Anda di halaman 1dari 743

RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (R K P D)

KABUPATEN BANYUASIN
TAHUN 2019

5
2
4
3

PEMERINTAH KABUPATEN BANYUASIN


BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
DAN PENELITIAN PENGEMBANGAN
TAHUN 2018
\,

BUPATtr BANYUASIN
PROVINSI SUMATERA SELATAN
PERATURAN BUPATI BANYUASIN
NOMOR 55 TAHUN 2OI8
TENTANG
RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN BANYUASIN
TAHUN 2OL9

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANYUASIN,

Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan dalam Pasal 7 ayat (1)


Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2Ol8
tentang Pen5rusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah
Tahun 2019, perlu ditetapkan Rencana Kerja Pemerintah
Daerah Kabupaten Banyuasin Tahun 2Ol9;
b. bahwa Rencana Keda Pemerintah Daerah (RKPD)
sebagaimana dimaksud dalam huruf a, merupakan Dokumen
Perencanaan yang menjadi Pedoman Pen5rusunan Rencana
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Tahun
20t9;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a dan huruf b, perlu diatur dengan Peraturan
Bupati Banyuasin.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang


Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi,
Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun L999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 3851);
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2OO2 tentang Pembentukan
Kabupaten Ban5ruasin di Provinsi Sumatera Selatan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OO2 Nomor 19,
Tarnbahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4181);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OO3
Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor a286);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2OO4 tentang
Perbendaharaan Negara (Lerntraran Negara Republik
Indonesia Tahun 2OO4 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor a355);

5. Undang
2

5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2OO4 tentang Pemeriksaan


Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OO4 Nomor 66,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor aaOO\;
6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2OO4 tentang Sistem
Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2OO4 Nomor lO4, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor aa2l);
7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2OO4 tentang Perimbangan
Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OO4
Nomor 126, Tasrtbahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor aa3$;
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2Ol4 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 201,4 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa
kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9
Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang
Nomor 23 Tahun 2Ol4 tentang Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
567e\;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik
trndonesia Tahun 2005 Nomor l4O,Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor a578);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan,
Tata Cara Pen5rusunan, Pengendalian dan Evaluasi
Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor a8l7l;
ll.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006
tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah,
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam
Negeri Nomor 21 Tahun 2OlL;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2Ol7
tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi
Pembangunan Daerah tentang Rencana Pembangunan
Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka
Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana
Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja
Pemerintah Daerah;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2018
tentang Pen5rusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah
Tahun 2Ol9;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Ban5ruasin Nomor 7 Tahun
2OL4 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah
Daerah Kabupaten Banyuasin Tahun 2OL4 - 2O18 (Lembaran
Daerah Kabupaten Banyuasin Tahun 2Ol4 Nomor 64,
Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banyuasin Tahun
2Ol4 Nomor O37).

MEMUTUSKAN
/,
3

MEMUTUSKAN :

Menetapkan PERATURAN BUPATI BAI{YUASIN TENTANG RENCANA KERJA


PEMERINTAH DAERAI] KABUPATEN BANYUASIN TAHUN 2OL9

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Kabupaten adalah Kabupaten Ban5ruasin.


2. Pemerintaharr Daerah adalah penyelenggaraan urusan
pemerintahan oleh pemerintah daerah dan dewan perwakilan
ralryat daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan
dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan
prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana
dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun L945.
3. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur
penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin
pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan
daerah otonom.
4. Bupati adalah Bupati Ban5ruasin.
5. Dewan Perwakilan Ralryat Daerah yang selanjutnya disingkat
DPRD adalah lembaga perwakilan ralryat daerah yang
berkedudukan sebagai unsLlr penyelenggara Pemerintahan
Daerah.
6. Program adalah penjabaran Kebdakan Organisasi Perangkat
Daerah (oPD) dalam bentuk upaya yang berisi satu atau lebih
kegiatan dengan menggunakan sumber daya yang disediakan
untuk mencapai hasil yang terukur sesuai misi OPD.
7. Kegiatan adalah bagian dari Program yang dilaksanakan oleh
satu atau beberapa Satuan Kerja sebagai bagian dari
pencapaian sasaran terukur pada suatu program yang terdiri
dari sekumpulan tindakan pengerahan sumber daya, baik
yang bertrpa personil atau sumber daya manusia, barang
modal termasuk peralatan dan teknologi, dana atau
kombinasi dari beberapa atau semua sumber daya tersebut
sebagai masukan atau input untuk menghasilkan keluaran
atau output dalam bentuk barang atau jasa'
8. Sasaran adalah hasil yang diharapkan dari suatu program
atau keluaran yang diharapkan dari suatu kegiatan.
9. Keluaran adalah barang atau jasa yang dihasilkan oleh
kegiatan yang dilaksanakan untuk mendukung pencapaian
sasaran dan tqiuan program dan kebijakan.
10. Hasil adalah segala sesuatu yang mencerminkan
berfungsinya kelu"r.r, dari kegiatan-kegiatan dalam suatu
program.

11. Perencanaan...
4

11. Perencanaanaaalah suatu proses untuk menentukan


tindakan masa depan yang tepat, melalui urutan pilihan,
dengan memperhitungkan sumber daya yang tersedia.
12. Rencana Pembangunan Tahunan, yan1 selanjutnya disebut
Rencana Kerja Organisasi Perangkat Daerah (RENJA- OPD)
adalah dokumen perencanaan Organisasi Perangkat Daerah
untuk periode 1 (satu) tahun.
13. Pembangunan Daerah adalah upaya yang dilaksanakan oleh
semua pelaku pembangunan dalam rangka mewujudkan visi
daerah.
14. Kebijakan adalah arah/tindakan yang diambil Pemerintah
Daerah untuk mencapai tduan.
15. Musyawarah Perencanaan Pembangunan yang selanjutnya
disingkat Musrenbang adalah forum antar pelaku
pembangunan dalam rangka men)rusun Rencana
Pembangunan Daerah.
16. Rancangan Anggaran Pendapatan dan Beianja Daerah, yang
selanjutnya disebut RAPBD adalah rencana keuangan
tahunan Pemerint-ah Daerah yang dibahas dan disetujui
bersama oleh Pemerintah Daerah dan DPRD dan ditetapkan
dengan Peraturan Daerah.

BAB II
MAKSUD DAN TUJUAN
Pasal 2
Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Banyuasin Tahun
2Ol9 disusun berdasarkan Rencana Pembangunan Jangka
Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah
Daerah Provinsi, dan Program Prioritas Nasional dalam RKP yang
memuat antara lain Agenda Pembangunan Daerah, Kerangka
Ekonomi Makro, Prioritas Program, Sasaran Pembangunan
Daerah dan Rencana Kerja serta Pelaksanaannya.

Pasal 3
Rencana Kerja Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 2, merupakan :
a. pedoman bagi Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dalam
men5rusun Rencana Kerja Organisasi Perangkat Daerah
(RENJA-OPD) Tahun 2Ot9;
b. pedoman bagr Pemerintah Daerah dalam men5rusun
Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
(RAPBD) Tahun 2OL9.

Pasal 4
Rencana Kerja Pemerintah Daerah memuat Visi, Misi, Arah
Kebijakan Daerah yang akan digunakan sebagai landasan
pen)rusunan KUA dan PPAS dalam menJrusun Rancangan
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Tahun 2OL9.

BAB

/,
5

BAB III
TAHAPAN PENYUSUNAN
Pasal 5
Pen5rusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2019
sebagai penjabaran dari RPJMD, dilakukan dengan tahapan
sebagai berikut :
a. persiapan pen5rusunan RKPD;
b. pen5rusunan rancangan awal RKPD;
c. pen1rusunan rancangan RKPD;
d. pelaksanaan musrenbang RKPD;
e. perumusan rancangan akhir RKPD; dan
f. penetapan RKPD.
Pasal 6
(1) Rencana Kerja Pemerintah Daerah ini dilaksanakan pada
Tahun 2019.
(2) Rencana Kerja Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) adalah sebagaimana terlampir.

BAB IV
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 7
Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan
pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempataSrnya
dalam Berita Daerah Kabupaten Ban5ruasin.

Ditetapkan di Pangkalan Balai


pada tanggal $ .}.ni 2018
BUPATI BANYUASIN,

-)'
S. A. SUPRIONO

Diundangkan di Pangkalan Balai


pada tanggal 99 Drti 2018
SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BANYUASIN,

,IK^NSYAH

BERITA DAERAH KABUPATEN BANYUASIN TAHUN 2018


NOMOR SS
DAFTAR ISI

Halaman
KataPengantar
Daftar Isi ii
Daftar Tabel iv
Daftar Gambar vi

BAB I PENDAHULUAN I-1


1.1. Latar Belakang I-1
1.2. Dasar Hukum Penyusunan I - 10
1.3. Hubungan antar Dokumen I - 12
1.4. Maksud dan Tujuan I - 14
1.5. Sistematika Dokumen RKPD I - 15

BAB II GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH II - 1


2.1. Kondisi Umum Kondisi Daerah II - 1
2.1.1. Aspek Geografi dan Demografi II - 1
2.1.2. Aspek Kesejahteraan Masyarakat II - 26
2.1.3. Aspek Pelayanan Umum II - 40
2.1.4. Aspek Daya Saing Daerah II - 60

2.2. Evaluasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan RKPD II - 66


sampai Tahun berjalan dan realisasi RPJMD

2.3. Permasalahan Pembangunan Daerah


2.3.1. Permasalahan Daerah yang berhubungan II - 210
dengan prioritas dan sasaran pembangunan
daerah
2.3.2. Identifikasi Permasalahan Penyelenggaraan II – 212
Urusan Pemerintah Daerah
2.4 Isu Strategis Pembangunan Daerah II - 231

BAB III KERANGKA EKONOMI DAERAH DAN KEUANGAN DAERAH III - 1


3.1. Arah Kebijakan Ekonomi Daerah III - 1
3.1.1. Kondisi Ekonomi Daerah Tahun 2018 dan III - 2
Perkiraan Tahun 2019
3.1.2. Tantangan dan Prospek Perekonomian Daerah III - 3
Tahun 2018 dan Tahun 2019

3.2. Arah Kebijakan Keuangan Daerah III - 5


3.2.1. Kebijakan Pendapatan Daerah III - 7
3.2.2. Kebijakan Belanja Daerah III - 15
3.2.3. Kebijakan Pembiayaan Daerah III - 21

BAB IV SASARAN DAN PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH IV - 1


4.1. Tujuan dan Sasaran Pembangunan IV - 1
ii
4.2. Prioritas dan Sasaran Pembangunan Tahun 2019 IV - 5
BAB V RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DAERAH V-1
5.1. Program Pembangunan Tahun 2019 dan 2020 V-1
5.2. Rencana Target Pencapaian Program dan Kegiatan V-3
Tahun 2019 dan 2020

BAB VI KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH VI - 1

BAB VII PENUTUP VII - 1

iii
DAFTAR TABEL

Tabel 2.1 Luas Wilayah Administrasi menurut Kecamatan serta Jarak II - 3


Kecamatan ke Ibu Kota Kabupaten dan Provinsi di Kabupaten
Banyuasin sampai Tahun 2017
Tabel 2.2 Jaringan Sungai Dalam DAS Banyusin II - 9
Tabel 2.3 Demografi Kabupaten Banyuasin Tahun 2014 – 2017 II - 20
Tabel 2.4 Komposisi Jumlah Penduduk Menurut Lapangan Pekerjaan II - 20
Utama, 2017
Tabel 2.5 Komposisi Jumlah Penduduk Menurut Tingkat Pendidikan II - 23
Tahun 2017
Tabel 2.6 Struktur Usia Penduduk Kabupaten Banyuasin Tahun 2017 II - 24
(Perempuan)
Tabel 2.7 Struktur Usia Penduduk Kabupaten Banyuasin Tahun 2017 II - 25
(Laki-Laki)
Tabel 2.8 Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Kabupaten II - 27
Banyuasin Tahun 2016
Tabel 2.9 PDRB Kabupaten Banyuasin Menurut Lapangan Usaha II - 28
Atas Dasar Harga Berlaku Tahun 2013-2016
Tabel 2.10 Laju Inflasi Sektoral Menurut Lapangan Usaha II - 29
Tabel 2.11 Perkembangan Indikator Bidang Kesehatan II - 34
Kabupaten Banyuasin Tahun 2013 – 2017
Tabel 2.12 Indikator Bidang Pendidikan Kabupaten Banyuasin Tahun II - 36
2013 – 2017
Tabel 2.13 Persentase Penduduk Berumur 15 keatas menurut Jenis II - 37
Kegiatan Utama, Kabupaten Banyuasin Tahun 2015
Tabel 2.14 Kompetisi Olahraga Tingkat Kabupaten/Kota yang Diikuti II - 39
Kabupaten Banyuasin Tahun 2011-2016
Tabel 2.15 Perkembangan Angka Partisipasi Sekolah di Kabupaten II - 40
Banyuasin Tahun 2013–2015
Tabel 2.16 Ketersediaan Sekolah dan Penduduk Usia SekolahKabupaten II - 41
BanyuasinTahun 2012 –2015
Tabel 2.17 Jumlah Guru dan Murid Jenjang Pendidikan Kabupaten II - 41
BanyuasinTahun 2012 –2015
Tabel 2.18 Indikator Bidang Kesehatan Kabupaten Banyuasin Tahun II - 42
2013 – 2016
Tabel 2.19 Tenaga Kesehatan Kabupaten Banyuasin Tahun 2017 II - 43
Tabel 2.20 Panjang Jalan Kabupaten Menurut Jenis di Kabupaten II - 44
Banyuasin Tahun 2013-2017
Tabel 2.21 Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja dan Tingkat Tenaga Kerja II - 49
Pengangguran Terampil Kabupaten Banyuasin Tahun 2013–
2017
Tabel 2.22 Jumlah Penempatan Transmigrasi di Kabupaten Banyuasin II - 49
Tahun 2012– 2016

Tabel 2.23 Jumlah Koperasi aktif Kabupaten Banyuasin Tahun 2013 – II - 50


2017

iv
Tabel 2.24 Jumlah PMDN Kabupaten Banyuasin Tahun 2013-2017 II - 51
Tabel 2.25 Penanaman Modal Asing di Kabupaten Banyuasin Tahun II - 51
2013 – 2017
Tabel 2.26 Produktifitas Pertanian Tanaman PanganKabupaten II - 55
Banyuasin Tahun 2014 – 2017
Tabel 2.27 Nama Cerita Rakyat / Legenda Rakyat di Kabupaten II - 56
Banyuasin Tahun 2014
Tabel 2.28 Jumlah Kunjungan PariwisataKabupaten Banyuasin Tahun II - 58
2011 – 2015
Tabel 2.29 Nama Objek Wisata dan Usaha Pariwisata di Kabupaten II - 59
Banyuasin, 2016
Tabel 2.30 Daftar Penerbitan Izin di Kabupaten Banyuasin Tahun II - 62
2013 –2018
Tabel 2.31 Evaluasi Hasil Pelaksanaan Perencanaan Daerah sampai II - 134
dengan Tahun Berjalan 2018 Kabupaten Banyuasin
Tabel 3.1 Perkembangan Indikator Makro Ekonomi Kabupaten III - 2
Banyuasin
Tabel 3.2 Realisasi Pendapatan Daerah Tahun 2014 - 2017 III - 9
Tabel 3.3 Realisasi dan Proyeksi / Target Pendapatan Kabupaten III -11
Banyuasin Tahun2016 s/d Tahun 2020
Tabel 3.4 Realisasi Belanja Daerah Tahun 2014 – 2017 III - 18
Tabel 3.5 Realisasi dan Proyeksi Belanja Daerah Kabupaten Banyuasin III - 20
Tahun2016 s/d Tahun 2020
Tabel 4.1 Sasaran Pembangunan Nasional, Provinsi Sumatera Selatan IV - 5
dan Kabupaten Banyuasin Tahun 2019
Tabel 4.2 Sinergi Prioritas Pembangunan Nasional, Provinsi Sumatera IV - 14
Selatan dan Kabupaten Banyuasin
Tabel 4.3 Prioritas dan Program Prioritas Kabupaten Banyuasin IV - 15
Tabel 6.1 Sasaran Pembangunan Kabupaten Banyuasin Tahun VI - 6
2019
Tabel 6.2 Penetapan Indikator Kinerja Kunci (IKK) Daerah Kabupaten VI - 7
Banyuasin tahun 2019

v
DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1 Hubungan Dokumen RKPD dengan Dokumen I - 14


Perencanaan Lainnya
Gambar 2.1 Peta Wilayah Administrasi Kabupaten Banyuasin II - 2
Gambar 2.2 Wilayah per Kecamatan di Kabupaten Banyuasin II - 4
Gambar 2.3 Peta Lereng Kabupaten Banyuasin II - 6
Gambar 2.4 Peta Hidrologi Kabupaten Banyuasin II - 8
Gambar 2.5 Peta Gambaran Klimatologi Kabupaten Banyuasin II - 11
Gambar 2.6 Peta Geologi Kabupaten Banyuasin II - 13
Gambar 2.7 Tingkat Kemiskinan Kabupaten BanyuasinTahun II - 30
2011 – 2015
Gambar 2.8 Rata-rata lama Sekolah Kabupaten Banyuasin II - 31
Tahun 2013 – 2016
Gambar 2.9 Usia Harapan Hidup Kabupaten Banyuasin 2013 – 2017 II - 33
Gambar 2.10 Indeks Pembangunan Manusia Kabupaten Banyuasin II - 35
Tahun 2013 – 2016
Gambar 2.11 Tingkat Ketahanan Pangan di Kabupaten Banyuasin II - 53
2013 – 2017
Gambar 3.1 Target dan Realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) III - 10
Kabupaten Banyuasin 2014-2017

vi
RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH
( R K P D)
KABUPATEN BANYUASIN
TAHUN 2018

BAB 1
PENDAHULUAN
BAB I
PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang


Rencana pembangunan tahunan daerah yang selanjutnya
disebut Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang disingkat menjadi
RKPD. RKPD Kabupaten Banyuasin Tahun 2019 disusun untuk
meningkatkan sinergi perencanaan tahunan antara pemerintah pusat,
pemerintah daerah dan antar daerah dalam rangka pencapaian
prioritas dan sasaran pembangunan nasional. RKPD merupakan suatu
dokumen perencanaan pembangunan daerah yang disyaratkan
Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
pasal 263 menyatakan RKPD merupakan penjabaran dari Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) yang memuat
rancangan kerangka ekonomi daerah, prioritas pembangunan daerah,
serta rencana kerja dan pendanaan untuk jangka waktu 1 (satu) tahun
yang disusun dengan berpedoman pada Rencana Kerja Pemerintah dan
Program Strategis Nasional yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat.
RKPD menjadi pedoman bagi kepala Daerah dalam menyusun
Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas dan Plafon Anggaran
Sementara (PPAS) untuk tahun yang sama yang merupakan dasar
dalam penyusunan rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah (RAPBD). Mengingat pentingnya peranan RKPD dalam
kerangka perencanaan dan penganggaran tahunan daerah, yaitu
sebagai acuan pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan
tahunan dan sebagai pedoman penyusunan RAPBD, maka RKPD baik
dari kualitas proses penyusunan dan kualitas substansi dokumen ini

RKPD KABUPATEN BANYUASIN 2019 I-1


benar-benar memenuhi pendekatan perencanaan serta efektif dan
responsif terhadap aspirasi dan kebutuhan masyarakat.
Dari segi kerangka waktu, penyusunan dokumen RKPD harus
diselesaikan pada setiap bulan Mei, sedangkan dokumen APBD harus
sudah disahkan paling lambat tanggal 1 Desember. Substansi RKPD
memuat program dan kegiatan SKPD dan dokumen RKPD merupakan
acuan bagi peran dalam menyempurnakan Rencana Kerja Perangkat
Daerah (RENJA PD) untuk tahun yang sama. Proses penyusunan RKPD
dilakukan secara paralel dan sifatnya saling memberi masukan dengan
proses penyusunan RENJA PD.
Menurut pasal 16 Permendagri Nomor 86 Tahun 2017, RKPD
disusun dengan tahapan sebagai berikut :
1) Persiapan Penyusunan;
2) Penyusunan Rancangan Awal;
3) Penyusunan Rancangan;
4) Pelaksanaan Musrenbang;
5) Perumusan Rancangan Akhir;
6) Penetapan.
Dalam Penyusunan RKPD secara garis besar hal-hal yang perlu
dilakukan, yaitu:
A. Pada Tahap Persiapan :
1. Pembentukan Tim Penyusunan RKPD
2. Orientasi Mengenai Dokumen RKPD
3. Menyusun Agenda Kerja Tim Penyusunan RKPD
4. Penyiapan Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan
Daerah
5. Pengolahan Data dan Informasi
6. Penelaah Hasil Evaluasi Rencana Pembangunan
7. Analisis Keuangan Daerah
8. Penelaah Dokumen Rencana Pembangunan Lainnya
RKPD KABUPATEN BANYUASIN 2019 I-2
B. Perumusan Permasalahan Pembangunan Daerah Dan Analisis
Isu Strategis Daerah
1. Perumusan Permasalahan untuk Penentuan Prioritas
dan Sasaran
2. Identifikasi Permasalahan Penyelenggaraan Urusan
Pemerintahan Daerah
3. Analisis Isu Strategis
C. Perumusan Tujuan, Sasaran Antara RPJMD sebagai Sasaran RKPD
D. Perumusan Strategi Dan Arah Kebijakan
E. Perumusan Program Pembangunan Daerah
F. Penyusunan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah, dan
Pendanaan
G. Penelaahan Pokok-Pokok Pikiran DPRD

Tahap 1. Persiapan Penyusunan RKPD


Pada tahap ini meliputi :
a) Penyusunan rancangan keputusan Kepala Daerah tentang
pembentukan tim penyusun RKPD;
b) Orientasi mengenai RKPD;
c) Penyusunan agenda kerja tim penyusun RKPD; dan
d) Penyiapan data dan informasi perencanaan pembangunan Daerah
berdasarkan SIPD.

Tahap 2. Penyusunan Rancangan Awal RKPD


Pada tahap ini terdiri atas :
a. Analisis gambaran umum kondisi Daerah;
b) Analisis rancangan kerangka ekonomi Daerah;
c) Analisis kapasitas riil keuangan Daerah;
d) Penelaahan rancangan awal Renja Perangkat Daerah;

RKPD KABUPATEN BANYUASIN 2019 I-3


e) Perumusan permasalahan pembangunan Daerah;
f) Penelaahan terhadap sasaran RPJMD;
g) Penelaahan terhadap arah kebijakan RPJMD;
h) Penelaahan terhadap kebijakan pemerintah pada RKP dan
program strategis nasional;
i) Penelaahan pokok-pokok pikiran DPRD;
j) Perumusan prioritas pembangunan Daerah; dan
k) Perumusan rencana kerja program dan pendanaan.

Tahap 3 Penyusunan Rancangan RKPD


Tahap ini merupakan penyempurnaan Rancangan awal RKPD,
penyempurnaan yang dilakukan berdasarkan :
a) Rancangan awal Renja seluruh Perangkat Daerah kabupaten
Banyuasin yang telah diverifikasi; dan
b) Hasil penelaahan terhadap rancangan RKPD provinsi Sumatera
Selatan, RKP dan Program strategis nasional.
Pada tahap ini dilakukan penilaian dan pembahasan atas rancangan
Renja PD yang disampaikan Kepala PD kepada Bappeda,
pengintegrasian rancangan Renja OPD ke dalam Rancangan Awal RKPD
untuk menjadi Rancangan
RKPD, pembahasan dengan para pemangku kepentingan terkait untuk
memperoleh masukan dan pertimbangan bagi rancangan RKPD,
penyiapan ringkasan Rancangan RKPD untuk sebagai bahan
pembahasan dalam Musrenbang tahunan daerah, dan penyampaian
tembusan Rancangan RKPD kepada Bappenas dan Bappeda Provinsi
sebagai masukan dalam penyusunan RKP Nasional dan RKPD Provinsi.
Tahap 4. Musrenbang
Tahap ini merupakan pelibatan para pemangku kepentingan
dalam pengambilan keputusan perencanaan, melalui pelaksanaan

RKPD KABUPATEN BANYUASIN 2019 I-4


Musrenbang sejak tingkat desa/kelurahan, tingkat kecamatan, Forum
OPD Kabupaten, Musrenbang Kabupaten, Forum OPD Provinsi, dan
Musrenbang RKPD Provinsi, sesuai jadwal yang ditetapkan.
Musrenbang tahunan daerah merupakan forum konsultasi
dengan para pemangku kepentingan pembangunan untuk membahas
rencana pembangunan daerah dan mengalokasikan kegiatan tersebut
menurut prioritasnya kepada pihak yang berwenang atau
bertanggungjawab pada kegiatan tersebut, maupun pihak-pihak yang
berkomitmen untuk melaksanakannya, dibawah koordinasi Kepala
Bappeda. Agar dalam pelaksanaan musrenbang dapat menghasilkan
keluaran yang optimal serta menjamin keterlibatan masyarakat yang
lebih intensif, maka dalam setiap tahapan musrenbang dari mulai
persiapan sampai dengan paska musrenbang perlu difasilitasi oleh
fasilitator yang memadai.
Musrenbang tahunan atau musrenbang RKPD dan forum OPD
juga berfungsi untuk menjembatani kepentingan antara pemerintah
pusat dan pemerintah daerah dengan kepentingan masyarakat (top-
down dan bottom-up approach), serta mendapatkan komitmen/
kesepakatan para pemangku kepentingan untuk penyempurnaan
rencana kerja pembangunan daerah untuk tahun yang direncanakan.
Penyelenggaraan musrenbang tahunan daerah dilakukan secara
berjenjang mulai dari :
 Musrenbang Desa/Kelurahan,
 Musrenbang RKPD di Kecamatan,
 Forum SKPD atau Forum OPD Kabupaten/Kota
 Musrenbang RKPD Kabupaten/Kota,
 Forum OPD Provinsi, Dan
 Musrenbang RKPD Provinsi.

RKPD KABUPATEN BANYUASIN 2019 I-5


Hasil Musrenbang RKPD Kabupaten Banyuasin menjadi masukan
bagi provinsi dan pusat untuk bahan musrenbang RKPD provinsi,
musrenbang pusat dan musrenbang nasional maupun dalam rangka
penyusunan rancangan akhir RKPD.

Tahap 5. Perumusan Rancangan Akhir RKPD


Perumusan rancangan akhir RKPD kabupaten Banyuasin
merupakan proses penyempurnaan rancangan RKPD Kabupaten
Banyuasin menjadi rancangan akhir berdasarkan berita acara
kesepakatan hasilMusrenbang RKPD Kabupaten Banyuasin yang
telah dilakukan pada tanggal 27 Maret 2018. Pada tahap ini dilakukan
penyempurnaan atas Rancangan RKPD berdasarkan hasil kesepakatan
dalam Musrenbang RKPD dengan tetap memperhatikan rancangan RKP
dan rancangan RKPD Provinsi.

Tahap 6. Penetapan Peraturan RKPD


Pada tahap ini dilakukan penyiapan dan penetapan peraturan
Kepala Daerah tentang RKPD dan penyiapan dan penetapan peraturan
Kepala SKPD untuk Renja SKPD.
Dokumen perencanaan daerah sebagaimana diamanatkan dalam
Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan
Pembangunan Nasional meliputi dokumen perencanaan jangka
panjang (20 tahun), perencanaan jangka menengah (5 tahun) dan
perencanaan tahunan (RKPD). Dokumen perencanaan tersebut
memiliki keterkaitan satu dengan yang lain. Keterkaitan tersebut
adalah mutlak untuk menjamin kesinambungan pembangunan di
daerah. RKPD tahun 2019 disusun mengacu pada Peraturan Daerah
Kabupaten Banyuasin Nomor 16 Tahun 2009 tentang Rencana
Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Tahun 2006-2025.

RKPD KABUPATEN BANYUASIN 2019 I-6


Prinsip Penyusunan RKPD Kabupaten Banyuasin tahun 2019
adalah : 1) a. merupakan satu kesatuan dalam sistem
perencanaan pembangunan nasional; b. dilakukan pemerintah
Daerah bersama para pemangku kepentingan berdasarkan peran
dan kewenangan masing- masing; c. mengintegrasikan rencana tata
ruang dengan rencana pembangunan Daerah; dan d. dilaksanakan
berdasarkan kondisi dan potensi yang dimiliki masing-masing
Daerah, sesuai dengan dinamika perkembangan Daerah
dan nasional dan dirumuskan secara transparan, responsif, efisien,
efektif, akuntabel, partisipatif, terukur, berkeadilan, berwawasan
lingkungan dan berkelanjutan.
Perencanaan Pembangunan dengan pendekatan yang
berorientasi pada proses dan substansi maupun substansi. Yang
berorientasi pada proses dilaksanakan dengan menggunakan empat
pendekatan, yaitu teknokratis, partisipatif, politis, atas bawah (top-
down) dan bawah atas (bottom-up). Hal ini dimaksudkan untuk
menjamin terciptanya integrasi, sinkronisasi, dan sinergi baik antar
wilayah, antar ruang, antar waktu, antar urusan pemerintahan maupun
antara Pemerintah Kabupaten dengan Pemerintah Pusat, Pemerintah
Provinsi.
Pendekatan teknokratis dilakukan dengan menggunakan metode
dan kerangka berfikir ilmiah dalam menyusun perencanaan
pendapatan dan perencanaan belanja. Dokumen RKPD pada dasarnya
merupakan suatu proses pemikiran strategis. Kualitas dokumen RKPD
sangat ditentukan oleh kualitas program dan kegiatan yang diusulkan
RKPD dalam mencapai tujuan dan sasaran pembangunan daerah yang
disepakati dalam Musrenbang RKPD. Penyusunan RKPD sangat erat
kaitannya dengan kompetensi dalam menyusun, mengorganisasikan,

RKPD KABUPATEN BANYUASIN 2019 I-7


mengimplementasikan, mengendalikan, dan mengevaluasi capaian
program dan kegiatan.
Proses partisipatif dilakukan dengan mengikutsertakan seluruh
pemangku kepentingan pembangunan di Kabupaten Banyuasin.
Pendekatan politis bermakna bahwa RKPD memuat hal-hal
sebagai berikut : 1). Konsultasi dengan Kepala Daerah untuk
perumusan permasalahan dan isu-isu strategis yang akan dijadikan
landasan dalam penyusunan prioritas pembangunan dengan mengacu
pada prioritas nasional; 2). Keterlibatan aktif DPRD dalam proses
penyusunan RKPD; 3). Jaring aspirasi masyarakat (reses) oleh DPRD
merupakan bagian integral dari proses penyusunan RKPD; 4). Pokok-
pokok pikiran DPRD dalam proses penyusunan RKPD; 5). Pembahasan
terhadap Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang RKPD yang
setelah ditetapkan akan mengikat semua pihak sebagai acuan dalam
penyusunan RAPBD
Pendekatan top-down bermakna bahwa RKPD memuat hal-hal
sebagai berikut : 1) Sinergi dengan RKP dan RENJA K/L; 2) Sinergi dan
konsistensi dengan RPJMD maupun RPJPD; 3 ). Sinergi dan konsistensi
dengan RTRW; 4). Penanganan masalah dengan pendekatan holistik
dan pendekatan sistem; 5). Sinergi dan komitmen pemerintah
terhadap tujuan-tujuan pembangunan global seperti Sustainable
Development Goals (SDGs), pemenuhan Hak Asasi Manusia, pemenuhan
standar pelayanan minimal (SPM), dan sebagainya. Pendekatan
bottom-up bermakna bahwa RKPD memuat hal-hal sebagai berikut : 1).
Penjaringan aspirasi dan kebutuhan masyarakat melalui proses
musrenbang secara berjenjang; 2). Memperhatikan hasil proses
musrenbang dan kesepakatan dengan masyarakat tentang prioritas
pembangunan daerah; 3). Mempertimbangkan hasil Konsultasi Publik
dan Forum OPD yang dilaksanakan pada setiap tahun perencanaan

RKPD KABUPATEN BANYUASIN 2019 I-8


yang penyelenggaraannya merupakan tanggung jawab daerah, dan
pelaksanaannya dikoordinasikan oleh Kepala Bappeda.
Tema Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2019 (RPJMN
2015 – 2019) adalah Pemerataan Pembangunan untuk pertumbuhan
berkualitas dengan sasaran dan target yang harus dicapai pada akhir
tahun 2019, antara lain : 1) Pertumbuhan ekonomi nasional berkisar
5,4-5,8 persen Inflasi secara nasional berkisar antara 2,5 – 4,5 persen;
2) Sasaran tingkat kemiskinan pada kisaran 8,5-9,5 persen; IPM
menjadi 71,98; gini rasio pada kisaran 0,38-0,39; dan tingkat
pengangguran terbuka 4,8-5,2 persen; 3) Sasaran pemerataan
pembangunan antar wilayah: kontribusi wilayah terhadap
pembangunan nasional; Sumatera 21,87 persen, Jawa 58,15 persen,
Kalimantan 8,09 persen, Sulawesi 6,15 persen, Bali-Nusa
Tenggara 3,22 persen, Maluku 0,52 persen Papua 2,01 persen. Sasaran
ini untuk mendukung pencapaian prioritas nasional sebagai berikut :
1. Pembangunan manusia melalui pengurangan kemiskinan dan
peningkatan pelayanan dasar;
2. Pengurangan kesenjangan antar wilayah melalui penguatan
konektivitas dan kemaritiman;
3. Peningkatan nilai tambah ekonomi melalui pertanian, industri
dan jasa produktif;
4. Pemantapan ketahanan energi, pangan, dan sumber daya air
melalui pelestarian lingkungan; dan
5. Stabilitas keamanan nasional dan kesuksesan pemilu.
Dalam rangka bersinergi dengan tema RKP 2019, maka tema
RKPD Kabupaten Banyuasin Tahun 9 adalah Pemerataan
Pembangunan Untuk Pertumbuhan Berkualitas Dengan Berpedoman
Pada Revolusi Mental, Gender, Pembangunan Berkelanjutan Dan Tata
Kelola Pemerintahan Yang Baik dengan sasaran pembangunan tahun

RKPD KABUPATEN BANYUASIN 2019 I-9


2019 antara lain : Pertumbuhan ekonomi sebesar 6,0 – 6,3 persen,
tingkat kemiskinan sebesar 11,1 – 11,3 persen, tingkat pengangguran
terbuka 3 – 4 persen dan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) sebesar
66,8 sampai 68 persen.

1.2. Dasar Hukum Penyusunan


1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2002
tentang Pembentukan Kabupaten Banyuasin di Provinsi
Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2002 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4181);
2. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan
Negara;
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem
Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia 4421);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah
beberapa kali, terakhir dengan Undang- Undang Nomor 9
Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang
Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor
58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5679);
5. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2007
tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional
Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia

RKPD KABUPATEN BANYUASIN 2019 I - 10


Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4700);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang
Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah,
Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah
Kabupaten/Kota;
7. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015
tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional
Tahun 2015 – 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2015 Nomor 3);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan,
Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi
Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar
Pelayanan Minimal, (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6178);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006
tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana
telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri
Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017
tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi
Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan
Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka

RKPD KABUPATEN BANYUASIN 2019 I - 11


Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah
Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan
Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka
Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2018
tentang Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun
2019;
13. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Selatan Nomor 17 Tahun
2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah
Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2005 – 2025;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Banyuasin Nomor 16 Tahun
2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang
Kabupaten Banyuasin Tahun 2006 – 2025;
15. Peraturan Daerah Kabupaten Banyuasin Nomor 28 Tahun
2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten
Banyuasin Tahun 2012 – 2032;
16. Peraturan Daerah Kabupaten Banyuasin Nomor 7 Tahun 2014
tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah
Kabupaten Banyuasin Tahun 2014 – 2018;
17. Peraturan Daerah Kabupaten Banyuasin Nomor 18 Tahun
2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah.

1.3. Hubungan antar Dokumen

Melalui Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem


Perencanaan Pembangunan Nasional maka sebuah perencanaan
pembangunan nasional harus menjamin keterkaitan dan konsistensi
antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, dan pengawasan.
Guna melaksanakan hal tersebut maka Pemerintah Kabupaten
Banyuasin dalam membuat perencanaan pembangunan mengeluarkan

RKPD KABUPATEN BANYUASIN 2019 I - 12


6 (enam) jenis dokumen perencanaan dan penganggaran yaitu Rencana
Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD), Rencana Pembangunan
Jangka Menengah Daerah (RPJMD), Rencana Tata Ruang Wilayah
(RTRW), Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renstra-
PD), Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) dan Rencana Kerja PD
(Renja-PD).
Dari segi waktu dokumen tersebut dapat dibagi menjadi 3 (tiga),
yaitu dokumen perencanaan jangka panjang (20 tahun) terdiri dari
RPJPD dan RTRWP, perencanaan jangka menengah (5 tahun) terdiri
dari RPJMD dan Renstra-PD, serta jangka pendek (1 tahun) terdiri dari
RKPD dan Renja-PD. RKPD Kabupaten Banyuasin merupakan tahun
pertama dari periode RPJMD ke empat yakni periode 2019 – 2023,
sehingga dalam penyusunannya mengacu pada RPJPD Kabupaten
Banyuasin 2016 – 2025.
dengan mengacu kepada Rencana Kerja Pemerintah (RKP) dan
Prioritas Nasional, RKPD dan Prioritas Provinsi. RKPD merupakan
acuan bagi daerah dalam menyusun Rencana Anggaran Pendapatan
dan Belanja Daerah (RAPBD), dengan demikian Kepala daerah dan
DPRD dalam menentukan Kebijakan Umum APBD (KUA), serta
penentuan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS)
didasarkan atas dokumen RKPD. KUA dan PPAS yang telah disepakati
selanjutnya digunakan sebagai acuan dalam proses penyusunan APBD.

Substansi RKPD memuat program dan kegiatan PD dan dokumen


RKPD merupakan acuan bagi OPD dalam menyempurnakan Renja OPD
untuk tahun yang sama. Proses penyusunan RKPD dilakukan secara
paralel dan sifatnya saling memberi masukan dengan proses
penyusunan Rencana Kerja PD (Renja PD).

RKPD KABUPATEN BANYUASIN 2019 I - 13


Gambar 1.1. Hubungan Dokumen RKPD dengan Dokumen
Perencanaan Lainnya

1.4. Maksud dan Tujuan

Penyusunan RKPD tahun 2019 dimaksudkan untuk menjadi


pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah
(Renja PD) tahun yang sama. Adapun tujuannya adalah untuk
mewujudkan program pembangunan Kabupaten Banyuasin yang
sejalan, selaras, seimbang, dan berkesinambungan. Selanjutnya
fungsi RKPD adalah :
1. Menjabarkan rencana strategis ke dalam rencana operasional
dan memelihara konsistensi antara capaian tujuan
perencanaan strategis jangka menengah dengan tujuan
perencanaan dan penganggaran tahunan pembangunan
daerah;
2. Memberikan arah bagi seluruh stakeholder pembangunan
daerah dalam merumuskan dan menyusun perencanaan serta
partisipasi dalam pembangunan daerah
3. Menyatukan tujuan kegiatan semua Perangkat Daerah (PD)
dalam Kabupaten Banyuasin.

RKPD KABUPATEN BANYUASIN 2019 I - 14


4. Memberikan arah dan pedoman bagi PD di lingkungan
Pemerintah Kabupaten Banyuasin dalam menyusun Rencana
Kerja (Renja) dan RKA SKPD;
5. Menjadi Pedoman dalam penyusunan KUA, PPAS, RAPBD dan
APBD;
6. Instrumen bagi pemerintahan daerah untuk mengukur target
kinerja penyelenggaraan fungsi dan urusan pemerintahan
daerah;
7. Instrumen bagi pemerintah daerah sebagai acuan
penyusunan laporan (LPPD dan LKPJ);
8. Menciptakan kepastian kebijakan, karena merupakan
komitmen Pemerintah.

1.5. Sistematika Dokumen RKPD


Bab I Pendahuluan
1.1. Latar Belakang
1.2. Dasar Hukum Penyusunan
1.3. Hubungan antar Dokumen
1.4. Maksud dan Tujuan
1.5. Sistematika Dokumen RKPD
Bab II Gambaran Umum Kondisi Daerah
2.1. Kondisi Umum Kondisi Daerah
2.1.1. Aspek Geografi dan Demografi
2.1.2. Aspek Kesejahteraan Masyarakat
2.1.3. Aspek Pelayanan Umum
2.1.4. Aspek Daya Saing Daerah
2.2. Evaluasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan RKPD sampai
Tahun berjalan dan realisasi RPJMD
2.3. Permasalahan Pembangunan Daerah

RKPD KABUPATEN BANYUASIN 2019 I - 15


2.3.1. Permasalahan Daerah yang berhubungan dengan prioritas dan
sasaran pembangunan daerah
2.3.2. Identifikasi Permasalahan Penyelenggaraan Urusan Pemerintah
Daerah
BAB III KERANGKA EKONOMI DAERAH DAN KEUANGAN DAERAH
3.1. Arah Kebijakan Ekonomi Daerah
3.2. Arah Kebijakan Keuangan Daerah
3.3. Dasar Hukum Penyusunan
3.4. Hubungan antar Dokumen
3.5. Maksud dan Tujuan
3.6. Sistematika Dokumen RKPD
BAB IV SASARAN DAN PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH
4.1. Tujuan dan Sasaran Pembangunan
4.2. Prioritas dan Sasaran Pembangunan Tahun 2019
BAB V RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DAERAH
5.1. Program Pembangunan Tahun 2019 dan 2020
5.2. Rencana Target Pencapaian Program dan Kegiatan Tahun 2019
dan 2020
BAB VI KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH
BAB VII PENUTUP

RKPD KABUPATEN BANYUASIN 2019 I - 16


RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH
( R K P D)
KABUPATEN BANYUASIN
TAHUN 2019

BAB 2

GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH


BAB II

GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH

2.1. Kondisi Umum Kondisi Daerah


Analisis gambaran umum kondisi daerah memberikan gambaran
sejauh mana keberhasilan pembangunan daerah yang telah dilakukan
dan untuk mengidentifikasi faktor-faktor atau berbagai aspek yang
perlu ditingkatkan untuk optimalisasi pencapaian keberhasilan
pembangunan daerah. Gambaran umum kondisi daerah memberikan
basis atau pijakan dalam proses perumusan perencanaan
pembangunan derah, baik dari aspek geografi, demografi,
kesejahteraan masyarakat, pelayanan umum, serta daya saing daerah,
serta capaian kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah beserta
interpretasinya.
2.1.1 Aspek Geografi dan Demografi
Kabupaten Banyuasin merupakan salah satu wilayah di Provinsi
Sumatera Selatan, Letak Geografis Kabupaten Banyuasin terletak pada
posisi antara 1,30° - , ° Lintang Selatan dan ° ’- ° ’ Bujur
Timur yang terbentang mulai dan bagian tengah Provinsi Sumatera
Selatan sampai dengan bagian Timur dengan luas wilayah seluruhnya
11.832,99 Km2 atau 1.183.299 Ha.
Secara administratif, Kabupaten Banyuasin mempunyai batas-
batas wilayah sebagai berikut :
- Sebelah Utara : Berbatasan dengan Kabupaten Tanjung
Jabung Timur Provinsi Jambi dan Selat
Bangka.
- Sebelah Timur : Berbatasan dengan Kecamatan Pampangan
dan Air Sugihan Kabupaten Ogan Komering
Ilir.
RKPD KABUPATEN BANYUASIN 2019 II - 1
- Sebelah Selatan : Berbatasan dengan Kecamatan Jejawi
Kabupaten Ogan Komering Ilir, Kota
Palembang, Kecamatan Sungai Rotan dan
Talang Ubi Kabupaten Muara Enim.
- Sebelah Barat : Berbatasan dengan Kecamatan Sungai Lilin,
Sungai Lais dan Bayung Lincir Kabupaten
Musi Banyuasin

Gambar 2.1. Peta Wilayah Administrasi Kabupaten Banyuasin

Wilayah Kabupaten Banyuasin terbagi dalam 19 kecamatan yang


terdiri dari 288 desa dan 16 kelurahan. Jumlah desa terbanyak dimiliki
oleh Kecamatan Pulau Rimau yaitu berjumlah 29 Desa, dan kecamatan
dengan kelurahan terbanyak adalah Kecamatan Talang Kelapa
sejumlah 6 kelurahan. Kecamatan Banyuasin II merupakan wilayah
kecamatan terluas di Kabupaten Banyuasin dengan luas 3.632,4 Km 2
atau sekitar 30,69% dari luas wilayah, sedangkan kecamatan terkecil

RKPD KABUPATEN BANYUASIN 2019 II - 2


adalah Kecamatan Sumber Marga Telang dengan luas 174,89 Km 2 atau
sekitar 1,47% dari luas wilayah Kabupaten Banyuasin, untuk lebih
rincinya dapat dilihat pada Tabel 2.1. berikut ini :

Tabel 2.1
Luas Wilayah Administrasi menurut Kecamatan serta
Jarak Kecamatan ke Ibu Kota Kabupaten dan Provinsi di
Kabupaten Banyuasin sampai Tahun 2017

Pusat Luas Wilayah Jarak ke


No Kecamatan
Pemerintahan (KM) % Kab Prov
1 Banyuasin I Mariana 186,69 1,57 60 25
2 Banyuasin II Sungsang 3.632,40 30,69 115 80
3 Banyuasin III Pangkalan Balai 294,20 2,48 0,5 44
4 Pulau Rimau Teluk Betung 888,64 7,50 37 81
5 Tungkal Ilir Sido Mulyo 648,14 5,47 145 197
6 Betung Betung 354,41 2,99 23 67
7 Rantau Bayur Tebing Abang 556,91 4,70 18 62
8 Talang Kelapa Sukajadi 439,43 3,71 35 14
9 Tanjung Lago Tanjung Lago 802,42 6,78 73 33
10 Muara Telang Telang Jaya 341,57 2,88 85 50
11 Makarti Jaya Makarti Jaya 300,28 2,53 100 65
12 Muara Padang Sumber Makmur 917,60 7,75 150 110
13 Muara Sugihan Tirta Harjo 696,40 5,88 183 143
14 Air Saleh Saleh Mukti 311,57 2,63 110 60
15 Rambutan Rambutan 450,04 3,80 85 40
16 Sembawa Sembawa 196,14 1,65 20 30
17 Suak Tapeh Lubuk Lancang 312,70 2,64 10 55
18 Sumber Marga Telang Muara Telang 174,89 1,47 100 60
19 Air Kumbang Cinta Manis Baru 328,56 2,77 80 45
Total 11,832,99 100
Sumber : Bagian Pemerintahan Umum Setda Kab. Banyuasin, 2018

RKPD KABUPATEN BANYUASIN 2019 II - 3


Gambar 2.2
Wilayah per Kecamatan di Kabupaten Banyuasin

Letak Geografis Kabupaten Banyuasin yang demikian yang


menempatkan Kabupaten Banyuasin pada posisi potensial dan
strategis dalam hal perdagangan dan industri, maupun pertumbuhan
sektor-sektor pertumbuhan baru. Kondisi ini dan posisi Kabupaten
Banyuasin dengan ibukota Pangkalan Balai yang terletak di Jalur Lintas
Timur. Selain itu Kabupaten Banyuasin merupakan daerah
penyelenggara pertumbuhan Kota Palembang terutama untuk sektor
industri. Disisi lain bila dikaitkan dengan rencana Kawasan Industri
dan pelabuhan Tanjung Api-api Kabupaten Banyuasin sangat besar
peranannya bagi kabupaten di sekitarnya sebagai pusat industri hilir,

RKPD KABUPATEN BANYUASIN 2019 II - 4


jasa distribusi produk sumber daya alam baik pertanian, kehutanan,
perikanan dan kelautan, dan pertambangan.

2.1.1.1 Kondisi Topografi

Gambaran topografi menjabarkan mengenai kondisi


ketinggian dan kontur wilayah Kabupaten Banyuasin. Selain
berisikan penjelasan, juga didukung oleh peta ketinggian dan kontur
wilayah dengan skala peta 1 : 50.000.
Kabupaten Banyuasin memiliki topografi 80 % wilayah datar
berupa lahan rawa pasang surut dan rawa lebak, sedangkan yang 20 %
lagi berombak sampai bergelombang berupa lahan kering dengan
sebaran ketinggian 0-40 meter diatas permukaan laut. Lahan rawa
pasang surut yang terletak di sepanjang Pantai Timur sampai ke
pedalaman meliputi wilayah Kecamatan Muara Padang, Makarti Jaya,
Muara Telang, Banyuasin II, Pulau Rimau, Air Saleh, Muara Sugihan,
sebagian Kecamatan Talang Kelapa, Betung dan Tungkal Ilir.
Selanjutnya lahan rawa lebak terdapat di Kecamatan Rantau Bayur,
sebagian Kecamatan Rambutan, sebagian kecil Kecamatan Banyuasin I.
Sedangkan lahan kering dengan topografi agak bergelombang terdapat
di sebagian besar Kecamatan Betung, Sembawa, Suak Tapeh, Banyuasin
III, Talang Kelapa dan sebagian kecil Kecamatan Rambutan. Gambaran
kondisi topografi dan kemiringan lahan di Kabupaten Banyuasin dapat
di lihat pada gambar berikut ini :

RKPD KABUPATEN BANYUASIN 2019 II - 5


Gambar 2.3. Peta Lereng Kabupaten Banyuasin

RKPD KABUPATEN BANYUASIN 2019 II - 6


Kabupaten Banyuasin memiliki topografi wilayah sebagian besar
(sekitar 80%) merupakan dataran rendah basah yang relatif datar atau
sedikit bergelombang berupa lahan rawa pasang surut dan rawa lebak,
sedangkan 20 persen lagi berombak berupa lahan kering dengan
sebaran ketinggian 0-40 meter di atas permukaan laut serta memiliki
iklim tropis, dengan suhu rata-rata 26,100 – 27,400, kelembaban udara
relatif 69,4 % - 85,5 % dan rata-rata curah hujan 2.723 mm/Tahun.
Lahan rawa pasang surut terletak di sepanjang pantai timur
sampai ke pedalaman meliputi wilayah Kecamatan Muara Padang,
Makarti Jaya, Muara Telang, Banyuasin II, Pulau Rimau, Air Salek,
Muara Sugihan, sebagian Kecamatan Talang Kelapa, Betung dan
Tungkal Ilir. Selanjutnya berupa lahan rawa lebak terdapat di
Kecamatan Rantau Bayur, sebagian Kecamatan Rambutan, sebagian
kecil Kecamatan Banyuasin I. Sedangkan lahan kering dengan topografi
agak bergelombang terdapat di sebagian besar Kecamatan Betung,
Sembawa, Banyuasin III, Talang Kelapa, dan sebagian kecil Kecamatan
Rambutan.

2.1.1.2 Kondisi Hidrologi

Gambaran mengenai geohidrologi menjabarkan penggunaan


air tanah, dan wilayah DAS secara deskriptif dengan didukung oleh
peta-peta seperti wilayah sungai/DAS dengan skala peta 1:50.000.
Dari sisi hidrologi berdasarkan sifat tata air, wilayah Kabupaten
Banyuasin dapat dibedakan menjadi daerah dataran kering dan daerah
dataran basah yang sangat dipengaruhi oleh pola aliran sungai.Aliran
sungai di daerah datarah basah pola alirannya rectangular dan di
daerah dataran kering pola alirannya dandritik. Beberapa sungai besar
seperti Sungai Musi, Sungai Banyuasin, Sungai Calik, Sungai Telang,
Sungai Upang dan yang lainnya berperan sebagai sarana transportasi
air di sepanjang garis pantai lebih dari 150 Km. Pola aliran di wilayah

RKPD KABUPATEN BANYUASIN 2019 II - 7


ini, terutama didaerah rawa-rawa dan pasang surut umumnya
rectangular, sedangkan untuk daerah yang dipengaruhi oleh pasang
surut aliran sungainya adalah subparali, dimana daerah bagian tengah
disetiap daerah sering dijumpai genangan air yang cukup luas.
Terkait kondisi hidrologi, Kabupaten Banyuasin terbagi kedalam
5 wilayah Daerah Aliran Sungai yang masing-masing DAS Bangke
meliputi Kawasan Taman Nasional Sembilang, DAS Banyuasin yang
merupakan DAS terbesar meliputi Kecamatan Tungkal Ilir, Pulau
Rimau, Suak Tapeh, Sembawa, Betung, Banyuasin III, Tanjung Lago dan
bagian selatan Banyuasin II, DAS Benawang meliputi sepanjang wilayah
timur Kecamatan Muara Sugihan, Sumber Marga Telang dan Muara
Padang, DAS Sembilang yang meliputi bagian utara kawasan Taman
Nasional Sembilang dan DAS Musi yang meliputi Kecamatan Rambutan,
Banyuasin I, Air Kumbang, Talang Kelapa, Makarti Jaya, Muara Telang,
Air Salek, Tanjung Lago, Rantau Bayur serta sebagian wilayah di
Kecamatan Banyuasin II. Pembagian daerah aliran sungai di Kabupaten
Banyuasin di ilustrasikan pada gambar berikut ini :

Gambar 2.4
Peta Hidrologi Kabupaten Banyuasin

RKPD KABUPATEN BANYUASIN 2019 II - 8


Menurut Keputusan Menteri PU Nomor 11A/PRT/M/2006,
tertanggal 26 Juni 2006 dan berdasarkan kriteria Sungai Strategis pasal
3 Kepmen PU tentang Penetapan Wilayah Sungai, maka berdasarkan
uraian diatas Sungai Banyuasin adalah Sungai Lintas Provinsi dan
Wilayah Sungai Strategis. Berikut ini sungai – sungai dalam wilayah
Kabupaten Banyuasin.
Tabel 2.2
Jaringan Sungai Dalam DAS Banyusin

Nama Sungai CA (km2) L (m)


A. Banyuasin 9,197.05 75.00
A. Banyuasin hilir 875.00 12.50
1.1 A. Beringin 37.50 15.00
1.2 A. Lalang (utama) 187.50 25.00
1.2.1 A. Lalang (cabang) 8,097.05
A. Cawang 28.13 7.50
S. Cubu 40.00 10.00
S. Semuring 30.00 7.50
S. Buaya 42.75 8.75
S. Merebu 16.50 7.50
S. Terusan Tiung 16.50 8.00
S. Meranti/Berayan 315.00 22.50
S. Pinangabang 42.75 8.75
S. Meranti Besar 39.81 17.50
S. Petaling1 27.89 8.50
S. Kerau 27.34 8.75
S. Petaling2 28.82 8.50
S. Kepahiyang 140.00 20.00
S. Merang 961.22 37.50
S. 1 133.59 16.25
S. Beruhun 125.00 15.00
S. Bowo 18.75 7.50
S. 2 39.38 6.50
S. Buring 223.25 22.50
S. 4 75.00 5.00
S. 5 70.00 13.75
S. Merang hulu 276.25 32.50
S. Bakung 87.50 17.50
S. Perlampin 82.03 12.50
S. Mangsang 91.88 17.50
S. Bayung 16.50 7.50
S. Panelasan 28.13 10.50
S. Benangsa 42.19 11.25
S. Kenawang 65.63 16.25
S. Terpanji 42.75 8.75
S. Bahu 42.75 8.25
1.2.2 A.Calik 300.00 40.00
S. Mukul 137.50 20.00

RKPD KABUPATEN BANYUASIN 2019 II - 9


Nama Sungai CA (km2) L (m)
S. Puyuh 37.50 10.00
A. Hitam 125.00 12.50
. S. Puntian ↔ 164.06 26.25
1.4 S. Paimanen Besar 93.75 28.75
1.5 A. Limau (utama) 328.13
1.5.1 S. Bengi 81.25 17.50
1.5.2 A. Limau (cabang) 87.50 20.00
1.5.3 S. Ibul 65.63 18.75
1.5.4 A. Pangkalan Balai 93.75 15.00
. A. Senda ↔ 181.25
1.6.1 A. Bentung 125.00 30.00
S. Kating kiri 56.25 17.50
1.6.2 A. Teluk Tenggulung 1,291.55
S. Betung / Bungin 171.88 30.00
S. Tumbuan 125.00 28.75
S. Ibul 247.50 31.25
S. Supal 139.45 28.75
S. Biduk 607.73 37.50
S. Tungkal 945.35 62.50
Sumber : Pola Pengelolan WS Banyuasin dalam RTRW Kab. BA 2012-2032

2.1.1.3 Kondisi Klimatologi

Gambaran klimatologi menjabarkan mengenai iklim wilayah


Kabupaten Banyuasin, curah hujan, temperatur serta peta rawan air,
baik dalam bentuk narasi dan tabel.
Seperti kebanyakan kondisi klimatologi di wilayah Indonesia,
Wilayah Kabupaten Banyuasin memiliki tipe iklim B1 menurut
Klasifikasi Oldemand dengan suhu rata-rata 26,100 – 27,400 Celcius dan
kelembaban rata-rata dan kelembaban relatif 69,4 % - 85,5 % dengan
rata-rata curah hujan 2.723 mm/Tahun. Secara lebih rinci dari
pengamatan enam stasiun klimatologi yaitu Stasiun Hujan Sungai Lilin,
Sungsang, Sembawa dan Betung, Air Sugihan, Mariana serta
Badaruddin, sebaran tipe iklim di Kabupaten Banyuasin terbagi
menjadi 4 (tiga) yaitu tipe iklim B2, tipe iklim B, tipe iklim B1 dan tipe
iklim C2.
- Tipe Iklim B2, meliputi Sebagian besar Kecamatan Banyuasin II,
Pulau Rimau, Tungkal Ilir, Betung, Sembawa, Makarti Jaya bagian

RKPD KABUPATEN BANYUASIN 2019 II - 10


utara, Suak Tapeh bagian barat serta bagian timur Banyuasin III
dengan curah hujan rata-rata 2521-2683 mm/tahun.
- Tipe Iklim B, dengan curah hujan rata-rata 2359-2521 mm/tahun,
meliputi sebagian besar Kecamatan Muara Sugihan, Air Salek,
Makarti Jaya, Muara Telang, Air Marga Telang, Tanjung Lago,
Rantau Bayur, Talang Kelapa dan bagian utara Kecamatan
Sembawa.
- Tipe Iklim B1, dengan curah hujan rata-rata 2197-2359 mm/tahun,
meliputi sebagian besar Kecamatan Muara Padang, Talang Kelapa,
bagian selatan Makarti Jaya dan Muara Telang serta bagian barat
Tanjung Lago.
- Tipe Iklim C2, dengan curah hujan rata-rata 1872-2197 mm/tahun
meliputi sebagian besar Kecamatan Banyuasin I, Air Kumbang,
Rambutan, Muara Padang dan bagian selatan Talang Kelapa.
Gambaran kondisi Klimatologi di Kabupaten Banyuasin terlihat
pada gambar berikut ini :

Gambar 2.5 Peta Gambaran Klimatologi Kabupaten Banyuasin

RKPD KABUPATEN BANYUASIN 2019 II - 11


2.1.1.4 Kondisi Geologi

Gambaran geologi menjabarkan jenis tanah serta penjelasan


mengenai daerah rawan bencana yang ada di wilayah Kabupaten
Banyuasin. Pada gambaran geologi tidak hanya dijelaskan secara
deskriptif tetapi juga didukung oleh peta jenis tanah, dan peta rawan
bencana dengan skala peta 1:50.000.
Kondisi geologi di Kabupaten Banyuasin akan di gambarkan
melalui stratigrafi penyusunnya yang terdiri dari aluvium, batu
lempung, batu pasir, batu sabak, endapan rawa, filit dan granit.
1) Aluvium endapan danau dan pantai : tersebar di seluruh Kecamatan
2) Batu Lempung, Batu Lanau, Batu Pasir : tersebar di sebagian
Kecamatan Banyuasin Dua, Pulau Rimau, Tungkal Ilir, Betung,
Banyuasin Tiga, Rantau Bayur dan Suak Tapeh
3) Batu Pasir, batu lumpur dan batu bara : tersebar di sebagian
Kecamatan Pulau Rimau
4) Batu Sabak, Filit dan Batu Lumpur : tersebar di sebagian Kecamatan
Tanjung Lago
5) Endapan Rawa : tersebar di selatan bagian timur Kabupaten
Banyuasin yaitu Kecamatan Betung, Suak Tapeh, Banyuasin III,
Talang Kelapa dan Rantau Bayur
6) Filit dan Batu pasir : tersebar di sebagian kecil wilayah perbatasan
Kecamatan Tanjung Lago dan Kecamatan Pulau Rimau
7) Granir, Granodiorit, Diorit : tersebar di sebagian Kecamatan Pulau
Rimau, Banyuasin II, Tanjung Lago dan Rambutan

