PENYELENGGARAAN
PEMERINTAHAN DESA
TAHUN ANGGARAN 2019
DESA REJOMULYO
KECAMATAN KRAS.
KABUPATEN KEDIRI
2
BAB I
PENDAHULUAN
A. Keadaan Geografis.
B. Dasar Hukum.
Lebih lanjut laporan ini kami buat dengan maksud dan tujuan, sebagai berikut :
Dan pada akhirnya dari rencana kegiatan dalam laporan ini, dapat dijadikan pedoman
dalam rangka pelaksanaan tugas untuk tahun mendatang.
1. Pemerintah Desa.
0 Kepala Desa.
Hak, wewenang dan kewajiban Kepala Desa yang telah dapat kami laksanakan dan
hasil yang dicapai yaitu sebagai berikut :
1 Perangkat Desa.
- Pelaksanaan tugas operasional yang telah dapat dilaksanakan :
2. Lembaga Kemasyarakatan.
a. LPMD
Kegiatan yang telah dapat dilaksanakan :
b. PKK
Kegiatan yang telah dapat dilaksanakan :
1. Posyandu
2. Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat
3. Pembinaan Anak dan Remaja dalam Hal Olah Raga /
Kesehatan
4. Pendataan K B
c. RT / RW
Kegiatan yang telah dapat dilaksanakan :
a. Jumlah Perabot Kantor yang ada di Kantor ( yang dimiliki oleh Pemerintah Desa ) :
- Almari : 4 buah
- Meja : 21 buah
- Kursi Plastik : 230 buah
- Mesin Ketik : 0 buah
- Rak : 4 buah
- Komputer : 3 buah
- Kendaraan Dinas : 2 buah
- Pendingin Ruangan : 3 buah
- Proyektor : 1 buah
5
- Genset : 1 buah
1. Bidang Politik.
Dalam bidang politik tugas dan kewajiban Pemerintah Desa adalah mengadakan
pembinaan dan pengarahan serta pengawasan, meliputi sub bidang :
3. Gotong royong
4.
2. Bidang Ekonomi.
Dalam bidang Ekonomi tugas dan kewajiban Pemerintah Desa adalah mengadakan
pembinaan dan pengarahan, meliputi sub bidang :
3.
11
2) Pembangunan Desa.
Mengenai pembangunan fisik prasarana dan sarana adalah sebagai berikut :
Dalam rangka meningkatkan ketaqwaan bagi para pemeluk agama dan aliran
Kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa telah kami lakukan hal-hal sebagai
berikut :
- Mengadakan Sholat Malam
- Mengadakan Kelompok Belajar Bimbingan Sholat
- Membentuk kelompok Yasin
b. Pendidikan ;
Dalam upaya untuk untuk memajukan dunia pendidikan, guna meningkatkan
pengetahuan dan wawasan para warga Desa dan para anak didik hal-hal telah kami
lakukan adalah :
- Pendidikan TPQ
c. Kesenian ;
Guna memajukan bidang kesenian terutamanya di Desa hal-hal yang dapat dapat
kami lakukan adalah sebagai berikut :
- Pembinaan Dramben
- Membina kesenian yang ada di Desa
f. Tenaga Kerja.
