Anda di halaman 1dari 36

TABEL PROGRAM DAN KEGIATAN PERANGKAT DAERAH DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT TAHUN 2022

Indikator Kinerja Keterangan


Nomor Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Prioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi Pagu Indikator Perkiraan Maju 2023
dan Program/Kegiatan Hasil Pengeluaran Keluaran Kegiatan Perangkat Jenis
Tolak Ukur Target Tolak Ukur Target Daerah Kegiatan -

1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR 124,543,397,435 139,266,000,000.00 124,543,397,434.55
1 3 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG 115,264,020,435

1 3 1 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN Cakupan pelayanan administrasi perkantoran 100% 13,623,300,111 14,997,000,000.00 4,156,879,664.38
DAERAH

1 3 1 2.01 Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Persentase Capaian Laporan Kinerja dan 100% 1.1. Jumlah dokumen laporan administrasi 15,000,000 17,000,000.00
Kinerja Perangkat Daerah Keuangan Keuangan yang tersusun

1 3 1 2.01 06 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja Peningkatan Profesionalisme Meningkatkan kualitas penyelenggaraan Lingkup Jumlah Dokumen LKjIP PUPR yang tersedia / 1 lap 15,000,000 17,000,000.00 DPUPR 0.11%
dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Pelayanan Publik pemerintah dan pelayanan publik yang responsif Kabupaten dicetak
dan akuntabel

1 3 1 2.02 Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Persentase Capaian Laporan Kinerja dan 100% 7,540,420,446 8,298,000,000.00 6,477,662,425
Keuangan

1 3 1 2.02 01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Meningkatkan kualitas penyelenggaraan Terlaksananya pembayaran gaji PNS, tunjangan 14 Doc 6,805,420,446 7,486,000,000.00 49.95% 2,661,000,000.00 6,477,662,425 327,758,021
pemerintah dan pelayanan publik yang responsif kinerja, gaji berkala dan kenaikan pangkat tepat
dan akuntabel waktu

1 3 1 2.02 03 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Meningkatkan kualitas penyelenggaraan 12 bulan 630,000,000 693,000,000.00 4.62% 13,295,542,089.38 623,487,500 6,512,500
Keuangan SKPD pemerintah dan pelayanan publik yang responsif
dan akuntabel

1 3 1 2.02 07 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Peningkatan Profesionalisme Meningkatkan kualitas penyelenggaraan Lingkup Jumlah Laporan Keuangan bulanan yang tersedia / 2 lap 15,000,000 17,000,000.00 DPUPR 0.11%
Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD Pelayanan Publik pemerintah dan pelayanan publik yang responsif Kabupaten dicetak dan Jumlah Laporan Keuangan Semesteran
Bulanan/Semesteran dan akuntabel yang tersedia / dicetak

1 3 1 2.02 08 Penyusunan Pelaporan Prognosis Realisasi Peningkatan Profesionalisme Meningkatkan kualitas penyelenggaraan Lingkup Jumlah Laporan Prognosis yang tersedia / dicetak 1 lap 15,000,000 17,000,000.00 DPUPR 0.11% 10,962,300,110.00
Anggaran Pelayanan Publik pemerintah dan pelayanan publik yang responsif Kabupaten
dan akuntabel

1 3 1 2.02 05 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Peningkatan Profesionalisme Meningkatkan kualitas penyelenggaraan Lingkup Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun yang 1 lap 15,000,000 17,000,000.00 DPUPR 0.11% 115,264,020,434.00
Tahun SKPD Pelayanan Publik pemerintah dan pelayanan publik yang responsif Kabupaten tersedia / dicetak
dan akuntabel

1 3 1 2.03 Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah pada Presentasi penyelesaian administrasi 114,940,000 127,000,000.00 0.55
Perangkat Daerah perkantoran dan Persentase pemenuhan sarana
dan prasarana aparatur

1 3 1 2.03 06 Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD Meningkatkan kualitas penyelenggaraan Jumlah Laporan Barang Milik Daerah yang tersedia 12 bulan 114,940,000 127,000,000.00 DPUPR 0.84% 114,940,000 -
pemerintah dan pelayanan publik yang responsif
dan akuntabel

1 3 1 2.05 Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Presentasi penyelesaian administrasi 348,000,000 383,000,000.00
perkantoran dan Persentase pemenuhan sarana
dan prasarana aparatur

1 3 1 2.05 02 Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Meningkatkan kualitas penyelenggaraan Jumlah Pakaian Dinas 122 stel 168,000,000 185,000,000.00 DPUPR 1.23% 98,120,000 69,880,000
Kelengkapannya pemerintah dan pelayanan publik yang responsif
dan akuntabel

1 3 1 2.05 11 Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Meningkatkan kualitas penyelenggaraan jumlah periode aparatur mengikuti diklat 12 bulan 180,000,000 198,000,000.00 DPUPR 1.32% 82,680,000 97,320,000
Perundang-Undangan pemerintah dan pelayanan publik yang responsif
dan akuntabel

1 3 1 2.06 Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah Presentasi penyelesaian administrasi 100% 2.2. Jumlah Pelayanan Administrasi Umum yang 1,080,060,000 1,191,000,000.00
perkantoran dan Persentase pemenuhan sarana Terlaksana
dan prasarana aparatur

1 3 1 2.06 01 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Peningkatan Profesionalisme Meningkatkan kualitas penyelenggaraan Lingkup tersedianya komponen 12 bulan 50,000,000 55,000,000.00 DPUPR 0.37% 19,999,895 30,000,105
Bangunan Kantor Pelayanan Publik pemerintah dan pelayanan publik yang responsif Kabupaten
dan akuntabel

1 3 1 2.06 02 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Peningkatan Profesionalisme Meningkatkan kualitas penyelenggaraan Lingkup tersedianya peralatan perlengkapan kantor 12 bulan 336,000,000 370,000,000.00 DPUPR 2.47% 198,841,250 137,158,750
Pelayanan Publik pemerintah dan pelayanan publik yang responsif Kabupaten
dan akuntabel

1 3 1 2.06 04 Penyediaan Bahan Logistik Kantor Peningkatan Profesionalisme Meningkatkan kualitas penyelenggaraan Lingkup Pameran Pembangunan (Ulang tahun Kabupaten) 1 kali 75,060,000 83,000,000.00 DPUPR 0.55% 63,039,060 12,020,940
Pelayanan Publik pemerintah dan pelayanan publik yang responsif Kabupaten
dan akuntabel

1 3 1 2.06 05 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Peningkatan Profesionalisme Meningkatkan kualitas penyelenggaraan Lingkup Terselenggaranya penggandaan dokumen 12 bulan 94,000,000 104,000,000.00 DPUPR 0.69% 28,501,100 65,498,900
Pelayanan Publik pemerintah dan pelayanan publik yang responsif Kabupaten
dan akuntabel
Indikator Kinerja Keterangan
Nomor Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Prioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi Pagu Indikator Perkiraan Maju 2023
dan Program/Kegiatan Hasil Pengeluaran Keluaran Kegiatan Perangkat Jenis
Tolak Ukur Target Tolak Ukur Target Daerah Kegiatan -
1 3 1 2.06 06 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Peningkatan Profesionalisme Meningkatkan kualitas penyelenggaraan Lingkup tersedianya sumber bacaan 12 bulan 91,000,000 101,000,000.00 DPUPR 0.67% 60,000,000 31,000,000
Perundangan Pelayanan Publik pemerintah dan pelayanan publik yang responsif Kabupaten
dan akuntabel

1 3 1 2.06 08 Fasilitasi Kunjungan Tamu Peningkatan Profesionalisme Meningkatkan kualitas penyelenggaraan Lingkup tersedianya makan minum 12 bulan 66,000,000 73,000,000.00 DPUPR 0.48% 14,490,000 51,510,000
Pelayanan Publik pemerintah dan pelayanan publik yang responsif Kabupaten
dan akuntabel

1 3 1 2.06 09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi Peningkatan Profesionalisme Meningkatkan kualitas penyelenggaraan Lingkup terselenggaranya rapat koordinasi 12 bulan 368,000,000 405,000,000.00 DPUPR 2.70% 226,156,400 141,843,600
SKPD Pelayanan Publik pemerintah dan pelayanan publik yang responsif Kabupaten
dan akuntabel

1 3 1 2.07 Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Presentasi penyelesaian administrasi 1,963,000,000 2,160,000,000.00
Urusan Pemerintah Daerah perkantoran dan Persentase pemenuhan sarana
dan prasarana aparatur

1 3 1 2.07 03 Pengadaan Alat Besar Peningkatan Profesionalisme Meningkatkan kualitas penyelenggaraan Lingkup Penambahan jumlah alat berat 1 unit 1,700,000,000 1,870,000,000.00 DPUPR 12.48%
Pelayanan Publik pemerintah dan pelayanan publik yang responsif Kabupaten
dan akuntabel
1 3 1 2.07 05 Pengadaan Mebel Peningkatan Profesionalisme Meningkatkan kualitas penyelenggaraan Lingkup Terpenuhinya Peralatan dan Perlengkapan Kantor 12 bulan 163,000,000 180,000,000.00 DPUPR 1.20% 26,000,000 137,000,000
Pelayanan Publik pemerintah dan pelayanan publik yang responsif Kabupaten
dan akuntabel

1 3 1 2.07 11 Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung 12 bulan 100,000,000 110,000,000.00 124,110,800 (24,110,800)
Kantor atau Bangunan Lainnya

1 3 1 2.08 Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Presentasi penyelesaian administrasi 758,879,664 836,000,000.00
Pemerintahan Daerah perkantoran dan Persentase pemenuhan sarana
dan prasarana aparatur
1 3 1 2.08 01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat Peningkatan Profesionalisme Meningkatkan kualitas penyelenggaraan Lingkup Jumlah pegawai honorer yang dibayarkan 12 bulan 196,000,000 216,000,000.00 DPUPR 1.44% 130,722,448 65,277,552
Pelayanan Publik pemerintah dan pelayanan publik yang responsif Kabupaten honorariumnya
dan akuntabel

1 3 1 2.08 02 Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber daya air dan Peningkatan Profesionalisme Meningkatkan kualitas penyelenggaraan Lingkup Periode penyediaan Internet, Sumber Daya Air dan 12 bulan 242,879,664 268,000,000.00 DPUPR 1.78% 189,998,601 52,881,063
Listrik Pelayanan Publik pemerintah dan pelayanan publik yang responsif Kabupaten Listrik
dan akuntabel

1 3 1 2.08 04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor 320,000,000 352,000,000.00 318,562,992 1,437,008

1 3 1 2.09 Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Presentasi penyelesaian administrasi 1,803,000,000 1,985,000,000.00
Urusan Pemerintahan Daerah perkantoran dan Persentase pemenuhan sarana
dan prasarana aparatur

1 3 1 2.09 02 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Meningkatkan kualitas penyelenggaraan terpeliharanya/beroperasinya kendaraan dinas 12 bulan 650,000,000 715,000,000.00 DPUPR 4.77% 633,330,072 16,669,928
Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional pemerintah dan pelayanan publik yang responsif
atau Lapangan dan akuntabel

1 3 1 2.09 03 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan Meningkatkan kualitas penyelenggaraan Persentase alat ukur laboratorium dan alat berat 12 bulan 961,000,000 1,058,000,000.00 DPUPR 7.05%
dan Perizinan Alat Besar pemerintah dan pelayanan publik yang responsif dalam kondisi baik
dan akuntabel
1 3 1 2.09 06 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya Meningkatkan kualitas penyelenggaraan terpeliharanya/beroperasinya peralatan kantor 12 bulan 72,000,000 80,000,000.00 DPUPR 0.53% 29,720,000 42,280,000
pemerintah dan pelayanan publik yang responsif
dan akuntabel

1 3 1 2.09 09 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Peningkatan Profesionalisme Meningkatkan kualitas penyelenggaraan Lingkup Operasionalisasi gedung kantor 4 unit 120,000,000 132,000,000.00 DPUPR 0.88% 64,999,940 55,000,060
Bangunan Lainnya Pelayanan Publik pemerintah dan pelayanan publik yang responsif Kabupaten
dan akuntabel

1 03 02 Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA) Persentase jaringan irigasi dalam kondisi baik 63% 6,210,000,000 6,831,000,000.00
(%)

1 03 02 2.01 Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Luasan daerah yang tidak terimbas banjir 770,000,000 847,000,000.00
Wilayah Sungai (WS) dalam 1 (Satu) Daerah
Kabupaten/Kota

1 03 02 2.01 46 Normalisasi/Restorasi/Pemeliharaan Sungai Meningkatkan kualitas dan Meningkatnya kualitas infrastruktur irigasi Lingkup Terpeliharanya bantaran dan tanggul sungai, 29 Ha 660,000,000 726,000,000.00 DPUPR 10.63%
kuantitas infrastruktur Kabupaten Terkendalinya banjir pada badan-badan sungai
layanan umum

1 03 02 2.01 62 Evaluasi dan Rekomendasi Teknis (Rekomtek) Meningkatkan kualitas dan Meningkatnya kualitas infrastruktur irigasi Lingkup Jumlah laporan monev 1 dok 110,000,000 121,000,000.00 DPUPR 1.77%
Pemanfaatan SDA WS Kewenangan Kabupaten/Kota kuantitas infrastruktur Kabupaten
layanan umum
Indikator Kinerja Keterangan
Nomor Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Prioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi Pagu Indikator Perkiraan Maju 2023
dan Program/Kegiatan Hasil Pengeluaran Keluaran Kegiatan Perangkat Jenis
Tolak Ukur Target Tolak Ukur Target Daerah Kegiatan -
1 03 02 2.02 Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer Panjang jaringan irigasi primer, Panjang jaringan 5,440,000,000 5,984,000,000.00
dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya irigasi sekunder
dibawah 1000 Ha dalam 1 (Satu) Daerah
Kabupaten/Kota
1 03 02 2.02 02 Pembangunan Jaringan Irigasi Permukaan Meningkatkan kualitas dan Meningkatnya kualitas infrastruktur irigasi Lingkup Tersedianya pembangian air ke persawahan 35.00 1,000,000,000 1,100,000,000.00 DPUPR 16.10%
kuantitas infrastruktur Kabupaten
layanan umum

