Anda di halaman 1dari 26

PRA UJI KOMPETENSI KEAHLIAN

TAHUN PELAJARAN 2017/2018

Satuan Pendidikan : SMK Negeri 14


Kompetensi Keahlian : Akuntansi
Kode : 6072
Alokasi Waktu : 120 menit
Bentuk Soal : Penugasan Perorangan

I. PETUNJUK

A. PETUNJUK UMUM
1. Tulislah terlebih dahulu Nomor Kode dan Nomor Peserta anda pada lembar jawaban
yang disediakan.
2. Periksa dan bacalah soal praktik sebelum anda menjawabnya.
3. Telitilah perlengkapan lembar soal dan lembar yang telah disediakan.
4. Laporkan kepada pengawas apabila terdapat kekurangan data/lembar soal dan formulir-
formulir jawaban.
5. Kerjakan pada jawaban yang disediakan dengan ballpoint yang berwarna hitam (jangan
menggunakan pulpen).
6. Lembar soal tidak boleh dicoret-coret.
7. Lembar soal harus dikumpulkan kembali beserta lembar jawaban.
8. Periksa kelengkapan lembar soal dan lembar dokumen transaksi.
9. Cermati petunjuk/informasi yang terdapat dalam lembar soal dan dokumen transaksi.
10. Tugas utama anda kali ini menyelesaikan pekerjaan akuntansi ke dalam format yang
telah disediakan.
11. Analisa setiap dokumen dan bubuhkan paraf anda di tempat yang telah disediakan
sebagai tanda bahwa dokumen tersebut telah dientri ke dalam komputer !
12. Waktu yang dialokasikan untuk tugas ini adalah 120 menit (2 jam).
13. Kerjakan dengan teliti, cepat dan tepat.

II. BAHAN DAN ALAT


A. Bahan-bahan yang disediakan oleh Panitia.
a. Lembar soal.
Berisi informasi tentang identitas perusahaan dan usaha pokok, kebijakan
akuntansi, daftar akun, daftar customers dan vendor, daftar item persediaan,
neraca saldo per 30 Nopember 2016 dan daftar saldo akun-akun pembantu
(Account Receivable, Account Payable dan Inventory) per 30 Nopember 2016

b. Lembar Dokumen Transaksi.


Berisi bukti-bukti transaksi keuangan Desember 2016 yang diurutkan secara
kronologis berdasarkan tanggal terjadinya transaksi. Dalam setiap dokumen
transaksi hanya dicatat jumlah akhir, oleh sebab itu anda harus menganalisa dan
mengadakan kalkulasi sendiri.

B. Alat-alat yang disediakan oleh Peserta


1. Alat-alat tulis
2. Kalkulator
6072-P1-17/18Hak Cipta pada KemdikbudSPK- 1 / 26
III. INFORMASI UMUM
1. Identitas Perusahaan Dan Usaha Pokok
Nama Perusahaan : PD KARYA
Alamat : Jl. Hasyim Ashari No. 14, Tangerang
No. Telepon : (021) 557 46255
No. Faksimili : (021) 558 46255
E-mail address : KARYA@centrin.net.com
PD KARYA adalah perusahaan perorangan yang bergerak dalam perdagangan.
Perusahaan tersebut membeli barang dagangan secara kredit dari beberapa distributor
dan kemudian menjualnya secara kredit/tunai ke beberapa toko dan para langganan
lainnya di Bandung..
Perusahaan dijalankan oleh Ruchdiana sebagai pemilik dibantu oleh empat orang
pegawai. Para pegawai terdiri atas dua salesman dan dua orang tenaga bagian keuangan/
akuntansi/administrasi.

2. Kebijakan Akuntansi
PD KARYA mengambil kebijakan akuntansinya sebagai berikut :
a. Umum
a. Sistem berpasangan, dengan dasar akrual basis.
b. Periode akuntansi tahunan (1 Januari s.d. 31 Desember) dibagi dalam 12 periode
bulanan.
c. Pada setiap akhir bulan disusun neraca saldo.
d. Dipergunakan Special Journal dan General Journal untuk mencatat transaksi.
e. Mata uang menggunakan Rupiah

b. Pembelian
a. Setiap pembelian akan diperhitungkan PPN Income 10% dari nilai pembelian.
b. Setiap retur pembelian akan diperhitungkan pengurangan atas nilai hutang dan
PPN Income.
c. Termin pembayaran N/30.
d. Untuk pembelian yang dikenakan PPN diasumsikan sudah dilampiri dengan
faktur pajak standar.
e. Harga-harga item yang tertulis dalam faktur pembelian termasuk PPN Income.
c. Pengeluaran Kas
a. Pengeluaran kas diatas Rp. 1.000.000,00 dibayar dengan cek dan didukung
dengan Bukti Pengeluaran Kas.
b. Untuk pengeluaran sebesar Rp. 1.000.000,00 atau kurang dibayar dengan dana
kas kecil, dan sistem pencatatannya menggunakan sistem dana tetap
d. Penjualan
a. Setiap penjualan akan diperhitungkan PPN Outcome 10% dari nilai penjualan.
b. Setiap retur penjualan akan diperhitungkan pengurangan atas nilai piutang dan
PPN Outcome.
c. Termin pembayaran yang berlaku adalah N/30 .
d. Untuk penjualan yang dikenakan PPN diasumsikan sudah dilampiri dengan
faktur pajak standar.
e. Harga-harga item yang tertulis dalam faktur penjualan termasuk PPN Outcome.
e. Penerimaan Kas
a. Setiap penerimaan kas akan disetor ke bank sesegera mungkin pada hari yang
sama dan sedapat mungkin tidak menyimpan dana dalam jumlah besar di dalam
brankas perusahaan.
6072-P1-17/18Hak Cipta pada KemdikbudSPK- 2 / 26
b. Dana perusahaan disimpan dalam rekening giro nomor 0011-10-12663 Bank
BCA, KC-Moch. Toha Bandung.
f. Penilaian Persediaan Barang
a. Sistem pencatatannya menggunakan sistem pencatatan Perpetual
b. Metode yang dipergunakan adalah metode harga pokok FIFO
g. Penyusutan Aktiva Tetap.
a. Penyusutan atau depresiasi aktiva tetap dihitung dengan metode garis lurus nilai
residu Rp 3.300.000,00 umur ekonomis 8 tahun.
b. Perhitungan dan pencatatan beban penyusutan dilakukan pada setiap bulan.

