Anda di halaman 1dari 32

LAPORAN

PENYELENGGARAAN
PEMERINTAHAN DESA
TAHUN ANGGARAN 2019

DESA REJOMULYO
KECAMATAN KRAS.
KABUPATEN KEDIRI
2

BAB I
PENDAHULUAN

A. Keadaan Geografis.

1. Luas Desa : 226,267 Ha, terdiri dari


- Tanah Sawah : 120,755 Ha
- Tanah Darat : 85,470 Ha
2. Batas Desa :
- Barat : Desa Nyawangan
- Utara : Desa Karangtalun
- Timur : Desa Mojosari
- Selatan : Desa Setonorejo
3. Jumlah Penduduk : Pria : 1450 jiwa
Wanita : 1490 jiwa
4. Tingkat Perkembangan Desa : ……………. Score ……..
5. Jumlah Dusun semua : 4 Dusun
6. Dusun yang berpenduduk lebih dari 200 KK : 3 Dusun

B. Dasar Hukum.

Laporan laporan penyelenggaraan Pemerintahan Desa, dibuat berdasarkan pada :

1. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah ;


2. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa ;
3. Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pemilihan, Pencalonan,
Pengangkatan, Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Desa.

C. Maksud dan Tujuan.

Lebih lanjut laporan ini kami buat dengan maksud dan tujuan, sebagai berikut :

1. Menyampaikan laporan kepada Kepala Daerah mengenai semua kegiatan Desa


berdasarkan kewenangan Desa yang ada beserta tugas-tugas dari Pemerintah,
Pemerintah Propinsi, Pemerintah Kabupaten dan pembiayaannya ;
2. Agar Kepala Daerah dapat mengetahui pelaksanaan pemerintahan dan pembangunan di
Desanya, serta mengetahui permasalahan yang dihadapi dan saran pertimbangan
pemecahan masalah dalam rangka tugas pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan
Pemerintahan Desa ;
3. Dari laporan ini, dapat dinilai sejauh mana pelaksanaan dan tanggungjawab yang telah
diembankan kepada Pemerintah Desa, sehingga dapat dijadikan sebagai bahan
pertimbangan kebijaksanaan lebih lanjut, untuk lebih meningkatkan pelayanan kepada
masyarakat.
3

Dan pada akhirnya dari rencana kegiatan dalam laporan ini, dapat dijadikan pedoman
dalam rangka pelaksanaan tugas untuk tahun mendatang.

D. Kegiatan dan Hasil Penyelenggaraan Pemerintah Desa


Kegiatan dan hasil yang telah dicapai dalam rangka upaya peningkatan penyelenggaraan
pemerintahan dan pembangunan Desa secara singkat dapat kami laporkan sebagai berikut

1. Pemerintah Desa.

0 Kepala Desa.
Hak, wewenang dan kewajiban Kepala Desa yang telah dapat kami laksanakan dan
hasil yang dicapai yaitu sebagai berikut :

No. Kegiatan Keterangan

1. Pembuatan PerDes dan Pelaksanaannya


2. Mengadakan Pembinaan Masyarakat
3. Menetapkan Perdes bersama BPD
4. Penyuluhan terhadap Masyarakat tentang kebersihan
5. Mengkoordinasikan pembangunan desa
6. Membina perekonomian desa
7. Pengisian Perangkat
8. Pengisian BPD

1 Perangkat Desa.
- Pelaksanaan tugas operasional yang telah dapat dilaksanakan :

No. Kegiatan Keterangan

1. Menjalankan kegiatan Administrasi Pemerintahan


2. Menggiatkan Gotong Royong & Partisipasi Pembangunan
3. Pelayanan Masyarakat
4. Pembinaan Siskamling

- Pelaksanaan tugas administratif yang telah dapat dilaksanakan :

No. Kegiatan Keterangan

1. Administrasi Umum / Surat Menyurat


2. Administrasi Kependudukan
3. Administrasi Keuangan
4. Administrasi Pembangunan
5. Administrasi Lainnya
6.
4

2. Lembaga Kemasyarakatan.

a. LPMD
Kegiatan yang telah dapat dilaksanakan :

No. Kegiatan Keterangan

1. Pembinaan Masyarakat sesuai bidang kegiatannya


2. Mengadakan Malam Tirakatan 17 Agustus / Hari
Kemerdekaan
3. Pemberdayaan masyarakat

b. PKK
Kegiatan yang telah dapat dilaksanakan :

No. Kegiatan Keterangan

1. Posyandu
2. Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat
3. Pembinaan Anak dan Remaja dalam Hal Olah Raga /
Kesehatan
4. Pendataan K B
c. RT / RW
Kegiatan yang telah dapat dilaksanakan :

No. Kegiatan Keterangan

1. Meningkatkan Partisipasi masyarakat di bidang Gotong


Royong pembangunan dan lain-lain
2. Melayani Surat Pengantar
3. Siskamling
4. Arisan Warga RT

3. Tertib Administrasi Kantor Desa.

a. Jumlah Perabot Kantor yang ada di Kantor ( yang dimiliki oleh Pemerintah Desa ) :
- Almari : 4 buah
- Meja : 21 buah
- Kursi Plastik : 230 buah
- Mesin Ketik : 0 buah
- Rak : 4 buah
- Komputer : 3 buah
- Kendaraan Dinas : 2 buah
- Pendingin Ruangan : 3 buah
- Proyektor : 1 buah
5

- Genset : 1 buah

b. Blanko / Buku Register mengenai Pemerintah Desa dan Lembaga Kemasyarakatan


yang ada di Kantor Desa ( yang dipunyai oleh Pemerintah Desa ) :
- Buku Register Penduduk : 2 buah
- Buku Register KTP : 1 buah
- Buku Register KK : 1 buah
- Buku Register Pindah Tempat : 1 buah
- Buku Register Keterangan : 1 buah
- Buku Register SKCK : 1 buah
- Buku Register SKTM : 1 buah
- Buku Register Kelahiran : 1 buah
- Buku Register Pernikahan : 1 buah
- Buku Register Kehilangan : 1 buah
- Buku Register SKHU : 1 buah
c. Papan Monografi : ada
d. Papan Nama Kantor Desa : ada
e. Papan Nama Kades (di depan Rumah ) : ada
f. Papan Nama jabatan Perangkat Desa : ada
g. Papan Nama Jabatan Ketua RT/ RW : ada

