2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja OPD Tahun Lalu dan Capaian Renstra OPD .... 5
2.2 Isu- Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi OPD …………………….. 9
2.3 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD …………………………………………. 9
ii
BAB I
PENDAHULUAN
1
Lebih lanjut penyusunan Dokumen RKPD dan Renja OPD juga diintegrasikan dengan
prioritas pembangunan Pemerintah Provinsi maupun Pemerintah Pusat, hal ini sejalan
dengan Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.
Selanjutnya Renja OPD dijadikan sebagai pedoman penyusunan Rencana Kerja dan
anggaran ( RKA ) OPD yang kemudian akan disusun menjadi Dokumen Pelaksanaan
Anggaran ( DPA melalui penetapan Anggaran Pendapatan dan Belanja daerah ( APBD)
Kabupaten.
Dalam penyusunan Renja OPD ini, sejumlah peraturan telah digunakan sebagai dasar
penyusunannya, yaitu :
a. Undang – Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan
Nasional ( Lembaran Negara Republik indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan
Lembaran Republik Indonesia Nomor 4421 );
b. Undang – Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara
Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah ( Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 4438 );
c. Undang – Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka
Panjang Nasional Tahun 2005–2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No. 4700);
d. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan
Daerah ( Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 138, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4576 );
e. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah,
Pasal 32 dan 33;
f. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun
2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah;
g. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan,
Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4817);
i. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka
Menengah Nasional Tahun 2015 - 2019
j. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan
Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan,
Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
2
k. Peraturan Daerah Kabupaten Paser Nomor 4 Tahun 2006 tentang Rencana
Pembangunan Jangka Panjang Daerah ( RPJPD ) Tahun 2006 – 2025.
l. Peraturan Daerah Kabupaten Paser Nomor 12 Tahun 2016 tentang
Rencana Pembangunan Jangka 2 Menengah Daerah ( RPJMD )
Tahun 2016- 2021
m. Peraturan daerah Kabupaten Paser nomor 14 tahun 2016 tentang Pembentukan
Organisasi Perangkat Daerah.
1. Maksud
2. Tujuan
3. Terwujudnya dasar yang kokoh bagi keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan
dan penganggaran sebagai sarana pengendalian dan pengawasan.
3
1.4 Sistematika Penulisan
BAB I PENDAHULUAN
BAB V PENUTUP
4
BAB II
5
l. Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi
6
c. Pengembangan Model Kabupaten Layak Anak
d. Pelatihan Penyusunan Anggaran Responsif Gender (ARG)
e. Penyuluhan bagi ibu Rumah Tangga dalam membangun keluarga
7. Program Peningkatan Kualitas hidup dan perlindungan perempuan
Kegiatan :
a. Fasilitasi Pengembangan Pelayanan Pemberdayaan Perempuan dan
Perlindungan anak
8. Program Peningkatan Peran Serta Kesetaraan Gender dalam Pembangunan
Kegiatan :
a. Kegiatan pendidikan dan pelatihan peningkatan peran serta dan kesetaraan
Gender
b. Kegiatan Pameran Hasil Karya Perempuan dibidang Pembangunan
c. Monitoring, evaluasi dan pelaporan
d. Advokasi dan Fasilitasi PUG dan Pembinaan Desa Prima
e. Seminar Peran Perempuan untuk meningkatkan Kesejahteraan Keluarga.
9. Program Penguatan Kelembangaan Pengarusutamaan Gender dalam
Pembangunan.
Kegiatan :
a. Peringatan Hari Anak Nasional (HAN)
b. Peningkatan kapasitas dan jaringan kelembagaan pemenuhan Hak dan
perlindungan anak
10. Program Peningkatan peran perempuan di pedesaan
Kegiatan :
a. Pelatihan pendidikan sebaya dan konselor sebaya
11. Program Pengembangan Pusat pelayanan informasi dan konseling KRR
Kegiatan :
a. pembentukan dan pembinaan PIK
12. Program Perencanaan Pembangunan Daerah
a. Penyusunan Renja SKPD
b. Evaluasi Renja SKPD
c. Penyusunan Pedoman Perencanaan Anggaran
7
14. Program Pengendalian dan Evaluasi Perencanaan Pembangunan
Kegiatan :
a. Penyusunan Pelaporan Realisasi Anggaran dan Kegiatan
15. Program Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Internal Pemerintah (SPIP)
Kegiatan :
a. Penyelenggaraan SPIP di SKPD
Evaluasi ini berguna untuk melihat capaian kinerja yang telah di capai sehingga
dapat di buat program rencana kegiatan yang akan di laksanakan pada tahun yang akan
datang dengan lebih tepat sasaran dengan memperhatikan faktor-faktor yang menjadi
penghambat pelaksanaannya agar dapat di antisipasi pada pelaksanaannya pada tahun
berikutnya, Serta memaksimalkan faktor-faktor pendukung yang dapat membantu
terlaksanannya kegiatan tersebut dengan optimal.
Berikut tabel 2.1 mengenai pelaksanaan program dan kegiatan Dinas Pengendalian
Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak,
sejauhmana target kinerja dan capaian tahun yang lalu sampai dengan tahun berjalan serta
rencana target kinerja capaian program (Renstra PD) ditahun 2020 adalah:
8
LAMPIRAN II.1
PROGRAM DAN KEGIATAN DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK,KB,PEMBERDAYAAN PEREMPUAN
DAN PERLINDUNGAN ANAK KABUPATEN PASER TAHUN ANGGARAN 2020
PRAKIRAAN MAJU
RENCANA TAHUN N (2020)
RENCANA TAHUN 2021
URUSAN/PROGRAM/ INDIKATOR CATATAN
KEGIATAN KINERJA TARGET KEBUTUHAN PENTING TARGET KEBUTUHAN
LOKASI CAPAIAN DANA / PAGU CAPAIAN DANA / PAGU
KINERJA INDIKATIF KINERJA INDIKATIF
2 3 4 5 7 8 9
Persentase
perangkat Daerah
yang telah Kab. Paser 50 86,075,000 80 105,000,000
memahami ARG
Persentase
lembaga
pengarusutamaan
gender yang
Kab. Paser 100 97,085,000.00 100 105,000,000.00
mendapatkan
pembinaan
Penyusunan Kebijakan
dan Harmonisasi
Jumlah kebijakan
Pemenuhan Hak Anak
tersusun ( perda, Kab. Paser 4 79,562,200.00 4 80,000,000.00
perbup, intruksi,
surat edaran dan
MOU )
Pelatihan Konveksi Hak Jumlah SDM yg
Anak terlatih tentang
KHA & Kab. Paser 50 71,963,000 50 76,200,000
terselenggaranya
pelatihan KHA
Peringatan Hari Anak Jumlah
Nasional ( HAN ) pelaksanaan
peringatan HAN
dlm rangka
terwujudnya Kab.
