Anda di halaman 1dari 9

DINAS PARIWISATA, PEMUDA DAN OLAHRAGA

KERANGKA ACUAN KERJA/TERM OF REFERENCE


PENINGKATAN PEMBANGUNAN SARANA DAN PRASARANA PARIWISATA

OPD : Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Pemalang


Program : Program Pengembangan Destinasi Wisata
Hasil : Persentase Meningkatnya Sarana dan Prasarana Pariwisata Obyek
Wisata di Kabupaten Pemalang
Kegiatan : PENINGKATAN PEMBANGUNAN SARANA DAN PRASARANA
PARIWISATA
Indikator Kinerja Kegiatan :-
Keluaran : Jumlah Sarana dan Prasarana pariwisata yang dibangun dan
diperbaiki (Obyek Wisata Widuri)
Volume :1
Satuan Ukur : Obyek
Bulan Pelaksanaan :

A. LATAR BELAKANG
1. Dasar Hukum
a. Undang-undang RI No. 9 Tahun 2009 Tentang Kepariwisataan
b. Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 17 Tahun 2018 Tentang Perubahan
APBD Kabupaten Pemalang Tahun Anggaran 2018 (Lembaran Daerah Kabupaten
Pemalang Tahun 2018 Nomor 17, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pemalang
Nomor 17, Tanggal 7 Oktober 2018);
c. Peraturan Bupati Pemalang Nomor 54 Tahun 2018 Tentang Penjabaran Perubahan
APBD Kabupaten Pemalang Tahun Anggaran 2018 (Berita Derah Kabupaten
Pemalang tahun 2018 Nomor 54, Tanggal 1 Oktober 2018).
2. Gambaran Umum
Untuk mencapai sasaran program pengembangan destinasi wisata maka
dibutuhkan peningkatan pembangunan sarana dan prasarana pariwisata demi
tercapainya sasaran tersebut. Kegiatan tersebut meliputi pembangunan kios di
kawasan objek wisata sirkuit widuri, pembuatan pagar pembatas di Objek Wisata
Pantai Widuri, Penataan jalan / parkir halaman luar WWP, peningkatan parkir luar
objek wisata widuri, pemeliharaan jalan di lingkungan kawasan sirkuit widuri,
pembangunan saluran drainase kolam renang, penataan kolam renang standar
nasional, dan perawatan kolam renang. Dengan adanya peningkatan pembangunan
sarana dan prasarana pariwisata tersebut diharapakan dapat meningkatkan sarana
dan prasarana objek pariwisata sesuai yang dibutuhkan.
B. PENERIMA MANFAAT
Penerima manfaat dari kegiatan peningkatan pembangunan sarana dan prasarana
pariwisata adalah semua pihak yang berkepentingan khusunya wisatawan dan Dinas
Pariwisata, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Pemalang.

C. STRATEGI PENCAPAIAN KELUARAN


1. Metode Pelaksanaan
Untuk mencapai output yang ditargetkan, kegiatan ini dilaksanakan dengan
pembentukan panitia pelaksanaan kegiatan, pelaksanaan rapat pembangunan sarana dan
prasarana, pengadaan barang dan jasa, peningkatan sarana dan prasarana melalui
beberapa pembangunan mulai dari pembangunan kios di kawasan objek wisata sirkuit
Widuri, pembuatan pagar pembatas di objjek wisata Pantai Widuri, penataan jalan/parkir
halaman luar WWP, peningkatan parkir luar objek wisata Widuri, pemeliharaan jalan di
lingkungan kawasan Sirkuit Widuri, Pembangunan Saluran Draenase Kolam Renang,
penataan Kolam Renang Standar Nasional, dan perawatan kolam renang. Kegiatan
tersebut akan dibebankan pada anggaran belanja daerah OPD Dinas Pariwisata, Pemuda
dan Olahraga Kabupaten Pemalang Tahun Anggaran 2018.
2. Tahapan Kegiatan
a) Rapat Panitia Pelaksanaan Kegiatan
Dalam tahap ini hal-hal yang harus dilakukan adalah menyediakan makanan dan
snack rapat, demi kelancaran pelaksanaan rapat tersebut.

