Anda di halaman 1dari 76

PEMERINTAH KABUPATEN PASER

RENCANA KERJA (RENJA) OPD


TAHUN 2020

DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK,


KELUARGA BERENCANA,PEMBERDAYAAN
PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
DAFTAR ISI

Kata Pengantar ……………………………………………………………………………… i

Daftar isi ....................................................................................................................... ii

Bab I Pendahuluan ………………………………………………...................................... 1

1.1 Latar Belakang ...................................................................................................... 1


1.2 Landasan Hukum .................................................................................................. 2
1.3 Maksud dan Tujuan …………..............................................................…………… 3
1.4 Sistematika Penulisan ……………………….. ....................................................... 4

Bab II Evaluasi Pelaksanaan Renja OPD Tahun Lalu ............................................... 5

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja OPD Tahun Lalu dan Capaian Renstra OPD .... 5
2.2 Isu- Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi OPD …………………….. 9
2.3 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD …………………………………………. 9

BAB III Tujuan dan Sasaran OPD……………………………………….. 10

3.I Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional ……………………………………………. 10


3.2 Tujuan dan Sasaran Renja OPD …………………………………………………… 13

BAB IV Rencana Kerja dan Pendanaan OPD ………………………………………………… 14

BAB V Penutup ……………………………………………………………………………. 15

ii
BAB I
PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Rencana Kerja Organisasi Perangkat Daerah adalah dokumen Perencanaan Satuan


Perangkat Daerah untuk periode 1 ( satu ) tahun ( permendagri No. 54 Tahun 2010 )
Memperhatikan permendagri No.54 Tahun 2010 tentang tahapan, tata cara
penyusunan, pengendalian, dan evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan daerah, proses
penyusunan Renja Organisasi Perangkat Daerah terdiri dari tiga tahapan utama yaitu tahap
persiapan penyusunan, tahap penyusunan rancangan, dan tahap penetapan Renja Organisasi
Perangkat Daerah.
Undang- Undang Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan
Nasional mewajibkan setiap Organisasi Perangkat Daerah ( OPD ) untuk menyusun
Rencana Kerja ( Renja ) OPD sebagai pedoman kerja selama periode 1 (satu) tahun dan
berfungsi untuk menterjemahkan perencanaan strategis lima tahunan kedalam perencanaan
tahunan yang sifatnya lebih operasional.
Rencana Kerja Organisasi Perangkat Daerah (Renja-OPD) Dinas Pengendalian
Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
Kabupaten Paser Tahun 2020 merupakan bagian dokumen perencanaan yang berisi
rencana program kegiatan yang akan dilaksanakan dalam kurun satu tahun kedepan.
Rencana Kerja Tahunan Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana,
Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak merupakan bagian tak terpisahkan dari
rencana strategis (Renstra) Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana,
Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Paser yang merupakan
perwujudan pencapaian Visi dan Misi Kabupaten Paser.
Renja OPD mempunyai fungsi penting dalam sistem perencanaan daerah, karena
Renja OPD menterjemahkan perencanaan strategis jangka menengah ( RPJMD dan Renstra
OPD ) ke dalam rencana, program, dan penganggaran tahunan, Renja OPD menjembatani
sinkronisasi, harmonisasi Rencana Strategis ke dalam langkah – langkah tahunan yang
lebih konkrit dan terukur. Dengan demikian Renja OPD merupakan pedoman bagi
penyusunan Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah ( RAPBD ), dimana
kebijakan umum APBD ditetapkan secara bersama–sama antara Dewan Perwakilan Rakyat
Daerah ( DPRD ) dengan Pemerintah.
Proses penyusunan Renja OPD didasarkan pada penjaringan aspirasi yang
diformulasikan melalui forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan ( Musrenbang )
tahunan dan memperhatikan hasil evaluasi pelaksanaan kegiatan-kegiatan pada tahun
sebelumnya yang dirangkum dalam RKPD Kabupaten.

1
Lebih lanjut penyusunan Dokumen RKPD dan Renja OPD juga diintegrasikan dengan
prioritas pembangunan Pemerintah Provinsi maupun Pemerintah Pusat, hal ini sejalan
dengan Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.
Selanjutnya Renja OPD dijadikan sebagai pedoman penyusunan Rencana Kerja dan
anggaran ( RKA ) OPD yang kemudian akan disusun menjadi Dokumen Pelaksanaan
Anggaran ( DPA melalui penetapan Anggaran Pendapatan dan Belanja daerah ( APBD)
Kabupaten.

1.2 Landasan Hukum

Dalam penyusunan Renja OPD ini, sejumlah peraturan telah digunakan sebagai dasar
penyusunannya, yaitu :
a. Undang – Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan
Nasional ( Lembaran Negara Republik indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan
Lembaran Republik Indonesia Nomor 4421 );
b. Undang – Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara
Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah ( Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 4438 );
c. Undang – Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka
Panjang Nasional Tahun 2005–2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No. 4700);
d. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan
Daerah ( Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 138, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4576 );
e. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah,
Pasal 32 dan 33;
f. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun
2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah;
g. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan,
Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4817);
i. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka
Menengah Nasional Tahun 2015 - 2019
j. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan
Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan,
Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;

2
k. Peraturan Daerah Kabupaten Paser Nomor 4 Tahun 2006 tentang Rencana
Pembangunan Jangka Panjang Daerah ( RPJPD ) Tahun 2006 – 2025.
l. Peraturan Daerah Kabupaten Paser Nomor 12 Tahun 2016 tentang
Rencana Pembangunan Jangka 2 Menengah Daerah ( RPJMD )
Tahun 2016- 2021
m. Peraturan daerah Kabupaten Paser nomor 14 tahun 2016 tentang Pembentukan
Organisasi Perangkat Daerah.

1.3 Maksud dan Tujuan

1. Maksud

Maksud dari dibuatnya Rencana Kerja (Renja) Dinas Pengendalian Penduduk,


Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Paser
Tahun 2020 adalah untuk mewujudkan sinergitas antara perencanaan, pengangaran,
pelaksanaan dan pengawasan dalam Organisasi Perangkat daerah DPPKBPPPA dan
menentukan arah pelaksanaan pembangunan serta sebagai acuan atau pedoman dalam
perencanaan kegiatan selama kurun waktu 1 (satu) tahun kedepan guna mewujudkan
efektivitas dan efisiensi sumber daya yang dimiliki.

2. Tujuan

Tujuan dari penyusunan Renja 2020, yaitu:

1. Tersusunnya tujuan, sasaran peningkatan pelayanan, target capaian kinerja, serta


pengorganisasian program dan kegiatan pelayanan Dinas Pengendalian Penduduk,
Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten
Paser dalam suatu Dokumen perencanaan tahunan DPPKBPPPA taahun 2020;

2. Terwujudnya keselarasan perencanaan lima tahunan dengan perencanaan tahunan


Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan
Perlindungan Anak Kabupaten Paser yang mengacu pada RKPD;

3. Terwujudnya dasar yang kokoh bagi keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan
dan penganggaran sebagai sarana pengendalian dan pengawasan.

3
1.4 Sistematika Penulisan

Rencana Kerja Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana,Pemberdayaan


Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Paser Tahun 2020 secara garis besar
disusun dengan sistematika sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang


1.2 Landasan Hukum
1.3 Maksud dan Tujuan
1.4 Sistematika Penulisan

BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA PD TAHUN LALU

2.1 Evaluasi pelaksanaan Renja PD tahun lalu dan capaian Renstra PD

2.2 Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi PD

2.3 Review terhadap Rancangan Awal RKPD

BAB III TUJUAN DAN SASARAN PD

3.1 Telaahan terhadap Kebijakan Nasional

3.2 Tujuan dan Sasaran Renja PD

BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PD

BAB V PENUTUP

4
BAB II

HASIL EVALUASI RENJA


DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA
BERENCANA,PEMBERDAYAAN PENDUDUK DAN PERLINDUNGAN ANAK
KABUPATEN PASER TAHUN LALU

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Dinas Pemberdayaan Perempuan dan KB Tahun


Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah

Berdasarkan Revisi Rencana Strategis DPPKBPPPA Tahun 2016-2021 memiliki


visi “ Terwujudnya Upaya Kesetaraan dan Keadilan Gender, Perlindungan
Perempuan dan Anak serta Keluarga Berencana yang Optimal menuju Keluarga
Sejahtera dan Mandiri di Kabupaten Paser “. Sedangkan misi yang akan dilaksanakan
untuk mencapai visi tersebut adalah sebagai berikut :
1. Menigkatkan pelaksanaan pengarusutamaan gender yang optimal;
2. Meningkatkan kualitas dan kemampuan pelayanan perlindungan perempuan dan
anak serta pemenuhan hak anak
3. Meningatkan upaya penggerakan dan pelayanan keluarga berencana dan
sejahtera
4. Meningkatkan tata kelola pelayanan perkantoran yang profesional, transfaran,
akuntable dan berorintasi pelayanan publik.
Dalam rangka mencapai visi dn misi serta sesuai dengan fungsi dan tugas pokok,
DPPKBPPPA Kabupaten Paser pada tahun 2019 yang lalu melaksanakan 16 program dan
56 kegiatan dengan rincian sebagai berikut :

1. Program : Pelayanan Administarsi Perkantoran


Kegiatan :
a. Penyediaan Jasa Surat Menyurat
b. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumberdaya Air Dan Listrik
c. Penyediaan Jasa Pemeliharaan & Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional
d. Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan
e. Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor
f. Penyediaan Alat Tulis Kantor
g. Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
h. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik Penerangan Bangunan Kantor
i. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
j. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan
k. Penyediaan Makan dan Minum

5
l. Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi

2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur


Kegiatan :
a. Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor
b. Pemeliharaan Rutin /Berkala Mobil Jabatan
c. Pemeliharaan Rutin /Berkala Kendaraan Dinas /Oprasional
d. Pemeliharaan Rutin /Berkala Perlengkapan Gedung Kantor
e. Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor
3. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan
Keuangan
Kegiatan :
a. Penyusunan Laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi Kinerja SKPD
b. Penyusunan Data Statistik Sektoral
c. Penyusunan Laporan akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LKJIP)
4. Program Keluarga Berencana
Kegiatan :
a. Penyediaan Pelayanan KB dan Alat Kontarsepsi Bagi Keluarga Miskin
b. Peningkatan Perlindungan Hak Reproduksi Individu
c. Promosi Pelayanan KHIBA
d. Advokasi dan Pembinaan Kelompok Kampung KB
e. Pengelolaan Data dan Informasi KB
f. Pengumpulan Bahan Informasi tentang pengasuhan dan Pembinaan
Tumbuh kembang
g. Bantuan Operasional Keluarga Berencana (BOKB, DAK Non Fisik)
h. Fasilitasi Kelompok Masyarakat Peduli KB
i. Pengadaan Peralatan Kerja untuk PKB dan PPKBD (DAK Reguler )
j. Pengadaan Sarana Mobilitas Pelayanan dan Penerangan Keluarga Berencana
(DAK Reguler)

5. Program Pengembangan Data / Informasi (semua PD)


Kegiatan :
a. Penyusunan Data Statistik Sektoral

6. Program Penguatan Kelembangan Pengarusutamaan Gender dan Anak


Kegiatan :
a. Peningkatan Kapasitas SDM Konvensi Hak Anak
b. Peningkatan Upaya perlindungan anak berhadapan dengan hukum

6
c. Pengembangan Model Kabupaten Layak Anak
d. Pelatihan Penyusunan Anggaran Responsif Gender (ARG)
e. Penyuluhan bagi ibu Rumah Tangga dalam membangun keluarga
7. Program Peningkatan Kualitas hidup dan perlindungan perempuan
Kegiatan :
a. Fasilitasi Pengembangan Pelayanan Pemberdayaan Perempuan dan
Perlindungan anak
8. Program Peningkatan Peran Serta Kesetaraan Gender dalam Pembangunan
Kegiatan :
a. Kegiatan pendidikan dan pelatihan peningkatan peran serta dan kesetaraan
Gender
b. Kegiatan Pameran Hasil Karya Perempuan dibidang Pembangunan
c. Monitoring, evaluasi dan pelaporan
d. Advokasi dan Fasilitasi PUG dan Pembinaan Desa Prima
e. Seminar Peran Perempuan untuk meningkatkan Kesejahteraan Keluarga.
9. Program Penguatan Kelembangaan Pengarusutamaan Gender dalam
Pembangunan.
Kegiatan :
a. Peringatan Hari Anak Nasional (HAN)
b. Peningkatan kapasitas dan jaringan kelembagaan pemenuhan Hak dan
perlindungan anak
10. Program Peningkatan peran perempuan di pedesaan
Kegiatan :
a. Pelatihan pendidikan sebaya dan konselor sebaya
11. Program Pengembangan Pusat pelayanan informasi dan konseling KRR
Kegiatan :
a. pembentukan dan pembinaan PIK
12. Program Perencanaan Pembangunan Daerah
a. Penyusunan Renja SKPD
b. Evaluasi Renja SKPD
c. Penyusunan Pedoman Perencanaan Anggaran

13. Program pengembangan model operasional BKB-Posyandu –PADU


Kegiatan :
a. Advokasi dan pembinaan pengelolaan UPPKS
b. Advokasi dan pembinaan pengelolaan BKB
c. Advokasi dan pembinaan pengelolaan BKR
d. Advokasi dan pembinaan pengelolaan BKL

7
14. Program Pengendalian dan Evaluasi Perencanaan Pembangunan
Kegiatan :
a. Penyusunan Pelaporan Realisasi Anggaran dan Kegiatan
15. Program Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Internal Pemerintah (SPIP)
Kegiatan :
a. Penyelenggaraan SPIP di SKPD

Dalam rangka mengetahui sejauhmana tingkat keberhasilan dalam pelaksanaan


program dan kegiatan pembangunan tahun lalu pada Dinas Pengendalian Penduduk,
Keluarga Berencana, Perberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Paser,
maka perlu adanya gambaran mengenai kinerja pelaksanaan program dan kegiatan yang
telah dilaksanakan sampai dengan tahun berjalan.

Evaluasi ini berguna untuk melihat capaian kinerja yang telah di capai sehingga
dapat di buat program rencana kegiatan yang akan di laksanakan pada tahun yang akan
datang dengan lebih tepat sasaran dengan memperhatikan faktor-faktor yang menjadi
penghambat pelaksanaannya agar dapat di antisipasi pada pelaksanaannya pada tahun
berikutnya, Serta memaksimalkan faktor-faktor pendukung yang dapat membantu
terlaksanannya kegiatan tersebut dengan optimal.