Dari jenis stratigrafi tersebut yang paling mendominasi adalah


jenis aluvium yang terbentuk dari endapan danau dan pantai.
Selanjutnya adalah jenis endapan rawa yang tersebar di selatan bagian
timur Kabupaten Banyuasin yaitu Kecamatan Betung, Suak Tapeh,
Banyuasin III, Talang Kelapa dan Rantau Bayur dan persebaran paling

RKPD KABUPATEN BANYUASIN 2019 II - 12


sedikit yaitu jenis filit yang hanya terdapat di sebagian kecil wilayah
perbatasan Kecamatan Tanjung Lago dan Kecamatan Pulau Rimau.
Sebaran kondisi geologi berdasarkan stratigrafi penyusunnya dalam
Kabupaten Banyuasin seperti pada peta geologi berikut ini :

Gambar 2.6 Peta Geologi Kabupaten Banyuasin

2.1.1.5 Potensi Pengembangan Wilayah

Pengembangan wilayah Kabupaten Banyuasin terutama pada


kawasan-kawasan strategis wilayah Kabupaten Banyuasin, kawasan
strategis wilayah Kabupaten Banyuasin merupakan bagian wilayah
kabupaten yang penataan ruangnya diprioritaskan, karena mempunyai
pengaruh sangat penting dalam lingkup kabupaten terhadap ekonomi,
sosial budaya, dan/atau lingkungan. Penentuan kawasan strategis
kabupaten lebih bersifat indikatif. Batasan fisik kawasan strategis

RKPD KABUPATEN BANYUASIN 2019 II - 13


kabupaten akan ditetapkan lebih lanjut di dalam rencana tata ruang
kawasan strategis.
Dalam upaya mengurangi disparitas pembangunan antara
kawasan pusat pertumbuhan (Kota Metropolitan Palembang) dengan
kawasan-kawasan di sekitarnya dan upaya optimalisasi potensi
kawasan, maka diperlukan strategi pengembangan wilayah pada
kawasan-kawasan yang memiliki peran strategis sebagai motor
penggerak bagi pembangunan kawasan-kawasan di sekitarnya, baik
dalam aspek ekonomi, sosial, budaya, pertahanan keamanan dan
lingkungan.
Penetapan kawasan strategis harus didukung oleh tujuan
tertentu daerah sesuai pertimbangan aspek strategis masing-masing
kabupaten. Kawasan strategis yang ada di kabupaten memiliki peluang
sebagai kawasan strategis nasional dan provinsi. Penetapan kawasan
strategis kabupaten didasarkan pada kesepakatan para pemangku
kepentingan dan kebijakan yang ditetapkan.
Pada bab ini menjelaskan Kawasan Strategis Kabupaten dari
sudut kepentingan pada Aspek Ekonomi Merupakan kawasan-kawasan
yang dapat berperan mendorong pertumbuhan ekonomi wilayah
secara makro dengan memanfaatkan potensi wilayah yang ada.
Rencana pengembangan kawasan strategis bagi pertumbuhan ekonomi
di Kabupaten Banyuasin adalah sebagai berikut :
a. Kawasan Pendukung Perkotaan Metropolitan Palembang
Kawasan strategis ini merupakan kawasan di wilayah Kabupaten
Banyuasin yang difungsikan untuk mendukung kawasan strategis
Provinsi Sumatera Selatan yaitu kawasan perkotaan metripolitan
Palembang. Delineasi kawasan tersebut menjadi kewenangan
Kabupaten yang meliputi :
 Kota Terpadu Mandiri (KTM) Telang,

RKPD KABUPATEN BANYUASIN 2019 II - 14


 Kawasan Perdagangan Betung.
 Kawasan Pusat Pemerintahan Pangkalan Balai
 Kawasan Pusat Permukiman Perkotaan
b. Kawasan Strategis Pertanian
Kawasan ini merupakan kawasan strategis yang kegiatan utamanya
pada sektor pertanian meliputi agropolitan, pertanian pangan,
perkebunan berbasis industri dan migas serta perikanan.
 Kawasan Agropolitan
 Kawasan Industri Masyarakat Perkebunan (Kimbun)
 Kawasan Sentra Produksi Beras Pertanian Pasang Surut
c. Kawasan Sentra Pertambangan dan Migas
 Kawasan Sentra Pertambangan Migas
d. Kawasan Strategis Ekonomi Khusus Tanjung Api-Api.
e. Kawasan Strategis Industri
f. Kawasan Minapolitan

2.1.1.6 Wilayah Rawan Bencana

Potensi bencana akan selalu berkaitan dengan tingkat


kerentanan dan tingkat kerawanan bencana pada masing-masing
kawasan tertentu sesuai dengan karakteristik morfologi, geologi,
klimatologi dan topografi kawasan. Selain itu peningkatan suhu global
telah pula menjadi perhatian serius karena mengakibatkan lapisan es
di Antartika dan Greenland semakin menipis dan menyebabkan
kenaikan permukaan laut. Hal ini tentu saja akan berpengaruh
terhadap kawasan pesisir yang di miliki Kabupaten Banyuasin.
Penanganan dampak pemanasan global semakin menjadi prioritas
nasional, bukan hanya disebabkan timbulnya kenaikan permukaan laut
tetapi pemanasan global itu telah menyebabkan perubahan iklim.
Perubahan ini dapat kita lihat dari fenomena cuaca yang semakin tidak

RKPD KABUPATEN BANYUASIN 2019 II - 15


menentu, intensitas curah hujan yang tinggi, ombak semakin besar,
banjir, kebakaran hutan,dan kekeringan yang dapat saja berpengaruh
terhadap wilayah Kabupaten Banyuasin.
Kebijakan dan program strategis terkait adaptasi dan mitigasi
pemanasan global perlu segera diambil pemerintah. Strategi yang kita
lakukan sekarang dalam menghadapi pemanasan global akan
menentukan kualitas lingkungan kita di masa depan. Beberapa bentuk
kerawanan bencana yang dapat terjadi di wilayah Kabupaten
Banyuasin diantaranya sebagai berikut :

 Daerah Rawan Genangan


Topografi Kabupaten Banyuasin yang 80% merupakan dataran
rendah basah dengan kemiringan 0 - 8% terletak sepanjang aliran
sungai sampai dengan wilayah pesisir. Dari hasil kajian risiko dan
adaptasi perubahan iklim Sumatera Selatan oleh Kementerian
Lingkungan Hidup, Kabupaten Banyuasin yang wilayahnya
berbatasan langsung dengan pantai timur Sumatera Selatan yaitu
Selat Bangka memiliki risiko sangat tinggi terhadap penggenangan
pesisir mengingat wilayah Banyuasin tergolong dataran rendah
(lowland) sehingga mempunyai tingkat keterpaparan tinggi
terhadap perubahan iklim khususnya bahaya penggenangan pesisir
yang disebabkan oleh kombinasi kenaikan air laut, gelombang
badai dan fenomena La-Nina pada saat air pasang maksimum.
Tren kenaikan suhu permukaan laut di sekitar pantai timur
Sumatera Selatan berkisar 0,0200C/tahun yang setara dengan nilai
rata-rata di seluruh perairan Indonesia. Sedangkan untuk
kenaikkan muka air laut, berdasarkan hasil estimasi altimeter,
model dan data pasang surut berkisar antara 0,5-0,7 cm/tahun.
Proyeksi kenaikkan muka air laut pada tahun 2030 sebesar ±13,5-
15,6 cm, dinatara nilai tersebut sekitar 6-15 cm merupakan hasil

RKPD KABUPATEN BANYUASIN 2019 II - 16


kontribusi pencairan es yg di estimasi dengan model. Kejadian
ekstrem juga berpengaruh terhadap kenaikan muka air laut yaitu
fenomena La-Nina (Pengaruh dari Samudera Pasifik) yang dapat
menimbulkan kenaikkan sebesar 15 cm terhadap muka air laut
dalam keadaan normal. Gelombang signifikan pada pantai timur
Sumatera Selatan meninggi sekitar bulan Desember – Januari dan
menurun pada bulan Mei.
Kondisi tersebut mengakibatkan Kabupaten Banyuasin memiliki
luasan daerah genangan tahunan dengan total luasan genangan
sekitar 914.164,7 Ha. Luasan tersebut terbagi dalam 4 tipe luapan
mulai dari genangan dengan tipe A yaitu lahan yang selalu terluapi
air pasang baik pasang besar maupun pasang kecil, tipe genangan
ini terutama tersebar di sebagian wilayah Kecamatan Makarti Jaya,
Muara Padang, Banyuasin II, dan Muara Sugihan. Selanjutnya tipe
genangan B dimana lahan terluapi saat pasang besar, kondisi ini
terdapat di sebagian wilayah Kecamatan Muara Sugihan, Muara
Telang, Sumber Marga Telang dan Makarti Jaya. Tipe genangan C
yaitu dalam kondisi tidak tergenang tetapi kedalaman air tanah
pada waktu pasang surut kurang dari 50 cm dan genangan tipe D
yaitu dalam kondisi tidak tergenang pada waktu pasang air tanah
lebih dari 50 cm, tetapi pasang surutnya air masih terasa atau
tampak pada saluran tersier. Untuk Sebaran daerah genangan C
dan D cukup merata hampir di seluruh kecamatan Kabupaten
Banyuasin.
Pada kondisi normal genangan yang ada merupakan kondisi alami
yang ada di Kabupaten Banyuasin, akan tetapi perlu diambil
langkah ke depan terkait kenaikan suhu global yang akan
berpengaruh terhadap kawasan yang secara alami merupakan
daerah genangan berkala, terutama di kawasan pesisir.

RKPD KABUPATEN BANYUASIN 2019 II - 17


 Kawasan Rawan Bencana Angin Topan/Puting Beliung
Badai dan topan serta angin puting beliung adalah salah satu
diantara pengaruh pemanasan suhu global. Turbalensi suhu
mengakibatkan perbedaan tekanan udara yang sering terjadi di
wilayah tropis diantara garis balik utara dan selatan, kecuali di
daerah-daerah yang sangat berdekatan dengan khatulistiwa.
Sebagian besar sebaran kawasan rawan bencana angin puting
beliung terletak di wilayah pesisir. Berikut sebaran kawasan
Kabupaten Banyuasin yang memiliki daerah Rawan Bencana Angin
Topan/Puting Beliung diantaranya adalah Kecamatan Banyuasin I,
Kecamatan Banyuasin II, Kecamatan Betung, Kecamatan Pulau
Rimau, Kecamatan Talang Kelapa, Kecamatan Tungkal Ilir,
Kecamatan Muara Sugihan, Kecamatan Air Salek, dan Kecamatan
Tanjung Lago.
 Kawasan Rawan Bencana Kebakaran Hutan dan Lahan
Potensi bencana kebakaran hutan di Kabupaten Banyuasin
disebabkan oleh Faktor kesengajaan antara lain pembakaran lahan
untuk keperluan pertanian, dan faktor alam yaitu disebabkan oleh
musim kemarau mengakibatkan vegetasi semak belukar, lahan
basah dan bergambut yang kering mudah terbakar. Faktor
kesengajaan dalam pembakaran lahan masih merupakan budaya
sebagian masyarakat di beberapa kecamatan di Kabupaten
Banyuasin, dimana pada musim kemarau panjang masyarakat
mencari kawasan semak belukar dengan ketebalan bahan organik
tinggi untuk sengaja dibakar lalu ditebari benih padi (sistem sonor)
yang kemudian di biarkan dan datang kembali saat musim panen.
Berdasarkan sebaran hot spot hasil pantauan Satelit SSMFP,
potensi kebakaran hutan dan lahan cukup tinggi di Kabupaten
Banyuasin, tersebar di Kecamatan Pulau Rimau, Banyuasin I, Muara

RKPD KABUPATEN BANYUASIN 2019 II - 18


Padang , Tungkal Ilir dan Muara Sugihan serta kawasan lain yang
memiliki Lahan gambut cukup tebal seperti di daerah Taman
Nasional (TN) Sembilang dan sekitarnya.

 Kawasan Rawan Kekurangan Air (Kekeringan)


Perubahan iklim menjadi salah satu pertimbangan dasar dalam
pengelolaan air, misalnya dalam pengembangan infrastruktur air
mengenai kualitas dan kuantitas air. Berdasarkan Indeks Risiko
Bencana Kekeringan yang dikeluarkan oleh Badan Nasional
Penanggulangan Bencana (PNPB) Tahun 2010 dan Kajian Risiko
Kekurangan Air oleh Kementerian Lingkungan Hidup, Kabupaten
Banyuasin termasuk dalam tingkat risiko tinggi untuk bencana
kekeringan. Bencana kekeringan di Kabupaten Banyuasin terutama
terjadi di musim kemarau, dimana sumber-sumber air warga baik
itu sumur maupun sungai kecil kering. Kondisi tersebut yang
mengakibatkan hampir di setiap kecamatan mengalami
kekurangan air bersih untuk air minum, memasak, mandi, dan
mencuci maupun air untuk kebutuhan irigasi.
Dari hasil kajian, risiko kekurangan air di Kabupaten Banyuasin
termasuk dalam 2 zona utama dari 4 zona yang diklasifikasikan
berdasarkan Daerah Aliran Sungai dan susunan sungai, Kabupaten
Banyuasin tergolong tingkat risiko menengah sampai sangat tinggi
yang tersebar di kawasan DAS Musi serta tingkatan risiko dari
sangat rendah sampai sangat tinggi di kawasan Das Banyuasin.

2.1.1.7 Kondisi Demografi

Penduduk terbesar dimiliki oleh Kecamatan Talang Kelapa


dengan jumlah penduduk sebanyak 147.791 jiwa atau sekitar 16,97 %
dari jumlah seluruh penduduk Kabupaten Banyuasin, sedangkan untuk

RKPD KABUPATEN BANYUASIN 2019 II - 19


penduduk terkecil dimiliki oleh Kecamatan Suak Tapeh dengan jumlah
penduduk sebanyak 9.716 jiwa atau sekitar 1,11 % dari jumlah
penduduk Kabupaten Banyuasin.

Tabel 2.3
Demografi Kabupaten Banyuasin Tahun 2014 – 2016
Tahun
Indikator Satuan
2014 2015 2016
Jumlah Penduduk Jiwa 799.998 811.501 825.358
1
a. Laki-laki Jiwa 408.400 414.201 423.226

b. Perempuan Jiwa 391.598 397.300 402.132

2 Laju Pertumbuhan Penduduk Persen 1,46 1,22

3 Kepadatan Penduduk Jiwa/Km2 67,61 68,57 69,75

Sumber : Badan Pusat Statistik, 2014 – 2017

Sebaran jumlah penduduk berdasarkan Lapangan Pekerjaan


Utama di Kabupaten Banyuasin pada Tahun 2017 sebagaimana Tabel
2.4.
Tabel 2.4
Komposisi Jumlah Penduduk Menurut Lapangan Pekerjaan Utama, 2017
No Nama Pekerjaaan Jumlah
1 Belum / tidak bekerja 284.173

2 Mengurus rumah tangga 157.231

3 Pelajar / mahasiswa 108.390

4 Pensiunan 1.425

5 Pegawai negeri sipil (pns) 7.195

6 Tentara nasional indonesia (tni) 1.154

7 Kepolisian ri (polri) 609

8 Perdagangan 3.521

9 Petani / pekebun 179.804

10 Peternak 239
11 Nelayan / perikanan 7.001

12 Industri 307

13 Konstruksi 326

14 Transportasi 377

RKPD KABUPATEN BANYUASIN 2019 II - 20


No Nama Pekerjaaan Jumlah
15 Karyawan swasta 23.104

16 Karyawan bumn 2.632

17 Karyawan bumd 142


18 Buruh harian lepas 3.034
19 Buruh tani / perkebunan 33.879
20 Buruh nelayan / perikanan 13.725
21 Buruh peternakan 153
22 Pembantu rumah tangga 194
23 Tukang cukur 19
24 Tukang listrik 28

25 Tukang batu 232

26 Tukang kayu 278

27 Tukang sol sepatu 14

28 Tukang las / pandai besi 96

29 Tukang jahit 190

30 Tukang gigi 18

31 Penata rias 34

32 Penata busana 4

33 Penata rambut 17

34 Mekanik 271

35 Seniman 47

36 Tabib 3

37 Paraji 3

38 Perancang busana 2

39 Penterjemah 2

40 Imam masjid 20

41 Pendeta 40

42 Pastor 4

43 Wartawan 50

44 Ustadz/ mubaligh 84

45 Juru masak 6

46 Promotor acara 2

47 Anggota dpr ri 3

48 Anggota dpd ri 2

49 Anggota bpk 4

RKPD KABUPATEN BANYUASIN 2019 II - 21


No Nama Pekerjaaan Jumlah
50 Presiden 0

51 Wakil presiden 0

52 Anggota mahkamah konstitusi 0

53 Anggota kabinet kementerian 0

54 Duta besar 1

55 Gubernur 0

56 Wakil gebernur 0

57 Bupati 0

58 Wakil bupati 0

59 Walikota 0

60 Wakil walikota 0

61 Anggota dprd prop 3

62 Anggota dprd kab/kota 30

63 Dosen 115

64 Guru 3.898

65 Pilot 1

66 Pengacara 16

67 Notaris 8

68 Arsitek 4

69 Akuntan 1

70 Konsultan 19

71 Dokter 57

72 Bidan 736

73 Perawat 406

74 Apoteker 25

75 Psikiater / psikolog 0

76 Penyiar televise 1

77 Penyiar radio 3

78 Pelaut 47

79 Peneliti 18

80 Sopir 3.455

81 Pialang 10

82 Paranormal 3

83 Pedagang 4,933

84 Perangkat desa 382

RKPD KABUPATEN BANYUASIN 2019 II - 22


No Nama Pekerjaaan Jumlah
85 Kepala desa 128

86 Biarawan / biarawati 0

87 Wiraswasta 25.631

88 Pekerjaan lainnya 10
TOTAL 871.076
Sumber :Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Banyuasin Tahun 2017

Sebaran jumlah penduduk berdasarkan pendidikan di


Kabupaten Banyuasin pada Tahun 2017 sebagaimana Tabel 2.5.

Tabel 2.5
Komposisi Jumlah Penduduk Menurut Tingkat Pendidikan Tahun 2017

No Tingkat Pendidikan Jumlah


1 Tidak/ Belum sekolah 255.875
2 Tidak tamat SD 116.447
3 SD 274.743
4 SLTP 101.105
5 SLTA 102.778
6 Diploma II 2.674
7 Diploma III 4.248
8 Strata I 12.472
9 Strata II 677
10 Strata III 57
Sumber: Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Banyuasin Tahun 2017

RKPD KABUPATEN BANYUASIN 2019 II - 23


Tabel 2.6
Struktur Usia Penduduk Kabupaten Banyuasin Tahun 2017 (Perempuan)

Kelompok Umur

Kecamatan
KDKEC 10- 15- 20- 25- 30- 35- 40- 45- 50- 55- 60- 65- 70-
0-4Thn 5-9Thn 14Thn 19Thn 24Thn 29Thn 34Thn 39Thn 44Thn 49Thn 54Thn 59Thn 64Thn 69Thn 74Thn >74Thn

160701 BANYUASIN I 1.513 2.373 2.496 2.641 2.500 2.446 2.442 2.162 2.107 1.945 1.723 1.257 851 569 478 565 28.068
160702 BANYUASIN II 1.114 1.939 2.293 2.387 2.033 2.293 2.122 1.805 1.417 1.222 1.049 832 570 426 248 346 22.096
160703 BANYUASIN III 2.160 3.139 2.945 3.101 2.727 2.812 3.139 2.891 2.526 2.040 1.719 1.306 907 600 360 476 32.848
160704 PULAU RIMAU 1.224 1.777 1.963 2.172 2.100 2.094 2.118 1.944 1.610 1.375 1.121 1.041 764 529 323 323 22.478
160705 BETUNG 1.607 2.488 2.488 2.604 2.361 2.512 2.517 2.311 1.992 1.801 1.497 1.124 662 403 324 411 27.102
160706 RAMBUTAN 1.000 1.716 1.790 2.077 1.954 1.955 2.060 1.817 1.586 1.470 1.265 998 720 474 343 527 21.752
160707 MUARA PADANG 847 1.336 1.529 1.573 1.432 1.434 1.543 1.485 1.239 1.051 819 715 581 442 310 380 16.716
160708 MUARA TELANG 947 1.549 1.724 1.894 1.591 1.727 1.718 1.587 1.396 1.250 1.017 789 590 475 308 369 18.931
160709 MAKARTI JAYA 697 1.094 1.257 1.197 1.147 1.224 1.211 1.183 1.018 905 715 589 384 294 244 346 13.505
160710 TALANG KELAPA 4.172 6.330 6.488 6.875 6.578 6.406 6.690 6.045 5.354 4.922 4.149 3.078 1.899 1.119 834 1.217 72.156
160711 RANTAU BAYUR 1.051 1.736 1.910 2.272 2.248 2.224 2.332 1.950 1.831 1.450 1.426 1.146 832 553 384 586 23.931
160712 TANJUNG LAGO 1.041 1.747 1.953 1.981 1.889 1.879 1.954 1.746 1.390 1.230 996 770 584 443 273 333 20.209
160713 MUARA SUGIHAN 985 1.673 1.777 1.824 1.708 1.698 1.814 1.675 1.408 1.063 875 719 643 535 282 320 18.999
160714 AIR SALEK 900 1.560 1.801 1.733 1.527 1.545 1.700 1.623 1.271 1.090 804 640 576 433 292 378 17.873
160715 TUNGKAL ILIR 913 1.525 1.525 1.538 1.557 1.548 1.533 1.290 1.210 970 748 598 412 247 165 174 15.953
160716 SUAK TAPEH 664 892 819 918 808 965 909 737 649 554 498 380 243 150 84 129 9.399
160717 SEMBAWA 986 1.539 1.464 1.422 1.312 1.418 1.480 1.470 1.243 1.078 896 661 480 302 165 257 16.173
160718 SUMBER MARGA TELANG 627 1.107 1.200 1.254 1.273 1.213 1.171 996 886 713 715 507 415 262 164 240 12.743
160719 AIR KUMBANG 720 1.203 1.185 1.283 1.157 1.147 1.120 1.102 931 878 636 430 297 225 175 230 12.719

23.168 36.723 38.607 40.746 37.902 38.540 39.573 35.819 31.064 27.007 22.668 17.580 12.410 8.481 5.756 7.607 423.651

Sumber : Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Banyuasin 2017

RKPD KABUPATEN BANYUASIN 2019 II - 24


Tabel 2.7
Struktur Usia Penduduk Kabupaten Banyuasin Tahun 2017 (Laki-Laki)
Kelompok Umur

KDKEC Kecamatan
10- 15- 20- 25- 30- 35- 40- 45- 50- 55- 60- 65- 70-
0-4Thn 5-9Thn 14Thn 19Thn 24Thn 29Thn 34Thn 39Thn 44Thn 49Thn 54Thn 59Thn 64Thn 69Thn 74Thn >74Thn

160701 BANYUASIN I 1.648 2.605 2.615 2.813 2.629 2.678 2.766 2.380 2.029 1.944 1.659 1.388 939 573 359 457 29.482
160702 BANYUASIN II 1.208 2.114 2.471 2.558 2.177 2.439 2.279 2.030 1.449 1.336 1.057 944 633 519 302 369 23.885
160703 BANYUASIN III 2.302 3.346 3.278 3.240 2.908 2.944 3.160 3.015 2.431 2.156 1.696 1.366 915 595 330 405 34.087
160704 PULAU RIMAU 1.267 2.003 2.084 2.330 2.165 2.317 2.330 2.093 1.673 1.510 1.237 982 859 719 480 568 24.617
160705 BETUNG 1.833 2.644 2.783 2.737 2.565 2.577 2.677 2.457 2.004 1.755 1.482 1.254 828 442 268 315 28.621
160706 RAMBUTAN 1.116 1.874 1.980 2.186 2.061 2.096 2.120 1.954 1.558 1.495 1.295 1.082 791 561 289 442 22.900
160707 MUARA PADANG 925 1.420 1.577 1.646 1.553 1.529 1.594 1.520 1.295 1.118 914 733 612 560 313 528 17.837
160708 MUARA TELANG 1.008 1.655 1.880 1.890 1.751 1.715 1.793 1.681 1.410 1.388 1.138 902 642 534 343 507 20.237
160709 MAKARTI JAYA 692 1.180 1.301 1.255 1.166 1.230 1.243 1.203 1.017 954 712 618 459 362 246 374 14.012
160710 TALANG KELAPA 4.439 6.765 6.936 7.388 7.079 6.691 6.863 6.408 5.111 4.961 4.281 3.359 2.303 1.285 735 930 75.534
160711 RANTAU BAYUR 1.149 1.827 2.124 2.372 2.279 2.448 2.495 2.087 1.778 1.517 1.259 1.109 899 619 355 477 24.794
160712 TANJUNG LAGO 1.177 1.899 2.111 2.135 2.030 1.960 2.031 1.774 1.440 1.335 1.008 830 605 513 346 447 21.641
160713 MUARA SUGIHAN 1.109 1.675 1.878 1.848 1.664 1.755 1.856 1.958 1.493 1.344 966 733 633 603 355 506 20.376
160714 AIR SALEK 977 1.604 1.897 1.795 1.503 1.614 1.652 1.755 1.361 1.227 901 752 546 500 293 446 18.823
160715 TUNGKAL ILIR 991 1.602 1.553 1.616 1.599 1.667 1.660 1.471 1.244 1.105 851 696 534 366 231 322 17.508
160716 SUAK TAPEH 600 935 894 932 830 912 1.007 835 638 612 471 390 291 167 96 106 9.716
160717 SEMBAWA 1.077 1.541 1.514 1.494 1.339 1.320 1.576 1.417 1.288 1.102 900 731 545 347 181 220 16.592
SUMBER MARGA
160718 TELANG 634 1.167 1.304 1.291 1.232 1.315 1.263 1.099 854 789 600 584 415 339 180 226 13.292
160719 AIR KUMBANG 726 1.232 1.247 1.351 1.174 1.143 1.168 1.141 944 949 748 541 385 280 175 267 13.471

24.878 39.088 41.427 42.877 39.704 40.350 41.533 38.278 31.017 28.597 23.175 18.994 13.834 9.884 5.877 7.912 447.425

Sumber : Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Banyuasin 2017

RKPD KABUPATEN BANYUASIN 2019 II - 25


2.1.2 Aspek Kesejahteraan Masyarakat
Aspek kesejahteraan masyarakat terdiri dari kesejahteraan
dan pemerataan ekonomi, kesejahteraan sosial, serta seni budaya
dan olah raga. Analisis kinerja atas fokus kesejahteraan dan
pemerataan ekonomi dilakukan terhadap pertumbuhan PDRB,
laju inflasi, indeks Gini, pemerataan pendapatan versi Bank Dunia,
Indeks Ketimpangan Regional, prosentase penduduk di atas garis
kemiskinan, dan angka kriminalitas yang tertangani. Sementara
itu untuk analisis terhadap fokus Kesejahteraan Sosial dan fokus
Seni dan Olah Raga masing-masing dilakukan terhadap capaian
Angka Melek Huruf, Angka Rata-rata Lama Sekolah, serta
perkembangan seni budaya dan olah raga di Kabupaten
Banyuasin sesuai dengan ketersediaan data.
2.1.2.1 Pertumbuhan PDRB
Perekonomian Banyuasin pada Tahun 2016 mengalami
percepatan dibandingkan pertumbuhan Tahun-Tahun
sebelumnya. Laju pertumbuhan PDRB Banyuasin Tahun 2016
mencapai 5,88 persen, sedangkan Tahun 2015 sebesar 5,56
persen. Pada Tahun 2016, pertumbuhan ekonomi tertinggi dicapai
oleh kategori Jasa Pendidikan, yaitu sebesar 9,73 persen
kemudian kategori berikutnya adalah Pertanian, Kehutanan dan
Perikanan dengan laju pertumbuhan sebesar 8,60 persen.
Sedangkan pada Tahun 2016 Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah,
Limbah dan Daur Ulang mengalami penurunan dengan laju
pertumbuhan yang negatif.
Adapun kategori-kategori lainnya berturut-turut mencatat
pertumbuhan yang positif pada Tahun 2016, diantaranya kategori
Real Estate sebesar 8,43 persen, Jasa Kesehatan dan Kegiatan
Sosial sebesar 8,05 persen, Informasi dan Komunikasi sebesar

RKPD KABUPATEN BANYUASIN 2019 II - 26


7,64 persen, Pengadaan Listrik dan Gas mencatat sebesar 7,55
persen, kategori Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum
sebesar 6,32 persen, Transportasi dan Pergudangan sebesar 6,07,
Jasa Perusahaan sebesar 5,37, kategori Perdagang Besar dan
Eceran sebesar 5,06 persen, kategori Industri Pengolahan sebesar
4,38 persen, kategori Jasa Keuangan dan Asuransi sebesar 4,11
persen, kategori Konstruksi sebesar 3,64 persen, kategori Jasa
Lainnya sebesar 3,48 persen serta kategori Pertambangan
Penggalian sebesar 0,87 persen.
Tabel 2.8
Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Kabupaten Banyuasin Tahun 2016

Harga Berlaku Harga


No Sektor
(Rp) Konstan (Rp)

1. Pertanian, kehutanan dan perikanan 8.256.128,- 6.388.395,-

2. Pertambangan dan penggalian 1.469.763,- 1.235.449,-

3. Industri pengolahan 5.449.098,- 3.866.772,-

4. Pengadaan Listrik danGas 18.237.- 13.047,-

5. Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, 3.162,- 2.328,-


Limbah dan Daur Ulang
6. Konstruksi 2.813.712,- 2.280.877,-

7. Perdagangan Besar dan Eceran 2.602.879,- 1.693.760,-

8. Transportasi dan Pergudangan 144.634,- 87.890,-

9. Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum 88.725,- 65.816,-

10. Informasi dan komunikasi 424.892,- 299.952,-

11. Jasa Keuangan dan Asuransi 70.115,- 54.158,-

12. Real Estate 103.684,- 140.405,-

13. Jasa Perusahaan 3.545,- 2.404,-

14. Administrasi Pemerintahan, Pertahanan 660.165,- 447.034,-


dan Jaminan Sosial Wajib
15. Jasa Pendidikan 564.338,- 467.626,-

16. Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial 110.683,- 79.922,-

RKPD KABUPATEN BANYUASIN 2019 II - 27


Harga Berlaku Harga
No Sektor
(Rp) Konstan (Rp)

17. Jasa Lainnya 71.266,- 64.615,-

TOTAL PDRB 22.855.026,- 17.190.450,-

Sumber : Produk Domestik Regional Bruto, 2016

Tabel 2.9
PDRB Kabupaten Banyuasin Menurut Lapangan Usaha
Atas Dasar Harga Berlaku Tahun 2013-2016

PDRB Perkapita (Rp) Pertumbuhan (%)


Tahun
Harga berlaku Harga konstan Harga berlaku Harga konstan
2013 17.524.587 14.628.959 12,09 6,18
2014 19.133.846 15.380.588 9,19 5,14
2015 20.794.405 16.236.002 8,68 5,56
2016 22.860.732 17.190.458 9,94 5,88
Sumber : Produk Domestik Regional Bruto, 2013-2016

2.1.2.2 Laju Inflasi

Selain untuk menghitung kinerja perekonomian, angka


PDRB dapat juga digunakan untuk mengestimasi laju inflasi.
Angka yang diperoleh akan berbeda dengan data inflasi yang
dihitung dari Indeks Harga Konsumen (IHK), karena data yang
digunakan adalah data harga produsen. Untuk mengetahui laju
inflasi/deflasi, maka yang perlu diketahui adalah Indeks Implisit
yaitu indeks PDRB yang dapat memberikan gambaran tentang
perkembangan harga (inflasi/deflasi) menurut masing-masing
sektor lapangan usaha, dimana Indeks Implisit merupakan
perbandingan antara nilai tambah bruto atas harga berlaku Tahun
tertentu dengan nilai tambah bruto atas harga berlaku konstan
pada Tahun tertentu. Dengan demikian, dapat dihitung
perkembangan harga, jika positif berarti telah terjadi inflasi dan
sebaliknya bila negatif berarti terjadi deflasi.

RKPD KABUPATEN BANYUASIN 2019 II - 28


Tabel 2.10
Laju Inflasi Sektoral Menurut Lapangan Usaha
Tahun 2015
No Sektoral
(%)
1. Pertanian, kehutanan dan perikanan 0.87
2. Pertambangan dan penggalian -10.78
3. Industri pengolahan 5.74
4. Pengadaan Listrik danGas 16.84
5. Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang 3.50
6. Konstruksi -0.25
7. Perdagangan Besar dan Eceran 21.45
8. Transportasi dan Pergudangan -0.19
9. Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum -7.96
10. Informasi dan komunikasi 4.69
11. Jasa Keuangan dan Asuransi 5.44
12. Real Estate -9.97
13. Jasa Perusahaan 2.97
14. Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial
5.37
Wajib
15. Jasa Pendidikan 3.08
16. Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial 7.35
17. Jasa Lainnya 3.74
PDRB dengan Migas 2.95
PDRB tanpa Migas 3.26
Sumber : Banyuasin Dalam Angka, 2016

2.1.2.3 Pendapatan Perkapita

Pendapatan perkapita menunjukan besarnya pendapatan


yang dapat dinikmati oleh setiap penduduk secara rata-rata.Angka
ini terbentuk dari jumlah pendapatan yang timbul (income
origined) dibagi dengan jumlah penduduk pertengahan Tahun.
Pendapatan perkapita di Kabupaten Banyuasin dalam struktur
ekonomi atas dasar harga berlaku dengan migas Tahun 2016
tercatat 27,79 juta rupiah atau naik sebesar 8,46 persen
diabanding Tahun sebelumnya. Begitu juga dengan pendapatan

RKPD KABUPATEN BANYUASIN 2019 II - 29


perkapita tanpa migas naik sebesar 10,13 persen atau mencapai
24,47 juta rupiah.

2.1.2.4 Jumlah Penduduk Miskin

Garis kemiskinan pada tahun 2015 adalah sebesar Rp.


311.716, ini berarti jika pengeluaran rata-rata perkapita per bulan
kurang dari Rp. 311.716 maka tergolong penduduk miskin.
Presentase penduduk miskin pada tahun 2015 mengalami
peningkatan dibanding tahun sebelumnya, pada tahun 2015
presentase penduduk miskin di Banyuasin sebesar 12,45 persen,
menurun dibanding tahun 2014 yang sebesar 11,8 persen.
Gambaran ini dapat dilihat dalam tabel berikut :

12,5 12,28 12,45


12 11,7
11,88
11,5 11,27

11

10,5
2011
2012
2013
2014
2015

Gambar 2.7 Tingkat Kemiskinan Kabupaten Banyuasin


Tahun 2011 – 2015 Sumber data : BPS Kabupaten Banyuasin, 2016

2.1.2.5 Pendidikan

Adapun Indikator dalam peningkatan kesejahteraan sosial


bidang pendidikan adalah :

RKPD KABUPATEN BANYUASIN 2019 II - 30


1. Angka Melek Huruf
Secara umum Angka Melek Huruf (AMH)
penduduk Kabupaten Banyuasin Pada Tahun 2014
sebesar 97,56 %, pada Tahun 2015 sebesar 96,49 %,
pada Tahun 2016 sebesar 97,31 % dan pada Tahun
2017 sebesar 95,07 %.
2. Angka rata-rata lama Sekolah
Ukuran lain dari tingkat pendidikan adalah rata-
rata lama sekolah. Pada Tahun 2013 rata-rata lama
sekolah di Kabupaten Banyuasin mencapai 7,11 tahun,
Pada Tahun 2014 rata-rata lama sekolah di Kabupaten
Banyuasin turun menjadi 7,01 tahun dan pada tahun
2015 turun lagi menjadi 6,88 tahun sedangkan pada
tahun 2016 meningkat menjadi 6,89.

7,15

7,1

7,05

6,95

6,9

6,85

6,8

6,75
2013 2014 2015 2016

Gambar 2.8
Rata-rata lama Sekolah Kabupaten Banyuasin
Tahun 2013 – 2016

RKPD KABUPATEN BANYUASIN 2019 II - 31


3. Angka Partisipasi Kasar
Angka Partisipasi Kasar di Banyuasin pada Tahun
2013 menujukan penurunan karena banyaknya jumlah
penduduk usia sekolah yang belum cukup usia masuk
sekolah ke jenjang pendidikan masing-masing pada
suatu wilayah. Rata-rata tingkat pendidikan yang
dicapai oleh suatu wilayah, rata-rata tingkat pendidikan
yang dicapai oleh suatu masyarakat, seringkali dipakai
sebagai indikator kualitas sumber daya manusia.
Semakin rendah rata-rata tingkat pendidikan yang
dicapai, maka semakin rendah pula kualitas sumber
daya manusia yang dimiliki. Capaian Angka Partisipasi
Kasar (APK) secara terperinci yaitu : pada tahun 2017
APK SD/MI mencapai realisasi 118,70 APK SMP/MTs
mencapai realisasi 94,42 APK SMA/MA/SMK mencapai
realisasi 103,38.

2.1.2.6 Kesehatan
Adapun Indikator dalam peningkatan kesejahteraan sosial
bidang kesehatan adalah :
1. Angka Usia Harapan Hidup
Angka Usia Harapan Hidup Kabupaten Banyuasin
mengalami peningkatan dari sebesar 67,84 tahun, pada
tahun 2014 sebesar 68 tahun, pada tahun 2015 meningkat
menjadi 68,21 tahun, pada tahun 2016 meningkat menjadi
68,31 tahun, dan pada tahun 2017 meningkat menjadi
68,36 tahun rincian peningkatan usia harapan hidup
setiap tahunnya dapat dilihat pada gambar berikut ini :

RKPD KABUPATEN BANYUASIN 2019 II - 32


68,4
68,3
68,2
68,1
68
67,9
67,8
67,7
67,6
67,5
2013 2014 2015 2016 2017

Gambar 2.9 Usia Harapan Hidup Kabupaten Banyuasin 2013 – 2017

2. Angka Kematian Bayi


Angka Kematian Bayi pada tahun 2013 menjadi
3/1000 kelahiran hidup, pada tahun 2014 meningkat
menjadi 12/1000 kelahiran hidup, pada tahun 2015
menurun menjadi 4/1000 kelahiran hidup dan pada
tahun 2016 menurun menjadi 3,5/1000 kelahiran
hidup dan pada tahun 2017 meningkat menjadi
4,1/1000.
Indikator bidang kesehatan selama kurun waktu
beberapa tahun terakhir sampai dengan tahun 2016
adalah sebagaimana disajikan dalam Tabel dibawah ini :

Tabel 2.11
Perkembangan Indikator Bidang Kesehatan
Kabupaten Banyuasin Tahun 2013 – 2017

Tahun
Indikator Satuan
2013 2014 2015 2016 2017
1 2 3 4 5 6 7
Usia Harapan Hidup Tahun 67,84 68 68,21 68,31 68.33

RKPD KABUPATEN BANYUASIN 2019 II - 33


Tahun
Indikator Satuan
2013 2014 2015 2016 2017
Angka Kematian Ibu
Per 100.000 80 72 120 61 109
Melahirkan
Persentase Balita Gizi
% 0,1 0,0025 0,0025 0,0025 0,0025
Buruk
Per 1.000
Angka Kematian Bayi 3 12 4 3,5 4.1
kelahiran hidup
Cakupan
Desa/Kelurahan
% 98,30 96,71 94,07 97,7 97,7
Universal Chlid
Immunization (UCI)
Sumber : Dinas Kesehatan Kabupaten Banyuasin, 2017

2.1.2.7 Indeks Pembangunan Manusia (IPM)

Salah satu indikator ukuran keberhasilan pencapaian


dalam kontes kesejahteraan sosial ditunjukkan dengan Indeks
Pembangunan Manusia (IPM), IPM mencerminkan gambaran
akumulatif dari hasil pembangunan lintas sektor. Hal ini
mengingat komponen IPM adalah indeks komposit yang
merupakan rata-rata gabungan dari 3 (tiga) komponen penilai
kualitas Sumber Daya Manusia (SDM). Jika ketiga komponen
tersebut memiliki kualitas yang baik, maka secara otomatis
sumber daya manusianya memiliki kualitas yang baik pula.
Masing-masing indeks dari komponen IPM memperlihatkan
seberapa besar tingkat pencapaian yang telah dilakukan selama
ini di bidang kesehatan, pendidikan dan ekonomi.
Pada tahun 2013 IPM Kabupaten Banyuasin sebesar 62,42
persen, dan pada tahun 2016 IPM Kabupaten Banyuasin sebesar
65,01 persen. Indeks Pembangunan Manusia dibidang pendidikan
diukur dari angka rata-rata lama sekolah penduduk. Dibidang
kesehatan diukur dari angka Harapan Hidup (AHH), angka
kematian ibu melahirkan (AKI) dan Angka Kematian Bayi (AKB).

RKPD KABUPATEN BANYUASIN 2019 II - 34


Indek pembangunan dibidang daya beli, diukur oleh rata-rata
pendapatan.
Perkembangan IPM Kabupaten Banyuasin selama lima
tahun terakhir dapat dilihat pada gambar berikut ini :

65,5
65,01
65
64,5 64,15
64
63,5 63,21
63
62,5 62,42

62
61,5
61
2013 2014 2015 2016

Gambar 2.10
Indeks Pembangunan Manusia Kabupaten Banyuasin
Tahun 2013 – 2016

Beberapa indikator yang dapat digunakan untuk mengukur


perkembangan pelaksanaan pendidikan di Kabupaten Banyuasin
antara lain adalah Angka Melek Huruf, Angka Rata-Rata Lama
Sekolah, Angka Partisipasi Kasar (APK), Angka Partisipasi Murni
(APM), Angka Putus Sekolah (APS), Angka Mutu Kelulusan, dan
beberapa indikator lain.

RKPD KABUPATEN BANYUASIN 2019 II - 35


Tabel 2.12
Indikator Bidang Pendidikan
Kabupaten Banyuasin Tahun 2013 – 2017

Tahun
Indikator Satuan
2013 2014 2015 2016 2017
1 2 3 4 5 6 7
Angka Melek Huruf (%) 97,56 96,49 97,31 95,07
Angka Partisipasi
Kasar
SD / MI (%) 99,08 117,91 115,78 103,47 118,70
SMP / MTS (%) 69,28 110,71 107,96 101,25 94,42
41,51 107,81 115,97 116,69 103.38
SMA / SMK / MA (%)

Angka Partisipasi
Murni
73,34 128,23 124,30 105,75 119.09
SD / MI (%)
34,77 139,36 141,19 127,25 158.77
SMP / MTS (%)
18,13 145,32 160,40 137,30 114.55
SMA / SMK / MA (%)
Angka Putus Sekolah
(APS)
0,32 70,97 146,67 168,97 128.61
SD / MI (%)
(%) 0,26 104,00 129,17 169,57 143.30
SMP / MTS
(%) 0,13 -25,00 54,55 30,00 -244.44
SMA / SMK / MA
Sumber : LKPJ Dinas Pendidikan Kabupaten Banyuasin Tahun, 2017

2.1.2.8 Ketenagakerjaan

Jumlah pencari kerja yang terdaftar di Kabupaten


Banyuasin sepanjang tahun 2014 sebanyak 1.427 Orang, dan yang
berhasil ditempatkan sebanyak 111 orang terdiri dari 49 laki-laki
dan 62 perempuan. Tabel berikut merupakan gambaran
penduduk yang berumur diatas 15 tahun yang dikelompokkan
dalam angkatan kerja dan bukan angkatan kerja, dari data
tersebut tercatat 66,77 persen penduduk Kabupaten Banyuasin
dengan status bekerja dan sebesar 5,56 persen pengangguran.

RKPD KABUPATEN BANYUASIN 2019 II - 36


Data Persentase Penduduk Berumur 15 keatas menurut
Jenis Kegiatan Utama selama lima tahun terakhir dapat dilihat
pada uraian berikut ini :

Tabel 2.13
Persentase Penduduk Berumur 15 keatas menurut Jenis Kegiatan Utama,
Kabupaten Banyuasin Tahun 2015

Jenis Kelamin/ Sex


Jenis Kegiatan Utama
Laki-laki Perempuan Total/Total
(1) (2) (3) (4)
I Angkatan Kerja / Economically
247.430 134.090 381.520
Active
a Bekerja /Working 238.154 122.151 360.305
b Pengangguran / Looking for
9.276 11.939 21.215
Work
II Bukan Angkatan Kerja / Not
43.905 145.974 189.879
Economically Active
a Sekolah / Attending 29.177 26.888 56.065

b Mengurus Rumah Tangga /


3.807 113.883 117.690
House Keeping

c Lainnya / Others 10.921 5.203 16.124


Sumber : Badan Pusat Statistik Kabupaten Banyuasin, 2016

2.1.2.10 Fokus Seni Budaya dan Olahraga


1. Kebudayaan
Kegiatan seni budaya di Kabupaten Banyuasin
hingga saat ini telah diakui di beberapa wilayah di
Sumatera Selatan dan beberapa Provinsi di Indonesia.
Pada tahun 2016, kegiatan yang telah dilaksanakan
antara lain lomba robana antar kecamatan di wilayah
Kabupaten Banyuasin serta beberapa festival telah
diikuti seperti lomba tari dan lagu pada festival randik
di Kabupaten Muba juara I untuk seni tari dan juara II

RKPD KABUPATEN BANYUASIN 2019 II - 37


untuk lagu, festival Sriwijaya (penyaji materi terbaik),
dan lain sebagainya.
2. Pemuda dan Olahraga
Organisasi Pemuda di Kabupaten Banyuasin
tercatat sebanyak 80 organisasi, dan Sarana dan
Prasarana olahraga yang ada di 19 Kecamatan
Kabupaten Banyuasin sebanyak 868 tersebar di
seluruh kecamatan, meliputi cabang olahraga Bulu
Tangkis, Bola Voli, Bola Basket, Tennis, Sepak bola,
Tenis Meja, Senam, Futsal, Renang, Gasing dan Bilyar,
dalam rangka pembangunan olahraga di Kabupaten
Banyuasin salah satunya dengan mengikuti Kompetisi
Olahraga Tingkat Kabupaten/Kota seperti O2SN
(Olimpiade Olahraga Siswa Nasional) PORPROV
(Pekan olahraga Provinsi) dan menyelenggarakan
turnamen-turnamen olahraga tingkat kabupaten
Banyuasin. Selain itu Pemerintah Kabupaten dalam
rangka peningatan sarana dan prasarana olahraga
melalui rencana pembangunan Gedung Olahraga dan
sarana-prasarana olahraga lainnya. Pembinaan
olahraga pada tahun 2016 adalah keikutsertaan
Kabupaten Banyuasin pada kompetisi Olahraga
Tradisional yang diikuti 69 atlet dengan prestasi
seperti pada tabel berikut ini. Kompetisi Olahraga
Tingkat Kabupaten/Kota yang diikuti Kabupaten
Banyuasin.

RKPD KABUPATEN BANYUASIN 2019 II - 38


Tabel 2.14
Kompetisi Olahraga Tingkat Kabupaten/ Kota yang Diikuti
Kabupaten Banyuasin Tahun 2011-2016

Jumlah Jumlah Perolehan Medali (buah)


Tahun Jenis Kegiatan
Cabor Atlet Emas Perak Perunggu
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)

2011 O2SN
1. SD 5 60 - 1 -
2. SMP 11 60 4 13 8

2012 O2SN
1. SD 11 44 1 5 4
2. SMP 7 28 - - 1
3. SMA 5 22 - 1 3
POPDA 14 202 1 8 13

2013 O2SN
1. SD 11 41 2 - 6
2. SMP 7 36 1 - 3
3. SMA 5 22 - 2 4
4. SMK 4 21 - 1 2
O. Tradisional 4 17 - 2 2
2014 O2SN
1. SD 9 27 1 2 3
2. SMP 7 28 - 3 -
3. SMA 6 24 - 1 5
4. SMK 4 21 1 - 2
POPDA 13 200 4 16 21
O. Tradisional 4 25 - 1 -
KEJURDA Atlet
Remaja dan 23 20 8 3 3
Junior
KEJURNAS Open 8 20 8 3 3
Atlet Jakarta
KEJURNAS 5 5 - 1 1
PPLPD
KEJURNAS 5 5 1 3 -
Taekwondo

2015 O. Tradisional 3 16 0 2 0
KEJURNAS 2 16 0 1 5
PPLPD
PORPROV 18 287 14 29 42

2016 KEJURNAS 3 15 - - 3

RKPD KABUPATEN BANYUASIN 2019 II - 39


Jumlah Jumlah Perolehan Medali (buah)
Tahun Jenis Kegiatan
Cabor Atlet Emas Perak Perunggu
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)
PPLPD
PORPROV - - - - -
POPDA 14 250 9 16 22
O2SN
SD 8 21 1 2 3
SMP 8 32 - 1 3
SMA 3 12 - - -
SMK 3 4 1 - 1
Sumber : Dinas Pariwisata, Seni, Budaya, Pemuda Dan Olahraga Kab. Banyuasin, 2017

2.1.3 Aspek Pelayanan Umum


2.1.3.1 Fokus Layanan Urusan Wajib
2.1.3.1.1 Pendidikan
1. Angka Partisipasi Sekolah
APS merupakan ukuran daya serap sistem
pendidikan terhadap penduduk usia sekolah. Pada Tahun
2015 APS SD/MI sebesar 95.057 APS SMP/MTs sebesar
39.593.
Tabel 2.15
Perkembangan Angka Partisipasi Sekolah di Kabupaten
Banyuasin Tahun 2013 – 2015
Tahun
No Uraian Satuan
2013 2014 2015

1. SD/MI (%) 259.232 224.249 215.510

Jumlah murid usia 7-12


1.1 (%) 93.095 99.522 99.522
tahun

1.2 APS SD/MI (%) 91.721 98.906 95.057

2. SMP/MTs (%) 97.438 107.592 107.436

Jumlah murid usia 13-15


2.1 (%) 44.285 46.408 46.408
tahun

2.2 APS SMP/MTs (%) 39.464 42.314 39.593


Sumber : Badan Pusat Statistik Kabupaten Banyuasin 2013-2015

RKPD KABUPATEN BANYUASIN 2019 II - 40


2. Ketersediaan Sekolah
Tabel 2.16
Ketersediaan Sekolah dan Penduduk Usia Sekolah
Kabupaten Banyuasin Tahun 2012 – 2015

Tahun
No Jenjang Pendidikan
2012 2013 2014 2015
1 SD/MI 255.493 259.232 224.249 215.510
1.1 Jumlah Gedung Sekolah 3.203 3.380 3.286 3.364
1.2 Jumlah Penduduk Kelompok Usia
93.307 93.095 99.522 99.522
7-12 Tahun
2 SMP/MTs 102.422 97.438 107.592 107.436
2.1 Jumlah Gedung Sekolah 903 976 1.033 1.031
2.2 Jumlah Penduduk Kelompok Usia
45.150 44.285 46.408 46.408
13-15 Tahun
Sumber : Badan Pusat Statistik Kabupaten Banyuasin 2012-2015

3. Rasio Guru dan Murid

Tabel 2.17
Jumlah Guru dan Murid Jenjang Pendidikan
Kabupaten Banyuasin Tahun 2012 – 2015
Tahun
No Jenjang Pendidikan
2012 2013 2014 2015
1 SD/MI 255.493 259.232 224.249 215.510
1.1 Jumlah Guru 6.773 7.003 7.383 6.798
1.2 Jumlah Murid 104.496 103.983 106.208 105.773
2 SMP/MTs 102.422 97.438 107.592 107.436
2.1 Jumlah Guru 3.205 2.690 4.117 2.824
2.2 Jumlah Murid 33.319 32.567 37.200 36.799
Sumber : Dinas Pendidikan Kabupaten Banyuasin, 2018

2.1.3.1.2 Kesehatan

RKPD KABUPATEN BANYUASIN 2019 II - 41


Pembangunan bidang kesehatan meliputi seluruh siklus
atau tahapan kehidupan manusia. Bila pembangunan
kesehatan berhasil dengan baik maka secara langsung atau
tidak langsung akan terjadi peningkatan kesejahteraan
rakyat. Mempertimbangkan bahwa pembangunan bidang
kesehatan merupakan bagian yang sangat penting bagi
peningkatan SDM, maka program-program kesehatan
diprioritaskan pada calon generasi penerus, sejak dari
kandungan dan balita. Indikator bidang kesehatan selama
kurun waktu tahun 2013 sampai dengan tahun 2017 adalah
sebagaimana disajikan dalam Tabel 2.18 dibawah ini :
Tabel 2.18
Indikator Bidang Kesehatan Kabupaten Banyuasin Tahun 2013 – 2017
Tahun
Indikator Satuan
2013 2014 2015 2016 2017

1 2 3 4 5 6 7
Tahun 67,84 68 68,21 68,31 68.33
Usia Harapan Hidup

Angka Kematian Ibu Per 100.000 80 72 120 61 109


Melahirkan
Persentase Balita Gizi % 0,1 0,0025 0,0025 0,0025 0,0025
Buruk
Per 1.000 3 12 4 3,5 4.1
Angka Kematian Bayi kelahiran
hidup
Cakupan % 98,30 96,71 94,07 97,7 97,7
Desa/Kelurahan
Universal Chlid
Immunization (UCI)
Sumber : Dinas Kesehatan Kabupaten Banyuasin, 2017

Kabupaten Banyuasin juga meningkatkan jumlah


tenaga kesehatan dalam upaya meningkatkan pelayanan
kesehatan kepada masyarakat. Sampai tahun 2017 tenaga
kesehatan yang ada di Kabupaten Banyuasin sebagai
berikut:

RKPD KABUPATEN BANYUASIN 2019 II - 42


Tabel 2.19
Tenaga Kesehatan Kabupaten Banyuasin Tahun 2017

No. Tenaga Kesehatan Jumlah

56
1. Dokter Umum
11
2. Dokter Gigi
269
3. Perawat
27
4. Perawat Gigi
458
5. Bidan
27
6. Ahli Gizi
44
7. Sanitarian
24
8. Asisten Apoteker
28
9. Analis
86
10. Penyuluh Kesehatan
8
11. Administrator Kesehatan
4
12. Apoteker
Jumlah 1042

Sumber : LKPJ Dinas Kesehatan Kab. Banyuasin, 2017

2.1.3.1.3 Pekerjaan Umum

Dinas pekerjaan umum sebagai perwakilan pemerintah


dalam mengatur dan memantau pembangunan dan
peningkatan sarana jalan dan jembatan telah berusaha
melakukan penambahan panjang jalan setiap tahunnya.
Pada tahun 2017, panjang jalan di Kabupaten Banyuasin
mencapai 1.341,60 km, sekitar 61,00 km dari panjang
jalan tersebut merupakan tanggung jawab dan wewenang
negara atau sekitar 4,55 persen. Jalan sepanjang 82,00 km

RKPD KABUPATEN BANYUASIN 2019 II - 43


atau sebesar 6,11 persen menjadi tanggung jawab
pemerintah provinsi dan sisanya 1.198,6 atau sebesar
89,34 persen menjadi tanggung jawab pemerintah
Kabupaten Banyuasin.

Tabel 2.20
Panjang Jalan Kabupaten Menurut Jenis
di Kabupaten Banyuasin Tahun 2013-2017

Panjang Jalan (Km)


Jenis Permukaan Jalan
2013 2014 2015 2016 2017
(1) (3) (4) (5) (6) (7)
a. Aspal Hotmix/ Hotmix Asphalt 401,25 405,25 405,25 414,62 420,67
b. Aspal Lapen / Lapen Aspalt 79,50 79,50 79,50 79,50 79,50
c. Jalan Cor/ Cor 226,40 290,50 302,00 336,99 348,78
d. Kerikil/Split 68,23 85,60 74,60 86,78 94,78
e. Tanah/Dirt 438,20 460,95 460,45 403,91 378,07
f. Burda / Reycling - - - - -
g. Tidak Dirinci/No Classification 19,80 19,80 19,80 19,80 19,80
Jumlah/Total 1.233,38 1.341,60 1.341,60 1.341,60 1.341,60
Sumber : Dinas Pekerjaan Umum dan tata Ruang Kab. Banyuasin

2.1.3.1.4 Perumahan
Pelayanan bidang perumahan melalui program
Pengembangan Komunitas Perumahan terus ditingkatkan
dimana berdasarkan data terakhir yang diterima pada
tahun 2017 persentase rumah layak huni di kabupaten
Banyuasin sebesar 100 persen.

2.1.3.1.5 Penataan Ruang

Penataan Ruang Kabupaten Banyuasin berdasarkan


Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Banyuasin 2012
– 2032 yang telah menjadi peraturan daerah Kabupaten
Banyuasin Nomor 28 Tahun 2012 dimana rumusan

RKPD KABUPATEN BANYUASIN 2019 II - 44


kebijakan penataan ruang dari Kabupaten Banyuasin
adalah sebagai berikut :
1. Pembentukan dan pengembangan pusat pelayanan
yang mencakup seluruh wilayah Kabupaten sesuai
dengan potensi yang dimiliki untuk mendorong
pertumbuhan wilayah sehingga meminimalisir
ketimpangan antar wilayah;
2. Peningkatan aksesibilitas, layanan sarana dan
prasarana melalui pengembangan sistem trasnportasi
keseluruh wilayah dalam rangka pemerataan
pertumbuhan wilayah Kabupaten Banyuasin;
3. Pemantapkan, perlindungan dan peningkatan kualitas
kawasan lindung;
4. Pengembangan dan peningkatan fungsi kawasan
budidaya yang dikelola secara optimal, terintegrasi,
sesuai dengan daya dukung wilayah dan ramah
lingkungan;
5. Pengembangan kawasan strategis kabupaten untuk
mendorong pertumbuhan ekonomi, peningkatan ilmu
pengetahuan dan teknologi, kelestarian sumber daya
alam hayati, dan budaya Kabupaten Banyuasin.
6. Peningkatan fungsi kawasan untuk pertahanan dan
keamanan negara.
Dengan kebijakan tersebut, diharapkan setiap
bagian wilayah tumbuh menjadi semakin kuat dan
berdaya saing atas dasar potensi yang dimilikinya.

2.1.3.1.6 Perencanaan Pembangunan

Perencanaan pembangunan kabupaten Banyuasin yang


dilakukan sesuai peraturan perundang-undangan dan

RKPD KABUPATEN BANYUASIN 2019 II - 45


memperhatikan Dokumen-dokumen perencanaan yang telah
ada, seperti Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah
(RPJPD) Kabupaten Banyuasin, dan juga hasil pencapaian
kinerja Rencana Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2009–
2013, Rencana Tata Ruang dan Wilayah Kabupaten
Banyuasin 2012-2032 dan memasuki periode ketiga RPJPD
Kabupaten Banyuasin lima tahun kedepan akan mengacu
pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah
2014–2018. Selain itu juga dalam rangka sinkronisasi dengan
prioritas pembangunan Provinsi dan Nasional, perencanaan
pembangunan Kabupaten Banyuasin juga memperhatikan
RPJMD Provinsi dan Pusat.

2.1.3.1.7 Perhubungan

Pelayanan Pemerintah bidang perhubungan di Kabupaten


Banyuasin terus ditingkatkan setiap tahunnya dalam upaya
mewujudkan sistem pelayanan perhubungan komunikasi
dan informatika yang terpadu, efektif, efisien dan
berkesinambungan.

Untuk pelayanan bidang perhubungan selain ketersediaan


jalan yang baik, sampai tahun 2014 Kabupaten Banyuasin
telah memiliki 8 terminal antara lain Terminal Betung,
terminal Pasar Pagi Betung, terminal Pasar Pangkalan Balai,
Terminal Simpang Pulau Rimau, Terminal Talang Keramat
dan Terminal Simpang PU. Dan penyelenggaraan angkutan
umum jalan raya kabupaten Banyuasin meliputi angkutan
antar kota antar provinsi, antar kota dalam provinsi dan
angkutan lokal yang berupa angkutan kota dan angkutan
pedesaan dan juga angkutan sungai. Dan untuk pelayanan

RKPD KABUPATEN BANYUASIN 2019 II - 46


pengujian kendaraan bermotor Kabupaten Banyuasin
memiliki 8 Unit fasilitas pengujian kendaraan bermotor.