4. Pelayanan kepada Masyarakat.


a. Waktu yang ditentukan :
- Pada waktu jam dinas : ya
- Diluar jam dinas : ya
- Waktu Dinas dan di luar jam dinas : ya
b. Prosedur yang dilalui :

No. Kegiatan Keterangan

1. Mengacu pada peraturan yang ada


2. Sesuai dengan karakter Warga Masyarakat
3.
4.

5. Pemeliharaan Bangunan Desa.


Berbagai Proyek Pembangunan yang dapat kami lakukan beserta pemeliharaan, sebagai
berikut :
6

No. Kegiatan Jenis Bangunan Keterangan

1. Mengadakan Pengecatan Kantor


2. Mengadakan Kerja Bhakti Aspal

6. Pembinaan Adat Istiadat.


Berbagai kegiatan yang telah kami lakukan dalam upaya melestarikan adat istiadat
sebagai ciri khas penduduk Desa, adalah sebagai berikut :

No. Kegiatan Keterangan


1. Kegiatan Keagamaan yang berkaitan dengan kegiatan
hari besar agama
2. Bersih Desa
3.

7. Kebersihan dan Keindahan Desa.


Berbagai kegiatan yang dapat kami lakukan dalam meningkatkan kebersihan dan
keindahan Desa adalah sebagai berikut :

No. Kegiatan Keterangan


1. Kerja Bakti Lingkungan secara rutin
2. Penanaman pohon / Penghijauan
3. Membersihkan selokan - selokan
4.

E. Kegiatan dan Hasil Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pembangunan di Desa.

Kegiatan Pemerintah Desa meliputi bidang :

1. Bidang Politik.
Dalam bidang politik tugas dan kewajiban Pemerintah Desa adalah mengadakan
pembinaan dan pengarahan serta pengawasan, meliputi sub bidang :

a. Sub Bidang Idiologi Umum :


- Kegiatan yang telah dilakukan :

No. Kegiatan Keterangan


1. Pembinaan RT / RW
2. Pembinaan Lembaga Desa
3. Pembinaan Parpol yang ada

- Partisipasi Warga Desa (dalam 1 tahun ) :

No. Kegiatan Keterangan


1. Kerja bakti
2. Penjagaan
7

3. Gotong royong
4.

b. Sub Bidang Ketentraman dan Ketertiban :

- Kegiatan yang telah dilakukan :

No. Kegiatan Keterangan


1. Mengirim Personil Hansip untuk mengikuti Pelatihan –
pelatihan
2. Pembentukan jadwal jaga
3. Pengaktifan Linmas
4.

- Sistem Keamanan Lingkungan :

No. Kegiatan Keterangan


1. Siskamling
2. Jaga tiap warga RT
3.

- Kejadian Pelanggaran dan kejahatan :

No. Jenis Pelanggaran dan Kejahatan Keterangan


1.
2.
3.
4.
5.

c. Sub Bidang Pembinaan Dusun :


Kegiatan yang telah dilakukan :

No. Kegiatan Keterangan


1. Sosialisasi Pembangunan di tingkat Dusun
2. Rapat Dusun dalam rangka Pra Musrenbangdes
3.

Partisipasi Warga Desa (dalam 1 tahun ) :

No. Kegiatan Keterangan


1. Gotong Royong
2. Ikut aktif dalam program Pemerintah utamanya
dalam bidang Pembangunan
3.
8

d. Sub Bidang Idiologi Umum :


Kegiatan yang telah dilakukan :

No. Kegiatan Keterangan


1.
2.
3.
4.

Partisipasi Warga Desa (dalam 1 tahun ) :

No. Kegiatan Keterangan


1.
2.
3.
4.

2. Bidang Ekonomi.
Dalam bidang Ekonomi tugas dan kewajiban Pemerintah Desa adalah mengadakan
pembinaan dan pengarahan, meliputi sub bidang :

a. Sub Bidang Pertanian :


Kegiatan yang telah dilakukan :

No. Kegiatan Keterangan


1. Susukan wangan
2. Normalisasi Irigasi
3.
Hasil yang telah dicapai :

No. J e n i s Areal ( Ha ) Hasil Rata-rata


1. Memperlancar air 40 Ha
2.
3.

b. Sub Bidang Perkebunan :


Kegiatan yang telah dilakukan :

No. Kegiatan Keterangan


1. Pendataan Lahan Perkebunan yang tidak
Produktif
2.

Hasil yang telah dicapai :


9

No. J e n i s Areal ( Ha ) Hasil Rata-rata


1. Pemberian bibit pohon Sengon
kepada warga yang memiliki
lahan kosong/tidak produktif
2.

c. Sub Bidang Perikanan :


Kegiatan yang telah dilakukan :

No. Kegiatan Keterangan


1. Pembudidayaan ikan Koi
2. Membentuk kelompok bersama budidaya ikan Koi
3.

Hasil yang telah dicapai :

No. J e n i s Areal ( Ha ) Hasil Rata-rata


1. Telah mengikuti Lomba dan
termasuk sukses
2.

d. Sub Bidang Peternakan :


Kegiatan yang telah dilakukan :

No. Kegiatan Keterangan


1. Pemeliharaan ayam potong sistem kemitraan
2. Pemeliharaan burung puyuh
3.

Hasil yang telah dicapai :

No. J e n i s Areal ( Ha ) Hasil Rata-


rata
1.
2.
3.

e. Sub Bidang Pengairan :


Kegiatan yang telah dilakukan :

No. Kegiatan Keterangan


1. Membuat Drainase
2.
10

3. Normalisasi saluran irigasi

Hasil yang telah dicapai :

No. Penggunaan Pemenuhan Keterangan


1. Gotong royong membersihkan - Cukup
Saluran air
2. Memelihara Saluran irigasi Cukup

f. Sub Bidang Perindustrian dan Kerajinan :


Kegiatan yang telah dilakukan :

No. Kegiatan Keterangan


1. Penyuluhan industri Emping Melinjo
2. Peningkatan produksi Gula merah
3. Peningkatan Produksi Tempe dan Tahu

Hasil yang telah dicapai :

No. J e n i s Produksi Keterangan


1. Membantu dalam bidang Promosi
barang
2.
3.

g. Sub Bidang Perdagangan :


Kegiatan yang telah dilakukan :

No. Kegiatan Keterangan


1. Mendata warga yang memiliki usaha perdagangan
2.
3.

Hasil yang telah dicapai :

No. Jenis Usaha Jumlah Keterangan


1. Menjembatani/ memfasilitasi warga
agar terhubung ke Dinas Terkait yang
membidangi.

3.
11

h. Pertanahan dan Pembangunan Desa.


