAAN PENAMBAHAN DAN PENGURANGAN ASET TETAP DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2019
(Dalam Rupiah)
Perkiraan penambahan tahun  Perkiraan pengurangan tahun  Perkiraan saldo pada akhir 
No. Jenis aset tetap daerah Saldo pada akhir tahun 2018
2019 2019 tahun 2019
1 2 3 4 5 6=3+4-5
1 Tanah 392.254.810.653,00 4.689.227.500,00 10.481.019.348,20 386.463.018.804,80
2 Peralatan dan Mesin 486.360.857.160,03 61.282.660.505,00 5.175.060.032,00 542.468.457.633,03
3 Gedung dan Bangunan 843.296.539.370,18 134.948.672.449,00 4.377.329.734,00 973.867.882.085,18
4 Jalan, Irigasi dan Jaringan 1.760.005.948.769,67 159.225.538.827,00 248.447.696,00 1.918.983.039.900,67
5 Aset Tetap lainnya 44.433.061.669,08 5.363.090.000,00 36.901.175,00 49.759.250.494,08
6 Konstruksi dalam pengerjaan 163.520.000,00 0,00 0,00 163.520.000,00
7 Akumulasi Penyusutan (1.323.291.640.912,31) (214.737.414.792,82) 0,00 (1.538.029.055.705,13)

 Jumlah 2.203.223.096.709,65 150.771.774.488,18 20.318.757.985,20 2.333.676.113.212,63

BUPATI TRENGGALEK,

Salinan sesuai dengan aslinya


KEPALA BAGIAN HUKUM, ttd.

EMIL ELESTIANTO DARDAK

ANIK SUWARNI
NIP 19650919 199602 2 001

1
LAMPIRAN X
PERATURAN DAERAH KABUPATEN TRENGGALEK
NOMOR 9 TAHUN 2018
TENTANG
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2019.

KABUPATEN TRENGGALEK
DAFTAR PERKIRAAN PENAMBAHAN DAN PENGURANGAN ASET LAIN-LAIN
TAHUN ANGGARAN 2019
(Dalam Rupiah)

Saldo pada akhir tahun Perkiraan penambahan Perkiraan pengurangan Perkiraan saldo pada
No. Jenis aset lainnya
2018 tahun 2019 tahun 2019 akhir tahun 2019
1 2 3 4 5 6=3+4-5

A Tuntutan Perbendaharaan Dan Tuntutan Ganti Rugi 0,00 0,00 0,00 0,00
1. Kasus yang telah diterbitkan SK Pembebanan dan SKJTM 0,00 0,00 0,00 0,00
2. Kasus yang sedang dalam proses pembebanan 0,00 0,00 0,00 0,00
3. Kasus kerugian daerah yang masih berupa informasi 0,00 0,00 0,00 0,00

B Kemitraan Dengan Pihak Ketiga 2.245.855.000,00 0,00 0,00 2.228.575.000,00


1. Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum 0,00 0,00 0,00 0,00
2. Pertokoan ALGA 1.053.400.000,00 0,00 0,00 1.053.400.000,00
3. Radio Jwalita FM 0,00 0,00 0,00 0,00
4. PT. Azimuth 1.154.175.000,00 0,00 0,00 1.154.175.000,00
5. PT. Mangkubumi 21.000.000,00 0,00 0,00 21.000.000,00
6. CV. Gunung Jaas 17.280.000,00

C Aset Tidak Berwujud 288.734.503,00 (181.311.334,00) 0,00 107.423.169,00


1. Software (BAPPEDA) 832.668.505,00 0,00 0,00 832.668.505,00
2. Akumulasi Amortisasi Aaset Tidak Berwujud (543.934.002,00) (181.311.334,00) 0,00 (725.245.336,00)

D Aset Lain-Lain 52.073.675.492,89 0,00 159.069.000,00 51.914.606.492,89


1. Piutang Pegawai 0,00 0,00 0,00 0,00
2. Piutang Pokok Pinjaman 0,00 0,00 0,00 0,00
3. Piutang Bunga Pinjaman 0,00 0,00 0,00 0,00
4. Piutang Pokok PMUM 0,00 0,00 157.932.000,00 (157.932.000,00)
5. Kredit Bagi PNS 6.880.757,13 0,00 300.000,00 6.580.757,13
6. Aset Rusak / Tidak Layak Pakai / Biaya Umum 52.066.794.735,76 0,00 0,00 52.066.794.735,76
7. Penerimaan Kembali Pokok UM-KRD 0,00 0,00 837.000,00 (837.000,00)

54.608.264.995,89 (181.311.334,00) 159.069.000,00 54.250.604.661,89

BUPATI TRENGGALEK,

Salinan sesuai dengan aslinya


KEPALA BAGIAN HUKUM, ttd.