IV. RINCIAN PEKERJAAN


Oleh karena teknisi akuntansi yang menangani pekerjaan administrasi/akuntansi sementara
ini sedang cuti, maka Pemilik perusahaan meminta anda untuk menggantikannya. Pekerjaan
anda adalah menyelesaikan pekerjaan akuntansi khususnya untuk pengelola jurnal. Secara
rinci pekerjaan Anda adalah sebagai berikut:

NO ASPEK YANG DINILAI SKOR


A KETERAMPILAN
1 Sales Journal (10) + Rekapitulasi (5) 15
2 Cash Receipt Journal (10) Rekapitulasi (5) 15
3 Purchases Journal (10) + Rekapitulasi (5) 15
4 Cash Payment Journal (10) + Rekapitulasi (5) 15
5 General Journal (5) + Rekapitulasi (5) 10
6 Inventory Card (2 item @ skor 5) 10
7 Subsidiary Ledger for Customer & Vendor 5
8 List of Accounts Reeivable & Accounts Payable 5
B SIKAP KERJA
1 Kerapihan dan keberhasilan 5
2 Kecepatan 5
Total skor 100

6072-P1-17/18Hak Cipta pada KemdikbudSPK- 3 / 26


V. DAFTAR AKUN

NOMOR NAMA AKUN FUNGSI UNTUK MENCATAT MUTASI


NILAI:
Current Assets :
1-1100 Cash in Bank kas di bank
1-1200 Petty Cash kas kecil
1-1300 Accounts Receivable piutang dagang
1-1400 Allowance for Doubtful Debt penyisihan atau cadangan kerugian
piutang
1-1500 Merchandise Inventory Persediaan barang dagangan
1-1600 Store Supplies perlengkapan toko
1-1700 Prepaid Insurance asuransi dibayar dimuka
1-1800 Prepaid Rent sewa dibayar dimuka
1-1900 Prepaid Tax uang muka PPh Ps 25

Fixed Assets :
1-2100 Equipment at Cost peralatan
1-2110 Equipment Accum Dep akumulasi penyusutan peralatan

Current Liabilities :
2-1100 Accounts Payable hutang dagang
2-1200 Expense Payable hutang biaya
2-1300 Income Tax Payable hutang pajak penghasilan (PPh)
2-1400 PPN Payable hutang PPN
2-1500 PPN Outcome PPN Keluaran
2-1600 PPN Income PPN Masukan

Long Term Liabilities :


2-2100 Bank BCA Loan hutang jangka panjang

Equity :
3-1100 Santoso Capital modal pemilik
3-1200 Santoso’s Drawing pengambilan pribadi pemilik
3-1300 Income Summary Ikhtisar laba-rugi

Revenues :
4-1100 Sales penjualan barang dagang
4-1200 Sales Retur retur penjualan
4-1300 Freight Collected pendapatan angkut penjualan

Cost Of Goods Sold :


5-1100 Cost of goods Sold harga pokok penjualan
5-1200 Freight Paid beban transportasi pembelian

Operating Expenses :

6072-P1-17/18Hak Cipta pada KemdikbudSPK- 4 / 26


6-1000 Advertising Expenses beban iklan
6-1100 Telephone & Electricity Expenses beban telepon dan listrik
6-1200 Store Supplies Expenses beban perlengkapan toko
6-1300 Bad Debts Expenses beban kerugian penghapusan piutang
6-1400 Depreciation expenses beban depresiasi aktiva tetap (peralatan)
6-1500 Insurance expense beban asuransi
6-1600 Rent Expense beban sewa toko
6-1700 Wages & Salaries beban upah dan gaji
6-1800 Other Operating Expenses beban-beban operasi lainnya

Other Revenues and Gains :


8-1100 Interest Revenue pendapatan bunga

Other Expenses and Losses :


9-1100 Interest Expense beban bunga
9-1200 Bank Service Charge beban administrasi bank
9-1300 Income Tax Expense beban pajak penghasilan (PPh)

VI. Neraca Saldo per 30 Nopember 2016


PD KARYA
TRIAL BALANCE, PER 30 NOVEMBER 2016
(Dalam ribuan rupiah)

