Anda di halaman 1dari 4

BAB II

EVALUASI HASIL RENJA TAHUN 2018


SAMPAI DENGAN TRIWULAN KE DUA

2.1 PENGANTAR

Evaluasi hasil Renja Kerja Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten


Gunung Mas Tahun 2018 sampai dengan triwulan kedua dilakukan melalui
analisa capaian program. Evaluasi dilakukan dengan menghitung rerata
indikator program. Rerata indikator capaian dihitung dengan
membandingkan capaian pada triwulan kedua program kegiatan tahun
2018 pada tiap kegiatan dengan capaian yang harus dicapai pada triwulan
kedua tahun 2018 dalam satuan persentase, atau dengan notasi sebagai
berikut: Rerata indicator capaian= (Nilai yang dicapai triwulan kedua
tahun 2018/ target triwulan kedua tahun 2018) x 100%. Dengan
menggunakan kurva normal, maka penentuan kategori indeks rerata
capaian juga terbagi menjadi 5 kategori yaitu Sangat Tinggi, Tinggi, Sedang,
Rendah, dan Sangat Rendah. Kelima kategori di atas dilakukan untuk
menentukan kriteria dari pencapaian masing-masing misi.
Adapun kriteria kategori skala penilaian baru sebagai berikut:
(1) Sangat Tinggi ≥47%
(2) Tinggi ≥ 39%-46%
(3) Sedang ≥ 34%-38%
(4) Rendah ≥ 26%-33%
(5) Sangat Rendah ≤25%

Nilai dari hasil perhitungan di setiap indikator program menjadi Nilai dari
program (Rerata indikator kinerja maupun Rerata Indikator capaian).
Selanjutnya nilai dari setiap program, pada akhirnya juga menjadi nilai dari
setiap kegiatan (Rerata indikator kinerja maupun Rerata Indikator capaian).

PERUBAHAN RENJA DINAS PEKERJAAN UMUM KABUPATEN GUNUNG MAS | 2018 II - 1


2.2. EVALUASI KINERJA PROGRAM DAN KEGIATAN BERDASARKAN
HASIL EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SKPD SAMPAI DENGAN
TRIWULAN II

Evaluasi Kinerja Program dan Kegiatan pada tahun 2018 Dinas


Pekerjaan Umum Kabupaten Gunung Mas selengkapnya tersaji pada uraian
berikut :
Tabel 2.1
Evaluasi Pencapaian Pelaksanaan Program
Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Gunung Mas

Realisasi Anggaran
Anggaran
No. Program Kategori
Murni (Rp.) SPJ %
1 Program Pelayanan
3.572.175.480 1.109.036.444 31,05 Rendah
Administrasi Perkantoran
2 Program Peningkatan
Sangat
Sarana dan Prasarana 11.241.100.000 2.227.168.490 19,81
Rendah
Aparatur
3 Program Peningkatan
Kapasitas Sumber Daya 400.000.000 139.223.212 34,81 Sedang
Aparatur
4 Program peningkatan
pengembangan sistem Sangat
374.230.000 60.069.000 16,05
pelaporan capaian kinerja Rendah
dan keuangan
5 Program Peningkatan Jalan Sangat
121.552.951.007 18.892.837.862 15,54
& Jembatan Rendah
6 Program pembangunan Sangat
56.162.000.000 1.114.961.190 18,04
jalan dan jembatan Rendah
7 Program Pengembangan Sangat
1.233.000.000 49.100.000 3,98
Perumahan Rendah
8 Program Perencanaan Tata Sangat
450.000.000 7.538.000 1,68
Ruang Rendah
9 Program pembangunan
Sangat
saluran drainase/gorong- 2.475.000.000 362.571.300 14,65
Rendah
gorong
10 Program
Sangat
rehabilitasi/pemeliharaan 14.500.000.000 3.512.702.210 24,23
Rendah
jalan dan jembatan
11 Program Pembinaan dan Sangat
25.593.713 - -
Pemasyarakatan Olah Raga Rendah
12 Program peningkatan
Sangat
sarana dan prasarana 10.000.000 - -
Rendah
kebinamargaan
13 Program Pengembangan
dan Pengelolaan Jaringan Sangat
8.788.364.000 1.808.382.700 20,58
Irigasi, Rawa dan Jaringan Rendah
Pengairan lainnya