Berikut tabel 2.1 mengenai pelaksanaan program dan kegiatan Dinas Pengendalian
Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak,
sejauhmana target kinerja dan capaian tahun yang lalu sampai dengan tahun berjalan serta
rencana target kinerja capaian program (Renstra PD) ditahun 2020 adalah:

8
LAMPIRAN II.1
PROGRAM DAN KEGIATAN DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK,KB,PEMBERDAYAAN PEREMPUAN
DAN PERLINDUNGAN ANAK KABUPATEN PASER TAHUN ANGGARAN 2020

: Dinas PPKBPPPA Kab. Paser

PRAKIRAAN MAJU
RENCANA TAHUN N (2020)
RENCANA TAHUN 2021
URUSAN/PROGRAM/ INDIKATOR CATATAN
KEGIATAN KINERJA TARGET KEBUTUHAN PENTING TARGET KEBUTUHAN
LOKASI CAPAIAN DANA / PAGU CAPAIAN DANA / PAGU
KINERJA INDIKATIF KINERJA INDIKATIF

2 3 4 5 7 8 9

Program Penguatan Persentase


Kelembagaan Perangkat Daerah
Pengarusutamaan yang menyusun
Gender dan Anak PPRG Kab. Paser 62 157,050,000 81 58,000,000

Penguatan Pokja PUG jumlah pertemuan


konsolidasi atau
rapat pokja PUG Kab. Paser 4 56,125,000 4 58,000,000
SKPD pertahun

Advokasi jumlah SKPD


Pendampingan yang mendapatkan
Penyusunan PPRG pendampingan Kab. Paser 20 100,925,000 0 0

Persentase
perangkat Daerah
yang telah Kab. Paser 50 86,075,000 80 105,000,000
memahami ARG

Pelatihan Penyusunan Jumlah SKPD yang


Anggaran Responsif mengikuti pelatihan
Gender ( ARG ) ARG Kab. Paser 8 86,075,000 8 90,000,000

Forum Data Terpilah Jumlah data


Perangkat Daerah terpilah yang
berbasis gender Kab. Paser 0 0 15 15,000,000
dari seluruh SKPD
yang tersedia
Kebijakan
pengarusutamaan
gender yang Kab. Paser 0 0 0 45,000,000
ditetapkan
Monitoring dan Evaluasi Jumlah dokumen
PUG di daerah evaluasi PUG yang
tersusun Kab. Paser 1 0 1 45,000,000

Persentase
lembaga
pengarusutamaan
gender yang
Kab. Paser 100 97,085,000.00 100 105,000,000.00
mendapatkan
pembinaan

Pembinaan dan Jumlah pembinaan


advokasi Organisasi dan advokasi
peduli Perlindungan terhadap organisasi Kab. Paser 25 39,475,000.00 25 45,000,000.00
Perempuan peduli perempuan

Pembinaan dan Jumlah organisasi


Advokasi Organisasi perempuan yang
Perempuan mendapat Kab. Paser 30 57,610,000 30 60,000,000
pembinaan
Program Peningkatan Persentase
Peran Serta dan perempuan dalam
Kesetaraan Gender pekerjaan upahan Kab. Paser 54,5 76,380,000.00 55 80,000,000.00
dalam Pembangunan di sektor non-
pertanian
Advokasi dan Fasilitasi jumlah desa prima
PUG Bagi Perempuan terbentuk dan
Dalam Pembentukan mendapatkan Kab. Paser 1 76,380,000 1 80,000,000
dan Pembinaan Desa pembinaan
Prima
Persentase
kelompok usaha
perempuan yang
mendapatkan Kab. Paser 30 185,325,000.00 50 74,000,000.00
bimbingan
manajemen usaha

Pameran Hasil Karya Jumlah desa yang


Perempuan di Bidang mengikuti pameran
Pembangunan hasil karya Kab. Paser 2 69,105,000 3 74,000,000
perempuan

Peningkatan jumlah wirausaha


Kewirausahaan Gender perempuan yang
mengikuti pelatihan Kab. Paser 25 116,220,000 50 0
kewirausahaan

Sosialisasi Kebijakan jumlah peserta


Kesetaraan Gender yang mengikuti
Pemberdayaan Sosialisasi
Kab. Paser 50 58,015,000 50 58,015,000
Perempuan Kebijakan
Kesetaraan Gender
PP dan PA
Program Keserasian Rasio PNS
Kebijakan perempuan
Peningkatan Kualitas terhadap PNS Kab. Paser 0.33 85,231,000.00 0.34 90,000,000.00
Perempuan laki-laki

Pemberdayaan jumlah SDM yang


lembaga yang berbasis telah mengikuti Kab. Paser 200 85,231,000.00 200 90,000,000.00
gender workshop
Program Peningkatan Persentase
Kualitas Hidup dan kelengkapan
Perlindungan layanan P2TP2A Kab. Paser 90 188,526,000.00 100 25,700,000.00
Perempuan dan Anak sesuai standar

Sosialisasi dan Jumlah perusahaan


Advokasi Kebijakan dan nakerwan yang
Perlindungan Tenaga mengikuti
Kerja Perempuan sosialisasi dan
advokasi tentang Kab. Paser 20/40 21,526,000 20/40 25,700,000
perlindungan
perempuan

Pelatihan Tenaga Jumlah


Terlatih Mampu Tata lembaga/orang
Laksana terhadap yang mengikuti
Kab. Paser 5/15 71,780,000 0 0
tindak kekerasan pelatihan mampu
tata laksana tindak
kekerasan
Fasilitasi upaya Jumlah lembaga
Perlindungan yang tergabung
Perempuan terhadap dalam forum
tindak kekerasan kordinasi lembaga
layanan Kab. Paser 19 95,220,000 0 0
perlindungan
perempuan dan
mendapatkan
fasilitasi
Program Penguatan Persentase
Kelembagaan penyelesaian
Pengarusutamaan kasus ABH
Gender atau anak ( Kab. Paser 90 218,707,200.00 100 221,582,200.00
kekerasan anak )

Peningkatan Upaya Jumlah kasus ABH


Perlindungan Anak yang ditindaklanjuti
Berhadapan Dengan
Kab. Paser 30 59,125,000 30 62,000,000
Hukum ( ABH )
Penyusunan Profil Data
Anak
Jumlah data anak
Kab. Paser 1 159,582,200 1 159,582,200
terpilah (buku)

Program Penguatan Persentase


Kelembagaan Kecamatan Layak
Pengarusutamaan Anak Terbentuk
Gender atau anak Kab. Paser 90 415,952,400.00 100 196,700,000.00
(Layak anak )

Penyusunan Kebijakan
dan Harmonisasi
Jumlah kebijakan
Pemenuhan Hak Anak
tersusun ( perda, Kab. Paser 4 79,562,200.00 4 80,000,000.00
perbup, intruksi,
surat edaran dan
MOU )
Pelatihan Konveksi Hak Jumlah SDM yg
Anak terlatih tentang
KHA & Kab. Paser 50 71,963,000 50 76,200,000
terselenggaranya
pelatihan KHA
Peringatan Hari Anak Jumlah
Nasional ( HAN ) pelaksanaan
peringatan HAN
dlm rangka
terwujudnya Kab.
Paser menuju layak Kab. Paser 1 80,875,000 1 90,500,000
anak & pengiriman
delegasi FAKP yg
mewakili tingkat
Kaltim & Pusat
Pengembangan Model Jumlah kecamatan
Kabupaten Layak Anak dan desa menuju
ramah dan layak Kab. Paser 10/12 24,920,000 10/15 30,000,000
anak

Master Plan KLA


Kabupaten Paser
Lanjutan Kab. Paser 1 0 0 0

Jumlah dokumen
Fasilitasi Penyusunan Rencana Aksi
Rencana Aksi Daerah Daerah dalam Kab. Paser 1 158,632,200 1 0
Pengembangan KLA pengembangan
KLA

Persentase forum
anak yang
mendapatkan Kab. Paser 35 10,976,800.00 50 50,000,000.00
pembinaan

Pembinaan,Advokasi Jumlah kecamatan


Dan Evaluasi Forum yang mendapatkan
Anak pembinaan & Kab. Paser 10 10,976,800 10 50,000,000
monev Forum Anak

Persentase
Program Keluarga pemakaian alat
Kab. Paser 76,5 531,081,400.00 76,5 542,450,000.00
Berencana kontrasepsi ( CPR
)

Penyediaan Pelayanan jumlah keluarga


KB dan Alat miskin di kec yang
Kontrasepsi Bagi mendapatkan alat Kab. Paser 10 108,131,400 10 112,000,000
Keluarga Miskin kontrasepsi

Peningkatan jumlah pelayanan


Perlindungan Hak kontrasepsi di
Reproduksi Individu fasilitas kesehatan Kab. Paser 20 192,500,000 365 200,000,000
(kasus)
Fasilitasi Kelompok jumlah kelompok
Masyarakat Peduli KB masyarakat peduli
program KB Kab. Paser 300 230,450,000 35 230,450,000

Persentase
kecamatan yang
memiliki kampung Kab. Paser 100 37,577,100.00 100 40,000,000.00
KB

Advokasi dan Jumlah Kampung


Pembinaan Kelompok KB yang
Kampung KB mendapatkan Kab. Paser 25 37,577,100 27 40,000,000
advokasi dan
pembinaan
Pembentukan jumlah kampung
Kampung KB KB terbentuk
Kab. Paser 14 0 16 0

Persentase
Petugas lini
lapangan yang
terampil Kab. Paser 85 663,525,000.00 85 250,000,000.00
dalammemberikan
pelayanan
Penyediaan Tenaga Jumlah Penyuluh
Penyuluh lapangan KB KB tersedia
Kab. Paser 23 41,750,000.00 30 45,000,000.00

Pengadaan Peralatan Jumlah peralatan


kerja untuk PKB pendukung
kegiatan
PKB/PLKB Kab. Paser 50 473,800,000.00 30 80,000,000.00

Pelatihan Keterampilan jumlah bidan desa


Bidan Dalam yang mendapat
Pemasangan MKJIP pelatihan MKJP Kab. Paser 40 147,975,000 18 170,000,000

Cakupan data
mikro keluarga Kab. Paser 100 46,000,000.00 100 52,000,000.00
tersedia

Pengelolaan Data dan Jumlah analisis


Informasi KB data hasil
kontrasepsi KB Kab. Paser 2 46,000,000 2 52,000,000
yang tersedia

Persentase Klinik
KB yang
mendapatkan
Kab. Paser 80 2,149,458,000.00 100 2,200,000,000.00
bantuan peralatan
kesehatan

Bantuan Operasional Tersediannya alat


Keluarga Berencana ( dan obat
BOKB, DAK Non Fisik ) kontrasepsi di klinik Kab. Paser 52 52
pelayanan KB
Jumlah kampung
KB yang
beroprasional Kab. Paser 25 2,149,458,000 15 2,200,000,000

Jumlah Balai
penyuluhan KB
yang Kab. Paser 1 1
beroperasional
Program Persentase
Pengembangan Model kelompok
Operasional BKB- peningkatan
Posyandu-PADU kesejahteraan
keluarga yang
terbentuk dan Kab. Paser 28 15,150,000.00 29 18,000,000.00
mendapatkan
pembinaan

Advokasi dan jumlah UPPKS


Pembinaan yang terbentuk dan
Pengelolaan UPPKS mendapat Kab. Paser 18 15,150,000 30 18,000,000
pembinaan
Persentase
keluarga balita,
keluarga remaja,
keluarga lansia Kab. Paser 81.25 26,350,000.00 82.3 31,900,000.00
yang ikut program
BKB, BKR dan
BKL
Advokasi dan jumlah BKB yang
Pembinaan terbentuk dan
Pengelolaan BKB mendapatkan Kab. Paser 38 15,900,000 40 18,900,000
pembinan
Advokasi dan jumlah BKR yang
Pembinaan Pengelola terbentuk dan
BKR mendapatkan Kab. Paser 6 5,400,000 6 6,500,000
pembinaan
Advokasi dan jumlah BKL yang
Pembinaan Pengelola terbentuk dan
BKL mendapatkan Kab. Paser 7 5,050,000 6 6,500,000
pembinaan
Program Keluarga Persentase
Berencana penurunan
kehamilan tidak
Kab. Paser 7 64,930,000.00 6,8 72,000,000.00
diinginkan dari
WUS

Promosi Pelayanan jumlah orang yang


KHIBA mengikuti
penyuluhan KHIBA Kab. Paser 100 64,930,000 150 72,000,000

Program Persentase
Pengembangan Pusat kelompok PIK
Pelayanan Informasi remaja /
dan Konseling KRR Mahasiswa yang Kab. Paser 35 60,328,400.00 38 67,500,000.00
terbentuk dan
mendapatkan
pembinaan
Fasilitasi Pembentukan Jumlah kelompok
dan Pembinaan PIK PIK R/M yang
KRR terbentuk dan
Kab. Paser 18 23
mendapatkan
pembinaan PIK
R/M 60,328,400 67,500,000
Jumlah PIK R/M
yang mengikuti
lomba Duta Kab. Paser 36 2
GENRE
Program Pelayanan Persentase SKPD
Administrasi yang terlayani
Perkantoran (Rutin Kab. Paser 100 575,714,000.00 100 608,900,000.00
SKPD)
Penyediaan Jasa Surat Jumlah benda pos
Menyurat ( materai ) yang
tersedia Kab. Paser 220 52,020,000 230 55,000,000

Penyediaan Jasa Jumlah pelayanan


Komunikasi, Sumber jasa tlepon,listrik,air
Daya Air dan Listrik internet dan tv Kab. Paser 12 107,400,000 12 112,000,000
kabel yang tersedia
(bulan)
Penyediaan Jasa Jumlah kendaraan
Pemeliharaan dan dinas kantor yang
Perizinan Kendaraan tersedia dan Kab. Paser 7 12,800,000 7 12,000,000
Dinas/Operasional terawat
Penyediaan Jasa Jumlah honor
Administrasi Keuangan pengelola
keuangan dan
Kab. Paser 20 103,028,000 20 110,000,000
pegawai honorer
(orang) yang
terbayar
Jumlah bahan
kebersihan yang
tersedia Kab. Paser 11 11
Penyediaan Jasa
23,445,000 28,000,000
Kebersihan Kantor Jumlah honor
petugas kebersihan
(orang) yang Kab. Paser 1 1
tersedia
Penyediaan Peralatan Jumlah peralatan
dan Perlengkapan dan perlengkapan
Kantor kantor (item) yang Kab. Paser 14 2,860,000 15 2,900,000
tersedia
Penyediaan Alat Tulis Pengadaan alat
Kantor tulis kantor (item)
Kab. Paser 60 48,708,600 60 50,000,000

Penyediaan Barang Jumlah bahan


Cetakan dan cetak dan
Penggandaan penggandaan,foto
Kab. Paser 15 21,900,000 15 27,500,000
copy dan penjilidan
(item) yang
tersedia
Penyediaan Komponen Jumlah komponen
Instalasi instalasi
Listrik/Penerangan listrik/penerangan Kab. Paser 10 2,725,000 10 3,000,000
Bangunan Kantor bangunan (item)
yang tersedia
Penyediaan Bahan jumlah koran dan
Bacaan dan Peraturan pengadaan Buku
Perundang-Undangan perundang-
Kab. Paser 1080 4,380,000 1080 5,000,000
undangan
(exampler) yang
berlangganan
Penyediaan Makanan jumlah makanan
Dan Minuman dan minuman
tersedia (kotak) Kab. Paser 1200 11,250,000 1200 13,500,000

Rapat-Rapat Koordinasi Jumlah rapat


dan Konsultasi ke Luar koordinasi dan
Daerah konsultasi (item Kab. Paser 10 185,197,400 10 190,000,000
kegiatan) yang
terlaksana
Program Peningkatan Persentase SKPD
Sarana dan Prasarana yang tercukupi
Aparatur (Rutin sarana prasarana Kab. Paser 100 983,285,000.00 100 988,120,000.00
SKPD) untuk menunjang
kinerja aparatur
Pembangunan Gedung jumlah balai
kantor penyuluhan KB
tersedia dan Kab. Paser 2 930,235,000 2 928,620,000
Gudang Obat yang
Tersedia
Pemeliharaan Jumlah gedung
Rutin/Berkala Gedung kantor yang
Kantor terpelihara Kab. Paser 3 5,000,000 3 6,000,000

Pemeliharaan Jumlah mobil


Rutin/Berkala Mobil jabatan (unit)
Jabatan tersedia Kab. Paser 6 15,000,000 7 17,000,000

Pemeliharaan Jumlah kendaraan


Rutin/Berkala dinas (mobil) yang
Kendaraan tersedia dan Kab. Paser 5 26,000,000 8 28,500,000
Dinas/Operasional terawat
Jumlah kendaraan
Dinas (motor) yang
tersedia dan Kab. Paser 7 0 49 0
terawat
Pemeliharaan Jumlah
Rutin/Berkala perlengkapan
Perlengkapan Gedung gedung kantor Kab. Paser 20 4,150,000 20 5,000,000
Kantor (unit) yang
terpelihara
Pemeliharaan Jumlah peralatan
Rutin/Berkala Peralatan gedung kantor
Gedung Kantor (unit) yang Kab. Paser 12 2,900,000 15 3,000,000
terpelihara dan
terawat
Program Persentase SKPD
Pengembangan yang memiliki
Data/Informasi media diseminasi
(Semua PD) informasi Kab. Paser 40 9,299,200.00 50 12,500,000.00

Penyusunan Data Jumlah Data


Statistik Sektoral sektoral Bidang
PPPA dan KB Kab. Paser 1 9,299,200 10 12,500,000
(buku) yang
tersedia
Program Persentase SKPD
Pengendalian dan yang menyusun
Evaluasi Pelaksanaan LPPD tepat waktu
Pembangunan Daerah Kab. Paser 100 27,425,800.00 100 31,500,000.00
(Realisasi
Anggaran/Semua PD)
Penyusunan Pelaporan Jumlah laporan
Realisasi Anggaran dan realisasi kegiatan
Kegiatan secara berkala (
Lap Bulanan PP, Kab. Paser 32 19,475,000 20 22,000,000
TEPRA, DAK,
Bankeu ) yang
tersusun
SPIP Jumlah dokumen
laporan SPIP yang
tersusun Kab. Paser 1 7,950,800 1 9,500,000

