Bab Ii, V, Vii, Viii & Ix
Bab Ii, V, Vii, Viii & Ix
85 Hasil Analisis Gambaran Umum Kondisi Daerah Terhadap Capaian Kinerja Peny
Pemerintah Kabupaten Boyolali 2011-2015
Capaian Kinerja
Aspek/Fokus/Bidang/Indikator Kinerja
No
Pembangunan Daerah
2011 2012 2013
I. Aspek Kesejahteraan Masyarakat
A. Kesejahteraan dan Pemerataan Ekonomi
1 Pertumbuhan Ekonomi (%) 6.34 5.33 5.83
2 Laju Inflasi (%) 3.35 3.45 8.21
3 PDRB Per Kapita (Rp.juta) 9,614.93 10,551.58 11,734.15
4 Indeks Gini 0.36 0.38 0.40
5 Indeks Wiliamson 0.33 0.34 0.33
6 Presentase Penduduk Miskin (%) 14.97 13.88 13.27
7 Indeks Pembangunan Manusia (IPM) 69.14 69.51 69.81
· Angka Harapan Hidup (AHH) 75.46 75.52 75.58
· Angka Harapan Sekolah (EYS) 11.15 11.24 11.33
· Angka Rata-Rata Lama Sekolah (MYS) 6.53 6.55 6.61
· Angka PPP (Ribu Rp) 11,147 11,381 11,490
B. Kesejahteraan Sosial
1 Pendidikan
1.1 Penduduk Usia 5 Tahun Ke Atas Menurut Tingkat 893,318 905,547 892,415
Pendidikan
Tidak / Belum Tamat SD 270,294 273,994 257,370
Tamat SD 301,174 305,297 303,140
Tamat SLTP 156,224 158,363 157,600
Tamat SLTA 123,890 125,586 128,700
Tamat Akademi/Diploma 20,964 21,251 22,684
Tamat PT/ DIV 20,772 21,056 22,921
1.2 Angka melek huruf 98.19 98.28 98.39
1.3 Rata-rata Lama Sekolah (Th) : 8,59 8,61 8,61
1.4 APK (Angka Partisipasi Kasar):
a. APK SD/MI 99.49 98.57 98.97
b. APK SMP/MTs 92.56 91.55 92.62
c. APK SMA/MA/SMK 68.05 68.08 69.45
d. APM SD/MI 84.66 83.93 83.72
1.5 APM (Angka Partisipasi Murni):
a. APM SD/MI 84.66 83.93 83.72
b. APM SMP/MTs 66.85 65.53 64.35
c. APM SMA/MA/SMK 46.02 47.71 48.57
1.6 Penduduk Usia 5 Th Keatas Menurut Tingkat Pendidikan 893,318 905,547 892,415
a. Tidak / Belum Tamat SD 270,294 273,994 257,370
b. Tamat SD 301,174 305,297 303,140
c. Tamat SLTP 156,224 158,363 157,600
d. Tamat SLTA 123,890 125,586 128,700
d. Tamat Akademi/Diploma 20,964 21,251 22,684
e. Tamat PT/ DIV 20,772 21,056 22,921
2 Kesehatan
2.1 Usia harapan hidup rata-rata: 75.46 75.52 75.58
2.2 Angka Kematian Bayi/1.000KH 12.26 11.3 7.5
2.3 Angka Kematian Ibu Melahirkan/100.000KH 18 15 14
2.4 Persentase Balita Gizi Buruk 0.48 0.76 0.66
2.5 Universal Child Immunization/UCI (%) 97.8 99.25 97
2.6 Balita Gizi Buruk Mendapat Perawatan (%) 100 100 100
2.7 Persalinan Oleh Tenaga Kesehatan (%) 90.78 83.96 93
2.8 Cakupan Rumah Tangga Sehat (%) 63.53 65.99 66.10
2.9 Cakupan penggunaan Air Bersih (%) 61.7 62.2 63.85
2.10 Cakupan penggunaan Jamban Keluarga (%) 61.87 64.47 72.68
2.11 Cakupan penggunaan SPAL (%) 51.5 48.56 54.0
3 Ketenagakerjaan
3.1 Penduduk yang Bekerja 94.19 95.57 94.56
II - 66
Capaian Kinerja
Aspek/Fokus/Bidang/Indikator Kinerja
No
Pembangunan Daerah
2011 2012 2013
3.2 Penduduk yang Tidak Bekerja 5.81 4.43 5.44
3.3 Sebaran Penduduk Usia 10 Tahun Ke atas yang Bekerja 797,119 809,408 839,068
berdasar lapangan pekerjaan :
a. Pertanian Tanaman Pangan 242,008 246,711 244,200
b. Perkebunan 17,338 17,675 17,851
c. Perikanan 1,343 1,369 1,415
d. Peternakan 59,023 60,170 63,034
e. Pertanian Lainnya 25,552 26,049 25,746
f. Industri pengolahan 43,947 44,801 53,242
g. Perdagangan 50,454 51,434 52,353
h. Jasa 49,498 47,258 51,617
i. Angkutan 6,820 6,953 12,643
j. Lainnya 301,136 306,988 316,967
C. Seni Budaya dan Olahraga
1 Kebudayaan
1.1 Jumlah grup kesenian 571 571 571
3 Pembangunan Gender
3.1 Indeks Pembangunan Gender (IPG)
3.2 Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)
3.3 Tingkat Pengangguran Terbuka (%) 5.81 4.43 5.44
II. Aspek Pelayanan Umum
A. Urusan Wajib Terkait Pelayanan Dasar
1 Pendidikan
II - 67
Capaian Kinerja
Aspek/Fokus/Bidang/Indikator Kinerja
No
Pembangunan Daerah
2011 2012 2013
-Negeri 285 239 242
Sekolah Dasar/MI
a. Jumlah sekolah
II - 68
Capaian Kinerja
Aspek/Fokus/Bidang/Indikator Kinerja
No
Pembangunan Daerah
2011 2012 2013
b. Jumlah guru
-Negeri 4798 5050 5316
-Swasta 1795 1889 1989
c. Jumlah tenaga nonguru
-Negeri 654 688 724
-Swasta 73 74 75
d. Jumlah siswa
-Negeri 73,902 77,614 75,380
-Swasta 21,090 21,680 22,359
SMP/MTS
a. Jumlah sekolah
-Negeri 66 66 66
-Swasta 62 64 65
b. Jumlah guru
-Negeri 2,334 2,337 2,340
-Swasta 1,121 1,129 1,133
Jumlah tenaga nonguru - - -
-Negeri 533 529 525
-Swasta 195 208 212
c. Jumlah siswa
-Negeri 34,410 33,871 33,873
-Swasta 10,015 10,256 10,512
SMA/MA
a. Jumlah sekolah
-Negeri 21 21 21
-Swasta 25 25 25
b. Jumlah guru
-Negeri 625 524 558
-Swasta 456 484 449
c. Jumlah tenaga nonguru
-Negeri 217 221 227
-Swasta 100 102 102
d. Jumlah siswa
-Negeri 8,483 8,654 8,733
-Swasta 2,442 2,003 1,950
SMK
a. Jumlah sekolah
-Negeri 9 9 9
-Swasta 28 29 32
b. Jumlah guru
-Negeri 472 482 492
-Swasta 899 905 912
II - 69
Capaian Kinerja
Aspek/Fokus/Bidang/Indikator Kinerja
No
Pembangunan Daerah
2011 2012 2013
c. Jumlah tenaga non guru
-Negeri 124 126 128
-Swasta 198 206 225
d. Jumlah siswa
-Negeri 6,630 6,887 7,210
-Swasta 9,362 9,689 10,018
Kondisi Bangunan Sekolah
a. Jumlah Ruang SD
-Baik 4,189 4,343 4,497
- Rusak Berat 905 734 563
b. Jumlah RuangSLTP
-Baik 1,270 1,318 1,462
- Rusak Berat 59 58 53
c. Jumlah Ruang SLTA
-Baik 854 895 998
- Rusak Berat 34 33 40
Pendidikan Luar Sekolah
Lembaga Pendidikan Kursus
a. Jumlah lembaga 54 56 58
b. Jumlah tutor 54 56 58
c. Jumlah warga belajar 270 280 290
Sanggar kegiatan belajar
a. Jumlah kegiatan 3 3 3
b. Jumlah pamong belajar 6 6 6
Play Group (Kelompok Bermain)
a. Jumlah tutor 155 160 165
b. Jumlah kelompok 155 160 165
c. Jumlah warga belajar 3647 3839 4041
TPA
a. Jumlah tutor
b. Jumlah kelompok 13 14 15
c. Jumlah warga belajar 200 211 222
Satuan PAUD Sejenis
a. Jumlah tutor 884 930 979
b. Jumlah kelompok 884 930 979
c. Jumlah warga belajar 1587 1670 1759
Hasil Pelayanan Publik
Angka Partisipasi Kasar(%)
a. SD 99.49 98.57 98.97
b. SMP 92.56 91.55 92.62
c. SMU/SMK 68.05 68.08 69.45
Angka Partisipasi Murni(%)
a. SD 84.66 83.93 83.72
b. SMP 66.85 65.53 64.35
II - 70
Capaian Kinerja
Aspek/Fokus/Bidang/Indikator Kinerja
No
Pembangunan Daerah
2011 2012 2013
c. SMU/SMK 46.02 47.71 48.57
Anak Putus Sekolah
a. SD 62 56 74
b. SMP 140 118 102
c. SMU/SMK 189 221 142
RasioSiswa: Sekolah
a. TK
b. SD 125 123 122
c. SMP 347 340 339
d. SMU/SMK 322 349 347
Rasio Siswa:Guru
a. TK
b. SD 13 13 13
c. SMP 13 13 13
d. SMU/SMK 11 11 11
Rasio Siswa:Kelas
a. SD 21 20 20
b. SMP 30 31 30
c. SMU/SMK 27 27 28
Rata-rata Nilai
Hasil Belajar
a. UAN SD 7.23 7.25 7.27
b. UAN SMP 6.93 7.42 7.02
c. UAN SMA 6.86 7.83 7.23
d. UAN SMK 7.01 7.58 7.28
Rata-rata Kelulusan (%)
a. SD 99.65 100 100
b. SMP 99.56 99.3 99.69
c. SMU/SMK 99.18 99.87 99.85
Jumlah guru yang layak mengajar
a. TK 343 417 682
b. SD 3,032 3,592 3,690
c. SMP 2,836 2,938 2,995
d. SMU/SMK 2,325 2,390 2,491
2 Kesehatan
2.1 Pelayanan RSUD Kabupaten Boyolali
2.1.1 Tingkat hunian (Bed Occupancy Rate/BOR) (%) 67.85 72.46 75.77
1. RSUD Simo 60.2 62.02 71.43
2. RSUD Pandan Arang 76.56 75.04 78.38
3. RSUD Banyudono 66.8 80.32 77.5
2.1.2 Lama tinggal
(Length Of Stay/LOS) (Hari)
1. RSUD Simo 3.74 4.02 4
2. RSUD Pandan Arang 3.72 3.61 3.61
II - 71
Capaian Kinerja
Aspek/Fokus/Bidang/Indikator Kinerja
No
Pembangunan Daerah
2011 2012 2013
3. RSUD Banyudono 4.63 4.72 4.86
2.1.3 Turn Over lnterval (TOl) (Hari)
1. RSUD Simo 2.86 2.46 1.6
2. RSUD Pandan Arang 1.21 1.2 1.05
3. RSUD Banyudono 2.3 1.14 1.41
2.1.4 Bed Turn Over (BTO). Pasien(kali)
1. RSUD Simo 55.25 56.37 65.21
2. RSUD Pandan Arang 70.47 70.83 66.7
3. RSUD Banyudono 52.8 62 58.2
2.1.5 Pelayanan pasien Jamkesmas-Jamkesda (Pasien)
1. RSUD Simo 8,184 11,340 14,119
2. RSUD Pandan Arang 6,201 6,893 7,359
3. RSUD Banyudono 1,500 2,458 2,626
2.1.6 Gross Death Rate (GDR ) (%)
1. RSUD Simo 1.29 1.379 1.4
2. RSUD Pandan Arang 2.57 2.62 2.07
3. RSUD Banyudono 0.019 0.0165 0.018
2.1.7 Menurunya angka kematian murni Net Death Rate(NDR)
(%)
1. RSUD Simo 0.53 0.591 0.66
2. RSUD Pandan Arang 1.29 1.42 2.5
3. RSUD Banyudono 0.1 0.007 1.02
2.2 Capaian Indikator Kesehatan
2.2.1 Rasio posyandu persatuan balita Per 100 balita 2.25 2.25 2.43
2.2.2 Rasio puskesmas persatuan penduduk /1000 3 3 3
Rasio poliklinik persatuan penduduk per 1000 1.8 1.4 1.5
Rasio pustu persatuan penduduk per 1000 4 4 4
2.2.3 Rasio RS per satuan penduduk 0.9 1 1.1
2.2.4 Rasio tenaga Medis per satuan penduduk
Rasio dokter umum 12.44 14.74 17.3
Ratio Dokter Spesialis 4.18 6.27 7.29
2.2.5 Cakupan pertolongan persalinan oleh tenaga kesehatan 90.78 83.96 93
II - 72
Capaian Kinerja
Aspek/Fokus/Bidang/Indikator Kinerja
No
Pembangunan Daerah
2011 2012 2013
2.2.11 Cakupan kunjungan bayi(%) 96.27 67.47 96.46
2.2.12 Jumlah Puskesmas (bh) 29 29 29
2.2.13 Jumlah pembantu Puskesmas (bh) 44 44 44
3 Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
3.1. Pekerjaan Umum
3.1.1 Proporsi panjang jaringan jalan dalam kondisi baik 51.34 62.4 65.59
3.1.2 Panjang jalan :
Kondisi Baik 283,290 km 344,340 km 366,960 km
Kondisi Sedang 100,350 km 71,390 km 53,655 km
Kondisi Rusak 59,294 km 48,840 km 47,370 km
Kondisi Rusak Berat 108,896 km 87,260 km 83,845 km
3.1.3 Proporsi panjang jembatan dalam kondisi baik 92% 93% 95.12%
Baik 263 264 267
Rusak Sedang/ringan 15 15 13
Rusak Berat 7 7 6
3.1.4 Rasio Jaringan Irigasi 551.83 551.83 551.83
3.1.5 Rasio tempat pemakaman umum persatuan penduduk 349 326 303
3.1.6 Rasio tempat pembuangan sampah(TPS) persatuan 4,6 m3/ orang 4,7 m3/ orang 4,8 m3/ orang
penduduk
3.1.7 Drainase dalam kondisi baik/ pembuangan aliran air tidak 4.425m 2.250m 4.480m
tersumbat
3.2. Penataan Ruang
3.2.1 Rasio Ruang Terbuka Hijau per Satuan Luas Wilayah ber 111.504 m2 111.504 m2 112.454 m2
HPL/HGB
3.3.3 Proporsi panjang jembatan dalam kondisi baik 92% 93% 95.12%
Baik 263 264 267
Rusak Sedang/ringan 15 15 13
Rusak Berat 7 7 6
3.3.4 Rasio Jaringan Irigasi 551.83 551.83 551.83
3.3.5 Rasio tempat pemakaman umum persatuan penduduk 349 326 303
II - 73
Capaian Kinerja
Aspek/Fokus/Bidang/Indikator Kinerja
No
Pembangunan Daerah
2011 2012 2013
3.3.6 Rasio tempat pembuangan sampah(TPS) persatuan 4,6 m3/ orang 4,7 m3/ orang 4,8 m3/ orang
penduduk
3.3.7 Drainase dalam kondisi baik/ pembuangan aliran air tidak 4.425m 2.250m 4.480m
tersumbat
4 Perumahan dan Kawasan Pemukiman
4.1 Cakupan air minum ,layak 76.62% 76.81% 76.99%
4.2 Rumah tangga pengguna listrik 50.84% 50.95% 73.00%
4.3 Rumah tangga bersanitasi 73.55% 73.33% 73.04%
4.4 Rasio rumah layak huni 32% 35% 37%
4.5 Cakupan layanan rumah layak huni yang terjangkau 12% 12% 12.50%
4.10 Prosentase Penduduk yang belum terlayani penggunaan air 50% 45% 36%
baku
4.11 Prosentase jumlah Ijin mendirikan bangunan yang
diterbitkan
4.12 Kesesuaian Pola Ruang 67.94% 70.61% 72.36%
Jumlah rumah 246,896 247,354 250,608
Jumlah Backlog Rumah
19,116 21,121 24,633
4.13 Cakupan Penduduk yang mengakses Air Minum Layak dan
berkelanjutan
72.67% 76.04% 78.88%
4.14 Cakupan Penduduk Perkotaan yang mengakses Air Minum
Layak dan berkelanjutan
12.22% 12.20% 12.22%
4.15 Cakupan Penduduk Perdesaan yang mengakses Air Minum
Layak dan berkelanjutan
60.45% 63.84% 66.65%
5 Ketentraman dan Ketertiban Umum Serta Perlindungan Masyarakat
5.1 Kegiatan pembinaan terhadap LSM, Ormas dan OKP(kali) 3 3
5.2 Kegiatan pembinaan politik daerah(kali) 6 6 8
6 Sosial
6.1 Sarana sosial:
Panti Asuhan 15 15 15
Panti Jompo 1 1 1
II - 74
Capaian Kinerja
Aspek/Fokus/Bidang/Indikator Kinerja
No
Pembangunan Daerah
2011 2012 2013
6.2 Cakupan penanganan PMKS 26.9 12.6 12.3
6.3 Penanganan penyandang masalah kesejahteraan sosial 26.9 14.01 27.3
Anak Jalanan
B. Urusan Wajib Tidak Terkait Pelayanan Dasar
1. Tenaga kerja
1 Tingkat partisipasi angkatan kerja(%) 84.46 78.85 72.6
2 Pencari kerja yang ditempatkan(%) 26.3 34.43 20
3 Tingkat pengangguran terbuka(%) 5.81 4.43 5.44
4 Keselamatan dan perlindungan/ K3(%) 100 100 100
5 Angka penyelesaian perselisihan pengusaha pekerja(%) 100 100 100
2. Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
1. Rasio KDRT 0.006 0.009 0.007
2. Penyelesaian pengaduan perlindungan perempuan dan 60.97 71.42 75.75
anak dari tindakan kekerasan
3. Pangan
3.1. Perkembangan Ketersediaan Pangan
1 Regulasi ketahanan pangan Tidak Ada Tidak Ada Ada
2 Ketersediaan pangan utama (kg per kapita) 149 180 160
3 Produksi beras (ton) 142,265 169,866 154,233
4 Kebutuhan konsumsi beras (ton) 83,849 84,101 84,461
5 Surplus beras (ton) 58,416 85,765 69,772
3.2. Kinerja Pencapaian Standar Pelayanan Minimal Bidang
Pangan
1 Ketersediaan energi dan protein % 50.00 53.40 79.00
2 50.00 98.29 93.19
Cadangan Pangan (%)
Ketersediaan informasi pasokan, harga dan akses pangan 55.00 60.00 86.50
3
(%)
4 Stabilitas harga dan pasokan pangan (%) 78 80 89
5 Skor PPH 86.2 86.3 88.2
6 Pengawasan dan pembinaan keamanan pangan (%) 45 60 100
7 Penanganan daerah rawan pangan (%) 35 45 84
4. Pertanahan
1 Cakupan permasalahan pertanahan yang diselesaikan 26 27 21
2 26 53 74
Meningkatnya permasalahan pertanahan yang diselesaikan
5. Lingkungan Hidup
1 Persentase penanganan sampah 72% 73% 89%
2 Pencemaran status mutu air BOD < 3 BOD < 3 BOD < 3
COD < 25 COD < 25 COD < 25
TSS < 50 TSS < 50 TSS < 50
II - 75
Capaian Kinerja
Aspek/Fokus/Bidang/Indikator Kinerja
No
Pembangunan Daerah
2011 2012 2013
3 Tempat pembuangan sampah (TPS) persatuan penduduk 0.47 0.47 0.48
4 Penegakan hukum lingkungan 11 kasus 13 kasus 5 kasus
100% 100% 100%
5 Capaian SPM Bidang Lingkungan Hidup
5.1 Pelayanan pencegahan pencemaran air
- Prosentase jumlah usaha dan/atau kegiatan yang 400% 600% 800%
mentaati persyaratan administrasi dan teknis pencegahan
pencemaran air
5.2 Pelayanan pencegahan pencemaranudara sumber tidak
bergerak
- Prosentase jumlah usaha dan/atau kegiatan yang 400% 600% 800%
mentaati persyaratan administrasi dan teknis pencegahan
pencemaran udara sumber tidak bergerak
II - 76
Capaian Kinerja
Aspek/Fokus/Bidang/Indikator Kinerja
No
Pembangunan Daerah
2011 2012 2013
5 Angkutan darat(%) 80 70 60
6 Kepemilikan KIR angkutan umum 34% 42% 45%
7 Lama pengujian kelayakan angkutan umum(KIR) 40 Menit 40 Menit 40 Menit
8 Biaya pengujian kelayakan angkutan umum 75,000 30,000 30,000
80,000 35,000 35,000
85,000 40,000 40,000
95,000 50,000 50,000
9 Pemasangan :
Rambu-rambu 1008 Buah 719 Buah 949 Buah
Traffic Light 14 Unit 5 Unit 6 Unit
Marka Jalan 2220 M2 2 Titik 2653 M2