Paser menuju layak Kab. Paser 1 80,875,000 1 90,500,000
anak & pengiriman
delegasi FAKP yg
mewakili tingkat
Kaltim & Pusat
Pengembangan Model Jumlah kecamatan
Kabupaten Layak Anak dan desa menuju
ramah dan layak Kab. Paser 10/12 24,920,000 10/15 30,000,000
anak
Jumlah dokumen
Fasilitasi Penyusunan Rencana Aksi
Rencana Aksi Daerah Daerah dalam Kab. Paser 1 158,632,200 1 0
Pengembangan KLA pengembangan
KLA
Persentase forum
anak yang
mendapatkan Kab. Paser 35 10,976,800.00 50 50,000,000.00
pembinaan
Persentase
Program Keluarga pemakaian alat
Kab. Paser 76,5 531,081,400.00 76,5 542,450,000.00
Berencana kontrasepsi ( CPR
)
Persentase
kecamatan yang
memiliki kampung Kab. Paser 100 37,577,100.00 100 40,000,000.00
KB
Persentase
Petugas lini
lapangan yang
terampil Kab. Paser 85 663,525,000.00 85 250,000,000.00
dalammemberikan
pelayanan
Penyediaan Tenaga Jumlah Penyuluh
Penyuluh lapangan KB KB tersedia
Kab. Paser 23 41,750,000.00 30 45,000,000.00
Cakupan data
mikro keluarga Kab. Paser 100 46,000,000.00 100 52,000,000.00
tersedia
Persentase Klinik
KB yang
mendapatkan
Kab. Paser 80 2,149,458,000.00 100 2,200,000,000.00
bantuan peralatan
kesehatan
Jumlah Balai
penyuluhan KB
yang Kab. Paser 1 1
beroperasional
Program Persentase
Pengembangan Model kelompok
Operasional BKB- peningkatan
Posyandu-PADU kesejahteraan
keluarga yang
terbentuk dan Kab. Paser 28 15,150,000.00 29 18,000,000.00
mendapatkan
pembinaan
Program Persentase
Pengembangan Pusat kelompok PIK
Pelayanan Informasi remaja /
dan Konseling KRR Mahasiswa yang Kab. Paser 35 60,328,400.00 38 67,500,000.00
terbentuk dan
mendapatkan
pembinaan
Fasilitasi Pembentukan Jumlah kelompok
dan Pembinaan PIK PIK R/M yang
KRR terbentuk dan
Kab. Paser 18 23
mendapatkan
pembinaan PIK
R/M 60,328,400 67,500,000
Jumlah PIK R/M
yang mengikuti
lomba Duta Kab. Paser 36 2
GENRE
Program Pelayanan Persentase SKPD
Administrasi yang terlayani
Perkantoran (Rutin Kab. Paser 100 575,714,000.00 100 608,900,000.00
SKPD)
Penyediaan Jasa Surat Jumlah benda pos
Menyurat ( materai ) yang
tersedia Kab. Paser 220 52,020,000 230 55,000,000
Program Persentase
Pengendalian dan SKPD yang
Evaluasi Perencanaan melaksanakan
Kab. Paser 100 4,000,000.00 95 6,000,000.00
Pembangunan pengendalian dan
(Semua PD) evaluasi
perencanaan
Evaluasi Renja Jumlah RENJA
SKPD (pertriwulan)
yang terevaluasi Kab. Paser 4 4,000,000 4 6,000,000
10 =
2 3 4 5 6 7 8 9 11=(10/4) 12
1 5+7+9
WAJIB
Pemberdayaan
Perempuan dan
Keluarga
Berencana
Program Pelayanan
Administrasi
Perkantoran (Rutin
SKPD)
Penyediaan Jasa
Jumlah benda 1100 210 210 210 100 190 610 55%
Surat Menyurat
pos ( materai )
yang tersedia
Jumlah
Penyediaan Jasa pelayanan jasa
Komunikasi, tlepon,listrik,air 60 12 12 12 80 12 36 60%
Sumberdaya Air internet dan tv
Dan Listrik kabel yang
tersedia (bulan)
Penyediaan Jasa
Pemeliharaan & Jumlah
Perijinan kendaraan dinas 30 3 8 8 100 6 17 57%
Kendaraan kantor yang
tersedia dan
Dinas/Operasional
terawat
Jumlah honor
Penyediaan Jasa pengelola
Administrasi keuangan dan 100 12 20 20 100 20 52 52%
Keuangan pegawai honorer
(orang) yang
terbayar
Penyedia jasa
55 11 11 11 100 9 31 56%
kebersihan kantor Jumlah bahan
kebersihan yang
tersedia
Jumlah honor
petugas 5 1 1 1 100 1 3 60%
kebersihan
(orang) yang
tersedia
47
Penyediaan Alat
Pengadaan alat 285 44 44 100 46 137 48%
Tulis Kantor
tulis kantor (item)
Penyediaan
Jumlah
Komponen
komponen
Instalasi Listrik / 50 7 7 7 100 50 64 128%
instalasi
Penerangan listrik/penerangan
Bangunan Kantor bangunan (item)
yang tersedia
Jumlah
Penyediaan
peralatan dan
Peralatan Dan
perlengkapan 70 7 7 100 7 32 46%
perlengkapan 18
kantor (item) yang
Kantor tersedia
Penyediaan
jumlah koran
Bahan Bacaan
dan pengadaan
Dan Peraturan 5400 1080 720 720 100 73 1873 35%
Buku perundang-
Perundang - undangan
Undangan (exampler) yang
berlangganan
Penyediaan
Makan dan jumlah makanan 6000 300 1200 1200 100 750 2250 38%
Minuman dan minuman
tersedia (kotak)
Rapat - Rapat