Untuk mengurangi adanya pengangguran di Desa dan untuk meningkatkan sumber
daya manusianya, hal-hal yang telah kami lakukan adalah :
- Pembinaan Karangtaruna
-
BAB I I
PROGRAM KERJA PEMERINTAH DESA
Dalam pelaksanaan tugas dan kewajibannya, Kepala Desa dibantu oleh Perangkat Desa,
sedangkan yang dimaksud Program Kerja Pemerintah Desa adalah rangkaian kegiatan yang
dilaksanakan oleh Pemerintah Desa dalam rangka menyelenggarakan urusan rumah tangga
Desa sendiri berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Dalam hal ini, maka Program Kerja Pemerintah Desa yaitu sebagai berikut :
BAB I I I
PROGRAM KERJA PEMERINTAHAN UMUM
Pada prinsipnya urusan ini adalah segala tugas pekerjaan yang bukan merupakan
urusan Pemerintah Desa dan juga bukan urusan Pemerintah Daerah. Dalam hal ini lebih
lanjut mengenai Program Kerja Pemerintahan Umum kami rencanakan sebagai berikut :
BAB IV
PENGELOLAAN KEUANGAN DESA
TAHUN ANGGARAN 2017
5=3-
1 2 3 4 6 7
4
Seksi
Pelayana
n 0 0
20,000,000 20,000,000
Kas Desa Murni
2,000,000 2,000,000
03 07 00 00 1 1 2 HASIL ASET
5
03 07 00 00 1 1 2 Hasil Tanaman Milik Desa 2,000,000 2,000,000
5 Hasil
Tanaman
Milik
03 07 00 00 1 1 2 Desa 2,000,000 2,000,000
LAIN- - -
LAIN
PENDAP
ATAN
ASLI
03 07 00 00 1 1 4 DESA
1 Hasil - -
Pungutan
03 07 00 00 1 1 4 Desa
1
03 07 00 00 1 2 5 BANTUAN KEUANGAN APBD KABUPATEN 23,320,000 23,320,000
1 Bantuan
Keuanga
n Daerah
Partisipati 23,320,00 23,320,00
03 07 00 00 1 2 5 f 0 0
24.929.025 24.929.025
03 07 01 06 Pembayaran Tunjangan Kesehatan dan Ketenagakerjaan
Belanja 24.929.02 24.929.02
03 07 01 06 2 00 1 Pegawai 5 5
6 BPJS 11,531,25 11,531,25
Kesehata 0 0
03 07 01 06 2 00 1 n
6 BPJS 13,397,77 13,397,77
Ketenaga 5 5
03 07 01 06 2 00 1 kerjaan
Desa
Belanja
perjalana
03 07 01 48 2 00 2 n dinas 2,500,000 2,500,000
dan Jasa
3 Belanja
Alat Tulis
03 07 01 56 2 00 2 Kantor 500,000 500,000
10 Belanja
Makanan
dan
Minuman
03 07 01 56 2 00 2 Lainnya 500,000 500,000
an
Konstruks
i/Pembeli
an
Gedung
Kantor
Rehab Kantor
R
p
.
2
6
.
1
0
24
0
.
0
0
0
b. B
ia
y
a
F
is
ik
R
p
.
3
0
0
.
5
0
0
.
0
0
0
Pengaspalan 0 0
03 07 02 80 Pembangunan Tulip/Talud/Bronjong 0 0
25
0 0
03 07 02 80 2 00 3 Belanja modal
19 Belanja 0 0
modal
konstruks
i irigasi
03 07 02 80 2 00 3 lainnya
a. Biay
a
Um
um
Rp.
4.00
0.00
0
b. Biay
a
Fisi
k
Rp.
46.0
00.0
00
10
03 07 02 1 Pembangunan Perumahan Masyarakat Kurang Mampu 60,000,000 60,000,000
10
03 07 02 1 2 00 2 Belanja barang dan jasa 60,000,000 60,000,000
18 Belanja
Rumah
Tangga 60,000,00 60,000,00
03 07 02 101 2 00 2 Miskin 0 0
18 Belanja
Rumah
Kurang
Layak 60,000,00 60,000,00
03 07 02 101 2 00 2 Huni 0 0
55.2
00.0
00
11
03 07 03 3 Peningkatan Keimanan dan Ketakwaan 6,000,000 6,000,000
11
03 07 03 3 2 00 1 Belanja pegawai 500,000 500,000
7 Honorariu
m
Tenaga
Ahli/Instru
ktur/Nara
03 07 03 113 2 00 1 sumber 500,000 500,000
7 Honorariu
m
Tenaga
Ahli/Instru
ktur/Nara
03 07 03 113 2 00 1 sumber 500,000 500,000
Belanja
Barang
03 07 03 113 2 00 2 dan Jasa 5,500,000 5,500,000
9 Belanja
Sewa
Perlengk
apan dan
Peralatan
03 07 03 113 2 00 2 Kantor 1,000,000 1,000,000
