Anda di halaman 1dari 104

Tabel II.

85 Hasil Analisis Gambaran Umum Kondisi Daerah Terhadap Capaian Kinerja Peny
Pemerintah Kabupaten Boyolali 2011-2015

Capaian Kinerja
Aspek/Fokus/Bidang/Indikator Kinerja
No
Pembangunan Daerah
2011 2012 2013
I. Aspek Kesejahteraan Masyarakat
A. Kesejahteraan dan Pemerataan Ekonomi
1 Pertumbuhan Ekonomi (%) 6.34 5.33 5.83
2 Laju Inflasi (%) 3.35 3.45 8.21
3 PDRB Per Kapita (Rp.juta) 9,614.93 10,551.58 11,734.15
4 Indeks Gini 0.36 0.38 0.40
5 Indeks Wiliamson 0.33 0.34 0.33
6 Presentase Penduduk Miskin (%) 14.97 13.88 13.27
7 Indeks Pembangunan Manusia (IPM) 69.14 69.51 69.81
·  Angka Harapan Hidup (AHH) 75.46 75.52 75.58
·  Angka Harapan Sekolah (EYS) 11.15 11.24 11.33
·  Angka Rata-Rata Lama Sekolah (MYS) 6.53 6.55 6.61
·  Angka PPP (Ribu Rp) 11,147 11,381 11,490
B. Kesejahteraan Sosial
1 Pendidikan
1.1 Penduduk Usia 5 Tahun Ke Atas Menurut Tingkat 893,318 905,547 892,415
Pendidikan
Tidak / Belum Tamat SD 270,294 273,994 257,370
Tamat SD 301,174 305,297 303,140
Tamat SLTP 156,224 158,363 157,600
Tamat SLTA 123,890 125,586 128,700
Tamat Akademi/Diploma 20,964 21,251 22,684
Tamat PT/ DIV 20,772 21,056 22,921
1.2 Angka melek huruf 98.19 98.28 98.39
1.3 Rata-rata Lama Sekolah (Th) : 8,59  8,61  8,61 
1.4 APK (Angka Partisipasi Kasar):
a.   APK SD/MI 99.49 98.57 98.97
b.   APK SMP/MTs 92.56 91.55 92.62
c.   APK SMA/MA/SMK 68.05 68.08 69.45
d. APM SD/MI 84.66 83.93 83.72
1.5 APM (Angka Partisipasi Murni):
a.    APM SD/MI 84.66 83.93 83.72
b.    APM SMP/MTs 66.85 65.53 64.35
c.    APM SMA/MA/SMK 46.02 47.71 48.57
1.6 Penduduk Usia 5 Th Keatas Menurut Tingkat Pendidikan 893,318 905,547 892,415
a. Tidak / Belum Tamat SD 270,294 273,994 257,370
b. Tamat SD 301,174 305,297 303,140
c. Tamat SLTP 156,224 158,363 157,600
d. Tamat SLTA 123,890 125,586 128,700
d. Tamat Akademi/Diploma 20,964 21,251 22,684
e. Tamat PT/ DIV 20,772 21,056 22,921
2 Kesehatan
2.1 Usia harapan hidup rata-rata: 75.46 75.52 75.58
2.2 Angka Kematian Bayi/1.000KH 12.26 11.3 7.5
2.3 Angka Kematian Ibu Melahirkan/100.000KH 18 15 14
2.4 Persentase Balita Gizi Buruk 0.48 0.76 0.66
2.5 Universal Child Immunization/UCI (%) 97.8 99.25 97
2.6 Balita Gizi Buruk Mendapat Perawatan (%) 100 100 100
2.7 Persalinan Oleh Tenaga Kesehatan (%) 90.78 83.96 93
2.8 Cakupan Rumah Tangga Sehat (%) 63.53 65.99 66.10
2.9 Cakupan penggunaan Air Bersih (%) 61.7 62.2 63.85
2.10 Cakupan penggunaan Jamban Keluarga (%) 61.87 64.47 72.68
2.11 Cakupan penggunaan SPAL (%) 51.5 48.56 54.0
3 Ketenagakerjaan
3.1 Penduduk yang Bekerja 94.19 95.57 94.56

II - 66
Capaian Kinerja
Aspek/Fokus/Bidang/Indikator Kinerja
No
Pembangunan Daerah
2011 2012 2013
3.2 Penduduk yang Tidak Bekerja 5.81 4.43 5.44
3.3 Sebaran Penduduk Usia 10 Tahun Ke atas yang Bekerja 797,119 809,408 839,068
berdasar lapangan pekerjaan :
a. Pertanian Tanaman Pangan 242,008 246,711 244,200
b. Perkebunan 17,338 17,675 17,851
c. Perikanan 1,343 1,369 1,415
d. Peternakan 59,023 60,170 63,034
e. Pertanian Lainnya 25,552 26,049 25,746
f. Industri pengolahan 43,947 44,801 53,242
g. Perdagangan 50,454 51,434 52,353
h. Jasa 49,498 47,258 51,617
i. Angkutan 6,820 6,953 12,643
j. Lainnya 301,136 306,988 316,967
C. Seni Budaya dan Olahraga
1 Kebudayaan
1.1 Jumlah grup kesenian 571 571 571

1.2 Jumlah gedung kesenian 4 4 5

2 Pemuda dan Olahraga


2.1 Jumlah klub olahraga 27 28 29
2.2 Jumlah gedung olahraga 1 1 1

3 Pembangunan Gender
3.1 Indeks Pembangunan Gender (IPG)
3.2 Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)
3.3 Tingkat Pengangguran Terbuka (%) 5.81 4.43 5.44
II. Aspek Pelayanan Umum
A. Urusan Wajib Terkait Pelayanan Dasar
1 Pendidikan

1.1 Angka Partisipasi Sekolah (APS)


APS SD/MI 84.66 83.93 83.72
APS SMP/MTs 66.85 65.53 64.35
APS SMA/MA/SMK 46.02 47.71 48.57
1.2
Rasio ketersediaan gedung sekolah/penduduk usia sekolah
Rasio SD/MI 79.67 79.91 80.78
Rasio SMP/MTs 25.53 25.83 26.54
Rasio SMA/MA/SMK 19.36 19.19 19.71
1.3 Ketersediaan Guru Yang Layak Mengajar Kualifikasi
Pendidikan D4/S1
TK 343 417 682
SD 3,032 3,592 3,690
SMP 2,836 2,938 2,995
SMU/SMK 2,325 2,390 2,491
1.4 Rasio guru/murid
Rasio SD/MI 13 13 13
Rasio SMP/MTs 13 13 13
Rasio SMA/MA/SMK 11 11 11
1.5 Perkembangan dan Hasil Penyelenggaraan Pendidikan
Taman Kanak-kanak
a. Jumlah sekolah
-Negeri 3 3 3
-Swasta 531 533 549
b. Jumlah guru
-Negeri 21 23 23
-Swasta 1319 1389 1462
c. Jumlah tenaga nonguru
-Negeri 4 4 4
-Swasta - - -
d. Jumlah siswa

II - 67
Capaian Kinerja
Aspek/Fokus/Bidang/Indikator Kinerja
No
Pembangunan Daerah
2011 2012 2013
-Negeri 285 239 242

-Swasta 17,247 17,510 17,750

Sekolah Dasar/MI
a. Jumlah sekolah

-Negeri 595 593 589


-Swasta 213 216 217

II - 68
Capaian Kinerja
Aspek/Fokus/Bidang/Indikator Kinerja
No
Pembangunan Daerah
2011 2012 2013
b. Jumlah guru
-Negeri 4798 5050 5316
-Swasta 1795 1889 1989
c. Jumlah tenaga nonguru
-Negeri 654 688 724
-Swasta 73 74 75
d. Jumlah siswa
-Negeri 73,902 77,614 75,380
-Swasta 21,090 21,680 22,359
SMP/MTS
a. Jumlah sekolah
-Negeri 66 66 66
-Swasta 62 64 65
b. Jumlah guru
-Negeri 2,334 2,337 2,340
-Swasta 1,121 1,129 1,133
Jumlah tenaga nonguru - - -
-Negeri 533 529 525
-Swasta 195 208 212
c. Jumlah siswa
-Negeri 34,410 33,871 33,873
-Swasta 10,015 10,256 10,512
SMA/MA
a. Jumlah sekolah
-Negeri 21 21 21
-Swasta 25 25 25
b. Jumlah guru
-Negeri 625 524 558
-Swasta 456 484 449
c. Jumlah tenaga nonguru
-Negeri 217 221 227
-Swasta 100 102 102
d. Jumlah siswa
-Negeri 8,483 8,654 8,733
-Swasta 2,442 2,003 1,950
SMK
a. Jumlah sekolah
-Negeri 9 9 9
-Swasta 28 29 32
b. Jumlah guru
-Negeri 472 482 492
-Swasta 899 905 912

II - 69
Capaian Kinerja
Aspek/Fokus/Bidang/Indikator Kinerja
No
Pembangunan Daerah
2011 2012 2013
c. Jumlah tenaga non guru
-Negeri 124 126 128
-Swasta 198 206 225
d. Jumlah siswa
-Negeri 6,630 6,887 7,210
-Swasta 9,362 9,689 10,018
Kondisi Bangunan Sekolah
a. Jumlah Ruang SD
-Baik 4,189 4,343 4,497
- Rusak Berat 905 734 563
b. Jumlah RuangSLTP
-Baik 1,270 1,318 1,462
- Rusak Berat 59 58 53
c. Jumlah Ruang SLTA
-Baik 854 895 998
- Rusak Berat 34 33 40
Pendidikan Luar Sekolah
Lembaga Pendidikan Kursus
a. Jumlah lembaga 54 56 58
b. Jumlah tutor 54 56 58
c. Jumlah warga belajar 270 280 290
Sanggar kegiatan belajar
a. Jumlah kegiatan 3 3 3
b. Jumlah pamong belajar 6 6 6
Play Group (Kelompok Bermain)
a. Jumlah tutor 155 160 165
b. Jumlah kelompok 155 160 165
c. Jumlah warga belajar 3647 3839 4041
TPA
a. Jumlah tutor
b. Jumlah kelompok 13 14 15
c. Jumlah warga belajar 200 211 222
Satuan PAUD Sejenis
a. Jumlah tutor 884 930 979
b. Jumlah kelompok 884 930 979
c. Jumlah warga belajar 1587 1670 1759
Hasil Pelayanan Publik
Angka Partisipasi Kasar(%)
a. SD 99.49 98.57 98.97
b. SMP 92.56 91.55 92.62
c. SMU/SMK 68.05 68.08 69.45
Angka Partisipasi Murni(%)
a. SD 84.66 83.93 83.72
b. SMP 66.85 65.53 64.35

II - 70
Capaian Kinerja
Aspek/Fokus/Bidang/Indikator Kinerja
No
Pembangunan Daerah
2011 2012 2013
c. SMU/SMK 46.02 47.71 48.57
Anak Putus Sekolah
a. SD 62 56 74
b. SMP 140 118 102
c. SMU/SMK 189 221 142
RasioSiswa: Sekolah
a. TK
b. SD 125 123 122
c. SMP 347 340 339
d. SMU/SMK 322 349 347
Rasio Siswa:Guru
a. TK
b. SD 13 13 13
c. SMP 13 13 13
d. SMU/SMK 11 11 11
Rasio Siswa:Kelas
a. SD 21 20 20
b. SMP 30 31 30
c. SMU/SMK 27 27 28
Rata-rata Nilai
Hasil Belajar
a. UAN SD 7.23 7.25 7.27
b. UAN SMP 6.93 7.42 7.02
c. UAN SMA 6.86 7.83 7.23
d. UAN SMK 7.01 7.58 7.28
Rata-rata Kelulusan (%)
a. SD 99.65 100 100
b. SMP 99.56 99.3 99.69
c. SMU/SMK 99.18 99.87 99.85
Jumlah guru yang layak mengajar
a. TK 343 417 682
b. SD 3,032 3,592 3,690
c. SMP 2,836 2,938 2,995
d. SMU/SMK 2,325 2,390 2,491
2 Kesehatan
2.1 Pelayanan RSUD Kabupaten Boyolali
2.1.1 Tingkat hunian (Bed Occupancy Rate/BOR) (%) 67.85 72.46 75.77
1. RSUD Simo 60.2 62.02 71.43
2. RSUD Pandan Arang 76.56 75.04 78.38
3. RSUD Banyudono 66.8 80.32 77.5
2.1.2 Lama tinggal
(Length Of Stay/LOS) (Hari)
1. RSUD Simo 3.74 4.02 4
2. RSUD Pandan Arang 3.72 3.61 3.61

II - 71
Capaian Kinerja
Aspek/Fokus/Bidang/Indikator Kinerja
No
Pembangunan Daerah
2011 2012 2013
3. RSUD Banyudono 4.63 4.72 4.86
2.1.3 Turn Over lnterval (TOl) (Hari)
1. RSUD Simo 2.86 2.46 1.6
2. RSUD Pandan Arang 1.21 1.2 1.05
3. RSUD Banyudono 2.3 1.14 1.41
2.1.4 Bed Turn Over (BTO). Pasien(kali)
1. RSUD Simo 55.25 56.37 65.21
2. RSUD Pandan Arang 70.47 70.83 66.7
3. RSUD Banyudono 52.8 62 58.2
2.1.5 Pelayanan pasien Jamkesmas-Jamkesda (Pasien)
1. RSUD Simo 8,184 11,340 14,119
2. RSUD Pandan Arang 6,201 6,893 7,359
3. RSUD Banyudono 1,500 2,458 2,626
2.1.6 Gross Death Rate (GDR ) (%)
1. RSUD Simo 1.29 1.379 1.4
2. RSUD Pandan Arang 2.57 2.62 2.07
3. RSUD Banyudono 0.019 0.0165 0.018
2.1.7 Menurunya angka kematian murni Net Death Rate(NDR)
(%)
1. RSUD Simo 0.53 0.591 0.66
2. RSUD Pandan Arang 1.29 1.42 2.5
3. RSUD Banyudono 0.1 0.007 1.02
2.2 Capaian Indikator Kesehatan
2.2.1 Rasio posyandu persatuan balita Per 100 balita 2.25 2.25 2.43
2.2.2 Rasio puskesmas persatuan penduduk /1000 3 3 3
Rasio poliklinik persatuan penduduk per 1000 1.8 1.4 1.5
Rasio pustu persatuan penduduk per 1000 4 4 4
2.2.3 Rasio RS per satuan penduduk 0.9 1 1.1
2.2.4 Rasio tenaga Medis per satuan penduduk
Rasio dokter umum 12.44 14.74 17.3
Ratio Dokter Spesialis 4.18 6.27 7.29
2.2.5 Cakupan pertolongan persalinan oleh tenaga kesehatan 90.78 83.96 93

2.2.6 Cakupan Desa/kelurahan Universal Child Immunization 97.8 99.25 97


(UCI) (%)
2.2.7 Cakupan Balita Gizi buruk yang mendapat perawatan(%) 100 100 100
2.2.8 Cakupan penemuan dan penanganan penderita penyakit 26.9 28.32 42.1
TBC BTA(%)
2.2.9 Cakupan penemuan dan penanganan penderita penyakit 8.57 8.36 29.38
DBD(%)
2.2.10 Cakupan pelayanan kesehatan rujukan pasien masyarakat tad tad tad
miskin (%)

II - 72
Capaian Kinerja
Aspek/Fokus/Bidang/Indikator Kinerja
No
Pembangunan Daerah
2011 2012 2013
2.2.11 Cakupan kunjungan bayi(%) 96.27 67.47 96.46
2.2.12 Jumlah Puskesmas (bh) 29 29 29
2.2.13 Jumlah pembantu Puskesmas (bh) 44 44 44
3 Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
3.1. Pekerjaan Umum
3.1.1 Proporsi panjang jaringan jalan dalam kondisi baik 51.34 62.4 65.59
3.1.2 Panjang jalan :
Kondisi Baik 283,290 km 344,340 km 366,960 km
Kondisi Sedang 100,350 km 71,390 km 53,655 km
Kondisi Rusak 59,294 km 48,840 km 47,370 km
Kondisi Rusak Berat 108,896 km 87,260 km 83,845 km
3.1.3 Proporsi panjang jembatan dalam kondisi baik 92% 93% 95.12%
Baik 263 264 267
Rusak Sedang/ringan 15 15 13
Rusak Berat 7 7 6
3.1.4 Rasio Jaringan Irigasi 551.83 551.83 551.83
3.1.5 Rasio tempat pemakaman umum persatuan penduduk 349 326 303
3.1.6 Rasio tempat pembuangan sampah(TPS) persatuan 4,6 m3/ orang 4,7 m3/ orang 4,8 m3/ orang
penduduk
3.1.7 Drainase dalam kondisi baik/ pembuangan aliran air tidak 4.425m 2.250m 4.480m
tersumbat
3.2. Penataan Ruang
3.2.1 Rasio Ruang Terbuka Hijau per Satuan Luas Wilayah ber 111.504 m2 111.504 m2 112.454 m2
HPL/HGB

3.2.2 Rasio bangunan ber-IMB persatuan bangunan 649 634 667


3.2.3 Kawasan Pemukiman kumuh (Ha) 4.95 4.4 3.85
3.3. Indikator Bidang Pekerjaan Umum
3.3.1 Proporsi panjang jaringan jalan dalam kondisi baik 51.34% 62.40% 65.59%

3.3.2 Panjang jalan :


Kondisi Baik 283,290 km 344,340 km 366,960 km
Kondisi Sedang 100,350 km 71,390 km 53,655 km
Kondisi Rusak 59,294 km 48,840 km 47,370 km
Kondisi Rusak Berat 108,896 km 87,260 km 83,845 km

3.3.3 Proporsi panjang jembatan dalam kondisi baik 92% 93% 95.12%
Baik 263 264 267
Rusak Sedang/ringan 15 15 13
Rusak Berat 7 7 6
3.3.4 Rasio Jaringan Irigasi 551.83 551.83 551.83
3.3.5 Rasio tempat pemakaman umum persatuan penduduk 349 326 303

II - 73
Capaian Kinerja
Aspek/Fokus/Bidang/Indikator Kinerja
No
Pembangunan Daerah
2011 2012 2013
3.3.6 Rasio tempat pembuangan sampah(TPS) persatuan 4,6 m3/ orang 4,7 m3/ orang 4,8 m3/ orang
penduduk
3.3.7 Drainase dalam kondisi baik/ pembuangan aliran air tidak 4.425m 2.250m 4.480m
tersumbat
4 Perumahan dan Kawasan Pemukiman
4.1 Cakupan air minum ,layak 76.62% 76.81% 76.99%
4.2 Rumah tangga pengguna listrik 50.84% 50.95% 73.00%
4.3 Rumah tangga bersanitasi 73.55% 73.33% 73.04%
4.4 Rasio rumah layak huni 32% 35% 37%
4.5 Cakupan layanan rumah layak huni yang terjangkau 12% 12% 12.50%

4.6 Persentasi Pengurangan persampahan 5.90% 5.90% 11.80%


4.7 Persentasi Pengangkutan Sampah 5.90% 5.90% 11.80%
4.8 Persentasi Pengelolaan TPA 20% 40% 60%
Sistem Pengolahan sampah Control Landfill Control Landfill Control Landfill
Daya Tampung TPS 5 m3 5 m3 5 m3
Batas waktu penimbunan sampah di TPS 1 hari 1 hari 1 hari
Persentase penduduk yang terlayani sistem air limbah yang 35% 36% 38%
memadai
4.9 Prosentase Penduduk yang terlayani penggunaan air baku  50% 55% 64%

4.10 Prosentase Penduduk yang belum terlayani penggunaan air 50% 45% 36%
baku 
4.11 Prosentase jumlah Ijin mendirikan bangunan yang
diterbitkan
4.12 Kesesuaian Pola Ruang 67.94% 70.61% 72.36%
Jumlah rumah 246,896 247,354 250,608
Jumlah Backlog Rumah
19,116 21,121 24,633
4.13 Cakupan Penduduk yang mengakses Air Minum Layak dan
berkelanjutan
72.67% 76.04% 78.88%
4.14 Cakupan Penduduk Perkotaan yang mengakses Air Minum
Layak dan berkelanjutan
12.22% 12.20% 12.22%
4.15 Cakupan Penduduk Perdesaan yang mengakses Air Minum
Layak dan berkelanjutan
60.45% 63.84% 66.65%
5 Ketentraman dan Ketertiban Umum Serta Perlindungan Masyarakat
5.1 Kegiatan pembinaan terhadap LSM, Ormas dan OKP(kali) 3 3
5.2 Kegiatan pembinaan politik daerah(kali) 6 6 8
6 Sosial
6.1 Sarana sosial:
Panti Asuhan 15 15 15
Panti Jompo 1 1 1

II - 74
Capaian Kinerja
Aspek/Fokus/Bidang/Indikator Kinerja
No
Pembangunan Daerah
2011 2012 2013
6.2 Cakupan penanganan PMKS 26.9 12.6 12.3
6.3 Penanganan penyandang masalah kesejahteraan sosial 26.9 14.01 27.3
Anak Jalanan
B. Urusan Wajib Tidak Terkait Pelayanan Dasar
1. Tenaga kerja
1 Tingkat partisipasi angkatan kerja(%) 84.46 78.85 72.6
2 Pencari kerja yang ditempatkan(%) 26.3 34.43 20
3 Tingkat pengangguran terbuka(%) 5.81 4.43 5.44
4 Keselamatan dan perlindungan/ K3(%) 100 100 100
5 Angka penyelesaian perselisihan pengusaha pekerja(%) 100 100 100
2. Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
1. Rasio KDRT 0.006 0.009 0.007
2. Penyelesaian pengaduan perlindungan perempuan dan 60.97 71.42 75.75
anak dari tindakan kekerasan
3. Pangan
3.1. Perkembangan Ketersediaan Pangan
1 Regulasi ketahanan pangan Tidak Ada Tidak Ada Ada
2 Ketersediaan pangan utama (kg per kapita) 149 180 160
3 Produksi beras (ton) 142,265 169,866 154,233
4 Kebutuhan konsumsi beras (ton) 83,849 84,101 84,461
5 Surplus beras (ton) 58,416 85,765 69,772
3.2. Kinerja Pencapaian Standar Pelayanan Minimal Bidang
Pangan
1 Ketersediaan energi dan protein % 50.00 53.40 79.00
2 50.00 98.29 93.19
Cadangan Pangan (%)
Ketersediaan informasi pasokan, harga dan akses pangan 55.00 60.00 86.50
3
(%)
4 Stabilitas harga dan pasokan pangan (%) 78 80 89
5 Skor PPH 86.2 86.3 88.2
6 Pengawasan dan pembinaan keamanan pangan (%) 45 60 100
7 Penanganan daerah rawan pangan (%) 35 45 84
4. Pertanahan
1 Cakupan permasalahan pertanahan yang diselesaikan 26 27 21
2 26 53 74
Meningkatnya permasalahan pertanahan yang diselesaikan
5. Lingkungan Hidup
1 Persentase penanganan sampah 72% 73% 89%
2 Pencemaran status mutu air BOD < 3 BOD < 3 BOD < 3
COD < 25 COD < 25 COD < 25
TSS < 50 TSS < 50 TSS < 50

II - 75
Capaian Kinerja
Aspek/Fokus/Bidang/Indikator Kinerja
No
Pembangunan Daerah
2011 2012 2013
3 Tempat pembuangan sampah (TPS) persatuan penduduk 0.47 0.47 0.48
4 Penegakan hukum lingkungan 11 kasus 13 kasus 5 kasus
100% 100% 100%
5 Capaian SPM Bidang Lingkungan Hidup
5.1 Pelayanan pencegahan pencemaran air
- Prosentase jumlah usaha dan/atau kegiatan yang 400% 600% 800%
mentaati persyaratan administrasi dan teknis pencegahan
pencemaran air
5.2 Pelayanan pencegahan pencemaranudara sumber tidak
bergerak
- Prosentase jumlah usaha dan/atau kegiatan yang 400% 600% 800%
mentaati persyaratan administrasi dan teknis pencegahan
pencemaran udara sumber tidak bergerak

5.3 Pelayanan informasi status kerusakan lahan dan/atau


tanah untuk produk biomassa
- Prosentase luas lahan yang ditetapkan dan 41.86 ( 30.884 46.53 (34.328 ha) 67.85 (50.062 ha)
diinformasikan status kerusakan lahan/tanah untuk ha)
produksi biomassa
5.4 Pelayanan tindak lanjut pengaduan masyarakat akibat
adanya dugaan pencemaran dan/atau perusakan
lingkungan
- Prosentase tindak lanjut penanganan kasus dugaan 100 (7 kasus) 100 (11 kasus) 100 (13 kasus)
pencemaran dan/atau perusakan lingkungan

6. Administrasi Kependudukan dan Catatan Sipil


1 Rasio penduduk ber KTP per satuan penduduk 77.51% 90.94% 82.57%
2 Rasio anak berakte kelahiran 70.82% 78.29% 80.71%
3 Rasio pasangan berakte nikah 100% 100% 100%
4 Kepemilikan KTP 750,784 874,391 688,413
5 Kepemilikan akta kelahiran per 1000 penduduk 41.78% 41.39% 51.27%
6 Jumlah Penduduk Berdasarkan Kelompok Umur : 956,850 959,732 963,839
0 – 14 245,514 230,222 222,998
15 – 64 622,585 629,361 639,537
> 65 88,751 100,160 101,304
7. Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
1 Rata-rata jumlah kelompok binaan PKK 59 60 60
2 Jumlah kelompok binaan PKK 286 286 286
3 Jumlah LSM 267 267 267
4 Jumlah PKK aktif 287 287 287
5 Posyandu aktif 891 957 955
6 Swadaya masyarakat terhadap program pemerintah(000) 1,930,000 2,100,000 1,396,000

8. Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

1 Rata-rata Jumlah jiwa per keluarga 3.27 3.28 3.40


2 Cakupan peserta KB aktif 85.82 85.17 79.52
3 Jumlah Keluarga Pra Sejahtera dan Keluarga Sejahtera1 162,445 162,445 149,729
4 % Peserta KB Pria 3.00 2.8 2.81
5 Jumlah Pasangan Usia Subur (PUS) 179,252 178,261 177,213
6 % Peserta KB Aktif denganPUS (Prevalensi) 85.82 85.17 79.52
7 Jumlah Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga 450 413 422
9. Perhubungan
1 Jumlah arus penumpang angkutan umum
AKAP 1,556,889 1,402,984 1,430,839
AKDP 5,328,299 5,428,079 4,758,947
Pedesaan 1,255,530 1,255,530 1,800,809
Perkotaan 95,937 87,854 201,381
2 Rasio ijin trayek 0.005 0.001 0.005
3 Jumlah uji kir angkutan umum(bh) 1189 1412 1746
4 Jumlah Terminal Bis(bh) 14 14 14

II - 76
Capaian Kinerja
Aspek/Fokus/Bidang/Indikator Kinerja
No
Pembangunan Daerah
2011 2012 2013
5 Angkutan darat(%) 80 70 60
6 Kepemilikan KIR angkutan umum 34% 42% 45%
7 Lama pengujian kelayakan angkutan umum(KIR) 40 Menit 40 Menit 40 Menit
8 Biaya pengujian kelayakan angkutan umum 75,000 30,000 30,000
80,000 35,000 35,000
85,000 40,000 40,000
95,000 50,000 50,000
9 Pemasangan :
Rambu-rambu 1008 Buah 719 Buah 949 Buah
Traffic Light 14 Unit 5 Unit 6 Unit
Marka Jalan 2220 M2 2 Titik 2653 M2
Jumlah Rambu yang harus tersedia 300 Buah 300 Buah 300 Buah
10. Komunikasi dan Informatika
1 Rasio wartel/warnet terhadap penduduk 0.004 0.001 8.4
2 Jumlah penyiaran: Radio Lokal 4 Radio Lokal 4 Radio Lokal 4
Radio Nasional (jaringan ke daerah)
TV Nasional
3 Website milik pemerintah daerah 8 10 12
Jumlah Aplikasi E-governance 17 18 19
11. Koperasi Usaha Kecil dan Menengah
11.1. Perkembangan Koperasi
1. Jumlah koperasi 1.035 1.055 1.066
2. Kondisi Koperasi
- Koperasi aktif 765 796 801
- Koperasi Tidak aktif 270 259 265

II - 77
Capaian Kinerja
Aspek/Fokus/Bidang/Indikator Kinerja
No
Pembangunan Daerah
2011 2012 2013
3. Jumlah anggota koperasi 212,872 209,761 210,169
4. Volume Usaha (000) 192,192,297 202,456,582 225,546,525
11.2. Perkembangan UMKM 26,395 27,484 27,693
1 Usaha Mikro 13,955 14,785 14,898
2 Usaha Kecil 8,264 8,403 8,394
3 Usaha Menengah 4,176 4,296 4,401
11.3. Perkembangan Omset UMKM (juta)
1 Usaha Mikro 194,125 199,165 120,170
2 Usaha Kecil 215,465 222,350 225,402
3 Usaha Menengah 931,526 941,205 963,402
12. Penanaman Modal
1 Jumlah Unit Usaha (orang)
PMA 1 1 1
PMDN 859 1056 938
NonPMA/PMDN
2 Nilai Investasi
PMA (jutaUS$) 50.269 50.275 50.275

PMDN (jutaRp) 1,089,741 1,362,995 2,561,460


3 Kenaikan/penurunan realisasi PMA, PMDN dan
NonPMA/PMDN(%)
PMA 0.48 0.01 0.00
PMDN 29.8 25.07 87.93
13. Kepemudaan dan Olahraga
1 Jumlah organisasi pemuda 11 11 12
2 Jumlah organisasi olahraga 27 28 29
3 Jumlah kegiatan kepemudaan 4 6 6
4 Jumlah kegiatan olahraga 10 10 11
5 Lapangan olahraga 15 15 14
14. Statistik
1 Buku ”Boyolali Dalam Angka” Ada Ada Ada
2 Buku ”Kecamatan Dalam Angka” Ada Ada Ada
3 Buku “Indeks Pembangunan Manusia” Ada Ada Ada
4 Buku “Nilai Tukar Petani” Ada Ada Ada
5 Buku “Pertumbuhan Domestik Regional Bruto” Ada Ada Ada
6 Buku “Indeks Harga Konsumen” Ada Ada Ada
7 Buku “Indikator Ekonomi” Ada Ada Ada
15. Kebudayaan
1 Penyelenggaraan festival seni dan budaya (kali) 19 22 22
2 Sarana penyelenggaraan seni dan budaya 4 4 4
3 70% 75% 80%
Benda, Situs dan Kawasan Cagar Budaya yang dilestarikan

II - 78
Capaian Kinerja
Aspek/Fokus/Bidang/Indikator Kinerja
No
Pembangunan Daerah
2011 2012 2013
16. Perpustakaan
1 Jumlah pengunjung perpustakaan pertahun(orang) 17,342 12,085 25,608
2 Koleksi buku yang tersedia di perpustakaan daerah 17.584 eks 19.208 eks 19.515 eks
Fiksi(eksemplar) 1,205 1,401 2,286
Non Fiksi(eksemplar) 15,479 15,232 15,971
Majalah(eksemplar) 100 126 126
Referensi(eksemplar) 17,342 12,085 25,608
17. Kearsipan
1 Pengelolaan arsip secara baku(%) 100% 100% 100%
2 Peningkatan SDM pengelola kearsipan 1 kgt 1 kgt 1kgt
3 Persentase Perangkat Daerah menerapkan arsip secara 100% 100% 100%
baik(%) 800 825 825
C. Referensi (eksemplar)
Urusan Pilihan

1. Kelautan dan Perikanan


1 Produksi perikanan(ton) 41,070 43,845 19,677
2 Konsumi ikan 12 11 12.2
3 Cakupan bina kelompok nelayan 68 82 97
4 Produksi perikanan kelompok nelayan (benih) 118,668 120,750 89,400
2. Pariwisata
1 Kunjungan wisatawan (orang) 353,482 336,941 375,814
2 Kontribusi sektor pariwisata terhadap PAD sektor 643,825,940 1,124,590,052 1,241,900,200
pariwisata (Rp)
3. Pertanian
1 Produktivitas padi atau bahan pangan utama lokal lainnya 59.00 56.00 55.00
per hektar
Padi Sawah 59.92 59.92 56.31
Padi ladang 48.58 45.61 49.24
Padi 54.52 58.94 55.21
2 Kontribusi sektor pertanian terhadap PDRB(%) 31.16 30.28 29.34
Tanaman Bahan Makanan 19.66 19.04 18.27
Tanaman Perkebunan 1.32 1.28 1.26
Peternakan dan hasil-hasilnya 8.72 8.51 8.35
Kehutanan 0.42 0.41 0.41
Perikanan 0.82 0.82 0.79
Produksi daging sapi (ton) 11,172 10,237 10,125
Produksi susu ( ribuan liter) 46,260 46,775 48,075
3 Cakupan bina kelompok petani (kelompok) % 70 75 80
a. TPH 664 1005 613
b. Ikan 68 82 97
c. Ternak 135 137 145
d. Kebun 150 41 72

II - 79
Capaian Kinerja
Aspek/Fokus/Bidang/Indikator Kinerja
No
Pembangunan Daerah
2011 2012 2013
4 Penggunaan Lahan Pertanian
4.1 Lahan Sawah (ha) 22,795 22,830 22,711
a. Irigasi Teknis (ha) 5,146.35 5,146.35 5,074.25
b. Irigasi Setengah Teknis (ha) 4,850.55 4,850.55 4,852.75
c. Irigasi Sederhana (ha) 2,632.94 2,668.34 2,665.34
d. Tadah Hujan (ha) 10,165.57 10,165.57 10,118.80
4.2 Tanah Kering (ha) 78,682.36 78,679.36 78,800.03
a. Pekarangan/ Bangunan (ha) 25,329.09 25,329.09 25,271.61
b. Tegal/ Kebun (ha) 30,480.77 30,480.77 30,479.77
c. Padang Gembala (ha) 983.33 983.33 983.33
d. Tambak/ Kolam (ha) 821.09 821.09 820.45
e. Hutan Negara (ha) 14,835.49 14,835.49 14,835.49
5 20.000 ha 20.000 ha 20.000 ha
Perkembangan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan
(LP2B)
4. Kehutanan
1 Rehabilitasi hutan dan lahan kritis (ha) 4,218 600 1,323
2 Kontribusi sektor kehutanan terhadap PDRB (%) 0.42 0.41 0.39
5. Energi dan Sumber Daya Mineral

1 Rasio Elektrifikasi (RE) 74.42% 77.68% 80.55%

6. Perdagangan
1 Kontribusi sektor Perdagangan terhadap PDRB Hb(%) 24.29 24.87 25.26
2 Ekspor Bersih Perdagangan (US$) 20,153.83 54,187.42 129,411.45
3 Cakupan bina usaha informal PKL (%) 69 58 59
6. Perindustrian
1 Kontribusi sektor Industri terhadap PDRB Hb(%) 14.40 14.62 14.90
2 Pertumbuhan Industri(%) 1.03 0.03 -0.64
3 Jumlah industri kecil & rumah tangga(buah) 6,149 6,212 6,214
4 Cakupan bina pengrajin(%) 5 5 5
7. Ketransmigrasian
1 Transmigran swakarsa (KK) - - -
2 Transmigrasi Umum (KK) 29 25 13
D. Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah
1. Perencanaan
1 Tersedianya dokumen perencanaan RPJPD yg telah Ada Ada Ada
ditetapkan dgn PERDA
2 Tersedianya Dokumen Perencanaan : RPJMD yg telah Ada Ada Ada
ditetapkan dgn PERDA/PERKADA
3 Tersedianya Dokumen Perencanaan : RKPD yg telah Ada Ada Ada
ditetapkan dgn PERKADA
4 Penjabaran Program RPJMD ke dalam RKPD(%) 100% 100% 100%

II - 80
Capaian Kinerja
Aspek/Fokus/Bidang/Indikator Kinerja
No
Pembangunan Daerah
2011 2012 2013
2. Keuangan
Jumlah dan macam pajak dan retribusi daerah :
1 Pajak Daerah 7 10 11
2 Retribusi umum 9 11 10
3 Retribusi usaha 8 10 10
4 Retribusi Perijinan Tertentu 9 3 3
3. Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan
Diklat Aparatur
1 Diklat Teknis 348 548 592
2 Diklat Fungsional 2 3 3
3 Diklat Kepemimpinan 67 30 53
4 Diklat PemerintahDaerah 1 0 0
5 Diklat Prajabatan 336 182 0
III. Aspek Daya Saing Daerah
A. Fokus Fasilitas Wilayah/Infrastruktur
1 Perhubungan
1.1. Rasio Panjang Jalan dan Jumlah Orang/Barang Pengguna
Terminal
1 Rasio panjang jalan per jumlah kendaraan 0.042 0.039 0.038
2 Jumlah orang/barang melalui terminal per tahun
- AKAP 1,556,889 1,402,984 1,430,839
- AKDP 5,328,299 5,428,079 4,758,947
- Pedesaan 1,255,530 1,255,530 1,800,809
- Perkotaan 95,937 87,854 201,381
1.2. Indikator Urusan Perhubungan
1 Tersedianya unit pengujian kendaraan bermotor bagi 1189 1412 1746
Kabupaten/Kota
2 Tersedianya terminal angkutan penumpang yang dilayanai 14 14 14
3 Tersedianya angkutan umum yang melayani wilayah yang ters 80 70 60
4 Terpenuhinya standar keselamatan bagi angkutan umum yan 34% 42% 45%
5 Tersedianya perlengkapan jalan meliputi:
Rambu-rambu 1008 Buah 719 Buah 949 Buah
Traffic Light 14 Unit 5 Unit 6 Unit
Marka Jalan 2220 M2 2 Titik 2653 M2
Jumlah Rambu yang harus tersedia 300 Buah 300 Buah 300 Buah
2. Sarana Perekonomian
2.1. Persentase Jumlah Restoran dan Hotel Menurut Jenis
1 Jenis dan jumlah restoran
-  restoran(buah) 38 47 53
-  rumah makan(buah) 37 50 69
2 Jenis dan Jumlah hotel
-     hotel berbintang(buah) 1 1 1
-     hotel melati(buah) 15 15 17
-     pondok wisata/homestay(buah) 37 37 42

II - 81
Capaian Kinerja
Aspek/Fokus/Bidang/Indikator Kinerja
No
Pembangunan Daerah
2011 2012 2013
B. Fokus Iklim Berinvestasi
1. Iklim Berinvestasi
1.1. Indikator Iklim Investasi
1 Angka kriminalitas 75 67 74
2 Jumlah demo(kali) 4 4 4
3 Lama proses perizinan
- cek lokasi (hari) 14 14 10
- tanpa cek lokasi(hari) 3 3 3
4 Jumlah Perda yang mendukung iklim usaha 1 0 1
C. Fokus Sumber Daya Manusia
1 Angka Beban Tanggungan Penduduk
1.1. Penduduk Kelompok Umur
1 0-14tahun 245,514 230,222 222,998
2 15-64tahun 622,585 629,361 639,537
3 ≥ 65tahun 88,751 36.58 34.87
1.2. Rasio Ketergantungan(%) 53.69 52.49 50.71
1 Anak 39.43 36.58 34.87
2 Lansia 14.26 15.91 15.84

II - 82
Tabel II.85 Hasil Analisis Gambaran Umum Kondisi Daerah Terhadap Capaian Kinerja Penyelenggaraan Urusan
Pemerintah Kabupaten Boyolali 2011-2015

Capaian Kinerja
k/Fokus/Bidang/Indikator Kinerja
Standar
Pembangunan Daerah
2011 2012 2013 2014 2015
ahteraan Masyarakat
an dan Pemerataan Ekonomi
n Ekonomi (%) 6.34 5.33 5.83 5.04 5.98 5.00
%) 3.35 3.45 8.21 7.45 2.58 NA
apita (Rp.juta) 9,614.93 10,551.58 11,734.15 12,900.13 14,190.14 NA
0.36 0.38 0.40 0.38 0.35 NA
mson 0.33 0.34 0.33 0.35 0.3 0.3
enduduk Miskin (%) 14.97 13.88 13.27 12.36 12.55 NA
angunan Manusia (IPM) 69.14 69.51 69.81 70.34 70.79 NA
apan Hidup (AHH) 75.46 75.52 75.58 75.61 75.63 71
apan Sekolah (EYS) 11.15 11.24 11.33 11.65 12.13 NA
a-Rata Lama Sekolah (MYS) 6.53 6.55 6.61 6.69 7.1 NA
(Ribu Rp) 11,147 11,381 11,490 11,504 11,806 NA
an Sosial

sia 5 Tahun Ke Atas Menurut Tingkat 893,318 905,547 892,415 909,018 925,621 NA

m Tamat SD 270,294 273,994 257,370 255,955 254,540 NA


301,174 305,297 303,140 304,178 305,216 NA
156,224 158,363 157,600 160,362 163,124 NA
123,890 125,586 128,700 136,943 145,186 NA
mi/Diploma 20,964 21,251 22,684 27,028 31,372 NA
V 20,772 21,056 22,921 24,552 26,183 NA
huruf 98.19 98.28 98.39 98.47 98.56 97.17
ma Sekolah (Th) : 8,59  8,61  8,61  8,67  8.71 NA
Partisipasi Kasar):
MI 99.49 98.57 98.97 99.27 99.35 101.20
/MTs 92.56 91.55 92.62 93.62 94.2 98.00
/MA/SMK 68.05 68.08 69.45 69.91 72.89 70
MI 84.66 83.93 83.72 84.71 86.01 85
Partisipasi Murni):
MI 84.66 83.93 83.72 84.71 86.01 NA
/MTs 66.85 65.53 64.35 68.61 69.95 73.48
/MA/SMK 46.02 47.71 48.57 49.71 49.02 47.19
sia 5 Th Keatas Menurut Tingkat Pendidikan 893,318 905,547 892,415 909,018 925,621 NA
elum Tamat SD 270,294 273,994 257,370 255,955 254,540 NA
301,174 305,297 303,140 304,178 305,216 NA
TP 156,224 158,363 157,600 160,362 163,124 NA
TA 123,890 125,586 128,700 136,943 145,186 NA
ademi/Diploma 20,964 21,251 22,684 27,028 31,372 NA
/ DIV 20,772 21,056 22,921 24,552 26,183 NA

n hidup rata-rata: 75.46 75.52 75.58 75.61 75.8 NA


tian Bayi/1.000KH 12.26 11.3 7.5 9.5 9.0 8.01
tian Ibu Melahirkan/100.000KH 18 15 14 14 21 NA
alita Gizi Buruk 0.48 0.76 0.66 0.87 0.85 NA
ild Immunization/UCI (%) 97.8 99.25 97 98.1 100 NA
uruk Mendapat Perawatan (%) 100 100 100 100 100 NA
leh Tenaga Kesehatan (%) 90.78 83.96 93 98.32 99 NA
mah Tangga Sehat (%) 63.53 65.99 66.10 67.18 80 NA
nggunaan Air Bersih (%) 61.7 62.2 63.85 79.52 80 NA
nggunaan Jamban Keluarga (%) 61.87 64.47 72.68 87.91 88 NA
nggunaan SPAL (%) 51.5 48.56 54.0 56.0 60 NA
rjaan
ang Bekerja 94.19 95.57 94.56 94.54 95.05 82.27