2.1.3.1.8 Lingkungan Hidup

Meningkatkan partisipasi dan akuntabilitas masyarakat,


swasta dan pemerintah dalam mengatasi pencemaran
lingkungan hidup dan meningkatkan sistem pengelolaan
lingkungan, meningkatkan kemampuan penanganan limbah
B3, serta penegakan hukum yang tegas dalam penanganan
sumber pencemaran lingkungan.
Dalam hal pelestarian lingkungan hidup Kabupaten
Banyuasin dalam mengatasi pencemaran lingkungan hidup
yang sampai tahun 2016 lalu terealisasi sebesar 60 persen,
tahun-tahun kedepannya akan terus dilakukan peningkatan,
dan cakupan pengawasan terhadap amdal tercapai pada
tahun 2016 terealisasi sebesar 70 persen. Dan dalam hal
penegakkan hukum lingkungan tercapai sebesar 60 persen
dari target yang ditetapkan.

2.1.3.1.9 Kependudukan dan Catatan Sipil

Dibidang kependudukan dan catatan sipil pelayanan yang


dilakukan antara lain pelayanan pengurusan Kartu Tanda
Penduduk elektronik terealisasi pada bulan maret tahun
2018 yang lalu sebanyak 517.198 jiwa terdaftar dan
pelayanan Kartu Keluarga sebanyak 219.571 kk, untuk
pelayanan akte kelahiran terealisasi sebanyak 235.925 jiwa.

2.1.3.1.10 Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan


Anak

Pelayanan bidang pemberdayaan perempuan dan


perlindungan anak, pemerintah Kabupaten Banyuasin

RKPD KABUPATEN BANYUASIN 2019 II - 47


melalui program kegiatan partisipasi perempuan dilembaga
pemerintahan pada tahun 2015 terealisasi sebesar 55,89
angka ini lebih besar dibandingkan capaian pada tahun 2014
yakni sebesar 52,61 persen, dan untuk persentase tindak
kekerasan dalam rumah tangga Per 1.000 KK/RT tahun 2015
terealisasi sebesar 0,03 persen.

2.1.3.1.11 Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera

Pelayanan Bidang Keluarga Berencana juga terus aktif


dilaksanakan dimana pravalensi peserta KB aktif di tahun
2015 tercatat sebanyak 77,25 persen, meningkat
dibandingkan tahun 2014 sebesar 75,72 persen. Untuk
cakupan PUS peserta KB anggota usaha peningkatan
pendapatan keluarga sejahtera (UPPKS) yang ber KB pada
tahun 2015 terealisasi sebanyak 79,98 persen angka ini
menurun dibanding tahun 2014 yaitu sebesar 83,57 persen.

2.1.3.1.12 Ketenagakerjaan

Di Bidang Ketenagakerjaan tercatat Tingkat Partisipasi


Angkatan Kerja tahun 2017 Kabupaten Banyuasin sebesar
67,75 persen sedikit meningkat dibanding tahun 2016
sebesar 67,5 dan tingkat tenaga kerja pengangguran terampil
tahun 2017 sebesar 62,00 persen sedikit lebih besar
dibanding tahun 2016 sebesar 60.00 persen, secara rinci
Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja dan Tingkat Tenaga Kerja
Pengangguran Terampil selama lima tahun terakhir dapat
dilihat pada tabel berikut :

RKPD KABUPATEN BANYUASIN 2019 II - 48


Tabel 2.21
Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja dan
Tingkat Tenaga Kerja Pengangguran Terampil
Kabupaten Banyuasin Tahun 2013– 2017

Tahun
Indikator Satuan
2013 2014 2015 2016 2017
1 2 3 4 5 6 7
Tingkat 65.58 66.00 67.00 67.5 67.75
Partisipasi %
Angkatan Kerja
Tingkat Tenaga 50.00 50.00 60.00 60.00 62.00
Kerja
%
Pengangguran
Terampil
Sumber : LKPJ Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kab. Banyuasin, 2017

2.1.3.1.13 Ketransmigrasian

Program transmigrasi yang dilaksanakan sejak masa orde


baru sampai sekarang masih dilaksanakan. Tujuan
transmigrasi diantaranya adalah untuk pemerataan jumlah
penduduk dan mempercepat pengembangan daerah.
Banyuasin merupakan salah satu daerah di Provinsi
Sumatera Selatan yang menjadi lokasi penempatan
transmigrasi. Pada tahun 2015 jumlah penempatan
transmigrasi di Kabupaten Banyuasin sebanyak 80 kepala
keluarga dengan 291 jiwa. Pada tahun 2016 terjadi
peningkatan menjadi 80 kepala keluarga dengan 301 jiwa.

Tabel 2.22
Jumlah Penempatan Transmigrasi di Kabupaten Banyuasin
Tahun 2012 – 2016

Tahun Kepala Keluarga Jiwa


(1) (2) (3)

RKPD KABUPATEN BANYUASIN 2019 II - 49


Tahun Kepala Keluarga Jiwa
(1) (2) (3)
2012 182 660
2013 100 370
2014 50 193
2015 80 291
2016 80 301
Sumber : Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Banyuasin

2.1.3.1.14 Koperasi Usaha Kecil dan Menengah

Pembangunan dibidang koperasi usaha kecil dan menengah


ditujukan untuk memberdayakan koperasi dan usaha kecil
menengah dalam upaya meningkatkan kesejahteraan
masyarakat, persentase koperasi aktif tahun 2017 sebesar
0,72 persen menurun dibandingkan tahun 2016 sebesar 7,75
persen. Dan Tingkat Pengembangan UMKM tahun 2017
sebesar 24,11 persen, peningkatan jumlah koperasi aktif dan
tingkat pengembangan UMKM setiap tahunnya dapat dilihat
dari tabel berikut ini :

Tabel 2.23
Jumlah Koperasi aktif Kabupaten Banyuasin Tahun 2013 – 2017

Tahun
Indikator Satuan
2013 2014 2015 2016 2017
1 2 3 4 5 6 7
Persentase Koperasi -
% 74,10 6,61 7,75 0,72
aktif
Tingkat Pengembangan
% 18,39 3,83 7,65 24,11 32
UMKM
Sumber : Dinas Koperindag dan UKM Kab. Banyuasin, 2017

2.1.3.1.15 Penanaman Modal

RKPD KABUPATEN BANYUASIN 2019 II - 50


Pembangunan dibidang penanaman modal
berdasarkan sumber dari BP3MD Prov. Sumatera Selatan
penanaman modal dalam negeri (PMDN) Kabupaten
Banyuasin Tahun 2017 sebesar Rp. 2.061.371.375.969
angka ini jauh menurun dibandingkan tahun 2016 yang
sebesar Rp. 669.327.564.212 perkembangan PMDN setiap
tahunnya dapat dilihat pada uraian berikut ini :

Tabel 2.24
Jumlah PMDN Kabupaten Banyuasin Tahun 2013-2017

Jumlah
Nilai Investor Tenaga Kerja
No Tahun Investor
( Rp ) ( orang )
( Perusahaan)
1 2 3 4 5
1. 2013 8 Rp. 237.190.535.320 417
2. 2014 8 Rp. 1.575.369.865.433 2621
3. 2015 5 Rp.1.465.054.320.445 2289
4. 2016 5 Rp.669.327.564.212 3127
5. 2017 13 Rp.2.061.371.375.969.00 1756
Sumber Data : PMDN Kabupaten Banyuasin, 2017

Untuk penanaman modal asing di Kabupaten


Banyuasin pertahun dari tahun 2013 sampai dengan tahun
2017 dapat dilihat pada uraian berikut ini :
Tabel 2.25
Penanaman Modal Asing di Kabupaten Banyuasin Tahun 2013 – 2017

Tenaga
Jumlah Investor Nilai Investor
No Tahun Kerja
( Perusahaan) ( US $ Ribu )
( orang )
1 2 3 4 5
1. 2013 8 US $ 135.894.235,06 3902
2. 2014 8 US $ 366.575.297,98 4077
3. 2015 10 US $ 649.566.546,78 6146
4. 2016 10 Rp. 3.336.794.859.414 3989
5. 2017 34 Rp. 3.826.939.788.610.61 2775
Sumber Data : Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

RKPD KABUPATEN BANYUASIN 2019 II - 51


2.1.3.1.16 Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri

Pembangunan dibidang Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam


Negeri dilakukan melalui program Pengembangan Wawasan
Kebangsaan dengan indikator capaian Tingkat
Pengembangan Wawasan Kebangsaan dilakukan dengan
memberikan sosialisasi kepada masyarakat, sampai pada
tahun 2016 yang lalu terealisasi sebesar 55,10 persen.

2.1.3.1.17 Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum,


Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah,
Kepegawaian dan Persandian
Pelayanan bidang Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum,
Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah,
Kepegawaian dan Persandian dilakukan dengan beberapa
program guna mewujudkan pelayanan administrasi dalam
penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel, salah satu
capaian Kabupaten Banyuasin atas terlaksananya
administrasi keuangan dengan predikat Wajar Tanpa
Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).

2.1.3.1.18 Ketahanan Pangan


Dibidang ketahanan pangan dengan indikator capaian
pembangunan adalah tingkat ketersediaan pangan daerah
kabupaten Banyuasin mendekati target yang ditetapkan
yakni tahun 2017 tercatat sebesar 99,91 persen dari target
yang ingin dicapai sebesar 100 persen, gambaran

RKPD KABUPATEN BANYUASIN 2019 II - 52


peningkatan ketahanan pangan setiap tahunnya dapat dilihat
pada gambar berikut ini :

91,94 90,88
100 76,37 99,91
77,19
50

0
2013
2014
2015
2016
2017

Gambar 2.11
Tingkat Ketahanan Pangan
di Kabupaten Banyuasin 2013 – 2017

2.1.3.1.19 Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

Dalam bidang pemberdayaan masyarakat dan


pemberdayaan desa dilakukan melalui Program Peningkatan
Keberdayaan Masyarakat Pedesaan, Program Pengembangan
Lembaga Ekonomi Pedesaan, Program Peningkatan
Partisipasi Masyarakat Dalam Membangun Desa, Program
Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa, dan
Program Peningkatan Ketahanan Masyarakat Desa.
Capaian pelaksanaan program-program tersebut
tergambar dalam capaian indikator program masing-masing
dimana sampai tahun 2019 peningkatan jumlah KPD/orang
sebesar 1444, jumlah pengembangan UED – SP sebesar 2175
kelompok/desa dan tingkat masyarakat yang turut serta
dalam pembangunan sebesar 80 orang/desa, jumlah
kelompok swadaya gotong royong masyarakat sebesar 1541
kader up2k/orang.

RKPD KABUPATEN BANYUASIN 2019 II - 53


2.1.3.1.20 Komunikasi dan Informatika

Pelayanan bidang Komunikasi dan Informatika


Kabupaten Banyuasin terus ditingkatkan antara lain dengan
adanya fasilitas sarana apliasi dan telematika seperti sarana
infrastruktur jaringan internet, dimana sampai tahun 2016
jangkauan internet telah menjangkau seluruh SKPD
dilingkungan Pemkab Banyuasin, dan juga sudah adanya
tower Internet milik pemerintah kabupaten Banyuasin
sebanyak 248 tower di 9 kecamatan yang ada di kabupaten
Banyuasin dan saat ini pemerintah Kabupaten Banyuasin
juga sedang mengambangkan aplikasi SIMAYA untu
mempermudah dan memperlancar urusan tata administrasi
dan surat menyurat ditiap-tiap unit lembaga pemerintah
kabupaten Banyuasin dalam upaya meningkatkan kualitas
pelayanan bidang komunikasi dan informatika.

2.1.3.1.21 Perpustakaan

Dibidang pelayanan perpustakaan, sampai tahun


2017 terdapat 14,69 persen perpustakaan di Kabupaten
Banyuasin dan jumlah kolesi buku sebanyak 75.415 buku
dengan tingkat kunjungan masyarakat ke perpustakaan
sebesar 1.239.441 persen, hal ini tentunya akan menjadi
fokus untuk dapat ditingkatkan tahun-tahun berikutnya.

2.1.3.1.22 Kearsipan

Dibidang kearsipan melalui Badan Perpustakaan


dan arsip daerah Kabupaten Banyuasin memiliki depo arsip,

RKPD KABUPATEN BANYUASIN 2019 II - 54


sampai tahun 2017 indikator penyelamatan dan pelestarian
dokumen dan arsip daerah mencapai sebesar 94,63 persen.

2.1.3.2 Fokus Layanan Urusan Pilihan

2.1.3.2.1 Pertanian
Sektor Pertanian merupakan penyumbang PDRB
terbesar dibandingkan sektor-sektor lainnya, tahun 2014
tercatat sebesar 34,49 persen. produktifitas pertanian
tanaman pangan di Kabupaten Banyuasin dapat dilihat dari
tabel berikut ini :
Tabel 2.26
Produktifitas Pertanian Tanaman Pangan
Kabupaten Banyuasin Tahun 2014 – 2017
Tahun
Uraian Satuan
2014 2015 2016 2017
1 2 3 4 5 6 7
Padi Luas Ha 209.122 254.470 289.898,5 256.193
Produksi Ton 915.442 1.236.750 1.458.610 1.305.533
Jagung Luas Ha 7.775 15.583 22.296,3 20.510
Produksi Ton 40.638 104.170 96.038 142.521
Kedelai Luas Ha 819 3.717 3.288,4 110
Produksi Ton 1.081 5.258 3203 163
Kacang
Luas Ha 145 112 113,9 69
Tanah
Produksi Ton 180,9 88 125 65
Kacang
Luas Ha 136 49 53,3 24
Hijau
Produksi Ton 183,3 66 72 34
Ubi Kayu Luas Ha 1.308 1.835 2.680,4 2.340
Produksi Ton 22.382,50 24.088 67.400 70.572
Ubi Jalar Luas Ha 456 279 142,6 162
Produksi Ton 6.921,50 2.159 1.366 1.206
Sumber : Dinas Pertanian dan Peternakan Kab. Banyuasin, 2016

2.1.3.2.2 Kehutanan

RKPD KABUPATEN BANYUASIN 2019 II - 55


Menurut funsginya, hutan dapat dikelompokkan
menjadi Hutan Suaka Alam, Hutan Produksi, Hutan Produksi
Terbatas, Hutan Produksi Konversi, dan Hutan Lindung
(pantai dan darat). Pengambilan hasil hutan yang dilakukan
secara serampangan dapat membawa bencana banjir dan
tanah longsor, karenanya pengambilan hasil hutan perlu
dilakukan secara hati-hati dengan memprehatikan
lingkungan dan ekosistem. Hasil hutan yang diambil berupa
kayu bulat, dan kayu olahan.

2.1.3.2.3 Energi dan Sumber Daya Mineral

Tahun 2015 berdasarkan data dari Badan Pusat


Statistik Kabupaten Banyuasin, sektor pertambangan dan
penggalian terhadap PDRB dengan Migas atas dasar harga
berlaku (%) Kabupaten Banyuasin pertambangan dan
penggalian terealisasi sebesar 7,12 persen.

2.1.3.2.4 Kebudayaan

Dibidang kebudayaan melalui Dinas Pariwisata,


Seni, Budaya, Pemuda dan Olahraga, Kabupaten Banyuasin
terus melakukan inventarisasi terhadap kebudayaan asli,
salah satunya adalah cerita rakyat dari berbagai daerah di
kabupaten Banyuasin berikut ini :
Tabel 2.27
Nama Cerita Rakyat / Legenda Rakyat di Kabupaten Banyuasin Tahun 2014

No Judul Cerita Rakyat Asal Daerah


(1) (2) (3)
1 Muning Munai Pangkalan Balai
2 Puyang Ayat Desa. Lubuk Rengas, Kecamatan Banyuasin III
Kelurahan Kenten Laut, Kecamatan Talang
3 Keramat Panjang
Kelapa

RKPD KABUPATEN BANYUASIN 2019 II - 56


No Judul Cerita Rakyat Asal Daerah
(1) (2) (3)
Kelurahan Kenten Laut, Kecamatan Talang
4 Pardin dan Putri Kayangan
Kelapa
5 Puyang Beremban Besi Pangkalan Balai, Kecamatan Banyuasin III
6 Rio Ngonang Desa Kayuara Kuning, Kecamatan Banyuasin III
Kelurahan Kayuara Kuning, Kecamatan
7 Asal Usul Kayuara Kuning
Banyuasin III
8 Asal Usul Desa Sterio Keluarahan Seterio Kecamatan Banyuasin III
9 Asal Usul Tj. Mahligai Desa Tebing Abang, Kec. Rantau Bayur
10 Kerio Canang Desa Tebing Abang, Kecamatan Rantau Bayur
11 Putri Lilin Desa Bukit Kecamatan Betung
12 Tugu Marga Pangkalan Balai, Kecamatan Banyuasin III
13 Jembatan Hayon Pangkalan Balai, Kecamtan Banyuasin III
14 Tampok Kepengen Desa Lubuk Rengas, Kecamatan Banyuasin III
15 Derian Gedis Desa Durian, Kecamatan Betung
16 Derien Deun Desa Durian Daun, Kecamatan Betung
17 Burung Kuau Desa Langkan, Kecamatan Banyuasin III
18 Sungsang Desa Sungsang, Kecamatan Banyuasin III
19 Gong Sakti Desa Lubuk Karet, Kecamatan Betung
20 Antu Kembang Kunyit Desa Terentang, Kecamatan Banyuasin III
21 Antu Bayangan Desa Talang Kebang, Kecamatan Banyuasin III
22 Betu Teklisu Kelurahan Betung, Kecamatan Betung
23 Putri Nio Desa Talang Kelapa, Kecamatan Talang Kelapa
24 Munai Sang Sri Pangkalan Balai Kecamatan Banyuasin III
25 Asal Usul Pangkalan Balai Pangkalan Balai Kecamatan Banyuasin III
26 Asal Usul Tanjung Beringin Desa Tanjung Beringin Kecamatan Banyuasin III
Sumber : Dinas Pariwisata, Seni, Budaya, Pemuda Dan Olahraga Kabupaten Banyuasin

Selain cerita rakyat diatas kabupaten Banyuasin juga


memiliki sebanyak 22 buah lagu-lagu daerah, 11 jenis tarian
tradisi, dan 31 tarian kreasi.

2.1.3.2.5 Kepemudaan dan Olahraga

RKPD KABUPATEN BANYUASIN 2019 II - 57


Di bidang kepemudaan dan Olahraga kabupaten
Banyuasin juga terus melalukan pembangunan yang
bertujuan untuk meningkatkan peran serta pemuda dalam
pembangunan, melalui Program Peningkatan Upaya
Penumbuhan Kewirausahaan dan Kecakapan Hidup Pemuda,
dengan memberikan pelatihan kewirausahaan kepada
pemuda-pemuda yang ada di Kabupaten Banyuasin secara
berkala setiap tahunnya, juga melalui program upaya
pencegahan penyalahgunaan narkoba dilakukan penyuluhan
secara berkala, dan untuk memasyarakatkan olahraga
melalui program pembinaan dan pemasyarakatan olahraga,
sampai tahun 2014, sebanyak 11 cabang olahraga.

2.1.3.2.6 Pariwisata

Dibidang pariwisata jumlah kunjungan wisatawan


ke Kabupaten Banyuasin pada tahun 2015 mengalami
peningkatan sebesar 46.879 dari tahun 2014 yaitu sebesar
44.647 jumlah kunjungan wisatawan pada tabel berikut :
Tabel 2.28
Jumlah Kunjungan Pariwisata
Kabupaten Banyuasin Tahun 2011 – 2015

Tahun
Indikator
2011 2012 2013 2014 2015

1 2 3 4 5 6
Jumlah Kunjungan Wisatawan 110 380 42.42 44.64 46.87

Sumber : Dinas Pariwisata, Seni Budaya Pemuda dan Olahraga Kab. Banyuasin

Kabupaten Banyuasin memiliki objek-objek wisata


yang cukup potensial untuk dikembangkan, antara lain

RKPD KABUPATEN BANYUASIN 2019 II - 58


objek-objek termasuk usaha pariwisata yang ada di
Kabupaten Banyuasin dapat dilihat pada uraian berikut ini :

Tabel 2.29
Nama Objek Wisata dan Usaha Pariwisata di Kabupaten Banyuasin, 2016

JENIS OBJEK
NO NAMA OBJEK WISATA POTENSI
WISATA
- Pemancingan
Wisata Minat /
1 Danau Tanah Mas - Kolam Renang
Wisata Bermain
- Panorama
- Pantai Laut
2 Desa Nelayan Sungsang Wisata Bahari/
- Tanaman Hias
- Tanaman dan Hortikultura
3 SMK PP Sembawa Agrowisata
- Panorama Alam dan Bumi
4 Hutan Gemampo Wisata Alam - Perkemahan
Bom Berlian
5 Wisata Air - Panorama Sungai
Pangkalan Balai
PT. Sawit Mas Sejahtera
6 Agrowisata - Perkebunan Sawit
Desa Langkan
7 PT. Melania Agrowisata - Perkebunan Karet

8 Hutan Lindung Lebong Hitam Ekowisata - Habitat Gajah Sumatera


9 Pulau Pejaye Wisata Alam - Panorama Sungai
10 Tugu Sejarah Silk Air Wisata Sejarah - Monumen Sejarah
Monumen
11 Fron Langkan - Tugu Sejarah Perjuangan
Sejarah
- Pemandangan Pantai
12 PT. Pertamina Sungai Gerong Wisata Alam - Kolam Renang dan Golf
- Perkebunan Karet
- Pemancingan
13 Balai Penelitian Sembawa Agrowisata
- Kuliner
14 Desa Wisata Lalang Sembawa Agrowisata - Perkebunan dan Balong

15 Taman Kota Pangkalan Balai Taman Kota Ruang Terbuka Hijau


Sumber : Dinas Pariwisata, Seni, Budaya, Pemuda Dan Olahraga Kabupaten Banyuasin

2.1.3.2.7 Kelautan dan Perikanan

Salah satu upaya meningkatnya pengelolaan sumber


daya kelautan dan perikanan adalah dengan meningkatkan

RKPD KABUPATEN BANYUASIN 2019 II - 59


produksi perikanan budidaya perikanan dimana tahun 2017
terealisasi sebesar 23,53 persen angka ini meningkat
dibandingkan tahun 2016 sebesar 12,79 persen, untuk
tingkat produksi perikanan tahun 2017 sebesar 7,36 persen
dan di tahun 2016 sebesar 7,49 persen.

2.1.3.2.8 Perdagangan

Kontribusi Sektor Perdagangan mengalami


penurunan terhadap PDRB Kabupaten Banyuasin tahun
2017 sebesar 12,31 persen dibandingkan tahun 2016
sebesar 12,70 persen.

2.1.4 Aspek Daya Saing Daerah

2.1.4.1 Fokus Kemampuan Ekonomi Daerah

Salah satu variabel dari fokus kemampuan ekonomi


daerah adalah pengeluaran konsumsi rumah tangga per kapita.
Pengeluaran konsumsi rumah tangga per kapita adalah variabel
yang cukup penting dalam memantau perkembangan standar
hidup penduduk di suatu wilayah. Dalam kenyataannya
pengeluaran konsumsi perkapita berbanding lurus dengan
pendapatan perkapita penduduk. Pada tahun 2014 pendapatan
perkapita penduduk di Kabupaten Banyuasin sebesar Rp.
25.098.385, kemudian meningkat menjadi sebesar Rp.
25..624.621 di tahun 2015.

2.1.4.2 Fokus Fasilitas Wilayah/Infrastruktur


Beberapa variabel dari fokus fasilitas wilayah antara lain
rasio panjang jalan, luas wilayah produktif, luas wilayah industri,
luas wilayah kebanjiran, luas wilayah kekeringan, jumlah bank,
jumlah hotel dan restoran dan lain sebagainya. Saat ini Kabupaten

RKPD KABUPATEN BANYUASIN 2019 II - 60


Banyuasin memiliki 8 hotel/penginapan, dan 32 rumah makan
yang tersebar di beberapa kecamatan di Kabupaten Banyuasin.
Pada tahun 2015, panjang jalan di Kabupaten Banyuasin mencapai
1.341,60 km. Sekitar 61,00 km dari panjang jalan tersebut
merupakan tanggung jawab dan wewenang negara atau sekitar
4,55 persen. Jalan sepanjang 82,00 km atau sekitar 6,11 persen
menjadi tanggung jawab pemerintah provinsi, dan sisianya
1.198,60 atau sebesar 89,34 persen menjadi tanggung jawab
pemerintah Kabupaten Banyuasin, dan berdasarkan laporan
terakhir tahun 2015 sebanyak 652,50 km panjang jalan
Kabupaten Banyuasin dalam kondisi baik. Sementara itu jumlah
sarana dan prasarana perhubungan sampai tahun 2015 telah
memiliki 8 terminal antara lain Terminal Betung, terminal Pasar
Pagi Betung, terminal Pasar Pangkalan Balai, Terminal Simpang
Pulau Rimau, Terminal Talang Keramat dan Terminal Simpang PU.
Dan penyelenggaraan angkutan umum jalan raya kabupaten
Banyuasin meliputi angkutan antar kota antar provinsi, antar kota
dalam provinsi dan angkutan lokal yang berupa angkutan kota
dan angkutan pedesaan dan juga angkutan sungai. Dan untuk
pelayanan pengujian kendaraan bermotor Kabupaten Banyuasin
memiliki 8 Unit fasilitas pengujian kendaraan bermotor.

2.1.4.3 Fokus Iklim Investasi

Penanaman modal atau investasi merupakan faktor yang


sangat berperan dalam penciptaan efek berganda dari
pertumbuhan ekonomi. Melalui investasi, maka selain
peningkatan perekonomian, juga terjadi penciptaan lapangan
kerja dan penambahan pendapatan daerah melalui proses yang
siklikal.

RKPD KABUPATEN BANYUASIN 2019 II - 61


Pembangunan ekonomi yang inklusif pada dasarnya
adalah pembangunan ekonomi yang dapat memberikan
kontribusi bagi mayoritas rakyat. Besarnya jumlah tenaga kerja di
sektor pertanian sering diasosiasikan sebagai sektor yang perlu
didorong untuk membangun ekonomi yang inklusif, yaitu
perekonomian yang dapat memberikan kontribusi bagi mayoritas
rakyat.
Kabupaten Banyuasin sudah memiliki institusi yang
khusus memberikan pelayanan terhadap perizinan. Sejak Tahun
2011 penerbitan izin yang dikeluarkan Badan Perizinan terpadu
meningkat secara signifikan pada tahun 2013, tetapi ada sedikit
penurunan pada tahun 2012. Pada Tahun 2011 penerbitan izin
sebanyak 4387, pada tahun 2012 sebanyak 4138 dan pada tahun
2013 penerbitan izin sebanyak 6293, dan pada tahun 2014
penertiban izin sebanyak 7624.

Tabel 2.30
Daftar Penerbitan Izin di Kabupaten Banyuasin
Tahun 2013 – 2018

Jumlah Izin / Tahun


No. Jenis Izin
2013 2014 2015 2016 2017 2018
1 2 3 4 5 6 7 8
1. Izin Mendirikan Bangunan ( IMB ) 3930 4938 5147 6435 5469 4800

2. Izin Gangguan ( HO ) / SITU 840 937 1096 1673 457 -

3. Izin Prinsip - 56 24 37 19 28

4. Izin Lokasi - 57 22 33 18 4

5. Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) 571 536 569 595 373 120

6. Tanda Daftar Perusahaan ( TDP ) 603 562 755 595 373 120

7. Surat Izin Usaha Konstruksi (SIUK) 23 86 34 42 35 26

8. Izin Usaha Toko Modern (IUTM) - 4 1 10 15 8

RKPD KABUPATEN BANYUASIN 2019 II - 62


Jumlah Izin / Tahun
No. Jenis Izin
2013 2014 2015 2016 2017 2018
9. Tanda Daftar Gudang 20 22 27 35 24 16

10. Surat Izin Usaha Industri (SIUI) 37 12 16 25 13 8

11. Tanda Daftar Industri (TDI) - 6 22 15 - -

12. Izin Kepariwisataan - 2 2 3 10 8

Izin Penyelenggaraan Reklame (IPR)


13. 15 65 53 43 33 5
dan Izin Operasi Biro Jasa (IOBR)

14. Izin Penyelenggaraan Khusus 92 3 3 7 - 2

Izin Penyelenggaraan Pendidikan


15. - 142 102 78 43 61
Swasta

Izin Praktek dan Izin Kerja Tenaga


16. - 177 512 286 673 475
Kesehatan
Izin Praktek Berkelompok Dokter
17. - - - - - -
Umum

Izin Praktek Berkelompok Dokter


18. - - - - - -
Gigi

Izin Praktek Berkelompok Dokter


19. - - - - - -
Spesialis
Izin Praktek Berkelompok Dokter
20. - - - - - -
Spesialis Gigi
Izin Penyelenggaraan Sarana
21. - - - - - -
Pelayanan Rumah Bersalin dan KIA
Izin Penyelenggaraan Sarana
22. - 2 - - - -
Pelayanan Toko Obat
Izin Penyelenggaraan Sarana
23. Pelayanan Produksi Makanan dan - - - - - -

Minuman
Izin Penyelenggaraan Sarana
24. - - - - - -
Pelayanan Rumah Sakit
Izin Penyelenggaraan Sarana
25. Pelayanan Pelayanan Balai - 7 - - - -

Pengobatan / Klinik

RKPD KABUPATEN BANYUASIN 2019 II - 63


Jumlah Izin / Tahun
No. Jenis Izin
2013 2014 2015 2016 2017 2018
Izin Penyelenggaraan Sarana
26. - 10 - - - -
Pelayanan Apotik
Izin Penyelenggaraan Sarana
27. - - - - - -
Pelayanan Optikal
Izin Penyelenggaraan Sarana
28. - - - - - -
Pelayanan Laboratorium Kesehatan
Izin Penyelenggaraan Sarana
29. Pelayanan Sarana Pengobatan - - - - - -

Tradisional
Izin Penyelenggaraan Sarana
Pelayanan Panti Pijat Urut
30. - - - - - -
Tradisional (PPUT) dan Pantim Pijat
Umum Modern (PPUM)
Izin Penyelenggaraan Sarana Salon
31. - - - - - -
Kecantikan dan Pemangkas Rambut

32. Izin Praktek Fisioterapi - - - - - -

33. Izin Prinsip Penanaman Modal - - - - - -

Izin Usaha untuk Berbagai Sektor


34. - - - - - -
Usaha
Izin Prinsip Perluasan Penanaman
35. - - - - - -
Modal
Izin Usaha Perluasan untuk Berbagai
36. - - - - - -
Sektor Usaha
Izin Prinsip Perubahan Penanaman
37. - - - - - -
Modal
Izin Usaha Perubahan untuk
38. - - - - - -
Berbagai Sektor Usaha
Izin Prinsip Penggabungan
39. - - - - - -
Perusahaan Penanaman Modal
Izin Usaha Penggabungan
40. Perusahaan Penanaman Modal untuk - - - - - -

Berbagai Sektor Usaha


Jumlah 6293 7624 8475 9970 7725 5901

Sumber : Badan Perizinan Terpadu Kab. Banyuasin Tahun 2016

RKPD KABUPATEN BANYUASIN 2019 II - 64


RKPD KABUPATEN BANYUASIN 2019 II - 65
2.1.4.4 Fokus Sumber Daya Manusia

1. Rasio lulusan S1/S2/S3 (kualitas tenaga kerja)

Menurut data dari Badan Pusat Statistik dalam


indikator kesejahteraan Rakyat Kabupaten
Banyuasin Kabupaten Banyuasin, pada tahun
2017 jumlah penduduk Kabupaten Banyuasin
dengan kualifikasi pendidikan S1 dan setara S1
sebanyak 3,52 persen dari total jumlah penduduk
berumur 5 tahun keatas, dan dengan pendidikan
S2 dan S3 0,17 persen.

2. Rasio Ketergantungan

Angka beban ketergantungan memberikan


gambaran perbandingan antara jumlah penduduk
yang produktif dengan yang tidak produktif.
Dependency ratio secara umum dapat
menggambarkan beban tanggungan ekonomi
kelompok usia produktif (15-64 tahun) terhadap
kelompok usia muda (<15 tahun) dan usia tua
(65 tahun atau lebih). Pada tahun 2017 Rasio
Ketergantungan di Kabupaten Banyuasin sebesar
50,62 Persen ini berarti setiap 100 penduduk
usia produktif menanggung 50 sampai 51
penduduk usia tidak produktif angka ini sedikit
berkurang dibandingkan tahun 2016 dimana
angka ketergantungan Kabupaten Banyuasin
sebesar 51, 22 persen.

RKPD KABUPATEN BANYUASIN 2019 II - 66


2.2 Evaluasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan RKPD sampai
Tahun berjalan dan realisasi RPJMD
Tahun 2017, dana yang tersedia di Kabupaten
Banyuasin dari berbagai sumber pendanaan telah dilaksanakan
sebanyak 486 Program dengan 1.774 Kegiatan pada 27 OPD dan
19 Kecamatan dalam Kabupaten Banyuasin. Dari jumlah dana
yang ditargetkan sebesar Rp. 994.027.679.264,16 dapat
direalisasikan sebesar Rp. 818.520.839.812,82 atau 82,34 persen.
Urusan tersebut dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten
Banyuasin adalah sebagai berikut :

2.2.1.1. Dinas Pendidikan


Urusan pendidikan yang diselenggarakan oleh Organisasi
Perangkat Daerah Dinas Pendidikan Kabupaten Banyuasin. Pada
tahun anggaran 2017 dialokasikan anggaran sebesar Rp.
253.323.506.996,- terealisasi sebesar Rp. 137.147.835.076,- atau
54,14 % yang terdiri dari 22 program , secara rinci dapat dilihat
pada uraian berikut ini :
1) Program pelayanan administrasi perkantoran dengan
alokasi sebesar Rp. 13.169.049.758,- terealisasi sebesar
Rp. 12.609.366.053,- atau 95,75 %.
2) Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur
dengan alokasi dana sebesar Rp. 3.335.420.000,-
terealisasi sebesar Rp. 3.275.676.500,- atau 98,21 %.
3) Program peningkatan disiplin aparatur dengan alokasi
dana sebesar Rp. 120.200.000,- terealiasasi sebesar Rp.
117.005.000,- atau 97,34 %.

RKPD KABUPATEN BANYUASIN 2019 II - 67


4) Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur
dengan alokasi dana sebesar Rp. 100.000.000,-
terealiasasi sebesar Rp. 100.000.000,- atau 100 %.
5) Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan
capaian kinerja dan keuangan dengan alokasi dana
sebesar Rp. 462.232.000,- terealisasi sebesar Rp.
453.196.000,- atau 98,05 %.
6) Program pendidikan anak usia dini dengan alokasi dana
sebesar Rp. 3.950.845.396,- terealisasi sebesar Rp.
3.555.146.404,- atau 89,98 %.
7) Program pengembangan dan keserasian kebijakan
pemuda dengan alokasi dana sebesar Rp. 129.220.000,-
terealisasi sebesar Rp. 129.180.000,- atau 99,97 %.
8) Program pengembangan nilai budaya dengan alokasi
dana sebesar Rp. 474.610.000,- terealisasi sebesar Rp.
254.860.000,- atau 53,7 %.
9) Program pengembangan pemasaran pariwisata dengan
alokasi dana Rp. 2.544.562.500,- terealisasi sebesar Rp.
2.461.916.280,- atau 96,75 %.
10) Program wajib belajar pendidikan dasar 9 tahun dengan
alokasi
dana Rp. 181.433.447.940,- terealisasi sebesar Rp.
71.701.232.066,- atau 39,52 %.
11) Program peningkatan peran serta kepemudaan dengan
alokasi dana Rp. 2.514.608.600,- terealisasi sebesar Rp.
2.328.678.300,- atau 92,61 %.
12) Program pengelolaan kekayaan budaya dengan alokasi
dana Rp. 854.523.000,- terealisasi sebesar Rp.
841.621.000,- atau 98,49 %.

RKPD KABUPATEN BANYUASIN 2019 II - 68


13) Program pengembangan destinasi pariwisata dengan
alokasi dana Rp. 1.494.749.000,- terealisasi sebesar Rp.
1.232.666.500,- atau 82,47 %.
14) Program pendidikan menengah dengan alokasi dana Rp.
24.126.940.052,- terealisasi sebesar Rp. 22.505.606.696,-
atau 93,28 %.
15) Program peningkatan upaya penumbuhan
kewirausahaan dan kecakapan hidup pemuda dengan
alokasi dana Rp. 165.300.000,- terealisasi sebesar Rp.
158.600.000,- atau 95,95 %.
16) Program pengelolaan keragaman budaya dengan alokasi
dana Rp. 821.590.000,- terealisasi sebesar Rp.
803.589.992,- atau 97,81 %.
17) Program pengembangan kemitraan dengan alokasi dana
Rp. 80.017.000,- terealisasi sebesar Rp. 63.742.000,- atau
79,66 %.
18) Program pendidikan non formal dengan alokasi dana Rp.
979.259.500,- terealisasi sebesar Rp. 620.638.000,- atau
63,38 %.
19) Program peningkatan mutu pendidik dan tenaga
kependidikan dengan alokasi dana Rp. 8.990.757.700,-
terealisasi sebesar Rp. 8.473.753.257,- atau 94,25 %.
20) Program pembinaan dan pemasyarakatan olahraga
dengan alokasi dana Rp. 3.204.227.500,- terealisasi
sebesar Rp. 1.797.005.105,- atau 56,08 %.
21) Program peningkatan sarana dan prasarana olahraga
dengan alokasi dana Rp. 806.678.650,- terealisasi
sebesar Rp. 529.040.000,- atau 65,58 %.

RKPD KABUPATEN BANYUASIN 2019 II - 69


22) Program manajemen pelayanan pendidikan dengan
alokasi dana Rp. 3.565.268.400,- terealisasi sebesar Rp.
3.135.315.923,- atau 87,94 %.
2.2.1.2. Dinas Kesehatan
Urusan kesehatan yang diselenggarakan oleh Organisasi
Perangkat Daerah Dinas Kesehatan Kabupaten Banyuasin. Pada
tahun anggaran 2017 dialokasikan anggaran sebesar Rp.
130.737.392.071,- terealisasi sebesar Rp. 120.560.965.378,03
atau 92,22 % yang terdiri dari 22 program , secara rinci dapat
dilihat pada uraian berikut ini :
1) Program pelayanan administrasi perkantoran dengan
alokasi dana sebesar Rp. 13.859.661.822,- terealisasi
sebesar Rp. 13.706.450.973,- atau 98,89 %.
2) Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur
dengan alokasi dana sebesar Rp. 4.917.535.540,-
terealisasi sebesar Rp. 4.840.367.719,- atau 98,43 %.
3) Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur
dengan alokasi dana sebesar Rp. 307.220.000,-
terealisasi sebesar Rp. 270.219.000,- atau 87,96 %.
4) Program obat dan perbekalan kesehatan dengan alokasi
dana sebesar Rp. 8.129.665.009,- terealisasi sebesar Rp.
7.774.297.893,- atau 95,63 %.
5) Program upaya kesehatan masyarakat dengan alokasi
dana sebesar Rp. 36.632.971.004,- terealisasi sebesar Rp.
34.614.517.061,- atau 94,49 %.
6) Program pengawasan obat dan makanan dengan alokasi
dana sebesar Rp. 175.447.500,- terealisasi sebesar Rp.
175.368.000,- atau 99,95 %.

RKPD KABUPATEN BANYUASIN 2019 II - 70


7) Program pengembangan obat asli Indonesia dengan
alokasi dana sebesar Rp. 87.950.000,- terealisasi sebesar
Rp. 87.662.000,- atau 99,67 %.
8) Program promosi kesehatan dan pemberdayaan
masyarakat dengan alokasi dana sebesar Rp.
1.291.982.198,- terealisasi sebesar Rp. 1.285.716.498,-
atau 99,52 %.
9) Program perbaikan gizi masyarakat dengan alokasi dana
sebesar Rp. 462.550.000,- terealisasi sebesar Rp.
462.036.500,- atau 99,89 %..
10) Program pengembangan lingkungan sehat dengan
alokasi dana sebesar Rp. 554.899.000,- terealisasi
sebesar Rp. 554.372.402,- atau 99,91 %..
11) Program pencegahan dan penanggulangan penyakit
menular dengan alokasi dana sebesar Rp. 2.344.072.000,-
terealisasi sebesar Rp. 2.324.729.744,- atau 99,17 %.
12) Program standarisasi pelayanan kesehatan dengan
alokasi dana sebesar Rp. 1.778.138.000,- terealisasi
sebesar Rp. 1.399.819.316,- atau 78,72 %.
13) Program pelayanan kesehatan penduduk miskin dengan
alokasi dana sebesar Rp. 562.471.055,- terealisasi
sebesar Rp. 530.159.700,- atau 94,26 %.
14) Program pengadaan, peningkatan dan perbaikan sarana
dan prasarana puskesmas/puskesmas pembantu dan
jaringannya dengan alokasi dana sebesar Rp.
12.548.828.285,- terealisasi sebesar Rp.
11.577.791.144,27,- atau 92,26 %.
15) Program pengadaan, peningkatan sarana dan prasarana
Rumah Sakit/Rumah Sakit Jiwa/Rumah Sakit Paru-

RKPD KABUPATEN BANYUASIN 2019 II - 71


paru/Rumah Sakit Mata dengan alokasi dana sebesar Rp.
11.847.905.451,- terealisasi sebesar Rp.
11.456.826.353,74,- atau 96,7 %.
16) Program kemitraan peningkatan pelayanan kesehatan
dengan alokasi dana sebesar Rp. 29.390.794.207,-
terealisasi sebesar Rp. 26.571.938.791,- atau 90,41 %.
17) Program peningkatan pelayanan kesehatan anak balita
dengan alokasi dana sebesar Rp. 385.717.500,-
terealisasi sebesar Rp. 375.457.500,- atau 97,34 %.
18) Program peningkatan pelayanan kesehatan lansia
dengan alokasi dana sebesar Rp. 83.018.000,- terealisasi
sebesar Rp. 83.000.500,- atau 99,98 %.
19) Program pengawasan dan pengendalian kesehatan
makanan dengan alokasi dana sebesar Rp. 59.824.000,-
terealisasi sebesar Rp. 59.824.000,- atau 100 %.
20) Program peningkatan keselamatan ibu dan melahirkan
anak dengan alokasi dana sebesar Rp. 4.227.763.500,-
terealisasi sebesar Rp. 1.324.144.565,- atau 31,32 %.
21) Program kebijakan dan manajemen pembangunan
kesehatan dengan alokasi dana sebesar Rp. 435.321.000,-
terealisasi sebesar Rp. 434.102.104,- atau 99,72 %.
22) Program pencegahan dan penanggulangan penyakit tidak
menular dengan alokasi dana sebesar Rp. 653.657.000,-
terealisasi sebesar Rp. 652.163.614,02,- atau 99,77 %.

2.2.1.3. Rumah Sakit Umum Daerah Banyuasin


Urusan kesehatan yang diselenggarakan oleh Organisasi
Perangkat Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten
Banyuasin. Pada tahun anggaran 2017 dialokasikan anggaran

RKPD KABUPATEN BANYUASIN 2019 II - 72


sebesar Rp. 23.476.910.991,- terealisasi sebesar Rp.
22.419.197.808,78,- atau 95,49 % yang terdiri dari 7 program ,
secara rinci dapat dilihat pada uraian berikut ini :
1) Program pelayanan administrasi perkantoran dengan
alokasi dana sebesar Rp. 7.691.161.800,- terealisasi Rp.
7.311.910.880,- atau 95,07 %.
2) Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur
dengan alokasi dana sebesar Rp. 142.575.000,-
terealisasi sebesar Rp. 141.875.000,- atau 99,51 %.
3) Program peningkatan disiplin aparatur dengan alokasi
dana sebesar Rp. 59.940.000,- terealisasi sebesar Rp.
59.940.000,- atau 100 %.
4) Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur
dengan alokasi dana sebesar Rp. 226.900.000,-
terealisasi sebesar Rp. 157.700.000,- atau 69,5 %.
5) Program pengadaan, peningkatan sarana dan prasarana
Rumah Sakit/Rumah Sakit Jiwa/Rumah Sakit Paru-
paru/Rumah Sakit Mata dengan alokasi dana sebesar Rp.
8.899.817.191,- terealisasi Rp. 6.465.401.960,- atau
72,65 %.
6) Program pemeliharaan sarana dan prasarana Rumah
Sakit/Rumah Sakit Jiwa/Rumah Sakit Paru-paru/Rumah
Sakit Mata dengan alokasi dana sebesar Rp.
956.517.000,- terealisasi sebesar Rp. 840.810.500,- atau
87,9 %.
7) Program peningkatan kualitas kesehatan pada BLUD
Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Banyuasin
dengan alokasi dana sebesar Rp. Rp. 5.500.000.000,-
terealisasi sebesar Rp. 7.441.559.468,78 atau 135,3 %.

RKPD KABUPATEN BANYUASIN 2019 II - 73


2.2.1.4. Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang

Urusan pekerjaan umum yang diselenggarakan oleh


Organisasi Perangkat Daerah Dinas Pekerjaan Umum dan Tata
Ruang Kabupaten Banyuasin. Pada tahun anggaran 2017
dialokasikan anggaran sebesar Rp. 147.544.400.069,00,-
terealisasi sebesar Rp. 136.638.508.670,66,- atau 92,61 % yang
terdiri dari 10 program , secara rinci dapat dilihat pada uraian
berikut ini :
1) Program pelayanan administrasi perkantoran dengan
alokasi dana sebesar Rp. 1.999.195.161,80 terealisasi
sebesar Rp. 1.869.181.959,- atau 93,5 %.
2) Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur
dengan alokasi dana sebesar Rp. 836.560.000,-
terealisasi sebesar Rp. 795.212.350,- atau 95,06 %.
3) Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur
dengan alokasi dana sebesar Rp. 35.000.000,- terealisasi
sebesar Rp. 33.550.000,- atau 95,86 %.
4) Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan
capaian kinerja dan keuangan dengan alokasi dana
sebesar Rp. 12.000.000,- terealisasi sebesar Rp.
10.876.000,- atau 90,63 %.
5) Program pembangunan jalan dan jembatan dengan
alokasi dana sebesar Rp. 110.049.071.966,52 terealisasi
sebesar Rp. 102.633.119.356,- atau 93,26 %.
6) Program pembangunan saluran drainase/gorong-gorong
dengan alokasi dana sebesar Rp. 2.240.064.807,43
terealisasi sebesar Rp. 2.109.367.308,43,- .

RKPD KABUPATEN BANYUASIN 2019 II - 74


7) Program rehabilitasi/pemeliharaan jalan dan jembatan
dengan alokasi dana sebesar Rp. 6.374.764.114,25
terealisasi sebesar Rp. 6.116.594.258,25 atau 95,94 %.
8) Program peningkatan sarana dan prasarana
kebinamargaan dengan alokasi dana sebesar Rp.
915.613.044,- terealisasi sebesar Rp. 892.536.900,- atau
97,48 %.
9) Program pengembangan dan pengelolaan jaringan
irigasi, rawa dan jaringan pengairan lainnya dengan
alokasi dana sebesar Rp. 23.993.646.975,- terealisasi
sebesar Rp. 21.253.444.194,98.
10) Program perencanaan tata ruang dengan alokasi dana
sebesar Rp. 1.088.484.000,- terealisasi sebesar Rp.
924.626.344,- atau 84,95 %.
2.2.1.5. Dinas Perumahan, Rakyat, Kawasan Permukiman
dan Pertanahan
Urusan pekerjaan umum yang diselenggarakan oleh
Organisasi Perangkat Daerah Dinas Perumahan, Rakyat, Kawasan
Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Banyuasin. Pada tahun
anggaran 2017 dialokasikan anggaran sebesar Rp.
55.150.990.482,- terealisasi sebesar Rp. 50.356.415.918,92 atau
91,31 % yang terdiri dari 14 program , secara rinci dapat dilihat
pada uraian berikut ini :
1) Program pelayanan administrasi perkantoran dengan
alokasi dana sebesar Rp. 8.517.850.138,31 terealisasi
sebesar Rp. 7.627.529.093,- atau 89,55 %.
2) Program peningkatan sarana dan prasaranan aparatur
dengan alokasi dana sebesar Rp. 2.474.870.200,-
terealisasi sebesar Rp. 2.422.571.600,- atau 97,89 %.

RKPD KABUPATEN BANYUASIN 2019 II - 75


3) Program peningkatan disiplin aparatur dengan alokasi
dana sebesar Rp. 105.870.000,- terealisasi sebesar Rp.
105.870.000,- atau 100 %.
4) Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur
dengan alokasi dana sebesar Rp. 100.000.000,-
terealisasi sebesar Rp. 49.000.000,- atau 49 %.
5) Program pengembangan perumahan dengan alokasi
dana sebesar Rp. 481.400.000,- terealisasi sebesar Rp.
477.647.750,- atau 99,22 %.
6) Program pembangunan saluran drainase / gorong -
gorong dengan alokasi dana sebesar Rp. 3.028.621.750,-
terealisasi sebesar Rp. 2.787.464.700,- atau 92,04 %.
7) Program penataan penguasaan, pemilikan, pengunaan
dan pemanfaatan tanah dengan alokasi dana sebesar Rp.
548.350.000,- terealisasi sebesar Rp. 468.737.900,- atau
85,48 %.
8) Program penyelesaiaan konflik - konflik pertanahan
dengan alokasi dana sebesar Rp. 1.924.613.035,-
terealisasi sebesar Rp. 1.405.001.800,- atau 73 %.
9) Program pembinaan dan pengembangan bidang
ketenagaan listrik Rp. 140.534.200,-terealisasi sebesar
Rp. 132.871.888,- atau 94,55 %.
10) Program pengelolaan ruang terbuka hijau (RTH) dengan
alokasi dana sebesar Rp. 498.508.000,- terealisasi
sebesar Rp. 476.387.190,- atau 95,56 %.
11) Program pengembangan kinerja pengelolaan air minum
dan air limbah dengan alokasi dana sebesar Rp.
9.783.029.650,- terealisasi sebesar Rp. 8.900.043.400,-
atau 90,97 %.

RKPD KABUPATEN BANYUASIN 2019 II - 76


12) Program pengembangan wilayah strategis dan cepat
tumbuh dengan alokasi dana sebesar Rp.
12.281.115.602,32 terealisasi sebesar Rp.
11.203.186.926,- atau 91,22 %.
13) Program pembangunan infrastruktur perdesaan dengan
alokasi dana sebesar Rp. 9.644.238.307,17 terealisasi
sebesar Rp. 8.967.215.421,23 atau 92,98 %.
14) Program lingkungan sehat perumahan dengan alokasi
dana sebesar Rp. 5.621.989.600,- terealisasi sebesar Rp.
5.332.888.250,- atau 94,86 %.
2.2.1.6. Badan Penanggulangan Bencana, Kesatuan Bangsa
dan Politik

Urusan ketentraman dan ketertiban umum serta


perlindungan masyarakat yang diselenggarakan oleh Organisasi
Perangkat Daerah Badan Penanggulangan Bencana Daerah,
Kesatuan Bangsa Dan Politik Kabupaten Banyuasin. Pada tahun
anggaran 2017 dialokasikan anggaran sebesar Rp.
19.300.000.000,- terealisasi sebesar Rp. 16.887.748.044,- atau
87,5 % yang terdiri dari 13 program , secara rinci dapat dilihat
pada uraian berikut ini :
1) Program pelayanan administrasi perkantoran dengan
alokasi dana sebesar Rp. 1.610.983.448,- terealisasi
sebesar Rp. 1.560.586.592,- atau 96,87 %.
2) Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur
dengan alokasi dana sebesar Rp. 142.323.400,-
terealisasi sebesar Rp. 141.504.400,- atau 99,42 %.
3) Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur
dengan alokasi dana sebesar Rp. 20.000.000,- terealisasi
sebesar Rp. 15.500.000,- atau 77,5 %.

RKPD KABUPATEN BANYUASIN 2019 II - 77


4) Program peningkatan peningkatan pengembangan
sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan dengan
alokasi dana sebesar Rp. 84.485.000,- terealisasi sebesar
Rp. 81.336.500,- atau 96,27 %.
5) Program peningkatan keamanan dan kenyamanan
lingkungan dengan alokasi dana sebesar Rp.
397.000.000,- terealisasi sebesar Rp. 396.700.200,- atau
99,92 %.
6) Program pemeliharaan kantrantibnas dan pencegahan
tindak criminal dengan alokasi dana sebesar Rp.
365.988.000,- terealisasi sebesar Rp. 365.983.500,- atau
100 %.
7) Program pengembangan wawasan kebangsaan dengan
alokasi dana sebesar Rp. 360.000.000,- terealisasi
sebesar Rp. 360.000.000,- atau 100 %.
8) Program pemberdayaan masyarakat untuk menjaga
ketertiban dengan alokasi dana sebesar Rp.
130.000.000,- terealisasi sebesar Rp. 129.197.200,- atau
99,38 %.
9) Program pendidikan politik masyarakat dengan alokasi
dana sebesar Rp. 767.000.000,- terealisasi sebesar Rp.
765.282.000,- atau 99,78 %.
10) Program pencegahan dini dan penanggulangan korban
bencana alam masyarakat dengan alokasi dana sebesar
Rp. 1.115.620.152,- terealisasi sebesar Rp.
1.089.824.652,- atau 97,69 %.
11) Program tanggapan darurat penanggulangan bencana
dengan alokasi dana sebesar Rp. 180.200.000,-
terealisasi sebesar Rp. 178.620.000,- atau 99,12 %.

RKPD KABUPATEN BANYUASIN 2019 II - 78


12) Program bantuan dasar bagi korban bencana bencana
dengan alokasi dana sebesar Rp. 126.400.000,-
terealisasi sebesar Rp. 124.900.000,- atau 98,81 %.
13) Program peningkatan kesiagaan dan pencegahan bahaya
kebakaran dengan alokasi dana sebesar Rp.
14.000.000.000,- terealisasi sebesar Rp. 11.678.313.000,-
atau 83,42 %.

2.2.1.7. Satuan Polisi Pamong Praja, Pemadam Kebakaran


dan Penyelamatan
Urusan ketentraman dan ketertiban umum serta
perlindungan masyarakat yang diselenggarakan oleh Organisasi
Perangkat Daerah Satuan Polisi Pamong Praja, Pemadam
Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Banyuasin. Pada tahun
anggaran 2017 dialokasikan anggaran sebesar Rp.
11.010.400.000,- terealisasi sebesar Rp. 10.955.151.729,- atau
99,5 % yang terdiri dari 12 program , secara rinci dapat dilihat
pada uraian berikut ini :

1) Program pelayanan administrasi perkantoran dengan


alokasi dana sebesar Rp. 2.005.191.400,- terealisasi
sebesar Rp. 1.985.021.716,- atau 98,99 %.
2) Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
dengan alokasi dana sebesar Rp. 1.688.739.100,-
terealisasi sebesar Rp. 1.665.099.313,- atau 98,6 %.
3) Program peningkatan disiplin aparatur dengan alokasi
dana sebesar Rp. 319.267.000,- terealisasi sebesar Rp.
319.267.000,- atau 100 %.
4) Program fasilitasi pindah/purna tugas pns dengan
alokasi dana sebesar Rp. 65.400.000,- terealisasi sebesar
Rp. 65.400.000,- atau 100 %.
RKPD KABUPATEN BANYUASIN 2019 II - 79
5) Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur
dengan alokasi dana sebesar Rp. 199.362.000,-
terealisasi sebesar Rp. 199.262.200,- atau 99,95 %.
6) Program Peningkatan Pengembangan Sistem Laporan
Capaian Kinerja dan Keuangan dengan alokasi dana
sebesar Rp. 109.296.000,- terealisasi sebesar Rp.
109.296.000,- atau 100 %.
7) Program Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan
Lingkungan dengan alokasi dana sebesar Rp.
4.295.075.000,- terealisasi sebesar Rp. 4.284.042.000,-
atau 99,74 %.
8) Program pemeliharaan kantrantibmas dan pencegahan
tindak criminal dengan alokasi dana sebesar Rp.
162.800.000,- terealisasi sebesar Rp. 162.800.000,- atau
100 %.
9) Program peningkatan pemberantasan penyakit
masyarakat (pekat) dengan alokasi dana sebesar Rp.
104.640.000,- terealisasi sebesar Rp. 104.640.000,- atau
100 %.
10) Program Pemberdayaan Masyarakat Untuk Menjaga
Ketertiban dan Ketentraman serta Perlindungan
Masyarakat (Linmas) dengan alokasi dana sebesar Rp.
221.830.000,- terealisasi sebesar Rp. 221.830.000,- atau
100 %.
11) Program peningkatan kesiagaan dan pencegahan bahaya
kebakaran dengan alokasi dana sebesar Rp.
1.589.529.500,- terealisasi sebesar Rp. 1.589.529.500,-
atau 100 %.

RKPD KABUPATEN BANYUASIN 2019 II - 80


12) Program Kepatuhan Terhadap Peraturan Daerah dan
Peraturan Kepala Daerah dengan alokasi dana sebesar
Rp. 249.270.000,- terealisasi sebesar Rp. 248.964.000,-
atau 99,88 %.

2.2.1.8. Dinas Sosial


Urusan sosial yang diselenggarakan oleh Organisasi
Perangkat Daerah Dinas Sosial Kabupaten Banyuasin. Pada
tahun anggaran 2017 dialokasikan anggaran sebesar Rp.
5.856.427.214,- terealisasi sebesar Rp. 5.850.687.972,- atau 99,9
% yang terdiri dari 7 program , secara rinci dapat dilihat pada
uraian berikut ini :

1) Program pelayanan administrasi perkantoran dengan


alokasi dana sebesar Rp. 1.411.506.800,- terealisasi
sebesar Rp. 1.410.217.501,- atau 99,91 %.
2) Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur
dengan alokasi dana sebesar Rp. 570.353.800,-
terealisasi sebesar Rp. 570.353.800,- atau 100 %.
3) Program peningkatan disiplin aparatur dengan alokasi
dana sebesar Rp. 63.900.000,- terealisasi sebesar Rp.
63.900.000,- atau 100 %.
4) Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur
dengan alokasi dana sebesar Rp. 42.602.400,- terealisasi
sebesar Rp. 42.552.400,- atau 99,88 %.
5) Program pemberdayaan fakir miskin, komunitas adat
terpencil (kat) dan penyandang masalah kesejahteraan
sosial (pmks) lainnya dengan alokasi dana sebesar Rp.
557.800.000,- terealisasi sebesar Rp. 557.800.000,- atau
100 %.

RKPD KABUPATEN BANYUASIN 2019 II - 81


6) Program pelayanan dan rehabilitasi kesejahteraan social
dengan alokasi dana sebesar Rp. 1.397.084.214,-
terealisasi sebesar Rp. 1.393.748.814,- atau 99,76 %.
7) Program pemberdayaan kelembagaan kesejahteraan
social dengan alokasi dana sebesar Rp. 1.813.180.000,-
terealisasi sebesar Rp. 1.812.139.400,- atau 99,94 %.

2.2.1.9. Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi

Urusan ketenagakerjaan yang diselenggarakan oleh


Organisasi Perangkat Daerah Dinas Tenaga Kerja dan
Transmigrasi Kabupaten Banyuasin. Pada tahun anggaran 2017
dialokasikan anggaran sebesar Rp. 10.732.410.000,- terealisasi
sebesar Rp. 10.534.635.059,- atau 98,16 % yang terdiri dari 9
program , secara rinci dapat dilihat pada uraian berikut ini :
1) Program pelayanan administrasi perkantoran dengan
alokasi dana sebesar Rp. 2.095.348.500,- terealisasi
sebesar Rp. 2.056.804.810,- atau 98,16 %.
2) Program peningkatan sarana dan prasaranan aparatur
dengan alokasi dana sebesar Rp. 173.936.800,-
terealisasi sebesar Rp. 171.706.800,- atau 98,72 %.
3) Program peningkatan disiplin aparatur dengan alokasi
dana sebesar Rp. 171.448.200,- terealisasi sebesar Rp.
171.448.200,- atau 100 %.
4) Program peningkatan sumber daya aparatur dengan
alokasi dana sebesar Rp. 93.540.000,- terealisasi sebesar
Rp. 93.412.500,- atau 99,86 %.
5) Program peningkatan kualitas dan produktivitas tenaga
kerja dengan alokasi dana sebesar Rp. 1.350.710.000,-
terealisasi sebesar Rp. 1.341.652.143,- atau 99,33 %.