Jumlah Rambu yang harus tersedia 300 Buah 300 Buah 300 Buah
10. Komunikasi dan Informatika
1 Rasio wartel/warnet terhadap penduduk 0.004 0.001 8.4
2 Jumlah penyiaran: Radio Lokal 4 Radio Lokal 4 Radio Lokal 4
Radio Nasional (jaringan ke daerah)
TV Nasional
3 Website milik pemerintah daerah 8 10 12
Jumlah Aplikasi E-governance 17 18 19
11. Koperasi Usaha Kecil dan Menengah
11.1. Perkembangan Koperasi
1. Jumlah koperasi 1.035 1.055 1.066
2. Kondisi Koperasi
- Koperasi aktif 765 796 801
- Koperasi Tidak aktif 270 259 265
II - 77
Capaian Kinerja
Aspek/Fokus/Bidang/Indikator Kinerja
No
Pembangunan Daerah
2011 2012 2013
3. Jumlah anggota koperasi 212,872 209,761 210,169
4. Volume Usaha (000) 192,192,297 202,456,582 225,546,525
11.2. Perkembangan UMKM 26,395 27,484 27,693
1 Usaha Mikro 13,955 14,785 14,898
2 Usaha Kecil 8,264 8,403 8,394
3 Usaha Menengah 4,176 4,296 4,401
11.3. Perkembangan Omset UMKM (juta)
1 Usaha Mikro 194,125 199,165 120,170
2 Usaha Kecil 215,465 222,350 225,402
3 Usaha Menengah 931,526 941,205 963,402
12. Penanaman Modal
1 Jumlah Unit Usaha (orang)
PMA 1 1 1
PMDN 859 1056 938
NonPMA/PMDN
2 Nilai Investasi
PMA (jutaUS$) 50.269 50.275 50.275
II - 78
Capaian Kinerja
Aspek/Fokus/Bidang/Indikator Kinerja
No
Pembangunan Daerah
2011 2012 2013
16. Perpustakaan
1 Jumlah pengunjung perpustakaan pertahun(orang) 17,342 12,085 25,608
2 Koleksi buku yang tersedia di perpustakaan daerah 17.584 eks 19.208 eks 19.515 eks
Fiksi(eksemplar) 1,205 1,401 2,286
Non Fiksi(eksemplar) 15,479 15,232 15,971
Majalah(eksemplar) 100 126 126
Referensi(eksemplar) 17,342 12,085 25,608
17. Kearsipan
1 Pengelolaan arsip secara baku(%) 100% 100% 100%
2 Peningkatan SDM pengelola kearsipan 1 kgt 1 kgt 1kgt
3 Persentase Perangkat Daerah menerapkan arsip secara 100% 100% 100%
baik(%) 800 825 825
C. Referensi (eksemplar)
Urusan Pilihan
II - 79
Capaian Kinerja
Aspek/Fokus/Bidang/Indikator Kinerja
No
Pembangunan Daerah
2011 2012 2013
4 Penggunaan Lahan Pertanian
4.1 Lahan Sawah (ha) 22,795 22,830 22,711
a. Irigasi Teknis (ha) 5,146.35 5,146.35 5,074.25
b. Irigasi Setengah Teknis (ha) 4,850.55 4,850.55 4,852.75
c. Irigasi Sederhana (ha) 2,632.94 2,668.34 2,665.34
d. Tadah Hujan (ha) 10,165.57 10,165.57 10,118.80
4.2 Tanah Kering (ha) 78,682.36 78,679.36 78,800.03
a. Pekarangan/ Bangunan (ha) 25,329.09 25,329.09 25,271.61
b. Tegal/ Kebun (ha) 30,480.77 30,480.77 30,479.77
c. Padang Gembala (ha) 983.33 983.33 983.33
d. Tambak/ Kolam (ha) 821.09 821.09 820.45
e. Hutan Negara (ha) 14,835.49 14,835.49 14,835.49
5 20.000 ha 20.000 ha 20.000 ha
Perkembangan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan
(LP2B)
4. Kehutanan
1 Rehabilitasi hutan dan lahan kritis (ha) 4,218 600 1,323
2 Kontribusi sektor kehutanan terhadap PDRB (%) 0.42 0.41 0.39
5. Energi dan Sumber Daya Mineral
6. Perdagangan
1 Kontribusi sektor Perdagangan terhadap PDRB Hb(%) 24.29 24.87 25.26
2 Ekspor Bersih Perdagangan (US$) 20,153.83 54,187.42 129,411.45
3 Cakupan bina usaha informal PKL (%) 69 58 59
6. Perindustrian
1 Kontribusi sektor Industri terhadap PDRB Hb(%) 14.40 14.62 14.90
2 Pertumbuhan Industri(%) 1.03 0.03 -0.64
3 Jumlah industri kecil & rumah tangga(buah) 6,149 6,212 6,214
4 Cakupan bina pengrajin(%) 5 5 5
7. Ketransmigrasian
1 Transmigran swakarsa (KK) - - -
2 Transmigrasi Umum (KK) 29 25 13
D. Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah
1. Perencanaan
1 Tersedianya dokumen perencanaan RPJPD yg telah Ada Ada Ada
ditetapkan dgn PERDA
2 Tersedianya Dokumen Perencanaan : RPJMD yg telah Ada Ada Ada
ditetapkan dgn PERDA/PERKADA
3 Tersedianya Dokumen Perencanaan : RKPD yg telah Ada Ada Ada
ditetapkan dgn PERKADA
4 Penjabaran Program RPJMD ke dalam RKPD(%) 100% 100% 100%
II - 80
Capaian Kinerja
Aspek/Fokus/Bidang/Indikator Kinerja
No
Pembangunan Daerah
2011 2012 2013
2. Keuangan
Jumlah dan macam pajak dan retribusi daerah :
1 Pajak Daerah 7 10 11
2 Retribusi umum 9 11 10
3 Retribusi usaha 8 10 10
4 Retribusi Perijinan Tertentu 9 3 3
3. Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan
Diklat Aparatur
1 Diklat Teknis 348 548 592
2 Diklat Fungsional 2 3 3
3 Diklat Kepemimpinan 67 30 53
4 Diklat PemerintahDaerah 1 0 0
5 Diklat Prajabatan 336 182 0
III. Aspek Daya Saing Daerah
A. Fokus Fasilitas Wilayah/Infrastruktur
1 Perhubungan
1.1. Rasio Panjang Jalan dan Jumlah Orang/Barang Pengguna
Terminal
1 Rasio panjang jalan per jumlah kendaraan 0.042 0.039 0.038
2 Jumlah orang/barang melalui terminal per tahun
- AKAP 1,556,889 1,402,984 1,430,839
- AKDP 5,328,299 5,428,079 4,758,947
- Pedesaan 1,255,530 1,255,530 1,800,809
- Perkotaan 95,937 87,854 201,381
1.2. Indikator Urusan Perhubungan
1 Tersedianya unit pengujian kendaraan bermotor bagi 1189 1412 1746
Kabupaten/Kota
2 Tersedianya terminal angkutan penumpang yang dilayanai 14 14 14
3 Tersedianya angkutan umum yang melayani wilayah yang ters 80 70 60
4 Terpenuhinya standar keselamatan bagi angkutan umum yan 34% 42% 45%
5 Tersedianya perlengkapan jalan meliputi:
Rambu-rambu 1008 Buah 719 Buah 949 Buah
Traffic Light 14 Unit 5 Unit 6 Unit
Marka Jalan 2220 M2 2 Titik 2653 M2
Jumlah Rambu yang harus tersedia 300 Buah 300 Buah 300 Buah
2. Sarana Perekonomian
2.1. Persentase Jumlah Restoran dan Hotel Menurut Jenis
1 Jenis dan jumlah restoran
- restoran(buah) 38 47 53
- rumah makan(buah) 37 50 69
2 Jenis dan Jumlah hotel
- hotel berbintang(buah) 1 1 1
- hotel melati(buah) 15 15 17
- pondok wisata/homestay(buah) 37 37 42
II - 81
Capaian Kinerja
Aspek/Fokus/Bidang/Indikator Kinerja
No
Pembangunan Daerah
2011 2012 2013
B. Fokus Iklim Berinvestasi
1. Iklim Berinvestasi
1.1. Indikator Iklim Investasi
1 Angka kriminalitas 75 67 74
2 Jumlah demo(kali) 4 4 4
3 Lama proses perizinan
- cek lokasi (hari) 14 14 10
- tanpa cek lokasi(hari) 3 3 3
4 Jumlah Perda yang mendukung iklim usaha 1 0 1
C. Fokus Sumber Daya Manusia
1 Angka Beban Tanggungan Penduduk
1.1. Penduduk Kelompok Umur
1 0-14tahun 245,514 230,222 222,998
2 15-64tahun 622,585 629,361 639,537
3 ≥ 65tahun 88,751 36.58 34.87
1.2. Rasio Ketergantungan(%) 53.69 52.49 50.71
1 Anak 39.43 36.58 34.87
2 Lansia 14.26 15.91 15.84
II - 82
Tabel II.85 Hasil Analisis Gambaran Umum Kondisi Daerah Terhadap Capaian Kinerja Penyelenggaraan Urusan
Pemerintah Kabupaten Boyolali 2011-2015
Capaian Kinerja
k/Fokus/Bidang/Indikator Kinerja
Standar
Pembangunan Daerah
2011 2012 2013 2014 2015
ahteraan Masyarakat
an dan Pemerataan Ekonomi
n Ekonomi (%) 6.34 5.33 5.83 5.04 5.98 5.00
%) 3.35 3.45 8.21 7.45 2.58 NA
apita (Rp.juta) 9,614.93 10,551.58 11,734.15 12,900.13 14,190.14 NA
0.36 0.38 0.40 0.38 0.35 NA
mson 0.33 0.34 0.33 0.35 0.3 0.3
enduduk Miskin (%) 14.97 13.88 13.27 12.36 12.55 NA
angunan Manusia (IPM) 69.14 69.51 69.81 70.34 70.79 NA
apan Hidup (AHH) 75.46 75.52 75.58 75.61 75.63 71
apan Sekolah (EYS) 11.15 11.24 11.33 11.65 12.13 NA
a-Rata Lama Sekolah (MYS) 6.53 6.55 6.61 6.69 7.1 NA
(Ribu Rp) 11,147 11,381 11,490 11,504 11,806 NA
an Sosial
sia 5 Tahun Ke Atas Menurut Tingkat 893,318 905,547 892,415 909,018 925,621 NA
II - 83
Capaian Kinerja
k/Fokus/Bidang/Indikator Kinerja
Standar
Pembangunan Daerah
2011 2012 2013 2014 2015
ang Tidak Bekerja 5.81 4.43 5.44 5.46 4.95 4.47
duduk Usia 10 Tahun Ke atas yang Bekerja 797,119 809,408 839,068 839,051 901,612 NA
angan pekerjaan :
Tanaman Pangan 242,008 246,711 244,200 253,106 262,403 NA
an 17,338 17,675 17,851 18,082 19,182 NA
1,343 1,369 1,415 1,397 1,520 NA
n 59,023 60,170 63,034 59,425 67,732 NA
Lainnya 25,552 26,049 25,746 26,552 27,665 NA
ngolahan 43,947 44,801 53,242 46,719 57,211 NA
an 50,454 51,434 52,353 53,140 56,255 NA
49,498 47,258 51,617 51,731 55,465 NA
6,820 6,953 12,643 8,326 13,585 NA
301,136 306,988 316,967 320,573 340,594 NA
a dan Olahraga
ung kesenian 4 4 5 5 7 NA
Olahraga
olahraga 27 28 29 30 31 NA
ung olahraga 1 1 1 1 1 NA
an Gender
angunan Gender (IPG) 70.24 NA
erdayaan Gender (IDG) 70.03 NA
angguran Terbuka (%) 5.81 4.43 5.44 5.46 4.95 4.47
anan Umum
b Terkait Pelayanan Dasar
II - 84
Capaian Kinerja
k/Fokus/Bidang/Indikator Kinerja
Standar
Pembangunan Daerah
2011 2012 2013 2014 2015
285 239 242 240 266 NA
ar/MI
lah
II - 85
Capaian Kinerja
k/Fokus/Bidang/Indikator Kinerja
Standar
Pembangunan Daerah
2011 2012 2013 2014 2015
u
4798 5050 5316 5596 5710 NA
1795 1889 1989 2093 2136 NA
ga nonguru
654 688 724 762 778 NA
73 74 75 76 77 NA
a
73,902 77,614 75,380 73,363 71,477 NA
21,090 21,680 22,359 22,997 24,866 NA
lah
66 66 66 66 66 NA
62 64 65 64 65 NA
u
2,334 2,337 2,340 2,049 2,257 NA
1,121 1,129 1,133 1,112 1,113 NA
ga nonguru - - - - -
533 529 525 499 499 NA
195 208 212 195 195 NA
a
34,410 33,871 33,873 34,846 35,629 NA
10,015 10,256 10,512 10,931 10,568 NA
lah
21 21 21 21 21 NA
25 25 25 22 22 NA
u
625 524 558 546 533 NA
456 484 449 453 453 NA
ga nonguru
217 221 227 227 216 NA
100 102 102 87 87 NA
a
8,483 8,654 8,733 8,987 10,684 NA
2,442 2,003 1,950 1,840 2,825 NA
lah
9 9 9 10 10 NA
28 29 32 32 33 NA
u
472 482 492 520 563 NA
899 905 912 930 937 NA
II - 86
Capaian Kinerja
k/Fokus/Bidang/Indikator Kinerja
Standar
Pembangunan Daerah
2011 2012 2013 2014 2015
ga non guru
124 126 128 136 147 NA
198 206 225 209 222 NA
a
6,630 6,887 7,210 7,320 7,769 NA
9,362 9,689 10,018 10,243 10,432 NA
gunan Sekolah
ng SD
4,189 4,343 4,497 4,651 4,770 NA
at 905 734 563 392 301 NA
ngSLTP
1,270 1,318 1,462 1,462 1,506 NA
at 59 58 53 53 53 NA
ng SLTA
854 895 998 989 1,046 NA
at 34 33 40 34 37 NA
Luar Sekolah
ndidikan Kursus
baga 54 56 58 60 64 NA
r 54 56 58 60 64 NA
ga belajar 270 280 290 300 320 NA
atan belajar
atan 3 3 3 3 3 NA
ong belajar 6 6 6 6 6 NA
Kelompok Bermain)
r 155 160 165 170 175 NA
mpok 155 160 165 170 175 NA
ga belajar 3647 3839 4041 4524 4478 NA
r
mpok 13 14 15 16 17 NA
ga belajar 200 211 222 238 246 NA
D Sejenis
r 884 930 979 1030 1085 NA
mpok 884 930 979 1030 1085 NA
ga belajar 1587 1670 1759 1850 1948 NA
nan Publik
ipasi Kasar(%)
99.49 98.57 98.97 99.27 99.35 NA
92.56 91.55 92.62 93.62 94.2 NA
68.05 68.08 69.45 69.91 72.89 NA
ipasi Murni(%)
84.66 83.93 83.72 84.71 86.01 NA
66.85 65.53 64.35 68.61 69.95 NA
II - 87
Capaian Kinerja
k/Fokus/Bidang/Indikator Kinerja
Standar
Pembangunan Daerah
2011 2012 2013 2014 2015
46.02 47.71 48.57 49.71 49.02 NA
Sekolah
62 56 74 26 47 NA
140 118 102 160 98 NA
189 221 142 144 125 NA
Sekolah
13 13 13 13 13 NA
13 13 13 14 14 NA
11 11 11 11 12 NA
Kelas
21 20 20 20 19 NA
30 31 30 31 30 NA
27 27 28 28 28 NA
ai
tay/LOS) (Hari)
mo 3.74 4.02 4 4.7 4.87 4.51
dan Arang 3.72 3.61 3.61 3.66 3.64 4
II - 88
Capaian Kinerja
k/Fokus/Bidang/Indikator Kinerja
Standar
Pembangunan Daerah
2011 2012 2013 2014 2015
nyudono 4.63 4.72 4.86 4.75 4.65 5
terval (TOl) (Hari)
mo 2.86 2.46 1.6 2.73 2.68 1.92
dan Arang 1.21 1.2 1.05 1.34 1.64 1.5
nyudono 2.3 1.14 1.41 2.31 3.21 2
er (BTO). Pasien(kali)
mo 55.25 56.37 65.21 36.24 36.92 4.61
dan Arang 70.47 70.83 66.7 71.11 66.89 6.9
nyudono 52.8 62 58.2 51.72 46.41 5
asien Jamkesmas-Jamkesda (Pasien)
mo 8,184 11,340 14,119 18,120 13,179 7,375
dan Arang 6,201 6,893 7,359 10,319 20,566 10,096
nyudono 1,500 2,458 2,626 174 143 4,014
Rate (GDR ) (%)
mo 1.29 1.379 1.4 0.495 0.83 0.726
dan Arang 2.57 2.62 2.07 2.27 2.47 1.5
nyudono 0.019 0.0165 0.018 1.05 2.62 0.01
angka kematian murni Net Death Rate(NDR)
lita Gizi buruk yang mendapat perawatan(%) 100 100 100 100 100 100
nemuan dan penanganan penderita penyakit 26.9 28.32 42.1 19.51 13.34 NA
nemuan dan penanganan penderita penyakit 8.57 8.36 29.38 39.53 49.8 NA
ayanan kesehatan rujukan pasien masyarakat tad tad tad Tad Tad Tad
II - 89
Capaian Kinerja
k/Fokus/Bidang/Indikator Kinerja
Standar
Pembangunan Daerah
2011 2012 2013 2014 2015
njungan bayi(%) 96.27 67.47 96.46 93.77 95 95
kesmas (bh) 29 29 29 29 29 NA
bantu Puskesmas (bh) 44 44 44 44 44 NA
mum dan Penataan Ruang
mum
jang jaringan jalan dalam kondisi baik 51.34 62.4 65.59 70.24 71 65.84
n:
283,290 km 344,340 km 366,960 km 387,590 km 391,799 km NA
ng 100,350 km 71,390 km 53,655 km 52,290 km 50,950 km NA
ak 59,294 km 48,840 km 47,370 km 45,220 km 44,061 km NA
ak Berat 108,896 km 87,260 km 83,845 km 66,730 km 65,020 km NA
ang jembatan dalam kondisi baik 92% 93% 95.12% 96.86% 98.95% NA
263 264 267 273 278 NA
ringan 15 15 13 10 6 NA
7 7 6 4 3 NA
an Irigasi 551.83 551.83 551.83 551.83 551.83 75
t pemakaman umum persatuan penduduk 349 326 303 280 252 NA
t pembuangan sampah(TPS) persatuan 4,6 m3/ orang 4,7 m3/ orang 4,8 m3/ orang 5,0 m3/ orang 5,3 m3/ orang NA
am kondisi baik/ pembuangan aliran air tidak 4.425m 2.250m 4.480m 10.590m 3.200m NA
ang
Terbuka Hijau per Satuan Luas Wilayah ber 111.504 m2 111.504 m2 112.454 m2 115.696 m2 127.232 m2 NA
jang jembatan dalam kondisi baik 92% 93% 95.12% 96.86% 98.95% NA
263 264 267 273 278 NA
ng/ringan 15 15 13 10 6 NA
7 7 6 4 3 NA
an Irigasi 551.83 551.83 551.83 551.83 551.83 NA
t pemakaman umum persatuan penduduk 349 326 303 280 252 NA
II - 90
Capaian Kinerja
k/Fokus/Bidang/Indikator Kinerja
Standar
Pembangunan Daerah
2011 2012 2013 2014 2015
t pembuangan sampah(TPS) persatuan 4,6 m3/ orang 4,7 m3/ orang 4,8 m3/ orang 5,0 m3/ orang 5,3 m3/ orang NA
am kondisi baik/ pembuangan aliran air tidak 4.425m 2.250m 4.480m 10.590m 3.200m NA
enduduk yang terlayani penggunaan air baku 50% 55% 64% 70% 77% NA
enduduk yang belum terlayani penggunaan air 50% 45% 36% 30% 23% NA
l:
n 15 15 15 15 15 NA
1 1 1 1 1 NA
II - 91
Capaian Kinerja
k/Fokus/Bidang/Indikator Kinerja
Standar
Pembangunan Daerah
2011 2012 2013 2014 2015
nanganan PMKS 26.9 12.6 12.3 23.83 29.77 NA
penyandang masalah kesejahteraan sosial 26.9 14.01 27.3 30.56 37.13 NA
n
b Tidak Terkait Pelayanan Dasar
a
sipasi angkatan kerja(%) 84.46 78.85 72.6 76.27 74.82 82.27
a yang ditempatkan(%) 26.3 34.43 20 34.77 42.59 23.49
angguran terbuka(%) 5.81 4.43 5.44 5.46 4.95 4.95
dan perlindungan/ K3(%) 100 100 100 100 100 100
lesaian perselisihan pengusaha pekerja(%) 100 100 100 100 100 100
an Perempuan dan Perlindungan Anak
0.006 0.009 0.007 0.009 0.009 NA
pengaduan perlindungan perempuan dan 60.97 71.42 75.75 79.36 75.47 NA
dakan kekerasan
an Ketersediaan Pangan
ahanan pangan Tidak Ada Tidak Ada Ada Ada Tidak Ada NA
pangan utama (kg per kapita) 149 180 160 161 162 NA
