TENTANG
.. BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM
DENGANNAMAALLAHYANG MAHAPENGASIH DANPENYAYANG
BUPATIACEH SELATAN,
2
13. Qanun Kabupaten Aceh Selatan Nomor 4 tahun 2007
tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP)
Kabupaten Aceh Selatan Tahun 2008-2028 (Lembaran
Daerah Kabupaten Aceh Selatan Tahun 2007 Nomor 4);
MEMUTUSKAN:
BAB I
KETENTUANUMUM
Pasal 1
3
9. Rencana Kerja Pemerintah Kabupaten yang selanjutnya di sebut RKPK
adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 1 (satu) Tahun.
10. Visi adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang diinginkan pada
akhir periode perencanaan.
11. Misi adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang dilaksanakan
untuk mewujudkan visi.
12. Strategi adalah langkah-langkah berisikan program-program indikatif
untuk mewujudkan visi dan misi.
13. Kebijakan adalah arah/tindakan yang diambil oleh pemerintah kabupaten
untuk mencapai tujuan.
14. Program adalah instrumen kebijakan yang berisi satu atau lebih kegiatan
yang dilaksanakan oleh SKPK untuk mencapai sasaran dan tujuan serta
untuk memperoleh alokasi anggaran atau kegiatan masyarakat yang
dikoordinasikan oleh Badan Perencanaan Pembangunan Daerah.
15. Musyawarah Perencanaan Pembangunan yang selanjutnya disingkat
Musrenbang adalah forum antar pemangku kepentingan dalam rangka
menyusun rencana pembangunan daerah.
16. Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten, selanjutnya disingkat APBK
adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan kabupaten yang dibahas
clan disetujui bersama oleh pemerintah kabupaten dan DPRK dan
ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
17. Kebijakan umum APBK yang selanjutnya disingkat KUA adalah dokumen
yang memuat kebijakan bidang pendapatan, belanja, dan pembiayaan serta
asumsi yang mendasarinya untuk periode 1 (satu) tahun.
18. Prioritas dan plafon anggaran sementara yang se]anjutnya disingkat PPAS
adalah rancangan program prioritas dan patokan batas maksimal anggaran
yang diberikan kepada SKPK untuk setiap program sebagai acuan dalam
penyusunan Rencana Kerja Anggaran SKPK sebelum disepakati dengan
DPRK.
BAB 11
MAKSUDDAN TUJUAN
Pasal 2
Pasal 3
RKPK disusun dengan tujuan sebagai dasar dalam penyusunan KUA, PPAS
Tahun 2019.
BAB III
RENCANAKERJA PEMERINTAH KABUPATEN
Pasal 4
4
pembangunan Daerah kabupaten dengan pembangunan Daerah provinsi
maka penyusunan RKPK Tahun 2019 berpedoman pada arah kebijakan
dan sasaran pokok RPJP Kabupaten dan mengacu pada Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Aceh.
(2) RKPK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi bagian dari RPJM
Kabupaten yang akan ditetapkan dengan Qanun Kabupaten
Pasal 5
BAB IV
PENUTUP
Pasal6
Ditetapkan di Tapaktuan
pada tanggal 6 Juli 2018 M
r• rv2~9~;:~LATAN,
~ 21 Syawal 1439 H
{(f(s~~~y~\\~
\\,,~/NASJUDDIN
BERITA._t{A.~NACEH SELATAN TAHUN 2018 NOMOR {o
BAB I-1
BAB I
PENDAHULUAN
Rancangan Akhir
RKPD KABUPATEN ACEH SELATAN Tahun 2019
BAB I-2
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD), yakni sebagai pedoman dalam
penyusunan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas dan Plafon Anggaran
Sementara (PPAS). Dokumen ini memuat rancangan kerangka ekonomi daerah, prioritas
pembangunan daerah, rencana kerja, dan pendanaannya, baik yang dilaksanakan
langsung oleh Pemerintah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi
masyarakat.
Tahun 2019 merupakan tahun transisi pemerintahan, dimana dokumen RPJMKAceh
Selatan Tahun 2013-2018 telah berakhir, namun dokumen RPJMK periode baru yakni
tahun perencanaan 2018-2023 belum ada. Hal ini sesuai dengan Pasal 3 Undang-Undang
Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015
tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun
2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang
menjelaskan bahwa Pemilihan Kepala Daerah dilaksanakan secara serentak dimana
Kabupaten Aceh Selatan merupakan salah satu daerah yang akan melaksanakan Pilkada
Serentak yaitu padatanggal 28Juni 2018.Namun demikian, penyusunan perencanaan
pembangunan dalam RKPK Aceh Selatan Tahun 2019 dapat merujuk atau mengacu pada
dokumen perencanaan lainnya, utamanya amanat pembangunan yang termuat dalam
dokumen Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Aceh
Selatanyang telah disahkan melalui Qanun Kabupaten Aceh Selatan Nomor Tahun 2008
tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Daerah Kabupaten Aceh Selatan
Tahun 2008-2028, demikian halnya dengan sinergitas dengan dokumen perencanaan
diatasnya yaitu RPJMD Provinsi Aceh Tahun 2017-2022 dan RPJMN Tahun 2015-2019
yang masih relevan.
Penyusunan RKPK Aceh Selatan Tahun 2019 merupakan hal yang amat penting
dalam rangka implementasi program dan kegiatan pembangunan tahunan. Melalui RKPK
Aceh Selatan Tahun 2019 akan dirumuskan program dan kegiatan pembangunan yang
secara efisien dan efektif dapat memberi hasil yang optimal dalam memanfaatkan
sumberdaya yang tersedia dan mengembangkan potensi yang ada serta membuat
kesinambungan pembangunan.
Rancangan Akhir
RKPD KABUPATEN ACEH SELATAN Tahun 2019
BAB I-3
Rancangan Akhir
RKPD KABUPATEN ACEH SELATAN Tahun 2019
BAB I-4
Rancangan Akhir
RKPD KABUPATEN ACEH SELATAN Tahun 2019
BAB I-5
Rancangan Akhir
RKPD KABUPATEN ACEH SELATAN Tahun 2019
BAB I-6
Tahun 2019 dan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Kabupaten Aceh
Selatan Tahun 2019.
Rancangan Akhir
RKPD KABUPATEN ACEH SELATAN Tahun 2019
BAB I-7
Rancangan Akhir
RKPD KABUPATEN ACEH SELATAN Tahun 2019
BAB II-1
BAB II
GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH
Pada Bab ini berisi Gambaran Umum Kondisi Kabupaten Aceh Selatan disertai
Evaluasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan RKPK Tahun 2017 dan Realisasi RPJMD
Tahun 2013-2018. Selain itu Bab ini juga menyediakan permasalahan pembangunan
daerah pada Tahun 2017. Selengkapnya masing masing akan dijelaskan sebagai berikut :
Luas wilayah Kabupaten Aceh Selatan mencapai 4.173,82 Km2 atau 417.382,50
Ha, dengan batas-batas wilayah secara administratif adalah :
Sebelah Utara : Kabupaten Aceh Barat Daya dan Kabupaten Gayo Lues
Sebelah Timur : Kabupaten Aceh Tenggara
Sebelah Selatan : Kota Subulussalam dan Kabupaten Aceh Singkil
Sebelah Barat : Samudra Hindia
Tabel 2.1
Luas Wilayah Kecamatan Dalam Kabupaten Aceh Selatan Tahun 2017
Rancangan Akhir
RKPD KABUPATEN ACEH SELATAN Tahun 2019
BAB II-2
Tabel 2.2
Jumlah Kecamatan, Kemukiman dan Gampong Dalam
Kabupaten Aceh Selatan
Rancangan Akhir
RKPD KABUPATEN ACEH SELATAN Tahun 2019
BAB II-3
Rancangan Akhir
RKPD KABUPATEN ACEH SELATAN Tahun 2019
BAB II-4
Rancangan Akhir
RKPD KABUPATEN ACEH SELATAN Tahun 2019
BAB II-5
Rancangan Akhir
RKPD KABUPATEN ACEH SELATAN Tahun 2019
BAB II-6
Rancangan Akhir
RKPD KABUPATEN ACEH SELATAN Tahun 2019
BAB II-7
Gambar 2.1.
Peta Administrasi Kabupaten Aceh Selatan
Wilayah geografis Kabupaten Aceh Selatan secara astronomis terletak antara 02o
23' 24"-03o 44' 24" Lintang Utara dan 96o 57' 36" - 97o 56' 24" Bujur Timur dengan
ketinggian wilayah rata-rata 25 meter di atas permukaan laut (dpl).
Berdasarkan letak dan kondisi geografis wilayah Kabupaten Aceh Selatan berada
pada jalur lintasan transportasi pantai barat-selatan, menjadikan daerah ini sebagai
sentral penghubung kabupaten-kabupaten pantai barat selatan dengan Ibukota Provinsi
Aceh maupun wilayah Sumatera Utara. Sesuai dengan potensi dan kedudukan wilayah
Rancangan Akhir
RKPD KABUPATEN ACEH SELATAN Tahun 2019
BAB II-8
Kabupaten Aceh Selatan, tentu memiliki arti penting yang strategis, baik dari sisi
ekonomi, politik, sosial dan budaya serta stabilitas ketertiban dan keamanan.
Tabel 2.3
Jumlah Gampong dan Persentase Gampong Tertinggal
di Kabupaten Aceh Selatan Tahun 2017
Jumlah
No. Kecamatan Gampong Gampong Persentase
Tertinggal
1. Trumon Timur 8 0 0
2. Trumon Tengah 10 1 10,00
3. Trumon 12 2 16,67
4. Bakongan Timur 7 2 28,57
5. Kota Bahagia 10 0 0
6. Bakongan 7 2 28,57
7. Kluet Selatan 17 4 23,53
8. Kluet Timur 9 2 22,22
9. Kluet Tengah 13 3 23,08
10. Kluet Utara 21 0 0
11. Pasie Raja 21 4 19,05
12. Tapaktuan 16 2 12,50
13. Samadua 28 8 28,57
14. Sawang 15 2 13,33
15. Meukek 23 5 21,74
16. Labuhanhaji Timur 12 0 0
17. Labuhanhaji 16 2 12,50
18. Labuhanhaji Barat 15 4 26,67
Jumlah 260 43 16,54
Sumber : Kemendes PDT dan Transmigrasi Tahun 2017
Rancangan Akhir
RKPD KABUPATEN ACEH SELATAN Tahun 2019
BAB II-9
Tabel 2.4
Jumlah Gampong dan Persentase Gampong Agraris
di Kabupaten Aceh Selatan Tahun 2017
Jumlah
No. Kecamatan Gampong Gampong Persentase
Agraris
1. Trumon Timur 8 8 100,00
2. Trumon Tengah 10 10 100,00
3. Trumon 12 4 25,00
4. Bakongan Timur 7 1 14,29
5. Kota Bahagia 10 10 100,00
6. Bakongan 7 1 14,29
7. Kluet Selatan 17 12 70,59
8. Kluet Timur 9 9 100,00
9. Kluet Tengah 13 13 100,00
10. Kluet Utara 21 16 76,19
11. Pasie Raja 21 15 71,43
12. Tapaktuan 16 1 6,25
13. Samadua 28 16 57,14
14. Sawang 15 5 33,33
15. Meukek 23 12 52,17
16. Labuhanhaji Timur 12 9 75,00
17. Labuhanhaji 16 10 62,50
18. Labuhanhaji Barat 15 10 66,67
Jumlah 260 162 62,31
Sumber : SIPD Tahun 2017
Rancangan Akhir
RKPD KABUPATEN ACEH SELATAN Tahun 2019
BAB II-10
Tabel 2.5
Jumlah Gampong dan Persentase Gampong Pesisir
di Kabupaten Aceh Selatan Tahun 2017
Jumlah
No. Kecamatan Persentase
Gampong Gampong Pesisir
1. Trumon Timur 8 0 0
2. Trumon Tengah 10 0 0
3. Trumon 12 8 75,00
4. Bakongan Timur 7 6 85,71
5. Kota Bahagia 10 0 0
6. Bakongan 7 6 85,71
7. Kluet Selatan 17 5 29,41
8. Kluet Timur 9 0 0
9. Kluet Tengah 13 0 0
10. Kluet Utara 21 5 23,81
11. Pasie Raja 21 6 28,57
12. Tapaktuan 16 12 75,00
13. Samadua 28 11 39,29
14. Sawang 15 8 53,33
15. Meukek 23 11 47,83
16. Labuhanhaji Timur 12 3 25,00
17. Labuhanhaji 16 6 37,50
18. Labuhanhaji Barat 15 5 33,33
Jumlah 260 92 35,38
Sumber : SIPD Tahun 2017
Gampong Wisata adalah Gampong yang bercirikan objek wisata alam, agro
wisata, budaya dan religius. Jumlah gampong wisata di Kab. Aceh Selatan sebanyak 20
Gampong atau sebesar 7,69 persen. Untuk jelasnya dapat di lihat pada tabel berikut :
Tabel 2.6
Jumlah Gampong dan Persentase Gampong Wisata
di Kabupaten Aceh Selatan Tahun 2017
Jumlah
No. Kecamatan Persentase
Gampong Gampong Wisata
1. Trumon Timur 8 0 0
2. Trumon Tengah 10 0 0
3. Trumon 12 2 16,67
4. Bakongan Timur 7 2 28,57
Rancangan Akhir
RKPD KABUPATEN ACEH SELATAN Tahun 2019
BAB II-11
5. Kota Bahagia 10 0 0
6. Bakongan 7 1 14,29
7. Kluet Selatan 17 0 0
8. Kluet Timur 9 0 0
9. Kluet Tengah 13 1 7,69
10. Kluet Utara 21 2 9,52
11. Pasie Raja 21 1 4,76
12. Tapaktuan 16 5 31,25
13. Samadua 28 1 3,57
14. Sawang 15 1 6,67
15. Meukek 23 1 4,34
16. Labuhanhaji Timur 12 1 8,33
17. Labuhanhaji 16 1 6,25
18. Labuhanhaji Barat 15 1 6,67
Jumlah 260 20 7,69
Sumber : SIPD Tahun 2017
Gampong Industri adalah Gampong yang bercirikan industri rumah tangga dan
industri kecil. Jumlah Gampong industri di Kabupaten Aceh Selatan sebanyak 6 Gampong
atau sebesar 2,31 persen. Untuk jelasnya dapat di lihat pada tabel berikut :
Tabel 2.7
Jumlah Gampong dan Persentase Gampong Industri
di Kabupaten Aceh Selatan Tahun 2017
Jumlah
No. Kecamatan Persentase
Gampong Gampong Industri
1. Trumon Timur 8 0 0
2. Trumon Tengah 10 0 0
3. Trumon 12 0 0
4. Bakongan Timur 7 0 0
5. Kota Bahagia 10 0 0
6. Bakongan 7 0 0
7. Kluet Selatan 17 0 0
8. Kluet Timur 9 0 0
9. Kluet Tengah 13 0 0
10. Kluet Utara 21 0 0
11. Pasie Raja 21 0 0
12. Tapaktuan 16 3 18,75
13. Samadua 28 1 3,57
14. Sawang 15 2 13,33
Rancangan Akhir
RKPD KABUPATEN ACEH SELATAN Tahun 2019
BAB II-12
15. Meukek 23 0 0
16. Labuhanhaji Timur 12 0 0
17. Labuhanhaji 16 0 0
18. Labuhanhaji Barat 15 0 0
Jumlah 260 6 2,31
Sumber : SIPD Tahun 2017
2.1.1.3. Topografi.
Secara Topografis bahwa lahan datar di wilayah Kabupaten Aceh Selatan terdapat
sekitar ± 46,63% yang merupakan lahan dengan tingkat kemiringan 0–25% dan 53,88%
merupakan kawasan perbukitan dan pegunungan, yang sebagian besar kawasan tersebut
dapat diperuntukkan sebagai kawasan hutan lindung.
Luasnya lebih kurang 14.168,60 Ha (3,39%), ini sangat ideal untuk lokasi
pengembangan budidaya perkebunan atau tanaman tahunan. Bentuk permukaan
bergelombang tersebar disetiap kecamatan, yang dominan terletak di Kec. Trumon
Timur, Bakongan Timur dan Sawang.
Rancangan Akhir
RKPD KABUPATEN ACEH SELATAN Tahun 2019
BAB II-13
Wilayah ini tersebar di setiap kecamatan dengan luas lebih kurang 157.705,82 Ha
(37,78%). Wilayah perbukitan tersebar hampir di semua kecamatan yang dominan
terletak di Kecamatan Kluet Tengah, Kluet Timurdan Meukek.
Bentuk permukaan wilayah ini curam bervariasi terjal, umumnya dijumpai sebagai
kerucut dan puncak vulkan, lahan mudah longsor, hingga kawasan ini sangat riskan
diperuntukkan sebagai kawasan pemukiman dan produksi, sebaiknya kawasan seperti ini
diperuntukkan sebagai kawasan lindung. Wilayah pengunungan ini memiliki luas
67.319,56 Ha (16,12%) dengan penyebaran paling dominan terdapat di Kecamatan Kluet
Tengah, Kluet Timur dan Meukek. Penyebaran kemiringan lahan pada Kabupaten Aceh
Selatan dapat di lihat pada Tabel berikut:
Tabel 2.8
Penyebaran Kemiringan Lahan Kabupaten Aceh Selatan
Rancangan Akhir
RKPD KABUPATEN ACEH SELATAN Tahun 2019
BAB II-14
meter terdapat di pesisir pantai mulai dari Kecamatan Labuhanhaji Barat sampai dengan
Kecamatan Trumon dan juga di wilayah Kecamatan Trumon Timur, Kota Bahagia, Kluet
Timur dan Kluet Tengah, sedangkan ketinggian di atas 400 meter sebagian besar
merupakan gugusan bukit barisan seperti di wilyah Kecamatan Labuhanhaji Barat,
Labuhanhaji, Labuhanhaji Timur, Meukek, Sawang, Samadua, Tapaktuan, Kluet Tengah,
Kluet Timur, Bakongan Timur, Kota Bahagia, Trumon Tengah dan Trumon Timur.
Ketinggian di atas 1000 meter berada di kawasan Hutan Lindung dan Taman
Nasional Gunung Leuser, lebih jelasnya dapat di lihat pada tabel berikut.
Tabel 2.9
Sebaran Ketinggian Lahan di Kabupaten Aceh Selatan
Total 417.382,50
Sumber: RTRW Kabupaten Aceh Selatan 2016-2036
Gambar 2.2
Peta Ketinggian dari Permukaan Laut Wilayah Kabupaten Aceh Selatan
Rancangan Akhir
RKPD KABUPATEN ACEH SELATAN Tahun 2019
BAB II-15
barat yang bercorak pesisir pantai sangat potensial untuk dikembangkan wilayah
perikanan dan agrowisata yang memiliki potensi wisata alam yang prospektif dimasa
datang, sedangkan Wilayah sebelah utara, selatan dan timur yang bercorak pegunungan
sangat potensial untuk dikembangkan menjadi wilayah pembangunan dengan basis
agroindustri dan pertanian/ perkebunan seperti tanaman pala, kelapa sawit, nilam, kopi,
coklat dan cengkeh serta karet.
2.1.1.4. Geologi.
2.1.1.4.1. Struktur dan Karakteristik.
Wilayah yang sebagian besar adalah perbukitan dan pegunungan dengan susunan
tanah sebagai berikut: Aluvial, Gromosol, Regosol, Podsolik, Organosol, Podsolik Coklat,
Litosol, Rock Outcrops, Podsolik Merah Kuning, Renzina dan latosol. Susunan tanah
tersebut mempengaruhi pemanfaatan tanah yang sebagian besar ditujukan untuk
budidaya hutan, perkebunan dan pertanian. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada Tabel
berikut :
Tabel 2.10
Jenis Tanah di Kabupaten Aceh Selatan
Rancangan Akhir
RKPD KABUPATEN ACEH SELATAN Tahun 2019
BAB II-16
2.1.1.4.2. Potensi.
Secara geologis wilayah Kabupaten Aceh Selatan memiliki struktur yang rumit,
mempunyai struktur lipatan, patahan (sesar) yang merupakan bagian sistem patahan
sumatera. Akibat dari struktur geologi seperti ini, maka Kabupaten Aceh Selatan kaya
dengan potensi bahan tambang mineral logam dan mineral bukan logam serta batuan.
Namun disisi lain Kabupaten Aceh Selatan memiliki potensi yang relatif besar untuk
terkena bencana alam geologi seperti banjir, tanah longsor dan gempa tektonik. Sektor
pertambangan merupakan salah satu sektor yang sangat potensial di Kabupaten Aceh
Selatan, mengingat bahan tambang dan mineral tersedia dalam jumlah relatif banyak dan
terli.lsebar mulai dari Kecamatan Labuhanhaji Barat sampai Kecamatan Trumon Timur.
Potensi bahan tambang dan mineral tersebut antara lain mineral logam, dan batuan
seperti emas primer (Au), bijih besi (Fe), mangan, batu granit, sirtu, tanah urug, batu
gamping, marmar, andesit dan pasir kuarsa.
Rancangan Akhir
RKPD KABUPATEN ACEH SELATAN Tahun 2019
BAB II-17
ikutannya dijual atau diekspor dalam bentuk bahan mentah sehingga nilai tambah (added
value) dari produksi ini tidak dapat dinikmati oleh masyarakat Aceh Selatan. Disamping
itu eksploitasi alam untuk usaha pertambangan sarat dengan kerusakan lingkungan bila
tidak dikelola dengan cara praktek pertambangan yang baik (good minning practice),
dimana sektor pertambangan ini satu sisi memberi kontribusi nyata berupa peningkatan
PAD Kabupaten Aceh Selatan, di sisi lain menimbulkan kerusakan lingkungan, terutama
penambangan yang dilakukan tanpa izin (PETI).
Tabel 2.11
Potensi Bahan Tambang Kabupaten Aceh Selatan
Bahan Tambang
N0. Kecamatan Mineral Logam Mineral Non Batuan
Logam
1. Labuhanhaji Barat Emas Primer Sirtu Sungai
2. Labuhanhaji Emas Primer Sirtu Sungai
3. Labuhanhaji Timur Emas Primer Marmer, Sirtu
4. Meukek Emas Primer Biji Besi Batu Gamping,Tanah Lempung
5. Sawang Emas Primer, Galena, Batu Granit, Tanah Lempung,
Bijih Besi Sirtu Sungai
6. Samadua Emas Primer Batu Granit, Tanah Lempung
Sirtu Sungai
7. Tapaktuan Emas Primer Batu Gamping, Tanah Urug
Pasir Kuarsa, Sirtu Sungai
Emas Primer, Biji
8. Pasie Raja Batu Gamping
Besi
9. Kluet Utara Emas Primer Sirtu Sungai, Tanah Lempung
Emas Primer, Biji Batu Kapur, Kuarsit, Sirtu
10. Kluet Tengah
Besi Granit
11. Kluet Timur - Batu Sabak,Sirtu Sungai
12. Kluet Selatan - Tanah Lempung, SirtuSungai
13. Bakongan Mangan Andesit, Basal, Sirtu Sungai
14. Bakongan Timur Biji Besi Batu Gamping, Sirtu Sungai
15. Trumon Biji Besi Mikrodiorit, Tanah Lempung
16. Trumon Timur Biji Besi Batu Gamping, Sirtu Sungai
Sumber : Dinas Pertambangan, Energi dan Sumberdaya Mineral Kabupaten Aceh Selatan 2015.
2.1.1.5. Hidrologi.
2.1.1.5.1. Daerah Aliran Sungai (DAS).
Komponen penting dalam distribusi sumberdaya air adalah sarana sungai, dalam
hal ini pemanfaatan sumberdaya air akan mengandalkan sungai agar dapat mencapai
tujuan pemanfaatannya. Wilayah sungai yang terdapat di Kabupaten Aceh Selatan
merupakan wilayah sungai lintas kabupaten yang terdiri dari wilayah sungai krueng
baroe–kluet dan wilayah aliran sungai alas–singkil. Rencana pengembangan sistem
jaringan sumber daya air di kabupaten ini meliputi aspek konservasi sumber daya air,
Rancangan Akhir
RKPD KABUPATEN ACEH SELATAN Tahun 2019
BAB II-18
pendayagunaan sumber daya air dan pengendalian daya rusak air secara terpadu
(integrated) dengan memperhatikan arahan pola dan rencana pengelolaan sumber daya
air wilayah sungai krueng Aceh Selatan, meliputi:
Wilayah Sungai Krueng Baroe–Kluet, terdiri dari berbagai daerah aliran sungai
(DAS) antara lain adalah :
Daerah Aliran Sungai (DAS) Bakongan seluas 25.320 Ha, meliputi Kec. Bakongan
seluas 4.142 Ha, Bakongan Timur 961 Ha, Kluet Timur 846 Ha, Kota Bahagia 19.327
Ha dan Trumon Tengah seluas 44 Ha.
Daerah Aliran Sungai (DAS) Kluet seluas 163.551 Ha, meliputi Kec. Kluet Selatan
seluas 715 Ha, Kluet Tengah 74.197 Ha, Kluet Timur 22.402 Ha, Kluet Utara 1.369
Ha, Labuhanhaji 1.250 Ha, Labuhanhaji Barat 892 Ha, Labuhanhaji Timur 4.384 Ha,
Meukek 34.903 Ha, Pasie Raja 3.281 Ha, Samadua 4.415 Ha, Sawang 10.094 Ha;
dan Tapaktuan seluas 4.685 Ha.
Daerah Aliran Sungai (DAS) Lembang seluas 25.683 Ha, meliputi Kec. Bakongan
seluas 44 Ha, Kluet Selatan 4.142 Ha dan Kluet Timur seluas 21.497 Ha.
Daerah Aliran Sungai (DAS) Meukek seluas 9.465 Ha, meliputi Kec. Labuhanhaji
Timur seluas 921 Ha dan Meukek seluas 8.545 Ha.
Daerah Aliran Sungai (DAS) Trumon seluas 45.567,78 Ha, meliputi Kec. Trumon
seluas 13.059,40 Ha, Trumon Tengah 9.080,92 Ha dan Trumon Timur seluas
23.375,96 Ha.
Daerah Aliran Sungai (DAS) Baro seluas 7.637 Ha, meliputi Kec. Labuhanhaji seluas
1.572 Ha, Labuhanhaji Barat 5.318 Ha dan Labuhanhaji Timur seluas 742 Ha.
Daerah Aliran Sungai (DAS) Butea seluas 4.170 Ha, meliputi Kec. Kluet Selatan
seluas 40 Ha, Kluet Tengah 9 Ha, Kluet Utara 4.090 Ha dan Pasie Raja seluas 4 Ha.
Daerah Aliran Sungai (DAS) Dingin seluas 5.450 Ha, meliputi Kec. Samadua seluas
4.628 Ha dan Sawang seluas 822 Ha.
Daerah Aliran Sungai (DAS) Labuhanhaji seluas 6.141 Ha, meliputi Kec. Labuhanhaji
seluas 2.661 Ha, Labuhanhaji Barat 1.985 Ha dan Labuhanhaji Timur seluas 1.495
Ha.
Daerah Aliran Sungai (DAS) Laut Bangko seluas 5.189 Ha, meliputi Kec. Bakongan
seluas 1.303 Ha, Kluet Selatan 1.038 Ha, Kluet Tengah 172 Ha dan Kota Bahagia
seluas 2.676 Ha.
Daerah Aliran Sungai (DAS) Panjupian seluas 6.331 Ha, meliputi Kec. Pasie Raja
seluas 3.360 Ha dan Tapaktuan seluas 2.971 Ha.
Daerah Aliran Sungai (DAS) Peuleumat seluas 2.203 Ha, meliputi Kec. Labuhanhaji
Timur seluas 2.008 Ha dan Meukek seluas 195 Ha.
Daerah Aliran Sungai (DAS) Rasian seluas 9,798 Ha, meliputi Kec. Kluet Tengah
seluas 4.768 Ha, Kluet Utara 1.856 Ha dan Pasie Raja seluas 3.174 Ha.
Rancangan Akhir
RKPD KABUPATEN ACEH SELATAN Tahun 2019
BAB II-19
Daerah Aliran Sungai (DAS) Serullah seluas 3.749 Ha, meliputi Kec. Samadua seluas
1.335 Ha dan Tapaktuan seluas 2.414 Ha.
Daerah Aliran Sungai (DAS) Seuleukat seluas 8.300 Ha, meliputi Kec. Bakongan
Timur seluas 3.976 Ha, Kota Bahagia 628 Ha, Trumon 799 Ha dan Trumon Tengah
seluas 2.897 Ha.
Daerah Aliran Sungai (DAS) Sikulat seluas 11.266 Ha, meliputi Kec. Meukek seluas
2.333 Ha, Samadua 913 Ha dan Sawang seluas 8.021 Ha.
Daerah Aliran Sungai (DAS) Suak Panjang seluas 4.998 Ha, meliputi Kec. Kluet
Selatan seluas 2.433 Ha dan Kluet Timur seluas 2.565 Ha.
Daerah Aliran Sungai (DAS) Ujong Pulo Cut seluas 2.548 Ha, meliputi Kec. Bakongan
seluas 52 Ha, Bakongan Timur 2.434 Ha dan Kota Bahagia seluas 62 Ha.
Daerah Aliran Sungai (DAS) Lamedame seluas 11.584 Ha, meliputi Kec. Trumon
seluas 11.584 Ha.
Wilayah Sungai Alas–Singkil, terdiri dari berbagai daerah aliran sungai (DAS)
antara lain adalah :
Daerah Aliran Sungai (DAS) Singkil seluas 23.624 Ha, meliputi Kec. Trumon seluas
16.480 Ha, Trumon Tengah 329 Ha, Trumon Timur 5.107 Ha, Kota Bahagia 1.738 Ha
dan Kluet Tengah seluas 108 Ha;
Daerah Aliran Sungai (DAS) Kuala Hitam seluas 9.575 Ha, meliputi Kec. Trumon
seluas 9.575 Ha.
Daerah Aliran Sungai (DAS) Hitam seluas 14.632 Ha, meliputi Kec. Trumon seluas
14.632 Ha.
Daerah Aliran Sungai (DAS) Anun seluas 10.698 Ha, meliputi Kec. Trumon seluas
10.698 Ha.
Secara Hidrologis Kabupaten Aceh Selatan disamping terdiri dari wilayah sungai
krueng boroe – kluet dan alas – singkil juga ada satu danau yaitu danau Laot Bangko
yang terletak di Desa Ujung Padang Kecamatan Bakongan seluas 131,50 Ha, memiliki
keindahan dan daya tarik panorama alam danau yang khas dan masih alami di dukung
dengan panorama alam pegunungan hutan hujan tropis yang masih asli.
Kondisi jalannya menuju lokasi sudah baik dan dapat ditempuh melalui perjalanan
darat dari Tapaktuan (ibukota Kab. Aceh Selatan) dengan waktu tempuh sekitar 1,5 jam
atau sekitar 90 km. Danau laot bangko belum ada fasilitas untuk pendukung wisata di
lokasi tersebut sehingga pengunjung yang datang biasanya pulang hari atau tidak
bermalam.
Rancangan Akhir
RKPD KABUPATEN ACEH SELATAN Tahun 2019
BAB II-20
Rawa adalah daerah rendah yang tergenang air; lahan yang tergenang air secara
ilmiah dan terjadi secara terus menerus atau terjadi secara musiman yang diakibatkan
karena drainase yang terhambat; atau tanah berlumpur yang terbuat secara alami. Rawa
seperti ini biasanya terdapat di area kehutanan yang memiliki banyak pohon-pohon
besar, lebat dan juga liar. Ciri khusus rawa antara lain : bila di lihat dari segi air, rawa
memiliki air yang asam dan berwarna coklat bahkan sampai kehitam-hitaman;
berdasarkan tempatnya, rawa-rawa yang terdapat di area pedalaman daratan, namun
banyak pula yang terdapat disekitar pantai; air rawa yang berada di sekitar pantai sangat
dipengaruhi oleh pasang surutnya air laut, ketika air laut sedang pasang maka
permukaan rawa akan tergenang banyak sementara ketika air laut surut daerah ini akan
nampak kering bahkan tidak ada air sama sekali.
Berbagai macam jenis rawa dapat dibedakan dari segi kandungan airnya yaitu
rawa air tawar merupakan rawa yang airnya tawar dan airnya tidak mengalami
pergerakan terdapat di area hutan-hutan yang lokasinya dekat aliran sungai yang
mempunyai sifat asam karena banyak sisa-sisa jasad makhluk hidup yang membusuk;
rawa air asin marupakan rawa yang memiliki air asin biasanya terdapat di sekitar pantai,
rawa ini air dapat mengalami pergerakan sehingga terjadi pergantian air karena adanya
gelombang laut pasang yang merendam sebagian atau seluruh kawasan rawa;
sedangkan rawa air payau merupakan rawa yang memiliki air yang bercampur dari air
tawar dan juga air asin biasanya berada di dekat muara sungai dan dapat mengalami
pergerakan sehingga airnya dapat mengalami pergantian. Di samping itu rawa juga
mempunyai berbagai manfaat bagian kehidupan manusia sehari-hari yaitu sebagai
tempat budidaya jenis-jenis ikan tertentu, tanaman-tanaman tertentu, sebagai lahan
pengganti sawah, tempat berkembangnya berbagai keanekaragaman hayati dan sebagai
pengurangan polusi dan pencemaran udara.
Di Kabupaten Aceh Selatan rawa seperti ini terdapat di daerah Kecamatan Kluet
Selatan, Bakongan, Kota Bahagia, Bakongan Timur, Trumon dan Labuhanhaji. Wilayah
rawa ini dapat dimanfaatkan untuk budidaya perikanan dan tanaman bakau yang
berfungsi sebagai penahan abrasi pantai dan sungai.
2.1.1.6. Klimatologi.
2.1.1.6.1. Tipe.
Rancangan Akhir
RKPD KABUPATEN ACEH SELATAN Tahun 2019
BAB II-21
Curah hujan di Kabupaten Aceh Selatan tergolong tinggi rata–rata berkisar antara
2000–3500 mm/tahun dan curah hujan tertinggi mencapai >3500 mm/tahun atau seluas
52,43% dari luas wilayah Kabupaten Aceh Selatan dan hampir jatuh disetiap kecamatan
kecuali Kecamatan Trumon. Akibat tingginya curah hujan berdampak positif pada
ketersediaan air yang berlimpah dan dapat dikelola sebagai sumber air irigasi sehingga
memenuhi kebutuhan distribusi untuk pertanian tanaman pangan, sedangkan curah
hujan terendah 2000-2500 mm/tahun disebagian kecil Kecamatan Trumon Tengah,
Trumon, Labuhanhaji, Labuhanhaji Timur, Labuhanhaji Barat dan disebagian lagi
Kecamatan Bakongan Timur, Kluet Tengah dan Meukek, untuk lebih rinci sebaran curah
hujan dapat dilihat pada peta berikut :
Gambar 2.3
Peta Curah Hujan Kabupaten Aceh Selatan
2.1.1.7. Suhu.
Kabupaten Aceh Selatan memiliki luas wilayah mencapai 417.382,50 Ha. Luas
pemanfaatan lahan pada Tahun 2015 adalah 126.889,56 Ha terdiri dari hutan produksi
14.855,83 Ha (3,56%), hutan produksi terbatas 5.877,23 Ha (1,41%), perkebunan
Rancangan Akhir
RKPD KABUPATEN ACEH SELATAN Tahun 2019
BAB II-22
Kawasan lindung adalah wilayah yang ditetapkan dengan fungsi utama melindungi
kelestarian lingkungan hidup yang mencakup sumber daya alam dan sumber daya
buatan.
Berdasarkan Surat Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. 103
Tahun 2015 tanggal 2 April 2015 tentang Perubahan keputusan Menteri kehutanan No.
865/Menhut II/2014 tentang Kawasan Hutan dan Konservasi Perairan Provinsi Aceh, luas
Hutan Lindung di Kab. Aceh Selatan adalah lebih kurang 152.484,88 Ha (36,53%),
suaka marga satwa rawa singkil 57.901,96 Ha (13,87%), dan taman nasional gunung
leuser 78.382,08 Ha (18,78%). Untuk lebih jelasnya kawasan hutan dan penggunaan
lahan di Kabupaten Aceh Seslatan dapat dilihat pada tabel berikut :
Tabel 2.12
Penggunaan Lahan di Kabupaten Aceh Selatan
Rancangan Akhir
RKPD KABUPATEN ACEH SELATAN Tahun 2019
BAB II-23
2.1.2. Demografi.
2.1.2.1. Jumlah dan Struktur Umur Penduduk Berdasarkan Jenis Kelamin.
Tabel. 2.13
Jumlah Penduduk Kabupaten Aceh Selatan Menurut Kelompok Umur
dan Jenis Kelamin Tahun 2017
Komposisi penduduk Kabupaten Aceh Selatan pada Tahun 2017 dinominasi oleh
penduduk laki-laki dengan angka rasio jenis kelamin penduduk laki-laki dan perempuan
sebesar 100,47 %. Secara lebih rinci, jumlah penduduk dan rasio jenis kelamin menurut
kecamatan di Kabupaten Aceh Selatan Tahun 2017, dapat di lihat pada tabel berikut :
Tabel. 2.14
Jumlah Penduduk dan Rasio Jenis Kelamin Menurut Kecamatan
di Kabupaten Aceh Selatan Tahun 2017
Rancangan Akhir
RKPD KABUPATEN ACEH SELATAN Tahun 2019
BAB II-24
Tabel 2.15
Perkembangan Penduduk Kabupaten Aceh Selatan
Tahun 2013 – 2017
1. 2013 210.071
2. 2014 220.971
3. 2015 224.897
4. 2016 229.565
5. 2017 230.254
Sumber : BPS dan Dinas Dukcapil Kab. Aceh Selatan 2016
Rancangan Akhir
RKPD KABUPATEN ACEH SELATAN Tahun 2019
BAB II-25
KB dan KS. Secara lebih rinci, dapat di lihat pada tabel jumlah penduduk dan
pertumbuhan penduduk menurut Kecamatan di Kabupaten Aceh Selatan.
Tabel 2.16
Jumlah Penduduk dan Pertumbuhan Penduduk Menurut Kecamatan
di Kabupaten Aceh Selatan Tahun 2017
Angka Kelahiran adalah angka yang menunjukkan bayi yang lahir dari setiap 1000
penduduk pertahun. Berdasarkan data akta kelahiran yang diterbitkan Disdukcapil Kab.
Aceh Selatan dalam Buku Agregat Perkembangan Data kependudukan Semester-I Tahun
2017, dapat di lihat pada tabel berikut :
Rancangan Akhir
RKPD KABUPATEN ACEH SELATAN Tahun 2019
BAB II-26
Tabel 2.17
Jumlah dan Persentase Kepemilikan Akta Kelahiran
Kabupaten Aceh Selatan Tahun 2017
Jumlah
Jumlah
No. Kecamatan Kepemilikan Persentase
Penduduk
Akta Kelahiran
1. Trumon Timur 7.952 307 2,59
2. Trumon Tengah 6.343 231 2,75
3. Trumon 5.593 230 2,43
4. Bakongan Timur 5.963 230 2,59
5. Kota Bahagia 6.,699 230 2,91
6. Bakongan 5.188 231 2,25
7. Kluet Selatan 13.972 230 6,07
8. Kluet Timur 10.366 230 4,50
9. Kluet Tengah 7.209 230 3,13
10. Kluet Utara 25.007 230 10,86
11. Pasie Raja 17.784 230 7,72
12. Tapaktuan 23.791 230 10,33
13. Samadua 11.229 159 7,05
14. Sawang 15.796 230 6,86
15. Meukek 20.973 230 9,11
16. Labuhanhaji Timur 10.260 230 4,46
17. Labuhanhaji 13.470 230 5,85
18. Labuhanhaji Barat 17.659 230 7,67
Jumlah 230.254 3.918 100
Sumber : Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Tahun 2017.
2.1.2.3.2. Angka Kematian (Mortalitas).
Angka Kematian adalah angka yang menunjukkan jumlah kematian dari setiap
1000 penduduk pertahun. Berdasarkan data akta kematian yang diterbitkan Disdukcapil
Kab. Aceh Selatan dalam Buku Agregat Perkembangan Data kependudukan Semester-I
Tahun 2017, dapat di lihat pada tabel berikut :
Tabel 2.18
Jumlah dan Persentase Kepemilikan Akta Kematian
Kabupaten Aceh Selatan Tahun 2017
Jumlah
Jumlah
No. Kecamatan Kepemilikan Persentase
Penduduk
Akta Kematian
1. Trumon Timur 7.952 3 0,04
2. Trumon Tengah 6.343 3 0,05
3. Trumon 5.593 2 0,04
Rancangan Akhir
RKPD KABUPATEN ACEH SELATAN Tahun 2019
BAB II-27
Emigrasi ialah suatu perpindahan penduduk dari suatu negara ke negara lain.
Imigrasi ialah masuknya penduduk ke dalam sebuah daerah negara tertentu.
Urbanisasi ialah suatu perpindahan penduduk dari desa ke kota.
Transmigrasi ialah suatu perpindahan penduduk antar pulau dalam suatu negara.
Remigrasi ialah kembalinya suatu penduduk ke negara asal sesudah beberapa lama
berada di negara orang lain.
Tabel. 2.19
Jumlah Penduduk yang Masuk dan Keluar Kabupaten Aceh Selatan
Tahun 2017
Jumlah
No. Kecamatan
Penduduk yang masuk Penduduk yang Keluar
1. Trumon Timur 111 61
2. Trumon Tengah 112 44
3. Trumon 104 65
Rancangan Akhir
RKPD KABUPATEN ACEH SELATAN Tahun 2019
BAB II-28
4. Bakongan Timur 43 58
5. Kota Bahagia 56 31
6. Bakongan 38 35
7. Kluet Selatan 117 115
8. Kluet Timur 86 47
9. Kluet Tengah 89 166
10. Kluet Utara 192 240
11. Pasieraja 175 260
12. Tapaktuan 300 408
13. Samadua 135 150
14. Sawang 177 212
15. Meukek 194 223
16. Lab.Haji Timur 73 95
17. Labuhanhají 233 267
18. Lab.Haji Barat 98 192
Jumlah 2.333 2.669
Sumber : Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Tahun 2017.
Tabel 2.20
Distribusi dan Kepadatan Penduduk Menurut Kecamatan
Kabupaten Aceh Selatan Tahun 2017
Kepadatan Penduduk
No. Kecamatan Persentase Penduduk
per km²
1. Trumon Timur 3,45 27
2. Trumon Tengah 2,75 51
3. Trumon 2,43 7
4. Bakongan Timur 2,59 80
5. Kota Bahagia 2,91 27
6. Bakongan 2,25 90
7. Kluet Selatan 6,07 131
8. Kluet Timur 4,51 23
9 Kluet Tengah 3,13 8
10. Kluet Utara 10,86 341
11. Pasieraja 7,72 181
Rancangan Akhir
RKPD KABUPATEN ACEH SELATAN Tahun 2019
BAB II-29
Rancangan Akhir
RKPD KABUPATEN ACEH SELATAN Tahun 2019
BAB II-30
topografi akan memberikan hasil yang optimal dengan kualitas yang prima. Keragaman
sifat lahan ini merupakan modal dasar yang dapat digunakan sebagai pertimbangan
dalam menentukan perwilayah komoditas pertanian. Klasifikasi kawasan ini adalah
meliputi :
Rancangan Akhir
RKPD KABUPATEN ACEH SELATAN Tahun 2019
BAB II-31
Rancangan Akhir
RKPD KABUPATEN ACEH SELATAN Tahun 2019
BAB II-32
Kawasan rawan bencana di wilayah Kab. Aceh Selatan terdiri dari kawasan rawan
bencana banjir, abrasi dan gelombong pasang, gempa, gerakan tanah, tsunami, erosi dan
angin kencang.
Banjir dapat terjadi selama atau setelah hujan lebat, apabila melebihi daya
tampung sungai maka air akan meluap dan mengalir ke tempat-tempat yang rendah.
Akibat aktifitaas manusia dapat menimbulkan terjadinya banjir seperti membuang
sampah ke saluran pembuangan dan sungai yang ada, mendirikan perumahan di daerah
resapan air dan penebangan pohon secara liar. Daerah potensi rawan bencana banjir di
Kabupaten Aceh Selatan sebagian besar terdapat pada daerah aliran sungai dan daerah
pengaruh muara sungai besar serta dorongan air laut pasang. Banjir di Kabupaten Aceh
Selatan juga dapat terjadi akibat hujan dihulu sungai soraya (Aceh Singkil) dan atau di
kabupaten Aceh Tenggara (berupa banjir kiriman).
Tsunami adalah gelombang laut yang besar terjadi secara tiba-tiba karena adanya
gempa di laut atau longsoran besar di dasar laut dengan kekuatan lebih dari 5 skala
Rancangan Akhir
RKPD KABUPATEN ACEH SELATAN Tahun 2019
BAB II-33
richter dengan kedalaman kurang dari 33 Km. Oleh karena itu kejadian gempa dan
tsunami harus dipertimbangkan sebagai salah satu faktor penting dalam perencanaan
tata ruang di wilayah Kabupaten Aceh Selatan.
Abrasi umumnya terjadi didaerah yang mempunyai kondisi fisik pantai yang
landai pada kawasan kegiatan permukiman baik perkotaan maupun perdesaan,
gelombang pasang air laut terjadi hampir setiap tahun di sepanjang pesisir pantai.
Gempa bumi adalah salah satu bencana alam yang belum dapat dicegah,
disesbagian besar daerah yang rawan terhadap gempa bumi disebabkan karena aspek
geologinya yang cukup komplek. Aktifitas gempa bukanlah suatu hal yang luar biasa
karena wilaya Aceh Selatan khususnya dan umumnya Pulau Sumatera memang terletak
di jalur gempa. Gempa merupakan kejadian retaknya batuan di dalam kerak bumi bila
kekuatannya cukup kuat dan kedalamannya dangkal maka goncangan gempa akan
segera disusul oleh retaknya batuan dipermukaan. Berdasarkan percepatan gempa maka
wilayah Kab. Aceh Selatan dibagi dalam 3 (tiga) zona yaitu zona I dengan percepatan
gempa rendah, zona II gempa sedang dan zona III gempa tinggi.
Rancangan Akhir
RKPD KABUPATEN ACEH SELATAN Tahun 2019
BAB II-34
Potensi bencana angin kencang hanya terdapat di Kecamatan Kluet Utara, Kluet
Timur dan Kluet Selatan yang terbagi 3 (tiga) zona yang indikasi sebarannya meliputi
zona I dengan tingkat bahaya angin kecang rendah, zona II dengan tingkat bahaya angin
kecang menengah dan zona III dengan tingkat bahaya angin kecang tinggi.
Secara umum Pertumbuhan PDRB Kab. Aceh Selatan mengalami angka yang
fluktuatif dari Tahun 2013 sebesar 5,32% turun sampai dan Tahun 2016 sebesar 4,72%.
Grafik. 2.1
Laju Pertumbuhan PDRB Kab. Aceh Selatan Tahun 2013-2016
PDRB
6
5.32
5
4.6 4.72
4.25
4
3
PDRB
2
0
2013 2014 2015 2016
Sumber : BPS Aceh Selatan Tahun 2016
Rancangan Akhir
RKPD KABUPATEN ACEH SELATAN Tahun 2019
BAB II-35
Tabel 2.21
Nilai dan Kontribusi Sektor dalam PDRB Tahun 2013 s.d 2016 ADHB
(Juta Rupiah) Kabupaten Aceh Selatan
PDRB Kabupaten Aceh Selatan yang dihitung berdasarkan ADHB Tahun 2016
dimana jumlahnya mengalami peningkatan sebesar Rp. 4.555.377.700,00** atau
meningkat sebesar 7,04 % dari Tahun 2015 berjumlah Rp. 4.255.930.360,00*. Sektor
pertanian, kehutanan dan perikanan merupakan sektor yang paling menonjol
kontribusinya terhadap PDRB yang berjumlah 1.172.145.700 (25,73%) dari total PDRB
Tahun 2016 dan juga diikuti oleh sektor konstruksi, perdagangan besar dan eceran serta
sektor administrasi pemerintahan, pertahanan dan jaminan sosial dimana masing-masing
memberikan kontribusi 16,51%, 14,91% dan 12,85%. Distribusi PDRB ADHB dapat di
lihat pada Grafik 2.5 sebagai berikut :
Grafik 2.2
Rancangan Akhir
RKPD KABUPATEN ACEH SELATAN Tahun 2019
BAB II-36
Administrasi Pemerintahan,
Pertahanan dan Jaminan Sosial
Wajib
Jasa Perusahaan
Real Estate
Industri Pengolahan
Tabel. 2.22
Nilai dan Kontribusi Sektor dalam PDRB Tahun 2013-2016 ADHK
(Juta Rupiah) Kabupaten Aceh Selatan
Rancangan Akhir
RKPD KABUPATEN ACEH SELATAN Tahun 2019
BAB II-37
10 Informasi dan Komunikasi 170 254,27 5,73 181 916,68 6,85 191 976,68 5,53 199 739,00 4,04
11 Jasa Keuangan dan Asuransi 71 266,80 5,74 70 065,03 -1,69 71 632,42 2,24 74 144,20 3,51
12 Real Estate 112 440,05 5,87 119 085,25 5,91 126 456,63 6,19 134 839,30 6,63
13 Jasa Perusahaan 21 013,80 4,11 22 226,30 5,77 23 130,91 4,07 24 423,70 5,59
14 Administrasi Pemerintahan, 405 968,61 5,78 432 356,57 6,50 461 151,52 6,66 496 891,00 7,63
Pertahanan dan Jaminan Sosial
15 Jasa Pendidikan 91 924,56 7,90 97 500,02 6,07 103 340,27 5,99 110 935,40 7,35
16 Jasa Kehatan dan Jasa Sosial 58 251,78 5,76 60 499,44 3,86 63 826,91 5,50 67 460,90 5,69
17 Jasa Lainnya 48 334,21 4,04 50 267,62 4,00 52 620,14 4,68 55 317,60 5,13
PDRB 3 281 364,18 5,32 3 432 4,60 3 577 4,25 3 743 403,80 4,72
178,66 877,65
Sumber: BPS (Kabupaten Aceh Selatan Dalam Angka) Tahun 2016.
PDRB Kab. Aceh Selatan menurut lapangan usaha Tahun 2016 yang dihitung
dengan ADHK mencapai sebesar Rp. 3.743.403.800,00**. Angka tersebut mengalami
peningkatan sebesar 4,72% jika dibandingkan dengan Tahun 2015 tercatat sebesar Rp.
3.577.877.650,00*. Bila di lihat persektor maka sektor pertanian, kehutanan dan
perikanan merupakan sektor penyumbang terbesar PDRB yang menjadi keunggulan
daerah sebesar Rp. 923.194.900,00 (3,56%), urutan kedua diikuti oleh sektor kontruksi
sebesar Rp. 603.814.500,00 (8,84%), urutan ketiga perdagangan besar dan eceran
sebesar Rp. 538.468.000,00 (4,67%) dan urutan keempat administrasi pemerintahan,
pertahanan dan jaminan sosial sebesar Rp. 496.891.000,00 (7,63%). Dari uraian di atas
disimpulkan bahwa Kab. Aceh Selatan memfokuskan pembangunan pada sektor
pertanian, kehutanan dan perikanan merupakan prioritas yang harus tetap dilakukan,
karena merupakan leading sektor perekonomian daerah, yang didukung dengan
penguatan sektor kostruksi, perdagangan besar dan eceran, administasi pemerintahan
pertahanan dan jaminan sosial, trasportasi dan pergudangan, informasi dan komunikasi,
pertambangan dan penggalian, real estate, industri pengolahan, jasa pendidikan, jasa
keuangan dan asuransi serta katagori lainnya. Perkembangan kontribusi sektor dalam
PDRB Tahun 2013 s.d 2016 kombinasi ADHB dan ADHK Kab. Aceh Selatan dapat di lihat
pada tabel sebagai berikut:
Tabel 2.23
Perkembangan Kontribusi Sektor Dalam PDRB Tahun 2013-2016
ADHB dan ADHK Kabupaten Aceh Selatan
Rancangan Akhir
RKPD KABUPATEN ACEH SELATAN Tahun 2019
BAB II-38
Sepeda Motor
8 Transportasi dan Pergudangan 5,75 4,55 5,87 5,56 5,84 5,04 5,20 0,79
9 Penyediaan Akomodasi dan 0,46 4,01 0,46 4,82 0,46 3,87 0,47 4,95
Makan Minum
10 Informasi dan Komunikasi 5,07 5,73 5,06 6,85 5,02 5,53 4,86 4,04
11 Jasa Keuangan dan Asuransi 2,39 5,74 2,22 -1,69 2,21 2,24 2,20 3,51
12 Real Estate 3,50 5,87 3,55 5,91 3,63 6,19 3,71 6,63
13 Jasa Perusahaan 0,60 4,11 0,59 5,77 0,57 4,07 0,57 5,59
14 Administrasi Pemerintahan, 11,91 5,78 11,95 6,50 12,37 6,66 12,85 7,63
Pertahanan dan Jaminan Sosial
15 Jasa Pendidikan 2,61 7,90 2,65 6,07 2,74 5,99 2,88 7,35
16 Jasa Kehatan dan Jasa Sosial 1,71 5,76 1,66 3,86 1,67 5,50 1,68 5,69
17 Jasa Lainnya 1,46 4,04 1,42 4,00 1,40 4,68 1,40 5,13
PDRB 100,00 5,32 100,00 4,60 100,00 4,25 100,00 4,72
Sumber: BPS (Kabupaten Aceh Selatan Dalam Angka) Tahun 2016
Tabel 2.24
Pertumbuhan Kontribusi Sektor Dalam PDRB Tahun 2016
ADHB dan ADHK Kabupaten Aceh Selatan
Pertumbuhan
No Sektor
ADHB (%) ADHK (%)
1 Pertanian, Kehutanan dan Perikanan -0,38 -0.11
2 Pertambangan dan Penggalian -1,48 -12.84
3 Industri Pengolahan -0,21 -1.31
4 Pengadaan Listrik dan Gas 0 4.84
5 Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur
0 1.91
Ulang
6 Konstruksi 1,19 2.47
7 Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi mobil dan Sepeda
0,50 -1.69
Motor
8 Transportasi dan Pergudangan -0,55 -3.76
9 Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum 0,01 0.94
10 Informasi dan Komunikasi -0,21 -1.69
11 Jasa Keuangan dan Asuransi -0,19 -2.23
12 Real Estate 0,21 0.76
13 Jasa Perusahaan -0,03 1.48
14 Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial 0,94 1.85
15 Jasa Pendidikan 0,27 -0.55
16 Jasa Kehatan dan Jasa Sosial -0,03 -0.07
Rancangan Akhir
RKPD KABUPATEN ACEH SELATAN Tahun 2019
BAB II-39
Grafik. 2.3
Laju Inflasi Kabupaten Aceh Selatan Tahun 2013-2017
8
Laju Inflasi
6 6.18
5.33
4 3.77
3.54 3.57 Laju…
0
2013 2014 2015 2016 2017
Garis Kemiskinan (GK) Kabupaten Aceh Selatan Tahun 2013 adalah Rp 283.446
meningkat menjadi Rp 390.000 pada Tahun 2016 atau meningkat sebesar Rp 105.554
selama 3 tahun.
Tabel 2.25
Perkembangan Penduduk Diatas Garis Kemiskinan Tahun 2013–2016
Rancangan Akhir
RKPD KABUPATEN ACEH SELATAN Tahun 2019
BAB II-40
Angka Melek Huruf (dewasa) adalah proporsi penduduk berusia 15 tahun ke atas
yang dapat membaca dan menulis dalam huruf latin atau lainnya.Angka melek huruf
didapat dengan membagi jumlah penduduk usia 15 tahun keatas yang dapat membaca
dan menulis dengan jumlah penduduk usia 15 tahun keatas kemudian hasilnya dikalikan
dengan seratus. AMH dapat digunakan untuk:
Tabel 2.26
Perkembangan Angka Melek Huruf Tahun 2013–2017
Rancangan Akhir
RKPD KABUPATEN ACEH SELATAN Tahun 2019
BAB II-41
Angka rata-rata lama sekolah adalah rata-rata jumlah tahun yang dihabiskan oleh
penduduk usia 15 tahun ke atas untuk menempuh semua jenis pendidikan formal yang
pernah dijalani. Lamanya bersekolah merupakan ukuran akumulasi investasi pendidikan
individu.
Angka rata–rata lama sekolah penduduk Kabupaten Aceh Selatan pada Tahun
2017 adalah sebesar 8,18 atau setara dengan kelas II SMP/MTs. Hal ini menunjukkan
peningkatan sebesar 0,59 dari Tahun 2013 sebesar 7,59. Jika dibandingkan dengan
target capaian dalam RPJMK sebesar 8,58, realisasi pada Tahun 2017 belum memenuhi
target. Namun hal ini memberikan indikasi peningkatan dari tahun ke tahun.
Tabel 2.27
Angka Rata-Rata Lama Sekolah Tahun 2013-2017
Tahun
No Kabupaten
2013 2014 2015 2016 2017
1 Aceh Selatan 7,59 7,60 7,79 8,02 8,18
Sumber : BPS Aceh Selatan Tahun 2016 dan Disdikbud 2017
Rancangan Akhir
RKPD KABUPATEN ACEH SELATAN Tahun 2019
BAB II-42
Tabel 2.28
Angkan Usia Harapan Hidup Tahun 2013-2016
Rancangan Akhir
RKPD KABUPATEN ACEH SELATAN Tahun 2019
BAB II-43
Tabel 2.29
Rasio Penduduk yang Bekerja di Kabupaten Aceh Selatan
Tahun 2013-2017
Tahun
No Uraian
2013 2014 2015 2016 2017
1. Bukan Angkatan Kerja 57.829 56.005 65.022 67.204 74.078
2. Angkatan Kerja 92.015 98.112 92.151 99.807 132.803
3. Bekerja 84.696 88.799 82.931 90.655 85.532
4 Rasio Penduduk Yang Bekerja 0,9205 0,9051 0,9023
0,9083 0,6440
Sumber : BPS Kab. Aceh Selatan Tahun 2015 dan Dinas Transnaker Tahun 2017
Tabel. 2.30
Angka Kriminalitas Kabupaten Aceh Selatan Tahun 2013-2016
No Jenis Kriminal 2013 2014 2015 2016
1. Jumlah kasus Narkoba 10 10 13 17
2. Jumlah kasus Pembunuhan 2 1 1 0
3. Jumlah Kejahatan Seksual 5 9 17 15
4. Jumlah kasus Penganiayaan 31 29 38 46
Rancangan Akhir
RKPD KABUPATEN ACEH SELATAN Tahun 2019
BAB II-44
Analisis kinerja atas seni budaya dan olahraga dilakukan terhadap indikator-
indikator yang berhubungan dengan seni budaya dan olahraga. Pembangunan bidang
seni, budaya dan olahraga sangat terkait erat dengan kualitas hidup manusia dan
masyarakat. Hal ini sesuai dengan 2 (dua) sasaran pencapaian pembangunan bidang
sosial budaya dan keagamaan yaitu (i) untuk mewujudkan masyarakat indonesia yang
berakhlak mulia, bermoral, beretika, berbudaya dan beradab serta (ii) mewujudkan
bangsa yang berdaya saing untuk mencapai masyarakat yang lebih makmur dan
sejahtera.
Kinerja pembangunan seni dan budaya Kabupaten Aceh Selatan pada masing-
masing indikator seperti jumlah grup kesenian, gedung kesenian, klub olahraga dan
gedung olahraga serta masing-masing dapat di lihat pada table berikut.
Tabel 2.31
Perkembangan Seni, Budaya dan Olahraga Tahun 2013-2017
Kabupaten Aceh Selatan
Tahun
No. Uraian
2013 2014 2015 2016 2017
1. Jumlah grup kesenian 70 70 70 70 70
2. Jumlah Gedung Kesenian 1 0 0 0 0
3. Jumlah Klub Olahraga 311 315 332 342 345
4. Jumlah Gedung Olah raga 1 2 2 2 2
Sumber : Dispora dan Disdikbud Kabupaten Aceh Selatan Tahun 2017
Rancangan Akhir
RKPD KABUPATEN ACEH SELATAN Tahun 2019
BAB II-45
Angka Partisipasi Kasar (APK) adalah jumlah penduduk yang pada tahun
pengamatan dari berbagai usia sedang sekolah pada jenjang pendidikan SD/MI dan
SMP/MTs per jumlah penduduk yang pada tahun pengamatan berada pada kelompok usia
yaitu kelompok usia yang berkaitan dengan jenjang pendidikan SD/MI dan SMP/MTs.
Tabel 2.32
Persentase Angka Partisipasi Kasar (APK) SD/Mi dan SMP/MTs
Kabupaten Aceh Selatan Tahun 2013-2017
Grafik. 2.4
Rancangan Akhir
RKPD KABUPATEN ACEH SELATAN Tahun 2019
BAB II-46
60
SD/MI
40
SLTP/MTs
20 SMA/SMK/MA
0
2012 2013 2014 2015 2016
Angka Pendidikan yang ditamatkan (APT) adalah jumlah penduduk yang mencapai
jenjang pendidikan SD/MI dan SMP/MTs pada tahun pengamatan per total jumlah
penduduk pada tahun pengamatan.
Tabel 2.33
Persentase Angka Pendidikan Yang di Tamatkan SD/Mi dan SMP/MTs
Kabupaten Aceh Selatan Tahun 2013-2017
Realisasi kinerja indikator Angka Partisipasi Murni, dapat diketahui bahwa realisasi
kinerja indikatornya antara lain angka partisipasi murni SD/MI dan SMP/MTs adalah
Rancangan Akhir
RKPD KABUPATEN ACEH SELATAN Tahun 2019
BAB II-47
jumlah siswa usia 7-12 Tahun dijenjang SD/MI dan SMP/MTs usia 13-15 Tahun per
jumlah penduduk kelompok usia 7-12 Tahun SD/MI dan usia 13-15 Tahun SMP/MTs.
Tabel 2.34
Persentase Angka Partisipasi Murni (APM) SD/Mi dan SMP/MTs
Kabupaten Aceh Selatan Tahun 2013-2017
Grafik. 2.5
Persentase Angka Partisipasi Murni (APM) Kabupaten Aceh Selatan
Tahun 2013-2017
120
97.34 96.2 97.87 96.14 96.3
100
76.05 75.44 75.12 74.93 75.25
80 75.41 67.32 64.66 64.1 66.32
SD/MI
60
SLTP/MTs
40 SMA/SMK/MA
20
0
2012 2013 2014 2015 2016
Rancangan Akhir
RKPD KABUPATEN ACEH SELATAN Tahun 2019
BAB II-48
Tabel 2.35
Persentase Angka Partisipasi Sekolah (APS) SD/MI dan SMP/MTs
Kabupaten Aceh Selatan Tahun 2013-2016
Grafik. 2.6
Perkembangan Angka Partisipasi Sekolah (APS)Tahun 2012–2016
Kabupaten Aceh Selatan
1,200.00
1,000.00 1,028.00
948.60 978.70 961.45 971.41
800.00 762.57
751.21 749.28
200.00
-
2013 2014 2015 2016 2017
Realisasi kinerja indikator angka putus sekolah, dapat diketahui bahwa realisasi
kinerja indikator angka putus sekolah yaitu antara lain angka putus sekolah SD/MI dan
SMP/MTs. Untuk lebih jelas dapat di lihat pada tabel berikut :
Tabel 2.36
Persentase Angka Putus Sekolah SD/MI dan SMP/MTs
Kabupaten Aceh Selatan Tahun 2013-2017
Rancangan Akhir
RKPD KABUPATEN ACEH SELATAN Tahun 2019
BAB II-49
Tabel 2.37
Persentase Fasilitas Pendidikan SD/MI dan SMP/MTs
Kabupaten Aceh Selatan Tahun 2013-2017
Tahun
No. Uraian
2013 2014 2015 2016 2017
1. Jumlah seluruh sekolah SD/MI 234 238 238 252 256
2. Jumlah sekolah pendidikan SD/MI kondisi
bangunan baik
3. Jumlah seluruh sekolah SMP/MTs 71 73 74 82 86
4. Jumlah sekolah pendidikan SMP/MTs kondisi
bangunan baik
5. Persentase sekolah pendidikan SD/MI kondisi
bangunan baik (2/1 *100)
6. Persentase sekolah pendidikan SMP/MTs kondisi
bangunan baik (4/3*100)
Sumber : Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Aceh Selatan
Rancangan Akhir
RKPD KABUPATEN ACEH SELATAN Tahun 2019
BAB II-50
Tabel 2.38
Rasio Ketersediaan Sekolah/Penduduk Usia Sekolah SD/MI dan SMP/MTs
Kabupaten Aceh Selatan Tahun 2013–2016
Jenjang pendidikan SD/MI rasio gedung sekolah dengan penduduk usia sekolah
adalah sebesar 89,81 Tahun 2013, artinya rata-rata satu gedung sekolah dapat
menampung 1 : 111 penduduk usia sekolah SD/MI atau 234 gedung sekolah per 26.056
penduduk usia sekolah SD/MI. Pada Tahun 2016 rasio tersebut menjadi 97,37 artinya
setiap satu gedung sekolah dapat menampung 1 : 103 penduduk usia sekolah SD/MI
atau 252 gedung sekolah per 25.882 penduduk usia sekolah SD/MI.
Untuk jenjang pendidikan SMP/MTs rasio gedung sekolah dengan penduduk usia
sekolah adalah sebesar 56,59 pada Tahun 2013, artinya rata-rata satu gedung sekolah
dapat menampung 1 : 177 penduduk usia sekolah SMP/MT satau 73 gedung sekolah per
12.900 penduduk usia sekolah SMP/MTs. Pada Tahun 2016 rasio tersebut menjadi 67,90
artinya setiap satu gedung sekolah dapat menampung 1 : 147 penduduk usia sekolah
SMP/MTs atau 86 gedung sekolah per 12.665 penduduk usia sekolah SMP/MTs.
Realisasi kinerja indikator Rasio guru/murid SD/MI dan SMP/MTs adalah jumlah
guru SD/MI+SMP/MTs per jumlah murid SD/MI+SMP/MTs.
Tabel 2.39
Rasio Jumlah Guru/Murid Sekolah SD/MI dan SMP/MTs
Kabupaten Aceh Selatan Tahun 2013–2016
Rancangan Akhir
RKPD KABUPATEN ACEH SELATAN Tahun 2019
BAB II-51
Dari table di atas dapat diambil kesimpulan bahwa rata-rata rasio tingkat SD/MI
dari Tahun 2013-2017 adalah sama (1 : 7), untuk tingkat SMP/MTs (1 : 8 dan 1 : 10).
Dengan demikian rata-rata rasio dari tingkat SD/MI s.d SMP/MTs masih di bawah standar
Nasional artinya terjadi kelebihan guru.
Persoalan yang mendesak saat ini adalah masih rendahnya mutu pendidikan
dimana hal ini disebabkan oleh rendahnya kompetensi guru. Rasio kecukupan guru sudah
memadai bahkan melebihi bila dibandingkan dengan standar Nasional, hanya saja
pemerataan guru terutama guru-guru untuk daerah terpencil/terisolir masih kekurangan
guru. Hal ini dikarenakan guru-guru lebih senang ditugaskan di daerah perkotaan yang
memiliki sarana publik yang memadai. Ini tentunya bertolak belakang dengan rona
kehidupan pedesaan yang minim fasilitas publik baik segi jumlah maupun kualitas.
Sehingga dalam mengakses kebutuhan kehidupan hariannya terasa sulit, lambat dan
lama, namun permasalahan ini sudah dilakukan beberapa langkah kebijakan berupa
adanya kompensasi bagi guru-guru yang bertugas di daerah terpencil/terisolir diberikan
insentif lebih berupa penambahan honor atau gaji dari gaji pokok. Untuk itu kita
harapkan bersama adanya sosialisasi dan koordinasi yang menyeluruh sehingga program
ini dapat diketahui dan dimanfaatkan para stakeholder yang berkompeten di dunia
pendidikan pada saat sekarang ini.
2.3.2.1.2. Kesehatan.
2.3.2.1.2.1. Angka Kelangsungan Hidup Bayi, Kematian Bayi, Kematian Balita,
Kematian Neonatal dan Angka Kematian Ibu.
Rancangan Akhir
RKPD KABUPATEN ACEH SELATAN Tahun 2019
BAB II-52
kematian itu dihitung. Semakin tinggi Angka Kematian Bayi megindikasikan juga jeleknya
keadaan sosial ekonomi masyarakat setempat. Angka kelangsungan hidup bayi (AKHB)
adalah probabilitas bayi hidup sampai dengan usia 1 tahun. AKB dihitung dengan jumlah
kematian bayi usia dibawah 1 tahun dalam kurun waktu setahun per 1.000 kelahiran
hidup pada satu tahun tertentu.
Tabel 2.40
Perkembangan Angka Kelangsungan Hidup Bayi, Kematian Bayi,
Kematian Balita, Kematian Neonatal dan Angka Kematian Ibu
Kabupaten Aceh Selatan Tahun 2013–2017
Rancangan Akhir
RKPD KABUPATEN ACEH SELATAN Tahun 2019
BAB II-53
Pemeliharaan dan perawatan kesejahteraan ibu dan anak-anak sejak usia dini,
merupakan suatu strategi dalam upaya pemenuhan pelayanan dasar yang meliputi
peningkatan derajat kesehatan dan gizi yang baik, lingkungan yang sehat dan aman,
pengembangan psikososial/emosi, kemampuan berbahasa dan pengembangan
kemampuan kognitif (daya pikir dan daya cipta) serta perlindungan anak. Pengalaman
empirik dibeberapa tempat menunjukan, bahwa strategi pelayanan kesehatan dasar
masyarakat dengan fokus pada ibu dan anak seperti itu, dapat dilakukan pada posyandu.
karena posyandu merupakan wadah peranserta masyarakat untuk menyampaikan dan
memperoleh pelayanan kesehatan,diharapkanstrategi operasional pemeliharaan dan
perawatan kesejahteraan ibu dan anak secara dini, dapat dilakukan di setiap posyandu.
Terkait dengan hal tersebut diatas perlu dilakukan analisis rasio Posyandu
terhadap jumlah balita dalam upaya peningkatan fasilitasi pelayanan pemenuhan
kebutuhan tumbuh kembang anak sejak dalam kandungan agar status gizi maupun
derajat kesehatan ibu dan anak dapat dipertahankan dan atau ditingkatkan.
Pembentukan posyandu sebaiknya tidak terlalu dekat dengan puskesmas agar
pendekatan pelayanan kesehatan terhadap masyarakat lebih tercapai dan idealnya satu
Posyandu melayani 100 balita. Oleh karena itu, perlu dihitung rasio ketersediaan
Posyandu per balita. Kegunaannya untuk mengetahui berapa selayaknya jumlah
Posyandu yang efektif tersedia sesuai dengan tingkat penyebarannya serta sebagai dasar
untuk merevitalisasi fungsi dan peranannya dalam pembangunan daerah.
Tabel 2.41
Jumlah Posyandu dan Balita di Kabupaten Aceh Selatan
Tahun 2013–2017
Rancangan Akhir
RKPD KABUPATEN ACEH SELATAN Tahun 2019
BAB II-54
Rasio Posyandu per balita Tahun 2013 adalah 1 : 57 dan 1 : 321 pada Tahun 2017.
Berdasarkan data-data tersebut, maka jumlah posyandu yang ada saat ini belum
memadai dan perlu penambahan serta bagaimana cara memberdayakan Posyandu
tersebut dengan kualitas pelayanan yang prima.
Tabel 2.42
Jumlah Puskesmas, Poliklinik dan Pustu di Kab. Aceh Selatan
Tahun 2013–2017
Rancangan Akhir
RKPD KABUPATEN ACEH SELATAN Tahun 2019
BAB II-55
Rumah sakit adalah suatu organisasi yang melalui tenaga medis profesional yang
terorganisir serta sarana kedokteran yang permanen menyelenggarakan pelayanan
kesehatan, asuhan keperawatan yang berkesinambungan, diagnosis serta pengobatan
penyakit yang diderita oleh pasien.
Tabel 2.43
Jumlah dan Rasio Rumah Sakit per Jumlah Penduduk
Kab. Aceh Selatan Tahun 2013–2017
Rancangan Akhir
RKPD KABUPATEN ACEH SELATAN Tahun 2019
BAB II-56
Tabel 2.44
Jumlah Dokter Kabupaten Aceh Selatan
Tahun 2013-2017
Tabel 2.45
Jumlah Tenaga Medis Kabupaten Aceh Selatan
Tahun 2013-2017
Rancangan Akhir
RKPD KABUPATEN ACEH SELATAN Tahun 2019
BAB II-57
Tabel 2.46
Aspek Pelayanan Umum Dalam Bidang Pekerjaan Umum
Kabupaten Aceh Selatan Tahun 2017
Tahun
Indikator
2013 2014 2015 2016 2017
Proporsi panjang jaringan 0,52 0,57 0,63 0,69 0,74
jalan dalam kondisi baik
Rasio panjang jalan dengan 0,00412 0,00442 0,00436 0,00436 0,00450
jumlah penduduk
Berdasarkan tabel di atas terlihat realisasi kinerja beberapa indikator yaitu antara
lain proporsi panjang jaringan jalan dalam kondisi baik mencapai 0,52 pada Tahun 2013
dan meningkat pada Tahun 2017 menjadi 0,74 atau 469,46 Km pada Tahun 2013
menjadi 728,22 Km pada Tahun 2017. Rasio panjang jalan dengan jumlah penduduk
terjadi peningkatan dari 0,00412 pada Tahun 2013 menjadi 0,00450 pada Tahun 2017.
Selanjutnya persentase jalan kabupaten dalam kondisi baik sebesar 52,18 % pada Tahun
2013 meningkat menjadi 73,68 % pada Tahun 2017, sedangkan Rasio jaringan irigasi
sebesar 1,40 pada tahun 2013 meningkat menjadi 5,22 pada tahun 2017.
Kinerja dari aspek pelayan umum urusan penataan ruang dapat di lihat dari
beberapa indikator antara lain ruang terbuka hijau yang ada di Kab. Aceh Selatan serta
banyaknya bangunan yang ber Izin Mendirikan Bangunan (IMB). Ruang terbuka hijau
adalah area memanjang/jalur dan/atau mengelompok, yang penggunaannya lebih
bersifat terbuka, tempat tumbuh tanaman, baik yang tumbuh secara alamiah maupun
sengaja ditanam. Ruang terbuka hijau kota merupakan kawasan perlindungan yang
ditetapkan dengan kriteria sebagai berikut :
Lahan dengan luas paling sedikit 2.500 (dua ribu lima ratus) meter persegi;
Berbentuk satu hamparan, berbentuk jalur, atau kombinasi dari bentuk satu
hamparan dan jalur; dan
Didominasi komunitas tumbuhan.
Rancangan Akhir
RKPD KABUPATEN ACEH SELATAN Tahun 2019
BAB II-58
Kinerja pembangunan pelayanan urusan penataan ruang dapat dilihat dari luas
ruang terbuka hijau serta bangunan yang ber IMB. Sampai dengan Tahun 2017 jumlah
ruang terbuka hijau tercatat seluas 1,9072 ha. Jumlah tersebut diharapkan akan terus
meningkat ditahun-tahun mendatang seiring dengan ditingkatkannya penataan kota dan
penegakan Perda mengenai IMB. Hal ini penting untuk meningkatkan kesadaran
masyarakat guna mematuhi regulasi tentang pendirian bangunan.
