Anda di halaman 1dari 2

PEMERINTAH KABUPATEN BLITAR

LAPORAN PENGAWASAN ANGGARAN DEFINITIF PER KEGIATAN


per Tuesday, December 31, 2019

Urusan Pemerintahan : 1 . 03 Urusan Wajib Pelayanan Dasar Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
Unit Organisasi : 1 . 03 . 01 DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
Sub Unit Organisasi : 1 . 03 . 01 . 01 DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

REALISASI
KODE URAIAN ANGGARAN SISA ANGGARAN
PEGAWAI BARANG & JASA MODAL TOTAL %

1.03 . 1.03.01.01 . 01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 1.303.435.000,00 101.125.000,00 1.120.150.689,00 0,00 1.221.275.689,00 93,70 82.159.311,00

1.03 . 1.03.01.01 . 01.01 Penyediaan dan Peningkatan Administrasi Perkantoran 1.303.435.000,00 101.125.000,00 1.120.150.689,00 0,00 1.221.275.689,00 93,70 82.159.311,00

1.03 . 1.03.01.01 . 02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 1.832.285.978,00 3.700.000,00 630.913.354,00 1.019.489.620,00 1.654.102.974,00 90,28 178.183.004,00

1.03 . 1.03.01.01 . 02.01 Penyediaan, Pemeliharaan dan Peningkatan Sarana dan Prasarana 1.832.285.978,00 3.700.000,00 630.913.354,00 1.019.489.620,00 1.654.102.974,00 90,28 178.183.004,00
Aparatur
1.03 . 1.03.01.01 . 05 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 251.000.000,00 2.100.000,00 242.276.761,00 0,00 244.376.761,00 97,36 6.623.239,00

1.03 . 1.03.01.01 . 05.01 Pendidikan dan Pelatihan Formal 48.000.000,00 1.350.000,00 42.276.761,00 0,00 43.626.761,00 90,89 4.373.239,00

1.03 . 1.03.01.01 . 05.02 Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 203.000.000,00 750.000,00 200.000.000,00 0,00 200.750.000,00 98,89 2.250.000,00

1.03 . 1.03.01.01 . 06 Program Perencanaan, Penganggaran, Pengendalian dan 193.900.000,00 3.925.000,00 180.004.636,00 0,00 183.929.636,00 94,86 9.970.364,00
Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
1.03 . 1.03.01.01 . 06.01 Penyusunan dokumen perencanaan dan pelaporan capaian kinerja 169.900.000,00 2.200.000,00 158.404.636,00 0,00 160.604.636,00 94,53 9.295.364,00

1.03 . 1.03.01.01 . 06.02 Penyusunan dokumen penganggaran dan laporan keuangan 24.000.000,00 1.725.000,00 21.600.000,00 0,00 23.325.000,00 97,19 675.000,00

1.03 . 1.03.01.01 . 16 Program Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jalan 126.611.866.146,00 134.300.000,00 2.053.806.351,00 109.829.848.435,76 112.017.954.786,76 88,47 14.593.911.359,24

1.03 . 1.03.01.01 . 16.01 Pembangunan Jalan 1.400.000.000,00 3.750.000,00 0,00 1.263.001.455,00 1.266.751.455,00 90,48 133.248.545,00

1.03 . 1.03.01.01 . 16.02 Pembangunan/Pemeliharaan jalan Perdesaan (UPT Wlingi) 106.214.000,00 0,00 0,00 106.214.000,00 106.214.000,00 100,00 0,00

1.03 . 1.03.01.01 . 16.04 Pembangunan/Pemeliharaan Jalan Perdesaan (UPT Kesamben, 648.157.000,00 0,00 0,00 597.065.000,00 597.065.000,00 92,12 51.092.000,00
Sutojayan)
1.03 . 1.03.01.01 . 16.06 Penanganan Infrastruktur Jalan (Banprop) 3.884.401.012,00 0,00 0,00 3.312.953.344,00 3.312.953.344,00 85,29 571.447.668,00