as (ton) 142,265 169,866 154,233 155,646 157,645 NA
konsumsi beras (ton) 83,849 84,101 84,461 84,757 85,060 NA
s (ton) 58,416 85,765 69,772 70,889 72,585 NA
apaian Standar Pelayanan Minimal Bidang
II - 92
Capaian Kinerja
k/Fokus/Bidang/Indikator Kinerja
Standar
Pembangunan Daerah
2011 2012 2013 2014 2015
buangan sampah (TPS) persatuan penduduk 0.47 0.47 0.48 0.5 0.53
ukum lingkungan 11 kasus 13 kasus 5 kasus 20 kasus - NA
100% 100% 100% 100% NA
M Bidang Lingkungan Hidup
encegahan pencemaran air
jumlah usaha dan/atau kegiatan yang 400% 600% 800% 10 10 NA
syaratan administrasi dan teknis pencegahan
air
encegahan pencemaranudara sumber tidak
tindak lanjut penanganan kasus dugaan 100 (7 kasus) 100 (11 kasus) 100 (13 kasus) 100 (5 kasus) 100 (20 kasus) NA
dan/atau perusakan lingkungan
i Kependudukan dan Catatan Sipil
duk ber KTP per satuan penduduk 77.51% 90.94% 82.57% 85.50% 96.02% 95.58%
erakte kelahiran 70.82% 78.29% 80.71% 82.29% 82.73%
gan berakte nikah 100% 100% 100% 100% 100% 100%
KTP 750,784 874,391 688,413 692,876 703,364 587,892
akta kelahiran per 1000 penduduk 41.78% 41.39% 51.27% 59.95% 62%
duduk Berdasarkan Kelompok Umur : 956,850 959,732 963,839 967,215 970,670 NA
245,514 230,222 222,998 223,779 224,579 NA
622,585 629,361 639,537 641,777 644,068 NA
88,751 100,160 101,304 101,659 102,022 NA
an Masyarakat dan Desa
mlah kelompok binaan PKK 59 60 60 61 62 NA
mpok binaan PKK 286 286 286 286 286 NA
267 267 267 267 267 NA
aktif 287 287 287 287 287 NA
tif 891 957 955 1077 1143 NA
syarakat terhadap program pemerintah(000) 1,930,000 2,100,000 1,396,000 6,020,225 3,934,500 NA
II - 93
Capaian Kinerja
k/Fokus/Bidang/Indikator Kinerja
Standar
Pembangunan Daerah
2011 2012 2013 2014 2015
rat(%) 80 70 60 50 40 NA
KIR angkutan umum 34% 42% 45% 47% 22% NA
ian kelayakan angkutan umum(KIR) 40 Menit 40 Menit 40 Menit 40 Menit 40 Menit NA
ian kelayakan angkutan umum 75,000 30,000 30,000 30,000 30,000 NA
80,000 35,000 35,000 35,000 35,000 NA
85,000 40,000 40,000 40,000 40,000 NA
95,000 50,000 50,000 50,000 50,000 NA
:
bu 1008 Buah 719 Buah 949 Buah 268 Buah 239 Buah NA
14 Unit 5 Unit 6 Unit 5 Unit 3 Unit NA
2220 M2 2 Titik 2653 M2 2393 M2 2785 M2 NA
bu yang harus tersedia 300 Buah 300 Buah 300 Buah 300 Buah 300 Buah NA
dan Informatika
/warnet terhadap penduduk 0.004 0.001 8.4 6.09 5.47
yiaran: Radio Lokal 4 Radio Lokal 4 Radio Lokal 4 Radio Lokal 4 Radio Lokal 4 Radio Lokal 4
nal (jaringan ke daerah)
k pemerintah daerah 8 10 12 14 16 16
kasi E-governance 17 18 19 22 24 NA
aha Kecil dan Menengah
an Koperasi
rasi 1.035 1.055 1.066 1.075 1.091 NA
rasi
ktif 765 796 801 848 869 NA
dak aktif 270 259 265 227 222 NA
II - 94
Capaian Kinerja
k/Fokus/Bidang/Indikator Kinerja
Standar
Pembangunan Daerah
2011 2012 2013 2014 2015
gota koperasi 212,872 209,761 210,169 210,448 210,634 NA
ha (000) 192,192,297 202,456,582 225,546,525 239,456,525 249,756,600 NA
an UMKM 26,395 27,484 27,693 28,122 28,423 NA
13,955 14,785 14,898 15,901 16,012 NA
8,264 8,403 8,394 9,069 9,235 NA
ngah 4,176 4,296 4,401 3,152 3,176 NA
an Omset UMKM (juta) NA
194,125 199,165 120,170 163,873 173,853 NA
215,465 222,350 225,402 280,232 297,298 NA
ngah 931,526 941,205 963,402 973,968 992,996 NA
Modal
Usaha (orang)
1 1 1 4 1 NA
859 1056 938 804 940 NA
DN
si
$) 50.269 50.275 50.275 55.275 64.275 NA
II - 95
Capaian Kinerja
k/Fokus/Bidang/Indikator Kinerja
Standar
Pembangunan Daerah
2011 2012 2013 2014 2015
n
gunjung perpustakaan pertahun(orang) 17,342 12,085 25,608 32,376 32,756 41,196
u yang tersedia di perpustakaan daerah 17.584 eks 19.208 eks 19.515 eks 20.753 eks 22.165 eks 45.005 eks
plar) 1,205 1,401 2,286 2,443 2,950 NA
semplar) 15,479 15,232 15,971 16,117 19,035 NA
mplar) 100 126 126 130 130 NA
ksemplar) 17,342 12,085 25,608 32,376 32,756 NA
n Perikanan
ikanan(ton) 41,070 43,845 19,677 25,495 33,655 NA
n 12 11 12.2 13 15.42 14
a kelompok nelayan 68 82 97 112 118 NA
ikanan kelompok nelayan (benih) 118,668 120,750 89,400 148,200 122,660 NA
s padi atau bahan pangan utama lokal lainnya 59.00 56.00 55.00 53.53 57.05 NA
II - 96
Capaian Kinerja
k/Fokus/Bidang/Indikator Kinerja
Standar
Pembangunan Daerah
2011 2012 2013 2014 2015
Lahan Pertanian
h (ha) 22,795 22,830 22,711 22,710 23,824 NA
nis (ha) 5,146.35 5,146.35 5,074.25 5,074 7,465 NA
engah Teknis (ha) 4,850.55 4,850.55 4,852.75 4,852 4,927 NA
erhana (ha) 2,632.94 2,668.34 2,665.34 2,665 2,007 NA
hutan dan lahan kritis (ha) 4,218 600 1,323 1,428 875 60
ektor kehutanan terhadap PDRB (%) 0.42 0.41 0.39 0.37 0.43 NA
Sumber Daya Mineral
n
ektor Perdagangan terhadap PDRB Hb(%) 24.29 24.87 25.26 25.71 25.85 26
h Perdagangan (US$) 20,153.83 54,187.42 129,411.45 54,098.56 55,000 500463
a usaha informal PKL (%) 69 58 59 60 60 NA
an
ektor Industri terhadap PDRB Hb(%) 14.40 14.62 14.90 15.89 15.95 16.25
n Industri(%) 1.03 0.03 -0.64 2.2 2 NA
stri kecil & rumah tangga(buah) 6,149 6,212 6,214 6,389 8,992 10
a pengrajin(%) 5 5 5 5 5 NA
rasian
swakarsa (KK) - - - - -
i Umum (KK) 29 25 13 4 5 NA
unjang Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah
n
dokumen perencanaan RPJPD yg telah Ada Ada Ada Ada Ada Ada
gn PERDA
Dokumen Perencanaan : RPJMD yg telah Ada Ada Ada Ada Ada Ada
gn PERDA/PERKADA
Dokumen Perencanaan : RKPD yg telah Ada Ada Ada Ada Ada Ada
gn PERKADA
Program RPJMD ke dalam RKPD(%) 100% 100% 100% 100% 100% 100%
II - 97
Capaian Kinerja
k/Fokus/Bidang/Indikator Kinerja
Standar
Pembangunan Daerah
2011 2012 2013 2014 2015
II - 98
Capaian Kinerja
k/Fokus/Bidang/Indikator Kinerja
Standar
Pembangunan Daerah
2011 2012 2013 2014 2015
Berinvestasi
vestasi
lim Investasi
nalitas 75 67 74 75 80 NA
o(kali) 4 4 4 4 3 NA
perizinan
hari) 14 14 10 10 10 NA
okasi(hari) 3 3 3 3 3 NA
a yang mendukung iklim usaha 1 0 1 1 0 NA
er Daya Manusia
n Tanggungan Penduduk
elompok Umur
245,514 230,222 222,998 222,998 222,998 NA
622,585 629,361 639,537 639,537 639,537 NA
88,751 36.58 34.87 34.87 34.87 NA
antungan(%) 53.69 52.49 50.71 50.71 50.71 NA
39.43 36.58 34.87 34.87 34.87 NA
14.26 15.91 15.84 15.84 15.84 NA
II - 99
Tabel V.5. Keterkaitan Misi, Tujuan, Sasaran, dan Indikator Sasaran Strategis Daerah Kabupaten
Kondisi awal
periode TARGET
No Misi Tujuan Sasaran Indikator Sasaran
perencanaan
2015 2016 2017 2018
1 2 3 4 5 6 7 8 9
1. Boyolali, 1.1.Meningkat- 1.1.1. Tersedianya Indek Kepuasan Masyarakat 81.51 82.06 82.17 82.18
Meneruskan kan jumlah nilai sistem layanan pelayanan perijinan
semangat Pro investasi investasi yang
Investasi kondusif
1.2. 1.2.1. Terwujudnya Luasan RTH publik wilayah 1,190,322 1,289,322 1,324,322 1,354,322
Meningkatkan tata kelola daerah kota/ kawasan perkotaan
daya saing yang ramah
perekonomian, lingkungan, % ketersediaan luasan RTH 2.65 2.88 2.95 3.02
pemberdayaan publik sebesar 20% dari luasan
ekonomi wilayah kota/ kawasan
kerakyatan yang perkotaan
bersahabat
dengan Sumur resapan dan sejenisnya 5930 1540
lingkungan 1540 1540
2. Boyolali 2.1. 2.1.1. Terpenuhinya Prosentase jaringan jalan dalam 71.00 71.24 72.09 72.96
membangun Meningkatkan infrastruktur dasar kondisi baik
untuk lebih maju daya dukung
dan berkelanjutan infrastruktur Panjang pembangunan jalan
baru 3,945 - 5,000 6,000
untuk daya saing
dan Rasio jaringan irigasi dalam 79.98 80.98 82.98 84.98
kesejahteraan kondisi baik
daerah
Drainase dalam kondisi baik 2,976 5,740 6,240 6,740
Bertambahnya lapangan 1 2 2 3
olahraga
V - 24
Kondisi awal
periode TARGET
No Misi Tujuan Sasaran Indikator Sasaran
perencanaan
2015 2016 2017 2018
1 2 3 4 5 6 7 8 9
a. Cakupan ketersediaan buku 60 65 67 70
perpustakaan
b. Cakupan pembinaan 3.79 5.48 7.17 8.86
perpustakaan desa
Menurunnya jumlah 31 30 29 28
temuan/rekomendasi hasil
pemeriksaan LKPD oleh BPK RI
Persentase produk 68 68 70 72
hukum/regulasi daerah yang
dihasilkan berdasarkan prolegda
V - 25
Kondisi awal
periode TARGET
No Misi Tujuan Sasaran Indikator Sasaran
perencanaan
2015 2016 2017 2018
1 2 3 4 5 6 7 8 9
Prosentase pelaksanaan standar NA NA 100 100
pelayanan minimal bidang
kependudukan dan pencatatan
sipil
Cakupan permasalahan 34 41 48 55
pertanahan yang diselesaikan
3.2. 3.2.1. Masyarakat Cakupan konflik antar kelompok NA 28.55 42.86 57.14
Meningkatkan yang tertib, aman, masyarakat yang ditangani
kemitraan dan mendapat
pemerintah dan perlindungan jaminan
masyarakat kesejahteraan sosial Prosentase penurunan jumlah 80 80 83 85
untuk kejadian kriminalitas
kenyamanan dan
kesejahteraan Prosentase penyelesaian 67 85 90 90
sosial pelanggaran ketertiban,
ketemtraman dan keindahan
(K3) di kabupaten.
V - 26
Kondisi awal
periode TARGET
No Misi Tujuan Sasaran Indikator Sasaran
perencanaan
2015 2016 2017 2018
1 2 3 4 5 6 7 8 9
Cakupan PUS yang istrinya 0,93 0,93 2 1.8
dibawah 20 tahun.
Cakupan Kelompok KRR 9 17 24 34
(kesehatan reproduksi remaja) 10.84 20.48 28.92 40.96
Yang Aktif.
Cakupan desa yang memiliki 7 7 10 14
kelompok Posdaya Aktif.
Cakupan Kecamatan Sayang Ibu 5 15 26 42
dan Bayi
Desa layak anak NA 19 22 25
4. Boyolali, sehat, 4.1. 4.1.1. Meningkatnya UMKM yang dibina yang 20 20 30 30
produktif, berdaya Meningkatkan kemampuan meningkat usahanya/ omzetnya
saing kualitas produktivitas dan
pembangunan daya saing
manusia masyarakat, serta Koperasi yang di bina yang 40 45 50 50
mendukung menurunnya meningkat nilai kesehatannya
produktivitas ketimpangan
dan daya saing pendapatan
daerah Cakupan penyaluran 39 44 49 54
permodalan kepada Koperasi
dan UMKM
V - 27
Kondisi awal
periode TARGET
No Misi Tujuan Sasaran Indikator Sasaran
perencanaan
2015 2016 2017 2018
1 2 3 4 5 6 7 8 9
Cakupan pelayanan kesehatan
di sarana pelayanan kesehatan
dasar Pemerintah:
Puskesmas Terakreditasi NA - 2 4
Cakupan Rawat Jalan (pusk) NA 15 15 15
Cakupan Rawat Inap (pusk) NA 1.5 1.5 1.5
Cakupan respon aduan kegawat NA NA 90 90
daruratan kesehatan yang
ditangani
Pembentukan kawasan 1 0 0 1
peruntukkan industri
V - 28
Kondisi awal
4.1.5. Meningkatnya periode TARGET
No Misi Tujuan Sasaran
daya saing Indikator Sasaran
perdagangan
perencanaan
2015 2016 2017 2018
1 2 3 4 5 6 7 8 9
Cakupan lokasi pedagang pasar, NA 17 33 50
PKL dan Asongan yang tertib
dan tertata
5. Boyolali, 5.1. 5.1.1. Meningkatnya Produksi pangan utama (Ton) : 279,260 284,548 287,334 290,147
Lumbung Padi Meningkatkan produksi bahan Padi
dan Pangan produksi bahan pangan untuk
Nasional pangan berkontribusi pada Produksi pangan lainnya :
pertanian pasar nasional - Jagung 109,430 135,046 135,721 136,400
sebagai lumbung
pangan nasional - Kedelai 5,062 6,728 6,762 6,795
Produksi tanaman hortikultura
utama
- Pepaya 214,217 120,000 121,200 122,412
- Cabe 103,318 110,000 111,100 112,211
- Bawang Merah 104,357 32,000 30,300 30,603
- Jahe 10,180 10,250 10,353 10,457
- Kencur 12,140 16,500 16,665 16,832
Jumlah produksi tanaman
perkebunan :
- Cengkeh 413 300 315 330.75
- Kopi 241 120 126 132.30
- Kelapa 4,366 4,366 4,584 4,813.52
- Tembakau 4,101 4,101 4,306.05 4,521.35
- Tebu 28,410 28,410 29,820 31,311
- Lada 20 20 19.95 20.95
- Atsiri 13 47 49.35 51.82
Persentase desa yang memiliki 16.85 17.6 19.46 21.35
Lumbung Pangan Masyarakat
Desa (LPMD)
Meningkatnya Cadangan Pangan 91.68 91.75 92 95
V - 29
Tabel V.5. Keterkaitan Misi, Tujuan, Sasaran, dan Indikator Sasaran Strategis Daerah Kabupaten Boyolali 2016-2021
Kondisi awal
periode TARGET
Sasaran Indikator Sasaran
perencanaan
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
4 5 6 7 8 9 10 11 12
.1.1. Tersedianya Indek Kepuasan Masyarakat 81.51 82.06 82.17 82.18 82.19 82.2
stem layanan pelayanan perijinan
nvestasi yang
ondusif
.1.2. Meningkatnya Nilai investasi 1,096,545,000,000 1,151,372,250,000 1,208,940,862,500 1,275,387,905,625 1,340,857,300,906 1,402,500,165,952 1,475,475,1
ilai investasi
Jumlah investor 941 900 927 955 983 1,013
.2.1. Terwujudnya Luasan RTH publik wilayah 1,190,322 1,289,322 1,324,322 1,354,322 1,384,322 1,414,322 1,43
ata kelola daerah kota/ kawasan perkotaan
ang ramah
ngkungan, % ketersediaan luasan RTH 2.65 2.88 2.95 3.02 3.09 3.15
publik sebesar 20% dari luasan
wilayah kota/ kawasan
perkotaan
.2.2. Meningkatnya Prosentase aduan dugaan 100 100 100 100 100 100
ktivitas pencemaran dan/atau
erekonomian yang perusakan lingkungan ditindak
ersahabat dengan lanjuti
ngkungan (green
conomy)
Prosentase usaha/kegiatan yang 5 7 10 12 15 18
ramah lingkungan
.1.1. Terpenuhinya Prosentase jaringan jalan dalam 71.00 71.24 72.09 72.96 73.84 74.72
nfrastruktur dasar kondisi baik
Panjang pembangunan jalan
baru 3,945 - 5,000 6,000 5,000 3,500
Rasio jaringan irigasi dalam 79.98 80.98 82.98 84.98 86.98 88.98
kondisi baik
Drainase dalam kondisi baik 2,976 5,740 6,240 6,740 7,240 7,740
.1.2. Terpenuhinya Persentase pemanfaatan ruang 76.59 78.09 80.59 83.09 85.59 88.09
nfrastruktur sesuai RTR
enunjang
Cakupan wilayah yang telah 58 58 68 79 89 95
mempunyai RDTR
Rasio panjang jalan per jumlah 0.033 0.034 0.035 0.036 0.037 0.038
kendaraan
Bertambahnya lapangan 1 2 2 3 3 4
olahraga
V - 30
Kondisi awal
periode TARGET
Sasaran Indikator Sasaran
perencanaan
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
4 5 6 7 8 9 10 11 12
a. Cakupan ketersediaan buku 60 65 67 70 72 74
perpustakaan
b. Cakupan pembinaan 3.79 5.48 7.17 8.86 10.55 12.66
perpustakaan desa
Opini laporan keuangan daerah WTP WTP WTP WTP WTP WTP
Menurunnya jumlah 31 30 29 28 27 26
temuan/rekomendasi hasil
pemeriksaan LKPD oleh BPK RI
Persentase produk 68 68 70 72 74 76
hukum/regulasi daerah yang
dihasilkan berdasarkan prolegda
V - 31
Kondisi awal
periode TARGET
Sasaran Indikator Sasaran
perencanaan
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
4 5 6 7 8 9 10 11 12
Prosentase pelaksanaan standar NA NA 100 100 100 100
pelayanan minimal bidang
kependudukan dan pencatatan
sipil
Cakupan permasalahan 34 41 48 55 62 69
pertanahan yang diselesaikan
.2.1. Masyarakat Cakupan konflik antar kelompok NA 28.55 42.86 57.14 71.43 85.71 1
ang tertib, aman, masyarakat yang ditangani
an mendapat
erlindungan jaminan
kesejahteraan sosial Prosentase penurunan jumlah 80 80 83 85 87 90
kejadian kriminalitas
Prosentase penyelesaian 67 85 90 90 90 95
pelanggaran ketertiban,
ketemtraman dan keindahan
(K3) di kabupaten.