1) Pertanahan.
Berbagai upaya untuk meningkatkan tertib administrasi pertanahan, telah kami
lakukan kegiatan penyuluhan kepada masyarakat dengan hasil sebagai berikut :
- Luas tanah seluruhnya : 226,267 ha
- Luas tanah pemerintah Desa : 15,00 ha
- Luas tanah penduduk/instansi : 1,5 ha
- Tanah bersertifikat : + 85 ha
- Tanah belum bersertifikat : 125 ha
Prosentase : 70 % ha
Luas Tanah absentee seluas : 1 ha
Dengan keterangan sebagai berikut :
- Pemilik Pindah tempat
- Pemilik ahli waris dari Penduduk Desa

2) Pembangunan Desa.
Mengenai pembangunan fisik prasarana dan sarana adalah sebagai berikut :

No. Bangunan Volume Rehab/baru Biaya (Rp)

1. Pembangunan Jalan Paving Baru 135.003.000,00


Dusun Bulur
2. Pembangunan Saluran Irigasi Baru 217.145.000,00
Dusun Jaro
3. Pembangunan TPT Dusun Baru 144.333.000,00
Ngasem
Baru 40.000.000,00
4. Pembangunan Gapura

3. Bidang Sosial Budaya.


Berbagai kegiatan telah kami lakukan dalam rangka untuk mewujudkan kondisi sosial
budaya, yang meliputi :
a. Agama dan Kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa.
12

Dalam rangka meningkatkan ketaqwaan bagi para pemeluk agama dan aliran
Kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa telah kami lakukan hal-hal sebagai
berikut :
- Mengadakan Sholat Malam
- Mengadakan Kelompok Belajar Bimbingan Sholat
- Membentuk kelompok Yasin

b. Pendidikan ;
Dalam upaya untuk untuk memajukan dunia pendidikan, guna meningkatkan
pengetahuan dan wawasan para warga Desa dan para anak didik hal-hal telah kami
lakukan adalah :
- Pendidikan TPQ

c. Kesenian ;
Guna memajukan bidang kesenian terutamanya di Desa hal-hal yang dapat dapat
kami lakukan adalah sebagai berikut :
- Pembinaan Dramben
- Membina kesenian yang ada di Desa

Adapun Data kesenian yang ada :


No. Jenis Kesenian Anggota Keterangan
1. Dramben 35
2. Tiba’iyah 40
3.

d. Kesehatan dan Olahraga ;


Upaya-upaya untuk meningkatkan kesehatan para warga Desa serta bidang olahraga
adalah sebagai berikut :
- Meja Tenis
- Bola Volly
- Sepak Bola
13

Adapun Kegiatan Olahraga yang telah diadakan :


No. Jenis Kegiatan Anggota Keterangan
1. Tenis Meja 12 Orang
2. Bola Volley 15 Orang
3. Sepak Bola 24 Orang
4.

e. Kependudukan dan Keluarga Berencana ;


Guna meningkatkan kesejahteraan rakyat dan mengurangi angka kelahiran, serta
hal-hal yang berkaitan dengan kependudukan hal-hal yang telah kami lakukan
selama ini adalah :
- Penyuluhan KB
-

f. Tenaga Kerja.
Untuk mengurangi adanya pengangguran di Desa dan untuk meningkatkan sumber
daya manusianya, hal-hal yang telah kami lakukan adalah :
- Pembinaan Karangtaruna
-

g. Perumahan dan Pemukiman ;


Dalam rangka untuk mewujudkan perumahan dan pemukiman yang indah bagi
warga Desa, hal-hal yang dapat kami lakukan adalah :
-
14

BAB I I
PROGRAM KERJA PEMERINTAH DESA

Dalam pelaksanaan tugas dan kewajibannya, Kepala Desa dibantu oleh Perangkat Desa,
sedangkan yang dimaksud Program Kerja Pemerintah Desa adalah rangkaian kegiatan yang
dilaksanakan oleh Pemerintah Desa dalam rangka menyelenggarakan urusan rumah tangga
Desa sendiri berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Dalam hal ini, maka Program Kerja Pemerintah Desa yaitu sebagai berikut :

A. Peningkatan Peranan Pemerintah Desa


Rencana kegiatan :
- Mengadakan sosialisasi tentang pentingnya data kependudukan
- Mengadakan musyawarah di masing – masing Dusun
-
-

B. Peningkatan Peranan Lembaga Kemasyarakatan yang ada :


- Mengikutkan Lembaga dalam rangka peningkatan kemampuan dalam bentuk Bimtek
-
-

C. Peningkatan Tertib Administrasi Kantor


- Memberikan wawasan kepada semua perangkat Desa tentang pentingnya tertib
administrasi
- Memberikan wawasan Kepada perangkat Desa tentang pentingnya tertib Administrasi
- Mengikutkan Perangkat Desa dalam Bimtek
-
-

D. Peningkatan Pelayanan kepada Masyarakat


- Memberikan Pelayanan kepada masyarakat semudah mungkin
- Pelayanan Prima yaitu tidak mengenal waktu bisa siang bisa malam
-
-
E. Pemeliharaan Bangunan Desa
- Mengadakan perawatan terhadap Bangunan yang sudah ada
-
-

F. Pembinaan Adat Istiadat :


- Mengaktifkan kegiatan perayaan adat yang ada di Desa
-
-
G. Peningkatan Sumber Pendapatan Asli Desa Sendiri
15

- Menggali potensi Desa yang bisa menghasilkan Pendapatan


-
-

I. H. Peningkatan Penghasilan dan Imbalan Jasa Pengabdian


- Memberikan Tunjangan kepada Perangkat Desa yang punya potensi / kelebihan
-
-

I.. Peningkatan Kebersihan dan Keindahan Desa


- Mengadakan Jum’at bersih
-
-
-
-
16

BAB I I I
PROGRAM KERJA PEMERINTAHAN UMUM

Pada prinsipnya urusan ini adalah segala tugas pekerjaan yang bukan merupakan
urusan Pemerintah Desa dan juga bukan urusan Pemerintah Daerah. Dalam hal ini lebih
lanjut mengenai Program Kerja Pemerintahan Umum kami rencanakan sebagai berikut :