Koordinasi Dan Jumlah rapat
60 10 10 10 100 12 32 53%
Konsultasi koordinasi dan
Daerah konsultasi (item
kegiatan) yang
terlaksana
Peningkatan
Sarana Dan
Prasarana
Aparatur
Jumlah Pojok
Pembangunan Laktasi yang
Gedung Kantor tersedia
Pengadaan Partisi 10 2 1 1 100 0 3 30%
Ruang Pojok
Laktasi
Jumlah gedung
Pemeliharaan kantor yang
Rutin/ Berkala terpelihra 15 1 2 2 100 2 5 33%
Gedung Kantor
Jumlah mobil
Pemeliharaan jabatan yang
Rutin/ Berkala tersedia dan 26 1 6 6 100 1 8 31%
Mobil Jabatan terpelihara
Jumlah
Pemeliharaan
kendaraan dinas
Rutin/ Berkala
(mobil) yang 33 2 6 6 100 4 12 36%
Kendaraan
tersedia dan
Dinas/Operasional terawat
Jumlah
kendaraan dinas
(motor) yang 141 2 2 2 100 2 6 4%
tersedia dan
terawat
Jumlah
Pemeliharaan perlengkapan
Rutin/Berkala gedung kantor
86 15 3 3 100 9 27 31%
Perlengkapan yang terpelihara
Gedung Kantor
Jumlah peralatan
Pemeliharaan gedung kantor
Rutin/Berkala yang terpelihara
40 9 9 9 100 9 27 0.675
Peralatan Gedung dan terawat
Kantor
Peningkatan
Pengembangan
Sistem
Pelaporan
Capaian Kinerja
Dan Keuangan
Penyusunan
laporan capaian
kinerja dan ihtisar 5 1 1 1 100 15 17 340%
realisasi kinerja tersedianya
publikasi kinerja
SKPD
BPPKB
Penyusunan Jumlah laporan
pelaporan keuangan akhir 5 1 1 1 100 1 3 60%
keuangan akhir tahun yang
tahun tersusun
Penuyusunan Jumlah LKjIP
(buku) yang 5 1 1 1 100 1 3 60%
LKjIP
tersusun
Penyusunan Data Jumlah Data
Statistik Sektoral sektoral Bidang
Pemberdayaan PPPA dan KB 5 1 1 1 100 1 3 60%
Perempuan dan (buku) yang
KB tersedia
Program
Keluarga
Berencana
Penyediaan jumlah keluarga
Pelayanan KB dan miskin di kec
Alat Kontrasepsi yang 50 10 10 10 100 10 30 60%
bagi Keluarga mendapatkan alat
Miskin kontrasepsi
jumlah
Peningkatan pelayanan
Perlindungan Hak kontrasepsi di
1570 150 150 150 100 100 400 25%
Reproduksi fasilitas
Individu kesehatan
(kasus)
Jumlah data
demografi,data
Pendataan keluarga dan 5 1 0 0 100 0 1 0.2
Keluarga tahapan keluarga
di setiap desa /
kelurahan yang
tersedia
jumlah orang
Promosi
yang mengikuti 750 0 100 100 100 100 200 27%
Pelayanan KHIBA penyuluhan
KHIBA
1 0 1 1 100 0 1 100%
Jumlah Mobil
Unit Pelayanan
Pengadaan Sarana KB ( MUYAN )
Mobilitas yang tersedia
Pelayanan dan
penerangan Jumlah Mobil
Keluarga Berencana Penerangan KB ( 1 1 0 0 100 0 1 100%
(DAK) MUPEN ) yang
tersedia
Jumlah Mobil
Distribusi Alokon
KB dan jemput 1 0 0 0 100 1 1 100%
antar calon
akseptor yang
tersedia
Jumlah peralatan
informasi kb yang
Pengelolaan Data terpelihara
5 0 1 1 100 1 1 20%
dan Informasi KB
Pengumpulan
Bahan Informasi jumlah bahan 25 0 10 10 100 10 20 80%
Tentang informasi
Pengasuhan dan pengasuhan dan
Pembinaan pembinaan
Tumbuh Kembang tumbuh kembang
Monev pelayanan
jumlah dokumen
KB (DAK Non Fisik 5 1 0 0 0 1 20%
monev KB
2017 / BOKB)
Jumlah Data
Pendataan Tribina pengelolaan
kelompok tribina 5 16 0 0 0 16 320%
(BKL,BKR,BKL)
yang tersedia
Jumlah klinik
yang
Bantuan mendapatkan 200 0 50 50 100 50 100 50%
Operasional pembinaan
Keluarga Berencana
Jumlah kampung
(BOKB,DAK, Non
KB yang
Fisik) 50 10 11 100 21 32 64%
mendapatkan
pembinaan
Jumlah Kelompok
Tribina yang
mendapatkan 200 50 50 100 69 119 60%
pembinaan
Jumlah PPKBD
yang
melaksanakan 864 50 50 100 288 338 39%
kegiatan KIE
50 2 8 8 100 0 10 20%
Pengadaan Sarana
KIE KIT KKBPK dan 50 0
Genre KIT (DAK) Jumlah KIE
Pendidikan dan
kependudukan Kit
0
Jumlah Genre
Kit tersedia 50
Jumlah kampung
Pembentukan KB terbentuk 70 10 0 0 0 0 10 14%
Kampung KB
Jumlah Kampung
KB yang
Advokasi dan mendapatkan
pembinaan advokasi dan 70 10 1 10 100 10 30 43%
Kelompok pembinaan
Kampung KB
Program
Pengembangan
Data/Informasi
(Semua PD)
Tersedianya
Website
DPPKBPPPA
4 0 1 1 100 0 1 25%
Publikasi dan
Informasi
Perangkat Daerah
Program
Keserasian
Kebijakan
Peningkatan
Kualitas
Perempuan (
jabatan politik&
Jumlah seluruh
perwakilan
Kabupaten / kota
Pelaksanaan dan Propinsi yang
Rakorda PPPA mengikuti 10 10 0 0 0 0 10 100%
Tingkat Ptovinsi Rakorda PPPA tk.