KODE NAMA AKUN DEBET KREDIT


1-1100 Cash in Bank Rp 40.500  
1-1200 Petty Cash Rp 10.000  
1-1300 Accounts Receivable Rp 85.800  
1-1400 Allowance for Doubtful Debt   Rp 12.800
1-1500 Merchandise Inventory Rp 520.000  
1-1600 Store Supplies Rp 9.000  
1-1700 Prepaid Insurance Rp 17.500  
1-1800 Prepaid Rent Rp 22.500  
1-1900 Prepaid Tax    
1-2100 Equipment at Cost Rp 22.800  
1-2110 Equipment Accum Dep   Rp 16.500
2-1100 Accounts Payable   Rp 69.300
2-1200 Expense Payable   Rp 3.900
2-1300 Income Tax Payable    
2-1400 PPN Payable   Rp
2-1500 PPN Outcome    Rp. 4.500
2-1600 PPN Income  Rp. 3.000  
2-2100 Bank BCA Loan   Rp 300.000
3-1100 Santoso Capital   Rp 326.950
3-1200 Santoso, Drawing Rp 25.400  
3-1300 Income Summary
4-1100 Sales   Rp 503.300
4-1200 Sales Retur    
4-1300 Freight Collected
5-1100 Cost of goods Sold Rp 329.400  
5-1200 Freight Paid Rp 8.800  
6-1000 Advertising Expenses Rp 4.400  
6-1100 Telephone & Electricity expenses Rp 8.900  
6072-P1-17/18Hak Cipta pada KemdikbudSPK- 5 / 26
6-1200 Store Supplies Expenses Rp 4.950  
6-1300 Bad Debt Expense  
6-1400 Depreciation Expense Rp 16.500  
6-1500 Insurance Expense Rp 14.300  
6-1600 Rent Expense Rp 23.300  
6-1700 Wages & Salaries Rp 36.300  
6-1800 Other Operating Expense Rp 9.300  
7-1100 Interest Revenue   Rp 5.800
8-1100 Interest Expense Rp 8.800  
8-1200 Bank Service Charge Rp 6.600  
8-1300 Income Tax Expense Rp 15.000  
    Rp 1.243.050 Rp 1.243.050

Catatan Neraca Saldo, per 30 Nopember 2016


Umur ekonomis Equipment adalah 4 tahun dan Nilai Residunya sebesar Rp. 3.300.000,-

VII. DAFTAR CUSTOMER DAN SUPPLIER

Daftar Customer

No. Nama Alamat Telepon


C001 Bintang Computer Jl. Daan Mogot 17, Tangerang 021 551 2060
C002 Jetz Computer Jl. Husein Sastranegara No. 63, 021 555 4259
Tangerang
C003 Super Computer Jl. Prambanan Raya, No. 1, Tangerang 021 556 5038
C004 Jaya Computer Jl. KH. Hasyim Ashari No. 2, Tangerang 021 734 4242

Daftar Supplier

No. Nama Alamat Telepon


S001 PT ZAMRUD BEC Lt. 1 No. 12 , Bandung 022 630 3334
S002 Fa. MAKMUR BIP Lt. 3 No. 31, Bandung 022 380 2900
S003 CV DINAMIS ITC, Lt. 2 No. 29, Bandung 022 630 1234

VIII. DAFTAR SALDO PIUTANG DAGANG

Per 30 Nopember 2016

No. PPN
Nama Tanggal Penjualan JUMLAH
Faktur Outcome
Bintang Computer F-11/12 25/11/2016 31.000.000 3.100.000 34.100.000
Jetz Computer F-11/25 29/11/2016 26.000.000 2.600.000 28.600.000
Super Computer F-11/10 23/11/2016 21.000.000 2.100.000 23.100.000
Jaya Computer - - - -
78.000.000 7.800.000 85.800.000

6072-P1-17/18Hak Cipta pada KemdikbudSPK- 6 / 26


IX. DAFTAR SALDO UTANG DAGANG

Per 30 Nopember 2016

No. PPN
Nama Tanggal Pembelian JUMLAH
Faktur Income
PT ZAMRUD C.15234 23/11/2016 21.000.000 2.100.000 23.100.000
Fa. MAKMUR F.1289 20/11/2016 16.000.000 1.600.000 17.600.000
CV DINAMIS Fk.2016 28/11/2016 26.000.000 2.600.000 28.600.000
63.000.000 6.300.000 69.300.000

X. PERSEDIAAN BARANG DAGANGAN

Per 30 Nopember 2016

No. Kode Nama Item Quantity Price/Unit Jumlah


1 T1301C Portege-M300 20 Rp. 16.000.000 320.000.000
2 T7102C Satelite-M30 16 Rp. 12.500.000 200.000.000
36 520.000.000

6072-P1-17/18Hak Cipta pada KemdikbudSPK- 7 / 26


Dokumen Transaksi No 1

PD KARYA
Jl. KH. Hasyim Ashari No. 14
Tangerang

BUKTI PENGELUARAN KAS Nomor : BKK11-1


Tanggal : 1 Desember 2016

Cek  Nomor Cek : CP12-001 Tanggal Cek : 6/12/2016

Dibayar kepada Karyawan PD KARYA Tangerang


Jumlah Rp. 3.000.000,00
Dengan Huruf Tiga juta rupiah
Keterangan Pembayaran gaji karyawan bulan November 2016

Disetujui oleh : Dibayar oleh : Dibukukan oleh

Santoso
(Santoso) (Anis) (………………)

Dokumen Transaksi No.2

PD KARYA
Jl. KH. Hasyim Ashari No. 14
Tangerang

BUKTI PENGELUARAN KAS Nomor : BKK12-1


Tanggal : 1 Desember 2016

Cek  Nomor Cek : CP12-001 Tanggal Cek : 6/12/2016

Dibayar kepada Toko Hejo


Jumlah Rp. 3.300.000,00
Dengan Huruf Tiga juta tiga ratus ribu rupiah
Keterangan Pembelian Peralatan Toko Harga Rp. 3.000.000,00 PPN 10%

Disetujui oleh : Dibayar oleh : Dibukukan oleh

Santoso
(Santoso) (Anis) (………………)

6072-P1-17/18Hak Cipta pada KemdikbudSPK- 8 / 26


Dokumen Transaksi
No.3
PD KARYA
Jl. KH. Hasyim Ashari No. 14
Taangerang

BUKTI PENERIMAAN KAS Nomor : BKM12-1


Tanggal : 3 Desember 2016

Uang Tunai -- Cek  Nomor Cek : BS21 Tanggal Cek : 3/12/2016

Diterima Dari Bintang Computer, Daan Mogot 17, Tangerang


Jumlah Rp. 34.100.000,00
Dengan Huruf Tiga puluh empat juta seratus ribu rupiah.
Keterangan Pelunasan faktur F11-12 tertanggal 25 Nopember 2016.

