1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR 124,543,397,435 139,266,000,000.00 124,543,397,434.55
1 3 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG 115,264,020,435
1 3 1 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN Cakupan pelayanan administrasi perkantoran 100% 13,623,300,111 14,997,000,000.00 4,156,879,664.38
DAERAH
1 3 1 2.01 Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Persentase Capaian Laporan Kinerja dan 100% 1.1. Jumlah dokumen laporan administrasi 15,000,000 17,000,000.00
Kinerja Perangkat Daerah Keuangan Keuangan yang tersusun
1 3 1 2.01 06 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja Peningkatan Profesionalisme Meningkatkan kualitas penyelenggaraan Lingkup Jumlah Dokumen LKjIP PUPR yang tersedia / 1 lap 15,000,000 17,000,000.00 DPUPR 0.11%
dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Pelayanan Publik pemerintah dan pelayanan publik yang responsif Kabupaten dicetak
dan akuntabel
1 3 1 2.02 Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Persentase Capaian Laporan Kinerja dan 100% 7,540,420,446 8,298,000,000.00 6,477,662,425
Keuangan
1 3 1 2.02 01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Meningkatkan kualitas penyelenggaraan Terlaksananya pembayaran gaji PNS, tunjangan 14 Doc 6,805,420,446 7,486,000,000.00 49.95% 2,661,000,000.00 6,477,662,425 327,758,021
pemerintah dan pelayanan publik yang responsif kinerja, gaji berkala dan kenaikan pangkat tepat
dan akuntabel waktu
1 3 1 2.02 03 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Meningkatkan kualitas penyelenggaraan 12 bulan 630,000,000 693,000,000.00 4.62% 13,295,542,089.38 623,487,500 6,512,500
Keuangan SKPD pemerintah dan pelayanan publik yang responsif
dan akuntabel
1 3 1 2.02 07 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Peningkatan Profesionalisme Meningkatkan kualitas penyelenggaraan Lingkup Jumlah Laporan Keuangan bulanan yang tersedia / 2 lap 15,000,000 17,000,000.00 DPUPR 0.11%
Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD Pelayanan Publik pemerintah dan pelayanan publik yang responsif Kabupaten dicetak dan Jumlah Laporan Keuangan Semesteran
Bulanan/Semesteran dan akuntabel yang tersedia / dicetak
1 3 1 2.02 08 Penyusunan Pelaporan Prognosis Realisasi Peningkatan Profesionalisme Meningkatkan kualitas penyelenggaraan Lingkup Jumlah Laporan Prognosis yang tersedia / dicetak 1 lap 15,000,000 17,000,000.00 DPUPR 0.11% 10,962,300,110.00
Anggaran Pelayanan Publik pemerintah dan pelayanan publik yang responsif Kabupaten
dan akuntabel
1 3 1 2.02 05 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Peningkatan Profesionalisme Meningkatkan kualitas penyelenggaraan Lingkup Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun yang 1 lap 15,000,000 17,000,000.00 DPUPR 0.11% 115,264,020,434.00
Tahun SKPD Pelayanan Publik pemerintah dan pelayanan publik yang responsif Kabupaten tersedia / dicetak
dan akuntabel
1 3 1 2.03 Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah pada Presentasi penyelesaian administrasi 114,940,000 127,000,000.00 0.55
Perangkat Daerah perkantoran dan Persentase pemenuhan sarana
dan prasarana aparatur
1 3 1 2.03 06 Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD Meningkatkan kualitas penyelenggaraan Jumlah Laporan Barang Milik Daerah yang tersedia 12 bulan 114,940,000 127,000,000.00 DPUPR 0.84% 114,940,000 -
pemerintah dan pelayanan publik yang responsif
dan akuntabel
1 3 1 2.05 Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Presentasi penyelesaian administrasi 348,000,000 383,000,000.00
perkantoran dan Persentase pemenuhan sarana
dan prasarana aparatur
1 3 1 2.05 02 Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Meningkatkan kualitas penyelenggaraan Jumlah Pakaian Dinas 122 stel 168,000,000 185,000,000.00 DPUPR 1.23% 98,120,000 69,880,000
Kelengkapannya pemerintah dan pelayanan publik yang responsif
dan akuntabel
1 3 1 2.05 11 Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Meningkatkan kualitas penyelenggaraan jumlah periode aparatur mengikuti diklat 12 bulan 180,000,000 198,000,000.00 DPUPR 1.32% 82,680,000 97,320,000
Perundang-Undangan pemerintah dan pelayanan publik yang responsif
dan akuntabel
1 3 1 2.06 Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah Presentasi penyelesaian administrasi 100% 2.2. Jumlah Pelayanan Administrasi Umum yang 1,080,060,000 1,191,000,000.00
perkantoran dan Persentase pemenuhan sarana Terlaksana
dan prasarana aparatur
1 3 1 2.06 01 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Peningkatan Profesionalisme Meningkatkan kualitas penyelenggaraan Lingkup tersedianya komponen 12 bulan 50,000,000 55,000,000.00 DPUPR 0.37% 19,999,895 30,000,105
Bangunan Kantor Pelayanan Publik pemerintah dan pelayanan publik yang responsif Kabupaten
dan akuntabel
1 3 1 2.06 02 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Peningkatan Profesionalisme Meningkatkan kualitas penyelenggaraan Lingkup tersedianya peralatan perlengkapan kantor 12 bulan 336,000,000 370,000,000.00 DPUPR 2.47% 198,841,250 137,158,750
Pelayanan Publik pemerintah dan pelayanan publik yang responsif Kabupaten
dan akuntabel
1 3 1 2.06 04 Penyediaan Bahan Logistik Kantor Peningkatan Profesionalisme Meningkatkan kualitas penyelenggaraan Lingkup Pameran Pembangunan (Ulang tahun Kabupaten) 1 kali 75,060,000 83,000,000.00 DPUPR 0.55% 63,039,060 12,020,940
Pelayanan Publik pemerintah dan pelayanan publik yang responsif Kabupaten
dan akuntabel
1 3 1 2.06 05 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Peningkatan Profesionalisme Meningkatkan kualitas penyelenggaraan Lingkup Terselenggaranya penggandaan dokumen 12 bulan 94,000,000 104,000,000.00 DPUPR 0.69% 28,501,100 65,498,900
Pelayanan Publik pemerintah dan pelayanan publik yang responsif Kabupaten
dan akuntabel
Indikator Kinerja Keterangan
Nomor Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Prioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi Pagu Indikator Perkiraan Maju 2023
dan Program/Kegiatan Hasil Pengeluaran Keluaran Kegiatan Perangkat Jenis
Tolak Ukur Target Tolak Ukur Target Daerah Kegiatan -
1 3 1 2.06 06 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Peningkatan Profesionalisme Meningkatkan kualitas penyelenggaraan Lingkup tersedianya sumber bacaan 12 bulan 91,000,000 101,000,000.00 DPUPR 0.67% 60,000,000 31,000,000
Perundangan Pelayanan Publik pemerintah dan pelayanan publik yang responsif Kabupaten
dan akuntabel
1 3 1 2.06 08 Fasilitasi Kunjungan Tamu Peningkatan Profesionalisme Meningkatkan kualitas penyelenggaraan Lingkup tersedianya makan minum 12 bulan 66,000,000 73,000,000.00 DPUPR 0.48% 14,490,000 51,510,000
Pelayanan Publik pemerintah dan pelayanan publik yang responsif Kabupaten
dan akuntabel
1 3 1 2.06 09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi Peningkatan Profesionalisme Meningkatkan kualitas penyelenggaraan Lingkup terselenggaranya rapat koordinasi 12 bulan 368,000,000 405,000,000.00 DPUPR 2.70% 226,156,400 141,843,600
SKPD Pelayanan Publik pemerintah dan pelayanan publik yang responsif Kabupaten
dan akuntabel
1 3 1 2.07 Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Presentasi penyelesaian administrasi 1,963,000,000 2,160,000,000.00
Urusan Pemerintah Daerah perkantoran dan Persentase pemenuhan sarana
dan prasarana aparatur
1 3 1 2.07 03 Pengadaan Alat Besar Peningkatan Profesionalisme Meningkatkan kualitas penyelenggaraan Lingkup Penambahan jumlah alat berat 1 unit 1,700,000,000 1,870,000,000.00 DPUPR 12.48%
Pelayanan Publik pemerintah dan pelayanan publik yang responsif Kabupaten
dan akuntabel
1 3 1 2.07 05 Pengadaan Mebel Peningkatan Profesionalisme Meningkatkan kualitas penyelenggaraan Lingkup Terpenuhinya Peralatan dan Perlengkapan Kantor 12 bulan 163,000,000 180,000,000.00 DPUPR 1.20% 26,000,000 137,000,000
