Anda di halaman 1dari 595

BUPATI ACEH SELATAN

PERATURANBUPATI ACEH SELATAN


NOMOR ,b TAHUN 2018

TENTANG

RENCANAKERJA PEMERINTAH KABUPATEN


ACEH SELATAN TAHUN 2019

.. BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM
DENGANNAMAALLAHYANG MAHAPENGASIH DANPENYAYANG

BUPATIACEH SELATAN,

Menimbang a. bahwa dalam rangka penyelenggaraan pemerintah,


pembangunan dan kemasyarakatan di Kabupaten Aceh
Sela tan Tahun 2019, maka perlu ditetapkan Rencana
Kerja Tahunan Pemerintah Daerah;

b. bahwa berdasarkan dengan ketentuan Pasal 26 ayat (2)


Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem
Perencanaan Pembangunan Nasional, Rencana Kerja
Pemerintah Daerah {RKPD) ditetapkan dengan
Peraturan Kepala Daerah;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana


dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu
menetapkan Peraturan Bupati Aceh Selatan tentang
Rencana Kerja Pembangunan Kabupaten Aceh Selatan
Tahun 2018;

Mengingat 1. Undang-Undang Nomor 7 (Ort) Tahun 1956 tentang


Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-kabupaten
dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Utara
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956
Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 1092);

2. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1999 tentang


Penyelenggaraan Keistimewaan Propinsi Daerah
Istimewa Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 1999 Nomor 172, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 3839);

3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang


Pemeriksaan Pengelolaan clan Tanggung Jawab
Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4400);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem
Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaga Negara
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 Perimbangan


Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4438);

6. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang


Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4633);

7. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang


Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun
2005-2025 {Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4700);

8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang


Pemerintahan Oaerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana
telah diubah dua kali terakhir dengan Undang-Undang
Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang


Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 ten tang


Tata Cara Pengendalian clan Evaluasi Pelaksanaan
Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 96, Tambahan Lernbaran Negara
Republik Indonesia Nornor 4664);

11. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tcntang


Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional
(Lernbaran Negara Republik Indonesia Nomor 97,
Tambahan Lernbaran Negara Republik Indonesia Nomor
4604);

12. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang


Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008
Nomor 19, Tambahan Lernbaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4815);

2
13. Qanun Kabupaten Aceh Selatan Nomor 4 tahun 2007
tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP)
Kabupaten Aceh Selatan Tahun 2008-2028 (Lembaran
Daerah Kabupaten Aceh Selatan Tahun 2007 Nomor 4);

14. Qanun Kabupaten Aceh Selatan Nomor 11 tahun 2016


tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Aceh
Selatan Tahun 2016-2036 (Lembaran Kabupaten Aceh
Selatan Tahun 2016 Nomor 11);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan PERATURAN BUPATI TENTANG RENCANA KERJA


PEMERINTAHKABUPATENACEH SELATANTAHUN2019

BAB I
KETENTUANUMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :


1. Kabupaten adalah Kabupaten Aceh Selatan yang merupakan suatu
kesatuan masyarakat hukum yang diberi kewenangan untuk mengatur dan
mengurus sendiri urusan pemeritahan dan kepentingan masyarakat
setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan dalam sistem dan
prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Undang-Undang
Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang dipimpin oleh seorang
Bupati.
2. Pemerintah Kabupaten adalah Bupati dan perangkat daerah sebagai
unsur penyelenggara pemerintah kabupaten.
3. Bupati Aceh Selatan yang selanjutnya disebut Bupati adalah Kepala
Pemerintah Kabupaten yang dipilih melalui suatu proses Demokrasi yang
dilakukan berdasarkan azas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan
adil.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten yang selanjutnya disingkat DPRK
adalah unsur penyelenggara pemerintahan kabupaten yang anggotanya
dipilih melalui pemilihan umum.
5. Satuan Kerja Perangkat Kabupaten yang selanjutnya disingkat SKPK
adalah perangkat daerah pada pemerintah kabupaten selaku pengguna
anggaran/pengguna barang.
6. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 yang
selanjutnya disebut RPJP Nasional adalah dokumen perencanaan
pembangunan nasional untuk periode 20 (dua puluh) Tahun sampai
dengan 2025.
7. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Kabu paten adalah Dokumen
Rencana Pembangunan Jangka Panjang Kabupaten untuk periode 20 (dua
puluh) Tahun terhitung sejak Tahun 2008-2028.
8. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten Tahun 2013-2018
yang selanjutnya disebut RPJM Kabupaten adalah Dokumen Perencanaan
Pembangunan Daerah untuk periode 5 (lima) Tahun sejak Tahun 2013
sampai dengan Tahun 2018.

3
9. Rencana Kerja Pemerintah Kabupaten yang selanjutnya di sebut RKPK
adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 1 (satu) Tahun.
10. Visi adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang diinginkan pada
akhir periode perencanaan.
11. Misi adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang dilaksanakan
untuk mewujudkan visi.
12. Strategi adalah langkah-langkah berisikan program-program indikatif
untuk mewujudkan visi dan misi.
13. Kebijakan adalah arah/tindakan yang diambil oleh pemerintah kabupaten
untuk mencapai tujuan.
14. Program adalah instrumen kebijakan yang berisi satu atau lebih kegiatan
yang dilaksanakan oleh SKPK untuk mencapai sasaran dan tujuan serta
untuk memperoleh alokasi anggaran atau kegiatan masyarakat yang
dikoordinasikan oleh Badan Perencanaan Pembangunan Daerah.
15. Musyawarah Perencanaan Pembangunan yang selanjutnya disingkat
Musrenbang adalah forum antar pemangku kepentingan dalam rangka
menyusun rencana pembangunan daerah.
16. Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten, selanjutnya disingkat APBK
adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan kabupaten yang dibahas
clan disetujui bersama oleh pemerintah kabupaten dan DPRK dan
ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
17. Kebijakan umum APBK yang selanjutnya disingkat KUA adalah dokumen
yang memuat kebijakan bidang pendapatan, belanja, dan pembiayaan serta
asumsi yang mendasarinya untuk periode 1 (satu) tahun.
18. Prioritas dan plafon anggaran sementara yang se]anjutnya disingkat PPAS
adalah rancangan program prioritas dan patokan batas maksimal anggaran
yang diberikan kepada SKPK untuk setiap program sebagai acuan dalam
penyusunan Rencana Kerja Anggaran SKPK sebelum disepakati dengan
DPRK.

BAB 11
MAKSUDDAN TUJUAN

Pasal 2

RKPK disusun dengan maksud menghasilkan rancangan yang sistematis


terarah, terpadu menyeluruh lengkap dan tanggap terhadap kebutuhan
masyarakat serta pembangunan.

Pasal 3

RKPK disusun dengan tujuan sebagai dasar dalam penyusunan KUA, PPAS
Tahun 2019.

BAB III
RENCANAKERJA PEMERINTAH KABUPATEN

Pasal 4

(1) Untuk menjaga kesinambungan penyelenggaraan pemerintahan,


pembangunan Daerah kabupaten, clan keselarasan program dan kegiatan

4
pembangunan Daerah kabupaten dengan pembangunan Daerah provinsi
maka penyusunan RKPK Tahun 2019 berpedoman pada arah kebijakan
dan sasaran pokok RPJP Kabupaten dan mengacu pada Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Aceh.
(2) RKPK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi bagian dari RPJM
Kabupaten yang akan ditetapkan dengan Qanun Kabupaten

Pasal 5

( 1) RKPKsebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 mernuat ten tang evaluasi hasil


pembangunan, rancangan kerangka ekonomi daerah dan kerangka
pendanaan, prioritas pembangunan, rencana kerja dan pendanaan.
(2) Muatan RKPK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari 7 (tujuh)
BAB berikut matriks dan tabelnya sebagaimana tercantum dalam lampiran
yang merupakan satu kesatuan serta bagian yang tidak terpisahkan dari
Peraturan Bupati ini.

BAB IV
PENUTUP

Pasal6

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan


Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Kabupaten Aceh Selatan.

Ditetapkan di Tapaktuan
pada tanggal 6 Juli 2018 M

r• rv2~9~;:~LATAN,
~ 21 Syawal 1439 H

°?a DEDY YUSWADI


Diundangkan di Tapaktuan
pada tanggal 6 Juli 2018 M
21 Syawal 1439 H
SEKR~RI'S DAER.AH KABUPATEN ACEH SELATAN

{(f(s~~~y~\\~
\\,,~/NASJUDDIN
BERITA._t{A.~NACEH SELATAN TAHUN 2018 NOMOR {o
BAB I-1

BAB I
PENDAHULUAN

1.1. LATAR BELAKANG


Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan
Nasional (SPPN) mengamanatkan bahwa setiap daerah untuk menyusun Rencana Kerja
Pembangunan Daerah (RKPD). RKPD adalah dokumen perencanaan pembangunan daerah
untuk periode 1 (satu) tahun. Dokumen ini disusun oleh Pemerintah Daerah untuk
dijadikan pedoman dalam pelaksanaan pembangunan daerah.Penyusunan Dokumen
RKPDmengacu kepada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD). Hal ini
juga sejalan dengan amanat Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah yangmenyatakan bahwa RKPD merupakan penjabaran dari RPJMD
yang memuatrancangan kerangka ekonomi Daerah, prioritaspembangunan Daerah, serta
rencana kerja dan pendanaanuntuk jangka waktu 1 (satu) tahun yang disusun
denganberpedoman pada Rencana Kerja Pemerintah (RKP) dan programstrategis nasional
yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat.
Dalam kerangka perencanaan pembangunan daerah, RKPD mempunyai fungsi
pokok sebagai berikut:
1. Menjadi acuan bagi seluruh pelaku pembangunan, karena memuat seluruh
kebijakan publik;
2. Menjadi pedoman dalam penyusunan APBD, karena memuat arah kebijakan
pembangunan daerah satu tahun; dan
3. Menciptakan kepastian kebijakan, karena merupakan komitmen pemerintah
daerah.
Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) juga merupakan dokumen
perencanaan pembangunan tahunan yang disusun untuk menjamin keterkaitan dan
konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan serta
merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam tahapan penyusunan Rancangan

Rancangan Akhir
RKPD KABUPATEN ACEH SELATAN Tahun 2019
BAB I-2

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD), yakni sebagai pedoman dalam
penyusunan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas dan Plafon Anggaran
Sementara (PPAS). Dokumen ini memuat rancangan kerangka ekonomi daerah, prioritas
pembangunan daerah, rencana kerja, dan pendanaannya, baik yang dilaksanakan
langsung oleh Pemerintah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi
masyarakat.
Tahun 2019 merupakan tahun transisi pemerintahan, dimana dokumen RPJMKAceh
Selatan Tahun 2013-2018 telah berakhir, namun dokumen RPJMK periode baru yakni
tahun perencanaan 2018-2023 belum ada. Hal ini sesuai dengan Pasal 3 Undang-Undang
Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015
tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun
2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang
menjelaskan bahwa Pemilihan Kepala Daerah dilaksanakan secara serentak dimana
Kabupaten Aceh Selatan merupakan salah satu daerah yang akan melaksanakan Pilkada
Serentak yaitu padatanggal 28Juni 2018.Namun demikian, penyusunan perencanaan
pembangunan dalam RKPK Aceh Selatan Tahun 2019 dapat merujuk atau mengacu pada
dokumen perencanaan lainnya, utamanya amanat pembangunan yang termuat dalam
dokumen Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Aceh
Selatanyang telah disahkan melalui Qanun Kabupaten Aceh Selatan Nomor Tahun 2008
tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Daerah Kabupaten Aceh Selatan
Tahun 2008-2028, demikian halnya dengan sinergitas dengan dokumen perencanaan
diatasnya yaitu RPJMD Provinsi Aceh Tahun 2017-2022 dan RPJMN Tahun 2015-2019
yang masih relevan.
Penyusunan RKPK Aceh Selatan Tahun 2019 merupakan hal yang amat penting
dalam rangka implementasi program dan kegiatan pembangunan tahunan. Melalui RKPK
Aceh Selatan Tahun 2019 akan dirumuskan program dan kegiatan pembangunan yang
secara efisien dan efektif dapat memberi hasil yang optimal dalam memanfaatkan
sumberdaya yang tersedia dan mengembangkan potensi yang ada serta membuat
kesinambungan pembangunan.

Rancangan Akhir
RKPD KABUPATEN ACEH SELATAN Tahun 2019
BAB I-3

Dengan demikian, penyusunan RKPK Aceh Selatan Tahun 2019walaupun dimasa


transisi pemerintahan tetap menjaga sinergitas dan kontinuitas perencanaan
pembangunan sebagaimana diamanatkan dalam RPJPD KabupatenAceh Selatan Tahun
2008-2028 dan juga perencanaan diatasnya yaitu RPJMD Provinsi Aceh Tahun 2017-2022
dan RPJMN Tahun 2015-2019.

Rancangan Akhir
RKPD KABUPATEN ACEH SELATAN Tahun 2019
BAB I-4

1.2. DASAR HUKUM


Dasar hukum penyusunan RKPK Aceh Selatan Tahun 2019 adalah sebagai berikut:
1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan
Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana
telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2015 tentang Penetapan
Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang
Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah Menjadi Undang-Undang;
4. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Undang-Undang
Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-
Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota
menjadi Undang-Undang
5. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan
Penerapan Standar Pelayanan Minimal;
7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2008 Tentang Pedoman
Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara
Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan
Daerah;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
10. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka
Menengah Nasional Tahun 2015-2019;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang tentang Tata Cara
Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi
Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang
Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara

Rancangan Akhir
RKPD KABUPATEN ACEH SELATAN Tahun 2019
BAB I-5

Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan


Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
12. Qanun Aceh Nomor 9 Tahun 2012 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang
(RPJP) Aceh Tahun 2012-2032;
13. Qanun Aceh Nomor Tahun …… tentang RPJM Aceh .............
14. Qanun Kabupaten Aceh Selatan Nomor 4 Tahun 2007 tentang Rencana
Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Kabupaten Aceh Selatan Tahun 2008-2028;
15. Qanun Kabupaten Aceh Selatan Nomor 7 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
16. Qanun Kabupaten Aceh Selatan Nomor 11 Tahun 2016 tentang Rencana Tata Ruang
Wilayah (RTRW) Kabupaten Aceh Selatan Tahun 2016-2032;

17. HUBUNGAN ANTAR DOKUMEN


Penyusunan RKPK Aceh Selatan Tahun 2019karena merupakan masa transisi
pemerintahan dimana RPJMK Aceh Selatan Tahun 2013-2018 telah berakhir dan belum
ada dokumen RPJMK 2018-2023 maka dokumen yang menjadi acuan utama adalah
RPJPD Kabupaten Aceh Selatan Tahun 2008-2028, serta memperhatikan hasil
penjaringan aspirasi masyarakat dan evaluasi pembangunan tahun sebelumnya.
Selain itu, secara hierarki, sesuai dengan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004
tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, RKPK Aceh Selatan Tahun 2019
juga memperhatikan sinergitas dengan dokumen perencanaan diatasnya yaitu RPJM Aceh
Tahun 2017-2022 dan RPJMN Tahun 2015-2019. Hal ini terkait dengan kebijakan dan
arah pembangunan serta prioritas dan beberapa sumber dana program dan kegiatan
Kabupaten Aceh SelatanTahun 2019yang berasal dari Pemerintah Pusat maupun
Pemerintah Provinsi Aceh.
Selanjutnya, RKPK Aceh SelatanTahun 2019akan digunakan sebagai pedoman oleh
Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Aceh Selatan dalam menyusun
Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Kabupaten(Renja SKPK) Tahun 2019, serta
sebagai dasar penyusunan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) Kabupaten Aceh Selatan

Rancangan Akhir
RKPD KABUPATEN ACEH SELATAN Tahun 2019
BAB I-6

Tahun 2019 dan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Kabupaten Aceh
Selatan Tahun 2019.

18. SISTEMATIKA DOKUMEN RKPK


RKPK Aceh Selatan Tahun 2019disusun dengan sistematika sebagai berikut:
BAB I PENDAHULUAN
Bab ini memuat uraian penjelasan mengenai latar belakang penyusunan RKPK,
dasar hukum penyusunan, hubungan antardokumen RKPK dengan dokumen
perencanaan pembangunan lainnya, sistematika penyusunan dokumen RKPK,
dan maksud dan tujuan penyusunan RKPK.

BAB II GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH


Bab ini memuat uraian penjelasan tentang gambaran umum kondisi daerah,
evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan RKPKsampai tahun berjalan dan
realisasi RPJMK, dan permasalahan pembangunan daerah.

BAB III KERANGKA EKONOMI DAERAH DAN KEUANGAN DAERAH


Bab ini menguraikan tentang telaah kondisi ekonomi makro Kabupaten Aceh
Selatan mengenai arah kebijakan ekonomi daerah dan arah kebijakan
keuangan daerah.

BAB IV SASARAN DAN PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH


Bab ini menguraikan penjelasan mengenai tujuan dan sasaran pembangunan
dan prioritas dan sasaran pembangunan Tahun 2019 berdasarkan hasil
evaluasi pelaksanaan RKPK Tahun 2017.

BAB V RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DAERAH


Bab ini memuat penjelasan secara menyeluruh mengenai rencana program dan
kegiatan prioritas daerahdisertai dengan pendanaanya

BAB VI KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH


Bab ini memuat penjelasan secara menyeluruh mengenai target-target capaian
penyelenggaraan pemerintahan daerah.

BAB VII PENUTUP


Bab ini berisi simpulan rangkaian penjelasan dari Bab I sampai dengan Bab VI.

Rancangan Akhir
RKPD KABUPATEN ACEH SELATAN Tahun 2019
BAB I-7

19. MAKSUD DAN TUJUAN


RKPK Aceh Selatan Tahun 2019 disusun dengan maksud sebagai upaya memenuhi
kebutuhan daerah terhadap suatu rencana pembangunan tahunan daerah tahun 2019,
yang memberikan arah dan pedoman kepada seluruh pemangku kepentingan
(stakeholders) pembangunan Kabupaten Aceh Selatan dalam pelaksanaan pembangunan
daerah tahun 2019.
Sementara tujuan penyusunan RKPK Aceh Selatan Tahun 2019 yaitu:
1. Diperolehnya suatu rencana pembangunan tahunan yang sesuai dengan kebutuhan
daerah dan perkembangan yang terjadi di daerah, dengan melihat sumber daya
yang ada.
2. Diperolehnya program-program prioritas yang menjadi upaya konkrit untuk
memenuhi kebutuhan masyarakat Kabupaten Aceh Selatan Tahun 2019.
3. Tersedianya acuan penyusunan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) Kabupaten Aceh
Selatan Tahun 2019 dan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS)
Kabupaten Aceh Selatan Tahun 2019.
4. Tersedianya pedoman penyusunan Rencana Kerja Daerah Tahun 2019 pada
Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Aceh Selatan.

Rancangan Akhir
RKPD KABUPATEN ACEH SELATAN Tahun 2019
BAB II-1

BAB II
GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH

Pada Bab ini berisi Gambaran Umum Kondisi Kabupaten Aceh Selatan disertai
Evaluasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan RKPK Tahun 2017 dan Realisasi RPJMD
Tahun 2013-2018. Selain itu Bab ini juga menyediakan permasalahan pembangunan
daerah pada Tahun 2017. Selengkapnya masing masing akan dijelaskan sebagai berikut :

2.1. Aspek Geografi dan Demografi.


2.1.1. Karakteristik Lokasi dan Wilayah.
2.1.1.1. Luas dan Batas Wilayah Administrasi.

Luas wilayah Kabupaten Aceh Selatan mencapai 4.173,82 Km2 atau 417.382,50
Ha, dengan batas-batas wilayah secara administratif adalah :
 Sebelah Utara : Kabupaten Aceh Barat Daya dan Kabupaten Gayo Lues
 Sebelah Timur : Kabupaten Aceh Tenggara
 Sebelah Selatan : Kota Subulussalam dan Kabupaten Aceh Singkil
 Sebelah Barat : Samudra Hindia

Secara administrasi Pemerintahan Kabupaten Aceh Selatan terdiri dari 18


(delapan belas) Kecamatan, 43 (empat puluh tiga) Mukim dan 260 ( dua ratus enam
puluh) Gampong dengan luas masing-masing Kecamatan sebagai berikut :

Tabel 2.1
Luas Wilayah Kecamatan Dalam Kabupaten Aceh Selatan Tahun 2017

No. Kecamatan Luas (Km²) Persentase Mukim Gampong


1. Trumon Timur 285,34 6,84 1 8
2. Trumon Tengah 123,50 2,96 1 10
3. Trumon 765,92 18,35 3 12
4. Bakongan Timur 73,81 1,77 1 7
5. Kota Bahagia 244,63 5,86 2 10
6. Bakongan 57,62 1,38 2 7
7. Kluet Selatan 106,58 2,55 3 17
8. Kluet Timur 449,03 10,76 2 9
9. Kluet Tengah 801,08 19,19 1 13
10. Kluet Utara 73,24 1,75 3 21
11. Pasie Raja 98,11 2,35 2 21
12. Tapaktuan 100,73 2,41 2 16
13. Samadua 112,91 2,71 4 28
14. Sawang 189,38 4,54 4 15
15. Meukek 465,06 11,14 4 23
16. Labuhanhaji Timur 95,50 2,29 2 12
17. Labuhanhaji 54,83 1,31 3 16
18. Labuhanhaji Barat 76,56 1,83 3 15
Total 4173,82 100,00 43 260
Sumber: Kabupaten Aceh Selatan Dalam Angka 20117

Rancangan Akhir
RKPD KABUPATEN ACEH SELATAN Tahun 2019
BAB II-2

Secara administratif wilayah Kabupaten Aceh Selatan terbagi dalam 18 kecamatan


yang terdiri dari 43 kemukiman dan 260 desa, rinciannya adalah sebagai berikut :

Tabel 2.2
Jumlah Kecamatan, Kemukiman dan Gampong Dalam
Kabupaten Aceh Selatan

No. Kecamatan Kemukim Gampong


1. Trumon Timur 1. Krueng Luas 1. Krueng Luas
2. Jambo Dalem
3. Kapa Seusak
4. Seuneubok Punto
5. Seuneubok Pusaka
6. Alue Bujok
7. Titie Poben
8. Pinto Rimba
2. Trumon Tengah 1. Ladang Rimba 1. Krueng Batee
2. Kampong Teungoh
3. Gunong Kapo
4. Pulo Paya
5. Lhok Raya
6. Ladang Rimba
7. Jambo Papeun
8. Naca
9. Ie Jeureuneh
10. Cot Bayu
3. Trumon 1. Keude Tumon 1. Keude Tumon
2. Ujong Tanoh
3. Sigleng
4. Ie Meudama
2. Kuta Tuha 5. Teupin Tinggi
6. Seuneubok jaya
7. Padang Harapan
8. Kuta Baro
9. Panton Bili
3. Bulusseuma 10. Gampong Teungoh
11. Kuta Padang
12. Raket
4. Bakongan Timur 1. Seubadeh 1. Seubadeh
2. Ladang Rimba
3. Ujong Pulo Rayeuk
4. Sawah Tingkeum
5. Simpang
6. Ujong Pulo Cut
7. Seuleukat
5. Kota Bahagia 1. Beutong 1. Buket Gadeng
2. Seuneubok Keuranji
3. Rambong
4. Ujong Gunong Rayeuk
5. Beutong
6. Jambo Keupok

Rancangan Akhir
RKPD KABUPATEN ACEH SELATAN Tahun 2019
BAB II-3

No. Kecamatan Kemukim Gampong


2. Ujong Tanoh 7. Ujong Tanoh
8. Ujong Gunong Cut
9. Seuneubok Alur Buloh
10. Alur Dua Mas
Bakongan 1. Keude Bakongan 1. Keude Bakongan
2. Ujong Mangki
3. Gampong Baro
2. Ujung Padang 4. Ujung Padang
5. Gampong Drien
6. Padang Barahan
7. Darul Ikhsan
7. Kluet Selatan 1. Jaya 1. Suaq Bakong
2. Rantau Binuang
3. Barat Daya
4. Sialang
5. Kapeh
6. Pulo Ie
7. Keudai Rundeng
2. Kandang 8. Keudai Kandang
9. Luar
10. Ujung
11. Jua
12. Pasie Meurapat
13. Ujung Pasir
14. Geulumbuk
3. Utama 15. Pasie Lembang
16. Ujong Padang
17. Indra Damai
8. Kluet Timur 1. Perdamaian 1. Sapik
2. Alai
3. Durian Kawan
2. Makmur 4. Lawe Sawah
5. Lawe Buluh Didi
6. Puck Lembang
7. Paya Dapur
8. Lawe Cimanok
9. Paya Laba
9. Kluet Tengah 1. Manggamat 1. Koto Manggamat
2. Alur Keujrun
3. Jambo Papan
4. Malaka
5. Koto Indarung
6. Siurai-urai
7. Kampung Sawah
8. Kampung Padang
9. Pulo Air
10. Lawe Melang
11. Mersak
12. Simpang Tiga
13. Simpang Dua
10. Kluet Utara 1. Asahan 1. Fajar Harapan

Rancangan Akhir
RKPD KABUPATEN ACEH SELATAN Tahun 2019
BAB II-4

No. Kecamatan Kemukim Gampong


2. Krueng Batee
3. Pasie Kuala Asahan
4. Gunong Pulo
5. Pulo Ie I
6. Jambo Manyang
7. Simpang Empat
8. Kampung Tinggi
9. Ruak
10. Limau Purut
11. Pulo Kambing
2. Sejahtera 12. Kampung Paya
13. Krueng Batu
14. Krueng Kluet
15. Alur Mas
16. Simpang Lhee
3. Kuala Ba’u 17. Suaq Geuringgeng
18. Pasie Kuala Ba’u
19. Keude Padang
20. Kota Fajar
21. Gunong Pudung
11. Pasie Raja 1. Terbangan 1. Ladang Teungoh
2. Pucok krueng
3. Silolo
4. Kampung Baru
5. Panton Bili
6. Paya Ateuk
7. Ladang Tuha
8. Mata Ie
9. Ujung Batee
2. Rasian 10. Lhok Sialang Cut
11. Seuneubok
12. Ie Mirah
13. Pasie Rasian
14. Ujung Padang Rasian
15. Krueng Kalee
16. Lhok Sialang Rayeuk
17. Kampung Baro
18. Teupin Gajah
19. Ujung Padang Asahan
20. Pulo Ie II
21. Pante Raja
12. Tapaktuan 1. Hilir 1. Lhok Keutapang
2. Hilir
3. Padang
4. Hulu
5. Jambo Apha
6. Teupi Air
7. Gunung Kerambil
8. Air Berudang
9. Pasar
2. Hulu 10. Lhok Bengkuang

Rancangan Akhir
RKPD KABUPATEN ACEH SELATAN Tahun 2019
BAB II-5

No. Kecamatan Kemukim Gampong


11. Batu Itam
12. Panton Luas
13. Panjupian
14. Lhok Rukam
15. Air Pinang
16. Lhok Bengkuang Timur
13. Samadua 1. Panton Luas 1. Dalam
2. Subarang
3. Kuta Baru
4. Gunung Ketek
5. Ladang Panton Luas
6. Madat
7. Alur Seumerah
8. Tengah
2. Sedar 9. Gunurng Cut
10. Alur Pinang
11. Kuta Blang
12. Batee Tunggai
3. Suaq 13. Ujung Tanah
14. Ujung Kampung
15. Jilatang
16. Luar
17. Lubuk Layu
18. Suaq Hulu
19. Tampang
20. Payonan Gadang
21. Arafah
4. Kasik Putih 22. Gadang
23. Baru
24. Ladang Kasik Putih
25. Air Sialang Hilir
26. Air Sialang Hulu
27. Air Sialang Tengah
28. Balai
14. Sawang 1. Sikulat 1. Sikulat
2. Sawang I
3. Meuligo
2. Lhok Pawoh 4. Lhok Pawoh
5. Sawang II
6. Ujung Karang
3. Trieng Meuduro 7. Trieng Meuduro Baroh
8. Trieng Meuduro Tunong
9. Panton Luas
4. Alue Paku 10. Simpang Tiga
11. Kuta Baro
12. Blang Geulinggang
13. Mutiara
14. Ujung Padang
15. Sawang Bak’u
15. Meukek 1. Ateuh 1. Kuta Buloh II
2. Kuta Buloh I

Rancangan Akhir
RKPD KABUPATEN ACEH SELATAN Tahun 2019
BAB II-6

No. Kecamatan Kemukim Gampong


3. Ie Dingen
4. Drien Jalo
5. Jambo Papeun
6. Bukets Meuh
2. Meuh 7. Blang Kuala
8. Rot Teungoh
9. Alue Baro
10. Ladang Tuha
11. Lhok Mamplam
12. Kuta Baro
3. Teungoh 13. Aron Tunggai
14. Blang Teungoh
15. Blang Bladeh
16. Ie Buboh
17. Keude Meukek
4. Ujung 18. Tanjung Harapan
19. Labuhan Tarok
20. Labuhan Tarok II
21. Lhok Aman
22. Alue Meutuah
23. Ladang Baro
16. Labuhanhaji Timur 1. Peulumat 1. Tengah Peulumat
2. Paya Peulumat
3. Padang Peulumat
4. Awur Peulumat
5. Limau Saring
6. Beutong
7. Peneulop
8. Gunung Rotan
2. Keumumu 9. Keumumu Hilir
10. Sawang Indah
11. Keumumu Hulu
12. Keumumu Seberang

17. Labuhanhaji 1. Padang Bakau 1. Bakau Hulu


2. Padang Bakau
3. Manggis Harapan
2. Pawoh Apha 4. Pasar Lama
5. Apha
6. Ujung Batu
7. Pawoh
3. Pisang Baru 8. Dalam
9. Kota Palak
10. Cacang
11. Tengah Pisang
12. Pisang
13. Hulu Pisang
14. Tengah Baru
15. Lembah Baru
16. Padang Baru
18. Labuhanhaji Barat 1. Blang Keujeren 1. Tutong

Rancangan Akhir
RKPD KABUPATEN ACEH SELATAN Tahun 2019
BAB II-7

No. Kecamatan Kemukim Gampong


2. Teungah Iboh
3. Peulokan
4. Kuta Iboh
5. Ujung Padang
2. Blang Baru 6. Blang Baru
7. Blang Poroh
8. Pulo ie
9. Suaq Lokan
3. Kuta Trieng 10. Ikue Lhueng
11. Kuta Trieng
12. Pantee Geulima
13. Panton Pawoh
14. Batee Meucanag
15. Panton Reubek

Gambar 2.1.
Peta Administrasi Kabupaten Aceh Selatan

Sumber : BAPPEDA Kabupaten Aceh Selatan 2017

2.1.1.2. Letak dan Kondisi Geografis.


2.1.1.2.1. Posisi Astronomis.

Wilayah geografis Kabupaten Aceh Selatan secara astronomis terletak antara 02o
23' 24"-03o 44' 24" Lintang Utara dan 96o 57' 36" - 97o 56' 24" Bujur Timur dengan
ketinggian wilayah rata-rata 25 meter di atas permukaan laut (dpl).

2.1.1.2.2. Posisi Geostrategik.

Berdasarkan letak dan kondisi geografis wilayah Kabupaten Aceh Selatan berada
pada jalur lintasan transportasi pantai barat-selatan, menjadikan daerah ini sebagai
sentral penghubung kabupaten-kabupaten pantai barat selatan dengan Ibukota Provinsi
Aceh maupun wilayah Sumatera Utara. Sesuai dengan potensi dan kedudukan wilayah

Rancangan Akhir
RKPD KABUPATEN ACEH SELATAN Tahun 2019
BAB II-8

Kabupaten Aceh Selatan, tentu memiliki arti penting yang strategis, baik dari sisi
ekonomi, politik, sosial dan budaya serta stabilitas ketertiban dan keamanan.

2.1.1.2.3. Kondisi Kawasan.


2.1.1.2.3.1. Kondisi Kawasan Pedesaan.

Dalam memenuhi kebutuhan ekonomi masyarakat sangat dibutuhkan kemampuan


mengelola sumber daya secara efektif dan efisien. Kawasan pedesaan di Kabupaten Aceh
Selatan dalam mengelola sumber daya tersebut rata-rata terkendala dengan SDM yang
relatif rendah. Berdasarkan Keputusan Menteri Desa PDT dan Transmigrasi Nomor 126
Tahun 2017 tentang Penetapan Desa Prioritas Sasaran Pembangunan Desa,
Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi kondisi kawasan pedesaan di
Kabupaten Aceh Selatan adalah 16,54 persen atau 43 Gampong tertinggal yang tersebar
di setiap Kecamatan dalam Kabupaten Aceh Selatan. Untuk jelasnya dapat di lihat pada
tabel berikut :

Tabel 2.3
Jumlah Gampong dan Persentase Gampong Tertinggal
di Kabupaten Aceh Selatan Tahun 2017

Jumlah
No. Kecamatan Gampong Gampong Persentase
Tertinggal
1. Trumon Timur 8 0 0
2. Trumon Tengah 10 1 10,00
3. Trumon 12 2 16,67
4. Bakongan Timur 7 2 28,57
5. Kota Bahagia 10 0 0
6. Bakongan 7 2 28,57
7. Kluet Selatan 17 4 23,53
8. Kluet Timur 9 2 22,22
9. Kluet Tengah 13 3 23,08
10. Kluet Utara 21 0 0
11. Pasie Raja 21 4 19,05
12. Tapaktuan 16 2 12,50
13. Samadua 28 8 28,57
14. Sawang 15 2 13,33
15. Meukek 23 5 21,74
16. Labuhanhaji Timur 12 0 0
17. Labuhanhaji 16 2 12,50
18. Labuhanhaji Barat 15 4 26,67
Jumlah 260 43 16,54
Sumber : Kemendes PDT dan Transmigrasi Tahun 2017

Rancangan Akhir
RKPD KABUPATEN ACEH SELATAN Tahun 2019
BAB II-9

2.1.1.2.3.2. Kondisi Kawasan Gampong Agraris.

Gampong Agraris adalah Gampong yang bercirikan pertanian, perkebunan,


kehutanan, peternakan dan perikanan darat. Jumlah Gampong Agraris di Kabupaten Aceh
Selatan sebanyak 162 Gampong atau sebesar 62,31 persen. Untuk jelasnya dapat dilihat
pada tabel berikut :

Tabel 2.4
Jumlah Gampong dan Persentase Gampong Agraris
di Kabupaten Aceh Selatan Tahun 2017

Jumlah
No. Kecamatan Gampong Gampong Persentase
Agraris
1. Trumon Timur 8 8 100,00
2. Trumon Tengah 10 10 100,00
3. Trumon 12 4 25,00
4. Bakongan Timur 7 1 14,29
5. Kota Bahagia 10 10 100,00
6. Bakongan 7 1 14,29
7. Kluet Selatan 17 12 70,59
8. Kluet Timur 9 9 100,00
9. Kluet Tengah 13 13 100,00
10. Kluet Utara 21 16 76,19
11. Pasie Raja 21 15 71,43
12. Tapaktuan 16 1 6,25
13. Samadua 28 16 57,14
14. Sawang 15 5 33,33
15. Meukek 23 12 52,17
16. Labuhanhaji Timur 12 9 75,00
17. Labuhanhaji 16 10 62,50
18. Labuhanhaji Barat 15 10 66,67
Jumlah 260 162 62,31
Sumber : SIPD Tahun 2017

2.1.1.2.3.3. Kondisi Kawasan Pesisir.

Gampong Pesisir adalah Gampong yang bercirikan kelautan dan perikanan


tangkap. Jumlah Gampong pesisir di Kabupaten Aceh Selatan sebanyak 92 Gampong
atau sebesar 35,38 persen. Untuk jelasnya dapat di lihat pada tabel berikut :

Rancangan Akhir
RKPD KABUPATEN ACEH SELATAN Tahun 2019
BAB II-10

Tabel 2.5
Jumlah Gampong dan Persentase Gampong Pesisir
di Kabupaten Aceh Selatan Tahun 2017

Jumlah
No. Kecamatan Persentase
Gampong Gampong Pesisir
1. Trumon Timur 8 0 0
2. Trumon Tengah 10 0 0
3. Trumon 12 8 75,00
4. Bakongan Timur 7 6 85,71
5. Kota Bahagia 10 0 0
6. Bakongan 7 6 85,71
7. Kluet Selatan 17 5 29,41
8. Kluet Timur 9 0 0
9. Kluet Tengah 13 0 0
10. Kluet Utara 21 5 23,81
11. Pasie Raja 21 6 28,57
12. Tapaktuan 16 12 75,00
13. Samadua 28 11 39,29
14. Sawang 15 8 53,33
15. Meukek 23 11 47,83
16. Labuhanhaji Timur 12 3 25,00
17. Labuhanhaji 16 6 37,50
18. Labuhanhaji Barat 15 5 33,33
Jumlah 260 92 35,38
Sumber : SIPD Tahun 2017

2.1.1.2.3.4. Kondisi Kawasan Gampong Wisata.

Gampong Wisata adalah Gampong yang bercirikan objek wisata alam, agro
wisata, budaya dan religius. Jumlah gampong wisata di Kab. Aceh Selatan sebanyak 20
Gampong atau sebesar 7,69 persen. Untuk jelasnya dapat di lihat pada tabel berikut :

Tabel 2.6
Jumlah Gampong dan Persentase Gampong Wisata
di Kabupaten Aceh Selatan Tahun 2017

Jumlah
No. Kecamatan Persentase
Gampong Gampong Wisata
1. Trumon Timur 8 0 0
2. Trumon Tengah 10 0 0
3. Trumon 12 2 16,67
4. Bakongan Timur 7 2 28,57

Rancangan Akhir
RKPD KABUPATEN ACEH SELATAN Tahun 2019
BAB II-11

5. Kota Bahagia 10 0 0
6. Bakongan 7 1 14,29
7. Kluet Selatan 17 0 0
8. Kluet Timur 9 0 0
9. Kluet Tengah 13 1 7,69
10. Kluet Utara 21 2 9,52
11. Pasie Raja 21 1 4,76
12. Tapaktuan 16 5 31,25
13. Samadua 28 1 3,57
14. Sawang 15 1 6,67
15. Meukek 23 1 4,34
16. Labuhanhaji Timur 12 1 8,33
17. Labuhanhaji 16 1 6,25
18. Labuhanhaji Barat 15 1 6,67
Jumlah 260 20 7,69
Sumber : SIPD Tahun 2017

2.1.1.2.3.5. Kondisi Kawasan Gampong Industri.

Gampong Industri adalah Gampong yang bercirikan industri rumah tangga dan
industri kecil. Jumlah Gampong industri di Kabupaten Aceh Selatan sebanyak 6 Gampong
atau sebesar 2,31 persen. Untuk jelasnya dapat di lihat pada tabel berikut :

Tabel 2.7
Jumlah Gampong dan Persentase Gampong Industri
di Kabupaten Aceh Selatan Tahun 2017

Jumlah
No. Kecamatan Persentase
Gampong Gampong Industri
1. Trumon Timur 8 0 0
2. Trumon Tengah 10 0 0
3. Trumon 12 0 0
4. Bakongan Timur 7 0 0
5. Kota Bahagia 10 0 0
6. Bakongan 7 0 0
7. Kluet Selatan 17 0 0
8. Kluet Timur 9 0 0
9. Kluet Tengah 13 0 0
10. Kluet Utara 21 0 0
11. Pasie Raja 21 0 0
12. Tapaktuan 16 3 18,75
13. Samadua 28 1 3,57
14. Sawang 15 2 13,33

Rancangan Akhir
RKPD KABUPATEN ACEH SELATAN Tahun 2019
BAB II-12

15. Meukek 23 0 0
16. Labuhanhaji Timur 12 0 0
17. Labuhanhaji 16 0 0
18. Labuhanhaji Barat 15 0 0
Jumlah 260 6 2,31
Sumber : SIPD Tahun 2017

2.1.1.3. Topografi.

Secara Topografis bahwa lahan datar di wilayah Kabupaten Aceh Selatan terdapat
sekitar ± 46,63% yang merupakan lahan dengan tingkat kemiringan 0–25% dan 53,88%
merupakan kawasan perbukitan dan pegunungan, yang sebagian besar kawasan tersebut
dapat diperuntukkan sebagai kawasan hutan lindung.

2.1.1.3.1. Kemiringan Lahan.

Keadaan topografi wilayah Kabupaten Aceh Selatan sangat bervariasi, antara


lain adalah dataran rendah, bergelombang, berbukit, hingga pegunungan dengan tingkat
kemiringan sangat curam/terjal 25% sampai > 40%. Sebaran kemiringan lahan tersebut
terdiri dari:

2.1.1.3.1.1. Dataran dengan kondisi kemiringan lahan 0–8%.

Pada umumnya memiliki relief permukaan landai dengan luas 138.765,48 Ha


(33,24%). Kawasan ini sangat ideal untuk dipergunakan sebagai lahan pengembangan
pertanian. Bentuk dataran ini juga sangat ideal untuk pengembangan perkotaan dan
kegiatan budidaya jangka pendek. Dominan wilayah berombak terdapat di Kec.
Bakongan, Bakongan Timur, Kluet Timur, Samadua dan Sawang.

2.1.1.3.1.2. Wilayah landai dengan kondisi kemiringan 8–15%.

Luasnya lebih kurang 14.168,60 Ha (3,39%), ini sangat ideal untuk lokasi
pengembangan budidaya perkebunan atau tanaman tahunan. Bentuk permukaan
bergelombang tersebar disetiap kecamatan, yang dominan terletak di Kec. Trumon
Timur, Bakongan Timur dan Sawang.

2.1.1.3.1.3. Wilayah bergelombang dengan kondisi kemiringan 15–25%.

Luas wilayah tersebut adalah 39.420,82 Ha (9,44%). Bentuk permukaan


bergelombang ini tersebar di setiap kec. yang dominan dijumpai di Kec. Kota Bahagia,
Kluet Timur dan Meukek.

2.1.1.3.1.4. Wilayah perbukitan dan curam dengan kondisi kemiringan 25–40%.

Rancangan Akhir
RKPD KABUPATEN ACEH SELATAN Tahun 2019
BAB II-13

Wilayah ini tersebar di setiap kecamatan dengan luas lebih kurang 157.705,82 Ha
(37,78%). Wilayah perbukitan tersebar hampir di semua kecamatan yang dominan
terletak di Kecamatan Kluet Tengah, Kluet Timurdan Meukek.

2.1.1.3.1.5. Wilayah pegunungan dengan kondisi kemiringan >40%.

Bentuk permukaan wilayah ini curam bervariasi terjal, umumnya dijumpai sebagai
kerucut dan puncak vulkan, lahan mudah longsor, hingga kawasan ini sangat riskan
diperuntukkan sebagai kawasan pemukiman dan produksi, sebaiknya kawasan seperti ini
diperuntukkan sebagai kawasan lindung. Wilayah pengunungan ini memiliki luas
67.319,56 Ha (16,12%) dengan penyebaran paling dominan terdapat di Kecamatan Kluet
Tengah, Kluet Timur dan Meukek. Penyebaran kemiringan lahan pada Kabupaten Aceh
Selatan dapat di lihat pada Tabel berikut:
Tabel 2.8
Penyebaran Kemiringan Lahan Kabupaten Aceh Selatan

Kemiringan Lereng (Ha)


Luas Total
Kecamatan
(ha)
(0–8%) (8–15%) (15–25%) (25–40%) ( > 40%)

1. Trumon Timur 28.534,27 16.763,86 5.077,65 5.532,54 1.160,22 -

2. Trumon Tengah 12.350,23 3.598,20 1.584,09 3.534,44 3.571,05 62,44

3. Trumon 76.591,03 76.378,47 58,78 141,27 12,80 -

4. Bakongan Timur 7.381,20 3.122,92 279,57 1.817,77 2.160,95 -

5. Kota Bahagia 24.463,29 5.212,31 1.729,51 5.896,08 9.726,17 1.899,21

6. Bakongan 5.762,14 5.751,58 9,31 1,25 - -


7. Kluet Selatan 10.658,50 10.211,71 118,01 143,31 185,23 -
8. Kluet Timur 44.902,95 5.128,57 1.614,56 5.339,72 25.284,25 7.535,85

9. Kluet Tengah 80.107,91 1.542,84 1.008,76 3.454,45 45.881,82 28.220,03

10. Kluet Utara 7.323,68 4.220,52 332,97 772,76 1.821,58 175,87


11. Pasieraja 9.811,37 3.012,93 271,87 932,50 5.219,48 374,60
12. Tapaktuan 10.072,58 73,02 154,45 2.586,91 6.271,32 1.654,67
13. Samadua 11.290,66 493,28 365,66 1.911,13 7.429,57 1.091,02
14. Sawang 18.937,61 256,91 314,59 2.738,70 12.576,31 3.202,90
15. Meukek 46.506,18 696,92 402,93 3.120,29 24.396,57 17.889,47
16. Lab.Haji Timur 9.550,22 349,49 336,70 1.168,75 6.006,04 1.670,25
17. Labuhanhají 5.482,51 421,62 127,21 296,46 3.126,68 1.510,54
18. Lab.Haji Barat 7.656,10 1.532,54 362,97 852,08 2.875,80 2.032,71

Aceh Selatan 417.382,50 138.767,66 14.168,59 39.420,84 157.705,84 67.319,57

Presentase 100.00 33,30 3,39 9,43 37,76 16,12


Sumber : RTRW Aceh selatan 2016-2036

2.1.1.3.2. Ketinggian Lahan.

Keadaan topografi wilayah Kabupaten Aceh Selatan berdasarkan sebaran


ketinggian daratan menurut selang ketinggian setiap 400 meter bahwa di bawah 400

Rancangan Akhir
RKPD KABUPATEN ACEH SELATAN Tahun 2019
BAB II-14

meter terdapat di pesisir pantai mulai dari Kecamatan Labuhanhaji Barat sampai dengan
Kecamatan Trumon dan juga di wilayah Kecamatan Trumon Timur, Kota Bahagia, Kluet
Timur dan Kluet Tengah, sedangkan ketinggian di atas 400 meter sebagian besar
merupakan gugusan bukit barisan seperti di wilyah Kecamatan Labuhanhaji Barat,
Labuhanhaji, Labuhanhaji Timur, Meukek, Sawang, Samadua, Tapaktuan, Kluet Tengah,
Kluet Timur, Bakongan Timur, Kota Bahagia, Trumon Tengah dan Trumon Timur.

Ketinggian di atas 1000 meter berada di kawasan Hutan Lindung dan Taman
Nasional Gunung Leuser, lebih jelasnya dapat di lihat pada tabel berikut.

Tabel 2.9
Sebaran Ketinggian Lahan di Kabupaten Aceh Selatan

No Ketinggian Luas (Hektar)


1 0 - 400 mdpl 228.353,20
2 400 - 800 mdpl 71.150,73
3 800 - 1200 mdpl 47.967,37
4 1200 - 1600 mdpl 27.312,62
5 Di atas 1600 mdpl 42.598,57

Total 417.382,50
Sumber: RTRW Kabupaten Aceh Selatan 2016-2036

Gambar 2.2
Peta Ketinggian dari Permukaan Laut Wilayah Kabupaten Aceh Selatan

Sumber: RTRW Kabupaten Aceh Selatan 2016-2036

Kondisi wilayah yang merupakan kombinasi antara daerah pedalaman, terpencil,


pesisir dan pegunungan di Kabupaten Aceh Selatan merupakan potensi yang amat besar
untuk dikembangkan pembangunan daerah bercirikan agroindustri, agrowisata serta
sektor pertanian/perkebunan dan perikanan. Wilayah Kabupaten Aceh Selatan sebelah

Rancangan Akhir
RKPD KABUPATEN ACEH SELATAN Tahun 2019
BAB II-15

barat yang bercorak pesisir pantai sangat potensial untuk dikembangkan wilayah
perikanan dan agrowisata yang memiliki potensi wisata alam yang prospektif dimasa
datang, sedangkan Wilayah sebelah utara, selatan dan timur yang bercorak pegunungan
sangat potensial untuk dikembangkan menjadi wilayah pembangunan dengan basis
agroindustri dan pertanian/ perkebunan seperti tanaman pala, kelapa sawit, nilam, kopi,
coklat dan cengkeh serta karet.

2.1.1.4. Geologi.
2.1.1.4.1. Struktur dan Karakteristik.

Wilayah yang sebagian besar adalah perbukitan dan pegunungan dengan susunan
tanah sebagai berikut: Aluvial, Gromosol, Regosol, Podsolik, Organosol, Podsolik Coklat,
Litosol, Rock Outcrops, Podsolik Merah Kuning, Renzina dan latosol. Susunan tanah
tersebut mempengaruhi pemanfaatan tanah yang sebagian besar ditujukan untuk
budidaya hutan, perkebunan dan pertanian. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada Tabel
berikut :

Tabel 2.10
Jenis Tanah di Kabupaten Aceh Selatan

No. Kecamatan Jenis Tanah


1. Trumon Timur Aluvial, Gromosol, Organosol,Regosol, Podsolik Coklat,
Podsolik Merah Kuning dan latosol
2. Trumon Tengah Aluvial, Gromosol, Organosol,Regosol, Podsolik Coklat,
Podsolik Merah Kuning dan latosol
3. Trumon Aluvial, Gromosol, Organosol,Regosol, Podsolik Coklat,
Podsolik Merah Kuning dan latosol
4. Bakongan Timur Aluvial, Gromosol, Organosol,Regosol, Podsolik Coklat,
Podsolik Merah Kuning dan latosol
5. Kota Bahagia Aluvial, Gromosol, Regosol, Podsolik, Organosol,
Podsolik Coklat, Litosol, Rock Outcrops, Podsolik Merah
Kuning, Renzina dan latosol
6. Bakongan Aluvial, Podsolik Coklat, Gromosol, Organosol dan
Regosol
7. Kluet Selatan Aluvial, Podsolik Coklat, Gromosol, Organosol, Regosol
dan Podsolik Merah Kuning
8. Kluet Timur Aluvial, Gromosol, Regosol, Podsolik, Organosol,
Podsolik Coklat, Litosol, Rock Outcrops, Podsolik Merah
Kuning, Renzina dan latosol
9 Kluet Tengah Aluvial, Gromosol, Regosol, Podsolik, Organosol,
Podsolik Coklat, Litosol, Rock Outcrops, Podsolik Merah
Kuning, Renzina dan latosol

Rancangan Akhir
RKPD KABUPATEN ACEH SELATAN Tahun 2019
BAB II-16

10. Kluet Utara Aluvial, Gromosol, Regosol, Podsolik, Podsolik Coklat,


Litosol, Rock Outcrops, Podsolik Merah Kuning
11. Pasie Raja Aluvial, Gromosol, Regosol, Podsolik, Podsolik Coklat,
Litosol, Rock Outcrops, Podsolik Merah Kuning
12. Tapaktuan Aluvial, Gromosol, Regosol, Podsolik, Podsolik Coklat,
Litosol, Rock Outcrops, Podsolik Merah Kuning
13. Samadua Aluvial, Gromosol, Regosol, Podsolik, Podsolik Coklat,
Litosol, Rock Outcrops, Podsolik Merah Kuning
14. Sawang Aluvial, Gromosol, Regosol, Podsolik, Podsolik Coklat,
Litosol, Rock Outcrops, Podsolik Merah Kuning
15. Meukek Aluvial, Gromosol, Regosol, Podsolik Coklat, Litosol,
Rock Outcrops, Podsolik Merah Kuning
16. Labuhanhaji Timur Aluvial, Gromosol, Regosol, Podsolik, Podsolik Coklat,
Litosol, Rock Outcrops, Podsolik Merah Kuning
17. Labuhanhaji Aluvial, Gromosol, Regosol, Podsolik, Podsolik Coklat,
Litosol, Rock Outcrops, Podsolik Merah Kuning
18. Labuhanhaji Barat Aluvial, Gromosol, Regosol, Podsolik, Podsolik Coklat,
Litosol, Rock Outcrops, Podsolik Merah Kuning
Sumber : RTRW Aceh Selatan Tahun 2016-20136

Adapun penguasaan hutan mayoritas di tangan negara, sedangkan


pertanian/perkebunan baik kering maupun basah (irigasi sederhana dan irigasi teknis)
dilakukan oleh warga setempat.

2.1.1.4.2. Potensi.

Secara geologis wilayah Kabupaten Aceh Selatan memiliki struktur yang rumit,
mempunyai struktur lipatan, patahan (sesar) yang merupakan bagian sistem patahan
sumatera. Akibat dari struktur geologi seperti ini, maka Kabupaten Aceh Selatan kaya
dengan potensi bahan tambang mineral logam dan mineral bukan logam serta batuan.
Namun disisi lain Kabupaten Aceh Selatan memiliki potensi yang relatif besar untuk
terkena bencana alam geologi seperti banjir, tanah longsor dan gempa tektonik. Sektor
pertambangan merupakan salah satu sektor yang sangat potensial di Kabupaten Aceh
Selatan, mengingat bahan tambang dan mineral tersedia dalam jumlah relatif banyak dan
terli.lsebar mulai dari Kecamatan Labuhanhaji Barat sampai Kecamatan Trumon Timur.
Potensi bahan tambang dan mineral tersebut antara lain mineral logam, dan batuan
seperti emas primer (Au), bijih besi (Fe), mangan, batu granit, sirtu, tanah urug, batu
gamping, marmar, andesit dan pasir kuarsa.

Sementara untuk mineral non logam belum ditemukan cadangannya di Kabupaten


Aceh Selatan, namun potensi pertambangan ini belum dapat dimanfaatkan sebagai
sumber pendapatan untuk kesejahteraan masyarakat Kabupaten Aceh Selatan. Hal ini
dikarenakan selama ini hasil pertambangan Aceh Selatan yang dominan biji besi dan hasil

Rancangan Akhir
RKPD KABUPATEN ACEH SELATAN Tahun 2019
BAB II-17

ikutannya dijual atau diekspor dalam bentuk bahan mentah sehingga nilai tambah (added
value) dari produksi ini tidak dapat dinikmati oleh masyarakat Aceh Selatan. Disamping
itu eksploitasi alam untuk usaha pertambangan sarat dengan kerusakan lingkungan bila
tidak dikelola dengan cara praktek pertambangan yang baik (good minning practice),
dimana sektor pertambangan ini satu sisi memberi kontribusi nyata berupa peningkatan
PAD Kabupaten Aceh Selatan, di sisi lain menimbulkan kerusakan lingkungan, terutama
penambangan yang dilakukan tanpa izin (PETI).

Tabel 2.11
Potensi Bahan Tambang Kabupaten Aceh Selatan

Bahan Tambang
N0. Kecamatan Mineral Logam Mineral Non Batuan
Logam
1. Labuhanhaji Barat Emas Primer Sirtu Sungai
2. Labuhanhaji Emas Primer Sirtu Sungai
3. Labuhanhaji Timur Emas Primer Marmer, Sirtu
4. Meukek Emas Primer Biji Besi Batu Gamping,Tanah Lempung
5. Sawang Emas Primer, Galena, Batu Granit, Tanah Lempung,
Bijih Besi Sirtu Sungai
6. Samadua Emas Primer Batu Granit, Tanah Lempung
Sirtu Sungai
7. Tapaktuan Emas Primer Batu Gamping, Tanah Urug
Pasir Kuarsa, Sirtu Sungai
Emas Primer, Biji
8. Pasie Raja Batu Gamping
Besi
9. Kluet Utara Emas Primer Sirtu Sungai, Tanah Lempung
Emas Primer, Biji Batu Kapur, Kuarsit, Sirtu
10. Kluet Tengah
Besi Granit
11. Kluet Timur - Batu Sabak,Sirtu Sungai
12. Kluet Selatan - Tanah Lempung, SirtuSungai
13. Bakongan Mangan Andesit, Basal, Sirtu Sungai
14. Bakongan Timur Biji Besi Batu Gamping, Sirtu Sungai
15. Trumon Biji Besi Mikrodiorit, Tanah Lempung
16. Trumon Timur Biji Besi Batu Gamping, Sirtu Sungai
Sumber : Dinas Pertambangan, Energi dan Sumberdaya Mineral Kabupaten Aceh Selatan 2015.

2.1.1.5. Hidrologi.
2.1.1.5.1. Daerah Aliran Sungai (DAS).

Komponen penting dalam distribusi sumberdaya air adalah sarana sungai, dalam
hal ini pemanfaatan sumberdaya air akan mengandalkan sungai agar dapat mencapai
tujuan pemanfaatannya. Wilayah sungai yang terdapat di Kabupaten Aceh Selatan
merupakan wilayah sungai lintas kabupaten yang terdiri dari wilayah sungai krueng
baroe–kluet dan wilayah aliran sungai alas–singkil. Rencana pengembangan sistem
jaringan sumber daya air di kabupaten ini meliputi aspek konservasi sumber daya air,

Rancangan Akhir
RKPD KABUPATEN ACEH SELATAN Tahun 2019
BAB II-18

pendayagunaan sumber daya air dan pengendalian daya rusak air secara terpadu
(integrated) dengan memperhatikan arahan pola dan rencana pengelolaan sumber daya
air wilayah sungai krueng Aceh Selatan, meliputi:

2.1.1.5.2. Sungai, Danau dan Rawa.


2.1.1.5.2.1. Wilayah Sungai.
2.1.1.5.2.1.1. Wilayah Sungai Krueng Baroe–Kluet.

Wilayah Sungai Krueng Baroe–Kluet, terdiri dari berbagai daerah aliran sungai
(DAS) antara lain adalah :

 Daerah Aliran Sungai (DAS) Bakongan seluas 25.320 Ha, meliputi Kec. Bakongan
seluas 4.142 Ha, Bakongan Timur 961 Ha, Kluet Timur 846 Ha, Kota Bahagia 19.327
Ha dan Trumon Tengah seluas 44 Ha.
 Daerah Aliran Sungai (DAS) Kluet seluas 163.551 Ha, meliputi Kec. Kluet Selatan
seluas 715 Ha, Kluet Tengah 74.197 Ha, Kluet Timur 22.402 Ha, Kluet Utara 1.369
Ha, Labuhanhaji 1.250 Ha, Labuhanhaji Barat 892 Ha, Labuhanhaji Timur 4.384 Ha,
Meukek 34.903 Ha, Pasie Raja 3.281 Ha, Samadua 4.415 Ha, Sawang 10.094 Ha;
dan Tapaktuan seluas 4.685 Ha.
 Daerah Aliran Sungai (DAS) Lembang seluas 25.683 Ha, meliputi Kec. Bakongan
seluas 44 Ha, Kluet Selatan 4.142 Ha dan Kluet Timur seluas 21.497 Ha.
 Daerah Aliran Sungai (DAS) Meukek seluas 9.465 Ha, meliputi Kec. Labuhanhaji
Timur seluas 921 Ha dan Meukek seluas 8.545 Ha.
 Daerah Aliran Sungai (DAS) Trumon seluas 45.567,78 Ha, meliputi Kec. Trumon
seluas 13.059,40 Ha, Trumon Tengah 9.080,92 Ha dan Trumon Timur seluas
23.375,96 Ha.
 Daerah Aliran Sungai (DAS) Baro seluas 7.637 Ha, meliputi Kec. Labuhanhaji seluas
1.572 Ha, Labuhanhaji Barat 5.318 Ha dan Labuhanhaji Timur seluas 742 Ha.
 Daerah Aliran Sungai (DAS) Butea seluas 4.170 Ha, meliputi Kec. Kluet Selatan
seluas 40 Ha, Kluet Tengah 9 Ha, Kluet Utara 4.090 Ha dan Pasie Raja seluas 4 Ha.
 Daerah Aliran Sungai (DAS) Dingin seluas 5.450 Ha, meliputi Kec. Samadua seluas
4.628 Ha dan Sawang seluas 822 Ha.
 Daerah Aliran Sungai (DAS) Labuhanhaji seluas 6.141 Ha, meliputi Kec. Labuhanhaji
seluas 2.661 Ha, Labuhanhaji Barat 1.985 Ha dan Labuhanhaji Timur seluas 1.495
Ha.
 Daerah Aliran Sungai (DAS) Laut Bangko seluas 5.189 Ha, meliputi Kec. Bakongan
seluas 1.303 Ha, Kluet Selatan 1.038 Ha, Kluet Tengah 172 Ha dan Kota Bahagia
seluas 2.676 Ha.
 Daerah Aliran Sungai (DAS) Panjupian seluas 6.331 Ha, meliputi Kec. Pasie Raja
seluas 3.360 Ha dan Tapaktuan seluas 2.971 Ha.
 Daerah Aliran Sungai (DAS) Peuleumat seluas 2.203 Ha, meliputi Kec. Labuhanhaji
Timur seluas 2.008 Ha dan Meukek seluas 195 Ha.
 Daerah Aliran Sungai (DAS) Rasian seluas 9,798 Ha, meliputi Kec. Kluet Tengah
seluas 4.768 Ha, Kluet Utara 1.856 Ha dan Pasie Raja seluas 3.174 Ha.

Rancangan Akhir
RKPD KABUPATEN ACEH SELATAN Tahun 2019
BAB II-19

 Daerah Aliran Sungai (DAS) Serullah seluas 3.749 Ha, meliputi Kec. Samadua seluas
1.335 Ha dan Tapaktuan seluas 2.414 Ha.
 Daerah Aliran Sungai (DAS) Seuleukat seluas 8.300 Ha, meliputi Kec. Bakongan
Timur seluas 3.976 Ha, Kota Bahagia 628 Ha, Trumon 799 Ha dan Trumon Tengah
seluas 2.897 Ha.
 Daerah Aliran Sungai (DAS) Sikulat seluas 11.266 Ha, meliputi Kec. Meukek seluas
2.333 Ha, Samadua 913 Ha dan Sawang seluas 8.021 Ha.
 Daerah Aliran Sungai (DAS) Suak Panjang seluas 4.998 Ha, meliputi Kec. Kluet
Selatan seluas 2.433 Ha dan Kluet Timur seluas 2.565 Ha.
 Daerah Aliran Sungai (DAS) Ujong Pulo Cut seluas 2.548 Ha, meliputi Kec. Bakongan
seluas 52 Ha, Bakongan Timur 2.434 Ha dan Kota Bahagia seluas 62 Ha.
 Daerah Aliran Sungai (DAS) Lamedame seluas 11.584 Ha, meliputi Kec. Trumon
seluas 11.584 Ha.

2.1.1.5.2.1.2. Wilayah Sungai Alas – Singkil.

Wilayah Sungai Alas–Singkil, terdiri dari berbagai daerah aliran sungai (DAS)
antara lain adalah :

 Daerah Aliran Sungai (DAS) Singkil seluas 23.624 Ha, meliputi Kec. Trumon seluas
16.480 Ha, Trumon Tengah 329 Ha, Trumon Timur 5.107 Ha, Kota Bahagia 1.738 Ha
dan Kluet Tengah seluas 108 Ha;
 Daerah Aliran Sungai (DAS) Kuala Hitam seluas 9.575 Ha, meliputi Kec. Trumon
seluas 9.575 Ha.
 Daerah Aliran Sungai (DAS) Hitam seluas 14.632 Ha, meliputi Kec. Trumon seluas
14.632 Ha.
 Daerah Aliran Sungai (DAS) Anun seluas 10.698 Ha, meliputi Kec. Trumon seluas
10.698 Ha.

2.1.1.5.2.2. Wilayah Danau.

Secara Hidrologis Kabupaten Aceh Selatan disamping terdiri dari wilayah sungai
krueng boroe – kluet dan alas – singkil juga ada satu danau yaitu danau Laot Bangko
yang terletak di Desa Ujung Padang Kecamatan Bakongan seluas 131,50 Ha, memiliki
keindahan dan daya tarik panorama alam danau yang khas dan masih alami di dukung
dengan panorama alam pegunungan hutan hujan tropis yang masih asli.

Kondisi jalannya menuju lokasi sudah baik dan dapat ditempuh melalui perjalanan
darat dari Tapaktuan (ibukota Kab. Aceh Selatan) dengan waktu tempuh sekitar 1,5 jam
atau sekitar 90 km. Danau laot bangko belum ada fasilitas untuk pendukung wisata di
lokasi tersebut sehingga pengunjung yang datang biasanya pulang hari atau tidak
bermalam.

Rancangan Akhir
RKPD KABUPATEN ACEH SELATAN Tahun 2019
BAB II-20

2.1.1.5.2.3. Wilayah Rawa.

Rawa adalah daerah rendah yang tergenang air; lahan yang tergenang air secara
ilmiah dan terjadi secara terus menerus atau terjadi secara musiman yang diakibatkan
karena drainase yang terhambat; atau tanah berlumpur yang terbuat secara alami. Rawa
seperti ini biasanya terdapat di area kehutanan yang memiliki banyak pohon-pohon
besar, lebat dan juga liar. Ciri khusus rawa antara lain : bila di lihat dari segi air, rawa
memiliki air yang asam dan berwarna coklat bahkan sampai kehitam-hitaman;
berdasarkan tempatnya, rawa-rawa yang terdapat di area pedalaman daratan, namun
banyak pula yang terdapat disekitar pantai; air rawa yang berada di sekitar pantai sangat
dipengaruhi oleh pasang surutnya air laut, ketika air laut sedang pasang maka
permukaan rawa akan tergenang banyak sementara ketika air laut surut daerah ini akan
nampak kering bahkan tidak ada air sama sekali.

Berbagai macam jenis rawa dapat dibedakan dari segi kandungan airnya yaitu
rawa air tawar merupakan rawa yang airnya tawar dan airnya tidak mengalami
pergerakan terdapat di area hutan-hutan yang lokasinya dekat aliran sungai yang
mempunyai sifat asam karena banyak sisa-sisa jasad makhluk hidup yang membusuk;
rawa air asin marupakan rawa yang memiliki air asin biasanya terdapat di sekitar pantai,
rawa ini air dapat mengalami pergerakan sehingga terjadi pergantian air karena adanya
gelombang laut pasang yang merendam sebagian atau seluruh kawasan rawa;
sedangkan rawa air payau merupakan rawa yang memiliki air yang bercampur dari air
tawar dan juga air asin biasanya berada di dekat muara sungai dan dapat mengalami
pergerakan sehingga airnya dapat mengalami pergantian. Di samping itu rawa juga
mempunyai berbagai manfaat bagian kehidupan manusia sehari-hari yaitu sebagai
tempat budidaya jenis-jenis ikan tertentu, tanaman-tanaman tertentu, sebagai lahan
pengganti sawah, tempat berkembangnya berbagai keanekaragaman hayati dan sebagai
pengurangan polusi dan pencemaran udara.

Di Kabupaten Aceh Selatan rawa seperti ini terdapat di daerah Kecamatan Kluet
Selatan, Bakongan, Kota Bahagia, Bakongan Timur, Trumon dan Labuhanhaji. Wilayah
rawa ini dapat dimanfaatkan untuk budidaya perikanan dan tanaman bakau yang
berfungsi sebagai penahan abrasi pantai dan sungai.

2.1.1.6. Klimatologi.
2.1.1.6.1. Tipe.

Klimatologi adalah studi mengenai iklim, secara ilmiah didefinisikan sebagai


kondisi cuaca yang dirata-ratakan selama periode waktu yang panjang. Berdasarkan
sebaran curah hujan, maka Kabupaten Aceh Selatan digolongkan kedalam iklim tipe A–1
dengan suhu rata–rata berkisar antara 28°C–34ºC dan kecepatan angin antara 90 Knot–
140 Knot. Hal ini dikarenakan topografi dan vegetasi di Aceh Selatan yang lebih dominan
bukit dan pegunungan serta curah hujan yang tinggi.

Rancangan Akhir
RKPD KABUPATEN ACEH SELATAN Tahun 2019
BAB II-21

2.1.1.6.2. Curah Hujan.

Curah hujan di Kabupaten Aceh Selatan tergolong tinggi rata–rata berkisar antara
2000–3500 mm/tahun dan curah hujan tertinggi mencapai >3500 mm/tahun atau seluas
52,43% dari luas wilayah Kabupaten Aceh Selatan dan hampir jatuh disetiap kecamatan
kecuali Kecamatan Trumon. Akibat tingginya curah hujan berdampak positif pada
ketersediaan air yang berlimpah dan dapat dikelola sebagai sumber air irigasi sehingga
memenuhi kebutuhan distribusi untuk pertanian tanaman pangan, sedangkan curah
hujan terendah 2000-2500 mm/tahun disebagian kecil Kecamatan Trumon Tengah,
Trumon, Labuhanhaji, Labuhanhaji Timur, Labuhanhaji Barat dan disebagian lagi
Kecamatan Bakongan Timur, Kluet Tengah dan Meukek, untuk lebih rinci sebaran curah
hujan dapat dilihat pada peta berikut :

Gambar 2.3
Peta Curah Hujan Kabupaten Aceh Selatan

Sumber : RTRW Kabupaten Aceh Selatan 2016-2032

2.1.1.7. Suhu.

Suhu rata–rata Kabupaten Aceh Selatan berkisar antara 28°C–34ºC dan


kecepatan angin antara 90 Knot–140 Knot. Daerah ini sangat ideal untuk tumbuh-
tumbuhan tropis yang beragam dan mampu menyimpan air serta mengurangi panas
suhu iklim tropis, apalagi Kabupaten Aceh Selatan berbatasan langsung dengan
samudera Indonesia yang berhawa panas.

2.1.1.8. Penggunaan Lahan.


2.1.1.8.1. Kawasan Budidaya.

Kabupaten Aceh Selatan memiliki luas wilayah mencapai 417.382,50 Ha. Luas
pemanfaatan lahan pada Tahun 2015 adalah 126.889,56 Ha terdiri dari hutan produksi
14.855,83 Ha (3,56%), hutan produksi terbatas 5.877,23 Ha (1,41%), perkebunan

Rancangan Akhir
RKPD KABUPATEN ACEH SELATAN Tahun 2019
BAB II-22

44.155,87 Ha (10,58%), permukiman 6.390,32 Ha (1,53%), permukiman KAT 351,24 Ha


(0,08%), pertanian lahan basah 12.115,17 Ha (2.90%), pertanian lahan kering
35.693,71 Ha (8.55), peternakan 800,49 Ha (0.19%), transmigrasi 6.648,02 Ha
(1.59%), ruang terbuka hijau 2,22 Ha (0.005).

2.1.1.8.2. Kawasan Lindung.

Kawasan lindung adalah wilayah yang ditetapkan dengan fungsi utama melindungi
kelestarian lingkungan hidup yang mencakup sumber daya alam dan sumber daya
buatan.

Berdasarkan Surat Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. 103
Tahun 2015 tanggal 2 April 2015 tentang Perubahan keputusan Menteri kehutanan No.
865/Menhut II/2014 tentang Kawasan Hutan dan Konservasi Perairan Provinsi Aceh, luas
Hutan Lindung di Kab. Aceh Selatan adalah lebih kurang 152.484,88 Ha (36,53%),
suaka marga satwa rawa singkil 57.901,96 Ha (13,87%), dan taman nasional gunung
leuser 78.382,08 Ha (18,78%). Untuk lebih jelasnya kawasan hutan dan penggunaan
lahan di Kabupaten Aceh Seslatan dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 2.12
Penggunaan Lahan di Kabupaten Aceh Selatan

No. Jenis Penggunaan Lahan Luas (Ha) Persentase (%)


1. Bandara 108,18 0,03
2. Hutan Lindung 152.484,88 36,53
3. Suaka Marga Satwa Rawa Singkil 57.901,96 13,87
4. Taman nasional Gunung Leuser 78.382,08 18,78
5. Hutan Produksi 14.855,83 3,56
6. Hutan Produksi Terbatas 5.877,23 1,41
7. Perkebunan 44.155,87 10,58
8. Permukiman 6.390,32 1,53
9. Permukiman KAT 315,24 0,08
10. Pertanian Lahan Basah 12.115,17 2,90
11. Pertanian Lahan Kering 35.697,71 8,55
12. Peternakan 800,49 0,19
13. Tempat Pemrosesan Akhir Sampah 10,05 0,00
14. Transmigrasi 6.648,02 1,59
15. Ruang Terbuka Hijau 2,22 0,005
16. Sungai 1.605,25 0,38
Total 417.382,50 100,00
Sumber:RTRW Kabupaten Aceh Selatan 2016-20136

Rancangan Akhir
RKPD KABUPATEN ACEH SELATAN Tahun 2019
BAB II-23

2.1.2. Demografi.
2.1.2.1. Jumlah dan Struktur Umur Penduduk Berdasarkan Jenis Kelamin.

Jumlah penduduk Kabupaten Aceh Selatan berdasarkan data Dinas Kependudukan


dan Pencatatan Sipil Kabupaten Aceh Selatan Tahun 2017 tercatat sejumlah 230.254
jiwa, yang terdiri dari 115.396 jiwa penduduk laki-laki dan 114.858 jiwa penduduk
perempuan. Secara lebih rinci, jumlah penduduk Kabupaten Aceh Selatan berdasarkan
kelompok umur dan jenis kelamin dapat di lihat pada tebel sebagai berikut :

Tabel. 2.13
Jumlah Penduduk Kabupaten Aceh Selatan Menurut Kelompok Umur
dan Jenis Kelamin Tahun 2017

No. Kelompok Umur Laki-laki Perempuan Jumlah


1. 0–4 8.473 7.616 16.089
2. 5–9 10.169 9.595 19.764
3. 10 – 14 10.365 9.773 20.138
4. 15 – 19 11.985 11.181 23.166
5. 20 – 24 10.876 10.139 21.015
6. 25 – 29 10.336 9.810 20.146
7. 30 – 34 9.849 9.746 19.595
8. 35 – 39 8.634 9.068 17.702
9. 40 – 44 8.434 8.669 17.103
10. 45 – 49 7.370 7.556 14.926
11. 50 – 54 5.776 6.228 12.004
12. 55 – 59 4.720 5.063 9.783
13. 60 – 64 3.145 3.344 6.489
14. 65 + 5.264 7.070 12.334
Jumlah 115.396 114.858 230.254
Sumber : Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Tahun 2017.

Komposisi penduduk Kabupaten Aceh Selatan pada Tahun 2017 dinominasi oleh
penduduk laki-laki dengan angka rasio jenis kelamin penduduk laki-laki dan perempuan
sebesar 100,47 %. Secara lebih rinci, jumlah penduduk dan rasio jenis kelamin menurut
kecamatan di Kabupaten Aceh Selatan Tahun 2017, dapat di lihat pada tabel berikut :

Tabel. 2.14
Jumlah Penduduk dan Rasio Jenis Kelamin Menurut Kecamatan
di Kabupaten Aceh Selatan Tahun 2017

Jenis Kelamin Rasio Jenis


No. Kecamatan Jumlah
Laki-laki Perempuan Kelamin
1. Trumon Timur 4.029 3.923 7.952 102,70
2. Trumon Tengah 3.237 3.106 6.343 104,22

Rancangan Akhir
RKPD KABUPATEN ACEH SELATAN Tahun 2019
BAB II-24

3. Trumon 2.863 2.730 5.593 104,87


4. Bakongan Timur 2.991 2.972 5.963 100,64
5. Kota Bahagia 3.388 3.311 6.699 102,33
6. Bakongan 2.585 2.603 5.188 99,31
7. Kluet Selatan 6.993 6.979 13.972 100,20
8. Kluet Timur 5.200 5.166 10.366 100,66
9. Kluet Tengah 3.661 3.548 7.209 103,18
10. Kluet Utara 12.642 12.365 25.007 102,24
11. Pasieraja 9.012 8.772 17.784 102,74
12. Tapaktuan 11.673 12.118 23.791 96,33
13. Samadua 7.985 8.244 16.229 96,86
14. Sawang 7.876 7.920 15.796 99,44
15. Meukek 10.405 10.568 20.973 98,46
16. Labuhanhaji Timur 5.212 5.048 10.260 103,25
17. Labuhanhají 6.718 6.752 13.470 99,50
18. Labuhanhaji Barat 8.926 8.733 17.659 102,21
Jumlah 115.396 114.858 230.254 100,47
Sumber : Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Tahun 2017.

2.1.2.2. Laju Pertumbuhan Penduduk.

Pertumbuhan penduduk adalah pertambahan penduduk dalam jangka waktu


tertentu. Penduduk Kabupaten Aceh Selatan terus mengalami peningkatan setiap
tahunnya, dari Tahun 2013 sebanyak 210.071 menjadi 230.254 pada Tahun 2017 dalam
kurun waktu 5 (lima) tahun, dengan demikian terjadi penambahan penduduk sebesar
20.183 Jiwa atau 9,70 % pertahun, secara rinci dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Tabel 2.15
Perkembangan Penduduk Kabupaten Aceh Selatan
Tahun 2013 – 2017

No Tahun Jumlah Penduduk (jiwa)

1. 2013 210.071
2. 2014 220.971
3. 2015 224.897
4. 2016 229.565
5. 2017 230.254
Sumber : BPS dan Dinas Dukcapil Kab. Aceh Selatan 2016

Berdasarkan jumlah penduduk Tahun 2017 dibandingkan dengan jumlah


penduduk Tahun 2016, laju pertumbuhan penduduk Kabupaten Aceh Selatan mengalami
peningkatan pertumbuhan sebesar 0,30%. Pertumbuhan penduduk tersebut lebih
disebabkan karena faktor alamiah dan migrasi, juga keberhasilan pelaksanaan program

Rancangan Akhir
RKPD KABUPATEN ACEH SELATAN Tahun 2019
BAB II-25

KB dan KS. Secara lebih rinci, dapat di lihat pada tabel jumlah penduduk dan
pertumbuhan penduduk menurut Kecamatan di Kabupaten Aceh Selatan.

Tabel 2.16
Jumlah Penduduk dan Pertumbuhan Penduduk Menurut Kecamatan
di Kabupaten Aceh Selatan Tahun 2017

Jumlah Penduduk Pertumbuhan


No. Kecamatan Penduduk Per
2016 2017
Tahun (%)
1. Trumon Timur 7.892 7.952 0,76
2. Trumon Tengah 6.234 6.343 1,75
3. Trumon 5.535 5.593 1,05
4. Bakongan Timur 5.994 5.963 (0,52)
5. Kota Bahagia 6.660 6.699 0,59
6. Bakongan 5.178 5.188 0,19
7. Kluet Selatan 13.973 13.972 (0,01)
8. Kluet Timur 10.435 10.366 (0,66)
9. Kluet Tengah 7.207 7.209 0,03
10. Kluet Utara 24.853 25.007 0,62
11. Pasie Raja 17.768 17.784 0,09
12. Tapaktuan 23.700 23.791 0,38
13. Samadua 16.415 16.229 (1,13)
14. Sawang 15.781 15.796 0,10
15. Meukek 20.976 20.973 (0,01)
16. Labuhanhaji Timur 10.082 10.260 1,77
17. Labuhanhají 13.402 13.470 0,51
18. Labuhanhaji Barat 17.480 17.659 1,02
Jumlah 229.565 230.254 0,30
Sumber : Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Tahun 2017.

2.1.2.3. Dinamika Penduduk yang Dipengaruhi Oleh Kelahiran, Kematian dan


Perpindahan Penduduk.

Dinamika penduduk adalah suatu perubahan keadaan penduduk. Perubahan


tersebut dipengaruhi oleh faktor angka kelahiran, kematian dan perpidahan penduduk.

2.1.2.3.1. Angka Kelahiran (Natalitas).

Angka Kelahiran adalah angka yang menunjukkan bayi yang lahir dari setiap 1000
penduduk pertahun. Berdasarkan data akta kelahiran yang diterbitkan Disdukcapil Kab.
Aceh Selatan dalam Buku Agregat Perkembangan Data kependudukan Semester-I Tahun
2017, dapat di lihat pada tabel berikut :

Rancangan Akhir
RKPD KABUPATEN ACEH SELATAN Tahun 2019
BAB II-26

Tabel 2.17
Jumlah dan Persentase Kepemilikan Akta Kelahiran
Kabupaten Aceh Selatan Tahun 2017

Jumlah
Jumlah
No. Kecamatan Kepemilikan Persentase
Penduduk
Akta Kelahiran
1. Trumon Timur 7.952 307 2,59
2. Trumon Tengah 6.343 231 2,75
3. Trumon 5.593 230 2,43
4. Bakongan Timur 5.963 230 2,59
5. Kota Bahagia 6.,699 230 2,91
6. Bakongan 5.188 231 2,25
7. Kluet Selatan 13.972 230 6,07
8. Kluet Timur 10.366 230 4,50
9. Kluet Tengah 7.209 230 3,13
10. Kluet Utara 25.007 230 10,86
11. Pasie Raja 17.784 230 7,72
12. Tapaktuan 23.791 230 10,33
13. Samadua 11.229 159 7,05
14. Sawang 15.796 230 6,86
15. Meukek 20.973 230 9,11
16. Labuhanhaji Timur 10.260 230 4,46
17. Labuhanhaji 13.470 230 5,85
18. Labuhanhaji Barat 17.659 230 7,67
Jumlah 230.254 3.918 100
Sumber : Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Tahun 2017.
2.1.2.3.2. Angka Kematian (Mortalitas).

Angka Kematian adalah angka yang menunjukkan jumlah kematian dari setiap
1000 penduduk pertahun. Berdasarkan data akta kematian yang diterbitkan Disdukcapil
Kab. Aceh Selatan dalam Buku Agregat Perkembangan Data kependudukan Semester-I
Tahun 2017, dapat di lihat pada tabel berikut :

Tabel 2.18
Jumlah dan Persentase Kepemilikan Akta Kematian
Kabupaten Aceh Selatan Tahun 2017

Jumlah
Jumlah
No. Kecamatan Kepemilikan Persentase
Penduduk
Akta Kematian
1. Trumon Timur 7.952 3 0,04
2. Trumon Tengah 6.343 3 0,05
3. Trumon 5.593 2 0,04

Rancangan Akhir
RKPD KABUPATEN ACEH SELATAN Tahun 2019
BAB II-27

4. Bakongan Timur 5.963 9 0,15


5. Kota Bahagia 6.699 1 0,02
6. Bakongan 5.188 5 0,10
7. Kluet Selatan 13.972 7 0,05
8. Kluet Timur 10.366 0 0
9. Kluet Tengah 7.209 4 0,06
10. Kluet Utara 25.007 13 0,05
11. Pasie Raja 17.784 3 0,02
12. Tapaktuan 23.791 34 0,14
13. Samadua 11.229 11 0,10
14. Sawang 15.796 15 0,10
15. Meukek 20.973 7 0,03
16. Labuhanhaji Timur 10.260 2 0,02
17. Labuhanhaji 13.470 9 0,07
18. Labuhanhaji Barat 17.659 1 0,01
Jumlah 230.254 129 100
Sumber : Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Tahun 2017.

2.1.2.3.3. Perpindahan Penduduk (Migrasi)

Perpindahan adalah suatu perpindahan penduduk dari suatu wilayah ke wilayah


lain. Migrasi dibagi menjadi beberapa macam:

 Emigrasi ialah suatu perpindahan penduduk dari suatu negara ke negara lain.
 Imigrasi ialah masuknya penduduk ke dalam sebuah daerah negara tertentu.
 Urbanisasi ialah suatu perpindahan penduduk dari desa ke kota.
 Transmigrasi ialah suatu perpindahan penduduk antar pulau dalam suatu negara.
 Remigrasi ialah kembalinya suatu penduduk ke negara asal sesudah beberapa lama
berada di negara orang lain.

Dinamika penduduk salah satunya dipengaruhi oleh perpindahan penduduk. Untuk


menentukan jumlah penduduk yang masuk dan keluar dapat dilakukan dengan
mengadakan sensus penduduk dengan cara ini jumlah penduduk yang masuk dan keluar
akan tercatat. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel. 2.19
Jumlah Penduduk yang Masuk dan Keluar Kabupaten Aceh Selatan
Tahun 2017

Jumlah
No. Kecamatan
Penduduk yang masuk Penduduk yang Keluar
1. Trumon Timur 111 61
2. Trumon Tengah 112 44
3. Trumon 104 65

Rancangan Akhir
RKPD KABUPATEN ACEH SELATAN Tahun 2019
BAB II-28

4. Bakongan Timur 43 58
5. Kota Bahagia 56 31
6. Bakongan 38 35
7. Kluet Selatan 117 115
8. Kluet Timur 86 47
9. Kluet Tengah 89 166
10. Kluet Utara 192 240
11. Pasieraja 175 260
12. Tapaktuan 300 408
13. Samadua 135 150
14. Sawang 177 212
15. Meukek 194 223
16. Lab.Haji Timur 73 95
17. Labuhanhají 233 267
18. Lab.Haji Barat 98 192
Jumlah 2.333 2.669
Sumber : Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Tahun 2017.

2.1.2.4. Distribusi/Persebaran Penduduk.

Distribusi penyebaran penduduk tertinggi di Kabupaten Aceh Seslatan terpusat di


Kecamatan Tapaktuan dan Meukek dengan persentases penduduk masing-masing
sebesar 10,22 dan 8,45 % dari total keseluruhan penduduk, namun wilayah dengan
kepadatan penduduk tertinggi adalah Kecamatan Kluet Utara (347,21 jiwa/km²) dan
Tapaktuan (231,93 jiwa/km²), lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 2.20
Distribusi dan Kepadatan Penduduk Menurut Kecamatan
Kabupaten Aceh Selatan Tahun 2017

Kepadatan Penduduk
No. Kecamatan Persentase Penduduk
per km²
1. Trumon Timur 3,45 27
2. Trumon Tengah 2,75 51
3. Trumon 2,43 7
4. Bakongan Timur 2,59 80
5. Kota Bahagia 2,91 27
6. Bakongan 2,25 90
7. Kluet Selatan 6,07 131
8. Kluet Timur 4,51 23
9 Kluet Tengah 3,13 8
10. Kluet Utara 10,86 341
11. Pasieraja 7,72 181

Rancangan Akhir
RKPD KABUPATEN ACEH SELATAN Tahun 2019
BAB II-29

12. Tapaktuan 10,33 236


13. Samadua 7,05 143
14. Sawang 6,86 83
15. Meukek 9,11 107
16. Lab.Haji Timur 4,46 245
17. Labuhanhají 5,85 230
18. Lab.Haji Barat 7,67 256
Jumlah 100,00 55
Sumber : Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Tahun 2017

2.1.3. Potensi Pengembangan Wilayah.

Berdasarkan deskripsi karakteristik wilayah, dapat diidentifikasi wilayah yang


memiliki potensi untuk dikembangkan sebagai kawasan budidaya seperti :

2.1.3.1. Kawasan Peruntukan Perikanan.


2.1.3.1.1. Kawasan Perikanan Tangkap.

Kawasan Perikanan Tangkap terdapat di kecamatan-kecamatan sepanjang pesisir


pantai Aceh Selatan dengan daerah penangkapan ikan seluas 367.753,40 Ha, dengan
demikian keberadaan perairan laut memiliki potensi yang cukup besar dibidang perikanan
tangkap dan budidaya laut namun sampai saat ini potensi tersebut masih belum dapat
dikembangkan secara optimal. Dengan kayanya potensi yang masih dimiliki wilayah
perairan tersebut maka dapat diprediksi bahwa usaha perikanan laut baik dari kegiatan
penangkapan maupun usaha budidaya dapat dijadikan seabagai usaha andalan untuk
mata pencarian pokok baik oleh masyarakat maupun pihak swasta (investor).
Pengembangan budidaya laut ini akan dialokasikan di daerah yang memiliki teluk relatif
tenang seperti Tapaktuan, Labuhanhaji, Sawang, Bakongan Timur (pulau dua) dan
Trumon. Kondisi alam yang mendukung pengembangan budidaya ikan tambak dan
budidaya laut terbuka luas hanya menunggu setuhan dana dan pengelolaan yang baik
untuk pengembangannya, dengan demikian perlu ditunjang dengan sarana dan
prasarana yang memadai untuk memperlancar pengembangan perikanan ke depan.

2.1.3.1.2. Kawasan Perikanan Budidaya.

Kawasan Perikanan Budidaya seluas 285,75 Ha. Pengolahan hasil perikanannya


dapat dikembangkan dibeberapa daerah seperti Gampong Pasar Lama Kec. Labuhanhaji,
Keude Meukek Kec. Meukek, Keude Bakongan Kec. Bakongan, Ujung Pulo Rayeuk dan
Ujung Pulo Cut Kec. Bakongan Timur dan Gampong Keude Trumon Kec. Trumon.

2.1.3.2. Kawasan Peruntukan Pertanian.

Sehubungan dengan pengembangan potensi sumberdaya wilayah untuk sektor


pertanian, sesuai dengan persyaratan agroklimat tanaman seperti iklim, tanah dan

Rancangan Akhir
RKPD KABUPATEN ACEH SELATAN Tahun 2019
BAB II-30

topografi akan memberikan hasil yang optimal dengan kualitas yang prima. Keragaman
sifat lahan ini merupakan modal dasar yang dapat digunakan sebagai pertimbangan
dalam menentukan perwilayah komoditas pertanian. Klasifikasi kawasan ini adalah
meliputi :

 Kawasan pertanian lahan basah, dialokasikan seluas 15.013,18 ha.


Upaya peningkatan produksi dilakukan melalui penerapan paket teknologi dengan
mengoptimalkan potensi lokal yang ada antara lain dengan pemanfaatan pupuk
organik, mengalakkan program penggunaan benih unggul serta menciptakan
prasarana irigasi agar pengembangan pertanian lahan basah tidak tergantung pada
musim.
 Kawasan lahan pertanian pangan berkelanjutan dan lahan cadangan pertanian
pangan berkelanjutan akan dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-
undangan dan ditetapkan lebih lanjut dengan Keputusan Bupati.
 Kawasan pertanian lahan kering dan hortikultura, seluas 31.400,36 Ha dapat
digunakan untuk komoditas cabe, pisang, pepaya, nenas, semangka, jenis
kacang/polong dan terong.
 Kawasan peternakan yang potensial untuk pengembangan tempat budidaya hijauan
pakan ternak dan areal pengembangan ternak baik ternak besar maupun ternak kecil.
Kawasan ini tidak diplotkan secara khusus pada peta pola ruang karena kegiatan ini
potensial diseluruh wilayah Kecamatan yang ada di Kabupaten Aceh Selatan.
 Kawasan Perkebunan, seluas lebih kurang 86.849 Ha. terdiri dari :
o Kawasan perkebunan besar, seluas lebih kurang 8.386 Ha.
Terkait dengan terjadinya konflik atau sengketa tapal batas lahan perkebunan besar
antara pemegang HGU dengan masyarakat disekitar lahan HGU di Kecamatan
Trumon dan Trumon Timur maka Kantor Badan Pertanahan Nasional Wilayah Aceh
bersama Pemerintah Kabupaten berserta jajaran telah membentuk Tim Terpadu
Penetapan Tapal Batas Lahan HGU. Adapun komoditas pada kawasan peruntukan
perkebunan besar di Kabupaten Aceh Selatan berdasarkan kajian komoditas
unggulan sektor pertanian/perkebunan antara lain pala, kelapa sawit, kelapa,
kakao, cengkeh, pinang, kopi, nilam, kapuk, kemiri dan sagu.
o Kawasan perkebunan rakyat, seluas lebih kurang 78.463 Ha.
Kawasan perkebunan rakyat berdasarkan peraturan perundang-undangan dibidang
kehutanan masih ditetapkan sebagai kawasan hutan dengan luas lebih kurang
47.255 Ha. Perubahan peruntukan dan fungsi kawasan hutan dilaksanakan sesuai
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dibidang kehutanan sehingga
penyebutan kawasan yang termasuk dalam usulan perubahan peruntukan kawasan
hutan dalam dokumen RTRW Kab. Aceh Selatan menerapkan mekanisme outline
yaitu penyebutan nama kawasan hutan yang telah ditetapkan oleh Kementerian
Kehutanan diikuti dengan nama kawasan yang diusulkan menjadi bukan kawasan
hutan, maka pencantuman nama kawasan perkebunan rakyat dalam dokumen
RTRW Kab. Aceh Selatan adalah:
- Zona Hutan Lindung (HL)/kawasan perkebunan rakyat seluas lebih kurang 17.988
Ha

Rancangan Akhir
RKPD KABUPATEN ACEH SELATAN Tahun 2019
BAB II-31

- Zona Hutan Produksi (HP)/kawasan perkebunan rakyat seluas lebih kurang


14.017 Ha
- Zona Hutan Produksi Terbatas (HPT)/kawasan perkebunan rakyat seluas lebih
kurang 5.877 Ha
- Zona Suaka Margasatwa Trumon (SM)/kawasan perkebunan rakyat seluas lebih
kurang 9.373 Ha.

2.1.3.3. Kawasan Peruntukan Pariwisata.

Kawasan Peruntukan Pariwisata, rencana pengembangannya dilakukan untuk


memanfaatkan potensi wisata guna mendorong perkembangan pariwisata dengan
memperhatikan kelestarian nilai-nilai budaya adat istiadat, mutu dan keindahan
lingkungan alam untuk mewujudkan pembangunan yang berkelanjutan.

Kawasan peruntukan pengembangan wisata yang direncanakan terdiri atas:


 Kawasan wisata alam, meliputi objek wisata alam yang potensial dikembangkan
seperti wisata pantai/bahari dan wisata gunung.
 Kawasan wisata budaya, religi dan sejarah
 Kawasan objek wisata minat khusus seperti surfing, diving, perahu naga dayung,
arung jeram simpali, kolam renang (ie sijuk, pemandian lubuk dan kolam aroya), goa
batee mencanang, goa klongsong, goa muslimin dan goa kalam.

2.1.3.4. Kawasan Peruntukan Industri.

Kawasan Peruntukan Industri, terdiri dari kawasan peruntukan industri kecil


menengah seluas lebih kurang 12,65 Ha dan kawasan peruntukan industri rumah tangga
di seluruh kecamatan.

2.1.3.5. Kawasan Peruntukan Pertambangan.

Kawasan Peruntukan Pertambangan, rencana pengembangan kawasan ini


dilakukan untuk memanfaatkan potensi suberdaya mineral dan bahan galian. Kawasan ini
mengandung kawasan mineral logam seluas lebih kurang 152.511,42 Ha, bukan logam
dan batuan seluas lebih kurang 15.488,57 Ha serta radio aktif seluas lebih kurang
58.189,04 Ha.

2.1.3.6. Kawasan Peruntukan Permukiman.

Kawasan peruntukan Permukiman, rencana pengembangan kawasan ini dilakukan


untukmenyediakan tempat bermukim yang sehat dan aman dari bencana alam serta
dapat memsberikan lingkungan yang sesuai untuk pengembangan masyarakat dengan
tetap memperhatikan kelestarian lingkungan untuk mewujudkan pembangunan yang
berkelanjutan. Lokasi lingkungan permukiman harus memenuhi kriteria keamanan,
kesehatan, kenyamanan, keindahan/keserasian/keteraturan (kompatibilitas),

Rancangan Akhir
RKPD KABUPATEN ACEH SELATAN Tahun 2019
BAB II-32

Fleksibilitas, keterjangkauan jarak dan lingkungan berjati diri. Rencana pengembangan


kawasan permukiman perkotaan dan perdesaan ditetapkan berdasarkan kriteria yang
secara teknis dapat digunakan untuk kawasan permukiman yang aman dari bahaya
bencana alam, sehat dan mempunyai akses untuk kesempatan berusaha. Kawasan
peruntukan permukiman perkotaan seluas lebih kurang 2.372,58 Ha dan kawasan
peruntukan permukiman perdesaan seluas lebih kurang 3.982,78 Ha diarahkan di
gampong-gampong yang tidak termasuk dalam ibukota kecamatan. Pengembangan
infrastruktur dasar permukiman di perdesaan diarahkan pada gampong tertinggal,
terpencil, permukiman kumuh nelayan, gampong di kawasan rawan bencana serta di
gampong perbatasan.

2.1.3.7. Kawasan Peruntukan Lainnya.

Kawasan Peruntukan Lainnya, yang terdapat di Kabupaten Aceh Selatan yaitu


kawasan pertahanan keamanan meliputi :
 Kawasan pertahanan dan keamanan negara, sesluas lebih kurang 53,59 Ha
 Kawasan transmigrasi, seluas lebih kurang 7.556,78 Ha
 Kawasan Komunitas Adat Terpencil (KAT), seluas lebih kurang 351,19 Ha
 Kawasan Tempat Pembuangan Akhir Sampah, seluas lebih kurang 30,31 Ha
 Kawasan Bandar Udara T. Cut Ali, seluas lebih kurang 108,68 Ha yang secara hirarki
berfungsi sebagai bandar udara berada di Gampong Teupin Gajah Kec. Pasie Raja.

2.1.4. Wilayah Rawan Bencana.

Kawasan rawan bencana di wilayah Kab. Aceh Selatan terdiri dari kawasan rawan
bencana banjir, abrasi dan gelombong pasang, gempa, gerakan tanah, tsunami, erosi dan
angin kencang.

2.1.4.1. Rawan Banjir.

Banjir dapat terjadi selama atau setelah hujan lebat, apabila melebihi daya
tampung sungai maka air akan meluap dan mengalir ke tempat-tempat yang rendah.
Akibat aktifitaas manusia dapat menimbulkan terjadinya banjir seperti membuang
sampah ke saluran pembuangan dan sungai yang ada, mendirikan perumahan di daerah
resapan air dan penebangan pohon secara liar. Daerah potensi rawan bencana banjir di
Kabupaten Aceh Selatan sebagian besar terdapat pada daerah aliran sungai dan daerah
pengaruh muara sungai besar serta dorongan air laut pasang. Banjir di Kabupaten Aceh
Selatan juga dapat terjadi akibat hujan dihulu sungai soraya (Aceh Singkil) dan atau di
kabupaten Aceh Tenggara (berupa banjir kiriman).

2.1.4.2. Rawan Tsunami.

Tsunami adalah gelombang laut yang besar terjadi secara tiba-tiba karena adanya
gempa di laut atau longsoran besar di dasar laut dengan kekuatan lebih dari 5 skala

Rancangan Akhir
RKPD KABUPATEN ACEH SELATAN Tahun 2019
BAB II-33

richter dengan kedalaman kurang dari 33 Km. Oleh karena itu kejadian gempa dan
tsunami harus dipertimbangkan sebagai salah satu faktor penting dalam perencanaan
tata ruang di wilayah Kabupaten Aceh Selatan.

2.1.4.3. Rawan Abrasi.

Abrasi umumnya terjadi didaerah yang mempunyai kondisi fisik pantai yang
landai pada kawasan kegiatan permukiman baik perkotaan maupun perdesaan,
gelombang pasang air laut terjadi hampir setiap tahun di sepanjang pesisir pantai.

2.1.4.4. Rawan Longsor.

Potensi gerakan tanah umumnya banyak terjadi pada fisiografi


pegunungan/perbukitan karst dan vulkan. Kawasan rawan gerakan tanah yang
diindikasikan di Kabupaten Aceh Selatan terbagi dalam 3 (tiga) zona yang antara lain
meliputi zona I dengan tingkat kerawanan gerakan tanah rendah, zona II dengan tingkat
kerawanan gerakan tanah menengah dan zaona III dengan tingkat kerawanan gerakan
tanah tinggi. Penanganan lokasi yang terkena kawasan rawan bencana gerakan tanah
dengan mengupayakan pembuatan tanggul/bronjong/tembok, pembuatan saluran
pembuangan (parit), pembersihan saluran pembuangan air, penanaman pohon kembali
(reboisasi) dan pembuatan talud pengamanan disekitar bukit yang rawan longsor.

2.1.4.5. Rawan Gempa.

Gempa bumi adalah salah satu bencana alam yang belum dapat dicegah,
disesbagian besar daerah yang rawan terhadap gempa bumi disebabkan karena aspek
geologinya yang cukup komplek. Aktifitas gempa bukanlah suatu hal yang luar biasa
karena wilaya Aceh Selatan khususnya dan umumnya Pulau Sumatera memang terletak
di jalur gempa. Gempa merupakan kejadian retaknya batuan di dalam kerak bumi bila
kekuatannya cukup kuat dan kedalamannya dangkal maka goncangan gempa akan
segera disusul oleh retaknya batuan dipermukaan. Berdasarkan percepatan gempa maka
wilayah Kab. Aceh Selatan dibagi dalam 3 (tiga) zona yaitu zona I dengan percepatan
gempa rendah, zona II gempa sedang dan zona III gempa tinggi.

2.1.4.6. Rawan Erosi.

Bahaya erosi terutama terdapat didaerah perbukitan yang bertekstur sedang.


Factor utama bahya erosi tanah antara lain ditentukan oleh kemiring lahan, stabilitas
tanah dan tekstur tanah. Kawasan rawan bencana erosi terbagi dalam 5 (lima) zona yang
indikasi sesbarannya meliputi zona I dengan tingkat bahaya erosi sangat ringan, zona II
dengan tingkat bahaya erosi ringan, zona III dengan tingkat bahaya erosi sedang, zona
IV dengan tingkat bahaya erosi berat dan zona V dengan tingkat bahaya erosi sangat
berat.

Rancangan Akhir
RKPD KABUPATEN ACEH SELATAN Tahun 2019
BAB II-34

2.1.4.7. Rawan Angin Kencang.

Potensi bencana angin kencang hanya terdapat di Kecamatan Kluet Utara, Kluet
Timur dan Kluet Selatan yang terbagi 3 (tiga) zona yang indikasi sebarannya meliputi
zona I dengan tingkat bahaya angin kecang rendah, zona II dengan tingkat bahaya angin
kecang menengah dan zona III dengan tingkat bahaya angin kecang tinggi.

2.2. Aspek Kesejahteraan Masyarakat.

Kinerja pembangunan pada aspek kesejahteraan masyarakat merupakan


gambaran dan hasil dari pelaksanaan pembangunan selama periode tertentu terhadap
kondisi kesejahteraan masyarakat yang mencakup fokus kesejahteraan dan pemerataan
ekonomi, kesejahteraan sosial serta seni budaya dan olahraga.

2.2.1. Fokus Kesejahteraan dan Pemerataan Ekonomi.

Berbagai indikator untuk melihat tingkat kesejahteraan dan pemerataan ekonomi


seperti Pertumbuhan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) dan Tingkat Laju Inflasi.

2.2.1.1. Pertumbuhan PDRB.

Secara umum Pertumbuhan PDRB Kab. Aceh Selatan mengalami angka yang
fluktuatif dari Tahun 2013 sebesar 5,32% turun sampai dan Tahun 2016 sebesar 4,72%.

Grafik. 2.1
Laju Pertumbuhan PDRB Kab. Aceh Selatan Tahun 2013-2016

PDRB
6
5.32
5
4.6 4.72
4.25
4

3
PDRB
2

0
2013 2014 2015 2016
Sumber : BPS Aceh Selatan Tahun 2016

Rancangan Akhir
RKPD KABUPATEN ACEH SELATAN Tahun 2019
BAB II-35

Menurut perkembangan pembangunan khususnya pada bidang ekonomi telah


menunjukkan peningkatan dari tahun ke tahun, hal tersebut dapat terlihat pada
Pertumbuhan PDRB kabupaten setiap tahunnya, baik dihitung berdasarkan Atas Dasar
Harga Berlaku (ADHB) maupun Atas Dasar Harga Konstan (ADHK). Pertumbuhan PDRB
ADHB berdasarkan nilai kontribusi menurut lapangan usaha dapat dilihat pada tabel 2.21
berikut:

Tabel 2.21
Nilai dan Kontribusi Sektor dalam PDRB Tahun 2013 s.d 2016 ADHB
(Juta Rupiah) Kabupaten Aceh Selatan

Tahun 2013 Tahun 2014 Tahun 2015* Tahun 2016**


No Sektor
Rp % Rp % Rp % Rp %
1 Pertanian, Kehutanan dan 952.253,43 26,11 1.013232,94 25,70 1.096.162,44 25,76 1.172.145,70 25,73
Perikanan
2 Pertambangan dan 189.539,26 5,09 201.065,26 5,10 186.308,22 4,38 164.457,20 3,61
Penggalian
3 Industri Pengolahan 127.997,51 3,51 140.386,07 3,56 147.486,19 3,47 150.463,50 3,30
4 Pengadaan Listrik dan Gas 2.744,43 0,08 2.988,42 0,08 3.222,01 0,08 3.526,10 0,08
5 Pengadaan Air, 698,93 0,02 741,06 0,02 822,40 0,02 949,30 0,02
Pengelolaan Sampah,
Limbah dan Daur Ulang
6 Konstruksi 558.704,45 15,32 614.074,90 15,58 671.685,11 15,78 752.249,00 16,51
7 Perdagangan Besar dan 52.709,38 14,41 572.821,29 14,53 621.784,99 14,61 679.338,50 14,91
Eceran, Reparasi mobil dan
Sepeda Motor
8 Transportasi dan 209.852,66 5,75 231.208,09 5,87 248.721,39 5,84 237.056,80 5,20
Pergudangan
9 Penyediaan Akomodasi dan 16.652,39 0,46 18.135,08 0,46 19.473,15 0,46 21.447,10 0,47
Makan Minum
10 Informasi dan Komunikasi 184.982,75 5,07 199.631,21 5,06 213.635,84 5,02 221.332,40 4,86
11 Jasa Keuangan dan 87.272,84 2,39 87.530,30 2,22 93.953,88 2,21 100.321,10 2,20
Asuransi
12 Real Estate 127.737,77 3,50 139.956,81 3,55 154.373,34 3,63 169.110,60 3,71
13 Jasa Perusahaan 21.938,57 0,60 23.335,56 0,59 24.471,37 0,57 26.141,50 0,57
14 Administrasi Pemerintahan, 434.194,75 11,91 471.202,25 11,95 526.564,75 12,37 585.378,40 12,85
Pertahanan dan Jaminan
Sosial
15 Jasa Pendidikan 95.237,26 2,61 104.576,74 2,65 116.688,85 2,74 131.334,20 2,88
16 Jasa Kehatan dan Jasa 62.424,67 1,71 65.382,52 1,66 71.013,18 1,67 76.356,60 1,68
Sosial
17 Jasa Lainnya 53.199,63 1,46 55.797,90 1,42 59.563,27 1,40 63.769,70 1,40
PDRB 3.651.140,68 9,60 3.942.066,41 7,96 4.255.930,36 7,96 4.555.377,70 7,04
Sumber: BPS (Kabupaten Aceh Selatan Dalam Angka) Tahun 2016.

PDRB Kabupaten Aceh Selatan yang dihitung berdasarkan ADHB Tahun 2016
dimana jumlahnya mengalami peningkatan sebesar Rp. 4.555.377.700,00** atau
meningkat sebesar 7,04 % dari Tahun 2015 berjumlah Rp. 4.255.930.360,00*. Sektor
pertanian, kehutanan dan perikanan merupakan sektor yang paling menonjol
kontribusinya terhadap PDRB yang berjumlah 1.172.145.700 (25,73%) dari total PDRB
Tahun 2016 dan juga diikuti oleh sektor konstruksi, perdagangan besar dan eceran serta
sektor administrasi pemerintahan, pertahanan dan jaminan sosial dimana masing-masing
memberikan kontribusi 16,51%, 14,91% dan 12,85%. Distribusi PDRB ADHB dapat di
lihat pada Grafik 2.5 sebagai berikut :

Grafik 2.2

Rancangan Akhir
RKPD KABUPATEN ACEH SELATAN Tahun 2019
BAB II-36

Distribusi PDRB ADHB Kabupaten Aceh Selatan Tahun 2012 - 2016

Administrasi Pemerintahan,
Pertahanan dan Jaminan Sosial
Wajib
Jasa Perusahaan

Real Estate

Jasa Keuangan dan Asuransi

Informasi dan Komunikasi

Penyediaan Akomodasi dan


Makan Minum

Transportasi dan Pergudangan

Perdagangan Besar dan


Eceran; Reparasi Mobil dan
Sepeda Motor
Konstruksi

Pengadaan Listrik dan Gas

Industri Pengolahan

Pertambangan dan Penggalian

[SERIES NAME] Pertanian, Kehutanan, dan


Perikanan
( 25-26% )
Selanjutnya untuk PDRB Kabupaten Aceh Selatan dari Tahun 2013-2016 yang dihitung
berdasarkan ADHK dapat dilihat pada tabel 2.22 sebagai berikut

Tabel. 2.22
Nilai dan Kontribusi Sektor dalam PDRB Tahun 2013-2016 ADHK
(Juta Rupiah) Kabupaten Aceh Selatan

N Tahun 2013 Tahun 2014 Tahun 2015* Tahun 2016**


Sektor
o Rp % Rp % Rp % Rp %
1 Pertanian, Kehutanan dan 835 877,34 3,67 857 041,29 2,53 890 319,26 3,88 923 194,90 3,56
Perikanan
2 Pertambangan dan Penggalian 187 075,76 7,89 192 934,15 3,13 175 264,02 -9,16 164 498,00 -4,95
3 Industri Pengolahan 117 506,48 1,97 123 249,71 4,89 126 693,00 2,79 127 529,20 0,66
4 Pengadaan Listrik dan Gas 3 051,67 3,19 3 260,43 6,84 3 434,54 5,34 3 710,40 8,03
5 Pengadaan Air, Pengelolaan 637,91 3,97 657 ,05 3,00 692,13 5,34 732,80 5,88
Sampah, Limbah dan Daur
Ulang
6 Konstruksi 497 717,32 6,37 523 944,44 5,27 554 123,64 5,76 603 814,50 8,84
7 Perdagangan Besar dan 461 987, 22 6,36 488 209,79 5,68 513 901,64 5,26 538 468,00 4,67
Eceran, Reparasi mobil dan
Sepeda Motor
8 Transportasi dan Pergudangan 182 903,66 4,55 193 081,79 5,56 202 816,77 5,04 200 391,60 0,79
9 Penyediaan Akomodasi dan 15 152,74 4,01 15 883,09 4,82 16 497,16 3,87 17 313,10 4,95
Makan Minum

Rancangan Akhir
RKPD KABUPATEN ACEH SELATAN Tahun 2019
BAB II-37

10 Informasi dan Komunikasi 170 254,27 5,73 181 916,68 6,85 191 976,68 5,53 199 739,00 4,04
11 Jasa Keuangan dan Asuransi 71 266,80 5,74 70 065,03 -1,69 71 632,42 2,24 74 144,20 3,51
12 Real Estate 112 440,05 5,87 119 085,25 5,91 126 456,63 6,19 134 839,30 6,63
13 Jasa Perusahaan 21 013,80 4,11 22 226,30 5,77 23 130,91 4,07 24 423,70 5,59
14 Administrasi Pemerintahan, 405 968,61 5,78 432 356,57 6,50 461 151,52 6,66 496 891,00 7,63
Pertahanan dan Jaminan Sosial
15 Jasa Pendidikan 91 924,56 7,90 97 500,02 6,07 103 340,27 5,99 110 935,40 7,35
16 Jasa Kehatan dan Jasa Sosial 58 251,78 5,76 60 499,44 3,86 63 826,91 5,50 67 460,90 5,69
17 Jasa Lainnya 48 334,21 4,04 50 267,62 4,00 52 620,14 4,68 55 317,60 5,13
PDRB 3 281 364,18 5,32 3 432 4,60 3 577 4,25 3 743 403,80 4,72
178,66 877,65
Sumber: BPS (Kabupaten Aceh Selatan Dalam Angka) Tahun 2016.

PDRB Kab. Aceh Selatan menurut lapangan usaha Tahun 2016 yang dihitung
dengan ADHK mencapai sebesar Rp. 3.743.403.800,00**. Angka tersebut mengalami
peningkatan sebesar 4,72% jika dibandingkan dengan Tahun 2015 tercatat sebesar Rp.
3.577.877.650,00*. Bila di lihat persektor maka sektor pertanian, kehutanan dan
perikanan merupakan sektor penyumbang terbesar PDRB yang menjadi keunggulan
daerah sebesar Rp. 923.194.900,00 (3,56%), urutan kedua diikuti oleh sektor kontruksi
sebesar Rp. 603.814.500,00 (8,84%), urutan ketiga perdagangan besar dan eceran
sebesar Rp. 538.468.000,00 (4,67%) dan urutan keempat administrasi pemerintahan,
pertahanan dan jaminan sosial sebesar Rp. 496.891.000,00 (7,63%). Dari uraian di atas
disimpulkan bahwa Kab. Aceh Selatan memfokuskan pembangunan pada sektor
pertanian, kehutanan dan perikanan merupakan prioritas yang harus tetap dilakukan,
karena merupakan leading sektor perekonomian daerah, yang didukung dengan
penguatan sektor kostruksi, perdagangan besar dan eceran, administasi pemerintahan
pertahanan dan jaminan sosial, trasportasi dan pergudangan, informasi dan komunikasi,
pertambangan dan penggalian, real estate, industri pengolahan, jasa pendidikan, jasa
keuangan dan asuransi serta katagori lainnya. Perkembangan kontribusi sektor dalam
PDRB Tahun 2013 s.d 2016 kombinasi ADHB dan ADHK Kab. Aceh Selatan dapat di lihat
pada tabel sebagai berikut:

Tabel 2.23
Perkembangan Kontribusi Sektor Dalam PDRB Tahun 2013-2016
ADHB dan ADHK Kabupaten Aceh Selatan

Tahun 2013 Tahun 2014 Tahun 2015* Tahun 2016**


No Sektor ADHB ADHK ADHB ADHK ADHB ADHK ADHB ADHK
% % % % % 25,76 3,88 %
1 Pertanian, Kehutanan dan 26,11 3,67 25,70 2,53 25,73 3,56
Perikanan
2 Pertambangan dan Penggalian 5,09 7,89 5,10 3,13 4,38 -9,16 3,61 -4,95
3 Industri Pengolahan 3,51 1,97 3,56 4,89 3,47 2,79 3,30 0,66
4 Pengadaan Listrik dan Gas 0,08 3,19 0,08 6,84 0,08 5,34 0,08 8,03
5 Pengadaan Air, Pengelolaan 0,02 3,97 0,02 3,00 0,02 5,34 0,02 5,88
Sampah, Limbah dan Daur
Ulang
6 Konstruksi 15,32 6,37 15,58 5,27 15,78 5,76 16,51 8,84
7 Perdagangan Besar dan 14,41 6,36 14,53 5,68 14,61 5,26 14,91 4,67
Eceran, Reparasi mobil dan

Rancangan Akhir
RKPD KABUPATEN ACEH SELATAN Tahun 2019
BAB II-38

Sepeda Motor
8 Transportasi dan Pergudangan 5,75 4,55 5,87 5,56 5,84 5,04 5,20 0,79
9 Penyediaan Akomodasi dan 0,46 4,01 0,46 4,82 0,46 3,87 0,47 4,95
Makan Minum
10 Informasi dan Komunikasi 5,07 5,73 5,06 6,85 5,02 5,53 4,86 4,04
11 Jasa Keuangan dan Asuransi 2,39 5,74 2,22 -1,69 2,21 2,24 2,20 3,51
12 Real Estate 3,50 5,87 3,55 5,91 3,63 6,19 3,71 6,63
13 Jasa Perusahaan 0,60 4,11 0,59 5,77 0,57 4,07 0,57 5,59
14 Administrasi Pemerintahan, 11,91 5,78 11,95 6,50 12,37 6,66 12,85 7,63
Pertahanan dan Jaminan Sosial
15 Jasa Pendidikan 2,61 7,90 2,65 6,07 2,74 5,99 2,88 7,35
16 Jasa Kehatan dan Jasa Sosial 1,71 5,76 1,66 3,86 1,67 5,50 1,68 5,69
17 Jasa Lainnya 1,46 4,04 1,42 4,00 1,40 4,68 1,40 5,13
PDRB 100,00 5,32 100,00 4,60 100,00 4,25 100,00 4,72
Sumber: BPS (Kabupaten Aceh Selatan Dalam Angka) Tahun 2016

Selanjutnya pertumbuhan kontribusi sektor dalam PDRB ADHB dimana sektor


konstruksi memberikan sumbangan sebesar 1,19 persen dan sektor aministrasi
pemerintahan, pertahanan dan jaminan sosial sebesar 0,94 persen sementara sektor
lainnya memberikan kontribusi yang lebih rendah. Pertumbuhan kontribusi sektor dalam
PDRB ADHK dimana sektor pengadaan listrik dan gas sebesar 4,84 persen dan konstruksi
memberikan sumbangan sebesar 2,47 persen sementara sektor lainnya memberikan
kontribusi yang lebih rendah.

Tabel 2.24
Pertumbuhan Kontribusi Sektor Dalam PDRB Tahun 2016
ADHB dan ADHK Kabupaten Aceh Selatan

Pertumbuhan
No Sektor
ADHB (%) ADHK (%)
1 Pertanian, Kehutanan dan Perikanan -0,38 -0.11
2 Pertambangan dan Penggalian -1,48 -12.84
3 Industri Pengolahan -0,21 -1.31
4 Pengadaan Listrik dan Gas 0 4.84
5 Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur
0 1.91
Ulang
6 Konstruksi 1,19 2.47
7 Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi mobil dan Sepeda
0,50 -1.69
Motor
8 Transportasi dan Pergudangan -0,55 -3.76
9 Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum 0,01 0.94
10 Informasi dan Komunikasi -0,21 -1.69
11 Jasa Keuangan dan Asuransi -0,19 -2.23
12 Real Estate 0,21 0.76
13 Jasa Perusahaan -0,03 1.48
14 Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial 0,94 1.85
15 Jasa Pendidikan 0,27 -0.55
16 Jasa Kehatan dan Jasa Sosial -0,03 -0.07

Rancangan Akhir
RKPD KABUPATEN ACEH SELATAN Tahun 2019
BAB II-39

17 Jasa Lainnya -0,06 1.09


PDRB -0,02 -8.91
Sumber: BPS (Kab. A.Selatan Dalam Angka) Thn 2017. Rumus: persentase tabel 2.23 ADHB Thn 2016-2013 idem ADHK

2.2.1.2. Laju Inflasi

Laju inflasi merupakan ukuran yang dapat menggambarkan kenaikan/penurunan


harga dari sekelompok barang dan jasa yang berpengaruh terhadap kemampuan daya
beli masyarakat. Laju inflasi Tahun 2017 sebesar 3,77% jauh lebih rendah dari laju inflasi
Tahun 2016 sebesar 5,33% dan lebih rendah dari laju inflasi Tahun 2015 sebesar 3,57%
dan sedikit lebih rendah dari laju inflasi Tahun 2014 sebesar 3,54%. Untuk lebih jelasnya
dapat di lihat pada grafik berikut.

Grafik. 2.3
Laju Inflasi Kabupaten Aceh Selatan Tahun 2013-2017

8
Laju Inflasi

6 6.18
5.33
4 3.77
3.54 3.57 Laju…

0
2013 2014 2015 2016 2017

Sumber : BPS Aceh Selatan Tahun 2017

2.2.1.3. Persentase Penduduk Di atas Kemiskinan

Garis Kemiskinan (GK) Kabupaten Aceh Selatan Tahun 2013 adalah Rp 283.446
meningkat menjadi Rp 390.000 pada Tahun 2016 atau meningkat sebesar Rp 105.554
selama 3 tahun.

Persentase penduduk miskin Tahun 2013 sampai Tahun 2016 mengalami


penurunan sebesar 0,59 persen, namun jumlah penduduk miskin meningkat sedikit
menjadi 30.680 jiwa atau meningkat sejumlah 1.390 jiwa. Meningkatnya jumlah
penduduk miskin tersebut akibat terjadinyanya peningkatan jumlah penduduk
Kabupaten Aceh Selatan.

Tabel 2.25
Perkembangan Penduduk Diatas Garis Kemiskinan Tahun 2013–2016

Rancangan Akhir
RKPD KABUPATEN ACEH SELATAN Tahun 2019
BAB II-40

Kabupaten Aceh Selatan

NO Uraian 2013 2014 2015 2016


1 Garis kemiskinanan (Rp) 283.446 285.301 288.619 390.000
2 Jumlah Penduduk Miskin (Jiwa) 29.300 28.390 29.610 30.680
3 Persentase Penduduk Miskin 13.95 12.85 13.17 13.36
4 Persentase Penduduk diatas Garis 86.05 87.15 86.83 86.64
Kemiskinan
Sumber : BPS Kabupaten Aceh Selatan Tahun 2017 .

2.2.2. Fokus Kesejahteraan Sosial.

Pembangunan pada fokus kesejahteraan sosial meliputi indikator angka melek


huruf, angka rata-rata lama sekolah, angka partisipasi kasar, angka pendidikan yang
ditamatkan, angka partisipasi murni, angka kelangsungan hidup bayi, angka usia harapan
hidup dan rasio penduduk yang bekerja.

Kinerja pembangunan kesejahteraan sosial Kabupaten Aceh Selatan pada


masing-masing indikator sebagai berikut :

2.2.2.1. Angka Melek Huruf (AMH)

Angka Melek Huruf (dewasa) adalah proporsi penduduk berusia 15 tahun ke atas
yang dapat membaca dan menulis dalam huruf latin atau lainnya.Angka melek huruf
didapat dengan membagi jumlah penduduk usia 15 tahun keatas yang dapat membaca
dan menulis dengan jumlah penduduk usia 15 tahun keatas kemudian hasilnya dikalikan
dengan seratus. AMH dapat digunakan untuk:

 Mengukur keberhasilan program-program pemberantasan buta huruf, terutama di


daerah pedesaan di Indonesia dimana masih tinggi jumlah penduduk yang tidak
pernah bersekolah atau tidak tamat SD.
 Menunjukkan kemampuan penduduk di suatu wilayah dalam menyerap informasi dari
berbagai media.
 Menunjukkankemampuan untuk berkomunikasi secara lisan dan tertulis. Sehingga
angka melek huruf dapat menjadi dasar kabupaten yangmencerminkan potensi
perkembangan intelektual sekaligus kontribusi terhadap pembangunan daerah.

Perkembangan AMH di Kabupaten Aceh Selatan selama periode Tahun 2013–2017


dapat di lihat pada tabel sebagai berikut:

Tabel 2.26
Perkembangan Angka Melek Huruf Tahun 2013–2017

Rancangan Akhir
RKPD KABUPATEN ACEH SELATAN Tahun 2019
BAB II-41

Kabupaten Aceh Selatan

NO Uraian 2013 2014 2015 2016 2017


1 Jumlah penduduk usia di atas 15 Tahun 114.031 116.418 120.930 121.521 138.560
yang bisa membaca dan menulis
2 Jumlah penduduk usia 15 Tahun keatas 117.526 119.985 122.984 123.542 140.818
3 Angka melek huruf 97,03 97,03 98,33 98,36 98,37

Sumber : Dinas Pendidikan Kabupaten Aceh Selatan Tahun 2017.

Perkembangan Angka Melek Huruf selama periode ini memperlihatkan penurunan


yang signifikan yaitu dari 97,03% pada Tahun 2013 menjadi 98,37 % pada Tahun 2017
sehingga angka buta aksara tinggal sebesar 1,63% lagi. Jika dibandingkan dengan target
capaian dalam RPJMK, realisasi pada Tahun 2017 masih di bawah angka target sebesar
0,61%. Hal ini menunjukan bahwasanya perlu ditingkatkan program-program yang dapat
munurunkan angka melek huruf.

2.2.2.2. Angka Rata-Rata Lama Sekolah

Lamanya Sekolah atau years of schooling adalah sebuah angka yang


menunjukkan lamanya bersekolah seseorang dari masuk sekolah dasar sampai dengan
Tingkat Pendidikan Terakhir (TPT). Pada prinsipnya angka ini merupakan transformasi
dari bentuk kategori TPT menjadi bentuk numerik.

Angka rata-rata lama sekolah adalah rata-rata jumlah tahun yang dihabiskan oleh
penduduk usia 15 tahun ke atas untuk menempuh semua jenis pendidikan formal yang
pernah dijalani. Lamanya bersekolah merupakan ukuran akumulasi investasi pendidikan
individu.

Angka rata–rata lama sekolah penduduk Kabupaten Aceh Selatan pada Tahun
2017 adalah sebesar 8,18 atau setara dengan kelas II SMP/MTs. Hal ini menunjukkan
peningkatan sebesar 0,59 dari Tahun 2013 sebesar 7,59. Jika dibandingkan dengan
target capaian dalam RPJMK sebesar 8,58, realisasi pada Tahun 2017 belum memenuhi
target. Namun hal ini memberikan indikasi peningkatan dari tahun ke tahun.

Tabel 2.27
Angka Rata-Rata Lama Sekolah Tahun 2013-2017

Tahun
No Kabupaten
2013 2014 2015 2016 2017
1 Aceh Selatan 7,59 7,60 7,79 8,02 8,18
Sumber : BPS Aceh Selatan Tahun 2016 dan Disdikbud 2017

2.2.2.3. Angka Usia Harapan Hidup (UHH).

Rancangan Akhir
RKPD KABUPATEN ACEH SELATAN Tahun 2019
BAB II-42

Usia Harapan Hidup (UHH) atau Expectation of Life menggambarkan kondisi


panjang umur penduduk dalam suatu wilayah. UHH Kabupaten Aceh Selatan mengalami
peningkatan dari tahun-tahun sebelumnya. Pada Tahun 2013 UHH Kabupaten Aceh
Selatan adalah sebesar 63,16 tahun dan meningkat menjadi 63,67 tahun pada Tahun
2016, namun masih di bawah target RPJMK sebesar 67,50 tahun. Meningkatnya UHH
sangat erat kaitannya dengan pendidikan, pola hidup sehat dan gizi makanan yang
semakin baik dan adanya peningkatan pendapatan masyarakat (daya beli), maka untuk
itu pemerintah dalam setiap kebijakan pembangunan harus mampu meningkatan sektor
riel dalam hal ini berupa peningkatan pendapatan masyarakat. Karena UHH identik
dengan tingginya pendapatan berupa kemampuan memenuhi kebutuhan hidup agar
hidup itu lebih berkualitas dengan kesehatan yang lebih baik. Walaupun angka usia
harapan hidup tersebut meningkat pertahunnya, namun angka dimaksud masih dibawah
UHH rata-rata nasional yang mencapai 69,43 tahun. Mengingat angka tersebut masih
dibawah angka rata-rata nasional 69,43 tahun, maka diperlukan program pembangunan
kesehatan dan program sosial lainnya termasuk kesehatan lingkungan, kecukupan gizi
dan kalori termasuk program pemberantasan kemiskinan.

Tabel 2.28
Angkan Usia Harapan Hidup Tahun 2013-2016

No Uraian 2013 2014 2015 2016


1 Angka Usia Harapan Hidup 63,16 63,18 63,61 63,67
Sumber: BPS Kabupaten Aceh Selatan

2.2.2.4. Rasio Penduduk yang Bekerja.

Kesempatan kerja merupakan hubungan antara angkatan kerja dengan


kemampuan penyerapan tenaga kerja. Dalam ilmu ekonomi, kesempatan kerja berarti
peluang atau keadaan yang menunjukkan tersedianya lapangan pekerjaan, sehingga
semua orang yang bersedia dan sanggup bekerja dalam proses produksi dapat
memperoleh pekerjaan sesuai dengan keahlian, keterampilan dan bakatnya masing-
masing. Kesempatan Kerja (demand for labour) adalah suatu keadaan yang
menggambarkan/ketersediaan pekerjaan (lapangan kerja untuk diisi oleh para pencari
kerja).

Dengan demikian kesempatan kerja dapat diartikan sebagai permintaan atas


tenaga kerja. Sementara itu, angkatan kerja (labour force) menurut Soemitro
Djojohadikusumo mendefinisikan sebagai bagian dari jumlah penduduk yang mempunyai
pekerjaan atau yang sedang mencari kesempatan untuk melakukan pekerjaan yang
produktif. Rasio penduduk yang bekerja adalah perbandingan jumlah penduduk yang
bekerja terhadap jumlah angkatan kerja. Rasio kesempatan kerja Kabupaten Aceh
Selatan dari Tahun 2013-2017 mengalami penurunan dengan demikian perlu

Rancangan Akhir
RKPD KABUPATEN ACEH SELATAN Tahun 2019
BAB II-43

mendapatkan perhatian untuk perluasan lapangan kerja dalam rangka mengatasi


pengangguran, untuk lebih jelasnya dapat di lihat pada table berikut:

Tabel 2.29
Rasio Penduduk yang Bekerja di Kabupaten Aceh Selatan
Tahun 2013-2017

Tahun
No Uraian
2013 2014 2015 2016 2017
1. Bukan Angkatan Kerja 57.829 56.005 65.022 67.204 74.078
2. Angkatan Kerja 92.015 98.112 92.151 99.807 132.803
3. Bekerja 84.696 88.799 82.931 90.655 85.532
4 Rasio Penduduk Yang Bekerja 0,9205 0,9051 0,9023
0,9083 0,6440
Sumber : BPS Kab. Aceh Selatan Tahun 2015 dan Dinas Transnaker Tahun 2017

Rasio penduduk yang bekerja di Kabupaten Aceh Selatan memperlihatkan sebesar


0,9205 pada tahun 2013 dan menurun menjadi 0,9083 pada tahun 2016. Namun
Distrasnnaker pada tahun 2017 memberikan angka sebesar 0,6440 yang artinya jumlah
masyarakat Kabupaten Aceh Selatan yang bekerja adalah sebesar 64,40 persen atau
pengangguran sebesar 35,60 persen.

2.2.2.5. Kriminalitas (Angka Kriminalitas).

Keamanan, ketertiban dan penanggulangan kriminalitas merupakan salah satu


prioritas untuk mewujudkan stabilitas penyelenggaraan pemerintahan terutama di
daerah. Angka kriminalitas yang terjadi di Kabupaten Aceh Selatan pada Tahun 2013
terjadi peningkatan sebesar 134 tindak kriminal dan pada Tahun 2014 terjadi penurunan
sebesar 124 tindak kriminal, pada Tahun 2015 kembali meningkat sebesar 239 tindak
kriminal namun pada Tahun 2016 terjadi penurunan kembali sebesar 232 tindak kriminal.

Dengan demikian untuk mengatasinya, apabila pemerintah dapat memberikan


rasa aman kepada masyarakat, menjaga ketertiban dalam pergaulan masyarakat, serta
menanggulangi kriminalitas sehingga kuantitas dan kualitas kriminalitas dapat
diminimalisir sehingga roda Pemerintahan Kabupaten Aceh Selatan dapat berjalan
dengan lancar. Untuk lebih jelasnya dapat di lihat pada tabel berikut :

Tabel. 2.30
Angka Kriminalitas Kabupaten Aceh Selatan Tahun 2013-2016
No Jenis Kriminal 2013 2014 2015 2016
1. Jumlah kasus Narkoba 10 10 13 17
2. Jumlah kasus Pembunuhan 2 1 1 0
3. Jumlah Kejahatan Seksual 5 9 17 15
4. Jumlah kasus Penganiayaan 31 29 38 46

Rancangan Akhir
RKPD KABUPATEN ACEH SELATAN Tahun 2019
BAB II-44

No Jenis Kriminal 2013 2014 2015 2016


5. Jumlah kasus Pencurian 19 12 85 76
6. Jumlah kasus Penipuan 10 10 9 10
7. Jumlah kasus Pemalsuan uang 0 0 0 0
Total Jumlah Tindak Kriminal Selama 1 134 124 239 232
8.
Tahun
9. Jumlah Penduduk 210.071 220.971 224.897 228.603
10. Angka Kriminalitas (8)/(9) 6,00 5,61 10,63 10,15
Sumber : Polres Aceh Selatan

2.2.3. Fokus Seni Budaya dan Olahraga.

Analisis kinerja atas seni budaya dan olahraga dilakukan terhadap indikator-
indikator yang berhubungan dengan seni budaya dan olahraga. Pembangunan bidang
seni, budaya dan olahraga sangat terkait erat dengan kualitas hidup manusia dan
masyarakat. Hal ini sesuai dengan 2 (dua) sasaran pencapaian pembangunan bidang
sosial budaya dan keagamaan yaitu (i) untuk mewujudkan masyarakat indonesia yang
berakhlak mulia, bermoral, beretika, berbudaya dan beradab serta (ii) mewujudkan
bangsa yang berdaya saing untuk mencapai masyarakat yang lebih makmur dan
sejahtera.

Kinerja pembangunan seni dan budaya Kabupaten Aceh Selatan pada masing-
masing indikator seperti jumlah grup kesenian, gedung kesenian, klub olahraga dan
gedung olahraga serta masing-masing dapat di lihat pada table berikut.

Tabel 2.31
Perkembangan Seni, Budaya dan Olahraga Tahun 2013-2017
Kabupaten Aceh Selatan

Tahun
No. Uraian
2013 2014 2015 2016 2017
1. Jumlah grup kesenian 70 70 70 70 70
2. Jumlah Gedung Kesenian 1 0 0 0 0
3. Jumlah Klub Olahraga 311 315 332 342 345
4. Jumlah Gedung Olah raga 1 2 2 2 2
Sumber : Dispora dan Disdikbud Kabupaten Aceh Selatan Tahun 2017

Upaya mengembangkan kesenian diharapkan memberikan dampak kesejahteraan


bagi pelaku seni untuk mendukung pengembangan kesenian terutama dengan melakukan
pembinaan serta pembangunan sarana dan prasarana gedung kesenian secara
memadai juga menambah event-event kesenian dan budaya bertaraf nasional.

2.3. Aspek Pelayanan Umum.

Rancangan Akhir
RKPD KABUPATEN ACEH SELATAN Tahun 2019
BAB II-45

Kinerja pembangunan pada aspek pelayanan umum merupakan gambaran dan


hasil dari pelaksanaan pembangunan selama periode tertentu terhadap kondisi pelayanan
umum yang mencakup palayanan urusan wajib dan pilihan. Hasil evaluasi pelaksanaan
pembangunan pada aspek pelayanan umum selama 5 (lima) tahun terakhir sebagai
berikut :

2.3.1. Fokus Layanan Urusan Pemerintah Wajib.

Kinerja atas layanan urusan wajib dilakukan terhadap indikator-indikator kinerja


penyelenggaraan urusan wajib pemerintahan daerah. Urusan pemerintahan wajib yang
berkaitan dengan pelayanan dasar meliputi beberapa bidang urusan.

2.3.2.1. Layanan Urusan Wajib Dasar.


2.3.2.1.1. Pendidikan.
2.3.2.1.1.1. Angka Partisipasi Kasar (APK).

Angka Partisipasi Kasar (APK) adalah jumlah penduduk yang pada tahun
pengamatan dari berbagai usia sedang sekolah pada jenjang pendidikan SD/MI dan
SMP/MTs per jumlah penduduk yang pada tahun pengamatan berada pada kelompok usia
yaitu kelompok usia yang berkaitan dengan jenjang pendidikan SD/MI dan SMP/MTs.

Tabel 2.32
Persentase Angka Partisipasi Kasar (APK) SD/Mi dan SMP/MTs
Kabupaten Aceh Selatan Tahun 2013-2017

No Indikator 2013 2014 2015 2016 2017


1 Jumlah penduduk usia 26.786 27.542 27.346 27,166
sedang sekolah SD/MI
2 Jumlah penduduk kelompok
usia yang berkaitan dengan 26.056 25.586 25.989 25,882
jenjang pendidikan SD/MI
3 Persentase angka partisipasi 102,80 107,64 105,22 104,96 103,24
kasar SD/MI (1/2*100)
4 Jumlah penduduk usia 9.732 11.994 11.914 11.762
sedang sekolah SMP/MTs
5 Jumlah penduduk kelompok
usia yang berkaitan dengan 12.900 12.963 12.863 12.665
jenjang pendidikan SMP/MTs
6 Persentase angka partisipasi 75.44 92,52 92,62 92,87 92,93
kasar SMP/MTs (4/5*100)
Sumber : Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

Grafik. 2.4

Rancangan Akhir
RKPD KABUPATEN ACEH SELATAN Tahun 2019
BAB II-46

Persentase Angka Partisipasi Kasar (APK) Tahun 2013-2017


Kabupaten Aceh Selatan

120 109.96 107.64


102.8 105.22 104.96
100 94.55 92.52 92.62 92.87

74.22 75.44 76.7 77.52 77.88


80 74.86

60
SD/MI
40
SLTP/MTs
20 SMA/SMK/MA
0
2012 2013 2014 2015 2016

2.3.2.1.1.2. Angka Pendidikan yang Ditamatkan (APT).

Angka Pendidikan yang ditamatkan (APT) adalah jumlah penduduk yang mencapai
jenjang pendidikan SD/MI dan SMP/MTs pada tahun pengamatan per total jumlah
penduduk pada tahun pengamatan.

Tabel 2.33
Persentase Angka Pendidikan Yang di Tamatkan SD/Mi dan SMP/MTs
Kabupaten Aceh Selatan Tahun 2013-2017

No Indikator 2013 2014 2015 2016 2017


1. Jumlah penduduk yang mencapai 28.267
jenjang pendidikan SD/MI
2. Total jumlah penduduk 210.071 220.971 224.897 228.603 230.254
3. Persentase APT SD/MI (1/2*100) 27,28 31,16 30,18 30,56 31,14

4. Jumlah penduduk yang mencapai 13.096


jenjang pendidikan SMP/MTs
5. Persentase APT SMP/MTs (4/2*100) 19,44 19,35 19,35 19,38 17,66
Sumber: Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

2.3.2.1.1.3. Angka Partisipasi Murni (APM).

Realisasi kinerja indikator Angka Partisipasi Murni, dapat diketahui bahwa realisasi
kinerja indikatornya antara lain angka partisipasi murni SD/MI dan SMP/MTs adalah

Rancangan Akhir
RKPD KABUPATEN ACEH SELATAN Tahun 2019
BAB II-47

jumlah siswa usia 7-12 Tahun dijenjang SD/MI dan SMP/MTs usia 13-15 Tahun per
jumlah penduduk kelompok usia 7-12 Tahun SD/MI dan usia 13-15 Tahun SMP/MTs.

Tabel 2.34
Persentase Angka Partisipasi Murni (APM) SD/Mi dan SMP/MTs
Kabupaten Aceh Selatan Tahun 2013-2017

No Indikator 2013 2014 2015 2016 2017


Jumlah siswa usia 7-12 Tahun
1. dijenjang SD/MI
26.056 25.041 24.987 25,142
Jumlah penduduk kelompok usia
2. 7-12 Tahun
26.786 25.586 25.989 25,882
Persentase angka partisipasi murni
3. SD/MI (1/2*100)
96,20 97,87 96,14 96,30 97,96
Jumlah siswa usia 13-15 Tahun
4. dijenjang SMP/MTs
9.732 9.738 9.638 9,658
Jumlah penduduk kelompok usia
5. 13-15 Tahun
12.900 12.963 12.863 12,665
Persentase angka partisipasi murni
6. 75,44 75,12 74,93 76,25 78,00
SMP/MTs (4/5*100)
Sumber: Dinas Pendidikan KabupatenAceh Selatan.

Grafik. 2.5
Persentase Angka Partisipasi Murni (APM) Kabupaten Aceh Selatan
Tahun 2013-2017

120
97.34 96.2 97.87 96.14 96.3
100
76.05 75.44 75.12 74.93 75.25
80 75.41 67.32 64.66 64.1 66.32
SD/MI
60
SLTP/MTs
40 SMA/SMK/MA

20

0
2012 2013 2014 2015 2016

Sumber. Dinas Pendidikan KabupatenAceh Selatan.

2.3.2.1.1.4. Angka Partisipasi Sekolah (APS).

Realisasi kinerja indikator Angka Partisipasi Sekolah, dapat diketahui bahwa


realisasi kinerja indikatornya antara lain angka partisipasi sekolah SD/MI dan SMP/MTs
adalah jumlah murid usia 7-12 Tahun dijenjang SD/MI dan SMP/MTs usia 13-15 Tahun
per jumlah penduduk usia 7-12 Tahun SD/MI dan usia 13-15 Tahun SMP/MTs.

Rancangan Akhir
RKPD KABUPATEN ACEH SELATAN Tahun 2019
BAB II-48

Tabel 2.35
Persentase Angka Partisipasi Sekolah (APS) SD/MI dan SMP/MTs
Kabupaten Aceh Selatan Tahun 2013-2016

No Indikator 2013 2014 2015 2016


1 Jumlah murid usia 7-12 Tahun 26.056 25.041 24.987 25,142
2 Jumlah penduduk usia 7-12 Tahun 26.786 25.586 25.989 25,882
3 Persentase angka partisipasi sekolah SD/MI (1/2*1000) 972,75 978,70 961,45 971,41
4 Jumlah murid usia 13-15 Tahun 12.237 9.738 9.638 9,658
5 Jumlah penduduk usia 13-15 Tahun 12.900 12.963 12.863 12,665
Persentase angka partisipasi sekolah SMP/MTs
6 948,60 751.21 749.28 762,57
(4/5*1000)
Sumber : Dinas Pendidikan Kebudayaan Kabupaten Aceh Selatan

Grafik. 2.6
Perkembangan Angka Partisipasi Sekolah (APS)Tahun 2012–2016
Kabupaten Aceh Selatan

1,200.00

1,000.00 1,028.00
948.60 978.70 961.45 971.41

800.00 762.57
751.21 749.28

600.00 APS SD/MI


APS SMP/MTs
400.00

200.00

-
2013 2014 2015 2016 2017

2.3.2.1.1.5. Angka Putus Sekolah.

Realisasi kinerja indikator angka putus sekolah, dapat diketahui bahwa realisasi
kinerja indikator angka putus sekolah yaitu antara lain angka putus sekolah SD/MI dan
SMP/MTs. Untuk lebih jelas dapat di lihat pada tabel berikut :

Tabel 2.36
Persentase Angka Putus Sekolah SD/MI dan SMP/MTs
Kabupaten Aceh Selatan Tahun 2013-2017

No Indikator 2013 2014 2015 2016 2017


Jumlah Capaian Kinerja Angka Putus
1
Sekolah SD/MI
2 Jumlah Seluruh Angka Putus Sekolah 1

Rancangan Akhir
RKPD KABUPATEN ACEH SELATAN Tahun 2019
BAB II-49

No Indikator 2013 2014 2015 2016 2017


SD/MI
Persentase Angka Putus Sekolah SD/MI
3
(1/2*100)
Jumlah Capaian Kinerja Angka Putus
4
Sekolah SMP/MTs
Jumlah Seluruh Angka Putus Sekolah
5 14
SMP/MTs
Persentase Angka Putus Sekolah
6
SMP/MTs (4/5*100)
Sumber : Dinas Pendidikan Kebudayaan Kabupaten Aceh Selatan

2.3.2.1.1.6. Fasilitas Pendidikan.

Realisasi kinerja indikator fasilitas pendidikan, dapat diketahui bahwa realisasi


kinerja indikatornya jumlah sekolah pendidikan SD/MI kondisi bangunan baik dibagi
dengan jumlah seluruh sekolah SD/MI dan jumlah sekolah pendidikan SMP/MTs kondisi
bangunan baik dibagi dengan jumlah seluruh sekolah SMP/MTs, lebih jelas dapat di lihat
pada tabel sebagai berikut :

Tabel 2.37
Persentase Fasilitas Pendidikan SD/MI dan SMP/MTs
Kabupaten Aceh Selatan Tahun 2013-2017

Tahun
No. Uraian
2013 2014 2015 2016 2017
1. Jumlah seluruh sekolah SD/MI 234 238 238 252 256
2. Jumlah sekolah pendidikan SD/MI kondisi
bangunan baik
3. Jumlah seluruh sekolah SMP/MTs 71 73 74 82 86
4. Jumlah sekolah pendidikan SMP/MTs kondisi
bangunan baik
5. Persentase sekolah pendidikan SD/MI kondisi
bangunan baik (2/1 *100)
6. Persentase sekolah pendidikan SMP/MTs kondisi
bangunan baik (4/3*100)
Sumber : Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Aceh Selatan

2.3.2.1.1.7. Rasio Ketersediaan Sekolah/Penduduk Usia Sekolah SD/MI dan


SMP/MTs.

Realisasi kinerja indikator Rasio Ketersediaan Sekolah/Penduduk Usia Sekolah


Pendidikan Dasar adalah jumlah sekolah SD/MI+SMP/MTs per jumlah penduduk usia (7-
12 Tahun) + (13-15) Tahun.

Rancangan Akhir
RKPD KABUPATEN ACEH SELATAN Tahun 2019
BAB II-50

Tabel 2.38
Rasio Ketersediaan Sekolah/Penduduk Usia Sekolah SD/MI dan SMP/MTs
Kabupaten Aceh Selatan Tahun 2013–2016

NO Indikator 2013 2014 2015 2016


1. Jumlah sekolah SD/MI 234 238 238 252
2. 26.786 25.586 25.989 25,882
jumlah penduduk kelompok usia 7-12 Tahun
3. Rasio ketersediaan sekolah SD/MI (1/2*10.000) 87,35 93,01 91,58 97,36
4. Jumlah sekolah SMP/MTs 73 74 82 86
5. jumlah penduduk kelompok usia 13-15 Tahun 12.900 12.963 13.863 12.665
6. Rasio ketersediaan sekolah SMP/MTs 56,59 57,09 59,15 67,90
(4/5*10.000)
Sumber : Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Aceh Selatan

Jenjang pendidikan SD/MI rasio gedung sekolah dengan penduduk usia sekolah
adalah sebesar 89,81 Tahun 2013, artinya rata-rata satu gedung sekolah dapat
menampung 1 : 111 penduduk usia sekolah SD/MI atau 234 gedung sekolah per 26.056
penduduk usia sekolah SD/MI. Pada Tahun 2016 rasio tersebut menjadi 97,37 artinya
setiap satu gedung sekolah dapat menampung 1 : 103 penduduk usia sekolah SD/MI
atau 252 gedung sekolah per 25.882 penduduk usia sekolah SD/MI.

Untuk jenjang pendidikan SMP/MTs rasio gedung sekolah dengan penduduk usia
sekolah adalah sebesar 56,59 pada Tahun 2013, artinya rata-rata satu gedung sekolah
dapat menampung 1 : 177 penduduk usia sekolah SMP/MT satau 73 gedung sekolah per
12.900 penduduk usia sekolah SMP/MTs. Pada Tahun 2016 rasio tersebut menjadi 67,90
artinya setiap satu gedung sekolah dapat menampung 1 : 147 penduduk usia sekolah
SMP/MTs atau 86 gedung sekolah per 12.665 penduduk usia sekolah SMP/MTs.

2.3.2.1.1.8. Rasio Guru/Murid Sekolah SD/MI dan SMP/MTs.

Realisasi kinerja indikator Rasio guru/murid SD/MI dan SMP/MTs adalah jumlah
guru SD/MI+SMP/MTs per jumlah murid SD/MI+SMP/MTs.

Tabel 2.39
Rasio Jumlah Guru/Murid Sekolah SD/MI dan SMP/MTs
Kabupaten Aceh Selatan Tahun 2013–2016

NO Indikator 2013 2014 2015 2016


1. Jumlah Guru SD/MI 4.148 4.016 4.003 3.995
2. Jumlah Murid SD/MI 26.786 27.542 27.346 27.166
3. Rasio jumlah guru dan murid SD/MI (1/2*10.000) 1.548,57 1.458,17 1.463,83 1.470,59
4. Jumlah Guru SMP/MTs 1.515 1.284 1.232 1.228

Rancangan Akhir
RKPD KABUPATEN ACEH SELATAN Tahun 2019
BAB II-51

5. Jumlah Murid SMP/MTs 12.237 11.994 11.914 11.762


6. Rasio jumlah guru dan murid SMP/MTs
1.238,05 1.070,54 1.034,08 1.044,04
(4/5*10.000)
Sumber : Dinas Pendidikan Kabupaten Aceh Selatan

Dari table di atas dapat diambil kesimpulan bahwa rata-rata rasio tingkat SD/MI
dari Tahun 2013-2017 adalah sama (1 : 7), untuk tingkat SMP/MTs (1 : 8 dan 1 : 10).
Dengan demikian rata-rata rasio dari tingkat SD/MI s.d SMP/MTs masih di bawah standar
Nasional artinya terjadi kelebihan guru.

Persoalan yang mendesak saat ini adalah masih rendahnya mutu pendidikan
dimana hal ini disebabkan oleh rendahnya kompetensi guru. Rasio kecukupan guru sudah
memadai bahkan melebihi bila dibandingkan dengan standar Nasional, hanya saja
pemerataan guru terutama guru-guru untuk daerah terpencil/terisolir masih kekurangan
guru. Hal ini dikarenakan guru-guru lebih senang ditugaskan di daerah perkotaan yang
memiliki sarana publik yang memadai. Ini tentunya bertolak belakang dengan rona
kehidupan pedesaan yang minim fasilitas publik baik segi jumlah maupun kualitas.
Sehingga dalam mengakses kebutuhan kehidupan hariannya terasa sulit, lambat dan
lama, namun permasalahan ini sudah dilakukan beberapa langkah kebijakan berupa
adanya kompensasi bagi guru-guru yang bertugas di daerah terpencil/terisolir diberikan
insentif lebih berupa penambahan honor atau gaji dari gaji pokok. Untuk itu kita
harapkan bersama adanya sosialisasi dan koordinasi yang menyeluruh sehingga program
ini dapat diketahui dan dimanfaatkan para stakeholder yang berkompeten di dunia
pendidikan pada saat sekarang ini.

Meningkatnya Angka Partisipasi Sekolah di kabupaten Aceh Selatan juga diikuti


dengan bertambahnya jumlah gedung sekolah yang dibangun serta penambahan tenaga
pendidikan.

Rasio guru/murid pendidikan dasar di Kabupaten Aceh Selatan untuk tingkat


SD/MI dari tahun 2013-2016 mengalami perbandingan yang sama yaitu 1 : 7 artinya
rata-rata satu orang guru dapat mengajar 7 orang murid. Untuk jenjang pendidikan
SMP/MTs rasio guru/murid adalah sebesar 1:8 pada Tahun 2013, artinya rata-rata satu
orang guru mengajar 8 murid sedangkan pada Tahun 2016 rasio tersebut menjadi 1 : 10
artinya setiap satu orang guru mengajar 10 murid.

2.3.2.1.2. Kesehatan.
2.3.2.1.2.1. Angka Kelangsungan Hidup Bayi, Kematian Bayi, Kematian Balita,
Kematian Neonatal dan Angka Kematian Ibu.

Salah Satu indikator untuk melihat derajat kesehatan masyarakat adalah


menurunnya angka Kematian bayi. Angka Kematian Bayi adalah kematian yang terjadi
antara saat setelah bayi lahir sampai bayi belum berusia tepat satu tahun. Angka
kematian bayi (AKB) menggambarkan keadaan sosial ekonomi masyarakat dimana angka

Rancangan Akhir
RKPD KABUPATEN ACEH SELATAN Tahun 2019
BAB II-52

kematian itu dihitung. Semakin tinggi Angka Kematian Bayi megindikasikan juga jeleknya
keadaan sosial ekonomi masyarakat setempat. Angka kelangsungan hidup bayi (AKHB)
adalah probabilitas bayi hidup sampai dengan usia 1 tahun. AKB dihitung dengan jumlah
kematian bayi usia dibawah 1 tahun dalam kurun waktu setahun per 1.000 kelahiran
hidup pada satu tahun tertentu.

Perkembangan Angka Kelangsungan Hidup Bayi (AKHB) di Kabupaten Aceh


selatan selama priode Tahun 2013–2017 menunjukkan adanya peningkatan yaitu dari
989/1.000 kelahiran hidup pada Tahun 2013 menjadi 997/1.000 kelahiran hidup pada
Tahun 2017. Meningkatnya Angka Kelangsungan Hidup Bayi (AKHB) tersebut disebabkan
menurunnya Angka Kematian Bayi yaitu dari 11/1.000 kelahiran hidup pada Tahun 2013
menjadi 13/1.000 kelahiran hidup pada Tahun 2017.

Fenomena ini tidaklah menjadi ukuran, bahwasanya program Keluarga Berencana


(KB) sudah berhasil, namun fenomena ini harus disikapi lebih mendalam faktor-faktor
yang menyebabkan tingginya angka kematian bayi dan kelahiran bayi yang bergizi buruk,
untuk itu pemerintah seharusnya lebih mensosialisasikan akan pentingnya merencanakan
kelahiran baik dari segi jumlah maupun jarak kelahiran anak.

Tabel 2.40
Perkembangan Angka Kelangsungan Hidup Bayi, Kematian Bayi,
Kematian Balita, Kematian Neonatal dan Angka Kematian Ibu
Kabupaten Aceh Selatan Tahun 2013–2017

No Uraian 2013 2014 2015 2016 2017


1 Jumlah kematian bayi usia dibawah 1
43 17 33 44 35
Tahun.
2 Jumlah Kelahiran Hidup. 3.741 3.743 3.845 3.706 4.427
3 Angka Kematian Bayi 11 5 9 12 13
4 Angka Kelangsungan Hidup Bayi 989 995 991 996 997
5 Angka Kematian Balita - - - - -
6 Angka Kematian Neonatal - - - - -
7 Angka Kematian Ibu - - - - -
Sumber :Dinas Kesehatan Kabupaten Aceh Selatan.

2.3.2.1.2.2. Rasio Pos Pelayanan Terpadu (posyandu) Per Satuan Balita.

Posyandu merupakan suatu wahana komunikasi alih teknologi dalam pelayanan


kesehatan masyarakat dari Keluarga Berencana, oleh dan untuk masyarakat dengan
dukungan pelayanan serta pembinaan teknis dari petugas Kesehatan dan KB yang
mempunyai nilai strategis untuk pengembangan sumber daya manusia sejak dini.
Tujuan penyelenggaraan Posyandu adalah :
1. Menurunkan Angka Kematian Bayi (AKB), Angka Kematian Ibu (ibu hamil, melahirkan
dan nifas).

Rancangan Akhir
RKPD KABUPATEN ACEH SELATAN Tahun 2019
BAB II-53

2. Membudayakan NKKBS (Norma keluarga kecil bahagia sejahtera)


3. Meningkatkan peran serta dan kemampuan masyarakat untuk mengembangkan
kegiatan kesehatan dan KB serta kegiatan lainnya yang menunjang untuk tercapainya
masyarakat sehat sejahtera.
4. Berfungsi sebagai Wahana Gerakan Reproduksi Keluarga Sejahtera, Gerakan
Ketahanan Keluarga dan Gerakan Ekonomi Keluarga Sejahtera.

Pemeliharaan dan perawatan kesejahteraan ibu dan anak-anak sejak usia dini,
merupakan suatu strategi dalam upaya pemenuhan pelayanan dasar yang meliputi
peningkatan derajat kesehatan dan gizi yang baik, lingkungan yang sehat dan aman,
pengembangan psikososial/emosi, kemampuan berbahasa dan pengembangan
kemampuan kognitif (daya pikir dan daya cipta) serta perlindungan anak. Pengalaman
empirik dibeberapa tempat menunjukan, bahwa strategi pelayanan kesehatan dasar
masyarakat dengan fokus pada ibu dan anak seperti itu, dapat dilakukan pada posyandu.
karena posyandu merupakan wadah peranserta masyarakat untuk menyampaikan dan
memperoleh pelayanan kesehatan,diharapkanstrategi operasional pemeliharaan dan
perawatan kesejahteraan ibu dan anak secara dini, dapat dilakukan di setiap posyandu.

Terkait dengan hal tersebut diatas perlu dilakukan analisis rasio Posyandu
terhadap jumlah balita dalam upaya peningkatan fasilitasi pelayanan pemenuhan
kebutuhan tumbuh kembang anak sejak dalam kandungan agar status gizi maupun
derajat kesehatan ibu dan anak dapat dipertahankan dan atau ditingkatkan.
Pembentukan posyandu sebaiknya tidak terlalu dekat dengan puskesmas agar
pendekatan pelayanan kesehatan terhadap masyarakat lebih tercapai dan idealnya satu
Posyandu melayani 100 balita. Oleh karena itu, perlu dihitung rasio ketersediaan
Posyandu per balita. Kegunaannya untuk mengetahui berapa selayaknya jumlah
Posyandu yang efektif tersedia sesuai dengan tingkat penyebarannya serta sebagai dasar
untuk merevitalisasi fungsi dan peranannya dalam pembangunan daerah.

Tabel 2.41
Jumlah Posyandu dan Balita di Kabupaten Aceh Selatan
Tahun 2013–2017

No Uraian 2013 2014 2015 2016 2017

1. Jumlah posyandu 313 316 319 78 68


2. Jumlah balita 17.711 18.160 18.302 19.704 21.831
3. Rasio (1/2*1000) 17,67 17,40 17,43 3,96 3,11
Sumber : Dinas Kesehatan.

Perkembangan Posyandu di Kabupaten Aceh Selatan selama periode 2013-2017


menunjukkan perkembangan yang proporsional dengan perkembangan jumlah balita.

Rancangan Akhir
RKPD KABUPATEN ACEH SELATAN Tahun 2019
BAB II-54

Rasio Posyandu per balita Tahun 2013 adalah 1 : 57 dan 1 : 321 pada Tahun 2017.
Berdasarkan data-data tersebut, maka jumlah posyandu yang ada saat ini belum
memadai dan perlu penambahan serta bagaimana cara memberdayakan Posyandu
tersebut dengan kualitas pelayanan yang prima.

2.3.2.1.2.3. Rasio Puskesmas, Poliklinik dan Puskesmas Pembantu (Pustu) Per


Satuan Penduduk.

Perkembangan dari masing-masing rasio puskesmas, poliklinik dan pustu di


Kabupaten Aceh Selatan selama periode Tahun 2013–2017 tidak menunjukkan
perkembangan yang nyata, hanya saja pada rasio pustu sedikit mengalami penurunan,
untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada table berikut.

Tabel 2.42
Jumlah Puskesmas, Poliklinik dan Pustu di Kab. Aceh Selatan
Tahun 2013–2017

No Uraian 2013 2014 2015 2016 2017


1. Jumlah Puskesmas 23 23 23 24 25
2. Jumlah Poliklinik 2 5 5 6 8
3. Jumlah Pustu 54 53 53 53 53
4. Jumlah Penduduk 210.071 220.971 224.897 229.565 230.254

5. Rasio Puskesmas persatuan penduduk 0,11 0,10 0,10 0,11 0,11


6. Rasio Poliklinik persatuan penduduk 0,01 0,02 0,02 0,03 0,03
7. Rasio Pustu persatuan penduduk 0,26 0,24 0,24 0,23 0,23
Sumber : Dinas Kesehatan Kabupaten Aceh Selatan

Berdasarkan data-data tersebut, maka jumlah puskesmas, poliklinik dan pustu


yang ada saat ini belum memadai, bahkan ada beberapa puskesmas dan pustu yang
kurang maksimal dalam memberikan pelayanan kesehatan kepada masyarakat untuk itu
perlu dibenahi dengan kualitas pelayanan yang prima. Seiring dengan perkembangan
informasi diikuti juga dengan kemampuan masyarakat dalam mengakses informasi
terutama tentang informasi medis semakin hari semakin meningkat. Hal ini dikarenakan
tingkat kesadaran masyarakat dan pendapatan yang lebih baik akan menjadikan
masyarakat lebih berkeinginan mendapatkan pelayanan kesehatan yang lebih baik
(prima) terutama dari segi akses dan pelayanan medis. Ini ditandai dengan masyarakat
yang memiliki penghasilan lebih, lebih senang berobat langsung ke Klinik swasta (Dokter
Spesialis) daripada berobat ke Puskesmas, Poliklinik dan Pustu. Walaupun kita ketahui
bersama Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah telah menjamin warga negaranya
atau menanggung segala biaya pengobatan warganya. Fenomena ini seharusnya tidak
terjadi bila pemerintah mengambil sikap tegas bahwasanya pelayanan kesehatan

Rancangan Akhir
RKPD KABUPATEN ACEH SELATAN Tahun 2019
BAB II-55

masyarakat merupakan hak hakiki masyarakat dengan memberikan pelayanan yang


sama bagi setiap warga Negara.

2.3.2.1.2.4. Rasio Rumah Sakit per Satuan Penduduk.

Rumah sakit adalah suatu organisasi yang melalui tenaga medis profesional yang
terorganisir serta sarana kedokteran yang permanen menyelenggarakan pelayanan
kesehatan, asuhan keperawatan yang berkesinambungan, diagnosis serta pengobatan
penyakit yang diderita oleh pasien.

Perkembangan rasio rumah sakit persatuan penduduk di kabupaten Aceh Selatan


priode 2013–2017 mengalami peningkatan dari 0,0047 pada Tahun 2013 menjadi 0,0087
pada Tahun 2017. Walau demikian, pengembangan RSUD Yulidin Away baik dari segi
fasilitas, penambahan tenaga dokter spesialis dan penataan arealnya perlu mendapat
prioritas, apalagi saat ini RSUD Yulidin Away sudah menjadi salah satu rumah sakit
regional di Provinsi Aceh.

Tabel 2.43
Jumlah dan Rasio Rumah Sakit per Jumlah Penduduk
Kab. Aceh Selatan Tahun 2013–2017

NO Uraian 2013 2014 2015 2016 2017


1. Jumlah Rumah Sakit Umum (Pemerintah) 1 1 1 1 1
Jumlah Rumah Sakit Jiwa/Paru dan penyakit -
2. - - - -
khusus lainnya milik pemerintah
3. Jumlah Rumah Sakit AD/AU/ AL/POLRI - - - - -
4. Jumlah Rumah Sakit Daerah - - - 1 1

5. Jumlah seluruh Rumah Sakit 1 1 1 1 1


6. Jumlah Penduduk 210.071 220.971 224.897 228.603 230.254
Rasio Jumlah Rumah Sakit per satuan
7. 0,0047 0,0045 0,0044 0,0043 0,0087
penduduk
Sumber: Dinkes Aceh Selatan

2.3.2.1.2.5. Rasio Dokter per Satuan Penduduk.

Salah satu permasalahan dalam urusan kesehatan di Kabupaten Aceh Selatan


saat ini adalah masih kurangnya tenaga dokter khususnya tenaga dokter spesialis.
Apalagi bila dikaitkan dengan standar sistem pelayanan kesehatan terpadu, dimana
idealnya Satu orang dokter melayani 2.500 penduduk. Memperhatikan perkembangan
rasio dokter per jumlah penduduk Kabupaten Aceh Selatan yang dilayani selama lima
tahun terakhir, pada Tahun 2017 menunjukkan perbandingan 1 orang dokter melayani
2.843 penduduk. Ini bermakna masih kurangnya tenaga dokter di Kabupaten Aceh
Selatan.

Rancangan Akhir
RKPD KABUPATEN ACEH SELATAN Tahun 2019
BAB II-56

Tabel 2.44
Jumlah Dokter Kabupaten Aceh Selatan
Tahun 2013-2017

No Uraian 2013 2014 2015 2016 2017


1 Jumlah Dokter 47 63 64 64 81
2
Jumlah Penduduk 210.071 220.971 224.897 228.603 230.254
3 Rasio Dokter per satuan
0,2237 0,2851 0,2845 0,2787 0,3518
penduduk
Sumber : Dinas Kesehatan Kab Aceh Selatan (diolah)

2.3.2.1.2.6. Rasio Tenaga Medis per Satuan Penduduk.

Sehubungan dengan masih tingginya jumlah penduduk yang sakit di Kabupaten


Aceh Selatan, disamping perlu tersedianya jumlah dokter yang memadai juga harus
didukung dengan tersedianya tenaga medis yang cukup.

Rasio tenaga medis persatuan penduduk mengindikasikan besar ketersediaan


tenaga medis dalam memberikan pelayanan kepada penduduk. Perkembangan rasio
tenaga medis per satuan penduduk adalah sebesar 2,3753 atau 1 : 420 penduduk pada
Tahun 2013 dan sebesar 3,2616 atau 1 : 306 pada Tahun 2017. Meningkatnya rasio ini
disebabkan bertambahnya tenaga medis dan bertambahnya penduduk yang terjadi
diakhir Tahun 2017.

Tabel 2.45
Jumlah Tenaga Medis Kabupaten Aceh Selatan
Tahun 2013-2017

No Uraian 2013 2014 2015 2016 2017


1 Jumlah Tenaga medis 499 677 916 452 751
2 Jumlah Penduduk 210.071 220.971 224.897 228.603 230.254
Rasio tenaga medis per
3 2,3753 3,0637 4,0729 1,9689 3,2616
satuan penduduk
Sumber : Dinas Kesehatan Kab. Aceh Selatan

Dilihat dari indikator aspek pelayanan umum di bidang kesehatan sebagaimana


yang telah dijelaskan Pemerintah Kabupaten Aceh Selatan telah dan terus berupaya
untuk meningkatkan derajat kesehatan masyarakat melalui menyediakan fasilitas
kesehatan tersebut yang dapat memberikan pemerataan pelayanan kesehatan bagi
masyarakat Kabupaten Aceh Selatan.

Rancangan Akhir
RKPD KABUPATEN ACEH SELATAN Tahun 2019
BAB II-57

2.3.2.1.3. Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang.

Salah satu infrastruktur pembangunan yang sangat umum adalah penyediaan


prasarana transportasi berupa Jalan dan Jembatan, agar pelaksanaan barang dan jasa
berjalan dengan lancer, maka dapat terwujud apabila pelaksanaan perbaikan Jalan dan
Jembatan dilakukan secara efisien dengan mengutamakan aksesibilitas yang tinggi dan
teratur. Indikator kinerja urusan pekerjaan umum dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 2.46
Aspek Pelayanan Umum Dalam Bidang Pekerjaan Umum
Kabupaten Aceh Selatan Tahun 2017

Tahun
Indikator
2013 2014 2015 2016 2017
Proporsi panjang jaringan 0,52 0,57 0,63 0,69 0,74
jalan dalam kondisi baik
Rasio panjang jalan dengan 0,00412 0,00442 0,00436 0,00436 0,00450
jumlah penduduk

Persentase jalan kabupaten 52,18 57,23 63,31 69,33 73,68


dalam kondisi baik (>40
Km/jam)
Rasio jaringan irigasi 1,40 4,53 4,53 5,07 5,22
Sumber: Dinas Pekerjaan Umum dan penataan Ruang 2017

Berdasarkan tabel di atas terlihat realisasi kinerja beberapa indikator yaitu antara
lain proporsi panjang jaringan jalan dalam kondisi baik mencapai 0,52 pada Tahun 2013
dan meningkat pada Tahun 2017 menjadi 0,74 atau 469,46 Km pada Tahun 2013
menjadi 728,22 Km pada Tahun 2017. Rasio panjang jalan dengan jumlah penduduk
terjadi peningkatan dari 0,00412 pada Tahun 2013 menjadi 0,00450 pada Tahun 2017.
Selanjutnya persentase jalan kabupaten dalam kondisi baik sebesar 52,18 % pada Tahun
2013 meningkat menjadi 73,68 % pada Tahun 2017, sedangkan Rasio jaringan irigasi
sebesar 1,40 pada tahun 2013 meningkat menjadi 5,22 pada tahun 2017.

Kinerja dari aspek pelayan umum urusan penataan ruang dapat di lihat dari
beberapa indikator antara lain ruang terbuka hijau yang ada di Kab. Aceh Selatan serta
banyaknya bangunan yang ber Izin Mendirikan Bangunan (IMB). Ruang terbuka hijau
adalah area memanjang/jalur dan/atau mengelompok, yang penggunaannya lebih
bersifat terbuka, tempat tumbuh tanaman, baik yang tumbuh secara alamiah maupun
sengaja ditanam. Ruang terbuka hijau kota merupakan kawasan perlindungan yang
ditetapkan dengan kriteria sebagai berikut :
 Lahan dengan luas paling sedikit 2.500 (dua ribu lima ratus) meter persegi;
 Berbentuk satu hamparan, berbentuk jalur, atau kombinasi dari bentuk satu
hamparan dan jalur; dan
 Didominasi komunitas tumbuhan.

Rancangan Akhir
RKPD KABUPATEN ACEH SELATAN Tahun 2019
BAB II-58

Selanjutnya IMB adalah perizinan yang diberikan oleh Pemerintah kabupaten/kota


kepada pemilik bangunan gedung untuk membangun baru, mengubah, memperluas,
mengurangi, dan/atau merawat bangunan gedung sesuai dengan persyaratan
administratif dan persyaratan teknis yang berlaku.

Kinerja pembangunan pelayanan urusan penataan ruang dapat dilihat dari luas
ruang terbuka hijau serta bangunan yang ber IMB. Sampai dengan Tahun 2017 jumlah
ruang terbuka hijau tercatat seluas 1,9072 ha. Jumlah tersebut diharapkan akan terus
meningkat ditahun-tahun mendatang seiring dengan ditingkatkannya penataan kota dan
penegakan Perda mengenai IMB. Hal ini penting untuk meningkatkan kesadaran
masyarakat guna mematuhi regulasi tentang pendirian bangunan.

Namun demikian upaya meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap kepatuhan


pada regulasi tata ruang dan bangunan tersebut perlu diibarengi dengan pelayanan
perizinan yang lebih baik.

Tabel 2.47
Aspek Pelayanan Umum dalam Bidang Penataan Ruang
Tahun 2013–2017

No Indikator Tahun
2013 2014 2015 2016 2017
1. Luas RTH public sebesar 20% dari
1,9072 1,9072 1,9072 1,9072 1,9072
luas wilayah kawasan kabupaten
2. Luas wilayah ber HPL/HGB - HGB 855 - HGB 42.234 HGB 42.234
3. Rasio Ruang Terbuka Hijau/Luas
wilayah ber HPL/HGB - 0,0022 - 0,00005 0,00005

4. Jumlah bangunan ber IMB 34 17 16 68

Sumber : Bappeda dan KPDLKP dan BPMPTSP Aceh Selatan.

2.3.2.1.4. Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman.

Pembangunan perumahan Rakyat dan Kawasan permukiman akan mengikut


sertakan banyak aspek karena harus dilakukan dalam suatu kerangka perencanaan
pembangunan terpadu dengan sektor-sektor lain.