Tabel 2.47
Aspek Pelayanan Umum dalam Bidang Penataan Ruang
Tahun 2013–2017
No Indikator Tahun
2013 2014 2015 2016 2017
1. Luas RTH public sebesar 20% dari
1,9072 1,9072 1,9072 1,9072 1,9072
luas wilayah kawasan kabupaten
2. Luas wilayah ber HPL/HGB - HGB 855 - HGB 42.234 HGB 42.234
3. Rasio Ruang Terbuka Hijau/Luas
wilayah ber HPL/HGB - 0,0022 - 0,00005 0,00005
Rancangan Akhir
RKPD KABUPATEN ACEH SELATAN Tahun 2019
BAB II-59
Tabel 2.48
Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman Kaupaten Aceh Selatan
Tahun 2013-2017
Indikator Tahun
2013 2014 2015 2016 2017
Rasio Rumah layak Huni 0,25 0,26 0,26 0,27
Cakupan Ketersediaan 215
Rumah Layak Huni
(unit)
Cakupan Layanan 0,01
Rumah Layak Huni
yang Terjangkau (%)
Jumlah Rumah (Unit) 66.180
Jumlah Rumah Tidak
38.147
Layak Huni (unit)
Jumlah Rumah
10.886
Berakses Air Minum
Jumlah Rumah Tinggal
22.571
Berakses Sanitasi
Jumlah Rumah Tinggal
1.126
Tidak Berakses Listrik
Sumber : Perkim Kab. Aceh Selatan Tahun 2017
Semakin besar rasio jumlah linmas maka akan semakin besar ketersediaan linmas
yang dimiliki Pemerintah Daerah dalam upaya pemeliharaan ketentraman dan ketertiban
masyarakat.
Rancangan Akhir
RKPD KABUPATEN ACEH SELATAN Tahun 2019
BAB II-60
Tabel 2.49
Aspek Pelayanan Umum dalam Bidang Ketenteraman, Ketertiban dan
Perlindungan Masyarakat Kabupaten Aceh Selatan
Tahun 2013-2016
Tahun
No Indikator
2013 2014 2015 2016
1. Jumlah Linmas 2.166 2.298 2.386 251
2. Jumlah penduduk 210.071 220.971 224.897 228.603
Rasio jumlah Linmas per 10.000
3. 103,11 100,52 106,09 10,93
penduduk
4. Jumlah LSM terdaftar 42 41 41 46
5. Jumlah LSM tidak aktif 26 38 20 20
6. Jumlah LSM aktif (1-2) 17 3 21 26
Jumlah Pembinaan Terhadap LSM Ormas
7. - - - 1
dan OKP
8. Jumlah Pembinaan Politik Daerah - - - -
Sumber Satpol PP, Kesbang Pol dan Dukcapil
Kondisi LSM yang terdaftar pada saat Tahun 2013 berjumlah 42 LSM, terjadi
penurunan mulai Tahun 2014 sampai dengan 2015 masing-masing berjumlah 41 LSM,
dan terjadi peningkatan pada Tahun 2016 sejumlah 46 LSM. LSM yang tidak aktif pada
Tahun 2013 berjumlah 26 LSM, pada Tahun 2014 terjadi peningkatan 38 LSM, Tahun
2015 dan 2016 adanya penurunan masing-masing berjumlah 20. Jumlah LSM aktif Tahun
2013 berjumlah 17 LSM, Tahun 2014 terjadi penurunan yang haja tinggal 3 LSM, namun
demikian pada Tahun 2015 sampai 2016 terjadi peningkatan kembali masing-masing 21
dan 26 LSM. Sedangkan kondisi aspek pelayanan umum dalam bidang keamanan dan
ketertiban masyarakat di Kabupaten Aceh Selatan dalam lima tahun ini menunjukkan
masih kurangnya kegiatan pembinaan politik daerah serta pembinaan terhadap LSM,
Ormas dan OKP, hanya satu jumlah pembinaan saja pada Tahun 2016, dengan demikian
Pemerintah Daerah perlu adanya pembinaan lebih lanjut.
2.3.2.1.6. Sosial.
Aspek pelayanan umum bidang Sosial terlihat dari beberapa indikator antara lain
sarana sosial seperti panti asuhan, panti jompo, persentase PMKS yg memperoleh
bantuan sosial, penanganan penyandang masalah kesejahteraan sosial, jumlah
penyandang masalah kesejahteraan sosial (PMKS (jiwa), persentase PMKS yang
tertangani, persentase PMKS skala yang memperoleh bantuan sosial untuk pemenuhan
kebutuhan dasar, persentase wahana kesejahteraan sosial berbasis masyarakat (WKBSM)
yang menyediakan sarana prasarana pelayanan kesejahteraan sosial, persentase korban
bencana yang menerima bantuan sosial selama masa tanggap darurat, persentase
korban bencana yang di evakuasi dengan menggunakan sarana prasarana tanggap
darurat lengkap dan persentase penyandang cacat fisik dan mental serta lanjut usia tidak
Rancangan Akhir
RKPD KABUPATEN ACEH SELATAN Tahun 2019
BAB II-61
potensial yang telah menerima jaminan sosial. Adapun kinerja urusan ini dapat terlihat
pada tabel berikut :
Tabel 2.50
Aspek Pelayanan Umum Dalam Bidang Sosial
Tahun 2013–2017
Tahun
No Indikator
2013 2014 2015 2016 2017
1. Jumlah Panti Asuhan 9 8 8 8 7
2. Panti Jompo 1 1 1 1 1
3. PMKS yang memperoleh bantuan sosial 29,56 30,25 28,10 28,10 14,85
(%)
4. Jumlah penyandang masalah 12.375 25.275 32.625 82.664 18.419
kesejahteraan sosial (orang)
5 Persentase PMKS yang memperoleh 29,56 30,75 28,10 28,10 14,85
bantuan sosial
6. Persentase PMKS yang tertangani 28,10 14,85
7. Persentase PMKS skala yang 29,56 30,75 28,10 28,10 14,85
memperoleh bantuan sosial untuk
pemenuhan kebutuhan dassar
8. Persentase wahana kesejahteraan sosial - - - 0,1 0,1
berbasis masyarakat yang menyediakan
sarana prasarana tanggap darurat
lengkap
9 Persentase korban bencana yang 100 100 100 100 100
menerima bantuan sosial selama masa
tanggap darurat
10. Persentase korban bencana yang 10 15 20 25 25
dievakuasi dengan menggunakan sara
prasarana tanggap darurat lengkap
13. Persentase penyandang cacat fisik dan 12,37 25,27 32,62 32,62 32,62
mental serta lanjut usia tidak potensial
Sumber : Dinas Sosial Kabupaten Aceh Selatan
Berdasarkan tabel di atas dapat diketahui bahwa dari beberapa indikator hanya
indikator korban bencana yang menerima bantuan sosial selama masa tanggap darurat
yang mencapai terget yaitu 100 %, dengan demikian untuk indikator lain perlu adanya
bantuan dari pihak Pemerintah Daerah yang berkelanjutan.
2.3.2.2.1. Ketenagakerjaan.
Rancangan Akhir
RKPD KABUPATEN ACEH SELATAN Tahun 2019
BAB II-62
Tabel 2.51
Perkembangan Ketenagakerjaan Kabupaten Aceh Selatan
Tahun 2013-2017
Tahun
Indikator
2013 2014 2015 2016 2017
Bukan Angkatan Kerja 57.829 56.005 79154
Angkatan Kerja 92.015 98.112 92.151
Bekerja 84.696 88.799 82.931
Tingkat partisipasi angkatan kerja 61,41 63,66 58,63 58,89 59,19
Tingkat pengangguran terbuka 7,95 7,80 9,99 9,72 9,17
Sumber: Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja Kab. Aceh Selatan Tahun 2017
Berdasarkan tabel di atas, terlihat bahwa realisasi kinerja untuk indikator Angka
partisipasi angkatan kerja selama Tahun 2015 mencapai 58,63% atau sedikit di bawah
Tahun 2016 sebesar 58,89% dan pada Tahun 2017 terjadi peningkatan menjadi 59,19%,
sedangkan tingkat pengangguran terbuka pada Tahun 2017 terjadi penurunan
dibandingkan dengan tahun sebelumnya.
Tabel 2.52
Perkembangan Pemberdayaan dan Perlindungan Anak
Kabupaten Aceh Selatan Tahun 2013-2017
Tahun
Indikator
2013 2014 2015 2016 2017
Persentase partisipasi perempuan di lembaga 3.701 3.701 3.701 3,723
pemerintah
Proporsi Kursi yang diduduki permpuan di DPRK 1 1 1 1 1
Partisipasi Perempuan di Lembaga Swasta 0,0006 0,0009 93,81 56,16
Rasio KDRT 0,00090 0,0038
Sumber : BP3AKB Kabupaten Aceh Selatan Tahun 2017
Rancangan Akhir
RKPD KABUPATEN ACEH SELATAN Tahun 2019
BAB II-63
diduduki perempuan di DPRK mencapai 3,33 % atau 1 orang dari jumlah total anggota
DPRK sebanyak 30 orang. Selanjutnya partisipasi perempuan dilembaga swasta mencapai
56,16 % sedangkan rasio KDRT meningkat menjadi 38 persepuluh ribu keluarga dari
target 3 persepuluh ribu rumah tangga.
2.3.2.2.3. Pangan.
Kinerja urusan Pangan bisa di lihat dari beberapa indikator antara lain
ketersediaan pangan utama dan produksi hasil ternak, regulasi ketahanan pangan,
ketersediaan energi dan protein perkapita serta pengawasan dan pembinaan keamanan
pangan.
Tabel 2.53
Ketahanan Pangan Kabupaten Aceh Selatan Tahun 2013-2016
Tahun
Indikator
2013 2014 2015 2016
Ketersediaan pangan utama (Kg/1000 penduduk) 182.910 193.133 196.564 187.480
Produksi hasil ternak Regulasi Ketahanan Pangan
9.080.000
(Kg)
Sumber: Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Aceh Selatan Tahun 2017
Berdasarkan tabel di atas, terlihat bahwa indikator ketersediaan pangan utama
yaitu padi mencapai 187.480 ton sudah melebihi target Tahun 2016 sebesar 181.951 ton.
Sedangkan indikator produksi hasil ternak khusus daging mencapai 9.080.000 kg sudah
tercapai sesuai dengan target di Tahun 2016.
2.3.2.2.4. Pertanahan.
Tabel 2.54
Aspek Pelayanan Umum dalam Bidang Pertanahan
Tahun 2013–2016
Tahun
No Indikator
2013 2014 2015 2016
1. Persentase luas lahan bersertifikat perluas 2,73 2,87 5,60 3,00
wilayah Kabupaten
Sumber : BPN Kabupaten Aceh Selatan.
Rancangan Akhir
RKPD KABUPATEN ACEH SELATAN Tahun 2019
BAB II-64
lahan yang bersertifikat tersebut yaitu hanya sebesar 2,73 persen pada Tahun 2013 dan
3,00 persen pada Tahun 2016. Berdasarkan kondisi ini menunjukkan masih rendahnya
tingkat ketertiban administrasi pertanahan tersebut, maka Pemerintah Daerah harus
memfokuskan program dan kegiatannya pada upaya penguatan sistem pendaftaran
tanah. Hal ini penting untuk menjaga kepastian hukum kepemilikan tanah dalam rangka
menarik investasi ke daerah serta penataan aset-aset tanah terutama milik Pemerintah
Daerah.
Kinerja pembangunan pada pelayanan urusan lingkungan hidup dapat dilihat dari
beberapa indikator yaitu Persentase penanganan sampah, Jumlah tempat pembuangan
sampah (TPS) (unit), Jumlah daya tampung TPS (m³), dan Rasio TPS per penduduk.
Adapun penjelasan secara rinci dapat dilihat pada tabel berikut :
Tabel 2.55
Aspek Pelayanan Umum Dalam Bidang Lingkungan Hidup Tahun 2017
Kabupaten Aceh Selatan
Tahun
Indikator
2013 2014 2015 2016 2017
Persentase penanganan sampah - - - 6,75 8,33
Jumlah tempat pembuangan sampah - - - - 1135
(TPS)
Jumlah daya tampung TPS - - - - 186
Rasio TPS per penduduk - - - - 4.7567
Sumber: Dinas Lingkungan Hidup Tahun 2017
Rancangan Akhir
RKPD KABUPATEN ACEH SELATAN Tahun 2019
BAB II-65
Tabel 2.56
Aspek Pelayanan Umum Bidang Administrasi Kependudukan dan Pencatatan
Sipil Kabupaten Aceh Selatan Tahun 2013-2017
N Tahun
Indikator
o 2013 2014 2015 2016 2017
1. Rasio penduduk ber-KTP per satuan penduduk 0.63 0.66 0.78 0.85 0.81
2. Penduduk wajib KTP 162.508 166.793 168.511 164.175 165.131
3. Rasio bayi berakte kelahiran 0.80 0.86 0.66 0.63 0.64
4. Bayi berakte kelahiran 1.207 1.318 1.361 1.394 1.531
5. Jumlah bayi < 1 tahun 1.518 1.524 2.053 2.211 2.407
6. Rasio Pasangan berakte nikah 0.27 0.28 0.31 0.34 0,36
7. Pasangan berakte nikah 11.693 12.607 14.245 15.886 17.114
8. Jumlah pasangan nikah 43.359 44.339 45.738 46.863 47.216
9 Jumlah penduduk ber KTP 102.665 109.668 130.809 140.293 143.496
Rasio penduduk berakte kelahiran/
10
kepemilikan akte kelahiran per 1000 309 347 367 401 553
.
penduduk
11 Penerapan KTP Nasional berbasis NIK Sudah Sudah Sudah Sudah Sudah
. sudah/belum
Sumber : Disdukcapil Aceh Selatan
Tabel 2.57
Aspek Pelayanan Umum Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga
Berencana Kabupaten Aceh Selatan Tahun 2013-2016
Tahun
No Uraian
2013 2014 2015 2016
1 Jumlah anak 103.095 98.346 98.816 99.510
2 Jumlah keluarga 50.039 50.956 51.871 52.726
Rancangan Akhir
RKPD KABUPATEN ACEH SELATAN Tahun 2019
BAB II-66
2.3.2.2.8. Perhubungan.
Sektor perhubungan merupakan salah satu sektor yang sangat urgen dalam
mengembangkan ekonomi dan pembangunan daerah. Di Kab. Aceh Selatan, sektor ini
terdiri dari subsektor angkutan darat, laut, sungai, danau dan udara serta subsektor
komunikasi. Mengingat begitu pentingnya peranan sektor pengangkutan dan transportasi
ini dalam mengembangkan perekonomian daerah, juga telah direspon oleh Pemerintah
Daerah melalui berbagai program dan kegiatan prioritas pembangunan sarana dan
prasarana perhubungan. Pemerintah Daerah juga menyadari beberapa permasalahan
disektor perhubungan yang harus mendapat penanganan yang serius seperti masih
kurangnya sarana transportasi ke daerah pedalaman dan terpecil, serta penanganan
beberapa ruas jalan negara dan jalan propinsi yang melintasi Kab. Aceh Selatan. Kinerja
pembangunan pada aspek pelayanan urusan perhubungan terdiri dari beberapa indikator,
dapat dilihat pada table berikut.
Tabel 2.58
Aspek Pelayanan Umum Bidang Perhubungan
Kabupaten Aceh Selatan Tahun 2013-2017
TAHUN
No Indikator
2013 2014 2015 2016 2017
1 Jumlah Arus Penumpang angkutan umum 46.941 51.835 51.592 59.130 68.040
2 Rasio Izin Trayek
3 Jumlah izin kir Angkutan umum 537 397 522 564 334
4 Jumlah pelabuhan Laut/Udara/Terminal Bis 5 7 7 7 8
5 Persentase Layanan Angkutan Darat 50% 50% 60% 60% 65%
6 Persentase kepemilikan Kir Angkutan umum 94% 91% 96% 97% 86,90%
7 Pemasangan Rambu-Rambu
8 Rasio Panjang jalan per jumlah kendaraan 11,5 12,8 14,1 15,5 17,2
9 Jumlah orang/barang yang terangkut angkutan
15.000 16.910 17.340 18.900 20.400
umum
10 Jumlah orang/barang melalui
derrmaga/bandara/terminal
Sumber : Dinas Perhubungan Kabupaten Aceh Selatan.
Rancangan Akhir
RKPD KABUPATEN ACEH SELATAN Tahun 2019
BAB II-67
Rancangan Akhir
RKPD KABUPATEN ACEH SELATAN Tahun 2019
BAB II-68
Tabel 2.59
Aspek pelayanan umum Bidang komunikasi dan Informatika
Kabupaten Aceh Selatan Tahun 2013–2017
Tahun
No Indikator
2013 2014 2015 2016 2017
1 Cakupan pengembangan dan
pemberdayaan kelompok
18 Kec - - - -
informasi masyarakat di tingkat
kecamatan
2 Cakupan layanan Telekomunikasi - - 87 BTS 87 BTS 87 BTS
3 Persentase penduduk yang 67% 69%
- - 65%
menggunakan Hp/telepon
4 Proporsi rumah tangga dengan 575 575
- - -
akses internet Pelanggan Pelanggan
5 Proporsi rumah tangga yang
- - - - -
memiliki computer pribadi
Sumber : Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian Tahun 2017.
Tabel 2.60
Aspek Pelayanan Umum Bidang Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
Kabupaten Aceh Selatan Tahun 2013-2016
Tahun
NO Uraian
2013 2014 2015 2016
1 Persentase Koperasi Aktif 54,5 55,3 59,9 61,0
2 Jumlah UKM non BPR/LKM 3.655 3.850 2.701 2.701
3 Persentase UKM non BPR/LKM
4 Persentase BPR/LKM aktif
5 Jumlah Usaha Mikro dan kecil 1.007 1.292 2.625 4.411
6 Persentase Mikro dan Kecil 27,55 35,59 97,19 163,31
Sumber: Disperindagkop Tahun 2017
Rancangan Akhir
RKPD KABUPATEN ACEH SELATAN Tahun 2019
BAB II-69
Usaha menengah adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang
dilakukan oleh orang perseorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak
perusahaan atau cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik
langsung maupun tidak langsung dengan usaha kecil atau usaha besar. Semakin banyak
jumlah UKM non BPR/LKM akan menunjukkan semakin besar kapasitas pelayanan
pendukung yang dimiliki daerah dalam meningkatkan ekonomi daerah melalui UKM.
Jumlah UKM non BPR/LKM yang ada menunjukkan adanya penurunan yaitu dari 3.655
unit pada Tahun 2013 menjadi 2.701 unit pada Tahun 2016, sedangkan jumlah usaha
mikro dan kecil juga mengalami peningkatan yaitu dari 1.007 unit pada Tahun 2013
menjadi 4,411 unit pada Tahun 2016. Berkembangnya usaha mikro dan kecil tersebut
telah membawa dampak yang positif bagi pembangunan perekonomian Kabupaten Aceh
Selatan. Kenyataan menunjukan bahwa pada saat terjadi krisis ekonomi, usaha kecil dan
mikro lebih resisten dibandingkan perusahaan-perusahaan yang lebih besar. Hal inilah
yang akan terus dijaga dan ditingkatkan pengembangannya melalui rencana fasilitasi
permodalan yang mampu mengembalikan koperasi sebagai soko guru perekonomian
masyarakat yang tidak hanya aktif namun juga benar-benar sehat sehingga mampu
menjaga pertumbuhan ekonomi terutama dari pengembangan usaha mikro dan kecil.
2.3.2.2.11. Statistik.
Rancangan Akhir
RKPD KABUPATEN ACEH SELATAN Tahun 2019
BAB II-70
Tabel 2.61
Aspek Pelayanan Umum Dalam Bidang Statistik Kabupaten Aceh Selatan
Tahun 2013–2016
Tahun
No Indikator
2013 2014 2015 2016
1. Tesedianya sistim data dan statistik yang
ada ada ada ada
terintergrasi
2. Buku Kabupaten Aceh Selatan Dalam Angka ada ada ada ada
3. Buku PDRB ada ada ada ada
Sumber : BPS kabupaten Aceh Selatan
2.3.2.2.12. Persandian.
Tabel 2.62
Aspek Pelayanan Umum Dalam Bidang Persandian Kabupaten Aceh Selatan
Tahun 2013–2017
Tahun
No Indikator
2013 2014 2015 2016 2017
1. Jumlah perangkat daerah yang telah mengunakan
1 1 1 1 1
sandi dalam komunikasi antar Perangkat Daerah
2. Jumlah total perangkat daerah 53 53 53 53 56
3. Persentase perangkat daerah yang telah
menggunakan sandi dalam komunikasi perangkat - - - - -
daerah
Sumber: Dinas Komunikasi, Informasi dan Persandian
Jumlah perangkat daerah yang telah mengunakan sandi dalam komunikasi antar
Perangkat Daerah sebanyak 1 SKPK pada Tahun 2013 dan tidak mengalami perubahan
pada Tahun 2017. Jumlak SKPK sebanyak 53 pada tahun 2013 meningkat menjadi 56
SKPK pada Tahun 2017.
2.3.2.2.13. Perpustakaan.
Rancangan Akhir
RKPD KABUPATEN ACEH SELATAN Tahun 2019
BAB II-71
Tabel 2.63
Aspek Pelayanan Umum Bidang Perpustakaan Kabupaten Aceh Selatan
Tahun 2013–2017
Tahun
NO Uraian
2013 2014 2015 2016 2017
1. Jumlah pengunjung perpustakaan pertahun 4500 6246 6455 7695 7031
2. Koleksi buku yang tersedia diperpustakaan daerah 26,000 22,976 22,873 26,245 26,815
3. Rasio perpustakaan persatuan penduduk 0,248 0,299 0,302 0,392 0,391
4. Jumlah perpustakaan 52 66 68 90 90
Jumlah rata-rata pengunjung perpustakaan
5. - - 6,385 - -
pertahun
6. Jumlah koleksi Judul buku perpustakaan 6,695 6,800 6,466 7,147 7,278
Jumlah pustakawan tenaga teknis dan penilai yang
7. - - - - -
memiliki sertifikat
Sumber : Perpustakaan dan Arsipda
2.3.2.2.14. Kearsipan.
Tabel 2.64
Aspek Pelayanan Umum Dalam Bidang Kearsipan
Tahun 2013–2017
Tahun
No Indikator
2013 2014 2015 2016 2017
1. Persentase perangkat daerah yang 97,87 98,50 98,50 98.50 98,7
mengelola arsip secara baku
2. Peningkatan SDM pengelola 25 Tidak ada Tidak ada Tidak ada 1
kearsipan
Sumber : Kantor Perpustakaan Daerah dan Arsip Kabupaten Aceh Selatan Tahun 2018
Rancangan Akhir
RKPD KABUPATEN ACEH SELATAN Tahun 2019
BAB II-72
Kabupaten Aceh Selatan memiliki wilayah laut yang cukup luas dengan potensi
sumber daya ikan yang beragam seperti ikan tuna, cakalang, tenggiri, udang dan ikan
karang. Ikan tuna dan cakalang sangat potensial untuk dikembangkan demikian juga
ikan karang terutama untuk memenuhi kebutuhan ekspor sehingga dapat meningkatkan
pendapatan daerah dan menambah devisa bagi negara. Usaha perikanan tangkap pada
umumnya masih menggunakan alat, teknik dan armada yang relatif sederhana, sehingga
hasil yang diperoleh juga belum optimal. Kondisi ini membuka peluang bagi investor
untuk menanamkan modalnya melalui modernisasi peralatan, teknologi dan armada
penangkapan ikan. Perkembangan produksi perikanan Kabupaten Aceh Selatan selama
Tahun 2013 sampai Tahun 2017 menunjukkan perkembangan yang meningkat. Produksi
perikanan tersebut berasal dari hasil perikanan tangkap (perikanan laut dan perairan
umum), serta dari kegiatan budidaya. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel
dibawah ini.
Tabel 2.65
Perikanan Laut di Kabupaten Aceh Selatan Tahun 2013-2017
Rancangan Akhir
RKPD KABUPATEN ACEH SELATAN Tahun 2019
BAB II-73
Untuk perikanan budidaya, terdiri dari budidaya ikan air tawar di kolam dan
budidaya ikan air payau (tambak). Luas areal budidaya perikanan di Kabupaten Aceh
Selatan sampai dengan Tahun 2017 mencapai areal seluas 285,75 Ha dengan produksi
sebesar 243,4 ton.
Tabel 2.66
Perkembangan Perikanan Budidaya Kabupaten Aceh Selatan
Tahun 2013-2017
Tabel 2.67
Aspek Pelayanan Umum dalam Bidang Kelautan dan Perikanan
Kabupaten Aceh selatan Tahun 2013-2017
Tahun
No Indikator
2013 2014 2015 2016 2017
1. Produksi perikanan 12.690,23 20.458,33 23.921,48 30.238,53 32,756.29
Rancangan Akhir
RKPD KABUPATEN ACEH SELATAN Tahun 2019
BAB II-74
Tahun
No Indikator
2013 2014 2015 2016 2017
2. Persentase
pencapaian 102,33 163,33 189,10 236,68 248.00
produksi perikanan
3. Konsumsi ikan 36/Kg/Jiwa/th 42/Kg/Jiwa/th 42/Kg/Jiwa/th 53,11/kg/jiwa/th 56,68/kg/jiwa/th
4. Persentase
Pencapaian 109.09 123.53 120.00 147.22 151.35
konsumsi ikan
5. Jumlah Kelompok
97 79 102 107 107
Nelayan
6. Cakupan bina
104 79 33 35 107
kelompok nelayan
7. Kontribusi Sub
Sektor terhadap 235.715,4 254.572,7 277.147,0 -
PDRB
Sumber : Dinas Kelautan dan Perikananan Kab. Aceh Selatan/BPS Aceh selatan Tahun 2017
2.3.2.2. Pariwisata.
Tabel 2.68
Tempat Wisata dalam Kabupaten Aceh Selatan
Rancangan Akhir
RKPD KABUPATEN ACEH SELATAN Tahun 2019
BAB II-75
Rancangan Akhir
RKPD KABUPATEN ACEH SELATAN Tahun 2019
BAB II-76
Rancangan Akhir
RKPD KABUPATEN ACEH SELATAN Tahun 2019
BAB II-77
Tabel 2.69
Perkembangnan Jumlah Hotel dan Penginapan di Kab. Aceh Selatan
Tahun 2013-2017
No. Uraian 2013 2014 2015 2016 2017
1. Hotel berbintang 0 0 0 0 0
2. Hotel Melati 18 18 19 15 16
3. Kamar Tersedia 232 233 259 224 266
4. Rata-rata penggunaan kamar per 93 93 78 79 199
hari
Sumber : Dinas Pariwisata Kabupaten Aceh Selatan Tahun 2018
Sampai saat ini pada Tahun 2017 terdapat hotel katagori melati sebanyak 15 unit
dengan jumlah kamar tersedia mencapai 224 kamar menurun dari Tahun 2016 hotel
katagori melati sebanyak 15 unit dengan jumlah kamar tersedia mencapai 224 kamar.
Restoran dan rumah makan juga menunjukan perkembangan yang cukup baik di
Kabupaten Aceh Selatan. Jumlah rumah makan menurun menjadi 23 unit dari Tahun
2016 dari 29 unit pada Tahun 2012. Namum demikian warkop/cafe menunjukkan adanya
penurunandari 59 unit pada Tahun 2012 menjadi 17 unit pada Tahun 2016.
Tabel 2.70
Jumlah Rumah Makan di Kabupaten Aceh Selatan Tahun 2013-2017
Tahun
No Uraian
2013 2014 2015 2016 2017
1 Restoran 2 1 3 3 3
2 Rumah Makan 81 46 29 23 98
3 Cafe/warkop 31 68 17 17 83
Sumber : Dinas Pariwisata Kabupaten Aceh Selatan.
Tabel 2.71
Aspek Pelayanan Umum dalam Bidang Pariwisata Tahun 2013-2017
Tahun
No Indikator
2013 2014 2015 2016 2017
1. Jumlah Kunjungan Wisata 324,800 357,280 393,008 421,210 475,540
Rancangan Akhir
RKPD KABUPATEN ACEH SELATAN Tahun 2019
BAB II-78
Tahun
No Indikator
2013 2014 2015 2016 2017
2. Lama Kunjungan Wisata 3 3 3 3 3
3. PAD Sektor Pariwisata 19,120,000 20,838,000 33,875,000 38,800,000
Sumber : Dinas Pariwista Kabupaten Aceh Selatan.
2.3.2.3. Pertanian.
Kabupaten Aceh Selatan ditinjau dari keadaan sumber daya alam dan sumber
daya manusia sangat potensial dalam mendukung pertumbuhan perekonomian di bidang
pertanian. Dengan kondisi topografi dan jenis tanah yang beragam memberikan beragam
pula pilihan jenis komoditas pertanian yang dapat dikembangkan. Adapun kinerja ini
dapat di lihat pada tabel berikut:
Tabel 2.72
Perkembangan Produksi dan Produktivitas Pertanian Tanaman Pangan Utama
Kabupaten Aceh SelatanTahun 2013–2017
No Komoditas
Pertaniaan Tahun
Tanaman Luas dan Produksi
Pangan 2013 2014 2015 2016 2017
Utama
(1) (2) (3) (7) (8) (9) (10) (10)
1. Padi Sawah - - Luas Tanam (Ha) 15.935,00 14.896,00 15.619,00 15.790,00 14.444,60
- - Luas Panen (Ha) 17.818,00 15.174,00 14.841,00 14.703,00 14.505,00
- - Produksi Gabah (Ton) 94.435,40 76.356,00 75.626,80 75.750,50 77.920,30
- - Produksi Beras (Ton) 51.256,11 41.443,26 50.420,39 39.503,49 40.635,04
- - Produktivitas (Ton/Ha) 5,30 5,00 5,10 5,20 5,40
4. Kacang Tanah
- - Luas Tanam (Ha) 170,00 310,00 330,00 262,00 187,00
- - Luas Panen (Ha) 156,00 274,00 234,00 360,00 208,00
- - Produksi (Ton) 295,31 497,10 1,41 632,30 374,40
- - Produktivitas (Ton/Ha) 1,90 1,81 0,33 1,76 1,80
5. Ubi Kayu - - Luas Tanam (Ha) 254,00 504,00 90,00 77,00 50,00
- - Luas Panen (Ha) 179,00 235,00 89,00 81,00 66,00
- - Produksi (Ton) 1.673,48 1.823,70 673,00 687,90 590,70
- - Produktivitas (Ton/Ha) 9,30 7,76 7.56 8,49 8,95
6. Ubi Jalar - - Luas Tanam (Ha) 149,00 85,00 72,00 56,00 55,00
- - Luas Panen (Ha) 152,00 126.00 71,00 59,00 43,00
- - Produksi (Ton) 1.380,44 858,20 430,80 280,90 214.14
- - Produktivitas (Ton/Ha 9,10 6,81 6,07 28,40 4,98
Rancangan Akhir
RKPD KABUPATEN ACEH SELATAN Tahun 2019
BAB II-79
7. Kacang Kedelai
- - Luas Tanam (Ha) 64,00 67,00 1.25,00 11,00 4,00
- - Luas Panen (Ha) 50,00 74,00 815,00 206,00 5,00
- - Produksi (Ton) 90,37 107,50 1047,95 247,20 5,00
Produktivitas (Ton/Ha 1,80 1,45 1,28 1,42 1,00
8. Kacang Hijau- - Luas Tanam (Ha) 134,00 124,00 6,00 31,00 20,00
- - Luas Panen (Ha) 126,00 146,00 120,00 38,00 22,00
- - Produksi (Ton) 198,00 299.30 157,40 53,95 31,90
Produktivitas (Ton/Ha 1,60 2,05 1,31 1,42 1,45
Tabel 2.73
Luas Areal Komoditi Perkebunan Kabupaten Aceh Selatan
Tahun 2013-2017
Rancangan Akhir
RKPD KABUPATEN ACEH SELATAN Tahun 2019
BAB II-80
2.3.2.4. Perdagangan.
Secara umum selama kurun waktu lima tahun terakhir jumlah usaha perdagangan
yang ada di Kabupaten Aceh Selatan juga mengalami perubahan yang fluktuatif seiring
dengan kondisi perekonomian daerah dan nasional yang juga berkembang secara
fluktuatif. Jenis usaha perdagangan yang berkembang di Kabupaten Aceh Selatan adalah
jenis usaha menengah dan kecil.
Tabel 2.74
Perkembangan Sektor Perdagangan Berdasarkan Surat Izin Usaha Perdagangan
(SIUP) yang diberikan Tahun 2013-2015
Rancangan Akhir
RKPD KABUPATEN ACEH SELATAN Tahun 2019
BAB II-81
Tabel 2.75
Aspek Pelayanan Umum dalam Bidang Perdagangan Tahun 2013-2016
Tahun
No Indikator
2013 2014 2015 2016
1. Kontribusi sektor Perdagangan 6,36 5,68 5,26 4,67
terhadap PDRB (ADHK)
2. Kontribusi sektor Perdagangan 14,41 14,53 14,61 14,91
terhadap PDRB (ADHB)
3. Jumlah kelompok perdagang/ 9.444 9.450 9.450
usaha informal dan formal
4. Cakupan bina kelompok 100 100 100
perdagang/usaha informal
Sumber : Produk Dosmetik Regional Bruto, BPS Kabupaten Aceh Selatan
2.3.2.5. Perindustrian.
Rancangan Akhir
RKPD KABUPATEN ACEH SELATAN Tahun 2019
BAB II-82
Tabel 2.76
Perkembangan Jumlah Tenaga Kerja pada Sektor Industri
Kabupaten Aceh SelatanTahun 2013-2016
Perkembangan
No Jenis Industri
2013 2014 2015 2016
1 2 3 4 5 6
A Industri Formal
1 Jumlah Unit Usaha 301 Unit 160 Unit 327 Unit 434 Unit
2 Tenaga Kerja 2.501 Orang 649 Orang 1.265 Orang 1.608 Orang
3 Nilai Investasi Rp.28.356.010.000,- Rp 9.767.500.000,- Rp.20.301.000,- Rp. 23,082,752,000
4 Nilai Produksi Rp.109.969.140.719,- Rp 37.298.140.719,- Rp.98.299.525,- Rp.121,956,890,000
5 Nilai BB/BP Rp.82.504.257.954,- Rp 82.504.525.000,- Rp.47.697.765,-
B Industri NonFormal
1 Jumlah Unit Usaha 601 Unit 1.273 Unit 1.111 Unit 1,356 Unit
2 Tenaga Kerja 1.404 Orang 3.656 Orang 2.730 Orang 3,204 Orang
3 Nilai Investasi Rp.11.586.482.000,- Rp.40.576.397.000,- Rp.30.090.810,- Rp.100,598,312,000
4 Nilai Produksi Rp.70.881.229.000,- Rp.222.282.499.000,- Rp.120.845.024,- Rp.134,035,924,000
5 Nilai BB/BP Rp.34.879.578.000,- Rp- Rp.76.261.853,-
Sumber : Dinas Perindagkop dan UKM Kabupaten Aceh Selatan.
Sektor industri formal dapat menyerap tenaga kerja di Tahun 2013 berjumlah
2.501 orang dengan jumlah usaha 301 unit artinya setiap 1 unit rata-rata usaha industri
dapat menampung 8 orang tenaga kerja, pada Tahun 2014 menurun menjadi 649 orang
dengan jumlah usaha 160 unit artinya setiap 1 unit rata-rata usaha industri dapat
menampung 4 orang tenaga kerja,pada Tahun 2015 meningkat menjadi 1.265 orang
dengan jumlah usaha 327 unit artinya setiap 1 unit rata-rata usaha industri dapat
menampung 4 orang tenaga kerja, pada Tahun 2016 meningkat menjadi 1.608 orang
dengan jumlah usaha 437 unit artinya setiap 1 unit rata-rata usaha industri dapat
menampung 4 orang tenaga kerja.
Sektor industri non formal dapat menyerap tenaga kerja di Tahun 2013
berjumlah 1.404 orang dengan jumlah usaha 601 unit artinya setiap 1 unit rata-rata
usaha industri dapat menampung 2 orang tenaga kerja, pada Tahun 2014 meningkat
menjadi 3.656 orang dengan jumlah usaha 1.273 unit artinya setiap 1 unit rata-rata
usaha industri dapat menampung 3 orang tenaga kerja, pada Tahun 2015 menurun
menjadi 2.730 orang dengan jumlah usaha 1.111 unit artinya setiap 1 unit rata-rata
usaha industri dapat menampung 3 orang tenaga kerja, pada Tahun 2016 meningkat
menjadi 3.204 orang dengan jumlah usaha 1.356 unit artinya setiap 1 unit rata-rata
usaha industri dapat menampung 2 orang tenaga kerja.
Rancangan Akhir
RKPD KABUPATEN ACEH SELATAN Tahun 2019
BAB II-83
Tabel 2. 77
Aspek Pelayanan Umum dalam Bidang Perindustrian
Tahun 2013-2015
Tahun
No Indikator
2013 2014 2015
1. Kontribusi sektor Industri terhadap PDRB 4,71 3,79 3,51
2. Pertumbuhan sektor Industri dalam PDRB 3,82 6,05 4,15
3. jumlah kelompok pengrajin 979 984 984
4. Cakupan bina kelompok pengrajin 100 25 27
Sumber : Produk Dosmetik Regional Bruto, BPS Kabupaten Aceh Selatan
Daya saing adalah suatu kemampuan daerah dalam menghasilkan barang dan
jasa. Daya saing daerah merupakan salah satu aspek tujuan penyelenggaraan otonomi
daerah sesuai dengan potensi, kekhasan, dan unggulan daerah. Suatu daya saing
(competitiveness) merupakan salah satu faktor kunci keberhasilan pembangunan
ekonomi yang berhubungan dengan tujuan pembangunan daerah dalam mencapai
tingkat kesejahteraan yang tinggi dan berkelanjutan. Daya saing merupakan kemampuan
sebuah daerah untuk menghasilkan barang dan jasa untuk mencapai peningkatan
kualitas hidup masyarakat. Daya saing daerah di Kabupaten Aceh Selatan dapat dilihat
dari aspek kemampuan ekonomi daerah, fasilitas wilayah atau infrastruktur, iklim
berinvestasi dan sumber daya manusia.
Kemampuan ekonomi daerah dalam kaitannya dengan daya saing daerah adalah
bahwa kapasitas ekonomi daerah harus memiliki daya tarik (attractiveness) bagi pelaku
ekonomi yang telah berada dan akan masuk ke suatu daerah untuk menciptakan
multiflier effect bagi peningkatan daya saing daerah. Aspek kemampuan ekonomi daerah
dilakukan terhadap beberapa indikator antara lain :
Nilai Tukar Petani (NTP) merupakan salah satu indikator yang berguna untuk
mengukur tingkat kesejahteraan petani dengan mengukur kemampuan tukar produk
(komoditas) yang dihasilkan/dijual petani dibandingkan dengan produk yang dibutuhkan
petani baik untuk proses produksi (usaha) maupun untuk konsumsi rumah tangga. Jika
NTP lebih besar dari 100 maka periode tersebut relatif lebih baik dibandingkan dengan
periode Tahun dasar, sebaliknya jika NTP lebih kecil dari 100 berarti terjadi penurunan
daya beli petani.Nilai Tukar Petani dapat dihitung dengan membandingkan faktor
produksi dengan produk, yaitu perbandingan antara indeks yang diterima (It) petani dan
yang dibayar (Ib) petani.
Rancangan Akhir
RKPD KABUPATEN ACEH SELATAN Tahun 2019
BAB II-84
Tabel 2.78
Nilai Tukar Petani (NTP) Kabupaten Aceh Selatan
Tahun 2013-2015
Tabel 2.79
Produktivitas Total Daerah Tahun 2016
Tahun 2016 (Rp)
No Sektor
PDRB ADHB Tenaga Kerja Produktivitas
Total Daerah
(RP. Jutaan) (Orang) PDRB
1 Pertanian, Kehutanan dan 1.172.145,70 30.432 38.516.880,26
Perikanan
2 Pertambangan dan Penggalian 164.457,20 534 307.972.284,64
3 Industri Pengolahan 150.463,50 3.056 49.235.438,48
4 Pengadaan Listrik dan Gas 3.526,10 286 15.648.251,75
5 Pengadaan Air, Pengelolaan 949,30
Sampah, Limbah dan Daur Ulang
Rancangan Akhir
RKPD KABUPATEN ACEH SELATAN Tahun 2019
BAB II-85
Tabel di atas dapat diketahui bahwa produktivitas total daerah Kabupaten Aceh
Selatan pada tahun 2016 sebesar Rp 45.641.865,80 didominasi oleh sektorpertanian,
perkebunan, kehutanan, perburuan dan perikanan dengan penyerapan tenaga kerja
sebanyak 30.432 orang kemudian diikuti oleh sektor jasa kesehatan dan sosial yang
dapat menyerap tenaga kerja sebanyak 16.023 orang. Untuk meningkatkan daya saing
daerah, maka fokus pembangunan tetap diarahkan pada pembangunan sektor pertanian
secara keseluruhan dengan membangun berbagai infrastrukturnya dan mengintensifkan
lahan yang ada. Bagi investor masih terbuka peluang untuk berinvestasi disektor tersebut
termasuk membangun dan mengembangkan industri pengolahannya.
Suatu fasilitas wilayah atau infrastruktur menunjang daya saing daerah dalam
hubungannya dengan ketersediaannya (availability) dalam mendukung aktivitas ekonomi
daerah di berbagai sektor di daerah dan antar-wilayah. Pembangunan infrastruktur akan
meningkatkan mobilitas manusia dan barang antar daerah dan antar Kabupaten/Kota,
yang meliputi fasilitas transportasi (jalan, jembatan, pelabuhan), fasilitas kelistrikan,
fasilitas komunikasi, fasilitas pendidikan, dan fasilitas air bersih. Tersedianya infrastruktur
yang memadai merupakan nilai tambah bagi perwujudan pembangunan di Kabupaten
Aceh Selatan.
Rasio panjang jalan per jumlah kendaraan dihitung untuk mengetahui tingkat
ketersediaan sarana jalan dapat memberi akses tiap kendaraan. Rasio panjang jalan per
Rancangan Akhir
RKPD KABUPATEN ACEH SELATAN Tahun 2019
BAB II-86
Tabel 2.80
Rasio Panjang Jalan Per Jumlah Kendaraan Kabupaten Aceh Selatan
Tahun 2013-2017
Tabel 2.81
Jumlah Orang/Barang yang Terangkut Angkutan Umum
Kabupaten Aceh SelatanTahun 2013-2017
%
NO Uraian Satuan 2013 2014 2015 2016 2017 Pertumbuhan
1. Jumlah orang Orang 6.100 33.236 34.236 34.236 68.040 203,08
2. Jumlah Barang Ton 8.591 14.964 17.874 17.874 18.976 24,18
Sumber :Dishub KabupatenAceh Selatan (diolah).
Rancangan Akhir
RKPD KABUPATEN ACEH SELATAN Tahun 2019
BAB II-87
Tabel 2.82
Jumlah Orang/Barang yang Terangkut Angkutan Umum
Kabupaten Aceh SelatanTahun 2013-2017
Kabupaten Aceh Selatan selain merupakan ibu kota Tapaktuan, juga merupakan
jalur perlintasan dari wilayah barat (Aceh Barat, Nagan Raya dan Abdya) menuju
wilayah Selatan Aceh hingga ke Sumatera Utara atau sebaliknya sehingga Kabupaten
Aceh Selatan merupakan penopang jalur distribusi perekonomian wilayah pantai barat
selatan Provinsi Aceh. Kondisi infrastruktur merupakan unsur penting yang perlu
mendapatkan perhatian agar dapat berfungsi dengan optimal dalam mendukung
aksesibilitas Kabupaten Aceh Selatan. Daya saing lainnya di bidang sarana prasarana
perhubungan adalah dimilikinya pelabuhan udara/laut, terminal bus yang mampu
menghubungkan antar Kota antar Provinsi.
Luas wilayah industri yang telah ditetapkan dalam RTRW Kabupaten Aceh Selatan,
dapat di lihat pada tabel berikut;
Tabel 2.83
Rasio Luas Wilayah Industri Kabupaten Aceh Selatan Tahun 2016
NO Uraian 2016
1. Luas Kawasan Peruntukan Industri Kecil Menengah 12,65
2. Luas Kawasan Peruntukan Industri Rumah Tangga
3. Rasio (1/2)
Sumber: Disdagperinkop dan UKM dan RTRW Aceh Selatan Tahun 2017
Luas wilayah kebanjiran adalah persentase luas wilayah banjir terhadap luas
rencana kawasan budidaya sesuai dengan RTRW. Luas wilayah kebanjiran sampai Tahun
2017 mencapai 0,83 persen dari luas wilayah budidaya Kabupaten Aceh Selatan. Kondisi
ini disebabkan beberapa faktor seperti rusaknya hutan dihulu DAS, terjadinya pengalihan
fungsi lahan, dan berkurangnya daerah serapan air serta kurangnya drainase.
Rancangan Akhir
RKPD KABUPATEN ACEH SELATAN Tahun 2019
BAB II-88
Tabel 2.84
Rasio Luas Wilayah Kebanjirandi Kab. Aceh Selatan Tahun 2013-2016
Tabel 2.85
Rasio Luas Wilayah Permukiman Perkotaan Kab. Aceh Selatan Tahun 2016
NO Uraian 2016
1. Luas Wilayah Permukiman Perkotaan 2.372,58
2. Luas Wilayah Permukiman Perdesaan 3.982,78
3. Rasio (1/2) 0,60
Sumber: RTRW Aceh Selatan Tahun 2016-2036
Rancangan Akhir
RKPD KABUPATEN ACEH SELATAN Tahun 2019
BAB II-89
Air Bersih(clean Water) adalah air yang digunakan untuk keperluan sehari-hari
yang kualitasnya memenuhi syarat kesehatan dan dapat diminum setelah dimasak. Air
Minum(drinking water) air yang melalui proses pengolahan atau tanpa proses pengolahan
yang memenuhi syarat kesehatan dan dapat langsung diminum (Keputusan Menteri
Kesehatan Nomor 907 Tahun 2002).Sumber air bersih dapat dibedakan atas :
1. Air Hujan;
2. Air Sungai dan Danau;
3. Mata Air;
4. Air Sumur Dangkal;
5. Air Sumur Dalam.
Persentase Rumah Tangga (RT) yang menggunakan air bersih adalah proporsi
jumlah RT menggunakan air bersih sebagai air minum. Penyediaan dan pengelolaan air
bersih di Kabupaten Aceh Selatan pada saat ini terbagi ke dalam 2 (dua) sistem, yaitu
sistem jaringan perpipaan yang dikelola oleh PDAM dan sistem non perpipaan yang
dikelola secara mandiri oleh penduduk. Untuk pelayanan dengan sistem perpipaan
meliputi hampir seluruh kecamatan-kecamatan di Kabupaten Aceh Selatan. Sistem
jaringan perpipaan di Kabupaten Aceh Selatan ini pelayanan dan pengelolaannya
dilakukan oleh PDAM dengan cakupan pelayanan 35.031 RT atau 52,32 persen RT yang
ada di Kabupaten Aceh Selatan.
Tabel 2.87
Persentase Rumah Tangga yang Menggunakan Air Bersih Tahun 2013-2017
Tahun
No Uraian
2013 2014 2015 2016 2017
1 Persentase RT menggunakan air 93,99% 5,96% 5,88% 4,76% 52,32
bersih
2 - Pemakaian air bersih RT 43.432
3 - RT berlangganan PDAM 2.596 3.037 3.051 3.199 35.031
- Jumlah RT 50.039 50.956 51.871 52.726 66.951
Sumber BPS dan PDAM dan Dukcapil
Rancangan Akhir
RKPD KABUPATEN ACEH SELATAN Tahun 2019
BAB II-90
Tahun 2016 rasio ketersediaan listrik baru mencapai 23,9 persen. Semakin
bertambahnya kebutuhan terhadap energi listrik, perlu diimbangi dengan kapasitas
pemasangannya. Untuk itu kedepan dalam rangka pemenuhan kebutuhan listrik tersebut,
guna meningkatkan daya saing daerah, perlu penambahan kapasitas pemasangan litrik
dimaksud melalui pembangunan pembangkit listrik oleh PLN baik dengan membangun
PLTU, maupun menggunakan energi alternatif seperti tenaga surya, tenaga bayu dan
lainnya yang mengacu kepada Rencana Umum Kelistrikan Daerah (RUKD) yang disusun
oleh Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Aceh Selatan ataupun dokumen Rencana
Umum Kelistrikan Nasional (RUKN).
Rancangan Akhir
RKPD KABUPATEN ACEH SELATAN Tahun 2019
BAB II-91
Pada umumnya kasus kriminal yang menonjol adalah penganiayaan, pencurian, penipuan
dan narkoba.
Tabel 2.89
Angka Kriminalitas Kabupaten Aceh Selatan
Tahun 2013-2016
Tabel. 2.90
Jumlah Demonstrasi Kabupaten Aceh Selatan
Tahun 2013-2016
Rancangan Akhir
RKPD KABUPATEN ACEH SELATAN Tahun 2019
BAB II-92
Tabel. 2.91
Lama Proses Perijinan Kabupaten Aceh Selatan Tahun 2017
Hal yang penting untuk mendapat perhatian adalah perlunya promosi investasi
yang sistematis baik melalui pembuatan profil investasi daerah, maupun membentuk tim
investasi daerah, karena tidak adanya SKPD khusus yang menangani bidang investasi ini
di Kabupaten Aceh Selatan.
Jumlah dan macam pajak dan retribusi daerah diukur dengan jumlah dan macam
insentif pajak dan retribusi daerah yang mendukung iklim investasi. Pajak daerah adalah
iuran wajib yang dilakukan oleh pribadi atau badan (dalam hal ini perusahaan) kepada
daerah tanpa imbalan langsung yang seimbang berdasarkan Peraturan Perundang-
undangan yang berlaku, yang digunakan untuk membiayai penyelenggaraan
Rancangan Akhir
RKPD KABUPATEN ACEH SELATAN Tahun 2019
BAB II-93
Rancangan Akhir
RKPD KABUPATEN ACEH SELATAN Tahun 2019
BAB II-94
Rancangan Akhir
RKPD KABUPATEN ACEH SELATAN Tahun 2019
BAB II-95
swakarsa masih sedikit yang berpendidikan tinggi dan tidak bermata pencaharian
utama sebagai petani di pertanian saja serta banyak mengerjakan sesuatu secara
gotong royong.
Dalam upaya peningkatan daya saing daerah salah satu potensi yang perlu
dikembangkan adalah melalui peningkatan dan percepatan pertumbuhan status desa
menjadi desa swasembada. Indikator peningkatan daya saing terkait pertumbuhan desa
swasembada dapat dilihat dari persentase desa/kelurahan berstatus swasembada
terhadap total desa/kelurahan. Persentase desa/kelurahan berstatus swasembada
terhadap total desa/kelurahan adalah proporsi jumlah desa/kelurahan berswasembada
terhadap jumlah desa/ kelurahan. Saat ini masih terdapat 260 Gampong (Desa) di
Kabupaten Aceh Selatan yang diklasifikasikan sebagai berikut:
1. Desa Swadaya sejumlah 187 Desa;
2. Desa Swakarya sejumlah 63 Desa;
3. Desa Swasembada sejumlah 10 Desa.
Minimnya infrastruktur dasar seperti listrik, air minum jaringan jalan dan akses
informasi serta SDM penduduk yang relatif rendah merupakan hal penyebab potensi desa
tidak tergarap secara maksimal, sehingga perekonomian desa belum dapat memberikan
kontribusi yang signifikan terhadap perekonomian daerah khususnya di Aceh Selatan.
Kebijakan pemerintah ini merupakan peluang bagi Pemerintah Kabupaten Aceh Selatan
untuk membangun Gampong Mandiri.
Tabel. 2.93
Jumlah Gampong Swasembada Kabupaten Aceh Selatan
Tahun 2012-2016
Tahun
No Uraian
2013 2014 2015 2016
1. Jumlah Gampong/Kelurahan Swadaya - 247 170 187
2. Jumlah Gampong/Kelurahan Swakarya 99 12 18 63
3. Jumlah Gampong/Kelurahan Swasembada 149 1 10 10
Jumlah Gampong/Kelurahan (1) + (2) +
4. 248 260 260 260
(3)
Persentase Gampong berstatus swasemda
5. 60,08 0,38 3,84 3,84
dibagi jumlah Gampong/kelurahan (3)/(4)
Sumber: BPM Kab. Aceh Selatan
Rancangan Akhir
RKPD KABUPATEN ACEH SELATAN Tahun 2019
BAB II-96
Tabel 2.94
Rasio Lulusan S1/S2/S3 Kabupaten Aceh Selatan Tahun 2017
Tahun
No Uraian
2013 2014 2015 2016 2017
1 Jumlah lulusan S1 5.397 5.819 6.341 6.896 7.199
2 Jumlah lulusan S2 155 172 182 203 223
3 Jumlah lulusan S3 1 0 3 3 3
4 Jumlah lulusan S1/S2/S3 5.553 5.991 6.526 7.102 7.624
5 Jumlah Penduduk 223.522 226.679 227.732 229.565 230.955
6 Rasio Lulusan S1/S2/S3 248,43 264,29 286,56 309,37 330,11
(4/5)
Sumber : Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Tahun 2017
Berdasarkan tabel di atas terlihat bahwa realisasi kinerja indikator Rasio lulusan
S1/S2/S3 mencapai 3,22% atau sudah melampaui target tahun 2017 sebesar 17,10,
sedangkan indikator Rasio Ketergantungan mencapai 42,92 %.
Rancangan Akhir
RKPD KABUPATEN ACEH SELATAN Tahun 2019
BAB II-97
Tabel . 2.95
Rasio Ketergantungan Kabupaten Aceh selatan
Tahun 2013-2017
Tahun
No Uraian
2013 2014 2015 2016 2017
1 Jumlah Penduduk Usia < 15 Tahun 57.337 56.104 55.211 55.554 55.743
2 Jumlah Penduduk Usia > 64 Tahun 11.580 11.984 13.598 13.506 13.683
3 Jumlah Penduduk Usia Tidak Produktif (1) & (2) 68.917 68.088 68.809 69.060 69.426
4 Jumlah Penduduk Usia 15 – 64 Tahun 154.605 158.591 158.923 160.505 161.529
5 Jumlah Penduduk 223.522 226.679 227.732 229.565 230.955
6 Rasio ketergantungan (3)/(4)*100 44,58 42,93 43,30 43,03 42,92
Sumber : Disdukcapil Kabupaten Aceh SelatanTahun 2015-2016
Tabel.2.96
Perkembangan Angka Melek Al-Qur’an Kabupaten Aceh Selatan
Rancangan Akhir
RKPD KABUPATEN ACEH SELATAN Tahun 2019
BAB II-98
Tabel.2.97
Jumlah Hafiz Al-Qur’an Kabupaten Aceh Selatan
NO Uraian 2013 2014 2015 2016 2017
1 Jumlah Hafiz Al-Qur’an - -- 32 58 81
Sumber: Dinas Syariat Islam
Persentase peserta cerdas cermat agama terlihat masih relatif sangat kecil yaitu
0,24 persen pada tahun 2013 menjadi 0,27 persen pada tahun 2017, namun jumlah
pesertanya masih memperlihatkan jumlah yang statis baik dari tingkat SD maupun
tingkat SMP yaitu masing-masing sebanyak 54. Meningkatnya jumlah peserta cerdas
cermat tersebut akan meningkat pula pengetahuan tentang agama Islam di tingkat SD
dan SMP.
Tabel.2.98.
Persentase dan Jumlah Peserta Cerdas Cermat
Kab. Aceh Selatan Tahun 2013-2017
Rancangan Akhir
RKPD KABUPATEN ACEH SELATAN Tahun 2019
BAB II-99
Jumlah santri per pondok pesantren adalah sebesar 140 santri per pondok
pesantren pada tahun 2013 dan meningkat menjadi 160 santri per pondok pesantren
pada tahun 2017.
2.4.5.2. Keagamaan
2.4.5.2.1. Sarana dan Prasarana Peribadatan
Sebagai salah satu Kabupaten di Aceh yang mayoritas Muslim jumlah sarana
peribadatan memperlihatkan peningkatan yang signifikan dari Tahun 2013 sampai
dengan 2017. Rasio Mesjid per penduduk di Kabupaten Aceh Selatan sebesar 1,27576
pada tahun 2013 menurun menjadi 1,17696 pada tahun 2017. Jumlah Sarana dan
Prasarana Peribadatan di Kabupaten Aceh Selatan Tahun 2013-2017 dapat dilihat pada
tabel berikut :
Tabel 2.100.
Jumlah Sarana dan Prasarana Peribadatan di Kabupaten Aceh Selatan
Tahun 2013-2017
Rancangan Akhir
RKPD KABUPATEN ACEH SELATAN Tahun 2019
BAB II-100
Tabel 2.101
Konsistensi Renstra-P – RKPK – APBK
Hasil evaluasi RKPK Aceh Selatan tahun 2017 dilakukan melalui analisa capaian
program dan kegiatan. Evaluasi dilakukan dengan menghitung rerata indikator program/
kegiatan yaitu membandingkan realisasi capaian program/ kegiatan baik fisik maupun
keuangan tiap SKPK sampai dengan Desember Tahun 2017 dengan target yang telah
ditetapkan untuk setiap program dan kegiatan pembangunan.
Dengan mengunakan kurva normal, maka penentuan katagori indeks rerata juga
dibagi menjadi 5 katagori yaitu sangat tinggi, tinggi, sedang, rendah dan sangat rendah.
Nilai dari hasil perhitungan setiap indikator program dan kegiatan selanjutnya juga
menjadi nilai capaian kinerja setiap SKPK yang melaksakan Program dan kegiatan
tersebut.
Rancangan Akhir
RKPD KABUPATEN ACEH SELATAN Tahun 2019
BAB II-101
Adapun kriteria katagori skala penilaian yang digunakan adalah sesuai dengan
Surat Edaran Mendagri Nomor 900/1749/II/Bangda adalah sebagai berikut :
(1) 91% ≤ 100% : Sangat tinggi
(2) 76% ≤ 90% : Tinggi
(3) 66% ≤ 75% : Sedang
(4) 51% ≤ 65% : Rendah
(5) ≤ 50% : Sangat Rendah
Evaluasi RKPK Aceh Selatan per Bidang Urusan Pemerintahan lebih lanjut
diuraikan sebagai berikut:
Tabel 2.102
Evaluasi Capaian Program dan Kegiatan pada DSI Kab. Aceh Selatan
Rancangan Akhir
RKPD KABUPATEN ACEH SELATAN Tahun 2019
BAB II-102
Berdasarkan Tabel 3.2 di atas terlihat bahwa Dinas Syariat Islam Kabupaten Aceh
Selatan melaksanakan program pembangunan sebanyak 12 (dua belas) program. Dari ke
12 program tersebut terdapat 1 (satu) program yang hanya direncanakan dalam RKPK
dan DPA Tahun 2017 namun tidak terdapat dalam RPJM/Renstra-P yaitu Program
Peningkatan Disiplin Aparatur. Secara keseluruhan evaluasi pelaksanaan program dan
kegiatan pada dinas tersebut tinggi yaitu 84,99% dengan realisasi anggaran sebesar Rp.
11.095.797.627,-. Sedangkan tingkat capaian kinerja dan realisasi anggaran RKPD Tahun
2017 adalah sebesar 92.14% untuk capaian kinerja dan 91.16% untuk capaian
keuangannya.
Pada Lampiran II IKD Kabupaten Aceh Selatan terlihat bahwa terjadi banyak
penurunan yang siginifikan pada berbagai indikator yang telah ditetapkan dalam RPJMD
Aceh Selatan diantaranya jumlah peserta penyuluh hukum/qanun syariat Islam dari 360
siswa di tahun 2016 menurun menjadi 156 orang dan jumlah peserta pelatihan remaja,
imam mesjid dan guru TPA/TPQ dari 444 orang menjadi 252 orang. Hal ini terjadi karena
kurangnya dana yang dikucurkan untuk kegiatan yang mendukung tercapainya indikator
tersebut sehingga tidak dapat mencapai sesuai target yang telah ditetapkan.
Peningkatan yang signifikan hanya terlihat pada jumlah siswa Ulumul Qur’an dari
60 siswa di tahun 2016 menjadi 81 orang di tahun 2017. Demikian juga dengan jumlah
kasus pelanggaran Syariat Islam di tahun 2017 ini menurun menjadi 3 kasus dari 5 kasus
di tahun sebelumnya. Semoga ini mencerminkan suksesnya penerapan Syariat Islam
yang Kaffah di Aceh Selatan.
Tabel 2.103
Evaluasi Capaian Program dan Kegiatan pada Dinas Pendidikan Dayah
Kab. Aceh Selatan
Rancangan Akhir
RKPD KABUPATEN ACEH SELATAN Tahun 2019
BAB II-103
4.01.4.01.01.28.01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 337.865.000 335.326.065 99,25 Sangat tinggi
4.01.4.01.01.28.02 Program Peningkatan Sarana & Prasarana 86.396.500 86.395.700 100 Sangat tinggi
Aparatur
4.01.4.01.01.28.03 Program Peningkatan Disiplin Aparatur 12.800.000 12.880.000 100 Sangat tinggi
4.01.4.01.01.28.05 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya - - - -
Aparatur
4.01.4.01.01.28.18 Peningkatan Mutu Tenaga Pendidikan Dayah - - - -
4.01.4.01.01.28.20 Program Peningkatan Sistem Pengawasan - - - -
Internal dan Pengendalian Pelaksanaan
Kebijakan KDH
4.01.4.01.01.28.22 Program Pemberdayaan Santri Dayah/ Balai - - - -
Pengajian
4.01.4.01.01.28.22 Program Pembinaan Manajemen Dayah - - - -
4.01.4.01.01.28.31 Program Pengembangan dan Pembinaan 1.395.609.000 1.384.861.800 99.23 Sangat Tinggi
Sumber Daya Syariat Islam
4.01.4.01.01.28.32 Program Pembangunan Sarana dan Prasarana 5.236.100.000 4.974.342.000 95 Sangat tinggi
Peribadatan
4.01.4.01.01.28.32 Program Pendidikan Dayah - - - -
4.01.4.01.01.28.36 Program Pembinaan Sumber Daya Manusia 139.500.000 139.500.000 100 Sangat tinggi
4.01.4.01.01.28.37 Program Pendataan, Pengawasan dan - - - -
Pengembangan Pesantren dan Dayah
4.01.4.01.01.28.48 Program Penelitian dan Pengembangan - - - -
Daerah
4.01 Administrasi Pemerintahan
4.01.4.01.01.28.28 Program Pelaksanaan Hari-hari Besar 98.558.500 815.117.000 86.36 Tinggi
Keagamaan, Nasional dan Daerah
4.03 Perencanaan
4.01.4.01.01.28.21 Program Perencanaan Pembangunan Daerah - - - -
JUMLAH 7.306.909.000 7.018.422.563 96.05 Sangat Tinggi
Berdasarkan Tabel 3.3 di atas terlihat bahwa Sekretariat Majelis Pendidikan Dayah
Kabupaten Aceh Selatan melaksanakan program pembangunan sebanyak 16 (enam
belas) program. Dari ke 16 program tersebut terdapat 6 (enam) program yang hanya
direncanakan dalam Renstra-P namun tidak dilanjutkan untuk tahun 2017 ini. Secara
keseluruhan evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan pada SKPK tersebut sangat
tinggi yaitu 96.05% dengan realisasi anggaran Rp. 7.018.422.563,-. Sedangkan tingkat
capaian kinerja dan realisasi anggaran RKPD Tahun 2017 adalah sebesar 78.46% dan
23.10%.
Dalam Lampiran II IKD Kabupaten Aceh Selatan terlihat bahwa Sekretariat Majelis
Pendidikan Dayah Kabupaten Aceh Selatan mampu menunjukkan eksistensinya walaupun
kantor ini masih terbilang baru namun mampu memenuhi target dari IKD yang telah
ditetapkan yaitu meningkatnya sumberdaya di lingkungan pesantren dari 20 orang/tahun
menjadi 40 orang/tahun. Semoga dengan bertambahnya SDM yang handal dapat
meningkatkan kualitas SDM pesantren menjadi lebih baik dari tahun ke tahun.
Rancangan Akhir
RKPD KABUPATEN ACEH SELATAN Tahun 2019
BAB II-104
Tabel 2.104
Evaluasi Capaian Program dan Kegiatan pada Sekretariat MAA
Berdasarkan table di atas terlihat bahwa Sekretariat MAA Kab. Aceh Selatan
melaksanakan program pembangunan sebanyak 12 (dua belas) program. Dari 12
program tersebut terdapat 5 (enam) program yang hanya direncanakan dalam Renstra-P
namun tidak dilanjutkan dan 3 (tiga) program yang hanya direncanakan dalam RKPK dan
DPA 2017 namun tidak terdapat dalam RPJM/Renstra-P. Secara keseluruhan evaluasi
pelaksanaan program dan kegiatan pada SKPK tersebut Sangat Tinggi yaitu 98,90%
dengan realisasi anggaran Rp. 895.047.993,-. Sedangkan tingkat capaian kinerja dan
realisasi anggaran RKPD Tahun 2017 adalah sebesar 100% dan 96,87%.
Tabel 2.105
Evaluasi Capaian Program dan Kegiatan pada Sekretariat MPD
Rancangan Akhir
RKPD KABUPATEN ACEH SELATAN Tahun 2019
BAB II-105
Berdasarkan table di atas terlihat bahwa Sekretariat MPD Kab. Aceh Selatan
melaksanakan program pembangunan sebanyak 9 (sembilan) program. Dari 9 program
tersebut terdapat 3 (tiga) program yang hanya direncananakan dalam RKPK dan DPA
Tahun 2017 namun tidak terdapat dalam RPJM/Renstra-P dan 1 (satu) program yang
hanya direncanakan dalam RPJM/Renstra yaitu Program Manajemen Pelayanan
Pendidikan. Secara keseluruhan evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan pada SKPK
tersebut sangat tinggi yaitu 97,46% dengan realisasi anggaran Rp. 408.727.788,.
Sedangkan tingkat capaian kinerja dan realisasi anggaran RKPD Tahun 2017 adalah
sebesar 91,39% dan 97,57%.
Tabel 2.106
Evaluasi Capaian Program dan Kegiatan pada MPU
Rancangan Akhir
RKPD KABUPATEN ACEH SELATAN Tahun 2019
BAB II-106
4.01.4.01.01.24.28 Program Pelaksanaan Hari-hari Besar, 2.000.000 2.000.000 100 Sangat tinggi
Keagamaan. Nasional dan Daerah
4.03 Perencanaan
4.03.4.01.01.24.21 Program Perencanaan Pembangunan 2.050.000 2.050.000 100 Sangat tinggi
Daerah
JUMLAH 824.439.850 811.719.070 98,46 Sangat tinggi
Berdasarkan table di atas terlihat bahwa Sekretariat MPU Kab. Aceh Selatan
melaksanakan program pembangunan sebanyak 8 (delapan) program. Dari 8 program
tersebut terdapat 1 (satu) program yang hanya direncanakan dalam RPJM/Renstra SKPK
tersebut yaitu Program Pembinaan Masyarakat dan Kemaslahatan Umat, dan 2 (dua)
program yang hanya direncananakan dalam RKPK dan DPA Tahun 2017 namun tidak
terdapat dalam RPJM/Renstra-P yaitu Program Perencanaan Pembangunan Daerah dan
Program Pelaksanaan Hari-hari Besar, Keagamaan, Nasional dan Daerah. Secara
keseluruhan evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan pada SKPK tersebut masih
Sangat Tinggi yaitu 98,46% dengan realisasi anggaran Rp.811.719.070,-. Sedangkan
tingkat capaian kinerja dan realisasi anggaran RKPD Tahun 2017 adalah sebesar 83.33%
dan 97,60%.
Tabel 2.107
Evaluasi Capaian Program dan Kegiatan pada Baitul Mal
Kode Urusan/Program/ Anggaran Realisasi Anggaran
Kegiatan SPJ % Katagori
4 Urusan Wajib Keistimewaan dan
Kekhususan Aceh
4.01 Urusan Pemerintah Fungsi Penunjang
4.01.27 Sekretariat Majelis Permusyawaratan Umat
4.01.4.01.01.27 Sekretariat Majelis Permusyawaratan Umat
4.01.4.01.01.27.01 Program Pelayanan Administrasi 251.322.000 245.899.856 97,84 Sangat tinggi
Perkantoran
4.01.4.01.01.27.02 Program Peningkatan Sarana & Prasarana 33.880.000 33.808.900 99,79 Sangat tinggi
Aparatur
1.20.1.20.32.02 Program Pembangunan/Rehab Rumah - - - -
Dhuafa
4.01.4.01.01.27.03 Program Peningkatan Disiplin Aparatur - - - -
4.01.4.01.01.27.05 Program Peningkatan Kapasitas Sumber - - - -
Daya Aparatur
4.01.4.01.01.27.20 Program Peningkatan Sistem Pengawasan - - - -
Internal & Pengendalian Pelaksanaan
Kebijakan KDH
4.01.4.01.01.27.31 Program Pemberdayaan Fakir dan Miskin - - - -
4.01.4.01.01.27.41 Program Peningkatan Kesejahteraan Fakir 181.138.000 181.073.000 99,96 Sangat Tinggi
Miskin
1.20.1.20.32.02 Pembangunan/ Rehab Rumah Dhuafa - - - -
1.20.1.20.32.3.38 Program Penyusunan Data Base Muzakki - - - -
dan Mustahik
4.01 Adminstrasi Pemerintahan
4.01.4.01.01.27.28 Program Hari-Hari Besar, Keagamaan - - - -
Nasional dan Daerah
4.03 Perencanaan
4.03.4.01.01.27.21 Program Perencanaan Pembangunan 1.300.000 1.300.000 100 Sangat tinggi
Daerah
JUMLAH 467.640.000 462.081.756 98,81 Sangat Tinggi
Rancangan Akhir
RKPD KABUPATEN ACEH SELATAN Tahun 2019
BAB II-107
Berdasarkan table di atas terlihat bahwa Sekretariat Baitul Mal Kabupaten Aceh
Selatan melaksanakan program pembangunan sebanyak 12 (dua belas) program. Dari 12
program tersebut terdapat 6 (enam) program yang hanya direncanakan dalam
RPJM/Renstra-P, 2 (dua) program yang hanya direncanakan dalam RPJM/Renstra dan
Renja/RKPK dan 1 (satu) program yang hanya direncanakan dalam RPKP dan DPA 2017
yaitu Program Peningkatan Kesejahteraan Fakir Miskin. Secara keseluruhan evaluasi
pelaksanaan program dan kegiatan pada SKPK tersebut sudah sangat tinggi yaitu
98,81% dengan realisasi anggaran mencapai Rp.462.081.756,-. Sedangkan tingkat
capaian kinerja dan realisasi anggaran RKPD Tahun 2017 adalah sebesar 45.83% dan
99.46%.
Dalam Lampiran II IKD Aceh Selatan terlihat bahwa Baitul Mal Aceh Selatan
sukses dalam pencapaian target dari IKD tersebut. Terlihat bahwa semakin meningkatnya
capaian dari tahun ke tahun. Adapun indikator dari Kantor Baitul Mal Aceh Selatan yaitu
Tersalurnya ZIS bagi fakir miskin (Mustahik) dari 15.047 orang di tahun 2015 meningkat
menjadi 16.000 orang di tahun 2016 dan naik menjadi 16.490 orang di tahun 2017,
artinya semakin banyaknya fakir miskin yang dapat dibantu dengan dana ZIS dari
masyarakat Aceh Selatan dan diharapkan dapat memperbaiki atau membantu kaum fakir
tersebut. Kemudian Jumlah pemberi ZIS (Muzakki) di Kabupaten Aceh Selatan juga
bertambah setiap tahunnya dari 1.092 orang di tahun 2015 menjadi 1.374 di tahun 2016
dan menjadi 2.450 orang di tahun 2017, artinya semakin banyak masyarakat Aceh
Selatan yang berekonomi menengah ke atas dan sadar akan kewajiban dalam berzakat,
infak dan sadaqah.
Tabel 2.108
Evaluasi Capaian Program dan Kegiatan pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Kabupaten Aceh selatan
Kode Urusan/Program/ Anggaran Realisasi Anggaran
Kegiatan SPJ % Katagori
1 Urusan Wajib Pelayanan Dasar
1.01 Pendidikan
1.01.01 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1.01.101.01.01 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1.01.1.01.01.01.01 Program Pelayanan Administrasi 1.726.870.000 1.647.427.934 95,40 Sangat tinggi
Perkantoran
1.01.1.01.01.01.02 Program Peningkatan Sarana dan 2.388.115.000 1.758.606.575 73,64 Sedang
Prasarana Aparatur
1.01.1.01.01.03 Program Peningkatan Disiplin - - - -
Aparatur
1.01.1.01.01.01.05 Program Peningkatan Kapasitas 175.000.000 171.460.400 97,98 Sangat tinggi
Sumberdaya Aparatur
1.01.1.01.01.01.15 Program Pendidikan Anak Usia Dini 10.797.370.600 10.586.223.500 98,04 Sangat tinggi
1.01.1.01.01.01.16 Program Wajib Belajar Pendidikan 34.142.175.442 31.431.909.836 92,06 Sangat tinggi
Dasar 9 Tahun
1.01.1.01.01.17 Program Pendidikan Menengah - - - -
1.01.1.01.01.01.18 Program Pendidikan Non Formal 88.150.000 88.150.000 100 Sangat tinggi
Rancangan Akhir
RKPD KABUPATEN ACEH SELATAN Tahun 2019
BAB II-108
Jika dibandingkan dengan Lampiran II Capaian Indikator Kinerja Daerah (IKD) Aceh
Selatan terlihat kenaikan angka capaian yang cukup signifikan diantara IKD yang telah
ditetapkan. Namun ada beberapa item yang mengalami penurunan yang sangat
signifikan diantaranya Rasio ketersediaan sekolah/penduduk usia sekolah di tingkat
SD/MI dari 1:110 di tahun 2015 menjadi 1:103 di tahun 2016 dan stagnan di tahun
2013, artinya terjadi penurunan penduduk usia sekolah yang mengikuti pendidikan
dijenjang SD/MI tersebut. Begitu juga dengan ketersediaan sekolah/penduduk usia
sekolah di tingkat SMP/MTs dan SMA/SMK yaitu dari 1:158 di tahun 2015 menurun
menjadi 1:147 di tahun 2016 1:146 di tahun 2017.