Pelayanan Publik pemerintah dan pelayanan publik yang responsif Kabupaten
dan akuntabel
1 3 1 2.07 11 Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung 12 bulan 100,000,000 110,000,000.00 124,110,800 (24,110,800)
Kantor atau Bangunan Lainnya
1 3 1 2.08 Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Presentasi penyelesaian administrasi 758,879,664 836,000,000.00
Pemerintahan Daerah perkantoran dan Persentase pemenuhan sarana
dan prasarana aparatur
1 3 1 2.08 01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat Peningkatan Profesionalisme Meningkatkan kualitas penyelenggaraan Lingkup Jumlah pegawai honorer yang dibayarkan 12 bulan 196,000,000 216,000,000.00 DPUPR 1.44% 130,722,448 65,277,552
Pelayanan Publik pemerintah dan pelayanan publik yang responsif Kabupaten honorariumnya
dan akuntabel
1 3 1 2.08 02 Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber daya air dan Peningkatan Profesionalisme Meningkatkan kualitas penyelenggaraan Lingkup Periode penyediaan Internet, Sumber Daya Air dan 12 bulan 242,879,664 268,000,000.00 DPUPR 1.78% 189,998,601 52,881,063
Listrik Pelayanan Publik pemerintah dan pelayanan publik yang responsif Kabupaten Listrik
dan akuntabel
1 3 1 2.08 04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor 320,000,000 352,000,000.00 318,562,992 1,437,008
1 3 1 2.09 Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Presentasi penyelesaian administrasi 1,803,000,000 1,985,000,000.00
Urusan Pemerintahan Daerah perkantoran dan Persentase pemenuhan sarana
dan prasarana aparatur
1 3 1 2.09 02 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Meningkatkan kualitas penyelenggaraan terpeliharanya/beroperasinya kendaraan dinas 12 bulan 650,000,000 715,000,000.00 DPUPR 4.77% 633,330,072 16,669,928
Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional pemerintah dan pelayanan publik yang responsif
atau Lapangan dan akuntabel
1 3 1 2.09 03 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan Meningkatkan kualitas penyelenggaraan Persentase alat ukur laboratorium dan alat berat 12 bulan 961,000,000 1,058,000,000.00 DPUPR 7.05%
dan Perizinan Alat Besar pemerintah dan pelayanan publik yang responsif dalam kondisi baik
dan akuntabel
1 3 1 2.09 06 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya Meningkatkan kualitas penyelenggaraan terpeliharanya/beroperasinya peralatan kantor 12 bulan 72,000,000 80,000,000.00 DPUPR 0.53% 29,720,000 42,280,000
pemerintah dan pelayanan publik yang responsif
dan akuntabel
1 3 1 2.09 09 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Peningkatan Profesionalisme Meningkatkan kualitas penyelenggaraan Lingkup Operasionalisasi gedung kantor 4 unit 120,000,000 132,000,000.00 DPUPR 0.88% 64,999,940 55,000,060
Bangunan Lainnya Pelayanan Publik pemerintah dan pelayanan publik yang responsif Kabupaten
dan akuntabel
1 03 02 Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA) Persentase jaringan irigasi dalam kondisi baik 63% 6,210,000,000 6,831,000,000.00
(%)
1 03 02 2.01 Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Luasan daerah yang tidak terimbas banjir 770,000,000 847,000,000.00
Wilayah Sungai (WS) dalam 1 (Satu) Daerah
Kabupaten/Kota
1 03 02 2.01 46 Normalisasi/Restorasi/Pemeliharaan Sungai Meningkatkan kualitas dan Meningkatnya kualitas infrastruktur irigasi Lingkup Terpeliharanya bantaran dan tanggul sungai, 29 Ha 660,000,000 726,000,000.00 DPUPR 10.63%
kuantitas infrastruktur Kabupaten Terkendalinya banjir pada badan-badan sungai
layanan umum
1 03 02 2.01 62 Evaluasi dan Rekomendasi Teknis (Rekomtek) Meningkatkan kualitas dan Meningkatnya kualitas infrastruktur irigasi Lingkup Jumlah laporan monev 1 dok 110,000,000 121,000,000.00 DPUPR 1.77%
Pemanfaatan SDA WS Kewenangan Kabupaten/Kota kuantitas infrastruktur Kabupaten
layanan umum
Indikator Kinerja Keterangan
Nomor Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Prioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi Pagu Indikator Perkiraan Maju 2023
dan Program/Kegiatan Hasil Pengeluaran Keluaran Kegiatan Perangkat Jenis
Tolak Ukur Target Tolak Ukur Target Daerah Kegiatan -
1 03 02 2.02 Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer Panjang jaringan irigasi primer, Panjang jaringan 5,440,000,000 5,984,000,000.00
dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya irigasi sekunder
dibawah 1000 Ha dalam 1 (Satu) Daerah
Kabupaten/Kota
1 03 02 2.02 02 Pembangunan Jaringan Irigasi Permukaan Meningkatkan kualitas dan Meningkatnya kualitas infrastruktur irigasi Lingkup Tersedianya pembangian air ke persawahan 35.00 1,000,000,000 1,100,000,000.00 DPUPR 16.10%
kuantitas infrastruktur Kabupaten
layanan umum
1 03 02 2.02 14 Rehabilitasi Pemeliharaan Jaringan Irigasi permukaan Meningkatkan kualitas dan Meningkatnya kualitas infrastruktur irigasi Lingkup Terpelihara dan berfungsinya jaringan irigasi 70.00 2,310,000,000 2,541,000,000.00 DPUPR 37.20%
kuantitas infrastruktur Kabupaten
layanan umum
1 03 02 2.02 14 Rehabilitasi Pemeliharaan Jaringan Irigasi permukaan Meningkatkan kualitas dan Meningkatnya kualitas infrastruktur irigasi Lingkup Terpelihara dan berfungsinya jaringan irigasi 90.00 500,000,000 550,000,000.00 DPUPR 8.05% 2810000000
(DAK) kuantitas infrastruktur Kabupaten
layanan umum
1 03 02 2.02 21 Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Permukaan Meningkatkan kualitas dan Meningkatnya kualitas infrastruktur irigasi Lingkup Terawatnya jaringan irigasi dan pemeliharaannya 50.00 1,430,000,000 1,573,000,000.00 DPUPR 23.03%
kuantitas infrastruktur Kabupaten
layanan umum
1 03 02 2.02 29 Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Meningkatkan kualitas dan Meningkatnya kualitas infrastruktur irigasi Lingkup Jumlah laporan monev 3 Dok 200,000,000 220,000,000.00 DPUPR 3.22%
Pemeliharaan Kawasan Rawa kuantitas infrastruktur Kabupaten
layanan umum
1 03 03 Program Pengelolaan dan Pengembangan sistem Persentase penduduk yang mendapatkan 69,77% 26,387,450,033 29,028,000,000.00
penyediaan air minum akses air minum yang aman
1 03 03 2.01 Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air KK yang mendapatkan akses air minum 7,585.00 26,387,450,033 29,028,000,000.00
Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota
1 03 03 2.01 01 Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Meningkatkan kualitas dan Meningkatnya kualitas infrastruktur irigasi/ Lingkup Dokumen Teknis DED 1 Dok 220,000,000 242,000,000.00 DPUPR 0.83%
SPAM kuantitas infrastruktur Penyediaan Infrastruktur dan Pembinaan untuk Kabupaten
layanan umum Peningkatan Cakupan dan Kualitas Akses Pelayanan
Air Minum dan Air Limbah Berkelanjutan
1 03 03 2.01 02 Supervisi Pembangunan/ Peningkatan/ Meningkatkan kualitas dan Meningkatnya kualitas infrastruktur irigasi/ Lingkup Dokumen Supervisi Pelaksanaan Teknis 2 Dok 220,000,000 242,000,000.00 DPUPR 0.83%
Perluasan/Perbaikan SPAM kuantitas infrastruktur Penyediaan Infrastruktur dan Pembinaan untuk Kabupaten
layanan umum Peningkatan Cakupan dan Kualitas Akses Pelayanan
Air Minum dan Air Limbah Berkelanjutan
1 03 03 2.01 04 Pembangunan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Meningkatkan kualitas dan Meningkatnya kualitas infrastruktur irigasi/ Lingkup Tersedianya layanan kebutuhan air bersih bagi KK 6 lokasi 2,585,000,000 2,844,000,000.00 DPUPR 9.80% 3085000000
Perdesaan kuantitas infrastruktur Penyediaan Infrastruktur dan Pembinaan untuk Kabupaten sasaran (Jumlah Rumah Tangga dengan Akses Air (400 KK)
layanan umum Peningkatan Cakupan dan Kualitas Akses Pelayanan Minum)
Air Minum dan Air Limbah Berkelanjutan