1 03 02 2.02 14 Rehabilitasi Pemeliharaan Jaringan Irigasi permukaan Meningkatkan kualitas dan Meningkatnya kualitas infrastruktur irigasi Lingkup Terpelihara dan berfungsinya jaringan irigasi 70.00 2,310,000,000 2,541,000,000.00 DPUPR 37.20%
kuantitas infrastruktur Kabupaten
layanan umum

1 03 02 2.02 14 Rehabilitasi Pemeliharaan Jaringan Irigasi permukaan Meningkatkan kualitas dan Meningkatnya kualitas infrastruktur irigasi Lingkup Terpelihara dan berfungsinya jaringan irigasi 90.00 500,000,000 550,000,000.00 DPUPR 8.05% 2810000000
(DAK) kuantitas infrastruktur Kabupaten
layanan umum

1 03 02 2.02 21 Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Permukaan Meningkatkan kualitas dan Meningkatnya kualitas infrastruktur irigasi Lingkup Terawatnya jaringan irigasi dan pemeliharaannya 50.00 1,430,000,000 1,573,000,000.00 DPUPR 23.03%
kuantitas infrastruktur Kabupaten
layanan umum

1 03 02 2.02 29 Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Meningkatkan kualitas dan Meningkatnya kualitas infrastruktur irigasi Lingkup Jumlah laporan monev 3 Dok 200,000,000 220,000,000.00 DPUPR 3.22%
Pemeliharaan Kawasan Rawa kuantitas infrastruktur Kabupaten
layanan umum

1 03 03 Program Pengelolaan dan Pengembangan sistem Persentase penduduk yang mendapatkan 69,77% 26,387,450,033 29,028,000,000.00
penyediaan air minum akses air minum yang aman

1 03 03 2.01 Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air KK yang mendapatkan akses air minum 7,585.00 26,387,450,033 29,028,000,000.00
Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota

1 03 03 2.01 01 Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Meningkatkan kualitas dan Meningkatnya kualitas infrastruktur irigasi/ Lingkup Dokumen Teknis DED 1 Dok 220,000,000 242,000,000.00 DPUPR 0.83%
SPAM kuantitas infrastruktur Penyediaan Infrastruktur dan Pembinaan untuk Kabupaten
layanan umum Peningkatan Cakupan dan Kualitas Akses Pelayanan
Air Minum dan Air Limbah Berkelanjutan

1 03 03 2.01 02 Supervisi Pembangunan/ Peningkatan/ Meningkatkan kualitas dan Meningkatnya kualitas infrastruktur irigasi/ Lingkup Dokumen Supervisi Pelaksanaan Teknis 2 Dok 220,000,000 242,000,000.00 DPUPR 0.83%
Perluasan/Perbaikan SPAM kuantitas infrastruktur Penyediaan Infrastruktur dan Pembinaan untuk Kabupaten
layanan umum Peningkatan Cakupan dan Kualitas Akses Pelayanan
Air Minum dan Air Limbah Berkelanjutan

1 03 03 2.01 04 Pembangunan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Meningkatkan kualitas dan Meningkatnya kualitas infrastruktur irigasi/ Lingkup Tersedianya layanan kebutuhan air bersih bagi KK 6 lokasi 2,585,000,000 2,844,000,000.00 DPUPR 9.80% 3085000000
Perdesaan kuantitas infrastruktur Penyediaan Infrastruktur dan Pembinaan untuk Kabupaten sasaran (Jumlah Rumah Tangga dengan Akses Air (400 KK)
layanan umum Peningkatan Cakupan dan Kualitas Akses Pelayanan Minum)
Air Minum dan Air Limbah Berkelanjutan

1 03 03 2.01 04 Pembangunan SPAM di Kawasan Perdesaan (DAK) Meningkatkan kualitas dan Meningkatnya kualitas infrastruktur irigasi/ Lingkup Tersedianya layanan kebutuhan air bersih bagi KK 15 Unit 500,000,000 550,000,000.00 DPUPR 1.89%
kuantitas infrastruktur Penyediaan Infrastruktur dan Pembinaan untuk Kabupaten sasaran (SPAM Terbangun)
layanan umum Peningkatan Cakupan dan Kualitas Akses Pelayanan
Air Minum dan Air Limbah Berkelanjutan

1 03 03 2.01 07 Perluasan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Meningkatkan kualitas dan Meningkatnya kualitas infrastruktur irigasi/ Lingkup Penambahan Jaringan dan pemasangan 3,400.00 10,283,261,853 11,312,000,000.00 DPUPR 38.97% 12,789,450,033.26
Perkotaan kuantitas infrastruktur Penyediaan Infrastruktur dan Pembinaan untuk Kabupaten Sambungan Rumah SPAM Perkotaan (tambahan
layanan umum Peningkatan Cakupan dan Kualitas Akses Pelayanan jumlah Rumah Tangga dengan Akses air minum)
Air Minum dan Air Limbah Berkelanjutan

1 03 03 2.01 07 Perluasan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Meningkatkan kualitas dan Meningkatnya kualitas infrastruktur irigasi/ Lingkup Tersedianya layanan kebutuhan air bersih bagi KK 852.00 2,506,188,180 2,757,000,000.00 DPUPR 9.50%
Perkotaan (DAK) kuantitas infrastruktur Penyediaan Infrastruktur dan Pembinaan untuk Kabupaten sasaran (tambahan rumah tangga dengan akses air
layanan umum Peningkatan Cakupan dan Kualitas Akses Pelayanan minum)
Air Minum dan Air Limbah Berkelanjutan
Indikator Kinerja Keterangan
Nomor Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Prioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi Pagu Indikator Perkiraan Maju 2023
dan Program/Kegiatan Hasil Pengeluaran Keluaran Kegiatan Perangkat Jenis
Tolak Ukur Target Tolak Ukur Target Daerah Kegiatan -
1 03 03 2.01 08 Perbaikan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Meningkatkan kualitas dan Meningkatnya kualitas infrastruktur irigasi/ Lingkup Jumlah SPAM Perdesaan Optimal 50 Unit 1,100,000,000 1,210,000,000.00 DPUPR 4.17%
kuantitas infrastruktur Penyediaan Infrastruktur dan Pembinaan untuk Kabupaten
layanan umum Peningkatan Cakupan dan Kualitas Akses Pelayanan
Air Minum dan Air Limbah Berkelanjutan

1 03 03 2.01 15 Operasi dan pemeliharaan SPAM di Kawasan Meningkatkan kualitas dan Meningkatnya kualitas infrastruktur irigasi/ Lingkup Jumlah Peralatan Optimalisasi SPAM Perkotaan 2 Unit 990,000,000 1,089,000,000.00 DPUPR 3.75%
Perkotaan kuantitas infrastruktur Penyediaan Infrastruktur dan Pembinaan untuk Kabupaten
layanan umum Peningkatan Cakupan dan Kualitas Akses Pelayanan
Air Minum dan Air Limbah Berkelanjutan

1 03 03 2.01 16 Operasi dan Pemeliharaan SPAM di Kawasan Meningkatkan kualitas dan Meningkatnya kualitas infrastruktur irigasi/ Lingkup Jumlah Peralatan Optimalisasi SPAM Perdesaan 1 unit 1,383,000,000 1,522,000,000.00 DPUPR 5.24%
Perdesaan kuantitas infrastruktur Penyediaan Infrastruktur dan Pembinaan untuk Kabupaten
layanan umum Peningkatan Cakupan dan Kualitas Akses Pelayanan
Air Minum dan Air Limbah Berkelanjutan

1 03 03 2.01 19 Perluasan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Meningkatkan kualitas dan Meningkatnya kualitas infrastruktur irigasi/ Lingkup Penambahan Jaringan dan pemasangan 3,100.00 6,600,000,000 7,260,000,000.00 DPUPR 25.01%
Perdesaan kuantitas infrastruktur Penyediaan Infrastruktur dan Pembinaan untuk Kabupaten Sambungan Rumah SPAM Perdesaan (tambahan
layanan umum Peningkatan Cakupan dan Kualitas Akses Pelayanan jumlah Rumah Tangga dengan Akses air minum)
Air Minum dan Air Limbah Berkelanjutan

1 03 05 Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Persentase penduduk yang terlayani sistem air 90.68% 11,115,000,000 12,227,000,000.00
Limbah limbah yang memadai

1 03 05 2.01 Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah KK yang mendapatkan akses air limbah 3,450.00 11,115,000,000 12,227,000,000.00
Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota domestik
1 03 05 2.01 01 Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Meningkatkan kualitas dan Meningkatnya kualitas infrastruktur irigasi/ Lingkup Dokumen rencana kebijakan teknis 2 dok 220,000,000 242,000,000.00 DPUPR 1.98%
Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Dalam kuantitas infrastruktur Penyediaan Infrastruktur dan Pembinaan untuk Kabupaten
Daerah Kabupaten / Kota layanan umum Peningkatan Cakupan dan Kualitas Akses Pelayanan
Air Minum dan Air Limbah Berkelanjutan

1 03 05 2.01 02 Supervisi Meningkatkan kualitas dan Meningkatnya kualitas infrastruktur irigasi/ Lingkup Dokumen rencana kebijakan teknis 6 dok 220,000,000 242,000,000.00 DPUPR 1.98%
Pembangunan/Rehabilitasi/ Peningkatan/Perluasan kuantitas infrastruktur Penyediaan Infrastruktur dan Pembinaan untuk Kabupaten
Sistem Pengelolaan Air layanan umum Peningkatan Cakupan dan Kualitas Akses Pelayanan
Limbah Domestik Terpusat Skala Kota Air Minum dan Air Limbah Berkelanjutan

1 03 05 2.01 06 Pembangunan/Penyediaan Sub Sistem Pengolahan Meningkatkan kualitas dan Meningkatnya kualitas infrastruktur irigasi/ Lingkup Jumlah Distribusi pengolahan air limbah (KK), 3,563.00 9,075,000,000 9,983,000,000.00 DPUPR 81.65%
Setempat kuantitas infrastruktur Penyediaan Infrastruktur dan Pembinaan untuk Kabupaten Rumah Tangga Akses SPAL
layanan umum Peningkatan Cakupan dan Kualitas Akses Pelayanan
Air Minum dan Air Limbah Berkelanjutan

1 03 05 2.01 06 Pembangunan/Penyediaan Sub Sistem Pengolahan Meningkatkan kualitas dan Meningkatnya kualitas infrastruktur irigasi/ Lingkup Jumlah Distribusi pengolahan air limbah (KK), 3,563.00 500,000,000 550,000,000.00 DPUPR 4.50% 9575000000
Setempat (DAK) kuantitas infrastruktur Penyediaan Infrastruktur dan Pembinaan untuk Kabupaten Rumah Tangga Akses SPAL
layanan umum Peningkatan Cakupan dan Kualitas Akses Pelayanan
Air Minum dan Air Limbah Berkelanjutan

1 03 05 2.01 07 Pembinaan Teknik Pengelolaan Air Limbah Meningkatkan kualitas dan Meningkatnya kualitas infrastruktur irigasi/ Lingkup Rumah Tangga Akses SPAL 244.00 1,100,000,000 1,210,000,000.00 DPUPR 9.90%
Domestik kuantitas infrastruktur Penyediaan Infrastruktur dan Pembinaan untuk Kabupaten
layanan umum Peningkatan Cakupan dan Kualitas Akses Pelayanan
Air Minum dan Air Limbah Berkelanjutan

1 03 06 Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Kawasan/tiitik terbebas dari genangan 1 titik/ 2,885,000,000 3,174,000,000.00
Drainase kawasan

1 03 06 2.01 Pengelolaan dan pengembangan Sistem Drainase yang Kawasan/tiitik terbebas dari genangan 1 titik/ 2,885,000,000 3,174,000,000.00
Terhubung Langsung dengan Sungai dalam Daerah kawasan
Kabupaten/Kota
Indikator Kinerja Keterangan
Nomor Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Prioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi Pagu Indikator Perkiraan Maju 2023
dan Program/Kegiatan Hasil Pengeluaran Keluaran Kegiatan Perangkat Jenis
Tolak Ukur Target Tolak Ukur Target Daerah Kegiatan -
1 03 06 2.01 12 Pembangunan Sistem Drainase Lingkungan Meningkatkan kualitas dan Meningkatnya kualitas infrastruktur irigasi/ Lingkup Jumlah infrastruktur drainase utama (sekunder- 1 titik/ 2,500,000,000 2,750,000,000.00 DPUPR 86.66%
kuantitas infrastruktur Penyediaan Infrastruktur dan Pembinaan untuk Kabupaten primer)/ Lancarnya Drainasi/gorong-gorong jalan kawasan
layanan umum Peningkatan Cakupan dan Kualitas Akses Pelayanan
Air Minum dan Air Limbah Berkelanjutan

1 03 06 2.01 16 Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Meningkatkan kualitas dan Meningkatnya kualitas infrastruktur irigasi/ Lingkup Dokumen Rencana Teknis 1 Dok 385,000,000 424,000,000.00 DPUPR 13.34%
Sistem Drainase Lingkungan kuantitas infrastruktur Penyediaan Infrastruktur dan Pembinaan untuk Kabupaten
layanan umum Peningkatan Cakupan dan Kualitas Akses Pelayanan
Air Minum dan Air Limbah Berkelanjutan

1 03 07 Program Pengembangan Pemukiman Panjang Jalan Lingkungan yang terbangun 2,750,000,000 3,025,000,000.00