Program Peningkatan Persentase SKPD


Pengembangan yang menyusun
Sistem Pelaporan LKj tepat waktu
Kab. Paser 100 16,950,000.00 100 21,500,000.00
Capaian Kinerja dan
Keuangan (Semua
PD)
Penyusunan Laporan Jumlah Dokumen
Capaian Kinerja dan LPPD tersusun
Ikhtisar Realisasi Kab. Paser 10 3,300,000 10 4,500,000
Kinerja Perangkat
Daerah
Penyusunan LKjIP Jumlah LKjIP
(buku) yang
tersusun Kab. Paser 1 1,500,000 10 2,000,000

Penyusunan Pelaporan Jumlah laporan


Keuangan Akhir Tahun keuangan akhir
tahun yang Kab. Paser 10 12,150,000 11 15,000,000
tersusun
Program Perencanaan Persentase
Pembangunan Daerah SKPD yang
(Semua PD) menyusun dan
menetapkan
dokumen Kab. Paser 100 87,279,000.00 100 91,200,000.00
perencanaan dan
penganggaran
tepat waktu

Penyusunan Pedoman Jumlah dokumen


Perencanaan Anggaran perencanaan dan
anggaran (
Proposal DAK, Kab. Paser 5 82,479,000 5 85,000,000
Bankeu Prov,
RKA,DPA,LK )
yang tersedia
Penyusunan Renja Jumlah dokumen
RENJA SKPD yang
tersusun Kab. Paser 1 4,800,000 10 6,200,000

Program Persentase
Pengendalian dan SKPD yang
Evaluasi Perencanaan melaksanakan
Kab. Paser 100 4,000,000.00 95 6,000,000.00
Pembangunan pengendalian dan
(Semua PD) evaluasi
perencanaan
Evaluasi Renja Jumlah RENJA
SKPD (pertriwulan)
yang terevaluasi Kab. Paser 4 4,000,000 4 6,000,000

TOTAL 6,819,661,300 6,084,552,200


Tabel 2.1. Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
(LAKIP
2017) (LAKIP 2018) LK 2019

Perkiraan Realisasi Capaian


Target dan realisasi Kinerja Kegiatan
Target Renstra Sampai
Tahun Lalu
Dengan Tahun Berjalan
Target
Capaian Realisasi Target
Kinerja target program/
RENSTRA kinerja kegiatan
Urusan/Bidang
indikator Kinerja SKPD hasil Renja Perangka
Urusan
Program Tahun program Perangka Tingkat t Daerah
Kode Pemerintahan
(outcome)/ 2021 dan t Daerah Realisasi Capaian Penanggu
Daerah Dan
Kegiatan (output) (akhir keluaran tahun Capaian Realisasi ng Jawab
Program/Kegiatan Target Realisasi
periode kegiatan Tingkat berjalan Program Target s/d
RENJA RENJA
Renstra tahun Realisasi (tahun n- Dan Tahun 2021
Tahun Tahun
Perangkat 2017 (%) 1) /2019 Kegiatan
2018 2018
Daerah ) s/d Tahun
2019
(%)

10 =
2 3 4 5 6 7 8 9 11=(10/4) 12
1 5+7+9
WAJIB

Pemberdayaan
Perempuan dan
Keluarga
Berencana

Program Pelayanan
Administrasi
Perkantoran (Rutin
SKPD)

Penyediaan Jasa
Jumlah benda 1100 210 210 210 100 190 610 55%
Surat Menyurat
pos ( materai )
yang tersedia

Jumlah
Penyediaan Jasa pelayanan jasa
Komunikasi, tlepon,listrik,air 60 12 12 12 80 12 36 60%
Sumberdaya Air internet dan tv
Dan Listrik kabel yang
tersedia (bulan)
Penyediaan Jasa
Pemeliharaan & Jumlah
Perijinan kendaraan dinas 30 3 8 8 100 6 17 57%
Kendaraan kantor yang
tersedia dan
Dinas/Operasional
terawat
Jumlah honor
Penyediaan Jasa pengelola
Administrasi keuangan dan 100 12 20 20 100 20 52 52%
Keuangan pegawai honorer
(orang) yang
terbayar

Penyedia jasa
55 11 11 11 100 9 31 56%
kebersihan kantor Jumlah bahan
kebersihan yang
tersedia

Jumlah honor
petugas 5 1 1 1 100 1 3 60%
kebersihan
(orang) yang
tersedia
47
Penyediaan Alat
Pengadaan alat 285 44 44 100 46 137 48%
Tulis Kantor
tulis kantor (item)

Penyediaan Jumlah bahan


Barang Cetakan cetak dan 71 11 11 11 100 9 31 44%
penggandaan,foto
Dan Penggandaan
copy dan
penjilidan (item)
yang tersedia

Penyediaan
Jumlah
Komponen
komponen
Instalasi Listrik / 50 7 7 7 100 50 64 128%
instalasi
Penerangan listrik/penerangan
Bangunan Kantor bangunan (item)
yang tersedia
Jumlah
Penyediaan
peralatan dan
Peralatan Dan
perlengkapan 70 7 7 100 7 32 46%
perlengkapan 18
kantor (item) yang
Kantor tersedia

Penyediaan
jumlah koran
Bahan Bacaan
dan pengadaan
Dan Peraturan 5400 1080 720 720 100 73 1873 35%
Buku perundang-
Perundang - undangan
Undangan (exampler) yang
berlangganan

Penyediaan
Makan dan jumlah makanan 6000 300 1200 1200 100 750 2250 38%
Minuman dan minuman
tersedia (kotak)

Rapat - Rapat
Koordinasi Dan Jumlah rapat
60 10 10 10 100 12 32 53%
Konsultasi koordinasi dan
Daerah konsultasi (item
kegiatan) yang
terlaksana
Peningkatan
Sarana Dan
Prasarana
Aparatur
Jumlah Pojok
Pembangunan Laktasi yang
Gedung Kantor tersedia
Pengadaan Partisi 10 2 1 1 100 0 3 30%
Ruang Pojok
Laktasi
Jumlah gedung
Pemeliharaan kantor yang
Rutin/ Berkala terpelihra 15 1 2 2 100 2 5 33%
Gedung Kantor

Jumlah mobil
Pemeliharaan jabatan yang
Rutin/ Berkala tersedia dan 26 1 6 6 100 1 8 31%
Mobil Jabatan terpelihara

Jumlah
Pemeliharaan
kendaraan dinas
Rutin/ Berkala
(mobil) yang 33 2 6 6 100 4 12 36%
Kendaraan
tersedia dan
Dinas/Operasional terawat
Jumlah
kendaraan dinas
(motor) yang 141 2 2 2 100 2 6 4%
tersedia dan
terawat
Jumlah
Pemeliharaan perlengkapan
Rutin/Berkala gedung kantor
86 15 3 3 100 9 27 31%
Perlengkapan yang terpelihara
Gedung Kantor

Jumlah peralatan
Pemeliharaan gedung kantor
Rutin/Berkala yang terpelihara
40 9 9 9 100 9 27 0.675
Peralatan Gedung dan terawat
Kantor

Peningkatan
Pengembangan
Sistem
Pelaporan
Capaian Kinerja
Dan Keuangan

Penyusunan
laporan capaian
kinerja dan ihtisar 5 1 1 1 100 15 17 340%
realisasi kinerja tersedianya
publikasi kinerja
SKPD
BPPKB
Penyusunan Jumlah laporan
pelaporan keuangan akhir 5 1 1 1 100 1 3 60%
keuangan akhir tahun yang
tahun tersusun
Penuyusunan Jumlah LKjIP
(buku) yang 5 1 1 1 100 1 3 60%
LKjIP
tersusun
Penyusunan Data Jumlah Data
Statistik Sektoral sektoral Bidang
Pemberdayaan PPPA dan KB 5 1 1 1 100 1 3 60%
Perempuan dan (buku) yang
KB tersedia
Program
Keluarga
Berencana
Penyediaan jumlah keluarga
Pelayanan KB dan miskin di kec
Alat Kontrasepsi yang 50 10 10 10 100 10 30 60%
bagi Keluarga mendapatkan alat
Miskin kontrasepsi
jumlah
Peningkatan pelayanan
Perlindungan Hak kontrasepsi di
1570 150 150 150 100 100 400 25%
Reproduksi fasilitas
Individu kesehatan
(kasus)

Jumlah data
demografi,data
Pendataan keluarga dan 5 1 0 0 100 0 1 0.2
Keluarga tahapan keluarga
di setiap desa /
kelurahan yang
tersedia

jumlah orang
Promosi
yang mengikuti 750 0 100 100 100 100 200 27%
Pelayanan KHIBA penyuluhan
KHIBA

Pengadaan Alat Jumlah alat 50 4 0 0 0 4 8%


Kesehatan penyimpanan
Pendukung alat/ obat
Pelayanan Keluarga kontrasepsi (unit)
Berencana (DAK) yang tersedia
Jumlah Obgyn
bed (unit) yang 50 0 7 7 100 7 14%
tersedia

1 0 1 1 100 0 1 100%
Jumlah Mobil
Unit Pelayanan
Pengadaan Sarana KB ( MUYAN )
Mobilitas yang tersedia
Pelayanan dan
penerangan Jumlah Mobil
Keluarga Berencana Penerangan KB ( 1 1 0 0 100 0 1 100%
(DAK) MUPEN ) yang
tersedia
Jumlah Mobil
Distribusi Alokon
KB dan jemput 1 0 0 0 100 1 1 100%
antar calon
akseptor yang
tersedia
Jumlah peralatan
informasi kb yang
Pengelolaan Data terpelihara
5 0 1 1 100 1 1 20%
dan Informasi KB

Pengumpulan
Bahan Informasi jumlah bahan 25 0 10 10 100 10 20 80%
Tentang informasi
Pengasuhan dan pengasuhan dan
Pembinaan pembinaan
Tumbuh Kembang tumbuh kembang

Monev pelayanan
jumlah dokumen
KB (DAK Non Fisik 5 1 0 0 0 1 20%
monev KB
2017 / BOKB)

Jumlah Data
Pendataan Tribina pengelolaan
kelompok tribina 5 16 0 0 0 16 320%
(BKL,BKR,BKL)
yang tersedia
Jumlah klinik
yang
Bantuan mendapatkan 200 0 50 50 100 50 100 50%
Operasional pembinaan
Keluarga Berencana
Jumlah kampung
(BOKB,DAK, Non
KB yang
Fisik) 50 10 11 100 21 32 64%
mendapatkan
pembinaan
Jumlah Kelompok
Tribina yang
mendapatkan 200 50 50 100 69 119 60%
pembinaan

Jumlah PPKBD
yang
melaksanakan 864 50 50 100 288 338 39%
kegiatan KIE

Advokasi dan Jumlah


Pembinaan Kampung KB
Kelompok yang 70 0 0 0 100 10 10 14%
Kampung KB ( mendapatkan
DAK Non Fisik advokasi dan
2017 / BOKB ) pembinaan
Jumlah alat
kontrasepsi ( IUD
Kit dan Implant 160 0 24 24 100 0 24 15%
Pengadaan Alat Removal Kit/unit )
Kontrasepsi (DAK) yang tersedia

Pengadaan jumlah peralatan 72 0 3 3 100 6 9 13%


Peralatan Kerja pendukung
Petugas PKB/PLKB kegiatan
(DAK) PKB/PLKB

50 2 8 8 100 0 10 20%

Jumlah KIE KIT

Pengadaan Sarana
KIE KIT KKBPK dan 50 0
Genre KIT (DAK) Jumlah KIE
Pendidikan dan
kependudukan Kit

0
Jumlah Genre
Kit tersedia 50
Jumlah kampung
Pembentukan KB terbentuk 70 10 0 0 0 0 10 14%
Kampung KB

Jumlah Kampung
KB yang
Advokasi dan mendapatkan
pembinaan advokasi dan 70 10 1 10 100 10 30 43%
Kelompok pembinaan
Kampung KB

Program
Pengembangan
Data/Informasi
(Semua PD)
Tersedianya
Website
DPPKBPPPA
4 0 1 1 100 0 1 25%
Publikasi dan
Informasi
Perangkat Daerah
Program
Keserasian
Kebijakan
Peningkatan
Kualitas
Perempuan (
jabatan politik&
Jumlah seluruh
perwakilan
Kabupaten / kota
Pelaksanaan dan Propinsi yang
Rakorda PPPA mengikuti 10 10 0 0 0 0 10 100%
Tingkat Ptovinsi Rakorda PPPA tk.
Propinsi Kaltim

Program
Penguatan
Kelembagaan
Pengarusutama
n Gender dan
Anak
Jumlah
lembaga/organisa
Peningkatan si yang tergabung
Kapasitas dan dalam GT KLA
Jaringan dan APSAI yang
Kelembagaan membidangi 200 0 50 50 100 50 100 50%
Pemenuhan Hak perempuan dan
dan Perlindungan anak yang
Anak terbentuk dan
mendapatkan
pembinaan
Fasilitas Jumlah lembaga
Pengembangan yang tergabung
Pusat Pelayanan dalam forum
Terpadu kordinasi
lembaga layanan 192 30 30 30 100 0 60 31%
Pemberdayaan
Perempuan dan perlindungan
Perlindungan perempuan dan
Anak mendapatkan
fasilitasi

Jumlah
Pengembangan
kecamatan dan
model Kabupaten desa menuju
40 8 0 0 0 8 16 40%
layak anak ramah dan layak
anak
jumlah peserta
yang mengikuti
workshop
mengenai 300 0 100 100 100 0 100 33%
Workshop regulasi regulasi PUG
tentang PUG didaerah
didaerah
Jumlah kasus
Peningkatan ABH yang
Upaya ditindaklanjuti
Perlindungan 150 30 30 30 100 50 110 73%
Anak Berhadapan
dengan Hukum
Jumlah
Pembinaan Perusahaan
organisasi pembina
perempuan(P2WK nakerwan
SS,GSI,RSSI dan 40 10 0 0 100 0 10 25%
perusahaan
pembina
nakerwan)

Program
Peningkatan
kualitas hidup
dan
100
perlindungan
perempuan
(kekerasan
perempuan)
Jumlah P2TP2A
disetiap
Kecamatan yang
Raker P2TP2A 30 10 0 0 0 0 10 33%
mengikuti raker

Penguatan
Kelembagaan
Pengarusutama
n Gender dalam
Pembangunan

Jumlah peserta
yang mengikuti
Peningkatan Pelatihan tentang
Kapasitas SDM Konveksi Hak 200 50 0 0 0 50 100 50%
Tentang Konvensi Anak
Hak Anak ( KHA )

Peningkatan
Peran Serta
Kesetaraan
Gender dalam
Pembangunan

Pameran Hasil
Karya Perempuan
di Bidang
Pembangunan 17 0 4 4 100 3 7 41%
Jumlah desa
Prima yang
terbentuk dan
mendapatkan
pembinaan
Advokasi dan 39 7 7 7 100 1 15 38%
Fasilitasi PUG bagi
Perempuan dalam
pembentukan dan
Pembinaan Desa
Prima

Program
Penguatan
Kelembagaan
Pengarusutamaan
Gender atau Anak
(layak anak)
Peringatan Hari
Anak Nasional ( Jumlah
pelaksanaan
HAN )
peringatan HAN
dlm rangka
terwujudnya Kab.
Paser menuju 1000 0 200 200 100 200 400 40%
layak anak &
pengiriman
delegasi FAKP yg
mewakili tingkat
Kaltim & Pusat

Program
Pengembangan
Pusat Pelayanan
Informasi dan
Konseling KRR
Jumlah kelompok
Fasilitasi PIK yang
pembentukan dan terbentuk dan
111 21 21 21 100 23 65 59%
pembinaan PIK menfdapatkan
KRR pembinaan PIK
KRR

Jumlah
kecamatan yang
Pembinaan, mendapatkan 50 0 10 10 100 0 10 20%
Advokasi dan pembinaan &
Evaluasi Forum monev Forum
Anak Anak

Program
pengembangan
model
operasional
BKB - Posyandu
- PADU

Jumlah UPPKS
Advokasi dan yang terbentuk
pembinaan dan mendapatkan
132 19 19 19 100 18 56 42%
pengelolaan pembinaan
UPPKS

jumlah BKB
Advokasi dan yang terbentuk 141 0 5 5 100 30 35 25%
Pembinaan dan mendapatkan
Pengelolaan BKB pembinan

jumlah BKR 26 0 4 4 100 4 8 31%


Advokasi dan yang terbentuk
Pembinaan dan mendapatkan
Pengelolaan BKR pembinaan

jumlah BKL
Advokasi dan yang terbentuk 29 0 6 6 100 6 12 41%
Pembinaan dan mendapatkan
Pengelolaan BKL pembinaan

Perencanaan
Pembangunan
Daerah

Jumlah Dokumen
Penyusunan RENJA yang 50 1 1 1 100 10 12 24%
Renja SKPD tersusun
Jumlah RENJA
SKPD pertriwulan
yang terevaluasi
Evaluasi Renja 5 1 1 1 100 1 3 60%
Tersediannya
RENstra SKPD
Review dan revisi yang terupdate 3 1 0 0 100 0 1 33%
RENSTRA SKPD

Jumlah
dokumen
perencanaan dan
anggaran ( 25 0 5 5 100 5 10 40%
Penyusunan Proposal DAK,
Pedoman Bankeu Prov,
Perencanaan RKA,DPA,LK )
Anggaran yang tersedia

Program
penyelenggaraan
Sistem
Pengendalian
Intern Pemerintah
( SPIP )
Jumlah Dokumen
Laporan SPIP
yang tersusun 5 1 1 1 100 1 3 60%

SPIP
2.2 ISU-ISU PENTING PENYELENGGARAAN PERANGKAT DAERAH

Berdasarkan identifikasi analisis terhadap kinerja pelayanan Dinas Pengendalian


Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak,
permasalahan dan hambatan dalam penyelengaraan tugas dan fungsi, capaian terhadap
Visi dan Misi Kepala Daerah, capaian program Nasional, tantangan dan peluang maka
ditentukan isu strategis Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana,
Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak sebagai berikut:
1. Belum optimalnya pelaksanaan pengarusutamaan Gender
2. Belum optimalnya penanganan kekerasan terhadap perempuan dan anak serta
pemenuhan hak anak
3. Belum optimalnya kualitas dan cakupan pelayanan KB, keluarga sejahtera serta
pengendalian penduduk
4. Belum optimalnya pelayanan adminstratif dan pengelolaan pelayanan publik.