Tingkat penyerapan tenaga kerja 42.6 36.5 36.7 37.1 37.2 37.2
Tenaga kerja yang meningkat 240 240 240 240 240 240
kompetensinya
Rasio rumah layak huni 85 86 87 88
Penanganan Lingkungan 2.75 0 0.55 1.10 1.65 2.20
pemukiman kumuh
Cakupan desa yang memiliki 21 21 21 42 63 84
kelompok Tribina Aktif (BKB,
BKR, dan BKL)
V - 32
Kondisi awal
periode TARGET
Sasaran Indikator Sasaran
perencanaan
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
4 5 6 7 8 9 10 11 12
Cakupan PUS yang istrinya 0,93 0,93 2 1.8 1.6 1.4
dibawah 20 tahun.
Cakupan Kelompok KRR 9 17 24 34 47 63
(kesehatan reproduksi remaja) 10.84 20.48 28.92 40.96 56.63 75.90 1
Yang Aktif.
Cakupan desa yang memiliki 7 7 10 14 16 21
kelompok Posdaya Aktif.
Cakupan Kecamatan Sayang Ibu 5 15 26 42 57 78
dan Bayi
Desa layak anak NA 19 22 25 28 31
.1.1. Meningkatnya UMKM yang dibina yang 20 20 30 30 30 30
emampuan meningkat usahanya/ omzetnya
roduktivitas dan
aya saing
masyarakat, serta Koperasi yang di bina yang 40 45 50 50 50 50
menurunnya meningkat nilai kesehatannya
etimpangan
endapatan
Cakupan penyaluran 39 44 49 54 54 54
permodalan kepada Koperasi
dan UMKM
.1.2. Meningkatnya Penurunan Angka Kematian 8.6 8.6 8.6 8.5 8.4 8.4
erajad kesehatan Bayi
Angka kematian DBD (CFR) 1.9 1.9 1.8 1.8 1.7 1.7
V - 33
Kondisi awal
periode TARGET
Sasaran Indikator Sasaran
perencanaan
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
4 5 6 7 8 9 10 11 12
Cakupan pelayanan kesehatan
di sarana pelayanan kesehatan
dasar Pemerintah:
Puskesmas Terakreditasi NA - 2 4 6 8
Cakupan Rawat Jalan (pusk) NA 15 15 15 15 15
Cakupan Rawat Inap (pusk) NA 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5
Cakupan respon aduan kegawat NA NA 90 90 90 90
daruratan kesehatan yang
ditangani
Rasio Siswa terhadap Guru SD 12.23 13.00 14.75 16.50 18.25 20.00
Rasio Siswa terhadap Guru SMP 13.71 14.00 15.75 17.50 19.25 20.00
Presentase Buta Aksara > 15 0.34 0.32 0.32 0.3 0.26 0.21
tahun
Presentase SD Berakreditasi 87.00 88.50 90.00 91.25 92.50 93.75
minimal B
Presentase SMP berakreditasi 78.26 79.35 80.00 81.25 82.50 83.75
minimal B
.1.4. Meningkatnya IKM yang difasilitasi/dibina dan 124 270 345 366 386 408
aya saing industri meningkat hasil produksinya
Pembentukan kawasan 1 0 0 1 0 1
peruntukkan industri
V - 34
Kondisi awal
.1.5. Meningkatnya periode TARGET
Sasaran
aya saing Indikator Sasaran
erdagangan
perencanaan
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
4 5 6 7 8 9 10 11 12
Cakupan lokasi pedagang pasar, NA 17 33 50 67 83
PKL dan Asongan yang tertib
dan tertata
Pelaku usaha dan konsumen 4,200 4,200 4,200 4,200 4,200 4,200
yang difasilitasi pemerintah
daerah dalam rangka
perlindungan konsumen
Pendapatan retribusi pasar 4,989,335 4,989,335 5,039,335 5,089,335 5,139,335 5,189,335 5,23
daerah yang dikelola Pemkab
Boyolali
Nilai ekspor barang (USD) 125,000 130,000 136,500 143,325 150,491 158,016 16
Kontribusi sektor Perdagangan 13.10 13.25 13.50 13.75 14.00 14.25
terhadap PDRB Hb(%)
.1.1. Meningkatnya Produksi pangan utama (Ton) : 279,260 284,548 287,334 290,147 292,987 295,855 29
roduksi bahan Padi
angan untuk
erkontribusi pada Produksi pangan lainnya :
asar nasional - Jagung 109,430 135,046 135,721 136,400 137,082 137,767 13
- Kedelai 5,062 6,728 6,762 6,795 6,829 6,864
Produksi tanaman hortikultura
utama
- Pepaya 214,217 120,000 121,200 122,412 123,636 124,872 12
- Cabe 103,318 110,000 111,100 112,211 113,333 114,466 11
- Bawang Merah 104,357 32,000 30,300 30,603 30,909 31,218 3
- Jahe 10,180 10,250 10,353 10,457 10,561 10,667 1
- Kencur 12,140 16,500 16,665 16,832 17,000 17,170 1
Jumlah produksi tanaman
perkebunan :
- Cengkeh 413 300 315 330.75 347.29 364.65 3
- Kopi 241 120 126 132.30 138.92 145.86 1
- Kelapa 4,366 4,366 4,584 4,813.52 5,054.19 5,306.90 5,5
- Tembakau 4,101 4,101 4,306.05 4,521.35 4,747.42 4,984.79 5,2
- Tebu 28,410 28,410 29,820 31,311 32,876.55 34,520.38 36,2
- Lada 20 20 19.95 20.95 21.99 23.09
- Atsiri 13 47 49.35 51.82 54.41 57.13
Persentase desa yang memiliki 16.85 17.6 19.46 21.35 23.22 25.09
Lumbung Pangan Masyarakat
Desa (LPMD)
Meningkatnya Cadangan Pangan 91.68 91.75 92 95 97 100
.1.2. Meningkatnya Kunjungan Wisatawan 432,767 432,767 437,087 441,458 445,875 450,335 45
opularitas daya tarik
roduk dan potensi Meningkatnya PAD bidang 1,419,153 1,426,000 1,433,130 1,440,296 1,450,000 1,457,000 1,47
aerah Boyolali Pariwisata.
Prosentase benda, situs dan 90 91 92 94 96 98
kawasan budaya yang
dilestarikan
V - 35
TABEL VII.2 Keterkaitan Kebijakan Umum dan Program Pe
1 2 3 4 5 6
1. MISI : Boyolali Meneruskan semangat Pro Investasi;
1.1 Tujuan 1 : Meningkatkan jumlah nilai investasi
1.1.1. Penanaman Modal
Tersedianya sistem Reformasi Tata Penyediaan regulasi Meningkatkan iklim investasi Peningkatan Iklim Investasi
layanan investasi Kelola Pemerintahan daerah ramah investasi yang kondusif, kerjasama dan dan Realisasi Investasi
yang kondusif yang ramah promosi investasi.
investasi dan
berbasis teknologi
informasi
1.1.2.
Meningkatnya nilai Melanjutkan Reformasi Peningkatan Promosi dan
investasi sistem pelayanan Kerja sama Investasi
perijinan ramah
investasi
1.2 Tujuan 2 : Meningkatkan daya saing perekonomian, pemberdayaan ekonomi kerakyatan yang berwawasan lingkungan
1.2.1. Lingkungan Hidup
Terwujudnya tata Reformasi tata Penegakan Regulasi Meningkatkan kersediaan data Pengendalian Pencemaran
kelola daerah yang kelola pemerintahan pengembangan SDA dan LH serta penanganan dan Perusakan Lingkungan
ramah lingkungan yang kolaboratif dan bisnis/usaha ramah pencemaran, kerusakan
berwawasan lingkungan lingkungan
pembangunan
berkelanjutan
(Sustainable
Development)
VII - 3
NO Sasaran Arah Kebijakan Strategi Kebijakan Umum PROGRAM
1 2 3 4 5 6
1.2.2.
Meningkatnya Meningkatkan Menyelaraskan Meningkatkan integrasi Peningkatan Pengendalian
aktivitas pengelolaan dan tumbuhnya investasi pengelolaan sumber daya alam Polusi
perekonomian yang pengendalian pada pengembangan dengan kelestarian lingkungan
berwawasan pencemaran produk unggulan
lingkungan (green lingkungan daerah yang
economy) berwawasan lingkungan
Perlindungan dan
Konservasi SDA
Pembangunan
turap/talud/bronjong
Rehabilitasi/pemeliharaan
jalan dan jembatan
Pembangunan saluran
drainase/gorong-gorong
Pengembangan,
pengelolaan dan konservasi
sungai, danau dan sumber
daya air lainnya
VII - 4
NO Sasaran Arah Kebijakan Strategi Kebijakan Umum PROGRAM
1 2 3 4 5 6
Meningkatkan pengendalian Pengendalian Pemanfaatan
pembangunan berkelanjutan Ruang
dan kawasan budidaya
Perhubungan
Meningkatkan pelayanan Peningkatan pelayanan
angkutan melalui penyediaan angkutan
fasilitas angkutan umum serta
penertiban lalu lintas
Meningkatkan pelayanan Rehabilitasi dan
pengujian kendaraan bermotor pemeliharaan prasarana
dan fasilitas LLAJ
Peningkatan kelaikan
pengoperasian kendaraan
bermotor
VII - 5
akuntabel akuntabilitas penganggaran, disusun secara partisipatif,
pengelolaan pengelolaan keuangan responsif dan integratif;
keuangan daerah, daerah dan sinergitas
yang pro sistem informasi daerah
kesejahteraan dengan sistem informasi
rakyat pemeriksaan serta
peningkatan kapasitas
pemeriksa/ auditor
1 2 3 4 5 6
Perencanaan pembangunan
sosial budaya
Perencanaan pembangun
an prasarana wilayah dan
sumber daya alam
Perencanaan pembangunan
daerah rawan bencana
Perencanaan
pengembangan wilayah
strategis dan cepat tumbuh
Perencanaan pembangunan
bidang Pemerintahan
Perencanaan
pengembangan kota-kota
menengah dan besar
Kerjasama pembangunan
daerah
Peningkatan kapasitas
kelembagaan perencanaan
pembangunan daerah
Keuangan
Meningkatkan optimalisasi Pengendalian Kerugian
penggunaan dan pemanfaatan Daerah
aset daerah Peningkatan dan
pengembangan pengelolaan
keuangan daerah
VII - 6
Terwujudnya Peningkatan Pengaturan struktur
pelayanan publik layanan publik yang organisasi pemerintah
yang responsif dan responsif dan beserta infrastruktur
akuntabel akuntabel pendukungnya sesuai
rasionalitas tuntutan
kebutuhan berdasarkan
regulasi yang berlaku
1 2 3 4 5 6
Mewujudkan tata kelola Pendidikan kedinasan
pemerintahan yang transparan
dan akuntabel
Peningkatan kapasitas
sumber daya
Fasilitasi pindah/purna
tugas
Peningkatan disiplin
aparatur
Penataan Peraturan
Perundang-Undangan
Peningkatan pelayanan
kedinasan kepala
daerah/wakil kepala
daerah
Peningkatan Kerjasama
Antar Pemerintah Daerah
Penyelenggaraan pelayanan
Administrasi dan publik
Kecamatan
Pembinaan dan fasilitasi
penyelenggaraan
Pemerintah daerah
VII - 7
Meningkatkan kualitas Penataan Administrasi
pelayanan administrasi Kependudukan
kependudukan.
1 2 3 4 5 6
Meningkatkan kesadaran
masyarakat arti penting
dokumen kependudukan
Administrasi Umum Pada Semua Perangka
Penegakan implementasi SOP Pelayanan Administrasi
pelayanan publik Perkantoran
Peningkatan Kapasitas
Sumber Daya Aparatur
Peningkatan
pengembangan sistem
pelaporan capaian kinerja
dan keuangan
Persandian
Meningkatkan pengamanan Penyelenggaraan
informasi dan persandian pada persandian
seluruh Perangkat Daerah.
Kearsipan
Meningkatkan kualitas Perbaikan sistem
pelayanan kearsipan kepuasan administrasi kearsipan
masyarakat terhadap pelayanan
kearsipan.
Peningkatan kualitas
pelayanan informasi
Pemeliharaan
rutin/berkala sarana dan
prasarana kearsipan
Penyelamatan dan
pelestarian dokumen/arsip
daerah
Statistik
Menyediakan dan publikasi Pengembangan
data statistik daerah yang data/informasi/ statistik
akurat dengan memperkuat daerah
kerjasama dengan BPS dan
Perguruan Tinggi.
VII - 8
NO Sasaran Arah Kebijakan Strategi Kebijakan Umum PROGRAM
1 2 3 4 5 6
Penataan, penguasaan,
pemilikan, penggunaan,
dan pemanfaatan tanah
Pengembangan Sistem
Informasi Pertanahan
Kesekretariatan DPRD
Meningkatkan kualitas layanan Peningkatan Kapasitas
fasilitasi DPRD dalam Lembaga Perwakilan
melaksanakan fungsinya yaitu Rakyat Daerah
legislatif penganggaran dan
pengawasan
Tujuan 5 : Mewujudkan kemitraan pemerintah dan masyarakat untuk kenyamanan dan kesejahteraan sosial
3.2.1. Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlin
Terwujudnya Peningkatan Peningkatan upaya Mewujudkan kedewasaan Pendidikan Politik
masyarakat yang kondusivitas pemeliharaan politik dan rasa aman dan Masyarakat
tertib, aman, dan wilayah dan keamanan, ketertiban, Nyaman dalam kehidupan
mendapat kesejahteraan sosial dan perlindungan bermasyarakat.
perlindungan masyarakat
jaminan
kesejahteraan sosial
Pengembangan Wawasan
Kebangsaan
Peningkatan Keamanan
dan Kenyamanan
Lingkungan
Kemitraan Pengembangan
Wawasan Kebangsaan
Peningkatan
Pemberantasan Penyakit
Masyarakat
VII - 9
NO Sasaran Arah Kebijakan Strategi Kebijakan Umum PROGRAM
1 2 3 4 5 6
Peningkatan
penanggulangan bahaya
kebakaran
Sosial
Penanganan Meningkatkan kualitas Pemberdayaan Fakir
Penyandang Masalah pelayanan rehabilitasi sosial, Miskin, Komunitas Adat
Kesejahteraan Sosial pemberdayaan sosial dan Terpencil dan penyandang
perlindungan sosial. masalah kesejahteraan
sosial
Pembinaan para
penyandang cacat dan
trauma
Pembinaan panti
asuhan/panti jompo
Pemberdayaan
kelembagaan kesejahteraan
sosial
Meningkatkan optimalisasi
penataan kawasan pemukiman
kumuh yang strategis
Tenaga Kerja
Mengurangi angka Peningkatan Kesempatan
pengangguran dan Kerja
meningkatkan kesejahteraan
pekerja. Peningkatan kualitas dan
produktifitas tenaga kerja
Perlindungan dan
pengembangan lembaga
ketenagakerjaan
Penguatan Kelembagaan
Pengarusutamaan Gender
dan Anak
Peningkatan Kualitas
Hidup dan Perlindungan
Perempuan.
VII - 10
NO Sasaran Arah Kebijakan Strategi Kebijakan Umum PROGRAM
1 2 3 4 5 6
Keserasian Kebijakan
Peningkatan Kualitas Anak
dan Perempuan
Keluarga Berencana
Pelayanan Kontrasepsi.
Meningkatkan upaya Kesehatan Reproduksi
pengurangan laju pertumbuhan Remaja.
penduduk
Pengembangan Pusat
Pelayanan Informasi dan
Konseling KRR.
Peningkatan
Penanggulangan Narkoba,
PMS termasuk HIV/AID's.
Peningkatan Informasi
Kependudukan dan KB
VII - 11
Meningkatkan ekonomi Peningkatan Keberdayaan
kerakyatan di desa. Masyarakat Pedesaan
/kelurahan
1 2 3 4 5 6
Peningkatan partisipasi
masyarakat dalam
membangun
desa/kelurahan
4.1.2. Kesehatan
Meningkatnya Peningkatan Peningkatan kualitas Meningkatkan kesehatan Ibu, Peningkatan pelayanan
Derajad kesehatan kualitas layanan, pelayanan kesehatan Bayi, Balita dan Lansia, kesehatan keluarga
kesehatan Promosi Kesehatan, upaya
pencegahan dan pengendalian
penyakit menular dan tidak
menular serta penyehatan
lingkungan
Pembiayaan kesehatan
masyarakat
VII - 12
Mengembangkan Pelayanan
kesehatan dasar dan rujukan,
sumber daya manusia yang
memadai, unggul, berbasis
teknologi dengan berorientasi
pada keselamatan pasien
(patient safety).
1 2 3 4 5 6
Pengembangan sumber
daya kesehatan
Pengembangan Lingkungan
Sehat
Peningkatan Kualitas
Pelayanan Kesehatan Pada
BLUD
Standarisasi Pelayanan
Kesehatan
Peningkatan Kualitas
Pelayanan Kesehatan Pada
BLUD
Standarisasi Pelayanan
Kesehatan
Peningkatan Kualitas
Pelayanan Kesehatan Pada
BLUD
Standarisasi Pelayanan
Kesehatan
Pengadaan, peningkatan
sarana dan prasarana
rumah sakit/ rumah sakit
jiwa/ rumah sakit paru-
paru/ rumah sakit mata;
Pencegahan dan
penanggulangan penyakit
VII - 13
Peningkatan kesadaran
masyarakat promosi
dan preventif kesehatan
NO Sasaran Arah Kebijakan Strategi Kebijakan Umum PROGRAM
Pencegahan dan
penanggulangan penyakit
1 2 3 4 5 6
4.1.3. Pendidikan
Meningkatnya Peningkatan Meningkatkan Meningkatkan pemerataan Pendidikan Anak Usia Dini
tingkat pendidikan kualitas layanan aksesibilitas pendidikan akses, mutu dan tata kelola
penduduk pendidikan anak usia dini, dasar serta pencitraan publik pada
dan masyarakat serta penyelenggaraan pendidikan.
Wajib Belajar Pendidikan
peningkatan kualitas
Dasar Sembilan Tahun
manajemen
pelayanannya
4.1.4. Perindustrian
Meningkatnya daya Peningkatan daya Pengembangan Mengembangkan IKM untuk Pengembangan Industri
saing industri saing industri yang produktivitas dan meningkatkan kualitas dan Kecil dan Menengah
berbasis sumber kualitas hasil sektor kuantitas produk IKM.
daya lokal industri pertanian,
peternakan, perikanan
untuk meningkatkan
daya saing daerah
VII - 14
NO Meningkatnya
Sasarandaya Peningkatan daya
Arah Kebijakan Pengembangan
Strategi Kebijakan Umum PROGRAM
saing industri saing industri yang produktivitas dan
berbasis sumber kualitas hasil sektor
1 2 daya lokal3 4
industri pertanian, 5 6
peternakan, perikanan Meningkatkan penerapan Peningkatan Kemampuan
untuk meningkatkan teknologi industri untuk Teknologi Industri
daya saing daerah peningkatan daya saing.