II - 83
Capaian Kinerja
k/Fokus/Bidang/Indikator Kinerja
Standar
Pembangunan Daerah
2011 2012 2013 2014 2015
ang Tidak Bekerja 5.81 4.43 5.44 5.46 4.95 4.47
duduk Usia 10 Tahun Ke atas yang Bekerja 797,119 809,408 839,068 839,051 901,612 NA
angan pekerjaan :
Tanaman Pangan 242,008 246,711 244,200 253,106 262,403 NA
an 17,338 17,675 17,851 18,082 19,182 NA
1,343 1,369 1,415 1,397 1,520 NA
n 59,023 60,170 63,034 59,425 67,732 NA
Lainnya 25,552 26,049 25,746 26,552 27,665 NA
ngolahan 43,947 44,801 53,242 46,719 57,211 NA
an 50,454 51,434 52,353 53,140 56,255 NA
49,498 47,258 51,617 51,731 55,465 NA
6,820 6,953 12,643 8,326 13,585 NA
301,136 306,988 316,967 320,573 340,594 NA
a dan Olahraga

kesenian 571 571 571 571 585 571

ung kesenian 4 4 5 5 7 NA

Olahraga
olahraga 27 28 29 30 31 NA
ung olahraga 1 1 1 1 1 NA

an Gender
angunan Gender (IPG) 70.24 NA
erdayaan Gender (IDG) 70.03 NA
angguran Terbuka (%) 5.81 4.43 5.44 5.46 4.95 4.47
anan Umum
b Terkait Pelayanan Dasar

ipasi Sekolah (APS)


84.66 83.93 83.72 84.71 86.01 NA
Ts 66.85 65.53 64.35 68.61 69.95 NA
A/SMK 46.02 47.71 48.57 49.71 49.02 NA

ediaan gedung sekolah/penduduk usia sekolah


79.67 79.91 80.78 82.58 83.15 NA
MTs 25.53 25.83 26.54 26.05 26.39 NA
MA/SMK 19.36 19.19 19.71 18.86 19.42 NA
Guru Yang Layak Mengajar Kualifikasi
D4/S1
343 417 682 904 937 NA
3,032 3,592 3,690 4,995 6,300 NA
2,836 2,938 2,995 2,996 3,008 NA
2,325 2,390 2,491 2,585 2,622 NA
murid
13 13 13 13 13 18
MTs 13 13 13 14 14 11
MA/SMK 11 11 11 11 12 27
an dan Hasil Penyelenggaraan Pendidikan
k-kanak
lah
3 3 3 3 3 NA
531 533 549 555 553 NA
u
21 23 23 24 24 NA
1319 1389 1462 1539 1570 NA
ga nonguru
4 4 4 4 4 NA
- - - - -
a

II - 84
Capaian Kinerja
k/Fokus/Bidang/Indikator Kinerja
Standar
Pembangunan Daerah
2011 2012 2013 2014 2015
285 239 242 240 266 NA

17,247 17,510 17,750 21,137 21,403 NA

ar/MI
lah

595 593 589 589 583 NA


213 216 217 217 221 NA

II - 85
Capaian Kinerja
k/Fokus/Bidang/Indikator Kinerja
Standar
Pembangunan Daerah
2011 2012 2013 2014 2015
u
4798 5050 5316 5596 5710 NA
1795 1889 1989 2093 2136 NA
ga nonguru
654 688 724 762 778 NA
73 74 75 76 77 NA
a
73,902 77,614 75,380 73,363 71,477 NA
21,090 21,680 22,359 22,997 24,866 NA

lah
66 66 66 66 66 NA
62 64 65 64 65 NA
u
2,334 2,337 2,340 2,049 2,257 NA
1,121 1,129 1,133 1,112 1,113 NA
ga nonguru - - - - -
533 529 525 499 499 NA
195 208 212 195 195 NA
a
34,410 33,871 33,873 34,846 35,629 NA
10,015 10,256 10,512 10,931 10,568 NA

lah
21 21 21 21 21 NA
25 25 25 22 22 NA
u
625 524 558 546 533 NA
456 484 449 453 453 NA
ga nonguru
217 221 227 227 216 NA
100 102 102 87 87 NA
a
8,483 8,654 8,733 8,987 10,684 NA
2,442 2,003 1,950 1,840 2,825 NA

lah
9 9 9 10 10 NA
28 29 32 32 33 NA
u
472 482 492 520 563 NA
899 905 912 930 937 NA

II - 86
Capaian Kinerja
k/Fokus/Bidang/Indikator Kinerja
Standar
Pembangunan Daerah
2011 2012 2013 2014 2015
ga non guru
124 126 128 136 147 NA
198 206 225 209 222 NA
a
6,630 6,887 7,210 7,320 7,769 NA
9,362 9,689 10,018 10,243 10,432 NA
gunan Sekolah
ng SD
4,189 4,343 4,497 4,651 4,770 NA
at 905 734 563 392 301 NA
ngSLTP
1,270 1,318 1,462 1,462 1,506 NA
at 59 58 53 53 53 NA
ng SLTA
854 895 998 989 1,046 NA
at 34 33 40 34 37 NA
Luar Sekolah
ndidikan Kursus
baga 54 56 58 60 64 NA
r 54 56 58 60 64 NA
ga belajar 270 280 290 300 320 NA
atan belajar
atan 3 3 3 3 3 NA
ong belajar 6 6 6 6 6 NA
Kelompok Bermain)
r 155 160 165 170 175 NA
mpok 155 160 165 170 175 NA
ga belajar 3647 3839 4041 4524 4478 NA

r
mpok 13 14 15 16 17 NA
ga belajar 200 211 222 238 246 NA
D Sejenis
r 884 930 979 1030 1085 NA
mpok 884 930 979 1030 1085 NA
ga belajar 1587 1670 1759 1850 1948 NA
nan Publik
ipasi Kasar(%)
99.49 98.57 98.97 99.27 99.35 NA
92.56 91.55 92.62 93.62 94.2 NA
68.05 68.08 69.45 69.91 72.89 NA
ipasi Murni(%)
84.66 83.93 83.72 84.71 86.01 NA
66.85 65.53 64.35 68.61 69.95 NA

II - 87
Capaian Kinerja
k/Fokus/Bidang/Indikator Kinerja
Standar
Pembangunan Daerah
2011 2012 2013 2014 2015
46.02 47.71 48.57 49.71 49.02 NA
Sekolah
62 56 74 26 47 NA
140 118 102 160 98 NA
189 221 142 144 125 NA
Sekolah

125 123 122 120 120 NA


347 340 339 353 353 NA
322 349 347 365 369 NA
Guru

13 13 13 13 13 NA
13 13 13 14 14 NA
11 11 11 11 12 NA
Kelas
21 20 20 20 19 NA
30 31 30 31 30 NA
27 27 28 28 28 NA
ai

7.23 7.25 7.27 7.29 7.31 NA


6.93 7.42 7.02 7.08 6.89 NA
6.86 7.83 7.23 7.26 7.31 NA
7.01 7.58 7.28 7.32 7.28 NA
lulusan (%)
99.65 100 100 100 100 NA
99.56 99.3 99.69 99.91 100 NA
99.18 99.87 99.85 99.97 100 NA
u yang layak mengajar
343 417 682 904 937 NA
3,032 3,592 3,690 4,995 6,300 NA
2,836 2,938 2,995 2,996 3,008 NA
2,325 2,390 2,491 2,585 2,622 NA

SUD Kabupaten Boyolali


an (Bed Occupancy Rate/BOR) (%) 67.85 72.46 75.77 70.86 65.79 80
mo 60.2 62.02 71.43 71.43 69.25 73.15
dan Arang 76.56 75.04 78.38 73.84 69 80
nyudono 66.8 80.32 77.5 67.32 59.13 75

tay/LOS) (Hari)
mo 3.74 4.02 4 4.7 4.87 4.51
dan Arang 3.72 3.61 3.61 3.66 3.64 4

II - 88
Capaian Kinerja
k/Fokus/Bidang/Indikator Kinerja
Standar
Pembangunan Daerah
2011 2012 2013 2014 2015
nyudono 4.63 4.72 4.86 4.75 4.65 5
terval (TOl) (Hari)
mo 2.86 2.46 1.6 2.73 2.68 1.92
dan Arang 1.21 1.2 1.05 1.34 1.64 1.5
nyudono 2.3 1.14 1.41 2.31 3.21 2
er (BTO). Pasien(kali)
mo 55.25 56.37 65.21 36.24 36.92 4.61
dan Arang 70.47 70.83 66.7 71.11 66.89 6.9
nyudono 52.8 62 58.2 51.72 46.41 5
asien Jamkesmas-Jamkesda (Pasien)
mo 8,184 11,340 14,119 18,120 13,179 7,375
dan Arang 6,201 6,893 7,359 10,319 20,566 10,096
nyudono 1,500 2,458 2,626 174 143 4,014
Rate (GDR ) (%)
mo 1.29 1.379 1.4 0.495 0.83 0.726
dan Arang 2.57 2.62 2.07 2.27 2.47 1.5
nyudono 0.019 0.0165 0.018 1.05 2.62 0.01
angka kematian murni Net Death Rate(NDR)

mo 0.53 0.591 0.66 0.495 0.24 0.2067


dan Arang 1.29 1.42 2.5 1.27 1.44 2.5
nyudono 0.1 0.007 1.02 2.23 1.17 0.009
kator Kesehatan
ndu persatuan balita Per 100 balita 2.25 2.25 2.43 2.77 2.77 NA
mas persatuan penduduk /1000 3 3 3 3 3.0 NA
k persatuan penduduk per 1000 1.8 1.4 1.5 1.8 1.8 NA
ersatuan penduduk per 1000 4 4 4 4 4 NA
satuan penduduk 0.9 1 1.1 1.1 1.1 NA
Medis per satuan penduduk
umum 12.44 14.74 17.3 14.7 15.1 NA
Spesialis 4.18 6.27 7.29 13.1 13.5 NA
tolongan persalinan oleh tenaga kesehatan 90.78 83.96 93 98.32 99.00 NA

sa/kelurahan Universal Child Immunization 97.8 99.25 97 98.13 100 100

lita Gizi buruk yang mendapat perawatan(%) 100 100 100 100 100 100
nemuan dan penanganan penderita penyakit 26.9 28.32 42.1 19.51 13.34 NA

nemuan dan penanganan penderita penyakit 8.57 8.36 29.38 39.53 49.8 NA

ayanan kesehatan rujukan pasien masyarakat tad tad tad Tad Tad Tad

II - 89
Capaian Kinerja
k/Fokus/Bidang/Indikator Kinerja
Standar
Pembangunan Daerah
2011 2012 2013 2014 2015
njungan bayi(%) 96.27 67.47 96.46 93.77 95 95
kesmas (bh) 29 29 29 29 29 NA
bantu Puskesmas (bh) 44 44 44 44 44 NA
mum dan Penataan Ruang
mum
jang jaringan jalan dalam kondisi baik 51.34 62.4 65.59 70.24 71 65.84
n:
283,290 km 344,340 km 366,960 km 387,590 km 391,799 km NA
ng 100,350 km 71,390 km 53,655 km 52,290 km 50,950 km NA
ak 59,294 km 48,840 km 47,370 km 45,220 km 44,061 km NA
ak Berat 108,896 km 87,260 km 83,845 km 66,730 km 65,020 km  NA
ang jembatan dalam kondisi baik 92% 93% 95.12% 96.86% 98.95% NA
263 264 267 273 278 NA
ringan 15 15 13 10 6 NA
7 7 6 4 3  NA
an Irigasi 551.83 551.83 551.83 551.83 551.83 75
t pemakaman umum persatuan penduduk 349 326 303 280 252 NA
t pembuangan sampah(TPS) persatuan 4,6 m3/ orang 4,7 m3/ orang 4,8 m3/ orang 5,0 m3/ orang 5,3 m3/ orang NA

am kondisi baik/ pembuangan aliran air tidak 4.425m 2.250m 4.480m 10.590m 3.200m NA

ang
Terbuka Hijau per Satuan Luas Wilayah ber 111.504 m2 111.504 m2 112.454 m2 115.696 m2 127.232 m2 NA

nan ber-IMB persatuan bangunan 649 634 667 470 554 NA


mukiman kumuh (Ha) 4.95 4.4 3.85 3.3 2.75 NA
dang Pekerjaan Umum
jang jaringan jalan dalam kondisi baik 51.34% 62.40% 65.59% 70.24% 71.00% NA
n:
283,290 km 344,340 km 366,960 km 387,590 km 391,799 km NA
ng 100,350 km 71,390 km 53,655 km 52,290 km 50,950 km NA
ak 59,294 km 48,840 km 47,370 km 45,220 km 44,061 km NA
ak Berat 108,896 km 87,260 km 83,845 km 66,730 km 65,020 km NA

jang jembatan dalam kondisi baik 92% 93% 95.12% 96.86% 98.95% NA
263 264 267 273 278 NA
ng/ringan 15 15 13 10 6 NA
7 7 6 4 3 NA
an Irigasi 551.83 551.83 551.83 551.83 551.83 NA
t pemakaman umum persatuan penduduk 349 326 303 280 252 NA

II - 90
Capaian Kinerja
k/Fokus/Bidang/Indikator Kinerja
Standar
Pembangunan Daerah
2011 2012 2013 2014 2015
t pembuangan sampah(TPS) persatuan 4,6 m3/ orang 4,7 m3/ orang 4,8 m3/ orang 5,0 m3/ orang 5,3 m3/ orang NA

am kondisi baik/ pembuangan aliran air tidak 4.425m 2.250m 4.480m 10.590m 3.200m NA

dan Kawasan Pemukiman


minum ,layak 76.62% 76.81% 76.99% 77.18% 77.37% NA
ga pengguna listrik 50.84% 50.95% 73.00% 76.00% 77.00% 51.28%
ga bersanitasi 73.55% 73.33% 73.04% 73.07% 71.60% NA
layak huni 32% 35% 37% 40% 50% NA
anan rumah layak huni yang terjangkau 12% 12% 12.50% 15% 22.50% NA

engurangan persampahan 5.90% 5.90% 11.80% 11.80% 20.64% NA


Pengangkutan Sampah 5.90% 5.90% 11.80% 11.80% 20.64% NA
engelolaan TPA 20% 40% 60% 60% 60% NA
olahan sampah Control Landfill Control Landfill Control Landfill Control Landfill Control Landfill NA
ng TPS 5 m3 5 m3 5 m3 5 m3 5 m3 NA
penimbunan sampah di TPS 1 hari 1 hari 1 hari 1 hari 1 hari  NA
enduduk yang terlayani sistem air limbah yang 35% 36% 38% 40% 45%  NA

enduduk yang terlayani penggunaan air baku  50% 55% 64% 70% 77% NA

enduduk yang belum terlayani penggunaan air 50% 45% 36% 30% 23% NA

umlah Ijin mendirikan bangunan yang

Pola Ruang 67.94% 70.61% 72.36% 75.11% 76,59%  NA


ah 246,896 247,354 250,608 252,091 NA NA
klog Rumah NA  NA
19,116 21,121 24,633 30,390
nduduk yang mengakses Air Minum Layak dan NA
n
72.67% 76.04% 78.88% 80.43% 82.69%
nduduk Perkotaan yang mengakses Air Minum NA
erkelanjutan
12.22% 12.20% 12.22% 12.30% 12.65%
nduduk Perdesaan yang mengakses Air Minum NA
erkelanjutan
60.45% 63.84% 66.65% 68.13% 70.04%
n dan Ketertiban Umum Serta Perlindungan Masyarakat
mbinaan terhadap LSM, Ormas dan OKP(kali) 3 3 3 3
mbinaan politik daerah(kali) 6 6 8 10 13 25

l:
n 15 15 15 15 15 NA
1 1 1 1 1 NA

II - 91
Capaian Kinerja
k/Fokus/Bidang/Indikator Kinerja
Standar
Pembangunan Daerah
2011 2012 2013 2014 2015
nanganan PMKS 26.9 12.6 12.3 23.83 29.77 NA
penyandang masalah kesejahteraan sosial 26.9 14.01 27.3 30.56 37.13 NA
n
b Tidak Terkait Pelayanan Dasar
a
sipasi angkatan kerja(%) 84.46 78.85 72.6 76.27 74.82 82.27
a yang ditempatkan(%) 26.3 34.43 20 34.77 42.59 23.49
angguran terbuka(%) 5.81 4.43 5.44 5.46 4.95 4.95
dan perlindungan/ K3(%) 100 100 100 100 100 100
lesaian perselisihan pengusaha pekerja(%) 100 100 100 100 100 100
an Perempuan dan Perlindungan Anak
0.006 0.009 0.007 0.009 0.009 NA
pengaduan perlindungan perempuan dan 60.97 71.42 75.75 79.36 75.47 NA
dakan kekerasan

an Ketersediaan Pangan
ahanan pangan Tidak Ada Tidak Ada Ada Ada Tidak Ada NA
pangan utama (kg per kapita) 149 180 160 161 162 NA
as (ton) 142,265 169,866 154,233 155,646 157,645 NA
konsumsi beras (ton) 83,849 84,101 84,461 84,757 85,060 NA
s (ton) 58,416 85,765 69,772 70,889 72,585 NA
apaian Standar Pelayanan Minimal Bidang

energi dan protein % 50.00 53.40 79.00 176.35 144.98 145


50.00 98.29 93.19 95.00 91.68 92
angan (%)
informasi pasokan, harga dan akses pangan 55.00 60.00 86.50 89.90 90.33 90

rga dan pasokan pangan (%) 78 80 89 78 100 100


86.2 86.3 88.2 89.4 87.1 87
dan pembinaan keamanan pangan (%) 45 60 100 75 82.6 83
daerah rawan pangan (%) 35 45 84 100 100 100

masalahan pertanahan yang diselesaikan 26 27 21 18 34


26 53 74 92 126 70
a permasalahan pertanahan yang diselesaikan
Hidup
enanganan sampah 72% 73% 89% 88% 78.40% NA
status mutu air BOD < 3 BOD < 3 BOD < 3 BOD < 3 BOD < 3 NA
COD < 25 COD < 25 COD < 25 COD < 25 COD < 25 NA
TSS < 50 TSS < 50 TSS < 50 TSS < 50 TSS < 50 NA

II - 92
Capaian Kinerja
k/Fokus/Bidang/Indikator Kinerja
Standar
Pembangunan Daerah
2011 2012 2013 2014 2015
buangan sampah (TPS) persatuan penduduk 0.47 0.47 0.48 0.5 0.53
ukum lingkungan 11 kasus 13 kasus 5 kasus 20 kasus - NA
100% 100% 100% 100% NA
M Bidang Lingkungan Hidup
encegahan pencemaran air
jumlah usaha dan/atau kegiatan yang 400% 600% 800% 10 10 NA
syaratan administrasi dan teknis pencegahan
air
encegahan pencemaranudara sumber tidak

jumlah usaha dan/atau kegiatan yang 400% 600% 800% 10 10 NA


syaratan administrasi dan teknis pencegahan
udara sumber tidak bergerak

formasi status kerusakan lahan dan/atau


produk biomassa
luas lahan yang ditetapkan dan 41.86 ( 30.884 46.53 (34.328 ha) 67.85 (50.062 ha) 100 (78.783 ha) 113.8 (83.966 ha) NA
an status kerusakan lahan/tanah untuk ha)
massa
ndak lanjut pengaduan masyarakat akibat
an pencemaran dan/atau perusakan

tindak lanjut penanganan kasus dugaan 100 (7 kasus) 100 (11 kasus) 100 (13 kasus) 100 (5 kasus) 100 (20 kasus) NA
dan/atau perusakan lingkungan
i Kependudukan dan Catatan Sipil
duk ber KTP per satuan penduduk 77.51% 90.94% 82.57% 85.50% 96.02% 95.58%
erakte kelahiran 70.82% 78.29% 80.71% 82.29% 82.73%
gan berakte nikah 100% 100% 100% 100% 100% 100%
KTP 750,784 874,391 688,413 692,876 703,364 587,892
akta kelahiran per 1000 penduduk 41.78% 41.39% 51.27% 59.95% 62%
duduk Berdasarkan Kelompok Umur : 956,850 959,732 963,839 967,215 970,670 NA
245,514 230,222 222,998 223,779 224,579 NA
622,585 629,361 639,537 641,777 644,068 NA
88,751 100,160 101,304 101,659 102,022 NA
an Masyarakat dan Desa
mlah kelompok binaan PKK 59 60 60 61 62 NA
mpok binaan PKK 286 286 286 286 286 NA
267 267 267 267 267 NA
aktif 287 287 287 287 287 NA
tif 891 957 955 1077 1143 NA
syarakat terhadap program pemerintah(000) 1,930,000 2,100,000 1,396,000 6,020,225 3,934,500 NA

n Penduduk dan Keluarga Berencana

mlah jiwa per keluarga 3.27 3.28 3.40 3.40 3.40 NA


serta KB aktif 85.82 85.17 79.52 80.11 79.99 84.60
arga Pra Sejahtera dan Keluarga Sejahtera1 162,445 162,445 149,729 160,858 160,858 NA
B Pria 3.00 2.8 2.81 2.04 2.16 4.00
ngan Usia Subur (PUS) 179,252 178,261 177,213 171,119 171,119 NA
B Aktif denganPUS (Prevalensi) 85.82 85.17 79.52 80.11 79.99 NA
ha Peningkatan Pendapatan Keluarga 450 413 422 422 422
n
penumpang angkutan umum
1,556,889 1,402,984 1,430,839 1,627,334 1,398,134 NA
5,328,299 5,428,079 4,758,947 4,514,950 3,423,396 NA
1,255,530 1,255,530 1,800,809 2,325,809 1,789,617 NA
95,937 87,854 201,381 303,815 259,100 NA
yek 0.005 0.001 0.005 3.2 6.4 NA
ir angkutan umum(bh) 1189 1412 1746 2001 1668 NA
minal Bis(bh) 14 14 14 14 14 NA

II - 93
Capaian Kinerja
k/Fokus/Bidang/Indikator Kinerja
Standar
Pembangunan Daerah
2011 2012 2013 2014 2015
rat(%) 80 70 60 50 40 NA
KIR angkutan umum 34% 42% 45% 47% 22% NA
ian kelayakan angkutan umum(KIR) 40 Menit 40 Menit 40 Menit 40 Menit 40 Menit NA
ian kelayakan angkutan umum 75,000 30,000 30,000 30,000 30,000 NA
80,000 35,000 35,000 35,000 35,000 NA
85,000 40,000 40,000 40,000 40,000 NA
95,000 50,000 50,000 50,000 50,000 NA
:
bu 1008 Buah 719 Buah 949 Buah 268 Buah 239 Buah NA
14 Unit 5 Unit 6 Unit 5 Unit 3 Unit NA
2220 M2 2 Titik 2653 M2 2393 M2 2785 M2 NA
bu yang harus tersedia 300 Buah 300 Buah 300 Buah 300 Buah 300 Buah NA
dan Informatika
/warnet terhadap penduduk 0.004 0.001 8.4 6.09 5.47
yiaran: Radio Lokal 4 Radio Lokal 4 Radio Lokal 4 Radio Lokal 4 Radio Lokal 4 Radio Lokal 4
nal (jaringan ke daerah)

k pemerintah daerah 8 10 12 14 16 16
kasi E-governance 17 18 19 22 24 NA
aha Kecil dan Menengah
an Koperasi
rasi 1.035 1.055 1.066 1.075 1.091 NA
rasi
ktif 765 796 801 848 869 NA
dak aktif 270 259 265 227 222 NA

II - 94
Capaian Kinerja
k/Fokus/Bidang/Indikator Kinerja
Standar
Pembangunan Daerah
2011 2012 2013 2014 2015
gota koperasi 212,872 209,761 210,169 210,448 210,634 NA
ha (000) 192,192,297 202,456,582 225,546,525 239,456,525 249,756,600 NA
an UMKM 26,395 27,484 27,693 28,122 28,423 NA
13,955 14,785 14,898 15,901 16,012 NA
8,264 8,403 8,394 9,069 9,235 NA
ngah 4,176 4,296 4,401 3,152 3,176 NA
an Omset UMKM (juta) NA
194,125 199,165 120,170 163,873 173,853 NA
215,465 222,350 225,402 280,232 297,298 NA
ngah 931,526 941,205 963,402 973,968 992,996 NA
Modal
Usaha (orang)
1 1 1 4 1 NA
859 1056 938 804 940 NA
DN
si
$) 50.269 50.275 50.275 55.275 64.275 NA

p) 1,089,741 1,362,995 2,561,460 4,351,854 5,448,399 NA


enurunan realisasi PMA, PMDN dan
DN(%)
0.48 0.01 0.00 9.95 16.28 NA
29.8 25.07 87.93 69.9 25.2 NA
n dan Olahraga
nisasi pemuda 11 11 12 12 12 NA
nisasi olahraga 27 28 29 30 31 NA
atan kepemudaan 4 6 6 6 6 NA
atan olahraga 10 10 11 11 11 NA
ahraga 15 15 14 13 12 NA

ali Dalam Angka” Ada Ada Ada Ada Ada Ada


matan Dalam Angka” Ada Ada Ada Ada Ada Ada
s Pembangunan Manusia” Ada Ada Ada Ada Ada Ada
Tukar Petani” Ada Ada Ada Ada Ada Ada
mbuhan Domestik Regional Bruto” Ada Ada Ada Ada Ada Ada
s Harga Konsumen” Ada Ada Ada Ada Ada Ada
ator Ekonomi” Ada Ada Ada Ada Ada Ada

raan festival seni dan budaya (kali) 19 22 22 25 43 18


elenggaraan seni dan budaya 4 4 4 5 7 5
70% 75% 80% 85% 90% 90%
dan Kawasan Cagar Budaya yang dilestarikan

II - 95
Capaian Kinerja
k/Fokus/Bidang/Indikator Kinerja
Standar
Pembangunan Daerah
2011 2012 2013 2014 2015
n
gunjung perpustakaan pertahun(orang) 17,342 12,085 25,608 32,376 32,756 41,196
u yang tersedia di perpustakaan daerah 17.584 eks 19.208 eks 19.515 eks 20.753 eks 22.165 eks 45.005 eks
plar) 1,205 1,401 2,286 2,443 2,950 NA
semplar) 15,479 15,232 15,971 16,117 19,035 NA
mplar) 100 126 126 130 130 NA
ksemplar) 17,342 12,085 25,608 32,376 32,756 NA

arsip secara baku(%) 100% 100% 100% 100% 100% 100%


SDM pengelola kearsipan 1 kgt 1 kgt 1kgt 1kgt 1kgt 1kgt
erangkat Daerah menerapkan arsip secara 100% 100% 100% 100% 100% 100%
800 825 825
semplar)
an 825 960

n Perikanan
ikanan(ton) 41,070 43,845 19,677 25,495 33,655 NA
n 12 11 12.2 13 15.42 14
a kelompok nelayan 68 82 97 112 118 NA
ikanan kelompok nelayan (benih) 118,668 120,750 89,400 148,200 122,660 NA

wisatawan (orang) 353,482 336,941 375,814 413,227 432,767 NA


ektor pariwisata terhadap PAD sektor 643,825,940 1,124,590,052 1,241,900,200 1,334,259,880 1,419,152,500 2263125
Rp)

s padi atau bahan pangan utama lokal lainnya 59.00 56.00 55.00 53.53 57.05 NA

59.92 59.92 56.31 53.91 58.97 59.52


48.58 45.61 49.24 49.24 27.90 49.28
54.52 58.94 55.21 53.53 57.05 NA
ektor pertanian terhadap PDRB(%) 31.16 30.28 29.34 38.37 32.31 34
han Makanan 19.66 19.04 18.27 17.34 20.78 NA
rkebunan 1.32 1.28 1.26 1.26 1.38 4
dan hasil-hasilnya 8.72 8.51 8.35 8.50 8.55 NA
0.42 0.41 0.41 0.39 0.43 NA
0.82 0.82 0.79 1.00 1.05 NA
ging sapi (ton) 11,172 10,237 10,125 10,902 8,209 NA
u ( ribuan liter) 46,260 46,775 48,075 64,272 45,540 NA
a kelompok petani (kelompok) % 70 75 80 85.3 90 91.67
664 1005 613 87 50 NA
68 82 97 112 118 NA
135 137 145 150 156
150 41 72 98 40 35

II - 96
Capaian Kinerja
k/Fokus/Bidang/Indikator Kinerja
Standar
Pembangunan Daerah
2011 2012 2013 2014 2015
Lahan Pertanian
h (ha) 22,795 22,830 22,711 22,710 23,824 NA
nis (ha) 5,146.35 5,146.35 5,074.25 5,074 7,465 NA
engah Teknis (ha) 4,850.55 4,850.55 4,852.75 4,852 4,927 NA
erhana (ha) 2,632.94 2,668.34 2,665.34 2,665 2,007 NA

jan (ha) 10,165.57 10,165.57 10,118.80 10,118 9,425 NA

g (ha) 78,682.36 78,679.36 78,800.03 78,800 77,676 NA


n/ Bangunan (ha) 25,329.09 25,329.09 25,271.61 25,280 25,290 NA
bun (ha) 30,480.77 30,480.77 30,479.77 30..471 30,466 NA
embala (ha) 983.33 983.33 983.33 983 982.67 NA
Kolam (ha) 821.09 821.09 820.45 820 819.51 NA
ara (ha) 14,835.49 14,835.49 14,835.49 14,835 14,835 NA
20.000 ha 20.000 ha 20.000 ha 20.000 ha 16.500 ha NA
an Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan

hutan dan lahan kritis (ha) 4,218 600 1,323 1,428 875 60
ektor kehutanan terhadap PDRB (%) 0.42 0.41 0.39 0.37 0.43 NA
Sumber Daya Mineral

fikasi (RE) 74.42% 77.68% 80.55% 98.75% 99.95%

n
ektor Perdagangan terhadap PDRB Hb(%) 24.29 24.87 25.26 25.71 25.85 26
h Perdagangan (US$) 20,153.83 54,187.42 129,411.45 54,098.56 55,000 500463
a usaha informal PKL (%) 69 58 59 60 60 NA
an
ektor Industri terhadap PDRB Hb(%) 14.40 14.62 14.90 15.89 15.95 16.25
n Industri(%) 1.03 0.03 -0.64 2.2 2 NA
stri kecil & rumah tangga(buah) 6,149 6,212 6,214 6,389 8,992 10
a pengrajin(%) 5 5 5 5 5 NA
rasian
swakarsa (KK) - - - - -
i Umum (KK) 29 25 13 4 5 NA
unjang Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah
n
dokumen perencanaan RPJPD yg telah Ada Ada Ada Ada Ada Ada
gn PERDA
Dokumen Perencanaan : RPJMD yg telah Ada Ada Ada Ada Ada Ada
gn PERDA/PERKADA
Dokumen Perencanaan : RKPD yg telah Ada Ada Ada Ada Ada Ada
gn PERKADA
Program RPJMD ke dalam RKPD(%) 100% 100% 100% 100% 100% 100%

II - 97
Capaian Kinerja
k/Fokus/Bidang/Indikator Kinerja
Standar
Pembangunan Daerah
2011 2012 2013 2014 2015

macam pajak dan retribusi daerah :


rah 7 10 11 11 11 NA
umum 9 11 10 10 7 NA
usaha 8 10 10 10 10 NA
Perijinan Tertentu 9 3 3 3 3 NA
n, Pendidikan dan Pelatihan
tur
s 348 548 592 387 578 NA
ional 2 3 3 22 8 NA
mimpinan 67 30 53 54 36 NA
intahDaerah 1 0 0 1 0 NA
batan 336 182 0 0 437 NA
Saing Daerah
tas Wilayah/Infrastruktur
n
ng Jalan dan Jumlah Orang/Barang Pengguna

g jalan per jumlah kendaraan 0.042 0.039 0.038 0.036 0.033 NA


g/barang melalui terminal per tahun
1,556,889 1,402,984 1,430,839 1,627,334 1,398,134 NA
5,328,299 5,428,079 4,758,947 4,514,950 3,423,396 NA
1,255,530 1,255,530 1,800,809 2,325,809 1,789,617 NA
95,937 87,854 201,381 303,815 259,100 NA
usan Perhubungan
unit pengujian kendaraan bermotor bagi 1189 1412 1746 2001 1668 NA
Kota
terminal angkutan penumpang yang dilayanai 14 14 14 14 14 NA
angkutan umum yang melayani wilayah yang ters 80 70 60 50 40 NA
a standar keselamatan bagi angkutan umum yan 34% 42% 45% 47% 22% NA
perlengkapan jalan meliputi:
bu 1008 Buah 719 Buah 949 Buah 268 Buah 239 Buah NA
14 Unit 5 Unit 6 Unit 5 Unit 3 Unit NA
2220 M2 2 Titik 2653 M2 2393 M2 2785 M2 NA
bu yang harus tersedia 300 Buah 300 Buah 300 Buah 390 Buah 300 Buah NA
ekonomian
umlah Restoran dan Hotel Menurut Jenis
mlah restoran
uah) 38 47 53 59 59 NA
kan(buah) 37 50 69 83 84 NA
mlah hotel
rbintang(buah) 1 1 1 2 2 NA
lati(buah) 15 15 17 17 17 NA
wisata/homestay(buah) 37 37 42 42 45 NA

II - 98
Capaian Kinerja
k/Fokus/Bidang/Indikator Kinerja
Standar
Pembangunan Daerah
2011 2012 2013 2014 2015
Berinvestasi
vestasi
lim Investasi
nalitas 75 67 74 75 80 NA
o(kali) 4 4 4 4 3 NA
perizinan
hari) 14 14 10 10 10 NA
okasi(hari) 3 3 3 3 3 NA
a yang mendukung iklim usaha 1 0 1 1 0 NA
er Daya Manusia
n Tanggungan Penduduk
elompok Umur
245,514 230,222 222,998 222,998 222,998 NA
622,585 629,361 639,537 639,537 639,537 NA
88,751 36.58 34.87 34.87 34.87 NA
antungan(%) 53.69 52.49 50.71 50.71 50.71 NA
39.43 36.58 34.87 34.87 34.87 NA
14.26 15.91 15.84 15.84 15.84 NA

II - 99
Tabel V.5. Keterkaitan Misi, Tujuan, Sasaran, dan Indikator Sasaran Strategis Daerah Kabupaten
Kondisi awal
periode TARGET
No Misi Tujuan Sasaran Indikator Sasaran
perencanaan
2015 2016 2017 2018
1 2 3 4 5 6 7 8 9
1. Boyolali, 1.1.Meningkat- 1.1.1. Tersedianya Indek Kepuasan Masyarakat 81.51 82.06 82.17 82.18
Meneruskan kan jumlah nilai sistem layanan pelayanan perijinan
semangat Pro investasi investasi yang
Investasi kondusif

1.1.2. Meningkatnya Nilai investasi 1,096,545,000,000 1,151,372,250,000 1,208,940,862,500 1,275,387,905,625


nilai investasi
Jumlah investor 941 900 927 955

1.2. 1.2.1. Terwujudnya Luasan RTH publik wilayah 1,190,322 1,289,322 1,324,322 1,354,322
Meningkatkan tata kelola daerah kota/ kawasan perkotaan
daya saing yang ramah
perekonomian, lingkungan, % ketersediaan luasan RTH 2.65 2.88 2.95 3.02
pemberdayaan publik sebesar 20% dari luasan
ekonomi wilayah kota/ kawasan
kerakyatan yang perkotaan
bersahabat
dengan Sumur resapan dan sejenisnya 5930 1540
lingkungan 1540 1540

Cakupan pengelolaan sampah 5 2 2 2


mandiri

1.2.2. Meningkatnya Prosentase aduan dugaan 100 100 100 100


aktivitas pencemaran dan/atau
perekonomian yang perusakan lingkungan ditindak
bersahabat dengan lanjuti
lingkungan (green
economy)
Prosentase usaha/kegiatan yang 5 7 10 12
ramah lingkungan

2. Boyolali 2.1. 2.1.1. Terpenuhinya Prosentase jaringan jalan dalam 71.00 71.24 72.09 72.96
membangun Meningkatkan infrastruktur dasar kondisi baik
untuk lebih maju daya dukung
dan berkelanjutan infrastruktur Panjang pembangunan jalan
baru 3,945 - 5,000 6,000
untuk daya saing
dan Rasio jaringan irigasi dalam 79.98 80.98 82.98 84.98
kesejahteraan kondisi baik
daerah
Drainase dalam kondisi baik 2,976 5,740 6,240 6,740

Prosentase ketersedianya air 0.60 3.28 4.78 6.27


baku
Prosentase Penduduk yang 77 79 82 84
terlayani penggunaan air baku

Cakupan Penduduk Perkotaan 12.65 12.97 13.28 13.59


yang mengakses Air Minum
Layak dan berkelanjutan

Cakupan Penduduk Perdesaan 70.04 71.82 73.57 75.28


yang mengakses Air Minum
Layak dan berkelanjutan

2.1.2. Terpenuhinya Persentase pemanfaatan ruang 76.59 78.09 80.59 83.09


infrastruktur sesuai RTR
Penunjang
Cakupan wilayah yang telah 58 58 68 79
mempunyai RDTR

Penambahan titik lampu 11,933 240 2000 2000


Terbangunnya sumber Energi 271 50 35 35
Baru terbarukan

Cakupan Ketersediaan sarpras 100 100 100 100


lalu lintas dan perlengkapan
jalan

Cakupan ketersedian 100 100 100 100


kelengkapan layanan uji
kelayakan kendaraan bermotor

Rasio panjang jalan per jumlah 0.033 0.034 0.035 0.036


kendaraan

2.1.3. Terpenuhinya Peringkat PORDA tingkat 11 10 10 9


infrastruktur sosial Provinsi
Bertambahnya Cabang Olahraga 1 1 1 1

Bertambahnya lapangan 1 2 2 3
olahraga

Terlaksananya kegiatan dalam


rangka peningkatan tertib
administrasi pelayanan
perpustakaan dan bahan
pustaka serta pembinaan
perpustakaan :

V - 24
Kondisi awal
periode TARGET
No Misi Tujuan Sasaran Indikator Sasaran
perencanaan
2015 2016 2017 2018
1 2 3 4 5 6 7 8 9
a. Cakupan ketersediaan buku 60 65 67 70
perpustakaan
b. Cakupan pembinaan 3.79 5.48 7.17 8.86
perpustakaan desa

c. Cakupan layanan 100 100 100 100


perpustakaan keliling

3. Boyolali, bersih, 3.1. 3.1.1. Terwujudnya Dokumen perencanaan, evaluasi


berintegritas, Meningkatkan tata kelola dan laporan pertanggung
sejahtera tata kelola pemerintahan yang jawaban pembangunan daerah
pemerintahan bebas KKN dan sesuai dengan regulasi
dan pelayanan akuntabel
publik yang a. Dokumen Perencanaan Ada Ada Ada Ada
berintegritas, (RKPD, RPJMD, RENSTRA PD
anti KKN, dan RENJA PD)
responsif dan
akuntabel b. Dokumen Evaluasi Ada Ada Ada Ada
(Evaluasi RKPD dan RPJMD)

c. Dokumen Laporan Ada Ada Ada Ada


Pertanggung jawaban (LKPJ,
LPPD, ILPPD, LKPJAMJ, LPPD
AMJ dan LKJIP)

d. Nilai evaluasi Sistem 1 1 1 1


Akuntabilitas Kinerja Instansi
Pemerintah (SAKIP)

Persentase data/informasi dan 100 100 100 100


kajian teknis pembangunan
daerah yang dipublikasikan

Prosentase Peningkatan PAD 6.52 3.55 10.24 10.40

Opini laporan keuangan daerah WTP WTP WTP WTP

Capaian Level Muturitas SPIP NA 1 2 2


Kabupaten Boyolali

Capaian Level Kapasitas Aparat NA 2 2 2


Pengawasan Intern Pemerintah
(APIP) Kabupaten Boyolali

Menurunnya jumlah 31 30 29 28
temuan/rekomendasi hasil
pemeriksaan LKPD oleh BPK RI

3.1.2. Terwujudnya Tersusunnya kebijakan teknis NA NA 5 5


pelayanan publik bidang administrasi kewilayahan
yang responsif dan
akuntabel
Tersusunnya kebijakan teknis NA 3 35 5
bidang kelembagaan

Nilai Pelaksanaan Reformasi NA 55.03 58 61


Birokrasi

Prosentase Aparatur Sipil Negara 80 80 81 81.5


menempati jabatan sesuai
dengan kompetensi

Prosentase tingkat ketaatan 100 100 100 100


Aparatur Sipil Negara terhadap
peraturan kepegawaian.