1 03 03 2.01 04 Pembangunan SPAM di Kawasan Perdesaan (DAK) Meningkatkan kualitas dan Meningkatnya kualitas infrastruktur irigasi/ Lingkup Tersedianya layanan kebutuhan air bersih bagi KK 15 Unit 500,000,000 550,000,000.00 DPUPR 1.89%
kuantitas infrastruktur Penyediaan Infrastruktur dan Pembinaan untuk Kabupaten sasaran (SPAM Terbangun)
layanan umum Peningkatan Cakupan dan Kualitas Akses Pelayanan
Air Minum dan Air Limbah Berkelanjutan
1 03 03 2.01 07 Perluasan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Meningkatkan kualitas dan Meningkatnya kualitas infrastruktur irigasi/ Lingkup Penambahan Jaringan dan pemasangan 3,400.00 10,283,261,853 11,312,000,000.00 DPUPR 38.97% 12,789,450,033.26
Perkotaan kuantitas infrastruktur Penyediaan Infrastruktur dan Pembinaan untuk Kabupaten Sambungan Rumah SPAM Perkotaan (tambahan
layanan umum Peningkatan Cakupan dan Kualitas Akses Pelayanan jumlah Rumah Tangga dengan Akses air minum)
Air Minum dan Air Limbah Berkelanjutan
1 03 03 2.01 07 Perluasan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Meningkatkan kualitas dan Meningkatnya kualitas infrastruktur irigasi/ Lingkup Tersedianya layanan kebutuhan air bersih bagi KK 852.00 2,506,188,180 2,757,000,000.00 DPUPR 9.50%
Perkotaan (DAK) kuantitas infrastruktur Penyediaan Infrastruktur dan Pembinaan untuk Kabupaten sasaran (tambahan rumah tangga dengan akses air
layanan umum Peningkatan Cakupan dan Kualitas Akses Pelayanan minum)
Air Minum dan Air Limbah Berkelanjutan
Indikator Kinerja Keterangan
Nomor Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Prioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi Pagu Indikator Perkiraan Maju 2023
dan Program/Kegiatan Hasil Pengeluaran Keluaran Kegiatan Perangkat Jenis
Tolak Ukur Target Tolak Ukur Target Daerah Kegiatan -
1 03 03 2.01 08 Perbaikan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Meningkatkan kualitas dan Meningkatnya kualitas infrastruktur irigasi/ Lingkup Jumlah SPAM Perdesaan Optimal 50 Unit 1,100,000,000 1,210,000,000.00 DPUPR 4.17%
kuantitas infrastruktur Penyediaan Infrastruktur dan Pembinaan untuk Kabupaten
layanan umum Peningkatan Cakupan dan Kualitas Akses Pelayanan
Air Minum dan Air Limbah Berkelanjutan
1 03 03 2.01 15 Operasi dan pemeliharaan SPAM di Kawasan Meningkatkan kualitas dan Meningkatnya kualitas infrastruktur irigasi/ Lingkup Jumlah Peralatan Optimalisasi SPAM Perkotaan 2 Unit 990,000,000 1,089,000,000.00 DPUPR 3.75%
Perkotaan kuantitas infrastruktur Penyediaan Infrastruktur dan Pembinaan untuk Kabupaten
layanan umum Peningkatan Cakupan dan Kualitas Akses Pelayanan
Air Minum dan Air Limbah Berkelanjutan
1 03 03 2.01 16 Operasi dan Pemeliharaan SPAM di Kawasan Meningkatkan kualitas dan Meningkatnya kualitas infrastruktur irigasi/ Lingkup Jumlah Peralatan Optimalisasi SPAM Perdesaan 1 unit 1,383,000,000 1,522,000,000.00 DPUPR 5.24%
Perdesaan kuantitas infrastruktur Penyediaan Infrastruktur dan Pembinaan untuk Kabupaten
layanan umum Peningkatan Cakupan dan Kualitas Akses Pelayanan
Air Minum dan Air Limbah Berkelanjutan
1 03 03 2.01 19 Perluasan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Meningkatkan kualitas dan Meningkatnya kualitas infrastruktur irigasi/ Lingkup Penambahan Jaringan dan pemasangan 3,100.00 6,600,000,000 7,260,000,000.00 DPUPR 25.01%
Perdesaan kuantitas infrastruktur Penyediaan Infrastruktur dan Pembinaan untuk Kabupaten Sambungan Rumah SPAM Perdesaan (tambahan
layanan umum Peningkatan Cakupan dan Kualitas Akses Pelayanan jumlah Rumah Tangga dengan Akses air minum)
Air Minum dan Air Limbah Berkelanjutan
1 03 05 Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Persentase penduduk yang terlayani sistem air 90.68% 11,115,000,000 12,227,000,000.00
Limbah limbah yang memadai
1 03 05 2.01 Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah KK yang mendapatkan akses air limbah 3,450.00 11,115,000,000 12,227,000,000.00
Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota domestik
1 03 05 2.01 01 Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Meningkatkan kualitas dan Meningkatnya kualitas infrastruktur irigasi/ Lingkup Dokumen rencana kebijakan teknis 2 dok 220,000,000 242,000,000.00 DPUPR 1.98%
Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Dalam kuantitas infrastruktur Penyediaan Infrastruktur dan Pembinaan untuk Kabupaten
Daerah Kabupaten / Kota layanan umum Peningkatan Cakupan dan Kualitas Akses Pelayanan
Air Minum dan Air Limbah Berkelanjutan
1 03 05 2.01 02 Supervisi Meningkatkan kualitas dan Meningkatnya kualitas infrastruktur irigasi/ Lingkup Dokumen rencana kebijakan teknis 6 dok 220,000,000 242,000,000.00 DPUPR 1.98%
Pembangunan/Rehabilitasi/ Peningkatan/Perluasan kuantitas infrastruktur Penyediaan Infrastruktur dan Pembinaan untuk Kabupaten
Sistem Pengelolaan Air layanan umum Peningkatan Cakupan dan Kualitas Akses Pelayanan
Limbah Domestik Terpusat Skala Kota Air Minum dan Air Limbah Berkelanjutan
1 03 05 2.01 06 Pembangunan/Penyediaan Sub Sistem Pengolahan Meningkatkan kualitas dan Meningkatnya kualitas infrastruktur irigasi/ Lingkup Jumlah Distribusi pengolahan air limbah (KK), 3,563.00 9,075,000,000 9,983,000,000.00 DPUPR 81.65%
Setempat kuantitas infrastruktur Penyediaan Infrastruktur dan Pembinaan untuk Kabupaten Rumah Tangga Akses SPAL
layanan umum Peningkatan Cakupan dan Kualitas Akses Pelayanan
Air Minum dan Air Limbah Berkelanjutan
1 03 05 2.01 06 Pembangunan/Penyediaan Sub Sistem Pengolahan Meningkatkan kualitas dan Meningkatnya kualitas infrastruktur irigasi/ Lingkup Jumlah Distribusi pengolahan air limbah (KK), 3,563.00 500,000,000 550,000,000.00 DPUPR 4.50% 9575000000
Setempat (DAK) kuantitas infrastruktur Penyediaan Infrastruktur dan Pembinaan untuk Kabupaten Rumah Tangga Akses SPAL
layanan umum Peningkatan Cakupan dan Kualitas Akses Pelayanan
Air Minum dan Air Limbah Berkelanjutan
1 03 05 2.01 07 Pembinaan Teknik Pengelolaan Air Limbah Meningkatkan kualitas dan Meningkatnya kualitas infrastruktur irigasi/ Lingkup Rumah Tangga Akses SPAL 244.00 1,100,000,000 1,210,000,000.00 DPUPR 9.90%
Domestik kuantitas infrastruktur Penyediaan Infrastruktur dan Pembinaan untuk Kabupaten
layanan umum Peningkatan Cakupan dan Kualitas Akses Pelayanan
Air Minum dan Air Limbah Berkelanjutan
1 03 06 Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Kawasan/tiitik terbebas dari genangan 1 titik/ 2,885,000,000 3,174,000,000.00
Drainase kawasan
1 03 06 2.01 Pengelolaan dan pengembangan Sistem Drainase yang Kawasan/tiitik terbebas dari genangan 1 titik/ 2,885,000,000 3,174,000,000.00
Terhubung Langsung dengan Sungai dalam Daerah kawasan
Kabupaten/Kota
Indikator Kinerja Keterangan
Nomor Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Prioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi Pagu Indikator Perkiraan Maju 2023
dan Program/Kegiatan Hasil Pengeluaran Keluaran Kegiatan Perangkat Jenis
Tolak Ukur Target Tolak Ukur Target Daerah Kegiatan -
1 03 06 2.01 12 Pembangunan Sistem Drainase Lingkungan Meningkatkan kualitas dan Meningkatnya kualitas infrastruktur irigasi/ Lingkup Jumlah infrastruktur drainase utama (sekunder- 1 titik/ 2,500,000,000 2,750,000,000.00 DPUPR 86.66%
kuantitas infrastruktur Penyediaan Infrastruktur dan Pembinaan untuk Kabupaten primer)/ Lancarnya Drainasi/gorong-gorong jalan kawasan
layanan umum Peningkatan Cakupan dan Kualitas Akses Pelayanan
Air Minum dan Air Limbah Berkelanjutan
1 03 06 2.01 16 Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Meningkatkan kualitas dan Meningkatnya kualitas infrastruktur irigasi/ Lingkup Dokumen Rencana Teknis 1 Dok 385,000,000 424,000,000.00 DPUPR 13.34%
Sistem Drainase Lingkungan kuantitas infrastruktur Penyediaan Infrastruktur dan Pembinaan untuk Kabupaten
layanan umum Peningkatan Cakupan dan Kualitas Akses Pelayanan
Air Minum dan Air Limbah Berkelanjutan