Peningkatan Kapasitas
Iptek Sistem Industri
4.1.5. Perdagangan
Meningkatnya daya Peningkatan daya Meningkatkan kualitas Meningkatkan kualitas sarana Peningkatan Efisiensi
saing perdagangan saing perdagangan infrastruktur perdagangan tradisional dan Perdagangan Dalam Negeri
pendukung modern, menata PKL serta
perdagangan meningkatkan ekspor.
Perlindungan Konsumen
dan Pengamanan
Perdagangan
Peningkatan dan
Pengembangan Ekspor
Peningkatan Produksi,
Produktivitas dan Mutu
Tanaman Perkebunan
Berkelanjutan
Peningkatan Pemasaran
Hasil Produksi Pertanian/
Perkebunan
Peningkatan Kesejahteraan
Petani
Pencegahan dan
Penanggulangan Penyakit
Ternak
Pangan
Meningkatkan penganekaragan Peningkatan Ketahanan
konsumsi pangan dan Pangan pertanian/
peningkatan lumbung pangan perkebunan
masyarakat serta penanganan
daerah rawan pangan.
7.1.2. Pariwisata
VII - 16
TABEL VII.2 Keterkaitan Kebijakan Umum dan Program Pembangunan
Tahun Awal Tahun Akh
Kebijakan Strategi Kebijakan Umum PROGRAM INDIKATOR PROGRAM Satuan
2015 2021
3 4 5 6 7 8 9 10
kan semangat Pro Investasi;
n jumlah nilai investasi
Penanaman Modal
asi Tata Penyediaan regulasi Meningkatkan iklim investasi Peningkatan Iklim Investasi Rata - rata lama pengurusan hari 8
emerintahan daerah ramah investasi yang kondusif, kerjasama dan dan Realisasi Investasi perijinan
mah promosi investasi. Peningkatan jumlah tenaga kerja TK 13,840 64,
si dan bagi perusahaan yang mempunyai
s teknologi ijin
si
Melanjutkan Reformasi Peningkatan Promosi dan Peningkatan nilai investasi Rp 1,096,545,000 1,475,475
sistem pelayanan Kerja sama Investasi
perijinan ramah Peningkatan jumlah investor Investor 941 1,
investasi
Meningkatnya sarana dan Paket 1
prasarana promosi.
katkan Peningkatan RTH Terwujudnya luasan RTH Pengelolaan ruang terbuka Luasan RTH publik wilayah kota/ m2 1,190,322 1,437,
laan dan sesuai dengan ketentuan hijau (RTH) kawasan perkotaan
n RTH
VII - 17
Tahun Awal Tahun Akh
Kebijakan Strategi Kebijakan Umum PROGRAM INDIKATOR PROGRAM Satuan
2015 2021
3 4 5 6 7 8 9 10
katkan Menyelaraskan Meningkatkan integrasi Peningkatan Pengendalian hasil perhitungan beban BOD mg/L ( 6
laan dan tumbuhnya investasi pengelolaan sumber daya alam Polusi pencemaran yang meliputi 100%)
dalian pada pengembangan dengan kelestarian lingkungan parameter BOD, COD, TSS air
aran produk unggulan sungai dan waduk COD mg/L ( 50
gan daerah yang 100%)
berwawasan lingkungan TSS mg/L 400
( 100%)
hasil uji kualitas udara ambien ug/Nm3 SO2 632, CO SO2 632
(SO2, CO, NO2, TSP) (100%) 15000, NO2 316, 15000, NO2
TSP 230 TSP
Meningkatkan fungsi jaringan Pengembangan dan Luas sawah yang dapat dialiri air ha 8348.09 873
irigasi dan sistem pengelolaan jaringan irigasi untuk pertanian rakyat
pengelolaannya irigasi, rawa dan jaringan pada sistem irigasi yang sudah
pengairan lainnya ada
Meningkatkan fungsi jaringan Pengembangan dan Gabungan Petani Pemakai Air kelompok 5
irigasi dan sistem pengelolaan irigasi (GP3A) yang melaksanakan
pengelolaannya partisipatif pengelolaan irigasi secara
partisipatif
VII - 18
Tahun Awal Tahun Akh
Kebijakan Strategi Kebijakan Umum PROGRAM INDIKATOR PROGRAM Satuan
2015 2021
3 4 5 6 7 8 9 10
Meningkatkan pengendalian Pengendalian Pemanfaatan Pelayanan Legalisasi rekomteks Rekomen- 554 1,
pembangunan berkelanjutan Ruang IMB dasi
dan kawasan budidaya
Pelayanan Legalisasi site plan Dokumen 0
Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
Pengembangan Meningkatkan kecukupan Pengembangan Kinerja Bertambahnya sanitasi berupa unit 7
infrastruktur yang kebutuhan air baku untuk air Pengelolaan Air Minum dan IPAL
mengungkit pencapaian minum dan pertanian. Air Limbah
daya saing ekonomi,
Kabupaten Hijau, Meningkatkan ketersediaan dan Pengembangan pengelolaan Penambahan titik lampu unit 11,933 10,
Kabupaten Cerdas pengelolaan PPJU penerangan jalan umum
(Smart City)
Meningkatkan kualitas dan Pembangunan Desa/kelurahan Terbangun Desa 0
kuantitas infrastruktur infrastruktur perdesaan infrastrukturnya
pedesaan
Perhubungan
Meningkatkan pelayanan Peningkatan pelayanan Tersedianya sarpras pelayanan buah 22
angkutan melalui penyediaan angkutan angkutan umum
fasilitas angkutan umum serta
penertiban lalu lintas
Meningkatkan pelayanan Rehabilitasi dan Terpeliharanya sarpras dan buah 12
pengujian kendaraan bermotor pemeliharaan prasarana fasilitas LLAJ
dan fasilitas LLAJ
berintegritas, sejahtera
tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik yang berintegritas, anti KKN, responsif dan akuntabe
Perencanaan
atan Peningkatan kualitas Meningkatkan kualitas Perencanaan pembangunan Dokumen RKPD dan RPJMD Dokumen 2
s perencanaan, dokumen perencanaan daerah Dokumen Renja dan Renstra PD Dokumen 2
naan dan tatalaksana pembangunan daerah yang
bilitas penganggaran, disusun secara partisipatif,
laan pengelolaan keuangan responsif dan integratif; Tersusunnya DSP usulan Dokumen 25
an daerah, daerah dan sinergitas kegiatan Kecamatan/kelurahan
o sistem informasi daerah Tersusunnya Profil Kelurahan Dokumen 6
teraan dengan sistem informasi
pemeriksaan serta Dokumen Evaluasi Dokumen 2
peningkatan kapasitas Dokumen laporan Dokumen 6
pemeriksa/ auditor Pertanggungjawaban
Tersusunnya dokumen KUA PPAS Dokumen 2
APBD
Terverivikasinya RKA SKPD Dokumen 98
VII - 19
bilitas penganggaran, disusun secara partisipatif,
laan pengelolaan keuangan responsif dan integratif;
an daerah, daerah dan sinergitas
o sistem informasi daerah
teraan dengan sistem informasi
pemeriksaan serta
peningkatan kapasitas
pemeriksa/ auditor
Tahun Awal Tahun Akh
Kebijakan Strategi Kebijakan Umum PROGRAM INDIKATOR PROGRAM Satuan
2015 2021
3 4 5 6 7 8 9 10
Tersusunnya dokumen Dokumen 2
perencanaan tata ruang
Meningkatkan kualitas Pengembangan Dokumen data/informasi Dokumen 4
data/informasi serta kebijakan data/informasi pembangunan daerah yang
teknis sebagai bahan dipublikasikan (dokumen)
penyusunan perencanaan
Perencanaan pembangunan Rumusan kebijakan/kajian teknis Dokumen 3
pembangunan daerah
ekonomi perencanaan pembangunan
ekonomi
Keuangan
Meningkatkan optimalisasi Pengendalian Kerugian Pengembalian kerugian daerah (Rp. 000) 9,000 1
penggunaan dan pemanfaatan Daerah
aset daerah Peningkatan dan Bertambahnya PAD Rp 242,348,841 412,068,
pengembangan pengelolaan Rp
Peningkatan PAD per tahun 14,842,346 39,304,
keuangan daerah
% 6.524 10
Opini BPK atas laporan
Pembinaan dan Fasilitasi Terlaksananya evaluasi Dokumen 12
Pengelolaan Keuangan pengelolaan keuangan daerah
Kabupaten/Kota
VII - 20
atan Pengaturan struktur
n publik yang organisasi pemerintah
if dan beserta infrastruktur
bel pendukungnya sesuai
rasionalitas tuntutan
kebutuhan berdasarkan
regulasi yang berlaku
Tahun Awal Tahun Akh
Kebijakan Strategi Kebijakan Umum PROGRAM INDIKATOR PROGRAM Satuan
2015 2021
3 4 5 6 7 8 9 10
Mewujudkan tata kelola Pendidikan kedinasan Prosentase pejabat struktural % 78
pemerintahan yang transparan yang telah lulus pendidikan dan
dan akuntabel pelatihan kepemimpinan sesuai
tingkatan
Terlaksananya pengadaan % NA
pakaian dinas aparatur beserta
perlengkapannya
Penyusunan Kebijakan, Koordinasi administratif dan Pelayanan
Optimalisasi Meningkatkan optimalisasi, Peningkatan Pelaksanaan Nilai Pelaksanaan Reformasi Skor NA 7
kemandirian pelayanan kualitas kebijakan, koordinasi Reformasi Birokrasi Birokrasi
masyarakat dan pelayanan administrasi
Peningkatan Pelayanan Nilai IKM Kabupaten Boyolali % 78.77 8
Publik Kebijakan teknis di bidang Dokumen 1
organisasi dan tata laksana serta
kepegawaian
Penataan Peraturan Persentase produk % 68
Perundang-Undangan hukum/regulasi daerah yang
dihasilkan berdasarkan prolegda
VII - 21
Meningkatkan kualitas Penataan Administrasi
pelayanan administrasi Kependudukan
kependudukan.
Persandian
Meningkatkan pengamanan Penyelenggaraan Terlaksananya fasilitasi layanan % 100
informasi dan persandian pada persandian persandian
seluruh Perangkat Daerah.
Kearsipan
Meningkatkan kualitas Perbaikan sistem Tertibnya penyimpanan arsip % NA
pelayanan kearsipan kepuasan administrasi kearsipan dinamis in aktif dari satuan kerja
masyarakat terhadap pelayanan
kearsipan.
Peningkatan kualitas Peningkatan pemahaman % 100
pelayanan informasi pengelolan kearsipan bagi pejabat
dilingkungan Pemerintah Kab.
Boyolali
VII - 22
Tahun Awal Tahun Akh
Kebijakan Strategi Kebijakan Umum PROGRAM INDIKATOR PROGRAM Satuan
2015 2021
3 4 5 6 7 8 9 10
VII - 23
Tahun Awal Tahun Akh
Kebijakan Strategi Kebijakan Umum PROGRAM INDIKATOR PROGRAM Satuan
2015 2021
3 4 5 6 7 8 9 10
Peningkatan Sistem Pemulihan Skor 8.5 1
Bencana
Sosial
Penanganan Meningkatkan kualitas Pemberdayaan Fakir Persentase fakir miskin yang % NA
Penyandang Masalah pelayanan rehabilitasi sosial, Miskin, Komunitas Adat diberdayakan
Kesejahteraan Sosial pemberdayaan sosial dan Terpencil dan penyandang
perlindungan sosial. masalah kesejahteraan
sosial
Tenaga Kerja
Mengurangi angka Peningkatan Kesempatan Penempatan pencari kerja yang Jiwa 3,863 16,
pengangguran dan Kerja terdaftar (jiwa)
meningkatkan kesejahteraan
pekerja. Peningkatan kualitas dan Tenaga kerja yang meningkat Jiwa 240 1,
produktifitas tenaga kerja kompetensinya (jiwa)
VII - 24
Tahun Awal Tahun Akh
Kebijakan Strategi Kebijakan Umum PROGRAM INDIKATOR PROGRAM Satuan
2015 2021
3 4 5 6 7 8 9 10
Keserasian Kebijakan Meningkatnya Pemahaman Kegiatan 0
Peningkatan Kualitas Anak Kesetaraan Gender, Perempuan
dan Perempuan dan Anak
Meningkatkan KUMKM yang Pengembangan Sistem Koperasi dan UMKM yang Koperasi 20
mengakses kredit. Pendukung Usaha bagi mengakses kredit
UMKM
VII - 25
Meningkatkan ekonomi Peningkatan Keberdayaan
kerakyatan di desa. Masyarakat Pedesaan
/kelurahan
Kesehatan
atan Peningkatan kualitas Meningkatkan kesehatan Ibu, Peningkatan pelayanan Cakupan kunjungan bayi % NA
s layanan, pelayanan kesehatan Bayi, Balita dan Lansia, kesehatan keluarga Cakupan pelayanan anak balita % NA
an Promosi Kesehatan, upaya prosentase puskesmas % NA
pencegahan dan pengendalian melaksanakan pelayanan Lansia
penyakit menular dan tidak
menular serta penyehatan
lingkungan % Balita kurus yang mendapat % NA
makanan tambahan
Pembiayaan kesehatan Cakupan kepesertaan jaminan % 36.9
masyarakat kesehatan nasional bagi
masyarakat/penduduk miskin
VII - 26
Mengembangkan Pelayanan
kesehatan dasar dan rujukan,
sumber daya manusia yang
memadai, unggul, berbasis
teknologi dengan berorientasi
pada keselamatan pasien
(patient safety).
Tahun Awal Tahun Akh
Kebijakan Strategi Kebijakan Umum PROGRAM INDIKATOR PROGRAM Satuan
2015 2021
3 4 5 6 7 8 9 10
Pengembangan sumber Dokter dan tenaga kesehatan orang 10
daya kesehatan dikirim pelatihan
Rasio dokter % 15.1
Rasio dokter gigi % 3.9
Rasio perawat % 87.5 1
Rasio bidan % 56.5
Manajemen informasi dan Prosentase puskesmas % -
regulasi kesehatan melaksanakan simpus terintegrasi
VII - 27
Peningkatan kesadaran
masyarakat promosi
dan preventif kesehatan
Tahun Awal Tahun Akh
Kebijakan Strategi Kebijakan Umum PROGRAM
Pencegahan dan INDIKATOR PROGRAM Satuan
2015 2021
penanggulangan penyakit
3 4 5 6 7 8 9 10
Angka kematian DBD (CFR) % dari 1.9
jumlah
penderita
Perindustrian
atan daya Pengembangan Mengembangkan IKM untuk Pengembangan Industri Semakin berkembangnya IKM IKM 29
dustri yang produktivitas dan meningkatkan kualitas dan Kecil dan Menengah
s sumber kualitas hasil sektor kuantitas produk IKM.
kal industri pertanian,
peternakan, perikanan
untuk meningkatkan
daya saing daerah
VII - 28
Tahun Awal Tahun Akh
atan daya
Kebijakan Pengembangan
Strategi Kebijakan Umum PROGRAM INDIKATOR PROGRAM Satuan
dustri yang produktivitas dan 2015 2021
s sumber kualitas hasil sektor
kal3 4
industri pertanian, 5 6 7 8 9 10
peternakan, perikanan Meningkatkan penerapan Peningkatan Kemampuan Meningkatnya penerapan IKM 65
untuk meningkatkan teknologi industri untuk Teknologi Industri teknologi dan standart produk
daya saing daerah peningkatan daya saing. industri daerah
Perdagangan
atan daya Meningkatkan kualitas Meningkatkan kualitas sarana Peningkatan Efisiensi Meningkatnya sarpras Unit 60
erdagangan infrastruktur perdagangan tradisional dan Perdagangan Dalam Negeri perdagangan yang representatif
pendukung modern, menata PKL serta (toko, kios, los, kantor, MCK, TPS,
perdagangan meningkatkan ekspor. mushola, dll).
Mengembangkan sistem Pembinaan Pedagang Kaki Lokasi pedagang pasar, PKL dan Lokasi 2
perdagangan untuk lima dan Asongan Asongan yang tertib dan tertata
meningkatkan daya
saing daerah
Perlindungan Konsumen Pelaku usaha dan konsumen yang pelaku 4,200 25,
dan Pengamanan difasilitasi pemerintah daerah usaha dan
Perdagangan dalam rangka perlindungan konsumen
konsumen
Peningkatan Penyebaran informasi melalui Fasilitasi Peningkatan SDM Tersedianya kelompok informasi % 47
ketrampilan aparat siaran, sosialisasi dan bidang komunikasi dan masyarakat yang aktif
memberikan pelayanan publikasi. informasi
berbasis teknologi
(smart city) Kerjasama informasi dan Terwujudnya penyebarluasan % 88
media massa informasi pembangunan daerah
Pariwisata
VII - 30
TABEL VIII.1 INDIKASI RENCANA PROGRAM PRIORITAS DAN KERANGKA PENDANAANNY
PAGU ANGGARAN (000)
Bidang UrusanPemerintahan 2015 2016 2017 2018 2019
NO Satuan
dan Program Prioritas Pembangunan PAGU PAGU PAGU
PAGU ANGGARAN PAGU ANGGARAN
ANGGARAN ANGGARAN ANGGARAN
1 2 3 4 5 6 7 8
A Belanja Tidak Langsung Rp 1,205,647,561 1,415,727,755 1,357,866,091 1,436,761,945 1,521,617
1 Belanja Pegawai Rp 954,269,355 1,062,606,762 1,027,873,510 1,090,373,896 1,156,361
2 Belanja Hibah Rp 57,720,025 19,539,575 22,309,113 24,136,391 27,670
3 Belanja Bansos Rp 8,313,969 10,940,000 12,034,000 13,237,400 14,561
4 Belanja Bagi Hasil Rp 8,197,128 8,645,662 9,078,029 9,743,081 10,458
5 Belanja Bant Keu kpd desa Rp 177,147,084 311,995,756 284,071,439 296,771,177 309,565
6 Belanja Tidak Terduga Rp - 2,000,000 2,500,000 2,500,000 3,000
Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendana
Bidang Urusan
Kondisi Awal
Pemerintahan RPJMD
NO Indikator Kinerja Program (outcome) Satuan 2016 2017 2018 2019
dan Program Prioritas
Pembangunan
2015 TARGET Rp TARGET Rp TARGET Rp TARGET
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
B. Belanja Langsung 735,238,813 745,544,258 775,742,524 809,329
Wajib Belajar Pendidikan Nilai Angka Partisipasi Kasar (APK) % 99.35 99.50 32,719,470 99.50 23,809,500 99.80 25,855,000 101.00
Dasar Sembilan Tahun SD/SDLB/Paket A
Nilai Angka Partisipasi Kasar (APK) % 94.20 94.80 95.00 96.80 97.60
SMP/SMPLB/Paket B
Nilai Angka Partisipasi Murni (APM) % 86.01 86.05 86.10 86.25 86.50
SD/SDLB/Paket A
Nilai Angka Partisipasi Murni (APM) % 69.95 70.00 70.15 70.50 71.50
SMP/SMPLB/Paket B
Wajib Belajar Pendidikan Persentase peserta didik SD/SDLB putus % 0.05 0.03 0.03 0.03 0.03
Dasar Sembilan Tahun sekolah
Persentase peserta didik SMP/ SMPLB putus % 0.21 0.26 0.25 0.25 0.20
sekolah
Persentase RK SMP dalam kondisi baik % 96.60 97.20 97.50 97.80 98.10
Peningkatan Mutu Persentase guru SD bersertifikat pendidik % 50.58 53.70 2,345,360 54.10 2,579,896 55.12 2,737,900 56.14
Pendidik dan Tenaga
Kependidikan
Persentase guru SMP bersertifikat pendidik % 53.92 57.95 66.97 67.46 67.95
Rasio Guru terhadap Jumlah Siswa SD % 12.23 13.00 14.75 16.50 18.25
Rasio Guru terhadap Jumlah Siswa SMP % 13.71 14.00 15.75 17.50 19.25
Pendidikan Non Formal Presentase Buta Aksara > 15 tahun % 0.34 0.32 500,750 0.32 800,000 0.3 930,000 0.26
Manajemen Pelayanan Presentase SD berakreditasi minimal B % 87.00 88.50 2,050,000 90.00 1,750,000 91.25 1,825,000 92.50
Pendidikan
Presentase SMP berakreditasi minimal B % 78.26 79.35 80.00 81.25 82.50
4.3.
