NIM : 4282111100226
Kelas : 18 C
5. MR menerbitkan CAIP atau tindakan perbaikan hasil temuan ketidak sesuaian yang
prosesnya diatur dalam Prosedur CAIP.
2
Laporan Audit Internal I - 2020
1. Pendahuluan
Audit Internal merupakan salah satu persyaratan yang harus dipenuhi PT. Global Beauty
Science sebagai salah satu implementasi persyaratan ISO 9001:2015, ISO 22716 : 2007
(GMP) termasuk juga Cara Pembuatan Kosmetik yang Benar (CPKB) dan Sistem Jaminan
Halal (SJH). Audit Internal ini dimaksudkan untuk meninjau tingkat kesesuaian dan efektifitas
penerapan Sistem Manajemen Mutu (Quality Management System) serta CPKB yang telah
ditetapkan dan menjadi dasar arah strategi dan sasaran mutu perusahaan yang ingin dicapai
dan tertuang dalam Manual Mutu serta penerapan Sistem Jaminan Halal dengan beberapa
kriterianya yang tertuang di Manual Halal. Manajemen hendaknya memastikan penetapan
sistem yang diimplementasikan.
2. Tujuan
Adapun tujuan pelaksanaan Audit Internal untuk :
a. Memastikan kelengkapan dokumen Sistem Manajemen Mutu, GMP, CPKB dan Sistem
Jaminan Halal.
b. Memastikan diterapkannya Sistem Manajemen Mutu dalam proses bisnis, serta produksi
yang sesuai GMP dan kriteria Sistem Jaminan Halal.
c. Memastikan efektifitas hasil
d. Menguku rkinerja Manajemen Organisasi dan KepuasanPelanggan
3. RuangLingkup
Proses, aktifitas, rekaman, personel, dokumendan control dari semua proses bisnis dan
pendukungnya.Perencanaan Audit Internal dilaksanakan secara fleksibel agar memungkinkan
perubahan penekanan berdasarkan temuan dan bukti objektif selama audit. Masukan yang
relevan dari bidang yang diaudit, dan dari pihak lain yang berkepentingan, memperhatikan
subjek untuk dipertimbangkan dalam Audit Internal mencakup:
Penerapan proses secara efektif dan efisien.
Peluang perbaikan yang berkesinambungan.
Kemampuan suatu sistem proses.
Penggunaan teknologi informasi.
Penggunaan sumber daya secara efektif dan efisien.
Hasil dan harapan kinerja proses dan produk.
Kecukupan dan ketelitian pengukuran kinerja.
Kegiatan perbaikan.
Hubungan dengan pihak yang berkepentingan.
3
Laporan Audit Internal I - 2020
5. KategoriTemuan Audit
Auditor melakukan proses audit berbasis berfokus pada aspek-aspek penting yang
mempunyai resiko dan potensi terjadi ketidaksesuaian dengantujuan yang diperlukan oleh
persyaratan standar ISO 9001:20015, ISO 22716 : 2007 (GMP), Sistem Jaminan Halal (SJH)
dan CPKB. Adapun metode audit yang digunakan:
Wawancara
Pengamatan Kegiatan/ Observasi
Review Dokumentasi
6. Temuan Audit
Pencatatan hasil temuan Audit Internal pada tanggal 26 Maret 2019 – 27 Oktober 2020
adalah sebagai berikut :
Dept. HRGA
No
Temuan Klausul Kategori No. CAIP Status
.
1. Keterlambatan karyawan sangat ISO
Minor
tinggi pada jam kerja 9001:2015 - Done
Klausul 7.1.6.
2. Form Job Desc Tidak terdapat ISO
TTD Atasan 9001:2015 OFI - -
Klausul 5.3
3. Tidak konsisten mengisi form Tata ISO
tertib untuk karyawan baru a/n 9001:2015 OFI - On Process
Ade Irawan dan M ridwan Klausul 5.3
4. Laporan Sasaran mutu risk ISO
Minor
asessemnt tidak konsisten dan 9001:2015 - On Process
belum di validasi Klausul 7.5.2.
Temuan Audit Internal Dept. HR-GA sejumlah 4 temuan. Dari 4 temuan terdapat 2
ketidaksesuaian (non conformity) dan 2 saran perbaikan.
1. Tindakan Perbaikan
Berdasarkan dari hasil temuan audit internal tersebut di atas, telah disampaikan permintaan
tindakan perbaikan hingga tanggal 10 Novembber 2020. Temuan Audit Internal sejumlah 1
ketidaksesuaian (non conformity) akan ditindak lanjuti dan diverifikasi.
4
Laporan Audit Internal I - 2020
2. RekomendasiUntukPerbaikan (Improvement)
a. Laporan sasaran mutu tiap departemen harus konsisten dilakukan.
b. Pengendalian, pemantauan dan analisa resiko di setiap proses wajib dilakukan.
c. Melakukan training kepada karyawan dan memelihara bukti dokumentasinya.
Standar(s) : ISO 9001: 2015, ISO 22716 : 2007 (GMP), SistemJaminan Halal
(SJH) & CPKB
Lead Auditor :-
5
Laporan Audit Internal I - 2020
LingkupAudit Internal : Dept. Produksi, Dept.Logistic,Dept. QAQC, Dept. ENGHSE, Dept.
Purchasing, dan Dept. MR Teknisi LAB, Tim Manajemen Halal
Tangerang,05Juni 2020
DibuatOleh, DiketahuiOleh,
ManajemenRepresentatif