A. Peningkatan Bidang Politik


Rencana kegiatan masing-masing sub Bidang :
-
-

B. Peningkatan Bidang Ekonomi


Rencana kegiatan masing-masing sub Bidang :
-
-

C. Peningkatan Bidang Sosial Budaya


Rencana kegiatan masing-masing sub Bidang :
-
-

D. Peningkatan Urusan Pemerintahan Daerah


Rencana kegiatan :
-
-
17

BAB IV
PENGELOLAAN KEUANGAN DESA
TAHUN ANGGARAN 2017

Dalam kegiatan penyelenggaraan kegiatan Pemerintahan, Pembangunan dan


Kemasyarakatan selama ini, mengenai pengelolaan keuangan Desa, yang dinilai dalam rupiah
adalah sebagai berikut :
JUMLAH K
KODE
URAIAN SISA % E
REKENING
ANGGARAN REALISASI T

5=3-
1 2 3 4 6 7
4

03 07  00 00 1 PENDAPATAN 1,455,912,000 1,455,912,000

03 07 00 00 1 1   PENDAPATAN ASLI DESA 306,000,000 306,000,000


306,000,000 306,000,000
03 07 00 00 1 1 1    HASIL USAHA DESA
2
03 07 00 00 1 1 1 Tanah Ganjaran/Bengkok Sekretaris Desa 24,000,000 24,000,000
2 Tanah
Ganjaran/
Bengkok
Kepala 70,000,00 70,000,00
03 07 00 00 1 1 1 Desa 0 0
2 Tanah
ganjaran/
Bengkok
Kepala 60,000,00 60,000,00
03 07 00 00 1 1 1 Dusun 0 0
*Kasun 20,000,00 20,000,00
Ngasem 0 0
*Kasun 20,000,00 20,000,00
Bulur 0 0
*Kasun 20,000,00 20,000,00
Sobo 0 0
2 Tanah
Ganjaran/
Bengkok
Kepala 57,500,00 57,500,00
03 07 00 00 1 1 1 Urusan 0 0
*Kepala
Urusan
Keuanga 15,000,00 15,000,00
n 0 0
*Kepala
Urusan
Perencan 20,000,00 20,000,00
aan 0 0
*Kepala
Urusan
Tata
Usaha
dan 22,500,00 22,500,00
Umum 0 0
2 Tanah
Ganjaran/
Bengkok
Kepala 92,500,00 92,500,00
03 07 00 00 1 1 1 Seksi 0 0
*Kepala
Seksi
Pemerint 20,000,00 20,000,00
ahan 0 0
* Kepala
Seksi
Kesejahte 30,000,00 30,000,00
raan 0 0
* Kepala 22,500,00 22,500,00
18

Seksi
Pelayana
n 0 0
20,000,000 20,000,000
Kas Desa Murni

2,000,000 2,000,000
03 07 00 00 1 1 2 HASIL ASET
5
03 07 00 00 1 1 2 Hasil Tanaman Milik Desa 2,000,000 2,000,000
5 Hasil
Tanaman
Milik
03 07 00 00 1 1 2 Desa 2,000,000 2,000,000

LAIN- 500,000 500,000


LAIN
PENDAP
ATAN
DESA
YANG
03 07 00 00 1 1 3 SAH
1 Bunga 500,000 500,000
03 07 00 00 1 1 3 Bank

LAIN- - -
LAIN
PENDAP
ATAN
ASLI
03 07 00 00 1 1 4 DESA
1 Hasil - -
Pungutan
03 07 00 00 1 1 4 Desa

03 07 00 00 1 2   PENDAPATAN TRANSFER 1,343,636,000 1,343,636,000


813,540,000 813,540,000
03 07 00 00 1 2 1   DANA DESA
1 DANA 813,540,0 813,540,0
03 07 00 00 1 2 1 DESA 00 00

BAGIAN DARI HASIL PAJAK DAERAH KABUPATEN DAN


03 07 00 00 1 2 2 TRIBUSI DAERAH 78,207,000 78,207,000
70,382,000 70,382,000
Pajak Daerah
Retribusi 7,825,000 7,825,000
Daerah

03 07 00 00 1 2 3 ALOKASI DANA DESA (ADD) 376,444,000 376,444,000


1 Alokasi
Dana 376,444,0 376,444,0
03 07 00 00 1 2 3 Desa 00 00

1
03 07 00 00 1 2 5 BANTUAN KEUANGAN APBD KABUPATEN 23,320,000 23,320,000
1 Bantuan
Keuanga
n Daerah
Partisipati 23,320,00 23,320,00
03 07 00 00 1 2 5 f 0 0

BANTUAN KEUANGAN PROVINSI 52,125,000 52,125,000


Jalin matra 52,125,000 52,125,000

2 BELANJA 1,501,877,000 1,501,877,000

03 07 01   BIDANG PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DESA 750,711,000 750,711,000


19

Penghasil 209,250,0 209,250,0


03 07 01 01 an Tetap 00 00

03 07 01 01 2 00 1   Belanja Pegawai  209,250,000 209,250,000


1 Penghasil 209,250,0 209,250,0
03 07 01 01 2 00 1 an Tetap 00 00
1 Kepala 36,000,00 36,000,00
03 07 01 01 2 00 1 Desa 0 0

Skretaris Desa 20,250,000 20,250,000


1
03 07 01 01 2 00 1 Kepala Dusun 49,500,000 49,500,000
1 Kepala 49,500,00 49,500,00
03 07 01 01 2 00 1 Urusan 0 0
1 Kepala 54,000,00 54,000,00
03 07 01 01 2 00 1 Teknis 0 0

03 07 01 02 Tunjangan Purna Bhakti 37,200,000 37,200,000


37,200,000 37,200,000
03 07 01 02 2 00 1 Belanja Pegawai
2 Kepala 11,200.00 11,200.00
Kepala 0 0
03 07 01 02 2 00 1 Desa
2 Perangka 16.500.00 16.500.00
03 07 01 02 2 00 1 t Desa 0 0
2 6.000.000 6.000.000
03 07 01 02 2 00 1 BPD
3,500,000 3,500,000
Staf Desa