RKPD KABUPATEN BANYUASIN 2019 II - 82


6) Program peningkatan kesempatan kerja dengan alokasi
dana sebesar Rp. 505.000.000,- terealisasi sebesar Rp.
503.509.716,- atau 99,7 %.
7) Program perlindungan dan pengembangan lembaga
ketenaga kerjaan dengan alokasi dana sebesar Rp.
345.000.000,- terealisasi sebesar Rp. 340.533.400,- atau
98,71 %.
8) Program pengembagan wilayah transmigrasi dengan
alokasi dana sebesar Rp. 5.907.426.500,- terealisasi
sebesar Rp. 5.766.839.490,- atau 97,62 %.
9) Program transmigrasi penduduk setempat (tps) dengan
alokasi dana sebesar Rp. 90.000.000,- terealisasi sebesar
Rp. 88.728.000,- atau 98,59 %.

2.2.1.10. Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana


Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Urusan keluarga berencana yang diselenggarakan oleh


Organisasi Perangkat Daerah Dinas Pengendalian Penduduk
Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan
Perlindungan Anak Kabupaten Banyuasin. Pada tahun anggaran
2017 dialokasikan anggaran sebesar Rp. 8.700.364.405,-
terealisasi sebesar Rp. 8.411.271.672,- atau 96,68 % yang terdiri
dari 12 program , secara rinci dapat dilihat pada uraian berikut
ini:

1) Program pelayanan administrasi perkantoran dengan


alokasi dana sebesar Rp. 1.854.327.000,- terealisasi
sebesar Rp. 1.808.993.326,- atau 97,56 %.

RKPD KABUPATEN BANYUASIN 2019 II - 83


2) Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur
dengan alokasi dana sebesar Rp. 1.338.889.905,-
terealisasi sebesar Rp. 1.178.062.080,- atau 87,99 %.
3) Program peningkatan disiplin aparatur dengan alokasi
dana sebesar Rp. 116.500.000,- terealisasi sebesar Rp.
111.960.000,- atau 96,1 %.
4) Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur
dengan alokasi dana sebesar Rp. 31.500.000,- terealisasi
sebesar Rp. 31.500.000,- atau 100 %.
5) Program keluarga berencana dengan alokasi dana
sebesar Rp. 1.949.957.500,- terealisasi sebesar Rp.
1.900.211.700,- atau 97,45 %.
6) Program keserasian kebijakan peningkatan kualitas anak
dan perempuan dengan alokasi dana sebesar Rp.
249.934.000,- terealisasi sebesar Rp. 249.736.000,- atau
99,92 %.
7) Program penguatan kelembagaan pengarusutamaan
gender dan anak dengan alokasi dana sebesar Rp.
255.760.500,- terealisasi sebesar Rp. 252.634.500,- atau
98,78 %.
8) Program pelayanan kontrasepsi dengan alokasi dana
sebesar Rp. 336.520.000,- terealisasi sebesar Rp.
334.946.500,- atau 99,53 %.
9) Program peningkatan kualitas hidup dan perlindungan
perempuan dengan alokasi dana sebesar Rp.
111.807.500,- terealisasi sebesar Rp. 111.807.500,- atau
100 %.
10) Program pembinaan peran serta masyarakat dan
pelayanan kb/kr yang mandiri dengan alokasi dana

RKPD KABUPATEN BANYUASIN 2019 II - 84


sebesar Rp. 1.532.605.000,- terealisasi sebesar Rp.
1.511.277.190,- atau 98,61%.
11) Program peningkatan peran serta dan kesetaraan jender
dalam pembangunan dengan alokasi dana sebesar Rp.
791.343.000,- terealisasi sebesar Rp. 788.922.876,- atau
99,69 %.
12) Program promosi kesehatan ibu, bayi dan anak melalui
kelompok kegiatan di masyarakat dengan alokasi dana
sebesar Rp. 131.220.000,- terealisasi sebesar Rp.
131.220.000,- atau 100 %.

2.2.1.11. Dinas Ketahanan Pangan

Urusan pangan yang diselenggarakan oleh Organisasi


Perangkat Daerah Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Banyuasin.
Pada tahun anggaran 2017 dialokasikan anggaran sebesar Rp.
6.491.377.250,- terealisasi sebesar Rp. 6.285.758.881,- atau 96,83
% yang terdiri dari 5 program , secara rinci dapat dilihat pada
uraian berikut ini :
1) Program pelayanan administrasi perkantoran dengan
alokasi dana sebesar Rp. 1.859.371.429,- terealisasi
sebesar Rp. 1.768.924.273,- atau 95,14 %.
2) Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur
dengan alokasi dana sebesar Rp. 678.878.821,-
terealisasi sebesar Rp. 658.407.025,- atau 96,98 %.
3) Program peningkatan disiplin aparatur dengan alokasi
dana sebesar Rp. 18.000.000,- terealisasi sebesar Rp.
17.990.000,- atau 99,94 %.

RKPD KABUPATEN BANYUASIN 2019 II - 85


4) Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur
dengan alokasi dana sebesar Rp. 55.000.000,- terealisasi
sebesar Rp. 55.000.000,- atau 100 %.
5) Program peningkatan ketahanan pangan dengan alokasi
dana sebesar Rp. 3.880.127.000,- terealisasi sebesar Rp.
3.785.437.583,- atau 97,56 %.
2.2.1.12. Dinas Lingkungan Hidup

Urusan lingkungan hidup yang diselenggarakan yang


diselenggarakan oleh Organisasi Perangkat Daerah Dinas
Lingkungan Hidup Kabupaten Banyuasin. Pada tahun anggaran
2017 dialokasikan anggaran sebesar Rp. 10.665.458.540,-
terealisasi sebesar Rp. 9.570.554.391,- atau 89,73 % yang terdiri
dari 9 program , secara rinci dapat dilihat pada uraian berikut ini :
1) Program pelayanan administrasi perkantoran dengan
alokasi dana sebesar Rp. 4.893.574.415,- terealisasi
sebesar Rp. 4.893.574.415,- atau 90,87 %.
2) Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur
dengan alokasi dana sebesar Rp. 428.995.300,-
terealisasi sebesar Rp. 418.301.750,- atau 97,51 %.
3) Program peningkatan disiplin aparatur dengan alokasi
dana sebesar Rp. 64.750.000,- terealisasi sebesar Rp.
64.750.000,- atau 100 %.
4) Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur
dengan alokasi dana sebesar Rp. 91.720.000,- terealisasi
sebesar Rp. 78.220.000,- atau 85,28 %.
5) Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan
capaian kinerja dan keuangan dengan alokasi dana
sebesar Rp. 50.222.125,-.

RKPD KABUPATEN BANYUASIN 2019 II - 86


6) Program pengembangan kinerja pengelolaan
persampahan dengan alokasi dana sebesar Rp.
3.603.527.100,- terealisasi sebesar Rp. 3.044.657.600,-
atau 84,49 %.
7) Program pengendalian pencemaran dan perusakan
lingkungan hidup dengan alokasi dana sebesar Rp.
1.135.175.200,- terealisasi sebesar Rp. 1.120.351.100,-
atau 98,69 %.
8) Program perlindungan dan konservasi sumber daya alam
dengan alokasi dana sebesar Rp. 52.929.000,- terealisasi
sebesar Rp. 52.905.000,- atau 99,95 %.
9) Program peningkatan kualitas dan akses informasi
sumber daya alam dan lingkungan hidup dengan alokasi
dana sebesar Rp. 344.565.400,- terealisasi sebesar Rp.
344.384.000,- atau 99,95 %.

2.2.1.13. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Urusan kependudukan dan pencatatan sipil yang


diselenggarakan oleh Organisasi Perangkat Daerah Dinas
Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Banyuasin. Pada
tahun anggaran 2017 dialokasikan anggaran sebesar Rp.
6.885.164.306,- terealisasi sebesar Rp. 6.872.972.045,- atau 99,82
% yang terdiri dari 5 program , secara rinci dapat dilihat pada
uraian berikut ini :
1) Program pelayanan administrasi perkantoran dengan
alokasi dana sebesar Rp. 2.497.189.700,- terealisasi
sebesar Rp. 2.493.617.303,- atau 99,86 %.

RKPD KABUPATEN BANYUASIN 2019 II - 87


2) Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur
dengan alokasi dana sebesar Rp. 921.835.000,-
terealisasi sebesar Rp. 920.794.166,- atau 99,89 %.
3) Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur
dengan alokasi dana sebesar Rp. 5.700.000,- terealisasi
sebesar Rp. 5.000.000,- atau 87,72 %.
4) Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan
capaian kinerja dan keuangan dengan alokasi dana
sebesar Rp. 79.320.000,- terealisasi sebesar Rp.
79.319.900,- atau 100 %.
5) Program penataan administrasi kependudukan dengan
alokasi dana sebesar Rp. 3.381.119.606,- terealisasi
sebesar Rp. 3.374.240.676,- atau 99,8 %.
2.2.1.14. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

Urusan pemberdayaan masyarakat dan desa yang


diselenggarakan oleh Organisasi Perangkat Daerah Dinas
Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Banyuasin. Pada
tahun anggaran 2017 dialokasikan anggaran sebesar Rp.
6.875.000.000,- terealisasi sebesar Rp. 6.567.800.681,- atau 95,53
% yang terdiri dari 8 program , secara rinci dapat dilihat pada
uraian berikut ini :
1) Program pelayanan administrasi perkantoran dengan
alokasi dana sebesar Rp. 2.281.882.100,- terealisasi
sebesar Rp. 2.207.619.859,- atau 96,75 %.
2) Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur
dengan alokasi dana sebesar Rp. 369.560.800,-
terealisasi sebesar Rp. 334.111.338,- atau 90,41 %.
3) Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan
capaian kinerja dan keuangan dengan alokasi dana

RKPD KABUPATEN BANYUASIN 2019 II - 88


sebesar Rp. 4.000.000,- terealisasi sebesar Rp.
4.000.000,- atau 100 %.
4) Program peningkatan keberdayaan masyarakat
pedesaan dengan alokasi dana sebesar Rp. 579.619.000,-
terealisasi sebesar Rp. 479.079.997,- atau 82,65 %.
5) Program pengembangan lembaga ekonomi pedesaan
dengan alokasi dana sebesar Rp. 840.413.600,-
terealisasi sebesar Rp. 830.137.937,- atau 98,78 %.
6) Program peningkatan partisipasi masyarakat dalam
pembangunan desa dengan alokasi dana sebesar Rp.
500.000.000,- terealisasi sebesar Rp. 500.000.000,- atau
100 %.
7) Program peningkatan kapasitas aparatur pemerintah
desa dengan alokasi dana sebesar Rp. 1.351.145.000,-
terealisasi sebesar Rp. 1.300.782.550,- atau 96,27 %.
8) Program peningkatan ketahanan masyarakat desa
dengan alokasi dana sebesar Rp. 948.379.500,-
terealisasi sebesar Rp. 912.069.000,- atau 96,17 %.
2.2.1.15. Dinas Perhubungan

Urusan perhubungan yang diselenggarakan oleh Organisasi


Perangkat Daerah Dinas Perhubungan Kabupaten Banyuasin.
Pada tahun anggaran 2017 dialokasikan anggaran sebesar Rp.
12.668.938.725,- terealisasi sebesar Rp. 12.457.079.013,38 atau
98,33 % yang terdiri dari 11 program , secara rinci dapat dilihat
pada uraian berikut ini :
1) Program pelayanan administrasi perkantoran dengan
alokasi dana sebesar Rp. 3.433.170.184,- terealisasi
sebesar Rp. 3.278.751.072,- atau 95,5 %.

RKPD KABUPATEN BANYUASIN 2019 II - 89


2) Program peniangkatan sarana dan prasarana aparatur
dengan alokasi dana sebesar Rp. 1.689.586.661,-
terealisasi sebesar Rp. 1.672.481.536,- atau 98,99 %.
3) Program peningkatan disiplin aparatur dengan alokasi
dana sebesar Rp. 83.600.000,- terealisasi sebesar Rp.
83.600.000,- atau 100 %.
4) Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur
dengan alokasi dana sebesar Rp. 50.000.000,- terealisasi
sebesar Rp. 50.000.000,- atau 100 %.
5) Program pembangunan prasarana dan fasilitas
perhubungan dengan alokasi dana sebesar Rp.
137.855.000,- terealisasi sebesar Rp. 137.855.000,- atau
100 %.
6) Program rehabilitasi dan pemeliharaan prasarana dan
fasilitasi llaj dengan alokasi dana sebesar Rp.
295.475.000,- terealisasi sebesar Rp. 295.475.000,- atau
100 %.
7) Program peningkatan pelayanan angkutan dengan
alokasi dana sebesar Rp. 965.795.000,- terealisasi
sebesar Rp. 964.645.000,- atau 99,88 %.
8) Program pembangunan saranan dan prasarana
perhubungan dengan alokasi dana sebesar Rp.
4.619.780.480,- terealisasi sebesar Rp. 4.605.681.562,76
atau 99,69 %.
9) Program pengendalian dan pengamanan lalu lintas
dengan alokasi dana sebesar Rp. 826.943.000,-
terealisasi sebesar Rp. 811.566.000,- atau 98,14 %.

RKPD KABUPATEN BANYUASIN 2019 II - 90


10) Program peningkatan kelaikan pengoperasian kendaraan
bermotor dengan alokasi dana sebesar Rp. 500.333.400,-
terealisasi sebesar Rp. 491.423.842,62 atau 98,22 %.
11) Program penyediaan dokumen perencanaan dengan
alokasi dana sebesar Rp. 66.400.000,- terealisasi sebesar
Rp. 65.600.000 atau 98,8 %.

2.2.1.16. Dinas Komunikasi dan Informatika

Urusan Komunikasi dan Informatika yang diselenggarakan


oleh Organisasi Perangkat Daerah Dinas Komunikasi dan
Informatika Kabupaten Banyuasin. Pada tahun anggaran 2017
dialokasikan anggaran sebesar Rp. 13.338.829.500,- terealisasi
sebesar Rp. 13.085.686.06,- atau 98,1% yang terdiri dari 15
program , secara rinci dapat dilihat pada uraian berikut ini :
1) Program pelayanan administrasi perkantoran dengan
alokasi dana sebesar Rp. 5.873.725.000,- terealisasi
sebesar Rp. 5.749.985.989,- atau 97,89 %.
2) Program peniangkatan sarana dan prasarana aparatur
dengan alokasi dana sebesar Rp. 501.979.250,-
terealisasi sebesar Rp. 478.762.500,- atau 95,37 %.
3) Program peningkatan disiplin aparatur dengan alokasi
dana sebesar Rp. 108.450.000,- terealisasi sebesar Rp.
106.025.000,- atau 97,76 %.
4) Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur
aparatur dengan alokasi dana sebesar Rp. 32.000.000,-
terealisasi sebesar Rp. 31.350.000,- atau 97,97 %.
5) Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan
capaian kinerja skpd dengan alokasi dana sebesar Rp.

RKPD KABUPATEN BANYUASIN 2019 II - 91


30.800.000,- terealisasi sebesar Rp. 30.800.000,- atau
100 %.
6) Program pengembangan komikasi, informai dan media
masa dengan alokasi dana sebesar Rp. 143.754.000,-
terealisasi sebesar Rp. 135.054.000,- atau 93,95 %.
7) Program pengembangan data/informasi/statistik daerah
dengan alokasi dana sebesar Rp. 259.156.000,-
terealisasi sebesar Rp. 241.936.000,- atau 93,36 %.
8) Program pengelolaan informasi, data dan statistik
pendukung kabijakan nasional dan daerah dengan
alokasi dana sebesar Rp. 129.367.000,- terealisasi
sebesar Rp. 115.817.000,- atau 89,53 %.
9) Program kerjasama informasi dengan massa media
dengan alokasi dana sebesar Rp. 3.135.922.000,-
terealisasi sebesar Rp. 3.135.017.450,- atau 99,97 %.
10) Program pengembangan radio lppl dan televisi dengan
alokasi dana sebesar Rp. 192.200.000,- terealisasi
sebesar Rp. 182.435.421,- atau 94,92 %.
11) Program implementasi layanan pengadaan sistem
eletronik dengan alokasi dana sebesar Rp. 318.425.000,-
terealisasi sebesar Rp. 317.425.000,- atau 99,69 %.
12) Program pengamanan informasi dan persandian dengan
alokasi dana sebesar Rp. 266.645.000,- terealisasi
sebesar Rp. 265.078.500,- atau 99,41 %.
13) Program pengembangan elektronik government berbasis
teknologi informasi komunikasi dengan alokasi dana
sebesar Rp. 864.886.250,- terealisasi sebesar Rp.
836.658.000,- atau 96,74 %.

RKPD KABUPATEN BANYUASIN 2019 II - 92


14) Program kerjasama komunikasi publik dengan alokasi
dana sebesar Rp. 243.120.000,- terealisasi sebesar Rp.
237.120.000,- atau 97,53 %.
15) Program peningkatan infrastruktur teknologi informasi
komunikasi dengan alokasi dana sebesar Rp.
1.238.400.000,- terealisasi sebesar Rp. 1.222.221.200,-
atau 98,69 %.

2.2.1.17. Dinas Perdagangan, Koperasi dan UKM

Urusan perdagangan, koperasi dan UKM yang


diselenggarakan oleh Organisasi Perangkat Daerah Dinas
Perdagangan, Koperasi dan UKM Kabupaten Banyuasin. Pada
tahun anggaran 2017 dialokasikan anggaran sebesar Rp.
24.873.924.684,- terealisasi sebesar Rp. 21.136.386.116,34 atau
84,97 % yang terdiri dari 18 program , secara rinci dapat dilihat
pada uraian berikut ini :
1) Program pelayanan administrasi perkantoran dengan
alokasi dana sebesar Rp. 3.885.657.354,- terealisasi
sebesar Rp. 3.881.799.047,- atau 99,9 %.
2) Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur
dengan alokasi dana sebesar Rp. 189.836.705,-
terealisasi sebesar Rp. 189.340.657,- atau 99,74 %.
3) Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur
dengan alokasi dana sebesar Rp. 35.700.000,- terealisasi
sebesar Rp. 35.700.000,- atau 100 %.
4) Peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian
kinerja dengan alokasi dana sebesar Rp. 126.024.000,-
terealisasi sebesar Rp. 126.023.600,- atau 100 %.

RKPD KABUPATEN BANYUASIN 2019 II - 93


5) Program penciptaan iklim usaha ukm yang kondusif
dengan alokasi dana sebesar Rp. 491.300.000,-
terealisasi sebesar Rp. 476.831.000,- atau 97,05 %.
6) Program pengembangan kewirausahaan dan keunggulan
kompetitif usaha kecil menengah dengan alokasi dana
sebesar Rp. 179.802.000,- terealisasi sebesar Rp.
179.045.350,- atau 99,58 %.
7) Program pengembangan sistem pendukung usaha bagi
usaha mikro kecil menengah (umkm) dengan alokasi
dana sebesar Rp. 672.780.000,- terealisasi sebesar Rp.
671.566.435,- atau 99,82 %.
8) Program peningkatan kualitas kelembagaan koperasi
dengan alokasi dana sebesar Rp. 370.020.530,-
terealisasi sebesar Rp. 369.828.630,- atau 99,95 %.
9) Program peningkatan dan pengembangan ekspor dengan
alokasi dana sebesar Rp. 376.280.250,- terealisasi
sebesar Rp. 376.279.250,- atau 100 %.
10) Program perlindungan konsumen dan pengamanan
perdagangan dengan alokasi dana sebesar Rp.
132.610.000,- terealisasi sebesar Rp. 132.610.000,- atau
100 %.
11) Program peningkatan efisiensi perdagangan dalam
negeri dengan alokasi dana sebesar Rp. 660.958.849,-
terealisasi sebesar Rp. 660.914.200,- atau 99,99 %.
12) Program peningkatan kapasitas iptek sistem produksi
dengan alokasi dana sebesar Rp. 77.150.000,- terealisasi
sebesar Rp. 77.150.000,- atau 100 %.

RKPD KABUPATEN BANYUASIN 2019 II - 94


13) Program pengembangan industri kecil dan menengah
dengan alokasi dana sebesar Rp. 507.708.450,-
terealisasi sebesar Rp. 505.800.060,- atau 99,62 %.
14) Program sentra-sentra industri potensial dengan alokasi
dana sebesar Rp. 11.341.510.000,- terealisasi sebesar Rp.
8.396.304.135,49 atau 74,03 %.
15) Pembinaan pedagang kaki lima dan asongan dengan
alokasi dana sebesar Rp. 4.511.435.000,- terealisasi
sebesar Rp. 3.742.720.106,85 atau 82,96 %.
16) Program perencanaan , penataan dan pembangunan
dengan alokasi dana sebesar Rp. 98.287.500,- terealisasi
sebesar Rp. 98.017.000,- atau 99,72 %.
17) Program pendapatan dan pemberdayaan perdagangan
dengan alokasi dana sebesar Rp. 797.767.500,-
terealisasi sebesar Rp. 797.542.400,- atau 99,97 %.
18) Program pembinaan dan ketertiban pasar dengan
alokasi dana sebesar Rp. 419.096.546,- terealisasi
sebesar Rp. 418.914.245,- atau 99,96 %.

2.2.1.18. Dinas Penanaman Modal dan Terpadu Satu Pintu


(PTSP)
Urusan penanaman modal yang diselenggarakan oleh
Organisasi Perangkat Daerah Dinas Penanaman Modal dan
Terpadu Satu Pintu (PTSP) Kabupaten Banyuasin. Pada tahun
anggaran 2017 dialokasikan anggaran sebesar Rp. 4.181.118.649,-
terealisasi sebesar Rp. 3.725.044.296,- atau 89,09% yang terdiri
dari 10 program , secara rinci dapat dilihat pada uraian berikut
ini:

RKPD KABUPATEN BANYUASIN 2019 II - 95


1) Program pelayanan administrasi perkantoran dengan
alokasi dana sebesar Rp. 2.051.349.595,- terealisasi
sebesar Rp. 1.876.277.470,- atau 91,47 %.
2) Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur
dengan alokasi dana sebesar Rp. 342.626.554,-
terealisasi sebesar Rp. 318.092.000,- atau 92,84 %.
3) Program peningkatan disiplin aparatur dengan alokasi
dana sebesar Rp. 135.907.500,- terealisasi sebesar Rp.
135.907.500,- atau 100 %.
4) Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur
dengan alokasi dana sebesar Rp. 50.000.000,- terealisasi
sebesar Rp. 45.500.000,- atau 91 %.
5) Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan
capaian kinerja dan keuangan dengan alokasi dana
sebesar Rp. 70.000.000,- terealisasi sebesar Rp.
64.687.562,- atau 92,41 %.
6) Program peningkatan promosi dan kerjasama investasi
dengan alokasi dana sebesar Rp. 830.000.000,-
terealisasi sebesar Rp. 618.724.813,- atau 74,55 %.
7) Program penyiapan potensi sumber daya, sarana dan
prasarana daerah dengan alokasi dana sebesar Rp.
132.000.000,- terealisasi sebesar Rp. 116.587.201,- atau
88,32 %.
8) Program optimalisasi pemanfaatan teknologi informasi
dengan alokasi dana sebesar Rp. 100.000.000,-
terealisasi sebesar Rp. 98.470.000,- atau 98,47 %.
9) Program mengintensifkan penanganan pengaduan
masyarakat dengan alokasi dana sebesar Rp.

RKPD KABUPATEN BANYUASIN 2019 II - 96


62.960.000,- terealisasi sebesar Rp. 54.080.000,- atau
85,9 %.
10) Peningkatan kualitas dan produktifitas perizinan dengan
alokasi dana sebesar Rp. 406.275.000,- terealisasi
sebesar Rp. 396.717.750,- atau 97,65 %.

2.2.1.19. Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah


Urusan perpustakaan dan kearsipan daerah yang
diselenggarakan oleh Organisasi Perangkat Daerah Dinas
Perpustakaan dan Kearsipan Daerah Kabupaten Banyuasin. Pada
tahun anggaran 2017 dialokasikan anggaran sebesar Rp.
5.660.000.000,- terealisasi sebesar Rp. 5.152.292.022,- atau 91,03
% yang terdiri dari 9 program , secara rinci dapat dilihat pada
uraian berikut ini :
1) Program pelayanan administrasi perkantoran dengan
alokasi dana sebesar Rp. 2.202.528.700,- terealisasi
sebesar Rp. 2.076.637.468,- atau 94,28 %.
2) Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur
dengan alokasi dana sebesar Rp. 62.498.000,- terealisasi
sebesar Rp. 13.193.000,- atau 21,11 %.
3) Program peningkatan disiplin aparatur dengan alokasi
dana sebesar Rp. 57.600.000,- terealisasi sebesar Rp.
57.504.000,- atau 99,83 %.
4) Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur
dengan alokasi dana sebesar Rp. 120.000.000,-
terealisasi sebesar Rp. 117.527.300,- atau 97,94 %.
5) Program pengembangan budaya baca dan pembinaan
perpustakaan dengan alokasi dana sebesar Rp.

RKPD KABUPATEN BANYUASIN 2019 II - 97


2.395.944.500,- terealisasi sebesar Rp. 2.088.594.074,-
atau 87,17 %.
6) Program perbaikan sistem administrasi kearsipan
dengan alokasi dana sebesar Rp. 228.139.000,-
terealisasi sebesar Rp. 210.162.200,- atau 92,12 %.
7) Program penyelamatan dan pelestarian dokumen/arsip
daerah dengan alokasi dana sebesar Rp. 160.838.000,-
terealisasi sebesar Rp. 159.435.680,- atau 99,13 %.
8) Program pemeliharaan rutin/berkala sarana dan
prasarana kearsipan dengan alokasi dana sebesar Rp.
167.698.000,- terealisasi sebesar Rp. 164.484.500,- atau
98,08 %.
9) Program peningkatan kualitas pelayanan informasi
dengan alokasi dana sebesar Rp. 264.753.800,-
terealisasi sebesar Rp. 264.753.800,- atau 100 %.

2.2.1.20. Dinas Perikanan


Urusan perikanan yang diselenggarakan oleh Organisasi
Perangkat Daerah Dinas Perikanan Kabupaten Banyuasin. Pada
tahun anggaran 2017 dialokasikan anggaran sebesar Rp.
7.829.267.522,- terealisasi sebesar Rp. 7.442.236.836,- atau 95,06
% yang terdiri dari 8 program , secara rinci dapat dilihat pada
uraian berikut ini :
1) Program pelayanan administrasi perkantoran dengan
alokasi dana sebesar Rp. 2.126.735.900,- terealisasi
sebesar Rp. 2.086.463.328,- atau 98,11 %.
2) Program peningkatan sarana dan prasaranan aparatur
dengan alokasi dana sebesar Rp. 123.084.850,-
terealisasi sebesar Rp. 123.084.850,- atau 100 %.

RKPD KABUPATEN BANYUASIN 2019 II - 98


3) Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur
dengan alokasi dana sebesar Rp. 55.000.000,- terealisasi
sebesar Rp. 55.000.000,- atau 100 %.
4) Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan
capian kinerja dan keuangan dengan alokasi dana
sebesar Rp. 43.000.000,- terealisasi sebesar Rp.
43.000.000,- atau 100 %.
5) Program pengembangan budidaya perikanan dengan
alokasi dana sebesar Rp. 3.965.183.650,- terealisasi
sebesar Rp. 3.672.914.562,- atau 92,63 %.
6) Program pengembangan perikanan tangkap dengan
alokasi dana sebesar Rp. 812.811.470,- terealisasi
sebesar Rp. 761.319.477,- atau 93,66 %.
7) Program perencanaan statistik perikanan dengan alokasi
dana sebesar Rp. 448.603.500,- terealisasi sebesar Rp.
445.616.467,- atau 99,33 %.
8) Program perencanaan pembangunan perikanan dan
kelautan dengan alokasi dana sebesar Rp. 254.848.152,-
terealisasi sebesar Rp. 254.838.152,- atau 100 %.

2.2.1.21. Dinas Pertanian


Urusan pertanian yang diselenggarakan oleh Organisasi
Perangkat Daerah Dinas Pertanian Kabupaten Banyuasin. Pada
tahun anggaran 2017 dialokasikan anggaran sebesar Rp.
13.338.395.750,- terealisasi sebesar Rp. 11.922.880.387,- atau
89,39 % yang terdiri dari 18 program , secara rinci dapat dilihat
pada uraian berikut ini :

RKPD KABUPATEN BANYUASIN 2019 II - 99


1) Program pelayanan administrasi perkantoran dengan
alokasi dana sebesar Rp. 4.338.542.950,- terealisasi
sebesar Rp. 3.801.049.311,- atau 87,61 %.
2) Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur
dengan alokasi dana sebesar Rp. 640.804.000,-
terealisasi sebesar Rp. 412.462.619,- atau 64,37%.
3) Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur
dengan alokasi dana sebesar Rp. 76.000.000,- terealisasi
sebesar Rp. 63.316.300,- atau 83,31 %.
4) Program peningkatan sistem pelaporan capaian kinerja
keuangan dengan alokasi dana sebesar Rp. 216.731.500,-
terealisasi sebesar Rp. 196.139.200,- atau 90,5 %.
5) Program rehabilitasi hutan dan lahan dengan alokasi
dana sebesar Rp. 14.071.700,- terealisasi sebesar Rp.
14.071.700,- atau 100 %.
6) Program peningkatan pemasaran hasil produksi
pertanian/perkebunan dengan alokasi dana sebesar Rp.
80.000.000,- terealisasi sebesar Rp. 50.183.265,- atau
62,73 %.
7) Program perlindungan dan konservasi sumber daya
hutan dengan alokasi dana sebesar Rp. 704.792.000,-
terealisasi sebesar Rp. 704.792.000,- atau 100 %.
8) Program peningkatan penerapan teknologi pertanian/
perkebunan dengan alokasi dana sebesar Rp. 4.800.000,-
terealisasi sebesar Rp. 4.800.000,- atau 100 %.
9) Program peningkatan produksi pertanian/perkebunan
dengan alokasi dana sebesar Rp. 4.775.731.050,-
terealisasi sebesar Rp. 4.412.381.013,- atau 92,39 %.

RKPD KABUPATEN BANYUASIN 2019 II - 100


10) Program pencegahan dan penanggulangan penyakit
ternak dengan alokasi dana sebesar Rp. 3.707.500,-.
11) Program peningkatan produksi perkebunan dengan
alokasi dana sebesar Rp. 144.120.000,- terealisasi
sebesar Rp. 144.120.000,- atau 100 %.
12) Program peningkatan produksi hasil peternakan dengan
alokasi dana sebesar Rp. 608.369.950,- terealisasi
sebesar Rp. 536.487.250,- atau 88,18 %.
13) Program peningkatan kesejahteraan petani dengan
alokasi dana sebesar Rp. 54.600.000,- terealisasi sebesar
Rp. 54.600.000,- atau 100 %.
14) Program peningkatan pemasaran hasil produksi
peternakan dengan alokasi dana sebesar Rp.
195.917.450,- terealisasi sebesar Rp. 127.656.779,- atau
65,16 %.
15) Program peningkatan dan pengembangan
penyelenggaraan penyuluhan dengan alokasi dana
sebesar Rp. 639.263.000,- terealisasi sebesar Rp.
600.095.000,- atau 93,87 %.
16) Program peningkatan dan pengembangan kelembagaan
petani nelayan dengan alokasi dana sebesar Rp.
185.501.900,- terealisasi sebesar Rp. 160.719.000,- atau
86,64 %.
17) Program peningkatan kualitas SDM penyuluh dengan
alokasi dana sebesar Rp. 599.964.000,- terealisasi
sebesar Rp. 586.119.200,- atau 97,69 %.
18) Program peningkatan kualitas SDM petani dengan
alokasi dana sebesar Rp. 55.478.750,- terealisasi sebesar
Rp. 53.887.750,- atau 97,13 %.

RKPD KABUPATEN BANYUASIN 2019 II - 101


2.2.1.22. Sekretariat Daerah
Urusan Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum,
Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian
dan Persandian yang diselenggarakan oleh Organisasi Perangkat
Daerah Sekretariat Daerah Kabupaten Banyuasin. Pada tahun
anggaran 2017 dialokasikan anggaran sebesar Rp.
49.620.823.405,- terealisasi sebesar Rp. 45.453.519.766,- atau
91,6 % yang terdiri dari 22 program , secara rinci dapat dilihat
pada uraian berikut ini :
1) Program pelayanan administrasi perkantoran dengan
alokasi dana sebesar Rp. 17.992.730.375,- terealisasi
sebesar Rp. 16.607.260.559,- atau 92,3 %.
2) Program sarana dan prasarana aparatur dengan alokasi
dana sebesar Rp. 10.906.423.305,- terealisasi sebesar Rp.
10.454.623.465,- atau 95,86 %.
3) Program peningkatan disiplin aparatur dengan alokasi
dana sebesar Rp. 353.350.000,- terealisasi sebesar Rp.
337.250.000,- atau 95,44 %.
4) Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur
dengan alokasi dana sebesar Rp. 847.283.650,-
terealisasi sebesar Rp. 845.849.102,- atau 99,83 %.
5) Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan
capaian kinerja dan keuangan aparatur dengan alokasi
dana sebesar Rp. 940.400.000,- terealisasi sebesar Rp.
927.136.600,- atau 98,59 %.
6) Program peningkatan pelayanan kedinasan kepala
daerah dengan alokasi dana sebesar Rp. 5.240.000.000,-
terealisasi sebesar Rp. 3.316.195.286,- atau 63,29 %.

RKPD KABUPATEN BANYUASIN 2019 II - 102


7) Program peningkatan kerjasama antar pemerintah
daerah dengan alokasi dana sebesar Rp. 194.459.200,-
terealisasi sebesar Rp. 194.459.200,- atau 100 %.
8) Program penataan peraturan perundang-undangan
dengan alokasi dana sebesar Rp. 1.293.306.000,-
terealisasi sebesar Rp. 1.291.466.000,- atau 99,86 %.
9) Program penataan daerah otonomi baru dengan alokasi
dana sebesar Rp. 304.200.000,- terealisasi sebesar Rp.
304.182.342,- atau 99,99 %.
10) Program peningkatan pemahaman dan pengamalan
agama dengan alokasi dana sebesar Rp. 4.139.593.000,-
terealisasi sebesar Rp. 3.977.082.062,- atau 96,07 %.
11) Program pengendalian pelaksanaan kegiatan
pembangunan dengan alokasi dana sebesar Rp.
1.470.740.000,- terealisasi sebesar Rp. 1.457.708.350,- .
12) Program penataan perekonomian daerah dengan alokasi
dana sebesar Rp. 1.035.540.800,- terealisasi sebesar Rp.
1.035.540.800,- atau 100 %.
13) Program pelayanan sosial kemasyarakatan dengan
alokasi dana sebesar Rp. 626.940.000,- terealisasi
sebesar Rp. 564.230.593,- atau 83,94 %.
14) Program kerjasama informasi dengan mas media dengan
alokasi dana sebesar Rp. 417.538.950,- terealisasi
sebesar Rp. 416.902.677,- atau 99,85 %.
15) Program penguasaan pemilikan penggunaan dan
pemanfaatan tanah dengan alokasi dana sebesar Rp.
122.000.000,- terealisasi sebesar Rp. 122.000.000,- atau
100 %.

RKPD KABUPATEN BANYUASIN 2019 II - 103


16) Program penataan organisasi dan sistem pelayanan
publik dengan alokasi dana sebesar Rp. 428.454.000,-
terealisasi sebesar Rp. 413.083.708,- atau 96,41 %.
17) Program peningkatan kinerja pelayanan pengadaan
barang dan jasa pemerintah dengan alokasi dana sebesar
Rp. 1.765.500.625,- terealisasi sebesar Rp.
1.656.088.414,- atau 93,8 %.
18) Program penguatan akuntabilitas kinerja dengan alokasi
dana sebesar Rp. 514.600.000,- terealisasi sebesar Rp.
514.379.888,- atau 99,96 %.
19) Program penataan ketatalaksanaan dengan alokasi dana
sebesar Rp. 72.196.000,- terealisasi sebesar Rp.
72.155.000,- atau 99,94 %.
20) Program penataan sistem manajemen sumber daya
manusia dengan alokasi dana sebesar Rp. 500.000.000,-
terealisasi sebesar Rp. 499.924.000,- atau 99,98 %.
21) Program penataan penguasaan, pemilikan, penggunaan
dan pemanfaatan tanah dengan alokasi dana sebesar Rp.
191.467.500,- terealisasi sebesar Rp. 191.291.720,- atau
99,91 %.
22) Program kerjasama pembangunan dengan alokasi dana
sebesar Rp. 264.100.000,- terealisasi sebesar Rp.
254.710.000,- atau 96,44 %.

2.2.1.23. Sekretariat DPRD


Urusan Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum,
Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian
dan Persandian yang diselenggarakan oleh Organisasi Perangkat
Daerah Sekretariat DPRD Kabupaten Banyuasin. Pada tahun

RKPD KABUPATEN BANYUASIN 2019 II - 104


anggaran 2017 dialokasikan anggaran sebesar Rp.
93.154.332.127,- terealisasi sebesar Rp. 87.402.651.920,- atau
93,83 % yang terdiri dari 7 program , secara rinci dapat dilihat
pada uraian berikut ini :
1) Program pelayanan administrasi perkantoran dengan
alokasi dana sebesar Rp. 17.013.154.475,- terealisasi
sebesar Rp. 12.585.918.608,- atau 73,98 %.
2) Program peningkatan disiplin aparatur dengan alokasi
dana sebesar Rp. 2.327.756.127,- terealisasi sebesar Rp.
2.237.973.377,- atau 96,14 %.
3) Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur
dengan alokasi dana sebesar Rp. 453.600.000,-
terealisasi sebesar Rp. 453.600.000,- atau 100 %.
4) Program fasilitasi pindah/purna tugas pns dengan
alokasi dana sebesar Rp. 32.500.000,-.
5) Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur
dengan alokasi dana sebesar Rp. 445.741.500,-
terealisasi sebesar Rp. 423.369.800,- atau 94,98 %.
6) Program peningkatan kapasitas lembaga perwakilan
rakyat daerah dengan alokasi dana sebesar Rp.
65.841.220.725,- terealisasi sebesar Rp. 65.311.837.377,-
atau 99,2 %.
7) Program penataan peraturan perundang-undangan
dengan alokasi dana sebesar Rp. 7.040.359.300,-
terealisasi sebesar Rp. 6.389.952.758,- atau 90,76 %.
2.2.1.24. Inspektorat
Urusan Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum,
Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian
dan Persandian yang diselenggarakan oleh Organisasi Perangkat

RKPD KABUPATEN BANYUASIN 2019 II - 105


Daerah Inspektorat Kabupaten Banyuasin. Pada tahun anggaran
2017 dialokasikan anggaran sebesar Rp. 5.700.000.000,-
terealisasi sebesar Rp. 5.385.884.885,- atau 94,49 % yang terdiri
dari 9 program , secara rinci dapat dilihat pada uraian berikut ini :
1) Program pelayanan administrasi perkantoran dengan
alokasi dana sebesar Rp. 1.861.178.000,- terealisasi
sebesar Rp. 1.820.709.904,- atau 97,83 %.
2) Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur
dengan alokasi dana sebesar Rp. 777.447.000,-
terealisasi sebesar Rp. 741.982.350,- atau 95,44 %.
3) Program peningkatan disiplin aparatur dengan alokasi
dana sebesar Rp. 71.500.000,- terealisasi sebesar Rp.
69.682.600,- atau 97,46 %.
4) Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur
dengan alokasi dana sebesar Rp. 563.400.000,-
terealisasi sebesar Rp. 500.394.569,- atau 88,82 %.
5) Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan
capaian kinerja dan keuangan dengan alokasi dana
sebesar Rp. 172.830.000,- terealisasi sebesar Rp.
170.099.600,- atau 98,42 %.
6) Program peningkatan sistem pengawasan internal dan
pengendalian pelaksanaan kebijakan KDH dengan alokasi
dana sebesar Rp. 1.629.175.000,- terealisasi sebesar Rp.
1.556.371.425,- atau 95,53 %.
7) Program penataan dan penyempurnaan kebijakan sistem
dan prosedur pengawasan dengan alokasi dana sebesar
Rp. 26.400.000,- terealisasi sebesar Rp. 25.000.274,- atau
94,7 %.

RKPD KABUPATEN BANYUASIN 2019 II - 106


8) Program optimalisasi pemanfaatan teknologi informasi
dengan alokasi dana sebesar Rp. 107.720.000,-
terealisasi sebesar Rp. 106.755.663,- atau 99,1 %.
9) Program mengintensifkan penanganan pengaduan
masyarakat dengan alokasi dana sebesar Rp.
490.350.000,- terealisasi sebesar Rp. 394.888.500,- atau
80,53 %.

2.2.1.25. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan


Penelitian Pengembangan
Urusan Perencanaan Pembangunan yang
diselenggarakan oleh Organisasi Perangkat Daerah Badan
Perencanaan Pembangunan Daerah dan Penelitian Pengembangan
Kabupaten Banyuasin. Pada tahun anggaran 2017 dialokasikan
anggaran sebesar Rp. 14.331.837.328,- terealisasi sebesar Rp.
13.578.466.985,- atau 94,74 % yang terdiri dari 13 program ,
secara rinci dapat dilihat pada uraian berikut ini :
1) Program pelayanan administrasi perkantoran dengan
alokasi dana sebesar Rp. 2.849.911.922,- terealisasi
sebesar Rp. 2.768.934.587,- atau 97,16 %.
2) Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur
dengan alokasi dana sebesar Rp. 1.620.741.106,-
terealisasi sebesar Rp. 1.590.012.960,- atau 98,1 %.
3) Program peningkatan disiplin aparatur dengan alokasi
dana sebesar Rp.130.350.000,- terealisasi sebesar Rp.
130.350.000,- atau 100 %.
4) Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur
dengan alokasi dana sebesar Rp. 226.312.000,-
terealisasi sebesar Rp. 222.060.171,- atau 98,12 %.

RKPD KABUPATEN BANYUASIN 2019 II - 107


5) Program pengembangan data/informasi dengan alokasi
dana sebesar Rp. 557.882.400,-terealisasi sebesar Rp.
553.648.696,- atau 99,24 %.
6) Program perencanaan pengembangan kota-kota
menengah dan besar dengan alokasi dana sebesar Rp.
515.850.000,-terealisasi sebesar Rp. 511.686.758,- atau
99,19 %.
7) Program perencanaan pembangunan daerah dengan
alokasi dana sebesar Rp. 4.536.204.450,- terealisasi
sebesar Rp. 4.194.696.292,- atau 92,47 %.
8) Program perencanaan pembangunan ekonomi dengan
alokasi dana sebesar Rp. 1.131.592.600,- terealisasi
sebesar Rp. 1.095.480.784,- atau 96,81 %.
9) Program penelitian, pengembangan dan inovasi dengan
alokasi dana sebesar Rp. 1.041.566.000,- terealisasi
sebesar Rp. 1.007.498.694,- atau 96,73 %.
10) Program penguatan kelembagaan litbang daerah dengan
alokasi dana sebesar Rp. 243.949.000,- terealisasi
sebesar Rp. 142.361.600,- atau 58,36 %.
11) Program pengendalian, evaluasi dan pelaporan
pelaksanaan pembangunan dengan alokasi dana sebesar
Rp. 533.693.850,- terealisasi sebesar Rp. 485.493.275,- .
12) Program pembangunan manusia dan masyarakat dengan
alokasi dana sebesar Rp. 276.644.000,- terealisasi
sebesar Rp. 209.446.368,- atau 75,71 %.
13) Program pembangunan manusia dan masyarakat dengan
alokasi dana sebesar Rp. 667.140.000,- terealisasi
sebesar Rp. 666.796.800,- atau 99,95 %.

RKPD KABUPATEN BANYUASIN 2019 II - 108


2.2.1.26. Badan Pengelola Keuangan dan Asset Daerah
Urusan Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum,
Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian
dan Persandian yang diselenggarakan oleh Organisasi Perangkat
Daerah Badan Pengelola Keuangan dan Asset Daerah Kabupaten
Banyuasin. Pada tahun anggaran 2017 dialokasikan anggaran
sebesar Rp. 20.648.472.949,36,- terealisasi sebesar Rp.
18.829.037.066,- atau 91,19 % yang terdiri dari 13 program ,
secara rinci dapat dilihat pada uraian berikut ini :
1) Program pelayanan administrasi perkantoran dengan
alokasi dana sebesar Rp. 4.673.203.058,- terealisasi
sebesar Rp. 4.006.159.660,- atau 85,73 %.
2) Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur
dengan alokasi dana sebesar Rp. 392.341.533,-
terealisasi sebesar Rp. 339.745.601,- atau 86,59 %.
3) Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur
dengan alokasi dana sebesar Rp. 383.210.000,-
terealisasi sebesar Rp. 383.203.319,- atau 100 %.
4) Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan
capaian kinerja dan keuangan dengan alokasi dana
sebesar Rp. 1.150.159.823,81 terealisasi sebesar Rp.
1.120.846.413,- atau 97,45 %.
5) Program pengelolaan anggaran daerah dengan alokasi
dana sebesar Rp. 1.732.960.900,- terealisasi sebesar Rp.
1.563.638.802,- atau 90,23 %.
6) Program pengelolaan perbendaharaan daerah dengan
alokasi dana sebesar Rp. 1.137.039.135,55 terealisasi
sebesar Rp. 1.068.939.466,- atau 94,01 %.

RKPD KABUPATEN BANYUASIN 2019 II - 109


7) Program pengelolaan barang milik daerah dengan alokasi
dana sebesar Rp. 826.126.722,- terealisasi sebesar Rp.
759.155.100,- atau 91,89 %.
8) Program pengelolaan akutansi keuangan daerah dengan
alokasi dana sebesar Rp. 1.094.283.037,- terealisasi
sebesar Rp. 954.627.428,- atau 87,24 %.
9) Program peningkatan dan pengamanan pajak daerah dan
pad non pajak daerah dengan alokasi dana sebesar Rp.
7.931.708.920,- terealisasi sebesar Rp. 7.451.044.466,-
atau 93,94 %.
10) Program peningkatan kepatuhan dan kesadaran pajak
daerah dengan alokasi dana sebesar Rp. 474.183.369,-
terealisasi sebesar Rp. 456.847.700,- atau 96,34 %.
11) Program revitalisasi fungsi unit pelaksana teknis
kecamatan dan petugas pemungut dengan alokasi dana
sebesar Rp. 81.636.451,- terealisasi sebesar Rp.
60.010.800,- atau 73,51 %.
12) Program pengamanan penerimaan non pad dengan
alokasi dana sebesar Rp. 479.815.000,- terealisasi
sebesar Rp. 405.240.385,- atau 84,46 %.
13) Program optimalisasi dan peningkatan pelayanan dengan
alokasi dana sebesar Rp. 291.805.000,- terealisasi
sebesar Rp. 259.577.926,- atau 88,96 %.

2.2.1.27. Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber


Daya Manusia
Urusan Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum,
Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian
dan Persandian yang diselenggarakan oleh Organisasi Perangkat

RKPD KABUPATEN BANYUASIN 2019 II - 110


Daerah Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya
Manusia Kabupaten Banyuasin. Pada tahun anggaran 2017
dialokasikan anggaran sebesar Rp. 8.385.740.300,- terealisasi
sebesar Rp. 7.475.062.005,- atau 89,14 % yang terdiri dari 8
program , secara rinci dapat dilihat pada uraian berikut ini :
1) Program pelayanan administrasi perkantoran dengan
alokasi dana sebesar Rp. 3.497.533.988,- terealisasi
sebesar Rp. 3.101.205.583,- atau 88,67 %.
2) Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur
dengan alokasi dana sebesar Rp. 518.729.629,-
terealisasi sebesar Rp. 503.858.500,- atau 97,13 %.
3) Program peningkatan disiplin aparatur dengan alokasi
dana sebesar Rp.195.800.000,- terealisasi sebesar Rp.
177.420.000,- atau 90,61 %.
4) Program fasilitas pindah/purna tugas pns dengan alokasi
dana sebesar Rp. 158.400.800,- terealisasi sebesar Rp.
90.660.000,- atau 57,23 %.
5) Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur
dengan alokasi dana sebesar Rp. 580.838.683,-
terealisasi sebesar Rp. 569.018.000,- atau 97,96 %.
6) Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan
capaian kinerja dan keuangan dengan alokasi dana
sebesar Rp. 161.875.000,- terealisasi sebesar Rp.
157.280.000,- atau 97,16 %.
7) Program pembinaan pengembangan sumber daya
aparatur dengan alokasi dana sebesar Rp.
1.984.059.200,- terealisasi sebesar Rp. 1.588.783.234,-
atau 80,08 %.

RKPD KABUPATEN BANYUASIN 2019 II - 111


8) Program pendidikan kedinasan dengan alokasi dana
sebesar Rp. 1.288.503.000,- terealisasi sebesar Rp.
1.286.836.688,- atau 99,87 %.

2.2.1.28. Kecamatan Banyuasin I


Urusan Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum,
Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian
dan Persandian yang diselenggarakan oleh Organisasi Perangkat
Daerah Kecamatan Banyuasin I Kabupaten Banyuasin. Pada tahun
anggaran 2017 dialokasikan anggaran sebesar Rp. 1.410.000.000,-
terealisasi sebesar Rp. 1.003.024.873,- atau 71,14 % yang terdiri
dari 10 program , secara rinci dapat dilihat pada uraian berikut ini
:
1) Program pelayanan administrasi perkantoran dengan
alokasi dana sebesar Rp. 485.389.000,- terealisasi
sebesar Rp. 478.413.873,- atau 98,56 %.
2) Program perencanaan pembangunan daerah dengan
alokasi dana sebesar Rp. 47.000.000,- terealisasi sebesar
Rp. 47.000.000,- atau 100 %.
3) Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur
dengan alokasi dana sebesar Rp. 65.506.000,- terealisasi
sebesar Rp. 65.506.000,- atau 100 %.
4) Program peningkatan sistem pengawasan internal dan
pengendalian pelaksanaan kebijakan KDH dengan alokasi
dana sebesar Rp. 15.437.000,- terealisasi sebesar Rp.
15.437.000,- atau 100 %.
5) Program pengembangan budaya baca dan pembinaan
perpustakaan dengan alokasi dana sebesar Rp.

RKPD KABUPATEN BANYUASIN 2019 II - 112


205.308.000,- terealisasi sebesar Rp. 205.308.000,- atau
100 %.
6) Program pelayanan dan rehabilitasi kesejahteraan sosial
dengan alokasi dana sebesar Rp. 400.000.000,-.
7) Program tanggap darurat penanggulangan bencana
8) Program peningkatan pemahaman dan pengamalan
agama dengan alokasi dana sebesar Rp. 12.000.000,-
terealisasi sebesar Rp. 12.000.000,- atau 100 %.
9) Program penyebarluasan komunikasi informasi dan
media dengan alokasi dana sebesar Rp. 18.400.000,-
terealisasi sebesar Rp. 18.400.000,- atau 100 %.
10) Program pelayanan sosial kemasyarakatan dengan
alokasi dana sebesar Rp. 160.960.000,- terealisasi
sebesar Rp. 160.960.000,- atau 100 %.

2.2.1.29. Kecamatan Banyuasin III


Urusan Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum,
Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian
dan Persandian yang diselenggarakan oleh Organisasi Perangkat
Daerah Kecamatan Banyuasin III Kabupaten Banyuasin. Pada
tahun anggaran 2017 dialokasikan anggaran sebesar Rp.
2.270.000.000,- terealisasi sebesar Rp. 2.182.822.529,- atau 96,16
% yang terdiri dari 10 program , secara rinci dapat dilihat pada
uraian berikut ini :
1) Program pelayanan administrasi perkantoran dengan
alokasi dana sebesar Rp. 574.200.000,- terealisasi
sebesar Rp. 495.551.529,- atau 86,3 %.
2) Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur
perkantoran dengan alokasi dana sebesar Rp.

RKPD KABUPATEN BANYUASIN 2019 II - 113


52.564.000,- terealisasi sebesar Rp. 49.860.000,- atau
94,86 %.
3) Program peningkatan disiplin aparatur dengan alokasi
dana sebesar Rp. 15.000.000,- terealisasi sebesar Rp.
15.000.000,- atau 100 %.
4) Program peningkatan sistem pengawasan internal dan
pengendalian pelaksanaan kebijakan KDH dengan alokasi
dana sebesar Rp. 20.000.000,- terealisasi sebesar Rp.
20.000.000,- atau 100 %.
5) Program pelayanan dan rehabilitasi kesejahteraan sosial
dengan alokasi dana sebesar Rp. 88.605.000,- terealisasi
sebesar Rp. 88.605.000,- atau 100 %.
6) Program perencanaan pembangunan daerah dengan
alokasi dana sebesar Rp. 40.386.000,- terealisasi sebesar
Rp. 40.350.000,- atau 99,91 %.
7) Program tanggap darurat penanggulangan bencana
daerah dengan alokasi dana sebesar Rp. 1.000.000.000,-
terealisasi sebesar Rp. 999.736.000,- atau 99,97 %.
8) Program pengendalian pelaksanaan kegiatan
pembangunan dengan alokasi dana sebesar Rp.
26.000.000,- terealisasi sebesar Rp. 20.475.000,- atau
78,75 %.
9) Program penyebarluasan komunikasi informasi dan
media dengan alokasi dana sebesar Rp. 22.445.000,-
terealisasi sebesar Rp. 22.445.000,- atau 100 %.
10) Program pelayanan sosial kemasyarakatan dengan
alokasi dana sebesar Rp. 430.800.000,- terealisasi
sebesar Rp. 430.800.000,- atau 100 %.

RKPD KABUPATEN BANYUASIN 2019 II - 114


2.2.1.30. Kecamatan Betung
Urusan Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum,
Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian
dan Persandian yang diselenggarakan oleh Organisasi Perangkat
Daerah Kecamatan Betung Kabupaten Banyuasin. Pada tahun
anggaran 2017 dialokasikan anggaran sebesar Rp. 1.400.000.000,-
terealisasi sebesar Rp. 1.347.178.440,- atau 96,23 % yang terdiri
dari 9 program , secara rinci dapat dilihat pada uraian berikut ini :
1) Program pelayanan administrasi perkantoran dengan
alokasi dana sebesar Rp. 454.748.000,- terealisasi
sebesar Rp. 451.773.440,- atau 99,35 %.
2) Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur
dengan alokasi dana sebesar Rp. 55.980.000,- terealisasi
sebesar Rp. 55.980.000,- atau 100 %.
3) Program pengembangan budaya baca dan pembinaan
perpustakaan dengan alokasi dana sebesar Rp.
12.000.000,- terealisasi sebesar Rp. 12.000.000,- atau
100 %.
4) Program pelayanan dan rehabilitasi kesejahteraan sosial
dengan alokasi dana sebesar Rp. 104.382.000,-
terealisasi sebesar Rp. 104.382.000,- atau 100 %.
5) Program perencanaan pembangunan daerah dengan
alokasi dana sebesar Rp. 42.690.000,- terealisasi sebesar
Rp. 42.690.000,- atau 100 %.
6) Program tanggap darurat penanggulangan bencana
dengan alokasi dana sebesar Rp. 400.000.000,-
terealisasi sebesar Rp. 350.178.000,- atau 87,54 %.
7) Program pengendalian pelaksanaan kegiatan
pembangunan dengan alokasi dana sebesar Rp.

RKPD KABUPATEN BANYUASIN 2019 II - 115


20.000.000,- terealisasi sebesar Rp. 20.000.000,- atau
100 %.
8) Program penyebarluasan komunikasi informasi dan
media dengan alokasi dana sebesar Rp. 10.000.000,-
terealisasi sebesar Rp. 10.000.000,- atau 100 %.
9) Program pelayanan sosial kemasyarakatan dengan
alokasi dana sebesar Rp. 300.200.000,- terealisasi
sebesar Rp. 300.175.000,- atau 99,99 %

2.2.1.31. Kecamatan Rantau Bayur


Urusan Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum,
Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian
dan Persandian yang diselenggarakan oleh Organisasi Perangkat
Daerah Kecamatan Rantau Bayur Kabupaten Banyuasin. Pada
tahun anggaran 2017 dialokasikan anggaran sebesar Rp.
1.170.000.000,- terealisasi sebesar Rp. 1.168.000.000,- atau 99,83
% yang terdiri dari 7 program , secara rinci dapat dilihat pada
uraian berikut ini :
1) Program pelayanan administrasi perkantoran dengan
alokasi dana sebesar Rp. 688.767.000,- terealisasi
sebesar Rp. 686.934.849,- atau 99,73 %.
2) Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur
dengan alokasi dana sebesar Rp. 137.970.500,-
terealisasi sebesar Rp. 137.852.651,- atau 99,91 %.
3) Program peningkatan disiplin aparatur dengan alokasi
dana sebesar Rp. 18.000.000,- terealisasi sebesar Rp.
18.000.000,- atau 100 %.

RKPD KABUPATEN BANYUASIN 2019 II - 116


4) Program pelayanan dan rehabilitasi kesejahteraan social
dengan alokasi dana sebesar Rp. 223.200.000,-
terealisasi sebesar Rp. 223.200.000,- atau 100 %.
5) Program perencanaan pembangunan daerah dengan
alokasi dana sebesar Rp. 30.062.500,- terealisasi sebesar
Rp. 30.062.500,- atau 100 %.
6) Program pengendalian pelakasanaan kegiatan
pembangunan dengan alokasi dana sebesar Rp.
45.000.000,- terealisasi sebesar Rp. 44.950.000,- atau
99,89 %.
7) Program penyebarluasan komuikasi informasi dan media
dengan alokasi dana sebesar Rp. 27.000.000,- terealisasi
sebesar Rp. 27.000.000,- atau 100 %.

2.2.1.32. Kecamatan Pulau Rimau


Urusan Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum,
Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian
dan Persandian yang diselenggarakan oleh Organisasi Perangkat
Daerah Kecamatan Pulau Rimau Kabupaten Banyuasin. Pada
tahun anggaran 2017 dialokasikan anggaran sebesar Rp.
1.020.000.000,- terealisasi sebesar Rp. 1.017.671.458,- atau 99,77
% yang terdiri dari 7 program , secara rinci dapat dilihat pada
uraian berikut ini :
1) Program pelayanan administrasi perkantoran dengan
alokasi dana sebesar Rp. 431.917.500,- terealisasi
sebesar Rp. 431.917.494,- atau 100 %.
2) Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur
dengan alokasi dana sebesar Rp. 57.146.000,- terealisasi
sebesar Rp. 54.817.464,- atau 95,93 %.

RKPD KABUPATEN BANYUASIN 2019 II - 117


3) Program pengembangan budaya baca pembinaan
perpustakaan dengan alokasi dana sebesar Rp.
15.504.500,- terealisasi sebesar Rp. 15.504.500,- atau
100 %.
4) Program pelayanan dan rehabilitas kesejahteraan sosial
dengan alokasi dana sebesar Rp. 434.196.000,-
terealisasi sebesar Rp. 434.196.000,- atau 100 %.
5) Program perencanaan pembangunan daerah dengan
alokasi dana sebesar Rp. 47.036.000,- terealisasi sebesar
Rp. 47.036.000,- atau 100 %.
6) Program penyebarluasan komuikasi informasi dan media
dengan alokasi dana sebesar Rp. 14.200.000,- terealisasi
sebesar Rp. 14.200.000,- atau 100 %.
7) Program pengendalian , evaluasi dan pelaporan
pelaksanaan pembangunan dengan alokasi dana sebesar
Rp. 20.000.000,- terealisasi sebesar Rp. 20.000.000,- atau
100 %.