1 03 07 Program Pengembangan Pemukiman Panjang Jalan Lingkungan yang terbangun 2,750,000,000 3,025,000,000.00
1 03 07 2.01 Penyelenggaraan Infrastruktur pada Permukiman di Jumlah infrastruktur pengembangan 2,750,000,000 3,025,000,000.00
Daerah Kabupaten/Kota pemukiman terbangun
1 03 07 2.01 01 Pembangunan dan pengembangan infrastruktur Meningkatkan kualitas dan Meningkatnya kuantitas dan kualitas sarana- Lingkup Panjang Jalan Lingkungan terbangun 15000 M 2,750,000,000 3,025,000,000.00 DPUPR
kawasan pemukiman didaerah kab/kota kuantitas infrastruktur prasarana publik Kabupaten
layanan umum
1 03 08 Program Penataan Bangunan Gedung Persentase kecamatan dengan penambahan 10,383,270,291 11,422,000,000.00
prasarana publik
1 03 08 2.01 Penyelenggaraan Bangunan Gedung di Wilayah Daerah Jumlah Fasilitas Layanan Publik yang dibangun 4 Unit 10,383,270,291 11,422,000,000.00
Kabupaten/Kota, Pemberian Izin Mendirikan Bangunan
(IMB) dan Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung
1 03 08 2.01 01 Penyelenggaraan Penerbitan Izin Mendirikan Meningkatkan kualitas dan Meningkatnya kuantitas dan kualitas sarana- Lingkup Jumlah Dokumen perizinan bangunan 70 Dok 200,000,000 220,000,000.00 DPUPR 1.93%
Bangunan (IMB), Sertifikat Laik Fungsi (SLF), peran kuantitas infrastruktur prasarana publik Kabupaten
Tenaga Ahli Bangunan Gedung (TABG), Pendataan layanan umum
Bangunan Gedung, serta Implementasi SIMBG
1 03 08 2.01 02 Perencanaan, Pembangunan, Pengawasan, dan Meningkatkan kualitas dan Meningkatnya kuantitas dan kualitas sarana- Lingkup Jumlah Bangunan Prasarana Publik terbangun dan/ 4 Unit 10,183,270,291 11,202,000,000.00 DPUPR 98.07%
Pemanfaatan Bangunan Gedung Daerah kuantitas infrastruktur prasarana publik Kabupaten dipelihara
Kabupaten/Kota layanan umum
1 03 10 Program Penyelenggaraan Jalan Persentase jalan dalam kondisi mantap 51,24% 52,39% 40,910,000,000 39,765,000,000.00 43,571,000,000.00
1 03 10 2.01 Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota Persentase penambahan panjang jalan (Km) 40,910,000,000 39,765,000,000.00
1 03 10 2.01 01 Penyusunan Rencana, Kebijakan, dan Strategi Meningkatkan kualitas dan Meningkatnya kuantitas dan kualitas infrastruktur Lingkup Persentase alat ukur laboratorium dan alat berat 12 bulan 100,000,000 110,000,000.00 DPUPR 0.24% 2,661,000,000.00
Pengembangan Jaringan Jalan Serta Perencanaan kuantitas infrastruktur transportasi darat Kabupaten dalam kondisi baik dan Penambahan Alat Berat
Teknis Penyelenggaraan Jalan dan Jembatan layanan umum
1 03 10 2.01 04 Survey Kondisi Jalan/Jembatan Meningkatkan kualitas dan Meningkatnya kuantitas dan kualitas infrastruktur Lingkup Dokumen Supervisi Pelaksanaan Teknis 1.443,33 660,000,000 726,000,000.00 1.61%
kuantitas infrastruktur transportasi darat/ Validasi data untuk Kabupaten Km 50 Unit
layanan umum perencanaan Jembatan
1 03 10 2.01 05 Pembangunan Jalan Meningkatkan kualitas dan Meningkatnya kuantitas dan kualitas infrastruktur Lingkup Panjang jalan yang dibangun (Km) 5 Km 1,650,000,000 1,815,000,000.00 DPUPR 4.03%
kuantitas infrastruktur transportasi darat/ Mendukung Status Jalan Lebih Kabupaten
layanan umum Tinggi
1 03 10 2.01 08 Rekonstruksi Jalan Meningkatkan kualitas dan Meningkatnya kuantitas dan kualitas infrastruktur Lingkup Panjang jalan yang ditingkatkan (Km) 13,5 Km 30,000,000,000 33,000,000,000.00 DPUPR 73.33%
kuantitas infrastruktur transportasi darat/ Mendukung Status Jalan Lebih Kabupaten
layanan umum Tinggi
1 03 10 2.01 08 Rekonstruksi Jalan (DAK) Meningkatkan kualitas dan Meningkatnya kuantitas dan kualitas infrastruktur Lingkup Panjang jalan yang ditingkatkan (Km) 3,6 Km 500,000,000 550,000,000.00 DPUPR 1.22% 30500000000
kuantitas infrastruktur transportasi darat/ Mendukung Status Jalan Lebih Kabupaten
layanan umum Tinggi
Indikator Kinerja Keterangan
Nomor Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Prioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi Pagu Indikator Perkiraan Maju 2023
dan Program/Kegiatan Hasil Pengeluaran Keluaran Kegiatan Perangkat Jenis
Tolak Ukur Target Tolak Ukur Target Daerah Kegiatan -
1 03 10 2.01 11 Pemeliharaan Rutin Jalan Meningkatkan kualitas dan Meningkatnya kuantitas dan kualitas infrastruktur Lingkup Panjangjalan yang direhab (Km) 2 Km 4,000,000,000 4,400,000,000.00 DPUPR 9.78%
kuantitas infrastruktur transportasi darat/ Mendukung Status Jalan Lebih Kabupaten
layanan umum Tinggi
1 03 10 2.01 12 Pembangunan Jembatan Meningkatkan kualitas dan Meningkatnya kuantitas dan kualitas infrastruktur Lingkup Jumlah Box Culvert yang dibangun (Unit) dan 9 Box 4,000,000,000 4,400,000,000.00 DPUPR 9.78%
kuantitas infrastruktur transportasi darat/ Mendukung Status Jalan Lebih Kabupaten Panjang jembatan yang dibangun (Km) Culvert dan
layanan umum Tinggi 2 Jembatan
1 03 11 Program Pengembangan Jasa Konstruksi Tertibnya Penyelengaraan Jasa Konstruksi 575,000,000 633,000,000.00
1 03 11 2.01 Peyelenggaraan Pelatihan Tenaga Terampil Konstruksi Jumlah tenaga trampil 170,000,000 187,000,000.00
1 03 11 2.01 04 Pelaksanaan Pelatihan Tenaga Terampil Konstruksi Meningkatkan kualitas dan Peningkatan Ketaatan Masyarakat dan Swasta Lingkup Jumlah peserta Pelaksanaan Pelatihan Tenaga 60 Orang 150,000,000 165,000,000.00 DPUPR 26.09%
kuantitas infrastruktur dalam bidang Konstruksi dan Tata Ruang Kabupaten Terampil Konstruksi
layanan umum
1 03 11 2.01 08 Pemantauan dan Evaluasi Kegiatan Pelatihan Tenaga Meningkatkan kualitas dan Peningkatan Ketaatan Masyarakat dan Swasta Lingkup Terlaksananya Pemantauan dan Evaluasi Kegiatan 12 bulan 20,000,000 22,000,000.00 DPUPR 3.48%
Terampil Konstruksi kuantitas infrastruktur dalam bidang Konstruksi dan Tata Ruang Kabupaten Pelatihan Tenaga Terampil Konstruksi
layanan umum
1 03 11 2.02 01 Pengelolaan Operasional Layanan Informasi Jasa Meningkatkan kualitas dan Peningkatan Ketaatan Masyarakat dan Swasta Lingkup Terlaksananya Pengelolaan Operasional Layanan 12 bulan 50,000,000 55,000,000.00 DPUPR 8.70%
Konstruksi kuantitas infrastruktur dalam bidang Konstruksi dan Tata Ruang Kabupaten Informasi Jasa Konstruksi
layanan umum
1 03 11 2.02 02 Penyediaan Perangkat Pendukung Layanan Informasi Meningkatkan kualitas dan Peningkatan Ketaatan Masyarakat dan Swasta Lingkup Penyediaan Perangkat Pendukung Layanan 1 unit 50,000,000 55,000,000.00 DPUPR 8.70%
Jasa Konstruksi kuantitas infrastruktur dalam bidang Konstruksi dan Tata Ruang Kabupaten Informasi Jasa Konstruksi
layanan umum
1 03 11 2.02 08 Penyusunan Data dan Informasi Profil Pekerjaan Meningkatkan kualitas dan Peningkatan Ketaatan Masyarakat dan Swasta Lingkup Jumlah Dokumen Data dan Informasi Profil 1 Dok 50,000,000 55,000,000.00 DPUPR 8.70%
Konstruksi kuantitas infrastruktur dalam bidang Konstruksi dan Tata Ruang Kabupaten Pekerjaan Konstruksi
layanan umum
1 03 11 2.03 Penerbitan Izin Usaha Jasa Konstruksi Nasional (Non Jumlah Rekomendasi Teknis IUJK 200,000,000 220,000,000.00
Kecil dan Kecil)
1 03 11 2.03 02 Dukungan/Fasilitasi Penyelenggaraan Penerbitan Meningkatkan kualitas dan Peningkatan Ketaatan Masyarakat dan Swasta Lingkup Terlaksananya Dukungan/Fasilitasi 12 bulan 50,000,000 55,000,000.00 DPUPR 8.70%
Rekomendasi Teknis IUJK Nasional kuantitas infrastruktur dalam bidang Konstruksi dan Tata Ruang Kabupaten Penyelenggaraan Penerbitan Rekomendasi Teknis
layanan umum IUJK Nasional
1 03 11 2.03 03 Pembinaan dan Peningkatan Kapasitas Badan Usaha Meningkatkan kualitas dan Peningkatan Ketaatan Masyarakat dan Swasta Lingkup terlaksananya Pembinaan dan Peningkatan 30 peserta 100,000,000 110,000,000.00 DPUPR 17.39%
Jasa Konstruksi kuantitas infrastruktur dalam bidang Konstruksi dan Tata Ruang Kabupaten Kapasitas Badan Usaha Jasa Konstruksi
layanan umum