Diketahui oleh : Diterima oleh : Dibukukan oleh :

Santoso Anis
(Santoso) (Anis) (………………)

Dokumen Transaksi No.4

PD KARYA
Jl. KH. Hasyim Ashari No. 14
Tangerang

VOUCHER KAS KECIL


Nomor : V12-2
Tanggal : 4 Desember 2016

Dibayarkan Kepada Kantor PLN dan PT Telkom


Jumlah Rp. 900.000,00
Dengan Huruf Sembilan ratus ribu Rupiah
Keterangan Rekening listrik bulan November 2016 Rp. 400.000,-
Rekening telepon bulan November 2016 Rp. 500.000,-

Disetujui oleh : Dibayar oleh : Dibukukan oleh :

Santoso Anis
(Santoso) (Anis) (………………)

6072-P1-17/18Hak Cipta pada KemdikbudSPK- 9 / 26


Dokumen Transaksi No.5

PD KARYA
Jl. KH. Hasyim Ashari No. 14 FAKTUR COP
Tangerang Y
No. F12-1 Tanggal : 6 Desember 2016

Kepada Yth.
Jetz Computer Tgl. Kirim 6 Desember 2016
Jl. Husein Sastranegara 63 Purchase Order # 121
Tangerang Termin N/30

Jumlah Rp. 245.800.000,-


Dengan Huruf Dua ratus empat puluh lima juta delapan ratus ribu rupiah
Keterangan Perincian sbb :

Qty Item No. Description Price (Rp) Total Harga PPN JUMLAH
8 T1301C Portege-M300 18.500.000 148.000.000 14.800.000 162.800.000
5 T7102C Satelite-M30 15.000.000 75.000.000 7.500.000 82.500.000
223.000.000 22.300.000 245.300.000
Freight Collected 500.000
Total jumlah 245.800.000

Disetujui oleh : Salesman, Dibukukan oleh :

Ruchdiana Andri
(Ruchdiana) (Andri) (………………)

Dokumen Transaksi No.6


PD KARYA
Jl. KH. Hasyim Ashari No. 14
Tangerang

BUKTI PENGELUARAN KAS Nomor : BKK12-2

Tanggal : 6 Desember 2016

Cek  Nomor Cek : CP12-002 Tanggal Cek : 6/12/2016

Dibayar kepada CV. Dinamis, TTC – Tangerang


Jumlah Rp. 28.600.000,00
Dengan Huruf Dua puluh delapan juta enam ratus ribu rupiah.
Keterangan Pelunasan Faktur Fk2016 tertanggal 28 Nopember 2016.

Disetujui oleh : Dibayar oleh : Dibukukan oleh :


6072-P1-17/18Hak Cipta pada KemdikbudSPK- 10 / 26
Santoso Anis
(Santoso) (Anis) (………………)
Dokumen Transaksi No.7

PD KARYA NOTA KREDIT COPY


Jl. KH. Hasyim Ashari No. 14
Tangerang

No. NK12-1 Tanggal : 7 Desember 2016

Kepada Yth.
Jetz Computer Atas Faktur No. F12-1
Jl. Husein Sastranegara 63 Tertanggal 6 Desember 2016
Tangerang

Jumlah Rp. 57.200.000,-


Dengan Huruf Lima puluh tujuh juta dua ratus ribu rupiah
Keterangan Perincian sbb :

Qty Item No. Description Price (Rp) Total Harga PPN Jumlah
2 T1301C Portege-M300 18.500.000 37.000.000 3.700.000 40.700.000
1 T7102C Satelite-M30 15.000.000 15.000.000 1.500.000 16.500.000
52.000.000 5.200.000 57.200.000

Disetujui oleh : Salesman, Dibukukan oleh :

Santoso Andri
(Santoso) (Andri) (………………)

Dokumen Transaksi No.8

PD KARYA
Jl. KH. Hasyim Ashari No. 14
Tangerang

VOUCHER KAS KECIL


Nomor : V12-3
Tanggal : 9 Desember 2016

Dibayarkan Kepada Toko Alfa Niaga, Jl. Dewi Sartika, Bandung


Jumlah Rp. 1.000.000,-
Dengan Huruf Satu juta rupiah
Keterangan Pembelian perlengkapan toko

Disetujui oleh : Dibayar oleh : Dibukukan oleh :

Santoso Anis
(Santoso) (Anis) (………………)

6072-P1-17/18Hak Cipta pada KemdikbudSPK- 11 / 26


Dokumen Transaksi No.9

PD KARYA
Jl. KH. Hasyim Ashari No. 14
Tangerang

BUKTI PENGELUARAN KAS Nomor : BKK12-3


Tanggal : 9 Desember 2016

Cek  Nomor Cek : CP12-003 Tanggal Cek : 9/12/2016

Dibayar kepada PT ZAMRUD, TEC - Tangerang


Jumlah Rp. 23.100.000,-
Dengan Huruf Dua puluh tiga juta seratus ribu rupiah
Keterangan Pelunasan Faktur C15234 tertanggal 23 Nopember 2016

Disetujui oleh : Dibayar oleh : Dibukukan oleh :

Sasntoso Anis
(Santoso) (Anis) (………………)

Dokumen Transaksi No.10


CV. DINAMIS
TTC Lantai 2 No. 29 Tanggal : 10 Des.2016
Tangerang

FAKTUR No. F05


Kepada Yth.
PD KARYA Tgl. Kirim 10 Desember 2016
Jl. KH. Hasyim Ashari 14 Purchase Order # 14A
Tangerang Termin N/30

Jumlah Rp. 304.600.000


Dengan Huruf Tiga ratus empat juta enam ratus ribu rupiah
Keterangan Perincian sbb :