2.3. REVIEW TERHADAP RANCANGAN AWAL RKPD


Review terhadap rancangan awal RKPD dimaksudkan untuk membandingkan
antara rumusan hasil identifikasi kebutuhan program dan kegiatan berdasarkan analisis
kebutuhan yang telah mempertimbangkan kinerja pencapaian target Renstra dan tingkat
kinerja yang dicapai oleh Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana,
Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Dengan arahan kepala daerah terkait
prioritas program dan kegiatan dan pagu indikatif yang disediakan untuk Dinas
Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan
Perlindungan Anak berdasarkan Rancangan Awal RKPD.

Review terhadap rancangan awal RKPD dapat dijabarkan pada tabel berikut ini:

9
Tabel. T-II.3
Review Terhadap Rancangan Awal Perangkat Daerah Tahun 2020
Kabupaten Paser

:Dinas
Nama SKPD PPKBPPPA

Rancangan Awal RKPD Hasil Analisis Kebutuhan


No. Program/Kegiatan Lokasi Indikator Kinerja Pagu Indikatif (Rp) Program/Kegiatan Lokasi Indikator Kinerja Target Kebutuhan Dana (Rp)
Target Capaian
Capaian

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11)
Program Penguatan Kelembagaan DPPKBPPPA Persentase Program DPPKBPPPA Persentase
Pengarusutamaan Gender dan Kab. Paser Perangkat Daerah Penguatan Kab. Paser Perangkat Daerah
Anak yang menyusun Kelembagaan yang menyusun
PPRG 62 157,050,000 Pengarusutamaan PPRG 62 157,050,000
Gender dan Anak

Penguatan Pokja PUG DPPKBPPPA jumlah pertemuan Penguatan Pokja DPPKBPPPA jumlah pertemuan
Kab. Paser konsolidasi atau PUG Kab. Paser konsolidasi atau
rapat pokja PUG rapat pokja PUG
SKPD pertahun 4 56,125,000 SKPD pertahun 4 56,125,000

Advokasi Pendampingan DPPKBPPPA jumlah SKPD yang Advokasi DPPKBPPPA jumlah SKPD yang
Penyusunan PPRG Kab. Paser mendapatkan Pendampingan Kab. Paser mendapatkan
pendampingan 20 100,925,000 Penyusunan PPRG pendampingan 20 100,925,000
DPPKBPPPA Persentase DPPKBPPPA Persentase
Kab. Paser perangkat Daerah Kab. Paser perangkat Daerah
yang telah 50 86,075,000 yang telah 50 86,075,000
memahami ARG memahami ARG

Pelatihan Penyusunan Anggaran DPPKBPPPA Jumlah SKPD yang Pelatihan DPPKBPPPA Jumlah SKPD yang
Responsif Gender ( ARG ) Kab. Paser mengikuti pelatihan Penyusunan Kab. Paser mengikuti pelatihan
ARG Anggaran Responsif ARG
8 86,075,000 8 86,075,000
Gender ( ARG )

Forum Data Terpilah Perangkat DPPKBPPPA Jumlah data terpilah Forum Data Terpilah DPPKBPPPA Jumlah data terpilah
Daerah Kab. Paser yang berbasis Perangkat Daerah Kab. Paser yang berbasis
gender dari seluruh gender dari seluruh
SKPD yang tersedia 0 0 SKPD yang tersedia 0 0

DPPKBPPPA Kebijakan DPPKBPPPA Kebijakan


Kab. Paser pengarusutamaan Kab. Paser pengarusutamaan
gender yang gender yang
0 0 0 0
ditetapkan ditetapkan

Monitoring dan Evaluasi PUG di DPPKBPPPA Jumlah dokumen Monitoring dan DPPKBPPPA Jumlah dokumen
daerah Kab. Paser evaluasi PUG yang Evaluasi PUG di Kab. Paser evaluasi PUG yang
tersusun daerah tersusun
1 0 1 0

DPPKBPPPA Persentase DPPKBPPPA Persentase


Kab. Paser lembaga Kab. Paser lembaga
pengarusutamaan pengarusutamaan
gender yang gender yang
100 97,085,000.00 100 97,085,000.00
mendapatkan mendapatkan
pembinaan pembinaan
Pembinaan dan advokasi Organisasi DPPKBPPPA Jumlah pembinaan Pembinaan dan DPPKBPPPA Jumlah pembinaan
peduli Perlindungan Perempuan Kab. Paser dan advokasi advokasi Organisasi Kab. Paser dan advokasi
terhadap organisasi peduli Perlindungan terhadap organisasi
peduli perempuan 25 39,475,000.00 Perempuan peduli perempuan 25 39,475,000.00

Pembinaan dan Advokasi Organisasi DPPKBPPPA Jumlah organisasi Pembinaan dan DPPKBPPPA Jumlah organisasi
Perempuan Kab. Paser perempuan yang Advokasi Organisasi Kab. Paser perempuan yang
mendapat Perempuan mendapat
pembinaan 30 57,610,000 pembinaan 30 57,610,000

Program Peningkatan Peran Serta DPPKBPPPA Persentase Program DPPKBPPPA Persentase


dan Kesetaraan Gender dalam Kab. Paser perempuan dalam Peningkatan Peran Kab. Paser perempuan dalam
Pembangunan pekerjaan upahan Serta dan pekerjaan upahan
di sektor non- 54,5 76,380,000.00 Kesetaraan Gender di sektor non- 54,5 76,380,000.00
pertanian dalam pertanian
Pembangunan

Advokasi dan Fasilitasi PUG Bagi DPPKBPPPA jumlah desa prima Advokasi dan DPPKBPPPA jumlah desa prima
Perempuan Dalam Pembentukan dan Kab. Paser terbentuk dan Fasilitasi PUG Bagi Kab. Paser terbentuk dan
Pembinaan Desa Prima mendapatkan Perempuan Dalam mendapatkan
pembinaan 1 76,380,000 Pembentukan dan pembinaan 1 76,380,000
Pembinaan Desa
Prima

DPPKBPPPA Persentase DPPKBPPPA Persentase


Kab. Paser kelompok usaha Kab. Paser kelompok usaha
perempuan yang perempuan yang
mendapatkan 30 185,325,000.00 mendapatkan 30 185,325,000.00
bimbingan bimbingan
manajemen usaha manajemen usaha
Pameran Hasil Karya Perempuan di DPPKBPPPA Jumlah desa yang Pameran Hasil DPPKBPPPA Jumlah desa yang
Bidang Pembangunan Kab. Paser mengikuti pameran Karya Perempuan di Kab. Paser mengikuti pameran
hasil karya Bidang hasil karya
perempuan Pembangunan perempuan

2 69,105,000 2 69,105,000

Peningkatan Kewirausahaan Gender DPPKBPPPA jumlah wirausaha Peningkatan DPPKBPPPA jumlah wirausaha
Kab. Paser perempuan yang Kewirausahaan Kab. Paser perempuan yang
mengikuti pelatihan Gender mengikuti pelatihan
kewirausahaan kewirausahaan
25 116,220,000 25 116,220,000

Sosialisasi Kebijakan Kesetaraan DPPKBPPPA Sosialisasi Kebijakan DPPKBPPPA


Gender Pemberdayaan Perempuan Kab. Paser Kesetaraan Gender Kab. Paser
jumlah peserta Pemberdayaan jumlah peserta
yang mengikuti Perempuan yang mengikuti
50 58,015,000 50 58,015,000
Sosialisasi Sosialisasi
Kebijakan Kebijakan
Kesetaraan Gender Kesetaraan Gender
PP dan PA PP dan PA
Program Keserasian Kebijakan DPPKBPPPA Rasio PNS Program DPPKBPPPA Rasio PNS
Peningkatan Kualitas Perempuan Kab. Paser perempuan Keserasian Kab. Paser perempuan
terhadap PNS laki- Kebijakan terhadap PNS laki-
laki Peningkatan laki
0.33 85,231,000.00 Kualitas 0.33 85,231,000.00
Perempuan
Pemberdayaan lembaga yang DPPKBPPPA jumlah SDM yang Pemberdayaan DPPKBPPPA jumlah SDM yang
berbasis gender Kab. Paser telah mengikuti lembaga yang Kab. Paser telah mengikuti
workshop berbasis gender workshop

200 85,231,000.00 200 85,231,000.00

Program Peningkatan Kualitas DPPKBPPPA Persentase Program DPPKBPPPA Persentase


Hidup dan Perlindungan Kab. Paser kelengkapan Peningkatan Kab. Paser kelengkapan
Perempuan dan Anak layanan P2TP2A Kualitas Hidup dan layanan P2TP2A
90 188,526,000.00 90 188,526,000.00
sesuai standar Perlindungan sesuai standar
Perempuan dan
Anak
Sosialisasi dan Advokasi Kebijakan DPPKBPPPA Jumlah perusahaan Sosialisasi dan DPPKBPPPA Jumlah perusahaan
Perlindungan Tenaga Kerja Kab. Paser dan nakerwan yang Advokasi Kebijakan Kab. Paser dan nakerwan yang
Perempuan mengikuti sosialisasi Perlindungan mengikuti sosialisasi
dan advokasi Tenaga Kerja dan advokasi
tentang Perempuan tentang
perlindungan 20/40 21,526,000 perlindungan 20/40 21,526,000
perempuan perempuan

Pelatihan Tenaga Terlatih Mampu DPPKBPPPA Jumlah Pelatihan Tenaga DPPKBPPPA Jumlah
Tata Laksana terhadap tindak Kab. Paser lembaga/orang yang Terlatih Mampu Tata Kab. Paser lembaga/orang yang
kekerasan mengikuti pelatihan Laksana terhadap mengikuti pelatihan
mampu tata laksana tindak kekerasan mampu tata laksana
tindak kekerasan tindak kekerasan
5/15 71,780,000 5/15 71,780,000
Fasilitasi upaya Perlindungan DPPKBPPPA Jumlah lembaga Fasilitasi upaya DPPKBPPPA Jumlah lembaga
Perempuan terhadap tindak Kab. Paser yang tergabung Perlindungan Kab. Paser yang tergabung
kekerasan dalam forum Perempuan terhadap dalam forum
kordinasi lembaga tindak kekerasan kordinasi lembaga
layanan layanan
perlindungan 19 95,220,000 perlindungan 19 95,220,000
perempuan dan perempuan dan
mendapatkan mendapatkan
fasilitasi fasilitasi

Program Penguatan Kelembagaan DPPKBPPPA Persentase Program DPPKBPPPA Persentase


Pengarusutamaan Gender atau Kab. Paser penyelesaian Penguatan Kab. Paser penyelesaian
anak ( kekerasan anak ) kasus ABH Kelembagaan kasus ABH
90 218,707,200.00 90 218,707,200.00
Pengarusutamaan
Gender atau anak (
kekerasan anak )
Peningkatan Upaya Perlindungan DPPKBPPPA Jumlah kasus ABH Peningkatan Upaya DPPKBPPPA Jumlah kasus ABH
Anak Berhadapan Dengan Hukum ( Kab. Paser yang ditindaklanjuti Perlindungan Anak Kab. Paser yang ditindaklanjuti
ABH ) Berhadapan Dengan
Hukum ( ABH )
30 59,125,000 30 59,125,000

Penyusunan Profil Data Anak DPPKBPPPA Penyusunan Profil DPPKBPPPA


Kab. Paser Data Anak Kab. Paser
Jumlah data anak Jumlah data anak
1 159,582,200 1 159,582,200
terpilah (buku) terpilah (buku)
Program Penguatan Kelembagaan DPPKBPPPA Persentase Program DPPKBPPPA Persentase
Pengarusutamaan Gender atau Kab. Paser Kecamatan Layak Penguatan Kab. Paser Kecamatan Layak
anak (Layak anak ) Anak Terbentuk Kelembagaan Anak Terbentuk
Pengarusutamaan
Gender atau anak
90 415,952,400.00 (Layak anak ) 90 415,952,400.00

Penyusunan Kebijakan dan DPPKBPPPA Penyusunan DPPKBPPPA


Harmonisasi Pemenuhan Hak Anak Kab. Paser Kebijakan dan Kab. Paser
Harmonisasi
Pemenuhan Hak
79,562,200.00 Anak 79,562,200.00
Jumlah kebijakan Jumlah kebijakan
tersusun ( perda, tersusun ( perda,
perbup, intruksi, perbup, intruksi,
surat edaran dan surat edaran dan
MOU ) MOU )
Pelatihan Konveksi Hak Anak DPPKBPPPA Jumlah SDM yg Pelatihan Konveksi DPPKBPPPA Jumlah SDM yg
Kab. Paser terlatih tentang KHA Hak Anak Kab. Paser terlatih tentang KHA
& terselenggaranya 50 71,963,000 & terselenggaranya 50 71,963,000
pelatihan KHA pelatihan KHA

Peringatan Hari Anak Nasional ( HAN DPPKBPPPA Jumlah pelaksanaan Peringatan Hari DPPKBPPPA Jumlah pelaksanaan
) Kab. Paser peringatan HAN dlm Anak Nasional ( Kab. Paser peringatan HAN dlm
rangka terwujudnya HAN ) rangka terwujudnya
Kab. Paser menuju Kab. Paser menuju
layak anak & 1 80,875,000 layak anak & 1 80,875,000
pengiriman delegasi pengiriman delegasi
FAKP yg mewakili FAKP yg mewakili
tingkat Kaltim & tingkat Kaltim &
Pusat Pusat
Pengembangan Model Kabupaten DPPKBPPPA Jumlah kecamatan Pengembangan DPPKBPPPA Jumlah kecamatan
Layak Anak Kab. Paser dan desa menuju Model Kabupaten Kab. Paser dan desa menuju
ramah dan layak Layak Anak ramah dan layak
anak anak
10/12 24,920,000 10/12 24,920,000

DPPKBPPPA Master Plan KLA DPPKBPPPA Master Plan KLA


Kab. Paser Kabupaten Paser Kab. Paser Kabupaten Paser
Lanjutan Lanjutan

1 0 1 0

DPPKBPPPA DPPKBPPPA
Kab. Paser Kab. Paser
Fasilitasi
Jumlah dokumen Jumlah dokumen
Penyusunan
Fasilitasi Penyusunan Rencana Aksi Rencana Aksi Rencana Aksi
1 158,632,200 Rencana Aksi 1 158,632,200
Daerah Pengembangan KLA Daerah dalam Daerah dalam
Daerah
pengembangan KLA pengembangan KLA
Pengembangan KLA