1 03 07 2.01 Penyelenggaraan Infrastruktur pada Permukiman di Jumlah infrastruktur pengembangan 2,750,000,000 3,025,000,000.00
Daerah Kabupaten/Kota pemukiman terbangun
1 03 07 2.01 01 Pembangunan dan pengembangan infrastruktur Meningkatkan kualitas dan Meningkatnya kuantitas dan kualitas sarana- Lingkup Panjang Jalan Lingkungan terbangun 15000 M 2,750,000,000 3,025,000,000.00 DPUPR
kawasan pemukiman didaerah kab/kota kuantitas infrastruktur prasarana publik Kabupaten
layanan umum

1 03 08 Program Penataan Bangunan Gedung Persentase kecamatan dengan penambahan 10,383,270,291 11,422,000,000.00
prasarana publik

1 03 08 2.01 Penyelenggaraan Bangunan Gedung di Wilayah Daerah Jumlah Fasilitas Layanan Publik yang dibangun 4 Unit 10,383,270,291 11,422,000,000.00
Kabupaten/Kota, Pemberian Izin Mendirikan Bangunan
(IMB) dan Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung
1 03 08 2.01 01 Penyelenggaraan Penerbitan Izin Mendirikan Meningkatkan kualitas dan Meningkatnya kuantitas dan kualitas sarana- Lingkup Jumlah Dokumen perizinan bangunan 70 Dok 200,000,000 220,000,000.00 DPUPR 1.93%
Bangunan (IMB), Sertifikat Laik Fungsi (SLF), peran kuantitas infrastruktur prasarana publik Kabupaten
Tenaga Ahli Bangunan Gedung (TABG), Pendataan layanan umum
Bangunan Gedung, serta Implementasi SIMBG

1 03 08 2.01 02 Perencanaan, Pembangunan, Pengawasan, dan Meningkatkan kualitas dan Meningkatnya kuantitas dan kualitas sarana- Lingkup Jumlah Bangunan Prasarana Publik terbangun dan/ 4 Unit 10,183,270,291 11,202,000,000.00 DPUPR 98.07%
Pemanfaatan Bangunan Gedung Daerah kuantitas infrastruktur prasarana publik Kabupaten dipelihara
Kabupaten/Kota layanan umum

1 03 10 Program Penyelenggaraan Jalan Persentase jalan dalam kondisi mantap 51,24% 52,39% 40,910,000,000 39,765,000,000.00 43,571,000,000.00

1 03 10 2.01 Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota Persentase penambahan panjang jalan (Km) 40,910,000,000 39,765,000,000.00

1 03 10 2.01 01 Penyusunan Rencana, Kebijakan, dan Strategi Meningkatkan kualitas dan Meningkatnya kuantitas dan kualitas infrastruktur Lingkup Persentase alat ukur laboratorium dan alat berat 12 bulan 100,000,000 110,000,000.00 DPUPR 0.24% 2,661,000,000.00
Pengembangan Jaringan Jalan Serta Perencanaan kuantitas infrastruktur transportasi darat Kabupaten dalam kondisi baik dan Penambahan Alat Berat
Teknis Penyelenggaraan Jalan dan Jembatan layanan umum

1 03 10 2.01 04 Survey Kondisi Jalan/Jembatan Meningkatkan kualitas dan Meningkatnya kuantitas dan kualitas infrastruktur Lingkup Dokumen Supervisi Pelaksanaan Teknis 1.443,33 660,000,000 726,000,000.00 1.61%
kuantitas infrastruktur transportasi darat/ Validasi data untuk Kabupaten Km 50 Unit
layanan umum perencanaan Jembatan

1 03 10 2.01 05 Pembangunan Jalan Meningkatkan kualitas dan Meningkatnya kuantitas dan kualitas infrastruktur Lingkup Panjang jalan yang dibangun (Km) 5 Km 1,650,000,000 1,815,000,000.00 DPUPR 4.03%
kuantitas infrastruktur transportasi darat/ Mendukung Status Jalan Lebih Kabupaten
layanan umum Tinggi

1 03 10 2.01 08 Rekonstruksi Jalan Meningkatkan kualitas dan Meningkatnya kuantitas dan kualitas infrastruktur Lingkup Panjang jalan yang ditingkatkan (Km) 13,5 Km 30,000,000,000 33,000,000,000.00 DPUPR 73.33%
kuantitas infrastruktur transportasi darat/ Mendukung Status Jalan Lebih Kabupaten
layanan umum Tinggi

1 03 10 2.01 08 Rekonstruksi Jalan (DAK) Meningkatkan kualitas dan Meningkatnya kuantitas dan kualitas infrastruktur Lingkup Panjang jalan yang ditingkatkan (Km) 3,6 Km 500,000,000 550,000,000.00 DPUPR 1.22% 30500000000
kuantitas infrastruktur transportasi darat/ Mendukung Status Jalan Lebih Kabupaten
layanan umum Tinggi
Indikator Kinerja Keterangan
Nomor Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Prioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi Pagu Indikator Perkiraan Maju 2023
dan Program/Kegiatan Hasil Pengeluaran Keluaran Kegiatan Perangkat Jenis
Tolak Ukur Target Tolak Ukur Target Daerah Kegiatan -
1 03 10 2.01 11 Pemeliharaan Rutin Jalan Meningkatkan kualitas dan Meningkatnya kuantitas dan kualitas infrastruktur Lingkup Panjangjalan yang direhab (Km) 2 Km 4,000,000,000 4,400,000,000.00 DPUPR 9.78%
kuantitas infrastruktur transportasi darat/ Mendukung Status Jalan Lebih Kabupaten
layanan umum Tinggi

1 03 10 2.01 12 Pembangunan Jembatan Meningkatkan kualitas dan Meningkatnya kuantitas dan kualitas infrastruktur Lingkup Jumlah Box Culvert yang dibangun (Unit) dan 9 Box 4,000,000,000 4,400,000,000.00 DPUPR 9.78%
kuantitas infrastruktur transportasi darat/ Mendukung Status Jalan Lebih Kabupaten Panjang jembatan yang dibangun (Km) Culvert dan
layanan umum Tinggi 2 Jembatan

1 03 11 Program Pengembangan Jasa Konstruksi Tertibnya Penyelengaraan Jasa Konstruksi 575,000,000 633,000,000.00

1 03 11 2.01 Peyelenggaraan Pelatihan Tenaga Terampil Konstruksi Jumlah tenaga trampil 170,000,000 187,000,000.00

1 03 11 2.01 04 Pelaksanaan Pelatihan Tenaga Terampil Konstruksi Meningkatkan kualitas dan Peningkatan Ketaatan Masyarakat dan Swasta Lingkup Jumlah peserta Pelaksanaan Pelatihan Tenaga 60 Orang 150,000,000 165,000,000.00 DPUPR 26.09%
kuantitas infrastruktur dalam bidang Konstruksi dan Tata Ruang Kabupaten Terampil Konstruksi
layanan umum

1 03 11 2.01 08 Pemantauan dan Evaluasi Kegiatan Pelatihan Tenaga Meningkatkan kualitas dan Peningkatan Ketaatan Masyarakat dan Swasta Lingkup Terlaksananya Pemantauan dan Evaluasi Kegiatan 12 bulan 20,000,000 22,000,000.00 DPUPR 3.48%
Terampil Konstruksi kuantitas infrastruktur dalam bidang Konstruksi dan Tata Ruang Kabupaten Pelatihan Tenaga Terampil Konstruksi
layanan umum

1 03 11 2.02 Penyelenggaraan Sistem Informasi Jasa Konstruksi 150,000,000 165,000,000.00


Cakupan Daerah Kabupaten/Kota

1 03 11 2.02 01 Pengelolaan Operasional Layanan Informasi Jasa Meningkatkan kualitas dan Peningkatan Ketaatan Masyarakat dan Swasta Lingkup Terlaksananya Pengelolaan Operasional Layanan 12 bulan 50,000,000 55,000,000.00 DPUPR 8.70%
Konstruksi kuantitas infrastruktur dalam bidang Konstruksi dan Tata Ruang Kabupaten Informasi Jasa Konstruksi
layanan umum

1 03 11 2.02 02 Penyediaan Perangkat Pendukung Layanan Informasi Meningkatkan kualitas dan Peningkatan Ketaatan Masyarakat dan Swasta Lingkup Penyediaan Perangkat Pendukung Layanan 1 unit 50,000,000 55,000,000.00 DPUPR 8.70%
Jasa Konstruksi kuantitas infrastruktur dalam bidang Konstruksi dan Tata Ruang Kabupaten Informasi Jasa Konstruksi
layanan umum

1 03 11 2.02 08 Penyusunan Data dan Informasi Profil Pekerjaan Meningkatkan kualitas dan Peningkatan Ketaatan Masyarakat dan Swasta Lingkup Jumlah Dokumen Data dan Informasi Profil 1 Dok 50,000,000 55,000,000.00 DPUPR 8.70%
Konstruksi kuantitas infrastruktur dalam bidang Konstruksi dan Tata Ruang Kabupaten Pekerjaan Konstruksi
layanan umum

1 03 11 2.03 Penerbitan Izin Usaha Jasa Konstruksi Nasional (Non Jumlah Rekomendasi Teknis IUJK 200,000,000 220,000,000.00
Kecil dan Kecil)

1 03 11 2.03 02 Dukungan/Fasilitasi Penyelenggaraan Penerbitan Meningkatkan kualitas dan Peningkatan Ketaatan Masyarakat dan Swasta Lingkup Terlaksananya Dukungan/Fasilitasi 12 bulan 50,000,000 55,000,000.00 DPUPR 8.70%
Rekomendasi Teknis IUJK Nasional kuantitas infrastruktur dalam bidang Konstruksi dan Tata Ruang Kabupaten Penyelenggaraan Penerbitan Rekomendasi Teknis
layanan umum IUJK Nasional

1 03 11 2.03 03 Pembinaan dan Peningkatan Kapasitas Badan Usaha Meningkatkan kualitas dan Peningkatan Ketaatan Masyarakat dan Swasta Lingkup terlaksananya Pembinaan dan Peningkatan 30 peserta 100,000,000 110,000,000.00 DPUPR 17.39%
Jasa Konstruksi kuantitas infrastruktur dalam bidang Konstruksi dan Tata Ruang Kabupaten Kapasitas Badan Usaha Jasa Konstruksi
layanan umum

1 03 11 2.03 05 Pemantauan dan Evaluasi IUJK Nasional yang telah Meningkatkan kualitas dan Peningkatan Ketaatan Masyarakat dan Swasta Lingkup terlaksananya Pemantauan dan Evaluasi IUJK 1 Dok 50,000,000 55,000,000.00 DPUPR 8.70%
diterbitkan kuantitas infrastruktur dalam bidang Konstruksi dan Tata Ruang Kabupaten Nasional yang telah diterbitkan
layanan umum

1 03 11 2.04 Pengawasan Tertib Usaha, Tertib Penyelenggaraan dan Ketersediaan laporan pengawasan jasa 55,000,000 61,000,000.00
Tertib Pemanfaatan Jasa Konstruksi konstruksi
1 03 11 2.04 03 Pengawasan dan Evaluasi Tertib Usaha, Tertib Meningkatkan kualitas dan Peningkatan Ketaatan Masyarakat dan Swasta Lingkup Terlaksananya Pengawasan dan Evaluasi Tertib 1 Dok 55,000,000 61,000,000.00 DPUPR 9.57%
Pengelenggaraan, dan Tertib Pemanfaatan Jasa kuantitas infrastruktur dalam bidang Konstruksi dan Tata Ruang Kabupaten Usaha, Tertib Pengelenggaraan, dan Tertib
Konstruksi layanan umum Pemanfaatan Jasa Konstruksi

1 03 12 Program Penyelengaraan Penataan Ruang Persentase kesesuaian antara 425,000,000 468,000,000.00


pemanfaatan ruang dengan kebijakan
pemanfaatan ruang
1 03 12 2.01 Penetapan Rencana Tata Ruang wilayah (RTRW) dan Jumlah Dokumen Perencanaan Rinci Tata 200,000,000 220,000,000.00
Rencana Rinci Tata Ruang (RRTR) Kab/Kota Ruang
Indikator Kinerja Keterangan
Nomor Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Prioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi Pagu Indikator Perkiraan Maju 2023
dan Program/Kegiatan Hasil Pengeluaran Keluaran Kegiatan Perangkat Jenis
Tolak Ukur Target Tolak Ukur Target Daerah Kegiatan -
1 03 12 2.01 01 Pelaksanaan Persetujuan Substansi, Evaluasi, Meningkatkan kualitas dan Peningkatan Ketaatan Masyarakat dan Swasta Lingkup Data rencana teknis ruang kawasan 1 Dok 200,000,000 220,000,000.00 DPUPR 47.06%
Konsultasi Evaluasi dan Penetapan RTRW kuantitas infrastruktur dalam bidang Konstruksi dan Tata Ruang Kabupaten
Kabupaten/Kota layanan umum
Konsultasi Evaluasi dan Penetapan RTRW
Kabupaten/Kota

1 03 12 2.02 Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Tata Ruang 125,000,000 138,000,000.00


1 03 12 2.02 01 Daerah Kabupaten/kota
Koordinasi dan Sinkronisasi Penyusunan RTRW Meningkatkan kualitas dan Peningkatan Ketaatan Masyarakat dan Swasta Lingkup Terlaksananya Koordinasi mengenai tata ruang 12 bulan 55,000,000 61,000,000.00 DPUPR 12.94%
Kabupaten/kota kuantitas infrastruktur dalam bidang Konstruksi dan Tata Ruang Kabupaten
layanan umum