Propinsi Kaltim
Program
Penguatan
Kelembagaan
Pengarusutama
n Gender dan
Anak
Jumlah
lembaga/organisa
Peningkatan si yang tergabung
Kapasitas dan dalam GT KLA
Jaringan dan APSAI yang
Kelembagaan membidangi 200 0 50 50 100 50 100 50%
Pemenuhan Hak perempuan dan
dan Perlindungan anak yang
Anak terbentuk dan
mendapatkan
pembinaan
Fasilitas Jumlah lembaga
Pengembangan yang tergabung
Pusat Pelayanan dalam forum
Terpadu kordinasi
lembaga layanan 192 30 30 30 100 0 60 31%
Pemberdayaan
Perempuan dan perlindungan
Perlindungan perempuan dan
Anak mendapatkan
fasilitasi
Jumlah
Pengembangan
kecamatan dan
model Kabupaten desa menuju
40 8 0 0 0 8 16 40%
layak anak ramah dan layak
anak
jumlah peserta
yang mengikuti
workshop
mengenai 300 0 100 100 100 0 100 33%
Workshop regulasi regulasi PUG
tentang PUG didaerah
didaerah
Jumlah kasus
Peningkatan ABH yang
Upaya ditindaklanjuti
Perlindungan 150 30 30 30 100 50 110 73%
Anak Berhadapan
dengan Hukum
Jumlah
Pembinaan Perusahaan
organisasi pembina
perempuan(P2WK nakerwan
SS,GSI,RSSI dan 40 10 0 0 100 0 10 25%
perusahaan
pembina
nakerwan)
Program
Peningkatan
kualitas hidup
dan
100
perlindungan
perempuan
(kekerasan
perempuan)
Jumlah P2TP2A
disetiap
Kecamatan yang
Raker P2TP2A 30 10 0 0 0 0 10 33%
mengikuti raker
Penguatan
Kelembagaan
Pengarusutama
n Gender dalam
Pembangunan
Jumlah peserta
yang mengikuti
Peningkatan Pelatihan tentang
Kapasitas SDM Konveksi Hak 200 50 0 0 0 50 100 50%
Tentang Konvensi Anak
Hak Anak ( KHA )
Peningkatan
Peran Serta
Kesetaraan
Gender dalam
Pembangunan
Pameran Hasil
Karya Perempuan
di Bidang
Pembangunan 17 0 4 4 100 3 7 41%
Jumlah desa
Prima yang
terbentuk dan
mendapatkan
pembinaan
Advokasi dan 39 7 7 7 100 1 15 38%
Fasilitasi PUG bagi
Perempuan dalam
pembentukan dan
Pembinaan Desa
Prima
Program
Penguatan
Kelembagaan
Pengarusutamaan
Gender atau Anak
(layak anak)
Peringatan Hari
Anak Nasional ( Jumlah
pelaksanaan
HAN )
peringatan HAN
dlm rangka
terwujudnya Kab.
Paser menuju 1000 0 200 200 100 200 400 40%
layak anak &
pengiriman
delegasi FAKP yg
mewakili tingkat
Kaltim & Pusat
Program
Pengembangan
Pusat Pelayanan
Informasi dan
Konseling KRR
Jumlah kelompok
Fasilitasi PIK yang
pembentukan dan terbentuk dan
111 21 21 21 100 23 65 59%
pembinaan PIK menfdapatkan
KRR pembinaan PIK
KRR
Jumlah
kecamatan yang
Pembinaan, mendapatkan 50 0 10 10 100 0 10 20%
Advokasi dan pembinaan &
Evaluasi Forum monev Forum
Anak Anak
Program
pengembangan
model
operasional
BKB - Posyandu
- PADU
Jumlah UPPKS
Advokasi dan yang terbentuk
pembinaan dan mendapatkan
132 19 19 19 100 18 56 42%
pengelolaan pembinaan
UPPKS
jumlah BKB
Advokasi dan yang terbentuk 141 0 5 5 100 30 35 25%
Pembinaan dan mendapatkan
Pengelolaan BKB pembinan
jumlah BKL
Advokasi dan yang terbentuk 29 0 6 6 100 6 12 41%
Pembinaan dan mendapatkan
Pengelolaan BKL pembinaan
Perencanaan
Pembangunan
Daerah
Jumlah Dokumen
Penyusunan RENJA yang 50 1 1 1 100 10 12 24%
Renja SKPD tersusun
Jumlah RENJA
SKPD pertriwulan
yang terevaluasi
Evaluasi Renja 5 1 1 1 100 1 3 60%
Tersediannya
RENstra SKPD
Review dan revisi yang terupdate 3 1 0 0 100 0 1 33%
RENSTRA SKPD
Jumlah
dokumen
perencanaan dan
anggaran ( 25 0 5 5 100 5 10 40%
Penyusunan Proposal DAK,
Pedoman Bankeu Prov,
Perencanaan RKA,DPA,LK )
Anggaran yang tersedia
Program
penyelenggaraan
Sistem
Pengendalian
Intern Pemerintah
( SPIP )
Jumlah Dokumen
Laporan SPIP
yang tersusun 5 1 1 1 100 1 3 60%
SPIP
2.2 ISU-ISU PENTING PENYELENGGARAAN PERANGKAT DAERAH
Review terhadap rancangan awal RKPD dapat dijabarkan pada tabel berikut ini:
9
Tabel. T-II.3
Review Terhadap Rancangan Awal Perangkat Daerah Tahun 2020
Kabupaten Paser
:Dinas
Nama SKPD PPKBPPPA
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11)
Program Penguatan Kelembagaan DPPKBPPPA Persentase Program DPPKBPPPA Persentase
Pengarusutamaan Gender dan Kab. Paser Perangkat Daerah Penguatan Kab. Paser Perangkat Daerah
Anak yang menyusun Kelembagaan yang menyusun
PPRG 62 157,050,000 Pengarusutamaan PPRG 62 157,050,000
Gender dan Anak
Penguatan Pokja PUG DPPKBPPPA jumlah pertemuan Penguatan Pokja DPPKBPPPA jumlah pertemuan
Kab. Paser konsolidasi atau PUG Kab. Paser konsolidasi atau
rapat pokja PUG rapat pokja PUG
SKPD pertahun 4 56,125,000 SKPD pertahun 4 56,125,000
Advokasi Pendampingan DPPKBPPPA jumlah SKPD yang Advokasi DPPKBPPPA jumlah SKPD yang
Penyusunan PPRG Kab. Paser mendapatkan Pendampingan Kab. Paser mendapatkan
pendampingan 20 100,925,000 Penyusunan PPRG pendampingan 20 100,925,000
DPPKBPPPA Persentase DPPKBPPPA Persentase
Kab. Paser perangkat Daerah Kab. Paser perangkat Daerah
yang telah 50 86,075,000 yang telah 50 86,075,000
memahami ARG memahami ARG