DPPKBPPPA Persentase forum DPPKBPPPA Persentase forum


Kab. Paser anak yang Kab. Paser anak yang
mendapatkan mendapatkan
pembinaan pembinaan
35 10,976,800.00 35 10,976,800.00
Pembinaan,Advokasi Dan Evaluasi DPPKBPPPA Jumlah kecamatan Pembinaan,Advokasi DPPKBPPPA Jumlah kecamatan
Forum Anak Kab. Paser yang mendapatkan Dan Evaluasi Forum Kab. Paser yang mendapatkan
pembinaan & monev 10 10,976,800 Anak pembinaan & monev 10 10,976,800
Forum Anak Forum Anak
DPPKBPPPA DPPKBPPPA
Kab. Paser Kab. Paser

DPPKBPPPA Persentase DPPKBPPPA Persentase


Program Keluarga
Program Keluarga Berencana Kab. Paser pemakaian alat 76,5 531,081,400.00 Kab. Paser pemakaian alat 76,5 531,081,400.00
Berencana
kontrasepsi ( CPR ) kontrasepsi ( CPR )

Penyediaan Pelayanan KB dan Alat DPPKBPPPA jumlah keluarga Penyediaan DPPKBPPPA jumlah keluarga
Kontrasepsi Bagi Keluarga Miskin Kab. Paser miskin di kec yang Pelayanan KB dan Kab. Paser miskin di kec yang
10 108,131,400 10 108,131,400
mendapatkan alat Alat Kontrasepsi mendapatkan alat
kontrasepsi Bagi Keluarga Miskin kontrasepsi
Peningkatan Perlindungan Hak DPPKBPPPA jumlah pelayanan Peningkatan DPPKBPPPA jumlah pelayanan
Reproduksi Individu Kab. Paser kontrasepsi di Perlindungan Hak Kab. Paser kontrasepsi di
fasilitas kesehatan Reproduksi Individu fasilitas kesehatan
(kasus) (kasus)

20 192,500,000 20 192,500,000
Fasilitasi Kelompok Masyarakat DPPKBPPPA jumlah kelompok Fasilitasi Kelompok DPPKBPPPA jumlah kelompok
Peduli KB Kab. Paser masyarakat peduli Masyarakat Peduli Kab. Paser masyarakat peduli
program KB KB program KB
300 230,450,000 300 230,450,000

DPPKBPPPA Persentase DPPKBPPPA Persentase


Kab. Paser kecamatan yang Kab. Paser kecamatan yang
memiliki kampung memiliki kampung
KB 100 37,577,100.00 KB 100 37,577,100.00

Advokasi dan Pembinaan Kelompok DPPKBPPPA Jumlah Kampung Advokasi dan DPPKBPPPA Jumlah Kampung
Kampung KB Kab. Paser KB yang Pembinaan Kab. Paser KB yang
mendapatkan Kelompok Kampung mendapatkan
advokasi dan KB advokasi dan
pembinaan pembinaan
25 37,577,100 25 37,577,100

Pembentukan Kampung KB DPPKBPPPA jumlah kampung KB Pembentukan DPPKBPPPA jumlah kampung KB


Kab. Paser terbentuk Kampung KB Kab. Paser terbentuk

14 0 14 0

DPPKBPPPA Persentase DPPKBPPPA Persentase


Kab. Paser Petugas lini Kab. Paser Petugas lini
lapangan yang 85 663,525,000.00 lapangan yang 85 663,525,000.00
terampil terampil
dalammemberikan dalammemberikan
pelayanan pelayanan

Penyediaan Tenaga Penyuluh DPPKBPPPA Jumlah Penyuluh KB Penyediaan Tenaga DPPKBPPPA Jumlah Penyuluh KB
lapangan KB Kab. Paser tersedia Penyuluh lapangan Kab. Paser tersedia
KB
23 41,750,000.00 23 41,750,000.00

Pengadaan Peralatan kerja untuk DPPKBPPPA Jumlah peralatan Pengadaan DPPKBPPPA Jumlah peralatan
PKB Kab. Paser pendukung kegiatan Peralatan kerja Kab. Paser pendukung kegiatan
PKB/PLKB untuk PKB PKB/PLKB
50 473,800,000.00 50 473,800,000.00

Pelatihan Keterampilan Bidan Dalam DPPKBPPPA jumlah bidan desa Pelatihan DPPKBPPPA jumlah bidan desa
Pemasangan MKJIP Kab. Paser yang mendapat Keterampilan Bidan Kab. Paser yang mendapat
pelatihan MKJP Dalam Pemasangan pelatihan MKJP
40 147,975,000 MKJIP 40 147,975,000

DPPKBPPPA Cakupan data DPPKBPPPA Cakupan data


Kab. Paser mikro keluarga Kab. Paser mikro keluarga
tersedia tersedia
100 46,000,000.00 100 46,000,000.00
Pengelolaan Data dan Informasi KB DPPKBPPPA Jumlah analisis data Pengelolaan Data DPPKBPPPA Jumlah analisis data
Kab. Paser hasil kontrasepsi KB dan Informasi KB Kab. Paser hasil kontrasepsi KB
yang tersedia yang tersedia
2 46,000,000 2 46,000,000

DPPKBPPPA Persentase Klinik DPPKBPPPA Persentase Klinik


Kab. Paser KB yang Kab. Paser KB yang
mendapatkan 80 2,149,458,000.00 mendapatkan 80 2,149,458,000.00
bantuan peralatan bantuan peralatan
kesehatan kesehatan
Bantuan Operasional Keluarga DPPKBPPPA Tersediannya alat Bantuan Operasional DPPKBPPPA Tersediannya alat
Berencana ( BOKB, DAK Non Fisik ) Kab. Paser dan obat kontrasepsi Keluarga Berencana Kab. Paser dan obat kontrasepsi
di klinik pelayanan ( BOKB, DAK Non di klinik pelayanan
KB 52 Fisik ) KB 52

DPPKBPPPA Jumlah kampung KB DPPKBPPPA Jumlah kampung KB


Kab. Paser yang beroprasional Kab. Paser yang beroprasional

25 2,149,458,000 25 2,149,458,000

DPPKBPPPA Jumlah Balai DPPKBPPPA Jumlah Balai


Kab. Paser penyuluhan KB yang Kab. Paser penyuluhan KB yang
beroperasional beroperasional
1 1
Program Pengembangan Model DPPKBPPPA Persentase Program DPPKBPPPA Persentase
Operasional BKB-Posyandu-PADU Kab. Paser kelompok Pengembangan Kab. Paser kelompok
peningkatan Model Operasional peningkatan
kesejahteraan BKB-Posyandu- kesejahteraan
28 15,150,000.00 28 15,150,000.00
keluarga yang PADU keluarga yang
terbentuk dan terbentuk dan
mendapatkan mendapatkan
pembinaan pembinaan
Advokasi dan Pembinaan DPPKBPPPA jumlah UPPKS Advokasi dan DPPKBPPPA jumlah UPPKS
Pengelolaan UPPKS Kab. Paser yang terbentuk dan Pembinaan Kab. Paser yang terbentuk dan
mendapat Pengelolaan UPPKS mendapat
pembinaan 18 15,150,000 pembinaan 18 15,150,000

DPPKBPPPA Persentase DPPKBPPPA Persentase


Kab. Paser keluarga balita, Kab. Paser keluarga balita,
keluarga remaja, keluarga remaja,
keluarga lansia 81.25 26,350,000.00 keluarga lansia 81.25 26,350,000.00
yang ikut program yang ikut program
BKB, BKR dan BKL BKB, BKR dan BKL

Advokasi dan Pembinaan DPPKBPPPA jumlah BKB yang Advokasi dan DPPKBPPPA jumlah BKB yang
Pengelolaan BKB Kab. Paser terbentuk dan Pembinaan Kab. Paser terbentuk dan
mendapatkan Pengelolaan BKB mendapatkan
pembinan 38 15,900,000 pembinan 38 15,900,000

Advokasi dan Pembinaan Pengelola DPPKBPPPA jumlah BKR yang Advokasi dan DPPKBPPPA jumlah BKR yang
BKR Kab. Paser terbentuk dan Pembinaan Kab. Paser terbentuk dan
mendapatkan Pengelola BKR mendapatkan
pembinaan 6 5,400,000 pembinaan 6 5,400,000
Advokasi dan Pembinaan Pengelola DPPKBPPPA jumlah BKL yang Advokasi dan DPPKBPPPA jumlah BKL yang
BKL Kab. Paser terbentuk dan Pembinaan Kab. Paser terbentuk dan
mendapatkan Pengelola BKL mendapatkan
7 5,050,000 7 5,050,000
pembinaan pembinaan

Program Keluarga Berencana DPPKBPPPA Persentase Program Keluarga DPPKBPPPA Persentase


Kab. Paser penurunan Berencana Kab. Paser penurunan
kehamilan tidak 7 64,930,000.00 kehamilan tidak 7 64,930,000.00
diinginkan dari diinginkan dari
WUS WUS

Promosi Pelayanan KHIBA DPPKBPPPA jumlah orang yang Promosi Pelayanan DPPKBPPPA jumlah orang yang
Kab. Paser mengikuti KHIBA Kab. Paser mengikuti
penyuluhan KHIBA penyuluhan KHIBA
100 64,930,000 100 64,930,000

Program Pengembangan Pusat DPPKBPPPA Persentase Program DPPKBPPPA Persentase


Pelayanan Informasi dan Kab. Paser kelompok PIK Pengembangan Kab. Paser kelompok PIK
Konseling KRR remaja / Pusat Pelayanan remaja /
Mahasiswa yang 35 60,328,400.00 Informasi dan Mahasiswa yang 35 60,328,400.00
terbentuk dan Konseling KRR terbentuk dan
mendapatkan mendapatkan
pembinaan pembinaan
Fasilitasi Pembentukan dan DPPKBPPPA Jumlah kelompok Fasilitasi DPPKBPPPA Jumlah kelompok
Pembinaan PIK KRR Kab. Paser PIK R/M yang Pembentukan dan Kab. Paser PIK R/M yang
terbentuk dan Pembinaan PIK KRR terbentuk dan
mendapatkan 18 mendapatkan 18
pembinaan PIK R/M pembinaan PIK R/M

60,328,400 60,328,400
DPPKBPPPA Jumlah PIK R/M DPPKBPPPA Jumlah PIK R/M
Kab. Paser yang mengikuti Kab. Paser yang mengikuti
lomba Duta GENRE lomba Duta GENRE
36 36
Program Pelayanan Administrasi DPPKBPPPA Persentase SKPD Program Pelayanan DPPKBPPPA Persentase SKPD
Perkantoran (Rutin SKPD) Kab. Paser yang terlayani Administrasi Kab. Paser yang terlayani
100 575,714,000.00 Perkantoran (Rutin 100 575,714,000.00
SKPD)

Penyediaan Jasa Surat Menyurat DPPKBPPPA Jumlah benda pos ( Penyediaan Jasa DPPKBPPPA Jumlah benda pos (
Kab. Paser materai ) yang 220 52,020,000 Surat Menyurat Kab. Paser materai ) yang 220 52,020,000
tersedia tersedia

Penyediaan Jasa Komunikasi, DPPKBPPPA Jumlah pelayanan Penyediaan Jasa DPPKBPPPA Jumlah pelayanan
Sumber Daya Air dan Listrik Kab. Paser jasa tlepon,listrik,air Komunikasi, Sumber Kab. Paser jasa tlepon,listrik,air
internet dan tv kabel Daya Air dan Listrik internet dan tv kabel
yang tersedia 12 107,400,000 yang tersedia 12 107,400,000
(bulan) (bulan)

Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan DPPKBPPPA Jumlah kendaraan Penyediaan Jasa DPPKBPPPA Jumlah kendaraan
Perizinan Kendaraan Kab. Paser dinas kantor yang Pemeliharaan dan Kab. Paser dinas kantor yang
Dinas/Operasional tersedia dan terawat 7 12,800,000 Perizinan Kendaraan tersedia dan terawat 7 12,800,000
Dinas/Operasional
Penyediaan Jasa Administrasi DPPKBPPPA Jumlah honor Penyediaan Jasa DPPKBPPPA Jumlah honor
Keuangan Kab. Paser pengelola keuangan Administrasi Kab. Paser pengelola keuangan
dan pegawai Keuangan dan pegawai
honorer (orang) honorer (orang)
20 103,028,000 20 103,028,000
yang terbayar yang terbayar

DPPKBPPPA Jumlah bahan DPPKBPPPA Jumlah bahan


Kab. Paser kebersihan yang 11 Kab. Paser kebersihan yang 11
tersedia tersedia

DPPKBPPPA Jumlah honor Penyediaan Jasa DPPKBPPPA Jumlah honor


Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor 23,445,000 23,445,000
Kebersihan Kantor
Kab. Paser petugas kebersihan Kab. Paser petugas kebersihan
(orang) yang 1 (orang) yang 1
tersedia tersedia
Penyediaan Peralatan dan DPPKBPPPA Jumlah peralatan Penyediaan DPPKBPPPA Jumlah peralatan
Perlengkapan Kantor Kab. Paser dan perlengkapan Peralatan dan Kab. Paser dan perlengkapan
kantor (item) yang 14 2,860,000 Perlengkapan Kantor kantor (item) yang 14 2,860,000
tersedia tersedia
Penyediaan Alat Tulis Kantor DPPKBPPPA Pengadaan alat tulis Penyediaan Alat DPPKBPPPA Pengadaan alat tulis
Kab. Paser kantor (item) Tulis Kantor Kab. Paser kantor (item)
60 48,708,600 60 48,708,600

Penyediaan Barang Cetakan dan DPPKBPPPA Jumlah bahan cetak Penyediaan Barang DPPKBPPPA Jumlah bahan cetak
Penggandaan Kab. Paser dan Cetakan dan Kab. Paser dan
penggandaan,foto 15 21,900,000 Penggandaan penggandaan,foto 15 21,900,000
copy dan penjilidan copy dan penjilidan
(item) yang tersedia (item) yang tersedia
Penyediaan Komponen Instalasi DPPKBPPPA Jumlah komponen Penyediaan DPPKBPPPA Jumlah komponen
Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Kab. Paser instalasi Komponen Instalasi Kab. Paser instalasi
listrik/penerangan Listrik/Penerangan listrik/penerangan
bangunan (item) 10 2,725,000 Bangunan Kantor bangunan (item) 10 2,725,000
yang tersedia yang tersedia

Penyediaan Bahan Bacaan dan DPPKBPPPA jumlah koran dan Penyediaan Bahan DPPKBPPPA jumlah koran dan
Peraturan Perundang-Undangan Kab. Paser pengadaan Buku Bacaan dan Kab. Paser pengadaan Buku
perundang- Peraturan perundang-
1080 4,380,000 1080 4,380,000
undangan Perundang- undangan
(exampler) yang Undangan (exampler) yang
berlangganan berlangganan
Penyediaan Makanan Dan Minuman DPPKBPPPA jumlah makanan Penyediaan DPPKBPPPA jumlah makanan
Kab. Paser dan minuman Makanan Dan Kab. Paser dan minuman
tersedia (kotak) 1200 11,250,000 Minuman tersedia (kotak) 1200 11,250,000

Rapat-Rapat Koordinasi dan DPPKBPPPA Jumlah rapat Rapat-Rapat DPPKBPPPA Jumlah rapat
Konsultasi ke Luar Daerah Kab. Paser koordinasi dan Koordinasi dan Kab. Paser koordinasi dan
konsultasi (item Konsultasi ke Luar konsultasi (item
kegiatan) yang 10 185,197,400 Daerah kegiatan) yang 10 185,197,400
terlaksana terlaksana
Program Peningkatan Sarana dan DPPKBPPPA Persentase SKPD Program DPPKBPPPA Persentase SKPD
Prasarana Aparatur (Rutin SKPD) Kab. Paser yang tercukupi Peningkatan Kab. Paser yang tercukupi
sarana prasarana 100 983,285,000.00 Sarana dan sarana prasarana 100 983,285,000.00
untuk menunjang Prasarana Aparatur untuk menunjang
kinerja aparatur (Rutin SKPD) kinerja aparatur
Pembangunan Gedung kantor DPPKBPPPA jumlah balai Pembangunan DPPKBPPPA jumlah balai
Kab. Paser penyuluhan KB Gedung kantor Kab. Paser penyuluhan KB
tersedia dan tersedia dan
Gudang Obat yang Gudang Obat yang
Tersedia 2 930,235,000 Tersedia 2 930,235,000

Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung DPPKBPPPA Jumlah gedung Pemeliharaan DPPKBPPPA Jumlah gedung
Kantor Kab. Paser kantor yang Rutin/Berkala Kab. Paser kantor yang
terpelihara Gedung Kantor terpelihara