Hal lain yang menjadi perhatian dalam proses evaluasi ini adalah banyaknya
capaian yang didapat yang jauh dari target yang telah ditetapkan diantaranya jumlah
komite sekolah yang ditargetkan mencapai 144 komite di tahun 2016 namun cuma ada 8
komite yang terbentuk di tahun 2016 dan meningkat menjadi 10 komite di tahun 2017
ini. Begitu juga dengan penduduk yang berusia >15 tahun yang melek huruf (tidak buta
angka) dan fasilitas pendidikan berupa gedung sekolah SD/MI, SMP/MTs dan
SMA/SMK/MA mendapati angka capaian yang sangat rendah jauh dari target yang telah
ditentukan dalam RPJMK Aceh Selatan. Mengapa hal itu bisa terjadi, padahal hampir
setiap tahunnya Pemerintah Kabupaten Aceh Selatan mensuport/mendukung dalam
pencapaian Indikator Kinerja Daerah Kabupaten Aceh Selatan. Diharapkan kepada SKPK
terkait agar mampu meningkatkan indikator-indikator tersebut sebagai cerminan
Rancangan Akhir
RKPD KABUPATEN ACEH SELATAN Tahun 2019
BAB II-109
peningkatan mutu pendidikan di Kabupaten Aceh Selatan. Begitu pula dengan bidang
kebudayaan yang tahun ini masuk ke Dinas Pendidikan sesuai dengan SOTK terbaru,
terlihat bahwa terjadi situasi yang stagnan (tetap) dalam capaian IKD dibidang seni
budaya diantaranya Penyelenggaraan festival seni dan budaya yang hanya dilakukan 1
tahun sekali setiap tahunnya dan persentase benda, situs dan kawasan cagar budaya
yang dilestarikan hanya 22% di tahun 2016 dan meningkat menjadi 25% di tahun 2017.
Tabel 2.109
Evaluasi Capaian Program dan Kegiatan pada Dinas Kesehatan
Kabupaten Aceh selatan
3
Rancangan Akhir
RKPD KABUPATEN ACEH SELATAN Tahun 2019
BAB II-110
Jika dibandingkan dengan Lampiran II Indikator Kinerja Daerah (IKD) terlihat hasil
yang positif pada peningkatan Angka Kelangsungan Hidup Bayi (AKHB) dari 988 AKHB di
tahun 2016 menjadi 992 AKHB di tahun 2017 ini dan sejalan dengan menurunnya Angka
Kematian Bayi (AKB) dari 12/1.000 KH di tahun 2016 menurun menjadi 8/1.000 KH di
tahun 2017, ini bermakna angka kematian bayi semakin menurun dari tahun ke tahun
dari 12 kasus di tahun 2016 menurun menjadi 8 kasus di tahun 2017. Semoga dengan
kesadaran ibu-ibu hamil untuk memeriksakan kandungannya secara rutin diberbagai
fasilitas kesehatan resmi dapat terus mengurangi angka kematian ibu dan bayi.
Untuk persentase balita gizi buruk sudah jauh lebih baik, dari 0,11% di tahun 2016
menurun menjadi 0,01% di tahun 2017 dan persentase cakupan balita gizi buruk yang
mendapat perawatan telah mencapai 100% setiap tahunnya. Dalam hal ini didukung oleh
Program Peningkatan Gizi Masyarakat dan Program Peningkatan Pelayanan Kesehatan
Anak Balita yang dianggarkan dalam APBK Kabupaten Aceh Selatan.
IKD lain yang dicapai dan didukung oleh APBK Aceh Selatan adalah Rasio Posyandu
per satuan balita, Rasio Puskesmas, Pustu, Poliklinik per satuan penduduk, Rasio
Puskesmas per satuan penduduk, Rasio Pustu per satuan penduduk, Rasio Poliklinik per
satuan penduduk, Rasio Rumah Sakit per 100.000 penduduk, Rasio Tenaga Kesehatan
per 1.000 penduduk didukung dengan Program Pengadaan, Peningkatan dan Perbaikan
Sarana dan Prasarana Puskesmas/Puskesmas Pembantu dan Jaringannya dalam APBK
Tahun 2017. Serta program dan kegiatan lainnya yang mendukung tercapainya IKD Aceh
Selatan.
Tabel 2.110
Evaluasi Capaian Program dan Kegiatan Pada Dinas PUPR
Kabupaten Aceh Selatan
Rancangan Akhir
RKPD KABUPATEN ACEH SELATAN Tahun 2019
BAB II-111
Berdasarkan table di atas terlihat bahwa Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan
Ruang Kabupaten Aceh Selatan melaksanakan program pembangunan sebanyak 16
(enam belas) program. Dari ke-16 program tersebut terdapat 1 (satu) program yang
hanya direncanakan dalam RPJM/Renstra yaitu Program Peningkatan Pengembangan
Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan dan 2 (dua) program yang hanya
direncanakan dalam Renstra dan Renja Dinas tersebut yaitu Program Peningkatan
Kapasitas Sumber Daya Aparatur dan Program Perencanaan Tata Ruang. Secara
keseluruhan evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan pada dinas tersebut sangat
tinggi yaitu 94,75% dengan realisasi anggaran Rp.178.833.735.442,-. Sedangkan tingkat
capaian kinerja dan realisasi anggaran RKPD Tahun 2017 adalah sebesar 85,44% dan
92,78%.
Jika disandingkan dengan Lampiran II IKD Kabupaten Aceh Selatan terlihat bahwa
terdapat kenaikan yang signifikan diantaranya Proporsi panjang jaringan jalan dalam
kondisi baik dari 50,54% di tahun 2015 menjadi 61,90% di tahun 2016 dan meningkat
menjadi 67,42% di tahun 2017 sebanding dengan Panjang jalan kabupaten dari 981,37
Km di tahun 2015 menjadi 995,81 Km di tahun 2016 dan menjadi 981,37 Km di tahun
2017 ini. Hal ini didukung oleh Program Peningkatan Jalan dan Jembatan, Program
Pembangunan Jalan dan Jembatan dan Program Rehabilitasi Pemeliharaan jalan dan
Jembatan yang dianggarkan setiap tahunnya.
Rancangan Akhir
RKPD KABUPATEN ACEH SELATAN Tahun 2019
BAB II-112
Tabel 2.111
Evaluasi Capaian Program dan Kegiatan Pada Dinas Perumahan dan
Permukiman
Kabupaten Aceh Selatan
Rancangan Akhir
RKPD KABUPATEN ACEH SELATAN Tahun 2019
BAB II-113
Tabel 2.112
Evaluasi Capaian Program dan Kegiatan pada Kantor Satpol PP dan WH
Kabupaten Aceh Selatan
Dalam Lampiran II IKD Aceh Selatan terlihat bahwa tidak terjadi perubahan dalam
pencapaian IKD tahun 2017 ini. Angka yang stagnan dalam rasio jumlah polisi pamong
praja, jumlah linmas dan petugas linmas yang mempengaruhi cakupan patroli petugas
Satpol PP, jumlah patroli petugas satpol PP, pemantauan dan penyelesaian K3 dalam 24
jam yang hanya dilakukan 2 kali dalam setahun dan jumlah penegakan dan penyelesaian
PERDA/ jumlah pelanggaran PERDA per bulan hanya dilakukan 1 kali dalam setahun.
Rancangan Akhir
RKPD KABUPATEN ACEH SELATAN Tahun 2019
BAB II-114
Angka ini masih sangat jauh dari target yang telah di tetapkan yaitu 9 kali dalam setahun
dan 3 kali dalam setahun.
Tabel 2.113
Evaluasi Capaian Program dan Kegiatan pada Dinas Sosial
Kabupaten Aceh Selatan
Kode Urusan/Program/ Anggaran Realisasi Anggaran
Kegiatan SPJ % Katagori
1 Urusan Wajib Pelayanan Dasar
1.06 Sosial
1.06.01 Dinas Sosial
1.06.01.01 Dinas Sosial
Berdasarkan table di atas terlihat bahwa Dinas Sosial Kabupaten Aceh Selatan
melaksanakan program pembangunan sebanyak 15 (lima belas) program. Dari 15
program tersebut terdapat 5 (lima) program yang hanya direncanakan dalam
RPJM/Renstra-P namun tidak dilanjutkan ke dalam DPA 2017. Secara keseluruhan
Rancangan Akhir
RKPD KABUPATEN ACEH SELATAN Tahun 2019
BAB II-115
evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan pada dinas tersebut sangat tinggi yaitu
96,05% dengan realisasi anggaran Rp.4.337.729.410,-. Sedangkan tingkat capaian
kinerja dan realisasi anggaran RKPD Tahun 2017 adalah sebesar 98,79% dan 90,94%.
Hasil Capaian IKD Kabupaten Aceh Selatan dalam Tabel 3.38 terihat bahwa terjadi
penurunan pada Sarana sosial seperti panti asuhan, panti jompo dan panti rehabilitasi
dari 11 unit di tahun 2015 menjadi 9 unit di tahun 2016 dan menurun kembali menjadi 7
unit di tahun 2017 karena semakin berkurangnya penghuni panti (anak yatim dan piatu),
peningkatan PMKS yang memperoleh Bantuan Sosial dari 6% di tahun 2015 menjadi 15%
di tahun 2016 dan naik menjadi 25% di tahun 2017 dan peningkatan penanganan
penyandang masalah kesejahteraan sosial dari 8.000 orang di tahun 2016 menjadi 9.000
orang di tahun 2017 ini. Indkator-indikator tersebut sejalan dengan peningkatan jumlah
penduduk miskin dari 30.816 orang di tahun 2016 menjadi 32.397 orang di tahun 2017.
Tabel 2.114
Evaluasi Capaian Program dan Kegiatan pada DP3AKB Kab. Aceh Selatan
Kode Urusan/Program/ Anggaran Realisasi Anggaran
Kegiatan SPJ % Katagori
2 Urusan Wajib Bukan Pelayanan
Dasar
2.02 Pemberdayaan Perempuan dan
Perlindungan Anak
2.02.01 Dinas Pemberdayaan Perempuan,
Perlindungan Anak & Keluarga
Berencana
2.02.2.02.01.01.01 Program Pelayanan Administrasi 579.473.200 557.149.040 96,15 Sangat tinggi
Perkantoran
2.02.2.02.01.01.02 Program peningkatan sarana dan 82.990.300 75.638.400 91,14 Sangat tinggi
prasarana aparatur
2.02.2.02.01.01.03 Program Peningkatan Disiplin - - - -
Aparatur
2.02.2.02.01.01.05 Program Peningkatan Kapasitas - - - -
Sumber Daya Aparatur
2.02.2.02.01.01.15 Program Keserasian Kebijakan 40.000.000 39.300.000 98,25 Sangat tinggi
Peningkatan Kualitas Anak dan
Perempuan
2.02.2.02.01.01.16 Program Penguatan Kelembagaan 60.000.000 57.421.555 95,70 Sangat tinggi
Pengarussutamaan Gender dan
Anak
2.02.2.02.01.01.18 Program Peningkatan Kelembagaan 60.000.000 57.421.555 95,70 Sangat tinggi
Pengarusutamaan Gender dan
Anak
2.02.2.02.01.01.24 Program Pengembangan Model 40.000.000 39.972.250 99,93 Sangat tinggi
Operasional BKB Posyandu-Padu
2.08 Pengendalian Penduduk dan
Keluarga Berencana
2.08.2.02.01.01.15 Program Keluarga Berencana 1.202.800.100 1.135.136.000 94,37 Sangat tinggi
2.08.2.02.01.01.18 Program Pembinaan Peran Serta 333.250.000 329.794.100 98,96 Sangat tinggi
Masyarakat dalam Pelayanan
KB/KR yang Mandiri
Rancangan Akhir
RKPD KABUPATEN ACEH SELATAN Tahun 2019
BAB II-116
Tabel 2.115
Evaluasi Capaian Program dan Kegiatan pada Dinas Pangan
Kabupaten Aceh Selatan
Kode Urusan/Program/ Anggaran Realisasi Anggaran
Kegiatan SPJ % Katagori
2 Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar
2.03 Pangan
Rancangan Akhir
RKPD KABUPATEN ACEH SELATAN Tahun 2019
BAB II-117
Berdasarkan table di atas terlihat bahwa Dinas Pangan Kabupaten Aceh Selatan
melaksanakan program pembangunan sebanyak 14 (empat belas) program. Dari 14
program tersebut terdapat 6 (enam) program yang hanya direncanakan dalam
RPJM/Renstra-P namun tidak dilanjutkan ke dalam DPA 2017. Secara keseluruhan
evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan pada dinas tersebut sangat tinggi yaitu
97,69% dengan realisasi anggaran Rp.1.479.774.152.- Sedangkan tingkat capaian
kinerja dan realisasi anggaran RKPD Tahun 2017 adalah sebesar 98,61% dan 95,24%.
Dalam Lampiran II IKD Aceh Selatan terlihat bahwa terjadi kenaikan yang
signifikan dalam ketersediaan pangan utama (kg/1.000 penduduk) dari 191.134 kg di
tahun 2016 menjadi 210.988 kg (9,41%) di tahun 2017 ini. Hal ini terjadi akibat semakin
fokusnya Pemerintah Kabupaten Aceh Selatan dalam menangani masalah pertanian.
Semakin besarnya dana yang digulirkan di bidang pertanian untuk mendongkrak
pertanian demi peningkatan ekonomi dan kehidupan masyarakat di Aceh Selatan.
Rancangan Akhir
RKPD KABUPATEN ACEH SELATAN Tahun 2019
BAB II-118
Tabel 2.116
Evaluasi Capaian Program dan Kegiatan pada Dinas Lingkungan Hidup
Kabupaten Aceh Selatan
Berdasarkan table di atas terlihat bahwa Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Aceh
Selatan melaksanakan program pembangunan sebanyak 15 (lima belas) program. Dari
15 program tersebut terdapat 6 (enam) program yang hanya direncanakan dalam
RPJM/Renstra-P namun tidak dilanjutkan ke dalam DPA 2017. Secara keseluruhan
evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan pada dinas tersebut sangat tinggi yaitu
97,47% dengan realisasi anggaran Rp.4.849.728.837,-. Sedangkan tingkat capaian
kinerja dan realisasi anggaran RKPD Tahun 2017 adalah sebesar 100% dan 99,77%.
Dalam Lampiran II Indikator Kinerja Daerah (IKD) Kabupaten Aceh Selatan terlihat
bahwa masih banyak data capaian dari IKD tersebut yang masih kosong. Ini harus
menjadi perhatian khusus bagi SKPK yang bertanggung jawab terhadap IKD yang telah
ditetapkan dalam hal ini Kantor Pengendalian Dampak Lingkungan, Kebersihan dan
Pertamanan Kabupaten Aceh Selatan dalam mengisi capaian dari IKD yang telah
Rancangan Akhir
RKPD KABUPATEN ACEH SELATAN Tahun 2019
BAB II-119
Dari table tersebut terlihat bahwa terjadi peningkatan penanganan sampah dari
6,75% menjadi 8,33% namun Tempat Pembuangan Sampah (TPS) yang tidak pernah
bertambah dari tahun ke tahun mengakibatkan penumpukan sampah di banyak tempat.
Untuk kedepannya diharapkan kepada Dinas Lingkungan Hidup untuk dapat menyediakan
TPS yang dapat langsung dikelola sehingga permasalahan sampah dapat diselesaikan.
Tabel 2.117
Evaluasi Capaian Program dan Kegiatan pada Dinas Kependudukan
dan Pencatatan Sipil Kabupaten Aceh Selatan
Kode Urusan/Program/ Anggaran Realisasi Anggaran
kegiatan SPJ % Katagori
2.06 Kependudukan dan Catatan Sipil
2.06.01 Dinas Kependudukan dan
Pencatatan Sipil
2.06.2.06.01.01.01 Program Pelayanan Administrasi 602.121.350 580.894.586 96,47 Sangat tinggi
Perkantoran
2.06.2.06.01.01.02 Program Peningkatan Sarana dan 420.658.640 397.529.700 94,50 Sangat tinggi
Prasarana Aparatur
2.06.2.06.01.01.03 Program Peningkatan Disiplin 42.500.000 42.000.000 98,82 Sangat tinggi
Aparatur
1.10.1.10.01.05 Program Peningkatan Kapasitas - - - -
Sumber Daya Aparatur
2.06.2.06.01.01.15 Program Penataan Administrasi 1.616.239.000 1.606.526.637 99,40 Sangat tinggi
Kependudukan
4.03 Perencanaan
4.03.2.06.01.01.21 Program Perencanaan Pembangunan 7.450.000 7.448.700 99,98 Sangat tinggi
Daerah
4.01 Administrasi Pemerintahan
4.01.2.06.01.01.28 Program Pelaksanaan Hari-Hari 48.850.000 45.174.000 92,47 Sangat tinggi
Besar, Keagamaan Nasional dan
Daerah
Jumlah 2.737.819.000 2.679.573.623 97,87 Sangat tinggi
Jika dibandingkan dengan Tabel IKD Aceh Selatan pada Lampiran II , program-
program di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil hanya ada 1 (satu) program saja yang
mendukung untuk tercapainya IKD tersebut yaitu Program Penataan Administrasi
Rancangan Akhir
RKPD KABUPATEN ACEH SELATAN Tahun 2019
BAB II-120
Kependudukan, jadi wajar saja kalau pencapaian IKD belum sesuai dengan target yang
telah ditentukan. Namun dinas tersebut terus berusaha untuk memenuhi target dari IKD
yang telah ditetapkan dalam RPJMK Aceh Selatan yaitu rasio penduduk ber KTP per
satuan penduduk, rasio bayi berakte kelahiran, rasio pasangan berakte nikah, rasio
penduduk berakte kelahiran/kepemilikan akte kelahiran per 1.000 penduduk dan
penerapan KTP Nasional berbasis NIK.
Tabel 2.118
Evaluasi Capaian Program dan Kegiatan pada Dinas Pemberdayaan
Masyarakat dan Gampong Kabupaten Aceh Selatan
Rancangan Akhir
RKPD KABUPATEN ACEH SELATAN Tahun 2019
BAB II-121
Dalam Tabel IKD Aceh Selatan pada Lampiran II terlihat peningkatan yang
signifikan pada rata-rata jumlah kelompok binaan PKK dari 36% di tahun 2016 menjadi
54% di tahun 2017 ini. Begitu juga dengan jumlah Posyandu Aktif dari 309 unit di tahun
2016 meningkat menjadi 321 unit di tahun 2017 dan hal ini sangat jauh tinggi
dibandingkan dari target yang telah ditentukan dalam Indikator RPJMK Aceh Selatan.
Tabel 2.119
Evaluasi Capaian Program dan Kegiatan Pada Dinas Perhubungan
Kabupaten Aceh Selatan
Kode Urusan/Program/ Anggaran Realisasi Anggaran
Kegiatan SPJ % Katagori
2.09 Perhubungan
2.09.01 Dinas Perhubungan
2.09.2.09.01.01.01 Program pelayanan Administrasi 539.110.000 528.896.826 98,11 Sangat tinggi
Perkantoran
2.09.2.09.01.01.02 Program Peningkatanan Sarana dan 210.730.000 209.654.900 99,49 Sangat tinggi
Prasarana
1.07.1.07.01.05 Program Peningkatan Kapasitas Sumber - - - -
Daya Aparatur
2.09.2.09.01.01.16 Program Rehabilitasi dan Pemeliharaan 179.700.000 179.614.500 99,95 Sangat tinggi
Prasarana dan Fasilitas LLAJ
2.09.2.09.01.01.17 Program Peningkatan Pelayanan 166.125.000 133.854.000 80,57 Tinggi
Angkutan
2.09.2.09.01.01.20 Program Peningkatan Kelaikan 806.350.000 781.897.200 98.21 Sangat tinggi
Pengoperasian Lalulintas
1.06 Urusan Perencanaan Pembangunan
1.06.1.07.01.21 Program Perencanaan Pembangunan 8.600.000 8.600.000 100 Sangat tinggi
Daerah
4.01 Administrasi Pemerintahan
4.01.2.09.01.01.28 Program Peringatan Hari-hari Besar 105.610.000 63.817.500 60,43 Rendah
Rancangan Akhir
RKPD KABUPATEN ACEH SELATAN Tahun 2019
BAB II-122
Jika hasil evaluasi di atas dibandingkan dengan Tabel Indikator Kinerja Daerah
(IKD) Kabupaten Aceh Selatan maka didapati peningkatan capaian dan jauh melebihi
target setiap tahunnya. Hal ini sesuai dengan program-program yang mendukung untuk
mencapai IKD tersebut yang dianggarkan setiap tahunnya dalam APBK Aceh Selatan.
Namun hal ini tidak sebanding dengan jumlah Uji KIR Angkutan umum yang
menurun sangat drastic dari 564 unit di tahun 2016 menjadi 335 unit di tahun 2017 ini.
Begitu juga dengan kepemilikan KIR angkutan umum yang menurun dari 411 orang di
tahun 2016 menjadi 409 orang di tahun 2017. Hal ini mungkin disebabkan oleh kenaikan
biaya pengujian kelayakan angkutan umun (KIR) dari Rp.24.008.777,- di tahun 2016
menjadi Rp.25.658.942,- di tahun 2017, dianggap berat bagi pemilik angkutan umum
sementara peminat angkutan umum sangat rendah sekarang karena memiliki kendaraan
pribadi yang semakin meningkat.
Kondisi ini akan berdampak negative bagi penumpang angkutan umum, karena
masih banyak pemilik angkutan umum yang tidak memperhatikan keselamatan
pengguna jasa angkutan umum dengan tidak melakukan uji KIR kendaraannya dan
kondisi kendaraannya sendiri. Hendaknya pihak SKPK terkait melakukan himbauan
kepada seluruh pemilik kendaraan umum di Aceh Selatan agar rutin melakukan Uji KIR
kendaraan demi keselamatan dan kenyamanan masyarakat pengguna angkutan umum.
Tabel 2.120
Evaluasi Capaian Program dan Kegiatan Pada Dinas Komunikasi, Informatika
dan Persandian Kabupaten Aceh Selatan
Kode Urusan/Program/ Anggaran Realisasi Anggaran
Kegiatan SPJ % Katagori
2.10 Komunikasi
2.10.01 Dinas Komunikasi, Informasi dan
Persandian
2.10.2.10.01.01.01 Program pelayanan Administrasi 419.300.000 415.309.350 99,05 Sangat tinggi
Perkantoran
2.10.2.10.01.01.02 Program Peningkatanan Sarana dan 243.000.000 237.431.650 97,71 Sangat tinggi
Prasarana
Rancangan Akhir
RKPD KABUPATEN ACEH SELATAN Tahun 2019
BAB II-123
4.03 Perencanaan
4.03.2.10.01.01.21 Program Perencanaan Pembangunan 8.100.000 8.100.000 100 Sangat tinggi
Daerah
Jumlah 965.700.000 938.201.500 97,25 Sangat tinggi
Jika dibandingkan dengan Lampiran II Tabel Indikator Kinerja Daerah didapati hasil
penurunan diberbagai indikator seperti jumlah jaringan komunikasi, jumlah
wartel/warnet, jumlah surat kabar nasional/lokal, jumlah penyiar radio/ tv lokal dan web
site milik pemerintah daerah. Hal ini terjadi karena masyarakat dapat dengan mudahnya
mengakses internet melalui free hot spot yang telah banyak tersedia di taman kota atau
café-café yang telah menjamur di Kabupaten Aceh Selatan dari pada harus ke warnet dan
peminat berita dari Koran semakin berkurang karena mudahnya mengakses berita dari
internet lebih mudah dan up to date.
Tabel 2.121
Evaluasi Capaian Program dan Kegiatan pada Dinas Peridustrian
Perdagangan, Koperasi dan UKM
Kode Urusan/Program/ Anggaran Realisasi Anggaran
Kegiatan SPJ % Katagori
2.11 Koperasi, Usaha Kecil dan
Menengah
2.11.01 Dinas Perdagangan, Perindustrian,
Koperasi dan UKM
2.11.2.11.01.01.01 Program Pelayanan Administrasi 583.979.680 576.209.138 98,67 Sangat tinggi
Perkantoran
2.11.2.11.01.01.02 Program Peningkatan Sarana dan 75.000.000 74.971.000 99,96 Sangat tinggi
Prasarana Aparatur
2.07.2.07.01.03 Program Peningkatan Disiplin - - - -
Aparatur
Rancangan Akhir
RKPD KABUPATEN ACEH SELATAN Tahun 2019
BAB II-124
Rancangan Akhir
RKPD KABUPATEN ACEH SELATAN Tahun 2019
BAB II-125
Dalam Lampiran II Tabel IKD Aceh Selatan terlihat bahwa terjadi peningkatan yang
cukup signifikan dalam pencapaian indikator daerah, ini ditunjukkan dari geliat
perekonomian masyarakat yang semakin membaik setiap tahunnya melalui sektor
perdagangan dan perindustrian. Terlihat bahwa kontribusi sektor perdagangan dan sektor
industry terhadap PDRB setiap tahunnya menunjukkan trend yang positif, artinya
pertumbuhan ekonomi masyarakat juga akan semakin membaik. Persentase koperasi
aktif dan jumlah usaha mikro dan kecil yang terus meningkat dari tahun ke tahun juga
mencerminkan semakin mandirinya masyarakat Aceh Selatan dalam meningkatkan
perekonomian yang tidak hanya berharap bantuan dari pemerintah saja. Hal ini juga
akan meningkatkan peluang kerja bagi masyarakat bukan berharap menjadi Pegawai
Negeri saja.
Tabel 2.122
Evaluasi Capaian Program dan Kegiatan pada DPMPTSP
Kabupaten Aceh Selatan
2.12.2.12.01.01.02 Program Peningkatan Sarana & 255.642.800 255.122.650 99,80 Sangat tinggi
Prasarana Aparatur
2.12.2.12.01.01.03 Program Peningkatan Disiplin 19.140.000 19.140.000 100 Sangat tinggi
Aparatur
2.12.2.12.01.01.05 Program Peningkatan Kapasitas 22.836.000 22.834.000 99,99 Sangat tinggi
Sumber Daya Aparatur
2.12.2.12.01.01.15 Program Peningkatan Promosi dan 44.429.000 44.384.000 99,90 Sangat tinggi
Kerjasama Investasi
1.20.1.20.09.23 Program Optimalisasi Pemanfaatan - - - -
Teknologi Informasi
2.12.2.12.01.01.34 Program Pembinaan, Pengawasan, 132.694.300 125.005.000 94,21 Sangat tinggi
Pelatihan dan Penataan Perizinan
4.01 Administrasi Pemerintahan
4.01.2.12.01.01.28 Program Peringatan Hari-Hari 39.700.000 14.700.000 37,03 Sangat rendah
Besar Nasional/Daerah
4.03 Perencanaan
4.03.2.12.01.01.21 Program Perencanaan 2.450.000 2.450.000 100 Sangat tinggi
Pembangunan Daerah
JUMLAH 882.420.000 846.071.542 95,88 Sangat tinggi
Rancangan Akhir
RKPD KABUPATEN ACEH SELATAN Tahun 2019
BAB II-126
tingkat capaian kinerja dan realisasi anggaran RKPD Tahun 2017 adalah sebesar 95,83%
dan 95,19%.
Pada Lampiran II Tabel Indikator Kinerja Daerah Kabupaten Aceh Selatan terlihat
BPMPTSP telah mampu memenuhi target indikator yang telah ditetapkan, diantaranya
lama proses pengurusan perizinan yang sesuai dengan SOP. Hal lain yang tercapai di
tahun ini adalah telah adanya aplikasi online yang memudahkan masyarakat yang ingin
mengurus perizinan tanpa perlu melalui proses yang lama dan bertele-tele dapat
dilakukan secara online saja.
Tabel 2.123
Evaluasi Capaian Program dan Kegiatan pada Dinas Pemuda dan Olah Raga
Kabupaten Aceh Selatan
Kode Urusan/Program/ Anggaran Realisasi Anggaran
Kegiatan SPJ % Katagori
2.13 Kepemudaan dan Olah Raga
Berdasarkan table di atas terlihat bahwa Dinas Kepemudaan dan Olah Raga
Kabupaten Aceh Selatan melaksanakan program pembangunan sebanyak 8 (delapan)
program. Dari 8 program tersebut terdapat 1 (satu) program yang hanya direncanakan
Rancangan Akhir
RKPD KABUPATEN ACEH SELATAN Tahun 2019
BAB II-127
dalam RKPK dan DPA 2017 namun tidak terdapat dalam RPJM/Renstra-P yaitu Program
Pelaksanaan Hari-hari Besar, Keagamaan, Nasional dan Daerah. Secara keseluruhan
evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan pada dinas tersebut sangat tinggi yaitu
95,92% dengan realisasi anggaran Rp. 5.709.902.754,-. Sedangkan tingkat capaian
kinerja dan realisasi anggaran RKPD Tahun 2017 adalah sebesar 100% dan 99,30%.
Jika dibandingkan dengan realisasi capaian IKD Aceh Selatan pada Lampiran II
terlihat bahwa tedapat tren yang positif dibidang kepemudaan yaitu telah terdatanya
jumlah organisasi pemuda, jumlah kegiatan kepemudaan dan gelanggang/ balai remaja
di Kabupaten Aceh Selatan tahun 2017 ini dan hampir mencapai target yang telah
ditetapkan.
Namun tren negitif/ penurunan yang signifikan terlihat di bidang olah raga yaitu
jumlah organisasi olahraga berkurang dari 27 unit menjadi 23 unit di tahun 2017 ini,
jumlah kegiatan olahraga berkuran dari 15 kegiatan menjadi 10 kegiatan dan lapangan
olah raga dari 360 unit di tahun 2016 menjadi 348 di tahun 2017 ini. Hai ini menjadi
pertanyaan besar mengapa bisa terjadi padahal Pemerintah Aceh Selatan sudah sangat
focus dalam meningkatkan dan mengembangkan per-olahragaa-an, dana yang
dikucurkan juga sudah cukup banyak. Diharapkan kepada Dinas Pemuda dan Olahraga
selaku penanggung jawab agar lebih memperhatikan mutu olahraga guna mencapai
target dari yang telah ditetapkan.
Tabel 2.124
Evaluasi Capaian Program dan Kegiatan pada Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
Kabupaten Aceh Selatan
Rancangan Akhir
RKPD KABUPATEN ACEH SELATAN Tahun 2019
BAB II-128
Dalam Lampiran II Tabel IKD Aceh Selatan terlihat bahwa pengelolaan arsip secara
baku telah mencapai hasil yang lebih baik dari tahun ke tahun walaupun dengan angka
yang tidak terlalu besar dan sama dengan target. Pencapaian diperoleh karena dukungan
dari Program dalam DPA Tahun 2017 yaitu Program perbaikan system administrasi
kearsipan dan program penyelamatan dan pelestarian dokumen/arsip yang dianggarkan
setiap tahunnya. Begitu pula dengan peningkatan SDM pengelola kearsipan yang tahun
ini telah memiliki 1 orang Arsiparis yang bertugas memelihara dan mengelola seluruh
arsip-arsip daerah yang ada di Dinas Perpustakaan dan Arsip. Sedangkan di bidang
perpustakaan terlihat menurunnya jumlah pengunjung perpustakaan dari 7.695 orang
menjadi 7.031 orang di tahun 2017 ini. Hal ini terjadi karena semakin berkurangnya
minat masyarakat untuk membaca dari buku fisik, mereka lebih tertarik membaca dan
mencari informasi dari internet yang dianggap lebih up to date, namun sangat
disayangkan karena jumlah buku yang terus bertambah setiap tahunnya.
Tabel 2.125
Evaluasi Capaian Program dan Kegiatan pada Dinas Kelautan dan Perikanan
Kabupaten Aceh Selatan
Kode Urusan/Program/ Anggaran Realisasi Anggaran
Kegiatan SPJ % Katagori
3.01 Kelautan
3.01.01 Dinas Kelautan dan Perikanan
3.01.3.01.01.01.01 Program Pelayanan Administrasi 773.795.000 748.913.030 96,78 Sangat tinggi
Perkantoran
Rancangan Akhir
RKPD KABUPATEN ACEH SELATAN Tahun 2019
BAB II-129
3.01.3.01.01.01.02 Program Peningkatan Sarana dan 247.999.000 247.554.050 99,82 Sangat tinggi
Prasarana Aparatur
2.05.2.05.01.03 Program Peningkatan Disiplin - - - -
Aparatur
3.01.3.01.01.01.05 Program Peningkatan Kapasitas 8.075.944 7.537.000 93,33 Sangat tinggi
Sumber Daya Aparatur
3.01.3.01.01.01.06 Program Peningkatan Pengembangan 75.000.000 74.175.000 98,90 Sangat tinggi
Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan
Keuangan
Berdasarkan table di atas terlihat bahwa Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten
Aceh Selatan melaksanakan program pembangunan sebanyak 18 (delapan belas)
program. Dari 18 program tersebut terdapat 5 (lima) program yang hanya direncanakan
dalam RPJM/Renstra-P namun tidak dilanjutkan dalam RKPK dan DPA 2017. Secara
keseluruhan evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan pada dinas tersebut sangat
tinggi yaitu 97,08% dengan realisasi anggaran Rp.27.153.533.080,-. Sedangkan tingkat
capaian kinerja dan realisasi anggaran RKPD Tahun 2017 adalah sebesar 100% dan
92,24%.
Rancangan Akhir
RKPD KABUPATEN ACEH SELATAN Tahun 2019
BAB II-130
Dalam Lampiran II Tabel IKD Aceh Selatan terlihat bahwa terjadi peningkatan yang
sangat signifikan dalam produksi perikanan tangkap dan capaiannya didapat melebihi
dari target yang telah ditatapkan. Demikian juga dengan produksi perikanan budidaya,
konsumsi ikan, cakupan bina kelompok nelayan dan kontribusi sub sektor perikanan
terhadap PDRB. Dengan adanya peningkatan ini diharapkan mampu terus mendongkrak
perekonomian masyarakat khususnya yang berkerja sebagai nelayan menjadi lebih baik
dari tahun ke tahunnya. Apalagi jika dilihat dari luas pantai, Aceh Selatan memiliki luas
pantai terpanjang se aceh sehingga sumber daya kelautannya harusnya juga lebih besar
untuk dapat dipergunakan secara terkelola oleh masyarakat Aceh Selatan.
Rancangan Akhir
RKPD KABUPATEN ACEH SELATAN Tahun 2019
BAB II-131
Berdasarkan table di atas terlihat bahwa Dinas Pertanian Kabupaten Aceh Selatan
melaksanakan program pembangunan sebanyak 16 (enam belas) program. Dari 16
program tersebut terdapat 2 (dua) program yang hanya direncanakan dalam
RPJM/Renstra-P namun tidak dilanjutkan dalam RKPK dan DPA 2017. Secara keseluruhan
evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan pada dinas tersebut sangat tinggi yaitu
92,59% dengan realisasi anggaran Rp.20.890.253.765,-. Sedangkan tingkat capaian
kinerja dan realisasi anggaran RKPD Tahun 2017 adalah sebesar 93,40% dan 88,54%.
Dari Lampiran II Tabel IKD Kabupten Aceh Selatan terlihat peningkatan capaian di
bidang pertanian walaupun dengan hasil yang masih jauh dari target yang telah
ditentukan. Terlihat bahwa terjadi peningkatan produktivitas padi atau bahan pangan
utama lokal lainnya per hektar dari 5,2 ton menjadi 5.4 ton di tahun 2017 ini. Diharapkan
dengan adanya pertumbuhan yang positif ini dapat memperbaiki kondisi sosial dan
ekonomi masyarakat di Aceh Selatan menjadi lebih baik.
Tabel 2.127
Evaluasi Capaian Program dan Kegiatan pada Dinas Pariwisata
Kabupaten Aceh Selatan
Berdasarkan table di atas terlihat bahwa Dinas Pariwisata Kabupaten Aceh Selatan
melaksanakan program pembangunan sebanyak 8 (delapan) program. Dari 8 program
tersebut terdapat 1 (satu) program yang hanya direncanakan dalam RKPK dan DPA 2017
namun tidak terdapat dalam RPJM/Renstra-P yaitu Program Pelaksanaan Hari-hari Besar
Keagamaan Nasional dan Daerah. Secara keseluruhan evaluasi pelaksanaan program dan
kegiatan pada dinas tersebut sangat rendah yaitu 80,35% dengan realisasi anggaran
Rp.5.996.435.629,-. Sedangkan tingkat capaian kinerja dan realisasi anggaran RKPD
Tahun 2017 adalah sebesar 100% dan 93,07%.
Rancangan Akhir
RKPD KABUPATEN ACEH SELATAN Tahun 2019
BAB II-132
Dari Lampiran II Tabel Indikator Kinerja Daerah terlihat bahawa bidang Pariwisata
mencapai hasil yang cukup memuaskan dan melampaui dari target yang telah di
tetapkan. Seperti kunjungan pariwisata dari 421.210 orang di tahun 2016 meningkat
menjadi 875.301 orang (207,81%), jumlah objek wisata yang terus bertambah dan
berbenah menjadi lebih indah dan nyaman bagi pengunjung, jumlah event wisata budaya
yang terus ditingkatkan guna mengundang wisatawan berkunjung ke Aceh Selatan dan
jumlah tenaga pengelola pariwisata yang terlatih dari 600 orang menjadi 700 orang di
tahun 2017 ini.
Tabel 2.128
Evaluasi Capaian Program dan Kegiatan pada Dinas Transmigrasi dan Tenaga
Kerja
Kabupaten Aceh Selatan
Kode Urusan/Program/ Anggaran Realisasi Anggaran
Kegiatan SPJ % Katagori
3.08 Transmigrasi
3.08.01 Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja
3.08.3.08.01.01.01 Program Pelayanan Administrasi 436.852.000 396.897.630 90,85 Tinggi
Perkantoran
3.08.3.08.01.01.02 Program Peningkatan Sarana dan 222.372.000 219.383.050 98,66 Sangat tinggi
Prasarana Aparatur
3.08.3.08.01.01.15 Program Pengembangan Wilayah 142.550.000 101.374.551 71,12 Sedang
Transmigrasi
3.08.3.08.01.01.16 Program Transmigrasi Lokal - - - -
3.08.3.08.01.01.18 Program Pembangunan Kawasan 209.250.000 166.484.900 76,56 Tinggi
Transmigrasi (P2KT)
3.08.3.08.01.01.19 Program Pengembangan Masyarakat - - - -
dan Kawasan Transmigrasi (P2MKT)
2.01 Tenaga Kerja
2.01.3.08.01.01.15 Program Peningkatan Kualitas dan 255.000.000 208.474.920 81,75 Tinggi
Produktivitas Tenaga Kerja
2.01.3.08.01.01.16 Program Peningkatan Kesempatan 70.000.000 65.735.000 93,91 Sangat tinggi
Kerja
2.01.3.08.01.01.17 Program Perlindungan dan 35.000.000 34.835.500 99,53 Sangat tinggi
Pengembangan Lembaga
Ketenagakerjaan
1.14.1.13.01.18 Program Penempatan dan Perluasan - - - -
Kesempatan Kerja
4.01 Administrasi Pemerintahan
4.01.3.08.01.01.28 Program Pelaksanaan Hari-hari Besar, 45.656.000 17.548.900 38,44 Sangat rendah
Keagamaan Nasional dan Daerah
4.03 Perencanaan
4.03.3.08.01.01.15 Program Pengembangan Data 12.000.000 11.915.000 99,29 Sangat Tinggi
Informasi
4.03.3.08.01.01.23 Program Perencanaan Sosial dan 15.000.000 13.485.000 89,90 Tinggi
Budaya
Jumlah 1.443.680.000 1.236.134.451 85,62 Tinggi
Berdasarkan table di atas terlihat bahwa Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja
Kabupaten Aceh Selatan melaksanakan program pembangunan sebanyak 13 (tiga belas)
program. Dari 13 program tersebut terdapat 3 (tiga) program yang hanya direncanakan
dalam RPJM/Renstra-P namun tidak dilanjutkan dalam RKPK dan DPA 2017. Secara
Rancangan Akhir
RKPD KABUPATEN ACEH SELATAN Tahun 2019
BAB II-133
keseluruhan evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan pada dinas tersebut masih
tinggi yaitu 85,62% dengan realisasi anggaran Rp.1.236.134.451,-. Sedangkan tingkat
capaian kinerja dan realisasi anggaran RKPD Tahun 2017 adalah sebesar 97,13% dan
87,79%.
Hasil Capaian IKD Kabupaten Aceh Selatan pada Lampiran II terihat bahwa terjadi
peningkatan angka partisipasi angkatan kerja dari 73,92% menjadi 98,08% di tahun
2017, Tingkat partisipasi angkatan kerja dari 58,89% menjadi 59,19% di tahun 2017 dan
penurunan tingkat pengangguran terbuka dari 9,72% menjadi 9,17% di tahun 2017 ini.
Hal ini menunjukkan hasil yang positif di bidang Tenaga Kerja yang bermakna semakin
berkurangnya tingkat pengangguran di Aceh Selatan.
Tabel 2.129
Evaluasi Capaian Program dan Kegiatan pada BPBD dan PMK
Kabupaten Aceh Selatan
Kode Urusan/Program/ Anggaran Realisasi Anggaran
Kegiatan SPJ % Katagori
1.03 Urusan Pekerjaan Umum
1.03.1.13.02.17 Program Pembangunan 322.800.000 302.980.000 93,86 Sangat tinggi
Turap/Talud/Bronjong
1.13 Urusan Sosial
1.13.1.13.02.01 Program Pelayanan Administrasi 1.073.714.651 953.767.048 88,83 Tinggi
Perkantoran
1.13.1.13.02.02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana 462.972.000 425.050.000 91,81 Sangat tinggi
Aparatur
1.13.1.13.02.03 Program Peningkatan Disiplin Aparatur - - - -
1.13.1.13.02.05 Program Peningkatan Kapasitas Sumber 10.000.000 10.000.000 100 Sangat tinggi
Daya Aparatur
1.13.1.13.02.30 Program Perencanaan/ Pengawasan 623.600.000 511.847.660 82,08 Tinggi
Penanggulangan Bencana
1.13.1.13.02.31 Program Pemberdayaan Masyarakat 1.616.900.000,- 1.566.084.663 96,86 Sangat tinggi
Kesiapan Menghadapi Bencana
1.13.1.13.02.32 Program Penanggulangan Pasca Bencana 21.752.706.000 18.729.816.222 86,10 Tinggi
1.13.1.13.02.33 Program Pencegahan Dini dan 1.060.251.000 1.017.200.500 95,94 Sangat tinggi
Penanggulangan Korban Bencana Alam
1.19.1.13.02.34 Program Penanggulangan Bencana Alam - - - -
1.19.1.13.02.35 Program Pemberdayaan Ekonomi Pasca - - - -
Bencana
1.06 Urusan Perencanaan Pembangunan
1.06.1.13.02.21 Program Perencanaan Pembangunan Daerah 12.250.000 12.250.000 100 Sangat tinggi
1.20 Urusan Otonomi Daerah
1.20.1.13.02.35 Program Peringatan Hari-hari Besar - - - -
JUMLAH 26.935.193.651 23.528.996.093 87,35 Tinggi
Rancangan Akhir
RKPD KABUPATEN ACEH SELATAN Tahun 2019
BAB II-134
Pada Lampiran II Tabel Indikator Kinerja Daerah yang telah ditetapkan dalam
RPJMK Aceh Selatan BPBD hanya memiliki indikator di bidang Pemadam Kebakaran yaitu
Cakupan Pelayanan Bencana Kebakaran, Tingkat waktu tanggap/jumlah ketepatan waktu
tindakan pemadam kebakaran, Jumlah mobil kebakaran dan Indeks Kepuasan Layanan
Masyarakat, namun tidak ada upaya dalam pencapaian target telah ditetapkan.
Begitupun dengan indikator yang berkaitan dengan kebencanaan seperti luas wilayah
kebanjiran yang dimasukkan di dalam Bidang Tata Ruang yang sampai saat ini belum ada
hasilnya. Diharapkan kepada SKPK yang berkaitan dengan hal ini dapat mengisi hasil
capaian tepat waktu agar proses evaluasi dapat dilakukan dengan cepat dan tetap.
Tabel 2.130
Evaluasi Capaian Program dan Kegiatan pada Kantor Kesatuan Bangsa
Dan Politik Kabupaten Aceh Selatan
Kode Urusan/Program/ Anggaran Realisasi Anggaran
Kegiatan SPJ % Katagori
1.05 Ketentraman dan Ketertiban Umum
Serta Perlindungan Masyarakat
1.05.02.01 Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
1.05.1.05.02.01.01 Program Pelayanan Administrasi 351.362.000 344.447.640 98,03 Sangat tinggi
Perkantoran
1.05.1.05.02.01.02 Program Peningkatan Sarana dan 40.525.000 39.525.000 97,53 Sangat tinggi
Prasarana Aparatur
1.19.1.19.01.03 Program Peningkatan Disiplin Aparatur - - - -
1.19.1.19.01.05 Program Peningkatan Kapasitas Sumber - - - -
Daya Aparatur
1.19.1.19.01.06 Program Peningkatan Pengembangan - - - -
Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan
Keuangan
1.19.1.19.01.15 Program Pembinaan Penyiapan Anggota - - - -
Linmas
1.05.1.05.02.01.16 Program Pemeliharaan Kantrantibmas 130.518.000 125.306.000 96,01 Sangat Tinggi
dan Pencegahan Tindak Kriminal
Rancangan Akhir
RKPD KABUPATEN ACEH SELATAN Tahun 2019
BAB II-135
4.03 Perencanaan
4.03.1.05.02.01..21 Program Perencanaan Pembangunan 3.800.000 3.800.000 100 Sangat tinggi
Daerah
Jumlah 866.080.000 824.689.640 95,22 Sangat tinggi
Jika dilihat pada Lampiran II Tabel Indikator Kinerja Daerah (IKD) Kab. Aceh
Selatan terlihat bahwa hasil realisasi IKD masih sangat jauh dari target yang telah
ditetapkan diantaranya Kegiatan Pembinaan terhadap LSM, Ormas dan OKP cuma
memperoleh 1% setiap tahunnya. Namun di tahun 2017 Kegiatan Pembinaan Politik
Daerah telah dilaksanakan kembali seperti yang pernah dilakukan di tahun 2014 yang
lalu.
Tabel 2.131
Evaluasi Capaian Program dan Kegiatan pada Sekretariat KORPRI
Kode Urusan/Program/ Anggaran Realisasi Anggaran
Kegiatan SPJ % Katagori
4.05 Kepegawaian
4.05.02 Sekretariat Dewan Pengurus KORPRI
4.05.02.01 Sekretariat Dewan Pengurus KORPRI
4.05.4.05.02.01.01.01 Program Pelayanan Administrasi 227.059.500 225.114.313 99,14 Sangat tinggi
Perkantoran.
4.05.4.05.02.01.01.02 Program Peningkatan Sarana & Prasarana 23.900.000 23.473.900 98,22 Sangat tinggi
Aparatur.
4.05.4.05.02.01.01.03 Program Peningkatan Disiplin Aparatur. 9.500.000 9.500.000 100 Sangat tinggi
1.20.1.20.28.05 Program Peningkatan Kapasitas Sumber - - - -
Daya Aparatur.
1.20.1.20.28.05 Program Peningkatan Pemberdayaan - - - -
Anggota KORPRI.
4.05.4.05.02.01.01.31 Program Pengembangan dan Pembinaan 103.656.000 102.906.000 99,28 Sangat tinggi
Sumber Daya Syariat Islam
4.01 Administrasi Perkantoran
4.01.4.05.02.01.01..28 Program Peringatan Hari-Hari Besar 69.003.780 69.003.780 100 Sangat tinggi
Nasional/Daerah.
4.03 Perencanaan
4.03.4.05.02.01.01.21 Program Perencanaan Pembangunan 2.450.000 2.450.000 100 Sangat tinggi
Daerah
JUMLAH 442.960.000 408.738.713 96,64 Sangat tinggi
Rancangan Akhir
RKPD KABUPATEN ACEH SELATAN Tahun 2019
BAB II-136
Berdasarkan table di atas terlihat bahwa Dinas Sekretariat Dewan Pengurus Korpri
Kabupaten Aceh Selatan melaksanakan program pembangunan sebanyak 8 (delapan)
program. Dari 8 program tersebut terdapat 2 (dua) program yang hanya direncanakan
dalam RPJM/Renstra-P namun tidak dilanjutkan dalam RKPK dan DPA 2017 yaitu Program
Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur dan Program Peningkatan Pemberdayaan
Anggota KORPRI. Secara keseluruhan evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan pada
dinas tersebut sangat tinggi yaitu 96,64% dengan realisasi anggaran Rp.408.738.713,-
Sedangkan tingkat capaian kinerja dan realisasi anggaran RKPD Tahun 2017 adalah
sebesar 87,50% dan 92,58%.
Tabel 2.132
Evaluasi Capaian Program dan Kegiatan pada Setdakab Aceh Selatan
Kode Urusan/Program/ Anggaran Realisasi Anggaran
Kegiatan SPJ % Katagori
4.01 Administrasi Pemerintahan
4.01.03 Sekretariat Daerah Kabupaten Aceh
Selatan
4.01.03.01 Sekretariat Daerah Kabupaten Aceh
Selatan
4.01.4.01.03.01.01 Program Pelayanan Administrasi 6.432.855.400 6.362.041.877 98,90 Sangat tinggi
Perkantoran
4.01.4.01.03.01.02 Program Peningkatan Sarana & 6.887.209.000 6.653.835.375 96,61 Sangat tinggi
Prasarana Aparatur
4.01.4.01.03.01.03 Program Peningkatan Disiplin 186.500.000 186.500.000 100 Sangat tinggi
Aparatur
4.01.4.01.03.01.05 Program Peningkatan Kapasitas 569.448.000 554.348.000 97,35 Sangat tinggi
Sumber Daya Aparatur
4.01.4.01.03.01.06 Program Peningkatan 295.450.000 288.600.000 97,68 Sangat tinggi
Pengembangan Sistem Pelaporan
Capaian Kinerja dan Keuangan
4.01.4.01.03.01.16 Program Peningkatan Pelayanan 5.407.728.800 5.274.285.935 97,53 Sangat tinggi
Kedinasan Kepala Daerah & Wakil
Kepala Daerah
1.20.1.20.03.17 Program Peningkatan & - - - -
Pengembangan Pengelolaan
Keuangan Daerah
4.01.4.01.03.01.20 Program Peningkatan Sistem 368.307.000 355.407.000 96,50 Sangat tinggi
Pengawasan Internal &
Pengendalian Pelaksanaan
Kebijakan KDH
4.01.4.01.03.01.26 Program Penataan Peraturan 809.732.000 809.732.000 100 Sangat tinggi
Perundang-Undangan
4.01.4.01.03.01.27 Program Penataan Daerah Otonomi 1.048.800.000 1.033.562.800 98,55 Sangat tinggi
Baru
1.20.1.20.03.28 Program Kemitraan Peningkatan - - - -
Pelayanan Kesehatan
1.20.1.20.03.28 Program Pelaksanaan Hari-hari 1740.675.000 1.723.965.000 99,04 Sangat tinggi
Besar, Keagamaan Nasional dan
Daerah
1.20.1.20.03.45 Program Pembinaan dan - - - -
Pengembangan Aparatur
1.20.1.20.03.31 Program Pengembangan dan - - - -
Pembinaan Sumber Daya Syariat
Islam
Rancangan Akhir
RKPD KABUPATEN ACEH SELATAN Tahun 2019
BAB II-137
Rancangan Akhir
RKPD KABUPATEN ACEH SELATAN Tahun 2019
BAB II-138
Tabel 2.133
Evaluasi Capaian Program dan Kegiatan pada Sekretariat DPRK Aceh Selatan
Kode Urusan/Program/ Anggaran Realisasi Anggaran
Kegiatan SPJ % Katagori
4.01 Administrasi Pemerintahan
4.01.04 Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat
Kabupaten
4.01.04.01 Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat
Kabupaten
Rancangan Akhir
RKPD KABUPATEN ACEH SELATAN Tahun 2019
BAB II-139
2.6.7.3 Inspektorat
Tabel 2.134
Evaluasi Capaian Program dan Kegiatan pada Inspektorat
Kabupaten Aceh Selatan
Kode Urusan/Program/ Anggaran Realisasi Anggaran
Kegiatan SPJ % Katagori
4.02 Pengawasan
4.02.01 Inspektorat
4.02.4.02.01.01.01 Program Pelayanan Administrasi 673.745.000 644.511.961 95,66 Sangat tinggi
Perkantoran
4.02.4.02.01.01.02 Program Peningkatan Sarana & Prasarana 258.750.000 241.196.600 93,22 Sangat tinggi
Aparatur
4.02.4.02.01.01.03 Program Peningkatan Disiplin Aparatur 31.500.000 30.800.000 97,78 Sangat tinggi
1.20.1.20.06.06 Program Peningkatan Pengembangan - - - -
Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan
Keuangan
Rancangan Akhir
RKPD KABUPATEN ACEH SELATAN Tahun 2019
BAB II-140
2.6.7.4 Bappeda
Tabel 2.135
Evaluasi Capaian Program dan Kegiatan pada Badan Perencanaan
Pembangunan Daerah Aceh Selatan
Rancangan Akhir
RKPD KABUPATEN ACEH SELATAN Tahun 2019
BAB II-141
Tabel 2.136
Evaluasi Capaian Program dan Kegiatan pada BPKD Kab. Aceh Selatan
Kode Urusan/Program/ Anggaran Realisasi Anggaran
Kegiatan SPJ % Katagori
4.04 Keuangan
4.04.05 Badan Pengelola Keuangan Daerah
4.04.05.01 Badan Pengelola Keuangan Daerah
4.04.4.04.05.01.01 Program Pelayanan Administrasi 2.669.772.000 2.399.264.160 89,87 Tinggi
Perkantoran
4.04.4.04.05.01.02 Program Peningkatan Sarana & 10.451.006.974 10.220.786.573 97,80 Sangat tinggi
Prasarana Aparatur
4.04.4.04.05.01.03 Program Peningkatan Disiplin Aparatur 181.400.000 180.400.000 99,45 Sangat tinggi
4.04.4.04.05.01.05 Program Peningkatan Kapasitas 450.000.000 360.684.000 80,15 Tinggi
Sumber Daya Aparatur
4.04.4.04.05.01.06 Program Peningkatan Pengembangan 485.776.610 433.849.400 89,31 Tinggi
Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan
Keuangan
4.04.4.04.05.01.17 Program Peningkatan dan 6.525.021.964 5.695.055.789 87,28 Tinggi
Pengembangan Pengelolaan Keuangan
Daerah
4.04.4.04.05.01.19 Program Pembinaan dan Fasilitasi 281.500.000 276.202.596 98,12 Sangat tinggi
Pengelolaan Keuangan Gampong
2.04 Pertanahan
2.04.4.04.05.01.16 Program Penataan Penguasaan, 8.741.777.725 6.710.109.281 76,76 Tinggi
Pemilikan, Penggunaan dan
Pemanfaatan Tanah
2.10 Komunikasi dan Informatika
2.10.4.04.05.01.23 Program Optimalisasi Pemanfaatan 397.450.000 376.521.000 94,73 Sangat tinggi
Teknologi Informasi
4.01 Administrasi Pemerintahan
Rancangan Akhir
RKPD KABUPATEN ACEH SELATAN Tahun 2019
BAB II-142
4.01.4.04.05.01.28 Program Pelaksanaan hari-hari Besar 80.000.000 15.000.000 18,75 Sangat rendah
Keagamaan Nasional dan Daerah
4.03 Perencanaan
4.03.4.04.05.01.21 Program Perencanaan Pembangunan 9.150.000 9.149.944 100 Sangat tinggi
Daerah
JUMLAH 30.272.855.273 26.677.022.743 88,12 Tinggi
Pada Lampiran II Tabel IKD, Indikator yang ditetapkan untuk DPKKD adalah jumlah
dan macam pajak dan retribusi daerah serta capaian dari Pendapat Asli Daerah (PAD).
Jumlah macam pajak daerah didapati hasil yang sama dengan target yang telah
ditentukan setiap tahunnya. Untuk jumlah macam retribusi daerah mengalami penurunan
dari 18 item di tahun 2015 menjadi 17 item di tahun 2016 dan tetap 17 item di tahun
2017 ini (sumber DPMPTSP). Item yang berkurang ini adalah retribusi dibidang
komunikasi (tower provider selular). Sedangkan untuk jumlah bangunan ber IMB per
satuan bangunan juga telah memenuhi dari target yang telah ditetapkan dan bertambah
setiap tahunnya.
Tabel 2.137
Evaluasi Capaian Program dan Kegiatan pada BKPSDM Kab. Aceh Selatan
Kode Urusan/Program/ Anggaran Realisasi Anggaran
Kegiatan SPJ % Katagori
4.05 Kepegawaian
4.05.01 Badan Kepegawaian dan
Pengembangan Sumber Daya Manusia
4.05.4.05.01.01.01 Program Pelayanan Administrasi 769.108.250 761.367.478 98,99 Sangat tinggi
Perkantoran
4.05.4.05.01.01.02 Program Peningkatan Sarana & 80.700.000 80.298.015 99,50 Sangat tinggi
Prasarana Aparatur
4.05.4.05.01.01.03 Program Peningkatan Disiplin Aparatur - - - -
4.05.4.05.01.01.04 Program Fasilitas Pindah/ Purna Tugas 128.200.000 128.187.554 99,99 Sangat tinggi
4.05.4.05.01.01.05 Program Peningkatan Kapasitas 224.153.000 223.915.213 99,89 Sangat tinggi
Sumber Daya Aparatur
Rancangan Akhir
RKPD KABUPATEN ACEH SELATAN Tahun 2019
BAB II-143
Dari Lampiran II Tabel IKD Aceh Selatan terlihat bahwa Rasio Kelulusan S1/S2/S3
di Kabupaten Aceh semakin meningkat setiap tahunnya dari 4,55% di tahun 2016
meningkat menjadi 4,7% di tahun 2017, ini menunjukkan semakin terbukanya pemikiran
masyarakat Aceh Selatan akan pentingnya pendidikan. Karena pendidikan yang tinggi
bukan hanya untuk mempermudah dalam memperoleh pekerjaan namun juga untuk
kehidupan sosial ekonomi yang lebih baik.
Demikian juga dengan rasio tingkat ketergantungan (RK) yang semakin menurun
setiap tahunnya, ini menandakan semakin banyaknya penduduk usia produktif yang
mampu mendorong perekonomian daerah. Di tahun 2015 RK mencapai 54,31% artinya
100 orang yang produktif menanggung 54 orang yang non produktif, sedangkan di tahun
2016 menurun menjadi 42,88% artinya 100 orang yang produktif hanya menanggung 43
orang yang non produktif dan terus menurun di tahun 2017 ini menjadi 42,19% yang
artinya 100 orang yang produktif hanya menanggung 42 orang yang non produktif.
Tabel 2.138
Evaluasi Capaian Program dan Kegiatan Pada BLUD RSUD Dr. H. Yulidin Away
Kabupaten Aceh Selatan
Kode Urusan/Program/ Anggaran Realisasi Anggaran
Kegiatan SPJ % Katagori
1.02 Kesehatan
1.02.02 BLUD RSUD dr.H. Yulidin Away
Tapaktuan
1.02.1.02.02.01.01 Program Administrasi Perkantoran 1.591.709.824 1.508.808.445 92,46 Sangat tinggi
Rancangan Akhir
RKPD KABUPATEN ACEH SELATAN Tahun 2019
BAB II-144
1.02.1.02.02.01.02 Program Peningkatan Sarana dan 312.410.176 292.120.000 93,51 Sangat tinggi
Prasana Aparatur
1.02.1.02.02.03 Program Peningkatan Disiplin - - - -
Aparatur
1.02.1.02.02.05 Program Peningkatan Kapasitas - - - -
Sumber Daya Aparatur
1.06.1.06.01.15 Program Kemitraan Peningkatan
Pelayanan Kesehatan
1.02.1.02.02.01.16 Program Upaya Kesehatan 1.000.000.000 966.234.147 96,62 Sangat tinggi
Masyarakat
1.02.1.02.02.01.26 Program Pengadaan, Peningkatan 60.474.500.000 58.973.467.856 97,52 Sangat tinggi
Sarana dan Prasarana RS/RSJ/RS
Paru/RS Mata
1.02.1.02.02.27 Program Pemeliharaan Sarana dan - - - -
Prasarana RS/RSJ/RS Paru/ RS Mata
1.02.1.02.02.35 Program Pengembangan dan - - - -
Peningkatan Pelayanan Kesehatan
1.02.1.02.02.01.36 Program Pelayanan Kesehatan 66.500.000.000 58.635.403.541 88,17 Tinggi
Masyarakat pada BLUD
1.03 Urusan Pekerjaan Umum
1.03.1.02.02.25 Program Penyediaan dan - - - -
Pengelolaan Air Baku
4.03 Perencanaan
4.03.1.02.02.01.21 Program Perencanaan 5.500.000 5.500.000 100 Sangat Tinggi
Pembangunan Daerah
1.06.1.02.02.26 Program Peraturan Perundang- - - - -
Undangan
4.01 Administrasi Pemerintahan
4.01.1.02.01.01.35 Program Hari-hari Besar 50.000.000 25.000.000 50 Sangat rendah
Jumlah/rata-rata 129.934.120.000 120.406.533.989 92,67 Sangat tinggi
Berdasarkan table di atas terlihat bahwa BLUD RSUD dr. H. Yulidin Away
Kabupaten Aceh Selatan melaksanakan program pembangunan sebanyak 14 (empat
belas) program. Dari 14 program tersebut terdapat 6 (enam) program yang hanya
direncanakan dalam RPJM/Renstra-P namun tidak dilanjutkan dalam RKPK dan DPA
2017. Secara keseluruhan evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan pada dinas
tersebut sangat tinggi yaitu 92,67% dengan realisasi anggaran Rp.120.406.533.989,-
Sedangkan tingkat capaian kinerja dan realisasi anggaran RKPD Tahun 2017 adalah
sebesar 92,45% dan 88,48%.
Dari hasil evaluasi yang telah disebutkan di atas, didapati hasil konsistensi antara
Renstra-P dengan RKPK Tahun 2017 dan APBK Tahun 2017 sebagai berikut:
Tabel 2.139
Hasil Konsistensi Renstra-P – RKPK – APBK
Rancangan Akhir
RKPD KABUPATEN ACEH SELATAN Tahun 2019
BAB II-145
Secara keseluruhan total program dari seluruh SKPK dalam Kabupaten Aceh
Selatan adalah sebanyak 473 program. Adapun penjabarannya adalah sebagai berikut:
1. Program yang dilaksanakan dan telah mencapai/melebihi target (terdapat dalam
Renstra, Renja, RKPK dan DPA Tahun 2017, kode Hitam) berjumlah 329 program
(69.56%)
2. Program yang dilaksanakan namun belum mencapai target (penjumlahan kode
Orange, Coklat dan Biru) berjumlah 43 program (9.09%)
3. Program yang rencanakan dalam RPJM/Renstra-P namun tidak dilanjutkan dalam
Renja/RKPK 2017 dan DPA 2017 (kode Hijau) berjumlah 96 program (20.30%)
4. Program yang dilaksanakan namun tidak ada dalam Renstra, Renja, dan RKPK (Kode
Merah) berjumlah 5 program (1.06%)
Gambaran hasil evaluasi RKPK secara makro dapat dilihat pada gambar 3.1.
Gambar 2.4
Evaluasi RKPK Tahun 2017
Adapun rata-rata capaian kinerja dan anggaran RKPK dari seluruh program adalah
sebesar 87.80% untuk kinerja dan 91.34% untuk capaian anggaran dan dikategorikan
Tinggi. Sedangkan Rata-rata capaian keuangan di Semester II ini sebesar 95.87%
dengan total capaian anggaran sebesar Rp.1.551.869.740.688,23.-
Rancangan Akhir
RKPD KABUPATEN ACEH SELATAN Tahun 2019
BAB II-146
BAB IV
KESIMPULAN DAN REKOMENDASI
4.1 Kesimpulan
Setelah dilakukannya evaluasi RKPK untuk Semester II tahun 2017 ini diperoleh
hasil sebagai berikut:
b. Faktor Penghambat
Adapun faktor-faktor yang menghambat pelaksanaan kegiatan evaluasi RKPK ini
adalah:
1. Pembentukan SOTK baru dan pembagian bidang urusan baru menyebabkan
keterlambatan pengisian karena harus mengulang pengisian dari yang baru.
2. Ada beberapa SKPK baru yang tidak memiliki dokumen lengkap seperti Renstra dan
Renja yang belum disampaikan sehingga menyulitkan kami untuk merekap program
dan kegiatan dari SKPK.
3. Terlambatnya proses tender juga mempengaruhi capaian realisasi anggaran untuk
Kabupaten Aceh Selatan.
4. Kurangnya kerjasama beberapa SKPK di Kabupaten Aceh Selatan dalam mengisi form
evaluasi menyebabkan lambatnya pelaporan evaluasi RKPK ini.
5. Pergantian operator pengisian di SKPK, sehingga harus melatih operator baru.
Rancangan Akhir
RKPD KABUPATEN ACEH SELATAN Tahun 2019
BAB II-147
2. Masih ada program dan kegiatan yang muncul di DPA tapi tidak
dimasukkan ke dalam RKPK-P dan Renja-P.
3. Masih banyaknya inkonsistensi antar dokumen
4. Bertambahnya program dan kegiatan “penumpang gelap” di beberapa
SKPK.
5. Masih banyak ditemukan Pengisian Kode Rekening Program dan Kegiatan
yang salah dan tidak sesuai dengan Permendagri No. 13 Tahun 2006,
maka hendaknya SKPK dapat berkoordinasi dengan Bappeda dan BPKD
dalam memberikan kode rekening terutama untuk program/kegiatan yang
baru.
6. Koordinasi dan kerjasama yang baik antar Bidang di Bappeda dan dengan
SKPK sangat dibutuhkan dalam proses evaluasi ini agar terjalinnya
komunikasi yang baik untuk menciptakan dokumen perencanaan yang
terencana sesuai dengan peraturan yang berlaku.
Rancangan Akhir
RKPD KABUPATEN ACEH SELATAN Tahun 2019
BAB III-1
BAB III
RANCANGAN KERANGKA EKONOMI DAERAH
DAN KERANGKA KEBIJAKAN KEUANGAN DAERAH
Bab ini memaparkan tentang arah kebijakan ekonomi daerah dan kebijakan
keuangan daerah berupa proyeksi pendapatan, belanja daerah dan pembiayaan daerah.
Kedua subbab ini saling berkaitan dimana arah kebijakan ekonomi yang bersumber dari
kebijakan ekonomi nasional, provinsi, dan kabupaten jugamemberi kontribusi terhadap
aspek pendanaan daerah.
Selanjutnya kerangka pendanaan pembangunan yang dituangkan didalam
Rencana Kerja Pembangunan Kabupaten (RKPK) Aceh Selatan Tahun 2019 memberikan
gambaran kebutuhan anggaran pembangunan yang diperlukan pada Tahun 2019, guna
menjawab dan menyelesaikan permasalahan serta tantangan pembangunan daerah
melalui berbagai kegiatan dan kebijakan pembangunan sesuai dengan prioritas
pembangunan.
Rancangan Akhir
RKPD KABUPATEN ACEH SELATAN Tahun 2019
BAB III-2
(nilai barang dan jasa akhir dikurangi biaya untuk menghasilkannya) dari kegiatan
ekonomi penduduk dalam satu tahun. Unit–unit produksi tersebut dikelompokkan
kedalam 17 (tujuh belas) lapangan usaha yaitu: (1) Sektor Pertanian,Kehutanan, dan
Perikanan; (2) Pertambangan dan Penggalian; (3) Industri pengolahan; (4) Pengadaan
Listrik dan gas; (5) Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang;(6)
Bangunan/kontruksi; (7) Perdagangan Besar dan Eceran,dan Reparasi Mobil dan Sepeda
Motor;(8) Transportasi dan Pergudangan; (9) Penyediaan Akomodasi dan Makan
Minum;(10) Informasi dan Komunikasi;(11) Jasa Keuangan dan Asuransi;(12) Real Estat;
(13) Jasa perusahaan; (14) Administrasi Pemerintahan, Pertanahan dan Jaminan Sosial
Wajib;(15) Jasa Pendidikan; (16) Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosialserta (17) Jasa
lainnya.
PDRB dapat dihitung berdasarkan harga berlaku (Current price) dan harga
konstan (constant price). Pada umumnya untuk kepentingan berbagai analisa ekonomi
secara makro digunakan PDRB atas dasar harga berlaku dan untuk menghitung laju
pertumbuhan ekonomi digunakan PDRB atas dasar harga konstan. Hasil perhitungan
PDRB Kabupaten Aceh Selatan selama 5 Tahun terakhir baik Atas Dasar Harga Berlaku
maupun Atas Dasar Harga Konstan, menunjukkan adanya peningkatan dari Tahun ke
Tahun.
Pada Tahun 2013 PDRB ADHB tersebut adalah sebesar Rp.3.651.140,68
diperkirakan meningkat menjadi Rp. 4.555.377,70 pada Tahun 2016. Selanjutnya untuk
PDRB ADHK meningkat dari Rp.3.281.364,18 pada Tahun 2013 adanya peningkatan
Rp.3.743.403,80 pada Tahun 2016. Berdasarkan kondisi ini menunjukkan terjadi Laju
Pertumbuhan Ekonomi selama periode tersebut dandiharapkan perkembangan
perekonomian Kabupaten Aceh Selatan yang terus membaik sampai Tahun 2017 dan
Tahun 2018 dapat dilanjutkan pada Tahun 2019 dan Tahun 2020
Rancangan Akhir
RKPD KABUPATEN ACEH SELATAN Tahun 2019
BAB III-3
Tabel 3.1
PDRB Kabupaten Aceh Selatan 2013-2016
Rancangan Akhir
RKPD KABUPATEN ACEH SELATAN Tahun 2019
BAB III-4
Grafik 3.1
Laju Pertumbuhan Ekonomi Indonesia, Provinsi Aceh dan Kabupaten
Aceh Selatan Tahun 2010-2016
7
6 6.2 6.2 6
5.91
5.6
5.32
5 4.95 5 4.88 5.02
4.7
4.38 4.48 4.4 4.51 4.31
4.19 4.23
4 4.35 4.02
4.27
3
2
1
0
2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
Indonesia Aceh Aceh Selatan
Rancangan Akhir
RKPD KABUPATEN ACEH SELATAN Tahun 2019
BAB III-5
Rancangan Akhir
RKPD KABUPATEN ACEH SELATAN Tahun 2019
BAB III-6
Tabel 3.2
Pertumbuhan Sektor Ekonomi Kabupaten Aceh Selatan
Tahun 2013-2016
16. Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial 5,76 3,86 5,50 5,69
Rancangan Akhir
RKPD KABUPATEN ACEH SELATAN Tahun 2019
BAB III-7
membangun berbagai sarana dan prasarana pertanian itu sendiri serta sektor Industri
Pengolahan yang menjadi daya dukung sektor pertanian tersebut, dengan demikian
diharapkan terjadinya transformasi perekonomian Kabupaten Aceh Selatan yang
berimbang dimana sektor pertanian yang maju mendukung sektor perindustrian yang
tangguh.
c. Struktur Ekonomi
Secara faktual, struktur ekonomi Kabupaten Aceh Selatan memang masih
bertumpu pada sektor pertanian dalam menggerakkan roda ekonomi daerah.Namun,
sampai saat ini pembangunan sektor pertanian yang telah dilakukan belum mampu
menjadikan sektor yang berbasis pada agrobisnis dan agroindustri. Pemerintah Daerah
sangat menyadari hal tersebut, untuk itu perlu dilakukan revitalisasi pembangunan pada
sektor pertanian melalui perencanaan yang terintegrasi dengan melibatkan SKPK terkait
dalam pelaksaannya, seperti pengembangan kawasan pertanian tanaman pangan dan
holtikultura yang berbasis agribisnis, pengembangan sentra peternakan dan pembibitan
ternak yang ditetapkan dalam RTRWK Aceh Selatan 2016-2036 berupa pengembangan
kawasan minapolitan dan agropolitan. Selain sektor primer, pertumbuhan ekonomi
daerah juga didorong oleh sektor sekunder yang terdiri dari sektor bangunan/kontruksi
dan industri pengolahan serta sektor tersier.
Sektorpertanian yang menjadi basis ekonomi masyarakat Kabupaten Aceh
Selatan, kontribusinyapada tahun 2013 sebesar 26,11 persen akan tetapi terus
mengalami penurunan dimana kontribusi pada tahun 2016 hanya sebesar 25,73
persen.Secara pertumbuhannya sektor ini pada Tahun 2013 sebesar 3,67 persen dan
sedikit menurun menjadi 3,56 persen pada Tahun 2016. Sektor ini secara analisis makro
tipologi klassen adalah sektor yang relatif tertinggal di Kabupaten Aceh Selatan.
Pertumbuhan sektor kontruksi pada Tahun 2013 sebesar 6,37persen dan pada
Tahun 2016 mengalami kenaikan sebesar 8,84 persen.Sektor informasi dan komunikasi
Tahun 2013 pertumbuhannyasebesar 5,73 persen dan Tahun 2016 sedikit menurun
menjadi sebesar 4,04 persen. Sektor keuangan dan asuransi pertumbuhannya sebesar
5,74persen pada Tahun 2013 dan menurun 3,51 persen pada Tahun 2016. Sektor
Rancangan Akhir
RKPD KABUPATEN ACEH SELATAN Tahun 2019
BAB III-8
d. PDRB Perkapita
Sejalan dengan pertumbuhan ekonomi yang bergerak dengan trend positif, maka
PDRB perkapita masyarakat juga mengalami peningkatan yang cukup
Rancangan Akhir
RKPD KABUPATEN ACEH SELATAN Tahun 2019
BAB III-9
e. Investasi Daerah
Penyerapan Investasi merupakan indikator ekonomi makro daerah yang sangat
esensial dalam pembangunan daerah, karenainvestasi menentukan daya dukung
ekonomiuntuk menciptakan kesempatan kerja.Investasi di Kabupaten Aceh Selatan dapat
bersumber dari Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) dan Penanaman Modal Asing
(PMA).Untuk pendanaan Penanaman Modal Dalam Negeri dapat berasal dari modal
swasta, kredit perbankan maupun Pemerintah.Besarnya investasi yang dilakukan sektor
swasta perlu terus didorong pelaksanaanya, mengingat dana yang dimiliki oleh
pemerintah daerah untuk membiayai pembangunan tersebut relatif sangat terbatas.
Selama ini kendala yang ada adalah masih sulitnya sektor Usaha Mikro Kecil Menengah
(UMKM) untuk mengakses modal pengembangan usahanya berupa skema keredit
perbankan.Pada hal UMKM merupakan bentuk usaha yang mendukung peningkatan
perekonomian daerah dan pengentasan kemiskinan.
Rancangan Akhir
RKPD KABUPATEN ACEH SELATAN Tahun 2019
BAB III-10
Pengeluaran
Belanja Pemerintah Jumlah
Tahun Pembiayaan Pemerintah
(Rp) (Rp)
(Rp)
2013 3.700.209.072,00 737.659.975.006,00 741,360,184,078.00
Rancangan Akhir
RKPD KABUPATEN ACEH SELATAN Tahun 2019
BAB III-11
Tabel 3.6
Inflasi Kabupaten Aceh Selatan 2013-2016
Dan Target serta Proyeksi Tahun 2017-2018
TAHUN INFLASI(%)
2013 3,95
2014 3,34
2015 3,57
2016 5,33
2017* 3,23
2018** 4,85
2019***
Sumber : BPS Kabupaten Aceh Selatan dan RPJKMK Tahun 2013 - 2018.