PERUBAHAN RENJA DINAS PEKERJAAN UMUM KABUPATEN GUNUNG MAS | 2018 II - 2


Realisasi Anggaran
Anggaran
No. Program Kategori
Murni (Rp.) SPJ %
14 Program Pembangunan Sangat
9.150.000.000 198.414.300 2,17
Infrastruktur Perdesaan Rendah
15 Program Pembinaan dan Sangat
27.125.000 16.525.000 60,92
Pengembangan Aparatur Tinggi
16 Program Pembangunan Sangat
548.720.000 128.577.956 23,43
Penerangan Jalan Umum Rendah
17 Program Pengembangan
Sangat
Kinerja Pengelolaan 1.759.900.000 418.918.000 23,80
Rendah
Pertamanan
18 Program Pengembangan
Sangat
Kinerja Pengelolaan 2.791.700.000 613.523.500 21,98
Rendah
Persampahan
19 Program Percepatan
Sangat
Pembangunan Sanitasi 276.500.000 13.509.000 4,89
Rendah
Permukiman
20 Program Pembangunan Sangat
8.930.321.800 204.510.000 2,29
Prasarana Sanitasi Rendah
21 Program Peningkatan
Sangat
Cakupan Sistem 6.422.900.000 1.100.619.800 17,14
Rendah
Penyediaan Air Minum*)
22 Program Pemanfaatan Sangat
50.000.000 - -
Ruang Rendah
23 Program Pengendalian Sangat
450.000.000 23.210.000 5,16
Pemanfaatan Ruang Rendah
24 Program Penataan
Sangat
Bangunan dan Lingkungan 400.000.000 - -
Rendah
(PBL)

Hasil evaluasi pelaksanaan program pada SKPD Dinas Pekerjaan Umum


Kabupaten Gunung Mas yang terlihat pada tabel di atas dapat diketahui
bahwa melaksanakan 3 urusan, yaitu Urusan Pekerjaan Umum, Urusan
Penataan Ruang dan Urusan Perumahan dengan total 27 program yang
dilaksanakan. Berdasarkan 27 program tersebut, sebanyak 2 program
masing-masing masuk dalam kategori Tinggi, 1 program masuk dalam
kategori Sedang, 5 program masuk dalam kategori Rendah dan 19 program
masuk dalam kategori Sangat Rendah dan 1 bukan program yaitu Belanja
Tidak Langsung Pegawai masuk dalam kategori Tinggi. Adapun program
yang masuk dalam kategori sangat rendah adalah :

PERUBAHAN RENJA DINAS PEKERJAAN UMUM KABUPATEN GUNUNG MAS | 2018 II - 3


1 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur gram Pening Aparatur
2 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan
Keuangan
3 Program Peningkatan Jalan dan Jembatan
4 Program Pembangunan Jalan dan Jembatan
5 Program Pengembangan Perumahan
6 Program Perencanaan Tata Ruang
7 Program Pembangunan Saluran Drainase/gorong-gorong
8 Program Rehabilitasi/Pemeliharaan jalan dan jembatan
9 Program Pembinaan dan Permasyarakatan Olah Raga
10 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Kebinamargaan
11 Program Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa dan Jaringan
Pengairan Lainnya
12 Program Pembangunan Infrastruktur Perdesaan
13 Program Pembangunan Penerangan Jalan Umum
14 Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Pertamanan
15 Program Pembangunan Kinerja Pengelolaan Persampahan
16 Program Percepatan Pembangunan Sanitasi Permukiman
17 Program Pembangunan Prasarana Sanitasi
18 Program Peningkatan Cakupan Sistem Penyediaan Air Minum
19 Program Pemanfaatan Ruang
20 Program Pengendalian Pemanfaatan Ruang
21 Program Penataan Bangunan dan Lingkungan (PBL)

Untuk itu maka kebijakan atau tindakan perencanaan dan penganggaran


yang perlu diambil untuk mengatasi faktor-faktor penyebab tersebut:

1. Perlu adanya anggaran pada kegiatan - kegiatan yang belum tersedia


dananya untuk pencapaian target program tahun 2018;
2. Perlu penetapan kegiatan-kegiatan prioritas karena keterbatasan dana
untuk pencapaian target tahun terakhir RPJMD Kabupaten Gunung
Mas dan Renstra Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Gunung Mas;
3. Mendorong percepatan pelaksanaan kegiatan yang telah direncanakan
pada Triwulan III dan IV.

Untuk jelasnya uraian pelaksanaan program/kegiatan sebagaimana


tercantum pada tabel evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan Renja
Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Gunung Mas sampai dengan triwulan II
Tahun 2018 pada Tabel 2.2 sebagai berikut:

PERUBAHAN RENJA DINAS PEKERJAAN UMUM KABUPATEN GUNUNG MAS | 2018 II - 4

Anda mungkin juga menyukai