Qty Item No. Description Price (Rp.) Total Harga PPN Jumlah
11 T1301C Portege-M300 16.000.000,- 176.000.000 17.600.000 193.600.000
8 T7102C Satelite-M30 12.500.000,- 100.000.000 10.000.000 110.000.000
276.000.000 27.600.000 303.600.000
Freight Paid 1.000.000
304.600.000

6072-P1-17/18Hak Cipta pada KemdikbudSPK- 12 / 26 Bag. Pembukuan :


Diterima oleh :
Santoso Puput
(Santoso) ( Puput)
(………………)
Dokumen Transaksi No.11

CV. DINAMIS
TTC Lantai 2 No. 29
Tangerang

NOTA KREDIT No. NK-1 Tanggal : 11 Desember 2016

Kepada Yth.
PD KARYA Atas Faktur No. F05
Jl. KH. Hasyim Ashari 14 Tertanggal 10 Desember 2016
Tangerang

Kami telah mengkredit rekening Saudara untuk barang yang dikembalikan :


Jumlah Rp. 45.100.000,-
Dengan Huruf Empat puluh lima juta seratus ribu rupiah.
Keterangan Perincian sbb :

Qty Item No. Description Price (Rp.) Total harga PPN Jumlah
1 T1301C Portege-M300 16.000.000,- 16.000.000 1.600.000 17.600.000
2 T7102C Satelite-M30 12.500.000,- 25.000.000 2.500.000 27.500.000
41.300.000 4.100.000 45.100.000

Mengetahui : Bag. Penjualan : Bag. Pembukuan :

Faisal Puput Novel


(Faisal) (Puput) (Novel)

Dokumen Transaksi No.12

PD KARYA
Jl. KH. Hasyim Ashari No. 14
Tangerang

BUKTI PENERIMAAN KAS Nomor : BKM12-3


Tanggal : 12 Desember 2016

Uang Tunai -- Cek  Nomor Cek : SS142 Tanggal Cek : 12/12/2016

Diterima Dari Jetz Computer, Jl. Husein Sastranegara 63, Tangerang


Jumlah Rp. 188.600.000
Dengan Huruf Seratus delapan puluh delapan juta enam ratus ribu rupiah.
Keterangan Pelunasan faktur F12-1 tertanggal 6 Desember 2016 dikurangi
dengan sales return

Diterima oleh :
Diketahui oleh : Dibukukan oleh :
Maya
Santoso
(Santoso) (Maya)
6072-P1-17/18Hak Cipta pada KemdikbudSPK- 13 / 26 (………………)
Dokumen Transaksi No.13

PD KARYA
Jl. KH. HASYIM ASHARI NOTA KONTAN COPY
Tangerang

No. KN01 Tanggal : 13 Desember 2016


Kepada Yth.
Tgl. Kirim 13Desember 2016
Penjualan tunai Purchase Order # 122
Termin N/30

Jumlah Rp. 226.600.000,-


Dengan Huruf Dua ratus dua puluh enam juta enam ratus ribu rupiah.
Keterangan Perincian sbb :

Qty Item No. Description Price (Rp.) Total Harga PPN Jumlah
5 T1301C Portege-M300 18.000.00 90.000.000 9.000.000 99.000.000
0
8 T7102C Satelite-M30 14.500.00 116.000.00 11.600.00 117.600.00
0 0 0 0
Jumlah 206.000.00 20.600.00 226.600.00
0 0 0
Disetujui oleh : Salesman, Dibukukan oleh :

Santoso Saepudin
(Santoso) (Asep Saepudin) (………………)

Dokumen Transaksi No.14

PD KARYA
Jl. KH. HASYIM ASHARI
Tangerang

BUKTI PENERIMAAN KAS Nomor : BKM12-4


Tanggal : 14 Desember 2016

Uang Tunai -- Cek  Nomor Cek : SS510 Tanggal Cek : 14/12/2016

Diterima Dari Jetz Computer, Jl. Husein Sastranegara No.63, Tangerang


Jumlah Rp. 28.600.000,-
Dengan Huruf Dua puluh delapan juta enam ratus ribu rupiah
Keterangan Pelunasan faktur F11-25 tertanggal 29 November 2016 Sales
plus PPN Outcome.

Diketahui oleh : Diterima oleh : Dibukukan oleh :

Santoso Anis
6072-P1-17/18Hak Cipta pada KemdikbudSPK- 14 / 26
(Anis) (………………)
(Santoso)
Dokumen Transaksi No.15

PD KARYA
Jl. KH. HASYIM ASHARI
Tangerang

BUKTI PENGELUARAN KAS Nomor : BKK12-4


Tanggal : 15 Desember 2016

Cek  Nomor Cek : CP12-004 Tanggal Cek : 15/12/2016

Dibayar kepada Ke Kas Negara Via Kantor Pos Bandung


Jumlah Rp. 1.500.000,-
Dengan Huruf Satu juta lima ratus ribu rupiah
Keterangan Pembayaran PPN untuk bulan Nopember 2016

Disetujui oleh : Dibayar oleh : Dibukukan oleh :

Santoso Anis
(Santoso) (Anis) (………………)

Dokumen Transaksi No.16

PD KARYA
Jl. KH. HASYIM ASHARI
Tangerang

VOUCHER KAS KECIL


Nomor : V12-4
Tanggal : 17 Desember 2016

Dibayarkan Kepada Bp. Santoso, pemilik perusahaan


Jumlah Rp. 1.000.000,-
Dengan Huruf Satu juta rupiah
Keterangan Untuk keperluan pribadi pemilik perusahaan.

Disetujui oleh: Dibayar oleh : Dibukukan oleh :


Disetujui oleh : Salesman, Dibukukan oleh :

Santoo Anis
(Santoso) (Iqbal) (Anis) (Asep Saepudin) (………………)
(.......................)