1 03 11 2.03 05 Pemantauan dan Evaluasi IUJK Nasional yang telah Meningkatkan kualitas dan Peningkatan Ketaatan Masyarakat dan Swasta Lingkup terlaksananya Pemantauan dan Evaluasi IUJK 1 Dok 50,000,000 55,000,000.00 DPUPR 8.70%
diterbitkan kuantitas infrastruktur dalam bidang Konstruksi dan Tata Ruang Kabupaten Nasional yang telah diterbitkan
layanan umum
1 03 11 2.04 Pengawasan Tertib Usaha, Tertib Penyelenggaraan dan Ketersediaan laporan pengawasan jasa 55,000,000 61,000,000.00
Tertib Pemanfaatan Jasa Konstruksi konstruksi
1 03 11 2.04 03 Pengawasan dan Evaluasi Tertib Usaha, Tertib Meningkatkan kualitas dan Peningkatan Ketaatan Masyarakat dan Swasta Lingkup Terlaksananya Pengawasan dan Evaluasi Tertib 1 Dok 55,000,000 61,000,000.00 DPUPR 9.57%
Pengelenggaraan, dan Tertib Pemanfaatan Jasa kuantitas infrastruktur dalam bidang Konstruksi dan Tata Ruang Kabupaten Usaha, Tertib Pengelenggaraan, dan Tertib
Konstruksi layanan umum Pemanfaatan Jasa Konstruksi
1 03 12 2.02 03 Peningkatan Peran Masyarakat dalam Penataan Meningkatkan kualitas dan Peningkatan Ketaatan Masyarakat dan Swasta Lingkup Jumlah kelompok masyarakat/institusi yang 60 Orang 70,000,000 77,000,000.00 DPUPR 16.47%
Ruang kuantitas infrastruktur dalam bidang Konstruksi dan Tata Ruang Kabupaten menerima sosialisasi
layanan umum
1 03 12 2.04 Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pemanfaatan Tertibnya pemanfaatan Ruang 100,000,000 110,000,000.00
Ruang Daerah Kabupaten/Kota
1 03 12 2.04 04 koordinasi Pelaksanaan Penataan Ruang Meningkatkan kualitas dan Peningkatan Ketaatan Masyarakat dan Swasta Lingkup Data pemanfaatan ruang 12 bulan 100,000,000 110,000,000.00 DPUPR 23.53%
kuantitas infrastruktur dalam bidang Konstruksi dan Tata Ruang Kabupaten
layanan umum
1 04 02 PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN Jumlah Rumah Tidak Layak Huni 210,000,000 231,000,000.00
1 04 02 2.02 Sosialisasi dan Persiapan Penyediaan dan Rehabilitasi Jumlah sosialisasi perumahan 100,000,000 110,000,000.00
Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program
Kabupaten/Kota
1 04 02 2.02 01 Sosialisasi Standar Teknis Penyediaan dan Rehabilitasi Meningkatkan kualitas dan Pemenuhan Perumahan dan Permukiman Bagi Lingkup Jumlah peserta sosialisasi perumahan 1 Keg 100,000,000 110,000,000.00 DPUPR 47.62%
Rumah kepada Masyarakat/Sukarelawan Tanggap kuantitas infrastruktur Masyarakat/ Cakupan ketersediaan rumah layak Kabupaten
Bencana layanan umum huni
1 04 02 2.06 03 Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Meningkatkan kualitas dan Pemenuhan Perumahan dan Permukiman Bagi Lingkup Jumlah data pemanfaatan Perumahan dan 12 bulan 110,000,000 121,000,000.00 DPUPR 52.38%
Pembangunan dan Pengembangan Perumahan kuantitas infrastruktur Masyarakat/ Cakupan ketersediaan rumah layak Kabupaten pembangunan rumah
layanan umum huni
1 04 03 PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN SERTA Jumlah Kawasan Perumahan yang 2,944,377,000 3,240,000,000.00
PERMUKIMAN KUMUH tersosialisasi lingkungan sehat
124,543,397,435
1 04 03 2.03 Peningkatan Kawasan Permukiman Kumuh dengan 2,889,377,000 3,179,000,000.00
Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha
124,483,397,434
1 04 03 2.03 02 Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni untuk Pencegahan Meningkatkan kualitas dan Peningkatan kualitas lingkungan Permukiman Bagi Lingkup Peningkatan Rumah Layak huni serrta kualitas 97 unit 2,389,377,000 2,629,000,000.00 DPUPR 81.15% 60,000,001
terhadap Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman kuantitas infrastruktur Masyarakat/ Cakupan lingkungan yg sehat dan Kabupaten lingkungan Permukiman Kumuh
Kumuh Mapping Menjadi Perbaikan Rumah Tidak layanan umum aman yg didukung Prasarana, sarana dan Utilitas
Layak Huni Umum (PSU)
1 04 03 2.03 03 Kerja Sama Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni Meningkatkan kualitas dan Peningkatan kualitas lingkungan Permukiman Bagi Lingkup Peningkatan Rumah Layak huni serrta kualitas 12 bulan 500,000,000 550,000,000.00 DPUPR 16.98%
Beserta PSU kuantitas infrastruktur Masyarakat/ Cakupan lingkungan yg sehat dan Kabupaten lingkungan Permukiman Kumuh
layanan umum aman yg didukung Prasarana, sarana dan Utilitas
Umum (PSU)
1 04 04 PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN Persentase prasarana, sarana dan Jumlah 5,800,000,000 6,380,000,000.00
UTILITAS UMUM (PSU PSU yang terbangun dan terpelihara
1 04 04 2.01 Urusan Penyelenggaraan PSU Perumahan Jumlah PSU Perumahan yang Terbangun 5,800,000,000 6,380,000,000.00
dan terpelihara
Indikator Kinerja Keterangan
Nomor Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Prioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi Pagu Indikator Perkiraan Maju 2023
dan Program/Kegiatan Hasil Pengeluaran Keluaran Kegiatan Perangkat Jenis
Tolak Ukur Target Tolak Ukur Target Daerah Kegiatan -
1 04 04 2.01 02 Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Peningkatan kualitas lingkungan Permukiman Bagi Lingkup Jumlah PSU Perumahan yang Terbangun dan 17 Paket 5,800,000,000 6,380,000,000.00 DPUPR 100.00%
Perumahan untuk Menunjang Fungsi Hunian Masyarakat/ Cakupan lingkungan yg sehat dan Kabupaten terpelihara
aman yg didukung Prasarana, sarana dan Utilitas
Umum (PSU)
2 10 10 2.01 03 Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Konsolidasi Meningkatkan kualitas dan Penguatan Kepastian Hukum Terhadap Hak-hak Lingkup Jumlah kelompok masyarakat/institusi yang 60 orang 132,000,000 146,000,000.00 DPUPR 40.62%
Tanah Kabupaten/Kota kuantitas infrastruktur Tanah Kabupaten menerima sosialisasi
layanan umum
No Program/Kegiatan Lokasi
1 2 3
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD DPUPR
DPUPR
Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah DPUPR
Pengadaan Mebel
Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya DPUPR
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas DPUPR
Operasional atau Lapangan
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Perizinan Alat Besar
Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai (WS) dalam 1 (Satu)
Daerah Kabupaten/Kota
Normalisasi/Restorasi/Pemeliharaan Sungai
DPUPR
Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang
Luasnya dibawah 1000 Ha dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota
Pembangunan Jaringan Irigasi Permukaan
DPUPR
DPUPR
DPUPR
DPUPR
DPUPR
DPUPR
DPUPR
DPUPR
DPUPR
DPUPR
DPUPR
DPUPR
DPUPR
DPUPR
Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik
Dalam Daerah Kabupaten / Kota
DPUPR
Supervisi
Pembangunan/Rehabilitasi/ Peningkatan/Perluasan Sistem Pengelolaan Air
Limbah Domestik Terpusat Skala Kota
DPUPR
Pengelolaan dan pengembangan Sistem Drainase yang Terhubung Langsung dengan Sungai DPUPR
dalam Daerah Kabupaten/Kota
DPUPR
Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Drainase Lingkungan DPUPR
Penyusunan Rencana, Kebijakan, dan Strategi Pengembangan Jaringan Jalan Serta Perencanaan
Teknis Penyelenggaraan Jalan dan Jembatan
Survey Kondisi Jalan/Jembatan DPUPR
Pembangunan Jalan
DPUPR
Rekonstruksi Jalan
DPUPR
DPUPR
DPUPR
Pembangunan Jembatan
Program Pengembangan Jasa Konstruksi DPUPR
DPUPR
DPUPR
Penerbitan Izin Usaha Jasa Konstruksi Nasional (Non Kecil dan Kecil)
DPUPR
Pengawasan Tertib Usaha, Tertib Penyelenggaraan dan Tertib Pemanfaatan Jasa Konstruksi
Pengawasan dan Evaluasi Tertib Usaha, Tertib Pengelenggaraan, dan Tertib Pemanfaatan Jasa
Konstruksi
DPUPR
Pelaksanaan Persetujuan Substansi, Evaluasi, Konsultasi Evaluasi dan Penetapan RTRW DPUPR
Kabupaten/Kota
Konsultasi Evaluasi dan Penetapan RTRW
Kabupaten/Kota
DPUPR
DPUPR
Sosialisasi dan Persiapan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi DPUPR
Program Kabupaten/Kota
