Anda di halaman 1dari 5

AUDIT INTERNAL PERBAIKAN MUTU

No. Dokumen :
No. Revisi : 0
SOP Tanggal Terbit : 02 Januari 2016
Halaman : 1/2

PUSKESMAS dr.Hery Kurniawan


BUNGBULANG Pembina
NIP.100319700223201001

1. Pengertian Audit adalah Kegiatan mengumpulkan informasi factual dan signifikan


melalui interaksi secara sistematis, obyektif dan terdokumentasi yang
berorientasi pada azaz manfaat.
Audit internal adalah audit yang dilakukan terhadap suatu organisasi
oleh auditor internal yang merupakan karyawan organisasi sendiri
untuk kepentingan internal organisasi.
Auditor adalah orang yang melakukan audit
Auditee adalah orang yang di audit.

2. Tujuan Untuk memastikan bahwa kegiatan-kegiatan yang ada dalam Sistem


Manajemen Mutu yang dijalankan memenuhi persyaratan atau rencana
yang telah ditentukan.
Memastikan bahwa system manajemen telah sesuai dengan
persyaratan, serta telah di implementasikan dan dipelihara secara
efektif.
Meningkatkan mutu pelayanan rawat jalan, rawat inap, Poned di UPTD
Puskemsas Bungbulang

3. Kebijakan a. Keputusan Kepala Puskesmas Bungbulang No. 204 /SK/KA-


PKM.LBNG/I/2016 tgl. 02-01-2016 tentang tim audit internal

Undang-undang No 32 tahun 2004 tentang pemerintah di daerah.


4. Referensi
Manual Mutu UPTD Puskesmas Bungbulang Kabupaten Garut.
Permenkes No. 75 Tahun 2014
5. Prosedur a. Persiapan Bahan dan Alat :
- Format Laporan Mutu Audit Internal.
- Format Jadwal Kegiatan Audit Internal.
- Format Rangkuman Hasil Audit Internal
b. Langkah – Langkah Prosedur :
1. Wakil Manajemen Mutu menentukan frekuensi audit internal
dalam satu tahun.
2. Tim audit mengadakan pertemuan untuk :
 Membuat jadwal Audit Internal
 Menentukan auditor untuk unit unit yang akan di audit
 Membuat perencanaan audit
3. Auditor mempersiapkan Audit Internal menggunakan formulir
persiapan audit
4. Ketua audit memberitahu secara tertulis kepada unit yang
akan diaudit.
5. Auditor melaksanakan audit internal sesuai jadwal
Puskesmas Audit Internal No. Dokumen : No. Revisi :
Halaman :2/2
Bungbulang Perbaikan Mutu SOP/KTU/PLBNG/001 0

6. Auditor mencatat temuan audit dengan menggunakan formulir


ringkasan temuan audit dan disetujui oleh auditee.
7. Tim audit mengadakan pertemuan untuk :
 Membahas temuan audit internal
 Membuat laporan ketidaksesuaian dan rekomendasi
tindkaan perbaikan menggunkan formulir laporan ketidak
sesuaian yang dikirim ke unit terkait.

8. Setelah menerima formulir laporan ketidaksesuaian,


coordinator unit :
 Mengadakan tindakan koreksi sesuai batas waktu yang
telah ditetapkan dengan memperhatikan rekomendasi tim
audit,
 Membuat laporan hasil perbaikan dengan formulir laporan
hasil perbaikan atau tindakan koreksi.
9. Auditor mengadakan pengecekan ke unit terkait sesuai
waktu yang telah ditetapkan dengan :
 Menilai tindakan perbaikan
 Menggunakan formulir catatan historis temuan audit yang
tidak efektif
10. Tim audit membuat laporan hasil audit internal dan
menyerahkannya kepada WMM

6. Hal –hal yang


harus
diperhatikan
7. Unit Terkait Wakil Manajemen Mutu (WMM)
Tim mutu puskesmas
Koordinator UKM
Koordinator Admen
Koordinator UKP
Kepala Puskesmas

8. Dokumen 1. Jadwal Kegiatan Audit Internal (F-WMM-001)


Terkait 2. Laporan Hasil Audit Internal (F-WMM-002)
3. Rangkuman Hasil Audit Mutu Internal (F-WMM-003)

9. Rekaman
Historis
No YANG DI UBAH ISI PERUBAHAN TANGGAL
Perubahan
MULAI
DIBERLAKUKAN
UPTD PUSKESMAS BUNGBULANG F-WMM-001
KABUPATEN GARUT

JADWAL KEGIATAN AUDIT INTERNAL

Periode / Tahun :

AUDIT 1 AUDIT 2
No. BAGIAN
WAKTU AUDITOR WAKTU AUDITOR

Catatan :
Tanggal :
F-WMM-002

UPTD PUSKESMAS BUNGBULANG


KABUPATEN GARUT

LAPORAN AUDIT MUTU INTERNAL

Bagian /Unit : No. Audit :


Tim Auditor : Tanggal Audit :
Tanggal :
Laporan
Hal :
Temuan Ketidaksesuaian (diisi oleh Auditor)

Kategori : Major Minor Observation


Bukti Temuan (diisi oleh Auditor)

Koordinator
Auditor
Saran Tindakan Perbaikan (diisi oleh Auditor)

Analisa Masalah (diisi oleh Auditee)

Tindakan Koreksi yang Akan Dilakukan (diisi oleh Auditee)

Tindakan Pencegahan yang Akan Dilakukan (diisi oleh Auditee)

Auditee
Target Perbaikan : Tanggal :
Peninjauan Perbaikan yang Dilakukan Disetujui,

Wakil Manajemen Mutu


Auditor(S) Tanggal :
Tanggal :
UPTD PUSKESMAS BUNGBULANG F-WMM-003
KABUPATEN GARUT

RANGKUMAN HASIL AUDIT INTERNAL


Periode Audit :

HASIL TINDAKAN
NO BAGIAN TEMUAN MASALAH KRITERIA TINDAKAN KOREKSI PIC
Status Masalah Tanggal

Catatan : Disusun Tgl :

Wakil Manajemen Mutu

Anda mungkin juga menyukai