1.03 . 1.03.01.01 . 16.07 Rehabilitasi / Pemeliharaan Jalan 7.480.000.000,00 5.000.000,00 2.053.806.351,00 5.042.967.293,00 7.101.773.644,00 94,94 378.226.356,00

1.03 . 1.03.01.01 . 16.08 Pemeliharaan jalan ( DAK WIlayah Utara ) 16.169.127.904,00 11.175.000,00 0,00 12.004.563.066,00 12.015.738.066,00 74,31 4.153.389.838,00

1.03 . 1.03.01.01 . 16.09 Pemeliharaan Jalan (DAK Wilayah Selatan ) 14.851.444.000,00 9.225.000,00 0,00 10.658.006.128,00 10.667.231.128,00 71,83 4.184.212.872,00

1.03 . 1.03.01.01 . 16.10 Peningkatan Jalan Kabupaten 52.224.200.230,00 53.250.000,00 0,00 49.142.647.369,00 49.195.897.369,00 94,20 3.028.302.861,00

1.03 . 1.03.01.01 . 16.11 Pemeliharaan Berkala Jalan 29.848.322.000,00 51.900.000,00 0,00 27.702.430.780,76 27.754.330.780,76 92,98 2.093.991.219,24

1.03 . 1.03.01.01 . 17 Program Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jembatan 25.005.578.011,00 27.925.000,00 901.131.588,00 13.212.597.990,40 14.141.654.578,40 56,55 10.863.923.432,60

1.03 . 1.03.01.01 . 17.01 Pembangunan Jembatan 14.703.578.011,00 11.450.000,00 0,00 8.259.995.896,00 8.271.445.896,00 56,25 6.432.132.115,00

1.03 . 1.03.01.01 . 17.02 Rehabilitasi/Pemeliharaan Jembatan 9.302.000.000,00 13.550.000,00 147.000.000,00 4.952.602.094,40 5.113.152.094,40 54,97 4.188.847.905,60

1.03 . 1.03.01.01 . 17.03 Rehabilitasi Infrastruktur dalam kondisi tanggap darurat 1.000.000.000,00 2.925.000,00 754.131.588,00 0,00 757.056.588,00 75,71 242.943.412,00

1.03 . 1.03.01.01 . 18 Program Pengelolaan Sumber Daya Air 23.573.342.315,00 32.675.000,00 2.913.077.769,00 16.689.711.000,00 19.635.463.769,00 83,30 3.937.878.546,00

1.03 . 1.03.01.01 . 18.01 Pembangunan Prasarana Pengambilan dan saluran pembawa 925.000.000,00 5.150.000,00 0,00 736.501.000,00 741.651.000,00 80,18 183.349.000,00

1.03 . 1.03.01.01 . 18.02 Peningkatan /Rehabilitasi Jaringan Irigasi ( DAK ) 6.899.026.000,00 5.000.000,00 0,00 5.134.334.435,00 5.139.334.435,00 74,49 1.759.691.565,00

1.03 . 1.03.01.01 . 18.03 Operasional dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi 9.683.191.231,00 9.550.000,00 0,00 8.302.089.750,00 8.311.639.750,00 85,84 1.371.551.481,00

LAPORAN PENGAWASAN ANGGARAN DEFINITIF PER KEGIATAN Halaman 1 dari 2


REALISASI
KODE URAIAN ANGGARAN SISA ANGGARAN
PEGAWAI BARANG & JASA MODAL TOTAL %

1.03 . 1.03.01.01 . 18.04 Fasilitasi dan koordinasi Jaringan Irigasi 2.984.873.769,00 4.500.000,00 2.913.077.769,00 0,00 2.917.577.769,00 97,75 67.296.000,00

1.03 . 1.03.01.01 . 18.06 Penanganan Infrastruktur Pengairan (Banprop) 580.165.000,00 975.000,00 0,00 532.050.000,00 533.025.000,00 91,87 47.140.000,00

1.03 . 1.03.01.01 . 18.07 Pembangunan Prasarana Pengaman Sungai dan pantai 2.501.086.315,00 7.500.000,00 0,00 1.984.735.815,00 1.992.235.815,00 79,65 508.850.500,00