*angkasementara
**Target capaian Tahun Berjalan
*** Proyeksi Tahun 2019.
Berdasarkan perhitungan BPS, angka inflasi Tahun 2013 tercatat sebesar 3,95
persen, menurun pada Tahun 2014 sebesar 3,34 persen serta meningkat kembali pada
Tahun 2015 sebesar 3,57 persen dan meningkat kembali pada tahun 2016 sebesar 5,33
persen.Sementara pada Tahun 2017 diperkirakan tingkat inflasi mengalami penurunan
yaitu 3,23 persen. Namun Secara umum tingkat inflasi di Kabupaten Aceh Selatan selama
periode tersebut tetap terkendali dengan rata-rata sebesar 3,51 persen.
Rancangan Akhir
RKPD KABUPATEN ACEH SELATAN Tahun 2019
BAB III-12
pembangunan daerah merupakan proses integral dari berbagai program dan kegiatan
pembangunan yang dilakukan, dimana pembangunan daerah tersebut diharapkan dapat
meningkatkan kualitas sumberdaya manusia penduduknya, meningkatkan pertumbuhan
ekonomi dan pendapatan perkapita, membuka lapangan kerja dan mengurangi
pengangguran serta basis akhirnya adalah meningkat kesejahteraan masyarakat.
Indek Pembangunan Manusia (IPM) mencerminkan kemajuan dibidang
pendidikan, Kesehatan dan Kemampuan ekonomi masyarakat. Semakin tinggi angka
indek ini maka hal tersebut bermakna pula semakin membaiknya tingkat kesejahteraan
masyarakat.
Tabel 3.7
Indek Pembangunan Manusia Kabupaten Aceh Selatan
Tahun 2013-2016
Berdasarkan data IPM Kabupaten Aceh Selatan dari Tabel diatas diketahui bahwa
angka IPM Kabupaten Aceh Selatan relatif mengalami peningkatan dari tahun ke tahun
walaupun peningkatannya tidak terlalu signifikan yaitu dari 62,27 pada Tahun 2013,
menjadi 64,13 pada Tahun 2016.Capaian IPM Kabupaten Aceh Selatan tersebut memang
belum menggembirakan karena masih di bawah capaian rata-rata nilai IPM Provinsi
Aceh.Pemerintah Kabupaten Aceh Selatan sampai saat ini terus berupaya untuk
meningkatkan capaian IPM tersebut.
Rancangan Akhir
RKPD KABUPATEN ACEH SELATAN Tahun 2019
BAB III-13
smoothing, serta memperhatikan daya dukung faktor lingkungan strategis baik nasional,
regional serta global maka laju pertumbuhan ekonomi (LPE) Kabupaten Aceh Selatan
Tahun 2019 di perkirakan mencapai kisaran angka 5 persen.
Target pencapaian LPE ini dipandang masih sangat realistis untuk dapat di capai
seiring dengan pertumbuhan perekonomian Nasional dan Provinsi Aceh yang diperidiksi
tumbuh pada level 4,5– 5,5 persen.serta di dukung pula dengan perkembangan sektor
sekunder dan tersier menunjukkan trend pertumbuhan yang sangat positif.
Terkait hal tersebut juga diperlukan adanya dukungan investasi dalam rangka
menggerakkan roda perekonomian daerah. Ini penting mengingat Pembiayaan
pembangunan melalui mekanisme Pengeluaran Pemerintah (Goverment Expenditure)
masih terlalu sedikit untuk mendanai kegiatan pembangunan, sehingga memerlukan
dukungan dana ekstra dari pihak swasta (investor) terutama untuk menciptakan
lapangan perkerjaan, meningkatkan daya beli masyarakat dan penurunan angka
kemiskinan. Dengan demikian baik dilihat dari aspek penawaran maupun permintaannya,
peningkatan penanaman modal diyakini mampu mendongkrak pertumbuhan ekonomi
daerah, meningkatkan pendapatan masyarakat dan pada akhirnya meningkatkan
kemampuan masyarakat untuk membayar pajak (PAD).
Dengan pertumbuhan ekonomi yang relatif lebih tinggi, stabilitas ekonomi yang
terjaga, serta berbagai program dan kegiatan pembangunan yang diarahkan untuk
mengurangi jumlah penduduk miskin dan pengangguran, maka kesejahteraan
masyarakat akan semakin meningkat. Disisi lain untuk menaikkan tingkat kesejahteraan
masyarakat tersebut, pendapatan perkapita juga diupayakan meningkat. Hal ini
dilakukan dengan tetap menjaga pertumbuhan penduduk serta mengendalikan laju inflasi
daerah, dalam rangka menjaga kemampuan daya beli masyarakat.Selanjutnya rasio
Kemandirian Keuangan Daerah (KKD), juga diupayakan mengalami peningkatan, melalui
peningkat penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) baik melalui upaya intensifikasi
maupun ekstensifikasi PAD.Untuk itu perlu segera dilakukan revitalisasi dan regulasi
terhadap beberapa pos penerimaan pajak dan retribusi daerah dalam rangka
Rancangan Akhir
RKPD KABUPATEN ACEH SELATAN Tahun 2019
BAB III-14
1 2 4 3 5 6
1 PDRB ADHK
3,743,403.8 3.886.401,87 4.029.421,41 4.230.892,98
(dlm juta)
2 PDRB ADHB
4,555,377.7 5.026.863,05 5.479.215,33 5.972.344,71
(dlm juta)
3 Laju Pertumbuhan
3.97 4,91 5,35 5,00
ekonomi (%)
4 Tingkat Inflasi 5,33 3.77 4,85 5
5 Jumlah penduduk 228.603 230.254 234.675 239.181
6 Laju pertubuhan
1.65 0,72 1,92 1,92
penduduk
7 Tingkat Pengangguran
9,83 9.17 5 5
Terbuka
Sumber : Pengolahan Data Bappeda Tahun 2018
Rancangan Akhir
RKPD KABUPATEN ACEH SELATAN Tahun 2019
BAB III-15
Aceh Selatan khususnya relatif rendah, sementara disisilain kebutuhan akan impor
(sebagai pengurang laju Pertumbuhan PDRB) semakin meningkat. Selain pengaruh
dari lingkungan eksternal, lingkungan internal tidak kalah pentingnya untuk
dicermati. Lingkungan internal ini menjadi penting karena ruang lingkupnya dalam
jangkauan dan kendali Pemerintah Daerah dalam hal ini SKPK yang terkait, yang
pada akhirnya akan dievaluasi atau dilakukan penilaian seberapa baik kinerjanya.
Denganmenjadikan dokumen perencanaan sebagai landasan untuk pelaksanaan
program-program dan penyusunan anggaran upaya untuk melakukan revitalisasi
bidang–bidang pembangunan sehingga menjadi lebih produktif, menciptakan iklim
investasi yang kondusif dan sebagainya.
2. Tantangan Pokok
a. Mendorong PembangunanEkonomi yang Inklusif dan berkeadilan dan
pemberdayaan ekonomi masyarakat.
Tantangan yang dihadapi adalah berupaya menurunkan pengangguran dan
kemiskinan. Dengan jumlah angkatan kerja terus bertambah, kualitas
pertumbuhan terus ditingkatkan. Menciptakan lapangan kerja yang lebih luas
dan mengurangi jumlah penduduk miskin.
b. Mendorong pertumbuhan Ekonomi yang berkelanjutan.
Tantangan yang dihadapi adalah menekan inflasi dan mengoptimalkan
pengelolaan sumberdaya yang dimiliki dengan memberdayakan potensi yang ada
sehingga menjadi nilai tambah untuk investasi yang sifatnya jangka panjang.
c. Mendorong pertumbuhan Ekonomi yang berkualitas.
Tantangan untuk merumuskan strategi dalam upaya perbaikan dan menyiasati
agar kinerja ekonomi memiliki dayasaing yang kuat dari sektor tersier dalam
struktur perekonomian Kabupaten Aceh Selatan yang ditopang oleh tiga sektor
utama yakni sektor Pertanian, Perdagangan, dan jasa. Penguatan struktur yang
dicirikan dengan makin menurunnya kontribusi sektor-sektor primer,
sekunder dan meningkatnya kontribusi dari sektor tersier dalam pembentukan
PDRB.
Rancangan Akhir
RKPD KABUPATEN ACEH SELATAN Tahun 2019
BAB III-16
Rancangan Akhir
RKPD KABUPATEN ACEH SELATAN Tahun 2019
BAB III-17
penerimaan yang cukup kepada daerah dengan mendasarkan pada peraturan perundang-
undangan. Analisis pengelolaan keuangan daerah pada dasarnya dimaksudkan untuk
menghasilkan gambaran tentang kapasitas atau kemampuan keuangandaerah dalam
mendanai penyelenggaraan pembangunan daerah.
Pemahaman yang baik terhadap hasil analisis kondisi ekonomi daerah, sangat
penting digunakan sebagai salah satu input utama untuk membuat analisis keuangan
daerah. Penentuan kemampuan keuangan daerah sangat terkait dengan kemampuan
daerah untuk memperkirakan jumlah penerimaan yang akan diterima sehingga
kemampuan pendanaan pembangunan daerah pada tahun rencana dapat diketahui.
Mendasari hal tersebut di atas, acuan proyeksi keuangan dan kerangka
pendanaan daerah tahun 2019 menggunakan beberapa asumsi dasar, di antaranya:
1. Realisasi anggaran tahun-tahun sebelumnya;
2. Kebijakan pengembangan keuangan daerah diarahkan pada peningkatan kapasitas
dan kemandirian kemampuan keuangan daerah disertai dengan intensifikasi dan
ekstensifikasi sumber-sumber pendapatan yang potensial dikelola secara ekonomis,
efisien dan efektif yang ditujukan bagi pembiayaan pembangunan dan peningkatan
kinerja pelayanan sektor publik.
Adapun target kapasitas keuangan daerah yang telah disusun dan direncanakan
dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2013-2018 dapat dilihat
dalam table sebagai berikut:
Tabel 3.9
Catatan Atas Perhitungan Kapasitas Keuangan Daerah RKPK Tahun 2018
Berdasarkan Proyeksi RPJMK
PROYEKSI RPJMK
No URAIAN CATATAN
TAHUN 2018
1 Pendapatan Daerah 1,590,722,189,125
1.1 Pendapat Asli Daerah akan meningkat dengan optimalisasi
132,005,630,709
potensi-potensi yang ada
1.1.1 Pajak Daerah 9,406,469,486
1.1.2 Retribusi Daerah 5,908,665,735
1.1.3 Hasil pengelolaan Kakayaan Daerah
yang dipisahkan 5,290,000,000
Rancangan Akhir
RKPD KABUPATEN ACEH SELATAN Tahun 2019
BAB III-18
Rata-rata
2015 2016 2017
No. Uraian Pertumb
(Rp) (Rp) (Rp)
(%)
1 PENDAPATAN 1,295,852,429,428.19 1,460,046,859,579.30 1.547.125.292.223,31 9,32
92,644,664,126.20 125,989,165,878.83 140.828.406.729,40
1.1. Pendapatan Asli Daerah 23,89
1.1.1. Pajak Daerah 10,666,653,724.00 20,040,049,250.02 14.160.145.206,81 29,27
3,449,739,346.00 3,422,532,343.00 9.327.679.236,00
1.1.2. Retribusi Daerah 85,87
Hasil pengelolaan keuangan Daerah 3,920,190,094.00 4,402,490,841.74 5.395.995.915,96
1.1.3. 17,43
Yang Dipisahkan
74,608,080,962.20 91,115,920,170.07 105.581.924.908,66
1.1.4. Lain-Lain PAD yang sah 19.00
823,270,807,421.00 979,994,635,405.00 951.220.993.078,00
1.2. Dana Perimbangan 8,05
Dana Bagi Hasil Pajak / Bagi Hasil 21,294,069,421.00 15,054,695,167.00 29,476,861,203.31
1.2.1. 33,25
Bukan Pajak
1.2.2. Dana Bagi Hasil SDA
604,474,808,000.00 649,570,785,000.00 638.159.915.000,00
1.2.3. Dana Alokasi Umum 2,85
197,501,930,000.00 315,369,155,238.00 296.838.067.850,00
1.3. Dana Alokasi Khusus 26,90
Rancangan Akhir
RKPD KABUPATEN ACEH SELATAN Tahun 2019
BAB III-19
Rata-rata
2015 2016 2017
No. Uraian Pertumb
(Rp) (Rp) (Rp)
(%)
379,936,957,880.99 354,063,058,295.47 455.075.892.415,91
1.3.1 Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah 10,86
21,987,184,284.00 13,866,119,050.00 750.000,00
1.3.2 Hibah (68,47)
1.3.3 Dana Darurat
Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan 23,035,425,818.99 30,659,978,317.47 29.476.861.203,91
1.3.4 14,62
Pemerintah Daerah Lainnya
168,182,700,000.00 154,542,183,000.00 248.677.924.000,00
1.3.5 Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus 26,40
Bantuan Keuangan….. dari Provinsi 166,731,647,778.00 154,994,777,928.00 176.920.357.212,00
1.3.6 3,55
atau Pemerintah Daerah Lainnya
Sumber : DPKD dan Pengolahan Data 2018.
Arah kebijakan berisi uraian tentang kebijakan yang akan dipedomani oleh
Pemerintah Daerah dalam mengelola pendapatan daerah, belanja daerah, dan
pembiayaan daerah. Tujuan utama kebijakan keuangan daerah adalah bagaimana
meningkatkan kapasitas (riil) keuangan daerah dan mengefisiensikan penggunaannya.
Pengelolaan keuangan daerah merupakan subsistem dari sistem pengelolaan
keuangan Negara dan salah satu bagian pokok dalam penyelenggaraan pemerintahan
daerah. Bagian dalam pengelolaan keuangan daeraha dalah kebijakan pendapatan
daerah, kebijakan belanja daerah, dan kebijakan pembiayaan daerah. Tiga kebijakan
tersebut akan menjadi arahan pengelolaan keuangan daerah untuk mencapai tujuan
pembangunan yang diharapkan. Strategidan kebijakan pendapatan Kabupaten Aceh
Selatan dalam kebijakan pendanaan Tahun 2019 adalah sebagai berikut:
1. Perlunya konsistensi penetapan angka proyeksi pendapatan sejak dalam dokumen
perencanaan hingga dokumen anggaran, sehingga sinkronisasi belanja prioritas
Rancangan Akhir
RKPD KABUPATEN ACEH SELATAN Tahun 2019
BAB III-20
program dan kegiatan dapat terjaga mulai dari penyususnan RKPK sampai
penetapan RAPBK.
2. Belanja langsung SKPK didorong untuk peningkatan penerimaan pendapatan
daerah, khususnya penerimaan retribusi dan pajak daerah.
3. Optimalisasi sumberpendapatandan penerimaan daerah melalui intensifikasi dan
ekstensifikasi yang berdampak nyata terhadap peningkatan pendapatan daerah setiap
tahunnya.
4. Penentuan Target Pendapatan Daerah, agar memperhitungkan potensi riil secara
cermat, terukur, rasional serta memiliki kepastian hukum.
5. Dalam menentukan Target PAD, agar mempertimbangkan kondisi perekonomian
sebelumnya, target indicator makro ekonomi dan realisasi penerimaan PAD min. 3
tahun sebelumnya, sehingga memiliki prosedur operasional baku dalam penetapan
target proyeksi pendapatan.
6. Untuk mengantisipasi Penerimaan dan penarikan piutang PBB Perkotaan Pedesaan
yang dikelola oleh Pemerintah Kabupaten Aceh Selatan, agar dianggarkan penyiapan
pengembangan program/kegiatan (Data sistem, Standar pengelolaan, Keterampilan
dsb) atas PBB Perkotaan Pedesaan yang akan berdampak nyata terhadap
peningkatan pendapatan secara progresif.
7. Meningkatkan pelayanan dan sosialisasi kepada masyarakat sebagai upaya
meningkatkan kesadaran masyarakat dalam membayar pajak dan retribusi daerah.
8. Optimalisasi pendapatan PAD dari pajak dan retribusi melalui revisi Qanun tentang
penyesuaian dasar penetapan tarif pajak dan retribusi daerah.
9. Meningkatkan koordinasi dan konsultasi kepada Pemerintah Provinsi dan Pemerintah
Pusat dalam memacu pendapatan dari Dana Perimbangan dan Dana Bagi Hasil
Provinsi.
10. Meningkatkan kualitas pengelolaan asset dan keuangan daerah.
11. Mengoptimalkan kinerja BUMD untuk memberikan kontribusi secara signifikan
terhadap Pendapatan Asli Daerah.
Rancangan Akhir
RKPD KABUPATEN ACEH SELATAN Tahun 2019
BAB III-21
Rancangan Akhir
RKPD KABUPATEN ACEH SELATAN Tahun 2019
BAB III-22
Tabel 3.11
Prosentase Sumber Pendapatan Daerah
Kabupaten Aceh Selatan
Tahun
No Uraian 2015 2016 2017
(%) (%) (%)
1 PENDAPATAN
Rancangan Akhir
RKPD KABUPATEN ACEH SELATAN Tahun 2019
BAB III-23
Tahun
No Uraian 2015 2016 2017
(%) (%) (%)
1.3. Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah 29.32 24.25 29,41
1.3.1 Hibah 1.70 0.95 0,00
1.3.2 Dana Darurat
Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemerintah Daerah 0.02 0.02 1,91
1.3.3
Lainnya
1.3.4 Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus 12.98 10.58 16,07
Bantuan Keuangan….. dari Provinsi atau Pemerintah Daerah 12.87 10.62 11,44
1.3.5
Lainnya
JUMLAH PENDAPATAN DAERAH 100.00 100.00 100.00
Sumber : BPKD Tahun 2018
Tabel 3.12
Kinerja Realisasi Pendapatan Daerah
Kabupaten Aceh Selatan Tahun 2015 s.d 2017
Kinerja Pendapatan
(%)
Uraian
No 2015 2016 2017*
(%) (%) (%)
1 PENDAPATAN 99.51 UT 97.63 UT 98.31 UT
1.1. Pendapatan Asli Daerah 99.68 UT 104.74 OT 93.39 UT
1.1.1. Pajak Daerah 118.80 OT 132.69 OT 110.69 OT
1.1.2. Retribusi Daerah 65.86 UT 104.15 OT 125,24 OT
1.1.3. Hasil pengelolaan keuangan Daerah Yang Dipisahkan 100.00 E 100.00 E 100.00 E
1.1.4. Lain-Lain PAD yang sah 99.74 UT 100.65 OT 89.04 UT
1.2. Dana Perimbangan 99.31 UT 95.57 UT 98.09 UT
1.2.1. Dana Bagi Hasil Pajak / Bagi Hasil Bukan Pajak 78.76 UT 84.15 UT 107.04 OT
1.2.2. Dana Bagi Hasil SDA
1.2.3. Dana Alokasi Umum 100.00 E 100.00 E 100.00 E
1.2.4. Dana Alokasi Khusus 100.00 E 88.10 UT 94.55 UT
1.3. Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah 99.92 UT 101.24 OT 100.43 OT
1.3.1 Hibah 100.31 OT 100.96 OT 7.50 UT
Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemerintah Daerah
1.3.2
Lainnya 98.47 UT 115.88 OT 107.04 OT
1.3.3 Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus 100.00 E 100.00 E 100.00 E
Bantuan Keuangan….. dari Provinsi atau Pemerintah
1.3.4
Daerah Lainnya 100.00 E 100.00 E 100.00 E
Sumber : BPKD Tahun 2018
Rancangan Akhir
RKPD KABUPATEN ACEH SELATAN Tahun 2019
BAB III-24
Dari data-data yang ada dan kemudian dilakukan analisis dilakukan terhadap
pendapatan daerah, maka dapat disajikan proyeksi pendapatan daerah Tahun 2019 pada
tabel sebagai berikut :
Tabel 3.13
Proyeksi Pendapatan KabupatenAceh Selatan Tahun 2019
1.2.1. Dana Bagi Hasil Pajak / Bagi Hasil Bukan Pajak 17,732,178,000.00
Rancangan Akhir
RKPD KABUPATEN ACEH SELATAN Tahun 2019
BAB III-25
Tabel 3.14
Proyeksi Penerimaan Pembiayaan Daerah
Kabupaten Aceh Selatan Tahun 2019
Tabel 3.15
Proyeksi Penerimaan Daerah
Kabupaten Aceh Selatan
Rancangan Akhir
RKPD KABUPATEN ACEH SELATAN Tahun 2019
BAB III-26
Jumlah Kapasitas Keuangan Daerah (a) + (b) + (c) 1.624.740.695.125.00 1,426,386,859,664.82 (273.006.821.312,80) Berkurang-
Sumber : Pengoahan Data 2018.
Rancangan Akhir
RKPD KABUPATEN ACEH SELATAN Tahun 2019
BAB III-27
Rancangan Akhir
RKPD KABUPATEN ACEH SELATAN Tahun 2019
BAB III-28
Rancangan Akhir
RKPD KABUPATEN ACEH SELATAN Tahun 2019
BAB III-29
Tabel 3-16
Realisasi Belanja Daerah Tahun 2015 s.d 2017
Target Tahun 2018 dan ProyeksiTahun 2019
JUMLAH
No URAIAN
Realisasi 2015 Realisasi 2016 Realisasi 2017 Target 2018** Proyeksi 2019***
Rancangan Akhir
RKPD KABUPATEN ACEH SELATAN Tahun 2019
BAB III-30
2. Belanja Bunga
3. Belanja Subsidi -0.45 42.56 -13.72 9.47
Berdasarkan table diatas dapat dilihat bahwa pertumbuhan belanja tidak langsung
Kabupaten Aceh Selatan Rata-rata tumbuh 18,30 persen. Hal ini menunjukkan bahwa
setiap tahunnya terjadi peningkatan belanja tidak langsung.Hal ini disebabkan adanya
kebijakan pemerintah pusat dalam menaikkan gaji dan tunjang Pegawai Negeri Sipil.
Rancangan Akhir
RKPD KABUPATEN ACEH SELATAN Tahun 2019
BAB III-31
Tabel 3.18
Realisasi Tahun 2015 s.d 2017, Target Tahun 2018 dan
Proyeksi Tahun 2019 Penerimaan dan Pengeluaran Pembiayaan Daerah
Kabupaten Aceh Selatan
JUMLAH
JENIS PENERIMAAN DAN
PENGELUARAN PEMBIAYAAN Realisasi Tahun Realisasi Tahun Realisasi Tahun
No Target 2018 Proyeksi 2019
DAERAH 2015 2016 2017
Jumlah Pengeluaran -
6.800.000.000,00 18.697.793.000,00 6.000.000.000 6.000.000.000,00
Pembiayaan
Rancangan Akhir
RKPD KABUPATEN ACEH SELATAN Tahun 2019
BAB III-32
Rancangan Akhir
RKPD KABUPATEN ACEH SELATAN Tahun 2019
DINAS TRANSMIGRASI DAN TENAGA KERJA KABUPATEN ACEH SELATAN
3 08 3 08 01 01 02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Input : Jumlah Dana 90,000,000 APBK 99,000,000
Listrik Output : - Tersedianya jasa Telepon Tapaktuan 2 Ttk/12 Bln
- Tersedianya jasa PDAM 2 Ttk/12 Bln
- Tersedianya jasa PLN 2 Ttk/12 Bln
- Tersedianya jasa Internet 2 Ttk/12 Bln
Outcome : Meningkatnya Jumlah Penyediaan Jasa
Komunikasi Air dan Listrik Tahunan
3 08 3 08 01 01 03 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Input : Jumlah Dana 10,000,000 APBK 11,000,000
Kantor Output : - Papan Bunga Tapaktuan 30 Buah
- Spanduk dan Baleho 20 Lembar
- Papan Data 3 Unit
- Pamplet Nama Dinas 1 Unit
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
3 08 3 08 01 01 06 Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Input : Jumlah Dana 7,000,000 APBK 7,700,000
Kendaraan Dinas / Operasional Output : - Pajak Tahunan R2 Tapaktuan 7 Unit
- Pajak Tahunan R4 1 Unit
3 08 3 08 01 01 07 Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan Input : Jumlah Dana 120,000,000 APBK 132,000,000
Output : - Tersedianya Jasa Administrasi Keuangan Tapaktuan 12 Bulan
3 08 3 08 01 01 08 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor Input : Jumlah Dana 15,000,000 APBK 16,500,000
Output : - Tersedianya Petugas Kebersihan Tapaktuan 12 Bulan
- Tersedianya Alat Kebersihan Kantor
Outcome : Meningkatnya Jumlah Penyediaan Jasa
Kebersihan Kantor
3 08 3 08 01 01 10 Penyediaan Alat Tulis Kantor Input : Jumlah Dana 15,000,000 APBK 16,500,000
Output : Tersedianya Alat Tulis Kantor Tapaktuan 12 Bulan
Outcome : Meningkatnya Jumlah Penyediaan Alat Tulis
Kantor
3 08 3 08 01 01 11 Penyediaan Bahan cetak dan penggandaan Input : Jumlah Dana 10,000,000 APBK 11,000,000
Output : - Tersedianya Kop Surat Dinas Tapaktuan 10 Rim
- Tersedianya Amplop Dinas Besar/Kecil 20 Kotak
- Tersedianya Lembaran Disposisi 2 Rim
- Tersedianya Foto Copy 40.000 Lbr
Outcome : Meningkatnya Jumlah penyediaan Bahan cetak
dan penggandaan
3 08 3 08 01 01 12 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Input : Jumlah Dana 10,000,000 APBK 11,000,000
Penerangan Bangunan Kantor Output : Tersedianya Komponen Instalasi Listrik / Tapaktuan 12 Bulan
Penerangan Bangunan Kantor
3 08 3 08 01 01 15 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Input : Jumlah Dana 4,800,000 APBK 5,280,000
Perundang-Undangan Output : Tersedianya Bahan Bacaan dan Peraturan Tapaktuan 4 Media
Perundang-Undangan
Outcome : Meningkatnya Jumlah Penyediaan Bahan
Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan
3 08 3 08 01 01 17 Penyediaan Makanan dan Minuman Input : Jumlah Dana 59,200,000 APBK 65,120,000
Output : - Tersedianya Biaya Makan dan Minum Pegawai Tapaktuan 38 Orang /11
Bulan
- Tersedianya Uang Meugang Non PNS 8 Orang
- Tersedianya Biaya Makanan Minum Rapat 4 Kali
3 08 3 08 01 01 18 Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Luar Daerah Input : Jumlah Dana 90,000,000 APBK 99,000,000
Output : - Perjalanan Luar Propinsi Nasional 10 Kali
- Perjalanan ke Propinsi Provinsi 20 Kali
Outcome : Meningkatnya Jumlah Penyediaan Biaya Rapat-
Rapat Koordinasi dan Konsultasi Luar Daerah
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
3 08 3 08 01 02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Capaian Program :
Aparatur Terlaksananya peningkatan sarana dan prasarana menunjang
kerja aparatur
3 08 3 08 01 02 07 Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor Input : Jumlah Dana 10,000,000 APBK 11,000,000
Output : - Filling Kabinet Tapaktuan 1 Unit
4 Unit
3 08 3 08 01 02 22 Pemeliharaan Rutin / Berkala Gedung Kantor Input : Jumlah Dana 15,000,000 APBK 16,500,000
Output : - Ongkos Pekerja Tapaktuan 1 kali
- Bahan Material bahan baku bangunan 1 Tahun
Outcome : Meningkatnya Jumlah Pemeliharaan Rutin /
Berkala Gedung Kantor
3 08 3 08 01 02 24 Pemeliharaan Rutin / Berkala Kendaraan Dinas / Input : Jumlah Dana 43,000,000 APBK 47,300,000
Operasional Output : - Pemeliharaan R4 Dinas Tapaktuan 1 Unit
- Pemeliharaan R2 7 Unit
Outcome : Meningkatnya Jumlah Pemeliharaan Rutin /
Berkala Kendaraan Dinas / Operasional
3 08 3 08 01 02 28 Pemeliharaan Rutin / Berkala Peralatan Gedung Input : Jumlah Dana 10,000,000 APBK 11,000,000
Kantor Output : - Terpeliharanya Komputer dan Laptop Tapaktuan 24 Unit
- Terpeliharanya AC
Outcome : Meningkatnya Jumlah Pemeliharaan Rutin /
Berkala Peralatan Gedung Kantor
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
2 01 Tenaga Kerja
2 01 3 08 01 Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja
2 01 3 08 01 15 Program Peningkatan Kualitas dan Produktifitas Capaian Program :
Tenaga Kerja Terlaksananya peningkatan kualitas dan produktifitas tenaga
kerja
2 01 3 08 01 15 01 Penyusunan Data Base Tenaga Kerja Daerah Input : Jumlah Dana Aceh Selatan 1 Dok 55,000,000 APBK Kurangnya 1 Dok 60,500,000
Output : Tersedianya Data Base Daerah Tahun 2019 Dana Yang
Outcome : Tersusunnya Data Base Daerah Tahun 2019 Dialokasikan
2 01 3 08 01 15 06 Pendidikan dan Pelatihan ketrampilan bagi pencari Input : Jumlah Dana Kab. Aceh 1 Angkatan 50,000,000 APBK 55,000,000
kerja Output : - Terlaksananya Pelatihan Selatan
Outcome : Besaran Tenaga kerja yang mendapatkan
Pelatihan berbasis kopentensi.
2 01 3 08 01 15 10 Peningkatan Pelayanan dan Operasional Balai Input : Jumlah Dana 1 Tahun 170,000,000 APBK 187,000,000
BLK Kab. Aceh
Latihan Kerja (BLK) Output : - Operasional BLK
Selatan
Outcome : Aktifnya Pelayanan Administrasi UPTD BLK Aceh
Selatan
2 01 3 08 01 17 03 Penyelesaian Prosedur Pemberian Pelindungan Input : Jumlah Dana Aceh Selatan 25 Kasus 45,000,000 APBK Kurangnya 25 Kasus 49,500,000
Hukum dan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Dana Yang
Output : Tersedianya Lembaga Prosedural Pemberian Dialokasikan
Pelindungan Hukum dan Jaminan Sosial
Ketenagakerjaan
Outcome : Tertanganinya Permasalahan Hubungan
Industrial
1,051,000,000 1,153,500,000
103,035,814,000
DINAS PERDAGANGAN, PERINDUSTRIAN KOPERASI DAN UKM
KABUPATEN ACEH SELATAN
2 11 2 11 1 01 Pelayanan Administrasi
Perkantoran
2 11 2 11 1 01 01 Penyedian Jasa Surat Menyurat Input : Jumlah Dana Tapaktuan 12 Bulan 36,300,000 APBK 12 Bulan
Output : Penyediaan Administrasi Perkantoran
Outcome : Terpenuhinya Adm Surat Dinas dan
mencapai alamat tujuan
2 11 2 11 1 01 02 Penyedian Jasa Komunikasi, Sumber Input : Jumlah Dana Tapaktuan 12 Bulan 28,600,000 APBK 12 Bulan
Output : Biaya Fasilitas Telpon, Air dan Listrik
Outcome : Tersedianya Biaya Fasiltas Langganan
dan Daya Kantor
2 11 2 11 1 01 07 Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan Input : Jumlah Dana Tapaktuan 12 Bulan 115,600,000 APBK 12 Bulan
Output : Jasa PNS
Outcome : Peningkatan Kinerja dan Kesejahteraan
PNS
2 11 2 11 1 01 08 Penyedian Jasa Kebersihan Kantor Input : Jumlah Dana Tapaktuan 12 Bulan 22,450,000 APBK 12 Bulan
Output : Tersedianya jasa Kebersihan Kantor
Outcome : Kantor Nyaman dan bersih
2 11 2 11 1 01 10 Penyedian Alat Tulis Kantor Input : Jumlah Dana Tapaktuan 12 Bulan 16,810,000 APBK 12 Bulan
Output : Tersedianya Kebutuhan ATK kantor
Outcome : Terlayanai ADM kantor
2 11 2 11 1 01 17 Penyedian Makanan dan Minuman Input : Jumlah Dana Tapaktuan 12 Bulan 80,500,000 APBK 12 Bulan
Output : Makanan dan Minuman Aparatur dan
Tamu
Outcome : Terpenuhinya Makanan dan Minuman
Aparatur
1 2 3 4 5 6 7 8 9
21 Penyediaan Jasa Pengamanan
2 11 2 11 1 01
Gudang/Kantor /Rumah Jabatan Input : Jumlah Dana Tapaktuan 12 Bulan 19,800,000 APBK 12 Bulan
Output : Jasa Pengamanan Kantor/Asset lainnya
Outcome : Terpenuhinya Jasa pengamanan Kantor
dan Asset lainnya.
2 11 2 11 1 02 09 Pengadaan Peralatan Gedung/Kantor Input : Jumlah Dana Tapaktuan 56,000,000 APBK 1 Tahun
2 Unit
Output : PC all in One
Printer Monocrome Laser 1 Unit
Jumlah Pelayanan Publik yang dipenuhi
Outcome : Cetak NIK Koperasi dlm Kab. Aceh Selatan
serta kelancaran tugas aparatur
2 11 2 11 1 02 10 Pengadaan Peralatan Mebeleur Input : Jumlah Dana Tapaktuan 1 Tahun - APBK 1 Tahun
Output : Meja, Kursi, Filling Kabinet
Outcome : Keamanan Dokumen , Kenyamanan
Kantor dan Keindahan kantor
1 2 3 4 5 6 7 8 9
1 2 3 4 5 6 7 8 9
Kebutuhan Dana/Pagu
Indikatif
10
41,745,000
32,890,000
132,940,000
25,817,500
19,331,500
12,362,500
5,750,000
11,155,000
88,550,000
242,075,000
10
22,770,000
64,400,000
9,200,000
67,275,000
5,175,000
9,056,250
-
10
98,612,500
51,750,000
51,750,000
63,094,750
120,750,000
10
54,050,000
40,250,000
11,223,305,975
40,250,000
78,612,275
-
10
862,500,000
40,250,000
1,265,000,000
166,750,000
14,947,418,290
BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH
KABUPATEN ACEH SELATAN
-
4 04 4 04 05 02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur -
-
-
4 04 4 04 05 02 05 Pengadaan Kenderaan Dinas/Operasional Output: Tapaktuan 2,864,000,000 APBK 3,150,400,000
Jumlah Dana 90% 1 Tahun -
Outcome: -
Tersedianya Kenderaan Dinas Operasional 12 Bulan -
-
4 04 4 04 05 02 07 Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor Output: Tapaktuan 141,600,000 APBK 155,760,000
Jumlah Dana 90% 1 Tahun -
Outcome: -
Tersedianya Perlengkapan Gedung Kantor 12 Bulan -
-
4 04 4 04 05 02 09 Pengadaan Peralatan Gedung Kantor Output: Tapaktuan 207,750,000 APBK 1 Tahun 228,525,000
Jumlah Dana 90% -
Outcome: -
Tersedianya Peralatan Gedung Kantor 12 Bulan -
-
4 04 4 04 05 02 22 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor Output: Tapaktuan 171,150,000 APBK 1 Tahun 188,265,000
Jumlah Dana 90% -
Outcome: -
Tersedianya Biaya Pemeliharaan Rutin/Berkala 12 Bulan -
Gedung Kantor -
-
-
4 04 4 04 05 02 24 Pemeliharaan Rutin/Berkala kenderaan dinas/operasional Output: Tapaktuan 235,000,000 APBK 258,500,000
Jumlah Dana 90% 1 Tahun -
Outcome: -
Tersedianya Biaya Pemeliharaan Kenderaan Dinas 12 Bulan -
Operasional -
-
-
4 04 4 04 05 02 42 Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung Kantor Output: Dalam Kab. 172,533,500 APBK 189,786,850
Jumlah Dana Aceh Selatan 90% 1 Tahun -
Outcome: Tapaktuan -
Tersedianya Biaya Rehab Gedung Kantor 12 Bulan -
-
4 04 4 04 05 02 44 Rehabilitasi Sedang/Berat Kendaraan Dinas/operasional Output: Dalam Kab. 225,000,000 APBK 247,500,000
Jumlah Dana Aceh Selatan 90% 1 Tahun -
Outcome: Tapaktuan -
Tersedianya Biaya Rehab Kendaraan Dinas Roda 4 12 Bulan -
-
4 04 4 04 05 02 45 Rehabilitasi Sedang/Berat Bangunan Ruko, Kios, Pasar Los dan Output: Dalam Kab. 226,850,000 APBK 249,535,000
Gudang Jumlah Dana Aceh Selatan 90% 1 Tahun -
Rencana Tahun 2019 Prakiraan Maju Tahun 2020
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Target Catatan Target
Kode Indikator Kinerja Program /Kegiatan Sumber
Program/Kegiatan Lokasi Capaian Pagu Indikatif Penting Capaian Pagu Indikatif*)
Dana
Kinerja Kinerja
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)
Outcome: Tapaktuan -
Terpeliharanya Pasar/Ruko Kios Milik Pemda 12 Bulan -
-
4 04 4 04 05 03 Program Peningkatan Disiplin Aparatur -
-
4 04 4 04 05 03 05 Pengadaan Pakaian Khusus Hari-hari Tertentu Output: Tapaktuan 63,200,000 APBK 69,520,000
Jumlah Dana 90% 1 Tahun -
Outcome: -
Tersedianya Pakaian Dinas Bagi Pegawai BPKD 12 Bulan -
-
-
4 04 4 04 05 05 Program Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur -
-
4 04 4 04 05 05 03 Bimbingan teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan Output: Tapaktuan 200,000,000 APBK 220,000,000
Jumlah Dana 90% 1 Tahun -
Outcome: -
Terlaksananya Bimtek Bagi Pegawai BPKD 12 Bulan -
-
-
4 04 4 04 05 06 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan -
Capaian Kinerja dan Keuangan -
4 04 4 04 05 06 01 Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja Output: Tapaktuan 125,295,000 APBK 137,824,500
SKPD Jumlah Dana 90% 1 Tahun -
Outcome: -
Tersedianya Buku Laporan Realisasi Anggaran 12 Bulan -
Semesteran Tahun 2019 -
4 04 4 04 05 06 03 Penyusunan Pelaporan Prognonis Realisasi Anggaran Output: Tapaktuan 125,295,000 APBK 137,824,500
Jumlah Dana 90% 1 Tahun -
Outcome: -
Tersedianya Buku Laporan Realisasi Anggaran 12 Bulan -
Semesteran Tahun 2019 -
-
4 04 4 04 05 16 Program Penataan Penguasaan, Pemilikan, Penggunaan -
dan Pemanfaatan Tanah -
4 04 4 04 05 16 04 Pengadaan Tanah Output: Kabas 5,883,000,000 APBK 6,471,300,000
Jumlah Dana 90% 1 Tahun -
Outcome: -
Terbayarnya Uang Ganti Rugi Untuk 12 Bulan -
Pembebasan Tanah Masyarakat -
-
-
4 04 4 04 05 17 22 Pengelolaan Data Base PAD dan PBB Output: Dalam Kabas 337,597,100 APBK 371,356,810
Jumlah Dana 90% 1 Tahun -
Outcome: -
Rencana Tahun 2019 Prakiraan Maju Tahun 2020
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Target Catatan Target
Kode Indikator Kinerja Program /Kegiatan Sumber
Program/Kegiatan Lokasi Capaian Pagu Indikatif Penting Capaian Pagu Indikatif*)
Dana
Kinerja Kinerja
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)
Menggali Sumber PAD Baru 12 Bulan -
-
4 04 4 04 05 17 23 Pengelolaan Penata Usahaan Keuangan Daerah Output: Tapaktuan 387,240,800 APBK 425,964,880
Jumlah Dana 90% 1 Tahun -
Outcome: -
Tersedianya Blangko SP2D 12 Bulan -
-
4 04 4 04 05 17 24 Penataan Administrasi Bendahara Umum Daerah Output: Tapaktuan 283,600,000 APBK 311,960,000
Jumlah Dana 90% 1 Tahun -
Outcome: -
Tertibnya Administasi BUD 12 Bulan -
-
4 04 4 04 05 17 25 Pengelolaan Data/rekapitulasi Gaji dan Tunjangan CPNSD dan Output: Dalam 316,500,000 APBK 348,150,000
PNSD Jumlah Dana Kabas 90% 1 Tahun -
Outcome: -
Tertatanya Data/Rekapitulasi Gaji dan Tunjangan 12 Bulan -
PNSD/CPNSD -
-
4 04 4 04 05 17 27 Pedoman Umum Penyusunan Anggaran Kabupaten Output: Dalam 167,214,000 APBK 183,935,400
Jumlah Dana Kabas 100% 1 Tahun -
Outcome: -
Terlaksananya Penyusunan Pedoman Umum 80 Buku -
Penggunaan Dana APBK Kabuapten Aceh Selatan -
-
4 04 4 04 05 17 32 Sosialisasi dan Gebyar PBB Output: Dalam 138,268,000 APBK 152,094,800
Jumlah Dana Kabas 90% 1 Tahun -
Outcome: -
Memacu Masyarakat Membayar PBB-P2 2 Bulan -
-
4 04 4 04 05 19 Program Pembinaan dan Fasilitas Pengelolaan -
Keuangan Desa -
4 04 4 04 05 19 02 Sosialisasi Paket Regulasi Tentang Pengelolaan Keuangan Output: Dalam 123,370,000 APBK 135,707,000
Gampong Jumlah Dana Kabas 12 Bulan 1 Tahun -
Outcome: -
Tersosialisasinya Tata Kelola Keuangan Gampong 12 Bulan -
-
-
-
4 04 4 04 05 23 Program Optimalisasi Pemanfaatan Teknologi Informasi -
-
4 04 4 04 05 23 02 Pemeliharaan Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah Output: Tapaktuan 188,000,000 APBK 206,800,000
Jumlah Dana 100% 100% -
Outcome: -
Terlaksananya Pemeliharaan Sistem Informasi 1 Paket -
Pengelolaan Keuangan Daerah -
-
JUMLAH 18,744,345,300 20,618,779,830
Tabel T - C. 33
DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
KABUPATEN ACEH SELATAN
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
3 01 URUSAN PILIHAN
3 01 01 KELAUTAN DAN PERIKANAN
Output :
surat menyurat
Outcome :
- Lancarnya administrasi surat
menyurat
Output :
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
3 01 3 01 01 01 08 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor Input :
Jumlah Dana Rp 35,320,000 APBK 1 Tahun 38,852,000
Output :
kebersihan kantor
Outcome :
DKP
Output :
Tersedianya Alat tulis kantor Tapaktuan 1 paket
Outcome :
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
kantor Jumlah Dana Rp 10,000,000 APBK 1 Paket 11,000,000
Output :
Terlaksananya penyediaan peralatan Tapaktuan 1 Paket
dan perlengkapan kantor
Terlaksananya pengadaan papan
struktur organisasi dinas + visi misi
Outcome :
Meningkatnya kenyamanan kerja 1 Tahun
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
3 01 3 01 01 01 21 Penyediaan Jasa Pengamanan Gudang / kantor/ Input :
Rumah Jabatan Jumlah Dana Rp 12,000,000 APBK 1 Tahun 13,200,000
Output :
Tersedianya jasa pengaman kantor Tapaktuan 1 Tahun
Outcome :
Terciptanya keamanan kantor 1 Tahun
Dinas Kelautan dan Perikanan
Output :
Terlaksananya pengadaan : Tapaktuan
- AC 2 PK 1 unit 9,000,000
- Sonsistem 1 Paket 7,000,000
- Lemari Arsip/ Dokumen 1 Unit 7,000,000
Outcome :
Terpenuhinya perlengkapan 5 unit
gedung kantor
Output :
Terlaksananya pengadaan :
- Laptop 2 unit 18,000,000
- TV LED 1 Unit 5,000,000
Outcome :
Tersedinya peralatan gedung kantor 4 unit
Page 5
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Output :
Terlaksananya biaya pemeliharaan Tapaktuan 22 Unit
kenderaan dinas
Outcome :
Lancarnya operasional kendaraan 22 Unit
Output :
Tersedianya biaya pemeliharaan Tapaktuan 3 Paket
peralatan kantor
Outcome :
Meningkatnya optimalisasi penggu- 1 Tahun
naan perlengkapan kantor
Output :
Terlaksananya pemeliharaan Tapaktuan 2 Paket
peralatan kantor
Outcome :
Meningkatnya optimalisasi penggu- 2 Tahun
naan komputer dan printer.
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
3 01 3 01 01 05 03 Bimbingan Teknis Implementasi Perundang- Input :
Undangan
Jumlah Dana Rp 25,500,000 APBK 1 Tahun 28,050,000
Output :
Tersedianya biaya bimtek bagi pega- Luar Kabupaten 3 Orang
wai DKP
Outcome :
Meningkatnya pengetahuan dan ke- 5 Orang
terampilan pegawai yg ikut bimtek
Output :
- Tersedianya dokumen ke Tapaktuan 1 Dok 6,350,000 APBK
giatan tahunan dinas.
- Tersedia data laporan eva- 1 Dok 4,650,000 APBK
luasi kegiatan sebagai acuan Penyu-
sunan kegiatan Tahun 2016
- Perjalanan Monev 1 Tahun 20,000,000 APBK
- Perjalanan Dinas utk Musrembang 1 Tahun 18,500,000 APBK
- Perjalanan Monev ke Luar Daerah 10 Kali 10,000,000 APBK
- Perjalanan Dinas dalam Daerah 1 Tahun 13,000,000 APBK
- Perjalanan dinas utk PAD pelelangan 1 Tahun 10,000,000 APBK
'PPI dan Aset
Outcome :
Tersedianya laporan tahunan dinas 2 jenis
dan laporan evaluasi kegiatan laporan
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
- Honor Petugas Pencatat Produksi 120 OB
- Perjalanan ke Prop 3 OT
- Perjalanan Dinas dalam daerah 1 Tahun
Outcome :
Tersedianya data statistik perikanan 2 Paket
tangkap, budidaya dan pengolahan
Jumlah Dana Rp
Output :
- Tersedianya biaya operasional
Sawang 1 Paket 112,000,000
BBI Alue Paku
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
- Pemasangan pengaman jendela
Sawang 1 Paket 10,000,000
untuk kantor BBI
Outcome :
Meningkatkan Produksi Perikanan 1 Tahun
Output :
Pengadaan benih ikan nila Aceh Selatan 70.000 ekor 42,000,000
Pasie Raja
Kluet Utara
Labuhanhaji
Outcome :
Meningkatkan Produksi Perikanan 1 Tahun
Page 9
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
AP Kegiatan 1 Paket 175,000,000
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Jaring Mata Kecil
Trammel Nett
Outcome :
- Meningkatnya produksi perikanan 54 unit
Lhok Pawoh
Outcome :
- Meningkatnya produksi perikanan 54 unit
Output :
- Terlaksananya lomba masak Aceh Selatan 1 Paket 50,000,000
serba ikan Tk. Kabupaten
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
serba ikan Tk. Provinsi
Outcome :
- Meningkatnya konsumsi ikan 135 org
AP Kegiatan 45,000,000
Outcome :
Output :
Pembangunan
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
- Mesin Pompa air laut pengolah garam Aceh Selatan 1 Paket 127,500,000
(lengkap)
Outcome :
- Meningkatkan produksi perikanan 6 Paket
1 2 3 4 5 7 8 9 10
3 URUSAN PILIHAN
3.03 PERTANIAN
3.03.01. DINAS PERTANIAN
3.03.3.03.1.01 Program Pelayanan Terlaksananya tugas-tugas dinas 100 %
Administrasi Perkantoran
3.03.3.03.1.01.01 Penyediaan jasa surat menyurat Input
- Dana Aceh Selatan Rupiah 32,906,250 APBK Rupiah 36,196,875
Output
- Tersedianya alat/ bahan dan jasa surat 12 Bulan 12 Bulan
menyurat
Outcome :
- Tertib dan Lancarnya Pelaksanaan
administrasi Dinas
3.03.3.03.1.01.13 Penyediaan peralatan dan perlengkapan Input : Aceh Selatan Rupiah 5,000,000 APBK Rupiah 5,500,000
kantor - Dana
Output :
- Tersedianya peralatan dan perlengkapan 12 Bulan 12 Bulan
kebersihan kantor
Outcome :
- Terlaksananya tugas-tugas kebersihan 100 100
Dinas % %
3.03.3.03.1.01.19 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi Input : Dalam Kab. Rupiah 20,000,000 APBK Rupiah 65,000,000
dalam daerah - Dana Aceh Selatan
Output :
- Terlaksananya koordinasi program dan 12 Bulan 12 Bulan
kegiatan dinas dalam Kab. Aceh Selatan
Outcome :
- Tertibnya pelaksanaan program dan 100 % 100 %
kegiatan dinas
Outcome :
Tersedianya data Pertanian, Peternakan
dan Perkebunan
1 2 3 4 5 7 8 9 10
4.03.3.03.1.15.02 Penyusunan dan Pengumpulan Data/ Input :
Informasi kebutuhan penyusunan Dana
Dokumen Perencanaan Output :
- Terlaksananya Musrenbang kecamatan,
Kabupaten dan Propinsi Tahun 2020 1 Tahun 116,000,000 APBK 1 Tahun 127,600,000
Outcome :
- Tersedianya dana penyusunan Dokumen
Perencanaan Program Kegiatan
Outcome :
- Tersedianya laporan dan capaian program
kegiatan
Outcome :
Meningkatnya Produksi Tanaman Pangan
Outcome :
- Meningkatnya Produksi Tanaman Pangan
1 2 3 4 5 7 8 9 10
Outcome :
Meningkatnya Tanaman Perkebunan
Outcome :
Meningkatnya Produksi Tanaman Pangan
-
Outcome :
- Meningkatnya Produksi Tanaman Pangan
Outcome :
- Meningkatnya Produksi Tanaman Pangan
1 2 3 4 5 7 8 9 10
3.03.3.03.01.19.10 Optimalisasi Lahan Pertanian Input :
- Dana
Output :
- Tersedianya biaya Pembinaan Optimasi Kec. Lab Timur 1 Paket 100,000,000 APBK
Lahan hortikultura Kec. Meukek
Kec. Lab
Barat
Kec.
Outcome : Samadua
- Meningkatnya Produksi Tanaman Pangan
3.03.3.03.01.20.01 Peningkatan Kapasitas Tenaga Penyuluh - Peningkatan Produksi tanaman perkebunan 66,000,000
Pertanian/Perkebunan - Dana Rupiah 229,000,000
Output : 33,000,000
- Terlaksananya Pertemuan Teknis Penyuluh Kec. Dalam Kab. 2 Kali APBK
Pertanian Tingkat Kabupaten Aceh Selatan 33,000,000
- Terlaksananya Penyusunan Programa 1 paket APBK
Penyuluh Pertanian
1 2 3 4 5 7 8 9 10
Outcome :
- Tidak timbulnya wabah penyakit hewan
menular
3.03.3.03.01.21.06 Peningkatan dan Pemberdayaan Pusat Input :
Kesehatan Hewan - Dana
Output :
- Tersedianya honorarium petugas Puskeswan dalam 15 orang 126,000,000 APBK APBK Orang
Puskeswan Kab. Aceh Selatan
- Tersedianya dana Pendamping Kegiatan Kec. Dalam Kab. 1 Paket 28,000,000 APBK 1 Paket
Pencegahan dan Penanggulangan penyakit Aceh Selatan
avian influenza pada hewan
Outcome :
Meningkatnya Produksi Daging
- 60 % 60 %
1 2 3 4 5 7 8 9 10
Jumlah 8,514,511,000
NB.
28,800,000
14,400,000
43,200,000
Konsumsi utk staf dinas dan mantri tani/staf
122,500,000
60,000,000
62,500,000
2,738,511,000
5,776,000,000
DINAS PARIWISATA
KABUPATEN ACEH SELATAN
Outcome :
- Tertib dan Lancarnya Pelaksanaan administrasi Dinas 100 % 100 %
3.02.3.02.01.01.14 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Input : Aceh Selatan Rupiah 5,000,000 APBK Rupiah 5,500,000
- Dana
Output :
- Tersedianya peralatan rumah tangga 12 Bulan 12 Bulan
Outcome :
- Tersediaya peralatan rumah tangga 100 % 100 %
3.03.3.03.1.01.18 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah Input : Luar Kab. Aceh Rupiah 100,000,000 APBK Rupiah 110,000,000
- Dana Selatan
Output :
- Terlaksananya koordinasi program dan kegiatan dinas serta 12 Bulan 12 Bulan
tersedianya honorarium supir dinas
Outcome :
- Tertibnya pelaksanaan program dan kegiatan dinas 100 % 100 %
3.03.3.03.1.01.19 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah Input : Dalam Kab. Rupiah 36,300,000 APBK Rupiah 39,930,000
- Dana Aceh Selatan
Output :
- Terlaksananya koordinasi program dan kegiatan dinas 12 Bulan 12 Bulan
dalam Kab. Aceh Selatan
Outcome :
- Tertibnya pelaksanaan program dan kegiatan dinas 100 % 100 %
Outcome :
- Peningkatan kinerja aparatur 100 % 100 %
Outcome :
- Peningkatan kinerja aparatur 100 % 100 %
Outcome :
- Terpeliharanya peralatan Gedung kantor 100 % 100 %
Outcome :
- Meningkatnya kunjungan wisata ke daerah Aceh Selatan 80 % 85 %
Input :
Dana Kabupaten Rupiah 1,129,000,000 DAK Rupiah
Output : Aceh Selatan
Pembangunan TIC, ruang ganti/toilet, pergola, gazebo,
lampu taman, pagar pembatas, panggung kesenian, kios
cenderamata, tempat ibadah, menara pandang, gapura
identitas, jalur pejalan kaki, tempat parkir, rambu-rambu
petunjuk arah, dermaga wisata, pembangunan titik labuh,
Outcome :
pembnagunan dive dan surfing center dalam kab. aceh
Meningkatnya kunjungan wisata ke daerah Aceh Selatan 80 % 85 %
dan PAD Sektor Pariwisata
Input :
Dana Kabupaten Rupiah 5,000,000,000 DID Rupiah
Output : Aceh Selatan
Pembangunan Sarana dan Pariwisata kabupaten Aceh
Selatan tahun 2019
Outcome :
Meningkatnya kunjungan wisata ke daerah Aceh Selatan 80 % 85 %
dan PAD Sektor Pariwisata
Jumlah 7,509,000,000
NB.
Rencana Tahun 2019 Prakiraan Maju Rencana
Tahun 2020
Urusan/ Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Target Catatan
Kode Indikator Kinerja Program/ Kegiatan Kebutuhan Dana/ Sumber Target Kebutuhan
Program/ Kegiatan Lokasi Capaian Penting
Pagu Indikatif Dana Capaian Dana/ Pagu
Kinerja
Kinerja Indikatif
1 2 3 4 5 7 8 9 10
*U.D = Usulan Dinas Pertanian dan Peternakan
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN ACEH SELATAN
Hal : 1
1 20 1 20 09 01 11 Penyediaan Barang Cetakan dan Capaian program : Tapaktuan Lembaran Disposisi 15,500,000 APBK 1 Tahun 33,000,000
Penggandaan - Terlaksananya administrasi 12 blok, blangko
perkantoran SKRD 20 blok, Map
KPPT 1500 lembar,
Input :
blangko IUJK 200
- Jumlah dana yang dibutuhkan
set, TDP 300 set,
Output :
SIUP 300 set dan
- Tersedianya cetakan dan SITU/HO 700
penggandaan bahan administrasi lembar, TDI 300 set
Outcome : dan TDG 200 set.
- Tercapainya kelancaran
administrasi perkantoran
1 20 1 20 09 01 12 Penyediaan Komponen Instalasi - Terlaksananya administrasi Tapaktuan 1 paket 3,000,000 APBK 1 Tahun 25,000,000
Listrik/Penerangan Bangunan Kantor perkantoran
Input :
- Jumlah dana yang dibutuhkan
Output :
- Tersedianya komponen instalasi
listrik.
Outcome :
- Tercapainya kelancaran
administrasi perkantoran
1 20 1 20 09 01 13 Penyediaan Peralatan dan Capaian program : Tapaktuan 1 tahun 15,200,000 APBK 1 Tahun 9,000,000
Perlengkapan Kantor - Terlaksananya administrasi
perkantoran
Input :
- Jumlah dana yang dibutuhkan
Output :
- Tersedianya peralatan kebersihan
dan bahan pembersih
Outcome :
- Terlaksananya kebersihan kantor
dan pekarangan
1 20 1 20 09 01 15 Penyediaan bahan bacaan dan Capaian program : Tapaktuan 2 media cetak 2,500,000 APBK 1 Tahun 5,148,000
peraturan Perundang-undangan - Terlaksananya adm perkantoran
Input :
- Jumlah dana yang dibutuhkan
Output :
- Tersedianya bahan bacaan
Outcome :
- Peningkatan wawasan pegawai
1 20 1 20 09 01 17 Peyediaan Makanan dan Minuman Capaian program : Tapaktuan 30 orang 54,923,400 APBK 1 Tahun 73,790,640
- Terlaksananya adm perkantoran
Input :
- Jumlah dana yang dibutuhkan
Output :
- Tersedianya makanan/minuman
harian pegawai dan tamu
Outcome :
- Tercapainya kelancaran
administrasi perkantoran
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1 20 1 20 09 01 18 Rapat-rapat Koordinasi dan Capaian program : Tapaktuan ke luar provinsi 102,536,600 APBK 1 Tahun 99,000,000
konsultasi Luar Daerah dan dalam - Terlaksananya adm perkantoran ke dalam provinsi
Daerah. Input :
- Jumlah dana yang dibutuhkan
Output :
- Tersedianya biaya perjalanan
dinas dalam Provinsi dan luar
Provinsi.
Outcome :
- Meningkatkan kinerja, rapat-rapat
dan koordinasi komfirmasi
kemajuan DPMPTSP.
1 20 1 20 09 02 24 Pemeliharaan rutin/berkala kenderaan Capaian program : Tapaktuan 2 unit kendaraan roda 4 51,310,000 APBK 1 Tahun 75,800,000
dinas - Tersedianya sarana dan prasarana dan 4 unit kenderaan
aparatur roda 2
Input :
- Jumlah dana yang dibutuhkan
Output :
- Terpeliharanya kenderaan dinas/
oprasional : - Roda empat
- Roda dua
Outcome :
- Terlaksananya kelancaran tugas-
tugas kantor
1 20 1 20 09 02 26 Pemeliharaan rutin/berkala Capaian program : Tapaktuan 1 unit AC 3,000,000 APBK 1 Tahun 2,600,000
Perlengkapan gedung kantor. - Tersedianya sarana dan prasarana
aparatur
Input :
- Jumlah dana yang dibutuhkan
Output :
- Tersedianya perbaikan AC
Outcome :
- Tersedianya biaya perbaikan
AC 4 unit.
Outcome :
Tersedianya biaya untuk
Meja dan Kursi
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1 20 1 20 09 03 PENINGKATAN DISILIN APARATUR 15,950,000 35,000,000
1 20 1 20 09 03 02 Pengadaan perlengkapan pakaian Capaian program : Tapaktuan 31 Stel 15,950,000 APBK 35,000,000
Dinas beserta kelengkapannya. - Tercapainya kerapian pegawai
Input :
- Jumlah dana yang dibutuhkan
Output :
- Tersedianya biaya untuk pembelian
pakaian Hari-hari tertentu
Outcome :
- Kerapian dan kebersamaan
Pegawai.
1 20 1 20 09 05 02 Sosialisasi peraturan perundang- Capaian program : Aceh Selatan 18 Kecamatan APBK 44 Izin 90,000,000
undangan - Terlaksananya sosialisasi Baliho Izin 6 Non Perizinan
perizinan dan non perizinan
Input :
- Jumlah dana yang dibutuhkan
Output :
- Terlaksananya sosialisasi
perizinan dan non perizinan
Outcome :
- Tersedianya biaya pembuatan
buku peraturan.
1 20 09 34 PEMBINAAN, PENGAWASAN, 127,000,000 97,000,000
PELATIHAN DAN PENATAAN
PERIZINAN TERTENTU.
1 20 1 20 09 34 01 survey lapangan penerbitan izin Capaian program : Dalam Kab. 100 kali 90,000,000 APBK 1 Tahun 90,000,000
tertentu. - Kualitas pelayanan kantor Aceh Selatan
Input :
- Jumlah dana yang dibutuhkan
Output :
- Tesedianya biaya untuk survey
lapangan.
Outcome :
- Meningkatkan pelayanan kepada
masyarakat.
1 20 1 20 09 34 02 Monitoring dan Evaluasi Capaian program : Dalam Kab. 20 kali 7,000,000 APBK 1 Tahun 7,000,000
serta pelaporan - Kualitas pelayanan kantor Aceh Selatan
Input :
- Jumlah dana yang dibutuhkan
Output :
- Tesedianya biaya untuk monitoring
Outcome :
- Penertiban reklame dan izin
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1 20 1 20 09 16 Sistem Aplikasi Perizinan Online Capaian program : Tapaktuan Sistem Aplikasi 30,000,000 APBK -
- Kemudahan pelayanan perizinan Perizinan Online
Input :
- Jumlah dana yang dibutuhkan
Output :
- Adanya Sistem Aplikasi
Perizinan Online
Outcome :
- Tersedianya biaya pemasangan
Aplikasi Perizinan Online
1 20 1 20 09 15 02 Pengembangan potensi unggulan Capaian program : Tapaktuan 1 Tahun 40,000,000 APBK 1 Tahun 49,500,000
daerah - Promosi dan kerjasama Investasi
Input :
- Jumlah dana yang dibutuhkan
Output :
- Terlaksananya Inventarisasi
potensi unggulan daerah
Outcome :
- Tersedianya biaya Inventarisasi
unggulan daerah
SKPK : BAPPEDA
Prakiraan Maju Rencana
Rencana Tahun 2019
Tahun 2020
Urusan/bidang Urusan Pemerintahan Indikator Kinerja Catatan
Kode Target Target Kebutuhan
Daerah dan Program/Kegiatan Program/Kegiatan Kebutuhan Sumber Penting
Lokasi Capaian Capaian Dana/Pagu
Dana/Pagu Indikatif Dana
Kinerja Kinerja Indikatif
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
4 Urusan Wajib
4 03 Perencanaan Pembangunan
4 03 01 Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
4 03 01 01 02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Terlaksanannya Kegiatan Penyediaan 156,975,000 APBK 180,521,250
Daya Air dan Listrik Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan
Listrik
4 03 01 01 10 Penyediaan Alat Tulis Kantor Tersedianya alat tulis kantor 34,500,000 APBK 39,675,000
4 03 01 01 11 Penyediaan Barang Cetak dan Tersedianya cetak dan 34,000,000 APBK 39,100,000
Penggandaan pengandaan dokumen untuk
kelancaran tugas
4 03 01 01 15 Penyediaan bahan Bacaan dan Tersedianya bahan bacaan dan 20,972,000 APBK 24,117,800
Peraturan Perundang - undangan dakumen peraturan perundang-
undangan untuk meningkatkan
minat baca bagi pegawai
4 03 01 01 17 Penyediaan Makanan dan Minuman Tersedianya makanan dan 120,000,000 APBK 138,000,000
minuman bagi pegawai
4 03 01 15 06 penyusunan Sistem Informasi Profil Persentase pemutakhiran Dalam Kab. 150,000,000 APBK 200,000,000
Daerah (SIPD) konten SIPD yang tepat waktu Aceh Selatan Seluruh SKPK
4 03 01 15 XX Penelitian Tentang Index Kepuasan Jumlah SKPK yang dapat dinilai 10 SKPK 75,000,000 APBK 10 SKPK 200,000,000
Masyarakat (IKM) IKM nya Dalam Kab.
Aceh Selatan
Hal : 4
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
4 03 01 15 XX Masterplan rencana Zonasi Wilayah Pesisir Dalam Kab. 1 Dokumen 250,000,000 APBK
Tersusunnya masterplan ZWP3K
dan Pulau-pulau Kecil (ZWP3K) Aceh Selatan
di Kabupaten Aceh Selatan
4 03 01 16
PROGRAM KERJASAMA PEMBANGUNAN
4 03 01 16 09 Pendampingan Program Pamsimas III, Terwujudnya cakupan air 200,000,000 APBK 220,000,000
Sanimas IBD dan Kotaku minum aman, sanitasi layak Dalam Kab.
serta berkurangannya wilayah Aceh Selatan
kumuh dalam Kab. Aceh Selatan
4 03 01 19 PROGRAM PERENCANAAN
PENGEMBANGAN KOTA-KOTA
MENENGAH DAN BESAR
4 03 01 19 04 29,034,000 APBK 31,937,400
Koordinasi Perencanaan Penanganan
Pusat-pusat Pertumbuhan Ekonomi
4 03 01 21 PROGRAM PERENCANAAN
PEMBANGUNAN DAERAH
4 03 01 21 08 Penyusunan Rancangan RKPD Tersusunnya Buku RKPD Aceh Tapaktuan 1 dokumen 114,000,000 APBK 1 dokumen 125,400,000
Selatan
4 03 01 21 09 Penyelenggaraan Musrenbang RKPD. Terlaksananya penjaringan Tapaktuan 58 SKPK 350,000,000 APBK 58 SKPK 385,000,000
aspirasi pembangunan
4 03 01 21 13 Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Persentase konsistensi antara 100% 230,000,000 APBK 100% 280,000,000
RPJMD dengan Renstra, RPJMD Dalam Kab.
dengan Renja/RKPK, Aceh Selatan
Renja/RKPK dengan APBK
4 03 01 21 15 Penyusunan KUA Tersusunnya KUA Perubahan Tapaktuan 1 dokumen 65,000,000 APBK 1 dokumen 71,500,000
Tahun 2016
Hal : 5
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
4 03 01 21 16 Penyusunan PPAS Tersusunnya PPAS Perubahan Tapaktuan 1 dokumen 70,000,000 APBK 1 dokumen 77,000,000
Tahun 2016
4 03 01 21 17 Penyusunan KUA Perubahan Tersusunnya KUA Tahun 2017 Tapaktuan 1 dokumen 60,000,000 APBK 1 dokumen 66,000,000
4 03 01 21 18 Penyusunan PPAS Perubahan Tersusunnya PPAS Tahun 2017 Tapaktuan 1 dokumen 60,000,000 APBK 1 dokumen 66,000,000
4 03 01 21 21 Integrasi dan Sinkronisasi Program dan Terintegrasinya semua program Tapaktuan 58 SKPK 195,000,000 APBK 1 dokumen 214,500,000
Kegiatan Perencanaan Pembangunan dan kegiatan perencanaan
Daerah pembangunan daerah kedalam
suatu sistem perencanaan
4 03 01 21 22 Penyusunan dan Pengusulan Kegiatan Tersedianya Proposal Kegiatan Tapaktuan 1 Proposal 65,145,000 APBK 1 Proposal 71,659,500
Sumber Dana DAK Sumber DAK
4 03 01 21 35 Penyusunan Rancangan RKPD Perubahan Tersusunya buku RKPD Tapaktuan 1 dokumen 60,000,000 APBK 1 dokumen 66,000,000
Perubahan
4 03 01 21 40 RAD PPK Persentase capaian Dalam Kab. 100% 48,000,000 APBK 100% 60,000,000
keberhasilan aksi pencegahan Aceh Selatan
dan pemberantasan korupsi
4 03 01 21 41 Monitoring evaluasi dan pelaporan rencana Terlaksananya Monitoring Tapaktuan 1 Tahun 45,000,000 APBK 49,500,000
Pembangunan Gampong evaluasi dan pelaporan rencana
Pembangunan Gampong
4 03 01 21 43 Pengembangan Sistem Perencanaan Terlaksananya Sistem Tapaktuan 1 pkt 100,000,000 APBK 1 pkt 110,000,000
Pembangunan Daerah Secara Elektronik Perencanaan Pembangunan
Daerah Secara Elektronik
4 03 01 21 45 Penyusunan RPJMD Tersedianya Dokumen RPJMD Tapaktuan 1 dokumen 150,000,000 APBK 1 dokumen 165,000,000
Aceh Selatan 2018-2023
Revisi RPJPD Tersedianya Dokumen Revisi Tapaktuan 1 dokumen 150,000,000 APBK 1 dokumen 165,000,000
4 03 01 21
RPJPD Aceh Selatan 2008-2028
4 03 01 16 29 Fasilitasi Pasca Eliminasi Malaria Meningkatnya Kesehatan Tapaktuan 1 Tim 20,000,000 APBK 1 Tim 22,000,000
Masyarakat Sekretariat Sekretariat
4 03 01 23
Program Perencanaan Sosial dan Budaya
4 03 01 23 06 Inventarisasi dan Evaluasi Kesesuaian/ Meningkatnya Capaian Tapaktuan 22 SKPK dan 85,000,000 APBK 22 SKPK 93,500,000
Konsistensi dan Integrasi Program Kesesuaian sasaran dan 18 dan 18
Perencanaan Bidang Sosial Budaya indikator dokumen perencanaan Kecamatan Kecamatan
4 03 01 23 07 Monev GDPK Monitoring implementasi GDPK Tapaktuan 1 Dokumen 70,000,000 APBK 1 Dokumen 77,000,000
dalam Renja di SKPK Terkait
4 03 01 23 08 Fasilitasi Forum Pendidikan Daerah Sinkronisasi Program/ Kegiatan Tapaktuan 1 Kegiatan 30,000,000 APBK 1 Kegiatan 33,000,000
Pendidikan Daerah
fldr/tabel/renja/t.c.32/2018
SEKRETARIAT DEWAN PENGURUS KORPRI
Rencana Tahun 2019 (Tahun Rencana) Prakiraan Maju Rencana Tahun
2020
Urusan/ Bidang Urusan Pemerintah Daerah Target Catatan
Kode Indikator Kinerja Program/ Kegiatan Kebutuhan Dana/ Sumber Target Kebutuhan Dana/
dan Program/ Kegiatan Lokasi Capaian Penting
Pagu Indikatif Dana Capaian Pagu Indikatif
Kinerja
Kinerja
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
4. URUSAN
4.05. PEMERINTAHAN FUNGSI PENUNJANG
4.05.02 SEKRETARIAT DEWAN PENGURUS KORPRI
Outcome :
- Terlaksananya tugas-tugas kedinasan yang lancar
Outcome :
- Terlaksananya tugas-tugas dinas
Outcome :
- Peningkatan Kinerja Aparatur
4.05.02.01.08 Penyediaan jasa kebersihan kantor Input : Tapaktuan 1 tahun 13,821,500 APBK 1 tahun 15,203,650
- Dana
Output :
- Tersedianya jasa Kebersihan kantor
Outcome :
- Terciptanya kebersihan kantor
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Outcome :
- Terlaksananya tugas-tugas dinas
O
ut
- Terlaksananya tugas-tugas dinas
4.05.02.01.15 In
Penyediaan bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Perundangan
pu
- Dana Tapaktuan 1 tahun 2,640,000 APBK 1 tahun 2,904,000
O
ut
- Tersedianya Media Informasi
O
ut
- Peningkatan Informasi
Outcome :
- Tertibnya pelaksanaan program dan kegiatan dinas
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Outcome :
- Peningkatan Kinerja aparatur
Outcome :
- Peningkatan Kinerja aparatur
4.05.02.03
Program Peningkatan Disiplin Aparatur
4.05.02.03,01 Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Input :
Perlengapannya - Dana
Output :
- Tersedianya Pakaian Dinas Harian PNS Dan Honorer
Outcome :
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
- Peningkatan Disiplin Aparatur
Outcome :
- Peningkatan Disiplin Aparatur
4.05.02.04.
Program Peningkatan Sumber Daya Aparatur
4.05.02.04.01 Penyusunan Analisis Jabatan Input :
- Dana
Output :
- Terlaksanya penyusunan Anjab
Outcome :
- Terbaginya Tugas Tugas dengan Jelas
Outcome :
- Terbaginya Tugas Tugas dengan Jelas
Outcome :
- Telaksananya Tugas secara efektif dan efisien
4.05.02.05.