Persentase produk 68 68 70 72
hukum/regulasi daerah yang
dihasilkan berdasarkan prolegda

Rumusan kebijakan teknis 51 57 66 62


pemerintahaan, ekonomi,
pembangunan, kesra dan
administasi

Nilai Survey Kepuasan 78.77 78 79 79.25


Masyarakat/ Indeks Kepuasan
Masyarakat Kabupaten Boyolali

Persentase kerjasama (MoU,Per- 100 100 90 90


aturan Bersama, PKS/
Agreement) yang difasilitasi dan
dikoordinasikan hingga program
aksi

V - 25
Kondisi awal
periode TARGET
No Misi Tujuan Sasaran Indikator Sasaran
perencanaan
2015 2016 2017 2018
1 2 3 4 5 6 7 8 9
Prosentase pelaksanaan standar NA NA 100 100
pelayanan minimal bidang
kependudukan dan pencatatan
sipil

Cakupan Kecamatan yang NA 25 45 75


melaksanakan pencetakan KTP-
EL

Terlaksananya fasilitasi layanan 100 100 100 100


persandian
Kualitas layanan e-procurement 78.97 79.00 79.50 79.75

Kebijakan teknis di bidang 5 6 6 7


pemberitaan, pengumpulan dan
distribusi informasi, dan
protokol yang dihasilkan

Dokumen statistik daerah yang 7 7 7 7


dipublikasikan

Cakupan hasil penelitian dan 50 50 50 60


inovasi daerah yang
diimplementasikan (%)

Prosentase Perangkat Daerah 100 100 100 100


yang menerapkan pengelolaan
arsip secara baku

Cakupan Pengelolaan arsip 30 35 40 45


daerah
Prosentase sanggahan lelang 6 5.95 5.6 5.2
Terlaksananya layanan fasilitasi 75 90 100 100
DPRD Dalam melaksanakan
fungsinya yaitu Legislatif,
Penganggaran dan Pengawasan

Cakupan permasalahan 34 41 48 55
pertanahan yang diselesaikan

3.2. 3.2.1. Masyarakat Cakupan konflik antar kelompok NA 28.55 42.86 57.14
Meningkatkan yang tertib, aman, masyarakat yang ditangani
kemitraan dan mendapat
pemerintah dan perlindungan jaminan
masyarakat kesejahteraan sosial Prosentase penurunan jumlah 80 80 83 85
untuk kejadian kriminalitas
kenyamanan dan
kesejahteraan Prosentase penyelesaian 67 85 90 90
sosial pelanggaran ketertiban,
ketemtraman dan keindahan
(K3) di kabupaten.

Prosentase penyelesaian NA 78.00 93.90 96.34


pelanggaran perda di kabupaten.

Tingkat partisipasi masyarakat NA 30.00 78.00 80.00


dalam pemilihan umum

Cakupan sosialisasi/ fasilitasi 100.00 42.00 30.23 65.12


wawasan kebangsaan pada
sekolah setingkat SLTA

Indeks Resiko Bencana 140 130 120 110


Cakupan kebakaran yang 60 65 68 71
tertangani

Cakupan penanganan PMKS 29.77 29.77 31.77 33.77


Perusahaan yang menggaji 70 NA 70 70
sesuai dengan regulasi

Tingkat penyerapan tenaga kerja 42.6 36.5 36.7 37.1

Tenaga kerja yang meningkat 240 240 240 240


kompetensinya
Rasio rumah layak huni 85 86
Penanganan Lingkungan 2.75 0 0.55 1.10
pemukiman kumuh
Cakupan desa yang memiliki 21 21 21 42
kelompok Tribina Aktif (BKB,
BKR, dan BKL)

Cakupan Peserta KB. 75 75 75 77

V - 26
Kondisi awal
periode TARGET
No Misi Tujuan Sasaran Indikator Sasaran
perencanaan
2015 2016 2017 2018
1 2 3 4 5 6 7 8 9
Cakupan PUS yang istrinya 0,93 0,93 2 1.8
dibawah 20 tahun.
Cakupan Kelompok KRR 9 17 24 34
(kesehatan reproduksi remaja) 10.84 20.48 28.92 40.96
Yang Aktif.
Cakupan desa yang memiliki 7 7 10 14
kelompok Posdaya Aktif.
Cakupan Kecamatan Sayang Ibu 5 15 26 42
dan Bayi
Desa layak anak NA 19 22 25
4. Boyolali, sehat, 4.1. 4.1.1. Meningkatnya UMKM yang dibina yang 20 20 30 30
produktif, berdaya Meningkatkan kemampuan meningkat usahanya/ omzetnya
saing kualitas produktivitas dan
pembangunan daya saing
manusia masyarakat, serta Koperasi yang di bina yang 40 45 50 50
mendukung menurunnya meningkat nilai kesehatannya
produktivitas ketimpangan
dan daya saing pendapatan
daerah Cakupan penyaluran 39 44 49 54
permodalan kepada Koperasi
dan UMKM

Kelompok binaan PKK 286 287 287 287


Jumlah LSM 267 267 267 267
Jumlah PKK aktif 287 287 287 287
Posyandu aktif 1143 1209 1275 1341
Cakupan Kinerja SDM Lembaga 10 17 34 51
Pemberdayaan Masyarakat Desa
dan Kelurahan (LPMD/K) Yang
aktif

Meningkatnya kemampuan 121 141 161 181


lembaga pengelola sarana air
baku dan air bersih bagi
masyarakat

4.1.2. Meningkatnya Penurunan Angka Kematian 8.6 8.6 8.6 8.5


Derajad kesehatan Bayi

Kasus Kematian Ibu 21 21 21 20


Penurunan Angka Kematian 11.8 11.8 11.4 11.2
Balita
Cakupan kunjungan bayi NA 80 82 85

Cakupan pelayanan anak balita NA NA 92 93

Prosentase puskesmas NA NA 100 100


melaksanakan pelayanan Lansia

Prosentase Balita kurus yang NA NA 80 85


mendapat makanan tambahan

Cakupan pelayanan jaminan 36.9 38.3 38.6 38.9


kesehatan bagi masyarakat
miskin

Prosentase ketersediaan obat NA 90 92 94


dan perbekalan kesehatan
Proporsi pembinaan dan NA 20 25 35
pengawasan pelayanan
kefarmasian
Proporsi pembinaan dan NA 20 25 35
pengawasan Produksi dan
distribusi makanan dan
minuman

Cakupan Penanggulangan &


pencegahan penyakit:
Angka kesakitan DBD (Insiden 50.4 50 49.5 49
rate/IR) < 50/100.000 penduduk

Angka kematian DBD (CFR) 1.9 1.9 1.8 1.8

Prosentase Jumlah orang yang NA 5 10 20


ditest HIV dan menerima hasil

Angka keberhasilan pengobatan NA > 60 > 65 > 70


TB yang terkonfirmasi ≥85%

Persentase desa/kel. Yang NA 10 20 30


melaksanakan kegiatan
Posbindu PTM
Cakupan Desa UCI 100 100 100 100

V - 27
Kondisi awal
periode TARGET
No Misi Tujuan Sasaran Indikator Sasaran
perencanaan
2015 2016 2017 2018
1 2 3 4 5 6 7 8 9
Cakupan pelayanan kesehatan
di sarana pelayanan kesehatan
dasar Pemerintah:

Puskesmas Terakreditasi NA - 2 4
Cakupan Rawat Jalan (pusk) NA 15 15 15
Cakupan Rawat Inap (pusk) NA 1.5 1.5 1.5
Cakupan respon aduan kegawat NA NA 90 90
daruratan kesehatan yang
ditangani

Cakupan SPM di Puskesmas NA 100 100 100


(Upaya Kesehatan Masyarakat

Cakupan SPM di Puskesmas NA 100 100 100


(Upaya Kesehatan Perorangan)

Cakupan Puskesmas Memenuhi NA 3.45 6.89 10.35


Standar Pemenkes

Rasio dokter 15.1 15.1 15.2 15.6


Rasio dokter gigi 3.9 3.9 4.5 4.8
Rasio perawat 87.5 87.5 90.7 92.4
Rasio bidan 56.5 56.5 56.7 57.0

Prosentase puskesmas NA NA 20.0 40.0


melaksanakan simpus
terintegrasi

Cakupan Desa/ Kelurahan Siaga NA NA 66 80


Aktif Mandiri

Proporsi Rumah tangga sehat NA NA 71 72


Cakupan Desa STBM NA 5 40 75
Cakupan pelayanan rumah sakit
:
RSUD Pandan Arang 81.62 97.28 98.02 99.18
RSUD Simo 66.4 68.11 71.57 74.27
RSUD Banyudono 50 54 63 69
4.1.3. Meningkatnya APK PAUD 69.80 71.20 75.00 78.80
tingkat pendidikan
APK SD 99.35 99.50 99.50 99.80
penduduk
APK SMP 94.20 94.80 95.00 96.80
APM SD 86.01 86.05 86.10 86.25
APM SMP 69.95 70.00 70.15 70.50
Angka Putus Sekolah SD 0.05 0.03 0.03 0.03
Angka Putus Sekolah SMP 0.27 0.26 0.25 0.25
Angka Melanjutkan SD ke SMP 98.40 98.50 98.75 99.00

Persentase Ruang Kelas SD 94.06 94.10 94.15 94.20


kondisi baik
Persentase Ruang Kelas SMP 96.60 97.20 97.50 97.80
kondisi baik
Persentase guru SD bersertifikat 50.58 53.70 54.10 55.12
pendidik
Persentase guru SMP 53.92 57.95 66.97 67.46
bersertifikat pendidik

Rasio Siswa terhadap Guru SD 12.23 13.00 14.75 16.50

Rasio Siswa terhadap Guru SMP 13.71 14.00 15.75 17.50

Presentase Buta Aksara > 15 0.34 0.32 0.32 0.3


tahun
Presentase SD Berakreditasi 87.00 88.50 90.00 91.25
minimal B
Presentase SMP berakreditasi 78.26 79.35 80.00 81.25
minimal B
4.1.4. Meningkatnya IKM yang difasilitasi/dibina dan 124 270 345 366
daya saing industri meningkat hasil produksinya

Pembentukan kawasan 1 0 0 1
peruntukkan industri

Meningkatnya Industri 8974 9064 9154 9246

4.1.5. Meningkatnya Sarpras perdagangan yang 60 70 75 80


daya saing representatif (toko, kios, los,
perdagangan kantor, MCK, TPS, mushola, dll).

V - 28
Kondisi awal
4.1.5. Meningkatnya periode TARGET
No Misi Tujuan Sasaran
daya saing Indikator Sasaran
perdagangan
perencanaan
2015 2016 2017 2018
1 2 3 4 5 6 7 8 9
Cakupan lokasi pedagang pasar, NA 17 33 50
PKL dan Asongan yang tertib
dan tertata

Pelaku usaha dan konsumen 4,200 4,200 4,200 4,200


yang difasilitasi pemerintah
daerah dalam rangka
perlindungan konsumen

Pendapatan retribusi pasar 4,989,335 4,989,335 5,039,335 5,089,335


daerah yang dikelola Pemkab
Boyolali

Nilai ekspor barang (USD) 125,000 130,000 136,500 143,325


Kontribusi sektor Perdagangan 13.10 13.25 13.50 13.75
terhadap PDRB Hb(%)

5. Boyolali, 5.1. 5.1.1. Meningkatnya Produksi pangan utama (Ton) : 279,260 284,548 287,334 290,147
Lumbung Padi Meningkatkan produksi bahan Padi
dan Pangan produksi bahan pangan untuk
Nasional pangan berkontribusi pada Produksi pangan lainnya :
pertanian pasar nasional - Jagung 109,430 135,046 135,721 136,400
sebagai lumbung
pangan nasional - Kedelai 5,062 6,728 6,762 6,795
Produksi tanaman hortikultura
utama
- Pepaya 214,217 120,000 121,200 122,412
- Cabe 103,318 110,000 111,100 112,211
- Bawang Merah 104,357 32,000 30,300 30,603
- Jahe 10,180 10,250 10,353 10,457
- Kencur 12,140 16,500 16,665 16,832
Jumlah produksi tanaman
perkebunan :
- Cengkeh 413 300 315 330.75
- Kopi 241 120 126 132.30
- Kelapa 4,366 4,366 4,584 4,813.52
- Tembakau 4,101 4,101 4,306.05 4,521.35
- Tebu 28,410 28,410 29,820 31,311
- Lada 20 20 19.95 20.95
- Atsiri 13 47 49.35 51.82
Persentase desa yang memiliki 16.85 17.6 19.46 21.35
Lumbung Pangan Masyarakat
Desa (LPMD)
Meningkatnya Cadangan Pangan 91.68 91.75 92 95

Skor Pola Pangan Harapan 87.1 88 89 89.5


6. Boyolali, kota 6.1. 6.1.1. Meningkatnya Produksi ikan 33,655 26,261 27,644 29,027
susu, produsen Meningkatkan produksi ternak dan
Produksi hasil peternakan
daging dan hasil produksi bahan pengolahan hasil
ternak pangan dari ternak untuk a. Produksi daging 8,209 8,210.00 8,250.00 8,295.00
usaha berkontribusi pada
peternakan/ pasar nasional b. Produksi susu (kilo liter) 45,540 46,776.00 46,976.00 47,226.00
Perikanan
c. Populasi ternak 310,040 310,271.00 312,131.00 314,116.00

Sapi potong 86,990 87,000 87,500 88,050

Sapi perah 86,360 86,400 86,910 87,445

Kambing dan domba 136,690 136,871 137,721 138,621

7. Boyolali Lebih 7.1. 7.1.1. Meningkatnya Prosentase Perangkat Daerah 38 39 40 57


maju dan Meningkatkan layanan pemerintah, yang mengembang kan aplikasi
bertehnologi pemasaran citra aktivitas E-governance
daerah dan perekonomian dan
pelayanan publik popularitas potensi Cakupan penyebarluasan 88 89 90 90
melalui tehnologi daerah yang berbasis informasi pembangunan daerah
informasi teknologi informasi
menuju Kota
Cerdas (smart Prosentase kelompok informasi 47 47 48 49
city) masyarakat yang aktif

7.1.2. Meningkatnya Kunjungan Wisatawan 432,767 432,767 437,087 441,458


popularitas daya tarik
produk dan potensi Meningkatnya PAD bidang 1,419,153 1,426,000 1,433,130 1,440,296
daerah Boyolali Pariwisata.
Prosentase benda, situs dan 90 91 92 94
kawasan budaya yang
dilestarikan

V - 29
Tabel V.5. Keterkaitan Misi, Tujuan, Sasaran, dan Indikator Sasaran Strategis Daerah Kabupaten Boyolali 2016-2021
Kondisi awal
periode TARGET
Sasaran Indikator Sasaran
perencanaan
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
4 5 6 7 8 9 10 11 12
.1.1. Tersedianya Indek Kepuasan Masyarakat 81.51 82.06 82.17 82.18 82.19 82.2
stem layanan pelayanan perijinan
nvestasi yang
ondusif

.1.2. Meningkatnya Nilai investasi 1,096,545,000,000 1,151,372,250,000 1,208,940,862,500 1,275,387,905,625 1,340,857,300,906 1,402,500,165,952 1,475,475,1
ilai investasi
Jumlah investor 941 900 927 955 983 1,013

.2.1. Terwujudnya Luasan RTH publik wilayah 1,190,322 1,289,322 1,324,322 1,354,322 1,384,322 1,414,322 1,43
ata kelola daerah kota/ kawasan perkotaan
ang ramah
ngkungan, % ketersediaan luasan RTH 2.65 2.88 2.95 3.02 3.09 3.15
publik sebesar 20% dari luasan
wilayah kota/ kawasan
perkotaan

Sumur resapan dan sejenisnya 5930 1540


1540 1540 1540 1540

Cakupan pengelolaan sampah 5 2 2 2 2 2


mandiri

.2.2. Meningkatnya Prosentase aduan dugaan 100 100 100 100 100 100
ktivitas pencemaran dan/atau
erekonomian yang perusakan lingkungan ditindak
ersahabat dengan lanjuti
ngkungan (green
conomy)
Prosentase usaha/kegiatan yang 5 7 10 12 15 18
ramah lingkungan

.1.1. Terpenuhinya Prosentase jaringan jalan dalam 71.00 71.24 72.09 72.96 73.84 74.72
nfrastruktur dasar kondisi baik
Panjang pembangunan jalan
baru 3,945 - 5,000 6,000 5,000 3,500

Rasio jaringan irigasi dalam 79.98 80.98 82.98 84.98 86.98 88.98
kondisi baik
Drainase dalam kondisi baik 2,976 5,740 6,240 6,740 7,240 7,740

Prosentase ketersedianya air 0.60 3.28 4.78 6.27 7.76 9.26


baku
Prosentase Penduduk yang 77 79 82 84 87 90
terlayani penggunaan air baku

Cakupan Penduduk Perkotaan 12.65 12.97 13.28 13.59 13.90 14.05


yang mengakses Air Minum
Layak dan berkelanjutan

Cakupan Penduduk Perdesaan 70.04 71.82 73.57 75.28 76.98 79.98


yang mengakses Air Minum
Layak dan berkelanjutan

.1.2. Terpenuhinya Persentase pemanfaatan ruang 76.59 78.09 80.59 83.09 85.59 88.09
nfrastruktur sesuai RTR
enunjang
Cakupan wilayah yang telah 58 58 68 79 89 95
mempunyai RDTR

Penambahan titik lampu 11,933 240 2000 2000 2000 2000


Terbangunnya sumber Energi 271 50 35 35 35 35
Baru terbarukan

Cakupan Ketersediaan sarpras 100 100 100 100 100 100


lalu lintas dan perlengkapan
jalan

Cakupan ketersedian 100 100 100 100 100 100


kelengkapan layanan uji
kelayakan kendaraan bermotor

Rasio panjang jalan per jumlah 0.033 0.034 0.035 0.036 0.037 0.038
kendaraan

.1.3. Terpenuhinya Peringkat PORDA tingkat 11 10 10 9 9 8


nfrastruktur sosial Provinsi
Bertambahnya Cabang Olahraga 1 1 1 1 1 1

Bertambahnya lapangan 1 2 2 3 3 4
olahraga

Terlaksananya kegiatan dalam


rangka peningkatan tertib
administrasi pelayanan
perpustakaan dan bahan
pustaka serta pembinaan
perpustakaan :

V - 30
Kondisi awal
periode TARGET
Sasaran Indikator Sasaran
perencanaan
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
4 5 6 7 8 9 10 11 12
a. Cakupan ketersediaan buku 60 65 67 70 72 74
perpustakaan
b. Cakupan pembinaan 3.79 5.48 7.17 8.86 10.55 12.66
perpustakaan desa

c. Cakupan layanan 100 100 100 100 100 100


perpustakaan keliling

.1.1. Terwujudnya Dokumen perencanaan, evaluasi


ata kelola dan laporan pertanggung
emerintahan yang jawaban pembangunan daerah
ebas KKN dan sesuai dengan regulasi
kuntabel
a. Dokumen Perencanaan Ada Ada Ada Ada Ada Ada
(RKPD, RPJMD, RENSTRA PD
dan RENJA PD)

b. Dokumen Evaluasi Ada Ada Ada Ada Ada Ada


(Evaluasi RKPD dan RPJMD)

c. Dokumen Laporan Ada Ada Ada Ada Ada Ada


Pertanggung jawaban (LKPJ,
LPPD, ILPPD, LKPJAMJ, LPPD
AMJ dan LKJIP)

d. Nilai evaluasi Sistem 1 1 1 1 1 1


Akuntabilitas Kinerja Instansi
Pemerintah (SAKIP)

Persentase data/informasi dan 100 100 100 100 100 100


kajian teknis pembangunan
daerah yang dipublikasikan

Prosentase Peningkatan PAD 6.52 3.55 10.24 10.40 10.45 10.50

Opini laporan keuangan daerah WTP WTP WTP WTP WTP WTP

Capaian Level Muturitas SPIP NA 1 2 2 3 3


Kabupaten Boyolali

Capaian Level Kapasitas Aparat NA 2 2 2 3 3


Pengawasan Intern Pemerintah
(APIP) Kabupaten Boyolali

Menurunnya jumlah 31 30 29 28 27 26
temuan/rekomendasi hasil
pemeriksaan LKPD oleh BPK RI

.1.2. Terwujudnya Tersusunnya kebijakan teknis NA NA 5 5 5 5


elayanan publik bidang administrasi kewilayahan
ang responsif dan
kuntabel
Tersusunnya kebijakan teknis NA 3 35 5 5 5
bidang kelembagaan

Nilai Pelaksanaan Reformasi NA 55.03 58 61 64 67


Birokrasi

Prosentase Aparatur Sipil Negara 80 80 81 81.5 82 82.5


menempati jabatan sesuai
dengan kompetensi

Prosentase tingkat ketaatan 100 100 100 100 100 100


Aparatur Sipil Negara terhadap
peraturan kepegawaian.

Persentase produk 68 68 70 72 74 76
hukum/regulasi daerah yang
dihasilkan berdasarkan prolegda

Rumusan kebijakan teknis 51 57 66 62 62 62


pemerintahaan, ekonomi,
pembangunan, kesra dan
administasi

Nilai Survey Kepuasan 78.77 78 79 79.25 79.5 79.75


Masyarakat/ Indeks Kepuasan
Masyarakat Kabupaten Boyolali

Persentase kerjasama (MoU,Per- 100 100 90 90 90 90


aturan Bersama, PKS/
Agreement) yang difasilitasi dan
dikoordinasikan hingga program
aksi

V - 31
Kondisi awal
periode TARGET
Sasaran Indikator Sasaran
perencanaan
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
4 5 6 7 8 9 10 11 12
Prosentase pelaksanaan standar NA NA 100 100 100 100
pelayanan minimal bidang
kependudukan dan pencatatan
sipil

Cakupan Kecamatan yang NA 25 45 75 100 100


melaksanakan pencetakan KTP-
EL

Terlaksananya fasilitasi layanan 100 100 100 100 100 100


persandian
Kualitas layanan e-procurement 78.97 79.00 79.50 79.75 80.00 80.50

Kebijakan teknis di bidang 5 6 6 7 7 8


pemberitaan, pengumpulan dan
distribusi informasi, dan
protokol yang dihasilkan

Dokumen statistik daerah yang 7 7 7 7 7 7


dipublikasikan

Cakupan hasil penelitian dan 50 50 50 60 75 85


inovasi daerah yang
diimplementasikan (%)

Prosentase Perangkat Daerah 100 100 100 100 100 100


yang menerapkan pengelolaan
arsip secara baku

Cakupan Pengelolaan arsip 30 35 40 45 50 55


daerah
Prosentase sanggahan lelang 6 5.95 5.6 5.2 4.8 4.4
Terlaksananya layanan fasilitasi 75 90 100 100 100 100
DPRD Dalam melaksanakan
fungsinya yaitu Legislatif,
Penganggaran dan Pengawasan

Cakupan permasalahan 34 41 48 55 62 69
pertanahan yang diselesaikan

.2.1. Masyarakat Cakupan konflik antar kelompok NA 28.55 42.86 57.14 71.43 85.71 1
ang tertib, aman, masyarakat yang ditangani
an mendapat
erlindungan jaminan
kesejahteraan sosial Prosentase penurunan jumlah 80 80 83 85 87 90
kejadian kriminalitas

Prosentase penyelesaian 67 85 90 90 90 95
pelanggaran ketertiban,
ketemtraman dan keindahan
(K3) di kabupaten.

Prosentase penyelesaian NA 78.00 93.90 96.34 97.56 98.78 1


pelanggaran perda di kabupaten.

Tingkat partisipasi masyarakat NA 30.00 78.00 80.00 80.00 82.00


dalam pemilihan umum

Cakupan sosialisasi/ fasilitasi 100.00 42.00 30.23 65.12 76.74 88.37 1


wawasan kebangsaan pada
sekolah setingkat SLTA

Indeks Resiko Bencana 140 130 120 110 100 90


Cakupan kebakaran yang 60 65 68 71 74 77
tertangani

Cakupan penanganan PMKS 29.77 29.77 31.77 33.77 35.77 37.77


Perusahaan yang menggaji 70 NA 70 70 70 70
sesuai dengan regulasi

Tingkat penyerapan tenaga kerja 42.6 36.5 36.7 37.1 37.2 37.2

Tenaga kerja yang meningkat 240 240 240 240 240 240
kompetensinya
Rasio rumah layak huni 85 86 87 88
Penanganan Lingkungan 2.75 0 0.55 1.10 1.65 2.20
pemukiman kumuh
Cakupan desa yang memiliki 21 21 21 42 63 84
kelompok Tribina Aktif (BKB,
BKR, dan BKL)

Cakupan Peserta KB. 75 75 75 77 77 80

V - 32
Kondisi awal
periode TARGET
Sasaran Indikator Sasaran
perencanaan
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
4 5 6 7 8 9 10 11 12
Cakupan PUS yang istrinya 0,93 0,93 2 1.8 1.6 1.4
dibawah 20 tahun.
Cakupan Kelompok KRR 9 17 24 34 47 63
(kesehatan reproduksi remaja) 10.84 20.48 28.92 40.96 56.63 75.90 1
Yang Aktif.
Cakupan desa yang memiliki 7 7 10 14 16 21
kelompok Posdaya Aktif.
Cakupan Kecamatan Sayang Ibu 5 15 26 42 57 78
dan Bayi
Desa layak anak NA 19 22 25 28 31
.1.1. Meningkatnya UMKM yang dibina yang 20 20 30 30 30 30
emampuan meningkat usahanya/ omzetnya
roduktivitas dan
aya saing
masyarakat, serta Koperasi yang di bina yang 40 45 50 50 50 50
menurunnya meningkat nilai kesehatannya
etimpangan
endapatan
Cakupan penyaluran 39 44 49 54 54 54
permodalan kepada Koperasi
dan UMKM

Kelompok binaan PKK 286 287 287 287 287 287


Jumlah LSM 267 267 267 267 267 267
Jumlah PKK aktif 287 287 287 287 287 287
Posyandu aktif 1143 1209 1275 1341 1407 1473
Cakupan Kinerja SDM Lembaga 10 17 34 51 67 84
Pemberdayaan Masyarakat Desa
dan Kelurahan (LPMD/K) Yang
aktif

Meningkatnya kemampuan 121 141 161 181 201 221


lembaga pengelola sarana air
baku dan air bersih bagi
masyarakat

.1.2. Meningkatnya Penurunan Angka Kematian 8.6 8.6 8.6 8.5 8.4 8.4
erajad kesehatan Bayi

Kasus Kematian Ibu 21 21 21 20 20 19


Penurunan Angka Kematian 11.8 11.8 11.4 11.2 11 10.5
Balita
Cakupan kunjungan bayi NA 80 82 85 87 90

Cakupan pelayanan anak balita NA NA 92 93 94 95

Prosentase puskesmas NA NA 100 100 100 100


melaksanakan pelayanan Lansia

Prosentase Balita kurus yang NA NA 80 85 90 90


mendapat makanan tambahan

Cakupan pelayanan jaminan 36.9 38.3 38.6 38.9 39.2 39.6


kesehatan bagi masyarakat
miskin

Prosentase ketersediaan obat NA 90 92 94 96 98


dan perbekalan kesehatan
Proporsi pembinaan dan NA 20 25 35 40 45
pengawasan pelayanan
kefarmasian
Proporsi pembinaan dan NA 20 25 35 40 45
pengawasan Produksi dan
distribusi makanan dan
minuman

Cakupan Penanggulangan &


pencegahan penyakit:
Angka kesakitan DBD (Insiden 50.4 50 49.5 49 48.5 48
rate/IR) < 50/100.000 penduduk

Angka kematian DBD (CFR) 1.9 1.9 1.8 1.8 1.7 1.7

Prosentase Jumlah orang yang NA 5 10 20 30 40


ditest HIV dan menerima hasil

Angka keberhasilan pengobatan NA > 60 > 65 > 70 > 75 > 80


TB yang terkonfirmasi ≥85%

Persentase desa/kel. Yang NA 10 20 30 40 50


melaksanakan kegiatan
Posbindu PTM
Cakupan Desa UCI 100 100 100 100 100 100

V - 33
Kondisi awal
periode TARGET
Sasaran Indikator Sasaran
perencanaan
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
4 5 6 7 8 9 10 11 12
Cakupan pelayanan kesehatan
di sarana pelayanan kesehatan
dasar Pemerintah:

Puskesmas Terakreditasi NA - 2 4 6 8
Cakupan Rawat Jalan (pusk) NA 15 15 15 15 15
Cakupan Rawat Inap (pusk) NA 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5
Cakupan respon aduan kegawat NA NA 90 90 90 90
daruratan kesehatan yang
ditangani

Cakupan SPM di Puskesmas NA 100 100 100 100 100


(Upaya Kesehatan Masyarakat

Cakupan SPM di Puskesmas NA 100 100 100 100 100


(Upaya Kesehatan Perorangan)

Cakupan Puskesmas Memenuhi NA 3.45 6.89 10.35 13.79 17.24


Standar Pemenkes

Rasio dokter 15.1 15.1 15.2 15.6 16.0 16.4


Rasio dokter gigi 3.9 3.9 4.5 4.8 5.1 5.4
Rasio perawat 87.5 87.5 90.7 92.4 95.3 97.6
Rasio bidan 56.5 56.5 56.7 57.0 57.2 57.8

Prosentase puskesmas NA NA 20.0 40.0 60.0 80.0


melaksanakan simpus
terintegrasi

Cakupan Desa/ Kelurahan Siaga NA NA 66 80 93 106


Aktif Mandiri

Proporsi Rumah tangga sehat NA NA 71 72 73 74


Cakupan Desa STBM NA 5 40 75 160 200
Cakupan pelayanan rumah sakit
:
RSUD Pandan Arang 81.62 97.28 98.02 99.18 99.46 99.85
RSUD Simo 66.4 68.11 71.57 74.27 79.23 83.25
RSUD Banyudono 50 54 63 69 81 90
.1.3. Meningkatnya APK PAUD 69.80 71.20 75.00 78.80 79.87 80.93
ngkat pendidikan
APK SD 99.35 99.50 99.50 99.80 101.00 102.00 1
enduduk
APK SMP 94.20 94.80 95.00 96.80 97.60 98.40 1
APM SD 86.01 86.05 86.10 86.25 86.50 86.75
APM SMP 69.95 70.00 70.15 70.50 71.50 73.50
Angka Putus Sekolah SD 0.05 0.03 0.03 0.03 0.03 0.03
Angka Putus Sekolah SMP 0.27 0.26 0.25 0.25 0.20 0.20
Angka Melanjutkan SD ke SMP 98.40 98.50 98.75 99.00 99.15 99.25

Persentase Ruang Kelas SD 94.06 94.10 94.15 94.20 94.22 94.61


kondisi baik
Persentase Ruang Kelas SMP 96.60 97.20 97.50 97.80 98.10 98.40
kondisi baik
Persentase guru SD bersertifikat 50.58 53.70 54.10 55.12 56.14 57.16
pendidik
Persentase guru SMP 53.92 57.95 66.97 67.46 67.95 68.44
bersertifikat pendidik

Rasio Siswa terhadap Guru SD 12.23 13.00 14.75 16.50 18.25 20.00

Rasio Siswa terhadap Guru SMP 13.71 14.00 15.75 17.50 19.25 20.00

Presentase Buta Aksara > 15 0.34 0.32 0.32 0.3 0.26 0.21
tahun
Presentase SD Berakreditasi 87.00 88.50 90.00 91.25 92.50 93.75
minimal B
Presentase SMP berakreditasi 78.26 79.35 80.00 81.25 82.50 83.75
minimal B
.1.4. Meningkatnya IKM yang difasilitasi/dibina dan 124 270 345 366 386 408
aya saing industri meningkat hasil produksinya

Pembentukan kawasan 1 0 0 1 0 1
peruntukkan industri

Meningkatnya Industri 8974 9064 9154 9246 9338 9432

.1.5. Meningkatnya Sarpras perdagangan yang 60 70 75 80 85 90


aya saing representatif (toko, kios, los,
erdagangan kantor, MCK, TPS, mushola, dll).

V - 34
Kondisi awal
.1.5. Meningkatnya periode TARGET
Sasaran
aya saing Indikator Sasaran
erdagangan
perencanaan
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
4 5 6 7 8 9 10 11 12
Cakupan lokasi pedagang pasar, NA 17 33 50 67 83
PKL dan Asongan yang tertib
dan tertata

Pelaku usaha dan konsumen 4,200 4,200 4,200 4,200 4,200 4,200
yang difasilitasi pemerintah
daerah dalam rangka
perlindungan konsumen

Pendapatan retribusi pasar 4,989,335 4,989,335 5,039,335 5,089,335 5,139,335 5,189,335 5,23
daerah yang dikelola Pemkab
Boyolali

Nilai ekspor barang (USD) 125,000 130,000 136,500 143,325 150,491 158,016 16
Kontribusi sektor Perdagangan 13.10 13.25 13.50 13.75 14.00 14.25
terhadap PDRB Hb(%)

.1.1. Meningkatnya Produksi pangan utama (Ton) : 279,260 284,548 287,334 290,147 292,987 295,855 29
roduksi bahan Padi
angan untuk
erkontribusi pada Produksi pangan lainnya :
asar nasional - Jagung 109,430 135,046 135,721 136,400 137,082 137,767 13
- Kedelai 5,062 6,728 6,762 6,795 6,829 6,864
Produksi tanaman hortikultura
utama
- Pepaya 214,217 120,000 121,200 122,412 123,636 124,872 12
- Cabe 103,318 110,000 111,100 112,211 113,333 114,466 11
- Bawang Merah 104,357 32,000 30,300 30,603 30,909 31,218 3
- Jahe 10,180 10,250 10,353 10,457 10,561 10,667 1
- Kencur 12,140 16,500 16,665 16,832 17,000 17,170 1
Jumlah produksi tanaman
perkebunan :
- Cengkeh 413 300 315 330.75 347.29 364.65 3
- Kopi 241 120 126 132.30 138.92 145.86 1
- Kelapa 4,366 4,366 4,584 4,813.52 5,054.19 5,306.90 5,5
- Tembakau 4,101 4,101 4,306.05 4,521.35 4,747.42 4,984.79 5,2
- Tebu 28,410 28,410 29,820 31,311 32,876.55 34,520.38 36,2
- Lada 20 20 19.95 20.95 21.99 23.09
- Atsiri 13 47 49.35 51.82 54.41 57.13
Persentase desa yang memiliki 16.85 17.6 19.46 21.35 23.22 25.09
Lumbung Pangan Masyarakat
Desa (LPMD)
Meningkatnya Cadangan Pangan 91.68 91.75 92 95 97 100

Skor Pola Pangan Harapan 87.1 88 89 89.5 90 91


.1.1. Meningkatnya Produksi ikan 33,655 26,261 27,644 29,027 30,478 32,002 3
roduksi ternak dan
Produksi hasil peternakan
engolahan hasil
ernak untuk a. Produksi daging 8,209 8,210.00 8,250.00 8,295.00 8,345.00 8,400.00
erkontribusi pada
asar nasional b. Produksi susu (kilo liter) 45,540 46,776.00 46,976.00 47,226.00 47,526.00 47,851.00 4

c. Populasi ternak 310,040 310,271.00 312,131.00 314,116.00 316,181.00 318,381.00 32

Sapi potong 86,990 87,000 87,500 88,050 88,650 89,275 9

Sapi perah 86,360 86,400 86,910 87,445 88,010 88,635 8

Kambing dan domba 136,690 136,871 137,721 138,621 139,521 140,471 14

.1.1. Meningkatnya Prosentase Perangkat Daerah 38 39 40 57 65 71


ayanan pemerintah, yang mengembang kan aplikasi
ktivitas E-governance
erekonomian dan
opularitas potensi Cakupan penyebarluasan 88 89 90 90 91 92
aerah yang berbasis informasi pembangunan daerah
eknologi informasi

Prosentase kelompok informasi 47 47 48 49 50 51


masyarakat yang aktif

.1.2. Meningkatnya Kunjungan Wisatawan 432,767 432,767 437,087 441,458 445,875 450,335 45
opularitas daya tarik
roduk dan potensi Meningkatnya PAD bidang 1,419,153 1,426,000 1,433,130 1,440,296 1,450,000 1,457,000 1,47
aerah Boyolali Pariwisata.
Prosentase benda, situs dan 90 91 92 94 96 98
kawasan budaya yang
dilestarikan

V - 35
TABEL VII.2 Keterkaitan Kebijakan Umum dan Program Pe

NO Sasaran Arah Kebijakan Strategi Kebijakan Umum PROGRAM

1 2 3 4 5 6
1. MISI : Boyolali Meneruskan semangat Pro Investasi;
1.1 Tujuan 1 : Meningkatkan jumlah nilai investasi
1.1.1. Penanaman Modal
Tersedianya sistem Reformasi Tata Penyediaan regulasi Meningkatkan iklim investasi Peningkatan Iklim Investasi
layanan investasi Kelola Pemerintahan daerah ramah investasi yang kondusif, kerjasama dan dan Realisasi Investasi
yang kondusif yang ramah promosi investasi.
investasi dan
berbasis teknologi
informasi
1.1.2.
Meningkatnya nilai Melanjutkan Reformasi Peningkatan Promosi dan
investasi sistem pelayanan Kerja sama Investasi
perijinan ramah
investasi

Penyiapan Potensi Sumber


Daya Sarana dan
Prasarana Daerah

1.2 Tujuan 2 : Meningkatkan daya saing perekonomian, pemberdayaan ekonomi kerakyatan yang berwawasan lingkungan
1.2.1. Lingkungan Hidup
Terwujudnya tata Reformasi tata Penegakan Regulasi Meningkatkan kersediaan data Pengendalian Pencemaran
kelola daerah yang kelola pemerintahan pengembangan SDA dan LH serta penanganan dan Perusakan Lingkungan
ramah lingkungan yang kolaboratif dan bisnis/usaha ramah pencemaran, kerusakan
berwawasan lingkungan lingkungan
pembangunan
berkelanjutan
(Sustainable
Development)

Peningkatan Kualitas dan


Akses Informasi SDA dan
LH

Meningkatkan Peningkatan RTH Terwujudnya luasan RTH Pengelolaan ruang terbuka


pengelolaan dan sesuai dengan ketentuan hijau (RTH)
sebaran RTH

VII - 3
NO Sasaran Arah Kebijakan Strategi Kebijakan Umum PROGRAM

1 2 3 4 5 6
1.2.2.
Meningkatnya Meningkatkan Menyelaraskan Meningkatkan integrasi Peningkatan Pengendalian
aktivitas pengelolaan dan tumbuhnya investasi pengelolaan sumber daya alam Polusi
perekonomian yang pengendalian pada pengembangan dengan kelestarian lingkungan
berwawasan pencemaran produk unggulan
lingkungan (green lingkungan daerah yang
economy) berwawasan lingkungan

Perlindungan dan
Konservasi SDA

Meningkatkan sarana dan Pengembangan Kinerja


prasarana pengelolaan sampah Pengelolaan Persampahan
yang mandiri dan ramah
lingkungan

2. MISI : Boyolali Membangun Untuk Lebih Maju dan Berkelanjutan


2.1 Tujuan 3 : Meningkatkan daya dukung infrastruktur untuk daya saing dan kesejahteraan daerah
2.1.1. Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
Terpenuhinya Pemenuhan dan Pengembangan Meningkatkan kualitas dan Pembangunan jalan dan
infrastruktur dasar Pemerataan akses kerjasama multi pihak kuantitas jalan dan jembatan jembatan
infrastruktur untuk pembangunan serta membuka akses jalan
infrastruktur, termasuk baru pendukung pertumbuhan
partisipasi masyarakat ekonomi beserta sarpras
pendukungnya.

Pembangunan
turap/talud/bronjong

Rehabilitasi/pemeliharaan
jalan dan jembatan

Pembangunan saluran
drainase/gorong-gorong

Meningkatkan fungsi jaringan Pengembangan dan


irigasi dan sistem pengelolaan jaringan
pengelolaannya irigasi, rawa dan jaringan
pengairan lainnya

Meningkatkan fungsi jaringan Pengembangan dan


irigasi dan sistem pengelolaan irigasi
pengelolaannya partisipatif

Meningkatkan kecukupan Penyediaan dan


kebutuhan air baku untuk air Pengelolaan Air Baku
minum dan pertanian dengan
menyediakan sempadan
disekitar sumber air baku
(sempadan mata air, waduk,
embung dan bendung).