Pelatihan Penyusunan Anggaran DPPKBPPPA Jumlah SKPD yang Pelatihan DPPKBPPPA Jumlah SKPD yang
Responsif Gender ( ARG ) Kab. Paser mengikuti pelatihan Penyusunan Kab. Paser mengikuti pelatihan
ARG Anggaran Responsif ARG
8 86,075,000 8 86,075,000
Gender ( ARG )
Forum Data Terpilah Perangkat DPPKBPPPA Jumlah data terpilah Forum Data Terpilah DPPKBPPPA Jumlah data terpilah
Daerah Kab. Paser yang berbasis Perangkat Daerah Kab. Paser yang berbasis
gender dari seluruh gender dari seluruh
SKPD yang tersedia 0 0 SKPD yang tersedia 0 0
Monitoring dan Evaluasi PUG di DPPKBPPPA Jumlah dokumen Monitoring dan DPPKBPPPA Jumlah dokumen
daerah Kab. Paser evaluasi PUG yang Evaluasi PUG di Kab. Paser evaluasi PUG yang
tersusun daerah tersusun
1 0 1 0
Pembinaan dan Advokasi Organisasi DPPKBPPPA Jumlah organisasi Pembinaan dan DPPKBPPPA Jumlah organisasi
Perempuan Kab. Paser perempuan yang Advokasi Organisasi Kab. Paser perempuan yang
mendapat Perempuan mendapat
pembinaan 30 57,610,000 pembinaan 30 57,610,000
Advokasi dan Fasilitasi PUG Bagi DPPKBPPPA jumlah desa prima Advokasi dan DPPKBPPPA jumlah desa prima
Perempuan Dalam Pembentukan dan Kab. Paser terbentuk dan Fasilitasi PUG Bagi Kab. Paser terbentuk dan
Pembinaan Desa Prima mendapatkan Perempuan Dalam mendapatkan
pembinaan 1 76,380,000 Pembentukan dan pembinaan 1 76,380,000
Pembinaan Desa
Prima
2 69,105,000 2 69,105,000
Peningkatan Kewirausahaan Gender DPPKBPPPA jumlah wirausaha Peningkatan DPPKBPPPA jumlah wirausaha
Kab. Paser perempuan yang Kewirausahaan Kab. Paser perempuan yang
mengikuti pelatihan Gender mengikuti pelatihan
kewirausahaan kewirausahaan
25 116,220,000 25 116,220,000
Pelatihan Tenaga Terlatih Mampu DPPKBPPPA Jumlah Pelatihan Tenaga DPPKBPPPA Jumlah
Tata Laksana terhadap tindak Kab. Paser lembaga/orang yang Terlatih Mampu Tata Kab. Paser lembaga/orang yang
kekerasan mengikuti pelatihan Laksana terhadap mengikuti pelatihan
mampu tata laksana tindak kekerasan mampu tata laksana
tindak kekerasan tindak kekerasan
5/15 71,780,000 5/15 71,780,000
Fasilitasi upaya Perlindungan DPPKBPPPA Jumlah lembaga Fasilitasi upaya DPPKBPPPA Jumlah lembaga
Perempuan terhadap tindak Kab. Paser yang tergabung Perlindungan Kab. Paser yang tergabung
kekerasan dalam forum Perempuan terhadap dalam forum
kordinasi lembaga tindak kekerasan kordinasi lembaga
layanan layanan
perlindungan 19 95,220,000 perlindungan 19 95,220,000
perempuan dan perempuan dan
mendapatkan mendapatkan
fasilitasi fasilitasi
Peringatan Hari Anak Nasional ( HAN DPPKBPPPA Jumlah pelaksanaan Peringatan Hari DPPKBPPPA Jumlah pelaksanaan
) Kab. Paser peringatan HAN dlm Anak Nasional ( Kab. Paser peringatan HAN dlm
rangka terwujudnya HAN ) rangka terwujudnya
Kab. Paser menuju Kab. Paser menuju
layak anak & 1 80,875,000 layak anak & 1 80,875,000
pengiriman delegasi pengiriman delegasi
FAKP yg mewakili FAKP yg mewakili
tingkat Kaltim & tingkat Kaltim &
Pusat Pusat
Pengembangan Model Kabupaten DPPKBPPPA Jumlah kecamatan Pengembangan DPPKBPPPA Jumlah kecamatan
Layak Anak Kab. Paser dan desa menuju Model Kabupaten Kab. Paser dan desa menuju
ramah dan layak Layak Anak ramah dan layak
anak anak
10/12 24,920,000 10/12 24,920,000
1 0 1 0
DPPKBPPPA DPPKBPPPA
Kab. Paser Kab. Paser
Fasilitasi
Jumlah dokumen Jumlah dokumen
Penyusunan
Fasilitasi Penyusunan Rencana Aksi Rencana Aksi Rencana Aksi
1 158,632,200 Rencana Aksi 1 158,632,200
Daerah Pengembangan KLA Daerah dalam Daerah dalam
Daerah
pengembangan KLA pengembangan KLA
Pengembangan KLA
Penyediaan Pelayanan KB dan Alat DPPKBPPPA jumlah keluarga Penyediaan DPPKBPPPA jumlah keluarga
Kontrasepsi Bagi Keluarga Miskin Kab. Paser miskin di kec yang Pelayanan KB dan Kab. Paser miskin di kec yang
10 108,131,400 10 108,131,400
mendapatkan alat Alat Kontrasepsi mendapatkan alat
kontrasepsi Bagi Keluarga Miskin kontrasepsi
Peningkatan Perlindungan Hak DPPKBPPPA jumlah pelayanan Peningkatan DPPKBPPPA jumlah pelayanan
Reproduksi Individu Kab. Paser kontrasepsi di Perlindungan Hak Kab. Paser kontrasepsi di
fasilitas kesehatan Reproduksi Individu fasilitas kesehatan
(kasus) (kasus)
20 192,500,000 20 192,500,000
Fasilitasi Kelompok Masyarakat DPPKBPPPA jumlah kelompok Fasilitasi Kelompok DPPKBPPPA jumlah kelompok
Peduli KB Kab. Paser masyarakat peduli Masyarakat Peduli Kab. Paser masyarakat peduli
program KB KB program KB
300 230,450,000 300 230,450,000
Advokasi dan Pembinaan Kelompok DPPKBPPPA Jumlah Kampung Advokasi dan DPPKBPPPA Jumlah Kampung
Kampung KB Kab. Paser KB yang Pembinaan Kab. Paser KB yang
mendapatkan Kelompok Kampung mendapatkan
advokasi dan KB advokasi dan
pembinaan pembinaan
25 37,577,100 25 37,577,100
14 0 14 0
Penyediaan Tenaga Penyuluh DPPKBPPPA Jumlah Penyuluh KB Penyediaan Tenaga DPPKBPPPA Jumlah Penyuluh KB