Perubahan sosial ekonomi yang dapat membawa dampak berubahnya kondisi


perumahan dimana perubahan kebutuhan perumahan dan permukiman tidak pernah
menurun sementara di sisi lain tidak diikuti dengan bertambahnya persediaan perumahan
dan permukiman secara proporsional. Indikator kinerja makro urusan perumahan dapat
dilihat pada tabel di bawah ini :

Rancangan Akhir
RKPD KABUPATEN ACEH SELATAN Tahun 2019
BAB II-59

Tabel 2.48
Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman Kaupaten Aceh Selatan
Tahun 2013-2017

Indikator Tahun
2013 2014 2015 2016 2017
Rasio Rumah layak Huni 0,25 0,26 0,26 0,27
Cakupan Ketersediaan 215
Rumah Layak Huni
(unit)
Cakupan Layanan 0,01
Rumah Layak Huni
yang Terjangkau (%)
Jumlah Rumah (Unit) 66.180
Jumlah Rumah Tidak
38.147
Layak Huni (unit)
Jumlah Rumah
10.886
Berakses Air Minum
Jumlah Rumah Tinggal
22.571
Berakses Sanitasi
Jumlah Rumah Tinggal
1.126
Tidak Berakses Listrik
Sumber : Perkim Kab. Aceh Selatan Tahun 2017

Berdasarkan tabel tersebut, diketahui bahwa beberapa indikator dengan realisasi


kinerja seperti rumah tidak layak huni berjumlah 38.147 unit dan cakupan ketersediaan
rumah layak huni berjumlah 215 unit hanya cakupan layanan rumah layak huni yang
terjangkau sebesar 0,01 % sedangkan rumah tinggal tidak berakses listrik berjumlah
1.126 unit, artinya perlu mendapatkan perhatian dari Pemerintah Kab. Aceh Selatan.

2.3.2.1.5. Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat.

Kinerja urusan Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat


dapat lakukan melalui pembinaan terhadap LSM, Ormas dan OKP serta kegiatan
pembinaan politik daerah. Untuk mendukung terciptanya keamanan dan ketertiban
masyarakat diperlukan pula ketersediaan petugas perlindungan masyarakat (Linmas) dan
juga didukung dengan keberadaan Pos Siskamling di setiap Gampong. Petugas
Perlindungan Masyarakat (Linmas) merupakan satuan yang memiliki tugas umum
pemeliharaan ketentraman dan ketertiban masyarakat. Satuan ini memiliki peran penting
dalam ketertiban masyarakat secara luas. Rasio jumlah linmas menggambarkan
kapasitas pemda untuk memelihara ketentraman dan ketertiban masyarakat adalah
upaya mengkondisikan lingkungan yang kondusif dan demokratif, sehingga tercipta
kehidupan strata sosial yang interaktif.

Semakin besar rasio jumlah linmas maka akan semakin besar ketersediaan linmas
yang dimiliki Pemerintah Daerah dalam upaya pemeliharaan ketentraman dan ketertiban
masyarakat.

Rancangan Akhir
RKPD KABUPATEN ACEH SELATAN Tahun 2019
BAB II-60

Tabel 2.49
Aspek Pelayanan Umum dalam Bidang Ketenteraman, Ketertiban dan
Perlindungan Masyarakat Kabupaten Aceh Selatan
Tahun 2013-2016

Tahun
No Indikator
2013 2014 2015 2016
1. Jumlah Linmas 2.166 2.298 2.386 251
2. Jumlah penduduk 210.071 220.971 224.897 228.603
Rasio jumlah Linmas per 10.000
3. 103,11 100,52 106,09 10,93
penduduk
4. Jumlah LSM terdaftar 42 41 41 46
5. Jumlah LSM tidak aktif 26 38 20 20
6. Jumlah LSM aktif (1-2) 17 3 21 26
Jumlah Pembinaan Terhadap LSM Ormas
7. - - - 1
dan OKP
8. Jumlah Pembinaan Politik Daerah - - - -
Sumber Satpol PP, Kesbang Pol dan Dukcapil

Kondisi LSM yang terdaftar pada saat Tahun 2013 berjumlah 42 LSM, terjadi
penurunan mulai Tahun 2014 sampai dengan 2015 masing-masing berjumlah 41 LSM,
dan terjadi peningkatan pada Tahun 2016 sejumlah 46 LSM. LSM yang tidak aktif pada
Tahun 2013 berjumlah 26 LSM, pada Tahun 2014 terjadi peningkatan 38 LSM, Tahun
2015 dan 2016 adanya penurunan masing-masing berjumlah 20. Jumlah LSM aktif Tahun
2013 berjumlah 17 LSM, Tahun 2014 terjadi penurunan yang haja tinggal 3 LSM, namun
demikian pada Tahun 2015 sampai 2016 terjadi peningkatan kembali masing-masing 21
dan 26 LSM. Sedangkan kondisi aspek pelayanan umum dalam bidang keamanan dan
ketertiban masyarakat di Kabupaten Aceh Selatan dalam lima tahun ini menunjukkan
masih kurangnya kegiatan pembinaan politik daerah serta pembinaan terhadap LSM,
Ormas dan OKP, hanya satu jumlah pembinaan saja pada Tahun 2016, dengan demikian
Pemerintah Daerah perlu adanya pembinaan lebih lanjut.

2.3.2.1.6. Sosial.

Aspek pelayanan umum bidang Sosial terlihat dari beberapa indikator antara lain
sarana sosial seperti panti asuhan, panti jompo, persentase PMKS yg memperoleh
bantuan sosial, penanganan penyandang masalah kesejahteraan sosial, jumlah
penyandang masalah kesejahteraan sosial (PMKS (jiwa), persentase PMKS yang
tertangani, persentase PMKS skala yang memperoleh bantuan sosial untuk pemenuhan
kebutuhan dasar, persentase wahana kesejahteraan sosial berbasis masyarakat (WKBSM)
yang menyediakan sarana prasarana pelayanan kesejahteraan sosial, persentase korban
bencana yang menerima bantuan sosial selama masa tanggap darurat, persentase
korban bencana yang di evakuasi dengan menggunakan sarana prasarana tanggap
darurat lengkap dan persentase penyandang cacat fisik dan mental serta lanjut usia tidak

Rancangan Akhir
RKPD KABUPATEN ACEH SELATAN Tahun 2019
BAB II-61

potensial yang telah menerima jaminan sosial. Adapun kinerja urusan ini dapat terlihat
pada tabel berikut :

Tabel 2.50
Aspek Pelayanan Umum Dalam Bidang Sosial
Tahun 2013–2017

Tahun
No Indikator
2013 2014 2015 2016 2017
1. Jumlah Panti Asuhan 9 8 8 8 7
2. Panti Jompo 1 1 1 1 1
3. PMKS yang memperoleh bantuan sosial 29,56 30,25 28,10 28,10 14,85
(%)
4. Jumlah penyandang masalah 12.375 25.275 32.625 82.664 18.419
kesejahteraan sosial (orang)
5 Persentase PMKS yang memperoleh 29,56 30,75 28,10 28,10 14,85
bantuan sosial
6. Persentase PMKS yang tertangani 28,10 14,85
7. Persentase PMKS skala yang 29,56 30,75 28,10 28,10 14,85
memperoleh bantuan sosial untuk
pemenuhan kebutuhan dassar
8. Persentase wahana kesejahteraan sosial - - - 0,1 0,1
berbasis masyarakat yang menyediakan
sarana prasarana tanggap darurat
lengkap
9 Persentase korban bencana yang 100 100 100 100 100
menerima bantuan sosial selama masa
tanggap darurat
10. Persentase korban bencana yang 10 15 20 25 25
dievakuasi dengan menggunakan sara
prasarana tanggap darurat lengkap
13. Persentase penyandang cacat fisik dan 12,37 25,27 32,62 32,62 32,62
mental serta lanjut usia tidak potensial
Sumber : Dinas Sosial Kabupaten Aceh Selatan

Berdasarkan tabel di atas dapat diketahui bahwa dari beberapa indikator hanya
indikator korban bencana yang menerima bantuan sosial selama masa tanggap darurat
yang mencapai terget yaitu 100 %, dengan demikian untuk indikator lain perlu adanya
bantuan dari pihak Pemerintah Daerah yang berkelanjutan.

2.3.2.2. Fokus Urusan Pemerintahan Wajib yang Tidak Berkaitan Dengan


Pelayanan Dasar.

2.3.2.2.1. Ketenagakerjaan.

Kondisi ketenagakerjaan Kabupaten Aceh Selatan terlihat dari beberapa indikator


yang dapat dilihat pada tabel berikut:

Rancangan Akhir
RKPD KABUPATEN ACEH SELATAN Tahun 2019
BAB II-62

Tabel 2.51
Perkembangan Ketenagakerjaan Kabupaten Aceh Selatan
Tahun 2013-2017

Tahun
Indikator
2013 2014 2015 2016 2017
Bukan Angkatan Kerja 57.829 56.005 79154
Angkatan Kerja 92.015 98.112 92.151
Bekerja 84.696 88.799 82.931
Tingkat partisipasi angkatan kerja 61,41 63,66 58,63 58,89 59,19
Tingkat pengangguran terbuka 7,95 7,80 9,99 9,72 9,17
Sumber: Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja Kab. Aceh Selatan Tahun 2017

Berdasarkan tabel di atas, terlihat bahwa realisasi kinerja untuk indikator Angka
partisipasi angkatan kerja selama Tahun 2015 mencapai 58,63% atau sedikit di bawah
Tahun 2016 sebesar 58,89% dan pada Tahun 2017 terjadi peningkatan menjadi 59,19%,
sedangkan tingkat pengangguran terbuka pada Tahun 2017 terjadi penurunan
dibandingkan dengan tahun sebelumnya.

2.3.2.2.2. Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.

Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak juga merupakan program


prioritas Pemerintah Daerah dalam pembangunan dimana penduduk kabupaten lebih
banyak sebesar 3% dari jumlah penduduk laki-laki. Dalam rangka pemberdayaan
perempuan tersebut diperlukan akses seluas-luasnya terhadap perempuan untuk
berperan aktif di semua bidang kehidupan dalam rangka menuju kesetaraan gender.
Untuk mengetahui peran aktif perempuan dapat diukur dari partisipasi perempuan di
lembaga pemerintah maupun swasta. Kinerja Urusan Pemberdayaan Perempuan dan
Perlindungan Anak dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 2.52
Perkembangan Pemberdayaan dan Perlindungan Anak
Kabupaten Aceh Selatan Tahun 2013-2017

Tahun
Indikator
2013 2014 2015 2016 2017
Persentase partisipasi perempuan di lembaga 3.701 3.701 3.701 3,723
pemerintah
Proporsi Kursi yang diduduki permpuan di DPRK 1 1 1 1 1
Partisipasi Perempuan di Lembaga Swasta 0,0006 0,0009 93,81 56,16
Rasio KDRT 0,00090 0,0038
Sumber : BP3AKB Kabupaten Aceh Selatan Tahun 2017

Berdasarkan tabel di atas, terlihat bahwa realisasi kinerja indikator persentase


partisipasi perempuan dilembaga pemerintah mencapai 3,723 %, propoorsi kursi yang

Rancangan Akhir
RKPD KABUPATEN ACEH SELATAN Tahun 2019
BAB II-63

diduduki perempuan di DPRK mencapai 3,33 % atau 1 orang dari jumlah total anggota
DPRK sebanyak 30 orang. Selanjutnya partisipasi perempuan dilembaga swasta mencapai
56,16 % sedangkan rasio KDRT meningkat menjadi 38 persepuluh ribu keluarga dari
target 3 persepuluh ribu rumah tangga.

2.3.2.2.3. Pangan.

Kinerja urusan Pangan bisa di lihat dari beberapa indikator antara lain
ketersediaan pangan utama dan produksi hasil ternak, regulasi ketahanan pangan,
ketersediaan energi dan protein perkapita serta pengawasan dan pembinaan keamanan
pangan.

Tabel 2.53
Ketahanan Pangan Kabupaten Aceh Selatan Tahun 2013-2016

Tahun
Indikator
2013 2014 2015 2016
Ketersediaan pangan utama (Kg/1000 penduduk) 182.910 193.133 196.564 187.480
Produksi hasil ternak Regulasi Ketahanan Pangan
9.080.000
(Kg)
Sumber: Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Aceh Selatan Tahun 2017
Berdasarkan tabel di atas, terlihat bahwa indikator ketersediaan pangan utama
yaitu padi mencapai 187.480 ton sudah melebihi target Tahun 2016 sebesar 181.951 ton.
Sedangkan indikator produksi hasil ternak khusus daging mencapai 9.080.000 kg sudah
tercapai sesuai dengan target di Tahun 2016.

2.3.2.2.4. Pertanahan.

Indikator pertanahan bertujuan untuk mengetahui tertib administrasi


pertanahan sebagai bentuk kepastian hukum dalam kepemilikannya. Semakin besar
prosentase luas lahan bersertifikat menggambarkan semakin besar tingkat ketertiban
administrasi kepemilikan lahan di suatu daerah.

Tabel 2.54
Aspek Pelayanan Umum dalam Bidang Pertanahan
Tahun 2013–2016

Tahun
No Indikator
2013 2014 2015 2016
1. Persentase luas lahan bersertifikat perluas 2,73 2,87 5,60 3,00
wilayah Kabupaten
Sumber : BPN Kabupaten Aceh Selatan.

Berdasarkan table diatas kondisi kinerja pembangunan pada pelayanan urusan


pertanahan di Kabupaten Aceh Selatan menunjukkan masih rendahnya persentase luas

Rancangan Akhir
RKPD KABUPATEN ACEH SELATAN Tahun 2019
BAB II-64

lahan yang bersertifikat tersebut yaitu hanya sebesar 2,73 persen pada Tahun 2013 dan
3,00 persen pada Tahun 2016. Berdasarkan kondisi ini menunjukkan masih rendahnya
tingkat ketertiban administrasi pertanahan tersebut, maka Pemerintah Daerah harus
memfokuskan program dan kegiatannya pada upaya penguatan sistem pendaftaran
tanah. Hal ini penting untuk menjaga kepastian hukum kepemilikan tanah dalam rangka
menarik investasi ke daerah serta penataan aset-aset tanah terutama milik Pemerintah
Daerah.

2.3.2.2.5. Lingkungan Hidup.

Kinerja pembangunan pada pelayanan urusan lingkungan hidup dapat dilihat dari
beberapa indikator yaitu Persentase penanganan sampah, Jumlah tempat pembuangan
sampah (TPS) (unit), Jumlah daya tampung TPS (m³), dan Rasio TPS per penduduk.
Adapun penjelasan secara rinci dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 2.55
Aspek Pelayanan Umum Dalam Bidang Lingkungan Hidup Tahun 2017
Kabupaten Aceh Selatan

Tahun
Indikator
2013 2014 2015 2016 2017
Persentase penanganan sampah - - - 6,75 8,33
Jumlah tempat pembuangan sampah - - - - 1135
(TPS)
Jumlah daya tampung TPS - - - - 186
Rasio TPS per penduduk - - - - 4.7567
Sumber: Dinas Lingkungan Hidup Tahun 2017

Berdasarkan tabel tersebut terlihat bahwa realisasi kinerja indikator Persentase


penanganan sampah pada Tahun 2017 mencapai 8,33%. Kemudian pada indikator
Jumlah tempat pembuangan sampah (TPS) mencapai 1.135 unit. Untuk indikator jumlah
daya tampung TPS mencapai realisasi kinerja sebesar 186 m3, sedangkan pada indikator
Rasio TPS per penduduk mencapai realisasi kinerja sebesar 4,7567.

2.3.2.2.6. Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil.

Pembangunan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil dilaksanakan


dalam rangka memberikan pelayanan administrasi kependudukan guna meningkatkan
tertib administrasi kependudukan. Penataan administrasi kependudukan menjadi program
prioritas daerah dalam rangka menerapkan E-KTP yang juga merupakan program
prioritas nasional. Adapun indikator-indikator kependudukan dan catatan sipil, dapat di
lihat pada tabel dii bawah ini :

Rancangan Akhir
RKPD KABUPATEN ACEH SELATAN Tahun 2019
BAB II-65

Tabel 2.56
Aspek Pelayanan Umum Bidang Administrasi Kependudukan dan Pencatatan
Sipil Kabupaten Aceh Selatan Tahun 2013-2017

N Tahun
Indikator
o 2013 2014 2015 2016 2017
1. Rasio penduduk ber-KTP per satuan penduduk 0.63 0.66 0.78 0.85 0.81
2. Penduduk wajib KTP 162.508 166.793 168.511 164.175 165.131
3. Rasio bayi berakte kelahiran 0.80 0.86 0.66 0.63 0.64
4. Bayi berakte kelahiran 1.207 1.318 1.361 1.394 1.531
5. Jumlah bayi < 1 tahun 1.518 1.524 2.053 2.211 2.407
6. Rasio Pasangan berakte nikah 0.27 0.28 0.31 0.34 0,36
7. Pasangan berakte nikah 11.693 12.607 14.245 15.886 17.114
8. Jumlah pasangan nikah 43.359 44.339 45.738 46.863 47.216
9 Jumlah penduduk ber KTP 102.665 109.668 130.809 140.293 143.496
Rasio penduduk berakte kelahiran/
10
kepemilikan akte kelahiran per 1000 309 347 367 401 553
.
penduduk
11 Penerapan KTP Nasional berbasis NIK Sudah Sudah Sudah Sudah Sudah
. sudah/belum
Sumber : Disdukcapil Aceh Selatan

Berdasarkan tabel tersebut di atas terlihat bahwa realisasi kinerja indikator


Jumlah KTP elektronik yang diterbitkan per tahun pada Tahun 2017 mencapai 165.131
jiwa sedangkan indikator jumlah penduduk yang ber KTP mencapai 143.496 jiwa atau
86,90% berarti jumlah penduduk yang belum memiliki KTP sebanyak 21.635 Jiwa atau
13,10 %. Realisasi kinerja indikator jumlah pasangan nikah yang diketahui sekarang
adalah 47.216 pasangan sedangkan jumlah pasangan berakte nikah yang ada sebanyak
17.114 pasangan atau 36,25 % berarti masih ada pasangan nikah yang belum memiliki
akte nikah lebih kurang berjumlah 30.102 pasangan atau 63,75% dengan demikian perlu
adanya himbauan dari Pemerintah Daerah melalui dinas terkait.

2.3.2.2.7. Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana.

Pembangunan dalam urusan keluarga berencana dan keluarga sejahtera di


Kabupaten Aceh Selatan dapat di lihat dari beberapa indikator pada tabel berikut :

Tabel 2.57
Aspek Pelayanan Umum Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga
Berencana Kabupaten Aceh Selatan Tahun 2013-2016

Tahun
No Uraian
2013 2014 2015 2016
1 Jumlah anak 103.095 98.346 98.816 99.510
2 Jumlah keluarga 50.039 50.956 51.871 52.726

Rancangan Akhir
RKPD KABUPATEN ACEH SELATAN Tahun 2019
BAB II-66

3 Rata-rata jumlah anak per keluarga 2,11 1,72 1,72 1,48


4 Jumlah akseptor KB 35.791 26.856 26.330 26.867
5 Rasio akseptor KB 0,82 0,69 0,68 0,69
6 Jumlah Peserta KB Aktif - - - 30.514
7 Keluarga Prasejahtera dan Sejahtera I 35.508 34.888 36.449 37.217
Sumber : BKKP3A Kabupaten Aceh Selatan dan Dukcapil Tahun 2017

Berdasarkan tabel di atas terlihat bahwa realisasi kinerja indikator rata-rata


jumlah anak per keluarga di Tahun 2016 mencapai 1,48 orang dan sudah melebihi target
Tahun 2016 sebesar 2,5. Untuk indikator rasio akseptor KB di Tahun 2016 mencapai 0,69
dan masih di bawah target Tahun 2016 sebesar 0,84. Untuk indikator jumlah peserta KB
aktif Tahun 2016 mencapai 30.514 orang sedangkan indikator keluarga pra sejahtera dan
keluarga sejahtera I di Tahun 2016 mencapai 37.217 keluarga.

2.3.2.2.8. Perhubungan.

Sektor perhubungan merupakan salah satu sektor yang sangat urgen dalam
mengembangkan ekonomi dan pembangunan daerah. Di Kab. Aceh Selatan, sektor ini
terdiri dari subsektor angkutan darat, laut, sungai, danau dan udara serta subsektor
komunikasi. Mengingat begitu pentingnya peranan sektor pengangkutan dan transportasi
ini dalam mengembangkan perekonomian daerah, juga telah direspon oleh Pemerintah
Daerah melalui berbagai program dan kegiatan prioritas pembangunan sarana dan
prasarana perhubungan. Pemerintah Daerah juga menyadari beberapa permasalahan
disektor perhubungan yang harus mendapat penanganan yang serius seperti masih
kurangnya sarana transportasi ke daerah pedalaman dan terpecil, serta penanganan
beberapa ruas jalan negara dan jalan propinsi yang melintasi Kab. Aceh Selatan. Kinerja
pembangunan pada aspek pelayanan urusan perhubungan terdiri dari beberapa indikator,
dapat dilihat pada table berikut.

Tabel 2.58
Aspek Pelayanan Umum Bidang Perhubungan
Kabupaten Aceh Selatan Tahun 2013-2017

TAHUN
No Indikator
2013 2014 2015 2016 2017
1 Jumlah Arus Penumpang angkutan umum 46.941 51.835 51.592 59.130 68.040
2 Rasio Izin Trayek
3 Jumlah izin kir Angkutan umum 537 397 522 564 334
4 Jumlah pelabuhan Laut/Udara/Terminal Bis 5 7 7 7 8
5 Persentase Layanan Angkutan Darat 50% 50% 60% 60% 65%
6 Persentase kepemilikan Kir Angkutan umum 94% 91% 96% 97% 86,90%
7 Pemasangan Rambu-Rambu
8 Rasio Panjang jalan per jumlah kendaraan 11,5 12,8 14,1 15,5 17,2
9 Jumlah orang/barang yang terangkut angkutan
15.000 16.910 17.340 18.900 20.400
umum
10 Jumlah orang/barang melalui
derrmaga/bandara/terminal
Sumber : Dinas Perhubungan Kabupaten Aceh Selatan.

Rancangan Akhir
RKPD KABUPATEN ACEH SELATAN Tahun 2019
BAB II-67

Jumlah arus penumpang angkutan umum mengalami peningkatan dari 46.941


orang Tahun 2013 menjadi 68.040 orang pada Tahun 2017. Peningkatan tersebut
mengindikasikan juga berkembangnya perekonomian daerah, dimana peningkatan
kegiatan ekonomi akan meningkatkan pula mobilitas penduduk baik antar kecamatan
antar kabupaten maupun antar provinsi, disamping itu juga peningkatan ini
dimungkinkan karena adanya fasilitas sarana dan prasana perhubungan seperti
pelabuhan laut, terminal maupun bandara. Pelabuhan laut diartikan sebagai sebuah
fasilitas di ujung samudera, sungai, danau untuk menerima kapal dan memindahkan
barang kargo maupun penumpang kedalamnya.

Pelabuhan Udara/bandara bisa diartikan sebagai sebuah fasilitas untuk menerima


pesawat dan memindahkan barang kargo maupun penumpang kedalamnya. Terminal bus
dapat diartikan sebagai prasarana transportasi jalan untuk keperluan menurunkan dan
menaikkan penumpang, perpindahan intra dan/atau antar moda transportasi serta
mengatur kedatangan dan pemberangkatan kendaraan umum. Untuk subsektor
perhubungan laut sampai dengan Tahun 2016 terdapat 4 (empat) unit
dermaga/pelabuhan laut yaitu pelabuhan laut Tapaktuan, Ujung Pulo, Meukek dan
angkutan penyeberangan Labuhanhaji. Tantangan kedepan adalah bagaimana
mewujudkan Pelabuhan Laut tersebut dapat menjadi bahagian dari rencana tol laut
Pemerintah Pusat mengingat Kabupaten Aceh Selatan memiliki potensi di sektor
pertanian, perkebunan, perikanan, pertambangan, pariwisatasehingga dapat
menciptakan nilai tambah dari potensi tersebut serta memperluas aksesibilitas daerah.K
emajuan di sektor perhubungan tersebut didukung pula dengan adanya trasnportasi
udara lewat jalur penerbangan perintis Tapaktuan–Medan dan Tapaktuan-Banda Aceh
melalui Bandara Perintis Teuku Cut Ali di Terbangan Kec.Pasie Raja.Selanjutnya untuk
subsektor perhubungan darat terdapat 5 unit terminal yaitu terminal Tapaktuan, Kota
Fajar, Labuhanhaji, Krueng luas dan Bakongan yang melayani trayek angkutan umum di
Kabupaten Aceh Selatan.Trayek adalah lintasan kendaraan umum untuk pelayanan jasa
angkutan orang dengan mobil bus, yang mempunyai asal dan tujuan perjalanan tetap,
lintasan tetap dan jadwal tetap maupun tidak berjadwal. Izin trayek adalah izin untuk
mengangkut orang dengan mobil bus dan/atau mobil penumpang umum pada jaringan
trayek, secara umum jaringan trayek terdiri dari jaringan trayek lintas batas negara,
antar kota antar provinsi, antarkota dalam provinsi, perkotaan dan perdesaan. Izin trayek
yang diberikan oleh Pemkab Aceh Selatan adalah izin jaringan trayek perdesaan yang
diberikan kepada perusahaan angkutan umum. Sementara izin trayek perkotaan dan
trayek antar kota dalam provinsi, izinnya dikeluarkan oleh Pemerintah Provinsi Aceh.

2.3.2.2.9. Komunikasi dan Informatika.

Pelaksanaan urusan komunikasi dan informasi di Kabupaten Aceh Selatan


bertujuan agar informasi pembangunan yang dilaksanakan oleh Pemerintah dan sampai
kepada masyarakat, mencerdaskan pola pikir masyarakat sehingga masyarakat ikut
berpartisipasi dalam pembangunan tersebut. Ada beberapa indikator di bidang
Komunikasi dan informatika, dapat di lihat pada table berikut.

Rancangan Akhir
RKPD KABUPATEN ACEH SELATAN Tahun 2019
BAB II-68

Tabel 2.59
Aspek pelayanan umum Bidang komunikasi dan Informatika
Kabupaten Aceh Selatan Tahun 2013–2017

Tahun
No Indikator
2013 2014 2015 2016 2017
1 Cakupan pengembangan dan
pemberdayaan kelompok
18 Kec - - - -
informasi masyarakat di tingkat
kecamatan
2 Cakupan layanan Telekomunikasi - - 87 BTS 87 BTS 87 BTS
3 Persentase penduduk yang 67% 69%
- - 65%
menggunakan Hp/telepon
4 Proporsi rumah tangga dengan 575 575
- - -
akses internet Pelanggan Pelanggan
5 Proporsi rumah tangga yang
- - - - -
memiliki computer pribadi
Sumber : Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian Tahun 2017.

2.3.2.2.10. Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah.

Pemberdayaan ekonomi kerakyatan yang bersifat kekeluargaan juga menjadi


fokus pembangunan pemerintah daerah, yang dilakukan melalui pengembangan lembaga
Perkoperasian dan UMKM. Koperasi adalah badan usaha yang beranggotakan orang atau
badan hukum koperasi dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip koperasi
sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasar atas azas kekeluargaan.
Koperasi aktif adalah koperasi yang dalam dua tahun terakhir mengadakan RAT (Rapat
Anggota Tahunan) atau koperasi yang dalam tahun terakhir melakukan kegiatan
usaha. Semakin besar jumlah persentase ini, maka akan semakin besar pelayanan
penunjang yang dimiliki daerah dalam menggerakkan perekonomian melalui koperasi.
Koperasi yang berkembang di Kabupaten Aceh Selatan terdiri dari Koperasi Primer dan
Koperasi Sekunder. Kinerja bidang koperasi, usaha kecil dan menengah terdiri dari
beberapa indikator antara lain dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.60
Aspek Pelayanan Umum Bidang Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
Kabupaten Aceh Selatan Tahun 2013-2016

Tahun
NO Uraian
2013 2014 2015 2016
1 Persentase Koperasi Aktif 54,5 55,3 59,9 61,0
2 Jumlah UKM non BPR/LKM 3.655 3.850 2.701 2.701
3 Persentase UKM non BPR/LKM
4 Persentase BPR/LKM aktif
5 Jumlah Usaha Mikro dan kecil 1.007 1.292 2.625 4.411
6 Persentase Mikro dan Kecil 27,55 35,59 97,19 163,31
Sumber: Disperindagkop Tahun 2017

Rancangan Akhir
RKPD KABUPATEN ACEH SELATAN Tahun 2019
BAB II-69

Berdasarkan table diatas persentase koperasi yang ada menunjukkan adanya


peningkatan yaitu dari 54,5 % pada Tahun 2013 menjadi 61,0 % pada Tahun 2017
meningkat sebesar 6,5 persen. Meningkatnya jumlah koperasi yang aktif merupakan
cerminan dari pembinaan yang lebih intensif, sehingga lembaga koperasi diharapkan
menjadi wadah untuk meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan masyarakat dan
bukan sebagai lembaga untuk mencari modal atau dana bagi kelompok tertentu yang
mengatasnamakan koperasi. Disamping mengembangkan usaha perkoperasian,
Pemerintah Daerah juga concern mengembangkanusaha kecil dan menengah dalam
rangka memperkuat kegiatan ekonomi yang berbasis ekonomi kerakyatan. Usaha kecil
adalah peluang usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang
perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan
cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun
tidak langsung dari usaha menengah atau usaha besar.

Usaha menengah adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang
dilakukan oleh orang perseorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak
perusahaan atau cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik
langsung maupun tidak langsung dengan usaha kecil atau usaha besar. Semakin banyak
jumlah UKM non BPR/LKM akan menunjukkan semakin besar kapasitas pelayanan
pendukung yang dimiliki daerah dalam meningkatkan ekonomi daerah melalui UKM.
Jumlah UKM non BPR/LKM yang ada menunjukkan adanya penurunan yaitu dari 3.655
unit pada Tahun 2013 menjadi 2.701 unit pada Tahun 2016, sedangkan jumlah usaha
mikro dan kecil juga mengalami peningkatan yaitu dari 1.007 unit pada Tahun 2013
menjadi 4,411 unit pada Tahun 2016. Berkembangnya usaha mikro dan kecil tersebut
telah membawa dampak yang positif bagi pembangunan perekonomian Kabupaten Aceh
Selatan. Kenyataan menunjukan bahwa pada saat terjadi krisis ekonomi, usaha kecil dan
mikro lebih resisten dibandingkan perusahaan-perusahaan yang lebih besar. Hal inilah
yang akan terus dijaga dan ditingkatkan pengembangannya melalui rencana fasilitasi
permodalan yang mampu mengembalikan koperasi sebagai soko guru perekonomian
masyarakat yang tidak hanya aktif namun juga benar-benar sehat sehingga mampu
menjaga pertumbuhan ekonomi terutama dari pengembangan usaha mikro dan kecil.

2.3.2.2.11. Statistik.

Perencanan pembangunan tanpa didukung data dan informasi, akan


menghasilkan perencanaan pembangunan yang bias, tidak valid dan tidak akuntabel
serta jauh lebih besar kerugian yang ditanggung oleh generasi yang akan datang.
Menyadari hal yang demikian, Bappeda Aceh Selatan selaku penyelenggara urusan
perencanaan pembangunan daerah dan urusan stastistik daerah berupaya menyediakan
data dan informasi pembangunan yang dibutuhkan oleh stakeholder, baik berupa
dokumen perencanaan pembangunan maupun dokumen data dan informasi
pembangunan. Kinerja pembangunan pelayanan urusan statistik pada masing-masing
indikator menunjukkan bahwa dokumen-dokumen yang berisi data dan informasi

Rancangan Akhir
RKPD KABUPATEN ACEH SELATAN Tahun 2019
BAB II-70

pembangunan tetap tersedia dari tahun ke tahun, masing-masing indikator tersebut


adalah sebagai berikut.

Tabel 2.61
Aspek Pelayanan Umum Dalam Bidang Statistik Kabupaten Aceh Selatan
Tahun 2013–2016

Tahun
No Indikator
2013 2014 2015 2016
1. Tesedianya sistim data dan statistik yang
ada ada ada ada
terintergrasi
2. Buku Kabupaten Aceh Selatan Dalam Angka ada ada ada ada
3. Buku PDRB ada ada ada ada
Sumber : BPS kabupaten Aceh Selatan

2.3.2.2.12. Persandian.

Kinerja urusan bidang persandian dapat dilihat dari indikator persentase


perangkat daerah yang telah menggunakan sandi dalam komunikasi perangkat daerah.

Tabel 2.62
Aspek Pelayanan Umum Dalam Bidang Persandian Kabupaten Aceh Selatan
Tahun 2013–2017
Tahun
No Indikator
2013 2014 2015 2016 2017
1. Jumlah perangkat daerah yang telah mengunakan
1 1 1 1 1
sandi dalam komunikasi antar Perangkat Daerah
2. Jumlah total perangkat daerah 53 53 53 53 56
3. Persentase perangkat daerah yang telah
menggunakan sandi dalam komunikasi perangkat - - - - -
daerah
Sumber: Dinas Komunikasi, Informasi dan Persandian

Jumlah perangkat daerah yang telah mengunakan sandi dalam komunikasi antar
Perangkat Daerah sebanyak 1 SKPK pada Tahun 2013 dan tidak mengalami perubahan
pada Tahun 2017. Jumlak SKPK sebanyak 53 pada tahun 2013 meningkat menjadi 56
SKPK pada Tahun 2017.

2.3.2.2.13. Perpustakaan.

Perpustakaan adalah suatu wadah atau tempat dimana didalamnya terdapat


bahan pustaka untuk masyarakat, yang disusun menurut sistim tertentu, bertujuan untuk
meningkatkan mutu kehidupan masyarakat serta sebagai penunjang kelangsungan
pendidikan. Jumlah perpustakaan dihitung berdasarkan jumlah perpustakaan umum yang
dapat diakses secara langsung oleh masyarakat yang beroperasi di wilayah pemerintah
daerah. Perpustakaan umum merupakan perpustakaan yang bertugas mengumpulkan,
menyimpan, mengatur dan menyajikan bahan pustaka untuk masyarakat umum.

Rancangan Akhir
RKPD KABUPATEN ACEH SELATAN Tahun 2019
BAB II-71

Pengunjung perpustakaan adalah pemakai perpustakaan yang berkunjung ke


perpustakaan untuk mencari bahan pustaka dalam satu tahun. Pengunjung perpustakaan
dihitung berdasarkan pengunjung yang mengisi daftar kehadiran atau data yang
diperoleh melalui sistem pendataan pengunjung. Banyaknya jumlah pengunjung
perpustakaan menggambarkan tingginya budaya baca di daerah, sehingga jumlah
pengunjung perpustakaan yang tinggi merupakan indikator efektifitas penyediaan
pelayanan perpustakaan di daerah. Aspek pelayanan umum bidang Perpustakaan
meliputi beberapa indikator.

Tabel 2.63
Aspek Pelayanan Umum Bidang Perpustakaan Kabupaten Aceh Selatan
Tahun 2013–2017

Tahun
NO Uraian
2013 2014 2015 2016 2017
1. Jumlah pengunjung perpustakaan pertahun 4500 6246 6455 7695 7031
2. Koleksi buku yang tersedia diperpustakaan daerah 26,000 22,976 22,873 26,245 26,815
3. Rasio perpustakaan persatuan penduduk 0,248 0,299 0,302 0,392 0,391
4. Jumlah perpustakaan 52 66 68 90 90
Jumlah rata-rata pengunjung perpustakaan
5. - - 6,385 - -
pertahun
6. Jumlah koleksi Judul buku perpustakaan 6,695 6,800 6,466 7,147 7,278
Jumlah pustakawan tenaga teknis dan penilai yang
7. - - - - -
memiliki sertifikat
Sumber : Perpustakaan dan Arsipda

Jumlah pengunjung pustaka memperlihatkan peningkatan rata-rata sebesar 42,08


persen pertahun,hal ini memberikan indikasi bahwa masyarakat sangat membutuhkan
pustaka terutamadigampong-gampong,hanya saja tingkatpendidikan aparatur gampong
yang rata-rata lulus SMP dan SMA menyebabkan perpustakaan di gampong menjadi
suatu hal yang tidak penting.

2.3.2.2.14. Kearsipan.

Kinerja pembangunan pada pelayanan urusan kearsipan di Kabupaten Aceh


Selatan pada masing-masing indikator dapat dilihat sebagaimana tabel berikut.

Tabel 2.64
Aspek Pelayanan Umum Dalam Bidang Kearsipan
Tahun 2013–2017

Tahun
No Indikator
2013 2014 2015 2016 2017
1. Persentase perangkat daerah yang 97,87 98,50 98,50 98.50 98,7
mengelola arsip secara baku
2. Peningkatan SDM pengelola 25 Tidak ada Tidak ada Tidak ada 1
kearsipan
Sumber : Kantor Perpustakaan Daerah dan Arsip Kabupaten Aceh Selatan Tahun 2018

Rancangan Akhir
RKPD KABUPATEN ACEH SELATAN Tahun 2019
BAB II-72

Berdasarkan tabel di atas terlihat bahwa realisasi kinerja indikator persentase


perangkat daerah yang mengelola arsip secara baku mengalami peningkatan dari 97,87
pada Tahun 2013 mencapai 98,50 pada Tahun 2017. sedangkan indikator peningkatan
SDM pengelola kearsipan sampai Tahun 2017 tidak ada peningkatan.

2.3.2 Fokus Layanan Urusan Pemerintah Pilihan.


2.3.2.1. Kelautan dan Perikanan.

Kabupaten Aceh Selatan memiliki wilayah laut yang cukup luas dengan potensi
sumber daya ikan yang beragam seperti ikan tuna, cakalang, tenggiri, udang dan ikan
karang. Ikan tuna dan cakalang sangat potensial untuk dikembangkan demikian juga
ikan karang terutama untuk memenuhi kebutuhan ekspor sehingga dapat meningkatkan
pendapatan daerah dan menambah devisa bagi negara. Usaha perikanan tangkap pada
umumnya masih menggunakan alat, teknik dan armada yang relatif sederhana, sehingga
hasil yang diperoleh juga belum optimal. Kondisi ini membuka peluang bagi investor
untuk menanamkan modalnya melalui modernisasi peralatan, teknologi dan armada
penangkapan ikan. Perkembangan produksi perikanan Kabupaten Aceh Selatan selama
Tahun 2013 sampai Tahun 2017 menunjukkan perkembangan yang meningkat. Produksi
perikanan tersebut berasal dari hasil perikanan tangkap (perikanan laut dan perairan
umum), serta dari kegiatan budidaya. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel
dibawah ini.

Tabel 2.65
Perikanan Laut di Kabupaten Aceh Selatan Tahun 2013-2017

Produksi Perikanan Laut (ton)


No Kecamatan
2013 2014 2015 2016 2017
1 Trumon 336,00 408,9 222,48 278.1 311,90
2 Trumon Tengah - - - - -
3 Trumon Timur - - - - -
4 Bakongan 2.018,00 2.266,71 3.504,16 4.380,2 3.986,86
5 Kota Bahagia - - - - -
6 Bakongan Timur 579,99 669,36 690,96 863.7 962,91
7 Kluet Selatan 109,29 138,90 172,40 215,5 278,88
8 Kluet Timur - - - - -
9 Kluet Utara 243,84 272,40 189,84 237.3 270,19
10 Kluet Tengah - - - - -
11 Pasie Raja 184,32 221,88 525,60 657 677,01
12 Tapaktuan 1.567,20 3.113,94 896,64 1.120.8 1.518,77
13 Samadua 191,20 216,23 261,56 326.95 449,71
14 Sawang 3.403,40 5.950,80 8.835,36 11.044.2 11.895,14
15 Meukek 1.632,24 3.658,17 5.143,68 6.429.6 6.921,26
16 Labuhanhaji 1.954,32 2.852,94 2.769,60 3.462 4.198,08
17 Labuhanhaji Timur 120,48 131,38 75,60 94,5 117,13
18 Labuhanhaji Barat 196,56 473,19 633,60 792 800,40
TOTA L 12.536,84 20.374,77 23.921,48 29.901,85 32.390,24
Sumber : Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Aceh Selatan

Rancangan Akhir
RKPD KABUPATEN ACEH SELATAN Tahun 2019
BAB II-73

Untuk perikanan budidaya, terdiri dari budidaya ikan air tawar di kolam dan
budidaya ikan air payau (tambak). Luas areal budidaya perikanan di Kabupaten Aceh
Selatan sampai dengan Tahun 2017 mencapai areal seluas 285,75 Ha dengan produksi
sebesar 243,4 ton.

Tabel 2.66
Perkembangan Perikanan Budidaya Kabupaten Aceh Selatan
Tahun 2013-2017

Produksi Perikanan Budidaya (ton)


No Kecamatan
2013 2014 2015 2016 2017
1 Trumon 1,13 1,20 1,70 8,77 8,37
2 Trumon Tengah 1,98 2,00 4,10 0,28 0,28
3 Trumon Timur 1,90 - 2,80 033 0,32
4 Bakongan 0,98 0,90 4,80 0,66 0,66
5 Kota Bahagia 0,70 0,70 0,60 21,88 19,63
6 Bakongan Timur 1,98 2,00 1,89 1,18 1,18
7 Kluet Selatan 2,49 10,50 10,26 35,00 49,5
8 Kluet Timur 7,02 4,60 15,32 7,92 7,92
9 Kluet Utara 6,24 14,30 19,72 12,37 12,57
10 Kluet Tengah 2,05 6,00 7,00 7,35 7,35
11 Pasie Raja 4,13 12,70 32,58 41,08 47,08
12 Tapaktuan 5,86 6,30 9,05 14,18 14,18
13 Samadua 3,24 3,10 7,44 2,00 2
14 Sawang 4,92 26,00 6,88 14,55 14,55
15 Meukek 7,92 9,10 12,56 8,7 8,73
16 Labuhanhaji 4,66 8,60 9,35 33,61 33,61
17 Labuhanhaji Timur 4,55 5,70 14,24 8,23 8,23
18 Labuhanhaji Barat 4,61 7,70 21,57 25,72 25,72
TOTA L 65,83 121,40 181,06 243,4 261,88
Sumber : Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Aceh Selatan.

Produktivitas perikanan selama 5 tahun terakhir menunjukan hasil yang positif,


walaupun per kecamatan ada masa-masa terjadi penurunan produksi, capaian kinerjanya
tidak lepas dari upaya Dinas Kelautan dan Perikanan dalam membina kelompok-
kelompok nelayan. Tantangan ke depan adalah bagaimana menjaga kelestarian sumber
daya hayati perikanan agar dapat dimanfaatkan sebesar-besarnya kemakmuran nelayan
tanpa merusak lingkungan termasuk didalamnya upaya antisipasi dan adaptasi terhadap
perubahan iklim yang terjadi. Kinerja pembangunan pada pelayanan urusan kelautan dan
perikanan pada masing-masing indikator dapat dilihat dalam tabel sebagai berikut :

Tabel 2.67
Aspek Pelayanan Umum dalam Bidang Kelautan dan Perikanan
Kabupaten Aceh selatan Tahun 2013-2017

Tahun
No Indikator
2013 2014 2015 2016 2017
1. Produksi perikanan 12.690,23 20.458,33 23.921,48 30.238,53 32,756.29

Rancangan Akhir
RKPD KABUPATEN ACEH SELATAN Tahun 2019
BAB II-74

Tahun
No Indikator
2013 2014 2015 2016 2017
2. Persentase
pencapaian 102,33 163,33 189,10 236,68 248.00
produksi perikanan
3. Konsumsi ikan 36/Kg/Jiwa/th 42/Kg/Jiwa/th 42/Kg/Jiwa/th 53,11/kg/jiwa/th 56,68/kg/jiwa/th
4. Persentase
Pencapaian 109.09 123.53 120.00 147.22 151.35
konsumsi ikan
5. Jumlah Kelompok
97 79 102 107 107
Nelayan
6. Cakupan bina
104 79 33 35 107
kelompok nelayan
7. Kontribusi Sub
Sektor terhadap 235.715,4 254.572,7 277.147,0 -
PDRB
Sumber : Dinas Kelautan dan Perikananan Kab. Aceh Selatan/BPS Aceh selatan Tahun 2017

2.3.2.2. Pariwisata.

Pariwisata merupakan sektor strategis dalam pembangunan di Kabupaten Aceh


Selatan dengan didukung letak geografisnya yang terdiri dari pantai dan pengunungan.
Disepanjang pantai terdapat beberapa lokasi wisata menakjubkan yang terdiri dari teluk
yang indah dengan pasir putih dan bersih. Selain itu, lautnya yang memiliki berbagai
macam jenis ikan hias dan terumbu karang dapat dijadikan objek wisata baharí.
Hutannya yang relatif masih perawan dengan TNGL dan kebun pala masyarakat juga
dapat dijadikan sebagai objek ekoturisme. Aceh Selatan juga memiliki sejumlah situs
sejarah, kesenian, budaya dan adat istiadat tradisional yang layak dijual. Wisatawan juga
akan disuguhi beragam makanan bercitarasa khas daerah.

Tabel 2.68
Tempat Wisata dalam Kabupaten Aceh Selatan

Kecamatan Jarak Dari Ibukota Jarak Dari Ibukota


NO
Nama-nama Tempat Wisata Kecamatan Kabupaten
1 Labuhanhaji Barat
1. Sungai Kreung Baru 2,5 Km 53,5 Km
2. Kuburan Syahid 3 Km 54 Km
3. Gua Batu Sicanang 3 Km 57 Km
2 Labuhanhaji
1. Makam Abuya Syech H. Muda Waly Al-Khalidy 5 Km 47 Km
2. Suluk Pesantren Darussalam 5 Km 47 Km
3. Goa Kelongsong 2 Km 47 Km
4. Sungai Pagar Gantung 4 Km 47 Km
5. Pantai Ujung 3 Km 47 Km
6. Kitab Al-Quran Kampung Dalam 1 Km 47 Km
7. Pelabuhan Penyeberangan antar Pulau 0,5 Km 47 Km
8. Kolam Air Sejuk 0,5 Km 47 Km
9. Pantai Gosong/Gosong Gila 1 Km 48 Km
10. Goa Panjang 1,5 Km 48,5 Km
3 Labuhanhaji Timur
1. Pantai Batu Meletus 2 Km 45 Km

Rancangan Akhir
RKPD KABUPATEN ACEH SELATAN Tahun 2019
BAB II-75

Kecamatan Jarak Dari Ibukota Jarak Dari Ibukota


NO
Nama-nama Tempat Wisata Kecamatan Kabupaten
2. Sungai Batu Berhujan 5 Km 48 Km
3. Pantai Sawang Biduk Buruk/Sawang Indah 2 Km 45 Km
4. Pantai Batu Bermenung 1,5 Km 44,5 Km
5. Makam Tgk. Keuramat Peulumat 2,5 Km 45,5 Km
4 Meukek
1. Pantai Lhok Aman 7 Km 35 Km
2. Pantai Lhok Bengkuang 2 Km 35 Km
3. Air Terjun Ceuraceu 4 Km 35 Km
5 Sawang
1. Pantai Pasi Tuan Hilang 1 Km 22 Km
2. Air Terjun Tuwi Lhok 5 Km 22 Km
3. Pulau Ujung Serudung 6 Km 22 Km
4. Sungai Trieng Meuduro 6 Km 22 Km
5. Air Terjun Air Dingin 7 Km 22 Km
6 Samadua
1. Batu Berlayar 3 Km 10 Km
2. Sungai Sekabu 5 Km 10 Km
3. Sungai Lubuk Layu 5 Km 10 Km
4. Pantai Pasir Putih 6 Km 10 Km
5. Batu Sumbang 7 Km 10 Km
7 Tapaktuan
1. Gunung Lampu 0,5 Km 0,5 Km
2. Makam, Tapak, Tongkat, Topi Tuan Tapa 1 Km 1 Km
3. Pantai Lhok Rukam 11 Km 11 Km
4. Air Terjun Tingkat Tujuh 7 Km 7 Km
5. Pantai Batu Merah 2 Km 2 Km
6. Pantai Rindu Alam 2 Km 2 Km
7. Gua Kalam 3 Km 3 Km
8. Panorama Hatta 10 Km 10 Km
9. Pasir Setumpuk Lhok Rukam 7 Km 7 Km
10. Kolam Renang Aroya 1 Km 1 Km
11. Mesjid Tuo 0,5 Km 0,5 Km
12. Bunker Jepang Kelurahan Hilir 0,5 Km 0,5 Km
13. Bevak Belanda Panton Luas 5 Km 5 Km
14. Lubuk Simerah 1 Km 1 Km
15. Pemandian Alam Pajupian 10 Km 10 Km
8 Pasie Raja
1. Batee Goa Panton Bili 3 Km 15 Km
2. Pasie Ladang Tuha 1 Km 15 Km
3. Pucok Krueng 3 Km 15 Km
4. Pantai Pasir Rasian Lancang 6 Km 15 Km
9 Kluet Utara
1. Makam Abuya Syech H. Jailani Musa 0,5 Km 28,5 Km
2. Pesantren Darul Rahmah 0,5 Km 28,5 Km
3. Pesantren Simpang Tiga 2 Km 29 Km
4. Pantai Darussa’dah 0,5 Km 28,5 Km
5. Kubah/Makam 5 Km 33 Km
6. Mesjid Tua/Kuta Pulo Kambeng 3 Km 31 Km
7. Pantai Kuala Ba’u 5 Km 33 Km
10 Kluet Tengah
1. Irigasi Gunong Pudong 12 Km 40 Km
2. Muara Simpali 8 Km 40 Km
3. Batu Hampa 7 Km 40 Km
4. Batu Sumbang 8 Km 40 Km
5. Alue Kejrun+Air Terjun Telaga Batu 15 Km 40 Km
6. Damar Buih 20 Km 40 Km

Rancangan Akhir
RKPD KABUPATEN ACEH SELATAN Tahun 2019
BAB II-76

Kecamatan Jarak Dari Ibukota Jarak Dari Ibukota


NO
Nama-nama Tempat Wisata Kecamatan Kabupaten
11 Kluet Timur
1. Irigasi Paya Dapur 3 Km 38 Km
2. Gunung Sikorong 3 Km 38 Km
3. Makam Tgk. Panglima Raja Lelo 1 Km 36 Km
4. Makam Badan Cut Ali Alur Mubrang 10 Km 45 Km
5. Batu Putri Alur Mubrang 10 Km 45 Km
6. Tapak Aulia 6 Km 41 Km
7. Air Terjun Simpali 8 Km 43 Km
12 Kluet Selatan
1. Makam Teuku Cut Ali 0,5 Km 31,5 Km
2. Pantai Cemara Lubuk Sipuru 1 Km 32 Km
3. Hutan Lindung 6 Km 37 Km
4. Pantai Ratu Sialang 15 Km 46 Km
5. Ujung Gunung Kalam Baluh Gelumbuk 3 Km 34 Km
13 Bakongan
1. Pantai Ujung Pulo Cut 6 Km 66 Km
2. Pulau Dua 3 Km 57 Km
3. Pantai Ujung Mangki 3 Km 57 Km
4. Pantai Ujung Kreung 4 Km 56 Km
5. Makam Teuku Raja Angkasah 5,5 Km 65,5 Km
6. Danau Laut Bangko 12 Km 72 Km
7. Pantai Ie Hitam 1 Km 61 Km
14 Bakongan Timur
1. Irigasi/Air Terjun Simpang Seubadeh 5 Km 76 Km
2. Pantai Lhok Jamin Seubadeh 3 Km 68 Km
3. Air Terjun/Sungai Seulekat Seubadeh 4 Km 75 Km
15 Trumon
1. Pantai Trumon 1 Km 110 Km
2. Pulau Trumon 5 Km 114 Km
3. Mesjid Tua/Makam Raja 0,5 Km 109,5 Km
4. Gunong Pinto Angen 8 Km 117 Km
5. Pantai Calok Bate 7 Km 116 Km
6. Alam Trumon 1,5 Km 109 Km
7. Benteng Kuta Bate Desa Keude 0,5 Km 109,5 Km
8. Komplek Rumah Raja Trumon 3 Km 112 Km
9. Batu Bertulis/Batu Bersurat Desa Panton Bili 7 Km 116 Km
10. Kuburan Nek Raya Bate Desa Kuta Tua 3 Km 112 Km
11. Lapangan Terbang Peninggalan Jepang 1 Km 110 Km
12. Makam Kuburan Syahid di G. Kapur 7 Km 116 Km
16 Trumon Timur
1. Gunung Tengku 6 Km 120 Km
2. Makam Tengku 8 Km 122 Km
Sumber : Dinas PariwisataKabupaten Aceh Selatan

Sebagai sarana penunjang bagi wisatawan tersedia sejumlah restoran/rumah


makan, hotel dan penginapan yang sebahagian besar terletak dipinggir pantai dan
menghadap ke laut.

Rancangan Akhir
RKPD KABUPATEN ACEH SELATAN Tahun 2019
BAB II-77

Tabel 2.69
Perkembangnan Jumlah Hotel dan Penginapan di Kab. Aceh Selatan
Tahun 2013-2017
No. Uraian 2013 2014 2015 2016 2017
1. Hotel berbintang 0 0 0 0 0
2. Hotel Melati 18 18 19 15 16
3. Kamar Tersedia 232 233 259 224 266
4. Rata-rata penggunaan kamar per 93 93 78 79 199
hari
Sumber : Dinas Pariwisata Kabupaten Aceh Selatan Tahun 2018

Sampai saat ini pada Tahun 2017 terdapat hotel katagori melati sebanyak 15 unit
dengan jumlah kamar tersedia mencapai 224 kamar menurun dari Tahun 2016 hotel
katagori melati sebanyak 15 unit dengan jumlah kamar tersedia mencapai 224 kamar.
Restoran dan rumah makan juga menunjukan perkembangan yang cukup baik di
Kabupaten Aceh Selatan. Jumlah rumah makan menurun menjadi 23 unit dari Tahun
2016 dari 29 unit pada Tahun 2012. Namum demikian warkop/cafe menunjukkan adanya
penurunandari 59 unit pada Tahun 2012 menjadi 17 unit pada Tahun 2016.

Tabel 2.70
Jumlah Rumah Makan di Kabupaten Aceh Selatan Tahun 2013-2017

Tahun
No Uraian
2013 2014 2015 2016 2017
1 Restoran 2 1 3 3 3
2 Rumah Makan 81 46 29 23 98
3 Cafe/warkop 31 68 17 17 83
Sumber : Dinas Pariwisata Kabupaten Aceh Selatan.

Guna mengoptimalkan potensi parawisata tersebut, terbuka peluang bagi investor


untuk mengembangkan sarana dan prasarana wisata sehingga dapat menarik minat
wisatawan. Untuk menarik calon investor, Pemerintah Daerah berupaya memberi
kemudahan berupa pelayanan yang baik dalam pengurusan usaha dengan membuka
Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (BPMPTSP) dan informasi
yang jelas dengan pelibatan organisasi dan pemandu wisata seperti Himpunan
Pramuwisata Indonesia (HPI) dan membina Gampong Wisata yang bercirikan syari’ah.
Kinerja pembangunan pada pelayanan urusan pariwisata di Kabupaten Aceh Selatan
dapat di lihat pada tabel berikut :

Tabel 2.71
Aspek Pelayanan Umum dalam Bidang Pariwisata Tahun 2013-2017

Tahun
No Indikator
2013 2014 2015 2016 2017
1. Jumlah Kunjungan Wisata 324,800 357,280 393,008 421,210 475,540

Rancangan Akhir
RKPD KABUPATEN ACEH SELATAN Tahun 2019
BAB II-78

Tahun
No Indikator
2013 2014 2015 2016 2017
2. Lama Kunjungan Wisata 3 3 3 3 3
3. PAD Sektor Pariwisata 19,120,000 20,838,000 33,875,000 38,800,000
Sumber : Dinas Pariwista Kabupaten Aceh Selatan.

2.3.2.3. Pertanian.

Kabupaten Aceh Selatan ditinjau dari keadaan sumber daya alam dan sumber
daya manusia sangat potensial dalam mendukung pertumbuhan perekonomian di bidang
pertanian. Dengan kondisi topografi dan jenis tanah yang beragam memberikan beragam
pula pilihan jenis komoditas pertanian yang dapat dikembangkan. Adapun kinerja ini
dapat di lihat pada tabel berikut:

Tabel 2.72
Perkembangan Produksi dan Produktivitas Pertanian Tanaman Pangan Utama
Kabupaten Aceh SelatanTahun 2013–2017

No Komoditas
Pertaniaan Tahun
Tanaman Luas dan Produksi
Pangan 2013 2014 2015 2016 2017
Utama
(1) (2) (3) (7) (8) (9) (10) (10)
1. Padi Sawah - - Luas Tanam (Ha) 15.935,00 14.896,00 15.619,00 15.790,00 14.444,60
- - Luas Panen (Ha) 17.818,00 15.174,00 14.841,00 14.703,00 14.505,00
- - Produksi Gabah (Ton) 94.435,40 76.356,00 75.626,80 75.750,50 77.920,30
- - Produksi Beras (Ton) 51.256,11 41.443,26 50.420,39 39.503,49 40.635,04
- - Produktivitas (Ton/Ha) 5,30 5,00 5,10 5,20 5,40

2. Padi Ladang - - Luas Tanam (Ha) 0 0 0 - -


- - Luas Panen (Ha) 0 0 0 - -
- - Produksi Gabah (Ton) 0 0 0 - -
- - Produksi Beras (Ton) 0 0 0 - -
- - Produktivitas (Ton/Ha) 0 0 0 - -

3. Jagung - - Luas Tanam (Ha) 7.720,00 13.251,00 8.596,00 8.037,00 10.120,50


- - Luas Panen (Ha) 4.825,00 15.103,00 8.986,00 2.863,00 9.435,00
- - Produksi (Ton) 29.908,70 99.133,50 53.832,20 17.701,00 58.308,30
- - Produktivitas (Ton/Ha) 6,20 6,56 5,99 6,18 6,18

4. Kacang Tanah
- - Luas Tanam (Ha) 170,00 310,00 330,00 262,00 187,00
- - Luas Panen (Ha) 156,00 274,00 234,00 360,00 208,00
- - Produksi (Ton) 295,31 497,10 1,41 632,30 374,40
- - Produktivitas (Ton/Ha) 1,90 1,81 0,33 1,76 1,80

5. Ubi Kayu - - Luas Tanam (Ha) 254,00 504,00 90,00 77,00 50,00
- - Luas Panen (Ha) 179,00 235,00 89,00 81,00 66,00
- - Produksi (Ton) 1.673,48 1.823,70 673,00 687,90 590,70
- - Produktivitas (Ton/Ha) 9,30 7,76 7.56 8,49 8,95

6. Ubi Jalar - - Luas Tanam (Ha) 149,00 85,00 72,00 56,00 55,00
- - Luas Panen (Ha) 152,00 126.00 71,00 59,00 43,00
- - Produksi (Ton) 1.380,44 858,20 430,80 280,90 214.14
- - Produktivitas (Ton/Ha 9,10 6,81 6,07 28,40 4,98

Rancangan Akhir
RKPD KABUPATEN ACEH SELATAN Tahun 2019
BAB II-79

7. Kacang Kedelai
- - Luas Tanam (Ha) 64,00 67,00 1.25,00 11,00 4,00
- - Luas Panen (Ha) 50,00 74,00 815,00 206,00 5,00
- - Produksi (Ton) 90,37 107,50 1047,95 247,20 5,00
Produktivitas (Ton/Ha 1,80 1,45 1,28 1,42 1,00

8. Kacang Hijau- - Luas Tanam (Ha) 134,00 124,00 6,00 31,00 20,00
- - Luas Panen (Ha) 126,00 146,00 120,00 38,00 22,00
- - Produksi (Ton) 198,00 299.30 157,40 53,95 31,90
Produktivitas (Ton/Ha 1,60 2,05 1,31 1,42 1,45

Sumber : Dinas Pertanian dan Peternakan KabupatenAceh Selatan.

Untuk sektor perkebunan, pala tetap merupakan komoditi unggulan Kabupaten


Aceh Selatan dan salah satu unsur penting dalam perekonomian masyarakat. Luas areal
komoditas pala Tahun 2017 mencapai 15.821 Ha dengan petaninya sejumlah 18.185 KK
dan produksi berjumlah 5.747 Ton dan pada umumnya kebun pala yang dimiliki
masyarakat sebagian besar diperoleh dari warisan turun temurun, kendati demikian
pasca serangan hama dan penyakit pala, masyarakat sudah mulai menanam komoditi
perkebunan lainnya seperti coklat, pinang, kelapa sawit, dan nilam. Namun demikian,
mengingat pala merupakan komoditi historis, pemerintah daerah tetap berupaya
melestarikan tanaman tersebut. Selain pala, komoditi perkebunan yang memiliki potensi
dikembangkan di Aceh Selatan adalah nilam, kakao, kelapa, kelapa sawit, pinang serta
mengembangkan kembali komoditi perkebunan rakyat yang pernah terkenal seperti kopi
Manggamat, kopi Meukek dan beberapa komoditi lainnya, lebih jelasnya dapat di lihat
pada tabel berikut.

Tabel 2.73
Luas Areal Komoditi Perkebunan Kabupaten Aceh Selatan
Tahun 2013-2017

Luas Areal (Ha) Produksi (Ton)


NO Uraian
2013 2014 2015 2016 2017 2013 2014 2015 2016 2017
1 Karet 1.219 1.239 1.239 1.157 1.092 271 292 258,00 262 232
2 Kopi 1.441 1.465 1.470 1.470 1.512 312 321 343,00 346 355
3 Kelapa Sawit 7.908 14.797 8.471 9.270 10.221 46.520 50.850 53.698,00 16.215 19.824
4 Kakao 1.332 1.503 1566 2.005 1.584 169 209 343,00 428 397
5 Tebu 30 24 22 38 58 3 3 4,68 13 19
6 Kelapa Dalam 7.072 7.233 7.196 7.056 6.944 2.916 2.949 3.284,00 3.884 3.588
7 Pala 14.974 15.810 15.821 15.821 16.289 5.567 6.510 6.614,00 5.747 5.238
8 Nilam 398 214 174 293 318 24 20 20,70 65 64
9 Pinang 1.532 1.629 15.821 2.060 2.317 375 425 487,00 407 512
10 Cengkeh 1.187 1.187 1.187 1.187 1.140 7 6 372 386 346
11 Kemiri 424 346 351 414 419 68 43 51 80 88
12 Cassiavera 148 129 129 121 104 12 11 12,15 19 13
13 Kapok/randu 159 152 23 20
14 Sagu 243 237 155 164
Sumber : Dinas Kehutanan dan perkebunan Kabupaten Aceh Selatan.

Kontribusi sektor pertanian terhadap PDRB baik pertanian/palawija maupun


sektor perkebunan (tanaman keras), selama kurun waktu 5 Tahun terakhir relatif
mengalami penurunan. Rendahnya produktivtas pertanian tersebut disebabkan oleh

Rancangan Akhir
RKPD KABUPATEN ACEH SELATAN Tahun 2019
BAB II-80

beberapa faktor diantaranya perubahan fungsi lahan pertanian menjadi permukiman


penduduk, rendahnya tingkat penerapan tehnologi, kurangnya sarana produksi (jalan
usaha tani, irigasi, bibit dll) disamping belum optimalnya kerja penyuluh pertanian dan
anomali cuaca juga mengubah kultur (Culture) pola pikir para petani dari yang tidak
produktif menjadi petani yang produktif.Oleh karenanya penataan kembali (Revitalisasi)
pembangunan pertanian di Kabupaten Aceh Selatan harus segera dilakukan.

2.3.2.4. Perdagangan.

Secara umum selama kurun waktu lima tahun terakhir jumlah usaha perdagangan
yang ada di Kabupaten Aceh Selatan juga mengalami perubahan yang fluktuatif seiring
dengan kondisi perekonomian daerah dan nasional yang juga berkembang secara
fluktuatif. Jenis usaha perdagangan yang berkembang di Kabupaten Aceh Selatan adalah
jenis usaha menengah dan kecil.

Pemerintah Daerah juga berupaya untuk mengembangkan sektor perdagangan


tersebut yang disinergiskan dengan pengembangan sektor pertanian. Dengan
berkembangnya sektor perdagangan tersebut diharapkan terjadinya ekspansi (perluasan)
kegiatan ekonomi, dan ini harus didukung pula dengan regulasi dibidang perizinan yang
dilaksanakan dengan sistem One Stop Service (Pelayanan satu pintu) oleh Dinas
Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten Aceh
Selatan. Sektor Perdagangan juga memberikan kontribusi yang relatif besar terhadap
PDRB Aceh Selatan.

Tabel 2.74
Perkembangan Sektor Perdagangan Berdasarkan Surat Izin Usaha Perdagangan
(SIUP) yang diberikan Tahun 2013-2015

No. Uraian 2013 2014 2015


1. Perusahaan Besar (PB) - - -
2. Perusahaan Menengah (PM) 19 13 9
3. Perusahaan Kecil (PK) 182 172 177
Jumlah 201 185 186
Sumber : Disperindagkop & UKM dan KPPT Kabupaten Aceh Selatan.

Komoditi perdagangan yang menjadi andalan Kabupaten Aceh Selatan adalah:


Pala, Nilam, Pinang, Kemiri, Kacang Tanah, Karet, Kacang Kedelai, Kelapa, Ikan
Keumamah/ikan kayu, ikan teri, ikan hias dan sarang burung walet. Persoalan utama
urusan perdagangan adalah bagaimana Kabupaten Aceh Selatan mampu merebut
peluang pasar dari berbagai komoditi unggulannya.

Untuk jelasnya kinerja pembangunan pada pelayanan urusan perdagangan di


Kabupaten Aceh Selatan pada masing-masing indikator dapat di lihat sebagaimana tabel
berikut :

Rancangan Akhir
RKPD KABUPATEN ACEH SELATAN Tahun 2019
BAB II-81

Tabel 2.75
Aspek Pelayanan Umum dalam Bidang Perdagangan Tahun 2013-2016

Tahun
No Indikator
2013 2014 2015 2016
1. Kontribusi sektor Perdagangan 6,36 5,68 5,26 4,67
terhadap PDRB (ADHK)
2. Kontribusi sektor Perdagangan 14,41 14,53 14,61 14,91
terhadap PDRB (ADHB)
3. Jumlah kelompok perdagang/ 9.444 9.450 9.450
usaha informal dan formal
4. Cakupan bina kelompok 100 100 100
perdagang/usaha informal
Sumber : Produk Dosmetik Regional Bruto, BPS Kabupaten Aceh Selatan

Berdasarkan tabel di atas, terlihat bahwa realisasi kinerja indikator kontribusi


sektor perdagangan terhadap PDRB (ADHB) mencapai 14,91% dan melebihi target Tahun
2016 sebesar 16,09%. Untuk indikator kontribusi sektor perdagangan terhadap PDRB
(ADHK) mencapai 17,81% serta indikator ekspor bersih perdagangan mencapai
Rp 205.460.233,80.

2.3.2.5. Perindustrian.

Sektor industri merupakan salah satu sektor unggulan yang memberikan


kontribusi relatif besar terhadap PDRB. Oleh karena itu pengembangan sektor industri
harus tetap dilaksanakan dengan mengedepankan tumbuhnya iklim investasi yang
kondusif dengan memperbesar cakupan industri kecil menengah serta ramah lingkungan.
Jenis usaha industri yang berkembang di Kab. Aceh Selatan umumnya bergerak pada
jenis industri kecil dan kerajinan rumah tangga berdasarkan kondisi dan potensi daerah
antara lain industri manisan pala/kue pala, sirop pala dan kacang asin (gongseng),
sandang, kayu, barang-barang dari kayu, penerbitan/percetakan, barang-barang kimia,
tanah liat/ semen/ kapur/gips, barang logam, furniture/perhiasan/meubel dan
pemeliharaan/reparasi.

Rancangan Akhir
RKPD KABUPATEN ACEH SELATAN Tahun 2019
BAB II-82

Tabel 2.76
Perkembangan Jumlah Tenaga Kerja pada Sektor Industri
Kabupaten Aceh SelatanTahun 2013-2016

Perkembangan
No Jenis Industri
2013 2014 2015 2016
1 2 3 4 5 6
A Industri Formal
1 Jumlah Unit Usaha 301 Unit 160 Unit 327 Unit 434 Unit
2 Tenaga Kerja 2.501 Orang 649 Orang 1.265 Orang 1.608 Orang
3 Nilai Investasi Rp.28.356.010.000,- Rp 9.767.500.000,- Rp.20.301.000,- Rp. 23,082,752,000
4 Nilai Produksi Rp.109.969.140.719,- Rp 37.298.140.719,- Rp.98.299.525,- Rp.121,956,890,000
5 Nilai BB/BP Rp.82.504.257.954,- Rp 82.504.525.000,- Rp.47.697.765,-

B Industri NonFormal
1 Jumlah Unit Usaha 601 Unit 1.273 Unit 1.111 Unit 1,356 Unit
2 Tenaga Kerja 1.404 Orang 3.656 Orang 2.730 Orang 3,204 Orang
3 Nilai Investasi Rp.11.586.482.000,- Rp.40.576.397.000,- Rp.30.090.810,- Rp.100,598,312,000
4 Nilai Produksi Rp.70.881.229.000,- Rp.222.282.499.000,- Rp.120.845.024,- Rp.134,035,924,000
5 Nilai BB/BP Rp.34.879.578.000,- Rp- Rp.76.261.853,-
Sumber : Dinas Perindagkop dan UKM Kabupaten Aceh Selatan.

Sektor industri formal dapat menyerap tenaga kerja di Tahun 2013 berjumlah
2.501 orang dengan jumlah usaha 301 unit artinya setiap 1 unit rata-rata usaha industri
dapat menampung 8 orang tenaga kerja, pada Tahun 2014 menurun menjadi 649 orang
dengan jumlah usaha 160 unit artinya setiap 1 unit rata-rata usaha industri dapat
menampung 4 orang tenaga kerja,pada Tahun 2015 meningkat menjadi 1.265 orang
dengan jumlah usaha 327 unit artinya setiap 1 unit rata-rata usaha industri dapat
menampung 4 orang tenaga kerja, pada Tahun 2016 meningkat menjadi 1.608 orang
dengan jumlah usaha 437 unit artinya setiap 1 unit rata-rata usaha industri dapat
menampung 4 orang tenaga kerja.

Sektor industri non formal dapat menyerap tenaga kerja di Tahun 2013
berjumlah 1.404 orang dengan jumlah usaha 601 unit artinya setiap 1 unit rata-rata
usaha industri dapat menampung 2 orang tenaga kerja, pada Tahun 2014 meningkat
menjadi 3.656 orang dengan jumlah usaha 1.273 unit artinya setiap 1 unit rata-rata
usaha industri dapat menampung 3 orang tenaga kerja, pada Tahun 2015 menurun
menjadi 2.730 orang dengan jumlah usaha 1.111 unit artinya setiap 1 unit rata-rata
usaha industri dapat menampung 3 orang tenaga kerja, pada Tahun 2016 meningkat
menjadi 3.204 orang dengan jumlah usaha 1.356 unit artinya setiap 1 unit rata-rata
usaha industri dapat menampung 2 orang tenaga kerja.

Kinerja pembangunan pada pelayanan urusan perindustrian di Kabupaten Aceh


Selatan pada masing-masing indikator sebagaimana tabel berikut:

Rancangan Akhir
RKPD KABUPATEN ACEH SELATAN Tahun 2019
BAB II-83

Tabel 2. 77
Aspek Pelayanan Umum dalam Bidang Perindustrian
Tahun 2013-2015

Tahun
No Indikator
2013 2014 2015
1. Kontribusi sektor Industri terhadap PDRB 4,71 3,79 3,51
2. Pertumbuhan sektor Industri dalam PDRB 3,82 6,05 4,15
3. jumlah kelompok pengrajin 979 984 984
4. Cakupan bina kelompok pengrajin 100 25 27
Sumber : Produk Dosmetik Regional Bruto, BPS Kabupaten Aceh Selatan

2.4. Aspek Daya Saing Daerah.

Daya saing adalah suatu kemampuan daerah dalam menghasilkan barang dan
jasa. Daya saing daerah merupakan salah satu aspek tujuan penyelenggaraan otonomi
daerah sesuai dengan potensi, kekhasan, dan unggulan daerah. Suatu daya saing
(competitiveness) merupakan salah satu faktor kunci keberhasilan pembangunan
ekonomi yang berhubungan dengan tujuan pembangunan daerah dalam mencapai
tingkat kesejahteraan yang tinggi dan berkelanjutan. Daya saing merupakan kemampuan
sebuah daerah untuk menghasilkan barang dan jasa untuk mencapai peningkatan
kualitas hidup masyarakat. Daya saing daerah di Kabupaten Aceh Selatan dapat dilihat
dari aspek kemampuan ekonomi daerah, fasilitas wilayah atau infrastruktur, iklim
berinvestasi dan sumber daya manusia.

2.4.1. Fokus Kemampuan Ekonomi Daerah.

Kemampuan ekonomi daerah dalam kaitannya dengan daya saing daerah adalah
bahwa kapasitas ekonomi daerah harus memiliki daya tarik (attractiveness) bagi pelaku
ekonomi yang telah berada dan akan masuk ke suatu daerah untuk menciptakan
multiflier effect bagi peningkatan daya saing daerah. Aspek kemampuan ekonomi daerah
dilakukan terhadap beberapa indikator antara lain :

2.4.1.1. Nilai Tukar Petani (NTP).

Nilai Tukar Petani (NTP) merupakan salah satu indikator yang berguna untuk
mengukur tingkat kesejahteraan petani dengan mengukur kemampuan tukar produk
(komoditas) yang dihasilkan/dijual petani dibandingkan dengan produk yang dibutuhkan
petani baik untuk proses produksi (usaha) maupun untuk konsumsi rumah tangga. Jika
NTP lebih besar dari 100 maka periode tersebut relatif lebih baik dibandingkan dengan
periode Tahun dasar, sebaliknya jika NTP lebih kecil dari 100 berarti terjadi penurunan
daya beli petani.Nilai Tukar Petani dapat dihitung dengan membandingkan faktor
produksi dengan produk, yaitu perbandingan antara indeks yang diterima (It) petani dan
yang dibayar (Ib) petani.

Rancangan Akhir
RKPD KABUPATEN ACEH SELATAN Tahun 2019
BAB II-84

Tabel 2.78
Nilai Tukar Petani (NTP) Kabupaten Aceh Selatan
Tahun 2013-2015

No Uraian 2013 2014 2015


1. Indeks yang diterima petani (lt) 126.62 108.24 113.65
2. Indeks yang dibayar petani (lb) 130.31 110.28 117.61
3. NTP 97,17 98.15 96.64
Sumber : BPS Kabupaten Aceh Selatan (diolah).

Berdasarkan data yang dirilis BPS Aceh Selatan, menunjukkan terjadinya


peningkatan Nilai Tukar Petani (NTP) selama empat tahun terakhir, yaitu dari 96,54
persen pada Tahun 2012, menjadi 98.15 persen di Tahun 2014, dan terjadi penurunan
pada Tahun 2015 (96,64) persen atau menurun sebesar 1,51 persen, artinya terjadi
penurunan kesejahteraan petani selama periode tersebut. Sedangkan untuk Tahun 2016
tidak dapat diinput karena belum tersedianya data di BPS Aceh Selatan.

2.4.1.2. Produktifitas Total Daerah.

Produktivitas total daerah dihitung untuk mengetahui tingkat produktivitas tiap


sektor per angkatan kerja yang menunjukan seberapa produktif tiap angkatan kerja
dalam mendorong ekonomi daerah per sektor (17). Produktivitas Total Daerah dapat
diketahui dengan menghitung produktivitas daerah per sektor yang merupakan jumlah
PDRB dari setiap sektor dibagi dengan jumlah angkatan kerja dalam sektor yang
bersangkutan. Pertumbuhan ekonomi yang tinggi tidak selalu mencerminkan distribusi
pendapatan yang adil dan merata. Sebab, pertumbuhan ekonomi yang tinggi tidak akan
banyak membawa tingkat kesejahteran masyarakat manakala pertumbuhan tersebut
hanya dinikmati oleh sekelompok kecil masyarakat sedangkan masyarakat lain tidak
menikmati. Kemampuan ekonomi juga dapat dilihat dari Kontribusi pada masing-masing
sektor lapangan usaha PDRB Kabupaten Aceh Selatan.

Tabel 2.79
Produktivitas Total Daerah Tahun 2016
Tahun 2016 (Rp)
No Sektor
PDRB ADHB Tenaga Kerja Produktivitas
Total Daerah
(RP. Jutaan) (Orang) PDRB
1 Pertanian, Kehutanan dan 1.172.145,70 30.432 38.516.880,26
Perikanan
2 Pertambangan dan Penggalian 164.457,20 534 307.972.284,64
3 Industri Pengolahan 150.463,50 3.056 49.235.438,48
4 Pengadaan Listrik dan Gas 3.526,10 286 15.648.251,75
5 Pengadaan Air, Pengelolaan 949,30
Sampah, Limbah dan Daur Ulang

Rancangan Akhir
RKPD KABUPATEN ACEH SELATAN Tahun 2019
BAB II-85

6 Konstruksi 752.249,00 9.623 78.171.983,79


7 Perdagangan Besar dan Eceran, 679.338,50 11.543 58.852.854,54
Reparasi mobil dan Sepeda Motor
8 Transportasi dan Pergudangan 237.056,80 2.126 225.699.106,30
9 Penyediaan Akomodasi dan 21.447,10
Makan Minum
10 Informasi dan Komunikasi 221.332,40
11 Jasa Keuangan dan Asuransi 100.321,10 1.207 938.937.116,82
12 Real Estate 169.110,60
13 Jasa Perusahaan 26.141,50
14 Administrasi Pemerintahan, 585.378,40
Pertahanan dan Jaminan Sosial
15 Jasa Pendidikan 131.334,20
16 Jasa Kehatan dan Jasa Sosial 76.356,60 16.023 4.765.437,18
17 Jasa Lainnya 63.769,70 13.000 4.905.361,53
Jumlah 4.555.377,70 99.807 45.641.865,80
Sumber: BPS Aceh Selatan 2017

Tabel di atas dapat diketahui bahwa produktivitas total daerah Kabupaten Aceh
Selatan pada tahun 2016 sebesar Rp 45.641.865,80 didominasi oleh sektorpertanian,
perkebunan, kehutanan, perburuan dan perikanan dengan penyerapan tenaga kerja
sebanyak 30.432 orang kemudian diikuti oleh sektor jasa kesehatan dan sosial yang
dapat menyerap tenaga kerja sebanyak 16.023 orang. Untuk meningkatkan daya saing
daerah, maka fokus pembangunan tetap diarahkan pada pembangunan sektor pertanian
secara keseluruhan dengan membangun berbagai infrastrukturnya dan mengintensifkan
lahan yang ada. Bagi investor masih terbuka peluang untuk berinvestasi disektor tersebut
termasuk membangun dan mengembangkan industri pengolahannya.

2.4.2. Fokus Fasilitasi Wilayah/Infrastruktur.

Suatu fasilitas wilayah atau infrastruktur menunjang daya saing daerah dalam
hubungannya dengan ketersediaannya (availability) dalam mendukung aktivitas ekonomi
daerah di berbagai sektor di daerah dan antar-wilayah. Pembangunan infrastruktur akan
meningkatkan mobilitas manusia dan barang antar daerah dan antar Kabupaten/Kota,
yang meliputi fasilitas transportasi (jalan, jembatan, pelabuhan), fasilitas kelistrikan,
fasilitas komunikasi, fasilitas pendidikan, dan fasilitas air bersih. Tersedianya infrastruktur
yang memadai merupakan nilai tambah bagi perwujudan pembangunan di Kabupaten
Aceh Selatan.

2.4.2.1. Rasio Panjang Jalan per Jumlah Kendaraan.

Rasio panjang jalan per jumlah kendaraan dihitung untuk mengetahui tingkat
ketersediaan sarana jalan dapat memberi akses tiap kendaraan. Rasio panjang jalan per

Rancangan Akhir
RKPD KABUPATEN ACEH SELATAN Tahun 2019
BAB II-86

jumlah kendaraan adalah perbandingan panjang jalan terhadap jumlah kendaraan.


Perkembangan rasio panjang jalan per jumlah kenderaan di Kabupaten Aceh Selatan
selama 5 tahun terakhir adalah adanya penurunan rasio dari 0,1168 kenderaan per
kilometernya pada Tahun 2013 menjadi 0,0138 kenderaan per kilometernya pada Tahun
2017. Kondisi ini disebabkan semakin banyaknya jumlah kenderaan, namun kapasitas
jalan yang ada relatif masih sangat memadai.

Dengan demikian kedepan harus menjadi perhatian untuk dapat memperbaiki


jalan yang rusak dan menambah ruas jalan baru.

Tabel 2.80
Rasio Panjang Jalan Per Jumlah Kendaraan Kabupaten Aceh Selatan
Tahun 2013-2017

NO Uraian 2013 2014 2015 2016 2017

1. Panjang Jalan 964,45 977,12 981,37 995,81 995,81

2. Jumlah Kendaraan 8.260 9.086 9.086 61.509 72.000

3. Rasio (1/2) 0,1168 0,1076 0,1080 0,0162 0,0138


Sumber :Dishub KabupatenAceh Selatan.

2.4.2.2. Jumlah Orang/Barang yang Terangkut Angkutan Umum.

Jumlah orang/barang melalui dermaga/bandara/terminal dalam 5 tahun terakhir


menunjukkan adanya peningkatan setiap tahunnya. Berdasarkan data-data yang ada
maka penggunaan sarana perhubungan darat masih mendominasi penggunaan jasa
perhubungan, disusul penggunaan jasa perhubungan laut dan udara.

Tabel 2.81
Jumlah Orang/Barang yang Terangkut Angkutan Umum
Kabupaten Aceh SelatanTahun 2013-2017

%
NO Uraian Satuan 2013 2014 2015 2016 2017 Pertumbuhan
1. Jumlah orang Orang 6.100 33.236 34.236 34.236 68.040 203,08
2. Jumlah Barang Ton 8.591 14.964 17.874 17.874 18.976 24,18
Sumber :Dishub KabupatenAceh Selatan (diolah).

2.4.2.3. Jumlah Orang/Barang Melalui Dermaga/Bandara/ Terminal per Tahun.

Jumlah orang/barang melalui dermaga/bandara/terminal dalam 5tahun terakhir


menunjukkan adanya peningkatan setiap tahunnya. Berdasarkan data-data yang ada

Rancangan Akhir
RKPD KABUPATEN ACEH SELATAN Tahun 2019
BAB II-87

maka penggunaan sarana perhubungan darat masih mendominasi penggunaan jasa


perhubungan, disusul penggunaan jasa perhubungan laut dan udara.

Tabel 2.82
Jumlah Orang/Barang yang Terangkut Angkutan Umum
Kabupaten Aceh SelatanTahun 2013-2017

2013 2014 2015 2016 2017


NO Uraian
Orang Barang Orang Barang Orang Barang Orang Barang Orang Barang
1. Dermaga 20.200 1.935 22.284 14.460 24.512 14.964 41.477 16.599 46.682 22.845
2. Bandara 3.070 1.320 1.456 9.632 1.601 10.595 1.033 7.082 - -
3. Terminal 10.200 - 9.320 - 9.320 - 11.220 5.080 68.040 132.678
Jumlah 4.250 6.450 33.060 26.092 35.433 25.559 53.730 28.761 114.722 155.523
Sumber :Dishub Kabupaten Aceh Selatan.

Kabupaten Aceh Selatan selain merupakan ibu kota Tapaktuan, juga merupakan
jalur perlintasan dari wilayah barat (Aceh Barat, Nagan Raya dan Abdya) menuju
wilayah Selatan Aceh hingga ke Sumatera Utara atau sebaliknya sehingga Kabupaten
Aceh Selatan merupakan penopang jalur distribusi perekonomian wilayah pantai barat
selatan Provinsi Aceh. Kondisi infrastruktur merupakan unsur penting yang perlu
mendapatkan perhatian agar dapat berfungsi dengan optimal dalam mendukung
aksesibilitas Kabupaten Aceh Selatan. Daya saing lainnya di bidang sarana prasarana
perhubungan adalah dimilikinya pelabuhan udara/laut, terminal bus yang mampu
menghubungkan antar Kota antar Provinsi.

2.4.2.4. Luas Wilayah Industri.

Luas wilayah industri yang telah ditetapkan dalam RTRW Kabupaten Aceh Selatan,
dapat di lihat pada tabel berikut;
Tabel 2.83
Rasio Luas Wilayah Industri Kabupaten Aceh Selatan Tahun 2016

NO Uraian 2016
1. Luas Kawasan Peruntukan Industri Kecil Menengah 12,65
2. Luas Kawasan Peruntukan Industri Rumah Tangga
3. Rasio (1/2)
Sumber: Disdagperinkop dan UKM dan RTRW Aceh Selatan Tahun 2017

2.4.2.5. Luas Wilayah Kebanjiran.

Luas wilayah kebanjiran adalah persentase luas wilayah banjir terhadap luas
rencana kawasan budidaya sesuai dengan RTRW. Luas wilayah kebanjiran sampai Tahun
2017 mencapai 0,83 persen dari luas wilayah budidaya Kabupaten Aceh Selatan. Kondisi
ini disebabkan beberapa faktor seperti rusaknya hutan dihulu DAS, terjadinya pengalihan
fungsi lahan, dan berkurangnya daerah serapan air serta kurangnya drainase.

Rancangan Akhir
RKPD KABUPATEN ACEH SELATAN Tahun 2019
BAB II-88

Tabel 2.84
Rasio Luas Wilayah Kebanjirandi Kab. Aceh Selatan Tahun 2013-2016

NO Uraian 2013 2014 2015 2016


1. Luas Wilayah Kebanjiran 305,5 305,5 322,73 1.382,80
167.051,1
2. Luas Seluruh Wilayah Budidaya 167.051,16 167.051,16 167.051,16
6
3. Rasio (1/2) 0,001 0,001 0,001 0,008
Sumber: RTRW Aceh Selatan Tahun 2016-2036

2.4.2.6. Luas Wilayah Perkotaan.

Luas wilayah permukiman perkotaan yang telah ditetapkan dalam RTRW


Kabupaten Aceh Selatan, dapat dilihat pada tabel berikut;

Tabel 2.85
Rasio Luas Wilayah Permukiman Perkotaan Kab. Aceh Selatan Tahun 2016

NO Uraian 2016
1. Luas Wilayah Permukiman Perkotaan 2.372,58
2. Luas Wilayah Permukiman Perdesaan 3.982,78
3. Rasio (1/2) 0,60
Sumber: RTRW Aceh Selatan Tahun 2016-2036

2.4.2.7. Jenis dan Jumlah Perusahan Asuransi dan Cabang.

Asuransi merupakan alat untuk menanggulangi risiko (nasabah) dengan cara


menanggung bersama kerugian yang mungkin terjadi dengan pihak lain (perusahaan
asuransi). Perusahaan asuransi adalah jenis perusahaan yang menjalankan usaha
asuransi, meliputi asuransi kerugian dan asuransi jiwa. Usaha asuransi adalah usaha jasa
keuangan yang menghimpun dana masyarakat melalui pengumpulan premi asuransi
guna memberikan perlindungan kepada anggota masyarakat pemakai jasa asuransi
terhadap kemungkinan timbulnya kerugian karena suatu peristiwa yang tidak pasti
terhadap hidup atau meninggalnya seseorang. Penyelenggaraan asuransi dipisahkan
menjadi dua yaitu perusahaan asuransi yang beroperasi secara konvensional dan yang
menggunakan prinsip-prinsip syariah.
Tabel 2.86
Jenis dan Jumlah Perusahaan Asuransi dan Cabangnya
Kabupaten Aceh Selatan Tahun 2013-2016
Jumlah
NO Sektor
2013 2014 2015 2016
1. Perusahaan Asuransi
1.1. Konvensional 4 4 4 4
1.2. Syariah - - - -
Jumlah 4 4 4 4
Sumber :Bagian Ekonomi Setdakab.

Rancangan Akhir
RKPD KABUPATEN ACEH SELATAN Tahun 2019
BAB II-89

2.4.2.8. Persentaase Rumah Tangga yang Menggunakan Air Bersih.

Air Bersih(clean Water) adalah air yang digunakan untuk keperluan sehari-hari
yang kualitasnya memenuhi syarat kesehatan dan dapat diminum setelah dimasak. Air
Minum(drinking water) air yang melalui proses pengolahan atau tanpa proses pengolahan
yang memenuhi syarat kesehatan dan dapat langsung diminum (Keputusan Menteri
Kesehatan Nomor 907 Tahun 2002).Sumber air bersih dapat dibedakan atas :
1. Air Hujan;
2. Air Sungai dan Danau;
3. Mata Air;
4. Air Sumur Dangkal;
5. Air Sumur Dalam.

Persentase Rumah Tangga (RT) yang menggunakan air bersih adalah proporsi
jumlah RT menggunakan air bersih sebagai air minum. Penyediaan dan pengelolaan air
bersih di Kabupaten Aceh Selatan pada saat ini terbagi ke dalam 2 (dua) sistem, yaitu
sistem jaringan perpipaan yang dikelola oleh PDAM dan sistem non perpipaan yang
dikelola secara mandiri oleh penduduk. Untuk pelayanan dengan sistem perpipaan
meliputi hampir seluruh kecamatan-kecamatan di Kabupaten Aceh Selatan. Sistem
jaringan perpipaan di Kabupaten Aceh Selatan ini pelayanan dan pengelolaannya
dilakukan oleh PDAM dengan cakupan pelayanan 35.031 RT atau 52,32 persen RT yang
ada di Kabupaten Aceh Selatan.
Tabel 2.87
Persentase Rumah Tangga yang Menggunakan Air Bersih Tahun 2013-2017
Tahun
No Uraian
2013 2014 2015 2016 2017
1 Persentase RT menggunakan air 93,99% 5,96% 5,88% 4,76% 52,32
bersih
2 - Pemakaian air bersih RT 43.432
3 - RT berlangganan PDAM 2.596 3.037 3.051 3.199 35.031
- Jumlah RT 50.039 50.956 51.871 52.726 66.951
Sumber BPS dan PDAM dan Dukcapil

2.4.2.9. Rasio Ketersediaan Daya Listrik

Rasio ketersediaan daya listrik adalah perbandingan daya listrik terpasang


terhadap jumlah kebutuhan.
Tabel 2.88
Rasio Ketersediaan Daya Listrik Kab. Aceh Selatan Tahun 2013-2017
NO Uraian 2013 2014 2015 2016 2017
Jumlah Rumah Tangga 43.306 12.954 43.306 87.387
1. 51.895
pengguna listrik
Jumlah Seluruh Rumah 48.970 50.956 51.871 67.154
2.
Tangga
66.180
Persentase Rumah Tangga
3.
pengguna listrik
88,43 25,42 83,49 130,13 78,41

Rancangan Akhir
RKPD KABUPATEN ACEH SELATAN Tahun 2019
BAB II-90

NO Uraian 2013 2014 2015 2016 2017


4. Jumlah Daya Listrik Terpasang 28.248.065 29.862.815 31.287.115 33.074.933 38.609.250
5. Jumlah Kebutuhan Listrik 45.633.471 49.913.350 53.381.917 59.509.412 61.064.978
Rasio Ketersediaan Daya
6. 0,6190 0,5983 0,5861 0,5558 0,6323
Listrik (4/5)
Sumber :PLN Tapaktuan, PLN Kotafajar, dan PLN Labuhanhaji

Tahun 2016 rasio ketersediaan listrik baru mencapai 23,9 persen. Semakin
bertambahnya kebutuhan terhadap energi listrik, perlu diimbangi dengan kapasitas
pemasangannya. Untuk itu kedepan dalam rangka pemenuhan kebutuhan listrik tersebut,
guna meningkatkan daya saing daerah, perlu penambahan kapasitas pemasangan litrik
dimaksud melalui pembangunan pembangkit listrik oleh PLN baik dengan membangun
PLTU, maupun menggunakan energi alternatif seperti tenaga surya, tenaga bayu dan
lainnya yang mengacu kepada Rencana Umum Kelistrikan Daerah (RUKD) yang disusun
oleh Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Aceh Selatan ataupun dokumen Rencana
Umum Kelistrikan Nasional (RUKN).

Penyediaan tenaga listrik bertujuan untuk meningkatkan perekonomian serta


memajukan kesejahteraan masyarakat. Bila tenaga listrik telah dicapai pada suatu
daerah atau wilayah maka kegiatan ekonomi dan kesejateraan pada daerah tersebut
dapat meningkat. Untuk mewujudkan hal tersebut maka Pemerintah Daerah
berkewajiban memasang listrik untuk masyarakat yang tidak mampu dan daerah
terpencil. Indikator yang digunakan untuk melihat pencapaian sasaran pemerintah
daerah tersebut adalah persentase rumah tangga yang menggunakan listrik. Persentase
rumah tangga yang menggunakan listrik merupakan proporsi jumlah rumah tangga yang
menggunakan listrik sebagai daya penerangan terhadap jumlah rumah tangga.

2.4.3. Fokus Iklim Berinvestasi.

Daya tarik investor untuk menanamkan modalnya sangat dipengaruhi faktor-


faktor seperti tingkat suku bunga, kebijakan perpajakan dan regulasi perbankan, serta
tersedianya berbagai infrastruktur dasar yang berpengaruh terhadap kegiatan investasi
tersebut. Analisis kinerja atas iklim berinvestasi dapat juga dilakukan terhadap indikator
angka kriminalitas, jumlah demonstrasi, lama proses perizinan, jumlah dan macam pajak
dan retribusi daerah, jumlah perda yang mendukung iklim usaha dan persentase desa
berstatus swasembada terhadap total desa.

2.4.3.1. Angka Kriminalitas.

Berbagai tindakan kejahatan kriminalitas, yang merugikan dan mengganggu


keamanan dan ketertiban masyarakat dapat ditanggulangi dengan sigap oleh aparatur
pemerintah. Kondusifnya kondisi kemanan tersebut dapat dilihat dari rendahnya angka
kriminalitas yang terjadi. Berdasarkan data yang ada menunjukkan bahwa angka
kriminalitas cenderung kondusif dengan rata-rata 10,14 kasus per 10.000 penduduk.

Rancangan Akhir
RKPD KABUPATEN ACEH SELATAN Tahun 2019
BAB II-91

Pada umumnya kasus kriminal yang menonjol adalah penganiayaan, pencurian, penipuan
dan narkoba.

Tabel 2.89
Angka Kriminalitas Kabupaten Aceh Selatan
Tahun 2013-2016

No Jenis Kriminal 2013 2014 2015 2016


1. Jumlah kasus Narkoba 10 10 13 17
2. Jumlah kasus Pembunuhan 2 1 1 0
3. Jumlah Kejahatan Seksual 5 9 17 15
4. Jumlah kasus Penganiayaan 31 29 38 46
5. Jumlah kasus Pencurian 19 12 85 76
6. Jumlah kasus Penipuan 10 10 9 10
7. Jumlah kasus Pemalsuan uang 0 0 - 0
Total Jumlah Tindak Kriminal Selama 1 134 124 239 232
8.
Tahun
9. Jumlah Penduduk 210.071 231.327 232.403 228.603
10. Angka Kriminalitas (8)/(9) 6,37 5,36 10,3 10,14
Sumber : Polres Aceh Selatan

2.4.3.2. Jumlah Demonstrasi.

Kabupaten Aceh Selatan cukup kondusif sebagai tempat untuk berinvestasi,


demikian juga jumlah demonstrasi yang terjadi relatif rendah dengan rata-rata 2 kali
demonstrasi pertahun, artinya baik di lihat dari sisi tindak kriminal maupun demonstrasi
yang terjadi. Kondisi ini memperlihatkan kecenderungan penurunan dari jumlah
demontrasi. Hal ini menandakan bahwa daerah ini cukup kondusif bagi investor yang
tentunya harus didukung pula dengan adanya kepastian hukum dalam hal perizinan dan
pertanahan, kemudahan dalam pengurusan perizinan, serta kemudahan dalam
perpajakan dan meniadakan pungutan liar lainnya.

Tabel. 2.90
Jumlah Demonstrasi Kabupaten Aceh Selatan
Tahun 2013-2016

No Uraian 2013 2014 2015 2016


1 Bidang Politik 2 1 - -
2 Ekonomi 1 - 1 -
3 Kasus pemogokan kerja - - - -
4 Sosial budaya 2 1 - 1
5 Jumlah Demonstrasi/ Unjuk Rasa 4 2 1 -
Sumber : Polres Aceh Selatan 2017

Rancangan Akhir
RKPD KABUPATEN ACEH SELATAN Tahun 2019
BAB II-92

2.4.3.3. Lama Proses Perizinan

Perizinan adalah proses pengurusan perizinan yang terkait dengan persoalan


investasi relatif sangat mudah dan tidak memerlukan waktu yang lama. Lama proses
perizinan merupakan rata-rata waktu yang dibutuhkan untuk memperoleh suatu
perizinan (dalam hari), jenis perizinan yang dianalisis antara lain :
1. SIUP : Surat Izin Usaha Perdagangan
2. TDP : Tanda Daftar Perusahaan
3. IUI : Izin Usaha Industri
4. TDI : Tanda Daftar Industri
5. IMB : Izin Mendirikan Bangunan
6. HO : Izin Gangguan

Untuk meningkatkan daya saing daerah, Pemerintah Kabupaten Aceh Selatan


telah menerapkan pelayanan perizinan satu pintu (One Stop Services), dalam proses
perizinan melalui Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP)
Kabupaten Aceh Selatan. Kepastian prosedur, waktu dan keamanan perizinan merupakan
kinerja utama pelayanan investasi, dengan kemudahan perizinan berinvestasi diharapkan
akan menarik minat investor untuk menanamkan modalnya di Kabupaten Aceh Selatan.

Tabel. 2.91
Lama Proses Perijinan Kabupaten Aceh Selatan Tahun 2017

Lama mengurus Jumlah persyaratan Biaya resmi


NO Uraian
(hari) (dokumen) (rata-rata maks Rph)
1. SIUP 3 hari 3–6 Bebas biaya
2. TDP 3 hari 3–6 Bebas biaya
3. IUI 5 hari 8 Bebas biaya
4. TDI 3 hari 7 Bebas biaya
5. IMB 14 hari 10 Sesuai Qanun Daerah
6. HO 15 hari 12 Sesuai Qanun Daerah
Sumber : BPMPTSP Kab.Aceh Selatan

Hal yang penting untuk mendapat perhatian adalah perlunya promosi investasi
yang sistematis baik melalui pembuatan profil investasi daerah, maupun membentuk tim
investasi daerah, karena tidak adanya SKPD khusus yang menangani bidang investasi ini
di Kabupaten Aceh Selatan.

2.4.3.4. Jumlah dan Macam Pajak dan Retribusi Daerah.

Jumlah dan macam pajak dan retribusi daerah diukur dengan jumlah dan macam
insentif pajak dan retribusi daerah yang mendukung iklim investasi. Pajak daerah adalah
iuran wajib yang dilakukan oleh pribadi atau badan (dalam hal ini perusahaan) kepada
daerah tanpa imbalan langsung yang seimbang berdasarkan Peraturan Perundang-
undangan yang berlaku, yang digunakan untuk membiayai penyelenggaraan

Rancangan Akhir
RKPD KABUPATEN ACEH SELATAN Tahun 2019
BAB II-93

Pemerintahan Daerah dan pembangunan daerah (sesuai dengan Peraturan Perundang-


undangan yang berlaku). Retribusi daerah adalah pungutan daerah sebagai pembayaran
atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh
Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan (dalam hal ini
perusahaan), seperti retribusi sewa tempat di pasar milik pemda, retribusi kebersihan di
pasar milik pemda, retribusi parkir di tepi jalan umum yang disediakan oleh pemda, dan
retribusi sejenis lainnya. Penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) salah satunya
berasal dari Pos Pajak Daerah.
Perkembangan penerimaan pajak daerah selama Tahun 2012 sampai dengan
2016 menunjukkan adanya peningkatan. Pada Tahun 2012 menjadi Rp. 4.103.895.883,
pada Tahun 2013 sebesar Rp.5.357.269.350, pada Tahun 2014 Rp.6.524.765.550, pada
Tahun 2015 menjadi Rp. 10.666.653.724 dan meningkat pada Tahun 2016 sebesar
20.040.049.250,02. dan pada Tahun 2017 menurun menjadi sebesar Rp 14.160.145.206,81
Upaya penyesuaian terhadap regulasi yang baru mutlak segera dilakukan agar daya saing
di bidang pajak daerah mampu segera diakomodir. Secara rinci penerimaan Pendapatan
Asli Daerah (PAD) Kabupaten Aceh Selatan selama kurun waktu 2012-2017 dapat dilihat
tabel berikut.
Tabel. 2.92
Aspek Daya Saing bidang Pengenaan Pajak dan Retribusi Daerah
Kabupaten Aceh Selatan Tahun 2013-2017

No Uraian 2013 2014 2015 2016 2017

1 Pajak daerah 5.357.269.350 6.524.765.550 10.666.653.724 20.040.049.250,02 14.160.145.206,81


- Pajak Hotel 71.261.736 63.337.207 32.387.344 34.551.619 36.270.178,00
- Pajak restoran 1.124.667.712 1.318.134.668 1.374.725.999 1.927.160.730 2.286.304.606,00

- Pajak Hiburan 5.544.000 9.325.000 6.563.000 4.950.000 12.556.400,00


- Pajak Reklame 171.132.290 144.408.828 186.553.718 137.658.540 110.364.785,00
- Pajakpeneranganjalan 2.340.687.272 3.130.925.756 3.593.211.829 3.997.035.525 4.786.811.990,00
- Pajak Galian C 1.247.556.306 1.426.155.741 2.720.340.955 4.008.767.518,02 3.153.528.327,81
- Pajak sarang b.walet 76.675.000 61.920.000 72.244.100 51.650.000 49.590.000,00
-Pajak Biaya Perolehan 1.247.556.306 72.447.328 2.164.580.000 9.261.350.400 3.098.329.750,00
Hak Atas Tanah dan
Bangunan (BPHTB)
PBB Perdesaan dan - 481.300.000 520.412.860 616.924.918 626.389.170,00
Perkotaan
2 Retribusi daerah 21.512.528.194 7.581.548.513 3.470.577.346 3.422.532.343 9.327.679.236,00
- Retribusi Jasa Umum 16.662.919.156 4.903.240.425 88.986.000 367.532.877 6.264.708.574,00
- Retribusi Jasa Usaha 4.558.849.038 2.453.438.463 624.772.327 2.771.932.091 2.906.064.162,00
- Retribusi Perizian 290.760.000 224.869.625 239.253.075 283.067.375 156.906.500,00
tertentu
3 Hasil pengelolaan 2.459.195.788,68 2.690.273.354 3.920.190.094 4.402.490.841,74 5.395.995.915,00
kekayaan daerah yang
dipisahkan

4 Lain-lain Pendapatan 5.152.974.223 57.480.251.367 68.566.013.270,65 91.115.920.170,60 105.628.654.413


Asli Daerah yang Sah
TOTAL 34.481.967.555 74.276.838.784 86.623.434.434 125.989.165.878,83
Sumber : DPKKD Kabupaten Aceh Selatan.

Rancangan Akhir
RKPD KABUPATEN ACEH SELATAN Tahun 2019
BAB II-94

Pengenaan pajak daerah tersebut tetap dilakukan sesuai dengan Peraturan


Perundang-undangan serta tidak memberatkan masyarakat dan dunia usaha.

2.4.3.5. Jumlah Peraturan Daerah (Perda) yang Mendukung Iklim Usaha.

Perda merupakan sebuah instrumen kebijakan daerah yang sifatnya formal,


melalui perda inilah dapat diindikasikan adanya insentif maupun disinsentif sebuah
kebijakan di daerah terhadap aktivitas perekonomian. Perda yang mendukung iklim
usaha dibatasi yaitu perda terkait dengan perizinan, perda terkait dengan lalu lintas
barang dan jasa, serta perda terkait dengan ketenagakerjaan. Terkait hal tersebut, maka
memang masih sangat sedikit perda yang diterbitkan dalam mendukung iklim
pengembangan usaha di Kabupaten Aceh Selatan, dan hanya ada 1 (satu) perda/qanun
yang terkait hal tersebut pada Tahun 2015.

2.4.3.6. Persentase Desa Berstatus Swasembada Terhadap Total Desa.

Pembangunan desa dalam jangka panjang ditujukan untuk memperkuat dasar-


dasar sosial ekonomi pedesaan yang memiliki hubungan fungsional yang kuat dan
mendasar dengan kota-kota dan wilayah disekitarnya. Pembangunan desa dan
pembangunan sektor yang lain disetiap pedesaan akan mempercepat pertumbuhan desa
menjadi desa swasembada yang memiliki ketahanan disegala bidang dan dengan
demikian dapat mendukung pemantapan ketahanan nasional. Dalam rangka mencapai
tujuan itu pembangunan desa diarahkan untuk mengembangkan sumber daya
manusianya yang merupakan bagian terbesar penduduk Indonesia, dengan
meningkatkan kualitas hidup, kemampuan, keterampilan dan prakarsanya, dalam
memanfaatkan berbagai potensi desa maupun peluang yang ada untuk berkembang.
Berdasarkan kriteria status, desa/kelurahan diklasifikasikan menjadi 3 desa, yakni desa
swadaya (tradisional); desa swakarya (transisional); dan desa swasembada
(berkembang). Pengertian masing-masing klasifikasi desa tersebut adalah sebagai
berikut:

1. Desa Terbelakang atau Desa Swadaya.


Desa terbelakang adalah desa yang kekurangan sumber daya manusia atau tenaga
kerja dan juga kekurangan dana sehingga tidak mampu memanfaatkan potensi yang
ada di desanya. Biasanya desa terbelakang berada di wilayah yang terpencil jauh dari
kota, taraf berkehidupan miskin dan tradisional serta tidak memiliki sarana dan
prasaranan penunjang yang mencukupi.

2. Desa Sedang Berkembang atau Desa Swakarsa.


Desa sedang berkembang adalah desa yang mulai menggunakan dan memanfaatkan
potensi fisik dan nonfisik yang dimilikinya tetapi masih kekurangan sumber keuangan
atau dana. Desa swakarsa belum banyak memiliki sarana dan prasarana desa yang
biasanya terletak di daerah peralihan desa terpencil dan kota. Masyarakat pedesaan

Rancangan Akhir
RKPD KABUPATEN ACEH SELATAN Tahun 2019
BAB II-95

swakarsa masih sedikit yang berpendidikan tinggi dan tidak bermata pencaharian
utama sebagai petani di pertanian saja serta banyak mengerjakan sesuatu secara
gotong royong.

3. Desa Maju atau Desa Swasembada.


Desa maju adalah desa yang berkecukupan dalam hal sumber daya manusia dan juga
dalam hal dana modal sehingga sudah dapat memanfaatkan dan menggunakan
segala potensi fisik dan non fisik desa secara maksimal. Kehidupan desa swasembada
sudah mirip kota yang modern dengan pekerjaan mata pencarian yang beraneka
ragam serta sarana dan prasarana yang cukup lengkap untuk menunjang kehidupan
masyarakat pedesaan maju.

Dalam upaya peningkatan daya saing daerah salah satu potensi yang perlu
dikembangkan adalah melalui peningkatan dan percepatan pertumbuhan status desa
menjadi desa swasembada. Indikator peningkatan daya saing terkait pertumbuhan desa
swasembada dapat dilihat dari persentase desa/kelurahan berstatus swasembada
terhadap total desa/kelurahan. Persentase desa/kelurahan berstatus swasembada
terhadap total desa/kelurahan adalah proporsi jumlah desa/kelurahan berswasembada
terhadap jumlah desa/ kelurahan. Saat ini masih terdapat 260 Gampong (Desa) di
Kabupaten Aceh Selatan yang diklasifikasikan sebagai berikut:
1. Desa Swadaya sejumlah 187 Desa;
2. Desa Swakarya sejumlah 63 Desa;
3. Desa Swasembada sejumlah 10 Desa.

Minimnya infrastruktur dasar seperti listrik, air minum jaringan jalan dan akses
informasi serta SDM penduduk yang relatif rendah merupakan hal penyebab potensi desa
tidak tergarap secara maksimal, sehingga perekonomian desa belum dapat memberikan
kontribusi yang signifikan terhadap perekonomian daerah khususnya di Aceh Selatan.
Kebijakan pemerintah ini merupakan peluang bagi Pemerintah Kabupaten Aceh Selatan
untuk membangun Gampong Mandiri.

Tabel. 2.93
Jumlah Gampong Swasembada Kabupaten Aceh Selatan
Tahun 2012-2016

Tahun
No Uraian
2013 2014 2015 2016
1. Jumlah Gampong/Kelurahan Swadaya - 247 170 187
2. Jumlah Gampong/Kelurahan Swakarya 99 12 18 63
3. Jumlah Gampong/Kelurahan Swasembada 149 1 10 10
Jumlah Gampong/Kelurahan (1) + (2) +
4. 248 260 260 260
(3)
Persentase Gampong berstatus swasemda
5. 60,08 0,38 3,84 3,84
dibagi jumlah Gampong/kelurahan (3)/(4)
Sumber: BPM Kab. Aceh Selatan

Rancangan Akhir
RKPD KABUPATEN ACEH SELATAN Tahun 2019
BAB II-96

2.4.4. Fokus Sumber Daya Manusia.


2.4.4.1. Kualitas Tenaga Kerja (Rasio Lulusan S1/S2/S3).

Peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) merupakan kunci keberhasilan


pembangunan nasional dan daerah. Hal ini dapat disadari oleh karena manusia sebagai
subyek dan obyek dalam pembangunan. Mengingat hal tersebut, maka pembangunan
SDM diarahkan agar benar-benar mampu dan memiliki etos kerja yang produktif,
terampil, kreatif, disiplin dan profesional. Disamping itu juga mampu memanfaatkan,
mengembangkan dan menguasai ilmu dan teknologi yang inovatif dalam rangka memacu
pelaksanaan pembangunan nasional. Kualitas sumberdaya manusia juga memiliki
peranan penting dalam meningkatkan daya saing daerah dan perkembangan investasi di
daerah. Indikator kualitas sumberdaya manusia dalam rangka peningkatan daya saing
daerah dapat dilihat dari kualitas tenaga kerja dan tingkat ketergantungan penduduk
untuk melihat sejauh mana beban ketergantungan penduduk. Hasil analisis rasio lulusan
S1/S2/S3 dapat ilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.94
Rasio Lulusan S1/S2/S3 Kabupaten Aceh Selatan Tahun 2017

Tahun
No Uraian
2013 2014 2015 2016 2017
1 Jumlah lulusan S1 5.397 5.819 6.341 6.896 7.199
2 Jumlah lulusan S2 155 172 182 203 223
3 Jumlah lulusan S3 1 0 3 3 3
4 Jumlah lulusan S1/S2/S3 5.553 5.991 6.526 7.102 7.624
5 Jumlah Penduduk 223.522 226.679 227.732 229.565 230.955
6 Rasio Lulusan S1/S2/S3 248,43 264,29 286,56 309,37 330,11
(4/5)
Sumber : Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Tahun 2017

Berdasarkan tabel di atas terlihat bahwa realisasi kinerja indikator Rasio lulusan
S1/S2/S3 mencapai 3,22% atau sudah melampaui target tahun 2017 sebesar 17,10,
sedangkan indikator Rasio Ketergantungan mencapai 42,92 %.

2.4.4.2. Tingkat Ketergantungan (Rasio Ketergantungan).

Rasio beban ketergantungan atau dependensi ratio digunakan untuk mengukur


besarnya beban yang harus ditanggung oleh setiap penduduk berusia produktif terhadap
penduduk yang tidak produktif. Penduduk muda berusia dibawah 15 Tahun umumnya
dianggap sebagai penduduk yang belum produktif karena secara ekonomis masih
tergantung pada orang tua atau orang lain yang menanggungnya. Selain itu, penduduk
berusia di atas 65 Tahun juga dianggap tidak produktif lagi sesudah melewati masa
pensiun. Penduduk usia 15-64 Tahun, adalah penduduk usia kerja yang dianggap sudah
produktif. Hasil analisis rasio ketergantungan dapat di lihat pada tabel berikut.

Rancangan Akhir
RKPD KABUPATEN ACEH SELATAN Tahun 2019
BAB II-97

Tabel . 2.95
Rasio Ketergantungan Kabupaten Aceh selatan
Tahun 2013-2017

Tahun
No Uraian
2013 2014 2015 2016 2017
1 Jumlah Penduduk Usia < 15 Tahun 57.337 56.104 55.211 55.554 55.743

2 Jumlah Penduduk Usia > 64 Tahun 11.580 11.984 13.598 13.506 13.683
3 Jumlah Penduduk Usia Tidak Produktif (1) & (2) 68.917 68.088 68.809 69.060 69.426
4 Jumlah Penduduk Usia 15 – 64 Tahun 154.605 158.591 158.923 160.505 161.529
5 Jumlah Penduduk 223.522 226.679 227.732 229.565 230.955
6 Rasio ketergantungan (3)/(4)*100 44,58 42,93 43,30 43,03 42,92
Sumber : Disdukcapil Kabupaten Aceh SelatanTahun 2015-2016

Struktur dan komposisi penduduk berdasarkan rasio ketergantungan penduduk


Kabupaten Aceh Selatan relatif menunjukkan angka yang fluktuatif, dimana setiap 100
orang penduduk produktif menanggung 42 orang penduduk yang tidak produktif. Disisi
lain kualitas SDM dengan adanya perguruan tinggi dan lembaga-lembaga keterampilan
yang ada diharapkan akan mampu menopang kebutuhan pasar tenaga kerja.

2.4.5. Fokus Layanan Urusan Keistimewaan


2.4.5.1. Pendidikan
2.4.5.1.1. Angka Melek Al-Qur’an

Angka melek Al-Qur’an merupakan perbandingan antara Jumlah penduduk usia di


atas 15 Tahun yang bisa membaca Al-Qur’an dengan Jumlah penduduk usia 15 Tahun keatas. Angka
melek Al-Qur’an di Kabupaten Aceh Selatan hingga saat ini belum tersedia datanya.

Tabel.2.96
Perkembangan Angka Melek Al-Qur’an Kabupaten Aceh Selatan

NO Uraian 2013 2014 2015 2016 2017


1 Jumlah penduduk usia di atas 15 Tahun
yang bisa membaca Al-Qur’an
2 Jumlah penduduk usia 15 Tahun keatas 117.526 119.985 122.984 123.542 140.818
3 Angka melek Al-Quran
Sumber: Dinas Syariat Islam

2.4.5.1.2. Hafiz Al-Qur’an


Jumlah Hafiz Al-Qur’an di di Kabupaten Aceh Selatan hingga saat ini berjumlah 81
0rang dan meningkat dibanding tahun 2015 sebanyak 32 orang dan tahun 2016
sebanyak 58 orang. Peningkatan yang pesat tersebut memberikan indikasi bahwa
pengamalan Al-Qur”an sudah semakin baik di Kabuapten ini.

Rancangan Akhir
RKPD KABUPATEN ACEH SELATAN Tahun 2019
BAB II-98

Tabel.2.97
Jumlah Hafiz Al-Qur’an Kabupaten Aceh Selatan
NO Uraian 2013 2014 2015 2016 2017
1 Jumlah Hafiz Al-Qur’an - -- 32 58 81
Sumber: Dinas Syariat Islam

2.4.5.1.3. Peningkatan Kualitas Keagamaan


2.4.5.1.3.1. Cerdas Cermat

Persentase peserta cerdas cermat agama terlihat masih relatif sangat kecil yaitu
0,24 persen pada tahun 2013 menjadi 0,27 persen pada tahun 2017, namun jumlah
pesertanya masih memperlihatkan jumlah yang statis baik dari tingkat SD maupun
tingkat SMP yaitu masing-masing sebanyak 54. Meningkatnya jumlah peserta cerdas
cermat tersebut akan meningkat pula pengetahuan tentang agama Islam di tingkat SD
dan SMP.
Tabel.2.98.
Persentase dan Jumlah Peserta Cerdas Cermat
Kab. Aceh Selatan Tahun 2013-2017

NO Uraian 2013 2014 2015 2016 2017


1 Jumlah Peserta Cerdas Cermat SD 54 54 54 54 54
2 Jumlah Siswa SD 21.815 21.514 20.353 21.038 19.761
3 Persentase Peserta Cerdas Cermat SD 0,24 0,25 0,26 0,25 0,27
4 Jumlah Peserta Cerdas Cermat SMP 54 54 54 54 54
5 Jumlah Siswa SMP 10,152 10,054 9.696 8,807 8.872
6 Persentase Peserta Cerdas Cermat SMP 0,53 0,53 0,55 0,61 0,65
Sumber: Dinas Syariat Islam

2.4.5.1.4. Pengembangan Sumberdaya Syariat Islam

Pengembangan sumberdaya syariat Islam terlihat dari beberapa indikator berikut


seperti pada tabel berikut :
Tabel.2.99.
Jumlah Pengembangan Sumberdaya Syariat Islam
di Kabupaten Aceh Selatan Tahun 2013-2017

NO Uraian 2013 2014 2015 2016 2017


1 Jumlah Tajhiz Jenazah 344 312 76 130 160
2 Jumlah Qanun Syariat Islam
3 Jumlah Remaja Mesjid 299 72 72
4 Jumlah Imam Mesjid 221 72 108
5 Jumlah Guru TPA 300 108
6 Jumlah Guru Pendidikan Agama
7 Jumlah Santri Pondok Pasantren 11.232 11.245 11,415 12,725 13,614
Sumber: Dinas Syariat Islam dan Dinas Pendidikan Dayah

Rancangan Akhir
RKPD KABUPATEN ACEH SELATAN Tahun 2019
BAB II-99

Jumlah santri per pondok pesantren adalah sebesar 140 santri per pondok
pesantren pada tahun 2013 dan meningkat menjadi 160 santri per pondok pesantren
pada tahun 2017.

2.4.5.2. Keagamaan
2.4.5.2.1. Sarana dan Prasarana Peribadatan

Sebagai salah satu Kabupaten di Aceh yang mayoritas Muslim jumlah sarana
peribadatan memperlihatkan peningkatan yang signifikan dari Tahun 2013 sampai
dengan 2017. Rasio Mesjid per penduduk di Kabupaten Aceh Selatan sebesar 1,27576
pada tahun 2013 menurun menjadi 1,17696 pada tahun 2017. Jumlah Sarana dan
Prasarana Peribadatan di Kabupaten Aceh Selatan Tahun 2013-2017 dapat dilihat pada
tabel berikut :
Tabel 2.100.
Jumlah Sarana dan Prasarana Peribadatan di Kabupaten Aceh Selatan
Tahun 2013-2017

NO Uraian 2013 2014 2015 2016 2017


1 Jumlah Mesjid 268 268 268 268 271
2 Jumlah Meunasah 522 522 522 522 522
3 Jumlah Balee Seumeubeut 45 55 65 70 74
4 Jumlah TPA 226 226
5 Jumlah Pondok Pasantren 80 80 80 84 85
6 Jumlah Areal Kuburan - - - - -
7 Jumlah Madrasah Ulumul Quran 1 1 1
Sumber: Dinas Syariat Islam dan Pendidikan Dayah

2.5 Evaluasi Pelaksanaan Program/Kegiatan Tahun 2017.


2.5.1 Metode Evaluasi

Evaluasi indikator output dilakukan terhadap program/kegiatan dari semua


sumber dana yang ada dalam APBK baik yang bersumber dari Dana OTSUS, DAK dan
DBH dengan menggunakan format pelaksanaan evaluasi menggunakan Lampiran II
Surat, Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 900/1749/II/Bangda Tanggal 14
Maret 2014. Pengukuran terhadap konsistensi antar dokumen perencanaan maupun
dokumen pelaksanaan dilakukan dengan metode sebagai berikut :

Konsistensi Renstra-Perubahan SKPK Tahun 2013-2018 dengan RKPK Aceh Selatan


Tahun 2017 dan dengan APBK Tahun 2017.
- Program/Kegiatan yang direncanakan dalam Renstra-P SKPK Tahun 2013-2018, RKPK
Tahun 2017 dan APBK Tahun 2017, maka diberi warna hitam;

Rancangan Akhir
RKPD KABUPATEN ACEH SELATAN Tahun 2019
BAB II-100

- Program/ Kegiatan hanya direncanakan dalam Renstra-P SKPK Tahun 2013-2018


namun tidak direncanakan dalam RKPK Tahun 2017 dan APBK Tahun 2017 maka
diberi warna hijau;
- Program/Kegiatan yang direncanakan dalam Renstra-P SKPK Tahun 2013-2018 dan
RKPK Tahun 2017 namun tidak direncanakan dalam APBK Tahun 2017, maka diberi
warna orange;
- Program/Kegiatan yang direncanakan dalam RKPK Tahun 2017 dan APBK Tahun 2017
namun tidak direncanakan dalam Renstra-P SKPK Tahun 2013-2018, maka diberi
warna coklat;
- Program/Kegiatan hanya direncanakan dalam RKPK Tahun 2017 dan tidak
direncanakan dalam Renstra-P SKPK 2013 -2018 dan APBK Tahun 2017, diberikan
biru; dan
- Program/Kegiatan hanya direncanakan dalam APBK Tahun 2017 dan tidak
direncanakan dalam Renstra-P SKPK 2013 -2018 dan RKPK Tahun 2017, diberikan
warna merah.

Tabel 2.101
Konsistensi Renstra-P – RKPK – APBK

No Uraian Konsistensi Kode


1. Direncanakan dalam Renstra-P, RKPK dan APBK Hitam
2. Hanya direncanakan dalam Renstra-P Hijau
2. Direncanakan dalam Renstra-P dan RKPK, namun tidak direncanakan dalam APBK Orange
3. Direncanakan dalam RKPK dan APBK, namun tidak direncanakan dalam Renstra-P Coklat
5. Hanya direncanakan dalam RKPK Biru
6. Hanya direncanakan dalam APBK Merah

2.6 Evaluasi Hasil Pelaksanaan.


2.6.1 Evaluasi terhadap Pelaksanaan Program dan Kegiatan.

Hasil evaluasi RKPK Aceh Selatan tahun 2017 dilakukan melalui analisa capaian
program dan kegiatan. Evaluasi dilakukan dengan menghitung rerata indikator program/
kegiatan yaitu membandingkan realisasi capaian program/ kegiatan baik fisik maupun
keuangan tiap SKPK sampai dengan Desember Tahun 2017 dengan target yang telah
ditetapkan untuk setiap program dan kegiatan pembangunan.

Hasil perhitungan ditetapkan dalam satuan persentase dengan formulasi


perhitungan sebagai berikut : (Rerata Indikator Capaian = Nilai realiasi yang dicapai
sampai dengan Triwulan IV tahun 2017/ target Triwulan IV tahun 2017 x 100%).

Dengan mengunakan kurva normal, maka penentuan katagori indeks rerata juga
dibagi menjadi 5 katagori yaitu sangat tinggi, tinggi, sedang, rendah dan sangat rendah.
Nilai dari hasil perhitungan setiap indikator program dan kegiatan selanjutnya juga
menjadi nilai capaian kinerja setiap SKPK yang melaksakan Program dan kegiatan
tersebut.

Rancangan Akhir
RKPD KABUPATEN ACEH SELATAN Tahun 2019
BAB II-101

Adapun kriteria katagori skala penilaian yang digunakan adalah sesuai dengan
Surat Edaran Mendagri Nomor 900/1749/II/Bangda adalah sebagai berikut :
(1) 91% ≤ 100% : Sangat tinggi
(2) 76% ≤ 90% : Tinggi
(3) 66% ≤ 75% : Sedang
(4) 51% ≤ 65% : Rendah
(5) ≤ 50% : Sangat Rendah

Evaluasi RKPK Aceh Selatan per Bidang Urusan Pemerintahan lebih lanjut
diuraikan sebagai berikut:

2.6.2 Urusan Wajib Keistimewaan dan Kekhususan Aceh


2.6.2.1 Dinas Syariat Islam

Tabel 2.102
Evaluasi Capaian Program dan Kegiatan pada DSI Kab. Aceh Selatan

Kode Urusan/Program/ Anggaran Realisasi Anggaran


Kegiatan SPJ % Katagori
4 Urusan Wajib Keistimewaan
dan Kekhususan Aceh
4.01 Urusan Pemerintah Fungsi
Penunjang
4.01.05 Dinas Syariat Islam
4.01.4.01.05.01 Dinas Syariat Islam
4.01.4.01.05.01.01 Program Pelayanan 572.382.200 509.624.319 89,04 Tinggi
Administrasi Perkantoran
4.01.4.01.05.01.02 Program Peningkatan Sarana 106.106.100 105.808.650 99,72 Sangat
& Prasarana Aparatur Tinggi
4.01.4.01.05.01.03 Program Peningkatan Disiplin 7.200.000 7.012.000 97,39 Sangat
Aparatur Tinggi

4.01.4.01.05.01.05 Program Peningkatan 20.000.000 19.742.000 98,71 Sangat


Kapasitas Sumber Daya tinggi
Aparatur
1.20.1.20.08.20 Program Peningkatan Sistem - - - -
Pengawasan Internal dan
Pengendalian Pelaksanaan
Kebijakan KDH
4.01.4.01.05.01.29 Program Peningkatan 340.170.000 339.945.000 99,93 Sangat
Kualitas Keagamaan pada tinggi
Anak Usia Dini/ Setingkat
SD, SLTP, SLTA/Sederajat/
Prog. Dakwah Peribadatan
4.01.4.01.05.01.30 Program Pelaksanaan Bina 303.170.000 302.677.300 99,84 Sangat
Hukum Syariat Islam tinggi
4.01.4.01.05.01.31 Program Pengembangan dan 3.422.387.000 3.197.780.000 93,44 Sangat
Pembinaan Sumber Daya tinggi
Syariat Islam
4.01.4.01.05.01.32 Program Peningkatan Sarana 7.187.302.300 5.580.564.636 77,64 Tinggi
dan Prasarana Peribadatan
4.01.4.01.05.01.49 Program Kajian, Pembinaan 1.033.669.400 1.003.243.722 97,06 Sangat

Rancangan Akhir
RKPD KABUPATEN ACEH SELATAN Tahun 2019
BAB II-102

dan Pengembangan Sumber tinggi


Daya Manusia tentang
Syariat Islam
4.01 Administrasi Pemerintahan
4.01.4.01.05.01.28 Program Peringatan Hari- 57.620.000 24.000.000 41.65 Sangat
Hari Besar Nasional/Daerah Rendah
4.03. Perencanaan
4.03.4.01.05.01.21 Program Perencanaan 5.900.000 5.400.000 91,53 Sangat
Pembangunan Daerah tinggi
JUMLAH 13.055.907.000 11.095.797.627 84,99 Tinggi

Berdasarkan Tabel 3.2 di atas terlihat bahwa Dinas Syariat Islam Kabupaten Aceh
Selatan melaksanakan program pembangunan sebanyak 12 (dua belas) program. Dari ke
12 program tersebut terdapat 1 (satu) program yang hanya direncanakan dalam RKPK
dan DPA Tahun 2017 namun tidak terdapat dalam RPJM/Renstra-P yaitu Program
Peningkatan Disiplin Aparatur. Secara keseluruhan evaluasi pelaksanaan program dan
kegiatan pada dinas tersebut tinggi yaitu 84,99% dengan realisasi anggaran sebesar Rp.
11.095.797.627,-. Sedangkan tingkat capaian kinerja dan realisasi anggaran RKPD Tahun
2017 adalah sebesar 92.14% untuk capaian kinerja dan 91.16% untuk capaian
keuangannya.

Pada Lampiran II IKD Kabupaten Aceh Selatan terlihat bahwa terjadi banyak
penurunan yang siginifikan pada berbagai indikator yang telah ditetapkan dalam RPJMD
Aceh Selatan diantaranya jumlah peserta penyuluh hukum/qanun syariat Islam dari 360
siswa di tahun 2016 menurun menjadi 156 orang dan jumlah peserta pelatihan remaja,
imam mesjid dan guru TPA/TPQ dari 444 orang menjadi 252 orang. Hal ini terjadi karena
kurangnya dana yang dikucurkan untuk kegiatan yang mendukung tercapainya indikator
tersebut sehingga tidak dapat mencapai sesuai target yang telah ditetapkan.

Peningkatan yang signifikan hanya terlihat pada jumlah siswa Ulumul Qur’an dari
60 siswa di tahun 2016 menjadi 81 orang di tahun 2017. Demikian juga dengan jumlah
kasus pelanggaran Syariat Islam di tahun 2017 ini menurun menjadi 3 kasus dari 5 kasus
di tahun sebelumnya. Semoga ini mencerminkan suksesnya penerapan Syariat Islam
yang Kaffah di Aceh Selatan.

2.6.2.2 Dinas Pendidikan Dayah

Tabel 2.103
Evaluasi Capaian Program dan Kegiatan pada Dinas Pendidikan Dayah
Kab. Aceh Selatan

Kode Urusan/Program/ Anggaran Realisasi Anggaran


Kegiatan SPJ % Katagori
4 Urusan Wajib Keistimewaan dan Kekhususan
Aceh
4.01 Urusan Pemerintah Fungsi Penunjang
4.01.28 Sekretariat Dinas Pendidikan Dayah
4.01.4.01.01.28 Sekretariat Dinas Pendidikan Dayah

Rancangan Akhir
RKPD KABUPATEN ACEH SELATAN Tahun 2019
BAB II-103

4.01.4.01.01.28.01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 337.865.000 335.326.065 99,25 Sangat tinggi
4.01.4.01.01.28.02 Program Peningkatan Sarana & Prasarana 86.396.500 86.395.700 100 Sangat tinggi
Aparatur
4.01.4.01.01.28.03 Program Peningkatan Disiplin Aparatur 12.800.000 12.880.000 100 Sangat tinggi
4.01.4.01.01.28.05 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya - - - -
Aparatur
4.01.4.01.01.28.18 Peningkatan Mutu Tenaga Pendidikan Dayah - - - -
4.01.4.01.01.28.20 Program Peningkatan Sistem Pengawasan - - - -
Internal dan Pengendalian Pelaksanaan
Kebijakan KDH
4.01.4.01.01.28.22 Program Pemberdayaan Santri Dayah/ Balai - - - -
Pengajian
4.01.4.01.01.28.22 Program Pembinaan Manajemen Dayah - - - -
4.01.4.01.01.28.31 Program Pengembangan dan Pembinaan 1.395.609.000 1.384.861.800 99.23 Sangat Tinggi
Sumber Daya Syariat Islam
4.01.4.01.01.28.32 Program Pembangunan Sarana dan Prasarana 5.236.100.000 4.974.342.000 95 Sangat tinggi
Peribadatan
4.01.4.01.01.28.32 Program Pendidikan Dayah - - - -
4.01.4.01.01.28.36 Program Pembinaan Sumber Daya Manusia 139.500.000 139.500.000 100 Sangat tinggi
4.01.4.01.01.28.37 Program Pendataan, Pengawasan dan - - - -
Pengembangan Pesantren dan Dayah
4.01.4.01.01.28.48 Program Penelitian dan Pengembangan - - - -
Daerah
4.01 Administrasi Pemerintahan
4.01.4.01.01.28.28 Program Pelaksanaan Hari-hari Besar 98.558.500 815.117.000 86.36 Tinggi
Keagamaan, Nasional dan Daerah
4.03 Perencanaan
4.01.4.01.01.28.21 Program Perencanaan Pembangunan Daerah - - - -
JUMLAH 7.306.909.000 7.018.422.563 96.05 Sangat Tinggi

Berdasarkan Tabel 3.3 di atas terlihat bahwa Sekretariat Majelis Pendidikan Dayah
Kabupaten Aceh Selatan melaksanakan program pembangunan sebanyak 16 (enam
belas) program. Dari ke 16 program tersebut terdapat 6 (enam) program yang hanya
direncanakan dalam Renstra-P namun tidak dilanjutkan untuk tahun 2017 ini. Secara
keseluruhan evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan pada SKPK tersebut sangat
tinggi yaitu 96.05% dengan realisasi anggaran Rp. 7.018.422.563,-. Sedangkan tingkat
capaian kinerja dan realisasi anggaran RKPD Tahun 2017 adalah sebesar 78.46% dan
23.10%.

Dalam Lampiran II IKD Kabupaten Aceh Selatan terlihat bahwa Sekretariat Majelis
Pendidikan Dayah Kabupaten Aceh Selatan mampu menunjukkan eksistensinya walaupun
kantor ini masih terbilang baru namun mampu memenuhi target dari IKD yang telah
ditetapkan yaitu meningkatnya sumberdaya di lingkungan pesantren dari 20 orang/tahun
menjadi 40 orang/tahun. Semoga dengan bertambahnya SDM yang handal dapat
meningkatkan kualitas SDM pesantren menjadi lebih baik dari tahun ke tahun.

Rancangan Akhir
RKPD KABUPATEN ACEH SELATAN Tahun 2019
BAB II-104

2.6.2.3 Sekretariat Majelis Adat Aceh

Tabel 2.104
Evaluasi Capaian Program dan Kegiatan pada Sekretariat MAA

Kode Urusan/Program/ Anggaran Realisasi Anggaran


Kegiatan SPJ % Katagori
4 Urusan Wajib Keistimewaan dan
Kekhususan Aceh
4.01 Urusan Pemerintah Fungsi Penunjang
4.01.25 Sekretariat Majelis Adat Aceh
4.01.4.01.01.25 Sekretariat Majelis Adat Aceh
4.01.4.01.01.25.01 Program Pelayanan Administrasi 317.354.000 313.699.093 98,85 Sangat tinggi
Perkantoran
4.01.4.01.01.25.02 Program Peningkatan Sarana & 56.826.000 55.206.900 97,15 Sangat Tinggi
Prasarana Aparatur
4.01.4.01.01.25.03 Program Peningkatan Disiplin Aparatur 8.000.000 8.000.000 100 Sangat Tinggi
4.01.4.01.01.25.25 Program Pengembangan Nilai Budaya 500.000.000 499.387.000 99,88 Sangat Tinggi
1.20.1.20.30.16 Program Pengelolaan Kekayaan Budaya - - - -
1.20.1.20.30.17 Program Pengelolaan Kekayaan Budaya - - - -
1.20.1.20.30.18 Program Pengembangan Kerjasama - - - -
Pengelolaan Kekayaan Budaya
1.20.1.20.30.19 Program Pengembangan Sarana dan - - - -
Prasarana Kebudayaan
1.20.1.20.30.20 Program Pelestarian dan Pembinaan - - - -
Adat Istiadat
4.01.4.01.01.25.25 Program Peningkatan Kerjasama Antar - - - -
Pemerintah Daerah
4.01 Administrasi Pemerintahan
4.01.4.01.01.25.28 Program Pelaksanaan Hari-hari Besar, 19.980.000 15.955.000 79,85 Tinggi
Keagamaan, Nasional dan Daerah
4.03 Perencanaan
4.03.4.01.01.25.21 Program Perencanaan Pembangunan 2.800.000 2.800.000 100 Sangat tinggi
Daerah
JUMLAH 904.960.000 895.047.993 98,90 Sangat Tinggi

Berdasarkan table di atas terlihat bahwa Sekretariat MAA Kab. Aceh Selatan
melaksanakan program pembangunan sebanyak 12 (dua belas) program. Dari 12
program tersebut terdapat 5 (enam) program yang hanya direncanakan dalam Renstra-P
namun tidak dilanjutkan dan 3 (tiga) program yang hanya direncanakan dalam RKPK dan
DPA 2017 namun tidak terdapat dalam RPJM/Renstra-P. Secara keseluruhan evaluasi
pelaksanaan program dan kegiatan pada SKPK tersebut Sangat Tinggi yaitu 98,90%
dengan realisasi anggaran Rp. 895.047.993,-. Sedangkan tingkat capaian kinerja dan
realisasi anggaran RKPD Tahun 2017 adalah sebesar 100% dan 96,87%.

2.6.2.4 Sekretariat Majelis Pendidikan Daerah

Tabel 2.105
Evaluasi Capaian Program dan Kegiatan pada Sekretariat MPD

Kode Urusan/Program/ Anggaran Realisasi Anggaran


Kegiatan SPJ % Katagori
4 Urusan Wajib Keistimewaan dan Kekhususan
Aceh

Rancangan Akhir
RKPD KABUPATEN ACEH SELATAN Tahun 2019
BAB II-105

4.01 Urusan Pemerintah Fungsi Penunjang


4.01.26 Sekretariat Majelis Pendidikan Aceh
4.01.4.01.01.25 Sekretariat Majelis Pendidikan Aceh
4.01.4.01.01.25.01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 253.360.000 247.897.788 97,84 Sangat tinggi
4.01.4.01.01.25.02 Program Peningkatan Sarana & Prasarana 27.875.000 27.875.000 100 Sangat tinggi
Aparatur
4.01.4.01.01.25.03 Program Peningkatan Disiplin Aparatur - - - -
4.01.4.01.01.25.05 Program Peningkatan Kapasitas Sumber 3.000.000 2.950.000 98,33 Sangat tinggi
Daya Aparatur
4.01.4.01.01.25.22 Program Manajemen Pelayanan Pendidikan - - - -
4.01.4.01.01.25.25 Program Peningkatan Kerjasama Antar 125.755.000 121.155.000 96,34 Sangat tinggi
Pemerintah Daerah
4.01.4.01.01.25.30 Program Pembinaan Dan Pengembangan - - - -
Aparatur
4.01 Administrasi Pemerintahan
4.01.4.01.01.25.28 Program Pelaksanaan Hari-hari Besar, 7.020.000 6.500.000 92.59 Sangat tinggi
Keagamaan Nasional dan Daerah
4.03 Perencanaan
4.03.4.01.01.25.21 Program Perencanaan Pembangunan Daerah 2.350.000 2.350.000 100 Sangat tinggi
JUMLAH 419.360.000 408.727.788 97,46 Sangat tinggi

Berdasarkan table di atas terlihat bahwa Sekretariat MPD Kab. Aceh Selatan
melaksanakan program pembangunan sebanyak 9 (sembilan) program. Dari 9 program
tersebut terdapat 3 (tiga) program yang hanya direncananakan dalam RKPK dan DPA
Tahun 2017 namun tidak terdapat dalam RPJM/Renstra-P dan 1 (satu) program yang
hanya direncanakan dalam RPJM/Renstra yaitu Program Manajemen Pelayanan
Pendidikan. Secara keseluruhan evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan pada SKPK
tersebut sangat tinggi yaitu 97,46% dengan realisasi anggaran Rp. 408.727.788,.
Sedangkan tingkat capaian kinerja dan realisasi anggaran RKPD Tahun 2017 adalah
sebesar 91,39% dan 97,57%.

2.6.2.5 Sekretariat Majelis Permusyawaratan Ulama

Tabel 2.106
Evaluasi Capaian Program dan Kegiatan pada MPU

Kode Urusan/Program/ Anggaran Realisasi Anggaran


Kegiatan SPJ % Katagori
4 Urusan Wajib Keistimewaan dan
Kekhususan Aceh
4.01 Urusan Pemerintah Fungsi Penunjang
4.01.24 Sekretariat Majelis Permusyawaratan
Umat
4.01.4.01.01.24 Sekretariat Majelis Permusyawaratan
Umat
4.01.4.01.01.24.01 Program Pelayanan Administrasi 231.224.850 228.914.270 99,00 Sangat Tinggi
Perkantoran
4.01.4.01.01.24.02 Program Peningkatan Sarana & 37.050.000 35.479.800 95,76 Sangat Tinggi
Prasarana Aparatur
4.01.4.01.01.24.03 Program Peningkatan Disiplin Aparatur 4.800.000 4.400.000 91,67 Sangat Tinggi
4.01.4.01.01.24.05 Program Peningkatan Kapasitas - - - -
Sumber Daya Aparatur
1.20.1.20.29.32 Program Pembinaan Masyarakat dan - - - -
Kemaslahatan Umat
4.01.4.01.01.24.33 Program Peningkatan Sumber Daya 547.315.000 538.875.000 98,46 Sangat tinggi
dan Peran Ulama
4.01 Administrasi Pemerintahan

Rancangan Akhir
RKPD KABUPATEN ACEH SELATAN Tahun 2019
BAB II-106

4.01.4.01.01.24.28 Program Pelaksanaan Hari-hari Besar, 2.000.000 2.000.000 100 Sangat tinggi
Keagamaan. Nasional dan Daerah
4.03 Perencanaan
4.03.4.01.01.24.21 Program Perencanaan Pembangunan 2.050.000 2.050.000 100 Sangat tinggi
Daerah
JUMLAH 824.439.850 811.719.070 98,46 Sangat tinggi

Berdasarkan table di atas terlihat bahwa Sekretariat MPU Kab. Aceh Selatan
melaksanakan program pembangunan sebanyak 8 (delapan) program. Dari 8 program
tersebut terdapat 1 (satu) program yang hanya direncanakan dalam RPJM/Renstra SKPK
tersebut yaitu Program Pembinaan Masyarakat dan Kemaslahatan Umat, dan 2 (dua)
program yang hanya direncananakan dalam RKPK dan DPA Tahun 2017 namun tidak
terdapat dalam RPJM/Renstra-P yaitu Program Perencanaan Pembangunan Daerah dan
Program Pelaksanaan Hari-hari Besar, Keagamaan, Nasional dan Daerah. Secara
keseluruhan evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan pada SKPK tersebut masih
Sangat Tinggi yaitu 98,46% dengan realisasi anggaran Rp.811.719.070,-. Sedangkan
tingkat capaian kinerja dan realisasi anggaran RKPD Tahun 2017 adalah sebesar 83.33%
dan 97,60%.

2.6.2.6 Sekretariat Baitul Mal

Tabel 2.107
Evaluasi Capaian Program dan Kegiatan pada Baitul Mal
Kode Urusan/Program/ Anggaran Realisasi Anggaran
Kegiatan SPJ % Katagori
4 Urusan Wajib Keistimewaan dan
Kekhususan Aceh
4.01 Urusan Pemerintah Fungsi Penunjang
4.01.27 Sekretariat Majelis Permusyawaratan Umat
4.01.4.01.01.27 Sekretariat Majelis Permusyawaratan Umat
4.01.4.01.01.27.01 Program Pelayanan Administrasi 251.322.000 245.899.856 97,84 Sangat tinggi
Perkantoran
4.01.4.01.01.27.02 Program Peningkatan Sarana & Prasarana 33.880.000 33.808.900 99,79 Sangat tinggi
Aparatur
1.20.1.20.32.02 Program Pembangunan/Rehab Rumah - - - -
Dhuafa
4.01.4.01.01.27.03 Program Peningkatan Disiplin Aparatur - - - -
4.01.4.01.01.27.05 Program Peningkatan Kapasitas Sumber - - - -
Daya Aparatur
4.01.4.01.01.27.20 Program Peningkatan Sistem Pengawasan - - - -
Internal & Pengendalian Pelaksanaan
Kebijakan KDH
4.01.4.01.01.27.31 Program Pemberdayaan Fakir dan Miskin - - - -
4.01.4.01.01.27.41 Program Peningkatan Kesejahteraan Fakir 181.138.000 181.073.000 99,96 Sangat Tinggi
Miskin
1.20.1.20.32.02 Pembangunan/ Rehab Rumah Dhuafa - - - -
1.20.1.20.32.3.38 Program Penyusunan Data Base Muzakki - - - -
dan Mustahik
4.01 Adminstrasi Pemerintahan
4.01.4.01.01.27.28 Program Hari-Hari Besar, Keagamaan - - - -
Nasional dan Daerah
4.03 Perencanaan
4.03.4.01.01.27.21 Program Perencanaan Pembangunan 1.300.000 1.300.000 100 Sangat tinggi
Daerah
JUMLAH 467.640.000 462.081.756 98,81 Sangat Tinggi

Rancangan Akhir
RKPD KABUPATEN ACEH SELATAN Tahun 2019
BAB II-107

Berdasarkan table di atas terlihat bahwa Sekretariat Baitul Mal Kabupaten Aceh
Selatan melaksanakan program pembangunan sebanyak 12 (dua belas) program. Dari 12
program tersebut terdapat 6 (enam) program yang hanya direncanakan dalam
RPJM/Renstra-P, 2 (dua) program yang hanya direncanakan dalam RPJM/Renstra dan
Renja/RKPK dan 1 (satu) program yang hanya direncanakan dalam RPKP dan DPA 2017
yaitu Program Peningkatan Kesejahteraan Fakir Miskin. Secara keseluruhan evaluasi
pelaksanaan program dan kegiatan pada SKPK tersebut sudah sangat tinggi yaitu
98,81% dengan realisasi anggaran mencapai Rp.462.081.756,-. Sedangkan tingkat
capaian kinerja dan realisasi anggaran RKPD Tahun 2017 adalah sebesar 45.83% dan
99.46%.

Dalam Lampiran II IKD Aceh Selatan terlihat bahwa Baitul Mal Aceh Selatan
sukses dalam pencapaian target dari IKD tersebut. Terlihat bahwa semakin meningkatnya
capaian dari tahun ke tahun. Adapun indikator dari Kantor Baitul Mal Aceh Selatan yaitu
Tersalurnya ZIS bagi fakir miskin (Mustahik) dari 15.047 orang di tahun 2015 meningkat
menjadi 16.000 orang di tahun 2016 dan naik menjadi 16.490 orang di tahun 2017,
artinya semakin banyaknya fakir miskin yang dapat dibantu dengan dana ZIS dari
masyarakat Aceh Selatan dan diharapkan dapat memperbaiki atau membantu kaum fakir
tersebut. Kemudian Jumlah pemberi ZIS (Muzakki) di Kabupaten Aceh Selatan juga
bertambah setiap tahunnya dari 1.092 orang di tahun 2015 menjadi 1.374 di tahun 2016
dan menjadi 2.450 orang di tahun 2017, artinya semakin banyak masyarakat Aceh
Selatan yang berekonomi menengah ke atas dan sadar akan kewajiban dalam berzakat,
infak dan sadaqah.

2.6.3 Urusan Wajib Pelayanan Dasar


2.6.3.1 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

Tabel 2.108
Evaluasi Capaian Program dan Kegiatan pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Kabupaten Aceh selatan
Kode Urusan/Program/ Anggaran Realisasi Anggaran
Kegiatan SPJ % Katagori
1 Urusan Wajib Pelayanan Dasar
1.01 Pendidikan
1.01.01 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1.01.101.01.01 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1.01.1.01.01.01.01 Program Pelayanan Administrasi 1.726.870.000 1.647.427.934 95,40 Sangat tinggi
Perkantoran
1.01.1.01.01.01.02 Program Peningkatan Sarana dan 2.388.115.000 1.758.606.575 73,64 Sedang
Prasarana Aparatur
1.01.1.01.01.03 Program Peningkatan Disiplin - - - -
Aparatur
1.01.1.01.01.01.05 Program Peningkatan Kapasitas 175.000.000 171.460.400 97,98 Sangat tinggi
Sumberdaya Aparatur
1.01.1.01.01.01.15 Program Pendidikan Anak Usia Dini 10.797.370.600 10.586.223.500 98,04 Sangat tinggi
1.01.1.01.01.01.16 Program Wajib Belajar Pendidikan 34.142.175.442 31.431.909.836 92,06 Sangat tinggi
Dasar 9 Tahun
1.01.1.01.01.17 Program Pendidikan Menengah - - - -
1.01.1.01.01.01.18 Program Pendidikan Non Formal 88.150.000 88.150.000 100 Sangat tinggi

Rancangan Akhir
RKPD KABUPATEN ACEH SELATAN Tahun 2019
BAB II-108

1.01.1.01.01.01.20 Program Pendidikan Mutu Pendidik 4.298.050.000 2.525.753.680 58,77 Rendah


dan Tenaga Kependidikan
1.01.1.01.01.01.22 Program Manajemen Pelayanan 26.646.979.785 26.634.117.448 99,95 Sangat tinggi
Pendidikan
2.16 Kebudayaan
2.16.1.01.01.01.16 Program Pengelolaan Kekayaan 193.905.000 191.891.000 98,96 Sangat tinggi
Budaya
2.16.1.01.01.01.17 Program Pengelolaan Keragaman 582.150.000 393.001.500 67,51 Sedang
Budaya
2.16.1.01.01.01.18 Program Pengembangan 62.770.000 61.523.000 98,01 Sangat tinggi
Kerjasama Pengelolaan Kekayaan
Budaya
4.01 Administrasi Pemerintahan
4.01.1.01.01.01.28 Program Pelaksanaan Hari-hari 236.500.000 131.677.000 55,68 Rendah
Besar, Keagamaan Nasional dan
Daerah
4.03 Urusan Pemerintahan Fungsi
Penunjang Perencanaan
4.03.1.01.01.01.21 Program Perencanaan - - - -
Pembangunan Daerah
Jumlah 81.338.035.827 75.621.741.873 92.97 Sangat tinggi

Berdasarkan table di atas terlihat bahwa Dinas Pendidikan dan Kebudayaan


Kabupaten Aceh Selatan melaksanakan program pembangunan sebanyak 15 (lima belas)
program. Dari 15 program tersebut terdapat 3 (tiga) program yang hanya direncanakan
dalam RPJM/Renstra-P. Secara keseluruhan evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan
pada dinas tersebut sangat tinggi yaitu 92,97% dengan realisasi anggaran
Rp.75.621.741,873,-. Sedangkan tingkat capaian kinerja dan realisasi anggaran RKPD
Tahun 2017 adalah sebesar 96,35% dan 86,26%.

Jika dibandingkan dengan Lampiran II Capaian Indikator Kinerja Daerah (IKD) Aceh
Selatan terlihat kenaikan angka capaian yang cukup signifikan diantara IKD yang telah
ditetapkan. Namun ada beberapa item yang mengalami penurunan yang sangat
signifikan diantaranya Rasio ketersediaan sekolah/penduduk usia sekolah di tingkat
SD/MI dari 1:110 di tahun 2015 menjadi 1:103 di tahun 2016 dan stagnan di tahun
2013, artinya terjadi penurunan penduduk usia sekolah yang mengikuti pendidikan
dijenjang SD/MI tersebut. Begitu juga dengan ketersediaan sekolah/penduduk usia
sekolah di tingkat SMP/MTs dan SMA/SMK yaitu dari 1:158 di tahun 2015 menurun
menjadi 1:147 di tahun 2016 1:146 di tahun 2017.

Hal lain yang menjadi perhatian dalam proses evaluasi ini adalah banyaknya
capaian yang didapat yang jauh dari target yang telah ditetapkan diantaranya jumlah
komite sekolah yang ditargetkan mencapai 144 komite di tahun 2016 namun cuma ada 8
komite yang terbentuk di tahun 2016 dan meningkat menjadi 10 komite di tahun 2017
ini. Begitu juga dengan penduduk yang berusia >15 tahun yang melek huruf (tidak buta
angka) dan fasilitas pendidikan berupa gedung sekolah SD/MI, SMP/MTs dan
SMA/SMK/MA mendapati angka capaian yang sangat rendah jauh dari target yang telah
ditentukan dalam RPJMK Aceh Selatan. Mengapa hal itu bisa terjadi, padahal hampir
setiap tahunnya Pemerintah Kabupaten Aceh Selatan mensuport/mendukung dalam
pencapaian Indikator Kinerja Daerah Kabupaten Aceh Selatan. Diharapkan kepada SKPK
terkait agar mampu meningkatkan indikator-indikator tersebut sebagai cerminan

Rancangan Akhir
RKPD KABUPATEN ACEH SELATAN Tahun 2019
BAB II-109

peningkatan mutu pendidikan di Kabupaten Aceh Selatan. Begitu pula dengan bidang
kebudayaan yang tahun ini masuk ke Dinas Pendidikan sesuai dengan SOTK terbaru,
terlihat bahwa terjadi situasi yang stagnan (tetap) dalam capaian IKD dibidang seni
budaya diantaranya Penyelenggaraan festival seni dan budaya yang hanya dilakukan 1
tahun sekali setiap tahunnya dan persentase benda, situs dan kawasan cagar budaya
yang dilestarikan hanya 22% di tahun 2016 dan meningkat menjadi 25% di tahun 2017.

2.6.3.2 Dinas Kesehatan

Tabel 2.109
Evaluasi Capaian Program dan Kegiatan pada Dinas Kesehatan
Kabupaten Aceh selatan
3

Kode Urusan/Program/ Anggaran Realisasi Anggaran


Kegiatan SPJ % Katagori
1 Urusan Wajib Pelayanan Dasar
1.01 Pendidikan
1.01.1.02.01.01.20 Program Peningkatan Mutu Pendidikan 80.000.000 78.409.342 98,01 Sangat tinggi
dan Tenaga Kependidikan
1.02 Kesehatan
1.02.01 Dinas Kesehatan
1.02.1.02.01.01.01 Program Administrasi Perkantoran 795.960.000 795.174.651 99,90 Sangat tinggi
1.02.1.02.01.01.02 Program Peningkatan Sarana dan 161.000.000 159.642.200 99,16 Sangat tinggi
Prasana Aparatur
1.02.1.02.02.01.03 Program Peningkatan Disiplin Aparatur - - - -
1.02.1.02.01.01.15 Program obat dan Perbekalan 4.921.577.500 4.918.815.438 99,94 Sangat tinggi
Kesehatan
1.02.1.02.01.01.16 Program Upaya Kesehatan Masyarakat 13.070.621.043 13.019.623.089 99,61 Sangat tinggi
1.02.1.02.01.01.19 Program Promosi Kesehatan dan 97.350.000 97.147.500 99,79 Sangat tinggi
Pemberdayaan Masyarakat
1.02.1.02.01.01.20 Program Peningkatan Gizi Masyarakat 70.000.000 70.000.000 100 Sangat
Tinggi
1.02.1.02.01.01.22 Program Pencegahan dan 661.692.633 656.480.467 99,21 Sangat tinggi
Penanggulangan Penyakit Menular
1.02.1.02.01.01.24 Program Pelayanan Kesehatan 21.516.458.056 20.463.869.662 95,11 Sangat tinggi
Penduduk Miskin
1.02.1.02.01.01.25 Program Pengadaan, Peningkatan dan 52.648.620.911 51.519.707.769 97,86 Sangat tinggi
Perbaikan Sarana dan Prasarana
Puskesmas/Puskesmas Pembantu dan
Jaringannya
1.02.1.02.02.01.29 Program Peningkatan Pelayanan 50.000.000 49.888.000 99,78 Sangat tinggi
Kesehatan Anak Balita
1.02.1.02.02.01.32 Program Peningkatan Keselamatan Ibu 58.000.000 58.000.000 100 Sangat tinggi
Melahirkan dan Anak
1.02.1.02.01.01.33 Program Sumber Daya Kesehatan 662.111.243 660.634.977 99,78 Sangat
Tinggi
4.01 Administrasi Pemerintahan
4.01.1.02.01.01.38 Program Hari-hari Besar, Keagamaan 59.124.184 48.645.000 82,28 Tinggi
Nasional dan daerah
4.03 Perencanaan
4.03.1.02.01.01.21 Program Perencanaan Pembangunan 11.724.000 11.724.000 100 Sangat tinggi
Daerah
1.11 Urusan Pemberdayaan Perempuan
1.11.1.02.01.15 Program Keserasian Kebijakan 30.000.000 30.000.000 100 Sangat tinggi
Peningkatan Kualitas Anak dan
Perempuan
Jumlah 94.894.239.570 92.637.762.095 97,60 Sangat inggi

Rancangan Akhir
RKPD KABUPATEN ACEH SELATAN Tahun 2019
BAB II-110

Berdasarkan table di atas terlihat bahwa Dinas Kesehatan Kabupaten Aceh


Selatan melaksanakan program pembangunan sebanyak 17 (tujuh belas) program. Dari
17 program tersebut terdapat 5 (lima) program yang hanya direncanakan dalam RKPK
dan DPA 2018. Secara keseluruhan evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan pada
dinas tersebut sangat tinggi yaitu 97,60% dengan realisasi anggaran
Rp.92.637.762.095,-. Sedangkan tingkat capaian kinerja dan realisasi anggaran RKPD
Tahun 2017 adalah sebesar 93,93% dan 97,74%.

Jika dibandingkan dengan Lampiran II Indikator Kinerja Daerah (IKD) terlihat hasil
yang positif pada peningkatan Angka Kelangsungan Hidup Bayi (AKHB) dari 988 AKHB di
tahun 2016 menjadi 992 AKHB di tahun 2017 ini dan sejalan dengan menurunnya Angka
Kematian Bayi (AKB) dari 12/1.000 KH di tahun 2016 menurun menjadi 8/1.000 KH di
tahun 2017, ini bermakna angka kematian bayi semakin menurun dari tahun ke tahun
dari 12 kasus di tahun 2016 menurun menjadi 8 kasus di tahun 2017. Semoga dengan
kesadaran ibu-ibu hamil untuk memeriksakan kandungannya secara rutin diberbagai
fasilitas kesehatan resmi dapat terus mengurangi angka kematian ibu dan bayi.

Untuk persentase balita gizi buruk sudah jauh lebih baik, dari 0,11% di tahun 2016
menurun menjadi 0,01% di tahun 2017 dan persentase cakupan balita gizi buruk yang
mendapat perawatan telah mencapai 100% setiap tahunnya. Dalam hal ini didukung oleh
Program Peningkatan Gizi Masyarakat dan Program Peningkatan Pelayanan Kesehatan
Anak Balita yang dianggarkan dalam APBK Kabupaten Aceh Selatan.

IKD lain yang dicapai dan didukung oleh APBK Aceh Selatan adalah Rasio Posyandu
per satuan balita, Rasio Puskesmas, Pustu, Poliklinik per satuan penduduk, Rasio
Puskesmas per satuan penduduk, Rasio Pustu per satuan penduduk, Rasio Poliklinik per
satuan penduduk, Rasio Rumah Sakit per 100.000 penduduk, Rasio Tenaga Kesehatan
per 1.000 penduduk didukung dengan Program Pengadaan, Peningkatan dan Perbaikan
Sarana dan Prasarana Puskesmas/Puskesmas Pembantu dan Jaringannya dalam APBK
Tahun 2017. Serta program dan kegiatan lainnya yang mendukung tercapainya IKD Aceh
Selatan.

2.6.3.3 Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

Tabel 2.110
Evaluasi Capaian Program dan Kegiatan Pada Dinas PUPR
Kabupaten Aceh Selatan

Kode Urusan/Program/ Anggaran Realisasi Anggaran


Kegiatan SPJ % Katagori
1.03 Pekerjaan Umum

1.03.02 Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang

1.03.1.03.02.01.01 Program Pelayanan Administrasi 1.138.345.111 1.106.257.637 97,18 Sangat tinggi


Perkantoran

Rancangan Akhir
RKPD KABUPATEN ACEH SELATAN Tahun 2019
BAB II-111

1.03.1.03.02.01.02 Program Peningkatan Sarana dan 3.396.510.889 3.335.340.069 98,20 Sangat


Prasarana aparatur Tinggi
1.03.1.03.02.01.03 Program Peningkatan Disiplin Aparatur 59.000.000 57.450.000 97,37 Sangat tinggi
1.03.1.03.02.01.05 Program Peningkatan Kapasitas Sumber - - - -
Daya Aparatur
1.03.1.06.02.06 Program Peningkatan Pengembangan - - - -
Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan
Keuangan
1.03.1.03.02.01.07 Program Peningkatan Jalan dan 49.290.800.146 48.357.595.884 98,11 Sangat
Jembatan Tinggi
1.03.1.03.02.01.15 Program Pembangunan Jalan dan 56.420.060.340 50.867.923.840 90,16 Tinggi
Jembatan
1.03.1.03.02.01.18 Program Rehabilitasi Pemeliharaan 21.487.541.182 20.238.553.600 94,19 Sangat tinggi
Jalan dan Jembatan
1.03.1.03.02.01.22 Program Pembangunan Sistem 79.765.000 79.554.000 99,74 Sangat tinggi
Informasi Data Base Jalan dan
Jembatan
1.03.1.03.02.01.23 Program Peningkatan Sarana dan 353.300.000 352.813.550 99,30 Sangat tinggi
Prasarana Kebinamargaan
1.03.1.03.02.01.24 Program Pengembangan dan 32.275.397.400 31.484.955.462 97,55 Sangat tinggi
Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa dan
Jaringan Pengairan Lainnya
1.03.1.03.02.01.28 Program Pengendalian Banjir 23.929.700.000 22.671.397.800 94,74 Sangat tinggi
1.03.1.03.02.01.31 Program Perencanaan Tata Ruang - - - -
1.03.1.03.02.01.32 Program Pemanfaatan Ruang 108.475.000 106.024.600 97,74 Sangat tinggi
4.03 Perencanaan

4.03.1.03.02.01.21 Program Perencanaan Pembangunan 142.635.000 142.074.000 99,61 Sangat tinggi


Daerah
4.01 Administrasi Pemerintahan
4.01.1.03.02.01.28 Program Peringatan Hari-hari Besar 63.600.000 33.796.000 53,14 Rendah
Jumlah 188.747.130.068 178.833.735.442 94,75 Sangat tinggi

Berdasarkan table di atas terlihat bahwa Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan
Ruang Kabupaten Aceh Selatan melaksanakan program pembangunan sebanyak 16
(enam belas) program. Dari ke-16 program tersebut terdapat 1 (satu) program yang
hanya direncanakan dalam RPJM/Renstra yaitu Program Peningkatan Pengembangan
Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan dan 2 (dua) program yang hanya
direncanakan dalam Renstra dan Renja Dinas tersebut yaitu Program Peningkatan
Kapasitas Sumber Daya Aparatur dan Program Perencanaan Tata Ruang. Secara
keseluruhan evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan pada dinas tersebut sangat
tinggi yaitu 94,75% dengan realisasi anggaran Rp.178.833.735.442,-. Sedangkan tingkat
capaian kinerja dan realisasi anggaran RKPD Tahun 2017 adalah sebesar 85,44% dan
92,78%.

Jika disandingkan dengan Lampiran II IKD Kabupaten Aceh Selatan terlihat bahwa
terdapat kenaikan yang signifikan diantaranya Proporsi panjang jaringan jalan dalam
kondisi baik dari 50,54% di tahun 2015 menjadi 61,90% di tahun 2016 dan meningkat
menjadi 67,42% di tahun 2017 sebanding dengan Panjang jalan kabupaten dari 981,37
Km di tahun 2015 menjadi 995,81 Km di tahun 2016 dan menjadi 981,37 Km di tahun
2017 ini. Hal ini didukung oleh Program Peningkatan Jalan dan Jembatan, Program
Pembangunan Jalan dan Jembatan dan Program Rehabilitasi Pemeliharaan jalan dan
Jembatan yang dianggarkan setiap tahunnya.

Rancangan Akhir
RKPD KABUPATEN ACEH SELATAN Tahun 2019
BAB II-112

2.6.3.4 Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman

Tabel 2.111
Evaluasi Capaian Program dan Kegiatan Pada Dinas Perumahan dan
Permukiman
Kabupaten Aceh Selatan

Kode Urusan/Program/ Anggaran Realisasi Anggaran


Kegiatan SPJ % Katagori
1.04 Urusan Wajib Pekerjaan Umum
1.04.1.04.01.01 Dinas Perumahan dan Permukiman
1.04.1.04.01.01.01 Program Pelayanan Administrasi 775.910.000 756.124.115 97,45 Sangat tinggi
Perkantoran
1.04.1.04.01.01.02 Program Peningkatan Sarana dan 261.850.000 252.631.360 96,48 Sangat Tinggi
Prasarana aparatur
1.04.1.04.01.01.03 Program Peningkatan Disiplin 30.000.000 30.000.000 100 Sangat tinggi
Aparatur*
1.04.1.04.01.01.05 Program Peningkatan Kapasitas 8.700.000 8.700.000 100 Sangat tinggi
Sumber Daya Aparatur
1.04.1.04.01.01.15 Program Pengembangan Perumahan 18.212.985.721 17.915.812.657 98,37 Sangat Tinggi
1.04.1.04.01.01.16 Program Pembangunan Saluran 3.900.600.000 3.775.698.900 96,80 Sangat tinggi
Drainase/Gorong-gorong
1.04.1.04.01.01.27 Program Pengembangan Kinerja 623.250.000 621.867.405 99,78 Sangat tinggi
Pengelolaan Air Minum dan Air
Limbah
1.04.1.04.01.01.29 Program Pengembangan Wilayah 15.482.014.328 12.614.759.000 81,48 Tinggi
Strategis dan Cepat Tumbuh
1.04.1.04.01.01.30 Program Pembangunan Infrastruktur 4.507.900.000 4.391.759.542 97,42 Sangat tinggi
Perdesaan
4.03 Perencanaan
4.03.1.04.01.01.21 Program Perencanaan Pembangunan 66.840.000 64.181.500 96,02 Sangat tinggi
Daerah
4.01 Administrasi Pemerintahan
4.01.1.04.01.01.28 Program Peringatan Hari-hari Besar 25.000.000 14.627.200 58,51 Rendah
Jumlah 43.895.050.049 40.446.161.679 92,14 Sangat tinggi

Berdasarkan table di atas terlihat bahwa Dinas Perumahan dan Kawasan


Permukiman Kabupaten Aceh Selatan melaksanakan program pembangunan sebanyak 11
(sebelas) program. Dari 11 program tersebut terdapat 1 (satu) program yang hanya
direncanakan dalam RPJM/Renstra-P dan langsung di laksanakan dalam DPA Tahun 2017
tanpa direncanakan terlebih dahulu dalam Renja SKPK/RKPK yaitu Program Peningkatan
Disiplin Aparatur. Secara keseluruhan evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan pada
dinas tersebut sangat tinggi yaitu 92,14% dengan realisasi anggaran
Rp.40.446.161.679,-. Sedangkan tingkat capaian kinerja dan realisasi anggaran RKPD
Tahun 2017 adalah sebesar 86,49% dan 90,42%.

Jika dibandingkan dengan Lampiran II Indikator Kinerja Daerah (IKD) Kabupaten


Aceh Selatan terlihat peningkatan yang signifikan disemua bidang diantaranya Rasio
jaringan irigasi dalam kondisi baik, persentase jaringan irigasi kabupaten, persentase
rumah tinggal bersanitasi, jumlah rumah tangga pengguna air bersih, rumah tangga
pengguna listrik dan rasio rumah layak huni dari tahun ke tahun.

Rancangan Akhir
RKPD KABUPATEN ACEH SELATAN Tahun 2019
BAB II-113

2.6.3.5 Satpol PP dan WH

Tabel 2.112
Evaluasi Capaian Program dan Kegiatan pada Kantor Satpol PP dan WH
Kabupaten Aceh Selatan

Kode Urusan/Program/ Anggaran Realisasi Anggaran


Kegiatan SPJ % Katagori
1 Urusan Wajib Perlayanan Dasar
1.05 Ketentraman dan Ketertiban Umum
serta Perlindungan Masyarakat
1.05.01 Satuan Polisi Pamong Praja dan
Wilayatul Hisbah
1.05.01.01 Satuan Polisi Pamong Praja dan
Wilayatul Hisbah
1.05.1.05.01.01.01 Program Pelayanan Administrasi 1.130.102.000 1.127.845.990 99,80 Sangat tinggi
Perkantoran
Program Peningkatan Sarana dan 137.630.000 136.432.850 99,13 Sangat tinggi
1.05.1.05.01.01.02 Prasarana Aparatur
1.05.1.05.01.0103 Program Peningkatan Disiplin - - - -
Aparatur
1.05.1.05.01.01.05 Program Peningkatan Kapasitas 26.303.000 26.180.000 99,53 Sangat tinggi
Sumber Daya Aparatur
1.05.1.05.01.01.15 Program Peningkatan Keamanan dan 70.000.000 69.955.000 99,49 Sangat tinggi
Kenyamanan Lingkungan
1.05.1.05.01.01.16 Program Pemeliharaan Kantrantibmas 305.790.000 304.252.300 99,50 Sangat tinggi
dan Pencegahan Tindak Kriminal
1.05.1.05.01.01.31 Program Pengembangan dan 121.650.000 111.660.000 91,79 Sangat tinggi
Pembinaan Sumber Daya Syariat
Islam
4.01 Administrasi Pemerintahan
4.01.1.05.01.01.28 Program Peringatan Hari-hari Besar 35.755.000 17.864.000 49,96 Sangat Rendah
4.03 Perencanaan
4.03.1.05.01.01.21 Program Perencanaan Pembangunan 3.210.000 3.210.000 100 Sangat tinggi
Daerah
Jumlah 1.830.440.000 1.797.400.140 98,19 Sangat tinggi

Berdasarkan table di atas terlihat bahwa Satpol PP dan WH Kabupaten Aceh


Selatan melaksanakan program pembangunan sebanyak 9 (Sembilan) program. Dari 9
program tersebut terdapat 1 (satu) program yang hanya direncanakan dalam
RPJM/Renstra-P namun tidak dilanjutkan ke dalam DPA 2017 yaitu Program Peningkatan
Disiplin Aparatur. Secara keseluruhan evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan pada
dinas tersebut sangat tinggi yaitu 98,19% dengan realisasi anggaran Rp.1.797.400.140,-
. Sedangkan tingkat capaian kinerja dan realisasi anggaran RKPD Tahun 2017 adalah
sebesar 93,75% dan 92,45%.