Sosialisasi Standar Teknis Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah kepada Masyarakat/Sukarelawan
Tanggap Bencana
DPUPR
DPUPR
Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni untuk Pencegahan terhadap Tumbuh dan Berkembangnya
Permukiman Kumuh Mapping Menjadi Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni
DPUPR
Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan untuk Menunjang Fungsi
Hunian
DPUPR
DPUPR
Penerbitan Izin Usaha Jasa Konstruksi Nasional (Non Kecil dan Kecil)
Pengawasan Tertib Usaha, Tertib Penyelenggaraan dan Tertib Pemanfaatan Jasa Konstruksi
Pengawasan dan Evaluasi Tertib Usaha, Tertib Pengelenggaraan, dan Tertib Pemanfaatan Jasa DPUPR
Konstruksi
Penetapan Rencana Tata Ruang wilayah (RTRW) dan Rencana Rinci Tata Ruang (RRTR) Kab/Kota
Pelaksanaan Persetujuan Substansi, Evaluasi, Konsultasi Evaluasi dan Penetapan RTRW DPUPR
Kabupaten/Kota
Konsultasi Evaluasi dan Penetapan RTRW
Kabupaten/Kota
Sosialisasi dan Persiapan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi
Program Kabupaten/Kota
Sosialisasi Standar Teknis Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah kepada Masyarakat/Sukarelawan DPUPR
Tanggap Bencana
Penyusunan dan/atau Review serta Legalisasi Rencana Pembangunan dan Pengembangan DPUPR
Kawasan Permukiman dan Permukiman Kumuh
Peningkatan Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha
Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni untuk Pencegahan terhadap Tumbuh dan DPUPR
Berkembangnya Permukiman Kumuh (DAK)
Kerja Sama Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni Beserta PSU DPUPR
Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan untuk Menunjang Fungsi DPUPR
Hunian
Terlaksananya pembayaran gaji PNS, tunjangan kinerja, gaji berkala dan 14 Doc
kenaikan pangkat tepat waktu
Jumlah Dokumen LKjIP PUPR yang tersedia / dicetak 1 lap
Jumlah Laporan Keuangan bulanan yang tersedia / dicetak dan Jumlah 2 lap
Laporan Keuangan Semesteran yang tersedia / dicetak
Jumlah tenaga petugas kebersihan kantor dan pekarangan kantor yang 12 bulan
dibayarkan honorariumnya
Jumlah peralatan kebersihan dan bahan pembersih yang tersedia
Jumlah berbagai macam spidol, keyboard, mouse, catrige, flash disk, map,
pembuka stekker, pisau cutter, pelobang kertas, gunting, penggaris, tip - ex,
Bantal Stempel, penghapus, rautan pensil, File Box plastik, Box File, toner
Jumlah berbagai
printer laser danmacam
stapplertinta
yangprinter,
tersediatinta stempel dan lem yang tersedia
Jumlah berbagai macam, amplop, binder klip, paper klip, mata pisau cutter
dan isi stappler yang tersedia
Jumlah CD-RW dan DVD-RW yang tersedia
1 unit Mobil
Tersedianya papan merk dan taman 1 unit papan merk dan bibit
tanaman
3 unit
Tersedianya layanan kebutuhan air bersih bagi KK sasaran (Jumlah Rumah 6 lokasi (235 KK)
Tangga dengan Akses Air Minum)
Tersedianya layanan kebutuhan air bersih bagi KK sasaran (SPAM 15 Unit
Terbangun)
Jumlah Distribusi pengolahan air limbah (KK), Rumah Tangga Akses SPAL 1.560 KK
Jumlah Box Culvert yang dibangun (Unit) dan Panjang jembatan yang 9 Box Culvert dan 2 Jembatan
dibangun (Km)
terlaksananya Pemantauan dan Evaluasi IUJK Nasional yang telah diterbitkan 1 Dok
KABUPATEN TEBO
Drs. ERWANTO, ME
Pembina Tk. I
1 3 1 2.02 01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Meningkatkan kualitas penyelenggaraan Terlaksananya pembayaran gaji PNS, tunjangan 14 Doc 6,805,420,446
pemerintah dan pelayanan publik yang responsif kinerja, gaji berkala dan kenaikan pangkat tepat
dan akuntabel waktu
1 3 1 2.02 03 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Meningkatkan kualitas penyelenggaraan 12 bulan 630,000,000
Keuangan SKPD pemerintah dan pelayanan publik yang responsif
dan akuntabel
1 3 1 2.02 07 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Peningkatan Profesionalisme Meningkatkan kualitas penyelenggaraan Lingkup Jumlah Laporan Keuangan bulanan yang tersedia / 2 lap 30,000,000 D
Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD Pelayanan Publik pemerintah dan pelayanan publik yang responsif Kabupaten dicetak dan Jumlah Laporan Keuangan Semesteran P
Bulanan/Semesteran dan akuntabel yang tersedia / dicetak U
P
R
1 3 1 2.02 08 Penyusunan Pelaporan Prognosis Realisasi Peningkatan Profesionalisme Meningkatkan kualitas penyelenggaraan Lingkup Jumlah Laporan Prognosis yang tersedia / dicetak 1 lap 30,000,000
Anggaran Pelayanan Publik pemerintah dan pelayanan publik yang responsif Kabupaten
dan akuntabel
1 3 1 2.02 05 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Peningkatan Profesionalisme Meningkatkan kualitas penyelenggaraan Lingkup Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun yang 1 lap 30,000,000
Tahun SKPD Pelayanan Publik pemerintah dan pelayanan publik yang responsif Kabupaten tersedia / dicetak
dan akuntabel
1 3 1 2.03 06 Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD Meningkatkan kualitas penyelenggaraan Jumlah Laporan Barang Milik Daerah yang tersedia 12 bulan 114,940,000
pemerintah dan pelayanan publik yang responsif
dan akuntabel
1 3 1 2.05 02 Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Meningkatkan kualitas penyelenggaraan Jumlah Pakaian Dinas 122 stel 168,000,000
Kelengkapannya pemerintah dan pelayanan publik yang responsif
dan akuntabel
1 3 1 2.05 11 Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Meningkatkan kualitas penyelenggaraan jumlah periode aparatur mengikuti diklat 12 bulan 180,000,000
Perundang-Undangan pemerintah dan pelayanan publik yang responsif
dan akuntabel
1 3 1 2.06 Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah 2.2. Jumlah Pelayanan Administrasi Umum yang 1,080,060,000
Terlaksana
1 3 1 2.06 01 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Peningkatan Profesionalisme Meningkatkan kualitas penyelenggaraan Lingkup tersedianya komponen 12 bulan 50,000,000
Bangunan Kantor Pelayanan Publik pemerintah dan pelayanan publik yang responsif Kabupaten
dan akuntabel
1 3 1 2.06 02 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Peningkatan Profesionalisme Meningkatkan kualitas penyelenggaraan Lingkup tersedianya peralatan perlengkapan kantor 12 bulan 336,000,000
Pelayanan Publik pemerintah dan pelayanan publik yang responsif Kabupaten
dan akuntabel
1 3 1 2.06 04 Penyediaan Bahan Logistik Kantor Peningkatan Profesionalisme Meningkatkan kualitas penyelenggaraan Lingkup Pameran Pembangunan (Ulang tahun Kabupaten) 1 kali 75,060,000
Pelayanan Publik pemerintah dan pelayanan publik yang responsif Kabupaten
dan akuntabel
1 3 1 2.06 05 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Peningkatan Profesionalisme Meningkatkan kualitas penyelenggaraan Lingkup Terselenggaranya penggandaan dokumen 12 bulan 94,000,000
Pelayanan Publik pemerintah dan pelayanan publik yang responsif Kabupaten
dan akuntabel
1 3 1 2.06 06 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Peningkatan Profesionalisme Meningkatkan kualitas penyelenggaraan Lingkup tersedianya sumber bacaan 12 bulan 91,000,000
Perundangan Pelayanan Publik pemerintah dan pelayanan publik yang responsif Kabupaten
dan akuntabel
1 3 1 2.06 08 Fasilitasi Kunjungan Tamu Peningkatan Profesionalisme Meningkatkan kualitas penyelenggaraan Lingkup tersedianya makan minum 12 bulan 66,000,000
Pelayanan Publik pemerintah dan pelayanan publik yang responsif Kabupaten
dan akuntabel
1 3 1 2.06 09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi Peningkatan Profesionalisme Meningkatkan kualitas penyelenggaraan Lingkup terselenggaranya rapat koordinasi 12 bulan 368,000,000
SKPD Pelayanan Publik pemerintah dan pelayanan publik yang responsif Kabupaten
dan akuntabel
1 3 1 2.07 03 Pengadaan Alat Besar Peningkatan Profesionalisme Meningkatkan kualitas penyelenggaraan Lingkup Penambahan jumlah alat berat 1 unit 1,700,000,000