03 07 01 03 Tambahan Penghasilan 202,500,000 202,500,000


4 Tambaha
n
Penghasil 202,500,0 202,500,0
03 07 01 03 2 00 1 an 00 00
4 Tambaha
n
Penghasil
an
Kepala 70,000,00 70,000,00
03 07 01 03 2 00 1 Desa 0 0
4 Tambaha
n
Penghasil
an
Perangka
t Desa 132,500,0 132,500,0
03 07 01 03 2 00 1 Lainnya 00 00

24.929.025 24.929.025
03 07 01 06 Pembayaran Tunjangan Kesehatan dan Ketenagakerjaan
Belanja 24.929.02 24.929.02
03 07 01 06 2 00 1 Pegawai 5 5
6 BPJS 11,531,25 11,531,25
Kesehata 0 0
03 07 01 06 2 00 1 n
6 BPJS 13,397,77 13,397,77
Ketenaga 5 5
03 07 01 06 2 00 1 kerjaan

03 07 01 07 Tunjangan Lembaga 36,000,000 36,000,000


Belanja 36,000,00 36,000,00
03 07 01 07 2 00 1 Pegawai 0 0
14 Tunjanga
03 07 01 07 2 00 1 n BPD 9,000,000 9,000,000
14 Tunjanga
03 07 01 07 2 00 1 n LPMD 9,000,000 9,000,000
14 Tunjanga 18,000,00 18,000,00
03 07 01 07 2 00 1 n RT/RW 0 0
20

03 07 01 08 Penyediaan Oprasional Pemerintah Desa 41,147,000 41,147,000


Belanja
Barang
03 07 01 08 2 00 2 dan Jasa 500,000 500,000
3 Honor
PKPKD
dan
03 07 01 08 2 00 2 PPKD 9,600,000 500,000
3 Belanja
Alat Tulis 14,347,00
03 07 01 08 2 00 2 Kantor 0 500,000

Listrik tiap bulan 3,600,000


Perjalana
n dinas 9,000,000
Bahan
bacaan 1,800,000
2,800,000
Kebersihan kantor

03 07 01 18 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 16,000,000 16,000,000


Belanja 16,000,00 16,000,00
03 07 01 18 2 00 3 modal 0 0
5 Belanja
modal
Pengada
an
Perlengk
apan 16,000,00 16,000,00
03 07 01 18 2 00 3 kantor 0 0
5 Belanja
modal
pengadaa
03 07 01 18 2 00 3 n genzet 7,000,000 7,000,000
6 Belanja
modal
pengadaa
03 07 01 18 2 00 3 n AC 5,000,000 5,000,000
6 Belanja
modal
pengadaa
n pinjer
03 07 01 18 2 00 3 print 4,000,000 4,000,000

03 07 01 47 Penyusunan RKP Desa 6,200,000 6,200,000


Belanja
barang
03 07 01 47 2 00 1 dan jasa 6,200,200 6,200,200
7 Honor
Tim/Paniti
03 07 01 47 2 00 1 a Lainnya 500,000 500,000
Belanja
barang
03 07 01 47 2 00 2 konsumsi 1,525,000 1,525,000

Dekorasi 300,000 300,000


3
03 07 01 47 2 00 2 Belanja Alat Tulis Kantor 125,000 125,000
3,750,000 3,750,000
transport

Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa


03 07 01 48 (APBDesa) 2,500,000 4,150,000
Belanja
Barang
perlengka
03 07 01 48 2 00 1 pan 1,150,000 1,150,000
03 07 01 48 2 00 1 7 Honor 500,000 500,000
Tim
Penyusun
APB
21

Desa
Belanja
perjalana
03 07 01 48 2 00 2 n dinas 2,500,000 2,500,000

Penyusunan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja


03 07 01 49 Desa (P-APBDesa) 8,000,000 8,000,000
Belanja
barang
perlengka
03 07 01 49 2 00 1 pan 2,375,000 2,375,000
7 Honor
Tim
Penyusun
an
Perubaha
n APB
03 07 01 49 2 00 1 Desa 1,500,000 1,500,000
Belanja
barang
perjalana
03 07 01 49 2 00 2 n dinas 4,125,000 4,125,000

Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan


03 07 01 50 APB Desa 3,500,000 3,500,000
Belanja
barang
perlengka
03 07 01 50 2 00 1 pan 2,500,000 2,500,000
7 Honor
Tim
Penyusun
an
Laporan
Pertangg
ungjawab
an
Pelaksan
aan APB
03 07 01 50 2 00 1 Desa 1,000,000 1,000,000

Penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa


03 07 01 51 (LPPD) 2,500,000 5,000,000
Belanja
barang
perlengka
03 07 01 51 2 00 1 pan 1,800,000 1,800,000
7 Honor
Penyusun
an
Laporan
Penyelen
ggaraan
Pemerint
ahan
Desa
03 07 01 51 2 00 1 (LPPD) 3,200,000 3,200,000

03 07 01 53 Penyusunan Profil Desa 500,000 500,000


Belanja
03 07 01 53 2 00 1 Pegawai 500,000 500,000

03 07 01 56 Pelelangan Tanah Kas Desa 2,000,000 2,000,000


Belanja
03 07 01 56 2 00 1 Pegawai 1,000,000 1,000,000
7 Honor
Tim/Paniti
a Lelang
03 07 01 56 2 00 1 Kas Desa 1,000,000 1,000,000
03 07 01 56 2 00 2 Belanja 1,000,000 1,000,000
barang
22

dan Jasa
3 Belanja
Alat Tulis
03 07 01 56 2 00 2 Kantor 500,000 500,000
10 Belanja
Makanan
dan
Minuman
03 07 01 56 2 00 2 Lainnya 500,000 500,000

03 07 01 60 Penyusunan Pelaporan Keuangan Semesteran 3,415,000 3,415,000


Belanja
barang
perlengka
03 07 01 60 2 00 1 pan 1,915,000 1,915,000
7 Honor
Tim/Paniti
03 07 01 60 2 00 1 a Lainnya 1,500,000 1,500,000

03 07 01 67 Musyawarah Desa (Musdes) 7,000,000 7,000,000


Belanja
barang
perlengka
03 07 01 67 2 00 2 pan 2,000,000 2,000,000
10 Belanja
perjalana
03 07 01 67 2 00 2 n dinas 5,000,000 5,000,000