Dalam Lampiran II IKD Aceh Selatan terlihat bahwa tidak terjadi perubahan dalam
pencapaian IKD tahun 2017 ini. Angka yang stagnan dalam rasio jumlah polisi pamong
praja, jumlah linmas dan petugas linmas yang mempengaruhi cakupan patroli petugas
Satpol PP, jumlah patroli petugas satpol PP, pemantauan dan penyelesaian K3 dalam 24
jam yang hanya dilakukan 2 kali dalam setahun dan jumlah penegakan dan penyelesaian
PERDA/ jumlah pelanggaran PERDA per bulan hanya dilakukan 1 kali dalam setahun.

Rancangan Akhir
RKPD KABUPATEN ACEH SELATAN Tahun 2019
BAB II-114

Angka ini masih sangat jauh dari target yang telah di tetapkan yaitu 9 kali dalam setahun
dan 3 kali dalam setahun.

2.6.3.6 Satpol PP dan WH

Tabel 2.113
Evaluasi Capaian Program dan Kegiatan pada Dinas Sosial
Kabupaten Aceh Selatan
Kode Urusan/Program/ Anggaran Realisasi Anggaran
Kegiatan SPJ % Katagori
1 Urusan Wajib Pelayanan Dasar
1.06 Sosial
1.06.01 Dinas Sosial
1.06.01.01 Dinas Sosial

1.06.1.06.01.01.01 Program Pelayanan Administrasi 598.586.000 550.003.543 91,88 Sangat Tinggi


Perkantoran
1.06.1.06.01.01.02 Program Peningkatan Sarana dan 298.350.000 297.577.900 99,74 Sangat tinggi
Prasarana Aparatur
1.06.1.06.01.01.03 Program Peningkatan Disiplin 18.500.000 18.450.000 99,73 Sangat tinggi
Aparatur

1.06.1.06.01.01.05 Program Peningkatan Kapasitas 12.800.000 10.600.000 82,81 Tinggi


Sumber Daya Aparatur
1.13.1.13.01.15 Program Pemberdayaan Fakir Miskin - - - -
Komunitas Adat Terpencil (KAT) &
Penyandang Masalah Kesejahteraan
Sosial (PMKS) Lainnya
1.06.1.06.01.01.16 Program Pelayanan dan Rehabilitasi 1.985.800.000 1.977.262.350 99,57 Sangat tinggi
Kesejahteraan Sosial
1.13.1.13.01.17 Program Pembinaan Anak Terlantar - - - -
1.06.1.06.01.01.18 Program Pembinaan Para Penyandang 25.000.000 24.939.400 99,76 Sangat tinggi
Cacat Dan Trauma
1.06.1.06.01.01.19 Program Pembinaan Panti Asuhan dan 544.850.000 508.774.342 93,38 Sangat Tinggi
Panti Jompo
1.13.1.13.01.20 Program Pembinaan Eks Penyandang - - - -
Penyakit Sosial (Eks Narapidana, PSK,
Narkoba dan Penyakit Sosial lainnya)
1.06.1.06.01.01.21 Program Pemberdayaan Kelembagaan 838.970.000 812.516.875 96,85 Sangat tinggi
Kesejahteraan Sosial
4.01 Administrasi Pemerintahan
4.01.1.06.01.01.28 Program Pelaksanaan Hari-hari Besar, 136.800.000 81.300.000 59,43 Rendah
Keagamaan Nasional dan Daerah
4.03 Perencanaan
4.03.1.06.01.01.15 Program Pengembangan Data - - - -
Informasi
4.03.1.06.01.01.21 Program Perencanaan Pembangunan - - - -
Daerah
4.03.1.06.01.01.23 Program Perencanaan Sosial dan 56.400.000 56.305.000 99,83 Sangat tinggi
Budaya
Jumlah 4.516.056.000 4.337.729.410 96,05 Sangat tinggi

Berdasarkan table di atas terlihat bahwa Dinas Sosial Kabupaten Aceh Selatan
melaksanakan program pembangunan sebanyak 15 (lima belas) program. Dari 15
program tersebut terdapat 5 (lima) program yang hanya direncanakan dalam
RPJM/Renstra-P namun tidak dilanjutkan ke dalam DPA 2017. Secara keseluruhan

Rancangan Akhir
RKPD KABUPATEN ACEH SELATAN Tahun 2019
BAB II-115

evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan pada dinas tersebut sangat tinggi yaitu
96,05% dengan realisasi anggaran Rp.4.337.729.410,-. Sedangkan tingkat capaian
kinerja dan realisasi anggaran RKPD Tahun 2017 adalah sebesar 98,79% dan 90,94%.

Hasil Capaian IKD Kabupaten Aceh Selatan dalam Tabel 3.38 terihat bahwa terjadi
penurunan pada Sarana sosial seperti panti asuhan, panti jompo dan panti rehabilitasi
dari 11 unit di tahun 2015 menjadi 9 unit di tahun 2016 dan menurun kembali menjadi 7
unit di tahun 2017 karena semakin berkurangnya penghuni panti (anak yatim dan piatu),
peningkatan PMKS yang memperoleh Bantuan Sosial dari 6% di tahun 2015 menjadi 15%
di tahun 2016 dan naik menjadi 25% di tahun 2017 dan peningkatan penanganan
penyandang masalah kesejahteraan sosial dari 8.000 orang di tahun 2016 menjadi 9.000
orang di tahun 2017 ini. Indkator-indikator tersebut sejalan dengan peningkatan jumlah
penduduk miskin dari 30.816 orang di tahun 2016 menjadi 32.397 orang di tahun 2017.

2.6.4 Urusan Wajib Non Pelayanan Dasar


2.6.4.1 Dinas Pemberdayaan Perempuan, Pelindungan Anak dan Keluarga
Berencana

Tabel 2.114
Evaluasi Capaian Program dan Kegiatan pada DP3AKB Kab. Aceh Selatan
Kode Urusan/Program/ Anggaran Realisasi Anggaran
Kegiatan SPJ % Katagori
2 Urusan Wajib Bukan Pelayanan
Dasar
2.02 Pemberdayaan Perempuan dan
Perlindungan Anak
2.02.01 Dinas Pemberdayaan Perempuan,
Perlindungan Anak & Keluarga
Berencana
2.02.2.02.01.01.01 Program Pelayanan Administrasi 579.473.200 557.149.040 96,15 Sangat tinggi
Perkantoran
2.02.2.02.01.01.02 Program peningkatan sarana dan 82.990.300 75.638.400 91,14 Sangat tinggi
prasarana aparatur
2.02.2.02.01.01.03 Program Peningkatan Disiplin - - - -
Aparatur
2.02.2.02.01.01.05 Program Peningkatan Kapasitas - - - -
Sumber Daya Aparatur
2.02.2.02.01.01.15 Program Keserasian Kebijakan 40.000.000 39.300.000 98,25 Sangat tinggi
Peningkatan Kualitas Anak dan
Perempuan
2.02.2.02.01.01.16 Program Penguatan Kelembagaan 60.000.000 57.421.555 95,70 Sangat tinggi
Pengarussutamaan Gender dan
Anak
2.02.2.02.01.01.18 Program Peningkatan Kelembagaan 60.000.000 57.421.555 95,70 Sangat tinggi
Pengarusutamaan Gender dan
Anak
2.02.2.02.01.01.24 Program Pengembangan Model 40.000.000 39.972.250 99,93 Sangat tinggi
Operasional BKB Posyandu-Padu
2.08 Pengendalian Penduduk dan
Keluarga Berencana
2.08.2.02.01.01.15 Program Keluarga Berencana 1.202.800.100 1.135.136.000 94,37 Sangat tinggi
2.08.2.02.01.01.18 Program Pembinaan Peran Serta 333.250.000 329.794.100 98,96 Sangat tinggi
Masyarakat dalam Pelayanan
KB/KR yang Mandiri

Rancangan Akhir
RKPD KABUPATEN ACEH SELATAN Tahun 2019
BAB II-116

2.08.2.02.01.01.22 Program Pengembangan Bahan 846.155.000 843.013.000 99,63 Sangat tinggi


Informasi Tentang Pengasuhan dan
Pembinaan Tumbuh Kembang Anak
4.01 Administrasi Pemerintahan
4.01.2.02.01.01.28 Program Penyelenggaraan Hari- 46.310.000 45.804.500 98,91 Sangat tinggi
hari Besar
4.03 Perencanaan
4.03.2.02.01.01.21 Program Perencanaan 5.000.000 5.000.000 100 Sangat tinggi
Pembangunan Daerah
Jumlah 2.686.980.000 2.559.384.895 95,25 Sangat tinggi

Berdasarkan table di atas terlihat bahwa DP3AKB Kabupaten Aceh Selatan


melaksanakan program pembangunan sebanyak 13 (tiga belas) program dan sudah
terencana dengan baik. Artinya kesemua program tesebut terdapat 1 (satu) program
yang hanya direncanakan dalam RPJM/Renstra dan Renja 2017/RKPK 2017 namun tidak
dilanjutkan dalam DPA 2017 yaitu Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
dan 1 (satu) program yang hanya direncanakan dalam Renja 2017 yaitu Program
Peningkatan Disiplin Aparatur.

Secara keseluruhan evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan pada dinas


tersebut sangat tinggi yaitu 95,25% dengan realisasi anggaran mencapai
Rp.2.559.384.895,-. Sedangkan tingkat capaian kinerja dan realisasi anggaran RKPD
Tahun 2017 adalah sebesar 75,64% dan 92,74%.

Jika dibandingkan dengan Lampiran II Indikator Kinerja Daerah (IKD) Kabupetan


Aceh Selatan terlihat bahwa terjadi penurunan yang sangat signifikan pada Pertisipasi
Perempuan di lembaga swasta dari 93,81% di tahun 2016 menjadi 56,16% di tahun
2017. Demikian juga dengan peningkatan jumlah pekerja perempuan di lembaga
pemerintahan hanya naik sedikit saja dari 3.701 orang di tahun 2016 menjadi 3.723
orang di tahun 2017 ini. Hal ini menunjukkan semakin berkurangnya perempuan yang
dilibatkan dalam proses pembangunan di daerah.

Untuk bidang Keluarga Berencana terlihat bahwa peningkatan jumlah anak


perkeluarga, hal ini mungkin berdampak dari rasio akseptor KB dan jumlah perserta KB
aktif yang semakin menurun dari tahun ke tahun. Sedangkan angka keluarga
prasejahtera dan keluarga sejahtera menurun menjadi 36.617 orang namun masih
sangat jauh dari target yang ditetapkan yaitu 25.173 orang.

2.6.4.2 Dinas Pangan

Tabel 2.115
Evaluasi Capaian Program dan Kegiatan pada Dinas Pangan
Kabupaten Aceh Selatan
Kode Urusan/Program/ Anggaran Realisasi Anggaran
Kegiatan SPJ % Katagori
2 Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar
2.03 Pangan

Rancangan Akhir
RKPD KABUPATEN ACEH SELATAN Tahun 2019
BAB II-117

2.03.01 Dinas Pangan


2.03.01.01 Dinas Pangan
2.03.2.03.01.01.01 Program Pelayanan Administrasi 450.480.000 438.176.202 97,27 Sangat tinggi
Perkantoran
2.03.2.03.01.01.02 Program Peningkatan Sarana dan 133.400.000 132.618.000 99,41 Sangat tinggi
Prasarana Aparatur
2.03.2.03.01.01.03 Program Peningkatan Disiplin Aparatur - - - -
2.03.2.03.01.01.05 Program Peningkatan Kapasitas Sumber 15.000.000 14.500.000 96,67 Sangat tinggi
Daya Aparatur
2.03.2.03.01.01.06 Program Peningkatan Pengembangan 31.810.000 31.810.000 100 Sangat tinggi
Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan
Keuangan
2.03.2.03.01.01.15 Program Peningkatan Ketahanan Pangan 787.670.000 771.269.950 97,92 Sangat tinggi
Pertanian/ Perkebunan
4.10 Administrasi Pemerintahan
4.01.2.03.01.01.28 Program Pelaksanaan Hari-hari Besar, 25.000.000 20.000.000 80 Tinggi
Keagamaan Nasional dan Daerah
4.03 Perencanaan
4.03.2.03.01.01.21 Program Perencanaan Pembangunan 4.000.000 4.000.000 100 Sangat tinggi
Daerah
3.03 Pertanian
3.03.2.03.01.01.15 Program Peningkatan Kesejahteraan 67.400.000 67.400.000 100 Sangat tinggi
Petani
1.03.1.21.01.17 Program Pembangunan Turap/ Talud/ - - - -
Bronjong
2.01.1.21.01.18 Program Peningkatan Penerapan - - - -
Teknologi Pertanian/Perkebunan
2.01.1.21.01.19 Program Peningkatan Produksi - - - -
Pertanian/ Perkebunan
2.01.1.21.01.20 Program Pemberdayaan Penyuluh - - - -
Pertanian/ Perkebunan Lapangan
2.01.1.21.01.24 Program Peningkatan Produksi - - - -
Peternakan
Jumlah 1.514.760.000 1.479.774.152 97,69 Sangat tinggi

Berdasarkan table di atas terlihat bahwa Dinas Pangan Kabupaten Aceh Selatan
melaksanakan program pembangunan sebanyak 14 (empat belas) program. Dari 14
program tersebut terdapat 6 (enam) program yang hanya direncanakan dalam
RPJM/Renstra-P namun tidak dilanjutkan ke dalam DPA 2017. Secara keseluruhan
evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan pada dinas tersebut sangat tinggi yaitu
97,69% dengan realisasi anggaran Rp.1.479.774.152.- Sedangkan tingkat capaian
kinerja dan realisasi anggaran RKPD Tahun 2017 adalah sebesar 98,61% dan 95,24%.

Dalam Lampiran II IKD Aceh Selatan terlihat bahwa terjadi kenaikan yang
signifikan dalam ketersediaan pangan utama (kg/1.000 penduduk) dari 191.134 kg di
tahun 2016 menjadi 210.988 kg (9,41%) di tahun 2017 ini. Hal ini terjadi akibat semakin
fokusnya Pemerintah Kabupaten Aceh Selatan dalam menangani masalah pertanian.
Semakin besarnya dana yang digulirkan di bidang pertanian untuk mendongkrak
pertanian demi peningkatan ekonomi dan kehidupan masyarakat di Aceh Selatan.

Rancangan Akhir
RKPD KABUPATEN ACEH SELATAN Tahun 2019
BAB II-118

2.6.4.3 Dinas Lingkungan Hidup

Tabel 2.116
Evaluasi Capaian Program dan Kegiatan pada Dinas Lingkungan Hidup
Kabupaten Aceh Selatan

Kode Urusan/Program/ Anggaran Realisasi Anggaran


Kegiatan SPJ % Katagori
2.05 Lingkungan Hidup
2.05.01 Dinas Lingkungan Hidup
2.05.01.01 Dinas Lingkungan Hidup
2.05.2.05.01.01.01 Program Pelayanan Administrasi 803.258.000 757.528.822 94,31 Sangat tinggi
Perkantoran
2.05.2.05.01.01.02 Program Peningkatan Sarana dan 770.542.000 770.275.215 99,97 Sangat tinggi
Prasarana Aparatur
2.05.2.05.01.01.03 Program Peningkatan Disiplin Aparatur - - - -
2.05.2.05.01.01.05 Program Peningkatan Kapasitas Sumber 15.000.000 15.000.000 100 Sangat tinggi
Daya Aparatur
1.08.1.08.01.06 Program Pengembangan Sistem Pelaporan - - - -
Capaian Kinerja dan Keuangan
2.05.2.05.01.01.15 Program Pengembangan Kinerja 2.271.375.000 2.233.479.000 98,33 Sangat tinggi
Pengelolaan Persampahan
2.05.2.05.01.01.16 Program Pengendalian Pencemaran dan 90.900.000 88.544.800 97,41 Sangat tinggi
Perusakan Lingkungan Hidup
1.08.1.08.01.17 Program Perlindungan dan Konservasi - - - -
Sumber Daya Air
2.05.2.05.01.01.19 Program Peningkatan Kualitas dan Akses 35.000.000 34.989.000 99,97 Sangat tinggi
Informasi Sumber Daya dan Lingkungan
1.08.1.08.01.20 Program Peningkatan Pengendalian - - - -
Lingkungan
1.08.1.08.01.23 Program Pengelolaan dan Rehabilitasi - - - -
Ekosistem Pesisir dan Laut
2.05.2.05.01.01.24 Program Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau 919.285.000 885.912.000 96,37 Sangat tinggi
2.05.2.05.01.01.25 Program Pengembangan Kinerja 20.000.000 20.000.000 100 Sangat tinggi
Pengelolaan Limbah
4.03 Perencanaan
4.03.2.05.01.01.21 Program Perencanaan Pembangunan - - - -
Daerah
4.01 Administrasi Pemerintahan
4.01.2.05.01.01.28 Program Peringatan Hari-hari Besar 45.000.000 45.000.000 100 Sangat tinggi
Jumlah 4.970.360.000 4.849.728.837 97,47 Sangat tinggi

Berdasarkan table di atas terlihat bahwa Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Aceh
Selatan melaksanakan program pembangunan sebanyak 15 (lima belas) program. Dari
15 program tersebut terdapat 6 (enam) program yang hanya direncanakan dalam
RPJM/Renstra-P namun tidak dilanjutkan ke dalam DPA 2017. Secara keseluruhan
evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan pada dinas tersebut sangat tinggi yaitu
97,47% dengan realisasi anggaran Rp.4.849.728.837,-. Sedangkan tingkat capaian
kinerja dan realisasi anggaran RKPD Tahun 2017 adalah sebesar 100% dan 99,77%.

Dalam Lampiran II Indikator Kinerja Daerah (IKD) Kabupaten Aceh Selatan terlihat
bahwa masih banyak data capaian dari IKD tersebut yang masih kosong. Ini harus
menjadi perhatian khusus bagi SKPK yang bertanggung jawab terhadap IKD yang telah
ditetapkan dalam hal ini Kantor Pengendalian Dampak Lingkungan, Kebersihan dan
Pertamanan Kabupaten Aceh Selatan dalam mengisi capaian dari IKD yang telah

Rancangan Akhir
RKPD KABUPATEN ACEH SELATAN Tahun 2019
BAB II-119

diperolehnya ditahun-tahun sebelumnya. Jika SKPK tersebut tidak dapat memberikan


data yang diminta bagaimana proses evaluasi dapat berjalan lancar dan terukur.

Dari table tersebut terlihat bahwa terjadi peningkatan penanganan sampah dari
6,75% menjadi 8,33% namun Tempat Pembuangan Sampah (TPS) yang tidak pernah
bertambah dari tahun ke tahun mengakibatkan penumpukan sampah di banyak tempat.
Untuk kedepannya diharapkan kepada Dinas Lingkungan Hidup untuk dapat menyediakan
TPS yang dapat langsung dikelola sehingga permasalahan sampah dapat diselesaikan.

2.6.4.4 Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil

Tabel 2.117
Evaluasi Capaian Program dan Kegiatan pada Dinas Kependudukan
dan Pencatatan Sipil Kabupaten Aceh Selatan
Kode Urusan/Program/ Anggaran Realisasi Anggaran
kegiatan SPJ % Katagori
2.06 Kependudukan dan Catatan Sipil
2.06.01 Dinas Kependudukan dan
Pencatatan Sipil
2.06.2.06.01.01.01 Program Pelayanan Administrasi 602.121.350 580.894.586 96,47 Sangat tinggi
Perkantoran
2.06.2.06.01.01.02 Program Peningkatan Sarana dan 420.658.640 397.529.700 94,50 Sangat tinggi
Prasarana Aparatur
2.06.2.06.01.01.03 Program Peningkatan Disiplin 42.500.000 42.000.000 98,82 Sangat tinggi
Aparatur
1.10.1.10.01.05 Program Peningkatan Kapasitas - - - -
Sumber Daya Aparatur
2.06.2.06.01.01.15 Program Penataan Administrasi 1.616.239.000 1.606.526.637 99,40 Sangat tinggi
Kependudukan
4.03 Perencanaan
4.03.2.06.01.01.21 Program Perencanaan Pembangunan 7.450.000 7.448.700 99,98 Sangat tinggi
Daerah
4.01 Administrasi Pemerintahan
4.01.2.06.01.01.28 Program Pelaksanaan Hari-Hari 48.850.000 45.174.000 92,47 Sangat tinggi
Besar, Keagamaan Nasional dan
Daerah
Jumlah 2.737.819.000 2.679.573.623 97,87 Sangat tinggi

Berdasarkan di atas terlihat bahwa Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil


Kabupaten Aceh Selatan melaksanakan program pembangunan sebanyak 7 (tujuh)
program. Dari 7 program tersebut terdapat 1 (satu) program yang hanya direncanakan
dalam RPJM/Renstra-P namun tidak dilanjutkan ke dalam DPA 2017 yaitu Program
Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur. Secara keseluruhan evaluasi pelaksanaan
program dan kegiatan pada dinas tersebut sangat tinggi yaitu 97,87% dengan realisasi
anggaran Rp.2.679.573.623,-. Sedangkan tingkat capaian kinerja dan realisasi anggaran
RKPD Tahun 2017 adalah sebesar 100% dan 97,54%.

Jika dibandingkan dengan Tabel IKD Aceh Selatan pada Lampiran II , program-
program di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil hanya ada 1 (satu) program saja yang
mendukung untuk tercapainya IKD tersebut yaitu Program Penataan Administrasi

Rancangan Akhir
RKPD KABUPATEN ACEH SELATAN Tahun 2019
BAB II-120

Kependudukan, jadi wajar saja kalau pencapaian IKD belum sesuai dengan target yang
telah ditentukan. Namun dinas tersebut terus berusaha untuk memenuhi target dari IKD
yang telah ditetapkan dalam RPJMK Aceh Selatan yaitu rasio penduduk ber KTP per
satuan penduduk, rasio bayi berakte kelahiran, rasio pasangan berakte nikah, rasio
penduduk berakte kelahiran/kepemilikan akte kelahiran per 1.000 penduduk dan
penerapan KTP Nasional berbasis NIK.

2.6.4.5 Dinas Pemberdayaan Masyarakat Gampong

Tabel 2.118
Evaluasi Capaian Program dan Kegiatan pada Dinas Pemberdayaan
Masyarakat dan Gampong Kabupaten Aceh Selatan

Kode Urusan/Program/ Anggaran Realisasi Anggaran


kegiatan SPJ % Katagori
2.07 Pemberdayaan Masyarakat & Desa
2.07.01 Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan
Gampong
2.07.2.07.01.01.01 Program Pelayanan Administrasi 624.507.000 579.811.980 92,84 Sangat tinggi
Perkantoran
2.07.2.07.01.01.02 Program Peningkatan Sarana dan 2.720.245.000 2.696.391.727 99,12 Sangat tinggi
Prasarana Aparatur
1.22.1.22.01.03 Program Peningkatan Disiplin - - - -
Aparatur
2.07.2.07.01.01.05 Program Peningkatan Kapasitas 44.000.000 43.968.070 99,93 Sangat Tinggi
Sumber Daya Aparatur
2.07.2.07.01.01.15 Program Peningkatan Keberdayaan 1.504.634.500 1.490.812.200 99,08 Sangat tinggi
Masyarakat Pedesaan
2.07.2.07.01.01.16 Program Pengembangan Lembaga 318.383.500 286.243.833 89,91 Tinggi
Ekonomi Pedesaan
2.07.2.07.01.01.17 Program Peningkatan Partisipasi 300.000.000 266.853.600 88,95 Tinggi
Masyarakat Masyarakat dalam
Membangun Desa
2.07.2.07.01.01.18 Program Peningkatan Kapasitas 253.670.000 214.379.400 84,51 Tinggi
Aparatur Pemerintah Desa
2.07.2.07.01.01.19 Program Peningkatan Peran 300.000.000, 293.590.000 97,86 Sangat tinggi
Perempuan Dipedesaan
1.22.1.22.01.20 Program Pemberdayaan Masyarakat -
Miskin Pesisir, Pedalaman dan DAS
4.03 Perencanaan
4.03.2.07.01.01.21 Program Perencanaan Pembangunan 5.100.000 4.700.000 92,16 Sangat Tinggi
Daerah
2.02 Pemberdayaan Perempuan dan
Perlindungan Anak
2.02.2.07.01.01.18 Program Peningkatan Peran Serta dan 335.000.000 325.626.400 97,20 Sangat Tinggi
Kesetaraan Gender dalam
Pembangunan
4.01 Administrasi Pemerintahan
1.20.1.21.01.20 Program Peningkatan Sistem - - - -
Pengawasan Internal dan
pengendalian Pelaksanaan Kebijakan
KDH
4.01.2.07.01.01.28 Program Peringatan Hari-hari Besar, 30.000.000 - - Sangat rendah
Keagamaan, Nasional dan Daerah
Jumlah 6.435.540.000 6.202.377.210 96,38 Sangat tinggi

Rancangan Akhir
RKPD KABUPATEN ACEH SELATAN Tahun 2019
BAB II-121

Berdasarkan table di atas terlihat bahwa Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan


Gampong Kabupaten Aceh Selatan melaksanakan program pembangunan sebanyak 14
(empat belas) program. Dari 14 program tersebut terdapat 2 (dua) program yang hanya
direncanakan dalam RPJM/Renstra-P namun tidak dilanjutkan ke dalam DPA 2017 yaitu
Program Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur dan Program Pemberdayaan
Masyarakat Miskin Pesisir, Pedalaman dan DAS. Secara keseluruhan evaluasi pelaksanaan
program dan kegiatan pada dinas tersebut sangat tinggi yaitu 96,38% dengan realisasi
anggaran Rp.6.202.377.210,-. Sedangkan tingkat capaian kinerja dan realisasi anggaran
RKPD Tahun 2017 adalah sebesar 90,40% dan 85.25%.

Dalam Tabel IKD Aceh Selatan pada Lampiran II terlihat peningkatan yang
signifikan pada rata-rata jumlah kelompok binaan PKK dari 36% di tahun 2016 menjadi
54% di tahun 2017 ini. Begitu juga dengan jumlah Posyandu Aktif dari 309 unit di tahun
2016 meningkat menjadi 321 unit di tahun 2017 dan hal ini sangat jauh tinggi
dibandingkan dari target yang telah ditentukan dalam Indikator RPJMK Aceh Selatan.

2.6.4.6 Dinas Perhubungan

Tabel 2.119
Evaluasi Capaian Program dan Kegiatan Pada Dinas Perhubungan
Kabupaten Aceh Selatan
Kode Urusan/Program/ Anggaran Realisasi Anggaran
Kegiatan SPJ % Katagori
2.09 Perhubungan
2.09.01 Dinas Perhubungan
2.09.2.09.01.01.01 Program pelayanan Administrasi 539.110.000 528.896.826 98,11 Sangat tinggi
Perkantoran
2.09.2.09.01.01.02 Program Peningkatanan Sarana dan 210.730.000 209.654.900 99,49 Sangat tinggi
Prasarana
1.07.1.07.01.05 Program Peningkatan Kapasitas Sumber - - - -
Daya Aparatur
2.09.2.09.01.01.16 Program Rehabilitasi dan Pemeliharaan 179.700.000 179.614.500 99,95 Sangat tinggi
Prasarana dan Fasilitas LLAJ
2.09.2.09.01.01.17 Program Peningkatan Pelayanan 166.125.000 133.854.000 80,57 Tinggi
Angkutan
2.09.2.09.01.01.20 Program Peningkatan Kelaikan 806.350.000 781.897.200 98.21 Sangat tinggi
Pengoperasian Lalulintas
1.06 Urusan Perencanaan Pembangunan
1.06.1.07.01.21 Program Perencanaan Pembangunan 8.600.000 8.600.000 100 Sangat tinggi
Daerah
4.01 Administrasi Pemerintahan
4.01.2.09.01.01.28 Program Peringatan Hari-hari Besar 105.610.000 63.817.500 60,43 Rendah

Jumlah 2.007.625.000 1.907.734.926 95,02 Sangat tinggi


Berdasarkan table di atas terlihat bahwa Dinas Perhubungan Kabupaten Aceh
Selatan melaksanakan program pembangunan sebanyak 8 (delapan) program. Dari ke 8
program tersebut terdapat 1 (satu) program yang hanya direncanakan RPJM/Renstra-P
dan Renja 2017/RKPK 2017 namun tidak dilanjutkan dalam DPA 2017, yaitu Program
Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur.

Rancangan Akhir
RKPD KABUPATEN ACEH SELATAN Tahun 2019
BAB II-122

Secara keseluruhan evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan pada dinas


tersebut sangat tinggi yaitu 95,02% dengan realisasi anggaran Rp. 1.907.734.926,-.
Sedangkan tingkat capaian kinerja dan realisasi anggaran RKPD Tahun 2017 adalah
sebesar 83,33% dan 87,43%.

Jika hasil evaluasi di atas dibandingkan dengan Tabel Indikator Kinerja Daerah
(IKD) Kabupaten Aceh Selatan maka didapati peningkatan capaian dan jauh melebihi
target setiap tahunnya. Hal ini sesuai dengan program-program yang mendukung untuk
mencapai IKD tersebut yang dianggarkan setiap tahunnya dalam APBK Aceh Selatan.

Di bidang perhubungan terlihat beberapa peningkatan capaian setiap tahunnya


dengan angka yang jauh melebihi target seperti Rasio panjang jalan per jumlah
kendaraan, jumlah orang yang terangakut angkutan umum dan jumlah barang yang
terangkut angkutan umum dari dermaga, badara dan terminal.

Namun hal ini tidak sebanding dengan jumlah Uji KIR Angkutan umum yang
menurun sangat drastic dari 564 unit di tahun 2016 menjadi 335 unit di tahun 2017 ini.
Begitu juga dengan kepemilikan KIR angkutan umum yang menurun dari 411 orang di
tahun 2016 menjadi 409 orang di tahun 2017. Hal ini mungkin disebabkan oleh kenaikan
biaya pengujian kelayakan angkutan umun (KIR) dari Rp.24.008.777,- di tahun 2016
menjadi Rp.25.658.942,- di tahun 2017, dianggap berat bagi pemilik angkutan umum
sementara peminat angkutan umum sangat rendah sekarang karena memiliki kendaraan
pribadi yang semakin meningkat.

Kondisi ini akan berdampak negative bagi penumpang angkutan umum, karena
masih banyak pemilik angkutan umum yang tidak memperhatikan keselamatan
pengguna jasa angkutan umum dengan tidak melakukan uji KIR kendaraannya dan
kondisi kendaraannya sendiri. Hendaknya pihak SKPK terkait melakukan himbauan
kepada seluruh pemilik kendaraan umum di Aceh Selatan agar rutin melakukan Uji KIR
kendaraan demi keselamatan dan kenyamanan masyarakat pengguna angkutan umum.

2.6.4.7 Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian

Tabel 2.120
Evaluasi Capaian Program dan Kegiatan Pada Dinas Komunikasi, Informatika
dan Persandian Kabupaten Aceh Selatan
Kode Urusan/Program/ Anggaran Realisasi Anggaran
Kegiatan SPJ % Katagori
2.10 Komunikasi
2.10.01 Dinas Komunikasi, Informasi dan
Persandian
2.10.2.10.01.01.01 Program pelayanan Administrasi 419.300.000 415.309.350 99,05 Sangat tinggi
Perkantoran

2.10.2.10.01.01.02 Program Peningkatanan Sarana dan 243.000.000 237.431.650 97,71 Sangat tinggi
Prasarana

Rancangan Akhir
RKPD KABUPATEN ACEH SELATAN Tahun 2019
BAB II-123

2.10.2.10.01.01.15 Program Pengembangan Komunikasi, 158.250.000 156.705.000 99,02 Sangat tinggi


Informasi dan Media Massa
2.10.2.10.01.01.18 Program Kerjasama Infomasi dengan Mas 103.500.000 98.805.500 95,46 Sangat tinggi
Media
4.01 Administrasi Pemerintahan
4.01.2.10.01.01.28 Program Peringatan Hari-hari Besar 32.550.0000 21.850.000 67,13 Rendah

4.03 Perencanaan
4.03.2.10.01.01.21 Program Perencanaan Pembangunan 8.100.000 8.100.000 100 Sangat tinggi
Daerah
Jumlah 965.700.000 938.201.500 97,25 Sangat tinggi

Berdasarkan table di atas terlihat bahwa Dinas Komunikasi, Informatika dan


Persandian Kabupaten Aceh Selatan melaksanakan program pembangunan sebanyak 6
(enam) program. Namun karena Dinas ini adalah dinas baru terbentuk seharusnya
mereka menyampaikan Renstra terbaru ke Bappeda. Akibat dari tidak diserahkannya
dokumen tersebut maka proses evaluasi tidak dapat dilakukan, sehingga seluruh
program tersebut dinyatakan sebagai PENUMPANG GELAP.

Secara keseluruhan evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan pada dinas


tersebut sangat tinggi yaitu 97,25% dengan realisasi anggaran Rp.938.201.500,-
Sedangkan tingkat capaian kinerja dari RKPD 2017 ini adalah 100% dan realisasi
anggaran RKPD Tahun 2017 adalah sebesar 92,97%.

Jika dibandingkan dengan Lampiran II Tabel Indikator Kinerja Daerah didapati hasil
penurunan diberbagai indikator seperti jumlah jaringan komunikasi, jumlah
wartel/warnet, jumlah surat kabar nasional/lokal, jumlah penyiar radio/ tv lokal dan web
site milik pemerintah daerah. Hal ini terjadi karena masyarakat dapat dengan mudahnya
mengakses internet melalui free hot spot yang telah banyak tersedia di taman kota atau
café-café yang telah menjamur di Kabupaten Aceh Selatan dari pada harus ke warnet dan
peminat berita dari Koran semakin berkurang karena mudahnya mengakses berita dari
internet lebih mudah dan up to date.

2.6.4.8 Dinas Perdagangan, Perindustrian, Koperasi dan UKM

Tabel 2.121
Evaluasi Capaian Program dan Kegiatan pada Dinas Peridustrian
Perdagangan, Koperasi dan UKM
Kode Urusan/Program/ Anggaran Realisasi Anggaran
Kegiatan SPJ % Katagori
2.11 Koperasi, Usaha Kecil dan
Menengah
2.11.01 Dinas Perdagangan, Perindustrian,
Koperasi dan UKM
2.11.2.11.01.01.01 Program Pelayanan Administrasi 583.979.680 576.209.138 98,67 Sangat tinggi
Perkantoran
2.11.2.11.01.01.02 Program Peningkatan Sarana dan 75.000.000 74.971.000 99,96 Sangat tinggi
Prasarana Aparatur
2.07.2.07.01.03 Program Peningkatan Disiplin - - - -
Aparatur

Rancangan Akhir
RKPD KABUPATEN ACEH SELATAN Tahun 2019
BAB II-124

2.07.2.07.01.05 Program Peningkatan Kapasitas - - - -


Sumber Daya Aparatur
2.07.2.07.01.06 Program Peningkatan - - - -
Pengembangan Sistem Pelaporan
Capaian Kinerja dan Keuangan
2.11.2.11.01.01.15 Program Peningkatan Iklim Usaha 41.767.000 41.224.800 98,70 Sangat tinggi
UKM yang Kondusif
2.11.2.11.01.01.16 Program Pengembangan 29.793.000 29.793.000 100 Sangat tinggi
Kewirausahaan dan Keunggulan
Kompetitif UKM
2.11.2.11.01.01.17 Program Pengembangan Sistem 35.000.000 35.000.000 100 Sangat tinggi
Pendukung Usaha Bagi Usaha
Mikro Kecil dan Menengah
2.11.2.11.01.01.18 Program Peningkatan Kualitas 38.750.000 38.750.000 100 Sangat tinggi
Kelembagaan Koperasi
3.06. Urusan Perdagangan

2.06.2.07.01.15 Program Perlindungan Konsumen - - - -


dan Pengamanan Perdagangan
2.06.2.07.01.17 Program Peningkatan dan - - - -
Pengembangan Ekspor
3.06.2.11.01.01.18 Program Peningkatan Efesiensi 2.943.030.000 2.863.735.178 97,31 Sangat tinggi
Perdagangan Dalam Negeri
3.06.2.11.01.01.19 Program Pembinaan Pedagang 4.500.000.000 4.351.912.000 96,71 Sangat tinggi
Kaki Lima dan Asongan
3.07 Perindustrian
3.07.2.11.01.01.16 Program Pengembangan Industri 2.815.655.320 2.775.938.504 98,59 Sangat Tinggi
Kecil dan Menengah
2.07.2.07.01.17 Program Peningkatan Kemampuan - - - -
Teknologi Industri
2.07.2.07.01.19 Program Pengembangan Sarana - - - -
Informasi Sentra-Sentra Industri
Potensial
4.03 Perencanaan

1.06.2.07.01.15 Program Pengembangan Data dan - - - -


Informasi
1.06.2.07.01.21 Program Perencanaan - - - -
Pembangunan Daerah
4.01 Administrasi Pemerintahan
4.01.2.11.01.01.28 Program Pelaksanaan Hari-Hari 31.560.000 15.280.000 48,42 Sangat rendah
Besar Keagamaan Nasional dan
Daerah
Jumlah 11.094.535.000 10.802.813.620 97,37 Sangat tinggi

Berdasarkan table di atas terlihat bahwa Dinas Perdagangan, Perindustrian,


Koperasi dan UKM Kabupaten Aceh Selatan melaksanakan program pembangunan
sebanyak 19 (Sembilan belas) program. Dari 19 program tersebut terdapat 9 (sembilan)
program hanya direncanakan dalam RPJM/Renstra-P dan tidak dilanjutkan dan 1 (satu)
program yang hanya direncanakan dalam RKPK dan DPA 2017 yaitu Program
Pelaksanaan Hari-hari Besar, Keagamaan Nasional dan Daerah.

Secara keseluruhan evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan pada dinas


tersebut sangat tinggi yaitu 97,37% dengan realisasi anggaran Rp.10.802.813.620,-.
Sedangkan tingkat capaian kinerja dan realisasi anggaran RKPD Tahun 2017 adalah
sebesar 100% dan 93,72%.

Rancangan Akhir
RKPD KABUPATEN ACEH SELATAN Tahun 2019
BAB II-125

Dalam Lampiran II Tabel IKD Aceh Selatan terlihat bahwa terjadi peningkatan yang
cukup signifikan dalam pencapaian indikator daerah, ini ditunjukkan dari geliat
perekonomian masyarakat yang semakin membaik setiap tahunnya melalui sektor
perdagangan dan perindustrian. Terlihat bahwa kontribusi sektor perdagangan dan sektor
industry terhadap PDRB setiap tahunnya menunjukkan trend yang positif, artinya
pertumbuhan ekonomi masyarakat juga akan semakin membaik. Persentase koperasi
aktif dan jumlah usaha mikro dan kecil yang terus meningkat dari tahun ke tahun juga
mencerminkan semakin mandirinya masyarakat Aceh Selatan dalam meningkatkan
perekonomian yang tidak hanya berharap bantuan dari pemerintah saja. Hal ini juga
akan meningkatkan peluang kerja bagi masyarakat bukan berharap menjadi Pegawai
Negeri saja.

2.6.4.9 Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Tabel 2.122
Evaluasi Capaian Program dan Kegiatan pada DPMPTSP
Kabupaten Aceh Selatan

Kode Urusan/Program/ Anggaran Realisasi Anggaran


Kegiatan SPJ % Katagori
2.12 Penanaman Modal
2.12.01 Dinas Penanaman Modal dan
Pelayanan Terpadu Satu Pintu
2.12.2.12.01.01.01 Program Pelayanan Administrasi 365.527.900 362.435.892 99,15 Sangat tinggi
Perkantoran

2.12.2.12.01.01.02 Program Peningkatan Sarana & 255.642.800 255.122.650 99,80 Sangat tinggi
Prasarana Aparatur
2.12.2.12.01.01.03 Program Peningkatan Disiplin 19.140.000 19.140.000 100 Sangat tinggi
Aparatur
2.12.2.12.01.01.05 Program Peningkatan Kapasitas 22.836.000 22.834.000 99,99 Sangat tinggi
Sumber Daya Aparatur
2.12.2.12.01.01.15 Program Peningkatan Promosi dan 44.429.000 44.384.000 99,90 Sangat tinggi
Kerjasama Investasi
1.20.1.20.09.23 Program Optimalisasi Pemanfaatan - - - -
Teknologi Informasi
2.12.2.12.01.01.34 Program Pembinaan, Pengawasan, 132.694.300 125.005.000 94,21 Sangat tinggi
Pelatihan dan Penataan Perizinan
4.01 Administrasi Pemerintahan
4.01.2.12.01.01.28 Program Peringatan Hari-Hari 39.700.000 14.700.000 37,03 Sangat rendah
Besar Nasional/Daerah
4.03 Perencanaan
4.03.2.12.01.01.21 Program Perencanaan 2.450.000 2.450.000 100 Sangat tinggi
Pembangunan Daerah
JUMLAH 882.420.000 846.071.542 95,88 Sangat tinggi

Berdasarkan table di atas terlihat bahwa DPMPTSP Kabupaten Aceh Selatan


melaksanakan program pembangunan sebanyak 9 (sembilan) program. Dari 9 program
tersebut terdapat 1 (satu) program yang hanya direncanakan dalam RPJM/Renstra-P
namun tidak dilanjutkan yaitu Program Optimalisasi Pemanfaatan Teknologi Informasi.
Secara keseluruhan evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan pada dinas tersebut
sangat tinggi yaitu 95,88% dengan realisasi anggaran Rp. 846.071.542,-. Sedangkan

Rancangan Akhir
RKPD KABUPATEN ACEH SELATAN Tahun 2019
BAB II-126

tingkat capaian kinerja dan realisasi anggaran RKPD Tahun 2017 adalah sebesar 95,83%
dan 95,19%.

Pada Lampiran II Tabel Indikator Kinerja Daerah Kabupaten Aceh Selatan terlihat
BPMPTSP telah mampu memenuhi target indikator yang telah ditetapkan, diantaranya
lama proses pengurusan perizinan yang sesuai dengan SOP. Hal lain yang tercapai di
tahun ini adalah telah adanya aplikasi online yang memudahkan masyarakat yang ingin
mengurus perizinan tanpa perlu melalui proses yang lama dan bertele-tele dapat
dilakukan secara online saja.

Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi sangat menentukan


tercapai atau tidaknya jumlah investor berskala nasional (PMDN/PMA). Namun jumlah
nilai investasi berskala nasional (PMDN/PMA) yang seharusnya dapat bertambah setiap
tahunnya namun malah menurun. Ini menjadi pekerjaan rumah untuk BPMPTSP agar
mampu menggaet investor dalam negeri atau luar negeri untuk berinvestasi di Aceh
Selatan guna meningkatkan perekonomian masyarakat Aceh Selatan dan dapat
membuka lapangan kerja baru bagi putra putri daerah.

2.6.4.10 Dinas Kepemudaan dan Olah Raga

Tabel 2.123
Evaluasi Capaian Program dan Kegiatan pada Dinas Pemuda dan Olah Raga
Kabupaten Aceh Selatan
Kode Urusan/Program/ Anggaran Realisasi Anggaran
Kegiatan SPJ % Katagori
2.13 Kepemudaan dan Olah Raga

2.13.01 Dinas Kepemudaan dan Olah Raga


2.13.2.13.01.01.01 Program Pelayanan Administrasi 521.586.500 514.943.129 98,73 Sangat tinggi
Perkantoran
2.13.2.13.01.0102 Program Peningkatan Sarana Dan 48.900.000 47.833.371 97,82 Sangat tinggi
Prasarana Aparatur
2.13.2.13.01.01.16 Program Peningkatan Peran Serta 63.291.500 63.291.500 100 Sangat tinggi
Kepemudaan
2.13.2.13.01.01.17 Program Peningkatan Upaya 76.470.750 76.470.750 100 Sangat tinggi
Penumbuhan Kewirausahaan dan
Kecakapan Hidup Pemuda
2.13.2.13.01.01.20 Program Pembinaan dan 318.201.250 317.841.250 99,89 Sangat tinggi
Pemasyarakatan Olahraga
2.13.2.13.01.01.21 Program Peningkatan Sarana dan 4.879.600.000 4.644.592.754 95,18 Sangat tinggi
Prasarana Olahraga
4.03 Perencanaan
4.03.2.13.01.01.21 Program Perencanaan Pembangunan 4.890.000 4.890.000 100 Sangat tinggi
Daerah
4.01 Administrasi Pemerintahan
4.01.2.13.01.01.35 Program Peringatan Hari-hari Besar 40.400.000 40.400.000 100 Sangat tinggi
Jumlah 5.952.980.000- 5.709.902.754 95,92 Sangat tinggi

Berdasarkan table di atas terlihat bahwa Dinas Kepemudaan dan Olah Raga
Kabupaten Aceh Selatan melaksanakan program pembangunan sebanyak 8 (delapan)
program. Dari 8 program tersebut terdapat 1 (satu) program yang hanya direncanakan

Rancangan Akhir
RKPD KABUPATEN ACEH SELATAN Tahun 2019
BAB II-127

dalam RKPK dan DPA 2017 namun tidak terdapat dalam RPJM/Renstra-P yaitu Program
Pelaksanaan Hari-hari Besar, Keagamaan, Nasional dan Daerah. Secara keseluruhan
evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan pada dinas tersebut sangat tinggi yaitu
95,92% dengan realisasi anggaran Rp. 5.709.902.754,-. Sedangkan tingkat capaian
kinerja dan realisasi anggaran RKPD Tahun 2017 adalah sebesar 100% dan 99,30%.

Jika dibandingkan dengan realisasi capaian IKD Aceh Selatan pada Lampiran II
terlihat bahwa tedapat tren yang positif dibidang kepemudaan yaitu telah terdatanya
jumlah organisasi pemuda, jumlah kegiatan kepemudaan dan gelanggang/ balai remaja
di Kabupaten Aceh Selatan tahun 2017 ini dan hampir mencapai target yang telah
ditetapkan.

Namun tren negitif/ penurunan yang signifikan terlihat di bidang olah raga yaitu
jumlah organisasi olahraga berkurang dari 27 unit menjadi 23 unit di tahun 2017 ini,
jumlah kegiatan olahraga berkuran dari 15 kegiatan menjadi 10 kegiatan dan lapangan
olah raga dari 360 unit di tahun 2016 menjadi 348 di tahun 2017 ini. Hai ini menjadi
pertanyaan besar mengapa bisa terjadi padahal Pemerintah Aceh Selatan sudah sangat
focus dalam meningkatkan dan mengembangkan per-olahragaa-an, dana yang
dikucurkan juga sudah cukup banyak. Diharapkan kepada Dinas Pemuda dan Olahraga
selaku penanggung jawab agar lebih memperhatikan mutu olahraga guna mencapai
target dari yang telah ditetapkan.

2.6.4.11 Dinas Perpustakaan dan Kearsipan

Tabel 2.124
Evaluasi Capaian Program dan Kegiatan pada Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
Kabupaten Aceh Selatan

Kode Urusan/Program/ Anggaran Realisasi Anggaran


Kegiatan SPJ % Katagori
2.17 Perpustakaan
2.17.01 Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
2.17.2.17.01.01.01 Program Pelayanan Administrasi 414.511.560 404.788.717 97,65 Sangat tinggi
Perkantoran
2.17.2.17.01.01.02 Program Peningkatan Sarana dan 97.125.000 96.725.800 99,59 Sangat Tinggi
Prasarana Aparatur
2.17.2.17.01.01.03 Program Peningkatan Disiplin Aparatur 19.000.000 19.000.000 100 Sangat tinggi
2.17.2.17.01.01.05 Program Peningkatan Kapasitas 27.500.000 23.500.000 85,45 Tinggi
Sumber Daya Aparatur
2.17.2.17.01.01.21 Program Pengembangan Budaya Baca 153.129.440 152.967.440 99,89 Sangat tinggi
dan Pembinaan Perpustakaan
2.18 Kearsipan
1.24.1.26.01.16 Program Perbaikan Sistem - - - -
Administrasi Kearsipan
1.24.1.26.01.16 Program Penyelamatan dan - - - -
Pelestarian Dokumen/Arsip
2.18.2.17.01.01.17 Program Pemeliharaan /Rutin Berkala 32.740.000 32.715.000 99,92 Sangat tinggi
Sarana dan Prasarana Kearsipan
1.24.1.26.01.18 Program Peningkatan Kualitas - - - -
Pelayanan Informasi.
4.03 Perencanaan

Rancangan Akhir
RKPD KABUPATEN ACEH SELATAN Tahun 2019
BAB II-128

4.03.2.17.01.01.22 Program Perencanaan Pembangunan 2.775.000 2.775.000 100 Sangat tinggi


Daerah
4.01 Administrasi Pemerintahan
4.01.2.17.01.01.28 Program Penyelenggaraan Hari-hari 22.609.000 7.325.000 32,40 Sangat rendah
Besar
Jumlah 769.390.000 739.796.957 96,10 Sangat tinggi

Berdasarkan table di atas terlihat bahwa Dinas Perpustakaan dan Kearsipan


Kabupaten Aceh Selatan melaksanakan program pembangunan sebanyak 11 (sebelas)
program. Dari 11 program tersebut terdapat 1 (satu) program yang hanya direncanakan
dalam RPJM/Renstra-P namun tidak dilanjutkan di tahun 2017 ini, 1 (satu) program yang
hanya direncanakan dalam RPJM/Rentsra-P dan RKPK/Renja 2017 namun tidak
dilanjutkan dan 2 (dua) program yang hanya direncanakan dalam RKPK dan DPA 2017
namun tidak terdapat dalam RPJM/Renstra-P.

Secara keseluruhan evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan pada dinas


tersebut sangat tinggi yaitu 96,15% dengan realisasi anggaran Rp. 739.796.957,-.
Sedangkan tingkat capaian kinerja dan realisasi anggaran RKPD Tahun 2017 adalah
sebesar 80,56% dan 89,50%.

Dalam Lampiran II Tabel IKD Aceh Selatan terlihat bahwa pengelolaan arsip secara
baku telah mencapai hasil yang lebih baik dari tahun ke tahun walaupun dengan angka
yang tidak terlalu besar dan sama dengan target. Pencapaian diperoleh karena dukungan
dari Program dalam DPA Tahun 2017 yaitu Program perbaikan system administrasi
kearsipan dan program penyelamatan dan pelestarian dokumen/arsip yang dianggarkan
setiap tahunnya. Begitu pula dengan peningkatan SDM pengelola kearsipan yang tahun
ini telah memiliki 1 orang Arsiparis yang bertugas memelihara dan mengelola seluruh
arsip-arsip daerah yang ada di Dinas Perpustakaan dan Arsip. Sedangkan di bidang
perpustakaan terlihat menurunnya jumlah pengunjung perpustakaan dari 7.695 orang
menjadi 7.031 orang di tahun 2017 ini. Hal ini terjadi karena semakin berkurangnya
minat masyarakat untuk membaca dari buku fisik, mereka lebih tertarik membaca dan
mencari informasi dari internet yang dianggap lebih up to date, namun sangat
disayangkan karena jumlah buku yang terus bertambah setiap tahunnya.

2.6.5 Urusan Pilihan


2.6.5.1 Dinas Kelautan dan Perikanan

Tabel 2.125
Evaluasi Capaian Program dan Kegiatan pada Dinas Kelautan dan Perikanan
Kabupaten Aceh Selatan
Kode Urusan/Program/ Anggaran Realisasi Anggaran
Kegiatan SPJ % Katagori
3.01 Kelautan
3.01.01 Dinas Kelautan dan Perikanan
3.01.3.01.01.01.01 Program Pelayanan Administrasi 773.795.000 748.913.030 96,78 Sangat tinggi
Perkantoran

Rancangan Akhir
RKPD KABUPATEN ACEH SELATAN Tahun 2019
BAB II-129

3.01.3.01.01.01.02 Program Peningkatan Sarana dan 247.999.000 247.554.050 99,82 Sangat tinggi
Prasarana Aparatur
2.05.2.05.01.03 Program Peningkatan Disiplin - - - -
Aparatur
3.01.3.01.01.01.05 Program Peningkatan Kapasitas 8.075.944 7.537.000 93,33 Sangat tinggi
Sumber Daya Aparatur
3.01.3.01.01.01.06 Program Peningkatan Pengembangan 75.000.000 74.175.000 98,90 Sangat tinggi
Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan
Keuangan

3.01.3.01.01.01.16 Prog.Pemberdayaan Masyarakat 96.000.000 96.000.000 100 Sangat tinggi


dalam Pengawasan dan Pengendalian
Sumber Daya Kelautan
2.05.2.05.01.17 Program Peningkatan Kesadaran dan - - - -
Penegakan Hukum Dalam
Pendayagunaan Sumberdaya Laut
3.01.3.01.01.01.20 Program Pengembangan Budidaya 4.102.716.675 3.904.256.000 95,16 Sangat tinggi
Perikanan
3.01.3.01.01.01.21 Program Pengembangan Perikanan 21.634.478.325 21.110.633.300 97,58 Sangat tinggi
Tangkap
3.01.3.01.01.01.22 Program Pengembangan Sistem 239.160.000 235.090.700 98,30 Sangat tinggi
Penyuluhan Perikanan
3.01.3.01.01.01.23 Program Optimalisasi Pengelolaan 618.445.056 612.679.000 99,07 Sangat tinggi
Dan Pemasaran Produksi Perikanan
2.05.2.05.01.24 Program Pengembangan Kawasan - - - -
Budidaya Laut, Air Payau dan Air
Tawar
2.05.2.05.01.01 Program Pemberdayaan Masyarakat - - - -
Pesisir dan Pengembangan Usaha
2.03 Program Pembinaan dan
Pengembangan Bidang
Ketenagalistrikan
2.03.2.05.01.17 Program Pembinaan dan
Pengembangan Bidang
Ketenagalistrikan
4.01 Administrasi Pemerintahan
1.20.2.05.01.20 Program Peningkatan Sistem - - - -
Pengawasan Internal dan
Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan
KDH
4.01.3.01.01.0128 Program Peringatan Hari-hari Besar 75.520.000 19.500.000 25,82 Sangat
Rendah
2.14 Statistik

2.14.3.01.01.01.15 Program Pengembangan 94.120.000 93.445.000 99,28 Sangat tinggi


Data/Informasi/Statistik Daerah
4.03 Perencanaan
4.03.3.01.01.01.21 Program Perencanaan Pembangunan 3.750.000 3.750.000,- 100 Sangat tinggi
Daerah
Jumlah 27.968.960.000 27.153.533.080,- 97,08% Sangat tinggi

Berdasarkan table di atas terlihat bahwa Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten
Aceh Selatan melaksanakan program pembangunan sebanyak 18 (delapan belas)
program. Dari 18 program tersebut terdapat 5 (lima) program yang hanya direncanakan
dalam RPJM/Renstra-P namun tidak dilanjutkan dalam RKPK dan DPA 2017. Secara
keseluruhan evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan pada dinas tersebut sangat
tinggi yaitu 97,08% dengan realisasi anggaran Rp.27.153.533.080,-. Sedangkan tingkat
capaian kinerja dan realisasi anggaran RKPD Tahun 2017 adalah sebesar 100% dan
92,24%.

Rancangan Akhir
RKPD KABUPATEN ACEH SELATAN Tahun 2019
BAB II-130

Dalam Lampiran II Tabel IKD Aceh Selatan terlihat bahwa terjadi peningkatan yang
sangat signifikan dalam produksi perikanan tangkap dan capaiannya didapat melebihi
dari target yang telah ditatapkan. Demikian juga dengan produksi perikanan budidaya,
konsumsi ikan, cakupan bina kelompok nelayan dan kontribusi sub sektor perikanan
terhadap PDRB. Dengan adanya peningkatan ini diharapkan mampu terus mendongkrak
perekonomian masyarakat khususnya yang berkerja sebagai nelayan menjadi lebih baik
dari tahun ke tahunnya. Apalagi jika dilihat dari luas pantai, Aceh Selatan memiliki luas
pantai terpanjang se aceh sehingga sumber daya kelautannya harusnya juga lebih besar
untuk dapat dipergunakan secara terkelola oleh masyarakat Aceh Selatan.

2.6.5.2 Dinas Pertanian


Tabel 2.126
Evaluasi Capaian Program dan Kegiatan pada Dinas Pertanian
Kabupaten Aceh Selatan
Kode Urusan/Program/ Anggaran Realisasi Anggaran
Kegiatan SPJ % Katagori
3.03 Pertanian
3.03.01 Dinas Pertanian

3.01.3.01.01.01.01 Program Pelayanan Administrasi 1.348.694.000 1.291.321.915,- 95,75% Sangat tinggi


Perkantoran
3.01.3.01.01.01.02 Program Peningkatan Sarana dan 200.550.000 166.029.450,- 82,79% Tinggi
Prasarana Aparatur
2.01.2.01.01.03 Program Peningkatan Disiplin - - - -
Aparatur
3.01.3.01.01.01.05 Program Peningkatan Kapasitas 20.500.000 20.150.600,- 98,30% Sangat tinggi
Sumber Daya Aparatur
2.01.2.01.01.06 Program Peningkatan - - - -
Pengembangan Sistem Pelaporan
Capaian Kinerja dan Keuangan
3.01.3.01.01.01.15 Program Peningkatan 415.550.000 415.290.000 99,94 Sangat tinggi
Kesejahteraan Petani
3.01.3.01.01.01.16 Program Peningkatan Ketahanan 5.912.940.000 5.534.591.040 93,60 Sangat tinggi
Pangan Pertanian/Perkebunan
3.01.3.01.01.01.18 Program Peningkatan Penerapan 4.571.800.000 4.262.424.800 93,23 Sangat tinggi
Teknologi Pertanian/Perkebunan
3.01.3.01.01.01.19 Program Peningkatan Produksi 7.527.600.000 6.773.326.260 89,98 Sangat tinggi
Pertanian/ Perkebunan
3.01.3.01.01.01.20 Program Pemberdayaan Penyuluh 226.846.000 161.795.000 71,32 Sedang
Pertanian/Perkebunan Lapangan
3.01.3.01.01.01.21 Program Pencegahan dan 694.015.000 686.639.500 98,94 Sangat tinggi
Penanggulangan Penyakit Ternak
3.01.3.01.01.01.22 Program Peningkatan Produksi 1.359.018.000,- 1.353.157.000 99,57 Sangat tinggi
Hasil Peternakan
3.01.3.01.01.01.23 Program Peningkatan Pemasaran 66.769.600 66.769.600 100 Sangat Tinggi
Hasil Produksi Peternakan
4.03 Perencanaan
4.03.3.01.01.01.15 Program Pengembangan Data/ 149.897.400 141.358.600 94,30 Sangat tinggi
Informasi
4.03.3.01.01.01.21 Program Perencanaan 5.000.000 5.000.000 100 Sangat tinggi
Pembangunan Daerah
4.01 Administrasi Pemerintahan
4.01.3.01.01.01.28 Program Peringatan Hari-hari 62.400.000 12.400.000 19,87 Sangat rendah
Besar, Keagamaan Nasional dan
Daerah
Jumlah 22.561.580.000 20.890.253.765 92,59 Sangat tinggi

Rancangan Akhir
RKPD KABUPATEN ACEH SELATAN Tahun 2019
BAB II-131

Berdasarkan table di atas terlihat bahwa Dinas Pertanian Kabupaten Aceh Selatan
melaksanakan program pembangunan sebanyak 16 (enam belas) program. Dari 16
program tersebut terdapat 2 (dua) program yang hanya direncanakan dalam
RPJM/Renstra-P namun tidak dilanjutkan dalam RKPK dan DPA 2017. Secara keseluruhan
evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan pada dinas tersebut sangat tinggi yaitu
92,59% dengan realisasi anggaran Rp.20.890.253.765,-. Sedangkan tingkat capaian
kinerja dan realisasi anggaran RKPD Tahun 2017 adalah sebesar 93,40% dan 88,54%.

Dari Lampiran II Tabel IKD Kabupten Aceh Selatan terlihat peningkatan capaian di
bidang pertanian walaupun dengan hasil yang masih jauh dari target yang telah
ditentukan. Terlihat bahwa terjadi peningkatan produktivitas padi atau bahan pangan
utama lokal lainnya per hektar dari 5,2 ton menjadi 5.4 ton di tahun 2017 ini. Diharapkan
dengan adanya pertumbuhan yang positif ini dapat memperbaiki kondisi sosial dan
ekonomi masyarakat di Aceh Selatan menjadi lebih baik.

2.6.5.3 Dinas Pariwisata

Tabel 2.127
Evaluasi Capaian Program dan Kegiatan pada Dinas Pariwisata
Kabupaten Aceh Selatan

Kode Urusan/Program/ Anggaran Realisasi Anggaran


Kegiatan SPJ % Katagori
3.02 Pariwisata
3.02.01 Dinas Pariwisata
3.02.3.02.01.01.01 Program Pelayanan Administrasi 516.335.000 503.146.329 97,45 Sangat tinggi
Perkantoran
3.02.3.02.01.01.02 Program Peningkatan Sarana Dan 65.835.000 64.540.500 98,03 Sangat tinggi
Prasarana Aparatur
3.02.3.02.01.01.05 Program Peningkatan Kapasitas 20.000.000 19.900.000 99,50 Sangat tinggi
Sumber Daya Aparatur
3.02.3.02.01.01.15 Program Pengembangan Pemasaran 350.800.000 349.959.000 99,76 Sangat tinggi
Parawisata
3.02.3.02.01.01.16 Program Pengembangan Destinasi 6.295.000.000 4.863.442.800 77,26 Tinggi
Pariwisata
3.02.3.02.01.01.17 Program Pengembangan Kemitraan 155.000.000 154.740.000 99,83 Sangat tinggi
4.03 Perencanaan
4.03.3.02.01.01.21 Program Perencanaan 3.090.000 3.090.000 100 Sangat tinggi
Pembangunan Daerah
4.01 Administrasi Pemerintahan
4.01.3.02.01.01.35 Program Peringatan Hari-hari Besar 57.280.000 37.620.000 65,68 Rendah
Jumlah 7.463.340.000 5.996.435.629 80,35 Tinggi

Berdasarkan table di atas terlihat bahwa Dinas Pariwisata Kabupaten Aceh Selatan
melaksanakan program pembangunan sebanyak 8 (delapan) program. Dari 8 program
tersebut terdapat 1 (satu) program yang hanya direncanakan dalam RKPK dan DPA 2017
namun tidak terdapat dalam RPJM/Renstra-P yaitu Program Pelaksanaan Hari-hari Besar
Keagamaan Nasional dan Daerah. Secara keseluruhan evaluasi pelaksanaan program dan
kegiatan pada dinas tersebut sangat rendah yaitu 80,35% dengan realisasi anggaran
Rp.5.996.435.629,-. Sedangkan tingkat capaian kinerja dan realisasi anggaran RKPD
Tahun 2017 adalah sebesar 100% dan 93,07%.

Rancangan Akhir
RKPD KABUPATEN ACEH SELATAN Tahun 2019
BAB II-132

Dari Lampiran II Tabel Indikator Kinerja Daerah terlihat bahawa bidang Pariwisata
mencapai hasil yang cukup memuaskan dan melampaui dari target yang telah di
tetapkan. Seperti kunjungan pariwisata dari 421.210 orang di tahun 2016 meningkat
menjadi 875.301 orang (207,81%), jumlah objek wisata yang terus bertambah dan
berbenah menjadi lebih indah dan nyaman bagi pengunjung, jumlah event wisata budaya
yang terus ditingkatkan guna mengundang wisatawan berkunjung ke Aceh Selatan dan
jumlah tenaga pengelola pariwisata yang terlatih dari 600 orang menjadi 700 orang di
tahun 2017 ini.

2.6.5.4 Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja

Tabel 2.128
Evaluasi Capaian Program dan Kegiatan pada Dinas Transmigrasi dan Tenaga
Kerja
Kabupaten Aceh Selatan
Kode Urusan/Program/ Anggaran Realisasi Anggaran
Kegiatan SPJ % Katagori
3.08 Transmigrasi
3.08.01 Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja
3.08.3.08.01.01.01 Program Pelayanan Administrasi 436.852.000 396.897.630 90,85 Tinggi
Perkantoran
3.08.3.08.01.01.02 Program Peningkatan Sarana dan 222.372.000 219.383.050 98,66 Sangat tinggi
Prasarana Aparatur
3.08.3.08.01.01.15 Program Pengembangan Wilayah 142.550.000 101.374.551 71,12 Sedang
Transmigrasi
3.08.3.08.01.01.16 Program Transmigrasi Lokal - - - -
3.08.3.08.01.01.18 Program Pembangunan Kawasan 209.250.000 166.484.900 76,56 Tinggi
Transmigrasi (P2KT)
3.08.3.08.01.01.19 Program Pengembangan Masyarakat - - - -
dan Kawasan Transmigrasi (P2MKT)
2.01 Tenaga Kerja
2.01.3.08.01.01.15 Program Peningkatan Kualitas dan 255.000.000 208.474.920 81,75 Tinggi
Produktivitas Tenaga Kerja
2.01.3.08.01.01.16 Program Peningkatan Kesempatan 70.000.000 65.735.000 93,91 Sangat tinggi
Kerja
2.01.3.08.01.01.17 Program Perlindungan dan 35.000.000 34.835.500 99,53 Sangat tinggi
Pengembangan Lembaga
Ketenagakerjaan
1.14.1.13.01.18 Program Penempatan dan Perluasan - - - -
Kesempatan Kerja
4.01 Administrasi Pemerintahan
4.01.3.08.01.01.28 Program Pelaksanaan Hari-hari Besar, 45.656.000 17.548.900 38,44 Sangat rendah
Keagamaan Nasional dan Daerah
4.03 Perencanaan
4.03.3.08.01.01.15 Program Pengembangan Data 12.000.000 11.915.000 99,29 Sangat Tinggi
Informasi
4.03.3.08.01.01.23 Program Perencanaan Sosial dan 15.000.000 13.485.000 89,90 Tinggi
Budaya
Jumlah 1.443.680.000 1.236.134.451 85,62 Tinggi

Berdasarkan table di atas terlihat bahwa Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja
Kabupaten Aceh Selatan melaksanakan program pembangunan sebanyak 13 (tiga belas)
program. Dari 13 program tersebut terdapat 3 (tiga) program yang hanya direncanakan
dalam RPJM/Renstra-P namun tidak dilanjutkan dalam RKPK dan DPA 2017. Secara

Rancangan Akhir
RKPD KABUPATEN ACEH SELATAN Tahun 2019
BAB II-133

keseluruhan evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan pada dinas tersebut masih
tinggi yaitu 85,62% dengan realisasi anggaran Rp.1.236.134.451,-. Sedangkan tingkat
capaian kinerja dan realisasi anggaran RKPD Tahun 2017 adalah sebesar 97,13% dan
87,79%.

Hasil Capaian IKD Kabupaten Aceh Selatan pada Lampiran II terihat bahwa terjadi
peningkatan angka partisipasi angkatan kerja dari 73,92% menjadi 98,08% di tahun
2017, Tingkat partisipasi angkatan kerja dari 58,89% menjadi 59,19% di tahun 2017 dan
penurunan tingkat pengangguran terbuka dari 9,72% menjadi 9,17% di tahun 2017 ini.
Hal ini menunjukkan hasil yang positif di bidang Tenaga Kerja yang bermakna semakin
berkurangnya tingkat pengangguran di Aceh Selatan.

2.6.6 Perangkat Daerah Lainnya


2.6.6.1 Badan Penanggulangan Bencana Daerah

Tabel 2.129
Evaluasi Capaian Program dan Kegiatan pada BPBD dan PMK
Kabupaten Aceh Selatan
Kode Urusan/Program/ Anggaran Realisasi Anggaran
Kegiatan SPJ % Katagori
1.03 Urusan Pekerjaan Umum
1.03.1.13.02.17 Program Pembangunan 322.800.000 302.980.000 93,86 Sangat tinggi
Turap/Talud/Bronjong
1.13 Urusan Sosial
1.13.1.13.02.01 Program Pelayanan Administrasi 1.073.714.651 953.767.048 88,83 Tinggi
Perkantoran
1.13.1.13.02.02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana 462.972.000 425.050.000 91,81 Sangat tinggi
Aparatur
1.13.1.13.02.03 Program Peningkatan Disiplin Aparatur - - - -
1.13.1.13.02.05 Program Peningkatan Kapasitas Sumber 10.000.000 10.000.000 100 Sangat tinggi
Daya Aparatur
1.13.1.13.02.30 Program Perencanaan/ Pengawasan 623.600.000 511.847.660 82,08 Tinggi
Penanggulangan Bencana
1.13.1.13.02.31 Program Pemberdayaan Masyarakat 1.616.900.000,- 1.566.084.663 96,86 Sangat tinggi
Kesiapan Menghadapi Bencana
1.13.1.13.02.32 Program Penanggulangan Pasca Bencana 21.752.706.000 18.729.816.222 86,10 Tinggi
1.13.1.13.02.33 Program Pencegahan Dini dan 1.060.251.000 1.017.200.500 95,94 Sangat tinggi
Penanggulangan Korban Bencana Alam
1.19.1.13.02.34 Program Penanggulangan Bencana Alam - - - -
1.19.1.13.02.35 Program Pemberdayaan Ekonomi Pasca - - - -
Bencana
1.06 Urusan Perencanaan Pembangunan
1.06.1.13.02.21 Program Perencanaan Pembangunan Daerah 12.250.000 12.250.000 100 Sangat tinggi
1.20 Urusan Otonomi Daerah
1.20.1.13.02.35 Program Peringatan Hari-hari Besar - - - -
JUMLAH 26.935.193.651 23.528.996.093 87,35 Tinggi

Rancangan Akhir
RKPD KABUPATEN ACEH SELATAN Tahun 2019
BAB II-134

Berdasarkan lampiran matrik evaluasi Semester II Tahun 2017 terlihat bahwa


BPBD Kabupaten Aceh Selatan melaksanakan program pembangunan sebanyak 13 (tiga
belas) program. Dari 13 program tersebut terdapat 7 (tiga) program yang hanya
direncanakan dalam RPJM/Renstra-P namun tidak dilanjutkan dalam RKPK dan DPA 2017,
artinya terlalu banyak program yang direncanakan namun tidak terlaksana dengan baik
sehingga menyebabkan hasil predikat kinerja dari RPJM menjadi sangat rendah. Secara
keseluruhan evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan pada dinas tersebut masih
Sedang yaitu 74.70% dengan realisasi anggaran hanya Rp.4.567.154.266,-. Sedangkan
tingkat capaian kinerja dan realisasi anggaran RKPD Tahun 2017 adalah sebesar 51.67%
dan 81.59%.

Pada Lampiran II Tabel Indikator Kinerja Daerah yang telah ditetapkan dalam
RPJMK Aceh Selatan BPBD hanya memiliki indikator di bidang Pemadam Kebakaran yaitu
Cakupan Pelayanan Bencana Kebakaran, Tingkat waktu tanggap/jumlah ketepatan waktu
tindakan pemadam kebakaran, Jumlah mobil kebakaran dan Indeks Kepuasan Layanan
Masyarakat, namun tidak ada upaya dalam pencapaian target telah ditetapkan.
Begitupun dengan indikator yang berkaitan dengan kebencanaan seperti luas wilayah
kebanjiran yang dimasukkan di dalam Bidang Tata Ruang yang sampai saat ini belum ada
hasilnya. Diharapkan kepada SKPK yang berkaitan dengan hal ini dapat mengisi hasil
capaian tepat waktu agar proses evaluasi dapat dilakukan dengan cepat dan tetap.

2.6.6.2 Badan Kesatuan Bangsa dan Politik

Tabel 2.130
Evaluasi Capaian Program dan Kegiatan pada Kantor Kesatuan Bangsa
Dan Politik Kabupaten Aceh Selatan
Kode Urusan/Program/ Anggaran Realisasi Anggaran
Kegiatan SPJ % Katagori
1.05 Ketentraman dan Ketertiban Umum
Serta Perlindungan Masyarakat
1.05.02.01 Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
1.05.1.05.02.01.01 Program Pelayanan Administrasi 351.362.000 344.447.640 98,03 Sangat tinggi
Perkantoran
1.05.1.05.02.01.02 Program Peningkatan Sarana dan 40.525.000 39.525.000 97,53 Sangat tinggi
Prasarana Aparatur
1.19.1.19.01.03 Program Peningkatan Disiplin Aparatur - - - -
1.19.1.19.01.05 Program Peningkatan Kapasitas Sumber - - - -
Daya Aparatur
1.19.1.19.01.06 Program Peningkatan Pengembangan - - - -
Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan
Keuangan
1.19.1.19.01.15 Program Pembinaan Penyiapan Anggota - - - -
Linmas
1.05.1.05.02.01.16 Program Pemeliharaan Kantrantibmas 130.518.000 125.306.000 96,01 Sangat Tinggi
dan Pencegahan Tindak Kriminal

1.05.1.05.02.01.17 Program Pembinaan Wawasan 147.000.000 146.833.000 99,89 Sangat tinggi


Kebangsaan
1.19.1.19.01.19 Program Pembinaan Forum - - - -
Kewaspadaan Dini Masyarakat (FKDM)
di Daerah

Rancangan Akhir
RKPD KABUPATEN ACEH SELATAN Tahun 2019
BAB II-135

1.19.1.19.01.20 Program Peningkatan Pemberantasan - - - -


Penyakit Masyarakat (PEKAT)
1.05.1.05.02.01.21 Program Pendidikan Politik Masyarakat 165.000.000 163.278.000 98,96 Sangat tinggi
4.01 Administrasi Pemerintahan
4.01.1.05.02.01.28 Program Peringatan Hari-hari Besar 27.875.000 1.500.000 5,38 Sangat rendah

4.03 Perencanaan
4.03.1.05.02.01..21 Program Perencanaan Pembangunan 3.800.000 3.800.000 100 Sangat tinggi
Daerah
Jumlah 866.080.000 824.689.640 95,22 Sangat tinggi

Berdasarkan table di atas terlihat bahwa Badan KESBANGPOL Kabupaten Aceh


Selatan melaksanakan program pembangunan sebanyak 13 (tiga belas) program. Dari 13
program tersebut terdapat 6 (enam) program yang hanya direncanakan dalam
RPJM/Renstra-P namun tidak dilanjutkan dalam RKPK dan DPA 2017. Secara keseluruhan
evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan pada dinas tersebut sangat tinggi yaitu
95,22% dengan realisasi anggaran Rp. 824.689.640,-. Sedangkan tingkat capaian kinerja
dan realisasi anggaran RKPD Tahun 2017 adalah sebesar 91,67% dan 87,44%.

Jika dilihat pada Lampiran II Tabel Indikator Kinerja Daerah (IKD) Kab. Aceh
Selatan terlihat bahwa hasil realisasi IKD masih sangat jauh dari target yang telah
ditetapkan diantaranya Kegiatan Pembinaan terhadap LSM, Ormas dan OKP cuma
memperoleh 1% setiap tahunnya. Namun di tahun 2017 Kegiatan Pembinaan Politik
Daerah telah dilaksanakan kembali seperti yang pernah dilakukan di tahun 2014 yang
lalu.

2.6.6.3 Sekretariat Dewan Pengurus Korpri

Tabel 2.131
Evaluasi Capaian Program dan Kegiatan pada Sekretariat KORPRI
Kode Urusan/Program/ Anggaran Realisasi Anggaran
Kegiatan SPJ % Katagori
4.05 Kepegawaian
4.05.02 Sekretariat Dewan Pengurus KORPRI
4.05.02.01 Sekretariat Dewan Pengurus KORPRI
4.05.4.05.02.01.01.01 Program Pelayanan Administrasi 227.059.500 225.114.313 99,14 Sangat tinggi
Perkantoran.
4.05.4.05.02.01.01.02 Program Peningkatan Sarana & Prasarana 23.900.000 23.473.900 98,22 Sangat tinggi
Aparatur.
4.05.4.05.02.01.01.03 Program Peningkatan Disiplin Aparatur. 9.500.000 9.500.000 100 Sangat tinggi
1.20.1.20.28.05 Program Peningkatan Kapasitas Sumber - - - -
Daya Aparatur.
1.20.1.20.28.05 Program Peningkatan Pemberdayaan - - - -
Anggota KORPRI.
4.05.4.05.02.01.01.31 Program Pengembangan dan Pembinaan 103.656.000 102.906.000 99,28 Sangat tinggi
Sumber Daya Syariat Islam
4.01 Administrasi Perkantoran
4.01.4.05.02.01.01..28 Program Peringatan Hari-Hari Besar 69.003.780 69.003.780 100 Sangat tinggi
Nasional/Daerah.
4.03 Perencanaan
4.03.4.05.02.01.01.21 Program Perencanaan Pembangunan 2.450.000 2.450.000 100 Sangat tinggi
Daerah
JUMLAH 442.960.000 408.738.713 96,64 Sangat tinggi

Rancangan Akhir
RKPD KABUPATEN ACEH SELATAN Tahun 2019
BAB II-136

Berdasarkan table di atas terlihat bahwa Dinas Sekretariat Dewan Pengurus Korpri
Kabupaten Aceh Selatan melaksanakan program pembangunan sebanyak 8 (delapan)
program. Dari 8 program tersebut terdapat 2 (dua) program yang hanya direncanakan
dalam RPJM/Renstra-P namun tidak dilanjutkan dalam RKPK dan DPA 2017 yaitu Program
Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur dan Program Peningkatan Pemberdayaan
Anggota KORPRI. Secara keseluruhan evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan pada
dinas tersebut sangat tinggi yaitu 96,64% dengan realisasi anggaran Rp.408.738.713,-
Sedangkan tingkat capaian kinerja dan realisasi anggaran RKPD Tahun 2017 adalah
sebesar 87,50% dan 92,58%.

2.6.7 Penunjang Urusan Pemerintah


2.6.7.1 Setdakab

Tabel 2.132
Evaluasi Capaian Program dan Kegiatan pada Setdakab Aceh Selatan
Kode Urusan/Program/ Anggaran Realisasi Anggaran
Kegiatan SPJ % Katagori
4.01 Administrasi Pemerintahan
4.01.03 Sekretariat Daerah Kabupaten Aceh
Selatan
4.01.03.01 Sekretariat Daerah Kabupaten Aceh
Selatan
4.01.4.01.03.01.01 Program Pelayanan Administrasi 6.432.855.400 6.362.041.877 98,90 Sangat tinggi
Perkantoran
4.01.4.01.03.01.02 Program Peningkatan Sarana & 6.887.209.000 6.653.835.375 96,61 Sangat tinggi
Prasarana Aparatur
4.01.4.01.03.01.03 Program Peningkatan Disiplin 186.500.000 186.500.000 100 Sangat tinggi
Aparatur
4.01.4.01.03.01.05 Program Peningkatan Kapasitas 569.448.000 554.348.000 97,35 Sangat tinggi
Sumber Daya Aparatur
4.01.4.01.03.01.06 Program Peningkatan 295.450.000 288.600.000 97,68 Sangat tinggi
Pengembangan Sistem Pelaporan
Capaian Kinerja dan Keuangan
4.01.4.01.03.01.16 Program Peningkatan Pelayanan 5.407.728.800 5.274.285.935 97,53 Sangat tinggi
Kedinasan Kepala Daerah & Wakil
Kepala Daerah
1.20.1.20.03.17 Program Peningkatan & - - - -
Pengembangan Pengelolaan
Keuangan Daerah
4.01.4.01.03.01.20 Program Peningkatan Sistem 368.307.000 355.407.000 96,50 Sangat tinggi
Pengawasan Internal &
Pengendalian Pelaksanaan
Kebijakan KDH
4.01.4.01.03.01.26 Program Penataan Peraturan 809.732.000 809.732.000 100 Sangat tinggi
Perundang-Undangan
4.01.4.01.03.01.27 Program Penataan Daerah Otonomi 1.048.800.000 1.033.562.800 98,55 Sangat tinggi
Baru
1.20.1.20.03.28 Program Kemitraan Peningkatan - - - -
Pelayanan Kesehatan
1.20.1.20.03.28 Program Pelaksanaan Hari-hari 1740.675.000 1.723.965.000 99,04 Sangat tinggi
Besar, Keagamaan Nasional dan
Daerah
1.20.1.20.03.45 Program Pembinaan dan - - - -
Pengembangan Aparatur
1.20.1.20.03.31 Program Pengembangan dan - - - -
Pembinaan Sumber Daya Syariat
Islam

Rancangan Akhir
RKPD KABUPATEN ACEH SELATAN Tahun 2019
BAB II-137

4.01.4.01.03.01.33 Program Peningkatan Sumberdaya 874.400.000 868.900.000 99,37 Sangat tinggi


dan Peran Ulama
1.20.1.20.03.35 Program Peringatan Hari-hari Besar - - - -
Nasional
4.01.4.01.03.01.35 Program Pengembangan IPTEK 427.650.000 427.530.000 99,97 Sangat tinggi
4.01.4.01.03.01.41 Program Peningkatan dan 32.000.000 32.400.000 100 Sangat tinggi
Pemberdayaan Fakir Miskin
1.20.1.20.03.49 Program Pembinaan dan - - - -
Pengembangan Aparatur
1.01 Urusan Pendidikan
1.01.1.20.03.23 Program Peningkatan dan - - - -
Pengembangan Pembangunan
Perguruan Tinggi
1.02 Urusan Kesehatan
2.02 Pemberdayaan Perempuan dan
Pelindungan Anak
1.20.1.20.03.16 Program Penguatan Kelembagaan - - - -
Pengarusutamaan Gender dan Anak
1.02.1.20.03.23 Program Standarisasi Pelayanan - - - -
BLUD Kesehatan
2.04 Pertanahan
2.04.4.01.03.01.16 Program Penataan Penguasaan, 95.412.000 95.412.000 100 Sangat tinggi
Pemilikan, Penggunaan dan
Pemanfaatan Tanah
2.05 Lingkungan Hidup
1.08.1.20.03.19 Program Peningkatan Kualitas dan - - - -
Akses Informasi Sumber Daya Alam
dan Lingkungan Hidup
2.07 Pemberdayaan Masyarakat dan
Desa
2.07.4.01.03.01.15 Program Peningkatan Keberdayaan 157.000.000 157.000.000 100 Sangat tinggi
Masyarakat Perdesaaan
2.07.4.01.03.01.18 Program Peningkatan Kapasitas 40.000.000 40.000.000 100 Sangat tinggi
Aparatur Pemerintahan Desa
2.10 Komunikasi dan Informatika
2.10.4.01.03.01.15 Program Pengembangan - - - -
Komunikasi, Informasi dan Media
Massa
2.10.4.01.03.01.18 Program Kerjasama Informasi - - - -
dengan Mass Media
2.12 Penanaman Modal
2.12.4.01.03.01.15 Program Peningkatan Promosi dan 181.702.800 181.220.000 99,73 Sangat tinggi
Kerjasama Investasi
2.13 Kepemudaan dan Olah Raga
2.13.4.01.03.01.21 Program Peningkatan Sarama dan 37.000.000 36.700.000 99,19 Sangat tinggi
Prasarana Olah Raga
2.16 Urusan Kebudayaan
1.17.1.20.03.15 Program Pengembangan Nilai - - - -
Budaya
2.18 Kearsipan
2.18.4.01.03.01.16 Program Penyelamatan dan 288.250.000 288.248.000 100 Sangat tinggi
Pelestarian Dokumen/Arsip Daerah
2.18.4.01.03.01.18 Program Peningkatan Kualitas 1.683.000.000 1.418.300.000 84,27 Tinggi
Pelayanan Informasi
3.04 Kehutanan
3.04.4.01.03.01.15 Program Pemanfaatan Potensi - - - -
Sumber Daya Hutan
3.05 Energi dan sumber daya mineral
3.05.4.01.03.01.15 Program Pembinaan Dan - - - -
Pengawasan Bidang Pertambangan
3.05.4.01.03.01.17 Program Pembinaan dan 7.309.050.000,- 6.891.998.599,- 94,29 Sangat tinggi
Pengambangan Bidang
Ketenagalistrikan
3.06 Perdagangan
3.06.4.01.03.01.19 Program Pembinaan Pedagang 46.000.000,- 46.000.000,- 100 Sangat tinggi
Kakilima dan Asongan

Rancangan Akhir
RKPD KABUPATEN ACEH SELATAN Tahun 2019
BAB II-138

3.06.4.01.03.01.20 Peningkatan Sistem dan 95.430.000,- 94.530.0000,- 99,06 Sangat tinggi


Pengelolaan Informasi Perdagangan
4.03 Perencanaan
4.03.4.01.03.01.21 Program Perencanaan 182.018.000,- 182.018.000,- 100 Sangat tinggi
Pembangunan Daerah
Jumlah 35.204.850.000 34.001.459.186 96,58 Sangat tinggi

Berdasarkan table di atas terlihat bahwa SETDAKAB Aceh Selatan melaksanakan


program pembangunan sebanyak 39 (tiga puluh sembilan) program. Dari 39 program
tersebut terdapat 7 (tiga) program yang hanya direncanakan dalam RPJM/Renstra-P
namun tidak dilanjutkan dalam RKPK dan DPA 2017, 4 (tiga) program yang hanya
direncanakan dalam RPJM/Renstra-P dan RKPK 2017, dan 1 (satu) program yang hanya
direncanakan dalam RPKP dan dilaksanakan dalam DPA 2017 tanpa direncanakan terlebih
dahulu dalam RPJM/ Renstra-P.

Secara keseluruhan evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan pada dinas


tersebut sangat tinggi yaitu 96,58% dengan realisasi anggaran Rp.35.204.850.000,-.
Sedangkan tingkat capaian kinerja dan realisasi anggaran RKPD Tahun 2017 adalah
sebesar 80,92% dan 95,61%.

Banyak program-program yang dijalankan oleh Setdakab Aceh Selatan mendukung


SKPK lain dalam memenuhi capaian IKD yang telah ditetapkan contohnya Program
Peningkatan dan Pemberdayaan Fakir Miskin bekerjasama dan membantu Dinas Sosial,
Transmigrasi dan Tenaga Kerja dalam mengurangi angka kemiskinan di Aceh Selatan
dengan memberikan bantuan Beras Miskin kepada masyarakat yang kurang mampu. Lalu
Program Pengembangan dan Pembinaan Sumber Daya Syariat Islam dan Program
Peningkatan Sumber Daya dan Peran Ulama membantu meningkatkan pencapaian IKD di
Dinas Syariat Islam Kabupaten Aceh Selatan dan Kantor Pendidikan dan Pembinaan
Dayah Kabupaten Aceh Selatan. Sedangkan Program Penyelamatan dan Pelestarian
Dokumen/Arsip Daerah membantu Kantor Perpustakaan, Arsip dan Dokumentasi Daerah
Kabupaten Aceh Selatan dalam mengelola arsip daerah yang dianggap penting.

Hal ini dilakukan karena kurangnya anggaran di SKPK-SKPK terkait sehingga


dirasa perlu dibantu sehingga pencapaian target Kinerja Daerah dapat dipenuhi dan yang
terpenting masyarakat Aceh Selatan dapat terbantu perekonomiannya menjadi lebih baik.

2.6.7.2 Sekretariat DPRK

Tabel 2.133
Evaluasi Capaian Program dan Kegiatan pada Sekretariat DPRK Aceh Selatan
Kode Urusan/Program/ Anggaran Realisasi Anggaran
Kegiatan SPJ % Katagori
4.01 Administrasi Pemerintahan
4.01.04 Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat
Kabupaten
4.01.04.01 Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat
Kabupaten

Rancangan Akhir
RKPD KABUPATEN ACEH SELATAN Tahun 2019
BAB II-139

4.01.4.01.04.01.01 Program Pelayanan Administrasi 8.035.066.100 7.923.140.672 98,61 Sangat tinggi


Perkantoran
4.01.4.01.04.01.02 Program Peningkatan Sarana & 547.318.600 241.071.050 44,05 Sangat rendah
Prasarana Aparatur
4.01.4.01.04.01.03 Program Peningkatan Disiplin 193.400.000 5.300.000 2,74 Sangat rendah
Aparatur
4.01.4.01.04.01.05 Program Peningkatan Kapasitas 612.001.500 604.500.000 98,77 Sangat tinggi
Sumber Daya Aparatur
4.01.4.01.04.01.15 Program Peningkatan Kapasitas 1.471.233.400 1.089.054.900 74,02 Sedang
Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah
4.01.4.01.04.01.28 Program Pelaksanaan Hari-Hari Besar 58.933.000 29.724.000 50,44 Sangat rendah
Keagamaan, Nasional dan Daerah
2.10 Komunikasi dan Informatika
2.10.4.01.04.01.23 Program Pengembangan Komunikasi, 28.000.000 23.000.000 82,14 Tinggi
Informasi dan Media Masa
1.20.1.20.04.23 Program Optimalisai Pemanfaatan - - - -
Teknologi Informasi
4.03 Perencanaan
4.03.4.01.04.01.21 Program Perencanaan Pembangunan 4.800.000 4.700.000 97,92 Sangat tinggi
Daerah
JUMLAH 10.950.752.600 9.920.490.622 90,59 Tinggi

Berdasarkan lampiran matrik evaluasi Semester II Tahun 2017 terlihat bahwa


Sekretariat DPRK Aceh Selatan melaksanakan program pembangunan sebanyak 9
(sembilan) program. Dari 9 program tersebut terdapat 1 (satu) program yang hanya
direncanakan dalam RPJM/Renstra-P namun tidak dilanjutkan dalam RKPK dan DPA 2017
yaitu Program Optimalisasi Pemanfaatan Teknologi Informasi dan 1 (satu) program yang
hanya langsung tertuang dalam DPA 2017 tanpa melalui perencanaan dalam Renstra dan
Renja/RKPK terlebih dahulu dan disebut PENUMPANG GELAP yaitu Program
Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa.

Secara keseluruhan evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan pada dinas


tersebut tinggi yaitu 90,59% dengan realisasi anggaran Rp.9.920.490.622,-. Sedangkan
tingkat capaian kinerja dan realisasi anggaran RKPD Tahun 2017 sangat rendah karena
terlalu banyaknya program yang direncanakan dalam Renja/RKPK namun tidak
dilanjutkan dalam DPA Tahun 2017, sebesar 49,03% dan 67,44%.

2.6.7.3 Inspektorat

Tabel 2.134
Evaluasi Capaian Program dan Kegiatan pada Inspektorat
Kabupaten Aceh Selatan
Kode Urusan/Program/ Anggaran Realisasi Anggaran
Kegiatan SPJ % Katagori
4.02 Pengawasan
4.02.01 Inspektorat
4.02.4.02.01.01.01 Program Pelayanan Administrasi 673.745.000 644.511.961 95,66 Sangat tinggi
Perkantoran
4.02.4.02.01.01.02 Program Peningkatan Sarana & Prasarana 258.750.000 241.196.600 93,22 Sangat tinggi
Aparatur
4.02.4.02.01.01.03 Program Peningkatan Disiplin Aparatur 31.500.000 30.800.000 97,78 Sangat tinggi
1.20.1.20.06.06 Program Peningkatan Pengembangan - - - -
Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan
Keuangan

Rancangan Akhir
RKPD KABUPATEN ACEH SELATAN Tahun 2019
BAB II-140

4.02.4.02.01.01.20 Program Peningkatan Sistem Pengawasan 1.426.172.000 1.292.063.275 90,60 Tinggi


Internal dan Pengendalian Kebijakan KDH
4.02.4.02.01.01.21 Program Peningkatan Profesionalisme 199.139.000,- 176.599.000 88,68 Tinggi
Tenaga Pemeriksa dan Aparatur
Pengawasan
4.02.4.02.01.01.22 Program Penataan dan Penyempurnaan 47.750.000 10.500.000 21,99 Sangat
Kebijakan Sistem Prosedur Pengawasan rendah
4.01.4.02.01.01.28 Program Peringatan Hari-Hari Besar 28.450.000 12.000.000 42,18 Sangat
Nasional/Daerah rendah
4.03 Perencanaan
4.03.4.02.01.01.21 Program Perencanaan Pembangunan 7.094.000 6.994.000 98,59 Sangat tinggi
Daerah
JUMLAH 2.672.600.000 2.414.664.836 90,35 Tinggi

Berdasarkan table di atas terlihat bahwa Inspektorat Kabupaten Aceh Selatan


melaksanakan program pembangunan sebanyak 9 (sembilan) program. Dari 9 program
tersebut terdapat 1 (satu) program yang hanya direncanakan dalam RPJM/Renstra-P
namun tidak dilanjutkan dalam RKPK dan DPA 2017 yaitu Program Peningkatan
Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan. Secara keseluruhan evaluasi pelaksanaan
program dan kegiatan pada dinas tersebut tinggi yaitu 90,35% dengan realisasi anggaran
Rp. 2.414.664.836,-. Sedangkan tingkat capaian kinerja dan realisasi anggaran RKPD
Tahun 2017 adalah sebesar 86,40% dan 80,30%.

2.6.7.4 Bappeda

Tabel 2.135
Evaluasi Capaian Program dan Kegiatan pada Badan Perencanaan
Pembangunan Daerah Aceh Selatan

Kode Urusan/Program/ Anggara Realisasi Anggaran


Kegiatan n SPJ % Katagori
1.03 Penataan Ruang
1.03.4.03.01.01.31 Program Perencanaan Tata Ruang 20.388.100 20.388.100 100 Sangat tinggi
4.03 Perencanaan Pembangunan
1.06.1.06.01.01.01 Pelayanan Administrasi Perkantoran 997.131.000 980.337.874 98,32 Sangat tinggi
1.06.1.06.01.01.02 Program Peningkatan Sarana dan 577.270.000 566.021.099 98,05 Sangat tinggi
Prasarana Aparatur
1.06.1.06.01.01.03 Program Peningkatan Disiplin Aparatur 47.200.000 46.047.000 97,56 Sangat tinggi
1.06.1.06.01.05 Program Peningkatan Kapasitas Sumber - - - -
Daya Aparatur
1.06.1.06.01.01.15 Program Pengembangan Data/ Informasi 70.000.000 66.203.000 94,58 Sangat tinggi
1.06.1.06.01.01.16 Program Kerjasama Pembangunan 88.105.500 84.473.000 95,88 Sangat tinggi
1.06.1.06.01.17 Program Pengembangan Wilayah - - - -
Perbatasan
1.06.1.06.01.01.19 Program Perencanaan Pengembangan 138.853.000 135.363.000 97,49 Sangat tinggi
Kota-Kota Menengah dan Besar
1.06.1.06.01.01.20 Program Peningkatan Kapasitas 15.000.000 13.000.000 86,67 Tinggi
Kelembambagaan Perencanaan
Pembangunan Daerah
1.06.1.06.01.01.21 Program Perencanaan Pembangunan 1.291.292.000 1.243.824.850 96,32 Sanga tinggi
Daerah
1.06.1.06.01.01.22 Program Perencanaan Pembangunan 391.094.500 388.203.080 99,26 Sangat tinggi
Ekonomi
1.06.1.06.01.01.23 Program Perencanaan Sosial Budaya 219.600.000 219.354.600 99,89 Sangat tinggi
1.06.1.06.01.24 Program Perencanaan Prasarana Wilayah - - - -
dan Sumber Daya Alam
1.06.1.06.01.25 Program Perencanaan Pembangunan - - - -

Rancangan Akhir
RKPD KABUPATEN ACEH SELATAN Tahun 2019
BAB II-141

Wilayah Strategis dan Cepat Tumbuh


1.06.1.06.01.26 Program Perencanaan Pembangunan - - - -
Daerah Rawan Bencana
1.06.1.06.01.01.35 Program Peringatan Hari-hari Besar 42.500.000 42.500.000 100 Sangat tinggi
Jumlah 4.009.921.000 3.917.012.103 97,68 Sangat tinggi

Berdasarkan lampiran matrik evaluasi Semester II Tahun 2017 terlihat bahwa


BAPPEDA Kabupaten Aceh Selatan melaksanakan program pembangunan sebanyak 17
(tujuh belas) program. Dari 17 program tersebut terdapat 5 (lima) program yang hanya
direncanakan dalam RPJM/Renstra-P namun tidak dilanjutkan dalam RKPK dan DPA 2017
dan 1 (satu) program yang hanya direncanakan dalam Renstra-P dan dilanjutkan dalam
DPA tahun 2017. Secara keseluruhan evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan pada
SKPK tersebut sangat tinggi yaitu 92.13% dengan realisasi anggaran Rp.4.041.416.432,-
. Sedangkan tingkat capaian kinerja dan realisasi anggaran RKPD Tahun 2017 adalah
sebesar 89.47% dan 95.57%. Pada Lampiran II Tabel Indikator Kinerja Daerah (IKD) terlihat
bahwa Bappeda Kabupaten Aceh Selatan telah memenuhi capaian dari target yang telah
ditentukan. Bappeda telah memiliki Dokumen RPJPD yang telah di Perda kan, dokumen RPJMD
yang telah di Perda kan, Dokumen RKPD yang telah di Perdakan dan Penjabaran Program RPJMD
ke dalam RKPD di setiap tahunnya. Begitupula dengan Rasio Ruang Terbuka Hijau (RTH)/ luas
wilayah ber HPL/HGB telah memenuhi capaian sesuai dengan target yang telah ditentukan.

2.6.7.5 Badan Pengelola Keuangan Daerah

Tabel 2.136
Evaluasi Capaian Program dan Kegiatan pada BPKD Kab. Aceh Selatan
Kode Urusan/Program/ Anggaran Realisasi Anggaran
Kegiatan SPJ % Katagori
4.04 Keuangan
4.04.05 Badan Pengelola Keuangan Daerah
4.04.05.01 Badan Pengelola Keuangan Daerah
4.04.4.04.05.01.01 Program Pelayanan Administrasi 2.669.772.000 2.399.264.160 89,87 Tinggi
Perkantoran
4.04.4.04.05.01.02 Program Peningkatan Sarana & 10.451.006.974 10.220.786.573 97,80 Sangat tinggi
Prasarana Aparatur
4.04.4.04.05.01.03 Program Peningkatan Disiplin Aparatur 181.400.000 180.400.000 99,45 Sangat tinggi
4.04.4.04.05.01.05 Program Peningkatan Kapasitas 450.000.000 360.684.000 80,15 Tinggi
Sumber Daya Aparatur
4.04.4.04.05.01.06 Program Peningkatan Pengembangan 485.776.610 433.849.400 89,31 Tinggi
Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan
Keuangan
4.04.4.04.05.01.17 Program Peningkatan dan 6.525.021.964 5.695.055.789 87,28 Tinggi
Pengembangan Pengelolaan Keuangan
Daerah
4.04.4.04.05.01.19 Program Pembinaan dan Fasilitasi 281.500.000 276.202.596 98,12 Sangat tinggi
Pengelolaan Keuangan Gampong
2.04 Pertanahan
2.04.4.04.05.01.16 Program Penataan Penguasaan, 8.741.777.725 6.710.109.281 76,76 Tinggi
Pemilikan, Penggunaan dan
Pemanfaatan Tanah
2.10 Komunikasi dan Informatika
2.10.4.04.05.01.23 Program Optimalisasi Pemanfaatan 397.450.000 376.521.000 94,73 Sangat tinggi
Teknologi Informasi
4.01 Administrasi Pemerintahan

Rancangan Akhir
RKPD KABUPATEN ACEH SELATAN Tahun 2019
BAB II-142

4.01.4.04.05.01.28 Program Pelaksanaan hari-hari Besar 80.000.000 15.000.000 18,75 Sangat rendah
Keagamaan Nasional dan Daerah
4.03 Perencanaan
4.03.4.04.05.01.21 Program Perencanaan Pembangunan 9.150.000 9.149.944 100 Sangat tinggi
Daerah
JUMLAH 30.272.855.273 26.677.022.743 88,12 Tinggi

Berdasarkan table di atas terlihat bahwa BPKD Kabupaten Aceh Selatan


melaksanakan program pembangunan sebanyak 11 (sebelas) program. Dari 11 program
tersebut terdapat 2 (dua) program yang hanya direncanakan dalam RKPK dan DPA 2017
namun tidak direncanakan terlebih dahulu dalam RPJM/Renstra-P yaitu Program
Pembinaan dan Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Daerah dan Program Perencanaan
Pembangunan Daerah. Secara keseluruhan evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan
pada dinas tersebut tinggi yaitu 88,12% dengan realisasi anggaran Rp. 26.677.022.743,-
. Sedangkan tingkat capaian kinerja dan realisasi anggaran RKPD Tahun 2017 adalah
sebesar 83,01% dan 85,58%.

Pada Lampiran II Tabel IKD, Indikator yang ditetapkan untuk DPKKD adalah jumlah
dan macam pajak dan retribusi daerah serta capaian dari Pendapat Asli Daerah (PAD).
Jumlah macam pajak daerah didapati hasil yang sama dengan target yang telah
ditentukan setiap tahunnya. Untuk jumlah macam retribusi daerah mengalami penurunan
dari 18 item di tahun 2015 menjadi 17 item di tahun 2016 dan tetap 17 item di tahun
2017 ini (sumber DPMPTSP). Item yang berkurang ini adalah retribusi dibidang
komunikasi (tower provider selular). Sedangkan untuk jumlah bangunan ber IMB per
satuan bangunan juga telah memenuhi dari target yang telah ditetapkan dan bertambah
setiap tahunnya.

Indikator yang mengalami peningkatan yang signifikan adalah jumlah pendapatan


PAD dari Rp.125.990.335.000,50 di tahun 2016 meningkat menjadi
Rp.140.828.406.729,40 di tahun 2017 ini dan jauh melampaui dari target yang telah
ditetapkan.

2.6.7.6 Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Aparatur

Tabel 2.137
Evaluasi Capaian Program dan Kegiatan pada BKPSDM Kab. Aceh Selatan
Kode Urusan/Program/ Anggaran Realisasi Anggaran
Kegiatan SPJ % Katagori
4.05 Kepegawaian
4.05.01 Badan Kepegawaian dan
Pengembangan Sumber Daya Manusia
4.05.4.05.01.01.01 Program Pelayanan Administrasi 769.108.250 761.367.478 98,99 Sangat tinggi
Perkantoran
4.05.4.05.01.01.02 Program Peningkatan Sarana & 80.700.000 80.298.015 99,50 Sangat tinggi
Prasarana Aparatur
4.05.4.05.01.01.03 Program Peningkatan Disiplin Aparatur - - - -
4.05.4.05.01.01.04 Program Fasilitas Pindah/ Purna Tugas 128.200.000 128.187.554 99,99 Sangat tinggi
4.05.4.05.01.01.05 Program Peningkatan Kapasitas 224.153.000 223.915.213 99,89 Sangat tinggi
Sumber Daya Aparatur

Rancangan Akhir
RKPD KABUPATEN ACEH SELATAN Tahun 2019
BAB II-143

4.05.4.05.01.01.07 Program Peningkatan Kapasitas 528.288.000 528.155.900 99,97 Sangat tinggi


Sumber Daya Aparatur
4.05.4.05.01.01.08 Program Pembinaan dan 1.366.795.000 1.328.756.830 97,22 Sangat tinggi
Pengembangan Aparatur
4.01 Administrasi Pemerintahan
4.01.4.05.01.01.28 Program Peringatan Hari-Hari Besar 20.000.000 3.000.000 15 Sangat
Nasional/Daerah rendah
4.03 Perencanaan
4.03.4.05.01.0121 Program Perencanaan Pembangunan 6.643.750 6.150.000 92,57 Sangat tinggi
Daerah
JUMLAH 3.123.888.000 3.059.831.000 97,95 Sangat tinggi

Berdasarkan table di atas terlihat bahwa BKPSDM Kabupaten Aceh Selatan


melaksanakan program pembangunan sebanyak 9 (sembilan) program. Dari 9 program
tersebut terdapat 1 (satu) program yang hanya direncanakan dalam RPJM/Renstra-P
namun tidak dilanjutkan dalam RKPK dan DPA 2017 yaitu Program Peningkatan Disiplin
Aparatur. Secara keseluruhan evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan pada dinas
tersebut sangat tinggi yaitu 97,95% dengan realisasi anggaran Rp.3.059.831.000,-.
Sedangkan tingkat capaian kinerja dan realisasi anggaran RKPD Tahun 2017 adalah
sebesar 74,79% dan 87,42%.

Dari Lampiran II Tabel IKD Aceh Selatan terlihat bahwa Rasio Kelulusan S1/S2/S3
di Kabupaten Aceh semakin meningkat setiap tahunnya dari 4,55% di tahun 2016
meningkat menjadi 4,7% di tahun 2017, ini menunjukkan semakin terbukanya pemikiran
masyarakat Aceh Selatan akan pentingnya pendidikan. Karena pendidikan yang tinggi
bukan hanya untuk mempermudah dalam memperoleh pekerjaan namun juga untuk
kehidupan sosial ekonomi yang lebih baik.

Demikian juga dengan rasio tingkat ketergantungan (RK) yang semakin menurun
setiap tahunnya, ini menandakan semakin banyaknya penduduk usia produktif yang
mampu mendorong perekonomian daerah. Di tahun 2015 RK mencapai 54,31% artinya
100 orang yang produktif menanggung 54 orang yang non produktif, sedangkan di tahun
2016 menurun menjadi 42,88% artinya 100 orang yang produktif hanya menanggung 43
orang yang non produktif dan terus menurun di tahun 2017 ini menjadi 42,19% yang
artinya 100 orang yang produktif hanya menanggung 42 orang yang non produktif.

2.6.8 Pelayanan Kesehatan Khusus


2.6.8.1 BLUD RSU dr. H. Yulidin Away

Tabel 2.138
Evaluasi Capaian Program dan Kegiatan Pada BLUD RSUD Dr. H. Yulidin Away
Kabupaten Aceh Selatan
Kode Urusan/Program/ Anggaran Realisasi Anggaran
Kegiatan SPJ % Katagori
1.02 Kesehatan
1.02.02 BLUD RSUD dr.H. Yulidin Away
Tapaktuan
1.02.1.02.02.01.01 Program Administrasi Perkantoran 1.591.709.824 1.508.808.445 92,46 Sangat tinggi

Rancangan Akhir
RKPD KABUPATEN ACEH SELATAN Tahun 2019
BAB II-144

1.02.1.02.02.01.02 Program Peningkatan Sarana dan 312.410.176 292.120.000 93,51 Sangat tinggi
Prasana Aparatur
1.02.1.02.02.03 Program Peningkatan Disiplin - - - -
Aparatur
1.02.1.02.02.05 Program Peningkatan Kapasitas - - - -
Sumber Daya Aparatur
1.06.1.06.01.15 Program Kemitraan Peningkatan
Pelayanan Kesehatan
1.02.1.02.02.01.16 Program Upaya Kesehatan 1.000.000.000 966.234.147 96,62 Sangat tinggi
Masyarakat
1.02.1.02.02.01.26 Program Pengadaan, Peningkatan 60.474.500.000 58.973.467.856 97,52 Sangat tinggi
Sarana dan Prasarana RS/RSJ/RS
Paru/RS Mata
1.02.1.02.02.27 Program Pemeliharaan Sarana dan - - - -
Prasarana RS/RSJ/RS Paru/ RS Mata
1.02.1.02.02.35 Program Pengembangan dan - - - -
Peningkatan Pelayanan Kesehatan
1.02.1.02.02.01.36 Program Pelayanan Kesehatan 66.500.000.000 58.635.403.541 88,17 Tinggi
Masyarakat pada BLUD
1.03 Urusan Pekerjaan Umum
1.03.1.02.02.25 Program Penyediaan dan - - - -
Pengelolaan Air Baku
4.03 Perencanaan
4.03.1.02.02.01.21 Program Perencanaan 5.500.000 5.500.000 100 Sangat Tinggi
Pembangunan Daerah
1.06.1.02.02.26 Program Peraturan Perundang- - - - -
Undangan
4.01 Administrasi Pemerintahan
4.01.1.02.01.01.35 Program Hari-hari Besar 50.000.000 25.000.000 50 Sangat rendah
Jumlah/rata-rata 129.934.120.000 120.406.533.989 92,67 Sangat tinggi

Berdasarkan table di atas terlihat bahwa BLUD RSUD dr. H. Yulidin Away
Kabupaten Aceh Selatan melaksanakan program pembangunan sebanyak 14 (empat
belas) program. Dari 14 program tersebut terdapat 6 (enam) program yang hanya
direncanakan dalam RPJM/Renstra-P namun tidak dilanjutkan dalam RKPK dan DPA
2017. Secara keseluruhan evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan pada dinas
tersebut sangat tinggi yaitu 92,67% dengan realisasi anggaran Rp.120.406.533.989,-
Sedangkan tingkat capaian kinerja dan realisasi anggaran RKPD Tahun 2017 adalah
sebesar 92,45% dan 88,48%.

2.6.8.2 Pengukuran Konsistensi Antar Dokumen

Dari hasil evaluasi yang telah disebutkan di atas, didapati hasil konsistensi antara
Renstra-P dengan RKPK Tahun 2017 dan APBK Tahun 2017 sebagai berikut:

Tabel 2.139
Hasil Konsistensi Renstra-P – RKPK – APBK

No Uraian Konsistensi Jumlah Kode


1. Direncanakan dalam Renstra-P, RKPK dan APBK Hitam
- Program 329
2. Hanya direncanakan dalam Renstra-P 96 Hijau
- Program
2. Direncanakan dalam Renstra-P dan RKPK, Orange

Rancangan Akhir
RKPD KABUPATEN ACEH SELATAN Tahun 2019
BAB II-145

namun tidak direncanakan dalam APBK


- Program 14
3. Direncanakan dalam RKPK dan APBK, namun Coklat
tidak direncanakan dalam Renstra-P
- Program 28
5. Hanya direncanakan dalam RKPK Biru
- Program 1
6. Hanya direncanakan dalam APBK Merah
- Program 5

Secara keseluruhan total program dari seluruh SKPK dalam Kabupaten Aceh
Selatan adalah sebanyak 473 program. Adapun penjabarannya adalah sebagai berikut:
1. Program yang dilaksanakan dan telah mencapai/melebihi target (terdapat dalam
Renstra, Renja, RKPK dan DPA Tahun 2017, kode Hitam) berjumlah 329 program
(69.56%)
2. Program yang dilaksanakan namun belum mencapai target (penjumlahan kode
Orange, Coklat dan Biru) berjumlah 43 program (9.09%)
3. Program yang rencanakan dalam RPJM/Renstra-P namun tidak dilanjutkan dalam
Renja/RKPK 2017 dan DPA 2017 (kode Hijau) berjumlah 96 program (20.30%)
4. Program yang dilaksanakan namun tidak ada dalam Renstra, Renja, dan RKPK (Kode
Merah) berjumlah 5 program (1.06%)

Gambaran hasil evaluasi RKPK secara makro dapat dilihat pada gambar 3.1.

Gambar 2.4
Evaluasi RKPK Tahun 2017

Program yang I II Program yang dilaksanakan


telah dilaksanakan namun masih belum mencapai
dan mencapai/ 69.56% 9.09% target
melebihi Target

Program yang Program yang direncanakan


1.06% 20.30%
dilaksanakan dalam RPJM/ Renstra-P
namun tidak ada namun tidak dilaksanakan
dalam Rentsra, dalam Renja/RKPK SKPK
Renja/RKPK SKPK IV III 2017.
2017

Adapun rata-rata capaian kinerja dan anggaran RKPK dari seluruh program adalah
sebesar 87.80% untuk kinerja dan 91.34% untuk capaian anggaran dan dikategorikan
Tinggi. Sedangkan Rata-rata capaian keuangan di Semester II ini sebesar 95.87%
dengan total capaian anggaran sebesar Rp.1.551.869.740.688,23.-

Rancangan Akhir
RKPD KABUPATEN ACEH SELATAN Tahun 2019
BAB II-146

BAB IV
KESIMPULAN DAN REKOMENDASI

4.1 Kesimpulan
Setelah dilakukannya evaluasi RKPK untuk Semester II tahun 2017 ini diperoleh
hasil sebagai berikut:

Faktor Pendukung dan Faktor Penghambat


a. Faktor Pendukung
Penetapan APBK Tahun 2017 yang tepat waktu dapat menjadi faktor pendukung
dalam kegiatan evaluasi RKPK ini.

b. Faktor Penghambat
Adapun faktor-faktor yang menghambat pelaksanaan kegiatan evaluasi RKPK ini
adalah:
1. Pembentukan SOTK baru dan pembagian bidang urusan baru menyebabkan
keterlambatan pengisian karena harus mengulang pengisian dari yang baru.
2. Ada beberapa SKPK baru yang tidak memiliki dokumen lengkap seperti Renstra dan
Renja yang belum disampaikan sehingga menyulitkan kami untuk merekap program
dan kegiatan dari SKPK.
3. Terlambatnya proses tender juga mempengaruhi capaian realisasi anggaran untuk
Kabupaten Aceh Selatan.
4. Kurangnya kerjasama beberapa SKPK di Kabupaten Aceh Selatan dalam mengisi form
evaluasi menyebabkan lambatnya pelaporan evaluasi RKPK ini.
5. Pergantian operator pengisian di SKPK, sehingga harus melatih operator baru.

4.2. Tindak Lanjut/ Rekomendasi


Adapun tindak lanjut yang harus dilakukan atas kegiatan evaluasi RKPK ini
diantaranya adalah:
1. Masih banyak kesalahan dalam pembuatan Renstra Perubahan oleh
beberapa SKPK seperti satuan dari target kinerja yang salah atau tidak
relevan dengan program dan kegiatan yang dicantumkan sehingga perlu
dilakukan pengecekan ulang dan revisi kembali.

Rancangan Akhir
RKPD KABUPATEN ACEH SELATAN Tahun 2019
BAB II-147

2. Masih ada program dan kegiatan yang muncul di DPA tapi tidak
dimasukkan ke dalam RKPK-P dan Renja-P.
3. Masih banyaknya inkonsistensi antar dokumen
4. Bertambahnya program dan kegiatan “penumpang gelap” di beberapa
SKPK.
5. Masih banyak ditemukan Pengisian Kode Rekening Program dan Kegiatan
yang salah dan tidak sesuai dengan Permendagri No. 13 Tahun 2006,
maka hendaknya SKPK dapat berkoordinasi dengan Bappeda dan BPKD
dalam memberikan kode rekening terutama untuk program/kegiatan yang
baru.

6. Koordinasi dan kerjasama yang baik antar Bidang di Bappeda dan dengan
SKPK sangat dibutuhkan dalam proses evaluasi ini agar terjalinnya
komunikasi yang baik untuk menciptakan dokumen perencanaan yang
terencana sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Rancangan Akhir
RKPD KABUPATEN ACEH SELATAN Tahun 2019
BAB III-1

BAB III
RANCANGAN KERANGKA EKONOMI DAERAH
DAN KERANGKA KEBIJAKAN KEUANGAN DAERAH

Bab ini memaparkan tentang arah kebijakan ekonomi daerah dan kebijakan
keuangan daerah berupa proyeksi pendapatan, belanja daerah dan pembiayaan daerah.
Kedua subbab ini saling berkaitan dimana arah kebijakan ekonomi yang bersumber dari
kebijakan ekonomi nasional, provinsi, dan kabupaten jugamemberi kontribusi terhadap
aspek pendanaan daerah.
Selanjutnya kerangka pendanaan pembangunan yang dituangkan didalam
Rencana Kerja Pembangunan Kabupaten (RKPK) Aceh Selatan Tahun 2019 memberikan
gambaran kebutuhan anggaran pembangunan yang diperlukan pada Tahun 2019, guna
menjawab dan menyelesaikan permasalahan serta tantangan pembangunan daerah
melalui berbagai kegiatan dan kebijakan pembangunan sesuai dengan prioritas
pembangunan.

3.1. Arah Kebijakan Ekonomi Daerah.


3.1.1. Kondisi Ekonomi Daerah TahunLalu dan Perkiraan Tahun 2019.
Kondisi ekonomi Kabupaten Aceh Selatantahun–tahun sebelumnya dapat dilihat
dari perkembangan berbagai indikator ekonomi makro daerah, seperti Produk Domestik
Regional Bruto (PDRB), Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE), struktur perekonomian,
pendapatan perkapita, serapan investasi, inflasi serta ketenagakerjaan, dimana indikator
ini akan menjadi referensi bagi Pemerintah Daerah dalam menentukan kebijakan
pembangsunannya, khususnya kebijakan pembangunan ekonomi yang akan dituangkan
dalam program dan kegiatan Tahun 2019.
a. Produk Domestik Regional Bruto (PDRB).
Salah satu indikator penting untuk mengetahui kondisi ekonomi disuatu daerah
dalam satu priode tertentu adalah Produk Domestik Regional Bruto (PDRB). PDRB
dihitung dengan cara produksi, yaitu nilai tambah barang dan jasa yang dapat dihasilkan

Rancangan Akhir
RKPD KABUPATEN ACEH SELATAN Tahun 2019
BAB III-2

(nilai barang dan jasa akhir dikurangi biaya untuk menghasilkannya) dari kegiatan
ekonomi penduduk dalam satu tahun. Unit–unit produksi tersebut dikelompokkan
kedalam 17 (tujuh belas) lapangan usaha yaitu: (1) Sektor Pertanian,Kehutanan, dan
Perikanan; (2) Pertambangan dan Penggalian; (3) Industri pengolahan; (4) Pengadaan
Listrik dan gas; (5) Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang;(6)
Bangunan/kontruksi; (7) Perdagangan Besar dan Eceran,dan Reparasi Mobil dan Sepeda
Motor;(8) Transportasi dan Pergudangan; (9) Penyediaan Akomodasi dan Makan
Minum;(10) Informasi dan Komunikasi;(11) Jasa Keuangan dan Asuransi;(12) Real Estat;
(13) Jasa perusahaan; (14) Administrasi Pemerintahan, Pertanahan dan Jaminan Sosial
Wajib;(15) Jasa Pendidikan; (16) Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosialserta (17) Jasa
lainnya.
PDRB dapat dihitung berdasarkan harga berlaku (Current price) dan harga
konstan (constant price). Pada umumnya untuk kepentingan berbagai analisa ekonomi
secara makro digunakan PDRB atas dasar harga berlaku dan untuk menghitung laju
pertumbuhan ekonomi digunakan PDRB atas dasar harga konstan. Hasil perhitungan
PDRB Kabupaten Aceh Selatan selama 5 Tahun terakhir baik Atas Dasar Harga Berlaku
maupun Atas Dasar Harga Konstan, menunjukkan adanya peningkatan dari Tahun ke
Tahun.
Pada Tahun 2013 PDRB ADHB tersebut adalah sebesar Rp.3.651.140,68
diperkirakan meningkat menjadi Rp. 4.555.377,70 pada Tahun 2016. Selanjutnya untuk
PDRB ADHK meningkat dari Rp.3.281.364,18 pada Tahun 2013 adanya peningkatan
Rp.3.743.403,80 pada Tahun 2016. Berdasarkan kondisi ini menunjukkan terjadi Laju
Pertumbuhan Ekonomi selama periode tersebut dandiharapkan perkembangan
perekonomian Kabupaten Aceh Selatan yang terus membaik sampai Tahun 2017 dan
Tahun 2018 dapat dilanjutkan pada Tahun 2019 dan Tahun 2020

Rancangan Akhir
RKPD KABUPATEN ACEH SELATAN Tahun 2019
BAB III-3

Tabel 3.1
PDRB Kabupaten Aceh Selatan 2013-2016

No Tahun ADHB (Rp.Juta) ADHk (Rp.Juta)


1. 2013 3.651.140,68 3.281.364,18
2. 2014 3.942.066,41 3.432.178,66
3. 2015* 4.255.930,36 3.577.877,65
4. 2016** 4,555,377.70 3,743,403.80
Sumber : Publikasi BPS Kabupaten Aceh Selatan Tahun 2018.
*) Angka sementara

b. Pertumbuhan Ekonomi Daerah.

Perekonomian daerah Kabupaten Aceh Selatan masih menunjukkan trend


pertumbuhan yang positif. Pandangan ini didapat dengan memperhatikan laju
perkembangan PDRB Kabupaten Aceh Selatan atas dasar harga konstan 2010 sejak
Tahun 2013 hingga Tahun 2017 serta memperhatikan perkiraan capaian Tahun 2018 dan
Target Tahun 2019.
Pada Tahun 2013, Laju Petumbuhan Ekonomi (LPE) kabupaten Aceh Selatan
adalah sebesar 5,32 persen. Menurun sebesar 4,60 persen pada Tahun 2014 dan 4,25
persen pada Tahun 2015, sebesar 4,72 persen pada Tahun 2016. Hal ini menunjukkan
pertumbuhan ekonomi Kabupaten Aceh Selatan tumbuh positif dengan rata-rata
pertumbuhan 4,72 persen. Sedangkan pada Tahun 2017 LPE Aceh Selatan ditargetkan
mencapai 3,82 persen dan Tahun 2018 ditargetkan mencapai 3,68 persen dan Tahun
2019 diproyeksikan sebesar 5,00 persen.

Rancangan Akhir
RKPD KABUPATEN ACEH SELATAN Tahun 2019
BAB III-4

Grafik 3.1
Laju Pertumbuhan Ekonomi Indonesia, Provinsi Aceh dan Kabupaten
Aceh Selatan Tahun 2010-2016
7
6 6.2 6.2 6
5.91
5.6
5.32
5 4.95 5 4.88 5.02
4.7
4.38 4.48 4.4 4.51 4.31
4.19 4.23
4 4.35 4.02
4.27
3
2
1
0
2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
Indonesia Aceh Aceh Selatan

Pertumbuhan ekonomi Kabupaten Aceh Selatan begitu terasa pada sektor


sekunder dan sektor tersier. Lapangan usaha konstruksi tumbuh sebesar 8,84 persen,
dan pengadaan listrik dan gas tumbuh sebesar 8,03 persen merupakan pemberi
kontribusi pertumbuhan yang terbesar pada Tahun 2016. Kendati demikianJasa
administrasi pemerintahan, pertahanan dan jaminan sosial wajib dan jasa pendidikan
tetap memberikan kontribusi pertumbuhan yang signifikan. Perkembangan kondisi
perekonomian Nasional dan Internasional tentunya ikut mempengaruhi capaian angka
perkiraan pertumbuhan ekonomi Aceh Selatan pada Tahun 2018.

Rancangan Akhir
RKPD KABUPATEN ACEH SELATAN Tahun 2019
BAB III-5

Kebijakan pemerintah mengurangi subsidi BBM dan secara bertahap menaikan


tariff dasar listrik membawa dampak secara langsung terhadap kenaikan harga produksi
dan harga barang. Fluktuasi harga-harga barang secara umum ditingkat Nasional masih
singnifikan pengaruhnya terhadap harga-harga barang ditingkat daerah sehingga
diperlukan langkah konkrit dalam mengatasinya. Pemerintah Daerah menjaga kestabilan
pertumbuhan ekonomi terhadap sektor-sektor produktif yang terkena imbas terhadap
kenaikan harga tersebut dengan memperkuat ketahanan ekonomi kecil dan menengah
mempengaruhi kondisi ekonomi regional termasuk Kabupaten Aceh Selatan. Kondisi
pertumbuhan ekonomi yang diharapkan menjadi lebih baik pada Tahun 2019, maka yang
paling utama adalah melihat sektor-sektor yang memberikan pertumbuhan ekonomi
tertinggi, hal ini penting untuk mengetahui sektor-sektor yang berpotensi menjadi
pemicu pertumbuhan ekonomi Kabupaten Aceh Selatan.

Rancangan Akhir
RKPD KABUPATEN ACEH SELATAN Tahun 2019
BAB III-6

Tabel 3.2
Pertumbuhan Sektor Ekonomi Kabupaten Aceh Selatan
Tahun 2013-2016

Uraian 2013 2014 2015* 2016**


1. Pertanian, Kehutanan dan Perikanan 3,67 2,53 3,88 3,56

2. Pertambangan dan Penggalian 7,89 3,13 -9,16 -4,95

3. Industri Pengolahan 1,97 4,89 2,79 0,66

4. Pengadaan Listrik dan Gas 3,19 6,84 5,34 8,03

5. Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah 3,97 3,00 5,34 5,88


dan Daur Ulang
6. Bangunan 6,37 5,27 5,76 8,84

7. Perdagangan Besar dan Eceran,dan Reparasi 6,36 5,68 5.26 4,67


Mobil dan Sepeda Motor
8. Transportasi dan Komunikasi 4,55 5,56 5,04 0,79

9. Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum 4,01 4,82 3,87 4,95


10. Informasi dan Komunikasi
5,73 6,85 5,53 4,04
11. Jasa Keuangan dan Asuransi
5,74 -1,69 2,24 3,51
12. Real Estat 5,87 5,91 6,19 6,63

13. Jasa Perusahaan 4,11 5,77 4,07 5,59

14. Administrasi Pemerintahan, Pertanahan dan 5,78 6,50 6,66 7,63


Jaminan Sosial Wajib
15. Jasa Pendidikan 7,90 6,07 5,99 7,35

16. Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial 5,76 3,86 5,50 5,69

17. Jasa Lainnya 4,04 4,00 4,68 5,13

Laju Pertumbuhan PDRB 5,32 4,60 4,25 4,72

Sumber : BPS Kabupaten Aceh Selatan Tahun 2018

Berdasarkan trend pertumbuhan ekonomi tersebut selama lima tahun terakhir,


diprediksikan untuk Tahun 2019 perekonomian Kabupaten Aceh Selatan tumbuh sebesar
5 persen dengan PDRB (ADHK) sebesar Rp.4.029.421,41. Meningkatnya prediksi
pertumbuhan ekonomi pada Tahun 2019 didasarkan Realisasi pertumbuhan ekonomi dari
2013-2016 serta prediksi berdasarkan target RPJMK 2013 -2018. Selanjutnya
Pembangunan Sektor Pertanian sebagai salah satu dari sektor primer diisinergiskan pula
dengan Sektor Sekunder dalam hal ini sektor Bangunan dan Konstruksi, utamanya untuk

Rancangan Akhir
RKPD KABUPATEN ACEH SELATAN Tahun 2019
BAB III-7

membangun berbagai sarana dan prasarana pertanian itu sendiri serta sektor Industri
Pengolahan yang menjadi daya dukung sektor pertanian tersebut, dengan demikian
diharapkan terjadinya transformasi perekonomian Kabupaten Aceh Selatan yang
berimbang dimana sektor pertanian yang maju mendukung sektor perindustrian yang
tangguh.
c. Struktur Ekonomi
Secara faktual, struktur ekonomi Kabupaten Aceh Selatan memang masih
bertumpu pada sektor pertanian dalam menggerakkan roda ekonomi daerah.Namun,
sampai saat ini pembangunan sektor pertanian yang telah dilakukan belum mampu
menjadikan sektor yang berbasis pada agrobisnis dan agroindustri. Pemerintah Daerah
sangat menyadari hal tersebut, untuk itu perlu dilakukan revitalisasi pembangunan pada
sektor pertanian melalui perencanaan yang terintegrasi dengan melibatkan SKPK terkait
dalam pelaksaannya, seperti pengembangan kawasan pertanian tanaman pangan dan
holtikultura yang berbasis agribisnis, pengembangan sentra peternakan dan pembibitan
ternak yang ditetapkan dalam RTRWK Aceh Selatan 2016-2036 berupa pengembangan
kawasan minapolitan dan agropolitan. Selain sektor primer, pertumbuhan ekonomi
daerah juga didorong oleh sektor sekunder yang terdiri dari sektor bangunan/kontruksi
dan industri pengolahan serta sektor tersier.
Sektorpertanian yang menjadi basis ekonomi masyarakat Kabupaten Aceh
Selatan, kontribusinyapada tahun 2013 sebesar 26,11 persen akan tetapi terus
mengalami penurunan dimana kontribusi pada tahun 2016 hanya sebesar 25,73
persen.Secara pertumbuhannya sektor ini pada Tahun 2013 sebesar 3,67 persen dan
sedikit menurun menjadi 3,56 persen pada Tahun 2016. Sektor ini secara analisis makro
tipologi klassen adalah sektor yang relatif tertinggal di Kabupaten Aceh Selatan.
Pertumbuhan sektor kontruksi pada Tahun 2013 sebesar 6,37persen dan pada
Tahun 2016 mengalami kenaikan sebesar 8,84 persen.Sektor informasi dan komunikasi
Tahun 2013 pertumbuhannyasebesar 5,73 persen dan Tahun 2016 sedikit menurun
menjadi sebesar 4,04 persen. Sektor keuangan dan asuransi pertumbuhannya sebesar
5,74persen pada Tahun 2013 dan menurun 3,51 persen pada Tahun 2016. Sektor

Rancangan Akhir
RKPD KABUPATEN ACEH SELATAN Tahun 2019
BAB III-8

Administrasi Pemerintahan, Pertanahan dan Jaminan Sosial Wajib pertumbuhannya


sebesar 5,78persen pada Tahun 2013 dan meningkat menjadi sebesar 7,63 persen pada
Tahun 2016. Selanjutnya sektor jasa pendidikan pertumbuhannya sebesar 7,90 persen
pada Tahun 2013 dan sedikit menurun menjadi sebesar 7,35 persen pada Tahun 2016.
Walaupun menurun pertumbuhannya namun keempat sektor tersebut secara analisis
makro tipologi klassen adalah sektor yang maju dan tumbuh pesat di Kabupaten Aceh
Selatan.
Tabel 3.3
BESARAN NILAI DISTRIBUSI TIAP SEKTOR TERHADAP PDRB
KABUPATEN ACEH SELATAN ATAS DASAR HARGA BERLAKU
TAHUN 2013 - 2016 (Dalam Jutaan Rupiah dan %)

JUTAAN RUPIAH PERSENTASE


LAPANGAN USAHA
2013 2016 2013 2016
1 PERTANIAN, KEHUTANAN DAN PERIKANAN 952.253,43 1.172.145,7 26,11 25,73
2 PERTAMBANGAN DAN PENGGALIAN 189.539,26 164.457,2 5,09 3,61
3 INDUSTRI PENGOLAHAN 127.997,51 150.463,5 3,51 3,30
4 PENGADAAN LISTRIK DAN GAS 2.744,43 3.526,1 0,08 0,08
5 PENGADAAN AIR, PENGELOLAAN SAMPAH DAN 698,93 949,3
LIMBAH 0,02 0,02

6 KONSTRUKSI 558.704,45 752.249,0 15,32 16,51


PERDAGANGAN BESAR DAN ECERAN; REPARASI 525.709,38 679.338,5
14,41 14,91
7 MOBIL
8 TRANSPORTASI DAN PERGUDANGAN 209.852,66 237.056,8 5,27 5,20
PENYEDIAAN AKOMODASI DAN MAKAN MINUM 16.652,39 21.447,1 0,46 0,47
9
10 INFORMASI DAN KOMUNIKASI 184.982,75 221.332,4 5,07 4,86
11 JASA KEUANGAN DAN ASURANSI 87.272,84 100.321,1 2,39 2,20
12 REAL ESTATE 127.737,77 169.110,6 3,50 3,71
13 JASA PERUSAHAAN 21.938,57 26.141,5 0,60 0,57
ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DAN 434.194,75 585.378,4 11,91 12,85
14 PERTAHANAN
15 JASA PENDIDIKAN 95.237,26 131.334,2 2,61 2,88
16 JASA KESEHATAN DAN KEGIATAN SOSIAL 26.424,67 76.356,6 1,71 1,68
17 JASA LAINNYA 53.199,63 63.769,7 1,46 1,40
JUMLAH 3.651.140,68 4.555.377,7 100,00 10,00
Sumber: Publikasi BPS Kabupaten Aceh selatan Tahun 2017

d. PDRB Perkapita
Sejalan dengan pertumbuhan ekonomi yang bergerak dengan trend positif, maka
PDRB perkapita masyarakat juga mengalami peningkatan yang cukup

Rancangan Akhir
RKPD KABUPATEN ACEH SELATAN Tahun 2019
BAB III-9

signifikan.Perkembangan pendapatan perkapita masyarakat Kabupaten Aceh Selatan,


selama 5 (Lima) tahun terakhir juga menunjukkan adanya peningkatan. Untuk
Tahun2013income perkapita masyarakat (ADHK) Kabupaten Aceh Selatan adalah sebesar
Rp.15.121.912,03juta pada Tahun meningkat sebesar pada Tahun 2014juta adalah
sebesar Rp.15.532.258,35juta dan pada tahun 2015 mencapai Rp.15.908.961,21 juta
serta pada tahun 2016 diperkiran terus meningkat sebesar Rp. 16.350.948,36.
Tabel 3.4
PDRB Perkapita Kabupaten Aceh Selatan Tahun 2013-2017

ADHB PDRB/Kapita ADHK PDRB/Kapita


No Tahun
(Rp.Juta) (Rp) (Rp.Juta) (Rp)
1. 2013 3.647.140,68 16.808.000,00 3.281.364,18 15.121.912,03
2. 2014 3.942.066,41 17.840.000,00 3.432.178,66 15.532.258,35
3. 2015 4.255.930,36 18.924.000,00 3.577.877,65 15.908.961,21
4. 2016* 4,611,745.92 20.089.063,75 3.743.403,80 16.350.948,36
5. 2017** 5.026.863,05 21.831.816,00 3.886.401,87 16.878.759,00
6. 2018** 5.479.215,33 23.348.100,00 4.029.421,41 17.170.220,00
7. 2019** 5.972.344,71 24.969.980,00 4.230.892,48 17.689.087,00
Sumber: Publikasi BPS Kabupaten Aceh selatan Tahun 2018
*) Angka Sementara
**) Angka Proyeksi

e. Investasi Daerah
Penyerapan Investasi merupakan indikator ekonomi makro daerah yang sangat
esensial dalam pembangunan daerah, karenainvestasi menentukan daya dukung
ekonomiuntuk menciptakan kesempatan kerja.Investasi di Kabupaten Aceh Selatan dapat
bersumber dari Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) dan Penanaman Modal Asing
(PMA).Untuk pendanaan Penanaman Modal Dalam Negeri dapat berasal dari modal
swasta, kredit perbankan maupun Pemerintah.Besarnya investasi yang dilakukan sektor
swasta perlu terus didorong pelaksanaanya, mengingat dana yang dimiliki oleh
pemerintah daerah untuk membiayai pembangunan tersebut relatif sangat terbatas.
Selama ini kendala yang ada adalah masih sulitnya sektor Usaha Mikro Kecil Menengah
(UMKM) untuk mengakses modal pengembangan usahanya berupa skema keredit
perbankan.Pada hal UMKM merupakan bentuk usaha yang mendukung peningkatan
perekonomian daerah dan pengentasan kemiskinan.

Rancangan Akhir
RKPD KABUPATEN ACEH SELATAN Tahun 2019
BAB III-10

Disisi lain untuk membiayai pembangunan tersebut Pemerintah Daerah juga


melakukan pembiayaan melalui mekanisme pengeluaran Pemerintah (Goverment
Expenditure), berupa belanja dan pembiayaan pemerintah daerah dalam rangka
meningkatkan pertumbuhan ekonomi, menciptakan kesempatan kerja dan meningkatkan
kesejahteraan masyarakat. Namun pengeluaran Pemerintah daerah tersebut lebih banyak
terserap untuk keperluan pembiayaan belanja aparatur dibandingkanuntuk keperluan
pembangunan.
Tabel 3.5
Realisasi Pengeluaran Pemerintah di Kabupaten Aceh Selatan
Tahun 2013– 2017, target 2018 dan Proyeksi Tahun 2019

Pengeluaran
Belanja Pemerintah Jumlah
Tahun Pembiayaan Pemerintah
(Rp) (Rp)
(Rp)
2013 3.700.209.072,00 737.659.975.006,00 741,360,184,078.00

2014 12.628.911.219,39 964.025.755.931,00 976,654,667,150.39

2015 6.800.000.000,00 1.124.550.151.005,00 1,131,350,151,005.00

2016 18,697,793,000.00 1,481,286,881,579.00 1,499,984,674,579.00


2017* 0 1.551.876.921.926,23 1.551.876.921.926,23
2018** 6.000.000.000,00 1,396,405,975,816.00 1,402,405,975,816.00

2019*** 6.000.000.000,00 1,420,386,859,664.82 1,426,386,859,664.82


Sumber: BPKD dan RPJM Kab. Aceh Selatan 2013-2018.
*angka sementara
**Target Tahun Berjalan
***Proyeksi

Oleh karena itu arah pembiayaan investasi kedepan, memerlukan sinergisitas


antara Investasi Pemerintah daerah dengan investasi swasta terutama Dunia Usaha
untuk menangani program dan kegiatan yang mendorong; (1) pencapaian pertumbuhan
ekonomi daerah, (2) menciptakan kegiatan yang mampu membuka lapangan kerja baru
bagi masyarakat, (3) menggunakan sumber daya ekonomi daerah yang ada utamanya
sektor-sektor ekonomi yang merupakan potensi daerah Kabupaten Aceh Selatan (sektor
pertanian, industri, perdagangan, pertambangan dan pariwisata) serta (4) dapat
memberi nilai tambah yang besar bagi perekonomian daerah.
f. Inflasi

Rancangan Akhir
RKPD KABUPATEN ACEH SELATAN Tahun 2019
BAB III-11

Laju inflasi merupakan ukuran yang dapat menggambarkan kenaikan/penurunan


harga dari sekelompok barang dan jasa yang berpengaruh terhadap kemampuan daya
beli masyarakat. Laju Inflasi Kabupaten Aceh Selatan selama periode Tahun 2013-2016
juga menunjukkan tren yang fluktuatif.Hal ini sangat dipengaruhi oleh kebijakan
pemerintah yang menaikkan harga BBM dan tarif dasar listri serta ketidakpastian
ekonomi global.

Tabel 3.6
Inflasi Kabupaten Aceh Selatan 2013-2016
Dan Target serta Proyeksi Tahun 2017-2018

TAHUN INFLASI(%)
2013 3,95
2014 3,34
2015 3,57
2016 5,33
2017* 3,23
2018** 4,85
2019***
Sumber : BPS Kabupaten Aceh Selatan dan RPJKMK Tahun 2013 - 2018.
*angkasementara
**Target capaian Tahun Berjalan
*** Proyeksi Tahun 2019.

Berdasarkan perhitungan BPS, angka inflasi Tahun 2013 tercatat sebesar 3,95
persen, menurun pada Tahun 2014 sebesar 3,34 persen serta meningkat kembali pada
Tahun 2015 sebesar 3,57 persen dan meningkat kembali pada tahun 2016 sebesar 5,33
persen.Sementara pada Tahun 2017 diperkirakan tingkat inflasi mengalami penurunan
yaitu 3,23 persen. Namun Secara umum tingkat inflasi di Kabupaten Aceh Selatan selama
periode tersebut tetap terkendali dengan rata-rata sebesar 3,51 persen.

g. Indek Pembangunan Manusia (IPM).


IPM merupakan salah satu ukuran yang dapat digunakan untuk melihat upaya dan
kinerja pembangunan dengan dimensi yang lebih luas.Karena untuk melihat Tingkat
kesejahtreraan masyarakat sebagai capain dari kegiatan pembangunaan yang telah
dilakukan, disamping menggunakan indikator pendapatan perkapita dan pertumbuhan
ekonomi daerah, indikator penting lainnya yang dijadikan ukuran adalah dengan melihat
pada Indek Pembangunan Manusia (IPM). Sebagaimana kita ketahui bahwa

Rancangan Akhir
RKPD KABUPATEN ACEH SELATAN Tahun 2019
BAB III-12

pembangunan daerah merupakan proses integral dari berbagai program dan kegiatan
pembangunan yang dilakukan, dimana pembangunan daerah tersebut diharapkan dapat
meningkatkan kualitas sumberdaya manusia penduduknya, meningkatkan pertumbuhan
ekonomi dan pendapatan perkapita, membuka lapangan kerja dan mengurangi
pengangguran serta basis akhirnya adalah meningkat kesejahteraan masyarakat.
Indek Pembangunan Manusia (IPM) mencerminkan kemajuan dibidang
pendidikan, Kesehatan dan Kemampuan ekonomi masyarakat. Semakin tinggi angka
indek ini maka hal tersebut bermakna pula semakin membaiknya tingkat kesejahteraan
masyarakat.

Tabel 3.7
Indek Pembangunan Manusia Kabupaten Aceh Selatan
Tahun 2013-2016

Tahun IPM A.Selatan IPM Aceh IPM Nasional


2013 62,27 68,30 68,31
2014 62,35 68,81 68,90
2015 63,28 69,45 69,55
2016 64.13 70,00 70,18
Sumber : Publikasi BPS Kab. Aceh Selatan Tahun 2018

Berdasarkan data IPM Kabupaten Aceh Selatan dari Tabel diatas diketahui bahwa
angka IPM Kabupaten Aceh Selatan relatif mengalami peningkatan dari tahun ke tahun
walaupun peningkatannya tidak terlalu signifikan yaitu dari 62,27 pada Tahun 2013,
menjadi 64,13 pada Tahun 2016.Capaian IPM Kabupaten Aceh Selatan tersebut memang
belum menggembirakan karena masih di bawah capaian rata-rata nilai IPM Provinsi
Aceh.Pemerintah Kabupaten Aceh Selatan sampai saat ini terus berupaya untuk
meningkatkan capaian IPM tersebut.

h. Perkiraan Indikator Ekonomi Makro Tahun 2019

Penyusunan APBK Aceh Selatan Tahun 2019 pada prinsipnya memperhatikan


kondisi perkembangan perekonomian daerah pada tahun-tahun yang lalu dan target
ekonomi makro yang direncanakan dicapai pada Tahun 2016. Berdasarkan data yang
tersedia dan hasil perhitungan dengan menggunakan metode double exponential

Rancangan Akhir
RKPD KABUPATEN ACEH SELATAN Tahun 2019
BAB III-13

smoothing, serta memperhatikan daya dukung faktor lingkungan strategis baik nasional,
regional serta global maka laju pertumbuhan ekonomi (LPE) Kabupaten Aceh Selatan
Tahun 2019 di perkirakan mencapai kisaran angka 5 persen.
Target pencapaian LPE ini dipandang masih sangat realistis untuk dapat di capai
seiring dengan pertumbuhan perekonomian Nasional dan Provinsi Aceh yang diperidiksi
tumbuh pada level 4,5– 5,5 persen.serta di dukung pula dengan perkembangan sektor
sekunder dan tersier menunjukkan trend pertumbuhan yang sangat positif.
Terkait hal tersebut juga diperlukan adanya dukungan investasi dalam rangka
menggerakkan roda perekonomian daerah. Ini penting mengingat Pembiayaan
pembangunan melalui mekanisme Pengeluaran Pemerintah (Goverment Expenditure)
masih terlalu sedikit untuk mendanai kegiatan pembangunan, sehingga memerlukan
dukungan dana ekstra dari pihak swasta (investor) terutama untuk menciptakan
lapangan perkerjaan, meningkatkan daya beli masyarakat dan penurunan angka
kemiskinan. Dengan demikian baik dilihat dari aspek penawaran maupun permintaannya,
peningkatan penanaman modal diyakini mampu mendongkrak pertumbuhan ekonomi
daerah, meningkatkan pendapatan masyarakat dan pada akhirnya meningkatkan
kemampuan masyarakat untuk membayar pajak (PAD).
Dengan pertumbuhan ekonomi yang relatif lebih tinggi, stabilitas ekonomi yang
terjaga, serta berbagai program dan kegiatan pembangunan yang diarahkan untuk
mengurangi jumlah penduduk miskin dan pengangguran, maka kesejahteraan
masyarakat akan semakin meningkat. Disisi lain untuk menaikkan tingkat kesejahteraan
masyarakat tersebut, pendapatan perkapita juga diupayakan meningkat. Hal ini
dilakukan dengan tetap menjaga pertumbuhan penduduk serta mengendalikan laju inflasi
daerah, dalam rangka menjaga kemampuan daya beli masyarakat.Selanjutnya rasio
Kemandirian Keuangan Daerah (KKD), juga diupayakan mengalami peningkatan, melalui
peningkat penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) baik melalui upaya intensifikasi
maupun ekstensifikasi PAD.Untuk itu perlu segera dilakukan revitalisasi dan regulasi
terhadap beberapa pos penerimaan pajak dan retribusi daerah dalam rangka

Rancangan Akhir
RKPD KABUPATEN ACEH SELATAN Tahun 2019
BAB III-14

meningkatkan PAD tersebut, sehingga kemandirian keuangan daerah dalam rangka


melaksanakan otonomi daerah dapat dilaksanakan secara bertanggung jawab.
Tabel 3.8
Target Indikator Makro Ekonomi
Kabupaten Aceh Selatan Tahun 2017 dan Proyeksi Tahun 2018

Indikator Makro Realisasi Tahun Angka sementara Target Proyeksi Tahun


No
Ekonomi 2016 Tahun 2017 Tahun 2018 2019

1 2 4 3 5 6
1 PDRB ADHK
3,743,403.8 3.886.401,87 4.029.421,41 4.230.892,98
(dlm juta)
2 PDRB ADHB
4,555,377.7 5.026.863,05 5.479.215,33 5.972.344,71
(dlm juta)
3 Laju Pertumbuhan
3.97 4,91 5,35 5,00
ekonomi (%)
4 Tingkat Inflasi 5,33 3.77 4,85 5
5 Jumlah penduduk 228.603 230.254 234.675 239.181
6 Laju pertubuhan
1.65 0,72 1,92 1,92
penduduk
7 Tingkat Pengangguran
9,83 9.17 5 5
Terbuka
Sumber : Pengolahan Data Bappeda Tahun 2018

3.1.2. Tantangan dan Prospek Perekonomian Daerah Tahun 2019.


Selain didasarkan pada kondisi ekonomi Tahun 2016 dan Tahun 2017,
perencanaan pembangunan daerah Kabupaten Aceh Selatan untuk Tahun 2019 akan
sangat dipengaruhi juga oleh berbagai faktor eksternal yang berupa tantangan dan
prospek kedepannya. Tantangan dan prospek perekonomian daerah ini dapat berupa
kebijakan pemerintah baik kebijakan Pemerintah DaerahKabupaten sendiri maupun
wilayah diatasnya ataupun berupa fenomena-fenomena lainnya baik yang bersifat lokal,
nasional, maupun global.
1. LingkunganInternaldanEksternal
Beberapa factor dapat menyebabkan kondisi Perekonomian berubah baik dari luar
maupun dari dalam. Oleh karena itu, berbagai asumsi dan berbagai faktor yang
mempengaruhi perlu diidentifikasikan melalui lingkungan Ekternal dan lingkungan
Internal. Lingkungan Eksternal dalam perspektif kedepan masih cukup berat
mengingat daya saing produk Nasional belum begitu kuat dipasar global, lebihk
husus dayasaing dan kemampuan ekspor produk Aceh umumnya dan Kabupaten

Rancangan Akhir
RKPD KABUPATEN ACEH SELATAN Tahun 2019
BAB III-15

Aceh Selatan khususnya relatif rendah, sementara disisilain kebutuhan akan impor
(sebagai pengurang laju Pertumbuhan PDRB) semakin meningkat. Selain pengaruh
dari lingkungan eksternal, lingkungan internal tidak kalah pentingnya untuk
dicermati. Lingkungan internal ini menjadi penting karena ruang lingkupnya dalam
jangkauan dan kendali Pemerintah Daerah dalam hal ini SKPK yang terkait, yang
pada akhirnya akan dievaluasi atau dilakukan penilaian seberapa baik kinerjanya.
Denganmenjadikan dokumen perencanaan sebagai landasan untuk pelaksanaan
program-program dan penyusunan anggaran upaya untuk melakukan revitalisasi
bidang–bidang pembangunan sehingga menjadi lebih produktif, menciptakan iklim
investasi yang kondusif dan sebagainya.

2. Tantangan Pokok
a. Mendorong PembangunanEkonomi yang Inklusif dan berkeadilan dan
pemberdayaan ekonomi masyarakat.
Tantangan yang dihadapi adalah berupaya menurunkan pengangguran dan
kemiskinan. Dengan jumlah angkatan kerja terus bertambah, kualitas
pertumbuhan terus ditingkatkan. Menciptakan lapangan kerja yang lebih luas
dan mengurangi jumlah penduduk miskin.
b. Mendorong pertumbuhan Ekonomi yang berkelanjutan.
Tantangan yang dihadapi adalah menekan inflasi dan mengoptimalkan
pengelolaan sumberdaya yang dimiliki dengan memberdayakan potensi yang ada
sehingga menjadi nilai tambah untuk investasi yang sifatnya jangka panjang.
c. Mendorong pertumbuhan Ekonomi yang berkualitas.
Tantangan untuk merumuskan strategi dalam upaya perbaikan dan menyiasati
agar kinerja ekonomi memiliki dayasaing yang kuat dari sektor tersier dalam
struktur perekonomian Kabupaten Aceh Selatan yang ditopang oleh tiga sektor
utama yakni sektor Pertanian, Perdagangan, dan jasa. Penguatan struktur yang
dicirikan dengan makin menurunnya kontribusi sektor-sektor primer,
sekunder dan meningkatnya kontribusi dari sektor tersier dalam pembentukan
PDRB.

Rancangan Akhir
RKPD KABUPATEN ACEH SELATAN Tahun 2019
BAB III-16

3.2 Arah Kebijakan Keuangan Daerah


Penyelenggaraan fungsi pemerintahan daerah akan terlaksana secara optimal
apabila penyelenggaraan urusan pemerintahan diikuti dengan pemberian sumber-sumber
penerimaan yang cukup kepada daerah dengan mengacu pada peraturan perundang-
undangan. Keuangan daerah adalah semua hak dan kewajiban daerah dalam rangka
penyelenggaraan pemerintahan daerah yang dapat dinilai dengan uang, termasuk segala
bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban daerah.
Arah kebijakan keuangan daerah yang tergambar pada struktur APBK Aceh
Selatan terdiri dari: (1) Pendapatan Daerah; (2) Belanja Daerah; dan (3) Pembiayaan
Daerah. Pendapatan daerah Kabupaten Aceh Selatan Tahun Anggaran 2019
diproyeksikan meliputi: (1) Pendapatan Asli Daerah yang terdiri dari Pajak Daerah,
Retribusi Daerah, Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan, dan Lain-lain
pendapatan asli daerah yang sah; (2) Dana Perimbangan yang terdiri dari Dana Bagi
Hasil Pajak/Bukan Pajak, Dana Alokasi Umum, dan Dana Alokasi Khusus; (3) Lain-Lain
Pendapatan Daerah Yang sah meliputi Dana Hibah dari pemerintah, Bagi hasil pajak dari
provinsi dan dari pemerintah daerah lainnya, Bantuan keuangan dari provinsidan
pemerintah daerah lainnya, Dana Insentif Daerah, serta Dana Desa yang bersumber dari
APBN.
Selanjutnya pada Belanja Daerah diproyeksikan terdiri dari: (1) Belanja Tidak
Langsung meliputi belanja pegawai, belanja hibah, bantuan sosial, belanja bagi hasil,
belanja bantuan keuangan, belanja tidak terduga; (2) Belanja Langsung terdiri atas
belanja pegawai, belanja barang jasa dan belanja modal.
Pada struktur Pembiayaan Daerah Kabupaten Aceh Selatan terdiri dari: (1)
Pembiayaan penerimaan meliputi Sisa Lebih Perhitungan Anggaran tahun sebelumnya
(SiLPA), Hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan; (2) Pembiayaan pengeluaran
meliputi Penyertaan modal (investasi) daerah, dan pembentukan dana cadangan.
3.2.1 Proyeksi Keuangan Daerah dan Kerangka Pendanaan
Penyelenggaraan fungsi pemerintahan daerah akan terlaksana secara optimal
apabila penyelenggaraan urusanpemerintahan diikuti dengan pemberian sumber-sumber

Rancangan Akhir
RKPD KABUPATEN ACEH SELATAN Tahun 2019
BAB III-17

penerimaan yang cukup kepada daerah dengan mendasarkan pada peraturan perundang-
undangan. Analisis pengelolaan keuangan daerah pada dasarnya dimaksudkan untuk
menghasilkan gambaran tentang kapasitas atau kemampuan keuangandaerah dalam
mendanai penyelenggaraan pembangunan daerah.
Pemahaman yang baik terhadap hasil analisis kondisi ekonomi daerah, sangat
penting digunakan sebagai salah satu input utama untuk membuat analisis keuangan
daerah. Penentuan kemampuan keuangan daerah sangat terkait dengan kemampuan
daerah untuk memperkirakan jumlah penerimaan yang akan diterima sehingga
kemampuan pendanaan pembangunan daerah pada tahun rencana dapat diketahui.
Mendasari hal tersebut di atas, acuan proyeksi keuangan dan kerangka
pendanaan daerah tahun 2019 menggunakan beberapa asumsi dasar, di antaranya:
1. Realisasi anggaran tahun-tahun sebelumnya;
2. Kebijakan pengembangan keuangan daerah diarahkan pada peningkatan kapasitas
dan kemandirian kemampuan keuangan daerah disertai dengan intensifikasi dan
ekstensifikasi sumber-sumber pendapatan yang potensial dikelola secara ekonomis,
efisien dan efektif yang ditujukan bagi pembiayaan pembangunan dan peningkatan
kinerja pelayanan sektor publik.

Adapun target kapasitas keuangan daerah yang telah disusun dan direncanakan
dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2013-2018 dapat dilihat
dalam table sebagai berikut:
Tabel 3.9
Catatan Atas Perhitungan Kapasitas Keuangan Daerah RKPK Tahun 2018
Berdasarkan Proyeksi RPJMK

PROYEKSI RPJMK
No URAIAN CATATAN
TAHUN 2018
1 Pendapatan Daerah 1,590,722,189,125
1.1 Pendapat Asli Daerah akan meningkat dengan optimalisasi
132,005,630,709
potensi-potensi yang ada
1.1.1 Pajak Daerah 9,406,469,486
1.1.2 Retribusi Daerah 5,908,665,735
1.1.3 Hasil pengelolaan Kakayaan Daerah
yang dipisahkan 5,290,000,000

1.1.4 Zakat 8,640,000,000


1.1.5 Lain-lain PAD yang sah Meningkatnya pendapatan BLUD dan
102,760,495,488
JKN

Rancangan Akhir
RKPD KABUPATEN ACEH SELATAN Tahun 2019
BAB III-18

1.2 Dana Perimbangan 1,033,756,429,707


1.2.1 Dana Bagi Hasil Pajak/bagi Hasil Meningkat seiring dengan
bukan Pajak 28,846,300,000 bertambahnya penerimaan Negara

1.2.2 Dana Alokasi Umum Meningkat sesuai dengan tumbuhnya


750,660,238,416
APBN
1.2.3 Meningkat sesuai dengan prioritas
Dana Alokasi Khusus 254,249,891,291
nasional

1.3 Lain-Lain Pendapatan Daerah yang


424,960,128,709
sah
1.3.1 Hibah 11,025,000
1.3.2 Dana darurat
1.3.3 Dana bagi hasil pajak dari provinsi Meningkat sesuai dengan
dan pemerintah daerah lainnya 28,304,721,357 penerimaan pajak provinsi dari
berbagai sector
1.3.4 Dana penyesuaian dan Dana Menimgkatnya transfer dana desa
233,806,868,661
Otonomi Khusus setiap tahunnya
1.3.5 Bantuan Keuangan dari Pemerintah Dipengaruhi oleh transfer dana Otsus
162,837,513,691
lainnya
1.3.6 Bantuan Dana Kontinjensi/
Penyeimbang dari Pemerintah -

Sumber : BPKD Tahun 2018

Untuk mendapatkan pemahaman yang baik tentang berbagai komponen


pembentuk kapasitaskeuangan daerah dan bagaimana komponen-komponen tersebut
saling mempengaruhi maka beberapa langkah perhitungan perlu dilakukan.
Untuk mengetahui rata-rata pertumbuhan realisasi pendapatan daerah dapat
dilihat pada table sebagai berikut :
Tabel 3.10
Realisasi Pendapatan Daerah dan Rata-Rata Pertumbuhan
Kabupaten Aceh Selatan

Rata-rata
2015 2016 2017
No. Uraian Pertumb
(Rp) (Rp) (Rp)
(%)
1 PENDAPATAN 1,295,852,429,428.19 1,460,046,859,579.30 1.547.125.292.223,31 9,32
92,644,664,126.20 125,989,165,878.83 140.828.406.729,40
1.1. Pendapatan Asli Daerah 23,89
1.1.1. Pajak Daerah 10,666,653,724.00 20,040,049,250.02 14.160.145.206,81 29,27
3,449,739,346.00 3,422,532,343.00 9.327.679.236,00
1.1.2. Retribusi Daerah 85,87
Hasil pengelolaan keuangan Daerah 3,920,190,094.00 4,402,490,841.74 5.395.995.915,96
1.1.3. 17,43
Yang Dipisahkan
74,608,080,962.20 91,115,920,170.07 105.581.924.908,66
1.1.4. Lain-Lain PAD yang sah 19.00
823,270,807,421.00 979,994,635,405.00 951.220.993.078,00
1.2. Dana Perimbangan 8,05
Dana Bagi Hasil Pajak / Bagi Hasil 21,294,069,421.00 15,054,695,167.00 29,476,861,203.31
1.2.1. 33,25
Bukan Pajak
1.2.2. Dana Bagi Hasil SDA
604,474,808,000.00 649,570,785,000.00 638.159.915.000,00
1.2.3. Dana Alokasi Umum 2,85
197,501,930,000.00 315,369,155,238.00 296.838.067.850,00
1.3. Dana Alokasi Khusus 26,90

Rancangan Akhir
RKPD KABUPATEN ACEH SELATAN Tahun 2019
BAB III-19

Rata-rata
2015 2016 2017
No. Uraian Pertumb
(Rp) (Rp) (Rp)
(%)
379,936,957,880.99 354,063,058,295.47 455.075.892.415,91
1.3.1 Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah 10,86
21,987,184,284.00 13,866,119,050.00 750.000,00
1.3.2 Hibah (68,47)
1.3.3 Dana Darurat
Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan 23,035,425,818.99 30,659,978,317.47 29.476.861.203,91
1.3.4 14,62
Pemerintah Daerah Lainnya
168,182,700,000.00 154,542,183,000.00 248.677.924.000,00
1.3.5 Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus 26,40
Bantuan Keuangan….. dari Provinsi 166,731,647,778.00 154,994,777,928.00 176.920.357.212,00
1.3.6 3,55
atau Pemerintah Daerah Lainnya
Sumber : DPKD dan Pengolahan Data 2018.

3.2.2 Arah Kebijakan Keuangan Daerah


Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang
tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata
Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka
Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara
Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan
Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.

Arah kebijakan berisi uraian tentang kebijakan yang akan dipedomani oleh
Pemerintah Daerah dalam mengelola pendapatan daerah, belanja daerah, dan
pembiayaan daerah. Tujuan utama kebijakan keuangan daerah adalah bagaimana
meningkatkan kapasitas (riil) keuangan daerah dan mengefisiensikan penggunaannya.
Pengelolaan keuangan daerah merupakan subsistem dari sistem pengelolaan
keuangan Negara dan salah satu bagian pokok dalam penyelenggaraan pemerintahan
daerah. Bagian dalam pengelolaan keuangan daeraha dalah kebijakan pendapatan
daerah, kebijakan belanja daerah, dan kebijakan pembiayaan daerah. Tiga kebijakan
tersebut akan menjadi arahan pengelolaan keuangan daerah untuk mencapai tujuan
pembangunan yang diharapkan. Strategidan kebijakan pendapatan Kabupaten Aceh
Selatan dalam kebijakan pendanaan Tahun 2019 adalah sebagai berikut:
1. Perlunya konsistensi penetapan angka proyeksi pendapatan sejak dalam dokumen
perencanaan hingga dokumen anggaran, sehingga sinkronisasi belanja prioritas

Rancangan Akhir
RKPD KABUPATEN ACEH SELATAN Tahun 2019
BAB III-20

program dan kegiatan dapat terjaga mulai dari penyususnan RKPK sampai
penetapan RAPBK.
2. Belanja langsung SKPK didorong untuk peningkatan penerimaan pendapatan
daerah, khususnya penerimaan retribusi dan pajak daerah.
3. Optimalisasi sumberpendapatandan penerimaan daerah melalui intensifikasi dan
ekstensifikasi yang berdampak nyata terhadap peningkatan pendapatan daerah setiap
tahunnya.
4. Penentuan Target Pendapatan Daerah, agar memperhitungkan potensi riil secara
cermat, terukur, rasional serta memiliki kepastian hukum.
5. Dalam menentukan Target PAD, agar mempertimbangkan kondisi perekonomian
sebelumnya, target indicator makro ekonomi dan realisasi penerimaan PAD min. 3
tahun sebelumnya, sehingga memiliki prosedur operasional baku dalam penetapan
target proyeksi pendapatan.
6. Untuk mengantisipasi Penerimaan dan penarikan piutang PBB Perkotaan Pedesaan
yang dikelola oleh Pemerintah Kabupaten Aceh Selatan, agar dianggarkan penyiapan
pengembangan program/kegiatan (Data sistem, Standar pengelolaan, Keterampilan
dsb) atas PBB Perkotaan Pedesaan yang akan berdampak nyata terhadap
peningkatan pendapatan secara progresif.
7. Meningkatkan pelayanan dan sosialisasi kepada masyarakat sebagai upaya
meningkatkan kesadaran masyarakat dalam membayar pajak dan retribusi daerah.
8. Optimalisasi pendapatan PAD dari pajak dan retribusi melalui revisi Qanun tentang
penyesuaian dasar penetapan tarif pajak dan retribusi daerah.
9. Meningkatkan koordinasi dan konsultasi kepada Pemerintah Provinsi dan Pemerintah
Pusat dalam memacu pendapatan dari Dana Perimbangan dan Dana Bagi Hasil
Provinsi.
10. Meningkatkan kualitas pengelolaan asset dan keuangan daerah.
11. Mengoptimalkan kinerja BUMD untuk memberikan kontribusi secara signifikan
terhadap Pendapatan Asli Daerah.

Rancangan Akhir
RKPD KABUPATEN ACEH SELATAN Tahun 2019
BAB III-21

3.2.2.1 . Arah Kebijakan Pendapatan Daerah

Secara umum, Pendapatan Daerah diproyeksikan akan mengalami peningkatan.


Tuntutan peningkatan Pendapatan Daerah semakin besar seiring dengan semakin
banyaknya kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan kepada daerah disertai
pengalihan personil, peralatan, pembiayaan dan dokumentasi ke daerah dalam jumlah
besar. Akan tetapi, sejauh ini dana perimbangan yang merupakan transfer keuangan oleh
pusat kepada daerah dalam rangka mendukung pelaksanaan otonomi daerah masih
menjadi sumber utama pendapatan daerah. Oleh karena itu, daerah harus dituntut untuk
lebih kreatif dalam meningkatkan pendapatan asli daerahnya dalam rangka
meningkatkan akuntabilitas dan keleluasaan dalam pembelanjaan anggaran pendapatan
dan belanjanya.Sumber-sumber penerimaan daerah yang potensial harus digali secara
maksimal, namun tentu saja di dalam koridor peraturan perundang-undangan yang
berlaku, termasuk di antaranya adalah pajak daerah dan retribusi daerah yang memang
telah sejak lama mendominasi unsur Pendapatan Asli Daerah.
Agar ekstensifikasi dan intensifikasi pemungutan pajak dan retribusi daerah
berlangsung wajar dan tidak mengakibatkan distorsi terhadap sektor-sektor ekonomi
daerah, maka proporsi peningkatan Pendapatan Asli Daerah akan lebih banyak
dibebankan pada pertumbuhan Pendapatan Asli Daerah yang berasal dari pertumbuhan
laba Badan Usaha Milik Daerah dan penyertaan modal yang dilakukan oleh Pemerintah
Kabupaten Aceh Selatan. Perluasan pajak dan retribusi daerah tetap dilakukan sebagai
sumber utama Pendapatan Asli Daerah, tetapi akan dilakukan dengan sangat cermat dan
melalui pengkajian mendalam terhadap kemungkinan-kemungkinan berdampak lahirnya
ekonomi biaya tinggi yang dapat menghambat investasi sektor bisnis dan rumah tangga
individu.
Adapun arah kebijakan pendapatan daerah meliputi:
a. Merencanakan penerimaan Pendapatan Daerah berdasarkan Peraturan Perundang-
undangan yang memiliki kepastian hukum, dengan perkiraan yang terukur, rasional,
sesuai potensi riil;

Rancangan Akhir
RKPD KABUPATEN ACEH SELATAN Tahun 2019
BAB III-22

b. Meningkatkan koordinasi, konsultasi dan dukungan data dalam rangka optimalisasi


penerimaan dana transfer dari pemerintah pusat maupun pemerintah provinsi;
c. Optimalisasi kegiatan intensifikasi dan ekstensifikasi pendapatan daerah, sebagai
upaya untuk meningkatkan pendapatan daerah khususnya Pendapatan Asli Daerah;
d. Optimalisasi sumber-sumber PAD melalui pendataan, analisis dan perhitungan;
e. Meningkatkan kualitas pelayanan kepada wajib pajak;
f. Meningkatkan sistem dan prosedur pemungutan, dan sosialisasi kepada wajib pajak;
g. Meningkatkan koordinasi dan pengawasan terhadap pemungutan dan penatausahaan
pendapatan daerah;
h. Melaksanakan kajian potensi pendapatan daerah dan melakukan peninjauan kembali
berbagai kebijakan dalam rangka optimalisasi pendapatan daerah;
i. Meningkatkan dukungan operasional pemungutan pajak dan retribusi, dengan
menyiapkan petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknis.
Untuk mengetahui kebijakan keuangan daerah perlu dilakukan analisis sumber
pendapatan daerah.Analisis ini dilakukan untuk memperoleh gambaran proporsi dari
setiap sumber pendapatan daerah yang paling dominan kontribusinya yang dilakukan
dengan cara menghitung persentase dari setiap objek pendapatan daerah dalam satu
tahun anggaran, dibandingkan dengan total realisasi pendapatan daerah pada tahun
anggaran berkenaan, sesuai tabel dibawah ini:

Tabel 3.11
Prosentase Sumber Pendapatan Daerah
Kabupaten Aceh Selatan

Tahun
No Uraian 2015 2016 2017
(%) (%) (%)
1 PENDAPATAN

1.1. Pendapatan Asli Daerah


7.15 8.63 9,10
1.1.1. Pajak Daerah 0.82 1.37 0,92
1.1.2. Retribusi Daerah 0.27 0.23 0,60
1.1.3. Hasil pengelolaan keuangan Daerah Yang Dipisahkan 0.30 0.30 0,35
1.1.4. Lain-Lain PAD yang sah 5.76 6.72 6,82
1.2. Dana Perimbangan 63.53 67.12 61,48
1.2.1. Dana Bagi Hasil Pajak / Bagi Hasil Bukan Pajak 1.64 1.03 1,91
1.2.2. Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam
1.2.3. Dana Alokasi Umum 46.65 44.49 41,25
1.2.4 Dana Alokasi Khusus 15.24 21.60 19,19

Rancangan Akhir
RKPD KABUPATEN ACEH SELATAN Tahun 2019
BAB III-23

Tahun
No Uraian 2015 2016 2017
(%) (%) (%)
1.3. Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah 29.32 24.25 29,41
1.3.1 Hibah 1.70 0.95 0,00
1.3.2 Dana Darurat
Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemerintah Daerah 0.02 0.02 1,91
1.3.3
Lainnya
1.3.4 Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus 12.98 10.58 16,07
Bantuan Keuangan….. dari Provinsi atau Pemerintah Daerah 12.87 10.62 11,44
1.3.5
Lainnya
JUMLAH PENDAPATAN DAERAH 100.00 100.00 100.00
Sumber : BPKD Tahun 2018

Selanjutnya dilakukan analisis kinerja pendapatan daerah.Analisis ini dilakukan


untuk mengetahui perkembangan realisasi setiap objek pendapatan daerah yaitu dengan
membandingkan antara yang dianggarkan dalam perubahan APBD dengan realisasi
pendapatan daerah pada tahun anggaran berkenaan.Analisis dilakukan dengan mengisi
tabel kinerja realisasi pendapatan dibawah ini.