3 5,000,000 3 5,000,000

Pemeliharaan Rutin/Berkala Mobil DPPKBPPPA Jumlah mobil Pemeliharaan DPPKBPPPA Jumlah mobil
Jabatan Kab. Paser jabatan (unit) 6 15,000,000 Rutin/Berkala Mobil Kab. Paser jabatan (unit) 6 15,000,000
tersedia Jabatan tersedia

Pemeliharaan Rutin/Berkala DPPKBPPPA Jumlah kendaraan Pemeliharaan DPPKBPPPA Jumlah kendaraan


Kendaraan Dinas/Operasional Kab. Paser dinas (mobil) yang 5 26,000,000 Rutin/Berkala Kab. Paser dinas (mobil) yang 5 26,000,000
tersedia dan terawat Kendaraan tersedia dan terawat
Dinas/Operasional
DPPKBPPPA Jumlah kendaraan DPPKBPPPA Jumlah kendaraan
Kab. Paser Dinas (motor) yang Kab. Paser Dinas (motor) yang
tersedia dan terawat 7 0 tersedia dan terawat 7 0
Pemeliharaan Rutin/Berkala DPPKBPPPA Jumlah Pemeliharaan DPPKBPPPA Jumlah
Perlengkapan Gedung Kantor Kab. Paser perlengkapan Rutin/Berkala Kab. Paser perlengkapan
gedung kantor (unit) Perlengkapan gedung kantor (unit)
yang terpelihara Gedung Kantor yang terpelihara
20 4,150,000 20 4,150,000

Pemeliharaan Rutin/Berkala DPPKBPPPA Jumlah peralatan Pemeliharaan DPPKBPPPA Jumlah peralatan


Peralatan Gedung Kantor Kab. Paser gedung kantor (unit) Rutin/Berkala Kab. Paser gedung kantor (unit)
yang terpelihara dan 12 2,900,000 Peralatan Gedung yang terpelihara dan 12 2,900,000
terawat Kantor terawat

Program Pengembangan DPPKBPPPA Persentase SKPD Program DPPKBPPPA Persentase SKPD


Data/Informasi (Semua PD) Kab. Paser yang memiliki Pengembangan Kab. Paser yang memiliki
media diseminasi 40 9,299,200.00 Data/Informasi media diseminasi 40 9,299,200.00
informasi (Semua PD) informasi

Penyusunan Data Statistik Sektoral DPPKBPPPA Jumlah Data Penyusunan Data DPPKBPPPA Jumlah Data
Kab. Paser sektoral Bidang Statistik Sektoral Kab. Paser sektoral Bidang
PPPA dan KB 1 9,299,200 PPPA dan KB 1 9,299,200
(buku) yang tersedia (buku) yang tersedia

Program Pengendalian dan DPPKBPPPA Persentase SKPD Program DPPKBPPPA Persentase SKPD
Evaluasi Pelaksanaan Kab. Paser yang menyusun Pengendalian dan Kab. Paser yang menyusun
Pembangunan Daerah (Realisasi LPPD tepat waktu Evaluasi LPPD tepat waktu
Anggaran/Semua PD) Pelaksanaan
100 27,425,800.00 100 27,425,800.00
Pembangunan
Daerah (Realisasi
Anggaran/Semua
PD)
Penyusunan Pelaporan Realisasi DPPKBPPPA Jumlah laporan Penyusunan DPPKBPPPA Jumlah laporan
Anggaran dan Kegiatan Kab. Paser realisasi kegiatan Pelaporan Realisasi Kab. Paser realisasi kegiatan
secara berkala ( Lap Anggaran dan secara berkala ( Lap
Bulanan PP, 32 19,475,000 Kegiatan Bulanan PP, 32 19,475,000
TEPRA, DAK, TEPRA, DAK,
Bankeu ) yang Bankeu ) yang
tersusun tersusun
SPIP DPPKBPPPA Jumlah dokumen SPIP DPPKBPPPA Jumlah dokumen
Kab. Paser laporan SPIP yang 1 7,950,800 Kab. Paser laporan SPIP yang 1 7,950,800
tersusun tersusun
Program Peningkatan DPPKBPPPA Persentase SKPD Program DPPKBPPPA Persentase SKPD
Pengembangan Sistem Pelaporan Kab. Paser yang menyusun Peningkatan Kab. Paser yang menyusun
Capaian Kinerja dan Keuangan LKj tepat waktu Pengembangan LKj tepat waktu
(Semua PD) 100 16,950,000.00 Sistem Pelaporan 100 16,950,000.00
Capaian Kinerja
dan Keuangan
(Semua PD)
Penyusunan Laporan Capaian DPPKBPPPA Jumlah Dokumen Penyusunan DPPKBPPPA Jumlah Dokumen
Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja Kab. Paser LPPD tersusun Laporan Capaian Kab. Paser LPPD tersusun
Perangkat Daerah 10 3,300,000 Kinerja dan Ikhtisar 10 3,300,000
Realisasi Kinerja
Perangkat Daerah
Penyusunan LKjIP DPPKBPPPA Jumlah LKjIP (buku) Penyusunan LKjIP DPPKBPPPA Jumlah LKjIP (buku)
Kab. Paser yang tersusun 1 1,500,000 Kab. Paser yang tersusun 1 1,500,000

Penyusunan Pelaporan Keuangan DPPKBPPPA Jumlah laporan Penyusunan DPPKBPPPA Jumlah laporan
Akhir Tahun Kab. Paser keuangan akhir Pelaporan Keuangan Kab. Paser keuangan akhir
tahun yang tersusun Akhir Tahun tahun yang tersusun

10 12,150,000 10 12,150,000

Program Perencanaan DPPKBPPPA Persentase SKPD Program DPPKBPPPA Persentase SKPD


Pembangunan Daerah (Semua PD) Kab. Paser yang menyusun Perencanaan Kab. Paser yang menyusun
dan menetapkan Pembangunan dan menetapkan
dokumen 100 87,279,000.00 Daerah (Semua PD) dokumen 100 87,279,000.00
perencanaan dan perencanaan dan
penganggaran penganggaran
tepat waktu tepat waktu
Penyusunan Pedoman Perencanaan DPPKBPPPA Jumlah dokumen Penyusunan DPPKBPPPA Jumlah dokumen
Anggaran Kab. Paser perencanaan dan Pedoman Kab. Paser perencanaan dan
anggaran ( Proposal Perencanaan anggaran ( Proposal
DAK, Bankeu Prov, 5 82,479,000 Anggaran DAK, Bankeu Prov, 5 82,479,000
RKA,DPA,LK ) yang RKA,DPA,LK ) yang
tersedia tersedia

Penyusunan Renja DPPKBPPPA Jumlah dokumen Penyusunan Renja DPPKBPPPA Jumlah dokumen
Kab. Paser RENJA SKPD yang Kab. Paser RENJA SKPD yang
tersusun tersusun
1 4,800,000 1 4,800,000

Program Pengendalian dan DPPKBPPPA Persentase SKPD Program DPPKBPPPA Persentase SKPD
Evaluasi Perencanaan Kab. Paser yang Pengendalian dan Kab. Paser yang
Pembangunan (Semua PD) melaksanakan Evaluasi melaksanakan
pengendalian dan 100 4,000,000.00 Perencanaan pengendalian dan 100 4,000,000.00
evaluasi Pembangunan evaluasi
perencanaan (Semua PD) perencanaan

Evaluasi Renja DPPKBPPPA Jumlah RENJA Evaluasi Renja DPPKBPPPA Jumlah RENJA
Kab. Paser SKPD (pertriwulan) Kab. Paser SKPD (pertriwulan)
yang terevaluasi yang terevaluasi
4 4,000,000 4 4,000,000
BAB III

TUJUAN, SASARAN DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA


BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN
ANAK

Pada bagian Bab ini menguraikan tentang tujuan, sasaran, program dan kegiatan
Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan
Perlindungan Anak selama tahun 2018 beserta prognosis. Sebelum merumuskan tujuan,
sasaran program dan kegiatan terlebih dahulu melakukan telaahan terhadap kebijakan
nasional. Fungsi dari telaahan tersebut adalah untuk memedomani kebijakan-kebijakan
nasional yang akan dilaksanakan didaerah.

3.I TELAAHAN RENSTRA KEMENTERIAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN


PERLINDUNGAN ANAK, BADAN KEPENDUDUKAN DAN KELUARGA
BERENCANA NASIONAL DAN DPPKB PROPINSI KALIMANTAN TIMUR

Tantangan dan permasalahan dalam pemberdayaan perempuan dan


perlindungan anak semakin bertambah berat dan kompleks. Oleh karena itu, peran
aktif masyarakat menjadi sangat penting dan menentukan keberhasilan pencapaian
sasaran tersebut. Namun dalam pelaksanaannya masih terdapat faktor penghambat
yang dapat menjadi penghalang pencapaian tujuan atau sasaran. Diperlukan kerja
keras dan upaya yang serius agar target tujuan dan sasaran yang ditetapkan dapat
tercapai. Berikut ini akan diuraikan apa saja faktor-faktor penghambat ataupun
faktor-faktor pendorong dari pelayanan yang mempengaruhi permasalahan
pelayanan Dinas PPKBPPPA Kabupaten Paser ditinjau dari sasaran jangka
menengah RENSTRA Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan
Anak ataupun RENSTRA Dinas PP dan KB Provinsi Kalimantan Timur.

1.Sasaran Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak yaitu


berfokus pada upaya peningkatan jumlah pemerintah daerah yang menerapkan kebijakan
yang respontif gender di bidang ekonomi, politik, sosial dan keamanan, kemudian
memberikan perlindungan terhadap hak- hak perempuan dan anak serta memperhatikan
tumbuh kembang anak.
Beberapa factor penghambat yang dihadapi dikabupaten Paser dalam pencapaian
sasaran di atas antara lain :
a. Kurang kompetitifnya tenaga kerja perempuan;
b. Kurangnya pemahaman pihak-pihak terkait/ stakeholder mengenai PUG;
c. Rendahnya tingkat pendidikan;
d. Kurangnya akses pendidikan bagi perempuan;
e. Kurangnya kesempatan perempuan berpartisipasi dalam pembangunan;

10
f. Belum optimalnya system layanan terpadu bagi perempuan dan anak korban
kekerasan;
g. Budaya Patriarckhi di masyarakat masih berjalan;
h. Kurangnya kometmen kepala daerah dan sinergitas lintas sektor;
i. Kurangnya koordinasi dan sinergitas kegiatan LSM/ LM, ORMAS
pemerhati perempuan dan Anak;
j. Kebijakan daerah belum responsive gender;
k. Data terpilah belum dilakukan oleh hamper semua sector / SKPD; dan
l. Belum didukung oleh kualitas dan kuantitas sumber daya pendukung baik
tenaga dan sarana prasarana.

Namun demikian terdapat kondisi yang merupakan faktor pendorong


pelayanan Dinas PPKBPPPA Kabupaten Paser yang dapat mengatasi permasalahan
pelayanan dan dapat mendorong pencapaian sasaran tersebut. Beberapa faktor
pendorong diantaranya adalah :

a. Masih terbukanya kesempatan kerja yang luas;


b. Telah adanya regulasi yang responsive gender;
c. Telah adanya program pengentasan kemiskinan;
d. Telah adanya regulasi terkait perlindungan perempuan dan anak dan KB;
e. Telah adanya komitmen pemerintah pusat dan provinsi dan kabupaten Paser
tentang KLA;
f. Telah adanya akses, manfaat, kontrol dan partisipasi bagi perempuan dalam
pembangunan; dan
g. Telah terselenggaranya pengembangan Model Desa Prima ( Perempuan Indonesia
Maju Mandiri);
2. Pada penanganan Keluarga Berencana dan Keluarga sehat masih terdapat
hambatan yang signifikan yaitu :
a. Terbatasnya sumber Daya baik SDM dan sarana Prasarana pendukung kegiatan
KB;
b. Kurangnya pemahaman tentang Reproduksi;
Namun demikian terdapat factor pendorong pelayanan Dinas PPKBPPPA
Kabupaten Paser yang dapat mengatasi permasalahan pelayanan dan dapat
mendorong pencapaian sasaran keluarga berencana sejahtera tersebut.
Beberapa faktor pendorong diantaranya adalah :
a) Meningkatnya kapasitas pengelola BKB melalui pembinaan dan evaluasi
pengelola BKB;

11
b) Telah dilakukan pembinaan peningkatan peranan wanita dalam menuju Keluarga
yang Sehat Sejahtera (P2WKSS) / Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga
Sejahtera (UPPKS).

3.I.I TELAAHAN RENCANA TATA RUANG WILAYAH DAN KAJIAN


LINGKUNGAN HIDUP STRATEGIS

Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan


Perempuan dan Perlindungan Anak selaku badan koordinatif dalam pembangunan
bidang pemberdayaan perempuan dan Keluarga Berencana, memiliki beberapa
program terkait dengan rencana tata ruang wilayah. Program tersebut adalah
Program Penguatan Kelembagan Pengarusutamaan Gender dan anak dalam
kegiatan Peningkatan kapasitas dan jaringan kelembagaan pemberdayaan
perempuan dan anak berupa pembinaan dan fasilitasi Pengembang Kabupaten Kota
Layak Anak, Pembinaan dan Evaluasi Kota Layak Anak dan Rapat Kerja Teknis
Kabupaten Kota Layak Anak. Hal tersebut sesuai amanah peraturan Menteri Negara
Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia nomor 12
tahun 2011 tentang Indikator kabupaten Kota Layak anak. Juga memperhatikan
Keputusan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak no
56 thn 2010 tanggal 26 juli 2010 tentang penunjukan dan Penetapan bahwa
Provinsi Kalimantan Timur ditunjuk sebagai 10 provinsi pengembang kota /
kabupaten kota layak anak dari 33 provinsi di Indonesia.

Berkenaan dengan hal diatas dapat diidentifikasi implikasi rencana struktur


dan pola ruang terhadap kebutuhan pelayanan Dinas Pengendalian Penduduk,
Keluarga Berencana,Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak disusun
dalam rancangan program pembangunan menuju kabupaten layak anak (KLA).
KLA adalah Pembangunan menuju kabupaten/kota layak anak, yaitu sistem
pembangunan berbasis pemenuhan hak anak melalui pengintegrasian komitmen
dan sumber daya pemerintah, masyarakat dan dunia usaha yang terencana secara
menyeluruh dan berkelanjutan dalam kebijakan program dan kegiatan untuk
menjamin terpenuhinya hak anak. Pembangunan berbasis pada perwujudan
menuju kabupaten/kota layak anak secara tidak langsung akan memenuhi
kebutuhan penataan ruang sebuah lingkungan bagi seluruh lapisan masyarakat.

Arahan Lokasi Pengembangan Pelayanan Perangkat Daerah :

 Ketersediaan dan kemudahan jangkauan Lembaga Kesejahteraan Anak;


 Jumlah Pojok ASI yang memadai dan layak, di tempat umum ( pusat
perbelanjaan, terminal dll) tempat kerja; ;
 Pelaksanan ketersediaan Kawasan tanpa asap rokok ;

12
 Tersedianya Desa, Puskesmas dan sekolah yang ramah Anak;
 Ketersediaan dan kemudahan jangkauan Lembaga Kesejahteraan Anak;
 Tersedianya sekolah yang memiliki program,sarana dan prasarana perjalanan
anak ke dan dari sekolah;
 Tersedia fasilitas untuk kegiatan kreatif yang ramah anak diluar sekolah dan
dapat diakses semua anak;
 Tersedianya lembaga perlindungan anak bermasalah dengan hukum; dan
 Adanya mekanisme penanggulangan bencana yang memperhatikan keperluan
anak.

3.2 Tujuan dan Sasaran Renja Organisasi Perangkat Daerah

Tujuan dan sasaran adalah tahap perumusan sasaran strategis yang menunjukkan
tingkat prioritas tertinggi dalam perencanaan pembangunan jangka menengah darah yang
selanjutnya akan menjadi dasar penyusunan kinerja Dinas Pengendalian Penduduk,
Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak selama lima
tahun.