03 07 01 72 Kegiatan LPMD 1,999,975 1,999,975


Belanja
barang
03 07 01 72 2 00 2 dan jasa 1,999,975 1,999,975
3 Belanja
Alat Tulis
03 07 01 72 2 00 2 Kantor 486,975 486,975
10 Belanja
barang
03 07 01 72 2 00 2 konsumsi 1,513,000 1,513,000

03 07 01 73 Kegiatan BPD 2,000,000 2,000,000


Belanja
barang
perlengka
03 07 01 73 2 00 2 pan 2,000,000 2,000,000
3 Belanja
Alat Tulis
03 07 01 73 2 00 2 Kantor 500,000 500,000
10 Belanja
barang
03 07 01 73 2 00 2 konsumsi 1,500,000 1,500,000

03 07 01 74 Kegiatan RT/RW 2,000,000 2,000,000


3 Belanja
Alat Tulis
03 07 01 74 2 00 2 Kantor 2,000,000 2,000,000

03 07 02   BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA 686,600,000 686,600,000

03 07 02 75 Pembangunan bidang pendidikan 40,000,000 40,000,000


40,000,000 40,000,000
03 07 02 75 2 00 3 paud
13
03 07 02 75 2 00 3 Belanja Modal Pengadaan Konstruksi/Pembelian Bangunan 40,000,000 40,000,000
03 07 02 75 2 00 3 13 Belanja 40,000,00 40,000,00
Modal 0 0
Pengada
23

an
Konstruks
i/Pembeli
an
Gedung
Kantor

a. Biaya Umum Rp. 3.200.000


b.
Biaya
Fisi
k
Rp.
36.
800
.00
0

03 07 02 76 Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung Kantor 40,000,000 40,000,000


40,000,000 40,000,000
03 07 02 76 2 00 3 Belanja modal
13
03 07 02 76 2 00 3 Belanja Modal Pengadaan Konstruksi/Pembelian Bangunan 40,000,000 40,000,000
13 Belanja
Modal
Pengada
an
Konstruks
i/Pembeli
an
Gedung 40,000,00 40,000,00
03 07 02 76 2 00 3 Kantor 0 0

Rehab Kantor

c. Biaya Umum Rp. 3.200.000


d.
Biaya
Fisi
k
Rp.
36.
800
.00
0

   

03 07 02 77 Pembangunan Jalan 326,600,000 326,600,000

03 07 02 77 2 00 3 Belanja Modal 315,000,000 315,000,000


18 Belanja
Modal
Jalan dan 315,000,0 315,000,0
03 07 02 77 2 00 3 Jembatan 00 00
18 Belanja
modal 315,000,0 315,000,0
03 07 02 77 2 00 3 jalan 00 00
326,600,000 326,600,000
Pavingisasi
a. B
ia
y
a
U
m
u
m

R
p
.
2
6
.
1
0
24

0
.
0
0
0
b. B
ia
y
a
F
is
ik
R
p
.
3
0
0
.
5
0
0
.
0
0
0

Pengaspalan 0 0

a. Biaya Umum Rp. 5.600.000


b. B
ia
y
a
F
is
ik
R
p
.
6
4
.
4
0
0
.
0
0
0

03 07 02 79 Pembangunan Saluran Drainase/Gorong-Gorong 150,000,000 150,000,000

03 07 02 79 2 00 3 Belanja modal 150,000,000 150,000,000


19 Belanja
Modal
Konstruks
i Jaringan 150,000,0 150,000,0
03 07 02 79 2 00 3 Air 00 00
19 Belanja
modal
konstruks
i irigasi 150,000,0 150,000,0
03 07 02 79 2 00 3 lainnya 00 00

a. Biaya Umum Rp. 12.000.000


b. Biay
a
Fisi
k
Rp.
138.
000.
000

03 07 02 80 Pembangunan Tulip/Talud/Bronjong 0 0
25

0 0
03 07 02 80 2 00 3 Belanja modal
19 Belanja 0 0
modal
konstruks
i irigasi
03 07 02 80 2 00 3 lainnya
a. Biay
a
Um
um
Rp.
4.00
0.00
0
b. Biay
a
Fisi
k
Rp.
46.0
00.0
00

03 07 02 81 Pemeliharaan Jalan 70,000,000 70,000,000

03 07 02 81 2 00 3 Belanja modal 70,000,000 70,000,000


70,000,00 70,000,00
03 07 02 81 2 00 3 0 0

a. Biaya Umum Rp. 5.600.000


b. Biay
a
Fisi
k
Rp.
64.4
00.0
00

03 07 02 99 Pembangunan Taman/Pagar Kantor 0 0


0 0
03 07 02 99 2 00 3 Belanja Modal
13 Belanja modal pengdaan konstruksi/pembelian bangunan
03 07 02 99 2 00 3 Lainnya 0 0

a. Biaya Umum Rp. 2.528.000


b. Biay
a
Fisi
k
Rp.
29.0
72.0
00

10
03 07 02 1 Pembangunan Perumahan Masyarakat Kurang Mampu 60,000,000 60,000,000
10
03 07 02 1 2 00 2 Belanja barang dan jasa 60,000,000 60,000,000
18 Belanja
Rumah
Tangga 60,000,00 60,000,00
03 07 02 101 2 00 2 Miskin 0 0
18 Belanja
Rumah
Kurang
Layak 60,000,00 60,000,00
03 07 02 101 2 00 2 Huni 0 0

a. Biaya Umum Rp. 4.800.000


b. Biay
a
Fisi
k
Rp.
26

55.2
00.0
00

03 07 03   BIDANG PEMBINAAN KEMASYARAKATAN DESA 28,210,380 28,210,380


11
03 07 03 0 Pembinaan Anak dan Remaja Serta Karang Taruna 7,210,380 7,210,380
11
03 07 03 0 2 00 1   Belanja pegawai 1,000,000 1,000,000
6 Transport
03 07 03 110 2 00 1 asi 1,000,000 1,000,000
Belanja
barang
03 07 03 110 2 00 2 dan jasa 6,210,380 6,210,380
3 Belanja
Bahan
Pakai
03 07 03 110 2 00 2 Habis 2,910,380 2,910,380
3 Belanja
Alat Tulis
03 07 03 110 2 00 2 Kantor 210,380 210,380
3 Biaya
Dekorasi
(Umbul-
Umbul,
Bendera,
Spanduk
03 07 03 110 2 00 2 dll) 250,000 250,000
3 Biaya
Dokumen
03 07 03 110 2 00 2 tasi 250,000 250,000
3 Belanja
03 07 03 110 2 00 2 Publikasi 200,000 200,000
3 Belanja
Peralatan
Olah
03 07 03 110 2 00 2 Raga 2,000,000 2,000,000
10 Belanja
Makanan
dan
03 07 03 110 2 00 2 Minuman 3,330,000 3,330,000
10 Belanja
Makanan
dan
Minuman
03 07 03 110 2 00 2 Lainnya 3,300,000 3,300,000