lapangan KB Kab. Paser tersedia Penyuluh lapangan Kab. Paser tersedia
KB
23 41,750,000.00 23 41,750,000.00
Pengadaan Peralatan kerja untuk DPPKBPPPA Jumlah peralatan Pengadaan DPPKBPPPA Jumlah peralatan
PKB Kab. Paser pendukung kegiatan Peralatan kerja Kab. Paser pendukung kegiatan
PKB/PLKB untuk PKB PKB/PLKB
50 473,800,000.00 50 473,800,000.00
Pelatihan Keterampilan Bidan Dalam DPPKBPPPA jumlah bidan desa Pelatihan DPPKBPPPA jumlah bidan desa
Pemasangan MKJIP Kab. Paser yang mendapat Keterampilan Bidan Kab. Paser yang mendapat
pelatihan MKJP Dalam Pemasangan pelatihan MKJP
40 147,975,000 MKJIP 40 147,975,000
25 2,149,458,000 25 2,149,458,000
Advokasi dan Pembinaan DPPKBPPPA jumlah BKB yang Advokasi dan DPPKBPPPA jumlah BKB yang
Pengelolaan BKB Kab. Paser terbentuk dan Pembinaan Kab. Paser terbentuk dan
mendapatkan Pengelolaan BKB mendapatkan
pembinan 38 15,900,000 pembinan 38 15,900,000
Advokasi dan Pembinaan Pengelola DPPKBPPPA jumlah BKR yang Advokasi dan DPPKBPPPA jumlah BKR yang
BKR Kab. Paser terbentuk dan Pembinaan Kab. Paser terbentuk dan
mendapatkan Pengelola BKR mendapatkan
pembinaan 6 5,400,000 pembinaan 6 5,400,000
Advokasi dan Pembinaan Pengelola DPPKBPPPA jumlah BKL yang Advokasi dan DPPKBPPPA jumlah BKL yang
BKL Kab. Paser terbentuk dan Pembinaan Kab. Paser terbentuk dan
mendapatkan Pengelola BKL mendapatkan
7 5,050,000 7 5,050,000
pembinaan pembinaan
Promosi Pelayanan KHIBA DPPKBPPPA jumlah orang yang Promosi Pelayanan DPPKBPPPA jumlah orang yang
Kab. Paser mengikuti KHIBA Kab. Paser mengikuti
penyuluhan KHIBA penyuluhan KHIBA
100 64,930,000 100 64,930,000
60,328,400 60,328,400
DPPKBPPPA Jumlah PIK R/M DPPKBPPPA Jumlah PIK R/M
Kab. Paser yang mengikuti Kab. Paser yang mengikuti
lomba Duta GENRE lomba Duta GENRE
36 36
Program Pelayanan Administrasi DPPKBPPPA Persentase SKPD Program Pelayanan DPPKBPPPA Persentase SKPD
Perkantoran (Rutin SKPD) Kab. Paser yang terlayani Administrasi Kab. Paser yang terlayani
100 575,714,000.00 Perkantoran (Rutin 100 575,714,000.00
SKPD)
Penyediaan Jasa Surat Menyurat DPPKBPPPA Jumlah benda pos ( Penyediaan Jasa DPPKBPPPA Jumlah benda pos (
Kab. Paser materai ) yang 220 52,020,000 Surat Menyurat Kab. Paser materai ) yang 220 52,020,000
tersedia tersedia
Penyediaan Jasa Komunikasi, DPPKBPPPA Jumlah pelayanan Penyediaan Jasa DPPKBPPPA Jumlah pelayanan
Sumber Daya Air dan Listrik Kab. Paser jasa tlepon,listrik,air Komunikasi, Sumber Kab. Paser jasa tlepon,listrik,air
internet dan tv kabel Daya Air dan Listrik internet dan tv kabel
yang tersedia 12 107,400,000 yang tersedia 12 107,400,000
(bulan) (bulan)
Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan DPPKBPPPA Jumlah kendaraan Penyediaan Jasa DPPKBPPPA Jumlah kendaraan
Perizinan Kendaraan Kab. Paser dinas kantor yang Pemeliharaan dan Kab. Paser dinas kantor yang
Dinas/Operasional tersedia dan terawat 7 12,800,000 Perizinan Kendaraan tersedia dan terawat 7 12,800,000
Dinas/Operasional
Penyediaan Jasa Administrasi DPPKBPPPA Jumlah honor Penyediaan Jasa DPPKBPPPA Jumlah honor
Keuangan Kab. Paser pengelola keuangan Administrasi Kab. Paser pengelola keuangan
dan pegawai Keuangan dan pegawai
honorer (orang) honorer (orang)
20 103,028,000 20 103,028,000
yang terbayar yang terbayar
Penyediaan Barang Cetakan dan DPPKBPPPA Jumlah bahan cetak Penyediaan Barang DPPKBPPPA Jumlah bahan cetak
Penggandaan Kab. Paser dan Cetakan dan Kab. Paser dan
penggandaan,foto 15 21,900,000 Penggandaan penggandaan,foto 15 21,900,000
copy dan penjilidan copy dan penjilidan
(item) yang tersedia (item) yang tersedia
Penyediaan Komponen Instalasi DPPKBPPPA Jumlah komponen Penyediaan DPPKBPPPA Jumlah komponen
Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Kab. Paser instalasi Komponen Instalasi Kab. Paser instalasi
listrik/penerangan Listrik/Penerangan listrik/penerangan
bangunan (item) 10 2,725,000 Bangunan Kantor bangunan (item) 10 2,725,000
yang tersedia yang tersedia
Penyediaan Bahan Bacaan dan DPPKBPPPA jumlah koran dan Penyediaan Bahan DPPKBPPPA jumlah koran dan
Peraturan Perundang-Undangan Kab. Paser pengadaan Buku Bacaan dan Kab. Paser pengadaan Buku
perundang- Peraturan perundang-
1080 4,380,000 1080 4,380,000
undangan Perundang- undangan
(exampler) yang Undangan (exampler) yang
berlangganan berlangganan
Penyediaan Makanan Dan Minuman DPPKBPPPA jumlah makanan Penyediaan DPPKBPPPA jumlah makanan
Kab. Paser dan minuman Makanan Dan Kab. Paser dan minuman
tersedia (kotak) 1200 11,250,000 Minuman tersedia (kotak) 1200 11,250,000
Rapat-Rapat Koordinasi dan DPPKBPPPA Jumlah rapat Rapat-Rapat DPPKBPPPA Jumlah rapat
Konsultasi ke Luar Daerah Kab. Paser koordinasi dan Koordinasi dan Kab. Paser koordinasi dan