Program Perencanaan Pembangunan Daerah
4.05.02.05.01 Penyusunan Renstra Input :
- Dana
Output :
- Terlaksanya penyusunan Renstra
Outcome :
- Tersusunnya Program/Kegiatan Sekretariat KORPRI
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
4.05.02.05.01 Penyusunan Renja Input :
- Dana
Output :
- Terlaksanya penyusunan Renja
Outcome :
- Tersusunnya Program/Kegiatan Tahunan
4.05.02.05.01 Penyusunan LAKIP Input :
- Dana
Output :
- Terlaksanya penyusunan LAKIP
Outcome :
- Tersusunnya Laporan Kinerja Pemerintah
4.05.02.06
-
PROGRAM PELAKSANAAN HARI-HARI BESAR, KEAGAMAAN NASIONAL DAN DAERAH 0
4.05.02.09.03 INPUT
Korpri Dana
OUTPUT
Terlaksananya Rapat Kerja dan Muscab Korpri
Teladan
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
OUT COME
Meningkatnya Koordinasi Musyawarah Cabang kopri
OUT COME
Terwujudnya Perlindungan Hukum bagi Anggota Korpri
1.20.1.20.29.01.02 Input :
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
- Dana Tapaktuan 1 tahun 12,144,000 APBK 1 tahun 13358400
Output :
-
Tersedianya jasa komunikasi air, dan listrik
Outcome :
- Terlaksananya tugas-tugas dinas
1.20.1.20.29.01.08 Penyediaan jasa kebersihan kantor Input : Tapaktuan 1 tahun 3,124,000 APBK 1 tahun 3436400
- Dana
Output :
-
Tersedianya jasa Kebersihan kantor
Outcome :
- Terciptanya kebersihan kantor
1.20.1.20.29.01.11 Input :
Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
- Dana Tapaktuan 1 tahun 12,060,400 APBK 1 tahun 13266440
Output :
-
Tersedianya barang cetakan dan penggandaan
Outcome :
- Terlaksananya tugas-tugas dinas
1.20.1.20.29.01.17 Input :
Penyediaan Makan dan Minum - Dana Tapaktuan 1 tahun 49,830,000 APBK 1 tahun 54813000
Output :
- Tersedianya makan minum kantor
Outcome :
-
Terlaksananya tugas-tugas kantor
1.20.1.20.29.01.18 Input : Luar Kab.
Aceh 77,000,000
Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi-keDana
Luar Daerah selatan 1 tahun APBK 1 tahun 84700000
Output :
-
Terlaksananya koordinasi program dan kegiatan dinas
Outcome :
-
Output :
-
Terlaksananya koordinasi program dan kegiatan dinas
Outcome :
-
Tertibnya pelaksanaan program dan kegiatan dinas
1.20.1.20.29.33
Program Peningkatan Sumber Daya dan Peran Ulama 1 479,941,000 527935100
4. 01.24.33.01 Muzakarah,Rapat Kerja dan Musyawarah
Input :
Ulama/Umara - Dana Tapaktuan 1 kali 479,941,000 APBK 1 kali 527935100
Output :
-
Terlaksananya Rapat Kerja Pengurus MPU
Outcome :
-
Lancarnya Koordinasi Antar Anggota MPU
Jumlah… 848188400 933007240
Nama SKPD : Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
Prakiraan Maju Rencana Tahun
Rencana Tahun 2019
Urusan/Bidang Urusan 2020
Indikator Kinerja Catatan
Kode Rekening Pemerintahan Daerah Dan Target Target
Program Kegiatan Kebutuhan Dana/ Sumber Penting Kebutuhan Dana/
Program/Kegiatan Lokasi Capaian Capaian
Pagu Indikatif Dana Pagu Indikator
Kinerja Kinerja
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Urusan Pemerintahan Fungsi
4
Penunjang
4 05 Bidang Kepegawaian
Badan Kepegawaian dan
4 05 1 Pengembangan Sumber Daya
Manusia
Program Pelayanan
4 05 1 01
Administrasi Perkantoran
BKPSDM
4 05 1 01 01 Penyediaan jasa Surat Menyurat Input: Dana 1 tahun Rp 86,402,800 APBK 1 tahun Rp 95,043,080
Kab.Aceh Selatan
Output :
Tersedianya materai dan
jasa pengiriman
Outcome :
Kelancaran keperluan
materai dan jasa
pengiriman
Penyediaan Jasa Komunikasi BKPP Kab.Aceh
4 05 1 01 02 Input: Dana 1 tahun Rp 87,856,780 APBK 1 tahun Rp 96,642,458
Sumber Daya Air dan Listrik Selatan
Output :
Pembayaran rekening
listrik, air dan telepon
Outcome :
Tersedianya jasa
komunikasi sumber daya
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Output :
Tersedianya dana untuk
perbaikan peralatan dan
perlengkapan kantor
Outcome :
Terpeliharanya Peralatan
dan perlengkapan kantor
Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan
BKPSDM 1 roda 4 dan 16 1 roda 4 dan 16
4 05 1 01 06 Perijinan Kendaraan Input: Dana Rp 7,260,000 APBK Rp 7,986,000
Kab.Aceh Selatan roda 2 roda 2
Dinas/Operasional
Output :
Tersedianya dana untuk
perpanjangan STNK
kendaraan dinas/
operasional
Outcome :
Lancarnya kegiatan
operasional kantor
BKPSDM
4 05 1 01 07 Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan
Input: Dana 1 Tahun Rp 152,394,000 APBK 1 Tahun Rp 167,633,400
Kab.Aceh Selatan
Output :
Tersedianya jasa
pengelola administrasi
keuangan kantor
Outcome :
Tertibnya Administrasi
keuangan kantor
BKPSDM 2 orang untuk 1 2 orang untuk 1
4 05 1 01 08 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor Input: Dana Rp 26,677,200 APBK Rp 29,344,920
Kab.Aceh Selatan gedung kantor gedung kantor
Output :
Tersedianya dana untuk
kebersihan kontor
Outcome :
Terciptanya lingkungan
kantor yang asri
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
BKPSDM
4 05 1 01 10 Penyediaan Alat Tulis Kantor Input: Dana 1 tahun Rp 53,166,135 APBK 1 tahun Rp 58,482,749
Kab.Aceh Selatan
Output :
Tersedianya Alat Tulis
Kantor
Outcome :
Lancarnya kegiatan
administrasi perkantoran
Penyediaan Barang Cetak dan BKPSDM
4 05 1 01 11 Input: Dana 1 tahun Rp 36,132,800 APBK 1 tahun Rp 39,746,080
Penggandaan Kab.Aceh Selatan
Output :
Terpenuhinya cetak dan
penggandaan
Outcome :
Lancarnya kegiatan
administrasi perkantoran
Penyediaan Komponen Instalasi
BKPSDM 1 gedung 1 gedung
4 05 1 01 12 Listrik/ Penerangan Bangunan Input: Dana Rp 6,765,000 APBK Rp 7,441,500
Kab.Aceh Selatan kantor kantor
Kantor
Output :
Tersedianya komponen
listrik dan penerangan
bangunan kantor
Outcome :
Lancarnya kegiatan
administrasi perkantoran
Output :
Tersedianya
Perlengkapan Gedung
Kantor
Outcome :
Lancarnya administrasi
perkantoran
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Pengadaan Peralatan Gedung BKPSDM
4 05 1 02 09 Input: Dana 1 paket Rp 89,870,000 APBK 1 paket Rp 98,857,000
Kantor Kab.Aceh Selatan
Output :
Tersedianya Peralatan
Gedung Kantor yang
memadai
Outcome :
Lancarnya administrasi
perkantoran
BKPSDM
4 05 1 02 10 Pengadaan Mobileur Input: Dana 1 paket Rp 57,200,000 APBK 1 paket Rp 62,920,000
Kab.Aceh Selatan
Output :
Tersedianya mobileur
kantor yang memadai
Outcome :
Lancarnya administrasi
perkantoran
Outcome :
terpeliharanya gedung
kantor secara
rutin/berkala
Pemeliharaan Rutin / Berkala BKPSDM 1 unit roda 4, 16 1 unit roda 4,
4 05 1 02 24 Input: Dana Rp 36,300,000 APBK Rp 39,930,000
kenderaan dinas/operasional Kab.Aceh Selatan unit roda 2 16 unit roda 2
Output :
Terpeliharanya kenderaan
dinas/operasional
Outcome :
Lancarnya kegiatan
operasional kantor
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Pemeliharaan Rutin /Berkala Per BKPSDM
4 05 1 02 26 Input: Dana 1 tahun Rp 7,700,000 APBK 1 tahun Rp 8,470,000
perlengkapan Gedung Kantor Kab.Aceh Selatan
Output :
Terpeliharanya
perlengkapan gedung
kantor
Outcome :
Lancarnya kegiatan
operasional kantor
Pemeliharaan Rutin /Berkala BKPSDM
4 05 1 02 28 Input: Dana 1 tahun Rp 9,020,000 APBK 1 tahun Rp 9,922,000
Peralatan Gedung Kantor Kab.Aceh Selatan
Output :
Adanya pemeliharaan
peralatan gedung kantor
Outcome :
Lancarnya kegiatan
administrasi perkantoran
Rehabilitasi sedang/berat gedung BKPSDM 1 gedung
4 05 1 02 42 Input: Dana 1 gedung kantor Rp 80,000,000 APBK Rp 88,000,000
kantor Kab.Aceh Selatan kantor
Output :
Pemasangan jaringan
isntalasi listrik dan
penambahan daya VA
Outcome :
Tersedianya daya listrik
yang cukup dan jaringan
instalasi sesuai standard
Program Peningkatan Disiplin
4 05 1 03
Aparatur
Pengadaan Pakaian Dinas lengkap BKPSDM
4 05 1 03 02 Input: Dana 60 orang Rp 39,600,000 APBK 70 orang Rp 43,560,000
dan atributnya. Kab.Aceh Selatan
Output :
Tersedianya Pakaian
Dinas lengkap dan
atributnya.
Outcome :
Meningkatnya
kedisiplinan dan kerapian
pegawai
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Pengadaan Pakaian khusus hari- BKPSDM
4 05 1 03 05 Input: Dana 60 orang Rp 39,600,000 APBK 70 orang Rp 43,560,000
hari tertentu Kab.Aceh Selatan
Output :
Tersedianya Pakaian
khusus untuk hari-hari
tertentu
Outcome :
Meningkatnya
kedisiplinan dan kerapian
pegawai
Pragram Fasilitas Pindah/
4 05 1 04
Purna Tugas PNS
Pengurusan SK Pensiun Pegawai BKPSDM
4 05 1 04 04 Input: Dana 193 orang Rp 143,880,000 APBK 181 orang Rp 158,268,000
Negari Sipil Kab.Aceh Selatan
Output :
Penyelesaian pengurusan
pegawai yang purna
tugas
Outcome :
Terlaksananya
pengurusan terhadap
PNS yang purna tugas
Program Peningkatan
4 05 1 05 Kapasitas Sumber Daya
Aparatur
Bimbingan Teknis Implementasi BKPSDM
4 05 1 05 03 Input: Dana 2 orang Rp 29,700,000 APBK 2 orang Rp 32,670,000
Peraturan Perundang-undangan Kab.Aceh Selatan
Output :
Peningkatan
Pengetahuan Aparatur
mengenai bidang tugas
Outcome :
Tersedianya SDM
aparatur yang menguasai
bidang tugas
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Penyelenggaraan
BKPSDM
4 05 1 05 08 evaluasi,penilaian, asesmen, tes Input: Dana 10 JPT Rp 187,550,000 APBK 10 JPT Rp 206,305,000
Kab.Aceh Selatan
dan kelayakan dalam pemerintah
Output :
Pelaksanaan seleksi
terbuka calon Pejabat
untuk JPT
Outcome :
Terseleksinya calon
pejabat jabatan pimpinan
tinggi pratama
Pendidikan dan Pelatihan BKPSDM 48 org formasi 48 org formasi
4 05 1 07 01 Input: Dana Rp - APBK Rp -
Prajabatan bagi CPS Daerah Kab.Aceh Selatan GGD, 130 org GGD, 130 org
Output : PTT dan 45 org PTT dan 45 org
Terlaksananya Diklat Penyuluh Penyuluh
Prajabatan bagi CPNSD
Outcome :
Terpenuhinya syarat
CPNSD diangkat menjadi
PNSD
1 Akt. PIM IV
Pendidikan dan pelatihan struktural BKPSDM (40 org) 10org 1 Akt. PIM IV
4 05 1 07 02 Input: Dana Rp 257,418,700 APBK (40 org) 10org Rp 283,160,570
bagi PNS Kab.Aceh Selatan PIM III 5 Org
PIM II PIM III 5 Org
Output : PIM II
Terselenggaranya Diklat
Teknis dan Diklat PIM
Outcome :
Terpenuhinya aparatur
yang memiliki jenjang
diklat kepemimpinan dan
teknis
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Program Pembinaan dan
4 05 1 08
Pengembangan Aparatur
BKPSDM
4 05 1 08 02 Seleksi Penerimaan Calon PNS Input: Dana Rp 118,635,000 APBK Rp 130,498,500
Kab.Aceh Selatan Calon Peserta
Calon Peserta
Output : Test CPNSD
Test CPNSD dari
Penyelesaian dari formasi
formasi GGD,
administrasi CPNS GGD, PTT dan
PTT dan THLPP
formasi GGD, PTT dan THLPP
THLPP
Outcome :
Terisinya formasi PNS
Aceh Selatan sesuai
kebutuhan
BKPSDM
4 05 1 08 03 Penempatan PNS Input: Dana 2 kali mutasi Rp 187,000,000 APBK 3 kali mutasi Rp 205,700,000
Kab.Aceh Selatan
Output :
Penempatan PNSD sesuai
dengan bidang tugas
untuk promosi dan
penyegaran
Outcome :
Tertatanya penempatan
sesuai ANFORJAB
Penataan sistem administrasi BKPSDM
4 05 1 08 04 Input: Dana 1628 orang Rp 209,000,000 APBK 1708 orang Rp 229,900,000
kenaikan pangkat otomatis PNS Kab.Aceh Selatan
Output :
Penyelesaian usulan
kenaikan pangkat
Outcome :
Terlaksananya kenaikan
pangkat PNS tepat waktu
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Pembangunan / Pengembangan
BKPSDM
4 05 1 08 05 Sistem Informasi Kepegawaian Input: Dana 1 tahun Rp 260,700,000 APBK 1 tahun Rp 286,770,000
Kab.Aceh Selatan
Daerah
Output :
Tersedianya bank data,
DUK dan buku
kepegawaian dalam
angka dengan
menggunakan software
Outcome :
Terpenuhinya informasi
data kepegawaian secara
akurat
Output :
Tersusunnya Anjab/ABK
Outcome :
Tertatanya PNS
bedasarakan Analisa
Jabatan dan Analisa
Beban Kerja
Pemberian Penghargaan Bagi PNS BKPSDM
4 05 1 08 08 Input: Dana 1 tahun Rp 20,790,000 APBK 1 tahun Rp 22,869,000
yang Berprestasi Kab.Aceh Selatan
Output :
Terlaksananya
pengurusan
penghargaan/Satya
lencana bagi PNS
Outcome :
Outcome :
- Terwujudnya perizinan kendaraan
bermotor
Outcome :
- Tercukupinya makan minum
personil dan tamu
Outcome :
- Terpeliharanya perlengkapan
gedung kantor
Outcome :
- Tersedianya Gedung kantor yang
layak
4 2 1 20 PENINGKATAN SISTEM
PENGAWASAN INTERNAL &
PENGENDALIAN KEBIJAKAN KDH
4 2 1 20 01 Pelaksanaan pengawasan internal Input :
secara berkala - Dana Inspektorat 150 Obrik 816,084,500 APBK 200 Obrik 897,692,950
Output :
- Terlaksananya pengawasan
internal berkala
Outcome :
- Meningkatnya kepatuhan terhadap
ketentuan
Outcome :
- Terselesainya kasus-kasus/
pengaduan
Outcome :
- Terwujudnya gelar pengawasan
yang baik
Outcome :
- Terwujudnya RKA yang akuntabel,
efektif dan efesien
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
4 2 1 20 11 Laporan Pajak-Pajak Pribadi (LP2P) Input :
- Dana Inspektorat 1 Tahun 19,200,000 APBK 1 Tahun 19,200,000
Output :
- Tersedianya jasa pembuatan LP2P
Outcome :
- Terwujudnya pelayanan LP2P
Outcome :
- Terwujudnya Pendampingan
Pemeriksaan BPK-RI dan
Penyusunan Rencana Aksi Hasil
Pemeriksaan BPK-RI
Outcome :
- Tersedianya laporan realisasi
anggaran
Outcome :
- Terwujudnya Pemerintahan yang
bersih dari Pungli
4 2 1 21 PENINGKATAN PROFESIONALISME
TENAGA PEMERIKSA DAN
APARATUR PENGAWASAN
4 2 1 21 01 Pelatihan pegembangan tenaga Input :
pemeriksa & aparatur pengawasan - Dana Inspektorat 12 Orang 95,700,000 APBK 15 Orang 28,000,000
Output :
- Terlaksananya pendidikan dan
latihan bagi APIP
Outcome :
- Tersedianya SDM APIP yang
handal dan profesional
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
dan Olahraga
dan Olahraga
Adm Perkantoran
2.13.2.13.1.01.01 Penyediaan Jasa Surat Jumlah surat masuk & Tapaktuan 1 Tahun 108,845,000.00 APBK Honorarium 1 Tahun 119,729,500.00
2.13.2.13.1.01.02 Penyediaan Jasa Jumlah jasa komuniksi Tapaktuan 1 Tahun 56,430,000.00 APBK 1 Tahun 62,073,000.00
2.13.2.13.1.01.07 Penyediaan Jasa Jumlah jasa adm keunagan Tapaktuan 1 Tahun 114,928,000.00 APBK 1 Tahun 126,420,800.00
2.13.2.13.1.01.08 Penyediaan Jasa jumlah jasa kebersihan Tapaktuan 1 Tahun 33,550,000.00 APBK termasuk 1 Tahun 36,905,000.00
Non PNS
2.13.2.13.1.01.10 Penyediaan Alat jumlah atk yang Tapaktuan 1 Tahun 55,000,000.00 APBK 1 Tahun 60,500,000.00
2.13.2.13.1.01.11 Penyediaan Barang jumlah penyediaan Tapaktuan 1 Tahun 22,000,000.00 APBK 1 Tahun 24,200,000.00
2.13.2.13.1.01.12 Penyedian Komponen jumlah penyediaan Tapaktuan 1 Tahun 8,800,000.00 APBK 1 Tahun 9,680,000.00
2.13.2.13.1.01.15 Penyedian Bahan Bacaan jumlah penyediaan Tapaktuan 1 Tahun 11,000,000.00 APBK 1 Tahun 12,100,000.00
2.13.2.13.1.01.17 Penyediaan Makanan jumlah Makanan Tapaktuan 1 Tahun 110,110,000.00 APBK 1 Tahun 121,121,000.00
2.13.2.13.1.01.18 Rapat-rapat Koordinasi jumlah belanja Keluar 1 Tahun 220,000,000.00 APBK 1 Tahun 242,000,000.00
2.13.2.13.1.01.19 Rapat-rapat Koordinas jumlah belanja Dalam 1 Tahun 77,000,000.00 APBK Honorarium 1 Tahun 84,700,000.00
Oparatur
2.13.2.13.1.02.09 Pengadaan Peralatan jumlah Peralatan Tapaktuan 1 Tahun 16,500,000.00 APBK 1 Tahun 18,150,000.00
yang terlaksana
2.13.2.13.1.02.22 Pemeliharaan/ Rutin jumlah pemeliharaan Tapaktuan 1 Tahun 11,000,000.00 APBK 1 Tahun 12,100,000.00
yang terlaksana
2.13.2.13.1.02.24 Pemeliharan rutin/berkala jumlah Pemlharaan Tapaktuan 1 Tahun 52,800,000.00 APBK 1 Tahun 58,080,000.00
yang terlaksana
Peran Serta
Kepemudaan
2.13.2.13.1.16.1 Pembinaan Organisasi jumlah pemuda/pemudi Tapaktuan 1 Tahun 69,620,650.00 APBK 1 Tahun 76,582,715.00
Upaya Penyembuhan
Kewirausahaan dan
Kecakapan Hidup
Pemuda
2.13.2.13.1.17.03 Pembinaan/Pengiriman jumlah pembinaan Tapaktuan 1 Tahun 42,482,000.00 APBK 1 Tahun 46,730,200.00
2.13.2.13.1.17.04 Peringatan Hari jumlah peringatan Tapaktuan 1 Tahun 56,648,900.00 APBK 1 Tahun 62,313,790.00
yang terlaksana
dan Pemasyarakatan
Olahraga
2.13.2.13.1.18.02 Pembinaan cabang olahraga Jumlah turnamen futsal Tapaktuan 1 Tahun 96,517,300.00 APBK 1 Tahun 106,169,030.00
2.13.2.13.1.18.04 Pembinaan Cabang Tersedianya Tapaktuan 1 Tahun 34,738,000.00 APBK 1 Tahun 38,211,800.00
Olahraga
2.13.2.13.1.19.01 Pemantuan & evaluasi Terdatanya dengan baik Kabupaten 1 Tahun 44,000,000.00 APBK 1 Tahun 48,400,000.00
Olahraga na olahraga
Olahraga
2.13.2.13.1.19.02 Pemeliharaan rutin/berkala Jumlah pemeliharaan rutin/berkala Tapaktuan 1 Tahun 8,800,000.00 APBK 1 Tahun 9,680,000.00
sarana & prasarana olahraga sarana & Prasarana Olahraga
Pengadaan Sarana & Prasarana jumlah pengadaan sarana & prasarana Tapaktuan 1 Keg. 880,000,000.00 APBK 1 Tahun 968,000,000.00
Olahraga Olahraga
KODE RENCANA TAHUN 2019 SUMBER CATATAN PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2020
INDIKATOR KINERJA
PROGRAM/KEGIATA PROGRAM DAN KEGIATAN LOKASI TARGET CAPAIAN KEBUTUHAN DANA PENTING TARGET CAPAIAN KEBUTUHAN DANA
PROGRAM/KEGIATAN
N KINERJA DANA INDIKATIF KINERJA /PAGU INDIKATIF
1 2 4 5 6 7 8 9 10
2 URUSAN WAJIB.
2.06.2.06.01.01.02 2 Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Terpenuhinya Jasa TAPAKTUAN 12 Bulan 101,516,688 APBK 12 Bulan
106,592,522
Daya Air dan Listrik. Telekomunikasi, Sumber Daya Air
2.06.2.06.01.01.07. 3 Penyediaan Jasa Administrasi Tersedianya jasa pengelola TAPAKTUAN 12 Bulan 135,625,308 APBK 12 Bulan
142,406,573
Keuangan. administrasi Keuangan
2.06.2.06.01.01.08. 4 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor Tersedianya jasa petugas TAPAKTUAN 2 Orang 34,051,500 APBK 2 Orang
35,754,075
kebersihan
2.06.2.06.01.01.10 5 Penyediaan Alat tulis Kantor Tersedianya kebutuhan akan alat TAPAKTUAN 25 Kegiatan 40,068,000 APBK 25 Kegiatan
42,071,400
tulis kantor
2.06.2.06.01.01.11. 6 Penyediaan Barang Catakan dan Tersedianya kebutuhan percetakan TAPAKTUAN 6 Kegiatan 80,567,004 APBK 6 Kegiatan
84,595,354
Penggandaan dan penggandaan Dokumen
2.06.2.06.01.01.12. 7 Penyediaan Komponen Instalasi Terpenuhinya Komponen Instalasi TAPAKTUAN 50 Titik 10,500,000 APBK 50 Titik
11,025,000
Listrik Penerangan Kantor Listrik/Penerangan Kantor.
2.06.2.06.01.01.15. 8 Penyediaan Bahan Bacaan dan Tersedianya media baca bagi TAPAKTUAN 8 Media 10,584,000 APBK 8 Media
11,113,200
Peraturan Perundang-undangan pegawai kantor dan masyarakat
2.06.2.06.01.01.17 9 Penyediaan Makanan & Minuman Tersedianya Makanan dan TAPAKTUAN 11 Bulan 136,468,500 APBK 11 Bulan
143,291,925
Minuman Pegawai dan Tamu
2.06.2.06.01.01.18. 10 Rapat-rapat koordinasi dan Terlaksananya Koordinasi dan LUAR ACEH 12 Bulan 167,428,485 APBK 12 Bulan 175,799,909
Konsultasi Keluar Daerah. Konsultasi Keluar daerah dengan SELATAN
2.06.2.06.01.02.24 3 Pemeliharaan Rutin/ Berkala Tersedianya kendaraan dinas TAPAKTUAN 12 Unit 67,909,065 APBK 12 Unit
71,304,518
Kenderaan Dinas Operasional operasional yang memadai
2.06.2.06.01.02.28. 4 Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Terpeliharanya Peralatan Gedung TAPAKTUAN 1 Tahun 21,000,000 APBK 1 Tahun
22,050,000
Gedung Kantor Kantor Disdukcapil
2.06.2.06.01.02.42. 5 Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung Tersedianya gedung yang nyaman TAPAKTUAN 1 Tahun 157,500,000 APBK 1 Tahun
165,375,000
Kantor dan layak huni
2.06.2.06.01.15.03. 1 Implementasi Sistim Administrasi Tertibnya dokumen dan data TAPAKTUAN 18 Kecamatan 48,510,000 APBK 18 Kecamatan
50,935,500
kependudukan. kependuduk kan masyarakat Aceh
2.06.2.06.01.15.05. 2 Koordinasi Pelaksanaan Kebijakan Adanya Pelayanan dalam kegiatan 1 Tahun 530,635,350 DAK 1 Tahun
557,167,117
Kependudukan administrasi
2.06.2.06.01.15.06. 3 Pengolahan dan Penyusunan Laporan Tertibnya Administrasi TAPAKTUAN 12 Bulan 29,295,000 APBK 12 Bulan
30,759,750
Informasi Kepedudukan Kependudukan
2.06.2.06.01.15.07. 4 Peningkatan Pelayanan Publik dalam Terpenuhi Pelaksanaan Publik TAPAKTUAN 18 Kecamatan 534,555,000 APBK 18 Kecamatan
561,282,750
Bidang Kependudukan dalam Rangka Kepemilikan KTP
2.06.2.06.01.15.10. 5 Peningkatan Kapasitas Aparat Terlaksananya Pelaksanaan Adm TAPAKTUAN 1 Tahun 419,926,500 DAK 1 Tahun
440,922,825
Kependudukan dan Catatan Sipil Kependudukan Catatan Sipil Yang
2.06.2.06.01.15.11. 6 Sosialisasi Kebijakan kependudukan Tercapainya Pemahaman ACEH SELATAN 1 Tahun 38,599,050 DAK 1 Tahun
40,529,002
Masyarakat tentang Administrasi
2.06.2.06.01.15.13. 7 Monitoring, evaluasi dan pelaporan Pembuatan buku Agregat TAPAKTUAN 1 Tahun 119,484,750 DAK 1 Tahun
125,458,987
Kependudukan
2.06.2.06.01.15.14. 8 Pelayanan kartu Identitas Anak Tersedianya kartu identitas anak TAPAKTUAN 1 Tahun 262,500,000 APBK 1 Tahun
275,625,000
pada kabupaten aceh selatan
2.06.2.06.01.15.15. 9 Bimbingan teknis Tercapainya peningkatan dan LUAR 1 Tahun 52,500,000 DAK 1 Tahun
55,125,000
pemahaman aparatur Disdukcapil KABUPATEN
JUMLAH 3,106,323,150 3,261,639,304
Nama SKPD : BLUD RSUD dr. H. Yuliddin Away Tapaktuan
1 02 1 02 02 01 10 Penyediaan Alat Tulis Kantor Tapaktuan 12 Bulan 150,000,000 APBK 12 Bulan 165,000,000
Input :
- Jumlah Dana
Output :
- Kelancaran Administrasi perkantoran
Outcame :
- Alat tulis kantor
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1 02 1 02 02 01 11 Penyediaan Barang Cetakan dan Tapaktuan 12 Bulan 200,000,000 APBK 12 Bulan 220,000,000
Penggandaan
Input :
- Jumlah Dana
Output :
- Kelancaran Administrasi perkantoran
Outcame :
- Cetak resep, Map status, Blangko Pemeriksaan
1 02 1 02 02 01 12 Penyediaan Komponen Instalasi Tapaktuan 1,450 Titik 100,000,000 APBK 2000 Titik 110,000,000
Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
Input :
- Jumlah Dana
Output :
- Tersedianya Komponen Listrik yang Dibutuhkan
Outcame :
- Penerangan bangunan rumah sakit
1 02 1 02 02 01 15 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Tapaktuan 8 Media 7,000,000 APBK 10 Media 7,700,000
Perundang-undangan
Input :
- Jumlah Dana
Output :
- Tersedianya Koran dan Majalah
Outcame :
- Peningkatan wawasan Direktur dan pegawai
rumah sakit
1 02 1 02 02 01 17 Penyediaan Makanan dan Minuman Tapaktuan 69,000 Kali 300,000,000 APBK 75000 Kali 330,000,000
Input :
- Jumlah Dana
Output :
- Tersedianya makan dan minuman harian
Outcame :
- Biaya Makan dan minum pegawai, makan dan
minum rapat, makan dan minum tamu serta
makan dan minum pasien
1 02 1 02 02 01 18 Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Tapaktuan 450 Kali 2,000,000,000 APBK 500 Kali 2,200,000,000
Luar Daerah
Input :
- Jumlah Dana
Output :
- Tersedianya Data/Informasi kebutuhan Rumah
Sakit
Outcame :
- Luasnya pengetahuan Direktur dan pegawai
rumah sakit
1 02 1 02 02 01 19 Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi di Tapaktuan 150 Kali 20,000,000 APBK 160 Kali 22,000,000
Dalam Daerah
Input :
- Jumlah Dana
Output :
- Tersedianya biaya perjalanan dinas dalam daerah
Outcame :
- Lancarnya tugas kantor dalam daerah
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1 02 1 02 02 02 Program Peningkatan Sarana dan 1,380,000,000 APBK 1,518,000,000
Prasarana Aparatur
1 02 1 02 02 02 05 Pengadaan Kenderaan Dinas/Operasional Tapaktuan 1,000,000,000 1,100,000,000
Input :
- Roda 4 (Empat) Mini Bus - Jumlah Dana 5 Unit
Output :
- Roda 4 (Empat) Ambulance - Tersedianya alat transportasi roda 2, roda 4 4 Unit
(minibus,pick up dan ambulance) dalam urusan
- Sepeda Motor Pengangkut Sampah Outcame : 4 Unit
- Kendaraan Dinas Roda 2 dan roda 4(minibus,
Pick up, Ambulance)
1 02 1 02 02 02 07 Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor Tapaktuan 80,000,000 APBK 88,000,000
Input :
- Jumlah Dana
Output :
- Tersedianya Perlengkapan Gedung rumah sakit
Outcame :
- Tersedianya Perlengkapan Gedung rumah sakit
1 02 1 02 02 02 09 Pengadaan Peralatan Gedung Kantor Tapaktuan 1 Paket 100,000,000 APBK 110,000,000
Input :
- Jumlah Dana
Output :
- Tersedianya Peralatan Gedung Kantor yang
memadai
Outcame :
- Terpenuhinya Peralatan Gedung Kantor
1 02 1 02 02 02 22 Pemeliharaan Rutin / Berkala Gedung Kantor Tapaktuan 1 Unit 50,000,000 APBK 55,000,000
Input : .
- Jumlah Dana
Output :
- Tersedianya Peralatan Gedung Kantor yang
memadai
Outcame :
- Mesin Antrian Pasien dan Software SIM - RS
1 02 1 02 02 02 24 Pemeliharaan Rutin / Berkala Kendaraan Tapaktuan 12 Unit 100,000,000 APBK 110,000,000
Dinas/Operasional
Input :
- Jumlah Dana
Output :
- Terpeliharanya Kenderaan Dinas
Outcame :
- Lancarnya operasional kendaraan Dinas
1 02 1 02 02 03 - 700,000,000
Program Peningkatan Disiplin Aparatur
1 02 1 02 02 03 xx Pengadaan Pakaian Dinas Beserta 400,000,000
Perlengkapannya
Input :
- Jumlah Dana
Output :
- Disiplin dalam berpakaian
Outcame :
- Pakaian lengkap beserta atribut
1 02 1 02 02 03 xx Pengadaan Pakaian Olah Raga 300,000,000
Input :
- Jumlah Dana
Output :
- Keseragaman pakaian dalam berolah raga
Outcame :
- Pakaian Olah Raga
Input :
- Jumlah Dana
Output :
- Adanya biaya diklat dan in House Training
Outcame :
- Tenaga Tersertifikasi
1 02 1 02 02 05 03 Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Tapaktuan 1 Paket 100,000,000 APBK 110,000,000
Perundang - undangan
Input :
- Jumlah Dana
Output :
- Adanya Biaya Kegiatan Akreditasi Rumah Sakit
Outcame :
- Paripurrna Rumah Sakit
Outcame :
- Fasilitas dan Media untuk promosi kesehatan
rumah sakit
Input :
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
- Jumlah Dana
Output :
- Tersusunya Laporan Akuntanbilitas Kinerja
BLUD RSUYA
Outcame :
- Adanya Dokumen Laporan Akuntanbilitas Kinerja
Instansi BLUD RSUYA
1 02 1 02 02 26 Program Pengadaan, Peningkatan 47,070,573,000 61,280,506,040
Sarana dan Prasarana RS/RSJ/RS
Paru/RS Mata
1 02 1 02 02 26 01 Pembangunan Rumah Sakit Tapaktuan 1 Paket 75,000,000,000 DAK 400,000,000,000
Outcame :
- Ruang operasi
Outcame :
- Ruang Haemodialisa
- Bangunan Radiologi Tapaktuan
Input :
- Jumlah Dana
Output :
- Tersedianya biaya pembangunan Ruang
Radiologi
Outcame :
- Ruang Radiologi
Outcame :
- Instalasi gizi
- Bangunan Instalasi Farmasi Tapaktuan
Input :
- Jumlah Dana
Output :
- Tersedianya biaya pembangunan instalasi
farmasi
Outcame :
- Instalasi farmasi
- Bangunan Laundry Tapaktuan
Input :
- Jumlah Dana
Output :
- Tersedianya biaya pembangunan ruang laundry
Outcame :
- Ruang laundry
- Bangunan IPAL Tapaktuan
Input :
- Jumlah Dana
Output :
- Tersedianya biaya pembangunan ruang IPAL
Outcame :
- Ruang IPAL
- Pembangunan Rumah Dinas Dokter, Tapaktuan 1 Paket -
Paramedis dan Karyawan
Input :
- Jumlah Dana
Output :
- Tersedianya Rumah Dinas bagi dokter,
paramedis dan karyawan
Outcame :
- Bertambahnya rumah dinas dokter dan
paramedis
Outcame :
- Adanya DED RS rujukan regional
- Pembangunan Ruang Rawat Inap Penyakit Tapaktuan 1 Paket -
Dalam
Input :
- Jumlah Dana
Output :
- Tersedianya biaya pembangunan ruang rawat
inap RS
Outcame :
- Adanya ruang rawat inap penyakit dalam
1 02 1 02 02 26 18 Pengadaan Alat-alat Kesehatan RS Tapaktuan 1 Paket 45,906,476,600 DAK 60,000,000,000
Input :
- Jumlah Dana
Output :
- Tersedianya alat kesehatan RS yang memadai
Outcame :
- Meningkatan Alat Kesehatan
1 02 1 02 02 26 18 Pengadaan Mebeuleur Rumah Sakit Tapaktuan 1 Paket 100,000,000 APBK 110,000,000
Input :
- Jumlah Dana
Output :
- Tersedianya Mebeuleur Rumah Sakit
Outcame :
- Lancarnya Operasional Rumah Sakit
Input :
- Jumlah Dana
Output :
- Terpeliharanya Mobil Ambulance
Outcame :
- Meningkatnya kualitas Operasional Ambulace
1 02 1 02 02 27 20 Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Tapaktuan 1 Tahun 20,000,000 APBK 1 Tahun 22,000,000
Rumah Sakit
Input :
- Jumlah Dana
Output :
- Terpeliharanya Perlengkapan Rumah Sakit
Outcame :
- Meningkatnya kualitas Perlengkapan yang Ada
di Rumah Sakit
Input :
- Jumlah Dana
Output :
- Tersedianya Sarana dan Fasilitas Pendukung
lainnya dalam melayani pasien/pengguna jasa
RS
Outcame :
- Meningkatnya pelayanan BLUD
Input :
- Jumlah Dana
Output :
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
- Tersedianya biaya memperingati HUT RI, HUT
RS, dan Hari Keagamaan Nasional
Outcame :
- Menambah rasa persatuan dan kesatuan serta
semangat nasionalisme
1 20 1 02 02 28 03 Penyelenggaraan Hari-hari Besar daerah 1 Kali -
Input :
- Jumlah Dana
Output :
- Tersedianya biaya memperingati hari jadi Aceh
Selatan
Outcame :
- Memperkuat silaturahmi antar masyarakat Aceh
Selatan
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
2 URUSAN WAJIB BUKAN PELAYANAN DASAR
2.17 PERPUSTAKAAN
2.17 .01 DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
Outcome :
- Terlaksananya tugas-tugas dinas
2.17.2.17.01.01.01.08 Penyediaan jasa kebersihan kantor Input : Tapaktuan 1 tahun 53,636,000 APBK 1 tahun 58,999,600
- Dana
Output :
- Tersedianya jasa Kebersihan kantor
Outcome :
- Terciptanya kebersihan kantor
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
2.17.2.17.01.01.01.10 Penyediaan Alat Tulis Kantor Input :
Dana Tapaktuan 1 tahun 14,300,000 APBK 1 tahun 15,730,000
Output :
- Tersedianya alat tulis kantor
Outcome :
- Terlaksananya tugas-tugas dinas
2.17.2.17.01.01.01.19 Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam Daerah Input : Dalam Kab.
- Dana Aceh selatan 1 tahun 85,919,900 APBK 1 tahun 94,511,890
Output :
- Terlaksananya koordinasi program dan
kegiatan dinas
Outcome :
- Tertibnya pelaksanaan program dan
kegiatan dinas
Outcome :
- Peningkatan kinerja aparatur
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
2.17.2.17.01.01.02.24 Pemeliharaan rutin / Berkala Kendaraan Input :
Dinas Operasional - Dana Tapaktuan 6 Unit 32,747,000 APBK 1 Paket 36,021,700
Output :
- Tersedianya Pemeliharaan Berkala
Kendaraan Dinas
Outcome :
- Peningkatan Kinerja aparatur
Outcome :
- Peningkatan Kinerja aparatur
Trumon
4 01 23 01 01 01 01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat - Tersedianya Materai dan Benda Pos Lainnya 1 Tahun 2,310,000 APBK 1 Tahun 2,541,000
Tengah
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan - Tersedianya Biaya Rekening Telepon, Air dan Trumon
4 01 23 01 01 01 02 1 Tahun 3,960,000 APBK 1 Tahun 4,356,000
Listrik Listrik Tengah
- terpeliharanya peralatan dan perlengkapan Trumon
4 01 23 01 01 01 03 Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor 1 Tahun 3,000,000 APBK 1 Tahun 3,300,000
kantor Tengah
- Terpenuhinya Kebutuhan Jasa Administrasi Trumon
4 01 23 01 01 01 07 Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan 1 Tahun 77,682,000 APBK 1 Tahun 85,450,200
Keuangan Tengah
- Terpeliharanya Kebersihan Kantor Trumon
4 01 23 01 01 01 08 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor 1 Tahun 10,560,000 APBK 1 Tahun 11,616,000
Tengah
- Terpenuhinya Kebutuhan Penyediaan Alat Tulis Trumon
4 01 23 01 01 01 10 Penyediaan Alat Tulis Kantor Kantor 1 Tahun 26,675,000 APBK 1 Tahun 29,342,500
Tengah
- Terpenuhinya Kebutuhan Penyediaan Barang Trumon
4 01 23 01 01 01 11 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Cetakan dan Penggandaan 1 Tahun 15,162,000 APBK 1 Tahun 16,678,200
Tengah
- Terpenuhinya Kebutuhan Penyediaan Komponen
Penyediaan Komponen Listrik/ Penerangan Bangunan Trumon
4 01 23 01 01 01 12 Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 1 Tahun 9,900,000 APBK 1 Tahun 10,890,000
Kantor Tengah
- Terpenuhinya Kebutuhan Peralatan dan Trumon
4 01 23 01 01 01 13 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Perlengkapan Kantor 1 Tahun 8,800,000 APBK 1 Tahun 9,680,000
Tengah
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- - Meningkatnya Pengetahuan Pegawai/ Trumon
4 01 23 01 01 01 15 Pengunjung Perpustakaan 1 Tahun 2,376,000 APBK 1 Tahun 2,613,600
Undangan Tengah
- Meningkatnya Kesejahteraan Pegawai Trumon
4 01 23 01 01 01 17 Penyediaan Makanan dan Minuman 1 Tahun 57,048,000 APBK 1 Tahun 62,752,800
Tengah
- Tersedianya Biaya Koordinasi dan Konsultasi Banda
4 01 23 01 01 01 18 Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Keluar Daerah Keluar Daerah Aceh dan 1 Tahun 39,600,000 APBK 1 Tahun 43,560,000
Jakarta
-
Tersedianya Biaya Koordinasi dan Konsultasi Kab. Aceh 18
4 01 23 01 01 01 21 Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam Daerah 1 Tahun 39,693,000 APBK 43,662,300
Dalam Daerah Selatan Kecamatan
Page 1
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)
Trumon
4 01 23 01 01 02 07 Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor - Tersedianya Perlengkapan Gedung Kantor 1 Paket 27,500,000 APBK Prioritas 1 Paket 30,250,000
Tengah
Trumon
4 01 23 01 01 02 09 Pengadaan Peralatan Gedung/ Kantor - Tersedianya Peralatan Kantor 1 Paket 17,050,000 APBK Prioritas 1 Paket 18,755,000
Tengah
- Tersedianya Pengadaan Mebeulair Trumon
4 01 23 01 01 02 10 Pengadaan Mebeulair 1 Paket 20,000,000 APBK Prioritas 1 Paket 22,000,000
Tengah
- Tersedianya Pemeliharaan Rutin/ Berkala Gedung Trumon
4 01 23 01 01 02 22 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor 1 Tahun 19,888,000 APBK 1 Tahun 21,876,800
Kantor Tengah
Pemeliharaan Rutin/Berkala Kenderaan - Tersedianya Pemeliharaan Kenderaan Trumon
4 01 23 01 01 02 24 1 Tahun 27,500,000 APBK 1 Tahun 30,250,000
Dinas/Operasional Dinas/Operasional Tengah
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya
4 01 23 01 01 03
Aparatur
Tersedianya Pakaian Dinas beserta Trumon
4 01 23 01 01 03 09 Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya - 1 Paket 13,000,000 APBK Prioritas - 14,300,000
Perlengkapannya Tengah
Trumon
4 01 23 01 01 21 09 Penyelenggaraan Musrenbang RKPD - Terlaksananya Musrenbang RKPD 1 Tahun 13,258,000 APBK Lanjutan 1 Paket 14,583,800
Tengah
4 01 23 01 01 28 Program Penyelenggaraan Hari-hari Besar
4 01 23 01 01 28 02 Penyelenggaraan Hari-hari Besar Nasional - Tereselenggaranya Hari-hari Besar Nasional Tapaktuan 1 Tahun 22,000,000 APBK Lanjutan 1 Kegiatan 24,640,000
JUMLAH 456,962,000 503,098,200
Page 2
Nama SKPD : KECAMATAN Kota Bahagia
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)
4 Urusan wajib pemerintahan
4 01 Otonomi daerah, Pemerintahan umum,
administrasi keuangan daerah, perangkat
daerah, kepegawaian, dan persandian
4 01 12 01 01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Kualitas pelayanan administrasi kantor Kota Bahagia 336050000 APBD 450000000
4 01 12 01 01 01 Penyediaan jasa surat menyurat Tersedianya materai 1 paket Rp 990,000 APBD 1 paket Rp 3,500,000
4 01 12 01 01 02 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air 1 tahun Rp 6,600,000 APBD 12 bulan Rp 30,000,000
dan listrik Terbayarnya rekening listrik, air dan telepon
4 01 12 01 01 07 Penyediaan jasa administrasi keuangan Tersedianya honorarium PNS 1 tahun Rp 74,074,000 APBD 1 tahun Rp 83,000,000
4 01 12 01 01 10 Penyediaan alat tulis kantor Tersedianya alat tulis kantor 1 paket Rp 13,200,000 APBD 1 paket Rp 35,000,000
4 01 12 01 01 11 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan Tersedianya barang cetakan dan foto copy 2 paket Rp 18,304,000 APBD 2 paket Rp 35,000,000
4 01 12 01 01 12 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Tersedianya Peralatan Listrik 1 Tahun Rp 935,000 APBK 1 Tahun Rp 5,000,000
Bangunan Kantor
4 01 12 01 01 15 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan Tersedianya bahan bacaan 1 jenis Rp 2,376,000 APBD 2 jenis Rp 3,500,000
perundang-undangan
4 01 12 01 01 17 Penyediaan makanan dan minuman 11 bulan Rp 98,890,000 APBD 11 bulan Rp 95,000,000
Tersedianya makanan dan minuman Harian Pegawai
4 01 12 01 01 19 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi Tersedianya biaya perjalanan dinas 1 tahun Rp 44,000,000 APBD 1 tahun Rp 80,000,000
dalam daerah
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)
4 01 12 02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Peningkatan dan pengembangan Kota Bahagia Rp 78,925,000 APBD Rp 130,000,000
Aparatur kantor
4 01 12 02 07 Pengadaan perlengkapan Gedung kantor Tersedianya peralatan kantor Rp 39,050,000 APBD 1 paket Rp 35,000,000
4 01 12 02 22 Pemeliharaan Rutin/berkala gedung kantor Tersedianya biaya pemeliharaan 1 unit Rp 12,375,000 APBD 1 unit Rp 35,000,000
gedung Kantor
4 01 12 03 Program Peningkatan Disiplin Aparatur Peningkatan Disiplin Aparatur Kota Bahagia 95000000
1 20 16 03 05 Pengadaan Pakaian Khusus hari - hari tertentu Tersedianya Pakaian Khusus APBD 1 Paket 35000000
1 20 16 03 06 Pengadaan Pakaian Dinas Tersedianya Pakaian Dinas Kota Bahagia APBD 1 Paket 35000000
1 20 16 03 07 Pengadaan Pakaian Olah raga Tersedianya Pakaian Olah raga Kota Bahagia APBD 1 Paket 25000000
4 01 19 03 33000000 50000000
Program Peningkatan disiplin aparatur
4 01 19 03 02 1 Keg Rp 19,800,000
Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya
4 01 19 03 05 Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu 1 Keg Rp 13,200,000
4 01 20 01 01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Kualitas pelayanan administrasi kantor Bakongan Timur 273650000 APBD 285400000
4 01 20 01 01 01 Penyediaan jasa surat menyurat Tersedianya materai 1 paket Rp 2,000,000 APBD 1 Tahun Rp 2,500,000
4 01 20 01 01 02 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air 1 tahun Rp 6,000,000 APBD 12 bulan Rp 6,000,000
dan listrik Terbayarnya rekening listrik, air dan telepon
4 01 20 01 01 03 Penyediaan Jasa peralatan dan perlengkapan Tersedianya peralatan kebersi 1 Tahun Rp 8,000,000 APBD 1 Tahun Rp 5,000,000
Kantor han kantor
4 01 20 01 01 07 Penyediaan jasa administrasi keuangan Tersedianya honorarium PNS 1 tahun Rp 67,160,000 APBD 1 tahun Rp 71,000,000
4 01 20 01 01 08 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor Tersedianya honorarium 1 Tahun Rp 7,700,000 APBD 1 Tahun Rp 8,400,000
Petugas Kebersihan Kantor
4 01 20 01 01 10 Penyediaan alat tulis kantor Tersedianya alat tulis kantor 1 paket Rp 11,000,000 APBD 1 Tahun Rp 12,500,000
4 01 20 01 01 11 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan Tersedianya barang cetakan dan foto copy 1 paket Rp 7,200,000 APBD 1Tahun Rp 12,000,000
4 01 20 01 01 12 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Tersedianya Peralatan Listrik 1 Tahun Rp 7,810,000 APBK 1 Tahun Rp 8,000,000
Bangunan Kantor
4 01 20 01 01 15 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan Tersedianya bahan bacaan 1 jenis Rp 1,080,000 APBD 1 Tahun Rp 2,000,000
perundang-undangan
4 01 20 01 01 19 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi Tersedianya biaya perjalanan dinas 1 tahun Rp 45,000,000 APBD 1 tahun Rp 50,000,000
dalam daerah
4 01 20 02 09 Pengadaan peralatan gedung kantor Tersedianya peralatan kantor 2 Unit Rp 40,000,000 APBD 2 Unit Rp 60,000,000
4 01 20 02 22 Pemeliharaan/berkala gedung kantor Tersedianya biaya pemeliharaan gedung 1 unit Rp 32,000,000 APBD 1 unit Rp 35,000,000
Kantor
4 01 20 03 Program Peningkatan Disiplin Aparatur Peningkatan Disiplin Aparatur Bakotim 20340000 26520000
4 01 20 03 05 Pengadaan Pakaian Khusus hari - hari tertentu Tersedianya Pakaian Khusus 6660000 APBD 1 Paket 9660000
4 01 20 03 06 Pengadaan Pakaian Dinas Tersedianya Pakaian Dinas Bakotim 7600000 APBD 1 Paket 9660000
4 01 20 03 07 Pengadaan Pakaian Olah raga Tersedianya Pakaian Olah raga Bakotim 6080000 APBD 1 Paket 7200000
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)
4 01 Urusan wajib pemerintahan
4 01 Otonomi daerah, Pemerintahan umum,
administrasi keuangan daerah, perangkat
daerah, kepegawaian, dan persandian
4 01 18 Kecamatan Bakongan Rp 453,860,000 Rp 497,040,000
4 01 18 21 Program Perencanaan Pembangunan Daerah Bakongan 12750000 12000000
4 01 18 21 09 Penyelenggaraan Musrenbang RKPD Terselenggaranya musrenbang desa 1 Rp 12,750,000 APBD 1 Rp 12,000,000
dan Kecamatan
4 01 18 01 01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Kualitas pelayanan administrasi kantor Bakongan 273650000 APBD 285400000
4 01 18 01 01 01 Penyediaan jasa surat menyurat Tersedianya materai 1 paket Rp 2,000,000 APBD 1 Tahun Rp 2,500,000
4 01 18 01 01 02 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air 1 tahun Rp 6,000,000 APBD 12 bulan Rp 6,000,000
dan listrik Terbayarnya rekening listrik, air dan telepon
4 01 18 01 01 03 Penyediaan Jasa peralatan dan perlengkapan Tersedianya peralatan kebersi 1 Tahun Rp 8,000,000 APBD 1 Tahun Rp 5,000,000
Kantor han kantor
4 01 18 01 01 07 Penyediaan jasa administrasi keuangan Tersedianya honorarium PNS 1 tahun Rp 67,160,000 APBD 1 tahun Rp 71,000,000
4 01 18 01 01 08 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor Tersedianya honorarium 1 Tahun Rp 7,700,000 APBD 1 Tahun Rp 8,400,000
Petugas Kebersihan Kantor
4 01 18 01 01 10 Penyediaan alat tulis kantor Tersedianya alat tulis kantor 1 paket Rp 11,000,000 APBD 1 Tahun Rp 12,500,000
4 01 18 01 01 11 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan Tersedianya barang cetakan dan foto copy 1 paket Rp 7,200,000 APBD 1Tahun Rp 12,000,000
4 01 18 01 01 12 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Tersedianya Peralatan Listrik 1 Tahun Rp 7,810,000 APBK 1 Tahun Rp 8,000,000
Bangunan Kantor
4 01 18 01 01 15 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan Tersedianya bahan bacaan 1 jenis Rp 1,080,000 APBD 1 Tahun Rp 2,000,000
perundang-undangan
4 01 18 01 01 17 Penyediaan makanan dan minuman 11 bulan Rp 45,000,000 APBD 11 bulan Rp 48,000,000
Tersedianya makanan dan minuman Harian Pegawai
4 01 18 02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Peningkatan dan pengembangan Bakongan Rp 130,000,000 APBD Rp 154,000,000
Aparatur kantor Timur
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)
4 01 18 02 07 Pengadaan perlengkapan kantor Tersedianya peralatan kantor Rp 15,000,000 APBD 1 Paket Rp 20,000,000
4 01 18 02 09 Pengadaan peralatan gedung kantor Tersedianya peralatan kantor 2 Unit Rp 40,000,000 APBD 2 Unit Rp 60,000,000
4 01 18 02 22 Pemeliharaan/berkala gedung kantor Tersedianya biaya pemeliharaan 1 unit Rp 32,000,000 APBD 1 unit Rp 35,000,000
gedung Kantor
4 01 18 03 Program Peningkatan Disiplin Aparatur Peningkatan Disiplin Aparatur Bakotim 20340000 26520000
4 01 18 03 05 Pengadaan Pakaian Khusus hari - hari tertentu Tersedianya Pakaian Khusus 6660000 APBD 1 Paket 9660000
4 01 18 03 06 Pengadaan Pakaian Dinas Tersedianya Pakaian Dinas Bakotim 7600000 APBD 1 Paket 9660000
4 01 18 03 07 Pengadaan Pakaian Olah raga Tersedianya Pakaian Olah raga bakotim 6080000 APBD 1 Paket 7200000
1 20 1 20 18 01 02 Penyediaan Jasa Komunikasi, INPUT Kluet Timur 1 Tahun Rp 13,860,000 APBK 100% Rp 15,246,000
Sumber Daya Air dan Listrik Dana
OUTPUT
Terbayarnya rekening listrik, air, telepon/internet kantor
OUT COME
Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air & Listrik
1 20 1 20 18 01 03 Penyediaan Jasa Perbaikan INPUT Kluet Timur 1 Tahun Rp 1,500,000 APBK 100% Rp 1,650,000
Kantor Dana
OUTPUT
Terbayarnya Jasa Perbaikan Kantor
OUT COME
Tersedianya Dana Jasa Perbaikan Kantor
1 20 1 20 18 01 07 Penyediaan Jasa Administrasi INPUT Kluet Timur 18 Org Rp 78,920,000 APBK 100% Rp 86,812,000
Keuangan Dana
OUTPUT
Tersedianya honorarium Panitia Pengelola Keuangan
OUT COME
Meningkatnya pelayanan administrasi keuangan
1 20 1 20 18 01 08 Penyediaan Jasa Kebersihan INPUT Kluet Timur 1 Tahun Rp 3,600,000 APBK 100% Rp 3,960,000
Kantor Dana
OUTPUT
Tersedianya jasa petugas kebersihan dan alat pembersih
OUT COME
Terciptanya kebersihan dan kenyamanan pelayanan
1 20 1 20 18 01 09 Penyediaan Jasa Perbaikan INPUT Kluet Timur 1 Tahun Rp 3,500,000 APBK 100% Rp 3,850,000
Peralatan Kerja Dana
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
OUTPUT
Tersedianya Peralatan Kerja Kantor
OUT COME
Terciptanya kesediaan peralatan kerja kantor
1 20 1 20 18 01 10 Penyediaan Alat Tulis Kantor INPUT Kluet Timur 1 Tahun Rp 23,337,000 APBK 100% Rp 25,670,700
Dana
OUTPUT
Tersedianya alat tulis kantor
OUT COME
Lancarnya tugas-tugas administrasi perkantoran
1 20 1 20 18 01 11 Penyediaan Barang Cetakan INPUT Kluet Timur 1 Tahun Rp 9,000,000 APBK 100% Rp 9,900,000
dan Penggandaan Dana
OUTPUT
Tersedianya barang cetakan dan penggandaan
OUT COME
Meningkatnya pelayanan administrasi perkantoran
1 20 1 20 18 01 12 Penyediaan Komponen Instalasi INPUT Kluet Timur 1 Tahun Rp 4,840,000 APBK 100% Rp 5,324,000
Listrik/Penerangan bangunan kantor Dana
OUTPUT
Terciptanya Penerangan bangunan Kantor
OUT COME
Terciptanya kegiatan dan keamanan kantor
20 1 20 18 01 13 Penyediaan Peralatan dan INPUT Kluet Timur 1 Tahun Rp 3,960,000 APBK 100% Rp 4,356,000
Perlengkapan Kantor Dana
OUTPUT
Terciptanya kenyamanan bekerja
OUT COME
Terciptanya pelayanan prima
1 20 1 20 18 01 15 Penyediaan Bahan Bacaan dan INPUT Kluet Timur 1 Tahun Rp 3,800,000 APBK 100% Rp 4,180,000
Peraturan Perundang-undangan Dana
OUTPUT
Tersedianya bahan bacaan
OUT COME
Meningkatnya pengetahuan dan wawasan pegawai
1 20 1 20 18 01 17 Penyediaan Makanan dan INPUT Kluet Timur 11 Bulan Rp 47,282,000 APBK 100% Rp 52,010,200
Minuman Dana
OUTPUT
Tersedianya Makanan dan Minuman
OUT COME
Terciptanya semangat kerja
1 20 1 20 18 01 18 Rapat-rapat Koordinasi dan INPUT Kluet Timur 1 Tahun Rp 32,600,000 APBK 100% Rp 35,860,000
Konsultasi ke Luar Daerah Dana
OUTPUT
Terlaksananya Koordinasi dan Pembinaan
OUT COME
Meningkatnya SDM Aparatur
1 20 1 20 18 01 19 Konsultasi Dalam Daerah INPUT Kluet Timur 1 Tahun Rp 26,800,000 APBK 100% Rp 29,480,000
Dana
OUTPUT
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Terlaksananya Koordinasi dan Pembinaan
OUT COME
Meningkatnya SDM Aparatur
1 20 1 20 18 02 Pengadaan Sarana dan Prasarana INPUT Kluet Timur 3 Paket Rp 15,000,000 APBK 100% Rp 16,500,000
Fasilitas Kantor Dana
OUTPUT
Tersedianya Perlengkapan Kantor
OUT COME
Meningkatnya Kinerja pegawai
1 20 1 20 18 02 21 Pemeliharaan Rutin/berkala INPUT Kluet Timur 1 paket Rp 5,000,000 APBK 100% Rp 5,500,000
rumah dinas Dana
OUTPUT
Tersedianya biaya sewa Rumah Dinas
OUT COME
Meningkatnya pelayanan masyarakat
1 20 1 20 18 02 22 Pemeliharaan Rutin/berkala INPUT Kluet Timur 2 paket Rp 20,000,000 APBK 100% Rp 22,000,000
gedung kantor Dana
OUTPUT
Tersedianya biaya pemeliharaan gedung/kantor
OUT COME
Terciptanya gedung/kantor yang baik
1 20 1 20 18 02 24 Pemeliharaan Rutin/Berkala INPUT Kluet Timur 1 unit Rp 15,000,000 APBK 100% Rp 16,500,000
Kendaraan Dinas/Operasional Dana
OUTPUT
Terpeliharanya kendaraan operasional
OUT COME
Lancarnya tugas-tugas kedinanas
1 20 1 20 18 02 25 Rehabilitasi sedang/berat Kendaraan INPUT Kluet Timur 1 unit Rp 10,000,000 APBK 100% Rp 11,000,000
Dinas/Operasional Dana
OUTPUT
Terpeliharanya kendaraan operasional
OUT COME
Lancarnya tugas-tugas kedinanas
1 20 1 20 18 02 26 Pemeliharaan rutin/berkala INPUT Kluet Timur 1 Tahun Rp 15,000,000 APBK 100% Rp 16,500,000
peralatan Gedung Kantor Dana
OUTPUT
Terpeliharanya Perlengkapan Gedung Kantor
OUT COME
Lancarnya Pelaksanaan tugas-tugas kedinasan
PROGRAM PERENCANAAN
1 20 1 20 18 21 PEMBANGUNAN DAERAH
1 20 1 20 18 21 09 Penyelenggaraan Musrenbang INPUT Kluet Timur 1 Kegiatan Rp 13,000,000 APBK 100% Rp 14,300,000
Dana
OUTPUT
Tersedianya Arah Kebijakan Pembangunan
OUT COME
Terlaksananya Musrenbang
1 20 1 20 18 21 31 Penyusunan RENSTRA INPUT Kluet Timur 1 Laporan Rp 5,000,000 APBK 100% Rp 5,500,000
Dana
OUTPUT
Tersedianya RENSTRA 2018-2023
OUT COME
Tersusunnya RENSTRA 2018-2023
1 20 1 20 18 21 31 Penyusunan RENJA INPUT Kluet Timur 1 Laporan Rp 3,000,000 APBK 100% Rp 3,300,000
Dana
OUTPUT
Tersedianya RENJA dan RENJA-P
OUT COME
Tersusunnya RENJA dan RENJA-P
1 20 1 20 18 21 32 Penyusunan LAKIP INPUT Kluet Timur 1 Laporan Rp 3,000,000 APBK 100% Rp 3,300,000
Dana .