Tabel 3.12
Kinerja Realisasi Pendapatan Daerah
Kabupaten Aceh Selatan Tahun 2015 s.d 2017

Kinerja Pendapatan
(%)
Uraian
No 2015 2016 2017*
(%) (%) (%)
1 PENDAPATAN 99.51 UT 97.63 UT 98.31 UT
1.1. Pendapatan Asli Daerah 99.68 UT 104.74 OT 93.39 UT
1.1.1. Pajak Daerah 118.80 OT 132.69 OT 110.69 OT
1.1.2. Retribusi Daerah 65.86 UT 104.15 OT 125,24 OT
1.1.3. Hasil pengelolaan keuangan Daerah Yang Dipisahkan 100.00 E 100.00 E 100.00 E
1.1.4. Lain-Lain PAD yang sah 99.74 UT 100.65 OT 89.04 UT
1.2. Dana Perimbangan 99.31 UT 95.57 UT 98.09 UT
1.2.1. Dana Bagi Hasil Pajak / Bagi Hasil Bukan Pajak 78.76 UT 84.15 UT 107.04 OT
1.2.2. Dana Bagi Hasil SDA
1.2.3. Dana Alokasi Umum 100.00 E 100.00 E 100.00 E
1.2.4. Dana Alokasi Khusus 100.00 E 88.10 UT 94.55 UT
1.3. Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah 99.92 UT 101.24 OT 100.43 OT
1.3.1 Hibah 100.31 OT 100.96 OT 7.50 UT
Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemerintah Daerah
1.3.2
Lainnya 98.47 UT 115.88 OT 107.04 OT
1.3.3 Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus 100.00 E 100.00 E 100.00 E
Bantuan Keuangan….. dari Provinsi atau Pemerintah
1.3.4
Daerah Lainnya 100.00 E 100.00 E 100.00 E
Sumber : BPKD Tahun 2018

Rancangan Akhir
RKPD KABUPATEN ACEH SELATAN Tahun 2019
BAB III-24

Dari data-data yang ada dan kemudian dilakukan analisis dilakukan terhadap
pendapatan daerah, maka dapat disajikan proyeksi pendapatan daerah Tahun 2019 pada
tabel sebagai berikut :

Tabel 3.13
Proyeksi Pendapatan KabupatenAceh Selatan Tahun 2019

Proyeksi Tahun 2019


No Uraian
(Rp)
1 PENDAPATAN 1,401,386,859,664.82

1.1. Pendapatan Asli Daerah 170,843,011,147.82

1.1.1. Pajak Daerah 10,781,149,386.00

1.1.2. Retribusi Daerah 10,757,276,296.20

1.1.3. Hasil pengelolaan keuangan Daerah Yang Dipisahkan 5,304,000,000.00

1.1.4 Zakat 6,598,000,000.00

1.1.5. Lain-Lain PAD yang sah 137,402,585,465.62

1.2. Dana Perimbangan 983,548,396,000.00

1.2.1. Dana Bagi Hasil Pajak / Bagi Hasil Bukan Pajak 17,732,178,000.00

1.2.2. Dana Alokasi Umum 641,605,359,000.00

1.2.3. Dana Alokasi Khusus 324,210,859,000.00

1.3. Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah 246.995.452.517,00


1.3.1 Hibah 617,640,000.00

1.3.2 Dana Darurat 0


Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemerintah Daerah 30,140,936,517.00
1.3.3
Lainnya
1.3.4 Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus 216,236,876,000.00
Bantuan Keuangan….. dari Provinsi atau Pemerintah Daerah 0
1.3.5
Lainnya
Sumber : Pengolahan Data Tahun 2018.

Metode yang digunakan dalam menghitung proyeksi pendapatan daerah


memperhatikan data-data wajib pajak daerah, objek pendapatan, upaya-upaya dalam
intensifikasi dan ekstensifikasi serta aturan/pedoman terkait lainnya.
Untuk penerimaan pembiayaan daerah, berdasarkan analisis dari data-data yang
ada, dapat dilihat pada table berikut :

Rancangan Akhir
RKPD KABUPATEN ACEH SELATAN Tahun 2019
BAB III-25

Tabel 3.14
Proyeksi Penerimaan Pembiayaan Daerah
Kabupaten Aceh Selatan Tahun 2019

Proyeksi Tahun 2019


No Uraian
(Rp)
1 Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya 25,000,000,000.00

1.1 Pelampauan penerimaan PAD


1.2 Pelampauan penerimaan Dana Perimbangan
1.3 Pelampauan penerimaan Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah
1.4 Sisa Penghematan Belanja atau akibat lainnya
2 Pencairan Dana Cadangan
2.1 Pencairan Dana Cadangan
3 Hasil PenjualanKekayaan Daerah yang Dipisahkan
3.1 Hasil penjualan perusahaan milik daerah/BUMD
4 Penerimaan Pinjaman Daerah
4.1 Penerimaan Pinjaman Daerah dari Pemerintah
4.2 Penerimaan Pinjaman Daerah dari pemerintah daerah lain
4.3 Penerimaan Pinjaman Daerah dari lembaga keuangan bank
5 Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman
5.1 Penerimaan Kembali Penerimaan Pinjaman
6 Penerimaan Piutang Daerah
6.1 Penerimaan piutang daerah dari pendapatan daerah
6.2 Penerimaan piutang daerah dari pemerintah
6.3 Penerimaan piutang daerah dari pemerintah daerah lain
6.4 Penerimaan piutang daerah dari lembaga keuangan bank
6.5 Penerimaan piutang daerah dari lembaga keuangan bukan bank
Sumber : Pengolahan Data Tahun 2018.

Selanjutnya disajikan perbandingan proyeksi pendapatan daerah dalam RKPK


dengan proyeksi pendapatan daerah dalam RPJMK, sebagai berikut :

Tabel 3.15
Proyeksi Penerimaan Daerah
Kabupaten Aceh Selatan

Proyeksi RPJMD tahun Proyeksi RKPD tahun


Selisih
No Uraian rencana 2018 rencana Ket
(Rp)
(Rp) (Rp)
(1) (2) (3) (4) (6) (7)
1 PENDAPATAN 1,590,722,189,125 1,401,386,859,664.82 (189,335,329,460.18) Berkurang
1.1. Pendapatan Asli Daerah 132,005,630,709 170,843,011,147.82 38,837,380,438.82 Bertambah
Pajak Daerah 9,406,469,486 10,781,149,386.00 1,374,679,900.00 Bertambah

Rancangan Akhir
RKPD KABUPATEN ACEH SELATAN Tahun 2019
BAB III-26

Proyeksi RPJMD tahun Proyeksi RKPD tahun


Selisih
No Uraian rencana 2018 rencana Ket
(Rp)
(Rp) (Rp)
(1) (2) (3) (4) (6) (7)
Retribusi Daerah 5,908,665,735 10,757,276,296.20 4,848,610,561.20 Bertambah
Hasil pengelolaan keuangan Daerah Yang 5,290,000,000 5,304,000,000.00
(14,000,000.00) Berkurang
Dipisahkan
Zakat 6,598,000,000.00 6,598,000,000.00 Bertambah
Lain-Lain PAD yang sah 111.400.495.488 137,402,585,465.62 26,002,089,977.62 Bertambah
1.2. Dana Perimbangan 1,033,756,429,707 983,548,396,000.00 (50,208,033,707.00) Berkurang
Dana Bagi Hasil Pajak / Bagi Hasil Bukan 28,846,300,000 17,732,178,000.00
(11,114,122,000.00) Berkurang
Pajak
Dana Alokasi Umum 750,660,238,416 641,605,359,000.00 (109,054,879,416.00) Berkurang
Dana Alokasi Khusus 254,249,891,291 324,210,859,000.00 69,960,967,709.00 Bertambah
1.3. Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah 424,960,128,709 246,995,452,517.00 (177,964,676,192.00) Berkurang
Hibah 11,025,000 617,640,000.00 606,615,000.00 Bertambah
Dana Darurat
Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan 30,140,936,517.00
28,304,721,357 1,836,215,160.00 Bertambah
Pemerintah Daerah Lainnya
Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus 233,806,868,661 216,236,876,000.00 (17,569,992,661.00) Berkurang
Bantuan Keuangan….. dari Provinsi atau 162,837,513,691
(162,837,513,691.00) Berkurang
Pemerintah Daerah Lainnya
Total Pendapatan (a) 1,590,722,189,125 1,401,386,859,664.82 (189,335,329,460.18) Berkurang
2 Penerimaan Pembiayaan
Pencairan Dana Cadangan
Hasil Penjualan Kek. Daerah yang dipisahkan
Penerimaan Pinjaman Daerah
Pengembalian Utang
Penerimaan Piutang
Jumlah (b)

3 Proyeksi Silpa Riil 34.018.506.000 25,000,000,000.00 (9,018,506,000.00) Berkurang


Saldo kas neraca daerah
Dikurangi:
Kewajiban kepada pihak ketiga sampai
dengan akhir tahun yang belum terselesaikan
Kegiatan lanjutan
Jumlah (c)

Jumlah Kapasitas Keuangan Daerah (a) + (b) + (c) 1.624.740.695.125.00 1,426,386,859,664.82 (273.006.821.312,80) Berkurang-
Sumber : Pengoahan Data 2018.

3.2.2.2 Arah Kebijakan Belanja Daerah


Belanja daerah adalah salah satu komponen pengeluaran Perangkat daerah, yang
digunakan untuk mendanai penyelenggaraan urusan pemerintah daerah.Belanja daerah

Rancangan Akhir
RKPD KABUPATEN ACEH SELATAN Tahun 2019
BAB III-27

diklasifikasikan berdasarkan organisasi, fungsi, program, kegiatan, dan jenis belanja


yang penganggarannya didasarkan kepada kemampuan keuangan daerah.
Belanja daerah yang direncanakan tersebut dikelompokkan menjadi belanja tidak
langsung dan belanja langsung.Belanja tidak langsung merupakan belanja yang
dianggarkan tidak terkait secara langsung dengan pelaksanaan program dan kegiatan
Pemerintah Daerah, sedangkan belanja langsung merupakan belanja yang dianggarkan
terkait secara langsung dengan pelaksanaan program dan kegiatan Pemerintah Daerah.
Sebagai salah satu entitas dari Negara Kesatuan Republik Indonesia, maka
kebijakan belanja yang didanai dari APBK dipengaruhi pula oleh kebijakan yang berskala
nasional dari pemerintah pusat dan kebijakan yang masuk dalam prioritas pembangunan
Provinsi Aceh.
Arah kebijakan belanja daerah Tahun Anggaran 2018, sebagai berikut:
a. Memenuhi belanja wajib dan mengikat yang harus dipenuhi oleh Pemerintah Daerah
setiap tahunnya baik belanja tidak langsung maupun belanja langsung;
b. Memenuhi kebutuhan pokok penyelenggaraan pemerintahan daerah dan pelayanan
kepada masyarakat dengan mempertimbangkan efisiensi dan efektifiktas;
c. Mendukung program/kegiatan berdasarkan prioritas pembangunan daerah guna
menyelesaikan permasalahan pokok daerah, dengan mempertimbangkan
kemampuan pendanaan;
d. Mendukung sinergi program dengan kebijakan nasional dan provinsi.
e. Memenuhi kebutuhan belanja yang diwajibkan berdasarkan sumber penerimaannya
(antara lain: DAK, DBHCHT, DBH Pajak Rokok, Dana Kapitasi JKN, BLUD RSUD,
Bantuan Keuangan Provinsi).
f. Melanjutkan dukungan terhadap program Sistem Jaminan Sosial Nasional.
g. Memenuhi kewajiban belanja dana transfer ke desa dalam bentuk bantuan keuangan
maupun dana bagi hasil pajak dan retribusi daerah, berdasarkan peraturan
perundang-undangan yang mengatur tentang Desa.

Rancangan Akhir
RKPD KABUPATEN ACEH SELATAN Tahun 2019
BAB III-28

h. Mendukung pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang


Pemerintahan Daerah terkait penataan kewenangan pemerintah, dan penyesuaian
regulasi daerah.
i. Merencanakan alokasi belanja tidak langsung untuk hibah dan belanja bantuan sosial
baik berupa uang maupun barang, belanja bantuan keuangan kepada desa, belanja
tidak terduga, berdasarkan prioritas pembangunan daerah, serta disesuaikan dengan
ketersediaan dana dan pemenuhan prioritas kebutuhan belanja langsung.
j. Merencanakan belanja langsung yang dapat memiliki daya ungkit untuk
menggerakkan perekonomian daerah seperti belanja modal infrastruktur serta
belanja barang dan jasa.
k. Meningkatkan konsistensi tahapan perencanaan dari awal disusunnya prioritas
program dalam RKPK.
l. Meningkatkan kualitas belanja baik dari sisi perencanaan maupun pelaksanaan
dengan menekan belanja:
1) Honorarium kepanitiaan kegiatan, pembentukan Tim yang bersifat kepanitiaan
hanya untuk kegiatan yang memerlukan koordinasi lintas sektoral, atau
dipersyaratkan oleh perundang-undangan yang berlaku;
2) Sewa gedung dan kendaraan, dengan memanfaatkan aset yang tersedia.
Pelaksanaan kegiatan memperhatikan kemanfaatan dan prioritas kebutuhan,
sewa hanya boleh dilakukan apabila gedung pemerintah daerah dan kendaraan
yang tersedia tidak mampu memenuhi kriteria yang dibutuhkan;
3) Perjalanan dinas ke luar daerah, kegiatan perjalanan dinas luar daerah
ditekankan untuk menghasilkan masukan bagi rumusan kebijakan yang dapat
dimanfaatkan oleh Pemerintah Daerah, dengan tetap membatasi volume dan
jumlah peserta;
4) Belanja modal untuk pengadaan peralatan kantor dan perlengkapan gedung
kantor, pengadaan barang modal dimaksud harus memperhatikan rencana
kebutuhan barang unit kerja, dan ketersediaan barang tersebut di Perangkat

Rancangan Akhir
RKPD KABUPATEN ACEH SELATAN Tahun 2019
BAB III-29

Daerah. Dihindari penganggaran belanja modal yang tidak memberikan


kontribusi optimal untuk penyelesaian tugas dan fungsi Perangkat Daerah.

Sebagai gambaran penerimaan dan kebutuhan pengeluaran daerahKabupaten


Aceh Selatan, Tabel di bawah ini menampilkan realisasi belanjadaerah Tahun Anggaran
2015 s.d 2017, rencana belanja tahun Anggaran 2018 danproyeksi pada Tahun
Anggaran 2019.

Tabel 3-16
Realisasi Belanja Daerah Tahun 2015 s.d 2017
Target Tahun 2018 dan ProyeksiTahun 2019

JUMLAH

No URAIAN
Realisasi 2015 Realisasi 2016 Realisasi 2017 Target 2018** Proyeksi 2019***

2.1 Belanja Tidak 660,773,973,912.00 784,061,816,817.00 828.609.529.489,00 869.343.402.965,00 878,840,583,664.82


Langsung
2.1.1 Belanja Pegawai 514,609,886,329.00 537,882,832,860.00 533.435.179.893,00 553.901.631.377.00 601,436,579,869.00

2.1.2 Belanja Bunga


2.1.3 Belanja Subsidi 696,866,000.00 993,484,000.00 857.162.000,00 1.000.000.000,00 2,000,000,000.00
2.1.4 Belanja Hibah 9,485,101,570.00 9,701,499,312.00 17.465.392.188,00 48.700.000.000,00 8,000,000,000.00
2.1.5 Belanja Bantuan 5,813,500,000.00 8,215,680,000.00 9.852.670.000,00 11.000.000.000,00 11,000,000,000.00
Sosial
2.1.6 Belanja Bagi Hasil 1,107,437,384.00 1,900,062,336.00 2.024.093.234,00 1.991.610.361,00 2.153.842.568,22
Kepada Provinsi/
Kabupaten/kota dan
Pemerintahan Desa
2.1.7 Belanja bantuan 127,950,243,629.00 224,168,258,309.00 262.950.011.719,00 247.250.161.227,00 247,250,161,227.00
Keuangan Kepada
Provinsi/
Kabupaten/Kota dan
Pemerintahan Desa
2.1.8 Belanja Tidak 1,110,939,000.00 1,200,000,000.00 2.025.020.455,00 5.500.000.000,00 7,000,000,000.00
Terduga

Jumlah Belanja 660,773,973,912.00 784,061,816,817.00 828.609.529.489,00 869.343.402.965,00 878,840,583,664.82


Tidak Langsung

2.2 Belanja Langsung 584,518,294,911.00 697,225,064,762.00 723.260.211.199,23 541.062.572.851,00 541,546,276,000.00


2.2.1 Belanja Pegawai 28,361,873,774.00 33,322,136,394.00 41.172.117.837,00 37.773.278.236,00
2.2.2 Belanja Barang dan 219,167,529,262.00 301,436,811,728.00 292.136.278.874,23 269.685.074.759,00
Jasa
2.2.3 Belanja Modal 336,988,891,875.00 362,466,116,640.00 389.951.814.488,00 233.604.219.856,00
Jumlah Belanja 584,518,294,911.00 697,225,064,762.00 723.260.211.199,23 541.062.572.851,00 541,546,276,000.00
Langsung

Total Jumlah Belanja 1,245,292,268,823.00 1,481,286,881,579.00 1.551.869.740.688,23 1.410.405.975.816,00 1,420,386,859,664.82


Sumber : BPKD Tahun 2018
** Target
*** Proyeksi

Rancangan Akhir
RKPD KABUPATEN ACEH SELATAN Tahun 2019
BAB III-30

Selanjutnya rata-rata pertumbuhan realisasi belanja tidak langsung daerah:


Tabel 3.17
Rata-rata Pertumbuhan Realisasi Belanja Tidak Langsung Daerah
Kabupaten Aceh Selatan
Rata-rata
2015 2016 2017
No. Uraian Pertumb
(%) (%) (%)
(%)
1. Belanja Pegawai 7.55 4.52 -0.83 3.75

2. Belanja Bunga
3. Belanja Subsidi -0.45 42.56 -13.72 9.47

4. Belanja Hibah 18.24 2.28 80.03 33.51

5. Belanja Bantuan Sosial 36.91 41.32 19.93 32.72


Belanja Bagi Hasil Kepada Provinsi/Kabupaten/kota 100.00 71.57 6.53 59.37
6.
dan Pemerintah Desa
Belanja Bantuan Keuangan Kepada Pemerintahan 866.38 75.20 17.30 319.63
7.
Desa
8. Belanja Tidak Terduga -19.87 8.02 68.75 18.97

Jumlah Belanja Tidak Langsung 30.57 18.66 18.66 18.30


Sumber : BPKD dan Pengolahan Data Tahun 2018.

Berdasarkan table diatas dapat dilihat bahwa pertumbuhan belanja tidak langsung
Kabupaten Aceh Selatan Rata-rata tumbuh 18,30 persen. Hal ini menunjukkan bahwa
setiap tahunnya terjadi peningkatan belanja tidak langsung.Hal ini disebabkan adanya
kebijakan pemerintah pusat dalam menaikkan gaji dan tunjang Pegawai Negeri Sipil.

3.2.2.3 Arah Kebijakan Pembiayaan Daerah

Pembiayaan daerah adalah seluruh transaksi keuangan pemerintah daerah, baik


penerimaan maupun pengeluaran, yang perlu dibayar atau akan diterima kembali, yang
dalam penganggaran pemerintah terutama dimaksudkan untuk menutup defisit dan atau
memanfaatkan surplus anggaran. Penerimaan pembiayaan antara lain dapat berasal dari
SiLPA tahun sebelumnya, hasil divestasi (dana bergulir) atau pinjaman daerah.

Rancangan Akhir
RKPD KABUPATEN ACEH SELATAN Tahun 2019
BAB III-31

Sementara pengeluaran pembiayaan antara lain digunakan untuk pembentukan dana


cadangan, penyertaan modal (investasi) daerah yang telah ditetapkan dengan Peraturan
Daerah, pembayaran pokok utang yang jatuh tempo.
Adapun Kebijakan Pembiayaan Daerah pada tahun anggaran 2018 diarahkan
sebagai berikut:
a. Dalam hal perhitungan penyusunan APBK menghasilkan SiLPA tahun berjalan positif,
dimanfaatkan untuk penambahan program dan kegiatan prioritas yang dibutuhkan.
b. Dalam Neraca Proyeksi RKPK tahun 2018 mencantumkan komponen penerimaan
pembiayaan dari SiLPA sebagai penyeimbang defisit.

Tabel 3.18
Realisasi Tahun 2015 s.d 2017, Target Tahun 2018 dan
Proyeksi Tahun 2019 Penerimaan dan Pengeluaran Pembiayaan Daerah
Kabupaten Aceh Selatan

JUMLAH
JENIS PENERIMAAN DAN
PENGELUARAN PEMBIAYAAN Realisasi Tahun Realisasi Tahun Realisasi Tahun
No Target 2018 Proyeksi 2019
DAERAH 2015 2016 2017

3.1 Penerimaan Pembiayaan


3.1.1 Sisa Lebih Perhitungan
Anggaran Tahun 49.547.067.265,83 85.012.502.676,02 45.074.687.676,32 25.000.000.000 25.000.000.000
Sebelumnya (SiLPA)
3.1.2 Pencairan Dana Cadangan
3.1.3 Hasil Penjualan Kekayaan
Daerah Yang Dipisahkan
Penerimaan Pinjaman
3.1.4
Daerah
Penerimaan Kembali
3.1.5
Pemberian Pinjaman
3.1.6 Penerimaan Piutang Daerah
Jumlah Penerimaan
49.547.067.265,83 85.012.502.676,02 45.074.687.676,32 25.000.000.000 25.000.000.000
Pembiayaan
3.2 Pengeluaran Pembiayaan
Pembentukan Dana
3.2.1
Cadangan
Penyertaan Modal -
3.2.2 6.800.000.000,00 18.697.793.000,00 6.000.000.000 6.000.000.000,00
(Investasi) Daerah
3.2.3 Pembayaran Pokok Utang
3.2.4 Pemberian Pinjaman Daerah

Jumlah Pengeluaran -
6.800.000.000,00 18.697.793.000,00 6.000.000.000 6.000.000.000,00
Pembiayaan

Sisa Lebih Pembiayaan


93.307.227.871,02 45.074.687.676,32 40.323.057.973,40 12.000.000.000,00 12.000.000.000,00
Anggaran (SILPA)
Sumber : BPKD Aceh Selatan Tahun 2018

Rancangan Akhir
RKPD KABUPATEN ACEH SELATAN Tahun 2019
BAB III-32

Rancangan Akhir
RKPD KABUPATEN ACEH SELATAN Tahun 2019
DINAS TRANSMIGRASI DAN TENAGA KERJA KABUPATEN ACEH SELATAN

Rencana Tahun 2019 Prakiraan Maju Rencana Tahun 2020


Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Catatan
Kode Indikator Kinerja Program /Kegiatan Target
Program/Kegiatan Kebutuhan Dana /Pagu Penting Target Capaian Kebutuhan Dana/ Pagu
Lokasi Capaian Sumber Dana
Indikatif Kinerja Indikatif
Kinerja
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
4 Urusan Wajib
4 03 3 08 01 Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang Perencanaan
4 03 3 08 01 1 Dinas Trasmigrasi dan Tenaga Kerja

4 03 3 08 01 15 Program Pengembangan Data / Informasi Capaian Program :


Terlaksananya pengembangan data / informasi untuk
perencanaan pembangunan bidang transmigrasi dan tenaga
kerja
4 03 3 08 01 15 02 Penyusunan dan Pengumpulan Data / Informasi Input : Jumlah Dana 15,000,000 APBK 12 Bulan 16,500,000
Kebutuhan Penyusunan Dokumen Perencanaan Output : - Terlaksana pengumpulan data bidang Aceh Selatan 1 Dokumen
Transmigrasi dan Tenaga Kerja
- Terlaksana pendampingan Musrenbang 18 Kec
tingkat Kecamatan/Kabupaten

Outcome : Meningkatnya Jumlah Data / Informasi yang


dikumpulkan untuk Kebutuhan Penyusunan
Dokumen Perencanaan

4 03 3 08 01 23 Program Perencanaan Sosial dan Budaya Capaian Program :


Terlaksananya perencanaan pembangunan bidang
Transmigrasi dan Tenaga Kerja
4 03 3 08 01 23 04 Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Input : Jumlah Dana 15,000,000 APBK 12 Bulan 16,500,000
Output : - Monitoring dan Evaluasi Aceh 30 Kali
- Penyusunan Laporan Selatan 1 Dok

Outcome : Meningkatnya Jumlah Pelaksanaan Monitoring,


Evaluasi dan Pelaporan

3 08 Urusan Pilihan Transmigrasi


3 08 3 08 01 Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja
3 08 3 08 01 01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Capaian Program :
Terlaksananya pelayanan administrasi perkantoran
3 08 3 08 01 01 01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat Input : Jumlah Dana
Output : - Terlaksananya Pengiriman Surat Dinas Tapaktuan 750 Surat 4,000,000 APBK 850 Surat 4,800,000
- Honorarium Petugas Agendaris dan Petugas Tapaktuan 36 Bulan 18,000,000 APBK 24 Bulan 16,800,000
Kearsipan
Outcome : Meningkatnya Jumlah Jasa Surat Menyurat

3 08 3 08 01 01 02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Input : Jumlah Dana 90,000,000 APBK 99,000,000
Listrik Output : - Tersedianya jasa Telepon Tapaktuan 2 Ttk/12 Bln
- Tersedianya jasa PDAM 2 Ttk/12 Bln
- Tersedianya jasa PLN 2 Ttk/12 Bln
- Tersedianya jasa Internet 2 Ttk/12 Bln
Outcome : Meningkatnya Jumlah Penyediaan Jasa
Komunikasi Air dan Listrik Tahunan

3 08 3 08 01 01 03 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Input : Jumlah Dana 10,000,000 APBK 11,000,000
Kantor Output : - Papan Bunga Tapaktuan 30 Buah
- Spanduk dan Baleho 20 Lembar
- Papan Data 3 Unit
- Pamplet Nama Dinas 1 Unit

Outcome : Meningkatnya Jumlah Penyediaan Jasa


Peralatan dan Perlengkapan Kantor

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
3 08 3 08 01 01 06 Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Input : Jumlah Dana 7,000,000 APBK 7,700,000
Kendaraan Dinas / Operasional Output : - Pajak Tahunan R2 Tapaktuan 7 Unit
- Pajak Tahunan R4 1 Unit

Outcome : Meningkatnya Jumlah Pemeliharaan dan


Perizinan Kendaraan Dinas / Operasional

3 08 3 08 01 01 07 Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan Input : Jumlah Dana 120,000,000 APBK 132,000,000
Output : - Tersedianya Jasa Administrasi Keuangan Tapaktuan 12 Bulan

Outcome : Meningkatnya Jumlah Penyediaan Jasa


Administrasi Keuangan

3 08 3 08 01 01 08 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor Input : Jumlah Dana 15,000,000 APBK 16,500,000
Output : - Tersedianya Petugas Kebersihan Tapaktuan 12 Bulan
- Tersedianya Alat Kebersihan Kantor
Outcome : Meningkatnya Jumlah Penyediaan Jasa
Kebersihan Kantor
3 08 3 08 01 01 10 Penyediaan Alat Tulis Kantor Input : Jumlah Dana 15,000,000 APBK 16,500,000
Output : Tersedianya Alat Tulis Kantor Tapaktuan 12 Bulan
Outcome : Meningkatnya Jumlah Penyediaan Alat Tulis
Kantor

3 08 3 08 01 01 11 Penyediaan Bahan cetak dan penggandaan Input : Jumlah Dana 10,000,000 APBK 11,000,000
Output : - Tersedianya Kop Surat Dinas Tapaktuan 10 Rim
- Tersedianya Amplop Dinas Besar/Kecil 20 Kotak
- Tersedianya Lembaran Disposisi 2 Rim
- Tersedianya Foto Copy 40.000 Lbr
Outcome : Meningkatnya Jumlah penyediaan Bahan cetak
dan penggandaan

3 08 3 08 01 01 12 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Input : Jumlah Dana 10,000,000 APBK 11,000,000
Penerangan Bangunan Kantor Output : Tersedianya Komponen Instalasi Listrik / Tapaktuan 12 Bulan
Penerangan Bangunan Kantor

Outcome : Meningkatnya Jumlah Penyediaan Komponen


Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor

3 08 3 08 01 01 15 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Input : Jumlah Dana 4,800,000 APBK 5,280,000
Perundang-Undangan Output : Tersedianya Bahan Bacaan dan Peraturan Tapaktuan 4 Media
Perundang-Undangan
Outcome : Meningkatnya Jumlah Penyediaan Bahan
Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan

3 08 3 08 01 01 17 Penyediaan Makanan dan Minuman Input : Jumlah Dana 59,200,000 APBK 65,120,000
Output : - Tersedianya Biaya Makan dan Minum Pegawai Tapaktuan 38 Orang /11
Bulan
- Tersedianya Uang Meugang Non PNS 8 Orang
- Tersedianya Biaya Makanan Minum Rapat 4 Kali

Outcome : Meningkatnya Jumlah Penyediaan Biaya


Makanan dan Minuman

3 08 3 08 01 01 18 Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Luar Daerah Input : Jumlah Dana 90,000,000 APBK 99,000,000
Output : - Perjalanan Luar Propinsi Nasional 10 Kali
- Perjalanan ke Propinsi Provinsi 20 Kali
Outcome : Meningkatnya Jumlah Penyediaan Biaya Rapat-
Rapat Koordinasi dan Konsultasi Luar Daerah

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
3 08 3 08 01 02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Capaian Program :
Aparatur Terlaksananya peningkatan sarana dan prasarana menunjang
kerja aparatur

3 08 3 08 01 02 07 Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor Input : Jumlah Dana 10,000,000 APBK 11,000,000
Output : - Filling Kabinet Tapaktuan 1 Unit
4 Unit

Outcome : Meningkatnya Jumlah Perlengkapan Gedung


kantor

3 08 3 08 01 02 22 Pemeliharaan Rutin / Berkala Gedung Kantor Input : Jumlah Dana 15,000,000 APBK 16,500,000
Output : - Ongkos Pekerja Tapaktuan 1 kali
- Bahan Material bahan baku bangunan 1 Tahun
Outcome : Meningkatnya Jumlah Pemeliharaan Rutin /
Berkala Gedung Kantor

3 08 3 08 01 02 24 Pemeliharaan Rutin / Berkala Kendaraan Dinas / Input : Jumlah Dana 43,000,000 APBK 47,300,000
Operasional Output : - Pemeliharaan R4 Dinas Tapaktuan 1 Unit
- Pemeliharaan R2 7 Unit
Outcome : Meningkatnya Jumlah Pemeliharaan Rutin /
Berkala Kendaraan Dinas / Operasional

3 08 3 08 01 02 28 Pemeliharaan Rutin / Berkala Peralatan Gedung Input : Jumlah Dana 10,000,000 APBK 11,000,000
Kantor Output : - Terpeliharanya Komputer dan Laptop Tapaktuan 24 Unit
- Terpeliharanya AC
Outcome : Meningkatnya Jumlah Pemeliharaan Rutin /
Berkala Peralatan Gedung Kantor

3 08 3 08 01 15 Program Pengembangan Wilayah Transmigrasi Capaian Program :


Peningkatan Pengembangan Wilayah Transmigrasi

3 08 3 08 01 15 01 Penguatan SDM Pemerintah Daerah dan Input : Jumlah Dana


Masyarakat Transmigrasi di Kawasan Transmigrasi Output : - Terlaksananya musyawarah di daerah UPT Ujong 3 Kali 30,000,000 APBK 3 Kali Pertemuan 33,000,000
di Perbatasan transmigrasi Tanoh

Outcome : - Tercapainya hasil musyawarah desa

3 08 3 08 01 15 03 Penyediaan dan Pengelolah Prasarana dan Sarana Input : Jumlah Dana


Sosial dan Ekonomi di Kawasan Transmigrasi Output : - Terlaksananya kebutuhan alat pertanian bagi UPT Ujong 40 Unit 60,000,000 APBK 50 Unit 66,000,000
warga transmigran Tanoh

Outcome : - Tersedianya Handsprayer untuk warga


transmigran

3 08 3 08 01 18 Program Pembangunan Kawasan Capaian Program :


Transmigrasi(P2KT) Tertimbunnya Lahan Pekarangan Fasilitas Umum dan
Tersedianya Dokumen Data untuk Perencanaan

3 08 3 08 01 18 01 Pembangunan Lokasi Transmigrasi Input : Jumlah Dana


Output : - Identifikasi dan Pemutakhiran Data Kawasan Kawasan 1 Kawasan 80,000,000 APBK 88,000,000
Transmigrasi, Penimbunan Lahan Pekarangan Transmigrasi
Fasilitas Umum Trumon

Outcome : - Terciptanya Dokumen Database Kawasan


Transmigrasi Trumon, Fasilitas Umum Bebas
Genangan Banjir

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

2 01 Tenaga Kerja
2 01 3 08 01 Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja
2 01 3 08 01 15 Program Peningkatan Kualitas dan Produktifitas Capaian Program :
Tenaga Kerja Terlaksananya peningkatan kualitas dan produktifitas tenaga
kerja

2 01 3 08 01 15 01 Penyusunan Data Base Tenaga Kerja Daerah Input : Jumlah Dana Aceh Selatan 1 Dok 55,000,000 APBK Kurangnya 1 Dok 60,500,000
Output : Tersedianya Data Base Daerah Tahun 2019 Dana Yang
Outcome : Tersusunnya Data Base Daerah Tahun 2019 Dialokasikan

2 01 3 08 01 15 06 Pendidikan dan Pelatihan ketrampilan bagi pencari Input : Jumlah Dana Kab. Aceh 1 Angkatan 50,000,000 APBK 55,000,000
kerja Output : - Terlaksananya Pelatihan Selatan
Outcome : Besaran Tenaga kerja yang mendapatkan
Pelatihan berbasis kopentensi.

2 01 3 08 01 15 10 Peningkatan Pelayanan dan Operasional Balai Input : Jumlah Dana 1 Tahun 170,000,000 APBK 187,000,000
BLK Kab. Aceh
Latihan Kerja (BLK) Output : - Operasional BLK
Selatan
Outcome : Aktifnya Pelayanan Administrasi UPTD BLK Aceh
Selatan

2 01 3 08 01 17 Program Perlindungan dan Pengembangan Capaian Program :


Lembaga Ketenagakerjaan Terlaksananya perlindungan dan pengembangan lembaga
ketenagakerjaan

2 01 3 08 01 17 03 Penyelesaian Prosedur Pemberian Pelindungan Input : Jumlah Dana Aceh Selatan 25 Kasus 45,000,000 APBK Kurangnya 25 Kasus 49,500,000
Hukum dan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Dana Yang
Output : Tersedianya Lembaga Prosedural Pemberian Dialokasikan
Pelindungan Hukum dan Jaminan Sosial
Ketenagakerjaan
Outcome : Tertanganinya Permasalahan Hubungan
Industrial

1,051,000,000 1,153,500,000
103,035,814,000
DINAS PERDAGANGAN, PERINDUSTRIAN KOPERASI DAN UKM
KABUPATEN ACEH SELATAN

Perkiraan Maju Rencana Tahun


Rencana Tahun 2019 ( Tahun Rencana )
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Catatan
Kode Indikator Kinerja Program/Kegiatan Target Kebutuhan Target
Daerah dan Program/Kegiatan Sumber Penting
Lokasi Capaian Dana/Pagu Indikatif Capaian
Dana
Kinerja Kinerja
1 2 3 4 5 6 7 8 9

2 11 2 11 1 01 Pelayanan Administrasi
Perkantoran
2 11 2 11 1 01 01 Penyedian Jasa Surat Menyurat Input : Jumlah Dana Tapaktuan 12 Bulan 36,300,000 APBK 12 Bulan
Output : Penyediaan Administrasi Perkantoran
Outcome : Terpenuhinya Adm Surat Dinas dan
mencapai alamat tujuan

2 11 2 11 1 01 02 Penyedian Jasa Komunikasi, Sumber Input : Jumlah Dana Tapaktuan 12 Bulan 28,600,000 APBK 12 Bulan
Output : Biaya Fasilitas Telpon, Air dan Listrik
Outcome : Tersedianya Biaya Fasiltas Langganan
dan Daya Kantor

2 11 2 11 1 01 07 Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan Input : Jumlah Dana Tapaktuan 12 Bulan 115,600,000 APBK 12 Bulan
Output : Jasa PNS
Outcome : Peningkatan Kinerja dan Kesejahteraan
PNS

2 11 2 11 1 01 08 Penyedian Jasa Kebersihan Kantor Input : Jumlah Dana Tapaktuan 12 Bulan 22,450,000 APBK 12 Bulan
Output : Tersedianya jasa Kebersihan Kantor
Outcome : Kantor Nyaman dan bersih

2 11 2 11 1 01 10 Penyedian Alat Tulis Kantor Input : Jumlah Dana Tapaktuan 12 Bulan 16,810,000 APBK 12 Bulan
Output : Tersedianya Kebutuhan ATK kantor
Outcome : Terlayanai ADM kantor

Penyedian barang Cetakan dan


2 11 2 11 1 01 11
Penggandaan Input : Jumlah Dana Tapaktuan 12 Bulan 10,750,000 APBK 12 Bulan
Output : Bahan Cetak dan Penggandaan
Outcome : Terpenuhinya Kebutuhan Cetak
dan Pengandaan

12 Penyedian komponen Instalasi Listrik/


2 11 2 11 1 01
Penerangan Bangunan Kantor Input : Jumlah Dana Tapaktuan 12 Bulan 5,000,000 APBK 12 Bulan
Output : Alat Listrik serta Penerangan Kantor
Outcome : Pelayanan yang Maksimal

15 Penyedian bahan Bacaan dan Peraturan


2 11 2 11 1 01
Perundang undangan Input : Jumlah Dana Tapaktuan 12 Bulan 9,700,000 APBK 12 Bulan
Output : Bahan Bacaan dan Bahan peraturan
Outcome : Peningkatan Pengetahuan dan
Informasi

2 11 2 11 1 01 17 Penyedian Makanan dan Minuman Input : Jumlah Dana Tapaktuan 12 Bulan 80,500,000 APBK 12 Bulan
Output : Makanan dan Minuman Aparatur dan
Tamu
Outcome : Terpenuhinya Makanan dan Minuman
Aparatur

18 Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke


2 11 2 11 1 01
Luar Daerah Input : Jumlah Dana Tapaktuan 12 Bulan 210,500,000 APBK 12 Bulan
Output : Rapat Kordinasi dan Konsultasi Dinas
Outcome : Terpenuhinya Kebutuhan Koordinasi
dan Konsultasi ke Luar Daerah

1 2 3 4 5 6 7 8 9
21 Penyediaan Jasa Pengamanan
2 11 2 11 1 01
Gudang/Kantor /Rumah Jabatan Input : Jumlah Dana Tapaktuan 12 Bulan 19,800,000 APBK 12 Bulan
Output : Jasa Pengamanan Kantor/Asset lainnya
Outcome : Terpenuhinya Jasa pengamanan Kantor
dan Asset lainnya.

2 11 2 11 1 02 Peningkatan Sarana dan Prasarana


Aparatur
2 11 2 11 1 02 07 Pengadaan Perlengkapan Kantor
Input : Jumlah Dana Tapaktuan 5 Unit - APBK 1 Tahun
Output : AC
Outcome :

2 11 2 11 1 02 09 Pengadaan Peralatan Gedung/Kantor Input : Jumlah Dana Tapaktuan 56,000,000 APBK 1 Tahun
2 Unit
Output : PC all in One
Printer Monocrome Laser 1 Unit
Jumlah Pelayanan Publik yang dipenuhi
Outcome : Cetak NIK Koperasi dlm Kab. Aceh Selatan
serta kelancaran tugas aparatur

2 11 2 11 1 02 10 Pengadaan Peralatan Mebeleur Input : Jumlah Dana Tapaktuan 1 Tahun - APBK 1 Tahun
Output : Meja, Kursi, Filling Kabinet
Outcome : Keamanan Dokumen , Kenyamanan
Kantor dan Keindahan kantor

2 11 2 11 1 02 22 Pemeliharaan Rutin/ Berkala Gedung


Kantor Input : Jumlah Dana Tapaktuan 1 Unit 8,000,000 APBK 1 Tahun
Output : Kantor Dinas yang Indah dan
Nyaman
Outcome : Keamanan dan Kenyamanan terjaga

2 11 2 11 1 02 24 Pemeliharaan Rutin/ Berkala Kenderaan


Dinas/Operasional Input : Jumlah Dana Tapaktuan 1 Tahun 58,500,000 APBK 1 Tahun
Output : Suku Cadang,Pemeliharaan dan BBM
Kenderaan Dinas
Outcome : Kenderaan Dinas siap Operasional

2 11 2 11 1 02 26 Pemeliharaan Rutin/berkala perlengkapan


gedung kantor
Input : Jumlah Dana Tapaktuan 6 Unit 4,500,000 APBK 6 Unit
Output : Pemeliharaan AC,
Outcome : Kenderaan Dinas siap Operasional

2 11 2 11 1 02 28 Pemeliharaan Rutin/berkala peralatan


gedung kantor Input : Jumlah Dana Tapaktuan 15 Unit 7,875,000 APBK 14 Unit
Output : Pemeliharaan PC, Lattop
Kenderaan Dinas
Outcome : Kenderaan Dinas siap Operasional

2 11 2 11 1 05 Peningkatan Kapasitas Sumber


Daya Aparatur
2 11 2 11 1 05 03 Bimbingan Teknis Implementasi
peraturan perundang-undangan Input : Jumlah Dana Tapaktuan 5 Orang - APBK 6 Orang
Output : Jumlah PNS yang mengikuti Bimbingan
Teknis
Outcome : Aparatur Dinas yang bersertifikasi
1 2 3 4 5 6 7 8 9

1 15 2 11 1 15 Penciptaan Iklim Usaha UKM yang


Kondusif
1 15 2 11 1 15 08 Fasilitasi Pengembangan Usaha Kecil Dlm Kab.
Menengah Input : Jumlah Dana Aceh 20 UK 85,750,000 APBK* 12
Output : bintek inovasi usaha pada UMKM
Pendataan UMKM
Tim Monitoring Evaluasi KUR
Rapat koordinasi IUMK
Sarana pendukung Usaha UMKM
Sosialisasi UMKM
Outcome : Persentase UKM Non BPRLKM aktif
Persentase Usaha Mikro dan Kecil
1 15 2 11 1 16 Pengembangan Kewirausahaaan
dan Keunggulan Kompetitif UKM
Dlm Kab.
1 15 2 11 1 16 01 Penyelenggaraan Pelatihan kewirausahaan Aceh
Input : Jumlah Dana Selatan 60 UKM 45,000,000 APBK* Buat Simtim 60
Jumlah Bimtek kewira-usahaan pada
Output : masyarakat dan UMKM Rayon s/d 100
Pelatihan Menjahit Trumon 30 Orang
Peningkatan Altitud dan Latitud UMKM
Outcome : Persentase UKM Non BPRLKM aktif
Persentase Usaha Mikro dan Kecil
Dlm Kab.
1 15 2 11 1 16 06 Pelatihan Manajemen pengelolaan Input : Jumlah Dana Aceh
Koperasi/KUD Selatan 30 Org 45,000,000 DBH PAJAK Buat Simtim
Output : Jumlah UMKM yang mengikuti pelatihan
Teknis Rayon 100
Pelat. Pembukuan Koperasi
Pelat. Koperasi Pola Syariah
Outcome : Persentase Koperasi Aktif
Persentase BPRLKM Aktif Dlm Kab.
1 15 2 11 1 16 07 Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Aceh
Input : Jumlah Dana Selatan 1 Dok 54,865,000 APBK Buat Simtim
Output : Monev pada seluruh kegiatan dinas di
kecamatan Orh 100
Tim Pendataan IKM, UMKM 18 Kec 18 Orang
Outcome : Laporan Monev
1 15 2 11 1 17 Pengembangan Sistim Pendukung
Usaha Bagi Usaha Mikro Kecil
1 15 2 11 1 17 09 Menengah
Penyelenggagaraan Promosi produk
Usaha Mikro Kecil Menengah Input : Jumlah Dana 2 - APBK 2
Regional
Output : Pameran/Promosi yang di ikuti dan
Outcome : Peningkatan Perdagangan Produk
UMKM
1 15 2 11 1 18 Peningkatan Kualitas Kelembagaan
Koperasi
1 15 2 11 1 18 05 Pembinaan , pengawasan dan Dlm Kab.
penghargaan koperasi berprestasi Aceh DBH PAJAK
Input : Jumlah Dana Selatan 105,000,000
Output : Pembinaan
Pembinaan Kelompok Pra Koperasi 30%
Pengawasan Koperasi Simpan Pinjam 60%
HUT Koperasi
Penilaian Kesehatan Koperasi
Penilaian Koperasi Berprstasi
Outcome : Persentase Koperasi Aktif
Persentase BPRLKM Aktif

1 2 3 4 5 6 7 8 9

3 07 2 11 1 16 Pengembangan Industri Kecil dan


Menengah

3 07 2 11 1 16 01 Fasiltasi Bagi industri Kecil dan Menengah Dlm Kab.


terhadap pemanfaatan sumber daya Aceh
Input : Jumlah Dana Selatan 47,000,000 APBK
Sarana Usaha IKM
Output :
Pengadaan Alat Industri
Makanan/Minuman
Pengadaan Alat Industri Makanan/Minuman
Pengadaan Mesin Jahit
Sistem Data Klaster Industri berbasis
bahan Lokal
Pengadaan Peralatan Pakaging di Sentra Labuhanha
Tapaktuan Tapaktuan ji Timur
Pabrik Batu Bata
Lab
Mesin Olahan Keripik Pulo Ie
Kluet
Outcome : Cakupan bina Kelompok pengrajin
3 07 2 11 1 16 02 Pembinaan Industri Kecil Menengah Dlm Kab.
dalam memperkuat jaringan Klaster Aceh
Industri Input : Jumlah Dana Selatan 35,000,000 APBK DID

Output : Pelatihan Menjahit (50 Org) Trumon


Pelatihan Tenaga Operator Pada Sentra
IKM
Cakupan bina kelompok industri/pengrajin
Pelatihan Peningkatan Mutu Produk IKM
Sarana /Prasarana IKM Tapaktuan
Outcome : Cakupan bina Kelompok pengrajin
3 07 2 11 1 16 06
Fasilitasi Kerjasama Kemitraan industri
Mikro Kecil dan Menengah dengan swasta Input : Jumlah Dana 9,759,396,500 DAK
- Pengembangan Sentra Industri Pala
Lanjutan Output : Gedung Sentra Industri Pala
AP Meukek 35,000,000 APBK DID
Outcome : Cakupan bina kelompok industri/pengrajin
Dlm Kab.
3 07 2 11 1 16 07 Pembinaan/Pengawasan Industri Kecil Aceh
dan Menengah melalui kelompok Input : Jumlah Dana Selatan 68,358,500 APBK 3 Kel
/organisasi
Output : Jumlah kelompok industri yg terbina
Cakupan bina kelompok industri/pengrajin
Anyaman, Makanan dan Tenun Daerah
Outcome : Cakupan bina Kelompok pengrajin
3 07 2 11 1 17 Peningkatan Kemampuan Teknologi
Industri

3 07 2 11 1 17 01 Pembinaan kemampuan teknologi industri Dlm Kab.


Aceh
Input : Jumlah Dana Selatan - APBK 10
Output : Studi Pengembangan Kompetensi Inti
Industri Daerah ( KIID) Lanjutan
Outcome : Jumlah bintek inovasi produk pada industri
kecil unggulan daerah

1 2 3 4 5 6 7 8 9

3 06 2 11 1 15 Perlindungan Konsumen dan


Pengamanan Perdagangan
3 06 2 11 1 15 03 Peningkatan Pengawasan peredaran Dlm Kab.
barang dan jasa Aceh
Input : Jumlah Dana Selatan 18 Kec 750,000,000 APBK DID 18 Kec
Output : 18 Kec
Cakupan pengawasan terhadap barang
beredar.
Bantuan Grobak Jualan PKL
Bantuan Cool Box bagi PKL
Bantuan Tenda Jualan bagi PKL
Palaksanaan Pasar Murah
Persiapan Pembentukan UPTD Pasar
Jumlah penurunan produk kadaluarsa
yang dijual
Outcome : Cakupan bina Kelompok pedagang/usaha
informal
3 06 2 11 1 15 06 Operasionalisasi dan pengembangan UPT
kemetrologian daerah Input : Jumlah Dana Tapaktuan 3 Kali 35,000,000 APBK DID 3 Kali
Output : Pembinaan dan Pengawasan
Cakupan pengawasan terhadap tera dan
tera ulang alat ukur perdagangan
Peersiapan Pembentukan UPTD Metrologi
Pelaksanaan Metrologi Legal
Outcome : Cakupan bina Kelompok pedagang/usaha
informal
3 06 2 11 1 18 Peningkatan Efesiensi
Perdagangan Dalam Negeri
3 06 2 11 1 18 03 Pengembangan pasar dan distribusi Kab Aceh
barang/produk selatan
- Pengembangan Pasar Tradional Input : Jumlah Dana
Output : Los Pasar dan Sarana pendukung Pasar
Krueng Luas Kec.Tumon Timur Trumon Timur
1 Paket 1,100,000,000 DAK
Los Pasar dan Penataan Pasar Duarian
Kawan Kec. Kluet Timur Kluet Timur 1 Paket 1,000,000,000 DAK

Outcome : Cakupan bina Kelompok pedagang/usaha


informal
3 06 2 11 1 18 06 Peningkatan Sistem dan Jaringan Dlm Kab.
informasi perdagangan Input : Jumlah Dana Aceh 38 145,000,000 APBK DID 38
Output : Jumlah aktifitas kegiatan pertahun
Informasi Harga ( Sistem Informasi)
Database Perdagangan
Dokumen UPL/UKL
Hari Konsumen Nasional
Pemakaian Display Informasi Harga
Outcome : Cakupan bina Kelompok pedagang/usaha
informal
JUMLAH 14,001,255,000
Perkiraan Maju Rencana Tahun
2020

Kebutuhan Dana/Pagu
Indikatif

10

41,745,000

32,890,000

132,940,000

25,817,500

19,331,500

12,362,500

5,750,000

11,155,000

88,550,000

242,075,000
10

22,770,000

64,400,000

9,200,000

67,275,000

5,175,000

9,056,250

-
10

98,612,500

51,750,000

51,750,000

63,094,750

120,750,000
10

54,050,000

40,250,000

11,223,305,975

40,250,000

78,612,275

-
10

862,500,000

40,250,000

1,265,000,000

166,750,000

14,947,418,290
BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH
KABUPATEN ACEH SELATAN

Rencana Tahun 2019 Prakiraan Maju Tahun 2020


Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Target Catatan Target
Kode Indikator Kinerja Program /Kegiatan Sumber
Program/Kegiatan Lokasi Capaian Pagu Indikatif Penting Capaian Pagu Indikatif*)
Dana
Kinerja Kinerja
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)
4 04 URUSAN PEMERINTAHAN FUNGSI PENUNJANG KEUANGAN
4 04 05 Badan Pengelolaan Keuangan Daerah
4 04 05 01 Badan Pengelolaan Keuangan Daerah
4 04 4 04 05 01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
4 04 4 04 05 01 01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat Output: Tapaktuan 263,896,000 APBK 290,285,600
Jumlah Dana 90% 1 Tahun -
Outcome: -
Tersedianya Belanja Paket/pengiriman dan Upah 12 Bulan -
Tenaga Agendaris -
-
4 04 4 04 05 01 02 Penyediaan Jasa Komunikasi, sumberdaya Air dan Listrik Output: Tapaktuan 236,050,000 APBK 259,655,000
Jumlah Dana 90% 1 Tahun -
Outcome: -
Tersedianya Telepon, Air dan Listrik, Internet dan 12 Bulan -
TV Kabel -
-
4 04 4 04 05 01 03 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor Output: Tapaktuan 55,260,000 APBK 60,786,000
Jumlah Dana 90% 1 Tahun -
Outcome: -
Terpeliharanya Peralatan dan Perlengkapan Kantor 12 Bulan -
-
-
4 04 4 04 05 01 06 Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Output: Tapaktuan 64,200,000 APBK 70,620,000
dinas/operasional Jumlah Dana 90% 1 Tahun -
Outcome: -
Terpeliharanya Peralatan dan Perlengkapan Kantor 12 Bulan -
-
-
4 04 4 04 05 01 07 Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan Output: Tapaktuan 282,340,000 APBK 310,574,000
Jumlah Dana 90% 1 Tahun -
Outcome: -
Tersedianya Pelaksana Jasa Administrasi Keuangan 12 Bulan -
-
-
4 04 4 04 05 01 08 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor Output: Tapaktuan 150,000,000 APBK 165,000,000
Jumlah Dana 90% 1 Tahun -
Outcome: -
Tersedianya Honorarium Petugas Kebersihan 12 Bulan -
-
4 04 4 04 05 01 10 Penyediaan Alat Tulis Kantor Output: Tapaktuan 80,000,000 ABPK 88,000,000
Jumlah Dana 90% 1 Tahun -
Outcome: -
Tersedianya Alat Tulis Kantor 12 Bulan -
-
4 04 4 04 05 01 11 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Output: Tapaktuan 118,270,000 APBK 130,097,000
Jumlah Dana 90% 1 Tahun -
Outcome: -
Tersedianya Barang Cetakan & Penggandaan 12 Bulan -
-
4 04 4 04 05 01 12 Penyediaan Komponen instalasi listrik/ penerangan bangunan Output: Tapaktuan 77,200,000 APBK 84,920,000
kantor Jumlah Dana 90% 1 Tahun -
Outcome: -
Tersedianya Penerangan Gedung Kantor 12 Bulan -
-
-
4 04 4 04 05 01 13 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Output: Tapaktuan 75,000,000 APBK 82,500,000
Jumlah Dana 90% 1 Tahun -
Outcome: -
Tersedianya Administrasi Perkantoran 12 Bulan -
-
4 04 4 04 05 01 15 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan Output: Tapaktuan 18,240,000 APBK 20,064,000
Jumlah Dana 90% 1 Tahun -
Outcome: -
Rencana Tahun 2019 Prakiraan Maju Tahun 2020
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Target Catatan Target
Kode Indikator Kinerja Program /Kegiatan Sumber
Program/Kegiatan Lokasi Capaian Pagu Indikatif Penting Capaian Pagu Indikatif*)
Dana
Kinerja Kinerja
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)
Tersedianya Bahan Bacaan dan Peraturan 12 Bulan -
Perundang-undangan -
-
4 04 4 04 05 01 17 Penyediaan Bahan Makanan dan Minuman Output: Tapaktuan 450,000,000 APBK 495,000,000
Jumlah Dana 90% 1 Tahun -
Outcome: -
Tersedianya Makan dan Minum Kantor 12 Bulan -
-
4 04 4 04 05 01 18 Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah Output: Luar Daerah 432,000,000 APBK 475,200,000
Jumlah Dana 90% 1 Tahun -
Outcome: -
Tersedianya Biaya Koordinasi dan Konsultasi 12 Bulan -
-
4 04 4 04 05 01 21 Penyediaan Jasa Pengamanan Gudang/Kantor/Rumah Jabatan Output: Tapaktuan 104,328,000 APBK 114,760,800
Jumlah Dana 90% 1 Tahun -
Outcome: -
Tersedianya Pengamanan Gedung Kantor 12 Bulan -

-
4 04 4 04 05 02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur -
-
-
4 04 4 04 05 02 05 Pengadaan Kenderaan Dinas/Operasional Output: Tapaktuan 2,864,000,000 APBK 3,150,400,000
Jumlah Dana 90% 1 Tahun -
Outcome: -
Tersedianya Kenderaan Dinas Operasional 12 Bulan -
-
4 04 4 04 05 02 07 Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor Output: Tapaktuan 141,600,000 APBK 155,760,000
Jumlah Dana 90% 1 Tahun -
Outcome: -
Tersedianya Perlengkapan Gedung Kantor 12 Bulan -
-
4 04 4 04 05 02 09 Pengadaan Peralatan Gedung Kantor Output: Tapaktuan 207,750,000 APBK 1 Tahun 228,525,000
Jumlah Dana 90% -
Outcome: -
Tersedianya Peralatan Gedung Kantor 12 Bulan -
-
4 04 4 04 05 02 22 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor Output: Tapaktuan 171,150,000 APBK 1 Tahun 188,265,000
Jumlah Dana 90% -
Outcome: -
Tersedianya Biaya Pemeliharaan Rutin/Berkala 12 Bulan -
Gedung Kantor -
-
-
4 04 4 04 05 02 24 Pemeliharaan Rutin/Berkala kenderaan dinas/operasional Output: Tapaktuan 235,000,000 APBK 258,500,000
Jumlah Dana 90% 1 Tahun -
Outcome: -
Tersedianya Biaya Pemeliharaan Kenderaan Dinas 12 Bulan -
Operasional -
-
-
4 04 4 04 05 02 42 Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung Kantor Output: Dalam Kab. 172,533,500 APBK 189,786,850
Jumlah Dana Aceh Selatan 90% 1 Tahun -
Outcome: Tapaktuan -
Tersedianya Biaya Rehab Gedung Kantor 12 Bulan -
-
4 04 4 04 05 02 44 Rehabilitasi Sedang/Berat Kendaraan Dinas/operasional Output: Dalam Kab. 225,000,000 APBK 247,500,000
Jumlah Dana Aceh Selatan 90% 1 Tahun -
Outcome: Tapaktuan -
Tersedianya Biaya Rehab Kendaraan Dinas Roda 4 12 Bulan -

-
4 04 4 04 05 02 45 Rehabilitasi Sedang/Berat Bangunan Ruko, Kios, Pasar Los dan Output: Dalam Kab. 226,850,000 APBK 249,535,000
Gudang Jumlah Dana Aceh Selatan 90% 1 Tahun -
Rencana Tahun 2019 Prakiraan Maju Tahun 2020
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Target Catatan Target
Kode Indikator Kinerja Program /Kegiatan Sumber
Program/Kegiatan Lokasi Capaian Pagu Indikatif Penting Capaian Pagu Indikatif*)
Dana
Kinerja Kinerja
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)
Outcome: Tapaktuan -
Terpeliharanya Pasar/Ruko Kios Milik Pemda 12 Bulan -
-
4 04 4 04 05 03 Program Peningkatan Disiplin Aparatur -
-
4 04 4 04 05 03 05 Pengadaan Pakaian Khusus Hari-hari Tertentu Output: Tapaktuan 63,200,000 APBK 69,520,000
Jumlah Dana 90% 1 Tahun -
Outcome: -
Tersedianya Pakaian Dinas Bagi Pegawai BPKD 12 Bulan -
-
-
4 04 4 04 05 05 Program Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur -
-
4 04 4 04 05 05 03 Bimbingan teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan Output: Tapaktuan 200,000,000 APBK 220,000,000
Jumlah Dana 90% 1 Tahun -
Outcome: -
Terlaksananya Bimtek Bagi Pegawai BPKD 12 Bulan -
-
-
4 04 4 04 05 06 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan -
Capaian Kinerja dan Keuangan -
4 04 4 04 05 06 01 Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja Output: Tapaktuan 125,295,000 APBK 137,824,500
SKPD Jumlah Dana 90% 1 Tahun -
Outcome: -
Tersedianya Buku Laporan Realisasi Anggaran 12 Bulan -
Semesteran Tahun 2019 -
4 04 4 04 05 06 03 Penyusunan Pelaporan Prognonis Realisasi Anggaran Output: Tapaktuan 125,295,000 APBK 137,824,500
Jumlah Dana 90% 1 Tahun -
Outcome: -
Tersedianya Buku Laporan Realisasi Anggaran 12 Bulan -
Semesteran Tahun 2019 -
-
4 04 4 04 05 16 Program Penataan Penguasaan, Pemilikan, Penggunaan -
dan Pemanfaatan Tanah -
4 04 4 04 05 16 04 Pengadaan Tanah Output: Kabas 5,883,000,000 APBK 6,471,300,000
Jumlah Dana 90% 1 Tahun -
Outcome: -
Terbayarnya Uang Ganti Rugi Untuk 12 Bulan -
Pembebasan Tanah Masyarakat -
-

4 04 4 04 05 17 Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan -


Keuangan Daerah -
4 04 4 04 05 17 02 Penyusunan Standar Satuan Harga Output: Tapaktuan 113,839,000 APBK 125,222,900
Jumlah Dana 90% 1 Tahun -
Outcome: -
Tersedianya Buku Peraturan Standar Biaya dan 12 Bulan -
Satuan Harga -
-
4 04 4 04 05 17 06 Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah Tentang APBD Output: Tapaktuan 463,860,000 APBK 510,246,000
Jumlah Dana 90% 1 Tahun -
Outcome: -
Terlaksananya Penyusunan Rancangan Peraturan 2 Qanun -
Daerah Tentang APBK Menjadi Qanun APBK TA -
2019 Kabupaten Aceh Selatan -
-
4 04 4 04 05 17 07 Penyusunan Rancangan Peraturan KDH Tentang Penjabaran Output: Tapaktuan 73,000,000 APBK 80,300,000
APBD Jumlah Dana 100% 1 Tahun -
Outcome: -
Terlaksananya Penyusunan Rancangan KDH 12 Bulan -
Tentang Penjabaran APBK TA 2019 Kabupaten Aceh -
Selatan -
-
4 04 4 04 05 17 08 Penyusunan Rancangan Qanun Tentang Perubahan APBD Output: Tapaktuan 364,585,000 APBK 401,043,500
Rencana Tahun 2019 Prakiraan Maju Tahun 2020
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Target Catatan Target
Kode Indikator Kinerja Program /Kegiatan Sumber
Program/Kegiatan Lokasi Capaian Pagu Indikatif Penting Capaian Pagu Indikatif*)
Dana
Kinerja Kinerja
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)
Jumlah Dana 90% 1 Tahun -
Outcome: -
Terlaksananya Penyusunan Rancangan Qanun 1 Qanun -
Tentang APBK-P Menjadi Qanun APBK-P TA 2019 -
Kabupaten Aceh Selatan -
-
4 04 4 04 05 17 09 Penyusunan Rancangan Peraturan KDH Tentang Penjabaran Output: Tapaktuan 57,570,000 APBK 63,327,000
Perubahan APBD Jumlah Dana 100% 1 Tahun -
Outcome: -
Terlaksananya Penyusunan Rancangan KDH 100 Buku -
Tentang Penjabaran APBK-P TA 2019 Kabupaten -
Aceh Selatan -
-
4 04 4 04 05 17 10 Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah Tentang Output: Tapaktuan 413,000,000 APBK 454,300,000
Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Jumlah Dana 90% 1 Tahun -
Outcome: -
Tersusunnya Qanun Tentang Pertanggungjawaban 12 Bulan -
APBK -
-
-
4 04 4 04 05 17 11 Penyusunan Rancangan Peraturan KDH Tentang Penjabaran Output: Tapaktuan 47,300,000 APBK 52,030,000
Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Jumlah Dana 90% 1 Tahun -
Outcome: -
Tersedianya Penyusunan Rancangan Peraturan KDH 12 Bulan -
Tentang Penjabaran Pertanggungjawaban -
Pelaksanaan APBD -
-
4 04 4 04 05 17 13 Pembinaan/Sosialisasi/Penyusunan Laporan Keuangan SKPK Output: Tapaktuan 117,350,000 APBK 129,085,000
jumlah dana 1 Tahun -
Outcome: 12 Bulan -
Opini BPK terhadap laporan keuangan -
-
-
4 04 4 04 05 17 14 Sosialisasi Paket Regulasi Tentang Pengelolaan Keuangan Output: Tapaktuan 101,900,000 APBK 112,090,000
Daerah Jumlah Dana 90% 1 Tahun -
Outcome: -
Tersosialisasinya Tata Kelola Keuangan Daerah 12 Bulan -
-
-
4 04 4 04 05 17 16 Peningkatan Manajemen Aset/Barang Daerah Output: Dalam Kabas 744,400,000 APBK 818,840,000
Jumlah Dana 90% 1 Tahun -
Outcome: -
Tersedianya Buku dan Asset Pemda 12 Bulan -
-
4 04 4 04 05 17 18 Revaluasi/Appraisal Aset/barang Daerah Output: Dalam Kabas 581,300,000 APBK 639,430,000
Jumlah Dana 90% 1 Tahun -
Outcome: -
Terlaksananya Penghapusan Barang Milik Daerah 12 Bulan -
-
-
4 04 4 04 05 17 19 Intensifikasi dan Ektensifikasi Sumber-sumber Pendapatan Output: Dalam Kabas 264,153,900 APBK 290,569,290
Daerah Jumlah Dana 90% 1 Tahun -
Outcome: -
Terrtibnya Masyarakat Wajib PBB dan Pemilik Usaha 12 Bulan -
-
4 04 4 04 05 17 20 Pendataan/pengawasan dan Penagihan Sumber-sumber PAD Output: Dalam Kabas 412,840,000 APBK 454,124,000
Jumlah Dana 90% 1 Tahun -
Outcome: -
Peningkatan Penagihan Sumber PAD Kabupaten 12 Bulan -
Aceh Selatan -

-
4 04 4 04 05 17 22 Pengelolaan Data Base PAD dan PBB Output: Dalam Kabas 337,597,100 APBK 371,356,810
Jumlah Dana 90% 1 Tahun -
Outcome: -
Rencana Tahun 2019 Prakiraan Maju Tahun 2020
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Target Catatan Target
Kode Indikator Kinerja Program /Kegiatan Sumber
Program/Kegiatan Lokasi Capaian Pagu Indikatif Penting Capaian Pagu Indikatif*)
Dana
Kinerja Kinerja
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)
Menggali Sumber PAD Baru 12 Bulan -
-
4 04 4 04 05 17 23 Pengelolaan Penata Usahaan Keuangan Daerah Output: Tapaktuan 387,240,800 APBK 425,964,880
Jumlah Dana 90% 1 Tahun -
Outcome: -
Tersedianya Blangko SP2D 12 Bulan -
-
4 04 4 04 05 17 24 Penataan Administrasi Bendahara Umum Daerah Output: Tapaktuan 283,600,000 APBK 311,960,000
Jumlah Dana 90% 1 Tahun -
Outcome: -
Tertibnya Administasi BUD 12 Bulan -
-
4 04 4 04 05 17 25 Pengelolaan Data/rekapitulasi Gaji dan Tunjangan CPNSD dan Output: Dalam 316,500,000 APBK 348,150,000
PNSD Jumlah Dana Kabas 90% 1 Tahun -
Outcome: -
Tertatanya Data/Rekapitulasi Gaji dan Tunjangan 12 Bulan -
PNSD/CPNSD -
-
4 04 4 04 05 17 27 Pedoman Umum Penyusunan Anggaran Kabupaten Output: Dalam 167,214,000 APBK 183,935,400
Jumlah Dana Kabas 100% 1 Tahun -
Outcome: -
Terlaksananya Penyusunan Pedoman Umum 80 Buku -
Penggunaan Dana APBK Kabuapten Aceh Selatan -
-
4 04 4 04 05 17 32 Sosialisasi dan Gebyar PBB Output: Dalam 138,268,000 APBK 152,094,800
Jumlah Dana Kabas 90% 1 Tahun -
Outcome: -
Memacu Masyarakat Membayar PBB-P2 2 Bulan -
-
4 04 4 04 05 19 Program Pembinaan dan Fasilitas Pengelolaan -
Keuangan Desa -
4 04 4 04 05 19 02 Sosialisasi Paket Regulasi Tentang Pengelolaan Keuangan Output: Dalam 123,370,000 APBK 135,707,000
Gampong Jumlah Dana Kabas 12 Bulan 1 Tahun -
Outcome: -
Tersosialisasinya Tata Kelola Keuangan Gampong 12 Bulan -
-
-

-
4 04 4 04 05 23 Program Optimalisasi Pemanfaatan Teknologi Informasi -
-
4 04 4 04 05 23 02 Pemeliharaan Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah Output: Tapaktuan 188,000,000 APBK 206,800,000
Jumlah Dana 100% 100% -
Outcome: -
Terlaksananya Pemeliharaan Sistem Informasi 1 Paket -
Pengelolaan Keuangan Daerah -
-
JUMLAH 18,744,345,300 20,618,779,830

Tapaktuan, 30 Januari 2018


DINAS PANGAN KABUPATEN ACEH SELATAN

Rencana Tahun 2019 Prakiraan Maju Rencana Tahun 2020


Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Indikator Kinerja Target Pagu Hasil Sumber Catatan Target Kebutuhan
Kode
Program/Kegiatan Program/Kegiatan Lokasi Capaian Rasionalisasi Dana Penting Capaian Dana/Pagu
Kinerja Kinerja Indikatif (Rp)
(1) (2) (3) (4) (5) (7) (8) (9) (10)

2 03 2 03 1 01 Program Administrasi Perkantoran 478,950,000 526,845,000


2 03 2 03 1 01 01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat Capaian Program :
- Terlaksananya administrasi
perkantoran
Input :
- Jumlah dana yang dibutuhkan
Output :
W - Terbayarnya jasa pengiriman surat Tapaktuan 1 Tahun 25,900,000 APBK 1 Tahun 30,000,000
Outcome :
- Terlaksananya urusan/tugas dinas

2 03 2 03 1 01 02 Penyediaan Jasa Komunikasi Sumberdaya Air & Listrik Capaian Program :


- Terlaksananya administrasi
perkantoran
Input :
- Jumlah dana yang dibutuhkan
Output :
- Terbayarnya rekening telepon, air, Tapaktuan 1 Tahun 50,200,000 APBK 1 Tahun 70,500,000
listrik dan speedy
Outcome :
- Terlaksananya urusan/tugas dinas
2 03 2 03 1 01 07 Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan Capaian Program :
- Terlaksananya administrasi
perkantoran
Input :
- Jumlah dana yang dibutuhkan
Output :
- Terbayarnya jasa/honorarium Tapaktuan 1 Tahun 99,750,000 APBK 1 Tahun 109,725,000
tenaga PNS
Outcome :
- Terlaksananya administrasi keuangan
kegiatan dinas

2 03 2 03 1 01 08 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor Capaian Program :


- Terlaksananya administrasi
perkantoran
Input :
- Jumlah dana yang dibutuhkan
Output :
- Terbayarnya retribusi sampah Tapaktuan 1 Tahun 16,860,000 APBK 1 Tahun 20,000,000
- Honorarium petugas kebersihan 1 Org 1 Org
Outcome :
- Terlaksananya kebersihan kantor dan pekarangan

2 03 2 03 1 01 10 Penyediaan Alat Tulis Kantor Capaian Program :


- Terlaksananya administrasi
perkantoran
Input :
- Jumlah dana yang dibutuhkan
Output :
- Tersedianya ATK Dinas Pangan 1 Tahun 30,000,000 APBK 1 Tahun 33,000,000
Outcome :
- Terlaksananya administrasi perkantoran
Rencana Tahun 2019 Prakiraan Maju Rencana Tahun 2020
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Indikator Kinerja Target Pagu Hasil Sumber Catatan Target Kebutuhan
Kode
Program/Kegiatan Program/Kegiatan Lokasi Capaian Rasionalisasi Dana Penting Capaian Dana/Pagu
Kinerja Kinerja Indikatif (Rp)
(1) (2) (3) (4) (5) (7) (8) (9) (10)

2 03 2 03 1 01 11 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Capaian Program :


- Terlaksananya administrasi
perkantoran
Input :
- Jumlah dana yang dibutuhkan
Output :
- Tersedianya cetakan dan Tapaktuan 1 Tahun 30,000,000 APBK 1 Tahun 33,000,000
penggandaan bahan administrasi
Outcome :
- Terlaksananya administrasi kegiatan dinas

2 03 2 03 1 01 12 Penyediaan Barang Komponen Instalasi Listrik Capaian Program :


Penerangan Gedung Kantor. - Terlaksananya administrasi perkantoran
Input :
- Jumlah dana yang dibutuhkan
Output :
- tersedianya komponen instalasi listrik Dinas Pangan 1 Tahun 6,000,000 APBK 1 Tahun 6,600,000
Outcome :
- Terlaksananya urusan/tugas dinas

2 03 2 03 1 01 15 Penyediaan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan Capaian Program :


- Terlaksananya administrasi perkantoran
Input :
- Jumlah dana yang dibutuhkan
Output :
- Tersedianya bahan bacaan aparatur Tapaktuan 6 Media 6,500,000 APBK 6 Media 7,200,000
Dinas Pangan
Outcome :
- Terlaksananya pemasukan informasi
dan ilmu pengetahuan aparatur dinas

2 03 2 03 1 01 17 Penyediaan Bahan Makanan dan Minuman Capaian Program :


- Terlaksananya administrasi
perkantoran
Input :
- Jumlah dana yang dibutuhkan
Output :
- Tersedianya makanan/minuman Tapaktuan 1 Tahun 63,740,000 APBK 70,114,000
harian pegawai dan tamu
- Tersedianya uang meugang non PNS
Outcome :
- Terlaksananya kinerja pegawai yg optimal

2 03 2 03 1 01 18 Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah Capaian Program :


- Terlaksananya administrasi
perkantoran
Input :
- Jumlah dana yang dibutuhkan
Output :
- Tersedianya lumpsum/transpor Prov./Luar Prov. 1 Tahun 150,000,000 APBK 165,000,000
perjalanan dinas pegawai
Outcome :
- Terlaksananya urusan/tugas dinas
Rencana Tahun 2019 Prakiraan Maju Rencana Tahun 2020
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Indikator Kinerja Target Pagu Hasil Sumber Catatan Target Kebutuhan
Kode
Program/Kegiatan Program/Kegiatan Lokasi Capaian Rasionalisasi Dana Penting Capaian Dana/Pagu
Kinerja Kinerja Indikatif (Rp)
(1) (2) (3) (4) (5) (7) (8) (9) (10)
2 03 2 03 1 02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana 205,550,000 226,105,000
Aparatur
2 03 2 03 1 02 07 Pengadaan Perlengkapan Kantor Capaian Program :
- Terawatnya sarana dan prasarana aparatur
Input :
- Jumlah dana yang dibutuhkan Tapaktuan 25,000,000 APBK 3 Unit 27,500,000
Output :
- Pengadaan Kamera Digital 1 Unit 7,500,000
- Pengadaan Projector Infocus + Layar 1 Unit 17,500,000
Outcome :
- Terlaksananya kelancaran urusan/tugas dinas

2 03 2 03 1 02 09 Pengadaan Peralatan Gedung Kantor Capaian Program :


- Terawatnya sarana dan prasarana aparatur
Input :
- Jumlah dana yang dibutuhkan
Output :
- Pengadaan Komputer PC Tapaktuan 1 Unit 12,000,000 APBK 9 Unit 13,200,000
Outcome :
- Terlaksananya kelancaran urusan/tugas dinas

2 03 2 03 1 02 10 Pengadaan Meubeler Capaian Program :


- Terawatnya sarana dan prasarana aparatur
Input :
- Jumlah dana yang dibutuhkan 23,400,000 APBK 5 Unit 25,740,000
Output :
- Pengadaan Filling Kabinet Tapaktuan 1 Unit 4,500,000
- Lemari Arsip 2 pintu 1 Unit 7,500,000
- Kursi Putar 2 Unit 5,000,000
- Pengadaan Meja Biro 2 Unit 5,000,000
- Pengadaan Meja Komputer 1 Unit 1,400,000
Outcome :
- Terlaksananya kelancaran urusan/tugas dinas

2 03 2 03 1 02 24 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/ Capaian Program :


Operasional. - Terawatnya sarana dan prasarana
aparatur
Input :
- Jumlah dana yang dibutuhkan 54,000,000 APBK 59,400,000
Output :
- Terawatnya kendaraan dinas R4 Kec. Kab. Asel 1 Unit 30,000,000 1 Unit
- Terawatnya kendaraan dinas R2 16 Unit 24,000,000 16 Unit
Outcome :
- Terlaksananya kelancaran urusan/tugas dinas

2 03 2 03 1 02 28 Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor Capaian Program :


- Terawatnya sarana dan prasarana aparatur
Input :
- Jumlah dana yang dibutuhkan 17,000,000 APBK 18,700,000
Output :
- Service AC Tapaktuan 7 Unit 3,500,000 10 Unit 3,850,000
- Service Komputer/Laptop 15 Unit 7,500,000 10 Unit 8,250,000
- Service Printer 12 Unit 6,000,000 10 Unit
Outcome :
- Tercapainya kinerja yang optimal
Rencana Tahun 2019 Prakiraan Maju Rencana Tahun 2020
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Indikator Kinerja Target Pagu Hasil Sumber Catatan Target Kebutuhan
Kode
Program/Kegiatan Program/Kegiatan Lokasi Capaian Rasionalisasi Dana Penting Capaian Dana/Pagu
Kinerja Kinerja Indikatif (Rp)
(1) (2) (3) (4) (5) (7) (8) (9) (10)

2 03 2 03 1 02 42 Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung Kantor Capaian Program :


- Terawatnya sarana dan prasarana aparatur
Input :
- Jumlah dana yang dibutuhkan Tapaktuan 1 Kegiatan 57,150,000 APBK 1 Kegiatan 62,865,000
Output :
- Terawatnya gedung kantor Dinas Pangan
Outcome :
- Tercapainya kinerja yang optimal

2 03 2 03 1 02 44 Rehabilitasi sedang/berat Kendaraan Dinas/Operasional Capaian Program :


- Terawatnya sarana dan prasarana aparatur
Input :
- Jumlah dana yang dibutuhkan
Output :
- Terawatnya kendaraan dinas roda 2 dan roda 4 Tapaktuan 1 Tahun 17,000,000 APBK 1 tahun 18,700,000
Outcome :
- Tercapainya kinerja yang optimal

2 03 2 03 1 05 Program Peningkatan Kapasitas Sumberdaya 40,000,000 44,000,000


Aparatur
2 03 2 03 1 05 03 Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-
Undangan. Capaian Program :
- Meningkatkan kapasitas SDM aparatur
Input :
- Jumlah dana yang dibutuhkan
Output : Kec. Kab. Asel 4 Kali 30,000,000 APBK 6 Kali 33,000,000
- Terlaksananya Bimtek
Outcome :
- Terwujudnya peningkatan SDM Aparatur

2 03 2 03 1 05 13 Penyusunan Standar Operasional Prosedur Capaian Program :


- Meningkatkan kapasitas SDM aparatur
Input :
- Jumlah dana yang dibutuhkan Tapaktuan 1 Tahun 10,000,000 APBK 1 Tahun 11,000,000
Output :
- Terlaksananya pembuatan standar operasional
prosedur
Outcome :
- Tersedianya dokumen standar operasional

2 03 2 03 1 06 Program Peningkatan Pengembangan Sistem 30,000,000 33,000,000


Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan.
2 03 2 03 1 06 05 Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan
Capaian Program :
- Terlaksananya monitoring kegiatan Dinas Pangan
Input :
- Jumlah dana yang dibutuhkan
Output : Kec. Kab. Asel 1 Tahun 30,000,000 APBK 1 Tahun 33,000,000
- Terpenuhinya sistim administrasi perkantoran
Outcome :
- Adanya peningkatan kinerja

2 03 2 03 1 15 Program Peningkatan Ketahanan Pangan 1,032,500,000


Pertanian/Perkebunan
2 03 2 03 1 15 01 Penanggulangan Daerah Rawan Pangan Capaian Program :
- Peningkatan ketahanan pangan
Input :
- Jumlah dana yang dibutuhkan Kec. Dlm Kab. Asel 1 Tahun 50,000,000 APBK 1 Tahun 55,000,000
Output :
- Tersedianya bantuan bahan pangan
Outcome :
- Ketersediaan Pangan Utama
Rencana Tahun 2019 Prakiraan Maju Rencana Tahun 2020
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Indikator Kinerja Target Pagu Hasil Sumber Catatan Target Kebutuhan
Kode
Program/Kegiatan Program/Kegiatan Lokasi Capaian Rasionalisasi Dana Penting Capaian Dana/Pagu
Kinerja Kinerja Indikatif (Rp)
(1) (2) (3) (4) (5) (7) (8) (9) (10)
2 03 2 03 1 15 02 Penyusunan Database Potensi Produk Pangan
Capaian Program :
- Tersusunnya database potensi
produk pangan
Input :
- Jumlah dana yang dibutuhkan Kec. Dlm Kab. Asel 2 Dokumen 30,000,000 APBK 2 Laporan 33,000,000
Output :
- Terlaksananya penyusunan database
produksi pangan
Outcome :
- Ketersediaan Pangan Utama

2 03 2 03 1 15 09 Pemanfaatan Pekarangan untuk Pengembangan Capaian Program :


Pangan - Peningkatan keamanan pangan
Input :
- Jumlah dana yang dibutuhkan
Output : Kec. Dlm Kab. Asel 1 Tahun 80,000,000 APBK 1 Tahun 88,000,000
- Terlaksananya kegiatan peranan wanita menuju
keluarga sehat dan sejahtera serta Gammawar
Outcome :
- Ketersediaan Pangan Utama

2 03 2 03 1 15 11 Pemantauan dan Analisis Akses Harga Pangan


Pokok Capaian Program :
- Tersusunnya data harga pangan pokok
Input :
- Jumlah dana yang dibutuhkan
Output : Kec. Dlm Kab. Asel 1 Laporan 15,000,000 APBK 1 Laporan 16,500,000
- Terlaksananya pemantauan dan analisis
harga pangan pokok
Outcome :
- Ketersediaan Pangan Utama

2 03 2 03 1 15 14 Pengembangan Desa Mandiri Pangan


Capaian Program :
- Peningkatan ketahanan pangan
Input : 150,000,000 APBK 165,000,000
- Jumlah dana yang dibutuhkan
Output : Kec. Dlm Kab. Asel
- Tersedianya fasilitas untuk pembinaan 1 Kelompok 40,000,000 2 Kelompok
kelompok Demapan
- Terlaksananya rapat koordinasi 1 Kegiatan 60,000,000 1 Kegiatan
dewan ketahanan pangan
- Terlaksananya Pengembangan Usaha Pangan 1 Kegiatan 50,000,000 1 Kegiatan
Mandiri (PUPM-TTI)
Outcome:
- Ketersediaan Pangan Utama

2 03 2 03 1 15 18 Pengembangan Lumbung Pangan Desa


Capaian Program :
- Peningkatan ketersediaan pangan
Input :
- Jumlah dana yang dibutuhkan 555,000,000 DAK 4 Unit 610,500,000
Output :
- Pembangunan Lumbung Pangan Desa Ds.Krung Batu Kec. Kluet Utara 3 Unit 315,000,000
- Pembangunan Lantai Jemur Ds.Kuta Iboh Kec. Lbh Haji Barat 3 Unit 240,000,000
Outcome : Ds. Paya Laba Kec. Kluet Timur
- Ketersediaan Pangan Utama
Rencana Tahun 2019 Prakiraan Maju Rencana Tahun 2020
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Indikator Kinerja Target Pagu Hasil Sumber Catatan Target Kebutuhan
Kode
Program/Kegiatan Program/Kegiatan Lokasi Capaian Rasionalisasi Dana Penting Capaian Dana/Pagu
Kinerja Kinerja Indikatif (Rp)
(1) (2) (3) (4) (5) (7) (8) (9) (10)

2 03 2 03 1 15 22 Peningkatan Mutu dan Keamanan Pangan


Capaian Program :
- Peningkatan keamanan pangan
Input :
- Jumlah dana yang dibutuhkan
Output : Kec. Dlm Kab. Asel 5 Sampel 12,500,000 APBK 10 Sampel 13,750,000
- Terlaksananya uji mutu pangan
Outcome :
- Pengawasan dan Pembinaan Keamanan Pangan

2 03 2 03 1 15 32 Penyelenggaraan Cipta Menu Makanan


Capaian Program :
- Peningkatan keamanan pangan
Input :
- Jumlah dana yang dibutuhkan
Output :
- Peningkatan Kosumsi Keragaman Pangan(B2SA)
- Berkembangnya pengetahuan
masyarakat tentang sumber pangan lokal Kec. Dlm Kab. Asel 2 Kegiatan 140,000,000 APBK 2 Kegiatan 154,000,000
Outcome :
- Ketersediaan Pangan Utama

JUMLAH 1,787,000,000 1,965,700,000


Rencana Tahun 2019 Prakiraan Maju Rencana Tahun 2020
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Indikator Kinerja Target Pagu Hasil Sumber Catatan Target Kebutuhan
Kode
Program/Kegiatan Program/Kegiatan Lokasi Capaian Rasionalisasi Dana Penting Capaian Dana/Pagu
Kinerja Kinerja Indikatif (Rp)
(1) (2) (3) (4) (5) (7) (8) (9) (10)
Rencana Tahun 2019 Prakiraan Maju Rencana Tahun 2020
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Indikator Kinerja Target Pagu Hasil Sumber Catatan Target Kebutuhan
Kode
Program/Kegiatan Program/Kegiatan Lokasi Capaian Rasionalisasi Dana Penting Capaian Dana/Pagu
Kinerja Kinerja Indikatif (Rp)
(1) (2) (3) (4) (5) (7) (8) (9) (10)
Rencana Tahun 2019 Prakiraan Maju Rencana Tahun 2020
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Indikator Kinerja Target Pagu Hasil Sumber Catatan Target Kebutuhan
Kode
Program/Kegiatan Program/Kegiatan Lokasi Capaian Rasionalisasi Dana Penting Capaian Dana/Pagu
Kinerja Kinerja Indikatif (Rp)
(1) (2) (3) (4) (5) (7) (8) (9) (10)
Page 1

Tabel T - C. 33
DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
KABUPATEN ACEH SELATAN

Rencana Tahun 2019 Prakiraan Maju Tahun 2020


Urusan/Bidang Urusan
Indikator Kinerja Catatan
Kode Pemerintahan Daerah dan Target Kebutuhan Dana/ Teget Kebutuhan Dana/
Program/Kegiatan Sumber Penting
Program/Kegiatan Lokasi Capaian Pagu Indikatif Capaian Pagu Indikatif
Dana
Kinerja (Rp) Kinerja (Rp)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
3 01 URUSAN PILIHAN
3 01 01 KELAUTAN DAN PERIKANAN

3 01 3 01 01 01 Program Pelayanan Administrasi Rp 712,508,000 APBK 783,758,800


Perkantoran

3 01 3 01 01 01 01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat Input :

Jumlah Dana Rp 20,198,000 APBK 1 Tahun 22,217,800

Output :

- Terlaksananya Penyediaan jasa Tapaktuan 3 Paket

surat menyurat

Outcome :
- Lancarnya administrasi surat
menyurat

01 02 Penyediaan Jasa Komunikasi, SD Air dan Listrik


3 01 3 01 01 Input :
Jumlah Dana Rp 63,000,000 APBK 1 Tahun 69,300,000

Output :

- Terlaksananya Penyediaan jasa Tapaktuan 3 Paket


komunikasi , air dan listrik
Outcome :
- Tersedianya jasa komunikasi, 1 Tahun
air dan listrik.

3 01 3 01 01 01 07 Penyediaan Jasa Adm. Keuangan Input :


Jumlah Dana Rp 163,490,000 APBK 1 Tahun 179,839,000
Output :
Tersedia honor pelaksana Tapaktuan 29 Org
program/kegiatan
Outcome :
Lancarnya pelaksanaan program/ 1 Tahun
kegiatan dinas
Page 2

Rencana Tahun 2019 Prakiraan Maju Tahun 2020


Urusan/Bidang Urusan
Indikator Kinerja Catatan
Kode Pemerintahan Daerah dan Target Kebutuhan Dana/ Teget Kebutuhan Dana/
Program/Kegiatan Sumber Penting
Program/Kegiatan Lokasi Capaian Pagu Indikatif Capaian Pagu Indikatif
Dana
Kinerja (Rp) Kinerja (Rp)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
3 01 3 01 01 01 08 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor Input :
Jumlah Dana Rp 35,320,000 APBK 1 Tahun 38,852,000

Output :

Terlaksanaanya penyediaan jasa Tapaktuan 2 Paket

kebersihan kantor

Outcome :

Terciptanya kebersihan kantor 1 Tahun

DKP

3 01 3 01 01 01 10 Penyediaan Alat Tulis Kantor Input :


Jumlah Dana Rp 18,500,000 APBK 1 Tahun 20,350,000

Output :
Tersedianya Alat tulis kantor Tapaktuan 1 paket
Outcome :

Lancarnya pelayanan adm. Kantor 1 Tahun

3 01 3 01 01 01 11 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Input :


Jumlah Dana Rp 5,000,000 APBK 1 Tahun 5,500,000
Output :
Terlaksaananya penyediaan barang Tapaktuan 5 Paket
cetakan dan penggandaan
Terlaksananya penggandaan brosur 2 Paket
dan UU ttg kelautan dan perikanan
Outcome :
Tersedianya barang cetakan dan 1 Tahun
penggandaan.

3 01 3 01 01 01 12 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Input :


Penerangan bangunan kantor Jumlah Dana Rp 4,000,000 APBK 1 Tahun 4,400,000
Output :
Terlaksananya penyediaan kompo- Tapaktuan 1 Paket
nen instalasi listrik kantor
Outcome :
Terpenuhinya kebutuhan Komponen 1 Paket
Instalasi Listrik kantor

3 01 3 01 01 01 13 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Input :


Page 3

Rencana Tahun 2019 Prakiraan Maju Tahun 2020


Urusan/Bidang Urusan
Indikator Kinerja Catatan
Kode Pemerintahan Daerah dan Target Kebutuhan Dana/ Teget Kebutuhan Dana/
Program/Kegiatan Sumber Penting
Program/Kegiatan Lokasi Capaian Pagu Indikatif Capaian Pagu Indikatif
Dana
Kinerja (Rp) Kinerja (Rp)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
kantor Jumlah Dana Rp 10,000,000 APBK 1 Paket 11,000,000
Output :
Terlaksananya penyediaan peralatan Tapaktuan 1 Paket
dan perlengkapan kantor
Terlaksananya pengadaan papan
struktur organisasi dinas + visi misi
Outcome :
Meningkatnya kenyamanan kerja 1 Tahun

3 01 3 01 01 01 15 Penyediaan Bahan bacaan dan Peraturan Input :


Perundang - undangan Jumlah Dana Rp 6,000,000 APBK 1 Paket 6,600,000
Output :
Tersedianya bahan bacaan 5 Media
utk pegawai DKP Cetak
Outcome :
Menigkatnya pengetahuan pegawai 56 orang
DKP

3 01 3 01 01 01 17 Penyediaan Makanan dan Minuman Input :


Jumlah Dana Rp 75,000,000 APBK 11 bulan 82,500,000
Output :
Tersediannya makan minum pegawai, Tapaktuan 151 orang
panglima laot, uang meugang PNS
untuk non PNS dan tamu dinas
Outcome :
Terpenuhinya makan minum pegawai, 151 orang
panglima laot, uang meugang non
PNS, jamuan tamu Kadis dan lembur
bidang program.

3 01 3 01 01 01 18 Rapat Koordinasi dan Kosultasi ke Luar Input :


Daerah Jumlah Dana Rp 300,000,000 APBK 1 Tahun 330,000,000
Output :
Terlaksananya rakor di dalam dan Tapaktuan 1 Tahun
luar provinsi
Outcome :
Terpenuhinya panggilan rakor ke 1 Tahun
luar daerah
Page 4

Rencana Tahun 2019 Prakiraan Maju Tahun 2020


Urusan/Bidang Urusan
Indikator Kinerja Catatan
Kode Pemerintahan Daerah dan Target Kebutuhan Dana/ Teget Kebutuhan Dana/
Program/Kegiatan Sumber Penting
Program/Kegiatan Lokasi Capaian Pagu Indikatif Capaian Pagu Indikatif
Dana
Kinerja (Rp) Kinerja (Rp)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
3 01 3 01 01 01 21 Penyediaan Jasa Pengamanan Gudang / kantor/ Input :
Rumah Jabatan Jumlah Dana Rp 12,000,000 APBK 1 Tahun 13,200,000
Output :
Tersedianya jasa pengaman kantor Tapaktuan 1 Tahun
Outcome :
Terciptanya keamanan kantor 1 Tahun
Dinas Kelautan dan Perikanan

3 01 3 01 01 02 Program Peningkatan Sarana dan Rp 248,700,000 273,570,000


Prasarana Aparatur

3 01 3 01 01 02 05 Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional Input :


Jumlah Dana Rp 40,000,000 APBK 4 Paket 44,000,000
Output :
Terlaksananya pengadaan :
- Kendaraan roda 2 2 unit

3 01 3 01 01 02 07 Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor Input :

Jumlah Dana Rp 23,000,000 APBK 2 Paket 25,300,000

Output :
Terlaksananya pengadaan : Tapaktuan
- AC 2 PK 1 unit 9,000,000
- Sonsistem 1 Paket 7,000,000
- Lemari Arsip/ Dokumen 1 Unit 7,000,000
Outcome :
Terpenuhinya perlengkapan 5 unit
gedung kantor

3 01 3 01 01 02 09 Pengadaan Peralatan Gedung Kantor Input :

Jumlah Dana Rp 23,000,000 APBK 3 Paket 25,300,000

Output :
Terlaksananya pengadaan :
- Laptop 2 unit 18,000,000
- TV LED 1 Unit 5,000,000
Outcome :
Tersedinya peralatan gedung kantor 4 unit
Page 5

Rencana Tahun 2019 Prakiraan Maju Tahun 2020


Urusan/Bidang Urusan
Indikator Kinerja Catatan
Kode Pemerintahan Daerah dan Target Kebutuhan Dana/ Teget Kebutuhan Dana/
Program/Kegiatan Sumber Penting
Program/Kegiatan Lokasi Capaian Pagu Indikatif Capaian Pagu Indikatif
Dana
Kinerja (Rp) Kinerja (Rp)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

3 01 3 01 01 02 10 Pengadaan Mobiler Input :


Jumlah Dana Rp 15,600,000 APBK 3 Paket 17,160,000
Output :
Terlaksananya pengadaan :
- Filing Cabinet 2 unit 6,000,000
- Kursi Putar Besar 6 unit 9,600,000

3 01 3 01 01 02 24 Pemeliharaan Rutin / Berkala Kendaraan Input :


Dinas Jumlah Dana Rp 130,000,000 APBK 22 Unit 143,000,000

Output :
Terlaksananya biaya pemeliharaan Tapaktuan 22 Unit
kenderaan dinas
Outcome :
Lancarnya operasional kendaraan 22 Unit

3 01 3 01 01 02 26 Pemeliharaan Rutin / Berkala Perlengkapan Input :


Kantor Jumlah Dana Rp 5,500,000 APBK 3 Paket 6,050,000

Output :
Tersedianya biaya pemeliharaan Tapaktuan 3 Paket
peralatan kantor

Outcome :
Meningkatnya optimalisasi penggu- 1 Tahun
naan perlengkapan kantor

3 01 3 01 01 02 28 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung Input :

kantor Jumlah Dana Rp. 11,600,000 APBK 1 Paket 12,760,000

Output :
Terlaksananya pemeliharaan Tapaktuan 2 Paket
peralatan kantor
Outcome :
Meningkatnya optimalisasi penggu- 2 Tahun
naan komputer dan printer.

3 01 3 01 01 05 Program Peningkatan Kapasitas


Sumberdaya Formal Aparatur
Page 6

Rencana Tahun 2019 Prakiraan Maju Tahun 2020


Urusan/Bidang Urusan
Indikator Kinerja Catatan
Kode Pemerintahan Daerah dan Target Kebutuhan Dana/ Teget Kebutuhan Dana/
Program/Kegiatan Sumber Penting
Program/Kegiatan Lokasi Capaian Pagu Indikatif Capaian Pagu Indikatif
Dana
Kinerja (Rp) Kinerja (Rp)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
3 01 3 01 01 05 03 Bimbingan Teknis Implementasi Perundang- Input :
Undangan
Jumlah Dana Rp 25,500,000 APBK 1 Tahun 28,050,000

Output :
Tersedianya biaya bimtek bagi pega- Luar Kabupaten 3 Orang
wai DKP
Outcome :
Meningkatnya pengetahuan dan ke- 5 Orang
terampilan pegawai yg ikut bimtek

3 01 3 01 01 06 Program Peningkatan Pengembangan


Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan
Keuangan
3 01 3 01 01 06 06 Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Input :

Jumlah Dana Rp 82,500,000 APBK 90,750,000

Output :
- Tersedianya dokumen ke Tapaktuan 1 Dok 6,350,000 APBK
giatan tahunan dinas.
- Tersedia data laporan eva- 1 Dok 4,650,000 APBK
luasi kegiatan sebagai acuan Penyu-
sunan kegiatan Tahun 2016
- Perjalanan Monev 1 Tahun 20,000,000 APBK
- Perjalanan Dinas utk Musrembang 1 Tahun 18,500,000 APBK
- Perjalanan Monev ke Luar Daerah 10 Kali 10,000,000 APBK
- Perjalanan Dinas dalam Daerah 1 Tahun 13,000,000 APBK
- Perjalanan dinas utk PAD pelelangan 1 Tahun 10,000,000 APBK
'PPI dan Aset
Outcome :
Tersedianya laporan tahunan dinas 2 jenis
dan laporan evaluasi kegiatan laporan

2 14 3 01 01 15 Program Pengembangan Data/Informasi/


Statistik Daerah
2 14 3 01 01 15 01 Penyusunan dan Pengumpulan data dan Input : 120,000,000 APBK 6 Paket 132,000,000
Statistik Daerah Jumlah Dana Rp 120,000,000
Output :
- Tersedia data statistik perikanan 2 Paket
Tahun 2016
Page 7

Rencana Tahun 2019 Prakiraan Maju Tahun 2020


Urusan/Bidang Urusan
Indikator Kinerja Catatan
Kode Pemerintahan Daerah dan Target Kebutuhan Dana/ Teget Kebutuhan Dana/
Program/Kegiatan Sumber Penting
Program/Kegiatan Lokasi Capaian Pagu Indikatif Capaian Pagu Indikatif
Dana
Kinerja (Rp) Kinerja (Rp)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
- Honor Petugas Pencatat Produksi 120 OB
- Perjalanan ke Prop 3 OT
- Perjalanan Dinas dalam daerah 1 Tahun

Outcome :
Tersedianya data statistik perikanan 2 Paket
tangkap, budidaya dan pengolahan

3 01 3 01 01 16 Program Pemberdayaan Masyarakat dalam


Pengawasan dan Pengendalian Sumberdaya
Kelautan
3 01 3 01 01 16 01 Pembentukan Kelompok Masyarakat Swakarsa Input : -
Pengamanan Sumberdaya Kelautan Jumlah Dana Rp 139,400,000 APBK 153,340,000

Output : Aceh Selatan


- Tersedia honor panglima 288 OB 129,400,000
Laot Kab. dan Lhok
Outcome :
Meningkatnya kegiatan panglima 1 Tahun
laot dan pengawasan terhadap
sumberdaya kelautan dan perikanan

AP Kegiatan 1 Paket 10,000,000

3 01 3 01 01 20 Program Pengembangan Budidaya Perikanan

3 01 3 01 01 20 01 Pengembangan Bibit ikan unggul (APBK) Input : 407,000,000 APBK 447,700,000

Jumlah Dana Rp
Output :
- Tersedianya biaya operasional
Sawang 1 Paket 112,000,000
BBI Alue Paku

- Pembangunan toilet untuk


Sawang 1 Paket 20,000,000
kantor BBI

- Pembuatan Pintu utama BBI Sawang 1 Paket 9,000,000

- Pembuatan pintu pagar kantor BBI Sawang 1 Paket 5,000,000

- Pemasangan kawat berduri untuk


Sawang 1 Paket 15,000,000
pagar BBI
Page 8

Rencana Tahun 2019 Prakiraan Maju Tahun 2020


Urusan/Bidang Urusan
Indikator Kinerja Catatan
Kode Pemerintahan Daerah dan Target Kebutuhan Dana/ Teget Kebutuhan Dana/
Program/Kegiatan Sumber Penting
Program/Kegiatan Lokasi Capaian Pagu Indikatif Capaian Pagu Indikatif
Dana
Kinerja (Rp) Kinerja (Rp)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
- Pemasangan pengaman jendela
Sawang 1 Paket 10,000,000
untuk kantor BBI

- Pemasangan WIFI untuk kantor BBI Sawang 1 Paket 1,000,000

- Rehabilitasi bangunan panti BBI Alue Paku 1 Paket 200,000,000 DAK


benih/bangsal hatchery

Outcome :
Meningkatkan Produksi Perikanan 1 Tahun

AP Kegiatan 1 Paket 35,000,000

3 01 3 01 01 20 02 Pendampingan pada kelompok tani Input : -


Pembudidaya ikan (APBK) Jumlah Dana Rp 1,035,823,000 APBK 1,139,405,300

Output :
Pengadaan benih ikan nila Aceh Selatan 70.000 ekor 42,000,000

Pengadaan benih ikan lele Aceh Selatan 82.000 ekor 66,000,000

Pengadaan pakan ikan Aceh Selatan 20.500 Kg 348,823,000

Pengadaan kolam terpal lele sistem Kota Bagia 10 Paket 200,000,000


Bio flog Kec. Kota Bahagia

Pembutan kolam Keg. GAMMAWAR


Aceh Selatan 2 Paket 4,000,000
dan kolam Keg. P2WKSS

- Paket percontohan nila di kolam/ Kluet Selatan 1 Paket 100,000,000 DAK


tambak
Meukek

Pasie Raja

Kluet Utara

- Paket budidaya lele di kolam Pasie Raja 1 Paket 100,000,000 DAK


Tapaktuan

Labuhanhaji

Outcome :
Meningkatkan Produksi Perikanan 1 Tahun
Page 9

Rencana Tahun 2019 Prakiraan Maju Tahun 2020


Urusan/Bidang Urusan
Indikator Kinerja Catatan
Kode Pemerintahan Daerah dan Target Kebutuhan Dana/ Teget Kebutuhan Dana/
Program/Kegiatan Sumber Penting
Program/Kegiatan Lokasi Capaian Pagu Indikatif Capaian Pagu Indikatif
Dana
Kinerja (Rp) Kinerja (Rp)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
AP Kegiatan 1 Paket 175,000,000

3 01 3 01 01 21 Program Pengembangan Perikanan Tangkap


3 01 3 01 01 21 06 Penyediaan Sarana dan Prasarana Penang- 1,872,200,000 APBK 2,059,420,000
kapan ikan (APBK) Input :
Jumlah Dana
Output :

- Pengadaan GPS alat tangkap ikan Aceh Selatan 40 Unit 100,000,000

- Pengadaan lampu pengumpul ikan Aceh Selatan 75 Unit 150,000,000

- Pengadaan Rumpon kecil Aceh Selatan 10 Unit 100,000,000

- Pengadaan perahu motor dan Aceh Selatan 10 Paket 200,000,000


'alat tangkap

- Tersedianya jasa restribusi kapal Aceh Selatan 1 paket 25,200,000

perikanan (6 org x 12 Bln)

- Biaya Pendampingan kegiatan Aceh Selatan 1 Paket 25,000,000


Asuransi nelayan

- Tersedianya ATK PPI Labuhanhaji Labuhanhaji 1 Tahun 1,000,000

- Tersedianya biaya peralatan kebersihan Labuhanhaji 1 Tahun 1,000,000


PPI Labuhanhaji

- Terlaksananya pengadaan Aceh Selatan 8 Unit 600,000,000 DAK


kapal berukuran Lebih kecih dari 3 GT
beserta mesin, alat penangkapan ikan
dan alat bantu penangkapan ikan

- Terlaksananya pengadaan Aceh Selatan 100 Set 100,000,000 DAK


Jaring Mata Besar

- Terlaksananya pengadaan Aceh Selatan 110 Set 110,000,000 DAK


Page 10

Rencana Tahun 2019 Prakiraan Maju Tahun 2020


Urusan/Bidang Urusan
Indikator Kinerja Catatan
Kode Pemerintahan Daerah dan Target Kebutuhan Dana/ Teget Kebutuhan Dana/
Program/Kegiatan Sumber Penting
Program/Kegiatan Lokasi Capaian Pagu Indikatif Capaian Pagu Indikatif
Dana
Kinerja (Rp) Kinerja (Rp)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Jaring Mata Kecil

- Terlaksananya pengadaan Aceh Selatan 110 Set 110,000,000 DAK

Trammel Nett

.-Terlaksananya Pengadaan Mesin 5,5 PK Aceh Selatan 20 Unit 100,000,000 DAK

.-Terlaksananya Pengadaan Mesin 6,5 PK Aceh Selatan 16 Unit 100,000,000 DAK

AP Kegiatan 1 Keg 150,000,000

Outcome :
- Meningkatnya produksi perikanan 54 unit

3 01 3 01 01 21 08 Pembangunan Pelabuhan Perikanan


(APBK) Input :
Jumlah Dana Rp 580,000,000 APBK 638,000,000
Output :

- Terlaksananya Pembangunan Fasilitas Tapaktuan 1 Paket 100,000,000


Docking PPI Lhok Bengkuang (Lanjutan)

- Pembangunan Tempat Perbaikan Jaring PPI Bakongan 1 Paket 200,000,000


Keude Bakongan

- Pemasangan Listrik Komplek PPI Sawang 1 Paket 40,000,000

Lhok Pawoh

- AP kegiatan 1 Paket 240,000,000

Outcome :
- Meningkatnya produksi perikanan 54 unit

3 01 3 01 01 22 Program Pengembangan Sistem


Penyuluhan Perikanan

3 01 3 01 01 22 02 Pengembangan Kelembagaan Penyuluhan Input :


Perikanan Jumlah Dana Rp 164,000,000 APBK 180,400,000

Output :
- Terlaksananya lomba masak Aceh Selatan 1 Paket 50,000,000
serba ikan Tk. Kabupaten

- Terlaksananya lomba masak Aceh Selatan 1 Paket 50,000,000


Page 11

Rencana Tahun 2019 Prakiraan Maju Tahun 2020


Urusan/Bidang Urusan
Indikator Kinerja Catatan
Kode Pemerintahan Daerah dan Target Kebutuhan Dana/ Teget Kebutuhan Dana/
Program/Kegiatan Sumber Penting
Program/Kegiatan Lokasi Capaian Pagu Indikatif Capaian Pagu Indikatif
Dana
Kinerja (Rp) Kinerja (Rp)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
serba ikan Tk. Provinsi

- Pengadaan buku - buku Pustaka tentang Aceh Selatan 1 paket 7,000,000


Perikanan

- Pengadaan buku administrasi kelompok Aceh Selatan 1 Paket 7,000,000


perikanan

- Pembinaan kelompok perikanan Aceh Selatan 1 Paket 35,000,000

- AP kegiatan 1 Paket 15,000,000

Outcome :
- Meningkatnya konsumsi ikan 135 org

2 05 2 05 01 23 Program Optimalisasi Pengelolaan dan


Pemasaran Produksi Perikanan
3 01 3 01 01 23 01 Pembangunan Prasarana Pemasaran Hasil Input : 1,076,000,000 APBK 1,183,600,000
Perikanan Jumlah Dana Rp
Output :

- Terlaksananya pengadaan peralatan Aceh Selatan 180 unit 198,000,000


Pemasar ikan dan pengolahan ikan
(Cool Box volume 200 liter)

- Terlaksananya pengadaan peralatan Aceh Selatan 146 unit 803,000,000


Pemasar ikan (Cool Box volume 50 liter)

;- Pengadaan keranjang ikan Aceh Selatan 200 Unit 30,000,000

AP Kegiatan 45,000,000
Outcome :

- Meningkatkan produksi perikananan 526 Unit

3 01 3 01 01 23 02 Pembangunan Prasarana Pengolahan Hasil Input :


Perikanan
Jumlah Dana Rp 605,200,000 APBK 665,720,000

Output :

Pembangunan

- Pengadaan peralatan pengolahan ikan Aceh Selatan 30 Unit 39,000,000


(Timbangan duduk kapasitas 60 Kg)
Page 12

Rencana Tahun 2019 Prakiraan Maju Tahun 2020


Urusan/Bidang Urusan
Indikator Kinerja Catatan
Kode Pemerintahan Daerah dan Target Kebutuhan Dana/ Teget Kebutuhan Dana/
Program/Kegiatan Sumber Penting
Program/Kegiatan Lokasi Capaian Pagu Indikatif Capaian Pagu Indikatif
Dana
Kinerja (Rp) Kinerja (Rp)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

- Pembangunan unit Aceh Selatan 1 Paket 200,000,000


pengolahan garam

- Pengadaan Para-para Aceh Selatan 100 Unit 24,700,000

- Pengadaan peralatan pengolah garam Aceh Selatan 1 Paket 100,000,000

- Mesin Pompa air laut pengolah garam Aceh Selatan 1 Paket 127,500,000
(lengkap)

- Pembina dan evaluasi terhadap Aceh Selatan 1 Tahun 40,000,000


pembangunan pabrik es, cold storage
sentra pengolahan terpadu, Pusat
pemasaran dan distribusi ikan (PPDI) dan
pengolahan tepung ikan

AP Kegiatan 1 Paket 74,000,000

Outcome :
- Meningkatkan produksi perikanan 6 Paket

JUMLAH 7,068,831,000 7,775,714,100


DINAS PERTANIAN
KABUPATEN ACEH SELATAN

Rencana Tahun 2019 Prakiraan Maju Rencana Tahun


2020
Urusan/ Bidang Urusan Pemerintah Catatan
Kode Indikator Kinerja Program/ Kegiatan Target Capaian Kebutuhan Dana/ Sumber Target Capaian Kebutuhan Dana/
Daerah dan Program/ Kegiatan Lokasi Penting
Kinerja Pagu Indikatif Dana Kinerja Pagu Indikatif

1 2 3 4 5 7 8 9 10
3 URUSAN PILIHAN
3.03 PERTANIAN
3.03.01. DINAS PERTANIAN
3.03.3.03.1.01 Program Pelayanan Terlaksananya tugas-tugas dinas 100 %
Administrasi Perkantoran
3.03.3.03.1.01.01 Penyediaan jasa surat menyurat Input
- Dana Aceh Selatan Rupiah 32,906,250 APBK Rupiah 36,196,875
Output
- Tersedianya alat/ bahan dan jasa surat 12 Bulan 12 Bulan
menyurat
Outcome :
- Tertib dan Lancarnya Pelaksanaan
administrasi Dinas

3.03.3.03.1.01.02 Penyediaan jasa komunikasi, Input


sumber daya air dan listrik - Dana Aceh Selatan Rupiah 162,126,500 APBK Rupiah 178,339,150
Output
- Tersedianya jasa komunikasi 12 Bulan 12 Bulan
sumber daya air dan listrik
Outcome
- Lancarnya Tugas - tugas Administrasi serta 100 % 100 %
Hubungan Komunikasi Dinas

3.03.3.03.1.01.07 Penyediaan jasa administrasi keuangan Input


- Dana Aceh Selatan Rupiah 206,727,200 APBK Rupiah 227,399,920
Output
- Tersedianya jasa pengelolaan 12 Bulan 12 Bulan
administrasi keuangan
Outcome
- Tertib dan Lancarnya Pelaksanaan 100 % 100 %
administrasi Dinas

3.03.3.03.1.01.08 Penyediaan jasa kebersihan kantor Input :


- Dana Aceh Selatan Rupiah 131,371,875 APBK Rupiah 144,509,063
Output :
- Tersedianya biaya kebersihan kantor 12 Bulan 12 Bulan
Outcome :
- Terpeliharanya kebersihan kantor 100 % 100 %

3.03.3.03.1.01.10 Penyediaan alat tulis kantor Input :


- Dana Aceh Selatan Rupiah 31,640,625 APBK Rupiah 34,804,688
Output :
- Tersedianya alat tulis kantor 12 Bulan 12 Bulan
- Tersedianya dana ATK Mantri Tani 50 buah
( buku Agenda 18 x 50.000 )
Outcome :
- Terlaksananya tugas-tugas dinas 100 % 100 %
3.03.3.03.1.01.11 Penyediaan barang cetakan dan
penggandaan Input : Aceh Selatan
- Dana Rupiah 25,312,500 APBK Rupiah 27,843,750
Output :
- Tersedianya barang cetakan dan 12 Bulan 12 Bulan
penggandaan
Outcome :
- Terlaksananya tugas-tugas dinas 100 % 100 %
1 2 3 4 5 7 8 9 10
3.03.3.03.1.01.12 Penyediaan komponen instalansi listrik/ Input :
penerangan bangunan kantor Dana Aceh Selatan Rupiah 27,963,000 APBK Rupiah 30,759,300
Output :
- Tersedianya alat komponen instalasi 12 Bulan 12 Bulan
listrik/ penerangan kantor
Outcome :
- Terlaksananya tugas-tugas dinas 100 % 100 %

3.03.3.03.1.01.13 Penyediaan peralatan dan perlengkapan Input : Aceh Selatan Rupiah 5,000,000 APBK Rupiah 5,500,000
kantor - Dana
Output :
- Tersedianya peralatan dan perlengkapan 12 Bulan 12 Bulan
kebersihan kantor
Outcome :
- Terlaksananya tugas-tugas kebersihan 100 100
Dinas % %

3.03.3.03.1.01.15 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan Input :


Perundang-undangan - Dana Aceh Selatan Rupiah 7,500,000 APBK Rupiah 8,250,000
Output :
- Tersedianya bahan bacaan karyawan/ti 5 Media 12 Bulan
dinas 1 Paket buku
bacaan
Outcome :
- Meningkatnya wawasan karyawan/ti Dinas 100 % 100 %

3.03.3.03.1.01.17 Penyediaan makanan dan minuman Input :


- Dana Aceh Selatan Rupiah 820,000,000 APBK - Rupiah 902,000,000
Output :
- Tersedianya makan dan minum 11 Bulan 11 Bulan
karyawan/ti Dinas (120 org)
- Tersedianya makan dan minum 6 Bulan 11 Bulan
karyawan/ti BBU ( 36 orang )
- Tersedianya makan dan minum 6 Bulan 11 Bulan
karyawan/ti Puskeswan (27 orang )
- Tersedianya makan dan minum 6 Bulan 11 Bulan
karyawan/ti Kawasan
- Tersedianya makan dan minum 6 Bulan 11 Bulan
karyawan/ti BPP ( 299 orang )

- Tersedianya makan dan minum Mantri Tani 6 Bulan 11 Bulan

- Rapat Staf Dinas 4 Kali


- Rapat Mantri Tani, Kepala BPP, Kepala
BBU Kepala Kawasan Pembibitan Ternak
2 Kali
dan Kepala Puskeswan

- Rapat Koordinasi Penyuluh Pertanian 4 Kali


- Rapat Koordinasi Pencegahan dan
2 Kali
Penanggulangan Penyakit Hewan

- Tersedianya Uang Meugang Pegawai Non 3 Kali


PNS
- Tersedianya Uang Meugang Pegawai PNS 2 Kali

- Tersedianya Uang Meugang Penyuluh THL- 3 Kali


TB
Outcome :

- Meningkatnya kinerja dan Kesejahteraan 100 % 100 %


karyawan/ti dinas
1 2 3 4 5 7 8 9 10
3.03.3.03.1.01.18 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke Input : Luar Kab. Rupiah 450,000,000 APBK Rupiah 396,000,000
luar daerah - Dana Aceh Selatan
Output :
- Terlaksananya koordinasi program dan 12 Bulan 12 Bulan
kegiatan dinas serta tersedianya
honorarium supir dinas
Outcome :
- Tertibnya pelaksanaan program dan 100 % 100 %
kegiatan dinas

3.03.3.03.1.01.19 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi Input : Dalam Kab. Rupiah 20,000,000 APBK Rupiah 65,000,000
dalam daerah - Dana Aceh Selatan
Output :
- Terlaksananya koordinasi program dan 12 Bulan 12 Bulan
kegiatan dinas dalam Kab. Aceh Selatan

Outcome :
- Tertibnya pelaksanaan program dan 100 % 100 %
kegiatan dinas

3.03.3.03.1.02. Peningkatan Sarana dan Prasarana


Aparatur
3.03.3.03.1.02.07 Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor Input :
- Dana Aceh Selatan Rupiah 70,000,000 APBK Rupiah 77,000,000
Output :
- Pengadaan komputer PC untuk BBU 3 Unit
- Laptop 5 Unit
- Tersedianya Printer 8 Unit
Outcome :
- Peningkatan kinerja dan Kenyamanan 100 %
Kerja Aparatur %
3.03.3.03.1.02.10 Pengadaan Meubeleur Input : -
- Dana Aceh Selatan Rupiah 50,000,000 APBK Rupiah
Output :
- Tersedianya fasilitas penunjang kerja Unit
aparatur
- Filling Kabinet 10 Unit
- Lemari 3 pintu 6 Unit
- Pengadaan Meubiler BBU dan BPP Aceh Selatan I Paket 100,000,000

3.03.3.03.01.02.24 Pemeliharaan Rutin/ berkala Kendaraan Input :


Dinas/ Operasional - Dana Aceh Selatan Rupiah APBK Rupiah 206,580,000
Output :
- Terlaksananya pemeliharaan kendaraan 1 Tahun 187,800,000 1 Paket
dinas operasional
Outcome :
- Peningkatan kinerja aparatur 100 % 100 %

3.03.3.03.01.02.28 Pemeliharaan Rutin/ berkala Peralatan Input :


Gedung Kantor - Dana Aceh Selatan Rupiah 25,000,000 APBK Rupiah 27,500,000
Output :
- Terlaksananya pemeliharaan rutin 1 Thn 12
peralatan kantor dan kebersihan kantor
Bulan

- Pembuatan Papan Nama Kantor 18 Unit 180,000,000 APBK


Outcome :
- Terpeliharanya peralatan Gedun kantor 100 % 100 %
1 2 3 4 5 7 8 9 10

3.03.3.03.1.05 Peningkatan Kapasitas Sumber Daya


Aparatur
3.03.3.03.1.05.03 Bimbingan Teknis Implementasi Input : Dalam dan Rupiah 40,000,000 APBK Rupiah 44,000,000
Peraturan Perundang-undangan - Dana Luar Kab.
Output : Aceh Selatan
- Terlaksananya Bimbingan Teknis 10 orang 10 orang
Implementasi Peraturan Perundang-
undangan bagi aparatur
Outcome :
- Peningkatan SDM aparatur 70 % 80 %

3.03.3.03.01.15 Peningkatan Kesejahteraan Petani


3.03.3.03.01.15.02 Penyuluhan dan Pendampingan petani Kec. Dalam
dan Pelaku Agribisnis Input : Kab. Aceh
- Dana Selatan
Output :
- Terlaksananya pembinaan dan 2 Klp 70,000,000 APBK 77,000,000
pendampingan kelompok Wanita tani pada
kegiatan GAMMAWAR dan P2WKSS
Outcome :
-
Meningkatnya Produksi tanaman Pangan

3.03.3.03.01.15.03 Peningkatan Kemampuan Lembaga Input :


Petani - Dana Rupiah
Output :
- Terlaksananya kegiatan LAT-PA, dan Hari Aceh Selatan 1 Paket 112,500,000 APBK 1 Paket 123,750,000
Krida
Outcome :
- Cakupan Bina Kelompok Tani 90 %

3.03.3.03.1.15.04 Peningkatan Sistem Insentif Input :


dan Desintensif Bagi Petani/ - Dana Rupiah
Kelompok Tani Output :
- Terlaksananya sosialisasi peraturan Aceh Selatan APBK
Gubernur Aceh Nomor 45 Tahun 2015
Tentang Peran Keujruen Blang dalam
pengelolaan irigasi 1 Tahun 200,000,000 70 orang 220,000,000
Outcome :
Terbentuknya kelembagaan keujruen blang 100
- tingkat kecamatan %

4.03.3.03.1.15. Pengembangan Data / Informasi Input :


4.03.3.03.1.15.01 Pengumpulan, Updating dan Analisis - Dana 1 Tahun 128,000,000 APBK 1 Tahun 140,800,000
Data Imformasi Capaian Target Kinerja Output :
Program dan Kegiatan - Terlaksananya Pengumpulan,
Pengolahan dan Penyusunan Data
Statistik Pertanian, Peternakan dan
Perkebunan Tahun 2019
- Terlaksananya rapat koordinasi
sinkronisasi data pertanian

Outcome :
Tersedianya data Pertanian, Peternakan
dan Perkebunan
1 2 3 4 5 7 8 9 10
4.03.3.03.1.15.02 Penyusunan dan Pengumpulan Data/ Input :
Informasi kebutuhan penyusunan Dana
Dokumen Perencanaan Output :
- Terlaksananya Musrenbang kecamatan,
Kabupaten dan Propinsi Tahun 2020 1 Tahun 116,000,000 APBK 1 Tahun 127,600,000

- Terlaksananya penyusunan Dokumen


perencanaan dinas
- Terlaksanaya rapat koordinasi luar daerah

- Penyusunan Rencana aksi Dinas Pertanian

Terlaksananya Koordinasi Perencanaan


- Luar Daerah
Tersedianya biaya Operasional Perencanaan
- Program dan Kegiatan

Outcome :
- Tersedianya dana penyusunan Dokumen
Perencanaan Program Kegiatan

4.03.3.03.1.01.21 Perencanaan Pembangunan Daerah Input :


4.03.3.03.1.01.21.13 Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Dana 1 Tahun 34,000,000 APBK 1 Tahun 37,400,000
Output :
- Terlaksannya Monitoring Program kegiatan
dilapangan

Outcome :
- Tersedianya laporan dan capaian program
kegiatan

3.03.3.03.1.16 Peningkatan Ketahanan Pangan


Pertanian/ Perkebunan
3.03.3.03.1.16.12 Penanganan Pasca Panen dan Input :
Pengolahan Hasil pertanian - Dana Rupiah -
Output :
- Terlaksananya Pemantauan Harga pasar 18 Kecamatan 20,000,000 APBK 18 kec 22,000,000
di kecamatan -
- Tersedianya alat pengoalah Hasil/pasca 1 Paket APBK 1 Paket -
panen

Outcome :
Meningkatnya Produksi Tanaman Pangan

3.03.3.03.1.16.15 Pengembangan Insentifikasi Tanaman Input :


Padi /Palawija - Dana
Output :
- Terlaksananya Penangkaran Benih di BBU Kluet Timur 1 Paket 500,000,000 APBK RKG
Padi Kluet Timur
Outcome :
- Meningkatnya Produksi Tanaman Pangan

3.03.3.03.1.16.20 Pengembangan Perbenihan/Pembibitan Input :


- Dana Rupiah -
Output :
- Tersedianya dana pendukung kegiatan 1 Paket 100,000,000 APBK 1 Paket 110,000,000
APBN (sharing APBN) -
- Terlaksananya ubinan padi dan palawija 1 Paket 75,000,000 APBK 1 Paket 82,500,000

Outcome :
- Meningkatnya Produksi Tanaman Pangan

1 2 3 4 5 7 8 9 10

3.03.3.03.01.16.XX Operasional BBU Hortikultura Input :


- Dana Rupiah
Output :
- Tersedianya biaya operasional Labuhanhaji Barat 1 Paket 128,000,000 APBK
Outcome :
- Menngkatnya Kinerja Petugas BBU

3.03.3.03.01.16.XX Operasional BBU Palawija Input :


- Dana Rupiah
Output :
- Tersedianya biaya operasional Trumon 1 Paket 100,000,000 APBK
Outcome :
- Menngkatnya Kinerja Petugas BBU

3.03.3.03.01.16.29 Peningkatan Produksi, Produktifitas dan Input :


Mutu Produk Perkebunan,Produk 418,511,000
- Dana
Pertanian.
Output :
- Terbangunnya Jalan Produksi - Kec.Labuhan 1,000 Meter DAK RKG 3 -
haji Timur
Kec. 1,000 Meter DAK RKG 2
Samadua
Kec.Pasie 1000 Meter -
DAK RKG 4
Raja
Kec. 1000 Meter -
DAK RKG 10
Trumon
Tengah
Kec. Meukek 1000
Meter RKG 5
Kec. Sawang RKG 3
1,000 Meter
Aceh 1,000
Meter DAK
Selatan
Perbaikan Jalan Produksi Aceh 22,000
Meter DAK
Selatan

- Tersedianya Dana Pendukung Operasional 1 Paket APBK -


Kegiatan Sumber dana DAK

Outcome :
Meningkatnya Tanaman Perkebunan

3.03.3.03.1.18.02 Pengadaan Sarana dan Prasarana Input :


Teknologi Pertanian Tepat Guna
- Dana
Output :
Penyediaan Dam Parit Kec.Dalam 4 Unit 600,000,000 DAK
Kabupaten
Aceh Selatan

- Pembangunan Pintu Air Kec.Dalam 15 Unit 150,000,000 DAK


Kabupaten
Aceh Selatan

- Pembangunan irigasi air tanah dalam Kec.Dalam 2 Unit 160,000,000 DAK


Kabupaten
Aceh Selatan

- Perbaikan Dam Parit Kec. Kluet 1 Unit 80,000,000 DAK


Timur, Meukek
1 2 3 4 5 7 8 9 10
- Perbaikan jalan usaha tani tanaman Kec.Dalam 700 Meter 280,000,000 DAK
pangan Kabupaten
Aceh Selatan

- Tersedianya biaya operasional brigade Kec.Dalam 1 Tahun 100,000,000


alsintan Kabupaten
Aceh Selatan

Outcome :
Meningkatnya Produksi Tanaman Pangan
-

3.03.3.03.01.19 Peningkatan Produksi Pertanian/


Perkebunan
3.03.3.03.01.19.01 Kegiatan Penyuluhan Peningkatan Input :
Produksi Pertanian/Perkebunan - Dana
Output
- Terlaksananya Tanam/Panen perdana Aceh 2 Kali 75,000,000 APBK 82,500,000
Tanaman Serealia
- Terlaksananya Rapat Koordinasi dan Selatan
Aceh 5 Kali APBK
sosialisasi Pola Tanam Padi Serentak Selatan
- Terlaksananya Rapat Koordinasi Mantritani Aceh 2 Kali APBK
dan Koordinator Statisktik Kecamatan (KSK)
Palawija Selatan

Outcome :
- Meningkatnya Produksi Tanaman Pangan

3.03.3.03.01.19.02 Penyediaan Sarana Produksi Input :


Pertanian/ Perkebunan - Dana
Output :
- Tersedianya dana pendukung operasional 1 Paket 200,000,000 APBK
Outcome :
-
Meningkatnya Produksi Tanaman Pangan

3.03.3.03.01.19.03 Pengembangan Bibit Unggul Pertanian/ Input :


Perkebunan - Dana
Output :
- Tersedianya Bibit Unggul Kopi - Kec.Labuhan 5,000 Batang 45,952,050 APBK RKG 2
Barat

- Pembangunan Kebun Entres kopi Aceh 1 Paket 50,000,000 APBK


- Tersedianya Bibit Kelapa Dalam Pasie Raja 10 Ha 146,000,000 APBK
Kluet Selatan
Outcome : 240
- Meningkatnya Tanaman Perkebunan (
Kelapa Dalam dan kopi )

3.03.3.03.01.19.07 Pengendalian Organisme Pengganggu Input :


Tanaman - Dana Rupiah
Output :
- Terlaksananya gerakan pengendalian Kec. Dalam 5 Kali 50,000,000 APBK 55,000,000
Organisme Penggangu Tanaman (OPT) Kab. Aceh

Outcome :
- Meningkatnya Produksi Tanaman Pangan
1 2 3 4 5 7 8 9 10
3.03.3.03.01.19.10 Optimalisasi Lahan Pertanian Input :
- Dana
Output :
- Tersedianya biaya Pembinaan Optimasi Kec. Lab Timur 1 Paket 100,000,000 APBK
Lahan hortikultura Kec. Meukek
Kec. Lab
Barat
Kec.
Outcome : Samadua
- Meningkatnya Produksi Tanaman Pangan

3.03.3.03.01.20.01 Peningkatan Kapasitas Tenaga Penyuluh - Peningkatan Produksi tanaman perkebunan 66,000,000
Pertanian/Perkebunan - Dana Rupiah 229,000,000
Output : 33,000,000
- Terlaksananya Pertemuan Teknis Penyuluh Kec. Dalam Kab. 2 Kali APBK
Pertanian Tingkat Kabupaten Aceh Selatan 33,000,000
- Terlaksananya Penyusunan Programa 1 paket APBK
Penyuluh Pertanian

- Tersedianya Dana Pendukung operasional


Kegiatan 1 Tahun APBK
- Bantuan Transfortasi dan uang saku
peserta Jambore Penyuluh Tingkat Nasional
50 Orang APBK
- Penilaian Penyuluh Berprestasi 1 Paket APBK
- Tersedianya Honorarium THL-TB 78 Orang
Tersedianyan Honoraium Penyuluh
- Swadaya 1 Tahun

- Tim Penilaian Angka Kredit Penyuluh 1 Paket APBK


Terlaksananya kegiatan P4S di 4 lokasi labuhanhaji
Timur, Pasie
Raja, 4 Lokasi APBK
Bakotim
- dan Trumon
Terlaksananya kegiatan LAKUSUSI Aceh
Penyuluhan (laporan kunjungan suverfisi Selatan 18 Kecamatan APBK
dan evaluasi )
Outcome :
- Meningkatnya Produksi Tanaman Pangan 80 %

3.03.3.03.01.20.xx Perbaikan Balai Penyuluhan Pertanian Input :


( BPP ) - Dana
Output :
Aceh DAK
Rehap BPP di Kecamatan Selatan 4 Kecamatan 400,000,000
Outcome :
Meningkatnya Produksi Tanaman Pangan

Penyediaan Prasarana Lingkungan Input :


Kantor BPP di Kecamatan - Dana
Output :
Aceh DAK
Terbangunnya pagar kantor BPP Selatan 1 Kecamatan 500,000,000
Outcome :
Meningkatnya Produksi Tanaman Pangan

Penyediaan Sarana Keinformasian BPP di Input :


Kecamatan - Dana
Output :
Aceh APBK
Tersedianya Jaringan Internet Selatan 18 Kecamatan 54,000,000
Outcome :

1 2 3 4 5 7 8 9 10

3.03.3.03.01.21 Pencegahan dan Penanggulangan


Penyakit Ternak -
3.03.3.03.01.21.02 Pemeliharaan kesehatan dan pencegahan Input :
penyakit menular ternak - Dana
Output :
Terlaksananya pengobatan dan 50,000,000 APBK
- pengendalian penyakit ternak Kec. Dalam Kab. 1 Paket 1 Paket
Aceh Selatan

Outcome :
- Tidak timbulnya wabah penyakit hewan
menular
3.03.3.03.01.21.06 Peningkatan dan Pemberdayaan Pusat Input :
Kesehatan Hewan - Dana
Output :
- Tersedianya honorarium petugas Puskeswan dalam 15 orang 126,000,000 APBK APBK Orang
Puskeswan Kab. Aceh Selatan

- Terlaksananya perbaikan Puskeswan Trumon 1 Paket 50,000,000 DAK


Jambo Papeun (Instalasi air dan pengecatan Tengah
Paket
- Pengadaan Sarana Transportasi Kendaraan
Aceh Selatan 4 Unit 100,000,000 DAK
Roda dua
Outcome :
- Meningkatnya Produksi Daging 60 %

3.03.3.03.01.21.08 Pencegahan dan Penanggulangan Input :


Penyakit Avian Influenza pada Hewan - Dana
Output :
- Terlaksananya kegiatan Desinfeksi kandang Kec. Dalam Kab. 6,000 liter 60,000,000 APBK 1 Paket
unggas masyarakat Aceh Selatan

- Tersedianya dana Pendamping Kegiatan Kec. Dalam Kab. 1 Paket 28,000,000 APBK 1 Paket
Pencegahan dan Penanggulangan penyakit Aceh Selatan
avian influenza pada hewan

Outcome :
Meningkatnya Produksi Daging
- 60 % 60 %

3.03.3.03.01.22 Peningkatan Produksi Hasil Peternakan

3.03.3.03.01.22.02 Pembibitan dan Perawatan Ternak Input :


Dana
-
Output :
Tersedia dana operasional pembinaan Kec. Dalam 1 Paket 10,000,000 APBK
- Kelompok Ternak di Kecamatan Kab. Aceh
Outcome :
- Cakupan Bina Kelompok Tani

3.03.3.03.01.22.10 Pengembangan Inseminasi Buatan dan Input :


Reproduksi
Dana Rupiah
-
Output :
Tersedianya operasional inseminasi buatan Aceh Selatan 200 Ekor 100,000,000 APBK 210 Ekor
Puskeswan
Outcome :
Meningkatnya Produksi Daging 50 % 50 %
-

1 2 3 4 5 7 8 9 10

3.03.3.03.01.22.18 Pengembangan Sarana dan Prasarana Input :


Kawasan Peternakan
Dana
Output :
Honorarium Petugas Pusat Pembibitan 8 Orang 115,200,000 APBK
Ternak
Outcome :
- Meningkatnya Produksi Daging 85 %

3.03.3.03.01.23. Peningkatan Pemasaran Hasil Produksi


Peternakan
3.03.3.03.01.23.05 Promosi atas Hasil Produksi Peternakan Input :
Unggulan Daerah - Dana Rupiah
Output :
- Terlaksananya expo ternak Luar Aceh Selatan 1 Tahun 80,000,000 APBK Rupiah 88,000,000
Outcome
- Meningkatnya Produksi Daging 80 %

Jumlah 8,514,511,000
NB.
28,800,000
14,400,000
43,200,000
Konsumsi utk staf dinas dan mantri tani/staf
122,500,000

60,000,000
62,500,000
2,738,511,000
5,776,000,000
DINAS PARIWISATA
KABUPATEN ACEH SELATAN

Rencana Tahun 2019 Prakiraan Maju Rencana


Tahun 2020
Urusan/ Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Target Catatan
Kode Indikator Kinerja Program/ Kegiatan Kebutuhan Dana/ Sumber Target Kebutuhan
Program/ Kegiatan Lokasi Capaian Penting
Pagu Indikatif Dana Capaian Dana/ Pagu
Kinerja
Kinerja Indikatif
1 2 3 4 5 7 8 9 10
3 URUSAN PILIHAN
3.02 PARIWISATA
3.02.01. DINAS PARIWISATA
3.02.3.02.01.01 Program Pelayanan Terlaksananya tugas-tugas dinas pariwisata 100 %
Administrasi Perkantoran
3.02.3.02.01.01.01 Penyediaan jasa surat menyurat Input
- Dana Aceh Selatan Rupiah 3,357,750 APBK Rupiah 3,693,525
Output
- Tersedianya alat/ bahan dan jasa surat menyurat 12 Bulan 12 Bulan

Outcome :
- Tertib dan Lancarnya Pelaksanaan administrasi Dinas 100 % 100 %

3.02.3.02.01.01.02 Penyediaan jasa komunikasi, Input


sumber daya air dan listrik - Dana Aceh Selatan Rupiah 57,499,200 APBK Rupiah 63,249,120
Output
- Tersedianya jasa komunikasi 12 Bulan 12 Bulan
sumber daya air dan listrik
Outcome
- Lancarnya Tugas - tugas Administrasi serta Hubungan 100 % 100 %
Komunikasi Dinas

3.02.3.02.01.01.07 Penyediaan jasa administrasi keuangan Input


- Dana Aceh Selatan Rupiah 175,222,110 APBK Rupiah 192,744,321
Output
- Tersedianya jasa pengelolaan 12 Bulan 12 Bulan
administrasi keuangan
Outcome
- Tertib dan Lancarnya Pelaksanaan Administrasi Dinas 100 % 100 %

3.02.3.02.01.01.08 Penyediaan jasa kebersihan kantor Input :


- Dana Aceh Selatan Rupiah 26,087,600 APBK Rupiah 28,696,360
Output :
- Tersedianya biaya kebersihan kantor 12 Bulan 12 Bulan
Outcome :
- Terpeliharanya kebersihan kantor 100 % 100 %

3.02.3.02.01.01.10 Penyediaan alat tulis kantor Input :


- Dana Aceh Selatan Rupiah 38,053,290 APBK Rupiah 41,858,619
Output :
- Tersedianya alat tulis kantor 12 Bulan 12 Bulan
Outcome :
- Terlaksananya tugas-tugas 100 % 100 %
dinas

3.02.3.02.01.01.11 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan Input : Aceh Selatan


- Dana Rupiah 14,405,050 APBK Rupiah 15,845,555
Output :
- Tersedianya barang cetakan dan penggandaan 12 Bulan 12 Bulan
Outcome :
- Terlaksananya tugas-tugas dinas 100 % 100 %
Rencana Tahun 2019 Prakiraan Maju Rencana
Tahun 2020
Urusan/ Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Target Catatan
Kode Indikator Kinerja Program/ Kegiatan Kebutuhan Dana/ Sumber Target Kebutuhan
Program/ Kegiatan Lokasi Capaian Penting
Pagu Indikatif Dana Capaian Dana/ Pagu
Kinerja
Kinerja Indikatif
1 2 3 4 5 7 8 9 10

3.02.3.02.01.01.12 Penyediaan komponen instalansi listrik/ penerangan Input :


bangunan kantor Dana Aceh Selatan Rupiah 15,000,000 APBK Rupiah 16,500,000
Output :
- Tersedianya alat komponen instalasi listrik/ penerangan 12 Bulan 12 Bulan
kantor
Outcome :
- Terlaksananya tugas-tugas dinas 100 % 100 %

3.02.3.02.01.01.14 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Input : Aceh Selatan Rupiah 5,000,000 APBK Rupiah 5,500,000
- Dana
Output :
- Tersedianya peralatan rumah tangga 12 Bulan 12 Bulan

Outcome :
- Tersediaya peralatan rumah tangga 100 % 100 %

3.02.3.02.01.01.15 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan Perundang- Input :


undangan - Dana Aceh Selatan Rupiah 9,075,000 APBK Rupiah 9,982,500
Output :
- Tersedianya bahan bacaan karyawan/ti dinas 12 Bulan 12 Bulan
Outcome :
- Meningkatnya wawasan karyawan/ti Dinas 100 % 100 %

3.02.3.02.01.01.17 Penyediaan makanan dan minuman Input :


- Dana Aceh Selatan Rupiah 60,000,000 APBK Rupiah 66,000,000
Output :
- Tersedianya Makan Minum Pegawai 11 Bulan 11 Bulan
Outcome :
- Meningkatnya kinerja dan Kesejahteraan karyawan/ti dinas 100 % 100 %

3.03.3.03.1.01.18 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah Input : Luar Kab. Aceh Rupiah 100,000,000 APBK Rupiah 110,000,000
- Dana Selatan
Output :
- Terlaksananya koordinasi program dan kegiatan dinas serta 12 Bulan 12 Bulan
tersedianya honorarium supir dinas

Outcome :
- Tertibnya pelaksanaan program dan kegiatan dinas 100 % 100 %

3.03.3.03.1.01.19 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah Input : Dalam Kab. Rupiah 36,300,000 APBK Rupiah 39,930,000
- Dana Aceh Selatan
Output :
- Terlaksananya koordinasi program dan kegiatan dinas 12 Bulan 12 Bulan
dalam Kab. Aceh Selatan
Outcome :
- Tertibnya pelaksanaan program dan kegiatan dinas 100 % 100 %

3.02.3.02.01.02 Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

3.02.3.02.01.02.07 Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor Input :


- Dana Aceh Selatan Rupiah 40,000,000 APBK Rupiah 44,000,000
Output :
- Pengadaan AC Standing Floor 2 Unit
Outcome :
- Peningkatan kinerja dan Kenyamanan Kerja Aparatur dan 100 % 100 %
Rencana Tahun 2019 Prakiraan Maju Rencana
Tahun 2020
Urusan/ Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Target Catatan
Kode Indikator Kinerja Program/ Kegiatan Kebutuhan Dana/ Sumber Target Kebutuhan
Program/ Kegiatan Lokasi Capaian Penting
Pagu Indikatif Dana Capaian Dana/ Pagu
Kinerja
Kinerja Indikatif
1 2 3 4 5 7 8 9 10
3.02.3.02.01.02.09 Pengadaan Peralatan Gedung Kantor Input :
- Dana Aceh Selatan Rupiah 30,000,000 APBK Rupiah 33,000,000
Output :
- Laptop 2 Unit
- Tersedianya Printer 2 Unit
Outcome :
- Peningkatan kinerja dan Kenyamanan Kerja Aparatur dan 100 % 100 %

3.02.3.02.01.02.22 Pemeliharaan Rutin/ berkala Gedung Kantor Input :


- Dana Aceh Selatan Rupiah 30,000,000 APBK Rupiah 33,000,000
Output :
- Terlaksananya pemeliharaan rutin/Berkala Gedung kantor 1 Tahun 1 Tahun

Outcome :
- Peningkatan kinerja aparatur 100 % 100 %

3.02.3.02.01.02.24 Pemeliharaan Rutin/ berkala Kendaraan Dinas/ Input :


Operasional - Dana Aceh Selatan Rupiah 30,000,000 APBK Rupiah 33,000,000
Output :
- Terlaksananya pemeliharaan kendaraan dinas operasional 12 Bulan 12 Bulan

Outcome :
- Peningkatan kinerja aparatur 100 % 100 %

3.02.3.02.01.02.28 Pemeliharaan Rutin/ berkala Peralatan Gedung Kantor Input :


- Dana Aceh Selatan Rupiah 10,000,000 APBK Rupiah 11,000,000
Output :
- Terlaksananya pemeliharaan Peralatan Gedung Kantor 12 Bulan 12 Bulan

Outcome :
- Terpeliharanya peralatan Gedung kantor 100 % 100 %

3.02.3.02.01.15 Program Pengembangan Pemasaran Pariwisata

3.02.3.02.01.15.02 Peningkatan Pemanfaatan teknologi informasi dan Input :


pemasaran pariwisata - Dana Aceh Selatan Rupiah 80,000,000 APBK Rupiah 88,000,000
Output :
Pembuatan majalah, leaflet, dan pengelolaan website Dinas 1 Keg 1 Keg
Pariwisata
Outcome :
- Meningkatnya kunjungan wisata ke daerah Aceh Selatan 80 % 85 %

3.02.3.02.01.15.03 Pengembangan Jaringan Kerjasama Promosi Pariwisata Input :


- Dana Aceh Selatan Rupiah Rupiah
Output :
- pembuatanrambu - rambu/papan informasi dan baliho 1 Keg 160,000,000 APBK APBK 1 Keg 176,000,000
pariwisata daerah
Outcome :
- Meningkatnya kunjungan wisata ke daerah Aceh Selatan 80 % 85 %

3.02.3.02.01.16 Program Pengembangan Destinasi Pariwisata

3.02.3.02.01.16.02 Peningkatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Input :


Pariwisata - Dana Kabupaten Rupiah 40,000,000 Rupiah
Output : Aceh Selatan
- Pembangunan Gazebo Café Rindu Alam
Rencana Tahun 2019 Prakiraan Maju Rencana
Tahun 2020
Urusan/ Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Target Catatan
Kode Indikator Kinerja Program/ Kegiatan Kebutuhan Dana/ Sumber Target Kebutuhan
Program/ Kegiatan Lokasi Capaian Penting
Pagu Indikatif Dana Capaian Dana/ Pagu
Kinerja
Kinerja Indikatif
1 2 3 4 5 7 8 9 10

Outcome :
- Meningkatnya kunjungan wisata ke daerah Aceh Selatan 80 % 85 %
Input :
Dana Kabupaten Rupiah 1,129,000,000 DAK Rupiah
Output : Aceh Selatan
Pembangunan TIC, ruang ganti/toilet, pergola, gazebo,
lampu taman, pagar pembatas, panggung kesenian, kios
cenderamata, tempat ibadah, menara pandang, gapura
identitas, jalur pejalan kaki, tempat parkir, rambu-rambu
petunjuk arah, dermaga wisata, pembangunan titik labuh,
Outcome :
pembnagunan dive dan surfing center dalam kab. aceh
Meningkatnya kunjungan wisata ke daerah Aceh Selatan 80 % 85 %
dan PAD Sektor Pariwisata

Input :
Dana Kabupaten Rupiah 5,000,000,000 DID Rupiah
Output : Aceh Selatan
Pembangunan Sarana dan Pariwisata kabupaten Aceh
Selatan tahun 2019

Outcome :
Meningkatnya kunjungan wisata ke daerah Aceh Selatan 80 % 85 %
dan PAD Sektor Pariwisata

3.02.3.02.01.16. Pengembangan daerah tujuan wisata Input :


- Dana Rupiah Rupiah
Output :
- Pembuatan Dokumen RIPPARDA Aceh Selatan Kabupaten 1 Keg 250,000,000 APBK 1 Keg 275,000,000
Aceh Selatan
Outcome :
- Meningkatnya kunjungan wisata ke daerah Aceh Selatan 80 % 85 %

3.02.3.02.01.17 Program Pengembangan Kemitraan


3.02.3.02.01.17.10 Pengiriman Duta Wisata Input :
- Dana Kab. Rupiah Rupiah
Output : Aceh Selatan
- Terpilihnya Duta Wisata Aceh Selatan 1 Keg 120,000,000 APBK 1 Keg 132,000,000
Outcome :
- Meningkatnya kunjungan wisata ke daerah Aceh Selatan 80 % 85 %

3.02.3.02.01.17.04 Fasilitasi Pembentukan Forum Komunikasi antar Pelaku Input : Rupiah


Industri Pariwisata - Dana Kab. Rupiah
Output : Aceh Selatan
- Pembentukan Kelompok Sadar Wisata 1 Keg 50,000,000 APBK 1 Keg 55,000,000
Outcome :
- Meningkatnya kunjungan wisata ke daerah Aceh Selatan 80 % 85 %

Jumlah 7,509,000,000
NB.
Rencana Tahun 2019 Prakiraan Maju Rencana
Tahun 2020
Urusan/ Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Target Catatan
Kode Indikator Kinerja Program/ Kegiatan Kebutuhan Dana/ Sumber Target Kebutuhan
Program/ Kegiatan Lokasi Capaian Penting
Pagu Indikatif Dana Capaian Dana/ Pagu
Kinerja
Kinerja Indikatif
1 2 3 4 5 7 8 9 10
*U.D = Usulan Dinas Pertanian dan Peternakan
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN ACEH SELATAN

Hal : 1

Rencana Tahun 2019 Prakiraan Maju Rencana Tahun 2020


Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Catatan
Kode Indikator Kinerja Program / Kegiatan Target
Daerah dan Program / Kegiatan Target capaian Kebutuhan dana Sumber Penting Kebutuhan Dana / Pagu
Lokasi capaian
kinerja / pagu indikatif Dana Indikatif
kinerja
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1 20 PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
1 20 1 20 09 01 PELAYANAN ADMINISTRASI 305,800,000 463,273,440
PERKANTORAN
1 20 1 20 09 01 01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat Capaian program : Tapaktuan 240 Surat 3,000,000 APBK 1 Tahun 4,950,000
- Terlaksananya administrasi
perkantoran
Input :
- Jumlah dana yang dibutuhkan
Output :
- Jumlah materai dan benda pos
lainnya serta jasa pengiriman surat
Outcome :
- Tersedia biaya materai dan benda
Pos lainnya serta jasa pengiriman
surat.
1 20 1 20 09 01 02 Penyedianan Jasa komunikasi, Capaian program : Tapaktuan 12 bulan 10,000,000 APBK 1 Tahun 10,000,000
sumber daya air dan listrik - Terlaksananya administrasi
perkantoran
Input :
- Jumlah dana yang dibutuhkan
Output :
- Terbayarnya rekening telepon, air,
listrik dan speedy
Outcome :
- Tersedianya biaya telepon, air,
listrik dan speedy
1 20 1 20 09 01 07 Penyediaan Jasa Administrasi Capaian program : Tapaktuan 12 OB 74,140,000 APBK 1 Tahun 159,384,800
Keuangan - Terlaksananya administrasi
perkantoran
Input :
- Jumlah dana yang dibutuhkan
Output :
- Terbayarnya Honorarium
Pelaksana Kegiatan
Outcome :
- Tersedianya Honorarium
Pelaksana Kegiatan
1 20 1 20 09 01 10 Penyediaan Alat Tulis Kantor Capaian program : Tapaktuan 1 paket 25,000,000 APBK 1 Tahun 44,000,000
- Terlaksananya administrasi
perkantoran
Input :
- Jumlah dana yang dibutuhkan
Output :
- Tersedianya ATK untuk 1 tahun
Outcome :
- Tercapainya kelancaran
administrasi perkantoran
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1 20 1 20 09 01 11 Penyediaan Barang Cetakan dan Capaian program : Tapaktuan Lembaran Disposisi 15,500,000 APBK 1 Tahun 33,000,000
Penggandaan - Terlaksananya administrasi 12 blok, blangko
perkantoran SKRD 20 blok, Map
KPPT 1500 lembar,
Input :
blangko IUJK 200
- Jumlah dana yang dibutuhkan
set, TDP 300 set,
Output :
SIUP 300 set dan
- Tersedianya cetakan dan SITU/HO 700
penggandaan bahan administrasi lembar, TDI 300 set
Outcome : dan TDG 200 set.
- Tercapainya kelancaran
administrasi perkantoran

1 20 1 20 09 01 12 Penyediaan Komponen Instalasi - Terlaksananya administrasi Tapaktuan 1 paket 3,000,000 APBK 1 Tahun 25,000,000
Listrik/Penerangan Bangunan Kantor perkantoran
Input :
- Jumlah dana yang dibutuhkan
Output :
- Tersedianya komponen instalasi
listrik.
Outcome :
- Tercapainya kelancaran
administrasi perkantoran

1 20 1 20 09 01 13 Penyediaan Peralatan dan Capaian program : Tapaktuan 1 tahun 15,200,000 APBK 1 Tahun 9,000,000
Perlengkapan Kantor - Terlaksananya administrasi
perkantoran
Input :
- Jumlah dana yang dibutuhkan
Output :
- Tersedianya peralatan kebersihan
dan bahan pembersih
Outcome :
- Terlaksananya kebersihan kantor
dan pekarangan

1 20 1 20 09 01 15 Penyediaan bahan bacaan dan Capaian program : Tapaktuan 2 media cetak 2,500,000 APBK 1 Tahun 5,148,000
peraturan Perundang-undangan - Terlaksananya adm perkantoran
Input :
- Jumlah dana yang dibutuhkan
Output :
- Tersedianya bahan bacaan
Outcome :
- Peningkatan wawasan pegawai

1 20 1 20 09 01 17 Peyediaan Makanan dan Minuman Capaian program : Tapaktuan 30 orang 54,923,400 APBK 1 Tahun 73,790,640
- Terlaksananya adm perkantoran
Input :
- Jumlah dana yang dibutuhkan
Output :
- Tersedianya makanan/minuman
harian pegawai dan tamu
Outcome :
- Tercapainya kelancaran
administrasi perkantoran
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1 20 1 20 09 01 18 Rapat-rapat Koordinasi dan Capaian program : Tapaktuan ke luar provinsi 102,536,600 APBK 1 Tahun 99,000,000
konsultasi Luar Daerah dan dalam - Terlaksananya adm perkantoran ke dalam provinsi
Daerah. Input :
- Jumlah dana yang dibutuhkan
Output :
- Tersedianya biaya perjalanan
dinas dalam Provinsi dan luar
Provinsi.
Outcome :
- Meningkatkan kinerja, rapat-rapat
dan koordinasi komfirmasi
kemajuan DPMPTSP.

1 20 1 20 09 02 PROGRAM PENINGKATAN SARANA 84,310,000 154,200,000


DAN PRASARANA APARATUR
1 20 1 20 09 02 Pengadaan Mobiler Capaian program : Tapaktuan 6 unit 13,200,000 APBK 1 Tahun 75,800,000
- Tersedianya sarana dan prasarana
aparatur
Input :
- Jumlah dana yang dibutuhkan
Output :
- Tersedianya meja dan kursi
Outcome :
- Terlaksananya kelancaran tugas-
tugas kantor

1 20 1 20 09 02 24 Pemeliharaan rutin/berkala kenderaan Capaian program : Tapaktuan 2 unit kendaraan roda 4 51,310,000 APBK 1 Tahun 75,800,000
dinas - Tersedianya sarana dan prasarana dan 4 unit kenderaan
aparatur roda 2
Input :
- Jumlah dana yang dibutuhkan
Output :
- Terpeliharanya kenderaan dinas/
oprasional : - Roda empat
- Roda dua
Outcome :
- Terlaksananya kelancaran tugas-
tugas kantor

1 20 1 20 09 02 26 Pemeliharaan rutin/berkala Capaian program : Tapaktuan 1 unit AC 3,000,000 APBK 1 Tahun 2,600,000
Perlengkapan gedung kantor. - Tersedianya sarana dan prasarana
aparatur
Input :
- Jumlah dana yang dibutuhkan
Output :
- Tersedianya perbaikan AC
Outcome :
- Tersedianya biaya perbaikan
AC 4 unit.

1 20 1 20 09 02 28 Pemeliharaan rutin/berkala Capaian program : Tapaktuan 1 tahun 30,000,000 APBK -


gedung kantor. - Tersedianya sarana dan prasarana
aparatur
Input :
- Jumlah dana yang dibutuhkan
Output :

Tersedianya Meja dan Kursi

Outcome :
Tersedianya biaya untuk
Meja dan Kursi
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1 20 1 20 09 03 PENINGKATAN DISILIN APARATUR 15,950,000 35,000,000
1 20 1 20 09 03 02 Pengadaan perlengkapan pakaian Capaian program : Tapaktuan 31 Stel 15,950,000 APBK 35,000,000
Dinas beserta kelengkapannya. - Tercapainya kerapian pegawai
Input :
- Jumlah dana yang dibutuhkan
Output :
- Tersedianya biaya untuk pembelian
pakaian Hari-hari tertentu
Outcome :
- Kerapian dan kebersamaan
Pegawai.

1 20 1 20 09 05 PENINGKATAN KAPASITAS 50,000,000 189,220,000


SUMBER DAYA APARATUR
1 20 1 20 09 05 01 Pendidikan dan Pelatihan formal Capaian program : Tapaktuan Bimtek dalam 50,000,000 APBK 1 Tahun 99,220,000
- Kualitas pelayanan kantor Provinsi dan Bimtek
luar Provinsi
Input :
- Jumlah dana yang dibutuhkan
Output :
- Tersedianya Bimtek dan Diklat
serta sosialisasi.
Outcome :
- Tersedianya biaya Bimtek dan
Diklat serta sosialisasi dalam dan
Luar Daerah.

1 20 1 20 09 05 02 Sosialisasi peraturan perundang- Capaian program : Aceh Selatan 18 Kecamatan APBK 44 Izin 90,000,000
undangan - Terlaksananya sosialisasi Baliho Izin 6 Non Perizinan
perizinan dan non perizinan
Input :
- Jumlah dana yang dibutuhkan
Output :
- Terlaksananya sosialisasi
perizinan dan non perizinan
Outcome :
- Tersedianya biaya pembuatan
buku peraturan.
1 20 09 34 PEMBINAAN, PENGAWASAN, 127,000,000 97,000,000
PELATIHAN DAN PENATAAN
PERIZINAN TERTENTU.
1 20 1 20 09 34 01 survey lapangan penerbitan izin Capaian program : Dalam Kab. 100 kali 90,000,000 APBK 1 Tahun 90,000,000
tertentu. - Kualitas pelayanan kantor Aceh Selatan
Input :
- Jumlah dana yang dibutuhkan
Output :
- Tesedianya biaya untuk survey
lapangan.
Outcome :
- Meningkatkan pelayanan kepada
masyarakat.

1 20 1 20 09 34 02 Monitoring dan Evaluasi Capaian program : Dalam Kab. 20 kali 7,000,000 APBK 1 Tahun 7,000,000
serta pelaporan - Kualitas pelayanan kantor Aceh Selatan
Input :
- Jumlah dana yang dibutuhkan
Output :
- Tesedianya biaya untuk monitoring
Outcome :
- Penertiban reklame dan izin
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1 20 1 20 09 16 Sistem Aplikasi Perizinan Online Capaian program : Tapaktuan Sistem Aplikasi 30,000,000 APBK -
- Kemudahan pelayanan perizinan Perizinan Online
Input :
- Jumlah dana yang dibutuhkan
Output :
- Adanya Sistem Aplikasi
Perizinan Online
Outcome :
- Tersedianya biaya pemasangan
Aplikasi Perizinan Online

1 20 1 20 09 15 PENINGKATAN PROMOSI DAN 100,000,000 155,100,000


KERJA SAMA INVESTASI
1 20 1 20 09 15 01 Peningkatan Promosi dan Koordinasi Capaian program : Luar Daerah 1 Tahun 60,000,000 APBK 1 Tahun 105,600,000
Sistem Investasi - Promosi dan kerjasama Investasi
Input :
- Jumlah dana yang dibutuhkan
Output :
- Terlaksananya promosi dan
pameran diluar daerah
Outcome :
- Tersedianya biaya perjalanan dinas
promosi/pameran Darah

1 20 1 20 09 15 02 Pengembangan potensi unggulan Capaian program : Tapaktuan 1 Tahun 40,000,000 APBK 1 Tahun 49,500,000
daerah - Promosi dan kerjasama Investasi
Input :
- Jumlah dana yang dibutuhkan
Output :
- Terlaksananya Inventarisasi
potensi unggulan daerah
Outcome :
- Tersedianya biaya Inventarisasi
unggulan daerah

1 20 1 20 09 16 PENINGKATAN PELAYANAN 100,000,000


PENGADUAN
1 20 1 20 09 16 Sistem Aplikasi Pengaduan Online Capaian program : Tapaktuan Sistem Aplikasi 100,000,000 APBK -
- Kemudahan pelayanan pengaduan Perizinan Online
Input :
- Jumlah dana yang dibutuhkan
Output :
- Adanya Sistem Aplikasi
Pengaduan Online
Outcome :
- Tersedianya biaya pemasangan
Aplikasi Pengaduan Online

JUMLAH 783,060,000 1,093,793,440


-
-
Tabel T - C. 33.