Pengembangan,
pengelolaan dan konservasi
sungai, danau dan sumber
daya air lainnya

VII - 4
NO Sasaran Arah Kebijakan Strategi Kebijakan Umum PROGRAM

1 2 3 4 5 6
Meningkatkan pengendalian Pengendalian Pemanfaatan
pembangunan berkelanjutan Ruang
dan kawasan budidaya

2.1.2. Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang


Terpenuhinya Pengembangan Meningkatkan kecukupan Pengembangan Kinerja
infrastruktur infrastruktur yang kebutuhan air baku untuk air Pengelolaan Air Minum dan
Penunjang mengungkit pencapaian minum dan pertanian. Air Limbah
daya saing ekonomi,
Kabupaten Hijau, Meningkatkan ketersediaan dan Pengembangan pengelolaan
Kabupaten Cerdas pengelolaan PPJU penerangan jalan umum
(Smart City)
Meningkatkan kualitas dan Pembangunan
kuantitas infrastruktur infrastruktur perdesaan
pedesaan

Energi dan Sumber Daya Mineral


Meningkatkan pengembangan Perlindungan dan
potensi tenaga listrik Konservasi Sumber Daya
Alam

Perhubungan
Meningkatkan pelayanan Peningkatan pelayanan
angkutan melalui penyediaan angkutan
fasilitas angkutan umum serta
penertiban lalu lintas
Meningkatkan pelayanan Rehabilitasi dan
pengujian kendaraan bermotor pemeliharaan prasarana
dan fasilitas LLAJ

Peningkatan kelaikan
pengoperasian kendaraan
bermotor

Meningkatkan pelayanan Pembangunan Prasarana


perhubungan melalui dan Fasilitas Perhubungan
penyusunan Norma, Kebijakan,
Standar dan Prosedur Pengendalian dan
Pengamanan Lalu Lintas

2.1.3. Kepemudaan dan Olahraga


Terpenuhinya Pengembangan infra Meningkatkan partisipasi peran Peningkatan peran serta
infrastruktur sosial struktur mendasarkan serta aktif masyarakat dalam kepemudaan
rasio kebutuhan bidang pemuda dan olahraga
Pengembangan dan
pelayanan publik
Keserasian Kebijakan
Pemuda
Meningkatkan dan pengkaderan Pembinaan dan
pemuda dan olahraga Pemasyarakatan Olah Raga

Peningkatan Sarana dan


Prasarana
Olah Raga
Perpustakaan
Meningkatkan kunjungan ke Pengembangan Budaya
perpustakaan daerah. baca dan pembinaan
Perpustakaan

3. MISI : Boyolali, bersih, berintegritas, sejahtera


Tujuan 4 : Mewujudkan tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik yang berintegritas, anti KKN, responsif dan akuntabe
3.1.1. Perencanaan
Terwujudnya tata Peningkatan Peningkatan kualitas Meningkatkan kualitas Perencanaan pembangunan
kelola pemerintahan kualitas perencanaan, dokumen perencanaan daerah
yang bebas KKN dan perencanaan dan tatalaksana pembangunan daerah yang
akuntabel akuntabilitas penganggaran, disusun secara partisipatif,
pengelolaan pengelolaan keuangan responsif dan integratif;
keuangan daerah, daerah dan sinergitas
yang pro sistem informasi daerah
kesejahteraan dengan sistem informasi
rakyat pemeriksaan serta
peningkatan kapasitas
pemeriksa/ auditor

VII - 5
akuntabel akuntabilitas penganggaran, disusun secara partisipatif,
pengelolaan pengelolaan keuangan responsif dan integratif;
keuangan daerah, daerah dan sinergitas
yang pro sistem informasi daerah
kesejahteraan dengan sistem informasi
rakyat pemeriksaan serta
peningkatan kapasitas
pemeriksa/ auditor

NO Sasaran Arah Kebijakan Strategi Kebijakan Umum PROGRAM

1 2 3 4 5 6

Meningkatkan kualitas Pengembangan


data/informasi serta kebijakan data/informasi
teknis sebagai bahan
penyusunan perencanaan
Perencanaan pembangunan
pembangunan daerah
ekonomi

Perencanaan pembangunan
sosial budaya

Perencanaan pembangun
an prasarana wilayah dan
sumber daya alam

Perencanaan pembangunan
daerah rawan bencana

Perencanaan
pengembangan wilayah
strategis dan cepat tumbuh

Perencanaan pembangunan
bidang Pemerintahan

Perencanaan
pengembangan kota-kota
menengah dan besar

Kerjasama pembangunan
daerah

Peningkatan kapasitas
kelembagaan perencanaan
pembangunan daerah

Keuangan
Meningkatkan optimalisasi Pengendalian Kerugian
penggunaan dan pemanfaatan Daerah
aset daerah Peningkatan dan
pengembangan pengelolaan
keuangan daerah

Pembinaan dan Fasilitasi


Pengelolaan Keuangan
Kabupaten/Kota

Pembinaan dan Pengawasan


Meningkatkan kapasitas fungsi Peningkatan
pengawas dalam proses audit, profesionalisme tenaga
review, evaluasi, pemantauan pemeriksaan dan aparatur
dan kegiatan pengawasan lain pengawasan
terhadap penyelenggaraan
tugas dan fungsi organisasi Peningkatan Sistem
Perangkat Daerah Pengawasan Internal dan
Pengendalian Pelaksanaan
Kebijakan KDH

3.1.2. Penyusunan Kebijakan, Koordinasi admini


Terwujudnya Peningkatan Pengaturan struktur Meningkatkan optimalisasi, Peningkatan
pelayanan publik layanan publik yang organisasi pemerintah kualitas kebijakan, koordinasi ketatalaksanaan
yang responsif dan responsif dan beserta infrastruktur dan pelayanan administrasi
akuntabel akuntabel pendukungnya sesuai
rasionalitas tuntutan Penataan Daerah Otonomi
kebutuhan berdasarkan Baru
regulasi yang berlaku

Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan

VII - 6
Terwujudnya Peningkatan Pengaturan struktur
pelayanan publik layanan publik yang organisasi pemerintah
yang responsif dan responsif dan beserta infrastruktur
akuntabel akuntabel pendukungnya sesuai
rasionalitas tuntutan
kebutuhan berdasarkan
regulasi yang berlaku

NO Sasaran Arah Kebijakan Strategi Kebijakan Umum PROGRAM

1 2 3 4 5 6
Mewujudkan tata kelola Pendidikan kedinasan
pemerintahan yang transparan
dan akuntabel

Peningkatan kapasitas
sumber daya

Meningkatkan profesionalisme Pembinaan dan


aparatur pemerintah daerah pengembangan aparatur
dalam rangka meningkatkan
kualitas pelayanan publik.

Fasilitasi pindah/purna
tugas

Peningkatan disiplin
aparatur

Penyusunan Kebijakan, Koordinasi admini


Optimalisasi Meningkatkan optimalisasi, Peningkatan Pelaksanaan
kemandirian pelayanan kualitas kebijakan, koordinasi Reformasi Birokrasi
masyarakat dan pelayanan administrasi
Peningkatan Pelayanan
Publik

Penataan Peraturan
Perundang-Undangan

Peningkatan pelayanan
kedinasan kepala
daerah/wakil kepala
daerah

Peningkatan Kerjasama
Antar Pemerintah Daerah

Penyelenggaraan pelayanan
Administrasi dan publik
Kecamatan
Pembinaan dan fasilitasi
penyelenggaraan
Pemerintah daerah

Administrasi Kependudukan dan Pencatata


Meningkatkan kualitas Penataan Administrasi
pelayanan administrasi Kependudukan
kependudukan.

VII - 7
Meningkatkan kualitas Penataan Administrasi
pelayanan administrasi Kependudukan
kependudukan.

NO Sasaran Arah Kebijakan Strategi Kebijakan Umum PROGRAM

1 2 3 4 5 6

Meningkatkan kesadaran
masyarakat arti penting
dokumen kependudukan
Administrasi Umum Pada Semua Perangka
Penegakan implementasi SOP Pelayanan Administrasi
pelayanan publik Perkantoran

Peningkatan Sarana dan


Prasarana Aparatur

Peningkatan Kapasitas
Sumber Daya Aparatur

Peningkatan
pengembangan sistem
pelaporan capaian kinerja
dan keuangan

Penelitian dan Pengembangan


Meningkatkan kualitas Penelitian dan
penelitian dan dan pengembangan inovasi
pengembangan inovasi daerah. daerah

Penyusunan Kebijakan, Koordinasi admini


Pengembangan Meningkatkan optimalisasi, Pengembangan
pelayanan publik kualitas kebijakan, koordinasi data/informasi jabatan.
berbasis teknologi dan pelayanan administrasi
informasi

Persandian
Meningkatkan pengamanan Penyelenggaraan
informasi dan persandian pada persandian
seluruh Perangkat Daerah.

Kearsipan
Meningkatkan kualitas Perbaikan sistem
pelayanan kearsipan kepuasan administrasi kearsipan
masyarakat terhadap pelayanan
kearsipan.
Peningkatan kualitas
pelayanan informasi

Pemeliharaan
rutin/berkala sarana dan
prasarana kearsipan

Penyelamatan dan
pelestarian dokumen/arsip
daerah
Statistik
Menyediakan dan publikasi Pengembangan
data statistik daerah yang data/informasi/ statistik
akurat dengan memperkuat daerah
kerjasama dengan BPS dan
Perguruan Tinggi.

Penyusunan Kebijakan, Koordinasi admini


Penyediaan ruang Meningkatkan optimalisasi, Pelayanan Pemilihan
monitoring, evaluasi, kualitas kebijakan, koordinasi Penyedia Barang/Jasa
dan komplain dari dan pelayanan administrasi
masyarakat
Pertanahan
Meningkatkan layanan Penyelesaian konflik-
administrasi dan informasi konflik pertanahan
pertanahan.

VII - 8
NO Sasaran Arah Kebijakan Strategi Kebijakan Umum PROGRAM

1 2 3 4 5 6

Penataan, penguasaan,
pemilikan, penggunaan,
dan pemanfaatan tanah

Pengembangan Sistem
Informasi Pertanahan
Kesekretariatan DPRD
Meningkatkan kualitas layanan Peningkatan Kapasitas
fasilitasi DPRD dalam Lembaga Perwakilan
melaksanakan fungsinya yaitu Rakyat Daerah
legislatif penganggaran dan
pengawasan

Tujuan 5 : Mewujudkan kemitraan pemerintah dan masyarakat untuk kenyamanan dan kesejahteraan sosial
3.2.1. Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlin
Terwujudnya Peningkatan Peningkatan upaya Mewujudkan kedewasaan Pendidikan Politik
masyarakat yang kondusivitas pemeliharaan politik dan rasa aman dan Masyarakat
tertib, aman, dan wilayah dan keamanan, ketertiban, Nyaman dalam kehidupan
mendapat kesejahteraan sosial dan perlindungan bermasyarakat.
perlindungan masyarakat
jaminan
kesejahteraan sosial
Pengembangan Wawasan
Kebangsaan

Peningkatan Keamanan
dan Kenyamanan
Lingkungan

Kemitraan Pengembangan
Wawasan Kebangsaan

Peningkatan
Pemberantasan Penyakit
Masyarakat

Meningkatkan kapasitas Penigkatan kapasitas


penanggulangan bencana penanggulangan bencana
melalui Kesiapsiagaan,
Tanggap Darurat, dan Rehab
Rekon.

VII - 9
NO Sasaran Arah Kebijakan Strategi Kebijakan Umum PROGRAM

1 2 3 4 5 6

Peningkatan
penanggulangan bahaya
kebakaran

Sosial
Penanganan Meningkatkan kualitas Pemberdayaan Fakir
Penyandang Masalah pelayanan rehabilitasi sosial, Miskin, Komunitas Adat
Kesejahteraan Sosial pemberdayaan sosial dan Terpencil dan penyandang
perlindungan sosial. masalah kesejahteraan
sosial

Pelayanan dan rehabilitasi


kesejahteraan sosial

Pembinaan para
penyandang cacat dan
trauma

Pembinaan panti
asuhan/panti jompo
Pemberdayaan
kelembagaan kesejahteraan
sosial

Pembinaan anak terlantar

Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukim


Meningkatkan kepemilikan Pengembangan Perumahan
rumah layak huni bagi
masyarakat.

Meningkatkan optimalisasi
penataan kawasan pemukiman
kumuh yang strategis

Tenaga Kerja
Mengurangi angka Peningkatan Kesempatan
pengangguran dan Kerja
meningkatkan kesejahteraan
pekerja. Peningkatan kualitas dan
produktifitas tenaga kerja

Perlindungan dan
pengembangan lembaga
ketenagakerjaan

Pemberdayaan Perempuan dan Perlindunga


Meningkatkan partisipasi Peningkatan Peran Serta
perempuan dalam dan Kesetaraan Gender
pembangunan. Dalam Pembangunan.

Penguatan Kelembagaan
Pengarusutamaan Gender
dan Anak

Peningkatan Kualitas
Hidup dan Perlindungan
Perempuan.

VII - 10
NO Sasaran Arah Kebijakan Strategi Kebijakan Umum PROGRAM

1 2 3 4 5 6
Keserasian Kebijakan
Peningkatan Kualitas Anak
dan Perempuan

Pengendalian Penduduk dan Keluarga Bere


Meningkatkan peran Penyiapan Tenaga
masyarakat dalam pelaksanaan Pendamping Kelompok
program KB. Bina Keluarga.

Pembinaan Peran Serta


Masyarakat Dalam
Pelayanan KB/KR Yang
Mandiri.

Keluarga Berencana

Pelayanan Kontrasepsi.
Meningkatkan upaya Kesehatan Reproduksi
pengurangan laju pertumbuhan Remaja.
penduduk
Pengembangan Pusat
Pelayanan Informasi dan
Konseling KRR.

Peningkatan
Penanggulangan Narkoba,
PMS termasuk HIV/AID's.

Peningkatan Informasi
Kependudukan dan KB

4. MISI : Boyolali, sehat, produktif dan berdaya saing;


Tujuan 6: Meningkatkan kualitas pembangunan manusia mendukung produktivitas dan daya saing daerah
4.1.1. Koperasi dan UMKM
Meningkatnya Peningkatan Peningkatan Meningkatkan cakupan Penciptaan Iklim Usaha
kemampuan kesetaraan akses produktivitas UMK, kualitas UMKM. UKM yang Kondusif
produktivitas dan memperoleh kualitas produk dan
daya saing pendapatan jangkauan Pengembangan
masyarakat pemasarannya Kewirausahaan dan
keunggulan kompetitif
UKM

Meningkatkan kualitas Peningkatan Kualitas


Koperasi. kelembagaan Koperasi

Meningkatkan KUMKM yang Pengembangan Sistem


mengakses kredit. Pendukung Usaha bagi
UMKM

Pemberdayaan Masyarakat dan Desa


Meningkatkan ekonomi Peningkatan Keberdayaan
kerakyatan di desa. Masyarakat Pedesaan
/kelurahan

VII - 11
Meningkatkan ekonomi Peningkatan Keberdayaan
kerakyatan di desa. Masyarakat Pedesaan
/kelurahan

NO Sasaran Arah Kebijakan Strategi Kebijakan Umum PROGRAM

1 2 3 4 5 6

Meningkatkan Pendayagunaan Pengembangan lembaga


Sumber Daya Alam dan ekonomi pedesaan/
Teknologi Tepat Guna kelurahan

Peningkatan partisipasi
masyarakat dalam
membangun
desa/kelurahan

Peningkatan Meningkatkan peran Peningkatan peran


kemampuan berusaha perempuan dalam membangun perempuan di
bagi perempuan pedesaan/kelurahan

4.1.2. Kesehatan
Meningkatnya Peningkatan Peningkatan kualitas Meningkatkan kesehatan Ibu, Peningkatan pelayanan
Derajad kesehatan kualitas layanan, pelayanan kesehatan Bayi, Balita dan Lansia, kesehatan keluarga
kesehatan Promosi Kesehatan, upaya
pencegahan dan pengendalian
penyakit menular dan tidak
menular serta penyehatan
lingkungan

Pembiayaan kesehatan
masyarakat

Obat dan Perbekalan


Kesehatan

Mengembangkan Pelayanan Peningkatan Pelayanan


kesehatan dasar dan rujukan, Kesehatan
sumber daya manusia yang
memadai, unggul, berbasis
teknologi dengan berorientasi
pada keselamatan pasien
(patient safety). Upaya Kesehatan
Masyarakat
Peningkatan Kualitas
Pelayanan Kesehatan pada
BLUD

VII - 12
Mengembangkan Pelayanan
kesehatan dasar dan rujukan,
sumber daya manusia yang
memadai, unggul, berbasis
teknologi dengan berorientasi
pada keselamatan pasien
(patient safety).

NO Sasaran Arah Kebijakan Strategi Kebijakan Umum PROGRAM

1 2 3 4 5 6
Pengembangan sumber
daya kesehatan

Manajemen informasi dan


regulasi kesehatan

Promosi kesehatan dan


pemberdayaan masyarakat

Pengembangan Lingkungan
Sehat
Peningkatan Kualitas
Pelayanan Kesehatan Pada
BLUD

Standarisasi Pelayanan
Kesehatan

Peningkatan Kualitas
Pelayanan Kesehatan Pada
BLUD

Standarisasi Pelayanan
Kesehatan

Peningkatan Kualitas
Pelayanan Kesehatan Pada
BLUD

Standarisasi Pelayanan
Kesehatan

Pemerataan Pengadaan, peningkatan


infrastruktur kesehatan dan perbaikan sarana dan
prasarana puskesmas/
puskemas pembantu dan
jaringannya

Pengadaan, peningkatan
sarana dan prasarana
rumah sakit/ rumah sakit
jiwa/ rumah sakit paru-
paru/ rumah sakit mata;

Peningkatan kesadaran Pengawasan dan


masyarakat promosi pengendalian kesehatan
dan preventif kesehatan makanan

Pencegahan dan
penanggulangan penyakit

VII - 13
Peningkatan kesadaran
masyarakat promosi
dan preventif kesehatan
NO Sasaran Arah Kebijakan Strategi Kebijakan Umum PROGRAM
Pencegahan dan
penanggulangan penyakit
1 2 3 4 5 6

4.1.3. Pendidikan
Meningkatnya Peningkatan Meningkatkan Meningkatkan pemerataan Pendidikan Anak Usia Dini
tingkat pendidikan kualitas layanan aksesibilitas pendidikan akses, mutu dan tata kelola
penduduk pendidikan anak usia dini, dasar serta pencitraan publik pada
dan masyarakat serta penyelenggaraan pendidikan.
Wajib Belajar Pendidikan
peningkatan kualitas
Dasar Sembilan Tahun
manajemen
pelayanannya

Wajib Belajar Pendidikan


Dasar Sembilan Tahun

Peningkatan Mutu Pendidik


dan Tenaga
Kependidikan

Pemerataan Pendidikan Non Formal


infrastruktur
pendidikan formal dan
non formal

Peningkatan kualitas Manajemen Pelayanan


pelayanan pendidikan Pendidikan

4.1.4. Perindustrian
Meningkatnya daya Peningkatan daya Pengembangan Mengembangkan IKM untuk Pengembangan Industri
saing industri saing industri yang produktivitas dan meningkatkan kualitas dan Kecil dan Menengah
berbasis sumber kualitas hasil sektor kuantitas produk IKM.
daya lokal industri pertanian,
peternakan, perikanan
untuk meningkatkan
daya saing daerah
VII - 14
NO Meningkatnya
Sasarandaya Peningkatan daya
Arah Kebijakan Pengembangan
Strategi Kebijakan Umum PROGRAM
saing industri saing industri yang produktivitas dan
berbasis sumber kualitas hasil sektor
1 2 daya lokal3 4
industri pertanian, 5 6
peternakan, perikanan Meningkatkan penerapan Peningkatan Kemampuan
untuk meningkatkan teknologi industri untuk Teknologi Industri
daya saing daerah peningkatan daya saing.

Peningkatan Kapasitas
Iptek Sistem Industri

Mengembangkan kawasan Penyiapan potensi


industri sesuai dengan tata sumberdaya, sarana dan
guna lahan dan tata ruang prasarana
wilayah

4.1.5. Perdagangan
Meningkatnya daya Peningkatan daya Meningkatkan kualitas Meningkatkan kualitas sarana Peningkatan Efisiensi
saing perdagangan saing perdagangan infrastruktur perdagangan tradisional dan Perdagangan Dalam Negeri
pendukung modern, menata PKL serta
perdagangan meningkatkan ekspor.

Mengembangkan sistem Pembinaan Pedagang Kaki


perdagangan untuk lima dan Asongan
meningkatkan daya
saing daerah

Perlindungan Konsumen
dan Pengamanan
Perdagangan

Peningkatan dan
Pengembangan Ekspor

5. Boyolali, lumbung padi dan pangan nasional


Tujuan 7: Meningkatkan produksi bahan pangan pertanian sebagai lumbung pangan nasional
5.1.1. Pertanian
Meningkatnya Peningkatan Peningkatan produksi Meningkatkan produktifitas Peningkatan produksi
produksi bahan produksi dan pertanian dan lahan pertanian guna pertanian/ perkebunan
pangan untuk industri berbasis pemasaran hasil mewujudkan Kabupaten
berkontribusi pada pertanian Boyolali sebagai lumbung
pasar nasional pangan tingkat provinsi
maupun nasional.

Peningkatan Produksi,
Produktivitas dan Mutu
Tanaman Perkebunan
Berkelanjutan

Peningkatan Pemasaran
Hasil Produksi Pertanian/
Perkebunan

Peningkatan Kesejahteraan
Petani

Pengembangan Peningkatan populasi, nilai Peningkatan Pemasaran


teknologi untuk tambah komoditas serta Hasil Produksi Peternakan
peningkatan nilai penyediaan sarpras pengolahan
tambah hasil pertanian dan pemasaran serta
optimalisasi pencegahan dan
VII - 15 pengobatan penyakit.
NO Sasaran Arah Kebijakan Pengembangan
Strategi Peningkatan populasi,
Kebijakan Umum nilai PROGRAM
teknologi untuk tambah komoditas serta
peningkatan nilai penyediaan sarpras pengolahan
1 2 3 tambah hasil4 pertanian dan pemasaran5serta 6
optimalisasi pencegahan dan Peningkatan Produksi
pengobatan penyakit. Peternakan

Pencegahan dan
Penanggulangan Penyakit
Ternak

Pangan
Meningkatkan penganekaragan Peningkatan Ketahanan
konsumsi pangan dan Pangan pertanian/
peningkatan lumbung pangan perkebunan
masyarakat serta penanganan
daerah rawan pangan.

Meningkatkan kapasitas Peningkatan kesejahteraan


kelembagaan penyuluhan dan petani
kelompok tani.
Meningkatkan kualitas sarana Pemberdayaan penyuluh
prasarana penyuluhan dan pertanian/ perkebunan
penyusunan program lapangan
penyuluhan yang berkualitas.

6. MISI : Boyolali kota susu, produsen daging dan hasil ternak/perikanan


Tujuan 8: Meningkatkan produksi bahan pangan dari usaha peternakan/perikanan
6.1.1. Kelautan dan Perikanan
Meningkatnya Peningkatan Pengembangan Peningkatan ketersediaan benih Pengembangan Budidaya
produksi , produksi dan kebijakan daerah yang ikan melalui BBI Modern, Perikanan
pengolahan hasil industri berbasis kondusif bagi peningkatan nilai tambah,
ternak dan perikanan hasil peternakan peningkatan produksi penguatan kelembagaan, serta
untuk berkontribusi dan perikanan peternakan/perikanan peningkatan sarpras perikanan
pada pasar nasional dan pemasaran hasil dalam rangka meningkatkan
produk produksi perikanan dengan
pertanian/peternakan/p konsep Minapolitan.
erikanan.

Pengembangan Optimalisasi Pengelolaan


teknologi untuk dan Pemasaran Produksi
peningkatan nilai Perikanan
tambah hasil
peternakan/ perikanan

7. MISI : Boyolali, lebih maju dan berteknologi;


Tujuan 9 : Meningkatkan pemasaran citra daerah dan pelayanan publik melalui teknologi informasi menuju Kabupaten Cerd
7.1.1. Komunikasi dan Informasi
Meningkatnya Reformasi tata Pemenuhan kebutuhan Meningkatkan ketersediaan Pengembangan
layananan kelola pemerintahan infrastruktur sarpras telekomunikasi dan komunikasi, informasi dan
pemerintah yang berbasis teknologi pengembangan E- informatika melalui media massa
dapat dioperasikan informasi dan governance pengembangan, pemeliharaan
dengan teknologi kolaboratif jaringan TI.
informasi

Pengkajian dan penelitian


bidang informasi dan
komunikasi

Peningkatan Penyebaran informasi melalui Fasilitasi Peningkatan SDM


ketrampilan aparat siaran, sosialisasi dan bidang komunikasi dan
memberikan pelayanan publikasi. informasi
berbasis teknologi
(smart city) Kerjasama informasi dan
media massa

7.1.2. Pariwisata

VII - 16
TABEL VII.2 Keterkaitan Kebijakan Umum dan Program Pembangunan
Tahun Awal Tahun Akh
Kebijakan Strategi Kebijakan Umum PROGRAM INDIKATOR PROGRAM Satuan
2015 2021
3 4 5 6 7 8 9 10
kan semangat Pro Investasi;
n jumlah nilai investasi
Penanaman Modal
asi Tata Penyediaan regulasi Meningkatkan iklim investasi Peningkatan Iklim Investasi Rata - rata lama pengurusan hari 8
emerintahan daerah ramah investasi yang kondusif, kerjasama dan dan Realisasi Investasi perijinan
mah promosi investasi. Peningkatan jumlah tenaga kerja TK 13,840 64,
si dan bagi perusahaan yang mempunyai
s teknologi ijin
si

Melanjutkan Reformasi Peningkatan Promosi dan Peningkatan nilai investasi Rp 1,096,545,000 1,475,475
sistem pelayanan Kerja sama Investasi
perijinan ramah Peningkatan jumlah investor Investor 941 1,
investasi
Meningkatnya sarana dan Paket 1
prasarana promosi.

Penyiapan Potensi Sumber Penambahan produk hukum dok 1


Daya Sarana dan daerah yang pro investasi
Prasarana Daerah

n daya saing perekonomian, pemberdayaan ekonomi kerakyatan yang berwawasan lingkungan


Lingkungan Hidup
asi tata Penegakan Regulasi Meningkatkan kersediaan data Pengendalian Pencemaran Pelaku usaha/kegiatan yang pelaku usaha NA
emerintahan pengembangan SDA dan LH serta penanganan dan Perusakan Lingkungan memiliki rekomendasi UKL/UPL,
laboratif dan bisnis/usaha ramah pencemaran, kerusakan kelayakan Amdal , dan atau izin
asan lingkungan lingkungan lingkungan
ngunan
njutan
Prosentase aduan dugaan % 100
nable
pencemaran dan/atau perusakan
ment)
lingkungan ditindaklanjuti

Peningkatan Kualitas dan Data SDA dan LH paket 5


Akses Informasi SDA dan
LH

katkan Peningkatan RTH Terwujudnya luasan RTH Pengelolaan ruang terbuka Luasan RTH publik wilayah kota/ m2 1,190,322 1,437,
laan dan sesuai dengan ketentuan hijau (RTH) kawasan perkotaan
n RTH

% ketersediaan luasan RTH % 2.65 3


publik sebesar 20% dari luasan
wilayah kota/ kawasan perkotaan

VII - 17
Tahun Awal Tahun Akh
Kebijakan Strategi Kebijakan Umum PROGRAM INDIKATOR PROGRAM Satuan
2015 2021
3 4 5 6 7 8 9 10

katkan Menyelaraskan Meningkatkan integrasi Peningkatan Pengendalian hasil perhitungan beban BOD mg/L ( 6
laan dan tumbuhnya investasi pengelolaan sumber daya alam Polusi pencemaran yang meliputi 100%)
dalian pada pengembangan dengan kelestarian lingkungan parameter BOD, COD, TSS air
aran produk unggulan sungai dan waduk COD mg/L ( 50
gan daerah yang 100%)
berwawasan lingkungan TSS mg/L 400
( 100%)

hasil uji kualitas udara ambien ug/Nm3 SO2 632, CO SO2 632
(SO2, CO, NO2, TSP) (100%) 15000, NO2 316, 15000, NO2
TSP 230 TSP

Perlindungan dan Peningkatan cadangan air tanah unit 5,930 9,


Konservasi SDA

Meningkatkan sarana dan Pengembangan Kinerja Cakupan wilayah yang desa/kel 5


prasarana pengelolaan sampah Pengelolaan Persampahan melakukan pengelolaan sampah
yang mandiri dan ramah mandiri di lingkungan perkotaan
lingkungan

Persentasi Pengurangan % 4.51 1


persampahan

Persentasi Penganggkutan % 16.00 6


Sampah

Persentasi Pengelolaan TPA % 15.00 6

gun Untuk Lebih Maju dan Berkelanjutan


n daya dukung infrastruktur untuk daya saing dan kesejahteraan daerah
Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
uhan dan Pengembangan Meningkatkan kualitas dan Pembangunan jalan dan Proporsi panjang jaringan jalan km 391.80 417
taan akses kerjasama multi pihak kuantitas jalan dan jembatan jembatan dalam kondisi baik
uktur untuk pembangunan serta membuka akses jalan
Terhubungnya pusat-pusat km 3,945 7,
infrastruktur, termasuk baru pendukung pertumbuhan
partisipasi masyarakat ekonomi beserta sarpras kegiatan dan pusat produksi di
pendukungnya. wilayah kab boyolali dengan
pembangunan jalan baru (km)

Pembangunan Panjang talud tebing sungai yang km 0 7,


turap/talud/bronjong dibangun

Panjang Talud jalan yang km 1448.63 5,834


dibangun
Rehabilitasi/pemeliharaan Panjang Jaringan Jalan yang km 11.96 131
jalan dan jembatan dipertahankan Dalam Kondisi
baik

Pembangunan saluran Panjang drainase dibangun km 2,976 8,


drainase/gorong-gorong sebagai bangunan pelengkap
jalan

Meningkatkan fungsi jaringan Pengembangan dan Luas sawah yang dapat dialiri air ha 8348.09 873
irigasi dan sistem pengelolaan jaringan irigasi untuk pertanian rakyat
pengelolaannya irigasi, rawa dan jaringan pada sistem irigasi yang sudah
pengairan lainnya ada

Meningkatkan fungsi jaringan Pengembangan dan Gabungan Petani Pemakai Air kelompok 5
irigasi dan sistem pengelolaan irigasi (GP3A) yang melaksanakan
pengelolaannya partisipatif pengelolaan irigasi secara
partisipatif

Meningkatkan kecukupan Penyediaan dan Tersedianya data potensi air Dokumen 1


kebutuhan air baku untuk air Pengelolaan Air Baku bawah tanah(data potensi air
minum dan pertanian dengan tanah/Sumur Uji)
menyediakan sempadan
disekitar sumber air baku Sambungan Rumah terbangun unit 300
(sempadan mata air, waduk, untuk mendapatkan akses air
embung dan bendung). minum yang aman/Cakupan
rumah tangga pengguna air
bersih

Pengembangan, Tersedianya air baku Melalui unit 2


pengelolaan dan konservasi pembangunan embung
sungai, danau dan sumber
daya air lainnya

VII - 18
Tahun Awal Tahun Akh
Kebijakan Strategi Kebijakan Umum PROGRAM INDIKATOR PROGRAM Satuan
2015 2021
3 4 5 6 7 8 9 10
Meningkatkan pengendalian Pengendalian Pemanfaatan Pelayanan Legalisasi rekomteks Rekomen- 554 1,
pembangunan berkelanjutan Ruang IMB dasi
dan kawasan budidaya
Pelayanan Legalisasi site plan Dokumen 0
Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
Pengembangan Meningkatkan kecukupan Pengembangan Kinerja Bertambahnya sanitasi berupa unit 7
infrastruktur yang kebutuhan air baku untuk air Pengelolaan Air Minum dan IPAL
mengungkit pencapaian minum dan pertanian. Air Limbah
daya saing ekonomi,
Kabupaten Hijau, Meningkatkan ketersediaan dan Pengembangan pengelolaan Penambahan titik lampu unit 11,933 10,
Kabupaten Cerdas pengelolaan PPJU penerangan jalan umum
(Smart City)
Meningkatkan kualitas dan Pembangunan Desa/kelurahan Terbangun Desa 0
kuantitas infrastruktur infrastruktur perdesaan infrastrukturnya
pedesaan

Energi dan Sumber Daya Mineral


Meningkatkan pengembangan Perlindungan dan Terbangunnya sumber Energi unit 271
potensi tenaga listrik Konservasi Sumber Daya Baru terbarukan
Alam

Perhubungan
Meningkatkan pelayanan Peningkatan pelayanan Tersedianya sarpras pelayanan buah 22
angkutan melalui penyediaan angkutan angkutan umum
fasilitas angkutan umum serta
penertiban lalu lintas
Meningkatkan pelayanan Rehabilitasi dan Terpeliharanya sarpras dan buah 12
pengujian kendaraan bermotor pemeliharaan prasarana fasilitas LLAJ
dan fasilitas LLAJ

Peningkatan kelaikan Tersedianya kelengkapan layanan % 100


pengoperasian kendaraan uji kelayakan kendaraan bermotor
bermotor

Meningkatkan pelayanan Pembangunan Prasarana Tersusunnya Dokumen kajian Dokumen NA


perhubungan melalui dan Fasilitas Perhubungan perhubungan
penyusunan Norma, Kebijakan,
Pengendalian dan Tersedianya sarpras lalu lintas % 100
Standar dan Prosedur
Pengamanan Lalu Lintas dan perlengkapan jalan

Kepemudaan dan Olahraga


Pengembangan infra Meningkatkan partisipasi peran Peningkatan peran serta Pemuda mendapat penghargaan orang 6
struktur mendasarkan serta aktif masyarakat dalam kepemudaan tingkat propinsi
rasio kebutuhan bidang pemuda dan olahraga orang
Pengembangan dan Pemuda dalam Pengembangan 2
pelayanan publik
Keserasian Kebijakan Kepedulian dan Kepeloporan
Pemuda Pemuda (PKKP)
Meningkatkan dan pengkaderan Pembinaan dan Peringkat PORDA peringkat 11
pemuda dan olahraga Pemasyarakatan Olah Raga
Bertambahnya Cabang Olahraga Pengcab

Peningkatan Sarana dan Bertambahnya Lapangan Lapangan 1


Prasarana Olahraga
Olah Raga
Perpustakaan
Meningkatkan kunjungan ke Pengembangan Budaya Peningkatan upaya orang 32,756 35,
perpustakaan daerah. baca dan pembinaan pengembangan perpustakaan dan
Perpustakaan budaya gemar membaca

berintegritas, sejahtera
tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik yang berintegritas, anti KKN, responsif dan akuntabe
Perencanaan
atan Peningkatan kualitas Meningkatkan kualitas Perencanaan pembangunan Dokumen RKPD dan RPJMD Dokumen 2
s perencanaan, dokumen perencanaan daerah Dokumen Renja dan Renstra PD Dokumen 2
naan dan tatalaksana pembangunan daerah yang
bilitas penganggaran, disusun secara partisipatif,
laan pengelolaan keuangan responsif dan integratif; Tersusunnya DSP usulan Dokumen 25
an daerah, daerah dan sinergitas kegiatan Kecamatan/kelurahan
o sistem informasi daerah Tersusunnya Profil Kelurahan Dokumen 6
teraan dengan sistem informasi
pemeriksaan serta Dokumen Evaluasi Dokumen 2
peningkatan kapasitas Dokumen laporan Dokumen 6
pemeriksa/ auditor Pertanggungjawaban
Tersusunnya dokumen KUA PPAS Dokumen 2
APBD
Terverivikasinya RKA SKPD Dokumen 98

VII - 19
bilitas penganggaran, disusun secara partisipatif,
laan pengelolaan keuangan responsif dan integratif;
an daerah, daerah dan sinergitas
o sistem informasi daerah
teraan dengan sistem informasi
pemeriksaan serta
peningkatan kapasitas
pemeriksa/ auditor
Tahun Awal Tahun Akh
Kebijakan Strategi Kebijakan Umum PROGRAM INDIKATOR PROGRAM Satuan
2015 2021
3 4 5 6 7 8 9 10
Tersusunnya dokumen Dokumen 2
perencanaan tata ruang
Meningkatkan kualitas Pengembangan Dokumen data/informasi Dokumen 4
data/informasi serta kebijakan data/informasi pembangunan daerah yang
teknis sebagai bahan dipublikasikan (dokumen)
penyusunan perencanaan
Perencanaan pembangunan Rumusan kebijakan/kajian teknis Dokumen 3
pembangunan daerah
ekonomi perencanaan pembangunan
ekonomi

Perencanaan pembangunan Rumusan kebijakan/kajian teknis Dokumen 3


sosial budaya perencanaan pembangunan sosial
budaya

Perencanaan pembangun Kajian rencana pengembangan Dokumen 1


an prasarana wilayah dan prasarana wilayah dan sumber
sumber daya alam daya alam

Perencanaan pembangunan Tersusunnya studi data Dokumen NA


daerah rawan bencana infrastruktur dan potensi rawan
bencana
Perencanaan Rumusan kebijakan/kajian teknis Dokumen 15
pengembangan wilayah perencanaan pembangunan
strategis dan cepat tumbuh prasarana dan sumber daya alam
(proposal)

Perencanaan pembangunan Rumusan kebijakan teknis Dokumen 1


bidang Pemerintahan perencanaan pengembangan
permukiman perdesaan

Perencanaan Rumusan kebijakan teknis Dokumen 1


pengembangan kota-kota perencanaan pengembangan air
menengah dan besar minum/air bersih dan sanitasi

Kerjasama pembangunan kerjasama pembangunan daerah kegiatan 2


daerah yang diimplementasikan

Peningkatan kapasitas Cakupan peningkatan % 100


kelembagaan perencanaan kemampuan teknis aparatur
pembangunan daerah perencana

Keuangan
Meningkatkan optimalisasi Pengendalian Kerugian Pengembalian kerugian daerah (Rp. 000) 9,000 1
penggunaan dan pemanfaatan Daerah
aset daerah Peningkatan dan Bertambahnya PAD Rp 242,348,841 412,068,
pengembangan pengelolaan Rp
Peningkatan PAD per tahun 14,842,346 39,304,
keuangan daerah
% 6.524 10
Opini BPK atas laporan
Pembinaan dan Fasilitasi Terlaksananya evaluasi Dokumen 12
Pengelolaan Keuangan pengelolaan keuangan daerah
Kabupaten/Kota

Pembinaan dan Pengawasan


Meningkatkan kapasitas fungsi Peningkatan Prosentase tenaga pemeriksa dan % NA
pengawas dalam proses audit, profesionalisme tenaga aparat pengawasan yang
review, evaluasi, pemantauan pemeriksaan dan aparatur profesional
dan kegiatan pengawasan lain pengawasan
terhadap penyelenggaraan
tugas dan fungsi organisasi Peningkatan Sistem Menurunnya temuan/ Temuan/ NA
Perangkat Daerah Pengawasan Internal dan rekomendasi hasil pemeriksaan Rekomendasi
Pengendalian Pelaksanaan LKPD oleh BPK RI
Kebijakan KDH

Penyusunan Kebijakan, Koordinasi administratif dan Pelayanan


atan Pengaturan struktur Meningkatkan optimalisasi, Peningkatan Rata-rata tingkat penerapan % NA
n publik yang organisasi pemerintah kualitas kebijakan, koordinasi ketatalaksanaan ketatalaksanaan Perangkat
if dan beserta infrastruktur dan pelayanan administrasi Daerah
bel pendukungnya sesuai
rasionalitas tuntutan Penataan Daerah Otonomi Tersusunnya kebijakan teknis Dokumen NA
kebutuhan berdasarkan Baru bidang administrasi kewilayahan
regulasi yang berlaku
Tersusunnya kebijakan teknis Dokumen NA
bidang kelembagaan
Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan

VII - 20
atan Pengaturan struktur
n publik yang organisasi pemerintah
if dan beserta infrastruktur
bel pendukungnya sesuai
rasionalitas tuntutan
kebutuhan berdasarkan
regulasi yang berlaku
Tahun Awal Tahun Akh
Kebijakan Strategi Kebijakan Umum PROGRAM INDIKATOR PROGRAM Satuan
2015 2021
3 4 5 6 7 8 9 10
Mewujudkan tata kelola Pendidikan kedinasan Prosentase pejabat struktural % 78
pemerintahan yang transparan yang telah lulus pendidikan dan
dan akuntabel pelatihan kepemimpinan sesuai
tingkatan

Peningkatan kapasitas Prosentase Aparatur yang % NA 1


sumber daya memiliki sertifikasi pendidikan
dan pelatihan teknis sesuai
bidang tugasnya

Meningkatkan profesionalisme Pembinaan dan Prosentase PNS yang mempunyai % 75.32 8


aparatur pemerintah daerah pengembangan aparatur latar belakang pendidikan yang
dalam rangka meningkatkan sesuai dengan tugas yang menjadi
kualitas pelayanan publik. tanggung jawabnya

Prosentase penyelesaian kasus- % 90


kasus kepegawaian

Fasilitasi pindah/purna Prosentase pegawai yang % 100


tugas memperoleh keputusan pensiun
tepat waktu

Peningkatan disiplin Cakupan tingkat ketaatan % 100


aparatur aparatur terhadap peraturan
kepegawaian

Terlaksananya  pengadaan % NA
pakaian dinas aparatur beserta
perlengkapannya
Penyusunan Kebijakan, Koordinasi administratif dan Pelayanan
Optimalisasi Meningkatkan optimalisasi, Peningkatan Pelaksanaan Nilai Pelaksanaan Reformasi Skor NA 7
kemandirian pelayanan kualitas kebijakan, koordinasi Reformasi Birokrasi Birokrasi
masyarakat dan pelayanan administrasi
Peningkatan Pelayanan Nilai IKM Kabupaten Boyolali % 78.77 8
Publik Kebijakan teknis di bidang Dokumen 1
organisasi dan tata laksana serta
kepegawaian
Penataan Peraturan Persentase produk % 68
Perundang-Undangan hukum/regulasi daerah yang
dihasilkan berdasarkan prolegda

Peningkatan pelayanan Rumusan kebijakan teknis Dokumen 51


kedinasan kepala pemerintahan, ekonomi,
daerah/wakil kepala pembangunan, kesra dan
daerah administrasi
Terlaksananya Rakor Kecamatan 19
Muspika/Perangkat Kelurahan
Peningkatan Kerjasama Cakupan kerjasama antar daerah % 100
Antar Pemerintah Daerah yang difasilitasi sampai dengan
rencana aksi

Penyelenggaraan pelayanan Terlaksanaya fungsi layanan di % NA


Administrasi dan publik Kecamatan
Kecamatan
Pembinaan dan fasilitasi Terlaksananya pengisian Kecamatan NA
penyelenggaraan perangkat desa/kelurahan
Pemerintah daerah
Rumusan kebijakan teknis bidang Dokumen 27
pemerintahan desa
Terlaksananya pembinaan dan Kecamatan NA
pengelolaan keuangan
desa/kelurahan.
Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil
Meningkatkan kualitas Penataan Administrasi Cakupan penerbitan kartu % NA
pelayanan administrasi Kependudukan keluarga
kependudukan. Cakupan penerbitan kartu tanda % NA
penduduk
cakupan penerbitan kutipan akte % NA
kelahiran penduduk usia 0-18th

Cakupan penerbitan kutipan akte % NA


kelahiran dari jumlah penduduk

VII - 21
Meningkatkan kualitas Penataan Administrasi
pelayanan administrasi Kependudukan
kependudukan.