6072-P1-17/18 Hak Cipta


Disetujui pada: KemdikbudSPK- 15 /Dibayar
oleh 26 oleh : Dibukukan oleh :

(Iqbal) (Ny. Iqbal) (………………)


Dokumen Transaksi No.17

PD KARYA
Jl. KH. HASYIM ASHARI COPY
Tangerang FAKTUR

No. F12-2 Tanggal : 18 Desember 2016


Kepada Yth.
Bintang Computer Tgl. Kirim 18 Desember 2016
Jl. Daan Mogot No. 17 Purchase Order # 123
Tangerang Termin N/30

Jumlah Rp. 190.100.000


Dengan Huruf Seratus Sembilan puluh juta seratus ribu rupiah.
Keterangan Perincian sbb :

Qty Item No. Description Price (Rp.) Total Harga PPN Jumlah
6 T1301C Portege-M300 18.500.000,- 111.000.000 11.100.000 122.100.000
4 T7102C Satelite-M30 15.000.000,- 60.000.000 6.000.000 66.000.000
171.000.000 17.100.000 188.100.000
Freight Collected 2.000.000
Total 190.100.000

Disetujui oleh : Salesman: Dibukukan oleh :

Santoso Andri
(Santoso) (Andri) (………………)

Dokumen Transaksi No.18

PD KARYA
Jl. KH. HASYIM ASHARI
Tangerang

BUKTI PENGELUARAN KAS Nomor : BKK12-5


Tanggal : 18 Desember 2016

Cek  Nomor Cek : CP12-005 Tanggal Cek : 18/12/2016

Dibayar kepada CV. DINAMIS,TTC - Tangerang


Jumlah Rp. 259.500.000
Dengan Huruf Dua ratus lima puluh sembilan juta lima ratus ribu rupiah.
Keterangan Pelunasan Faktur F05 tertanggal 10 Desember 2016 dikurangi
dengan retur pembelian

Disetujui oleh : Dibayar oleh : Dibukukan oleh :

Santoso Anis
(Sasntoso) (Anis) (………………)
6072-P1-17/18Hak Cipta pada KemdikbudSPK- 16 / 26
Dokumen Transaksi No.19

PD KARYA
Jl. KH. HASYIM ASHARI
Tangerang

BUKTI PENERIMAAN KAS Nomor : BKM12-5


Tanggal : 20 Desember 2016

Uang Tunai Cek  Nomor Cek : JC11 Tanggal Cek : 20/12/2016

Diterima Dari Jaya Computer, Jl. Wastu Kencana 72 Bandung


Perincian (Rp.) Rp. 6.000.000,-
Dengan Huruf Enam juta rupiah
Keterangan Piutang sebesar Rp. 12.000.000,- yang telah dihapuskan dalam
bulan Oktober 2016 atas nama pelanggan Prima Persada,
ternyata dapat di bayar kembali per tanggal tersebut sebesar
50%-nya.

Diketahui oleh : Diterima oleh : Dibukukan oleh :

Ssantoso Anis
(Santoso) (Anis)
(………………)

Dokumen Transaksi No.20


PT ZAMRUD
TEC, Lantai 1 No.12 Tanggal : 22 Desember 2016
Tangerang

FAKTUR No. A17


Kepada Yth.
PD KARYA Tgl. Kirim 22 Desember 2016
Jl. KH. Hasyim Ashari Purchase # 29B
Tangerang Termin N/30

Jumlah Rp. 410.339.000,-


Dengan Huruf Empat ratus sepuluh juta tiga ratus tiga puluh sembilan ribu rupiah
Keterangan Perincian sbb :

Qty Item No. Description Price (Rp.) Total Harga PPN Jumlah
12 T1301C Portege-M300 16.350.000,- 196.200.000 19.620.000 215.820.000
14 T7102C Satelite-M30 12.635.000,- 176.890.000 17.689.000 194.579.000
373.090.000 37.309.000 410.339.000

Mengetahui : Bag. Penjualan Bag. Pembukuan :

6072-P1-17/18
Dadang
Hak Cipta
Diketahui : KemdikbudSPK- 17
olehpada / 26
Imas
Diterima oleh : Dibukukan oleh :
(Dadang) (Imas) (………………)

(Iqbal) (Ny. Iqbal) (………………)


Dokumen Transaksi No.21

PD KARYA
Jl. KH. HASYIM ASHARI
Tangerang

BUKTI PENGELUARAN KAS Nomor : BKK12-6


Tanggal : 23 Desember 2016

Cek  Nomor Cek : CP12-006 Tanggal Cek : 23/12/2016

Dibayar kepada Fa. MAKMUR, TIP – Tangerang


Jumlah Dibayar Rp. 17.600.000,-
Dengan Huruf Tujuh belas juta enam ratus ribu rupiah
Keterangan Pelunasan Faktur F1289 tertanggal 20 Nopember 2016

Disetujui oleh : Dibayar oleh : Dibukukan oleh :

Santoso Anis
(Santoso) (Anis) (………………)

Dokumen Transaksi No.22


PD KARYA
Jl. KH. HASYIM ASHARI
Tangerang

BUKTI PENERIMAAN KAS Nomor : BKM12-6


Tanggal : 25 Desember 2016

Uang Tunai -- Cek  Nomor Cek : PC212 Tanggal Cek : 25/12/2016

Diterima Dari Super Computer, Jl. Prambanan Raya No. 1, Tangerang


Jumlah Diterima Rp. 23.100.000,-
Dengan Huruf Dua puluh tiga juta seratus ribu rupiah
Keterangan Pelunasan faktur F11-10 tertanggal 23 November 2016

Diketahui oleh : Diterima oleh: Dibukukan oleh :

Santoso Anis
(Santoso ) (Anis) (...........................)