1.2. Kesehatan 191,300,950 212,868,728 214,771,093
Peningkatan pelayanan Cakupan kunjungan bayi % NA 80 4,999,986 82 765,793 85 840,793 87
kesehatan keluarga
Cakupan pelayanan anak balita % NA 82 85 87
Pembiayaan kesehatan Cakupan kepesertaan jaminan kesehatan % 36.9 38.3 6,500,000 38.6 5,000,000 38.9 6,000,000 39.2
masyarakat nasional bagi masyarakat/penduduk miskin
Obat dan Perbekalan Prosentase Ketersediaan Obat dan perbekalan % NA 90 7,436,000 90 7,214,552 90 8,400,000 90
Kesehatan kesehatan
Pencegahan dan Angka kesakitan DBD (Insiden rate/IR) per 100,000 50.4 50 600,000 49.5 384,000 49 402,000 48.5
penanggulangan penyakit
Angka kematian DBD (CFR) % dari 1.9 1.9 1.8 1.8 1.7
jumlah
penderita
VIII - 2
Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendana
Bidang Urusan
Kondisi Awal
Pemerintahan RPJMD
NO Indikator Kinerja Program (outcome) Satuan 2016 2017 2018 2019
dan Program Prioritas
Pembangunan
2015 TARGET Rp TARGET Rp TARGET Rp TARGET
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Pencegahan dan Prosentase orang dilakukan test HIV dan % 0 5 10 20 30
penanggulangan penyakit menerima hasil dari kelompok resiko
Upaya Kesehatan Cakupan SPM di Puskesmas (upaya % 0 100 7,366,000 100 8,254,500 100 8,355,000 100
Masyarakat kesehatan masyarakat)
Peningkatan Kualitas Cakupan SPM di Puskesmas (Upaya % 0 100 35,245,494 100 34,000,000 100 35,000,000 100
Pelayanan Kesehatan pada kesehatan perorangan)
BLUD
Pengadaan, peningkatan Cakupan Puskesmas Memenuhi Standar % 0 3.45 18,046,189.75 6.89 7,000,000 10.35 7,500,000 13.79
dan perbaikan sarana dan Permenkes
prasarana puskesmas/
puskemas pembantu dan
jaringannya
Pengembangan sumber Dokter dan tenaga kesehatan dikirim Orang 10 0 65,000 10 65,000 20 73,000 30
daya kesehatan pelatihan
Rasio dokter % 15.1 15.1 15.2 15.6 16.0
Rasio dokter gigi % 3.9 3.9 4.5 4.8 5.1
Rasio perawat % 87.5 87.5 90.7 92.4 95.3
Promosi kesehatan dan Desa /Kelurahan Siaga Aktif Mandiri Desa 42 53 248,000 66 186,500 80 195,000 93
pemberdayaan masyarakat
Proporsi Rumah Tangga Sehat % 69 70 71 72 73
Peningkatan Kualitas Tingkat hunian (Bed Occupancy Rate/ BOR) % 69.25 65.00 10,597,000 69.00 10,914,900 70.00 11,242,300 71.00
Pelayanan Kesehatan Pada
BLUD
Lama tinggal (Legth Of Stay/ LOS) Hari 4.87 4.33 4.55 4.54 4.53
Turn Over Internal (TOI) Hari 2.68 2.33 1.85 1.87 1.88
Bed Turn Over (BTO) Pasien(kali) 36.92 54.85 45.00 47.50 45.70
angka kematian murni (Net Death Rate/ NDR) % 0.24 0.2900 0.26 0.25 0.24
Angka Kematian Murni (Net Death Rate/ % 1.44 1.5 1.4 1.32 1.27
NDR)
Peningkatan Kualitas Tingkat hunian (Bed Occupancy Rate/ BOR) % 59 67 12,244,987 70 13,750,000 72 15,125,000 73
Pelayanan Kesehatan Pada
BLUD
Lama tinggal (Legth Of Stay/ LOS) Hari 4.6 4.7 5 5.25 5.5
Turn Over Internal (TOI) Hari 3.2 2.3 2 2 2
Bed Turn Over (BTO) (kali) 46 46 46 47 47
angka kematian murni (Net Death Rate/ NDR) % 1.1 1 0.9 0.8 0.7
Pengembangan dan Gabungan Petani Pemakai Air (GP3A) yang Kelompok 5 3 956,000 3 1,500,000 3 1,500,000 3
pengelolaan irigasi melaksanakan pengelolaan irigasi secara
partisipatif partisipatif
Pembangunan jalan dan Proporsi panjang jaringan jalan dalam kondisi Km 391.80 393.12 138,194,090.00 397.84 140,165,754.62 402.62 149,410,077.73 407.45
jembatan baik
Terhubungnya pusat-pusat kegiatan dan Km 3,945 - - 1,796 15,000,000 2,934 11,500,000 1,796
pusat produksi di wilayah kab boyolali
dengan pembangunan jalan baru (km)
VIII - 3
Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendana
Bidang Urusan
Kondisi Awal
Pemerintahan RPJMD
NO Indikator Kinerja Program (outcome) Satuan 2016 2017 2018 2019
dan Program Prioritas
Pembangunan
2015 TARGET Rp TARGET Rp TARGET Rp TARGET
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Pembangunan Panjang talud tebing sungai yang dibangun Km 0 1 2,025,000 1,324 2,085,750 1,364 2,148,322 1,405
turap/talud/bronjong
Panjang Talud jalan yang dibangun Km 1448.63 2827.00 2650000.00 566.50 566500.00 583.50 583495.00 601.00
Rehabilitasi/pemeliharaan Panjang Jaringan Jalan yang dipertahankan Km 11.96 25.73 19296816.00 25.00 11851720.00 20.47 12471992.00 20.00
jalan dan jembatan Dalam Kondisi baik
Pembangunan saluran Panjang drainase dibangun sebagai Km 2,976 5,740 2,650,000 6,240 2,729,500 6,740 2,811,385 7,240
drainase/gorong-gorong bangunan pelengkap jalan
Pengembangan dan Luas sawah yang dapat dialiri air irigasi Ha 8348.09 8459.00 20673840.00 8515.05 21294055.00 8570.71 21932876.00 8626.36
pengelolaan jaringan untuk pertanian rakyat pada sistem irigasi
irigasi, rawa dan jaringan yang sudah ada
pengairan lainnya
Pengembangan, Tersedianya air baku Melalui pembangunan Unit 2 9 6,980,000 8 10,000,000 8 10,000,000 8
pengelolaan dan embung
konservasi sungai, danau
dan sumber daya air
lainnya
Pengembangan Kinerja Bertambahnya sanitasi berupa IPAL Unit 7 5 2,259,160 5 2,643,129 6 2,722,423 6
Pengelolaan Air Minum
dan Air Limbah
Penyediaan dan Tersedianya data potensi air bawah Dokumen 1 1 61,396 3 700,000 3 600,000 3
Pengelolaan Air Baku tanah(data potensi air tanah/Sumur Uji)
Sambungan Rumah terbangun untuk Unit 300 300 4,513,346 325 5,382,541 350 5,544,017 375
mendapatkan akses air minum yang
aman/Cakupan rumah tangga pengguna air
bersih
Pengembangan Penambahan titik lampu Unit 11,933 240 5,170,932 2,000 5,000,000 2,000 5,000,000 2,000
pengelolaan penerangan
jalan umum
Pengembangan Wawasan Cakupan sosialisasi/ fasilitasi wawasan % NA 30.00 577,949 30.32 606,119 65.12 636,426 76.74
Kebangsaan kebangsaan pada sekolah setingkat SLTA
Peningkatan Keamanan Cakupan konflik antar kelompok masyarakat % NA 42.00 227,596 42.86 246,786 57.14 259,126 71.43
dan Kenyamanan yang ditangani
Lingkungan
Kegiatan penyiapan tenaga, pengendalian Kegiatan 3 3 795,400 3 865,000 3 890,000 3
kebisingan dan pengendalian keamanan
lingkungan
Kemitraan Pengembangan Kegiatan event pengembangan nilai-nilai Kegiatan 20 20 50,000 20 65,000 20 70,000 20
Wawasan Kebangsaan wawasan kebangsaan.
Cakupan penyelesaian konflik antar umat % 100 100 57,583 100 60,462 100 63,485 100
beragama
Peningkatan Cakupan Sosialisasi Pencegahan, % 0.32 0.63 77,637 0.95 81,519 1.26 85,595 1.58
Pemberantasan Penyakit Pemberantasan Penyalahgunaan dan
Masyarakat Peredaran Gelap Narkoba (P4GN)
Penigkatan kapasitas Peningkatan Kebijakan dan Kelembagaan Skor 19.1 20.5 920,080 21.9 2,900,000 23.3 3,100,000 24.7
penanggulangan bencana
Peningkatan Kajian Risiko dan Perencanaan Skor 8.5 9.1 9.7 10.3 10.9
Terpadu
Peningkatan Sistem Informasi, Diklat dan Skor 27.6 29.6 31.6 33.6 35.6
Logistik
Peningkatan Penanganan Tematik Kawasan Skor 10.6 11.4 12.2 13.0 13.8
Rawan Bencana
Peningkatan Efektivitas Pencegahan dan Skor 21.2 22.7 24.2 25.7 27.2
Mitigasi Bencana
Peningkatan Kesiapsiagaan dan Penanganan Skor 48.8 52.3 55.8 59.3 62.7
Darurat Bencana
Peningkatan Sistem Pemulihan Bencana Skor 8.5 9.1 9.7 10.3 10.9
VIII - 4
Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendana
Bidang Urusan
Kondisi Awal
Pemerintahan RPJMD
NO Indikator Kinerja Program (outcome) Satuan 2016 2017 2018 2019
dan Program Prioritas
Peningkatan
Pembangunan
penanggulangan bahaya
kebakaran 2015 TARGET Rp TARGET Rp TARGET Rp TARGET
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Tingkat waktu tanggap rata-rata se- menit 55 50 45 40 35
Kabupaten (mnt)
Pelayanan dan rehabilitasi Persentase PMKS yang mendapatkan % NA 20 486,493 23 362,693 26 373,260 29
kesejahteraan sosial pelayanan sosial
Pembinaan anak terlantar Prosentase anak terlantar yang mendapat % 30 30 61,130 30 80,000 30 82,400 30
pelayanan dan perlindungan sosial
2. Urusan Wajib Tidak Terkait Pelayanan Dasar 52,993,493 60,499,187 62,366,280 65,912
Peningkatan kualitas dan Tenaga kerja yang meningkat kompetensinya Jiwa 240 240 649,879 240 465,560 240 479,527 240
produktifitas tenaga kerja (jiwa)
Perlindungan dan Cakupan perusahaan yang membayar sesuai % 100 100 404,024 100 416,145 100 428,629 100
pengembangan lembaga regulasi
ketenagakerjaan
4.3.
2.3. Pangan 4,353,944 4,350,000 4,650,000
Peningkatan Ketahanan Persentase desa yang memiliki Lumbung % 16.85 17.6 1,604,260.00 19.46 1,400,000.00 21.35 1,500,000.00 23.22
Pangan pertanian/ Pangan Masyarakat Desa (LPMD)
perkebunan
Pemberdayaan penyuluh Balai Penyuluhan yang meningkat kelas Unit BP3K NA 3 2,689,684.00 3 2,850,000.00 3 3,000,000.00 4
pertanian/ perkebunan kelembagaannya
lapangan
Pengembangan Sistem Tersusunnya Sistem Informasi Pertanahan Dokumen 1 0 36,810 1 36,810 1 37,810 1
Informasi Pertanahan
% ketersediaan luasan RTH publik sebesar % 2.65 2.88 2.95 3.02 3.09
20% dari luasan wilayah kota/ kawasan
perkotaan
Pengendalian Pencemaran jumlah pelaku usaha/kegiatan yang memiliki pelaku NA 33 355,000 40 400,000 40 440,000 40
dan Perusakan rekomendasi UKL/UPL, kelayakan Amdal , usaha
Lingkungan dan atau izin lingkungan
Peningkatan Kualitas dan Data SDA dan LH paket 5 1 50,000 1 55,000 1 60,000 1
Akses Informasi SDA dan
LH
Peningkatan Pengendalian hasil perhitungan beban pencemaran yang BOD mg/L 6 6 1,166,986 6 1,000,000 6 1,100,000 6
Polusi meliputi parameter BOD, COD, TSS air (100%)
sungai dan waduk COD mg/L 50 50 50 50 50
(100%)
TSS mg/L 400 400 400 400 400
(100%)
hasil uji kualitas udara ambien (SO2, CO, ug/Nm3 SO2 632, CO 15000, SO2 632, CO SO2 632, CO 15000, SO2 632, CO 15000, SO2 632, CO 15000,
NO2, TSP) (100%) NO2 316, TSP 230 15000, NO2 316, NO2 316, TSP 230 NO2 316, TSP 230 NO2 316, TSP 230
TSP 230
Perlindungan dan Peningkatan cadangan air tanah unit 5,930 1540 566,500 1,540 500,000 1,540 500,000 1,540
Konservasi SDA
Pengembangan Kinerja Cakupan wilayah yang melakukan desa/kel 5 2 708,640 2 750,000 2 800,000 2
pengelolaan Persampahan pengelolaan sampah mandiri di lingkungan
perkotaan
VIII - 5
Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendana
Bidang Urusan
Kondisi Awal
Pemerintahan RPJMD
NO Indikator Kinerja Program (outcome) Satuan 2016 2017 2018 2019
dan Program Prioritas
Pengembangan Kinerja
Pembangunan
pengelolaan Persampahan
2015 TARGET Rp TARGET Rp TARGET Rp TARGET
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Persentasi Pengurangan persampahan % 4.51 7.73 200,000 2.00 1500000.00 3.00 2000000.00 2.00
Persentasi Pengangkutan Sampah % 16.00 18.00 1,250,000 5.40 1,000,000 8.64 1,100,000 12.42
Persentasi Pengelolaan TPA % 15.00 18.00 2,450,000 47 800,000 0.35 600,000 0.18
Peningkatan Keberdayaan Kemampuan kinerja SDM Lembaga Desa 47 55 350,000 55 300,000 55 325,000 55
Masyarakat Pedesaan Pemberdayaan Masyarakat Desa dan
/kelurahan Kelurahan (LPMD/K).
Pengembangan lembaga Meningkatnya kemampuan pengelola aset Orang 40 60 215,000 80 215,000 80 250,000 80
ekonomi pedesaan/ modal usaha untuk mendukung kebutuhan
kelurahan masyarakat
Peningkatan partisipasi Meningkatnya kemampuan pengelola aset Kec. / desa 19 Kec 19 Kec 420,635 57 650,000 57 700,000 57
masyarakat dalam modal usaha untuk mendukung kebutuhan
membangun masyarakat
desa/kelurahan
Meningkatnya kemampuan lembaga kelompok 102 104 35,000 112 35,000 122 60,000 132
pengelola sarana air baku dan air bersih bagi
masyarakat
Cakupan pemberian stimulan pembangunan % 25 25 1,000,000 30 1,100,000 35 1,200,000 40
desa/kelurahan
Kesehatan Reproduksi Cakupan Jumlah Kelompok KRR Yang Aktif % 10.84 20.48 30,000 28.92 35,000 40.96 40,000 56.63
Remaja.
Pengembangan Pusat Berkembangnya Kelompok PIK Remaja. Kelompok 9 6 15,000 7 16,500 10 18,000 13
Pelayanan Informasi dan
Konseling KRR.
Peningkatan Cakupan Pemahaman Perempuan dan % 100 100 150,000 100 165,000 100 180,000 100
Penanggulangan Narkoba, Remaja tentang Narkoba dan HIV/AID's.
PMS termasuk HIV/AID's.
Rehabilitasi dan Terpeliharanya sarpras dan fasilitas LLAJ Buah 12 12 166,495 12 350,000 12 350,000 12
pemeliharaan prasarana
dan fasilitas LLAJ
Pembangunan Prasarana Tersusunnya Dokumen kajian perhubungan Dokumen NA 4 177,275 2 100,000 2 100,000 3
dan Fasilitas Perhubungan
Pengendalian dan Tersedianya sarpras lalu lintas dan % 100 100 2,498,229.8 100 1,890,000 100 1,665,000 100
Pengamanan Lalu Lintas perlengkapan jalan
Peningkatan kelaikan Tersedianya kelengkapan layanan uji % 100 100 1,517,000 100 425,000 100 475,000 100
pengoperasian kendaraan kelayakan kendaraan bermotor
bermotor
VIII - 6
Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendana
Bidang Urusan
Kondisi Awal
Pemerintahan RPJMD
NO Indikator Kinerja Program (outcome) Satuan 2016 2017 2018 2019
dan Program Prioritas
Pembangunan
2015 TARGET Rp TARGET Rp TARGET Rp TARGET
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Pengembangan Tersedianya sarana telekomunikasi dan % 38 39 1,116,500 40 3,986,169 57 3,404,580 65
komunikasi, informasi informasi yang mendukung pelayanan kepada
dan media massa masyarakat
Cakupan publikasi hasil-hasil pembangunan % 100 100 100 150,000 100 120,229 100
Pengkajian dan penelitian Kebijakan teknis di bidang pemberitaan, Dokumen 5 6 590,000 6 285,000 7 290,000 7
bidang informasi dan pengumpulan dan distribusi informasi dan
komunikasi protokol
Penciptaan Iklim Usaha UMKM yang melaksanakan pola kemitraan UMKM 1 1 115467 2 138,560 2 166,272 2
UKM yang Kondusif
Pengembangan SDM UMKM yang terlatih UMKM 30 30 334569 30 401,482 30 481,778 30
Kewirausahaan dan
keunggulan kompetitif
UKM
Peningkatan Kualitas Koperasi yang di bina yang meningkat nilai Koperasi 40 45 574575 50 689,490 50 827,388 50
kelmbagaan Koperasi kesehatannya
Pengembangan Sistem Koperasi dan UMKM yang mengakses kredit Koperasi 20 25 283747 30 341,696 30 410,035 30
Pendukung Usaha bagi
UMKM
Peningkatan Iklim Rata - rata lama pengurusan perijinan hari 8 7 650,000 7 450,000 7 475,000 7
Investasi dan Realisasi
Peningkatan jumlah tenaga kerja bagi TK 13,840 10,000 10,300 10,609 10,927
Investasi
perusahaan yang mempunyai ijin
Peningkatan Promosi dan Peningkatan nilai investasi Rp 1,096,545,000 1,151,372,250 504,000 1,208,940,863 500,000 1,275,387,906 525,000 1,340,857,301
Kerja sama Investasi
Peningkatan jumlah investor Investor 941 900 927 955 983
Meningkatnya sarana dan prasarana promosi. Paket 1 1 11,270,000 1 5,000,000 - -
Penyiapan Potensi Sumber Penambahan jumlah produk hukum daerah dok 1 - - 1 60,000 1 60,000 1
Daya Sarana dan yang pro investasi
Prasarana Daerah
Peningkatan Sarana dan Bertambahnya Lapangan Olahraga Lapangan 1 2 1,080,000 2 1,188,000 3 1,306,800 3
Prasarana
Olah Raga
Penyelenggaraan Terlaksananya fasilitasi layanan persandian % 100 100 71,700 100 10,000 100 11,000 100
persandian
Pengelolaan Kekayaan Prosentase benda, situs dan kawasan budaya % 90 91 417,000 92 700,000 94 1,000,000 96
Budaya yang dilestarikan.