Tahun Awal Tahun Akh


Kebijakan Strategi Kebijakan Umum PROGRAM INDIKATOR PROGRAM Satuan
2015 2021
3 4 5 6 7 8 9 10
Cakupan penerbitan kutipan akte % NA
kematian
Meningkatkan kesadaran Cakupan Kecamatan yang % NA
masyarakat arti penting melaksanakan pencetakan KTP-
dokumen kependudukan EL
Administrasi Umum Pada Semua Perangkat Daerah
Penegakan implementasi SOP Pelayanan Administrasi Terlaksananya fungsi layanan % 100
pelayanan publik Perkantoran Administrasi Perkantoran
Perangkat Daerah.
Peningkatan Sarana dan Terlaksananya fungsi layanan % 100
Prasarana Aparatur Sarana dan Prasarana Aparatur
Perangkat Daerah.
Peningkatan Kapasitas Terwujudnya Kapasitas Sumber % 100
Sumber Daya Aparatur Daya Aparatur Perangkat Daerah.

Peningkatan Terwujudnya pengembangan % 100


pengembangan sistem sistem pelaporan capaian kinerja
pelaporan capaian kinerja dan keuangan Perangkat Daerah.
dan keuangan

Penelitian dan Pengembangan


Meningkatkan kualitas Penelitian dan Inovasi hasil penelitian untuk inovasi 4
penelitian dan dan pengembangan inovasi meningkatkan kesejahteraan
pengembangan inovasi daerah. daerah masyarakat

Terbangunnya TechnoPark unit -

Penyusunan Kebijakan, Koordinasi administratif dan Pelayanan


Pengembangan Meningkatkan optimalisasi, Pengembangan Cakupan ketersediaan % 50
pelayanan publik kualitas kebijakan, koordinasi data/informasi jabatan. data/informasi jabatan
berbasis teknologi dan pelayanan administrasi
informasi

Persandian
Meningkatkan pengamanan Penyelenggaraan Terlaksananya fasilitasi layanan % 100
informasi dan persandian pada persandian persandian
seluruh Perangkat Daerah.

Kearsipan
Meningkatkan kualitas Perbaikan sistem Tertibnya penyimpanan arsip % NA
pelayanan kearsipan kepuasan administrasi kearsipan dinamis in aktif dari satuan kerja
masyarakat terhadap pelayanan
kearsipan.
Peningkatan kualitas Peningkatan pemahaman % 100
pelayanan informasi pengelolan kearsipan bagi pejabat
dilingkungan Pemerintah Kab.
Boyolali

Pemeliharaan Termonitor dan terevaluasinya % 100


rutin/berkala sarana dan pengelolaan kearsipan
prasarana kearsipan dilinkungan Pemerintah Kab.
Boyolali
Penyelamatan dan Tertibnya penyimpanan arsip in % 100
pelestarian dokumen/arsip aktif dari satuan kerja
daerah
Statistik
Menyediakan dan publikasi Pengembangan Dokumen statistik daerah yang Dokumen 7
data statistik daerah yang data/informasi/ statistik dipublikasikan
akurat dengan memperkuat daerah
kerjasama dengan BPS dan
Perguruan Tinggi.

Penyusunan Kebijakan, Koordinasi administratif dan Pelayanan


Penyediaan ruang Meningkatkan optimalisasi, Pelayanan Pemilihan Prosentase sanggahan lelang % 6
monitoring, evaluasi, kualitas kebijakan, koordinasi Penyedia Barang/Jasa Kualitas layanan e-procurement % 78.97 8
dan komplain dari dan pelayanan administrasi
masyarakat
Pertanahan
Meningkatkan layanan Penyelesaian konflik- Cakupan permasalahan % 34
administrasi dan informasi konflik pertanahan pertanahan yang diselesaikan
pertanahan.

VII - 22
Tahun Awal Tahun Akh
Kebijakan Strategi Kebijakan Umum PROGRAM INDIKATOR PROGRAM Satuan
2015 2021
3 4 5 6 7 8 9 10

Penataan, penguasaan, Terlaksananya fasilitasi penataan, % 100


pemilikan, penggunaan, penguasaan, pemilikan,
dan pemanfaatan tanah penggunaan, dan pemanfaatan
tanah.

Pengembangan Sistem Tersusunnya Sistem Informasi Dokumen 1


Informasi Pertanahan Pertanahan
Kesekretariatan DPRD
Meningkatkan kualitas layanan Peningkatan Kapasitas Terlaksananya layanan fasilitasi % 75
fasilitasi DPRD dalam Lembaga Perwakilan DPRD Dalam melaksanakan
melaksanakan fungsinya yaitu Rakyat Daerah fungsinya yaitu Legislatif,
legislatif penganggaran dan Penganggaran dan Pengawasan
pengawasan

kemitraan pemerintah dan masyarakat untuk kenyamanan dan kesejahteraan sosial


Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat
atan Peningkatan upaya Mewujudkan kedewasaan Pendidikan Politik Prosentase LSM yang mempunyai % NA
ivitas pemeliharaan politik dan rasa aman dan Masyarakat SKT (Surat Keterangan Terdaftar)
dan keamanan, ketertiban, Nyaman dalam kehidupan
teraan sosial dan perlindungan bermasyarakat.
masyarakat Tingkat partisipasi masyarakat % NA 82
dalam pemilihan umum

Pengembangan Wawasan Cakupan sosialisasi/ fasilitasi % NA


Kebangsaan wawasan kebangsaan pada
sekolah setingkat SLTA

Fasilitasi pengembangan nilai- kegiatan NA


nilai wawasan kebangsaan di
setiap Kecamatan

Fasilitasi penyelenggaraan kegiatan 3


kegiatan keagamaan

Peningkatan Keamanan Cakupan konflik antar kelompok % NA


dan Kenyamanan masyarakat yang ditangani
Lingkungan

Kegiatan penyiapan tenaga, kegiatan 3


pengendalian kebisingan dan
pengendalian keamanan
lingkungan
Kegiatan pengendalian keamanan kegiatan NA
lingkungan
Kemitraan Pengembangan Kegiatan event pengembangan kegiatan 20
Wawasan Kebangsaan nilai-nilai wawasan kebangsaan.

Cakupan penyelesaian konflik % 100


antar umat beragama

Peningkatan Cakupan Sosialisasi Pencegahan, % 0.32


Pemberantasan Penyakit Pemberantasan Penyalahgunaan
Masyarakat dan Peredaran Gelap Narkoba
(P4GN)

Kegiatan untuk operasi penyakit kegiatan 20


masyarakat
Meningkatkan kapasitas Penigkatan kapasitas Peningkatan Kebijakan dan Skor 19.1 2
penanggulangan bencana penanggulangan bencana Kelembagaan
melalui Kesiapsiagaan, Peningkatan Kajian Risiko dan Skor 8.5 1
Tanggap Darurat, dan Rehab Perencanaan Terpadu
Rekon.
Peningkatan Sistem Informasi, Skor 27.6 3
Diklat dan Logistik
Peningkatan Penanganan Tematik Skor 10.6 1
Kawasan Rawan Bencana

Peningkatan Efektivitas Skor 21.2 3


Pencegahan dan Mitigasi Bencana

Peningkatan Kesiapsiagaan dan Skor 48.8 6


Penanganan Darurat Bencana

VII - 23
Tahun Awal Tahun Akh
Kebijakan Strategi Kebijakan Umum PROGRAM INDIKATOR PROGRAM Satuan
2015 2021
3 4 5 6 7 8 9 10
Peningkatan Sistem Pemulihan Skor 8.5 1
Bencana

Peningkatan Ketersediaan kebijakan (Buah) NA


penanggulangan bahaya Ketersediaan lembaga (Buah) NA
kebakaran Tingkat waktu tanggap rata-rata mnt NA
se-Kabupaten

Sosial
Penanganan Meningkatkan kualitas Pemberdayaan Fakir Persentase fakir miskin yang % NA
Penyandang Masalah pelayanan rehabilitasi sosial, Miskin, Komunitas Adat diberdayakan
Kesejahteraan Sosial pemberdayaan sosial dan Terpencil dan penyandang
perlindungan sosial. masalah kesejahteraan
sosial

Pelayanan dan rehabilitasi Persentase PMKS yang % NA


kesejahteraan sosial mendapatkan pelayanan sosial

Pembinaan para Prosentase Penyandang disabilitas % 8


penyandang cacat dan yang mendapatkan pembinaan
trauma dan pelayanan sosial

Pembinaan panti Pelayanan dan pembinaan bagi panti 16


asuhan/panti jompo panti asuhan
Pemberdayaan Meningkatnya pemahaman PSKS Desa 16
kelembagaan kesejahteraan dalam penanganan PMKS serta
sosial peran aktif dan kepedulian
masyarakat dalam UKS

Pembinaan anak terlantar Prosentase anak terlantar yang % 30


mendapat pelayanan dan
perlindungan sosial
Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman
Meningkatkan kepemilikan Pengembangan Perumahan Terwujudnya pembangunan Unit 472 1,
rumah layak huni bagi rumah tidak layak huni
masyarakat. Unit 190 (APBN)

Meningkatkan optimalisasi Terwujudnya bantuan stimulan Unit 1,000 6,


penataan kawasan pemukiman rumah tidak layak huni bagi
kumuh yang strategis Gakin
Unit NA 2,

Tenaga Kerja
Mengurangi angka Peningkatan Kesempatan Penempatan pencari kerja yang Jiwa 3,863 16,
pengangguran dan Kerja terdaftar (jiwa)
meningkatkan kesejahteraan
pekerja. Peningkatan kualitas dan Tenaga kerja yang meningkat Jiwa 240 1,
produktifitas tenaga kerja kompetensinya (jiwa)

Perlindungan dan Cakupan perusahaan yang % 100


pengembangan lembaga membayar sesuai regulasi
ketenagakerjaan

Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak


Meningkatkan partisipasi Peningkatan Peran Serta Peningkatan Pengetahuan dan % 10
perempuan dalam dan Kesetaraan Gender Ketrampilan Bagi Perempuan
pembangunan. Dalam Pembangunan. Dalam Mewujudkan Keluarga
Sejahtera

Peningkatan Pemahaman tentang Organisasi 10


Kesetaraan gender dalam Wanita
pembangunan.
Penguatan Kelembagaan Pemenuhan Hak Anak. Desa 19
Pengarusutamaan Gender
dan Anak Meningkatnya penanganan kasus % 100
pengaduan kekerasan terhadap
perempuan dan anak

Peningkatan Kapasitas jaringan % 5


Kelembagaan Perempuan dan
Anak.
Peningkatan Kualitas Meningkatnya Kualitas Hidup dan % 20
Hidup dan Perlindungan perlindungan Perempuan.
Perempuan.

VII - 24
Tahun Awal Tahun Akh
Kebijakan Strategi Kebijakan Umum PROGRAM INDIKATOR PROGRAM Satuan
2015 2021
3 4 5 6 7 8 9 10
Keserasian Kebijakan Meningkatnya Pemahaman Kegiatan 0
Peningkatan Kualitas Anak Kesetaraan Gender, Perempuan
dan Perempuan dan Anak

Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana


Meningkatkan peran Penyiapan Tenaga Meningkatnya Kualitas Tribina. % 21
masyarakat dalam pelaksanaan Pendamping Kelompok
program KB. Bina Keluarga.

Pembinaan Peran Serta Pengelolaan Data dan Informasi Dokumen 3


Masyarakat Dalam Program KB.
Pelayanan KB/KR Yang
Mandiri. Meningkatnya Pengelolaan Data Kegiatan 1
dan Informasi Program KB.

Keluarga Berencana Meningkatnya Pelayanan KB. % 75


Pelayanan KB (Peran PPKBD) % 100

Pelayanan Kontrasepsi. Capaian Peserta KB MKJP. % 100 10


Meningkatkan upaya Kesehatan Reproduksi Cakupan Kelompok KRR Yang % 10.84 10
pengurangan laju pertumbuhan Remaja. Aktif.
penduduk
Pengembangan Pusat Berkembangnya Kelompok PIK Kelompok 9
Pelayanan Informasi dan Remaja.
Konseling KRR.

Peningkatan Cakupan Pemahaman Perempuan % 100


Penanggulangan Narkoba, dan Remaja tentang Narkoba dan
PMS termasuk HIV/AID's. HIV/AID's.

Peningkatan Informasi Terpenuhinya Dokumen rumusan Dokumen NA


Kependudukan dan KB kebijakan kependudukan

Meningkatnya Koordinasi dengan Kegiatan NA


Perangkat Daerah

Meningkatnya pengelolaan data Dokumen NA


dan informasi kependudukan dan
KB

Meningkatnya Pemahaman Kegiatan NA


terhadap Informasi
Kependudukan dan KB

roduktif dan berdaya saing;


kualitas pembangunan manusia mendukung produktivitas dan daya saing daerah
Koperasi dan UMKM
atan Peningkatan Meningkatkan cakupan Penciptaan Iklim Usaha UMKM yang melaksanakan pola UMKM 1
aan akses produktivitas UMK, kualitas UMKM. UKM yang Kondusif kemitraan
roleh kualitas produk dan
atan jangkauan Pengembangan SDM UMKM yang terlatih UMKM 30
pemasarannya Kewirausahaan dan
keunggulan kompetitif
UKM

Meningkatkan kualitas Peningkatan Kualitas Koperasi yang di bina yang Koperasi 40


Koperasi. kelembagaan Koperasi meningkat nilai kesehatannya

Meningkatkan KUMKM yang Pengembangan Sistem Koperasi dan UMKM yang Koperasi 20
mengakses kredit. Pendukung Usaha bagi mengakses kredit
UMKM

Pemberdayaan Masyarakat dan Desa


Meningkatkan ekonomi Peningkatan Keberdayaan Kemampuan kinerja SDM Desa 47
kerakyatan di desa. Masyarakat Pedesaan Lembaga Pemberdayaan
/kelurahan Masyarakat Desa dan Kelurahan
(LPMD/K).

Pembangunan infrastruktur desa Desa 37


yang difasilitasi pelaksanaannya

VII - 25
Meningkatkan ekonomi Peningkatan Keberdayaan
kerakyatan di desa. Masyarakat Pedesaan
/kelurahan

Tahun Awal Tahun Akh


Kebijakan Strategi Kebijakan Umum PROGRAM INDIKATOR PROGRAM Satuan
2015 2021
3 4 5 6 7 8 9 10
Kemampuan pengelola aset modal Desa 40
usaha untuk mendukung
kebutuhan masyarakat

TTG/Inovasi hasil penelitian Inovasi 6


untuk meningkatkan
kesejahteraan masyarakat

Terlaksananya fasilitasi Kec. 19


penyelenggaraan kegiatan
kepemudaan dan olahraga.

Terlaksananya fasilitasi Kec. 19


penyelenggaraan bantuan hibah,
bantuan sosial dan bantuan
keuangan.

Meningkatkan Pendayagunaan Pengembangan lembaga Meningkatnya kemampuan Orang 40


Sumber Daya Alam dan ekonomi pedesaan/ pengelola aset modal usaha untuk
Teknologi Tepat Guna kelurahan mendukung kebutuhan
masyarakat

Peningkatan partisipasi Meningkatnya kemampuan Kec. / desa 19 Kec


masyarakat dalam pengelola aset modal usaha untuk
membangun mendukung kebutuhan
desa/kelurahan masyarakat

Meningkatnya kemampuan kelompok 102


lembaga pengelola sarana air
baku dan air bersih bagi
masyarakat

Cakupan pemberian stimulan % 25


pembangunan desa/kelurahan

Peningkatan Meningkatkan peran Peningkatan peran Pengurus PKK Desa/Kelurahan desa 49


kemampuan berusaha perempuan dalam membangun perempuan di kemampuannya meningkat.
bagi perempuan pedesaan/kelurahan

Terlaksananya kegiatan kecamatan


pembinaan organisasi perempuan

Kesehatan
atan Peningkatan kualitas Meningkatkan kesehatan Ibu, Peningkatan pelayanan Cakupan kunjungan bayi % NA
s layanan, pelayanan kesehatan Bayi, Balita dan Lansia, kesehatan keluarga Cakupan pelayanan anak balita % NA
an Promosi Kesehatan, upaya prosentase puskesmas % NA
pencegahan dan pengendalian melaksanakan pelayanan Lansia
penyakit menular dan tidak
menular serta penyehatan
lingkungan % Balita kurus yang mendapat % NA
makanan tambahan
Pembiayaan kesehatan Cakupan kepesertaan jaminan % 36.9
masyarakat kesehatan nasional bagi
masyarakat/penduduk miskin

Obat dan Perbekalan Prosentase Ketersediaan Obat dan % NA


Kesehatan perbekalan kesehatan

Proporsi Pembinaan dan % NA


Pengawasan Pelayanan
Kefarmasian
Mengembangkan Pelayanan Peningkatan Pelayanan Puskesmas terakreditasi Pusk NA
kesehatan dasar dan rujukan, Kesehatan Cakupan rawat jalan (pusk) % 18
sumber daya manusia yang
Cakupan Rawat inap (pusk) % 1.6
memadai, unggul, berbasis
Cakupan respon aduan % 0
teknologi dengan berorientasi
pada keselamatan pasien kegawatdaruratan kesehatan
(patient safety). Upaya Kesehatan yang ditangani
Cakupan SPM di Puskesmas % 0
Masyarakat (upaya kesehatan masyarakat)
Peningkatan Kualitas Cakupan SPM di Puskesmas % 0
Pelayanan Kesehatan pada (Upaya kesehatan perorangan)
BLUD

VII - 26
Mengembangkan Pelayanan
kesehatan dasar dan rujukan,
sumber daya manusia yang
memadai, unggul, berbasis
teknologi dengan berorientasi
pada keselamatan pasien
(patient safety).
Tahun Awal Tahun Akh
Kebijakan Strategi Kebijakan Umum PROGRAM INDIKATOR PROGRAM Satuan
2015 2021
3 4 5 6 7 8 9 10
Pengembangan sumber Dokter dan tenaga kesehatan orang 10
daya kesehatan dikirim pelatihan
Rasio dokter % 15.1
Rasio dokter gigi % 3.9
Rasio perawat % 87.5 1
Rasio bidan % 56.5
Manajemen informasi dan Prosentase puskesmas % -
regulasi kesehatan melaksanakan simpus terintegrasi

Promosi kesehatan dan Desa /Kelurahan Siaga Aktif Desa 42


pemberdayaan masyarakat Mandiri
Proporsi Rumah Tangga Sehat % 69
Pengembangan Lingkungan Desa STBM Desa -
Sehat
Peningkatan Kualitas Tingkat hunian (Bed Occupancy % 69.25
Pelayanan Kesehatan Pada Rate/ BOR)
BLUD Lama tinggal (Legth Of Stay/ LOS) Hari 4.87

Turn Over Internal (TOI) Hari 2.68


Bed Turn Over (BTO) Pasien(kali) 36.92
angka kematian murni (Net Death % 0.24
Rate/ NDR)
Gross Death Rate (GDR) % 0.83

Standarisasi Pelayanan Pemenuhan standart pelayanan % 50


Kesehatan kesehatan rumah sakit

Peningkatan Kualitas Tingkat hunian (Bed Occupancy % 69 8


Pelayanan Kesehatan Pada Rate/ BOR)
BLUD Lama tinggal (Legth Of Stay/ LOS) Hari 3.64

Turn Over Internal (TOI) Hari 1.64


Bed Turn Over (BTO) Pasien(kali) 66.89 5

Angka Kematian Murni (Net Death % 1.44


Rate/ NDR)
Gross Death Rate (GDR) % 2.47
Standarisasi Pelayanan Pemenuhan standart pelayanan % NA
Kesehatan kesehatan rumah sakit

Peningkatan Kualitas Tingkat hunian (Bed Occupancy % 59


Pelayanan Kesehatan Pada Rate/ BOR)
BLUD Lama tinggal (Legth Of Stay/ LOS) Hari 4.6

Turn Over Internal (TOI) Hari 3.2


Bed Turn Over (BTO) (kali) 46
angka kematian murni (Net Death % 1.1
Rate/ NDR)
Gross Death Rate (GDR) % 2.6
Standarisasi Pelayanan Pemenuhan standart pelayanan % 40
Kesehatan kesehatan rumah sakit

Pemerataan Pengadaan, peningkatan Cakupan Puskesmas Memenuhi % 0 2


infrastruktur kesehatan dan perbaikan sarana dan Standar Permenkes
prasarana puskesmas/
puskemas pembantu dan
jaringannya

Pengadaan, peningkatan Pemenuhan standart sarana dan % 54


sarana dan prasarana prasarana rumah sakit
rumah sakit/ rumah sakit % NA
jiwa/ rumah sakit paru-
paru/ rumah sakit mata;
% 45

Peningkatan kesadaran Pengawasan dan Proporsi Pembinaan dan %


masyarakat promosi pengendalian kesehatan Pengawasan Produksi, Makanan,
dan preventif kesehatan makanan dan Minuman

Pencegahan dan Angka kesakitan DBD (Insiden per 100,000 50.4


penanggulangan penyakit rate/IR)

VII - 27
Peningkatan kesadaran
masyarakat promosi
dan preventif kesehatan
Tahun Awal Tahun Akh
Kebijakan Strategi Kebijakan Umum PROGRAM
Pencegahan dan INDIKATOR PROGRAM Satuan
2015 2021
penanggulangan penyakit
3 4 5 6 7 8 9 10
Angka kematian DBD (CFR) % dari 1.9
jumlah
penderita

Prosentase orang dilakukan test % 0


HIV dan menerima hasil dari
kelpompok resiko

Angka keberhasilan pengobatan % 58.67


TB yang terkonfirmasi

Persentase desa/kel. yang % 0


melaksanakan kegiatan Posbindu
PTM
Cakupan Desa UCI % 100
Pendidikan
atan Meningkatkan Meningkatkan pemerataan Pendidikan Anak Usia Dini Nilai Angka Partisipasi Kasar % 69.80 8
s layanan aksesibilitas pendidikan akses, mutu dan tata kelola (APK) PAUD usia 3-6 tahun
kan anak usia dini, dasar serta pencitraan publik pada
dan masyarakat serta penyelenggaraan pendidikan.
Wajib Belajar Pendidikan Nilai Angka Partisipasi Kasar % 99.35 102
peningkatan kualitas
Dasar Sembilan Tahun (APK) SD/SDLB/Paket A
manajemen
pelayanannya
Nilai Angka Partisipasi Kasar % 94.20 100
(APK) SMP/SMPLB/Paket B

Nilai Angka Partisipasi Murni % 86.01 87


(APM) SD/SDLB/Paket A

Nilai Angka Partisipasi Murni % 69.95 75


(APM) SMP/SMPLB/Paket B

Wajib Belajar Pendidikan persentase peserta didik % 0.05 0


Dasar Sembilan Tahun SD/SDLB putus sekolah

persentase peserta didik SMP/ % 0.21 0


SMPLB putus sekolah
Persentase lulusan SD/sederajat % 98.40 99
yang melanjutkan yang ke
jenjang SMP

Persentase RK SD dalam kondisi % 94.06 95


baik
Persentase RK SMP dalam kondisi % 96.60 98
baik

Peningkatan Mutu Pendidik Persentase guru SD bersertifikat % 50.58 62


dan Tenaga pendidik
Kependidikan
Persentase guru SMP bersertifikat % 53.92 75
pendidik
Rasio Guru terhadap Jumlah % 12.23 20
Siswa SD
Rasio Guru terhadap Jumlah % 13.71 20
Siswa SMP

Pemerataan Pendidikan Non Formal Presentase Buta Aksara > 15 % 0.34


infrastruktur tahun
pendidikan formal dan
non formal

Peningkatan kualitas Manajemen Pelayanan Presentase SD berakreditasi % 87.00 9


pelayanan pendidikan Pendidikan minimal B

Presentase SMP berakreditasi % 78.26 8


minimal B

Perindustrian
atan daya Pengembangan Mengembangkan IKM untuk Pengembangan Industri Semakin berkembangnya IKM IKM 29
dustri yang produktivitas dan meningkatkan kualitas dan Kecil dan Menengah
s sumber kualitas hasil sektor kuantitas produk IKM.
kal industri pertanian,
peternakan, perikanan
untuk meningkatkan
daya saing daerah
VII - 28
Tahun Awal Tahun Akh
atan daya
Kebijakan Pengembangan
Strategi Kebijakan Umum PROGRAM INDIKATOR PROGRAM Satuan
dustri yang produktivitas dan 2015 2021
s sumber kualitas hasil sektor
kal3 4
industri pertanian, 5 6 7 8 9 10
peternakan, perikanan Meningkatkan penerapan Peningkatan Kemampuan Meningkatnya penerapan IKM 65
untuk meningkatkan teknologi industri untuk Teknologi Industri teknologi dan standart produk
daya saing daerah peningkatan daya saing. industri daerah

Peningkatan Kapasitas Meningkatnya nilai tambah dan IKM 30


Iptek Sistem Industri daya saing produk unggulan

Mengembangkan kawasan Penyiapan potensi Terbentuknya kawasan Kawasan 1


industri sesuai dengan tata sumberdaya, sarana dan peruntukkan industri
guna lahan dan tata ruang prasarana
wilayah

Perdagangan
atan daya Meningkatkan kualitas Meningkatkan kualitas sarana Peningkatan Efisiensi Meningkatnya sarpras Unit 60
erdagangan infrastruktur perdagangan tradisional dan Perdagangan Dalam Negeri perdagangan yang representatif
pendukung modern, menata PKL serta (toko, kios, los, kantor, MCK, TPS,
perdagangan meningkatkan ekspor. mushola, dll).

Pendapatan retribusi pasar Rp 4,989,335 5,239,335


daerah yang dikelola Pemkab
Boyolali

Mengembangkan sistem Pembinaan Pedagang Kaki Lokasi pedagang pasar, PKL dan Lokasi 2
perdagangan untuk lima dan Asongan Asongan yang tertib dan tertata
meningkatkan daya
saing daerah

Perlindungan Konsumen Pelaku usaha dan konsumen yang pelaku 4,200 25,
dan Pengamanan difasilitasi pemerintah daerah usaha dan
Perdagangan dalam rangka perlindungan konsumen
konsumen

Peningkatan dan Nilai ekspor barang (USD) USD 125,000 884


Pengembangan Ekspor

dan pangan nasional


produksi bahan pangan pertanian sebagai lumbung pangan nasional
Pertanian
atan Peningkatan produksi Meningkatkan produktifitas Peningkatan produksi Produksi pangan utama (Ton) : Ton 279,260 298,
si dan pertanian dan lahan pertanian guna pertanian/ perkebunan Padi
berbasis pemasaran hasil mewujudkan Kabupaten Produksi pangan lainnya (Ton) Ton
an Boyolali sebagai lumbung
pangan tingkat provinsi - Jagung 109,430 138,
maupun nasional. - Kedelai 5,062 6,
Produksi tanaman hortikultura Ku
utama (Ku) :
- Pepaya 214,217 126,
- Cabe 103,318 115,
- Bawang Merah 104,357 31,
- Jahe 10,180 10,
- Kencur 12,140 17,
Peningkatan Produksi, Produksi tanaman perkebunan: Ton
Produktivitas dan Mutu
Tanaman Perkebunan - Cengkeh 413 382
Berkelanjutan - Kopi 241 153
- Kelapa 4,366 5,572
- Tembakau 4,101 5,234
- Tebu 28,410 36,246
- Lada 20 24
- Atsiri Kw Minyak 13.47 59
Peningkatan Pemasaran Volume perdagangan produk Ton NA 83,857
Hasil Produksi Pertanian/ usaha pertanian
Perkebunan

Peningkatan Kesejahteraan Cakupan petani yang mendapat Orang NA 1,


Petani pelatihan, bantuan, registrasi
kebun dan sertifikat mutu
Pengembangan Peningkatan populasi, nilai Peningkatan Pemasaran Meningkatnya produksi daging Ton 8,209 8,
teknologi untuk tambah komoditas serta Hasil Produksi Peternakan
Meningkatnya produksi susu (kilo Kilo Liter 45,540 48,
peningkatan nilai penyediaan sarpras pengolahan
tambah hasil pertanian dan pemasaran serta liter)
optimalisasi pencegahan dan
pengobatan penyakit. VII - 29
Tahun Awal Tahun Akh
Kebijakan Pengembangan
Strategi Peningkatan populasi,
Kebijakan Umum nilai PROGRAM INDIKATOR PROGRAM Satuan
teknologi untuk tambah komoditas serta 2015 2021
peningkatan nilai penyediaan sarpras pengolahan
3 tambah hasil4 pertanian dan pemasaran5serta 6 7 8 9 10
optimalisasi pencegahan dan Peningkatan Produksi Pertambahan populasi ternak Ekor 310,040 320,
pengobatan penyakit. Peternakan sapi, kambing dan domba
Sapi potong Ekor 86,990 90,
Sapi perah Ekor 86,360 89,
Kambing dan domba Ekor 136,690 141,
Pencegahan dan Pengobatan ternak Ekor (Ayam) 40,000 35
Penanggulangan Penyakit
Ternak Sampel 700 1
Pangan
Meningkatkan penganekaragan Peningkatan Ketahanan Persentase desa yang memiliki % 16.85 2
konsumsi pangan dan Pangan pertanian/ Lumbung Pangan Masyarakat
peningkatan lumbung pangan perkebunan Desa (LPMD)
masyarakat serta penanganan
daerah rawan pangan.
Skor Pola Pangan Harapan skor 87.1

Meningkatkan kapasitas Peningkatan kesejahteraan Kelompok tani yang meningkat Kelompok NA


kelembagaan penyuluhan dan petani kelas kelembagaannya
kelompok tani.
Meningkatkan kualitas sarana Pemberdayaan penyuluh Balai Penyuluhan yang meningkat Unit BP3K NA
prasarana penyuluhan dan pertanian/ perkebunan kelas kelembagaannya
penyusunan program lapangan
penyuluhan yang berkualitas.

u, produsen daging dan hasil ternak/perikanan


produksi bahan pangan dari usaha peternakan/perikanan
Kelautan dan Perikanan
atan Pengembangan Peningkatan ketersediaan benih Pengembangan Budidaya Meningkatnya produksi ikan (ton) Ton 33,655 33
si dan kebijakan daerah yang ikan melalui BBI Modern, Perikanan
berbasis kondusif bagi peningkatan nilai tambah,
ternakan peningkatan produksi penguatan kelembagaan, serta
ikanan peternakan/perikanan peningkatan sarpras perikanan
dan pemasaran hasil dalam rangka meningkatkan
produk produksi perikanan dengan
pertanian/peternakan/p konsep Minapolitan.
erikanan.

Pengembangan Optimalisasi Pengelolaan Meningkatnya produk olahan ikan Ton 35


teknologi untuk dan Pemasaran Produksi (ton)
peningkatan nilai Perikanan
tambah hasil
peternakan/ perikanan

aju dan berteknologi;


n pemasaran citra daerah dan pelayanan publik melalui teknologi informasi menuju Kabupaten Cerdas (Smart City)
Komunikasi dan Informasi
asi tata Pemenuhan kebutuhan Meningkatkan ketersediaan Pengembangan Tersedianya sarana % 38
emerintahan infrastruktur sarpras telekomunikasi dan komunikasi, informasi dan telekomunikasi dan informasi
s teknologi pengembangan E- informatika melalui media massa yang mendukung pelayanan
si dan governance pengembangan, pemeliharaan kepada masyarakat
atif jaringan TI.
Cakupan publikasi hasil-hasil % 100
pembangunan
Pengkajian dan penelitian Kebijakan teknis di bidang Dokumen 5
bidang informasi dan pemberitaan, pengumpulan dan
komunikasi distribusi informasi dan protokol

Peningkatan Penyebaran informasi melalui Fasilitasi Peningkatan SDM Tersedianya kelompok informasi % 47
ketrampilan aparat siaran, sosialisasi dan bidang komunikasi dan masyarakat yang aktif
memberikan pelayanan publikasi. informasi
berbasis teknologi
(smart city) Kerjasama informasi dan Terwujudnya penyebarluasan % 88
media massa informasi pembangunan daerah

Rumusan kebijakan teknis Dokumen


kerjasama informasi dengan
media massa

Pariwisata

VII - 30
TABEL VIII.1 INDIKASI RENCANA PROGRAM PRIORITAS DAN KERANGKA PENDANAANNY
PAGU ANGGARAN (000)
Bidang UrusanPemerintahan 2015 2016 2017 2018 2019
NO Satuan
dan Program Prioritas Pembangunan PAGU PAGU PAGU
PAGU ANGGARAN PAGU ANGGARAN
ANGGARAN ANGGARAN ANGGARAN
1 2 3 4 5 6 7 8
A Belanja Tidak Langsung Rp 1,205,647,561 1,415,727,755 1,357,866,091 1,436,761,945 1,521,617
1 Belanja Pegawai Rp 954,269,355 1,062,606,762 1,027,873,510 1,090,373,896 1,156,361
2 Belanja Hibah Rp 57,720,025 19,539,575 22,309,113 24,136,391 27,670
3 Belanja Bansos Rp 8,313,969 10,940,000 12,034,000 13,237,400 14,561
4 Belanja Bagi Hasil Rp 8,197,128 8,645,662 9,078,029 9,743,081 10,458
5 Belanja Bant Keu kpd desa Rp 177,147,084 311,995,756 284,071,439 296,771,177 309,565
6 Belanja Tidak Terduga Rp - 2,000,000 2,500,000 2,500,000 3,000
Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendana
Bidang Urusan
Kondisi Awal
Pemerintahan RPJMD
NO Indikator Kinerja Program (outcome) Satuan 2016 2017 2018 2019
dan Program Prioritas
Pembangunan
2015 TARGET Rp TARGET Rp TARGET Rp TARGET
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
B. Belanja Langsung 735,238,813 745,544,258 775,742,524 809,329

1. Urusan Wajib Terkait Pelayanan Dasar 452,980,525 483,791,877 500,410,873 518,956


1.1. Pendidikan 48,809,580 41,351,896 47,138,900
Pendidikan Anak Usia Dini Nilai Angka Partisipasi Kasar (APK) PAUD % 69.80 71.20 11,194,000 75.00 12,412,500 78.80 15,791,000 79.87
usia 3-6 tahun

Wajib Belajar Pendidikan Nilai Angka Partisipasi Kasar (APK) % 99.35 99.50 32,719,470 99.50 23,809,500 99.80 25,855,000 101.00
Dasar Sembilan Tahun SD/SDLB/Paket A

Nilai Angka Partisipasi Kasar (APK) % 94.20 94.80 95.00 96.80 97.60
SMP/SMPLB/Paket B

Nilai Angka Partisipasi Murni (APM) % 86.01 86.05 86.10 86.25 86.50
SD/SDLB/Paket A

Nilai Angka Partisipasi Murni (APM) % 69.95 70.00 70.15 70.50 71.50
SMP/SMPLB/Paket B
Wajib Belajar Pendidikan Persentase peserta didik SD/SDLB putus % 0.05 0.03 0.03 0.03 0.03
Dasar Sembilan Tahun sekolah

Persentase peserta didik SMP/ SMPLB putus % 0.21 0.26 0.25 0.25 0.20
sekolah

Persentase lulusan SD/sederajat yang % 98.40 98.50 98.75 99.00 99.15


melanjutkan yang ke jenjang SMP

Persentase RK SD dalam kondisi baik % 94.06 94.10 94.15 94.20 94.22

Persentase RK SMP dalam kondisi baik % 96.60 97.20 97.50 97.80 98.10
Peningkatan Mutu Persentase guru SD bersertifikat pendidik % 50.58 53.70 2,345,360 54.10 2,579,896 55.12 2,737,900 56.14
Pendidik dan Tenaga
Kependidikan
Persentase guru SMP bersertifikat pendidik % 53.92 57.95 66.97 67.46 67.95

Rasio Guru terhadap Jumlah Siswa SD % 12.23 13.00 14.75 16.50 18.25

Rasio Guru terhadap Jumlah Siswa SMP % 13.71 14.00 15.75 17.50 19.25

Pendidikan Non Formal Presentase Buta Aksara > 15 tahun % 0.34 0.32 500,750 0.32 800,000 0.3 930,000 0.26

Manajemen Pelayanan Presentase SD berakreditasi minimal B % 87.00 88.50 2,050,000 90.00 1,750,000 91.25 1,825,000 92.50
Pendidikan
Presentase SMP berakreditasi minimal B % 78.26 79.35 80.00 81.25 82.50

4.3.
1.2. Kesehatan 191,300,950 212,868,728 214,771,093
Peningkatan pelayanan Cakupan kunjungan bayi % NA 80 4,999,986 82 765,793 85 840,793 87
kesehatan keluarga
Cakupan pelayanan anak balita % NA 82 85 87

Prosentase puskesmas melaksanakan % NA 100 100 100


pelayanan Lansia

Balita kurus yang mendapat makanan % NA - 80 85 90


tambahan

Pembiayaan kesehatan Cakupan kepesertaan jaminan kesehatan % 36.9 38.3 6,500,000 38.6 5,000,000 38.9 6,000,000 39.2
masyarakat nasional bagi masyarakat/penduduk miskin

Obat dan Perbekalan Prosentase Ketersediaan Obat dan perbekalan % NA 90 7,436,000 90 7,214,552 90 8,400,000 90
Kesehatan kesehatan

Proporsi Pembinaan dan Pengawasan % NA 20 25 35 40


Pelayanan Kefarmasian

Pengawasan dan Proporsi Pembinaan dan Pengawasan % NA 20 30,000 25 30,000 35 32,000 40


pengendalian kesehatan Produksi, Makanan, dan Minuman
makanan

Pencegahan dan Angka kesakitan DBD (Insiden rate/IR) per 100,000 50.4 50 600,000 49.5 384,000 49 402,000 48.5
penanggulangan penyakit

Angka kematian DBD (CFR) % dari 1.9 1.9 1.8 1.8 1.7
jumlah
penderita

VIII - 2
Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendana
Bidang Urusan
Kondisi Awal
Pemerintahan RPJMD
NO Indikator Kinerja Program (outcome) Satuan 2016 2017 2018 2019
dan Program Prioritas
Pembangunan
2015 TARGET Rp TARGET Rp TARGET Rp TARGET
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Pencegahan dan Prosentase orang dilakukan test HIV dan % 0 5 10 20 30
penanggulangan penyakit menerima hasil dari kelompok resiko

Angka keberhasilan pengobatan TB yang % 58.67 >60 > 65 > 70 > 75


terkonfirmasi
Persentase desa/kel. yang melaksanakan % 0 10 20 30 40
kegiatan Posbindu PTM
Cakupan Desa UCI % 100 100 100 100 100
Peningkatan Pelayanan Puskesmas terakreditasi Pusk NA - 2,321,293 2 1,316,000 4 1,386,000 6
Kesehatan
Cakupan rawat jalan (pusk) % 18 15 15 15 15
Cakupan Rawat inap (pusk) % 1.6 1.5 1.5 1.5 1.5
Cakupan respon aduan kegawatdaruratan % 0 90 90 90 90
kesehatan yang ditangani

Upaya Kesehatan Cakupan SPM di Puskesmas (upaya % 0 100 7,366,000 100 8,254,500 100 8,355,000 100
Masyarakat kesehatan masyarakat)

Peningkatan Kualitas Cakupan SPM di Puskesmas (Upaya % 0 100 35,245,494 100 34,000,000 100 35,000,000 100
Pelayanan Kesehatan pada kesehatan perorangan)
BLUD

Pengadaan, peningkatan Cakupan Puskesmas Memenuhi Standar % 0 3.45 18,046,189.75 6.89 7,000,000 10.35 7,500,000 13.79
dan perbaikan sarana dan Permenkes
prasarana puskesmas/
puskemas pembantu dan
jaringannya

Pengembangan sumber Dokter dan tenaga kesehatan dikirim Orang 10 0 65,000 10 65,000 20 73,000 30
daya kesehatan pelatihan
Rasio dokter % 15.1 15.1 15.2 15.6 16.0
Rasio dokter gigi % 3.9 3.9 4.5 4.8 5.1
Rasio perawat % 87.5 87.5 90.7 92.4 95.3

Rasio bidan % 56.5 56.5 56.7 57.0 57.2


Manajemen informasi dan Prosentase puskesmas melaksanakan simpus % - 0 70,000 20 70000 40 75000 60
regulasi kesehatan terintegrasi

Promosi kesehatan dan Desa /Kelurahan Siaga Aktif Mandiri Desa 42 53 248,000 66 186,500 80 195,000 93
pemberdayaan masyarakat
Proporsi Rumah Tangga Sehat % 69 70 71 72 73

Pengembangan Desa STBM Desa - 10 1,047,000 75 1,048,000 150 1,053,000 175


Lingkungan Sehat

Peningkatan Kualitas Tingkat hunian (Bed Occupancy Rate/ BOR) % 69.25 65.00 10,597,000 69.00 10,914,900 70.00 11,242,300 71.00
Pelayanan Kesehatan Pada
BLUD
Lama tinggal (Legth Of Stay/ LOS) Hari 4.87 4.33 4.55 4.54 4.53
Turn Over Internal (TOI) Hari 2.68 2.33 1.85 1.87 1.88
Bed Turn Over (BTO) Pasien(kali) 36.92 54.85 45.00 47.50 45.70
angka kematian murni (Net Death Rate/ NDR) % 0.24 0.2900 0.26 0.25 0.24