9 Belanja
Sewa
Meja
03 07 03 113 2 00 2 Kursi 500,000 500,000
03 07 03 113 2 00 2 9 Belanja 500,000 500,000
27
Sewa
Sound
System
10 Belanja
Makanan
dan
03 07 03 113 2 00 2 Minuman 2,500,000 2,500,000
10 Belanja
Makanan
dan
MInuman
03 07 03 113 2 00 2 Lainnya 2,500,000 2,500,000
16 Belanja
Konstribu
si Kepada
03 07 03 113 2 00 2 Panitia 2,000,000 2,000,000
16 Belanja
Konstribu
si Kepada
Panitia
Keagama
03 07 03 113 2 00 2 an 2,000,000 2,000,000
11
03 07 03 4 Peningkatan Kesehatan Aparatur Desa dan Masyarakat Desa 9,000,000 9,000,000
11
03 07 03 4 2 00 1 Belanja pegawai 1,000,000 1,000,000
7 Honorariu
m
Tenaga
Ahli/Instru
ktur/Nara
03 07 03 114 2 00 1 sumber 1,000,000 1,000,000
7 Honorariu
m
Tenaga
Ahli/Instru
ktur/Nara
03 07 03 114 2 00 1 sumber 1,000,000 1,000,000
Belanja
Barang
03 07 03 114 2 00 2 dan Jasa 8,000,000 8,000,000
3 Belanja
Bahan
Pakai
03 07 03 114 2 00 2 Habis 1,000,000 1,000,000
3 Belanja
Alat Tulis
03 07 03 114 2 00 2 Kantor 1,000,000 1,000,000
6 Belanja
Cetak
dan
Penggan
03 07 03 114 2 00 2 daan 1,000,000 1,000,000
6 Belanja
03 07 03 114 2 00 2 Cetak 250,000 250,000
6 Belanja
Penggan
daan/Fot
03 07 03 114 2 00 2 o Copy 500,000 500,000
6 Belanja
Penjilidan
03 07 03 114 2 00 2 Buku 250,000 250,000
10 Belanja
Makanan
dan
03 07 03 114 2 00 2 Minuman 6,000,000 6,000,000
10 Belanja
Makanan
dan
Minuman
Sosialisa
si/Penyul
03 07 03 114 2 00 2 uhan 6,000,000 6,000,000
11
03 07 03 5 Peningkatan Kebersihan Lingkungan Desa 6,000,000 6,000,000
28
Belanja
barang
03 07 03 115 2 00 2 dan jasa 3,000,000 3,000,000
10 Belanja
Makanan
dan
Minuman
03 07 03 115 2 00 2 Lainnya 3,000,000 3,000,000
12
03 07 04 1 Perbaikan Gizi Masyrakat Desa 10,000,000 10,000,000
12
03 07 04 1 2 00 2 Belanja barang dan jasa 10,000,000 10,000,000
10 Belanja
Makanan
dan
Minuman 10,000,00 10,000,00
03 07 04 121 2 00 2 Lainnya 0 0
12
03 07 04 3 Kegiatan PKK 16,051,900 16,051,900
12
03 07 04 3 2 00 1 Belanja pegawai 3,000,000 3,000,000
9 Transport
03 07 04 123 2 00 1 asi 3,000,000 3,000,000
Belanja
barang
03 07 04 123 2 00 2 dan jasa 6,051,900 6,051,900
10 Belanja
Makanan
dan
Minuman
03 07 04 123 2 00 2 Rapat 6,051,900 6,051,900
Belanja
03 07 04 123 2 00 3 modal 7,000,000 7,000,000
12 Belanja
Pakaian
Kerja
03 07 04 123 2 00 3 Lapangan 7,000,000 7,000,000
12
03 07 04 4 Bulan Bhakti Gotong Royong 1,605,190 1,605,190
12
03 07 04 4 2 00 2 Belanja Barang dan jasa 1,605,190 1,605,190
10 Belanja
Makanan
dan
Minuman
03 07 04 124 2 00 2 Lainnya 1,605,190 1,605,190
12
03 07 04 5 Pelestarian Lingkungan Hidup 1,605,190 1,605,190
12
03 07 04 5 2 00 3 Belanja modal 1,605,190 1,605,190
03 07 04 125 2 00 3 16 Belanja 1,605,190 1,605,190
modal
pengadaa
29
n
tanaman
12
03 07 04 6 Fasilitasi Badan Usaha Milik Desa (BUMDes)/MODAL 10,000,000 10,000,000
12
03 07 04 6 2 00 1 Belanja pegawai 1,000,000 1,000,000
7 Honorariu
m
Tenaga
Ahli/Instru
ktur/Nara
03 07 04 126 2 00 1 sumber 1,000,000 1,000,000
7 Honorariu
m
Tenaga
Ahli/Instru
ktur/Nara
03 07 04 126 2 00 1 sumber 1,000,000 1,000,000
Belanja
Barang
03 07 04 126 2 00 2 dan Jasa 9,000,000 9,000,000