Pengelolaan Keragaman Tempat penyelenggaraan kegiatan seni dan Tempat 7 7 1,417,211 9 3,028,000 9 3,067,780 11
Budaya budaya
Pelaku seni budaya yang dilestarikan dan Group NA 35 37 39 41
dikembangkan
Pelaksanaan Gelar Seni dan Budaya Kali 43 49 54 56 58
Event seni dan budaya Kali 4 4 4 4 4
=
2.18. Kearsipan 113,072 235,000 265,000
Perbaikan sistem Tertibnya penyimpanan arsip dinamis in aktif % NA 0 42,624 5 120,000 10 130,000 15
administrasi kearsipan dari satuan kerja
Peningkatan kualitas Peningkatan pemahaman pengelolan % 100 100 30,500 100 60,000 100 70,000 100
pelayanan informasi kearsipan bagi pejabat dilingkungan
Pemerintah Kab. Boyolali
Pemeliharaan Termonitor dan terevaluasinya pengelolaan % 100 100 22,500 100 35,000 100 40,000 100
rutin/berkala sarana dan kearsipan dilinkungan Pemerintah Kab.
prasarana kearsipan Boyolali
Penyelamatan dan Tertibnya penyimpanan arsip in aktif dari % 100 100 17,448 100 20,000 100 25,000 100
pelestarian dokumen/arsip satuan kerja
daerah
4.3.
3.2. Pariwisata 3,699,148 3,060,208 4,318,140
Pengembangan Destinasi Meningkatnya Jumlah Kunjungan Orang 430,760 430,760 3,028,821 435,067 2,266,771 439,417 3,500,000 443,811
Pariwisata Wisatawan Nusantara.
Meningkatnya Jumlah Kunjungan Wisatawan Orang 2,007 2,007 2,020 2,041 2,064
Mancanegara.
Prosentase sarana dan prasarana pariwisata % NA 60 65 70
yang layak
Potensi wisata yang akan dibangun menjadi Obyek NA 1 1
obyek wisata
Prosentase peningkatan jumlah pelaku usaha % NA 3 3 5
pariwisata
Pengembangan Pemasaran Cakupan Sarana Promosi Pariwisata yang % 100 100 517,592 100 636,120 100 655,203 100
Pariwisata dikembangkan
VIII - 7
Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendana
Bidang Urusan
Kondisi Awal
Pemerintahan RPJMD
NO Indikator Kinerja Program (outcome) Satuan 2016 2017 2018 2019
dan Program Prioritas
Pembangunan
Pengembangan Pemasaran 2015 TARGET Rp TARGET Rp TARGET Rp TARGET
1 Pariwisata 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Kerjasama Promosi antar daerah Forum 2 2 2 2 2
Pengembangan Kemitraan Desa Wisata Desa 4 4 152,735 4 157,317 5 162,937 6
Kelompok Sadar Wisata Kelompok 11 11 11 12 15
4.3.
3.3. Pertanian 7,181,720 11,443,578 12,511,935
Peningkatan produksi Produksi pangan utama (Ton) : Padi Ton 279,260 284,548 5,724,720 287,334 5,627,392 290,147 6,168,131 292,987
pertanian/ perkebunan Produksi pangan lainnya (Ton) Ton
- Jagung 109,430 135,046 135,721 136,400 137,082
- Kedelai 5,062 6,728 6,762 6,795 6,829
Produksi tanaman hortikultura utama : Ku
- Pepaya 214,217 120,000 121,200 122,412 123,636
- Cabe 103,318 110,000 111,100 112,211 113,333
- Bawang Merah 104,357 32,000 30,300 30,603 30,909
- Jahe 10,180 10,250 10,353 10,457 10,561
- Kencur 12,140 16,500 16,665 16,832 17,000
Peningkatan Pemasaran Volume perdagangan produk usaha pertanian Ton NA 70,050.00 107,000 73,105.00 135,000 75,654.50 148,500 78,298.13
Hasil Produksi Pertanian/
Perkebunan
Peningkatan Kesejahteraan Cakupan petani yang mendapat pelatihan, Orang NA 850 - 906 1,025,000 983 1,145,000 1,062
Petani bantuan, registrasi kebun dan sertifikat mutu
Peningkatan Pemasaran Meningkatnya produksi daging Ton 8,209 8,210 944,662 8,250 1,039,128 8,295 1,091,085 8,345
Hasil Produksi Peternakan
Meningkatnya produksi susu (kilo liter) Kilo Liter 45,540 46,776 46,976 47,226 47,526
Peningkatan Produksi Pertambahan populasi ternak sapi, kambing 310,271 2,171,175 312,131 2,101,175 314,116 2,311,292 316,181
Peternakan dan domba
Sapi potong Ekor 86,990 87,000 87,500 88,050 88,650
Sapi perah Ekor 86,360 86,400 86,910 87,445 88,010
Kambing dan domba Ekor 136,690 136,871 137,721 138,621 139,521
Pencegahan dan Pengobatan ternak Ekor(Ayam) 40,000 40,000 355,438 39,000 390,883 38,000 410,427 37,000
Penanggulangan Penyakit
Ternak Sampel 700 700 850 900 950
Perlindungan dan Terbangunnya sumber Energi Baru Unit 271 50 914,224 35 450,000 35 460,000 35
Konservasi Sumber Daya terbarukan
Alam
Pendapatan retribusi pasar daerah yang Rp 4,989,335 4,989,335 150,000 5,039,335,000 165,000 5,089,335,000 173,250 5,139,335,000
dikelola Pemkab Boyolali
Pembinaan Pedagang Kaki Lokasi pedagang pasar, PKL dan Asongan Lokasi 2 5 150,000 10 220,000 15 231,000 20
lima dan Asongan yang tertib dan tertata
Perlindungan Konsumen Pelaku usaha dan konsumen yang difasilitasi Pelaku 4,200 4,200 20,000 4,200 56,000 4,200 2,050,000 4,200
dan Pengamanan pemerintah daerah dalam rangka usaha dan
Perdagangan perlindungan konsumen konsumen
Peningkatan dan Nilai ekspor barang (USD) USD 125,000 130,000 307,100 136,500 365,000 143,325 450,000 150,451
Pengembangan Ekspor
Peningkatan Kemampuan Meningkatnya penerapan teknologi dan IKM 65 150 188,345 155 250,000 163 275,000 171
Teknologi Industri standart produk industri daerah
Peningkatan Kapasitas Meningkatnya nilai tambah dan daya saing IKM 30 - - 40 100,000 45 125,000 50
Iptek Sistem Industri produk unggulan
Penyiapan potensi Terbentuknya kawasan peruntukkan industri Kawasan 1 0 0 0 0 1 650,000 0
sumberdaya, sarana dan
prasarana
VIII - 8
Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendana
Bidang Urusan
Kondisi Awal
Pemerintahan RPJMD
NO Indikator Kinerja Program (outcome) Satuan 2016 2017 2018 2019
dan Program Prioritas
Pembangunan
2015 TARGET Rp TARGET Rp TARGET Rp TARGET
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Perencanaan Rumusan kebijakan teknis perencanaan Dokumen 1 1 40,200 5 100,000 5 105,000 5
pembangunan bidang pengembangan permukiman perdesaan
Pemerintahan
Perencanaan Rumusan kebijakan teknis perencanaan Dokumen 1 1 158,800 1 160,000 1 180,000 1
pengembangan kota-kota pengembangan air minum/air bersih dan
menengah dan besar sanitasi
Kerjasama pembangunan Kerjasama pembangunan daerah yang Kegiatan 2 2 174,139 3 230,000 3 255,000 3
daerah diimplementasikan
Peningkatan kapasitas Cakupan peningkatan kemampuan teknis % 100 100 96,225 50 125,000 50 150,000 75
kelembagaan perencanaan aparatur perencana
pembangunan daerah
Pendidikan kedinasan Prosentase pejabat struktural yang telah % 78 79 1,256,740 80.25 1,294,442 81.5 1,333,275 82.75
lulus pendidikan dan pelatihan
kepemimpinan sesuai tingkatan
Peningkatan kapasitas Prosentase Aparatur yang memiliki sertifikasi % NA 2 983,000 4.00 1,012,490 6.00 1,042,864 8.00
sumber daya pendidikan dan pelatihan teknis sesuai
bidang tugasnya
Pembinaan dan Prosentase PNS yang mempunyai latar % 75.32 76 2,171,616 77.00 2,388,777 78.00 2,627,655 79.00
pengembangan aparatur belakang pendidikan yang sesuai dengan
tugas yang menjadi tanggung jawabnya
Prosentase penyelesaian kasus-kasus % 90 90 58,990 90 58,990 90 59,399 90
kepegawaian
Fasilitasi pindah/purna Prosentase pegawai yang memperoleh % 100 100 313,730 100 329,427 100 345,898 100
tugas keputusan pensiun tepat waktu
Peningkatan disiplin Cakupan tingkat ketaatan aparatur terhadap % 100 100 1,518,010 100 1,800,000 100 1,800,000 100
aparatur peraturan kepegawaian
Terlaksananya pengadaan pakaian dinas % NA - 100 88,500 100 89,000 100
aparatur beserta perlengkapannya
Pengembangan Cakupan ketersediaan data/informasi % 50 100 146,950 100 155,000 100 16,300 100
data/informasi jabatan. jabatan
Peningkatan Pelaksanaan Nilai Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Skor NA 55.03 34450.00 58.00 40000.00 61.00 45000.00 64.00
Reformasi Birokrasi
VIII - 9
TABEL VIII.1 INDIKASI RENCANA PROGRAM PRIORITAS DAN KERANGKA PENDANAANNYA
PAGU ANGGARAN (000)
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
Satuan
nan PAGU PAGU PAGU PAGU PAGU
PAGU ANGGARAN PAGU ANGGARAN
ANGGARAN ANGGARAN ANGGARAN ANGGARAN ANGGARAN
3 4 5 6 7 8 9 10
Rp 1,205,647,561 1,415,727,755 1,357,866,091 1,436,761,945 1,521,617,054 1,615,804,250 1,705
Rp 954,269,355 1,062,606,762 1,027,873,510 1,090,373,896 1,156,361,374 1,227,141,673 1,290
Rp 57,720,025 19,539,575 22,309,113 24,136,391 27,670,488 33,338,110 41
Rp 8,313,969 10,940,000 12,034,000 13,237,400 14,561,140 16,017,254 17
Rp 8,197,128 8,645,662 9,078,029 9,743,081 10,458,890 11,229,419 12
Rp 177,147,084 311,995,756 284,071,439 296,771,177 309,565,162 325,077,794 341
Rp - 2,000,000 2,500,000 2,500,000 3,000,000 3,000,000 3
Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan (000)
Kondisi Awal
gram (outcome) Satuan RPJMD 2016 2017 2018 2019 2020 2021
ar (APK) % 99.35 99.50 32,719,470 99.50 23,809,500 99.80 25,855,000 101.00 28,969,950 102.00 31,400,000 102.50
MP/ SMPLB putus % 0.21 0.26 0.25 0.25 0.20 0.20 0.15
5 tahun % 0.34 0.32 500,750 0.32 800,000 0.3 930,000 0.26 1,080,000 0.21 1,240,000 0.15
i minimal B % 87.00 88.50 2,050,000 90.00 1,750,000 91.25 1,825,000 92.50 2,400,000 93.75 2,700,000 95.00
4.3.
191,300,950 212,868,728 214,771,093 218,819,993 218,043,498 23
% NA 80 4,999,986 82 765,793 85 840,793 87 840,793 90 944,793 95
alita % NA 82 85 87 90 95
t makanan % NA - 80 85 90 90 90
nan kesehatan % 36.9 38.3 6,500,000 38.6 5,000,000 38.9 6,000,000 39.2 6,000,000 39.6 6,250,000 40
penduduk miskin
ngawasan % NA 20 25 35 40 45 45
den rate/IR) per 100,000 50.4 50 600,000 49.5 384,000 49 402,000 48.5 402,000 48 425,000 47.5
VIII - 10
Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan (000)
Kondisi Awal
gram (outcome) Satuan RPJMD
2016 2017 2018 2019 2020 2021
melaksanakan % 0 10 20 30 40 50 50
s (upaya % 0 100 7,366,000 100 8,254,500 100 8,355,000 100 8,455,000 100 8,460,000 100
s (Upaya % 0 100 35,245,494 100 34,000,000 100 35,000,000 100 35,000,000 100 36,000,000 100
nuhi Standar % 0 3.45 18,046,189.75 6.89 7,000,000 10.35 7,500,000 13.79 7,500,000 17.24 7,600,000 20.69
hat % 69 70 71 72 73 74 75
Desa - 10 1,047,000 75 1,048,000 150 1,053,000 175 1,053,000 200 1,315,000 267
ancy Rate/ BOR) % 69.25 65.00 10,597,000 69.00 10,914,900 70.00 11,242,300 71.00 11,579,500 72.00 11,926,800 73
ancy Rate/ BOR) % 69 80 84,484,000 81.65 87,000,000 82.44 89,500,000 83.07 92,000,000 83.72 94,500,000 84.21
alan dalam kondisi Km 391.80 393.12 138,194,090.00 397.84 140,165,754.62 402.62 149,410,077.73 407.45 166,703,740.82 412.34 185,425,942.19 417.28 196,
kegiatan dan Km 3,945 - - 1,796 15,000,000 2,934 11,500,000 1,796 2,000,000 599 4,000,000 -
kab boyolali
baru (km)
VIII - 11
Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan (000)
Kondisi Awal
gram (outcome) Satuan RPJMD
2016 2017 2018 2019 2020 2021
bangun Km 1448.63 2827.00 2650000.00 566.50 566500.00 583.50 583495.00 601.00 600999.00 619.03 619029.00 637.60
ng dipertahankan Km 11.96 25.73 19296816.00 25.00 11851720.00 20.47 12471992.00 20.00 13086151.00 20.00 14718736.00 20.00
n sebagai Km 2,976 5,740 2,650,000 6,240 2,729,500 6,740 2,811,385 7,240 2,895,726 7,740 2,982,598 8,240
iri air irigasi Ha 8348.09 8459.00 20673840.00 8515.05 21294055.00 8570.71 21932876.00 8626.36 22590863.00 8682.02 23268589.00 8737.67 2
da sistem irigasi
gun untuk Unit 300 300 4,513,346 325 5,382,541 350 5,544,017 375 5,710,338 400 5,881,648 425
um yang
gga pengguna air
Unit 11,933 240 5,170,932 2,000 5,000,000 2,000 5,000,000 2,000 5,500,000 2,000 5,500,000 2,000
punyai SKT (Surat % NA 92.00 82,406 93.90 86,526 96.34 90,853 97.56 95,395 98.78 100,165 100
asi wawasan % NA 30.00 577,949 30.32 606,119 65.12 636,426 76.74 668,248 88.37 701,659 100
etingkat SLTA
mpok masyarakat % NA 42.00 227,596 42.86 246,786 57.14 259,126 71.43 272,083 85.71 285,687 100
lik antar umat % 100 100 57,583 100 60,462 100 63,485 100 66,660 100 69,992 100
ahan, % 0.32 0.63 77,637 0.95 81,519 1.26 85,595 1.58 89,875 1.89 94,368 2.21
naan dan
P4GN)
Kelembagaan Skor 19.1 20.5 920,080 21.9 2,900,000 23.3 3,100,000 24.7 3,300,000 26.1 3,600,000 27.5
dan Perencanaan Skor 8.5 9.1 9.7 10.3 10.9 11.5 12.1
asi, Diklat dan Skor 27.6 29.6 31.6 33.6 35.6 37.6 39.6
ematik Kawasan Skor 10.6 11.4 12.2 13.0 13.8 14.6 15.4
cegahan dan Skor 21.2 22.7 24.2 25.7 27.2 28.7 30.2
dan Penanganan Skor 48.8 52.3 55.8 59.3 62.7 66.2 69.7
han Bencana Skor 8.5 9.1 9.7 10.3 10.9 11.5 12.1
h) Buah 2 2 5 8 11 14 17
VIII - 12
Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan (000)
Kondisi Awal
gram (outcome) Satuan RPJMD
2016 2017 2018 2019 2020 2021
at kompetensinya Jiwa 240 240 649,879 240 465,560 240 479,527 240 493,913 240 508,730 240
membayar sesuai % 100 100 404,024 100 416,145 100 428,629 100 441,488 100 454,733 100
4.3.
4,353,944 4,350,000 4,650,000 5,050,000 5,500,000
liki Lumbung % 16.85 17.6 1,604,260.00 19.46 1,400,000.00 21.35 1,500,000.00 23.22 1,700,000.00 25.09 1,900,000.00 26.97 2,
PMD)
nataan, % 100 100 29,733 100 33,000 100 33,500 100 34,000 100 34,500 100
nggunaan, dan
anah unit 5,930 1540 566,500 1,540 500,000 1,540 500,000 1,540 600,000 1,540 650,000 1,540
VIII - 13
Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan (000)
Kondisi Awal
gram (outcome) Satuan RPJMD
2016 2017 2018 2019 2020 2021
ampah % 16.00 18.00 1,250,000 5.40 1,000,000 8.64 1,100,000 12.42 1,200,000 11.88 1,300,000 12.96
% 15.00 18.00 2,450,000 47 800,000 0.35 600,000 0.18 300,000 0.00 0 0.00
n akte kelahiran % NA 85 87 90 93 95
n akte kelahiran % NA 65 70 75 80 85
n akte kematian % NA 5 6 7 8 10
pengelola aset Kec. / desa 19 Kec 19 Kec 420,635 57 650,000 57 700,000 57 730,000 57 750,000 57
kung kebutuhan
lembaga kelompok 102 104 35,000 112 35,000 122 60,000 132 80,000 142 80,000 152
an air bersih bagi
k KRR Yang Aktif % 10.84 20.48 30,000 28.92 35,000 40.96 40,000 56.63 45,000 75.90 50,000 100.00
mpuan dan % 100 100 150,000 100 165,000 100 180,000 100 200,000 100 215,000 100
n HIV/AID's.
terhadap Kegiatan NA - - 1 1 1 1 1
an KB
4,626,317 6,451,701 9,508,782 9,814,660 7,040,000
nan angkutan Buah 22 22 267,317 22 3,686,701 22 6,918,782 22 7,124,660 22 2,850,000 22
tas dan % 100 100 2,498,229.8 100 1,890,000 100 1,665,000 100 1,690,000 100 3,215,000 100
yanan uji % 100 100 1,517,000 100 425,000 100 475,000 100 500,000 100 525,000 100
otor
VIII - 14
Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan (000)
Kondisi Awal
gram (outcome) Satuan RPJMD
2016 2017 2018 2019 2020 2021
asil pembangunan % 100 100 100 150,000 100 120,229 100 100 100
Rp 1,096,545,000 1,151,372,250 504,000 1,208,940,863 500,000 1,275,387,906 525,000 1,340,857,301 550,000 1,402,500,166 575,000 1,475,475,174
or Investor 941 900 927 955 983 1,013 1,043
prasarana promosi. Paket 1 1 11,270,000 1 5,000,000 - - - -
hraga Pengcab 1 1 1 1 1 1
anan persandian % 100 100 71,700 100 10,000 100 11,000 100 12,000 100 13,000 100
n Budaya Kali 43 49 54 56 58 60 62
Kali 4 4 4 4 4 4 4
=
113,072 235,000 265,000 295,000 325,000
ip dinamis in aktif % NA 0 42,624 5 120,000 10 130,000 15 140,000 20 150,000 25
engelolan % 100 100 30,500 100 60,000 100 70,000 100 80,000 100 90,000 100
gkungan
nya pengelolaan % 100 100 22,500 100 35,000 100 40,000 100 45,000 100 50,000 100
erintah Kab.
ip in aktif dari % 100 100 17,448 100 20,000 100 25,000 100 30,000 100 35,000 100
4.3.