11
03 07 03 3 Peningkatan Keimanan dan Ketakwaan 6,000,000 6,000,000
11
03 07 03 3 2 00 1 Belanja pegawai 500,000 500,000
7 Honorariu
m
Tenaga
Ahli/Instru
ktur/Nara
03 07 03 113 2 00 1 sumber 500,000 500,000
7 Honorariu
m
Tenaga
Ahli/Instru
ktur/Nara
03 07 03 113 2 00 1 sumber 500,000 500,000
Belanja
Barang
03 07 03 113 2 00 2 dan Jasa 5,500,000 5,500,000
9 Belanja
Sewa
Perlengk
apan dan
Peralatan
03 07 03 113 2 00 2 Kantor 1,000,000 1,000,000
9 Belanja
Sewa
Meja
03 07 03 113 2 00 2 Kursi 500,000 500,000
03 07 03 113 2 00 2 9 Belanja 500,000 500,000
27

Sewa
Sound
System
10 Belanja
Makanan
dan
03 07 03 113 2 00 2 Minuman 2,500,000 2,500,000
10 Belanja
Makanan
dan
MInuman
03 07 03 113 2 00 2 Lainnya 2,500,000 2,500,000
16 Belanja
Konstribu
si Kepada
03 07 03 113 2 00 2 Panitia 2,000,000 2,000,000
16 Belanja
Konstribu
si Kepada
Panitia
Keagama
03 07 03 113 2 00 2 an 2,000,000 2,000,000

11
03 07 03 4 Peningkatan Kesehatan Aparatur Desa dan Masyarakat Desa 9,000,000 9,000,000
11
03 07 03 4 2 00 1 Belanja pegawai 1,000,000 1,000,000
7 Honorariu
m
Tenaga
Ahli/Instru
ktur/Nara
03 07 03 114 2 00 1 sumber 1,000,000 1,000,000
7 Honorariu
m
Tenaga
Ahli/Instru
ktur/Nara
03 07 03 114 2 00 1 sumber 1,000,000 1,000,000
Belanja
Barang
03 07 03 114 2 00 2 dan Jasa 8,000,000 8,000,000
3 Belanja
Bahan
Pakai
03 07 03 114 2 00 2 Habis 1,000,000 1,000,000
3 Belanja
Alat Tulis
03 07 03 114 2 00 2 Kantor 1,000,000 1,000,000
6 Belanja
Cetak
dan
Penggan
03 07 03 114 2 00 2 daan 1,000,000 1,000,000
6 Belanja
03 07 03 114 2 00 2 Cetak 250,000 250,000
6 Belanja
Penggan
daan/Fot
03 07 03 114 2 00 2 o Copy 500,000 500,000
6 Belanja
Penjilidan
03 07 03 114 2 00 2 Buku 250,000 250,000
10 Belanja
Makanan
dan
03 07 03 114 2 00 2 Minuman 6,000,000 6,000,000
10 Belanja
Makanan
dan
Minuman
Sosialisa
si/Penyul
03 07 03 114 2 00 2 uhan 6,000,000 6,000,000

11
03 07 03 5 Peningkatan Kebersihan Lingkungan Desa 6,000,000 6,000,000
28

Belanja
barang
03 07 03 115 2 00 2 dan jasa 3,000,000 3,000,000
10 Belanja
Makanan
dan
Minuman
03 07 03 115 2 00 2 Lainnya 3,000,000 3,000,000

03 07 04   BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA 88,662,280 88,662,280


 0 12
3 07 04 0   Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) 4,500,000 4,500,000
12
03 07 04 0 2 00 2 Belanja Barang dan Jasa 4,500,000 4,500,000
12 14
03 07 04 0 2 00 2 Belanja modal penggandaan buku/kepustakaan lainnya
Penggan
daan
buku dan
peralatan
belajar
PAUD
Rp.
4.500.000

12
03 07 04 1 Perbaikan Gizi Masyrakat Desa 10,000,000 10,000,000
12
03 07 04 1 2 00 2 Belanja barang dan jasa 10,000,000 10,000,000
10 Belanja
Makanan
dan
Minuman 10,000,00 10,000,00
03 07 04 121 2 00 2 Lainnya 0 0

12
03 07 04 3 Kegiatan PKK 16,051,900 16,051,900
12
03 07 04 3 2 00 1 Belanja pegawai 3,000,000 3,000,000
9 Transport
03 07 04 123 2 00 1 asi 3,000,000 3,000,000
Belanja
barang
03 07 04 123 2 00 2 dan jasa 6,051,900 6,051,900
10 Belanja
Makanan
dan
Minuman
03 07 04 123 2 00 2 Rapat 6,051,900 6,051,900
Belanja
03 07 04 123 2 00 3 modal 7,000,000 7,000,000
12 Belanja
Pakaian
Kerja
03 07 04 123 2 00 3 Lapangan 7,000,000 7,000,000

12
03 07 04 4 Bulan Bhakti Gotong Royong 1,605,190 1,605,190
12
03 07 04 4 2 00 2 Belanja Barang dan jasa 1,605,190 1,605,190
10 Belanja
Makanan
dan
Minuman
03 07 04 124 2 00 2 Lainnya 1,605,190 1,605,190