EMIL ELESTIANTO DARDAK

ANIK SUWARNI
NIP 19650919 199602 2 001

1
LAMPIRAN XI
PERATURAN DAERAH KABUPATEN TRENGGALEK
NOMOR 9 TAHUN 2018
TENTANG
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2019.

KABUPATEN TRENGGALEK
DAFTAR KEGIATAN-KEGIATAN TAHUN ANGGARAN SEBELUMNYA YANG BELUM DISELESAIKAN DAN DIANGGARKAN KEMBALI DALAM TAHUN ANGGARAN INI
TAHUN ANGGARAN 2019
(dalam Rupiah)
Jumlah Sisa Anggaran yang
Lokasi dianggarkan dalam tahun ini
No. Nama SKPD Nama Kegiatan
Kegiatan Perubahan APBD
APBD TA 2019
TA 2019
1 2 3 4 5 6
NIHIL

JUMLAH 0,00 0,00

BUPATI TRENGGALEK,
Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,

ttd.

ANIK SUWARNI EMIL ELESTIANTO DARDAK


NIP 19650919 199602 2 001

1
LAMPIRAN XII
Lampiran XIX.12 PERATURAN DAERAH KABUPATEN TRENGGALEK
NOMOR 9 TAHUN 2018
TENTANG
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2019.

KABUPATEN TRENGGALEK
DAFTAR DANA CADANGAN DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2019

(dalam Rupiah)

Dasar hukum pembentukan Jumlah dana cadangan Transfer dari Kas Umum Transfer ke Kas Umum Sisa dana yang belum
No. Tujuan pembentukan dana cadangan Saldo Awal Saldo akhir
dana cadangan yang direncanakan Daerah Daerah dicadangkan

1 2 3 4 5 6 7 8 9

1. Dana pelaksanaan Pemilihan Umum Kepala Daerah Perda Nomor 20 Rahun 2016 15.000.000.000,00 9.000.000.000,00 6.000.000.000,00 0,00 15.000.000.000,00 0,00
dan Wakil Kepala Daerah.

Jumlah 15.000.000.000,00 9.000.000.000,00 6.000.000.000,00 0,00 15.000.000.000,00 0,00

BUPATI TRENGGALEK,

Salinan sesuai dengan aslinya


KEPALA BAGIAN HUKUM, ttd.

EMIL ELESTIANTO DARDAK

ANIK SUWARNI
NIP 19650919 199602 2 001

1
LAMPIRAN XIII
PERATURAN DAERAH KABUPATEN TRENGGALEK
NOMOR 9 TAHUN 2018
TENTANG
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2019.

KABUPATEN TRENGGALEK
DAFTAR PINJAMAN DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2019

Jumlah
Jumlah pembayaran tahun ini
Tanggal/ Tahun Jumlah Pinjaman/ sisa pembayaran
Dasar Hukum Jangka Waktu Persentase bungan Tujuan penggunaan
No Sumber pinjaman daerah Perjanjian Pinjaman / Nilai Nominal
Pinjaman/ Obligasi Pinjaman (tahun) pinjaman % pinjaman Pokok Pinjaman Pokok Pinjaman
Obligasi Obligasi Bunga Bunga
Daerah Daerah

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

NIHIL

Jumlah

MENTERI DALAM NEGERI,


BUPATI TRENGGALEK,

Salinan sesuai dengan aslinya


KEPALA BAGIAN HUKUM, ttd.

EMIL ELESTIANTO DARDAK

ANIK SUWARNI
NIP 19650919 199602 2 001

Anda mungkin juga menyukai