RUMUSAN RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PERANGKAT DAERAH TAHUN 2019


DAN PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2020
KABUPATEN ACEH SELATAN

SKPK : BAPPEDA
Prakiraan Maju Rencana
Rencana Tahun 2019
Tahun 2020
Urusan/bidang Urusan Pemerintahan Indikator Kinerja Catatan
Kode Target Target Kebutuhan
Daerah dan Program/Kegiatan Program/Kegiatan Kebutuhan Sumber Penting
Lokasi Capaian Capaian Dana/Pagu
Dana/Pagu Indikatif Dana
Kinerja Kinerja Indikatif

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

4 Urusan Wajib
4 03 Perencanaan Pembangunan
4 03 01 Badan Perencanaan Pembangunan Daerah

4 03 01 01 Program Pelayanan Administrasi Peningkatan Kualitas Pelayanan Kab. A. Sel


Perkantoran Administrasi Perkantoran

4 03 01 01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 14,490,000 APBK 16,663,500


Terlaksananya Kegiatan surat menyurat

4 03 01 01 02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Terlaksanannya Kegiatan Penyediaan 156,975,000 APBK 180,521,250
Daya Air dan Listrik Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan
Listrik

4 03 01 01 07 Terlaksananya kegiatan jasa 184,992,525 APBK 212,741,404


Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan
administrasi keuangan

4 03 01 01 08 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor 34,362,000 APBK 39,516,300


Tersedianya jasa/alat kebersihan kantor

4 03 01 01 10 Penyediaan Alat Tulis Kantor Tersedianya alat tulis kantor 34,500,000 APBK 39,675,000

4 03 01 01 11 Penyediaan Barang Cetak dan Tersedianya cetak dan 34,000,000 APBK 39,100,000
Penggandaan pengandaan dokumen untuk
kelancaran tugas

4 03 01 01 12 Penyediaan Komponen Instalansi Tersedianya alat-alat instalasi 10,285,600 APBK 11,828,440


Listrik/Penerangan Bangunan Kantor listrik demi untuk penerangan
kantor
Hal : 2
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

4 03 01 01 13 Penyediaan Peralatan dan Tersedianya peralatan dan 30,000,000 APBK 34,500,000


Perlengkapan Kantor perlengkapan kantor untuk
kelancaran tugas

4 03 01 01 15 Penyediaan bahan Bacaan dan Tersedianya bahan bacaan dan 20,972,000 APBK 24,117,800
Peraturan Perundang - undangan dakumen peraturan perundang-
undangan untuk meningkatkan
minat baca bagi pegawai

4 03 01 01 17 Penyediaan Makanan dan Minuman Tersedianya makanan dan 120,000,000 APBK 138,000,000
minuman bagi pegawai

4 03 01 01 18 Rapat-rapat Koordinasi dan konsultasi 350,000,000 APBK 402,500,000


ke Luar Daerah Terlaksananya kegiatan
koordinasi dan konsultasi ke luar

4 03 01 01 19 Rapat-rapat Koordinasi dan konsultasi Terlaksananya kegiatan 60,000,000 APBK 69,000,000


Dalam Daerah koordinasi dan konsultasi dalam
daerah

4 03 01 02 PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN


PRASARANA
4 03 01 02 03 Pembangunan Gedung Kantor (Vaving Terlaksananya pembangunan 300,000,000 APBK
Block dan Karnovi) gedung kantor

4 03 01 02 07 Pengadaan Perlengkapan Kantor 25,000,000 APBK


(Absensi) Terlaksananya kegiatan
pengadaan perlengkapan kantor

4 03 01 02 09 Pengadaan Peralatan Gedung Kantor Terlaksananya kegiatan 30,000,000 APBK 34,500,000


(Pengadaan Computer) pengadaan peralatan gedung
kantor

4 03 01 02 10 Pengadaan Mebeleur Terlaksananya kegiatan 100,000,000 APBK


pengadaan mebeleur

4 03 01 02 22 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Terlaksananya kegiatan 260,000,000 APBK


Kantor (Aula, Loby, Ruang Sholat dan pemeliharaan gedung kantor
WC)
Hal : 3
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

4 03 01 02 24 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Terpeliharanya kendaraan 130,000,000 APBK 149,500,000


Dinas/Operasional dinas/operasional

4 03 01 02 26 Pemeliharaan Rutin/Berkala Terpeliharanya perlengkapan 22,000,000 APBK 25,300,000


Perlengkapan Gedung Kantor gedung kantor

4 03 01 02 28 Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Terpeliharanya peralatan kantor 43,000,000 APBK 49,450,000


Gedung Kantor sehingga menambah usia
pemakaian

4 03 01 05 PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS


SUMBER DAYA APARATUR
4 03 01 05 xx Sosialisasi Permendagri Nomor Tapaktuan Seluruh SKPK 100,000,000 APBK 2 Inovasi 250,000,000
Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan 36 Tahun 2012 tentang dalam Kab. terbaru
Penguatan Sistem Inovasi A. Selatan
Daerah (SIDa) dan Peraturan
Pemerintah RI Nomor 38 Tahun
2017 Tentang Inovasi Daerah

4 03 01 18 PROGRAM PENINGKATAN PRODUKSI


PERTANIAN
4 03 01 18 XX Jumlah komoditi unggulan yang 2 Komoditi 150,000,000 APBK
Studi Pengembangan Kawasan Agropolitan dapat dikembangkan dalam Dalam Kab.
kawasan agropolitan Aceh Selatan

4 03 01 15 PROGRAM PENGEMBANGAN Persentase Ketersedian Data


DATA/INFORMASI
4 03 01 15 04 Tersedianya Buku Road Map SIDa Dalam Kab. 2 Inovasi 300,000,000 2 Inovasi 345,000,000
Penyusunan dan Analisis Data/Informasi
Aceh Selatan terbaru terbaru
Perencanaan Pembangunan Ekonomi

4 03 01 15 06 penyusunan Sistem Informasi Profil Persentase pemutakhiran Dalam Kab. 150,000,000 APBK 200,000,000
Daerah (SIPD) konten SIPD yang tepat waktu Aceh Selatan Seluruh SKPK

4 03 01 15 XX Penyusunan Profil BAPPEDA Kabupaten Dalam Kab. BAPPEDA 30,000,000 APBK


Aceh Selatan Aceh Selatan

4 03 01 15 XX Pengadaan Sistem Informasi Dalam Kab. BAPPEDA 50,000,000 APBK


Manajemen (SIM) Administrasi Aceh Selatan
Perkantoran

4 03 01 15 XX Penelitian Tentang Index Kepuasan Jumlah SKPK yang dapat dinilai 10 SKPK 75,000,000 APBK 10 SKPK 200,000,000
Masyarakat (IKM) IKM nya Dalam Kab.
Aceh Selatan
Hal : 4
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

4 03 01 15 XX Masterplan rencana Zonasi Wilayah Pesisir Dalam Kab. 1 Dokumen 250,000,000 APBK
Tersusunnya masterplan ZWP3K
dan Pulau-pulau Kecil (ZWP3K) Aceh Selatan
di Kabupaten Aceh Selatan

4 03 01 16
PROGRAM KERJASAMA PEMBANGUNAN

4 03 01 16 09 Pendampingan Program Pamsimas III, Terwujudnya cakupan air 200,000,000 APBK 220,000,000
Sanimas IBD dan Kotaku minum aman, sanitasi layak Dalam Kab.
serta berkurangannya wilayah Aceh Selatan
kumuh dalam Kab. Aceh Selatan

4 03 01 19 PROGRAM PERENCANAAN
PENGEMBANGAN KOTA-KOTA
MENENGAH DAN BESAR
4 03 01 19 04 29,034,000 APBK 31,937,400
Koordinasi Perencanaan Penanganan
Pusat-pusat Pertumbuhan Ekonomi

4 03 01 20 PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS


KELEMBAGAAN PERENCANAAN
PEMBANGUNAN DAERAH
4 03 01 20 01 Peningkatan Kemampuan Teknis Aparat PNS Lingkup 40,000,000 APBK PNS 44,000,000
Perencanaan BAPPEDA

4 03 01 21 PROGRAM PERENCANAAN
PEMBANGUNAN DAERAH
4 03 01 21 08 Penyusunan Rancangan RKPD Tersusunnya Buku RKPD Aceh Tapaktuan 1 dokumen 114,000,000 APBK 1 dokumen 125,400,000
Selatan

4 03 01 21 09 Penyelenggaraan Musrenbang RKPD. Terlaksananya penjaringan Tapaktuan 58 SKPK 350,000,000 APBK 58 SKPK 385,000,000
aspirasi pembangunan

4 03 01 21 13 Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Persentase konsistensi antara 100% 230,000,000 APBK 100% 280,000,000
RPJMD dengan Renstra, RPJMD Dalam Kab.
dengan Renja/RKPK, Aceh Selatan
Renja/RKPK dengan APBK

4 03 01 21 14 Koordinasi Bidang Perencanaan Terciptanya Singkronisasi


Kab. Aceh 225,000,000 APBK 100% 60,000,000
Pembangunan Sarana dan Prasarana Program/Kegiatan SKPD
dibawah Koordinasi Bidang PP Selatan
sarana dan Prasarana

4 03 01 21 15 Penyusunan KUA Tersusunnya KUA Perubahan Tapaktuan 1 dokumen 65,000,000 APBK 1 dokumen 71,500,000
Tahun 2016
Hal : 5
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

4 03 01 21 16 Penyusunan PPAS Tersusunnya PPAS Perubahan Tapaktuan 1 dokumen 70,000,000 APBK 1 dokumen 77,000,000
Tahun 2016

4 03 01 21 17 Penyusunan KUA Perubahan Tersusunnya KUA Tahun 2017 Tapaktuan 1 dokumen 60,000,000 APBK 1 dokumen 66,000,000

4 03 01 21 18 Penyusunan PPAS Perubahan Tersusunnya PPAS Tahun 2017 Tapaktuan 1 dokumen 60,000,000 APBK 1 dokumen 66,000,000

4 03 01 21 21 Integrasi dan Sinkronisasi Program dan Terintegrasinya semua program Tapaktuan 58 SKPK 195,000,000 APBK 1 dokumen 214,500,000
Kegiatan Perencanaan Pembangunan dan kegiatan perencanaan
Daerah pembangunan daerah kedalam
suatu sistem perencanaan

4 03 01 21 22 Penyusunan dan Pengusulan Kegiatan Tersedianya Proposal Kegiatan Tapaktuan 1 Proposal 65,145,000 APBK 1 Proposal 71,659,500
Sumber Dana DAK Sumber DAK

4 03 01 21 35 Penyusunan Rancangan RKPD Perubahan Tersusunya buku RKPD Tapaktuan 1 dokumen 60,000,000 APBK 1 dokumen 66,000,000
Perubahan

4 03 01 21 40 RAD PPK Persentase capaian Dalam Kab. 100% 48,000,000 APBK 100% 60,000,000
keberhasilan aksi pencegahan Aceh Selatan
dan pemberantasan korupsi

4 03 01 21 41 Monitoring evaluasi dan pelaporan rencana Terlaksananya Monitoring Tapaktuan 1 Tahun 45,000,000 APBK 49,500,000
Pembangunan Gampong evaluasi dan pelaporan rencana
Pembangunan Gampong

4 03 01 21 43 Pengembangan Sistem Perencanaan Terlaksananya Sistem Tapaktuan 1 pkt 100,000,000 APBK 1 pkt 110,000,000
Pembangunan Daerah Secara Elektronik Perencanaan Pembangunan
Daerah Secara Elektronik

4 03 01 21 45 Penyusunan RPJMD Tersedianya Dokumen RPJMD Tapaktuan 1 dokumen 150,000,000 APBK 1 dokumen 165,000,000
Aceh Selatan 2018-2023

Revisi RPJPD Tersedianya Dokumen Revisi Tapaktuan 1 dokumen 150,000,000 APBK 1 dokumen 165,000,000
4 03 01 21
RPJPD Aceh Selatan 2008-2028

4 03 01 22 Program Perencanaan Pembangunan


Ekonomi

4 03 01 22 10 Updating Penyusunan Indikator Ekonomi 50,000,000


Daerah
Hal : 6
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

4 03 01 22 13 Kegiatan Penangulangan Kemiskinan 100,000,000 APBK 100,000,000


Daerah (TKPKD)

4 03 01 22 xx Sinkronisasi dan Koordinasi 225,000,000 APBK 247,500,000


Perencanaan Pembangunan Bidang
Ekonomi

4 03 01 16 Program Upaya Kesehatan Masyarakat


4 03 01 16 28 Pengawasan dan Pemantauan Germas Meningkatnya Kesehatan Tapaktuan 1 Tim 22,000,000 APBK 1 Tim 24,200,000
Hidup Sehat Masyarakat Sekretariat Sekretariat

4 03 01 16 29 Fasilitasi Pasca Eliminasi Malaria Meningkatnya Kesehatan Tapaktuan 1 Tim 20,000,000 APBK 1 Tim 22,000,000
Masyarakat Sekretariat Sekretariat

4 03 01 23
Program Perencanaan Sosial dan Budaya

4 03 01 23 06 Inventarisasi dan Evaluasi Kesesuaian/ Meningkatnya Capaian Tapaktuan 22 SKPK dan 85,000,000 APBK 22 SKPK 93,500,000
Konsistensi dan Integrasi Program Kesesuaian sasaran dan 18 dan 18
Perencanaan Bidang Sosial Budaya indikator dokumen perencanaan Kecamatan Kecamatan

4 03 01 23 07 Monev GDPK Monitoring implementasi GDPK Tapaktuan 1 Dokumen 70,000,000 APBK 1 Dokumen 77,000,000
dalam Renja di SKPK Terkait

4 03 01 23 08 Fasilitasi Forum Pendidikan Daerah Sinkronisasi Program/ Kegiatan Tapaktuan 1 Kegiatan 30,000,000 APBK 1 Kegiatan 33,000,000
Pendidikan Daerah

Jumlah 5,873,756,125 5,437,610,594

fldr/tabel/renja/t.c.32/2018
SEKRETARIAT DEWAN PENGURUS KORPRI
Rencana Tahun 2019 (Tahun Rencana) Prakiraan Maju Rencana Tahun
2020
Urusan/ Bidang Urusan Pemerintah Daerah Target Catatan
Kode Indikator Kinerja Program/ Kegiatan Kebutuhan Dana/ Sumber Target Kebutuhan Dana/
dan Program/ Kegiatan Lokasi Capaian Penting
Pagu Indikatif Dana Capaian Pagu Indikatif
Kinerja
Kinerja
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
4. URUSAN
4.05. PEMERINTAHAN FUNGSI PENUNJANG
4.05.02 SEKRETARIAT DEWAN PENGURUS KORPRI

4.05.02.01 Program Pelayanan Administrasi


Perkantoran
4.05.02.01.01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat Input :
- Dana Tapaktuan 100% 13,266,000 APBK 100% 14,592,600
Output :
- Tersedianya alat/ bahan/ barang jasa dan biaya

Outcome :
- Terlaksananya tugas-tugas kedinasan yang lancar

4.05.02.01.02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Input :


Air dan Listrik - Dana Tapaktuan 1 tahun 6,303,000 APBK 1 tahun 6,933,300
Output :
- Tersedianya jasa komunikasi air, dan listrik

Outcome :
- Terlaksananya tugas-tugas dinas

4.05.02.01.07 Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan Input :


- Dana Tapaktuan 100% 76,439,000 APBK 100% 84,082,900
Output :
- Tersedianya jasa pengelolaan administrasi keuangan

Outcome :
- Peningkatan Kinerja Aparatur

4.05.02.01.08 Penyediaan jasa kebersihan kantor Input : Tapaktuan 1 tahun 13,821,500 APBK 1 tahun 15,203,650
- Dana
Output :
- Tersedianya jasa Kebersihan kantor

Outcome :
- Terciptanya kebersihan kantor
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

4.05.02.01.10 Penyediaan Alat Tulis Kantor Input :


Dana Tapaktuan 1 tahun 10,790,340 APBK 1 tahun 11,869,374
Output :
- Tersedianya alat tulis kantor
Outcome :
- Terlaksananya tugas-tugas dinas

4.05.02.01.11 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Input :


- Dana Tapaktuan 1 tahun 4,048,550 APBK 1 tahun 4,453,405
Output :
- Tersedianya barang cetakan dan penggandaan

Outcome :
- Terlaksananya tugas-tugas dinas

4.05.02.01.12 Penyedian Komponen Instalasi Listrik/ In


Penerangan Bangunan Kantor -pu Dana Tapaktuan 1 tahun 1,982,860 APBK 1 tahun 2,181,146
O
ut
- Tersedianya barang komponen instalasi listrik

O
ut
- Terlaksananya tugas-tugas dinas

4.05.02.01.15 In
Penyediaan bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Perundangan
pu
- Dana Tapaktuan 1 tahun 2,640,000 APBK 1 tahun 2,904,000
O
ut
- Tersedianya Media Informasi
O
ut
- Peningkatan Informasi

4.05.02.01.17 Penyediaan Makan dan Minum Input :


- Dana Tapaktuan 1 tahun 35,222,000 APBK 1 tahun 38,744,200
Output :
- Tersedianya makan minum kantor
Outcome :
- Terlaksananya tugas-tugas kantor

4.05.02.01.18 Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Input :


Daerah - Dana Luar Kab. Aceh1 selatan
tahun 72,050,000 APBK 1 tahun 79,255,000
Output :
- Terlaksananya koordinasi program dan kegiatan dinas

Outcome :
- Tertibnya pelaksanaan program dan kegiatan dinas
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

4.05.02.01.19 Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam Input :


Daerah - Dana 1 tahun
Dalam Kab. Aceh selatan 17,486,150 APBK 1 tahun 19,234,765
Output :
-
Terlaksananya koordinasi program dan kegiatan dinas
Outcome :
-
Tertibnya pelaksanaan program dan kegiatan dinas
4.05.02.01.20 Jasa Pelayanan Non PNS

4.05.02.02 Program Peningkatan Sarana dan


prasarana aparatur
4.05.02.02.03 Input :
Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor Tapaktuan 3 paket 13,145,000 APBK 7 Unit 14,459,500
- Dana
Output :
- Tersedianya Perlengkapan gedung kantor

4.05.02.02.24 Pemeliharaan Rutin / Berkala Kendaraan Input :


Dinas Operasinal - Dana Tapaktuan 2 Unit 14,300,000 APBK 7 Unit 15,730,000
Output :
- Tersedianya Pemeliharaan Berkala Kendaraan Dinas Opeerasional

Outcome :
- Peningkatan Kinerja aparatur

4.05.02.02.28 Pemeliharaan Rutin / Berkala Peralatan Input :


Gedung Kantor - Dana Tapaktuan 6 unit 2,970,000 APBK 7 Unit 3,267,000
Output :
- Tersedianya Pemeliharaan peralatan gedung kantor

Outcome :
- Peningkatan Kinerja aparatur

4.05.02.03
Program Peningkatan Disiplin Aparatur
4.05.02.03,01 Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Input :
Perlengapannya - Dana
Output :
- Tersedianya Pakaian Dinas Harian PNS Dan Honorer

Outcome :
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
- Peningkatan Disiplin Aparatur

4.05.02.03.02 Pengadaan Pakaian Dinas Hari hari tentu Input :


- Dana
Output :
- Tersedianya Pakaian hari hari tertentu PNS Dan Honorer

Outcome :
- Peningkatan Disiplin Aparatur
4.05.02.04.
Program Peningkatan Sumber Daya Aparatur
4.05.02.04.01 Penyusunan Analisis Jabatan Input :
- Dana
Output :
- Terlaksanya penyusunan Anjab

Outcome :
- Terbaginya Tugas Tugas dengan Jelas

4.05.02.04.02 Penyusunan Analisis Beban Kerja Input :


- Dana
Output :
- Terlaksanya penyusunan ABK

Outcome :
- Terbaginya Tugas Tugas dengan Jelas

4.05.02.04.03 Penyusunan Standar Operasional Prosedur SOPInput :


- Dana
Output :
- Terlaksanya penyusunan SOP

Outcome :
- Telaksananya Tugas secara efektif dan efisien

4.05.02.05.
Program Perencanaan Pembangunan Daerah
4.05.02.05.01 Penyusunan Renstra Input :
- Dana
Output :
- Terlaksanya penyusunan Renstra

Outcome :
- Tersusunnya Program/Kegiatan Sekretariat KORPRI
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
4.05.02.05.01 Penyusunan Renja Input :
- Dana
Output :
- Terlaksanya penyusunan Renja

Outcome :
- Tersusunnya Program/Kegiatan Tahunan
4.05.02.05.01 Penyusunan LAKIP Input :
- Dana
Output :
- Terlaksanya penyusunan LAKIP

Outcome :
- Tersusunnya Laporan Kinerja Pemerintah

4.05.02.06
-
PROGRAM PELAKSANAAN HARI-HARI BESAR, KEAGAMAAN NASIONAL DAN DAERAH 0

4.05.02.06.02 Penyalenggaraan Hari-hari Besar Nasional


INPUT
Dana Tapaktuan 1 kali
OUTPUT
Terlaksananya Hari-hari besar Nasional (HUT KORPRI)
OUT COME
Meningkatnya hari-hari besar Nasional (HUT KORPRI)

4.05.02.06.02 Penyalenggaraan Hari-hari Besar Daerah


INPUT
Dana Tapaktuan 1 kali
OUTPUT
Terlaksananya Hari-hari besar Nasional (HUT Kabas)
OUT COME
Meningkatnya hari-hari besar Nasional (HUT Kabas)
4.05.02.07

PROGRAM PEMBINAAN DAN PEMASYARAKATAN OLAH RAGA PNS/ANGGOTA KORPRI

4.05.02.07.01 Penyelengaraan Pertandingan OLahRaga INPUT


Antar SKPD Dana
OUTPUT
Terlaksananya Pertandingan OLahRaga antar SKPD
OUT COME
Terpilih Atlet OLahRaga Korpri
4.05.02.07.02 Pengiriman Kotingen Korpri pada Pekan INPUT
OlahRaga
Olah Ragakorpri
Kopri Tk.Propinsi/Nasional Dana
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
OUTPUT
Keikutsertaan PORDA/PORNAS Korpri
OUT COME
Terpilih Atlet OLahRaga Korpri
4.05.02.08

PROGRAM PENGEMBANGAN DAN PEMBINAAN SUMBER DAYA SYaRIAT ISLAM

4.05.02.08.01 Seleksi Peserta LPTQ/MTQ korpri di Tk. Kab INPUT


Aceh Selatan Dana
OUTPUT
TerlaksananyaSeleksi LPTQ/MTQ korpri
OUT COME
Terpilih Qori/Qoriah MTQ yang berkompetensi
4.05.02.08.02 Pemberdayaan LPTQ/MTQ korpi INPUT
Tingkat Nasional dan Daerah Dana
OUTPUT
Keikutsertaaa pada MTQ Korpri di Tk. Nasional/Daerah
OUT COME
Meningkatnya Jumlah Juara MTQ Korpri

4.05.02.09 PROGRAM PENINGKATAN DAN PEMBERDAYAAN ANGGOTA KORPRI

4.05.02.09.01 Pemilihan/Perekrutan ASN Anggota Korpi INPUT


Teladan Dana
OUTPUT
Terlaksananya Pemilihan ASN Anggota kopri
Teladan
OUT COME
Jumlah Anggota Korpri Teladan
4.05.02.09.02 Pelaksanaan Pembinaan Pohani INPUT
Dana
OUTPUT
TerlaksananyaPembinaan Rohani
Teladan
OUT COME
Meningkatnya Kualitas Mental Spiritual Anggota Korpri

Pelaksanaan Rapat Kerja dan Muscab Korpri

4.05.02.09.03 INPUT
Korpri Dana
OUTPUT
Terlaksananya Rapat Kerja dan Muscab Korpri
Teladan
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
OUT COME
Meningkatnya Koordinasi Musyawarah Cabang kopri

4.05.02.09.04 Pelaksanaan Pengukuhan dan Sosialisasi INPUT


LKBH
LKBHKorpri
Korpri Dana
OUTPUT
Terlaksananya Pengukuhan dan Sosialisasi LKBH Korpri

OUT COME
Terwujudnya Perlindungan Hukum bagi Anggota Korpri

4.05.02.10 PROGRAM PEMBERDAYAAN KELEMBAGAAN /KESEJAHTERAAN SOSIAPRIL ANGGOTA KORPRI

4.05.02.10.01 Pembentukan Badan Usaha milik anggota INPUT


Korpri (Korpri Mart, Koperasi dll) Dana
OUTPUT
Terbentuknya Badan Usaha Milik Anggota Korpri Kabas
Teladan
OUT COME
Meningkatnya Kesejahteraan Ekonomi dan Sosial
Anggota Korpri

4.05.02.09.02 Pelatihan Kewirausahaan bagi Anggota INPUT


Korpri yang akan memasuki pensiun Dana
OUTPUT
Terlaksananya Pelatihan Kewirausahaan bagi
Anggota Korpri yang akan memasuki pensiun
OUT COME
Meningkatnya Kualitas SDM Anggota Korpri yang
terampil dan mandiri

Jumlah 284464400 312910840


SEKRETARIAT MAJELIS PERMUSYAWARATAN ULAMA
Rencana Tahun 2019 (Tahun Rencana)
Prakiraan Maju Rencana Tahun 2020

Kode Urusan/ Bidang Urusan Pemerintah Daerah


Indikator
dan Kinerja
Program/
Program/
KegiatanKegiatan Lokasi Target Capaian
Kebutuhan
Kinerja
Dana/ Sumber
Pagu Indikatif
Dana
Catatan Penting
Target Capaian
Kebutuhan
Kinerja
Dana/ Pagu Indikatif
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1. URUSAN PILIHAN
1.20 PEMERINTAHAN UMUM
1.20.29 SEKRETARIAT MPU

1.20.1.20.29.01. 1 279,877,400 1 307865140


Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
1.20.1.20.29.01.01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat Input :
- Dana Tapaktuan 1 17,490,000 APBK 1 19239000
Output :
-
Tersedianya alat/ bahan/ barang jasa dan biaya
Outcome :
-
Terlaksananya tugas-tugas kedinasan yang lancar

1.20.1.20.29.01.02 Input :
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
- Dana Tapaktuan 1 tahun 12,144,000 APBK 1 tahun 13358400
Output :
-
Tersedianya jasa komunikasi air, dan listrik
Outcome :
- Terlaksananya tugas-tugas dinas

1.20.1.20.29.01.03 Penyediaan jasa peralatan dan Input :


perlengkapan kantor. - Dana Tapaktuan 1 tahun 7,700,000 APBK 1 tahun 8470000
Output :
-
Tersedianya barang peralatan dan perlengkapan kantor
Outcome :
-
Bertambahnya peralatan dan perlengkapan kantor
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1.20.1.20.29.01.07 Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan
Input :
- Dana Tapaktuan 1 69,069,000 APBK 1 75975900
Output :
-
Tersedianya jasa pengelolaan administrasi keuangan
Outcome :
- Peningkatan Kinerja Aparatur

1.20.1.20.29.01.08 Penyediaan jasa kebersihan kantor Input : Tapaktuan 1 tahun 3,124,000 APBK 1 tahun 3436400
- Dana
Output :
-
Tersedianya jasa Kebersihan kantor
Outcome :
- Terciptanya kebersihan kantor

1.20.1.20.29.01.10 Penyediaan Alat Tulis Kantor Input :


Dana Tapaktuan 1 tahun 8,492,000 APBK 1 tahun 9341200
Output :
- Tersedianya alat tulis kantor
Outcome :
- Terlaksananya tugas-tugas dinas

1.20.1.20.29.01.11 Input :
Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
- Dana Tapaktuan 1 tahun 12,060,400 APBK 1 tahun 13266440
Output :
-
Tersedianya barang cetakan dan penggandaan
Outcome :
- Terlaksananya tugas-tugas dinas

1.20.1.20.29.01.12 Penyedian Komponen Instalasi Listrik/ Input :


Penerangan Bangunan Kantor - Dana Tapaktuan 1 tahun 3,960,000 APBK 1 tahun 4356000
Output :
-
Tersedianya barang komponen instalasi listrik
Outcome :
- Terlaksananya tugas-tugas dinas
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1.20.1.20.29.01.13 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan
Input :
1.20.1.20.29.01.15 Input :
Penyediaan bahan Bacaan dan Peraturan
- Dana
Perundang-Perundangan Tapaktuan 1 tahun 2,508,000 APBK 1 tahun 2758800
Output :
- Tersedianya Media Informasi
Outcome :
- Peningkatan Informasi

1.20.1.20.29.01.17 Input :
Penyediaan Makan dan Minum - Dana Tapaktuan 1 tahun 49,830,000 APBK 1 tahun 54813000
Output :
- Tersedianya makan minum kantor
Outcome :
-
Terlaksananya tugas-tugas kantor
1.20.1.20.29.01.18 Input : Luar Kab.
Aceh 77,000,000
Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi-keDana
Luar Daerah selatan 1 tahun APBK 1 tahun 84700000
Output :
-
Terlaksananya koordinasi program dan kegiatan dinas
Outcome :
-

Tertibnya pelaksanaan program dan kegiatan dinas


1.20.1.20.29.01.21 Input : Dalam
Kab. Aceh 16,500,000
Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi-Dalam
DanaDaerah selatan 1 tahun APBK 1 tahun 18150000

Output :
-
Terlaksananya koordinasi program dan kegiatan dinas
Outcome :
-
Tertibnya pelaksanaan program dan kegiatan dinas

1.20.1.20.29.02 Program Peningkatan Sarana dan 1 40,370,000 1 44,407,000


prasarana aparatur
1.20.1.20.29.02.24 Pemeliharaan / Berkala Kendaraan Input :
Dinas Operasinal - Dana Tapaktuan 7 Unit 31,350,000 APBK 7 Unit 34485000
Output :
-
Tersedianya Pemeliharaan Berkala Kendaraan Dinas
Outcome :
- Peningkatan Kinerja aparatur
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1.20.1.20.29.02.28 Pemeliharaan / Berkala Peralatan Gedung
Input :
Kantor - Dana Tapaktuan 1 Tahun 9,020,000 APBK 1 Tahun 9,922,000
Output :
-
Terpeliharanya Peralatan Gedung Kantor
Outcome :
- Peningkatan Kinerja aparatur

1.20.1.20.29.03 1 48,000,000 1 52800000


Program Peningkatan Disiplin Aparatur
1.20.1.20.29.03. 02 Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Input :
Perlengapannya - Dana Tapakuan 1 Paket 48,000,000 APBK 1 Paket 52800000
Output :
-
Tersedianya Pakaian Dinas Harian PNS Dan Honorer
Outcome :
- Peningkatan Disiplin Aparatur

1.20.1.20.29.33
Program Peningkatan Sumber Daya dan Peran Ulama 1 479,941,000 527935100
4. 01.24.33.01 Muzakarah,Rapat Kerja dan Musyawarah
Input :
Ulama/Umara - Dana Tapaktuan 1 kali 479,941,000 APBK 1 kali 527935100
Output :
-
Terlaksananya Rapat Kerja Pengurus MPU
Outcome :
-
Lancarnya Koordinasi Antar Anggota MPU
Jumlah… 848188400 933007240
Nama SKPD : Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
Prakiraan Maju Rencana Tahun
Rencana Tahun 2019
Urusan/Bidang Urusan 2020
Indikator Kinerja Catatan
Kode Rekening Pemerintahan Daerah Dan Target Target
Program Kegiatan Kebutuhan Dana/ Sumber Penting Kebutuhan Dana/
Program/Kegiatan Lokasi Capaian Capaian
Pagu Indikatif Dana Pagu Indikator
Kinerja Kinerja
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Urusan Pemerintahan Fungsi
4
Penunjang
4 05 Bidang Kepegawaian
Badan Kepegawaian dan
4 05 1 Pengembangan Sumber Daya
Manusia
Program Pelayanan
4 05 1 01
Administrasi Perkantoran
BKPSDM
4 05 1 01 01 Penyediaan jasa Surat Menyurat Input: Dana 1 tahun Rp 86,402,800 APBK 1 tahun Rp 95,043,080
Kab.Aceh Selatan

Output :
Tersedianya materai dan
jasa pengiriman
Outcome :
Kelancaran keperluan
materai dan jasa
pengiriman
Penyediaan Jasa Komunikasi BKPP Kab.Aceh
4 05 1 01 02 Input: Dana 1 tahun Rp 87,856,780 APBK 1 tahun Rp 96,642,458
Sumber Daya Air dan Listrik Selatan
Output :
Pembayaran rekening
listrik, air dan telepon
Outcome :
Tersedianya jasa
komunikasi sumber daya
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Penyediaan Jasa Peralatan dan BKPSDM


4 05 1 01 03 Input: Dana 1 tahun Rp 11,335,500 APBK 1 tahun Rp 12,469,050
Perlengkapan Kantor Kab.Aceh Selatan

Output :
Tersedianya dana untuk
perbaikan peralatan dan
perlengkapan kantor
Outcome :

Terpeliharanya Peralatan
dan perlengkapan kantor
Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan
BKPSDM 1 roda 4 dan 16 1 roda 4 dan 16
4 05 1 01 06 Perijinan Kendaraan Input: Dana Rp 7,260,000 APBK Rp 7,986,000
Kab.Aceh Selatan roda 2 roda 2
Dinas/Operasional
Output :
Tersedianya dana untuk
perpanjangan STNK
kendaraan dinas/
operasional
Outcome :
Lancarnya kegiatan
operasional kantor
BKPSDM
4 05 1 01 07 Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan
Input: Dana 1 Tahun Rp 152,394,000 APBK 1 Tahun Rp 167,633,400
Kab.Aceh Selatan
Output :
Tersedianya jasa
pengelola administrasi
keuangan kantor
Outcome :
Tertibnya Administrasi
keuangan kantor
BKPSDM 2 orang untuk 1 2 orang untuk 1
4 05 1 01 08 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor Input: Dana Rp 26,677,200 APBK Rp 29,344,920
Kab.Aceh Selatan gedung kantor gedung kantor
Output :
Tersedianya dana untuk
kebersihan kontor
Outcome :
Terciptanya lingkungan
kantor yang asri
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
BKPSDM
4 05 1 01 10 Penyediaan Alat Tulis Kantor Input: Dana 1 tahun Rp 53,166,135 APBK 1 tahun Rp 58,482,749
Kab.Aceh Selatan
Output :
Tersedianya Alat Tulis
Kantor
Outcome :
Lancarnya kegiatan
administrasi perkantoran
Penyediaan Barang Cetak dan BKPSDM
4 05 1 01 11 Input: Dana 1 tahun Rp 36,132,800 APBK 1 tahun Rp 39,746,080
Penggandaan Kab.Aceh Selatan
Output :
Terpenuhinya cetak dan
penggandaan
Outcome :

Lancarnya kegiatan
administrasi perkantoran
Penyediaan Komponen Instalasi
BKPSDM 1 gedung 1 gedung
4 05 1 01 12 Listrik/ Penerangan Bangunan Input: Dana Rp 6,765,000 APBK Rp 7,441,500
Kab.Aceh Selatan kantor kantor
Kantor
Output :
Tersedianya komponen
listrik dan penerangan
bangunan kantor
Outcome :

Lancarnya kegiatan
administrasi perkantoran

Penyediaan Bahan Bacaan dan BKPSDM


4 05 1 01 15 Input: Dana 1 tahun Rp 7,128,000 APBK 1 tahun Rp 7,840,800
Peraturan-Undangan Kab.Aceh Selatan
Output :
Tersedianya bahan
bacaan (surat kabar)
Outcome :
Bertaambahnya
pengetahuan dan sumber
informasi
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
BKPSDM
4 05 1 01 17 Penyediaan makanan dan minuman Input: Dana 60 orang Rp 116,517,280 APBK 00 orang Rp 128,169,008
Kab.Aceh Selatan
Output :
Tersedianya makanan
dan minuman serta sneck
pegawai
Outcome :
Meningkatnya semangat
kerja pegawai
Rapat-rapat Koordinasi dan BKPSDM
4 05 1 01 18 Input: Dana 1 tahun Rp 220,295,405 APBK 1 tahun Rp 242,324,946
Konsultasi ke Luar Daerah Kab.Aceh Selatan
Output :
SPPD keluar Daerah
Outcome :
Penyelesaian tugas
kedinasan keluar daerah
Rapat-rapat Koordinasi dan BKPSDM
4 05 1 01 19 Input: Dana 1 tahun Rp 20,317,000 APBK 1 tahun Rp 22,348,700
Konsultasi ke Dalam Daerah Kab.Aceh Selatan
Output :
SPPD dalam daerah dan
honorarium sopir kepala
Outcome :
Penyelesaian tugas
kedinasan dalam daerah
dan pendistribusian surat-
surat
Program Peningkatan Sarana dan
4 05 1 02
Prasarana Apratur

Pengadaan Perlengkapan Gedung BKPSDM


4 05 1 02 07 Input: Dana 1 paket Rp 52,800,000 APBK 1 paket Rp 58,080,000
Kantor Kab.Aceh Selatan

Output :
Tersedianya
Perlengkapan Gedung
Kantor
Outcome :
Lancarnya administrasi
perkantoran
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Pengadaan Peralatan Gedung BKPSDM
4 05 1 02 09 Input: Dana 1 paket Rp 89,870,000 APBK 1 paket Rp 98,857,000
Kantor Kab.Aceh Selatan
Output :
Tersedianya Peralatan
Gedung Kantor yang
memadai
Outcome :

Lancarnya administrasi
perkantoran

BKPSDM
4 05 1 02 10 Pengadaan Mobileur Input: Dana 1 paket Rp 57,200,000 APBK 1 paket Rp 62,920,000
Kab.Aceh Selatan
Output :
Tersedianya mobileur
kantor yang memadai
Outcome :

Lancarnya administrasi
perkantoran

Pemeliharaan Rutin / Berkala BKPSDM 1 gedung


4 05 1 02 22 Input: Dana 1 gedung kantor Rp 28,600,000 APBK Rp 31,460,000
Gedung Kantor Kab.Aceh Selatan kantor
Output :
pembayaran jasa tukang
dan bahan baku material

Outcome :
terpeliharanya gedung
kantor secara
rutin/berkala
Pemeliharaan Rutin / Berkala BKPSDM 1 unit roda 4, 16 1 unit roda 4,
4 05 1 02 24 Input: Dana Rp 36,300,000 APBK Rp 39,930,000
kenderaan dinas/operasional Kab.Aceh Selatan unit roda 2 16 unit roda 2
Output :

Terpeliharanya kenderaan
dinas/operasional
Outcome :
Lancarnya kegiatan
operasional kantor
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Pemeliharaan Rutin /Berkala Per BKPSDM
4 05 1 02 26 Input: Dana 1 tahun Rp 7,700,000 APBK 1 tahun Rp 8,470,000
perlengkapan Gedung Kantor Kab.Aceh Selatan
Output :
Terpeliharanya
perlengkapan gedung
kantor
Outcome :
Lancarnya kegiatan
operasional kantor
Pemeliharaan Rutin /Berkala BKPSDM
4 05 1 02 28 Input: Dana 1 tahun Rp 9,020,000 APBK 1 tahun Rp 9,922,000
Peralatan Gedung Kantor Kab.Aceh Selatan
Output :
Adanya pemeliharaan
peralatan gedung kantor
Outcome :
Lancarnya kegiatan
administrasi perkantoran
Rehabilitasi sedang/berat gedung BKPSDM 1 gedung
4 05 1 02 42 Input: Dana 1 gedung kantor Rp 80,000,000 APBK Rp 88,000,000
kantor Kab.Aceh Selatan kantor
Output :
Pemasangan jaringan
isntalasi listrik dan
penambahan daya VA
Outcome :
Tersedianya daya listrik
yang cukup dan jaringan
instalasi sesuai standard
Program Peningkatan Disiplin
4 05 1 03
Aparatur
Pengadaan Pakaian Dinas lengkap BKPSDM
4 05 1 03 02 Input: Dana 60 orang Rp 39,600,000 APBK 70 orang Rp 43,560,000
dan atributnya. Kab.Aceh Selatan
Output :
Tersedianya Pakaian
Dinas lengkap dan
atributnya.
Outcome :
Meningkatnya
kedisiplinan dan kerapian
pegawai
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Pengadaan Pakaian khusus hari- BKPSDM
4 05 1 03 05 Input: Dana 60 orang Rp 39,600,000 APBK 70 orang Rp 43,560,000
hari tertentu Kab.Aceh Selatan
Output :
Tersedianya Pakaian
khusus untuk hari-hari
tertentu
Outcome :
Meningkatnya
kedisiplinan dan kerapian
pegawai
Pragram Fasilitas Pindah/
4 05 1 04
Purna Tugas PNS
Pengurusan SK Pensiun Pegawai BKPSDM
4 05 1 04 04 Input: Dana 193 orang Rp 143,880,000 APBK 181 orang Rp 158,268,000
Negari Sipil Kab.Aceh Selatan
Output :
Penyelesaian pengurusan
pegawai yang purna
tugas
Outcome :
Terlaksananya
pengurusan terhadap
PNS yang purna tugas
Program Peningkatan
4 05 1 05 Kapasitas Sumber Daya
Aparatur
Bimbingan Teknis Implementasi BKPSDM
4 05 1 05 03 Input: Dana 2 orang Rp 29,700,000 APBK 2 orang Rp 32,670,000
Peraturan Perundang-undangan Kab.Aceh Selatan
Output :
Peningkatan
Pengetahuan Aparatur
mengenai bidang tugas
Outcome :
Tersedianya SDM
aparatur yang menguasai
bidang tugas
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Penyelenggaraan
BKPSDM
4 05 1 05 08 evaluasi,penilaian, asesmen, tes Input: Dana 10 JPT Rp 187,550,000 APBK 10 JPT Rp 206,305,000
Kab.Aceh Selatan
dan kelayakan dalam pemerintah
Output :
Pelaksanaan seleksi
terbuka calon Pejabat
untuk JPT
Outcome :
Terseleksinya calon
pejabat jabatan pimpinan
tinggi pratama
Pendidikan dan Pelatihan BKPSDM 48 org formasi 48 org formasi
4 05 1 07 01 Input: Dana Rp - APBK Rp -
Prajabatan bagi CPS Daerah Kab.Aceh Selatan GGD, 130 org GGD, 130 org
Output : PTT dan 45 org PTT dan 45 org
Terlaksananya Diklat Penyuluh Penyuluh
Prajabatan bagi CPNSD
Outcome :
Terpenuhinya syarat
CPNSD diangkat menjadi
PNSD
1 Akt. PIM IV
Pendidikan dan pelatihan struktural BKPSDM (40 org) 10org 1 Akt. PIM IV
4 05 1 07 02 Input: Dana Rp 257,418,700 APBK (40 org) 10org Rp 283,160,570
bagi PNS Kab.Aceh Selatan PIM III 5 Org
PIM II PIM III 5 Org
Output : PIM II
Terselenggaranya Diklat
Teknis dan Diklat PIM
Outcome :
Terpenuhinya aparatur
yang memiliki jenjang
diklat kepemimpinan dan
teknis
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Program Pembinaan dan
4 05 1 08
Pengembangan Aparatur
BKPSDM
4 05 1 08 02 Seleksi Penerimaan Calon PNS Input: Dana Rp 118,635,000 APBK Rp 130,498,500
Kab.Aceh Selatan Calon Peserta
Calon Peserta
Output : Test CPNSD
Test CPNSD dari
Penyelesaian dari formasi
formasi GGD,
administrasi CPNS GGD, PTT dan
PTT dan THLPP
formasi GGD, PTT dan THLPP
THLPP
Outcome :
Terisinya formasi PNS
Aceh Selatan sesuai
kebutuhan
BKPSDM
4 05 1 08 03 Penempatan PNS Input: Dana 2 kali mutasi Rp 187,000,000 APBK 3 kali mutasi Rp 205,700,000
Kab.Aceh Selatan
Output :
Penempatan PNSD sesuai
dengan bidang tugas
untuk promosi dan
penyegaran
Outcome :
Tertatanya penempatan
sesuai ANFORJAB
Penataan sistem administrasi BKPSDM
4 05 1 08 04 Input: Dana 1628 orang Rp 209,000,000 APBK 1708 orang Rp 229,900,000
kenaikan pangkat otomatis PNS Kab.Aceh Selatan
Output :
Penyelesaian usulan
kenaikan pangkat
Outcome :

Terlaksananya kenaikan
pangkat PNS tepat waktu
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Pembangunan / Pengembangan
BKPSDM
4 05 1 08 05 Sistem Informasi Kepegawaian Input: Dana 1 tahun Rp 260,700,000 APBK 1 tahun Rp 286,770,000
Kab.Aceh Selatan
Daerah
Output :
Tersedianya bank data,
DUK dan buku
kepegawaian dalam
angka dengan
menggunakan software
Outcome :
Terpenuhinya informasi
data kepegawaian secara
akurat

Penyusunan Instrumen Analisis BKPSDM


4 05 1 08 06 Input: Dana 1 tahun Rp 30,000,000 APBK 1 tahun Rp 33,000,000
Jabatan/ABK Kab.Aceh Selatan

Output :

Tersusunnya Anjab/ABK

Outcome :
Tertatanya PNS
bedasarakan Analisa
Jabatan dan Analisa
Beban Kerja
Pemberian Penghargaan Bagi PNS BKPSDM
4 05 1 08 08 Input: Dana 1 tahun Rp 20,790,000 APBK 1 tahun Rp 22,869,000
yang Berprestasi Kab.Aceh Selatan
Output :
Terlaksananya
pengurusan
penghargaan/Satya
lencana bagi PNS
Outcome :

Meningkatnya kinerja dan


penghargaan bagi PNS
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Proses Penanganan Kasus-kasus BKPSDM 18 kasus
4 05 1 08 09 Input: Dana 20 kasus Disiplin Rp 110,000,000 APBK Rp 121,000,000
Pelanggaran Disiplin PNS Kab.Aceh Selatan dan 20 Kasus Disiplin dan 25
Kasus
Output : Perceraian
Perceraian
Menetralisir pelanggaran
disiplin dan perceraian
PNSD
Outcome :

Tegaknya disiplin dan


terlaksananya proses
perceraian PNS
Pemberian Bantuan Tugas Belajar BKPSDM
4 05 1 08 11 Input: Dana 35 orang Rp 494,120,000 APBK 39 orang Rp 543,532,000
dan Ikatan Dinas Kab.Aceh Selatan
Output :
Tersedianya dana untuk
tugas belajar dan ikatan
dinas
Outcome :
Meningkatnya
pengetahuan dan
kualifikasi pendidikan
PNS

JUMLAH Rp 3,321,731,600 Rp 3,653,904,760


NAMA SKPK : INSPEKTORAT
Rencana Tahun 2019 Prakiraan Tahun 2020
Target Catatan Target Kebutuhan
Kode Program / Kegiatan Indikator Kinerja Kebutuhan Sumber
Lokasi Capaian Penting Capaian Dana/Pagu
Dana/Pagu Indikatif Dana
kinerja Kinerja Indikatif
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
4 2 1 1 Pelayanan Administrasi
Perkantoran
4 2 1 1 01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat Input :
- Dana Inspektorat 3000 Surat 6,450,000 APBK 3000 Surat 6,450,000
Output :
- Terlaksananya kegiatan surat
menyurat
Outcome :
- Terwujudnya kelancaran
administrasi perkantoran

4 2 1 1 02 Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Input :


daya air dan Listrik - Dana Inspektorat 12 Bulan 60,900,000 APBK 12 Bulan 63,945,000
Output :
- Tersedianya jasa komunikasi air,
dan listrik
Outcome :
- Terpenuhinya kebutuhan listrik,
air, dan telepon

4 2 1 1 03 Penyediaan Jasa Peralatan dan Input :


Perlengkapan Kantor Dana Inspektorat 1 Tahun 30,000,000 APBK 1 Tahun 33,000,000
Output :
- Tersedianya peralatan Kerja
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Outcome :
- Terwujudnya peralatan kantor
yang layak

4 2 1 1 06 Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Input :


Perizinan Kendaraan Dana Inspektorat 3 Unit 8,800,000 APBK 3 Unit 9,680,000
Output :
- Tersedianya Surat Izin Kendaraan

Outcome :
- Terwujudnya perizinan kendaraan
bermotor

4 2 1 1 07 Penyediaan jasa Administrasi Keuangan. Input :


- Dana Inspektorat 17 Orang 148,000,000 APBK 17 Orang 162,800,000
Output :
- Tersedianya jasa pengelolaan
administrasi keuangan
Outcome :
- Terwujudnya kegiatan perkantoran

4 2 1 1 08 Penyediaan jasa kebersihan kantor. Input :


Dana Inspektorat 1 orang 19,624,000 APBK 1 orang 21,586,400
Output :
- Tersedianya Jasa/alat Kebersihan
kantor
Outcome :
- Terwujudnya kebersihan kantor
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
4 2 1 1 10 Penyediaan alat tulis kantor Input :
Dana Inspektorat 1 Tahun 36,750,000 APBK 1 Tahun 40,425,000
Output :
- Tersedianya bahan keperluan alat
tulis kantor
Outcome :
- Terwujudnya kelancaran
administrasi kantor

4 2 1 1 11 Penyediaan barang cetakan dan Input :


penggandaan - Dana Inspektorat 1 Tahun 21,378,600 APBK 1 Tahun 23,516,460
Output :
- Tersedianya barang cetakan dan
penggandaan
Outcome :
- Terwujudnya kelancaran
administrasi kantor

4 2 1 1 12 Penyediaan komponen instalasi listrik/ Input :


penerangan bangunan kantor. - Dana Inspektorat 1 Tahun 11,550,000 APBK 1 Tahun 12,705,000
Output :
- Tersedianya komponen instalasi
listrik
Outcome :
- Terwujudnya kebutuhan
komponen instalasi listrik

4 2 1 1 15 Penyediaan bahan bacaan & perundang- Input :


undangan - Dana Inspektorat 2 Surat Kabar 2,112,000 APBK 2 Surat 2,323,200
Output : Kabar
- Tersedianya bacaan yang
memadai
Outcome :
- Terpenuhinya bahan bacaan dan
informasi
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
4 2 1 1 17 Penyediaan makanan dan minuman. Input :
- Dana Inspektorat 44 orang 70,849,350 APBK 44 orang 77,934,285
Output :
- Tersedianya makan minum kantor

Outcome :
- Tercukupinya makan minum
personil dan tamu

4 2 1 1 18 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi Input :


ke luar daerah. - Dana Inspektorat 1 Tahun 271,920,000 APBK 1 Tahun 299,112,000
Output :
- Terlaksananya koordinasi kegiatan
dinas
Outcome :
- Terwujudnya koordinasi dan
konsultasi yang baik

4 2 1 1 21 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi Input :


dalam daerah. - Dana Inspektorat 1 Tahun 22,000,000 APBK 1 Tahun 24,200,000
Output :
- Terlaksananya koordinasi kegiatan
dinas
Outcome :
- Terwujudnya perjalanan dinas
dalam daerah

4 2 1 2 PENINGKATAN SARANA DAN


PRASARANA
4 2 1 2 07 Pengadaan perlengkapan gedung Input :
kantor - Dana Inspektorat 2 Paket 19,140,000 APBK 3 Paket 21,054,000
Output :
- Tersedianya perlengkapan gedung
kantor
Outcome :
- Terwujudnya perlengkapan kantor
yang layak
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
4 2 1 2 09 Pengadaan peralatan gedung kantor Input :
- Dana Inspektorat 1 Paket 4,400,000 APBK 2 Paket 4,840,000
Output :
- Tersedianya peralatan kantor
Outcome :
- Terwujudnya peralatan kantor
yang memadai

4 2 1 2 10 Pengadaan Mebeleur Input :


- Dana Inspektorat 1 Paket 14,520,000 APBK 2 Paket 15,972,000
Output :
- Tersedianya mebeleur kantor
Outcome :
- Terwujudnya mebeleur kantor
yang memadai

4 2 1 2 22 Pemeliharaan rutin/ berkala gedung Input :


kantor - Dana Inspektorat 1 Tahun 5,500,000 APBK 1 Tahun 6,050,000
Output :
- Tersedianya perawatan gedung
kantor
Outcome :
- Terpeliharanya gedung kantor

4 2 1 2 24 Pemeliharaan rutin/ berkala kendaraan Input :


dinas/ operasional - Dana Inspektorat 13 Unit 128,700,000 APBK 13 Unit 141,570,000
Output :
- Tersedianya perawatan kendaraan
dinas
Outcome :
- Terpeliharanya kendaraan
operasional dinas
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
4 2 1 2 26 Pemeliharaan rutin/ berkala Input :
perlengkapan gedung kantor - Dana Inspektorat 16 Unit 5,995,000 APBK 18 Unit 6,594,500
Output :
- Tersedianya Pemeliharaan Berkala
perlengkapan gedung kantor

Outcome :
- Terpeliharanya perlengkapan
gedung kantor

4 2 1 2 28 Pemeliharaan rutin/ berkala peralatan Input :


gedung kantor - Dana Inspektorat 26 Unit 9,900,000 APBK 28 Unit 10,890,000
Output :
- Tersedianya Pemeliharaan Berkala
peralatan gedung kantor
Outcome :
- Terpeliharanya peralatan gedung
kantor

4 2 1 2 42 Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung Input :


Kantor - Dana Inspektorat 2 Paket 192,500,000 APBK 2 Paket 211,750,000
Output :
- Tersedianya Gedung kantor yang
layak

Outcome :
- Tersedianya Gedung kantor yang
layak

4 2 1 3 PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR


4 2 1 3 02 Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Input : Inspektorat 35,000,000 APBK 45 Orang 35,000,000
Perlengkapannya - Dana
Output :
- Tersedianya pakaian dinas personil
inspektorat
Outcome :
- Terwujudnya disiplin PNS dalam
berpakaian
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

4 2 1 20 PENINGKATAN SISTEM
PENGAWASAN INTERNAL &
PENGENDALIAN KEBIJAKAN KDH
4 2 1 20 01 Pelaksanaan pengawasan internal Input :
secara berkala - Dana Inspektorat 150 Obrik 816,084,500 APBK 200 Obrik 897,692,950
Output :
- Terlaksananya pengawasan
internal berkala
Outcome :
- Meningkatnya kepatuhan terhadap
ketentuan

4 2 1 20 02 Penanganan kasus pengaduan Input :


dilingkungan pemda - Dana Inspektorat 2 LHP 44,000,000 APBK 2 LHP 48,400,000
Output :
- Terlaksananya penanganan kasus

Outcome :
- Terselesainya kasus-kasus/
pengaduan

4 2 1 20 05 Inventaris temuan pengawasan Input :


- Dana Inspektorat 8 Kali 46,400,000 APBK 8 Kali 46,400,000
Output :
- Terlaksananya inventarisasi hasil
temuan pengawasan
Outcome :
- Tersedianya data temuan yang
direkomendasikan
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
4 2 1 20 06 Tindak Lanjut Hasil Temuan Input :
Pengawasan - Dana Inspektorat 1 kali 37,400,000 APBK 1 kali 41,140,000
Output :
- Terlaksananya Tindak Lanjut Hasil
Temuan Pengawasan
Outcome :
- Meningkatnya penyelesaian
temuan/rekomendasi yang
ditindak lanjuti

4 2 1 20 07 Koordinasi pengawasan yang lebih Input :


komprehensif - Dana Inspektorat 2 Laporan 22,000,000 APBK 2 Laporan 24,200,000
Output :
- Tersedianya Program Kegiatan
Pengawasan Tahunan
Outcome :
- Terprogramnya Kegiatan
Pengawasan Tahunan

4 2 1 20 08 Evaluasi berkala temuan hasil Input :


pengawasan - Dana Inspektorat 1 Kali 44,000,000 APBK 1 Kali 48,400,000
Output :
- Terlaksananya gelar pengawasan

Outcome :
- Terwujudnya gelar pengawasan
yang baik

4 2 1 20 10 Reviu RKA SKPD Input :


- Dana Inspektorat 56 LHR 30,465,000 APBK 56 LHR 33,511,500
Output :
- Terlaksananya Reviu RKA SKPD

Outcome :
- Terwujudnya RKA yang akuntabel,
efektif dan efesien
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
4 2 1 20 11 Laporan Pajak-Pajak Pribadi (LP2P) Input :
- Dana Inspektorat 1 Tahun 19,200,000 APBK 1 Tahun 19,200,000
Output :
- Tersedianya jasa pembuatan LP2P

Outcome :
- Terwujudnya pelayanan LP2P

4 2 1 20 12 Reviu LKPD Input :


- Dana Inspektorat 1 LHR 29,000,000 APBK 1 Tahun 29,000,000
Output :
- Terlaksananya reviu laporan
keuangan Pemda
Outcome :
- Terwujudnya laporan keuangan
Pemda yang baik

4 2 1 20 13 Tuntutan Perbendaharaan dan tuntutan Input :


ganti rugi (MPTP-TGR) - Dana Inspektorat 1 Laporan 33,980,000 APBK 1 Laporan 33,980,000
Output :
- Terlaksananya Tuntutan
Perbendaharaan dan Tuntutan
Ganti Rugi
Outcome :
- Meningkatnya pengembalian
tuntutan ganti rugi

4 2 1 20 14 Evaluasi Laporan Akuntabilitas Kinerja Input :


Instansi Pemerintah (SAKIP) - Dana Inspektorat 8 SKPK 26,400,000 APBK 8 SKPK 29,040,000
Output :
- Terlaksananya Evaluasi SAKIP
Outcome :
- Terwujudnya lakip yang baik
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
4 2 1 20 17 Pendampingan Pemeriksaan BPK-RI dan Input :
Penyusunan Rencana Aksi Hasil - Dana Inspektorat 1 Tahun 10,000,000 APBK 1 Tahun 11,000,000
Pemeriksaan BPK-RI Output :
- Terlaksananya Pendampingan
Pemeriksaan BPK-RI dan
Penyusunan Rencana Aksi Hasil
Pemeriksaan BPK-RI

Outcome :
- Terwujudnya Pendampingan
Pemeriksaan BPK-RI dan
Penyusunan Rencana Aksi Hasil
Pemeriksaan BPK-RI

4 2 1 20 18 Reviu Tender Pra DIPA, PBJ Realisasi Input :


Anggaran Per Triwulan APBK dan Dana - Dana Inspektorat 1 Tahun 22,000,000 APBK 1 Tahun 24,200,000
Desa Output :
- Terlaksananya Review Tender Pra
DPA, PBJ, Realisasi Anggaran Per
Triwulan APBK dan Dana Desa

Outcome :
- Tersedianya laporan realisasi
anggaran

4 2 1 20 19 Reviu Dokumen Rencana Pembangunan Input :


dan Anggaran Tahunan Daerah - Dana Inspektorat 2 LHR 22,000,000 APBK 2 LHR 24,200,000
Output :
- Terlaksananya reviu dokumen
Rencana Pembangunan dan
Anggaran Tahunan Daerah
Outcome :
- Terwujudnya dokumen Rencana
Pembangunan dan Anggaran
Tahunan Daerah
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
4 2 1 20 20 Reviu LAKIP Kabupaten Input :
- Dana Inspektorat 1 LHR 22,000,000 APBK 1 LHR 24,200,000
Output :
- Terlaksananya reviu LAKIP
Kabupaten
Outcome :
- Terwujudnya dokumen LAKIP
Kabupaten yang baik

4 2 1 20 22 Pengawasan Pungli Input :


- Dana Inspektorat 3 Kali 500,000,000 APBK 3 Kali 500,000,000
Output :
- Terlaksananya Pengawasan Pungli

Outcome :
- Terwujudnya Pemerintahan yang
bersih dari Pungli

4 2 1 20 23 Pengawasan Gratifikasi Input :


- Dana Inspektorat 1 Tahun 10,000,000 APBK 1 Tahun 11,000,000
Output :
- Terlaksananya Pengawasan
Gratifikasi
Outcome :
- Terwujudnya Pemerintahan yang
bersih

4 2 1 20 24 Tim Pengawal dan Pengaman Input :


Pemerintah dan Pembangunan Daerah - Dana Inspektorat 28,000,000 APBK 1 Tahun 30,000,000
(T4PD) Output :
- Terbentuknya T4PD
Outcome :
- Terwujudnya Pemerintahan yang
bersih
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
4 2 1 20 25 Evaluasi Maturitas SPIP Input :
- Dana Inspektorat 28,000,000 APBK 1 Tahun 28,000,000
Output :
- Terlaksananya Evaluasi maturitas
SPIP
Outcome :
- Meningkatnya level maturitas SPIP

4 2 1 21 PENINGKATAN PROFESIONALISME
TENAGA PEMERIKSA DAN
APARATUR PENGAWASAN
4 2 1 21 01 Pelatihan pegembangan tenaga Input :
pemeriksa & aparatur pengawasan - Dana Inspektorat 12 Orang 95,700,000 APBK 15 Orang 28,000,000
Output :
- Terlaksananya pendidikan dan
latihan bagi APIP
Outcome :
- Tersedianya SDM APIP yang
handal dan profesional

4 2 1 21 03 Penilaian angka kredit Input :


- Dana Inspektorat 2 Periode 13,860,000 APBK 2 Periode 15,246,000
Output :
- Terlaksananya penilaian angka
kredit JFA
Outcome :
- Terwujudnya administrasi
kepegawaian yang baik
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
4 2 1 21 05 Peningkatan Kapabilitas APIP Input :
- Dana Inspektorat 1 Kali 27,500,000 APBK 1 Kali 30,250,000
Output :
- Terlaksananya peningkatan
kapabilitas APIP
Outcome :
- Meningkatnya level Inspektorat

4 2 1 22 Program penataan dan


penyempurnaan kebijakan sistem
dan prosedur pengawasan
4 2 1 22 02 Penyusunan kebijakan sistem dan Input :
prosedur pengawasan - Dana Inspektorat 4 Perbup 26,000,000 APBK 4 Perbup 28,600,000
Output :
- Terlaksananya penyusunan
kebijakan sistem dan prosedur
Outcome :
- Tersedianya sistem prosedur
pengawasan
JUMLAH 3,079,978,450.00 3,237,058,295.00
DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA KABUPATEN ACEH SELATAN

Prakiraan Maju Rencana Tahun


Indikator Rencana Tahun 2019 (Tahun Rencana)
2020
Urusan/Bidang Urusan
Catatan
Kode Pemerintahan Daerah dan
Target Penting Target
Program/Kegiatan Kebutuhan Kebutuhan Dana/Pagu
Kinerja Program /Kegiatan Lokasi Capaian Sumber Dana Capaian
Dana/Pagu Indikatif Indikatif
Kinerja Kinerja

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

2.13 Bidang Urusan Wajib

bukan pelayanan dasar

2.13.01 Dinas Kepemeudaan

dan Olahraga

2.13.01.01 Dinas Kepemudaan

dan Olahraga

2.13.2.13.1.01 Program Pelayanan

Adm Perkantoran

2.13.2.13.1.01.01 Penyediaan Jasa Surat Jumlah surat masuk & Tapaktuan 1 Tahun 108,845,000.00 APBK Honorarium 1 Tahun 119,729,500.00

Menyurat keluar yang tertangani Non PNS

2.13.2.13.1.01.02 Penyediaan Jasa Jumlah jasa komuniksi Tapaktuan 1 Tahun 56,430,000.00 APBK 1 Tahun 62,073,000.00

Komunikasi Sumber Belanja Telepon


Daya Air, dan Listrik Air yang dibayar

Penyediaan jasa peralatan jumlah penyd. Jasa


2.13.2.13.1.01.03 Tapaktuan 1 Tahun 7700000 APBK 1 Tahun 8,470,000.00
kantor & perlengkapan peralatan kantor &

kantor perlengkapan kantor

2.13.2.13.1.01.07 Penyediaan Jasa Jumlah jasa adm keunagan Tapaktuan 1 Tahun 114,928,000.00 APBK 1 Tahun 126,420,800.00

Administrasi Keuangan yang terlaksananya


1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

2.13.2.13.1.01.08 Penyediaan Jasa jumlah jasa kebersihan Tapaktuan 1 Tahun 33,550,000.00 APBK termasuk 1 Tahun 36,905,000.00

Kebersihan Kantor kantor & retribusi didalamnya

sampah yg terlaksana Honorarium

Non PNS

2.13.2.13.1.01.10 Penyediaan Alat jumlah atk yang Tapaktuan 1 Tahun 55,000,000.00 APBK 1 Tahun 60,500,000.00

Tulis Kantor terlaksana

2.13.2.13.1.01.11 Penyediaan Barang jumlah penyediaan Tapaktuan 1 Tahun 22,000,000.00 APBK 1 Tahun 24,200,000.00

Cetakan dan Belanja Cetak & pengg-


Penggandaan daan yg terlksana

2.13.2.13.1.01.12 Penyedian Komponen jumlah penyediaan Tapaktuan 1 Tahun 8,800,000.00 APBK 1 Tahun 9,680,000.00

Instalasi Listrik/ Alat-alat Listrik/

Penerangan Bangunan Penerangan bngunn


Kantor Kantor yg tersedia

2.13.2.13.1.01.15 Penyedian Bahan Bacaan jumlah penyediaan Tapaktuan 1 Tahun 11,000,000.00 APBK 1 Tahun 12,100,000.00

Dan Peraturan Perundang- Surat Kabar & majalah


undangan

2.13.2.13.1.01.17 Penyediaan Makanan jumlah Makanan Tapaktuan 1 Tahun 110,110,000.00 APBK 1 Tahun 121,121,000.00

dan Minuman dan minuman


Kantor yg tersedia

2.13.2.13.1.01.18 Rapat-rapat Koordinasi jumlah belanja Keluar 1 Tahun 220,000,000.00 APBK 1 Tahun 242,000,000.00

dan Konsultasi Perjalanan dinas luar Kabupaten

Keluar Daerah Daerah yg terlaksana

2.13.2.13.1.01.19 Rapat-rapat Koordinas jumlah belanja Dalam 1 Tahun 77,000,000.00 APBK Honorarium 1 Tahun 84,700,000.00

dan Konsultasi Perjalanan dinas dalam Kabupaten Non PNS

Dalam Daerah yang terlaksana


1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

2.13.2.13.1.02 Program Peningkatan

Sarana dan Prasarana

Oparatur

2.13.2.13.1.02.09 Pengadaan Peralatan jumlah Peralatan Tapaktuan 1 Tahun 16,500,000.00 APBK 1 Tahun 18,150,000.00

Gedung Kantor Gedung Kantor

yang terlaksana

2.13.2.13.1.02.22 Pemeliharaan/ Rutin jumlah pemeliharaan Tapaktuan 1 Tahun 11,000,000.00 APBK 1 Tahun 12,100,000.00

Gedung Kantor /rutin Gedung Kantor

yang terlaksana

2.13.2.13.1.02.24 Pemeliharan rutin/berkala jumlah Pemlharaan Tapaktuan 1 Tahun 52,800,000.00 APBK 1 Tahun 58,080,000.00

/kendaraan dinas/ rutin/berkala

Operasional Dinas berkala/kendaraan


dinas/Opersionl Dinas

yang terlaksana

2.13.2.13.1.16 Program Peningkatan

Peran Serta

Kepemudaan

2.13.2.13.1.16.1 Pembinaan Organisasi jumlah pemuda/pemudi Tapaktuan 1 Tahun 69,620,650.00 APBK 1 Tahun 76,582,715.00

Kepemudaan yang mengikuti sosiali-

sasi tentg berwirausha


1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

2.13.2.13.1.17 Program Peningkatan

Upaya Penyembuhan

Kewirausahaan dan

Kecakapan Hidup

Pemuda

2.13.2.13.1.17.03 Pembinaan/Pengiriman jumlah pembinaan Tapaktuan 1 Tahun 42,482,000.00 APBK 1 Tahun 46,730,200.00

Paskibraka dan pengiriman


Paskibraka yg terlksana

2.13.2.13.1.17.04 Peringatan Hari jumlah peringatan Tapaktuan 1 Tahun 56,648,900.00 APBK 1 Tahun 62,313,790.00

Sumpah Pemuda Hari Sumpah Pemuda

yang terlaksana

2.13.2.13.1.18 Program Pembinaan

dan Pemasyarakatan

Olahraga

2.13.2.13.1.18.02 Pembinaan cabang olahraga Jumlah turnamen futsal Tapaktuan 1 Tahun 96,517,300.00 APBK 1 Tahun 106,169,030.00

prestasi di tingkat daerah sekab.aceh selatan

2.13.2.13.1.18.04 Pembinaan Cabang Tersedianya Tapaktuan 1 Tahun 34,738,000.00 APBK 1 Tahun 38,211,800.00

Olahraga Prestasi di Turnamen Catur


Tingkat Daerah

2.13.2.13.1.18.06 Penyelenggaraan Tersedianya Tapaktuan 1 Tahun 99,535,150.00 APBK 1 Tahun 109,488,665.00

Kompetisi Olahraga Pelakasanaan

Volly balPutri sekab. A. Selatan


Terlaksananya pembinaan
2.13.2.13.1.18.07 Pembinaan olahraga yg Tapaktuan 1 Tahun 44,495,000.00 APBK 1 Tahun 48,944,500.00
olahraga yg berkmbg di masyarakat
berkembang di masyrkt.
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

2.13.2.13.1.19 Program Peningkatan

Sarana dan Prasarana

Olahraga

2.13.2.13.1.19.01 Pemantuan & evaluasi Terdatanya dengan baik Kabupaten 1 Tahun 44,000,000.00 APBK 1 Tahun 48,400,000.00

pemb. Sarana & prasarana jumlah sarana & prasara

Olahraga na olahraga

Olahraga
2.13.2.13.1.19.02 Pemeliharaan rutin/berkala Jumlah pemeliharaan rutin/berkala Tapaktuan 1 Tahun 8,800,000.00 APBK 1 Tahun 9,680,000.00
sarana & prasarana olahraga sarana & Prasarana Olahraga
Pengadaan Sarana & Prasarana jumlah pengadaan sarana & prasarana Tapaktuan 1 Keg. 880,000,000.00 APBK 1 Tahun 968,000,000.00
Olahraga Olahraga

Jumlah… 2,282,500,000.00 2,510,750,000.00


SKPD : DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL.
URUSAN : KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL.

KODE RENCANA TAHUN 2019 SUMBER CATATAN PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2020
INDIKATOR KINERJA
PROGRAM/KEGIATA PROGRAM DAN KEGIATAN LOKASI TARGET CAPAIAN KEBUTUHAN DANA PENTING TARGET CAPAIAN KEBUTUHAN DANA
PROGRAM/KEGIATAN
N KINERJA DANA INDIKATIF KINERJA /PAGU INDIKATIF
1 2 4 5 6 7 8 9 10

2 URUSAN WAJIB.

2.06 KEPENDUDUKAN & CATATAN SIPIL

2.06.2.06.01.01 DINAS KEPENDUDUKAN & PENCAPIL

2.06.2.06.01.01 Program Pelayanan Adm. Perkantoran


2.06.2.06.01.01.01 1 Penyediaan Jasa Surat Menyurat Terpenuhinya Kebutuhan Jasa TAPAKTUAN 12 Bulan 7,348,950 APBK 12 Bulan
7,716,397
Surat Menyurat

2.06.2.06.01.01.02 2 Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Terpenuhinya Jasa TAPAKTUAN 12 Bulan 101,516,688 APBK 12 Bulan
106,592,522
Daya Air dan Listrik. Telekomunikasi, Sumber Daya Air

2.06.2.06.01.01.07. 3 Penyediaan Jasa Administrasi Tersedianya jasa pengelola TAPAKTUAN 12 Bulan 135,625,308 APBK 12 Bulan
142,406,573
Keuangan. administrasi Keuangan

2.06.2.06.01.01.08. 4 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor Tersedianya jasa petugas TAPAKTUAN 2 Orang 34,051,500 APBK 2 Orang
35,754,075
kebersihan

2.06.2.06.01.01.10 5 Penyediaan Alat tulis Kantor Tersedianya kebutuhan akan alat TAPAKTUAN 25 Kegiatan 40,068,000 APBK 25 Kegiatan
42,071,400
tulis kantor

2.06.2.06.01.01.11. 6 Penyediaan Barang Catakan dan Tersedianya kebutuhan percetakan TAPAKTUAN 6 Kegiatan 80,567,004 APBK 6 Kegiatan
84,595,354
Penggandaan dan penggandaan Dokumen

2.06.2.06.01.01.12. 7 Penyediaan Komponen Instalasi Terpenuhinya Komponen Instalasi TAPAKTUAN 50 Titik 10,500,000 APBK 50 Titik
11,025,000
Listrik Penerangan Kantor Listrik/Penerangan Kantor.

2.06.2.06.01.01.15. 8 Penyediaan Bahan Bacaan dan Tersedianya media baca bagi TAPAKTUAN 8 Media 10,584,000 APBK 8 Media
11,113,200
Peraturan Perundang-undangan pegawai kantor dan masyarakat

2.06.2.06.01.01.17 9 Penyediaan Makanan & Minuman Tersedianya Makanan dan TAPAKTUAN 11 Bulan 136,468,500 APBK 11 Bulan
143,291,925
Minuman Pegawai dan Tamu

2.06.2.06.01.01.18. 10 Rapat-rapat koordinasi dan Terlaksananya Koordinasi dan LUAR ACEH 12 Bulan 167,428,485 APBK 12 Bulan 175,799,909
Konsultasi Keluar Daerah. Konsultasi Keluar daerah dengan SELATAN

1.10.1.10.01.01.19. 11 Rapat-rapat Koordinasi dan Terlaksananya Koordinasi dan TAPAKTUAN


Konsultasi Dalam Daerah. konsultasi dalam daerah dengan

2.06.2.06.01.02 Program Peningkatan Sarana dan


Prasarana Aparatur.
2.06.2.06.01.02.09. 1 Pengadaan Peralatan Gedung Kantor Terpenuhinya kebutuhan pegawai TAPAKTUAN 9 Unit 77,700,000 APBK 9 Unit
81,585,000
akan peralatan gedung kantor
1 2 4 5 6 7 8 9 10
2.06.2.06.01.02.22. 2 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Tersedianya gedung yang nyaman TAPAKTUAN 1 Unit 22,050,000 APBK 1 Unit
23,152,500
Kantor. dan layak huni

2.06.2.06.01.02.24 3 Pemeliharaan Rutin/ Berkala Tersedianya kendaraan dinas TAPAKTUAN 12 Unit 67,909,065 APBK 12 Unit
71,304,518
Kenderaan Dinas Operasional operasional yang memadai

2.06.2.06.01.02.28. 4 Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Terpeliharanya Peralatan Gedung TAPAKTUAN 1 Tahun 21,000,000 APBK 1 Tahun
22,050,000
Gedung Kantor Kantor Disdukcapil

2.06.2.06.01.02.42. 5 Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung Tersedianya gedung yang nyaman TAPAKTUAN 1 Tahun 157,500,000 APBK 1 Tahun
165,375,000
Kantor dan layak huni

2.06.2.06.01.15. Program Pelayanan Administrasi


Kependudukan

2.06.2.06.01.15.03. 1 Implementasi Sistim Administrasi Tertibnya dokumen dan data TAPAKTUAN 18 Kecamatan 48,510,000 APBK 18 Kecamatan
50,935,500
kependudukan. kependuduk kan masyarakat Aceh

2.06.2.06.01.15.05. 2 Koordinasi Pelaksanaan Kebijakan Adanya Pelayanan dalam kegiatan 1 Tahun 530,635,350 DAK 1 Tahun
557,167,117
Kependudukan administrasi

2.06.2.06.01.15.06. 3 Pengolahan dan Penyusunan Laporan Tertibnya Administrasi TAPAKTUAN 12 Bulan 29,295,000 APBK 12 Bulan
30,759,750
Informasi Kepedudukan Kependudukan

2.06.2.06.01.15.07. 4 Peningkatan Pelayanan Publik dalam Terpenuhi Pelaksanaan Publik TAPAKTUAN 18 Kecamatan 534,555,000 APBK 18 Kecamatan
561,282,750
Bidang Kependudukan dalam Rangka Kepemilikan KTP

2.06.2.06.01.15.10. 5 Peningkatan Kapasitas Aparat Terlaksananya Pelaksanaan Adm TAPAKTUAN 1 Tahun 419,926,500 DAK 1 Tahun
440,922,825
Kependudukan dan Catatan Sipil Kependudukan Catatan Sipil Yang

2.06.2.06.01.15.11. 6 Sosialisasi Kebijakan kependudukan Tercapainya Pemahaman ACEH SELATAN 1 Tahun 38,599,050 DAK 1 Tahun
40,529,002
Masyarakat tentang Administrasi

2.06.2.06.01.15.13. 7 Monitoring, evaluasi dan pelaporan Pembuatan buku Agregat TAPAKTUAN 1 Tahun 119,484,750 DAK 1 Tahun
125,458,987
Kependudukan

2.06.2.06.01.15.14. 8 Pelayanan kartu Identitas Anak Tersedianya kartu identitas anak TAPAKTUAN 1 Tahun 262,500,000 APBK 1 Tahun
275,625,000
pada kabupaten aceh selatan

2.06.2.06.01.15.15. 9 Bimbingan teknis Tercapainya peningkatan dan LUAR 1 Tahun 52,500,000 DAK 1 Tahun
55,125,000
pemahaman aparatur Disdukcapil KABUPATEN
JUMLAH 3,106,323,150 3,261,639,304
Nama SKPD : BLUD RSUD dr. H. Yuliddin Away Tapaktuan

Rencana Tahun 2019 Perkiraan Maju Rencana Tahun 2020


Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Catatan
Kode Rekening Indikator Kinerja Program Kegiatan Kebutuhan Kebutuhan
Daerah dan Program/Kegiatan Sumber Penting
Lokasi Target Capaian Dana/Pagu Target Capaian Dana/Pagu
Dana
Indikator Indikator
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1 Urusan Wajib
1 02 Kesehatan
1 02 02 RSUD Dr. H. Yuliddin Away Tapaktuan
1 02 1 02 02 01 Program Pelayanan Administrasi 3,389,100,000 3,728,010,000
Perkantoran
1 02 1 02 02 01 01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat Tapaktuan 5,500 Surat 12,100,000 APBK 6000 Surat & 13,310,000
& materai
Input :
- Jumlah Dana yang Direncanakan
Output :
- Adanya biaya paket kiriman dan belanja benda
pos lainnya
Outcame :
- Lancarnya administrasi perkantoran
1 02 1 02 02 01 02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Tapaktuan 12 Bulan 500,000,000 APBK 12 Bulan 550,000,000
Air, dan Listrik
Input :
- Jumlah Dana
Output :
- Adanya telepon, air dan listrik
Outcame :
- Tersedianya telepon, air bersih, dan penerangan
bangunan kantor
1 02 1 02 02 01 07 Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan Tapaktuan 12 Bulan 100,000,000 APBK 12 Bulan 110,000,000
Input :
- Jumlah Dana
Output :
- Adanya Honorarium Pengelola Anggaran dan
Keuangan RS
Outcame :
- Pengelola Keuangan yang berkualitas

1 02 1 02 02 01 10 Penyediaan Alat Tulis Kantor Tapaktuan 12 Bulan 150,000,000 APBK 12 Bulan 165,000,000
Input :
- Jumlah Dana
Output :
- Kelancaran Administrasi perkantoran
Outcame :
- Alat tulis kantor
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1 02 1 02 02 01 11 Penyediaan Barang Cetakan dan Tapaktuan 12 Bulan 200,000,000 APBK 12 Bulan 220,000,000
Penggandaan
Input :
- Jumlah Dana
Output :
- Kelancaran Administrasi perkantoran
Outcame :
- Cetak resep, Map status, Blangko Pemeriksaan
1 02 1 02 02 01 12 Penyediaan Komponen Instalasi Tapaktuan 1,450 Titik 100,000,000 APBK 2000 Titik 110,000,000
Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
Input :
- Jumlah Dana
Output :
- Tersedianya Komponen Listrik yang Dibutuhkan

Outcame :
- Penerangan bangunan rumah sakit
1 02 1 02 02 01 15 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Tapaktuan 8 Media 7,000,000 APBK 10 Media 7,700,000
Perundang-undangan
Input :
- Jumlah Dana
Output :
- Tersedianya Koran dan Majalah
Outcame :
- Peningkatan wawasan Direktur dan pegawai
rumah sakit
1 02 1 02 02 01 17 Penyediaan Makanan dan Minuman Tapaktuan 69,000 Kali 300,000,000 APBK 75000 Kali 330,000,000
Input :
- Jumlah Dana
Output :
- Tersedianya makan dan minuman harian
Outcame :
- Biaya Makan dan minum pegawai, makan dan
minum rapat, makan dan minum tamu serta
makan dan minum pasien
1 02 1 02 02 01 18 Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Tapaktuan 450 Kali 2,000,000,000 APBK 500 Kali 2,200,000,000
Luar Daerah
Input :
- Jumlah Dana
Output :
- Tersedianya Data/Informasi kebutuhan Rumah
Sakit
Outcame :
- Luasnya pengetahuan Direktur dan pegawai
rumah sakit
1 02 1 02 02 01 19 Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi di Tapaktuan 150 Kali 20,000,000 APBK 160 Kali 22,000,000
Dalam Daerah
Input :
- Jumlah Dana
Output :
- Tersedianya biaya perjalanan dinas dalam daerah
Outcame :
- Lancarnya tugas kantor dalam daerah
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1 02 1 02 02 02 Program Peningkatan Sarana dan 1,380,000,000 APBK 1,518,000,000
Prasarana Aparatur
1 02 1 02 02 02 05 Pengadaan Kenderaan Dinas/Operasional Tapaktuan 1,000,000,000 1,100,000,000
Input :
- Roda 4 (Empat) Mini Bus - Jumlah Dana 5 Unit
Output :
- Roda 4 (Empat) Ambulance - Tersedianya alat transportasi roda 2, roda 4 4 Unit
(minibus,pick up dan ambulance) dalam urusan
- Sepeda Motor Pengangkut Sampah Outcame : 4 Unit
- Kendaraan Dinas Roda 2 dan roda 4(minibus,
Pick up, Ambulance)
1 02 1 02 02 02 07 Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor Tapaktuan 80,000,000 APBK 88,000,000

Input :
- Jumlah Dana
Output :
- Tersedianya Perlengkapan Gedung rumah sakit
Outcame :
- Tersedianya Perlengkapan Gedung rumah sakit
1 02 1 02 02 02 09 Pengadaan Peralatan Gedung Kantor Tapaktuan 1 Paket 100,000,000 APBK 110,000,000
Input :
- Jumlah Dana
Output :
- Tersedianya Peralatan Gedung Kantor yang
memadai
Outcame :
- Terpenuhinya Peralatan Gedung Kantor

1 02 1 02 02 02 22 Pemeliharaan Rutin / Berkala Gedung Kantor Tapaktuan 1 Unit 50,000,000 APBK 55,000,000

Input : .
- Jumlah Dana
Output :
- Tersedianya Peralatan Gedung Kantor yang
memadai
Outcame :
- Mesin Antrian Pasien dan Software SIM - RS
1 02 1 02 02 02 24 Pemeliharaan Rutin / Berkala Kendaraan Tapaktuan 12 Unit 100,000,000 APBK 110,000,000
Dinas/Operasional
Input :
- Jumlah Dana
Output :
- Terpeliharanya Kenderaan Dinas
Outcame :
- Lancarnya operasional kendaraan Dinas

1 02 1 02 02 02 28 Pemeliharaan Rutin / Berkala Peralatan Tapaktuan 1 Paket 50,000,000 APBK 55,000,000


Gedung Kantor
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Input :
- Jumlah Dana
Output :
- Pemeliharaan Peralatan Gedung Kantor
Outcame :
- Terpeliharanya Peralatan Gedung Kantor

1 02 1 02 02 03 - 700,000,000
Program Peningkatan Disiplin Aparatur
1 02 1 02 02 03 xx Pengadaan Pakaian Dinas Beserta 400,000,000
Perlengkapannya
Input :
- Jumlah Dana
Output :
- Disiplin dalam berpakaian
Outcame :
- Pakaian lengkap beserta atribut
1 02 1 02 02 03 xx Pengadaan Pakaian Olah Raga 300,000,000
Input :
- Jumlah Dana
Output :
- Keseragaman pakaian dalam berolah raga
Outcame :
- Pakaian Olah Raga

1 02 1 02 02 05 Program Peningkatan Kapasitas 100,000,000 110,000,000


Sumber Daya Aparatur
1 02 1 02 02 05 01 Pendidikan dan Pelatihan Formal Tapaktuan 1 Paket 150,000,000 APBK 165,000,000

Input :
- Jumlah Dana
Output :
- Adanya biaya diklat dan in House Training
Outcame :
- Tenaga Tersertifikasi
1 02 1 02 02 05 03 Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Tapaktuan 1 Paket 100,000,000 APBK 110,000,000
Perundang - undangan
Input :
- Jumlah Dana
Output :
- Adanya Biaya Kegiatan Akreditasi Rumah Sakit
Outcame :
- Paripurrna Rumah Sakit

1 02 1 02 02 05 13 Penyusunan Standar Operasional Prosedur 35 Dok -


(SOP)
Input :
- Jumlah Dana
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Output :
- Adanya Dokumen Standar Operasional dalam
Memberikan Pelayanan
Outcame :
- Meningkatnya Standar Operasional Pelayanan
1 02 1 02 02 16 Program Upaya Kesehatan Masyarakat 200,000,000 220,000,000

1 02 1 02 02 16 09 Peningkatan Kesehatan Masyarakat 1 Paket -


Input :
- Jumlah Dana
Output :
- Tersedianya Fasilitas dan Media untuk Promosi
Kesehatan Rumah Sakit
Outcame :
- Adanya Peningkatan Kegiatan Promosi
Kesehatan Rumah Sakit dan Meningkatnya
Wawasan Masyarakat
1 02 1 02 02 16 12 Peningkatan Pelayanan dan Penanggulan 175 Orang -
Masalah Kesehatan
Input :
- Jumlah Dana
Output :
- Pemeliharaan Kesehatan Petugas dan
Peningkatan ADM
Outcame :
- Terjaganya Kesehatan Petugas dan Masyarakat
1 02 1 02 02 16 27 Penyuluhan/Sosialisasi/pelaksanaan Tapaktuan 155 Orang 200,000,000 APBK 175 Orang 220,000,000
pelayanan kesehatan masyarakat
Input :
- Jumlah Dana
Output :
- Adanya biaya promosi kesehatan rumah sakit

Outcame :
- Fasilitas dan Media untuk promosi kesehatan
rumah sakit

1 02 1 02 02 21 Program Perencanaan Pembangunan - -


Daerah
1 06 1 02 02 21 32 Penyusunan LAKIP 25 Dok -

Input :
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
- Jumlah Dana
Output :
- Tersusunya Laporan Akuntanbilitas Kinerja
BLUD RSUYA
Outcame :
- Adanya Dokumen Laporan Akuntanbilitas Kinerja
Instansi BLUD RSUYA
1 02 1 02 02 26 Program Pengadaan, Peningkatan 47,070,573,000 61,280,506,040
Sarana dan Prasarana RS/RSJ/RS
Paru/RS Mata
1 02 1 02 02 26 01 Pembangunan Rumah Sakit Tapaktuan 1 Paket 75,000,000,000 DAK 400,000,000,000

Pembangunan Rumah Sakit Rujukan


Regional

- Bangunan Rawat jalan Tapaktuan -


Input :
- Jumlah Dana
Output :
- Tersedianya biaya pembangunan rawat jalan
Outcame :
- Rawat jalan
- Bangunan Instalasi Gawat Darurat (IGD) -
Tapaktuan
Input :
- Jumlah Dana
Output :
- Tersedianya biaya pembangunan IGD
Outcame :
- Instalasi Gawat Darurat (IGD)
- Bangunan Ruang Operasi Tapaktuan -
Input :
- Jumlah Dana
Output :
- Tersedianya biaya pembangunan ruang operasi

Outcame :
- Ruang operasi

- Bangunan Rawat Inap Tapaktuan -


Input :
- Jumlah Dana
Output :
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
- Tersedianya biaya pembangunan ruang rawat
inap
Outcame :
- Ruang rawat inap
- Bangunan Intensive Care Tapaktuan
Input :
- Jumlah Dana
Output :
- Tersedianya biaya pembangunan ruang
intensive care
Outcame :
- Ruang Intensive Care
- Bangunan BDRS/UTD Tapaktuan
Input :
- Jumlah Dana
Output :
- Tersedianya biaya pembangunan BDRS/UTD
Outcame :
- Ruang BDRS/UTD
- Bangunan Haemodialisa Tapaktuan
Input :
- Jumlah Dana
Output :
- Tersedianya biaya pembangunan Haemodialisa

Outcame :
- Ruang Haemodialisa
- Bangunan Radiologi Tapaktuan
Input :
- Jumlah Dana
Output :
- Tersedianya biaya pembangunan Ruang
Radiologi
Outcame :
- Ruang Radiologi

- Bangunan Laboraturium Tapaktuan


Input :
- Jumlah Dana
Output :
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
- Tersedianya biaya pembangunan Ruang
Laboraturium
Outcame :
- Laboraturium
- Bangunan Rehab Medik Tapaktuan
Input :
- Jumlah Dana
Output :
- Tersedianya biaya pembangunan Ruang Rehab
Medik
Outcame :
- Ruang Rehab Medik
- Bangunan Kamar Jenazah Tapaktuan
Input :
- Jumlah Dana
Output :
- Tersedianya biaya pembangunan Kamar
Jenazah
Outcame :
- Kamar Jenazah
- Bangunan CSSD Tapaktuan
Input :
- Jumlah Dana
Output :
- Tersedianya biaya pembangunan ruang CSSD
Outcame :
- Ruang CSSD
- Bangunan Radioterapi Tapaktuan
Input :
- Jumlah Dana
Output :
- Tersedianya biaya pembangunan ruang
radioterapi
Outcame :
- Ruang radioterapi

- Bangunan Instalasi Gizi Tapaktuan


Input :
- Jumlah Dana
Output :
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
- Tersedianya biaya pembangunan instalasi gizi

Outcame :
- Instalasi gizi
- Bangunan Instalasi Farmasi Tapaktuan
Input :
- Jumlah Dana
Output :
- Tersedianya biaya pembangunan instalasi
farmasi
Outcame :
- Instalasi farmasi
- Bangunan Laundry Tapaktuan
Input :
- Jumlah Dana
Output :
- Tersedianya biaya pembangunan ruang laundry

Outcame :
- Ruang laundry
- Bangunan IPAL Tapaktuan
Input :
- Jumlah Dana
Output :
- Tersedianya biaya pembangunan ruang IPAL
Outcame :
- Ruang IPAL
- Pembangunan Rumah Dinas Dokter, Tapaktuan 1 Paket -
Paramedis dan Karyawan
Input :
- Jumlah Dana
Output :
- Tersedianya Rumah Dinas bagi dokter,
paramedis dan karyawan
Outcame :
- Bertambahnya rumah dinas dokter dan
paramedis

- Penyusunan DED RS Rujukan Regional Tapaktuan 1 Paket 524,096,400 576,506,040


Lanjutan
Input :
- Jumlah Dana
Output :
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
- Tersedianya biaya penyusunan DED RS rujukan

Outcame :
- Adanya DED RS rujukan regional
- Pembangunan Ruang Rawat Inap Penyakit Tapaktuan 1 Paket -
Dalam
Input :
- Jumlah Dana
Output :
- Tersedianya biaya pembangunan ruang rawat
inap RS
Outcame :
- Adanya ruang rawat inap penyakit dalam
1 02 1 02 02 26 18 Pengadaan Alat-alat Kesehatan RS Tapaktuan 1 Paket 45,906,476,600 DAK 60,000,000,000

Input :
- Jumlah Dana
Output :
- Tersedianya alat kesehatan RS yang memadai
Outcame :
- Meningkatan Alat Kesehatan
1 02 1 02 02 26 18 Pengadaan Mebeuleur Rumah Sakit Tapaktuan 1 Paket 100,000,000 APBK 110,000,000
Input :
- Jumlah Dana
Output :
- Tersedianya Mebeuleur Rumah Sakit
Outcame :
- Lancarnya Operasional Rumah Sakit

1 02 1 02 02 27 Program Pemeliharaan Sarana dan 270,000,000 297,000,000


Prasarana RS/RSJ/RS Paru/RS Mata
1 02 1 02 02 27 16 Pemeliharaan Rutin/Berkala Instalasi Tapaktuan 1 Paket 50,000,000 APBK 55,000,000
Pengolahan Limbah Rumah Sakit
Input :
- Jumlah Dana
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Output :
- Terpeliharanya instalasi pengolah limbah
Outcame :
- Meningkatnya kualitas instalasi pengolah limbah
1 02 1 02 02 27 17 Pemeliharaan Rutin/Berkala Alat-alat Tapaktuan 1 Pakket 100,000,000 APBK 110,000,000
Kesehatan
Input :
- Jumlah Dana
Output :
- Terpeliharanya alat kesehatan RS
Outcame :
- Meningkatnya kualitas alat kesehatan RS
1 02 1 02 02 27 18 Pemeliharaan Rutin/Berkala Mobil Ambulance Tapaktuan 15 Unit 100,000,000 APBK 20 Unit 110,000,000

Input :
- Jumlah Dana
Output :
- Terpeliharanya Mobil Ambulance
Outcame :
- Meningkatnya kualitas Operasional Ambulace
1 02 1 02 02 27 20 Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Tapaktuan 1 Tahun 20,000,000 APBK 1 Tahun 22,000,000
Rumah Sakit
Input :
- Jumlah Dana
Output :
- Terpeliharanya Perlengkapan Rumah Sakit
Outcame :
- Meningkatnya kualitas Perlengkapan yang Ada
di Rumah Sakit

1 02 1 02 02 36 Program Pelayanan Kesehatan 100,000,000,000 110,000,000,000


Masyarakat pada BLUD
1 02 1 02 02 36 01 Peningkatan Kualitas dan Pendukung Tapaktuan 1 Tahun 100,000,000,000 1 Tahun 110,000,000,000
Pelayanan BLUD

Input :
- Jumlah Dana
Output :
- Tersedianya Sarana dan Fasilitas Pendukung
lainnya dalam melayani pasien/pengguna jasa
RS
Outcame :
- Meningkatnya pelayanan BLUD

1 20 1 02 02 28 Program Pelaksanaan Hari-hari Besar, - -


Keagamaan Nasional dan Daerah

1 20 1 02 02 28 02 Penyelenggaraan Hari-hari Besar Nasional 3 Kali -

Input :
- Jumlah Dana
Output :
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
- Tersedianya biaya memperingati HUT RI, HUT
RS, dan Hari Keagamaan Nasional
Outcame :
- Menambah rasa persatuan dan kesatuan serta
semangat nasionalisme
1 20 1 02 02 28 03 Penyelenggaraan Hari-hari Besar daerah 1 Kali -
Input :
- Jumlah Dana
Output :
- Tersedianya biaya memperingati hari jadi Aceh
Selatan
Outcame :
- Memperkuat silaturahmi antar masyarakat Aceh
Selatan

Jumlah… 152,409,673,000 177,853,516,040


DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN

Rencana Tahun 2019 Prakiraan Maju Rencana


Tahun 2020
Urusan/ Bidang Urusan Pemerintah Daerah Target Sumb Catatan
Kode Indikator Kinerja Program/ Kegiatan Kebutuhan Dana/ Target Kebutuhan Dana/
dan Program/ Kegiatan Lokasi Capaian er Penting
Pagu Indikatif Capaian Pagu Indikatif
Kinerja Dana Kinerja

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
2 URUSAN WAJIB BUKAN PELAYANAN DASAR
2.17 PERPUSTAKAAN
2.17 .01 DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN

2.17.2.17.01.01.01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

Penyediaan Jasa Surat Menyurat Input :


2.17.2.17.01.01.01.01
- Dana Tapaktuan 100% 45,540,000 APBK 100% 50,094,000
Output :
- Tersedianya alat/ bahan/ barang jasa dan
biaya
Outcome :
- Terlaksananya tugas-tugas kedinasan yang
lancar

Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Input :


2.17.2.17.01.01.01.02
Listrik
- Dana Tapaktuan 1 tahun 69,902,804 APBK 76,893,085
Output :
- Tersedianya jasa komunikasi air, dan listrik

Outcome :
- Terlaksananya tugas-tugas dinas

2.17.2.17.01.01.01.07 Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan Input :


- Dana Tapaktuan 100% 112,722,500 APBK 100% 123,994,750
Output :
- Tersedianya jasa pengelolaan administrasi
keuangan
Outcome :
- Peningkatan Kinerja Aparatur

2.17.2.17.01.01.01.08 Penyediaan jasa kebersihan kantor Input : Tapaktuan 1 tahun 53,636,000 APBK 1 tahun 58,999,600
- Dana
Output :
- Tersedianya jasa Kebersihan kantor

Outcome :
- Terciptanya kebersihan kantor
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
2.17.2.17.01.01.01.10 Penyediaan Alat Tulis Kantor Input :
Dana Tapaktuan 1 tahun 14,300,000 APBK 1 tahun 15,730,000
Output :
- Tersedianya alat tulis kantor
Outcome :
- Terlaksananya tugas-tugas dinas

2.17.2.17.01.01.01.11 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Input :


- Dana Tapaktuan 1 tahun 17,758,792 APBK 1 tahun 19,534,671
Output :
- Tersedianya barang cetakan dan
penggandaan
Outcome :
- Terlaksananya tugas-tugas dinas

2.17.2.17.01.01.01.12 Penyedian Komponen Instalasi Listrik/ Input :


Penerangan Bangunan Kantor - Dana Tapaktuan 1 tahun 7,468,604 APBK 1 tahun 8,215,464
Output :
- Tersedianya barang komponen instalasi
listrik
Outcome :
- Terlaksananya tugas-tugas dinas

2.17.2.17.01.01.01.13 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Input :


Kantor - Dana Tapaktuan 1 tahun 8,195,000 APBK 1 tahun 9,014,500
Output :
- Tersedianya barang komponen instalasi
listrik
Outcome :
- bertambahnya wawasan pegawai

2.17.2.17.01.01.01.15 Penyediaan bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Input :


Perundangan - Dana Tapaktuan 1 tahun 5,382,000 APBK 1 tahun 6,189,300
Output :
- Tersedianya Media Informasi
Outcome :
- Peningkatan Informasi

2.17.2.17.01.01.01.17 Penyediaan Makan dan Minum Input :


- Dana Tapaktuan 1 tahun 67,291,400 APBK 1 tahun 74,020,540
Output :
- Tersedianya makan minum kantor
Outcome :
- Terlaksananya tugas-tugas kantor
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
2.17.2.17.01.01.01.18 Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Input : Luar Kab.
Daerah - Dana Aceh selatan 1 tahun 110,000,000 APBK 1 tahun 121,000,000
Output :
- Terlaksananya koordinasi program dan
kegiatan dinas
Outcome :
- Tertibnya pelaksanaan program dan
kegiatan dinas

2.17.2.17.01.01.01.19 Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam Daerah Input : Dalam Kab.
- Dana Aceh selatan 1 tahun 85,919,900 APBK 1 tahun 94,511,890
Output :
- Terlaksananya koordinasi program dan
kegiatan dinas
Outcome :
- Tertibnya pelaksanaan program dan
kegiatan dinas

2.17.2.17.01.02.02 Program Peningkatan Sarana dan


prasarana aparatur

2.17.2.17.01.01.02.07 Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor Input :


- Dana Tapaktuan 1 Paket 16,280,000 APBK 1 Paket 17,908,000
Output :
- Tersedianya Peralatan Kantor
Outcome :
- Peningkatan Kinerja aparatur

2.17.2.17.01.01.02.09 Pengadaan Peralatan Gedung Kantor Input :


- Dana Tapaktuan 1 Paket 6,160,000 APBK 1 Paket 6,776,000
Output :
- Tersedianya fasilitas penunjang kerja
aparatur
Outcome :
- Peningkatan Kinerja aparatur

2.17.2.17.01.01.02.22 Pemeliharaan rutin / berkala gedung Input :


Kantor - Dana TaTapaktuan 1 Paket 28,160,000 APBK 1 Paket 30,976,000
Output :
- Terpeliharanya gedung kantor

Outcome :
- Peningkatan kinerja aparatur
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
2.17.2.17.01.01.02.24 Pemeliharaan rutin / Berkala Kendaraan Input :
Dinas Operasional - Dana Tapaktuan 6 Unit 32,747,000 APBK 1 Paket 36,021,700
Output :
- Tersedianya Pemeliharaan Berkala
Kendaraan Dinas
Outcome :
- Peningkatan Kinerja aparatur

Pemeliharaan rutin / Berkala Peralatan Gedung


2.17.2.17.01.01.02.28 Input :
kantor
- Dana Tapaktuan 1 Paket 15,510,000 APBK 1 Paket 17,061,000
Output :
- Terpeliharanya Peralatan Gedung Kantor

Outcome :
- Peningkatan Kinerja aparatur

2.17.2.17.01.01.03 Program Peningkatan Disiplin Aparatur


Pengadaan Pakaian Khusus Hari - Hari Tertentu
2.17.2.17.01.01.03 .05 Input :

- Dana Tapaktuan 1 Paket 27,060,000 APBK 1 Paket 29,766,000


Output :
- Tersedianya Pakaian Dinas Harian PNS Dan
Honorer
Outcome :
- Peningkatan Disiplin Aparatur
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya
2.17.2.17.01.01.05
Aparatur
Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Input :
2.17.2.17.01.01.05.03
Perundang-undangan - Dana Tapaktuan 1 Paket 46,200,000 APBK 1 Paket 50,820,000
Output :
- Meningkatnya SDM Aparatur
Outcome :
- Terciptanya pelayanan Publik yg baik
baik

Jumlah… 770,234,000 847,526,500


SKPK : SETCAM TRUMON TENGAH

PRAKIRAAN MAJU RENCANA


RENCANA TAHUN 2019
TAHUN 2020
URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN CATATAN
KODE INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN TARGET KEBUTUHAN TARGET KEBUTUHAN
DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN SUMBER PENTING
LOKASI CAPAIAN DANA/PAGU CAPAIAN DANA/PAGU
DANA
KINERJA INDIKATIF KINERJA INDIKATIF
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)

4 URUSAN PEMERINTAHAN FUNGSI PENUNJANG

URUSAN PEMERINTAHAN FUNGSI PENUNJANG


4 01
ADMINISTRASI PEMERINTAHAN

4 01 23 KECAMATAN TRUMON TENGAH

4 01 23 01 01 01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

Trumon
4 01 23 01 01 01 01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat - Tersedianya Materai dan Benda Pos Lainnya 1 Tahun 2,310,000 APBK 1 Tahun 2,541,000
Tengah
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan - Tersedianya Biaya Rekening Telepon, Air dan Trumon
4 01 23 01 01 01 02 1 Tahun 3,960,000 APBK 1 Tahun 4,356,000
Listrik Listrik Tengah
- terpeliharanya peralatan dan perlengkapan Trumon
4 01 23 01 01 01 03 Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor 1 Tahun 3,000,000 APBK 1 Tahun 3,300,000
kantor Tengah
- Terpenuhinya Kebutuhan Jasa Administrasi Trumon
4 01 23 01 01 01 07 Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan 1 Tahun 77,682,000 APBK 1 Tahun 85,450,200
Keuangan Tengah
- Terpeliharanya Kebersihan Kantor Trumon
4 01 23 01 01 01 08 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor 1 Tahun 10,560,000 APBK 1 Tahun 11,616,000
Tengah
- Terpenuhinya Kebutuhan Penyediaan Alat Tulis Trumon
4 01 23 01 01 01 10 Penyediaan Alat Tulis Kantor Kantor 1 Tahun 26,675,000 APBK 1 Tahun 29,342,500
Tengah
- Terpenuhinya Kebutuhan Penyediaan Barang Trumon
4 01 23 01 01 01 11 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Cetakan dan Penggandaan 1 Tahun 15,162,000 APBK 1 Tahun 16,678,200
Tengah
- Terpenuhinya Kebutuhan Penyediaan Komponen
Penyediaan Komponen Listrik/ Penerangan Bangunan Trumon
4 01 23 01 01 01 12 Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 1 Tahun 9,900,000 APBK 1 Tahun 10,890,000
Kantor Tengah
- Terpenuhinya Kebutuhan Peralatan dan Trumon
4 01 23 01 01 01 13 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Perlengkapan Kantor 1 Tahun 8,800,000 APBK 1 Tahun 9,680,000
Tengah
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- - Meningkatnya Pengetahuan Pegawai/ Trumon
4 01 23 01 01 01 15 Pengunjung Perpustakaan 1 Tahun 2,376,000 APBK 1 Tahun 2,613,600
Undangan Tengah
- Meningkatnya Kesejahteraan Pegawai Trumon
4 01 23 01 01 01 17 Penyediaan Makanan dan Minuman 1 Tahun 57,048,000 APBK 1 Tahun 62,752,800
Tengah
- Tersedianya Biaya Koordinasi dan Konsultasi Banda
4 01 23 01 01 01 18 Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Keluar Daerah Keluar Daerah Aceh dan 1 Tahun 39,600,000 APBK 1 Tahun 43,560,000
Jakarta
-
Tersedianya Biaya Koordinasi dan Konsultasi Kab. Aceh 18
4 01 23 01 01 01 21 Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam Daerah 1 Tahun 39,693,000 APBK 43,662,300
Dalam Daerah Selatan Kecamatan

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana


4 01 23 01 01 02
Kantor

Page 1
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)
Trumon
4 01 23 01 01 02 07 Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor - Tersedianya Perlengkapan Gedung Kantor 1 Paket 27,500,000 APBK Prioritas 1 Paket 30,250,000
Tengah
Trumon
4 01 23 01 01 02 09 Pengadaan Peralatan Gedung/ Kantor - Tersedianya Peralatan Kantor 1 Paket 17,050,000 APBK Prioritas 1 Paket 18,755,000
Tengah
- Tersedianya Pengadaan Mebeulair Trumon
4 01 23 01 01 02 10 Pengadaan Mebeulair 1 Paket 20,000,000 APBK Prioritas 1 Paket 22,000,000
Tengah
- Tersedianya Pemeliharaan Rutin/ Berkala Gedung Trumon
4 01 23 01 01 02 22 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor 1 Tahun 19,888,000 APBK 1 Tahun 21,876,800
Kantor Tengah
Pemeliharaan Rutin/Berkala Kenderaan - Tersedianya Pemeliharaan Kenderaan Trumon
4 01 23 01 01 02 24 1 Tahun 27,500,000 APBK 1 Tahun 30,250,000
Dinas/Operasional Dinas/Operasional Tengah
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya
4 01 23 01 01 03
Aparatur
Tersedianya Pakaian Dinas beserta Trumon
4 01 23 01 01 03 09 Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya - 1 Paket 13,000,000 APBK Prioritas - 14,300,000
Perlengkapannya Tengah

4 01 23 01 01 21 Program Perencanaan Pembangunan Daerah

Trumon
4 01 23 01 01 21 09 Penyelenggaraan Musrenbang RKPD - Terlaksananya Musrenbang RKPD 1 Tahun 13,258,000 APBK Lanjutan 1 Paket 14,583,800
Tengah
4 01 23 01 01 28 Program Penyelenggaraan Hari-hari Besar

4 01 23 01 01 28 02 Penyelenggaraan Hari-hari Besar Nasional - Tereselenggaranya Hari-hari Besar Nasional Tapaktuan 1 Tahun 22,000,000 APBK Lanjutan 1 Kegiatan 24,640,000
JUMLAH 456,962,000 503,098,200

Page 2
Nama SKPD : KECAMATAN Kota Bahagia

Rencana Tahun 2019 Prakiraan Maju Rencana Tahun 2020

Indikator Kinerja Target Catatan Target


Kode Rekening Program/Kegiatan Kebutuhan Sumber
Program/Kegiatan Lokasi Capaian Penting Capaian Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
Dana/Pagu Indikatif Dana
Kinerja Kinerja

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)
4 Urusan wajib pemerintahan
4 01 Otonomi daerah, Pemerintahan umum,
administrasi keuangan daerah, perangkat
daerah, kepegawaian, dan persandian

4 01 12 Kecamatan Kota Bahagia Rp 469,040,000 Rp 755,000,000

4 01 12 01 01 Program Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Bahagia 10340000 30000000


4 01 12 01 01 21 Penyelenggaraan Musrenbang RKPD Terselenggaranya musrenbang desa 1 Rp 10,340,000 APBD 1 Rp 25,000,000
dan Kecamatan
4 01 12 01 1 20 Penyusunan Renstra Tersusunnya dokumen renstra 1 APBD 1 Rp 5,000,000

4 01 12 01 01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Kualitas pelayanan administrasi kantor Kota Bahagia 336050000 APBD 450000000
4 01 12 01 01 01 Penyediaan jasa surat menyurat Tersedianya materai 1 paket Rp 990,000 APBD 1 paket Rp 3,500,000

4 01 12 01 01 02 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air 1 tahun Rp 6,600,000 APBD 12 bulan Rp 30,000,000
dan listrik Terbayarnya rekening listrik, air dan telepon

4 01 12 01 01 07 Penyediaan jasa administrasi keuangan Tersedianya honorarium PNS 1 tahun Rp 74,074,000 APBD 1 tahun Rp 83,000,000

4 01 12 01 01 08 Penyediaan jasa kebersihan kantor 1 tahun Rp 19,481,000 APBD 1 tahun

4 01 12 01 01 10 Penyediaan alat tulis kantor Tersedianya alat tulis kantor 1 paket Rp 13,200,000 APBD 1 paket Rp 35,000,000

4 01 12 01 01 11 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan Tersedianya barang cetakan dan foto copy 2 paket Rp 18,304,000 APBD 2 paket Rp 35,000,000

4 01 12 01 01 12 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Tersedianya Peralatan Listrik 1 Tahun Rp 935,000 APBK 1 Tahun Rp 5,000,000
Bangunan Kantor

4 01 12 01 01 15 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan Tersedianya bahan bacaan 1 jenis Rp 2,376,000 APBD 2 jenis Rp 3,500,000
perundang-undangan
4 01 12 01 01 17 Penyediaan makanan dan minuman 11 bulan Rp 98,890,000 APBD 11 bulan Rp 95,000,000
Tersedianya makanan dan minuman Harian Pegawai

4 01 12 01 01 18 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi 1 tahun Rp 57,200,000 APBD 1 tahun Rp 80,000,000


ke luar daerah Tersedianya biaya perjalanan dinas

4 01 12 01 01 19 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi Tersedianya biaya perjalanan dinas 1 tahun Rp 44,000,000 APBD 1 tahun Rp 80,000,000
dalam daerah
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)

4 01 12 02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Peningkatan dan pengembangan Kota Bahagia Rp 78,925,000 APBD Rp 130,000,000
Aparatur kantor
4 01 12 02 07 Pengadaan perlengkapan Gedung kantor Tersedianya peralatan kantor Rp 39,050,000 APBD 1 paket Rp 35,000,000

4 01 12 02 08 Pengadaan Mebeulair Tersedianya fasilitas kantor 1 Paket APBD 10 unit Rp 30,000,000

4 01 12 02 22 Pemeliharaan Rutin/berkala gedung kantor Tersedianya biaya pemeliharaan 1 unit Rp 12,375,000 APBD 1 unit Rp 35,000,000
gedung Kantor

4 01 12 02 24 Pemeliharaan/berkala kenderaan dinas 4 unit Rp 27,500,000 APBD 4 unit Rp 30,000,000


operasional Tersedianya biaya pemeliharaan kenderaan Dinas

4 01 12 03 Program Peningkatan Disiplin Aparatur Peningkatan Disiplin Aparatur Kota Bahagia 95000000
1 20 16 03 05 Pengadaan Pakaian Khusus hari - hari tertentu Tersedianya Pakaian Khusus APBD 1 Paket 35000000

1 20 16 03 06 Pengadaan Pakaian Dinas Tersedianya Pakaian Dinas Kota Bahagia APBD 1 Paket 35000000

1 20 16 03 07 Pengadaan Pakaian Olah raga Tersedianya Pakaian Olah raga Kota Bahagia APBD 1 Paket 25000000

4 01 19 03 33000000 50000000
Program Peningkatan disiplin aparatur

4 01 19 03 02 1 Keg Rp 19,800,000
Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya
4 01 19 03 05 Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu 1 Keg Rp 13,200,000

4 01 19 28 Program Pelaksanaan Hari-hari Besar Keagamaan 10725000 25000000


Nasional dan Daerah
4 01 19 28 02 Penyelenggaraan Hari Darmawanita /pkk dan hari ibu dan Terselenggaranya Perayaan HUT 1 tahun Rp 10,725,000 APBD 1 tahun Rp 25,000,000
anak DW/Ibu dan anak
Nama SKPD : KECAMATAN BAKONGAN TIMUR

Rencana Tahun 2019 Prakiraan Maju Rencana Tahun 2020


Catatan
Program/Kegiatan Indikator Kinerja Program/Kegiatan Target Kebutuhan Sumber Target Kebutuhan Dana/Pagu
Penting
Kode Rekening Lokasi Capaian Dana/Pagu Indikatif Dana Capaian Indikatif
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)
4 01 Urusan wajib pemerintahan
4 01 Otonomi daerah, Pemerintahan umum,
administrasi keuangan daerah, perangkat
daerah, kepegawaian, dan persandian
4 01 20 Kecamatan Bakongan Timur Rp 454,740,000 Rp 497,920,000

4 01 20 21 Program Perencanaan Pembangunan Daerah Bakongan Timur 12750000 12000000


4 01 20 21 09 Penyelenggaraan Musrenbang RKPD Terselenggaranya musrenbang desa dan 1 Rp 12,750,000 APBD 1 Rp 12,000,000
Kecamatan

4 01 20 01 01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Kualitas pelayanan administrasi kantor Bakongan Timur 273650000 APBD 285400000
4 01 20 01 01 01 Penyediaan jasa surat menyurat Tersedianya materai 1 paket Rp 2,000,000 APBD 1 Tahun Rp 2,500,000

4 01 20 01 01 02 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air 1 tahun Rp 6,000,000 APBD 12 bulan Rp 6,000,000
dan listrik Terbayarnya rekening listrik, air dan telepon

4 01 20 01 01 03 Penyediaan Jasa peralatan dan perlengkapan Tersedianya peralatan kebersi 1 Tahun Rp 8,000,000 APBD 1 Tahun Rp 5,000,000
Kantor han kantor

4 01 20 01 01 07 Penyediaan jasa administrasi keuangan Tersedianya honorarium PNS 1 tahun Rp 67,160,000 APBD 1 tahun Rp 71,000,000

4 01 20 01 01 08 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor Tersedianya honorarium 1 Tahun Rp 7,700,000 APBD 1 Tahun Rp 8,400,000
Petugas Kebersihan Kantor
4 01 20 01 01 10 Penyediaan alat tulis kantor Tersedianya alat tulis kantor 1 paket Rp 11,000,000 APBD 1 Tahun Rp 12,500,000

4 01 20 01 01 11 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan Tersedianya barang cetakan dan foto copy 1 paket Rp 7,200,000 APBD 1Tahun Rp 12,000,000

4 01 20 01 01 12 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Tersedianya Peralatan Listrik 1 Tahun Rp 7,810,000 APBK 1 Tahun Rp 8,000,000
Bangunan Kantor

4 01 20 01 01 15 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan Tersedianya bahan bacaan 1 jenis Rp 1,080,000 APBD 1 Tahun Rp 2,000,000
perundang-undangan

4 01 20 01 01 17 Penyediaan makanan dan minuman 11 bulan Rp 45,000,000 APBD 11 bulan Rp 48,000,000


Tersedianya makanan dan minuman Harian Pegawai
4 01 20 01 01 18 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi 1 tahun Rp 50,000,000 APBD 1 tahun Rp 60,000,000
ke luar daerah Tersedianya biaya perjalanan dinas

4 01 20 01 01 19 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi Tersedianya biaya perjalanan dinas 1 tahun Rp 45,000,000 APBD 1 tahun Rp 50,000,000
dalam daerah

4 01 20 02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Bakongan 130000000 APBD 154000000


Peningkatan dan pengembangan kantor
Aparatur Timur
4 01 20 02 07 Pengadaan perlengkapan kantor Tersedianya peralatan kantor Rp 15,000,000 APBD 1 Paket Rp 20,000,000

4 01 20 02 09 Pengadaan peralatan gedung kantor Tersedianya peralatan kantor 2 Unit Rp 40,000,000 APBD 2 Unit Rp 60,000,000

4 01 20 02 22 Pemeliharaan/berkala gedung kantor Tersedianya biaya pemeliharaan gedung 1 unit Rp 32,000,000 APBD 1 unit Rp 35,000,000
Kantor

4 01 20 02 24 Pemeliharaan/berkala kenderaan dinas 1 Unit Rp 35,000,000 APBD 1 unit Rp 30,000,000


Tersedianya biaya pemeliharaan kenderaan Dinas
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)
operasional Tersedianya biaya pemeliharaan kenderaan Dinas

4 01 20 02 28 Pemeliharaan/berkala peralatan kantor 1 paket Rp 8,000,000 APBD 1 paket Rp 9,000,000


Tersedianya biaya pemeliharaan peralatan Gedung Kantor

4 01 20 03 Program Peningkatan Disiplin Aparatur Peningkatan Disiplin Aparatur Bakotim 20340000 26520000
4 01 20 03 05 Pengadaan Pakaian Khusus hari - hari tertentu Tersedianya Pakaian Khusus 6660000 APBD 1 Paket 9660000

4 01 20 03 06 Pengadaan Pakaian Dinas Tersedianya Pakaian Dinas Bakotim 7600000 APBD 1 Paket 9660000

4 01 20 03 07 Pengadaan Pakaian Olah raga Tersedianya Pakaian Olah raga Bakotim 6080000 APBD 1 Paket 7200000

4 01 20 28 Program Pelaksanaan Hari-hari Besar 18000000 20000000


Keagamaan Nasional dan Daerah
4 01 20 28 02 Bakongan 1Kegiatan 18000000 APBD 1 tahun 20000000
Penyelenggaraan Hari-Hari Besar Nasional Terselenggaranya Perayaan HUT RI
Timur
Nama SKPD : KECAMATAN BAKONGAN

Rencana Tahun 2019 Prakiraan Maju Rencana Tahun 2020


Indikator Kinerja Target Kebutuhan Catatan Target
Kode Rekening Program/Kegiatan Sumber Kebutuhan Dana/Pagu
Program/Kegiatan Lokasi Capaian Dana/Pagu Penting Capaian
Dana Indikatif
Kinerja Indikatif Kinerja

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)
4 01 Urusan wajib pemerintahan
4 01 Otonomi daerah, Pemerintahan umum,
administrasi keuangan daerah, perangkat
daerah, kepegawaian, dan persandian
4 01 18 Kecamatan Bakongan Rp 453,860,000 Rp 497,040,000
4 01 18 21 Program Perencanaan Pembangunan Daerah Bakongan 12750000 12000000
4 01 18 21 09 Penyelenggaraan Musrenbang RKPD Terselenggaranya musrenbang desa 1 Rp 12,750,000 APBD 1 Rp 12,000,000
dan Kecamatan

4 01 18 01 01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Kualitas pelayanan administrasi kantor Bakongan 273650000 APBD 285400000
4 01 18 01 01 01 Penyediaan jasa surat menyurat Tersedianya materai 1 paket Rp 2,000,000 APBD 1 Tahun Rp 2,500,000

4 01 18 01 01 02 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air 1 tahun Rp 6,000,000 APBD 12 bulan Rp 6,000,000
dan listrik Terbayarnya rekening listrik, air dan telepon

4 01 18 01 01 03 Penyediaan Jasa peralatan dan perlengkapan Tersedianya peralatan kebersi 1 Tahun Rp 8,000,000 APBD 1 Tahun Rp 5,000,000
Kantor han kantor

4 01 18 01 01 07 Penyediaan jasa administrasi keuangan Tersedianya honorarium PNS 1 tahun Rp 67,160,000 APBD 1 tahun Rp 71,000,000

4 01 18 01 01 08 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor Tersedianya honorarium 1 Tahun Rp 7,700,000 APBD 1 Tahun Rp 8,400,000
Petugas Kebersihan Kantor

4 01 18 01 01 10 Penyediaan alat tulis kantor Tersedianya alat tulis kantor 1 paket Rp 11,000,000 APBD 1 Tahun Rp 12,500,000

4 01 18 01 01 11 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan Tersedianya barang cetakan dan foto copy 1 paket Rp 7,200,000 APBD 1Tahun Rp 12,000,000

4 01 18 01 01 12 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Tersedianya Peralatan Listrik 1 Tahun Rp 7,810,000 APBK 1 Tahun Rp 8,000,000
Bangunan Kantor

4 01 18 01 01 15 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan Tersedianya bahan bacaan 1 jenis Rp 1,080,000 APBD 1 Tahun Rp 2,000,000
perundang-undangan
4 01 18 01 01 17 Penyediaan makanan dan minuman 11 bulan Rp 45,000,000 APBD 11 bulan Rp 48,000,000
Tersedianya makanan dan minuman Harian Pegawai

4 01 18 01 01 18 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi 1 tahun Rp 50,000,000 APBD 1 tahun Rp 60,000,000


ke luar daerah Tersedianya biaya perjalanan dinas

4 01 18 01 01 19 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi 1 tahun Rp 45,000,000 APBD 1 tahun Rp 50,000,000


dalam daerah Tersedianya biaya perjalanan dinas

4 01 18 02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Peningkatan dan pengembangan Bakongan Rp 130,000,000 APBD Rp 154,000,000
Aparatur kantor Timur
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)
4 01 18 02 07 Pengadaan perlengkapan kantor Tersedianya peralatan kantor Rp 15,000,000 APBD 1 Paket Rp 20,000,000

4 01 18 02 09 Pengadaan peralatan gedung kantor Tersedianya peralatan kantor 2 Unit Rp 40,000,000 APBD 2 Unit Rp 60,000,000

4 01 18 02 22 Pemeliharaan/berkala gedung kantor Tersedianya biaya pemeliharaan 1 unit Rp 32,000,000 APBD 1 unit Rp 35,000,000
gedung Kantor

4 01 18 02 24 Pemeliharaan/berkala kenderaan dinas 1 Unit Rp 35,000,000 APBD 1 unit Rp 30,000,000


operasional Tersedianya biaya pemeliharaan kenderaan Dinas

4 01 18 02 28 Pemeliharaan/berkala peralatan kantor 1 paket Rp 8,000,000 APBD 1 paket Rp 9,000,000


Tersedianya biaya pemeliharaan peralatan Gedung Kantor

4 01 18 03 Program Peningkatan Disiplin Aparatur Peningkatan Disiplin Aparatur Bakotim 20340000 26520000
4 01 18 03 05 Pengadaan Pakaian Khusus hari - hari tertentu Tersedianya Pakaian Khusus 6660000 APBD 1 Paket 9660000

4 01 18 03 06 Pengadaan Pakaian Dinas Tersedianya Pakaian Dinas Bakotim 7600000 APBD 1 Paket 9660000

4 01 18 03 07 Pengadaan Pakaian Olah raga Tersedianya Pakaian Olah raga bakotim 6080000 APBD 1 Paket 7200000

4 01 18 28 Program Pelaksanaan Hari-hari Besar 17120000 19120000


Keagamaan Nasional dan Daerah

4 01 18 28 02 Bakongan 1Kegiatan Rp 17,120,000 APBD 1 tahun Rp 19,120,000


Terselenggaranya Perayaan HUT RI
Penyelenggaraan Hari-Hari Besar Nasional Timur
NAMA SKPD :SEKRETARIAT KECAMATAN KLUET TIMUR KABUPATEN ACEH SELATAN
SUMBER DANA : APBK

URUSAN/BIDANG URUSAN RENCANA TAHUN 2019 PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2020


KEBUTUHAN CATATAN TARGET
KODE REKENING PEMERINTAH DAERAH & INDIKATOR KIERJA PROGRAM/KEGIATAN TARGET SUMBER KEBUTUHAN DANA/
LOKASI DANA/PAGU PENTING CAPAIA
PROGRAM/KEGIATAN CAPAIAN DANA PAGU INDIKATIF
INDIKATIF N
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1 20 1 20 18 BELANJA LANGSUNG
1 20 1 20 18 01 PROGRAM PELAYANAN
ADMINISTRASI PERKANTORAN
1 20 1 20 18 01 01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat INPUT Kluet Timur 1 Tahun Rp 2,255,000 APBK 100% Rp 2,480,500
Dana
OUTPUT
Tersedianya benda pos dan Materai
OUT COME
Tersedianya Jasa Surat Menyurat dan lancarnya ADM
perkantoran

1 20 1 20 18 01 02 Penyediaan Jasa Komunikasi, INPUT Kluet Timur 1 Tahun Rp 13,860,000 APBK 100% Rp 15,246,000
Sumber Daya Air dan Listrik Dana
OUTPUT
Terbayarnya rekening listrik, air, telepon/internet kantor
OUT COME
Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air & Listrik

1 20 1 20 18 01 03 Penyediaan Jasa Perbaikan INPUT Kluet Timur 1 Tahun Rp 1,500,000 APBK 100% Rp 1,650,000
Kantor Dana
OUTPUT
Terbayarnya Jasa Perbaikan Kantor
OUT COME
Tersedianya Dana Jasa Perbaikan Kantor

1 20 1 20 18 01 07 Penyediaan Jasa Administrasi INPUT Kluet Timur 18 Org Rp 78,920,000 APBK 100% Rp 86,812,000
Keuangan Dana
OUTPUT
Tersedianya honorarium Panitia Pengelola Keuangan
OUT COME
Meningkatnya pelayanan administrasi keuangan

1 20 1 20 18 01 08 Penyediaan Jasa Kebersihan INPUT Kluet Timur 1 Tahun Rp 3,600,000 APBK 100% Rp 3,960,000
Kantor Dana
OUTPUT
Tersedianya jasa petugas kebersihan dan alat pembersih
OUT COME
Terciptanya kebersihan dan kenyamanan pelayanan

1 20 1 20 18 01 09 Penyediaan Jasa Perbaikan INPUT Kluet Timur 1 Tahun Rp 3,500,000 APBK 100% Rp 3,850,000
Peralatan Kerja Dana
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
OUTPUT
Tersedianya Peralatan Kerja Kantor
OUT COME
Terciptanya kesediaan peralatan kerja kantor

1 20 1 20 18 01 10 Penyediaan Alat Tulis Kantor INPUT Kluet Timur 1 Tahun Rp 23,337,000 APBK 100% Rp 25,670,700
Dana
OUTPUT
Tersedianya alat tulis kantor
OUT COME
Lancarnya tugas-tugas administrasi perkantoran

1 20 1 20 18 01 11 Penyediaan Barang Cetakan INPUT Kluet Timur 1 Tahun Rp 9,000,000 APBK 100% Rp 9,900,000
dan Penggandaan Dana
OUTPUT
Tersedianya barang cetakan dan penggandaan
OUT COME
Meningkatnya pelayanan administrasi perkantoran

1 20 1 20 18 01 12 Penyediaan Komponen Instalasi INPUT Kluet Timur 1 Tahun Rp 4,840,000 APBK 100% Rp 5,324,000
Listrik/Penerangan bangunan kantor Dana
OUTPUT
Terciptanya Penerangan bangunan Kantor
OUT COME
Terciptanya kegiatan dan keamanan kantor

20 1 20 18 01 13 Penyediaan Peralatan dan INPUT Kluet Timur 1 Tahun Rp 3,960,000 APBK 100% Rp 4,356,000
Perlengkapan Kantor Dana
OUTPUT
Terciptanya kenyamanan bekerja
OUT COME
Terciptanya pelayanan prima

1 20 1 20 18 01 15 Penyediaan Bahan Bacaan dan INPUT Kluet Timur 1 Tahun Rp 3,800,000 APBK 100% Rp 4,180,000
Peraturan Perundang-undangan Dana
OUTPUT
Tersedianya bahan bacaan
OUT COME
Meningkatnya pengetahuan dan wawasan pegawai

1 20 1 20 18 01 17 Penyediaan Makanan dan INPUT Kluet Timur 11 Bulan Rp 47,282,000 APBK 100% Rp 52,010,200
Minuman Dana
OUTPUT
Tersedianya Makanan dan Minuman
OUT COME
Terciptanya semangat kerja

1 20 1 20 18 01 18 Rapat-rapat Koordinasi dan INPUT Kluet Timur 1 Tahun Rp 32,600,000 APBK 100% Rp 35,860,000
Konsultasi ke Luar Daerah Dana
OUTPUT
Terlaksananya Koordinasi dan Pembinaan
OUT COME
Meningkatnya SDM Aparatur

1 20 1 20 18 01 19 Konsultasi Dalam Daerah INPUT Kluet Timur 1 Tahun Rp 26,800,000 APBK 100% Rp 29,480,000
Dana
OUTPUT
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Terlaksananya Koordinasi dan Pembinaan
OUT COME
Meningkatnya SDM Aparatur

1 20 1 20 18 02 PROGRAM PENINGKATAN SARANA


DAN PRASARANA APARATUR
1 20 1 20 18 02 07 Pengadaan Perlengkapan Gedung INPUT Kluet Timur 5 Paket Rp 16,500,000 APBK 100% Rp 18,150,000
Kantor Dana
OUTPUT
Tersedianya Perlengkapan Kantor
OUT COME
Meningkatnya Kinerja pegawai

1 20 1 20 18 02 Pengadaan Sarana dan Prasarana INPUT Kluet Timur 3 Paket Rp 15,000,000 APBK 100% Rp 16,500,000
Fasilitas Kantor Dana
OUTPUT
Tersedianya Perlengkapan Kantor
OUT COME
Meningkatnya Kinerja pegawai

1 20 1 20 18 02 21 Pemeliharaan Rutin/berkala INPUT Kluet Timur 1 paket Rp 5,000,000 APBK 100% Rp 5,500,000
rumah dinas Dana
OUTPUT
Tersedianya biaya sewa Rumah Dinas
OUT COME
Meningkatnya pelayanan masyarakat

1 20 1 20 18 02 22 Pemeliharaan Rutin/berkala INPUT Kluet Timur 2 paket Rp 20,000,000 APBK 100% Rp 22,000,000
gedung kantor Dana
OUTPUT
Tersedianya biaya pemeliharaan gedung/kantor
OUT COME
Terciptanya gedung/kantor yang baik

1 20 1 20 18 02 24 Pemeliharaan Rutin/Berkala INPUT Kluet Timur 1 unit Rp 15,000,000 APBK 100% Rp 16,500,000
Kendaraan Dinas/Operasional Dana
OUTPUT
Terpeliharanya kendaraan operasional
OUT COME
Lancarnya tugas-tugas kedinanas

1 20 1 20 18 02 25 Rehabilitasi sedang/berat Kendaraan INPUT Kluet Timur 1 unit Rp 10,000,000 APBK 100% Rp 11,000,000
Dinas/Operasional Dana
OUTPUT
Terpeliharanya kendaraan operasional
OUT COME
Lancarnya tugas-tugas kedinanas

1 20 1 20 18 02 26 Pemeliharaan rutin/berkala INPUT Kluet Timur 1 Tahun Rp 15,000,000 APBK 100% Rp 16,500,000
peralatan Gedung Kantor Dana
OUTPUT
Terpeliharanya Perlengkapan Gedung Kantor
OUT COME
Lancarnya Pelaksanaan tugas-tugas kedinasan

1 20 1 20 18 03 PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN


APARATUR
1 20 1 20 18 03 05 Pengadaan pakaian khusus hari- INPUT Kluet Timur 1 Paket Rp 13,000,000 APBK 100% Rp 14,300,000
hari tertentu Dana
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
OUTPUT
Tersedianya pengadaan pakaian khusus
OUT COME
Meningkatnya kualiatas pelayanan

PROGRAM PERENCANAAN
1 20 1 20 18 21 PEMBANGUNAN DAERAH

1 20 1 20 18 21 09 Penyelenggaraan Musrenbang INPUT Kluet Timur 1 Kegiatan Rp 13,000,000 APBK 100% Rp 14,300,000
Dana
OUTPUT
Tersedianya Arah Kebijakan Pembangunan
OUT COME
Terlaksananya Musrenbang

1 20 1 20 18 21 31 Penyusunan RENSTRA INPUT Kluet Timur 1 Laporan Rp 5,000,000 APBK 100% Rp 5,500,000
Dana
OUTPUT
Tersedianya RENSTRA 2018-2023
OUT COME
Tersusunnya RENSTRA 2018-2023

1 20 1 20 18 21 31 Penyusunan RENJA INPUT Kluet Timur 1 Laporan Rp 3,000,000 APBK 100% Rp 3,300,000
Dana
OUTPUT
Tersedianya RENJA dan RENJA-P
OUT COME
Tersusunnya RENJA dan RENJA-P

1 20 1 20 18 21 32 Penyusunan LAKIP INPUT Kluet Timur 1 Laporan Rp 3,000,000 APBK 100% Rp 3,300,000
Dana .
OUTPUT
Tersedianya LAKIP
OUT COME
Tersusunnya LAKIP

1 20 1 20 18 28 PROGRAM PELAKSANAAN HARI-


HARI BESAR, KEAGAMAAN
NASIONAL DAN DAERAH
1 20 1 20 18 28 01 Penyalenggaraan Hari-hari Besar INPUT Kluet Timur 1 kali Rp 10,000,000 APBK 100% Rp 11,000,000
Nasional
Dana
OUTPUT
Terlaksananya Hari-hari besar Nasional
OUT COME
Meningkatnya cinta terhadap NKRI

1 20 1 20 18 28 02 Penyalenggaraan Hari-hari Besar INPUT Kluet Timur 1 kali Rp 15,000,000 APBK 100% Rp 16,500,000
Keagamaan
Dana
OUTPUT
Terlaksananya Hari-hari besar Keagamaan
OUT COME
Meningkatnya Kesadaran Keagamaan

1 20 1 20 18 28 03 Penyalenggaraan Hari-hari Besar INPUT Kluet Timur 1 Kali Rp 7,500,000 APBK 100% Rp 8,250,000
Daerah Dana
OUTPUT
Terlaksananya Hari-hari besar Daerah
OUT COME
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Tersedianya Stan Pameran HUT Aceh Selatan

1 20 1 20 18 PROGRAM PENINGKATAN
KUALITAS KELEMBAGAAN
1 20 1 20 18 28 03 Sosialisasi/Bimtek/Pelatihan INPUT Kluet Timur 1 Keg Rp 20,000,000 APBK 100% Rp 22,000,000
Pelaksanaan PATEN di Tingkat Dana
Kecamatan OUTPUT
Terlaksananya Pelayanan secara terpadu
OUT COME
Tersedianya SDM yang handal

Jumlah… 441254000 485379400


NAMA SKPK : SEKRETARIAT KECAMATAN KLUET SELATAN KABUPATEN ACEH SELATAN
SUMBER DANA : APBK

RENCANA TAHUN 2019 PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2020


URUSAN/BIDANG URUSAN
KEBUTUHAN CATATAN
KODE REKENING PEMERINTAH DAERAH & INDIKATOR KIERJA PROGRAM/KEGIATAN TARGET SUMBER TARGET KEBUTUHAN DANA/
LOKASI DANA/PAGU PENTING
PROGRAM/KEGIATAN CAPAIAN DANA CAPAIAN PAGU INDIKATIF
INDIKATIF
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
BELANJA LANGSUNG
4 01 4 01 17 01 PROGRAM PELAYANAN
ADMINISTRASI PERKANTORAN
4 01 4 01 17 01 01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat INPUT Kluet Selatan 1 Tahun Rp 1,056,000 APBK 100% Rp 1,161,600
Dana
OUTPUT
Terpenuhinya kebutuhan surat menyurat
OUT COME
lancarnya surat keluar

4 01 4 01 17 01 02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber INPUT Kluet Selatan 1 Tahun Rp 14,520,000 APBK 100% Rp 15,972,000
Daya Air dan Listrik Dana
OUTPUT
Terpenuhinya rekening listrik,telepon dan air
OUT COME
Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air &
Listrik

4 01 4 01 17 01 07 Penyediaan Jasa Administrasi INPUT Kluet Selatan 1 Tahun Rp 75,064,000 APBK 100% Rp 82,570,400
Keuangan Dana
OUTPUT
Tersedianya Jasa Administrasi Keuangan
OUT COME
Tertibnya Administrasi Keuangan

4 01 4 01 17 01 08 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor INPUT Kluet Selatan 2 ob Rp 18,095,000 APBK 100% Rp 19,904,500
Dana
OUTPUT
Tersedianya Jasa Kebersihan Kantor
OUT COME
Terciptanya Lingkungan Kerja yang Nyaman

4 01 4 01 17 01 10 Penyediaan Alat Tulis Kantor INPUT Kluet Selatan 1 Tahun Rp 12,130,900 APBK 100% Rp 13,343,990
Dana
OUTPUT
Tersedianya alat tulis kantor
OUT COME
Lancarnya Kegiatan Administrasi Perkantoran

4 01 4 01 17 01 11 Penyediaan Barang Cetakan dan INPUT Kluet Selatan 1 Tahun Rp 6,600,000 APBK 100% Rp 7,260,000
Penggandaan Dana
OUTPUT
Tersedianya barang cetakan dan penggandaan
OUT COME
Lancarnya Aktifitas Administrasi Perkantoran
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
4 01 4 01 17 01 12 Penyediaan Komponen Instalasi INPUT Kluet Selatan 1 Paket Rp 2,230,000 APBK 100% Rp 2,000,000
Listrik/Penerangan bangunan kantor Dana
OUTPUT
Tersedianya Komponen Listrik/penerangan bangunan
kantor
OUT COME
Terciptanya Lingkungan Kerja yang Nyaman

4 01 4 01 17 01 15 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan INPUT Kluet Selatan 1 Tahun Rp 1,188,000 APBK 100% Rp 1,306,800
Perundang-undangan Dana
OUTPUT
Tersedianya bahan bacaan
OUT COME
Meningkatnya Wawasan Pegawai

4 01 4 01 17 01 17 INPUT Kluet Selatan 11 Bulan Rp 68,524,500 APBK 100% Rp 75,376,950


Penyediaan Makanan dan Minuman Harian Dana
OUTPUT
Tersedianya Makanan dan Minuman
OUT COME
Meningkatnya Kinerja Pegawai

4 01 4 01 17 01 18 Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke INPUT Kluet Selatan 1 Tahun Rp 65,000,000 APBK 100% Rp 71,500,000
Luar Daerah Dana
OUTPUT
Tersedianya Biaya Perjalanan Dinas Luar Daerah
OUT COME
Meningkatnya Wawasan dan Kinerja Pegawai

4 01 4 01 17 01 19 Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi INPUT Kluet Selatan 1 Tahun Rp 32,000,000 APBK 100% Rp 35,200,000
Dalam Daerah Dana
OUTPUT
Terlaksananya Biaya Perjalanan Dalam Daerah
OUT COME
Meningkatnya Wawasan dan Kinerja Pegawai

4 01 4 01 17 02 PROGRAM PENINGKATAN SARANA


1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
DAN PRASARANA APARATUR

4 01 4 01 17 02 07 Pengadaan Perlengkapan Gedung INPUT Kluet Selatan 1 Paket Rp 28,000,000 APBK 100% Rp 30,800,000
Kantor Dana
OUTPUT
Tersedianya Perlengkapan Gedung Kantor
OUT COME
Lancarnya Aktifitas Kantor

4 01 4 01 17 02 09 Pengadaan Peralatan Gedung Kantor INPUT Kluet Selatan 1 Paket Rp 20,000,000 APBK 100% Rp 22,000,000
Dana
OUTPUT
Tersedianya Peralatan Gedung Kantor
OUT COME
Lancarnya Kegiatan Kantor

4 01 4 01 17 02 10 Pengadaan Meubeleur INPUT Kluet Selatan 1 Paket Rp 11,000,000 APBK 100% Rp 12,100,000
Dana
OUTPUT
Tersedianya Mobileur Yang Memadai
OUT COME
Terwujudnya Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik

4 01 4 01 17 02 24 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan INPUT Kluet Selatan 6 Unit Rp 33,000,000 APBK 100% Rp 36,300,000
Dinas Dana
OUTPUT
Terpeliharanya Barang Milik Daerah

4 01 4 01 17 02 26 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan INPUT Kluet Selatan 1 Tahun Rp 2,000,000 APBK 100% Rp 2,200,000
Kantor Dana
OUTPUT
Tersedianya Biaya Pemeliharaan Peralatan Kantor
OUT COME
Terpeliharanya Barang Milik Daerah

4 01 4 01 17 03 PROGRAM PENINGKATAN DIDIPLIN


APARATUR

Pengadaan Pakaian Olah Raga INPUT Kluet Selatan 32 Stel Rp 12,800,000 APBK 100% Rp 14,080,000
Dana
OUTPUT
Tersedianya Pakaian Olah Raga
OUT COME
Terwujudnya Peningkatan Disiplin Aparatur

4 01 4 01 17 21 PROGRAM PERENCANAAN
PEMBANGUNAN DAERAH
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
4 01 4 01 17 21 06 Penyelenggaraan Musrenbang INPUT Kluet Selatan 1 Kegiatan Rp 16,253,600 APBK 100% Rp 17,878,960
Dana
OUTPUT
Tersedianya Perencanaan Pembangnan Daerah
OUT COME
Tewujudnya Pembangunan Derah yang Tepat Sasaran

Penyusunan RENSTRA INPUT Kluet Selatan 1 Kegiatan Rp 6,000,000 APBK 100% Rp 6,600,000
Dana
OUTPUT
Tersedianya Perencanaan Strategis
OUT COME
Tewujudnya Perencanaan Pembangunan Strategis

4 01 4 01 17 28 PROGRAM PELAKSANAAN HARI-HARI


BESAR KEGAMAAN , NASIONAL DAN
DAERAH

4 01 4 01 17 28 2 INPUT Kluet Selatan 1 kali Rp 15,000,000 APBK 100% Rp 16,500,000


Penyelenggaraan hari-hari besar Nasional Dana
OUTPUT
Terselenggaranya Perayaan dan Upacara HUT RI
OUT COME
Meningkatnya rasa nasionalisme

Jumlah… 440462000 484055200


Nama SKPD : Kecamatan Kluet tengah
Prakiraan Maju Rencana
Urusan/Bidang Rencana Tahun 2019
Indikator Catatan Tahun 2020
Urusan Pemerintahan
Kode Target Kebutuhan Target Kebutuhan
Daerah dan Kinerja Program /Kegiatan Sumber Penting
Program/Kegiatan Lokasi Capaian Dana/Pagu Capaian Dana/ Pagu
Dana
Out-put out-comes Kinerja Indikatif Kinerja Indikatif
-1 -2 -3 -4 -5 -6 -7 -8 -9 -10
1.20 Urusan Pemerintah Kluet
Tengah
1.20 20 Bidang Urusan
Pemerintah
1.20 20 1.06 Program Perencanaan pembangunan Daerah
1.20 1.20 20.21 32 Penyusunan LAKIP Tersusunnya 1Tahun 30,283,000 APBK 5 Tahun 33,311,300
laporan
pertanggung
jawaban
1.20 1.20 20.21 33 Penyusunan Renja Tersusunnya 1 Tahun - APBK 5 Tahun -
dokumen Renja
2017
1.06 1.20 20.21 9 Penyelenggaraan Tersedianya 1 Kegiatan - APBK 1 Kegiatan -
Musrenbang RKPK biaya
musrenbangdes
dan kecamatan
1.20 1.20 20.01 Program Pelayanan administrasi perkantoran

01 Penyediaan Jasa Surat Tersedianya 1 Paket 2,310,000 APBK 1 Paket 2,541,000


Menyurat biaya
administrasi
kantor
02 Penyediaan Jasa Rekening telp, air, Berfungsinya 12 Bulan 8,690,000 APBK 12 Bulan 9,559,000
komunikasi,sumber daya dan listrik komunikasi , air
air dan listrik dan listrik
Penyediaan jasa Meningkatnya 1 Tahun 5,742,000 APBK 1 tahun 6,316,200
'03 peralatan dan pelayanan adm
perlengkapan kantor perkantoran
07 Penyediaan jasa Tersedianya Meningkatnya 1. paket 81,774,000 APBK 14 Orang 89,951,400
administrasi keuangan honorarium pelayanan adm
perkantoran
Penyediaan jasa Tersedianya Meningkatnya 1 orang 12 20,130,000 22,143,000
'08 kebersihan kantor honorarium kebersihan bulan
kantor
-1 -2 -3 -4 -5 -6 -7 -8 -9 -10
10 Penyediaan Alat Tulis Tersedianya alat Tersedianya alat 1 Paket 32,721,700 APBK 1 Paket 35,993,870
Kantor tulis kantor tulis kantor
11 Penyediaan bahan Tersedianya Meningkatnya 2 Paket 22,228,250 APBK 2 Paket 24,451,075
cetakan dan barang cetakan pelayanan adm
penggandaan dan penggandaan perkantoran

12 Penyediaan komponen Tersedianya Adanya 1 Tahun 9,705,300 APBK 1 tahun 10,675,830


instalasi listrik penerangan listrik kenyamanan
/penerangan bagunan kerja aparatur
kantor
15 Penyediaan bahan Tersedianya Meningkatnya 11 Bulan 1,650,000 APBK 12 Bulan 1,815,000
bacaan dan peraturan bahan bacaan dan pengetahuan
perundang-undangan peraturan dan wawasan
17 Penyediaan makanan dan Tersedianya Meningkatnya 11 Bulan 54,452,750 APBK 11 Bulan 59,898,025
minuman makanan dan pelayanan adm
minuman perkantoran
18 Rapat-rapat koordinasi Terlaksananya Pengambilan 1 Tahun 31,592,000 APBK 1 Tahun 34,751,200
dan konsultasi keluar rapat-rapat keputusan dan
daerah kordinasi dan kebijakan sesuai
konsultasi ke luar ketentuan
19 Konsultasi dalam Daerah Terlaksananya Pengambilan 1 Tahun 38,236,000 APBK 1 Tahun 42,059,600
rapat-rapat keputusan dan
kordinasi dan kebijakan sesuai
konsultasi dalam ketentuan
1.20 1.20 20.02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
Pengadaan peralatan Tersedianya Meningkatnya 1 Tahun 68,585,000 APBK 1 unit 75,443,500
'07 perlengkapan peralatan dan pelayanan adm
gedung/kantor perlengkapan perkantoran
kantor
27 Pengadaan peralatan Tersedianya Meningkatkan 7,700,000 8,470,000
gedung Kantor peralatan dan pelayanan ADM
perlengkapan Kantor
kantor
21 Pemeliharaan rutin / Tersedianya sewa 1 Tahun 7,700,000 APBK 8,470,000
berkala rumah dinas rumah dinas
/sewa rumah dinas
24 Pemeliharaan / berkala Terpeliharanya Terpeliharanya 5 unit 22,000,000 APBK 24,200,000
kendaraan dinas secara secara
operasional rutin/berkala rutin/berkala
kendaraan kendaraan dinas
-1 -2 -3 -4 -5 -6 -7 -8 -9 -10
28 Pemeliharaan rutin / Terpeliharanya Meningkatnya 5 unit 16,500,000 APBK 6 unit 18,150,000
berkala peralatan gedung secara pelayanan adm
kantor rutin/berkala perkantoran
Peralatan kantor
42 Pembangunan Pagar Terpeliharanya Meningkatnya 1 Tahun 132,000,000 APBK 1 Tahun 145,200,000
Kantor secara umur ekonomis
rutin/berkala gedung kantor
Lingkungan
Gedung kantor
1.20 1.20 20.03 Program Peningkatan Disiplin Aparatur
2 Pengadaan pakaian dinas Pakaian dinas Menngkatnya 24 Orang 13,200,000 APBK 14,520,000
beserta perlengkapannya motivasi kerja
aparatur
1.20 1.20 20.28 Program Pelaksanaan Hari-hari Besar, Keagamaan
Nasional dan Daerah
1 Penyelenggaraan hari - Tersedianya biaya Menngkatnya 5 kegiatan 22,000,000 APBK 24,200,000
hari besar Keagamaan penyelenggaraan motivasi kerja
hari besar aparatur

2 Penyelenggaraan hari - Tersedianya biaya Menngkatnya 1 kegiatan 27,500,000 APBK 30,250,000


hari besar Nasional penyelenggaraan motivasi kerja
hari HUT RI aparatur

4 Penyelenggaraan Hari Tersedianya biaya Menngkatnya 1 Paket 16,500,000 APBK 18,150,000


besar darmawanita/pkk untuk motivasi kerja
dan hari ibu dan anak pemberdayaan aparatur
gammawar
Jumlah… 673,200,000 740,520,000
Nama SKPD : KECAMATAN KLUET UTARA

Rencana Tahun 2019 Prakiraan Maju Rencana Tahun 2020


Indikator Kinerja Target Kebutuhan Anggaran 2019 Target
Kode Rekening Program/Kegiatan Sumber Kebutuhan Dana/Pagu
Program/Kegiatan Lokasi Capaian Dana/Pagu (10%) Capaian
Dana Indikatif
Kinerja Indikatif Kinerja
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)
4 Urusan wajib pemerintahan
4 01 Otonomi daerah, Pemerintahan umum,
administrasi keuangan daerah, perangkat
daerah, kepegawaian, dan persandian
4 01 15 Kecamatan Kluet Utara Rp 861,500,000 Rp 787,270,000 Rp 1,112,500,000

4 01 15 01 01 Program Perencanaan Pembangunan Daerah Tapaktuan Rp 10,180,000 Rp 11,198,000 Rp 30,000,000


4 01 15 01 01 21 Penyelenggaraan Musrenbang RKPD Terselenggaranya musrenbang desa 100% Rp 10,180,000 APBD Rp 11,198,000 100% Rp 25,000,000
dan Kecamatan
4 01 15 01 1 20 Penyusunan Renstra Tersusunnya dokumen renstra 100% APBD 100% Rp 5,000,000

4 01 15 01 01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Kualitas pelayanan administrasi kantor Tapaktuan Rp 324,882,000 APBD Rp 357,370,200 Rp 470,500,000
4 01 15 01 01 01 Penyediaan jasa surat menyurat Tersedianya materai 1 paket Rp 1,503,000 APBD Rp 1,653,300 1 paket Rp 3,500,000

4 01 15 01 01 02 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air Terbayarnya rekening listrik, air dan 1 tahun Rp 23,568,000 APBD Rp 25,924,800 12 bulan Rp 30,000,000
dan listrik telepon

4 01 15 01 01 07 Penyediaan jasa administrasi keuangan Tersedianya honorarium PNS 1 tahun Rp 79,790,000 APBD Rp 87,769,000 1 tahun Rp 83,000,000

4 01 15 01 01 10 Penyediaan alat tulis kantor Tersedianya alat tulis kantor 1 paket Rp 24,000,000 APBD Rp 26,400,000 1 paket Rp 35,000,000

4 01 15 01 01 11 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan Tersedianya barang cetakan dan foto copy 2 paket Rp 13,000,000 APBD Rp 14,300,000 2 paket Rp 35,000,000

4 01 15 01 01 12 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Tersedianya Peralatan Listrik 1 Tahun Rp 8,321,000 APBK Rp 9,153,100 1 Tahun Rp 10,000,000
Bangunan Kantor

4 01 15 01 01 13 Penyediaan peralatan dan perlengkapan Tersedianya peralatan kebersihan 1 paket Rp 33,200,000 APBD Rp 36,520,000 1 paket Rp 45,000,000
kantor kantor

4 01 15 01 01 15 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan Tersedianya bahan bacaan 1 jenis Rp 2,400,000 APBD Rp 2,640,000 2 jenis Rp 4,000,000
perundang-undangan

4 01 15 01 01 17 Penyediaan makanan dan minuman Tersedianya makanan dan minuman 11 bulan Rp 54,100,000 APBD Rp 59,510,000 11 bulan Rp 75,000,000
Harian Pegawai
15
4 01 15 01 01 18 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi 1 tahun Rp 45,000,000 APBD Rp 49,500,000 1 tahun Rp 80,000,000
ke luar daerah Tersedianya biaya perjalanan dinas

4 01 15 01 01 19 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi 1 tahun Rp 40,000,000 APBD Rp 44,000,000 1 tahun Rp 70,000,000
dalam daerah Tersedianya biaya perjalanan dinas

4 01 15 02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Tapaktuan Rp 282,000,000


Peningkatan dan pengembangan kantor Rp 318,338,000 APBD Rp 185,171,800
Aparatur
4 01 15 02 07 Pengadaan perlengkapan kantor Tersedianya peralatan kantor Rp 39,300,000 APBD Rp 43,230,000 1 paket Rp 50,000,000
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)

4 01 15 02 09 Pengadaan peralatan gedung kantor Tersedianya peralatan kantor 1 Paket Rp 52,000,000 APBD Rp 57,200,000 1 Paket Rp 60,000,000

4 01 15 02 08 Pengadaan Mebeulair Tersedianya fasilitas kantor 1 Paket APBD Rp - 1 Paket Rp 30,000,000

4 01 15 02 22 Pemeliharaan/berkala gedung kantor Tersedianya biaya pemeliharaan 1 unit Rp 38,238,000 APBD Rp 42,061,800 1 unit Rp 40,000,000
gedung Kantor

4 01 15 02 24 Pemeliharaan/berkala kenderaan dinas Tersedianya biaya pemeliharaan 6unit Rp 22,300,000 APBD Rp 24,530,000 6 unit Rp 60,000,000
operasional kenderaan Dinas

4 01 15 02 26 Pemeliharaan rutin /berkala peralatan gedung Tersedianya biaya pemeliha- 1 paket Rp 11,000,000 APBD Rp 12,100,000 1 paket Rp 22,000,000
kantor raan peralatan kantor

4 01 15 02 28 Pemeliharaan/berkala peralatan kantor Tersedianya biaya pemeliharaan 1 paket Rp 5,500,000 APBD Rp 6,050,000 1 paket Rp 20,000,000
peralatan Gedung Kantor

4 01 15 02 46 Rehab Sedang / berat gedung Pertemuan Kec Kluet Tersedianya biaya pemeliha- 1 paket Rp 150,000,000 APBD 1 paket Rp 30,000,000
Utara raan peralatan kantor
4 01 15 03 Program Peningkatan Disiplin Aparatur Peningkatan Disiplin Aparatur Tapaktuan 23,200,000 Rp 46,640,000 130,000,000
1 01 15 03 05 Pengadaan Pakaian Khusus hari - hari tertentu Tersedianya Pakaian Khusus 1 paket 23,200,000 APBD 1 Paket 35,000,000

1 01 15 03 06 Pengadaan Pakaian Dinas Tersedianya Pakaian Dinas Tapaktuan - APBD Rp 31,800,000 1 Paket 50,000,000

1 01 15 03 07 Pengadaan Pakaian Olah raga Tersedianya Pakaian Olah raga Tapaktuan - APBD Rp 14,840,000 1 Paket 45,000,000

1 01 15 15 PROGRAM KESERASIAN KEBIJAKAN Tersedianya biaya Peningkatan Kwalitas


PENINGKATAN KWALITAS ANAK Anak Rp 28,400,000 APBD Rp 31,240,000 Rp 30,000,000
DAN PEREMPUAN
1 01 15 15 07 Tim Pengerak PKK 1 tahun Rp 28,400,000 Rp 31,240,000 1 tahun Rp 30,000,000

1 01 15 15 PROGRAM PEMBANGUNAN JALAN Pembangunan Jalan dan jembatan


Rp 15,000,000 APBD
DAN JEMBATAN Rp -
1 01 15 15 05 Pembangunan Jembatan Rp 15,000,000

PROGRAM PENATAAN ADMINISTRASI


1 01 15 15 APBD Rp 12,650,000
KEPENDUDUKAN
Peningkatan Pelayanan Administrasi Rp 11,500,000 Rp 15,000,000
Peningkatan pelayanan publik dalam bidang
1 01 15 15 07 kependudukan Peningkatan Pelayananb Publik 1 tahun Rp 11,500,000 Rp 12,650,000 1 tahun Rp 15,000,000

PROGRAM PENGEMBANGAN KINERJA


1 01 15 15 Peningkatan Pelayanan Rp 61,000,000 APBD Rp 67,100,000
PENGELOLAAN PERSAMPAHAN
Rp 70,000,000
Peningkatan kemampuan aparat pengelolaan
Peningkatan Pelayanan Masyarakat
1 01 15 15 07 persampahan 1 tahun Rp 61,000,000 Rp 67,100,000 1 tahun Rp 70,000,000

PROGRAM PENATAAN DAERAH OTONOMI


1 01 15 27 Program Peningkatan Pelayanan Rp 31,400,000 APBD Rp 34,540,000
BARU
Rp 40,000,000
Pembinaan Monitoring dan evaluasi Pelaksanaan
1 01 15 27 05 1 tahun Rp 31,400,000 Rp 34,540,000 1 tahun Rp 40,000,000
fasilitas program PATEN
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)
fasilitas program PATEN

Peningkatan pembinaan Monitoring dan evaluasiPelaksanaan fasiltas PATEN


PROGRAM PELAKSANAAN HARI HARI BESAR
1 01 15 28 Tersedianya penyelenggara Hari Hari Besar Nasional Rp 37,600,000 APBD Rp 41,360,000
KEAGAMAAN . NASIONAL DAN DAERAH
Rp 45,000,000
1 01 15 28 02 1 tahun Rp 37,600,000 Rp 41,360,000 1 tahun Rp 45,000,000
Nama SKPD : KECAMATAN PASIE RAJA

Prakiraan Maju Rencana Tahun


Rencana Tahun 2019
Indikator Kinerja Catatan 2020
Kode Rekening Program/Kegiatan
Program/Kegiatan Target Kebutuhan Sumber Penting Target Kebutuhan
Lokasi
Capaian Dana/Pagu Indikatif Dana Capaian Dana/Pagu Indikatif
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)
1 Urusan wajib pemerintahan
1 20 Otonomi daerah, Pemerintahan umum,
administrasi keuangan daerah, perangkat
daerah, kepegawaian, dan persandian
1 20 16 Kecamatan Pasie Raja Rp 487,608,000 Rp 566,219,000

1 06 1.20 16 21 Program Perencanaan Pembangunan Daerah PASIE RAJA Rp 17,550,000 Rp 27,305,000


1 06 1.20 16 21 09 Penyelenggaraan Musrenbang RKPD Terselenggaranya musrenbang desa 100% Rp 17,550,000 APBD 100% Rp 19,305,000
dan Kecamatan
1 06 1.20 16 21 20 Penyusunan Renstra Tersusunnya dokumen renstra 100% Rp - APBD 100% Rp 8,000,000

Kualitas pelayanan administrasi


1 20 16 01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran PASIE RAJA Rp 291,898,000 APBD Rp 326,314,000
kantor
1 20 16 01 01 Penyediaan jasa surat menyurat Tersedianya materai 1 paket Rp 2,200,000 APBD 1 paket Rp 2,420,000

1 20 16 01 02 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air Terbayarnya rekening listrik, air dan 1 tahun Rp 12,000,000 APBD 12 bulan Rp 13,400,000
dan listrik telepon

1 20 16 01 07 Penyediaan jasa administrasi keuangan Tersedianya honorarium PNS 1 tahun Rp 85,458,000 APBD 1 tahun Rp 94,000,000

1 20 16 01 10 Penyediaan alat tulis kantor Tersedianya alat tulis kantor 1 paket Rp 17,600,000 APBD 1 paket Rp 19,360,000

Tersedianya barang cetakan dan foto


1 20 16 01 11 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan 2 paket Rp 13,000,000 APBD 2 paket Rp 14,600,000
copy

Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Tersedianya Peralatan Listrik 1 Tahun Rp 12,000,000 APBK 1 Tahun Rp 13,200,000
Penerangan Bangunan Kantor

1 20 16 01 13 Penyediaan peralatan dan perlengkapan Tersedianya peralatan kebersihan 1 paket Rp 12,900,000 APBD 1 paket Rp 14,200,000
kantor kantor

1 20 16 01 15 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan Tersedianya bahan bacaan 1 jenis Rp 1,200,000 APBD 2 jenis Rp 1,320,000
perundang-undangan
1 20 16 01 17 Penyediaan makanan dan minuman Tersedianya makanan dan minuman 11 bulan Rp 34,740,000 APBD 11 bulan Rp 38,214,000
Harian Pegawai
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)

1 20 16 01 18 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi 1 tahun Rp 40,800,000 APBD 1 tahun Rp 49,600,000


Tersedianya biaya perjalanan dinas
ke luar daerah

1 20 16 01 19 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi Tersedianya biaya perjalanan dinas 1 tahun Rp 60,000,000 APBD 1 tahun Rp 66,000,000
dalam daerah

1 20 16 02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Peningkatan dan pengembangan PASIE RAJA Rp 144,960,000 APBD Rp 159,000,000
Aparatur kantor

1 20 16 02 09 Pengadaan peralatan gedung kantor Tersedianya peralatan kantor 1 Paket Rp 61,960,000 APBD 10 Unit Rp 68,200,000

1 20 16 02 10 Pengadaan Mebeulair Tersedianya fasilitas kantor 1 Paket Rp 20,000,000 APBD 10 unit Rp 22,000,000

1 20 16 02 22 Pemeliharaan/berkala gedung kantor Tersedianya biaya pemeliharaan 1 unit Rp 23,000,000 APBD 1 unit Rp 24,300,000
gedung Kantor

1 20 16 02 24 Pemeliharaan/berkala kenderaan dinas Tersedianya biaya pemeliharaan 4 unit Rp 25,000,000 APBD 4 unit Rp 28,000,000
operasional kenderaan Dinas

1 20 16 02 28 Pemeliharaan/berkala peralatan kantor Tersedianya biaya pemeliharaan 1 paket Rp 15,000,000 APBD 1 paket Rp 16,500,000
peralatan Gedung Kantor

1 20 16 03 Program Peningkatan Disiplin Aparatur Peningkatan Disiplin Aparatur PASIE RAJA 17,200,000 36,000,000
1 20 16 03 05 Pengadaan Pakaian Khusus hari - hari tertentu Tersedianya Pakaian Khusus APBD 1 Paket 18,000,000

Pengadaan Pakaian Dinas Tersedianya Pakaian Dinas PASIE RAJA 17,200,000 APBD 1 Paket 18,000,000

1 20 16 28 Program Pelaksanaan Hari-hari Besar 16,000,000 17,600,000


Keagamaan Nasional dan Daerah
1 20 16 28 02 Terselenggaranya Hari-hari Besar 1 tahun Rp 16,000,000 APBD 1 tahun Rp 17,600,000
Penyelenggaraan Hari-hari Besar Nasional
Nasional
Nama SKPD : KECAMATAN TAPAKTUAN

Rencana Tahun 2018 Prakiraan Maju Rencana Tahun 2020


Indikator Kinerja Catatan
Kode Rekening Program/Kegiatan Target Kebutuhan Sumber Target Kebutuhan Dana/Pagu
Program/Kegiatan Lokasi Penting
Capaian Dana/Pagu Indikatif Dana Capaian Indikatif
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)
4 Urusan wajib pemerintahan
4 01 Otonomi daerah, Pemerintahan umum,
administrasi keuangan daerah, perangkat
daerah, kepegawaian, dan persandian
4 01 12 Kecamatan Tapaktuan Rp 510,380,000 Rp 561,418,000

4 01 12 01 01 Program Perencanaan Pembangunan Daerah Tapaktuan 17000000 18700000


4 01 12 01 01 21 Penyelenggaraan Musrenbang RKPD Terselenggaranya musrenbang desa 1 Rp 17,000,000 APBD 1 Rp 18,700,000
dan Kecamatan
4 01 12 01 1 20 Penyusunan Renstra Tersusunnya dokumen renstra 1 APBD 1

4 01 12 01 01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Kualitas pelayanan administrasi kantor Tapaktuan 355330000 APBD 387718000
4 01 12 01 01 01 Penyediaan jasa surat menyurat Tersedianya materai 1 paket Rp 2,010,000 APBD 1 paket Rp 2,211,000

4 01 12 01 01 02 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air Terbayarnya rekening listrik, air dan 1 tahun Rp 18,020,000 APBD 12 bulan Rp 19,807,000
dan listrik telepon

4 01 12 01 01 07 Penyediaan jasa administrasi keuangan Tersedianya honorarium PNS 1 tahun Rp 65,100,000 APBD 1 tahun Rp 71,600,000

4 01 12 01 01 10 Penyediaan alat tulis kantor Tersedianya alat tulis kantor 1 paket Rp 23,000,000 APBD 1 paket Rp 25,300,000

4 01 12 01 01 11 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan Tersedianya barang cetakan dan foto copy 2 paket Rp 30,200,000 APBD 2 paket Rp 33,220,000

4 01 12 01 01 12 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Tersedianya Peralatan Listrik 1 Tahun Rp 1,500,000 APBK 1 Tahun Rp 1,650,000
Bangunan Kantor

4 01 12 01 01 13 Penyediaan peralatan dan perlengkapan Tersedianya peralatan kebersihan 1 paket Rp 12,900,000 APBD 1 paket Rp 14,190,000
kantor kantor

4 01 12 01 01 15 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan Tersedianya bahan bacaan 1 jenis Rp 1,200,000 APBD 2 jenis Rp 1,200,000
perundang-undangan

4 01 12 01 01 17 Penyediaan makanan dan minuman Tersedianya makanan dan minuman 11 bulan Rp 71,400,000 APBD 11 bulan Rp 78,540,000
Harian Pegawai

4 01 12 01 01 18 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi 1 tahun Rp 70,000,000 APBD 1 tahun Rp 70,000,000


ke luar daerah Tersedianya biaya perjalanan dinas

4 01 12 01 01 19 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi 1 tahun Rp 60,000,000 APBD 1 tahun Rp 70,000,000


dalam daerah Tersedianya biaya perjalanan dinas
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)
4 01 12 02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Peningkatan dan pengembangan Tapaktuan Rp 133,050,000 APBD Rp 110,000,000
Aparatur kantor
4 01 12 02 07 Pengadaan perlengkapan kantor Tersedianya peralatan kantor Rp 20,000,000 APBD 1 paket Rp 20,000,000

4 01 12 02 09 Pengadaan peralatan gedung kantor Tersedianya peralatan kantor 1 Paket Rp 6,500,000 APBD 10 Unit Rp 10,000,000

4 01 12 02 08 Pengadaan Mebeulair Tersedianya fasilitas kantor 1 Paket APBD 10 unit Rp 10,000,000

4 01 12 02 22 Pemeliharaan/berkala gedung kantor Tersedianya biaya pemeliharaan 1 unit Rp 66,550,000 APBD 1 unit Rp 25,000,000
gedung Kantor

4 01 12 02 24 Pemeliharaan/berkala kenderaan dinas 4 unit Rp 35,000,000 APBD 4 unit Rp 35,000,000


operasional Tersedianya biaya pemeliharaan kenderaan Dinas

4 01 12 02 28 Pemeliharaan/berkala peralatan kantor 1 paket Rp 5,000,000 APBD 1 paket Rp 10,000,000


Tersedianya biaya pemeliharaan peralatan Gedung Kantor

4 01 12 03 Program Peningkatan Disiplin Aparatur Peningkatan Disiplin Aparatur Tapaktuan 35000000


1 20 16 03 05 Pengadaan Pakaian Khusus hari - hari tertentu Tersedianya Pakaian Khusus APBD 1 Paket

1 20 16 03 06 Pengadaan Pakaian Dinas Tersedianya Pakaian Dinas Tapaktuan APBD 1 Paket 35000000

1 20 16 03 07 Pengadaan Pakaian Olah raga Tersedianya Pakaian Olah raga Tapaktuan APBD 1 Paket

1 20 16 28 Program Pelaksanaan Hari-hari Besar 5000000 10000000


Keagamaan Nasional dan Daerah

1 20 16 28 04 Terselenggaranya Perayaan HUT 1 tahun Rp 5,000,000 APBD 1 tahun Rp 10,000,000


Penyelenggaraan Hari Darmawanita /pkk dan hari ibu DW/Ibu
dan anakdan anak
Nama SKPK : Kantor Camat Samadua
Sumber Dana : APBK

Rencana Tahun 2019 Perkiraan Maju Rencana Tahun 2010


Urusan/Bidang Urusan
Indikator Kenerja Program / Catatan
Kode Pemerintahan Daerah Dan
Kegiatan Penting
Program/Kegiatan Target Kebutuhan Dana Sumber Target
Lokasi Kebutuhan Dana / Pagu
Capaian Pagu Indiktif Dana Capaian

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Program Pelayanan Administrasi
120.120.1501.01
Perkantoran

1.20.1.20.15.01.01 Penyedian Surat Menyurat Tersedia Pelayanan Administrasi


Perkantoran Samadua 12 Bulan Rp 15,496,800 APBK 12 Bulan Rp 17,046,480
Penyedian Jasa Kumunikasi, Sumber Tebayarnya biaya Rekening Telepon, listrik
1.20.1.20.15.01.02
Daya Air dan internet Samadua 12 Bulan Rp 7,260,000 APBK 12 Bulan Rp 7,986,000

1.20.1.20.15.01.07 Penyedian Jasa Keuangan


Lancar Administrasi Keuangan Samadua 12 Bulan Rp 86,064,000 APBK 12 Bulan Rp 94,670,400

1.2,1,20.15.01.10 Pengadaan alat tulis Kantor


Terpenuhi alat tulis kantor Samadua 12 Bulan Rp 48,993,120 APBK 12 Bulan Rp 53,892,432
Pengadaan Barang Cetakan dan
1.20.1.20.15.01.11
Penggandaan Terpenuhi alat tulis kantor Samadua 12 Bulan Rp 7,425,000 APBK 12 Bulan Rp 8,167,500

Penyediaan komponen instalasi


1.20.1.20.15.01.12
listrik/penerangan bangunan kantor
Terciptanya Penerangan Bangunan Kantor Samadua 12 Bulan Rp 4,775,320 APBK 12 Bulan Rp 5,252,852
Penyedian peralatan dan perlengkapan
1.20.1.20.15.01.13
kantor Tersedia Peralatan Gedung Kantor Samadua 12 Bulan Rp 3,718,000 APBK 12 Bulan Rp 4,089,800
Penyedian bahan bacaan dan
1.20.1.20.15.01.15
peraturan perundang-undangan Peningkatan SDM Aparatur Samadua 12 Bulan Rp 2,640,000 APBK 12 Bulan Rp 2,904,000

1.20.1.20.1510.17 Penyedian makanan dan minuman


Tersedia Makam dan Minum Pegawai Samadua 11 Bulan Rp 88,773,300 APBK 11 Bulan Rp 97,650,630
Rapat-rapat Koordinasi dan konsultasi Tersedia Dana Tranfortasi melaksana
1.20.1.20.15.01.18
keluar Daerah tugas Dinas Samadua 12 Bulan Rp 44,000,000 APBK 12 Bulan Rp 48,400,000
Rapat-rapat Koordinasi dan konsultasi Tersedia Dana Tranfortasi melaksana
1.20.1.20.15.01.19
dalam Daerah tugas Dinas Samadua 12 Bulan Rp 46,200,000 APBK 12 Bulan Rp 50,820,000
Program Peningkatan Sarana dan
1.20.1.20.15.02
Prasarana Aparatur
Pengadaaan perlengkapan gedung
1.20.1.20.15.02.07
kantor Tersdia Perlengkapan Gedung Kantor Samadua 1 Paket Rp 39,875,000 APBK 1 Paket Rp 43,862,500

1.20.1.20.15.02.09 Pengadaaan peralatan gedung kantor


Tersdia Peralatan Gedung Kantor Samadua 1 Paket Rp 48,950,000 APBK 1 Paket Rp 53,845,000
Pemeliharaan rutin/berkala gedung Terpiharanya perlengkapan gedung
1.20.1.20.15.02.22
kantor Kantor Samadua 12 Bulan Rp 11,000,000 APBK 12 Bulan Rp 12,100,000
Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan
1.20.1.20.15.02.24
dinas/operasional Terpelihara Kenderaan Dinas Samadua 12 Bulan Rp 13,924,460 APBK 12 Bulan Rp 15,316,906
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Pememeliharaan rutin/berkala Terpiharanya perlengkapan gedung
1.20.1.20.15.02.28
peralatan gedung kantor Kantor Samadua 12 Bulan Rp 7,150,000 APBK 12 Bulan Rp 7,865,000
Program peningkatan disiplin
1.20.1.20.15.03
aparatur daerah Rp -
Pengadaan Pakaian khusus hari-hari
1.20.1.20.15.03,05
tertentu Tersedia Pakaian Dinas Harian Samadua 12 Bulan Rp - APBK 1 Paket Rp -
Program perencanaan
1.06.1.20.15.21.
pembangunan daerah Rp -

1.06.1.20.15.21.09 Penyelenggaraan musrenbang RKPD


Tersedia Program Pembangunan Samadua 12 Bulan Rp 20,097,000 APBK 1 Paket Rp 22,106,700

1.06.1.20.15.21.31 Penyusunan Renja


Ada Rencana kerja Samadua 12 Bulan Rp - APBK 1 Paket Rp -

1.061.20.15.21.32 Penyusunan LAKIP


Tersusunan LAKIP 2015 Samadua 12 Bulan Rp - APBK 1 Paket Rp -
Program Pelaksanaan Hari-hari
1.20.1.2015.28
Keagamaan Nasional dan Daerah
Rp -
Penyelenggaraan Hari-hari Besar Terlaksananya Peringatan Hari - hari
1.20.1.20.15.28.01
Keagamaan Besar Agama Samadua 1 Paket Rp - APBK 1 Paket Rp -
Penyelenggaraan Hari-hari Besar Terlaksananya PeringatanHari - hari Besar
1.20.1.20.15.28.02
Nasional Nasional Samadua 1 Paket Rp 12,958,000 APBK 1 Paket Rp 14,253,800
Penyelenggaraan Hari-hari Besar Terlaksananya PeringatanHari - hari Besar
1.20.1.20.15.28.03
Daerah Daerah Samadua 1 Paket Rp - APBK 1 Paket Rp -

Jumlah… Rp 509,300,000 Rp 560,230,000


2018

14,088,000 1,408,800

6,600,000 660,000

78,240,000 7,824,000

44,539,200 4,453,920

6,750,000 675,000

4,341,200 434,120

3,380,000 338,000

2,400,000 240,000

80,703,000 8,070,300

40,000,000 4,000,000

42,000,000 4,200,000

- -

36,250,000 3,625,000

44,500,000 4,450,000

10,000,000 1,000,000

12,658,600 1,265,860
2018

6,500,000 650,000

- -

- -

- -

18,270,000 1,827,000

- -

11,780,000 1,178,000

- -

463,000,000 46,300,000
NAMA SKPD : SEKRETARIAT KECAMATAN SAWANG

RENCANA TAHUN 2019 PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2020


URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAH KEBUTUHAN CATATAN
KODE REKENING INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN TARGET SUMBER PENTING TARGET KEBUTUHAN DANA/
DAERAH & PROGRAM/KEGIATAN LOKASI DANA/PAGU
CAPAIAN DANA CAPAIAN PAGU INDIKATIF
INDIKATIF
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1 20 1 20 14 BELANJA LANGSUNG
1 20 1 20 14 O1 PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI
PERKANTORAN

1 20 1 20 14 O1 O1 Penyediaan Jasa Surat Menyurat INPUT SAWANG 1 TAHUN RP 3,168,000 DAU 100% RP 3,484,800
Dana
OUTPUT
Tersedianya biaya paket Pengiriman
OUTCOME
Tersedianya Jasa Surat Menyurat dan Lancarnya
ADM Perkantoran

1 20 1 20 14 O1 O2 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber INPUT SAWANG 1 TAHUN RP 14,059,200 DAU 100% RP 15,465,120
Daya Air dan Listrik Dana
OUTPUT
Terbayarnya rekening Listrik, telepon dan air
OUTCOME
Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber daya air dan Listrik

1 20 1 20 14 O1 O3 Penyediaan Jasa Peralatan dan INPUT SAWANG 1 TAHUN RP 5,478,000 DAU 100% RP 6,025,800
Perlengkapan Kantor Dana
OUTPUT
tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor
OUTCOME
Meningkatnya Pelayanan Administrasi Perkantoran

1 20 1 20 14 O1 O7 Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan INPUT SAWANG 1 TAHUN RP 72,204,000 DAU 100% RP 79,424,400
dana
OUTPUT
Tersedianya Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan
OUTCOME
Meningkatnya Pelayanan Administrasi Perkantoran

1 20 1 20 14 O1 O8 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor INPUT SAWANG 1 TAHUN RP 4,620,000 DAU 100% RP 5,082,000
Dana
OUTPUT
Tersedianya Jasa Petugas Kebersihan dan Alat Pembersih
OUTCOME
Meningkatnya Kenyamanan bekerja

1 20 1 20 14 O1 10 Penyediaan Alat Tulis Kantor INPUT SAWANG 35 JENIS RP 47,031,000 DAU 100% RP 51,734,100
Dana
OUTPUT
Tesrdianya Alat Tulis Kantor, Materai dan Benda Pos Lainnya
OUTCOME
Lancarnya Tugas-tugas Administrasi Perkantoran

1 20 1 20 14 O1 11 Penyediaan Barang Cetakan dan INPUT SAWANG 1 TAHUN RP 6,930,000 DAU 100% RP 7,623,000
Penggandaan Dana
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
OUTPUT
Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan
OUTCOME
meningkatnya Pelayanan Administrasi Perkantoran

1 20 1 20 14 O1 12 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ INPUT SAWANG 1 TAHUN RP 4,382,400 DAU 100% RP 4,820,640
Penerangan bangunan Kantor Dana
OUTPUT
terciptanya Penerangan Bangunan Kantor
OUTCOME
Terciptanya Kegiatan Perkantoran

1 20 1 20 14 O1 15 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan INPUT SAWANG 1 TAHUN RP 990,000 DAU 100% RP 1,089,000
dan Perundang-undangan Dana
OUTPUT
Tersedianya Bahan Bacaan
OUTCOME
Meningkatnya Pengetahuan dan Wawasan

1 20 1 20 14 O1 17 Penyediaan Makanan dan Minuman INPUT SAWANG 11 BULAN RP 80,938,000 DAU 100% RP 89,031,800
Dana
OUTPUT
Tersedianya Makanan dan Minuman
OUTCOME
Meningkatnya Semangat Bekerja

1 20 1 20 14 O1 18 Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi INPUT SAWANG 1 TAHUN RP 46,200,000 DAU 100% RP 50,820,000
Ke Luar Daerah Dana
OUTPUT
Terlaksananya Koordinasi dan Pembinaan
OUTCOME
Meningkatnya SDM Aparatur

1 20 1 20 14 O1 19 Konsultasi Dalam Daerah INPUT SAWANG 1 TAHUN RP 50,973,400 DAU 100% RP 56,070,740
Dana
OUTPUT
Terlaksananya Koordinasi dan Pembinaan
OUTCOME
Meningkatnya SDM Aparatur

1 20 1 20 14 O2 PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN


PRASARANA APARATUR

1 20 1 20 14 O2 O7 Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor INPUT SAWANG 2 PAKET RP 13,530,000 DAU 100% RP 14,883,000
Dana
OUTPUT
Tersedianya Perlengkpan Kantor
OUTCOME
Meningkatnya Kinerja Pegawai

1 20 1 20 14 O2 24 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kenderaan INPUT SAWANG 1 UNIT RP 29,260,000 DAU 100% RP 32,186,000
Dinas/Operasional Dana RODA 4
OUTPUT DAN 2
Terpeliharanya Kenderaan Operasional
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
OUTCOME
Lancarnya Tugas-tugas Pegawai

1 20 1 20 14 O2 28 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung INPUT SAWANG 1 TAHUN RP 6,600,000 DAU 100% RP 7,260,000
Kantor Dana
OUTPUT
Terpeliharanya Peralatan Gedung kantor
OUTCOME
Lancarnya Pelaksanaan Tugas-tugas Pegawai

1 20 1 20 14 O3 PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN


APARATUR

1 20 1 20 14 O3 O2 Pengadaan Pakaian Hari-hari Tertentu INPUT SAWANG 1 TAHUN RP 20,625,000 DAU 100% RP 22,687,500
Dana
OUTPUT
Tersedianya pakaian Hari-hari tertentu
OUTCOME
Lancarnya Pelaksanaan Tugas Kantor

1 20 1 20 14 20 PROGRAM KESERASIAN KEBIJAKAN


PENINGKATAN KUALITAS ANAK DAN
PEREMPUAN
1 20 1 20 14 20 O1 Tim Penggerak PKK INPUT SAWANG 1 TAHUN RP 5,500,000 DAU 100% RP 6,050,000
Dana
OUTPUT
Terlaksananya Kegiatan Ibu PKK
OUTCOME
Lancarnya Pelaksanaan PKK

1 20 1 20 14 21 PROGRAM PERENCANAAN PEMBANGUNAN


DAERAH
1 20 1 20 14 21 9 Penyelenggaraan Musrenbang INPUT SAWANG 1 KEG RP 19,140,000 DAU 100% RP 21,054,000
Dana
OUTPUT
Tersedianya Arah Kebijakan Pembangunan
OUTCOME
Terlaksananya Musrenbang

1 20 1 20 14 28 PROGRAM PELAKSANAAN HARI-HARI BESAR,


KEAGAMAAN NASIONAL DAN DAERAH
1 20 1 20 14 28 1 Penyelenggaraan Hari-hari Besar Nasional INPUT SAWANG 1 KALI RP 9,405,000 DAU 100% RP 10,345,500
Dana
OUTPUT
TeRLaksananya Hari-hari Besar Nasional
OUTCOME
Meningkatnya Cinta Terhadap NKRI'
JUMLAH… RP 441,034,000 RP 485,137,400
NAMA SKPD :SEKRETARIAT KECAMATAN MEUKEK KABUPATEN ACEH SELATAN
SUMBER DANA : APBK

RENCANA TAHUN 2019 PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2020


URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAH KEBUTUHAN CATATAN
KODE REKENING INDIKATOR KIERJA PROGRAM/KEGIATAN TARGET SUMBER TARGET KEBUTUHAN DANA/
DAERAH & PROGRAM/KEGIATAN LOKASI DANA/PAGU PENTING
CAPAIAN DANA CAPAIAN PAGU INDIKATIF
INDIKATIF
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
BELANJA LANGSUNG
4.01. 4.01.9. 01 PROGRAM PELAYANAN
ADMINISTRASI PERKANTORAN
4.01. 4.01.9. 01.01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat INPUT Meukek 1 Tahun Rp 8,992,500 APBK 100% Rp 9,891,750
Dana
OUTPUT
Tersedianya biaya paket pengiriman
OUT COME
Tersedianya Jasa Surat Menyurat dan lancarnya ADM
perkantoran

4.01. 4.01.9. 01.02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya INPUT Meukek 1 Tahun Rp 10,494,000 APBK 100% Rp 11,543,400
Air dan Listrik Dana
OUTPUT
Terbayarnya rekening listrik,telepon dan air
OUT COME
Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air & Listrik

4.01. 4.01.9. 01.07 Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan INPUT Meukek 18 Org Rp 91,069,000 APBK 100% Rp 100,175,900
Dana
OUTPUT
Terpenuhinya jasa Administrasi Keuangan
OUT COME
Meningkatnya Pelayanan Administrasi Perkantoran