2.2.1.33. Kecamatan Talang Kelapa


Urusan Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum,
Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian
dan Persandian yang diselenggarakan oleh Organisasi Perangkat
Daerah Kecamatan Talang Kelapa Kabupaten Banyuasin. Pada
tahun anggaran 2017 dialokasikan anggaran sebesar Rp.
3.083.200.000,- terealisasi sebesar Rp. 2.301.177.457,- atau 74,64
% yang terdiri dari 9 program , secara rinci dapat dilihat pada
uraian berikut ini :

RKPD KABUPATEN BANYUASIN 2019 II - 118


1) Program pelayanan administrasi perkantoran dengan
alokasi dana sebesar Rp. 592.486.000,- terealisasi
sebesar Rp. 582.789.707,- atau 98,36 %.
2) Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur
dengan alokasi dana sebesar Rp. 133.150.000,-
terealisasi sebesar Rp. 133.000.000,- atau 99,89 %.
3) Program pengembangan budaya baca dan rehabilitasi
kesejahteraan sosial dengan alokasi dana sebesar Rp.
8.237.000,- terealisasi sebesar Rp. 7.737.000,- atau 93,93
%.
4) Program pelayanan dan rehabilitasi kesejahteraan sosial
dengan alokasi dana sebesar Rp. 151.902.000,-
terealisasi sebesar Rp. 151.902.000,- atau 100 %.
5) Program peningkatan sistem pengawasan internal dan
pengendalian pelaksanaan kegiatan KDH dengan alokasi
dana sebesar Rp. 20.000.000,- terealisasi sebesar Rp.
20.000.000,- atau 100 %.
6) Program perencanaan pembangunan daerah dengan
alokasi dana sebesar Rp. 42.000.000,- terealisasi sebesar
Rp. 42.000.000,- atau 100 %.
7) Program tanggap darurat penanggulangan bencana
dengan alokasi dana sebesar Rp. 1.200.000.000,-
terealisasi sebesar Rp. 428.323.750,- atau 35,69 %.
8) Program penyebarluasan komunikasi informasi dan
media dengan alokasi dana sebesar Rp. 18.625.000,-
terealisasi sebesar Rp. 18.625.000,- atau 100 %.
9) Program pelayanan sosial kemasyarakatan dengan
alokasi dana sebesar Rp. 916.800.000,- terealisasi
sebesar Rp. 916.800.000,- atau 100 %.

RKPD KABUPATEN BANYUASIN 2019 II - 119


2.2.1.34. Kecamatan Rambutan
Urusan Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum,
Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian
dan Persandian yang diselenggarakan oleh Organisasi Perangkat
Daerah Kecamatan Rambutan Kabupaten Banyuasin. Pada tahun
anggaran 2017 dialokasikan anggaran sebesar Rp. 1.160.000.000,-
terealisasi sebesar Rp. 1.026.362.261,- atau 88,48 % yang terdiri
dari 8 program , secara rinci dapat dilihat pada uraian berikut ini :
1) Program pelayanan administrasi perkantoran dengan
alokasi dana sebesar Rp. 391.217.900,- terealisasi
sebesar Rp. 390.449.961,- atau 99,8 %.
2) Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur
dengan alokasi dana sebesar Rp. 283.387.600,-
terealisasi sebesar Rp. 281.517.800,- atau 99,34 %.
3) Program peningkatan disiplin aparatur dengan alokasi
dana sebesar Rp. 22.800.000,- terealisasi sebesar Rp.
22.800.000,- atau 100 %.
4) Program perencanaan pembangunan daerah dengan
alokasi dana sebesar Rp. 58.354.500,- terealisasi sebesar
Rp. 58.354.500,- atau 100 %.
5) Program tanggap darurat penanggulangan bencana
dengan alokasi dana sebesar Rp. 200.000.000,-
terealisasi sebesar Rp. 69.000.000,- atau 34,5 %.
6) Program peningkatan pemahaman dan pengamalan
agama dengan alokasi dana sebesar Rp. 41.500.000,-
terealisasi sebesar Rp. 41.500.000,- atau 100 %.

RKPD KABUPATEN BANYUASIN 2019 II - 120


7) Program penyebarluasan komunikasi informasi dan
media dengan alokasi dana sebesar Rp. 16.500.000,-
terealisasi sebesar Rp. 16.500.000,- atau 100 %.
8) Program pelayanan sosial kemasyarakatan dengan
alokasi dana sebesar Rp. 146.240.000,- terealisasi
sebesar Rp. 146.240.000,- atau 100 %.

2.2.1.35. Kecamatan Tungkal Ilir


Urusan Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum,
Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian
dan Persandian yang diselenggarakan oleh Organisasi Perangkat
Daerah Kecamatan Tungkal Ilir Kabupaten Banyuasin. Pada tahun
anggaran 2017 dialokasikan anggaran sebesar Rp. 970.000.000,-
terealisasi sebesar Rp. 962.288.698,- atau 99,21 % yang terdiri
dari 8 program , secara rinci dapat dilihat pada uraian berikut ini :
1) Program pelayanan administrasi perkantoran dengan
alokasi dana sebesar Rp. 565.726.352,- terealisasi
sebesar Rp. 558.433.050,- atau 98,71 %.
2) Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur
dengan alokasi dana sebesar Rp. 160.227.650,-
terealisasi sebesar Rp. 159.938.150,- atau 99,82 %.
3) Program peningkatan disiplin aparatur dengan alokasi
dana sebesar Rp. 26.000.000,- terealisasi sebesar Rp.
26.000.000,- atau 100 %.
4) Program pengembangan budaya baca dan pembinaan
perpustakaan dengan alokasi dana sebesar Rp.
12.781.000,- terealisasi sebesar Rp. 12.652.500,- atau
98,99 %.

RKPD KABUPATEN BANYUASIN 2019 II - 121


5) Program pelayanan dan rehabilitasi kesejahteraan sosial
dengan alokasi dana sebesar Rp. 125.244.000,-
terealisasi sebesar Rp. 125.244.000,- atau 100 %.
6) Program perencanaan pembangunan daerah dengan
alokasi dana sebesar Rp. 50.021.000,- terealisasi sebesar
Rp. 50.021.000,- atau 100 %.
7) Program penyebarluasan komunikasi informasi dan
media dengan alokasi dana sebesar Rp. 10.000.000,-
terealisasi sebesar Rp. 10.000.000,- atau 100 %.
8) Program pengendalian, evaluasi dan pelaporan
pelaksanaan pembangunan dengan alokasi dana sebesar
Rp. 19.999.998,- terealisasi sebesar Rp. 19.999.998,- atau
100 %.

2.2.1.36. Kecamatan Tanjung Lago


Urusan Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum,
Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian
dan Persandian yang diselenggarakan oleh Organisasi Perangkat
Daerah Kecamatan Tanjung Lago Kabupaten Banyuasin. Pada
tahun anggaran 2017 dialokasikan anggaran sebesar Rp.
920.000.000,- terealisasi sebesar Rp. 914.163.514,- atau 99,37 %
yang terdiri dari 7 program , secara rinci dapat dilihat pada uraian
berikut ini :
1) Program pelayanan administrasi perkantoran dengan
alokasi dana sebesar Rp. 484.920.000,- terealisasi
sebesar Rp. 479.791.514,- atau 98,94 %.
2) Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur
dengan alokasi dana sebesar Rp. 68.500.000,- terealisasi
sebesar Rp. 68.452.000,- atau 99,93 %.

RKPD KABUPATEN BANYUASIN 2019 II - 122


3) Program peningkatan disiplin aparatur dengan alokasi
dana sebesar Rp. 13.860.000,- terealisasi sebesar Rp.
13.200.000,- atau 95,24 %.
4) Program perencanaan dan pembangunan daerah dengan
alokasi dana sebesar Rp. 50.000.000,- terealisasi sebesar
Rp. 50.000.000,- atau 100 %.
5) Program penyebarluasan komunikasi informasi dan
media dengan alokasi dana sebesar Rp. 7.680.000,-
terealisasi sebesar Rp. 7.680.000,- atau 100 %.
6) Program peningkatan sistem pengawasan internal dan
pengendalian pelaksanaan kegiatan KDH dengan alokasi
dana sebesar Rp. 20.000.000,- terealisasi sebesar Rp.
20.000.000,- atau 100 %.
7) Program pelayanan dan rehabilitasi kesejahteraan sosial
dengan alokasi dana sebesar Rp. 275.040.000,-
terealisasi sebesar Rp. 275.040.000,- atau 100 %.

2.2.1.37. Kecamatan Sembawa


Urusan Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum,
Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian
dan Persandian yang diselenggarakan oleh Organisasi Perangkat
Daerah Kecamatan Sembawa Kabupaten Banyuasin. Pada tahun
anggaran 2017 dialokasikan anggaran sebesar Rp. 920.000.000,-
terealisasi sebesar Rp. 916.361.329,- atau 99,6 % yang terdiri dari
7 program , secara rinci dapat dilihat pada uraian berikut ini :
1) Program pelayanan administrasi perkantoran dengan
alokasi dana sebesar Rp. 582.925.000,- terealisasi
sebesar Rp. 579.286.329,- atau 99,38 %.

RKPD KABUPATEN BANYUASIN 2019 II - 123


2) Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur
dengan alokasi dana sebesar Rp. 183.800.000,-
terealisasi sebesar Rp. 183.800.000,- atau 100 %.
3) Program peningkatan disiplin aparatur dengan alokasi
dana sebesar Rp. 29.650.000,- terealisasi sebesar Rp.
29.650.000,- atau 100 %.
4) Program pelayanan dan rehabilitasi kesejahteraan sosial
dengan alokasi dana sebesar Rp. 31.590.000,- terealisasi
sebesar Rp. 31.590.000,- atau 100 %.
5) Program perencanaan dan pembangunan daerah dengan
alokasi dana sebesar Rp. 52.535.000,- terealisasi sebesar
Rp. 52.535.000,- atau 100 %.
6) Program penyebarluasan komunikasi informasi dan
media dengan alokasi dana sebesar Rp. 19.500.000,-
terealisasi sebesar Rp. 19.500.000,- atau 100 %.
7) Program pengendalian , evaluasi dan pelaporan
pelaksanaan pembangunan dengan alokasi dana sebesar
Rp. 20.000.000,- terealisasi sebesar Rp. 20.000.000,- atau
100 %.

2.2.1.38. Kecamatan Suak Tapeh


Urusan Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum,
Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian
dan Persandian yang diselenggarakan oleh Organisasi Perangkat
Daerah Kecamatan Suak Tapeh Kabupaten Banyuasin. Pada tahun
anggaran 2017 dialokasikan anggaran sebesar Rp. 920.000.000,-
terealisasi sebesar Rp. 915.601.617,- atau 99,52 % yang terdiri
dari 8 program , secara rinci dapat dilihat pada uraian berikut ini :

RKPD KABUPATEN BANYUASIN 2019 II - 124


1) Program pelayanan administrasi perkantoran dengan
alokasi dana sebesar Rp. 582.800.000,- terealisasi
sebesar Rp. 578.841.617,- atau 99,32 %.
2) Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur
dengan alokasi dana sebesar Rp. 167.810.000,-
terealisasi sebesar Rp. 167.810.000,- atau 100 %.
3) Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur
dengan alokasi dana sebesar Rp. 14.000.000,- terealisasi
sebesar Rp. 13.560.000,- atau 96,86 %.
4) Program pengembangan budaya baca dan pembinaan
perpustakaan dengan alokasi dana sebesar Rp.
15.326.000,- terealisasi sebesar Rp. 15.326.000,- atau
100 %.
5) Program pelayanan dan rehabilitas kesejahteraan sosial
dengan alokasi dana sebesar Rp. 46.524.000,- terealisasi
sebesar Rp. 46.524.0000,- atau 100 %.
6) Program perencanaan pembangunan daerah dengan
alokasi dana sebesar Rp. 49.690.000,- terealisasi sebesar
Rp. 49.690.000,- atau 100 %.
7) Program penyebarluasan komunikasi informasi dan
media dengan alokasi dana sebesar Rp. 23.850.000,-
terealisasi sebesar Rp. 23.850.000,- atau 100 %.
8) Program pengendalian pelaksanaan kegiatan
pembangunan dengan alokasi dana sebesar Rp.
20.000.000,- terealisasi sebesar Rp. 20.000.000,- atau
100 %.

2.2.1.39. Kecamatan Banyuasin II

RKPD KABUPATEN BANYUASIN 2019 II - 125


Urusan Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum,
Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian
dan Persandian yang diselenggarakan oleh Organisasi Perangkat
Daerah Kecamatan Banyuasin II Kabupaten Banyuasin. Pada
tahun anggaran 2017 dialokasikan anggaran sebesar Rp.
1.022.996.000,- terealisasi sebesar Rp. 1.019.376.771,- atau 99,65
% yang terdiri dari 6 program , secara rinci dapat dilihat pada
uraian berikut ini :
1) Program pelayanan administrasi perkantoran dengan
alokasi dana sebesar Rp. 551.598.000,- terealisasi
sebesar Rp. 547.978.771,- atau 99,34 %.
2) Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur
dengan alokasi dana sebesar Rp. 41.156.000,- terealisasi
sebesar Rp. 41.156.000,- atau 100 %.
3) Program peningkatan disiplin aparatur dengan alokasi
dana sebesar Rp. 12.350.000,- terealisasi sebesar Rp.
12.350.000,- atau 100 %.
4) Program pelayanan rehabilitasi kesejahteraan sosial
aparatur dengan alokasi dana sebesar Rp. 370.692.000,-
terealisasi sebesar Rp. 370.692.000,- atau 100 %.
5) Program perencanaan pembangunan daerah dengan
alokasi dana sebesar Rp. 27.200.000,- terealisasi sebesar
Rp. 27.200.000,- atau 100 %.
6) Program peningkatan sistem pengawasan internal dan
pengendalian pelaksanaan kebijakan KDH dengan alokasi
dana sebesar Rp. 20.000.000,- terealisasi sebesar Rp.
20.000.000,- atau 100 %.

RKPD KABUPATEN BANYUASIN 2019 II - 126


2.2.1.40. Kecamatan Makarti Jaya
Urusan Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum,
Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian
dan Persandian yang diselenggarakan oleh Organisasi Perangkat
Daerah Kecamatan Makarti Jaya Kabupaten Banyuasin. Pada
tahun anggaran 2017 dialokasikan anggaran sebesar Rp.
1.260.000.000,- terealisasi sebesar Rp. 1.185.885.469,- atau 94,12
% yang terdiri dari 9 program , secara rinci dapat dilihat pada
uraian berikut ini :
1) Program pelayanan administrasi perkantoran dengan
alokasi dana sebesar Rp. 508.595.000,- terealisasi
sebesar Rp. 489.952.469,- atau 96,33 %.
2) Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur
dengan alokasi dana sebesar Rp. 93.900.000,- terealisasi
sebesar Rp. 51.695.000,- atau 55,05 %.
3) Program peningkatan disiplin aparatur dengan alokasi
dana sebesar Rp. 3.000.000,- terealisasi sebesar Rp.
3.000.000,- atau 100 %.
4) Program perencanaan pembangunan daerah dengan
alokasi dana sebesar Rp. 51.000.000,- terealisasi sebesar
Rp. 51.000.000,- atau 100 %.
5) Program penyebarluasan komunikasi informasi dan
media dengan alokasi dana sebesar Rp. 10.000.000,-
terealisasi sebesar Rp. 10.000.000,- atau 100 %.
6) Program pelayanan sosial kemasyarakatan dengan
alokasi dana sebesar Rp. 325.819.000,- terealisasi
sebesar Rp. 325.819.000,- atau 100 %.

RKPD KABUPATEN BANYUASIN 2019 II - 127


7) Program pelayanan dan rehabilitasi kesejahteraan sosial
dengan alokasi dana sebesar Rp. 234.486.000,-
terealisasi sebesar Rp. 221.382.000,- atau 94,41 %.
8) Program pengembangan budaya baca dan pembinaan
perpustakaan dengan alokasi dana sebesar Rp.
13.200.000,- terealisasi sebesar Rp. 13.037.000,- atau
98,77 %.
9) Program peningkatan sistem pengawasan internal dan
pengendalian pelaksanaan kebijakan KDH dengan alokasi
dana sebesar Rp. 20.000.000,- terealisasi sebesar Rp.
20.000.000,- atau 100 %.

2.2.1.41. Kecamatan Muara Padang


Urusan Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum,
Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian
dan Persandian yang diselenggarakan oleh Organisasi Perangkat
Daerah Kecamatan Muara Padang Kabupaten Banyuasin. Pada
tahun anggaran 2017 dialokasikan anggaran sebesar Rp.
1.020.000.000,- terealisasi sebesar Rp. 999.172.000,- atau 97,96
% yang terdiri dari 7 program , secara rinci dapat dilihat pada
uraian berikut ini :
1) Program pelayanan administrasi perkantoran dengan
alokasi dana sebesar Rp. 516.070.790,- terealisasi
sebesar Rp. 496.070.790,- atau 96,12 %.
2) Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur
dengan alokasi dana sebesar Rp. 126.018.210,-
terealisasi sebesar Rp. 125.190.210,- atau 99,34 %.

RKPD KABUPATEN BANYUASIN 2019 II - 128


3) Program peningkatan disiplin aparatur dengan alokasi
dana sebesar Rp. 15.600.000,- terealisasi sebesar Rp.
15.600.000,- atau 100 %.
4) Program pengembangan budaya baca dan pembinaan
perpustakaan dengan alokasi dana sebesar Rp.
15.437.000,- terealisasi sebesar Rp. 15.437.000,- atau
100 %.
5) Program pelayanan dan rehabilitasi kesejahteraan sosial
dengan alokasi dana sebesar Rp. 289.674.000,-
terealisasi sebesar Rp. 289.674.000,- atau 100 %.
6) Program Program perencanaan pembangunan daerah
dengan alokasi dana sebesar Rp. 45.200.000,- terealisasi
sebesar Rp. 45.200.000,- atau 100 %.
7) Program penyebarluasan komunikasi informasi dan
media dengan alokasi dana sebesar Rp. 12.000.000,-
terealisasi sebesar Rp. 12.000.000,- atau 100 %.

2.2.1.42. Kecamatan Muara Sugihan


Urusan Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum,
Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian
dan Persandian yang diselenggarakan oleh Organisasi Perangkat
Daerah Kecamatan Muara Sugihan Kabupaten Banyuasin. Pada
tahun anggaran 2017 dialokasikan anggaran sebesar Rp.
1.070.000.000,- terealisasi sebesar Rp. 1.068.097.525,- atau 99,82
% yang terdiri dari 7 program , secara rinci dapat dilihat pada
uraian berikut ini :
1) Program pelayanan administrasi perkantoran dengan
alokasi dana sebesar Rp. 582.046.600,- terealisasi
sebesar Rp. 580.173.225,- atau 99,68 %.

RKPD KABUPATEN BANYUASIN 2019 II - 129


2) Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur
dengan alokasi dana sebesar Rp. 132.799.400,-
terealisasi sebesar Rp. 132.770.300,- atau 99,98 %.
3) Program pengembangan budaya baca dan pembinaan
perpustakaan dengan alokasi dana sebesar Rp.
13.037.000,- terealisasi sebesar Rp. 13.037.000,- atau
100 %.
4) Program pelayanan dan rehabilitasi kesejahteraan sosial
dengan alokasi dana sebesar Rp. 263.592.000,-
terealisasi sebesar Rp. 263.592.000,- atau 100 %.
5) Program perencanaan pembangunan daerah dengan
alokasi dana sebesar Rp. 54.525.000,- terealisasi sebesar
Rp. 54.525.000,- atau 100 %.
6) Program penyebarluasan komunikasi informasi dan
media dengan alokasi dana sebesar Rp. 10.000.000,-
terealisasi sebesar Rp. 10.000.000,- atau 100 %.
7) Program peningkatan sistem pengwasan internal dan
pengendalian pelaksanaan kebiajakn KDH dengan alokasi
dana sebesar Rp. 14.000.000,- terealisasi sebesar Rp.
14.000.000,- atau 100 %.

2.2.1.43. Kecamatan Muara Telang


Urusan Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum,
Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian
dan Persandian yang diselenggarakan oleh Organisasi Perangkat
Daerah Kecamatan Muara Telang Kabupaten Banyuasin. Pada
tahun anggaran 2017 dialokasikan anggaran sebesar Rp.
1.020.000.000,- terealisasi sebesar Rp. 1.012.573.850,- atau 99,27

RKPD KABUPATEN BANYUASIN 2019 II - 130


% yang terdiri dari 7 program , secara rinci dapat dilihat pada
uraian berikut ini :
1) Program pelayanan administrasi perkantoran dengan
alokasi dana sebesar Rp. 412.221.000,- terealisasi
sebesar Rp. 407.858.967,- atau 98,94 %.
2) Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur
dengan alokasi dana sebesar Rp. 79.656.000,- terealisasi
sebesar Rp. 78.976.560,- atau 99,15 %.
3) Program pengembangan budaya baca dan pembinaan
perpustakaan dengan alokasi dana sebesar Rp.
15.437.000,- terealisasi sebesar Rp. 14.302.323,- atau
92,65 %.
4) Program pelayanan dan rehabilitasi kesejahteraan sosial
dengan alokasi dana sebesar Rp. 453.222.000,-
terealisasi sebesar Rp. 453.222.000,- atau 100 %.
5) Program perencanaan pembangunan daerah dengan
alokasi dana sebesar Rp. 26.700.000,- terealisasi sebesar
Rp. 25.450.000,- atau 95,32 %.
6) Program penyebarluasan komunikasi informasi dan
media dengan alokasi dana sebesar Rp. 12.964.000,-
terealisasi sebesar Rp. 12.964.000,- atau 100 %.
7) Program pengendalian , evaluasi dan pelaporan
pelaksanaan pembangunan dengan alokasi dana sebesar
Rp. 19.800.000,- terealisasi sebesar Rp. 19.800.000,- atau
100 %.

2.2.1.44. Kecamatan Air Salek


Urusan Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum,
Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian

RKPD KABUPATEN BANYUASIN 2019 II - 131


dan Persandian yang diselenggarakan oleh Organisasi Perangkat
Daerah Kecamatan Air Salek Kabupaten Banyuasin. Pada tahun
anggaran 2017 dialokasikan anggaran sebesar Rp. 1.020.000.000,-
terealisasi sebesar Rp. 985.613.563,- atau 96,63 % yang terdiri
dari 7 program , secara rinci dapat dilihat pada uraian berikut ini :
1) Program pelayanan administrasi perkantoran dengan
alokasi dana sebesar Rp. 522.273.000,- terealisasi
sebesar Rp. 488.378.583,- atau 93,51 %.
2) Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur
dengan alokasi dana sebesar Rp. 110.637.000,-
terealisasi sebesar Rp. 110.154.980,- atau 99,56 %.
3) Program pengembangan budaya baca dan pembinaan
perpustakaan dengan alokasi dana sebesar Rp.
15.450.000,- terealisasi sebesar Rp. 15.450.000,- atau
100 %.
4) Program peningkatan sistem pengwasan internal dan
pengendalian pelaksanaan kebijakan KDH dengan alokasi
dana sebesar Rp. 20.000.000,- terealisasi sebesar Rp.
20.000.000,- atau 100 %.
5) Program pelayanan dan rehabilitasi kesejahteraan sosial
dengan alokasi dana sebesar Rp. 299.250.000,-
terealisasi sebesar Rp. 299.250.000,- atau 100 %.
6) Program perencanaan pembangunan daerah dengan
alokasi dana sebesar Rp. 42.390.000,- terealisasi sebesar
Rp. 42.380.000,- atau 99,98 %.
7) Program penyebarluasan komunikasi infromasi dan
media dengan alokasi dana sebesar Rp. 10.000.000,-
terealisasi sebesar Rp. 10.000.000,- atau 100 %.

RKPD KABUPATEN BANYUASIN 2019 II - 132


2.2.1.45. Kecamatan Sumber Marga Telang
Urusan Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum,
Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian
dan Persandian yang diselenggarakan oleh Organisasi Perangkat
Daerah Kecamatan Sumber Marga Telang Kabupaten Banyuasin.
Pada tahun anggaran 2017 dialokasikan anggaran sebesar Rp.
970.000.000,- terealisasi sebesar Rp. 949.900.000,- atau 97,93 %
yang terdiri dari 7 program , secara rinci dapat dilihat pada uraian
berikut ini :
1) Program pelayanan administrasi perkantoran dengan
alokasi dana sebesar Rp. 507.494.000,- terealisasi
sebesar Rp. 497.244.000,- atau 97,98 %.
2) Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur
dengan alokasi dana sebesar Rp. 33.518.000,- terealisasi
sebesar Rp. 33.518.000,- atau 100 %.
3) Program peningkatan disiplin aparatur dengan alokasi
dana sebesar Rp. 8.500.000,- terealisasi sebesar Rp.
8.500.000,- atau 100 %.
4) Program perencanaan pembangunan daerah dengan
alokasi dana sebesar Rp. 19.850.000,- terealisasi sebesar
Rp. 10.000.000,- atau 50,38 %.
5) Program penyebarluasan komunikasi informasi dan
media dengan alokasi dana sebesar Rp. 10.000.000,-
terealisasi sebesar Rp. 10.000.000,- atau 100 %.
6) Program pelayanan sosial kemasyarakatan dengan
alokasi dana sebesar Rp. 375.228.000,- terealisasi
sebesar Rp. 375.228.000,- atau 100 %.
7) Program pengendalian pelaksanaan kegiatan
pembangunan dengan alokasi dana sebesar Rp.

RKPD KABUPATEN BANYUASIN 2019 II - 133


15.410.000,- terealisasi sebesar Rp. 15.410.000,- atau
100 %.

2.2.1.46. Kecamatan Air Kumbang


Urusan Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum,
Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian
dan Persandian yang diselenggarakan oleh Organisasi Perangkat
Daerah Kecamatan Air Kumbang Kabupaten Banyuasin. Pada
tahun anggaran 2017 dialokasikan anggaran sebesar Rp.
920.000.000,- terealisasi sebesar Rp. 917.888.761,- atau 99,77 %
yang terdiri dari 8 program , secara rinci dapat dilihat pada uraian
berikut ini :
1) Program pelayanan administrasi perkantoran dengan
alokasi dana sebesar Rp. 474.952.000,- terealisasi
sebesar Rp. 474.849.961,- atau 99,98 %.
2) Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur
dengan alokasi dana sebesar Rp. 247.917.000,-
terealisasi sebesar Rp. 246.017.800,- atau 99,23 %.
3) Program peningkatan disiplin aparatur dengan alokasi
dana sebesar Rp. 18.600.000,- terealisasi sebesar Rp.
18.600.000,- atau 100 %.
4) Program pengembangan budaya baca dan pembinaan
perpustakaan dengan alokasi dana sebesar Rp.
15.457.000,- terealisasi sebesar Rp. 15.457.000,- atau
100 %.

RKPD KABUPATEN BANYUASIN 2019 II - 134


5) Program perencanaan pembangunan daerah dengan
alokasi dana sebesar Rp. 19.600.000,- terealisasi sebesar
Rp. 19.600.000,- atau 100 %.
6) Peningkatan pemahaman dan pengamalan agama dengan
alokasi dana sebesar Rp. 16.250.000,- terealisasi sebesar
Rp. 16.250.000,- atau 100 %.
7) Program penyebarluasan komunikasi informasi dan
media dengan alokasi dana sebesar Rp. 25.110.000,-
terealisasi sebesar Rp. 25.000.000,- atau 99,56 %.
8) Program pelayanan penyaluran raskin dengan alokasi
dana sebesar Rp. 102.114.000,- terealisasi sebesar Rp.
102.114.000,- atau 100 %.

RKPD KABUPATEN BANYUASIN 2019 II - 135


Tabel 2.31
Evaluasi Hasil Pelaksanaan Perencanaan Daerah sampai dengan Tahun Berjalan
Kabupaten Banyuasin

Indikator
Urusan / Bidang Capaian Kinerja Tingkat Capaian
Kinerja Target Kinerja dan Realisasi Capaian Perangkat
Urusan RPJMD pada Realisasi Capaian Kinerja Tingkat Capaian Kinerja Realisasi Kinerja dan Kinerja dan
Program Anggaran RKPD Tahun kinerja dan Anggaran Daerah
No kode Pemerintahan Tahun 2018 RKPD s /d Tahun Lalu dan Realisasi Anggaran Anggaran RKPD s / d Realisasi Anggaran Ket.
(outcome) Berjalan yang dievaluasi RKPD yang dievaluasi Penanggung
Daerah dan (Akhir Periode (n - 2) 2017 RKPD (%) Tahun n - 1 2018 RPJMD s/d Tahun
/ Kegiatan (tahun n - 1) 2018 (tahun n - 1) 2018 Jawab
Program/ Kegiatan RPJMD) n - 1 (%) 2018
(output)
11 = 10 / 5 x
5 6 7 8 9 = 8 / 7 x 100% 10 = 6 + 8
1 2 3 4 100% 12 13
K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp
URUSAN WAJIB
PELAYANAN
DASAR
DINAS 137.147.8 165.517.6 681.344.4 26,20 DISDIKPOR
PENDIDIKAN, 526.139 35.076,0 79.950,0 50,00 0,41 137.829.179. APAR
PEMUDA, OLAH .827.96 0 0 526,00
RAGA DAN 0,00
PARIWISATA
1 Program Pelayanan Persentase 12.609.36
Administrasi Pemenuhan 6.053,00 10.599.66 657.930. 6,21 13.267.296.
Perkantoran Pelayanan 0.200,00 000,00 053,00
Administra
si
Perkantora
n
2 Program Ketersedia 3.275.676
Peningkatan Sarana an Sarana .500,00 1.756.888 - - 3.275.676.5
dan Prasarana dan .650,00 00,00
Aparatur Prasarana
Aparatur
3 Program Program 117.005.0
Peningkatan Disiplin Peningkata 00,00 50.000.0 - - 117.005.000

RKPD KABUPATEN BANYUASIN 2019 II - 136


Indikator
Urusan / Bidang Capaian Kinerja Tingkat Capaian
Kinerja Target Kinerja dan Realisasi Capaian Perangkat
Urusan RPJMD pada Realisasi Capaian Kinerja Tingkat Capaian Kinerja Realisasi Kinerja dan Kinerja dan
Program Anggaran RKPD Tahun kinerja dan Anggaran Daerah
No kode Pemerintahan Tahun 2018 RKPD s /d Tahun Lalu dan Realisasi Anggaran Anggaran RKPD s / d Realisasi Anggaran Ket.
(outcome) Berjalan yang dievaluasi RKPD yang dievaluasi Penanggung
Daerah dan (Akhir Periode (n - 2) 2017 RKPD (%) Tahun n - 1 2018 RPJMD s/d Tahun
/ Kegiatan (tahun n - 1) 2018 (tahun n - 1) 2018 Jawab
Program/ Kegiatan RPJMD) n - 1 (%) 2018
(output)
11 = 10 / 5 x
5 6 7 8 9 = 8 / 7 x 100% 10 = 6 + 8
1 2 3 4 100% 12 13
K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp
Aparatur n Disiplin 00,00 ,00
Aparatur
4 Program Ketersedia 100.000.
Peningkatan an 000,00 234.435. - - 100.000.00
Kapasitas Sumber aparatur 000,00 0,00
Daya Aparatur yang
kompeten
di
bidangnya
5 Program Persentase 453.196.0
Peningkatan laporan 00,00 1.615.136. - - 453.196.00
Pengembangan tepat 400,00 0,00
Sistem Pelaporan waktu
Capaian Kinerja dan
Keuangan
6 Program Pendidikan Persentase 18,09 8.797.0 3.555.146 40,41
Anak Usia Dini Pendidikan 76.000 .404,00 100.000. - - 3.555.146.4
anak Usia 000,00 04,00
Dini
7 Program Terdatanya 100 734.615 129.180.0 17,58
Pengembangan dan Pemuda .000 00,00 150.000. - - 129.180.000
Keserasian Kebijakan yang 000,00 ,00
Pemuda Berpotensi
8 Program Meningkat 100 4.440. 254.860. 5,74
Pengembangan Nilai nya Nilai 537.45 000,00 820.931.0 - - 254.860.00
Budaya Budaya 0 00,00 0,00
Banyuasin
9 Program Meningkat 45 5.500. 2.461.916. 44,75
Pengembangan nya 987.60 280,00 125.897.6 - - 2.461.916.2
Pemasaran Kunjungan 0 25.750,0 80,00
Pariwisata Wisatawan 0

RKPD KABUPATEN BANYUASIN 2019 II - 137


Indikator
Urusan / Bidang Capaian Kinerja Tingkat Capaian
Kinerja Target Kinerja dan Realisasi Capaian Perangkat
Urusan RPJMD pada Realisasi Capaian Kinerja Tingkat Capaian Kinerja Realisasi Kinerja dan Kinerja dan
Program Anggaran RKPD Tahun kinerja dan Anggaran Daerah
No kode Pemerintahan Tahun 2018 RKPD s /d Tahun Lalu dan Realisasi Anggaran Anggaran RKPD s / d Realisasi Anggaran Ket.
(outcome) Berjalan yang dievaluasi RKPD yang dievaluasi Penanggung
Daerah dan (Akhir Periode (n - 2) 2017 RKPD (%) Tahun n - 1 2018 RPJMD s/d Tahun
/ Kegiatan (tahun n - 1) 2018 (tahun n - 1) 2018 Jawab
Program/ Kegiatan RPJMD) n - 1 (%) 2018
(output)
11 = 10 / 5 x
5 6 7 8 9 = 8 / 7 x 100% 10 = 6 + 8
1 2 3 4 100% 12 13
K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp
10 Program Wajib APK 100 288.83 71.701.23 24,82
Belajar Pendidikan SD/MI/Pak 0.487.0 2.066,00 750.000. - - 71.701.232.
Dasar Sembilan et A 00 000,00 066,00
Tahun
APK 76,78
SMP/MTs/
SMPT/
Paket B
APM 85,8
SD/MI/Pak 4
et A
APM 47,27
SMP/MTs/
SMPT/
Paket B
11 Program Meningkat 100 4.646. 2.328.67 50,12
Peningkatan Peran nya 093.10 8.300,00 709.650. - - 2.328.678.3
serta Kepemudaan Pembinaan 0 000,00 00,00
terhadap
Para
Pemuda
12 Program Meningkat 100 3.819.3 841.621.0 22,04
Pengelolaan nya 89.210 00,00 1.722.625 - - 841.621.000
Kekayaan Budaya Kualitas .000,00 ,00
Pelestarian
Warisan
Budaya
13 Program Meningkat 100 3.750.6 1.232.666 33,49
Pengembangan nya 20.000 .500,00 12.122.718 23.414.45 0,19 1.256.080.9
Destinasi Pariwisata Pengemban .400,00 0,00 50,00
gan

RKPD KABUPATEN BANYUASIN 2019 II - 138


Indikator
Urusan / Bidang Capaian Kinerja Tingkat Capaian
Kinerja Target Kinerja dan Realisasi Capaian Perangkat
Urusan RPJMD pada Realisasi Capaian Kinerja Tingkat Capaian Kinerja Realisasi Kinerja dan Kinerja dan
Program Anggaran RKPD Tahun kinerja dan Anggaran Daerah
No kode Pemerintahan Tahun 2018 RKPD s /d Tahun Lalu dan Realisasi Anggaran Anggaran RKPD s / d Realisasi Anggaran Ket.
(outcome) Berjalan yang dievaluasi RKPD yang dievaluasi Penanggung
Daerah dan (Akhir Periode (n - 2) 2017 RKPD (%) Tahun n - 1 2018 RPJMD s/d Tahun
/ Kegiatan (tahun n - 1) 2018 (tahun n - 1) 2018 Jawab
Program/ Kegiatan RPJMD) n - 1 (%) 2018
(output)
11 = 10 / 5 x
5 6 7 8 9 = 8 / 7 x 100% 10 = 6 + 8
1 2 3 4 100% 12 13
K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp
Destinasi
Pariwisata
14 Program Pendidikan APK 46,51 163.632 22.505.6 13,75
Menengah SMA/SMK .119.00 06.696,0 100.000. - - 22.505.606
/MA/ 0 0 000,00 .696,00
Paket C
APM
SMA/SMK
/MA/
Paket C
15 Program Tumbuhnya 100 182.05 158.600.0 87,12
Peningkatan Upaya Pemuda 0.000 00,00 2.041.050 - - 158.600.00
Penumbuhan sebagai .000,00 0,00
Kewirausahaan dan Wirausaha
Kecakapan Hidup Baru
Pemuda
16 Program Meningkat 100 3.515.6 803.589. 22,86
Pengelolaan nya 78.000 992,00 5.694.78 - - 803.589.99
Keragaman Budaya Pengelolaan 0.900,00 2,00
Keragaman
Budaya
17 Program Meningkat 100 855.50 63.742.0 7,45
Pengembangan nya 7.000 00,00 500.000. - - 63.742.000
Kemitraan Kemitraan 000,00 ,00
dengan
Lembaga
Kepariwisa
taan
18 Program Pendidikan Angka 97,8 2.517.2 620.638. 24,66
Non Formal melek 3 85.000 000,00 77.178.65 - - 620.638.00
huruf 0,00 0,00

RKPD KABUPATEN BANYUASIN 2019 II - 139


Indikator
Urusan / Bidang Capaian Kinerja Tingkat Capaian
Kinerja Target Kinerja dan Realisasi Capaian Perangkat
Urusan RPJMD pada Realisasi Capaian Kinerja Tingkat Capaian Kinerja Realisasi Kinerja dan Kinerja dan
Program Anggaran RKPD Tahun kinerja dan Anggaran Daerah
No kode Pemerintahan Tahun 2018 RKPD s /d Tahun Lalu dan Realisasi Anggaran Anggaran RKPD s / d Realisasi Anggaran Ket.
(outcome) Berjalan yang dievaluasi RKPD yang dievaluasi Penanggung
Daerah dan (Akhir Periode (n - 2) 2017 RKPD (%) Tahun n - 1 2018 RPJMD s/d Tahun
/ Kegiatan (tahun n - 1) 2018 (tahun n - 1) 2018 Jawab
Program/ Kegiatan RPJMD) n - 1 (%) 2018
(output)
11 = 10 / 5 x
5 6 7 8 9 = 8 / 7 x 100% 10 = 6 + 8
1 2 3 4 100% 12 13
K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp
(AMH)
19 Program Persentase 59,8 13.612. 8.473.753 62,25
Peningkatan Mutu guru yang 3 561.00 .257,00 575.000. - - 8.473.753.2
Pendidik dan Tenaga memenuhi 0 000,00 57,00
Kependidikan syarat
20 Program Pembinaan Pembinaan 100 12.955. 1.797.005 13,87
dan Pemasyarakatan Klub 565.00 .105,00 1.797.005.1
Olahraga Olahraga 0 05,00
21 Program Meningkat 100 4.019.0 529.040. 13,16
Peningkatan Sarana nya Sarana 81.600 000,00 529.040.00
dan Prasarana dan 0,00
Olahraga Prasarana
Olahraga
22 Program Manajemen Ketersedia 100% 4.330.1 3.135.315. 72,41
Pelayanan an standar 76.000 923,00 3.135.315.9
Pendidikan pelayanan 23,00
pendidikan
URUSAN WAJIB
-
KESEHATAN 120.560.9 DINKES
65.378,03 163.440.6 8.450.85 5,17 129.011.824.
66.797,00 8.856,00 234,03
1 Program Pelayanan 13.706.45
Administrasi 0.973,00 20.509.6 2.591.789 12,64 16.298.240.
Perkantoran 00.045,0 .711,00 684,00
0
2 Program 4.840.36
Peningkatan Sarana 7.719,00 1.870.000 - - 4.840.367.7
dan Prasarana .000,00 19,00
Aparatur

RKPD KABUPATEN BANYUASIN 2019 II - 140


Indikator
Urusan / Bidang Capaian Kinerja Tingkat Capaian
Kinerja Target Kinerja dan Realisasi Capaian Perangkat
Urusan RPJMD pada Realisasi Capaian Kinerja Tingkat Capaian Kinerja Realisasi Kinerja dan Kinerja dan
Program Anggaran RKPD Tahun kinerja dan Anggaran Daerah
No kode Pemerintahan Tahun 2018 RKPD s /d Tahun Lalu dan Realisasi Anggaran Anggaran RKPD s / d Realisasi Anggaran Ket.
(outcome) Berjalan yang dievaluasi RKPD yang dievaluasi Penanggung
Daerah dan (Akhir Periode (n - 2) 2017 RKPD (%) Tahun n - 1 2018 RPJMD s/d Tahun
/ Kegiatan (tahun n - 1) 2018 (tahun n - 1) 2018 Jawab
Program/ Kegiatan RPJMD) n - 1 (%) 2018
(output)
11 = 10 / 5 x
5 6 7 8 9 = 8 / 7 x 100% 10 = 6 + 8
1 2 3 4 100% 12 13
K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp
3 Program 270.219.0
Peningkatan 00,00 707.257.0 14.395.0 2,04 284.614.00
Kapasitas Sumber 00,00 00,00 0,00
Daya Aparatur
Program 0,00
Peningkatan 102.940.0 25.456.0 24,73 25.456.000
Pengembangan 00,00 00,00 ,00
Sistem Pelaporan
Capaian Kinerja dan
Keuangan
4 Program Obat dan Persentase 100 7.774.297 15,28
Perbekalan Obat 51.446. .893,00 7.378.60 87.683.0 1,19 7.861.980.8
Kesehatan Ketersedia 755.83 0.500,00 00,00 93,00
an Obat 0,00
dan Vaksin
5 Program Upaya Angka Usia 74 34.614.51 39,38
Kesehatan Harapan 97.518. 7.061,00 63.523.3 3.790.761 5,97 38.405.278.
Masyarakat Hidup 700.66 92.650,0 .000,00 061,00
9,00 0
Persentase 100%
anak usia
pendidikan
dasar yang
mendapatk
an skrining
kesehatan
sesuai
standart
Persentase 100%
warga
negara usia

RKPD KABUPATEN BANYUASIN 2019 II - 141


Indikator
Urusan / Bidang Capaian Kinerja Tingkat Capaian
Kinerja Target Kinerja dan Realisasi Capaian Perangkat
Urusan RPJMD pada Realisasi Capaian Kinerja Tingkat Capaian Kinerja Realisasi Kinerja dan Kinerja dan
Program Anggaran RKPD Tahun kinerja dan Anggaran Daerah
No kode Pemerintahan Tahun 2018 RKPD s /d Tahun Lalu dan Realisasi Anggaran Anggaran RKPD s / d Realisasi Anggaran Ket.
(outcome) Berjalan yang dievaluasi RKPD yang dievaluasi Penanggung
Daerah dan (Akhir Periode (n - 2) 2017 RKPD (%) Tahun n - 1 2018 RPJMD s/d Tahun
/ Kegiatan (tahun n - 1) 2018 (tahun n - 1) 2018 Jawab
Program/ Kegiatan RPJMD) n - 1 (%) 2018
(output)
11 = 10 / 5 x
5 6 7 8 9 = 8 / 7 x 100% 10 = 6 + 8
1 2 3 4 100% 12 13
K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp
15–59
tahun
mendapatk
an skrining
kesehatan
sesuai
standar
Persentase 100%
warga
negara usia
60 tahun
Keatas
mendapatk
an skrining
kesehatan
sesuai
standar
Persentase 100%
ODGJ
Berat yang
mendapatk
an
pelayanan
kesehatan
jiwa sesuai
satandar
6 Program Tingkat 100 175.368.0 22,10
Pengawasan Obat Peredaran 900.03 00,00 113.213.5 23.497.0 20,75 198.865.00
dan Makanan Obat dan 2.157,0 00,00 00,00 0,00
Makanan 0
yang sesuai

RKPD KABUPATEN BANYUASIN 2019 II - 142


Indikator
Urusan / Bidang Capaian Kinerja Tingkat Capaian
Kinerja Target Kinerja dan Realisasi Capaian Perangkat
Urusan RPJMD pada Realisasi Capaian Kinerja Tingkat Capaian Kinerja Realisasi Kinerja dan Kinerja dan
Program Anggaran RKPD Tahun kinerja dan Anggaran Daerah
No kode Pemerintahan Tahun 2018 RKPD s /d Tahun Lalu dan Realisasi Anggaran Anggaran RKPD s / d Realisasi Anggaran Ket.
(outcome) Berjalan yang dievaluasi RKPD yang dievaluasi Penanggung
Daerah dan (Akhir Periode (n - 2) 2017 RKPD (%) Tahun n - 1 2018 RPJMD s/d Tahun
/ Kegiatan (tahun n - 1) 2018 (tahun n - 1) 2018 Jawab
Program/ Kegiatan RPJMD) n - 1 (%) 2018
(output)
11 = 10 / 5 x
5 6 7 8 9 = 8 / 7 x 100% 10 = 6 + 8
1 2 3 4 100% 12 13
K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp
dengan
standar
kesehatan
7 Program Persentase 90 87.662.0 14,55
Pengembangan Obat Rumah 684.56 00,00 166.779.0 11.935.00 7,16 99.597.000
Asli Indonesia Sehat yang 4.863,0 00,00 0,00 ,00
memiliki 0
TOGA
8 Program Promosi Persentase 80% 1.285.716. 28,13
Kesehatan dan Rumah 5.081.9 498,00 558.876. 144.056. 25,78 1.429.772.4
Pemberdayaan Tangga ber 49.344 500,00 000,00 98,00
Masyarakat PHBS ,00
9 Program Perbaikan Persentase 15% 462.036. 30,45
Gizi Masyarakat Balita Gizi 1.696.9 500,00 225.224. 54.708.0 24,29 516.744.50
Buruk 36.965, 000,00 00,00 0,00
00
10 Program Persentase 87% 554.372. 29,60
Pengembangan Rumah 2.464.6 402,00 457.614.5 175.225.0 38,29 729.597.40
Lingkungan Sehat Tangga 26.428, 00,00 00,00 2,00
Sehat 00
11 Program Pencegahan Persentase 100 2.324.72 35,49
dan Penanggulangan Penemuan 7.788.9 9.744,00 1.548.827 439.594.1 28,38 2.764.323.8
Penyakit Menular dan 46.105, .000,00 45,00 89,00
Penangana 00
n
Penderita
Penyakit
Menular
Angka <52/1
Kesakitan 00.0
DBD per 00

RKPD KABUPATEN BANYUASIN 2019 II - 143


Indikator
Urusan / Bidang Capaian Kinerja Tingkat Capaian
Kinerja Target Kinerja dan Realisasi Capaian Perangkat
Urusan RPJMD pada Realisasi Capaian Kinerja Tingkat Capaian Kinerja Realisasi Kinerja dan Kinerja dan
Program Anggaran RKPD Tahun kinerja dan Anggaran Daerah
No kode Pemerintahan Tahun 2018 RKPD s /d Tahun Lalu dan Realisasi Anggaran Anggaran RKPD s / d Realisasi Anggaran Ket.
(outcome) Berjalan yang dievaluasi RKPD yang dievaluasi Penanggung
Daerah dan (Akhir Periode (n - 2) 2017 RKPD (%) Tahun n - 1 2018 RPJMD s/d Tahun
/ Kegiatan (tahun n - 1) 2018 (tahun n - 1) 2018 Jawab
Program/ Kegiatan RPJMD) n - 1 (%) 2018
(output)
11 = 10 / 5 x
5 6 7 8 9 = 8 / 7 x 100% 10 = 6 + 8
1 2 3 4 100% 12 13
K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp
100.000
penduduk
Persentase 100%
Desa/Kelur
ahan yang
mencapai
"Universal
Child
Immunizati
on" (UCI)
Persentase 100%
Orang
dengan TB
mendapatk
an
pelayanan
TB sesuai
standar
Persentase 100%
orang
berisiko
terinfeksi
HIV
mendapatk
an
pemeriksaa
n HIV
sesuai
standar
12 Standarisasi Persentase 50% 1.399.819. 259,17
Pelayanan puskesmas 568.93 316,00 3.717.235 74.675.0 2,01 1.474.494.3

RKPD KABUPATEN BANYUASIN 2019 II - 144


Indikator
Urusan / Bidang Capaian Kinerja Tingkat Capaian
Kinerja Target Kinerja dan Realisasi Capaian Perangkat
Urusan RPJMD pada Realisasi Capaian Kinerja Tingkat Capaian Kinerja Realisasi Kinerja dan Kinerja dan
Program Anggaran RKPD Tahun kinerja dan Anggaran Daerah
No kode Pemerintahan Tahun 2018 RKPD s /d Tahun Lalu dan Realisasi Anggaran Anggaran RKPD s / d Realisasi Anggaran Ket.
(outcome) Berjalan yang dievaluasi RKPD yang dievaluasi Penanggung
Daerah dan (Akhir Periode (n - 2) 2017 RKPD (%) Tahun n - 1 2018 RPJMD s/d Tahun
/ Kegiatan (tahun n - 1) 2018 (tahun n - 1) 2018 Jawab
Program/ Kegiatan RPJMD) n - 1 (%) 2018
(output)
11 = 10 / 5 x
5 6 7 8 9 = 8 / 7 x 100% 10 = 6 + 8
1 2 3 4 100% 12 13
K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp
Kesehatan yang 4.269, .000,00 00,00 16,00
terakredita 00
si
13 Program Pelayanan Persentase 100% 530.159.7 16,36
Kesehatan Pelayanan 4.605. 00,00 492.680. 223.382. 45,34 753.542.40
Penduduk Miskin Kesehatan 412.711, 055,00 700,00 0,00
Dasar 00
Masyarakat
Miskin
14 Program Pengadaan, Rasio 1.2 11.577.791 10,34
Peningkatan Sarana Puskesmas 113.250 .144,27 25.967.3 135.764.8 0,52 11.713.555.9
dan Prasarana / Poliklinik .887.07 60.015,00 00,00 44,27
Puskesmas/Puskesm dan Pustu 1,00
as Pembantu dan Per Satuan
Jaringannya Penduduk
15 Program Pengadaan Rasio 0.00 11.456.82 187,66
Peningkatan Sarana Rumah 4 6.105.1 6.353,74 4.021.126 - - 11.456.826.
dan Prasarana Sakit per 00.000 .639,00 353,74
Rumah satuan ,00
Sakit/Rumah Sakit penduduk
Jiwa/Rumah Sakit
Paru-paru /Rumah
Sakit Mata
16 Program Kemitraan Tingkat 100 26.571.93 34,54
Peningkatan Kemitraan 77.308. 8.791,00 25.953.7 127.185.0 0,49 26.699.123.
Pelayanan Bidang 582.15 07.893,0 00,00 791,00
Kesehatan Kesehatan 0,00 0
17 Program Angka 16 375.457.5 9,76
Peningkatan kematian 3.847.5 00,00 117.162.00 - - 375.457.50
Pelayanan bayi per 92.753, 0,00 0,00
Kesehatan Anak dan 1,000 00

RKPD KABUPATEN BANYUASIN 2019 II - 145


Indikator
Urusan / Bidang Capaian Kinerja Tingkat Capaian
Kinerja Target Kinerja dan Realisasi Capaian Perangkat
Urusan RPJMD pada Realisasi Capaian Kinerja Tingkat Capaian Kinerja Realisasi Kinerja dan Kinerja dan
Program Anggaran RKPD Tahun kinerja dan Anggaran Daerah
No kode Pemerintahan Tahun 2018 RKPD s /d Tahun Lalu dan Realisasi Anggaran Anggaran RKPD s / d Realisasi Anggaran Ket.
(outcome) Berjalan yang dievaluasi RKPD yang dievaluasi Penanggung
Daerah dan (Akhir Periode (n - 2) 2017 RKPD (%) Tahun n - 1 2018 RPJMD s/d Tahun
/ Kegiatan (tahun n - 1) 2018 (tahun n - 1) 2018 Jawab
Program/ Kegiatan RPJMD) n - 1 (%) 2018
(output)
11 = 10 / 5 x
5 6 7 8 9 = 8 / 7 x 100% 10 = 6 + 8
1 2 3 4 100% 12 13
K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp
Balita kelahiran
hidup
Persentase 100
bayi baru
lahir
mendapatk
an
pelayanan
kesehatan
bayi baru
lahir
Persentase 100
anak usia
0-59
bulan yang
mendapatk
an
pelayanan
kesehatan
balita
sesuai
standar
18 Program Persentase 100 83.000.5 18,68
Peningkatan warga nega 567.82 00,00 31.473.00 23.073.0 73,31 106.073.50
Pelayanan usia 60 9.246, 0,00 00,00 0,00
Kesehatan Lansia tahun 00
keatas
mendapatk
an skrining
kesehatan
sesuai

RKPD KABUPATEN BANYUASIN 2019 II - 146


Indikator
Urusan / Bidang Capaian Kinerja Tingkat Capaian
Kinerja Target Kinerja dan Realisasi Capaian Perangkat
Urusan RPJMD pada Realisasi Capaian Kinerja Tingkat Capaian Kinerja Realisasi Kinerja dan Kinerja dan
Program Anggaran RKPD Tahun kinerja dan Anggaran Daerah
No kode Pemerintahan Tahun 2018 RKPD s /d Tahun Lalu dan Realisasi Anggaran Anggaran RKPD s / d Realisasi Anggaran Ket.
(outcome) Berjalan yang dievaluasi RKPD yang dievaluasi Penanggung
Daerah dan (Akhir Periode (n - 2) 2017 RKPD (%) Tahun n - 1 2018 RPJMD s/d Tahun
/ Kegiatan (tahun n - 1) 2018 (tahun n - 1) 2018 Jawab
Program/ Kegiatan RPJMD) n - 1 (%) 2018
(output)
11 = 10 / 5 x
5 6 7 8 9 = 8 / 7 x 100% 10 = 6 + 8
1 2 3 4 100% 12 13
K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp
standar

19 Program Persentase 87 59.824.0 77,65


pengawasan dan Tempat 175.00 00,00 130.980.5 76.059.0 58,07 135.883.00
pengendalian Umum 0.000, 00,00 00,00 0,00
Kesehatan Makanan yang 00
memenuhi
Persyarata
n
20 Program Angka <97 1.324.144. 29,85
Peningkatan Kematian 4.679.7 565,00 4.477.476 72.554.5 1,62 1.396.699.0
Keselamatan Ibu Ibu 23.988, .000,00 00,00 65,00
dan Melahirkan Melahiran 00
Anak (AKI)
Persentase 100
ibu hamil
mendapatk
an
pelayanan
ibu hamil
Persentase 100
Ibu
Bersalin
mendapatk
an
pelayanan
ibu bersalin
21 Program Kebijakan Tingkat 100 434.102.1 66,48
dan Manajemen Ketersedia 867.09 04,00 532.246. 142.344. 26,74 576.446.10
Pembangunan an 5.143,0 000,00 000,00 4,00
Kesehatan informasi 0

RKPD KABUPATEN BANYUASIN 2019 II - 147


Indikator
Urusan / Bidang Capaian Kinerja Tingkat Capaian
Kinerja Target Kinerja dan Realisasi Capaian Perangkat
Urusan RPJMD pada Realisasi Capaian Kinerja Tingkat Capaian Kinerja Realisasi Kinerja dan Kinerja dan
Program Anggaran RKPD Tahun kinerja dan Anggaran Daerah
No kode Pemerintahan Tahun 2018 RKPD s /d Tahun Lalu dan Realisasi Anggaran Anggaran RKPD s / d Realisasi Anggaran Ket.
(outcome) Berjalan yang dievaluasi RKPD yang dievaluasi Penanggung
Daerah dan (Akhir Periode (n - 2) 2017 RKPD (%) Tahun n - 1 2018 RPJMD s/d Tahun
/ Kegiatan (tahun n - 1) 2018 (tahun n - 1) 2018 Jawab
Program/ Kegiatan RPJMD) n - 1 (%) 2018
(output)
11 = 10 / 5 x
5 6 7 8 9 = 8 / 7 x 100% 10 = 6 + 8
1 2 3 4 100% 12 13
K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp
Kesehatan

22 Program Pencegahan Persentase 100 652.163.6 347,55


dan Penanggulangan penderita 250.00 14,02 836.895. 216.721.0 25,90 868.884.614
Penyakit Tidak hipertensi 0.000, 000,00 00,00 ,02
Menular mendapat 00
pelayanan
kesehatan
sesuai
standar
Persentase 100
penyandang
DM yang
mendapatk
an
pelayanan
kesehatan
sesuai
standar
KESEHATAN

RUMAH SAKIT 22.419.19 RSUD


UMUM DAERAH 7.808,78 23.259.51 1.379.025 5,93 23.798.223.
8.388,00 .388,00 196,78
1 Program Pelayanan 7.311.910.
Administrasi 880,00 8.675.715 1.234.828 14,23 8.546.739.2
Perkantoran .800,00 .388,00 68,00
2 Program 141.875.0 0,00 0,00
Peningkatan Sarana 00,00 141.875.000
dan Prasarana ,00
Aparatur

RKPD KABUPATEN BANYUASIN 2019 II - 148


Indikator
Urusan / Bidang Capaian Kinerja Tingkat Capaian
Kinerja Target Kinerja dan Realisasi Capaian Perangkat
Urusan RPJMD pada Realisasi Capaian Kinerja Tingkat Capaian Kinerja Realisasi Kinerja dan Kinerja dan
Program Anggaran RKPD Tahun kinerja dan Anggaran Daerah
No kode Pemerintahan Tahun 2018 RKPD s /d Tahun Lalu dan Realisasi Anggaran Anggaran RKPD s / d Realisasi Anggaran Ket.
(outcome) Berjalan yang dievaluasi RKPD yang dievaluasi Penanggung
Daerah dan (Akhir Periode (n - 2) 2017 RKPD (%) Tahun n - 1 2018 RPJMD s/d Tahun
/ Kegiatan (tahun n - 1) 2018 (tahun n - 1) 2018 Jawab
Program/ Kegiatan RPJMD) n - 1 (%) 2018
(output)
11 = 10 / 5 x
5 6 7 8 9 = 8 / 7 x 100% 10 = 6 + 8
1 2 3 4 100% 12 13
K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp
3 Program 59.940.0 0,00 0,00
Peningkatan Disiplin 00,00 59.940.000
Aparatur ,00
4 Program 157.700.0
Peningkatan 00,00 226.900. 55.900.0 24,64 213.600.00
Kapasitas Sumber 000,00 00,00 0,00
Daya Aparatur
5 Program BOR>65% 80 0,00 0,00
Standarisasi 275.64 540.000. - - -
Pelayanan 6.107,0 000,00
Kesehatan 0
6 Program Pengadaan, BOR>65% 80 6.465.401
Peningkatan Sarana 8.009. .960,00 11.050.37 88.297.0 0,80 6.553.698.9 81,82
dan Prasarana 493.01 7.588,00 00,00 60,00
Rumah 5,00
Sakit/Rumah Sakit
Jiwa/Rumah Sakit
Paru-Paru/Rumah
Sakit Mata
7 Program BOR>65% 80 840.810.5 0,00
Pemeliharaan Sarana 449.25 00,00 516.525.0 - 840.810.50 187,15
dan Prasarana 9.085, 00,00 0,00
Rumah 00
Sakit/Rumah Sakit
Jiwa/Rumah Sakit
Paru-paru/Rumah
Sakit Mata
8 Program Kenaikan 100 7.441.559 0,00
Peningkatan Pertumbuh 15.838. .468,78 2.250.00 - 7.441.559.4 46,98
Kualitas Kesehatan an 900.00 0.000,00 68,78
pada BLUD Rumah Pendapata 0,00