1 03 12 2.02 03 Peningkatan Peran Masyarakat dalam Penataan Meningkatkan kualitas dan Peningkatan Ketaatan Masyarakat dan Swasta Lingkup Jumlah kelompok masyarakat/institusi yang 60 Orang 70,000,000 77,000,000.00 DPUPR 16.47%
Ruang kuantitas infrastruktur dalam bidang Konstruksi dan Tata Ruang Kabupaten menerima sosialisasi
layanan umum

1 03 12 2.04 Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pemanfaatan Tertibnya pemanfaatan Ruang 100,000,000 110,000,000.00
Ruang Daerah Kabupaten/Kota
1 03 12 2.04 04 koordinasi Pelaksanaan Penataan Ruang Meningkatkan kualitas dan Peningkatan Ketaatan Masyarakat dan Swasta Lingkup Data pemanfaatan ruang 12 bulan 100,000,000 110,000,000.00 DPUPR 23.53%
kuantitas infrastruktur dalam bidang Konstruksi dan Tata Ruang Kabupaten
layanan umum

URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN 8,954,377,000


DAN KAWASAN PERMUKIMAN

1 04 02 PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN Jumlah Rumah Tidak Layak Huni 210,000,000 231,000,000.00
1 04 02 2.02 Sosialisasi dan Persiapan Penyediaan dan Rehabilitasi Jumlah sosialisasi perumahan 100,000,000 110,000,000.00
Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program
Kabupaten/Kota

1 04 02 2.02 01 Sosialisasi Standar Teknis Penyediaan dan Rehabilitasi Meningkatkan kualitas dan Pemenuhan Perumahan dan Permukiman Bagi Lingkup Jumlah peserta sosialisasi perumahan 1 Keg 100,000,000 110,000,000.00 DPUPR 47.62%
Rumah kepada Masyarakat/Sukarelawan Tanggap kuantitas infrastruktur Masyarakat/ Cakupan ketersediaan rumah layak Kabupaten
Bencana layanan umum huni

1 04 02 2.06 Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengembangan 110,000,000 121,000,000.00


Perumahan

1 04 02 2.06 03 Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Meningkatkan kualitas dan Pemenuhan Perumahan dan Permukiman Bagi Lingkup Jumlah data pemanfaatan Perumahan dan 12 bulan 110,000,000 121,000,000.00 DPUPR 52.38%
Pembangunan dan Pengembangan Perumahan kuantitas infrastruktur Masyarakat/ Cakupan ketersediaan rumah layak Kabupaten pembangunan rumah
layanan umum huni

1 04 03 PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN SERTA Jumlah Kawasan Perumahan yang 2,944,377,000 3,240,000,000.00
PERMUKIMAN KUMUH tersosialisasi lingkungan sehat

1 04 03 2.01 Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengembangan 55,000,000 61,000,000.00 124543397435


1 04 03 2.01 02 Kawasan Permukiman
Penyusunan dan/atau Review serta Legalisasi Rencana Meningkatkan kualitas dan Peningkatan kualitas lingkungan Permukiman Bagi Lingkup Peningkatan kualitas lingkungan Permukiman 12 bulan 55,000,000 61,000,000.00 DPUPR 1.87%
Pembangunan dan Pengembangan Kawasan kuantitas infrastruktur Masyarakat/ Cakupan lingkungan yg sehat dan Kabupaten Kumuh
Permukiman dan Permukiman Kumuh layanan umum aman yg didukung Prasarana, sarana dan Utilitas
Umum (PSU)

124,543,397,435
1 04 03 2.03 Peningkatan Kawasan Permukiman Kumuh dengan 2,889,377,000 3,179,000,000.00
Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha
124,483,397,434
1 04 03 2.03 02 Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni untuk Pencegahan Meningkatkan kualitas dan Peningkatan kualitas lingkungan Permukiman Bagi Lingkup Peningkatan Rumah Layak huni serrta kualitas 97 unit 2,389,377,000 2,629,000,000.00 DPUPR 81.15% 60,000,001
terhadap Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman kuantitas infrastruktur Masyarakat/ Cakupan lingkungan yg sehat dan Kabupaten lingkungan Permukiman Kumuh
Kumuh Mapping Menjadi Perbaikan Rumah Tidak layanan umum aman yg didukung Prasarana, sarana dan Utilitas
Layak Huni Umum (PSU)

1 04 03 2.03 03 Kerja Sama Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni Meningkatkan kualitas dan Peningkatan kualitas lingkungan Permukiman Bagi Lingkup Peningkatan Rumah Layak huni serrta kualitas 12 bulan 500,000,000 550,000,000.00 DPUPR 16.98%
Beserta PSU kuantitas infrastruktur Masyarakat/ Cakupan lingkungan yg sehat dan Kabupaten lingkungan Permukiman Kumuh
layanan umum aman yg didukung Prasarana, sarana dan Utilitas
Umum (PSU)

1 04 04 PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN Persentase prasarana, sarana dan Jumlah 5,800,000,000 6,380,000,000.00
UTILITAS UMUM (PSU PSU yang terbangun dan terpelihara

1 04 04 2.01 Urusan Penyelenggaraan PSU Perumahan Jumlah PSU Perumahan yang Terbangun 5,800,000,000 6,380,000,000.00
dan terpelihara
Indikator Kinerja Keterangan
Nomor Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Prioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi Pagu Indikator Perkiraan Maju 2023
dan Program/Kegiatan Hasil Pengeluaran Keluaran Kegiatan Perangkat Jenis
Tolak Ukur Target Tolak Ukur Target Daerah Kegiatan -
1 04 04 2.01 02 Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Peningkatan kualitas lingkungan Permukiman Bagi Lingkup Jumlah PSU Perumahan yang Terbangun dan 17 Paket 5,800,000,000 6,380,000,000.00 DPUPR 100.00%
Perumahan untuk Menunjang Fungsi Hunian Masyarakat/ Cakupan lingkungan yg sehat dan Kabupaten terpelihara
aman yg didukung Prasarana, sarana dan Utilitas
Umum (PSU)

URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANAHAN 325,000,000


2 10 10 PROGRAM PENATAGUNAAN TANAH Meningkatkan Tertatanya administrasi 325,000,000 359,000,000.00
tanah milik pemerintah daerah

2 10 10 2.01 Penggunaan Tanah yang Hamparannya dalam satu 325,000,000 359,000,000.00


Daerah Kabupaten/Kota
2 10 10 2.01 01 Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Penggunaan Meningkatkan kualitas dan Penguatan Kepastian Hukum Terhadap Hak-hak Lingkup Jumlah Tanah Pemda yang tersertifikat 24 buku 193,000,000 213,000,000.00 DPUPR 59.38%
Tanah kuantitas infrastruktur Tanah Kabupaten
layanan umum

2 10 10 2.01 03 Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Konsolidasi Meningkatkan kualitas dan Penguatan Kepastian Hukum Terhadap Hak-hak Lingkup Jumlah kelompok masyarakat/institusi yang 60 orang 132,000,000 146,000,000.00 DPUPR 40.62%
Tanah Kabupaten/Kota kuantitas infrastruktur Tanah Kabupaten menerima sosialisasi
layanan umum

Muara Tebo, Februari 2021


KEPALA DINAS PEKERJAAN
UMUM DAN RAKYAT
PERUMAHAN
KABUPATEN TEBO

NIP.19671206 200012 1 002


TABEL T-C.32
Usulan Program dan Kegiatan dari Para Pemangku Kepentin
Kabupaten Tebo

Perangkat Daerah : Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat

No Program/Kegiatan Lokasi

1 2 3

URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR

URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH

Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD DPUPR

Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah DPUPR

Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN

Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD

DPUPR

Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD


Bulanan/Semesteran
DPUPR

Penyusunan Pelaporan Prognosis Realisasi


Anggaran
DPUPR

Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD

Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah DPUPR

Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD

Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah

Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya


Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan DPUPR

Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah

Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor

Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor DPUPR

Penyediaan Bahan Logistik Kantor

Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan

Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundangan DPUPR

Fasilitasi Kunjungan Tamu

Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD

Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah DPUPR

Pengadaan Alat Besar

Pengadaan Mebel

Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya DPUPR

Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

Penyediaan Jasa Surat Menyurat

Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber daya air dan Listrik DPUPR

Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor

Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas DPUPR
Operasional atau Lapangan
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Perizinan Alat Besar

Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya

Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya

Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA)

Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai (WS) dalam 1 (Satu)
Daerah Kabupaten/Kota
Normalisasi/Restorasi/Pemeliharaan Sungai

DPUPR

Evaluasi dan Rekomendasi Teknis (Rekomtek) Pemanfaatan SDA WS Kewenangan DPUPR


Kabupaten/Kota
DPUPR

Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang
Luasnya dibawah 1000 Ha dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota
Pembangunan Jaringan Irigasi Permukaan

DPUPR

Rehabilitasi Pemeliharaan Jaringan Irigasi permukaan DPUPR

DPUPR

Rehabilitasi Pemeliharaan Jaringan Irigasi permukaan (DAK)

Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Permukaan

DPUPR

DPUPR

Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan DPUPR


Pemeliharaan Kawasan Rawa

DPUPR

Program Pengelolaan dan Pengembangan sistem penyediaan air minum

Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah


Kabupaten/Kota
Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis SPAM DPUPR

DPUPR

Supervisi Pembangunan/ Peningkatan/ Perluasan/Perbaikan SPAM

DPUPR

Pembangunan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perdesaan

DPUPR
DPUPR

Pembangunan SPAM di Kawasan Perdesaan (DAK)

DPUPR

DPUPR

Perluasan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan


Perkotaan

DPUPR

DPUPR

Perluasan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan


Perkotaan (DAK)

DPUPR

Perbaikan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan

Operasi dan pemeliharaan SPAM di Kawasan Perkotaan DPUPR

Operasi dan Pemeliharaan SPAM di Kawasan DPUPR


Perdesaan
Perluasan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan
Perdesaan

Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah DPUPR


Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota

Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik
Dalam Daerah Kabupaten / Kota

DPUPR

Supervisi
Pembangunan/Rehabilitasi/ Peningkatan/Perluasan Sistem Pengelolaan Air
Limbah Domestik Terpusat Skala Kota

DPUPR

Pembangunan/Penyediaan Sub Sistem Pengolahan Setempat DPUPR

Pembangunan/Penyediaan Sub Sistem Pengolahan Setempat (DAK) DPUPR

Pembinaan Teknik Pengelolaan Air Limbah


Domestik

Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase

Pengelolaan dan pengembangan Sistem Drainase yang Terhubung Langsung dengan Sungai DPUPR
dalam Daerah Kabupaten/Kota

DPUPR

Pembangunan Sistem Drainase Lingkungan

Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Drainase Lingkungan DPUPR

Program Pengembangan Pemukiman

Penyelenggaraan Infrastruktur pada Permukiman di Daerah Kabupaten/Kota

Pembangunan dan pengembangan infrastruktur kawasan pemukiman didaerah kab/kota


DPUPR

Program Penataan Bangunan Gedung

Penyelenggaraan Bangunan Gedung di Wilayah Daerah Kabupaten/Kota, Pemberian Izin


Mendirikan Bangunan (IMB) dan Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung
Penyelenggaraan Penerbitan Izin Mendirikan Bangunan (IMB), Sertifikat Laik Fungsi (SLF), peran
Tenaga Ahli Bangunan Gedung (TABG), Pendataan Bangunan Gedung, serta Implementasi
SIMBG
DPUPR

Perencanaan, Pembangunan, Pengawasan, dan Pemanfaatan Bangunan Gedung Daerah


Kabupaten/Kota
DPUPR

Program Penyelenggaraan Jalan

Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota

Penyusunan Rencana, Kebijakan, dan Strategi Pengembangan Jaringan Jalan Serta Perencanaan
Teknis Penyelenggaraan Jalan dan Jembatan
Survey Kondisi Jalan/Jembatan DPUPR

Pembangunan Jalan

DPUPR

Rekonstruksi Jalan

DPUPR

Rekonstruksi Jalan (DAK)

DPUPR

Pemeliharaan Rutin Jalan

DPUPR

Pembangunan Jembatan
Program Pengembangan Jasa Konstruksi DPUPR

Peyelenggaraan Pelatihan Tenaga Terampil Konstruksi

Pelaksanaan Pelatihan Tenaga Terampil Konstruksi

DPUPR

Pemantauan dan Evaluasi Kegiatan Pelatihan Tenaga Terampil Konstruksi

Penyelenggaraan Sistem Informasi Jasa Konstruksi Cakupan Daerah Kabupaten/Kota DPUPR

Pengelolaan Operasional Layanan Informasi Jasa Konstruksi

Penyediaan Perangkat Pendukung Layanan Informasi Jasa Konstruksi DPUPR

Penyusunan Data dan Informasi Profil Pekerjaan Konstruksi

DPUPR

Penerbitan Izin Usaha Jasa Konstruksi Nasional (Non Kecil dan Kecil)

Dukungan/Fasilitasi Penyelenggaraan Penerbitan Rekomendasi Teknis IUJK Nasional

Pembinaan dan Peningkatan Kapasitas Badan Usaha Jasa Konstruksi DPUPR

Pemantauan dan Evaluasi IUJK Nasional yang telah diterbitkan

DPUPR

Pengawasan Tertib Usaha, Tertib Penyelenggaraan dan Tertib Pemanfaatan Jasa Konstruksi

Pengawasan dan Evaluasi Tertib Usaha, Tertib Pengelenggaraan, dan Tertib Pemanfaatan Jasa
Konstruksi
DPUPR

Program Penyelengaraan Penataan Ruang


Penetapan Rencana Tata Ruang wilayah (RTRW) dan Rencana Rinci Tata Ruang (RRTR) Kab/Kota

Pelaksanaan Persetujuan Substansi, Evaluasi, Konsultasi Evaluasi dan Penetapan RTRW DPUPR
Kabupaten/Kota
Konsultasi Evaluasi dan Penetapan RTRW
Kabupaten/Kota

Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Tata Ruang Daerah Kabupaten/kota

Koordinasi dan Sinkronisasi Penyusunan RTRW Kabupaten/kota DPUPR

Peningkatan Peran Masyarakat dalam Penataan Ruang

DPUPR

Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota

koordinasi Pelaksanaan Penataan Ruang

DPUPR

URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN

PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN

Sosialisasi dan Persiapan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi DPUPR
Program Kabupaten/Kota
Sosialisasi Standar Teknis Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah kepada Masyarakat/Sukarelawan
Tanggap Bencana

DPUPR

Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengembangan Perumahan

Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pembangunan dan Pengembangan Perumahan

DPUPR

PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN SERTA PERMUKIMAN KUMUH

Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Permukiman

Penyusunan dan/atau Review serta Legalisasi Rencana Pembangunan dan Pengembangan


Kawasan Permukiman dan Permukiman Kumuh
DPUPR

Peningkatan Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha

Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni untuk Pencegahan terhadap Tumbuh dan Berkembangnya
Permukiman Kumuh Mapping Menjadi Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni
DPUPR

Kerja Sama Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni Beserta PSU

PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU

Urusan Penyelenggaraan PSU Perumahan DPUPR

Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan untuk Menunjang Fungsi
Hunian

DPUPR

URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANAHAN

PROGRAM PENATAGUNAAN TANAH

Penggunaan Tanah yang Hamparannya dalam satu Daerah Kabupaten/Kota DPUPR

Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Penggunaan Tanah

DPUPR

Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Konsolidasi Tanah Kabupaten/Kota

Penyusunan Data dan Informasi Profil Pekerjaan Konstruksi DPUPR

Penerbitan Izin Usaha Jasa Konstruksi Nasional (Non Kecil dan Kecil)

Dukungan/Fasilitasi Penyelenggaraan Penerbitan Rekomendasi Teknis IUJK Nasional DPUPR

Pembinaan dan Peningkatan Kapasitas Badan Usaha Jasa Konstruksi DPUPR

Pemantauan dan Evaluasi IUJK Nasional yang telah diterbitkan DPUPR

Pengawasan Tertib Usaha, Tertib Penyelenggaraan dan Tertib Pemanfaatan Jasa Konstruksi
Pengawasan dan Evaluasi Tertib Usaha, Tertib Pengelenggaraan, dan Tertib Pemanfaatan Jasa DPUPR
Konstruksi

Program Penyelengaraan Penataan Ruang

Penetapan Rencana Tata Ruang wilayah (RTRW) dan Rencana Rinci Tata Ruang (RRTR) Kab/Kota

Pelaksanaan Persetujuan Substansi, Evaluasi, Konsultasi Evaluasi dan Penetapan RTRW DPUPR
Kabupaten/Kota
Konsultasi Evaluasi dan Penetapan RTRW
Kabupaten/Kota

Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Tata Ruang Daerah Kabupaten/kota

Koordinasi dan Sinkronisasi Penyusunan RTRW Kabupaten/kota DPUPR

Peningkatan Peran Masyarakat dalam Penataan Ruang DPUPR

Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota

koordinasi Pelaksanaan Penataan Ruang DPUPR

PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN

Sosialisasi dan Persiapan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi
Program Kabupaten/Kota
Sosialisasi Standar Teknis Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah kepada Masyarakat/Sukarelawan DPUPR
Tanggap Bencana

Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengembangan Perumahan

Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pembangunan dan Pengembangan Perumahan DPUPR

PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN SERTA PERMUKIMAN KUMUH

Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Permukiman

Penyusunan dan/atau Review serta Legalisasi Rencana Pembangunan dan Pengembangan DPUPR
Kawasan Permukiman dan Permukiman Kumuh
Peningkatan Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha

Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni untuk Pencegahan terhadap Tumbuh dan DPUPR
Berkembangnya Permukiman Kumuh (DAK)

Kerja Sama Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni Beserta PSU DPUPR

PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU

Urusan Penyelenggaraan PSU Perumahan

Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan untuk Menunjang Fungsi DPUPR
Hunian

PROGRAM PENATAGUNAAN TANAH

Penggunaan Tanah yang Hamparannya dalam satu Daerah Kabupaten/Kota

Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Penggunaan Tanah DPUPR

Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Konsolidasi Tanah Kabupaten/Kota DPUPR


TABEL T-C.32
Kegiatan dari Para Pemangku Kepentingan Tahun 2021
Kabupaten Tebo

Indikator Kinerja Besaran/Volume Catatan


4 5 6

Cakupan pelayanan administrasi perkantoran

Persentase Capaian Laporan Kinerja dan Keuangan

Terlaksananya pembayaran gaji PNS, tunjangan kinerja, gaji berkala dan 14 Doc
kenaikan pangkat tepat waktu
Jumlah Dokumen LKjIP PUPR yang tersedia / dicetak 1 lap

Jumlah Laporan Keuangan bulanan yang tersedia / dicetak dan Jumlah 2 lap
Laporan Keuangan Semesteran yang tersedia / dicetak

Jumlah Laporan Prognosis yang tersedia / dicetak 1 lap

Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun yang tersedia / dicetak 1 lap

2.2. Jumlah Pelayanan Administrasi Umum yang Terlaksana

Jumlah pegawai honorer yang dibayarkan honorariumnya 12 bulan

Jumlah materai harga Rp. 6.000/buah yang tersedia

Jumlah materai harga Rp. 3.000/buah yang tersedia


Periode penyediaan Internet, Sumber Daya Air dan Listrik 12 bulan

Jumlah tenaga honorer yang dibayarkan premi JKM/JKK nya 12 bulan

Jumlah Kendaraan Dinas yang dibayar premi asuransinya 12 bulan

Jumlah kendaraan dinas/operasional roda 4 yang dibayarkan pajaknya 12 bulan

Jumlah kendaraan dinas/operasional roda 2 yang dibayarkan pajaknya

Jumlah anggota tim pengelola barang yang dibayarkan honornya 12 bulan

Jumlah Pengelola Keuangan dan Kegiatan Sekretariat Daerah yang


dibayarkan honornya

Jumlah tenaga petugas kebersihan kantor dan pekarangan kantor yang 12 bulan
dibayarkan honorariumnya
Jumlah peralatan kebersihan dan bahan pembersih yang tersedia

Jumlah berbagai macam kertas yang tersedia 12 bulan

Jumlah berbagai macam buku yang tersedia

Jumlah berbagai macam spidol, keyboard, mouse, catrige, flash disk, map,
pembuka stekker, pisau cutter, pelobang kertas, gunting, penggaris, tip - ex,
Bantal Stempel, penghapus, rautan pensil, File Box plastik, Box File, toner
Jumlah berbagai
printer laser danmacam
stapplertinta
yangprinter,
tersediatinta stempel dan lem yang tersedia

Jumlah berbagai macam, amplop, binder klip, paper klip, mata pisau cutter
dan isi stappler yang tersedia
Jumlah CD-RW dan DVD-RW yang tersedia

Jumlah berbagai macam map Gungyu, map tulang yang tersedia

Jumlah berbagai macam lakban dan double tape yang tersedia

Terselenggaranya penggandaan dokumen 12 bulan

tersedianya komponen 12 bulan


tersedianya peralatan perlengkapan kantor 12 bulan

Tersedianya Peralatan Rumah Tangga 12 bulan

tersedianya sumber bacaan 12 bulan

Pameran Pembangunan (Ulang tahun Kabupaten) 1 kali

tersedianya makan minum 12 bulan

terselenggaranya rapat koordinasi 12 bulan

Jumlah kendaraan dinas operasional 3 unit Motor

1 unit Mobil

Tersedianya papan merk dan taman 1 unit papan merk dan bibit
tanaman

Terpenuhinya Peralatan dan Perlengkapan Kantor 12 bulan

Operasionalisasi rumah dinas 1 unit

Operasionalisasi gedung kantor 4 unit

terpeliharanya/beroperasinya kendaraan dinas 29 Unit


terpeliharanya/beroperasinya peralatan kantor 12 bulan

Terpeliharanya Rumah Dinas Jabatan 1 unit

3 unit

Jumlah pakaian dinas 119 stel

Jumlah pakaian hari-hari tertentu 119 stel

jumlah periode aparatur mengikuti diklat 12 bulan

Persentase jaringan irigasi dalam kondisi baik (%)

Luasan daerah yang tidak terimbas banjir

Terpeliharanya bantaran dan tanggul sungai, Terkendalinya banjir pada 17 Ha


badan-badan sungai

Jumlah laporan monev 1 dok

Panjang jaringan irigasi primer, Panjang jaringan irigasi sekunder

Tersedianya pembangian air ke persawahan 0


Terpelihara dan berfungsinya jaringan irigasi 60 Ha

Terawatnya jaringan irigasi dan pemeliharaannya 40 Ha

Terpelihara dan berfungsinya jaringan irigasi 80 Ha

Jumlah laporan monev 3 Dok

Persentase penduduk yang mendapatkan akses air minum yang aman

KK yang mendapatkan akses air minum

Dokumen Teknis DED 1 Dok

Dokumen Supervisi Pelaksanaan Teknis 2 Dok

Tersedianya layanan kebutuhan air bersih bagi KK sasaran (Jumlah Rumah 6 lokasi (235 KK)
Tangga dengan Akses Air Minum)
Tersedianya layanan kebutuhan air bersih bagi KK sasaran (SPAM 15 Unit
Terbangun)

Penambahan Jaringan dan pemasangan Sambungan Rumah SPAM Perdesaan 3.000 KK


(tambahan jumlah Rumah Tangga dengan Akses air minum)

Penambahan Jaringan dan pemasangan Sambungan Rumah SPAM Perkotaan 2,500 KK


(tambahan jumlah Rumah Tangga dengan Akses air minum)

Tersedianya layanan kebutuhan air bersih bagi KK sasaran (tambahan 1.250 KK


rumah tangga dengan akses air minum)

Jumlah SPAM Perdesaan Optimal 30 Unit

Jumlah Peralatan Optimalisasi SPAM Perkotaan 1 Unit

Jumlah Peralatan Optimalisasi SPAM Perdesaan 1 Unit

Persentase penduduk yang terlayani sistem air limbah yang memadai

KK yang mendapatkan akses air limbah domestik

Dokumen rencana kebijakan teknis 2 dok


Dokumen rencana kebijakan teknis 6 dok

Jumlah Distribusi pengolahan air limbah (KK), Rumah Tangga Akses SPAL 1.560 KK

Rumah Tangga Akses SPAL 1.390 KK

Rumah Tangga Akses SPAL 250 KK

Rumah Tangga Akses SPAL 250 KK

Kawasan/tiitik terbebas dari genangan

Kawasan/tiitik terbebas dari genangan

Dokumen Rencana Teknis 1 Dok

Dokumen Supervisi Pelaksanaan Teknis 1 Dok

Jumlah infrastruktur drainase utama (sekunder-primer)/ Lancarnya 1 titik/ kawasan


Drainasi/gorong-gorong jalan

Panjang Jalan Lingkungan yang terbangun


Jumlah infrastruktur pengembangan pemukiman terbangun

Panjang Jalan Lingkungan terbangun 15000 M

Persentase kecamatan dengan penambahan prasarana publik

Jumlah Fasilitas Layanan Publik yang dibangun

Jumlah Dokumen perizinan bangunan 70 Dok

Jumlah Bangunan Prasarana Publik terbangun dan/ dipelihara 4 Unit

Persentase jalan dalam kondisi mantap

Jumlah Fasilitas Layanan Publik yang dibangun

Panjang jalan yang dibangun (Km) 5 Km

Jumlah Box Culvert yang dibangun (Unit) dan Panjang jembatan yang 9 Box Culvert dan 2 Jembatan
dibangun (Km)

Panjang jalan yang ditingkatkan (Km) 13,5 Km

Panjang jalan yang ditingkatkan (Km) 3,6 Km

Panjangjalan yang direhab (Km) 2 Km

Dokumen Supervisi Pelaksanaan Teknis 1.443,33 Km 50 Unit Jembatan


Persentase alat ukur laboratorium dan alat berat dalam kondisi baik dan 12 bulan
Penambahan Alat Berat

Tertibnya Penyelengaraan Jasa Konstruksi

Jumlah tenaga trampil

Jumlah peserta Pelaksanaan Pelatihan Tenaga Terampil Konstruksi 60 Orang

Terlaksananya Pemantauan dan Evaluasi Kegiatan Pelatihan Tenaga Terampil 12 bulan


Konstruksi

Terlaksananya Pengelolaan Operasional Layanan Informasi Jasa Konstruksi 12 bulan

Penyediaan Perangkat Pendukung Layanan Informasi Jasa Konstruksi 1 unit

Jumlah Dokumen Data dan Informasi Profil Pekerjaan Konstruksi 1 Dok

Jumlah Rekomendasi Teknis IUJK

Terlaksananya Dukungan/Fasilitasi Penyelenggaraan Penerbitan 12 bulan


Rekomendasi Teknis IUJK Nasional

terlaksananya Pembinaan dan Peningkatan Kapasitas Badan Usaha Jasa 30 peserta


Konstruksi

terlaksananya Pemantauan dan Evaluasi IUJK Nasional yang telah diterbitkan 1 Dok

Ketersediaan laporan pengawasan jasa konstruksi


Terlaksananya Pengawasan dan Evaluasi Tertib Usaha, Tertib 1 Dok
Pengelenggaraan, dan Tertib Pemanfaatan Jasa Konstruksi