4.01. 4.01.9. 01.08 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor INPUT Meukek 1 Tahun Rp 31,817,500 APBK 100% Rp 34,999,250
Dana
OUTPUT
Tersedianya jasa petugas kebersihan dan alat
pembersih
OUT COME
Meningkatnya kenyamanan bekerja

4.01. 4.01.9. 01.10 Penyediaan Alat Tulis Kantor INPUT Meukek 35 Jenis Rp 28,160,000 APBK 100% Rp 30,976,000
Dana
OUTPUT
Tersedianya alat tulis kantor,materai dan benda pos
lainnya
OUT COME
Lancarnya tugas-tugas administrasi perkantoran

4.01. 4.01.9. 01.11 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan INPUT Meukek 1 Tahun Rp 31,900,000 APBK 100% Rp 35,090,000
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Dana
OUTPUT
Tersedianya barang cetakan dan penggandaan
OUT COME
Meningkatnya Pelayanan Administrasi Perkantoran

4.01. 4.01.9. 01.15 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan INPUT Meukek 1 Tahun Rp 1,320,000 APBK 100% Rp 1,452,000
Perundang-undangan Dana
OUTPUT
Tersedianya bahan bacaan
OUT COME
Meningkatnya Pengetahuan dan Wawasan

4.01. 4.01.9. 01.17 Penyediaan Makanan dan Minuman INPUT Meukek 11 Bulan Rp 61,947,600 APBK 100% Rp 68,142,360
Dana
OUTPUT
Tersedianya Makanan dan Minuman
OUT COME
Meningkatnya semangat kerja

4.01. 4.01.9. 01.18 Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke INPUT Meukek 1 Tahun Rp 42,900,000 APBK 100% Rp 47,190,000
Luar Daerah Dana
OUTPUT
Terlaksananya Koordinasi dan Pembinaan
OUT COME
Meningkatnya SDM Aparatur

4.01. 4.01.9. 01.19 Konsultasi Dalam Daerah INPUT Meukek 1 Tahun Rp 40,676,900 APBK 100% Rp 44,744,590
Dana
OUTPUT
Terlaksananya Koordinasi dan Pembinaan
OUT COME
Meningkatnya SDM Aparatur

4.01. 4.01.9. 02 PROGRAM PENINGKATAN SARANA


DAN PRASARANA APARATUR

4.01. 4.01.9. 02.07 Pengadaan Peralatan Gedung Kantor INPUT Meukek 2 Paket Rp 31,900,000 APBK 100% Rp 35,090,000
Dana
OUTPUT
Tersedianya Perlengkapan Kantor
OUT COME
Meningkatnya Kualitas Pelayanan Perkantoran

4.01. 4.01.9. 02.21 Pemeliharaan Rutin/berkala rumah dinas INPUT Meukek 1 paket Rp 3,300,000 APBK 100% Rp 3,630,000
Dana
OUTPUT
Terpeliharanya rumah dinas Camat
OUT COME
Meningkatnya kualitas/manfaat rumah dinas

4.01. 4.01.9. 02.22 Pemeliharaan Rutin/berkala Gedung INPUT Meukek 1 int roda 4 Rp 16,720,000 APBK 100% Rp 18,392,000
Kantor Dana
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
OUTPUT
Terpeliharanya Gedung Kantor
OUT COME
Meningkatnya kualitas/manfaat gedung kantor

4.01. 4.01.9. 02.24 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/ INPUT Meukek 1 Tahun Rp 37,950,000 APBK 100% Rp 41,745,000
Operasional Dana
OUTPUT
Terpeliharanya Kendaraan Operasional
OUT COME
Lancarnya Pelaksanaan tugas-tugas Setcam

4.01. 4.01.9. 02.28 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan Gedung INPUT Meukek 1 Tahun Rp 13,123,000 APBK 100% Rp 14,435,300
Kantor Dana
OUTPUT
TersedianyaPeralatan Gedung Kantor
OUT COME
Terpeliharanya peralatan gedung kantor

4.01. 4.01.9. 02.42 Rehabilitas sedang/berat gedung kantor INPUT Meukek 1 Kegiatan Rp 220,000,000 APBK 100% Rp 242,000,000
Dana
OUTPUT
TersedianyaPeralatan Gedung Kantor
OUT COME
Terpeliharanya peralatan gedung kantor

4.01. 4.01.9. 21 PROGRAM PERENCANAAN PEMBANGUNAN


DAERAH
4.01. 4.01.9. 21.09 Penyelenggaraan Musrenbang RKPD INPUT Meukek 1 Kegiatan Rp 16,555,000 APBK 100% Rp 18,210,500
Dana
OUTPUT
Tersedianya Arah Kebijakan Pembangunan
OUT COME
Terlaksananya Musrenbang

4.01. 4.01.9. 28 PROGRAM PELAKSANAAN HARI-HARI


BESAR, KEAGAMAAN NASIONAL DAN
DAERAH
4.01. 4.01.9. 28.02 Penyelenggaraan Hari-hari Besar Nasional INPUT Meukek 1 kali Rp 14,960,000 APBK 100% Rp 16,456,000
Dana
OUTPUT
Terlaksananya Hari-hari besar Nasional
OUT COME
Meningkatnya cinta terhadap NKRI

4.01. 4.01.9. 28.04 Penyelenggaraan hari dharmawanita/PKK, INPUT 1 Kegiatan Rp 11,742,500 APBK 100% Rp 12,916,750
hari ibu dan anak Dana
OUTPUT
Penggerak PKK Kec. Meukek Kab. Aceh Selatan
OUT COME
Terlaksananya Kegiatan PKK Kecamatan Meukek

Jumlah… Rp 715,528,000 Rp 787,080,800


NAMA SKPD :SEKRETARIAT KECAMATAN LABUHANHAJI KABUPATEN ACEH SELATAN
SUMBER DANA : DAU

RENCANA TAHUN 2019 PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2020


URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAH KEBUTUHAN CATATAN
KODE REKENING INDIKATOR KIERJA PROGRAM/KEGIATAN TARGET SUMBER PENTING TARGET KEBUTUHAN DANA/
DAERAH & PROGRAM/KEGIATAN LOKASI DANA/PAGU
CAPAIAN DANA CAPAIAN PAGU INDIKATIF
INDIKATIF
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
4 01 4 01 07 BELANJA LANGSUNG
4 01 4 01 07 01 PROGRAM PELAYANAN
ADMINISTRASI PERKANTORAN
4 01 4 01 07 01 01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat INPUT Labuhanhaji 1 Tahun Rp 5,610,000 DAU 100% Rp 6,171,000
Dana
OUTPUT
Tersedianya biaya paket pengiriman
OUT COME
Tersedianya Jasa Surat Menyurat dan lancarnya ADM
perkantoran

4 01 4 01 07 01 02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya INPUT Labuhanhaji 1 Tahun Rp 10,010,000 DAU 100% Rp 11,011,000
Air dan Listrik Dana
OUTPUT
Terbayarnya rekening listrik,telepon dan air
OUT COME
Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air & Listrik

4 01 4 01 07 01 07 Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan INPUT Labuhanhaji 18 Org Rp 70,884,000 DAU 100% Rp 77,972,400
Dana
OUTPUT
Tersedianya honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan
OUT COME
Meningkatnya Pelayanan Administrasi Perkantoran

4 01 4 01 07 01 08 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor INPUT Labuhanhaji 1 Tahun Rp 13,420,000 DAU 100% Rp 14,762,000
Dana
OUTPUT
Tersedianya jasa petugas kebersihan dan alat pembersih
OUT COME
Meningkatnya kenyamanan bekerja

4 01 4 01 07 01 10 Penyediaan Alat Tulis Kantor INPUT Labuhanhaji 35 Jenis Rp 14,960,000 DAU 100% Rp 16,456,000
Dana
OUTPUT
Tersedianya alat tulis kantor,materai dan benda pos
lainnya
OUT COME
Lancarnya tugas-tugas administrasi perkantoran
4 01 4 01 07 01 11 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan INPUT Labuhanhaji 1 Tahun Rp 14,300,000 DAU 100% Rp 15,730,000
Dana
OUTPUT
Tersedianya barang cetakan dan penggandaan
OUT COME
Meningkatnya Pelayanan Administrasi Perkantoran

4 01 4 01 07 01 12 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ INPUT Labuhanhaji 1 Tahun Rp 5,500,000 DAU 100% Rp 6,050,000
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Penerangan bangunan kantor Dana
OUTPUT
Terciptanya Penerangan bangunan Kantor
OUT COME
Terciptanya kegiatan perkantoran

4 01 4 01 07 01 15 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan INPUT Labuhanhaji 1 Tahun Rp 1,056,000 DAU 100% Rp 1,161,600
Perundang-undangan Dana
OUTPUT
Tersedianya bahan bacaan
OUT COME
Meningkatnya Pengetahuan dan Wawasan

4 01 4 01 07 01 17 Penyediaan Makanan dan Minuman INPUT Labuhanhaji 11 Bulan Rp 47,274,700 DAU 100% Rp 52,002,170
Dana
OUTPUT
Tersedianya Makanan dan Minuman
OUT COME
Meningkatnya semangat kerja

4 01 4 01 07 01 18 Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke INPUT Labuhanhaji 1 Tahun Rp 42,900,000 DAU 100% Rp 47,190,000
Luar Daerah Dana
OUTPUT
Terlaksananya Koordinasi dan Pembinaan
OUT COME
Meningkatnya SDM Aparatur

4 01 4 01 07 01 19 Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke INPUT Labuhanhaji 1 Tahun Rp 72,600,000 DAU 100% Rp 79,860,000
Dalam Daerah Dana
OUTPUT
Terlaksananya Koordinasi dan Pembinaan
OUT COME
Meningkatnya SDM Aparatur

4 01 4 01 07 02 PROGRAM PENINGKATAN SARANA


DAN PRASARANA APARATUR

4 01 4 01 07 02 07 Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor INPUT Labuhanhaji 2 Paket Rp 13,406,800 DAU 100% Rp 14,747,480
Dana
OUTPUT
Tersedianya Perlengkapan Kantor
OUT COME
Meningkatnya Kinerja Karyawan

4 01 4 01 07 02 09 Pengadaan Peralatan Gedung Kantor INPUT Labuhanhaji 2 Paket Rp 33,880,000 DAU 100% Rp 37,268,000
Dana
OUTPUT
Tersedianya Peralatan Gedung Kantor
OUT COME
Meningkatnya Kinerja Karyawan

4 01 4 01 07 02 21 Pemeliharaan Rutin/berkala rumah dinas INPUT Labuhanhaji 1 paket Rp 6,820,000 DAU 100% Rp 7,502,000
Dana
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
OUTPUT
Tersedianya rmah dinas Camat
OUT COME
Meningkatnya Kenyamanan

4 01 4 01 07 02 22 Pemeliharaan Rutin/berkala Gedung INPUT Labuhanhaji 1 Tahun Rp 8,250,000 DAU 100% Rp 9,075,000
Kantor Dana
OUTPUT
Terpeliharanya Peralatan Gedung Kantor
OUT COME
Lancarnya Pelaksanaan tugas-tugas

4 01 4 01 07 02 24 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/ INPUT Labuhanhaji 1 int roda 4 Rp 27,500,000 DAU 100% Rp 30,250,000
Operasional Dana
OUTPUT
Terpeliharanya Kendaraan Operasional
OUT COME
Lancarnya Tugas-tugas

4 01 4 01 07 02 28 Pemeliharaan Rutin/Berkala peralatan gedung INPUT Labuhanhaji 1 Tahun Rp 5,500,000 DAU 100% Rp 6,050,000
Kantor Dana
OUTPUT
Terpeliharanya Peralatan Gedung Kantor
OUT COME
Lancarnya Pelaksanaan tugas-tugas

4 01 4 01 07 03 PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR

4 01 4 01 07 03 05 Pengadaan pakaiana khusus hari-hari INPUT Labuhanhaji 100% Rp 25,641,000 DAU 100% Rp 28,205,100
tertentu Dana
OUTPUT
Tersedianya pakaian khusus hari-hari tertentu
OUT COME
Terlaksananya Musrenbang

4 01 4 01 07 21 PROGRAM PERENCANAAN PEMBANGUNAN


DAERAH
4 01 4 01 07 21 09 Penyelenggaraan Musrenbang INPUT Labuhanhaji 1 Kegiatan Rp 12,677,500 DAU 100% Rp 13,945,250
Dana
OUTPUT
Tersedianya Arah Kebijakan Pembangunan
OUT COME
Terlaksananya Musrenbang

4 01 4 01 07 28 PROGRAM PELAKSANAAN HARI-HARI


BESAR, KEAGAMAAN NASIONAL DAN
DAERAH
1 20 1 20 04 28 02 Penyalenggaraan Hari-hari Besar Nasional INPUT Labuhanhaji 1 kali Rp 10,560,000 DAU 100% Rp 11,616,000
Dana
OUTPUT
Terlaksananya Hari-hari besar Nasional
OUT COME
Meningkatnya cinta terhadap NKRI

Jumlah… Rp 442,750,000 Rp 487,025,000


Nama SKPK : KECAMATAN LABUHANHAJI TIMUR

Rencana Tahun 2019 (Tahun Rencana) Prakiraan Maju Rencana Tahun 2020
Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Target Kebutuhan Catatan Target
Kode Indikator Kinerja Program/Kegiatan Sumber Kebutuhan Dana/Pagu
dan Program/Kegiatan Lokasi Capaian Dana/Pagu Penting Capaian
Dana Indikatif
Kinerja Indikatif Kinerja
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)
4 Urusan wajib pemerintahan
4 01 Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang
Adinistrasi Pemerintahan
4 01 08 Kecamatan Labuhanhaji Timur Rp 442,300,000 Rp 462,450,000

4 01 08 01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Kualitas pelayanan administrasi kantor Labuhanhaji Timur Rp 269,500,000 DAU Rp 296,450,000
1 20 12 01 01 Penyediaan jasa surat menyurat Tersedianya materai dan biaya 2 paket Rp 2,500,000 2 paket Rp 2,750,000
pengiriman surat

4 01 08 01 02 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air Terbayarnya rekening listrik 12 bulan Rp 5,500,000 12 bulan Rp 6,050,000
dan listrik

4 01 08 01 07 Penyediaan jasa administrasi keuangan Tersedianya honorarium PNS 1 tahun Rp 60,000,000 1 tahun Rp 66,000,000

4 01 08 01 08 Penyediaan jasa kebersihan kantor Tersedianya honorarium Non PNS 1 tahun Rp 18,000,000 1 tahun Rp 19,800,000

4 01 08 01 10 Penyediaan alat tulis kantor Tersedianya alat tulis kantor 1 paket Rp 18,500,000 1 paket Rp 20,350,000

4 01 08 01 11 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan Tersedianya barang cetakan dan foto copi 2 paket Rp 12,000,000 2 paket Rp 13,200,000

4 01 08 01 12 Penyediaan komponen instalasi listrik/ Tersedianya fasilitas penerangan 1 paket Rp 4,300,000 1 paket Rp 4,730,000
penerangan bangunan kantor

4 01 08 01 15 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan Tersedianya bahan bacaan 1 Jenis Rp 1,200,000 1 jenis Rp 1,320,000
perundang-undangan

4 01 08 01 17 Penyediaan makanan dan minuman Tersedianya makanan dan minuman 11 bulan Rp 52,500,000 11 bulan Rp 57,750,000
harian pegawai

4 01 08 01 18 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi Tersedianya biaya perjalanan dinas 1 tahun Rp 50,000,000 1 tahun Rp 55,000,000
ke luar daerah

4 01 08 01 21 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi Tersedianya biaya perjalanan dinas 1 tahun Rp 45,000,000 1 tahun Rp 49,500,000
ke luar daerah

4 01 08 02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Peningkatan dan pengembangan kantor Labuhanhaji Timur Rp 91,800,000 DAU Rp 80,700,000
Aparatur

4 01 08 02 09 Pengadaan peralatan gedung kantor Tersedianya peralatan kantor 2 unit Rp 35,000,000 3 unit Rp 20,000,000

4 01 08 02 10 Pengadaan Meubeler Tersedianya Meubeler kantor 4 unit Rp 15,000,000 5 unit Rp 15,000,000

4 01 08 02 22 Pemeliharaan/berkala gedung kantor Tersedianya biaya pemeliharaan gedung 1 unit Rp 10,000,000 1 unit Rp 10,000,000
kantor

4 01 08 02 24 Pemeliharaan/berkala kenderaan dinas Tersedianya biaya pemeliharaan kenderaan 4 unit Rp 27,000,000 4 unit Rp 29,700,000
operasional dinas

4 01 08 02 28 Pemeliharaan/berkala peralatan kantor Tersedianya biaya pemeliharaan peralatan 4 Unit Rp 2,400,000 5 Unit Rp 3,000,000
gedung kantor

4 01 08 02 26 Pemeliharaan/berkala perlengkapan kantor Tersedianya biaya perawatan perlengkapan 4 Unit Rp 2,400,000 5 Unit Rp 3,000,000
kantor

4 01 08 03 PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR Labuhanhaji Timur Rp 88,000,000 DAU Rp 38,000,000


(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)
4 01 08 03 02 Pengadaan Pakaian Dinas beserta perlengkpannya Tersedianya Pakaian Dinas 38 Rp 19,000,000 38 Rp 19,000,000

4 01 08 03 02 Pengadaan pakaian Khusus hari-hari tertentu Tersedianya pakaian Batik daerah 38 Rp 19,000,000 38 Rp 19,000,000

4 01 08 28 Program Pelaksanaan Hari-hari Besar Besar Labuhanhaji Timur Rp 25,000,000 DAU Rp 27,500,000
Keagamaan, Nasional dan Daerah
4 01 08 28 02 Peyelenggaraan Hari-hari besar Nasional Tersedianya biaya Penyelenggaraan Hari- 1 keg Rp 15,000,000 1 keg Rp 16,500,000
hari Besar Nasional
4 01 08 28 03 Penyelenggaraan Hari-hari besar Daerah Tersedianya biaya Penyelenggaraan Hari- 1 keg Rp 10,000,000 1 keg Rp 11,000,000
hari Besar Daerah

4 01 08 21 Program Perencanaan Pembangunan Daerah Labuhanhaji Timur Rp 25,840,000 DAU Rp 19,800,000


4 01 08 21 09 Penyelenggaraan Musrenbang Terselenggaranya musrenbang desa 95% Rp 18,000,000 96% Rp 19,800,000
dan kecamatan
NAMA SKPD :SEKRETARIAT KECAMATAN LABUHANHAJI BARAT KABUPATEN ACEH SELATAN
SUMBER DANA : APBK

RENCANA TAHUN 2019 PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2020


URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAH KEBUTUHAN CATATAN
KODE REKENING INDIKATOR KIERJA PROGRAM/KEGIATAN TARGET SUMBER TARGET KEBUTUHAN DANA/
DAERAH & PROGRAM/KEGIATAN LOKASI DANA/PAGU PENTING
CAPAIAN DANA CAPAIAN PAGU INDIKATIF
INDIKATIF
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
BELANJA LANGSUNG
4 01 4 01 06 01 PROGRAM PELAYANAN
ADMINISTRASI PERKANTORAN
4 01 4 01 06 01 01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat INPUT Labar 1 Tahun Rp 2,722,500 APBK 100% Rp 2,994,750
Dana
OUTPUT
Tersedianya biaya paket pengiriman
OUT COME
Tersedianya Jasa Surat Menyurat dan lancarnya ADM
perkantoran

4 01 4 01 06 01 02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya INPUT Labar 1 Tahun Rp 12,342,000 APBK 100% Rp 13,576,200
Air dan Listrik Dana
OUTPUT
Terbayarnya rekening listrik,telepon dan air
OUT COME
Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air & Listrik

4 01 4 01 06 01 07 Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan INPUT Labar 18 Org Rp 72,527,400 APBK 100% Rp 79,780,140
Dana
OUTPUT
Tersedianya honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan dan premi
asuransi anggota DPRD
OUT COME
Meningkatnya Pelayanan Administrasi Perkantoran

4 01 4 01 06 01 08 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor INPUT Labar 1 Tahun Rp 20,449,000 APBK 100% Rp 22,493,900
Dana
OUTPUT
Tersedianya jasa petugas kebersihan dan alat pembersih
OUT COME
Meningkatnya kenyamanan bekerja

4 01 4 01 06 01 10 Penyediaan Alat Tulis Kantor INPUT labar 35 Jenis Rp 26,620,000 APBK 100% Rp 29,282,000
Dana
OUTPUT
Tersedianya alat tulis kantor,materai dan benda pos lainnya
OUT COME
Lancarnya tugas-tugas administrasi perkantoran
4 01 4 01 06 01 11
INPUT
Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Labar 1 Tahun Rp 18,150,000 APBK 100% Rp 19,965,000
Dana
OUTPUT
Tersedianya barang cetakan dan penggandaan
OUT COME
Meningkatnya Pelayanan Administrasi Perkantoran

4 01 4 01 06 01 12 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ INPUT Labar 1 Tahun Rp 2,541,000 APBK 100% Rp 2,795,100
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Penerangan bangunan kantor Dana
OUTPUT
Terciptanya Penerangan bangunan Kantor
OUT COME
Terciptanya kegiatan perkantoran

4 01 4 01 06 01 15 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan INPUT Labar 1 Tahun Rp 1,306,800 APBK 100% Rp 1,437,480
Perundang-undangan Dana
OUTPUT
Tersedianya bahan bacaan
OUT COME
Meningkatnya Pengetahuan dan Wawasan

4 01 4 01 06 01 17 Penyediaan Makanan dan Minuman INPUT Labar 11 Bulan Rp 44,545,600 APBK 100% Rp 49,000,160
Dana
OUTPUT
Tersedianya Makanan dan Minuman
OUT COME
Meningkatnya semangat kerja

4 01 4 01 06 01 18 Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke INPUT Labar 1 Tahun Rp 36,905,000 APBK 100% Rp 40,595,500
Luar Daerah Dana
OUTPUT
Terlaksananya Koordinasi dan Pembinaan
OUT COME
Meningkatnya SDM Aparatur

4 01 4 01 06 01 19 Konsultasi Dalam Daerah INPUT Labar 1 Tahun Rp 68,552,792 APBK 100% Rp 75,408,071
Dana
OUTPUT
Terlaksananya Koordinasi dan Pembinaan
OUT COME
Meningkatnya SDM Aparatur

4 1 4 06 02 PROGRAM PENINGKATAN SARANA


DAN PRASARANA APARATUR

1 4 1 4 06 02 09 Pengadaan Peralatan Gedung Kantor INPUT Labar 6 Unit Rp 32,670,000 APBK 100% Rp 35,937,000
Dana
OUTPUT
Tersedianya Perlengkapan Kantor
OUT COME
Meningkatnya Kinerja Aparatur

4 01 4 01 06 01 22 Pemeliharaan Rutin/berkala Gedung Kantor INPUT Labar 1 Paket Rp 12,342,000 APBK 100% Rp 13,576,200
Dana
OUTPUT
Terpeliharannya Gedung Kantor
OUT COME
Meningkatnya Kenyamanan dalam Bekerja

4 01 4 01 06 01 24 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/ INPUT Labar 4 Unit Rp 42,350,000 APBK 100% Rp 46,585,000
Operasional Dana
OUTPUT
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Terpeliharanya Kendaraan Operasional
OUT COME
Lancarnya Tugas-tugas Set. DPRK

4 01 4 01 06 01 28 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan Gedung INPUT Labar 1 Tahun Rp 6,292,000 APBK 100% Rp 6,921,200
Kantor Dana
OUTPUT
Terpeliharanya Perlengkapan Gedung Kantor
OUT COME
Lancarnya Pelaksanaan tugas-tugas Set. DPRK

4 01 4 01 06 03 PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN INPUT Labar 1 Kegiatan Rp 19,602,000 APBK 100% Rp 21,562,200
4 01 4 01 06 03 05 APARATUR Dana
Pengadaan Pakaian hari-hari tertentu OUTPUT
Tersediannya Pakaian Dinas hari-hari tertentu
OUT COME
Terlaksananya Disiplin Pegawai

4 01 4 01 06 21 PROGRAM PERENCANAAN PEMBANGUNAN


DAERAH
4 01 4 01 06 21 09 Penyelenggaraan Musrenbang INPUT Labar 1 Kegiatan Rp 15,972,000 APBK 100% Rp 17,569,200
Dana
OUTPUT
Tersedianya Arah Kebijakan Pembangunan
OUT COME
Terlaksananya Musrenbang

4 01 4 01 06 21 32 Penyusunan LAKIP INPUT Labar 1 Laporan Rp 3,850,000 APBK 100% Rp 4,235,000


Dana
OUTPUT
Tersedianya LAKIP
OUT COME
Tersusunnya LAKIP

PROGRAM PELAKSANAAN HARI-HARI


4 01 4 01 06 28 BESAR, KEAGAMAAN NASIONAL DAN
DAERAH
4 01 4 01 06 28 02 Penyalenggaraan Hari-hari Besar Nasional INPUT Labar 1 kali Rp 26,400,000 APBK 100% Rp 29,040,000
Dana
OUTPUT
Terlaksananya Hari-hari besar Nasional
OUT COME
Meningkatnya cinta terhadap NKRI

4 01 4 01 06 28 02 Penyalenggaraan Hari Darmawanita/PKK dan INPUT Labar 1 Kali Rp 18,150,000 APBK 100% Rp 19,965,000
hari Ibu dan Anak Dana
OUTPUT
Terlaksananya Hari Darmawanita/PKK dan hari Ibu dan Anak
OUT COME
Meningkatnya Pelaksanaan Gammawar
Jumlah… Rp 484,290,092 Rp 512,754,101
SKPD : SET. BAITUL MAL

Rencana Tahun 2019 Prakiraan Maju Rencana Tahun 2020


Urusan/ Bidang Urusan Pemerintah Indikator Kinerja Target Kebutuhan Catatan Target
kode rekeing Sumber Kebutuhan Dana/ Pagu
Daerah dan Program/Kegiatan Program/Kegiatan Lokasi capaian dana/pagu Penting capaian
Dana Indikatif
Kinerja Indikatif Kinerja
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
4 URUSAN WAJIB
4 01 SEKRETARIAT BMK
4 01 4 01 27 01 PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI
PERKANTORAN
01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat Tersedianya jasa surat menyurat Tapaktuan 12 Bln 600,000 APBK SKPK 12 Bln 600,000
materai
02 Penyediaan jasa Komunikasi, Sumber daya air Tersedianya biaya rekening listrik, Tapaktuan 12 Bln 12,800,000 APBK SKPK 12 Bln 12,800,000
dan listrik telepon dan internet
03 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Tersedianya jasa peralatan dan Tapaktuan 12 Bln APBK SKPK 12 Bln
kantor perlengkapan kantor
07 penyediaan Jasa Administrasi Keuangan Tersedianya honorarium panitia Tapaktuan 12 Bln 59,500,000 APBK SKPK 12 Bln 59,500,000
kegiatan
08 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor Tersedianya Jasa Kebersihan Kantor Tapaktuan 12 Bln 11,546,000 APBK SKPK 12 Bln 11,546,000
10 Penyediaan Alat Tulis Kantor Tersedianya alat tulis kantor Tapaktuan 12 Bln 9,694,900 APBK SKPK 12 Bln 9,694,900
11 Penyediaan Barang Cetakan dan Tersedianya biaya cetak, Tapaktuan 12 Bln 7,820,000 APBK SKPK 12 Bln 7,820,000
penggandaan penggandaan, spanduk &
dokumentasi
13 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Tersedianya peralatan dan Tapaktuan 12 Bln APBK SKPK 12 Bln
kantor perlengkapan kantor
15 Penyediaan Bahan Bacaaan dan peraturan Pembayaran biaya surat kabar Tapaktuan 12 Bln 960,000 APBK SKPK 12 Bln 960,000
perundang-undangan
17 Penyediaan makanan dan Minuman Tersedianya snack, minum dan Tapaktuan 12 Bln 24,605,600 APBK SKPK 12 Bln 24,605,600
uang meugang
18 Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi keluar Tersedianya biaya perjalanan Dinas Luar daerah 12 Bln 50,820,000 APBK SKPK 12 Bln 50,820,000
Daerah
19 penyediaan Jasa pelayanan Non PNS tersedianya honorarium pegawai Tapaktuan 12 Bln APBK SKPK 12 Bln
tidak tetap
19 Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi dalam Tersedianya biaya perjalanan Dinas kabas 12 Bln 5,000,000 APBK SKPK 12 Bln 5,000,000
Daerah dalam daerah
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
4 01 4 01 27 02 PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN
PRASARANA APARATUR

05 Pengadaan Kendaraan dinas/operasional tersedianya kendaraan dinas Tapaktuan 2 unit APBK SKPK 2 unit
07 Pengadaan perlengkapan gedung kantor Tersedianya perlengkapan gedung Tapaktuan 1 unit APBK SKPK 1 unit
kantor
09 Pengadaan Peralatan gedung kantor Tersedianya peralatan kantor Tapaktuan 1 unit APBK SKPK 1 unit

22 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor Tersedianya biaya rehab kantor Tapaktuan 1 Tahun APBK SKPK 1 Tahun
24 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan Tersedianya biaya pemeliharaan Tapaktuan 1 Tahun 16,477,700 APBK SKPK 1 Tahun 16,477,700
dinas/operasional kendaraan dinas/operasional
26 Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan Tersedianya biaya jasa service Tapaktuan 12 Bln 1,380,000 APBK SKPK 12 Bln 1,380,000
gedung kantor komputer/notebook
30 Pemeliharaan sarana dan prasarana fasilitas Terlaksananya pemeliharaan Tapaktuan 12 Bln APBK SKPK 12 Bln
kantor fasilitas kantor

4 01 4 01 27 03 PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN


APARATUR

02 Pengadaan Pakaian Dinas beserta Peningkatan kerapian pegawai, Tapaktuan 1 Paket APBK SKPK 1 Paket
perlengkapannya tersedianya seragam dinas pegawai

05 Pengadaan Pakaian Khusus hari-hari tertentu Peningkatan kerapian pegawai, Tapaktuan 1 Paket APBK SKPK 1 Paket
tersedianya seragam batik pegawai

4 01 4 01 27 05 PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS


SUMBERDAYA APARATUR
02 Pendidikan dn pelatihan formal Peningkatan SDM yg handal di Tapaktuan 1 keg APBK SKPK 1 keg
bidangnya, meningkatnya
pengetahuan pegawai
13 Penyusunan standar operasional prosedur Tersedianya standar operasional Tapaktuan 1 Doc APBK SKPK 1 Doc
prosedur
4 01 4 01 27 20 PROGRAM PENINGKATAN SISTEM
PENGAWASAN INTERNAL DAN
PENGENDALIAN PELAKSANAAN KDH
06 Tindak lanjut Hasil Temuan Pengawasan Terlaksananya pengawasan Tapaktuan 1 dok APBK SKPK 1 dok
pengendalian internal

4 01 4 01 27 21 PROGRAM PERENCANAAN
PEMBANGUNAN DAERAH
31
Penyusunan Renja Tersedianya Renja Tapaktuan 1 doc APBK SKPK 1 doc
32
Penyusunan LAKIP Tersedianya LAKIP Tapaktuan 1 dok APBK SKPK 1 dok
33 Penyusunan Renja perubahan Tersedianya Renja perubahan Tapaktuan 1 dok APBK SKPK 1 dok
34
Penyusunan Renstra Tersedianya Renstra Tapaktuan 1 dok APBK SKPK 1 dok
36 Penyusunan Revisi Renstra Tersedianya Renstra Revisi Tapaktuan 1 dok APBK SKPK 1 dok
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
4 01 4 01 27 28 PROGRAM PELAKSANAAN HARI-HARI
BESAR KEAGAMAAN NASIONAL DAN
DAERAH
03 Penyelenggaraan hari-hari besar daerah Tersedianya dana HUT daerah, kabas 1 keg APBK SKPK 1 keg
mengikuti pameran pembangunan

4 01 4 01 27 41 PROGRAM PENINGKATAN
KESEJAHTERAAN FAKIR MISKIN
Peningakatan Kesejahteraan fakir Miskin Meningkatnya kesejahteraan fakir kabas 1 keg APBK SKPK 1 keg
miskin

01 Sosialisasi dan Penyaluran zakat Terlaksananya sosialisasi, kabas 17 keg. 172,248,000 APBK SKPK 14 keg. 172,248,000
penyaluran ZIS, pendataan &
monitoring

Tersedianya honorarium panitia 1 keg APBK 1 keg


kegiatan (tim penyaluran zakat
secara simbolis dan penyaluran ke
kecamatan-kecamatan)

Tersedianya honorarium Non 12 bulan APBK 12 bulan


pegawai (ketua dan anggota
BAPEL)

Tersedianya spanduk penyaluran 1 lembar APBK 1 lembar


ZIS

honor petugas kebersihan 1 keg APBK 1 keg

tersedianya makan minum keg. 1 keg APBK 1 keg


Penyaluran secara simbolis

Tersedianya biaya perjalanan


Dinas dalam Daerah untuk
kegiatan :

Penyaluran ZIS untuk Fakir, Miskin kabas 1 keg APBK 1 keg


dan Fisabilillah
Penyaluran Biaya Pendidikan untuk kabas 1 keg APBK 1 keg
anak TK, SD/MI, SMP/MTs,
SMA/SMK/MA

Penyaluran ZIS dalam bentuk Paket kabas 1 keg APBK 1 keg


Sekolah
Penyaluran Bantuan untuk Anak kabas 1 keg APBK 1 keg
Yatim Miskin
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Penyaluran Bantuan Operasional kabas 1 keg APBK 1 keg
TPA
Pendataan/verifikasi dan Penyaluran kabas 1 keg APBK 1 keg
rutin Bantuan untuk Fakir Uzur (5 kali)
seumur hidup

Pendataan/Verifikasi dan kabas 1 keg APBK 1 keg


Pengawasan bantuan Rehab Rumah (4 kali)
Fakir Miskin dari Baitul Mal
Kabupaten Aceh Selatan

Pendataan/Verifikasi dan kabas 1 keg APBK 1 keg


Pengawasan bantuan Rehab Rumah (3 kali)
Fakir Miskin dari Baitul Mal Provinsi
Aceh.

PenyaluranBantuan Pembinaan kabas 1 keg APBK 1 keg


Mu'allaf (12 kali)
Bantuan Ibnu Sabil (pengurusan) kabas 1 keg APBK 1 keg

Pendataan, Pembagian kupon dan kabas 1 keg APBK 1 keg


penyaluran Paket Sembako (3kali)
Ramadhan 1438-H/2017-M untuk
Tukang Becak dalam Kabupaten
Aceh Selatan.
Bantuan Tanggap Bencana kabas 1 keg APBK 1 keg
Penyaluran Al Qur'an waqaf kabas 1 keg APBK 1 keg
Pengiriman laporan berkala kabas 1 keg APBK 1 keg
penerimaan ZIS ke kecamatan- (3kali)
kecamatan dan sekolah-sekolah
Pendataan/verifikasi penerima kabas 1 keg APBK 1 keg
beasiswa santri dari Baitul Mal
Provinsi Aceh
Kegiatan monitoring ke kecamata- kabas 1 keg APBK 1 keg
kecamatan
Pendataan/verifikasi penerima zakat kabas 1 keg APBK 1 keg
produktif

1 20 1 20 32 PROGRAM PENYUSUNAN DATA BASE 100% 100%


MUZAKKI & MUSTAHIK
JUMLAH… 373,452,200 373,452,200
SKPD : DINAS SOSIAL KABUPATEN ACEH SELATAN
SUMBER DANA : APBK

Prakiraan Maju Rencana


Rencana Tahun 2019
Tahun 2020
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Catatan
Kode Indikator Kinerja Program /Kegiatan Target Kebutuhan Target Kebutuhan
Daerah dan Program/Kegiatan Sumber Penting
Lokasi Capaian Dana /Pagu Capaian Dana/ Pagu
Dana
Kinerja Indikatif Kinerja Indikatif
12 3 4 5 6 7 8 9 10
1 Urusan Wajib
1 06 Perencanaan Pembangunan
1 06 1 Dinas Sosial

1 06 1 23 Program Perencanaan Sosial dan Budaya Capaian Program :


Terlaksananya perencanaan pembangunan bidang sosial,
tenaga kerja dan transmigrasi

1 06 1 23 04 Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Input : Jumlah Dana 75,000,000 APBK 82,500,000
Output : - Monitoring dan Evaluasi Aceh 50 Kali
- Penyusunan Laporan 1 Dok
Outcome : Meningkatnya Jumlah Pelaksanaan
Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan

1 13 Sosial
1 13 1 Dinas Sosial

1 13 1 01 Program Pelayanan Administrasi Capaian Program :


Perkantoran
Terlaksananya pelayanan administrasi perkantoran

1 13 1 01 01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat Input : Jumlah Dana 5,000,000 APBK 5,500,000
Output : Terlaksananya Pengiriman Surat Dinas Tapaktuan 600 Surat

Outcome : Meningkatnya Jumlah Jasa Surat Menyurat

1 13 1 01 02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air Input : Jumlah Dana 65,000,000 APBK 71,500,000
dan Listrik Output : - Tersedianya jasa Telepon Tapaktuan 2 Ttk/12 Bln
- Tersedianya jasa PDAM 3 Ttk/12 Bln
- Tersedianya jasa PLN 3 Ttk/12 Bln
- Tersedianya jasa Internet 3 Ttk/12 Bln
Outcome : Meningkatnya Jumlah Penyediaan Jasa
Komunikasi Air dan Listrik Tahunan

1 13 1 01 03 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Input : Jumlah Dana 30,000,000 APBK 33,000,000
Kantor Output : - Papan Bunga Tapaktuan 30 Buah
- Spanduk dan Baleho 20 Lembar
- Papan Data 2 Unit
Outcome : Meningkatnya Jumlah Penyediaan Jasa
Peralatan dan Perlengkapan Kantor

1 13 1 01 06 Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Input : Jumlah Dana 25,000,000 APBK 27,500,000
Kendaraan Dinas / Operasional Output : - Pajak Tahunan R2 Tapaktuan 5 Unit
12 3 4 5 6 7 8 9 10
- Pajak Tahunan R4 3 Unit
- Pajak Tahunan R6 2 Unit
Outcome : Meningkatnya Jumlah Pemeliharaan dan
Perizinan Kendaraan Dinas / Operasional

1 13 1 01 07 Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan Input : Jumlah Dana 175,000,000 APBK 192,500,000
Output : Tersedianya Jasa Administrasi Keuangan Tapaktuan 12 Bulan
Outcome : Meningkatnya Jumlah Penyediaan Jasa
Administrasi Keuangan

1 13 1 01 08 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor Input : Jumlah Dana 20,000,000 APBK 22,000,000
Output : Tersedianya Petugas Kebersihan Tapaktuan 12 Bulan
Outcome : Meningkatnya Jumlah Penyediaan Jasa
Kebersihan Kantor

1 13 1 01 10 Penyediaan Alat Tulis Kantor Input : Jumlah Dana 15,000,000 APBK 16,500,000
Output : Tersedianya Alat Tulis Kantor Tapaktuan 12 Bulan
Outcome : Meningkatnya Jumlah Penyediaan Jasa
Kebersihan Kantor

1 13 1 01 11 Penyediaan Bahan cetak dan penggandaan Input : Jumlah Dana 15,000,000 APBK 16,500,000
Output : - Tersedianya Kop Surat Dinas Tapaktuan 10 Rim
- Tersedianya Amplop Dinas Besar/Kecil 20 Kotak

- Tersedianya Lembaran Disposisi 2 Rim


- Tersedianya Foto Copy 40.000 Lbr
Outcome : Meningkatnya Jumlah penyediaan Bahan
cetak dan penggandaan

1 13 1 01 12 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Input : Jumlah Dana 10,000,000 APBK 11,000,000
Penerangan Bangunan Kantor Output : Tersedianya Komponen Instalasi Listrik / Tapaktuan 12 Bulan
Penerangan Bangunan Kantor

Outcome : Meningkatnya Jumlah Penyediaan Komponen


Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan
Kantor

1 13 1 01 15 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Input : Jumlah Dana 15,000,000 APBK 16,500,000
Perundang-Undangan Output : - Tersedianya Bahan Bacaan dan Peraturan Tapaktuan 6 Media
Perundang-Undangan
- Iklan di Media Massa 10 Kali
Outcome : Meningkatnya Jumlah Penyediaan Bahan
Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan

1 13 1 01 17 Penyediaan Makanan dan Minuman Input : Jumlah Dana 100,000,000 APBK 110,000,000
Output : - Tersedianya Biaya Makan dan Minum Tapaktuan 38 Orang
Pegawai /11 Bulan
- Tersedianya Uang Meugang Non PNS 8 Orang
12 3 4 5 6 7 8 9 10

- Tersedianya Uang Meugang Pegawai


Kontrak 118 Orang
- Tersedianya Biaya Makanan Minum Rapat 4 Kali

- Tersedianya Biaya Makanan Tamu (Nasi) 25 Kali

Outcome : Meningkatnya Jumlah Penyediaan Biaya


Makanan dan Minuman

1 13 1 01 18 Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Luar Input : Jumlah Dana 200,000,000 APBK 220,000,000
Daerah Output : - Perjalanan Luar Propinsi Nasional 30 Kali
- Perjalanan ke Propinsi Provinsi 50 Kali
Outcome : Meningkatnya Jumlah Penyediaan Biaya
Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Luar
Daerah

1 13 1 02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Capaian Program :


Aparatur Terlaksananya peningkatan sarana dan prasarana
menunjang kerja aparatur

1 13 1 02 07 Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor Input : Jumlah Dana 75,000,000 APBK 82,500,000
Output : - Kursi Kerja Kabid Tapaktuan 4 Unit
- Kursi Kerja Kasi / Staf 10 Unit
- Meja Kerja 1/2 Biro 8 Unit
- Kursi Rapat 10 Unit
- Lemari Arsip 3 Pintu 5 Unit
- Filling Kabinet 4 Unit
- Lemari Gantung 1 Unit
Outcome : Meningkatnya Jumlah Perlengkapan Gedung
kantor

1 13 1 02 09 Pengadaan Peralatan Gedung Kantor Input : Jumlah Dana 65,000,000 APBK 71,500,000
Output : - Tersedianya Laktop Tapaktuan 3 Unit
- Tersedianya Komputer 2 Unit
- Tersedianya Printer 5 Unit
Outcome : Meningkatnya Jumlah Peralatan Gedung
kantor

1 13 1 02 22 Pemeliharaan Rutin / Berkala Gedung Kantor Input : Jumlah Dana 500,000,000 550,000,000
Output : - Pemeliharaan Gedung Kantor Tapaktuan 1 Paket APBK
- Tata Kelola Ruang Kantor
- Pembuatan DED Master Pland Gedung
Dinsos
- Rehab Gedung Kantor
- Rehab Gudang Bansos
- Rehab Gedung Panti Asuhan 1 Paket
Outcome : Meningkatnya Jumlah Pemeliharaan Rutin /
Berkala Gedung Kantor

1 13 1 02 24 Pemeliharaan Rutin / Berkala Kendaraan Dinas / Input : Jumlah Dana 85,000,000 APBK 93,500,000
Operasional Output : - Pemeliharaan R4 Dinas Tapaktuan 3 Unit
- Pemeliharaan R2 5 Unit
- Pemeliharaan Kendaraan R6 2 Unit
Outcome : Meningkatnya Jumlah Pemeliharaan Rutin /
Berkala Kendaraan Dinas / Operasional
12 Berkala Kendaraan Dinas / Operasional 3 4 5 6 7 8 9 10

1 13 1 02 28 Pemeliharaan Rutin / Berkala Peralatan Gedung Input : Jumlah Dana 25,000,000 APBK 27,500,000
Kantor Output : - Terpeliharanya Komputer dan Laptop Tapaktuan 35 Unit

- Terpeliharanya AC
Outcome : Meningkatnya Jumlah Pemeliharaan Rutin /
Berkala Peralatan Gedung Kantor

1 13 1 03 Program Peningkatan Disiplin Aparatur Capaian Program :


Terlaksananya peningkatan Displin Aparatur

1 13 1 03 05 Pengadaan Pakaian Dinas dan Kelengkapannya Input : Jumlah Dana Tapaktuan 25,000,000 APBK 27,500,000
Output : Tersedianya Pakaian Dinas 38 stel

Outcome : Meningkatnya Jumlah Pakaian Seragam


Aparatur

1 13 1 05 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Capaian Program :


Daya Aparatur Terlaksananya peningkatan kapasitas sumbar daya
Aparatur

1 13 1 05 03 Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Input : Jumlah Dana 25,000,000 APBK 27,500,000
Perundang-Undangan Output : Terlaksananya Bimbingan Teknis Nasional 4 Kali
Implementasi Peraturan Perundang-
Undangan
Outcome : Meningkatnya Jumlah Bimbingan Teknis
Implementasi Peraturan Perundang-
Undangan

1 13 1 15 Program Pemberdayaan Fakir Miskin, Capaian Program :


Komunikasi Adat Terkecil (KTA) dan Terlaksananya Pemberdayaan Fakir Miskin, Komunikasi
Penyandang Masalah Kesejahtraan Sosial Adat Terkecil (KTA) dan Penyandang Masalah
(PMKS) Lainnya Kesejahtraan Sosial (PMKS) Lainnya

1 13 1 15 04 Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Input : Jumlah Dana 250,000,000 DAU 275,000,000
Usaha Bagi Keluarga Miskin Output : - Pembangunan saluran lingkungan Aceh 4 Paket
- Pembangunan MCK Selatan
- Monitoring
Outcome : Meningkatnya Jumlah Sarana dan Prasarana
Pendukung Usaha Bagi Keluarga Miskin

1 13 1 15 05 Kegiatan Pelatihan Keterampilan bagi Penyandang Input : Jumlah Dana 300,000,000 APBK 330,000,000
Masalah Kesejahteraan Sosial Output : - Study Banding Pemberdayaan PMKS Aceh 1 Kali
- Pelatihan Keterampilan Selatan
- Pembentukan Home Indutri PMKS
- Peralatan Kerja dan Bahan Baku
- Pemasaran
Outcome : Meningkatnya Jumlah Pelatihan Keterampilan
bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan
12 bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan 3 4 5 6 7 8 9 10
Sosial

1 13 1 15 06 Kegiatan Penertiban, Pembinaan, Pelatihan Teknis Input : Jumlah Dana 150,000,000 APBK 165,000,000
/ Pembekalan dan Pemberdayaan Ekonomi Bagi Output : - Koordinasi dengan Instansi terkait Aceh 10 Orang
Gelandangan dan Pengemis (GEPENG) - Konsumsi dan akomodasi karantina gepeng Selatan

- Pengembalian Gepeng ke Daerah Asal

Outcome : Menurunnya jumlah Gepeng di Aceh Selatan

1 13 1 16 Program Pelayanan dan Rehabilitasi Capaian Program :


Kesejahteraan Sosial Terlaksananya pelayanan dan rehabilitasi kesejahteraan
sosial

1 13 1 16 10 Penanganan Masalah-Masalah Strategis Yang Input : Jumlah Dana 400,000,000 DBH 440,000,000
Menyangkut Tanggap Darurat Output : - Bahan Bantuan Logistik Bencana Kab. Aceh 1 Tahun
- Penyelauran Bantuan Bencana Selatan
- Pemantapan Tagana Aceh Selatan
- Insentif Tagana dan KSB
- Sarana Pendukung Kerja Tagana
- Bantuan Bahan Bangunan Rumah Korban
Bencana dan Sarana Umum
- Pelaksanaan Psikososial
- Bantuan Keserasian Sosial
Outcome : Meningkatnya Jumlah Penanganan Bencana

1 13 1 16 12 Pelayanan dan Perlindungan Sosial dan Hukum Input : Jumlah Dana 300,000,000 APBK 330,000,000
bagi PMKS Output : - Tersedianya Operasional Puspelkesos Kab. Aceh 18 Puspel
Selatan
- Pendampingan Sosial bagi PMKS 122 Orang
- Jadup Lansia Non Produktif 10 Orang
- Pengadaan perlengkapan Pakaian Anak
Terlantar
- Perbaikan mental melalui bimbingan
psikolog
Outcome : Meningkatnya jumlah PMKS yang terlindungi
bidang hukum dan sosial

1 13 1 16 13 Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni Warga Input : Jumlah Dana 200,000,000 APBK 220,000,000
Miskin Output : - Bahan Baku Bangunan Aceh 10 Unit
- Monitoring Selatan
Outcome : Menurunnya jumlah Rumah Tidak Layak Huni
Warga Miskin di Kab. Aceh Selatan

1 13 1 18 Program Pembinaan para Penyadang Cacat Capaian Program :


dan Eks Trauma Terlaksananya pembinaan para penyandang cacat dan eks
trauma

1 13 1 18 06 Pemberdayaan Penyandang Masalah Sosial Eks Input : Jumlah Dana 100,000,000 DAU 110,000,000
Psykotik Output : Terlaksananya Pemberdayaan Penyandang Kab. Aceh 20 Org
Masalah Sosial Eks Psykotik Selatan

Outcome : Meningkatnya Jumlah Eks Psykotik yang


Terberdaya
12 3 4 5 6 7 8 9 10

1 13 1 19 Program Pelayanan / Pembinaan Panti Capaian Program :


Asuhan / Panti Jompo Terlaksananya pelayanan / pembinaan Panti Asuhan /
Panti Jompo

1 13 1 19 07 Peningkatan Pelayanan dan Operasional Panti Input : Jumlah Dana 700,000,000 DAU 770,000,000
Asuhan / Jompo Output : - Makan dan Minum Anak Panti Asuhan Gp. Jambo 1 Tahun
Manyang
- Peralatan sekolah
- Peralatan kebersihan
- Sarana dan Prasarana Pendukung Panti
Asuhan
- Kegiatan Ekstra Kurikuler Panti Asuhan
Outcome : Meningkatnya Jumlah Pelayanan dan
Oprasional Panti Asuhan / Jompo

1 13 1 20 Program Pembinaan Eks Penyandang Capaian Program :


Penyakit Sosial (Eks Narapidana, PSK, Terlaksananya Pembinaan Eks Penyandang Penyakit Sosial
Narkoba dan Penyakit Sosial Lainnya) (Eks Narapidana, PSK, Narkoba dan Penyakit Sosial
Lainnya)

1 13 1 20 04 Kegiatan Pemberdayaan Eks Penyandang Penyakit Input : Jumlah Dana 100,000,000 DAU 110,000,000
Sosial Output : - Pendampingan sosial Reintegrasi kepada Aceh 2 KSB
masyarakat Selatan
- Pelatihan keterampilan
- Koordinasi dengan instansi terkait dengan
Modal Usaha/buka lapangan kerja

Outcome : Meningkatnya Jumlah Pemberdayaan Eks


Penyandang Penyakit Sosial

1 13 1 21 Program Pemberdayaan Kelembagaan Capaian Program :


Kesejahteraan Sosial Terlaksananya pemberdayaan kelembagaan kesejahteraan
sosial

1 13 1 21 01 Peningkatan Peran Aktif Masyarakat dan Dunia Input : Jumlah Dana 100,000,000 DUA 110,000,000
Usaha Output : Operasional dan Logistik KSB Aceh Selatan Aceh 2 KSB
Selatan
Outcome : Meningkatnya Jumlah Penerima Program
Keluarga Harapan (PKH)

1 13 1 21 03 Peningkatan Kualitas SDM Kesejahteraan Sosial Input : Jumlah Dana 600,000,000 DBH 660,000,000
Masyarakat Output : - Operasional Pendamping PKH 5% 18 Kec. 3,400
- Rapat Koordiasi PKH
- Penyaluran Raskin
Outcome : Meningkatnya Jumlah Penerima Program
Keluarga Harapan (PKH)

1 13 1 21 05 Pemberdayaan Organisasi Kesejahteraan Sosial Input : Jumlah Dana 250,000,000 DAU 275,000,000
Kemasyarakatan / Kepemudaan Output : - Rapat Koordinasi dan Rapat Kerja Aceh 2 Kl
Kesejahteraan Sosial Selatan
- Pemantapan Menejemen kerja PSKS
- Nota kesepakatan Pembangunan
12 3 4 5 6 7 8 9 10
Kesejahteran Sosial
- Bulan Bakti Sosial
- Bantuan Pemberdayaan Gampong
Percontohan Aceh Selatan
Outcome : Meningkatnya Jumlah Organisasi
Kesejahteraan Sosial Kemasyarakatan /
Kepemudaan

1 13 1 21 06 Pemberdayaan Kelompok Usaha Bersama Ekonomi Input : Jumlah Dana 450,000,000 APBK 495,000,000
Fakir Miskin (KUBE FM) Output : - KUBE Pertanian Aceh 20 Klp
Selatan
- KUBE Perikanan
- KUBE Peternakan
- KUBE Home Industri
- Monitoring
Outcome : Meningkatnya Jumlah Organisasi
Kesejahteraan Sosial Kemasyarakatan /
Kepemudaan
1 20 Pemerintahan Umum
1 20 1 Dinas Sosial
1 20 1 20 Program Peningkatan Sistem Pengawasan Capaian Program :
Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Terlaksananya Pengawasan Internal dan Pengendalian
Kebijakan KDH Pelaksanaan Kebijakan KDH

1 20 1 28 Program Peringatan Hari-Hari Besar Capaian Program :


Terlaksananya peringatan hari-hari besar
1 13 1 28 02 Penyelenggaraan Peringatan Hari Pahlawan Input : Jumlah Dana 300,000,000 APBK 330,000,000
Nasional Output : - Renovasi TMP Aceh Selatan Kab. Aceh 1 Event
- Memperingati Hari Pahlawan Nasional Selatan

- Pemberiaan Bantuan Kepahlawanan / 1 Event


Veteran
- Peringatan HUT RI 1 Makam
Outcome : Meningkatnya Jumlah Penyelanggaraan
Peringatan Hari Pahlawan Nasional

1 13 1 28 03 Penyelenggaraan Hari-Hari Besar Nasional / Input : Jumlah Dana 75,000,000 APBK 82,500,000
Daerah Output : - HUT Aceh Selatan Kab. Aceh 1 Event
- Hari-Hari Besar Keagamaan Selatan 1 Event
Outcome : Meningkatnya Jumlah Penyelenggaraan Hari-
Hari Besar Nasional / Daerah
5,825,000,000 6,407,500,000
SKPD PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
PRAKIRAAN MAJU RENCANA
RENCANA TAHUN 2019
URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH DAN INDIKATOR KINERJA CATATAN TAHUN 2020
KODE KEBUTUHAN KEBUTUHAN KETERANGAN
PROGRAM/KEGIATAN PROGRAM / KEGIATAN TARGET SUMBER PENTING TARGET
LOKASI DANA / PAGU DANA / PAGU
CAPAIAN DANA CAPAIAN
INDIKATIF INDIKATIF
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
URUSAN : PENDIDIKAN 57,619,643,000 64,864,495,300

BIDANG URUSAN: DINAS PENDIDIKAN

1 . 01 . 01 . 01 Gaji dan Tunjangan Tersedianya gaji dan tunjangan Aceh Selatan 1.0 Tahun - DAU Rutin 1.0 Tahun -

1.01 . 1.01.01 . 01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Operasional Kantor 1,569,329,000 1,726,261,900

1.01 . 1.01.01 . 01 . 01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat Tersedianya jasa surat menyurat kantor Tapaktuan 1.0 Tahun 20,350,000 APBK Rutin 1.0 Tahun 22,385,000
Tersedianya jasa komunikasi, sumber daya air dan
1.01 . 1.01.01 . 01 . 02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Tapaktuan 1.0 Tahun 102,905,000 APBK Rutin 1.0 Tahun 113,195,500
listrik
Tesedianya jasa administrasi keuangan kantor yang
1.01 . 1.01.01 . 01 . 07 Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan Tapaktuan 1.0 Tahun 458,390,000 APBK Rutin 1.0 Tahun 504,229,000
terampil
Tersedianya petugas kebersihan kantor dan jasa
1.01 . 1.01.01 . 01 . 08 Penyedian Jasa Kebersihan Kantor Tapaktuan 1.0 Tahun 19,404,000 APBK Rutin 1.0 Tahun 21,344,400
retribusi sampah
1.01 . 1.01.01 . 01 . 10 Penyediaan Alat tulis Kantor Tersedianya alat tulis kantor yang memadai Tapaktuan 1.0 Tahun 90,200,000 APBK Rutin 1.0 Tahun 99,220,000

1.01 . 1.01.01 . 01 . 11 Penyediaan barang cetakan dan pengadaan Tersedianya barang cetakan dan pengadaan Tapaktuan 1.0 Tahun 38,500,000 APBK Rutin 1.0 Tahun 42,350,000
Tersedianya komponen instalasi listrik / penerangan
1.01 . 1.01.01 . 01 . 12 Penyediaan komponen instalasi listrik / penerangan bangunan kantor Tapaktuan 1.0 Tahun 16,500,000 APBK Rutin 1.0 Tahun 18,150,000
bangunan kantor
Tersedianya bahan bacaan dan peraturan perundang-
1.01 . 1.01.01 . 01 . 15 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan Tapaktuan 1.0 Tahun 14,520,000 APBK Rutin 1.0 Tahun 15,972,000
undangan
Tersedianya makan dan minum pegawai dan tamu
1.01 . 1.01.01 . 01 . 17 Penyediaan makanan dan minuman Tapaktuan 1.0 Tahun 248,000,000 APBK Rutin 1.0 Tahun 272,800,000
kantor
Tersedianya fasilitas rapat-rapat koordinasi dan
1.01 . 1.01.01 . 01 . 18 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah Tapaktuan 1.0 Tahun 385,000,000 APBK Rutin 1.0 Tahun 423,500,000
konsultasi ke luar daerah
Tersedianya fasilitas rapat-rapat koordinasi dan
1.01 . 1.01.01 . 01 . 19 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah Tapaktuan 1.0 Tahun 175,560,000 APBK Rutin 1.0 Tahun 193,116,000
konsultasi dalam daerah
1.01 . 1.01.01 . 02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Sarana dan Prasarana 832,350,000 915,585,000

1.01 . 1.01.01 . 02 . 01 Pembangunan Gedung Kantor

- Pembangunan Aula UPTD Wilayah Kluet Terlaksananya pembangunan Aula UPTD Kluet Kluet Utara 1.0 Unit - OTSUS Baru -

1.01 . 1.01.01 . 02 . 03 Rehabilitasi sedang/berat Gedung Kantor Meningkatnya kenyamanan kerja

- Rehabilitasi sedang/berat Mushalla Dinas Pendidikan Tapaktuan 1.0 Unit 200,000,000 APBK Baru 220,000,000

- Rehabilitasi sedang/berat UPTD wilayah Tapaktuan Tapaktuan 1.0 Unit 200,000,000 APBK Baru 220,000,000

1.01 . 1.01.01 . 02 . 07 Pengadaan perlengkapan gedung kantor Tersedianya perlengkapan gedung kantor Tapaktuan 25.0 Unit 75,000,000 APBK Baru 82,500,000

1.01 . 1.01.01 . 02 . 07 Pengadaan peralatan gedung kantor Tersedianya peralatan gedung kantor Tapaktuan 15.0 Unit 210,000,000 APBK Baru 231,000,000

1.01 . 1.01.01 . 02 . 22 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor Terpeliharanya gedung kantor Tapaktuan 1.0 Tahun 35,000,000 APBK Rutin 1.0 Tahun 38,500,000

1.01 . 1.01.01 . 02 . 23 Pemeliharaan dan operasional kenderaan lapangan (Roda 4) Terpeliharanya kendaraan dinas roda 4 (eselon II) Tapaktuan 1.0 Unit 70,000,000 APBK Rutin 1.0 Unit 77,000,000

1.01 . 1.01.01 . 02 . 28 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor Terpeliharanya peralatan gedung kantor Tapaktuan 1.0 Tahun 42,350,000 APBK Rutin 1.0 Tahun 46,585,000

1.01 . 1.01.01 . 05 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Sumber Daya Manusia 252,712,479 272,483,727

1.01 . 1.01.01 . 05 . 02 Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan Meningkatnya pengetahuan aparatur Aceh Selatan 1.0 Tahun 117,712,479 APBK Rutin 1.0 Tahun 129,483,727

1.01 . 1.01.01 . 05 . 03 Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan Meningkatnya keahlian secara teknis aparatur Tapaktuan 1.0 Tahun 60,000,000 APBK Rutin 1.0 Tahun 60,500,000

1.01 . 1.01.01 . 05 . 14 Penilaian angka kredit fungsional guru Meningkatnya kapasitas sumber daya aparatur / guru Tapaktuan 1.0 Tahun 75,000,000 APBK Rutin 1.0 Tahun 82,500,000
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
1.01 . 1.01.01 . 15 Program Pendidikan Anak Usia Dini Meningkatnya APK 7,306,500,000 8,037,150,000

1.01 . 1.01.01 . 15 . 01 Pembangunan Gedung TK Terlaksananya pembangunan TK

- Pembangunan Gedung TK Al-Hidayah Desa Ujung Tanah Kec. Pasie Raja Pasie Raja 140.0 M2 - OTSUS Baru 140.0 M2 -
Pembangunan Gedung PAUD Permata Hati Teungoh Iboh Kec. Labuhanhaji Labuhanhaji
- 140.0 M2 - OTSUS Baru 140.0 M2 -
Barat Timur
- Pembangunan Gedung PAUD Pinang Muda Kec. Labuhanhaji Labuhanhaji 140.0 M2 - OTSUS Baru 140.0 M2 -
Labuhanhaji
- Pembangunan Gedung PAUD Sawang Indah Kec. Labuhanhaji Timur 140.0 M2 - OTSUS Baru 140.0 M2 - Musrenbang Kec.
Timur
Labuhanhaji
- Pembangunan Gedung PAUD Keumumu Hilir Kec. Labuhanhaji Timur 140.0 M2 - OTSUS Baru 140.0 M2 - Musrenbang Kec.
Timur
Labuhanhaji
- Pembangunan Gedung PAUD Keumumu Hulu Kec. Labuhanhaji Timur 140.0 M2 - OTSUS Baru 140.0 M2 - Musrenbang Kec.
Timur
1.01 . 1.01.01 . 15 . 06 Pengadaan Buku-buku dan Alat Tulis Siswa

- Pengadaan buku Koleksi PAUD Aceh Selatan 11.0 Paket 110,000,000 DAK Baru 11.0 Paket 121,000,000

1.01 . 1.01.01 . 15 . 18 Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa Tersedianya alat praktik dan peraga siswa

Pengadaan Alat Permainan Edukatif (APE) Dalam TK Aceh Selatan 11.0 Paket 220,000,000 DAK Baru 11.0 Paket 242,000,000

TK Al Hidayah Samadua 3.0 Sekolah 3.0 Sekolah

TK ABA Kampung Pisang Labuhanhaji 3.0 Sekolah 3.0 Sekolah

TK Dharmawanita Ujung Karang Sawang 3.0 Sekolah 3.0 Sekolah

TK Al Makmur Tapaktuan 3.0 Sekolah 3.0 Sekolah

PAUD Permata Hati Gampong Balai Samadua 3.0 Sekolah 3.0 Sekolah
Labuhanhaji
TK Bina Baru Blang Baru 3.0 Sekolah 3.0 Sekolah
Barat
TK Ahlu Sunnah Keude Meukek Meukek 3.0 Sekolah 3.0 Sekolah

PAUD Amira School Tapaktuan 3.0 Sekolah 3.0 Sekolah

TK Islam Nur Aqidah Lhok Aman Meukek 3.0 Sekolah 3.0 Sekolah

TK Aisyiah Bustanul Athfal Kuta Buloh Meukek 3.0 Sekolah 3.0 Sekolah

Pengadaan Alat Permainan Edukatif (APE) Luar TK Aceh Selatan 100.0 Sekolah - OTSUS Baru 100.0 Sekolah -

TK Al Hidayah Samadua 1.0 1.0 0

TK Dharmawanita Ujung Karang Sawang 1.0 1.0 0

TK Al Makmur Tapaktuan 1.0 1.0 0

PAUD Permata Hati Gampong Balai Samadua 1.0 1.0 0


Labuhanhaji
TK Bina Baru Blang Baru 1.0 1.0 0
Barat
TK Ahlu Sunnah Keude Meukek Meukek 1.0 1.0 0

PAUD Amira School Tapaktuan 1.0 1.0 0

TK Aisyiah Bustanul Athfal Ie Dingen Meukek 1.0 1.0 0

TK Aisyiah Bustanul Athfal Kuta Buloh Meukek 1.0 1.0 0


1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
1.01 . 1.01.01 . 15 . 19 Pengadaan Mobiler TK Tersedianya mobiler yang layak Aceh Selatan 50.0 Sekolah - OTSUS Baru 50.0 Sekolah -

TK Ahlu Sunnah Keude Meukek Meukek 1.0

PAUD Amira School Tapaktuan 1.0

TK Islam Nur Aqidah II Meukek 1.0

TK Dharmawanita Kluet Tengah

1.01 . 1.01.01 . 15 . 42 Rehabilitasi Sedang/ Berat Bangunan Sekolah Meningkatnya kenyamanan sekolah

- Rehabilitasi TK Pembina Tapaktuan Kec. Tapaktuan Tapaktuan 1.0 Ruang 113,000,000 DAK Baru 1.0 Ruang 124,300,000

- Rehabilitasi TK Pembina Kluet Selatan Kluet Selatan 1.0 Ruang 113,000,000 DAK Baru 1.0 Ruang 124,300,000
Trumon
- Rehabilitasi TK Dharmawanita Trumon Tengah 1.0 Ruang 113,000,000 DAK Baru 1.0 Ruang 124,300,000
Tengah
- Rehabilitasi TK Cut Murni Kec. Samadua Samadua 1.0 Ruang 113,000,000 DAK Baru 1.0 Ruang 124,300,000

- Rehabilitasi TK Dharmawanita Labuhanhaji Labuhanhaji 1.0 Ruang 113,000,000 DAK Baru 1.0 Ruang 124,300,000

- Rehabilitasi TK APPSI Kuala Ba'u Kec. Kluet Utara Kluet Utara 1.0 Ruang 113,000,000 DAK Baru 1.0 Ruang 124,300,000

- Rehabilitasi TK Bungong Keupala Kec. Pasie Raja Pasie Raja 1.0 Paket 104,500,000 APBK Baru 1.0 Paket 114,950,000

1.01 . 1.01.01 . 15 . 58 Pengembangan Pendidikan Anak Usia Dini Tersedianya biaya operasional sekolah Aceh Selatan 1.0 Tahun Rp. 6,000,000,000 DAK Rutin 1.0 Tahun 6,600,000,000

1.01 . 1.01.01 . 15 . 59 Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini Terlaksananya kegiatan Jambore PAUDNI Aceh Selatan 1.0 Tahun Rp. 44,000,000 APBK Rutin 1.0 Tahun 48,400,000
Terlaksananya kegiatan pembinaan dan pengawasan
1.01 . 1.01.01 . 15 . 59 Pembinaan dan pengawasan lembaga / organisasi pendidikan anak usia dini Aceh Selatan 1.0 Tahun Rp. 150,000,000 APBK Rutin 1.0 Tahun 165,000,000
PAUD
Meningkatnya Mutu dan Daya Saing Siswa
1.01 . 1.01.01 . 15 . 70 Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa

- Lomba Senam Ceria Anak Indonesia Aceh Selatan 1.0 Keg - OTSUS Rutin 1.0 Keg -

- Jambore PAUDNI Berprestasi Aceh Selatan 1.0 Keg - OTSUS Rutin 1.0 Keg -

- Jambore LKP TK/PAUD Aceh Selatan 1.0 Keg - OTSUS Rutin 1.0 Keg -

- Apresiasi Seni PAUDNI Aceh Selatan 1.0 Keg - OTSUS Rutin 1.0 Keg -

1.01 . 1.01.01 . 15 . 90 Pembangunan Pagar Sekolah Terciptanya keamanan dan kenyamanan sekolah
Labuhanhaji
- Pembangunan Pagar TK Dharmawanita Kuta Iboh Kec. Labuhanhaji Barat 140.0 M' 210,000,000 APBK Baru 231,000,000
Barat
Labuhanhaji
- Pembangunan Pagar TK Rizki Lhueng Beurawe Kec. Labuhanhaji Barat 180.0 M' 270,000,000 APBK Baru 297,000,000
Barat
Labuhanhaji
- Pembangunan Pagar TK Bina Baru Blang Baru Kec. Labuhanhaji Timur 120.0 M' 180,000,000 APBK Baru 198,000,000
Timur
- Pembangunan Pagar TK Islam Nur Aqidah Lhok Aman Kec. Meukek Meukek 80.0 M' 120,000,000 APBK Baru 132,000,000

- Pembangunan Pagar TK Raudhatul 'Ilmi Blang Kuala Kec. Meukek Meukek 100.0 M' 150,000,000 APBK Baru 165,000,000

- Pembangunan Pagar TK Al Furqan Kec. Meukek Meukek 100.0 M' 150,000,000 APBK Baru 165,000,000

- Pembangunan Pagar TK ABA Ie Dingen Kec. Meukek Meukek 120.0 M' 180,000,000 APBK Baru 198,000,000

- Pembangunan Pagar PAUD Permata Hati Gampong Balai Kec. Samadua Samadua 139.0 M' 208,500,000 APBK Baru 229,350,000

- Pembangunan Pagar PAUD Damar Tutong Gunung Cut Kec. Samadua Samadua 100.0 M' 150,000,000 APBK Baru 165,000,000

- Lanjutan Pembangunan Pagar TK Cut Nyak Ti Kec. Sawang Sawang 43.0 M' 64,500,000 APBK Lanjutan 70,950,000

- Pembangunan Pagar TK Ladang Teungoh Kec. Pasie Raja Pasie Raja 150.0 M' 225,000,000 APBK Baru 247,500,000

- Pembangunan Pagar TK Mata Ie Kec. Pasie Raja Pasie Raja 200.0 M' 300,000,000 APBK Baru 330,000,000
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Trumon
- Pembangunan Pagar TK Harapan Bunda Krueng Batee Kec. Trumon Tengah 100.0 M' 150,000,000 APBK Baru 165,000,000
Tengah
- Pembangunan Pagar PAUD Kampung Tinggi Kec. Kluet Utara Kluet Utara 100.0 m' 150,000,000 APBK Baru 100.0 m' 165,000,000 Musrenbang Kec.

- Pembangunan Pagar PAUD Krueng Kluet Kec. Kluet Utara Kluet Utara 100.0 m' 150,000,000 APBK Baru 100.0 m' 165,000,000 Musrenbang Kec.

- Pembangunan Pagar PAUD Alur Mas Kec. Kluet Utara Kluet Utara 100.0 m' 150,000,000 APBK Baru 100.0 m' 165,000,000 Musrenbang Kec.

- Pembangunan Pagar PAUD Pulo Ie Kec. Kluet Utara Kluet Utara 100.0 m' 150,000,000 APBK Baru 100.0 m' 165,000,000 Musrenbang Kec.

- Pembangunan Pagar PAUD Suaq Geringgeng Kec. Kluet Utara Kluet Utara 100.0 m' 150,000,000 APBK Baru 100.0 m' 165,000,000 Musrenbang Kec.

- Pembangunan Pagar PAUD Simpang Empat Kec. Kluet Utara Kluet Utara 100.0 m' 150,000,000 APBK Baru 100.0 m' 165,000,000 Musrenbang Kec.

1.01 . 1.01.01 . 16 Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun Meningkatnya APK dan APM 46,186,671,521 49,881,338,673

1.01 . 1.01.01 . 16 . 03 Pembangunan Ruang Kelas Sekolah Terlaksananya pembangunan RKB

- Pembangunan USB Simpang Tiga Manggamat Kec. Kluet Tengah Kluet Tengah 168.0 M2 - OTSUS Baru 168.0 M2 -
Labuhanhaji
- Pembangunan RKB SDN 2 Blang Kejeren Kec. Labuhanhaji Barat (Bertingkat) 336.0 M2 - OTSUS Baru 336.0 M2 -
Barat
- Pembangunan RKB SDN Ie Alem Kec. Trumon Timur Trumon Timur 168.0 M2 - OTSUS Baru 168.0 M2 -

- Pembangunan RKB SDN 1 Kota Fajar Kec. Kluet Utara (Bertingkat) Kluet Utara 224.0 M2 - OTSUS Baru 224.0 M2 -

- Pembangunan RKB SDN Mersak Kec. Kluet Tengah Kluet Tengah 168.0 M2 - OTSUS Baru 168.0 M2 -
Labuhanhaji
- Pembangunan RKB SDN Sawang Keumumu Kec. Labuhanhaji Timur 1.0 Ruang 202,000,000 DAK Baru 1.0 Ruang 222,200,000
Timur
- Pembangunan RKB SDN Pasie Asahan Kec. Kluet Utara Kluet Utara 2.0 Ruang 404,000,000 DAK Baru 2.0 Ruang 444,400,000

- Pembangunan RKB SDN Tapak Aulia Kec. Kluet Timur Kluet Timur 2.0 Ruang 404,000,000 DAK Baru 2.0 Ruang 444,400,000

- Pembangunan RKB SDN Krueng Luas Kec. Trumon Timur Trumon Timur 3.0 Ruang 606,000,000 DAK Baru 3.0 Ruang 666,600,000

- Pembangunan RKB SDN 1 Menggamat Kec. Kluet Tengah Kluet Tengah 2.0 Ruang 404,000,000 DAK Baru 2.0 Ruang 444,400,000
Labuhanhaji
- Pembangunan RKB SDN 2 Panton Pawoh Kec. Labuhanhaji Barat 2.0 Ruang 404,000,000 DAK Baru 2.0 Ruang 444,400,000
Barat
- Pembangunan RKB SDN Jambo Kepok Kec. Kota Bahagia Kota Bahagia 1.0 Ruang 202,000,000 DAK Baru 1.0 Ruang 222,200,000

- Pembangunan RKB SDN Despot Sigleng Kec. Trumon Trumon 2.0 Ruang 404,000,000 DAK Baru 2.0 Ruang 444,400,000
Labuhanhaji
- Pembangunan RKB SMPN 3 Labuhanhaji Timur 2.0 Ruang 524,860,000 DAK Baru 2.0 Ruang 577,346,000
Timur
- Pembangunan RKB SMPN 1 Kluet Tengah Kluet Tengah 2.0 Ruang 524,860,000 DAK Baru 2.0 Ruang 577,346,000
Labuhanhaji
- Pembangunan RKB SMPN 2 Labuhanhaji Barat 1.0 Ruang 262,430,000 DAK Baru 1.0 Ruang 288,673,000
Barat
- Pembangunan RKB SMPN 3 Kluet Timur Kluet Timur 2.0 Ruang 524,860,000 DAK Baru 2.0 Ruang 577,346,000
Labuhanhaji
- Pembangunan RKB SMP Islam Terpadu Darul Amilin 1.0 Ruang 262,430,000 DAK Baru 1.0 Ruang 288,673,000
Timur
1.01 . 1.01.01 . 16 . 04 Pembangunan Ruang Guru Sekolah Terlaksananya pembangunan ruang guru sekolah
Labuhanhaji
- Pembangunan Ruang Guru SDN 1 Blang Baru Kec. Labuhanhaji Barat 56.0 M2 219,072,000 DAK Baru 240,979,200
Barat
- Pembangunan Ruang Guru SDN Kampung Baru Kec. Labuhanhaji Labuhanhaji 56.0 M2 219,072,000 DAK Baru 240,979,200

- Pembangunan Ruang Guru SDN Trieng Meuduro Tunong Kec. Sawang Sawang 56.0 M2 219,072,000 DAK Baru 240,979,200

- Pembangunan Ruang Guru SDN Kampung Kapeh Kec. Kluet Selatan Kluet Selatan 56.0 M2 219,072,000 DAK Baru 240,979,200

- Pembangunan Ruang Guru SDN Ujung Padang Kec. Bakongan Bakongan 56.0 M2 219,072,000 DAK Baru 240,979,200
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
- Pembangunan Ruang Guru SDN Rambong Kec. Kota Bahagia Kota Bahagia 56.0 M2 219,072,000 DAK Baru 240,979,200

- Pembangunan Ruang Guru SDN Alur Duamas Kec. Kota Bahagia Kota Bahagia 56.0 M2 219,072,000 DAK Baru 240,979,200

- Pembangunan Ruang Guru SDN Jambo Dalem Kec. Trumon Timur Trumon Timur 56.0 M2 219,072,000 DAK Baru 240,979,200

- Pembangunan Ruang Guru SMPN 3 Samadua Kec. Samadua Samadua 175.0 M2 - OTSUS Baru -
Bakongan
- Pembangunan Ruang Guru SMPN 1 Bakongan Timur Kec. Bakongan Timur 175.0 M2 - OTSUS Baru -
Timur
- Pembangunan Ruang Guru SMPN 2 Kluet Timur Kec. Kluet Timur Kluet Timur 175.0 M2 - OTSUS Baru -
Labuhanhaji
- Pembangunan Ruang Guru SMPN 3 Labuhanhaji Timur Kec. Labuhanhaji Timur 175.0 M2 - OTSUS Baru -
Timur
- Pembangunan Ruang Guru SMPN 3 Pasie Raja Kec. Pasie Raja Pasie Raja 175.0 M2 - OTSUS Baru -

- Pembangunan Ruang Guru SMPN 3 Kluet Timur Kec. Kluet Timur Kluet Timur 175.0 M2 - OTSUS Baru -

- Pembangunan Ruang Guru SMPN 2 Bakongan Kec. Bakongan Bakongan 175.0 M2 - OTSUS Baru -

- Pembangunan Ruang Guru SMPN 3 Trumon Kec. Trumon Trumon 175.0 M2 - OTSUS Baru -

- Pembangunan Ruang Guru SMPN 3 Trumon Timur Kec. Trumon Timur Trumon Timur 175.0 M2 - OTSUS Baru -

1.01 . 1.01.01 . 16 . 05 Pembangunan Laboratorium dan Ruang Praktikum Sekolah Terlaksananya pembangunan Laboratorium Sekolah

Pembangunan Laboratorium IPA

- Penyelesaian Pembangunan Laboratorium SMPN 4 Meukek Kec. Meukek Meukek 1.0 paket - OTSUS Lanjutan -

- Pembangunan Laboratorium SMPN 2 Kluet Tengah Kluet Tengah 1.0 Ruang 491,020,000 DAK Baru 540,122,000

- Pembangunan Laboratorium SMP Plus Ulumul Quran Tapaktuan 1.0 Ruang 491,020,000 DAK Baru 540,122,000
Bakongan
- Pembangunan Laboratorium SMPN 1 Bakongan Timur 1.0 Ruang 491,020,000 DAK Baru 540,122,000
Timur
- Pembangunan Laboratorium SMPN 6 Kluet Utara Kluet Utara 1.0 Ruang 491,020,000 DAK Baru 540,122,000

Pembangunan Laboratorium Komputer


Labuhanhaji
- Pembangunan Lab. Komputer SMPN 2 Trumon Timur Kec. Trumon Timur 135.0 M2 - OTSUS Baru -
Barat
Labuhanhaji
- Pembangunan Lab. Komputer SMPN 1 Labuhanhaji Barat Kec. Labuhanhaji Barat 135.0 M2 - OTSUS Baru -
Barat
Labuhanhaji
- Pembangunan Lab. Komputer SMPN 2 Labuhanhaji Barat Kec. Labuhanhaji Barat 135.0 M2 - OTSUS Baru -
Barat
- Pembangunan Lab. Komputer SMPN 2 Meukek Kec. Meukek Meukek 135.0 M2 528,120,000 DAK Baru 580,932,000

- Pembangunan Lab. Komputer SMPN 3 Sawang Kec. Sawang Sawang 135.0 M2 528,120,000 DAK Baru 580,932,000

- Pembangunan Lab. Komputer SMPN 3 Pasie Raja Kec. Pasie Raja Pasie Raja 135.0 M2 528,120,000 DAK Baru 580,932,000

- Pembangunan Lab. Komputer SMPN 1 Kluet Tengah Kec. Kluet Tengah Kluet Tengah 135.0 M2 528,120,000 DAK Baru 580,932,000

- Pembangunan Lab. Komputer SMPN 2 Bakongan Kec. Bakongan Bakongan 135.0 M2 528,120,000 DAK Baru 580,932,000

- Pembangunan Lab. Komputer SMPN 3 Trumon Kec. Trumon Trumon 135.0 M2 528,120,000 DAK Baru 580,932,000

- Pembangunan Lab. Komputer SMPN 3 Trumon Timur Kec. Trumon Timur Trumon Timur 135.0 M2 528,120,000 DAK Baru 580,932,000
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
1.01 . 1.01.01 . 16 . 12 Pembangunan Perpustakaan Sekolah Terlaksananya pembangunan perpustakaan sekolah

- Pembangunan Pustaka SMP Plus Ulumul Quran Tapaktuan 1.0 Ruang 436,460,000 DAK Baru 480,106,000

- Pembangunan Pustaka SMPN 4 Trumon Timur Kec. Trumon Timur Trumon Timur 1.0 Ruang 436,460,000 DAK Baru 480,106,000

- Pembangunan Pustaka SMP Sirajul Ibad Meukek 1.0 Ruang 436,460,000 DAK Baru 480,106,000
Labuhanhaji
- Pembangunan Pustaka SDN Keumumu Seberang Kec. Labuhanhaji Timur 56.0 M2 219,072,000 DAK Baru 240,979,200
Timur
- Pembangunan Pustaka SDN Ladang Tuha Kec. Pasie Raja Pasie Raja 56.0 M2 219,072,000 DAK Baru 240,979,200

- Pembangunan Pustaka SDN Kuala Ba'u Kec. Kluet Utara Kluet Utara 56.0 M2 219,072,000 DAK Baru 240,979,200

- Pembangunan Pustaka SDN Keude Padang Kec. Kluet Utara Kluet Utara 56.0 M2 219,072,000 DAK Baru 240,979,200

- Pembangunan Pustaka SDN Ladang Rimba Kec. Trumon Trumon 56.0 M2 219,072,000 DAK Baru 240,979,200

1.01 . 1.01.01 . 16 . 13 Pembangunan Ruang Ibadah Terlaksananya pembangunan mushalla

- Pembangunan Mushalla SMP 3 Meukek Kec. Meukek Meukek 144.0 M2 563,328,000 APBK Baru 619,660,800

- Pembangunan Mushalla SMP 2 Sawang Kec. Sawang Sawang 144.0 M2 563,328,000 APBK Baru 619,660,800

- Pembangunan Mushalla SMP 3 Tapaktuan Kec. Tapaktuan Tapaktuan 144.0 M2 563,328,000 APBK Baru 619,660,800

- Pembangunan Mushalla SMP 4 Kluet Utara Kec. Kluet Utara Kluet Utara 144.0 M2 563,328,000 APBK Baru 619,660,800

- Pembangunan Mushalla SMP 5 Kluet Utara Kec. Kluet Utara Kluet Utara 144.0 M2 563,328,000 APBK Baru 619,660,800

- Pembangunan Mushalla SMP 1 Trumon Kec. Trumon Trumon 144.0 M2 563,328,000 APBK Baru 619,660,800
Tersedianya Rumah Guru Daerah Terpencil
1.01 . 1.01.01 . 16 . 15 Pembangunan Rumah Dinas Guru

- Pembangunan Rumah Dinas Guru SMPN 3 Bakongan Kec. Kota Bahagia Kota Bahagia 72.0 m2 122,040,000 DAK Baru 72.0 m2 134,244,000 Musrenbang Kec.

- Pembangunan Rumah Dinas Guru SDN Seneubok Keuranji Kec. Kota Bahagia Kota Bahagia 72.0 m2 122,040,000 DAK Baru 72.0 m2 134,244,000 Musrenbang Kec.

1.01 . 1.01.01 . 16 . 16 Pengadaan Buku-buku dan Alat Tulis Siswa Tersedianya buku pembelajaran

- Pengadaan Buku SD Aceh Selatan 44.0 Paket 2,200,000,000 DAK Baru 2,420,000,000

- Pengadaan Buku SD/SMP Laptop 10.0 Unit 200,000,000 DAK


SMPN 1 Labuhanhaji Timur
- Pengadaan Buku SD/SMP Komputer 10.0 Unit 200,000,000 DAK
SMPN 3 Kluet Timur
- Pengadaan Buku SD/SMP Printer 10.0 Unit 200,000,000 DAK

- Pengadaan Buku SD/SMP Proyektor 2.0 Unit 40,000,000 DAK

- Pengadaan Buku SD/SMP Meja+Kursi 10.0 Unit 200,000,000 DAK

- Pengadaan Buku SMP Aceh Selatan 25.0 Paket 500,000,000 DAK Baru 550,000,000

1.01 . 1.01.01 . 16 . 18 Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa Tersedianya peralatan pendidikan

- Pengadaan Peralatan PJOK SD Aceh Selatan 20.0 Paket - DAK Baru -

- Pengadaan Peralatan Seni Budaya SD Aceh Selatan 15.0 Paket - DAK Baru -

- Pengadaan Peralatan Pendidikan IPA Fisika SMP Aceh Selatan 9.0 Paket - DAK Baru -

- Pengadaan Peralatan Pendidikan IPA Biologi SMP Aceh Selatan 9.0 Paket - DAK Baru -

- Pengadaan Peralatan Laboratorium Komputer SMP Aceh Selatan 10.0 Paket - DAK Baru -

- Pengadaan Peralatan Alat Peraga Matematika SMP Aceh Selatan 10.0 Paket - DAK Baru -
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
- Pengadaan Peralatan Alat Peraga IPS SMP Aceh Selatan 10.0 Paket - DAK Baru -

- Pengadaan Media Pendidikan SMP Aceh Selatan 10.0 Paket - DAK Baru -

- Pengadaan Sarana Pendidikan Jasmani Olahraga dan Kesehatan (PJOK) SMP Aceh Selatan 6.0 Paket - DAK Baru -

- Pengadaan Sarana Seni Budaya SMP Aceh Selatan 7.0 Paket - DAK Baru -

- Pengadaan Komputer Pembelajaran SMP Aceh Selatan 15.0 Paket - OTSUS Baru -

1.01 . 1.01.01 . 16 . 19 Pengadaan Mobiler Sekolah Tersedianya mobiler yang layak

- Pengadaan Mobiler SD Aceh Selatan 30.0 Ruang - OTSUS Baru -

- Pengadaan Mobiler SMP Aceh Selatan 25.0 Ruang - OTSUS Baru -

1.01 . 1.01.01 . 16 . 42 Rehabilitasi Sedang/Berat Bangunan Sekolah Meningkatnya kenyamanan sekolah

Rehabilitasi RKB

- Rehabilitasi SDN 2 Tarok Kec. Meukek Meukek 3.0 Ruang 362,743,197 DAK Baru 399,017,517
Labuhanhaji
- Rehabilitasi SDN Sawang Keumumu Kec. Labuhanhaji Timur 4.0 Ruang 483,657,596 DAK Baru 532,023,356
Timur
Bakongan
- Rehabilitasi SDN Sawah Tingkeum Kec. Bakongan Timur 7.0 Ruang - DAK Baru -
Timur
Bakongan
- Rehabilitasi SDN Ujung Mangki Kec. Bakongan Timur 4.0 Ruang - DAK Baru -
Timur
- Rehabilitasi SDN 1 Terbangan Kec. Pasie Raja Pasie Raja 7.0 Ruang 846,400,793 DAK Baru 931,040,872

- Rehabilitasi SDN Koto Indarung Kec. Kluet Tengah Kluet Tengah 7.0 Ruang 846,400,793 DAK Baru 931,040,872

- Rehabilitasi SDN 1 Keude Trumon Kec. Trumon Trumon 6.0 Ruang 725,486,394 DAK Baru 798,035,033

- Rehabilitasi SDN Mersak Kec. Kluet Tengah Kluet Tengah 3.0 Ruang 362,743,197 DAK Baru 399,017,517

- Rehabilitasi SDN 2 Kapa Sesak Kec. Trumon Timur Trumon Timur 6.0 Ruang 725,486,394 DAK Baru 798,035,033
Labuhanhaji
- Rehabilitasi SDN 2 Keumumu Kec. Labuhanhaji Timur 4.0 Ruang 483,657,596 DAK Baru 532,023,356
Timur
- Rehabilitasi SDN Ujung Pulo Kec. Bakongan Bakongan 7.0 Ruang 846,400,793 DAK Baru 931,040,872

- Rehabilitasi SDN 3 Labuhanhaji Kec. Labuhanhaji Labuhanhaji 4.0 Ruang 483,657,596 DAK Baru 532,023,356

- Rehabilitasi SDN Buloh Seuma Kec. Trumon Trumon 3.0 Ruang 362,743,197 DAK Baru 399,017,517

- Rehabilitasi SDN Kampung Tinggi Kec. Kluet Utara Kluet Utara 5.0 Ruang 604,571,995 DAK Baru 665,029,195

- Rehabilitasi SDN 2 Alur Dua Mas Kec. Kota Bahagia Kota Bahagia 4.0 Ruang 483,657,596 DAK Baru 532,023,356

- Rehabilitasi SDN Air Berudang Kec. Tapaktuan Tapaktuan 4.0 Ruang 483,657,596 DAK Baru 532,023,356

- Rehabilitasi SDN Trieng Meuduro Tunong Kec. Sawang Sawang 2.0 Ruang 241,828,798 DAK Baru 266,011,678

- Rehabilitasi SDN DamarTutong Kec. Samadua Samadua 3.0 Ruang 362,743,197 DAK Baru 399,017,517

- Rehabilitasi SDN Rambong Kec. Kota Bahagia Kota Bahagia 7.0 Ruang 846,400,793 DAK Baru 931,040,872

- Rehabilitasi Sedang/Berat RKB SMPN 3 Samadua Kec. Samadua Samadua 4.0 Ruang 629,800,000 DAK Baru 692,780,000

- Rehabilitasi Sedang/Berat SMPN 2 Kluet Utara Kec. Kluet Utara Kluet Utara 7.0 Ruang - DAK Baru -

- Rehabilitasi Sedang/Berat RKB SMPN 3 Pasie Raja Pasie Raja 6.0 Ruang 944,700,000 DAK Baru 1,039,170,000

- Rehabilitasi Sedang/Berat RKB SMPN 1 Kluet Tengah Kluet Tengah 6.0 Ruang 944,700,000 DAK Baru 1,039,170,000

- Rehabilitasi Sedang/Berat RKB SMPN 2 Bakongan Bakongan 4.0 Ruang 629,800,000 DAK Baru 692,780,000
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
- Rehabilitasi Sedang/Berat RKB SMPN 1 Pasie Raja Pasie Raja 6.0 Ruang 944,700,000 DAK Baru 1,039,170,000
Labuhanhaji
- Rehabilitasi Sedang/Berat RKB SMPN 1 Labuhanhaji Barat 6.0 Ruang 944,700,000 DAK Baru 1,039,170,000
Barat
- Rehabilitasi Sedang/Berat RKB SMPN 3 Tapaktuan Tapaktuan 3.0 Ruang 472,350,000 DAK Baru 519,585,000

Rehabilitasi Laboratoium IPA

- Rehabilitasi Ruang Laboratorium IPA SMPN 2 Bakongan Bakongan 1.0 Ruang 294,610,000 DAK Baru 324,071,000

- Rehabilitasi Ruang Laboratorium IPA SMPN 2 Pasie Raja Pasie Raja 1.0 Ruang 294,610,000 DAK Baru 324,071,000
Labuhanhaji
- Rehabilitasi Ruang Laboratorium IPA SMPN 1 Labuhanhaji Timur 1.0 Ruang 294,610,000 DAK Baru 324,071,000
Timur
- Rehabilitasi Ruang Laboratorium IPA SMPN 1 Pasie Raja Pasie Raja 1.0 Ruang 294,610,000 DAK Baru 324,071,000
Labuhanhaji
- Rehabilitasi Ruang Laboratorium IPA SMPN 2 Labuhanhaji Barat 1.0 Ruang 294,610,000 DAK Baru 324,071,000
Barat
- Rehabilitasi Ruang Laboratorium IPA SMPN 4 Kluet Utara Kluet Utara 1.0 Ruang 294,610,000 DAK Baru 324,071,000

- Rehabilitasi Ruang Laboratorium IPA SMPN 1 Trumon Timur Trumon Timur 1.0 Ruang 294,610,000 DAK Baru 324,071,000

- Rehabilitasi Ruang Laboratorium IPA SMPN 2 Meukek Meukek 1.0 Ruang 294,610,000 DAK Baru 324,071,000

- Rehabilitasi Ruang Laboratorium IPA SMPN 3 Kluet Utara Kluet Utara 1.0 Ruang 294,610,000 DAK Baru 324,071,000

- Rehabilitasi Ruang Laboratorium IPA SMPN 1 Kluet Utara Kluet Utara 1.0 Ruang 294,610,000 DAK Baru 324,071,000

Rehabilitasi Laboratoium Komputer

- Rehabilitasi Sedang/Berat Lab. Komputer SMPN 2 Samadua Kec. Samadua Samadua 1.0 Ruang 294,610,000 DAK Baru 324,071,000
Rehabilitasi Sedang/Berat Lab. Komputer SMPN 1 Kluet Selatan Kec. Kluet
- Kluet Selatan 1.0 Ruang 294,610,000 DAK Baru 324,071,000
Selatan
- Rehabilitasi Sedang/Berat Lab. Komputer SMPN 1 Kluet Timur Kec. Kluet Timur Kluet Timur 1.0 Ruang 294,610,000 DAK Baru 324,071,000

- Rehabilitasi Sedang/Berat Lab. Komputer SMPN 1 Labuhanhaji Labuhanhaji 1.0 Ruang 294,610,000 DAK Baru 324,071,000

- Rehabilitasi Sedang/Berat Lab. Komputer SMPN 4 Kluet Utara Kluet Utara 1.0 Ruang 294,610,000 DAK Baru 324,071,000

- Rehabilitasi Sedang/Berat Lab. Komputer SMPN 2 Kluet Utara Kluet Utara 1.0 Ruang 294,610,000 DAK Baru 324,071,000

Rehabilitasi Perpustakaan

- Rehabilitasi Sedang/Berat Perpustakaan SMPN 1 Labuhanhaji Kec. Labuhanhaji Labuhanhaji 1.0 Ruang 261,870,000 DAK Baru 288,057,000

- Rehabilitasi Sedang/Berat Perpustakaan SMPN 3 Kluet Utara Kec. Kluet Utara Kluet Utara 1.0 Ruang 261,870,000 DAK Baru 288,057,000

- Rehabilitasi Sedang/Berat Perpustakaan SMPN 4 Kluet Utara Kec. Kluet Utara Kluet Utara 1.0 Ruang 261,870,000 DAK Baru 288,057,000

- Rehabilitasi Sedang/Berat Perpustakaan SMPN 1 Bakongan Timur Kluet Utara 1.0 Ruang 261,870,000 DAK Baru 288,057,000

- Rehabilitasi Sedang/Berat Perpustakaan SMPN 1 Trumon Kec. Trumon Trumon 1.0 Ruang 261,870,000 DAK Baru 288,057,000

- Rehabilitasi Sedang/Berat Perpustakaan SMPN 1 Pasie Raja Pasie Raja 1.0 Ruang 261,870,000 DAK Baru 288,057,000
Labuhanhaji
- Rehabilitasi Sedang/Berat Perpustakaan SMPN 2 Labuhanhaji Barat 1.0 Ruang 261,870,000 DAK Baru 288,057,000
Barat
- Rehabilitasi Sedang/Berat Perpustakaan SMPN 2 Kluet Utara Kluet Utara 1.0 Ruang 261,870,000 DAK Baru 288,057,000

- Rehabilitasi Sedang/Berat Perpustakaan SMPN 5 Kluet Utara Kluet Utara 1.0 Ruang 261,870,000 DAK Baru 288,057,000

Rehabilitasi Ruang Kantor Beserta Perabot

- SMPN 1 Kluet Tengah Kluet Tengah 1.0 Ruang 261,870,000 DAK Baru 288,057,000

- SMPN 2 Pasie Raja Pasie Raja 1.0 Ruang 261,870,000 DAK Baru 288,057,000
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
- SMPN 1 Kluet Selatan Kluet Selatan 1.0 Ruang 261,870,000 DAK Baru 288,057,000

- SMPN 2 Kluet Utara Kluet Utara 1.0 Ruang 261,870,000 DAK Baru 288,057,000

- SMPN 4 Tapaktuan Tapaktuan 1.0 Ruang 261,870,000 DAK Baru 288,057,000

1.01 . 1.01.01 . 16 . 68 Penyelenggaraan Paket B Setara SMP Terselenggaranya ujian paket B setara SMP Aceh Selatan 1.0 Tahun 33,000,000 APBK Rutin 1.0 Tahun 36,300,000
Terselenggaranya diklat, KKG, seminar dan lokakarya
1.01 . 1.01.01 . 16 . 70 Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa

- Gebyar Seni dan Olahraga Siswa SD/SMP Aceh Selatan 1.0 Keg - OTSUS Rutin 1.0 Keg -

- Pramuka (KML) SD/SMP Aceh Selatan 1.0 Keg - OTSUS Rutin 1.0 Keg -

- Olimpiade Sains Nasional (OSN) SD Aceh Selatan 1.0 Keg - OTSUS Rutin 1.0 Keg -

- Olimpiade Sains Nasional Guru (OSNG) SD Aceh Selatan 1.0 Keg - OTSUS Rutin 1.0 Keg -

- Olimpiade Olahraga Siswa Nasional (O2SN) SD Aceh Selatan 1.0 Keg - OTSUS Rutin 1.0 Keg -

- Festival dan Lomba Seni Siswa Nasional (FLS2N) SD Aceh Selatan 1.0 Keg - OTSUS Rutin 1.0 Keg -

- Olimpiade Sains Nasional (OSN) SMP Aceh Selatan 1.0 Keg - OTSUS Rutin 1.0 Keg -

- Olimpiade Olahraga Siswa Nasional (O2SN) SMP Aceh Selatan 1.0 Keg - OTSUS Rutin 1.0 Keg -

- Festival dan Lomba Seni Siswa Nasional (FLS2N) SMP Aceh Selatan 1.0 Keg - OTSUS Rutin 1.0 Keg -

- Try Out UN SMP Aceh Selatan 1.0 Keg - OTSUS Rutin 1.0 Keg -

- Lomba Karya Jurnalistik Siswa (LKJS) Aceh Selatan 1.0 Keg - OTSUS Rutin 1.0 Keg -

- Lomba Cipta Seni Anak-Anak Nasional (LCSAN) Aceh Selatan 1.0 Keg - OTSUS Rutin 1.0 Keg -

- Lomba Penelitian Siswa Nasional (LPSN) Aceh Selatan 1.0 Keg - OTSUS Rutin 1.0 Keg -

- Kemah Nasional Pramuka Aceh Selatan 1.0 Keg - OTSUS Rutin 1.0 Keg -

- Kawah Kepemimpinan Pelajar (KKP) Aceh Selatan 1.0 Keg - OTSUS Rutin 1.0 Keg -
Terlaksananya monitoring, evaluasi dan pelaporan
1.01 . 1.01.01 . 16 . 78 Monitoring, evaluasi dan pelaporan Aceh Selatan 1.0 Tahun 44,000,000 APBK Rutin 1.0 Tahun 48,400,000
dana BOS SD/SMP
1.01 . 1.01.01 . 16 . 90 Pembangunan Pagar Sekolah Terciptanya keamanan dan kenyamanan sekolah

- Pembangunan Pagar SDN 2 Kota Fajar Kec. Kluet Utara Kluet Utara 65.0 M' - OTSUS Lanjutan -

- Pembangunan Pagar SDN Seuneubok Alur Buloh Kec. Kota Bahagia Kota Bahagia 335.0 M' - OTSUS Baru -

- Pembangunan Pagar SDN Krueng Luas Kec. Trumon Timur Trumon Timur 110.0 M' - OTSUS Lanjutan -

- Pembangunan Pagar SDN Ladang Luah Kec. Kluet Utara Kluet Utara 265.0 M' 397,500,000 APBK Baru 437,250,000

- Pembangunan Pagar SDN Utama Kec. Kluet Selatan Kluet Selatan 356.0 M' - OTSUS Baru -

- Pembangunan Pagar SMPN 2 Pasie Raja Kec. Pasie Raja Pasie Raja 335.0 M' - OTSUS Baru -

- Pembangunan Pagar SMPN 3 Bakongan Kec. Kota Bahagia Kota Bahagia 100.0 M' - OTSUS Lanjutan -

- Pembangunan Pagar SMPN 1 Kluet Tengah Kec. Kluet Tengah Kluet Tengah 367.0 M' - OTSUS Baru -

- Pembangunan Pagar SMPN 6 Kluet Utara Kec. Kluet Utara Kluet Utara 367.0 M' - OTSUS Baru -

- Pematangan Lahan MTsS Ashabul Yamin Kec. Bakongan Bakongan 1000.0 m3 157,520,000 APBK Baru 1000.0 m3 173,272,000 Musrenbang Kec.
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
1.01 . 1.01.01 . 16 . 105 Pembangunan Jamban Sekolah Terlaksananya pembangunan jamban sekolah

- Pembangunan Jamban SMPN 1 Kluet Tengah Labuhanhaji 1.0 Ruang - DAK Baru -
Labuhanhaji
- Pembangunan Jamban SMPN 2 Bakongan 1.0 Ruang - DAK Baru -
Timur
Labuhanhaji
- Pembangunan Jamban SMPN 3 Labuhanhaji Timur Kec. Labuhanhaji Timur 1.0 Ruang - DAK Baru -
Timur
- Pembangunan Jamban SMPN 2 Kluet Timur Kec. Kluet Timur Kluet Timur 1.0 Ruang - DAK Baru -

- Pembangunan Jamban SMPN 3 Kluet Timur Kec. Kluet Timur Kluet Timur 1.0 Ruang - DAK Baru -

- Pembangunan Jamban SMPN 2 Trumon Timur Kec. Trumon Timur Trumon Timur 1.0 Ruang - DAK Baru -

- Pembangunan Jamban SMPN 2 Trumon Kec. Trumon Trumon 1.0 Ruang - DAK Baru -

- Pembangunan Jamban SMPN 2 Pasie Raja Pasie Raja 1.0 Ruang - DAK Baru -

- Pembangunan Jamban SMPN 1 Pasie Raja Pasie Raja 1.0 Ruang - DAK Baru -

- Pembangunan Jamban SMPN 1 Kluet Timur Kluet Timur 1.0 Ruang - DAK Baru -
Labuhanhaji
- Pembangunan Jamban SMPN 2 Labuhanhaji Barat 1.0 Ruang - DAK Baru -
Barat
- Pembangunan Jamban SMPN 2 Sawang Sawang 1.0 Ruang - DAK Baru -

- Pembangunan Jamban SMPN 4 Kluet Utara Kluet Utara 1.0 Ruang - DAK Baru -
Labuhanhaji
- Pembangunan Jamban SMPN 1 Labuhanhaji Barat 1.0 Ruang - DAK Baru -
Barat
- Pembangunan Jamban SMPN 1 Trumon Timur Trumon Timur 1.0 Ruang - DAK Baru -

- Pembangunan Jamban SMPN 2 Kluet Utara Kluet Utara 1.0 Ruang - DAK Baru -

- Pembangunan Jamban SMPN 2 Meukek Meukek 1.0 Ruang - DAK Baru -

- Pembangunan Jamban SMPN 3 Kluet Utara Kluet Utara 1.0 Ruang - DAK Baru -

- Pembangunan Jamban SMPN 3 Bakongan Bakongan 1.0 Ruang - DAK Baru -


Labuhanhaji
- Pembangunan Jamban SMPN 3 Labuhanhaji Barat 1.0 Ruang - DAK Baru -
Barat
- Pembangunan Jamban SMPN 5 Kluet Utara Kluet Utara 1.0 Ruang - DAK Baru -

- Pembangunan Jamban SMPN 3 Pasie Raja Pasie Raja 1.0 Ruang - DAK Baru -

- Pembangunan Jamban SMPN 3 Sawang Sawang 1.0 Ruang - DAK Baru -

- Pembangunan Jamban SMPN 3 Kluet Tengah Kluet Tengah 1.0 Ruang - DAK Baru -

- Pembangunan Jamban SMPN 4 Meukek Meukek 1.0 Ruang - DAK Baru -


Bakongan
- Pembangunan Jamban SMPN 1 Bakongan Timur 1.0 Ruang - DAK Baru -
Timur
- Pembangunan Jamban SMPN 1 Trumon Trumon 1.0 Ruang - DAK Baru -

- Pembangunan Jamban SMPN 2 Samadua Samadua 1.0 Ruang - DAK Baru -

- Pembangunan Jamban SMPN 3 Samadua Samadua 1.0 Ruang - DAK Baru -

- Pembangunan Jamban SMPN 3 Trumon Timur Trumon Timur 1.0 Ruang - DAK Baru -
Labuhanhaji
- Pembangunan Jamban SDN 1 Keumumu Kec. Labuhanhaji Timur 1.0 Ruang - DAK Baru -
Timur
Labuhanhaji
- Pembangunan Jamban SDN 1 Peulumat Kec. Labuhanhaji Timur 1.0 Ruang - DAK Baru -
Timur
- Pembangunan Jamban SDN 2 Tarok Kec. Meukek Meukek 1.0 Ruang - DAK Baru -
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
- Pembangunan Jamban SDN 1 Tarok Kec. Meukek Meukek 1.0 Ruang - DAK Baru -

- Pembangunan Jamban SDN 2 Keude Trumon Kec. Trumon Trumon 1.0 Ruang - DAK Baru -

- Pembangunan Jamban SDN Kuta Baro 1.0 Ruang - DAK Baru -


Labuhanhaji
- Pembangunan Jamban SDN Gunung Rotan Kec. Labuhanhaji Timur 1.0 Ruang - DAK Baru -
Timur
- Pembangunan Jamban SDN 9 Labuhanhaji Kec. Labuhanhaji Labuhanhaji 1.0 Ruang - DAK Baru -

- Pembangunan Jamban SDN 3 Labuhanhaji Kec. Labuhanhaji Labuhanhaji 1.0 Ruang - DAK Baru -

- Pembangunan Jamban SDN 5 Labuhanhaji Kec. Labuhanhaji Labuhanhaji 1.0 Ruang - DAK Baru -

- Pembangunan Jamban SDN Lhok Ketapang Kec. Tapaktuan Tapaktuan 1.0 Ruang - DAK Baru -

- Pembangunan Jamban SDN 2 Batu Itam Kec. Tapaktuan Tapaktuan 1.0 Ruang - DAK Baru -

- Pembangunan Jamban SDN Alur Pinang Kec. Samadua Samadua 1.0 Ruang - DAK Baru -
Labuhanhaji
- Pembangunan Jamban SDN 1 Blang Kejeren Kec. Labuhanhaji Barat 1.0 Ruang - DAK Baru -
Barat
- Pembangunan Jamban SDN 1 Kuta Buloh Kec. Meukek Meukek 1.0 Ruang - DAK Baru -

- Pembangunan Jamban SDN 3 Kuta Buloh Kec. Meukek Meukek 1.0 Ruang - DAK Baru -

- Pembangunan Jamban SDN 1 Rasian Kec. Pasie Raja Pasie Raja 1.0 Ruang - DAK Baru -

- Pembangunan Jamban SDN Pulo Kambing Kec. Kluet Utara Kluet Utara 1.0 Ruang - DAK Baru -

- Pembangunan Jamban SDN 2 Manggamat Kec. Kluet Tengah Kluet Tengah 1.0 Ruang - DAK Baru -

- Pembangunan Jamban SDN Alue Keujereun Kec. Kluet Tengah Kluet Tengah 1.0 Ruang - DAK Baru -

- Pembangunan Jamban SDN Geulumbuk Kec. Kluet Selatan Kluet Selatan 1.0 Ruang - DAK Baru -

- Pembangunan Jamban SDN Kampung Kapeh Kec. Kluet Selatan Kluet Selatan 1.0 Ruang - DAK Baru -

- Pembangunan Jamban SDN 4 Kandang Kec. Kluet Selatan Kluet Selatan 1.0 Ruang - DAK Baru -

- Pembangunan Jamban SDN Ujung Padang Kec. Bakongan Bakongan 1.0 Ruang - DAK Baru -

- Pembangunan Jamban SDN 1 Paya Dapur Kec. Kluet Timur Kluet Timur 1.0 Ruang - DAK Baru -

- Pembangunan Jamban SDN 1 Pucuk Lembang Kec. Kluet Timur Kluet Timur 1.0 Ruang - DAK Baru -

- Pembangunan Jamban SDN Tapak Aulia Kec. Kluet Timur Kluet Timur 1.0 Ruang - DAK Baru -

- Pembangunan Jamban SDN 3 Bakongan Kec. Bakongan Bakongan 1.0 Ruang - DAK Baru -

- Pembangunan Jamban SDN Jambo Keupok Kec. Kota Bahagia Kota Bahagia 1.0 Ruang - DAK Baru -

- Pembangunan Jamban SDN Seunebok Alur Buloh Kec. Kota Bahagia Kota Bahagia 1.0 Ruang - DAK Baru -

- Pembangunan Jamban SDN Buket Gadeng Kec. Kota Bahagia Kota Bahagia 1.0 Ruang - DAK Baru -
Trumon
- Pembangunan Jamban SDN Ladang Rimba Kec. Trumon Tengah 1.0 Ruang - DAK Baru -
Tengah
- Pembangunan Jamban SDN Buloh Seuma Kec. Trumon Trumon 1.0 Ruang - DAK Baru -

- Pembangunan Jamban SDN Teupin Tinggi Kec. Trumon Trumon 1.0 Ruang - DAK Baru -

- Pembangunan Jamban SDN Ie Meudama Kec. Trumon Trumon 1.0 Ruang - DAK Baru -
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
1.01 . 1.01.01 . 18 Program Pendidikan Non Formal Mutu Pendidik dan life skill 78,000,000 85,800,000
Meningkatnya pendidikan terhadap masyarakat buta
1.01 . 1.01.01 . 18 . 04 Pengembangan pendidikan keaksaraan Aceh Selatan 1.0 Tahun 78,000,000 APBK Rutin 1.0 Tahun 85,800,000
aksara
1.01 . 1.01.01 . 18 . 06 Penyediaan Sarana dan Prasarana Non Formal Tersedianya sarana dan prasarana non formal

- Rehabilitasi Ruang Kelas SKB Labuhanhaji Labuhanhaji 8.0 Ruang - DAK Baru -

- Rehabilitasi Jamban SKB Labuhanhaji Labuhanhaji 8.0 Ruang - DAK Baru -

- Rehabilitasi Ruang Penunjang SKB Labuhanhaji Labuhanhaji 6.0 Ruang - DAK Baru -

- Pembangunan RKB SKB Labuhanhaji Labuhanhaji 3.0 Ruang - DAK Baru -

- Pembangunan Ruang Praktik SKB Labuhanhaji Labuhanhaji 3.0 Ruang - DAK Baru -

- Pembangunan Jamban SKB Labuhanhaji Labuhanhaji 2.0 Ruang - DAK Baru -

- Pengadaan Buku Koleksi Perpustakaan SKB Labuhanhaji Labuhanhaji 1.0 Paket - DAK Baru -

- Pengadaan Media Pendidikan SKB Labuhanhaji Labuhanhaji 2.0 Paket - DAK Baru -

- Pengadaan Peralatan Pendidikan SKB Labuhanhaji Labuhanhaji 2.0 Paket - DAK Baru -

1.01 . 1.01.01 . 20 Program Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan Data dan Operasional Sekolah 120,000,000 2,544,388,000

1.01 . 1.01.01 . 20 . 03 Pelatihan Bagi Pendidik untuk Memenuhi Standar Kompetensi

- Pelatihan Beyond Center dan Circle Time (BCCT) Guru TK/PAUD Aceh Selatan 1.0 Keg - OTSUS Rutin 1.0 Keg -

- Pelatihan Beyond Center dan Circle Time (BCCT) Kepala TK/PAUD Aceh Selatan 1.0 Keg - OTSUS Rutin 1.0 Keg -

- Diklat Manajemen Kepala SD/SMP Aceh Selatan 1.0 Keg - OTSUS Rutin 1.0 Keg -

- Diklat Penilaian K-13 Kepala SD Aceh Selatan 1.0 Keg - OTSUS Rutin 1.0 Keg -

- Kelompok Kerja Guru (KKG) SD Aceh Selatan 1.0 Keg - OTSUS Rutin 1.0 Keg -

- Diklat Penilaian K-13 Guru Inti Gugus SD Aceh Selatan 1.0 Keg - OTSUS Rutin 1.0 Keg -

- Diklat Penilaian K-13 Kepala SMP Aceh Selatan 1.0 Keg - OTSUS Rutin 1.0 Keg -

- Musyawarah Guru Mata Pelajaran (MGMP) SMP Aceh Selatan 1.0 Keg - OTSUS Rutin 1.0 Keg -

- Pedalaman Materi Mata Pelajaran UN Tingkat SMP Aceh Selatan 1.0 Keg - OTSUS Rutin 1.0 Keg -

- Diklat Penilaian K-13 Guru Inti MGMP SMP Aceh Selatan 1.0 Keg - OTSUS Rutin 1.0 Keg -
Pengembangan Mutu dan Kualitas Program Pendidikan dan Pelatihan Bagi
1.01 . 1.01.01 . 20 . 08
Pendidik dan Tenaga Kependidikan
- Seleksi dan Diklat Calon Kepala Sekolah SD/SMP (Cakep) Aceh Selatan 1.0 Keg - OTSUS Rutin 1.0 Keg -

- Seleksi dan Diklat Calon Pengawas SD/SMP (Cawas) Aceh Selatan 1.0 Keg - OTSUS Rutin 1.0 Keg -

- Diklat Calon Instruktur/Nara Sumber Guru Inti di Gugus dan MGMP Aceh Selatan 1.0 Keg - OTSUS Rutin 1.0 Keg -

- Diklat Operator Sekolah SD/SMP Aceh Selatan 1.0 Keg - OTSUS Rutin 1.0 Keg -

- Olimpiade Sains Nasional Guru (OSNG) SMP Aceh Selatan 1.0 Keg - OTSUS Rutin 1.0 Keg -

- Jasa Guru Non PNS Kab. Aceh Selatan Aceh Selatan 80.0 Org - OTSUS Rutin 80.0 Org -
Pengembangan sistem pendataan dan pemetaan pendidik dan tenaga Adanya database pendidikan yang akurat dan
1.01 . 1.01.01 . 20 . 09 Aceh Selatan 1.0 Tahun 120,000,000 APBK Rutin 1.0 Tahun 132,000,000
kependidikan tersusunnya profil pendidikan
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
1.01 . 1.01.01 . 22 Program Manajemen Pelayanan Pendidikan Pelayanan Prima 1,202,580,000 1,322,838,000
Adanya kerjasama secara kelembagaan dalam
1.01 . 1.01.01 . 22 . 02 Pelaksanaan kerjasama secara kelembagaan di bidang pendidikan Aceh Selatan 1.0 Tahun 190,500,000 APBK Rutin 1.0 Tahun 209,550,000
menentukan kegiatan-kegiatan yang bersumber dari
Tersedianya biaya administrasi atau biaya rutin
1.01 . 1.01.01 . 22 . 10 Penyediaan biaya administrasi sekolah
sekolah-sekolah dan 4 UPTD
- Biaya Operasional UPTD Aceh Selatan 1.0 Tahun 800,000,000 APBK Rutin 1.0 Tahun 880,000,000

- Biaya Operasional Sekolah (BOS) SD Aceh Selatan 1.0 Tahun - APBN Rutin 1.0 Tahun -

- Biaya Operasional Sekolah (BOS) SMP Aceh Selatan 1.0 Tahun - APBN Rutin 1.0 Tahun -

1.01 . 1.01.01 . 22 . 13 Pelaksanaan Ujian Nasional dan Daerah Terlaksananya ujian nasional setara pendidikan dasar Aceh Selatan 1.0 Tahun 212,080,000 APBK Rutin 1.0 Tahun 233,288,000

1.01 . 1.01.01 . 28 Program Pelaksanaan Hari - Hari Besar, Keagamaan Nasional dan Daerah 71,500,000 78,650,000
Terlaksananya kegiatan penyelenggaraan hari-hari
1.01 . 1.01.01 . 28 . 02 Penyelenggaraan Hari-hari Besar Nasional Aceh Selatan 1.0 Tahun 71,500,000 APBK Rutin 1.0 Tahun 78,650,000
besar nasional
2.16 . 1.01.01 . 16 Program Pengelolaan Kekayaan Budaya 305,000,000 335,500,000
Terlaksananya Pembinaan dan Pelatihan Sanggar
2.16 . 1.01.01 . 16 . 01 Fasilitasi Partisipasi Masyarakat Dalam Pengelolaan Kekayaan Budaya Aceh Selatan 1.0 Tahun 55,000,000 APBK Rutin 1.0 Tahun 60,500,000
Bungong Pala
Pengelolaan dan Pengembangan Pelestarian Peninggalan Sejarah Purbakala,
2.16 . 1.01.01 . 16 . 05 Terlaksananya Pemeliharaan Bangunan dan Benda Cagar Aceh
Budaya
Selatan 1.0 Tahun 250,000,000 APBK Rutin 1.0 Tahun 275,000,000
Museum dan Peninggalan Bawah Air

2.16 . 1.01.01 . 17 Program Pengelolaan Keragaman Budaya 312,000,000 343,200,000

2.16 . 1.01.01 . 17 . 01 Pengembangan Kesenian dan Kebudayaan Daerah Terlaksananya Audisi Gita Bahana Nusantara Aceh Selatan 1.0 Tahun 42,000,000 APBK Rutin 1.0 Tahun 46,200,000
Fasilitasi Penyelenggaraan Festival Budaya Daerah
2.16 . 1.01.01 . 17 . 05 Terlaksananya Pagelaran Seni HUT Aceh Selatan Aceh Selatan 1.0 Tahun 125,000,000 APBK Rutin 1.0 Tahun 137,500,000
Pengadaan Sarana dan Prasarana Kesenian Tradisional
2.16 . 1.01.01 . 17 . 08 Tersedianya Sarana dan Prasarana Kesenian Tradisional Aceh Selatan 1.0 Tahun 145,000,000 APBK Rutin 1.0 Tahun 159,500,000

2.16 . 1.01.01 . 18 Program Pengembangan Kerjasama Pengelolaan Kekayaan Budaya 155,000,000 170,500,000
Terlaksananya Pagelaran Seni Tingkat Provinsi dan
2.16 . 1.01.01 . 18 . 03 Membangun Kemitraan Pengelolaan Kebudayaan Antar Daerah Aceh Selatan 1.0 Tahun 155,000,000 APBK Rutin 1.0 Tahun 170,500,000
Nasional

JUMLAH… 57,619,643,000 64,864,495,300


Nama SKPK DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN PERLINDUNGAN ANAK DAN KELUARGA BERENCANA
KABUPATEN ACEH SELATAN

Sumber Dana APBK + DBH PAJAK + DAK

Perkiraan Maju Rencana


Rencana Tahun 2019
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Indikator Kinerja Program / Catatan Tahun 2020
Kode
Daerah dan Program /Kegiatan Kegiatan Target Kebutuhan Dana Sumber Penting Target Kebutuhan Dana
Lokasi
Capaian / Pagu Indikatif Dana Capaian / Pagu Indikatif
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)
2 URUSAN WAJIB
Aceh Selatan
2 02 DP3AKB
1 12 1 12 .01 01 Pelayanan Administrasi Perkantoran

1 12 1 12 1 01 01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat Terlaksana Pengiriman Surat Tapaktuan 12 Bulan 7,000,000 APBK 12 Bulan 8,000,000
1 12 1 12 1 01 02 Penyediaan Jasa Komunikasi Terlayaninya Kelancaran Tapaktuan 12 Bulan 58,000,000 APBK 12 Bulan 65,000,000
Sumber daya air dan Listrik Administrasi Kantor
1 12 1 12 1 01 03 Penyediaan Jasa Peralatan Meningkatnya Pelayanan Kebutuhan Tapaktuan 12 Bulan 9,000,000 APBK 12 Bulan 12,000,000
Perlengkapan kantor Administasi Kantor
1 12 1 12 1 01 06 Penyediaan Jasa Pemeliharaan Meningkatnya pelayanan operasional Tapaktuan 12 Bulan - - 12 Bulan -
Perizinan kend. Dinas /Operasional kenderaan kantor
1 12 1 12 1 01 07 Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan Meningkatnya Pelayanan Administrasi Tapaktuan 12 Bulan 170,000,000 APBK 12 Bulan 185,000,000
Keuangan
1 12 1 12 1 01 08 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor Terpenuhinya Jasa Kebersihan Tapaktuan 12 Bulan 50,000,000 APBK 12 Bulan 60,000,000
Kantor
1 12 1 12 1 01 10 Penyediaan alat tulis kantor Meningkatnya pelayanan Adm. Kantor Tapaktuan 12 Bulan 52,000,000 APBK 12 Bulan 53,000,000
1 12 1 12 1 01 11 Penyediaan Barang Cetakan Terlayaninya Kebutuhan Adm. Kantor Tapaktuan 12 Bulan 15,000,000 APBK 12 Bulan 16,000,000
dan Penggandaan
1 12 1 12 1 01 12 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik Meningkatnya Penerangan Kantor Tapaktuan 12 Bulan 1,800,000 APBK 12 Bulan 2,500,000
Penerangan Kantor
1 12 1 12 1 01 15 Penyediaan bahan bacaan dan Terlayaninya Informasi dan Iptek Tapaktuan 12 Bulan 16,000,000 APBK 12 Bulan 17,000,000
Peraturan Perundang-undangan
1 12 1 12 1 01 17 Penyediaan Makanan & Minuman Terpenuhinya Makanan dan Tapaktuan 12 Bulan 190,000,000 APBK 12 Bulan 200,000,000
Minuman Pegawai
1 12 1 12 1 01 18 Rapat-rapat koordinasi dan Konsultasi Meningkatkan Kelancaran Kerja Tapaktuan 12 Bulan 150,000,000 APBK 12 Bulan 160,000,000
ke Luar Daerah
1 12 1 12 1 01 19 Konsultasi dalam daerah Terjalinnya Koordinasi Hub. Kerja Tapaktuan 12 Bulan 55,000,000 APBK 12 Bulan 60,000,000

1 12 1 12 1 02 Program Peningkatan Sarana Outcame : Meningkatnya


dan Prasarana Aparatur kinerja Aparatur
1 12 1 12 1 02 09 Pengadaan Peralatan gedung Kantor Tersedianya kebutuhan Tapaktuan 12 Bulan - APBK 12 Bulan -
peralatan kantor
1 12 1 12 1 02 22 Pemeliharaan rutin/ Tersedianya sarana Tapaktuan 12 Bulan 14,500,000 APBK 12 Bulan 15,000,000
berkala gedung kantor fasilitas kantor
1 12 1 12 1 02 24 Pemeliharaan rutin/ Tersedianya sarana Tapaktuan 12 Bulan 66,000,000 APBK 12 Bulan 67,000,000
berkala Kenderaan Dinas/operasional kenderaan dinas
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)

1 12 1 12 1 03 Program Peningkatan disiplin Meningkatnya Kinerja Aparatur


Aparatur.
1 12 1 12 1 03 05 Pengadaan Pakaian khusus hari-hari Tersedianya sarana Pakaian Tapaktuan 12 Bulan - APBK 12 Bulan -
tertentu bagi aparatur

1 12 1 12 1 05 Program Peningkatan kapasitas Meningkatnya Kinerja Aparatur


sumber daya aparatur
1 12 1 12 1 05 03 Bimtek Tersedianya Bimtek Tapaktuan 12 Bulan - APBK 12 Bulan -

1 11 1 12 01 18 Program Peningkatan Peran Serta


dan Kesetaraan Gender dalam
Pembangunan
1 11 1 12 1 18 01 Kegiatan pembinaan organisasi Meningkatnya Peran Perempuan Tapaktuan 12 Bulan 90,000,000 DBH Pajak 12 Bulan 100,000,000
perempuan di Kabupatem
1 11 1 12 1 18 08 Pembinaan/Pengawasan peranan Terlaksananya pembinaan Tapaktuan 12 Bulan 90,000,000 DBH Pajak 12 Bulan 100,000,000
perempuan peran perempuan di Desa

1 12 1 12 1 15 Program Keserasian Kebijakan


Peningkatan Kualitas Anak & Perempuan
1 11 1 12 1 15 05 Pemilihan Remaja Putri Termotifasinya Pengembangan Tapaktuan 12 Bulan 125,000,000 12 Bulan 135,000,000
Berprestasi Bakat Anak
1 11 1 12 1 15 06 Pemilihan Bakat Anak Terlatihnya anak dalam Tapaktuan 12 Bulan 44,000,000 DBH Pajak 12 Bulan 50,000,000
Berprestasi pengembangan bakat
1 11 1 12 1 15 03 Sosialisasi Undang-Undang No.35 Tahun Termotivasinya pengembangan Tapaktuan 12 Bulan 160,000,000 DBH Pajak 12 Bulan 170,000,000
2014,perubahan Undang-undang No.23 bakat anak
Tahun 2002 tentang perlindungan anak
1 11 1 12 1 15 03 Sosialisasi Perdagangan Anak Terhindar dari Traffiking Tapaktuan 12 Bulan 160,000,000 DBH Pajak 12 Bulan 170,000,000
(Traffiking)
1 11 1 12 1 15 03 Memperingati Hari Anak Nasional Meningkatkan Prestasi Anak Tapaktuan 12 Bulan 170,000,000 APBK 12 Bulan 180,000,000
1 11 1 12 1 15 03 Kota Layak Anak Meningkatkan ketrampilan Anak Tapaktuan 12 Bulan 120,000,000 APBK 12 Bulan 130,000,000

1 11 1 12 1 16 Program Penguatan Kelembagaan erlaksananya Operasional P2TP2A


Pengarusutamaan Gender & Anak
1 12 1 12 1 16 02 Fasilitasi pengembangan Pusat Meningkatnya pelayanan Kasus Tapaktuan 12 Bulan 90,000,000 DBH Pajak 12 Bulan 100,000,000
Pelayananan Terpadu Pemberdayaan nan kasus terhadap ibu dan
Perempuan dan Perlindungan Anak anak
(P2TP2A)

1 12 1 12 1 15 Program Keluarga berencana

1 12 1 12 1 15 06 Pengadaan sarana Mobilitas tim KB Tersedianya Sarana Pengangkut Tapaktuan 12 Bulan 530,000,000 DAK 12 Bulan 540,000,000
keliling
1 12 1 12 1 15 07 Operasional Balai Penyuluh KB Tersedianya Sarana Penyuluh KB Tapaktuan 12 Bulan 750,000,000 DAK 12 Bulan 755,000,000
Kecamatan
1 12 1 12 1 15 08 Operasional Distribusi Alat dan Output: Tersedianya sarana Tapaktuan 12 Bulan 90,000,000 DAK 12 Bulan 95,000,000
Obat Kontrasepsi penyuluh KB
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)
1 12 1 12 1 18 Program pembinaan peran outcame: meningkatnya
serta masyarakat dalam Kinerja PPKBD
pelayanan KB/KR yang
mandiri
1 12 1 12 1 18 01 Fasilitasi pembentukan Tersedianya biaya Ops. PPKBD Tapaktuan 12 Bulan - DAK
kelompok masyarakat Sub. PPKBD
peduLI KB
1 12 1 12 1 18 02 Peningkatan kualitas kerja Tersedianya sarana Pendukung Tapaktuan 12 Bulan 750,000,000 DAK 12 Bulan 755,000,000
petugas pendukung pelaksa Petugas PPLKB /PKB Kec
naan pencatatan BKB

1 06 1 12 1 21 Program Perencanaan Pembangunan


Daerah
1 06 1 12 1 21 31 Penyusunan Renja Tersedianya Data Pendukung Tapaktuan 12 Bulan 5,000,000 APBK 12 Bulan 6,000,000
Kegiatan SKPD

1 06 1 12 1 21 32 Penyusunan LAKIP Tersedianya data Pendukung Tapaktuan 12 Bulan 5,000,000 APBK 12 Bulan 6,000,000
Kegiatan SKPD
1 06 1 12 1 21 31 Penyusunan Renja Perubahan Tersedianya Data Pendukung -
Kegiatan SKPD
1 12 1 12 1 22 Program pengembangan Meningkatnya Pembinaan Tumbuh Tapaktuan 12 Bulan
bahan informasi tentang Kembang Anak
pengasuhan dan pembina
an tumbuh kembang anak

1 12 1 12 1 22 01 Pengumpulan bahan infor- Tersedianya barang/bahan BKB KIT Tapaktuan 12 Bulan 1,200,000,000 DAK 12 Bulan 1,300,000,000
masi tentang pengasuhan
dan pembinaan tumbuh
kembang anak

Program Penyiapan Tenaga Pendamping


Kelompok Bina Keluarga
1 8 2 2 1 23 02 Pelatihan Tenaga Pendamping
Kelompok Bina Keluarga di Desa Meningkatnya Pelayanan di Desa Tapaktuan 12 Bulan 2,000,000,000 DAK 12 Bulan 2,200,000,000
1 8 2 2 1 23 03 Pembinaan Program KB Bagi Masyarakat Meningkatkan Pembinaan Program Tapaktuan 12 Bulan 1,500,000,000 DAK 12 Bulan 1,600,000,000
(PPKBD & SUB PPKBD) KB Bagi Masyarakat

1 12 1 12 1 24 Program pengembangan
model operasional BKB
Posyandu-PADU
1 12 1 12 1 24 01 Pengkajian pengembangan Model Terbinanya kelompok BKB Tapaktuan 12 Bulan 50,000,000 DAK 12 Bulan 60000000
Operasional BKB Posyandu-PADU
Jumlah… 8,783,300,000 9,372,500,000
NAMA SKPD : SET. DPRK ACEH SELATAN
SUMBER DANA : APBK
RENCANA TAHUN 2019 PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2020
URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAH KEBUTUHAN CATATAN
KODE REKENING INDIKATOR KIERJA PROGRAM/KEGIATAN TARGET SUMBER TARGET KEBUTUHAN DANA/
DAERAH & PROGRAM/KEGIATAN LOKASI DANA/PAGU PENTING
CAPAIAN DANA CAPAIAN PAGU INDIKATIF
INDIKATIF
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

4 01 4 01 4 BELANJA LANGSUNG
4 01 4 01 4 01 PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI
PERKANTORAN
4 01 4 01 4 01 01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat INPUT Tapaktuan 7 Org Rp 86,636,000 APBK 100% Rp 95,299,600
Dana
OUTPUT
Tersedianya biaya paket pengiriman
OUT COME
Tersedianya Jasa Surat Menyurat dan lancarnya ADM
perkantoran

4 01 4 01 4 01 02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air INPUT Tapaktuan 5 Paket Rp 266,320,000 APBK 100% Rp 292,952,000
dan Listrik Dana
OUTPUT
Terbayarnya rekening listrik,telepon dan air
OUT COME
Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air & Listrik

4 01 4 01 4 01 07 Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan INPUT Tapaktuan 29 Org Rp 186,439,000 APBK 100% Rp 205,082,900
Dana
OUTPUT
Tersedianya honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan dan
premi asuransi anggota DPRD
OUT COME
Meningkatnya Pelayanan Administrasi Perkantoran

4 01 4 01 4 01 08 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor INPUT Tapaktuan 24 Jenis Rp 184,628,628 APBK 100% Rp 203,091,491
Dana
OUTPUT
Tersedianya jasa petugas kebersihan dan alat pembersih
OUT COME
Meningkatnya kenyamanan bekerja

4 01 4 01 4 01 10 Penyediaan Alat Tulis Kantor INPUT Tapaktuan 50 Jenis Rp 166,178,597 APBK 100% Rp 182,796,457
Dana
OUTPUT
Tersedianya alat tulis kantor,materai dan benda pos lainnya
OUT COME
Lancarnya tugas-tugas administrasi perkantoran
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
4 01 4 01 4 01 11 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan INPUT Tapaktuan 3 Kegiatan Rp 40,611,560 APBK 100% Rp 44,672,716
Dana
OUTPUT
Tersedianya barang cetakan dan penggandaan
OUT COME
Meningkatnya Pelayanan Administrasi Perkantoran

4 01 4 01 4 01 12 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ INPUT Tapaktuan 20 Jenis Rp 80,226,300 APBK 100% Rp 88,248,930
Penerangan bangunan Kantor Dana
OUTPUT
Terciptanya Penerangan bangunan Kantor
OUT COME
Terciptanya kegiatan perkantoran

4 01 4 01 4 01 15 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan INPUT Tapaktuan 20 Media Rp 268,466,000 APBK 100% Rp 295,312,600
Perundang-undangan Dana 40 Iklan
OUTPUT
Tersedianya bahan bacaan
OUT COME
Meningkatnya Pengetahuan dan Wawasan

4 01 4 01 4 01 17 Penyediaan Makanan dan Minuman INPUT Tapaktuan 6 Kegiatan Rp 263,893,850 APBK 100% Rp 290,283,235
Dana
OUTPUT
Tersedianya Makanan dan Minuman
OUT COME
Meningkatnya semangat kerja

4 01 4 01 4 01 18 Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar INPUT Tapaktuan 1 Tahun Rp 3,665,530,000 APBK 100% Rp 4,032,083,000
Daerah Dana
OUTPUT
Terlaksananya Koordinasi dan Pembinaan
OUT COME
Meningkatnya SDM Aparatur

4 01 4 01 4 01 19 Konsultasi Dalam Daerah INPUT Tapaktuan3 Kali Pansus Rp 127,561,500 APBK 100% Rp 140,317,650
Dana
OUTPUT
Terlaksananya Koordinasi dan Pembinaan
OUT COME
Meningkatnya SDM Aparatur

4 01 4 01 4 01 21 Penyediaan Jasa Pengamanan INPUT Tapaktuan 9 Org Rp 62,040,000 APBK 100% Rp 68,244,000
Gudang/Kantor/ruamh Jabatan Dana
OUTPUT
Tersedianya Jasa Pengamanan Kantor
OUT COME
Meningkatnya Keamanan Kantor dan Rumah Jabatan

4 01 4 01 4 01 22 Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar INPUT Tapaktuan 1Tahun Rp 2,194,500,000 APBK 100% Rp 2,413,950,000
Daerah (DAU) Dana
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
OUTPUT
Terlaksananya Koordinasi dan Pembinaan
OUT COME
Meningkatnya SDM Aparatur

4 01 4 01 4 02 PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN


PRASARAN APARATUR
4 01 4 01 4 02 06 Pengadaan perlengkapan rumah jabatan/dinas INPUT Tapaktuan 5 Set Rp 61,284,696 APBK 100% Rp 67,413,166
Dana
OUTPUT
Tersedianya Perlengkapan rumah pimpinan DPRK
OUT COME
Terciptanya Kenyamanan Rumah Pimpinan

4 01 4 01 4 02 07 Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor INPUT Tapaktuan 1 Tahun Rp 150,135,304 APBK 100% Rp 165,148,834
Dana
OUTPUT
Tersedianya Perlengkapan Kantor (Meja, Kursi, Gordin, dll)
OUT COME
Meningkatnya Kinerja Karyawan Set. DPRK

4 01 4 01 4 02 09 Pengadaan Peralatan Gedung Kantor INPUT Tapaktuan 3 Paket Rp 114,510,000 APBK 100% Rp 125,961,000
Dana
OUTPUT
Tersedianya Peralatan Kantor (Komputer, Printer, Laptop)
OUT COME
Meningkatnya Kinerja Karyawan Set. DPRK

4 01 4 01 4 02 22 Pemeliharaan Rutin/ berkala Gedung Kantor INPUT Tapaktuan 2 Paket Rp 300,000,000 APBK 100% Rp 330,000,000
Dana
OUTPUT
Terpeliharanya Gedung Kantor (Pengecatan Gedung)
OUT COME
Meningkatnya Kebersihan dan Keindahan Gedung Kantor

4 01 4 01 4 02 24 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan INPUT Tapaktuan22 Unt Roda 2Rp 246,563,000 APBK 100% Rp 271,219,300
Dinas/Operasional Dana 7 Unt Roda 4
OUTPUT
Terpeliharanya Kendaraan Operasional
OUT COME
Lancarnya Tugas-tugas Set. DPRK

4 01 4 01 4 02 26 Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan INPUT Tapaktuan 4 Paket Rp 15,000,000 APBK 100% Rp 16,500,000
Gedung Kantor Dana
OUTPUT
Terpeliharanya Perlengkapan Gedung Kantor
OUT COME
Lancarnya Pelaksanaan tugas-tugas Set. DPRK

4 01 4 01 4 02 28 Pemeliharaan Rutin/berkala peralatan Gedung INPUT Tapaktuan 3 Paket Rp 26,730,000 APBK 100% Rp 29,403,000
Kantor Dana
OUTPUT
Terpeliharanya Peralatan Gedung Kantor
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
OUT COME
Lancarnya Pelaksanaan tugas-tugas Set. DPRK

4 01 4 01 4 03 PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN


APARATUR
4 01 4 01 4 03 02 Pengadaan Pakaian Dinas beserta INPUT Tapaktuan 210 Stelan Rp 311,190,000 APBK 100% Rp 342,309,000
Perlengkapannya Dana
OUTPUT
Tersedianya Pakaian Dinas Anggota DPRK
OUT COME
Terciptanya kedisplinan Anggota dan Staf Set.DPRD dalam
berpakaian

4 01 4 01 4 03 05 Pengadaan Pakaian Khusus hari-hari Tertentu INPUT Tapaktuan 30 Stelan Rp 26,400,000 APBK 100% Rp 29,040,000
Dana
OUTPUT
Tersedianya Pakaian Berciri Khas Daerah/ LAKA Pimpinan
dan Anggota DPRK Aceh Selatan
OUT COME
Terciptanya kedisplinan Anggota DPRK dalam berpakaian

4 01 4 01 4 05 PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS


SUMBER DAYA APARATUR
4 01 4 01 4 05 03 Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan INPUT Tapaktuan 1 Tahun Rp 500,000,000 APBK 100% Rp 550,000,000
Perundang-Undangan Dana
OUTPUT
Terlaksananya Bimbingan Teknis bagi Anggota DPRK dan
Staf Set. DPRK
OUT COME
Meningkatnya Pengetahuan Aparatur

4 01 4 01 4 15 PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS


LEMBAGA PERWAKILAN RAKYAT
KABUPATEN
4 01 4 01 4 15 01 Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah INPUT Tapaktuan 5 Qanun Rp 222,039,510 APBK 100% Rp 244,243,461
Dana
OUTPUT
Pengesahan Rancangan Qanun
OUT COME
Terciptanya Peraturan Daerah

4 01 4 01 4 15 03 Rapat-rapat alat kelengkapan Dewan INPUT Tapaktuan 125 Kali Rp 651,174,150 APBK 100% Rp 716,291,565
Dana
OUTPUT
Terlaksananya Rapat-rapat Kedewanan
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
OUT COME
Terlaksananya Kelancaran Sidang-sidang Alat Kelengkapan
Dewan

4 01 4 01 4 15 04 Rapat-rapat Paripurna INPUT Tapaktuan 5 Kali Rp 907,480,000 APBK 100% Rp 998,228,000


Dana
OUTPUT
Terlaksananya Pembahasan Rapat-rapat APBD
OUT COME
Terlaksananya Kelancaran Rapat-Rapat Paripurna Dewan

4 01 4 01 4 15 05 Kegiatan Reses INPUT Tapaktuan 2 Kali Reses Rp 1,423,060,000 APBK 100% Rp 1,565,366,000
Dana
OUTPUT
Terlaksananya Kunjungan ke Kecamatan-kecamatan
OUT COME
Adanya Bahan dan Referensi bagi Anggota Dewan

4 01 4 01 4 15 06 Kunjungan Kerja Pimpinan dan Anggota DPRK INPUT Tapaktuan 161 Kali Rp 196,273,000 APBK 100% Rp 215,900,300
dalam Daerah Dana
OUTPUT
Terlaksananya Kunjungan ke Kecamatan-kecamatan
OUT COME
Meningkatkan Kapasitas Lembaga Perwakilan Rakyat
Kabupaten

4 01 4 01 4 15 07 Peningkatan Kapasitas Pimpinan dan Anggota INPUT Tapaktuan 6 Org Rp 650,000,000 APBK 100% Rp 715,000,000
DPRK Dana
OUTPUT
Tersedianya Tenaga Ahli Pimpinan dan Anggota DPRK
OUT COME
Meningkatkan Kapasitas Lembaga Perwakilan Rakyat
Kabupaten

4 01 4 01 4 16 PROGRAM PENINGKATAN PELAYANAN


KEPALA DAERAH/ WAKIL KEPALA
DAERAH DAN PIMPINAN DPRK
4 01 4 01 4 16 07 Penyediaan sandang/ pangan (logistik) Rumah INPUT Tapaktuan 12 Bulan Rp 858,000,000 APBK 100% Rp 943,800,000
Pimpinan Dana
OUTPUT
Tersedianya bahan sandang/ pangan rumah Pimpinan DPRK
Aceh Selatan
OUT COME
Terpenuhinya kebutuhan makanan dan minuman Pimpinan
DPRK Aceh Selatan

2 10 4 01 4 15 PROGRAM PENGEMBANGAN
KOMUNIKASI, INFORMASI DAN MEDIA
2 10 4 01 4 15 07 Optimalisasi Peran Media Center Pemerintah INPUT Tapaktuan 12 Bulan Rp 28,710,000 APBK 100% Rp 31,581,000
Daerah Dana
OUTPUT
Tersedianya Sistem Informasi terhadap Pelayanan Publik
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
OUT COME
Adanya layanan WEB pada Set. DPRK

4 01 4 01 4 28 PROGRAM PELAKSANAAN HARI-HARI


BESAR, KEAGAMAAN NASIONAL DAN
4 01 4 01 4 28 01 Penyalenggaraan Hari-hari Besar Keagamaan INPUT Tapaktuan 5 Kali Rp 30,000,000 APBK 100% Rp 33,000,000
Dana
OUTPUT
Terlaksananya Hari-hari besar keagamaan
OUT COME
Meningkatnya keimanan dan ketaqwaan

4 01 4 01 4 28 03 Penyalenggaraan Hari-hari Besar Daerah INPUT Tapaktuan 1 Kali Rp 38,000,000 APBK 100% Rp 41,800,000
Dana
OUTPUT
Terlaksananya Hari-hari besar Daerah
OUT COME
Tersedianya Stan Pameran HUT Aceh Selatan
Jumlah… Rp 14,349,581,095 Rp 15,784,539,205
SEKRETARIAT MAA

Rencana Tahun 2019 (Tahun Rencana) Prakiraan Maju Rencana Tahun 2020
Urusan/Bidang Urusan Indikator Kinerja
Catatan
KODE Pemerintahan Daerah Program Target Target
Kebutuhan Sumber Penting Kebutuhan Dana/Pagu
dan Program/Kegiatan /Kegiatan Lokasi Capaian Capaian
Dana/Pagu Indikatif Dana Indikatif
Kinerja Kinerja
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Program Pelayanan
4.01. 4.01.25.01. 01 Administrasi Rp 363,631,400 Rp 399,994,540
Perkantoran.
Penyediaan Jasa Surat Tersedianya materai
4.01. 4.01.25.01. 01. 01 Tapaktuan 1 Tahun 1,100,000 APBK 1 Tahun Rp 1,210,000
Menyurat dan jasa pengiriman
Penyediaan Jasa Pembayaran
4.01. 4.01.25.01. 01. 02 Komunikasi, Sumber Daya rekening listrik, air Tapaktuan 12 Bulan 10,692,000 APBK 12 Bulan Rp 11,761,200
Air dan Listrik dan telepon
Tersedianya Jasa
Penyediaan Jasa
4.01. 4.01.25.01. 01. 07 Administrasi Tapaktuan 1 Tahun 236,225,000 APBK 1 Tahun Rp 259,847,500
Administrasi Keuangan
Keuangan
Tersedianya Jasa
Penyediaan Jasa Perbaikan
4.01. 4.01.25.01. 01. 09 Perbaikan Peralatan Tapaktuan 1 Tahun APBK 1 Tahun Rp -
Peralatan Kerja
Kerja
Alat tulis kantor
4.01. 4.01.25.01. 01. 10 Penyediaan Alat Tulis Kantor Tapaktuan 1 Tahun 17,495,500 APBK 1 Tahun Rp 19,245,050
MAA

Penyediaan Barang Cetak Tersedianya cetak


4.01. 4.01.25.01. 01. 11 Tapaktuan 12 Bulan 2,200,000 APBK 12 Bulan Rp 2,420,000
dan Penggandaan dan penggandaan

Tersedianya Bahan
Penyediaan Bahan Bacaan
4.01. 4.01.25.01. 01. 15 Bacaan dan Tapaktuan 1 Tahun 1,320,000 APBK 1 Tahun Rp 1,452,000
dan Peraturan-Undangan
Peraturan Undangan

Penyediaan makanan dan Tersedianya Makan


4.01. 4.01.25.01. 01. 17 Tapaktuan 1 Tahun 24,198,900 APBK 1 Tahun Rp 26,618,790
minuman dan Minum Kantor
Terlaksananya rapat
Rapat-rapat Koordinasi dan rapat koordinasi dan
4.01. 4.01.25.01. 01. 18 Tapaktuan 1 Tahun 48,400,000 APBK 1 Tahun Rp 53,240,000
Konsultasi ke Luar Daerah Konsultasi ke luar
daerah

Terlaksananya rapat
Rapat-rapat Koordinasi dan rapat koordinasi dan
4.01. 4.01.25.01. 01. 19 Tapaktuan 1 Tahun 22,000,000 APBK 1 Tahun Rp 24,200,000
Konsultasi ke Dalam Daerah Konsultasi ke Dalam
daerah
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Program Peningkatan
4.01 4.01.25. 02 Sarana dan Prasarana 31,381,900 Rp 34,520,090
Apratur
Tersedianya
Pengadaan Perlengkapan
perlengkapan kantor Tapaktuan 100% APBK 100% Rp -
Gedung kantor
MAA
Tersedianya
Pengadaan Peralatan
peralatan kantor Tapaktuan 100% APBK 100% Rp -
Gedung kantor
'4.01 4.01.25. 02. 09 MAA
tersediannya
Pemeliharaan rutin berkala pemeliharaan
Tapaktuan 1 Tahun 21,921,900 APBK 1 Tahun Rp 24,114,090
kenderaan dinas/operasional Kendaran Dinas
4.01 4.01.25. 02 24 operasional MAA
tersediannya
Pemeliharaan rutin/berkala pemeliharaan
Tapaktuan 1 Tahun 3,960,000 APBK 1 Tahun Rp 4,356,000
peralatan gedung kantor Peralatan Gedung
4.01 4.01.25. 02. 28 kantor MAA
Rehabilitasi Sedang/Berat Terlaksanaya Rehap
Tapaktuan 1 Tahun 5,500,000 APBK 1 Tahun Rp 6,050,000
4.01 4.01.25. 02. 42 Gedung Kantor Kantor

Program Peningkatan
4.01 4.01.25. 03 8,800,000 Rp 9,680,000
Disiplin Aparatur
Tersedianya Pakaian
Pengadaan Pakaian Khusus
Khusus hari hari Tapaktuan 12 Bulan 8,800,000 APBK 12 Bulan Rp 9,680,000
Hari-hari Tertentu
4.01 4.01.25. 03. 05 tertentu

Program Perencanaan
4.03 4.01.25. 21. Pembangunan Daerah
tersedianya jasa
Penyusunan laporan capaian
Adm penyusunan
kinerja dan ikhtisar realisasi Tapaktuan 1 Tahun APBK 1 Tahun
laporan capaian
4.03 4.01.25. 21. 30 kinerja SKPD
kinerja
Lakip MAA Kab.
Penyusunan LAKIP Tapaktuan 1 Kegiatan APBK 1 Kegiatan Rp -
4.03 4.01.25. 21. 32 Aceh Selatan
Renja MAA Kab.
Penyusunan Renja Tapaktuan 1 Kegiatan APBK 1 Kegiatan Rp -
Aceh Selatan
Renstra MAA Kab.
Penyusunan Renstra Tapaktuan 1 Kegiatan APBK 1 Kegiatan Rp -
Aceh Selatan
Program Pelaksanaan
hari-hari besar
Rp -
keagamaan nasional dan
4.01. 4.01.25.01. 28 daerah
Tersedianya Dana
Penyelenggaraan hari-hari
4.01. 4.01.25.01. 28. 03 hari-hari besar Tapaktuan 12 bulan APBK 12 bulan Rp -
Besar Nasional/ Daerah
Nasional/Daerah
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Program Kerja Sama
4.01. 4.01.25.01. 01 36,301,100 Rp 39,931,210
Antar Pemerintah Daerah
Terlaksananya
Sosialisasi Pelestarian Adat Sosialisasi
Tapaktuan 100% APBK 100% Rp -
dan Budaya Pelestarian Adat dan
Budaya
Terlaksananya
Pelatihan Peradilan Adat Kegiatan Pelatihan
4.01. 4.01.25. 25. 08 Aceh Selatan 100% 36,301,100 APBK 100% Rp 39,931,210
Gampong Peradilan Adat
Gampong
Kegiatan Pembinaan Desa Terlaksananya
Percontohan Adat pembinaan Desa Tapaktuan 1 Paket APBK 1 Paket
Percontohan adat
Terlaksananya
Pelatihan Penguatan
Pelatihan Tokoh Tapaktuan 1 Paket APBk 1 Paket
Kapasitas Tokoh Adat
Adat
Pembangunan Percontohan Terlaksananya
Rumah Adat Aceh pembangunan Tapaktuan 1 Paket OTSUS 1 Paket
rumah Adat

Program Pengembangan
Nilai Budaya
2.16 4.01.25. 15
Terlaksananya rapat
kerja MAA Tapaktuan 1 paket APBK 1 paket
Rapat Kerja MAA
Pengadaan Baju Adat MAA Tersedianya Baju
Kabupaten dan MAA Adat untuk Tapaktuan 1 paket APBK 1 paket
Kecamatan Tersedianyaadat
Pemangku Pakaian
Pengadaan Pakaian Baju Baju Adat untuk
Adat Untuk Ketua majelis ketua Majelis dan Tapaktuan 2 Paket APBK 2 Paket
dan Kepala MAA kepala MAA
Pengadaan Pelaminan Tersedianya
Pelaminan Adat Aceh prasarana
Pelaminan Adat Kluet Tapaktuan 3 Paket APBK 3 Paket
perangkat
Pelaminan Adat Aneuk Jame pelaminan adat
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Pengadaan Perangkat
Peusejuk untuk MAA Terlsedianya sarana
Kabupaten Dan MAA dan prasarana Tapaktuan 1 Paket APBK 1 Paket
Kecamatan prosesesi adat

Pengadaan Baju dan


Aksesoris untuk Kelompok
Tersedianya
Zikir, Wirid Yasin, dalaiel dan
saranan dan Tapaktuan 4 Paket APBK 4 Paket
Sanggar Seni
kelengkapan

Program Pelayanan dan


1.06. 4.01.25.16 Rehabilitasi 610,500,000 Rp 671,550,000
Kesejahteraan Sosial

Terlaksananya
Pelayanan dan Perlindungan
Kegiatan Bantuan Aceh
1.06. 4.01.25.16.12 Sosial dan Hukum Bagi 1 Tahun 610,500,000 Aspirasi 1 Tahun Rp 671,550,000
Sosial Bagi Selatan
PMKS
Masyarakat

JUMLAH… Rp 1,050,614,400 Rp 1,155,675,840


SKPK : DINAS PENDIDIKAN DAYAH KABUPATEN ACEH SELATAN
SUMBER DANA : APBK

Prakiraan Maju Rencana Tahun


Rencana Tahun 2019
2020
Urusan/ Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Catatan
Kode Rekening Target Kebutuhan Target
Program/Kegiatan Sumber Penting Kebutuhan Dana/
Lokasi capaian dana/pagu capaian
Dana Pagu Indikatif
Kinerja Indikatif Kinerja
1 2 4 5 6 7 8 9 10
4 URUSAN WAJIB
4 01 28 Kantor Pembinaan dan Pendidikan Dayah
4 01 28 01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
4 01 28 01 01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat Lancarnya surat menyurat Tapaktuan 1 Tahun Rp 3,500,000 APBK 1 Tahun Rp 3,850,000
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan
4 01 28 01 02 Lancarnya komunikasi, air dan listrik kantor Tapaktuan 1 Tahun Rp 38,500,000 APBK 1 Tahun Rp 42,350,000
Listrik

4 01 28 01 07 Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan Terpenuhinya jasa administrasi keuangan Tapaktuan 1 Tahun Rp 140,000,000 APBK 1 Tahun Rp 154,000,000

4 01 28 01 08 Penyedian Jasa Kebersihan Kantor Terciptanya suasana kantor yang bersih Tapaktuan 1 Tahun Rp 900,000 APBK 1 Tahun Rp 990,000

4 01 28 01 10 Penyediaan Alat tulis Kantor Tersedianya alat tulis kantor Tapaktuan 1 Tahun Rp 26,000,000 APBK 1 Tahun Rp 28,600,000
Tersedianya bahan cetakan dan pengadaan
4 01 28 01 11 Penyediaan barang cetakan dan pengadaan Tapaktuan 1 Tahun Rp 8,000,000 APBK 1 Tahun Rp 8,800,000
pada kantor
Penyediaan komponen instalasi
4 01 28 01 12 Tersedianya komponen instalasi listrik kantor Tapaktuan 1 Tahun Rp 5,400,000 APBK 1 Tahun Rp 5,940,000
listrik/penerangan/bangunan kantor
Kegiatan Penyediaan Bahan bacaan dan peraturan Tersedianya Bahan Bacaan dan Peraturan
4 01 28 01 15 Tapaktuan 1 Tahun Rp 4,000,000 APBK 1 Tahun Rp 4,400,000
perundang-undangan Perundang-undangan
4 01 28 01 17 Penyediaan makanan dan minuman Tersedianya makan dan minum pegawai Tapaktuan 1 Tahun Rp 75,000,000 APBK 1 Tahun Rp 82,500,000
Terlaksananya rapat-rapat koordinasi dan
4 01 28 01 18 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah Tapaktuan 1 Tahun Rp 100,000,000 APBK 1 Tahun Rp 110,000,000
konsultasi keluar daerah
Terlaksananya rapat-rapat koordinasi dan
4 01 28 01 19 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah Tapaktuan 1 Tahun Rp 90,000,000 APBK 1 Tahun Rp 99,000,000
konsultasi dalam daerah
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana
4 01 28 02
Aparatur
4 01 28 02 05 Pengadaan Kendraan Dinas/Operasional Tersedianya Kendraan Dinas/Operasional Tapaktuan 2 Unit Rp 38,000,000 APBK 5 Unit Rp 75,000,000

4 01 28 02 07 Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor Tersedianya Perlengkapan Gedung kantor Tapaktuan 1 Tahun Rp 62,000,000 APBK 1 Tahun Rp 68,200,000

4 01 28 02 09 Pengadaan Peralatan Gedung Kantor Tersedianya Peralatan Gedung kantor Tapaktuan 1 Tahun Rp 54,000,000 APBK 1 Tahun Rp 59,400,000

4 01 28 02 10 Pengadaan Mobiler Tersedianya Mobiler Tapaktuan 10 Unit Rp 45,000,000 APBK 10 Unit Rp 49,500,000

4 01 28 02 22 Pemeliharaan rutin.berkala gedung kantor Terpeliharanya gedung kantor Tapaktuan 1 Tahun Rp 40,000,000 APBK 1 Tahun Rp 44,000,000

Pemeliharaan rutin/berkala kendraan Terpeliharanya Kendraan Kendraan


4 01 28 02 24 Tapaktuan 1 Tahun Rp 35,000,000 APBK 1 Tahun Rp 38,500,000
Dinas/Operasional Dinas/Operasional

4 01 28 02 28 Pemeliharaan rutin/berkala Peralatan Gedung Kantor Terpeliharanya Peralatan Gedung Kantor Tapaktuan 1 Tahun Rp 10,000,000 APBK 1 Tahun Rp 11,000,000
1 2 4 5 6 7 8 9 10
4 01 28 03 Program Peningkatan Disiplin Aparatur
Tersedianya pakaian dinas beserta
4 01 28 03 02 Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya Tapaktuan 30 Orang Rp 34,000,000 APBK 1 Tahun Rp 37,400,000
perlengkapannya
Program Pelaksanaan Hari-hari Besar,
4 01 28 28
Keagamaan Nasional dan Daerah
Terselenggaranya Hari-hari Santri
4 01 28 28 03 Penyelenggaraan Hari Santri Dayah/Pesantren Tapaktuan 1 Tahun Rp 282,700,000 APBK 1 Tahun Rp 310,970,000
Dayah/Pesantren
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana
4 01 28 32
Peribadatan
Terlaksananya Kegiatan pembangunan dan Kab. Aceh
4 01 28 32 02 Kegiatan Pembangunan Sarana dan Peribadatan Rp 100,000,000 APBK 1 Tahun Rp 110,000,000
Rehab Pasantren dan Balai Pengajian Selatan
Program Pengembangan dan Pembinaan
4 01 28 31
Sumber Daya Syariat Islam

4 01 28 31 Pemberdayaan Pesantren terpadu Terlaksananya Operasional dayah Darul Aitami Tapaktuan 1 Tahun Rp 950,000,000 APBK 1 Keg Rp 1,045,000,000

Kab. Aceh
4 01 28 31 Biaya Operasional Dayah Terlaksananya Biaya Operasional Dayah 1 Keg Rp 14,800,000 APBK 1 Keg Rp 16,280,000
Selatan

4 01 28 36 Program Pembinaan Sumber Daya Manusia

Adanya Insentif/Honorarium Pimpinan dan Kab. Aceh


4 01 28 36 03 Pengembangan, Peningkatan Sumber Daya Manusia 100 BP Rp 200,000,000 APBK 120 BP Rp 220,000,000
Guru Balai Pengajian Selatan
kelomp
4 01 28 36 Pembentukan kelompok Usaha Ekonomi Produktif Terbentuknya Kelompok Usaha Ekonomi Dayah Tapaktuan 5 Rp 400,000,000 APBK 1 Keg Rp 440,000,000
ok

Terlaksananya Pelatihan Persiapan Dai


4 01 28 36 Bimbingan dan Penyuluhan keterampilan santri Tapaktuan 1 Keg Rp 100,000,000 APBK 1 Keg Rp 110,000,000
Profesional santri Dayah yang profesional

Terlaksananya Manajemen Tatakelola Dayah


4 01 28 36 Pelatihan Manajemen Tatakelola Dayah Tapaktuan 1 Keg Rp 100,000,000 APBK 1 Keg Rp 110,000,000
yang baik
Kab. Aceh
4 01 28 36 Pelatihan Life Skill Santri Terlaksananya Santri yang mandiri 3 Keg Rp 100,000,000 APBK 2 Keg Rp 110,000,000
Selatan
Adanya Posko Kesehatan Dayah Pada Saat Labuhanhaji
4 01 28 36 Pembentukan Posko Kesehatan Dayah 2 keg Rp 200,000,000 APBK 2 keg Rp 220,000,000
SULOK Barat
Labuhanhaji 1 Keg Rp 100,000,000 APBK 2 keg Rp 300,000,000

Pasie Raja 1 Keg Rp 100,000,000 APBK 2 keg Rp 300,000,000

Kluet Utara 1 Keg Rp 100,000,000 APBK 2 keg Rp 300,000,000

Bakongan 1 Keg Rp 100,000,000 APBK 2 keg Rp 300,000,000


1 2 4 5 6 7 8 9 10
Program Pendataan, Pengawasan, dan
4 01 28 37
Pengembangan Pasantren dan Balai Pengajian

4 01 28 37 Pengumpulan Data Santri Dayah Terkumpulnya data Santri Dayah Tapaktuan 1 Keg Rp 70,000,000 APBK 1 keg Rp 77,000,000

Terlaksananya Monitoring dan evaluasi


4 01 28 37 Monitoring dan Evaluasi Laporan Dayah/Pesantren Tapaktuan 1 Keg Rp 85,000,000 APBK 1 keg Rp 93,500,000
Dayah/Pesantren

4 01 28 37 Akreditasi Dayah Terlaksanaya Akreditasi dayah Tapaktuan 1 Keg Rp 55,000,000 APBK 1 keg Rp 60,500,000

Jumlah… Rp 3,726,800,000 Rp 4,892,680,000


Nama SKPD : Satuan Polisi Pamong Praja dan WH

Urusan/Bidang Urusan Indikator Rencana Tahun 2019 Catatan Prakiraan Maju Rencana Tahun 2020
Kode Rekening Pemerintahan Daerah dan Kinerja Program/ Lokasi Target Capaian Kebutuhan Dana/ Sumber Penting Target Capaian Kebutuhan Dana/
Program/Kegiatan Kegiatan Kinerja Pagu Anggaran Dana Kinerja Pagu Anggaran
1 2 3 4 9 10 7 8 9 10
1 Urusan Wajib

1.05.1.05.01 Ketentraman dan Ketertiban Umum

A. Program Pelayanan Administrasi


1.05.1.05.01.01
Perkantoran

1.05.1.05.01.01.01 1 Penyediaan Jasa Surat Menyurat Outcome : Tapaktuan 1 Tahun Rp 2,800,000 APBK 1 Tahun Rp 3,080,000
Terwujudnya pelayanan administrasi dengan
baik
Output :
Terlaksananya kegiatan surat menyurat

1.05.1.05.01.01.02 2 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air Outcome : Tapaktuan 1 Tahun Rp 27,425,000 APBK 1 Tahun Rp 30,170,000
dan Listrik Terwujudnya pelayanan administrasi dengan
baik
Output :
Tersedianya jasa komunikasi, sumber daya air
dan listrik

1.05.1.05.01.01.07 3 Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan Outcome : Tapaktuan 1 Tahun Rp 109,090,000 APBK 1 Tahun Rp 120,000,000
Terwujudnya pelayanan administrasi dengan
baik
Output :
Lancarnya administrasi keuangan

1.05.1.05.01.01.09 4 Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja Outcome : Tapaktuan 1 Tahun Rp 9,620,000 APBK 1 Tahun Rp 10,580,000
Terwujudnya pelayanan administrasi dengan
baik
Output :
Terlaksananya perbaikan peralatan kantor

1.05.1.05.01.01.10 5 Penyediaan Alat Tulis Kantor Outcome : Tapaktuan 1 Tahun Rp 34,500,000 APBK 1 Tahun Rp 37,950,000
Terwujudnya pelayanan administrasi dengan
baik
Output :
Tersedianya alat tulis kantor

1.05.1.05.01.01.11 6 Outcome : Tapaktuan 1 Tahun Rp 9,400,000 APBK 1 Tahun Rp 10,340,000


Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
Terwujudnya pelayanan administrasi dengan
baik
Output :
Tersedianya barang cetakan dan penggandaan

1.05.1.05.01.01.12 7 Penyediaan Komponen Listrik/Penerangan Outcome : Tapaktuan 1 Tahun Rp 6,870,000 APBK 1 Tahun Rp 7,560,000
Bangunan Kantor
1 2 3 4 9 10 7 8 9 10
Bangunan Kantor Terwujudnya pelayanan administrasi dengan
baik
Output :
Tersedianya komponen listrik kantor

1.05.1.05.01.01.13 8 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Outcome : Tapaktuan 1 Tahun Rp 8,740,000 APBK 1 Tahun Rp 9,600,000
Kantor Terwujudnya pelayanan administrasi dengan
baik
Output :
Terpeliharanya peralatan dan perlengkapan
kantor

1.05.1.05.01.01.15 9 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Outcome : Tapaktuan 1 Tahun Rp 8,400,000 APBK 1 Tahun Rp 9,240,000
Perundang-undangan Terwujudnya pelayanan administrasi dengan
baik
Output :
Tersedianya bahan bacaan dan peraturan
perundang-undangan

1.05.1.05.01.01.17 10 Penyediaan Makanan dan Minuman Outcome : Tapaktuan 1 Tahun Rp 202,110,000 APBK 1 Tahun Rp 222,320,000
Terwujudnya pelayanan administrasi dengan
baik
Output :
Tersedianya makanan dan minuman pegawai

1.05.1.05.01.01.18 11 Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Outcome : Tapaktuan 1 Tahun Rp 120,000,000 APBK 1 Tahun Rp 132,000,000
Daerah Terwujudnya pelayanan administrasi dengan
baik
Output :
Terlaksanya kegiatan rapat kerja, koordinasi dan
konsultasi keluar daerah

1.05.1.05.01.01.19 12 Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Outcome : Tapaktuan 1 Tahun Rp 38,395,000 APBK 1 Tahun Rp 42,235,000
Dalam Daerah Terwujudnya pelayanan administrasi dengan
baik
Output :
Terlaksananya rapat-rapat koordinasi,
konsultasi, evaluasi dan monitoring ke
kecamatan

1.05.1.05.01.01.21 13 Penyediaan Jasa Pengamanan Gudang / Kantor Outcome : Tapaktuan 1 Tahun Rp 696,900,000 APBK 1 Tahun Rp 766,590,000
/ Rumah Jabatan Terwujudnya pelayanan administrasi dengan
baik
Output :
Terbayarnya honor petugas jaga/piket Satpol
PP, WH dan Linmas

1.05.1.05.01.02 B. Program Peningkatan Sarana dan


Prasarana Aparatur
1.05.1.05.01.02.22 1 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor Outcome : Tapaktuan 1 Tahun Rp 10,000,000 APBK 1 Tahun Rp 11,000,000
1 2 3 4 9 10 7 8 9 10
Terwujudnya peningkatan sarana & prasarana
aparatur
Output :
Terlaksananya pemeliharaan gedung

1.05.1.05.01.02.24 2 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Outcome : Tapaktuan 1 Tahun Rp 83,990,000 APBK 1 Tahun Rp 92,390,000
Dinas/Operasional Terwujudnya peningkatan sarana & prasarana
aparatur
Output :
Terlaksananya pemeliharaan rutin/ berkala
kendaraan dinas/operasional

1.05.1.05.01.03 C. Program Peningkatan Disiplin Aparatur


1.05.1.05.01.03.03 1 Pengadaan Pakaian Kerja Lapangan Outcome : Tapaktuan 1 Tahun Rp 100,600,000 APBK 1 Tahun Rp 110,660,000
Tercapainya peningkatan disiplin aparatur
Output :
Tersedianya pakaian Satpol PP dan Linmas
Lengkap beserta atributnya dan
perlengkapannya

1.05.1.05.01.05 D. Program Peningkatan Kapasitas Sumber


Daya Aparatur
1.05.1.05.01.05.01 1 Pendidikan dan Pelatihan Formal Outcome : Tapaktuan 1 Tahun Rp 57,000,000 APBK 1 Tahun Rp 62,700,000
Tercapainya peningkatan kapasitas sumber daya
aparatur
Output :
Terlaksananya pendidikan dan pelatihan formal
keperluan kantor

1.05.1.05.01.15 E. Program Peningkatan Keamanan dan


Kenyamanan Lingkungan
1.05.1.05.01.15.06 1 Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Outcome : Tapaktuan 1 Tahun Rp. 50,000,000 APBK 1 Tahun Rp. 55,000,000
Tercapainya peningkatan keamanan dan
kenyamanan lingkungan
Output :
Terlaksananya evaluasi dan monitoring kegiatan
keamanan lingkungan (Pileg dan Pilpres 2019)

1.05.1.05.01.16 F. Program Pemeliharaan Kantrantibmas


dan Pencegahan Tindak Kriminal
1.05.1.05.01.16.01 1 Pengawasan Pengendalian dan Evaluasi Outcome : Tapaktuan 1 Tahun Rp 195,090,000 APBK 1 Tahun Rp 214,600,000
Kegiatan Polisi Pamong Praja
1 2 3 4 9 10 7 8 9 10
Kegiatan Polisi Pamong Praja Terwujudnya pemeliharaan kantrantibmas dan
pencegahan tindak kriminal
Output :
- Terlaksananya kegiatan pengawasan,
pengamanan, pengawalan dan penegakan
Perda/Qanun oleh Satpol PP
- Terlaksananya pengamanan dan ketertiban
Pileg dan Pilpres 2019

1.20.1.05.01.28 H. Program Pelakanaan Hari - Hari Besar,


Keagamaan Nasional dan Daerah
1 Penyelenggaraan Hari-hari Besar Daerah Outcome : Tapaktuan 1 Tahun Rp 25,000,000 APBK 1 Tahun Rp 27,500,000
Terwujudnya pelaksanaan hari-hari besar
daerah
Output :
- Terselenggaranya perayaan HUT Aceh Selatan
dan HUT RI
- Terselenggaranya hari-hari besar Islam

1.20.1.05.01.33 I. Program Pengembangan dan Pembinaan


Sumber Daya Syari'at Islam
1.20.1.05.01.33.09 1 Pengawasan dan Sosialisasi Syari'at Islam Outcome : Tapaktuan 1 Tahun Rp 129,070,000 APBK 1 Tahun Rp 141,980,000
Tercapainya pengembangan dan pembinaan
sumber daya Syari'at Islam
Output :
Terlaksananya kegiatan pengawasan dan
sosialisasi Syari'at Islam