12
03 07 04 5 Pelestarian Lingkungan Hidup 1,605,190 1,605,190
12
03 07 04 5 2 00 3 Belanja modal 1,605,190 1,605,190
03 07 04 125 2 00 3 16 Belanja 1,605,190 1,605,190
modal
pengadaa
29

n
tanaman

12
03 07 04 6 Fasilitasi Badan Usaha Milik Desa (BUMDes)/MODAL 10,000,000 10,000,000
12
03 07 04 6 2 00 1 Belanja pegawai 1,000,000 1,000,000
7 Honorariu
m
Tenaga
Ahli/Instru
ktur/Nara
03 07 04 126 2 00 1 sumber 1,000,000 1,000,000
7 Honorariu
m
Tenaga
Ahli/Instru
ktur/Nara
03 07 04 126 2 00 1 sumber 1,000,000 1,000,000
Belanja
Barang
03 07 04 126 2 00 2 dan Jasa 9,000,000 9,000,000
3 Belanja
Bahan
Pakai
03 07 04 126 2 00 2 Habis 1,000,000 1,000,000
3 Belanja
Alat Tulis
03 07 04 126 2 00 2 Kantor 1,000,000 1,000,000
6 Belanja
Cetak
dan
Penggan
03 07 04 126 2 00 2 daan 500,000 500,000
6 Belanja
03 07 04 126 2 00 2 Cetak 100,000 100,000
6 Belanja
Penggan
daan/Fot
03 07 04 126 2 00 2 o Copy 300,000 300,000
6 Belanja
Penjilidan
03 07 04 126 2 00 2 Buku 100,000 100,000
10 Belanja
Makanan
dan
03 07 04 126 2 00 2 Minuman 7,500,000 7,500,000
10 Belanja
Makanan
dan
Minuman
03 07 04 126 2 00 2 Lainnya 7,500,000 7,500,000

12
03 07 04 8 Peringatan Hari Besar Nasional (PHBN) 5,000,000 5,000,000
12
03 07 04 8 2 00 2 Belanja barang dan Jasa 5,000,000 5,000,000
16 Belanja
Konstribu
si Kepada
03 07 04 128 2 00 2 Panitia 5,000,000 5,000,000
16 Belanja
Konstribu
si Kepada
Panitia
03 07 04 128 2 00 2 PHBN 5,000,000 5,000,000

12
03 07 04 9 Peringatan Hari Besar Keagamaan (PHBK) 3,100,000 3,100,000
12
03 07 04 9 2 00 2 Belanja barang dan Jasa 3,100,000 3,100,000
16 Belanja
Konstribu
si Kepada
03 07 04 129 2 00 2 Panitia 3,100,000 3,100,000
30

16 Belanja
Konstribu
si Kepada
Panitia
Keagama
03 07 04 129 2 00 2 an 3,100,000 3,100,000

13
03 07 04 0 Bersih Desa 5,000,000 5,000,000
13
03 07 04 0 2 00 2 Belanja barang dan jasa 5,000,000 5,000,000
10 Belanja
Makanan
dan
Minuman
03 07 04 130 2 00 2 Lainnya 5,000,000 5,000,000

13
03 07 04 1 Penyelenggaraan Pendidikan TK (Taman Kanak-Kanak) 11,000,000 11,000,000
13
03 07 04 1 2 00 2 Belanja barang dan jasa 11,000,000 11,000,000
14 Belanja
modal
pengadaa
n
buku/kep
ustakaan 11,000,00 11,000,00
03 07 04 131 2 00 2 Lainnya 0 0

13
03 07 04 4 Posyandu 42,000,000 42,000,000
13
03 07 04 4 2 00 1 Belanja pegawai 8,000,000 8,000,000
9 Honorariu
m/Upah
Harian
Tenaga
03 07 04 134 2 00 1 Lainnya 8,000,000 8,000,000
Belanja
barang 25,000,00
03 07 04 134 2 00 2 dan jasa 6,800,000 0
10 Belanja
Makanan
dan
Minuman 25,000,00
03 07 04 134 2 00 2 Lainnya 6,800,000 0

Belanja
tes
kesehata
n. 4,000,000 4,000,000
12 Belanja
Barang
peraga
klas ibu
03 07 04 134 2 00 2 hamil 5,000,000 5,000,000

03 07 05   BIDANG BELANJA TAK TERDUGA - -


 0 13
3 07 05 7   Keadaan Darurat - 4,000,000
 0 13
3 07 05 7 2 00 1 Belanja pegawai - -
 0 13
3 07 05 7 2 00 2 Belanja barang dan jasa - -
Belanja
 03 07 05 137 2 00 3 modal - -
-
13
03 07 05 8 Benca Alam - -
13
03 07 05 8 2 00 1 Belanja pegawai - -
31

Belanja
barang
03 07 05 138 2 00 2 dan jasa -
Belanja
03 07 05 138 2 00 3 modal - -
-
13
03 07 05 9 Bencana Sosial - -

14
03 07 05 0 Pengambilan Terhadap Kelebihan Penerimaan Tahun Lalu - -

PEMBIAY
3 AAN - -

03 07 00 00 3 1 PENERIMAAN PEMBIAYAAN - -
SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN (SILPA) TAHUN
03 07 00 00 3 1 1 SEBELUMNYA - -
Sisa
Lebih
Perhitung
an
Anggaran
(SILPA)
Tahun
Sebelum 43,500,00
03 07 00 00 3 1 1 nya - 0
-
PENCAIR
AN DANA
CADANG
03 07 00 00 3 1 2 AN -
Pencaira
n Dana
Cadanga
03 07 00 00 3 1 2 n - -

HASIL
PENJUA
LAN
KEKAYA
AN DESA
YANG
DIPISAH
03 07 00 00 3 1 3 KAN - -
Hasil
Penjualan
Kekayaan
Desa
Yang
dipisahka
03 07 00 00 3 1 3 n - -

03 07 00 00 3 2 PENGELUARAN PEMBIAYAAN - -

03 07 00 00 3 2 1 PEMBENTUKAN DANA CADANGAN - -


Pembent
ukan
Dana
Cadanga
03 07 00 00 3 2 1 n - -

03 07 00 00 3 2 2 PENYERTAAN MODAL DESA - -

03 07 00 00 3 2 2 Penyertaan Modal Desa - -

1 2 3 4 5
32

SURPLU 191,759,000
    S / (DEFISIT)

     
43,500,000
03 3 PEMBIAYAAN
43,500,000
03 07 00 00 3 1   PENERIMAAN PEMBIAYAAN

     

03 07 00 00 3 2   PENGELUARAN PEMBIAYAAN

     

      PEMBIAYAAN NETTO

       
SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN TAHUN
          BERKENAAN

Demikianlah beberapa kegiatan yang telah dilaksanakan beserta uraian pengelolaan


keuangan Desa yang telah kami laksanakan.

Rejomulyo, tanggal 12 Desember 2019

KEPALA DESA REJOMULYO,

( AGUS MUSTOFA )

Anda mungkin juga menyukai