konsultasi (item Konsultasi ke Luar konsultasi (item
kegiatan) yang 10 185,197,400 Daerah kegiatan) yang 10 185,197,400
terlaksana terlaksana
Program Peningkatan Sarana dan DPPKBPPPA Persentase SKPD Program DPPKBPPPA Persentase SKPD
Prasarana Aparatur (Rutin SKPD) Kab. Paser yang tercukupi Peningkatan Kab. Paser yang tercukupi
sarana prasarana 100 983,285,000.00 Sarana dan sarana prasarana 100 983,285,000.00
untuk menunjang Prasarana Aparatur untuk menunjang
kinerja aparatur (Rutin SKPD) kinerja aparatur
Pembangunan Gedung kantor DPPKBPPPA jumlah balai Pembangunan DPPKBPPPA jumlah balai
Kab. Paser penyuluhan KB Gedung kantor Kab. Paser penyuluhan KB
tersedia dan tersedia dan
Gudang Obat yang Gudang Obat yang
Tersedia 2 930,235,000 Tersedia 2 930,235,000
Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung DPPKBPPPA Jumlah gedung Pemeliharaan DPPKBPPPA Jumlah gedung
Kantor Kab. Paser kantor yang Rutin/Berkala Kab. Paser kantor yang
terpelihara Gedung Kantor terpelihara
3 5,000,000 3 5,000,000
Pemeliharaan Rutin/Berkala Mobil DPPKBPPPA Jumlah mobil Pemeliharaan DPPKBPPPA Jumlah mobil
Jabatan Kab. Paser jabatan (unit) 6 15,000,000 Rutin/Berkala Mobil Kab. Paser jabatan (unit) 6 15,000,000
tersedia Jabatan tersedia
Penyusunan Data Statistik Sektoral DPPKBPPPA Jumlah Data Penyusunan Data DPPKBPPPA Jumlah Data
Kab. Paser sektoral Bidang Statistik Sektoral Kab. Paser sektoral Bidang
PPPA dan KB 1 9,299,200 PPPA dan KB 1 9,299,200
(buku) yang tersedia (buku) yang tersedia
Program Pengendalian dan DPPKBPPPA Persentase SKPD Program DPPKBPPPA Persentase SKPD
Evaluasi Pelaksanaan Kab. Paser yang menyusun Pengendalian dan Kab. Paser yang menyusun
Pembangunan Daerah (Realisasi LPPD tepat waktu Evaluasi LPPD tepat waktu
Anggaran/Semua PD) Pelaksanaan
100 27,425,800.00 100 27,425,800.00
Pembangunan
Daerah (Realisasi
Anggaran/Semua
PD)
Penyusunan Pelaporan Realisasi DPPKBPPPA Jumlah laporan Penyusunan DPPKBPPPA Jumlah laporan
Anggaran dan Kegiatan Kab. Paser realisasi kegiatan Pelaporan Realisasi Kab. Paser realisasi kegiatan
secara berkala ( Lap Anggaran dan secara berkala ( Lap
Bulanan PP, 32 19,475,000 Kegiatan Bulanan PP, 32 19,475,000
TEPRA, DAK, TEPRA, DAK,
Bankeu ) yang Bankeu ) yang
tersusun tersusun
SPIP DPPKBPPPA Jumlah dokumen SPIP DPPKBPPPA Jumlah dokumen
Kab. Paser laporan SPIP yang 1 7,950,800 Kab. Paser laporan SPIP yang 1 7,950,800
tersusun tersusun
Program Peningkatan DPPKBPPPA Persentase SKPD Program DPPKBPPPA Persentase SKPD
Pengembangan Sistem Pelaporan Kab. Paser yang menyusun Peningkatan Kab. Paser yang menyusun
Capaian Kinerja dan Keuangan LKj tepat waktu Pengembangan LKj tepat waktu
(Semua PD) 100 16,950,000.00 Sistem Pelaporan 100 16,950,000.00
Capaian Kinerja
dan Keuangan
(Semua PD)
Penyusunan Laporan Capaian DPPKBPPPA Jumlah Dokumen Penyusunan DPPKBPPPA Jumlah Dokumen
Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja Kab. Paser LPPD tersusun Laporan Capaian Kab. Paser LPPD tersusun
Perangkat Daerah 10 3,300,000 Kinerja dan Ikhtisar 10 3,300,000
Realisasi Kinerja
Perangkat Daerah
Penyusunan LKjIP DPPKBPPPA Jumlah LKjIP (buku) Penyusunan LKjIP DPPKBPPPA Jumlah LKjIP (buku)
Kab. Paser yang tersusun 1 1,500,000 Kab. Paser yang tersusun 1 1,500,000
Penyusunan Pelaporan Keuangan DPPKBPPPA Jumlah laporan Penyusunan DPPKBPPPA Jumlah laporan
Akhir Tahun Kab. Paser keuangan akhir Pelaporan Keuangan Kab. Paser keuangan akhir
tahun yang tersusun Akhir Tahun tahun yang tersusun
10 12,150,000 10 12,150,000
Penyusunan Renja DPPKBPPPA Jumlah dokumen Penyusunan Renja DPPKBPPPA Jumlah dokumen
Kab. Paser RENJA SKPD yang Kab. Paser RENJA SKPD yang
tersusun tersusun
1 4,800,000 1 4,800,000
Program Pengendalian dan DPPKBPPPA Persentase SKPD Program DPPKBPPPA Persentase SKPD
Evaluasi Perencanaan Kab. Paser yang Pengendalian dan Kab. Paser yang
Pembangunan (Semua PD) melaksanakan Evaluasi melaksanakan
pengendalian dan 100 4,000,000.00 Perencanaan pengendalian dan 100 4,000,000.00
evaluasi Pembangunan evaluasi
perencanaan (Semua PD) perencanaan
Evaluasi Renja DPPKBPPPA Jumlah RENJA Evaluasi Renja DPPKBPPPA Jumlah RENJA
Kab. Paser SKPD (pertriwulan) Kab. Paser SKPD (pertriwulan)
yang terevaluasi yang terevaluasi
4 4,000,000 4 4,000,000
BAB III
Pada bagian Bab ini menguraikan tentang tujuan, sasaran, program dan kegiatan
Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan
Perlindungan Anak selama tahun 2018 beserta prognosis. Sebelum merumuskan tujuan,
sasaran program dan kegiatan terlebih dahulu melakukan telaahan terhadap kebijakan
nasional. Fungsi dari telaahan tersebut adalah untuk memedomani kebijakan-kebijakan
nasional yang akan dilaksanakan didaerah.