6072-P1-17/18 Hak Cipta


Disetujui : KemdikbudSPK- 18 Salesman,
oleh pada / 26 Dibukukan oleh :

(Iqbal) (Rio Suyoko) (………………)


Dokumen Transaksi No.23

PD KARYA
Jl. KH. HASYIM ASHARI
Tangerang

VOUCHER KAS KECIL


Nomor : V12-5
Tanggal : 26 Desember 2016

Dibayarkan Kepada Bp. Rochiman, Jl. Dewi Sartika, Tangerang


Jumlah Rp. 800.000,-
Dengan Huruf Delapan ratus ribu rupiah
Keterangan Perbaikan atap toko yang rusak.
(Masukan sebagai beban operasi lain-lain/ Other Operational
Exp)

Disetujui oleh : Dibayar oleh : Dibukukan oleh :

Santoso Anis
(Santoso) (Anis)
(………………)

Dokumen Transaksi No.24


PD KARYA
Jl. KH. HASYIM ASHARI COPY
Tangerang FAKTUR

No. F12-3 Tanggal : 27 Desember 2016


Kepada Yth.
Super Computer Tgl. Kirim 27 Desember 2016
Jl. Prambanan Raaya No.1 Purchase Order # 124
Tangerang Termin N/30

Jumlah Rp. 470.250.000


Dengan Huruf Empat ratus tujuh puluh juta dua ratus lima puluh ribu rupiah
Keterangan Perincian sbb :

Qty Item No. Description Price (Rp.) Total Harga PPN Jumlah
15 T1301C Portege-M300 18.500.000,- 277.500.000 27.750.000 305.250.000
10 T7102C Satelite-M30 15.000.000,- 150.000.000 15.000.000 165.000.000
427.500.000 42.750.000 470.250.000

Disetujui oleh ; Salesman: Dibukukan oleh :

Santoso Andri
(Santoso) (Andri)
6072-P1-17/18Hak Cipta pada KemdikbudSPK- 19 / 26 (………………)
Dokumen Transaksi No.25
Fa. MAKMUR
TIP, Lantai 3, No. 31 Tanggal : 29 Desember 2016
Tangerang

FAKTUR No. G11


Kepada Yth.
PD KARYA Tgl. Kirim 29 Desember 2016
Jl. KH. Hasyim Ashari Purchase # 34C
Tangerang Termin N/30

Jumlah Rp. 316.800.000


Dengan Huruf Tiga ratus enam belas juta delapan ratus ribu rupiah
Keterangan Perincian sbb :

Qty Item No. Description Price (Rp.) Total Harga PPN Jumlah
10 T1301C Portege-M300 16.400.000,- 164.000.000 16.400.000 180.400.000
10 T7102C Satelite-M30 12.400.000,- 124.000.000 12.400.000 136.400.000
Jumlah 288.000.000 28.800.000 316.800.000

Mengetahui : Bag. Penjualan Bag. Pembukuan :

Aditya Levi
(Aditya) (Reza Levi) (………………)

Dokumen Transaksi No.26


PD KARYA
Jl. KH. Hasyim Ashari
Tangerang

BUKTI PENGELUARAN KAS Nomor : BKK12-7


Tanggal : 30 Desember 2016

Cek  Nomor Cek : CP12-007 Tanggal Cek : 30/12/2016

Dibayar kpd Pemegang Kas Kecil


Perincian Rp. 3.700.000,-
Dengan Huruf Tiga juta tujuh ratus ribu rupiah
Keterangan Pengisian kembali kas kecil

Disetujui oleh : Dibayar oleh : Dibukukan oleh :

Santoso Anis
6072-P1-17/18 Hak Cipta
Diketahui
(Santoso) : KemdikbudSPK- 20
olehpada / 26
Diterima
(Anis) oleh : Dibukukan oleh :
(………………)

(Iqbal) (Ny. Iqbal) (………………)


Dokumen Transaksi No.27

PD KARYA
Jl. KH. Hasyim Ashari
Tangerang

BUKTI PENGELUARAN KAS Nomor : BKK12-8


Tanggal : 30 Desember 2016

Cek  Nomor Cek : CP12-007 Tanggal Cek : 30/12/2016

Dibayar kpd Bank BCA


Perincian Rp. 18.000.000,-
Dengan Huruf Delapan belas juta rupiah
Keterangan Pembayaran cicilan kepada Bank BCA Rp. 15.000.000,- dan
Intersest Expense Rp. 3.000.000,-

Disetujui oleh : Dibayar oleh : Dibukukan oleh :

Santoso Anis
(Santoso) (Anis) (………………)

6072-P1-17/18Hak Cipta pada KemdikbudSPK- 21 / 26


MEMO UNTUK PENYESUAIAN :
Dokumen transaksi : 28
                   
  PD KARYA  
  Jl. KH. Hasyim Ashari  
  Tangerang  
BUKTI
Nomor : BM12-1
  MEMORIAL  
  Tanggal : 31 Desember 2016  
   
  Kepada Teknisi Akuntansi  
  Dari Santoso  
Isi Memo Telah diterima Rekening Koran dari Bank BCA KC Moh. Toha per tanggal
  31 Desember 2016,menunjukan informasi sebagai berikut:  
  Interest Revenue Rp. 5.000.000  
Bank Service Charge Rp. 200.000
   
  Pemilik : Dibukukan oleh :  
   
  Santoso  
  (Santoso) (………………………)  
                   

Dokumen transaksi : 29
                   
  PD KARYA  
  Jl. KH. Hasyim Ashari
  Tangerang  
BUKTI
Nomor : BM12-2
  MEMORIAL  
  Tanggal : 31 Desember 2016  
   