Pelayanan Publik pemerintah dan pelayanan publik yang responsif Kabupaten
dan akuntabel
1 3 1 2.07 05 Pengadaan Mebel Peningkatan Profesionalisme Meningkatkan kualitas penyelenggaraan Lingkup Terpenuhinya Peralatan dan Perlengkapan Kantor 12 bulan 163,000,000
Pelayanan Publik pemerintah dan pelayanan publik yang responsif Kabupaten
dan akuntabel
1 3 1 2.08 01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat Peningkatan Profesionalisme Meningkatkan kualitas penyelenggaraan Lingkup Jumlah pegawai honorer yang dibayarkan 12 bulan 196,000,000
Pelayanan Publik pemerintah dan pelayanan publik yang responsif Kabupaten honorariumnya
dan akuntabel
1 3 1 2.08 02 Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber daya air dan Peningkatan Profesionalisme Meningkatkan kualitas penyelenggaraan Lingkup Periode penyediaan Internet, Sumber Daya Air dan 12 bulan 242,879,664
Listrik Pelayanan Publik pemerintah dan pelayanan publik yang responsif Kabupaten Listrik
dan akuntabel
1 3 1 2.09 06 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya Meningkatkan kualitas penyelenggaraan terpeliharanya/beroperasinya peralatan kantor 12 bulan 72,000,000
pemerintah dan pelayanan publik yang responsif
dan akuntabel
1 3 1 2.09 09 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Peningkatan Profesionalisme Meningkatkan kualitas penyelenggaraan Lingkup Operasionalisasi gedung kantor 4 unit 120,000,000
Bangunan Lainnya Pelayanan Publik pemerintah dan pelayanan publik yang responsif Kabupaten
dan akuntabel
1 03 02 2.01 62 Evaluasi dan Rekomendasi Teknis (Rekomtek) Meningkatkan kualitas dan Meningkatnya kualitas infrastruktur irigasi Lingkup Jumlah laporan monev 1 dok 110,000,000 D
Pemanfaatan SDA WS Kewenangan Kabupaten/Kota kuantitas infrastruktur Kabupaten P
layanan umum U
P
R
1 03 02 2.02 14 Rehabilitasi Pemeliharaan Jaringan Irigasi permukaan Meningkatkan kualitas dan Meningkatnya kualitas infrastruktur irigasi Lingkup Terpelihara dan berfungsinya jaringan irigasi 70.00 2,310,000,000 D
kuantitas infrastruktur Kabupaten P
layanan umum U
P
R
1 03 02 2.02 14 Rehabilitasi Pemeliharaan Jaringan Irigasi permukaan Meningkatkan kualitas dan Meningkatnya kualitas infrastruktur irigasi Lingkup Terpelihara dan berfungsinya jaringan irigasi 90.00 500,000,000 D
(DAK) kuantitas infrastruktur Kabupaten P
layanan umum U
P
R
1 03 02 2.02 21 Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Permukaan Meningkatkan kualitas dan Meningkatnya kualitas infrastruktur irigasi Lingkup Terawatnya jaringan irigasi dan pemeliharaannya 50.00 1,430,000,000 D
kuantitas infrastruktur Kabupaten P
layanan umum U
P
R
1 03 02 2.02 29 Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Meningkatkan kualitas dan Meningkatnya kualitas infrastruktur irigasi Lingkup Jumlah laporan monev 3 Dok 200,000,000 D
Pemeliharaan Kawasan Rawa kuantitas infrastruktur Kabupaten P
layanan umum U
P
R
1 03 03 2.01 02 Supervisi Pembangunan/ Peningkatan/ Meningkatkan kualitas dan Meningkatnya kualitas infrastruktur irigasi/ Lingkup Dokumen Supervisi Pelaksanaan Teknis 2 Dok 220,000,000 D
Perluasan/Perbaikan SPAM kuantitas infrastruktur Penyediaan Infrastruktur dan Pembinaan untuk Kabupaten P
layanan umum Peningkatan Cakupan dan Kualitas Akses Pelayanan U
Air Minum dan Air Limbah Berkelanjutan P
R
1 03 03 2.01 04 Pembangunan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Meningkatkan kualitas dan Meningkatnya kualitas infrastruktur irigasi/ Lingkup Tersedianya layanan kebutuhan air bersih bagi KK 6 lokasi 2,585,000,000 D
Perdesaan kuantitas infrastruktur Penyediaan Infrastruktur dan Pembinaan untuk Kabupaten sasaran (Jumlah Rumah Tangga dengan Akses Air (400 KK) P
layanan umum Peningkatan Cakupan dan Kualitas Akses Pelayanan Minum) U
Air Minum dan Air Limbah Berkelanjutan P
R
1 03 03 2.01 04 Pembangunan SPAM di Kawasan Perdesaan (DAK) Meningkatkan kualitas dan Meningkatnya kualitas infrastruktur irigasi/ Lingkup Tersedianya layanan kebutuhan air bersih bagi KK 15 Unit 500,000,000 D
kuantitas infrastruktur Penyediaan Infrastruktur dan Pembinaan untuk Kabupaten sasaran (SPAM Terbangun) P
layanan umum Peningkatan Cakupan dan Kualitas Akses Pelayanan U
Air Minum dan Air Limbah Berkelanjutan P
R
T
a
r
g
Indikator Kinerja e
Nomor Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Prioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi Pagu Indikator t
dan Program/Kegiatan Keluaran Kegiatan
Tolak Ukur Target
2
1 03 03 2.01 07 Perluasan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Meningkatkan kualitas dan Meningkatnya kualitas infrastruktur irigasi/ Lingkup Penambahan Jaringan dan pemasangan 3,400.00 10,283,261,853 D
0
Perkotaan kuantitas infrastruktur Penyediaan Infrastruktur dan Pembinaan untuk Kabupaten Sambungan Rumah SPAM Perkotaan (tambahan P
2
layanan umum Peningkatan Cakupan dan Kualitas Akses Pelayanan jumlah Rumah Tangga dengan Akses air minum) U
Air Minum dan Air Limbah Berkelanjutan 3
P
R
1 03 03 2.01 07 Perluasan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Meningkatkan kualitas dan Meningkatnya kualitas infrastruktur irigasi/ Lingkup Tersedianya layanan kebutuhan air bersih bagi KK 852.00 2,506,188,180 D
Perkotaan (DAK) kuantitas infrastruktur Penyediaan Infrastruktur dan Pembinaan untuk Kabupaten sasaran (tambahan rumah tangga dengan akses air P
layanan umum Peningkatan Cakupan dan Kualitas Akses Pelayanan minum) U
Air Minum dan Air Limbah Berkelanjutan P
R
1 03 03 2.01 08 Perbaikan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Meningkatkan kualitas dan Meningkatnya kualitas infrastruktur irigasi/ Lingkup Jumlah SPAM Perdesaan Optimal 50 Unit 1,100,000,000 D
kuantitas infrastruktur Penyediaan Infrastruktur dan Pembinaan untuk Kabupaten P
layanan umum Peningkatan Cakupan dan Kualitas Akses Pelayanan U
Air Minum dan Air Limbah Berkelanjutan P
R
1 03 03 2.01 15 Operasi dan pemeliharaan SPAM di Kawasan Meningkatkan kualitas dan Meningkatnya kualitas infrastruktur irigasi/ Lingkup Jumlah Peralatan Optimalisasi SPAM Perkotaan 2 Unit 990,000,000 D
Perkotaan kuantitas infrastruktur Penyediaan Infrastruktur dan Pembinaan untuk Kabupaten P
layanan umum Peningkatan Cakupan dan Kualitas Akses Pelayanan U
Air Minum dan Air Limbah Berkelanjutan P
R
1 03 03 2.01 16 Operasi dan Pemeliharaan SPAM di Kawasan Meningkatkan kualitas dan Meningkatnya kualitas infrastruktur irigasi/ Lingkup Jumlah Peralatan Optimalisasi SPAM Perdesaan 1 unit 1,383,000,000 D
Perdesaan kuantitas infrastruktur Penyediaan Infrastruktur dan Pembinaan untuk Kabupaten P
layanan umum Peningkatan Cakupan dan Kualitas Akses Pelayanan U
Air Minum dan Air Limbah Berkelanjutan P
R
1 03 03 2.01 19 Perluasan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Meningkatkan kualitas dan Meningkatnya kualitas infrastruktur irigasi/ Lingkup Penambahan Jaringan dan pemasangan 3,100.00 6,600,000,000 D
Perdesaan kuantitas infrastruktur Penyediaan Infrastruktur dan Pembinaan untuk Kabupaten Sambungan Rumah SPAM Perdesaan (tambahan P
layanan umum Peningkatan Cakupan dan Kualitas Akses Pelayanan jumlah Rumah Tangga dengan Akses air minum) U
Air Minum dan Air Limbah Berkelanjutan P
R
1 03 05 2.01 02 Supervisi Meningkatkan kualitas dan Meningkatnya kualitas infrastruktur irigasi/ Lingkup Dokumen rencana kebijakan teknis 6 dok 220,000,000 D
Pembangunan/Rehabilitasi/ Peningkatan/Perluasan kuantitas infrastruktur Penyediaan Infrastruktur dan Pembinaan untuk Kabupaten P
Sistem Pengelolaan Air layanan umum Peningkatan Cakupan dan Kualitas Akses Pelayanan U
Limbah Domestik Terpusat Skala Kota Air Minum dan Air Limbah Berkelanjutan P
R
1 03 05 2.01 06 Pembangunan/Penyediaan Sub Sistem Pengolahan Meningkatkan kualitas dan Meningkatnya kualitas infrastruktur irigasi/ Lingkup Jumlah Distribusi pengolahan air limbah (KK), 3,563.00 9,075,000,000 D