Jumlah… Rp 1,925,000,000 Rp 2,117,495,000


NAMA SKPK : SEKRETARIAT MAJELIS PENDIDIKAN DAERAH
SUMBER DANA : APBK

Urusan/Bidang Urusan Rencana Tahun 2019 (Tahun Rencana) Prakiraan Maju Rencana Tahun 2020
Indikator Kinerja Catatan
KODE Pemerintahan Daerah dan Target Kebutuhan Dana/ Target
Program/Kegiatan Lokasi Sumber Dana Penting Kebutuhan Dana/ Pagu
Program/Kegiatan Capaian Pagu Indikatif Capaian
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1 Urusan Wajib
1.20 Pemerintahan Umum
1.20.31. Sekretariat MPD

Program Pelayanan
1.20.1.20.31.01.
Administrasi Perkantoran

1.20.1.20.31.01.01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat Tersedianya jasa surat menyurat Tapaktuan 3 Orang 25,700,000.00 APBK 3 Orang 28,270,000.00

1.20.1.20.31.01.02 Penyediaan jasa komunikasi, Tapaktuan 1 Tahun 6,000,000.00 APBK 1 Tahun 6,600,000.00
Tersedianya jasa Komunikasi, air,
sumber daya air, listrik dan
listrik dan internet
internet

1.20.1.20.31.01.07 Penyediaan jasa Administrasi Terpenuhinya jasa administrasi Tapaktuan 15 Orang 59,750,000.00 APBK 15 Orang 65,725,000.00
Keuangan Keuangan

1.20.1.20.31.01.08 Penyediaan jasa kebersihan kantor Terpenuhinya jasa kebersihan kantorTapaktuan 1 Orang 9,200,000.00 APBK 1 Orang 10,120,000.00

1.20.1.20.31.01.10 Penyediaan Alat Tulis kantor Tersedianya alat tulis Kantor Tapaktuan 6 Kegiatan 17,505,000.00 APBK 6 Kegiatan 19,255,500.00

1.20.1.20.31.01.11 Penyediaan barang cetakan dan Tersediaanya barang cetakan Tapaktuan 6 Kegiatan 1,000,000.00 APBK 6 Kegiatan 1,100,000.00
penggandaan penggadaan

1.20.1.20.31.01.15 Penyediaan bahan bacaan & Tersedianya media informasi Tapaktuan 1 Media 1,200,000.00 APBK 1 Media 1,320,000.00
peraturan perundang-undangan

1.20.1.20.31.01.17 Penyediaan makanan dan Tersedianya makan dan minum Tapaktuan 1 Tahun 32,060,000.00 APBK 1 Tahun 35,266,000.00
minuman kantor kantor
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1.20.1.20.31.01.18 Penyediaan rapat-rapat koordinasi Terlaksananya rapat koordinasi 1 Tahun 39,476,500.00 APBK 1 Tahun 43424150
Provinsi Aceh
dan konsultasi keluar daerah program dan kegiatan dinas

1.20.1.20.31.01.19 Penyediaan jasa rapat-rapat Kab. Aceh 1 Tahun 27,000,000.00 APBK 1 Tahun 29700000
Terlaksananya rapat koordinasi
konsultasi dalam daerah Selatan
program dan kegiatan dinas

Program Peningkatan sarana


1.20.1.20.31.02
dan prasarana Aparatur

1.20.1.20.31.02.24 Pemeliharaan rutin/ berkala Terpeliharanya Kendaraan dinas/ Tapaktuan 2 Unit 20,605,000.00 APBK 2 Unit 22665500
kendaraan dinas/ operasional operasional

1.20.1.20.31.02.07 Pengadaan Perlengkapan Gedung Terpeliharanya Perlengkapan Tapaktuan 1 Tahun APBK 1 Tahun
Kantor Gedung Kantor

1.20.1.20.31.02.09 Pengadaan Peralatan Gedung Terpeliharanya Peralatan Gedung Tapaktuan 1 Tahun APBK 1 Tahun
Kantor Kantor

1.20.1.20.31.02.28 Pemeliharaan rutin /berkala Terpeliharanya secara berkala Tapaktuan 9 Unit 5,000,000.00 APBK 9 Unit 5500000
peralatan gedung kantor peralatan gedung kantor

Program Peningkatan Disiplin


1.20.1.20.31.05
Aparatur

1.20.1.20.31.03.05 Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Tersedianya Pakaian Dinas Tapaktuan 1 Kegiatan 6,500,000.00 APBK 1 Kegiatan 7150000
Perlengkapan Beserta Perlengkapan

1.20.1.20.31.05.13 Penyusunan standar operasional Tersusunnya standar operasional Tapaktuan 1 Dokumen APBK 1 Dokumen
prosedur (SOP) prosedur (SOP)

Program Manajemen
1.20.1.20.31.22
Pelayanan Pendidikan

1.20.1.20.31.22.06 Pemberdayaan komite sekolah Terlaksananya Pemberdayaan Kab. Aceh 1 Kegiatan APBK 1 Kegiatan
komite sekolah Selatan
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Penelitian Kelayakan Pendidikan Terlaksananya Penelitian PAUD Kab. Aceh 1 Kegiatan APBK 1 Kegiatan
PAUD Selatan

Seminar Model Edeal Pembelajaran Terlaksananya Penelitian Kab. Aceh 1 Kegiatan APBK 1 Kegiatan
Akhlak Berbasis Dayah (Pendidikan Operasional Dayah Selatan
Islami)

Rapat Koordinasi Dengan Seluruh Terlaksananya Rapat Koordinasi Kab. Aceh 1 Kegiatan APBK 1 Kegiatan
Pimpinan Pengurus MPD Seluruh Pengurus MPD Selatan

Pemantauan Penerimaan Siswa Terlaksananya Pemantauan Kab. Aceh 1 Kegiatan APBK 1 Kegiatan
Baru SD, SMP dan SMA/ SMK Penerimaan Siswa Baru Selatan

Monev Pra UNBK SD, SMP dan Terlaksananya Pra UNBK Kab. Aceh 1 Kegiatan APBK 1 Kegiatan
SMA/SMK Selatan

Monev UNBK dan UN SD, SMP dan Terlaksananya UNBK dan UN Kab. Aceh 1 Kegiatan APBK 1 Kegiatan
SMA/SMK Selatan

Program Peningkatan
1.20.1.20.31.25 Kerjasama Antar Pemerintah
Daerah

1.20.1.20.31.25.05 Sosialisasi & pelaksanaan Terlaksananya sosialisasi Kab. Aceh 1 Tahun 73,245,000.00 APBK 1 Tahun 80569500
pendidikan daerah pendidikan MPD Selatan

J UMLAH 324,241,500.00 356665650


POKJA BIDANG : DPMG
Rencana Tahun 2019 Prakiraan Maju
Urusan/ Bidang Urusan Tahun Rencana Rencana Tahun 2020
Indikator Kinerja Catatan
Kode Pemerintah Daerah dan Target Kebutuhan
Program/Kegiatan Kebutuhan Dana/ Sumber Penting Target Capaian
Program/ Kegiatan Lokasi Capaian Dana/Pagu
Pagu Indikatif Kinerja
Kinerja Dana Indikatif
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
2 URUSAN WAJIB
2 07 DINAS PEMBERDAYAAN
MASYARAKAT DAN
GAMPONG
PROGRAM PELAYANAN
ADMINISTRASI
PERKANTORAN
Penyediaan Jasa Surat Tersedianya alat/ bahan DPMG 1 Thn 2,630,000 APBK 1 Thn 2,893,000
Menyurat surat menyurat
Penyediaan Jasa Komunikasi Tersedianya dan DPMG 12 bulan 62,400,000 APBK 12 bulan 68,640,000
sumber daya air dan listrik berfungsinya alat
komunikasi dan listrik
Penyediaan Jasa Administrasi Tersedianya Jasa DPMG 12 bulan 204,509,000 APBK 12 bulan 224,959,900
Keuangan Pengelola Keuangan
Penyediaan Jasa Kebersihan Tersedianya Jasa DPMG 1 orang 16,377,000 APBK 1 orang 18,014,700
Kantor Kebersihan
Penyediaan Alat Tulis Kantor Tersedianya Alat Tulis DPMG 1 Thn 35,100,000 APBK 1 Thn 38,610,000
Kantor
Penyediaan barang Cetakan Tersedianya Barang DPMG 1 Thn 9,470,000 APBK 1 Thn 10,417,000
dan Penggandaan Cetakan dan
Penggandaan
Penyediaan Komponen Tersedianya Alat-alat DPMG 8 jenis 7,183,100 APBK 8 jenis 7,901,410
Instalasi Listrik, Penerangan Listrik
Bangunan Kantor
Penyediaan Peralatan dan Tersedianya Peralatan DPMG 1 tahun 4,500,000 APBK 1 tahun 4,950,000
Perlengkapan Kantor Kantor
Penyediaan Bahan Bacaan Tersedianya Bahan DPMG 6 surat kabar 6,000,000 APBK 6 surat kabar 6,600,000
dan Peraturan Perundang- Bacaan Aparatur
undangan
Penyediaan Makanan dan Tersedianya Makanan DPMG 50 orang 80,400,000 APBK 50 orang 88,440,000
Minuman dan Minuman
Rapat-rapat Koordinasi dan Terlaksananya DPMG 1 Thn 195,730,900 APBK 1 Thn 215,303,990
Konsultasi keluar daerah Konsultasi Lintas Sektor
Rapat-rapat Koordinasi dlm Terlaksananya DPMG 1 Thn 61,100,000 APBK 1 Thn 67,210,000
Konsultasi Dalam daerah Konsultasi Lintas Sektor
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
URUSAN WAJIB SARANA
PENINGKATAN
DAN PRASARANA
APARATUR
Pembangunan Gedung Kantor Terbangunnya Kantor A. Selatan 4 Unit 0 MIGAS 4 Unit -
Keuchik
Pengadaan Mebeleur Lancarnya Pelaksanaan DPMG 148 Unit 190,430,000 APBK 148 Unit 209,473,000
Tugas
Pemeliharaan rutin/berkala Lancarnya Pelaksanaan DPMG 148 Unit 15,000,000 APBK 148 Unit 16,500,000
Gedung Kantor Tugas
Pengadaan Peralatan Gedung Tersedianya Peralatan DPMG 36 Unit 53,900,000 APBK 36 Unit 59,290,000
Kantor Gedung Kantor
Pengadaan Kenderaan Dinas Tersedianya Kenderaan DPMG 1 Unit 0 APBK 1 Unit -
/Operasional Roda 4 (Mobil Dinas
Layanan Keliling)
Pengadaan Kenderaan Dinas Tersedianya Kenderaan DPMG 5 Unit 0 APBK 5 Unit -
/Operasional Roda 2 Dinas

Pemeliharaan Rutin/Berkala Terpeliharanya DPMG 17 unit 50,000,000 APBK 17 unit 55,000,000


Kenderaan Dinas Kenderaan Dinas
Pemeliharaan Rutin/Berkala Terpeliharanya Peralatan DPMG 14 unit APBK 14 unit -
Peralatan Gedung Kantor Gedung Kantor

PROGRAM PENINGKATAN
DISIPLIN APARATUR
Pengadaan Pakaian Dinas Meningkatnya Disiplin DPMG 45 Stel 40,000,000 APBK 45 Stel 44,000,000
Beserta Perlengkapannya Pegawai
PROGRAM PENINGKATAN
PENGEMBANGAN SISTEM
PELAPORAN CAPAIAN
KINERJA DAN KEUANGAN
Monitoring, Evaluasi dan Terukurnya Kinerja SKPD A. Selatan 1 Tahun 130,000,000 APBK Monitoring, 1 Tahun 143,000,000
Pelaporan dan Aparatur Evaluasi dan
Pelaporan
seluruh
Kegiatan
DPMG
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
URUSAN
PROGRAMWAJIBPENINGKATAN
KAPASITAS SUMBERDAYA
APARATUR
Bimtek implementasi Meningkatnya DPMG 8 Orang 63,900,000 APBK 8 Orang 70,290,000
peraturan perundan- Pengetahuan Aparatur
undangan

PROGRAM PENINGKATAN
KEBERDAYAAN
MASYARAKAT GAMPONG
Pemberdayagunaan Teknologi Meningkatnya A. Selatan 1 even 200,000,000 APBK 1 even 220,000,000
Tepat Guna dan Gelar TTG Pendayagunaa dan
Terselenggaranya Gelar
TTG
Pembinaan dan Pendataan Tersedianya Profil A. Selatan 260 gpg 60,000,000 APBK 260 gpg 66,000,000
Profil Gampong Gampong
Penyelenggaraan pendidikan Terlatihnya aparatur A. Selatan 20 orang 92,000,000 APBK 20 orang 101,200,000
dan pelatihan tenaga tekhnis gampong
dan masyarakat
Pemberdayaan lembaga Terlaksananya kegiatan A. Selatan 43 orang 653,000,000 APBK 43 orang 718,300,000
mukim dalam pembangunan mukim
gampong
Penyelenggaraan Diseminasi Penyelenggaraan A. Selatan 260 Gp 160,000,000 APBK 260 Gp 176,000,000
Informasi Bagi Masyarakat Evaluasi Perkembangan
Gampong Gampong/ Lomba
Gampong
Pengembangan Kawasan Terbangunnya Kawasan A. Selatan 2 Gp 50,000,000 APBK 2 Gp 55,000,000
Gampong Gampong

PROGRAM
PENGEMBANGAN
LEMBAGA EKONOMI
Unit Pengaduan Masyarakat Terpantaunya A. Selatan 18 Kec 70,000,000 APBK 18 Kec 77,000,000
Raskin Penyaluran Raskin
Pengembangan dan Meningkatnya Ekonomi A. Selatan 1 even - APBK 1 even -
Pembinaan Kawasan Produktif Masyarakat
Gampong Gampong
Peningkatan dan penguatan Tersedianya dana utk A. Selatan 18 Kec 100,000,000 APBK 18 Kec 110,000,000
BUMG penguatan BUMG
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
URUSAN WAJIB Ekonomi
Pemberdayaan Meningkatnya Ekonomi A. Selatan 1 Even 120,000,000 APBK 1 Even 132,000,000
Masyarakat Kawasan Masyarakat Kawasan
Monitoring, Pembinaan dan Terlaksananya A. Selatan 18 Kec 55,000,000 APBK 18 Kec 60,500,000
Pengawasan UPK Kecamatan Monitoring Pembinaan
Kawasan

PROGRAM PENINGKATAN
PARTISIPASI
MASYARAKAT DALAM
Pembinaan Kelompok Terberdayanya A. Selatan 1 Even 100,000,000 APBK 1 Even 110,000,000
Masyarakat membangun Masyarakat dalam
Gampong (BBRGM) Membangun Gampong
Pembinaan Kelompok Terciptanya Ekonomi A. Selatan 1 Even - APBK 1 Even -
Masyarakat Kerjasama Antar Masyarakat Gampong
Gampong

PROGRAM PENINGKATAN
KAPASITAS APARATUR
PEMERINTAH GAMPONG
Monitoring, Evaluasi dan Terbinanya Pelaksanaan A. Selatan 260 Gp 120,000,000 APBK 260 Gp 132,000,000
Pelaporan ADD ADD
Penyusunan Produk Hukum Tersusunnya Produk A. Selatan 12 Produk 60,000,000 APBK 12 Produk 66,000,000
Daerah Hukum Daerah

PROGRAM PENINGKATAN
PERAN PEREMPUAN DI
GAMPONG
Pembinaan Kelompok Wanita Terbinanya Gampong A. Selatan 2 Gp 100,000,000 APBK 2 Gp 110,000,000
Gampong (KWG) Gammawar dan P2WKSS

- Pembinaan Program Terbinanya Posyandu A. Selatan 260 gpg 140,000,000 APBK 260 gpg 154,000,000
Kelembagaan Posyandu
- PROGRAM PENINGKATAN
PERAN SERTA DAN
KESETARAAN JENDER
- Pemberdayaan Tim Terbinanya Tim A. Selatan 260 Gpg 400,000,000 APBK 260 Gpg 440,000,000
Penggerak PKK Kabupaten Penggerak PKK
Jumlah… 3,708,630,000 4,079,493,000
TABEL V.1
RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DAERAH
SKPD : SYARIAT ISLAM

Rencana Kerja Tahun 2019 Perkiraan Maju Tahun 2020


Sumber
Kebutuhan Dana Sumber Dana
Dana
KODE PROGRAM DAN KEGIATAN Indikator Kinerja Program/kegiatan Lokasi Target Capaian Kinerja Catatan Penting
Target Capaian Kinerja
1 2 3 4 5 6 78 9 10

4 01 4 01 5 01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

4 01 4 01 5 01 01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat Terlaksananya Surat Menyurat Kabas 1 Tahun 2178000 APBK 1 Tahun 2395800

4 01 4 01 5 01 02 Penyedian Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Terlaksananya Komunikasi Sumber Tapaktuan 1 Tahun 30559925 APBK 1 Tahun 33615917.5

Daya air dan Listrik

4 01 4 01 5 01 07 Penyediaan Jasa Adminitrasi Keuangan Terlaksananya Adminitrasi Keuangan Tapaktuan 1 Tahun 132150000 APBK 1 Tahun 145365000

4 01 4 01 5 01 08 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor Terlaksananya Jasa Tenaga Kebersihan Tapaktuan 1 Tahun 19200000 APBK 1 Tahun 21120000

4 01 4 01 5 01 09 Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kantor Terlaksananya Perbaiakan Kantor Tapaktuan 1 Tahun 8700000 APBK 1 Tahun 9570000

4 01 4 01 5 01 10 Penyediaan Alat Tulis Kantor Tersedianya Alat Tulis Kantor Tapaktuan 1 Tahun 37000000 APBK 1 Tahun 40700000

4 01 4 01 5 01 11 Penyediaan barang Cetakan dan Penggandaan Tersedianya barang Cetakan dan Pengadaan Tapaktuan 1 Tahun 7000000 APBK 1 Tahun 7700000

4 01 4 01 5 01 12 Penyediaan Komponen instansi listrik /Penerangan Tersedianya Komponen Listrik/Penera Tapaktuan 1 Tahun 3900000 APBK 1 Tahun 4290000

Kantor ngan Kantor

4 01 4 01 5 01 15 Penyediaan bahan bacaan dan Perundang undangan Tersedianya bahan Bacaan Kantor Tapaktuan 1 Tahun 6000000 APBK 1 Tahun 6600000

4 01 4 01 5 01 17 Penyediaan Makan dan Minum Tersedianya Makan dan Minum Tapaktuan 1 Tahun 64000000 APBK 1 Tahun 70400000

4 01 4 01 5 01 18 Rapat Rapat Koordinasi dan Konsultasi Luar Daerah Terlaksananya rapat rapat dan Koordinasi Tapaktuan 1 Tahun 190000000 APBK 1 Tahun 209000000

Luar Daerah

4 01 4 01 5 01 19 Rapat Rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam Terlaksananya rapat rapat dan Koordinasi Tapaktuan 1 Tahun 56000000 APBK 1 Tahun 61600000

Daerah Dalam Daerah

4 01 4 01 5 02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana

Aparatur

4 01 4 01 5 02 07 Pengadaan Perlengakapan Gedung Kantor Terlaksananya Perlengkapan Gedung Kantor Tapaktuan 1 Tahun 25000000 APBK 1 Tahun 27500000

4 01 4 01 5 02 09 Pengadaan Peralatan Gedung Kantor Terlaksananya Peralatan Gedung Kantor Tapaktuan 1 Tahun 25000000 APBK 1 Tahun 27500000

4 01 4 01 5 02 24 Pemeliharaan Rutin/berkala kenderaan Dinas Terlaksananya Pemeliharann Rutin Kenderaan Tapaktuan 1 Tahun 38500000 APBK 1 Tahun 42350000
1 2 3 4 5 6 78 9 10

01 4 01 5 02 25 Pengadaan Sajadah Gulung Tersedianya Sajadah Mesjid dan Musalla Kabas 1 Paket APBK 1 Tahun 0

4 01 4 01 5 02 42 Rehabilitasi Sedang/Berat gedung Kantor Terlaksananya Pemelihaan Gedung Tapaktuan 1 Tahun 100000000 APBK 1 Tahun 110000000

4 01 4 01 5 05 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya

Aparatur

4 01 4 01 5 05 03 Bintek Implementasi Peraturan Perundang undangan Peningkatan Sumber Daya Aparatur Tapaktuan 1 Tahun 20000000 APBK 1 Tahun 22000000

4 01 4 01 5 21 Program Perencanaan Pembangunan Daerah

4 01 4 01 5 21 32 Penyusunan LAKIP Tersedianya Buku LAKIP Tapaktuan 1 Tahun APBK 1 Tahun 0

4 01 4 01 5 28 Program Pelaksanaan Hari Hari Besar,Keagamaan

Nasional Dan Daerah

4 01 4 01 5 28 01 Penyelenggraan Hari Besar Daerah Terselenggaran Hari Hari Besar Daerah Tapaktuan 1 Tahun APBK 1 Tahun 0

4 01 4 01 5 28 02 Penyelenggaraan Hari Hari Islam Terselenggaranya hari Hari Islam Tapaktuan 1 Tahun APBK 1 Tahun 0

4 01 4 01 5 28 03 Penyelenggaraan Hari Hari Nasional Terselenggaranya hari Hari Nasional Tapaktuan 1 Tahun 10000000 APBK 1 Tahun 11000000

4 01 4 01 5 29 Program Peningkatan Kualitas Keagamaan

Pada Anak Usia Dini/Sederajat/SD/SMP/SLTA

Sederajat

4 01 4 01 5 29 01 Kegiatan Cerdas Cermat Syariat Islam Terlaksananya Cerdas Cermat Tapaktuan 1 Tahun 250000000 APBK 1 Tahun 275000000

4 01 4 01 5 29 02 Kegiatan Festival Anak Saleh Terlaksananya Festival Anak Saleh Tapaktuan 1 Tahun 110000000 APBK 1 Tahun 121000000

4 01 4 01 5 29 03 Kegiatan Cerdas Cermat Syariat Islam Untuk Pengurus Terlaksananya Cerdas Cermat DW/PKK Kecamatan 1 Tahun APBK 1 Tahun 0

DW/PKK Kecamatan Kecamatan

4 01 4 01 5 29 04 Pelatihan Kader Dakwah Terlaksananya Pelatihan Kader Dakwah Kecamatan 1 Tahun APBK 1 Tahun 0

4 01 4 01 5 29 05 Pembinaan Aqidah Islamiah Untuk Aparatur Ruang Lingkup Terlaksananya Pembinaan Aqidah Untuk

SKPK Aceh Selatan Aparatur Daerah Tapaktuan 1 Tahun APBK 1 Tahun 0

4 01 4 01 5 30 Program Pembinaan Hukum Dan Pengawasan Syariat

Islam

4 01 4 01 5 30 01 Pelaksanaan Eksekusi Humum Syariat Islam Terlaksananya Eksekusi Syariat Islam Tapaktuan 1 Tahun 100000000 APBK 1 Tahun 110000000

4 01 4 01 5 30 02 Penyuluhan Hukum /qanun Syariat Islam Terselenggaraanya Penyuluh Qanun Untuk Tapaktuan 1 Tahun 100000000 APBK 1 Tahun 110000000
1 2 3 4 5 6 78 9 10

Guru Agama

4 01 4 01 5 30 04 Sosilisasi Penyuluhan Hukum/Qanun Syariat Islam Terlaksanaanya sosialisasi Penyuluhan Qanun Tapaktuan 1 Tahun 100000000 APBK 1 Tahun 110000000

diLembaga Pemasyarakatan Hukum di Lembaga Permasyarakatan

4 01 4 01 5 30 05 Penegak Hukum /Razia Syariat Islam Terlaksananya Razia Syariat Islam Tapaktuan 1 Tahun APBK 1 Tahun 0

4 01 4 01 5 30 06 Isbat Nikah Tersedia Isbat Nikah Tapaktuan 1 Tahun 100000000 APBK 1 Tahun 110000000

4 01 4 01 5 30 07 Pelaksanaan Pengawasan dan Penegakan Syariat Islam Terlaksananya Pengawasan Syariat Islam Tapaktuan 1 Tahun APBK 1 Tahun 0

4 01 4 01 5 31 Program Pembinaan Sumber Daya Manusia

4 01 4 01 5 31 01 Kegiatan pelatihan Tajhiz Jenazah Teralaksananya Pelatihan Tajhiz Islam Tapaktuan 1 Tahun 100000000 APBK 1 Tahun 110000000

4 01 4 01 5 31 02 Kegiatan Hisab Rukyak Terlaksananya Hisab Rukyah Tapaktuan 1 Tahun 100000000 APBK 1 Tahun 110000000

4 01 4 01 5 31 03 Sosialiasi aturan aturan Agama Islam Terlaksananya Sosialisasi Qanun Jinayah Tapaktuan 1 Tahun 100000000 APBK 1 Tahun 110000000

4 01 4 01 5 31 04 Pelaksanaan MTQ Tingkat Kabupaten Terlaksananya MTQ Tingkat Kabupaten Tapaktuan 1 Tahun 2000000000 APBK 1 Tahun 2200000000

4 01 4 01 5 31 05 Pelaksanaan MTQ Aceh XXXIV di Kabupaten Pidie Terlaksananya Keikut sertaan MTQ TK Prov.Aceh Pidie 1 Tahun 1200000000 APBK 1 Tahun 1320000000

4 01 4 01 5 31 06 Peningkatan pembinaan Kapasitas Remaja Mesjid Terlaksananya Kapasitas Remaja Mesjid Tapaktuan 1 Tahun 100000000 APBK 1 Tahun 110000000

4 01 4 01 5 31 07 Safari Dakwah Islamiyah Terlaksananya safari Dakwah Islamiyah Tapaktuan 1 Tahun 100000000 APBK 1 Tahun 110000000

4 01 4 01 5 31 08 Pelatihan Mua'laf Terlaksananya Pelatihan Mua'laf Tapaktuan 1 Tahun APBK 1 Tahun 0

4 01 4 01 5 31 09 Peningkatan Pembinaan Kapasitas Imam Mesjid Terlaksananya Pembinaan Imam Mesjid Tapaktuan 1 Tahun 120000000 APBK 1 Tahun 132000000

4 01 4 01 5 31 10 Pembekalan Guru TPA Terlaksananya Pembekalan Guru TPA Tapaktuan 1 Tahun 110000000 APBK 1 Tahun 121000000

4 01 4 01 5 31 11 Pembekalan Calon Kahtib Terlaksananya pembekalan Calon Kahtib Tapaktuan 1 Tahun APBK 1 Tahun 0

4 01 4 01 5 31 12 Pembinaan Aqidah dan Generasi Muda Terlaksananya Pembinaan Aqidah Tapaktuan 1 Tahun APBK 1 Tahun 0

4 01 4 01 5 31 13 Kegiatan Pelatihan Dewan Hakim MTQ Terlaksana Pelatihan Dewan Hakim MTQ Tapaktuan 1 Tahun 60000000 APBK 1 Tahun 66000000

4 01 4 01 5 31 14 Pelatihan Imam Deah/Meunasah Perempuan Terlaksana Pelatihan Imam Deah Perempuan Tapaktuan 1 Tahun APBK 1 Tahun 0

Selatan Sesat dalam Kab Aceh Selatan

4 01 4 01 5 31 15 Kegiatan Lembaga Dakwah Sekolah (LDS) Terlaksananya Pembelajaran Berbasis Syariat Tapaktuan 1 Tahun 500000000 APBK 1 Tahun 550000000

4 01 4 01 5 32 Program Pembinaan Sumber Daya dan Sarana Prasarana

Syariat Islam

4 01 4 01 5 32 01 >. Pembangunan Pagar Mesjid Terbangunanya Pagar Mesjid /Kantor

1 Mesjid Sawang II Sawang 1 Paket 60000000 APBK 1 Tahun 66000000


1 2 3 4 5 6 78 9 10

2 Mesjid Panton Luas Sawang 1 Paket 60000000 APBK 1 Tahun 66000000

3 Mesjid Sawang I Sawang 1 Paket 60000000 APBK 1 Tahun 66000000

4 Mesjid Ujung Padang Asahan Pasie Raja 1 Paket 60000000 APBK 1 Tahun 66000000

5 Mesjid Seuneubok Pasie Raja 1 Paket 60000000 APBK 1 Tahun 66000000

6 Mesjid Lhok Sialang Cut Pasie Raja 1 Paket APBK 1 Tahun 0

7 Mesjid Kampung Baro Pasie Raja 1 Paket APBK 1 Tahun 0

8 Mesjid Teupin Gajah Pasie Raja 1 Paket APBK 1 Tahun 0

9 Mesjid Pucuk krueng Pasie Raja 1 Paket APBK 1 Tahun 0

10 Mesjid Lahok Sialang Rayek Pasie Raja 1 Paket APBK 1 Tahun 0

11 Mesjid Ujung Pulo Cut Bakotim 1 Paket APBK 1 Tahun 0

12 Mesjid Rantau Binuang Kluet selatan 1 Paket APBK 1 Tahun 0

13 Mesjid Suaq Bakung Kluet selatan 1 Paket APBK 1 Tahun 0

14 Mesjid Ujung Pasir Kluet selatan 1 Paket APBK 1 Tahun 0

15 Mesjid Indra Damai Kluet selatan 1 Paket APBK 1 Tahun 0

16 Mesjid Ujung Padang Kluet selatan 1 Paket APBK 1 Tahun 0

17 Mesjid Buket Gadeng Kota Bahagia 1 Paket APBK 1 Tahun 0

>. Pembangunan Pagar Mushalla Terbangunanya Pagar Mushalla

1 Mushalla Suaq Bakong Kluet Selatan 1 Paket 60000000 APBK 1 Tahun 66000000

2 Mushalla Ujung Pasir Kluet Selatan 1 Paket 60000000 APBK 1 Tahun 66000000

3 Mushalla Pantee Raja Pasie Raja 1 Paket 60000000 APBK 1 Tahun 66000000

4 Mushalla Rantau Binuang Kluet Selatan 1 Paket 60000000 APBK 1 Tahun 66000000

5 Mushalla Suaq Bakong Kluet Selatan 1 Paket 60000000 APBK 1 Tahun 66000000

6 Mushalla Ujung Padang Kluet Selatan 1 Paket APBK 1 Tahun 0

7 Mushalla Ujung Pasir Kluet Selatan 1 Paket APBK 1 Tahun 0

8 Mushalla Indra Damai Kluet Selatan 1 Paket APBK 1 Tahun 0

>. Rehabilitasi Mesjid

1 Raudatul Halim Desa Titi Poben Terlaksananya Rehabilitasi Mesjid Trumon Timur 1 Paket 60000000 APBK 3 1 Tahun 66000000

2 Mesjid Alue Busok Trumon Timur 1 Paket 60000000 APBK 3 1 Tahun 66000000
1 2 3 4 5 6 78 9 10

3 Mesjid Krueng Luas Trumon Timur 1 Paket 60000000 APBK 3 1 Tahun 66000000

4 Baitul Iman Teupin Tinggi (Lanjutan) Trumon 1 Paket 60000000 APBK 4 1 Tahun 66000000

5 Mesjid Ujung Tanoh (Lanjutan) Trumon 1 Paket 60000000 APBK 4 1 Tahun 66000000

6 Mesjid Sigleng Labjutan) Trumon 1 Paket APBK 4 1 Tahun 0

7 Pemb Mesjid Ie Meudama Trumon 1 Paket APBK 4 1 Tahun 0

8 Mesjid Teupin Tinggi (Lanjutan) Trumon 1 Paket APBK 4 1 Tahun 0

9 Pemb Mesjid Kuta Baro Trumon 1 Paket APBK 4 1 Tahun 0

10 Pemb Mesjid Panton Bili Trumon 1 Paket APBK 4 1 Tahun 0

11 Mesjid Kuta Padang (Lanjutan) Trumon 1 Paket APBK 4 1 Tahun 0

12 Mesjid Gampong Tengoh (Lanjutan) Trumon 1 Paket APBK 4 1 Tahun 0

13 Pemb Mesjid Seuneubok Jaya Trumon 1 Paket APBK 4 1 Tahun 0

14 Mesjid Keude Trumon Trumon 1 Paket APBK 0 1 Tahun 0

15 Mesjid ( Pembangunan Teras dan Reahab) Trumon Tengah 10 Unit APBK 0 1 Tahun 0

16 Mesjid Bakongan Bakongan 1 Paket APBK 0 1 Tahun 0

17 Mesjid Seuneubok Keranji (lanjutan) Kota Bahagia 1 Paket APBK 2 1 Tahun 0

18 Mesjid Rambong Kota Bahagia 1 Paket APBK 2 1 Tahun 0

19 Mesjid Ujung Gunung Rayeuk Kota Bahagia 1 Paket APBK 2 1 Tahun 0

20 Mesjid Baitul Karim Jambo Keupok Kota Bahagia 1 Paket APBK 2 1 Tahun 0

21 Mesjid Baitul Hasanah Ujung Tanoh Kota Bahagia 1 Paket APBK 2 1 Tahun 0

22 Mesjid Pasie Lembang Kluet Selatan 2 Paket APBK 4 1 Tahun 0

23 Mesjid Kapeh Kluet Selatan 1 Paket APBK 4 1 Tahun 0

24 Mesjid Rantau Benuang Kluet Selatan 1 Paket APBK 4 1 Tahun 0

25 Mesjid Barat Daya Kluet Selatan 1 Paket APBK 4 1 Tahun 0

26 Mesjid Geulumbuk Kluet Selatan 1 Paket APBK 4 1 Tahun 0

27 Mesjid Alur Dua Mas (Lanjutan) Kluet Utara 1 Paket APBK 2 1 Tahun 0

28 Mesjid Keude Padang (Lanjutan) Kluet Utara 1 Paket APBK 2 1 Tahun 0

29 Mesjid Ujung Pulo (lanjutan) Kluet Utara 1 Paket APBK 2 1 Tahun 0

30 Mesjid Sp Emapat Kluet Utara 1 Paket APBK 2 1 Tahun 0


1 2 3 4 5 6 78 9 10

31 Mesjid Krueng Kluet Kluet Utara 1 Paket APBK 2 1 Tahun 0

32 Mesjid Limau Purut Kluet Utara 1 Paket APBK 2 1 Tahun 0

33 Mesjid Koto Indarung Kluet Tengah 1 Paket APBK 0 1 Tahun 0

34 Mesjid Kluet Timur 9 Paket APBK 0 1 Tahun 0

35 Mesjid Ie Mirah (Lanjutan) Pasie Raja 1 Paket APBK 5 1 Tahun 0

36 Mesjid Krueng Kalee (Lanjutan) Pasie Raja 1 Paket APBK 5 1 Tahun 0

37 Mesjid Ujung Batee (Lanjutan) Pasie Raja 1 Paket APBK 5 1 Tahun 0

38 Mesjid Paya Ateuk (Lanjutan) Pasie Raja 1 Paket APBK 5 1 Tahun 0

39 Mesjid Ladang Tuha ( Lanjutan) Pasie Raja 1 Paket APBK 5 1 Tahun 0

40 Mesjid Lhok Sialang Rayek (lanjutan) Pasie Raja 1 Paket APBK 5 1 Tahun 0

41 Mesjid Pasie Asahan (lanjutan) Pasie Raja 1 Paket APBK 5 1 Tahun 0

42 Mesjid Kampong Baro (Lanjutan) Pasie Raja 1 Paket APBK 5 1 Tahun 0

43 Mesjid Mata Ie (Lanjutan) Pasie Raja 1 Paket APBK 5 1 Tahun 0

44 Mesjid Panton Bili (Lanjutan) Pasie Raja 1 Paket APBK 5 1 Tahun 0

45 Mesjid Teupin Gajah Pasie Raja 1 Paket APBK 5 1 Tahun 0

46 Mesjid Gampong Baru (Lanjutan) Pasie Raja 1 Paket APBK 5 1 Tahun 0

48 Mesjid Sawang 7 Paket APBK 2 1 Tahun 0

49 Mesjid Meuligo Sawang 1 Paket APBK 2 1 Tahun 0

50 Mesjid Sawang I Sawang 1 Paket APBK 2 1 Tahun 0

51 Mesjid Simpang Tiga Sawang 1 Paket APBK 2 1 Tahun 0

52 Mesjid Trieng Meuduro Tunong Sawang 1 Paket APBK 2 1 Tahun 0

53 Mesjid Nurul Huda Ladang Tuha Meukek 1 Paket APBK 0 1 Tahun 0

54 Mesjid Al Falah Meukek 1 Paket APBK 0 1 Tahun 0

55 Rehab Mesjid Ah Lulsunnah Lauhan Haji 1 Paket APBK 1 Tahun 0

56 Mesjid Labar 5 Paket APBK 4 1 Tahun 0

57 Mesjid Baitul Asy-Syuhada Gp. Padang Peuleumat Latim 1 Paket APBK 4 1 Tahun 0

58 Mesjid Ujung Batu Lbh 2 Paket APBK 1 Tahun 0

59 Mesjid Padang Baru Lbh 1 Paket APBK 1 Tahun 0


1 2 3 4 5 6 78 9 10

60 Mesjid Tengah Baru Lbh 1 Paket APBK 1 Tahun 0

61 Mesjid Samadua Samadua 16 Paket APBK 1 Tahun 0

62 Mesjid Pasie Raja ( Lanjutan ) Pasie Raja 21 Paket APBK 1 Tahun 0

63 Mesjid Suaq Bakung Kluet Selatan 1 Paket APBK 1 Tahun 0

64 Mesjid Ujung Padang Kluet Selatan 1 Paket APBK 1 Tahun 0

65 Mesjid Rantau Benuang Kluet Selatan 1 Paket APBK 1 Tahun 0

66 Mesjid Ujung Pasir Kluet Selatan 1 Paket APBK 1 Tahun 0

67 Mesjid Indra Damai Kluet Selatan 1 Paket APBK 1 Tahun 0

68 Mesjid Ujung Padang Bakongan 1 Paket APBK 1 Tahun 0

69 Mesjid Gampong Drien Bakongan 1 Paket APBK 1 Tahun 0

69 Mesjid Trumon Trumon 12 Paket APBK 1 Tahun 0

70 Mesjid Pinto Rimba Trumon Tmr 1 Paket APBK 1 Tahun 0

71 Mesjid Krueng Luas Trumon Tmr 1 Paket APBK 1 Tahun 0

72 Mesjid Sineubok Pusaka Trumon Tmr 1 Paket APBK 1 Tahun 0

73 Mesjid Alu Bujok Trumon Tmr 1 Paket APBK 1 Tahun 0

74 Mesjid Jambo Dalem Trumon Tmr 1 Paket APBK 1 Tahun 0

75 Mesjid Seuneubok Punto Trumon Tmr 1 Paket APBK 1 Tahun 0

76 Mesjid Titi Roben Trumon Tmr 1 Paket APBK 1 Tahun 0

77 Mesjid kapa Sesak Trumon Tmr 1 Paket APBK 1 Tahun 0

>. Rehabilitasi Meunasah/Mushalla

1 Meunasah Keude Trumon Terlaksananya Rehabilitasi Meunasah Trumon 1 Paket 60000000 APBK 4 1 Tahun 66000000

2 Meunasah Bukit Gadeng (lanjutan) Kota Bahagia 3 Paket 60000000 APBK 2 1 Tahun 66000000

3 Mushalla Labar 15 Desa 60000000 APBK 4 1 Tahun 66000000

4 Mushalla Sawang 8 Paket 60000000 APBK 2 1 Tahun 66000000

5 Meunasah Panton Luas Sawang 1 Paket 60000000 APBK 2 1 Tahun 66000000

6 Meunasah Sikulat Sawang 1 Paket APBK 2 1 Tahun 0

7 Meunasah Blang Geulinggang Sawang 1 Paket APBK 2 1 Tahun 0

8 Mushalla Teupin Gajah Pasie Raja 1 Paket APBK 4 1 Tahun 0


1 2 3 4 5 6 78 9 10

9 Mushalla Ujung Padang Pasie Raja 1 Paket APBK 4 1 Tahun 0

10 Mushalla Ie Mirah Pasie Raja 1 Paket APBK 4 1 Tahun 0

11 Mushalla Lhok Sialang Cut Pasie Raja 1 Paket APBK 4 1 Tahun 0

12 Mushallla Ujung Batee Pasie Raja 1 Paket APBK 4 1 Tahun 0

13 Mushalla Paya Ateuk Pasie Raja 1 Paket APBK 4 1 Tahun 0

14 Mushalla Seneubok Pasie Raja 1 Paket APBK 4 1 Tahun 0

15 Mushalla Dayah Muslimah Nurul Fatha Teupin Gajah Pasie Raja 1 Paket APBK 4 1 Tahun 0

16 Mushalla Kampung Baro Pasie Raja 1 Paket APBK 1 Tahun 0

17 Mushalla Rantau Binuang Kluet Selatan 1 Paket APBK 1 Tahun 0

18 Mushalla Suaq Bakung Kluet Selatan 1 Paket APBK 1 Tahun 0

19 Mushalla Ujung Padang Kluet Selatan 1 Paket APBK 1 Tahun 0

20 Mushalla Ujung Pasir Kluet Selatan 1 Paket APBK 1 Tahun 0

21 Mushalla Indra Damai Kluet Selatan 1 Paket APBK 1 Tahun 0

22 Mushalla Pinto Rimba Trumon Tmr 1 Paket APBK 1 Tahun 0

23 Mushalla Krueng Luas Trumon Tmr 1 Paket APBK 1 Tahun 0

24 Mushalla Seuneubok Pusaka Trumn Tmr 1 Paket APBK 1 Tahun 0

25 Mushalla Alu Bujok Trumon Tmr 1 Paket APBK 1 Tahun 0

26 Mushalla Jambo Dalem Trumon Tmr 1 Paket APBK 1 Tahun 0

27 Mushalla seuneubok Punto Trumon Tmr 1 Paket APBK 1 Tahun 0

28 Mushalla Titi Roben Trumon Tmr 1 Paket APBK 1 Tahun 0

29 Mushalla kapa Sesak Trumon Tmr 1 Paket APBK 1 Tahun 0

>. Pembangunan TPA Terlaksananya Pembangunan TPA

1 Kecamatan Tapaktuan Tapaktuan 1 Paket 60000000 APBK 1 Tahun 66000000

2 Kecamatan Kluet Timur Kluet Timur 9 Paket APBK 1 Tahun 0

3 Kecamatan Labuhan Haji Labuhan Haji 1 Paket 60000000 APBK 1 Tahun 66000000

4 01 4 01 5 32 02 Pembangunan Balee Seubeubut Terbangunnya Balee Seumeubut


1 2 3 4 5 6 78 9 10

1 Pemb.Balee Seumeubeut Seuneubok Alur Buloh kotabahagia 1 Paket 60000000 APBK 1 Tahun 66000000

2 Pemb.Balee Seumeubeut Pucuk Lembang Kluet Timur 1 Paket 60000000 APBK 1 Tahun 66000000

3 Pemb.Balee Seumeubeut Subulussa'adah Kapa Sesak Bakotim 1 Paket 60000000 APBK 1 Tahun 66000000

4 Pemb Balai Pengajian Gampong Seuleukat Trumon 1 Paket APBK 1 Tahun 0

5 Pemb Balai Pengajian Sigleng Trumon 1 Paket APBK 1 Tahun 0

6 Pemb Balai Pengajian Ujung Tanoh Bakotim 1 Paket APBK 1 Tahun 0

7 Pemb Balai Pengajian Simpang Bakotim 1 Paket APBK 1 Tahun 0

4 01 4 01 5 32 03 Pembangunan Pagar Kuburan Terbangunnya Pagar Kuburan

1 Pembangunan Pagar Kuburan Sawang I Sawang 1 Paket 60000000 APBK 1 Tahun 66000000

2 Pembangunan pagar Kuburan Air pinang Tapaktuan 1 Paket APBK 1 Tahun 0

Pembangunan MCK Mesjid/Mushalla/TPA Terbangunnya MCK Mesjid/Mushalla/TPA

1 Mesjid Blang Geulinggang Sawang 1 Paket 60000000 APBK 1 Tahun 66000000

2 Mesjid Ujung Padang Sawang 1 Paket 60000000 APBK 1 Tahun 66000000

Pemb. Tempat Wudhuk Mesjid /Mushalla/TPA Terbangunnya Tempat Wudhuk Mesjid dan

1 Meunasah Tepi Air Mushalla Tapaktuan 1 Paket 60000000 APBK 1 Tahun 66000000

2 Pembangunan Wudhuk Mesjid Kedai Kandang Kluet Selatan 1 Paket APBK 1 Tahun 0

Penimbunan Halaman Mesjid/Meushalla Terlaksananya Penimbunan Halamn Mesjid

1 Penimbunan Halaman Mesjid /Mushalla Kabas 1 Paket APBK 1 Tahun 0

4 01 4 01 5 46 Kajian, Pembinaan dan Pengembangan Sumber

Daya Manusia Tentang Syariat Islam Meningkatnya SDM Mutu Baca Alqur'an bagi

4 01 4 01 5 46 01 1. Operasional Madrasah Ulumul Quran Siswa SMP/Sederajat Tapaktuan 1 Tahun 1100000000 APBK 1 Tahun 1210000000

JUMLAH… 8865187925 9751706718


SKPD : SETDAKAB ACEH SELATAN
Prakiraan Maju Rencana
Rencana Tahun 2019
Urusan /Bidang Urusan Pemerintah Tahun 2020
Daerah dan Program/Kegiatan
KODE REKENING Indikator Kinerja Program/Kegiatan Lokasi Target Capaian Kinerja
Kebutuhan Dana/ Pagu
Sumber
Indikatif
Dana Penting
Catatan Target Capaian
Kebutuhan
Kinerja Dana/ PaguKet.
Indikatif
Bidang Keg.
1 2 3 4 56 7 8 9 10 11

4 4
01 01 03 01 PROGRAM PELAYAN ADMINISTRASI PERKANTORAN
01 4 01 03 01 01 1 Tahun APBK 1 Tahun
4 - Penyediaaan Jasa Surat Menyurat Tersedianya Jasa Surat- Menyurat Tapaktuan 717000000 788700000 Umum & TUP
01 4 01 03 01 02 1 Tahun APBK 1 Tahun
4 - Penyediaan Jasa Komunikasi, Sbr Daya Air & Tersedianya
Listrik jasa komunikasi sumber daya
Tapaktuan
air & listrik 722552335 794807568.5 Umum
Penyediaan Jasa Peralatan dan
01 4 01 03 01 03 1 Tahun APBK 1 Tahun
4 - Perlengkapan Kantor Tersedianya jasa peralatan & perlengkapan
Tapaktuan
kantor 65000000 71500000 Umum
01 4 01 03 01 07 1 Tahun APBK 1 Tahun
4 - Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan Tersedianya jasa adm keuangan Tapaktuan 255540000 281094000 Umum
01 4 01 03 01 08 1 Tahun APBK 1 Tahun
4 - Penyediaan jasa kebersihan kantor Tersedianya alat kebersihan kantor Tapaktuan 338900000 372790000 Umum
01 4 01 03 01 10 1 Tahun APBK 1 Tahun
4 - Penyediaan Alat Tulis Kantor Tersedianya alat tulis kantor Tapaktuan 376500000 414150000 Umum & TUP
Penyediaan barang cetakan dan
01 4 01 03 01 11 1 Tahun APBK 1 Tahun
4 - penggandaan Tersedianya dokumen cetak dan penggandaan
Tapaktuan 313000000 344300000 Umum
Penyediaaan Komponen Instalasi
01 4 01 03 01 12 1 Tahun APBK 1 Tahun
4 - Listrik/Penerangan bangunan kantor Tersedianya komponen listrik/ penerangan
Tapaktuan
bangunan kantor 136500000 150150000 Umum
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan
01 4 01 03 01 15 1 Tahun APBK 1 Tahun
4 - Perundang-undangan Tersedianya bahan bacaan dan peraturan
Tapaktuan
perundang-undangan 123500000 135850000 Umum
01 4 01 03 01 17 1 Tahun APBK 1 Tahun
4 - Penyediaan Makan-minum Tersedianya makan dan minum kantor Tapaktuan 1018840000 1120724000 Umum

01 4 01 03 01 18 1 Tahun APBK 1 Tahun


4 - Rapat-rapat Koordinasi & Konsultasi ke luar daerah
Terlaksananya Rapat-rapat koordinasi &Tapaktuan
konsultasi ke luar daerah 4581527600 5039680360 Umum & TUP
01 4 01 03 01 19 1 Tahun APBK 1 Tahun
4 - Rapat-rapat Koordinasi & Konsultasi Dalam daerah
Terlaksananya konsultasi dalam daerah Tapaktuan 905000000 995500000 Umum & TUP
01 4 01 03 01 1 Tahun APBK 1 Tahun
4 - Penyediaan Penunjang Tugas Kepala Daerah,KDH,
Wakil
WKDH
Kepala
danDaerah
sekdadan
pelayanan
Sekda administrasi
Tapaktuanperkantoran 484000000 532400000 TUP
01 4 01 03 01 1 Tahun APBK 1 Tahun
4 - Penyediaan Jasa Penunjang Rapat-Rapat KDH/WKDH
Aparatur dan
dan Sekda
Stakeholder koordinasi kedinasaan
TapaktuanKDH/WKDH dan sekda 605000000 665500000 TUP

4
4 01 01 03 02 PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR
1 2 3 4 56 7 8 9 10 11

01 4 01 03 02 Tersedianya peralatan gedung/ kantor 1 Paket APBK 1 Paket


4 09 - Pengadaan peralatan gedung/ kantor Tapaktuan 570000000 627000000 Umum & PBJ
Tersedianya Alat-Alat Listrik Rumah
01 4 01 03 02 1 Tahun APBK 1 Tahun
4 11 - Pengadaan Alat-Alat Listrik Rumah Jabatan Jabatan Tapaktuan 139000000 152900000 Umum
01 4 01 03 02 Terpeliharanya rumah jabatan 1 Tahun APBK 1 Tahun
4 20 - Pemeliharaan rutin/ berkala rumah jabatan Tapaktuan 687000000 755700000 Umum
01 4 01 03 02 Terpeliharanya rumah dinas 1 Tahun APBK 1 Tahun
4 21 - Pemeliharaan rutin/ berkala rumah dinas Tapaktuan 240250000 264275000 Umum
01 4 01 03 02 Terpeliharanya gedung kantor 1 Tahun APBK 1 Tahun
4 22 - Pemeliharaan rutin/ berkala gedung kantor Tapaktuan 175276415 192804056.5 Umum
01 4 01 03 02 Terpeliharanya mobil jabatan Tapaktuan 1 Tahun APBK 1 Tahun
4 23 - Pemeliharaan rutin/ berkala mobil jabatan 332200000 365420000 Umum
01 4 01 03 02 1 Tahun APBK 1 Tahun
4 24 - Pemeliharaan Rutin/Berkala kendaraan dinas/operasional
Terpelihara dan Terawatnya Kendaraan Tapaktuan
Dinas/Operasional 1100000000 1210000000 Umum
01 4 01 03 02 1 Paket 1 Paket
4 40 - Rehabilitasi sedang/ berat rumah jabatan Terehabnya rumah jabatan Tapaktuan 375000000 412500000 Umum
01 4 01 03 02 2 Paket 2 Paket
4 41 - Rehabilitasi sedang/ berat rumah dinas Terehabnya rumah dinas Tapaktuan 320000000 352000000 Umum
01 4 01 03 02 1 Tahun 1 Tahun
4 43 - Rehabilitasi sedang/ berat kendaraan dinas/ Terehabnya
operasional kendaraan dinas roda 2 Tapaktuan 85000000 93500000 Umum

4
4 01 01 03 03 PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR
01 4 01 03 03 02 2 Orang APBK 2 Orang
4 - Pengadaan pakaian beserta kelengkapannyaTersedianya pakaian pimpinan daerah Tapaktuan 45000000 49500000 Umum
01 4 01 03 03 05 Tersedianya pakaian olahraga 1 Tahun APBK 1 Tahun
4 - Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu Tapaktuan 102000000 112200000 Umum
Meningkatnya pengetahuan aparatur
01 4 01 03 03 10 1 Tahun APBK 1 Tahun
4 - mengenai bidang tugas
Pembinaan Kesejahteraan dan Disiplin Aparatur Tapaktuan 170000000 187000000 Umum

4
4 01 01 03 04 PROGRAM FASILITASI PINDAH/PURNA TUGAS PNS
01 4 01 03 04 04 1 Tahun APBK 1 Tahun
4 - Pengurusan SK Pensiun Pegawai Negeri SipilTersedianya administrasi usulan pangkatTapaktuan
dan pensiun aparatur 140000000 154000000 Umum

4
4 01 01 03 05 PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR
1 2 3 4 56 7 8 9 10 11
Meningkatnya wawasan dan
01 4 01 03 05 03 1 Tahun APBK 1 Tahun
4 - pengetahuan pegawai
Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan Tapaktuan 50000000 55000000 Umum
Tersusunnya LKPJ Bupati Aceh Selatan
01 4 01 03 05 04 1 Laporan 1 Laporan
4 - Tahun 2017(LKPJ)
Penyusunan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Tapaktuan 139600000 APBK 153560000 Pemerintahan
Tersusunnya LPPD dan LPOTDA
01 4 01 03 05 05 2 Laporan 2 Laporan
4 - Tahun 2017
Penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD) dan LPOTDA Tapaktuan 133700000 APBK 147070000 Pemerintahan
01 4 01 03 05 10 Tersusunnya laporan SPM 2 Laporan 2 Laporan
4 - Penyusunan Standar Pelayanan Minimal Tapaktuan 35000000 APBK 38500000 Organisasi
01 4 01 03 05 Terlaksananya Laporan LPPD dan LKPJ 1 Kegiatan 1 Kegiatan
4 - Bimtek Penyusunan LPPD dan LKPJ Tahun 2018 Aceh Selatan 98000000 APBK 107800000 Pemerintahan
Adanya pengembangan sistem
01 4 01 03 05 1 Tahun 1 Tahun
4 - Bimtek SIRUP informasi rencana umum pengadaan Tapaktuan 50000000 APBK 55000000 PBJ
adanya pelatihan dan informasi serta
01 4 01 03 05 1 Tahun 1 Tahun
4 - Bimtek Pengadaan Barang dan Jasa pemahaman tentang barang dan jasa Tapaktuan 200000000 APBK 220000000 PBJ
Adanya pelatihan dan informasi serta
01 4 01 03 05 1 Tahun 1 Tahun
4 - Bimtek SPSE versi 4.2 pemahaman tentang SPSE 4.2 Tapaktuan 55000000 APBK 60500000 PBJ
Tersusunnya evaluasi analisis jabatan
01 4 01 03 05 1 Dokumen 1 Dokumen
4 - Penyusunan Evaluasi Analisis Jabatan Kabupaten Aceh Selatan Tapaktuan 350000000 APBK 385000000 Organisasi

01 4 01 03 05 15 Tersusunnya laporan SP4N 2 Dokumen 2 Dokumen


4 - Pengintegrasian Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik Secara Nasional Pemerintah
Tapaktuan
Kabupaten Aceh Selatan 200022900 APBK 220025190 Organisasi

Tersusunnya analisis jabatan UPTD


01 4 01 03 05 1 Dokumen 1 Dokumen
pada OPD Kab. Aceh Selatan
4 - Penyusunan Analisis Jabatan Unit Pelaksana Teknis Daerah pada Organisasi Perangkat
Tapaktuan
Daerah Kab. Aceh Selatan 255459600 APBK 281005560 Organisasi
Tersusunnya Standar Pelayanan
01 4 01 03 05 1 Dokumen 1 Dokumen
4 - Penyusunan Standar Pelayanan Kabupaten Aceh Selatan Tapaktuan 80432000 APBK 88475200 Organisasi
Tersusunnya analisis Beban kerja pada
01 4 01 03 05 1 Dokumen 1 Dokumen
OPD Kab. Aceh Selatan
4 - Penyusunan Analisis Beban Kerja pada Organisasi Perangkat Daerah Kab. Aceh Selatan
Tapaktuan 250000000 APBK 275000000 Organisasi
Tersusunnya Road Map Kab. Aceh
01 4 01 03 05 1 Dokumen 1 Dokumen
4 - Penyusunan Road Map Kab. Aceh Selatan Selatan Tapaktuan 400000000 APBK 440000000 Organisasi
Tersusunnya Survey Kepuasan
01 4 01 03 05 1 Dokumen 1 Dokumen
4 - Penyusunan Survey Kepuasan Masyarakat Masyarakat Tapaktuan 50000000 APBK 55000000 Organisasi

Tersusunnya Tata Naskah Dinas Kab.


01 03 05 2 Dokumen 2 Dokumen
Aceh Selatan
4 01 4 - Penyusunan Tata Naskah Dinas Kab. Aceh Selatan Tapaktuan 90000000 APBK 99000000 Organisasi

4
4 01 01 03 06 PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN
Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Tersedianya data program
01 4 01 03 06 01 1 Tahun APBK 1 Tahun
4 - Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD pembangunan Tapaktuan 100000000 110000000 Pembangunan
1 2 3 4 56 7 8 9 10 11

Penyusunan Laporan Tim Evaluasi


01 4 01 03 06 01 Tersusunnya Laporan TEPRA 12 Laporan APBK
Pengawasan Realisasi Anggaran(TEPRA)
4 - Tapaktuan 100000000 12 Laporan 110000000 Pembangunan
4
4 01 01 03 06 PROGRAM PENINGKATAN EVALUASI DAN ADMINISTRASI PEMBANGUNAN
Tersedianya Monitoring Evaluasi
01 4 01 03 08 02 1 Tahun APBK 1 Tahun
4 - Monitoring Evaluasi Pembangunan Daerah Pembangunan Daerah Aceh Selatan 150000000 165000000 Pembangunan

1 19 4 01 03 15 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT UNTUK MENJAGA KETERTIBAN DAN KEAMANAN LINGKUNGAN DI MASYARAKAT
Terselesaikannya permasalahan
15 01 1 Tahun 1 Tahun
1 19 4 01 03 trantibum di masyarakat
- Penyelesaian Permasalahan Gangguan Trantibum Aceh Selatan 100000000 APBK 110000000 Trantibum
Tersedianya data pemberdayaan
15 masyarakat, ketenaga kerjaan dan 1 Tahun 1 Tahun
1 19 4 01 03 - trantibum
Penyusunan Laporan Pemberdayaan Masyarakat, linmas
Ketenaga Aceh Selatan
kerjaan dan Tantribum Linmas 50000000 APBK 55000000 Trantibum

1 22 4 01 03 15 PROGRAM PENINGKATAN KEBERDAYAAN MASYARAKAT PERDESAAN


Terciptanya kemandirian organisasi
15 1 Tahun 1 Tahun
1 22 4 01 03 masyarakat gampong
- Pembinaan Lembaga dan Organisasi Masyarakat Aceh Selatan 300000000 APBK 330000000 Trantibum
15 Terciptanya masyarakat yang aman 1 Tahun 1 Tahun
2 10 4 01 03 - Pembinaan Monitoring dan Evaluasi Aceh Selatan 50000000 APBK 55000000 Trantibum

2 12 4 01 03 15 PROGRAM PENINGKATAN PROMOSI DAN KERJASAMA INVESTASI


Dalam Prov
Bertambahnya minat investasi ke
15 10 dan Luar Prov
2 12 4 01 03 - Penyelenggaraan Pameran Investasi Kabupaten Aceh Selatan 0.99 150000000 APBK 0.99 165000000 Ekonomi
Aceh
15 Terlaksananya pemantauan inflasi
2 12 4 01 03 - Koordinasi dan Evaluasi Pengendali Inflasi Daerah Aceh Selatan 0.99 30000000 APBK 0.99 33000000 Ekonomi

2 04 4 01 03 16 PROGRAM PENATAAN PENGUASAAN, KEPEMILIKAN, PENGGUNAAN DAN PEMANFAATAN TANAH


Tersedianya tata batas yang pasti
16 01 serta terselenggaranya penegasan 1 Paket 1 Paket
2 04 4 01 03 - batas
Penataan penguasaan, Pemilikan, Penggunaan dandaerah
Pemanfaatan Tanah Aceh Selatan 110000000 APBK 121000000 Pemerintahan
1 2 3 4 56 7 8 9 10 11
Terlaksananya pengawasan terhadap
16 03 1 Paket 1 Paket
2 04 4 01 03 - PPAT
Penataan, Penentuan/ Penataan Batas Wilayah Aceh Selatan 100000000 APBK 110000000 Pemerintahan

4
4 01 01 03 16 PROGRAM PENINGKATAN PELAYANAN KEDINASAN KEPALA DAERAH/ WAKIL KEPALA DAERAH

01 4 01 03 16 02 1 Tahun APBK 1 Tahun


4 - Penerimaan Kunjungan Kerja Pejabat Negara/
Terjalinnya
Departemen/
kerjasama
LembagaPemerintah
antar pemerintahTapaktuan
Non Departemen/ Luar Negeri 825000000 907500000 Umum

01 4 01 03 16 03 1 Tahun APBK 1 Tahun


4 - Rapat koordinasi unsur muspida Terlaksananya Rapat Koordinasi Bersama
Tapaktuan
Unsur Muspida/ FORKOPIMDA 80000000 88000000 TUP
Terserapnya aspirasi stakeholder
01 4 01 03 16 05 1 Tahun APBK 1 Tahun
4 - pembangunan
Kunjungan Kerja/ Inspeksi Kepala Daerah/ Wakil Kepala Daerah Tapaktuan 160000000 176000000 Umum & TUP
01 4 01 03 16 06 1 Tahun APBK 1 Tahun
4 - Koordinasi Dengan Pemerintah Pusat dan Pemerintah
Adanya kerjasama
Daerah Lainnya Tapaktuan 1700000000 1870000000 Umum & TUP
01 4 01 03 16 07 Tersedianya logistik rumah jabatan 1 Tahun APBK 1 Tahun
4 - Penyediaan Sandang/ Pangan (Logistik) Rumah Jabatan Tapaktuan 1350000000 1485000000 Umum
Adanya Jasa Komunikasi, Sumber
01 4 01 03 16 08 1 Tahun APBK 1 Tahun
4 - Daya
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya air danair danRumah
listrik listrik Rumah
JabatanJabatan Tapaktuan 238376800 262214480 Umum

4
2 18 01 03 16 PROGRAM PENYELAMATAN DAN PELESTARIAN DOKUMEN/ ARSIP DAERAH
18 4 01 03 16 02 Terdata dan tertata arsip daerah APBK
2 - Pendataan dan Penataan Dokumen/ Arsip Daerah Tapaktuan 1 680000000 1 748000000 Umum & TUP

4
3 05 01 03 17 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN BIDANG KETENAGALISTRIKAN

05 4 01 03 17 03 Terbayarnya rekening lampu jalan 10 Bulan APBK 10 Bulan


3 - Penyediaan Instalasi/ Jaringan dan Rekening Listrik Lampu Jalan Tapaktuan 6400000000 7040000000 Umum

PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS PELAYANAN INFORMASI


150 Kali
Peningkatan kualitas pelayanan 150 Kali
APBK pidato
- Penyusunan dan Penerbitan Naskah Sumberinformasi
Arsip Tapaktuan pidato bupati 940000000 1034000000 Humas
bupati
150 kali
Terlaksananya Protekoler acara 150 kali acara
APBK acara
- Penyusunan Protekoler Pemda seremonial pemda Tapaktuan pemda 98000000 107800000 Humas
pemda
1 2 3 4 56 7 8 9 10 11
Terlaksananya capaian informasi 50 buah iklan 50 buah
pembangunan dan penyelenggaraan dan 12 kali iklan dan
APBK
pemerintahan daerah dengan media jasa media 120 kali
- Peningkatan Jalinan Harmonisasi Pemerintahmassa
Daerah dengan Media Massa Tapaktuan massa 550000000 jasa media 605000000 Humas

4
3 06 01 03 19 PROGRAM PEMBINAAN PEDAGANG KAKILIMA DAN ASONGAN
Terwujudnya tata pasar yang tertib
06 4 01 03 19 03 1 Tahun APBK 1 Tahun
3 dan teratur
- Penataan Tempat Berusaha Bagi Pedagang Kakilima dan Asongan Aceh Selatan 100000000 110000000 Trantibum

4
3 06 01 03 20 PROGRAM PENINGKATAN SISTEM DAN PENGELOLAAN INFORMASI PERDAGANGAN
Kemajuan ekonomi dan menstabilkan
06 4 01 03 20 02 APBK
3 - Pemantauan Harga Sembilan Bahan Pokok harga Aceh Selatan 0.99 120000000 0.99 132000000 Ekonomi

4
4 01 01 03 20 PROGRAM PENINGKATAN SISTEM PENGAWASAN INTERNAL DAN PENGENDALIAN PELAKSANAAN KEBIJAKAN KDH
Terlaksananya pengawasan
01 4 01 03 20 01 APBK
4 perusahaan milik daerah
- Pelaksanaan Pengawasan Internal Secara Berkala Aceh Selatan 0.99 40000000 0.99 44000000 Ekonomi
Terlaksananya pemantauan
01 4 01 03 20 penyuksesan pemilihan anggota 1 Kegiatan APBK 1 Kegiatan
4 - Desk Pemilihan Legislatif Aceh Selatan 175000000 192500000 Pemerintahan
legislatif
Terlaksananya pemantauan
01 4 01 03 20 1 Kegiatan APBK 1 Kegiatan
4 - Desk Pemilihan Presiden Republik Indonesia penyuksesan pemilihan presiden RI Aceh Selatan 200000000 220000000 Pemerintahan
Kep.
Kep. Bupati,
01 4 01 03 20 03 Terkendalinya kebijakan daerah APBK Bupati,
4 - Pengendalian Manajemen Pelaksanaan Kebijakan KDH Tapaktuan MOU 75000000 82500000 Hukum
MOU
Penyelesaian sengketa di dalam dan Kasus & Kasus &
01 4 01 03 20 09 APBK
4 - Bantuan Hukum dan Konsultasi Hukum luar pengadilan Tapaktuan sengketa 100000000 sengketa 110000000 Hukum
Terwujudnya koordinasi dalam
01 4 01 03 20 RANHAM APBK RANHAM
4 - Koordinasi Pelaksanaan RANHAM pelaksanaan RANHAM di daerah Tapaktuan 20000000 22000000 Hukum

4
4 03 01 03 21 PROGRAM PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
03 4 01 03 21 32 1 Dokumen APBK 1 Dokumen
4 - Penyusunan LAKIP Tersusunnya LAKIP Tapaktuan 79167000 87083700 Organisasi
1 2 3 4 56 7 8 9 10 11

4
4 01 01 03 26 PROGRAM PENATAAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
Qanun, Qanun,
01 4 01 03 26 02 Tersedianya produk hukum daerah Perbub& Kep. APBK Perbub&
4 - Penyusunan Rencana Kerja Rancangan Perundang-Undangan Tapaktuan 150000000 165000000 Hukum
Bupati Kep. Bupati
Terbentuknya instrumen perencanaan
01 4 01 03 26 03 Proleg APBK Proleg
pembentukan qanun-qanun
4 - Legislasi Rancangan Peraturan Perundang-Undangan Tapaktuan 45000000 49500000 Hukum
Terciptanya pemahaman terhadap
1 Tahun 1 Tahun
- produk hukum baru bagi PNS
Fasilitasi/ Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan Tapaktuan 50000000 55000000 Hukum
LD, BD& LD, BD&
Tersedianya dokumentasi dan
01 4 01 03 26 05 Peraturan APBK Peraturan
4 - Publikasi Peraturan Perundang-Undangan informasi produk hukum Tapaktuan 60000000 66000000 Hukum
lainnya lainnya
Terbentuknya UPTD dan UPTB Peraturan Peraturan
01 4 01 03 26 06 APBK
4 - Perangkat
Kajian Peraturan Perundang-Undangan Daerah Daerah
Terhadap Aceh Selatan
Peraturan Perundang-Undangan Bupati
yang Baru, Lebih 400000000
Tinggi dan Keserasian Bupati
Antar Peraturan Perundang-Undangan 440000000 Organisasi

4
4 01 01 03 27 PROGRAM PENATAAN DAERAH OTONOMI DAERAH/ BARU
Pendampingan Pembuatan LPPG dan
01 4 01 03 27 03 1 Tahun APBK 1 Tahun
4 Evaluasi Gampong
- Pendampingan Pembuatan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Gampong Aceh Selatan 75000000 82500000 Pemerintahan
Laporan Penyelesaian Permasalahan di
01 4 01 03 27 1 Tahun APBK 1 Tahun
4 - Pemerinthan
Pembinaan dan Peningkatan Kapasitas Pemerintahan Mukim
Mukim dandan Gampong
Gampong Aceh Selatan 165000000 181500000 Pemerintahan
01 4 01 03 27 05 Terwujudnya program PATEN 1 paket APBK 1 paket
4 - Pembinaan, Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Fasilitas Program PATEN Aceh Selatan 40000000 44000000 Pemerintahan
Tersedianya qanun dan
01 4 01 03 27 07 Keuchik/Mukim/Tuha Peut Gampong 1 paket APBK 1 paket
4 - Pembinaan dan Peningkatan Kapasitas Pemerintahan Mukim dan Gampong
yang defenitif Aceh Selatan 50000000 55000000 Pemerintahan

4
4 01 01 03 28 PROGRAM PELAKSANAAN HARI-HARI BESAR KEAGAMAAN, NASIONAL DAN DAERAH
Terselenggaranya Hari-Hari Besar
01 4 01 03 27 1 Kegiatan APBK 1 Kegiatan
4 - Peringatan Hari-Hari Besar Nasional Nasional Aceh Selatan 1500000000 1650000000 Pemerintahan
Terselenggarannya Hari-Hari Besar
01 4 01 03 27 1 Kegiatan APBK 1 Kegiatan
4 - Peringatan Hari-Hari Besar Daerah Daerah Aceh Selatan 50000000 55000000 Pemerintahan
1 2 3 4 56 7 8 9 10 11
Terselenggaranya hari DWP, ibu dan
01 4 01 03 28 04 1 Paket APBK 1 Paket
4 - anakHari Ibu dan Anak
Penyelenggaraan Hari Dharma Wanita/ PKK dan Tapaktuan 200000000 220000000 Umum

4
4 01 01 03 33 PROGRAM PENINGKATAN SUMBER DAYA DAN PERAN ULAMA
01 4 01 03 33 01 1 Tahun APBK 1 Tahun
4 - Muzakarah, Rapat Kerja dan Musyawarah Ulama/
Terlaksananya
Umara peringatan Hari Besar Islam
Tapaktuan
sesuai dengan Syari'at 500000000 550000000 Kesra
01 4 01 03 33 04 1 Tahun APBK 1 Tahun
4 - Pelaksanaan Haji, Umroh dan Ibadah LainnyaTercapainya haji yang mabrur Tapaktuan 420000000 462000000 Kesra

4
4 01 01 03 33 PROGRAM PENGEMBANGAN DAN PEMBINAAN SUMBER DAYA SYARIA'T ISLAM
Terbinanya 750 Org jamaah majelis
taklim di 18 Kecamatan Dalam 1 Tahun APBK 1 Tahun
- Pemberdayaan Majelis Taklim Kabupaten Aceh Selatan Aceh Selatan 300000000 330000000 Kesra

4
4 01 01 03 35 PROGRAM PENGEMBANGAN IPTEK
Aplikasi dan sistem penunjang LPSE
01 4 01 03 35 01 yang dikelola oleh SPSE Kabupaten 1 Tahun APBK 1 Tahun
4 - Aceh Selatan
Kegiata Pelayanan Pengadaan Secara Elektronik Aceh Selatan 330000000 363000000 PBJ
Terlaksananya kelancaran administrasi
01 4 01 03 35 02 1 Tahun APBK 1 Tahun
4 - pengadaan barang/ jasa
Kegiatan Unit Layanan Pengadaan Barang/ Jasa Aceh Selatan 275000000 302500000 PBJ
Terlaksananya monitoring dan
01 4 01 03 35 03 1 Tahun APBK 1 Tahun
evaluasi pengadaan Barang dan Jasa
4 - Pengendalian dan Evaluasi Percepatan Pelelangan Barang dan Jasa Aceh Selatan 62260000 68486000 PBJ

J U M L A H ………….. 37403604650 41143965115


SKPD : TRUMON

Rencana Tahun 2019 (Tahun Rencana)


Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Catatan Prakiraan Maju RencanaTahun 2020
Kode Indikator Kinerja Program/ Kegiatan
Program/Kegiatan Penting

Lokasi Target CapaianKebutuhan


Kinerja Dana/Pagu
SumberDana
Indikatif Target Capaian
Kebutuhan
KinerjaDana/ Pagu Indikatif
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

4 20 1 20 25 BELANJA LANGSUNG 513.282.000 564.610.200

4 20 1 20 25 01 PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN 332.062.500 365.268.750


Penyediaan Jasa Surat Menyurat Trumon 1 Tahun 1.485.000 100% 1.633.500
4 20 1 20 25 01 01 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Trumon 1 Tahun 5.060.000 100% 5.566.000
4 20 1 20 25 01 02 Tersedianya biaya paket pengiriman APBK
Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan Terbayarnya rekening listrik,telepon dan air Trumon 1 Tahun 115.390.000 APBK 100% 126.929.000
4 20 1 20 25 01 07 Tersedianya Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan APBK
Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor Tersedianya jasa petugas kebersihan dan alat Trumon 1 Tahun 20.460.000 APBK 100% 22.506.000
4 20 1 20 25 01 08 Penyediaan Alat Tulis Kantor pembersih Trumon 1 Tahun 22.000.000 APBK 100% 24.200.000
4 20 1 20 25 01 10 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Tersedianya Alat Tulis Kantor Trumon 1 Tahun 11.698.500 APBK 100% 12.868.350
4 20 1 20 25 01 11
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Tersedianya barang cetakan dan penggandaan Trumon 1 Tahun 8.250.000 APBK 100% 9.075.000
4 20 1 20 25 01 12
bangunan kantor Terciptanya Penerangan bangunan Kantor
4 20 1 20 25 01 13 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Trumon 1 Tahun - APBK 100% -
4 20 1 20 25 01 15 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan Terciptanya kenyamanan bekerja Tersedianya bahan Trumon 1 Tahun 1.188.000 APBK 100% 1.306.800
4 20 1 20 25 01 17 Penyediaan Makanan dan Minuman bacaan Tersedianya Makanan dan Minuman Trumon 11 Bulan 66.231.000 APBK 100% 72.854.100
4 20 1 20 25 01 18 Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah Tersedianya Belanja Perjalanan Dinas Keluar daerah Trumon 1 Tahun 44.000.000 APBK 100% 48.400.000
4 20 1 20 25 01 19 Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam Daerah Tersedianya Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah Trumon 1 Tahun 36.300.000 APBK 100% 39.930.000

4 20 1 20 25 02 PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR 122.045.000 134.249.500


Tersedianya Peralatan Gedung Kantor
4 20 1 20 25 02 09 Pengadaan Peralatan Gedung Kantor
Tersedianya Mebeleuer Kantor
4 20 1 20 25 02 10 Pengadaan Mebeleuer
Tersedianya Dana Perawatan Rumah Dinas Camat
4 20 1 20 25 02 21 Pemeliharaan Rutin / Berkala Rumah Dinas
Trumon Trumon Trumon
2 Paket1
Trumon
Paket19.525.00013.200.000
APBK APBK APBK 100%100%21.477.50014.520.000
4 20 1 20 25 02 22 Pemeliharaan Rutin / Berkala Gedung Kantor Tersedianya Dana Perawatan Kantor Camat Trumon
4 20 1 20 25 02 24 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional Terpeliharanya Kendaraan Operasional

4 20 1 20 25 02 26 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan Gedung Kantor Terpeliharanya Peralatan Gedung Kantor TrumonTrumon
1 Unit1 Unit Roda
34.320.00036.300.000
APBK APBKAPBK 100%100%37.752.00039.930.000

4 20 1 20 25 03 PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR 18.700.000 20.570.000

4 20 1 20 25 03 02 Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya Peningkatan Disiplin Aparatur Setcam Trumon
4 20 1 20 25 03 05 Pengadaan Pakaian Khusus Hari-hari Tertentu Peningkatan Disiplin Aparatur Setcam Trumon
TrumonTrumon
29 Stel29 Stel 18.700.000- APBK APBK 100%100%20.570.000-

4 20 1 20 25 21 PROGRAM PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH 18.947.500 20.842.250


Terlaksananya Musrenbang Tingkat Kecamatan
4 20 1 20 25 21 09
Penyelenggaraan Musrenbang RKPK Penyusunan RENJA Trumon
4 20 1 20 25 21 31
Penyusunan LAKIP Tersusunnya RENJA Kecamatan Trumon
4 20 1 20 25 21 32 Trumon Trumon
1 Kegiatan1
TrumonLaporan
18.947.500-- APBK APBK APBK 100%-- 20.842.250--
Tersusunnya LAKIP

4 20 1 20 25 28 PROGRAM PELAKSANAAN HARI-HARI BESAR, KEAGAMAAN NASIONAL DAN DAERAH 21.527.000 23.679.700
4 20 1 20 25 28 01 Penyalenggaraan Hari-hari Besar Keagamaan Penyalenggaraan Terlaksananya Perayaan Hari-hari Besar Agama Islam
4 20 1 20 25 28 02 Hari-hari Besar Nasional Penyalenggaraan Hari-hari Besar Terlaksananya Perayaan Hari-hari Besar Nasional
4 20 1 20 25 28 03 Daerah Terlaksananya Hari-hari besar Daerah Trumon Trumon
1 kali1Trumon
kali1 Kali
-21.527.000- APBK APBK APBK -100%- -23.679.700-

4 20 1 20 25 53 PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELEMBAGAAN - -

4 20 1 20 25 53 01 Penyalenggaraan Pelayanan PATEN Terselenggaranya Pelayanan PATEN Trumon 1 Tahun - APBK - -


JUMLAH 513.282.000 564.610.200
Nama SKPD : KECAMATAN TRUMON TIMUR

Rencana Tahun 2019 Prakiraan Maju Rencana Tahun 2020

Kode Rekening Program/Kegiatan Indikator Kinerja Program/Kegiatan Lokasi Target Capaian


Kebutuhan
Kinerja Dana/Pagu
Sumber
Indikatif
DanaCatatan Penting
Target Capaian
Kebutuhan
Kinerja Dana/Pagu Indikatif

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)

4 Urusan wajib pemerintahan

4 01 Otonomi daerah, Pemerintahan umum,

administrasi keuangan daerah, perangkat

daerah, kepegawaian, dan persandian

4 01 22 Kecamatan Trumon Timur 444734425 488272088.8

4 03 4.01 22 21 Program Perencanaan Pembangunan Daerah Krueng Luas 15925000 18313750

4 03 4.01 22 21 09 Penyelenggaraan Musrenbang RKPD 1 10925000 APBD 1 12563750

Terselenggaranya musrenbang desa dan Kecamatan

4 03 4.01 22 21 20 Penyusunan Renstra Tersusunnya dokumen renstra 1 5000000 APBD 1 5750000

4. 01 4.01 22 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Kualitas pelayanan administrasi kantor Krueng Luas 249307425 APBD 286703538.8

4. 01 4.01 22 01 01 Penyediaan jasa surat menyurat Tersedianya materai 1 paket 1380000 APBD 1 paket 1587000

4. 01 4.01 22 01 02 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air 1 tahun 3450000 APBD 12 bulan 3967500

dan listrik Terbayarnya rekening listrik, air dan telepon

4. 01 4.01 22 01 07 Penyediaan jasa administrasi keuangan Tersedianya honorarium PNS 1 tahun 64618500 APBD 1 tahun 74311275

4. 01 4.01 22 01 10 Penyediaan alat tulis kantor Tersedianya alat tulis kantor 1 paket 12500000 APBD 1 paket 14375000

4. 01 4.01 22 01 11 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan Tersedianya barang cetakan dan foto copy 2 paket 10232700 APBD 2 paket 11767605
4. 01 4.01 22 01 13 Penyediaan peralatan dan perlengkapan 1 paket 11500000 APBD 1 paket 13225000

kantor Tersedianya peralatan kebersihan kantor

4. 01 4.01 22 01 15 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan Tersedianya bahan bacaan 1 jenis 1449000 APBD 2 jenis 1666350

perundang-undangan

4. 01 4.01 22 01 17 Penyediaan makanan dan minuman 11 bulan 49109600 APBD 11 bulan 56476040

Tersedianya makanan dan minuman Harian Pegawai

4. 01 4.01 22 01 18 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi 1 tahun 34330375 APBD 1 tahun 39479931.25

ke luar daerah Tersedianya biaya perjalanan dinas

4. 01 4.01 22 01 19 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi Tersedianya biaya perjalanan dinas 1 tahun 60737250 APBD 1 tahun 69847837.5

dalam daerah

4. 01 4.01 22 02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Krueng Luas 125000000 APBD 132077500

Aparatur Peningkatan dan pengembangan kantor

4. 01 4.01 22 02 08 Pengadaan perlengkapan kantor Tersedianya peralatan kantor 30000000 APBD 1 paket 34500000

4. 01 4.01 22 02 09 Pengadaan peralatan gedung kantor Tersedianya peralatan kantor 1 Paket 30000000 APBD 10 Unit 33925000

4. 01 4.01 22 02 10 Pengadaan Mebeulair Tersedianya fasilitas kantor 1 Paket 15000000 APBD 10 unit 11902500

4. 01 4.01 22 02 22 Pemeliharaan/berkala gedung kantor 1 unit 15000000 APBD 1 unit 17250000

Tersedianya biaya pemeliharaan gedung Kantor

4. 01 4.01 22 02 24 Pemeliharaan/berkala kenderaan dinas 4 unit 25000000 APBD 4 unit 23000000

operasional Tersedianya biaya pemeliharaan kenderaan Dinas


4. 01 4.01 22 02 28 Pemeliharaan/berkala peralatan kantor 1 paket 10000000 APBD 1 paket 11500000

Tersedianya biaya pemeliharaan peralatan Gedung Kantor

4. 01 4.01 22 03 Program Peningkatan Disiplin Aparatur Peningkatan Disiplin Aparatur Krueng Luas 30000000 23000000

4. 01 4.01 22 03 05 Pengadaan Pakaian Khusus hari - hari tertentu Tersedianya Pakaian Khusus 1 paket 10000000 APBD 1 Paket 11500000

4. 01 4.01 22 03 02 Pengadaan Pakaian Dinas Tersedianya Pakaian Dinas 10000000 APBD

4. 01 4.01 22 03 03 Pengadaan Pakaian Olah raga Tersedianya Pakaian Olah raga 10000000 APBD 1 Paket 11500000

4. 01 4.01 22 28 24502000 28177300

Program Pelaksanaan Hari-hari Besar Keagamaan Nasional dan Daerah

4. 01 4.01 22 28 01 Penyelenggaraan hari-hari besar Keagamaan 7102000 APBD 1 Paket 8167300

Terselenggaranya hari besar Nasional

4. 01 4.01 22 28 02 Penyelenggaraan hari-hari besar Nasional Tapaktuan 4000000 APBD 1 Paket 4600000

Terselenggaranya hari besar Nasional

4. 01 4.01 22 28 03 Penyelenggaraan hari-hari besar Daerah Tapaktuan 1 Tahun 8400000 APBD 1 Paket 9660000

Terselenggaranya hari besar daerah

4. 01 4.01 22 28 04 1 tahun 5000000 APBD 1 tahun 5750000

Penyelenggaraan Hari Darmawanita /pkk dan hari ibu dan


Terselenggaranya
anak Perayaan HUT DW/Ibu dan anak
Nama Perangkat Daerah : Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Aceh Selatan

Prakiraan Maju Rencana Tahun


Rencana Tahun 2019
2020
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Indikator Kinerja Program Catatan
Kode Target Target
Program/Kegiatan /Kegiatan Kebutuhan Sumber Penting Kebutuhan
Lokasi Capaian Capaian
Dana/Pagu Indikatif Dana Dana/Pagu Indikatif
Kinerja Kinerja

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)

1 050201 01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Tapaktuan 12 bulan Rp 359,130,000 APBK 1 Tahun Rp 395,043,000

1 05 02 01 01 01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat Input


16000000 17600000

- Dana

output

- Tersedianya alat/barang dan jasa dan biaya

outcome

- Lancarnya Proses Surat Menyurat


1 05 02 01 01 02 Penyediaan Jasa Komunikasi, sumber daya air dan Listrik Tapaktuan 12 bulan APBK 1 Tahun
18000000 19800000
Input
- Dana
output

- TersedianyaJasa Komunikasi, air dan Listrik


outcome

- Lancarnya Kegiatan Administrasi Perkantoran


1 05 02 01 01 03 Tapaktuan 12 bulan APBK 1 Tahun
Penyediaan jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor 7080000 7788000
Input
- Dana
output

- TersedianyaJasa Peralatan dan Perlenkapan Kantor


outcome

- Lancarnya Kegiatan Perkantoran


1 05 02 01 01 07 Penyediaan jasa Administrasi Keuangan Tapaktuan 12 bulan APBK 1 Tahun
92800000 102080000
Input
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)

- Dana

output

- Tersedianya Jasa pengelola Administrasi Keuangan

outcome

- Lancarnya Kegiatan Administrasi Perkantoran


1 05 02 01 01 08 Penyediaan jasa Kebersihan Kantor Tapaktuan 12 bulan APBK 1 Tahun
8000000 8800000
Input

- Dana

output

- Tersedianya Jasa Kebersihan Kantor

outcome

- Lancarnya Kegiatan Perkantoran


1 05 02 01 01 10 Tapaktuan 12 bulan APBK 1 Tahun
Penyediaan Alat Tulis Kantor 13000000 14300000
Input
- Dana
output

- Tersedianya Alat Tulis Kantor


outcome

- Lancarnya Kegiatan Administrasi Perkantoran


1 05 02 01 01 11 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Tapaktuan 12 bulan APBK 1 Tahun
5000000 5500000
Input

- Dana

output

- TersedianyaBarang Cetakan dan Penggandaan

outcome

- Lancarnya Kegiatan Administrasi Perkantoran


(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)

1 05 02 01 01 12 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Tapaktuan 12 bulan APBK 1 Tahun


1000000 1100000
Bangunan Kantor Input

- Dana

output

- Tersedianya Alat /Bahan Komponen Instalasi Listrik

outcome

- Lancarnya Kegiatan Perkantoran


1 05 02 01 01 15 Tapaktuan 12 bulan APBK 1 Tahun
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan 4800000 5280000
Perundang-undangan Input
- Dana
output

- Tersedianya Bahan Bacaan bagi Aparatur


outcome

- Peningkatan Informasi bagi Aparatur


1 05 02 01 01 17 Penyediaan Makanan dan Minuman Tapaktuan 12 bulan APBK 1 Tahun
38450000 42295000
Input

- Dana

output

- Tersedianya Makanan dan Minuman bagi Aparatur

outcome

- Lancarnya Kegiatan Perkantoran


1 05 02 01 01 18 Tapaktuan 12 bulan APBK 1 Tahun
Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar daerah 135000000 148500000
Input

- Dana

output
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)

- Terlaksananya rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah

outcome

- Lancarnya Kegiatan Perkantoran


1 05 02 01 01 19 Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Dalam daerah Tapaktuan 12 bulan APBK 1 Tahun
20000000 22000000
Input
- Dana
output

- Terlaksananya rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah


outcome

- Lancarnya Kegiatan Perkantoran


1 050201 02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Tapaktuan 12 bulan Rp 104,705,000 APBK 1 Tahun Rp 115,175,500

1 05 02 01 02 09 Pengadaan Peralatan Gedung Kantor Tapaktuan 12 bulan APBK 1 Tahun


28400000 31240000
Input

- Dana

output

- Tersedianya Peralatan Gedung Kantor

outcome

- Lancarnya Kegiatan Perkantoran


1 05 02 01 02 10 Pengadaan Mobeleur APBK 1 Tahun
35750000 39325000
Input

- Dana

output

- Tersedianya mobileur Badan Kesbangpol


(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)

outcome

- Lancarnya Administrasi Perkantoran


1 05 02 01 02 22 Pemeliharaan Rutin Aula Gedung Kantor Tapaktuan 12 bulan APBK 1 Tahun
0 0
Input

- Dana
output

- Tersedianya Alat/bahan dan jasa untuk pemeliharaan kenderaan dinas operasional

outcome

- Lancarnya Kegiatan Perkantoran


1 05 02 01 02 24 APBK 1 Tahun
Pemeliharaan Rutin/berkala kendaraan dinas/operasional 33855000 37240500
Input

- Dana

output

- Tersedianya Alat/bahan dan jasa untuk pemeliharaan kenderaan dinas operasional

outcome

- Lancarnya Kegiatan Perkantoran

1 05 02 01 02 28 APBK 1 Tahun
Pemeliharaan Rutin/berkala peralatan gedung kantor 6700000 7370000
Input

- Dana
output

- Tersedianya perlengkapan gedung kantor/mobileur Badan Kesbangpol

outcome

- Lancarnya Administrasi Perkantoran


Program Pemeliharaan Kantrantibmas dan
1 050201 16 Tapaktuan 12 bulan Rp 139,483,000 APBK 1 Tahun Rp 153,431,300
Pencegahan Tindak Kriminal
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)

1 05 02 01 16 06 koordinasi Penanganan Konflik Tapaktuan 12 bulan 69518000 APBK 1 Tahun 76469800


Input
- Dana
output

- Terbentuknya Tim Terpadu Penangan Konflik Sosial untuk menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat
outcome

- Terciptanya Keamanan dan Kenyamanan lingkungan


1 05 02 01 16 07 Kerjasama Intansi Terkait dalam pembinaan Komunitas Tapaktuan 12 bulan APBK 1 Tahun
69965000 76961500
Intelijen Daerah (KOMINDA) Kab. Aceh Selatan

Input

- Dana

output

- Terbentuknya kominda untuk memberi informasi dan masukan kepada pemerintah daerah terhadap ancaman stabilitas nasional

outcome

- Terciptanya Keamanan dan Kenyamanan lingkungan


1 05 02 01 16 08 Pembinaan Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat (FKDM) Tapaktuan 12 bulan APBK 1 Tahun 0
Daerah Input
- Dana
output

- Terbentuknya Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat (FKDM) Daerah


outcome
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)

- Terciptanya Keamanan dan Kenyamanan lingkungan


1 05 02 01 16 Sosialisasi pencegahan konflik sosial Tapaktuan 12 bulan APBK 1 Tahun
0

Input

- Dana

output

- Terlaksananya sosialisasi pencegahan konflik dalam gampong Kab. Aceh Selatan

outcome

- Terciptanya Keamanan dan Kenyamanan lingkungan


1 050201 17 Program Pengembangan Wawasan Kebangsaan Tapaktuan 12 bulan Rp 166,000,000 APBK 1 Tahun Rp 182,600,000
1 05 02 01 17 01 Peningkatan toleransi dan kerukunan dalam kehidupan Tapaktuan 12 bulan 58855000 APBK 1 Tahun 64740500
beragama dan bermasyarakat Input
- Dana
output
- Terciptanya Toleransi dan kerukunan dalam kehidupan beragama
outcome
- Pembinaan toleransi dan kerukunan dalam kehidupan beragama
1 05 02 01 17 04 Pembinaan Wawasan Kebangsaan Tapaktuan 12 bulan 69135000 APBK 1 Tahun 76048500
Input
- Dana
output

- Terciptanya Wawasan Kebangsaan dan kesadaran bela negara untuk memperkokoh persatuan dan kesatuan bangsa
outcome

- Pembinaan Wawasan Kebangsaan kesadaraan bela negara, pemantapan ideologi dan kebangsaan
1 05 02 01 17 06 monitoring dan Laporan ketahanan ekonomi Tapaktuan 12 bulan APBK 1 Tahun
2010000 2211000
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)

Input

- Dana
output

- Terlaksananya monitoring dan laporan ketahanan ekonomi


outcome

- pembinaan terhadap pedagang pasar/kelontong


1 05 02 01 17 07 Peringatan Hari Bela Negara / Kesaktian Pancasila dan Hari lahir Pancasila Tapaktuan 12 bulan 36000000 APBK 1 Tahun 39600000
Input
- Dana
output

- Terciptanya kesadaran hak dan kewajiban bela negara terhadap ASN dalam OPD Kabupaten Aceh Selatan
outcome

- Pembinaan Wawasan terhadap aparatur sipil negara dan OPD Kab. Aceh Selatan
1 05 02 01 17 08 Forum Pembauran Kebangsaan (FPK) Tapaktuan 12 bulan APBK 1 Tahun 0

Input
- Dana
output
- Terciptanya kerukunan hidup dalam masyarakat yang multikultural
outcome
- Pembinaan Pembauran Kebangsaan (FPK)
1 050201 21 Program Pendidikan Politik Masyarakat Tapaktuan 12 bulan 110000000 APBK 1 Tahun 121000000
1 05 02 01 21 06 Pembinaan dan Penyuluhan Kepada Partai Politik 60000000 APBK 1 Tahun 66000000
Input
- Dana
output
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)

- Pembinaan kepada partai politik untuk meningkatkan kemampuan dan kemandirian


outcome
- Terciptanya partai politik yang mandiri dan trampil
1 05 02 01 21 07 Pembinaan dan Peningkatan Kinerja LSM, Ormas dan OKP
Input Tapaktuan 12 bulan 50000000 APBK 1 Tahun 55000000
- Dana
output
- Pembinaan kepada LSM, Ormas dan OKP untuk meningkatkan kemampuan berorganisasi
outcome
- Terciptanya partai LSM, Ormas dan OKP yang mandiri dan trampil
1 05 02 01 21 08 Pemantauan Pemilu/ Pemilukada Tapaktuan 12 bulan APBK 1 Tahun

Input
- Dana
output
- Terlaksananya Monitoring/Pemantauan Pemilu/ Pemilukada
outcome
- Terciptanya Keamanan dan ketertiban pelaksanaan pemilu/pemilukada
Jumlah… Rp 879,318,000 967249800
Tabel T - C.33.
Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2019
dan Prakiraan Maju Tahun 2020

SKPK : Dinas Komunikasi Informasi dan Persandian

Prakiraan Maju Rencana Tahun


Rencana Tahun 2019 (Tahun Rencana)
2020
Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan
Kode Indikator Kinerja Program / Kegiatan Target Catatan Target
Daerah dan Program / Kegiatan Kebutuhan Dana / Sumber Kebutuhan Dana /
Lokasi Capaian Capaian
Pagu Indikatif Dana Pagu indikatif
Kinerja Kinerja

1 2 4 5 6
Urusan Wajib Dinas Komunikasi, Informasi dan
2. 10 Persandian
2. 10. 01 Bidang Urusan Pemerintahan Daerah
2. 10. 2 10 01 01 Prog : Pelayanan Administrasi Perkantoran Capaian : Berjalannya Kegiatan Operasional Diskominfo 100% 486,637,500 APBK 100% 535,301,250
Program Perkantoran

2. 10. 2 10 01 01 01 Keg : Penyediaan Jasa Surat Menyurat Input : Dana yang dibutuhkan Diskominfo 1 Tahun 9,610,000 1 Tahun 10,571,000
Output : Tersedianya perangko, materai dan
paket pengiriman

Outcome : Peningkatan kualitas pelayanan


perkantoran

2. 10. 2 10 01 01 02 Keg. : Penyediaan Komunikasi, Sumber Daya Input : Dana yang dibutuhkan Diskominfo 1 Tahun 51,200,000 1 Tahun 56,320,000
Air dan Listrik
Output : Tersedianya biaya rek. Telpon,
internet, air dan listrik
Outcome : Peningkatan kualitas pelayanan
perkantoran

2. 10. 2 10 01 01 04 Keg : Penyediaan Jasa Jaminan Pemeliharaan Input : Dana yang dibutuhkan Diskominfo 1 Tahun 1,296,000 1 Tahun 1,425,600
Kesehatan PNS
Output : Kesejahteraan Aparatur Non PNS yg
memadai
Outcome : Tersedianya Jaminan Ansuransi
Kecelakaan Kerja dan Ansuransi
Jaminan Kematian

2. 10. 2 10 01 01 07 Keg : Penyediaan jasa administrasi keuangan Input : Dana yang dibutuhkan Diskominfo 1 Tahun 94,740,000 1 Tahun 104,214,000
Output : Honor Panitia pelaksana kegiatan

Outcome : Peningkatan kualitas pelayanan


perkantoran

2. 10. 2 10 01 01 08 Keg : Penyediaan jasa kebersihan kantor Input : Dana yang dibutuhkan Diskominfo 1 Tahun 15,000,000 1 Tahun 16,500,000
Output : Peningkatan Kebersihan Kantor
Outcome : Terciptanya kantor yang bersih
Prakiraan Maju Rencana Tahun
Rencana Tahun 2019 (Tahun Rencana)
2020
Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan
Kode Indikator Kinerja Program / Kegiatan Target Catatan Target
Daerah dan Program / Kegiatan Kebutuhan Dana / Sumber Kebutuhan Dana /
Lokasi Capaian Capaian
Pagu Indikatif Dana Pagu indikatif
Kinerja Kinerja

1 2 4 5 6
2. 10. 2 10 01 01 10 Keg : Penyediaan alat tulis kantor Input : Dana yang dibutuhkan Diskominfo 1 Tahun 23,000,000 1 Tahun 25,300,000
Output : Kelancaran Administrasi Perkantoran

Outcome : Terpenuhinya ATK

2. 10. 2 10 01 01 11 Keg : penyediaan barang cetakan dan Input : Dana yang dibutuhkan Diskominfo 1 Tahun 5,800,000 1 Tahun 6,380,000
penggandaan
Output : Kelancaran Administrasi Perkantoran

Outcome : Tersedianya biaya cetak dan fotocopy

2. 10. 2 10 01 01 12 Keg : penyediaan komponen instalasi listrik/ Input : Dana yang dibutuhkan Diskominfo 1 Tahun 5,450,000 1 Tahun 5,995,000
penerangan bangunan kantor
Output : Kelancaran Operasional Kantor
Outcome : Tersedianya komponen listrik /
penerangan
2. 10. 2. 10. 01. 01. 15 Keg : Penyediaan bahan bacaan dan Input : Dana yang dibutuhkan Diskominfo 1 Tahun 2,160,000 1 Tahun 2,376,000
peraturan perundang - undangan
Output : Tersedianya bahan dan bacaandan
peraturan perundang-undangan yang
bdrkaitan dengan tugas
pengembangan SDM

Outcome : Peningkatan Wawasan akan tugas dan


fungsinya

2. 10. 2 10 01 01 17 Keg : Penyediaan makanan dan minumam Input : Dana yang dibutuhkan Diskominfo 11 Bulan 60,154,000 11 Bulan 66,169,400
Output : Tersedianya makan dan minum
pegawai dan tamu

Outcome : Peningkatan kualitas pelayanan kantor

2. 10. 2 10 01 01 18 Keg : Rapat - rapat koordinasi dan konsultasi Input : Dana yang dibutuhkan Diskominfo 1 Tahun 166,915,000 1 Tahun 183,606,500
ke luar daerah
Output : Adanya biaya untuk rapat koordinasi
dan konsultasi keluar daerah

Outcome : Peningkatan SDM


Prakiraan Maju Rencana Tahun
Rencana Tahun 2019 (Tahun Rencana)
2020
Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan
Kode Indikator Kinerja Program / Kegiatan Target Catatan Target
Daerah dan Program / Kegiatan Kebutuhan Dana / Sumber Kebutuhan Dana /
Lokasi Capaian Capaian
Pagu Indikatif Dana Pagu indikatif
Kinerja Kinerja

1 2 4 5 6
2. 10. 2 10 01 01 19 Keg : Rapat - rapat koordinasi dan konsultasi Input : Dana yang dibutuhkan Diskominfo 1 Tahun 42,312,500 1 Tahun 46,543,750
dalam daerah
Output : Tersedianya biaya untuk perjalanan
dinas dalam daerah

Outcome : Peningkatan SDM

2. 10. 2 10 01 01 21 Keg : Penyediaan Jasa Pengamanan Barang Input : Dana yang dibutuhkan Diskominfo 1 Tahun 9,000,000 1 Tahun 9,900,000
dan kantor / rumah jabatan
Output : Terciptanya kantor yang nyaman dan
aman

Outcome : Terbayarnya jasa petugas jasa malam

2. 10. 2 10 01 02 Prog : Program peningkatan sarana dan Capaian : Tersedianya Sarana dan Diskominfo 100% 96,500,000 APBK 100% 106,150,000
prasarana Aparatur Program Prasarana Aparatur

2. 10. 2 10 01 02 09 Keg : Pengadaan Peralatan Gedung Kantor Input : Dana yang dibutuhkan Diskominfo 1 Tahun 30,000,000 1 Tahun 33,000,000
- Laptop Output : Tersedianya peralatan gedung kantor 10,000,000 11,000,000
yang memadai

- PC All in one Outcome : Terciptanya kelancaran kerja 16,000,000 17,600,000

- Printer Epson L405 4,000,000 4,400,000

2. 10. 2 10 01 02 22 Keg : Pemeliharaan rutin / berkala gedung Input : Dana yang dibutuhkan Diskominfo 1 Tahun 30,000,000 1 Tahun 33,000,000
kantor Output : Terpeliharanya gedung kantor
Outcome : Gedung kantor yang memenuhi
standar

2. 10. 2 10 01 02 24 Keg : Pemeliharaan rutin / berkala kendaraan Input : Dana yang dibutuhkan Diskominfo 1 Tahun 32,500,000 1 Tahun 35,750,000
Dinas/Operasional
Output : Biaya pemeliharaan kendaraan dibas
operasional

Outcome : Kendaraan dinas operasional yang


optimal sebagai penunjang kegiatan
kedinasan

2. 10. 2 10 01 02 26 Keg : Pemeliharaan rutin/berkala Input : Dana yang dibutuhkan Diskominfo 1 Tahun 1,500,000 1 Tahun 1,650,000
perlengkapan kantor

Output : Biaya pemeliharaan perlengkapan


kantor
Outcome : Tersedianya biaya pemeliharaan
Prakiraan Maju Rencana Tahun
Rencana Tahun 2019 (Tahun Rencana)
2020
Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan
Kode Indikator Kinerja Program / Kegiatan Target Catatan Target
Daerah dan Program / Kegiatan Kebutuhan Dana / Sumber Kebutuhan Dana /
Lokasi Capaian Capaian
Pagu Indikatif Dana Pagu indikatif
Kinerja Kinerja

1 2 4 5 6
2. 10. 2 10 01 02 28 Keg : Pemeliharaan rutin / berkala peralatan Input : Dana yang dibutuhkan Diskominfo 1 Tahun 2,500,000 1 Tahun 2,750,000
kantor
Output : Biaya pemeliharaan peralatan kantor

Outcome : Tersedianya biaya pemeliharaan

2. 10. 01 03 Prog : Peningkatan Disiplin Aparatur Capaian : Meningkatnya Disiplin Aparatur Diskominfo 100% 20,000,000 APBK 100% 22,000,000
Program yang menunjang peningkatan
kerja

2. 10. 01 Keg : Pengadaan Pakain Batik Kedaerah Input : Dana yang dibutuhkan Diskominfo 1 Paket 20,000,000 1 Paket 22,000,000
Output : Peningkatan motivasi dan semangat
kerja Aparatur
Outcome : Pakaian dinas Seragam Aparatur

2. 10. 2 10 01. 15 Prog : Pengembangan komunikasi, Capaian : Tersedianya pengembangan Diskominfo 100% 117,400,000 APBK 100% 129,140,000
Informasi dan Media Massa program komunikasi informasi dan media
massa
2. 10. 2 10 01. 15 02 Keg : Pembinaan dan Pengembangan Jaringan Input : Dana yang dibutuhkan Diskominfo 1 Tahun - 1 Tahun -
Komunikasi dan Informasi

- Pembangunan Data Center Output : Terbangunnya infrastruktur TIK yang


optimal

- Internet Publik Outcome : Kebutuhan Bandwidth Internet,


fasilitas jaringan dan infrastruktur TIK
lainnya

- Internet antar SKPK


- Mrdia Center

2. 10. 2 10 01. 15 03 Keg : Pembinaan dan pengembangan Sumber Input : Dana yang dibutuhkan Diskominfo 1 Tahun 99,600,000 1 Tahun 109,560,000
Daya Komunikasi dan Informasi

- Sound System dan Siaran Keliling Output : Sumber daya komunikasi dan
informasi yang optimal dan
berkisinambungan

- PPID Outcome : Tersedianya biaya operasional sound


dan Mobiler dan siaran keliling

- Persandian
Prakiraan Maju Rencana Tahun
Rencana Tahun 2019 (Tahun Rencana)
2020
Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan
Kode Indikator Kinerja Program / Kegiatan Target Catatan Target
Daerah dan Program / Kegiatan Kebutuhan Dana / Sumber Kebutuhan Dana /
Lokasi Capaian Capaian
Pagu Indikatif Dana Pagu indikatif
Kinerja Kinerja

1 2 4 5 6
2. 10. 2 10 01. 15 05 Keg : Pengkajian dan Pengembangan Sistem Input : Dana yang dibutuhkan Diskominfo 1 Tahun 15,750,000 1 Tahun 17,325,000
Informasi
- Sosialisasi E-Office, E-Pengaduan Output : Terpenuhinya biaya untuk pengkajian
dan pengembangan aplikasi dan
sistem informasi yang terintegrasi

- Bintek Website, email, e-office,e- Outcome : Aplikasi dan sistem informasi


pengaduan dan aplikasi PPID terintegrasi dalam implementasi E-
Government

2. 10. 2 10 01. 15 06 Keg : Perencanaan dan pengembangan Input : Dana yang dibutuhkan Diskominfo 1 Tahun 2,050,000 1 Tahun 2,255,000
kebijakan komunikasi dan informasi

- Road map e-Government Output : Tersedianya dana regulasi


implementasi dan pengembangan e-
government Pemkab Aceh Selatan

- Ranwal Intranet dan internet Outcome : Regulasi berupa perda/perbup Aceh


Selatan tentang implementasi dan
pengembangan e-Government

- Masterplan implementasi TIK

2. 10. 2 10 01. 18 Prog : Kerjasama Informasi dengan Mass Capaian : Penyebaran Informasi Diskominfo 100% 100,000,000 APBK 100% 110,000,000
Media Program Pembangunan dan
penyelenggaraan Kegiatan Daerah

2. 10. 2 10 01. 18 Keg Penyebarluasan Informasi Input : Dana yang dibutuhkan Diskominfo 1 Tahun - 1 Tahun -
Pembangunan Daerah
01
- Video On Demand Output : Informasi pembangunan daerah
- Baleho, Spanduk Outcome : Terintegrasi berupa jurnalistik radio,
Video on Demand, Realasi, leaflet,
berita foto, spanduk, dan baleho
informasi pembangunan daerah
mencapai masyarakat pelosok desa

- Videotron
- penyuluhan
Prakiraan Maju Rencana Tahun
Rencana Tahun 2019 (Tahun Rencana)
2020
Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan
Kode Indikator Kinerja Program / Kegiatan Target Catatan Target
Daerah dan Program / Kegiatan Kebutuhan Dana / Sumber Kebutuhan Dana /
Lokasi Capaian Capaian
Pagu Indikatif Dana Pagu indikatif
Kinerja Kinerja

1 2 4 5 6
2. 10. 2 10 01. 18 02 Keg : Penyebarluasan informasi Input : Dana yang dibutuhkan Diskominfo 1 Tahun 100,000,000 1 Tahun 110,000,000
penyelenggaraan pemerintah daerah

- Server Hosting Output : informasi penyelenggaraan


pemerintah daerah yang dapat diakses
dari mana saja
- Layanan Domain dan Sub Domain Outcome : Website pemkab Aceh Selatan
http://acehselatan.go.id Up to date
dan dapat diakses dari mana dan oleh
siapa saja

- Website Pemkab
- pendampingan Website SKPK
- Website dan Aplikasi Desa

2. 10. 2. 10. 01 28 Prog : penyelenggaraan Hari-hari besar, Capaian : Penyediaan Hari Besar, Diskominfo 100% 20,000,000 APBK 100% 22,000,000
Keagamaan, Nasional dan daerah Program Keagamaan, Nasional dan Daerah

Keg : Penyelenggaraan Hari-hari Besar Input : Dana yang dibutuhkan 1 Tahun 20,000,000 1 Tahun 22,000,000
Nasional
2. 10. 2 10 01 28 02
Output : Tersedianya dana penyelenggaraan
Peringatan Hari Kebangkitan Nasional

Outcome : Penyelenggaraan Hari Kebangkitan


Nasional yang Optimal

JUMLAH TOTAL 840,537,500 924,591,250

Tapaktuan, 26 Maret 2018


KEPALA DINAS KOMUNIKASI, INFORMASI DAN PERSANDIAN
KABUPATEN ACEH SELATAN

SUHASMI, S.Sos. MM
Pembina TK.I/Nip. 19671007 198703 1 002
TABEL. 3.1 RUMUSAN RENCANA KERJA PROGRAM DAN KEGIATAN SKPK TAHUN 2019

DAN PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2020

KABUPATEN ACEH SELATAN

SKPK : DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG


SUMBER DANA : APBK, DAK, OTSUS
Rencana Tahun 2019 Prakiraan Maju Rencana Tahun 2020
Catatan
Kode Program / Kegiatan Sasaran Kebutuhan
Target capaian Plafon Anggaran Target capaian
Lokasi Penting Dana/ pagu
kinerja Sementara kinerja
indikatif
1 2 3 4 5 6 8 9 10

1.03 Urusan Wajib

10301 Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

1.03.1.03.02.01 PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN

1.03.1.03.02.01.01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat Aceh Selatan 500.00 surat 3,000,000 500.00 surat 3,300,000

1.03.1.03.02.01.02 Peyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Aceh Selatan 19.00 Rek 124,200,000 19.00 Rek 136,620,000

1.03.1.03.02.01.03 Peyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor Aceh Selatan 52.00 unit 42,100,000 52.00 unit 46,310,000

1.03.1.03.02.01.07 Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan Aceh Selatan 26.00 Org 339,950,000 26.00 Org 373,945,000

1.03.1.03.02.01.08 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor Aceh Selatan 4.00 Org 90,200,000 4.00 Org 99,220,000

1.03.1.03.02.01.10 Penyediaan Alat Tulis Kantor Aceh Selatan 1.00 Thn 43,265,989 1.00 Thn 47,592,588

lbr/rim/bl lbr/rim/
1.03.1.03.02.01.11 Penyediaan Bahan Cetakan dan Penggandaan Aceh Selatan 60000/2/15 21,725,000 23,897,500
ock 60000/2/15 block

lbr/rim/bl lbr/rim/
1.03.1.03.02.01.12 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan kantor Aceh Selatan 50.00 5,260,000 50.00 5,786,000
ock block

1.03.1.03.02.01.15 Penyediaan bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan Aceh Selatan 17.00 media 80,800,000 17.00 media 88,880,000

1.03.1.03.02.01.17 Penyediaan Makanan dan Minuman Aceh Selatan 11.00 bln 232,515,000 11.00 bln 255,766,500

1.03.1.03.02.01.18 Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah Aceh Selatan 1.00 Thn 300,000,000 1.00 Thn 330,000,000

1.03.1.03.02.01.19 Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam Daerah Aceh Selatan 1.00 Thn 68,000,000 1.00 Thn 74,800,000

1.03.1.03.02.01.21 Penyediaan Jasa Pengaman Gudang / Kantor/ Rumah Jabatan Aceh Selatan 2.00 org 36,000,000 2.00 org 39,600,000
Rencana Tahun 2019 Prakiraan Maju Rencana Tahun 2020
Catatan
Kode Program / Kegiatan Sasaran Kebutuhan
Target capaian Plafon Anggaran Target capaian
Lokasi Penting Dana/ pagu
kinerja Sementara kinerja
indikatif

1 2 3 4 5 6 8 9 10

1.03.1.03.02.02 PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR

1.03.1.03.02.02.03 Pembangunan Gedung Kantor

1 Pembangunan Gedung B Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Aceh Selatan 1.00 Pkt 1,500,000,000 1.00 Pkt 1,650,000,000

1.03.1.03.02.02.07 Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor Aceh Selatan 1.00 Pkt 50,000,000 1.00 Pkt 55,000,000

1.03.1.03.02.02.09 Pengadaan Peralatan Gedung Kantor Aceh Selatan 1.00 Pkt 100,000,000 1.00 Pkt 110,000,000

1.03.1.03.02.02.10 Pengadaan Mobileur Aceh Selatan 1.00 Pkt 150,000,000 1.00 Pkt 165,000,000

1.03.1.03.02.02.24 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kenderaan Dinas Operasional Aceh Selatan 1.00 Pkt 200,000,000 1.00 Pkt 220,000,000

2 Pembangunan Bangunan Pelengkap Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Aceh Selatan 1.00 Pkt 20,000,000 1.00 Pkt 22,000,000

1.03.1.03.02.02.42 Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung Kantor Aceh Selatan 1.00 Pkt 20,000,000 1.00 Pkt 22,000,000

1.03.1.03.02.03 PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR

1.03.1.03.02.03.05 Pengadaan Pakaian Khusus Hari- Hari tertentu Aceh Selatan 65.00 org 26,000,000 65.00 org 28,600,000

1.03.1.03.02.03.06 Pengadaan Pakaian Honorer Aceh Selatan 30.00 org 15,000,000 30.00 org 16,500,000

1.03.1.03.02.03.07 Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya Aceh Selatan 40.00 org 20,000,000 40.00 org 22,000,000

1.03.1.03.02.05 PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR

1.03.1.03.02.05.01 Pelatihan dan Pendidikan Formal Aceh Selatan 1.00 Pkt 20,000,000 1.00 Pkt 22,000,000

1.03.1.03.02.05.02 Penyusunan Standar Operasional Prosedur Aceh Selatan 1.00 Pkt 10,000,000 1.00 Pkt 11,000,000
Rencana Tahun 2019 Prakiraan Maju Rencana Tahun 2020
Catatan
Kode Program / Kegiatan Sasaran Kebutuhan
Target capaian Plafon Anggaran Target capaian
Lokasi Penting Dana/ pagu
kinerja Sementara kinerja
indikatif

1 2 3 4 5 6 8 9 10

1.03.1.03.02.15 PROGRAM PEMBANGUNAN JALAN DAN JEMBATAN

1.03.1.03.02.15.01 Perencanaan Pembangunan Jalan

DED Perencanaan Pembangunan Jalan

1 DED Perencanaan Pembangunan Jalan Paket I (Tahun 2020) Aceh Selatan 1.00 Pkt 50,000,000 1.00 Pkt 55,000,000

2 DED Perencanaan Pembangunan Jalan Paket II (Tahun 2020) Aceh Selatan 1.00 Pkt 50,000,000 1.00 Pkt 55,000,000

3 DED Perencanaan Pembangunan Jalan Paket III (Tahun 2020) Aceh Selatan 1.00 Pkt 50,000,000 1.00 Pkt 55,000,000

1.03.1.03.1.07.04 Perencanaan Pembangunan Jembatan

DED Perencanaan Pembangunan Jembatan

1 DED Perencanaan Pembangunan Jembatan Paket I (Tahun 2019) Aceh Selatan 1.00 Pkt 50,000,000 1.00 Pkt 55,000,000

2 DED Perencanaan Pembangunan Jembatan Paket II (Tahun 2019) Aceh Selatan 1.00 Pkt 50,000,000 1.00 Pkt 55,000,000

3 DED Perencanaan Pembangunan Jembatan Paket III (Tahun 2019) Aceh Selatan 1.00 Pkt 50,000,000 1.00 Pkt 55,000,000

1.03.1.03.1.07.03 PEMBANGUNAN JALAN 4,800,000,000

1 Pembangunan Jalan Lingkar Ujung Tanah - Batee Tunggai Kec. Samadua Samadua 2.00 KM 500,000,000 2.00 KM 550,000,000

2 Pembangunan Jalan Wisata Air Dingin Kec. Samadua Samadua 0.35 KM 300,000,000 0.35 KM 330,000,000

3 Pembangunan Jalan Kp. Hulu - Mata Ie (TAHAP II)Kec.Tapaktuan Tapaktuan 3.20 KM 500,000,000 3.20 KM 550,000,000

4 Pembangunan Jalan Panton Luas - Lubuk Layu kec. Tapaktuan Tapaktuan 2.00 KM 500,000,000 2.00 KM 550,000,000

5 Pembangunnan Jalan Jambo Manyang - Puskesmas Kec. Kluet Utara Kluet Utara 2.20 KM 500,000,000 2.20 KM 550,000,000
Rencana Tahun 2019 Prakiraan Maju Rencana Tahun 2020
Catatan
Kode Program / Kegiatan Sasaran Kebutuhan
Target capaian Plafon Anggaran Target capaian
Lokasi Penting Dana/ pagu
kinerja Sementara kinerja
indikatif

1 2 3 4 5 6 8 9 10

6 Pembangunan Jalan Pulo Ie - Kota Fajar Kec. Kluet Utara Kluet Utara 1.40 KM 500,000,000 1.40 KM 550,000,000

7 Pembangunan Jalan Kampung Padang - Alue Kejrun (tahap II) Kec. Kluet Tengah Kluet tengah 10.00 KM 500,000,000 10.00 KM 550,000,000

8 Pembangunan Jalan Gampong Teungoh - Buket Gadeng Kec. Kota Bahagia Kota Bahagia 1.10 KM 500,000,000 1.10 KM 550,000,000

9 Pembangunan Jalan Bukit Gadeng - Kp. Drien Kec. Kota Bahagia Kota Bahagia 3.00 KM 500,000,000 3.00 KM 550,000,000

11 Pembangunan Jalan Ie Jeureneh - Lhok Raya Kec. Trumon Tengah Trumon tengah 2.10 KM 500,000,000 2.10 KM 550,000,000

1.03.1.03.1.07.05 PEMBANGUNAN JEMBATAN

1 Pembangunan Jembatan Gampong Cacang Kec. Labuhanhaji Labuhanhaji 30.00 M 30.00 M -

2 Pembangunan Jembatan Gampong Pisang Kec. labuhanhaji Labuhanhaji 20.00 M 523,401,599 20.00 M 575,741,759

3 Pembangunan Jembatan Buket Meuh - Alue Saya Kec. Meukek Meukek 35.00 M 600,000,000 35.00 M 660,000,000

4 Pembangunan Jembatan Alue Selaseh Kec. Meukek Meukek 30.00 M 30.00 M -

5 Pembangunan Jembatan Alue Meutuah Kec. Meukek Meukek 12.00 M 12.00 M -

6 Pembangunan Jembatan Kuta Buloh - Arun Tunggai Kec. Meukek Meukek 9.00 M 9.00 M -

7 Pembangunan Jembatan Ladang Baroe (Gunong Puntong) Kec. Meukek Meukek 16.00 M 16.00 M -

8 Pembangunan Jembatan Panton Luas Kec. Sawang Sawang 17.00 M 1,000,000,000 17.00 M 1,100,000,000

9 Pembangunan Jembatan Mutiara Kec. Sawang Sawang 16.00 M 750,000,000 16.00 M 825,000,000

11 Pembangunan Jembatan Lubuk Layu Kec. Samadua Samadua 10.00 M 10.00 M -

12 Pembangunan Jembatan Gampong Air Sialang Kec. Samadua Samadua 5.00 M 5.00 M -

14 Pembangunan Jembatan Panton Luas Kec. Tapaktuan Tapaktuan 16.00 M 700,000,000 16.00 M 770,000,000

15 Pembangunan Jembatan Dayah Kec. Pasie Raja Pasie raja 8.00 M 8.00 M -
Rencana Tahun 2019 Prakiraan Maju Rencana Tahun 2020
Catatan
Kode Program / Kegiatan Sasaran Kebutuhan
Target capaian Plafon Anggaran Target capaian
Lokasi Penting Dana/ pagu
kinerja Sementara kinerja
indikatif

1 2 3 4 5 6 8 9 10

16 Pembangunan Jembatan Mata Ie - Mata Ie Kec. Pasie Raja Pasie raja 7.00 M 7.00 M -

17 Pembangunan Jembatan Meunasah Silolo Kec. Pasie Raja Pasie raja 10.00 M 630,000,000 10.00 M 693,000,000

Pembangunan Box Culvert Saluran Pembuang Bineh Gunong Gampong Krueng


18 Kluet Utara 5.00 M 5.00 M -
Batu kec. Kluet Utara

19 Pembangunan Jembatan Luar Kec. Kluet Selatan Kluet Selatan 20.00 M 20.00 M -

Pembangunan Jembatan Gantung Keude Padang - Pasie Meurapat Kec. Kluet


20 Kluet Selatan 1.00 Unit 1.00 Unit -
Selatan

21 Pembangunan Jembatan Lawe Sawah Kec. Kluet Timur Kluet Timur 5.00 M 5.00 M -

22 Pembangunan Jembatan Keude Bakongan Kec. Bakongan Bakongan 16.00 M 16.00 M -

23 Pembangunan Jembatan Ladang Rimba - Sebadeh Kec. Bakongan Timur Bakongan Timur 8.00 M 8.00 M -

24 Pembangunan Jembatan Buket Gadeng Kec. Kota Bahagia Kota Bahagia 1.00 Unit 500,000,000 1.00 Unit 550,000,000

25 Pembangunan Jembatan Bailley Rambong - Ujong Gunong Cut Kec. Kota Bahagia Kota Bahagia 1.00 Unit 1.00 Unit -

26 Pembangunan Jembatan Bailley Jambo Keupok - Alur Dua Mas Kec. Kota Bahagia Kota Bahagia 1.00 Unit 1.00 Unit -

27 Pembangunan Jembatan Plat Beton SMP III Kec. Kota Bahagia Kota Bahagia 1.00 Unit 1.00 Unit -

28 Pembangunan Jembatan Ladang Rimba Kec. Trumon Tengah Trumon Tengah 5.00 M 5.00 M -

29 Pembangunan Jembatan Pinto Rimba Kec. Trumon Timur Trumon Timur 40.00 M 40.00 M -

30 Pembangunan Jembatan Kapa Sesak - Seuneubok Pungki Kec. Trumon Timur Trumon Timur 35.00 M 850,000,000 35.00 M 935,000,000
Rencana Tahun 2019 Prakiraan Maju Rencana Tahun 2020
Catatan
Kode Program / Kegiatan Sasaran Kebutuhan
Target capaian Plafon Anggaran Target capaian
Lokasi Penting Dana/ pagu
kinerja Sementara kinerja
indikatif

1 2 3 4 5 6 8 9 10

1.03.1.03.1.07.02 PROGRAM PENINGKATAN JALAN #REF!

1.03.1.03.1.07.02 Peningkatan Jalan

Labuhanhaji
1 Peningkatan Jalan Blang Baroe - Kuta Iboh Kec. Labuhanhaji Barat 2.50 KM 1,500,000,000 2.50 KM 1,650,000,000
Barat

Labuhanhaji
2 Peningkatan Jalan Tengah Iboeh - Hulu Pisang Kec. Labuhan Haji Barat 1.70 KM 1.70 KM -
Barat

Labuhanhaji
3 Peningkatan Jalan Kantor Camat - Pasar lama Kec. Labuhanhaji 2.00 KM 2.00 KM -
Barat

Labuhanhaji
4 Peningkatan Jalan Kuta Trieng - Blang Baro Kec. Labuhan Haji Barat 2.00 KM 2.00 KM -
Barat

5 Peningkatan Jalan Kp. Pisang - Teupun Bakau Kec. Labuhanhaji Labuhanhaji 2.00 KM 2.00 KM -

6 Peningkatan Jalan Bakau Hulu - Manggis Harapan Kec. Labuhanhaji Labuhanhaji 0.80 KM 0.80 KM -

7 Peningkatan Jalan Desa Paoh - Tengah Baru Kec. Labuhanhaji Labuhanhaji 0.60 KM 0.60 KM -

8 Peningkatan Jalan Provinsi - Desa Apha Kec. Labuhanhaji Labuhanhaji 1.50 KM 1,464,000,000 1.50 KM 1,610,400,000

Labuhan haji
9 Peningkatan Jalan Keumumu Seberang - Bakau Hulu kec. Labuhanhaji Timur 2.20 KM 2.20 KM -
Timur

Labuhanhaji
10 Peningkatan Jalan Aur Peulumat - Gunung Rotan Kec. Labuhan Haji Timur 3.00 KM 3.00 KM -
Timur

Labuhanhaji
11 Peningkatan Jalan Keumumu Hilir - Keumumu Sebrang Kec. Labuhan Haji Timur 1.00 KM 1,375,000,000 1.00 KM 1,512,500,000
Timur

12 Peningkatan Jalan Jambo Papeun - Panton Sikabu Kec. Meukek Meukek 1.50 KM 1,500,000,000 1.50 KM 1,650,000,000

13 Peningkatan Jalan Genteng Mancang - Blang Kuala Kec. Meukek Meukek 4.20 KM 4.20 KM -

14 Peningkatan Jalan Kuta Buloh - Sp. Ie jereneh Kec. Meukek Meukek 4.00 KM 4.00 KM -

15 Peningkatan Jalan Kutabuloh - Arun Tunggai Kec. Meukek Meukek 2.50 KM 2.50 KM -

16 Peningkatan Jalan Ladang Baroe-Desa tarok Kec. Meukek Meukek 2.50 KM 2.50 KM -

17 Peningkatan Jalan Lhok Mamplam - Ladang Tuha Kec. Meukek Meukek 2.30 KM 2.30 KM -

18 Peningkatan Jalan Keude Meukek - Tanjong Harapan Kec. Meukek Meukek 1.00 KM 1.00 KM -
Rencana Tahun 2019 Prakiraan Maju Rencana Tahun 2020
Catatan
Kode Program / Kegiatan Sasaran Kebutuhan
Target capaian Plafon Anggaran Target capaian
Lokasi Penting Dana/ pagu
kinerja Sementara kinerja
indikatif

1 2 3 4 5 6 8 9 10

19 Peningkatan Jalan Sawang Ba,u - Lhok Aman Kec. Sawang Sawang 4.50 KM 4.50 KM -

20 Peningkatan Jalan Desa Ladang - Carak Kec. Samadua Samadua 1.00 KM 1,135,000,000 1.00 KM 1,248,500,000

22 Peningkatan Jalan Kota Baru - Mata ie Kec. Samadua Samadua 1.90 KM 1,274,000,000 1.90 KM 1,401,400,000

23 Peningkatan Jalan suak hulu - Hulu Payo Nan Gadang Kec. Samadua Samadua 2.20 KM 1,748,000,000 2.20 KM 1,922,800,000

24 Peningkatan Jalan Kampung Jilatang - Lubuk Layu Kec. Samadua Samadua 2.00 KM 2.00 KM -

25 Peningkatan Jalan Desa Gadang - Kp. Baru Kec. Samadua Samadua 1.20 KM 1.20 KM -

26 Peningkatan Jalan Payo Nan Gadang - Ujung Tanah Kec. Samadua Samadua 1.60 KM 1.60 KM -

27 Peningkatan Jalan Kp. Tampang - Desa Luar Kec. Samadua Samadua 1.00 KM 1.00 KM -

28 Peningkatan Jalan Ladang Kasik Putih Kec. Samadua Samadua 0.60 KM 2,000,000,000 0.60 KM 2,200,000,000

29 Peningkatan jalan Air Sialang Hulu - Lubuk Layu Kec. Samadua Samadua 0.80 KM 0.80 KM -

30 Peningkatan Jalan Pala Indah Kec.Tapaktuan Tapaktuan 0.60 KM 678,000,000 0.60 KM 745,800,000

32 Peningkatan Jalan Tapaktuan - Panton Luas Kec. Tapaktuan Tapaktuan 3.00 KM 2,500,000,000 3.00 KM 2,750,000,000

33 Peningkatan Jalan Ujung Pasir - Dusun Hulu (Aie Aro) Kec. Tapaktuan Tapaktuan 3.60 KM 1,800,000,000 3.60 KM 1,980,000,000

34 Peningkatan Jalan Panton Luas - Lubuk Layu Kec. Tapaktuan Tapaktuan 3.50 KM 3.50 KM -

39 Peningkatan Jalan Krueng Bate - Pulo Ie Kec. Pasie Raja Pasie Raja 2.20 KM 2.20 KM -

40 Peningkatan Jalan Lhok Sialang Rayek - Krueng Kale Kec. Pasie Raja Pasie Raja 1.80 KM 1.80 KM -

41 Peningkatan Jalan Terbangan - Paya Ateuk Kec. Pasie Raja Pasie Raja 2.50 KM 1,250,000,000 2.50 KM 1,375,000,000

42 Peningkatan Jalan Ujung Padang Asahan - Pasie Kuala Asahan Kec. Pasie Raja Pasie Raja 3.00 KM 1,700,000,000 3.00 KM 1,870,000,000

43 Peningkatan Jalan Ladang Tuha - Desa Seuneubok Kec. Pasie Raja Pasie Raja 3.00 km 3.00 km -

45 'Peningkatan Jalan Sp. Suak Geuringgeng - Suak Geuringgeng Kec. Kluet Utara Kluet Utara 1.30 KM 1.30 KM -
Rencana Tahun 2019 Prakiraan Maju Rencana Tahun 2020
Catatan
Kode Program / Kegiatan Sasaran Kebutuhan
Target capaian Plafon Anggaran Target capaian
Lokasi Penting Dana/ pagu
kinerja Sementara kinerja
indikatif

1 2 3 4 5 6 8 9 10

46 Peningkatan Jalan Kp. Tinggi - Alur Mas Kec. Kluet Utara Kluet Utara 1.00 KM 1.00 KM -

47 Peningkatan Jalan Pulo Kambing - Krueng Batu Kec. Kluet Utara Kluet Utara 2.50 KM 2.50 KM -

48 Peningkatan Jalan Jambo Manyang - Kampung Baru Kec. Kluet Utara Kluet Utara 2.90 KM 2.90 KM -

49 Peningkatan Jalan Pulo Ie - Krueng Batu Kec. Kluet Utara Kluet Utara 4.00 KM 1,200,000,000 4.00 KM 1,320,000,000

50 Peningkatan Jalan Simpang Kota Fajar - Meursak Kec. Kluet Utara Kluet Utara 2.90 KM 1,600,000,000 2.90 KM 1,760,000,000

52 Peningkatan Jalan Pulo Ie II - Gunung Pulo Kec. Kluet Utara Kluet Utara 2.00 KM 2.00 KM -

53 Peningkatan Jalan Ruak - Alur Mas Kec. Kluet Utara Kluet Utara 2.80 KM 2.80 KM -

54 Peningkatan Jalan Fajar Harapan - Gunung Pulo Kec. Kluet Utara Kluet Utara 1.30 KM 1.30 KM -

55 Peningkatan Jalan Gunung Pulo - Ie Mirah Kecamatan Kluet Utara Kluet Utara 5.00 KM 5.00 KM -

56 'Peningkatan Jalan Kr. Batu - Kp. Paya Kecamatan Kluet Utara Kluet Utara 1.50 KM 1.50 KM -

58 Peningkatan Jalan Sp. Kampung Tinggi - kampung Tinggi kec. Kluet Utara Kluet Utara 1.85 KM 1.85 KM -

59 Peningkatan Jalan Kr. Kluet - Paya Dapur Kec. Kluet Utara Kluet Utara 1.50 KM 1.50 KM -

59 Peningkatan Jalan Kr. Kluet - Kp. Tinggi Kec. Kluet Utara Kluet Utara 1.50 KM 1,500,000,000 1.50 KM 1,650,000,000

61 Peningkatan Jalan Lawe Sawah - Koto Indarung Kec. Kluet Timur Kluet Timur 4.00 KM 4.00 KM -

62 Peningkatan Jalan Lawe Sawah - Tapak Aulia Kec. Kluet Timur Kluet Timur 3.00 KM 3.00 KM -

63 Peningkatan Jalan Tanah Munggu - Pucok Lembang (Tahap III) Kec. Kluet Timur Kluet Timur 4.00 KM 1,500,000,000 4.00 KM 1,650,000,000

64 Peningkatan Jalan Kapeh - Keude Kandang Kec. Kluet Selatan Kluet Selatan 1.00 KM 1.00 KM -

65 Peningkatan Jalan Keude Rundeng - Suak Bakong Kec. Kluet Selatan Kluet Selatan 5.00 KM 1,600,000,000 5.00 KM 1,760,000,000

67 Peningkatan Jalan Balai gading - Kubang gajah Kec. Kluet Selatan Kluet Selatan 2.30 KM 1,254,000,000 2.30 KM 1,379,400,000

68 Peningkatan Jalan Indra Damai - Pasie lembang Kec. Kluet Selatan Kluet Selatan 2.00 KM 1,500,000,000 2.00 KM 1,650,000,000
Rencana Tahun 2019 Prakiraan Maju Rencana Tahun 2020
Catatan
Kode Program / Kegiatan Sasaran Kebutuhan
Target capaian Plafon Anggaran Target capaian
Lokasi Penting Dana/ pagu
kinerja Sementara kinerja
indikatif

1 2 3 4 5 6 8 9 10

72 Peningkatan Jalan Pulo Ie - Kp. Padang Kec. Kluet Tengah Kluet Tengah 3.00 KM 3.00 KM -

73 Peningkatan jalan Mersak - Paya Ateuk Kec. Kluet Tengah Kluet Tengah 2.20 KM 2,000,000,000 2.20 KM 2,200,000,000

75 Peningkatan Jalan Lingkar Brahan Kec. Bakongan Bakongan 3.00 KM 1,600,000,000 3.00 KM 1,760,000,000

76 Peningkatan Jalan Keude Bakongan - Beutong Kec. Bakongan Bakongan 5.00 KM 1,500,000,000 5.00 KM 1,650,000,000

77 Peningkatan Jalan Keude Bakongan - Darul Ikhsan Kec. Bakongan Bakongan 6.00 KM 6.00 KM -

78 Peningkatan Jalan Sawah Tingkeum - Seunebok Alue Buloh Kec. Bakongan Timur Bakongan Timur 10.00 KM 10.00 KM -

79 Peningkatan Jalan Sawah Tingkem - Simpang Kec. Bakongan Timur Bakongan Timur 1.00 KM 1.00 KM -

80 Peningkatan Jalan Beutong - Jambo Keupok Kec. Kota Bahagia Kota Bahagia 1.50 KM 1.50 KM -

81 Peningkatan Jalan SNB Alue Buloh - Ujong Tanoh Kec. Kota Bahagia Kota Bahagia 2.00 KM 2.00 KM -

82 Peningkatan Jalan Seunebok Keranji - Laot bangko Kec. Kota Bahagia Kota Bahagia 1.50 KM 2,025,000,000 1.50 KM 2,227,500,000

83 Peningkatan Jalan Kapa Sesak - Alue Keumuneng Kec. Trumon Timur Trumon Timur 4.00 KM 4.00 KM -

84 Peningkatan Jalan Alue Bujok - Despot Alue Bujok Kec. Trumon Timur Trumon Timur 3.00 KM 3.00 KM -
Rencana Tahun 2019 Prakiraan Maju Rencana Tahun 2020
Catatan
Kode Program / Kegiatan Sasaran Kebutuhan
Target capaian Plafon Anggaran Target capaian
Lokasi Penting Dana/ pagu
kinerja Sementara kinerja
indikatif

1 2 3 4 5 6 8 9 10

85 Peningkatan Jalan Kapa Sesak - Seunebok Pungki Kec. Trumon Timur Trumon Timur 6.00 KM 6.00 KM -

87 Peningkatan Jalan Jambo Dalem - Alue Tengoh Kec. Trumon Timur Trumon Timur 2.00 KM 2.00 KM -

88 Peningkatan Jalan Kr. Luas - SMP Kec. Trumon Timur Trumon Timur 0.80 KM 0.80 KM -

93 Peningkatan Jalan Ie Jeureneh - Lhok Raya Kec. Trumon Tengah Trumon Tengah 1.00 KM 1.00 KM -

97 Peningkatan Jalan Ladang Rimba - Mata Ie Kec. Trumon Tengah Trumon Tengah 1.50 KM 1.50 KM -

100 Peningkatan Jalan Lhok Raya - Lingkar Trans. UPT IV Kec. Trumon Tengah Trumon Tengah 4.30 KM 4.30 KM -

102 Peningkatan Jalan Ie Meudama - Seuneubok Jaya Kec. Trumon Trumon 2.00 KM 2,400,000,000 2.00 KM 2,640,000,000

103 Peningkatan Jalan Padang Harapan - Cot Bayu Kec. Trumon Trumon 1.00 KM 1,300,000,000 1.00 KM 1,430,000,000

104 Peningkatan Jalan Ujung Tanoh-Trans Despot Kec. Trumon Trumon 1.50 KM 1.50 KM -

1.03.1.03.02.18.03 PROGRAM REHABILITASI / PEMELIHARAAN JALAN DAN JEMBATAN

1.03.1.03.02.18.03 Rehabilitasi / Pemeliharaan jalan

1 Pemeliharaan Rutin Paket I Aceh Selatan 1.00 Pkt 50,000,000 1.00 Pkt 55,000,000

2 Pemeliharaan Rutin Paket II Aceh Selatan 1.00 Pkt 50,000,000 1.00 Pkt 55,000,000

3 Rehabilitasi Talut Jalan Gampong Jeulatang - Lubuk Layu Kec. Samadua Samadua 50.00 M 200,000,000 50.00 M 220,000,000
Rencana Tahun 2019 Prakiraan Maju Rencana Tahun 2020
Catatan
Kode Program / Kegiatan Sasaran Kebutuhan
Target capaian Plafon Anggaran Target capaian
Lokasi Penting Dana/ pagu
kinerja Sementara kinerja
indikatif

1 2 3 4 5 6 8 9 10

1.03.1.03.02.18.04 Rehabilitasi / Pemeliharaan Jembatan -

1 Rehabilitasi Jembatan Mutiara - Panton Luas Kec. Sawang Sawang 35.00 M 35.00 M -

2 Rehabilitasi Jembatan Gantung Trieng Muduro Tunong Kec. Sawang Sawang 15.00 M 15.00 M -

3 Pengaman Abotmen Jembatan Lawe Sawah Kec. Kluet Timur Kluet Timur 30.00 M 100,000,000 30.00 M 110,000,000

1.03.1.03.01.22 PROGRAM PEMBANGUNAN SISTEM INFORMASI / DATA BASE

1.03.1.03.01.22.03 Penyusunan Sistem Informasi / Data Base Jaringan Irigasi (Tahap III) Aceh Selatan 1.00 Pkt 200,000,000 1.00 Pkt 220,000,000

1.05.1.03.1.15 PROGRAM PERENCANAAN TATA RUANG

Kawasan
Tersusunnya materi teknis dan Perkotaan
Raqanun Rencana Detail Tata Ruang Tapaktuan, Kawasa
1.05.1.03.01.15.05 Penyusunan Rencana Detail Tata Ruang Kawasan (RDTR) 6.00 Kawasan 400,000,000 6.00 440,000,000
(RDTR) dengan kedalaman informasi Kawasan n
dan peta minimal skala 1 : 5.000 Perkotaan
Labuhan Haji,
Tersusunnya materi teknis dan
Ranperbup Rencana Tata Bangunan
Kawasa
1.05.1.03.01.15.07 Penyusunan Rencana Tata Bangunan dan Lingkungan (RTBL) dan Lingkungan (RTBL) dengan Aceh Selatan 5.00 Kawasan 5.00 -
n
kedalaman informasi dan peta
minimal skala 1 : 1.000

Tersusunnya Dokumen Revisi


1.05.1.03.01.15.11 Revisi Rencana Tata Ruang Rencana Tata Ruang Wilayah Aceh Selatan 1.00 Doc 1.00 Doc -
Kabupaten Aceh Selatan 2016-2036

Aparatur pemerintah daerah memiliki


1.05.1.03.01.15.12 Pelatihan Aparat Dalam Perencanaan Tata Ruang pemahaman dan keterampilan Aceh Selatan 10.00 org 10.00 org -
mengenai perencanaan tata ruang

Tersusunnya Dokumen Rencana


Penataan dan Pembangunan Ruang Kawasa
1.05.1.03.01.15.12 Penataan dan Pengembangan Ruang Terbuka Publik Aceh Selatan 5.00 Kawasan 5.00 -
Terbuka Publik (Masterplan, Studi n
Kelayakan dan DED)
Rencana Tahun 2019 Prakiraan Maju Rencana Tahun 2020
Catatan
Kode Program / Kegiatan Sasaran Kebutuhan
Target capaian Plafon Anggaran Target capaian
Lokasi Penting Dana/ pagu
kinerja Sementara kinerja
indikatif

1 2 3 4 5 6 8 9 10
Tersusunnya Dokumen Rencana
Induk, Rencana Pengusahaan dan
Rencana Tindak serta terlaksananya Kawasa
1.05.1.03.01.15.12 Penataan dan Pengembangan Kawasan Strategis Cepat Tumbuh Aceh Selatan 5.00 Kawasan 200,000,000 5.00 220,000,000
pembangunan di Kawasan Strategis n
Cepat Tumbuh (Masterplan, Studi
Kelayakan dan DED)

1.05.1.03.1.16 PROGRAM PEMANFAATAN RUANG

Tersedianya produk hukum


(peraturan bupati) tentang izin
pemanfaatan ruang sebagai alat
1.05.1.03.1.16.01 Penyusunan Kebijakan Perizinan Pemanfaatan Ruang operasional dalam mengeluarkan izin Aceh Selatan 1.00 doc 1.00 doc -
pemanfaatan ruang agar sesuai
dengan Rencana Tata Ruang Wilayah
(RTRW)
Tersusunnya aplikasi Sistem Informasi
Manajemen Tata Ruang (SIMTARU)
sebagai referensi dalam
1.05.1.03.1.16.01 Pembuatan Aplikasi Sistem Informasi Manajemen Tata Ruang (SIMTARU) Aceh Selatan 1.00 aplikasi 1.00 aplikasi -
menginformasikan dan
mensinkronkan segala kegiatan SKPD
yang berhubungan dengan tata ruang

Tersusunnya dokumen neraca dan


analisis perubahan penggunaan lahan
1.05.1.03.1.16.01 Penyusunan Neraca dan Analisis Perubahan Penggunaan Lahan sebagai bahan revisi Rencana Tata Aceh Selatan 1.00 doc 1.00 doc -
Ruang Wilayah (RTRW) Kab. Aceh
Selatan pada Tahun 2021

Tersedianya Peta Sebaran Tanah Aset


Daerah sebagai referensi dalam
1.05.1.03.1.16.01 Pemetaan Tanah Aset Daerah Secara Geospasial menentukan penetapan lokasi Aceh Selatan 18.00 kec. 150,000,000 18.00 kec. 165,000,000
pembangunan untuk kepentingan
umum

Tersedianya Peta Sebaran Wilayah


Genangan Banjir sebagai referensi
1.05.1.03.1.16.01 Pemetaan Cakupan Wilayah Genangan Banjir Secara Geospasial untuk pengambilan kebijakan dalam Aceh Selatan 18.00 kec. 18.00 kec. -
menentukan kegiatan untuk
mengurangi wilayah genangan banjir
Rencana Tahun 2019 Prakiraan Maju Rencana Tahun 2020
Catatan
Kode Program / Kegiatan Sasaran Kebutuhan
Target capaian Plafon Anggaran Target capaian
Lokasi Penting Dana/ pagu
kinerja Sementara kinerja
indikatif

1 2 3 4 5 6 8 9 10

1.05.1.03.1.17 PROGRAM PENGENDALIAN PEMANFAATAN RUANG

Mengantisipasi perkembangan laju


alih fungsi lahan pertanian menjadi
1.05.1.03.1.17.01 Penyusunan Kebijakan Pengendalian Pemanfaatan Ruang fungsi lahan lainnya dalam Aceh Selatan 1.00 doc 1.00 doc -
mewujudkan ruang yang produktif
dan berkelanjutan

Terwujudnya pemahaman dan


tercapainya kesamaan persepsi bagi
1.05.1.03.1.17.07 Sosialisasi Kebijakan Pengendalian Pemanfaatan Ruang Aceh Selatan 25.00 org 25.00 org -
seluruh stakeholder terhadap
pengendalian pemanfaatan ruang

Memberikan masukan/rekomendasi
untuk mewujudkan kesesuaian
1.05.1.03.1.17.08 Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Pengendalian Pemanfaatan Ruang pemanfaataan ruang secara aktual Aceh Selatan 5.00 lap 5.00 lap -
terhadap Rencana Tata Ruang
Wilayah (RTRW)

Memberikan rekomendasi terhadap


penggunaan/pemanfaatan ruang agar rekomend rekome
1.05.1.03.1.17.09 Pemberian Perizinan Rekomendasi Pemanfaatan Ruang Aceh Selatan 250.00 250.00 -
sesuai dengan Rencana Tata Ruang asi ndasi
Wilayah (RTRW)

Memberikan rekomendasi teknis


terhadap usulan pengajuan Izin
Pembuatan Lembaran Rencana Kabupaten/Rencana Teknis (KRK) terhadap rekomend rekome
1.05.1.03.1.17. Mendirikan Bangunan (IMB) agar Aceh Selatan 250.00 250.00 -
Usulan Pengajuan IMB asi ndasi
sesuai dengan Rencana Tata Ruang
dan kaidah yang berlaku

Melakukan koordinasi antar perangkat


1.05.1.03.1.17. Koordinasi dan Fasilitasi Tim Koordinasi Penataan Ruang Daerah (TKPRD) daerah untuk meningkatkan kualitas Aceh Selatan 5.00 kali 150,000,000 5.00 kali 165,000,000
dan efektivitas penataan ruang daerah

1.06.1.03.02.21 PROGRAM PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH

1.06.1.03.02.21.13 Monitoring Evaluasi Dan Pelaporan Aceh Selatan 1.00 Pkt 150,000,000 1.00 Pkt 165,000,000

PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA DAN KEBINA


1.03.1.03.02.23
MARGAAN

1.03.1.03.02.23.10 Rehabilitasi / Pemeliharaan Alat - alat Berat Aceh Selatan 1.00 Keg 400,000,000 1.00 Keg 440,000,000
Rencana Tahun 2019 Prakiraan Maju Rencana Tahun 2020
Catatan
Kode Program / Kegiatan Sasaran Kebutuhan
Target capaian Plafon Anggaran Target capaian
Lokasi Penting Dana/ pagu
kinerja Sementara kinerja
indikatif

1 2 3 4 5 6 8 9 10

PROGRAM PENGEMBANGAN DAN PENGELOLAAN JARINGAN IRIGASI,


1.03.103.03.24
RAWA DAN JARINGAN PENGAIRAN LAINNYA

1.03.1.03.03.24.05 Perencanaan Normalisasi Saluran

DED Perencanaan Normalisasi Saluran

DED Perencanaan Pembangunan Saluran Irigasi

DED Perencanaan Pembangunan/Peningkatan/Rehabilitasi Daerah Irigasi (Tahun


1 Aceh Selatan 1.00 Pkt 250,000,000 1.00 Pkt 275,000,000
2020)

DED Perencanaan Prasarana Pengaman Pantai

Labuhanhaji
1 DED Perencanaan Pembangunan Prasarana Pengaman Pantai Kec. Labuhan Haji 1.00 Pkt 100,000,000 1.00 Pkt 110,000,000
Timur

2 DED Perencanaan Pembangunan Prasarana Pengaman Pantai Kec.Samadua Samadua 1.00 Pkt 100,000,000 1.00 Pkt 110,000,000

1.03.1.03.03.24.18 Pembangunan Jaringan Irigasi #REF!

1 Pembangunan Pipa Penyebrangan Saluran Irigasi Pucok Krueng Kec. Pasie Raja Pasie Raja 1.00 Pkt 150,000,000 1.00 Pkt 165,000,000

Rehabilitasi Jaringan Irigasi 975,000,000

1 Rehabilitasi Jaringan Irigasi DI. Jambo Papeun Kec. Meukek Meukek 750.00 M 500,000,000 750.00 M 550,000,000

2 Rehabilitasi Bangunan dan Saluran Irigasi Pucok Krueng kec. Pasie Raja Pasie Raja 20.00 M 100,000,000 20.00 M 110,000,000

3 Rehabilitasi Jaringan Irigasi DI. Krueng Batee Kec. Trumon Trumon 416.67 M 375,000,000 416.67 M 412,500,000

Labuhanhaji
4 Rehabilitasi Jaringan Irigasi DI. Peulokan Atas Kec. Labuhan Haji Barat 400.00 M 800,000,000 400.00 M 880,000,000
Barat

5 Rehabilitasi Jaringan Irigasi DI. Ujung Batu Labuhan Haji 446.43 M 446.43 M -
Rencana Tahun 2019 Prakiraan Maju Rencana Tahun 2020
Catatan
Kode Program / Kegiatan Sasaran Kebutuhan
Target capaian Plafon Anggaran Target capaian
Lokasi Penting Dana/ pagu
kinerja Sementara kinerja
indikatif

1 2 3 4 5 6 8 9 10

6 Rehabilitasi Jaringan Irigasi DI. Blang Teugoh Meukek 1,071.00 M 1,071.00 M -

7 Rehabilitasi Jaringan Irigasi DI. Alahan Panjang Kec. Meukek (rehab bendung) Meukek 1,200.00 M 500,000,000 1,200.00 M 550,000,000

8 Rehabilitasi Jaringan Irigasi DI. Drien Jalo Kec. Meukek (bendung dan sal) Meukek 1,133.33 M 700,000,000 1,133.33 M 770,000,000

9 Rehabilitasi Jaringan Irigasi DI. Alue Cot Rambot Meukek 500.00 M 500.00 M -

10 Rehabilitasi Jaringan Irigasi DI. Labuhan Tarok Meukek 450.00 M 450.00 M -

11 Rehabilitasi Jaringan Irigasi DI. Lhok Aman Kec. Meukek Meukek 250.00 M 300,000,000 250.00 M 330,000,000

12 Rehabilitasi Jaringan Irigasi DI. Blang Meukek Kec. Meukek Meukek 450.00 M 500,000,000 450.00 M 550,000,000

Labuhan haji
13 Rehabilitasi Jaringan Irigasi D.I Sawah Laweh Kec. Labuhan Haji Timur 417.00 M 688,050,000 417.00 M 756,855,000
Timur

14 Rehabilitasi Jaringan Irigasi DI. Sawang II Sawang 500.00 M 500.00 M -

15 Rehabilitasi Jaringan Irigasi DI. Ujung Kareng Sawang 500.00 M 500.00 M -

16 RehabilitasiJaringan Irigasi DI. Sawang Bau Kec. Sawang Sawang 420.17 M 504,000,000 420.17 M 554,400,000

17 Rehabilitasi Jaringan Irigasi DI. Alue Bahagia II Sawang 450.45 M 450.45 M -

18 Rehabilitasi Jaringan Irigasi DI. Alue Raya Sawang 1,742.00 M 1,742.00 M -

19 Rehabilitasi Jaringan Irigasi DI. Alue Putro Sawang 1,253.00 M 1,253.00 M -

20 Rehabilitasi Jaringan Irigasi D.I Gunung Ketek (Tahap II) Kec. Samadua Samadua 40.00 Ha 540,000,000 40.00 Ha 594,000,000

21 Rehabilitasi Jaringan Irigasi DI. Alue Simerah I Kec. Samadua Samadua 500.00 M 375,000,000 500.00 M 412,500,000

22 Rehabilitasi Jaringan Irigasi DI. Payo Nan Gadang Samadua 500.00 M 500.00 M -

23 Rehabilitasi Jaringan Irigasi DI. Blang Kuanji Samadua 500.00 M 500.00 M -

24 Rehabilitasi Jaringan Irigasi DI. Keude Pante I Pasie Raja 637.00 M 637.00 M -

25 Rehabilitasi Jaringan Irigasi DI. Lhok Sialang Cut Kec. Pasie Raja Pasie Raja 852.17 M 750,000,000 852.17 M 825,000,000
Rencana Tahun 2019 Prakiraan Maju Rencana Tahun 2020
Catatan
Kode Program / Kegiatan Sasaran Kebutuhan
Target capaian Plafon Anggaran Target capaian
Lokasi Penting Dana/ pagu
kinerja Sementara kinerja
indikatif

1 2 3 4 5 6 8 9 10

26 Rehabilitasi Jaringan Irigasi DI. Silolo III Pasie Raja 682.00 M 682.00 M -

27 Rehabilitasi Jaringan Irigasi DI. Krueng Kalee Pasie Raja 683.00 M 683.00 M -

28 Rehabilitasi Jaringan Irigasi D.I Suaq Bakong (Tahap II) Kec. Kluet Selatan Kluet Selatan 975.00 M 1,170,000,000 975.00 M 1,287,000,000

29 Rehabilitasi Jaringan Irigasi DI. Ie Merah I Pasie Raja 863.00 M 863.00 M -

30 Rehabilitasi Jaringan Irigasi D.I Lhok Sialang Rayeuk I Kec. Pasie Raja Kluet Utara 1.00 Pkt 837,000,000 1.00 Pkt 920,700,000

31 Rehabilitasi Jaringan Irigasi DI. Mata Ie Kec. Kluet Utara Kluet Utara 420.17 M 435,000,000 420.17 M 478,500,000

32 Rehabilitasi Jaringan Irigasi DI. Alue Buloh Kluet Tengah 453.78 M 453.78 M -

33 Rehabilitasi Jaringan Irigasi D. I Malaka Kec. Kluet Tengah Kluet Tengah 165.00 M 759,000,000 165.00 M 834,900,000

34 Rehabilitasi Jaringan Irigasi DI. Alue Kabut Kluet Tengah 544.00 M 544.00 M -

35 Rehabilitasi Jaringan Irigasi D. I Mersak Manggamat Kec. Kluet Tengah Kluet Tengah 801.00 M 725,000,000 801.00 M 797,500,000

36 Rehabilitasi Jaringan Irigasi DI. Alue Liang Kec. Kluet Timur Kluet Timur 420.17 M 435,000,000 420.17 M 478,500,000

37 Rehabilitasi Jaringan Irigasi DI. Tanah Munggu Kec. Kluet Timur Kluet Timur 454.55 M 375,000,000 454.55 M 412,500,000

38 Rehabilitasi Jaringan Irigasi D. I Sinebok Keranji II Kec. Bakongan Bakongan 720.00 M 1,152,000,000 720.00 M 1,267,200,000

39 Rehabilitasi Jaringan Irigasi DI. Seulekat Kec. Bakongan Timur Bakongan Timur 416.67 M 498,000,000 416.67 M 547,800,000

40 Rehabilitasi Jaringan Irigasi DI. Paya Seubadeh Kec. Bakongan Timur Bakongan Timur 833.33 M 1,002,000,000 833.33 M 1,102,200,000

41 Rehabilitasi Jaringan Irigasi DI. Alue Dua Mas Kec. Bakongan Timur Bakongan Timur 909.09 M 1,950,000,000 909.09 M 2,145,000,000

1.03.1.03.03.24.19 Peningkatan Jaringan Irigasi


Rencana Tahun 2019 Prakiraan Maju Rencana Tahun 2020
Catatan
Kode Program / Kegiatan Sasaran Kebutuhan
Target capaian Plafon Anggaran Target capaian
Lokasi Penting Dana/ pagu
kinerja Sementara kinerja
indikatif

1 2 3 4 5 6 8 9 10

1.03.103.03.28 PROGRAM PENGENDALIAN BANJIR 2,150,000,000

Mengendalikan Banjir Pada Daerah Tangkapan Air Dan Badan-Badan


1.03.1.03.03.28.06
Sungai

Pembangunan Tanggul Sungai (Batee Meucanang, Teungoh Iboh, Kuta Iboh, Labuhanhaji
1 1.00 Pkt 250,000,000 1.00 Pkt 275,000,000
Blang Poroh, Ujung Padang, Tutong, Panton Rubek) Barat

Pembangunan Tanggul Sungai (Bakau hulu, Dalam, Kota Palak, Tengah Pisang,
2 Labuhanhaji 1.00 Pkt 250,000,000 1.00 Pkt 275,000,000
Hulu Pisang)
Pengaman Tebing Sungai Desa Ladang Tuha, Blang Blahdeh, Labuhan Tarok I,
Labuhan tarok II, Rot teungoh, Ie Buboh, Alue Toe, Lhok Aman, Alue Meutuah,
3 Meukek 1.00 Pkt 250,000,000 1.00 Pkt 275,000,000
Ladang Baro, Blang Teungoh, Aron Tunggai, Tanjung harapan, Lhok mamplam,
Kec. Meukek
Pengaman Tebing Sungai Desa Jambo Apha, Panjupian, Air Berudang dan Batu
4 Tapaktuan 1.00 Pkt 250,000,000 1.00 Pkt 275,000,000
Itam) Kec. Tapaktuan

5 Pengaman Tebing Sungai Kr. Seurullah Desa Tepi Air dan Kp. Hulu Kec. Tapaktuan Tapaktuan 1.00 Pkt 250,000,000 1.00 Pkt 275,000,000

6 Pengaman Tebing Gampong Silolo Kec. Pasie Raja Pasie Raja 200.00 M 200,000,000 200.00 M 220,000,000

7 Pengaman Tebing Sungai Kr. Mokab Desa Lawe Cimanok Kec. Kluet Timur Kluet Timur 1.00 Pkt 250,000,000 1.00 Pkt 275,000,000

8 Pengaman Tebing Desa Lawe Sawah Kec. Kluet Timur Kluet Timur 200.00 M 200,000,000 200.00 M 220,000,000

Pengaman Tebing Sungai Ladang Rimba, Krueng Batee, Gn. Kapho, Naca dan
9 Trumon Tengah 1.00 Pkt 250,000,000 1.00 Pkt 275,000,000
Lhok Raya Kec. Trumon Tengah

JUMLAH TOTAL 75,844,467,588 83,428,914,347

(426,343,548,401)

Tapaktuan, Juni 2018

KEPALA DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

#REF! KABUPATEN ACEH SELATAN

#REF!

#REF!