Tujuan dan sasaran Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana,


Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Paser pada dokumen
Rencana Kerja (Renja) beserta target indikator sasaran pada tahun 2020 beserta prognosis
tahun berikutnya dapat dilihat pada tabel 3.2 :

13
TABEL T-III.II
TUJUAN DAN SASARAN DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK,KB,PEMBERDAYAAN
PEREMPUAN
DAN PERLINDUNGAN ANAK KABUPATEN PASER

TARGET KINERJA INDIKATOR


SASARAN PADA TAHUN
TUJUAN SASARAN INDIKATOR
2019 2020

Mempercepatan Meningkatnya
Persentase Perangkat Daerah
pelaksanaan pelaksanaan
yang memiliki dn
pengarusutamaan PUG 30 30
menggunakan data gender
gender yang
sebagai bahan dasar
berkualitas
prencanaan penganggaran
Persentase Perangkat Daerah
yang menyusun PPRG 62 62
jumlah pertemuan konsolidasi
atau rapat pokja PUG SKPD 4 4
pertahun
Persentase perangkat Daerah
yang telah memahami ARG 50 50
Jumlah SKPD yang mengikuti
pelatihan ARG 15 15
Jumlah data terpilah yang
berbasis gender dari seluruh 15 15
SKPD yang tersedia
Kebijakan pengarusutamaan
gender yang ditetapkan 2 2
Jumlah sistem informasi tentang
gender dan anak di Kabupaten 1 1
Paser yang terbentuk
Jumlah dokumen evaluasi PUG
yang tersusun 1 1
Persentase lembaga/ organisasi
pemberdayaan perempuan
85 85
yang aktif

Persentase lembaga
pengarusutamaan gender yang 100 100
mendapatkan pembinaan
Jumlah pembinaan dan advokasi
terhadap organisasi peduli 25/20 25/20
perempuan
Jumlah organisasi perempuan
yang mendapat pembinaan 25 25

Persentase desa prima yang


terbentuk 40 40

Persentase perempuan dalam


pekerjaan upahan di sektor
54.5 54.5
non-pertanian

jumlah peserta yang mengikuti


Sosialisasi Kebijakan Kesetaraan 50 50
Gender PP dan PA
Jumlah kebijakan peningkatan
kualitas hidup perempuan yang 10 10
tersusun
Jumlah peserta yang mengikuti
sosialisasi/advokasi kebijakan
pengentasan buta aksara di 100 100
kecamatan
jumlah desa prima terbentuk
dan mendapatkan pembinaan
8 8

Jumlah peserta yang dapat


mengolah dan memanfaatkan
limbah yang bernilai ekonomis 50 50

Persentase kelompok usaha


ekonomi perempuan yang
produktif 30 30

Persentase kelompok usaha


perempuan yang
mendapatkan bimbingan 30 30
manajemen usaha
Jumlah peserta yang mengikuti
Penyuluhan bagi IRT yang
berhasil membangun keluarga 150 150
sejahtera
Jumlah Peserta Bimbingan
Managemen Usaha yang sudah 25 25
berhasil dalam mengelola usaha
Jumlah desa yang mengikuti
pameran hasil karya perempuan 2 2
jumlah wirausaha perempuan
yang mengikuti pelatihan 25 25
kewirausahaan
jumlah peserta yang dapat
mengolah dan memanfaatkan 25 25
limbah yag bernilai ekonomis
Meningkatnya Persentase perempuan yang
peran aktif menduduki jabatan politik 20 20
perempuan
dalam berbagai prosentase perempuan yang
bidang
meduduki jabatan eselon 27 27
pembangunan
Daerah
Rasio PNS perempuan
terhadap PNS laki-laki 0.33 0.33

Jumlah peserta workshop peran


perempuan dalam pengambilan 100 100
keputusan
Jumlah SDM yang telah
mengikuti workshop 200 200
Jumlah rumusan kebijakan
tentang peningkatan peran dan
posisi perempuan dibidang 1 1
politik dan jabatan politik yang
tersusun
Jumlah seluruh perwakilan
Kabupaten/ kota yang mengikuti
15 15
Rakorda PPPA Tk.Propinsi
kaltim
Meningkatkan Meningkatnya Persentase perempuan dan
pelayanan pelaksanaan anak korban kekerasan yang 90 90
perlindungan perlindungan dilayani sesuai standar
kekerasan bagi perempuan dan
perempuan dan anak, Persentase kelengkapan
layanan P2TP2A sesuai 90 90
anak serta pemenuhan hak standar
pemenuhan hak anak dan
anak terlaksananya Jumlah sosialisasi & Advokasi
pengembangan kebijakan P2TP2A & sosialisasi
Kabupaten layak UU tentang Perlindungan 10/5 10/5
anak Perempuan & Anak
Jumlah SDM terlatih pelayanan
dan pendampingan korban
kekerasan di P2TP2A 150 150

Jumlah perusahaan dan


nakerwan yang mengikuti
sosialisasi dan advokasi tentang 20/40 20/40
perlindungan perempuan

Jumlah profil perlindungan


perempuan korban kekerasan
sekabupaten Paser (buku profil) 1 1
tersusun

Jumlah kelembagaan P2TP2A


yang terbentuk menjadi UPTD 1 0

Jumlah data & informasi tindak


kekerasan perempuan dan anak
1 0
secara akurat & periodik

Jumlah SDM Pengelola P2TP2A


yang terlatih 50 0

Jumlah lembaga/orang yang


mengikuti pelatihan mampu tata 5/15 5/15
laksana tindak kekerasan
Jumlah SDM yang profesional
dan kompeten dalam melakukan 30 0
layanan tindak kekerasan
Jumlah lembaga yang tergabung
dalam forum kordinasi lembaga
19 0
layanan perlindungan
perempuan
Jumlah guru BP yang
mendapatkan pembekalan 20 0
konseling kekerasan anak
Persentase anak berhadapan
hukum dan anak
berkebutuhan khususyang 80 80
dilayani sesua standar
Persentase penyelesaian
kasus ABH 90 90
Jumlah kasus ABH yang
ditindaklanjuti 30 30
Jumlah orang yang mengikuti
Sosialisasi PATBM 50 50

Pembinaan & perlindungan anak


di seluruh kecamatan 10 10

Tingkat capaian kabupaten


layak anak Pratama Pratama

Persentase Kecamatan Layak


Anak Terbentuk 90 90
Jumlah SDM yg terlatih tentang
KHA & terselenggaranya 50 50
pelatihan KHA
Jumlah pelaksanaan peringatan
HAN dlm rangka terwujudnya
Kab. Paser menuju layak anak &
pengiriman delegasi FAKP yg 1 1
mewakili tingkat Kaltim & Pusat

Jumlah kecamatan dan desa


menuju ramah dan layak anak
10/12 10/12

Master Plan KLA Kabupaten


Paser Lanjutan 1 1

Jumlah lembaga/organisasi yang


tergabung dalam GT KLA dan
APSAI yang membidangi
perempuan dan anak yang 85 85
terbentuk dan mendapatkan
pembinaan
Jumlah peserta kabupaten/kota
dan kec/ desa yang yang
mengikuti rakernis (orang) 100 100

Jumlah kegiatan sosialisasi perda


perlindungan perempuan dan 10 10
anak
Persentase forum anak yang
aktif 35 35

Persentase forum anak yang


mendapatkan pembinaan 35 35

jumlah pelaksanaan koordinasi


antara FAKP & FA di 10 10
kecamatan
Jumlah kecamatan yang
mendapatkan pembinaan & 10 10
monev Forum Anak
Meningkatkan Meningkatkan Angka kelahiran pada WUS (
kualitas dan mutu dan TFR )
cakupan pemerataan 2.20 2.20
pelayanan KB, KS pelayanan KB
serta
Penggerakan dan Persentase kebutuhan ber KB
Pengendalian yang tidak terpenuhi (
Penduduk unmeetneed ) 10 10

Persentase pemakaian alat


kontrasepsi ( CPR ) 76.5 76.5

jumlah keluarga miskin di kec


yang mendapatkan alat 10 10
kontrasepsi
jumlah pelayanan kontrasepsi di
fasilitas kesehatan (kasus) 330 330
jumlah kegiatan pembinaan KB
dalam meningkatkan prestasi 10 10
(penghargaan )
jumlah kelompok masyarakat
peduli program KB 35 35

jumlah dokumen monev KB 1 1


Persentase kecamatan yang
memiliki kampung KB 100 100
Jumlah Kampung KB yang
mendapatkan advokasi dan 25 25
pembinaan
jumlah kampung KB terbentuk
14 14
Rasio jumlah PKB/PLKB
tersedia 10/144 10/144

Persentase Petugas lini


lapangan yang terampil 85 85
dalammemberikan pelayanan
Jumlah penyuluh KB tersedia 23 23
Jumlah peralatan pendukung
kegiatan PKB/PLKB 50 50
jumlah bidan desa yang
mendapat pelatihan 18 18
Persentase data teknis
kependudukan dan KB yang 100 100
tersedia
Cakupan data mikro keluarga
tersedia 100 100

Jumlah data demografi,data


keluarga dan tahapan keluarga di
setiap desa / kelurahan yang 20 20
tersedia
Jumlah analisis data hasil
kontrasepsi KB yang tersedia 2 2
Jumlah bahan informasi
pengasuhan dan pembinaan 20 20
tumbuh kembang
Persentase sarana dan
prasarana penunjang 70 70
pelayanan KB tersedia
Persentase Klinik KB yang
mendapatkan bantuan 80 80
peralatan kesehatan
jumlah BKB Kit tersedia 5 5
jumlah BKL Kit tersedia 3 3
Jumlah alat penyimpanan alat/
obat kontrasepsi (unit) yang 144 144
tersedia
Jumlah Obgyn bed (unit) yang
tersedia 20 20
Jumlah KIE KIT
10 10
Jumlah Genre Kit tersedia
5 5

Jumlah Mobil Penerangan KB (


MUPEN ) yang tersedia 0 0
Jumlah Mobil Distribusi Alokon
KB yang tersedia 0 0

Jumlah mobil antar jemput


Apseptor KB 0 0

Tersediannya alat dan obat


kontrasepsi di klinik pelayanan 52 52
KB
Jumlah kampung KB yang
beroprasional 25 25
Jumlah Kampung KB yang
mendapatkan pembinaan 25 25

Jumlah balai penyuluhan KB


yang beroprasional 1 1

Meningkatkan Persentase kelompok


kualitas dan peningkatan kesejahteraan
cakupan dan ketahanan keluarga yang 91 91
pelayanan produktif
keluarga
sejahtera Persentase kelompok
peningkatan kesejahteraan
keluarga yang terbentuk dan 28 28
mendapatkan pembinaan
jumlah kelompok UPPKS yang
mendapat bantuan peralatan 18 18
jumlah UPPKS yang terbentuk
dan mendapat pembinaan 20 20
Jumlah dokumen monev KS 1 1
Persentase keluarga balita,
keluarga remaja, keluarga
lansia yang ikut program 81.25 81.25
BKB, BKR dan BKL
jumlah BKB yang terbentuk dan
mendapatkan pembinan 38 38
jumlah BKR yang terbentuk dan
mendapatkan pembinaan 6 6

jumlah BKL yang terbentuk dan


mendapatkan pembinaan 7 7

jumlah kelompok BKB


posyandu padu 38 38

Meningkatnya Persentase pemakaian


penggunaan kontrasepsi metode jangka
MKJP panjang ( MKJP) 13 13

Persentase penurunan
kehamilan tidak diinginkan 7 7
dari WUS
jumlah orang yang mengikuti
penyuluhan KHIBA 100 100
jumlah bidan desa yang
mendapat pelatihan konseling 100 100
KB
jumlah masyarakat yang
mendapat penyuluhan kesehatan 100 100
ibu, bayi dan anak
Menurunnya Rasio angka kelahiran pada
kelahiran pada remaja Usia 15 - 19 tahun 18 18
remaja usia 15 -
19 tahun Cakupan remaja yang
mendapatkan pelayanan
kesehatan reproduksi (Orang) 50 50

jumlah remaja yang


mendapatkan KIE KRR 150 150
Menurunnya Persentase pengguna narkoba,
pengguna pms termasuk HIV/AIDS yang
Narkoba, PMS dilayani sesuai standar 70 70
termasuk
HIV/AIDS Persentase sekolah yang
mendapatkan penyuluhan 13 13
bahaya narkoba dan PMS
Jumlah orang yang mengikuti
penyuluhan narkoba dan PMS 150 150
dilingkungan sekolah
Meningkatnya persentase PIK remaja yang
cakupan PIK ikut dalam program Genre 100 100
Remaja
Persentase kelompok PIK
remaja / Mahasiswa yang
terbentuk dan mendapatkan 35 35
pembinaan
Jumlah kelompok PIK R/M yang
terbentuk dan mendapat
pembinaan PIK R/M 18 18

Jumlah PIK/RM yang mengikuti


lomba Duta Genre 36 36

jumlah orang terlatih konselor


sebaya 18 18

jumlah guru kesiswaan/BP


mengikuti sosialisasi PIK 18 18

Meningkatkan Meningkatnya Score penilaian kinerja


tata kelola kinerja 78 78
pelayanan Publik pelaksanaan
dan administrasi sesuai tugas dan Persentase SKPD yang
perkantoran fungsi terlayani 100 100

Jumlah benda pos ( materai )


yang tersedia 220 220
Jumlah pelayanan jasa
tlepon,listrik,air internet dan tv 12 12
kabel yang tersedia (bulan)
Jumlah kendaraan dinas kantor
yang tersedia dan terawat 7 7
Jumlah honor pengelola
keuangan dan pegawai honorer 20 20
(orang) yang terbayar
Jumlah bahan kebersihan yang
tersedia 11 11
Jumlah honor petugas
kebersihan (orang) yang tersedia 1 1

Jumlah peralatan dan


perlengkapan kantor (item) yang 14 14
tersedia
Pengadaan alat tulis kantor
(item) 60 60
Jumlah bahan cetak dan
penggandaan,foto copy dan 15 15
penjilidan (item) yang tersedia
Jumlah komponen instalasi
listrik/penerangan bangunan 10 10
(item) yang tersedia
Jumlah peralatan rumah tangga
(item) yang tersedia 5 5
jumlah koran dan pengadaan
Buku perundang-undangan
1080 1080
(exampler) yang berlangganan

jumlah makanan dan minuman


tersedia (kotak) 1200 1200
Jumlah rapat koordinasi dan
konsultasi (item kegiatan) yang 10 10
terlaksana
Persntase sarana dan
prasarana pelayanan kantor
80 80
yang tersedia

Persentase SKPD yang


tercukupi sarana prasarana
untuk menunjang kinerja 100 100
aparatur
Jumlah kelengkapan gedung
kantor yang tersedia 2 2
Jumlah mebeleur yang tersedia 15 15
Jumlah peralatan penghias
rumah tangga yang tersedia 3 3
jumlah telepon(unit) yang
tersedia 1 1
Jumlah gedung kantor yang
terpelihara 3 3
Jumlah mobil jabatan (unit)
tersedia 6 6
Jumlah kendaraan dinas (mobil)
yang tersedia dan terawat 5 5
Jumlah kendaraan Dinas
(motor) yang tersedia dan 7 7
terawat
Jumlah perlengkapan gedung
kantor (unit) yang terpelihara 20 20
Jumlah peralatan gedung kantor
(unit) yang terpelihara dan 12 12
terawat
Meningkatnya persentasehasil-hasil
kualitas pembangunan DPPKBPPPA
perencanaan, sesuai perencanaan 100 100
pelaksanaan,
pengendalian
dan evaluasi Persentase SKPD yang
memiliki media diseminasi 40 40
informasi
Jumlah Data Pembangunan
Daerah yang tersedia 1 1
Jumlah Data sektoral Bidang
PPPA dan KB (buku) yang 1 1
tersedia
Tersedianya Website
DPPKBPPPA 1 1
Jumlah buku profile yang
tersusun 1 1
jumlah publikasi yang tersedia 1 1
Persentase SKPD yang
menyusun LPPD tepat waktu 100 100
Jumlah laporan realisasi kegiatan
secara berkala ( Lap Bulanan PP,
TEPRA, DAK, Bankeu ) yang 5 5
tersusun
Jumlah dokumen laporan SPIP
yang tersusun 1 1
Persentase SKPD yang
menyusun LKj tepat waktu 100 100
Jumlah dokumen LPPD yang
tersusun 1 1
Jumlah LKjIP (buku) yang
tersusun 1 1
Jumlah laporan keuangan akhir
tahun yang tersusun 1 1
Persentase SKPD yang
menyusun dan menetapkan
dokumen perencanaan dan 100 100
penganggaran tepat waktu
Jumlah dokumen perencanaan
dan anggaran ( Proposal DAK,
Bankeu Prov, RKA,DPA,LK ) 5 5
yang tersedia
Jumlah dokumen RENJA SKPD
yang tersusun 1 1