No. Rekening Belanja Jumlah Item Rupiah Total Rupiah


1. Rapat Pembangunan Kios di Kawasan Objek Wisata Sirkuit
Widuri
Makan 24 20.000,00 480.000,00
Snack 24 8.500,00 204.000,00
2. Rapat Pembuatan Pagar Pembatas di Objek Wisata Pantai
Widuri
Makan 25 20.000,00 500.000,00
Snack 25 8.500,00 212.500,00
b) Persiapan
Dalam tahap ini hal-hal yang harus dilakukan adalah dengan perjalanan dinas baik di
dalam maupun luar daerah.
No. Rekening Belanja Jumlah Item Rupiah/Item Total Rupiah
1. Perjalanan Dinas Pembangunan Kios di Kawasan Objek Wisata
Sirkuit Widuri
Perjalanan 12 150.000,00 1.800.000,00
Dinas Dalam
Daerah
(Gol III)
Perjalanan 6 225.000,00 1.350.000,00
Dinas Luar
Daerah
(Gol III)
2 Perjalanan Dinas Luar Daerah
Kepala Dinas 3 1.125.000,00 3.375.000,00
Gol IV 5 787.000,00 3.937.500,00
Gol III 16 637.000,00 10.200.000,00
Gol I 2 562.500,00 1.125.000,00
BBM 100 10.000,00 1.000.000,00
Penginapan 6 500.000,00 3.000.000,00
Tiket 12 650.000,00 7.800.000,0
3 Perjalanan Dinas Dalam Daerah Proyek Pembuatan Pagar
Pembatas di Objek Wisata Pantai Widuri
(Gol III) 12 150.000,00 1.800.000,00