Gross Death Rate (GDR) % 0.83 0.7260 0.85 0.83 0.80


Pengadaan, peningkatan Pemenuhan standart sarana dan prasarana % 54 56 60 16,874,483 65 18,500,000 70
sarana dan prasarana rumah sakit
rumah sakit/ rumah sakit
jiwa/ rumah sakit paru-
paru/ rumah sakit mata;

Standarisasi Pelayanan Pemenuhan standart pelayanan kesehatan % 50 60 62 475,000 63 500,000 72


Kesehatan rumah sakit
Peningkatan Kualitas Tingkat hunian (Bed Occupancy Rate/ BOR) % 69 80 84,484,000 81.65 87,000,000 82.44 89,500,000 83.07
Pelayanan Kesehatan Pada
BLUD
Lama tinggal (Legth Of Stay/ LOS) Hari 3.64 5 3.72 3.95 4.2
Turn Over Internal (TOI) Hari 1.64 2 1.48 1.51 1.58
Bed Turn Over (BTO) Pasien (kali) 66.89 70 68.21 65.34 63.88

Angka Kematian Murni (Net Death Rate/ % 1.44 1.5 1.4 1.32 1.27
NDR)

Gross Death Rate (GDR) % 2.47 2 2.3 2.2 2.18


Pengadaan, peningkatan Pemenuhan standart sarana dan prasarana % NA 57.3 - 70 5,000,000 77 7,000,000 85
sarana dan prasarana rumah sakit
rumah sakit/ rumah sakit
jiwa/ rumah sakit paru-
paru/ rumah sakit mata;

Standarisasi Pelayanan Pemenuhan standart pelayanan kesehatan % NA 57.3 - 75 300,000 80 350,000 85


Kesehatan rumah sakit

Peningkatan Kualitas Tingkat hunian (Bed Occupancy Rate/ BOR) % 59 67 12,244,987 70 13,750,000 72 15,125,000 73
Pelayanan Kesehatan Pada
BLUD
Lama tinggal (Legth Of Stay/ LOS) Hari 4.6 4.7 5 5.25 5.5
Turn Over Internal (TOI) Hari 3.2 2.3 2 2 2
Bed Turn Over (BTO) (kali) 46 46 46 47 47
angka kematian murni (Net Death Rate/ NDR) % 1.1 1 0.9 0.8 0.7

Gross Death Rate (GDR) % 2.6 2.5 2 2 1.5


Pengadaan, peningkatan Pemenuhan standart sarana dan prasarana % 45 50 - 60 13,000,000 65 3,000,000 80
sarana dan prasarana rumah sakit
rumah sakit,rumah sakit
jiwa/rumah sakit paru-
paru/ rumah sakit mata;

Standarisasi Pelayanan Pemenuhan standart pelayanan kesehatan % 40 40 - 50 220,000 60 242,000 75


Kesehatan rumah sakit

1.3. Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang 205,850,435 220,487,450 227,957,513

Pengembangan dan Gabungan Petani Pemakai Air (GP3A) yang Kelompok 5 3 956,000 3 1,500,000 3 1,500,000 3
pengelolaan irigasi melaksanakan pengelolaan irigasi secara
partisipatif partisipatif

Pembangunan jalan dan Proporsi panjang jaringan jalan dalam kondisi Km 391.80 393.12 138,194,090.00 397.84 140,165,754.62 402.62 149,410,077.73 407.45
jembatan baik

Terhubungnya pusat-pusat kegiatan dan Km 3,945 - - 1,796 15,000,000 2,934 11,500,000 1,796
pusat produksi di wilayah kab boyolali
dengan pembangunan jalan baru (km)

VIII - 3
Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendana
Bidang Urusan
Kondisi Awal
Pemerintahan RPJMD
NO Indikator Kinerja Program (outcome) Satuan 2016 2017 2018 2019
dan Program Prioritas
Pembangunan
2015 TARGET Rp TARGET Rp TARGET Rp TARGET
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Pembangunan Panjang talud tebing sungai yang dibangun Km 0 1 2,025,000 1,324 2,085,750 1,364 2,148,322 1,405
turap/talud/bronjong
Panjang Talud jalan yang dibangun Km 1448.63 2827.00 2650000.00 566.50 566500.00 583.50 583495.00 601.00
Rehabilitasi/pemeliharaan Panjang Jaringan Jalan yang dipertahankan Km 11.96 25.73 19296816.00 25.00 11851720.00 20.47 12471992.00 20.00
jalan dan jembatan Dalam Kondisi baik

Pembangunan saluran Panjang drainase dibangun sebagai Km 2,976 5,740 2,650,000 6,240 2,729,500 6,740 2,811,385 7,240
drainase/gorong-gorong bangunan pelengkap jalan

Pengembangan dan Luas sawah yang dapat dialiri air irigasi Ha 8348.09 8459.00 20673840.00 8515.05 21294055.00 8570.71 21932876.00 8626.36
pengelolaan jaringan untuk pertanian rakyat pada sistem irigasi
irigasi, rawa dan jaringan yang sudah ada
pengairan lainnya

Pengembangan, Tersedianya air baku Melalui pembangunan Unit 2 9 6,980,000 8 10,000,000 8 10,000,000 8
pengelolaan dan embung
konservasi sungai, danau
dan sumber daya air
lainnya

Pengembangan Kinerja Bertambahnya sanitasi berupa IPAL Unit 7 5 2,259,160 5 2,643,129 6 2,722,423 6
Pengelolaan Air Minum
dan Air Limbah

Penyediaan dan Tersedianya data potensi air bawah Dokumen 1 1 61,396 3 700,000 3 600,000 3
Pengelolaan Air Baku tanah(data potensi air tanah/Sumur Uji)

Sambungan Rumah terbangun untuk Unit 300 300 4,513,346 325 5,382,541 350 5,544,017 375
mendapatkan akses air minum yang
aman/Cakupan rumah tangga pengguna air
bersih

Pengembangan Penambahan titik lampu Unit 11,933 240 5,170,932 2,000 5,000,000 2,000 5,000,000 2,000
pengelolaan penerangan
jalan umum

Pembangunan Desa/kelurahan Terbangun infrastrukturnya Desa 0 - - 20 400,000 20 400,000 20


infrastruktur perdesaan
Pengawasan jasa SIUJK yang diterbitkan Lembar 92 45 109,855 40 50,000 40 50,000 40
konstruksi
Perencanaan Tata Ruang Tersusunnya Dokumen Rencana Detail Tata Dokumen 2 420,000 5 565,000 2
Ruang (RDTR)

Tersusunnya peta dasar RDTR Dokumen 2 388,500 2 407,925 2


Pengendalian Pemanfaatan Pelayanan Legalisasi rekomteks IMB Rekomen- 554 240 200000 240 200,000 240 200,000 240
Ruang dasi
Pelayanan Legalisasi site plan Dokumen 0 48 110000 48 110,000 48 110,000 48

1.4. Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman 2,250 5,000 1,005,500


Pengembangan Terwujudnya pembangunan rumah tidak Unit 472 225 2,250 300 5,000 350 5,500 300
Perumahan layak huni
Unit 190 (APBN) 10 10 10 10
Terwujudnya bantuan stimulan rumah tidak Unit 1,000 1,000 - 1,000 - 1,000 - 1,000
layak huni bagi Gakin Unit NA - 534 0 534 0 534

1.5. Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan 5,659,302 7,801,412 8,214,485


Masyarakat
Pendidikan Politik Prosentase LSM yang mempunyai SKT (Surat % NA 92.00 82,406 93.90 86,526 96.34 90,853 97.56
Masyarakat Keterangan Terdaftar)

Tingkat partisipasi masyarakat dalam % NA 78.00 78.00 80.00 80.00


pemilihan umum

Pengembangan Wawasan Cakupan sosialisasi/ fasilitasi wawasan % NA 30.00 577,949 30.32 606,119 65.12 636,426 76.74
Kebangsaan kebangsaan pada sekolah setingkat SLTA

Fasilitasi pengembangan nilai-nilai wawasan Kegiatan NA - - 38 95,000 38 104,500 38


kebangsaan di setiap Kecamatan

Fasilitasi penyelenggaraan kegiatan Kegiatan 3 3 633,075 22 550,000 22 555,000 22


keagamaan

Peningkatan Keamanan Cakupan konflik antar kelompok masyarakat % NA 42.00 227,596 42.86 246,786 57.14 259,126 71.43
dan Kenyamanan yang ditangani
Lingkungan
Kegiatan penyiapan tenaga, pengendalian Kegiatan 3 3 795,400 3 865,000 3 890,000 3
kebisingan dan pengendalian keamanan
lingkungan

Kegiatan pengendalian keamanan lingkungan Kegiatan NA - - 19 95,000 19 104,500 19

Kemitraan Pengembangan Kegiatan event pengembangan nilai-nilai Kegiatan 20 20 50,000 20 65,000 20 70,000 20
Wawasan Kebangsaan wawasan kebangsaan.

Cakupan penyelesaian konflik antar umat % 100 100 57,583 100 60,462 100 63,485 100
beragama

Peningkatan Cakupan Sosialisasi Pencegahan, % 0.32 0.63 77,637 0.95 81,519 1.26 85,595 1.58
Pemberantasan Penyakit Pemberantasan Penyalahgunaan dan
Masyarakat Peredaran Gelap Narkoba (P4GN)

Kegiatan untuk operasi penyakit masyarakat Kegiatan 20 15 50,000 15 75,000 15 80,000 15

Penigkatan kapasitas Peningkatan Kebijakan dan Kelembagaan Skor 19.1 20.5 920,080 21.9 2,900,000 23.3 3,100,000 24.7
penanggulangan bencana

Peningkatan Kajian Risiko dan Perencanaan Skor 8.5 9.1 9.7 10.3 10.9
Terpadu

Peningkatan Sistem Informasi, Diklat dan Skor 27.6 29.6 31.6 33.6 35.6
Logistik

Peningkatan Penanganan Tematik Kawasan Skor 10.6 11.4 12.2 13.0 13.8
Rawan Bencana

Peningkatan Efektivitas Pencegahan dan Skor 21.2 22.7 24.2 25.7 27.2
Mitigasi Bencana

Peningkatan Kesiapsiagaan dan Penanganan Skor 48.8 52.3 55.8 59.3 62.7
Darurat Bencana

Peningkatan Sistem Pemulihan Bencana Skor 8.5 9.1 9.7 10.3 10.9

Peningkatan Ketersediaan kebijakan (Buah) Buah 2 2 2,187,576 3 2,075,000 4 2,175,000 5


penanggulangan bahaya
kebakaran Ketersediaan lembaga (buah) Buah 2 2 5 8 11

VIII - 4
Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendana
Bidang Urusan
Kondisi Awal
Pemerintahan RPJMD
NO Indikator Kinerja Program (outcome) Satuan 2016 2017 2018 2019
dan Program Prioritas
Peningkatan
Pembangunan
penanggulangan bahaya
kebakaran 2015 TARGET Rp TARGET Rp TARGET Rp TARGET
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Tingkat waktu tanggap rata-rata se- menit 55 50 45 40 35
Kabupaten (mnt)

1.6. Sosial 1,358,009 1,277,391 1,323,382


Pemberdayaan Fakir Persentase fakir miskin yang diberdayakan % NA 20 347,361 23 357,782 26 368,515 29
Miskin, Komunitas Adat
Terpencil dan penyandang
masalah kesejahteraan
sosial

Pelayanan dan rehabilitasi Persentase PMKS yang mendapatkan % NA 20 486,493 23 362,693 26 373,260 29
kesejahteraan sosial pelayanan sosial

Pembinaan para Prosentase Penyandang disabilitas yang % 8 8 157,235 8 161,952 8 166,811 8


penyandang cacat dan mendapatkan pembinaan dan pelayanan
trauma sosial
Pembinaan panti Pelayanan dan pembinaan bagi panti asuhan panti 16 16 79,279 16 81,658 16 84,108 16
asuhan/panti jompo

Pemberdayaan Meningkatnya pemahaman PSKS dalam Desa 16 16 226,511 16 233,306 16 248,288 16


kelembagaan penanganan PMKS serta peran aktif dan
kesejahteraan sosial kepedulian masyarakat dalam UKS

Pembinaan anak terlantar Prosentase anak terlantar yang mendapat % 30 30 61,130 30 80,000 30 82,400 30
pelayanan dan perlindungan sosial

2. Urusan Wajib Tidak Terkait Pelayanan Dasar 52,993,493 60,499,187 62,366,280 65,912

2.1. Tenaga Kerja 1,690,386 1,537,279 1,583,398


Peningkatan Kesempatan Penempatan pencari kerja yang terdaftar Jiwa 3,863 2,500 636,483 2,600 655,574 2,700 675,242 2,800
Kerja (jiwa)

Peningkatan kualitas dan Tenaga kerja yang meningkat kompetensinya Jiwa 240 240 649,879 240 465,560 240 479,527 240
produktifitas tenaga kerja (jiwa)

Perlindungan dan Cakupan perusahaan yang membayar sesuai % 100 100 404,024 100 416,145 100 428,629 100
pengembangan lembaga regulasi
ketenagakerjaan

2.2. Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak 330,000 1,349,250 1,564,725


Peningkatan Peran Serta Peningkatan Pengetahuan dan Ketrampilan % 10 10 75,000 10 954,250 14 1,094,725 16
dan Kesetaraan Gender Bagi Perempuan Dalam Mewujudkan
Dalam Pembangunan. Keluarga Sejahtera

Peningkatan Pemahaman tentang Kesetaraan Organisasi 10 10 30,000 10 30,000 10 40,000 15


gender dalam pembangunan. Wanita

Penguatan Kelembagaan Pemenuhan Hak Anak. Desa 19 19 105,000 22 120,000 25 135,000 28


Pengarusutamaan Gender
Meningkatnya penanganan kasus pengaduan % 100 100 85,000 100 120,000 100 135,000 100
dan Anak
kekerasan terhadap perempuan dan anak

Peningkatan Kapasitas jaringan Kelembagaan % 5 15 15,000 26 100,000 42 115,000 58


Perempuan dan Anak.
Peningkatan Kualitas Meningkatnya Kualitas Hidup dan % 20 25 20,000 35 25,000 45 35,000 55
Hidup dan Perlindungan perlindungan Perempuan.
Perempuan.

Keserasian Kebijakan Meningkatnya Pemahaman Kesetaraan Kegiatan 0 0 0 0 0 1 10,000 1


Peningkatan Kualitas Anak Gender, Perempuan dan Anak
dan Perempuan

4.3.
2.3. Pangan 4,353,944 4,350,000 4,650,000
Peningkatan Ketahanan Persentase desa yang memiliki Lumbung % 16.85 17.6 1,604,260.00 19.46 1,400,000.00 21.35 1,500,000.00 23.22
Pangan pertanian/ Pangan Masyarakat Desa (LPMD)
perkebunan

Skor Pola Pangan Harapan Skor 87.1 88 89 89.5 90


Peningkatan kesejahteraan Kelompok tani yang meningkat kelas Kelompok NA 100 60,000.00 100 100,000.00 100 150,000.00 100
petani kelembagaannya

Pemberdayaan penyuluh Balai Penyuluhan yang meningkat kelas Unit BP3K NA 3 2,689,684.00 3 2,850,000.00 3 3,000,000.00 4
pertanian/ perkebunan kelembagaannya
lapangan

2.4. Pertanahan 112,833 118,100 122,229

Penyelesaian konflik- Cakupan permasalahan pertanahan yang % 34 41 46,290 48 48,290 55 50,919 62


konflik pertanahan diselesaikan
Penataan, penguasaan, Terlaksananya fasilitasi penataan, % 100 100 29,733 100 33,000 100 33,500 100
pemilikan, penggunaan, penguasaan, pemilikan, penggunaan, dan
dan pemanfaatan tanah pemanfaatan tanah.

Pengembangan Sistem Tersusunnya Sistem Informasi Pertanahan Dokumen 1 0 36,810 1 36,810 1 37,810 1
Informasi Pertanahan

2.5 Lingkungan Hidup 16,247,126 15,105,000 15,800,000


Pengelolaan ruang terbuka Luasan RTH publik wilayah kota/ kawasan m2 1,190,322 1,289,322 9,500,000 1,324,322 9,100,000 1,354,322 9,200,000 1,384,322
hijau (RTH) perkotaan

% ketersediaan luasan RTH publik sebesar % 2.65 2.88 2.95 3.02 3.09
20% dari luasan wilayah kota/ kawasan
perkotaan
Pengendalian Pencemaran jumlah pelaku usaha/kegiatan yang memiliki pelaku NA 33 355,000 40 400,000 40 440,000 40
dan Perusakan rekomendasi UKL/UPL, kelayakan Amdal , usaha
Lingkungan dan atau izin lingkungan

Prosentase aduan dugaan pencemaran % 100 100 100 100 100


dan/atau perusakan lingkungan ditindak
lanjuti

Peningkatan Kualitas dan Data SDA dan LH paket 5 1 50,000 1 55,000 1 60,000 1
Akses Informasi SDA dan
LH

Peningkatan Pengendalian hasil perhitungan beban pencemaran yang BOD mg/L 6 6 1,166,986 6 1,000,000 6 1,100,000 6
Polusi meliputi parameter BOD, COD, TSS air (100%)
sungai dan waduk COD mg/L 50 50 50 50 50
(100%)
TSS mg/L 400 400 400 400 400
(100%)
hasil uji kualitas udara ambien (SO2, CO, ug/Nm3 SO2 632, CO 15000, SO2 632, CO SO2 632, CO 15000, SO2 632, CO 15000, SO2 632, CO 15000,
NO2, TSP) (100%) NO2 316, TSP 230 15000, NO2 316, NO2 316, TSP 230 NO2 316, TSP 230 NO2 316, TSP 230
TSP 230

Perlindungan dan Peningkatan cadangan air tanah unit 5,930 1540 566,500 1,540 500,000 1,540 500,000 1,540
Konservasi SDA
Pengembangan Kinerja Cakupan wilayah yang melakukan desa/kel 5 2 708,640 2 750,000 2 800,000 2
pengelolaan Persampahan pengelolaan sampah mandiri di lingkungan
perkotaan

VIII - 5
Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendana
Bidang Urusan
Kondisi Awal
Pemerintahan RPJMD
NO Indikator Kinerja Program (outcome) Satuan 2016 2017 2018 2019
dan Program Prioritas
Pengembangan Kinerja
Pembangunan
pengelolaan Persampahan
2015 TARGET Rp TARGET Rp TARGET Rp TARGET
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Persentasi Pengurangan persampahan % 4.51 7.73 200,000 2.00 1500000.00 3.00 2000000.00 2.00

Persentasi Pengangkutan Sampah % 16.00 18.00 1,250,000 5.40 1,000,000 8.64 1,100,000 12.42

Persentasi Pengelolaan TPA % 15.00 18.00 2,450,000 47 800,000 0.35 600,000 0.18

2.6. Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil - 2,485,000 3,237,354


Penataan Administrasi Cakupan penerbitan kartu keluarga % NA 100 2,485,000 100 3,237,354 100
Kependudukan
Cakupan penerbitan kartu tanda penduduk % NA 96 97 98

cakupan penerbitan kutipan akte kelahiran % NA 85 87 90


penduduk usia 0-18th

Cakupan penerbitan kutipan akte kelahiran % NA 65 70 75


dari jumlah penduduk

Cakupan penerbitan kutipan akte kematian % NA 5 6 7

Cakupan Kecamatan yang melaksanakan % NA 25 45 75 100


pencetakan KTP-EL

2.7. Pemberdayaan Masyarakat dan Desa 3,093,135 4,003,000 4,451,500

Peningkatan Keberdayaan Kemampuan kinerja SDM Lembaga Desa 47 55 350,000 55 300,000 55 325,000 55
Masyarakat Pedesaan Pemberdayaan Masyarakat Desa dan
/kelurahan Kelurahan (LPMD/K).

Pembangunan infrastruktur desa yang Desa 37 6 250,000 6 275,000 6 300,000 6


difasilitasi pelaksanaannya

Kemampuan pengelola aset modal usaha Desa 40 50 120,000 55 400,000 55 450,000 55


untuk mendukung kebutuhan masyarakat

Jumlah TTG/Inovasi hasil penelitian untuk Inovasi 6 6 90,000 6 210,000 6 270,000 6


meningkatkan kesejahteraan masyarakat

Terlaksananya fasilitasi penyelenggaraan Kec. 19 19 120,000 19 133,000 19 142,500 19


kegiatan kepemudaan dan olahraga.
Terlaksananya fasilitasi penyelenggaraan Kec. 19 19 142,500 19 152,000 19 161,500 19
bantuan hibah, bantuan sosial dan bantuan
keuangan.

Pengembangan lembaga Meningkatnya kemampuan pengelola aset Orang 40 60 215,000 80 215,000 80 250,000 80
ekonomi pedesaan/ modal usaha untuk mendukung kebutuhan
kelurahan masyarakat

Peningkatan partisipasi Meningkatnya kemampuan pengelola aset Kec. / desa 19 Kec 19 Kec 420,635 57 650,000 57 700,000 57
masyarakat dalam modal usaha untuk mendukung kebutuhan
membangun masyarakat
desa/kelurahan
Meningkatnya kemampuan lembaga kelompok 102 104 35,000 112 35,000 122 60,000 132
pengelola sarana air baku dan air bersih bagi
masyarakat
Cakupan pemberian stimulan pembangunan % 25 25 1,000,000 30 1,100,000 35 1,200,000 40
desa/kelurahan

Peningkatan peran Pengurus PKK Desa/Kelurahan Desa 49 56 350,000 55 400,000 55 450,000 55


perempuan di kemampuannya meningkat.
pedesaan/kelurahan Terlaksananya kegiatan pembinaan kecamatan 19 133,000 19 142,500 19
organisasi perempuan

2.8. Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana 1,580,100 2,889,648 3,549,851


Penyiapan Tenaga Meningkatnya Kualitas Tribina. % 21 21 84,753 21 513,478 21 619,825 21
Pendamping Kelompok
Bina Keluarga.
Pembinaan Peran Serta Pengelolaan Data dan Informasi Program KB. Dokumen 3 3 250,000 3 250,000 3 250,000 3
Masyarakat Dalam
Pelayanan KB/KR Yang
Mandiri. Meningkatnya Pengelolaan Data dan Kegiatan 1 1 1 1 1
Informasi Program KB.

Keluarga Berencana Meningkatnya Pelayanan KB. % 75 75 790,100 75 1,473,500 77 1,950,856 77


Pelayanan KB (Peran PPKBD) % 100 100 230,247 100 100 100
Pelayanan Kontrasepsi. Capaian Peserta KB MKJP. % 100 100 30,000 100 35,000 100 40,000 100

Kesehatan Reproduksi Cakupan Jumlah Kelompok KRR Yang Aktif % 10.84 20.48 30,000 28.92 35,000 40.96 40,000 56.63
Remaja.

Pengembangan Pusat Berkembangnya Kelompok PIK Remaja. Kelompok 9 6 15,000 7 16,500 10 18,000 13
Pelayanan Informasi dan
Konseling KRR.

Peningkatan Cakupan Pemahaman Perempuan dan % 100 100 150,000 100 165,000 100 180,000 100
Penanggulangan Narkoba, Remaja tentang Narkoba dan HIV/AID's.
PMS termasuk HIV/AID's.

Peningkatan Informasi Terpenuhinya Dokumen rumusan kebijakan Dokumen NA - - 2 401,170 2 451,170 2


Kependudukan dan KB kependudukan
Meningkatnya Koordinasi dengan Perangkat Kegiatan NA - - 2 2 2
Daerah
Meningkatnya pengelolaan data dan informasi Dokumen NA - - 5 5 5
kependudukan dan KB
Meningkatnya Pemahaman terhadap Kegiatan NA - - 1 1 1
Informasi Kependudukan dan KB
2.9. Perhubungan 4,626,317 6,451,701 9,508,782
Peningkatan pelayanan Tersedianya sarpras pelayanan angkutan Buah 22 22 267,317 22 3,686,701 22 6,918,782 22
angkutan umum

Rehabilitasi dan Terpeliharanya sarpras dan fasilitas LLAJ Buah 12 12 166,495 12 350,000 12 350,000 12
pemeliharaan prasarana
dan fasilitas LLAJ

Pembangunan Prasarana Tersusunnya Dokumen kajian perhubungan Dokumen NA 4 177,275 2 100,000 2 100,000 3
dan Fasilitas Perhubungan

Pengendalian dan Tersedianya sarpras lalu lintas dan % 100 100 2,498,229.8 100 1,890,000 100 1,665,000 100
Pengamanan Lalu Lintas perlengkapan jalan

Peningkatan kelaikan Tersedianya kelengkapan layanan uji % 100 100 1,517,000 100 425,000 100 475,000 100
pengoperasian kendaraan kelayakan kendaraan bermotor
bermotor

2.10 Komunikasi dan Informatika 292,490 5,188,468 4,649,338

Fasilitasi Peningkatan Tersedianya kelompok informasi masyarakat % 47 47 29,215 48 32,136 49 60,350 50


SDM bidang komunikasi yang aktif
dan informasi

Kerjasama informasi dan Terwujudnya penyebarluasan informasi % 88 89 263,275 90 290,163 90 319,179 91


media massa pembangunan daerah
Rumusan kebijakan teknis kerjasama Dokumen 12 445,000 10 455,000 6
informasi dengan media massa

VIII - 6
Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendana
Bidang Urusan
Kondisi Awal
Pemerintahan RPJMD
NO Indikator Kinerja Program (outcome) Satuan 2016 2017 2018 2019
dan Program Prioritas
Pembangunan
2015 TARGET Rp TARGET Rp TARGET Rp TARGET
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Pengembangan Tersedianya sarana telekomunikasi dan % 38 39 1,116,500 40 3,986,169 57 3,404,580 65
komunikasi, informasi informasi yang mendukung pelayanan kepada
dan media massa masyarakat

Cakupan publikasi hasil-hasil pembangunan % 100 100 100 150,000 100 120,229 100

Pengkajian dan penelitian Kebijakan teknis di bidang pemberitaan, Dokumen 5 6 590,000 6 285,000 7 290,000 7
bidang informasi dan pengumpulan dan distribusi informasi dan
komunikasi protokol

2.11 Koperasi dan UMKM 1,308,358 1,571,228 1,885,473

Penciptaan Iklim Usaha UMKM yang melaksanakan pola kemitraan UMKM 1 1 115467 2 138,560 2 166,272 2
UKM yang Kondusif
Pengembangan SDM UMKM yang terlatih UMKM 30 30 334569 30 401,482 30 481,778 30
Kewirausahaan dan
keunggulan kompetitif
UKM

Peningkatan Kualitas Koperasi yang di bina yang meningkat nilai Koperasi 40 45 574575 50 689,490 50 827,388 50
kelmbagaan Koperasi kesehatannya

Pengembangan Sistem Koperasi dan UMKM yang mengakses kredit Koperasi 20 25 283747 30 341,696 30 410,035 30
Pendukung Usaha bagi
UMKM

2.12. Penanaman Modal 12,424,000 6,010,000 1,060,000

Peningkatan Iklim Rata - rata lama pengurusan perijinan hari 8 7 650,000 7 450,000 7 475,000 7
Investasi dan Realisasi
Peningkatan jumlah tenaga kerja bagi TK 13,840 10,000 10,300 10,609 10,927
Investasi
perusahaan yang mempunyai ijin

Peningkatan Promosi dan Peningkatan nilai investasi Rp 1,096,545,000 1,151,372,250 504,000 1,208,940,863 500,000 1,275,387,906 525,000 1,340,857,301
Kerja sama Investasi
Peningkatan jumlah investor Investor 941 900 927 955 983
Meningkatnya sarana dan prasarana promosi. Paket 1 1 11,270,000 1 5,000,000 - -

Penyiapan Potensi Sumber Penambahan jumlah produk hukum daerah dok 1 - - 1 60,000 1 60,000 1
Daya Sarana dan yang pro investasi
Prasarana Daerah

2.13. Kepemudaan dan Olahraga 2,702,285 2,972,513 3,269,850


Peningkatan peran serta Pemuda mendapat penghargaan tingkat orang 6 8 851,785 8 936,963 8 1,030,700 9
kepemudaan propinsi
Pengembangan dan Jumlah Pemuda dalam Pengembangan orang 2 3 170,500 4 187,550 5 206,350 6
Keserasian Kebijakan Kepedulian dan Kepeloporan Pemuda (PKKP)
Pemuda
Pembinaan dan Peringkat PORDA peringkat 11 10 600,000 10 660,000 9 726,000 9
Pemasyarakatan Olah
Raga Bertambahnya Cabang Olahraga Pengcab 1 1 1 1

Peningkatan Sarana dan Bertambahnya Lapangan Olahraga Lapangan 1 2 1,080,000 2 1,188,000 3 1,306,800 3
Prasarana
Olah Raga

2.14. Statistik 278,118 315,000 320,000


Pengembangan Dokumen statistik daerah yang Dokumen 7 7 278,118 7 315,000 7 320,000 7
data/informasi/ statistik dipublikasikan
daerah

2.15. Persandian 71,700 10,000 11,000

Penyelenggaraan Terlaksananya fasilitasi layanan persandian % 100 100 71,700 100 10,000 100 11,000 100
persandian

2.16. Kebudayaan 2,293,859 4,328,000 4,767,780


Pengembangan Nilai Budaya tradisi lokal yang dilestarikan Budaya 7 7 459,648 8 600,000 9 700,000 10
Budaya

Pengelolaan Kekayaan Prosentase benda, situs dan kawasan budaya % 90 91 417,000 92 700,000 94 1,000,000 96
Budaya yang dilestarikan.
Pengelolaan Keragaman Tempat penyelenggaraan kegiatan seni dan Tempat 7 7 1,417,211 9 3,028,000 9 3,067,780 11
Budaya budaya
Pelaku seni budaya yang dilestarikan dan Group NA 35 37 39 41
dikembangkan
Pelaksanaan Gelar Seni dan Budaya Kali 43 49 54 56 58
Event seni dan budaya Kali 4 4 4 4 4

2.17. Perpustakaan 1,475,770 1,580,000 1,670,000


Pengembangan Budaya Peningkatan upaya pengembangan orang 32,756 31,000 1,475,770 31,000 1,580,000 32,000 1,670,000 33,000
baca dan pembinaan perpustakaan dan budaya gemar membaca
Perpustakaan

=
2.18. Kearsipan 113,072 235,000 265,000
Perbaikan sistem Tertibnya penyimpanan arsip dinamis in aktif % NA 0 42,624 5 120,000 10 130,000 15
administrasi kearsipan dari satuan kerja

Peningkatan kualitas Peningkatan pemahaman pengelolan % 100 100 30,500 100 60,000 100 70,000 100
pelayanan informasi kearsipan bagi pejabat dilingkungan
Pemerintah Kab. Boyolali
Pemeliharaan Termonitor dan terevaluasinya pengelolaan % 100 100 22,500 100 35,000 100 40,000 100
rutin/berkala sarana dan kearsipan dilinkungan Pemerintah Kab.
prasarana kearsipan Boyolali

Penyelamatan dan Tertibnya penyimpanan arsip in aktif dari % 100 100 17,448 100 20,000 100 25,000 100
pelestarian dokumen/arsip satuan kerja
daerah

3. Urusan Pilihan 29,161,952 40,226,331 44,798,882


4.3.
3.1. Kelautan dan Perikanan 3,005,595 6,498,545 3,250,690
Pengembangan Budidaya Meningkatnya produksi ikan (ton) Ton 33,655 26,261 2,966,595 27,644 6,455,645 29,027 3,205,645 30,478
Perikanan
Optimalisasi Pengelolaan Meningkatnya produk olahan ikan (ton) Ton 35 60 39,000 63 42,900 66 45,045 70
dan Pemasaran Produksi
Perikanan

4.3.
3.2. Pariwisata 3,699,148 3,060,208 4,318,140
Pengembangan Destinasi Meningkatnya Jumlah Kunjungan Orang 430,760 430,760 3,028,821 435,067 2,266,771 439,417 3,500,000 443,811
Pariwisata Wisatawan Nusantara.
Meningkatnya Jumlah Kunjungan Wisatawan Orang 2,007 2,007 2,020 2,041 2,064
Mancanegara.
Prosentase sarana dan prasarana pariwisata % NA 60 65 70
yang layak
Potensi wisata yang akan dibangun menjadi Obyek NA 1 1
obyek wisata
Prosentase peningkatan jumlah pelaku usaha % NA 3 3 5
pariwisata
Pengembangan Pemasaran Cakupan Sarana Promosi Pariwisata yang % 100 100 517,592 100 636,120 100 655,203 100
Pariwisata dikembangkan

VIII - 7
Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendana
Bidang Urusan
Kondisi Awal
Pemerintahan RPJMD
NO Indikator Kinerja Program (outcome) Satuan 2016 2017 2018 2019
dan Program Prioritas
Pembangunan
Pengembangan Pemasaran 2015 TARGET Rp TARGET Rp TARGET Rp TARGET
1 Pariwisata 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Kerjasama Promosi antar daerah Forum 2 2 2 2 2
Pengembangan Kemitraan Desa Wisata Desa 4 4 152,735 4 157,317 5 162,937 6
Kelompok Sadar Wisata Kelompok 11 11 11 12 15
4.3.
3.3. Pertanian 7,181,720 11,443,578 12,511,935
Peningkatan produksi Produksi pangan utama (Ton) : Padi Ton 279,260 284,548 5,724,720 287,334 5,627,392 290,147 6,168,131 292,987
pertanian/ perkebunan Produksi pangan lainnya (Ton) Ton
- Jagung 109,430 135,046 135,721 136,400 137,082
- Kedelai 5,062 6,728 6,762 6,795 6,829
Produksi tanaman hortikultura utama : Ku
- Pepaya 214,217 120,000 121,200 122,412 123,636
- Cabe 103,318 110,000 111,100 112,211 113,333
- Bawang Merah 104,357 32,000 30,300 30,603 30,909
- Jahe 10,180 10,250 10,353 10,457 10,561
- Kencur 12,140 16,500 16,665 16,832 17,000

Peningkatan Produksi, Produksi tanaman perkebunan: Ton 1350000 1,125,000 1,237,500


Produktivitas dan Mutu - Cengkeh 413 300 315 330.75 347.29
Tanaman Perkebunan - Kopi 241 120 126 132.30 138.92
Berkelanjutan - Kelapa 4,366 4,366 4,584 4,813.52 5,054.19
- Tembakau 4,101 4,101 4,306.05 4,521.35 4,747.42
- Tebu 28,410 28,410 29,820 31,311 32,876.55
- Lada 20 20 19.95 20.95 21.99
- Atsiri Kw Minyak 13.47 47.00 49.35 51.82 54.41

Peningkatan Pemasaran Volume perdagangan produk usaha pertanian Ton NA 70,050.00 107,000 73,105.00 135,000 75,654.50 148,500 78,298.13
Hasil Produksi Pertanian/
Perkebunan
Peningkatan Kesejahteraan Cakupan petani yang mendapat pelatihan, Orang NA 850 - 906 1,025,000 983 1,145,000 1,062
Petani bantuan, registrasi kebun dan sertifikat mutu

Peningkatan Pemasaran Meningkatnya produksi daging Ton 8,209 8,210 944,662 8,250 1,039,128 8,295 1,091,085 8,345
Hasil Produksi Peternakan
Meningkatnya produksi susu (kilo liter) Kilo Liter 45,540 46,776 46,976 47,226 47,526

Peningkatan Produksi Pertambahan populasi ternak sapi, kambing 310,271 2,171,175 312,131 2,101,175 314,116 2,311,292 316,181
Peternakan dan domba
Sapi potong Ekor 86,990 87,000 87,500 88,050 88,650
Sapi perah Ekor 86,360 86,400 86,910 87,445 88,010
Kambing dan domba Ekor 136,690 136,871 137,721 138,621 139,521
Pencegahan dan Pengobatan ternak Ekor(Ayam) 40,000 40,000 355,438 39,000 390,883 38,000 410,427 37,000
Penanggulangan Penyakit
Ternak Sampel 700 700 850 900 950

3.4. Energi dan Sumber Daya Mineral 914,224 450,000 460,000

Perlindungan dan Terbangunnya sumber Energi Baru Unit 271 50 914,224 35 450,000 35 460,000 35
Konservasi Sumber Daya terbarukan
Alam

3.5. Perdagangan 13,942,765 18,174,000 22,933,117


Peningkatan Efisiensi Meningkatnya sarpras perdagangan yang Unit 60 70 13,315,665 75 17,368,000 80 20,028,867 85
Perdagangan Dalam Negeri representatif (toko, kios, los, kantor, MCK,
TPS, mushola, dll).