RKPD KABUPATEN BANYUASIN 2019 II - 149


Indikator
Urusan / Bidang Capaian Kinerja Tingkat Capaian
Kinerja Target Kinerja dan Realisasi Capaian Perangkat
Urusan RPJMD pada Realisasi Capaian Kinerja Tingkat Capaian Kinerja Realisasi Kinerja dan Kinerja dan
Program Anggaran RKPD Tahun kinerja dan Anggaran Daerah
No kode Pemerintahan Tahun 2018 RKPD s /d Tahun Lalu dan Realisasi Anggaran Anggaran RKPD s / d Realisasi Anggaran Ket.
(outcome) Berjalan yang dievaluasi RKPD yang dievaluasi Penanggung
Daerah dan (Akhir Periode (n - 2) 2017 RKPD (%) Tahun n - 1 2018 RPJMD s/d Tahun
/ Kegiatan (tahun n - 1) 2018 (tahun n - 1) 2018 Jawab
Program/ Kegiatan RPJMD) n - 1 (%) 2018
(output)
11 = 10 / 5 x
5 6 7 8 9 = 8 / 7 x 100% 10 = 6 + 8
1 2 3 4 100% 12 13
K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp
Sakit Umum Daerah n 10%
Kab. Banyuasin Pertahun
PEKERJAAN
UMUM -
DINAS PEKERJAAN 136.638.5 119.768.3 290.717.0 DINAS PU
UMUM DAN TATA 731.725 08.670,6 36.051,02 08,00 0,24 136.929.225 TR
RUANG .187.29 6 .678,66
0,00
1 Program Pelayanan Persentase 100 93,50 1.869.181. 25 7,33 29,32 100,83 100,8
Administrasi Pemenuhan 17.684. 959,00 2.241.892 164.343.5 7,33 2.033.525. 3 11,50
Perkantoran Pelayanan 431.09 .126,02 26,00 485,00
Administra 8,00
si
Perkantora
n
2 Program Persentase 100 96,38 795.212.3 6,11 0,76 12,44 97,14 97,14
Peningkatan Sarana Ketersedia 5.384.7 50 543.248.1 4.103.282 0,76 799.315.632 14,84
dan Prasarana an sarana 96.387, 25,00 ,00 ,00
Aparatur dan 00
prasarana
yang ada
3 Program Persentase 100 95,86 33.550.0 25 0 0,00 0 95,86 95,8
Peningkatan Ketrsediaa 904.10 00 15.000.0 - 33.550.000 6 3,71
Kapasitas Sumber n Aparatur 0.000, 00,00 ,00
Daya Aparatur yang 00
Kompeten
dibidangnya
4 Program Persentase 100 90,63 10.876.00 25 37,19 148,76 127,82 127,8
Peningkatan Laporan 304.41 0 9.000.00 3.347.20 37,19 14.223.200, 2 4,67
Pengembangan Kinerja 9.500, 0,00 0,00 00
Sistem Pelaporan yang 00

RKPD KABUPATEN BANYUASIN 2019 II - 150


Indikator
Urusan / Bidang Capaian Kinerja Tingkat Capaian
Kinerja Target Kinerja dan Realisasi Capaian Perangkat
Urusan RPJMD pada Realisasi Capaian Kinerja Tingkat Capaian Kinerja Realisasi Kinerja dan Kinerja dan
Program Anggaran RKPD Tahun kinerja dan Anggaran Daerah
No kode Pemerintahan Tahun 2018 RKPD s /d Tahun Lalu dan Realisasi Anggaran Anggaran RKPD s / d Realisasi Anggaran Ket.
(outcome) Berjalan yang dievaluasi RKPD yang dievaluasi Penanggung
Daerah dan (Akhir Periode (n - 2) 2017 RKPD (%) Tahun n - 1 2018 RPJMD s/d Tahun
/ Kegiatan (tahun n - 1) 2018 (tahun n - 1) 2018 Jawab
Program/ Kegiatan RPJMD) n - 1 (%) 2018
(output)
11 = 10 / 5 x
5 6 7 8 9 = 8 / 7 x 100% 10 = 6 + 8
1 2 3 4 100% 12 13
K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp
Capaian Kinerja dan dihasilkan
Keuangan
5 Program Persentase 52.18 93,26 102.633.1 0 0 0,00 0 93,26
Pembangunan Jalan panjang 606.93 19.356 75.188.02 - 102.633.119. 16,91
dan Jembatan jalan 9.535.3 8.500,00 356,00
kabupaten 70,00
dalam
kondisi baik
Persentase 94.17
jumlah
jembatan
Kabupaten
dalam
kondisi baik
6 Program Persentase 88,4 94,17 2.109.367 0 0 0,00 0 94,17 106,5
Pembangunan saluran 0 32.623. .308,43 2.095.00 - 2.109.367.3 3 6,47
Saluran drainase/ 713.667 0.000,00 08,43
Drainase/Gorong- gorong- ,00
Gorong gorong
dalam
kondiis baik
7 Program Persentase 90,4 95,94 6.116.594. 0 0 0,00 0 95,94 106,0
Rehabilitasi/Pemelih Tingkat 8 57.438. 258,25 9.130.000 - 6.116.594.2 3 10,65
araan Jalan dan Pemelihara 070.00 .000,00 58,25
Jembatan an Jalan 0,00
Persentase 68.2
Tingkat 2
Pemelihara
an
Jembatan

RKPD KABUPATEN BANYUASIN 2019 II - 151


Indikator
Urusan / Bidang Capaian Kinerja Tingkat Capaian
Kinerja Target Kinerja dan Realisasi Capaian Perangkat
Urusan RPJMD pada Realisasi Capaian Kinerja Tingkat Capaian Kinerja Realisasi Kinerja dan Kinerja dan
Program Anggaran RKPD Tahun kinerja dan Anggaran Daerah
No kode Pemerintahan Tahun 2018 RKPD s /d Tahun Lalu dan Realisasi Anggaran Anggaran RKPD s / d Realisasi Anggaran Ket.
(outcome) Berjalan yang dievaluasi RKPD yang dievaluasi Penanggung
Daerah dan (Akhir Periode (n - 2) 2017 RKPD (%) Tahun n - 1 2018 RPJMD s/d Tahun
/ Kegiatan (tahun n - 1) 2018 (tahun n - 1) 2018 Jawab
Program/ Kegiatan RPJMD) n - 1 (%) 2018
(output)
11 = 10 / 5 x
5 6 7 8 9 = 8 / 7 x 100% 10 = 6 + 8
1 2 3 4 100% 12 13
K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp
8 Program Persentase 100 97,48 892.536. 25 14,59 58,36 112,07 112,0
Peningkatan Sarana ketersediaa 6.765.6 900,00 171.019.0 24.960.0 14,59 917.496.90 7 13,56
dan Prasarana n sarana 81.268, 00,00 00,00 0,00
Kebinamargaan dan 00
prasarana
kebinamarg
aan
9 Program Persentase 8 93,25 21.253.44 2 0,35 17,5 93,60 1170
Pengembangan dan Lahan 1.221.0 4.194,98 29.666.5 92.613.0 0,31 21.346.057. 1.748,2
Pengelolaan Pertanian 20.000 73.175,00 00,00 194,98 2
Jaringan Irigasi, mendapatk ,00
Rawa dan Jaringan an irigasi
Pengairan lainnya teknis
10 Program Persentase 75 84,95 924.626. 25 0,19 0,76 85,14 113,5
Perencanaan Tata tersedianya 2.459.4 344,00 708.575.1 1.350.00 0,19 925.976.34 2 37,65
Ruang informasi 20.000 25,00 0,00 4,00
mengenai ,00
rencana
tata ruang
(RTR)
wilayah
kabupaten/
kota
beserta
rencana
rincinya
melalui
peta
analog dan
peta
digital

RKPD KABUPATEN BANYUASIN 2019 II - 152


Indikator
Urusan / Bidang Capaian Kinerja Tingkat Capaian
Kinerja Target Kinerja dan Realisasi Capaian Perangkat
Urusan RPJMD pada Realisasi Capaian Kinerja Tingkat Capaian Kinerja Realisasi Kinerja dan Kinerja dan
Program Anggaran RKPD Tahun kinerja dan Anggaran Daerah
No kode Pemerintahan Tahun 2018 RKPD s /d Tahun Lalu dan Realisasi Anggaran Anggaran RKPD s / d Realisasi Anggaran Ket.
(outcome) Berjalan yang dievaluasi RKPD yang dievaluasi Penanggung
Daerah dan (Akhir Periode (n - 2) 2017 RKPD (%) Tahun n - 1 2018 RPJMD s/d Tahun
/ Kegiatan (tahun n - 1) 2018 (tahun n - 1) 2018 Jawab
Program/ Kegiatan RPJMD) n - 1 (%) 2018
(output)
11 = 10 / 5 x
5 6 7 8 9 = 8 / 7 x 100% 10 = 6 + 8
1 2 3 4 100% 12 13
K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp
Persentase 10
tersedianya
luasan
RTH publik
sebesar
20% dari
luas
wilayah
kota/kawas
an
perkotaan
URUSAN WAJIB

DINAS 6.171.967. 20.143, DISPERKI


PERUMAHAN 6.171.96 50.356.11 93.203.97 165,00 6,62 56.528.081. 76 MTAN
RAKYAT, 7.165,0 4.318,92 4.556,33 483,92
KAWASAN 0
PEMUKIMAN DAN
PERTANAHAN
Program Pelayanan Meningkat 19,68 89,55 7.627.529 25 19,68 78,72 109,23 555,
Administrasi nya 1.625.3 .093,00 8.260.33 1.625.316 19,68 9.252.845.5 03 569,30
Perkantoran Pelayanan 16.504, 7.263,96 .504,00 97,00
Administra 00
si
Perkantora
n
Program Meningkat 19,88 97,89 2.422.571 25 19,88 79,52 117,77 592,
Peningkatan Sarana nya Sarana 119.271. .600,00 599.856. 119.271.0 19,88 2.541.842.6 40 2.131,15
dan Prasaranan dan 000,00 950,00 00,00 00,00
Aparatur Prasaranan

RKPD KABUPATEN BANYUASIN 2019 II - 153


Indikator
Urusan / Bidang Capaian Kinerja Tingkat Capaian
Kinerja Target Kinerja dan Realisasi Capaian Perangkat
Urusan RPJMD pada Realisasi Capaian Kinerja Tingkat Capaian Kinerja Realisasi Kinerja dan Kinerja dan
Program Anggaran RKPD Tahun kinerja dan Anggaran Daerah
No kode Pemerintahan Tahun 2018 RKPD s /d Tahun Lalu dan Realisasi Anggaran Anggaran RKPD s / d Realisasi Anggaran Ket.
(outcome) Berjalan yang dievaluasi RKPD yang dievaluasi Penanggung
Daerah dan (Akhir Periode (n - 2) 2017 RKPD (%) Tahun n - 1 2018 RPJMD s/d Tahun
/ Kegiatan (tahun n - 1) 2018 (tahun n - 1) 2018 Jawab
Program/ Kegiatan RPJMD) n - 1 (%) 2018
(output)
11 = 10 / 5 x
5 6 7 8 9 = 8 / 7 x 100% 10 = 6 + 8
1 2 3 4 100% 12 13
K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp
Aparatur

Program Meningkat 0 100 105.870.0 0,00 0,00 0 100 0,00


Peningkatan Disiplin nya - 00,00 - 105.870.00 -
Aparatur Disiplin 0,00
Aparatur
Program Meningkat 30,0 49 49.000.0 25 30 120 79 263,
peningkatan nya 0 15.000. 00,00 50.000.0 15.000.0 30,00 64.000.000 33 426,67
Kapasitas Sumber Kapasitas 000,00 00,00 00,00 ,00
Daya Aparatur Sumber
Daya
Aparatur
Program Persentase 4,33 99,22 477.647.7 25 4,33 17,32 103,55 2391,
Pengembangan Rumah 285.53 50,00 6.590.00 285.538. 4,33 763.186.350 45 267,28
Perumahan Layak Huni 8.600, 0.000,00 600,00 ,00
00
Persentase 0
cakupan
layanan
rumah
layak huni
yang
terjangkau
Program Persentase 8,44 92,04 2.787.464 25 8,44 33,76 100,48 1190,
Pembangunan Jumlah 122.073 .700,00 1.445.952 122.073.5 8,44 2.909.538.2 52 2.383,4
Saluran Drainase / Rumah .500,0 .100,00 00,00 00,00 3
Gorong - Gorong Tangga 0
yang
memiliki
Drainase
yang baik

RKPD KABUPATEN BANYUASIN 2019 II - 154


Indikator
Urusan / Bidang Capaian Kinerja Tingkat Capaian
Kinerja Target Kinerja dan Realisasi Capaian Perangkat
Urusan RPJMD pada Realisasi Capaian Kinerja Tingkat Capaian Kinerja Realisasi Kinerja dan Kinerja dan
Program Anggaran RKPD Tahun kinerja dan Anggaran Daerah
No kode Pemerintahan Tahun 2018 RKPD s /d Tahun Lalu dan Realisasi Anggaran Anggaran RKPD s / d Realisasi Anggaran Ket.
(outcome) Berjalan yang dievaluasi RKPD yang dievaluasi Penanggung
Daerah dan (Akhir Periode (n - 2) 2017 RKPD (%) Tahun n - 1 2018 RPJMD s/d Tahun
/ Kegiatan (tahun n - 1) 2018 (tahun n - 1) 2018 Jawab
Program/ Kegiatan RPJMD) n - 1 (%) 2018
(output)
11 = 10 / 5 x
5 6 7 8 9 = 8 / 7 x 100% 10 = 6 + 8
1 2 3 4 100% 12 13
K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp
Program Penataan Persentase 15,93 85,48 468.737.9 25 15,93 63,72 101,41 636,
Penguasaan, Penyelesaia 127.422 00,00 800.000. 127.422.5 15,93 596.160.40 60 467,86
Pemilikan, n konflik- .500,0 000,00 00,00 0,00
Pengunaan Dan konflik 0
Pemanfaatan Tanah pertanahan
Program Persentase 12,49 73,00 1.405.001 25 12,49 49,96 85,49 684,
Penyelesaiaan Penyelesaia 37.472. .800,00 300.000. 37.472.5 12,49 1.442.474.3 47 3.849,4
Konflik - Konflik n konflik- 500,00 000,00 00,00 00,00 2
Pertanahan konflik
pertanahan
Program Pembinaan Peningkata 19,58 94,55 132.871.8 25 19,58 78,32 114,13 582,
dan Pengembangan n 1.537.3 88,00 7.853.186 1.537.320 19,58 1.670.191.94 89 108,64
Bidang Ketenagaan Persentase 20.061, .950,00 .061,00 9,00
listrik kelistrikan 00
di
Kabupaten
Banyuasin
Program Persentase 100 95,56 476.387.1 25 100 400,00 195,56 195,5
Pengelolaan Ruang luasan 9.849.6 90,00 9.849.65 9.849.65 100,00 486.236.84 6 4.936,5
Terbuka Hijau RTH 50,00 0,00 0,00 0,00 9
(RTH) Publik
sebesar
20% dari
luas
kawasan
perkotaan
Program Persentase 0 0 90,97 8.900.04 25 0 0,00 0 90,97 0,00
Pengembangan jumlah 3.400,00 15.395.16 - 8.900.043. -
Kinerja Pengolahan penduduk 2.650,00 400,00
Air Minum dan Air yang
Limbah terlayani

RKPD KABUPATEN BANYUASIN 2019 II - 155


Indikator
Urusan / Bidang Capaian Kinerja Tingkat Capaian
Kinerja Target Kinerja dan Realisasi Capaian Perangkat
Urusan RPJMD pada Realisasi Capaian Kinerja Tingkat Capaian Kinerja Realisasi Kinerja dan Kinerja dan
Program Anggaran RKPD Tahun kinerja dan Anggaran Daerah
No kode Pemerintahan Tahun 2018 RKPD s /d Tahun Lalu dan Realisasi Anggaran Anggaran RKPD s / d Realisasi Anggaran Ket.
(outcome) Berjalan yang dievaluasi RKPD yang dievaluasi Penanggung
Daerah dan (Akhir Periode (n - 2) 2017 RKPD (%) Tahun n - 1 2018 RPJMD s/d Tahun
/ Kegiatan (tahun n - 1) 2018 (tahun n - 1) 2018 Jawab
Program/ Kegiatan RPJMD) n - 1 (%) 2018
(output)
11 = 10 / 5 x
5 6 7 8 9 = 8 / 7 x 100% 10 = 6 + 8
1 2 3 4 100% 12 13
K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp
akses air
minum
yang aman
Persentase 0
Tersediany
a air baku
untuk
memenuhi
kebutuhan
pokok
minimal
sehari-hari
Program Persentase 3,67 91,22 11.203.18 25 3,67 14,68 94,89 2585
Pengembangan cakupan 742.821 6.926,69 20.228.41 742.821.4 3,67 11.946.008. ,56 1.608,1
Wilayah Strategis lingkungan .400,0 6.556,43 00,00 326,69 9
dan Cepat Tumbuh yang sehat 0
dan aman
yang
didukung
oleh
prasarana,
sarana dan
Utilitas
Umum
- Belanja Jasa Meningkat 100 25 100 400 100 100,0
Konsultasi nya 182.831 182.831.0 182.831.0 100,00 182.831.000 0 100,00
Perencanaan Pengemban .000,0 00,00 00,00 ,00
gan 0
Wilayah
Strategis
dan Cepat

RKPD KABUPATEN BANYUASIN 2019 II - 156


Indikator
Urusan / Bidang Capaian Kinerja Tingkat Capaian
Kinerja Target Kinerja dan Realisasi Capaian Perangkat
Urusan RPJMD pada Realisasi Capaian Kinerja Tingkat Capaian Kinerja Realisasi Kinerja dan Kinerja dan
Program Anggaran RKPD Tahun kinerja dan Anggaran Daerah
No kode Pemerintahan Tahun 2018 RKPD s /d Tahun Lalu dan Realisasi Anggaran Anggaran RKPD s / d Realisasi Anggaran Ket.
(outcome) Berjalan yang dievaluasi RKPD yang dievaluasi Penanggung
Daerah dan (Akhir Periode (n - 2) 2017 RKPD (%) Tahun n - 1 2018 RPJMD s/d Tahun
/ Kegiatan (tahun n - 1) 2018 (tahun n - 1) 2018 Jawab
Program/ Kegiatan RPJMD) n - 1 (%) 2018
(output)
11 = 10 / 5 x
5 6 7 8 9 = 8 / 7 x 100% 10 = 6 + 8
1 2 3 4 100% 12 13
K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp
Tumbuh

Program Persentase 4,82 92,98 8.967.215 25 4,82 19,28 97,8 2029


Pembangunan Jalan 1.002.2 .421,23 20.791.47 1.002.29 4,82 9.969.515.0 ,05 994,66
Infrastruktur Lingkungan 99.650, 4.935,94 9.650,00 71,23
Perdesaan dalam 00
kondisi baik
Persentase 0
Jembatan
di
Lingkungan
Permukima
n dalam
Kondisi
baik
Program Lingkungan Persentase 2,75 97,26 5.073.84 25 2,75 11,00 100,01 3636
Sehat Perumahan penduduk 287.05 4.650,00 10.443.24 287.058. 2,75 5.360.902. ,73 1.867,5
yang 8.200, 7.500,00 200,00 850,00 3
terlayani 00
sistem air
limbah
yang
memadai
- Monitoring, Meningkat 30,6 97,26 258.742. 25 30,6 122,52 127,89 417,5
Evaluasi dan nya 3 77.692. 000,00 253.659. 3 77.692.6 30,63 336.434.60 3 433,03
Pelaporan Lingkungan 600,00 000,00 00,00 0,00
Sehat
Perumhan
KETENTRAMAN 0
DAN KETERTIBAN - -
UMUM SERTA

RKPD KABUPATEN BANYUASIN 2019 II - 157


Indikator
Urusan / Bidang Capaian Kinerja Tingkat Capaian
Kinerja Target Kinerja dan Realisasi Capaian Perangkat
Urusan RPJMD pada Realisasi Capaian Kinerja Tingkat Capaian Kinerja Realisasi Kinerja dan Kinerja dan
Program Anggaran RKPD Tahun kinerja dan Anggaran Daerah
No kode Pemerintahan Tahun 2018 RKPD s /d Tahun Lalu dan Realisasi Anggaran Anggaran RKPD s / d Realisasi Anggaran Ket.
(outcome) Berjalan yang dievaluasi RKPD yang dievaluasi Penanggung
Daerah dan (Akhir Periode (n - 2) 2017 RKPD (%) Tahun n - 1 2018 RPJMD s/d Tahun
/ Kegiatan (tahun n - 1) 2018 (tahun n - 1) 2018 Jawab
Program/ Kegiatan RPJMD) n - 1 (%) 2018
(output)
11 = 10 / 5 x
5 6 7 8 9 = 8 / 7 x 100% 10 = 6 + 8
1 2 3 4 100% 12 13
K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp
PERLINDUNGAN
MASYARAKAT
BPBD-KESBANGPOL 16.887.74 BPBD-
8.044,00 2.571.909 1.094.902 42,57 17.982.650. KESBANGP
.156,00 .317,00 361,00 OL
Program Pelayanan 1.560.586
Administrasi .592,00 1.569.609 485.596.1 30,94 2.046.182.7
Perkantoran .156,00 67,00 59,00
Program 141.504.4
Peningkatan 00,00 2.300.00 1.002.150 43,57 142.506.55
Saranan dan 0,00 ,00 0,00
Prasaranan
Aparatur
Program 15.500.00 0,00
Peningkatan 0,00 20.000.0 - 15.500.000,
Kapasitas Sumber 00,00 00
Daya Aparatur
Program 81.336.50
Peningkatan 0,00 900.000. 528.304. 58,70 609.640.50
Pengembangan 000,00 000,00 0,00
Sistem Pelaporan
Capaian Kinerja dan
Keuangan
Program Persentase 396.700.
Peningkatan Pemelihara 200,00 80.000.0 80.000.0 100,00 476.700.20
Keamanan dan an 00,00 00,00 0,00
Kenyamanan Kantrantib
Lingkungan nas dan
Pencegahan
Tindak
Kriminal

RKPD KABUPATEN BANYUASIN 2019 II - 158


Indikator
Urusan / Bidang Capaian Kinerja Tingkat Capaian
Kinerja Target Kinerja dan Realisasi Capaian Perangkat
Urusan RPJMD pada Realisasi Capaian Kinerja Tingkat Capaian Kinerja Realisasi Kinerja dan Kinerja dan
Program Anggaran RKPD Tahun kinerja dan Anggaran Daerah
No kode Pemerintahan Tahun 2018 RKPD s /d Tahun Lalu dan Realisasi Anggaran Anggaran RKPD s / d Realisasi Anggaran Ket.
(outcome) Berjalan yang dievaluasi RKPD yang dievaluasi Penanggung
Daerah dan (Akhir Periode (n - 2) 2017 RKPD (%) Tahun n - 1 2018 RPJMD s/d Tahun
/ Kegiatan (tahun n - 1) 2018 (tahun n - 1) 2018 Jawab
Program/ Kegiatan RPJMD) n - 1 (%) 2018
(output)
11 = 10 / 5 x
5 6 7 8 9 = 8 / 7 x 100% 10 = 6 + 8
1 2 3 4 100% 12 13
K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp
Program Persentase 365.983. 0,00 0,00 #DIV/0!
Pemeliharaan Pemelihara 500,00 365.983.50
Kantrantibnas dan an 0,00
Pencegahan Tindak Kantrantib
Kriminal nas dan
Pencegahan
Tindak
Kriminal
Program Tingkat 360.000. 0,00 0,00 #DIV/0!
Pengembangan Pengemban 000,00 360.000.00
Wawasan gan 0,00
Kebangsaan Wawasan
Kebangsaan
Program Persentase 129.197.2 0,00 0,00 #DIV/0!
Pemberdayaan Pemelihara 00,00 129.197.200
Masyarakat untuk an ,00
Menjaga Ketertiban Kantrantib
nas dan
Pencegahan
Tindak
Kriminal
Program Pendidikan Tingkat 765.282. 0,00 0,00 #DIV/0!
Politik Masyarakat Partisipasi 000,00 765.282.00
Masyarakat 0,00
dalam
Menggunak
an Hak
Pilih
Jumlah
Kegiatan
Pembinaan

RKPD KABUPATEN BANYUASIN 2019 II - 159


Indikator
Urusan / Bidang Capaian Kinerja Tingkat Capaian
Kinerja Target Kinerja dan Realisasi Capaian Perangkat
Urusan RPJMD pada Realisasi Capaian Kinerja Tingkat Capaian Kinerja Realisasi Kinerja dan Kinerja dan
Program Anggaran RKPD Tahun kinerja dan Anggaran Daerah
No kode Pemerintahan Tahun 2018 RKPD s /d Tahun Lalu dan Realisasi Anggaran Anggaran RKPD s / d Realisasi Anggaran Ket.
(outcome) Berjalan yang dievaluasi RKPD yang dievaluasi Penanggung
Daerah dan (Akhir Periode (n - 2) 2017 RKPD (%) Tahun n - 1 2018 RPJMD s/d Tahun
/ Kegiatan (tahun n - 1) 2018 (tahun n - 1) 2018 Jawab
Program/ Kegiatan RPJMD) n - 1 (%) 2018
(output)
11 = 10 / 5 x
5 6 7 8 9 = 8 / 7 x 100% 10 = 6 + 8
1 2 3 4 100% 12 13
K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp
Politik
Daerah

Jumlah
Kegiatan
Pembinaan
Terhadap
LSM,
Ormas dan
OKP
Program Pencegahan Persentase 1.089.824 0,00 0,00 #DIV/0!
Dini dan Penanggula .652,00 1.089.824.6
Penanggulangan ngan 52,00
Korban Bencana Korban
Alam Bencana
Program Tanggapan Tingkat 178.620.0 0,00 0,00 #DIV/0!
Darurat Penanggula 00,00 178.620.00
Penanggulangan ngan 0,00
Bencana Daerah
Rawan
Bencana
Program Bantuan Persentase 124.900.0 0,00 0,00 #DIV/0!
Dasar Bagi Korban Penanggula 00,00 124.900.00
Bencana ngan 0,00
Korban
Bencana
Program Persentase 11.678.313 0,00 0,00 #DIV/0!
Peningkatan Penanggula .000,00 11.678.313.0
Kesiagaan dan ngan 00,00
Pencegahan Bahaya Bahaya
Kebakaran Kebakaran

RKPD KABUPATEN BANYUASIN 2019 II - 160


Indikator
Urusan / Bidang Capaian Kinerja Tingkat Capaian
Kinerja Target Kinerja dan Realisasi Capaian Perangkat
Urusan RPJMD pada Realisasi Capaian Kinerja Tingkat Capaian Kinerja Realisasi Kinerja dan Kinerja dan
Program Anggaran RKPD Tahun kinerja dan Anggaran Daerah
No kode Pemerintahan Tahun 2018 RKPD s /d Tahun Lalu dan Realisasi Anggaran Anggaran RKPD s / d Realisasi Anggaran Ket.
(outcome) Berjalan yang dievaluasi RKPD yang dievaluasi Penanggung
Daerah dan (Akhir Periode (n - 2) 2017 RKPD (%) Tahun n - 1 2018 RPJMD s/d Tahun
/ Kegiatan (tahun n - 1) 2018 (tahun n - 1) 2018 Jawab
Program/ Kegiatan RPJMD) n - 1 (%) 2018
(output)
11 = 10 / 5 x
5 6 7 8 9 = 8 / 7 x 100% 10 = 6 + 8
1 2 3 4 100% 12 13
K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp
SATUAN POLISIS 10.955.151
PAMONG PRAJA, .729,00 10.249.77 2.238.142 21,84 13.193.294.3
PEMADAM 3.665,00 .653,00 82,00
KEBAKARAN DAN
PENYELAMATAN
Program Pelayanan 1.985.021.
Administrasi 716,00 1.489.972 574.500. 38,56 2.559.521.7
Perkantoran .065,00 082,00 98,00
Program 1.665.099
Peningkatan Sarana .313,00 631.677.6 165.474.8 26,20 1.830.574.1
dan Prasarana 00,00 31,00 44,00
Aparatur
Program 319.267.0 0,00 0,00 #DIV/0!
Peningkatan Disiplin 00,00 319.267.00
Aparatur 0,00
Program Fasilitasi 65.400.0
Pindah/Purna Tugas 00,00 225.000. 49.299.2 21,91 114.699.240
Pns 000,00 40,00 ,00
Program 199.262.2
Peningkatan 00,00 150.714.0 85.173.50 56,51 284.435.70
Kapasitas Sumber 00,00 0,00 0,00
Daya Aparatur
Program 109.296.0
Peningkatan 00,00 76.680.0 49.896.0 65,07 159.192.000
Pengembangan 00,00 00,00 ,00
Sistem Laporan
Capaian Kinerja dan
Keuangan
Program Rasio 4.284.04
Peningkatan Jumlah 2.000,00 3.983.60 886.860. 22,26 5.170.902.0
Keamanan dan Polisi 0.000,00 000,00 00,00

RKPD KABUPATEN BANYUASIN 2019 II - 161


Indikator
Urusan / Bidang Capaian Kinerja Tingkat Capaian
Kinerja Target Kinerja dan Realisasi Capaian Perangkat
Urusan RPJMD pada Realisasi Capaian Kinerja Tingkat Capaian Kinerja Realisasi Kinerja dan Kinerja dan
Program Anggaran RKPD Tahun kinerja dan Anggaran Daerah
No kode Pemerintahan Tahun 2018 RKPD s /d Tahun Lalu dan Realisasi Anggaran Anggaran RKPD s / d Realisasi Anggaran Ket.
(outcome) Berjalan yang dievaluasi RKPD yang dievaluasi Penanggung
Daerah dan (Akhir Periode (n - 2) 2017 RKPD (%) Tahun n - 1 2018 RPJMD s/d Tahun
/ Kegiatan (tahun n - 1) 2018 (tahun n - 1) 2018 Jawab
Program/ Kegiatan RPJMD) n - 1 (%) 2018
(output)
11 = 10 / 5 x
5 6 7 8 9 = 8 / 7 x 100% 10 = 6 + 8
1 2 3 4 100% 12 13
K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp
Kenyamanan Pamong
Lingkungan Praja per
10.000
Penduduk
Cakupan
Patroli
Petugas
Sat POL
PP
Penegakkan
PERDA
Program Tingkat 162.800.0
Pemeliharaan Sumber 00,00 111.200.0 44.400.0 39,93 207.200.00
Kantrantibmas Dan Daya 00,00 00,00 0,00
Pencegahan Tindak Manusia
Kriminal personil
Satuan
POL PP
terhadap
Tugas
Pokok dan
Fungsinya
Program Tingkat 104.640.0 0,00
Peningkatan Penyelesaia 00,00 59.700.0 - 104.640.00
Pemberantasan n 00,00 0,00
Penyakit Pelanggara
Masyarakat (Pekat) n
Ketertiban
,
Ketentram
an dan

RKPD KABUPATEN BANYUASIN 2019 II - 162


Indikator
Urusan / Bidang Capaian Kinerja Tingkat Capaian
Kinerja Target Kinerja dan Realisasi Capaian Perangkat
Urusan RPJMD pada Realisasi Capaian Kinerja Tingkat Capaian Kinerja Realisasi Kinerja dan Kinerja dan
Program Anggaran RKPD Tahun kinerja dan Anggaran Daerah
No kode Pemerintahan Tahun 2018 RKPD s /d Tahun Lalu dan Realisasi Anggaran Anggaran RKPD s / d Realisasi Anggaran Ket.
(outcome) Berjalan yang dievaluasi RKPD yang dievaluasi Penanggung
Daerah dan (Akhir Periode (n - 2) 2017 RKPD (%) Tahun n - 1 2018 RPJMD s/d Tahun
/ Kegiatan (tahun n - 1) 2018 (tahun n - 1) 2018 Jawab
Program/ Kegiatan RPJMD) n - 1 (%) 2018
(output)
11 = 10 / 5 x
5 6 7 8 9 = 8 / 7 x 100% 10 = 6 + 8
1 2 3 4 100% 12 13
K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp
Keindahan
(K3) di
Kabupaten
Program Cakupan 221.830.0
Pemberdayaan Rasio 00,00 1.841.955. 39.799.0 2,16 261.629.00
Masyarakat Untuk Petugas 000,00 00,00 0,00
Menjaga Ketertiban Perlindunga
dan Ketentraman n
serta Perlindungan Masyarakat
Masyarakat (Linmas)
(Linmas) di
Kabupaten
Program Tingkat 1.589.529
Peningkatan Waktu .500,00 1.655.625 335.740. 20,28 1.925.269.5
Kesiagaan Dan Tanggap .000,00 000,00 00,00
Pencegahan Bahaya (Respone
Kebakaran Time
Rate)
Layanan
Wilayah
Manageme
nt
Kebakaran
(WMK)
Program Kepatuhan Tingkat 248.964.
Terhadap Peraturan Penyelesaia 000,00 23.650.0 7.000.00 29,60 255.964.00
Daerah dan n 00,00 0,00 0,00
Peraturan Kepala Pelanggara
Daerah n Perda
dan
PERKADA

RKPD KABUPATEN BANYUASIN 2019 II - 163


Indikator
Urusan / Bidang Capaian Kinerja Tingkat Capaian
Kinerja Target Kinerja dan Realisasi Capaian Perangkat
Urusan RPJMD pada Realisasi Capaian Kinerja Tingkat Capaian Kinerja Realisasi Kinerja dan Kinerja dan
Program Anggaran RKPD Tahun kinerja dan Anggaran Daerah
No kode Pemerintahan Tahun 2018 RKPD s /d Tahun Lalu dan Realisasi Anggaran Anggaran RKPD s / d Realisasi Anggaran Ket.
(outcome) Berjalan yang dievaluasi RKPD yang dievaluasi Penanggung
Daerah dan (Akhir Periode (n - 2) 2017 RKPD (%) Tahun n - 1 2018 RPJMD s/d Tahun
/ Kegiatan (tahun n - 1) 2018 (tahun n - 1) 2018 Jawab
Program/ Kegiatan RPJMD) n - 1 (%) 2018
(output)
11 = 10 / 5 x
5 6 7 8 9 = 8 / 7 x 100% 10 = 6 + 8
1 2 3 4 100% 12 13
K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp
DINAS SOSIAL 5.850.687
.972,00 4.127.633 - 961.885.3 23,30 6.812.573.3
.641,33 62,00 34,00
Program Pelayanan 1.410.217.
Administrasi 501,00 1.873.655 443.626. 23,68 1.853.844.0
Perkantoran .641,33 550,00 51,00
Program 570.329.
Peningkatan Sarana 857,00 549.728. 164.566. 29,94 734.895.86
dan Prasarana 000,00 012,00 9,00
Aparatur
Program 63.900.0 0,00
Peningkatan Disiplin 00,00 54.000.0 - 63.900.000
Aparatur 00,00 ,00
Program 42.552.4 0,00
Peningkatan 00,00 50.000.0 - 42.552.400
Kapasitas Sumber 00,00 ,00
Daya Aparatur
Program 0,00
Peningkatan 115.600.0 37.210.00 32,19 37.210.000,
Pengembangan 00,00 0,00 00
Sistem Laporan
Capaian Kinerja dan
Keuangan
Program Persentase 557.800.
Pemberdayaan Fakir Pemberday 000,00 228.000. 43.404.0 19,04 601.204.00
Miskin, Komunitas aan Fakir 000,00 00,00 0,00
Adat Terpencil Miskin,
(KAT) dan KAT dan
Penyandang Masalah PMKS
Kesejahteraan Sosial Lainnya
(PMKS) Lainnya

RKPD KABUPATEN BANYUASIN 2019 II - 164


Indikator
Urusan / Bidang Capaian Kinerja Tingkat Capaian
Kinerja Target Kinerja dan Realisasi Capaian Perangkat
Urusan RPJMD pada Realisasi Capaian Kinerja Tingkat Capaian Kinerja Realisasi Kinerja dan Kinerja dan
Program Anggaran RKPD Tahun kinerja dan Anggaran Daerah
No kode Pemerintahan Tahun 2018 RKPD s /d Tahun Lalu dan Realisasi Anggaran Anggaran RKPD s / d Realisasi Anggaran Ket.
(outcome) Berjalan yang dievaluasi RKPD yang dievaluasi Penanggung
Daerah dan (Akhir Periode (n - 2) 2017 RKPD (%) Tahun n - 1 2018 RPJMD s/d Tahun
/ Kegiatan (tahun n - 1) 2018 (tahun n - 1) 2018 Jawab
Program/ Kegiatan RPJMD) n - 1 (%) 2018
(output)
11 = 10 / 5 x
5 6 7 8 9 = 8 / 7 x 100% 10 = 6 + 8
1 2 3 4 100% 12 13
K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp
Program Pelayanan Persentase 1.393.748
dan Rehabilitasi Penangana .814,00 646.650. 158.190.0 24,46 1.551.938.81
Kesejahteraan Sosial n Masalah 000,00 00,00 4,00
Kesejahter
aan Sosial
Program Persentase 1.812.139.
Pemberdayaan Pemberday 400,00 610.000. 114.888.8 18,83 1.927.028.2
Kelembagaan aan 000,00 00,00 00,00
Kesejahteraan Sosial Kelembagaa
n
Kesejahter
aan sosial
NON PELAYANAN
DASAR
DINAS TENAGA 2.335.2 10.534.63 2.335.28 587.789.9 60,21 DINAS
KERJA DAN 85.761, 5.059,00 5.761,33 42,00 11.122.425.0 111,33 TENAGA
TRANSMIGRASI 33 01,00 KERJA
DAN
TRANSMIG
RASI
Program Pelayanan Adanya 100 98,43 2.056.80 100 40,2 0,4 138,65 27,73
administrasi Persentase 2.058. 4.810,00 2.058.03 2 543.039. 26,39 2.599.844.7 8,70
Perkantoran Pemenuhan 035.761 5.761,33 942,00 52,00
Terhadap ,33
Pelayanan
Administra
si
Perkantora
n

RKPD KABUPATEN BANYUASIN 2019 II - 165


Indikator
Urusan / Bidang Capaian Kinerja Tingkat Capaian
Kinerja Target Kinerja dan Realisasi Capaian Perangkat
Urusan RPJMD pada Realisasi Capaian Kinerja Tingkat Capaian Kinerja Realisasi Kinerja dan Kinerja dan
Program Anggaran RKPD Tahun kinerja dan Anggaran Daerah
No kode Pemerintahan Tahun 2018 RKPD s /d Tahun Lalu dan Realisasi Anggaran Anggaran RKPD s / d Realisasi Anggaran Ket.
(outcome) Berjalan yang dievaluasi RKPD yang dievaluasi Penanggung
Daerah dan (Akhir Periode (n - 2) 2017 RKPD (%) Tahun n - 1 2018 RPJMD s/d Tahun
/ Kegiatan (tahun n - 1) 2018 (tahun n - 1) 2018 Jawab
Program/ Kegiatan RPJMD) n - 1 (%) 2018
(output)
11 = 10 / 5 x
5 6 7 8 9 = 8 / 7 x 100% 10 = 6 + 8
1 2 3 4 100% 12 13
K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp
Program Adanya 100 99,01 171.706.8 100 13,30 0,13 112,31 22,4
Peningkatan Sarana Peningkata 42.250 00,00 42.250.0 7.250.00 17,16 178.956.800 6 405,79
dan Prasaranan n .000,0 00,00 0,00 ,00
Aparatur Pemelihara 0
an
Terhadap
Sarana dan
Prasarana
Aparatur
Program Adanya 100 171.448.2 0,00 0,00 0,00 0,00 100 20 #DIV/0!
Peningkatan Disiplin Peningkata - 00,00 - 171.448.200
Aparatur n Disiplin ,00
Pegawai
Program Adanya 100 99,86 93.412.50 100 0,00 0,00 0,00 99,86 19,97
Peningkatan Sumber Peningkata 10.000. 0,00 10.000.0 - 93.412.500, 13.416,
Daya Aparatur n SDM 000,00 00,00 00 52
Pegawai
Program Tersediany 0 99,67 1.341.652. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 99,67 19,93 #DIV/0!
Peningkatan a Sarana - 143,00 - 1.341.652.14
Kualitas dan dan 3,00
Produktivitas Prasarana
Tenaga Kerja BLK dan
Adanya
Tenaga
Kerja
Terampil
Program Adanya 0 99,62 503.509. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 99,62 19,92 #DIV/0!
Peningkatan Tenaga - 716,00 - 503.509.71
Kesempatan Kerja Kerja 6,00
Terampil
untuk

RKPD KABUPATEN BANYUASIN 2019 II - 166


Indikator
Urusan / Bidang Capaian Kinerja Tingkat Capaian
Kinerja Target Kinerja dan Realisasi Capaian Perangkat
Urusan RPJMD pada Realisasi Capaian Kinerja Tingkat Capaian Kinerja Realisasi Kinerja dan Kinerja dan
Program Anggaran RKPD Tahun kinerja dan Anggaran Daerah
No kode Pemerintahan Tahun 2018 RKPD s /d Tahun Lalu dan Realisasi Anggaran Anggaran RKPD s / d Realisasi Anggaran Ket.
(outcome) Berjalan yang dievaluasi RKPD yang dievaluasi Penanggung
Daerah dan (Akhir Periode (n - 2) 2017 RKPD (%) Tahun n - 1 2018 RPJMD s/d Tahun
/ Kegiatan (tahun n - 1) 2018 (tahun n - 1) 2018 Jawab
Program/ Kegiatan RPJMD) n - 1 (%) 2018
(output)
11 = 10 / 5 x
5 6 7 8 9 = 8 / 7 x 100% 10 = 6 + 8
1 2 3 4 100% 12 13
K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp
Berwirausa
ha

program Adanya 0 98,97 340.533. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 98,97 19,79 #DIV/0!
Perlindungan dan Kesadaran - 400,00 - 340.533.40
Pengembangan Perusahaan 0,00
Lembaga Ketenaga dan
kerjaan Pekerja
dalam
Menaati
Peraturan
Program Adanya 100 98,72 5.766.83 100 16,67 0,16 115,39 23,0
Pengembagan Pengemban 225.00 9.490,00 225.000. 37.500.0 16,67 5.804.339. 8 39,43
Wilayah gan 0.000, 000,00 00,00 490,00
Transmigrasi Wilayah 00
Transmigra
si
Program Tersediany 0 0 98,59 88.728.0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 98,59 19,72 #DIV/0!
Transmigrasi a Calon 00,00 - 88.728.000,
Penduduk Setempat Transmigra 00
(TPS) n yang
sesuai
dengan
Peruntuka
n Lokasi
DINAS 8.411.271. #DIV/0!
PENGENDALIAN 672,00 9.620.03 729.273.7 7,58 9.140.545.4
PENDUDUK, 8.682,00 46,00 18,00
KELUARGA
BERENCANA,
PEMBERDAYAAN

RKPD KABUPATEN BANYUASIN 2019 II - 167


Indikator
Urusan / Bidang Capaian Kinerja Tingkat Capaian
Kinerja Target Kinerja dan Realisasi Capaian Perangkat
Urusan RPJMD pada Realisasi Capaian Kinerja Tingkat Capaian Kinerja Realisasi Kinerja dan Kinerja dan
Program Anggaran RKPD Tahun kinerja dan Anggaran Daerah
No kode Pemerintahan Tahun 2018 RKPD s /d Tahun Lalu dan Realisasi Anggaran Anggaran RKPD s / d Realisasi Anggaran Ket.
(outcome) Berjalan yang dievaluasi RKPD yang dievaluasi Penanggung
Daerah dan (Akhir Periode (n - 2) 2017 RKPD (%) Tahun n - 1 2018 RPJMD s/d Tahun
/ Kegiatan (tahun n - 1) 2018 (tahun n - 1) 2018 Jawab
Program/ Kegiatan RPJMD) n - 1 (%) 2018
(output)
11 = 10 / 5 x
5 6 7 8 9 = 8 / 7 x 100% 10 = 6 + 8
1 2 3 4 100% 12 13
K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp
PEREMPUAN DAN
PERLINDUNGAN
ANAK
Program Pelayanan 1.808.993
Administrasi .326,00 2.225.24 360.512.3 16,20 2.169.505.7
Perkantoran 6.577,00 78,00 04,00
Program 1.178.062.
Peningkatan Sarana 080,00 294.116.9 133.075.0 45,25 1.311.137.08
dan Prasarana 05,00 00,00 0,00
Aparatur
Program 111.960.0 0,00
Peningkatan Disiplin 00,00 48.900.0 - 111.960.000,
Aparatur 00,00 00
Program 31.500.00 0,00
Peningkatan 0,00 60.000.0 - 31.500.000,
Kapasitas Sumber 00,00 00
Daya Aparatur
Program
Peningkatan 98.085.2 14.575.00 14,86 14.575.000,
Pengembangan 00,00 0,00 00
Sistem Laporan
Capaian Kinerja dan
Keuangan
Program Keluarga Cakupan 1.900.211. 0,00
Berencana Peserta KB 700,00 5.659.74 - 1.900.211.70
Aktif 0.000,00 0,00
Program Keserasian Persentase 249.736. 0,00 0,00 #DIV/0!
Kebijakan Jumlah 000,00 249.736.00
Peningkatan Tenaga 0,00
Kualitas Anak dan Kerja
Perempuan dibawah

RKPD KABUPATEN BANYUASIN 2019 II - 168


Indikator
Urusan / Bidang Capaian Kinerja Tingkat Capaian
Kinerja Target Kinerja dan Realisasi Capaian Perangkat
Urusan RPJMD pada Realisasi Capaian Kinerja Tingkat Capaian Kinerja Realisasi Kinerja dan Kinerja dan
Program Anggaran RKPD Tahun kinerja dan Anggaran Daerah
No kode Pemerintahan Tahun 2018 RKPD s /d Tahun Lalu dan Realisasi Anggaran Anggaran RKPD s / d Realisasi Anggaran Ket.
(outcome) Berjalan yang dievaluasi RKPD yang dievaluasi Penanggung
Daerah dan (Akhir Periode (n - 2) 2017 RKPD (%) Tahun n - 1 2018 RPJMD s/d Tahun
/ Kegiatan (tahun n - 1) 2018 (tahun n - 1) 2018 Jawab
Program/ Kegiatan RPJMD) n - 1 (%) 2018
(output)
11 = 10 / 5 x
5 6 7 8 9 = 8 / 7 x 100% 10 = 6 + 8
1 2 3 4 100% 12 13
K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp
Umur

Program Penguatan Persentase 252.634.


Kelembagaan Partisipasi 500,00 178.285.5 39.907.5 22,38 292.542.00
Pengarusutamaan Perempuan 00,00 00,00 0,00
Gender dan Anak di Lembaga
Pemerinta
h
Program Pelayanan Tingkat 334.946.
Kontrasepsi Pelayanan 500,00 333.950. 35.000.0 10,48 369.946.50
KB 000,00 00,00 0,00
Program Rasio 111.807.50 0,00 0,00 #DIV/0!
Peningkatan KDRT 0,00 111.807.500,
Kualitas Hidup dan 00
Perlindungan
Perempuan
Program Pembinaan Meningkat 1.511.277.1 0,00 0,00 #DIV/0!
Peran serta nya 90,00 1.511.277.19
Masyarakat dan Kesejahter 0,00
Pelayanan KB/KR aan
yang Mandiri Keluarga
Program Berkemban 788.922.
Peningkatan Peran gnya 876,00 621.714.5 146.203.8 23,52 935.126.744
serta dan Organisasi 00,00 68,00 ,00
Kesetaraan Jender Masyarakat
dalam Pembangunan Kinerja,
Jejaring
Kerja dan
Kelompok-
kelompok
Ekonomi

RKPD KABUPATEN BANYUASIN 2019 II - 169


Indikator
Urusan / Bidang Capaian Kinerja Tingkat Capaian
Kinerja Target Kinerja dan Realisasi Capaian Perangkat
Urusan RPJMD pada Realisasi Capaian Kinerja Tingkat Capaian Kinerja Realisasi Kinerja dan Kinerja dan
Program Anggaran RKPD Tahun kinerja dan Anggaran Daerah
No kode Pemerintahan Tahun 2018 RKPD s /d Tahun Lalu dan Realisasi Anggaran Anggaran RKPD s / d Realisasi Anggaran Ket.
(outcome) Berjalan yang dievaluasi RKPD yang dievaluasi Penanggung
Daerah dan (Akhir Periode (n - 2) 2017 RKPD (%) Tahun n - 1 2018 RPJMD s/d Tahun
/ Kegiatan (tahun n - 1) 2018 (tahun n - 1) 2018 Jawab
Program/ Kegiatan RPJMD) n - 1 (%) 2018
(output)
11 = 10 / 5 x
5 6 7 8 9 = 8 / 7 x 100% 10 = 6 + 8
1 2 3 4 100% 12 13
K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp
Produktif
Perempuan
Program Promosi Meningkat 131.220.0 0,00 0,00 #DIV/0!
Kesehatan Ibu, Bayi nya 00,00 131.220.000
dan Anak Melalui Partisipasi ,00
Kelompok Kegiatan Kelompok
di Masyarakat Masyarakat
Peduli KB
terhadap
Kesehatan
Ibu, Bayi
dan Anak
Program Meningkat 0,00
Pengembangan nya 100.000. - -
Model Operasional Kegiatan 000,00
BKB Posyandu Kelompok
PADU BKB di
Posyandu
DINAS 6.285.758
KETAHANAN .881,00 2.678.372 720.826. 26,91 7.006.585.6
PANGAN .473,33 728,00 09,00
Program Pelayanan Persentase 97,12 1.768.924 100 31,51 31,51
Administrasi Pemenuhan .273,00 1.361.375. 398.595. 29,28 128,63 2.167.519.8
Perkantoran Pelayanan 973,33 528,00 01,00
Administra
si
Perkantora
n
Program Ketersedia 98,14 658.407. 100 11,89 11,89
Peningkatan Sarana an Sarana 025,00 280.080. 53.537.0 19,11 110,03 711.944.025
dan Prasarana dan 000,00 00,00 ,00

RKPD KABUPATEN BANYUASIN 2019 II - 170


Indikator
Urusan / Bidang Capaian Kinerja Tingkat Capaian
Kinerja Target Kinerja dan Realisasi Capaian Perangkat
Urusan RPJMD pada Realisasi Capaian Kinerja Tingkat Capaian Kinerja Realisasi Kinerja dan Kinerja dan
Program Anggaran RKPD Tahun kinerja dan Anggaran Daerah
No kode Pemerintahan Tahun 2018 RKPD s /d Tahun Lalu dan Realisasi Anggaran Anggaran RKPD s / d Realisasi Anggaran Ket.
(outcome) Berjalan yang dievaluasi RKPD yang dievaluasi Penanggung
Daerah dan (Akhir Periode (n - 2) 2017 RKPD (%) Tahun n - 1 2018 RPJMD s/d Tahun
/ Kegiatan (tahun n - 1) 2018 (tahun n - 1) 2018 Jawab
Program/ Kegiatan RPJMD) n - 1 (%) 2018
(output)
11 = 10 / 5 x
5 6 7 8 9 = 8 / 7 x 100% 10 = 6 + 8
1 2 3 4 100% 12 13
K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp
Aparatur Prasarana
Aparatur
Program Program 99,94 17.990.00 100 99,9 99,9
Peningkatan Disiplin Peningkata 0,00 25.000.0 24.976.0 99,90 199,84 42.966.000
Aparatur n Disiplin 00,00 00,00 ,00
Aparatur
Program Ketersedia 100 55.000.0 100 18 18
Peningkatan an 00,00 25.000.0 4.500.00 18,00 118,00 59.500.000
Kapasitas Sumber aparatur 00,00 0,00 ,00
daya Aparatur yang
kompeten
di
bidangnya
Program Persentase 0,00 100 0 0,00 0
Peningkatan laporan 35.019.00 - - -
Pengembangan tepat 0,00
Sistem Laporan waktu
Capaian Kinerja dan
Keuangan
Program Persentase 97,62 3.785.437 100 23,72 23,72
peningkatan Ketersedia .583,00 951.897.5 239.218.2 25,13 121,34 4.024.655.7
Ketahanan Pangan an Pangan 00,00 00,00 83,00
Daerah
DINAS 89,73 9.570.554 100 9.329.06 2.858.29 30,64 30,64 120,37 2407 8,32 DLH KAB.
LINGKUNGAN 149.466 .391,00 5.344,67 30,64 4.216,00 12.428.848. ,4 BANYUASI
HIDUP .425.09 607,00 N
3,00
Program Pelayanan Tingkat 100,0 90,87 100,00 31,21 31,21 31,21 122,08 2441, 84,48
Administrasi pelayanan 0 6.880. 4.446.98 4.374.69 1.365.162 5.812.147.15 60
Perkantoran administras 024.63 4.941,00 5.194,67 .216,00 7,00
i 0,00

RKPD KABUPATEN BANYUASIN 2019 II - 171


Indikator
Urusan / Bidang Capaian Kinerja Tingkat Capaian
Kinerja Target Kinerja dan Realisasi Capaian Perangkat
Urusan RPJMD pada Realisasi Capaian Kinerja Tingkat Capaian Kinerja Realisasi Kinerja dan Kinerja dan
Program Anggaran RKPD Tahun kinerja dan Anggaran Daerah
No kode Pemerintahan Tahun 2018 RKPD s /d Tahun Lalu dan Realisasi Anggaran Anggaran RKPD s / d Realisasi Anggaran Ket.
(outcome) Berjalan yang dievaluasi RKPD yang dievaluasi Penanggung
Daerah dan (Akhir Periode (n - 2) 2017 RKPD (%) Tahun n - 1 2018 RPJMD s/d Tahun
/ Kegiatan (tahun n - 1) 2018 (tahun n - 1) 2018 Jawab
Program/ Kegiatan RPJMD) n - 1 (%) 2018
(output)
11 = 10 / 5 x
5 6 7 8 9 = 8 / 7 x 100% 10 = 6 + 8
1 2 3 4 100% 12 13
K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp
perkantora
n
Program Jumlah 100,0 97,51 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 97,51 1950, 25,14
Peningkatan Sarana ketersediaa 0 1.663.7 418.301.7 10.688.55 418.301.750 20
dan prasarana n sarana 50.000 50,00 0,00 ,00
Aparatur dan ,00
prasarana
aparatur
Program Tingkat 100,0 100 100,00 1,36 1,36 1,36 101,36 2027 9,89
Peningkatan Disiplin disiplin 0 665.50 64.750.0 80.850.0 1.100.000 65.850.000 ,20
Aparatur aparatur 0.000, 00,00 00,00 ,00 ,00
yang 00
diterima
Program Tingkat 100,0 85,28 100,00 11,00 11,00 11,00 96,28 1925, 17,91
Peningkatan ketersediaa 0 467.50 78.220.0 50.000.0 5.500.00 83.720.000 60
Kapasitas Sumber n aparatur 0.000, 00,00 00,00 0,00 ,00
Daya Aparatur yang 00
berkompet
en
Program Jumlah 100,0 0,00
Peningkatan laporan 0 192.50 - - - - - - - - - - -
Pengembangan capaian 0.000,
Sistem Pelaporan kinerja dan 00
Capaian Kinerja dan keuangan
Keuangan yang
disampaika
n
Program Persentase 35,0 84,49 100,00 30,2 30,26 30,26 84,49 1689, 3,13
Pengembangan Penangana 0 132.03 3.044.65 3.617.587 6 1.094.537 4.139.194.6 80
Kinerja Pengelolaan n sampah 4.664.8 7.600,00 .800,00 .000,00 00,00

RKPD KABUPATEN BANYUASIN 2019 II - 172


Indikator
Urusan / Bidang Capaian Kinerja Tingkat Capaian
Kinerja Target Kinerja dan Realisasi Capaian Perangkat
Urusan RPJMD pada Realisasi Capaian Kinerja Tingkat Capaian Kinerja Realisasi Kinerja dan Kinerja dan
Program Anggaran RKPD Tahun kinerja dan Anggaran Daerah
No kode Pemerintahan Tahun 2018 RKPD s /d Tahun Lalu dan Realisasi Anggaran Anggaran RKPD s / d Realisasi Anggaran Ket.
(outcome) Berjalan yang dievaluasi RKPD yang dievaluasi Penanggung
Daerah dan (Akhir Periode (n - 2) 2017 RKPD (%) Tahun n - 1 2018 RPJMD s/d Tahun
/ Kegiatan (tahun n - 1) 2018 (tahun n - 1) 2018 Jawab
Program/ Kegiatan RPJMD) n - 1 (%) 2018
(output)
11 = 10 / 5 x
5 6 7 8 9 = 8 / 7 x 100% 10 = 6 + 8
1 2 3 4 100% 12 13
K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp
Persampahan Rasio 0,25 25,00
Tempat
Pembuanga
n Sampah
(TPS)
Persatuan
Penduduk
Program Jumlah 100,0 98,69 100,00 30,5 30,56 30,56 129,25 2585 31,03
Pengendalian usaha dan/ 0 4.565.3 1.120.351. 970.245. 6 296.513.0 1.416.864.10 ,00
Pencemaran dan atau 90.638, 100,00 800,00 00,00 0,00
Perusakan kegiatan 00
Lingkungan Hidup yang
mentaati
persyarata
n
administras
i dan
teknis
pencegahan
pencemara
n air
Jumlah 100,0
usaha dan 0
/ atau
kegiatan
sumber
tidak
bergerak
yang telah
memenuhi
persyarata

RKPD KABUPATEN BANYUASIN 2019 II - 173


Indikator
Urusan / Bidang Capaian Kinerja Tingkat Capaian
Kinerja Target Kinerja dan Realisasi Capaian Perangkat
Urusan RPJMD pada Realisasi Capaian Kinerja Tingkat Capaian Kinerja Realisasi Kinerja dan Kinerja dan
Program Anggaran RKPD Tahun kinerja dan Anggaran Daerah
No kode Pemerintahan Tahun 2018 RKPD s /d Tahun Lalu dan Realisasi Anggaran Anggaran RKPD s / d Realisasi Anggaran Ket.
(outcome) Berjalan yang dievaluasi RKPD yang dievaluasi Penanggung
Daerah dan (Akhir Periode (n - 2) 2017 RKPD (%) Tahun n - 1 2018 RPJMD s/d Tahun
/ Kegiatan (tahun n - 1) 2018 (tahun n - 1) 2018 Jawab
Program/ Kegiatan RPJMD) n - 1 (%) 2018
(output)
11 = 10 / 5 x
5 6 7 8 9 = 8 / 7 x 100% 10 = 6 + 8
1 2 3 4 100% 12 13
K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp
n
administras
i dan
teknis
pengendalia
n
pencemara
n udara
Prosentase 30,0
pelayanan 0
pengujian
laboratoriu
m
Cakupan 100,0
pengawasan 0
terhadap
kegiatan
AMDAL
dan UKL -
UPL
Program Persentase 100,0 99,95 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 99,95 1999, 3
Perlindungan dan Luasan 0 1.540.0 52.905.0 47.000.0 52.905.000 00
Konservasi Sumber Lahan yang 00.000 00,00 00,00 ,00
Daya Alam telah ,00
ditetapkan
status
kerusakan
lahan dan/
atau tanah
untuk
produksi

RKPD KABUPATEN BANYUASIN 2019 II - 174


Indikator
Urusan / Bidang Capaian Kinerja Tingkat Capaian
Kinerja Target Kinerja dan Realisasi Capaian Perangkat
Urusan RPJMD pada Realisasi Capaian Kinerja Tingkat Capaian Kinerja Realisasi Kinerja dan Kinerja dan
Program Anggaran RKPD Tahun kinerja dan Anggaran Daerah
No kode Pemerintahan Tahun 2018 RKPD s /d Tahun Lalu dan Realisasi Anggaran Anggaran RKPD s / d Realisasi Anggaran Ket.
(outcome) Berjalan yang dievaluasi RKPD yang dievaluasi Penanggung
Daerah dan (Akhir Periode (n - 2) 2017 RKPD (%) Tahun n - 1 2018 RPJMD s/d Tahun
/ Kegiatan (tahun n - 1) 2018 (tahun n - 1) 2018 Jawab
Program/ Kegiatan RPJMD) n - 1 (%) 2018
(output)
11 = 10 / 5 x
5 6 7 8 9 = 8 / 7 x 100% 10 = 6 + 8
1 2 3 4 100% 12 13
K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp
biomassa
yang
diinformasi
kan
Program Jumlah 90,0 99,95 100,00 53,6 53,64 53,64 153,59 3071,
Peningkatan pengaduan 0 1.457.0 344.384. 177.998.0 4 95.482.0 439.866.00 80 30
Kualitas dan Akses masyarakat 95.000 000,00 00,00 00,00 0,00
Informasi Sumber akibat ,00
Daya Alam dan adanya
Lingkungan Hidup dugaan
pencemara
n dan/
atau
perusakan
lingkungan
hidup yang
ditindak
lanjuti
Persentase 30,0
penegakan 0
hukum
lingkungan
Jumlah 30,0
kepemilikan 0
dokumen
lingkungan,
izin
lingkungan
dan izin
perlindunga
n