1.03 . 1.03.01.01 . 19 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Kebinamargaan 24.269.800.000,00 23.025.000,00 204.821.890,00 22.662.598.519,00 22.890.445.409,00 94,32 1.379.354.591,00

1.03 . 1.03.01.01 . 19.01 Pengadaan Alat Berat 1.541.000.000,00 3.375.000,00 0,00 1.465.229.000,00 1.468.604.000,00 95,30 72.396.000,00

1.03 . 1.03.01.01 . 19.02 Rehabilitasi/ Pemeliharaan Alat Berat 350.000.000,00 3.375.000,00 204.821.890,00 0,00 208.196.890,00 59,48 141.803.110,00

1.03 . 1.03.01.01 . 19.03 Pembangunan Instalasi Jaringan PJU dan Jaringan Listrik Desa/Dusun 7.812.256.000,00 6.700.000,00 0,00 7.344.169.284,00 7.350.869.284,00 94,09 461.386.716,00

1.03 . 1.03.01.01 . 19.04 Pemeliharaan Instalasi Jaringan PJU dan Jaringan Listrik Desa/Dusun 800.000.000,00 2.200.000,00 0,00 739.497.650,00 741.697.650,00 92,71 58.302.350,00

1.03 . 1.03.01.01 . 19.05 Pembangunan Saluran Drainase/Gorong-gorong 13.766.544.000,00 7.375.000,00 0,00 13.113.702.585,00 13.121.077.585,00 95,31 645.466.415,00

1.03 . 1.03.01.01 . 20 Program Pembangunan dan Rehabilitasi Gedung dan Prasarana 43.951.925.000,00 4.500.000,00 0,00 19.902.737.478,00 19.907.237.478,00 45,29 24.044.687.522,00
Pemerintahan
1.03 . 1.03.01.01 . 20.01 Pembangunan / Rehabilitasi dan Penataan Gedung dan Prasarana 43.951.925.000,00 4.500.000,00 0,00 19.902.737.478,00 19.907.237.478,00 45,29 24.044.687.522,00
pemerintahan
1.03 . 1.03.01.01 . 21 Program Perencanaan dan Pengendalian Pemanfaatan Ruang 1.815.100.000,00 14.400.000,00 1.394.378.058,00 0,00 1.408.778.058,00 77,61 406.321.942,00

1.03 . 1.03.01.01 . 21.12 Fasilitasi Penataan Ruang 1.323.200.000,00 2.925.000,00 964.131.058,00 0,00 967.056.058,00 73,08 356.143.942,00

1.03 . 1.03.01.01 . 21.13 Fasilitas Pengawasan Bangunan Gedung dan Jasa Konstruksi 491.900.000,00 11.475.000,00 430.247.000,00 0,00 441.722.000,00 89,80 50.178.000,00

1.03 . 1.03.01.01 . 22 Program Pembinaan Lingkungan Sosial Bidang Infrastruktur 2.000.000.000,00 3.750.000,00 20.070.500,00 1.794.774.000,00 1.818.594.500,00 90,93 181.405.500,00

1.03 . 1.03.01.01 . 22.02 Pembangunan / Rehabiitasi Sarana Infrastruktur Saluran Irigasi pada 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
area Perkebunan Tanaman Tembakau
1.03 . 1.03.01.01 . 22.04 Penyediaan/Pemeliharaan Saluran irigasi melalui 2.000.000.000,00 3.750.000,00 20.070.500,00 1.794.774.000,00 1.818.594.500,00 90,93 181.405.500,00
Penyediaan/Pemeliharaan Saluran Irigasi

JUMLAH 250.808.232.450,00 351.425.000,00 9.660.631.596,00 185.111.757.043,16 195.123.813.639,16 77,80 55.684.418.810,84

BLITAR, 1 Januari 2020


Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan
Penataan Ruang

PUGUH IMAM SUSANTO, S.Sos, M.Si.

NIP. 19701111 198903 1 004

LAPORAN PENGAWASAN ANGGARAN DEFINITIF PER KEGIATAN Halaman 2 dari 2

Anda mungkin juga menyukai