Persentase SKPD yang


melaksanakan pengendalian 95 95
dan evaluasi perencanaan
Jumlah RENJA SKPD
(pertriwulan) yang terevaluasi 1 1
BAB IV

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Perencanaan kerja dan pendanaan yang dilaksanakan Dinas PPKBPPPA adalah


cara untuk men capaian keberhasilan Progrom. Program dimaksudkan sebagai kumpulan
kegiatan yang sistematis dan terpadu untuk mendapatkan hasil yang dilaksanakan
Perangkat Daerah guna mencapai sasaran tertentu. Dengan adanya Rencana kerja dan
pendanaan tersebut, diharapkan dapat menyelesaikan permasalahan-permasalahan yang
dihadapi dan menjawab tantangan pembangunan, serta memaksimalkan peluang yang
ada. Adapun Anggaran Rencana kerja dan Pendanaan Dinas Pengendalian Penduduk,
Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten
Paser yang direncanakan untuk Periode Tahun 2020 beserta prognosisnya dapat dilihat
pada Lampiran 3.3

14
Tabel 3.3 Urusan, Rencana Program dan Dana Indikatif Tahun 2020
Menurut Urusan Wajib dan Urusan Pilihan
PERANGKAT PROGRAM DAN KEGIATAN TARGET SASARAN PAGU INDIKATIF (Rp)
NO URUSAN
DAERAH

Program Penguatan Kelembagaan Persentase Perangkat Daerah


WAJIB Dinas PPKBPPPA Pengarusutamaan Gender dan Anak 62 yang menyusun PPRG 157,050,000

Penguatan Pokja PUG jumlah pertemuan konsolidasi


atau rapat pokja PUG SKPD
pertahun
1 4 56,125,000

Advokasi Pendampingan Penyusunan jumlah SKPD yang


PPRG mendapatkan pendampingan
2 20 100,925,000

Persentase perangkat Daerah


yang telah memahami ARG
50 86,075,000

Pelatihan Penyusunan Anggaran Jumlah SKPD yang mengikuti


Responsif Gender ( ARG ) pelatihan ARG
3 8 86,075,000
Forum Data Terpilah Perangkat Daerah Jumlah data terpilah yang
berbasis gender dari seluruh
4 0 SKPD yang tersedia 0

Kebijakan pengarusutamaan
gender yang ditetapkan
0 0

Monitoring dan Evaluasi PUG di daerah Jumlah dokumen evaluasi PUG


yang tersusun
5 1 0

Persentase lembaga
pengarusutamaan gender
yang mendapatkan pembinaan
100 97,085,000.00

Pembinaan dan advokasi Organisasi Jumlah pembinaan dan advokasi


peduli Perlindungan Perempuan terhadap organisasi peduli
6 25 perempuan 39,475,000.00

Pembinaan dan Advokasi Organisasi Jumlah organisasi perempuan


Perempuan yang mendapat pembinaan
7 30 57,610,000

Program Peningkatan Peran Serta Persentase perempuan


dan Kesetaraan Gender dalam dalam pekerjaan upahan di
Pembangunan 54,5 sektor non-pertanian 76,380,000.00
Advokasi dan Fasilitasi PUG Bagi jumlah desa prima terbentuk
Perempuan Dalam Pembentukan dan dan mendapatkan pembinaan
8 Pembinaan Desa Prima 1 76,380,000

Persentase kelompok usaha


perempuan yang
30 mendapatkan bimbingan 185,325,000.00
manajemen usaha

Pameran Hasil Karya Perempuan di Jumlah desa yang mengikuti


Bidang Pembangunan pameran hasil karya perempuan

9 2 69,105,000

Peningkatan Kewirausahaan Gender jumlah wirausaha perempuan


yang mengikuti pelatihan
10 25 kewirausahaan 116,220,000

Sosialisasi Kebijakan Kesetaraan


Gender Pemberdayaan Perempuan
50 jumlah peserta yang mengikuti 58,015,000
Sosialisasi Kebijakan
Kesetaraan Gender PP dan PA
Program Keserasian Kebijakan Rasio PNS perempuan
Peningkatan Kualitas Perempuan terhadap PNS laki-laki

0.33 85,231,000.00
Pemberdayaan lembaga yang berbasis jumlah SDM yang telah
gender mengikuti workshop
11 200 85,231,000.00

Program Peningkatan Kualitas Hidup Persentase kelengkapan


dan Perlindungan Perempuan dan layanan P2TP2A sesuai
Anak 90 standar 188,526,000.00

Sosialisasi dan Advokasi Kebijakan Jumlah perusahaan dan


Perlindungan Tenaga Kerja Perempuan nakerwan yang mengikuti
12 20/40 sosialisasi dan advokasi tentang 21,526,000
perlindungan perempuan

Pelatihan Tenaga Terlatih Mampu Tata Jumlah lembaga/orang yang


Laksana terhadap tindak kekerasan mengikuti pelatihan mampu tata
13 5/15 laksana tindak kekerasan 71,780,000

Fasilitasi upaya Perlindungan Jumlah lembaga yang tergabung


Perempuan terhadap tindak kekerasan dalam forum kordinasi lembaga
layanan perlindungan
14 19 perempuan dan mendapatkan 95,220,000
fasilitasi

Program Penguatan Kelembagaan Persentase penyelesaian


Pengarusutamaan Gender atau anak kasus ABH
90 218,707,200.00
( kekerasan anak )
Peningkatan Upaya Perlindungan Anak Jumlah kasus ABH yang
Berhadapan Dengan Hukum ( ABH ) ditindaklanjuti

15 30 59,125,000

Penyusunan Profil Data Anak


Jumlah data anak terpilah
16 1 159,582,200
(buku)

Program Penguatan Kelembagaan Persentase Kecamatan Layak


Pengarusutamaan Gender atau anak Anak Terbentuk
(Layak anak ) 90 415,952,400.00

Penyusunan Kebijakan dan


Harmonisasi Pemenuhan Hak Anak
17 Jumlah kebijakan tersusun ( 79,562,200.00
perda, perbup, intruksi, surat
edaran dan MOU )
Pelatihan Konveksi Hak Anak Jumlah SDM yg terlatih tentang
KHA & terselenggaranya
18 50 pelatihan KHA 71,963,000

Peringatan Hari Anak Nasional ( HAN ) Jumlah pelaksanaan peringatan


HAN dlm rangka terwujudnya
Kab. Paser menuju layak anak &
19 1 pengiriman delegasi FAKP yg 80,875,000
mewakili tingkat Kaltim & Pusat
Pengembangan Model Kabupaten Jumlah kecamatan dan desa
Layak Anak menuju ramah dan layak anak
20 10/12 24,920,000

Master Plan KLA Kabupaten


Paser Lanjutan
1 0

Jumlah dokumen Rencana Aksi


Fasilitasi Penyusunan Rencana Aksi
21 1 Daerah dalam pengembangan 158,632,200
Daerah Pengembangan KLA
KLA

Persentase forum anak yang


mendapatkan pembinaan

35 10,976,800.00

Pembinaan,Advokasi Dan Evaluasi Jumlah kecamatan yang


Forum Anak mendapatkan pembinaan &
22 10 monev Forum Anak 10,976,800

Persentase pemakaian alat


Program Keluarga Berencana 76,5 531,081,400.00
kontrasepsi ( CPR )
Penyediaan Pelayanan KB dan Alat jumlah keluarga miskin di kec
Kontrasepsi Bagi Keluarga Miskin yang mendapatkan alat
23 10 kontrasepsi 108,131,400

Peningkatan Perlindungan Hak jumlah pelayanan kontrasepsi di


Reproduksi Individu fasilitas kesehatan (kasus)
24 20 192,500,000

Fasilitasi Kelompok Masyarakat Peduli jumlah kelompok masyarakat


KB peduli program KB
25 300 230,450,000

Persentase kecamatan yang


memiliki kampung KB
100 37,577,100.00

Advokasi dan Pembinaan Kelompok Jumlah Kampung KB yang


26 Kampung KB 25 mendapatkan advokasi dan 37,577,100
pembinaan
Pembentukan Kampung KB jumlah kampung KB terbentuk
27 14 0

Persentase Petugas lini


lapangan yang terampil
85 dalammemberikan pelayanan 663,525,000.00
Penyediaan Tenaga Penyuluh lapangan Jumlah Penyuluh KB tersedia
KB
28 23 41,750,000.00

Pengadaan Peralatan kerja untuk PKB Jumlah peralatan pendukung


kegiatan PKB/PLKB
29 50 473,800,000.00

Pelatihan Keterampilan Bidan Dalam jumlah bidan desa yang


Pemasangan MKJIP mendapat pelatihan MKJP
30 40 147,975,000

Cakupan data mikro keluarga


tersedia
100 46,000,000.00

Pengelolaan Data dan Informasi KB Jumlah analisis data hasil


kontrasepsi KB yang tersedia

31 2 46,000,000

Persentase Klinik KB yang


80 mendapatkan bantuan 2,149,458,000.00
peralatan kesehatan
Bantuan Operasional Keluarga Tersediannya alat dan obat
32 Berencana ( BOKB, DAK Non Fisik ) 52 kontrasepsi di klinik pelayanan 2,149,458,000
KB
Jumlah kampung KB yang
25 beroprasional

Jumlah Balai penyuluhan KB


yang beroperasional
1

Program Pengembangan Model Persentase kelompok


Operasional BKB-Posyandu-PADU peningkatan kesejahteraan
28 keluarga yang terbentuk dan 15,150,000.00
mendapatkan pembinaan

Advokasi dan Pembinaan Pengelolaan jumlah UPPKS yang terbentuk


UPPKS dan mendapat pembinaan
33 18 15,150,000

Persentase keluarga balita,


keluarga remaja, keluarga
81.25 lansia yang ikut program BKB, 26,350,000.00
BKR dan BKL

Advokasi dan Pembinaan Pengelolaan jumlah BKB yang terbentuk dan


BKB mendapatkan pembinan
34 38 15,900,000

Advokasi dan Pembinaan Pengelola jumlah BKR yang terbentuk dan


BKR mendapatkan pembinaan
35 6 5,400,000
Advokasi dan Pembinaan Pengelola jumlah BKL yang terbentuk dan
BKL mendapatkan pembinaan
36 7 5,050,000

Program Keluarga Berencana Persentase penurunan


kehamilan tidak diinginkan
7 dari WUS 64,930,000.00

Promosi Pelayanan KHIBA jumlah orang yang mengikuti


penyuluhan KHIBA
37 100 64,930,000

Program Pengembangan Pusat Persentase kelompok PIK


Pelayanan Informasi dan Konseling remaja / Mahasiswa yang
35 60,328,400.00
KRR terbentuk dan mendapatkan
pembinaan
Fasilitasi Pembentukan dan Pembinaan Jumlah kelompok PIK R/M yang
PIK KRR terbentuk dan mendapatkan
38 18 pembinaan PIK R/M

60,328,400
Jumlah PIK R/M yang mengikuti
lomba Duta GENRE
36

Program Pelayanan Administrasi Persentase SKPD yang


Perkantoran (Rutin SKPD) 100 terlayani 575,714,000.00

Penyediaan Jasa Surat Menyurat Jumlah benda pos ( materai )


yang tersedia
39 220 52,020,000
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Jumlah pelayanan jasa
Daya Air dan Listrik tlepon,listrik,air internet dan tv
40 12 kabel yang tersedia (bulan) 107,400,000

Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Jumlah kendaraan dinas kantor


41 Perizinan Kendaraan 7 yang tersedia dan terawat 12,800,000
Dinas/Operasional
Penyediaan Jasa Administrasi Jumlah honor pengelola
Keuangan keuangan dan pegawai honorer
42 20 (orang) yang terbayar 103,028,000

Jumlah bahan kebersihan yang


11 tersedia

Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor Jumlah honor petugas 23,445,000


kebersihan (orang) yang
43 1 tersedia

Penyediaan Peralatan dan Jumlah peralatan dan


Perlengkapan Kantor perlengkapan kantor (item) yang
44 14 tersedia 2,860,000

Penyediaan Alat Tulis Kantor Pengadaan alat tulis kantor


(item)
45 60 48,708,600

Penyediaan Barang Cetakan dan Jumlah bahan cetak dan


Penggandaan penggandaan,foto copy dan
46 15 penjilidan (item) yang tersedia 21,900,000
Penyediaan Komponen Instalasi Jumlah komponen instalasi
Listrik/Penerangan Bangunan Kantor listrik/penerangan bangunan
(item) yang tersedia
47 10 2,725,000

Penyediaan Bahan Bacaan dan jumlah koran dan pengadaan


Peraturan Perundang-Undangan Buku perundang-undangan
48 1080 (exampler) yang berlangganan 4,380,000

Penyediaan Makanan Dan Minuman jumlah makanan dan minuman


tersedia (kotak)
49 1200 11,250,000

Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Jumlah rapat koordinasi dan


ke Luar Daerah konsultasi (item kegiatan) yang
50 10 terlaksana 185,197,400

Program Peningkatan Sarana dan Persentase SKPD yang


Prasarana Aparatur (Rutin SKPD) tercukupi sarana prasarana
100 untuk menunjang kinerja 983,285,000.00
aparatur

Pembangunan Gedung kantor jumlah balai penyuluhan KB


tersedia dan Gudang Obat yang
51 2 Tersedia 930,235,000

Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Jumlah gedung kantor yang


Kantor terpelihara
52 3 5,000,000
Pemeliharaan Rutin/Berkala Mobil Jumlah mobil jabatan (unit)
Jabatan tersedia
53 6 15,000,000

Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Jumlah kendaraan dinas (mobil)


Dinas/Operasional yang tersedia dan terawat
54 5 26,000,000

Jumlah kendaraan Dinas


(motor) yang tersedia dan
7 terawat 0

Pemeliharaan Rutin/Berkala Jumlah perlengkapan gedung


Perlengkapan Gedung Kantor kantor (unit) yang terpelihara
55 20 4,150,000

Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Jumlah peralatan gedung kantor


Gedung Kantor (unit) yang terpelihara dan
56 12 terawat 2,900,000

Program Pengembangan Persentase SKPD yang


Data/Informasi (Semua PD) memiliki media diseminasi
40 informasi 9,299,200.00

Penyusunan Data Statistik Sektoral Jumlah Data sektoral Bidang


PPPA dan KB (buku) yang
57 1 tersedia 9,299,200
Program Pengendalian dan Evaluasi Persentase SKPD yang
Pelaksanaan Pembangunan Daerah menyusun LPPD tepat waktu
(Realisasi Anggaran/Semua PD) 100 27,425,800.00

Penyusunan Pelaporan Realisasi Jumlah laporan realisasi


Anggaran dan Kegiatan kegiatan secara berkala ( Lap
58 32 Bulanan PP, TEPRA, DAK, 19,475,000
Bankeu ) yang tersusun

SPIP Jumlah dokumen laporan SPIP


yang tersusun
59 1 7,950,800

Program Peningkatan Persentase SKPD yang


Pengembangan Sistem Pelaporan menyusun LKj tepat waktu
Capaian Kinerja dan Keuangan 100 16,950,000.00
(Semua PD)

Penyusunan Laporan Capaian Kinerja Jumlah Dokumen LPPD


dan Ikhtisar Realisasi Kinerja Perangkat tersusun
60 Daerah 10 3,300,000

Penyusunan LKjIP Jumlah LKjIP (buku) yang


tersusun
61 1 1,500,000

Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Jumlah laporan keuangan akhir


Tahun tahun yang tersusun
62 10 12,150,000
Program Perencanaan Pembangunan Persentase SKPD yang
Daerah (Semua PD) menyusun dan menetapkan
100 dokumen perencanaan dan 87,279,000.00
penganggaran tepat waktu

Penyusunan Pedoman Perencanaan Jumlah dokumen perencanaan


Anggaran dan anggaran ( Proposal DAK,
Bankeu Prov, RKA,DPA,LK )
63 5 yang tersedia 82,479,000

Penyusunan Renja Jumlah dokumen RENJA SKPD


yang tersusun
64 1 4,800,000

Program Pengendalian dan Evaluasi Persentase SKPD yang


Perencanaan Pembangunan (Semua melaksanakan pengendalian
PD) 100 dan evaluasi perencanaan 4,000,000.00

Evaluasi Renja Jumlah RENJA SKPD


(pertriwulan) yang terevaluasi
65 4 4,000,000

Anda mungkin juga menyukai