RKPD KABUPATEN BANYUASIN 2019 II - 175


Indikator
Urusan / Bidang Capaian Kinerja Tingkat Capaian
Kinerja Target Kinerja dan Realisasi Capaian Perangkat
Urusan RPJMD pada Realisasi Capaian Kinerja Tingkat Capaian Kinerja Realisasi Kinerja dan Kinerja dan
Program Anggaran RKPD Tahun kinerja dan Anggaran Daerah
No kode Pemerintahan Tahun 2018 RKPD s /d Tahun Lalu dan Realisasi Anggaran Anggaran RKPD s / d Realisasi Anggaran Ket.
(outcome) Berjalan yang dievaluasi RKPD yang dievaluasi Penanggung
Daerah dan (Akhir Periode (n - 2) 2017 RKPD (%) Tahun n - 1 2018 RPJMD s/d Tahun
/ Kegiatan (tahun n - 1) 2018 (tahun n - 1) 2018 Jawab
Program/ Kegiatan RPJMD) n - 1 (%) 2018
(output)
11 = 10 / 5 x
5 6 7 8 9 = 8 / 7 x 100% 10 = 6 + 8
1 2 3 4 100% 12 13
K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp
pengelolaan
lingkungan
hidup gadi
usaha dan/
kegiatan
DINAS 6.872.972
KEPENDUDUKAN .045,00 5.399.215 1.310.071. 24,26 8.183.043.5
DAN PENCATATAN .237,00 474,00 19,00
SIPIL
Program Pelayanan 2.493.617
Administrasi .303,00 2.541.907 643.050. 25,30 3.136.667.4
Perkantoran .050,00 144,00 47,00
Program 920.794.1
Peningkatan Sarana 66,00 758.110.0 321.309.7 42,38 1.242.103.9
dan Prasarana 00,00 80,00 46,00
Aparatur
Program 0,00 0,00
Peningkatan Disiplin 54.000.0 - -
Aparatur 00,00
Program 5.000.00 0,00
Peningkatan 0,00 27.500.0 - 5.000.000,
Kapasitas Sumber 00,00 00
Daya Aparatur
Program 79.319.90 0,00
Peningkatan 0,00 71.160.187 - 79.319.900,
Pengembangan ,00 00
Sistem Pelaporan
Capaian Kinerja dan
Keuangan
Program Penataan 3.374.24
Administrasi 0.676,00 1.946.538 345.711.5 17,76 3.719.952.2

RKPD KABUPATEN BANYUASIN 2019 II - 176


Indikator
Urusan / Bidang Capaian Kinerja Tingkat Capaian
Kinerja Target Kinerja dan Realisasi Capaian Perangkat
Urusan RPJMD pada Realisasi Capaian Kinerja Tingkat Capaian Kinerja Realisasi Kinerja dan Kinerja dan
Program Anggaran RKPD Tahun kinerja dan Anggaran Daerah
No kode Pemerintahan Tahun 2018 RKPD s /d Tahun Lalu dan Realisasi Anggaran Anggaran RKPD s / d Realisasi Anggaran Ket.
(outcome) Berjalan yang dievaluasi RKPD yang dievaluasi Penanggung
Daerah dan (Akhir Periode (n - 2) 2017 RKPD (%) Tahun n - 1 2018 RPJMD s/d Tahun
/ Kegiatan (tahun n - 1) 2018 (tahun n - 1) 2018 Jawab
Program/ Kegiatan RPJMD) n - 1 (%) 2018
(output)
11 = 10 / 5 x
5 6 7 8 9 = 8 / 7 x 100% 10 = 6 + 8
1 2 3 4 100% 12 13
K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp
Kependudukan .000,00 50,00 26,00

DINAS 6.567.80 DPMD


PEMBERDAYAAN 6.875.0 0.681,00 3.733.692 741.264.0 19,85 7.309.064.6 847,83
MASYARAKAT DAN 00.000 .585,33 12,00 93,00
DESA ,00
Program Pelayanan Meningkat 20 96,75 2.207.619 100 34 34 130,75 653,
Administrasi nya 2.281.8 .859,00 1.464.192. 331.847.6 22,66 2.539.467.4 75 111,29
Perkantoran Pelayanan 82.100, 585,33 31,00 90,00
Administra 00
si
Perkantora
n
Program Meningkat 15 98,72 334.111.3 100 48 48 146,72 978,1
Peningkatan Sarana nya 369.56 38,00 335.370. 161.935.1 48,29 496.046.53 3 134,23
dan Prasarana Kualitas 0.800, 000,00 98,00 6,00
Aparatur dan 00
Kuantitas
Program Meningkat 25 100 4.000.00 0 0,00 0 0,00 0 100 400
Peningkatan nya Sistem 4.000. 0,00 - 4.000.000, 100,00
Pengembangan Pelaporan 000,00 00
Sistem Pelaporan Capaian
Capaian Kinerja dan Kinerja dan
Keuangan Keuangan
Program Meningkat 26 82,65 479.079. 100 11 11 93,65 360,1
Peningkatan nya 579.619 997,00 247.730. 27.650.0 11,16 506.729.99 9 87,42
Keberdayaan Kapasitas, .000,0 000,00 00,00 7,00
Masyarakat Kapabilitas 0
Pedesaan dan
Akuntabilit
as Desa

RKPD KABUPATEN BANYUASIN 2019 II - 177


Indikator
Urusan / Bidang Capaian Kinerja Tingkat Capaian
Kinerja Target Kinerja dan Realisasi Capaian Perangkat
Urusan RPJMD pada Realisasi Capaian Kinerja Tingkat Capaian Kinerja Realisasi Kinerja dan Kinerja dan
Program Anggaran RKPD Tahun kinerja dan Anggaran Daerah
No kode Pemerintahan Tahun 2018 RKPD s /d Tahun Lalu dan Realisasi Anggaran Anggaran RKPD s / d Realisasi Anggaran Ket.
(outcome) Berjalan yang dievaluasi RKPD yang dievaluasi Penanggung
Daerah dan (Akhir Periode (n - 2) 2017 RKPD (%) Tahun n - 1 2018 RPJMD s/d Tahun
/ Kegiatan (tahun n - 1) 2018 (tahun n - 1) 2018 Jawab
Program/ Kegiatan RPJMD) n - 1 (%) 2018
(output)
11 = 10 / 5 x
5 6 7 8 9 = 8 / 7 x 100% 10 = 6 + 8
1 2 3 4 100% 12 13
K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp
Program Berkemban 20 95,90 830.137.9 0 0,00 0 0,00 0 95,9 479,
Pengembangan gnya 840.41 37,00 - 830.137.937 5 98,78
Lembaga Ekonomi Lembaga 3.600, ,00
Pedesaan Ekonomi 00
Pedesaan
Program Meningkat 15 100 500.000. 100 28 28 128 853,
Peningkatan nya 500.00 000,00 700.000. 36.500.0 5,21 536.500.00 33 107,30
Partisipasi Peningkata 0.000, 000,00 00,00 0,00
Masyarakat dalam n 00
Pembangunan Desa Partisipasi
Masyarakat
dalam
Membangu
n Desa
Program Meningkat 20 96,27 1.300.782 100 12 12 108,27 541,3
Peningkatan nya 1.351.14 .550,00 769.550. 94.067.18 12,22 1.394.849.7 5 103,23
Kapasitas Aparatur Kapasitas 5.000, 000,00 3,00 33,00
Pemerintah Desa Aparatur 00
Pemerinta
han Desa
Program Tingkat 15 73,24 912.069.0 100 89 89 162,24 1081,
Peningkatan Swadaya 948.37 00,00 216.850.0 89.264.0 41,16 1.001.333.0 6 105,58
Ketahanan Gotong 9.500, 00,00 00,00 00,00
Masyarakat Desa Royong 00
Masyarakat
DINAS 58.378.86
PERHUBUNGAN 107.241. 7.193,76 13.649.118 1.686.244 12,35 60.065.111.7 56,01
103.474 .029,33 .534,00 27,76
,00
Program Pelayanan Terwujudn 60 48 14.330.05 12 4 33 52 86,6
Administrasi ya 21.968. 0.741,00 3.354.33 837.354. 24,96 15.167.405. 7 69,04

RKPD KABUPATEN BANYUASIN 2019 II - 178


Indikator
Urusan / Bidang Capaian Kinerja Tingkat Capaian
Kinerja Target Kinerja dan Realisasi Capaian Perangkat
Urusan RPJMD pada Realisasi Capaian Kinerja Tingkat Capaian Kinerja Realisasi Kinerja dan Kinerja dan
Program Anggaran RKPD Tahun kinerja dan Anggaran Daerah
No kode Pemerintahan Tahun 2018 RKPD s /d Tahun Lalu dan Realisasi Anggaran Anggaran RKPD s / d Realisasi Anggaran Ket.
(outcome) Berjalan yang dievaluasi RKPD yang dievaluasi Penanggung
Daerah dan (Akhir Periode (n - 2) 2017 RKPD (%) Tahun n - 1 2018 RPJMD s/d Tahun
/ Kegiatan (tahun n - 1) 2018 (tahun n - 1) 2018 Jawab
Program/ Kegiatan RPJMD) n - 1 (%) 2018
(output)
11 = 10 / 5 x
5 6 7 8 9 = 8 / 7 x 100% 10 = 6 + 8
1 2 3 4 100% 12 13
K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp
Perkantoran Pelayanan 152.963 4.100,00 533,00 274,00
Administra ,00
si
Perkantora
n
Program Program 60 48 9.364.03 12 4 188.681.5 33 52 86,6
Peniangkatan Peniangkat 10.299. 3.250,00 2.128.770 26,00 8,86 9.552.714.7 7 92,75
Sarana dan an Sarana 333.63 .000,00 76,00
Prasarana Aparatur dan 4,00
Prasarana
Aparatur
Program Peningkata 495 435 378.270. 50 0 0,00 0 435 87,8
Peningkatan Disiplin n Disiplin 445.36 500,00 65.000.0 - 378.270.50 8 84,93
Aparatur Aparatur 7.045,0 00,00 0,00
0
Program Terwujudn 98 48 242.295. 25 13 21.000.0 52 61 62,2
Peningkatan ya 318.46 000,00 52.000.0 00,00 40,38 263.295.00 4 82,68
Kapasitas Sumber Peningkata 0.000, 00,00 0,00
Daya Aparatur n 00
Kapasitas
Sumber
Daya
Aparatur
Program Terwujudn 100 80 647.685. 100 30 30 110 110,0
Pembangunan ya 887.46 000,00 155.675.0 73.275.0 47,07 720.960.00 0 81,24
Prasarana dan Pengelolaan 5.555,0 00,00 00,00 0,00
Fasilitas Sarana dan 0
Perhubungan Prasarana
Perhubunga
n

RKPD KABUPATEN BANYUASIN 2019 II - 179


Indikator
Urusan / Bidang Capaian Kinerja Tingkat Capaian
Kinerja Target Kinerja dan Realisasi Capaian Perangkat
Urusan RPJMD pada Realisasi Capaian Kinerja Tingkat Capaian Kinerja Realisasi Kinerja dan Kinerja dan
Program Anggaran RKPD Tahun kinerja dan Anggaran Daerah
No kode Pemerintahan Tahun 2018 RKPD s /d Tahun Lalu dan Realisasi Anggaran Anggaran RKPD s / d Realisasi Anggaran Ket.
(outcome) Berjalan yang dievaluasi RKPD yang dievaluasi Penanggung
Daerah dan (Akhir Periode (n - 2) 2017 RKPD (%) Tahun n - 1 2018 RPJMD s/d Tahun
/ Kegiatan (tahun n - 1) 2018 (tahun n - 1) 2018 Jawab
Program/ Kegiatan RPJMD) n - 1 (%) 2018
(output)
11 = 10 / 5 x
5 6 7 8 9 = 8 / 7 x 100% 10 = 6 + 8
1 2 3 4 100% 12 13
K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp
Program Terpelihara 4 2 295.475. 1 1 100 3 75,0
Rehabilitasi dan nya 700.00 000,00 80.000.0 79.521.50 99,40 374.996.50 0 53,57
Pemeliharaan Prasarana 0.000, 00,00 0,00 0,00
Prasarana dan dan 00
Fasilitasi LLAJ Fsilitasi
LLAJ
Program Terwujudn 60 48 3.636.92 12 4 33 52 86,6
Peningkatan ya 4.497.0 0.000,00 991.300.0 163.940. 16,54 3.800.860. 7 84,52
Pelayanan Angkutan Pelayanan 56.277, 00,00 000,00 000,00
Angkutan 00
di
Kabupaten
Banyuasin
Program Terpenuhin 247 68 24.551.80 22 1 322.471.9 5 69 27,9
Pembangunan ya 57.746. 9.402,76 6.410.722 75,00 5,03 24.874.281. 4 43,07
Saranan dan Pembangun 712.590 .634,33 377,76
Prasarana an Saranan ,00
Perhubungan dan
Prasarana
Perhubunga
n
Program Tersediany 500 379 2.494.54 36 3 0,00 8,33 382 76,4
Pengendalian dan a Fasilitas 2.645.8 3.000,00 219.992.0 - 2.494.543. 0 94,28
Pengamanan Lalu Perlengkap 58.764, 00,00 000,00
Lintas an Jalan 00
dan Sungai
Program Tersediany 100 80 2.329.03 100 0 0,00 0 80 80,0
peningkatan a Unit 7.522.6 5.300,00 104.449.2 - 2.329.035. 0 30,96
Kelaikan Pengujian 97.596, 95,00 300,00
Pengoperasian Kendaraan 00
Kendaraan Bermotor

RKPD KABUPATEN BANYUASIN 2019 II - 180


Indikator
Urusan / Bidang Capaian Kinerja Tingkat Capaian
Kinerja Target Kinerja dan Realisasi Capaian Perangkat
Urusan RPJMD pada Realisasi Capaian Kinerja Tingkat Capaian Kinerja Realisasi Kinerja dan Kinerja dan
Program Anggaran RKPD Tahun kinerja dan Anggaran Daerah
No kode Pemerintahan Tahun 2018 RKPD s /d Tahun Lalu dan Realisasi Anggaran Anggaran RKPD s / d Realisasi Anggaran Ket.
(outcome) Berjalan yang dievaluasi RKPD yang dievaluasi Penanggung
Daerah dan (Akhir Periode (n - 2) 2017 RKPD (%) Tahun n - 1 2018 RPJMD s/d Tahun
/ Kegiatan (tahun n - 1) 2018 (tahun n - 1) 2018 Jawab
Program/ Kegiatan RPJMD) n - 1 (%) 2018
(output)
11 = 10 / 5 x
5 6 7 8 9 = 8 / 7 x 100% 10 = 6 + 8
1 2 3 4 100% 12 13
K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp
Bermotor

Program Penyediaan Terpenuhin 18 8 108.750.0 3 0 0,00 0 8 44,4


Dokumen ya Data 209.99 00,00 86.875.0 - 108.750.00 4 51,79
perencanaan Perencanaa 9.050, 00,00 0,00
n yang 00
Berkualitas
DINAS 13.085.68 #DIV/0!
KOMUNIKASI DAN 6.060,00 13.085.686.
INFORMATIKA 060,00
Program Pelayanan 5.749.98
Administrasi 5.989,00 6.529.49 472.070. 7,23 6.222.056.8
Perkantoran 4.460,00 884,00 73,00
Program 478.762.5 0,00
Peniangkatan 00,00 50.000.0 - 478.762.50
Sarana dan 00,00 0,00
Prasarana Aparatur
Program 106.025.0 0,00 0,00 #DIV/0!
Peningkatan Disiplin 00,00 106.025.00
Aparatur 0,00
Program 31.350.00 0,00
Peningkatan 0,00 36.000.0 - 31.350.000,
Kapasitas Sumber 00,00 00
Daya Aparatur
Program 30.800.0 0,00
Peningkatan 00,00 28.000.0 - 30.800.000
Pengembangan 00,00 ,00
Sistem Pelaporan
Capaian Kinerja
SKPD

RKPD KABUPATEN BANYUASIN 2019 II - 181


Indikator
Urusan / Bidang Capaian Kinerja Tingkat Capaian
Kinerja Target Kinerja dan Realisasi Capaian Perangkat
Urusan RPJMD pada Realisasi Capaian Kinerja Tingkat Capaian Kinerja Realisasi Kinerja dan Kinerja dan
Program Anggaran RKPD Tahun kinerja dan Anggaran Daerah
No kode Pemerintahan Tahun 2018 RKPD s /d Tahun Lalu dan Realisasi Anggaran Anggaran RKPD s / d Realisasi Anggaran Ket.
(outcome) Berjalan yang dievaluasi RKPD yang dievaluasi Penanggung
Daerah dan (Akhir Periode (n - 2) 2017 RKPD (%) Tahun n - 1 2018 RPJMD s/d Tahun
/ Kegiatan (tahun n - 1) 2018 (tahun n - 1) 2018 Jawab
Program/ Kegiatan RPJMD) n - 1 (%) 2018
(output)
11 = 10 / 5 x
5 6 7 8 9 = 8 / 7 x 100% 10 = 6 + 8
1 2 3 4 100% 12 13
K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp
Program Tersediany 135.054.0
Pengembangan a aspirasi 00,00 58.112.00 15.900.0 27,36 150.954.00
Komikasi, Informai public yang 0,00 00,00 0,00
dan Media Masa update
sebagai
referensi
pembangun
an daerah
Program Tersediany 241.936.0
Pengembangan a Layanan 00,00 223.338. 25.205.0 11,29 267.141.000
Data/informasi/Sta PPID pada 000,00 00,00 ,00
tistik Daerah setiap
OPD
sampai
desa
Program Jumlah 115.817.00 #DIV/0!
Pengelolaan Dokumen 0,00 115.817.000,
Informasi, Data dan dan data 00
Statistik Pendukung statistic
Kabijakan Nasional pendukung
dan Daerah pembangun
an
Program Kerjasama Jumlah 3.135.017.
Informasi Dengan surat 450,00 1.136.750. 26.900.0 2,37 3.161.917.45
Mass Media kabar 000,00 00,00 0,00
nasional/
lokal yang
ada sebagai
saran
pemanfaat
an

RKPD KABUPATEN BANYUASIN 2019 II - 182


Indikator
Urusan / Bidang Capaian Kinerja Tingkat Capaian
Kinerja Target Kinerja dan Realisasi Capaian Perangkat
Urusan RPJMD pada Realisasi Capaian Kinerja Tingkat Capaian Kinerja Realisasi Kinerja dan Kinerja dan
Program Anggaran RKPD Tahun kinerja dan Anggaran Daerah
No kode Pemerintahan Tahun 2018 RKPD s /d Tahun Lalu dan Realisasi Anggaran Anggaran RKPD s / d Realisasi Anggaran Ket.
(outcome) Berjalan yang dievaluasi RKPD yang dievaluasi Penanggung
Daerah dan (Akhir Periode (n - 2) 2017 RKPD (%) Tahun n - 1 2018 RPJMD s/d Tahun
/ Kegiatan (tahun n - 1) 2018 (tahun n - 1) 2018 Jawab
Program/ Kegiatan RPJMD) n - 1 (%) 2018
(output)
11 = 10 / 5 x
5 6 7 8 9 = 8 / 7 x 100% 10 = 6 + 8
1 2 3 4 100% 12 13
K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp
komunikasi
dan
edukatif
Program Jumlah 182.435.4
Pengembangan Penyiaran 21,00 40.600.0 2.800.00 6,90 185.235.421
Radio LPPL dan Radio/ TV 00,00 0,00 ,00
Televisi LOkal yang
masuk
daerah
Program Tersediany 317.425.0 0,00
Implementasi a sistem 00,00 118.450.0 - 317.425.00
Layanan Pengadaan layanan 00,00 0,00
Sistem Eletronik pemgadaan
secara
elektronik
Jumlah
pengguna
SIRUP
pada LPSE
Jumlah
Penyedia
yang
terdaftar
pada
sistem
LPSE
Jumlah
Login yang
diterbitkan
Jumlah
paket yang

RKPD KABUPATEN BANYUASIN 2019 II - 183


Indikator
Urusan / Bidang Capaian Kinerja Tingkat Capaian
Kinerja Target Kinerja dan Realisasi Capaian Perangkat
Urusan RPJMD pada Realisasi Capaian Kinerja Tingkat Capaian Kinerja Realisasi Kinerja dan Kinerja dan
Program Anggaran RKPD Tahun kinerja dan Anggaran Daerah
No kode Pemerintahan Tahun 2018 RKPD s /d Tahun Lalu dan Realisasi Anggaran Anggaran RKPD s / d Realisasi Anggaran Ket.
(outcome) Berjalan yang dievaluasi RKPD yang dievaluasi Penanggung
Daerah dan (Akhir Periode (n - 2) 2017 RKPD (%) Tahun n - 1 2018 RPJMD s/d Tahun
/ Kegiatan (tahun n - 1) 2018 (tahun n - 1) 2018 Jawab
Program/ Kegiatan RPJMD) n - 1 (%) 2018
(output)
11 = 10 / 5 x
5 6 7 8 9 = 8 / 7 x 100% 10 = 6 + 8
1 2 3 4 100% 12 13
K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp
dilelang

Program Tersediany 265.078.


Pengamanan a 500,00 119.350.0 45.250.0 37,91 310.328.50
Informasi dan pertemuan 00,00 00,00 0,00
Persandian kepala
daerah dan
kepala
OPD secara
aman dan
terekripsi
Program Pembangun 836.658.
Pengembangan an 000,00 231.550.0 19.500.0 8,42 856.158.00
Elektronik Software 00,00 00,00 0,00
Government dan
berbasis Teknologi pengintegr
Informasi asian
Komunikasi aplikasi
pelayanan
publik
Program Kerjasama Persentase 237.120.0 0,00
Komunikasi Publik Pelaksanaa 00,00 135.420.0 - 237.120.00
n 00,00 0,00
Kelompok
Informasi
Masyarakat
Program Penguatan 1.222.221. 0,00
Peningkatan Jaringan 200,00 755.525. - 1.222.221.2
Infrastruktur Internet 000,00 00,00
teknologi Informasi
Komunikasi

RKPD KABUPATEN BANYUASIN 2019 II - 184


Indikator
Urusan / Bidang Capaian Kinerja Tingkat Capaian
Kinerja Target Kinerja dan Realisasi Capaian Perangkat
Urusan RPJMD pada Realisasi Capaian Kinerja Tingkat Capaian Kinerja Realisasi Kinerja dan Kinerja dan
Program Anggaran RKPD Tahun kinerja dan Anggaran Daerah
No kode Pemerintahan Tahun 2018 RKPD s /d Tahun Lalu dan Realisasi Anggaran Anggaran RKPD s / d Realisasi Anggaran Ket.
(outcome) Berjalan yang dievaluasi RKPD yang dievaluasi Penanggung
Daerah dan (Akhir Periode (n - 2) 2017 RKPD (%) Tahun n - 1 2018 RPJMD s/d Tahun
/ Kegiatan (tahun n - 1) 2018 (tahun n - 1) 2018 Jawab
Program/ Kegiatan RPJMD) n - 1 (%) 2018
(output)
11 = 10 / 5 x
5 6 7 8 9 = 8 / 7 x 100% 10 = 6 + 8
1 2 3 4 100% 12 13
K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp
DINAS 92.175. 21.136.38
PERDAGANGAN , 873.50 6.116,34 13.472.14 3.237.272 24,03 24.373.659. 26,44
KOPERASI DAN 3,00 7.347,31 .913,55 029,89
UKM
Program Pelayanan Tingkat 100 100 3.881.799 100 25 25 125 2500
Administrasi Ketersedia 9.651.3 .047,00 3.778.05 821.169.9 21,74 4.702.969.0 48,73
Perkantoran an 79.000 6.201,31 83,00 30,00
Administra
si
Perkantora
n
Program Tingkat 100 100 189.340.6 100 25 25 125 2500
Peningkatan Sarana Ketersedia 2.754.6 57,00 108.800.0 20.637.5 18,97 209.978.157 0,23
Dan Prasarana an Sarana 15.000 00,00 00,00 ,00
Aparatur dan
Prasarana
Aparatur
Program Persentse 100 100 35.700.0 100 25 25 125 2500
Peningkatan Aparatur 193.80 00,00 50.000.0 25.000.0 50,00 60.700.000 0,63
Kapasitas Sumber yang 0.000 00,00 00,00 ,00
Daya Aparatur mempunyai
kompetensi
dibidangnya
Peningkatan Persentase 100 100 126.023.6 100 25 25 125 2500
Pengembangan Laporan 1.467.7 00,00 97.900.0 14.666.66 14,98 140.690.26 5,11
Sistem Pelaporan Tepat 40.000 00,00 6,00 6,00
Capaian Kinerja Waktu
Program Persentase 57,1 7,72 476.831.0 57,1 11,03 19,32 18,75 375
Penciptaan Iklim Usaha 2.860.7 00,00 240.630. 158.630. 65,92 635.461.00 327,90
Usaha Ukm Yang Mikro Kecil 00.000 000,00 000,00 0,00
Kondusif Menengah

RKPD KABUPATEN BANYUASIN 2019 II - 185


Indikator
Urusan / Bidang Capaian Kinerja Tingkat Capaian
Kinerja Target Kinerja dan Realisasi Capaian Perangkat
Urusan RPJMD pada Realisasi Capaian Kinerja Tingkat Capaian Kinerja Realisasi Kinerja dan Kinerja dan
Program Anggaran RKPD Tahun kinerja dan Anggaran Daerah
No kode Pemerintahan Tahun 2018 RKPD s /d Tahun Lalu dan Realisasi Anggaran Anggaran RKPD s / d Realisasi Anggaran Ket.
(outcome) Berjalan yang dievaluasi RKPD yang dievaluasi Penanggung
Daerah dan (Akhir Periode (n - 2) 2017 RKPD (%) Tahun n - 1 2018 RPJMD s/d Tahun
/ Kegiatan (tahun n - 1) 2018 (tahun n - 1) 2018 Jawab
Program/ Kegiatan RPJMD) n - 1 (%) 2018
(output)
11 = 10 / 5 x
5 6 7 8 9 = 8 / 7 x 100% 10 = 6 + 8
1 2 3 4 100% 12 13
K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp
Program Tingkat 5,03 19,42 179.045.3 4,0 0,00 0 0,00 0,00 19,42 388
Pengembangan Pengemban 3.461.4 50,00 - 179.045.35 12,20
Kewirausahaan Dan gan 80.000 0,00
Keunggulan Kewirausah
Kompetitif Usaha aan UMKM
Kecil Menengah
Program Tingkat 47,3 0,38 671.566.4 47,36 0,32 0,00 0,00 0 0
Pengembangan Pengemban 6 3.972.0 35,00 590.370. - 671.566.435 23,48
Sistem Pendukung gan sistem 00.000 000,00 ,00
Usaha Bagi Usaha pendukung
Mikro Kecil UMKM
Menengah
(UMKM)
Program Persentase 75 71,53 369.828. 75 0 0,00 71,53
Peningkatan Koperasi 3.868.0 630,00 111.200.0 45.957.6 41,33 415.786.230 1.430 12,01
Kualitas Aktif 68.000 50,00 00,00 ,00 ,60
Kelembagaan
Koperasi
Program Ekspor 376.279.2 0 0,00
Peningkatan Dan bersih 70.0 3.235.0 2.209. 50,00 70.000 120.352.0 6.500.00 5,40 2.209. 382.779.25 44.18 9,64
Pengembangan perdaganga 00.0 00.000 457 00,00 0,00 457 0,00 9.140
Ekspor n 00
Program Tingkat 1 132.610.0 1 0,00 0 0,00 0,00 0 0
Perlindungan Penyelesaia 3.443. 00,00 - 132.610.000 3,43
Konsumen Dan n masalah 000.00 ,00
Pengamanan perlindunga 0
Perdagangan n
konsumen
Program Persentase 18 12,31 660.914.2 18 0 0,00 12,31 246
Peningkatan Kontribusi 4.090. 00,00 266.800. 54.676.5 20,49 715.590.700 22,12
Efisiensi sektor 000.00 000,00 00,00 ,00

RKPD KABUPATEN BANYUASIN 2019 II - 186


Indikator
Urusan / Bidang Capaian Kinerja Tingkat Capaian
Kinerja Target Kinerja dan Realisasi Capaian Perangkat
Urusan RPJMD pada Realisasi Capaian Kinerja Tingkat Capaian Kinerja Realisasi Kinerja dan Kinerja dan
Program Anggaran RKPD Tahun kinerja dan Anggaran Daerah
No kode Pemerintahan Tahun 2018 RKPD s /d Tahun Lalu dan Realisasi Anggaran Anggaran RKPD s / d Realisasi Anggaran Ket.
(outcome) Berjalan yang dievaluasi RKPD yang dievaluasi Penanggung
Daerah dan (Akhir Periode (n - 2) 2017 RKPD (%) Tahun n - 1 2018 RPJMD s/d Tahun
/ Kegiatan (tahun n - 1) 2018 (tahun n - 1) 2018 Jawab
Program/ Kegiatan RPJMD) n - 1 (%) 2018
(output)
11 = 10 / 5 x
5 6 7 8 9 = 8 / 7 x 100% 10 = 6 + 8
1 2 3 4 100% 12 13
K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp
Perdagangan Dalam Perdaganga 0
Negeri n terhadap
PDRB
Program Ketersedia 30 30,76 77.150.00 30 0,00 0 0,00 0,00 30,76 615
Peningkatan an Iptek 2.467.9 0,00 - 77.150.000, 2,24
Kapasitas Iptek sistem 60.000 00
Sistem Produksi produksi
Program Tingkat 38 17,91 505.800. 38 0,00 0 0,00 0,00 17,91 358
Pengembangan Pengemban 3.649.2 060,00 - 505.800.06 12,37
Industri Kecil Dan gan IKM 16.000 0,00
Menengah
Program Sentra- Tingkat 80 21,05 8.396.30 15,78 0 0,00 21,05 421
Sentra Industri Pengemban 420.00 4.135,49 6.068.83 1.880.784 30,99 10.277.088. 416,42
Potensial gan 0.000 9.096,00 .664,55 800,04
kawasan yg
berpotensi
Pembinaan Ketersedia 22 3.742.72 22 0 0,00 0,00 1 20
Pedagang Kaki Lima an Sarana 16.465. 0.106,85 1.350.000 - 3.742.720.1 102,56
Dan Asongan dan 000.00 .000,00 06,85
Prasarana 0
Perdaganga
n
Program Ketersedia 23,0 53,33 98.017.00 0 0,00 0,00 53,33
Perencanaan , an Pasar 8 19.897. 0,00 200.000. - 98.017.000, 1.066 23,34
Penataan Dan yang Baik 987.97 000,00 00 ,60
Pembangunan 5
Program Peningkata 25 11 797.542. 0 0 0,00 11 220
Pendapatan Dan n PAD 5.850.8 400,00 489.200. 209.250. 42,77 1.006.792.4 6,11
Pemberdayaan Sektor 82.480 000,00 000,00 00,00
Perdagangan Retribusi
Pelayanan

RKPD KABUPATEN BANYUASIN 2019 II - 187


Indikator
Urusan / Bidang Capaian Kinerja Tingkat Capaian
Kinerja Target Kinerja dan Realisasi Capaian Perangkat
Urusan RPJMD pada Realisasi Capaian Kinerja Tingkat Capaian Kinerja Realisasi Kinerja dan Kinerja dan
Program Anggaran RKPD Tahun kinerja dan Anggaran Daerah
No kode Pemerintahan Tahun 2018 RKPD s /d Tahun Lalu dan Realisasi Anggaran Anggaran RKPD s / d Realisasi Anggaran Ket.
(outcome) Berjalan yang dievaluasi RKPD yang dievaluasi Penanggung
Daerah dan (Akhir Periode (n - 2) 2017 RKPD (%) Tahun n - 1 2018 RPJMD s/d Tahun
/ Kegiatan (tahun n - 1) 2018 (tahun n - 1) 2018 Jawab
Program/ Kegiatan RPJMD) n - 1 (%) 2018
(output)
11 = 10 / 5 x
5 6 7 8 9 = 8 / 7 x 100% 10 = 6 + 8
1 2 3 4 100% 12 13
K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp
Pasar

Program Peningkata 30,7 418.914.2 0,00 0 0,00 0,00 0 0


Pembinaan Dan n 7 4.427.0 45,00 - 418.914.245 2,11
Ketertiban Pasar Kenyamana 45.048 ,00
n dan
Keamanan
Ditingkat
Pasar
DINAS 7.729.1 3.725.04 2.146.663 276.947.9
PENANAMAN 38.034, 4.296,00 .760,00 03,00 12,90 4.001.992.1 51,78
MODAL DAN 00 99,00
PERIZINAN
TERPADU SATU
PINTU (PTSP)
Program Pelayanan Tingkat 100 91,47 1.876.277. 100 13,33 13,33 14,24 14,24
Administrasi Pemenuhan 3.292.3 470,00 1.825.508 258.547. 14,16 2.134.825.3 27,62
Perkantoran Pelayanan 54.350 .760,00 903,00 73,00
Administra ,00
si
Perkantora
n
Program Ketersedia 96 92,84 318.092.0 96 16,67 17,36 17,6 18,33
Peningkatan Sarana an Sarana 1.905.0 00,00 47.630.0 2.400.00 5,04 320.492.00 9,73
dan Prasarana dan 61.294, 00,00 0,00 0,00
Aparatur Prasarana 00
Aparatur
Program Tingkat 100 100 135.907.5 0,00 0,00 #DIV/0!
Peningkatan Disiplin Disiplin 344.06 00,00 135.907.50 7,13
Aparatur Aparatur 3.500, 0,00
00

RKPD KABUPATEN BANYUASIN 2019 II - 188


Indikator
Urusan / Bidang Capaian Kinerja Tingkat Capaian
Kinerja Target Kinerja dan Realisasi Capaian Perangkat
Urusan RPJMD pada Realisasi Capaian Kinerja Tingkat Capaian Kinerja Realisasi Kinerja dan Kinerja dan
Program Anggaran RKPD Tahun kinerja dan Anggaran Daerah
No kode Pemerintahan Tahun 2018 RKPD s /d Tahun Lalu dan Realisasi Anggaran Anggaran RKPD s / d Realisasi Anggaran Ket.
(outcome) Berjalan yang dievaluasi RKPD yang dievaluasi Penanggung
Daerah dan (Akhir Periode (n - 2) 2017 RKPD (%) Tahun n - 1 2018 RPJMD s/d Tahun
/ Kegiatan (tahun n - 1) 2018 (tahun n - 1) 2018 Jawab
Program/ Kegiatan RPJMD) n - 1 (%) 2018
(output)
11 = 10 / 5 x
5 6 7 8 9 = 8 / 7 x 100% 10 = 6 + 8
1 2 3 4 100% 12 13
K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp
Program Terpenuhi 99 805255 90 45.500.0 96 0 0 0,9 0,94
Peningkatan Kualitas 00 00,00 80.000.0 11.000.00 13,75 56.500.000 16,42
Kapasitas Sumber SDM 00,00 0,00 ,00
Daya Aparatur Pelayanan
Perizinan
Program Terpenuhin 100 208543 0 64.687.5 0 0,00 0,00
Peningkatan ya Laporan 610 62,00 - 64.687.562, 80,33
Pengembangan Kinerja 00
Sistem Pelaporan OPD
Capian Kinerja dan
Keuangan
Program Jumlah 30 648305 27 618.724.8 0,00 27 1
Peningkatan Investor Invest 200 13,00 99.425.0 - 618.724.813 296,69
Promosi dan or 00,00 ,00
Kerjasama Investasi
Program Penyiapan Realisasi #### 152000 116.587.2 0 0,00 0,00 #####
potensi Sumber Investasi #### 000 2.061.3 01,00 - #### 116.587.201, 17,98
daya,Sarana dan #### 71.375. 00
Prasarana Daerah 969
Program Terselengga 100 206145 98.470.0 0,00 0,00
Optimalisasi ranya 280 00,00 - 98.470.000 64,78
Pemanfaatan Pelayanan ,00
Teknologi Informasi Perizinan
dan Non
Perizinan
Melalui
PTSP
Program Persentase 100 93000 100 54.080.0 0,00 0,00 #DIV/0! 2 2
Mengintensifkan Pengaduan 000 00,00 54.080.000 26,23
Penanganan yang ,00
Pengaduan ditindaklanj

RKPD KABUPATEN BANYUASIN 2019 II - 189


Indikator
Urusan / Bidang Capaian Kinerja Tingkat Capaian
Kinerja Target Kinerja dan Realisasi Capaian Perangkat
Urusan RPJMD pada Realisasi Capaian Kinerja Tingkat Capaian Kinerja Realisasi Kinerja dan Kinerja dan
Program Anggaran RKPD Tahun kinerja dan Anggaran Daerah
No kode Pemerintahan Tahun 2018 RKPD s /d Tahun Lalu dan Realisasi Anggaran Anggaran RKPD s / d Realisasi Anggaran Ket.
(outcome) Berjalan yang dievaluasi RKPD yang dievaluasi Penanggung
Daerah dan (Akhir Periode (n - 2) 2017 RKPD (%) Tahun n - 1 2018 RPJMD s/d Tahun
/ Kegiatan (tahun n - 1) 2018 (tahun n - 1) 2018 Jawab
Program/ Kegiatan RPJMD) n - 1 (%) 2018
(output)
11 = 10 / 5 x
5 6 7 8 9 = 8 / 7 x 100% 10 = 6 + 8
1 2 3 4 100% 12 13
K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp
Masyarakat uti

Peningkatan Tingkat 86 799139 89,48 396.717.7 86 90,27 1,04 179,75 2,09


Kualitas dan Kepuasan 300 50,00 94.100.0 5.000.00 5,31 401.717.750, 431,95
Produktifitas Masyarakat 00,00 0,00 00
Perizinan
Persentase 6,08 13,66 6,08 0,93 0 13,67 224,
Rumah 82
yang Ber
IMB
DINAS 5.152.292
PERPUSTAKAAN .022,00 2.241.538 497.249. 22,18 5.649.541.9
DAN KEARSIPAN .180,00 967,00 89,00
DAERAH
Program Pelayanan 2.076.63
Administrasi 7.468,00 1.354.376 342.073. 25,26 2.418.710.9
Perkantoran .830,00 498,00 66,00
Program 13.193.00 0,00 0,00 #DIV/0!
peningkatan sarana 0,00 13.193.000,
dan prasarana 00
aparatur
Program 57.504.0 0,00 0,00 #DIV/0!
Peningkatan Disiplin 00 57.504.000
Aparatur ,00
Program 117.527.3
Peningkatan 00,00 60.000.0 3.000.00 5,00 120.527.30
Kapasitas Sumber 00,00 0,00 0,00
Daya Aparatur
Program Kunjungan 2.088.59
Pengembangan Masyarakat 4.074,00 536.248. 152.176.4 28,38 2.240.770.5
Budaya Baca dan ke 250,00 69,00 43,00

RKPD KABUPATEN BANYUASIN 2019 II - 190


Indikator
Urusan / Bidang Capaian Kinerja Tingkat Capaian
Kinerja Target Kinerja dan Realisasi Capaian Perangkat
Urusan RPJMD pada Realisasi Capaian Kinerja Tingkat Capaian Kinerja Realisasi Kinerja dan Kinerja dan
Program Anggaran RKPD Tahun kinerja dan Anggaran Daerah
No kode Pemerintahan Tahun 2018 RKPD s /d Tahun Lalu dan Realisasi Anggaran Anggaran RKPD s / d Realisasi Anggaran Ket.
(outcome) Berjalan yang dievaluasi RKPD yang dievaluasi Penanggung
Daerah dan (Akhir Periode (n - 2) 2017 RKPD (%) Tahun n - 1 2018 RPJMD s/d Tahun
/ Kegiatan (tahun n - 1) 2018 (tahun n - 1) 2018 Jawab
Program/ Kegiatan RPJMD) n - 1 (%) 2018
(output)
11 = 10 / 5 x
5 6 7 8 9 = 8 / 7 x 100% 10 = 6 + 8
1 2 3 4 100% 12 13
K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp
Pembinaan Perpustaka
Perpustakaan an
Ketersedia
an Koleksi
Buku Pada
Perpustaka
an
Jumlah
Perpustaka
an
Cakupan
Pelayanan
Perpustaka
an
Program Perbaikan Penerapan 210.162.2 0,00
Sistem Administrasi Pengelolaan 00,00 71.464.80 - 210.162.200
Kearsipan Arsip 0,00 ,00
Secara
Baku
Program Penyelama 159.435.6 0,00 0,00 #DIV/0!
Penyelamatan dan tan dan 80,00 159.435.68
Pelestarian Pelestarian 0,00
Dokumen / Arsip Dokumen
Daerah dan Arsip
Program Terpelihara 164.484.5 0,00
Pemeliharaan Rutin nya Arsip 00,00 113.767.0 - 164.484.50
/ berkala sarana dan 00,00 0,00
dan prasarana Dokumenta
kearsipan si
Program Pengelola 264.753. 0,00
Peningkatan Kearsipan 800 105.681.3 - 264.753.80

RKPD KABUPATEN BANYUASIN 2019 II - 191


Indikator
Urusan / Bidang Capaian Kinerja Tingkat Capaian
Kinerja Target Kinerja dan Realisasi Capaian Perangkat
Urusan RPJMD pada Realisasi Capaian Kinerja Tingkat Capaian Kinerja Realisasi Kinerja dan Kinerja dan
Program Anggaran RKPD Tahun kinerja dan Anggaran Daerah
No kode Pemerintahan Tahun 2018 RKPD s /d Tahun Lalu dan Realisasi Anggaran Anggaran RKPD s / d Realisasi Anggaran Ket.
(outcome) Berjalan yang dievaluasi RKPD yang dievaluasi Penanggung
Daerah dan (Akhir Periode (n - 2) 2017 RKPD (%) Tahun n - 1 2018 RPJMD s/d Tahun
/ Kegiatan (tahun n - 1) 2018 (tahun n - 1) 2018 Jawab
Program/ Kegiatan RPJMD) n - 1 (%) 2018
(output)
11 = 10 / 5 x
5 6 7 8 9 = 8 / 7 x 100% 10 = 6 + 8
1 2 3 4 100% 12 13
K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp
Kualitas Pelayanan Terlatih 00,00 0,00
Informasi
URUSAN PILIHAN

DINAS PERIKANAN 7.442.236 DINAS


48.661. .836,00 5.236.69 687.959. 127,82 8.130.196.75 16,71 PERIKANA
190.00 6.668,00 917,00 3,00 N
0
Program Pelayanan Tingkat 100 100% 2.086.46 100% 100% 100 100 100
Administrasi Pemenuhan 10.939. 3.328,00 1.594.554 494.731.4 31,03 2.581.194.7 5,30
Perkantoran Jasa 000.00 .743,00 14,00 42,00
Administra 0
si
Perkantora
n
Program Peningkata 100 100% 123.084.8 100% 100% 0,00 100 100 100
Peningkatan Sarana n Sarana 1.972.0 50,00 6.478.150 - 123.084.85 1,13
dan Prasaranan dan 00.000 ,00 0,00
Aparatur Prasarana
Aparatur
Program Peningkata 100 0 100% 0 0,00 0 0 0,00 0
Peningkatan Disiplin n Disiplin 267.00 41.791.00 - -
Aparatur Aparatur 0.000 0,00
Program Prosentase 90 90% 55.000.0 90% 0 0 90 100
Peningkatan aparatur 547.00 00,00 20.000.0 10.000.0 50,00 65.000.000 24,34
Kapasitas Sumber yang 0.000 00,00 00,00 ,00
Daya Aparatur mempunyai
kompetensi
dibidangnya
Program Peningkata 100 100% 43.000.0 100% 0 0,00 0 100 100
Peningkatan n 1.004.0 00,00 32.462.5 - 43.000.000 7,86

RKPD KABUPATEN BANYUASIN 2019 II - 192


Indikator
Urusan / Bidang Capaian Kinerja Tingkat Capaian
Kinerja Target Kinerja dan Realisasi Capaian Perangkat
Urusan RPJMD pada Realisasi Capaian Kinerja Tingkat Capaian Kinerja Realisasi Kinerja dan Kinerja dan
Program Anggaran RKPD Tahun kinerja dan Anggaran Daerah
No kode Pemerintahan Tahun 2018 RKPD s /d Tahun Lalu dan Realisasi Anggaran Anggaran RKPD s / d Realisasi Anggaran Ket.
(outcome) Berjalan yang dievaluasi RKPD yang dievaluasi Penanggung
Daerah dan (Akhir Periode (n - 2) 2017 RKPD (%) Tahun n - 1 2018 RPJMD s/d Tahun
/ Kegiatan (tahun n - 1) 2018 (tahun n - 1) 2018 Jawab
Program/ Kegiatan RPJMD) n - 1 (%) 2018
(output)
11 = 10 / 5 x
5 6 7 8 9 = 8 / 7 x 100% 10 = 6 + 8
1 2 3 4 100% 12 13
K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp
Pengembangan Pengemban 00.000 00,00 ,00
Sistem Pelaporan gan Sistem
Capian Kinerja dan Pelaporan
Keuangan Capaian
Kinerja dan
Keuangan
Program Peningkata 30 23,53% 3.672.914 0 0 0 23,53 78,4
Pengembangan n Produksi 20.313. .562,00 2.451.546 109.924. 4,48 3.782.838.5 3 376,78
Budidaya Perikanan Perikanan 450.00 .400,00 000,00 62,00
Budidaya 0
Program Peningkata 12,50 7,36% 761.319.4 0 0 0 7,36 58,8
Pengembangan n Produksi 10.269. 77,00 772.962.6 11.919.75 1,54 773.239.22 8 3,81
Perikanan Tangkap Perikanan 160.00 25,00 0,00 7,00
Tangkap 0
Program Ketersedia 5 4 445.616.4 1 0 0,00 0 4 80
Perencanaan an Data Doku 1.937.4 Dokume 67,00 Dokume 166.323.7 Dokumen - Dokume 445.616.467 4,34
Statistik Perikanan Statistik men 00.000 n n 50,00 n ,00
Perikanan
yang Valid
Program Terwujudn 100 100% 254.838.1 100% 0 0 100 100
Perencanaan ya 1.412.18 52,00 150.577.5 61.384.75 40,77 316.222.90 16,32
Pembangunan perencanaa 0.000 00,00 3,00 5,00
Perikanan dan n
Kelautan pembangun
an
perikanan
yang
aspiratif
yang
didukung
oleh sistem

RKPD KABUPATEN BANYUASIN 2019 II - 193


Indikator
Urusan / Bidang Capaian Kinerja Tingkat Capaian
Kinerja Target Kinerja dan Realisasi Capaian Perangkat
Urusan RPJMD pada Realisasi Capaian Kinerja Tingkat Capaian Kinerja Realisasi Kinerja dan Kinerja dan
Program Anggaran RKPD Tahun kinerja dan Anggaran Daerah
No kode Pemerintahan Tahun 2018 RKPD s /d Tahun Lalu dan Realisasi Anggaran Anggaran RKPD s / d Realisasi Anggaran Ket.
(outcome) Berjalan yang dievaluasi RKPD yang dievaluasi Penanggung
Daerah dan (Akhir Periode (n - 2) 2017 RKPD (%) Tahun n - 1 2018 RPJMD s/d Tahun
/ Kegiatan (tahun n - 1) 2018 (tahun n - 1) 2018 Jawab
Program/ Kegiatan RPJMD) n - 1 (%) 2018
(output)
11 = 10 / 5 x
5 6 7 8 9 = 8 / 7 x 100% 10 = 6 + 8
1 2 3 4 100% 12 13
K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp
pengendalia
n yang
efektif dan
efisien

DINAS PERTANIAN 11.922.88


0.387,00 18.497.62 1.931.003 10,44 13.853.883.
3.304,67 .308,00 695,00
Program Pelayanan Pemenuhan 3.801.049
Administrasi Jasa .311,00 3.601.791. 1.049.96 29,15 4.851.012.6
Perkantoran Administra 205,00 3.326,00 37,00
si
Perkantora
n
Program Pemenuhan 412.462.6
Peningkatan Sarana Sarana dan 19,00 352.832. 79.063.6 22,41 491.526.251
dan Prasarana Prasarana 750,00 32,00 ,00
aparatur Aparatur
Program Aparatur 63.316.30
Peningkatan yang 0,00 31.800.00 18.775.00 59,04 82.091.300,
kapasitas sumber Mempunyai 0,00 0,00 00
daya aparatur Kompetens
i
Program Pengemban 196.139.2
Peningkatan Sistim gan Sistim 00,00 153.910.0 57.514.30 37,37 253.653.50
pelaporan Capaian pelaporan 00,00 0,00 0,00
Kinerja Keuangan Capaian
Kinerja
Keuangan
Program Persentase 14.071.70 #DIV/0!
Rehabilitasi Hutan Luas 0,00 14.071.700,

RKPD KABUPATEN BANYUASIN 2019 II - 194


Indikator
Urusan / Bidang Capaian Kinerja Tingkat Capaian
Kinerja Target Kinerja dan Realisasi Capaian Perangkat
Urusan RPJMD pada Realisasi Capaian Kinerja Tingkat Capaian Kinerja Realisasi Kinerja dan Kinerja dan
Program Anggaran RKPD Tahun kinerja dan Anggaran Daerah
No kode Pemerintahan Tahun 2018 RKPD s /d Tahun Lalu dan Realisasi Anggaran Anggaran RKPD s / d Realisasi Anggaran Ket.
(outcome) Berjalan yang dievaluasi RKPD yang dievaluasi Penanggung
Daerah dan (Akhir Periode (n - 2) 2017 RKPD (%) Tahun n - 1 2018 RPJMD s/d Tahun
/ Kegiatan (tahun n - 1) 2018 (tahun n - 1) 2018 Jawab
Program/ Kegiatan RPJMD) n - 1 (%) 2018
(output)
11 = 10 / 5 x
5 6 7 8 9 = 8 / 7 x 100% 10 = 6 + 8
1 2 3 4 100% 12 13
K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp
dan Lahan Hutan dan 00
Lahan
Kritis yang
direhabilita
si
Program Tingkat 50.183.26
Peningkatan Pemasaran 5,00 184.742.5 84.816.30 45,91 134.999.56
Pemasaran Hasil Hasil 00,00 0,00 5,00
Produksi Pertanian
Pertania/Perkebuna /
n Perkebunan
Program Penurunan 704.792. #DIV/0!
Perlindungan dan Kerusakan 000,00 704.792.00
Konservasi Sumber Hutan dan 0,00
Daya Hutan Lahan
Program Tingkat 4.800.00 #DIV/0!
Peningkatan Penerpan 0,00 4.800.000,
Penerapan Teknologi Teknologi 00
Pertanian / Pertanian
Perkebunan /
Perkebunan
Program Tingkat 4.412.381.
Peningkatan Produksi / 013,00 12.463.40 347.583.1 2,79 4.759.964.1
Produksi Pertanian Produktivit 0.400,00 50,00 63,00
/ Perkebunan as
Pertanian
/
Perkebunan
Program Pencegahan Tingkat #DIV/0!
dan Penanggulangan Kesehatan -
Penyakit Ternak Hewan

RKPD KABUPATEN BANYUASIN 2019 II - 195


Indikator
Urusan / Bidang Capaian Kinerja Tingkat Capaian
Kinerja Target Kinerja dan Realisasi Capaian Perangkat
Urusan RPJMD pada Realisasi Capaian Kinerja Tingkat Capaian Kinerja Realisasi Kinerja dan Kinerja dan
Program Anggaran RKPD Tahun kinerja dan Anggaran Daerah
No kode Pemerintahan Tahun 2018 RKPD s /d Tahun Lalu dan Realisasi Anggaran Anggaran RKPD s / d Realisasi Anggaran Ket.
(outcome) Berjalan yang dievaluasi RKPD yang dievaluasi Penanggung
Daerah dan (Akhir Periode (n - 2) 2017 RKPD (%) Tahun n - 1 2018 RPJMD s/d Tahun
/ Kegiatan (tahun n - 1) 2018 (tahun n - 1) 2018 Jawab
Program/ Kegiatan RPJMD) n - 1 (%) 2018
(output)
11 = 10 / 5 x
5 6 7 8 9 = 8 / 7 x 100% 10 = 6 + 8
1 2 3 4 100% 12 13
K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp
Ternak
Program Tingkat 144.120.0 #DIV/0!
Peningkatan Produksi 00,00 144.120.000
Produksi Hasil ,00
Perkebunan Perkebunan
Program Tingkat 536.487.
Peningkatan Produksi 250,00 583.220. 171.124.0 29,34 707.611.250
Produksi Hasil Hasil 000,00 00,00 ,00
Peternakan Peternakan
Program Tingkat 54.600.0 #DIV/0!
Peningkatan Kepengurus 00,00 54.600.000
Kesejahteraan an ,00
Petani Gapoktan,
Kelompok
Tani
Program Tingkat 127.656.7
Peningkatan Pemasaran 79,00 149.725.0 46.908.0 31,33 174.564.779
Pemasaran Hasil Hasil 00,00 00,00 ,00
Produksi Peternakan Produksi
Peternakan
Program Tingkat 600.095.
Peningkatan dan Kelancaran 000,00 254.505. 32.724.6 12,86 632.819.60
Pengembangan Penyelengg 800,00 00,00 0,00
Penyelenggaraan araan
Penyuluhan Penyuluh
Program Tingkat 160.719.0
Peningkatan dan Kelompok 00,00 515.296.8 13.171.40 2,56 173.890.40
Pengembangan Tani Maju 49,67 0,00 0,00
Kelembagaan Petani
Nelayan

RKPD KABUPATEN BANYUASIN 2019 II - 196


Indikator
Urusan / Bidang Capaian Kinerja Tingkat Capaian
Kinerja Target Kinerja dan Realisasi Capaian Perangkat
Urusan RPJMD pada Realisasi Capaian Kinerja Tingkat Capaian Kinerja Realisasi Kinerja dan Kinerja dan
Program Anggaran RKPD Tahun kinerja dan Anggaran Daerah
No kode Pemerintahan Tahun 2018 RKPD s /d Tahun Lalu dan Realisasi Anggaran Anggaran RKPD s / d Realisasi Anggaran Ket.
(outcome) Berjalan yang dievaluasi RKPD yang dievaluasi Penanggung
Daerah dan (Akhir Periode (n - 2) 2017 RKPD (%) Tahun n - 1 2018 RPJMD s/d Tahun
/ Kegiatan (tahun n - 1) 2018 (tahun n - 1) 2018 Jawab
Program/ Kegiatan RPJMD) n - 1 (%) 2018
(output)
11 = 10 / 5 x
5 6 7 8 9 = 8 / 7 x 100% 10 = 6 + 8
1 2 3 4 100% 12 13
K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp
Program Ketersedia 586.119.2
Peningkatan an 00,00 156.887.6 24.470.4 15,60 610.589.60
Kualitas SDM Penyuluh 00,00 00,00 0,00
Penyuluh Ahli
Program Jumlah 53.887.75
Peningkatan Petani 0,00 49.511.20 4.889.20 9,87 58.776.950,
Kualitas SDM Maju 0,00 0,00 00
Petani
URUSAN
PENUNJANG
ADMINIISTRASI
PEMERINTAHAN
SEKRETARIAT 45.453.51
DAERAH 9.766,00 55.957.05 6.539.43 11,69 51.992.956.1
9.042,00 6.402,00 68,00
Program Pelayanan 16.607.26
Administrasi 0.559,00 18.199.119 2.541.04 13,96 19.148.303.
Perkantoran .092,00 2.868,00 427,00
Program Sarana dan 10.454.62
Prasarana Aparatur 3.465,00 12.793.60 2.346.53 18,34 12.801.157.7
9.000,00 4.323,00 88,00
Program 337.250. 0,00
Peningkatan Disiplin 000,00 677.868.5 - 337.250.00
Aparatur 50,00 0,00
Program 845.849.1
Peningkatan 02,00 1.586.886 116.500.0 7,34 962.349.10
Kapasitas Sumber .400,00 00,00 2,00
Daya Aparatur
Program 927.136.6
peningkatan 00,00 1.031.784. 203.033. 19,68 1.130.169.60
Pengembangan 000,00 000,00 0,00

RKPD KABUPATEN BANYUASIN 2019 II - 197


Indikator
Urusan / Bidang Capaian Kinerja Tingkat Capaian
Kinerja Target Kinerja dan Realisasi Capaian Perangkat
Urusan RPJMD pada Realisasi Capaian Kinerja Tingkat Capaian Kinerja Realisasi Kinerja dan Kinerja dan
Program Anggaran RKPD Tahun kinerja dan Anggaran Daerah
No kode Pemerintahan Tahun 2018 RKPD s /d Tahun Lalu dan Realisasi Anggaran Anggaran RKPD s / d Realisasi Anggaran Ket.
(outcome) Berjalan yang dievaluasi RKPD yang dievaluasi Penanggung
Daerah dan (Akhir Periode (n - 2) 2017 RKPD (%) Tahun n - 1 2018 RPJMD s/d Tahun
/ Kegiatan (tahun n - 1) 2018 (tahun n - 1) 2018 Jawab
Program/ Kegiatan RPJMD) n - 1 (%) 2018
(output)
11 = 10 / 5 x
5 6 7 8 9 = 8 / 7 x 100% 10 = 6 + 8
1 2 3 4 100% 12 13
K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp
Sistem Pelaporan
Capaian Kinerja dan
Keuangan
Program Persentase 3.316.195.
Peningkatan Pelayanan 286,00 5.375.00 359.314.4 6,68 3.675.509.6
Pelayanan Kedinasan Kedinasan 0.000,00 11,00 97,00
Kepala Daerah / Kepala
Wakil Kepala Daerah Daerah dan
Wakil
Kepala
Daerah
Program Prosentase 194.459.2
Peningkatan kerjasama 00,00 99.139.00 11.140.00 11,24 205.599.20
Kerjasama Antar pada 0,00 0,00 0,00
Pemerintah Daerah bidang
ekonomi
Program Penataan Ketersedia 1.291.466.
Peraturan an 000,00 2.193.465 96.700.0 4,41 1.388.166.0
Perundang-undangan Peraturan .000,00 00,00 00,00
Perundang-
undangan
Program Penataan Jumlah 304.182.3 0,00
Daerah Otonomi daerah 42,00 1.126.450 - 304.182.34
Baru otonomi .000,00 2,00
baru
Program Tingkat 3.977.08 0,00
Peningkatan Pemahama 2.062,00 4.883.04 - 3.977.082.0
Pemahaman dan n dan 0.000,00 62,00
Pengamalan Agama Pengamala
n
Keagamaan

RKPD KABUPATEN BANYUASIN 2019 II - 198


Indikator
Urusan / Bidang Capaian Kinerja Tingkat Capaian
Kinerja Target Kinerja dan Realisasi Capaian Perangkat
Urusan RPJMD pada Realisasi Capaian Kinerja Tingkat Capaian Kinerja Realisasi Kinerja dan Kinerja dan
Program Anggaran RKPD Tahun kinerja dan Anggaran Daerah
No kode Pemerintahan Tahun 2018 RKPD s /d Tahun Lalu dan Realisasi Anggaran Anggaran RKPD s / d Realisasi Anggaran Ket.
(outcome) Berjalan yang dievaluasi RKPD yang dievaluasi Penanggung
Daerah dan (Akhir Periode (n - 2) 2017 RKPD (%) Tahun n - 1 2018 RPJMD s/d Tahun
/ Kegiatan (tahun n - 1) 2018 (tahun n - 1) 2018 Jawab
Program/ Kegiatan RPJMD) n - 1 (%) 2018
(output)
11 = 10 / 5 x
5 6 7 8 9 = 8 / 7 x 100% 10 = 6 + 8
1 2 3 4 100% 12 13
K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp
Program Persentase 1.457.708
Pengendalian Pelaksanaa .350,00 1.978.390 99.969.7 5,05 1.557.678.0
Pelaksanaan n Kegiatan .000,00 00,00 50,00
Kegiatan Pembangun
Pembangunan an Sesuai
Aturan
Program Penataan Kenaikan 1.035.540
Perekonomian pertumbuh .800,00 1.373.661. 83.417.10 6,07 1.118.957.90
Daerah an ekonomi 000,00 0,00 0,00
daerah
Program Pelayanan Tingkat 564.230. 0,00
Sosial upaya dan 593,00 422.700. - 564.230.59
Kemasyarakatan peran 000,00 3,00
pemerintah
serta
peran
serta aktif
masyarakat
dalam
pelaksanaan
pembangun
an
Program Kerjasama Persentase 416.902.6 0,00
Informasi dengan kerjasama 77,00 276.650. - 416.902.677
Mas Media dengan 000,00 ,00
mass
media
Program Penguasaan Persentase 122.000.0 0,00
Pemilikan Penataan 00,00 137.650.0 - 122.000.00
Penggunaan dan Administra 00,00 0,00
Pemanfaatan Tanah si

