Anda di halaman 1dari 2

Audit Internal

No. Dokumen :

No. Revisi :

SOP Tgl Terbit :

Halaman :

PUSKESMAS Ttd Kepala Puskesmas dr. Tony Ruslim


MUARA SIBERUT Nip. 19790918 200802 1 001

Dasar Hukum Kualifikasi pelaksana


1. Undang-Undang No. 36 tahun 2009 1. Pendidikan minimal DIII.
tentang Kesehatan. 2. Mengerti tentang ilmu manajemen.
2. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 3. Mampu mengoperasikan computer.
1277/Menkes/SK/XI/2001 tentang
Organisasi dan Tata Kerja Departemen
Kesehatan.
3. Keputusan Menteri Kesehatan RI No.
374/Menkes/SK/V/2009 tentang Sistem
Kesehatan Nasional.
4. PERMENKES 75 TAHUN 2014.
5. Sistem Manajemen Mutu Iso 9001-
2008.
6. Peraturan Bupati Kepulauan Mentawai
No 27 Tahun 2014.
Keterkaitan Peralatan / Perlengkapan
1. Computer.
2. Bukti audit internal.
3. ATK.
Peringatan Pencatatan dan pendataan
Audit internal ditujukan untuk menetapkan Hasil rapat audit internal, keputusan prioritas
program prioritas, dan melakukan evaluasi dan program, dokumentasi.
verivikasi dalam sisitem manajemen mutu
puskesmas.
Audit Internal
No. Dokumen :

No. Revisi :

SOP Tgl Terbit :

Halaman :

PUSKESMAS Ttd Kepala Puskesmas dr. Tony Ruslim


MUARA SIBERUT Nip. 19790918 200802 1 001

PROSEDUR
Pelaksana Mutu Baku Ket
No Kegiatan Pelaksana Pemegang Ka. Kepala Persyaratan /
Waktu Output
Program Program Sub TU Puskesmas Kelengkapan

Melakukan
1
Persiapan Audit

Proses Audit
2

Melakukan
3
Tindakan
Perbaikan

Melakukan
4 Verifikasi

 Tim mutu Puskesmas,


 Koordinator pelayanan klinis,
UNIT TERKAIT :  Koordinator administrasi dan manajemen,
 Koordinator upaya Puskesmas,
Kepala Puskesmas,

Anda mungkin juga menyukai