Persentase kesesuaian antara pemanfaatan ruang dengan kebijakan


pemanfaatan ruang
Jumlah Dokumen Perencanaan Rinci Tata Ruang

Data rencana teknis ruang kawasan 1 Dok

Terlaksananya Koordinasi mengenai tata ruang 12 bulan

Jumlah kelompok masyarakat/institusi yang menerima sosialisasi 60 Orang

Data pemanfaatan ruang 12 bulan

Jumlah Rumah Tidak Layak Huni

Jumlah sosialisasi perumahan

Jumlah peserta sosialisasi perumahan 1 Keg

data pemanfaatan Perumahan dan pembangunan rumah 12 bulan

Jumlah Kawasan Perumahan yang tersosialisasi lingkungan sehat

Peningkatan kualitas lingkungan Permukiman Kumuh 12 bulan


Peningkatan Rumah Layak huni serrta kualitas lingkungan Permukiman 97 unit
Kumuh

Peningkatan Rumah Layak huni serrta kualitas lingkungan Permukiman 12 bulan


Kumuh

Persentase prasarana, sarana dan Jumlah PSU yang terbangun dan


terpelihara
Jumlah PSU Perumahan yang Terbangun dan terpelihara

Jumlah PSU Perumahan yang Terbangun dan terpelihara 10 Paket

Meningkatkan Tertatanya administrasi tanah milik pemerintah daerah

Jumlah Tanah Pemda yang tersertifikat 24 buku

Jumlah kelompok masyarakat/institusi yang menerima sosialisasi 60 orang

Muara Tebo, 2020

KEPALA DINAS PEKERJAAN UMUM

DAN PERUMAHAN RAKYAT

KABUPATEN TEBO

Drs. ERWANTO, ME

Pembina Tk. I

NIP. 19671206 200012 1 002


T
TABEL PROGRAM DAN KEGIATAN PERANGKAT DAERAH DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT TAHUN 2022 a
r
g
Indikator Kinerja e
Nomor Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Prioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi Pagu Indikator t
dan Program/Kegiatan Keluaran Kegiatan
Tolak Ukur Target
2
0
1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR 124,543,397,435 2
3
1 3 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG 115,264,020,435

1 3 1 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN 13,623,300,111


DAERAH
1 3 1 2.01 Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi 1.1. Jumlah dokumen laporan administrasi 30,000,000
Kinerja Perangkat Daerah Keuangan yang tersusun
1 3 1 2.01 06 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja Peningkatan Profesionalisme Meningkatkan kualitas penyelenggaraan Lingkup Jumlah Dokumen LKjIP PUPR yang tersedia / 1 lap 30,000,000
dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Pelayanan Publik pemerintah dan pelayanan publik yang responsif Kabupaten dicetak
dan akuntabel

1 3 1 2.02 Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 7,525,420,446

1 3 1 2.02 01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Meningkatkan kualitas penyelenggaraan Terlaksananya pembayaran gaji PNS, tunjangan 14 Doc 6,805,420,446
pemerintah dan pelayanan publik yang responsif kinerja, gaji berkala dan kenaikan pangkat tepat
dan akuntabel waktu

1 3 1 2.02 03 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Meningkatkan kualitas penyelenggaraan 12 bulan 630,000,000
Keuangan SKPD pemerintah dan pelayanan publik yang responsif
dan akuntabel

1 3 1 2.02 07 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Peningkatan Profesionalisme Meningkatkan kualitas penyelenggaraan Lingkup Jumlah Laporan Keuangan bulanan yang tersedia / 2 lap 30,000,000 D
Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD Pelayanan Publik pemerintah dan pelayanan publik yang responsif Kabupaten dicetak dan Jumlah Laporan Keuangan Semesteran P
Bulanan/Semesteran dan akuntabel yang tersedia / dicetak U
P
R
1 3 1 2.02 08 Penyusunan Pelaporan Prognosis Realisasi Peningkatan Profesionalisme Meningkatkan kualitas penyelenggaraan Lingkup Jumlah Laporan Prognosis yang tersedia / dicetak 1 lap 30,000,000
Anggaran Pelayanan Publik pemerintah dan pelayanan publik yang responsif Kabupaten
dan akuntabel

1 3 1 2.02 05 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Peningkatan Profesionalisme Meningkatkan kualitas penyelenggaraan Lingkup Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun yang 1 lap 30,000,000
Tahun SKPD Pelayanan Publik pemerintah dan pelayanan publik yang responsif Kabupaten tersedia / dicetak
dan akuntabel

1 3 1 2.03 Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah pada 114,940,000


Perangkat Daerah

1 3 1 2.03 06 Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD Meningkatkan kualitas penyelenggaraan Jumlah Laporan Barang Milik Daerah yang tersedia 12 bulan 114,940,000
pemerintah dan pelayanan publik yang responsif
dan akuntabel

1 3 1 2.05 Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah 348,000,000

1 3 1 2.05 02 Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Meningkatkan kualitas penyelenggaraan Jumlah Pakaian Dinas 122 stel 168,000,000
Kelengkapannya pemerintah dan pelayanan publik yang responsif
dan akuntabel

1 3 1 2.05 11 Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Meningkatkan kualitas penyelenggaraan jumlah periode aparatur mengikuti diklat 12 bulan 180,000,000
Perundang-Undangan pemerintah dan pelayanan publik yang responsif
dan akuntabel

1 3 1 2.06 Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah 2.2. Jumlah Pelayanan Administrasi Umum yang 1,080,060,000
Terlaksana

1 3 1 2.06 01 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Peningkatan Profesionalisme Meningkatkan kualitas penyelenggaraan Lingkup tersedianya komponen 12 bulan 50,000,000
Bangunan Kantor Pelayanan Publik pemerintah dan pelayanan publik yang responsif Kabupaten
dan akuntabel

1 3 1 2.06 02 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Peningkatan Profesionalisme Meningkatkan kualitas penyelenggaraan Lingkup tersedianya peralatan perlengkapan kantor 12 bulan 336,000,000
Pelayanan Publik pemerintah dan pelayanan publik yang responsif Kabupaten
dan akuntabel

1 3 1 2.06 04 Penyediaan Bahan Logistik Kantor Peningkatan Profesionalisme Meningkatkan kualitas penyelenggaraan Lingkup Pameran Pembangunan (Ulang tahun Kabupaten) 1 kali 75,060,000
Pelayanan Publik pemerintah dan pelayanan publik yang responsif Kabupaten
dan akuntabel

1 3 1 2.06 05 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Peningkatan Profesionalisme Meningkatkan kualitas penyelenggaraan Lingkup Terselenggaranya penggandaan dokumen 12 bulan 94,000,000
Pelayanan Publik pemerintah dan pelayanan publik yang responsif Kabupaten
dan akuntabel

1 3 1 2.06 06 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Peningkatan Profesionalisme Meningkatkan kualitas penyelenggaraan Lingkup tersedianya sumber bacaan 12 bulan 91,000,000
Perundangan Pelayanan Publik pemerintah dan pelayanan publik yang responsif Kabupaten
dan akuntabel

1 3 1 2.06 08 Fasilitasi Kunjungan Tamu Peningkatan Profesionalisme Meningkatkan kualitas penyelenggaraan Lingkup tersedianya makan minum 12 bulan 66,000,000
Pelayanan Publik pemerintah dan pelayanan publik yang responsif Kabupaten
dan akuntabel

1 3 1 2.06 09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi Peningkatan Profesionalisme Meningkatkan kualitas penyelenggaraan Lingkup terselenggaranya rapat koordinasi 12 bulan 368,000,000
SKPD Pelayanan Publik pemerintah dan pelayanan publik yang responsif Kabupaten
dan akuntabel

1 3 1 2.07 Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang 1,963,000,000


Urusan Pemerintah Daerah

1 3 1 2.07 03 Pengadaan Alat Besar Peningkatan Profesionalisme Meningkatkan kualitas penyelenggaraan Lingkup Penambahan jumlah alat berat 1 unit 1,700,000,000
Pelayanan Publik pemerintah dan pelayanan publik yang responsif Kabupaten
dan akuntabel

1 3 1 2.07 05 Pengadaan Mebel Peningkatan Profesionalisme Meningkatkan kualitas penyelenggaraan Lingkup Terpenuhinya Peralatan dan Perlengkapan Kantor 12 bulan 163,000,000
Pelayanan Publik pemerintah dan pelayanan publik yang responsif Kabupaten
dan akuntabel

1 3 1 2.07 11 Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung 12 bulan 100,000,000


Kantor atau Bangunan Lainnya
1 3 1 2.08 Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan 758,879,664
Pemerintahan Daerah

1 3 1 2.08 01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat Peningkatan Profesionalisme Meningkatkan kualitas penyelenggaraan Lingkup Jumlah pegawai honorer yang dibayarkan 12 bulan 196,000,000
Pelayanan Publik pemerintah dan pelayanan publik yang responsif Kabupaten honorariumnya
dan akuntabel

1 3 1 2.08 02 Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber daya air dan Peningkatan Profesionalisme Meningkatkan kualitas penyelenggaraan Lingkup Periode penyediaan Internet, Sumber Daya Air dan 12 bulan 242,879,664
Listrik Pelayanan Publik pemerintah dan pelayanan publik yang responsif Kabupaten Listrik
dan akuntabel

1 3 1 2.08 04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor 320,000,000

1 3 1 2.09 Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang 1,803,000,000


Urusan Pemerintahan Daerah
T
a
r
g
Indikator Kinerja e
Nomor Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Prioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi Pagu Indikator t
dan Program/Kegiatan Keluaran Kegiatan
Tolak Ukur Target
2
1 3 1 2.09 02 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Meningkatkan kualitas penyelenggaraan terpeliharanya/beroperasinya kendaraan dinas 12 bulan 650,000,000 0
Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional pemerintah dan pelayanan publik yang responsif 2
atau Lapangan dan akuntabel
3
1 3 1 2.09 03 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan Meningkatkan kualitas penyelenggaraan Persentase alat ukur laboratorium dan alat berat 12 bulan 961,000,000
dan Perizinan Alat Besar pemerintah dan pelayanan publik yang responsif dalam kondisi baik
dan akuntabel

1 3 1 2.09 06 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya Meningkatkan kualitas penyelenggaraan terpeliharanya/beroperasinya peralatan kantor 12 bulan 72,000,000
pemerintah dan pelayanan publik yang responsif
dan akuntabel

1 3 1 2.09 09 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Peningkatan Profesionalisme Meningkatkan kualitas penyelenggaraan Lingkup Operasionalisasi gedung kantor 4 unit 120,000,000
Bangunan Lainnya Pelayanan Publik pemerintah dan pelayanan publik yang responsif Kabupaten
dan akuntabel

1 03 02 Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA) 6,210,000,000

1 03 02 2.01 Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada 770,000,000


Wilayah Sungai (WS) dalam 1 (Satu) Daerah
Kabupaten/Kota
1 03 02 2.01 46 Normalisasi/Restorasi/Pemeliharaan Sungai Meningkatkan kualitas dan Meningkatnya kualitas infrastruktur irigasi Lingkup Terpeliharanya bantaran dan tanggul sungai, 29 Ha 660,000,000 D
kuantitas infrastruktur Kabupaten Terkendalinya banjir pada badan-badan sungai P
layanan umum U
P
R

1 03 02 2.01 62 Evaluasi dan Rekomendasi Teknis (Rekomtek) Meningkatkan kualitas dan Meningkatnya kualitas infrastruktur irigasi Lingkup Jumlah laporan monev 1 dok 110,000,000 D
Pemanfaatan SDA WS Kewenangan Kabupaten/Kota kuantitas infrastruktur Kabupaten P
layanan umum U
P
R

1 03 02 2.02 Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer 5,440,000,000


dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya
dibawah 1000 Ha dalam 1 (Satu) Daerah
1 03 02 2.02 02 Pembangunan Jaringan Irigasi Permukaan Meningkatkan kualitas dan Meningkatnya kualitas infrastruktur irigasi Lingkup Tersedianya pembangian air ke persawahan 35.00 1,000,000,000 D
kuantitas infrastruktur Kabupaten P
layanan umum U
P
R

1 03 02 2.02 14 Rehabilitasi Pemeliharaan Jaringan Irigasi permukaan Meningkatkan kualitas dan Meningkatnya kualitas infrastruktur irigasi Lingkup Terpelihara dan berfungsinya jaringan irigasi 70.00 2,310,000,000 D
kuantitas infrastruktur Kabupaten P
layanan umum U
P
R

1 03 02 2.02 14 Rehabilitasi Pemeliharaan Jaringan Irigasi permukaan Meningkatkan kualitas dan Meningkatnya kualitas infrastruktur irigasi Lingkup Terpelihara dan berfungsinya jaringan irigasi 90.00 500,000,000 D
(DAK) kuantitas infrastruktur Kabupaten P
layanan umum U
P
R
1 03 02 2.02 21 Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Permukaan Meningkatkan kualitas dan Meningkatnya kualitas infrastruktur irigasi Lingkup Terawatnya jaringan irigasi dan pemeliharaannya 50.00 1,430,000,000 D
kuantitas infrastruktur Kabupaten P
layanan umum U
P
R
1 03 02 2.02 29 Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Meningkatkan kualitas dan Meningkatnya kualitas infrastruktur irigasi Lingkup Jumlah laporan monev 3 Dok 200,000,000 D
Pemeliharaan Kawasan Rawa kuantitas infrastruktur Kabupaten P
layanan umum U
P
R

1 03 03 Program Pengelolaan dan Pengembangan sistem 26,387,450,033


penyediaan air minum

1 03 03 2.01 Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air 26,387,450,033


Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota
1 03 03 2.01 01 Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Meningkatkan kualitas dan Meningkatnya kualitas infrastruktur irigasi/ Lingkup Dokumen Teknis DED 1 Dok 220,000,000 D
SPAM kuantitas infrastruktur Penyediaan Infrastruktur dan Pembinaan untuk Kabupaten P
layanan umum Peningkatan Cakupan dan Kualitas Akses Pelayanan U
Air Minum dan Air Limbah Berkelanjutan P
R