RKPD KABUPATEN BANYUASIN 2019 II - 199


Indikator
Urusan / Bidang Capaian Kinerja Tingkat Capaian
Kinerja Target Kinerja dan Realisasi Capaian Perangkat
Urusan RPJMD pada Realisasi Capaian Kinerja Tingkat Capaian Kinerja Realisasi Kinerja dan Kinerja dan
Program Anggaran RKPD Tahun kinerja dan Anggaran Daerah
No kode Pemerintahan Tahun 2018 RKPD s /d Tahun Lalu dan Realisasi Anggaran Anggaran RKPD s / d Realisasi Anggaran Ket.
(outcome) Berjalan yang dievaluasi RKPD yang dievaluasi Penanggung
Daerah dan (Akhir Periode (n - 2) 2017 RKPD (%) Tahun n - 1 2018 RPJMD s/d Tahun
/ Kegiatan (tahun n - 1) 2018 (tahun n - 1) 2018 Jawab
Program/ Kegiatan RPJMD) n - 1 (%) 2018
(output)
11 = 10 / 5 x
5 6 7 8 9 = 8 / 7 x 100% 10 = 6 + 8
1 2 3 4 100% 12 13
K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp
Pertanahan

Program Penataan Nilai IKM 413.083.7


Organisasi dan Kabupaten 08,00 674.044. 24.098.0 3,58 437.181.708,
Sistem Pelayanan (kurang, 000,00 00,00 00
Publik cukup,
baik,
sangat
baik)
Program Tingkat 1.656.088
peningkatan Kinerja Pelanggan .414,00 1.929.301. 314.628.0 16,31 1.970.716.41
pelayanan pengadaan Pengadaan 000,00 00,00 4,00
barang dan Jasa Barang
pemerintah Jasa yang
Transparan
Program Penguatan Nilai 514.379.8
Akuntabilitas Akuntabilit 88,00 706.480. 184.285.0 26,08 698.664.88
Kinerja as Kinerja 000,00 00,00 8,00
(D, C, CC,
B, A, )
Program Penataan Persentase 72.155.00
Ketatalaksanaan SKPD yang 0,00 349.372. 16.324.0 4,67 88.479.000,
Memenuhi 000,00 00,00 00
Standar
Penatalaks
anaan
Program Penataan Tingkat 499.924. #DIV/0!
Sistem Manajemen Penataan 000,00 499.924.00
Sumber Daya Sistem 0,00
Manusia Manajemen
Sumberday

RKPD KABUPATEN BANYUASIN 2019 II - 200


Indikator
Urusan / Bidang Capaian Kinerja Tingkat Capaian
Kinerja Target Kinerja dan Realisasi Capaian Perangkat
Urusan RPJMD pada Realisasi Capaian Kinerja Tingkat Capaian Kinerja Realisasi Kinerja dan Kinerja dan
Program Anggaran RKPD Tahun kinerja dan Anggaran Daerah
No kode Pemerintahan Tahun 2018 RKPD s /d Tahun Lalu dan Realisasi Anggaran Anggaran RKPD s / d Realisasi Anggaran Ket.
(outcome) Berjalan yang dievaluasi RKPD yang dievaluasi Penanggung
Daerah dan (Akhir Periode (n - 2) 2017 RKPD (%) Tahun n - 1 2018 RPJMD s/d Tahun
/ Kegiatan (tahun n - 1) 2018 (tahun n - 1) 2018 Jawab
Program/ Kegiatan RPJMD) n - 1 (%) 2018
(output)
11 = 10 / 5 x
5 6 7 8 9 = 8 / 7 x 100% 10 = 6 + 8
1 2 3 4 100% 12 13
K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp
a Manusia

Program Penataan Persentase 191.291.72


Penguasaan, Penataan 0,00 142.450.0 142.450. 100,00 333.741.720
Pemilikan, Administra 00,00 000,00 ,00
Penggunaan dan si
Pemanfaatan Tanah Pertanahan
Program kerjasama 254.710.0 0,00 #DIV/0!
Pembangunan 00,00 254.710.00
0,00
SEKRETARIAT 87.402.65
DEWAN 1.920,00 92.152.85 15.590.13 16,92 102.992.791.
PERWAKILAN 0.534,33 9.971,00 891,00
DAERAH
Program Pelayanan 12.585.91
Administrasi 8.608,00 11.501.48 871.069.8 7,57 13.456.988.
Perkantoran 0.623,00 17,00 425,00
Program 2.237.973 0,00
Peningkatan Disiplin .377,00 102.850.0 - 2.237.973.3
Aparatur 00,00 77,00
Program 453.600. 0,00
Peningkatan Sarana 000,00 1.187.415. - 453.600.00
dan Prasarana 436,33 0,00
Aparatur
Program Fasilitasi 0,00 0,00
Pindah/Purna Tugas 39.750.0 -
PNS 00,00
Program 423.369.
Peningkatan 800,00 774.641.0 130.344.7 16,83 553.714.50
Kapasitas Sumber 00,00 00,00 0,00
Daya Aparatur

RKPD KABUPATEN BANYUASIN 2019 II - 201


Indikator
Urusan / Bidang Capaian Kinerja Tingkat Capaian
Kinerja Target Kinerja dan Realisasi Capaian Perangkat
Urusan RPJMD pada Realisasi Capaian Kinerja Tingkat Capaian Kinerja Realisasi Kinerja dan Kinerja dan
Program Anggaran RKPD Tahun kinerja dan Anggaran Daerah
No kode Pemerintahan Tahun 2018 RKPD s /d Tahun Lalu dan Realisasi Anggaran Anggaran RKPD s / d Realisasi Anggaran Ket.
(outcome) Berjalan yang dievaluasi RKPD yang dievaluasi Penanggung
Daerah dan (Akhir Periode (n - 2) 2017 RKPD (%) Tahun n - 1 2018 RPJMD s/d Tahun
/ Kegiatan (tahun n - 1) 2018 (tahun n - 1) 2018 Jawab
Program/ Kegiatan RPJMD) n - 1 (%) 2018
(output)
11 = 10 / 5 x
5 6 7 8 9 = 8 / 7 x 100% 10 = 6 + 8
1 2 3 4 100% 12 13
K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp
Program
peningkatan 1.098.668 98.700.0 8,98 98.700.000
Pengembangan .800,00 00,00 ,00
Sistem Pelaporan
Capaian Kinerja dan
Keuangan
Program Keputusan 65.311.83
Peningkatan yang 7.377,00 62.499.4 14.490.0 23,18 79.801.862.
Kapasitas Lembaga disahkan 29.825,0 25.454,0 831,00
Perwakilan Rakyat Dewan 0 0
Daerah Perwakilan
Rakyat
Daerah
Program Penataan Ketersedia 6.389.95 0,00
Peraturan an 2.758,00 14.948.61 - 6.389.952.7
Perundang-undangan Peraturan 4.850,00 58,00
Perundang-
undangan
INSPEKTORAT 5.385.88 #DIV/0!
4.885,00 5.385.884.8
85,00
Program Pelayanan 1.820.709
Administrasi .904,00 1.925.102. 484.492. 25,17 2.305.202.
Perkantoran 296,00 608,00 512,00
Program 741.982.3
Peningkatan Sarana 50,00 358.150.0 13.822.0 3,86 755.804.35
dan Prasarana 00,00 00,00 0,00
Aparatur
Program 69.682.6 #DIV/0!
Peningkatan Disiplin 00,00 69.682.600
Aparatur ,00

RKPD KABUPATEN BANYUASIN 2019 II - 202


Indikator
Urusan / Bidang Capaian Kinerja Tingkat Capaian
Kinerja Target Kinerja dan Realisasi Capaian Perangkat
Urusan RPJMD pada Realisasi Capaian Kinerja Tingkat Capaian Kinerja Realisasi Kinerja dan Kinerja dan
Program Anggaran RKPD Tahun kinerja dan Anggaran Daerah
No kode Pemerintahan Tahun 2018 RKPD s /d Tahun Lalu dan Realisasi Anggaran Anggaran RKPD s / d Realisasi Anggaran Ket.
(outcome) Berjalan yang dievaluasi RKPD yang dievaluasi Penanggung
Daerah dan (Akhir Periode (n - 2) 2017 RKPD (%) Tahun n - 1 2018 RPJMD s/d Tahun
/ Kegiatan (tahun n - 1) 2018 (tahun n - 1) 2018 Jawab
Program/ Kegiatan RPJMD) n - 1 (%) 2018
(output)
11 = 10 / 5 x
5 6 7 8 9 = 8 / 7 x 100% 10 = 6 + 8
1 2 3 4 100% 12 13
K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp
Program 500.394.
Peningkatan 569,00 347.765. 17.980.00 5,17 518.374.569
Kapasitas Sumber 000,00 0,00 ,00
Daya Aparatur
Program 170.099.6
Peningkatan 00,00 275.420. 77.650.0 28,19 247.749.60
Pengembangan 000,00 00,00 0,00
Sistem Pelaporan
Capaian Kinerja dan
Keuangan
Program Tingkat 1.556.371.
Peningkatan Sistem Penyelesaia 425,00 2.619.405 305.224. 11,65 1.861.595.9
Pengawasan Internal n Tindak .000,00 500,00 25,00
dan Pengendalian Lanjut
Pelaksanaan Temuan
Kebijakan KDH Pengawasa
n
Program Penataan Ketersedia 25.000.2 0,00
dan Penyempurnaan an Sistem 74,00 24.540.0 - 25.000.274
Kebijakan Sistem dan 00,00 ,00
dan Prosedur Prosedur
Pengawasan Pengawasa
n
Program Ketersedia 106.755.6
Optimalisasi an 63,00 52.000.0 3.000.00 5,77 109.755.663
Pemanfaatan Teknologi 00,00 0,00 ,00
Teknologi Informasi Informasi
Pengawasa
n
Program Tingkat 394.888.
Mengintensifkan Penangana 500,00 792.250. 72.630.0 9,17 467.518.50

RKPD KABUPATEN BANYUASIN 2019 II - 203


Indikator
Urusan / Bidang Capaian Kinerja Tingkat Capaian
Kinerja Target Kinerja dan Realisasi Capaian Perangkat
Urusan RPJMD pada Realisasi Capaian Kinerja Tingkat Capaian Kinerja Realisasi Kinerja dan Kinerja dan
Program Anggaran RKPD Tahun kinerja dan Anggaran Daerah
No kode Pemerintahan Tahun 2018 RKPD s /d Tahun Lalu dan Realisasi Anggaran Anggaran RKPD s / d Realisasi Anggaran Ket.
(outcome) Berjalan yang dievaluasi RKPD yang dievaluasi Penanggung
Daerah dan (Akhir Periode (n - 2) 2017 RKPD (%) Tahun n - 1 2018 RPJMD s/d Tahun
/ Kegiatan (tahun n - 1) 2018 (tahun n - 1) 2018 Jawab
Program/ Kegiatan RPJMD) n - 1 (%) 2018
(output)
11 = 10 / 5 x
5 6 7 8 9 = 8 / 7 x 100% 10 = 6 + 8
1 2 3 4 100% 12 13
K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp
Penanganan n 000,00 00,00 0,00
Pengaduan Pengaduan
Masyarakat Masyarakat
BADAN 21.264. 13.578.46 BAPPEDA
PERENCANAAN 632.07 6.985,00 6.967.493 597.800. 8,58 14.176.267.6 66,67 DAN
PEMBANGUNAN 7,00 .004,00 681,00 66,00 LITBANG
DAERAH DAN
PENELITIAN
PENGEMBANGAN
Program Pelayanan Tingkat 100 100 2.768.93 100 18,28 18,28 107,6 107,6
Administrasi Pemenuhan 10.455. 4.587,00 2.014.625 272.462. 13,52 3.041.397.2 29,09
Perkantoran Layanan 099.67 .804,00 644,00 31,00
Administra 9,00
si
Perkantora
n sebesar
100% pada
Tahun
2014 -
2018
Program Tingkat 100 100 1.590.012 100 7,34 7,34 118,28 118,2
peningkatan sarana Pemenuhan 1.590.0 .960,00 233.804. 11.699.35 5,00 1.601.712.31 8 100,74
dan prasarana Sarana dan 12.960, 000,00 0,00 0,00
aparatur Prasarana 00
Aparatur
sebesar
100% pada
Tahun
2014 -
2018
Program Tingkat 100 100 130.350.0 100 0 0,00 0 107,34 107,3

RKPD KABUPATEN BANYUASIN 2019 II - 204


Indikator
Urusan / Bidang Capaian Kinerja Tingkat Capaian
Kinerja Target Kinerja dan Realisasi Capaian Perangkat
Urusan RPJMD pada Realisasi Capaian Kinerja Tingkat Capaian Kinerja Realisasi Kinerja dan Kinerja dan
Program Anggaran RKPD Tahun kinerja dan Anggaran Daerah
No kode Pemerintahan Tahun 2018 RKPD s /d Tahun Lalu dan Realisasi Anggaran Anggaran RKPD s / d Realisasi Anggaran Ket.
(outcome) Berjalan yang dievaluasi RKPD yang dievaluasi Penanggung
Daerah dan (Akhir Periode (n - 2) 2017 RKPD (%) Tahun n - 1 2018 RPJMD s/d Tahun
/ Kegiatan (tahun n - 1) 2018 (tahun n - 1) 2018 Jawab
Program/ Kegiatan RPJMD) n - 1 (%) 2018
(output)
11 = 10 / 5 x
5 6 7 8 9 = 8 / 7 x 100% 10 = 6 + 8
1 2 3 4 100% 12 13
K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp
Peningkatan Disiplin Disiplin 130.35 00,00 61.200.00 - 130.350.00 4 100,00
Aparatur Aparatur 0.000, 0,00 0,00
00
Program Tingkat 100 100 222.060.1 100 8 8 108 108
peningkatan Capaian 222.06 71,00 178.695.0 7.255.00 4,06 229.315.171, 103,27
kapasitas sumber Sumber 0.171,0 00,00 0,00 00
daya aparatur Daya 0
Aparatur
sebesar
100% pada
Tahun
2014 -
2018
Program Meningkat 100 100 553.648. 100 100 100
Pengembangan Data nya 553.64 696,00 553.648.69 100,00
/ Informasi Kemanfaat 8.696,0 6,00
an Data 0
dan
Informasi
dalam
Dokumen
Perencanaa
n
Pembangun
an
Program Persentase 100 100 511.686.7 100 100 100
Perencanaan Perancanga 511.686 58,00 511.686.758 100,00
Pengembangan n .758,00 ,00
Kota-Kota Pengemban
Menengah dan Besar gan Kota-
Kota

RKPD KABUPATEN BANYUASIN 2019 II - 205


Indikator
Urusan / Bidang Capaian Kinerja Tingkat Capaian
Kinerja Target Kinerja dan Realisasi Capaian Perangkat
Urusan RPJMD pada Realisasi Capaian Kinerja Tingkat Capaian Kinerja Realisasi Kinerja dan Kinerja dan
Program Anggaran RKPD Tahun kinerja dan Anggaran Daerah
No kode Pemerintahan Tahun 2018 RKPD s /d Tahun Lalu dan Realisasi Anggaran Anggaran RKPD s / d Realisasi Anggaran Ket.
(outcome) Berjalan yang dievaluasi RKPD yang dievaluasi Penanggung
Daerah dan (Akhir Periode (n - 2) 2017 RKPD (%) Tahun n - 1 2018 RPJMD s/d Tahun
/ Kegiatan (tahun n - 1) 2018 (tahun n - 1) 2018 Jawab
Program/ Kegiatan RPJMD) n - 1 (%) 2018
(output)
11 = 10 / 5 x
5 6 7 8 9 = 8 / 7 x 100% 10 = 6 + 8
1 2 3 4 100% 12 13
K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp
Menengah
dan Besar

Program Terwujudn 77,65 100 4.194.696 100 9,12 9,12 109,12 140,5
Perencanaan ya 4.194.6 .292,00 3.201.118. 224.125.1 7,00 4.418.821.4 3 105,34
Pembangunan Keselaran 96.292, 200,00 51,00 43,00
Daerah antar 00
Dokumen
Perencanaa
n
Program Terwujudn 77,65 100 1.095.480 100 0 0,00 0 100 128,7
perencanaan ya 1.095.4 .784,00 150.000. - 1.095.480.7 8 100,00
pembangunan Keselaran 80.784, 000,00 84,00
ekonomi antar 00
Dokumen
Perencanaa
n
Program penelitian, Termanfaa 100 100 1.007.498 100 5,7 5,70 105,7 105,7
Pengembangan dan tnya Hasil 1.007.4 .694,00 400.000. 27.899.0 6,97 1.035.397.6 102,77
Inovasi Kajian 98.694, 000,00 00,00 94,00
Penelitian 00
dan
Pengemban
gan
Program Penguatan Termanfaa 100 100 142.361.6 100 0 100 100
Kelembagaan tnya Hasil 142.361 00,00 142.361.600 100,00
Litbang daerah Kajian .600,0 ,00
Penelitian 0
dan
Pengemban
gan

RKPD KABUPATEN BANYUASIN 2019 II - 206


Indikator
Urusan / Bidang Capaian Kinerja Tingkat Capaian
Kinerja Target Kinerja dan Realisasi Capaian Perangkat
Urusan RPJMD pada Realisasi Capaian Kinerja Tingkat Capaian Kinerja Realisasi Kinerja dan Kinerja dan
Program Anggaran RKPD Tahun kinerja dan Anggaran Daerah
No kode Pemerintahan Tahun 2018 RKPD s /d Tahun Lalu dan Realisasi Anggaran Anggaran RKPD s / d Realisasi Anggaran Ket.
(outcome) Berjalan yang dievaluasi RKPD yang dievaluasi Penanggung
Daerah dan (Akhir Periode (n - 2) 2017 RKPD (%) Tahun n - 1 2018 RPJMD s/d Tahun
/ Kegiatan (tahun n - 1) 2018 (tahun n - 1) 2018 Jawab
Program/ Kegiatan RPJMD) n - 1 (%) 2018
(output)
11 = 10 / 5 x
5 6 7 8 9 = 8 / 7 x 100% 10 = 6 + 8
1 2 3 4 100% 12 13
K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp
Program Terwujudn 100 100 485.493. 100 20 20 120 120
Pengendalian, ya Realisasi 485.49 275,00 490.050. 43.009.5 8,78 528.502.811 108,86
Evaluasi dan Perencanaa 3.275,0 000,00 36,00 ,00
Pelaporan n 0
Pelaksanaan Pembangun
Pembangunan an
Program Jumlah 100 100 209.446. 100 0 0 100 100
Pembangunan Bahan/Dat 209.44 368,00 238.000. 11.350.00 4,77 220.796.36 105,42
Manusia dan a 6.368,0 000,00 0,00 8,00
Masyarakat Perencanaa 0
n
Pembangun
an Bidang
Pembangun
an Manusia
dan
Masyarakat
Program Perencanaa 100 100 666.796. 100 100 100
Pengembangan n 666.79 800,00 - 666.796.80 100,00
Wilayah Pengemban 6.800, 0,00
gan 00
Wilayah
BADAN 57.096.61 BPKAD
PENGELOLA 79.704. 9.597,00 16.917.74 3.296.63 19,49 60.393.255. 75,77
KEUANGAN DAN 812.834 0.276,36 6.259,00 856,00
ASSET DAERAH ,72
Program Pelayanan Tingkat 24.109.37
Administrasi pemenuhan 100,0 31.710. 80,00 5.584,00 20,00 5.321.901. 6,67 881.169.8 33,33 16,56 86,67 24.990.545 86,6 78,81
Perkantoran layanan 0 442.33 364,36 52,00 .436,00 7
administras 1,36
i

RKPD KABUPATEN BANYUASIN 2019 II - 207


Indikator
Urusan / Bidang Capaian Kinerja Tingkat Capaian
Kinerja Target Kinerja dan Realisasi Capaian Perangkat
Urusan RPJMD pada Realisasi Capaian Kinerja Tingkat Capaian Kinerja Realisasi Kinerja dan Kinerja dan
Program Anggaran RKPD Tahun kinerja dan Anggaran Daerah
No kode Pemerintahan Tahun 2018 RKPD s /d Tahun Lalu dan Realisasi Anggaran Anggaran RKPD s / d Realisasi Anggaran Ket.
(outcome) Berjalan yang dievaluasi RKPD yang dievaluasi Penanggung
Daerah dan (Akhir Periode (n - 2) 2017 RKPD (%) Tahun n - 1 2018 RPJMD s/d Tahun
/ Kegiatan (tahun n - 1) 2018 (tahun n - 1) 2018 Jawab
Program/ Kegiatan RPJMD) n - 1 (%) 2018
(output)
11 = 10 / 5 x
5 6 7 8 9 = 8 / 7 x 100% 10 = 6 + 8
1 2 3 4 100% 12 13
K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp
perkantora
n
Program Kondisi 6.463.68
Peningkatan Sarana sarana dan 100,0 7.721.4 80,00 7.289,00 20,00 489.288. 6,67 9.595.20 33,33 1,96 86,67 6.473.282.4 86,6 83,83
dan Prasarana prasarana 0 82.833, 200,00 0,00 89,00 7
Aparatur dalam 00
keadaan
Baik
Program Capaian 3.214.026
Peningkatan kerja 100,0 3.601.1 80,00 .403,00 20,00 166.025.5 6,67 13.050.0 33,33 7,86 86,67 3.227.076.4 86,6 89,61
Kapasitas Sumber aparatur 0 74.057, 57,32 00,00 03,00 7
Daya Aparatur yang baik 32
Program Tingkat 1.683.905
Peningkatan pemenuhan 100,0 3.371.5 75,00 .814,00 25,00 1.394.628 8,33 71.654.80 33,33 5,14 83,33 1.755.560.6 83,3 52,07
Pengembangan dokumen 0 43.523, .400,00 0,00 14,00 3
Sistem Pelaporan SAKIP 81
Capaian Kinerja dan
Keuangan
Persentase
penyajian 100,0 75,00 25,00 8,33 33,33 83,33 - 83,3
laporan 0 3
kinerja dan
keuangan
berbasis IT
Program Tingkat 4.063.35
Pengelolaan pemenuhan 100,0 6.463.9 75,00 4.590,00 25,00 1.736.053 8,33 327.337. 33,33 18,86 83,33 4.390.692. 83,3 67,93
Anggaran Daerah peraturan 0 60.450 .750,00 647,00 237,00 3
dan ,00
pedoman
penyusunan
APBD

RKPD KABUPATEN BANYUASIN 2019 II - 208


Indikator
Urusan / Bidang Capaian Kinerja Tingkat Capaian
Kinerja Target Kinerja dan Realisasi Capaian Perangkat
Urusan RPJMD pada Realisasi Capaian Kinerja Tingkat Capaian Kinerja Realisasi Kinerja dan Kinerja dan
Program Anggaran RKPD Tahun kinerja dan Anggaran Daerah
No kode Pemerintahan Tahun 2018 RKPD s /d Tahun Lalu dan Realisasi Anggaran Anggaran RKPD s / d Realisasi Anggaran Ket.
(outcome) Berjalan yang dievaluasi RKPD yang dievaluasi Penanggung
Daerah dan (Akhir Periode (n - 2) 2017 RKPD (%) Tahun n - 1 2018 RPJMD s/d Tahun
/ Kegiatan (tahun n - 1) 2018 (tahun n - 1) 2018 Jawab
Program/ Kegiatan RPJMD) n - 1 (%) 2018
(output)
11 = 10 / 5 x
5 6 7 8 9 = 8 / 7 x 100% 10 = 6 + 8
1 2 3 4 100% 12 13
K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp
sesuai
Prinsip
Penganggar
an yang
Baik
Persentase
aparatur 100,0 75,00 25,00 8,33 33,33 83,33 - 83,3
perencanaa 0 3
n anggaran
Perangkat
Daerah
mendapatk
an
pembinaan
perencanaa
n anggaran
Persentase
tahapan 100,0 75,00 25,00 8,33 33,33 83,33 - 83,3
penyusunan 0 3
APBD
tepat
waktu
Program Tingkat 3.227.149
Pengelolaan pemenuhan 100,0 5.814.8 75,00 .385,00 25,00 2.021.806 8,33 223.620. 33,33 11,06 83,33 3.450.770.1 83,3 59,34
Perbendaharaan pedoman/ 0 74.312, .801,68 721,00 06,00 3
Daerah peraturan 23
pengelolaan
perbendaha
raan
daerah

RKPD KABUPATEN BANYUASIN 2019 II - 209


Indikator
Urusan / Bidang Capaian Kinerja Tingkat Capaian
Kinerja Target Kinerja dan Realisasi Capaian Perangkat
Urusan RPJMD pada Realisasi Capaian Kinerja Tingkat Capaian Kinerja Realisasi Kinerja dan Kinerja dan
Program Anggaran RKPD Tahun kinerja dan Anggaran Daerah
No kode Pemerintahan Tahun 2018 RKPD s /d Tahun Lalu dan Realisasi Anggaran Anggaran RKPD s / d Realisasi Anggaran Ket.
(outcome) Berjalan yang dievaluasi RKPD yang dievaluasi Penanggung
Daerah dan (Akhir Periode (n - 2) 2017 RKPD (%) Tahun n - 1 2018 RPJMD s/d Tahun
/ Kegiatan (tahun n - 1) 2018 (tahun n - 1) 2018 Jawab
Program/ Kegiatan RPJMD) n - 1 (%) 2018
(output)
11 = 10 / 5 x
5 6 7 8 9 = 8 / 7 x 100% 10 = 6 + 8
1 2 3 4 100% 12 13
K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp
Persentase
pengelola 100,0 75,00 25,00 8,33 33,33 83,33 - 83,3
keuangan 0 3
Perangkat
Daerah
mendapatk
an
pembinaan
penatausah
aan
keuangan
Persentase
penyerapan 100,0 75,00 25,00 8,33 33,33 83,33 - 83,3
anggaran 0 3
APBD
Persentase
penerbitan 100,0 75,00 25,00 8,33 33,33 83,33 - 83,3
SP2D 0 3
sesuai
persyarata
n tepat
waktu
Persentase
kasus 100,0 75,00 25,00 8,33 33,33 83,33 - 83,3
TP/TGR 0 3
selesai
diputus
Majelis
TP/TGR

RKPD KABUPATEN BANYUASIN 2019 II - 210


Indikator
Urusan / Bidang Capaian Kinerja Tingkat Capaian
Kinerja Target Kinerja dan Realisasi Capaian Perangkat
Urusan RPJMD pada Realisasi Capaian Kinerja Tingkat Capaian Kinerja Realisasi Kinerja dan Kinerja dan
Program Anggaran RKPD Tahun kinerja dan Anggaran Daerah
No kode Pemerintahan Tahun 2018 RKPD s /d Tahun Lalu dan Realisasi Anggaran Anggaran RKPD s / d Realisasi Anggaran Ket.
(outcome) Berjalan yang dievaluasi RKPD yang dievaluasi Penanggung
Daerah dan (Akhir Periode (n - 2) 2017 RKPD (%) Tahun n - 1 2018 RPJMD s/d Tahun
/ Kegiatan (tahun n - 1) 2018 (tahun n - 1) 2018 Jawab
Program/ Kegiatan RPJMD) n - 1 (%) 2018
(output)
11 = 10 / 5 x
5 6 7 8 9 = 8 / 7 x 100% 10 = 6 + 8
1 2 3 4 100% 12 13
K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp
Program Tingkat 2.228.05
Pengelolaan barang pemenuhan 100,0 3.686.2 75,00 5.400,00 25,00 1.074.146. 8,33 272.955. 33,33 25,41 83,33 2.501.010.4 83,3 67,85
Milik Daerah peraturan 0 14.336, 614,00 062,00 62,00 3
dan 00
pedoman
pengelolaan
BMD
sesuai
Permendag
ri 19/2016
Persentase
pengelola 100,0 75,00 25,00 8,33 33,33 83,33 - 83,3
BMD 0 3
Perangkat
Daerah
mendapatk
an
pembinaan
penatausah
aan BMD
Persentase
Perangkat 100,0 75,00 25,00 8,33 33,33 83,33 - 83,3
Daerah 0 3
melaksanak
an
perencanaa
n BMD
sesuai
ketentuan

RKPD KABUPATEN BANYUASIN 2019 II - 211


Indikator
Urusan / Bidang Capaian Kinerja Tingkat Capaian
Kinerja Target Kinerja dan Realisasi Capaian Perangkat
Urusan RPJMD pada Realisasi Capaian Kinerja Tingkat Capaian Kinerja Realisasi Kinerja dan Kinerja dan
Program Anggaran RKPD Tahun kinerja dan Anggaran Daerah
No kode Pemerintahan Tahun 2018 RKPD s /d Tahun Lalu dan Realisasi Anggaran Anggaran RKPD s / d Realisasi Anggaran Ket.
(outcome) Berjalan yang dievaluasi RKPD yang dievaluasi Penanggung
Daerah dan (Akhir Periode (n - 2) 2017 RKPD (%) Tahun n - 1 2018 RPJMD s/d Tahun
/ Kegiatan (tahun n - 1) 2018 (tahun n - 1) 2018 Jawab
Program/ Kegiatan RPJMD) n - 1 (%) 2018
(output)
11 = 10 / 5 x
5 6 7 8 9 = 8 / 7 x 100% 10 = 6 + 8
1 2 3 4 100% 12 13
K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp
Persentase
Perangkat 100,0 75,00 25,00 8,33 33,33 83,33 - 83,3
Daerah 0 3
yang aktif
melakukan
rekonsiliasi
laporan
BMD
Program Tingkat 3.339.114.
Pengelolaan pemenuhan 100,0 4.731.3 75,00 149,00 25,00 1.144.796. 8,33 102.251.8 33,33 8,93 83,33 3.441.365.9 83,3 72,74
Akutansi Keuangan peraturan 0 07.151, 614,00 00,00 49,00 3
Daerah dan 00
pedoman
pengelolaan
akuntansi
Persentase
Pejabat 100,0 75,00 25,00 8,33 33,33 83,33 - 83,3
Penatausah 0 3
aan
Keuangan
(PPK)
Perangkat
Daerah
yang
mendapat
pembinaan
penyusunan
laporan
sesuai SAP

RKPD KABUPATEN BANYUASIN 2019 II - 212


Indikator
Urusan / Bidang Capaian Kinerja Tingkat Capaian
Kinerja Target Kinerja dan Realisasi Capaian Perangkat
Urusan RPJMD pada Realisasi Capaian Kinerja Tingkat Capaian Kinerja Realisasi Kinerja dan Kinerja dan
Program Anggaran RKPD Tahun kinerja dan Anggaran Daerah
No kode Pemerintahan Tahun 2018 RKPD s /d Tahun Lalu dan Realisasi Anggaran Anggaran RKPD s / d Realisasi Anggaran Ket.
(outcome) Berjalan yang dievaluasi RKPD yang dievaluasi Penanggung
Daerah dan (Akhir Periode (n - 2) 2017 RKPD (%) Tahun n - 1 2018 RPJMD s/d Tahun
/ Kegiatan (tahun n - 1) 2018 (tahun n - 1) 2018 Jawab
Program/ Kegiatan RPJMD) n - 1 (%) 2018
(output)
11 = 10 / 5 x
5 6 7 8 9 = 8 / 7 x 100% 10 = 6 + 8
1 2 3 4 100% 12 13
K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp
Persentase
Perangkat 100,0 75,00 25,00 8,33 33,33 83,33 - 83,3
Daerah 0 3
yang aktif
melakukan
rekonsiliasi
laporan
keuangan
Persentase
LKPD 100,0 75,00 25,00 8,33 33,33 83,33 - 83,3
disajikan 0 3
tepat
waktu
Program Pertumbuh 7.477.971.
Peningkatan dan an 100,0 10.086. 50,00 966,00 50,00 2.375.48 16,67 1.127.480 33,33 47,46 66,67 8.605.452. 66,6 85,32
Pengamanan Pajak penerimaan 0 441.22 5.175,00 .541,00 507,00 7
Daerah dan PAD Pajak 0,00
Non Pajak Daerah Daerah non
PBB dan
BPHTB
Pertumbuh
an 100,0 50,00 50,00 16,67 33,33 66,67 - 66,6
penerimaan 0 7
PAD non
pajak
daerah
Capaian
target 100,0 50,00 50,00 16,67 33,33 66,67 - 66,6
penerimaan 0 7
Pajak
Daerah non

RKPD KABUPATEN BANYUASIN 2019 II - 213


Indikator
Urusan / Bidang Capaian Kinerja Tingkat Capaian
Kinerja Target Kinerja dan Realisasi Capaian Perangkat
Urusan RPJMD pada Realisasi Capaian Kinerja Tingkat Capaian Kinerja Realisasi Kinerja dan Kinerja dan
Program Anggaran RKPD Tahun kinerja dan Anggaran Daerah
No kode Pemerintahan Tahun 2018 RKPD s /d Tahun Lalu dan Realisasi Anggaran Anggaran RKPD s / d Realisasi Anggaran Ket.
(outcome) Berjalan yang dievaluasi RKPD yang dievaluasi Penanggung
Daerah dan (Akhir Periode (n - 2) 2017 RKPD (%) Tahun n - 1 2018 RPJMD s/d Tahun
/ Kegiatan (tahun n - 1) 2018 (tahun n - 1) 2018 Jawab
Program/ Kegiatan RPJMD) n - 1 (%) 2018
(output)
11 = 10 / 5 x
5 6 7 8 9 = 8 / 7 x 100% 10 = 6 + 8
1 2 3 4 100% 12 13
K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp
PBB dan
BPHTB

Capaian
target 100,0 50,00 50,00 16,67 33,33 66,67 - 66,6
penerimaan 0 7
PAD non
pajak
daerah
Pertumbuh
an 100,0 50,00 50,00 16,67 33,33 66,67 - 66,6
penerimaan 0 7
PBB dan
BPHTB
Capaian
target 100,0 50,00 50,00 16,67 33,33 66,67 - 66,6
penerimaan 0 7
PBB dan
BPHTB
Program Persentase 470.347.7
Peningkatan ketetapan 100,0 976.63 50,00 00,00 50,00 503.428. 16,67 255.024. 33,33 50,66 66,67 725.371.936 66,6 74,27
Kepatuhan dan pajak 0 6.369,0 000,00 236,00 ,00 7
Kesadaran Pajak daerah non 0
Daerah PBB &
BPHTB
dibayar
tepat
waktu
Persentase
nilai 100,0 50,00 50,00 16,67 33,33 66,67 - 66,6
ketetapan 0 7
pajak

RKPD KABUPATEN BANYUASIN 2019 II - 214


Indikator
Urusan / Bidang Capaian Kinerja Tingkat Capaian
Kinerja Target Kinerja dan Realisasi Capaian Perangkat
Urusan RPJMD pada Realisasi Capaian Kinerja Tingkat Capaian Kinerja Realisasi Kinerja dan Kinerja dan
Program Anggaran RKPD Tahun kinerja dan Anggaran Daerah
No kode Pemerintahan Tahun 2018 RKPD s /d Tahun Lalu dan Realisasi Anggaran Anggaran RKPD s / d Realisasi Anggaran Ket.
(outcome) Berjalan yang dievaluasi RKPD yang dievaluasi Penanggung
Daerah dan (Akhir Periode (n - 2) 2017 RKPD (%) Tahun n - 1 2018 RPJMD s/d Tahun
/ Kegiatan (tahun n - 1) 2018 (tahun n - 1) 2018 Jawab
Program/ Kegiatan RPJMD) n - 1 (%) 2018
(output)
11 = 10 / 5 x
5 6 7 8 9 = 8 / 7 x 100% 10 = 6 + 8
1 2 3 4 100% 12 13
K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp
daerah non
PBB &
BPHTB
dibayar
tepat
waktu
Persentase
tunggakan 100,0 50,00 50,00 16,67 33,33 66,67 - 66,6
ketetapan 0 7
pajak
daerah non
PBB &
BPHTB
berhasil
dipungut
Persentase
nilai 100,0 50,00 50,00 16,67 33,33 66,67 - 66,6
tunggakan 0 7
ketetapan
pajak
daerah non
PBB &
BPHTB
berhasil
dipungut
Persentase
ketetapan 100,0 50,00 50,00 16,67 33,33 66,67 - 66,6
PBB & 0 7
BPHTB
dibayar
tepat

RKPD KABUPATEN BANYUASIN 2019 II - 215


Indikator
Urusan / Bidang Capaian Kinerja Tingkat Capaian
Kinerja Target Kinerja dan Realisasi Capaian Perangkat
Urusan RPJMD pada Realisasi Capaian Kinerja Tingkat Capaian Kinerja Realisasi Kinerja dan Kinerja dan
Program Anggaran RKPD Tahun kinerja dan Anggaran Daerah
No kode Pemerintahan Tahun 2018 RKPD s /d Tahun Lalu dan Realisasi Anggaran Anggaran RKPD s / d Realisasi Anggaran Ket.
(outcome) Berjalan yang dievaluasi RKPD yang dievaluasi Penanggung
Daerah dan (Akhir Periode (n - 2) 2017 RKPD (%) Tahun n - 1 2018 RPJMD s/d Tahun
/ Kegiatan (tahun n - 1) 2018 (tahun n - 1) 2018 Jawab
Program/ Kegiatan RPJMD) n - 1 (%) 2018
(output)
11 = 10 / 5 x
5 6 7 8 9 = 8 / 7 x 100% 10 = 6 + 8
1 2 3 4 100% 12 13
K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp
waktu

Persentase
nilai 100,0 50,00 50,00 16,67 33,33 66,67 - 66,6
ketetapan 0 7
PBB &
BPHTB
dibayar
tepat
waktu
Persentase
tunggakan 100,0 50,00 50,00 16,67 33,33 66,67 - 66,6
ketetapan 0 7
PBB &
BPHTB
berhasil
dipungut
Persentase
nilai 100,0 50,00 50,00 16,67 33,33 66,67 - 66,6
tunggakan 0 7
ketetapan
PBB &
BPHTB
berhasil
dipungut
Program Revitalisasi Capaian 60.010.80
Fungsi Unit kinerja 100,0 253.77 50,00 0,00 50,00 172.140.0 16,67 5.496.40 33,33 3,19 66,67 65.507.200 66,6 25,81
Pelaksana Teknis UPT. 0 6.451,0 00,00 0,00 ,00 7
Kecamatan dan Kecamatan 0
Petugas Pemungut

RKPD KABUPATEN BANYUASIN 2019 II - 216


Indikator
Urusan / Bidang Capaian Kinerja Tingkat Capaian
Kinerja Target Kinerja dan Realisasi Capaian Perangkat
Urusan RPJMD pada Realisasi Capaian Kinerja Tingkat Capaian Kinerja Realisasi Kinerja dan Kinerja dan
Program Anggaran RKPD Tahun kinerja dan Anggaran Daerah
No kode Pemerintahan Tahun 2018 RKPD s /d Tahun Lalu dan Realisasi Anggaran Anggaran RKPD s / d Realisasi Anggaran Ket.
(outcome) Berjalan yang dievaluasi RKPD yang dievaluasi Penanggung
Daerah dan (Akhir Periode (n - 2) 2017 RKPD (%) Tahun n - 1 2018 RPJMD s/d Tahun
/ Kegiatan (tahun n - 1) 2018 (tahun n - 1) 2018 Jawab
Program/ Kegiatan RPJMD) n - 1 (%) 2018
(output)
11 = 10 / 5 x
5 6 7 8 9 = 8 / 7 x 100% 10 = 6 + 8
1 2 3 4 100% 12 13
K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp
Program Pertumbuh 467.992.
Pengamanan an 100,0 828.18 50,00 591,00 50,00 351.065.0 16,67 - 33,33 - 66,67 467.992.591 66,6 56,51
Penerimaan Non penerimaan 0 0.000, 00,00 ,00 7
PAD pendapatan 00
non PAD
Capaian
target 100,0 50,00 50,00 16,67 33,33 66,67 - 66,6
penerimaan 0 7
pendapatan
non PAD
Pertumbuh
an 100,0 50,00 50,00 16,67 33,33 66,67 - 66,6
penerimaan 0 7
Lain-lain
Pendapata
n yang Sah
Capaian
target 100,0 50,00 50,00 16,67 33,33 66,67 - 66,6
penerimaan 0 7
Lain-lain
Pendapata
n yang Sah
Program Ada/tidakn 291.627.9
Optimalisasi dan ya 100,0 458.77 50,00 26,00 50,00 166.974.8 16,67 7.000.00 33,33 4,19 66,67 298.627.92 66,6 65,09
Peningkatan pengakuan 0 9.800, 00,00 0,00 6,00 7
Pelayanan zona 00
integritas
BPKAD
menuju
WBK dan
WBBM

RKPD KABUPATEN BANYUASIN 2019 II - 217


Indikator
Urusan / Bidang Capaian Kinerja Tingkat Capaian
Kinerja Target Kinerja dan Realisasi Capaian Perangkat
Urusan RPJMD pada Realisasi Capaian Kinerja Tingkat Capaian Kinerja Realisasi Kinerja dan Kinerja dan
Program Anggaran RKPD Tahun kinerja dan Anggaran Daerah
No kode Pemerintahan Tahun 2018 RKPD s /d Tahun Lalu dan Realisasi Anggaran Anggaran RKPD s / d Realisasi Anggaran Ket.
(outcome) Berjalan yang dievaluasi RKPD yang dievaluasi Penanggung
Daerah dan (Akhir Periode (n - 2) 2017 RKPD (%) Tahun n - 1 2018 RPJMD s/d Tahun
/ Kegiatan (tahun n - 1) 2018 (tahun n - 1) 2018 Jawab
Program/ Kegiatan RPJMD) n - 1 (%) 2018
(output)
11 = 10 / 5 x
5 6 7 8 9 = 8 / 7 x 100% 10 = 6 + 8
1 2 3 4 100% 12 13
K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp
BADAN 7.475.062 #DIV/0!
KEPEGAWAIAN .005,00 7.475.062.0
DAN 05,00
PENGEMBANGAN
SUMBER DAYA
MANUSIA
Program Pelayanan 3.101.205
Administrasi .583,00 2.758.82 641.247.1 23,24 3.742.452.6
Perkantoran 0.000,00 04,00 87,00
Program 503.858. #DIV/0!
Peningkatan Sarana 500,00 503.858.50
dan Prasarana 0,00
Aparatur
Program 177.420.0 #DIV/0!
Peningkatan Disiplin 00,00 177.420.00
Aparatur 0,00
Program Fasilitas Tingkat 90.660.0
Pindah/Purna Tugas Penangana 00,00 73.900.0 56.366.0 76,27 147.026.00
PNS n Aparatur 00,00 00,00 0,00
Daerah
yang
pindah/
purna
tugas
Program Pejabat 569.018.0
Peningkatan Fungsional 00,00 854.987. 791.148.5 92,53 1.360.166.5
Kapasitas Sumber yang 000,00 00,00 00,00
Daya Aparatur memenuhi
syarat
Kompetens
i

RKPD KABUPATEN BANYUASIN 2019 II - 218


Indikator
Urusan / Bidang Capaian Kinerja Tingkat Capaian
Kinerja Target Kinerja dan Realisasi Capaian Perangkat
Urusan RPJMD pada Realisasi Capaian Kinerja Tingkat Capaian Kinerja Realisasi Kinerja dan Kinerja dan
Program Anggaran RKPD Tahun kinerja dan Anggaran Daerah
No kode Pemerintahan Tahun 2018 RKPD s /d Tahun Lalu dan Realisasi Anggaran Anggaran RKPD s / d Realisasi Anggaran Ket.
(outcome) Berjalan yang dievaluasi RKPD yang dievaluasi Penanggung
Daerah dan (Akhir Periode (n - 2) 2017 RKPD (%) Tahun n - 1 2018 RPJMD s/d Tahun
/ Kegiatan (tahun n - 1) 2018 (tahun n - 1) 2018 Jawab
Program/ Kegiatan RPJMD) n - 1 (%) 2018
(output)
11 = 10 / 5 x
5 6 7 8 9 = 8 / 7 x 100% 10 = 6 + 8
1 2 3 4 100% 12 13
K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp
Program 157.280.0
Peningkatan 00,00 186.580.0 22.900.0 12,27 180.180.000
Pengembangan 00,00 00,00 ,00
Sistem Pelaporan
Capaian kinerja dan
Keuangan
Program Pembinaan Persentase 1.588.783
Pengembangan Struktur .234,00 2.069.70 82.350.0 3,98 1.671.133.23
Sumber Daya Jabatan 8.550,00 00,00 4,00
Aparatur yang Terisi
pada
Tahun
yang
Bersangkut
an
Tingkat
Disiplin
Aparatur
Daerah
Persentase
Pelayanan
Administra
si
Kepegawaia
n yang
Dilaksanaka
n Sesuai
SOP
Program Pendidikan Persentase 1.286.836
Kedinasan Pejabat .688,00 70.189.79 33.000.0 47,02 1.319.836.6
yang telah 1,00 00,00 88,00

RKPD KABUPATEN BANYUASIN 2019 II - 219


Indikator
Urusan / Bidang Capaian Kinerja Tingkat Capaian
Kinerja Target Kinerja dan Realisasi Capaian Perangkat
Urusan RPJMD pada Realisasi Capaian Kinerja Tingkat Capaian Kinerja Realisasi Kinerja dan Kinerja dan
Program Anggaran RKPD Tahun kinerja dan Anggaran Daerah
No kode Pemerintahan Tahun 2018 RKPD s /d Tahun Lalu dan Realisasi Anggaran Anggaran RKPD s / d Realisasi Anggaran Ket.
(outcome) Berjalan yang dievaluasi RKPD yang dievaluasi Penanggung
Daerah dan (Akhir Periode (n - 2) 2017 RKPD (%) Tahun n - 1 2018 RPJMD s/d Tahun
/ Kegiatan (tahun n - 1) 2018 (tahun n - 1) 2018 Jawab
Program/ Kegiatan RPJMD) n - 1 (%) 2018
(output)
11 = 10 / 5 x
5 6 7 8 9 = 8 / 7 x 100% 10 = 6 + 8
1 2 3 4 100% 12 13
K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp
memenuhi
Diklat PIM
IV
Persentase
Pejabat
yang telah
memenuhi
Diklat PIM
III
Persentase
Pejabat
yang telah
memenuhi
Diklat PIM
II
KECAMATAN 1.003.024
BANYUASIN I .873,00 1.009.265 283.862. 28,13 1.286.887.5
.000,00 685,00 58,00
Program Pelayanan 478.413.8
Administrasi 73,00 409.770. 93.967.6 22,93 572.381.558
Perkantoran 000,67 85,00 ,00
Program 47.000.0
Perencanaan 00,00 30.780.0 21.480.0 69,79 68.480.000
Pembangunan 00,00 00,00 ,00
Daerah
Program 65.506.0
Peningkatan Sarana 00,00 185.265.0 126.265.0 68,15 191.771.000,
dan Prasarana 00,00 00,00 00
Aparatur
Program
Peningkatan 19.250.00 11.000.00 57,14 11.000.000,

RKPD KABUPATEN BANYUASIN 2019 II - 220


Indikator
Urusan / Bidang Capaian Kinerja Tingkat Capaian
Kinerja Target Kinerja dan Realisasi Capaian Perangkat
Urusan RPJMD pada Realisasi Capaian Kinerja Tingkat Capaian Kinerja Realisasi Kinerja dan Kinerja dan
Program Anggaran RKPD Tahun kinerja dan Anggaran Daerah
No kode Pemerintahan Tahun 2018 RKPD s /d Tahun Lalu dan Realisasi Anggaran Anggaran RKPD s / d Realisasi Anggaran Ket.
(outcome) Berjalan yang dievaluasi RKPD yang dievaluasi Penanggung
Daerah dan (Akhir Periode (n - 2) 2017 RKPD (%) Tahun n - 1 2018 RPJMD s/d Tahun
/ Kegiatan (tahun n - 1) 2018 (tahun n - 1) 2018 Jawab
Program/ Kegiatan RPJMD) n - 1 (%) 2018
(output)
11 = 10 / 5 x
5 6 7 8 9 = 8 / 7 x 100% 10 = 6 + 8
1 2 3 4 100% 12 13
K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp
Kapasitas Sumber 0,00 0,00 00
Daya Aparatur
Program 15.437.00 #DIV/0!
Peningkatan Sistem 0,00 15.437.000,
Pengawasan Internal 00
dan Pengendalian
Pelaksanaan
Kebijakan KDH
Program 205.308.
Pengembangan 000,00 9.600.00 1.600.00 16,67 206.908.00
Budaya Baca dan 0,00 0,00 0,00
Pembinaan
Perpustakaan
Program Pelayanan #DIV/0!
dan Rehabilitasi -
Kesejahteraan Sosial
Program Tanggap #DIV/0!
Darurat -
Penanggulangan
Bencana
Program 12.000.0
Peningkatan 00,00 14.000.0 12.000.0 85,71 24.000.000
Pemahaman dan 00,00 00,00 ,00
Pengamalan Agama
Program 18.400.00 0,00
Penyebarluasan 0,00 13.999.99 - 18.400.000,
Komunikasi 9,33 00
Informasi dan Media
Program Pelayanan 160.960.0
Sosial 00,00 326.600. 17.550.00 5,37 178.510.000
Kemasyarakatan 000,00 0,00 ,00

RKPD KABUPATEN BANYUASIN 2019 II - 221


Indikator
Urusan / Bidang Capaian Kinerja Tingkat Capaian
Kinerja Target Kinerja dan Realisasi Capaian Perangkat
Urusan RPJMD pada Realisasi Capaian Kinerja Tingkat Capaian Kinerja Realisasi Kinerja dan Kinerja dan
Program Anggaran RKPD Tahun kinerja dan Anggaran Daerah
No kode Pemerintahan Tahun 2018 RKPD s /d Tahun Lalu dan Realisasi Anggaran Anggaran RKPD s / d Realisasi Anggaran Ket.
(outcome) Berjalan yang dievaluasi RKPD yang dievaluasi Penanggung
Daerah dan (Akhir Periode (n - 2) 2017 RKPD (%) Tahun n - 1 2018 RPJMD s/d Tahun
/ Kegiatan (tahun n - 1) 2018 (tahun n - 1) 2018 Jawab
Program/ Kegiatan RPJMD) n - 1 (%) 2018
(output)
11 = 10 / 5 x
5 6 7 8 9 = 8 / 7 x 100% 10 = 6 + 8
1 2 3 4 100% 12 13
K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp
KECAMATAN 2.182.822
BANYUASIN III .529,00 1.700.980 429.394. 25,24 2.612.217.39
.000,00 861,00 0,00
Program Pelayanan 495.551.5
Administrasi 29,00 599.155.0 99.689.8 16,64 595.241.35
Perkantoran 00,00 29,00 8,00
Program 49.860.0 0,00
Peningkatan Sarana 00,00 41.600.0 - 49.860.000
dan Prasarana 00,00 ,00
Aparatur
Program 15.000.0
Peningkatan Disiplin 00,00 238.330. 198.673.9 83,36 213.673.920
Aparatur 000,00 20,00 ,00
Program 0,00
Peningkatan 62.000.0 - -
Kapasitas Sumber 00,00
Daya Aparatur
Program 20.000.0 #DIV/0!
Peningkatan Sistem 00,00 20.000.000
Pengawasan Internal ,00
dan Pengendalian
Pelaksanaan
Kebijakan KDH
Program Pelayanan 88.605.0 #DIV/0!
dan Rehabilitasi 00,00 88.605.000
Kesejahteraan Sosial ,00
Program 40.350.0
Perencanaan 00,00 40.600.0 32.600.0 80,30 72.950.000
Pembangunan 00,00 00,00 ,00
Daerah

RKPD KABUPATEN BANYUASIN 2019 II - 222


Indikator
Urusan / Bidang Capaian Kinerja Tingkat Capaian
Kinerja Target Kinerja dan Realisasi Capaian Perangkat
Urusan RPJMD pada Realisasi Capaian Kinerja Tingkat Capaian Kinerja Realisasi Kinerja dan Kinerja dan
Program Anggaran RKPD Tahun kinerja dan Anggaran Daerah
No kode Pemerintahan Tahun 2018 RKPD s /d Tahun Lalu dan Realisasi Anggaran Anggaran RKPD s / d Realisasi Anggaran Ket.
(outcome) Berjalan yang dievaluasi RKPD yang dievaluasi Penanggung
Daerah dan (Akhir Periode (n - 2) 2017 RKPD (%) Tahun n - 1 2018 RPJMD s/d Tahun
/ Kegiatan (tahun n - 1) 2018 (tahun n - 1) 2018 Jawab
Program/ Kegiatan RPJMD) n - 1 (%) 2018
(output)
11 = 10 / 5 x
5 6 7 8 9 = 8 / 7 x 100% 10 = 6 + 8
1 2 3 4 100% 12 13
K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp
Program 0,00
Peningkatan 28.300.0 - -
Pemahaman dan 00,00
Pengamalan Agama
Program Tanggap 999.736. #DIV/0!
Darurat 000,00 999.736.00
Penanggulangan 0,00
Bencana
Program 20.475.0 0,00
Pengendalian 00,00 26.000.0 - 20.475.000
Pelaksanaan 00,00 ,00
Kegiatan
Pembangunan
Program 22.445.0 0,00
Penyebarluasan 00,00 22.595.0 - 22.445.000
Komunikasi 00,00 ,00
Informasi dan Media
Program Pelayanan 430.800.
Sosial 000,00 642.400. 98.431.11 15,32 529.231.112,
Kemasyarakatan 000,00 2,00 00
KECAMATAN 1.347.178.
BETUNG 440,00 962.000. 335.193.8 34,84 1.682.372.2
000,00 59,00 99,00
Program Pelayanan 451.773.4
Administrasi 40,00 336.248. 92.210.75 27,42 543.984.19
Perkantoran 000,00 3,00 3,00
Program 55.980.0
Peningkatan Sarana 00,00 103.252.0 17.842.00 17,28 73.822.000,
dan Prasarana 00,00 0,00 00
Aparatur
Program

RKPD KABUPATEN BANYUASIN 2019 II - 223


Indikator
Urusan / Bidang Capaian Kinerja Tingkat Capaian
Kinerja Target Kinerja dan Realisasi Capaian Perangkat
Urusan RPJMD pada Realisasi Capaian Kinerja Tingkat Capaian Kinerja Realisasi Kinerja dan Kinerja dan
Program Anggaran RKPD Tahun kinerja dan Anggaran Daerah
No kode Pemerintahan Tahun 2018 RKPD s /d Tahun Lalu dan Realisasi Anggaran Anggaran RKPD s / d Realisasi Anggaran Ket.
(outcome) Berjalan yang dievaluasi RKPD yang dievaluasi Penanggung
Daerah dan (Akhir Periode (n - 2) 2017 RKPD (%) Tahun n - 1 2018 RPJMD s/d Tahun
/ Kegiatan (tahun n - 1) 2018 (tahun n - 1) 2018 Jawab
Program/ Kegiatan RPJMD) n - 1 (%) 2018
(output)
11 = 10 / 5 x
5 6 7 8 9 = 8 / 7 x 100% 10 = 6 + 8
1 2 3 4 100% 12 13
K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp
Peningkatan Disiplin 115.100.0 109.375.0 95,03 109.375.00
Aparatur 00,00 00,00 0,00
Program 12.000.0 #DIV/0!
Pengembangan 00,00 12.000.000,
Budaya Baca dan 00
Pembinaan
Perpustakaan
Program Pelayanan 104.382.0 #DIV/0!
dan Rehabilitasi 00,00 104.382.00
Kesejahteraan Sosial 0,00
Program 42.690.0
Perencanaan 00,00 7.400.00 7.400.00 100,00 50.090.000
Pembangunan 0,00 0,00 ,00
Daerah
Program Tanggap 350.178.0 #DIV/0!
Darurat 00,00 350.178.00
Penanggulangan 0,00
Bencana
Program 20.000.0 #DIV/0!
Pengendalian 00,00 20.000.000
Pelaksanaan ,00
Kegiatan
Pembangunan
Program 10.000.0 #DIV/0!
Penyebarluasan 00,00 10.000.000,
Komunikasi 00
Informasi dan Media
Program Pelayanan 300.175.0
Sosial 00,00 400.000. 108.366.1 27,09 408.541.106
Kemasyarakatan 000,00 06,00 ,00

RKPD KABUPATEN BANYUASIN 2019 II - 224


Indikator
Urusan / Bidang Capaian Kinerja Tingkat Capaian
Kinerja Target Kinerja dan Realisasi Capaian Perangkat
Urusan RPJMD pada Realisasi Capaian Kinerja Tingkat Capaian Kinerja Realisasi Kinerja dan Kinerja dan
Program Anggaran RKPD Tahun kinerja dan Anggaran Daerah
No kode Pemerintahan Tahun 2018 RKPD s /d Tahun Lalu dan Realisasi Anggaran Anggaran RKPD s / d Realisasi Anggaran Ket.
(outcome) Berjalan yang dievaluasi RKPD yang dievaluasi Penanggung
Daerah dan (Akhir Periode (n - 2) 2017 RKPD (%) Tahun n - 1 2018 RPJMD s/d Tahun
/ Kegiatan (tahun n - 1) 2018 (tahun n - 1) 2018 Jawab
Program/ Kegiatan RPJMD) n - 1 (%) 2018
(output)
11 = 10 / 5 x
5 6 7 8 9 = 8 / 7 x 100% 10 = 6 + 8
1 2 3 4 100% 12 13
K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp
KECAMATAN 1.168.000.
RANTAU BAYUR 000,00 628.360. 306.546. 48,79 1.474.546.7
000,00 793,00 93,00
Program Pelayanan 686.934.
Administrasi 849,00 414.200.0 114.417.79 27,62 801.352.64
Perkantoran 00,00 3,00 2,00
Program 137.852.6
Peningkatan Sarana 51,00 18.200.00 10.487.00 57,62 148.339.651
dan Prasarana 0,00 0,00 ,00
Aparatur
Program 18.000.0
Peningkatan Disiplin 00,00 159.760.0 158.692.0 99,33 176.692.00
Aparatur 00,00 00,00 0,00
Program Pelayanan 223.200. #DIV/0!
dan Rehabilitasi 000,00 223.200.00
Kesejahteraan Sosial 0,00
Program 30.062.5
Perencanaan 00,00 10.450.0 10.450.0 100,00 40.512.500,
Pembangunan 00,00 00,00 00
Daerah
Program
Peningkatan 11.000.00 11.000.00 100,00 11.000.000,
Pemahaman dan 0,00 0,00 00
Pengamalan Agama
Program 44.950.0
Pengendalian 00,00 5.250.00 1.500.00 28,57 46.450.000
Pelakasanaan 0,00 0,00 ,00
Kegiatan
Pembangunan

RKPD KABUPATEN BANYUASIN 2019 II - 225


Indikator
Urusan / Bidang Capaian Kinerja Tingkat Capaian
Kinerja Target Kinerja dan Realisasi Capaian Perangkat
Urusan RPJMD pada Realisasi Capaian Kinerja Tingkat Capaian Kinerja Realisasi Kinerja dan Kinerja dan
Program Anggaran RKPD Tahun kinerja dan Anggaran Daerah
No kode Pemerintahan Tahun 2018 RKPD s /d Tahun Lalu dan Realisasi Anggaran Anggaran RKPD s / d Realisasi Anggaran Ket.
(outcome) Berjalan yang dievaluasi RKPD yang dievaluasi Penanggung
Daerah dan (Akhir Periode (n - 2) 2017 RKPD (%) Tahun n - 1 2018 RPJMD s/d Tahun
/ Kegiatan (tahun n - 1) 2018 (tahun n - 1) 2018 Jawab
Program/ Kegiatan RPJMD) n - 1 (%) 2018
(output)