3 Belanja
Bahan
Pakai
03 07 04 126 2 00 2 Habis 1,000,000 1,000,000
3 Belanja
Alat Tulis
03 07 04 126 2 00 2 Kantor 1,000,000 1,000,000
6 Belanja
Cetak
dan
Penggan
03 07 04 126 2 00 2 daan 500,000 500,000
6 Belanja
03 07 04 126 2 00 2 Cetak 100,000 100,000
6 Belanja
Penggan
daan/Fot
03 07 04 126 2 00 2 o Copy 300,000 300,000
6 Belanja
Penjilidan
03 07 04 126 2 00 2 Buku 100,000 100,000
10 Belanja
Makanan
dan
03 07 04 126 2 00 2 Minuman 7,500,000 7,500,000
10 Belanja
Makanan
dan
Minuman
03 07 04 126 2 00 2 Lainnya 7,500,000 7,500,000
12
03 07 04 8 Peringatan Hari Besar Nasional (PHBN) 5,000,000 5,000,000
12
03 07 04 8 2 00 2 Belanja barang dan Jasa 5,000,000 5,000,000
16 Belanja
Konstribu
si Kepada
03 07 04 128 2 00 2 Panitia 5,000,000 5,000,000
16 Belanja
Konstribu
si Kepada
Panitia
03 07 04 128 2 00 2 PHBN 5,000,000 5,000,000
12
03 07 04 9 Peringatan Hari Besar Keagamaan (PHBK) 3,100,000 3,100,000
12
03 07 04 9 2 00 2 Belanja barang dan Jasa 3,100,000 3,100,000
16 Belanja
Konstribu
si Kepada
03 07 04 129 2 00 2 Panitia 3,100,000 3,100,000
30
16 Belanja
Konstribu
si Kepada
Panitia
Keagama
03 07 04 129 2 00 2 an 3,100,000 3,100,000
13
03 07 04 0 Bersih Desa 5,000,000 5,000,000
13
03 07 04 0 2 00 2 Belanja barang dan jasa 5,000,000 5,000,000
10 Belanja
Makanan
dan
Minuman
03 07 04 130 2 00 2 Lainnya 5,000,000 5,000,000
13
03 07 04 1 Penyelenggaraan Pendidikan TK (Taman Kanak-Kanak) 11,000,000 11,000,000
13
03 07 04 1 2 00 2 Belanja barang dan jasa 11,000,000 11,000,000
14 Belanja
modal
pengadaa
n
buku/kep
ustakaan 11,000,00 11,000,00
03 07 04 131 2 00 2 Lainnya 0 0
13
03 07 04 4 Posyandu 42,000,000 42,000,000
13
03 07 04 4 2 00 1 Belanja pegawai 8,000,000 8,000,000
9 Honorariu
m/Upah
Harian
Tenaga
03 07 04 134 2 00 1 Lainnya 8,000,000 8,000,000
Belanja
barang 25,000,00
03 07 04 134 2 00 2 dan jasa 6,800,000 0
10 Belanja
Makanan
dan
Minuman 25,000,00
03 07 04 134 2 00 2 Lainnya 6,800,000 0
Belanja
tes
kesehata
n. 4,000,000 4,000,000
12 Belanja
Barang
peraga
klas ibu
03 07 04 134 2 00 2 hamil 5,000,000 5,000,000
Belanja
barang
03 07 05 138 2 00 2 dan jasa -
Belanja
03 07 05 138 2 00 3 modal - -
-
13
03 07 05 9 Bencana Sosial - -
14
03 07 05 0 Pengambilan Terhadap Kelebihan Penerimaan Tahun Lalu - -
PEMBIAY
3 AAN - -
03 07 00 00 3 1 PENERIMAAN PEMBIAYAAN - -
SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN (SILPA) TAHUN
03 07 00 00 3 1 1 SEBELUMNYA - -
Sisa
Lebih
Perhitung
an
Anggaran
(SILPA)
Tahun
Sebelum 43,500,00
03 07 00 00 3 1 1 nya - 0
-
PENCAIR
AN DANA
CADANG
03 07 00 00 3 1 2 AN -
Pencaira
n Dana
Cadanga
03 07 00 00 3 1 2 n - -
HASIL
PENJUA
LAN
KEKAYA
AN DESA
YANG
DIPISAH
03 07 00 00 3 1 3 KAN - -
Hasil
Penjualan
Kekayaan
Desa
Yang
dipisahka
03 07 00 00 3 1 3 n - -
03 07 00 00 3 2 PENGELUARAN PEMBIAYAAN - -
1 2 3 4 5
32
SURPLU 191,759,000
S / (DEFISIT)
43,500,000
03 3 PEMBIAYAAN
43,500,000
03 07 00 00 3 1 PENERIMAAN PEMBIAYAAN
03 07 00 00 3 2 PENGELUARAN PEMBIAYAAN
PEMBIAYAAN NETTO
SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN TAHUN
BERKENAAN
( AGUS MUSTOFA )