  Kepada Teknisi Akuntansi  
  Dari Santoso  
  Isi Memo Data Penyesuaian Akhir periode :  
  1 Persediaan akhir Store Supplies dinilai Rp 6.500.000    
  2 Beban Sewa Toko Des. 2016 Rp 2.500.000    
  3 Beban Asuransi Des. 2016 Rp 1.500.000    
4 Taksiran kerugian Piutang Dagang 5 % dari saldo per 31 Des. 2016  
   
  Pemilik : Dibukukan oleh :  
   
  Santoso  
  (Santoso) (………………………)  
6072-P1-17/18Hak Cipta pada KemdikbudSPK- 22 / 26
Dokumen transaksi : 30
                   
  PD KARYA  
  Jl. KH. Hasyim Ashari  
  Tangerang  
BUKTI
Nomor : BM12-3
  MEMORIAL  
  Tanggal : 31 Desember 2016  
  Kepada Teknisi Akuntansi  
  Dari Santoso  
  Isi Memo  
  1 Penyusutan Equipment bulan Des Rp 700.000,00    
  2 Gaji bulan Desember sebesar Rp 4.500.000,00 akan dibayar    
    tanggal 2 Januari 2017 dengan PPh Pasal 21 Rp. 250.000,00    
  3 Listrik dan telepon bulan Desember Rp 1.200.000,00 akan    
    dibayar tanggal 10 Januari 2017    
  Pemilik : Dibukukan oleh :  
   
  Santoso  
  (Santoso) (………………………)  

Dokumen transaksi : 31
 
  PD KARYA  
  Jl. KH. Hasyim Ashari  
  Tangerang  
BUKTI
Nomor : BM12-4
  MEMORIAL  
  Tanggal : 31 Desember 2016  
  Kepada Teknisi Akuntansi  
  Dari Santoso  
Isi Memo 1 Oleh karena pencatatan PPN Income dan PPN Outcome sesuai dengan
faktur pajak standar, maka kedua akun tersebut dapat segera ditutup
  saldonya dipindahkan ke PPN Payable.  
2 Hitung Pajak penghasilan Badan dengan ketentuan tarif terbaru sebesar
1% dari peredaran bruto. Catat PPh ke dalam income tax expense dan
  income tax payable  
     
     
     
  Pemilik : Dibukukan oleh :  
   
  Santoso  
  (Santoso)           (………………………)    

6072-P1-17/18Hak Cipta pada KemdikbudSPK- 23 / 26


MEMO UNTUK PENYESUAIAN :
Dokumen : 1
                 
  PD KARYA  
  Jl. KH. HasyimAshari No. 14  
  Tangerang  
BUKTI
Nomor : BM12-1
  MEMORIAL  
  Tanggal : 31 Desember2016  
   
  Kepada TeknisiAkuntansi  
  Dari Ruchdiana  
Isi Memo TelahditerimaRekening Koran dari Bank BCA KC Moh. Toha per tanggal 31
  Desember2016.menunjukan informasisebagaiberikut:  
  Interest Revenue Rp. 5.000.000  
Bank Service Charge Rp. 200.000
   
  Pemilik : Dibukukanoleh :  
   
  Ruchdiana  
  (Ruchdiana) (………………………)  
                   

Dokumen : 2
                   
  PD KARYA  
  Jl. KH. HasyimAshari No. 14
  Ciamis  
BUKTI
Nomor : BM12-2
  MEMORIAL  
  Tanggal : 31 Desember2016  
   
  Kepada TeknisiAkuntansi  
  Dari Ruchdiana  
  Isi Memo Data PenyesuaianAkhirperiode :  
  1 Persediaanakhir Store Supplies dinilai Rp 6.500.000    
  2 BebanSewaToko Des. 2016 Rp 2.500.000    
  3 BebanAsuransi Des. 2016 Rp 1.500.000    
4 TaksirankerugianPiutangDagang 5 % darisaldo per 31 Des. 2016  
   
  Pemilik : Dibukukanoleh :  
   
  Ruchdiana  
  (Ruchdiana) (………………………)  

6072-P1-17/18Hak Cipta pada KemdikbudSPK- 24 / 26


Dokumentransaksi : 3
                   
  PD KARYA  
  JL. Irian Barat No 47  
  Ciamis  
BUKTI
Nomor : BM12-3
  MEMORIAL  
  Tanggal : 31 Desember2016  
  Kepada TeknisiAkuntansi  
  Dari Ruchdiana  
  Isi Memo  
  1 Penyusutan Equipment bulan Desember Rp700.000.00    
  2 GajibulanDesembersebesar Rp4.500.000.00    
    akandibayartanggal 2 Januari2016PPhPasal 21 Rp. 250.000.00    
  3 listrikdanteleponbulanDesember Rp 1.200.000.00    
    Akan dibayartanggal 10 Januari2016    
  Pemilik : Dibukukanoleh :  
   
  Ruchdiana  
  (Ruchdiana) (………………………)  

Dokumentransaksi : 4

 
  PD KARYA  
  JL. Irian Barat no 47  
  Ciamis  
BUKTI
Nomor : BM12-4
  MEMORIAL  
  Tanggal : 31 Desember2016  
  Kepada TeknisiAkuntansi  
  Dari Ruchdiana  
Isi Memo 1 Olehkarenapencatatan PPN Income dan PPN Outcome
sesuaidenganfakturpajakstandar.makakeduaakuntersebutdapatsegeraditutupsaldonyad
  ipindahkanke PPN Payable.  
2 HitungPajakpenghasilanBadandenganketentuantarifterbarusebesar 1%
  dariperedaranbruto. CatatPPhkedalam income tax expense dan income tax payable  
     
     
     
  Pemilik : Dibukukanoleh :  
   
  Ruchdiana  
  (Ruchdiana)           (………………………)    

6072-P1-17/18Hak Cipta pada KemdikbudSPK- 25 / 26


6072-P1-17/18 Hak Cipta pada Kemdikbud SPK- 26 / 26

Anda mungkin juga menyukai