Pendapatan retribusi pasar daerah yang Rp 4,989,335 4,989,335 150,000 5,039,335,000 165,000 5,089,335,000 173,250 5,139,335,000
dikelola Pemkab Boyolali

Pembinaan Pedagang Kaki Lokasi pedagang pasar, PKL dan Asongan Lokasi 2 5 150,000 10 220,000 15 231,000 20
lima dan Asongan yang tertib dan tertata

Perlindungan Konsumen Pelaku usaha dan konsumen yang difasilitasi Pelaku 4,200 4,200 20,000 4,200 56,000 4,200 2,050,000 4,200
dan Pengamanan pemerintah daerah dalam rangka usaha dan
Perdagangan perlindungan konsumen konsumen

Peningkatan dan Nilai ekspor barang (USD) USD 125,000 130,000 307,100 136,500 365,000 143,325 450,000 150,451
Pengembangan Ekspor

3.6. Perindustrian 418,500 600,000 1,325,000


Pengembangan Industri Semakin berkembangnya IKM IKM 29 120 230,155 150 250,000 158 275,000 165
Kecil dan Menengah

Peningkatan Kemampuan Meningkatnya penerapan teknologi dan IKM 65 150 188,345 155 250,000 163 275,000 171
Teknologi Industri standart produk industri daerah

Peningkatan Kapasitas Meningkatnya nilai tambah dan daya saing IKM 30 - - 40 100,000 45 125,000 50
Iptek Sistem Industri produk unggulan
Penyiapan potensi Terbentuknya kawasan peruntukkan industri Kawasan 1 0 0 0 0 1 650,000 0
sumberdaya, sarana dan
prasarana

4. Fungsi Penunjang : 41,067,460 161,026,864 168,166,489


41067460
1. Perencanaan 2,741,146 4,143,130 4,258,780
Perencanaan Dokumen RKPD dan RPJMD Dokumen 2 3 497,965.5 2 1,298,230 2 1,480,000 2
pembangunan daerah
Dokumen Renja dan Renstra PD Dokumen 2 3 25,000 2 2 2
Tersusunnya DSP usulan kegiatan Dokumen 25 25 25 25 25
Kecamatan/Kelurahan
Tersusunnya Profil Kelurahan Dokumen 6 6 6 6 6

Dokumen Evaluasi Dokumen 2 2 261,231.5 2 2 2


Dokumen laporan Pertanggungjawaban Dokumen 6 4 370,795 5 5 5
Tersusunnya dokumen KUA PPAS APBD Dokumen 2 2 113,680 2 119,400 2 125,000 2
Terverivikasinya RKA SKPD Dokumen 98 98 27,110 98 27,500 98 28,500 98
Tersusunnya dokumen perencanaan tata Dokumen 2 2 2 625000 2 525000 2
ruang
Pengembangan Dokumen data/informasi pembangunan Dokumen 4 4 200,378 4 210,000 4 205,000 5
data/informasi daerah yang dipublikasikan
Perencanaan Rumusan kebijakan/kajian teknis Dokumen 3 2 252,000 2 240,000 3 260,000 3
pembangunan ekonomi perencanaan pembangunan ekonomi

Perencanaan Rumusan kebijakan/kajian teknis Dokumen 3 3 382,000 7 648,000 5 515,280 4


pembangunan sosial perencanaan pembangunan sosial budaya
budaya
Perencanaan Kajian rencana pengembangan prasarana Dokumen 1 1 62,772 1 110,000 2 180,000 2
pembangunan prasarana wilayah dan sumber daya alam
wilayah dan sumber daya
alam

Perencanaan Tersusunnya studi data infrastruktur dan Dokumen NA - 1 150,000 1 150,000 1


pembangunan daerah potensi rawan bencana
rawan bencana
Perencanaan Rumusan kebijakan/kajian teknis Dokumen 15 15 78,850 15 100,000 15 100,000 15
pengembangan wilayah perencanaan pembangunan prasarana dan
strategis dan cepat sumber daya alam (proposal)
tumbuh

VIII - 8
Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendana
Bidang Urusan
Kondisi Awal
Pemerintahan RPJMD
NO Indikator Kinerja Program (outcome) Satuan 2016 2017 2018 2019
dan Program Prioritas
Pembangunan
2015 TARGET Rp TARGET Rp TARGET Rp TARGET
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Perencanaan Rumusan kebijakan teknis perencanaan Dokumen 1 1 40,200 5 100,000 5 105,000 5
pembangunan bidang pengembangan permukiman perdesaan
Pemerintahan
Perencanaan Rumusan kebijakan teknis perencanaan Dokumen 1 1 158,800 1 160,000 1 180,000 1
pengembangan kota-kota pengembangan air minum/air bersih dan
menengah dan besar sanitasi
Kerjasama pembangunan Kerjasama pembangunan daerah yang Kegiatan 2 2 174,139 3 230,000 3 255,000 3
daerah diimplementasikan
Peningkatan kapasitas Cakupan peningkatan kemampuan teknis % 100 100 96,225 50 125,000 50 150,000 75
kelembagaan perencanaan aparatur perencana
pembangunan daerah

2. Keuangan 145,870 5,347,150 5,451,000


Pengendalian Kerugian Pengembalian kerugian daerah (Rp. 000) Rp 9,000 9,000 25,870 6000 26,000 4800 27,500 3600
Daerah
Peningkatan dan Bertambahnya PAD Rp 242,348,841 250,959,622 276,667,608 305,438,524 337,352,845
pengembangan
pengelolaan keuangan Peningkatan PAD per tahun Rp 14,842,346 8,610,781 25,707,986 5,200,150 28,770,916 5,301,500 31,914,321
daerah
% 6.524 3.553 10.244 10.399 10.449
Opini BPK atas laporan WTP WTP WTP WTP
Pembinaan dan Fasilitasi Terlaksananya evaluasi pengelolaan Dokumen 12 12 120,000 24 121,000 36 122,000 48
Pengelolaan Keuangan keuangan daerah
Kabupaten/Kota

3. Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan 6,302,086 6,972,626 7,298,091

Pendidikan kedinasan Prosentase pejabat struktural yang telah % 78 79 1,256,740 80.25 1,294,442 81.5 1,333,275 82.75
lulus pendidikan dan pelatihan
kepemimpinan sesuai tingkatan

Peningkatan kapasitas Prosentase Aparatur yang memiliki sertifikasi % NA 2 983,000 4.00 1,012,490 6.00 1,042,864 8.00
sumber daya pendidikan dan pelatihan teknis sesuai
bidang tugasnya
Pembinaan dan Prosentase PNS yang mempunyai latar % 75.32 76 2,171,616 77.00 2,388,777 78.00 2,627,655 79.00
pengembangan aparatur belakang pendidikan yang sesuai dengan
tugas yang menjadi tanggung jawabnya
Prosentase penyelesaian kasus-kasus % 90 90 58,990 90 58,990 90 59,399 90
kepegawaian

Fasilitasi pindah/purna Prosentase pegawai yang memperoleh % 100 100 313,730 100 329,427 100 345,898 100
tugas keputusan pensiun tepat waktu

Peningkatan disiplin Cakupan tingkat ketaatan aparatur terhadap % 100 100 1,518,010 100 1,800,000 100 1,800,000 100
aparatur peraturan kepegawaian
Terlaksananya  pengadaan pakaian dinas % NA - 100 88,500 100 89,000 100
aparatur beserta perlengkapannya

4. Penelitian dan Pengembangan 84,910 100,000 275,000


Penelitian dan Inovasi hasil penelitian untuk meningkatkan inovasi 4 4 84,910 4 100,000 5 275,000 6
pengembangan inovasi kesejahteraan masyarakat
daerah
Terbangunnya TechnoPark unit - - - - - -

5. Fungsi Lainnya : 31,793,448 144,463,958 150,883,618


1). Kesekretariatan DPRD 13,777,455 21,118,264 21,957,557
Peningkatan Kapasitas Terlaksananya layanan fasilitasi DPRD Dalam % 75 90 13,777,455 100 21,118,264 100 21,957,557 100
Lembaga Perwakilan melaksanakan fungsinya yaitu Legislatif,
Rakyat Daerah Penganggaran dan Pengawasan

2). Penyusunan Kebijakan, Koordinasi administratif dan 16,714,766 5,682,510 7,312,945


Pelayanan
Penataan Peraturan Persentase produk hukum/regulasi daerah % 68 75 300,000 85 610,000 90 480,000 90
Perundang-Undangan yang dihasilkan berdasarkan prolegda

Pengembangan Cakupan ketersediaan data/informasi % 50 100 146,950 100 155,000 100 16,300 100
data/informasi jabatan. jabatan
Peningkatan Pelaksanaan Nilai Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Skor NA 55.03 34450.00 58.00 40000.00 61.00 45000.00 64.00
Reformasi Birokrasi

Peningkatan Rata-rata tingkat penerapan ketatalaksanaan % NA - - 30,000 70.0 160,000 75.0


ketatalaksanaan Perangkat Daerah

3). Pembinaan dan Pengawasan 1,301,227 1,350,000 1,800,000


Peningkatan Sistem Menurunnya temuan/rekomendasi hasil Temuan/ NA 30 1,278,222 29 1,350,000 28 1,800,000 27
Pengawasan Internal dan pemeriksaan LKPD oleh BPK RI Rekomendasi
Pengendalian Pelaksanaan
Kebijakan KDH

Peningkatan Prosentase tenaga pemeriksa dan aparat % NA - 23,005 67 72 78


profesionalisme tenaga pengawasan yang profesional
pemeriksaan dan
aparatur pengawasan

4). Administrasi Umum Pada Semua Perangkat Daerah - 116,313,184 119,813,117

C. PENGELUARAN PEMBIAYAAN 29,353,000 12,232,000 17,125,000 15,000,000

1. Dana Cadangan Pembentukka Dana Cadangan Pemilukada - - - -

2. Penyertaan Modal Penyertaan Modal BUMD 29,353,000 12,232,000 17,125,000 15,000,000

Total (A+B+C) 2,120,535,349 2,227,504,469 2,340,946

VIII - 9
TABEL VIII.1 INDIKASI RENCANA PROGRAM PRIORITAS DAN KERANGKA PENDANAANNYA
PAGU ANGGARAN (000)
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
Satuan
nan PAGU PAGU PAGU PAGU PAGU
PAGU ANGGARAN PAGU ANGGARAN
ANGGARAN ANGGARAN ANGGARAN ANGGARAN ANGGARAN
3 4 5 6 7 8 9 10
Rp 1,205,647,561 1,415,727,755 1,357,866,091 1,436,761,945 1,521,617,054 1,615,804,250 1,705
Rp 954,269,355 1,062,606,762 1,027,873,510 1,090,373,896 1,156,361,374 1,227,141,673 1,290
Rp 57,720,025 19,539,575 22,309,113 24,136,391 27,670,488 33,338,110 41
Rp 8,313,969 10,940,000 12,034,000 13,237,400 14,561,140 16,017,254 17
Rp 8,197,128 8,645,662 9,078,029 9,743,081 10,458,890 11,229,419 12
Rp 177,147,084 311,995,756 284,071,439 296,771,177 309,565,162 325,077,794 341
Rp - 2,000,000 2,500,000 2,500,000 3,000,000 3,000,000 3
Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan (000)
Kondisi Awal
gram (outcome) Satuan RPJMD 2016 2017 2018 2019 2020 2021

2015 TARGET Rp TARGET Rp TARGET Rp TARGET Rp TARGET Rp TARGET


4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
735,238,813 745,544,258 775,742,524 809,329,824 842,963,805 89

452,980,525 483,791,877 500,410,873 518,956,138 546,143,616 58


48,809,580 41,351,896 47,138,900 51,731,750 55,450,050 5
ar (APK) PAUD % 69.80 71.20 11,194,000 75.00 12,412,500 78.80 15,791,000 79.87 16,370,100 80.93 17,007,150 82.00

ar (APK) % 99.35 99.50 32,719,470 99.50 23,809,500 99.80 25,855,000 101.00 28,969,950 102.00 31,400,000 102.50

ar (APK) % 94.20 94.80 95.00 96.80 97.60 98.40 100.20

ni (APM) % 86.01 86.05 86.10 86.25 86.50 86.75 87.50

ni (APM) % 69.95 70.00 70.15 70.50 71.50 73.50 75.50

D/SDLB putus % 0.05 0.03 0.03 0.03 0.03 0.03 0.03

MP/ SMPLB putus % 0.21 0.26 0.25 0.25 0.20 0.20 0.15

erajat yang % 98.40 98.50 98.75 99.00 99.15 99.25 99.50


g SMP

ndisi baik % 94.06 94.10 94.15 94.20 94.22 94.61 95.00

kondisi baik % 96.60 97.20 97.50 97.80 98.10 98.40 98.70


ifikat pendidik % 50.58 53.70 2,345,360 54.10 2,579,896 55.12 2,737,900 56.14 2,911,700 57.16 3,102,900 62.50

rtifikat pendidik % 53.92 57.95 66.97 67.46 67.95 68.44 75.00

ah Siswa SD % 12.23 13.00 14.75 16.50 18.25 20.00 20.00

ah Siswa SMP % 13.71 14.00 15.75 17.50 19.25 20.00 20.00

5 tahun % 0.34 0.32 500,750 0.32 800,000 0.3 930,000 0.26 1,080,000 0.21 1,240,000 0.15

i minimal B % 87.00 88.50 2,050,000 90.00 1,750,000 91.25 1,825,000 92.50 2,400,000 93.75 2,700,000 95.00

asi minimal B % 78.26 79.35 80.00 81.25 82.50 83.75 85.00

4.3.
191,300,950 212,868,728 214,771,093 218,819,993 218,043,498 23
% NA 80 4,999,986 82 765,793 85 840,793 87 840,793 90 944,793 95

alita % NA 82 85 87 90 95

aksanakan % NA 100 100 100 100 100

t makanan % NA - 80 85 90 90 90

nan kesehatan % 36.9 38.3 6,500,000 38.6 5,000,000 38.9 6,000,000 39.2 6,000,000 39.6 6,250,000 40
penduduk miskin

bat dan perbekalan % NA 90 7,436,000 90 7,214,552 90 8,400,000 90 8,400,000 90 8,457,000 90

ngawasan % NA 20 25 35 40 45 45

ngawasan % NA 20 30,000 25 30,000 35 32,000 40 32,000 45 35,000 45


numan

den rate/IR) per 100,000 50.4 50 600,000 49.5 384,000 49 402,000 48.5 402,000 48 425,000 47.5

% dari 1.9 1.9 1.8 1.8 1.7 1.7 1.6


jumlah
penderita

VIII - 10
Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan (000)
Kondisi Awal
gram (outcome) Satuan RPJMD
2016 2017 2018 2019 2020 2021

2015 TARGET Rp TARGET Rp TARGET Rp TARGET Rp TARGET Rp TARGET


4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
test HIV dan % 0 5 10 20 30 40 50
pok resiko

atan TB yang % 58.67 >60 > 65 > 70 > 75 > 80 > 85

melaksanakan % 0 10 20 30 40 50 50

% 100 100 100 100 100 100 100


Pusk NA - 2,321,293 2 1,316,000 4 1,386,000 6 1,386,000 8 1,445,000 10
% 18 15 15 15 15 15 15
% 1.6 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5
awatdaruratan % 0 90 90 90 90 90 90

s (upaya % 0 100 7,366,000 100 8,254,500 100 8,355,000 100 8,455,000 100 8,460,000 100

s (Upaya % 0 100 35,245,494 100 34,000,000 100 35,000,000 100 35,000,000 100 36,000,000 100

nuhi Standar % 0 3.45 18,046,189.75 6.89 7,000,000 10.35 7,500,000 13.79 7,500,000 17.24 7,600,000 20.69

esehatan dikirim Orang 10 0 65,000 10 65,000 20 73,000 30 73000 40 85000 50

% 15.1 15.1 15.2 15.6 16.0 16.4 17.0


% 3.9 3.9 4.5 4.8 5.1 5.4 5.9
% 87.5 87.5 90.7 92.4 95.3 97.6 100.3

% 56.5 56.5 56.7 57.0 57.2 57.8 58.4


aksanakan simpus % - 0 70,000 20 70000 40 75000 60 75000 80 80000 100

if Mandiri Desa 42 53 248,000 66 186,500 80 195,000 93 195,000 106 215,000 120

hat % 69 70 71 72 73 74 75

Desa - 10 1,047,000 75 1,048,000 150 1,053,000 175 1,053,000 200 1,315,000 267

ancy Rate/ BOR) % 69.25 65.00 10,597,000 69.00 10,914,900 70.00 11,242,300 71.00 11,579,500 72.00 11,926,800 73

/ LOS) Hari 4.87 4.33 4.55 4.54 4.53 4.52 5


Hari 2.68 2.33 1.85 1.87 1.88 1.90 2
Pasien(kali) 36.92 54.85 45.00 47.50 45.70 46.00 46
Death Rate/ NDR) % 0.24 0.2900 0.26 0.25 0.24 0.23 0

% 0.83 0.7260 0.85 0.83 0.80 0.75 1


a dan prasarana % 54 56 60 16,874,483 65 18,500,000 70 13,500,000 75 4,500,000 80

anan kesehatan % 50 60 62 475,000 63 500,000 72 550,000 77 600,000 85

ancy Rate/ BOR) % 69 80 84,484,000 81.65 87,000,000 82.44 89,500,000 83.07 92,000,000 83.72 94,500,000 84.21

/ LOS) Hari 3.64 5 3.72 3.95 4.2 5 6


Hari 1.64 2 1.48 1.51 1.58 1.6 2
Pasien (kali) 66.89 70 68.21 65.34 63.88 61.75 59.81

Death Rate/ % 1.44 1.5 1.4 1.32 1.27 1.3 1.1

% 2.47 2 2.3 2.2 2.18 2.09 2.01


a dan prasarana % NA 57.3 - 70 5,000,000 77 7,000,000 85 10,000,000 90 11,000,000 95

anan kesehatan % NA 57.3 - 75 300,000 80 350,000 85 375,000 90 400,000 95

ancy Rate/ BOR) % 59 67 12,244,987 70 13,750,000 72 15,125,000 73 16,637,500 74 18,301,250 75

/ LOS) Hari 4.6 4.7 5 5.25 5.5 5.75 6


Hari 3.2 2.3 2 2 2 2 2
(kali) 46 46 46 47 47 48 48
Death Rate/ NDR) % 1.1 1 0.9 0.8 0.7 0.6 0.5

% 2.6 2.5 2 2 1.5 1 1


a dan prasarana % 45 50 - 60 13,000,000 65 3,000,000 80 4,500,000 90 5,210,835 100

anan kesehatan % 40 40 - 50 220,000 60 242,000 75 266,200 85 292,820 100

205,850,435 220,487,450 227,957,513 237,313,007 260,308,916 27

Air (GP3A) yang Kelompok 5 3 956,000 3 1,500,000 3 1,500,000 3 1,000,000 3 1,000,000 1


irigasi secara

alan dalam kondisi Km 391.80 393.12 138,194,090.00 397.84 140,165,754.62 402.62 149,410,077.73 407.45 166,703,740.82 412.34 185,425,942.19 417.28 196,

kegiatan dan Km 3,945 - - 1,796 15,000,000 2,934 11,500,000 1,796 2,000,000 599 4,000,000 -
kab boyolali
baru (km)

VIII - 11
Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan (000)
Kondisi Awal
gram (outcome) Satuan RPJMD
2016 2017 2018 2019 2020 2021

2015 TARGET Rp TARGET Rp TARGET Rp TARGET Rp TARGET Rp TARGET


4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
i yang dibangun Km 0 1 2,025,000 1,324 2,085,750 1,364 2,148,322 1,405 2,212,772 1,447 2,279,155 1,490

bangun Km 1448.63 2827.00 2650000.00 566.50 566500.00 583.50 583495.00 601.00 600999.00 619.03 619029.00 637.60
ng dipertahankan Km 11.96 25.73 19296816.00 25.00 11851720.00 20.47 12471992.00 20.00 13086151.00 20.00 14718736.00 20.00

n sebagai Km 2,976 5,740 2,650,000 6,240 2,729,500 6,740 2,811,385 7,240 2,895,726 7,740 2,982,598 8,240

iri air irigasi Ha 8348.09 8459.00 20673840.00 8515.05 21294055.00 8570.71 21932876.00 8626.36 22590863.00 8682.02 23268589.00 8737.67 2
da sistem irigasi

ui pembangunan Unit 2 9 6,980,000 8 10,000,000 8 10,000,000 8 10,000,000 8 10,000,000 8

upa IPAL Unit 7 5 2,259,160 5 2,643,129 6 2,722,423 6 2,804,096 6 2,888,219 6

r bawah Dokumen 1 1 61,396 3 700,000 3 600,000 3 600,000 3 675,000 3


h/Sumur Uji)

gun untuk Unit 300 300 4,513,346 325 5,382,541 350 5,544,017 375 5,710,338 400 5,881,648 425
um yang
gga pengguna air

Unit 11,933 240 5,170,932 2,000 5,000,000 2,000 5,000,000 2,000 5,500,000 2,000 5,500,000 2,000

n infrastrukturnya Desa 0 - - 20 400,000 20 400,000 20 400,000 20 400,000 20

Lembar 92 45 109,855 40 50,000 40 50,000 40 50,000 40 50,000 40

ncana Detail Tata Dokumen 2 420,000 5 565,000 2 420,000 1 210,000 1

DTR Dokumen 2 388,500 2 407,925 2 428,321 1 100,000 1


teks IMB Rekomen- 554 240 200000 240 200,000 240 200,000 240 200,000 240 200,000 240
dasi
an Dokumen 0 48 110000 48 110,000 48 110,000 48 110,000 48 110,000 48

n 2,250 5,000 1,005,500 1,106,000 1,206,500


n rumah tidak Unit 472 225 2,250 300 5,000 350 5,500 300 6,000 400 6,500 300
Unit 190 (APBN) 10 10 10 10 10 10
ulan rumah tidak Unit 1,000 1,000 - 1,000 - 1,000 - 1,000 - 1,000 - 1,000
Unit NA - 534 0 534 0 534 0 534 0 534

ungan 5,659,302 7,801,412 8,214,485 8,630,260 9,738,872

punyai SKT (Surat % NA 92.00 82,406 93.90 86,526 96.34 90,853 97.56 95,395 98.78 100,165 100

kat dalam % NA 78.00 78.00 80.00 80.00 82.00 82.00

asi wawasan % NA 30.00 577,949 30.32 606,119 65.12 636,426 76.74 668,248 88.37 701,659 100
etingkat SLTA

lai-nilai wawasan Kegiatan NA - - 38 95,000 38 104,500 38 114,000 38 123,500 38


matan

kegiatan Kegiatan 3 3 633,075 22 550,000 22 555,000 22 560,000 22 565,000 22

mpok masyarakat % NA 42.00 227,596 42.86 246,786 57.14 259,126 71.43 272,083 85.71 285,687 100

pengendalian Kegiatan 3 3 795,400 3 865,000 3 890,000 3 915,000 3 930,000 3


an keamanan

manan lingkungan Kegiatan NA - - 19 95,000 19 104,500 19 114,000 19 123,500 19

gan nilai-nilai Kegiatan 20 20 50,000 20 65,000 20 70,000 20 75,000 20 80,000 20

lik antar umat % 100 100 57,583 100 60,462 100 63,485 100 66,660 100 69,992 100

ahan, % 0.32 0.63 77,637 0.95 81,519 1.26 85,595 1.58 89,875 1.89 94,368 2.21
naan dan
P4GN)

yakit masyarakat Kegiatan 20 15 50,000 15 75,000 15 80,000 15 85,000 15 90,000 15

Kelembagaan Skor 19.1 20.5 920,080 21.9 2,900,000 23.3 3,100,000 24.7 3,300,000 26.1 3,600,000 27.5

dan Perencanaan Skor 8.5 9.1 9.7 10.3 10.9 11.5 12.1

asi, Diklat dan Skor 27.6 29.6 31.6 33.6 35.6 37.6 39.6

ematik Kawasan Skor 10.6 11.4 12.2 13.0 13.8 14.6 15.4

cegahan dan Skor 21.2 22.7 24.2 25.7 27.2 28.7 30.2

dan Penanganan Skor 48.8 52.3 55.8 59.3 62.7 66.2 69.7

han Bencana Skor 8.5 9.1 9.7 10.3 10.9 11.5 12.1

ah) Buah 2 2 2,187,576 3 2,075,000 4 2,175,000 5 2,275,000 6 2,975,000 7

h) Buah 2 2 5 8 11 14 17

VIII - 12
Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan (000)
Kondisi Awal
gram (outcome) Satuan RPJMD
2016 2017 2018 2019 2020 2021

2015 TARGET Rp TARGET Rp TARGET Rp TARGET Rp TARGET Rp TARGET


4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
-rata se- menit 55 50 45 40 35 30 25

1,358,009 1,277,391 1,323,382 1,355,128 1,395,780


g diberdayakan % NA 20 347,361 23 357,782 26 368,515 29 379,571 32 390,958 35

dapatkan % NA 20 486,493 23 362,693 26 373,260 29 384,724 32 396,265 35

abilitas yang % 8 8 157,235 8 161,952 8 166,811 8 171,815 8 176,969 8


an pelayanan

bagi panti asuhan panti 16 16 79,279 16 81,658 16 84,108 16 86,631 16 89,230 16

PSKS dalam Desa 16 16 226,511 16 233,306 16 248,288 16 247,515 16 254,940 16


ran aktif dan
am UKS

ang mendapat % 30 30 61,130 30 80,000 30 82,400 30 84,872 30 87,418 30


n sosial

52,993,493 60,499,187 62,366,280 65,912,480 66,814,018 7

1,690,386 1,537,279 1,583,398 1,630,900 1,679,827


ang terdaftar Jiwa 3,863 2,500 636,483 2,600 655,574 2,700 675,242 2,800 695,499 2,900 716,364 3,000

at kompetensinya Jiwa 240 240 649,879 240 465,560 240 479,527 240 493,913 240 508,730 240

membayar sesuai % 100 100 404,024 100 416,145 100 428,629 100 441,488 100 454,733 100

Anak 330,000 1,349,250 1,564,725 1,684,247 1,811,197


dan Ketrampilan % 10 10 75,000 10 954,250 14 1,094,725 16 1,148,247 21 1,199,197 21
wujudkan

entang Kesetaraan Organisasi 10 10 30,000 10 30,000 10 40,000 15 50,000 20 60,000 22


n. Wanita

Desa 19 19 105,000 22 120,000 25 135,000 28 150,000 31 165,000 34


kasus pengaduan % 100 100 85,000 100 120,000 100 135,000 100 150,000 100 165,000 100
puan dan anak

ngan Kelembagaan % 5 15 15,000 26 100,000 42 115,000 58 130,000 79 145,000 100

up dan % 20 25 20,000 35 25,000 45 35,000 55 45,000 65 65,000 75

Kesetaraan Kegiatan 0 0 0 0 0 1 10,000 1 11,000 1 12,000 1


ak

4.3.
4,353,944 4,350,000 4,650,000 5,050,000 5,500,000
liki Lumbung % 16.85 17.6 1,604,260.00 19.46 1,400,000.00 21.35 1,500,000.00 23.22 1,700,000.00 25.09 1,900,000.00 26.97 2,
PMD)

Skor 87.1 88 89 89.5 90 91 92


kat kelas Kelompok NA 100 60,000.00 100 100,000.00 100 150,000.00 100 200,000.00 100 300,000.00 100

ningkat kelas Unit BP3K NA 3 2,689,684.00 3 2,850,000.00 3 3,000,000.00 4 3,150,000.00 4 3,300,000.00 4 3,

112,833 118,100 122,229 128,821 135,922

tanahan yang % 34 41 46,290 48 48,290 55 50,919 62 56,011 69 61,612 80

nataan, % 100 100 29,733 100 33,000 100 33,500 100 34,000 100 34,500 100
nggunaan, dan

asi Pertanahan Dokumen 1 0 36,810 1 36,810 1 37,810 1 38,810 1 39,810 1

16,247,126 15,105,000 15,800,000 15,890,000 16,420,000


kota/ kawasan m2 1,190,322 1,289,322 9,500,000 1,324,322 9,100,000 1,354,322 9,200,000 1,384,322 9,250,000 1,414,322 9,300,000 1,437,322

publik sebesar % 2.65 2.88 2.95 3.02 3.09 3.15 3.21


ta/ kawasan

tan yang memiliki pelaku NA 33 355,000 40 400,000 40 440,000 40 475,000 40 500,000 40


ayakan Amdal , usaha

pencemaran % 100 100 100 100 100 100 100


ngan ditindak

paket 5 1 50,000 1 55,000 1 60,000 1 65,000 1 70,000 1

ncemaran yang BOD mg/L 6 6 1,166,986 6 1,000,000 6 1,100,000 6 1,150,000 6 1,200,000 6


OD, TSS air (100%)
COD mg/L 50 50 50 50 50 50 50
(100%)
TSS mg/L 400 400 400 400 400 400 400
(100%)
bien (SO2, CO, ug/Nm3 SO2 632, CO 15000, SO2 632, CO SO2 632, CO 15000, SO2 632, CO 15000, SO2 632, CO 15000, SO2 632, CO SO2 632, CO
(100%) NO2 316, TSP 230 15000, NO2 316, NO2 316, TSP 230 NO2 316, TSP 230 NO2 316, TSP 230 15000, NO2 316, 15000, NO2 316,
TSP 230 TSP 230 TSP 230

anah unit 5,930 1540 566,500 1,540 500,000 1,540 500,000 1,540 600,000 1,540 650,000 1,540

akukan desa/kel 5 2 708,640 2 750,000 2 800,000 2 850,000 2 900,000 2


ri di lingkungan

VIII - 13
Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan (000)
Kondisi Awal
gram (outcome) Satuan RPJMD
2016 2017 2018 2019 2020 2021

2015 TARGET Rp TARGET Rp TARGET Rp TARGET Rp TARGET Rp TARGET


4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
rsampahan % 4.51 7.73 200,000 2.00 1500000.00 3.00 2000000.00 2.00 2000000.00 2.00 2500000.00 3.00

ampah % 16.00 18.00 1,250,000 5.40 1,000,000 8.64 1,100,000 12.42 1,200,000 11.88 1,300,000 12.96

% 15.00 18.00 2,450,000 47 800,000 0.35 600,000 0.18 300,000 0.00 0 0.00

Sipil - 2,485,000 3,237,354 4,239,087 5,175,590


keluarga % NA 100 2,485,000 100 3,237,354 100 4,239,087 100 5,175,590 100
tanda penduduk % NA 96 97 98 100 100

n akte kelahiran % NA 85 87 90 93 95

n akte kelahiran % NA 65 70 75 80 85

n akte kematian % NA 5 6 7 8 10

melaksanakan % NA 25 45 75 100 100 100

3,093,135 4,003,000 4,451,500 4,765,000 5,073,500

embaga Desa 47 55 350,000 55 300,000 55 325,000 55 350,000 55 400,000 47


Desa dan

r desa yang Desa 37 6 250,000 6 275,000 6 300,000 6 320,000 6 340,000 6

modal usaha Desa 40 50 120,000 55 400,000 55 450,000 55 475,000 55 500,000 47


han masyarakat

penelitian untuk Inovasi 6 6 90,000 6 210,000 6 270,000 6 280,000 6 300,000 6


n masyarakat

nyelenggaraan Kec. 19 19 120,000 19 133,000 19 142,500 19 152,000 19 161,500 19


olahraga.
nyelenggaraan Kec. 19 19 142,500 19 152,000 19 161,500 19 171,000 19 180,500 19
sial dan bantuan

pengelola aset Orang 40 60 215,000 80 215,000 80 250,000 80 280,000 80 300,000 80


kung kebutuhan

pengelola aset Kec. / desa 19 Kec 19 Kec 420,635 57 650,000 57 700,000 57 730,000 57 750,000 57
kung kebutuhan

lembaga kelompok 102 104 35,000 112 35,000 122 60,000 132 80,000 142 80,000 152
an air bersih bagi

an pembangunan % 25 25 1,000,000 30 1,100,000 35 1,200,000 40 1,300,000 45 1,400,000 50

han Desa 49 56 350,000 55 400,000 55 450,000 55 475,000 55 500,000 47


.
mbinaan kecamatan 19 133,000 19 142,500 19 152,000 19 161,500 19

cana 1,580,100 2,889,648 3,549,851 3,873,980 4,183,754


ina. % 21 21 84,753 21 513,478 21 619,825 21 681,807 21 749,987 21

masi Program KB. Dokumen 3 3 250,000 3 250,000 3 250,000 3 276,230 3 276,230 3

Data dan Kegiatan 1 1 1 1 1 1 1

B. % 75 75 790,100 75 1,473,500 77 1,950,856 77 2,145,943 80 2,360,537 80


D) % 100 100 230,247 100 100 100 100 100
% 100 100 30,000 100 35,000 100 40,000 100 45,000 100 50,000 100

k KRR Yang Aktif % 10.84 20.48 30,000 28.92 35,000 40.96 40,000 56.63 45,000 75.90 50,000 100.00

PIK Remaja. Kelompok 9 6 15,000 7 16,500 10 18,000 13 20,000 16 22,000 20

mpuan dan % 100 100 150,000 100 165,000 100 180,000 100 200,000 100 215,000 100
n HIV/AID's.

musan kebijakan Dokumen NA - - 2 401,170 2 451,170 2 460,000 2 460,000 2

engan Perangkat Kegiatan NA - - 2 2 2 2 2

data dan informasi Dokumen NA - - 5 5 5 5 5

terhadap Kegiatan NA - - 1 1 1 1 1
an KB
4,626,317 6,451,701 9,508,782 9,814,660 7,040,000
nan angkutan Buah 22 22 267,317 22 3,686,701 22 6,918,782 22 7,124,660 22 2,850,000 22

fasilitas LLAJ Buah 12 12 166,495 12 350,000 12 350,000 12 350,000 12 350,000 12

an perhubungan Dokumen NA 4 177,275 2 100,000 2 100,000 3 150,000 1 100,000 1

tas dan % 100 100 2,498,229.8 100 1,890,000 100 1,665,000 100 1,690,000 100 3,215,000 100

yanan uji % 100 100 1,517,000 100 425,000 100 475,000 100 500,000 100 525,000 100
otor

292,490 5,188,468 4,649,338 5,036,618 4,736,799

masi masyarakat % 47 47 29,215 48 32,136 49 60,350 50 68,885 51 72,773 52

an informasi % 88 89 263,275 90 290,163 90 319,179 91 801,097 92 386,207 93

kerjasama Dokumen 12 445,000 10 455,000 6 470,000 7 485,000 5


ssa

VIII - 14
Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan (000)
Kondisi Awal
gram (outcome) Satuan RPJMD
2016 2017 2018 2019 2020 2021

2015 TARGET Rp TARGET Rp TARGET Rp TARGET Rp TARGET Rp TARGET


4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
munikasi dan % 38 39 1,116,500 40 3,986,169 57 3,404,580 65 3,396,636 71 3,482,819 77
pelayanan kepada

asil pembangunan % 100 100 100 150,000 100 120,229 100 100 100

pemberitaan, Dokumen 5 6 590,000 6 285,000 7 290,000 7 300,000 8 310,000 9


i informasi dan

1,308,358 1,571,228 1,885,473 2,262,567 2,715,079

pola kemitraan UMKM 1 1 115467 2 138,560 2 166,272 2 199,526 2 239,431 2

UMKM 30 30 334569 30 401,482 30 481,778 30 578,134 30 693,760 30

meningkat nilai Koperasi 40 45 574575 50 689,490 50 827,388 50 992,865 50 1,191,438 50

mengakses kredit Koperasi 20 25 283747 30 341,696 30 410,035 30 492,042 30 590,450 30

12,424,000 6,010,000 1,060,000 1,110,000 1,160,000

n perijinan hari 8 7 650,000 7 450,000 7 475,000 7 500,000 7 525,000 7


kerja bagi TK 13,840 10,000 10,300 10,609 10,927 11,255 11,593
yai ijin

Rp 1,096,545,000 1,151,372,250 504,000 1,208,940,863 500,000 1,275,387,906 525,000 1,340,857,301 550,000 1,402,500,166 575,000 1,475,475,174
or Investor 941 900 927 955 983 1,013 1,043
prasarana promosi. Paket 1 1 11,270,000 1 5,000,000 - - - -

k hukum daerah dok 1 - - 1 60,000 1 60,000 1 60,000 1 60,000 1

2,702,285 2,972,513 3,269,850 3,596,900 3,956,650


gaan tingkat orang 6 8 851,785 8 936,963 8 1,030,700 9 1,133,800 9 1,247,200 10

gembangan orang 2 3 170,500 4 187,550 5 206,350 6 227,000 7 249,700 7


n Pemuda (PKKP)

peringkat 11 10 600,000 10 660,000 9 726,000 9 798,600 8 878,500 8

hraga Pengcab 1 1 1 1 1 1

lahraga Lapangan 1 2 1,080,000 2 1,188,000 3 1,306,800 3 1,437,500 4 1,581,250 4

278,118 315,000 320,000 335,000 340,000


ang Dokumen 7 7 278,118 7 315,000 7 320,000 7 335,000 7 340,000 7

71,700 10,000 11,000 12,000 13,000

anan persandian % 100 100 71,700 100 10,000 100 11,000 100 12,000 100 13,000 100

2,293,859 4,328,000 4,767,780 4,407,700 4,647,700


ilestarikan Budaya 7 7 459,648 8 600,000 9 700,000 10 800,000 11 1,000,000 12

n kawasan budaya % 90 91 417,000 92 700,000 94 1,000,000 96 500,000 98 500,000 100

egiatan seni dan Tempat 7 7 1,417,211 9 3,028,000 9 3,067,780 11 3,107,700 11 3,147,700 12

lestarikan dan Group NA 35 37 39 41 43 45

n Budaya Kali 43 49 54 56 58 60 62
Kali 4 4 4 4 4 4 4

1,475,770 1,580,000 1,670,000 1,780,000 1,900,000


bangan orang 32,756 31,000 1,475,770 31,000 1,580,000 32,000 1,670,000 33,000 1,780,000 34,000 1,900,000 35,000
gemar membaca

=
113,072 235,000 265,000 295,000 325,000
ip dinamis in aktif % NA 0 42,624 5 120,000 10 130,000 15 140,000 20 150,000 25

engelolan % 100 100 30,500 100 60,000 100 70,000 100 80,000 100 90,000 100
gkungan

nya pengelolaan % 100 100 22,500 100 35,000 100 40,000 100 45,000 100 50,000 100
erintah Kab.

ip in aktif dari % 100 100 17,448 100 20,000 100 25,000 100 30,000 100 35,000 100

29,161,952 40,226,331 44,798,882 50,488,141 52,556,676 5


4.3.
3,005,595 6,498,545 3,250,690 3,557,146 4,850,004
n (ton) Ton 33,655 26,261 2,966,595 27,644 6,455,645 29,027 3,205,645 30,478 3,509,849 32,002 4,800,342 33,602

an ikan (ton) Ton 35 60 39,000 63 42,900 66 45,045 70 47,297 73 49,662 77

4.3.
3,699,148 3,060,208 4,318,140 5,841,748 6,367,000
njungan Orang 430,760 430,760 3,028,821 435,067 2,266,771 439,417 3,500,000 443,811 5,000,000 448,249 5,500,000 452,731

jungan Wisatawan Orang 2,007 2,007 2,020 2,041 2,064 2,086 2,117

arana pariwisata % NA 60 65 70 75 85

bangun menjadi Obyek NA 1 1

mlah pelaku usaha % NA 3 3 5 5 3

ariwisata yang % 100 100 517,592 100 636,120 100 655,203 100 674,850 100 695,095 100

VIII - 15
Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan (000)
Kondisi Awal
gram (outcome) Satuan RPJMD
2016 2017 2018 2019 2020 2021

2015 TARGET Rp TARGET Rp TARGET Rp TARGET Rp TARGET Rp TARGET


4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
aerah Forum 2 2 2 2 2 2 2
Desa 4 4 152,735 4 157,317 5 162,937 6 166,898 7 171,905 7
Kelompok 11 11 11 12 15 17 17
4.3.
7,181,720 11,443,578 12,511,935 13,562,488 14,835,976 1
n) : Padi Ton 279,260 284,548 5,724,720 287,334 5,627,392 290,147 6,168,131 292,987 6,769,944 295,855 7,443,439 298,751
on) Ton
109,430 135,046 135,721 136,400 137,082 137,767 138,456
5,062 6,728 6,762 6,795 6,829 6,864 6,898
tura utama : Ku
214,217 120,000 121,200 122,412 123,636 124,872 126,121
103,318 110,000 111,100 112,211 113,333 114,466 115,611
104,357 32,000 30,300 30,603 30,909 31,218 31,530
10,180 10,250 10,353 10,457 10,561 10,667 10,773
12,140 16,500 16,665 16,832 17,000 17,170 17,342

nan: Ton 1350000 1,125,000 1,237,500 1,361,250 1,497,375


413 300 315 330.75 347.29 364.65 382.88
241 120 126 132.30 138.92 145.86 153.15
4,366 4,366 4,584 4,813.52 5,054.19 5,306.90 5,572.25
4,101 4,101 4,306.05 4,521.35 4,747.42 4,984.79 5,234.03
28,410 28,410 29,820 31,311 32,876.55 34,520.38 36,246.40
20 20 19.95 20.95 21.99 23.09 24.25
Kw Minyak 13.47 47.00 49.35 51.82 54.41 57.13 59.99

k usaha pertanian Ton NA 70,050.00 107,000 73,105.00 135,000 75,654.50 148,500 78,298.13 163,350 81,042.88 179,685 83,857.78

apat pelatihan, Orang NA 850 - 906 1,025,000 983 1,145,000 1,062 1,264,500 1,123 1,384,450 1,219
dan sertifikat mutu

ging Ton 8,209 8,210 944,662 8,250 1,039,128 8,295 1,091,085 8,345 1,145,639 8,400 1,202,921 8,460

su (kilo liter) Kilo Liter 45,540 46,776 46,976 47,226 47,526 47,851 48,201

nak sapi, kambing 310,271 2,171,175 312,131 2,101,175 314,116 2,311,292 316,181 2,426,857 318,381 2,675,610 320,731

Ekor 86,990 87,000 87,500 88,050 88,650 89,275 90,000


Ekor 86,360 86,400 86,910 87,445 88,010 88,635 89,310
Ekor 136,690 136,871 137,721 138,621 139,521 140,471 141,421
Ekor(Ayam) 40,000 40,000 355,438 39,000 390,883 38,000 410,427 37,000 430,948 36,000 452,496 35,000

Sampel 700 700 850 900 950 1,000 1,050

914,224 450,000 460,000 470,000 480,000

rgi Baru Unit 271 50 914,224 35 450,000 35 460,000 35 470,000 35 480,000 35

13,942,765 18,174,000 22,933,117 26,256,758 24,403,696


agangan yang Unit 60 70 13,315,665 75 17,368,000 80 20,028,867 85 23,349,845 90 22,737,688 95
, kantor, MCK,

daerah yang Rp 4,989,335 4,989,335 150,000 5,039,335,000 165,000 5,089,335,000 173,250 5,139,335,000 181,913 5,189,335,000 191,008 5,239,335,000

L dan Asongan Lokasi 2 5 150,000 10 220,000 15 231,000 20 250,000 25 275,000 30

n yang difasilitasi Pelaku 4,200 4,200 20,000 4,200 56,000 4,200 2,050,000 4,200 2,000,000 4,200 700,000 4,200
angka usaha dan
konsumen

USD 125,000 130,000 307,100 136,500 365,000 143,325 450,000 150,451 475,000 158,016 500,000 165,917

418,500 600,000 1,325,000 800,000 1,620,000


KM IKM 29 120 230,155 150 250,000 158 275,000 165 300,000 174 330,000 182

knologi dan IKM 65 150 188,345 155 250,000 163 275,000 171 300,000 179 330,000 188
aerah

dan daya saing IKM 30 - - 40 100,000 45 125,000 50 200,000 55 210,000 60

untukkan industri Kawasan 1 0 0 0 0 1 650,000 0 0 1 750,000 0

41,067,460 161,026,864 168,166,489 173,973,066 177,449,495 18


41067460
2,741,146 4,143,130 4,258,780 4,626,511 4,662,000
D Dokumen 2 3 497,965.5 2 1,298,230 2 1,480,000 2 1,662,000 2 1,796,500 3
a PD Dokumen 2 3 25,000 2 2 2 2 3
egiatan Dokumen 25 25 25 25 25 25 25

an Dokumen 6 6 6 6 6 6 6

Dokumen 2 2 261,231.5 2 2 2 2 2
ungjawaban Dokumen 6 4 370,795 5 5 5 5 6
A PPAS APBD Dokumen 2 2 113,680 2 119,400 2 125,000 2 130,000 2 135,000 2
Dokumen 98 98 27,110 98 27,500 98 28,500 98 29,500 98 30,500 98
encanaan tata Dokumen 2 2 2 625000 2 525000 2 575000 2 475000 2

embangunan Dokumen 4 4 200,378 4 210,000 4 205,000 5 345,000 5 370,000 5

teknis Dokumen 3 2 252,000 2 240,000 3 260,000 3 275,000 3 290,000 3


n ekonomi

teknis Dokumen 3 3 382,000 7 648,000 5 515,280 4 415,011 4 400,000 4


n sosial budaya

gan prasarana Dokumen 1 1 62,772 1 110,000 2 180,000 2 180,000 1 75,000 1


lam

rastruktur dan Dokumen NA - 1 150,000 1 150,000 1 150,000 1 150,000 1

teknis Dokumen 15 15 78,850 15 100,000 15 100,000 15 100,000 15 100,000 15


n prasarana dan
l)

VIII - 16
Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan (000)
Kondisi Awal
gram (outcome) Satuan RPJMD
2016 2017 2018 2019 2020 2021

2015 TARGET Rp TARGET Rp TARGET Rp TARGET Rp TARGET Rp TARGET


4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
perencanaan Dokumen 1 1 40,200 5 100,000 5 105,000 5 110,000 5 115,000 5
n perdesaan

perencanaan Dokumen 1 1 158,800 1 160,000 1 180,000 1 200,000 2 220,000 2


air bersih dan

aerah yang Kegiatan 2 2 174,139 3 230,000 3 255,000 3 280,000 3 305,000 3

ampuan teknis % 100 100 96,225 50 125,000 50 150,000 75 175,000 75 200,000 100

145,870 5,347,150 5,451,000 5,503,000 5,556,000


rah (Rp. 000) Rp 9,000 9,000 25,870 6000 26,000 4800 27,500 3600 28,000 2400 29,000 1200

Rp 242,348,841 250,959,622 276,667,608 305,438,524 337,352,845 372,764,637 412,068,642

n Rp 14,842,346 8,610,781 25,707,986 5,200,150 28,770,916 5,301,500 31,914,321 5,350,000 35,411,792 5,400,000 39,304,005
% 6.524 3.553 10.244 10.399 10.449 10.497 10.544
WTP WTP WTP WTP WTP WTP
gelolaan Dokumen 12 12 120,000 24 121,000 36 122,000 48 125,000 60 127,000 72