c) Pelaksanaan
Dalam tahap ini, pelaksanaan peningkatan pembangunan sarana dan prasarana
pariwisata dilakukan dengan pembelanjaan barang dan jasa berupa tanaman dan
tanaman hias. Selain itu dilakukan beberapa pembangunan seperti pembangunan kios
di kawasan objek wisata sirkuit Widuri, pembuatan pagar pembatas di objjek wisata
Pantai Widuri, penataan jalan/parkir halaman luar WWP, peningkatan parkir luar objek
wisata Widuri, pemeliharaan jalan di lingkungan kawasan Sirkuit Widuri, Pembangunan
Saluran Draenase Kolam Renang, penataan Kolam Renang Standar Nasional, dan
perawatan kolam renang.
No. Rekening Belanja Jumlah Rupiah Total Rupiah
Item
1. Bahan/bibit Tanaman
Tanaman 1 1.800.000,00 1.800.000,00
Tanaman Hias 1 3.000.000,00 3.000.000,00
2. Pembangunan Kios di Kawasan Objek Wisata Sirkuit Widuri
Perancangan 1 9.000.000,00 9.000.000,00
Pembangunan 1 887.000.000,00 887.000.000,00
Kios di Kawasan
Objek Wisata
Sirkuit Widuri
Pengawasan 1 18.000.000,00 18.000.000,00
Honorarium 1 900.000,00 900.000,00
PPKom
Honorarium 2 300.000,00 600.000,00
PPKom Jasa
Konsultasi
Honorarium 1 3.300.000,00 3.300.000,00
Panitian
Pengadaan
Honorarium 2 300.000,00 600.000,00
Pejabat
Pengadaan
Honorarium 1 3.300.000,00 3.300.000,00
Pejabat Penerima
Hasil Pekerjaan
Dokumen 5.000 200,00 1.000.000,00
Kontrak
Honorarium Tim 1 2.100.000,00 2.100.000,00
Teknis
Honorarium 2 300.000,00 600.000,00
PjPHP
3 Pembuatan Pagar Pembatas di Objek Wisata Pantai Widuri
Perencanaan 1 35.000.000,00 35.000.000,00
Pembuatan 1 1.411.664.000,00 1.411.664.000,00
Pagar Pembatas
Pengawasan 1 30.000.000,00 30.000.000,00
Honorarium 1 900.000,00 900.000,00
PPKom
Honorarium 2 300.000,00 600.000,00
PPKom Jasa
Konsultasi
Honorarium 1 3.300.000,00 3.300.000,00
Panitia
Pengadaan
Barang/Jasa
Honorarium 2 300.000,00 600.000,00
Pejabat
Pengadaan
Barang/Jasa
Honorarium 1 300.000,00 300.000,00
Pejabat Penerima
Hasil Pekerjaan
Dokumen 5.000 200,00 1.000.000,00
Kontrak
Honorarium Tim 1 2.100.000,00 2.100.000,00
Teknis
Honorarium 2 300.000,00 300.000,00
PjPHP
4 Penataan Jalan / Parkir Halaman Luar WWP
Perencanaan 1 6.000.000,00 6.000.000,00
Penataan Jalan / 1 200.000.000,00 200.000.000,00
Parkir Halaman
Luar WWP
Pengawasan 1 4.000.000,00 4.000.000,00
Honorarium 3 300.000,00 900.000,00
PPKom
Honorarium 3 300.000,00 900.000,00
PPBJ
Honorarium 1 750.000,00 750.000,00
PPHP
Honorarium 2 300.000,00 600.000,00
Pejabat Penerima
Hasil Pekerjaan
Dokumen 4.000 200,00 800.000,00
Kontrak
5 Peningkatan Parkir Luar Objek Wisata Widuri
Perencanaan 1 5.000.000,00 5.000.000,00
Peningkatan 1 200.000.000,00 200.000.000,00
Halaman Parkir
Luar Objek
Wisata Widuri
Pengawasan 1 4.000.000,00 4.000.000,00
Honorarium 3 300.000,00 900.000,00
PPKom
Honorarium 3 300.000,00 900.000,00
Pejabat
Pengadaan
Honorarium 3 300.000,00 900.000,00
PjPHP
Dokumen 2.000 200,00 400.000,00
Kontrak
6 Pemeliharaan Jalan di Lingkungan Kawasan Sirkuit Widuri
Perencanaan 1 4.500.000,00 4.500.000,00
Pemeliharaan 1 150.000.000,00 150.000.000,00
jalan lingkungan
kawasan sirkuit
widuri
Pengawasan 1 3.000.000,00 3.000.000,00
Honorarium 3 300.000,00 900.000,00
PPKom
Honorarium 3 300.000,00 900.000,00
Pejabat
Pengadaan
Honorarium 1 750.000,00 750.000,00
PjPHP
Honorarium 2 300.000,00 600.000,00
Pejabat Penerima
Hasil Pekerjaan
Dokumen 2.000 200,00 400.000,00
Kontrak
7 Pembangunan Saluran Draenase Kolam Renang
Perencanaan 1 5.000.000,00 5.000.000,00
Pembangunan 1 200.000.000,00 200.000.000,00
Saluran draenase
Kolam Renang
Pengawasan 1 4.000.000,00 4.000.000,00
Honorarium 3 300.000,00 900.000,00
PPKom
Honorarium PBJ 3 300.000,00 900.000,00
Honorarium 3 300.000,00 900.000,00
PjPHP
Dokumen 2.000 200,00 400.000,00
Kontrak
8 Penataan Kolam Renang Standar Nasional
Perencanaan 1 6.000.000,00 6.000.000,00
Penataan Kolam 1 200.000.000,00 200.000.000,00
Renang Standar
Nasional
Pengawasan 1 4.000.000,00 4.000.000,00
Honorarium 3 300.000,00 900.000,00
PPKom
Honorarium 3 300.000,00 900.000,00
PPBJ
Honorarium 1 750.000,00 750.000,00
PPHP
Honorarium 2 300.000,00 600.000,00
Pejabat Penerima
Hasil Pekerjaan
Dokumen Lelang 4.750 200,00 950.000,00
9 Perawatan Kolam Renang
Perencanaan 1 3.500.000,00 3.500.000,00
Pemeliharaan 1 120.000.000,00 120.000.000,00
Kolam Renang
Pengawasan 1 3.000.000,00 3.000.000,00
Honorarium 3 300.000,00 900.000,00
PPKom
Honorarium 3 300.000,00 900.000,00
Pejabat
Pengadaan
Honorarium 3 300.000,00 900.000,00
PjPHP
Dokumen 2.000 200,00 400.000,00
Kontrak

d) Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban


Dalam tahap ini yang dilakukan adalah menuyusun laporan tentang kegiatan
peningkatan pembangunan sarana dan prasarana pariwisata sebagai bentuk
pertanggungjawaban.
3. Matriks Kegiatan
Jan Feb Mar Apr Mei Jun Jul Agt Sep Okt Nov Des
Rapat Panitia
Persiapan
Pelaksanaan
Penyusunan
laporan
pertanggungja
waban

D. WAKTU PENCAPAIAN KELUARAN


Seluruh keluaran kegiatan tersebut harus dapat dilaksnakan pada tahun 2018.
E. BIAYA YANG DIBUTUHKAN
Untuk melaksanakan kegiatan ini, dibutuhkan biaya sebagaimana RKA
terlampir. Demikian Kerangka Acuan Kerja dibuat untuk dipergunakan sebagaimana
mestinya.

Pemalang, September 2018


Kuasa Pengguna Anggaran

Drs. Sapardi, M. Si

Anda mungkin juga menyukai