OUTPUT
Tersedianya LAKIP
OUT COME
Tersusunnya LAKIP
1 20 1 20 18 28 02 Penyalenggaraan Hari-hari Besar INPUT Kluet Timur 1 kali Rp 15,000,000 APBK 100% Rp 16,500,000
Keagamaan
Dana
OUTPUT
Terlaksananya Hari-hari besar Keagamaan
OUT COME
Meningkatnya Kesadaran Keagamaan
1 20 1 20 18 28 03 Penyalenggaraan Hari-hari Besar INPUT Kluet Timur 1 Kali Rp 7,500,000 APBK 100% Rp 8,250,000
Daerah Dana
OUTPUT
Terlaksananya Hari-hari besar Daerah
OUT COME
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Tersedianya Stan Pameran HUT Aceh Selatan
1 20 1 20 18 PROGRAM PENINGKATAN
KUALITAS KELEMBAGAAN
1 20 1 20 18 28 03 Sosialisasi/Bimtek/Pelatihan INPUT Kluet Timur 1 Keg Rp 20,000,000 APBK 100% Rp 22,000,000
Pelaksanaan PATEN di Tingkat Dana
Kecamatan OUTPUT
Terlaksananya Pelayanan secara terpadu
OUT COME
Tersedianya SDM yang handal
4 01 4 01 17 01 02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber INPUT Kluet Selatan 1 Tahun Rp 14,520,000 APBK 100% Rp 15,972,000
Daya Air dan Listrik Dana
OUTPUT
Terpenuhinya rekening listrik,telepon dan air
OUT COME
Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air &
Listrik
4 01 4 01 17 01 07 Penyediaan Jasa Administrasi INPUT Kluet Selatan 1 Tahun Rp 75,064,000 APBK 100% Rp 82,570,400
Keuangan Dana
OUTPUT
Tersedianya Jasa Administrasi Keuangan
OUT COME
Tertibnya Administrasi Keuangan
4 01 4 01 17 01 08 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor INPUT Kluet Selatan 2 ob Rp 18,095,000 APBK 100% Rp 19,904,500
Dana
OUTPUT
Tersedianya Jasa Kebersihan Kantor
OUT COME
Terciptanya Lingkungan Kerja yang Nyaman
4 01 4 01 17 01 10 Penyediaan Alat Tulis Kantor INPUT Kluet Selatan 1 Tahun Rp 12,130,900 APBK 100% Rp 13,343,990
Dana
OUTPUT
Tersedianya alat tulis kantor
OUT COME
Lancarnya Kegiatan Administrasi Perkantoran
4 01 4 01 17 01 11 Penyediaan Barang Cetakan dan INPUT Kluet Selatan 1 Tahun Rp 6,600,000 APBK 100% Rp 7,260,000
Penggandaan Dana
OUTPUT
Tersedianya barang cetakan dan penggandaan
OUT COME
Lancarnya Aktifitas Administrasi Perkantoran
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
4 01 4 01 17 01 12 Penyediaan Komponen Instalasi INPUT Kluet Selatan 1 Paket Rp 2,230,000 APBK 100% Rp 2,000,000
Listrik/Penerangan bangunan kantor Dana
OUTPUT
Tersedianya Komponen Listrik/penerangan bangunan
kantor
OUT COME
Terciptanya Lingkungan Kerja yang Nyaman
4 01 4 01 17 01 15 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan INPUT Kluet Selatan 1 Tahun Rp 1,188,000 APBK 100% Rp 1,306,800
Perundang-undangan Dana
OUTPUT
Tersedianya bahan bacaan
OUT COME
Meningkatnya Wawasan Pegawai
4 01 4 01 17 01 18 Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke INPUT Kluet Selatan 1 Tahun Rp 65,000,000 APBK 100% Rp 71,500,000
Luar Daerah Dana
OUTPUT
Tersedianya Biaya Perjalanan Dinas Luar Daerah
OUT COME
Meningkatnya Wawasan dan Kinerja Pegawai
4 01 4 01 17 01 19 Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi INPUT Kluet Selatan 1 Tahun Rp 32,000,000 APBK 100% Rp 35,200,000
Dalam Daerah Dana
OUTPUT
Terlaksananya Biaya Perjalanan Dalam Daerah
OUT COME
Meningkatnya Wawasan dan Kinerja Pegawai
4 01 4 01 17 02 07 Pengadaan Perlengkapan Gedung INPUT Kluet Selatan 1 Paket Rp 28,000,000 APBK 100% Rp 30,800,000
Kantor Dana
OUTPUT
Tersedianya Perlengkapan Gedung Kantor
OUT COME
Lancarnya Aktifitas Kantor
4 01 4 01 17 02 09 Pengadaan Peralatan Gedung Kantor INPUT Kluet Selatan 1 Paket Rp 20,000,000 APBK 100% Rp 22,000,000
Dana
OUTPUT
Tersedianya Peralatan Gedung Kantor
OUT COME
Lancarnya Kegiatan Kantor
4 01 4 01 17 02 10 Pengadaan Meubeleur INPUT Kluet Selatan 1 Paket Rp 11,000,000 APBK 100% Rp 12,100,000
Dana
OUTPUT
Tersedianya Mobileur Yang Memadai
OUT COME
Terwujudnya Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik
4 01 4 01 17 02 24 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan INPUT Kluet Selatan 6 Unit Rp 33,000,000 APBK 100% Rp 36,300,000
Dinas Dana
OUTPUT
Terpeliharanya Barang Milik Daerah
4 01 4 01 17 02 26 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan INPUT Kluet Selatan 1 Tahun Rp 2,000,000 APBK 100% Rp 2,200,000
Kantor Dana
OUTPUT
Tersedianya Biaya Pemeliharaan Peralatan Kantor
OUT COME
Terpeliharanya Barang Milik Daerah
Pengadaan Pakaian Olah Raga INPUT Kluet Selatan 32 Stel Rp 12,800,000 APBK 100% Rp 14,080,000
Dana
OUTPUT
Tersedianya Pakaian Olah Raga
OUT COME
Terwujudnya Peningkatan Disiplin Aparatur
4 01 4 01 17 21 PROGRAM PERENCANAAN
PEMBANGUNAN DAERAH
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
4 01 4 01 17 21 06 Penyelenggaraan Musrenbang INPUT Kluet Selatan 1 Kegiatan Rp 16,253,600 APBK 100% Rp 17,878,960
Dana
OUTPUT
Tersedianya Perencanaan Pembangnan Daerah
OUT COME
Tewujudnya Pembangunan Derah yang Tepat Sasaran
Penyusunan RENSTRA INPUT Kluet Selatan 1 Kegiatan Rp 6,000,000 APBK 100% Rp 6,600,000
Dana
OUTPUT
Tersedianya Perencanaan Strategis
OUT COME
Tewujudnya Perencanaan Pembangunan Strategis
4 01 15 01 01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Kualitas pelayanan administrasi kantor Tapaktuan Rp 324,882,000 APBD Rp 357,370,200 Rp 470,500,000
4 01 15 01 01 01 Penyediaan jasa surat menyurat Tersedianya materai 1 paket Rp 1,503,000 APBD Rp 1,653,300 1 paket Rp 3,500,000
4 01 15 01 01 02 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air Terbayarnya rekening listrik, air dan 1 tahun Rp 23,568,000 APBD Rp 25,924,800 12 bulan Rp 30,000,000
dan listrik telepon
4 01 15 01 01 07 Penyediaan jasa administrasi keuangan Tersedianya honorarium PNS 1 tahun Rp 79,790,000 APBD Rp 87,769,000 1 tahun Rp 83,000,000
4 01 15 01 01 10 Penyediaan alat tulis kantor Tersedianya alat tulis kantor 1 paket Rp 24,000,000 APBD Rp 26,400,000 1 paket Rp 35,000,000
4 01 15 01 01 11 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan Tersedianya barang cetakan dan foto copy 2 paket Rp 13,000,000 APBD Rp 14,300,000 2 paket Rp 35,000,000
4 01 15 01 01 12 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Tersedianya Peralatan Listrik 1 Tahun Rp 8,321,000 APBK Rp 9,153,100 1 Tahun Rp 10,000,000
Bangunan Kantor
4 01 15 01 01 13 Penyediaan peralatan dan perlengkapan Tersedianya peralatan kebersihan 1 paket Rp 33,200,000 APBD Rp 36,520,000 1 paket Rp 45,000,000
kantor kantor
4 01 15 01 01 15 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan Tersedianya bahan bacaan 1 jenis Rp 2,400,000 APBD Rp 2,640,000 2 jenis Rp 4,000,000
perundang-undangan
4 01 15 01 01 17 Penyediaan makanan dan minuman Tersedianya makanan dan minuman 11 bulan Rp 54,100,000 APBD Rp 59,510,000 11 bulan Rp 75,000,000
Harian Pegawai
15
4 01 15 01 01 18 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi 1 tahun Rp 45,000,000 APBD Rp 49,500,000 1 tahun Rp 80,000,000
ke luar daerah Tersedianya biaya perjalanan dinas
4 01 15 01 01 19 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi 1 tahun Rp 40,000,000 APBD Rp 44,000,000 1 tahun Rp 70,000,000
dalam daerah Tersedianya biaya perjalanan dinas
4 01 15 02 09 Pengadaan peralatan gedung kantor Tersedianya peralatan kantor 1 Paket Rp 52,000,000 APBD Rp 57,200,000 1 Paket Rp 60,000,000
4 01 15 02 22 Pemeliharaan/berkala gedung kantor Tersedianya biaya pemeliharaan 1 unit Rp 38,238,000 APBD Rp 42,061,800 1 unit Rp 40,000,000
gedung Kantor
4 01 15 02 24 Pemeliharaan/berkala kenderaan dinas Tersedianya biaya pemeliharaan 6unit Rp 22,300,000 APBD Rp 24,530,000 6 unit Rp 60,000,000
operasional kenderaan Dinas
4 01 15 02 26 Pemeliharaan rutin /berkala peralatan gedung Tersedianya biaya pemeliha- 1 paket Rp 11,000,000 APBD Rp 12,100,000 1 paket Rp 22,000,000
kantor raan peralatan kantor
4 01 15 02 28 Pemeliharaan/berkala peralatan kantor Tersedianya biaya pemeliharaan 1 paket Rp 5,500,000 APBD Rp 6,050,000 1 paket Rp 20,000,000
peralatan Gedung Kantor
4 01 15 02 46 Rehab Sedang / berat gedung Pertemuan Kec Kluet Tersedianya biaya pemeliha- 1 paket Rp 150,000,000 APBD 1 paket Rp 30,000,000
Utara raan peralatan kantor
4 01 15 03 Program Peningkatan Disiplin Aparatur Peningkatan Disiplin Aparatur Tapaktuan 23,200,000 Rp 46,640,000 130,000,000
1 01 15 03 05 Pengadaan Pakaian Khusus hari - hari tertentu Tersedianya Pakaian Khusus 1 paket 23,200,000 APBD 1 Paket 35,000,000
1 01 15 03 06 Pengadaan Pakaian Dinas Tersedianya Pakaian Dinas Tapaktuan - APBD Rp 31,800,000 1 Paket 50,000,000
1 01 15 03 07 Pengadaan Pakaian Olah raga Tersedianya Pakaian Olah raga Tapaktuan - APBD Rp 14,840,000 1 Paket 45,000,000
1 20 16 01 02 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air Terbayarnya rekening listrik, air dan 1 tahun Rp 12,000,000 APBD 12 bulan Rp 13,400,000
dan listrik telepon
1 20 16 01 07 Penyediaan jasa administrasi keuangan Tersedianya honorarium PNS 1 tahun Rp 85,458,000 APBD 1 tahun Rp 94,000,000
1 20 16 01 10 Penyediaan alat tulis kantor Tersedianya alat tulis kantor 1 paket Rp 17,600,000 APBD 1 paket Rp 19,360,000
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Tersedianya Peralatan Listrik 1 Tahun Rp 12,000,000 APBK 1 Tahun Rp 13,200,000
Penerangan Bangunan Kantor
1 20 16 01 13 Penyediaan peralatan dan perlengkapan Tersedianya peralatan kebersihan 1 paket Rp 12,900,000 APBD 1 paket Rp 14,200,000
kantor kantor
1 20 16 01 15 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan Tersedianya bahan bacaan 1 jenis Rp 1,200,000 APBD 2 jenis Rp 1,320,000
perundang-undangan
1 20 16 01 17 Penyediaan makanan dan minuman Tersedianya makanan dan minuman 11 bulan Rp 34,740,000 APBD 11 bulan Rp 38,214,000
Harian Pegawai
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)
1 20 16 01 19 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi Tersedianya biaya perjalanan dinas 1 tahun Rp 60,000,000 APBD 1 tahun Rp 66,000,000
dalam daerah
1 20 16 02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Peningkatan dan pengembangan PASIE RAJA Rp 144,960,000 APBD Rp 159,000,000
Aparatur kantor
1 20 16 02 09 Pengadaan peralatan gedung kantor Tersedianya peralatan kantor 1 Paket Rp 61,960,000 APBD 10 Unit Rp 68,200,000
1 20 16 02 10 Pengadaan Mebeulair Tersedianya fasilitas kantor 1 Paket Rp 20,000,000 APBD 10 unit Rp 22,000,000
1 20 16 02 22 Pemeliharaan/berkala gedung kantor Tersedianya biaya pemeliharaan 1 unit Rp 23,000,000 APBD 1 unit Rp 24,300,000
gedung Kantor
1 20 16 02 24 Pemeliharaan/berkala kenderaan dinas Tersedianya biaya pemeliharaan 4 unit Rp 25,000,000 APBD 4 unit Rp 28,000,000
operasional kenderaan Dinas
1 20 16 02 28 Pemeliharaan/berkala peralatan kantor Tersedianya biaya pemeliharaan 1 paket Rp 15,000,000 APBD 1 paket Rp 16,500,000
peralatan Gedung Kantor
1 20 16 03 Program Peningkatan Disiplin Aparatur Peningkatan Disiplin Aparatur PASIE RAJA 17,200,000 36,000,000
1 20 16 03 05 Pengadaan Pakaian Khusus hari - hari tertentu Tersedianya Pakaian Khusus APBD 1 Paket 18,000,000
Pengadaan Pakaian Dinas Tersedianya Pakaian Dinas PASIE RAJA 17,200,000 APBD 1 Paket 18,000,000
4 01 12 01 01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Kualitas pelayanan administrasi kantor Tapaktuan 355330000 APBD 387718000
4 01 12 01 01 01 Penyediaan jasa surat menyurat Tersedianya materai 1 paket Rp 2,010,000 APBD 1 paket Rp 2,211,000
4 01 12 01 01 02 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air Terbayarnya rekening listrik, air dan 1 tahun Rp 18,020,000 APBD 12 bulan Rp 19,807,000
dan listrik telepon
4 01 12 01 01 07 Penyediaan jasa administrasi keuangan Tersedianya honorarium PNS 1 tahun Rp 65,100,000 APBD 1 tahun Rp 71,600,000
4 01 12 01 01 10 Penyediaan alat tulis kantor Tersedianya alat tulis kantor 1 paket Rp 23,000,000 APBD 1 paket Rp 25,300,000
4 01 12 01 01 11 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan Tersedianya barang cetakan dan foto copy 2 paket Rp 30,200,000 APBD 2 paket Rp 33,220,000
4 01 12 01 01 12 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Tersedianya Peralatan Listrik 1 Tahun Rp 1,500,000 APBK 1 Tahun Rp 1,650,000
Bangunan Kantor
4 01 12 01 01 13 Penyediaan peralatan dan perlengkapan Tersedianya peralatan kebersihan 1 paket Rp 12,900,000 APBD 1 paket Rp 14,190,000
kantor kantor
4 01 12 01 01 15 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan Tersedianya bahan bacaan 1 jenis Rp 1,200,000 APBD 2 jenis Rp 1,200,000
perundang-undangan
4 01 12 01 01 17 Penyediaan makanan dan minuman Tersedianya makanan dan minuman 11 bulan Rp 71,400,000 APBD 11 bulan Rp 78,540,000
Harian Pegawai
4 01 12 02 09 Pengadaan peralatan gedung kantor Tersedianya peralatan kantor 1 Paket Rp 6,500,000 APBD 10 Unit Rp 10,000,000
4 01 12 02 22 Pemeliharaan/berkala gedung kantor Tersedianya biaya pemeliharaan 1 unit Rp 66,550,000 APBD 1 unit Rp 25,000,000
gedung Kantor
1 20 16 03 06 Pengadaan Pakaian Dinas Tersedianya Pakaian Dinas Tapaktuan APBD 1 Paket 35000000
1 20 16 03 07 Pengadaan Pakaian Olah raga Tersedianya Pakaian Olah raga Tapaktuan APBD 1 Paket
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Program Pelayanan Administrasi
120.120.1501.01
Perkantoran
14,088,000 1,408,800
6,600,000 660,000
78,240,000 7,824,000
44,539,200 4,453,920
6,750,000 675,000
4,341,200 434,120
3,380,000 338,000
2,400,000 240,000
80,703,000 8,070,300
40,000,000 4,000,000
42,000,000 4,200,000
- -
36,250,000 3,625,000
44,500,000 4,450,000
10,000,000 1,000,000
12,658,600 1,265,860
2018
6,500,000 650,000
- -
- -
- -
18,270,000 1,827,000
- -
11,780,000 1,178,000
- -
463,000,000 46,300,000
NAMA SKPD : SEKRETARIAT KECAMATAN SAWANG
1 20 1 20 14 O1 O1 Penyediaan Jasa Surat Menyurat INPUT SAWANG 1 TAHUN RP 3,168,000 DAU 100% RP 3,484,800
Dana
OUTPUT
Tersedianya biaya paket Pengiriman
OUTCOME
Tersedianya Jasa Surat Menyurat dan Lancarnya
ADM Perkantoran
1 20 1 20 14 O1 O2 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber INPUT SAWANG 1 TAHUN RP 14,059,200 DAU 100% RP 15,465,120
Daya Air dan Listrik Dana
OUTPUT
Terbayarnya rekening Listrik, telepon dan air
OUTCOME
Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber daya air dan Listrik
1 20 1 20 14 O1 O3 Penyediaan Jasa Peralatan dan INPUT SAWANG 1 TAHUN RP 5,478,000 DAU 100% RP 6,025,800
Perlengkapan Kantor Dana
OUTPUT
tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor
OUTCOME
Meningkatnya Pelayanan Administrasi Perkantoran
1 20 1 20 14 O1 O7 Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan INPUT SAWANG 1 TAHUN RP 72,204,000 DAU 100% RP 79,424,400
dana
OUTPUT
Tersedianya Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan
OUTCOME
Meningkatnya Pelayanan Administrasi Perkantoran
1 20 1 20 14 O1 O8 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor INPUT SAWANG 1 TAHUN RP 4,620,000 DAU 100% RP 5,082,000
Dana
OUTPUT
Tersedianya Jasa Petugas Kebersihan dan Alat Pembersih
OUTCOME
Meningkatnya Kenyamanan bekerja
1 20 1 20 14 O1 10 Penyediaan Alat Tulis Kantor INPUT SAWANG 35 JENIS RP 47,031,000 DAU 100% RP 51,734,100
Dana
OUTPUT
Tesrdianya Alat Tulis Kantor, Materai dan Benda Pos Lainnya
OUTCOME
Lancarnya Tugas-tugas Administrasi Perkantoran
1 20 1 20 14 O1 11 Penyediaan Barang Cetakan dan INPUT SAWANG 1 TAHUN RP 6,930,000 DAU 100% RP 7,623,000
Penggandaan Dana
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
OUTPUT
Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan
OUTCOME
meningkatnya Pelayanan Administrasi Perkantoran
1 20 1 20 14 O1 12 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ INPUT SAWANG 1 TAHUN RP 4,382,400 DAU 100% RP 4,820,640
Penerangan bangunan Kantor Dana
OUTPUT
terciptanya Penerangan Bangunan Kantor
OUTCOME
Terciptanya Kegiatan Perkantoran
1 20 1 20 14 O1 15 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan INPUT SAWANG 1 TAHUN RP 990,000 DAU 100% RP 1,089,000
dan Perundang-undangan Dana
OUTPUT
Tersedianya Bahan Bacaan
OUTCOME
Meningkatnya Pengetahuan dan Wawasan
1 20 1 20 14 O1 17 Penyediaan Makanan dan Minuman INPUT SAWANG 11 BULAN RP 80,938,000 DAU 100% RP 89,031,800
Dana
OUTPUT
Tersedianya Makanan dan Minuman
OUTCOME
Meningkatnya Semangat Bekerja
1 20 1 20 14 O1 18 Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi INPUT SAWANG 1 TAHUN RP 46,200,000 DAU 100% RP 50,820,000
Ke Luar Daerah Dana
OUTPUT
Terlaksananya Koordinasi dan Pembinaan
OUTCOME
Meningkatnya SDM Aparatur
1 20 1 20 14 O1 19 Konsultasi Dalam Daerah INPUT SAWANG 1 TAHUN RP 50,973,400 DAU 100% RP 56,070,740
Dana
OUTPUT
Terlaksananya Koordinasi dan Pembinaan
OUTCOME
Meningkatnya SDM Aparatur
1 20 1 20 14 O2 O7 Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor INPUT SAWANG 2 PAKET RP 13,530,000 DAU 100% RP 14,883,000
Dana
OUTPUT
Tersedianya Perlengkpan Kantor
OUTCOME
Meningkatnya Kinerja Pegawai
1 20 1 20 14 O2 24 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kenderaan INPUT SAWANG 1 UNIT RP 29,260,000 DAU 100% RP 32,186,000
Dinas/Operasional Dana RODA 4
OUTPUT DAN 2
Terpeliharanya Kenderaan Operasional
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
OUTCOME
Lancarnya Tugas-tugas Pegawai
1 20 1 20 14 O2 28 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung INPUT SAWANG 1 TAHUN RP 6,600,000 DAU 100% RP 7,260,000
Kantor Dana
OUTPUT
Terpeliharanya Peralatan Gedung kantor
OUTCOME
Lancarnya Pelaksanaan Tugas-tugas Pegawai
1 20 1 20 14 O3 O2 Pengadaan Pakaian Hari-hari Tertentu INPUT SAWANG 1 TAHUN RP 20,625,000 DAU 100% RP 22,687,500
Dana
OUTPUT
Tersedianya pakaian Hari-hari tertentu
OUTCOME
Lancarnya Pelaksanaan Tugas Kantor
4.01. 4.01.9. 01.02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya INPUT Meukek 1 Tahun Rp 10,494,000 APBK 100% Rp 11,543,400
Air dan Listrik Dana
OUTPUT
Terbayarnya rekening listrik,telepon dan air
OUT COME
Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air & Listrik
4.01. 4.01.9. 01.07 Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan INPUT Meukek 18 Org Rp 91,069,000 APBK 100% Rp 100,175,900
Dana
OUTPUT
Terpenuhinya jasa Administrasi Keuangan
OUT COME
Meningkatnya Pelayanan Administrasi Perkantoran
4.01. 4.01.9. 01.08 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor INPUT Meukek 1 Tahun Rp 31,817,500 APBK 100% Rp 34,999,250
Dana
OUTPUT
Tersedianya jasa petugas kebersihan dan alat
pembersih
OUT COME
Meningkatnya kenyamanan bekerja
4.01. 4.01.9. 01.10 Penyediaan Alat Tulis Kantor INPUT Meukek 35 Jenis Rp 28,160,000 APBK 100% Rp 30,976,000
Dana
OUTPUT
Tersedianya alat tulis kantor,materai dan benda pos
lainnya
OUT COME
Lancarnya tugas-tugas administrasi perkantoran
4.01. 4.01.9. 01.11 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan INPUT Meukek 1 Tahun Rp 31,900,000 APBK 100% Rp 35,090,000
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Dana
OUTPUT
Tersedianya barang cetakan dan penggandaan
OUT COME
Meningkatnya Pelayanan Administrasi Perkantoran
4.01. 4.01.9. 01.15 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan INPUT Meukek 1 Tahun Rp 1,320,000 APBK 100% Rp 1,452,000
Perundang-undangan Dana
OUTPUT
Tersedianya bahan bacaan
OUT COME
Meningkatnya Pengetahuan dan Wawasan
4.01. 4.01.9. 01.17 Penyediaan Makanan dan Minuman INPUT Meukek 11 Bulan Rp 61,947,600 APBK 100% Rp 68,142,360
Dana
OUTPUT
Tersedianya Makanan dan Minuman
OUT COME
Meningkatnya semangat kerja
4.01. 4.01.9. 01.18 Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke INPUT Meukek 1 Tahun Rp 42,900,000 APBK 100% Rp 47,190,000
Luar Daerah Dana
OUTPUT
Terlaksananya Koordinasi dan Pembinaan
OUT COME
Meningkatnya SDM Aparatur
4.01. 4.01.9. 01.19 Konsultasi Dalam Daerah INPUT Meukek 1 Tahun Rp 40,676,900 APBK 100% Rp 44,744,590
Dana
OUTPUT
Terlaksananya Koordinasi dan Pembinaan
OUT COME
Meningkatnya SDM Aparatur
4.01. 4.01.9. 02.07 Pengadaan Peralatan Gedung Kantor INPUT Meukek 2 Paket Rp 31,900,000 APBK 100% Rp 35,090,000
Dana
OUTPUT
Tersedianya Perlengkapan Kantor
OUT COME
Meningkatnya Kualitas Pelayanan Perkantoran
4.01. 4.01.9. 02.21 Pemeliharaan Rutin/berkala rumah dinas INPUT Meukek 1 paket Rp 3,300,000 APBK 100% Rp 3,630,000
Dana
OUTPUT
Terpeliharanya rumah dinas Camat
OUT COME
Meningkatnya kualitas/manfaat rumah dinas
4.01. 4.01.9. 02.22 Pemeliharaan Rutin/berkala Gedung INPUT Meukek 1 int roda 4 Rp 16,720,000 APBK 100% Rp 18,392,000
Kantor Dana
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
OUTPUT
Terpeliharanya Gedung Kantor
OUT COME
Meningkatnya kualitas/manfaat gedung kantor
4.01. 4.01.9. 02.24 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/ INPUT Meukek 1 Tahun Rp 37,950,000 APBK 100% Rp 41,745,000
Operasional Dana
OUTPUT
Terpeliharanya Kendaraan Operasional
OUT COME
Lancarnya Pelaksanaan tugas-tugas Setcam
4.01. 4.01.9. 02.28 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan Gedung INPUT Meukek 1 Tahun Rp 13,123,000 APBK 100% Rp 14,435,300
Kantor Dana
OUTPUT
TersedianyaPeralatan Gedung Kantor
OUT COME
Terpeliharanya peralatan gedung kantor
4.01. 4.01.9. 02.42 Rehabilitas sedang/berat gedung kantor INPUT Meukek 1 Kegiatan Rp 220,000,000 APBK 100% Rp 242,000,000
Dana
OUTPUT
TersedianyaPeralatan Gedung Kantor
OUT COME
Terpeliharanya peralatan gedung kantor
4.01. 4.01.9. 28.04 Penyelenggaraan hari dharmawanita/PKK, INPUT 1 Kegiatan Rp 11,742,500 APBK 100% Rp 12,916,750
hari ibu dan anak Dana
OUTPUT
Penggerak PKK Kec. Meukek Kab. Aceh Selatan
OUT COME
Terlaksananya Kegiatan PKK Kecamatan Meukek
4 01 4 01 07 01 02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya INPUT Labuhanhaji 1 Tahun Rp 10,010,000 DAU 100% Rp 11,011,000
Air dan Listrik Dana
OUTPUT
Terbayarnya rekening listrik,telepon dan air
OUT COME
Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air & Listrik
4 01 4 01 07 01 07 Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan INPUT Labuhanhaji 18 Org Rp 70,884,000 DAU 100% Rp 77,972,400
Dana
OUTPUT
Tersedianya honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan
OUT COME
Meningkatnya Pelayanan Administrasi Perkantoran
4 01 4 01 07 01 08 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor INPUT Labuhanhaji 1 Tahun Rp 13,420,000 DAU 100% Rp 14,762,000
Dana
OUTPUT
Tersedianya jasa petugas kebersihan dan alat pembersih
OUT COME
Meningkatnya kenyamanan bekerja
4 01 4 01 07 01 10 Penyediaan Alat Tulis Kantor INPUT Labuhanhaji 35 Jenis Rp 14,960,000 DAU 100% Rp 16,456,000
Dana
OUTPUT
Tersedianya alat tulis kantor,materai dan benda pos
lainnya
OUT COME
Lancarnya tugas-tugas administrasi perkantoran
4 01 4 01 07 01 11 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan INPUT Labuhanhaji 1 Tahun Rp 14,300,000 DAU 100% Rp 15,730,000
Dana
OUTPUT
Tersedianya barang cetakan dan penggandaan
OUT COME
Meningkatnya Pelayanan Administrasi Perkantoran
4 01 4 01 07 01 12 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ INPUT Labuhanhaji 1 Tahun Rp 5,500,000 DAU 100% Rp 6,050,000
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Penerangan bangunan kantor Dana
OUTPUT
Terciptanya Penerangan bangunan Kantor
OUT COME
Terciptanya kegiatan perkantoran
4 01 4 01 07 01 15 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan INPUT Labuhanhaji 1 Tahun Rp 1,056,000 DAU 100% Rp 1,161,600
Perundang-undangan Dana
OUTPUT
Tersedianya bahan bacaan
OUT COME
Meningkatnya Pengetahuan dan Wawasan
4 01 4 01 07 01 17 Penyediaan Makanan dan Minuman INPUT Labuhanhaji 11 Bulan Rp 47,274,700 DAU 100% Rp 52,002,170
Dana
OUTPUT
Tersedianya Makanan dan Minuman
OUT COME
Meningkatnya semangat kerja
4 01 4 01 07 01 18 Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke INPUT Labuhanhaji 1 Tahun Rp 42,900,000 DAU 100% Rp 47,190,000
Luar Daerah Dana
OUTPUT
Terlaksananya Koordinasi dan Pembinaan
OUT COME
Meningkatnya SDM Aparatur
4 01 4 01 07 01 19 Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke INPUT Labuhanhaji 1 Tahun Rp 72,600,000 DAU 100% Rp 79,860,000
Dalam Daerah Dana
OUTPUT
Terlaksananya Koordinasi dan Pembinaan
OUT COME
Meningkatnya SDM Aparatur
4 01 4 01 07 02 07 Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor INPUT Labuhanhaji 2 Paket Rp 13,406,800 DAU 100% Rp 14,747,480
Dana
OUTPUT
Tersedianya Perlengkapan Kantor
OUT COME
Meningkatnya Kinerja Karyawan
4 01 4 01 07 02 09 Pengadaan Peralatan Gedung Kantor INPUT Labuhanhaji 2 Paket Rp 33,880,000 DAU 100% Rp 37,268,000
Dana
OUTPUT
Tersedianya Peralatan Gedung Kantor
OUT COME
Meningkatnya Kinerja Karyawan
4 01 4 01 07 02 21 Pemeliharaan Rutin/berkala rumah dinas INPUT Labuhanhaji 1 paket Rp 6,820,000 DAU 100% Rp 7,502,000
Dana
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
OUTPUT
Tersedianya rmah dinas Camat
OUT COME
Meningkatnya Kenyamanan
4 01 4 01 07 02 22 Pemeliharaan Rutin/berkala Gedung INPUT Labuhanhaji 1 Tahun Rp 8,250,000 DAU 100% Rp 9,075,000
Kantor Dana
OUTPUT
Terpeliharanya Peralatan Gedung Kantor
OUT COME
Lancarnya Pelaksanaan tugas-tugas
4 01 4 01 07 02 24 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/ INPUT Labuhanhaji 1 int roda 4 Rp 27,500,000 DAU 100% Rp 30,250,000
Operasional Dana
OUTPUT
Terpeliharanya Kendaraan Operasional
OUT COME
Lancarnya Tugas-tugas
4 01 4 01 07 02 28 Pemeliharaan Rutin/Berkala peralatan gedung INPUT Labuhanhaji 1 Tahun Rp 5,500,000 DAU 100% Rp 6,050,000
Kantor Dana
OUTPUT
Terpeliharanya Peralatan Gedung Kantor
OUT COME
Lancarnya Pelaksanaan tugas-tugas
4 01 4 01 07 03 05 Pengadaan pakaiana khusus hari-hari INPUT Labuhanhaji 100% Rp 25,641,000 DAU 100% Rp 28,205,100
tertentu Dana
OUTPUT
Tersedianya pakaian khusus hari-hari tertentu
OUT COME
Terlaksananya Musrenbang
Rencana Tahun 2019 (Tahun Rencana) Prakiraan Maju Rencana Tahun 2020
Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Target Kebutuhan Catatan Target
Kode Indikator Kinerja Program/Kegiatan Sumber Kebutuhan Dana/Pagu
dan Program/Kegiatan Lokasi Capaian Dana/Pagu Penting Capaian
Dana Indikatif
Kinerja Indikatif Kinerja
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)
4 Urusan wajib pemerintahan
4 01 Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang
Adinistrasi Pemerintahan
4 01 08 Kecamatan Labuhanhaji Timur Rp 442,300,000 Rp 462,450,000
4 01 08 01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Kualitas pelayanan administrasi kantor Labuhanhaji Timur Rp 269,500,000 DAU Rp 296,450,000
1 20 12 01 01 Penyediaan jasa surat menyurat Tersedianya materai dan biaya 2 paket Rp 2,500,000 2 paket Rp 2,750,000
pengiriman surat
4 01 08 01 02 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air Terbayarnya rekening listrik 12 bulan Rp 5,500,000 12 bulan Rp 6,050,000
dan listrik
4 01 08 01 07 Penyediaan jasa administrasi keuangan Tersedianya honorarium PNS 1 tahun Rp 60,000,000 1 tahun Rp 66,000,000
4 01 08 01 08 Penyediaan jasa kebersihan kantor Tersedianya honorarium Non PNS 1 tahun Rp 18,000,000 1 tahun Rp 19,800,000
4 01 08 01 10 Penyediaan alat tulis kantor Tersedianya alat tulis kantor 1 paket Rp 18,500,000 1 paket Rp 20,350,000
4 01 08 01 11 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan Tersedianya barang cetakan dan foto copi 2 paket Rp 12,000,000 2 paket Rp 13,200,000
4 01 08 01 12 Penyediaan komponen instalasi listrik/ Tersedianya fasilitas penerangan 1 paket Rp 4,300,000 1 paket Rp 4,730,000
penerangan bangunan kantor
4 01 08 01 15 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan Tersedianya bahan bacaan 1 Jenis Rp 1,200,000 1 jenis Rp 1,320,000
perundang-undangan
4 01 08 01 17 Penyediaan makanan dan minuman Tersedianya makanan dan minuman 11 bulan Rp 52,500,000 11 bulan Rp 57,750,000
harian pegawai
4 01 08 01 18 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi Tersedianya biaya perjalanan dinas 1 tahun Rp 50,000,000 1 tahun Rp 55,000,000
ke luar daerah
4 01 08 01 21 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi Tersedianya biaya perjalanan dinas 1 tahun Rp 45,000,000 1 tahun Rp 49,500,000
ke luar daerah
4 01 08 02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Peningkatan dan pengembangan kantor Labuhanhaji Timur Rp 91,800,000 DAU Rp 80,700,000
Aparatur
4 01 08 02 09 Pengadaan peralatan gedung kantor Tersedianya peralatan kantor 2 unit Rp 35,000,000 3 unit Rp 20,000,000
4 01 08 02 22 Pemeliharaan/berkala gedung kantor Tersedianya biaya pemeliharaan gedung 1 unit Rp 10,000,000 1 unit Rp 10,000,000
kantor
4 01 08 02 24 Pemeliharaan/berkala kenderaan dinas Tersedianya biaya pemeliharaan kenderaan 4 unit Rp 27,000,000 4 unit Rp 29,700,000
operasional dinas
4 01 08 02 28 Pemeliharaan/berkala peralatan kantor Tersedianya biaya pemeliharaan peralatan 4 Unit Rp 2,400,000 5 Unit Rp 3,000,000
gedung kantor
4 01 08 02 26 Pemeliharaan/berkala perlengkapan kantor Tersedianya biaya perawatan perlengkapan 4 Unit Rp 2,400,000 5 Unit Rp 3,000,000
kantor
4 01 08 03 02 Pengadaan pakaian Khusus hari-hari tertentu Tersedianya pakaian Batik daerah 38 Rp 19,000,000 38 Rp 19,000,000
4 01 08 28 Program Pelaksanaan Hari-hari Besar Besar Labuhanhaji Timur Rp 25,000,000 DAU Rp 27,500,000
Keagamaan, Nasional dan Daerah
4 01 08 28 02 Peyelenggaraan Hari-hari besar Nasional Tersedianya biaya Penyelenggaraan Hari- 1 keg Rp 15,000,000 1 keg Rp 16,500,000
hari Besar Nasional
4 01 08 28 03 Penyelenggaraan Hari-hari besar Daerah Tersedianya biaya Penyelenggaraan Hari- 1 keg Rp 10,000,000 1 keg Rp 11,000,000
hari Besar Daerah
4 01 4 01 06 01 02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya INPUT Labar 1 Tahun Rp 12,342,000 APBK 100% Rp 13,576,200
Air dan Listrik Dana
OUTPUT
Terbayarnya rekening listrik,telepon dan air
OUT COME
Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air & Listrik
4 01 4 01 06 01 07 Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan INPUT Labar 18 Org Rp 72,527,400 APBK 100% Rp 79,780,140
Dana
OUTPUT
Tersedianya honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan dan premi
asuransi anggota DPRD
OUT COME
Meningkatnya Pelayanan Administrasi Perkantoran
4 01 4 01 06 01 08 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor INPUT Labar 1 Tahun Rp 20,449,000 APBK 100% Rp 22,493,900
Dana
OUTPUT
Tersedianya jasa petugas kebersihan dan alat pembersih
OUT COME
Meningkatnya kenyamanan bekerja
4 01 4 01 06 01 10 Penyediaan Alat Tulis Kantor INPUT labar 35 Jenis Rp 26,620,000 APBK 100% Rp 29,282,000
Dana
OUTPUT
Tersedianya alat tulis kantor,materai dan benda pos lainnya
OUT COME
Lancarnya tugas-tugas administrasi perkantoran
4 01 4 01 06 01 11
INPUT
Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Labar 1 Tahun Rp 18,150,000 APBK 100% Rp 19,965,000
Dana
OUTPUT
Tersedianya barang cetakan dan penggandaan
OUT COME
Meningkatnya Pelayanan Administrasi Perkantoran
4 01 4 01 06 01 12 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ INPUT Labar 1 Tahun Rp 2,541,000 APBK 100% Rp 2,795,100
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Penerangan bangunan kantor Dana
OUTPUT
Terciptanya Penerangan bangunan Kantor
OUT COME
Terciptanya kegiatan perkantoran
4 01 4 01 06 01 15 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan INPUT Labar 1 Tahun Rp 1,306,800 APBK 100% Rp 1,437,480
Perundang-undangan Dana
OUTPUT
Tersedianya bahan bacaan
OUT COME
Meningkatnya Pengetahuan dan Wawasan
4 01 4 01 06 01 17 Penyediaan Makanan dan Minuman INPUT Labar 11 Bulan Rp 44,545,600 APBK 100% Rp 49,000,160
Dana
OUTPUT
Tersedianya Makanan dan Minuman
OUT COME
Meningkatnya semangat kerja
4 01 4 01 06 01 18 Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke INPUT Labar 1 Tahun Rp 36,905,000 APBK 100% Rp 40,595,500
Luar Daerah Dana
OUTPUT
Terlaksananya Koordinasi dan Pembinaan
OUT COME
Meningkatnya SDM Aparatur
4 01 4 01 06 01 19 Konsultasi Dalam Daerah INPUT Labar 1 Tahun Rp 68,552,792 APBK 100% Rp 75,408,071
Dana
OUTPUT
Terlaksananya Koordinasi dan Pembinaan
OUT COME
Meningkatnya SDM Aparatur
1 4 1 4 06 02 09 Pengadaan Peralatan Gedung Kantor INPUT Labar 6 Unit Rp 32,670,000 APBK 100% Rp 35,937,000
Dana
OUTPUT
Tersedianya Perlengkapan Kantor
OUT COME
Meningkatnya Kinerja Aparatur
4 01 4 01 06 01 22 Pemeliharaan Rutin/berkala Gedung Kantor INPUT Labar 1 Paket Rp 12,342,000 APBK 100% Rp 13,576,200
Dana
OUTPUT
Terpeliharannya Gedung Kantor
OUT COME
Meningkatnya Kenyamanan dalam Bekerja
4 01 4 01 06 01 24 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/ INPUT Labar 4 Unit Rp 42,350,000 APBK 100% Rp 46,585,000
Operasional Dana
OUTPUT
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Terpeliharanya Kendaraan Operasional
OUT COME
Lancarnya Tugas-tugas Set. DPRK
4 01 4 01 06 01 28 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan Gedung INPUT Labar 1 Tahun Rp 6,292,000 APBK 100% Rp 6,921,200
Kantor Dana
OUTPUT
Terpeliharanya Perlengkapan Gedung Kantor
OUT COME
Lancarnya Pelaksanaan tugas-tugas Set. DPRK
4 01 4 01 06 03 PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN INPUT Labar 1 Kegiatan Rp 19,602,000 APBK 100% Rp 21,562,200
4 01 4 01 06 03 05 APARATUR Dana
Pengadaan Pakaian hari-hari tertentu OUTPUT
Tersediannya Pakaian Dinas hari-hari tertentu
OUT COME
Terlaksananya Disiplin Pegawai
4 01 4 01 06 28 02 Penyalenggaraan Hari Darmawanita/PKK dan INPUT Labar 1 Kali Rp 18,150,000 APBK 100% Rp 19,965,000
hari Ibu dan Anak Dana
OUTPUT
Terlaksananya Hari Darmawanita/PKK dan hari Ibu dan Anak
OUT COME
Meningkatnya Pelaksanaan Gammawar
Jumlah… Rp 484,290,092 Rp 512,754,101
SKPD : SET. BAITUL MAL
05 Pengadaan Kendaraan dinas/operasional tersedianya kendaraan dinas Tapaktuan 2 unit APBK SKPK 2 unit
07 Pengadaan perlengkapan gedung kantor Tersedianya perlengkapan gedung Tapaktuan 1 unit APBK SKPK 1 unit
kantor
09 Pengadaan Peralatan gedung kantor Tersedianya peralatan kantor Tapaktuan 1 unit APBK SKPK 1 unit
22 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor Tersedianya biaya rehab kantor Tapaktuan 1 Tahun APBK SKPK 1 Tahun
24 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan Tersedianya biaya pemeliharaan Tapaktuan 1 Tahun 16,477,700 APBK SKPK 1 Tahun 16,477,700
dinas/operasional kendaraan dinas/operasional
26 Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan Tersedianya biaya jasa service Tapaktuan 12 Bln 1,380,000 APBK SKPK 12 Bln 1,380,000
gedung kantor komputer/notebook
30 Pemeliharaan sarana dan prasarana fasilitas Terlaksananya pemeliharaan Tapaktuan 12 Bln APBK SKPK 12 Bln
kantor fasilitas kantor
02 Pengadaan Pakaian Dinas beserta Peningkatan kerapian pegawai, Tapaktuan 1 Paket APBK SKPK 1 Paket
perlengkapannya tersedianya seragam dinas pegawai
05 Pengadaan Pakaian Khusus hari-hari tertentu Peningkatan kerapian pegawai, Tapaktuan 1 Paket APBK SKPK 1 Paket
tersedianya seragam batik pegawai
4 01 4 01 27 21 PROGRAM PERENCANAAN
PEMBANGUNAN DAERAH
31
Penyusunan Renja Tersedianya Renja Tapaktuan 1 doc APBK SKPK 1 doc
32
Penyusunan LAKIP Tersedianya LAKIP Tapaktuan 1 dok APBK SKPK 1 dok
33 Penyusunan Renja perubahan Tersedianya Renja perubahan Tapaktuan 1 dok APBK SKPK 1 dok
34
Penyusunan Renstra Tersedianya Renstra Tapaktuan 1 dok APBK SKPK 1 dok
36 Penyusunan Revisi Renstra Tersedianya Renstra Revisi Tapaktuan 1 dok APBK SKPK 1 dok
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
4 01 4 01 27 28 PROGRAM PELAKSANAAN HARI-HARI
BESAR KEAGAMAAN NASIONAL DAN
DAERAH
03 Penyelenggaraan hari-hari besar daerah Tersedianya dana HUT daerah, kabas 1 keg APBK SKPK 1 keg
mengikuti pameran pembangunan
4 01 4 01 27 41 PROGRAM PENINGKATAN
KESEJAHTERAAN FAKIR MISKIN
Peningakatan Kesejahteraan fakir Miskin Meningkatnya kesejahteraan fakir kabas 1 keg APBK SKPK 1 keg
miskin
01 Sosialisasi dan Penyaluran zakat Terlaksananya sosialisasi, kabas 17 keg. 172,248,000 APBK SKPK 14 keg. 172,248,000
penyaluran ZIS, pendataan &
monitoring
1 06 1 23 04 Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Input : Jumlah Dana 75,000,000 APBK 82,500,000
Output : - Monitoring dan Evaluasi Aceh 50 Kali
- Penyusunan Laporan 1 Dok
Outcome : Meningkatnya Jumlah Pelaksanaan
Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan
1 13 Sosial
1 13 1 Dinas Sosial
1 13 1 01 01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat Input : Jumlah Dana 5,000,000 APBK 5,500,000
Output : Terlaksananya Pengiriman Surat Dinas Tapaktuan 600 Surat
1 13 1 01 02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air Input : Jumlah Dana 65,000,000 APBK 71,500,000
dan Listrik Output : - Tersedianya jasa Telepon Tapaktuan 2 Ttk/12 Bln
- Tersedianya jasa PDAM 3 Ttk/12 Bln
- Tersedianya jasa PLN 3 Ttk/12 Bln
- Tersedianya jasa Internet 3 Ttk/12 Bln
Outcome : Meningkatnya Jumlah Penyediaan Jasa
Komunikasi Air dan Listrik Tahunan
1 13 1 01 03 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Input : Jumlah Dana 30,000,000 APBK 33,000,000
Kantor Output : - Papan Bunga Tapaktuan 30 Buah
- Spanduk dan Baleho 20 Lembar
- Papan Data 2 Unit
Outcome : Meningkatnya Jumlah Penyediaan Jasa
Peralatan dan Perlengkapan Kantor
1 13 1 01 06 Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Input : Jumlah Dana 25,000,000 APBK 27,500,000
Kendaraan Dinas / Operasional Output : - Pajak Tahunan R2 Tapaktuan 5 Unit
12 3 4 5 6 7 8 9 10
- Pajak Tahunan R4 3 Unit
- Pajak Tahunan R6 2 Unit
Outcome : Meningkatnya Jumlah Pemeliharaan dan
Perizinan Kendaraan Dinas / Operasional
1 13 1 01 07 Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan Input : Jumlah Dana 175,000,000 APBK 192,500,000
Output : Tersedianya Jasa Administrasi Keuangan Tapaktuan 12 Bulan
Outcome : Meningkatnya Jumlah Penyediaan Jasa
Administrasi Keuangan
1 13 1 01 08 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor Input : Jumlah Dana 20,000,000 APBK 22,000,000
Output : Tersedianya Petugas Kebersihan Tapaktuan 12 Bulan
Outcome : Meningkatnya Jumlah Penyediaan Jasa
Kebersihan Kantor
1 13 1 01 10 Penyediaan Alat Tulis Kantor Input : Jumlah Dana 15,000,000 APBK 16,500,000
Output : Tersedianya Alat Tulis Kantor Tapaktuan 12 Bulan
Outcome : Meningkatnya Jumlah Penyediaan Jasa
Kebersihan Kantor
1 13 1 01 11 Penyediaan Bahan cetak dan penggandaan Input : Jumlah Dana 15,000,000 APBK 16,500,000
Output : - Tersedianya Kop Surat Dinas Tapaktuan 10 Rim
- Tersedianya Amplop Dinas Besar/Kecil 20 Kotak
1 13 1 01 12 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Input : Jumlah Dana 10,000,000 APBK 11,000,000
Penerangan Bangunan Kantor Output : Tersedianya Komponen Instalasi Listrik / Tapaktuan 12 Bulan
Penerangan Bangunan Kantor
1 13 1 01 15 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Input : Jumlah Dana 15,000,000 APBK 16,500,000
Perundang-Undangan Output : - Tersedianya Bahan Bacaan dan Peraturan Tapaktuan 6 Media
Perundang-Undangan
- Iklan di Media Massa 10 Kali
Outcome : Meningkatnya Jumlah Penyediaan Bahan
Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan
1 13 1 01 17 Penyediaan Makanan dan Minuman Input : Jumlah Dana 100,000,000 APBK 110,000,000
Output : - Tersedianya Biaya Makan dan Minum Tapaktuan 38 Orang
Pegawai /11 Bulan
- Tersedianya Uang Meugang Non PNS 8 Orang
12 3 4 5 6 7 8 9 10
1 13 1 01 18 Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Luar Input : Jumlah Dana 200,000,000 APBK 220,000,000
Daerah Output : - Perjalanan Luar Propinsi Nasional 30 Kali
- Perjalanan ke Propinsi Provinsi 50 Kali
Outcome : Meningkatnya Jumlah Penyediaan Biaya
Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Luar
Daerah
1 13 1 02 07 Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor Input : Jumlah Dana 75,000,000 APBK 82,500,000
Output : - Kursi Kerja Kabid Tapaktuan 4 Unit
- Kursi Kerja Kasi / Staf 10 Unit
- Meja Kerja 1/2 Biro 8 Unit
- Kursi Rapat 10 Unit
- Lemari Arsip 3 Pintu 5 Unit
- Filling Kabinet 4 Unit
- Lemari Gantung 1 Unit
Outcome : Meningkatnya Jumlah Perlengkapan Gedung
kantor
1 13 1 02 09 Pengadaan Peralatan Gedung Kantor Input : Jumlah Dana 65,000,000 APBK 71,500,000
Output : - Tersedianya Laktop Tapaktuan 3 Unit
- Tersedianya Komputer 2 Unit
- Tersedianya Printer 5 Unit
Outcome : Meningkatnya Jumlah Peralatan Gedung
kantor
1 13 1 02 22 Pemeliharaan Rutin / Berkala Gedung Kantor Input : Jumlah Dana 500,000,000 550,000,000
Output : - Pemeliharaan Gedung Kantor Tapaktuan 1 Paket APBK
- Tata Kelola Ruang Kantor
- Pembuatan DED Master Pland Gedung
Dinsos
- Rehab Gedung Kantor
- Rehab Gudang Bansos
- Rehab Gedung Panti Asuhan 1 Paket
Outcome : Meningkatnya Jumlah Pemeliharaan Rutin /
Berkala Gedung Kantor
1 13 1 02 24 Pemeliharaan Rutin / Berkala Kendaraan Dinas / Input : Jumlah Dana 85,000,000 APBK 93,500,000
Operasional Output : - Pemeliharaan R4 Dinas Tapaktuan 3 Unit
- Pemeliharaan R2 5 Unit
- Pemeliharaan Kendaraan R6 2 Unit
Outcome : Meningkatnya Jumlah Pemeliharaan Rutin /
Berkala Kendaraan Dinas / Operasional
12 Berkala Kendaraan Dinas / Operasional 3 4 5 6 7 8 9 10
1 13 1 02 28 Pemeliharaan Rutin / Berkala Peralatan Gedung Input : Jumlah Dana 25,000,000 APBK 27,500,000
Kantor Output : - Terpeliharanya Komputer dan Laptop Tapaktuan 35 Unit
- Terpeliharanya AC
Outcome : Meningkatnya Jumlah Pemeliharaan Rutin /
Berkala Peralatan Gedung Kantor
1 13 1 03 05 Pengadaan Pakaian Dinas dan Kelengkapannya Input : Jumlah Dana Tapaktuan 25,000,000 APBK 27,500,000
Output : Tersedianya Pakaian Dinas 38 stel
1 13 1 05 03 Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Input : Jumlah Dana 25,000,000 APBK 27,500,000
Perundang-Undangan Output : Terlaksananya Bimbingan Teknis Nasional 4 Kali
Implementasi Peraturan Perundang-
Undangan
Outcome : Meningkatnya Jumlah Bimbingan Teknis
Implementasi Peraturan Perundang-
Undangan
1 13 1 15 04 Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Input : Jumlah Dana 250,000,000 DAU 275,000,000
Usaha Bagi Keluarga Miskin Output : - Pembangunan saluran lingkungan Aceh 4 Paket
- Pembangunan MCK Selatan
- Monitoring
Outcome : Meningkatnya Jumlah Sarana dan Prasarana
Pendukung Usaha Bagi Keluarga Miskin
1 13 1 15 05 Kegiatan Pelatihan Keterampilan bagi Penyandang Input : Jumlah Dana 300,000,000 APBK 330,000,000
Masalah Kesejahteraan Sosial Output : - Study Banding Pemberdayaan PMKS Aceh 1 Kali
- Pelatihan Keterampilan Selatan
- Pembentukan Home Indutri PMKS
- Peralatan Kerja dan Bahan Baku
- Pemasaran
Outcome : Meningkatnya Jumlah Pelatihan Keterampilan
bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan
12 bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan 3 4 5 6 7 8 9 10
Sosial
1 13 1 15 06 Kegiatan Penertiban, Pembinaan, Pelatihan Teknis Input : Jumlah Dana 150,000,000 APBK 165,000,000
/ Pembekalan dan Pemberdayaan Ekonomi Bagi Output : - Koordinasi dengan Instansi terkait Aceh 10 Orang
Gelandangan dan Pengemis (GEPENG) - Konsumsi dan akomodasi karantina gepeng Selatan
1 13 1 16 10 Penanganan Masalah-Masalah Strategis Yang Input : Jumlah Dana 400,000,000 DBH 440,000,000
Menyangkut Tanggap Darurat Output : - Bahan Bantuan Logistik Bencana Kab. Aceh 1 Tahun
- Penyelauran Bantuan Bencana Selatan
- Pemantapan Tagana Aceh Selatan
- Insentif Tagana dan KSB
- Sarana Pendukung Kerja Tagana
- Bantuan Bahan Bangunan Rumah Korban
Bencana dan Sarana Umum
- Pelaksanaan Psikososial
- Bantuan Keserasian Sosial
Outcome : Meningkatnya Jumlah Penanganan Bencana
1 13 1 16 12 Pelayanan dan Perlindungan Sosial dan Hukum Input : Jumlah Dana 300,000,000 APBK 330,000,000
bagi PMKS Output : - Tersedianya Operasional Puspelkesos Kab. Aceh 18 Puspel
Selatan
- Pendampingan Sosial bagi PMKS 122 Orang
- Jadup Lansia Non Produktif 10 Orang
- Pengadaan perlengkapan Pakaian Anak
Terlantar
- Perbaikan mental melalui bimbingan
psikolog
Outcome : Meningkatnya jumlah PMKS yang terlindungi
bidang hukum dan sosial
1 13 1 16 13 Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni Warga Input : Jumlah Dana 200,000,000 APBK 220,000,000
Miskin Output : - Bahan Baku Bangunan Aceh 10 Unit
- Monitoring Selatan
Outcome : Menurunnya jumlah Rumah Tidak Layak Huni
Warga Miskin di Kab. Aceh Selatan
1 13 1 18 06 Pemberdayaan Penyandang Masalah Sosial Eks Input : Jumlah Dana 100,000,000 DAU 110,000,000
Psykotik Output : Terlaksananya Pemberdayaan Penyandang Kab. Aceh 20 Org
Masalah Sosial Eks Psykotik Selatan
1 13 1 19 07 Peningkatan Pelayanan dan Operasional Panti Input : Jumlah Dana 700,000,000 DAU 770,000,000
Asuhan / Jompo Output : - Makan dan Minum Anak Panti Asuhan Gp. Jambo 1 Tahun
Manyang
- Peralatan sekolah
- Peralatan kebersihan
- Sarana dan Prasarana Pendukung Panti
Asuhan
- Kegiatan Ekstra Kurikuler Panti Asuhan
Outcome : Meningkatnya Jumlah Pelayanan dan
Oprasional Panti Asuhan / Jompo
1 13 1 20 04 Kegiatan Pemberdayaan Eks Penyandang Penyakit Input : Jumlah Dana 100,000,000 DAU 110,000,000
Sosial Output : - Pendampingan sosial Reintegrasi kepada Aceh 2 KSB
masyarakat Selatan
- Pelatihan keterampilan
- Koordinasi dengan instansi terkait dengan
Modal Usaha/buka lapangan kerja
1 13 1 21 01 Peningkatan Peran Aktif Masyarakat dan Dunia Input : Jumlah Dana 100,000,000 DUA 110,000,000
Usaha Output : Operasional dan Logistik KSB Aceh Selatan Aceh 2 KSB
Selatan
Outcome : Meningkatnya Jumlah Penerima Program
Keluarga Harapan (PKH)
1 13 1 21 03 Peningkatan Kualitas SDM Kesejahteraan Sosial Input : Jumlah Dana 600,000,000 DBH 660,000,000
Masyarakat Output : - Operasional Pendamping PKH 5% 18 Kec. 3,400
- Rapat Koordiasi PKH
- Penyaluran Raskin
Outcome : Meningkatnya Jumlah Penerima Program
Keluarga Harapan (PKH)
1 13 1 21 05 Pemberdayaan Organisasi Kesejahteraan Sosial Input : Jumlah Dana 250,000,000 DAU 275,000,000
Kemasyarakatan / Kepemudaan Output : - Rapat Koordinasi dan Rapat Kerja Aceh 2 Kl
Kesejahteraan Sosial Selatan
- Pemantapan Menejemen kerja PSKS
- Nota kesepakatan Pembangunan
12 3 4 5 6 7 8 9 10
Kesejahteran Sosial
- Bulan Bakti Sosial
- Bantuan Pemberdayaan Gampong
Percontohan Aceh Selatan
Outcome : Meningkatnya Jumlah Organisasi
Kesejahteraan Sosial Kemasyarakatan /
Kepemudaan
1 13 1 21 06 Pemberdayaan Kelompok Usaha Bersama Ekonomi Input : Jumlah Dana 450,000,000 APBK 495,000,000
Fakir Miskin (KUBE FM) Output : - KUBE Pertanian Aceh 20 Klp
Selatan
- KUBE Perikanan
- KUBE Peternakan
- KUBE Home Industri
- Monitoring
Outcome : Meningkatnya Jumlah Organisasi
Kesejahteraan Sosial Kemasyarakatan /
Kepemudaan
1 20 Pemerintahan Umum
1 20 1 Dinas Sosial
1 20 1 20 Program Peningkatan Sistem Pengawasan Capaian Program :
Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Terlaksananya Pengawasan Internal dan Pengendalian
Kebijakan KDH Pelaksanaan Kebijakan KDH
1 13 1 28 03 Penyelenggaraan Hari-Hari Besar Nasional / Input : Jumlah Dana 75,000,000 APBK 82,500,000
Daerah Output : - HUT Aceh Selatan Kab. Aceh 1 Event
- Hari-Hari Besar Keagamaan Selatan 1 Event
Outcome : Meningkatnya Jumlah Penyelenggaraan Hari-
Hari Besar Nasional / Daerah
5,825,000,000 6,407,500,000
SKPD PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
PRAKIRAAN MAJU RENCANA
RENCANA TAHUN 2019
URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH DAN INDIKATOR KINERJA CATATAN TAHUN 2020
KODE KEBUTUHAN KEBUTUHAN KETERANGAN
PROGRAM/KEGIATAN PROGRAM / KEGIATAN TARGET SUMBER PENTING TARGET
LOKASI DANA / PAGU DANA / PAGU
CAPAIAN DANA CAPAIAN
INDIKATIF INDIKATIF
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
URUSAN : PENDIDIKAN 57,619,643,000 64,864,495,300
1 . 01 . 01 . 01 Gaji dan Tunjangan Tersedianya gaji dan tunjangan Aceh Selatan 1.0 Tahun - DAU Rutin 1.0 Tahun -
1.01 . 1.01.01 . 01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Operasional Kantor 1,569,329,000 1,726,261,900
1.01 . 1.01.01 . 01 . 01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat Tersedianya jasa surat menyurat kantor Tapaktuan 1.0 Tahun 20,350,000 APBK Rutin 1.0 Tahun 22,385,000
Tersedianya jasa komunikasi, sumber daya air dan
1.01 . 1.01.01 . 01 . 02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Tapaktuan 1.0 Tahun 102,905,000 APBK Rutin 1.0 Tahun 113,195,500
listrik
Tesedianya jasa administrasi keuangan kantor yang
1.01 . 1.01.01 . 01 . 07 Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan Tapaktuan 1.0 Tahun 458,390,000 APBK Rutin 1.0 Tahun 504,229,000
terampil
Tersedianya petugas kebersihan kantor dan jasa
1.01 . 1.01.01 . 01 . 08 Penyedian Jasa Kebersihan Kantor Tapaktuan 1.0 Tahun 19,404,000 APBK Rutin 1.0 Tahun 21,344,400
retribusi sampah
1.01 . 1.01.01 . 01 . 10 Penyediaan Alat tulis Kantor Tersedianya alat tulis kantor yang memadai Tapaktuan 1.0 Tahun 90,200,000 APBK Rutin 1.0 Tahun 99,220,000
1.01 . 1.01.01 . 01 . 11 Penyediaan barang cetakan dan pengadaan Tersedianya barang cetakan dan pengadaan Tapaktuan 1.0 Tahun 38,500,000 APBK Rutin 1.0 Tahun 42,350,000
Tersedianya komponen instalasi listrik / penerangan
1.01 . 1.01.01 . 01 . 12 Penyediaan komponen instalasi listrik / penerangan bangunan kantor Tapaktuan 1.0 Tahun 16,500,000 APBK Rutin 1.0 Tahun 18,150,000
bangunan kantor
Tersedianya bahan bacaan dan peraturan perundang-
1.01 . 1.01.01 . 01 . 15 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan Tapaktuan 1.0 Tahun 14,520,000 APBK Rutin 1.0 Tahun 15,972,000
undangan
Tersedianya makan dan minum pegawai dan tamu
1.01 . 1.01.01 . 01 . 17 Penyediaan makanan dan minuman Tapaktuan 1.0 Tahun 248,000,000 APBK Rutin 1.0 Tahun 272,800,000
kantor
Tersedianya fasilitas rapat-rapat koordinasi dan
1.01 . 1.01.01 . 01 . 18 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah Tapaktuan 1.0 Tahun 385,000,000 APBK Rutin 1.0 Tahun 423,500,000
konsultasi ke luar daerah
Tersedianya fasilitas rapat-rapat koordinasi dan
1.01 . 1.01.01 . 01 . 19 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah Tapaktuan 1.0 Tahun 175,560,000 APBK Rutin 1.0 Tahun 193,116,000
konsultasi dalam daerah
1.01 . 1.01.01 . 02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Sarana dan Prasarana 832,350,000 915,585,000
- Pembangunan Aula UPTD Wilayah Kluet Terlaksananya pembangunan Aula UPTD Kluet Kluet Utara 1.0 Unit - OTSUS Baru -
- Rehabilitasi sedang/berat Mushalla Dinas Pendidikan Tapaktuan 1.0 Unit 200,000,000 APBK Baru 220,000,000
- Rehabilitasi sedang/berat UPTD wilayah Tapaktuan Tapaktuan 1.0 Unit 200,000,000 APBK Baru 220,000,000
1.01 . 1.01.01 . 02 . 07 Pengadaan perlengkapan gedung kantor Tersedianya perlengkapan gedung kantor Tapaktuan 25.0 Unit 75,000,000 APBK Baru 82,500,000
1.01 . 1.01.01 . 02 . 07 Pengadaan peralatan gedung kantor Tersedianya peralatan gedung kantor Tapaktuan 15.0 Unit 210,000,000 APBK Baru 231,000,000
1.01 . 1.01.01 . 02 . 22 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor Terpeliharanya gedung kantor Tapaktuan 1.0 Tahun 35,000,000 APBK Rutin 1.0 Tahun 38,500,000
1.01 . 1.01.01 . 02 . 23 Pemeliharaan dan operasional kenderaan lapangan (Roda 4) Terpeliharanya kendaraan dinas roda 4 (eselon II) Tapaktuan 1.0 Unit 70,000,000 APBK Rutin 1.0 Unit 77,000,000
1.01 . 1.01.01 . 02 . 28 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor Terpeliharanya peralatan gedung kantor Tapaktuan 1.0 Tahun 42,350,000 APBK Rutin 1.0 Tahun 46,585,000
1.01 . 1.01.01 . 05 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Sumber Daya Manusia 252,712,479 272,483,727
1.01 . 1.01.01 . 05 . 02 Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan Meningkatnya pengetahuan aparatur Aceh Selatan 1.0 Tahun 117,712,479 APBK Rutin 1.0 Tahun 129,483,727
1.01 . 1.01.01 . 05 . 03 Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan Meningkatnya keahlian secara teknis aparatur Tapaktuan 1.0 Tahun 60,000,000 APBK Rutin 1.0 Tahun 60,500,000
1.01 . 1.01.01 . 05 . 14 Penilaian angka kredit fungsional guru Meningkatnya kapasitas sumber daya aparatur / guru Tapaktuan 1.0 Tahun 75,000,000 APBK Rutin 1.0 Tahun 82,500,000
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
1.01 . 1.01.01 . 15 Program Pendidikan Anak Usia Dini Meningkatnya APK 7,306,500,000 8,037,150,000
- Pembangunan Gedung TK Al-Hidayah Desa Ujung Tanah Kec. Pasie Raja Pasie Raja 140.0 M2 - OTSUS Baru 140.0 M2 -
Pembangunan Gedung PAUD Permata Hati Teungoh Iboh Kec. Labuhanhaji Labuhanhaji
- 140.0 M2 - OTSUS Baru 140.0 M2 -
Barat Timur
- Pembangunan Gedung PAUD Pinang Muda Kec. Labuhanhaji Labuhanhaji 140.0 M2 - OTSUS Baru 140.0 M2 -
Labuhanhaji
- Pembangunan Gedung PAUD Sawang Indah Kec. Labuhanhaji Timur 140.0 M2 - OTSUS Baru 140.0 M2 - Musrenbang Kec.
Timur
Labuhanhaji
- Pembangunan Gedung PAUD Keumumu Hilir Kec. Labuhanhaji Timur 140.0 M2 - OTSUS Baru 140.0 M2 - Musrenbang Kec.
Timur
Labuhanhaji
- Pembangunan Gedung PAUD Keumumu Hulu Kec. Labuhanhaji Timur 140.0 M2 - OTSUS Baru 140.0 M2 - Musrenbang Kec.
Timur
1.01 . 1.01.01 . 15 . 06 Pengadaan Buku-buku dan Alat Tulis Siswa
- Pengadaan buku Koleksi PAUD Aceh Selatan 11.0 Paket 110,000,000 DAK Baru 11.0 Paket 121,000,000
1.01 . 1.01.01 . 15 . 18 Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa Tersedianya alat praktik dan peraga siswa
Pengadaan Alat Permainan Edukatif (APE) Dalam TK Aceh Selatan 11.0 Paket 220,000,000 DAK Baru 11.0 Paket 242,000,000
PAUD Permata Hati Gampong Balai Samadua 3.0 Sekolah 3.0 Sekolah
Labuhanhaji
TK Bina Baru Blang Baru 3.0 Sekolah 3.0 Sekolah
Barat
TK Ahlu Sunnah Keude Meukek Meukek 3.0 Sekolah 3.0 Sekolah
TK Islam Nur Aqidah Lhok Aman Meukek 3.0 Sekolah 3.0 Sekolah
TK Aisyiah Bustanul Athfal Kuta Buloh Meukek 3.0 Sekolah 3.0 Sekolah
Pengadaan Alat Permainan Edukatif (APE) Luar TK Aceh Selatan 100.0 Sekolah - OTSUS Baru 100.0 Sekolah -
1.01 . 1.01.01 . 15 . 42 Rehabilitasi Sedang/ Berat Bangunan Sekolah Meningkatnya kenyamanan sekolah
- Rehabilitasi TK Pembina Tapaktuan Kec. Tapaktuan Tapaktuan 1.0 Ruang 113,000,000 DAK Baru 1.0 Ruang 124,300,000
- Rehabilitasi TK Pembina Kluet Selatan Kluet Selatan 1.0 Ruang 113,000,000 DAK Baru 1.0 Ruang 124,300,000
Trumon
- Rehabilitasi TK Dharmawanita Trumon Tengah 1.0 Ruang 113,000,000 DAK Baru 1.0 Ruang 124,300,000
Tengah
- Rehabilitasi TK Cut Murni Kec. Samadua Samadua 1.0 Ruang 113,000,000 DAK Baru 1.0 Ruang 124,300,000
- Rehabilitasi TK Dharmawanita Labuhanhaji Labuhanhaji 1.0 Ruang 113,000,000 DAK Baru 1.0 Ruang 124,300,000
- Rehabilitasi TK APPSI Kuala Ba'u Kec. Kluet Utara Kluet Utara 1.0 Ruang 113,000,000 DAK Baru 1.0 Ruang 124,300,000
- Rehabilitasi TK Bungong Keupala Kec. Pasie Raja Pasie Raja 1.0 Paket 104,500,000 APBK Baru 1.0 Paket 114,950,000
1.01 . 1.01.01 . 15 . 58 Pengembangan Pendidikan Anak Usia Dini Tersedianya biaya operasional sekolah Aceh Selatan 1.0 Tahun Rp. 6,000,000,000 DAK Rutin 1.0 Tahun 6,600,000,000
1.01 . 1.01.01 . 15 . 59 Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini Terlaksananya kegiatan Jambore PAUDNI Aceh Selatan 1.0 Tahun Rp. 44,000,000 APBK Rutin 1.0 Tahun 48,400,000
Terlaksananya kegiatan pembinaan dan pengawasan
1.01 . 1.01.01 . 15 . 59 Pembinaan dan pengawasan lembaga / organisasi pendidikan anak usia dini Aceh Selatan 1.0 Tahun Rp. 150,000,000 APBK Rutin 1.0 Tahun 165,000,000
PAUD
Meningkatnya Mutu dan Daya Saing Siswa
1.01 . 1.01.01 . 15 . 70 Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa
- Lomba Senam Ceria Anak Indonesia Aceh Selatan 1.0 Keg - OTSUS Rutin 1.0 Keg -
- Jambore PAUDNI Berprestasi Aceh Selatan 1.0 Keg - OTSUS Rutin 1.0 Keg -
- Jambore LKP TK/PAUD Aceh Selatan 1.0 Keg - OTSUS Rutin 1.0 Keg -
- Apresiasi Seni PAUDNI Aceh Selatan 1.0 Keg - OTSUS Rutin 1.0 Keg -
1.01 . 1.01.01 . 15 . 90 Pembangunan Pagar Sekolah Terciptanya keamanan dan kenyamanan sekolah
Labuhanhaji
- Pembangunan Pagar TK Dharmawanita Kuta Iboh Kec. Labuhanhaji Barat 140.0 M' 210,000,000 APBK Baru 231,000,000
Barat
Labuhanhaji
- Pembangunan Pagar TK Rizki Lhueng Beurawe Kec. Labuhanhaji Barat 180.0 M' 270,000,000 APBK Baru 297,000,000
Barat
Labuhanhaji
- Pembangunan Pagar TK Bina Baru Blang Baru Kec. Labuhanhaji Timur 120.0 M' 180,000,000 APBK Baru 198,000,000
Timur
- Pembangunan Pagar TK Islam Nur Aqidah Lhok Aman Kec. Meukek Meukek 80.0 M' 120,000,000 APBK Baru 132,000,000
- Pembangunan Pagar TK Raudhatul 'Ilmi Blang Kuala Kec. Meukek Meukek 100.0 M' 150,000,000 APBK Baru 165,000,000
- Pembangunan Pagar TK Al Furqan Kec. Meukek Meukek 100.0 M' 150,000,000 APBK Baru 165,000,000
- Pembangunan Pagar TK ABA Ie Dingen Kec. Meukek Meukek 120.0 M' 180,000,000 APBK Baru 198,000,000
- Pembangunan Pagar PAUD Permata Hati Gampong Balai Kec. Samadua Samadua 139.0 M' 208,500,000 APBK Baru 229,350,000
- Pembangunan Pagar PAUD Damar Tutong Gunung Cut Kec. Samadua Samadua 100.0 M' 150,000,000 APBK Baru 165,000,000
- Lanjutan Pembangunan Pagar TK Cut Nyak Ti Kec. Sawang Sawang 43.0 M' 64,500,000 APBK Lanjutan 70,950,000
- Pembangunan Pagar TK Ladang Teungoh Kec. Pasie Raja Pasie Raja 150.0 M' 225,000,000 APBK Baru 247,500,000
- Pembangunan Pagar TK Mata Ie Kec. Pasie Raja Pasie Raja 200.0 M' 300,000,000 APBK Baru 330,000,000
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Trumon
- Pembangunan Pagar TK Harapan Bunda Krueng Batee Kec. Trumon Tengah 100.0 M' 150,000,000 APBK Baru 165,000,000
Tengah
- Pembangunan Pagar PAUD Kampung Tinggi Kec. Kluet Utara Kluet Utara 100.0 m' 150,000,000 APBK Baru 100.0 m' 165,000,000 Musrenbang Kec.
- Pembangunan Pagar PAUD Krueng Kluet Kec. Kluet Utara Kluet Utara 100.0 m' 150,000,000 APBK Baru 100.0 m' 165,000,000 Musrenbang Kec.
- Pembangunan Pagar PAUD Alur Mas Kec. Kluet Utara Kluet Utara 100.0 m' 150,000,000 APBK Baru 100.0 m' 165,000,000 Musrenbang Kec.
- Pembangunan Pagar PAUD Pulo Ie Kec. Kluet Utara Kluet Utara 100.0 m' 150,000,000 APBK Baru 100.0 m' 165,000,000 Musrenbang Kec.
- Pembangunan Pagar PAUD Suaq Geringgeng Kec. Kluet Utara Kluet Utara 100.0 m' 150,000,000 APBK Baru 100.0 m' 165,000,000 Musrenbang Kec.
- Pembangunan Pagar PAUD Simpang Empat Kec. Kluet Utara Kluet Utara 100.0 m' 150,000,000 APBK Baru 100.0 m' 165,000,000 Musrenbang Kec.
1.01 . 1.01.01 . 16 Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun Meningkatnya APK dan APM 46,186,671,521 49,881,338,673
- Pembangunan USB Simpang Tiga Manggamat Kec. Kluet Tengah Kluet Tengah 168.0 M2 - OTSUS Baru 168.0 M2 -
Labuhanhaji
- Pembangunan RKB SDN 2 Blang Kejeren Kec. Labuhanhaji Barat (Bertingkat) 336.0 M2 - OTSUS Baru 336.0 M2 -
Barat
- Pembangunan RKB SDN Ie Alem Kec. Trumon Timur Trumon Timur 168.0 M2 - OTSUS Baru 168.0 M2 -
- Pembangunan RKB SDN 1 Kota Fajar Kec. Kluet Utara (Bertingkat) Kluet Utara 224.0 M2 - OTSUS Baru 224.0 M2 -
- Pembangunan RKB SDN Mersak Kec. Kluet Tengah Kluet Tengah 168.0 M2 - OTSUS Baru 168.0 M2 -
Labuhanhaji
- Pembangunan RKB SDN Sawang Keumumu Kec. Labuhanhaji Timur 1.0 Ruang 202,000,000 DAK Baru 1.0 Ruang 222,200,000
Timur
- Pembangunan RKB SDN Pasie Asahan Kec. Kluet Utara Kluet Utara 2.0 Ruang 404,000,000 DAK Baru 2.0 Ruang 444,400,000
- Pembangunan RKB SDN Tapak Aulia Kec. Kluet Timur Kluet Timur 2.0 Ruang 404,000,000 DAK Baru 2.0 Ruang 444,400,000
- Pembangunan RKB SDN Krueng Luas Kec. Trumon Timur Trumon Timur 3.0 Ruang 606,000,000 DAK Baru 3.0 Ruang 666,600,000
- Pembangunan RKB SDN 1 Menggamat Kec. Kluet Tengah Kluet Tengah 2.0 Ruang 404,000,000 DAK Baru 2.0 Ruang 444,400,000
Labuhanhaji
- Pembangunan RKB SDN 2 Panton Pawoh Kec. Labuhanhaji Barat 2.0 Ruang 404,000,000 DAK Baru 2.0 Ruang 444,400,000
Barat
- Pembangunan RKB SDN Jambo Kepok Kec. Kota Bahagia Kota Bahagia 1.0 Ruang 202,000,000 DAK Baru 1.0 Ruang 222,200,000
- Pembangunan RKB SDN Despot Sigleng Kec. Trumon Trumon 2.0 Ruang 404,000,000 DAK Baru 2.0 Ruang 444,400,000
Labuhanhaji
- Pembangunan RKB SMPN 3 Labuhanhaji Timur 2.0 Ruang 524,860,000 DAK Baru 2.0 Ruang 577,346,000
Timur
- Pembangunan RKB SMPN 1 Kluet Tengah Kluet Tengah 2.0 Ruang 524,860,000 DAK Baru 2.0 Ruang 577,346,000
Labuhanhaji
- Pembangunan RKB SMPN 2 Labuhanhaji Barat 1.0 Ruang 262,430,000 DAK Baru 1.0 Ruang 288,673,000
Barat
- Pembangunan RKB SMPN 3 Kluet Timur Kluet Timur 2.0 Ruang 524,860,000 DAK Baru 2.0 Ruang 577,346,000
Labuhanhaji
- Pembangunan RKB SMP Islam Terpadu Darul Amilin 1.0 Ruang 262,430,000 DAK Baru 1.0 Ruang 288,673,000
Timur
1.01 . 1.01.01 . 16 . 04 Pembangunan Ruang Guru Sekolah Terlaksananya pembangunan ruang guru sekolah
Labuhanhaji
- Pembangunan Ruang Guru SDN 1 Blang Baru Kec. Labuhanhaji Barat 56.0 M2 219,072,000 DAK Baru 240,979,200
Barat
- Pembangunan Ruang Guru SDN Kampung Baru Kec. Labuhanhaji Labuhanhaji 56.0 M2 219,072,000 DAK Baru 240,979,200
- Pembangunan Ruang Guru SDN Trieng Meuduro Tunong Kec. Sawang Sawang 56.0 M2 219,072,000 DAK Baru 240,979,200
- Pembangunan Ruang Guru SDN Kampung Kapeh Kec. Kluet Selatan Kluet Selatan 56.0 M2 219,072,000 DAK Baru 240,979,200
- Pembangunan Ruang Guru SDN Ujung Padang Kec. Bakongan Bakongan 56.0 M2 219,072,000 DAK Baru 240,979,200
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
- Pembangunan Ruang Guru SDN Rambong Kec. Kota Bahagia Kota Bahagia 56.0 M2 219,072,000 DAK Baru 240,979,200
- Pembangunan Ruang Guru SDN Alur Duamas Kec. Kota Bahagia Kota Bahagia 56.0 M2 219,072,000 DAK Baru 240,979,200
- Pembangunan Ruang Guru SDN Jambo Dalem Kec. Trumon Timur Trumon Timur 56.0 M2 219,072,000 DAK Baru 240,979,200
- Pembangunan Ruang Guru SMPN 3 Samadua Kec. Samadua Samadua 175.0 M2 - OTSUS Baru -
Bakongan
- Pembangunan Ruang Guru SMPN 1 Bakongan Timur Kec. Bakongan Timur 175.0 M2 - OTSUS Baru -
Timur
- Pembangunan Ruang Guru SMPN 2 Kluet Timur Kec. Kluet Timur Kluet Timur 175.0 M2 - OTSUS Baru -
Labuhanhaji
- Pembangunan Ruang Guru SMPN 3 Labuhanhaji Timur Kec. Labuhanhaji Timur 175.0 M2 - OTSUS Baru -
Timur
- Pembangunan Ruang Guru SMPN 3 Pasie Raja Kec. Pasie Raja Pasie Raja 175.0 M2 - OTSUS Baru -
- Pembangunan Ruang Guru SMPN 3 Kluet Timur Kec. Kluet Timur Kluet Timur 175.0 M2 - OTSUS Baru -
- Pembangunan Ruang Guru SMPN 2 Bakongan Kec. Bakongan Bakongan 175.0 M2 - OTSUS Baru -
- Pembangunan Ruang Guru SMPN 3 Trumon Kec. Trumon Trumon 175.0 M2 - OTSUS Baru -
- Pembangunan Ruang Guru SMPN 3 Trumon Timur Kec. Trumon Timur Trumon Timur 175.0 M2 - OTSUS Baru -
1.01 . 1.01.01 . 16 . 05 Pembangunan Laboratorium dan Ruang Praktikum Sekolah Terlaksananya pembangunan Laboratorium Sekolah
- Penyelesaian Pembangunan Laboratorium SMPN 4 Meukek Kec. Meukek Meukek 1.0 paket - OTSUS Lanjutan -
- Pembangunan Laboratorium SMPN 2 Kluet Tengah Kluet Tengah 1.0 Ruang 491,020,000 DAK Baru 540,122,000
- Pembangunan Laboratorium SMP Plus Ulumul Quran Tapaktuan 1.0 Ruang 491,020,000 DAK Baru 540,122,000
Bakongan
- Pembangunan Laboratorium SMPN 1 Bakongan Timur 1.0 Ruang 491,020,000 DAK Baru 540,122,000
Timur
- Pembangunan Laboratorium SMPN 6 Kluet Utara Kluet Utara 1.0 Ruang 491,020,000 DAK Baru 540,122,000
- Pembangunan Lab. Komputer SMPN 3 Sawang Kec. Sawang Sawang 135.0 M2 528,120,000 DAK Baru 580,932,000
- Pembangunan Lab. Komputer SMPN 3 Pasie Raja Kec. Pasie Raja Pasie Raja 135.0 M2 528,120,000 DAK Baru 580,932,000
- Pembangunan Lab. Komputer SMPN 1 Kluet Tengah Kec. Kluet Tengah Kluet Tengah 135.0 M2 528,120,000 DAK Baru 580,932,000
- Pembangunan Lab. Komputer SMPN 2 Bakongan Kec. Bakongan Bakongan 135.0 M2 528,120,000 DAK Baru 580,932,000
- Pembangunan Lab. Komputer SMPN 3 Trumon Kec. Trumon Trumon 135.0 M2 528,120,000 DAK Baru 580,932,000
- Pembangunan Lab. Komputer SMPN 3 Trumon Timur Kec. Trumon Timur Trumon Timur 135.0 M2 528,120,000 DAK Baru 580,932,000
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
1.01 . 1.01.01 . 16 . 12 Pembangunan Perpustakaan Sekolah Terlaksananya pembangunan perpustakaan sekolah
- Pembangunan Pustaka SMP Plus Ulumul Quran Tapaktuan 1.0 Ruang 436,460,000 DAK Baru 480,106,000
- Pembangunan Pustaka SMPN 4 Trumon Timur Kec. Trumon Timur Trumon Timur 1.0 Ruang 436,460,000 DAK Baru 480,106,000
- Pembangunan Pustaka SMP Sirajul Ibad Meukek 1.0 Ruang 436,460,000 DAK Baru 480,106,000
Labuhanhaji
- Pembangunan Pustaka SDN Keumumu Seberang Kec. Labuhanhaji Timur 56.0 M2 219,072,000 DAK Baru 240,979,200
Timur
- Pembangunan Pustaka SDN Ladang Tuha Kec. Pasie Raja Pasie Raja 56.0 M2 219,072,000 DAK Baru 240,979,200
- Pembangunan Pustaka SDN Kuala Ba'u Kec. Kluet Utara Kluet Utara 56.0 M2 219,072,000 DAK Baru 240,979,200
- Pembangunan Pustaka SDN Keude Padang Kec. Kluet Utara Kluet Utara 56.0 M2 219,072,000 DAK Baru 240,979,200
- Pembangunan Pustaka SDN Ladang Rimba Kec. Trumon Trumon 56.0 M2 219,072,000 DAK Baru 240,979,200
- Pembangunan Mushalla SMP 3 Meukek Kec. Meukek Meukek 144.0 M2 563,328,000 APBK Baru 619,660,800
- Pembangunan Mushalla SMP 2 Sawang Kec. Sawang Sawang 144.0 M2 563,328,000 APBK Baru 619,660,800
- Pembangunan Mushalla SMP 3 Tapaktuan Kec. Tapaktuan Tapaktuan 144.0 M2 563,328,000 APBK Baru 619,660,800
- Pembangunan Mushalla SMP 4 Kluet Utara Kec. Kluet Utara Kluet Utara 144.0 M2 563,328,000 APBK Baru 619,660,800
- Pembangunan Mushalla SMP 5 Kluet Utara Kec. Kluet Utara Kluet Utara 144.0 M2 563,328,000 APBK Baru 619,660,800
- Pembangunan Mushalla SMP 1 Trumon Kec. Trumon Trumon 144.0 M2 563,328,000 APBK Baru 619,660,800
Tersedianya Rumah Guru Daerah Terpencil
1.01 . 1.01.01 . 16 . 15 Pembangunan Rumah Dinas Guru
- Pembangunan Rumah Dinas Guru SMPN 3 Bakongan Kec. Kota Bahagia Kota Bahagia 72.0 m2 122,040,000 DAK Baru 72.0 m2 134,244,000 Musrenbang Kec.
- Pembangunan Rumah Dinas Guru SDN Seneubok Keuranji Kec. Kota Bahagia Kota Bahagia 72.0 m2 122,040,000 DAK Baru 72.0 m2 134,244,000 Musrenbang Kec.