1 03 03 2.01 02 Supervisi Pembangunan/ Peningkatan/ Meningkatkan kualitas dan Meningkatnya kualitas infrastruktur irigasi/ Lingkup Dokumen Supervisi Pelaksanaan Teknis 2 Dok 220,000,000 D
Perluasan/Perbaikan SPAM kuantitas infrastruktur Penyediaan Infrastruktur dan Pembinaan untuk Kabupaten P
layanan umum Peningkatan Cakupan dan Kualitas Akses Pelayanan U
Air Minum dan Air Limbah Berkelanjutan P
R

1 03 03 2.01 04 Pembangunan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Meningkatkan kualitas dan Meningkatnya kualitas infrastruktur irigasi/ Lingkup Tersedianya layanan kebutuhan air bersih bagi KK 6 lokasi 2,585,000,000 D
Perdesaan kuantitas infrastruktur Penyediaan Infrastruktur dan Pembinaan untuk Kabupaten sasaran (Jumlah Rumah Tangga dengan Akses Air (400 KK) P
layanan umum Peningkatan Cakupan dan Kualitas Akses Pelayanan Minum) U
Air Minum dan Air Limbah Berkelanjutan P
R

1 03 03 2.01 04 Pembangunan SPAM di Kawasan Perdesaan (DAK) Meningkatkan kualitas dan Meningkatnya kualitas infrastruktur irigasi/ Lingkup Tersedianya layanan kebutuhan air bersih bagi KK 15 Unit 500,000,000 D
kuantitas infrastruktur Penyediaan Infrastruktur dan Pembinaan untuk Kabupaten sasaran (SPAM Terbangun) P
layanan umum Peningkatan Cakupan dan Kualitas Akses Pelayanan U
Air Minum dan Air Limbah Berkelanjutan P
R
T
a
r
g
Indikator Kinerja e
Nomor Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Prioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi Pagu Indikator t
dan Program/Kegiatan Keluaran Kegiatan
Tolak Ukur Target
2
1 03 03 2.01 07 Perluasan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Meningkatkan kualitas dan Meningkatnya kualitas infrastruktur irigasi/ Lingkup Penambahan Jaringan dan pemasangan 3,400.00 10,283,261,853 D
0
Perkotaan kuantitas infrastruktur Penyediaan Infrastruktur dan Pembinaan untuk Kabupaten Sambungan Rumah SPAM Perkotaan (tambahan P
2
layanan umum Peningkatan Cakupan dan Kualitas Akses Pelayanan jumlah Rumah Tangga dengan Akses air minum) U
Air Minum dan Air Limbah Berkelanjutan 3
P
R

1 03 03 2.01 07 Perluasan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Meningkatkan kualitas dan Meningkatnya kualitas infrastruktur irigasi/ Lingkup Tersedianya layanan kebutuhan air bersih bagi KK 852.00 2,506,188,180 D
Perkotaan (DAK) kuantitas infrastruktur Penyediaan Infrastruktur dan Pembinaan untuk Kabupaten sasaran (tambahan rumah tangga dengan akses air P
layanan umum Peningkatan Cakupan dan Kualitas Akses Pelayanan minum) U
Air Minum dan Air Limbah Berkelanjutan P
R

1 03 03 2.01 08 Perbaikan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Meningkatkan kualitas dan Meningkatnya kualitas infrastruktur irigasi/ Lingkup Jumlah SPAM Perdesaan Optimal 50 Unit 1,100,000,000 D
kuantitas infrastruktur Penyediaan Infrastruktur dan Pembinaan untuk Kabupaten P
layanan umum Peningkatan Cakupan dan Kualitas Akses Pelayanan U
Air Minum dan Air Limbah Berkelanjutan P
R

1 03 03 2.01 15 Operasi dan pemeliharaan SPAM di Kawasan Meningkatkan kualitas dan Meningkatnya kualitas infrastruktur irigasi/ Lingkup Jumlah Peralatan Optimalisasi SPAM Perkotaan 2 Unit 990,000,000 D
Perkotaan kuantitas infrastruktur Penyediaan Infrastruktur dan Pembinaan untuk Kabupaten P
layanan umum Peningkatan Cakupan dan Kualitas Akses Pelayanan U
Air Minum dan Air Limbah Berkelanjutan P
R

1 03 03 2.01 16 Operasi dan Pemeliharaan SPAM di Kawasan Meningkatkan kualitas dan Meningkatnya kualitas infrastruktur irigasi/ Lingkup Jumlah Peralatan Optimalisasi SPAM Perdesaan 1 unit 1,383,000,000 D
Perdesaan kuantitas infrastruktur Penyediaan Infrastruktur dan Pembinaan untuk Kabupaten P
layanan umum Peningkatan Cakupan dan Kualitas Akses Pelayanan U
Air Minum dan Air Limbah Berkelanjutan P
R

1 03 03 2.01 19 Perluasan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Meningkatkan kualitas dan Meningkatnya kualitas infrastruktur irigasi/ Lingkup Penambahan Jaringan dan pemasangan 3,100.00 6,600,000,000 D
Perdesaan kuantitas infrastruktur Penyediaan Infrastruktur dan Pembinaan untuk Kabupaten Sambungan Rumah SPAM Perdesaan (tambahan P
layanan umum Peningkatan Cakupan dan Kualitas Akses Pelayanan jumlah Rumah Tangga dengan Akses air minum) U
Air Minum dan Air Limbah Berkelanjutan P
R

1 03 05 Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air 11,115,000,000


Limbah
1 03 05 2.01 Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah 11,115,000,000
Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota
1 03 05 2.01 01 Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Meningkatkan kualitas dan Meningkatnya kualitas infrastruktur irigasi/ Lingkup Dokumen rencana kebijakan teknis 2 dok 220,000,000 D
Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Dalam kuantitas infrastruktur Penyediaan Infrastruktur dan Pembinaan untuk Kabupaten P
Daerah Kabupaten / Kota layanan umum Peningkatan Cakupan dan Kualitas Akses Pelayanan U
Air Minum dan Air Limbah Berkelanjutan P
R

1 03 05 2.01 02 Supervisi Meningkatkan kualitas dan Meningkatnya kualitas infrastruktur irigasi/ Lingkup Dokumen rencana kebijakan teknis 6 dok 220,000,000 D
Pembangunan/Rehabilitasi/ Peningkatan/Perluasan kuantitas infrastruktur Penyediaan Infrastruktur dan Pembinaan untuk Kabupaten P
Sistem Pengelolaan Air layanan umum Peningkatan Cakupan dan Kualitas Akses Pelayanan U
Limbah Domestik Terpusat Skala Kota Air Minum dan Air Limbah Berkelanjutan P
R

1 03 05 2.01 06 Pembangunan/Penyediaan Sub Sistem Pengolahan Meningkatkan kualitas dan Meningkatnya kualitas infrastruktur irigasi/ Lingkup Jumlah Distribusi pengolahan air limbah (KK), 3,563.00 9,075,000,000 D
Setempat kuantitas infrastruktur Penyediaan Infrastruktur dan Pembinaan untuk Kabupaten Rumah Tangga Akses SPAL P
layanan umum Peningkatan Cakupan dan Kualitas Akses Pelayanan U
Air Minum dan Air Limbah Berkelanjutan P
R

1 03 05 2.01 06 Pembangunan/Penyediaan Sub Sistem Pengolahan Meningkatkan kualitas dan Meningkatnya kualitas infrastruktur irigasi/ Lingkup Jumlah Distribusi pengolahan air limbah (KK), 3,563.00 500,000,000 D
Setempat (DAK) kuantitas infrastruktur Penyediaan Infrastruktur dan Pembinaan untuk Kabupaten Rumah Tangga Akses SPAL P
layanan umum Peningkatan Cakupan dan Kualitas Akses Pelayanan U
Air Minum dan Air Limbah Berkelanjutan P
R

1 03 05 2.01 07 Pembinaan Teknik Pengelolaan Air Limbah Meningkatkan kualitas dan Meningkatnya kualitas infrastruktur irigasi/ Lingkup Rumah Tangga Akses SPAL 244.00 1,100,000,000 D
Domestik kuantitas infrastruktur Penyediaan Infrastruktur dan Pembinaan untuk Kabupaten P
layanan umum Peningkatan Cakupan dan Kualitas Akses Pelayanan U
Air Minum dan Air Limbah Berkelanjutan P
R

1 03 06 Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem 2,885,000,000


Drainase

1 03 06 2.01 Pengelolaan dan pengembangan Sistem Drainase yang 2,885,000,000


Terhubung Langsung dengan Sungai dalam Daerah
Kabupaten/Kota

1 03 06 2.01 12 Pembangunan Sistem Drainase Lingkungan Meningkatkan kualitas dan Meningkatnya kualitas infrastruktur irigasi/ Lingkup Jumlah infrastruktur drainase utama (sekunder- 1 titik/ 2,500,000,000 D
kuantitas infrastruktur Penyediaan Infrastruktur dan Pembinaan untuk Kabupaten primer)/ Lancarnya Drainasi/gorong-gorong jalan kawasan P
layanan umum Peningkatan Cakupan dan Kualitas Akses Pelayanan U
Air Minum dan Air Limbah Berkelanjutan P
R
T
a
r
g
Indikator Kinerja e
Nomor Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Prioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi Pagu Indikator t
dan Program/Kegiatan Keluaran Kegiatan
Tolak Ukur Target
2
1 03 06 2.01 16 Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Meningkatkan kualitas dan Meningkatnya kualitas infrastruktur irigasi/ Lingkup Dokumen Rencana Teknis 1 Dok 385,000,000 D
0
Sistem Drainase Lingkungan kuantitas infrastruktur Penyediaan Infrastruktur dan Pembinaan untuk Kabupaten P
2
layanan umum Peningkatan Cakupan dan Kualitas Akses Pelayanan U
Air Minum dan Air Limbah Berkelanjutan 3
P
R

1 03 07 Program Pengembangan Pemukiman 2,750,000,000

1 03 07 2.01 Penyelenggaraan Infrastruktur pada Permukiman di 2,750,000,000


Daerah Kabupaten/Kota
1 03 07 2.01 01 Pembangunan dan pengembangan infrastruktur Meningkatkan kualitas dan Meningkatnya kuantitas dan kualitas sarana- Lingkup Panjang Jalan Lingkungan terbangun 15000 M 2,750,000,000 D
kawasan pemukiman didaerah kab/kota kuantitas infrastruktur prasarana publik Kabupaten P
layanan umum U
P
R

1 03 08 Program Penataan Bangunan Gedung 10,383,270,291

1 03 08 2.01 Penyelenggaraan Bangunan Gedung di Wilayah Daerah 10,383,270,291


Kabupaten/Kota, Pemberian Izin Mendirikan Bangunan
(IMB) dan Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung
1 03 08 2.01 01 Penyelenggaraan Penerbitan Izin Mendirikan Meningkatkan kualitas dan Meningkatnya kuantitas dan kualitas sarana- Lingkup Jumlah Dokumen perizinan bangunan 70 Dok 200,000,000 D
Bangunan (IMB), Sertifikat Laik Fungsi (SLF), peran kuantitas infrastruktur prasarana publik Kabupaten P
Tenaga Ahli Bangunan Gedung (TABG), Pendataan layanan umum U
Bangunan Gedung, serta Implementasi SIMBG P
R

1 03 08 2.01 02 Perencanaan, Pembangunan, Pengawasan, dan Meningkatkan kualitas dan Meningkatnya kuantitas dan kualitas sarana- Lingkup Jumlah Bangunan Prasarana Publik terbangun dan/ 4 Unit 10,183,270,291 D
Pemanfaatan Bangunan Gedung Daerah kuantitas infrastruktur prasarana publik Kabupaten dipelihara P
Kabupaten/Kota layanan umum U
P
R

1 03 10 Program Penyelenggaraan Jalan 52,39% 40,910,000,000

1 03 10 2.01 Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota 40,910,000,000

1 03 10 2.01 01 Penyusunan Rencana, Kebijakan, dan Strategi Meningkatkan kualitas dan Meningkatnya kuantitas dan kualitas infrastruktur Lingkup Persentase alat ukur laboratorium dan alat berat 12 bulan 100,000,000 D
Pengembangan Jaringan Jalan Serta Perencanaan kuantitas infrastruktur transportasi darat Kabupaten dalam kondisi baik dan Penambahan Alat Berat P
Teknis Penyelenggaraan Jalan dan Jembatan layanan umum U
P
R
1 03 10 2.01 04 Survey Kondisi Jalan/Jembatan Meningkatkan kualitas dan Meningkatnya kuantitas dan kualitas infrastruktur Lingkup Dokumen Supervisi Pelaksanaan Teknis 1.443,33 660,000,000
kuantitas infrastruktur transportasi darat/ Validasi data untuk Kabupaten Km 50 Unit
layanan umum perencanaan Jembatan

1 03 10 2.01 05 Pembangunan Jalan Meningkatkan kualitas dan Meningkatnya kuantitas dan kualitas infrastruktur Lingkup Panjang jalan yang dibangun (Km) 5 Km 1,650,000,000 D
kuantitas infrastruktur transportasi darat/ Mendukung Status Jalan Lebih Kabupaten P
layanan umum Tinggi U
P
R

1 03 10 2.01 08 Rekonstruksi Jalan Meningkatkan kualitas dan Meningkatnya kuantitas dan kualitas infrastruktur Lingkup Panjang jalan yang ditingkatkan (Km) 13,5 Km 30,000,000,000 D
kuantitas infrastruktur transportasi darat/ Mendukung Status Jalan Lebih Kabupaten P
layanan umum Tinggi U
P
R

1 03 10 2.01 08 Rekonstruksi Jalan (DAK) Meningkatkan kualitas dan Meningkatnya kuantitas dan kualitas infrastruktur Lingkup Panjang jalan yang ditingkatkan (Km) 3,6 Km 500,000,000 D
kuantitas infrastruktur transportasi darat/ Mendukung Status Jalan Lebih Kabupaten P
layanan umum Tinggi U
P
R