Setempat kuantitas infrastruktur Penyediaan Infrastruktur dan Pembinaan untuk Kabupaten Rumah Tangga Akses SPAL P
layanan umum Peningkatan Cakupan dan Kualitas Akses Pelayanan U
Air Minum dan Air Limbah Berkelanjutan P
R
1 03 05 2.01 06 Pembangunan/Penyediaan Sub Sistem Pengolahan Meningkatkan kualitas dan Meningkatnya kualitas infrastruktur irigasi/ Lingkup Jumlah Distribusi pengolahan air limbah (KK), 3,563.00 500,000,000 D
Setempat (DAK) kuantitas infrastruktur Penyediaan Infrastruktur dan Pembinaan untuk Kabupaten Rumah Tangga Akses SPAL P
layanan umum Peningkatan Cakupan dan Kualitas Akses Pelayanan U
Air Minum dan Air Limbah Berkelanjutan P
R
1 03 05 2.01 07 Pembinaan Teknik Pengelolaan Air Limbah Meningkatkan kualitas dan Meningkatnya kualitas infrastruktur irigasi/ Lingkup Rumah Tangga Akses SPAL 244.00 1,100,000,000 D
Domestik kuantitas infrastruktur Penyediaan Infrastruktur dan Pembinaan untuk Kabupaten P
layanan umum Peningkatan Cakupan dan Kualitas Akses Pelayanan U
Air Minum dan Air Limbah Berkelanjutan P
R
1 03 06 2.01 12 Pembangunan Sistem Drainase Lingkungan Meningkatkan kualitas dan Meningkatnya kualitas infrastruktur irigasi/ Lingkup Jumlah infrastruktur drainase utama (sekunder- 1 titik/ 2,500,000,000 D
kuantitas infrastruktur Penyediaan Infrastruktur dan Pembinaan untuk Kabupaten primer)/ Lancarnya Drainasi/gorong-gorong jalan kawasan P
layanan umum Peningkatan Cakupan dan Kualitas Akses Pelayanan U
Air Minum dan Air Limbah Berkelanjutan P
R
T
a
r
g
Indikator Kinerja e
Nomor Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Prioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi Pagu Indikator t
dan Program/Kegiatan Keluaran Kegiatan
Tolak Ukur Target
2
1 03 06 2.01 16 Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Meningkatkan kualitas dan Meningkatnya kualitas infrastruktur irigasi/ Lingkup Dokumen Rencana Teknis 1 Dok 385,000,000 D
0
Sistem Drainase Lingkungan kuantitas infrastruktur Penyediaan Infrastruktur dan Pembinaan untuk Kabupaten P
2
layanan umum Peningkatan Cakupan dan Kualitas Akses Pelayanan U
Air Minum dan Air Limbah Berkelanjutan 3
P
R
1 03 08 2.01 02 Perencanaan, Pembangunan, Pengawasan, dan Meningkatkan kualitas dan Meningkatnya kuantitas dan kualitas sarana- Lingkup Jumlah Bangunan Prasarana Publik terbangun dan/ 4 Unit 10,183,270,291 D
Pemanfaatan Bangunan Gedung Daerah kuantitas infrastruktur prasarana publik Kabupaten dipelihara P
Kabupaten/Kota layanan umum U
P
R
1 03 10 2.01 01 Penyusunan Rencana, Kebijakan, dan Strategi Meningkatkan kualitas dan Meningkatnya kuantitas dan kualitas infrastruktur Lingkup Persentase alat ukur laboratorium dan alat berat 12 bulan 100,000,000 D
Pengembangan Jaringan Jalan Serta Perencanaan kuantitas infrastruktur transportasi darat Kabupaten dalam kondisi baik dan Penambahan Alat Berat P
Teknis Penyelenggaraan Jalan dan Jembatan layanan umum U
P
R
1 03 10 2.01 04 Survey Kondisi Jalan/Jembatan Meningkatkan kualitas dan Meningkatnya kuantitas dan kualitas infrastruktur Lingkup Dokumen Supervisi Pelaksanaan Teknis 1.443,33 660,000,000
kuantitas infrastruktur transportasi darat/ Validasi data untuk Kabupaten Km 50 Unit
layanan umum perencanaan Jembatan
1 03 10 2.01 05 Pembangunan Jalan Meningkatkan kualitas dan Meningkatnya kuantitas dan kualitas infrastruktur Lingkup Panjang jalan yang dibangun (Km) 5 Km 1,650,000,000 D
kuantitas infrastruktur transportasi darat/ Mendukung Status Jalan Lebih Kabupaten P
layanan umum Tinggi U
P
R
1 03 10 2.01 08 Rekonstruksi Jalan Meningkatkan kualitas dan Meningkatnya kuantitas dan kualitas infrastruktur Lingkup Panjang jalan yang ditingkatkan (Km) 13,5 Km 30,000,000,000 D
kuantitas infrastruktur transportasi darat/ Mendukung Status Jalan Lebih Kabupaten P
layanan umum Tinggi U
P
R
1 03 10 2.01 08 Rekonstruksi Jalan (DAK) Meningkatkan kualitas dan Meningkatnya kuantitas dan kualitas infrastruktur Lingkup Panjang jalan yang ditingkatkan (Km) 3,6 Km 500,000,000 D
kuantitas infrastruktur transportasi darat/ Mendukung Status Jalan Lebih Kabupaten P
layanan umum Tinggi U
P
R
1 03 10 2.01 11 Pemeliharaan Rutin Jalan Meningkatkan kualitas dan Meningkatnya kuantitas dan kualitas infrastruktur Lingkup Panjangjalan yang direhab (Km) 2 Km 4,000,000,000 D
kuantitas infrastruktur transportasi darat/ Mendukung Status Jalan Lebih Kabupaten P
layanan umum Tinggi U
P
R
1 03 10 2.01 12 Pembangunan Jembatan Meningkatkan kualitas dan Meningkatnya kuantitas dan kualitas infrastruktur Lingkup Jumlah Box Culvert yang dibangun (Unit) dan 9 Box 4,000,000,000 D
kuantitas infrastruktur transportasi darat/ Mendukung Status Jalan Lebih Kabupaten Panjang jembatan yang dibangun (Km) Culvert dan P
layanan umum Tinggi 2 Jembatan U
P
R
1 03 11 2.01 04 Pelaksanaan Pelatihan Tenaga Terampil Konstruksi Meningkatkan kualitas dan Peningkatan Ketaatan Masyarakat dan Swasta Lingkup Jumlah peserta Pelaksanaan Pelatihan Tenaga 60 Orang 150,000,000 D
kuantitas infrastruktur dalam bidang Konstruksi dan Tata Ruang Kabupaten Terampil Konstruksi P
layanan umum U
P
R
1 03 11 2.01 08 Pemantauan dan Evaluasi Kegiatan Pelatihan Tenaga Meningkatkan kualitas dan Peningkatan Ketaatan Masyarakat dan Swasta Lingkup Terlaksananya Pemantauan dan Evaluasi Kegiatan 12 bulan 20,000,000 D
Terampil Konstruksi kuantitas infrastruktur dalam bidang Konstruksi dan Tata Ruang Kabupaten Pelatihan Tenaga Terampil Konstruksi P
layanan umum U
P
R
1 03 11 2.03 03 Pembinaan dan Peningkatan Kapasitas Badan Usaha Meningkatkan kualitas dan Peningkatan Ketaatan Masyarakat dan Swasta Lingkup terlaksananya Pembinaan dan Peningkatan 30 peserta 100,000,000 D
Jasa Konstruksi kuantitas infrastruktur dalam bidang Konstruksi dan Tata Ruang Kabupaten Kapasitas Badan Usaha Jasa Konstruksi P
layanan umum U
P
R
1 03 11 2.03 05 Pemantauan dan Evaluasi IUJK Nasional yang telah Meningkatkan kualitas dan Peningkatan Ketaatan Masyarakat dan Swasta Lingkup terlaksananya Pemantauan dan Evaluasi IUJK 1 Dok 50,000,000 D
diterbitkan kuantitas infrastruktur dalam bidang Konstruksi dan Tata Ruang Kabupaten Nasional yang telah diterbitkan P
layanan umum U
P
R
1 03 12 2.02 03 Peningkatan Peran Masyarakat dalam Penataan Ruang Meningkatkan kualitas dan Peningkatan Ketaatan Masyarakat dan Swasta Lingkup Jumlah kelompok masyarakat/institusi yang 60 Orang 70,000,000 D
kuantitas infrastruktur dalam bidang Konstruksi dan Tata Ruang Kabupaten menerima sosialisasi P
layanan umum U
P
R
1 04 03 2.03 03 Kerja Sama Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni Meningkatkan kualitas dan Peningkatan kualitas lingkungan Permukiman Bagi Lingkup Peningkatan Rumah Layak huni serrta kualitas 12 bulan 500,000,000 D
Beserta PSU kuantitas infrastruktur Masyarakat/ Cakupan lingkungan yg sehat dan Kabupaten lingkungan Permukiman Kumuh P
layanan umum aman yg didukung Prasarana, sarana dan Utilitas U
Umum (PSU) P
R
1 04 04 2.01 02 Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Peningkatan kualitas lingkungan Permukiman Bagi Lingkup Jumlah PSU Perumahan yang Terbangun dan 17 Paket 5,800,000,000 D
Perumahan untuk Menunjang Fungsi Hunian Masyarakat/ Cakupan lingkungan yg sehat dan Kabupaten terpelihara P
aman yg didukung Prasarana, sarana dan Utilitas U
Umum (PSU)
P
R
2 10 10 2.01 03 Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Konsolidasi Meningkatkan kualitas dan Penguatan Kepastian Hukum Terhadap Hak-hak Lingkup Jumlah kelompok masyarakat/institusi yang 60 orang 132,000,000
Tanah Kabupaten/Kota kuantitas infrastruktur Tanah Kabupaten menerima sosialisasi
layanan umum
Muara Tebo,
Februari
KEPALA2021
DINAS
PEKERJAAN
PERUMAHAN
RAKYAT
KABUPATEN
TEBO
NIP.19671206
200012 1 002