1.01 . 1.01.01 . 16 . 16 Pengadaan Buku-buku dan Alat Tulis Siswa Tersedianya buku pembelajaran
- Pengadaan Buku SD Aceh Selatan 44.0 Paket 2,200,000,000 DAK Baru 2,420,000,000
- Pengadaan Buku SMP Aceh Selatan 25.0 Paket 500,000,000 DAK Baru 550,000,000
1.01 . 1.01.01 . 16 . 18 Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa Tersedianya peralatan pendidikan
- Pengadaan Peralatan Seni Budaya SD Aceh Selatan 15.0 Paket - DAK Baru -
- Pengadaan Peralatan Pendidikan IPA Fisika SMP Aceh Selatan 9.0 Paket - DAK Baru -
- Pengadaan Peralatan Pendidikan IPA Biologi SMP Aceh Selatan 9.0 Paket - DAK Baru -
- Pengadaan Peralatan Laboratorium Komputer SMP Aceh Selatan 10.0 Paket - DAK Baru -
- Pengadaan Peralatan Alat Peraga Matematika SMP Aceh Selatan 10.0 Paket - DAK Baru -
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
- Pengadaan Peralatan Alat Peraga IPS SMP Aceh Selatan 10.0 Paket - DAK Baru -
- Pengadaan Media Pendidikan SMP Aceh Selatan 10.0 Paket - DAK Baru -
- Pengadaan Sarana Pendidikan Jasmani Olahraga dan Kesehatan (PJOK) SMP Aceh Selatan 6.0 Paket - DAK Baru -
- Pengadaan Sarana Seni Budaya SMP Aceh Selatan 7.0 Paket - DAK Baru -
- Pengadaan Komputer Pembelajaran SMP Aceh Selatan 15.0 Paket - OTSUS Baru -
Rehabilitasi RKB
- Rehabilitasi SDN 2 Tarok Kec. Meukek Meukek 3.0 Ruang 362,743,197 DAK Baru 399,017,517
Labuhanhaji
- Rehabilitasi SDN Sawang Keumumu Kec. Labuhanhaji Timur 4.0 Ruang 483,657,596 DAK Baru 532,023,356
Timur
Bakongan
- Rehabilitasi SDN Sawah Tingkeum Kec. Bakongan Timur 7.0 Ruang - DAK Baru -
Timur
Bakongan
- Rehabilitasi SDN Ujung Mangki Kec. Bakongan Timur 4.0 Ruang - DAK Baru -
Timur
- Rehabilitasi SDN 1 Terbangan Kec. Pasie Raja Pasie Raja 7.0 Ruang 846,400,793 DAK Baru 931,040,872
- Rehabilitasi SDN Koto Indarung Kec. Kluet Tengah Kluet Tengah 7.0 Ruang 846,400,793 DAK Baru 931,040,872
- Rehabilitasi SDN 1 Keude Trumon Kec. Trumon Trumon 6.0 Ruang 725,486,394 DAK Baru 798,035,033
- Rehabilitasi SDN Mersak Kec. Kluet Tengah Kluet Tengah 3.0 Ruang 362,743,197 DAK Baru 399,017,517
- Rehabilitasi SDN 2 Kapa Sesak Kec. Trumon Timur Trumon Timur 6.0 Ruang 725,486,394 DAK Baru 798,035,033
Labuhanhaji
- Rehabilitasi SDN 2 Keumumu Kec. Labuhanhaji Timur 4.0 Ruang 483,657,596 DAK Baru 532,023,356
Timur
- Rehabilitasi SDN Ujung Pulo Kec. Bakongan Bakongan 7.0 Ruang 846,400,793 DAK Baru 931,040,872
- Rehabilitasi SDN 3 Labuhanhaji Kec. Labuhanhaji Labuhanhaji 4.0 Ruang 483,657,596 DAK Baru 532,023,356
- Rehabilitasi SDN Buloh Seuma Kec. Trumon Trumon 3.0 Ruang 362,743,197 DAK Baru 399,017,517
- Rehabilitasi SDN Kampung Tinggi Kec. Kluet Utara Kluet Utara 5.0 Ruang 604,571,995 DAK Baru 665,029,195
- Rehabilitasi SDN 2 Alur Dua Mas Kec. Kota Bahagia Kota Bahagia 4.0 Ruang 483,657,596 DAK Baru 532,023,356
- Rehabilitasi SDN Air Berudang Kec. Tapaktuan Tapaktuan 4.0 Ruang 483,657,596 DAK Baru 532,023,356
- Rehabilitasi SDN Trieng Meuduro Tunong Kec. Sawang Sawang 2.0 Ruang 241,828,798 DAK Baru 266,011,678
- Rehabilitasi SDN DamarTutong Kec. Samadua Samadua 3.0 Ruang 362,743,197 DAK Baru 399,017,517
- Rehabilitasi SDN Rambong Kec. Kota Bahagia Kota Bahagia 7.0 Ruang 846,400,793 DAK Baru 931,040,872
- Rehabilitasi Sedang/Berat RKB SMPN 3 Samadua Kec. Samadua Samadua 4.0 Ruang 629,800,000 DAK Baru 692,780,000
- Rehabilitasi Sedang/Berat SMPN 2 Kluet Utara Kec. Kluet Utara Kluet Utara 7.0 Ruang - DAK Baru -
- Rehabilitasi Sedang/Berat RKB SMPN 3 Pasie Raja Pasie Raja 6.0 Ruang 944,700,000 DAK Baru 1,039,170,000
- Rehabilitasi Sedang/Berat RKB SMPN 1 Kluet Tengah Kluet Tengah 6.0 Ruang 944,700,000 DAK Baru 1,039,170,000
- Rehabilitasi Sedang/Berat RKB SMPN 2 Bakongan Bakongan 4.0 Ruang 629,800,000 DAK Baru 692,780,000
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
- Rehabilitasi Sedang/Berat RKB SMPN 1 Pasie Raja Pasie Raja 6.0 Ruang 944,700,000 DAK Baru 1,039,170,000
Labuhanhaji
- Rehabilitasi Sedang/Berat RKB SMPN 1 Labuhanhaji Barat 6.0 Ruang 944,700,000 DAK Baru 1,039,170,000
Barat
- Rehabilitasi Sedang/Berat RKB SMPN 3 Tapaktuan Tapaktuan 3.0 Ruang 472,350,000 DAK Baru 519,585,000
- Rehabilitasi Ruang Laboratorium IPA SMPN 2 Bakongan Bakongan 1.0 Ruang 294,610,000 DAK Baru 324,071,000
- Rehabilitasi Ruang Laboratorium IPA SMPN 2 Pasie Raja Pasie Raja 1.0 Ruang 294,610,000 DAK Baru 324,071,000
Labuhanhaji
- Rehabilitasi Ruang Laboratorium IPA SMPN 1 Labuhanhaji Timur 1.0 Ruang 294,610,000 DAK Baru 324,071,000
Timur
- Rehabilitasi Ruang Laboratorium IPA SMPN 1 Pasie Raja Pasie Raja 1.0 Ruang 294,610,000 DAK Baru 324,071,000
Labuhanhaji
- Rehabilitasi Ruang Laboratorium IPA SMPN 2 Labuhanhaji Barat 1.0 Ruang 294,610,000 DAK Baru 324,071,000
Barat
- Rehabilitasi Ruang Laboratorium IPA SMPN 4 Kluet Utara Kluet Utara 1.0 Ruang 294,610,000 DAK Baru 324,071,000
- Rehabilitasi Ruang Laboratorium IPA SMPN 1 Trumon Timur Trumon Timur 1.0 Ruang 294,610,000 DAK Baru 324,071,000
- Rehabilitasi Ruang Laboratorium IPA SMPN 2 Meukek Meukek 1.0 Ruang 294,610,000 DAK Baru 324,071,000
- Rehabilitasi Ruang Laboratorium IPA SMPN 3 Kluet Utara Kluet Utara 1.0 Ruang 294,610,000 DAK Baru 324,071,000
- Rehabilitasi Ruang Laboratorium IPA SMPN 1 Kluet Utara Kluet Utara 1.0 Ruang 294,610,000 DAK Baru 324,071,000
- Rehabilitasi Sedang/Berat Lab. Komputer SMPN 2 Samadua Kec. Samadua Samadua 1.0 Ruang 294,610,000 DAK Baru 324,071,000
Rehabilitasi Sedang/Berat Lab. Komputer SMPN 1 Kluet Selatan Kec. Kluet
- Kluet Selatan 1.0 Ruang 294,610,000 DAK Baru 324,071,000
Selatan
- Rehabilitasi Sedang/Berat Lab. Komputer SMPN 1 Kluet Timur Kec. Kluet Timur Kluet Timur 1.0 Ruang 294,610,000 DAK Baru 324,071,000
- Rehabilitasi Sedang/Berat Lab. Komputer SMPN 1 Labuhanhaji Labuhanhaji 1.0 Ruang 294,610,000 DAK Baru 324,071,000
- Rehabilitasi Sedang/Berat Lab. Komputer SMPN 4 Kluet Utara Kluet Utara 1.0 Ruang 294,610,000 DAK Baru 324,071,000
- Rehabilitasi Sedang/Berat Lab. Komputer SMPN 2 Kluet Utara Kluet Utara 1.0 Ruang 294,610,000 DAK Baru 324,071,000
Rehabilitasi Perpustakaan
- Rehabilitasi Sedang/Berat Perpustakaan SMPN 1 Labuhanhaji Kec. Labuhanhaji Labuhanhaji 1.0 Ruang 261,870,000 DAK Baru 288,057,000
- Rehabilitasi Sedang/Berat Perpustakaan SMPN 3 Kluet Utara Kec. Kluet Utara Kluet Utara 1.0 Ruang 261,870,000 DAK Baru 288,057,000
- Rehabilitasi Sedang/Berat Perpustakaan SMPN 4 Kluet Utara Kec. Kluet Utara Kluet Utara 1.0 Ruang 261,870,000 DAK Baru 288,057,000
- Rehabilitasi Sedang/Berat Perpustakaan SMPN 1 Bakongan Timur Kluet Utara 1.0 Ruang 261,870,000 DAK Baru 288,057,000
- Rehabilitasi Sedang/Berat Perpustakaan SMPN 1 Trumon Kec. Trumon Trumon 1.0 Ruang 261,870,000 DAK Baru 288,057,000
- Rehabilitasi Sedang/Berat Perpustakaan SMPN 1 Pasie Raja Pasie Raja 1.0 Ruang 261,870,000 DAK Baru 288,057,000
Labuhanhaji
- Rehabilitasi Sedang/Berat Perpustakaan SMPN 2 Labuhanhaji Barat 1.0 Ruang 261,870,000 DAK Baru 288,057,000
Barat
- Rehabilitasi Sedang/Berat Perpustakaan SMPN 2 Kluet Utara Kluet Utara 1.0 Ruang 261,870,000 DAK Baru 288,057,000
- Rehabilitasi Sedang/Berat Perpustakaan SMPN 5 Kluet Utara Kluet Utara 1.0 Ruang 261,870,000 DAK Baru 288,057,000
- SMPN 1 Kluet Tengah Kluet Tengah 1.0 Ruang 261,870,000 DAK Baru 288,057,000
- SMPN 2 Pasie Raja Pasie Raja 1.0 Ruang 261,870,000 DAK Baru 288,057,000
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
- SMPN 1 Kluet Selatan Kluet Selatan 1.0 Ruang 261,870,000 DAK Baru 288,057,000
- SMPN 2 Kluet Utara Kluet Utara 1.0 Ruang 261,870,000 DAK Baru 288,057,000
1.01 . 1.01.01 . 16 . 68 Penyelenggaraan Paket B Setara SMP Terselenggaranya ujian paket B setara SMP Aceh Selatan 1.0 Tahun 33,000,000 APBK Rutin 1.0 Tahun 36,300,000
Terselenggaranya diklat, KKG, seminar dan lokakarya
1.01 . 1.01.01 . 16 . 70 Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa
- Gebyar Seni dan Olahraga Siswa SD/SMP Aceh Selatan 1.0 Keg - OTSUS Rutin 1.0 Keg -
- Pramuka (KML) SD/SMP Aceh Selatan 1.0 Keg - OTSUS Rutin 1.0 Keg -
- Olimpiade Sains Nasional (OSN) SD Aceh Selatan 1.0 Keg - OTSUS Rutin 1.0 Keg -
- Olimpiade Sains Nasional Guru (OSNG) SD Aceh Selatan 1.0 Keg - OTSUS Rutin 1.0 Keg -
- Olimpiade Olahraga Siswa Nasional (O2SN) SD Aceh Selatan 1.0 Keg - OTSUS Rutin 1.0 Keg -
- Festival dan Lomba Seni Siswa Nasional (FLS2N) SD Aceh Selatan 1.0 Keg - OTSUS Rutin 1.0 Keg -
- Olimpiade Sains Nasional (OSN) SMP Aceh Selatan 1.0 Keg - OTSUS Rutin 1.0 Keg -
- Olimpiade Olahraga Siswa Nasional (O2SN) SMP Aceh Selatan 1.0 Keg - OTSUS Rutin 1.0 Keg -
- Festival dan Lomba Seni Siswa Nasional (FLS2N) SMP Aceh Selatan 1.0 Keg - OTSUS Rutin 1.0 Keg -
- Try Out UN SMP Aceh Selatan 1.0 Keg - OTSUS Rutin 1.0 Keg -
- Lomba Karya Jurnalistik Siswa (LKJS) Aceh Selatan 1.0 Keg - OTSUS Rutin 1.0 Keg -
- Lomba Cipta Seni Anak-Anak Nasional (LCSAN) Aceh Selatan 1.0 Keg - OTSUS Rutin 1.0 Keg -
- Lomba Penelitian Siswa Nasional (LPSN) Aceh Selatan 1.0 Keg - OTSUS Rutin 1.0 Keg -
- Kemah Nasional Pramuka Aceh Selatan 1.0 Keg - OTSUS Rutin 1.0 Keg -
- Kawah Kepemimpinan Pelajar (KKP) Aceh Selatan 1.0 Keg - OTSUS Rutin 1.0 Keg -
Terlaksananya monitoring, evaluasi dan pelaporan
1.01 . 1.01.01 . 16 . 78 Monitoring, evaluasi dan pelaporan Aceh Selatan 1.0 Tahun 44,000,000 APBK Rutin 1.0 Tahun 48,400,000
dana BOS SD/SMP
1.01 . 1.01.01 . 16 . 90 Pembangunan Pagar Sekolah Terciptanya keamanan dan kenyamanan sekolah
- Pembangunan Pagar SDN 2 Kota Fajar Kec. Kluet Utara Kluet Utara 65.0 M' - OTSUS Lanjutan -
- Pembangunan Pagar SDN Seuneubok Alur Buloh Kec. Kota Bahagia Kota Bahagia 335.0 M' - OTSUS Baru -
- Pembangunan Pagar SDN Krueng Luas Kec. Trumon Timur Trumon Timur 110.0 M' - OTSUS Lanjutan -
- Pembangunan Pagar SDN Ladang Luah Kec. Kluet Utara Kluet Utara 265.0 M' 397,500,000 APBK Baru 437,250,000
- Pembangunan Pagar SDN Utama Kec. Kluet Selatan Kluet Selatan 356.0 M' - OTSUS Baru -
- Pembangunan Pagar SMPN 2 Pasie Raja Kec. Pasie Raja Pasie Raja 335.0 M' - OTSUS Baru -
- Pembangunan Pagar SMPN 3 Bakongan Kec. Kota Bahagia Kota Bahagia 100.0 M' - OTSUS Lanjutan -
- Pembangunan Pagar SMPN 1 Kluet Tengah Kec. Kluet Tengah Kluet Tengah 367.0 M' - OTSUS Baru -
- Pembangunan Pagar SMPN 6 Kluet Utara Kec. Kluet Utara Kluet Utara 367.0 M' - OTSUS Baru -
- Pematangan Lahan MTsS Ashabul Yamin Kec. Bakongan Bakongan 1000.0 m3 157,520,000 APBK Baru 1000.0 m3 173,272,000 Musrenbang Kec.
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
1.01 . 1.01.01 . 16 . 105 Pembangunan Jamban Sekolah Terlaksananya pembangunan jamban sekolah
- Pembangunan Jamban SMPN 1 Kluet Tengah Labuhanhaji 1.0 Ruang - DAK Baru -
Labuhanhaji
- Pembangunan Jamban SMPN 2 Bakongan 1.0 Ruang - DAK Baru -
Timur
Labuhanhaji
- Pembangunan Jamban SMPN 3 Labuhanhaji Timur Kec. Labuhanhaji Timur 1.0 Ruang - DAK Baru -
Timur
- Pembangunan Jamban SMPN 2 Kluet Timur Kec. Kluet Timur Kluet Timur 1.0 Ruang - DAK Baru -
- Pembangunan Jamban SMPN 3 Kluet Timur Kec. Kluet Timur Kluet Timur 1.0 Ruang - DAK Baru -
- Pembangunan Jamban SMPN 2 Trumon Timur Kec. Trumon Timur Trumon Timur 1.0 Ruang - DAK Baru -
- Pembangunan Jamban SMPN 2 Trumon Kec. Trumon Trumon 1.0 Ruang - DAK Baru -
- Pembangunan Jamban SMPN 2 Pasie Raja Pasie Raja 1.0 Ruang - DAK Baru -
- Pembangunan Jamban SMPN 1 Pasie Raja Pasie Raja 1.0 Ruang - DAK Baru -
- Pembangunan Jamban SMPN 1 Kluet Timur Kluet Timur 1.0 Ruang - DAK Baru -
Labuhanhaji
- Pembangunan Jamban SMPN 2 Labuhanhaji Barat 1.0 Ruang - DAK Baru -
Barat
- Pembangunan Jamban SMPN 2 Sawang Sawang 1.0 Ruang - DAK Baru -
- Pembangunan Jamban SMPN 4 Kluet Utara Kluet Utara 1.0 Ruang - DAK Baru -
Labuhanhaji
- Pembangunan Jamban SMPN 1 Labuhanhaji Barat 1.0 Ruang - DAK Baru -
Barat
- Pembangunan Jamban SMPN 1 Trumon Timur Trumon Timur 1.0 Ruang - DAK Baru -
- Pembangunan Jamban SMPN 2 Kluet Utara Kluet Utara 1.0 Ruang - DAK Baru -
- Pembangunan Jamban SMPN 3 Kluet Utara Kluet Utara 1.0 Ruang - DAK Baru -
- Pembangunan Jamban SMPN 3 Pasie Raja Pasie Raja 1.0 Ruang - DAK Baru -
- Pembangunan Jamban SMPN 3 Kluet Tengah Kluet Tengah 1.0 Ruang - DAK Baru -
- Pembangunan Jamban SMPN 3 Trumon Timur Trumon Timur 1.0 Ruang - DAK Baru -
Labuhanhaji
- Pembangunan Jamban SDN 1 Keumumu Kec. Labuhanhaji Timur 1.0 Ruang - DAK Baru -
Timur
Labuhanhaji
- Pembangunan Jamban SDN 1 Peulumat Kec. Labuhanhaji Timur 1.0 Ruang - DAK Baru -
Timur
- Pembangunan Jamban SDN 2 Tarok Kec. Meukek Meukek 1.0 Ruang - DAK Baru -
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
- Pembangunan Jamban SDN 1 Tarok Kec. Meukek Meukek 1.0 Ruang - DAK Baru -
- Pembangunan Jamban SDN 2 Keude Trumon Kec. Trumon Trumon 1.0 Ruang - DAK Baru -
- Pembangunan Jamban SDN 3 Labuhanhaji Kec. Labuhanhaji Labuhanhaji 1.0 Ruang - DAK Baru -
- Pembangunan Jamban SDN 5 Labuhanhaji Kec. Labuhanhaji Labuhanhaji 1.0 Ruang - DAK Baru -
- Pembangunan Jamban SDN Lhok Ketapang Kec. Tapaktuan Tapaktuan 1.0 Ruang - DAK Baru -
- Pembangunan Jamban SDN 2 Batu Itam Kec. Tapaktuan Tapaktuan 1.0 Ruang - DAK Baru -
- Pembangunan Jamban SDN Alur Pinang Kec. Samadua Samadua 1.0 Ruang - DAK Baru -
Labuhanhaji
- Pembangunan Jamban SDN 1 Blang Kejeren Kec. Labuhanhaji Barat 1.0 Ruang - DAK Baru -
Barat
- Pembangunan Jamban SDN 1 Kuta Buloh Kec. Meukek Meukek 1.0 Ruang - DAK Baru -
- Pembangunan Jamban SDN 3 Kuta Buloh Kec. Meukek Meukek 1.0 Ruang - DAK Baru -
- Pembangunan Jamban SDN 1 Rasian Kec. Pasie Raja Pasie Raja 1.0 Ruang - DAK Baru -
- Pembangunan Jamban SDN Pulo Kambing Kec. Kluet Utara Kluet Utara 1.0 Ruang - DAK Baru -
- Pembangunan Jamban SDN 2 Manggamat Kec. Kluet Tengah Kluet Tengah 1.0 Ruang - DAK Baru -
- Pembangunan Jamban SDN Alue Keujereun Kec. Kluet Tengah Kluet Tengah 1.0 Ruang - DAK Baru -
- Pembangunan Jamban SDN Geulumbuk Kec. Kluet Selatan Kluet Selatan 1.0 Ruang - DAK Baru -
- Pembangunan Jamban SDN Kampung Kapeh Kec. Kluet Selatan Kluet Selatan 1.0 Ruang - DAK Baru -
- Pembangunan Jamban SDN 4 Kandang Kec. Kluet Selatan Kluet Selatan 1.0 Ruang - DAK Baru -
- Pembangunan Jamban SDN Ujung Padang Kec. Bakongan Bakongan 1.0 Ruang - DAK Baru -
- Pembangunan Jamban SDN 1 Paya Dapur Kec. Kluet Timur Kluet Timur 1.0 Ruang - DAK Baru -
- Pembangunan Jamban SDN 1 Pucuk Lembang Kec. Kluet Timur Kluet Timur 1.0 Ruang - DAK Baru -
- Pembangunan Jamban SDN Tapak Aulia Kec. Kluet Timur Kluet Timur 1.0 Ruang - DAK Baru -
- Pembangunan Jamban SDN 3 Bakongan Kec. Bakongan Bakongan 1.0 Ruang - DAK Baru -
- Pembangunan Jamban SDN Jambo Keupok Kec. Kota Bahagia Kota Bahagia 1.0 Ruang - DAK Baru -
- Pembangunan Jamban SDN Seunebok Alur Buloh Kec. Kota Bahagia Kota Bahagia 1.0 Ruang - DAK Baru -
- Pembangunan Jamban SDN Buket Gadeng Kec. Kota Bahagia Kota Bahagia 1.0 Ruang - DAK Baru -
Trumon
- Pembangunan Jamban SDN Ladang Rimba Kec. Trumon Tengah 1.0 Ruang - DAK Baru -
Tengah
- Pembangunan Jamban SDN Buloh Seuma Kec. Trumon Trumon 1.0 Ruang - DAK Baru -
- Pembangunan Jamban SDN Teupin Tinggi Kec. Trumon Trumon 1.0 Ruang - DAK Baru -
- Pembangunan Jamban SDN Ie Meudama Kec. Trumon Trumon 1.0 Ruang - DAK Baru -
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
1.01 . 1.01.01 . 18 Program Pendidikan Non Formal Mutu Pendidik dan life skill 78,000,000 85,800,000
Meningkatnya pendidikan terhadap masyarakat buta
1.01 . 1.01.01 . 18 . 04 Pengembangan pendidikan keaksaraan Aceh Selatan 1.0 Tahun 78,000,000 APBK Rutin 1.0 Tahun 85,800,000
aksara
1.01 . 1.01.01 . 18 . 06 Penyediaan Sarana dan Prasarana Non Formal Tersedianya sarana dan prasarana non formal
- Rehabilitasi Ruang Kelas SKB Labuhanhaji Labuhanhaji 8.0 Ruang - DAK Baru -
- Rehabilitasi Ruang Penunjang SKB Labuhanhaji Labuhanhaji 6.0 Ruang - DAK Baru -
- Pembangunan Ruang Praktik SKB Labuhanhaji Labuhanhaji 3.0 Ruang - DAK Baru -
- Pengadaan Buku Koleksi Perpustakaan SKB Labuhanhaji Labuhanhaji 1.0 Paket - DAK Baru -
- Pengadaan Media Pendidikan SKB Labuhanhaji Labuhanhaji 2.0 Paket - DAK Baru -
- Pengadaan Peralatan Pendidikan SKB Labuhanhaji Labuhanhaji 2.0 Paket - DAK Baru -
1.01 . 1.01.01 . 20 Program Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan Data dan Operasional Sekolah 120,000,000 2,544,388,000
- Pelatihan Beyond Center dan Circle Time (BCCT) Guru TK/PAUD Aceh Selatan 1.0 Keg - OTSUS Rutin 1.0 Keg -
- Pelatihan Beyond Center dan Circle Time (BCCT) Kepala TK/PAUD Aceh Selatan 1.0 Keg - OTSUS Rutin 1.0 Keg -
- Diklat Manajemen Kepala SD/SMP Aceh Selatan 1.0 Keg - OTSUS Rutin 1.0 Keg -
- Diklat Penilaian K-13 Kepala SD Aceh Selatan 1.0 Keg - OTSUS Rutin 1.0 Keg -
- Kelompok Kerja Guru (KKG) SD Aceh Selatan 1.0 Keg - OTSUS Rutin 1.0 Keg -
- Diklat Penilaian K-13 Guru Inti Gugus SD Aceh Selatan 1.0 Keg - OTSUS Rutin 1.0 Keg -
- Diklat Penilaian K-13 Kepala SMP Aceh Selatan 1.0 Keg - OTSUS Rutin 1.0 Keg -
- Musyawarah Guru Mata Pelajaran (MGMP) SMP Aceh Selatan 1.0 Keg - OTSUS Rutin 1.0 Keg -
- Pedalaman Materi Mata Pelajaran UN Tingkat SMP Aceh Selatan 1.0 Keg - OTSUS Rutin 1.0 Keg -
- Diklat Penilaian K-13 Guru Inti MGMP SMP Aceh Selatan 1.0 Keg - OTSUS Rutin 1.0 Keg -
Pengembangan Mutu dan Kualitas Program Pendidikan dan Pelatihan Bagi
1.01 . 1.01.01 . 20 . 08
Pendidik dan Tenaga Kependidikan
- Seleksi dan Diklat Calon Kepala Sekolah SD/SMP (Cakep) Aceh Selatan 1.0 Keg - OTSUS Rutin 1.0 Keg -
- Seleksi dan Diklat Calon Pengawas SD/SMP (Cawas) Aceh Selatan 1.0 Keg - OTSUS Rutin 1.0 Keg -
- Diklat Calon Instruktur/Nara Sumber Guru Inti di Gugus dan MGMP Aceh Selatan 1.0 Keg - OTSUS Rutin 1.0 Keg -
- Diklat Operator Sekolah SD/SMP Aceh Selatan 1.0 Keg - OTSUS Rutin 1.0 Keg -
- Olimpiade Sains Nasional Guru (OSNG) SMP Aceh Selatan 1.0 Keg - OTSUS Rutin 1.0 Keg -
- Jasa Guru Non PNS Kab. Aceh Selatan Aceh Selatan 80.0 Org - OTSUS Rutin 80.0 Org -
Pengembangan sistem pendataan dan pemetaan pendidik dan tenaga Adanya database pendidikan yang akurat dan
1.01 . 1.01.01 . 20 . 09 Aceh Selatan 1.0 Tahun 120,000,000 APBK Rutin 1.0 Tahun 132,000,000
kependidikan tersusunnya profil pendidikan
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
1.01 . 1.01.01 . 22 Program Manajemen Pelayanan Pendidikan Pelayanan Prima 1,202,580,000 1,322,838,000
Adanya kerjasama secara kelembagaan dalam
1.01 . 1.01.01 . 22 . 02 Pelaksanaan kerjasama secara kelembagaan di bidang pendidikan Aceh Selatan 1.0 Tahun 190,500,000 APBK Rutin 1.0 Tahun 209,550,000
menentukan kegiatan-kegiatan yang bersumber dari
Tersedianya biaya administrasi atau biaya rutin
1.01 . 1.01.01 . 22 . 10 Penyediaan biaya administrasi sekolah
sekolah-sekolah dan 4 UPTD
- Biaya Operasional UPTD Aceh Selatan 1.0 Tahun 800,000,000 APBK Rutin 1.0 Tahun 880,000,000
- Biaya Operasional Sekolah (BOS) SD Aceh Selatan 1.0 Tahun - APBN Rutin 1.0 Tahun -
- Biaya Operasional Sekolah (BOS) SMP Aceh Selatan 1.0 Tahun - APBN Rutin 1.0 Tahun -
1.01 . 1.01.01 . 22 . 13 Pelaksanaan Ujian Nasional dan Daerah Terlaksananya ujian nasional setara pendidikan dasar Aceh Selatan 1.0 Tahun 212,080,000 APBK Rutin 1.0 Tahun 233,288,000
1.01 . 1.01.01 . 28 Program Pelaksanaan Hari - Hari Besar, Keagamaan Nasional dan Daerah 71,500,000 78,650,000
Terlaksananya kegiatan penyelenggaraan hari-hari
1.01 . 1.01.01 . 28 . 02 Penyelenggaraan Hari-hari Besar Nasional Aceh Selatan 1.0 Tahun 71,500,000 APBK Rutin 1.0 Tahun 78,650,000
besar nasional
2.16 . 1.01.01 . 16 Program Pengelolaan Kekayaan Budaya 305,000,000 335,500,000
Terlaksananya Pembinaan dan Pelatihan Sanggar
2.16 . 1.01.01 . 16 . 01 Fasilitasi Partisipasi Masyarakat Dalam Pengelolaan Kekayaan Budaya Aceh Selatan 1.0 Tahun 55,000,000 APBK Rutin 1.0 Tahun 60,500,000
Bungong Pala
Pengelolaan dan Pengembangan Pelestarian Peninggalan Sejarah Purbakala,
2.16 . 1.01.01 . 16 . 05 Terlaksananya Pemeliharaan Bangunan dan Benda Cagar Aceh
Budaya
Selatan 1.0 Tahun 250,000,000 APBK Rutin 1.0 Tahun 275,000,000
Museum dan Peninggalan Bawah Air
2.16 . 1.01.01 . 17 . 01 Pengembangan Kesenian dan Kebudayaan Daerah Terlaksananya Audisi Gita Bahana Nusantara Aceh Selatan 1.0 Tahun 42,000,000 APBK Rutin 1.0 Tahun 46,200,000
Fasilitasi Penyelenggaraan Festival Budaya Daerah
2.16 . 1.01.01 . 17 . 05 Terlaksananya Pagelaran Seni HUT Aceh Selatan Aceh Selatan 1.0 Tahun 125,000,000 APBK Rutin 1.0 Tahun 137,500,000
Pengadaan Sarana dan Prasarana Kesenian Tradisional
2.16 . 1.01.01 . 17 . 08 Tersedianya Sarana dan Prasarana Kesenian Tradisional Aceh Selatan 1.0 Tahun 145,000,000 APBK Rutin 1.0 Tahun 159,500,000
2.16 . 1.01.01 . 18 Program Pengembangan Kerjasama Pengelolaan Kekayaan Budaya 155,000,000 170,500,000
Terlaksananya Pagelaran Seni Tingkat Provinsi dan
2.16 . 1.01.01 . 18 . 03 Membangun Kemitraan Pengelolaan Kebudayaan Antar Daerah Aceh Selatan 1.0 Tahun 155,000,000 APBK Rutin 1.0 Tahun 170,500,000
Nasional
1 12 1 12 1 01 01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat Terlaksana Pengiriman Surat Tapaktuan 12 Bulan 7,000,000 APBK 12 Bulan 8,000,000
1 12 1 12 1 01 02 Penyediaan Jasa Komunikasi Terlayaninya Kelancaran Tapaktuan 12 Bulan 58,000,000 APBK 12 Bulan 65,000,000
Sumber daya air dan Listrik Administrasi Kantor
1 12 1 12 1 01 03 Penyediaan Jasa Peralatan Meningkatnya Pelayanan Kebutuhan Tapaktuan 12 Bulan 9,000,000 APBK 12 Bulan 12,000,000
Perlengkapan kantor Administasi Kantor
1 12 1 12 1 01 06 Penyediaan Jasa Pemeliharaan Meningkatnya pelayanan operasional Tapaktuan 12 Bulan - - 12 Bulan -
Perizinan kend. Dinas /Operasional kenderaan kantor
1 12 1 12 1 01 07 Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan Meningkatnya Pelayanan Administrasi Tapaktuan 12 Bulan 170,000,000 APBK 12 Bulan 185,000,000
Keuangan
1 12 1 12 1 01 08 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor Terpenuhinya Jasa Kebersihan Tapaktuan 12 Bulan 50,000,000 APBK 12 Bulan 60,000,000
Kantor
1 12 1 12 1 01 10 Penyediaan alat tulis kantor Meningkatnya pelayanan Adm. Kantor Tapaktuan 12 Bulan 52,000,000 APBK 12 Bulan 53,000,000
1 12 1 12 1 01 11 Penyediaan Barang Cetakan Terlayaninya Kebutuhan Adm. Kantor Tapaktuan 12 Bulan 15,000,000 APBK 12 Bulan 16,000,000
dan Penggandaan
1 12 1 12 1 01 12 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik Meningkatnya Penerangan Kantor Tapaktuan 12 Bulan 1,800,000 APBK 12 Bulan 2,500,000
Penerangan Kantor
1 12 1 12 1 01 15 Penyediaan bahan bacaan dan Terlayaninya Informasi dan Iptek Tapaktuan 12 Bulan 16,000,000 APBK 12 Bulan 17,000,000
Peraturan Perundang-undangan
1 12 1 12 1 01 17 Penyediaan Makanan & Minuman Terpenuhinya Makanan dan Tapaktuan 12 Bulan 190,000,000 APBK 12 Bulan 200,000,000
Minuman Pegawai
1 12 1 12 1 01 18 Rapat-rapat koordinasi dan Konsultasi Meningkatkan Kelancaran Kerja Tapaktuan 12 Bulan 150,000,000 APBK 12 Bulan 160,000,000
ke Luar Daerah
1 12 1 12 1 01 19 Konsultasi dalam daerah Terjalinnya Koordinasi Hub. Kerja Tapaktuan 12 Bulan 55,000,000 APBK 12 Bulan 60,000,000
1 12 1 12 1 15 06 Pengadaan sarana Mobilitas tim KB Tersedianya Sarana Pengangkut Tapaktuan 12 Bulan 530,000,000 DAK 12 Bulan 540,000,000
keliling
1 12 1 12 1 15 07 Operasional Balai Penyuluh KB Tersedianya Sarana Penyuluh KB Tapaktuan 12 Bulan 750,000,000 DAK 12 Bulan 755,000,000
Kecamatan
1 12 1 12 1 15 08 Operasional Distribusi Alat dan Output: Tersedianya sarana Tapaktuan 12 Bulan 90,000,000 DAK 12 Bulan 95,000,000
Obat Kontrasepsi penyuluh KB
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)
1 12 1 12 1 18 Program pembinaan peran outcame: meningkatnya
serta masyarakat dalam Kinerja PPKBD
pelayanan KB/KR yang
mandiri
1 12 1 12 1 18 01 Fasilitasi pembentukan Tersedianya biaya Ops. PPKBD Tapaktuan 12 Bulan - DAK
kelompok masyarakat Sub. PPKBD
peduLI KB
1 12 1 12 1 18 02 Peningkatan kualitas kerja Tersedianya sarana Pendukung Tapaktuan 12 Bulan 750,000,000 DAK 12 Bulan 755,000,000
petugas pendukung pelaksa Petugas PPLKB /PKB Kec
naan pencatatan BKB
1 06 1 12 1 21 32 Penyusunan LAKIP Tersedianya data Pendukung Tapaktuan 12 Bulan 5,000,000 APBK 12 Bulan 6,000,000
Kegiatan SKPD
1 06 1 12 1 21 31 Penyusunan Renja Perubahan Tersedianya Data Pendukung -
Kegiatan SKPD
1 12 1 12 1 22 Program pengembangan Meningkatnya Pembinaan Tumbuh Tapaktuan 12 Bulan
bahan informasi tentang Kembang Anak
pengasuhan dan pembina
an tumbuh kembang anak
1 12 1 12 1 22 01 Pengumpulan bahan infor- Tersedianya barang/bahan BKB KIT Tapaktuan 12 Bulan 1,200,000,000 DAK 12 Bulan 1,300,000,000
masi tentang pengasuhan
dan pembinaan tumbuh
kembang anak
1 12 1 12 1 24 Program pengembangan
model operasional BKB
Posyandu-PADU
1 12 1 12 1 24 01 Pengkajian pengembangan Model Terbinanya kelompok BKB Tapaktuan 12 Bulan 50,000,000 DAK 12 Bulan 60000000
Operasional BKB Posyandu-PADU
Jumlah… 8,783,300,000 9,372,500,000
NAMA SKPD : SET. DPRK ACEH SELATAN
SUMBER DANA : APBK
RENCANA TAHUN 2019 PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2020
URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAH KEBUTUHAN CATATAN
KODE REKENING INDIKATOR KIERJA PROGRAM/KEGIATAN TARGET SUMBER TARGET KEBUTUHAN DANA/
DAERAH & PROGRAM/KEGIATAN LOKASI DANA/PAGU PENTING
CAPAIAN DANA CAPAIAN PAGU INDIKATIF
INDIKATIF
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
4 01 4 01 4 BELANJA LANGSUNG
4 01 4 01 4 01 PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI
PERKANTORAN
4 01 4 01 4 01 01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat INPUT Tapaktuan 7 Org Rp 86,636,000 APBK 100% Rp 95,299,600
Dana
OUTPUT
Tersedianya biaya paket pengiriman
OUT COME
Tersedianya Jasa Surat Menyurat dan lancarnya ADM
perkantoran
4 01 4 01 4 01 02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air INPUT Tapaktuan 5 Paket Rp 266,320,000 APBK 100% Rp 292,952,000
dan Listrik Dana
OUTPUT
Terbayarnya rekening listrik,telepon dan air
OUT COME
Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air & Listrik
4 01 4 01 4 01 07 Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan INPUT Tapaktuan 29 Org Rp 186,439,000 APBK 100% Rp 205,082,900
Dana
OUTPUT
Tersedianya honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan dan
premi asuransi anggota DPRD
OUT COME
Meningkatnya Pelayanan Administrasi Perkantoran
4 01 4 01 4 01 08 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor INPUT Tapaktuan 24 Jenis Rp 184,628,628 APBK 100% Rp 203,091,491
Dana
OUTPUT
Tersedianya jasa petugas kebersihan dan alat pembersih
OUT COME
Meningkatnya kenyamanan bekerja
4 01 4 01 4 01 10 Penyediaan Alat Tulis Kantor INPUT Tapaktuan 50 Jenis Rp 166,178,597 APBK 100% Rp 182,796,457
Dana
OUTPUT
Tersedianya alat tulis kantor,materai dan benda pos lainnya
OUT COME
Lancarnya tugas-tugas administrasi perkantoran
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
4 01 4 01 4 01 11 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan INPUT Tapaktuan 3 Kegiatan Rp 40,611,560 APBK 100% Rp 44,672,716
Dana
OUTPUT
Tersedianya barang cetakan dan penggandaan
OUT COME
Meningkatnya Pelayanan Administrasi Perkantoran
4 01 4 01 4 01 12 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ INPUT Tapaktuan 20 Jenis Rp 80,226,300 APBK 100% Rp 88,248,930
Penerangan bangunan Kantor Dana
OUTPUT
Terciptanya Penerangan bangunan Kantor
OUT COME
Terciptanya kegiatan perkantoran
4 01 4 01 4 01 15 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan INPUT Tapaktuan 20 Media Rp 268,466,000 APBK 100% Rp 295,312,600
Perundang-undangan Dana 40 Iklan
OUTPUT
Tersedianya bahan bacaan
OUT COME
Meningkatnya Pengetahuan dan Wawasan
4 01 4 01 4 01 17 Penyediaan Makanan dan Minuman INPUT Tapaktuan 6 Kegiatan Rp 263,893,850 APBK 100% Rp 290,283,235
Dana
OUTPUT
Tersedianya Makanan dan Minuman
OUT COME
Meningkatnya semangat kerja
4 01 4 01 4 01 18 Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar INPUT Tapaktuan 1 Tahun Rp 3,665,530,000 APBK 100% Rp 4,032,083,000
Daerah Dana
OUTPUT
Terlaksananya Koordinasi dan Pembinaan
OUT COME
Meningkatnya SDM Aparatur
4 01 4 01 4 01 19 Konsultasi Dalam Daerah INPUT Tapaktuan3 Kali Pansus Rp 127,561,500 APBK 100% Rp 140,317,650
Dana
OUTPUT
Terlaksananya Koordinasi dan Pembinaan
OUT COME
Meningkatnya SDM Aparatur
4 01 4 01 4 01 21 Penyediaan Jasa Pengamanan INPUT Tapaktuan 9 Org Rp 62,040,000 APBK 100% Rp 68,244,000
Gudang/Kantor/ruamh Jabatan Dana
OUTPUT
Tersedianya Jasa Pengamanan Kantor
OUT COME
Meningkatnya Keamanan Kantor dan Rumah Jabatan
4 01 4 01 4 01 22 Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar INPUT Tapaktuan 1Tahun Rp 2,194,500,000 APBK 100% Rp 2,413,950,000
Daerah (DAU) Dana
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
OUTPUT
Terlaksananya Koordinasi dan Pembinaan
OUT COME
Meningkatnya SDM Aparatur
4 01 4 01 4 02 07 Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor INPUT Tapaktuan 1 Tahun Rp 150,135,304 APBK 100% Rp 165,148,834
Dana
OUTPUT
Tersedianya Perlengkapan Kantor (Meja, Kursi, Gordin, dll)
OUT COME
Meningkatnya Kinerja Karyawan Set. DPRK
4 01 4 01 4 02 09 Pengadaan Peralatan Gedung Kantor INPUT Tapaktuan 3 Paket Rp 114,510,000 APBK 100% Rp 125,961,000
Dana
OUTPUT
Tersedianya Peralatan Kantor (Komputer, Printer, Laptop)
OUT COME
Meningkatnya Kinerja Karyawan Set. DPRK
4 01 4 01 4 02 22 Pemeliharaan Rutin/ berkala Gedung Kantor INPUT Tapaktuan 2 Paket Rp 300,000,000 APBK 100% Rp 330,000,000
Dana
OUTPUT
Terpeliharanya Gedung Kantor (Pengecatan Gedung)
OUT COME
Meningkatnya Kebersihan dan Keindahan Gedung Kantor
4 01 4 01 4 02 24 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan INPUT Tapaktuan22 Unt Roda 2Rp 246,563,000 APBK 100% Rp 271,219,300
Dinas/Operasional Dana 7 Unt Roda 4
OUTPUT
Terpeliharanya Kendaraan Operasional
OUT COME
Lancarnya Tugas-tugas Set. DPRK
4 01 4 01 4 02 26 Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan INPUT Tapaktuan 4 Paket Rp 15,000,000 APBK 100% Rp 16,500,000
Gedung Kantor Dana
OUTPUT
Terpeliharanya Perlengkapan Gedung Kantor
OUT COME
Lancarnya Pelaksanaan tugas-tugas Set. DPRK
4 01 4 01 4 02 28 Pemeliharaan Rutin/berkala peralatan Gedung INPUT Tapaktuan 3 Paket Rp 26,730,000 APBK 100% Rp 29,403,000
Kantor Dana
OUTPUT
Terpeliharanya Peralatan Gedung Kantor
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
OUT COME
Lancarnya Pelaksanaan tugas-tugas Set. DPRK
4 01 4 01 4 03 05 Pengadaan Pakaian Khusus hari-hari Tertentu INPUT Tapaktuan 30 Stelan Rp 26,400,000 APBK 100% Rp 29,040,000
Dana
OUTPUT
Tersedianya Pakaian Berciri Khas Daerah/ LAKA Pimpinan
dan Anggota DPRK Aceh Selatan
OUT COME
Terciptanya kedisplinan Anggota DPRK dalam berpakaian
4 01 4 01 4 15 03 Rapat-rapat alat kelengkapan Dewan INPUT Tapaktuan 125 Kali Rp 651,174,150 APBK 100% Rp 716,291,565
Dana
OUTPUT
Terlaksananya Rapat-rapat Kedewanan
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
OUT COME
Terlaksananya Kelancaran Sidang-sidang Alat Kelengkapan
Dewan
4 01 4 01 4 15 05 Kegiatan Reses INPUT Tapaktuan 2 Kali Reses Rp 1,423,060,000 APBK 100% Rp 1,565,366,000
Dana
OUTPUT
Terlaksananya Kunjungan ke Kecamatan-kecamatan
OUT COME
Adanya Bahan dan Referensi bagi Anggota Dewan
4 01 4 01 4 15 06 Kunjungan Kerja Pimpinan dan Anggota DPRK INPUT Tapaktuan 161 Kali Rp 196,273,000 APBK 100% Rp 215,900,300
dalam Daerah Dana
OUTPUT
Terlaksananya Kunjungan ke Kecamatan-kecamatan
OUT COME
Meningkatkan Kapasitas Lembaga Perwakilan Rakyat
Kabupaten
4 01 4 01 4 15 07 Peningkatan Kapasitas Pimpinan dan Anggota INPUT Tapaktuan 6 Org Rp 650,000,000 APBK 100% Rp 715,000,000
DPRK Dana
OUTPUT
Tersedianya Tenaga Ahli Pimpinan dan Anggota DPRK
OUT COME
Meningkatkan Kapasitas Lembaga Perwakilan Rakyat
Kabupaten
2 10 4 01 4 15 PROGRAM PENGEMBANGAN
KOMUNIKASI, INFORMASI DAN MEDIA
2 10 4 01 4 15 07 Optimalisasi Peran Media Center Pemerintah INPUT Tapaktuan 12 Bulan Rp 28,710,000 APBK 100% Rp 31,581,000
Daerah Dana
OUTPUT
Tersedianya Sistem Informasi terhadap Pelayanan Publik
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
OUT COME
Adanya layanan WEB pada Set. DPRK
4 01 4 01 4 28 03 Penyalenggaraan Hari-hari Besar Daerah INPUT Tapaktuan 1 Kali Rp 38,000,000 APBK 100% Rp 41,800,000
Dana
OUTPUT
Terlaksananya Hari-hari besar Daerah
OUT COME
Tersedianya Stan Pameran HUT Aceh Selatan
Jumlah… Rp 14,349,581,095 Rp 15,784,539,205
SEKRETARIAT MAA
Rencana Tahun 2019 (Tahun Rencana) Prakiraan Maju Rencana Tahun 2020
Urusan/Bidang Urusan Indikator Kinerja
Catatan
KODE Pemerintahan Daerah Program Target Target
Kebutuhan Sumber Penting Kebutuhan Dana/Pagu
dan Program/Kegiatan /Kegiatan Lokasi Capaian Capaian
Dana/Pagu Indikatif Dana Indikatif
Kinerja Kinerja
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Program Pelayanan
4.01. 4.01.25.01. 01 Administrasi Rp 363,631,400 Rp 399,994,540
Perkantoran.
Penyediaan Jasa Surat Tersedianya materai
4.01. 4.01.25.01. 01. 01 Tapaktuan 1 Tahun 1,100,000 APBK 1 Tahun Rp 1,210,000
Menyurat dan jasa pengiriman
Penyediaan Jasa Pembayaran
4.01. 4.01.25.01. 01. 02 Komunikasi, Sumber Daya rekening listrik, air Tapaktuan 12 Bulan 10,692,000 APBK 12 Bulan Rp 11,761,200
Air dan Listrik dan telepon
Tersedianya Jasa
Penyediaan Jasa
4.01. 4.01.25.01. 01. 07 Administrasi Tapaktuan 1 Tahun 236,225,000 APBK 1 Tahun Rp 259,847,500
Administrasi Keuangan
Keuangan
Tersedianya Jasa
Penyediaan Jasa Perbaikan
4.01. 4.01.25.01. 01. 09 Perbaikan Peralatan Tapaktuan 1 Tahun APBK 1 Tahun Rp -
Peralatan Kerja
Kerja
Alat tulis kantor
4.01. 4.01.25.01. 01. 10 Penyediaan Alat Tulis Kantor Tapaktuan 1 Tahun 17,495,500 APBK 1 Tahun Rp 19,245,050
MAA
Tersedianya Bahan
Penyediaan Bahan Bacaan
4.01. 4.01.25.01. 01. 15 Bacaan dan Tapaktuan 1 Tahun 1,320,000 APBK 1 Tahun Rp 1,452,000
dan Peraturan-Undangan
Peraturan Undangan
Terlaksananya rapat
Rapat-rapat Koordinasi dan rapat koordinasi dan
4.01. 4.01.25.01. 01. 19 Tapaktuan 1 Tahun 22,000,000 APBK 1 Tahun Rp 24,200,000
Konsultasi ke Dalam Daerah Konsultasi ke Dalam
daerah
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Program Peningkatan
4.01 4.01.25. 02 Sarana dan Prasarana 31,381,900 Rp 34,520,090
Apratur
Tersedianya
Pengadaan Perlengkapan
perlengkapan kantor Tapaktuan 100% APBK 100% Rp -
Gedung kantor
MAA
Tersedianya
Pengadaan Peralatan
peralatan kantor Tapaktuan 100% APBK 100% Rp -
Gedung kantor
'4.01 4.01.25. 02. 09 MAA
tersediannya
Pemeliharaan rutin berkala pemeliharaan
Tapaktuan 1 Tahun 21,921,900 APBK 1 Tahun Rp 24,114,090
kenderaan dinas/operasional Kendaran Dinas
4.01 4.01.25. 02 24 operasional MAA
tersediannya
Pemeliharaan rutin/berkala pemeliharaan
Tapaktuan 1 Tahun 3,960,000 APBK 1 Tahun Rp 4,356,000
peralatan gedung kantor Peralatan Gedung
4.01 4.01.25. 02. 28 kantor MAA
Rehabilitasi Sedang/Berat Terlaksanaya Rehap
Tapaktuan 1 Tahun 5,500,000 APBK 1 Tahun Rp 6,050,000
4.01 4.01.25. 02. 42 Gedung Kantor Kantor
Program Peningkatan
4.01 4.01.25. 03 8,800,000 Rp 9,680,000
Disiplin Aparatur
Tersedianya Pakaian
Pengadaan Pakaian Khusus
Khusus hari hari Tapaktuan 12 Bulan 8,800,000 APBK 12 Bulan Rp 9,680,000
Hari-hari Tertentu
4.01 4.01.25. 03. 05 tertentu
Program Perencanaan
4.03 4.01.25. 21. Pembangunan Daerah
tersedianya jasa
Penyusunan laporan capaian
Adm penyusunan
kinerja dan ikhtisar realisasi Tapaktuan 1 Tahun APBK 1 Tahun
laporan capaian
4.03 4.01.25. 21. 30 kinerja SKPD
kinerja
Lakip MAA Kab.
Penyusunan LAKIP Tapaktuan 1 Kegiatan APBK 1 Kegiatan Rp -
4.03 4.01.25. 21. 32 Aceh Selatan
Renja MAA Kab.
Penyusunan Renja Tapaktuan 1 Kegiatan APBK 1 Kegiatan Rp -
Aceh Selatan
Renstra MAA Kab.
Penyusunan Renstra Tapaktuan 1 Kegiatan APBK 1 Kegiatan Rp -
Aceh Selatan
Program Pelaksanaan
hari-hari besar
Rp -
keagamaan nasional dan
4.01. 4.01.25.01. 28 daerah
Tersedianya Dana
Penyelenggaraan hari-hari
4.01. 4.01.25.01. 28. 03 hari-hari besar Tapaktuan 12 bulan APBK 12 bulan Rp -
Besar Nasional/ Daerah
Nasional/Daerah
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Program Kerja Sama
4.01. 4.01.25.01. 01 36,301,100 Rp 39,931,210
Antar Pemerintah Daerah
Terlaksananya
Sosialisasi Pelestarian Adat Sosialisasi
Tapaktuan 100% APBK 100% Rp -
dan Budaya Pelestarian Adat dan
Budaya
Terlaksananya
Pelatihan Peradilan Adat Kegiatan Pelatihan
4.01. 4.01.25. 25. 08 Aceh Selatan 100% 36,301,100 APBK 100% Rp 39,931,210
Gampong Peradilan Adat
Gampong
Kegiatan Pembinaan Desa Terlaksananya
Percontohan Adat pembinaan Desa Tapaktuan 1 Paket APBK 1 Paket
Percontohan adat
Terlaksananya
Pelatihan Penguatan
Pelatihan Tokoh Tapaktuan 1 Paket APBk 1 Paket
Kapasitas Tokoh Adat
Adat
Pembangunan Percontohan Terlaksananya
Rumah Adat Aceh pembangunan Tapaktuan 1 Paket OTSUS 1 Paket
rumah Adat
Program Pengembangan
Nilai Budaya
2.16 4.01.25. 15
Terlaksananya rapat
kerja MAA Tapaktuan 1 paket APBK 1 paket
Rapat Kerja MAA
Pengadaan Baju Adat MAA Tersedianya Baju
Kabupaten dan MAA Adat untuk Tapaktuan 1 paket APBK 1 paket
Kecamatan Tersedianyaadat
Pemangku Pakaian
Pengadaan Pakaian Baju Baju Adat untuk
Adat Untuk Ketua majelis ketua Majelis dan Tapaktuan 2 Paket APBK 2 Paket
dan Kepala MAA kepala MAA
Pengadaan Pelaminan Tersedianya
Pelaminan Adat Aceh prasarana
Pelaminan Adat Kluet Tapaktuan 3 Paket APBK 3 Paket
perangkat
Pelaminan Adat Aneuk Jame pelaminan adat
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Pengadaan Perangkat
Peusejuk untuk MAA Terlsedianya sarana
Kabupaten Dan MAA dan prasarana Tapaktuan 1 Paket APBK 1 Paket
Kecamatan prosesesi adat
Terlaksananya
Pelayanan dan Perlindungan
Kegiatan Bantuan Aceh
1.06. 4.01.25.16.12 Sosial dan Hukum Bagi 1 Tahun 610,500,000 Aspirasi 1 Tahun Rp 671,550,000
Sosial Bagi Selatan
PMKS
Masyarakat
4 01 28 01 07 Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan Terpenuhinya jasa administrasi keuangan Tapaktuan 1 Tahun Rp 140,000,000 APBK 1 Tahun Rp 154,000,000
4 01 28 01 08 Penyedian Jasa Kebersihan Kantor Terciptanya suasana kantor yang bersih Tapaktuan 1 Tahun Rp 900,000 APBK 1 Tahun Rp 990,000
4 01 28 01 10 Penyediaan Alat tulis Kantor Tersedianya alat tulis kantor Tapaktuan 1 Tahun Rp 26,000,000 APBK 1 Tahun Rp 28,600,000
Tersedianya bahan cetakan dan pengadaan
4 01 28 01 11 Penyediaan barang cetakan dan pengadaan Tapaktuan 1 Tahun Rp 8,000,000 APBK 1 Tahun Rp 8,800,000
pada kantor
Penyediaan komponen instalasi
4 01 28 01 12 Tersedianya komponen instalasi listrik kantor Tapaktuan 1 Tahun Rp 5,400,000 APBK 1 Tahun Rp 5,940,000
listrik/penerangan/bangunan kantor
Kegiatan Penyediaan Bahan bacaan dan peraturan Tersedianya Bahan Bacaan dan Peraturan
4 01 28 01 15 Tapaktuan 1 Tahun Rp 4,000,000 APBK 1 Tahun Rp 4,400,000
perundang-undangan Perundang-undangan
4 01 28 01 17 Penyediaan makanan dan minuman Tersedianya makan dan minum pegawai Tapaktuan 1 Tahun Rp 75,000,000 APBK 1 Tahun Rp 82,500,000
Terlaksananya rapat-rapat koordinasi dan
4 01 28 01 18 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah Tapaktuan 1 Tahun Rp 100,000,000 APBK 1 Tahun Rp 110,000,000
konsultasi keluar daerah
Terlaksananya rapat-rapat koordinasi dan
4 01 28 01 19 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah Tapaktuan 1 Tahun Rp 90,000,000 APBK 1 Tahun Rp 99,000,000
konsultasi dalam daerah
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana
4 01 28 02
Aparatur
4 01 28 02 05 Pengadaan Kendraan Dinas/Operasional Tersedianya Kendraan Dinas/Operasional Tapaktuan 2 Unit Rp 38,000,000 APBK 5 Unit Rp 75,000,000
4 01 28 02 07 Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor Tersedianya Perlengkapan Gedung kantor Tapaktuan 1 Tahun Rp 62,000,000 APBK 1 Tahun Rp 68,200,000
4 01 28 02 09 Pengadaan Peralatan Gedung Kantor Tersedianya Peralatan Gedung kantor Tapaktuan 1 Tahun Rp 54,000,000 APBK 1 Tahun Rp 59,400,000
4 01 28 02 10 Pengadaan Mobiler Tersedianya Mobiler Tapaktuan 10 Unit Rp 45,000,000 APBK 10 Unit Rp 49,500,000
4 01 28 02 22 Pemeliharaan rutin.berkala gedung kantor Terpeliharanya gedung kantor Tapaktuan 1 Tahun Rp 40,000,000 APBK 1 Tahun Rp 44,000,000
4 01 28 02 28 Pemeliharaan rutin/berkala Peralatan Gedung Kantor Terpeliharanya Peralatan Gedung Kantor Tapaktuan 1 Tahun Rp 10,000,000 APBK 1 Tahun Rp 11,000,000
1 2 4 5 6 7 8 9 10
4 01 28 03 Program Peningkatan Disiplin Aparatur
Tersedianya pakaian dinas beserta
4 01 28 03 02 Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya Tapaktuan 30 Orang Rp 34,000,000 APBK 1 Tahun Rp 37,400,000
perlengkapannya
Program Pelaksanaan Hari-hari Besar,
4 01 28 28
Keagamaan Nasional dan Daerah
Terselenggaranya Hari-hari Santri
4 01 28 28 03 Penyelenggaraan Hari Santri Dayah/Pesantren Tapaktuan 1 Tahun Rp 282,700,000 APBK 1 Tahun Rp 310,970,000
Dayah/Pesantren
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana
4 01 28 32
Peribadatan
Terlaksananya Kegiatan pembangunan dan Kab. Aceh
4 01 28 32 02 Kegiatan Pembangunan Sarana dan Peribadatan Rp 100,000,000 APBK 1 Tahun Rp 110,000,000
Rehab Pasantren dan Balai Pengajian Selatan
Program Pengembangan dan Pembinaan
4 01 28 31
Sumber Daya Syariat Islam
4 01 28 31 Pemberdayaan Pesantren terpadu Terlaksananya Operasional dayah Darul Aitami Tapaktuan 1 Tahun Rp 950,000,000 APBK 1 Keg Rp 1,045,000,000
Kab. Aceh
4 01 28 31 Biaya Operasional Dayah Terlaksananya Biaya Operasional Dayah 1 Keg Rp 14,800,000 APBK 1 Keg Rp 16,280,000
Selatan
4 01 28 37 Pengumpulan Data Santri Dayah Terkumpulnya data Santri Dayah Tapaktuan 1 Keg Rp 70,000,000 APBK 1 keg Rp 77,000,000
4 01 28 37 Akreditasi Dayah Terlaksanaya Akreditasi dayah Tapaktuan 1 Keg Rp 55,000,000 APBK 1 keg Rp 60,500,000
Urusan/Bidang Urusan Indikator Rencana Tahun 2019 Catatan Prakiraan Maju Rencana Tahun 2020
Kode Rekening Pemerintahan Daerah dan Kinerja Program/ Lokasi Target Capaian Kebutuhan Dana/ Sumber Penting Target Capaian Kebutuhan Dana/
Program/Kegiatan Kegiatan Kinerja Pagu Anggaran Dana Kinerja Pagu Anggaran
1 2 3 4 9 10 7 8 9 10
1 Urusan Wajib
1.05.1.05.01.01.01 1 Penyediaan Jasa Surat Menyurat Outcome : Tapaktuan 1 Tahun Rp 2,800,000 APBK 1 Tahun Rp 3,080,000
Terwujudnya pelayanan administrasi dengan
baik
Output :
Terlaksananya kegiatan surat menyurat
1.05.1.05.01.01.02 2 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air Outcome : Tapaktuan 1 Tahun Rp 27,425,000 APBK 1 Tahun Rp 30,170,000
dan Listrik Terwujudnya pelayanan administrasi dengan
baik
Output :
Tersedianya jasa komunikasi, sumber daya air
dan listrik
1.05.1.05.01.01.07 3 Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan Outcome : Tapaktuan 1 Tahun Rp 109,090,000 APBK 1 Tahun Rp 120,000,000
Terwujudnya pelayanan administrasi dengan
baik
Output :
Lancarnya administrasi keuangan
1.05.1.05.01.01.09 4 Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja Outcome : Tapaktuan 1 Tahun Rp 9,620,000 APBK 1 Tahun Rp 10,580,000
Terwujudnya pelayanan administrasi dengan
baik
Output :
Terlaksananya perbaikan peralatan kantor
1.05.1.05.01.01.10 5 Penyediaan Alat Tulis Kantor Outcome : Tapaktuan 1 Tahun Rp 34,500,000 APBK 1 Tahun Rp 37,950,000
Terwujudnya pelayanan administrasi dengan
baik
Output :
Tersedianya alat tulis kantor
1.05.1.05.01.01.12 7 Penyediaan Komponen Listrik/Penerangan Outcome : Tapaktuan 1 Tahun Rp 6,870,000 APBK 1 Tahun Rp 7,560,000
Bangunan Kantor
1 2 3 4 9 10 7 8 9 10
Bangunan Kantor Terwujudnya pelayanan administrasi dengan
baik
Output :
Tersedianya komponen listrik kantor
1.05.1.05.01.01.13 8 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Outcome : Tapaktuan 1 Tahun Rp 8,740,000 APBK 1 Tahun Rp 9,600,000
Kantor Terwujudnya pelayanan administrasi dengan
baik
Output :
Terpeliharanya peralatan dan perlengkapan
kantor
1.05.1.05.01.01.15 9 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Outcome : Tapaktuan 1 Tahun Rp 8,400,000 APBK 1 Tahun Rp 9,240,000
Perundang-undangan Terwujudnya pelayanan administrasi dengan
baik
Output :
Tersedianya bahan bacaan dan peraturan
perundang-undangan
1.05.1.05.01.01.17 10 Penyediaan Makanan dan Minuman Outcome : Tapaktuan 1 Tahun Rp 202,110,000 APBK 1 Tahun Rp 222,320,000
Terwujudnya pelayanan administrasi dengan
baik
Output :
Tersedianya makanan dan minuman pegawai
1.05.1.05.01.01.18 11 Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Outcome : Tapaktuan 1 Tahun Rp 120,000,000 APBK 1 Tahun Rp 132,000,000
Daerah Terwujudnya pelayanan administrasi dengan
baik
Output :
Terlaksanya kegiatan rapat kerja, koordinasi dan
konsultasi keluar daerah
1.05.1.05.01.01.19 12 Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Outcome : Tapaktuan 1 Tahun Rp 38,395,000 APBK 1 Tahun Rp 42,235,000
Dalam Daerah Terwujudnya pelayanan administrasi dengan
baik
Output :
Terlaksananya rapat-rapat koordinasi,
konsultasi, evaluasi dan monitoring ke
kecamatan
1.05.1.05.01.01.21 13 Penyediaan Jasa Pengamanan Gudang / Kantor Outcome : Tapaktuan 1 Tahun Rp 696,900,000 APBK 1 Tahun Rp 766,590,000
/ Rumah Jabatan Terwujudnya pelayanan administrasi dengan
baik
Output :
Terbayarnya honor petugas jaga/piket Satpol
PP, WH dan Linmas
1.05.1.05.01.02.24 2 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Outcome : Tapaktuan 1 Tahun Rp 83,990,000 APBK 1 Tahun Rp 92,390,000
Dinas/Operasional Terwujudnya peningkatan sarana & prasarana
aparatur
Output :
Terlaksananya pemeliharaan rutin/ berkala
kendaraan dinas/operasional
Urusan/Bidang Urusan Rencana Tahun 2019 (Tahun Rencana) Prakiraan Maju Rencana Tahun 2020
Indikator Kinerja Catatan
KODE Pemerintahan Daerah dan Target Kebutuhan Dana/ Target
Program/Kegiatan Lokasi Sumber Dana Penting Kebutuhan Dana/ Pagu
Program/Kegiatan Capaian Pagu Indikatif Capaian
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1 Urusan Wajib
1.20 Pemerintahan Umum
1.20.31. Sekretariat MPD
Program Pelayanan
1.20.1.20.31.01.
Administrasi Perkantoran
1.20.1.20.31.01.01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat Tersedianya jasa surat menyurat Tapaktuan 3 Orang 25,700,000.00 APBK 3 Orang 28,270,000.00
1.20.1.20.31.01.02 Penyediaan jasa komunikasi, Tapaktuan 1 Tahun 6,000,000.00 APBK 1 Tahun 6,600,000.00
Tersedianya jasa Komunikasi, air,
sumber daya air, listrik dan
listrik dan internet
internet
1.20.1.20.31.01.07 Penyediaan jasa Administrasi Terpenuhinya jasa administrasi Tapaktuan 15 Orang 59,750,000.00 APBK 15 Orang 65,725,000.00
Keuangan Keuangan
1.20.1.20.31.01.08 Penyediaan jasa kebersihan kantor Terpenuhinya jasa kebersihan kantorTapaktuan 1 Orang 9,200,000.00 APBK 1 Orang 10,120,000.00
1.20.1.20.31.01.10 Penyediaan Alat Tulis kantor Tersedianya alat tulis Kantor Tapaktuan 6 Kegiatan 17,505,000.00 APBK 6 Kegiatan 19,255,500.00
1.20.1.20.31.01.11 Penyediaan barang cetakan dan Tersediaanya barang cetakan Tapaktuan 6 Kegiatan 1,000,000.00 APBK 6 Kegiatan 1,100,000.00
penggandaan penggadaan
1.20.1.20.31.01.15 Penyediaan bahan bacaan & Tersedianya media informasi Tapaktuan 1 Media 1,200,000.00 APBK 1 Media 1,320,000.00
peraturan perundang-undangan
1.20.1.20.31.01.17 Penyediaan makanan dan Tersedianya makan dan minum Tapaktuan 1 Tahun 32,060,000.00 APBK 1 Tahun 35,266,000.00
minuman kantor kantor
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1.20.1.20.31.01.18 Penyediaan rapat-rapat koordinasi Terlaksananya rapat koordinasi 1 Tahun 39,476,500.00 APBK 1 Tahun 43424150
Provinsi Aceh
dan konsultasi keluar daerah program dan kegiatan dinas
1.20.1.20.31.01.19 Penyediaan jasa rapat-rapat Kab. Aceh 1 Tahun 27,000,000.00 APBK 1 Tahun 29700000
Terlaksananya rapat koordinasi
konsultasi dalam daerah Selatan
program dan kegiatan dinas
1.20.1.20.31.02.24 Pemeliharaan rutin/ berkala Terpeliharanya Kendaraan dinas/ Tapaktuan 2 Unit 20,605,000.00 APBK 2 Unit 22665500
kendaraan dinas/ operasional operasional
1.20.1.20.31.02.07 Pengadaan Perlengkapan Gedung Terpeliharanya Perlengkapan Tapaktuan 1 Tahun APBK 1 Tahun
Kantor Gedung Kantor
1.20.1.20.31.02.09 Pengadaan Peralatan Gedung Terpeliharanya Peralatan Gedung Tapaktuan 1 Tahun APBK 1 Tahun
Kantor Kantor
1.20.1.20.31.02.28 Pemeliharaan rutin /berkala Terpeliharanya secara berkala Tapaktuan 9 Unit 5,000,000.00 APBK 9 Unit 5500000
peralatan gedung kantor peralatan gedung kantor
1.20.1.20.31.03.05 Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Tersedianya Pakaian Dinas Tapaktuan 1 Kegiatan 6,500,000.00 APBK 1 Kegiatan 7150000
Perlengkapan Beserta Perlengkapan
1.20.1.20.31.05.13 Penyusunan standar operasional Tersusunnya standar operasional Tapaktuan 1 Dokumen APBK 1 Dokumen
prosedur (SOP) prosedur (SOP)
Program Manajemen
1.20.1.20.31.22
Pelayanan Pendidikan
1.20.1.20.31.22.06 Pemberdayaan komite sekolah Terlaksananya Pemberdayaan Kab. Aceh 1 Kegiatan APBK 1 Kegiatan
komite sekolah Selatan
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Penelitian Kelayakan Pendidikan Terlaksananya Penelitian PAUD Kab. Aceh 1 Kegiatan APBK 1 Kegiatan
PAUD Selatan
Seminar Model Edeal Pembelajaran Terlaksananya Penelitian Kab. Aceh 1 Kegiatan APBK 1 Kegiatan
Akhlak Berbasis Dayah (Pendidikan Operasional Dayah Selatan
Islami)
Rapat Koordinasi Dengan Seluruh Terlaksananya Rapat Koordinasi Kab. Aceh 1 Kegiatan APBK 1 Kegiatan
Pimpinan Pengurus MPD Seluruh Pengurus MPD Selatan
Pemantauan Penerimaan Siswa Terlaksananya Pemantauan Kab. Aceh 1 Kegiatan APBK 1 Kegiatan
Baru SD, SMP dan SMA/ SMK Penerimaan Siswa Baru Selatan
Monev Pra UNBK SD, SMP dan Terlaksananya Pra UNBK Kab. Aceh 1 Kegiatan APBK 1 Kegiatan
SMA/SMK Selatan
Monev UNBK dan UN SD, SMP dan Terlaksananya UNBK dan UN Kab. Aceh 1 Kegiatan APBK 1 Kegiatan
SMA/SMK Selatan
Program Peningkatan
1.20.1.20.31.25 Kerjasama Antar Pemerintah
Daerah
1.20.1.20.31.25.05 Sosialisasi & pelaksanaan Terlaksananya sosialisasi Kab. Aceh 1 Tahun 73,245,000.00 APBK 1 Tahun 80569500
pendidikan daerah pendidikan MPD Selatan
PROGRAM PENINGKATAN
DISIPLIN APARATUR
Pengadaan Pakaian Dinas Meningkatnya Disiplin DPMG 45 Stel 40,000,000 APBK 45 Stel 44,000,000
Beserta Perlengkapannya Pegawai
PROGRAM PENINGKATAN
PENGEMBANGAN SISTEM
PELAPORAN CAPAIAN
KINERJA DAN KEUANGAN
Monitoring, Evaluasi dan Terukurnya Kinerja SKPD A. Selatan 1 Tahun 130,000,000 APBK Monitoring, 1 Tahun 143,000,000
Pelaporan dan Aparatur Evaluasi dan
Pelaporan
seluruh
Kegiatan
DPMG
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
URUSAN
PROGRAMWAJIBPENINGKATAN
KAPASITAS SUMBERDAYA
APARATUR
Bimtek implementasi Meningkatnya DPMG 8 Orang 63,900,000 APBK 8 Orang 70,290,000
peraturan perundan- Pengetahuan Aparatur
undangan
PROGRAM PENINGKATAN
KEBERDAYAAN
MASYARAKAT GAMPONG
Pemberdayagunaan Teknologi Meningkatnya A. Selatan 1 even 200,000,000 APBK 1 even 220,000,000
Tepat Guna dan Gelar TTG Pendayagunaa dan
Terselenggaranya Gelar
TTG
Pembinaan dan Pendataan Tersedianya Profil A. Selatan 260 gpg 60,000,000 APBK 260 gpg 66,000,000
Profil Gampong Gampong
Penyelenggaraan pendidikan Terlatihnya aparatur A. Selatan 20 orang 92,000,000 APBK 20 orang 101,200,000
dan pelatihan tenaga tekhnis gampong
dan masyarakat
Pemberdayaan lembaga Terlaksananya kegiatan A. Selatan 43 orang 653,000,000 APBK 43 orang 718,300,000
mukim dalam pembangunan mukim
gampong
Penyelenggaraan Diseminasi Penyelenggaraan A. Selatan 260 Gp 160,000,000 APBK 260 Gp 176,000,000
Informasi Bagi Masyarakat Evaluasi Perkembangan
Gampong Gampong/ Lomba
Gampong
Pengembangan Kawasan Terbangunnya Kawasan A. Selatan 2 Gp 50,000,000 APBK 2 Gp 55,000,000
Gampong Gampong
PROGRAM
PENGEMBANGAN
LEMBAGA EKONOMI
Unit Pengaduan Masyarakat Terpantaunya A. Selatan 18 Kec 70,000,000 APBK 18 Kec 77,000,000
Raskin Penyaluran Raskin
Pengembangan dan Meningkatnya Ekonomi A. Selatan 1 even - APBK 1 even -
Pembinaan Kawasan Produktif Masyarakat
Gampong Gampong
Peningkatan dan penguatan Tersedianya dana utk A. Selatan 18 Kec 100,000,000 APBK 18 Kec 110,000,000
BUMG penguatan BUMG
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
URUSAN WAJIB Ekonomi
Pemberdayaan Meningkatnya Ekonomi A. Selatan 1 Even 120,000,000 APBK 1 Even 132,000,000
Masyarakat Kawasan Masyarakat Kawasan
Monitoring, Pembinaan dan Terlaksananya A. Selatan 18 Kec 55,000,000 APBK 18 Kec 60,500,000
Pengawasan UPK Kecamatan Monitoring Pembinaan
Kawasan
PROGRAM PENINGKATAN
PARTISIPASI
MASYARAKAT DALAM
Pembinaan Kelompok Terberdayanya A. Selatan 1 Even 100,000,000 APBK 1 Even 110,000,000
Masyarakat membangun Masyarakat dalam
Gampong (BBRGM) Membangun Gampong
Pembinaan Kelompok Terciptanya Ekonomi A. Selatan 1 Even - APBK 1 Even -
Masyarakat Kerjasama Antar Masyarakat Gampong
Gampong
PROGRAM PENINGKATAN
KAPASITAS APARATUR
PEMERINTAH GAMPONG
Monitoring, Evaluasi dan Terbinanya Pelaksanaan A. Selatan 260 Gp 120,000,000 APBK 260 Gp 132,000,000
Pelaporan ADD ADD
Penyusunan Produk Hukum Tersusunnya Produk A. Selatan 12 Produk 60,000,000 APBK 12 Produk 66,000,000
Daerah Hukum Daerah
PROGRAM PENINGKATAN
PERAN PEREMPUAN DI
GAMPONG
Pembinaan Kelompok Wanita Terbinanya Gampong A. Selatan 2 Gp 100,000,000 APBK 2 Gp 110,000,000
Gampong (KWG) Gammawar dan P2WKSS
- Pembinaan Program Terbinanya Posyandu A. Selatan 260 gpg 140,000,000 APBK 260 gpg 154,000,000
Kelembagaan Posyandu
- PROGRAM PENINGKATAN
PERAN SERTA DAN
KESETARAAN JENDER
- Pemberdayaan Tim Terbinanya Tim A. Selatan 260 Gpg 400,000,000 APBK 260 Gpg 440,000,000
Penggerak PKK Kabupaten Penggerak PKK
Jumlah… 3,708,630,000 4,079,493,000
TABEL V.1
RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DAERAH
SKPD : SYARIAT ISLAM
4 01 4 01 5 01 01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat Terlaksananya Surat Menyurat Kabas 1 Tahun 2178000 APBK 1 Tahun 2395800
4 01 4 01 5 01 02 Penyedian Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Terlaksananya Komunikasi Sumber Tapaktuan 1 Tahun 30559925 APBK 1 Tahun 33615917.5
4 01 4 01 5 01 07 Penyediaan Jasa Adminitrasi Keuangan Terlaksananya Adminitrasi Keuangan Tapaktuan 1 Tahun 132150000 APBK 1 Tahun 145365000
4 01 4 01 5 01 08 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor Terlaksananya Jasa Tenaga Kebersihan Tapaktuan 1 Tahun 19200000 APBK 1 Tahun 21120000
4 01 4 01 5 01 09 Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kantor Terlaksananya Perbaiakan Kantor Tapaktuan 1 Tahun 8700000 APBK 1 Tahun 9570000
4 01 4 01 5 01 10 Penyediaan Alat Tulis Kantor Tersedianya Alat Tulis Kantor Tapaktuan 1 Tahun 37000000 APBK 1 Tahun 40700000
4 01 4 01 5 01 11 Penyediaan barang Cetakan dan Penggandaan Tersedianya barang Cetakan dan Pengadaan Tapaktuan 1 Tahun 7000000 APBK 1 Tahun 7700000
4 01 4 01 5 01 12 Penyediaan Komponen instansi listrik /Penerangan Tersedianya Komponen Listrik/Penera Tapaktuan 1 Tahun 3900000 APBK 1 Tahun 4290000
4 01 4 01 5 01 15 Penyediaan bahan bacaan dan Perundang undangan Tersedianya bahan Bacaan Kantor Tapaktuan 1 Tahun 6000000 APBK 1 Tahun 6600000
4 01 4 01 5 01 17 Penyediaan Makan dan Minum Tersedianya Makan dan Minum Tapaktuan 1 Tahun 64000000 APBK 1 Tahun 70400000
4 01 4 01 5 01 18 Rapat Rapat Koordinasi dan Konsultasi Luar Daerah Terlaksananya rapat rapat dan Koordinasi Tapaktuan 1 Tahun 190000000 APBK 1 Tahun 209000000
Luar Daerah
4 01 4 01 5 01 19 Rapat Rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam Terlaksananya rapat rapat dan Koordinasi Tapaktuan 1 Tahun 56000000 APBK 1 Tahun 61600000
Aparatur
4 01 4 01 5 02 07 Pengadaan Perlengakapan Gedung Kantor Terlaksananya Perlengkapan Gedung Kantor Tapaktuan 1 Tahun 25000000 APBK 1 Tahun 27500000
4 01 4 01 5 02 09 Pengadaan Peralatan Gedung Kantor Terlaksananya Peralatan Gedung Kantor Tapaktuan 1 Tahun 25000000 APBK 1 Tahun 27500000
4 01 4 01 5 02 24 Pemeliharaan Rutin/berkala kenderaan Dinas Terlaksananya Pemeliharann Rutin Kenderaan Tapaktuan 1 Tahun 38500000 APBK 1 Tahun 42350000
1 2 3 4 5 6 78 9 10
01 4 01 5 02 25 Pengadaan Sajadah Gulung Tersedianya Sajadah Mesjid dan Musalla Kabas 1 Paket APBK 1 Tahun 0
4 01 4 01 5 02 42 Rehabilitasi Sedang/Berat gedung Kantor Terlaksananya Pemelihaan Gedung Tapaktuan 1 Tahun 100000000 APBK 1 Tahun 110000000
Aparatur
4 01 4 01 5 05 03 Bintek Implementasi Peraturan Perundang undangan Peningkatan Sumber Daya Aparatur Tapaktuan 1 Tahun 20000000 APBK 1 Tahun 22000000
4 01 4 01 5 28 01 Penyelenggraan Hari Besar Daerah Terselenggaran Hari Hari Besar Daerah Tapaktuan 1 Tahun APBK 1 Tahun 0
4 01 4 01 5 28 02 Penyelenggaraan Hari Hari Islam Terselenggaranya hari Hari Islam Tapaktuan 1 Tahun APBK 1 Tahun 0
4 01 4 01 5 28 03 Penyelenggaraan Hari Hari Nasional Terselenggaranya hari Hari Nasional Tapaktuan 1 Tahun 10000000 APBK 1 Tahun 11000000
Sederajat
4 01 4 01 5 29 01 Kegiatan Cerdas Cermat Syariat Islam Terlaksananya Cerdas Cermat Tapaktuan 1 Tahun 250000000 APBK 1 Tahun 275000000
4 01 4 01 5 29 02 Kegiatan Festival Anak Saleh Terlaksananya Festival Anak Saleh Tapaktuan 1 Tahun 110000000 APBK 1 Tahun 121000000
4 01 4 01 5 29 03 Kegiatan Cerdas Cermat Syariat Islam Untuk Pengurus Terlaksananya Cerdas Cermat DW/PKK Kecamatan 1 Tahun APBK 1 Tahun 0
4 01 4 01 5 29 04 Pelatihan Kader Dakwah Terlaksananya Pelatihan Kader Dakwah Kecamatan 1 Tahun APBK 1 Tahun 0
4 01 4 01 5 29 05 Pembinaan Aqidah Islamiah Untuk Aparatur Ruang Lingkup Terlaksananya Pembinaan Aqidah Untuk
Islam
4 01 4 01 5 30 01 Pelaksanaan Eksekusi Humum Syariat Islam Terlaksananya Eksekusi Syariat Islam Tapaktuan 1 Tahun 100000000 APBK 1 Tahun 110000000
4 01 4 01 5 30 02 Penyuluhan Hukum /qanun Syariat Islam Terselenggaraanya Penyuluh Qanun Untuk Tapaktuan 1 Tahun 100000000 APBK 1 Tahun 110000000
1 2 3 4 5 6 78 9 10
Guru Agama
4 01 4 01 5 30 04 Sosilisasi Penyuluhan Hukum/Qanun Syariat Islam Terlaksanaanya sosialisasi Penyuluhan Qanun Tapaktuan 1 Tahun 100000000 APBK 1 Tahun 110000000
4 01 4 01 5 30 05 Penegak Hukum /Razia Syariat Islam Terlaksananya Razia Syariat Islam Tapaktuan 1 Tahun APBK 1 Tahun 0
4 01 4 01 5 30 06 Isbat Nikah Tersedia Isbat Nikah Tapaktuan 1 Tahun 100000000 APBK 1 Tahun 110000000
4 01 4 01 5 30 07 Pelaksanaan Pengawasan dan Penegakan Syariat Islam Terlaksananya Pengawasan Syariat Islam Tapaktuan 1 Tahun APBK 1 Tahun 0
4 01 4 01 5 31 01 Kegiatan pelatihan Tajhiz Jenazah Teralaksananya Pelatihan Tajhiz Islam Tapaktuan 1 Tahun 100000000 APBK 1 Tahun 110000000
4 01 4 01 5 31 02 Kegiatan Hisab Rukyak Terlaksananya Hisab Rukyah Tapaktuan 1 Tahun 100000000 APBK 1 Tahun 110000000
4 01 4 01 5 31 03 Sosialiasi aturan aturan Agama Islam Terlaksananya Sosialisasi Qanun Jinayah Tapaktuan 1 Tahun 100000000 APBK 1 Tahun 110000000
4 01 4 01 5 31 04 Pelaksanaan MTQ Tingkat Kabupaten Terlaksananya MTQ Tingkat Kabupaten Tapaktuan 1 Tahun 2000000000 APBK 1 Tahun 2200000000
4 01 4 01 5 31 05 Pelaksanaan MTQ Aceh XXXIV di Kabupaten Pidie Terlaksananya Keikut sertaan MTQ TK Prov.Aceh Pidie 1 Tahun 1200000000 APBK 1 Tahun 1320000000
4 01 4 01 5 31 06 Peningkatan pembinaan Kapasitas Remaja Mesjid Terlaksananya Kapasitas Remaja Mesjid Tapaktuan 1 Tahun 100000000 APBK 1 Tahun 110000000
4 01 4 01 5 31 07 Safari Dakwah Islamiyah Terlaksananya safari Dakwah Islamiyah Tapaktuan 1 Tahun 100000000 APBK 1 Tahun 110000000
4 01 4 01 5 31 09 Peningkatan Pembinaan Kapasitas Imam Mesjid Terlaksananya Pembinaan Imam Mesjid Tapaktuan 1 Tahun 120000000 APBK 1 Tahun 132000000
4 01 4 01 5 31 10 Pembekalan Guru TPA Terlaksananya Pembekalan Guru TPA Tapaktuan 1 Tahun 110000000 APBK 1 Tahun 121000000
4 01 4 01 5 31 11 Pembekalan Calon Kahtib Terlaksananya pembekalan Calon Kahtib Tapaktuan 1 Tahun APBK 1 Tahun 0
4 01 4 01 5 31 12 Pembinaan Aqidah dan Generasi Muda Terlaksananya Pembinaan Aqidah Tapaktuan 1 Tahun APBK 1 Tahun 0
4 01 4 01 5 31 13 Kegiatan Pelatihan Dewan Hakim MTQ Terlaksana Pelatihan Dewan Hakim MTQ Tapaktuan 1 Tahun 60000000 APBK 1 Tahun 66000000
4 01 4 01 5 31 14 Pelatihan Imam Deah/Meunasah Perempuan Terlaksana Pelatihan Imam Deah Perempuan Tapaktuan 1 Tahun APBK 1 Tahun 0
4 01 4 01 5 31 15 Kegiatan Lembaga Dakwah Sekolah (LDS) Terlaksananya Pembelajaran Berbasis Syariat Tapaktuan 1 Tahun 500000000 APBK 1 Tahun 550000000
Syariat Islam
4 Mesjid Ujung Padang Asahan Pasie Raja 1 Paket 60000000 APBK 1 Tahun 66000000
1 Mushalla Suaq Bakong Kluet Selatan 1 Paket 60000000 APBK 1 Tahun 66000000
2 Mushalla Ujung Pasir Kluet Selatan 1 Paket 60000000 APBK 1 Tahun 66000000
3 Mushalla Pantee Raja Pasie Raja 1 Paket 60000000 APBK 1 Tahun 66000000
4 Mushalla Rantau Binuang Kluet Selatan 1 Paket 60000000 APBK 1 Tahun 66000000
5 Mushalla Suaq Bakong Kluet Selatan 1 Paket 60000000 APBK 1 Tahun 66000000
1 Raudatul Halim Desa Titi Poben Terlaksananya Rehabilitasi Mesjid Trumon Timur 1 Paket 60000000 APBK 3 1 Tahun 66000000
2 Mesjid Alue Busok Trumon Timur 1 Paket 60000000 APBK 3 1 Tahun 66000000
1 2 3 4 5 6 78 9 10
3 Mesjid Krueng Luas Trumon Timur 1 Paket 60000000 APBK 3 1 Tahun 66000000
4 Baitul Iman Teupin Tinggi (Lanjutan) Trumon 1 Paket 60000000 APBK 4 1 Tahun 66000000
5 Mesjid Ujung Tanoh (Lanjutan) Trumon 1 Paket 60000000 APBK 4 1 Tahun 66000000
15 Mesjid ( Pembangunan Teras dan Reahab) Trumon Tengah 10 Unit APBK 0 1 Tahun 0
20 Mesjid Baitul Karim Jambo Keupok Kota Bahagia 1 Paket APBK 2 1 Tahun 0
21 Mesjid Baitul Hasanah Ujung Tanoh Kota Bahagia 1 Paket APBK 2 1 Tahun 0
27 Mesjid Alur Dua Mas (Lanjutan) Kluet Utara 1 Paket APBK 2 1 Tahun 0
40 Mesjid Lhok Sialang Rayek (lanjutan) Pasie Raja 1 Paket APBK 5 1 Tahun 0
57 Mesjid Baitul Asy-Syuhada Gp. Padang Peuleumat Latim 1 Paket APBK 4 1 Tahun 0
1 Meunasah Keude Trumon Terlaksananya Rehabilitasi Meunasah Trumon 1 Paket 60000000 APBK 4 1 Tahun 66000000
2 Meunasah Bukit Gadeng (lanjutan) Kota Bahagia 3 Paket 60000000 APBK 2 1 Tahun 66000000
15 Mushalla Dayah Muslimah Nurul Fatha Teupin Gajah Pasie Raja 1 Paket APBK 4 1 Tahun 0
3 Kecamatan Labuhan Haji Labuhan Haji 1 Paket 60000000 APBK 1 Tahun 66000000
1 Pemb.Balee Seumeubeut Seuneubok Alur Buloh kotabahagia 1 Paket 60000000 APBK 1 Tahun 66000000
2 Pemb.Balee Seumeubeut Pucuk Lembang Kluet Timur 1 Paket 60000000 APBK 1 Tahun 66000000
3 Pemb.Balee Seumeubeut Subulussa'adah Kapa Sesak Bakotim 1 Paket 60000000 APBK 1 Tahun 66000000
1 Pembangunan Pagar Kuburan Sawang I Sawang 1 Paket 60000000 APBK 1 Tahun 66000000
Pemb. Tempat Wudhuk Mesjid /Mushalla/TPA Terbangunnya Tempat Wudhuk Mesjid dan
1 Meunasah Tepi Air Mushalla Tapaktuan 1 Paket 60000000 APBK 1 Tahun 66000000
2 Pembangunan Wudhuk Mesjid Kedai Kandang Kluet Selatan 1 Paket APBK 1 Tahun 0
Daya Manusia Tentang Syariat Islam Meningkatnya SDM Mutu Baca Alqur'an bagi
4 01 4 01 5 46 01 1. Operasional Madrasah Ulumul Quran Siswa SMP/Sederajat Tapaktuan 1 Tahun 1100000000 APBK 1 Tahun 1210000000
4 4
01 01 03 01 PROGRAM PELAYAN ADMINISTRASI PERKANTORAN
01 4 01 03 01 01 1 Tahun APBK 1 Tahun
4 - Penyediaaan Jasa Surat Menyurat Tersedianya Jasa Surat- Menyurat Tapaktuan 717000000 788700000 Umum & TUP
01 4 01 03 01 02 1 Tahun APBK 1 Tahun
4 - Penyediaan Jasa Komunikasi, Sbr Daya Air & Tersedianya
Listrik jasa komunikasi sumber daya
Tapaktuan
air & listrik 722552335 794807568.5 Umum
Penyediaan Jasa Peralatan dan
01 4 01 03 01 03 1 Tahun APBK 1 Tahun
4 - Perlengkapan Kantor Tersedianya jasa peralatan & perlengkapan
Tapaktuan
kantor 65000000 71500000 Umum
01 4 01 03 01 07 1 Tahun APBK 1 Tahun
4 - Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan Tersedianya jasa adm keuangan Tapaktuan 255540000 281094000 Umum
01 4 01 03 01 08 1 Tahun APBK 1 Tahun
4 - Penyediaan jasa kebersihan kantor Tersedianya alat kebersihan kantor Tapaktuan 338900000 372790000 Umum
01 4 01 03 01 10 1 Tahun APBK 1 Tahun
4 - Penyediaan Alat Tulis Kantor Tersedianya alat tulis kantor Tapaktuan 376500000 414150000 Umum & TUP
Penyediaan barang cetakan dan
01 4 01 03 01 11 1 Tahun APBK 1 Tahun
4 - penggandaan Tersedianya dokumen cetak dan penggandaan
Tapaktuan 313000000 344300000 Umum
Penyediaaan Komponen Instalasi
01 4 01 03 01 12 1 Tahun APBK 1 Tahun
4 - Listrik/Penerangan bangunan kantor Tersedianya komponen listrik/ penerangan
Tapaktuan
bangunan kantor 136500000 150150000 Umum
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan
01 4 01 03 01 15 1 Tahun APBK 1 Tahun
4 - Perundang-undangan Tersedianya bahan bacaan dan peraturan
Tapaktuan
perundang-undangan 123500000 135850000 Umum
01 4 01 03 01 17 1 Tahun APBK 1 Tahun
4 - Penyediaan Makan-minum Tersedianya makan dan minum kantor Tapaktuan 1018840000 1120724000 Umum
4
4 01 01 03 02 PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR
1 2 3 4 56 7 8 9 10 11
4
4 01 01 03 03 PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR
01 4 01 03 03 02 2 Orang APBK 2 Orang
4 - Pengadaan pakaian beserta kelengkapannyaTersedianya pakaian pimpinan daerah Tapaktuan 45000000 49500000 Umum
01 4 01 03 03 05 Tersedianya pakaian olahraga 1 Tahun APBK 1 Tahun
4 - Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu Tapaktuan 102000000 112200000 Umum
Meningkatnya pengetahuan aparatur
01 4 01 03 03 10 1 Tahun APBK 1 Tahun
4 - mengenai bidang tugas
Pembinaan Kesejahteraan dan Disiplin Aparatur Tapaktuan 170000000 187000000 Umum
4
4 01 01 03 04 PROGRAM FASILITASI PINDAH/PURNA TUGAS PNS
01 4 01 03 04 04 1 Tahun APBK 1 Tahun
4 - Pengurusan SK Pensiun Pegawai Negeri SipilTersedianya administrasi usulan pangkatTapaktuan
dan pensiun aparatur 140000000 154000000 Umum
4
4 01 01 03 05 PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR
1 2 3 4 56 7 8 9 10 11
Meningkatnya wawasan dan
01 4 01 03 05 03 1 Tahun APBK 1 Tahun
4 - pengetahuan pegawai
Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan Tapaktuan 50000000 55000000 Umum
Tersusunnya LKPJ Bupati Aceh Selatan
01 4 01 03 05 04 1 Laporan 1 Laporan
4 - Tahun 2017(LKPJ)
Penyusunan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Tapaktuan 139600000 APBK 153560000 Pemerintahan
Tersusunnya LPPD dan LPOTDA
01 4 01 03 05 05 2 Laporan 2 Laporan
4 - Tahun 2017
Penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD) dan LPOTDA Tapaktuan 133700000 APBK 147070000 Pemerintahan
01 4 01 03 05 10 Tersusunnya laporan SPM 2 Laporan 2 Laporan
4 - Penyusunan Standar Pelayanan Minimal Tapaktuan 35000000 APBK 38500000 Organisasi
01 4 01 03 05 Terlaksananya Laporan LPPD dan LKPJ 1 Kegiatan 1 Kegiatan
4 - Bimtek Penyusunan LPPD dan LKPJ Tahun 2018 Aceh Selatan 98000000 APBK 107800000 Pemerintahan
Adanya pengembangan sistem
01 4 01 03 05 1 Tahun 1 Tahun
4 - Bimtek SIRUP informasi rencana umum pengadaan Tapaktuan 50000000 APBK 55000000 PBJ
adanya pelatihan dan informasi serta
01 4 01 03 05 1 Tahun 1 Tahun
4 - Bimtek Pengadaan Barang dan Jasa pemahaman tentang barang dan jasa Tapaktuan 200000000 APBK 220000000 PBJ
Adanya pelatihan dan informasi serta
01 4 01 03 05 1 Tahun 1 Tahun
4 - Bimtek SPSE versi 4.2 pemahaman tentang SPSE 4.2 Tapaktuan 55000000 APBK 60500000 PBJ
Tersusunnya evaluasi analisis jabatan
01 4 01 03 05 1 Dokumen 1 Dokumen
4 - Penyusunan Evaluasi Analisis Jabatan Kabupaten Aceh Selatan Tapaktuan 350000000 APBK 385000000 Organisasi
4
4 01 01 03 06 PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN
Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Tersedianya data program
01 4 01 03 06 01 1 Tahun APBK 1 Tahun
4 - Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD pembangunan Tapaktuan 100000000 110000000 Pembangunan
1 2 3 4 56 7 8 9 10 11
1 19 4 01 03 15 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT UNTUK MENJAGA KETERTIBAN DAN KEAMANAN LINGKUNGAN DI MASYARAKAT
Terselesaikannya permasalahan
15 01 1 Tahun 1 Tahun
1 19 4 01 03 trantibum di masyarakat
- Penyelesaian Permasalahan Gangguan Trantibum Aceh Selatan 100000000 APBK 110000000 Trantibum
Tersedianya data pemberdayaan
15 masyarakat, ketenaga kerjaan dan 1 Tahun 1 Tahun
1 19 4 01 03 - trantibum
Penyusunan Laporan Pemberdayaan Masyarakat, linmas
Ketenaga Aceh Selatan
kerjaan dan Tantribum Linmas 50000000 APBK 55000000 Trantibum
4
4 01 01 03 16 PROGRAM PENINGKATAN PELAYANAN KEDINASAN KEPALA DAERAH/ WAKIL KEPALA DAERAH
4
2 18 01 03 16 PROGRAM PENYELAMATAN DAN PELESTARIAN DOKUMEN/ ARSIP DAERAH
18 4 01 03 16 02 Terdata dan tertata arsip daerah APBK
2 - Pendataan dan Penataan Dokumen/ Arsip Daerah Tapaktuan 1 680000000 1 748000000 Umum & TUP
4
3 05 01 03 17 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN BIDANG KETENAGALISTRIKAN
4
3 06 01 03 19 PROGRAM PEMBINAAN PEDAGANG KAKILIMA DAN ASONGAN
Terwujudnya tata pasar yang tertib
06 4 01 03 19 03 1 Tahun APBK 1 Tahun
3 dan teratur
- Penataan Tempat Berusaha Bagi Pedagang Kakilima dan Asongan Aceh Selatan 100000000 110000000 Trantibum
4
3 06 01 03 20 PROGRAM PENINGKATAN SISTEM DAN PENGELOLAAN INFORMASI PERDAGANGAN
Kemajuan ekonomi dan menstabilkan
06 4 01 03 20 02 APBK
3 - Pemantauan Harga Sembilan Bahan Pokok harga Aceh Selatan 0.99 120000000 0.99 132000000 Ekonomi
4
4 01 01 03 20 PROGRAM PENINGKATAN SISTEM PENGAWASAN INTERNAL DAN PENGENDALIAN PELAKSANAAN KEBIJAKAN KDH
Terlaksananya pengawasan
01 4 01 03 20 01 APBK
4 perusahaan milik daerah
- Pelaksanaan Pengawasan Internal Secara Berkala Aceh Selatan 0.99 40000000 0.99 44000000 Ekonomi
Terlaksananya pemantauan
01 4 01 03 20 penyuksesan pemilihan anggota 1 Kegiatan APBK 1 Kegiatan
4 - Desk Pemilihan Legislatif Aceh Selatan 175000000 192500000 Pemerintahan
legislatif
Terlaksananya pemantauan
01 4 01 03 20 1 Kegiatan APBK 1 Kegiatan
4 - Desk Pemilihan Presiden Republik Indonesia penyuksesan pemilihan presiden RI Aceh Selatan 200000000 220000000 Pemerintahan
Kep.