1 03 10 2.01 11 Pemeliharaan Rutin Jalan Meningkatkan kualitas dan Meningkatnya kuantitas dan kualitas infrastruktur Lingkup Panjangjalan yang direhab (Km) 2 Km 4,000,000,000 D
kuantitas infrastruktur transportasi darat/ Mendukung Status Jalan Lebih Kabupaten P
layanan umum Tinggi U
P
R
1 03 10 2.01 12 Pembangunan Jembatan Meningkatkan kualitas dan Meningkatnya kuantitas dan kualitas infrastruktur Lingkup Jumlah Box Culvert yang dibangun (Unit) dan 9 Box 4,000,000,000 D
kuantitas infrastruktur transportasi darat/ Mendukung Status Jalan Lebih Kabupaten Panjang jembatan yang dibangun (Km) Culvert dan P
layanan umum Tinggi 2 Jembatan U
P
R

1 03 11 Program Pengembangan Jasa Konstruksi 575,000,000

1 03 11 2.01 Peyelenggaraan Pelatihan Tenaga Terampil Konstruksi 170,000,000

1 03 11 2.01 04 Pelaksanaan Pelatihan Tenaga Terampil Konstruksi Meningkatkan kualitas dan Peningkatan Ketaatan Masyarakat dan Swasta Lingkup Jumlah peserta Pelaksanaan Pelatihan Tenaga 60 Orang 150,000,000 D
kuantitas infrastruktur dalam bidang Konstruksi dan Tata Ruang Kabupaten Terampil Konstruksi P
layanan umum U
P
R
1 03 11 2.01 08 Pemantauan dan Evaluasi Kegiatan Pelatihan Tenaga Meningkatkan kualitas dan Peningkatan Ketaatan Masyarakat dan Swasta Lingkup Terlaksananya Pemantauan dan Evaluasi Kegiatan 12 bulan 20,000,000 D
Terampil Konstruksi kuantitas infrastruktur dalam bidang Konstruksi dan Tata Ruang Kabupaten Pelatihan Tenaga Terampil Konstruksi P
layanan umum U
P
R

1 03 11 2.02 Penyelenggaraan Sistem Informasi Jasa Konstruksi 150,000,000


Cakupan Daerah Kabupaten/Kota
1 03 11 2.02 01 Pengelolaan Operasional Layanan Informasi Jasa Meningkatkan kualitas dan Peningkatan Ketaatan Masyarakat dan Swasta Lingkup Terlaksananya Pengelolaan Operasional Layanan 12 bulan 50,000,000 D
Konstruksi kuantitas infrastruktur dalam bidang Konstruksi dan Tata Ruang Kabupaten Informasi Jasa Konstruksi P
layanan umum U
P
R
-
-
1 03 11 2.02 02 Penyediaan Perangkat Pendukung Layanan Informasi Meningkatkan kualitas dan Peningkatan Ketaatan Masyarakat dan Swasta Lingkup Penyediaan Perangkat Pendukung Layanan 1 unit 50,000,000 D
Jasa Konstruksi kuantitas infrastruktur dalam bidang Konstruksi dan Tata Ruang Kabupaten Informasi Jasa Konstruksi P
layanan umum U
P
R
-
-
T
a
r
g
Indikator Kinerja e
Nomor Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Prioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi Pagu Indikator t
dan Program/Kegiatan Keluaran Kegiatan
Tolak Ukur Target
2
1 03 11 2.02 08 Penyusunan Data dan Informasi Profil Pekerjaan Meningkatkan kualitas dan Peningkatan Ketaatan Masyarakat dan Swasta Lingkup Jumlah Dokumen Data dan Informasi Profil 1 Dok 50,000,000 D
0
Konstruksi kuantitas infrastruktur dalam bidang Konstruksi dan Tata Ruang Kabupaten Pekerjaan Konstruksi P
2
layanan umum U
3
P
R

1 03 11 2.03 Penerbitan Izin Usaha Jasa Konstruksi Nasional (Non 200,000,000


Kecil dan Kecil)
1 03 11 2.03 02 Dukungan/Fasilitasi Penyelenggaraan Penerbitan Meningkatkan kualitas dan Peningkatan Ketaatan Masyarakat dan Swasta Lingkup Terlaksananya Dukungan/Fasilitasi 12 bulan 50,000,000 D
Rekomendasi Teknis IUJK Nasional kuantitas infrastruktur dalam bidang Konstruksi dan Tata Ruang Kabupaten Penyelenggaraan Penerbitan Rekomendasi Teknis P
layanan umum IUJK Nasional U
P
R

1 03 11 2.03 03 Pembinaan dan Peningkatan Kapasitas Badan Usaha Meningkatkan kualitas dan Peningkatan Ketaatan Masyarakat dan Swasta Lingkup terlaksananya Pembinaan dan Peningkatan 30 peserta 100,000,000 D
Jasa Konstruksi kuantitas infrastruktur dalam bidang Konstruksi dan Tata Ruang Kabupaten Kapasitas Badan Usaha Jasa Konstruksi P
layanan umum U
P
R

1 03 11 2.03 05 Pemantauan dan Evaluasi IUJK Nasional yang telah Meningkatkan kualitas dan Peningkatan Ketaatan Masyarakat dan Swasta Lingkup terlaksananya Pemantauan dan Evaluasi IUJK 1 Dok 50,000,000 D
diterbitkan kuantitas infrastruktur dalam bidang Konstruksi dan Tata Ruang Kabupaten Nasional yang telah diterbitkan P
layanan umum U
P
R

1 03 11 2.04 Pengawasan Tertib Usaha, Tertib Penyelenggaraan dan 55,000,000


Tertib Pemanfaatan Jasa Konstruksi
1 03 11 2.04 03 Pengawasan dan Evaluasi Tertib Usaha, Tertib Meningkatkan kualitas dan Peningkatan Ketaatan Masyarakat dan Swasta Lingkup Terlaksananya Pengawasan dan Evaluasi Tertib 1 Dok 55,000,000 D
Pengelenggaraan, dan Tertib Pemanfaatan Jasa kuantitas infrastruktur dalam bidang Konstruksi dan Tata Ruang Kabupaten Usaha, Tertib Pengelenggaraan, dan Tertib P
Konstruksi layanan umum Pemanfaatan Jasa Konstruksi U
P
R

1 03 12 Program Penyelengaraan Penataan Ruang 425,000,000

1 03 12 2.01 Penetapan Rencana Tata Ruang wilayah (RTRW) dan 200,000,000


Rencana Rinci Tata Ruang (RRTR) Kab/Kota
1 03 12 2.01 01 Pelaksanaan Persetujuan Substansi, Evaluasi, Meningkatkan kualitas dan Peningkatan Ketaatan Masyarakat dan Swasta Lingkup Data rencana teknis ruang kawasan 1 Dok 200,000,000 D
Konsultasi Evaluasi dan Penetapan RTRW kuantitas infrastruktur dalam bidang Konstruksi dan Tata Ruang Kabupaten P
Kabupaten/Kota layanan umum U
Konsultasi Evaluasi dan Penetapan RTRW
Kabupaten/Kota P
R

1 03 12 2.02 Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Tata Ruang 125,000,000


Daerah Kabupaten/kota
1 03 12 2.02 01 Koordinasi dan Sinkronisasi Penyusunan RTRW Meningkatkan kualitas dan Peningkatan Ketaatan Masyarakat dan Swasta Lingkup Terlaksananya Koordinasi mengenai tata ruang 12 bulan 55,000,000 D
Kabupaten/kota kuantitas infrastruktur dalam bidang Konstruksi dan Tata Ruang Kabupaten P
layanan umum U
P
R

1 03 12 2.02 03 Peningkatan Peran Masyarakat dalam Penataan Ruang Meningkatkan kualitas dan Peningkatan Ketaatan Masyarakat dan Swasta Lingkup Jumlah kelompok masyarakat/institusi yang 60 Orang 70,000,000 D
kuantitas infrastruktur dalam bidang Konstruksi dan Tata Ruang Kabupaten menerima sosialisasi P
layanan umum U
P
R

1 03 12 2.04 Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pemanfaatan 100,000,000


Ruang Daerah Kabupaten/Kota
1 03 12 2.04 04 koordinasi Pelaksanaan Penataan Ruang Meningkatkan kualitas dan Peningkatan Ketaatan Masyarakat dan Swasta Lingkup Data pemanfaatan ruang 12 bulan 100,000,000 D
kuantitas infrastruktur dalam bidang Konstruksi dan Tata Ruang Kabupaten P
layanan umum U
P
R

URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN 8,954,377,000


1 04 02 DAN KAWASAN
PROGRAM PERMUKIMAN
PENGEMBANGAN PERUMAHAN 210,000,000

1 04 02 2.02 Sosialisasi dan Persiapan Penyediaan dan Rehabilitasi 100,000,000


Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program
Kabupaten/Kota
1 04 02 2.02 01 Sosialisasi Standar Teknis Penyediaan dan Rehabilitasi Meningkatkan kualitas dan Pemenuhan Perumahan dan Permukiman Bagi Lingkup Jumlah peserta sosialisasi perumahan 1 Keg 100,000,000
Rumah kepada Masyarakat/Sukarelawan Tanggap kuantitas infrastruktur Masyarakat/ Cakupan ketersediaan rumah layak Kabupaten
Bencana layanan umum huni

1 04 02 2.06 Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengembangan 110,000,000


Perumahan
1 04 02 2.06 03 Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Meningkatkan kualitas dan Pemenuhan Perumahan dan Permukiman Bagi Lingkup Jumlah data pemanfaatan Perumahan dan 12 bulan 110,000,000
Pembangunan dan Pengembangan Perumahan kuantitas infrastruktur Masyarakat/ Cakupan ketersediaan rumah layak Kabupaten pembangunan rumah
layanan umum huni

1 04 03 PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN SERTA 2,944,377,000


PERMUKIMAN KUMUH

1 04 03 2.01 Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengembangan 55,000,000


Kawasan Permukiman
1 04 03 2.01 02 Penyusunan dan/atau Review serta Legalisasi Rencana Meningkatkan kualitas dan Peningkatan kualitas lingkungan Permukiman Bagi Lingkup Peningkatan kualitas lingkungan Permukiman 12 bulan 55,000,000 D
Pembangunan dan Pengembangan Kawasan kuantitas infrastruktur Masyarakat/ Cakupan lingkungan yg sehat dan Kabupaten Kumuh P
Permukiman dan Permukiman Kumuh layanan umum aman yg didukung Prasarana, sarana dan Utilitas U
Umum (PSU)
P
R
T
a
r
g
Indikator Kinerja e
Nomor Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Prioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi Pagu Indikator t
dan Program/Kegiatan Keluaran Kegiatan
Tolak Ukur Target
2
0
1 04 03 2.03 Peningkatan Kawasan Permukiman Kumuh dengan 2,889,377,000 2
Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha 3
1 04 03 2.03 02 Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni untuk Pencegahan Meningkatkan kualitas dan Peningkatan kualitas lingkungan Permukiman Bagi Lingkup Peningkatan Rumah Layak huni serrta kualitas 97 unit 2,389,377,000 D
terhadap Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman kuantitas infrastruktur Masyarakat/ Cakupan lingkungan yg sehat dan Kabupaten lingkungan Permukiman Kumuh P
Kumuh Mapping Menjadi Perbaikan Rumah Tidak layanan umum aman yg didukung Prasarana, sarana dan Utilitas U
Layak Huni Umum (PSU)
P
R

1 04 03 2.03 03 Kerja Sama Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni Meningkatkan kualitas dan Peningkatan kualitas lingkungan Permukiman Bagi Lingkup Peningkatan Rumah Layak huni serrta kualitas 12 bulan 500,000,000 D
Beserta PSU kuantitas infrastruktur Masyarakat/ Cakupan lingkungan yg sehat dan Kabupaten lingkungan Permukiman Kumuh P
layanan umum aman yg didukung Prasarana, sarana dan Utilitas U
Umum (PSU) P
R

1 04 04 PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN 5,800,000,000


UTILITAS UMUM (PSU

1 04 04 2.01 Urusan Penyelenggaraan PSU Perumahan 5,800,000,000

1 04 04 2.01 02 Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Peningkatan kualitas lingkungan Permukiman Bagi Lingkup Jumlah PSU Perumahan yang Terbangun dan 17 Paket 5,800,000,000 D
Perumahan untuk Menunjang Fungsi Hunian Masyarakat/ Cakupan lingkungan yg sehat dan Kabupaten terpelihara P
aman yg didukung Prasarana, sarana dan Utilitas U
Umum (PSU)
P
R

URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANAHAN 325,000,000


2 10 10 PROGRAM PENATAGUNAAN TANAH 325,000,000

2 10 10 2.01 Penggunaan Tanah yang Hamparannya dalam satu 325,000,000


2 10 10 2.01 01 Daerah Kabupaten/Kota
Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Penggunaan Meningkatkan kualitas dan Penguatan Kepastian Hukum Terhadap Hak-hak Lingkup Jumlah Tanah Pemda yang tersertifikat 24 buku 193,000,000
Tanah kuantitas infrastruktur Tanah Kabupaten
layanan umum

2 10 10 2.01 03 Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Konsolidasi Meningkatkan kualitas dan Penguatan Kepastian Hukum Terhadap Hak-hak Lingkup Jumlah kelompok masyarakat/institusi yang 60 orang 132,000,000
Tanah Kabupaten/Kota kuantitas infrastruktur Tanah Kabupaten menerima sosialisasi
layanan umum

Muara Tebo,
Februari
KEPALA2021
DINAS
PEKERJAAN
PERUMAHAN
RAKYAT
KABUPATEN
TEBO

NIP.19671206
200012 1 002

Anda mungkin juga menyukai