3,699,148 3,060,208 4,318,140 5,841,748 6,367,000
njungan Orang 430,760 430,760 3,028,821 435,067 2,266,771 439,417 3,500,000 443,811 5,000,000 448,249 5,500,000 452,731
jungan Wisatawan Orang 2,007 2,007 2,020 2,041 2,064 2,086 2,117
arana pariwisata % NA 60 65 70 75 85
ariwisata yang % 100 100 517,592 100 636,120 100 655,203 100 674,850 100 695,095 100
VIII - 15
Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan (000)
Kondisi Awal
gram (outcome) Satuan RPJMD
2016 2017 2018 2019 2020 2021
k usaha pertanian Ton NA 70,050.00 107,000 73,105.00 135,000 75,654.50 148,500 78,298.13 163,350 81,042.88 179,685 83,857.78
apat pelatihan, Orang NA 850 - 906 1,025,000 983 1,145,000 1,062 1,264,500 1,123 1,384,450 1,219
dan sertifikat mutu
ging Ton 8,209 8,210 944,662 8,250 1,039,128 8,295 1,091,085 8,345 1,145,639 8,400 1,202,921 8,460
su (kilo liter) Kilo Liter 45,540 46,776 46,976 47,226 47,526 47,851 48,201
nak sapi, kambing 310,271 2,171,175 312,131 2,101,175 314,116 2,311,292 316,181 2,426,857 318,381 2,675,610 320,731
daerah yang Rp 4,989,335 4,989,335 150,000 5,039,335,000 165,000 5,089,335,000 173,250 5,139,335,000 181,913 5,189,335,000 191,008 5,239,335,000
n yang difasilitasi Pelaku 4,200 4,200 20,000 4,200 56,000 4,200 2,050,000 4,200 2,000,000 4,200 700,000 4,200
angka usaha dan
konsumen
USD 125,000 130,000 307,100 136,500 365,000 143,325 450,000 150,451 475,000 158,016 500,000 165,917
knologi dan IKM 65 150 188,345 155 250,000 163 275,000 171 300,000 179 330,000 188
aerah
an Dokumen 6 6 6 6 6 6 6
Dokumen 2 2 261,231.5 2 2 2 2 2
ungjawaban Dokumen 6 4 370,795 5 5 5 5 6
A PPAS APBD Dokumen 2 2 113,680 2 119,400 2 125,000 2 130,000 2 135,000 2
Dokumen 98 98 27,110 98 27,500 98 28,500 98 29,500 98 30,500 98
encanaan tata Dokumen 2 2 2 625000 2 525000 2 575000 2 475000 2
VIII - 16
Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan (000)
Kondisi Awal
gram (outcome) Satuan RPJMD
2016 2017 2018 2019 2020 2021
ampuan teknis % 100 100 96,225 50 125,000 50 150,000 75 175,000 75 200,000 100
n Rp 14,842,346 8,610,781 25,707,986 5,200,150 28,770,916 5,301,500 31,914,321 5,350,000 35,411,792 5,400,000 39,304,005
% 6.524 3.553 10.244 10.399 10.449 10.497 10.544
WTP WTP WTP WTP WTP WTP
gelolaan Dokumen 12 12 120,000 24 121,000 36 122,000 48 125,000 60 127,000 72
ral yang telah % 78 79 1,256,740 80.25 1,294,442 81.5 1,333,275 82.75 1,373,273 83 1,414,471 85
ihan
atan
memiliki sertifikasi % NA 2 983,000 4.00 1,012,490 6.00 1,042,864 8.00 1,074,150 10.00 1,106,375 12.00
eknis sesuai
unyai latar % 75.32 76 2,171,616 77.00 2,388,777 78.00 2,627,655 79.00 2,890,420 80.00 3,179,462 81.00
sesuai dengan
ng jawabnya
sus-kasus % 90 90 58,990 90 58,990 90 59,399 90 61,181 90 63,017 90
emperoleh % 100 100 313,730 100 329,427 100 345,898 100 363,193 100 381,352 100
waktu
aparatur terhadap % 100 100 1,518,010 100 1,800,000 100 1,800,000 100 1,890,000 100 1,890,000 100
pakaian dinas % NA - 100 88,500 100 89,000 100 89,500 100 90,000 100
pannya
unit - - - - - - - - - -
a/informasi % 50 100 146,950 100 155,000 100 16,300 100 170,000 100 178,000 100
i Birokrasi Skor NA 55.03 34450.00 58.00 40000.00 61.00 45000.00 64.00 50000.00 67.00 50000.00 70.00
gan Pemilukada - - - - - -
VIII - 17
Tabel IX.1 Tabel Penetapan Indikator Kinerja Daerah Terhadap Capai
Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Kabupaten Boyola
Kondisi Kinerja
ASPEK/BIDANG URUSAN/ INDIKATOR pada awal periode Target Capaian Setiap Tahun
No.
KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH RPJMD
2015 2016 2017 2018
1 2 3 4 5 6
A ASPEK KESEJAHTERAAN MASYARAKAT
1 Pertumbuhan Ekonomi (%) 5.98 5,4-5,8 5,5 - 5,9 5,9-6,3
2 Laju Inflasi (%) 2.58 5,5 - 6 5,3 - 5,5 5,2 - 5,5
3 PDRB Per Kapita (Rp.juta) 14,190.14 15,609.16 17,170.07 18,887.08
4 Indeks Gini 0.3 0,3 sd 0,4 0,3 sd 0,4 0,3 sd 0,4
5 Indeks Wiliamson 0.3 0,30 - 0,35 0,30 - 0,35 0,30 - 0,35
6 Presentase Penduduk Miskin (%) 12.36 12.05 10,21-11,55 9,45-11,05
7 Indeks Pembangunan Manusia (IPM) 70.79 71.24 71.69 72.14
a. Angka Harapan Hidup (AHH) 75.64 75.67 75.7 75.73
b. Angka Harapan Lama Sekolah (AHLS) 11.8 11.95 12.1 12.25
c. Rata-Rata Lama Sekolah ( RLS 25 th+=MYS) 6.67 6.85 6.93 7.01
d.Tingkat pengeluaran per kapita per bulan 672,227 670.000 sd 675.000 sd 680.000 sd
(Rp/kapita/bulan) 680.000 690.000 690.000
8 Indeks Pembangunan Gender (IPG) 70.24 70.71 71.18 71.65
9 Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) 70.03 70.4 70.77 71.14
10 Tingkat Pengangguran Terbuka (%) 4.95 4.37 4.08 3.79
IX - 2
Kondisi Kinerja
ASPEK/BIDANG URUSAN/ INDIKATOR pada awal periode Target Capaian Setiap Tahun
No. RPJMD
KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH
2015 2016 2017 2018
1 2 3 4 5 6
Angka kesakitan DBD (Insiden rate/IR) < 50.4 50 49.5 49
50/100.000 penduduk
Angka kematian DBD (CFR) 1.9 1.9 1.8 1.8
Puskesmas Terakreditasi NA - 2 4
Cakupan Rawat Jalan (pusk) NA 15 15 15
Cakupan Rawat Inap (pusk) NA 1.5 1.5 1.5
Cakupan respon aduan kegawat daruratan NA NA 90 90
kesehatan yang ditangani
Cakupan SPM di Puskesmas (Upaya Kesehatan 100 100 100
Masyarakat
Cakupan SPM di Puskesmas (Upaya Kesehatan 100 100 100
Perorangan)
Cakupan Puskesmas Memenuhi Standar NA 3.45 6.89 10.35
Pemenkes
Rasio dokter 15.1 15.1 15.2 15.6
Rasio dokter gigi 3.9 3.9 4.5 4.8
Rasio perawat 87.5 87.5 90.7 92.4
Rasio bidan 56.5 56.5 56.7 57.0
Prosentase puskesmas melaksanakan simpus NA NA 20.0 40.0
terintegrasi
Cakupan Desa/ Kelurahan Siaga Aktif Mandiri NA NA 66 80
IX - 3
Kondisi Kinerja
ASPEK/BIDANG URUSAN/ INDIKATOR pada awal periode Target Capaian Setiap Tahun
No. RPJMD
KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH
2015 2016 2017 2018
1 2 3 4 5 6
Penanganan Lingkungan pemukiman kumuh 2.75 0 0.55 1.10
IX - 4
Kondisi Kinerja
ASPEK/BIDANG URUSAN/ INDIKATOR pada awal periode Target Capaian Setiap Tahun
No. RPJMD
KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH
2015 2016 2017 2018
1 2 3 4 5 6
Prosentase pelaksanaan standar pelayanan NA NA 100 100
minimal bidang kependudukan dan
pencatatan sipil
Cakupan Kecamatan yang melaksanakan NA 25 45 75
pencetakan KTP-EL
IX - 5
Kondisi Kinerja
ASPEK/BIDANG URUSAN/ INDIKATOR pada awal periode Target Capaian Setiap Tahun
No. RPJMD
KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH
2015 2016 2017 2018
1 2 3 4 5 6
Dokumen statistik daerah yang dipublikasikan 7 7 7 7
2.15 Persandian
Terlaksananya fasilitasi layanan persandian 100 100 100 100
2.16 Kebudayaan
Prosentase benda, situs dan kawasan budaya 90 91 92 94
yang dilestarikan
2.17 Perpustakaan
Terlaksananya kegiatan dalam rangka
peningkatan tertib administrasi pelayanan
perpustakaan dan bahan pustaka serta
pembinaan perpustakaan :
3.3 Pertanian
Produksi pangan utama (Ton) : Padi 279,260 284,548 287,334 290,147
Produksi pangan lainnya :
- Jagung 109,430 135,046 135,721 136,400
- Kedelai 5,062 6,728 6,762 6,795
Produksi tanaman hortikultura utama
- Pepaya 214,217 120,000 121,200 122,412
- Cabe 103,318 110,000 111,100 112,211
- Bawang Merah 104,357 32,000 30,300 30,603
- Jahe 10,180 10,250 10,353 10,457
- Kencur 12,140 16,500 16,665 16,832
Jumlah produksi tanaman perkebunan :
- Cengkeh 413 300 315 330.75
- Kopi 241 120 126 132.30
- Kelapa 4,366 4,366 4,584 4,813.52
- Tembakau 4,101 4,101 4,306.05 4,521.35
- Tebu 28,410 28,410 29,820 31,311
- Lada 20 20 19.95 20.95
- Atsiri 13 47 49.35 51.82
Produksi hasil peternakan
a. Produksi daging 8,209 8,210.00 8,250.00 8,295.00
b. Produksi susu (kilo liter) 45,540 46,776.00 46,976.00 47,226.00
c. Populasi ternak 310,040 310,271.00 312,131.00 314,116.00
Sapi potong 86,990 87,000 87,500 88,050
Sapi perah 86,360 86,400 86,910 87,445
Kambing dan domba 136,690 136,871 137,721 138,621
3.4 Energi dan Sumber Daya Mineral
Terbangunnya sumber Energi Baru 271 50 35 35
terbarukan
3.5 Perdagangan
IX - 6
Kondisi Kinerja
ASPEK/BIDANG URUSAN/ INDIKATOR pada awal periode Target Capaian Setiap Tahun
No. RPJMD
KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH
2015 2016 2017 2018
1 2 3 4 5 6
Sarpras perdagangan yang representatif (toko, 60 70 75 80
kios, los, kantor, MCK, TPS, mushola, dll).
3.6 Perindustrian
IKM yang difasilitasi/dibina dan meningkat 124 270 345 366
hasil produksinya
4 Fungsi Penunjang :
4.1 Perencanaan
Dokumen perencanaan, evaluasi dan laporan
pertanggung jawaban pembangunan daerah
sesuai dengan regulasi
4.2 Keuangan
Prosentase Peningkatan PAD 6.52 3.55 10.24 10.40
Opini laporan keuangan daerah WTP WTP WTP WTP
IX - 7
Kondisi Kinerja
ASPEK/BIDANG URUSAN/ INDIKATOR pada awal periode Target Capaian Setiap Tahun
No. RPJMD
KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH
2)
2015 2016 2017 2018
1 2 3 4 5 6
Kualitas layanan e-procurement 78.97 79.00 79.50 79.75
Nilai Survey Kepuasan Masyarakat/ Indeks 78.77 78 79 79.25
Kepuasan Masyarakat Kabupaten Boyolali
Persentase produk hukum/regulasi daerah 68 68 70 72
yang dihasilkan berdasarkan prolegda
IX - 8
Tabel IX.1 Tabel Penetapan Indikator Kinerja Daerah Terhadap Capaian Kinerja
Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Kabupaten Boyolali
Kondisi Kinerja
USAN/ INDIKATOR pada awal periode Target Capaian Setiap Tahun
GUNAN DAERAH RPJMD
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
3 4 5 6 7 8 9
AN MASYARAKAT
%) 5.98 5,4-5,8 5,5 - 5,9 5,9-6,3 6,0-6,4 6,1-6,5 6,2-6,6
2.58 5,5 - 6 5,3 - 5,5 5,2 - 5,5 5,2 - 5,5 5,0 - 5,3 4,9-5,2
a) 14,190.14 15,609.16 17,170.07 18,887.08 20,775.79 22,498.00 24,220.21
0.3 0,3 sd 0,4 0,3 sd 0,4 0,3 sd 0,4 0,3 sd 0,4 0,3 sd 0,4 0,3 sd 0,4
0.3 0,30 - 0,35 0,30 - 0,35 0,30 - 0,35 0,30 - 0,35 0,30 - 0,35 0,30 - 0,35
skin (%) 12.36 12.05 10,21-11,55 9,45-11,05 8,69-10,55 7,93-10,05 7,17-9,55
anusia (IPM) 70.79 71.24 71.69 72.14 72.59 73.04 73.49
(AHH) 75.64 75.67 75.7 75.73 75.76 75.79 75.82
Sekolah (AHLS) 11.8 11.95 12.1 12.25 12.4 12.55 12.7
ah ( RLS 25 th+=MYS) 6.67 6.85 6.93 7.01 7.09 7.17 7.25
er kapita per bulan 672,227 670.000 sd 675.000 sd 680.000 sd 680.000 sd 690.000 sd 700.000 s.d
680.000 690.000 690.000 700.000 700.000 710.000
nder (IPG) 70.24 70.71 71.18 71.65 72.12 72.59 73.06
nder (IDG) 70.03 70.4 70.77 71.14 71.51 71.88 72.25
erbuka (%) 4.95 4.37 4.08 3.79 3.5 3.21 3.15
UM
erkait
ian Bayi 8.6 8.6 8.6 8.5 8.4 8.4 8.4 per
21 21 21 20 20 19 19 Kas
ian Balita 11.8 11.8 11.4 11.2 11 10.5 10 per
i NA 80 82 85 87 90 95 %
k balita NA NA 92 93 94 95 95 %
elaksanakan NA NA 100 100 100 100 100 %
yang mendapat NA NA 80 85 90 90 90 %
pengawasan NA 20 25 35 40 45 45 %
pengawasan Produksi NA 20 25 35 40 45 45 %
dan minuman
n & pencegahan
IX - 9
Kondisi Kinerja
USAN/ INDIKATOR pada awal periode Target Capaian Setiap Tahun
GUNAN DAERAH RPJMD
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
3 4 5 6 7 8 9
nsiden rate/IR) < 50.4 50 49.5 49 48.5 48 47.5 per
g melaksanakan NA 10 20 30 40 50 50 %
NA - 2 4 6 8 10 Pus
usk) NA 15 15 15 15 15 15 %
sk) NA 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 %
kegawat daruratan NA NA 90 90 90 90 90 %
i
mas (Upaya Kesehatan 100 100 100 100 100 100 %
ehat NA NA 71 72 73 74 75 %
0 5 40 75 160 200 267 Des
ah sakit :
81.62 97.28 98.02 99.18 99.46 99.85 100 %
66.4 68.11 71.57 74.27 79.23 83.25 88.33 %
50 54 63 69 81 90 100 %
enataan Ruang
dalam kondisi baik 71.00 71.24 72.09 72.96 73.84 74.72 75.62 %
ng terlayani 77 79 82 84 87 90 92 %
IX - 10
Kondisi Kinerja
USAN/ INDIKATOR pada awal periode Target Capaian Setiap Tahun
GUNAN DAERAH RPJMD
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
3 4 5 6 7 8 9
pemukiman kumuh 2.75 0 0.55 1.10 1.65 2.20 2.75 ha
pelanggaran perda di 67 85 90 90 90 95 95 %
kait
pertanahan yang 34 41 48 55 62 69 80 %
an yang ramah 5 7 10 12 15 18 20 %
IX - 11
Kondisi Kinerja
USAN/ INDIKATOR pada awal periode Target Capaian Setiap Tahun
GUNAN DAERAH RPJMD
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
3 4 5 6 7 8 9
standar pelayanan NA NA 100 100 100 100 100 %
udukan dan
an lembaga pengelola 121 141 161 181 201 221 241 Lem
bersih bagi
arpras lalu lintas dan 100 100 100 100 100 100 100 %
engkapan layanan uji 100 100 100 100 100 100 100 %
rmotor
jumlah kendaraan 0.033 0.034 0.035 0.036 0.037 0.038 0.039 %
atika
erah yang 38 39 40 57 65 71 77 %
i E-governance
n informasi 88 89 90 90 91 92 93 %
ormasi masyarakat 47 47 48 49 50 51 52 %
meningkat usahanya/ 20 20 30 30 30 30 30 UM
modalan kepada 39 44 49 54 54 54 54 %
akat pelayanan 81.51 82.06 82.17 82.18 82.19 82.2 82.21 Sko
IX - 12
Kondisi Kinerja
USAN/ INDIKATOR pada awal periode Target Capaian Setiap Tahun
GUNAN DAERAH RPJMD
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
3 4 5 6 7 8 9
h yang dipublikasikan 7 7 7 7 7 7 7 dok
dalam rangka
nistrasi pelayanan
pustaka serta
n:
buku perpustakaan 60 65 67 70 72 74 76 %
n
33,655 26,261 27,644 29,027 30,478 32,002 33,602 ton
Ton) : Padi 279,260 284,548 287,334 290,147 292,987 295,855 298,751 Ton
: Ton
109,430 135,046 135,721 136,400 137,082 137,767 138,456
5,062 6,728 6,762 6,795 6,829 6,864 6,898
ultura utama Kui
214,217 120,000 121,200 122,412 123,636 124,872 126,121
103,318 110,000 111,100 112,211 113,333 114,466 115,611
104,357 32,000 30,300 30,603 30,909 31,218 31,530
10,180 10,250 10,353 10,457 10,561 10,667 10,773
12,140 16,500 16,665 16,832 17,000 17,170 17,342
an perkebunan : Ton
413 300 315 330.75 347.29 364.65 382.88
241 120 126 132.30 138.92 145.86 153.15
4,366 4,366 4,584 4,813.52 5,054.19 5,306.90 5,572.25
4,101 4,101 4,306.05 4,521.35 4,747.42 4,984.79 5,234.03
28,410 28,410 29,820 31,311 32,876.55 34,520.38 36,246.40
20 20 19.95 20.95 21.99 23.09 24.25
13 47 49.35 51.82 54.41 57.13 59.99 Kw
n
8,209 8,210.00 8,250.00 8,295.00 8,345.00 8,400.00 8,460 Ton
er) 45,540 46,776.00 46,976.00 47,226.00 47,526.00 47,851.00 48,201 Kilo
310,040 310,271.00 312,131.00 314,116.00 316,181.00 318,381.00 320,731 Eko
86,990 87,000 87,500 88,050 88,650 89,275 90,000
86,360 86,400 86,910 87,445 88,010 88,635 89,310
136,690 136,871 137,721 138,621 139,521 140,471 141,421
a Mineral
Energi Baru 271 50 35 35 35 35 35 Uni
IX - 13
Kondisi Kinerja
USAN/ INDIKATOR pada awal periode Target Capaian Setiap Tahun
GUNAN DAERAH RPJMD
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
3 4 5 6 7 8 9
ng representatif (toko, 60 70 75 80 85 90 95 Uni
PS, mushola, dll).
na dan meningkat 124 270 345 366 386 408 430 IKM
n ( RKPD, RPJMD, Ada Ada Ada Ada Ada Ada Ada Dok
A PD )
(Evaluasi RKPD dan Ada Ada Ada Ada Ada Ada Ada Dok
tanggung jawaban Ada Ada Ada Ada Ada Ada Ada Dok
JAMJ, LPPD AMJ dan
si dan kajian teknis 150 100 100 100 100 100 100 %
ng dipublikasikan
an dan Pelatihan
l Negara menempati 80 80 81 81.5 82 82.5 83 %
ompetensi
tan Aparatur Sipil 100 100 100 100 100 100 100 %
an kepegawaian.
bangan
dan inovasi daerah 50 50 50 60 75 85 85 %
(%)
IX - 14
Kondisi Kinerja
USAN/ INDIKATOR pada awal periode Target Capaian Setiap Tahun
GUNAN DAERAH RPJMD
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
3 4 5 6 7 8 9
rement 78.97 79.00 79.50 79.75 80.00 80.50 81.00 %
asyarakat/ Indeks 78.77 78 79 79.25 79.5 79.75 80 Sko
abupaten Boyolali
m/regulasi daerah 68 68 70 72 74 76 80 %
kan prolegda
is pemerintahaan, 51 57 66 62 62 62 62 Dok
kesra dan administasi
asan
uan/rekomendasi 31 30 29 28 27 26 25 Tem
oleh BPK RI Rek
IX - 15