10
f. Belum optimalnya system layanan terpadu bagi perempuan dan anak korban
kekerasan;
g. Budaya Patriarckhi di masyarakat masih berjalan;
h. Kurangnya kometmen kepala daerah dan sinergitas lintas sektor;
i. Kurangnya koordinasi dan sinergitas kegiatan LSM/ LM, ORMAS
pemerhati perempuan dan Anak;
j. Kebijakan daerah belum responsive gender;
k. Data terpilah belum dilakukan oleh hamper semua sector / SKPD; dan
l. Belum didukung oleh kualitas dan kuantitas sumber daya pendukung baik
tenaga dan sarana prasarana.
11
b) Telah dilakukan pembinaan peningkatan peranan wanita dalam menuju Keluarga
yang Sehat Sejahtera (P2WKSS) / Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga
Sejahtera (UPPKS).
12
Tersedianya Desa, Puskesmas dan sekolah yang ramah Anak;
Ketersediaan dan kemudahan jangkauan Lembaga Kesejahteraan Anak;
Tersedianya sekolah yang memiliki program,sarana dan prasarana perjalanan
anak ke dan dari sekolah;
Tersedia fasilitas untuk kegiatan kreatif yang ramah anak diluar sekolah dan
dapat diakses semua anak;
Tersedianya lembaga perlindungan anak bermasalah dengan hukum; dan
Adanya mekanisme penanggulangan bencana yang memperhatikan keperluan
anak.
Tujuan dan sasaran adalah tahap perumusan sasaran strategis yang menunjukkan
tingkat prioritas tertinggi dalam perencanaan pembangunan jangka menengah darah yang
selanjutnya akan menjadi dasar penyusunan kinerja Dinas Pengendalian Penduduk,
Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak selama lima
tahun.
13
TABEL T-III.II
TUJUAN DAN SASARAN DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK,KB,PEMBERDAYAAN
PEREMPUAN
DAN PERLINDUNGAN ANAK KABUPATEN PASER
Mempercepatan Meningkatnya
Persentase Perangkat Daerah
pelaksanaan pelaksanaan
yang memiliki dn
pengarusutamaan PUG 30 30
menggunakan data gender
gender yang
sebagai bahan dasar
berkualitas
prencanaan penganggaran
Persentase Perangkat Daerah
yang menyusun PPRG 62 62
jumlah pertemuan konsolidasi
atau rapat pokja PUG SKPD 4 4
pertahun
Persentase perangkat Daerah
yang telah memahami ARG 50 50
Jumlah SKPD yang mengikuti
pelatihan ARG 15 15
Jumlah data terpilah yang
berbasis gender dari seluruh 15 15
SKPD yang tersedia
Kebijakan pengarusutamaan
gender yang ditetapkan 2 2
Jumlah sistem informasi tentang
gender dan anak di Kabupaten 1 1
Paser yang terbentuk
Jumlah dokumen evaluasi PUG
yang tersusun 1 1
Persentase lembaga/ organisasi
pemberdayaan perempuan
85 85
yang aktif
Persentase lembaga
pengarusutamaan gender yang 100 100
mendapatkan pembinaan
Jumlah pembinaan dan advokasi
terhadap organisasi peduli 25/20 25/20
perempuan
Jumlah organisasi perempuan
yang mendapat pembinaan 25 25
Persentase penurunan
kehamilan tidak diinginkan 7 7
dari WUS
jumlah orang yang mengikuti
penyuluhan KHIBA 100 100
jumlah bidan desa yang
mendapat pelatihan konseling 100 100
KB
jumlah masyarakat yang
mendapat penyuluhan kesehatan 100 100
ibu, bayi dan anak
Menurunnya Rasio angka kelahiran pada
kelahiran pada remaja Usia 15 - 19 tahun 18 18
remaja usia 15 -
19 tahun Cakupan remaja yang
mendapatkan pelayanan
kesehatan reproduksi (Orang) 50 50
14
Tabel 3.3 Urusan, Rencana Program dan Dana Indikatif Tahun 2020
Menurut Urusan Wajib dan Urusan Pilihan
PERANGKAT PROGRAM DAN KEGIATAN TARGET SASARAN PAGU INDIKATIF (Rp)
NO URUSAN
DAERAH
Kebijakan pengarusutamaan
gender yang ditetapkan
0 0
Persentase lembaga
pengarusutamaan gender
yang mendapatkan pembinaan
100 97,085,000.00
9 2 69,105,000
0.33 85,231,000.00
Pemberdayaan lembaga yang berbasis jumlah SDM yang telah
gender mengikuti workshop
11 200 85,231,000.00
15 30 59,125,000
35 10,976,800.00
31 2 46,000,000
60,328,400
Jumlah PIK R/M yang mengikuti
lomba Duta GENRE
36