Ir. BAHRUMSYAH
Nip. 19650804 1995503 1 001
Rencana Tahun 2019 Prakiraan Maju Rencana Tahun 2020
Catatan
Kode Program / Kegiatan Sasaran Kebutuhan
Target capaian Plafon Anggaran Target capaian
Lokasi Penting Dana/ pagu
kinerja Sementara kinerja
indikatif

1 2 3 4 5 6 8 9 10
RUMUSAN RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN

BADAN PENANGGULANGAN BENCANA KABUPATEN ACEH SELATAN

TAHUN ANGGARAN 2019

SKPD : Badan Penanggulangan Bencana Kabupaten Aceh Selatan


SUMBER DANA : APBK

Perkiraan maju Rencana tahun


Rencana kerja Tahun 2019
Urusan/Bidang Urusan 2020
Catatan
KODE target target
Pemerintah Daerah dan Indikator Kinerja Lokasi Kebt. Dana/Pagu Sumber Penting Kebth. Dana/
Capaian Capaian
REKENING Indikatif Dana
Program Kegiatan Program Kegiatan kinerja kinerja Pagu Indikator
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1.06.1.13.02.21 PROGRAM PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH Outcome Persentase Pelayanan Administrasi Perkantoran - -

1.06.1.13.02.21.31 Penyusunan Lakip Input : Jumlah dana yang dibutuhkan Tapaktuan 480 lbr - APBK 500 lbr -

Output : Jumlah Dokumen Lakip BPBD

Outcome : Tersedianya laporan penyusunan Lakip BPBD

1.05.1.05.03.01 PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI Outcome Persentase Pelayanan Administrasi Perkantoran 1,052,225,200 1,157,447,720
PERKANTORAN
1.05.1.05.03.01.01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat Input : Jumlah dana yang dibutuhkan Tapaktuan 480 lbr 51,930,000 APBK 500 lbr 57,123,000

Output : Jumlah Penyediaan Materai dan Surat Menyurat

Outcome : Tersedianya Materai 6000 dan Materai 3000 serta


kebtuhan pengiriman surat dinas

1.05.1.05.03.01.02 Penyediaan jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Input : Jumlah dana yang dibutuhkan Tapaktuan 100% 89,650,000 APBK 100% 98,615,000

Output : Persentase Penyediaan Jasa Komunikasi telepon,


internet, jasa air dan jasa listrik

Outcome : Tersedianya jasa Komunikasi telepon, internet, jasa


air dan jasa listrik

1.05.1.05.03.01.03 Penyediaan jasa Peralatan dan perlengkapan kantor Input : Jumlah dana yang dibutuhkan Tapaktuan 100% 40,000,000 APBK 100% 44,000,000

Output : Persentase Penyediaan Peralatan dan Kerlengkapan


Kantor
Outcome : Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor

1.05.1.05.03.01.07 Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan Input : Jumlah dana yang dibutuhkan Tapaktuan 15 Eks 105,740,000 APBK 15 Eks 116,314,000

Output : Jumlah laporan pengelolaan kegiatan dan Laporan


Pengelolaan Keuangan/anggaran

Outcome : Terlaksana dan tersedianya laporan keuangan BPBD


Kab. Aceh Selatan

1.05.1.05.03.01.08 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor Input : Jumlah dana yang dibutuhkan Tapaktuan 100% 33,600,000 APBK 100% 36,960,000

Output : Persentase Peningkatan Kebersihan Kantor

Outcome : Terbayarnya jasa Kebersihan Kantor BPBD

1.05.1.05.03.01.10 Penyediaan Alat Tulis kantor Input : Jumlah dana yang dibutuhkan Tapaktuan 100% 29,500,500 APBK 100% 32,450,550
Perkiraan maju Rencana tahun
Rencana kerja Tahun 2019
Urusan/Bidang Urusan 2020
Catatan
KODE target target
Pemerintah Daerah dan Indikator Kinerja Lokasi Kebt. Dana/Pagu Sumber Penting Kebth. Dana/
Capaian Capaian
REKENING Indikatif Dana
Program Kegiatan Program Kegiatan kinerja kinerja Pagu Indikator
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Output : Persentase Penyediaan Alat tulis kantor

Outcome : Tersedianya Kebutuhan alat tulis kantor berupa


kertas, tinta, printer, pena, dll
Perkiraan maju Rencana tahun
Rencana kerja Tahun 2019
Urusan/Bidang Urusan 2020
Catatan
KODE target target
Pemerintah Daerah dan Indikator Kinerja Lokasi Kebt. Dana/Pagu Sumber Penting Kebth. Dana/
Capaian Capaian
REKENING Indikatif Dana
Program Kegiatan Program Kegiatan kinerja kinerja Pagu Indikator
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1.05.1.05.03.01.11 Penyediaan Barang Cetakan dan Pengadaan Input : Jumlah dana yang dibutuhkan Tapaktuan 55.800 lbr 10,629,000 APBK 75.500 lbr 11,691,900

Output : Jumlah Penyediaan Barang cetakan dan


Penggandaan

Outcome : Tersedianya barang cetakan dan penggandaan


kantor

1.05.1.05.03.01.15 Penyediaan bahan bacaan dan Peraturan perundang- Input : Jumlah dana yang dibutuhkan Tapaktuan 15 Eks 13,680,000 APBK 15 Eks 15,048,000
undangan
Output : Jumlah bahan bacaan dan peraturan perundang-
undangan

Outcome : Tersedianya bahan bacaan seperti koran, majalah


serta undang-undang dan peraturan-peraturan
pemerintah
1.05.1.05.03.01.17 Penyediaan Makanan dan Minuman Input : Jumlah dana yang dibutuhkan Tapaktuan 100% 367,325,000 APBK 100% 404,057,500

Output : Persentase Penyediaan makan dan minuman

Outcome : Tersedianya makan dan minuman harian pegawai


BPBD, tamu serta acara-acara rapat Dinas

1.05.1.05.03.01.18 Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Keluar Daerah Input : Jumlah dana yang dibutuhkan Luar 1 Tahun 200,170,700 APBK 1 Tahun 220,187,770
Kabupaten
Output : Jumlah Perjalanan dinas keluar kabupaten dan dan Luar
keluar provinsi Propinsi
Outcome : Tersedianya Perjalanan /dinas rapat koordinasi dan
konsultasi keluar daerah Kabupaten dan keluar
povinsi

1.05.1.05.03.01.19 Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam Daerah Input : Jumlah dana yang dibutuhkan Aceh Selatan 1 Tahun 110,000,000 APBK 1 Tahun 121,000,000

Output : Jumlah perjalan dinas dalam kabupaten

Outcome : Tersedianya perjalanan /dinas rapat koordinasi dan


konsultasi dalam daerah Kabupaten

1.05.1.05.03.01.19 Monitoring dan Evaluasi Input : Jumlah dana yang dibutuhkan Aceh Selatan 6 Lokasi - APBK 6 Lokasi -

Output : Jumlah lokasi monitoring dan evaluasi kegiatan

Outcome : Terlaksananya monitoring dan evaluasi kegiatan


Dinas
1.05.1.05.03.02 PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA 793,860,000 948,046,000
APARATUR

1.05.1.05.03.02.05 Pengadaan Kendaraan dinas/operasional Input : Jumlah dana yang dibutuhkan Tapaktuan 6 Unit 40,000,000 APBK 6 Unit 44,000,000

Output : Jumlah kendaraan dinas/operasional

Outcome : Tersedianya kendaraan dinas/operasional


Perkiraan maju Rencana tahun
Rencana kerja Tahun 2019
Urusan/Bidang Urusan 2020
Catatan
KODE target target
Pemerintah Daerah dan Indikator Kinerja Lokasi Kebt. Dana/Pagu Sumber Penting Kebth. Dana/
Capaian Capaian
REKENING Indikatif Dana
Program Kegiatan Program Kegiatan kinerja kinerja Pagu Indikator
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1.05.1.05.03.02.07 Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor Input : Jumlah dana yang dibutuhkan Tapaktuan 100% 86,860,000 APBK 100% 95,546,000

Output : Persentase Pengadaan Perlengkapan gedung kantor

Outcome : Tersedianya Peralatan Gedung Kantor seperti:


Meubelieur, Filling Cabinet, dll

1.05.1.05.03.02.09 Pengadaan Peralatan Gedung Kantor Input : Jumlah dana yang dibutuhkan Tapaktuan 100% 30,000,000 APBK 100% 33,000,000

Output : Persentase Pengadaan Peralatan gedung kantor

Outcome : Tersedianya Peralatan Gedung Kantor seperti:


Laptop,Komputer dll

1.05.1.05.03.02.22 Pemeliharaan Rutin /berkala gedung kantor Input : Jumlah dana yang dibutuhkan Tapaktuan 100% 20,000,000 APBK 100% 22,000,000

Output : Persentase Pemeliharaan rutin/berkala Gedung


Kantor

Outcome : Terlaksananya Pemeliharaan rutin/berkala gedung


kantor
1.05.1.05.03.02.24 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional Input : Jumlah dana yang dibutuhkan Tapaktuan 30 Unit 600,000,000 APBK 30 Unit 734,800,000

Output : Jumlah Kendaraan dinas/operasional

Outcome : Terlaksananya Pemeliharaan kendaraan


dinas/operasional
1.05.1.05.03.02.26 Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor Input : Jumlah dana yang dibutuhkan Tapaktuan 100% 5,000,000 APBK 100% 5,500,000

Output : Persentase Pemeliharaan perlengkapan gedung


kantor

Outcome : Terlaksananya Pemeliharaan perlengkapan gedung


kantor
1.05.1.05.03.02.28 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor Input : Jumlah dana yang dibutuhkan Tapaktuan 100% 12,000,000 APBK 100% 13,200,000

Output : Persentase Pemeliharaan peralatan gedung kantor

Outcome : Terlaksananya Pemeliharaan peralatan gedung


kantor
1.05.1.05.03.03 PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR 16,000,000 17,600,000

Pengadaan Pakaian dan Perlengkapan Personil BPBD Input : Jumlah dana yang dibutuhkan Aceh Selatan 135 set - APBK 135 set -

Output : Jumlah pakaian dan perlengkapan personil BPBD

Outcome : Tersedianya pakaian dan perlengkapan personil


BPBD
Pengadaan Pakaian Hari-hari Tertentu Input : Jumlah dana yang dibutuhkan Aceh Selatan 135 set 16,000,000 APBK 135 set 17,600,000

Output : Jumlah pakaian hari-hari tertentul

Outcome : Tersedianya pakaian untuk pelaksanaan hari-hari


tertentu
Perkiraan maju Rencana tahun
Rencana kerja Tahun 2019
Urusan/Bidang Urusan 2020
Catatan
KODE target target
Pemerintah Daerah dan Indikator Kinerja Lokasi Kebt. Dana/Pagu Sumber Penting Kebth. Dana/
Capaian Capaian
REKENING Indikatif Dana
Program Kegiatan Program Kegiatan kinerja kinerja Pagu Indikator
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1.05.1.05.03.05 PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA 7,000,000 -
APARATUR

1.05.1.05.03.05.03 Bimbingan Teknis Impelementasi Peraturan Perundang- Input : Jumlah dana yang dibutuhkan Tapaktuan 6 Orang - APBK 8 Org -
undangan
Output : Jumlah Sumber Daya aparatur yang mengikuti
Bimtek
Outcome : Terlaksananya Bimbingan Teknis bagi aparatur BPBD

Penyusunan SOP Penanganan Darurat Saat Bencana Input : Jumlah dana yang dibutuhkan Aceh Selatan 1 Tahun 7,000,000 APBK 1 Tahun -

Output : Jumlah penyusunan SOP penanganan darurat saat


bencana

Outcome : Tersedianya SOP penanganan darurat saat bencana

1.03.1.13.02.17 PROGRAM PEMBANGUNAN 700,000,000 825,000,000


TURAP/TALUD/BRONJONG

1.03.1.13.02.17.03 Pembangunan Turap/talud/bronjong Input : Jumlah dana yang dibutuhkan Tapaktuan - APBK -

Output : Jumlah Pembangunan turap/talud/bronjong

Outcome : Bangunan yang lebih baik

1.03.1.13.02.17.03 Pembangunan Tanggul Pengaman Gedung Kantor Input : Jumlah dana yang dibutuhkan Tapaktuan 1 paket 700,000,000 APBK 1 paket 825,000,000

Output : Jumlah Pembangunan turap/talud/bronjong

Outcome : Bangunan yang lebih baik

1.05.1.05.03.30 PROGRAM PERENCANAAN/PENGAWASAN 512,312,000 712,030,200


PENANGGULANGAN BENCANA

1.05.1.05.03.30.02 Tim Reaksi Cepat Penanggulangan Bencana Input : Jumlah dana yang dibutuhkan Aceh Selatan 1 Tahun dlm 276,942,000 APBK 1 Tahun dlm 326,623,200
Kab. Asel, 55 Kab. Asel, 65
Output : Jumlah laporan kejadian bencana Tim TRC kl. Kej. kl. Kej.
Penanggulangan Bencana Bencana Bencana

Outcome : Tersedianya Operasional TRC Penanggulangan


Bencana brupa uang lelah, uang makan petugas di
lapangan dan kebutuhan lainnya

1.05.1.05.03.30.03 Penilaian Kerugian dan kerusakan akibat bencana Input : Jumlah dana yang dibutuhkan kecamatan- 8 Kecamatan 200,370,000 APBK 10 Kecamatan 236,907,000
kecamatan
Output : Laporan Penilaian Kerugian dan Kerusakan Akibat yang
Bencana mengalami
bencana
Outcome : Laporan JITUPASNA Kec. Yang mengalami bencana

1.05.1.05.03.30.04 Rapat rapat koordinasi penanggulangan bencana Input : Jumlah dana yang dibutuhkan Aceh Selatan 2 Kali 35,000,000 APBK 2 Kali 38,500,000

Output : Jumlah Pelaksanan Rapat-rapat Koordinasi


Penanggulangan Bencana

Outcome : Terlaksananya Rapat Koordinasi Penanggulangan


Bencana
Perkiraan maju Rencana tahun
Rencana kerja Tahun 2019
Urusan/Bidang Urusan 2020
Catatan
KODE target target
Pemerintah Daerah dan Indikator Kinerja Lokasi Kebt. Dana/Pagu Sumber Penting Kebth. Dana/
Capaian Capaian
REKENING Indikatif Dana
Program Kegiatan Program Kegiatan kinerja kinerja Pagu Indikator
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Pusat Pengendalian Operasi Penanggulangan Bencana Input : Jumlah dana yang dibutuhkan Aceh Selatan 3 kali 100,000,000 APBK 3 kali 110,000,000

Output : Laporan informasi kebencanaan

Outcome : Terlaksananya kelancaran kegiatan pengelolaan


informasi kebencanaan

1.05.1.05.03.31 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT KESIAPAN 100,000,000 110,000,000


MENGHADAPI BENCANA

1.05.1.05.03.31.01 Pelatihan/Training dan Simulasi Kesiapsiagaan Input : Jumlah dana yang dibutuhkan 100,000,000
Menghadapi Bencana

- Sosialisasi Pengurangan Resiko Bencana Input : Jumlah dana yang dibutuhkan Aceh Selatan 9 kec 100,000,000 APBK 9 kec 110,000,000

Output : Sosialisasi di 18 kecamatan

Outcome : Masyarakat memahami resiko bencana

1.13.1.13.02.33 Pengadaan Sarana dan Prasarana Kesiapsiagaan Input : Jumlah dana yang dibutuhkan Aceh Selatan 5 Paket - APBK 3 Paket -
Menghadapi Bencana

Output : Persentase Pengadaan Sarana dan Prasarana


Kesiapsiagaan Menghadapi Bencana

Outcome : Tersedianya Sarana dan Prasarana Kesiapsiagaan


Menghadapi Bencana

1.05.1.05.03.33 PROGRAM PENCEGAHAN DINI PENANGGULANGAN 1,058,051,000 1,196,856,100


BENCANA

1.05.1.05.03.33.01 Pemantauan dan penyebarluasan informasi bencana alam Input : Input : Jumlah dana yang dibutuhkan Aceh Selatan 100% 1,028,051,000 APBK 100% 1,163,856,100

Output : Persentase Pelaksana Pemantauan dan


Penyebarluasan Informasi Potensi Bencana

Outcome : Terlaksananya Pemantauan dan Tersedianya


Informasi daerah Potensi bencana

1.05.1.05.03.33.02 Pengadaan logistik dan obat obatan bagi korban bencana Input : Jumlah dana yang dibutuhkan Aceh Selatan 100% 30,000,000 APBK 100% 33,000,000

Output : Persentase Penyediaan Bahan Logistik dan Obat-


obatan bagi korban bencana

Outcome : Tersedianya Pemenuhan logistik dan obat-obatan


untuk masyarakat di tempat penampungan
sementara
Perkiraan maju Rencana tahun
Rencana kerja Tahun 2019
Urusan/Bidang Urusan 2020
Catatan
KODE target target
Pemerintah Daerah dan Indikator Kinerja Lokasi Kebt. Dana/Pagu Sumber Penting Kebth. Dana/
Capaian Capaian
REKENING Indikatif Dana
Program Kegiatan Program Kegiatan kinerja kinerja Pagu Indikator
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1.05.1.05.03.34 PROGRAM PENANGGULANGAN PASCA BENCANA - -

1.05.1.05.03.34.01 Rehabilitasi Prasarana fisik di wilayah Pasca Bencana Input : Jumlah dana yang dibutuhkan Aceh Selatan 6 Paket - APBK 6 Kecamatan -

Output : Jumlah Rehabilitasi fisik di wilayah pasca bencana

Outcome : Bangunan yang lebih baik

4.01.1.05.03.28 PROGRAM PELAKSANAAN HARI-HARI BESAR, - -


KEAGAMAAN, NASIONAL DAN DAERAH

4.01.1.05.03.02 Penyelenggaraan Hari-Hari Besar Nasional Input : Jumlah dana yang dibutuhkan Aceh Selatan 1 Tahun - APBK 1 Tahun -

Output : Jumlah penyelenggaraan hari-hari besar nasional

Outcome : Terselenggaranya hari-hari besar nasional

4.01.1.05.03.03 Penyelenggaraan Hari-Hari Besar Daerah Input : Jumlah dana yang dibutuhkan Aceh Selatan 1 Tahun - APBK 1 Tahun -

Output : Jumlah penyelenggaraan hari-hari besar daerah

Outcome : Terselenggaranya hari-hari besar daerah

JUMLAH 4,239,448,200 4,966,980,020

Tapaktuan, Juni 2018


Badan Penanggulangan Bencana Daerah
Kabupaten Aceh Selatan
Kepala Pelaksana

CUT SYAZALISMA, SSTP


Pembina Utama Muda / NIP. 19771204 199612 1 001
Tabel T-C.33
Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2019
dan Perkiraan Maju Tahun 2020

SKPK : DINAS PERTANAHAN KABUPATEN ACEH SELATAN

PRAKIRAAN MAJU RENCANA


RENCANA TAHUN 2019
TAHUN 2020
URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN CATATAN
KODE INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN TARGET KEBUTUHAN TARGET KEBUTUHAN
DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN SUMBER PENTING
LOKASI CAPAIAN DANA/PAGU CAPAIAN DANA/PAGU
DANA
KINERJA INDIKATIF KINERJA INDIKATIF
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)
2 URUSAN WAJIB

2 04 PERTANAHAN

2 04 01 DINAS PERTANAHAN KABUPATEN

2 04 2 04 01 01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

2 04 2 04 01 01 01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat - Jumlah Kebutuhan Materai dan Benda Pos DINAS 1 Tahun 4,000,000 APBK - 1 Tahun 4,400,000
Lainnya PERTANAHAN

2 04 2 04 01 01 02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan - Jumlah kebutuhan Sarana Komunikasi dan DINAS 1 Tahun 12,000,000 APBK - 1 Tahun 13,200,000
Listrik Sumber daya air dan Liatrik PERTANAHAN

2 04 2 04 01 01 03 Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor - Jumlah Jasa Perbaikan peralatan Kerja DINAS 1 Tahun 5,780,000 APBK - 1 Tahun 6,358,000
PERTANAHAN

2 04 2 04 01 01 07 Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan - Jumlah dokumen Administrasi Keuangan DINAS 1 Tahun 70,850,000 APBK - 1 Tahun 77,935,000
PERTANAHAN

2 04 2 04 01 01 08 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor - Jumlah alat dan bahan kebersihan dan dana DINAS 1 Tahun - APBK - 1 Tahun 15,000,000
Restribusi sampah PERTANAHAN

2 04 2 04 01 01 10 Penyediaan Alat Tulis Kantor - Jumlah kebutuhan alat tulis kantor DINAS 1 Tahun 27,000,000 APBK - 1 Tahun 29,700,000
PERTANAHAN

2 04 2 04 01 01 11 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan - Jumlah Kebutuhan Barang Cetakan dan DINAS 1 Tahun 8,000,000 APBK - 1 Tahun 8,800,000
Penggandaan PERTANAHAN

2 04 2 04 01 01 12 Penyediaan Komponen Listrik/ Penerangan Bangunan - Jumlah Kebutuhan Komponen DINAS 1 Tahun - APBK - 1 Tahun 25,000,000
Kantor Listrik/Penerangan Bangunan Kantor PERTANAHAN

2 04 2 04 01 01 13 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor - Jumlah Kebutuhan Peralatan dan Perlengkapan DINAS 1 Tahun 113,319,000 APBK - 1 Tahun 624,650,900
Kantor PERTANAHAN
2 04 2 04 01 01 15 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- - Jumlah kebutuhan surat kabar dan peraturan DINAS 5 Media - APBK - 1 Tahun 1,860,000
Undangan perundang-undangan PERTANAHAN
2 04 2 04 01 01 17 Penyediaan Makanan dan Minuman - Jumlah kebutuhan makanan dan minuman Dinas DINAS 11 Bulan 21,250,000 APBK - 1 Tahun 23,375,000
PERTANAHAN
2 04 2 04 01 01 18 Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Keluar Daerah - Jumlah rapat-rapat koordinasi dan konsultasi DINAS 1 Tahun 55,680,000 APBK - 1 Tahun 61,248,000
yang dilakukan PERTANAHAN
2 04 2 04 01 01 19 Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam Daerah - Jumlah rapat-rapat koordinasi dan konsultasi Kab. Aceh 1 Tahun 40,000,000 APBK 18 Kecamatan 44,000,000
dalam daerah yang dilaksanakan Selatan
PRAKIRAAN MAJU RENCANA
RENCANA TAHUN 2019
TAHUN 2020
URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN CATATAN
KODE INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN TARGET KEBUTUHAN TARGET KEBUTUHAN
DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN SUMBER PENTING
LOKASI CAPAIAN DANA/PAGU CAPAIAN DANA/PAGU
DANA
KINERJA INDIKATIF KINERJA INDIKATIF
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)
2 04 2 04 01 02 URUSAN WAJIB
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana
Kantor
2 04 2 04 01 02 05 Pengadaan Kenderaan Dinas/ Operasional - Jumlah kebutuhan Kenderaan Kenderaan Roda DINAS - APBK Prioritas 8 Unit 156,000,000
Dua PERTANAHAN
2 04 2 04 01 02 07 Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor - Jumlah kebutuhan Perlengkapan Gedung Kantor DINAS 1 Paket 7,000,000 APBK Prioritas 1 Paket 57,700,000
PERTANAHAN
2 04 2 04 01 02 09 Pengadaan Peralatan Gedung/ Kantor - Jumlah kebutuhan Peralatan Kantor DINAS 1 Paket - APBK Prioritas 1 Paket 30,000,000
PERTANAHAN
2 04 2 04 01 02 10 Pengadaan Mebeuler - Jumlah kebutuhan Mebeuler DINAS 1 Paket 33,095,000 APBK Prioritas 1 Paket 56,404,500
PERTANAHAN
2 04 2 04 01 02 22 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor - Jumlah dan spesifikasi Pemeliharaan Rutin/ DINAS 1 Tahun 15,000,000 APBK Prioritas 1 Tahun 41,500,000
Berkala Gedung Kantor PERTANAHAN
2 04 2 04 01 02 24 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kenderaan - Jumlah kendaraan dinas Operasional Dinas DINAS 1 Tahun 14,250,000 APBK Prioritas 1 Tahun 55,675,000
Dinas/Operasional PERTANAHAN
2 04 2 04 01 02 28 Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor - Jumlah dan spesikasi Peralatan Gedung Kantor DINAS 1 Tahun - APBK Prioritas 1 Tahun 20,000,000
yang terpelihara PERTANAHAN

2 04 2 04 01 02 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya


Aparatur
Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya - Jumlah Pakaian Dinas beserta Perlengkapannya DINAS - APBK Prioritas 25 Stel 18,850,000
PERTANAHAN

2 04 2 04 01 05 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya


Aparatur
2 04 2 04 01 05 03 Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan - Jumlah peserta Bimtek Implementasi tentang DINAS 1 Tahun 10,000,000 APBK Lanjutan 1 Paket 131,000,000
Perundang-undangan pertanahan PERTANAHAN

2 04 2 04 01 06 Program peningkatan pengembangan sistem


pelaporan capaian kinerja dan keuangan

2 04 2 04 01 06 01 Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar - Jumlah dokumen laporan capaian kinerja DINAS 1 Tahun 3,000,000 APBK Lanjutan 1 Kegiatan 23,360,000
realisasi kinerja program /kegiatan dan keuangan PERTANAHAN

2 04 2 04 01 15 Program pembangunan sistem pendaftaran


tanah
2 04 2 04 01 15 01 Penyusunan Data Base Pertanahan - Jumlah Dokumen pendataan dan Pengukuran DINAS Dok 36,250,000 APBK Prioritas - 179,875,000
tanah PERTANAHAN

- Inventarisasi kepemilikan Akta Tanah - Jumlah Dokumen akta tanah yang akurat DINAS - - - - Dok 120,000,000
PERTANAHAN
- Pelatihan Pengelolaan Aplikasi Data Base - Jumlah peserta Pelatihan pengelolaan Data Base DINAS - - - - 18 Kec 90,000,000
PERTANAHAN

- Pembinaan dan Bimbingan Pejabat Pembuat Akta - Terbinanya Pejabat pembuat Akta Tanah DINAS - - - - Dok 90,000,000
Tanah PERTANAHAN

- Inventarisir kebutauhan Pengadaan Tanah - Jumlah Lokasi Tanah / kebutuhan Pengadaan DINAS - - - - Dok 60,000,000
Pemerintah yang terinventarisir PERTANAHAN
PRAKIRAAN MAJU RENCANA
RENCANA TAHUN 2019
TAHUN 2020
URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN CATATAN
KODE INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN TARGET KEBUTUHAN TARGET KEBUTUHAN
DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN SUMBER PENTING
LOKASI CAPAIAN DANA/PAGU CAPAIAN DANA/PAGU
DANA
KINERJA INDIKATIF KINERJA INDIKATIF
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)
2 04 2 04 01 16 URUSAN WAJIB
Program penataan penguasaan , pemilikan , DINAS
penggunaan dan pemanfaatan tanah PERTANAHAN
2 04 2 04 01 16 02 - Workshop Pertanahan - Terlaksananya sosialilasi terhadap DINAS 177,926,000 1 Tahun 186,000,000
Pemamfaatan Hak Tanah PERTANAHAN

- Koordinasi Pelaksanaan Kebijakan pertanahan - Jumlah koordinasi /sosialisasi kebijakan DINAS - - - - Kegiatan 200,000,000
pertanahan PERTANAHAN
- Koordinasi Percepatan Pengadaan Tanah untuk - Jumlah koordinasi /sosialisasi kebijakan DINAS - - - - Paket -
Pembangunan Proyek pemerintah yang strategis pertanahan PERTANAHAN

- Pemamfaatan Tanah Pemerintah daerah - tanah Aset pemerintah daerah yang belum DINAS - - - - Dok 80,000,000
Kabupaten Aceh Selatan tertata dan belum mempunyai peta PERTANAHAN

Program Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi DINAS


penataan, penerbitan izin dan perubahan PERTANAHAN
penggunaan tanah
- Pemanfaatan dan Penertiban Penggunaan Tanah - Jumlah Monitoring dan evaluasi penataan DINAS - - - - Dok 200,000,000
Tumbuh/ Tanah Pemda penerbitan izin dan perubahan penggunaan PERTANAHAN
tanah
2 04 2 04 01 17 Program Penyelesaian konflik-konflik DINAS
pertanahan PERTANAHAN
2 04 2 04 01 17 01 - fasilitasi penyelesaian konflik -konflik pertanahan, - Jumlah penyelesaian Konflik-konflik pertanahan DINAS 18 Kec 95,600,000 APBK Lanjutan 18 kec 350,000,000
Pemeritah dan Badan Hukum di kecamatan dan gampong-gampong PERTANAHAN
- Pembinaan kepemilikan Hak atas Tanah - Terlaksananya Pembinaan kepemilikan DINAS - - - - 6 kec 95,000,000
HGU,HGB, Izin Lokasi dan Hak pakai PERTANAHAN
- Penyuluhan dan Avokasi hukum Pertanahan - Jumlah Penyuluhan dan Avokasi Hukum DINAS - - - - 18 kec 100,000,000
Agraria PERTANAHAN
1 26 1 26 01 25 Program Penyelenggaraan Hari-hari Besar

1 26 1 26 01 25 02 Penyelenggaraan Hari-hari Besar Daerah - Terselenggaranya Penyelenggaraan Hari-hari DINAS 1 Kegiatan APBK Lanjutan 1 Kegiatan 25,000,000
Besar Daerah PERTANAHAN
JUMLAH 750,000,000 3,301,891,400

Tapaktuan, Maret 2018


Kepala Dinas Pertanahan
Kabupaten Aceh Selatan

YUHELMI, SH, MH
NIP. 196908091998031005
PRAKIRAAN MAJU RENCANA
RENCANA TAHUN 2019
TAHUN 2020
URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN CATATAN
KODE INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN TARGET KEBUTUHAN TARGET KEBUTUHAN
DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN SUMBER PENTING
LOKASI CAPAIAN DANA/PAGU CAPAIAN DANA/PAGU
DANA
KINERJA INDIKATIF KINERJA INDIKATIF
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)
URUSAN WAJIB
Tabel T - C.33
Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2019
dan Prakiraan Maju Tahun 2020
SKPK : DINAS LINGKUNGAN HIDUP
Prakiraan Maju Rencana Tahun
Rencana Tahun 2019 (Tahun Rencana)
2020
Usulan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan
Kode Indikator Kinerja Program / Kegiatan Target Sumber Target
Program / Kegiatan Kebutuhan Dana / Catatan Kebutuhan Dana /
Lokasi Capaian Dana Capaian
Pagu Indikatif Pagu Indikatif
Kinerja Kinerja
1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10.

1 URUSAN WAJIB
1 08 DINAS LINGKUNGAN HIDUP
1 08 1 08 01 01 Prog : Pelayanan Administrasi Perkantoran Capaian :
Program
1 08 1 08 01 01 01 Keg : Penyediaan Jasa Surat Menyurat Input : Dana yang dibutuhkan Dinas 1 Tahun 3,300,000 APBK 1 Tahun 3,630,000
Output : Tersedianya Materai dan Benda Pos Lainnya Lingkungan
Outcome : Meningkatnya pelayanan administrasi Hidup
perkantoran

1 08 1 08 01 01 02 Keg : Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Listrik Input : Dana yang dibutuhkan Dinas 1 Tahun 140,000,000 APBK 1 Tahun 154,000,000
dan Air Output : Tersedianya Biaya Rekening Listrik dan Telepon Lingkungan
Outcome : Meningkatnya Efektifitas dan Kinerja perkantoran Hidup

1 08 1 08 01 01 06 Keg : Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Input : Dana yang dibutuhkan Dinas 1 Tahun 25,000,000 APBK 1 Tahun 27,500,000
Kendaraan Dinas/Operasional Output : Tersedianya Service dan Pembayaran STNK Lingkungan
Outcome : Meningkatkan efektifitas dan kinerja Hidup
kendaraan operasional

1 08 1 08 01 01 07 Keg : Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan Input : Dana yang dibutuhkan Dinas 1 Tahun 89,500,000 APBK 1 Tahun 98,450,000
Output : Terlaksananya pembayaran jasa administrasi Lingkungan
Outcome : keuangan
Meningkatnya efektivitas dan kinerja Pegawai Hidup
Dinas Lingkungan Hidup
1 08 1 08 01 01 10 Keg : Penyediaan Alat Tulis Kantor Input : Dana yang dibutuhkan Dinas 1 Tahun 40,061,520 APBK 1 Tahun 44,067,672
Output : Tersedianya sarana pendukung kegiatan kantor Lingkungan
Outcome : Meningkatkan efektifitas dan Kinerja Pegawai Hidup
Dinas Lingkungan Hidup

1 08 1 08 01 01 11 Keg : Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Input : Dana yang dibutuhkan Dinas 1 Tahun 12,000,000 APBK 1 Tahun 13,200,000
Output : Tersedianya sarana pendukung Kegiatan Kantor Lingkungan
Outcome : Meningkatkan efektifitas dan Kinerja Pegawai Hidup
Dinas Lingkungan Hidup

1 08 1 08 01 01 12 Keg : Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Input : Dana yang dibutuhkan Dinas 1 Tahun 10,000,000 APBK 1 Tahun 11,000,000
Bangunan kantor Output : Tersedianya Komponen Alat Listrik Lingkungan
Outcome : Meningkatkan efektifitas dan Kinerja Pegawai Hidup
Dinas Lingkungan Hidup

1 08 1 08 01 01 13 Keg : Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Input : Dana yang dibutuhkan Dinas 1 Tahun 4,000,000 APBK 1 Tahun 4,400,000
Output : Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor Lingkungan
yang memadai Hidup
Outcome : Meningkatkan efektifitas kerja pegawai
1 08 1 08 01 01 15 Keg : Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- Input : Dana yang dibutuhkan Dinas 11 media 27,000,000 APBK 11 media 29,700,000
undangan Output : Tersedianya Bahan Bacaan bagi Pegawai Lingkungan
Outcome : Meningkatkan kapasitas SDM Aparatur Hidup

1 08 1 08 01 01 17 Keg : Penyediaan Makanan dan Minuman Input : Dana yang dibutuhkan Dinas 1 Tahun 137,478,000 APBK 1 Tahun 151,225,800
Output : Tersedianya makanan, minuman dan Lingkungan
meugang untuk pns dan non pns Hidup
Outcome : Meningkatkan Efektifitas dan Kinerja Pegawai
Dinas Lingkungan Hidup

1 08 1 08 01 01 18 Keg : Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke luar Daerah Input : Dana yang dibutuhkan Dinas 1 Tahun 200,000,000 APBK 1 Tahun 220,000,000
Output : Tersedianya Dana Perjalanan Dinas Luar Daerah Lingkungan
Outcome : Meningkatnya Koordinasi dan Kerjasama Hidup

1 08 1 08 01 01 19 Keg : Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam Input : Dana yang dibutuhkan Dinas 1 Tahun 80,000,000 APBK 1 Tahun 88,000,000
daerah Output : Tersedianya Dana Perjalanan Dinas dalam Lingkungan
Daerah Hidup
Outcome : Meningkatnya koordinasi dan kerjasama

1 08 1 08 01 01 20 Keg : Penyediaan Jasa Jaminan Ansuransi Jiwa Input : Dana yang dibutuhkan Dinas 1 Tahun 9,060,480 APBK 1 Tahun 9,966,528
Output : Tersedia jaminan kesehatan tenaga kerja DLH Lingkungan
Outcome : Peningkatan pelayanan jaminan kesehatan Hidup

1 08 1 08 01 02 Prog : Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Capaian :


Program
1 08 1 08 01 02 03 Keg : Pembangunan Gedung Kantor Input : Dana yang dibutuhkan Dinas 1 Unit 150,000,000 APBK
Output : Terbangunnya tempat parkir Lingkungan
Outcome Hidup
: Tersediannya tempat parkir

1 08 1 08 01 02 07 Keg : Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor Input : Dana yang dibutuhkan Dinas 1 Paket 25,000,000 APBK 1 Tahun 27,500,000
Output : Tersedianya Sarana Perlengkapan Kantor Lingkungan
Outcome Hidup
: Meningkatnya efektifitas dan kinerja

1 08 1 08 01 02 08 Keg : Pengadaan Peralatan Gedung Kantor Input : Dana yang dibutuhkan Dinas 1 Paket 30,000,000 APBK 1 Paket 33,000,000
Output : Tersedianya peralatan gedung kantor Lingkungan
Outcome Hidup
: Tersedianya peralatan kantor yang memadai

1 08 1 08 01 02 09 Keg : Pengadaan Mebeleur Input : Dana yang dibutuhkan Dinas 1 Paket 50,000,000 APBK
Output : Tersedianya mebeleur yang memadai Lingkungan
Outcome Hidup
: Terciptannya kenyamanan kerja

1 08 1 08 01 02 24 Keg : Pemeliharaan Rutin / Berkala Kenderaan Dinas / Input : Dana yang dibutuhkan Dinas 12 Bln 609,160,000 APBK 12 Bln 700,534,000
Operasional Output : Terlaksananya pemeliharaan secara Lingkungan
rutin/berkala peralatan gedung/kantor Hidup
Outcome : Pemeliharaan Rutin/Berkala kendaraan
Dinas/Operasional Roda 6 sebanyak 10 Unit,
Roda 4 sebanyak 3 Unit, kendaraan roda 3
sebanyak 8 unit dan kendaraan roda dua
sebanyak 18 unit
1 08 1 08 01 02 25 Keg : Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Input : Dana yang dibutuhkan Dinas 1 Paket 15,000,000 APBK 1 Paket 17,250,000
Kantor Output : Terlaksananya pemeliharaan secara Lingkungan
rutin/berkala peralatan gedung/kantor Hidup
Outcome : Terpeliharanya perlengkapan gedung kantor

1 08 1 08 01 02 42 Keg : Rehabilitasi sedang/berat Gedung Kantor Input : Dana yang dibutuhkan Dinas 1 Paket 70,000,000 APBK 1 Tahun 77,000,000
Output : Tersedianya rehab gedung kantor Lingkungan
Outcome Hidup
: Terciptanya suasana kerja yang nyaman

1 08 1 08 01 03 Prog : Peningkatan Disiplin Aparatur Capaian :


Program
1 08 1 08 01 03 03 Keg : Pengadaan pakaian kerja lapangan Input : Dana yang dibutuhkan Dinas 55 Set 50,000,000 APBK 60 Set 55,000,000
Output : Pengadaan pakaian kerja petugas lapangan Lingkungan
sebanyak 55 set Hidup
Outcome : Tersedianya pakaian kerja lapangan petugas
kebersihan
1 08 1 08 01 03 05 Keg : Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu Input : Dana yang dibutuhkan Dinas 52 Set 30,000,000 APBK 52 Set 33,000,000
Output : Pengadaan pakaian olah raga Lingkungan
Outcome Hidup
: Tersediayan pakaian olah raga pegawai dan
tenaga kontrak pada Dinas Lingkungan Hidup

1 08 1 08 01 05 Prog : Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Capaian :


Program
1 08 1 08 01 05 01 Keg : Pendidikan dan Pelatihan Formal Input : Dana yang dibutuhkan Dinas 1 Tahun 30,000,000 APBK 1 Tahun 33,000,000
Output : Tersedianya Tenaga Terampil Lingkungan
Outcome Hidup
: Meningkatnya SDM Yang Terampil

1 08 1 08 01 05 02 Keg : Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan Input : Dana yang dibutuhkan Dinas 2 Kali 50,000,000 APBK 2 Kali 55,000,000
Output Lingkungan
: - Terlaksananya sosialisasi peraturan dan perundang-undangan
- Terlaksananya sosialisasi TAHURA Hidup
Outcome : Tersosialisasinya peraturan perundang-
undangan dan kegiatan TAHURA

1 08 1 08 01 05 Prog : Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan


Capaian Kinerja dan Keuangan
Keg : Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Input : Dana yang dibutuhkan Dinas 2 Dok 40,000,000 APBK 2 Dok 44,000,000
Realisasi Kinerja SKPD Output : Terlaksananya pembuatan dokumen pelaporan Lingkungan
capaian kinerja SKPD Hidup
Outcome : Tersedianya dokumen laporan capaian kinerja

1 08 1 08 01 06 Prog : Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian :


Capaian Kinerja dan Keuangan Program
1 08 1 08 01 06 02 Keg : Penyusunan Perencanaan Kegiatan dan Anggaran Input : Dana yang dibutuhkan Dinas 5 Dok 80,000,000 APBK 3 Dok 88,000,000
Output : Terlaksananya penyusunan dokumen Lingkungan
perencanaan kegiatan dan anggaran Hidup
Outcome : Tersedianya dokumen perencanaan kegiatan
dan anggaran
1 08 1 08 01 15 Prog : Pengembangan Kinerja Pengelolaan Capaian :
Persampahan Program

1 08 1 08 01 15 04 Keg : Peningkatan operasi dan pemeliharaan prasarana Input : dana yang dibutuhkan
dan sarana persampahan Output : Tersedianya honorarium PNS dan Non PNS Dinas 12 Bln 1,041,200,000 APBK 12 Bln 1,145,320,000
Tersedianya pengadaan alat - alat kebersihan Lingkungan
dan persampahan Hidup
Outcame : tersedianya pelayanan persampahan

1 08 1 08 01 15 11 Keg : Peningkatan peran serta masyarakat dalam input : dana yang dibutuhkan Dinas 1 Paket 30,000,000 APBK 1 Paket 33,000,000
pengelolaan sampah Output : Beroperasinya pengelolaan sampah di TPS3R Lingkungan
Ladang Tuha Hidup
Outcame : Terwujudnya pengelolaan sampah di TPS3R
Ladang Tuha
1 08 1 08 01 16 Prog : Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Capaian :
lingkungan Hidup Program
1 08 1 08 01 16 01 Keg : Koordinasi Penilaian Kota Sehat / Adipura Input : Dana yang dibutuhkan Dinas 1 Tahun 35,000,000 APBK 1 Tahun 38,500,000
Output : Terlaksananya kordinasi pembinaan Tahap Awal Lingkungan
Outcome Adipura
: Terciptanya lingkungan yang bersih, sehat dan Hidup
nyaman
1 08 1 08 01 16 04. Keg : Pengawasan Pelaksanaan Kebijakan Bidang Input : Dana yang dibutuhkan Kabupaten 1 Tahun 25,000,000 APBK 1 Tahun 27,500,000
Lingkungan Hidup Output : Terlaksananya pengawasan dan penegakan Aceh Selatan
hukum lingkungan
Outcome : Tercapainya Penerapan Hukum Lingkungan

1 08 1 08 01 16 16. Keg : Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Input : Dana yang dibutuhkan Dinas 1 Tahun 40,000,000 APBK 1 Tahun 44,000,000
Output : Tersedianya laporan monitoring evaluasi Lingkungan
Outcome : Meningkatnya kinerja, Pelaksanaan program dan Hidup
kegiatan

1 08 1 08 01 19 Prog : Peningkatan Kualitas dan Akses Informasi Capaian :


Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup Program
1 08 1 08 01 19 02 Keg : Pengembangan Data dan Informasi Lingkungan Input : Dana yang dibutuhkan Dinas 1 Tahun 80,000,000 APBK 1 Tahun 88,000,000
Output : Terlaksananya pengawasan kebijakan Lingkungan
- Penyusunan SPM dan laporan IKPLHD Hidup
Outcome : Terciptanya Pengendalian pencemaran
lingkungan

1 08 1 08 01 24 Prog : Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH) Capaian :


1 08 1 08 01 24 05 Keg : Penataan Ruang Terbuka Hijau (RTH) Program
Input : Dana yang dibutuhkan Dinas 1 Paket 40,000,000 APBK 1 Paket 44,000,000
Output : Pembuatan Taman Gammawar dan P2WKSS Lingkungan
Outcame Terciptanya lingkungan yang indah dan asri Hidup

1 08 1 08 01 24 06 Keg : Pemeliharaan Ruang Terbuka Hijau Input Dana yang dibutuhkan Dinas 1 Paket 130,000,000 APBK 1 Paket 143,000,000
Output Terpeliharannya Ruang Terbuka Hijau (RTH) Lingkungan
Rehab dan Pemeliharaan Taman Median
Pemeliharaan Bundaran Mesjid Istiqamah dan
Tugu Pahlawan
Outcame Terciptanya Lingkungan Yang Asri.
1 08 1 08 01 25 Prog Pengembangan Kinerja Pengelolaan Limbah
1 08 1 08 01 25 17 Keg : Operasi dan Pemeliharaan Fasilitas TPA dan IPLT Input : Dana yang dibutuhkan
Pasieraja Output : Terlaksananya operasi dan Pemeliharaan Kec. Pasie 1 Paket 50,000,000 APBK 1 Paket 55,000,000
Fasilitas IPLT Pasieraja Raja
Outcome : Peningkatan penangannan limbah tinja

JUMLAH 3,477,760,000 3,636,744,000

TAPAKTUAN, Maret 2018


KEPALA DINAS LINGKUNGAN HIDUP
KABUPATEN ACEH SELATAN

MIRJAS, S.Si
Pembina/NIP. 19731212200504 1 002
Tabel T-C.33
Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2019
dan Perkiraan Maju Tahun 2020
Kabupaten Aceh Selatan
SKPK : DINAS PERHUBUNGAN

Rencana Tahun 2019 (Tahun Rencana) Perkiraan Maju Rencana Tahun 2020
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Indikator Kinerja Program / Target Kebutuhan Catatan Target
Kode Capaian Dana/Pagu Kebutuhan Dana/
Daerah dan Program / Kegiatan Kegiatan Lokasi Sumber Dana Penting Capaian
Kinerja Indikatif Pagu Indikatif
Kinerja
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
2 09 1 09 Urusan Wajib
2 09 01 01 Dinas Perhubungan
Terpenuhinya sarana dan
Program Pelayanan Administrasi
2 09 01 01 01 01 prasaran pelayanan
Perkantoran
adminstrasi perkantoran
Tersedianya jasa pos untuk
2 09 2 09 1 01 01 Penyediaan jasa Surat menyurat Dinas Perhubungan 1 Tahun 4,000,000 APBK - 1 Tahun 4,400,000
keperluan Surat Menyurat
Terbayarnya Rekening Listrik,Air
2 09 2 09 01 01 02 Peyediaan Komunikasi,Sumberdaya air,Listrik Dinas Perhubungan 1 Tahun Rp 150,000,000 APBK - 1 Tahun 165,000,000
Dan Telekomunikasi
Tersedianya Jasa pengelolaan
2 09 2 09 01 01 07 Kegiatan Penyediaan Jasa ADM Keuangan Dinas Perhubungan 1 Tahun Rp 125,664,000 APBK - 1 Tahun 138,230,400
adm keuangan
Tersedianya jasa pengelolaan
2 09 2 09 01 01 08 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor Dinas Perhubungan 1 Tahun Rp 49,445,000 APBK - 1 Tahun 54,389,500
Kebersihan Kantor
2 09 2 09 01 01 10 Penyediaan Alat Tulis Kantor Tersedianya Alat Tulis kantor Dinas Perhubungan 1 Tahun Rp 60,000,000 APBK - 1 Tahun 66,000,000
Tersedianya Pengadaan Dokumen
2 09 2 09 01 01 11 Peyediaan Barang Cetak Dan Penggandaan Dinas Perhubungan 1 Tahun Rp 25,223,000 APBK - 1 Tahun 27,745,300
Kantor
Penyedian Komponen Instalasi Listrik /
2 09 2 09 01 01 12 Meningkatnya Kenyamanan Kantor Dinas Perhubungan 1 Tahun Rp 12,100,000 APBK - 1 Tahun 13,310,000
Penerangan
Penyediaan Bahan Bacaan ,Peratutan Dan Tersedianya bahan bacaan Dan
2 09 2 09 01 01 15 Dinas Perhubungan 1 Tahun Rp 12,430,000 APBK - 1 Tahun 13,673,000
Perundang undangan. Perundang undangan
Tersediaanya makanan Dan
2 09 2 09 01 01 17 Penyediaan Makan Minum Dinas Perhubungan 1 Tahun Rp 122,507,000 APBK - 1 Tahun 134,757,700
Minuman
Tersedianya Konsultasi ke luar
2 09 2 09 01 01 18 Rapat Koordinasi Luar Daerah Dinas Perhubungan 1 Tahun Rp 200,000,000 APBK - 1 Tahun 220,000,000
daerah
Program Peningkatan Sarana Dan
2 09 2 09 01 02
Prasarana Aparatur

2 09 2 09 01 02 07 Pengadaan Perlengkapaan Gedung Kantor Tersedianya Perlengkapan Kantor Dinas Perhubungan 1 Tahun 120,000,000 APBK - 1 Tahun 132,000,000
2 09 2 09 01 02 09 Pengadaan Peralatan Gedung Kantor Tersedianya Peralatan Kantor Dinas Perhubungan 1 Tahun 196,171,000 APBK - 1 Tahun 215,788,100
Pemeliharaan rutin/Berkala Kendaran
2 09 2 09 01 02 24 Tersedinya Pemeliharaan Armada Dinas Perhubungan 1 Tahun 121,902,000 APBK - 1 Tahun 134,092,200
Dinas/Operasional
Pemeliharaan Rutin /Berkala Pelengkapan Terpeliharanya Perlengkapan
2 09 2 09 01 02 26 Dinas Perhubungan 1 Tahun 33,715,000 APBK - 1 Tahun 37,086,500
Gedung kantor Gedung kantor
Pemeliharaan ruti/Berkala Peralatan Gedung Terpeliharanya peralatan Gedung
2 09 2 09 01 02 28 Dinas Perhubungan 1 Tahun 21,230,000 APBK - 1 Tahun 23,353,000
kantor Kantor
Rehabilitasi sedang /BeratKendaraan Dinas Terlaksananya Rehab kendaraan
2 09 2 09 01 02 44 Dinas Perhubungan 1 Tahun 50,000,000 APBK - 1 Tahun 55,000,000
Operasionall. Dinas/Operasional.
2 09 2 09 01 03 Program Peningkatan Disiplin Aparatur
Pengadaan Pakaian Dinas beserta Tersediannya Pakaian Dinas,
2 09 2 09 01 03 02 Dinas Perhubungan 76 orang 120,000,000 APBK - 76 orang 132,000,000
perlengkapannya pakaian LLAJ dan atribut lainnya
2 09 2 09 01 03 05 Pengadaan Pakaian Khusus Hari hari tertentu Meningkatnya kinerja Aparatur Dinas Perhubungan 76 orang 100,000,000 APBK - 76 orang 110,000,000
Rencana Tahun 2019 (Tahun Rencana) Perkiraan Maju Rencana Tahun 2020
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Indikator Kinerja Program / Target Kebutuhan Catatan Target
Kode Capaian Dana/Pagu Kebutuhan Dana/
Daerah dan Program / Kegiatan Kegiatan Lokasi Sumber Dana Penting Capaian
Kinerja Indikatif Pagu Indikatif
Kinerja
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Program Peningkatan Kapasitas Sumber
2 09 2 09 01 05
daya Aparatur
Tersedianya Pendidikan dan
2 09 2 09 01 05 01 Pendidikan Dan pelatihan Formal Dinas Perhubungan 8 orang 50,000,000 APBK - 8 orang 55,000,000
Pelatihan Untuk pegawai
Program Rehabilitasi Dan Pemeliharaan
2 09 2 09 01 16
Prasarana Dan Fasilitas LLAJ
Tersedianya Pelayanan di
Operasional Perawatan dan Pemeliharaan UPTD
2 09 2 09 01 16 Pelabuhan Penyeberangan Labuhanhaji 1 unit 150,000,000 APBK - 1 unit 165,000,000
Pelabuhan Penyeberangan Labuhanhaji
Labuhanhaji
2 09 2 09 01 16 - Operasional TerminalLabuhanhaji Tersedianya Operasional Terminal Labuhanhaji 1 unit 24,000,000 APBK - 1 unit 26,400,000

2 09 2 09 01 16 - Operasional Terminal Tapaktuan Tersedianya Operasional Terminal Tapaktuan 1 unit 74,600,000 APBK - 1 unit 82,060,000

2 09 2 09 01 16 - Operasional Terminal Kotafajar Tersedianya Operasional Terminal Kotafajar 1 unit 82,500,000 APBK - 1 unit 90,750,000

2 09 2 09 01 17 - Operasional Terminal Trumon Tersedianya Operasional Terminal Trumon 1 unit 2,400,000 APBK - 1 unit 2,640,000

2 09 2 09 01 17 Program Peningkatan Pelayanan Angkutan


Kegiatan Pengendalian Disiplin Pengoperasian Terwujudnya kedisiplinan di jalan
2 09 2 09 01 17 05 Dinas Perhubungan 4 kali 112,530,000 APBK - 4 kali 123,783,000
angkutan di jalan raya . raya
Terwujudnya kelancaran
2 09 2 09 01 17 Pembekalan SDM Dinas Perhubungan Dinas Perhubungan 1 kali 50,000,000 APBK - 30 orang 55,000,000
operasional
Terlaksananya Sosialisasi
2 09 2 09 01 17 Musda Organda Dinas Perhubungan 1 kali 9,500,000 APBK - 5 orang 10,450,000
Pelayanan Angkutan
Terlaksananya Sosialisasi
2 09 2 09 01 17 Fasilitasi Perizinan di bidang perhubungan Dinas Perhubungan 1 kali 50,000,000 APBK - 5 orang 55,000,000
Pelayanan Angkutan
Terlaksananya Sosialisasi
2 09 2 09 01 17 Monitoring Evalasi dan Pelaporan Dinas Perhubungan 1 tahun 28,600,000 APBK - 5 orang 31,460,000
Pelayanan Angkutan
Program peningkatan Kelaikan
2 09 2 09 01 20
Pengoperasian Kendaraan bermotor
Tersedianya buku uji dan
2 09 2 09 01 20 02 Pengadaan Alat Pengujian Kendaraan Bermotor Tapaktuan 500 buah 33,000,000 APBK - 1 unit 36,300,000
kelengkapannya
Terwujudnya kelayakan
2 09 2 09 01 20 03 Pelaksanaan Uji petik Kendaraan Bermotor Dinas Perhubungan 50 unit 12,150,000 APBK - 1 unit 13,365,000
kendaraan bermotor dijalan

JUMLAH 2,203,667,000 2,424,033,700

Tapaktuan, Maret 2018


KEPALA DINAS PERHUBUNGAN
KABUPATEN ACEH SELATAN

HAMZAH,SH,MM
Pembina Utama Muda
Nip. 19621231 199703 1 012
2,203,667,000 10% 220,366,700 2,424,033,700
NAMA SKPD : DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN KABUPATEN ACEH SELATAN
SUMBER DANA : APBK

RENCANA TAHUN 2019 PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2020


URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH & CATATAN
KODE REKENING INDIKATOR KIERJA PROGRAM/KEGIATAN
PROGRAM/KEGIATAN TARGET KEBUTUHAN DANA/ SUMBER PENTING TARGET KEBUTUHAN DANA/
LOKASI
CAPAIAN PAGU INDIKATIF DANA CAPAIAN PAGU INDIKATIF

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1. 04 Urusan Wajib Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman
1. 04. 01 Bidang Urusan Pemerintah Daerah
1. 04. 1.04. 01. 01 Prog : Pelayanan Administrasi Perkantoran Capaian : Berjalannya kegiatan opersioanal perkantoran
program
1. 04. 1.04. 01. 01. 01 Keg : Penyediaan Jasa Surat Menyurat Input : Dana yang dibutuhkan Tapaktuan 1 Tahun Rp 3,300,000 APBK 100% Rp 3,630,000
output : Tersedianya perangko, materai dan paket pengiriman
outcome : Peningkatan kualitas pelayanan perkantoran

1. 04. 1.04. 01. 01. 02 Keg : Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Input : Dana yang dibutuhkan Tapaktuan 1 Tahun Rp 75,680,000 APBK 100% Rp 83,248,000
output : Tersedianya Biaya Iuran Rek. Telpon, Internet, Air dan Listrik
outcome : Peningkatan kualitas pelayanan perkantoran

1. 04. 1.04. 01. 01. 03 Keg : Peyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor Input : Dana yang dibutuhkan Tapaktuan 1Tahun Rp 51,543,800 APBK 100% Rp 56,698,180
output : Terlaksananya Perlengkapan Kantor
outcome : Terlayaninya Adm Perkantoran

1. 04. 1.04. 01. 01. 07 Keg : Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan Input : Dana yang dibutuhkan Tapaktuan 1 Tahun Rp 412,093,000 APBK 100% Rp 453,302,300
output : Tersedianya jasa administrasi kantor
outcome : Terlaksananya jasa administrasi keuangan

1. 04. 1.04. 01. 01. 08 Keg : Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor Input : Dana yang dibutuhkan Tapaktuan 1 Tahun Rp 39,160,000 APBK 100% Rp 43,076,000
output : Pelayanan Restribusi Sampah dan Jasa Petugas Cleaning Service
outcome : Gedung Kantor Nyaman dan Bersih

1. 04. 1.04. 01. 01. 10 Keg : Penyediaan Alat Tulis Kantor Input : Dana yang dibutuhkan Tapaktuan 1 Tahun Rp 59,661,300 APBK 100% Rp 65,627,430
output : Terlaksananya Penyediaan Alat Tulis Rp 6,696
outcome : Terlayaninya Adm Perkantoran

1. 04. 1.04. 01. 01. 11 Keg : Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Input : Dana yang dibutuhkan Tapaktuan 1 Tahun Rp 42,300,000 APBK 100% Rp 46,530,000
output : Terlaksananya Pengadaan Cetakan
outcome : Terlayaninya Adm Perkantoran

1. 04. 1.04. 01. 01. 12 Keg : Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Input : Dana yang dibutuhkan Tapaktuan 1 Tahun Rp 11,000,000 APBK 100% Rp 12,100,000
Kantor output : Terlaksananya Penerangan Kantor
outcome : Terlayaninya Adm Perkantoran

1. 04. 1.04. 01. 01. 15 Keg : Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan Input : Dana yang dibutuhkan Tapaktuan 1 Tahun Rp 14,300,000 APBK 100% Rp 15,730,000
output : Tersedianya bahan bacaan
outcome : Terlayaninya Adm Perkantoran
RENCANA TAHUN 2019 PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2020
URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH & CATATAN
KODE REKENING INDIKATOR KIERJA PROGRAM/KEGIATAN
PROGRAM/KEGIATAN TARGET KEBUTUHAN DANA/ SUMBER PENTING TARGET KEBUTUHAN DANA/
LOKASI
CAPAIAN PAGU INDIKATIF DANA CAPAIAN PAGU INDIKATIF

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1. 04. 1.04. 01. 01. 17 Keg : Penyediaan Makan dan Minum Input : Dana yang dibutuhkan Tapaktuan 1 Tahun Rp 203,528,600 APBK 100% Rp 223,881,460
output : Tersedianya makan minum
outcome : Terlaksananya penyediaan makan minum

1. 04. 1.04. 01. 01. 18 Keg : Rapat - rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah Input : Dana yang dibutuhkan Tapaktuan 1 Tahun Rp 285,290,000 APBK 100% Rp 313,819,000
output : Kunjungan koordinas ke luar daerah
outcome : Terlaksananya kunjungan rapat dan koordinasi keluar daerah

1. 04. 1.04. 01. 01. 19 Keg : Rapat - rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Dalam Daerah Input : Dana yang dibutuhkan Tapaktuan 1 Tahun Rp 96,230,000 APBK 100% Rp 105,853,000
output : Terlaksananya Rapat Luar Daerah
outcome : Terlaksananya kunjungan rapat dan koordinasi dalam daerah

1. 04. 1.04. 01. 01. 21 Keg : Penyediaan Jasa Pengamanan Gudang dan Kantor/ Rumah Input : Dana yang dibutuhkan Tapaktuan 1 Tahun Rp 31,680,000 APBK 100% Rp 34,848,000
Jabatan output : Terlaksananya Rehab Kantor
outcome : Terlayaninya Adm Perkantoran

1. 04. 1.04. 01. 01. 21 Keg : Penyediaan Jasa Jaminan Asuransi Jiwa Input : Dana yang dibutuhkan Tapaktuan 12 Bulan Rp 4,276,800 APBK 100% Rp 4,704,480
output : Tersedianya Asuransi Jiwa Pegawai Honorer/ Kontrak
outcome : Terlayaninya Adm Perkantoran

1. 04. 1.04. 01. 02 Prog : Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Capaian : Meningkatnya mutu sarana dan prasarana aparatur
program
1. 04. 1.04. 01. 02 09 Keg : Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor Input : Dana yang dibutuhkan Tapaktuan 1 Tahun Rp 359,530,000 APBK 100% Rp 395,483,000
output : Tersedianya perlengkapan gedung kantor
outcome : Meningkatnya Sarana Dan Prasarana Aparatur

1. 04. 1.04. 01. 02 10 Keg : Pengadaan Mebeleur Input : Dana yang dibutuhkan Tapaktuan 1 Tahun Rp 50,800,000 APBK 100% Rp 55,880,000
output : Tersedianya Mebeleur
outcome : Meningkatnya Sarana Dan Prasarana Aparatur

1. 04. 1.04. 01. 02 24 Keg : Pemeliharaan Rutin/Berkala Kenderaan Dinas Operasional Input : Dana yang dibutuhkan Tapaktuan 1 Tahun Rp 91,300,000 APBK 100% Rp 100,430,000
output : Terpeliharanya Kendaraan Dinas Operasional
outcome : Meningkatnya Sarana Dan Prasarana Aparatur
8,500,000,000
1. 04. 1.04. 01. 02 28 Keg : Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor Input : Dana yang dibutuhkan Tapaktuan 1 Tahun Rp 18,931,000 APBK 100% Rp 20,824,100
output : Terpeliharanya Kendaraan Dinas Operasional 8,500,000,000
outcome : Meningkatnya Sarana Dan Prasarana Aparatur

1. 04. 1.04. 01. 02 42 Keg : Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung Kantor Input : Dana yang dibutuhkan Tapaktuan 1 Tahun Rp 49,500,000 APBK 100% Rp 54,450,000
output : Terpeliharanya Gedung Kantor
outcome : Meningkatnya Sarana Dan Prasarana Kantor
RENCANA TAHUN 2019 PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2020
URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH & CATATAN
KODE REKENING INDIKATOR KIERJA PROGRAM/KEGIATAN
PROGRAM/KEGIATAN TARGET KEBUTUHAN DANA/ SUMBER PENTING TARGET KEBUTUHAN DANA/
LOKASI
CAPAIAN PAGU INDIKATIF DANA CAPAIAN PAGU INDIKATIF

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1. 04. 1.04. 01. 03 Prog : Peningkatan Disiplin Aparatur Capaian : Meningkatnya Disiplin Aparatur
program
1. 04. 1.04. 01. 03. 02 Keg : Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya Input : Dana yang dibutuhkan Tapaktuan 1 Tahun Rp 96,880,000 APBK 100% Rp 106,568,000
output : Terlaksananya Pengadaan Pakaian Dinas Aparatur
outcome : Tersedianya Pakaian Dinas Aparatur

1. 04. 1.04. 01. 05 Prog : Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Capaian : Terwujudnya Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
Program
1. 04. 1.04. 01. 05. 01 Keg : Pelatihan dan Pendidikan Formal Input : Dana yang dibutuhkan Tapaktuan 1 Tahun Rp 16,500,000 APBK 100% Rp 18,150,000
output : Terlataih dan Terdidiknya Tenaga Formal
outcome : Berkembangnya Kapasitas Sumber Daya Aparatur

1. 04. 1.04. 01. 15 Prog : Pengembangan Perumahan Capaian Tersedianaya Program Pengembangan Perumahan
program
1. 04. 1.04. 01. 15 08 Keg : Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Pembangunan Input : Dana yang dibutuhkan Tapaktuan 1 Tahun Rp 348,382,304 APBK 100% Rp 383,220,534
output : Terlaksananya Monitoring dan Evaluasi
outcome : Terencananya Pembangunan Daerah

1. 04. 1.04. 01. 15. Keg : Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya Input : Dana yang dibutuhkan Aceh Selatan 1 Tahun Rp 2,882,275,000 DAK 100% Rp 3,170,502,500
output : Terencananya Kegiatan Bantuan Stimulan Rumah Swadaya
outcome : Telaksananya Bantuan Stimulan Rumah Swadaya bagi Masyarakat

1. 03. 1.04. 01. 16 Prog : Pembangunan Saluran Drainase/ Gorong-gorong Capaian Terbangunnya Saluran Drainase/ Gorong-gorong
Program
1. 03. 1.04. 01. 16 03 Keg : Pembangunan Saluran Drainase/Gorong-gorong Input : Dana yang dibutuhkan Tapaktuan 1 Tahun Rp 1,393,768,750 APBK 100% Rp 1,533,145,625
output : Terbangunnya Saluran
outcome : Terkendalinya Banjir

1. 03. 1.04. 01. 27 Prog : Pengembangan Kinerja Pengelolaan Air Minum dan Limbah Capaian : Pengelolaan Air Minum dan Limbah
Program
1. 03. 1.04. 01. 27 20 Keg : Pengembangan Sistem Distribusi Air Minum Input : Dana yang dibutuhkan Tapaktuan 1 Tahun Rp 7,190,815,500 DAK 100% Rp 7,909,897,050
output : Terbangunnya Distribusi Air Minum
Outcome : Terdistribusinya Air Minum bagi Masyarakat

1. 03. 1.04. 01. 29 Prog : Pembangunan Wilayah Strategis dan Cepat Tumbuh Capaian : Meningkatnya Fasilitas Infrastruktur Perkotaan
Program
1. 03. 1.04. 01. 29 02 Keg : Pembangunan/ Peningkatan Infrastruktur Input : Dana yang dibutuhkan Tapaktuan 1 Tahun Rp 6,836,002,250 DAK 100% Rp 7,519,602,475
output : Terlaksananya Pembangunan Infrastruktur
Outcome : Lancarnya Kegiatan Pembangunan Infrastruktur

1. 03. 1.04. 01. 30 Prog : Program Pembangunan Infastruktur Perdesaan Capaian : Pengelolaan Infastruktur
Program
1. 03. 1.04. 01. 30 01 Keg : Penataan Lingkungan Pemukiman Penduduk Perdesaan Input : Dana yang dibutuhkan Tapaktuan 1 Tahun Rp 154,000,000 APBK 100% Rp 169,400,000
output : Tertata Lingkungan Permukiman
Outcome : Terlaksananya penataan lingkungan permukiman
RENCANA TAHUN 2019 PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2020
URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH & CATATAN
KODE REKENING INDIKATOR KIERJA PROGRAM/KEGIATAN
PROGRAM/KEGIATAN TARGET KEBUTUHAN DANA/ SUMBER PENTING TARGET KEBUTUHAN DANA/
LOKASI
CAPAIAN PAGU INDIKATIF DANA CAPAIAN PAGU INDIKATIF

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1. 03. 1.04. 01. 30 02 Keg : Pembangunan Jalan dan Jembatan Perdesaan Input : Dana yang dibutuhkan Tapaktuan 1 Tahun Rp 1,012,440,000 APBK 100% Rp 1,113,684,000
output : Terencananya Jalan dan Jembatan Perdesaan
Outcome : Terbangunnya Jalan dan Jembatan Perdesaan

1. 03. 1.04. 01. 30 03 Keg : Pembangunan Sarana dan Prasarana Air Bersih Perdesaan Input : Dana yang dibutuhkan Tapaktuan 1 Tahun Rp 629,145,000 APBK 100% Rp 692,059,500
output : Terencananya Air Bersih Perdesaan
Outcome : Terbangunnya Sarana Air Bersih Perdesaan

1. 03. 1.04. 01. 30 09 Keg : Penunjang Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Input : Dana yang dibutuhkan Tapaktuan 1 Tahun Rp 75,680,000 APBK 100% Rp 83,248,000
Mandiri (P2KP) output : Terencananya Program P2KP
Outcome : Terlaksananya Program P2KP

1. 03. 1.04. 01. 30 11 Keg : Penunjang Program Sanimas Input : Dana yang dibutuhkan Tapaktuan 1 Tahun Rp 100,000,000 APBK 100% Rp 110,000,000
output : Terencananya Program Sanimas dan Selaras
outcome : Terlaksananya Program Sanimas dan Selaras

Jumlah Rp 22,636,000,000 Rp 24,899,592,634


BAB IV-1

BAB IV
SASARAN DAN PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH

Prioritas dan sasaran pembangunan daerah di Kabupaten Aceh Selatan Tahun 2019
disusun dengan mengacu pada amanat pembangunan yang termuat dalam Rencana
Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Aceh Selatan Tahun 2008-
2028 mengingat Tahun 2019 merupakan tahun transisi pemerintahan, dimana dokumen
RPJMD Kabupaten Aceh Selatan Tahun 2013-2018 telah berakhir, sementara dokumen
RPJMD periode baru yakni tahun perencanaan 2018-2023 belum ada.
Prioritas dan sasaran pembangunan daerah di Kabupaten Aceh Selatan Tahun 2019
disusun dengan tetap memperhatikan sinergitas dan amanat pembangunan dalam
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2015-2019, dan
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Aceh (RPJMA) Tahun 2017-2022.

4.1. TUJUAN DAN SASARAN PEMBANGUNAN

4.1.1. Tujuan dan Sasaran RPJMN Tahun 2015-2019


Sesuai dengan visi pembangunan “Terwujudnya Indonesia yang Berdaulat,
Mandiri, dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong Royong”, maka pembangunan
Nasional 2015-2019 akan diarahkan untuk mencapai sasaran utama yang mencakup:
1. Sasaran Makro;
2. Sasaran Pembangunan Manusia dan Masyarakat:
3. Sasaran Pembangunan Sektor Unggulan;
4. Sasaran Dimensi Pemerataan;
5. Sasaran Pembangunan Wilayah dan Antarwilayah;
6. Sasaran Politik, Hukum, Pertahanan dan Keamanan.
Sasaran utama pembangunan nasional 2015-2019 selengkapnya tersaji Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD), yakni sebagai pedoman dalam penyusunan
Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS).
Dokumen ini memuat rancangan kerangka ekonomi daerah, prioritas pembangunan pada

Rancangan Akhir
RKPD KABUPATEN ACEH SELATAN Tahun 2019
BAB IV-2

tabel berikut:

Tabel 4.1.
Sasaran Pokok Pembangunan RPJMN Tahun 2015-2019
No Sasaran Pokok Pembangunan RPJMN Tahun 2015-2019
Sasaran Makro
Pembangunan Manusia dan Masyarakat
1 Indeks Pembangunan Manusia
2 Indeks Pembangunan Masyarakat
3 Indeks Gini
4 Persentase penduduk yang menjadi peserta jaminan kesehatan melalui SJSN
Bidang Kesehatan
Jumlah kepesertaan Program SJSN Ketenagakerjaan
5 Pekerja Formal
6 Pekerja Informal
Ekonomi Makro
1 Pertumbuhan ekonomi
2 PDRB per Kapita tahun dasar 2010
3 PDRB per Kapita tahun dasar 2000
4 Inflasi
5 Tingkat Kemiskinan
6 Rasio Pajak (Tax Ratio) tahun dasar 2010
7 Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)
Sasaran Pembangunan Manusia dan Masyarakat
Kependudukan dan Keluarga Berencana
1 Rata-rata Laju Pertumbuhan Penduduk
2 Angka kelahiran total (Total Fertility Rate/TFR)
3 Angka prevalensi Pemakaian kontrasepsi (CPR) suatu cara (all methods)
Pendidikan
1 Rata-rata lama sekolah penduduk usia diatas 15 tahun
2 Rata-rata angka melek aksara penduduk usia di atas 15 tahun
3 Prodi perguruan tinggi minimal berakreditasi B
4 Persentase SD/MI berakreditasi minimal B
5 Persentase SMP/MTs berakreditasi minimal B
6 Persentase SMA/MA berakreditasi minimal B
7 Persentase Kompetensi Keahlian SMK berakreditasi minimal B
8 Rasio APK SMP/MTs antara 20% penduduk termiskin dan 20% penduduk terkaya
9 Rasio APK SMA/SMK/MA antara 20% penduduk termiskin dan 20% penduduk
terkaya
Kesehatan
1 Angka kematian ibu per 100.000 kelahiran
2 Angka kematian bayi per 1.000 kelahiran hidup

Rancangan Akhir
RKPD KABUPATEN ACEH SELATAN Tahun 2019
BAB IV-3

No Sasaran Pokok Pembangunan RPJMN Tahun 2015-2019


3 Prevalensi kekurangan gizi (underweight) pada anak balita
4 Prevalensi stunting (pendek dan sangat pendek) anak baduta
5 Prevalensi Tuberkulosis (TB) per 100.000 penduduk
6 Prevalensi HIV
7 Prevalensi tekanan darah tinggi
8 Prevalensi obesitas pada penduduk usia 18+ tahun
9 Persentase merokok penduduk usia 15-19 tahun
10 Jumlah kecamatan yang memiliki minimal 1 puskesmas terakreditasi
11 Persentase kabupaten/kota yang mencapai 80 persen imunisasi dasar lengkap
pada bayi
12 Jumlah puskesmas yang minimal memiliki lima jenis tenaga kesehatan
Kesetaraan Gender, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak
1 Indeks Pembangunan Gender (IPG)
2 Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)
3 Prevalensi Kekerasan terhadap Anak Laki-laki
4 Prevalensi Kekerasan terhadap Anak Perempuan
Sasaran Pembangunan Sektor Unggulan
Kedaulatan Pangan
1 Padi
2 Jagung
3 Kedelai
4 Gula
5 Daging Sapi
6 Produksi perikanan
7 Pembangunan dan Peningkatan Jaringan irigasi air permukaan , air tanah dan rawa
8 Rehabilitasi jaringan irigasi permukaan, air tanah dan rawa
9 Pembangunan dan Peningkatan irigasi tambak
10 Pembangunan waduk
11 Lahan sawah baru
12 Penambahan lahan kering
13 Jumlah pasar
14 Jumlah Desa Mandiri Benih
15 Jumlah Desa Pertanian Organik
16 Luas reforma agraria
Maritim dan Kelautan
1 Pengembangan pelabuhan untuk menunjang tol laut
2 Produksi Hasil Perikanan
3 Pengembangan pelabuhan perikanan
4 Peningkatan luas kawasan konservasi laut
5 Jumlah sentra perikanan baru
6 Peningkatan luas kawasan konservasi perairan berkelanjutan

Rancangan Akhir
RKPD KABUPATEN ACEH SELATAN Tahun 2019
BAB IV-4

No Sasaran Pokok Pembangunan RPJMN Tahun 2015-2019


Pariwisata
1 Kontribusi sektor pariwisata terhadap PDRB
2 Wisatawan Mancanegara
3 Wisatawan Nusantara
4 Devisa
Industri
1 Pertumbuhan sektor industri
2 Kontribusi sektor industri terhadap PDRB
3 Penambahan jumlah Industri skala menengah dan besar
4 Pembukaan lahan industri baru
5 Kinerja PTSP (Pelayanan Terpadu Satu Pintu)
Ketahanan Air
1 Kapasitas air baku Provinsi
2 Ketersedian air irigasi yang bersumber dari waduk
3 Terselesaikannya status DAS lintas Provinsi
4 Berkurangnya luasan lahan kritis melalui rehabilitasi dalam KPH
Infrastruktur Dasar dan Konektivitas
1 Kapasitas pembangkit
2 Rasio elektrifikasi
3 Konsumsi Listrik Perkapita
4 Kawasan permukiman kumuh perkotaan
5 Kekurangan tempat tinggal (backlog) berdasarkan perspektif menghuni
6 Akses Air Minum Layak
7 Akses Sanitasi Layak
8 Kondisi mantap jalan nasional
9 Pengembangan jalan nasional
10 Pengembangan jalan provinsi
11 Pembangunan jalan baru
12 Pengembangan jalan tol
13 Panjang jalur kereta api
14 Jumlah bandara
15 Kab/Kota yang dijangkau Broadband
16 Jumlah Dermaga Penyeberangan
17 Pangsa Pasar Angkutan Umum Perkotaan
Lingkungan
1 Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)
2 Tambahan Rehabilitasi Hutan
Sasaran Pembangunan Dimensi Pemerataan
Meningkatkan cakupan pelayanan dasar dan akses terhadap ekonomi
produktif masyarakat kurang mampu
Cakupan pada 40% penduduk miskin:

Rancangan Akhir
RKPD KABUPATEN ACEH SELATAN Tahun 2019
BAB IV-5

No Sasaran Pokok Pembangunan RPJMN Tahun 2015-2019


1 Kepesertaan Jaminan Kesehatan
2 Akses Pangan Bernutrisi
3 Akses Terhadap Layanan Keuangan
4 Kepemilikan akte lahir (2013)
5 Akses air bersih
6 Akses sanitasi layak
7 Akses penerangan
Peningkatan daya saing tenaga kerja
1 Penyediaan lapangan kerja (2015-2019)
2 Persentase tenaga kerja formal
3 Jumlah pekerja formal
4 Jumlah pekerja Informal
5 Jumlah Pelatihan
6 Jumlah Sertifikasi
7 Proporsi tenaga kerja keahlian menengah yang kompeten
8 Kinerja lembaga pelatihan milik negara menjadi berbasis kompetensi
Sasaran Pembangunan Kewilayahan dan Antar Wilayah
Pemerataan Pembangunan Antar Wilayah
1 Peran PDRB Provinsi terhadap Pembentukan PDB Nasional
Pembangunan Perdesaan
1 Penurunan desa tertinggal
2 Peningkatan desa mandiri
Pengembangan Kawasan Perbatasan
1 Pengembangan Pusat Ekonomi Perbatasan (Pusat Kegiatan Strategis
Nasional/PKSN)
2 Peningkatan keamanan dan kesejahteraan masyarakat perbatasan
3 Jumlah Daerah Tertinggal
4 Kabupaten terentaskan
5 Rata-rata pertumbuhan ekonomi di daerah tertinggal
6 Persentase penduduk miskin di daerah tertinggal
7 Indeks Pembangunan Manusia (IPM) di daerah tertinggal
Pembangunan Pusat-Pusat Pertumbuhan Ekonomi di Provinsi
1 Jumlah Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) di Provinsi
2 Jumlah Kawasan Industri
3 Jumlah Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas (KPBPB)
Pembangunan Kawasan Perkotaan
1 Jumlah Pembangunan Metropolitan sebagai PKN dan Pusat Investasi
2 Optimalisasi 20 kota otonomi berukuran sedang di Luar Jawa sebagai PKN/PKW
dan penyangga urbanisasi
3 Penguatan 39 pusat pertumbuhan sebagai Pusat Kegiatan Lokal (PKL) atau Pusat
Kegiatan Wilayah (PKW)

Rancangan Akhir
RKPD KABUPATEN ACEH SELATAN Tahun 2019
BAB IV-6

No Sasaran Pokok Pembangunan RPJMN Tahun 2015-2019


4 Pembangunan 10 Kota Baru Publik
Sasaran Pembangunan Sektor POLHUHANKAM
Politik dan Demokrasi
1 Tingkat Partisipasi Politik Pemilu
2 Indeks Demokrasi Provinsi
Penegakan Hukum
1 Indeks Penegakan Hukum
2 Indeks Persepsi Korupsi (IPK)
3 Indeks Perilaku Anti Korupsi
Tata Kelola Dan Reformasi Birokrasi
Kualitas Pelayanan Publik
1 Integritas Pelayanan Publik (Daerah)
2 Nilai Indeks Reformasi Birokrasi
3 Persentase Kabupaten/Kota dengan Nilai Indeks Reformasi Birokrasi Baik (Kategori
B)
4 Opini WTP atas Laporan Keuangan Provinsi
5 Persentase Kabupaten/Kota yang memiliki status WTP
6 Persentase Instansi Pemerintah yang Akuntabilitas Kinerjanya Baik (Skor B):
7 Provinsi
8 Kabupaten/Kota
Penguatan Tata Kelola Pemerintah Daerah
Kinerja Keuangan Daerah
1 Rata-rata persentase belanja pegawai Kab/Kota
2 Rata-rata pajak retribusi Kab/Kota terhadap total pendapatan
3 Rata-rata belanja modal Kab/Kota
4 Rata-rata presentase belanja pegawai Kab/Kota
5 Rata-rata rasio ketergantungan dana transfer Kab/Kota
6 Rata-rata nasional WTP Pemda Kabupaten
7 Rata-rata nasional WTP Pemda Kota
8 Rata-rata pajak retribusi Prov terhadap total pendapatan
9 Rata-rata belanja modal Prov
10 Rata-rata presentase belanja pegawai Prov
11 Rasio ketergantungan dana transfer Prov
12 Rata-rata nasional WTP Pemda Prov
Kinerja Kelembagaan
1 PTSP Kondisi Mantap
2 Perda bermasalah
Rata-rata kinerja Daerah Otonomi Baru:
1 Rata-rata kinerja maksimal
2 Rata-rata kinerja minimal
3 Kelembagaan Organisasi Perangkat Daerah yang ideal (sesuai PP 41)

Rancangan Akhir
RKPD KABUPATEN ACEH SELATAN Tahun 2019
BAB IV-7

No Sasaran Pokok Pembangunan RPJMN Tahun 2015-2019


4 Penerapan SPM di daerah (Prov)
5 Penerapan SPM di daerah (Kab/Kota)
Kinerja Aparatur
1 Tingkat pendidikan aparatur Pemda S1, S2 dan S3
Pertahanan Dan Keamanan
1 Laju Peningkatan Prefalensi Penyalahgunaan Narkoba
Sumber: RPJMN 2015-2019
Sasaran utama yang termuat dalam RPJMN 2015-2019 tersebut perlu untuk diacu
dan diterjemahkan oleh perangkat daerah di Kabupaten Aceh Selatan dalam penyusunan
RKP Kabupaten Aceh Selatan Tahun 2019 agar sinergitas perencanaan pembangunan
dapat diwujudkan di Kabupaten Aceh Selatan serta menunjang pencapaian sasaran
nasional.

4.1.2. Tujuan dan Sasaran RPJM Aceh Tahun 2017-2022


Tujuan dan sasaran RPJM Aceh Tahun 2017-2022 selengkapnya tersaji pada tabel
berikut:
Tabel 4.2.
Tujuan dan Sasaran RPJM Aceh Tahun 2017-2022
No Misi Tujuan Sasaran
1 Reformasi Birokrasi a. Mewujudkan Reformasi a. Birokrasi yang bersih dan
Menuju Birokrasi yang berkualitas akuntabel
Pemerintahan yang b. Birokrasi yang efektif dan
adil, Bersih dan efisien
Melayani c. Birokrasi yang memiliki
pelayanan publik yang
berkualitas
2 Memperkuat a. Memperkuat pelaksanaan a. Menguatnya kualitas
pelaksanaan syariat Aqidah Syariah dan Ahklak masyarakat berbasis Al-
islam beserta nilai- dalam tatanan kehidupan Qur’an, Al-Hadist, Ijma’
nilai keislaman dan masyarakat dan Qiyas
budaya keacehan b. Meningkatkan kualitas dan
dalam kehidupan kuantitas pendidikan dayah
masyarakat dengan c. Menguatnya tatanan
iktikad ahlussunnah ekonomi syariah
waljamaah yang d. Menguatnya penegakan
bersumber hokum hokum syariah dalam

Rancangan Akhir
RKPD KABUPATEN ACEH SELATAN Tahun 2019
BAB IV-8

No Misi Tujuan Sasaran


mahzab Syafi’iyah bermasyarakat
dengan tetap e. Meningkatnya Pengalaman
menghormati Syariat Islam di daerah
mahzab yang lain perbatasan
f. Meningkatnya sarana dan
prasarana keagamaan dan
budaya berbasis islami
g. Menguatnya tatanan
budaya, adat istiadat dan
seni keacehan yang islami
3 Menjaga integritas a. Meningkatnya a. Tuntasnya Aturan turunan
nasionalisme dan keberlanjutan perdamaian UU-PA
berkelanjutan berdasarkan prinsip- b. Tuntasnya turunan UU-PA
perdamaian prinsip MoU Helsinki yang tidak bias
berdasarkan MoU diimplementasikan
Helsinki c. Menguatnya SDM dan
kelembagaan Korban Konflik
b. Meningkatnya a. Meningkatnya kebebasan
Pembangunan Demokrasi sipil masyarakat
b. Meningkatnya Hak-hak
politik
c. Meningkatnya Peran
Lembaga Demokrasi
4 Membangun a. Meningkatkan kualitas a. Meningkatnya kualitas
masyarakat yang SDM Aceh yang memiliki pendidikan
berkualitas dan daya saing b. Meningkatnya kualitas
berdaya saing di tenaga pendidikan dan
tingkat nasional dan kependidikan
regional c. Meningkanya kualitas
pendidikan vokasi
b. Meningkatnya prestasi a. Terwujudnya pemudan yang
olahraga dan kepemudaan berkarakter, berkualitas, dan
di tingkat nasional dan berdaya saing
regional b. Meningkatnya prestasi
olahraga
5 Mewujudkan akses a. Meningkatnya derajad a. Meningkatnya kualitas
dan pelayanan kesehatan masyarakat kesehatan masyarakat
kesehatan dan
kesejahteraan social b. Meningkatnya a. Menurunnya kesenjangan
yang mudah pengarusutamaan gender laki-laki dan perempuan
berkualitas dan dalam pembangunan dalam pembangunan
terintegrasi b. Meningkatnya peran

Rancangan Akhir
RKPD KABUPATEN ACEH SELATAN Tahun 2019
BAB IV-9

No Misi Tujuan Sasaran


perempuan dalam
pembangunan
c. Meningkatnya a. Meningkatnya kesejahteraan
kesejahteraan social PMKS
masyarakat b. Meningkatnya Kesejahteraan
disabilitas
6 Mewujudkan a. Meningkatnya a. Meningkatnya pembanguna
kedaulatan dan pertumbuhan ekonomi sektor pertanian
ketahanan pangan
b. Menurunya angka a. Meningkatnya ketahanan
kemiskinan pangan
b. Meningkatnya kesejahteraan
petani dan nelayan
7 Menyediakan sumber a. Mewujudkan ketahanan a. Terwujudnya kemandirian
energy listrik yang dan kemandirian energy energy listrik
baru dan terbarukan di Aceh
b. Meningkatnya a. Meningkatnya Kontribusi
pertumbuhan ekonomi Subsektor listrik dan gas
b. Meningkatnya kontribusi
subsektor pertambangan dan
penggalian
8 Membangun dan a. Meningkatkan a. Meningkatnya Pembangunan
mengembangkan pertumbuhan ekonomi Industri
sentra-sentra b. Meningkatkan neraca
produksi, industry perdagangan
dan industry kreatif c. Meningkatnya jumlah dan
yang kompetitif niali investasi
d. Meningkatnya kontribusi
pariwisata
b. Menurunya angka a. Meningkatnya kesempatan
pengangguran kerja pada sector industry,
pariwisata dan jasa lainya
9 Revitalisasi fungsi a. Membangun system a. Meningkatnya transparansi
perencanaan daerah informasi Aceh secara informasi public
dengan prinsib terpadu dan terintegritas b. Terintegrasinya dan
evidence based terpusatnya data secara
planning yang elektonik
efektif, efisien dan b. Memperkuat perencanaan a. Meningkatnya konsistensi
berkelanjutan pembangunan sesuai antar dokumen perencanaan
dengan prinsip evidence lintas sector dan wilayah
based planning
10 Pembangunan dan a. Mengurangi ketimpangan a. Meningkatkan konektivitas

Rancangan Akhir
RKPD KABUPATEN ACEH SELATAN Tahun 2019
BAB IV-10

No Misi Tujuan Sasaran


peningkatan kualitas antar wilayah antar wilayah
infrastruktur b. Pengembangan kawasan
terintegrasi, dan cepat tumbuh berdasarkan
lingkungan yang potensi daerah
berkelanjutan b. Meningkatnya prasarana a. Meningkatnya pemenuhan
dan sarana pelayanan infrastruktur dasar
dasar masyarakat
b. Meningkatnya pelayanan
pertanahan
c. Meningkatnya tatakelola a. Meningkatnya pengendalian
lingkungan hidup lestari lingkungan hidup lestari
b. Bertambahnya luasan
kawasan konservasi laut dan
pesisir
d. Meningkatkan pengelolaan a. Luas kawasan hutan yang
hutan secara lestari dan lestari dan berkelanjutan
berkelanjutan
e. Meningkatkan tatakelola a. Pengarusutamaan
kebencanaan pengurangan resiko bencana
dalam pembangunan
Sumber: RPJM Aceh 2017-2022

4.1.3. Tujuan dan Sasaran RPJPD Kabupaten Aceh Selatan Tahun 2008-2028
Visi Kabupaten Aceh Selatan yang dicanangkan dalam rangka memotivasi segenap
pemangku kepentingan (stakeholders) untuk berpartisipasi aktif dalam pembangunan
daerah selama tahun 2008-2028 adalah
“Terwujudnya Masyarakat Aceh Selatan yang Maju, Sejahtera, dan Islami
Berbasis Pertanian, Industri, dan Perdagangan”.
Penjelasan makna visi “TERWUJUDNYA MASYARAKAT ACEH SELATAN YANG MAJU,
SEJAHTERA, DAN ISLAMI BERBASIS PERTANIAN, INDUSTRI, DAN PERDAGANGAN” perlu
diberikan untuk mendapatkan kesamaan persepsi tentang muatan substansi filosofis yang
terkandung, sehingga segenap pemangku

Rancangan Akhir
RKPD KABUPATEN ACEH SELATAN Tahun 2019
BAB IV-11

kepentingan (stakeholders) secara sinergis dan optimal dapat memberikan


kontribusi dalam rangka pencapaiannya.
Maju
diartikan sebagai Kemajuan suatu daerah dapat di indikasikan dari kemajuan masyarakat
dalam berbagai bidang, baik bidang ekonomi, sosial budaya, maupun di bidang politik.
Kemajuan dibidang ekonomi ditunjukkan oleh kemampuan berbagai kegiatan produktif di
semua sector ekonomi, semakin kecilnya angka pengangguran, terbukanya kesempatan
kerja dan kesempatan usaha, serta semakin berkurangnya kemiskinan. Di bidang
pendidikan, kemajuan diindikasikan oleh meningkatnya kualitas sumberdaya manusia
yang mampu bersaing dalam berbagai bidang dengan penguasaan ilmu pengetahuan dan
teknologi modern yang semakin tinggi. Dalam hal kesehatan masyarakat memiliki
kesehatan jasmani dan rohani yang lebih baik, mampu mensejahterakan diri dan
keluarganya, serta mampu berkontribusi dalam pembangunan dan masyarakat pada
umumnya. Di dalam bidang sosial budaya, masyarakat Aceh Selatan memiliki nilai-nilai
sosial dan kepedulian yang tinggi serta memiliki nilai-nilai budaya yang mendorong
pembangunan daerah. Selain itu, mampu beradaptasi dengan budaya-budaya luar yang
positif, serta mampu menghindari ragam budaya asing yang bertentangan dengan nilai-
nilai syariat Islam dan budaya daerah. Di Bidang politik dan keamanan, kemajuan
diindikasikan oleh kearifan dan kesadaran yang tinggi dalam berpolitik sehingga
terpeliharanya persatuan dan kesatuan, aman dan sejahtera dalam kehidupan, mampu
mencegah ketegangan gejolak sosial dan politik, serta memiliki sikap cinta damai, aman,
dan tertib dalam kehidupan bermasyarakat. Sementara maju dalam bidang pemerintahan
diindikasikan oleh pemerintahan daerah yang bersih dan berwibawa, berkualitas, disiplin,
jujur, dan berpihak kepada rakyat sccara adil dan merata, serta meningkatnya kualitas
pelayanan umum kepada masyarakat
Sejahtera
diartikan bahwa kehidupan individu dan masyarakat Aceh Selatan mampu memenuhi
segala kebutuhan dasar hidup secara layak, serta bebas dari kemiskinan dan kebodohan.
Islami

Rancangan Akhir
RKPD KABUPATEN ACEH SELATAN Tahun 2019
BAB IV-12

diartikan seluruh aspek kehidupan masyarakat Aceh Selatan dilandasi dengan nilai-nilai
ajaran Islam yang tercermin dari pelaksanaan syariat Islam secara kaffah, terutama
dalam hal akhlak, beribadah, bergaul, berkeluarga, bekerja, dan lainnya.
Pertanian, Industri, Dan Perdagangan
diartikan Kabupaten Aceh Selatan memiliki potensi yang andal di sektor pertanian,
seperti tanaman pangan, perikanan dan perkebunan. Keberadaan pelabuhan laut yang
sangat strategis, berpeluang menjadikannya sebagai pelabuhan bertaraf internasional.
Hal ini sangat dimungkinkan mengingat besarnya potensi produksi komoditi ekspor
terutama karet, sawit, dan ikan segar. Aktivitas perdagangan akan sangat ditunjang
dengan pengembangan industri-industri pengolahan hasil pertanian, melalui peningkatan
investasi domestik dan asing pada masa depan. Melalui upaya ini, diharapkan Kabupaten
Aceh Selatan menjelma menjadi pusat perdagangan dan industry yang andal. Pusat
perdagangan dan industri ditandai dengan berlangsungnya aktivitas perdagangan
antardaerah, dan antarpulau, dan bahkan antar Negara melalui pengembangan hasil-hasil
industry berbasis pertanian dan perkebunan yang berkualitas ekspor.
Dalam rangka mengemban pencapaian visi oleh segenap stakeholders, maka
ditetapkan Pembangunan Daerah Kabupaten Aceh Selatan Tahun 2008-2028, sebagai
berikut:
1. Meningkatkan dan mempercepat pertumbuhan ekonomi daerah melalui
pembangunan dan pengembangan sektor pertanian dalam hal ini tanaman
pangan, perkebunan, perikanan dan kelautan;
2. Mempercepat pengembangan industri pengolahan dan pelabuhan laut Tapaktuan;
3. Membuka peluang investasi (baik domestik maupun investasi asing);
4. Mempersiapkan tenaga kerja yang terampil dan berkualitas; di bidang tanaman
pangan, perkebunan, perikanan/kelautan, dan industri pengolahan.
5. Memperluas lapangan usaha dan lapangan kerja di semua sektor ekonomi;
6. Meningkatkan kualitas sumberdaya manusia (pendidikan dan kesehatan);
7. Memperkuat kemampuan ekonomi rnasyarakat;
8. Mewujudkan masyarakat yang islami;

Rancangan Akhir
RKPD KABUPATEN ACEH SELATAN Tahun 2019
BAB IV-13

9. Mempercepat pembangunan infrastruktur (prasarana dan sarana), dan


mengembangkan daerah-daerah atau kawasan-kawasan terisolir dan tertinggal;
10. Mewujudkan pemerintahan daerah yang bersih dan berwibawa dengan sumberdaya
aparatur yang berkualitas;
11. Menjalankan hukum yang adil; dan
12. Memperkokoh persatuan dan kesatuan serta memelihara perdamaian.
Substansi visi dan misi pembangunan jangka panjang daerah yang termuat dalam
Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Aceh Selatan Tahun
2008-2028 harus dapat diimplementasikan dalam empat Rencana Pembangunan Jangka
Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Aceh Selatan. Hal ini perlu ditekankan paling
tidak untuk dua kemanfaatan utama, yaitu: pertama, untuk memberikan pedoman umum
kepada setiap calon Kepala dan Wakil Kepala Daerah dalam penyusunan visi, misi dan
program prioritas yang akan diajukan sebagai persyaratan dalam mengikuti Pemilihan
Bupati dan Wakil Bupati pada setiap periode lima tahunan dan kedua, untuk menciptakan
keterkaitan antara tahapan pembangunan lima tahunan sehingga segenap upaya dan
hasil pembangunan dapat terus dilaksanakan dan dinikmati secara berkelanjutan dalam
rangka mewujudkan kesejahteraan masyarakat.
Mengingat akan pentingnya hal tersebut, maka pada bagian ini akan dirumuskan
tahapan dan skala prioritas pembangunan daerah untuk keempat tahapan pembangunan
jangka menengah daerah tersebut.

1. RPJMD I (2008-2013)
Berlandaskan pada pelaksanaan kebijakan dan pencapaian hasil-hasil
pembangunan tahap sebelumnya, maka pelaksanaan RPJMD I (2007-2011) akan
diarahkan untuk menata kembali dan membangun Kabupaten Aceh Selatan di
segala bidang yang ditujukan untuk menciptakan daerah dengan pemerintahan
yang kuat, tegaknya supremasi hukum dan perekonomian yang maju, didukung
oleh masyarakat yang beriman dan bertaqwa, berilmu, sehat, dan beretos kerja
tinggi.

2. RPJMD II (2012-2016)

Rancangan Akhir
RKPD KABUPATEN ACEH SELATAN Tahun 2019
BAB IV-14

Berlandaskan pada pelaksanaan kebijakan dan pencapaian hasil-hasil


pembangunan tahap sebelumnya, serta sebagai bentuk keberlanjutan dari pelaksanaan
RPJMD I (2008-2013), maka pelaksanaan RPJMD II (2013-2018) ditujukan untuk lebih
memantapkan penataan kembali Kabupaten Aceh Selatan di segala bidang dengan
menekankan pada upaya peningkatan perwujudan tata pemerintahan yang baik,
peningkatan kualitas sumber daya manusia, peningkatan prasarana dan sarana, dan
peningkatan pertumbuhan ekonomi serta pengamalan Syariat Islam secara Kaffah.

3. RPJMD III (2018-2023)


Berlandaskan pada pelaksanaan kebijakan dan pencapaian hasil-hasil
pembangunan tahap sebelumnya, serta sebagai bentuk keberlanjutan dari
pelaksanaan RPJMD II (2013-2018), maka pelaksanaan RPJMD III (2018-2023)
akan diarahkan untuk lebih memantapkan pembangunan Kabupaten Aceh Selatan
secara komprehensif di berbagai bidang pembangunan dengan menekankan pada
pencapaian derajat kualitas sumber daya manusia, pencapaian kualitas pelayanan
pemerintah, pencapaian kemandirian daerah, dan pencapaian daya saing komoditas
unggulan daerah.
Pada misi pertama, diharapkan dicapai peningkatan kualitas sumber daya
manusia Kabupaten Aceh Selatan yang semakin Islami, ditopang dengan
kecerdasan, kesehatan, budi pekerti luhur, dan beriman serta bertaqwa kepada
Tuhan Yang Maha Esa. Pada misi kedua, Ketiga, Keempat, Kelima dan
Keenam, diharapkan lapangan usaha unggulan daerah (perikanan dan kelautan,
pertanian, dan pariwisata) akan tumbuh sangat prospektif menjadi sektor basis
daerah yang menopang majunya perekonomian Kabupaten Aceh Selatan, makin
meningkatnya kontribusi perekonomian rakyat, dan makin meningkatnya kerjasama
dan investasi pengembangan kawasan-kawasan perekonomi strategis, serta
diharapkan makin lestarinya kondisi lingkungan hidup dan sumber daya alam
daerah, makin berkurangnya kerusakan, pencemaran dan bencana alam, makin
meningkatnya kesadaran dan partisipasi masyarakat dalam pembangunan
lingkungan hidup, makin efektifnya langkah-langkah sinkronisasi perencanaan

Rancangan Akhir
RKPD KABUPATEN ACEH SELATAN Tahun 2019
BAB IV-15

hingga penegakan hukum tata ruang. Pada misi Ketujuh, diharapkan pemerataan
penyediaan prasarana dan sarana pemerintah akan semakin merata, makin
meningkatnya aksesibilitas dan mobilitas antar wilayah, makin meningkatnya
partisipasi masyarakat dalam pemeliharaan, penyediaan dan pengelolaan prasarana
dan sarana publik, khususnya sarana pendidikan dan kesehatan. Pada misi
Delapan, diharapkan terjadi perbaikan yang signifikan dalam kinerja
penyelenggaraan pemerintahan, ditunjukkan dengan semakin kuatnya semangat
untuk membentuk pemerintahan yang bersih dan bebas KKN, makin baiknya
kelembagaan pemerintah dalam pemberian pelayanan makin meningkatnya kualitas
aparatur daerah, makin meningkatnya kemampuan keuangan daerah, dan
meningkatnya kerjasama pemerintah daerah dengan berbagai pihak yang
bermanfaat bagi kemajuan daerah, serta makin banyaknya program-program untuk
pengentasan kemiskinan, serta diharapkan terjadi kondisi sosial dan budaya
masyarakat yang semakin baik, didukung dengan kondisi kamtibmas yang semakin
kondusif, makin meningkatnya kepastian dan penegakan hukum, makin
meningkatnya kesejahteraan masyarakat, makin demokratisnya iklim politik, dan
makin meningkatnya partisipasi masyarakat dalam pembangunan.

4. RPJMD IV (2022-2026)
Berlandaskan pada pelaksanaan kebijakan dan pencapaian hasil-hasil
pembangunan tahap sebelumnya, serta sebagai bentuk keberlanjutan dari pelaksanaan
RPJMD III (2018-2023), maka pelaksanaan RPJMD IV (2023-2028) akan diarahkan untuk
mewujudkan Kabupaten Aceh Selatan yang sejahtera, maju, mantap, dan mandiri
berbasis potensi unggulan melalui pemantapan pembangunan di berbagai bidang yang
ditekankan pada primanya kualitas penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik,
majunya sumber daya manusia dan perekonomian daerah, berkurangnya kesenjangan,
didukung dengan mantapnya situasi politik, keamanan dan ketertiban serta lingkungan
hidup.
4.2. PRIORITAS DAN SASARAN PEMBANGUNAN TAHUN 2019

4.2.1. Prioritas Pembangunan dalam RPJMN Tahun 2015-2019

Rancangan Akhir
RKPD KABUPATEN ACEH SELATAN Tahun 2019
BAB IV-16

Visi Pembangunan Nasional yang dimuat dalam RPJMN Tahun 2015-2019 adalah
”TERWUJUDNYA INDONESIA YANG BERDAULAT, MANDIRI, DAN
BERKEPRIBADIAN BERLANDASKAN GOTONG-ROYONG”. Upaya untuk mewujudkan
visi ini adalah melalui 7 Misi Pembangunan yaitu:
1. Mewujudkan keamanan nasional yang mampu menjaga kedaulatan wilayah,
menopang kemandirian ekonomi dengan mengamankan sumber daya maritim, dan
mencerminkan kepribadian Indonesia sebagai negara kepulauan.
2. Mewujudkan masyarakat maju, berkeseimbangan, dan demokratis berlandaskan
negara hukum.
3. Mewujudkan politik luar negeri bebas-aktif dan memperkuat jati diri sebagai negara
maritim.
4. Mewujudkan kualitas hidup manusia Indonesia yang tinggi, maju, dan sejahtera.
5. Mewujudkan bangsa yang berdaya saing.
6. Mewujudkan Indonesia menjadi negara maritim yang mandiri, maju, kuat, dan
berbasiskan kepentingan nasional.
7. Mewujudkan masyarakat yang berkepribadian dalam kebudayaan.
Untuk menunjukkan prioritas dalam jalan perubahan menuju Indonesia yang
berdaulat secara politik, mandiri dalam bidang ekonomi, dan berkepribadian dalam
kebudayaan, dirumuskan sembilan agenda prioritas. Kesembilan agenda prioritas itu
disebut NAWA CITA, yaitu:
1. Menghadirkan kembali negara untuk melindungi segenap bangsa dan memberikan
rasa aman kepada seluruh warga negara.
2. Membuat Pemerintah selalu hadir dengan membangun tata kelola pemerintahan
yang bersih, efektif, demokratis, dan terpercaya.
3. Membangun Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat daerah-daerah dan desa
dalam kerangka negara kesatuan.
4. Memperkuat kehadiran negara dalam melakukan reformasi sistem dan penegakan
hukum yang bebas korupsi, bermartabat, dan terpercaya.
5. Meningkatkan kualitas hidup manusia dan masyarakat Indonesia.

Rancangan Akhir
RKPD KABUPATEN ACEH SELATAN Tahun 2019
BAB IV-17

6. Meningkatkan produktivitas rakyat dan daya saing di pasar Internasional sehingga


bangsa Indonesia bisa maju dan bangkit bersama bangsa-bangsa Asia lainnya.
7. Mewujudkan kemandirian ekonomi dengan menggerakkan sektor-sektor strategis
ekonomi domestik.
8. Melakukan revolusi karakter bangsa.
9. Memperteguh kebhinekaan dan memperkuat restorasi sosial Indonesia.

4.2.2. Prioritas Pembangunan dalam RPJM Aceh Tahun 2017-2022

RPJM Aceh Tahun 2017-20122 juga telah merinci arah kebijakan tahunan, dimana
arah kebijakan tahunan Tahun 2019 dan pengembangan kewilayahan yang diuraikan
sebagai berikut:

a. Arah Kebijakan Tahun 2019


Tahun 2019 merupakan tahun terakhir atau tahun kelima pelaksanaan RPJM Aceh
yang ditujukan untuk “Terwujudnya Aceh yang Damai dan Sejahtera Melalui
Pemerintahan yang Bersih, Adil dan Melayani”, dengan arah kebijakan meliputi :
a. Peningkatan keterampilan SDM dan lembaga, mempermudah akses modal, serta
perlindungan sosial;
b. Meningkatkan kualitas pelayanan dan fasilitas kesehatan serta Jaminan Kesehatan
Aceh;
c. Terus dilakukan pembangunan perumahan dan pemukiman layak huni ;
d. Kualitas dan kapasitas perempuan dalam pembangunan terus meningkat ;
e. Meningkatkan pendampingan dan penyulunan terhadap petani dan nelayan;
f. Meningkatkan kerjasama pembangunan infrastruktur kepariwisataan yang
terintegrasi;
g. Penguatan tatakelola pemerintahan dan pelayanan public yang efisien dan cepat
berbasis teknologi;

Rancangan Akhir
RKPD KABUPATEN ACEH SELATAN Tahun 2019
BAB IV-18

h. Mengembangkan inovasi birokrasi daerah;


i. Mengarus utamakan syariat Islam dalam pembangunan;
j. Meningkatkan Pengelolaan dan fungsionalisasi prasarana dan sarana perhubungan
laut, darat dan udara;
k. Meningkatkan akses air bersih dan sanitasi.

4.2.3. Prioritas Pembangunan RKPD Aceh Selatan Tahun 2019


Arah kebijakan pembangunan jangka panjang Kabupaten Aceh Selatan seperti
termuat dalam RPJPD Kabupaten Aceh Selatan Tahun 2008-2028 perlu untuk ditelaah
mengingat arahan dan amanat regulasi. Adapun tahapan pembangunan dalam RPJPD
Kabupaten Aceh Selatan Tahun 2008-2028, yang terdiri dari:
1. RPJMD Pertama (2008-2013)
2. RPJMD Kedua (2013-2018)
3. RPJMD Ketiga (2018-2023)
4. RPJMD Keempat (2023-2028)
Dimana berdasarkan tahapan tersebut, penyusunan RKPD Kabupaten Aceh Selatan
Tahun 2019 masuk kedalam Tahapan Ketiga (Tahun 2018-2023). Adapun prioritas
pembangunan pada masing masing tahapan pembangunan tersaji pada tabel berikut:
Tabel 4.3.
Prioritas Pembangunan Tahun 2019 dalam RPJPD Kabupaten Aceh Selatan
Tahun 2008-2028
No Misi Prioritas Pembangunan
1 Mewujudkan syariat islam Peningkatan Dinul Islam, Kualitas
secara kaffah Pelayanan Kesehatan & Mutu
Pendidikan
2 Mengembangkan dan menum Pengurangan kesenjangan antar
dan industry pengolahan wilayah serta peningkatan upaya
berdasarkan kawasan-kawasan penanggulangan bencana
yang ditetapkan dalam tata
ruang wilayah
3 Memperluaskan kesempatan Penurunan angka kemiskinan dan
usaha dan kesempatan kerja di pengangguran
sector pertanian (tanaman

Rancangan Akhir
RKPD KABUPATEN ACEH SELATAN Tahun 2019
BAB IV-19

No Misi Prioritas Pembangunan


pangan, perkebunan, dan
perikanan/kelautan) dan
disektor industry (Industri kecil
dan pengolahan), serta
meningkatkan ketersediaan
pangan
4 Meningkatkan ketersediaan Pemantapan sarana dan prasana
prasarana, sarana, dan umum dan ekonomi rakyat
merevitaslisasi sector
pertanian (tanaman pangan
perkebunan, kelautan dan
perikanan) dan
mengembangkan industry
pengolahan
5 Meningkatkan Kualitas SDM Pemantapan sarana dan prasana
para petani/nelayan dan umum dan ekonomi rakyat
pengusaha/pelaku pengusaha
industri
6 Memanfaatkan sumberdaya Pemantapan peningkatan
kelautan dan perikanan secara produktivitas dan daya saing sektor
optimal agar menjadi salah riil
satu leading sector
perekonomian daerah
7 Membangun dan Peningkatan Dinul Islam , Kualitas
mengembangkan prasarana Pelayanan Kesehatan & Mutu
dan sarana pendidikan dan Pendidikan
kesehatan yang berkualitas di
semua jenjang pendidikan
8 Mewujudkan aparatur Mewujudkan pemerintahan bersih,
pemerintah yang bersih dan pemberdayaan perempuan dan
berwibawa pemuda dalam pembangunan
Sumber: RPJPD Kabupaten Aceh Selatan Tahun 2008-2028
Selengkapnya, keterkaitan misi RPJPD Kabupaten Aceh Selatan Tahun 2008-2028
terhadap tahapan RPJMD ke III tahun 2018-2023 yang kemudian diterjemahkan kedalam
urusan dan prioritas pembangunan daerah Kabupaten Aceh Selatan Tahun 2019 tersaji
pada tabel berikut:

Rancangan Akhir
RKPD KABUPATEN ACEH SELATAN Tahun 2019
BAB IV-20
Tabel 4.4.
Program Prioritas Pembangunan RKPD Kabupaten Aceh Selatan Tahun 2019

Misi RPJPD Prioritas Pembangunan Urusan Pemerintahan Program Prioritas


No
2008-2028 Daerah Daerah Pembangunan Daerah Tahun 2019
1 Mewujudkan syariat islam secara Peningkatan Dinul Islam, Kualitas Keistimewaan a. Program pelaksanaan/bina hukum Syariat Islam
kaffah. Pelayanan Kesehatan & Mutu dan Kekhususan Aceh b. Program pengembangan dan pembinaan sumber daya Syariat
Pendidikan a. Pendidikan Islam
b. Kebudayaan c. Program peningkatan sarana dan prasarana peribadatan
c. Keagamaan d. Program Pembinaan dan Pengembangan Sumber Daya
Syariat Islam
e. Program pendataan, pengawasan dan pengembangan
pesantren dan dayah
f. Program peningkatan sumber daya dan peran ulama
g. Program peningkatan kesejahteraan fakir miskin
h. Program Peningkatan Kualitas Keagamaan Pada Anak Usia
Dini/Sederajat/SD/SMP/SLTA sederajat
i. Kajian, Pembinaan dan Pengembangan Sumber Daya Syariat
j. Program Peningkatan Kesejahteraan Fakir Miskin
k. Program Peningkatan Sumber Daya dan Peran Ulama
l. Program Peningkatan kerjasama antar Pemerintah Daerah

2 Mengembangkan dan menumbuhkan Pengurangan kesenjangan Pekerjaan Umum dan a. Program pembangunan sistem informasi / data base
dan industri pengolahan berdasarkan antar wilayah serta Penataan Ruang b. Program perencanaan tata ruang
c. Program rehabilitasi / pemeliharaan jalan dan jembatan
kawasan-kawasan yang ditetapkan peningkatan upaya
d. Program pengendalian pemanfaatan ruang
dalam tata ruang wilayah. penanggulangan bencana e. Program pembangunan jalan dan jembatan
f. Program peningkatan sarana dan prasarana dan kebina

Rancangan Akhir
RKPD KABUPATEN ACEH SELATAN Tahun 2019
BAB IV-21
Misi RPJPD Prioritas Pembangunan Urusan Pemerintahan Program Prioritas
No
2008-2028 Daerah Daerah Pembangunan Daerah Tahun 2019
margaan
g. Program pengendalian banjir
h. Program peningkatan jalan
i. Program pengembangan dan pengelolaan jaringan irigasi,
rawa dan jaringan pengairan lainnya
Perumahan dan a. Program Pengembangan Perumahan
Permukiman b. Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Air Minum dan
Air Limbah
c. Program Pengembangan Wilayah Strategis dan Cepat
Tumbuh
d. Program Peningkatan Kualitas Perumahan Swadaya
Sosial a. Program Pemberdayaan Fakir Miskin, Komunikasi Adat
Terkecil (KTA) dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial
(PMKS) Lainnya
b. Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahretaan Sosial
c. Program Pembangunan Turap/Talud/Bronjong
d. Program Perencanaan / Pengawasan Penanggulangan
Bencana
e. Program Pemberdayaan Masyarakat Kesiapan Menghadapi
Bencana
f. Program Sarana Dan Prasarana Kesiapsiagaan Menghadapi
Bencana
g. Program Pencegahan Dini Penanggulangan Bencana
h. Program Penanggulangan Pasca Bencana
Perdagangan dan Industri a. Peningkatan Efesiensi Perdagangan Dalam Negeri
b. Pengembangan Kewirausahaaan dan Keunggulan Kompetitif
UKM
c. Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi
Pertanahan a. Program pembangunan sistem pendaftaran tanah

Rancangan Akhir
RKPD KABUPATEN ACEH SELATAN Tahun 2019
BAB IV-22
Misi RPJPD Prioritas Pembangunan Urusan Pemerintahan Program Prioritas
No
2008-2028 Daerah Daerah Pembangunan Daerah Tahun 2019
b. Program Penataan Penguasaan, Pemilikan, Penggunaan dan
Pemanfaatan Tanah
c. Program Penyelesaian Konflik Konflik Pertanahan
d. Program Pelaksanaan Monitoring Dan Evaluasi Penataan,
Penerbitan Izin Dan Perubahan
Pemberdayaan Masyarakat a. Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Pedesaan.
Desa b. Program Pengembangan Lembaga Ekonomi Perdesaan.
c. Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam
Membangun Desa.
d. Program Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa.
e. Program Peningkatan Peran Perempuan Di Pedesaan.
f. Program Peningkatan Peran Serta Dan Kesetaraan Gender
Dalam Pembangunan

Perhubungan a. Program Pembangunan Sarana Dan Fasilitas Perhubungan


b. Program Rehabilitasi Dan Pemeliharaan Prasarana Dan
Fasilitas Llaj
c. Program Peningkatan Pelayanan Angkutan
d. Program Pembangunan Sarana Dan Prasarana Perhubungan
e. Program Pengendalian Dan Pengamanan Lalu Lintas
f. Program Peningkatan Kelaikan Pengoperasian Kendaraan
Bermotor
g. Program Pengembangan Data Dan Statistik
Komunikasi dan Informatika a. Program Pengembangan Komunikasi, Informasi Dan Media
Massa
b. Program Kerjasama Informasi Dengan Mass Media
Lingkungan Hidup a. Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan
b. Program Pengendalian Pencemaran Dan Perusakan
Lingkungan Hidup
c. Program Perlindungan Dan Konservasi Sumber Daya Alam
d. Program Peningkatan Kualitas Dan Akses Informasi Sumber
Daya Alam Dan Lingkungan Hidup

Rancangan Akhir
RKPD KABUPATEN ACEH SELATAN Tahun 2019
BAB IV-23
Misi RPJPD Prioritas Pembangunan Urusan Pemerintahan Program Prioritas
No
2008-2028 Daerah Daerah Pembangunan Daerah Tahun 2019
e. Program Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau
3 Memperluaskan kesempatan usaha Pemantapan peningkatan Perdagangan dan Industri a. Pengembangan Industri Kecil dan Menengah
dan kesempatan kerja di sector produktivitas dan daya saing sektor b. Program Pengembangan Sistem Pendukung Usaha Bagi
pertanian (tanaman pangan, riil Usaha Mikro Kecil Menengah
perkebunan, dan c. Program Penciptaan Iklim Usaha UKM yang Kondusif
perikanan/kelautan) dan disektor Pertanian a. Program Peningkatan Kesejahteraan Petani
industry (Industri kecil dan b. Program Pengembangan Data/Informasi/Statistik Daerah
pengolahan), serta meningkatkan c. Program Peningkatan Produksi Pertanian/Perkebunan
ketersediaan pangan d. Program Pemberdayaan Penyuluh Pertanian/Perkebunan
lapangan
e. Program Peningkatan Produksi Hasil Peternakan
f. Program Pemasaran Hasil Produksi Peternakan
Pangan a. Program Peningkatan Ketahanan Pangan
Pertanian/Perkebunan
b. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan
Capaian Kinerja dan Keuangan
Penanaman Modal a. Program Pembinaan, Pengawasan, Pelatihan dan Penataan
Perizinan Tertentu
b. Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi
c. Program Peningkatan Pelayanan Pengaduan
4 Meningkatkan ketersediaan Pemantapan sarana dan prasana Pertanian a. Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Ternak
prasarana, sarana, dan umum dan ekonomi rakyat b. Program Peningkatan Penerapan Teknologi
merevitaslisasi sector pertanian Pertanian/Perkebunan
(tanaman pangan perkebunan,
Kelautan dan Perikanan a. Program Pengembangan Perikanan Tangkap
kelautan dan perikanan) dan
b. Program Pengembangan Budidaya Perikanan
mengembangkan industry
c. Program Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengawasan dan

Rancangan Akhir
RKPD KABUPATEN ACEH SELATAN Tahun 2019
BAB IV-24
Misi RPJPD Prioritas Pembangunan Urusan Pemerintahan Program Prioritas
No
2008-2028 Daerah Daerah Pembangunan Daerah Tahun 2019
pengolahan Pengendalian Sumberdaya Kelautan

Perdagangan dan Industri a. Program Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan


Kompetitif UKM
b. Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi
c. Program Perlindungan Konsumen dan Pengamanan
Perdagangan
d. Program Efesiensi Perdagangan Dalam negeri
Pariwisata a. Program Pengembangan Pemasaran Pariwisata
b. Program Pengembangan Destinasi Pariwisata
c. Program Pengembangan Kemitraan
5 Meningkatkan Kualitas SDM para Penurunan angka kemiskinan dan Sosial a. Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahretaan Sosial
petani/nelayan dan pengangguran b. Program Pembinaan Panti Asuhan/Panti Jompo
pengusaha/pelaku pengusaha c. Program Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial
industri Masyarakat
Tenaga Kerja a. Program Perlindungan dan Pengembangan Lembaga
Ketenagakerjaan
b. Program Peningkatan Kesempatan Kerja
c. Program Peningkatan Kualitas dan Produktifitas Tenaga Kerja
d. Program Pengembangan Data/ Informasi
e. Program Perencanaan Sosial dan Budaya
f. Program Pengembangan Wilayah Transmigrasi
g. Program Pembangunan Kawasan Transmigrasi (P2KT)

Rancangan Akhir
RKPD KABUPATEN ACEH SELATAN Tahun 2019
BAB IV-25
Misi RPJPD Prioritas Pembangunan Urusan Pemerintahan Program Prioritas
No
2008-2028 Daerah Daerah Pembangunan Daerah Tahun 2019
6 Memanfaatkan sumberdaya kelautan Pemantapan peningkatan Kelautan dan Perikanan a. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan
dan perikanan secara optimal agar produktivitas dan daya saing sektor Capaian Kinerja dan Keuangan
menjadi salah satu leading sector riil b. Program Pengembangan Data/Informasi/Statistik Daerah
perekonomian daerah c. Program Pengembangan Sistem Penyuluhan Perikanan
d. Program Optimalisasi Pengelolaan dan Pemasaran Produksi
Perikanan
7 Membangun dan mengembangkan Peningkatan Dinul Islam, Kualitas Pendidikan a. Program Pendidikan Anak Usia Dini
prasarana dan sarana pendidikan dan Pelayanan Kesehatan & Mutu b. Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun
kesehatan yang berkualitas di semua Pendidikan c. Program Pendidikan Non Formal
d. Program Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga
jenjang pendidikan
Kependidikan
e. Program Manajemen Pelayanan Pendidikan
f. Program Pengelolaan Kekayaan Budaya
g. Program Pengelolaan Keragaman Budaya
h. Program Pengembangan Kerjasama Pengelolaan Kekayaan
Budaya
Kesehatan a. Program Obat dan Perbekalan Kesehatan
b. Program Keserasian Kebijakan Peningkatan Kualitas Anak dan
Perempuan
c. Program Upaya Kesehatan Masyarakat
d. Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat
e. Program Perbaikan Gizi Masyarakat
f. Program Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga
Kependidikan
g. Program Pengembangan Lingkungan Sehat
h. Program STBM (SANITASI TOTAL BERBASIS MASYARAKAT)
i. Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit menular
j. Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan
k. Program Pelayanan kesehatan Penduduk Miskin
l. Pengadaan, peningkatan dan perbaikan sarana dan prasarana
puskesmas/Puskesmas Pembantu dan jaringannya

Rancangan Akhir
RKPD KABUPATEN ACEH SELATAN Tahun 2019
BAB IV-26
Misi RPJPD Prioritas Pembangunan Urusan Pemerintahan Program Prioritas
No
2008-2028 Daerah Daerah Pembangunan Daerah Tahun 2019
m. Program Peningkatan Pelayanan Kesehatan Anak Balita
n. Program Pengawsan dan Pengendalian Kesehatan Makanan
o. Program Peningkatan Keselamatan Ibu Melahirkan dan Anak
p. Program Peningkatan Sumber Daya Kesehatan
q. Program Penyakit Tidak Menular
r. Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan
Lingkungan Hidup
s. Program Pengadaan, Peningkatan Sarana dan Prasarana
RS/RSJ/RS Paru/RS Mata
t. Program Pemeliharaan Sarana dan Prasarana RS/RSJ/RS
Paru/RS Mata
u. Program Pelayanan Kesehatan Masyarakat pada BLUD
8 Mewujudkan aparatur pemerintah Mewujudkan pemerintahan bersih, Ketentraman, Ketertiban a. Program Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan
yang bersih dan berwibawa pemberdayaan perempuan dan Umum, dan Perlindungan Lingkungan
pemuda dalam pembangunan Masyarakat b. Program Pemeliharaan Kantrantibmas dan Pencegahan
Tindak Kriminal
c. Program Pengembangan dan Pembinaan Sumber Daya
Syari'at Islam
d. Program Pengembangan Wawasan Kebangsaan
e. Program Pendidikan Politik Masyarakat
f. Program Pemberdayaan masyarakat untuk menjaga
keamanan dan ketertiban
Inspektorat a. Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan
Pengendalian Kebijakan KDH.
b. Program Peningkatan Profesionalisme Tenaga Pemeriksa dan
Aparatur Pengawasan.
c. Program Penataan Dan Penyempurnaan Kebijakan Sistem
dan Prosedur Pengawasan.
Keuangan a. Program Optimalisasi Pemanfaatan Teknologi Informasi
b. Program Pembinaan dan Fasilitas Pengelolaan Keuangan Desa
c. Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan

Rancangan Akhir
RKPD KABUPATEN ACEH SELATAN Tahun 2019
BAB IV-27
Misi RPJPD Prioritas Pembangunan Urusan Pemerintahan Program Prioritas
No
2008-2028 Daerah Daerah Pembangunan Daerah Tahun 2019
Keuangan Daerah
d. Program Penataan Penguasaan, Pemilihan, Penggunaan dan
Pemanfaatan Tanah
e. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan
Capaian Kinerja Dan Keuangan
Perencanaan a. Program Perencanaan Pembangunan Daerah
b. Perencanaan Pembangunan Ekonomi
c. Perencanaan Sosial Dan Budaya
d. Pengembangan Data/Informasi
e. Program Kerjasama Pembangunan
f. Program Perencanaan Pengembangan Kota-Kota Menengah
Dan Besar
g. Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Perencanaan
Pembangunan
h. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
Pemberdayaan Perempuan a. Program Peningkatan Peran serta & Kesetaraan Gender dalam
dan Perlindungan Anak pembangunan
b. Program Keserasian Kebijakan Peningkatan Kualitas Anak dan
Perempuan
c. Program Penguatan Kelembagaan PengarusUtamaan Gender
dan anak
d. Program Keluarga Berencana
e. Program Pembinaan peran serta Masyarakat dlm pelayanan
KB-KR yg mandiri
f. Program Peningkatan kapasitas kelembagaan perencanaan
pembangunan daerah.
g. Program Pengembangan Informasi Tentang Pengasuhan dan
Pembinaan Tumbuh - Kembang Anak
h. Program penyiapan tenaga pendamping kelompok bina
keluarga

Rancangan Akhir
RKPD KABUPATEN ACEH SELATAN Tahun 2019
BAB IV-28
Misi RPJPD Prioritas Pembangunan Urusan Pemerintahan Program Prioritas
No
2008-2028 Daerah Daerah Pembangunan Daerah Tahun 2019
i. Program Pengembangan Model operasional BKB Posyandu-
Padu
Administrasi Kependudukan a. Program Pelayanan Administrasi Kependudukan
dan Pencatatan Sipil
Kepemudaan dan Olahraga a. Program Peningkatan Upaya Penyembuhan Kewirausahaan
dan Kecakapan Hidup Pemuda
b. Program Peningkatan Peran Serta Pemuda
c. Program Pembinaan dan Pemasyarakatan Olahraga
d. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Olahraga
e. Program Pemasyarakatan Sarana Prasarana Olahraga
Kearsipan dan Perpustakaan a. Program Perbaikan sistem Administrasi Kearsipan.
b. Program Penyelamatan dan Pelestarian Dokumen/Arsip
Daerah.
c. Program Pemeliharaan Rutin / Berkala Sarana dan Prasarana
Kearsipan.
d. Program Pemeliharaan Rutin/Berkala sarana dan Prasarana
Kearsipan.
e. Program Pengembangan Sumber Daya Manusia.
f. Program Pengembangan Budaya Baca dan Pembinaan
Perpustakaan
Kepegawaian a. Program Fasilitas Pindah/ Purna Tugas PNS
b. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
c. Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur
Sekretariat Daerah a. Program Fasilitasi Pindah/Purna Tugas Pns
b. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
c. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan
Capaian Kinerja Dan Keuangan
d. Program Peningkatan Evaluasi Dan Administrasi
Pembangunan
e. Program Pemberdayaan Masyarakat Untuk Menjaga
Ketertiban Dan Keamanan Lingkungan Di Masyarakat
f. Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Perdesaan

Rancangan Akhir
RKPD KABUPATEN ACEH SELATAN Tahun 2019
BAB IV-29
Misi RPJPD Prioritas Pembangunan Urusan Pemerintahan Program Prioritas
No
2008-2028 Daerah Daerah Pembangunan Daerah Tahun 2019
g. Program Peningkatan Promosi Dan Kerjasama Investasi
h. Program Penataan Penguasaan, Kepemilikan, Penggunaan
Dan Pemanfaatan Tanah
i. Program Peningkatan Pelayanan Kedinasan Kepala Daerah/
Wakil Kepala Daerah
j. Program Penyelamatan Dan Pelestarian Dokumen/ Arsip
Daerah
k. Program Pembinaan Dan Pengembangan Bidang
Ketenagalistrikan
l. Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Informasi
m. Program Pembinaan Pedagang Kakilima Dan Asongan
n. Program Peningkatan Sistem Dan Pengelolaan Informasi
Perdagangan
o. Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal Dan
Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan Kdh
p. Program Penataan Peraturan Perundang-Undangan
q. Program Penataan Daerah Otonomi Daerah/ Baru
r. Program Peningkatan Sumber Daya Dan Peran Ulama
s. Program Pengembangan Dan Pembinaan Sumber Daya
Syariat Islam
t. Program Pengembangan Iptek
Sekretariat DPRD a. Program Manajemen Pelayanan Pendidikan
b. Program Peningkatan Kerjasama Antar Pemerintah Daerah
Sumber: RPJPD Kabupaten Aceh Selatan 2008-2028, diolah

Rancangan Akhir
RKPD KABUPATEN ACEH SELATAN Tahun 2019
BAB IV-30

Rancangan Akhir
RKPD KABUPATEN ACEH SELATAN Tahun 2019
BAB IV-31

Program Prioritas yaitu program yang diselenggarakan oleh Perangkat Daerah yang
merupakan program prioritas baik secara langsung maupun tidak langsung mendukung
capaian program pembangunan daerah atau prioritas dan sasaran pembangunan daerah,
serta berhubungan dengan pemenuhan kebutuhan dasar dan syarat layanan minimal.
Program dan kegiatan yang mendukung pembangunan secara menyeluruh akan
dikelompokkan menjadi 5 urusan yaitu urusan wajib pelayanan dasar, urusan wajib non
pelayanan dasar, urusan pilihan, fungsi penunjang urusan pemerintahan serta urusan
kekhususan dan keistimewaan Aceh.
Pada bagian ini akan ditampilkan program prioritas yang mendukung langsung
program prioritas daerah berdasarkan urusan pemerintahan di Kabupaten Aceh Selatan,
sedangkan daftar program dan kegiatan secara lengkap ditampilkan dalam lampiran
program dan kegiatan seluruh Perangkat Daerah yang akan dilaksanakan tahun 2019.

5.1. URUSAN WAJIB PELAYANAN DASAR

1. Urusan Pendidikan
Fokus Program dan kegiatan prioritas urusan pendidikan yang menjadi prioritas
dalam RKPD Tahun 2019 Kabupaten Aceh Selatan adalah sebagai berikut:
a. Program Pendidikan Anak Usia Dini
b. Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun
c. Program Pendidikan Non Formal
d. Program Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan
e. Program Manajemen Pelayanan Pendidikan
f. Program Pengelolaan Kekayaan Budaya
g. Program Pengelolaan Keragaman Budaya
h. Program Pengembangan Kerjasama Pengelolaan Kekayaan Budaya.

2. Urusan Kesehatan

Rancangan Akhir
RKPD KABUPATEN ACEH SELATAN Tahun 2019
BAB IV-32

Fokus Program dan kegiatan prioritas urusan kesehatan yang menjadi prioritas
dalam RKPD Tahun 2019 Kabupaten Aceh Selatan adalah sebagai berikut:
a. Program Obat dan Perbekalan Kesehatan

b. Program Keserasian Kebijakan Peningkatan Kualitas Anak dan Perempuan


c. Program Upaya Kesehatan Masyarakat
d. Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat
e. Program Perbaikan Gizi Masyarakat
f. Program Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan
g. Program Pengembangan Lingkungan Sehat
h. Program STBM (SANITASI TOTAL BERBASIS MASYARAKAT)
i. Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit menular
j. Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan
k. Program Pelayanan kesehatan Penduduk Miskin
l. Pengadaan, peningkatan dan perbaikan sarana dan prasarana puskesmas/Puskesmas
Pembantu dan jaringannya
m. Program Peningkatan Pelayanan Kesehatan Anak Balita
n. Program Pengawsan dan Pengendalian Kesehatan Makanan
o. Program Peningkatan Keselamatan Ibu Melahirkan dan Anak
p. Program Peningkatan Sumber Daya Kesehatan
q. Program Penyakit Tidak Menular
r. Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup.
s. Program Pengadaan, Peningkatan Sarana dan Prasarana RS/RSJ/RS Paru/RS Mata
t. Program Pemeliharaan Sarana dan Prasarana RS/RSJ/RS Paru/RS Mata
u. Program Pelayanan Kesehatan Masyarakat pada BLUD

3. Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

Rancangan Akhir
RKPD KABUPATEN ACEH SELATAN Tahun 2019
BAB IV-33

Fokus Program urusan pekerjaan umum dan penataan ruang yang menjadi prioritas
dalam RKPD Tahun 2019 Kabupaten Aceh Selatan adalah sebagai berikut:
a. Program pembangunan sistem informasi / data base
b. Program perencanaan tata ruang
c. Program rehabilitasi / pemeliharaan jalan dan jembatan

d. Program pengendalian pemanfaatan ruang


e. Program pembangunan jalan dan jembatan
f. Program peningkatan sarana dan prasarana dan kebina margaan
g. Program pengendalian banjir
h. Program peningkatan jalan
i. Program pengembangan dan pengelolaan jaringan irigasi, rawa dan jaringan
pengairan lainnya.

4. Urusan Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman


Fokus Program urusan perumahan rakyat dan kawasan permukiman yang menjadi
prioritas dalam RKPD Tahun 2019 Kabupaten Aceh Selatan adalah sebagai berikut:
a. Program Pengembangan Perumahan
b. Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Air Minum dan Air Limbah
c. Program Pengembangan Wilayah Strategis dan Cepat Tumbuh
d. Program Peningkatan Kualitas Perumahan Swadaya

5. Urusan Ketentraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat


Fokus Program urusan ketentraman, ketertiban umum, dan perlindungan
masyarakat yang menjadi prioritas dalam RKPD Tahun 2019 Kabupaten Aceh Selatan
adalah sebagai berikut:
a. Program Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan

Rancangan Akhir
RKPD KABUPATEN ACEH SELATAN Tahun 2019
BAB IV-34

b. Program Pemeliharaan Kantrantibmas dan Pencegahan Tindak Kriminal


c. Program Pengembangan dan Pembinaan Sumber Daya Syari'at Islam
d. Program Pengembangan Wawasan Kebangsaan
e. Program Pendidikan Politik Masyarakat
Program Pemberdayaan masyarakat untuk menjaga keamanan dan ketertiban

6. Urusan Sosial
Fokus Program dan kegiatan prioritas urusan sosial yang menjadi prioritas dalam
RKPD Tahun 2019 Kabupaten Aceh Selatan adalah sebagai berikut:
a. Program Pemberdayaan Fakir Miskin, Komunikasi Adat Terkecil (KTA) dan
Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya
b. Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahretaan Sosial
c. Program Pembangunan Turap/Talud/Bronjong
d. Program Perencanaan / Pengawasan Penanggulangan Bencana
e. Program Pemberdayaan Masyarakat Kesiapan Menghadapi Bencana
f. Program Sarana Dan Prasarana Kesiapsiagaan Menghadapi Bencana
g. Program Pencegahan Dini Penanggulangan Bencana
h. Program Penanggulangan Pasca Bencana

5.2. URUSAN WAJIB NON PELAYANAN DASAR

1. Urusan Tenaga Kerja


Fokus Program urusan tenaga kerja yang menjadi prioritas dalam RKPD Tahun
2019 Kabupaten Aceh Selatan adalah sebagai berikut:
a. Program Perlindungan dan Pengembangan Lembaga Ketenagakerjaan
b. Program Peningkatan Kesempatan Kerja
c. Program Peningkatan Kualitas dan Produktifitas Tenaga Kerja
Rancangan Akhir
RKPD KABUPATEN ACEH SELATAN Tahun 2019
BAB IV-35

d. Program Pengembangan Data/ Informasi


e. Program Perencanaan Sosial dan Budaya

2. Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak


Fokus Program urusan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak yang
menjadi prioritas dalam RKPD Tahun 2019 Kabupaten Aceh Selatan adalah sebagai
berikut:
a. Program Peningkatan Peran serta & Kesetaraan Gender dalam pembangunan
b. Program Keserasian Kebijakan Peningkatan Kualitas Anak dan Perempuan
c. Program Penguatan Kelembagaan PengarusUtamaan Gender dan anak
d. Program Peningkatan kapasitas kelembagaan perencanaan pembangunan daerah.
e. Program Pengembangan Informasi Tentang Pengasuhan dan Pembinaan Tumbuh -
Kembang Anak

3. Urusan Pangan
Fokus Program urusan pangan yang menjadi prioritas dalam RKPD Tahun 2018
Kabupaten Aceh Selatan adalah sebagai berikut:
a. Program Peningkatan Ketahanan Pangan Pertanian/Perkebunan
b. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan
Keuangan

4. Urusan Pertanahan
Fokus Program urusan pertanahan yang menjadi prioritas dalam RKPD Tahun 2019
Kabupaten Aceh Selatan adalah sebagai berikut:
a. Program pembangunan sistem pendaftaran tanah
b. Program Penataan Penguasaan, Pemilikan, Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah
c. Program Penyelesaian Konflik Konflik Pertanahan
d. Program Pelaksanaan Monitoring Dan Evaluasi Penataan, Penerbitan Izin Dan
Perubahan
Rancangan Akhir
RKPD KABUPATEN ACEH SELATAN Tahun 2019
BAB IV-36

5. Urusan Lingkungan Hidup


Fokus Program dan kegiatan prioritas urusan lingkungan hidup yang menjadi
prioritas dalam RKPD Tahun 2019 Kabupaten Aceh Selatan adalah sebagai berikut:
a. Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan
b. Program Pengendalian Pencemaran Dan Perusakan Lingkungan Hidup
c. Program Perlindungan Dan Konservasi Sumber Daya Alam
d. Program Peningkatan Kualitas Dan Akses Informasi Sumber Daya Alam Dan
Lingkungan Hidup
e. Program Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau.

6. Urusan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil


Fokus Program urusan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil yang
menjadi prioritas dalam RKPD Tahun 2019 Kabupaten Aceh Selatan adalah sebagai
berikut:
a. Program Penataan Administrasi Kependudukan.

7. Urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa


Fokus Program dan kegiatan prioritas urusan pemberdayaan masyarakat dan desa
yang menjadi prioritas dalam RKPD Tahun 2019 Kabupaten Aceh Selatan adalah sebagai
berikut:
a. Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Pedesaan.
b. Program Pengembangan Lembaga Ekonomi Perdesaan.
c. Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Membangun Desa.
d. Program Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa.
e. Program Peningkatan Peran Perempuan Di Pedesaan.
f. Program Peningkatan Peran Serta Dan Kesetaraan Gender Dalam Pembangunan.

8. Urusan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana


Rancangan Akhir
RKPD KABUPATEN ACEH SELATAN Tahun 2019
BAB IV-37

Fokus Program urusan pengendalian penduduk dan keluarga berencana yang


menjadi prioritas dalam RKPD Tahun 2019 Kabupaten Aceh Selatan adalah sebagai
berikut:
a. Program Keluarga Berencana.
b. Program penyiapan tenaga pendamping kelompok bina keluarga
c. Program Pengembangan Model operasional BKB Posyandu-Padu.
d. Program Pembinaan peran serta Masyarakat dlm pelayanan KB-KR yg mandiri

9. Urusan Perhubungan
Fokus Program urusan perhubungan yang menjadi prioritas dalam RKPD Tahun
2019 Kabupaten Aceh Selatan adalah sebagai berikut:
a. Program Pembangunan Sarana Dan Fasilitas Perhubungan
b. Program Rehabilitasi Dan Pemeliharaan Prasarana Dan Fasilitas Llaj
c. Program Peningkatan Pelayanan Angkutan
d. Program Pembangunan Sarana Dan Prasarana Perhubungan
e. Program Pengendalian Dan Pengamanan Lalu Lintas
f. Program Peningkatan Kelaikan Pengoperasian Kendaraan Bermotor
g. Program Pengembangan Data Dan Statistik.

10. Urusan Komunikasi dan Informatika


Fokus Program urusan komunikasi dan informatika yang menjadi prioritas dalam
RKPD Tahun 2019 Kabupaten Aceh Selatan adalah sebagai berikut:
a. Program Pengembangan Komunikasi, Informasi Dan Media Massa
b. Program Kerjasama Informasi Dengan Mass Media.

11. Urusan Koperasi Usaha Kecil dan Menengah

Rancangan Akhir
RKPD KABUPATEN ACEH SELATAN Tahun 2019
BAB IV-38

Fokus Program urusan Koperasi Usaha Kecil dan Menengah yang menjadi prioritas
dalam RKPD Tahun 2019 Kabupaten Aceh Selatan adalah sebagai berikut:
a. Program Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif UKM
b. Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi

12. Urusan Penanaman Modal


Fokus Program urusan penanaman modal yang menjadi prioritas dalam RKPD
Tahun 2019 Kabupaten Aceh Selatan adalah sebagai berikut:
a. Program Pembinaan, Pengawasan, Pelatihan dan Penataan Perizinan Tertentu
b. Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi
c. Program Peningkatan Pelayanan Pengaduan

13. Urusan Kepemudaan dan Olah Raga


Fokus Program urusan kepemudaan dan olahraga tahun 2018 yang menjadi
prioritas dalam RKPD Tahun 2019 Kabupaten Aceh Selatan adalah sebagai berikut:
a. Program Peningkatan Upaya Penyembuhan Kewirausahaan dan Kecakapan Hidup
Pemuda
b. Program Peningkatan Peran Serta Pemuda
c. Program Pembinaan dan Pemasyarakatan Olahraga
d. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Olahraga
e. Program Pemasyarakatan Sarana Prasarana Olahraga

14. Urusan Kebudayaan


Fokus Program dan kegiatan prioritas urusan kebudayaan yang menjadi prioritas
dalam RKPD Tahun 2019 Kabupaten Aceh Selatan adalah sebagai berikut:
a. Program Pengelolaan Kekayaan Budaya
b. Program Pengelolaan Keragaman Budaya
c. Program Pengembangan Kerjasama Pengelolaan Kekayaan Budaya.

Rancangan Akhir
RKPD KABUPATEN ACEH SELATAN Tahun 2019
BAB IV-39

15. Urusan Perpustakaan


Fokus Program dan kegiatan prioritas urusan perpustakaan yang menjadi prioritas
dalam RKPD Tahun 2019 Kabupaten Aceh Selatan adalah sebagai berikut:
a. Program Perbaikan sistem Administrasi Kearsipan.
b. Program Penyelamatan dan Pelestarian Dokumen/Arsip Daerah.
c. Program Pemeliharaan Rutin / Berkala Sarana dan Prasarana Kearsipan.
d. Program Pemeliharaan Rutin/Berkala sarana dan Prasarana Kearsipan.
e. Program Pengembangan Sumber Daya Manusia.
f. Program Pengembangan Budaya Baca dan Pembinaan Perpustakaan.

5.3. URUSAN PILIHAN

1. Urusan Kelautan dan Perikanan


Fokus Program dan kegiatan prioritas urusan kelautan dan perikanan yang menjadi
prioritas dalam RKPD Tahun 2019 Kabupaten Aceh Selatan adalah sebagai berikut:
a. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan
Keuangan
b. Program Pengembangan Data/Informasi/Statistik Daerah
c. Program Pengembangan Sistem Penyuluhan Perikanan
d. Program Optimalisasi Pengelolaan dan Pemasaran Produksi Perikanan

2. Urusan Pariwisata
Fokus Program dan kegiatan prioritas urusan pariwisata yang menjadi prioritas
dalam RKPD Tahun 2019 Kabupaten Aceh Selatan adalah sebagai berikut:
a. Program Pengembangan Pemasaran Pariwisata
b. Program Pengembangan Destinasi Pariwisata
c. Program Pengembangan Kemitraan

Rancangan Akhir
RKPD KABUPATEN ACEH SELATAN Tahun 2019
BAB IV-40

3. Urusan Pertanian
Fokus Program dan kegiatan prioritas urusan pertanian yang menjadi prioritas
dalam RKPD Tahun 2019 Kabupaten Aceh Selatan adalah sebagai berikut:
a. Program Peningkatan Kesejahteraan Petani
b. Program Pengembangan Data/Informasi/Statistik Daerah
c. Program Peningkatan Produksi Pertanian/Perkebunan
d. Program Pemberdayaan Penyuluh Pertanian/Perkebunan lapangan
e. Program Peningkatan Produksi Hasil Peternakan
f. Program Pemasaran Hasil Produksi Peternakan
g. Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Ternak
h. Program Peningkatan Penerapan Teknologi Pertanian/Perkebunan

4. Urusan Perdagangan
Fokus Program dan kegiatan prioritas urusan perdagangan yang menjadi prioritas
dalam RKPD Tahun 2019 Kabupaten Aceh Selatan adalah sebagai berikut:
a. Program Perlindungan Konsumen dan Pengamanan Perdagangan
b. Program Efesiensi Perdagangan Dalam negeri

5. Urusan Perindustrian
Fokus Program dan kegiatan prioritas urusan perindustrian yang menjadi prioritas
dalam RKPD Tahun 2019 Kabupaten Aceh Selatan adalah sebagai berikut:
a. Pengembangan Industri Kecil dan Menengah
b. Program Pengembangan Sistem Pendukung Usaha Bagi Usaha Mikro Kecil Menengah
c. Program Penciptaan Iklim Usaha UKM yang Kondusif

6. Urusan Transmigrasi
Fokus Program dan kegiatan prioritas urusan transmigrasi yang menjadi prioritas
dalam RKPD Tahun 2019 Kabupaten Aceh Selatan adalah sebagai berikut:
a. Program Pengembangan Wilayah Transmigrasi
Rancangan Akhir
RKPD KABUPATEN ACEH SELATAN Tahun 2019
BAB IV-41

b. Program Pembangunan Kawasan Transmigrasi (P2KT)

5.4. FUNGSI PENUNJANG UMUM PEMERINTAHAN

1. Administrasi Pemerintahan
Fokus Program dan kegiatan prioritas fungsi penunjang perencanaan yang menjadi
prioritas dalam RKPD Tahun 2019 Kabupaten Aceh Selatan adalah sebagai berikut:
a. Program Fasilitasi Pindah/Purna Tugas PNS
b. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
c. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja Dan
Keuangan
d. Program Peningkatan Evaluasi Dan Administrasi Pembangunan
e. Program Pemberdayaan Masyarakat Untuk Menjaga Ketertiban Dan Keamanan
Lingkungan Di Masyarakat
f. Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Perdesaan
g. Program Peningkatan Promosi Dan Kerjasama Investasi
h. Program Penataan Penguasaan, Kepemilikan, Penggunaan Dan Pemanfaatan Tanah
i. Program Peningkatan Pelayanan Kedinasan Kepala Daerah/ Wakil Kepala Daerah
j. Program Penyelamatan Dan Pelestarian Dokumen/ Arsip Daerah
k. Program Pembinaan Dan Pengembangan Bidang Ketenagalistrikan
l. Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Informasi
m. Program Pembinaan Pedagang Kakilima Dan Asongan
n. Program Peningkatan Sistem Dan Pengelolaan Informasi Perdagangan
o. Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal Dan Pengendalian Pelaksanaan
Kebijakan Kdh
p. Program Penataan Peraturan Perundang-Undangan
q. Program Penataan Daerah Otonomi Daerah/ Baru
r. Program Peningkatan Sumber Daya Dan Peran Ulama
s. Program Pengembangan Dan Pembinaan Sumber Daya Syariat Islam
Rancangan Akhir
RKPD KABUPATEN ACEH SELATAN Tahun 2019
BAB IV-42

t. Program Pengembangan Iptek.


u. Program Manajemen Pelayanan Pendidikan
v. Program Peningkatan Kerjasama Antar Pemerintah Daerah

2. Pengawasan
Fokus Program dan kegiatan prioritas fungsi penunjang perencanaan yang menjadi
prioritas dalam RKPD Tahun 2019 Kabupaten Aceh Selatan adalah sebagai berikut:
a. Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Kebijakan KDH.
b. Program Peningkatan Profesionalisme Tenaga Pemeriksa dan Aparatur Pengawasan.
c. Program Penataan Dan Penyempurnaan Kebijakan Sistem dan Prosedur Pengawasan

3. Perencanaan
Fokus Program dan kegiatan prioritas fungsi penunjang perencanaan yang menjadi
prioritas dalam RKPD Tahun 2019 Kabupaten Aceh Selatan adalah sebagai berikut:
a. Program Perencanaan Pembangunan Daerah
b. Perencanaan Pembangunan Ekonomi
c. Perencanaan Sosial Dan Budaya
d. Pengembangan Data/Informasi
e. Program Kerjasama Pembangunan
f. Program Perencanaan Pengembangan Kota-Kota Menengah Dan Besar
g. Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Perencanaan Pembangunan
h. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
4. Kepegawaian, Pendidikan, dan Pelatihan
Fokus Program dan kegiatan prioritas fungsi penunjang Kepegawaian, Pendidikan,
dan Pelatihan yang menjadi prioritas dalam RKPD Tahun 2019 Kabupaten Aceh Selatan
adalah sebagai berikut:
a. Program Fasilitas Pindah/ Purna Tugas PNS
b. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
c. Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur.
Rancangan Akhir
RKPD KABUPATEN ACEH SELATAN Tahun 2019
BAB IV-43

5. Keuangan
Fokus Program dan kegiatan prioritas fungsi penunjang Keuangan yang menjadi
prioritas dalam RKPD Tahun 2019 Kabupaten Aceh Selatan adalah sebagai berikut:
a. Program Optimalisasi Pemanfaatan Teknologi Informasi
b. Program Pembinaan dan Fasilitas Pengelolaan Keuangan Desa
c. Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah
d. Program Penataan Penguasaan, Pemilihan, Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah
e. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja Dan
Keuangan

5.5. URUSAN KEKHUSUSAN DAN KEISTIMEWAAN ACEH

1. Pendidikan
Fokus Program dan kegiatan prioritas Urusan Kekhususan Dan Keistimewaan Aceh
bidang Pendidikan yang menjadi prioritas dalam RKPD Tahun 2019 Kabupaten Aceh
Selatan adalah sebagai berikut:
a. Program pendataan, pengawasan dan pengembangan pesantren dan dayah.
b. Program peningkatan sarana dan prasarana peribadatan
c. Kajian, Pembinaan dan Pengembangan Sumber Daya Syariat

2. Kebudayaan
Fokus Program dan kegiatan prioritas Urusan Kekhususan Dan Keistimewaan Aceh
bidang Kebudayaan yang menjadi prioritas dalam RKPD Tahun 2019 Kabupaten Aceh
Selatan adalah sebagai berikut:
a. Program Peningkatan kerjasama antar Pemerintah Daerah

b. Program Peningkatan Kesejahteraan Fakir Miskin

Rancangan Akhir
RKPD KABUPATEN ACEH SELATAN Tahun 2019
BAB IV-44

3. Keagamaan
Fokus Program dan kegiatan prioritas Urusan Kekhususan Dan Keistimewaan Aceh
bidang Keagamaan yang menjadi prioritas dalam RKPD Tahun 2019 Kabupaten Aceh
Selatan adalah sebagai berikut:
a. Program pelaksanaan/bina hukum Syariat Islam
b. Program pengembangan dan pembinaan sumber daya Syariat Islam
c. Program peningkatan sarana dan prasarana peribadatan
d. Program Pembinaan dan Pengembangan Sumber Daya Syariat Islam
e. Program peningkatan sumber daya dan peran ulama
f. Program Peningkatan Kualitas Keagamaan Pada Anak Usia
Dini/Sederajat/SD/SMP/SLTA sederajat
g. Kajian, Pembinaan dan Pengembangan Sumber Daya Syariat
h. Program Peningkatan Sumber Daya dan Peran Ulama

Rancangan Akhir
RKPD KABUPATEN ACEH SELATAN Tahun 2019
BAB IV-45

Rancangan Akhir
RKPD KABUPATEN ACEH SELATAN Tahun 2019
BAB IV-46

BAB IV -46
BAB V-1

BAB V
RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DAERAH

Program adalah penjabaran kebijakan perangkat daerah dalam bentuk upaya


yang berisi satu atau lebih kegiatan dengan menggunakan sumber daya yang
disediakan untuk mencapai hasil yang terukur sesuai dengan tugas dan fungsi.
sedangkan program pembangunan daerah adalah program strategis daerah yang
dilaksanakan oleh Perangkat Daerah sebagai instrumen arah kebijakan untuk
mencapai sasaran RPJMD. Sedangkan kegiatan yang selanjutnya disebut
kegiatan perangkat daerah adalah serangkaian aktivitas pembangunan yang
dilaksanakan oleh perangkat daerah untuk menghasilkan keluaran (output) dalam
rangka mencapai hasil (outcome) suatu program.
Rencana program dan kegiatan prioritas daerah Pemerintah Kabupaten
Aceh Selatan Tahun 2019 berisi program dan kegiatan, baik untuk mencapai secara
langsung sasaran pembangunan untuk mewujudkan visi dan misi pembangunan
jangka menengah maupun untuk penyelenggaraan pemerintahan daerah sesuai
kewenangan Kabupaten. Pagu indikatif sebagai wujud kebutuhan pendanaan adalah
jumlah dana yang tersedia untuk penyusunan program dan kegiatan tahunan. Program
dan kegiatan prioritas yang telah disertai kebutuhan pendanaan (pagu indikatif)
selanjutnya dijadikan acuan bagi perangkat daerah dalam penyusunan Rencana Kerja
Perangkat Daerah (Renja-PD).
Rencana kerja berupa program dan kegiatan pembangunan seluruh perangkat
daerah sebagai instrumen pelaksana dari program perangkat daerah Tahun 2019 dan
prakiraan maju Tahun 2020 disajikan pada Tabel 5.1. Penyajian program dan
kegiatan dilakukan berdasarkan urusan/fungsi penyelenggaraan pemerintahan yang
menjadi kewenangan Kabupaten Aceh Selatan.

Rancangan Akhir
RKPD KABUPATEN ACEH SELATAN Tahun 2019
BAB V-2

Rancangan Akhir
RKPD KABUPATEN ACEH SELATAN Tahun 2019
BAB VI
KINERJA PENYELENGGARAAN
PEMERINTAHAN DAERAH

Penyelenggaraan pemerintahan daerah dilakukan oleh pemerintah daerah


Kabupaten Aceh Selatan dalam bentuk kinerja nyata dari seluruh perangkat daerah yang
bertanggung jawab terhadap pelaksanaan urusan pemerintahan konkuren yang menjadi
wewenang pemerintah kabupaten. Dalam menyelenggaran pemerintahan daerah, perlu
dilakukan penetapan kinerja. Hal ini dimaksudkan untuk memberikan tolak ukur kinerja
yang harus dicapai dalam pembangunan jangka menengah sampai dengan Tahun 2023.
Penetapan indicator kinerja daerah bertujuan untuk member gambaran tentang
target keberhasilan mewujudkan visi dan misi Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Aceh
Selatan Tahun 2018-2023 yang ditetapkan menjadi Indikator Kinerja Utama (IKU) daerah
dan indicator kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah yang ditetapkan menjadi
Indikator Kinerja Kunci (IKK) pada akhir periode masa jabatan.
Penetapan IKU daerah yang member gambaran ukuran keberhasilan pencapaian
Visi dan Misi Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Aceh Selatan disajikan pada Tabel6.1
Penetapan Indikator Kinerja Utama Kabupaten Aceh Selatan Tahun 2019. Pada table ini
disajikan indicator kinerja tujuan dan sasaran RPJMD sebagai mana tercantum dalam
RPJMD Kabupaten Aceh Selatan Tahun 2018-2023. Sedangkan IKK Kabupaten Aceh
Selatan disajikan pada Tabel 6.2 Penetapan Indikator Kinerja Daerah Terhadap Capaian
Kinerja Penyelenggaraan Urusan Kabupaten Aceh Selatan Tahun 2019. Tabel ini memuat
berbagai indicator kinerja berdasarkan 3 (tiga) aspek yaitu aspek kesejahteraan
masyarakat, aspek pelayanan umum, dan aspek daya saing daerah.

Rancangan Akhir
RKPD KABUPATEN ACEH SELATAN Tahun 2019
BAB VI-2

Tabel 6.1

Penetapan Indikator Kinerja Utama Kabupaten Aceh Selatan

Tahun 2019

Indikator Kinerja 2017 2018 2019


Tujuan/Sasaran
Target Realisasi Target Target
Indeks Pembangunan Manusia 69,61 69,61 70,02 70,43

Laju Pertumbuhan Ekonomi (%) 4.91 *3,97 5.35 *5.35

Persentase gangguan keamanan yang 100 100 100


ditangani (%)
Indeks Reformasi Birokrasi C CC CC

Jumlah Penduduk Miskin 24.843 23.340 *23.340

Tingkat Pengangguran Terbuka(%) 4 4 *4

Angka rata-rata lama sekolah (tahun) 8,58 8,58 *8,58

Angka harapan hidup (tahun) 67,7 68 *68

PDRB perkapita 8148428.50 8416421.05 *8416421.05


Proporsi Panjang jalan dalam kondisi 72,22 80 *80
baik (%)

Opini BPK atas Laporan Keuangan WTP *WTP WTP *WTP

Nilai LPPD Sedang *Sedang Sedang *Sedang

Keterangan: * angka sementara

Rancangan Akhir
RKPD KABUPATEN ACEH SELATAN Tahun 2019
BAB VI-3

Rancangan Akhir
RKPD KABUPATEN ACEH SELATAN Tahun 2019
BAB VI-4

Tabel 6.2
Penetapan Indikator Kinerja Daerah Terhadap Capaian Kinerja Penyelenggaraan Urusan Kabupaten Aceh Selatan Tahun 2019

No IndikatorKinerjaDaerah Satuan Tahun2017 Target


Target Realisasi Tahun2018 Tahun2019
(1) (2) (3) (6) (7) (8) (9)
A Aspe kKesejahteraan Masyarakat
1 Fokus Kesejahteraan dan Pemerataan
1 Ekonomi
Pertumbuhan PDRB % 4.91 5.35
2 Laju Inflasi % 5.09 4.85
3 PDRB perkapita Rp 8148428.50 8416421.05
4 Jumlah Penduduk miskin jiwa 24843 23340
5 Angka kriminalitas yang tertangani % 97 100
6 Pendapatan Asli Daerah (PAD) Rp 110.521.559.672,00 142.568.565.611,68

2 Fokus Kesejahteraan Sosial


2.1 Pendidikan
1 Angka melek huruf % 98,98 98,98
2 Angka rata-rata lama sekolah % 8,58 8,58
3 Angka Partisipasi Kasar
- SD/MI % 100 103
- SLTP/MTs % 95,01 95,20
- SMA/SMK/MA % 76.56 76.80

4 Angka pendidikan yang ditamatkan:


- SD/MI % 12,73 10
- SMP/MTs % 21,52 15,52
- SMA/SMK/MA % 44,62 34,22
- Perguruan Tinggi % 8,13 8,94

5 Angka Partisipasi Murni (APM)


- SD/MI % 97,88 98,2
- SMP/MTs % 78.02 78,02
- SMA/SMK/MA % 76,35 76,35

6 Angka Pembinaan
Jumlah komite Sekolah yang terbina Komite 144 144

Rancangan Akhir
RKPD KABUPATEN ACEH SELATAN Tahun 2019
BAB VI-5
2.2 Kesehatan

1 Angka kelangsungan hidup bayi (AKHB) Per 1.000 993 10 9


kelahiranhidup
2 Angka usia harapan hidup (UHH) Tahun 67,7

3 Persentase Balita Gizi buruk % 0,05


4 Angka Kematian Bayi (AKB) Per 1.000 KH 7/1.000 KH

2.3 Ketenagakerjaan
1 Rasio Penduduk yang Bekerja % 96 96

2.4 Fokus Seni Budaya dan Olah Raga


2.4.1 Kebudayaan
1 Jumlah Grup Kesenian unit 103 113
2 Jumlah Gedung Kesenian unit 1 1

2.4.2 Pemuda dan Olah Raga


1 Jumlah Klub Olahraga unit 350 350
2 Jumlah Gedung Olahraga unit 1 2

B ASPEK PELAYANAN UMUM


Fokus Layanan Urusan Wajib
1 Pendidikan
1.1 Pendidikan Dasar
1.1.1 Angka Partisipasi Sekolah (APS)
SD/MI Per 1.000 pddk 978,0 979,0
usia sekolah
SMP/MTs Per 1.000 pddk 980,0 985,0
usia sekolah .
1.1.2 Rasio Ketersediaan Sekolah / Penduduk Usia
Sekolah
SD/MI - 1 : 29 1 : 30
SMP/MTs - 1 : 45 1 : 60

Rancangan Akhir
RKPD KABUPATEN ACEH SELATAN Tahun 2019
BAB VI-6
1.1.3 Rasio Guru Murid
SD/MI 1:7 1:7
SMP/MTs 1:9 1 : 20

1.2 Pendidikan Menengah


1.2.1 APS Per 1.000 pddk 878,1 909,1
SMA/SMK/MA usia sekolah
1.2.2 Rasio Ketersediaan Sekolah / Penduduk Usia - 1 : 70 1 : 70
Sekolah
1.2.3 Rasio Guru murid
SMA/SMK - 1 : 14 1 : 15
1.2.4 Penduduk yang berusia >15 tahun melek org 150.732 152.864
huruf (tidak buta angka)

1.3 Fasilitas Pendidikan


1.3.1 Gedung Sekolah Pendidikan SD/MI Unit 1.057 1.057
1.3.2 Gedung Sekolah Pendidikan SMP/MTs Unit 495 544
1.3.3 Gedung Sekolah SMA/SMK/MA Unit 366 402

1.4 PAUD
1.4.1 Jumlah siswa pada jenjang TK/RA Orang 5500 6000

1.5 Angka Putus Sekolah


SD/MI % 0.22 0,22
SMP/MTs % 0.26 0,20
SMA/SMK/MA % 0.06 0,06

1.6 Angka Kelulusan


1.6.1 Angka Kelulusan SD/MI % 103.66 103.66
1.6.2 Angka Kelulusan SMP/MTs 99.65 99.65
1.6.3 Angka Kelulusan SMA/SMK/MA % 99 99

Rancangan Akhir
RKPD KABUPATEN ACEH SELATAN Tahun 2019
BAB VI-7
1.6.4 Angka melanjutkan dari SD/MI ke SMP/MTs % 97 97
1.6.5 Angka melanjutkan dari SMP/MTs ke %
104.86 104.86
SMA/SMK/MA
1.6.6 Guru yang memenuhi Kualifikasi S1/D-IV
TK/RA % 17.81 100
SD/MI % 100 100
SMP/MTs % 100 100
SMA/SMK/MA % 100 100

2 Kesehatan
2.1 Rasio posyandu per satuan balita - 1 : 50 1 : 50
2.2 Rasio Puskesmas, Pustu, Poliklinik per satuan
penduduk
Rasio Puskesmas per satuan penduduk - 1 : 5.263 1 : 5.000
Rasio Pustu per satuan penduduk - 1 : 10.000 1 : 10.000
Rasio Poliklinik per satuan penduduk - 1 : 15.000 1 : 10.000
2.3 Rasio Rumah Sakit per 100.000 pddk. - 0,924 0,916
2.4 Rasio dokter per satuan penduduk - 1 : 1.805 1 : 1.560
2.5 Rasio tenaga kesehatan per 1.000 penduduk - 1 : 286 1 : 250

2.6 Cakupan komplikasi kebidanan yang ditangani % 57% 80%


2.7 Cakupan pertolongan persalinan oleh tenaga % 90% 90%
kesehatan yang memiliki kompetensi kebidanan
2.8 Cakupan desa/kelurahan UCI % 78% 80%
2.9 Cakupan balita gizi buruk mendapat % 100% 100%
perawatan
2.10 Cakupan penemuan pasien baru TB BTA positif % 55% 60%
2.11 Cakupan penderita penyakit DBD yang ditangani % 100% 100%
2.12 Cakupan pelayanan kesehatan rujukan pasien % 0,85% 0,90%
mayarakat miskin
2.13 Cakupan kunjungan bayi % 82% 85%
2.14 Cakupan Puskesmas % 11.60% 11.60%

Rancangan Akhir
RKPD KABUPATEN ACEH SELATAN Tahun 2019
BAB VI-8
2.15 Cakupan Puskesmas Pembantu % 44,35% 48,38%
2.16 Cakupan pelayanan anak balita % 70% 70%
2.17 Cakupan penjaringan kesehatan siswa SD dan % 92% 95%
setingka
2.18 Cakupan peserta KB Aktif % 70% 80%
2.19 Cakupan Kunjungan Ibu Hamil K4 % 73% 74%
2.20 Cakupan pelayanan ibu nifas % 80% 80%
2.21 Cakupan neonatal dengan komplikasi yang ditangani % 50% 60%
2.22 Cakupan Pemberian MP –ASI bagi anak 6-24 % 100% 100%
bulan gakin
2.23 AFP Rate per 100.000 penduduk usia < 15 % 1 2
Tahun
2.24 Cakupan penemuan penderita pneumonia % 65% 85%
balita
2.25 Cakupan penderita diare yang ditangani % 90% 100%
2.26 Cakupan desa mengalami KLB yang dilakukan % 100% 100%
PE < 24 jam
2.27 Cakupan pelayanan kesehatan dasar % 99,80% 100%
masyarakat miskin
2.28 Cakupan desa siaga aktif % 35% 40%
2.29 Cakupan pemenuhan obat % 65% 70%
2.30 Cakupan rumah sehat % 72% 75%

3. Pekerjaan Umum
3.1 Proporsi panjang jaringan jalan dalam kondisi baik - 72,22 80
3.2 Rasio Jaringan Irigasi Dalam Kondisi Baik - 1,7 2
3.3 Rasio tempat ibadah per satuan penduduk - 0,0015 0,0015
3.4 Persentase rumah tinggal bersanitasi % 52 54
3.5 Persentase TPU per Lahan Pemukiman % 2 2
3.6 Panjang jalan Kabupaten (Km) Km 960 970
3.7 Drainase dalam kondisi baik/ pembuangan % 65 65
aliran air tidak tersumbat (%).
3.8 Panjang Jaringan irigasi Kabupaten (meter) M 22.970 26.029

Rancangan Akhir
RKPD KABUPATEN ACEH SELATAN Tahun 2019
BAB VI-9
4 Perumahan
4.1 Jumlah Rumah Tangga pengguna air bersih Unit 55.000 55.000
4.2 Rumah tangga pengguna listrik % 88 90
4.3 Rasio rumah layak huni - 0,27 0,27

5 Penataan Ruang
5.1 Rasio Ruang Terbuka Hijau/luas wilayah ber 30 30
%
HPL/HGB
5.2 Jumlah bangunan berIMB per satuan 400 450
Unit
Bangunan

6 Perencanaan Pembangunan Daerah


6.1 Tersedianya dokumen RKPD Dengan Perkada Dokumen Ada Ada Ada Ada

7 Perhubungan
7.1 Jumlah arus penumpang angkutan umum Orang 9029 9750
7.2 Jumlah ijin trayek ijin 9 10
7.3 Jumlah Uji KIR Angkutan Umum Unit 780 800
7.4 Jumlah pelabuhan/ Terminal
Laut Unit 6 6
Udara Unit 1 1
Terminal Bis Unit 5 5
7.5 Jumlah angkutan darat Unit 780 800
7.6 Kepemilikan KIR angkutan umum Unit 600 650
7.7 Lama penguji kelayakan angkutan umum 6 6
Bulan
(KIR)
7.8 Biaya pengujian kelayakan angkutan umum
Biaya Adminitrasi Rp 39000 39000
7.9 Jasa Pengujian Rp 27000 27000

8 Lingkungan Hidup
8.1 Persentase penanganan sampah % 70 75

Rancangan Akhir
RKPD KABUPATEN ACEH SELATAN Tahun 2019
BAB VI-10

8.2 Persentase penduduk berakses air minum % 40 45


8.3 Cakupan penghijauan wilayah rawan longsor % 18 18
dan sumber mata air (titik)
8.4 Cakupan pengawasan terhadap pelaksanaan % 8 8
amdal (%)
8.5 Tempat pembuangan sampah (TPS) per % 9 10
satuan penduduk (%)

9 Pertanahan
9.1 Persentase lahan bersertifikat per luas wilayah % 1.95 1.95
Kabupaten

10 Kependudukan dan Pencatatan Sipil


1 Rasio penduduk berKTP per satuan penduduk % 100 100
2 Rasio bayi berakte kelahiran % 78 100
3 Rasio Pasangan berakte nikah % 100 100
4 Jumlah Penduduk berKTP(Orang) Orang 170.000 170.000
5 Rasio penduduk berakte kelahiran/ 1000/Pddk 970 970
kepemilikan akte kelahiran per 1000 penduduk
6 Penerapan KTP Nasional berbasis NIK Unit Sudah Sudah

11 Pemberdayaan perempuan dan


perlindungan anak
1 Jumlah pekerja perempuan di lembaga Orang 3700 3700
Pemerintahan
2 Partisipasi perempuan di lembaga swasta (%) % 0,3 0.35
3 Rasio KDRT % 0,0030 0,0030
4 Penyelesaian pengaduan perlindungan Kasus 4 4,1
perempuan dan anak dari tindakan kekerasan

12 Keluarga Berencana dan Keluarga


Sejahtera
1 Rata-rata jumlah anak per keluarga - 1 1.6

Rancangan Akhir
RKPD KABUPATEN ACEH SELATAN Tahun 2019
BAB VI-11
2 Rasio Akseptor KB - 0.88 0.89
3 Jumlah Peserta KB aktif Orang 45.670 45.670
4 Keluarga prasejahtera dan keluarga sejahtera Orang 25.173 25.173

13 Sosial
1 Sarana sosial seperti panti asuhan, panti
Unit 16 16
jompo dan panti rehabilitasi
2 PMKS yang memperoleh bantuan sosial % 27 31.2
3 Penanganan penyandang masalah
Orang 7500 7000
kesejahteraan social

14 Ketenagakerjaan
1 Angka Partisipasi angkatan kerja % 78 80
2 Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja % 80 80
3 Tingkat pengangguran terbuka (%) % 4 4

15 Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah


1 Persentase Koperasi aktif (%) % 80 85
2 Jumlah UKM non BPR/LKM Unit 4300 4500
3 Jumlah Usaha mikro dan kecil Unit 1700 1900

16 Penanaman Modal
Jumlah Investor berskala nasional 26 27
Perusahaan
(PMDN/PMA) PMDN/PMA PMDN/PMA
Jumlah nilai investasi berskala nasional Rp
Rp 9 Miliar Rp 10 Miliar
(PMDN/PMA)

17 Kebudayaan
Penyelenggaraan festival seni dan budaya
Sarana penyelenggaraan seni dan budaya

Rancangan Akhir
RKPD KABUPATEN ACEH SELATAN Tahun 2019
BAB VI-12

Rancangan Akhir
RKPD KABUPATEN ACEH SELATAN Tahun 2019
BAB VI-13

Rancangan Akhir
RKPD KABUPATEN ACEH SELATAN Tahun 2019
BAB VI-14

3 Benda, situs dan kawasan cagar budaya yang % 100 100 100
dilestarikan
P Perpustakaan

1 Jumlah perpustakaan Unit 125 130 134


2 Rasio jumlah perpustakaan per 10.000 penduduk 0,04 0,06 0,07
3 Jumlah pengunjung perpustakaan pertahun Orang 25.084 25.168 25.252
Q Kearsipan
Persentase dokumen/arsip daerah yang % 20 40 60
diselamatkan dan dilestarikan

2.2.2 Fokus Layanan Urusan Pilihan


A Kelautan dan Perikanan
1 Produksi perikanan tangkap Ton 16.463,63 16.875,23 17.297,11
2 Produksi Perikanan budidaya:
Produksi perikanan budidaya (ikandanudang) Ton 8.358,86 8.484,24 8.653,93
Produksi perikanan budidaya (rumputlaut) Ton 296.602,74 331.891,48 338.529,31
3 Total Ekspor perikanan TonDolar(U$) 168.872,74 170.561,47 172.267
4 Rata-rata konsumsi Ikan perkapita Kg/tahun 45,15 47,40 49,77
B Pariwisata
1 Kunjungan wisata Orang 264.842 267.491 271.503

2 Kontribusi sector pariwisata terhadap PDRB JutaRupiah 670.266 708.564 749.050


C Pertanian
1 Produktivitas padi Kw/Ha 29 30,48 31,96
2 Ketersediaan luas lahan sawah Hektar 26.882 30.382 33.882
3 Luas lahan palawija Hektar 4.284 4.784 5.384
4 Luas perkebunan Hektar 55.500 62.000 70.000
5 Produksi padi TonGKP 86.125 94.953 99.701
6 Produksi perkebunan Ton/Ha 22,91 26 28
7 Produksi beras Ton 74.071 75.922 77.812
8 Produksi palawija Ton 50.500 51.000 51.750
9 Produksi Sayuran Ton 29.003 29.503 30.253
10 Produksi buah buahan Ton 68.970 69.470 70.220
11 Populasi ternak Ekor 13.350.435 15.085.992
11.814.544
12 Produksi daging ternak Ton 1.430 1.500 1.580
13 Populasi Unggas Ekor 6.830.091 7.070.091 7.330.091
14 Produksi Unggas Ton 5.450 5.625 5.825

Rancangan Akhir
RKPD KABUPATEN ACEH SELATAN Tahun 2019
BAB VI-15
15 Kontribusi Sektor Pertanian, Kehutanan, dan JutaRupiah 9.801.331 10.480.583 11.206.908
Perikanan tehadap PDRB
16 Kontribusi Subsektor Pertanian, Peternakan, JutaRupiah 3.129.681, 3.275.554, 3.431.038,69
Perburuan, dan Jasa terhadap PDRB 50 33
D Kehutanan

1 Rehabilitasi hutan dan lahan kristis % 10 20 30

2 Kontribusi Subsektor Kehutanan dan Penebangan JutaRupiah 2.371.052 2.406.798 2.445.968


Kayu terhadap PDRB
E Energi dan Sumber Daya Mineral

1 Peningkatan jumlah produksi batu bara Ton 36.795.637 39.003.376 41.343.578,7


,94 ,22 9
2 Peningkatan jumlah produksi minyak bumi Barrel 3.387.900, 3.604.090, 3.834.076,80
57 87
3 Peningkatan jumlah produksi gas bumi MMBTU 3.433.359, 3.753.546, 4.103.593,75
75 81
4 Kontribusi Sektor Pertambangan dan Penggalian JutaRupiah 14.515.998 14.726.654 15.214.334

F Perdagangan

1 Kontribusi Sektor Perdagangan terhadap PDRB JutaRupiah 5.184.874 5.344.196 5.508.413

2 Ekspor bersih perdagangan US$ 1.404.764. 1.945.359. 2.199.007.19


663 093 4
G Perindustrian

1 Kontribusi sektor industri terhadap PDRB JutaRupiah 5.219.979 5.503.382 5.802.172

2 Pertumbuhan industri Unit 2.453 2.526 2.599

H Ketransmigrasian

1 Jumlah sasaran wilayah transmigrasi kabupaten 3 3 3

2. Fungsi Penunjang/Pendukung Urusan


3. Pemerintahan Daerah
3
1 Tersedianya dokumen perencanaan RPJPD yang Ada/Tidak Ada Ada Ada
telahdi tetapkan dengan PERDA
2 Tersedianya dokumen perencanaan: RPJMD yang Ada/Tidak Ada Ada Ada
telah ditetapkan dengan PERDA

Rancangan Akhir
RKPD KABUPATEN ACEH SELATAN Tahun 2019
BAB VI-16
A Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum,
8 Indeks Kepuasan Masyarakat Indeks C C B
9 Sistem informasi
Administrasi pelayanan
Keuangan perijinan
Daerah, dan Daerah,
Perangkat Ada/Tidak Ada Ada Ada
adiministrasi pemerintah
1 Lama proses
Kepegawaian perijinan
dan (IMB)
Persandian >30 25 20 15
10 Cakupan sarana prasarana perkantoran % 76 80 84
Pemerintahan kelurahan yang baik
2.3.4 Fokus Sumber Daya Manusia
11 Sistim Informasi Manajemen Pemda Ada/Tidak Ada Ada Ada
A Ketenagakerjaan
12 Persentase PNS yang memenuhi kompetensi pada % 90 91 92
1 Rasio Lulusan
Bidang S1/S2/S3
tugasnya rasio 344,32 375,32 406,32
2 Rasio Ketergantungan % 57,72 58,39 59,06
13 Persentase Nilai SKP ASN bernilai Baik % 80 83 85

3 Tersedianya dokumen perencanaan: RKPD yang Ada/Tidak Ada Ada Ada


2.3. Aspek Daya Saing Daerah
telah ditetapkan dengan PERKADA
2.3.1 Fokus kemampuan Ekonomi Daerah
4 Persentase konsistensi RPJMD dengan RKPD % 70 75 80
A Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum,
Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah,
5 Opini BPK atas Laporan Keuangan
Kepegawaian dan Persandian Pemda Opini WTP WTP WTP
1 Pengeluaran konsumsi rumah tangga perkapita % 1.331.911 1.427.281 1.522.651
6 Nilai LKjIP Nilai CC B B
2 Pengeluaran konsumsi non pangan perkapita % 58 59 61
7 Nilai LPPD Nilai Tinggi SangatTing SangatTinggi
3 Produktivitas total daerah JutaRupiah 176,52 177,02 177,53
gi
4 Pertumbuhan ekonomi % 4,6 5,3 5,9
5 Jenis dan jumlah bank dan cabang Unit 43 44 45
6 Jenis, kelas, dan jumlah penginapan/hotel Unit 151 158 165
B Pertanian
1 Nilai Tukar Petani(NTP) % 100,23 100,73 101,23

2.3.2 Fokus Fasilitas Wilayah/Infrastruktur


A Perhubungan
1 Rasio panjang jalan perjumlah kendaraan Km/Unit 0,0284 0,0287 0,0289
B Penataan Ruang
Persentase wilayah produktif % 69,76 69,76 69,76
Persentase wilayah industri % 0,22 0,22 0,22
C Lingkungan Hidup
1 Persentase Rumah Tangga (RT) yang Menggunakan % 27,15 28,28 29,41
Air Bersih
D Komunikasi dan Informatika

1 Rasio Ketersediaan Daya Listrik 112,4 100,34 88,28


2 Persentase Rumah Tangga yang Menggunakan % 75,74 80,49 85,23
Listrik
3 Persentase Penduduk yang Menggunakan % 4,47 4,87 5,28
HP/Telepon

2.3.3 Fokus Iklim Berinvestasi

Rancangan Akhir
RKPD KABUPATEN ACEH SELATAN Tahun 2019
BAB VI-17
A Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum,
Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah,
1 Lama proses perijinan
Kepegawaian (IMB)
dan Persandian >30 25 20 15

Rancangan Akhir
RKPD KABUPATEN ACEH SELATAN Tahun 2019
BAB VI-18
2.3.4 Fokus Sumber Daya Manusia
A Ketenagakerjaan
1 Rasio Lulusan S1/S2/S3 rasio 344,32 375,32 406,32
2 Rasio Ketergantungan % 57,72 58,39 59,06

Rancangan Akhir
RKPD KABUPATEN ACEH SELATAN Tahun 2019
BAB VII-1

BAB VII

PENUTUP

Tahun 2019 merupakan tahun transisi pemerintahan, dimana dokumen RPJMD


Kabupaten Aceh Selatan Tahun 2013-2018 telah berakhir, sementara dokumen RPJMD
periode baru yakni tahun perencanaan 2018-2023 belum ada. Hal ini sesuai dengan Pasal
3 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor
1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang
Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-
Undang menjelaskan bahwa Pemilihan Kepala Daerah dilaksanakan secara serentak
dimana Kabupaten Aceh Selatan merupakan salah satu daerah yang akan melaksanakan
Pilkada Serentak yaitu pada tanggal 28 Juni 2018. Namun demikian, penyusunan
perencanaan pembangunan dalam dalam RKPD Kabupaten Aceh Selatan Tahun 2019
telah merujuk atau mengacu pada dokumen perencanaan lainnya, utamanya amanat
pembangunan yang termuat dalam dokumen Rencana Pembangunan Jangka Panjang
Daerah (RPJPD) Kabupaten Aceh Selatan yang telah disahkan melalui Peraturan Daerah
Kabupaten Aceh Selatan Nomor 07 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka
Panjang (RPJP) Daerah Kabupaten Aceh Selatan Tahun 2008-2028,, demikian halnya
dengan sinergitas dengan dokumen perencanaan diatasnya yaitu RPJMD Provinsi Aceh
Tahun 2017-2022 dan RPJMN Tahun 2015-2019 yang masih relevan.
RKPD Kabupaten Aceh Selatan Tahun 2019 ini merupakan acuan dan pedoman
dalam rangka menyusun Rencana Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah (RAPBD)
atau Rencana Kerja Anggaran (RKA) bagi Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah
Kabupaten Aceh Selatan untuk Tahun Anggaran 2019. Namun dalam penyusunan
berbagai dokumen tersebut didahului dengan penyusunan Kebijakan Umum Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah (KUA) dan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara
(PPAS) Kabupaten Aceh Selatan Tahun 2019. Pedoman ini disusun agar setiap Perangkat
Daerah dalam melaksanakan tugas-tugas pemerintahan umum, tugas pemSbangunan

Rancangan Akhir
RKPD KABUPATEN ACEH SELATAN Tahun 2019
BAB VII-2

dan tugas pelayanan kepada masyarakat dapat terlaksana secara holistik dan
berkelanjutan, dengan menjalankan fungsi manajemen yang terintegrasi dan selalu
mengutamakan koordinasi demi terlaksananya pembangunan yang menyeluruh,
berkesinambungan dan berkelanjutan, serta tepat sasaran.
Selain itu perencanaan pembangunan secara hirarki telah ditempuh dengan
berbagai pihak yang berintikan proses komunikasi antar lembaga perencana dan antar
lembaga perencana dengan pemangku kepentingan pembangunan dilakukan melalui
forum regular yang telah terprogram dari tingkat Kecamatan (Musrenbangkec) hingga
tingkat Kabupaten (Musrenbangkab) maupun forum parsial atau forum terfokus melalui
Focus Group Discussion (FGD) antar pelaku pembangunan. Rencana Kerja Pembangunan
Daerah (RKPD) Kabupaten Aceh Selatan Tahun 2019 pada akhirnya akan menjadi ukuran
kinerja bagi Perangkat Daerah, dengan maksud agar pelaksanaan pembangunan dapat
memenuhi harapan dan aspirasi masyarakat serta dapat memberikan pemecahan
masalah mendesak bagi masyarakat pada tahun yang direncanakan.

Rancangan Akhir
RKPD KABUPATEN ACEH SELATAN Tahun 2019

Anda mungkin juga menyukai