6,302,086 6,972,626 7,298,091 7,741,717 8,124,677

ral yang telah % 78 79 1,256,740 80.25 1,294,442 81.5 1,333,275 82.75 1,373,273 83 1,414,471 85
ihan
atan

memiliki sertifikasi % NA 2 983,000 4.00 1,012,490 6.00 1,042,864 8.00 1,074,150 10.00 1,106,375 12.00
eknis sesuai

unyai latar % 75.32 76 2,171,616 77.00 2,388,777 78.00 2,627,655 79.00 2,890,420 80.00 3,179,462 81.00
sesuai dengan
ng jawabnya
sus-kasus % 90 90 58,990 90 58,990 90 59,399 90 61,181 90 63,017 90

emperoleh % 100 100 313,730 100 329,427 100 345,898 100 363,193 100 381,352 100
waktu

aparatur terhadap % 100 100 1,518,010 100 1,800,000 100 1,800,000 100 1,890,000 100 1,890,000 100

pakaian dinas % NA - 100 88,500 100 89,000 100 89,500 100 90,000 100
pannya

84,910 100,000 275,000 500,000 825,000


uk meningkatkan inovasi 4 4 84,910 4 100,000 5 275,000 6 500,000 7 825,000 8

unit - - - - - - - - - -

31,793,448 144,463,958 150,883,618 155,601,838 158,281,818 16


13,777,455 21,118,264 21,957,557 23,008,516 23,473,771 2
litasi DPRD Dalam % 75 90 13,777,455 100 21,118,264 100 21,957,557 100 23,008,516 100 23,473,771 100
aitu Legislatif,
asan

ratif dan 16,714,766 5,682,510 7,312,945 8,433,943 8,054,480

regulasi daerah % 68 75 300,000 85 610,000 90 480,000 90 432,000 90 384,000 90


n prolegda

a/informasi % 50 100 146,950 100 155,000 100 16,300 100 170,000 100 178,000 100

i Birokrasi Skor NA 55.03 34450.00 58.00 40000.00 61.00 45000.00 64.00 50000.00 67.00 50000.00 70.00

n ketatalaksanaan % NA - - 30,000 70.0 160,000 75.0 165000.0 80.0 170000.0 90.0

1,301,227 1,350,000 1,800,000 1,950,000 2,100,000


mendasi hasil Temuan/ NA 30 1,278,222 29 1,350,000 28 1,800,000 27 1,950,000 26 2,100,000 25
K RI Rekomendasi

a dan aparat % NA - 23,005 67 72 78 82 86


al

Daerah - 116,313,184 119,813,117 122,209,379 124,653,567 12

29,353,000 12,232,000 17,125,000 15,000,000 10,000,000 10,000,000

gan Pemilukada - - - - - -

29,353,000 12,232,000 17,125,000 15,000,000 10,000,000 10,000,000

2,120,535,349 2,227,504,469 2,340,946,878 2,468,768,055 2,60

VIII - 17
Tabel IX.1 Tabel Penetapan Indikator Kinerja Daerah Terhadap Capai
Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Kabupaten Boyola

Kondisi Kinerja
ASPEK/BIDANG URUSAN/ INDIKATOR pada awal periode Target Capaian Setiap Tahun
No.
KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH RPJMD
2015 2016 2017 2018
1 2 3 4 5 6
A ASPEK KESEJAHTERAAN MASYARAKAT
1 Pertumbuhan Ekonomi (%) 5.98 5,4-5,8 5,5 - 5,9 5,9-6,3
2 Laju Inflasi (%) 2.58 5,5 - 6 5,3 - 5,5 5,2 - 5,5
3 PDRB Per Kapita (Rp.juta) 14,190.14 15,609.16 17,170.07 18,887.08
4 Indeks Gini 0.3 0,3 sd 0,4 0,3 sd 0,4 0,3 sd 0,4
5 Indeks Wiliamson 0.3 0,30 - 0,35 0,30 - 0,35 0,30 - 0,35
6 Presentase Penduduk Miskin (%) 12.36 12.05 10,21-11,55 9,45-11,05
7 Indeks Pembangunan Manusia (IPM) 70.79 71.24 71.69 72.14
a. Angka Harapan Hidup (AHH) 75.64 75.67 75.7 75.73
b. Angka Harapan Lama Sekolah (AHLS) 11.8 11.95 12.1 12.25
c. Rata-Rata Lama Sekolah ( RLS 25 th+=MYS) 6.67 6.85 6.93 7.01

d.Tingkat pengeluaran per kapita per bulan 672,227 670.000 sd 675.000 sd 680.000 sd
(Rp/kapita/bulan) 680.000 690.000 690.000
8 Indeks Pembangunan Gender (IPG) 70.24 70.71 71.18 71.65
9 Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) 70.03 70.4 70.77 71.14
10 Tingkat Pengangguran Terbuka (%) 4.95 4.37 4.08 3.79

B ASPEK PELAYANAN UMUM


1 Layanan Urusan Wajib Terkait
1.1 Pendidikan
APK PAUD 69.80 71.20 75.00 78.80
APK SD 99.35 99.50 99.50 99.80
APK SMP 94.20 94.80 95.00 96.80
APM SD 86.01 86.05 86.10 86.25
APM SMP 69.95 70.00 70.15 70.50
Angka Putus Sekolah SD 0.05 0.03 0.03 0.03
Angka Putus Sekolah SMP 0.27 0.26 0.25 0.25
Angka Melanjutkan SD ke SMP 98.40 98.50 98.75 99.00
Persentase Ruang Kelas SD kondisi baik 94.06 94.10 94.15 94.20
Persentase Ruang Kelas SMP kondisi baik 96.60 97.20 97.50 97.80
Persentase guru SD bersertifikat pendidik 50.58 53.70 54.10 55.12
Persentase guru SMP bersertifikat pendidik 53.92 57.95 66.97 67.46
Rasio Siswa terhadap Guru SD 12.23 13.00 14.75 16.50
Rasio Siswa terhadap Guru SMP 13.71 14.00 15.75 17.50
Presentase Buta Aksara > 15 tahun 0.34 0.32 0.32 0.3
Presentase SD Berakreditasi minimal B 87.00 88.50 90.00 91.25
Presentase SMP berakreditasi minimal B 78.26 79.35 80.00 81.25
1.2 Kesehatan
Penurunan Angka Kematian Bayi 8.6 8.6 8.6 8.5
Kasus Kematian Ibu 21 21 21 20
Penurunan Angka Kematian Balita 11.8 11.8 11.4 11.2
Cakupan kunjungan bayi NA 80 82 85
Cakupan pelayanan anak balita NA NA 92 93
Prosentase puskesmas melaksanakan NA NA 100 100
pelayanan Lansia
Prosentase Balita kurus yang mendapat NA NA 80 85
makanan tambahan

Cakupan pelayanan jaminan kesehatan bagi 36.9 38.3 38.6 38.9


masyarakat miskin
Prosentase ketersediaan obat dan perbekalan NA 90 90 90
kesehatan
Proporsi pembinaan dan pengawasan NA 20 25 35
pelayanan kefarmasian
Proporsi pembinaan dan pengawasan Produksi NA 20 25 35
dan distribusi makanan dan minuman

Cakupan Penanggulangan & pencegahan


penyakit:

IX - 2
Kondisi Kinerja
ASPEK/BIDANG URUSAN/ INDIKATOR pada awal periode Target Capaian Setiap Tahun
No. RPJMD
KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH
2015 2016 2017 2018
1 2 3 4 5 6
Angka kesakitan DBD (Insiden rate/IR) < 50.4 50 49.5 49
50/100.000 penduduk
Angka kematian DBD (CFR) 1.9 1.9 1.8 1.8

Prosentase Jumlah orang yang ditest HIV dan NA 5 10 20


menerima hasil
Angka keberhasilan pengobatan TB yang NA NA > 85 > 85
terkonfirmasi ≥85%
Persentase desa/kel. Yang melaksanakan NA 10 20 30
kegiatan Posbindu PTM
Cakupan Desa UCI 100 100 100 100
Cakupan pelayanan kesehatan di sarana
pelayanan kesehatan dasar Pemerintah:

Puskesmas Terakreditasi NA - 2 4
Cakupan Rawat Jalan (pusk) NA 15 15 15
Cakupan Rawat Inap (pusk) NA 1.5 1.5 1.5
Cakupan respon aduan kegawat daruratan NA NA 90 90
kesehatan yang ditangani
Cakupan SPM di Puskesmas (Upaya Kesehatan 100 100 100
Masyarakat
Cakupan SPM di Puskesmas (Upaya Kesehatan 100 100 100
Perorangan)
Cakupan Puskesmas Memenuhi Standar NA 3.45 6.89 10.35
Pemenkes
Rasio dokter 15.1 15.1 15.2 15.6
Rasio dokter gigi 3.9 3.9 4.5 4.8
Rasio perawat 87.5 87.5 90.7 92.4
Rasio bidan 56.5 56.5 56.7 57.0
Prosentase puskesmas melaksanakan simpus NA NA 20.0 40.0
terintegrasi
Cakupan Desa/ Kelurahan Siaga Aktif Mandiri NA NA 66 80

Proporsi Rumah tangga sehat NA NA 71 72


Cakupan Desa STBM 0 5 40 75
Cakupan pelayanan rumah sakit :
RSUD Pandan Arang 81.62 97.28 98.02 99.18
RSUD Simo 66.4 68.11 71.57 74.27
RSUD Banyudono 50 54 63 69
1.3 Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
Prosentase jaringan jalan dalam kondisi baik 71.00 71.24 72.09 72.96

Panjang pembangunan jalan baru 3,945 - 5,000 6,000


Rasio jaringan irigasi dalam kondisi baik 79.98 80.98 82.98 84.98
Prosentase ketersedianya air baku 0.60 3.28 4.78 6.27
Persentase pemanfaatan ruang sesuai RTR 76.59 78.09 80.59 83.09
Drainase dalam kondisi baik 2,976 5,740 6,240 6,740
Cakupan Penduduk Perkotaan yang 12.65 12.97 13.28 13.59
mengakses Air Minum Layak dan
berkelanjutan
Cakupan Penduduk Perdesaan yang 70.04 71.82 73.57 75.28
mengakses Air Minum Layak dan
berkelanjutan
Prosentase Penduduk yang terlayani 77 79 82 84
penggunaan air baku
Cakupan wilayah yang telah mempunyai RDTR 58 58 68 79

Penambahan titik lampu 11,933 240 2000 2000


1.4 Perumahan dan Kawasan Pemukiman
Rasio rumah layak huni NA NA 85 86

IX - 3
Kondisi Kinerja
ASPEK/BIDANG URUSAN/ INDIKATOR pada awal periode Target Capaian Setiap Tahun
No. RPJMD
KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH
2015 2016 2017 2018
1 2 3 4 5 6
Penanganan Lingkungan pemukiman kumuh 2.75 0 0.55 1.10

1.5 Ketentraman dan Ketertiban Umum Serta Perlindungan Masyarakat


Indeks Resiko Bencana 140 130 120 110
Cakupan kebakaran yang tertangani 60 65 68 71
Cakupan konflik antar kelompok masyarakat NA 28.55 42.86 57.14
yang ditangani
Prosentase LSM yang mempunyai SKT (Surat NA 78.00 93.90 96.34
Keterangan Terdaftar)
Tingkat partisipasi masyarakat dalam NA 30.00 78.00 80.00
pemilihan umum

Cakupan sosialisasi/ fasilitasi wawasan 100.00 42.00 30.23 65.12


kebangsaan pada sekolah setingkat SLTA
Prosentase penyelesaian pelanggaran 80 80 83 85
ketertiban, ketemtraman dan keindahan (K3) di
kabupaten.
Prosentase penyelesaian pelanggaran perda di 67 85 90 90
kabupaten.
1.6 Sosial
Cakupan penanganan PMKS 29.77 29.77 31.77 33.77

2 Urusan Wajib Tidak Terkait


2.1 Tenaga Kerja
Perusahaan yang menggaji sesuai dengan 70 - 70 70
regulasi
Tingkat penyerapan tenaga kerja 42.6 36.5 36.7 37.1
Tenaga kerja yang meningkat kompetensinya 240 240 240 240

2.2 Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak


Cakupan desa yang memiliki kelompok 7 7 10 14
Posdaya Aktif.
Cakupan Kecamatan Sayang Ibu dan Bayi 5 15 26 42
Desa layak anak NA 19 22 25
2.3 Pangan
Persentase desa yang memiliki Lumbung 16.85 17.6 19.46 21.35
Pangan Masyarakat Desa (LPMD)
Meningkatnya Cadangan Pangan 91.68 91.75 92 95
Skor Pola Pangan Harapan 87.1 88 89 89.5
2.4 Pertanahan
Cakupan permasalahan pertanahan yang 34 41 48 55
diselesaikan
2.5 Lingkungan Hidup
Luasan RTH publik wilayah kota/ kawasan 1,190,322 1,289,322 1,324,322 1,354,322
perkotaan
% ketersediaan luasan RTH publik sebesar 2.65 2.88 2.95 3.02
20% dari luasan wilayah kota/ kawasan
perkotaan
Sumur resapan dan sejenisnya 5930 1540 1540 1540
Cakupan pengelolaan sampah mandiri 5 2 2 2
Prosentase aduan dugaan pencemaran 100 100 100 100
dan/atau perusakan lingkungan ditindak
lanjuti
Prosentase usaha/kegiatan yang ramah 5 7 10 12
lingkungan

2.6 Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil

IX - 4
Kondisi Kinerja
ASPEK/BIDANG URUSAN/ INDIKATOR pada awal periode Target Capaian Setiap Tahun
No. RPJMD
KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH
2015 2016 2017 2018
1 2 3 4 5 6
Prosentase pelaksanaan standar pelayanan NA NA 100 100
minimal bidang kependudukan dan
pencatatan sipil
Cakupan Kecamatan yang melaksanakan NA 25 45 75
pencetakan KTP-EL

2.7 Pemberdayaan Masyarakat dan Desa


Kelompok binaan PKK 286 287 287 287
Jumlah LSM 267 267 267 267
Jumlah PKK aktif 287 287 287 287
Posyandu aktif 1143 1209 1275 1341
Cakupan Kinerja SDM Lembaga Pemberdayaan 10 17 34 51
Masyarakat Desa dan Kelurahan (LPMD/K)
Yang aktif
Meningkatnya kemampuan lembaga pengelola 121 141 161 181
sarana air baku dan air bersih bagi
masyarakat

2.8 Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana


Cakupan desa yang memiliki kelompok Tribina 21 21 21 42
Aktif (BKB, BKR, dan BKL)
Cakupan Peserta KB. 75 75 75 77
Cakupan PUS yang istrinya dibawah 20 tahun. 0,93 0,93 2 1.8

Cakupan Kelompok KRR (kesehatan reproduksi 9 17 24 34


remaja) Yang Aktif. 10.84 20.48 28.92 40.96
2.9 Perhubungan
Cakupan Ketersediaan sarpras lalu lintas dan 100 100 100 100
perlengkapan jalan
Cakupan ketersedian kelengkapan layanan uji 100 100 100 100
kelayakan kendaraan bermotor
Rasio panjang jalan per jumlah kendaraan 0.033 0.034 0.035 0.036
2.10 Komunikasi dan Informatika
Prosentase Perangkat Daerah yang 38 39 40 57
mengembangkan aplikasi E-governance
Cakupan penyebarluasan informasi 88 89 90 90
pembangunan daerah
Prosentase kelompok informasi masyarakat 47 47 48 49
yang aktif

2.11 Koperasi dan UMKM


UMKM yang dibina yang meningkat usahanya/ 20 20 30 30
omzetnya

Koperasi yang di bina yang meningkat nilai 40 45 50 50


kesehatannya
Cakupan penyaluran permodalan kepada 39 44 49 54
Koperasi dan UMKM
2.12 Penanaman Modal
Indek Kepuasan Masyarakat pelayanan 81.51 82.06 82.17 82.18
perijinan
Nilai investasi 1,096,545,000,000 1,151,372,250,000 1,208,940,862,500 1,275,387,905,625

Jumlah investor 941 900 927 955


2.13 Kepemudaan dan Olahraga
Peringkat PORDA 11 10 10 9
Bertambahnya Cabang Olahraga 1 1 1 1

Bertambahnya lapangan olahraga 1 2 2 3


2.14 Statistik

IX - 5
Kondisi Kinerja
ASPEK/BIDANG URUSAN/ INDIKATOR pada awal periode Target Capaian Setiap Tahun
No. RPJMD
KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH
2015 2016 2017 2018
1 2 3 4 5 6
Dokumen statistik daerah yang dipublikasikan 7 7 7 7

2.15 Persandian
Terlaksananya fasilitasi layanan persandian 100 100 100 100

2.16 Kebudayaan
Prosentase benda, situs dan kawasan budaya 90 91 92 94
yang dilestarikan
2.17 Perpustakaan
Terlaksananya kegiatan dalam rangka
peningkatan tertib administrasi pelayanan
perpustakaan dan bahan pustaka serta
pembinaan perpustakaan :

a. Cakupan ketersediaan buku perpustakaan 60 65 67 70

b. Cakupan pembinaan perpustakaan desa 3.79 5.48 7.17 8.86


c. Cakupan layanan perpustakaan keliling 100 100 100 100
2.18 Kearsipan
Prosentase Perangkat Daerah yang 100 100 100 100
menerapkan pengelolaan arsip secara baku
Cakupan Pengelolaan arsip daerah 30 35 40 45
3 Urusan Pilihan
3.1 Kelautan dan Perikanan
Produksi ikan 33,655 26,261 27,644 29,027
3.2 Pariwisata
Kunjungan Wisatawan 432,767 432,767 437,087 441,458
Meningkatnya PAD bidang Pariwisata. 1,419,153 1,426,000 1,433,130 1,440,296

3.3 Pertanian
Produksi pangan utama (Ton) : Padi 279,260 284,548 287,334 290,147
Produksi pangan lainnya :
- Jagung 109,430 135,046 135,721 136,400
- Kedelai 5,062 6,728 6,762 6,795
Produksi tanaman hortikultura utama
- Pepaya 214,217 120,000 121,200 122,412
- Cabe 103,318 110,000 111,100 112,211
- Bawang Merah 104,357 32,000 30,300 30,603
- Jahe 10,180 10,250 10,353 10,457
- Kencur 12,140 16,500 16,665 16,832
Jumlah produksi tanaman perkebunan :
- Cengkeh 413 300 315 330.75
- Kopi 241 120 126 132.30
- Kelapa 4,366 4,366 4,584 4,813.52
- Tembakau 4,101 4,101 4,306.05 4,521.35
- Tebu 28,410 28,410 29,820 31,311
- Lada 20 20 19.95 20.95
- Atsiri 13 47 49.35 51.82
Produksi hasil peternakan
a. Produksi daging 8,209 8,210.00 8,250.00 8,295.00
b. Produksi susu (kilo liter) 45,540 46,776.00 46,976.00 47,226.00
c. Populasi ternak 310,040 310,271.00 312,131.00 314,116.00
Sapi potong 86,990 87,000 87,500 88,050
Sapi perah 86,360 86,400 86,910 87,445
Kambing dan domba 136,690 136,871 137,721 138,621
3.4 Energi dan Sumber Daya Mineral
Terbangunnya sumber Energi Baru 271 50 35 35
terbarukan
3.5 Perdagangan

IX - 6
Kondisi Kinerja
ASPEK/BIDANG URUSAN/ INDIKATOR pada awal periode Target Capaian Setiap Tahun
No. RPJMD
KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH
2015 2016 2017 2018
1 2 3 4 5 6
Sarpras perdagangan yang representatif (toko, 60 70 75 80
kios, los, kantor, MCK, TPS, mushola, dll).

Cakupan lokasi pedagang pasar, PKL dan NA 17 33 50


Asongan yang tertib dan tertata
Pelaku usaha dan konsumen yang difasilitasi 4,200 4,200 4,200 4,200
pemerintah daerah dalam rangka perlindungan
konsumen
Pendapatan retribusi pasar daerah yang 4,989,335 4,989,335 5,039,335 5,089,335
dikelola Pemkab Boyolali
Nilai ekspor barang (USD) 125,000 130,000 136,500 143,325
Kontribusi sektor Perdagangan terhadap PDRB 13.10 13.25 13.50 13.75
Hb(%)

3.6 Perindustrian
IKM yang difasilitasi/dibina dan meningkat 124 270 345 366
hasil produksinya

Pembentukan kawasan peruntukkan industri 1 0 0 1

Meningkatnya Industri 8974 9064 9154 9246

4 Fungsi Penunjang :
4.1 Perencanaan
Dokumen perencanaan, evaluasi dan laporan
pertanggung jawaban pembangunan daerah
sesuai dengan regulasi

a. Dokumen Perencanaan ( RKPD, RPJMD, Ada Ada Ada Ada


RENSTRA PD dan RENJA PD )

b. Dokumen Evaluasi (Evaluasi RKPD dan Ada Ada Ada Ada


RPJMD )
c. Dokumen Laporan Pertanggung jawaban Ada Ada Ada Ada
(LKPJ, LPPD, ILPPD, LKPJAMJ, LPPD AMJ dan
LKJIP)

d. Nilai evaluasi Sistem Akuntabilitas Kinerja 1 1 1 1


Instansi Pemerintah (SAKIP)

Persentase data/informasi dan kajian teknis 150 100 100 100


pembangunan daerah yang dipublikasikan

4.2 Keuangan
Prosentase Peningkatan PAD 6.52 3.55 10.24 10.40
Opini laporan keuangan daerah WTP WTP WTP WTP

4.3 Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan


Prosentase Aparatur Sipil Negara menempati 80 80 81 81.5
jabatan sesuai dengan kompetensi

Prosentase tingkat ketaatan Aparatur Sipil 100 100 100 100


Negara terhadap peraturan kepegawaian.

4.4 Penelitian dan Pengembangan


Cakupan hasil penelitian dan inovasi daerah 50 50 50 60
yang diimplementasikan (%)
4.5 Fungsi Lainnya:
1) Kesekretariatan DPRD
Terlaksananya layanan fasilitasi DPRD Dalam 75 90 100 100
melaksanakan fungsinya yaitu Legislatif,
Penganggaran dan Pengawasan

2) Penyusunan Kebijakan, Koordinasi administratif dan Pelayanan


Prosentase sanggahan lelang 6 5.95 5.6 5.2

IX - 7
Kondisi Kinerja
ASPEK/BIDANG URUSAN/ INDIKATOR pada awal periode Target Capaian Setiap Tahun
No. RPJMD
KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH
2)
2015 2016 2017 2018
1 2 3 4 5 6
Kualitas layanan e-procurement 78.97 79.00 79.50 79.75
Nilai Survey Kepuasan Masyarakat/ Indeks 78.77 78 79 79.25
Kepuasan Masyarakat Kabupaten Boyolali
Persentase produk hukum/regulasi daerah 68 68 70 72
yang dihasilkan berdasarkan prolegda

Rumusan kebijakan teknis pemerintahaan, 51 57 66 62


ekonomi, pembangunan, kesra dan administasi

Tersusunnya kebijakan teknis bidang NA NA 5 5


administrasi kewilayahan
Tersusunnya kebijakan teknis bidang NA 3 35 5
kelembagaan
Nilai Pelaksanaan Reformasi Birokrasi NA 55.03 58 61
Persentase kerjasama (MoU,Per-aturan 100 100 90 90
Bersama, PKS/ Agreement) yang difasilitasi
dan dikoordinasikan hingga program aksi
Kebijakan teknis di bidang pemberitaan, 5 6 6 7
pengumpulan dan distribusi informasi, dan
protokol yang dihasilkan

3) Pembinaan dan Pengawasan


Menurunnya jumlah temuan/rekomendasi 31 30 29 28
hasil pemeriksaan LKPD oleh BPK RI

Capaian Level Muturitas SPIP Kabupaten NA 1 2 2


Boyolali
Capaian Level Kapasitas Aparat Pengawasan NA 2 2 2
Intern Pemerintah (APIP) Kabupaten Boyolali

IX - 8
Tabel IX.1 Tabel Penetapan Indikator Kinerja Daerah Terhadap Capaian Kinerja
Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Kabupaten Boyolali

Kondisi Kinerja
USAN/ INDIKATOR pada awal periode Target Capaian Setiap Tahun
GUNAN DAERAH RPJMD
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
3 4 5 6 7 8 9
AN MASYARAKAT
%) 5.98 5,4-5,8 5,5 - 5,9 5,9-6,3 6,0-6,4 6,1-6,5 6,2-6,6
2.58 5,5 - 6 5,3 - 5,5 5,2 - 5,5 5,2 - 5,5 5,0 - 5,3 4,9-5,2
a) 14,190.14 15,609.16 17,170.07 18,887.08 20,775.79 22,498.00 24,220.21
0.3 0,3 sd 0,4 0,3 sd 0,4 0,3 sd 0,4 0,3 sd 0,4 0,3 sd 0,4 0,3 sd 0,4
0.3 0,30 - 0,35 0,30 - 0,35 0,30 - 0,35 0,30 - 0,35 0,30 - 0,35 0,30 - 0,35
skin (%) 12.36 12.05 10,21-11,55 9,45-11,05 8,69-10,55 7,93-10,05 7,17-9,55
anusia (IPM) 70.79 71.24 71.69 72.14 72.59 73.04 73.49
(AHH) 75.64 75.67 75.7 75.73 75.76 75.79 75.82
Sekolah (AHLS) 11.8 11.95 12.1 12.25 12.4 12.55 12.7
ah ( RLS 25 th+=MYS) 6.67 6.85 6.93 7.01 7.09 7.17 7.25

er kapita per bulan 672,227 670.000 sd 675.000 sd 680.000 sd 680.000 sd 690.000 sd 700.000 s.d
680.000 690.000 690.000 700.000 700.000 710.000
nder (IPG) 70.24 70.71 71.18 71.65 72.12 72.59 73.06
nder (IDG) 70.03 70.4 70.77 71.14 71.51 71.88 72.25
erbuka (%) 4.95 4.37 4.08 3.79 3.5 3.21 3.15

UM
erkait

69.80 71.20 75.00 78.80 79.87 80.93 82.00 %


99.35 99.50 99.50 99.80 101.00 102.00 102.50 %
94.20 94.80 95.00 96.80 97.60 98.40 100.20 %
86.01 86.05 86.10 86.25 86.50 86.75 87.50 %
69.95 70.00 70.15 70.50 71.50 73.50 75.50 %
0.05 0.03 0.03 0.03 0.03 0.03 0.03 %
P 0.27 0.26 0.25 0.25 0.20 0.20 0.15 %
e SMP 98.40 98.50 98.75 99.00 99.15 99.25 99.50 %
SD kondisi baik 94.06 94.10 94.15 94.20 94.22 94.61 95.00 %
SMP kondisi baik 96.60 97.20 97.50 97.80 98.10 98.40 98.70 %
ertifikat pendidik 50.58 53.70 54.10 55.12 56.14 57.16 62.50 %
sertifikat pendidik 53.92 57.95 66.97 67.46 67.95 68.44 75.00 %
ru SD 12.23 13.00 14.75 16.50 18.25 20.00 20.00 Ora
ru SMP 13.71 14.00 15.75 17.50 19.25 20.00 20.00 Ora
> 15 tahun 0.34 0.32 0.32 0.3 0.26 0.21 0.15 %
tasi minimal B 87.00 88.50 90.00 91.25 92.50 93.75 95.00 %
ditasi minimal B 78.26 79.35 80.00 81.25 82.50 83.75 85.00 %

ian Bayi 8.6 8.6 8.6 8.5 8.4 8.4 8.4 per
21 21 21 20 20 19 19 Kas
ian Balita 11.8 11.8 11.4 11.2 11 10.5 10 per
i NA 80 82 85 87 90 95 %
k balita NA NA 92 93 94 95 95 %
elaksanakan NA NA 100 100 100 100 100 %

yang mendapat NA NA 80 85 90 90 90 %

nan kesehatan bagi 36.9 38.3 38.6 38.9 39.2 39.6 40 %

obat dan perbekalan NA 90 90 90 90 90 90 %

pengawasan NA 20 25 35 40 45 45 %

pengawasan Produksi NA 20 25 35 40 45 45 %
dan minuman

n & pencegahan

IX - 9
Kondisi Kinerja
USAN/ INDIKATOR pada awal periode Target Capaian Setiap Tahun
GUNAN DAERAH RPJMD
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
3 4 5 6 7 8 9
nsiden rate/IR) < 50.4 50 49.5 49 48.5 48 47.5 per

FR) 1.9 1.9 1.8 1.8 1.7 1.7 1.6 % d


pen
g yang ditest HIV dan NA 5 10 20 30 40 50 %

obatan TB yang NA NA > 85 > 85 > 85 > 85 > 85 %

g melaksanakan NA 10 20 30 40 50 50 %

100 100 100 100 100 100 100 %


hatan di sarana
sar Pemerintah:

NA - 2 4 6 8 10 Pus
usk) NA 15 15 15 15 15 15 %
sk) NA 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 %
kegawat daruratan NA NA 90 90 90 90 90 %
i
mas (Upaya Kesehatan 100 100 100 100 100 100 %

mas (Upaya Kesehatan 100 100 100 100 100 100 %

menuhi Standar NA 3.45 6.89 10.35 13.79 17.24 20.69 %

15.1 15.1 15.2 15.6 16.0 16.4 17.0 %


3.9 3.9 4.5 4.8 5.1 5.4 5.9
87.5 87.5 90.7 92.4 95.3 97.6 100.3
56.5 56.5 56.7 57.0 57.2 57.8 58.4
elaksanakan simpus NA NA 20.0 40.0 60.0 80.0 100.0 %

an Siaga Aktif Mandiri NA NA 66 80 93 106 120 Des

ehat NA NA 71 72 73 74 75 %
0 5 40 75 160 200 267 Des
ah sakit :
81.62 97.28 98.02 99.18 99.46 99.85 100 %
66.4 68.11 71.57 74.27 79.23 83.25 88.33 %
50 54 63 69 81 90 100 %
enataan Ruang
dalam kondisi baik 71.00 71.24 72.09 72.96 73.84 74.72 75.62 %

alan baru 3,945 - 5,000 6,000 5,000 3,500 3,000 m


am kondisi baik 79.98 80.98 82.98 84.98 86.98 88.98 90.98 %
air baku 0.60 3.28 4.78 6.27 7.76 9.26 10.75 %
ruang sesuai RTR 76.59 78.09 80.59 83.09 85.59 88.09 89.59 %
baik 2,976 5,740 6,240 6,740 7,240 7,740 8,240 m
otaan yang 12.65 12.97 13.28 13.59 13.90 14.05 14.29 %
ayak dan

esaan yang 70.04 71.82 73.57 75.28 76.98 79.98 81.73 %


ayak dan

ng terlayani 77 79 82 84 87 90 92 %

lah mempunyai RDTR 58 58 68 79 89 95 100 %

11,933 240 2000 2000 2000 2000 2000 titik


n Pemukiman
NA NA 85 86 87 88 89 %

IX - 10
Kondisi Kinerja
USAN/ INDIKATOR pada awal periode Target Capaian Setiap Tahun
GUNAN DAERAH RPJMD
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
3 4 5 6 7 8 9
pemukiman kumuh 2.75 0 0.55 1.10 1.65 2.20 2.75 ha

tiban Umum Serta Perlindungan Masyarakat


140 130 120 110 100 90 80 %
g tertangani 60 65 68 71 74 77 80 %
elompok masyarakat NA 28.55 42.86 57.14 71.43 85.71 100.00 %

mpunyai SKT (Surat NA 78.00 93.90 96.34 97.56 98.78 100.00 %

arakat dalam NA 30.00 78.00 80.00 80.00 82.00 82.00 %

ilitasi wawasan 100.00 42.00 30.23 65.12 76.74 88.37 100.00 %


h setingkat SLTA
pelanggaran 80 80 83 85 87 90 90 %
dan keindahan (K3) di

pelanggaran perda di 67 85 90 90 90 95 95 %

MKS 29.77 29.77 31.77 33.77 35.77 37.77 39.77 %

kait

aji sesuai dengan 70 - 70 70 70 70 70 Per

ga kerja 42.6 36.5 36.7 37.1 37.2 37.2 37.2 %


gkat kompetensinya 240 240 240 240 240 240 240 Ora

an dan Perlindungan Anak


iliki kelompok 7 7 10 14 16 21 21 %

ang Ibu dan Bayi 5 15 26 42 57 78 100 %


NA 19 22 25 28 31 34 Des

miliki Lumbung 16.85 17.6 19.46 21.35 23.22 25.09 26.97 %


a (LPMD)
Pangan 91.68 91.75 92 95 97 100 100 %
an 87.1 88 89 89.5 90 91 92 Sko

pertanahan yang 34 41 48 55 62 69 80 %

ah kota/ kawasan 1,190,322 1,289,322 1,324,322 1,354,322 1,384,322 1,414,322 1,437,322 m2

TH publik sebesar 2.65 2.88 2.95 3.02 3.09 3.15 3.21 %


kota/ kawasan

nisnya 5930 1540 1540 1540 1540 1540 1540 unit


mpah mandiri 5 2 2 2 2 2 2 des
n pencemaran 100 100 100 100 100 100 100 %
kungan ditindak

an yang ramah 5 7 10 12 15 18 20 %

ukan dan Pencatatan Sipil

IX - 11
Kondisi Kinerja
USAN/ INDIKATOR pada awal periode Target Capaian Setiap Tahun
GUNAN DAERAH RPJMD
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
3 4 5 6 7 8 9
standar pelayanan NA NA 100 100 100 100 100 %
udukan dan

g melaksanakan NA 25 45 75 100 100 100 %

kat dan Desa


286 287 287 287 287 287 287 Kel
267 267 267 267 267 267 267 Lem
287 287 287 287 287 287 287 Kel
1143 1209 1275 1341 1407 1473 1539 Uni
embaga Pemberdayaan 10 17 34 51 67 84 100 %
lurahan (LPMD/K)

an lembaga pengelola 121 141 161 181 201 221 241 Lem
bersih bagi

dan Keluarga Berencana


iliki kelompok Tribina 21 21 21 42 63 84 100 %
L)
75 75 75 77 77 80 80 %
ya dibawah 20 tahun. 0,93 0,93 2 1.8 1.6 1.4 1.2 %

(kesehatan reproduksi 9 17 24 34 47 63 83 Kel


10.84 20.48 28.92 40.96 56.63 75.90 100.00 %

arpras lalu lintas dan 100 100 100 100 100 100 100 %

engkapan layanan uji 100 100 100 100 100 100 100 %
rmotor
jumlah kendaraan 0.033 0.034 0.035 0.036 0.037 0.038 0.039 %
atika
erah yang 38 39 40 57 65 71 77 %
i E-governance
n informasi 88 89 90 90 91 92 93 %

ormasi masyarakat 47 47 48 49 50 51 52 %

meningkat usahanya/ 20 20 30 30 30 30 30 UM

ng meningkat nilai 40 45 50 50 50 50 50 Kop

modalan kepada 39 44 49 54 54 54 54 %

akat pelayanan 81.51 82.06 82.17 82.18 82.19 82.2 82.21 Sko

1,096,545,000,000 1,151,372,250,000 1,208,940,862,500 1,275,387,905,625 1,340,857,300,906 1,402,500,165,952 1,475,475,174,249 Rp

941 900 927 955 983 1,013 1,043 Inv


aga
11 10 10 9 9 8 8 Per
lahraga 1 1 1 1 1 1 1 Pen
Cab
olahraga 1 2 2 3 3 4 4 Lap

IX - 12
Kondisi Kinerja
USAN/ INDIKATOR pada awal periode Target Capaian Setiap Tahun
GUNAN DAERAH RPJMD
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
3 4 5 6 7 8 9
h yang dipublikasikan 7 7 7 7 7 7 7 dok

ayanan persandian 100 100 100 100 100 100 100 %

dan kawasan budaya 90 91 92 94 96 98 100 %

dalam rangka
nistrasi pelayanan
pustaka serta
n:

buku perpustakaan 60 65 67 70 72 74 76 %

perpustakaan desa 3.79 5.48 7.17 8.86 10.55 12.66 14.77 %


ustakaan keliling 100 100 100 100 100 100 100 %

erah yang 100 100 100 100 100 100 100 %


arsip secara baku
sip daerah 30 35 40 45 50 55 60 %

n
33,655 26,261 27,644 29,027 30,478 32,002 33,602 ton

432,767 432,767 437,087 441,458 445,875 450,335 454,848 ora


ng Pariwisata. 1,419,153 1,426,000 1,433,130 1,440,296 1,450,000 1,457,000 1,470,000 Rp

Ton) : Padi 279,260 284,548 287,334 290,147 292,987 295,855 298,751 Ton
: Ton
109,430 135,046 135,721 136,400 137,082 137,767 138,456
5,062 6,728 6,762 6,795 6,829 6,864 6,898
ultura utama Kui
214,217 120,000 121,200 122,412 123,636 124,872 126,121
103,318 110,000 111,100 112,211 113,333 114,466 115,611
104,357 32,000 30,300 30,603 30,909 31,218 31,530
10,180 10,250 10,353 10,457 10,561 10,667 10,773
12,140 16,500 16,665 16,832 17,000 17,170 17,342
an perkebunan : Ton
413 300 315 330.75 347.29 364.65 382.88
241 120 126 132.30 138.92 145.86 153.15
4,366 4,366 4,584 4,813.52 5,054.19 5,306.90 5,572.25
4,101 4,101 4,306.05 4,521.35 4,747.42 4,984.79 5,234.03
28,410 28,410 29,820 31,311 32,876.55 34,520.38 36,246.40
20 20 19.95 20.95 21.99 23.09 24.25
13 47 49.35 51.82 54.41 57.13 59.99 Kw
n
8,209 8,210.00 8,250.00 8,295.00 8,345.00 8,400.00 8,460 Ton
er) 45,540 46,776.00 46,976.00 47,226.00 47,526.00 47,851.00 48,201 Kilo
310,040 310,271.00 312,131.00 314,116.00 316,181.00 318,381.00 320,731 Eko
86,990 87,000 87,500 88,050 88,650 89,275 90,000
86,360 86,400 86,910 87,445 88,010 88,635 89,310
136,690 136,871 137,721 138,621 139,521 140,471 141,421
a Mineral
Energi Baru 271 50 35 35 35 35 35 Uni

IX - 13
Kondisi Kinerja
USAN/ INDIKATOR pada awal periode Target Capaian Setiap Tahun
GUNAN DAERAH RPJMD
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
3 4 5 6 7 8 9
ng representatif (toko, 60 70 75 80 85 90 95 Uni
PS, mushola, dll).

g pasar, PKL dan NA 17 33 50 67 83 100 %


tertata
men yang difasilitasi 4,200 4,200 4,200 4,200 4,200 4,200 4,200 Pela
m rangka perlindungan

ar daerah yang 4,989,335 4,989,335 5,039,335 5,089,335 5,139,335 5,189,335 5,239,335 Rp

) 125,000 130,000 136,500 143,325 150,491 158,016 165,917 US


angan terhadap PDRB 13.10 13.25 13.50 13.75 14.00 14.25 14.50 %

na dan meningkat 124 270 345 366 386 408 430 IKM

eruntukkan industri 1 0 0 1 0 1 0 Kaw

8974 9064 9154 9246 9338 9432 9573 Uni

evaluasi dan laporan


mbangunan daerah

n ( RKPD, RPJMD, Ada Ada Ada Ada Ada Ada Ada Dok
A PD )

(Evaluasi RKPD dan Ada Ada Ada Ada Ada Ada Ada Dok

tanggung jawaban Ada Ada Ada Ada Ada Ada Ada Dok
JAMJ, LPPD AMJ dan

Akuntabilitas Kinerja 1 1 1 1 1 1 1 Sko


KIP)

si dan kajian teknis 150 100 100 100 100 100 100 %
ng dipublikasikan

PAD 6.52 3.55 10.24 10.40 10.45 10.50 10.54 %


daerah WTP WTP WTP WTP WTP WTP WTP

an dan Pelatihan
l Negara menempati 80 80 81 81.5 82 82.5 83 %
ompetensi

tan Aparatur Sipil 100 100 100 100 100 100 100 %
an kepegawaian.

bangan
dan inovasi daerah 50 50 50 60 75 85 85 %
(%)

asilitasi DPRD Dalam 75 90 100 100 100 100 100 %


yaitu Legislatif,
wasan

Koordinasi administratif dan Pelayanan


ang 6 5.95 5.6 5.2 4.8 4.4 4%

IX - 14
Kondisi Kinerja
USAN/ INDIKATOR pada awal periode Target Capaian Setiap Tahun
GUNAN DAERAH RPJMD
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
3 4 5 6 7 8 9
rement 78.97 79.00 79.50 79.75 80.00 80.50 81.00 %
asyarakat/ Indeks 78.77 78 79 79.25 79.5 79.75 80 Sko
abupaten Boyolali
m/regulasi daerah 68 68 70 72 74 76 80 %
kan prolegda

is pemerintahaan, 51 57 66 62 62 62 62 Dok
kesra dan administasi

eknis bidang NA NA 5 5 5 5 5 Dok


n
eknis bidang NA 3 35 5 5 5 5 Dok

masi Birokrasi NA 55.03 58 61 64 67 70 Sko


oU,Per-aturan 100 100 90 90 90 90 90 %
nt) yang difasilitasi
gga program aksi
ng pemberitaan, 5 6 6 7 7 8 9 Med
busi informasi, dan

asan
uan/rekomendasi 31 30 29 28 27 26 25 Tem
oleh BPK RI Rek

SPIP Kabupaten NA 1 2 2 3 3 3 Lev

Aparat Pengawasan NA 2 2 2 3 3 3 Lev


Kabupaten Boyolali

IX - 15

Anda mungkin juga menyukai