Kep. Bupati,
01 4 01 03 20 03 Terkendalinya kebijakan daerah APBK Bupati,
4 - Pengendalian Manajemen Pelaksanaan Kebijakan KDH Tapaktuan MOU 75000000 82500000 Hukum
MOU
Penyelesaian sengketa di dalam dan Kasus & Kasus &
01 4 01 03 20 09 APBK
4 - Bantuan Hukum dan Konsultasi Hukum luar pengadilan Tapaktuan sengketa 100000000 sengketa 110000000 Hukum
Terwujudnya koordinasi dalam
01 4 01 03 20 RANHAM APBK RANHAM
4 - Koordinasi Pelaksanaan RANHAM pelaksanaan RANHAM di daerah Tapaktuan 20000000 22000000 Hukum
4
4 03 01 03 21 PROGRAM PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
03 4 01 03 21 32 1 Dokumen APBK 1 Dokumen
4 - Penyusunan LAKIP Tersusunnya LAKIP Tapaktuan 79167000 87083700 Organisasi
1 2 3 4 56 7 8 9 10 11
4
4 01 01 03 26 PROGRAM PENATAAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
Qanun, Qanun,
01 4 01 03 26 02 Tersedianya produk hukum daerah Perbub& Kep. APBK Perbub&
4 - Penyusunan Rencana Kerja Rancangan Perundang-Undangan Tapaktuan 150000000 165000000 Hukum
Bupati Kep. Bupati
Terbentuknya instrumen perencanaan
01 4 01 03 26 03 Proleg APBK Proleg
pembentukan qanun-qanun
4 - Legislasi Rancangan Peraturan Perundang-Undangan Tapaktuan 45000000 49500000 Hukum
Terciptanya pemahaman terhadap
1 Tahun 1 Tahun
- produk hukum baru bagi PNS
Fasilitasi/ Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan Tapaktuan 50000000 55000000 Hukum
LD, BD& LD, BD&
Tersedianya dokumentasi dan
01 4 01 03 26 05 Peraturan APBK Peraturan
4 - Publikasi Peraturan Perundang-Undangan informasi produk hukum Tapaktuan 60000000 66000000 Hukum
lainnya lainnya
Terbentuknya UPTD dan UPTB Peraturan Peraturan
01 4 01 03 26 06 APBK
4 - Perangkat
Kajian Peraturan Perundang-Undangan Daerah Daerah
Terhadap Aceh Selatan
Peraturan Perundang-Undangan Bupati
yang Baru, Lebih 400000000
Tinggi dan Keserasian Bupati
Antar Peraturan Perundang-Undangan 440000000 Organisasi
4
4 01 01 03 27 PROGRAM PENATAAN DAERAH OTONOMI DAERAH/ BARU
Pendampingan Pembuatan LPPG dan
01 4 01 03 27 03 1 Tahun APBK 1 Tahun
4 Evaluasi Gampong
- Pendampingan Pembuatan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Gampong Aceh Selatan 75000000 82500000 Pemerintahan
Laporan Penyelesaian Permasalahan di
01 4 01 03 27 1 Tahun APBK 1 Tahun
4 - Pemerinthan
Pembinaan dan Peningkatan Kapasitas Pemerintahan Mukim
Mukim dandan Gampong
Gampong Aceh Selatan 165000000 181500000 Pemerintahan
01 4 01 03 27 05 Terwujudnya program PATEN 1 paket APBK 1 paket
4 - Pembinaan, Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Fasilitas Program PATEN Aceh Selatan 40000000 44000000 Pemerintahan
Tersedianya qanun dan
01 4 01 03 27 07 Keuchik/Mukim/Tuha Peut Gampong 1 paket APBK 1 paket
4 - Pembinaan dan Peningkatan Kapasitas Pemerintahan Mukim dan Gampong
yang defenitif Aceh Selatan 50000000 55000000 Pemerintahan
4
4 01 01 03 28 PROGRAM PELAKSANAAN HARI-HARI BESAR KEAGAMAAN, NASIONAL DAN DAERAH
Terselenggaranya Hari-Hari Besar
01 4 01 03 27 1 Kegiatan APBK 1 Kegiatan
4 - Peringatan Hari-Hari Besar Nasional Nasional Aceh Selatan 1500000000 1650000000 Pemerintahan
Terselenggarannya Hari-Hari Besar
01 4 01 03 27 1 Kegiatan APBK 1 Kegiatan
4 - Peringatan Hari-Hari Besar Daerah Daerah Aceh Selatan 50000000 55000000 Pemerintahan
1 2 3 4 56 7 8 9 10 11
Terselenggaranya hari DWP, ibu dan
01 4 01 03 28 04 1 Paket APBK 1 Paket
4 - anakHari Ibu dan Anak
Penyelenggaraan Hari Dharma Wanita/ PKK dan Tapaktuan 200000000 220000000 Umum
4
4 01 01 03 33 PROGRAM PENINGKATAN SUMBER DAYA DAN PERAN ULAMA
01 4 01 03 33 01 1 Tahun APBK 1 Tahun
4 - Muzakarah, Rapat Kerja dan Musyawarah Ulama/
Terlaksananya
Umara peringatan Hari Besar Islam
Tapaktuan
sesuai dengan Syari'at 500000000 550000000 Kesra
01 4 01 03 33 04 1 Tahun APBK 1 Tahun
4 - Pelaksanaan Haji, Umroh dan Ibadah LainnyaTercapainya haji yang mabrur Tapaktuan 420000000 462000000 Kesra
4
4 01 01 03 33 PROGRAM PENGEMBANGAN DAN PEMBINAAN SUMBER DAYA SYARIA'T ISLAM
Terbinanya 750 Org jamaah majelis
taklim di 18 Kecamatan Dalam 1 Tahun APBK 1 Tahun
- Pemberdayaan Majelis Taklim Kabupaten Aceh Selatan Aceh Selatan 300000000 330000000 Kesra
4
4 01 01 03 35 PROGRAM PENGEMBANGAN IPTEK
Aplikasi dan sistem penunjang LPSE
01 4 01 03 35 01 yang dikelola oleh SPSE Kabupaten 1 Tahun APBK 1 Tahun
4 - Aceh Selatan
Kegiata Pelayanan Pengadaan Secara Elektronik Aceh Selatan 330000000 363000000 PBJ
Terlaksananya kelancaran administrasi
01 4 01 03 35 02 1 Tahun APBK 1 Tahun
4 - pengadaan barang/ jasa
Kegiatan Unit Layanan Pengadaan Barang/ Jasa Aceh Selatan 275000000 302500000 PBJ
Terlaksananya monitoring dan
01 4 01 03 35 03 1 Tahun APBK 1 Tahun
evaluasi pengadaan Barang dan Jasa
4 - Pengendalian dan Evaluasi Percepatan Pelelangan Barang dan Jasa Aceh Selatan 62260000 68486000 PBJ
4 20 1 20 25 02 26 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan Gedung Kantor Terpeliharanya Peralatan Gedung Kantor TrumonTrumon
1 Unit1 Unit Roda
34.320.00036.300.000
APBK APBKAPBK 100%100%37.752.00039.930.000
4 20 1 20 25 03 02 Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya Peningkatan Disiplin Aparatur Setcam Trumon
4 20 1 20 25 03 05 Pengadaan Pakaian Khusus Hari-hari Tertentu Peningkatan Disiplin Aparatur Setcam Trumon
TrumonTrumon
29 Stel29 Stel 18.700.000- APBK APBK 100%100%20.570.000-
4 20 1 20 25 28 PROGRAM PELAKSANAAN HARI-HARI BESAR, KEAGAMAAN NASIONAL DAN DAERAH 21.527.000 23.679.700
4 20 1 20 25 28 01 Penyalenggaraan Hari-hari Besar Keagamaan Penyalenggaraan Terlaksananya Perayaan Hari-hari Besar Agama Islam
4 20 1 20 25 28 02 Hari-hari Besar Nasional Penyalenggaraan Hari-hari Besar Terlaksananya Perayaan Hari-hari Besar Nasional
4 20 1 20 25 28 03 Daerah Terlaksananya Hari-hari besar Daerah Trumon Trumon
1 kali1Trumon
kali1 Kali
-21.527.000- APBK APBK APBK -100%- -23.679.700-
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)
4. 01 4.01 22 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Kualitas pelayanan administrasi kantor Krueng Luas 249307425 APBD 286703538.8
4. 01 4.01 22 01 01 Penyediaan jasa surat menyurat Tersedianya materai 1 paket 1380000 APBD 1 paket 1587000
4. 01 4.01 22 01 02 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air 1 tahun 3450000 APBD 12 bulan 3967500
4. 01 4.01 22 01 07 Penyediaan jasa administrasi keuangan Tersedianya honorarium PNS 1 tahun 64618500 APBD 1 tahun 74311275
4. 01 4.01 22 01 10 Penyediaan alat tulis kantor Tersedianya alat tulis kantor 1 paket 12500000 APBD 1 paket 14375000
4. 01 4.01 22 01 11 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan Tersedianya barang cetakan dan foto copy 2 paket 10232700 APBD 2 paket 11767605
4. 01 4.01 22 01 13 Penyediaan peralatan dan perlengkapan 1 paket 11500000 APBD 1 paket 13225000
4. 01 4.01 22 01 15 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan Tersedianya bahan bacaan 1 jenis 1449000 APBD 2 jenis 1666350
perundang-undangan
4. 01 4.01 22 01 17 Penyediaan makanan dan minuman 11 bulan 49109600 APBD 11 bulan 56476040
4. 01 4.01 22 01 18 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi 1 tahun 34330375 APBD 1 tahun 39479931.25
4. 01 4.01 22 01 19 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi Tersedianya biaya perjalanan dinas 1 tahun 60737250 APBD 1 tahun 69847837.5
dalam daerah
4. 01 4.01 22 02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Krueng Luas 125000000 APBD 132077500
4. 01 4.01 22 02 08 Pengadaan perlengkapan kantor Tersedianya peralatan kantor 30000000 APBD 1 paket 34500000
4. 01 4.01 22 02 09 Pengadaan peralatan gedung kantor Tersedianya peralatan kantor 1 Paket 30000000 APBD 10 Unit 33925000
4. 01 4.01 22 02 10 Pengadaan Mebeulair Tersedianya fasilitas kantor 1 Paket 15000000 APBD 10 unit 11902500
4. 01 4.01 22 03 Program Peningkatan Disiplin Aparatur Peningkatan Disiplin Aparatur Krueng Luas 30000000 23000000
4. 01 4.01 22 03 05 Pengadaan Pakaian Khusus hari - hari tertentu Tersedianya Pakaian Khusus 1 paket 10000000 APBD 1 Paket 11500000
4. 01 4.01 22 03 03 Pengadaan Pakaian Olah raga Tersedianya Pakaian Olah raga 10000000 APBD 1 Paket 11500000
4. 01 4.01 22 28 02 Penyelenggaraan hari-hari besar Nasional Tapaktuan 4000000 APBD 1 Paket 4600000
4. 01 4.01 22 28 03 Penyelenggaraan hari-hari besar Daerah Tapaktuan 1 Tahun 8400000 APBD 1 Paket 9660000
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)
1 050201 01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Tapaktuan 12 bulan Rp 359,130,000 APBK 1 Tahun Rp 395,043,000
- Dana
output
outcome
- Dana
output
outcome
- Dana
output
outcome
- Dana
output
outcome
- Dana
output
outcome
- Dana
output
outcome
- Dana
output
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)
outcome
- Dana
output
outcome
- Dana
output
outcome
- Dana
output
outcome
- Dana
output
outcome
1 05 02 01 02 28 APBK 1 Tahun
Pemeliharaan Rutin/berkala peralatan gedung kantor 6700000 7370000
Input
- Dana
output
outcome
- Terbentuknya Tim Terpadu Penangan Konflik Sosial untuk menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat
outcome
Input
- Dana
output
- Terbentuknya kominda untuk memberi informasi dan masukan kepada pemerintah daerah terhadap ancaman stabilitas nasional
outcome
Input
- Dana
output
outcome
- Terciptanya Wawasan Kebangsaan dan kesadaran bela negara untuk memperkokoh persatuan dan kesatuan bangsa
outcome
- Pembinaan Wawasan Kebangsaan kesadaraan bela negara, pemantapan ideologi dan kebangsaan
1 05 02 01 17 06 monitoring dan Laporan ketahanan ekonomi Tapaktuan 12 bulan APBK 1 Tahun
2010000 2211000
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)
Input
- Dana
output
- Terciptanya kesadaran hak dan kewajiban bela negara terhadap ASN dalam OPD Kabupaten Aceh Selatan
outcome
- Pembinaan Wawasan terhadap aparatur sipil negara dan OPD Kab. Aceh Selatan
1 05 02 01 17 08 Forum Pembauran Kebangsaan (FPK) Tapaktuan 12 bulan APBK 1 Tahun 0
Input
- Dana
output
- Terciptanya kerukunan hidup dalam masyarakat yang multikultural
outcome
- Pembinaan Pembauran Kebangsaan (FPK)
1 050201 21 Program Pendidikan Politik Masyarakat Tapaktuan 12 bulan 110000000 APBK 1 Tahun 121000000
1 05 02 01 21 06 Pembinaan dan Penyuluhan Kepada Partai Politik 60000000 APBK 1 Tahun 66000000
Input
- Dana
output
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)
Input
- Dana
output
- Terlaksananya Monitoring/Pemantauan Pemilu/ Pemilukada
outcome
- Terciptanya Keamanan dan ketertiban pelaksanaan pemilu/pemilukada
Jumlah… Rp 879,318,000 967249800
Tabel T - C.33.
Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2019
dan Prakiraan Maju Tahun 2020
1 2 4 5 6
Urusan Wajib Dinas Komunikasi, Informasi dan
2. 10 Persandian
2. 10. 01 Bidang Urusan Pemerintahan Daerah
2. 10. 2 10 01 01 Prog : Pelayanan Administrasi Perkantoran Capaian : Berjalannya Kegiatan Operasional Diskominfo 100% 486,637,500 APBK 100% 535,301,250
Program Perkantoran
2. 10. 2 10 01 01 01 Keg : Penyediaan Jasa Surat Menyurat Input : Dana yang dibutuhkan Diskominfo 1 Tahun 9,610,000 1 Tahun 10,571,000
Output : Tersedianya perangko, materai dan
paket pengiriman
2. 10. 2 10 01 01 02 Keg. : Penyediaan Komunikasi, Sumber Daya Input : Dana yang dibutuhkan Diskominfo 1 Tahun 51,200,000 1 Tahun 56,320,000
Air dan Listrik
Output : Tersedianya biaya rek. Telpon,
internet, air dan listrik
Outcome : Peningkatan kualitas pelayanan
perkantoran
2. 10. 2 10 01 01 04 Keg : Penyediaan Jasa Jaminan Pemeliharaan Input : Dana yang dibutuhkan Diskominfo 1 Tahun 1,296,000 1 Tahun 1,425,600
Kesehatan PNS
Output : Kesejahteraan Aparatur Non PNS yg
memadai
Outcome : Tersedianya Jaminan Ansuransi
Kecelakaan Kerja dan Ansuransi
Jaminan Kematian
2. 10. 2 10 01 01 07 Keg : Penyediaan jasa administrasi keuangan Input : Dana yang dibutuhkan Diskominfo 1 Tahun 94,740,000 1 Tahun 104,214,000
Output : Honor Panitia pelaksana kegiatan
2. 10. 2 10 01 01 08 Keg : Penyediaan jasa kebersihan kantor Input : Dana yang dibutuhkan Diskominfo 1 Tahun 15,000,000 1 Tahun 16,500,000
Output : Peningkatan Kebersihan Kantor
Outcome : Terciptanya kantor yang bersih
Prakiraan Maju Rencana Tahun
Rencana Tahun 2019 (Tahun Rencana)
2020
Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan
Kode Indikator Kinerja Program / Kegiatan Target Catatan Target
Daerah dan Program / Kegiatan Kebutuhan Dana / Sumber Kebutuhan Dana /
Lokasi Capaian Capaian
Pagu Indikatif Dana Pagu indikatif
Kinerja Kinerja
1 2 4 5 6
2. 10. 2 10 01 01 10 Keg : Penyediaan alat tulis kantor Input : Dana yang dibutuhkan Diskominfo 1 Tahun 23,000,000 1 Tahun 25,300,000
Output : Kelancaran Administrasi Perkantoran
2. 10. 2 10 01 01 11 Keg : penyediaan barang cetakan dan Input : Dana yang dibutuhkan Diskominfo 1 Tahun 5,800,000 1 Tahun 6,380,000
penggandaan
Output : Kelancaran Administrasi Perkantoran
2. 10. 2 10 01 01 12 Keg : penyediaan komponen instalasi listrik/ Input : Dana yang dibutuhkan Diskominfo 1 Tahun 5,450,000 1 Tahun 5,995,000
penerangan bangunan kantor
Output : Kelancaran Operasional Kantor
Outcome : Tersedianya komponen listrik /
penerangan
2. 10. 2. 10. 01. 01. 15 Keg : Penyediaan bahan bacaan dan Input : Dana yang dibutuhkan Diskominfo 1 Tahun 2,160,000 1 Tahun 2,376,000
peraturan perundang - undangan
Output : Tersedianya bahan dan bacaandan
peraturan perundang-undangan yang
bdrkaitan dengan tugas
pengembangan SDM
2. 10. 2 10 01 01 17 Keg : Penyediaan makanan dan minumam Input : Dana yang dibutuhkan Diskominfo 11 Bulan 60,154,000 11 Bulan 66,169,400
Output : Tersedianya makan dan minum
pegawai dan tamu
2. 10. 2 10 01 01 18 Keg : Rapat - rapat koordinasi dan konsultasi Input : Dana yang dibutuhkan Diskominfo 1 Tahun 166,915,000 1 Tahun 183,606,500
ke luar daerah
Output : Adanya biaya untuk rapat koordinasi
dan konsultasi keluar daerah
1 2 4 5 6
2. 10. 2 10 01 01 19 Keg : Rapat - rapat koordinasi dan konsultasi Input : Dana yang dibutuhkan Diskominfo 1 Tahun 42,312,500 1 Tahun 46,543,750
dalam daerah
Output : Tersedianya biaya untuk perjalanan
dinas dalam daerah
2. 10. 2 10 01 01 21 Keg : Penyediaan Jasa Pengamanan Barang Input : Dana yang dibutuhkan Diskominfo 1 Tahun 9,000,000 1 Tahun 9,900,000
dan kantor / rumah jabatan
Output : Terciptanya kantor yang nyaman dan
aman
2. 10. 2 10 01 02 Prog : Program peningkatan sarana dan Capaian : Tersedianya Sarana dan Diskominfo 100% 96,500,000 APBK 100% 106,150,000
prasarana Aparatur Program Prasarana Aparatur
2. 10. 2 10 01 02 09 Keg : Pengadaan Peralatan Gedung Kantor Input : Dana yang dibutuhkan Diskominfo 1 Tahun 30,000,000 1 Tahun 33,000,000
- Laptop Output : Tersedianya peralatan gedung kantor 10,000,000 11,000,000
yang memadai
2. 10. 2 10 01 02 22 Keg : Pemeliharaan rutin / berkala gedung Input : Dana yang dibutuhkan Diskominfo 1 Tahun 30,000,000 1 Tahun 33,000,000
kantor Output : Terpeliharanya gedung kantor
Outcome : Gedung kantor yang memenuhi
standar
2. 10. 2 10 01 02 24 Keg : Pemeliharaan rutin / berkala kendaraan Input : Dana yang dibutuhkan Diskominfo 1 Tahun 32,500,000 1 Tahun 35,750,000
Dinas/Operasional
Output : Biaya pemeliharaan kendaraan dibas
operasional
2. 10. 2 10 01 02 26 Keg : Pemeliharaan rutin/berkala Input : Dana yang dibutuhkan Diskominfo 1 Tahun 1,500,000 1 Tahun 1,650,000
perlengkapan kantor
1 2 4 5 6
2. 10. 2 10 01 02 28 Keg : Pemeliharaan rutin / berkala peralatan Input : Dana yang dibutuhkan Diskominfo 1 Tahun 2,500,000 1 Tahun 2,750,000
kantor
Output : Biaya pemeliharaan peralatan kantor
2. 10. 01 03 Prog : Peningkatan Disiplin Aparatur Capaian : Meningkatnya Disiplin Aparatur Diskominfo 100% 20,000,000 APBK 100% 22,000,000
Program yang menunjang peningkatan
kerja
2. 10. 01 Keg : Pengadaan Pakain Batik Kedaerah Input : Dana yang dibutuhkan Diskominfo 1 Paket 20,000,000 1 Paket 22,000,000
Output : Peningkatan motivasi dan semangat
kerja Aparatur
Outcome : Pakaian dinas Seragam Aparatur
2. 10. 2 10 01. 15 Prog : Pengembangan komunikasi, Capaian : Tersedianya pengembangan Diskominfo 100% 117,400,000 APBK 100% 129,140,000
Informasi dan Media Massa program komunikasi informasi dan media
massa
2. 10. 2 10 01. 15 02 Keg : Pembinaan dan Pengembangan Jaringan Input : Dana yang dibutuhkan Diskominfo 1 Tahun - 1 Tahun -
Komunikasi dan Informasi
2. 10. 2 10 01. 15 03 Keg : Pembinaan dan pengembangan Sumber Input : Dana yang dibutuhkan Diskominfo 1 Tahun 99,600,000 1 Tahun 109,560,000
Daya Komunikasi dan Informasi
- Sound System dan Siaran Keliling Output : Sumber daya komunikasi dan
informasi yang optimal dan
berkisinambungan
- Persandian
Prakiraan Maju Rencana Tahun
Rencana Tahun 2019 (Tahun Rencana)
2020
Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan
Kode Indikator Kinerja Program / Kegiatan Target Catatan Target
Daerah dan Program / Kegiatan Kebutuhan Dana / Sumber Kebutuhan Dana /
Lokasi Capaian Capaian
Pagu Indikatif Dana Pagu indikatif
Kinerja Kinerja
1 2 4 5 6
2. 10. 2 10 01. 15 05 Keg : Pengkajian dan Pengembangan Sistem Input : Dana yang dibutuhkan Diskominfo 1 Tahun 15,750,000 1 Tahun 17,325,000
Informasi
- Sosialisasi E-Office, E-Pengaduan Output : Terpenuhinya biaya untuk pengkajian
dan pengembangan aplikasi dan
sistem informasi yang terintegrasi
2. 10. 2 10 01. 15 06 Keg : Perencanaan dan pengembangan Input : Dana yang dibutuhkan Diskominfo 1 Tahun 2,050,000 1 Tahun 2,255,000
kebijakan komunikasi dan informasi
2. 10. 2 10 01. 18 Prog : Kerjasama Informasi dengan Mass Capaian : Penyebaran Informasi Diskominfo 100% 100,000,000 APBK 100% 110,000,000
Media Program Pembangunan dan
penyelenggaraan Kegiatan Daerah
2. 10. 2 10 01. 18 Keg Penyebarluasan Informasi Input : Dana yang dibutuhkan Diskominfo 1 Tahun - 1 Tahun -
Pembangunan Daerah
01
- Video On Demand Output : Informasi pembangunan daerah
- Baleho, Spanduk Outcome : Terintegrasi berupa jurnalistik radio,
Video on Demand, Realasi, leaflet,
berita foto, spanduk, dan baleho
informasi pembangunan daerah
mencapai masyarakat pelosok desa
- Videotron
- penyuluhan
Prakiraan Maju Rencana Tahun
Rencana Tahun 2019 (Tahun Rencana)
2020
Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan
Kode Indikator Kinerja Program / Kegiatan Target Catatan Target
Daerah dan Program / Kegiatan Kebutuhan Dana / Sumber Kebutuhan Dana /
Lokasi Capaian Capaian
Pagu Indikatif Dana Pagu indikatif
Kinerja Kinerja
1 2 4 5 6
2. 10. 2 10 01. 18 02 Keg : Penyebarluasan informasi Input : Dana yang dibutuhkan Diskominfo 1 Tahun 100,000,000 1 Tahun 110,000,000
penyelenggaraan pemerintah daerah
- Website Pemkab
- pendampingan Website SKPK
- Website dan Aplikasi Desa
2. 10. 2. 10. 01 28 Prog : penyelenggaraan Hari-hari besar, Capaian : Penyediaan Hari Besar, Diskominfo 100% 20,000,000 APBK 100% 22,000,000
Keagamaan, Nasional dan daerah Program Keagamaan, Nasional dan Daerah
Keg : Penyelenggaraan Hari-hari Besar Input : Dana yang dibutuhkan 1 Tahun 20,000,000 1 Tahun 22,000,000
Nasional
2. 10. 2 10 01 28 02
Output : Tersedianya dana penyelenggaraan
Peringatan Hari Kebangkitan Nasional
SUHASMI, S.Sos. MM
Pembina TK.I/Nip. 19671007 198703 1 002
TABEL. 3.1 RUMUSAN RENCANA KERJA PROGRAM DAN KEGIATAN SKPK TAHUN 2019
1.03.1.03.02.01.01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat Aceh Selatan 500.00 surat 3,000,000 500.00 surat 3,300,000
1.03.1.03.02.01.02 Peyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Aceh Selatan 19.00 Rek 124,200,000 19.00 Rek 136,620,000
1.03.1.03.02.01.03 Peyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor Aceh Selatan 52.00 unit 42,100,000 52.00 unit 46,310,000
1.03.1.03.02.01.07 Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan Aceh Selatan 26.00 Org 339,950,000 26.00 Org 373,945,000
1.03.1.03.02.01.08 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor Aceh Selatan 4.00 Org 90,200,000 4.00 Org 99,220,000
1.03.1.03.02.01.10 Penyediaan Alat Tulis Kantor Aceh Selatan 1.00 Thn 43,265,989 1.00 Thn 47,592,588
lbr/rim/bl lbr/rim/
1.03.1.03.02.01.11 Penyediaan Bahan Cetakan dan Penggandaan Aceh Selatan 60000/2/15 21,725,000 23,897,500
ock 60000/2/15 block
lbr/rim/bl lbr/rim/
1.03.1.03.02.01.12 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan kantor Aceh Selatan 50.00 5,260,000 50.00 5,786,000
ock block
1.03.1.03.02.01.15 Penyediaan bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan Aceh Selatan 17.00 media 80,800,000 17.00 media 88,880,000
1.03.1.03.02.01.17 Penyediaan Makanan dan Minuman Aceh Selatan 11.00 bln 232,515,000 11.00 bln 255,766,500
1.03.1.03.02.01.18 Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah Aceh Selatan 1.00 Thn 300,000,000 1.00 Thn 330,000,000
1.03.1.03.02.01.19 Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam Daerah Aceh Selatan 1.00 Thn 68,000,000 1.00 Thn 74,800,000
1.03.1.03.02.01.21 Penyediaan Jasa Pengaman Gudang / Kantor/ Rumah Jabatan Aceh Selatan 2.00 org 36,000,000 2.00 org 39,600,000
Rencana Tahun 2019 Prakiraan Maju Rencana Tahun 2020
Catatan
Kode Program / Kegiatan Sasaran Kebutuhan
Target capaian Plafon Anggaran Target capaian
Lokasi Penting Dana/ pagu
kinerja Sementara kinerja
indikatif
1 2 3 4 5 6 8 9 10
1 Pembangunan Gedung B Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Aceh Selatan 1.00 Pkt 1,500,000,000 1.00 Pkt 1,650,000,000
1.03.1.03.02.02.07 Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor Aceh Selatan 1.00 Pkt 50,000,000 1.00 Pkt 55,000,000
1.03.1.03.02.02.09 Pengadaan Peralatan Gedung Kantor Aceh Selatan 1.00 Pkt 100,000,000 1.00 Pkt 110,000,000
1.03.1.03.02.02.10 Pengadaan Mobileur Aceh Selatan 1.00 Pkt 150,000,000 1.00 Pkt 165,000,000
1.03.1.03.02.02.24 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kenderaan Dinas Operasional Aceh Selatan 1.00 Pkt 200,000,000 1.00 Pkt 220,000,000
2 Pembangunan Bangunan Pelengkap Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Aceh Selatan 1.00 Pkt 20,000,000 1.00 Pkt 22,000,000
1.03.1.03.02.02.42 Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung Kantor Aceh Selatan 1.00 Pkt 20,000,000 1.00 Pkt 22,000,000
1.03.1.03.02.03.05 Pengadaan Pakaian Khusus Hari- Hari tertentu Aceh Selatan 65.00 org 26,000,000 65.00 org 28,600,000
1.03.1.03.02.03.06 Pengadaan Pakaian Honorer Aceh Selatan 30.00 org 15,000,000 30.00 org 16,500,000
1.03.1.03.02.03.07 Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya Aceh Selatan 40.00 org 20,000,000 40.00 org 22,000,000
1.03.1.03.02.05.01 Pelatihan dan Pendidikan Formal Aceh Selatan 1.00 Pkt 20,000,000 1.00 Pkt 22,000,000
1.03.1.03.02.05.02 Penyusunan Standar Operasional Prosedur Aceh Selatan 1.00 Pkt 10,000,000 1.00 Pkt 11,000,000
Rencana Tahun 2019 Prakiraan Maju Rencana Tahun 2020
Catatan
Kode Program / Kegiatan Sasaran Kebutuhan
Target capaian Plafon Anggaran Target capaian
Lokasi Penting Dana/ pagu
kinerja Sementara kinerja
indikatif
1 2 3 4 5 6 8 9 10
1 DED Perencanaan Pembangunan Jalan Paket I (Tahun 2020) Aceh Selatan 1.00 Pkt 50,000,000 1.00 Pkt 55,000,000
2 DED Perencanaan Pembangunan Jalan Paket II (Tahun 2020) Aceh Selatan 1.00 Pkt 50,000,000 1.00 Pkt 55,000,000
3 DED Perencanaan Pembangunan Jalan Paket III (Tahun 2020) Aceh Selatan 1.00 Pkt 50,000,000 1.00 Pkt 55,000,000
1 DED Perencanaan Pembangunan Jembatan Paket I (Tahun 2019) Aceh Selatan 1.00 Pkt 50,000,000 1.00 Pkt 55,000,000
2 DED Perencanaan Pembangunan Jembatan Paket II (Tahun 2019) Aceh Selatan 1.00 Pkt 50,000,000 1.00 Pkt 55,000,000
3 DED Perencanaan Pembangunan Jembatan Paket III (Tahun 2019) Aceh Selatan 1.00 Pkt 50,000,000 1.00 Pkt 55,000,000
1 Pembangunan Jalan Lingkar Ujung Tanah - Batee Tunggai Kec. Samadua Samadua 2.00 KM 500,000,000 2.00 KM 550,000,000
2 Pembangunan Jalan Wisata Air Dingin Kec. Samadua Samadua 0.35 KM 300,000,000 0.35 KM 330,000,000
3 Pembangunan Jalan Kp. Hulu - Mata Ie (TAHAP II)Kec.Tapaktuan Tapaktuan 3.20 KM 500,000,000 3.20 KM 550,000,000
4 Pembangunan Jalan Panton Luas - Lubuk Layu kec. Tapaktuan Tapaktuan 2.00 KM 500,000,000 2.00 KM 550,000,000
5 Pembangunnan Jalan Jambo Manyang - Puskesmas Kec. Kluet Utara Kluet Utara 2.20 KM 500,000,000 2.20 KM 550,000,000
Rencana Tahun 2019 Prakiraan Maju Rencana Tahun 2020
Catatan
Kode Program / Kegiatan Sasaran Kebutuhan
Target capaian Plafon Anggaran Target capaian
Lokasi Penting Dana/ pagu
kinerja Sementara kinerja
indikatif
1 2 3 4 5 6 8 9 10
6 Pembangunan Jalan Pulo Ie - Kota Fajar Kec. Kluet Utara Kluet Utara 1.40 KM 500,000,000 1.40 KM 550,000,000
7 Pembangunan Jalan Kampung Padang - Alue Kejrun (tahap II) Kec. Kluet Tengah Kluet tengah 10.00 KM 500,000,000 10.00 KM 550,000,000
8 Pembangunan Jalan Gampong Teungoh - Buket Gadeng Kec. Kota Bahagia Kota Bahagia 1.10 KM 500,000,000 1.10 KM 550,000,000
9 Pembangunan Jalan Bukit Gadeng - Kp. Drien Kec. Kota Bahagia Kota Bahagia 3.00 KM 500,000,000 3.00 KM 550,000,000
11 Pembangunan Jalan Ie Jeureneh - Lhok Raya Kec. Trumon Tengah Trumon tengah 2.10 KM 500,000,000 2.10 KM 550,000,000
2 Pembangunan Jembatan Gampong Pisang Kec. labuhanhaji Labuhanhaji 20.00 M 523,401,599 20.00 M 575,741,759
3 Pembangunan Jembatan Buket Meuh - Alue Saya Kec. Meukek Meukek 35.00 M 600,000,000 35.00 M 660,000,000
6 Pembangunan Jembatan Kuta Buloh - Arun Tunggai Kec. Meukek Meukek 9.00 M 9.00 M -
7 Pembangunan Jembatan Ladang Baroe (Gunong Puntong) Kec. Meukek Meukek 16.00 M 16.00 M -
8 Pembangunan Jembatan Panton Luas Kec. Sawang Sawang 17.00 M 1,000,000,000 17.00 M 1,100,000,000
9 Pembangunan Jembatan Mutiara Kec. Sawang Sawang 16.00 M 750,000,000 16.00 M 825,000,000
12 Pembangunan Jembatan Gampong Air Sialang Kec. Samadua Samadua 5.00 M 5.00 M -
14 Pembangunan Jembatan Panton Luas Kec. Tapaktuan Tapaktuan 16.00 M 700,000,000 16.00 M 770,000,000
15 Pembangunan Jembatan Dayah Kec. Pasie Raja Pasie raja 8.00 M 8.00 M -
Rencana Tahun 2019 Prakiraan Maju Rencana Tahun 2020
Catatan
Kode Program / Kegiatan Sasaran Kebutuhan
Target capaian Plafon Anggaran Target capaian
Lokasi Penting Dana/ pagu
kinerja Sementara kinerja
indikatif
1 2 3 4 5 6 8 9 10
16 Pembangunan Jembatan Mata Ie - Mata Ie Kec. Pasie Raja Pasie raja 7.00 M 7.00 M -
17 Pembangunan Jembatan Meunasah Silolo Kec. Pasie Raja Pasie raja 10.00 M 630,000,000 10.00 M 693,000,000
19 Pembangunan Jembatan Luar Kec. Kluet Selatan Kluet Selatan 20.00 M 20.00 M -
21 Pembangunan Jembatan Lawe Sawah Kec. Kluet Timur Kluet Timur 5.00 M 5.00 M -
23 Pembangunan Jembatan Ladang Rimba - Sebadeh Kec. Bakongan Timur Bakongan Timur 8.00 M 8.00 M -
24 Pembangunan Jembatan Buket Gadeng Kec. Kota Bahagia Kota Bahagia 1.00 Unit 500,000,000 1.00 Unit 550,000,000
25 Pembangunan Jembatan Bailley Rambong - Ujong Gunong Cut Kec. Kota Bahagia Kota Bahagia 1.00 Unit 1.00 Unit -
26 Pembangunan Jembatan Bailley Jambo Keupok - Alur Dua Mas Kec. Kota Bahagia Kota Bahagia 1.00 Unit 1.00 Unit -
27 Pembangunan Jembatan Plat Beton SMP III Kec. Kota Bahagia Kota Bahagia 1.00 Unit 1.00 Unit -
28 Pembangunan Jembatan Ladang Rimba Kec. Trumon Tengah Trumon Tengah 5.00 M 5.00 M -
29 Pembangunan Jembatan Pinto Rimba Kec. Trumon Timur Trumon Timur 40.00 M 40.00 M -
30 Pembangunan Jembatan Kapa Sesak - Seuneubok Pungki Kec. Trumon Timur Trumon Timur 35.00 M 850,000,000 35.00 M 935,000,000
Rencana Tahun 2019 Prakiraan Maju Rencana Tahun 2020
Catatan
Kode Program / Kegiatan Sasaran Kebutuhan
Target capaian Plafon Anggaran Target capaian
Lokasi Penting Dana/ pagu
kinerja Sementara kinerja
indikatif
1 2 3 4 5 6 8 9 10
Labuhanhaji
1 Peningkatan Jalan Blang Baroe - Kuta Iboh Kec. Labuhanhaji Barat 2.50 KM 1,500,000,000 2.50 KM 1,650,000,000
Barat
Labuhanhaji
2 Peningkatan Jalan Tengah Iboeh - Hulu Pisang Kec. Labuhan Haji Barat 1.70 KM 1.70 KM -
Barat
Labuhanhaji
3 Peningkatan Jalan Kantor Camat - Pasar lama Kec. Labuhanhaji 2.00 KM 2.00 KM -
Barat
Labuhanhaji
4 Peningkatan Jalan Kuta Trieng - Blang Baro Kec. Labuhan Haji Barat 2.00 KM 2.00 KM -
Barat
5 Peningkatan Jalan Kp. Pisang - Teupun Bakau Kec. Labuhanhaji Labuhanhaji 2.00 KM 2.00 KM -
6 Peningkatan Jalan Bakau Hulu - Manggis Harapan Kec. Labuhanhaji Labuhanhaji 0.80 KM 0.80 KM -
7 Peningkatan Jalan Desa Paoh - Tengah Baru Kec. Labuhanhaji Labuhanhaji 0.60 KM 0.60 KM -
8 Peningkatan Jalan Provinsi - Desa Apha Kec. Labuhanhaji Labuhanhaji 1.50 KM 1,464,000,000 1.50 KM 1,610,400,000
Labuhan haji
9 Peningkatan Jalan Keumumu Seberang - Bakau Hulu kec. Labuhanhaji Timur 2.20 KM 2.20 KM -
Timur
Labuhanhaji
10 Peningkatan Jalan Aur Peulumat - Gunung Rotan Kec. Labuhan Haji Timur 3.00 KM 3.00 KM -
Timur
Labuhanhaji
11 Peningkatan Jalan Keumumu Hilir - Keumumu Sebrang Kec. Labuhan Haji Timur 1.00 KM 1,375,000,000 1.00 KM 1,512,500,000
Timur
12 Peningkatan Jalan Jambo Papeun - Panton Sikabu Kec. Meukek Meukek 1.50 KM 1,500,000,000 1.50 KM 1,650,000,000
13 Peningkatan Jalan Genteng Mancang - Blang Kuala Kec. Meukek Meukek 4.20 KM 4.20 KM -
14 Peningkatan Jalan Kuta Buloh - Sp. Ie jereneh Kec. Meukek Meukek 4.00 KM 4.00 KM -
15 Peningkatan Jalan Kutabuloh - Arun Tunggai Kec. Meukek Meukek 2.50 KM 2.50 KM -
16 Peningkatan Jalan Ladang Baroe-Desa tarok Kec. Meukek Meukek 2.50 KM 2.50 KM -
17 Peningkatan Jalan Lhok Mamplam - Ladang Tuha Kec. Meukek Meukek 2.30 KM 2.30 KM -
18 Peningkatan Jalan Keude Meukek - Tanjong Harapan Kec. Meukek Meukek 1.00 KM 1.00 KM -
Rencana Tahun 2019 Prakiraan Maju Rencana Tahun 2020
Catatan
Kode Program / Kegiatan Sasaran Kebutuhan
Target capaian Plafon Anggaran Target capaian
Lokasi Penting Dana/ pagu
kinerja Sementara kinerja
indikatif
1 2 3 4 5 6 8 9 10
19 Peningkatan Jalan Sawang Ba,u - Lhok Aman Kec. Sawang Sawang 4.50 KM 4.50 KM -
20 Peningkatan Jalan Desa Ladang - Carak Kec. Samadua Samadua 1.00 KM 1,135,000,000 1.00 KM 1,248,500,000
22 Peningkatan Jalan Kota Baru - Mata ie Kec. Samadua Samadua 1.90 KM 1,274,000,000 1.90 KM 1,401,400,000
23 Peningkatan Jalan suak hulu - Hulu Payo Nan Gadang Kec. Samadua Samadua 2.20 KM 1,748,000,000 2.20 KM 1,922,800,000
24 Peningkatan Jalan Kampung Jilatang - Lubuk Layu Kec. Samadua Samadua 2.00 KM 2.00 KM -
25 Peningkatan Jalan Desa Gadang - Kp. Baru Kec. Samadua Samadua 1.20 KM 1.20 KM -
26 Peningkatan Jalan Payo Nan Gadang - Ujung Tanah Kec. Samadua Samadua 1.60 KM 1.60 KM -
27 Peningkatan Jalan Kp. Tampang - Desa Luar Kec. Samadua Samadua 1.00 KM 1.00 KM -
28 Peningkatan Jalan Ladang Kasik Putih Kec. Samadua Samadua 0.60 KM 2,000,000,000 0.60 KM 2,200,000,000
29 Peningkatan jalan Air Sialang Hulu - Lubuk Layu Kec. Samadua Samadua 0.80 KM 0.80 KM -
30 Peningkatan Jalan Pala Indah Kec.Tapaktuan Tapaktuan 0.60 KM 678,000,000 0.60 KM 745,800,000
32 Peningkatan Jalan Tapaktuan - Panton Luas Kec. Tapaktuan Tapaktuan 3.00 KM 2,500,000,000 3.00 KM 2,750,000,000
33 Peningkatan Jalan Ujung Pasir - Dusun Hulu (Aie Aro) Kec. Tapaktuan Tapaktuan 3.60 KM 1,800,000,000 3.60 KM 1,980,000,000
34 Peningkatan Jalan Panton Luas - Lubuk Layu Kec. Tapaktuan Tapaktuan 3.50 KM 3.50 KM -
39 Peningkatan Jalan Krueng Bate - Pulo Ie Kec. Pasie Raja Pasie Raja 2.20 KM 2.20 KM -
40 Peningkatan Jalan Lhok Sialang Rayek - Krueng Kale Kec. Pasie Raja Pasie Raja 1.80 KM 1.80 KM -
41 Peningkatan Jalan Terbangan - Paya Ateuk Kec. Pasie Raja Pasie Raja 2.50 KM 1,250,000,000 2.50 KM 1,375,000,000
42 Peningkatan Jalan Ujung Padang Asahan - Pasie Kuala Asahan Kec. Pasie Raja Pasie Raja 3.00 KM 1,700,000,000 3.00 KM 1,870,000,000
43 Peningkatan Jalan Ladang Tuha - Desa Seuneubok Kec. Pasie Raja Pasie Raja 3.00 km 3.00 km -
45 'Peningkatan Jalan Sp. Suak Geuringgeng - Suak Geuringgeng Kec. Kluet Utara Kluet Utara 1.30 KM 1.30 KM -
Rencana Tahun 2019 Prakiraan Maju Rencana Tahun 2020
Catatan
Kode Program / Kegiatan Sasaran Kebutuhan
Target capaian Plafon Anggaran Target capaian
Lokasi Penting Dana/ pagu
kinerja Sementara kinerja
indikatif
1 2 3 4 5 6 8 9 10
46 Peningkatan Jalan Kp. Tinggi - Alur Mas Kec. Kluet Utara Kluet Utara 1.00 KM 1.00 KM -
47 Peningkatan Jalan Pulo Kambing - Krueng Batu Kec. Kluet Utara Kluet Utara 2.50 KM 2.50 KM -
48 Peningkatan Jalan Jambo Manyang - Kampung Baru Kec. Kluet Utara Kluet Utara 2.90 KM 2.90 KM -
49 Peningkatan Jalan Pulo Ie - Krueng Batu Kec. Kluet Utara Kluet Utara 4.00 KM 1,200,000,000 4.00 KM 1,320,000,000
50 Peningkatan Jalan Simpang Kota Fajar - Meursak Kec. Kluet Utara Kluet Utara 2.90 KM 1,600,000,000 2.90 KM 1,760,000,000
52 Peningkatan Jalan Pulo Ie II - Gunung Pulo Kec. Kluet Utara Kluet Utara 2.00 KM 2.00 KM -
53 Peningkatan Jalan Ruak - Alur Mas Kec. Kluet Utara Kluet Utara 2.80 KM 2.80 KM -
54 Peningkatan Jalan Fajar Harapan - Gunung Pulo Kec. Kluet Utara Kluet Utara 1.30 KM 1.30 KM -
55 Peningkatan Jalan Gunung Pulo - Ie Mirah Kecamatan Kluet Utara Kluet Utara 5.00 KM 5.00 KM -
56 'Peningkatan Jalan Kr. Batu - Kp. Paya Kecamatan Kluet Utara Kluet Utara 1.50 KM 1.50 KM -
58 Peningkatan Jalan Sp. Kampung Tinggi - kampung Tinggi kec. Kluet Utara Kluet Utara 1.85 KM 1.85 KM -
59 Peningkatan Jalan Kr. Kluet - Paya Dapur Kec. Kluet Utara Kluet Utara 1.50 KM 1.50 KM -
59 Peningkatan Jalan Kr. Kluet - Kp. Tinggi Kec. Kluet Utara Kluet Utara 1.50 KM 1,500,000,000 1.50 KM 1,650,000,000
61 Peningkatan Jalan Lawe Sawah - Koto Indarung Kec. Kluet Timur Kluet Timur 4.00 KM 4.00 KM -
62 Peningkatan Jalan Lawe Sawah - Tapak Aulia Kec. Kluet Timur Kluet Timur 3.00 KM 3.00 KM -
63 Peningkatan Jalan Tanah Munggu - Pucok Lembang (Tahap III) Kec. Kluet Timur Kluet Timur 4.00 KM 1,500,000,000 4.00 KM 1,650,000,000
64 Peningkatan Jalan Kapeh - Keude Kandang Kec. Kluet Selatan Kluet Selatan 1.00 KM 1.00 KM -
65 Peningkatan Jalan Keude Rundeng - Suak Bakong Kec. Kluet Selatan Kluet Selatan 5.00 KM 1,600,000,000 5.00 KM 1,760,000,000
67 Peningkatan Jalan Balai gading - Kubang gajah Kec. Kluet Selatan Kluet Selatan 2.30 KM 1,254,000,000 2.30 KM 1,379,400,000
68 Peningkatan Jalan Indra Damai - Pasie lembang Kec. Kluet Selatan Kluet Selatan 2.00 KM 1,500,000,000 2.00 KM 1,650,000,000
Rencana Tahun 2019 Prakiraan Maju Rencana Tahun 2020
Catatan
Kode Program / Kegiatan Sasaran Kebutuhan
Target capaian Plafon Anggaran Target capaian
Lokasi Penting Dana/ pagu
kinerja Sementara kinerja
indikatif
1 2 3 4 5 6 8 9 10
72 Peningkatan Jalan Pulo Ie - Kp. Padang Kec. Kluet Tengah Kluet Tengah 3.00 KM 3.00 KM -
73 Peningkatan jalan Mersak - Paya Ateuk Kec. Kluet Tengah Kluet Tengah 2.20 KM 2,000,000,000 2.20 KM 2,200,000,000
75 Peningkatan Jalan Lingkar Brahan Kec. Bakongan Bakongan 3.00 KM 1,600,000,000 3.00 KM 1,760,000,000
76 Peningkatan Jalan Keude Bakongan - Beutong Kec. Bakongan Bakongan 5.00 KM 1,500,000,000 5.00 KM 1,650,000,000
77 Peningkatan Jalan Keude Bakongan - Darul Ikhsan Kec. Bakongan Bakongan 6.00 KM 6.00 KM -
78 Peningkatan Jalan Sawah Tingkeum - Seunebok Alue Buloh Kec. Bakongan Timur Bakongan Timur 10.00 KM 10.00 KM -
79 Peningkatan Jalan Sawah Tingkem - Simpang Kec. Bakongan Timur Bakongan Timur 1.00 KM 1.00 KM -
80 Peningkatan Jalan Beutong - Jambo Keupok Kec. Kota Bahagia Kota Bahagia 1.50 KM 1.50 KM -
81 Peningkatan Jalan SNB Alue Buloh - Ujong Tanoh Kec. Kota Bahagia Kota Bahagia 2.00 KM 2.00 KM -
82 Peningkatan Jalan Seunebok Keranji - Laot bangko Kec. Kota Bahagia Kota Bahagia 1.50 KM 2,025,000,000 1.50 KM 2,227,500,000
83 Peningkatan Jalan Kapa Sesak - Alue Keumuneng Kec. Trumon Timur Trumon Timur 4.00 KM 4.00 KM -
84 Peningkatan Jalan Alue Bujok - Despot Alue Bujok Kec. Trumon Timur Trumon Timur 3.00 KM 3.00 KM -
Rencana Tahun 2019 Prakiraan Maju Rencana Tahun 2020
Catatan
Kode Program / Kegiatan Sasaran Kebutuhan
Target capaian Plafon Anggaran Target capaian
Lokasi Penting Dana/ pagu
kinerja Sementara kinerja
indikatif
1 2 3 4 5 6 8 9 10
85 Peningkatan Jalan Kapa Sesak - Seunebok Pungki Kec. Trumon Timur Trumon Timur 6.00 KM 6.00 KM -
87 Peningkatan Jalan Jambo Dalem - Alue Tengoh Kec. Trumon Timur Trumon Timur 2.00 KM 2.00 KM -
88 Peningkatan Jalan Kr. Luas - SMP Kec. Trumon Timur Trumon Timur 0.80 KM 0.80 KM -
93 Peningkatan Jalan Ie Jeureneh - Lhok Raya Kec. Trumon Tengah Trumon Tengah 1.00 KM 1.00 KM -
97 Peningkatan Jalan Ladang Rimba - Mata Ie Kec. Trumon Tengah Trumon Tengah 1.50 KM 1.50 KM -
100 Peningkatan Jalan Lhok Raya - Lingkar Trans. UPT IV Kec. Trumon Tengah Trumon Tengah 4.30 KM 4.30 KM -
102 Peningkatan Jalan Ie Meudama - Seuneubok Jaya Kec. Trumon Trumon 2.00 KM 2,400,000,000 2.00 KM 2,640,000,000
103 Peningkatan Jalan Padang Harapan - Cot Bayu Kec. Trumon Trumon 1.00 KM 1,300,000,000 1.00 KM 1,430,000,000
104 Peningkatan Jalan Ujung Tanoh-Trans Despot Kec. Trumon Trumon 1.50 KM 1.50 KM -
1 Pemeliharaan Rutin Paket I Aceh Selatan 1.00 Pkt 50,000,000 1.00 Pkt 55,000,000
2 Pemeliharaan Rutin Paket II Aceh Selatan 1.00 Pkt 50,000,000 1.00 Pkt 55,000,000
3 Rehabilitasi Talut Jalan Gampong Jeulatang - Lubuk Layu Kec. Samadua Samadua 50.00 M 200,000,000 50.00 M 220,000,000
Rencana Tahun 2019 Prakiraan Maju Rencana Tahun 2020
Catatan
Kode Program / Kegiatan Sasaran Kebutuhan
Target capaian Plafon Anggaran Target capaian
Lokasi Penting Dana/ pagu
kinerja Sementara kinerja
indikatif
1 2 3 4 5 6 8 9 10
1 Rehabilitasi Jembatan Mutiara - Panton Luas Kec. Sawang Sawang 35.00 M 35.00 M -
2 Rehabilitasi Jembatan Gantung Trieng Muduro Tunong Kec. Sawang Sawang 15.00 M 15.00 M -
3 Pengaman Abotmen Jembatan Lawe Sawah Kec. Kluet Timur Kluet Timur 30.00 M 100,000,000 30.00 M 110,000,000
1.03.1.03.01.22.03 Penyusunan Sistem Informasi / Data Base Jaringan Irigasi (Tahap III) Aceh Selatan 1.00 Pkt 200,000,000 1.00 Pkt 220,000,000
Kawasan
Tersusunnya materi teknis dan Perkotaan
Raqanun Rencana Detail Tata Ruang Tapaktuan, Kawasa
1.05.1.03.01.15.05 Penyusunan Rencana Detail Tata Ruang Kawasan (RDTR) 6.00 Kawasan 400,000,000 6.00 440,000,000
(RDTR) dengan kedalaman informasi Kawasan n
dan peta minimal skala 1 : 5.000 Perkotaan
Labuhan Haji,
Tersusunnya materi teknis dan
Ranperbup Rencana Tata Bangunan
Kawasa
1.05.1.03.01.15.07 Penyusunan Rencana Tata Bangunan dan Lingkungan (RTBL) dan Lingkungan (RTBL) dengan Aceh Selatan 5.00 Kawasan 5.00 -
n
kedalaman informasi dan peta
minimal skala 1 : 1.000
1 2 3 4 5 6 8 9 10
Tersusunnya Dokumen Rencana
Induk, Rencana Pengusahaan dan
Rencana Tindak serta terlaksananya Kawasa
1.05.1.03.01.15.12 Penataan dan Pengembangan Kawasan Strategis Cepat Tumbuh Aceh Selatan 5.00 Kawasan 200,000,000 5.00 220,000,000
pembangunan di Kawasan Strategis n
Cepat Tumbuh (Masterplan, Studi
Kelayakan dan DED)
1 2 3 4 5 6 8 9 10
Memberikan masukan/rekomendasi
untuk mewujudkan kesesuaian
1.05.1.03.1.17.08 Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Pengendalian Pemanfaatan Ruang pemanfaataan ruang secara aktual Aceh Selatan 5.00 lap 5.00 lap -
terhadap Rencana Tata Ruang
Wilayah (RTRW)
1.06.1.03.02.21.13 Monitoring Evaluasi Dan Pelaporan Aceh Selatan 1.00 Pkt 150,000,000 1.00 Pkt 165,000,000
1.03.1.03.02.23.10 Rehabilitasi / Pemeliharaan Alat - alat Berat Aceh Selatan 1.00 Keg 400,000,000 1.00 Keg 440,000,000
Rencana Tahun 2019 Prakiraan Maju Rencana Tahun 2020
Catatan
Kode Program / Kegiatan Sasaran Kebutuhan
Target capaian Plafon Anggaran Target capaian
Lokasi Penting Dana/ pagu
kinerja Sementara kinerja
indikatif
1 2 3 4 5 6 8 9 10
Labuhanhaji
1 DED Perencanaan Pembangunan Prasarana Pengaman Pantai Kec. Labuhan Haji 1.00 Pkt 100,000,000 1.00 Pkt 110,000,000
Timur
2 DED Perencanaan Pembangunan Prasarana Pengaman Pantai Kec.Samadua Samadua 1.00 Pkt 100,000,000 1.00 Pkt 110,000,000
1 Pembangunan Pipa Penyebrangan Saluran Irigasi Pucok Krueng Kec. Pasie Raja Pasie Raja 1.00 Pkt 150,000,000 1.00 Pkt 165,000,000
1 Rehabilitasi Jaringan Irigasi DI. Jambo Papeun Kec. Meukek Meukek 750.00 M 500,000,000 750.00 M 550,000,000
2 Rehabilitasi Bangunan dan Saluran Irigasi Pucok Krueng kec. Pasie Raja Pasie Raja 20.00 M 100,000,000 20.00 M 110,000,000
3 Rehabilitasi Jaringan Irigasi DI. Krueng Batee Kec. Trumon Trumon 416.67 M 375,000,000 416.67 M 412,500,000
Labuhanhaji
4 Rehabilitasi Jaringan Irigasi DI. Peulokan Atas Kec. Labuhan Haji Barat 400.00 M 800,000,000 400.00 M 880,000,000
Barat
5 Rehabilitasi Jaringan Irigasi DI. Ujung Batu Labuhan Haji 446.43 M 446.43 M -
Rencana Tahun 2019 Prakiraan Maju Rencana Tahun 2020
Catatan
Kode Program / Kegiatan Sasaran Kebutuhan
Target capaian Plafon Anggaran Target capaian
Lokasi Penting Dana/ pagu
kinerja Sementara kinerja
indikatif
1 2 3 4 5 6 8 9 10
7 Rehabilitasi Jaringan Irigasi DI. Alahan Panjang Kec. Meukek (rehab bendung) Meukek 1,200.00 M 500,000,000 1,200.00 M 550,000,000
8 Rehabilitasi Jaringan Irigasi DI. Drien Jalo Kec. Meukek (bendung dan sal) Meukek 1,133.33 M 700,000,000 1,133.33 M 770,000,000
9 Rehabilitasi Jaringan Irigasi DI. Alue Cot Rambot Meukek 500.00 M 500.00 M -
11 Rehabilitasi Jaringan Irigasi DI. Lhok Aman Kec. Meukek Meukek 250.00 M 300,000,000 250.00 M 330,000,000
12 Rehabilitasi Jaringan Irigasi DI. Blang Meukek Kec. Meukek Meukek 450.00 M 500,000,000 450.00 M 550,000,000
Labuhan haji
13 Rehabilitasi Jaringan Irigasi D.I Sawah Laweh Kec. Labuhan Haji Timur 417.00 M 688,050,000 417.00 M 756,855,000
Timur
16 RehabilitasiJaringan Irigasi DI. Sawang Bau Kec. Sawang Sawang 420.17 M 504,000,000 420.17 M 554,400,000
20 Rehabilitasi Jaringan Irigasi D.I Gunung Ketek (Tahap II) Kec. Samadua Samadua 40.00 Ha 540,000,000 40.00 Ha 594,000,000
21 Rehabilitasi Jaringan Irigasi DI. Alue Simerah I Kec. Samadua Samadua 500.00 M 375,000,000 500.00 M 412,500,000
22 Rehabilitasi Jaringan Irigasi DI. Payo Nan Gadang Samadua 500.00 M 500.00 M -
24 Rehabilitasi Jaringan Irigasi DI. Keude Pante I Pasie Raja 637.00 M 637.00 M -
25 Rehabilitasi Jaringan Irigasi DI. Lhok Sialang Cut Kec. Pasie Raja Pasie Raja 852.17 M 750,000,000 852.17 M 825,000,000
Rencana Tahun 2019 Prakiraan Maju Rencana Tahun 2020
Catatan
Kode Program / Kegiatan Sasaran Kebutuhan
Target capaian Plafon Anggaran Target capaian
Lokasi Penting Dana/ pagu
kinerja Sementara kinerja
indikatif
1 2 3 4 5 6 8 9 10
26 Rehabilitasi Jaringan Irigasi DI. Silolo III Pasie Raja 682.00 M 682.00 M -
27 Rehabilitasi Jaringan Irigasi DI. Krueng Kalee Pasie Raja 683.00 M 683.00 M -
28 Rehabilitasi Jaringan Irigasi D.I Suaq Bakong (Tahap II) Kec. Kluet Selatan Kluet Selatan 975.00 M 1,170,000,000 975.00 M 1,287,000,000
30 Rehabilitasi Jaringan Irigasi D.I Lhok Sialang Rayeuk I Kec. Pasie Raja Kluet Utara 1.00 Pkt 837,000,000 1.00 Pkt 920,700,000
31 Rehabilitasi Jaringan Irigasi DI. Mata Ie Kec. Kluet Utara Kluet Utara 420.17 M 435,000,000 420.17 M 478,500,000
32 Rehabilitasi Jaringan Irigasi DI. Alue Buloh Kluet Tengah 453.78 M 453.78 M -
33 Rehabilitasi Jaringan Irigasi D. I Malaka Kec. Kluet Tengah Kluet Tengah 165.00 M 759,000,000 165.00 M 834,900,000
34 Rehabilitasi Jaringan Irigasi DI. Alue Kabut Kluet Tengah 544.00 M 544.00 M -
35 Rehabilitasi Jaringan Irigasi D. I Mersak Manggamat Kec. Kluet Tengah Kluet Tengah 801.00 M 725,000,000 801.00 M 797,500,000
36 Rehabilitasi Jaringan Irigasi DI. Alue Liang Kec. Kluet Timur Kluet Timur 420.17 M 435,000,000 420.17 M 478,500,000
37 Rehabilitasi Jaringan Irigasi DI. Tanah Munggu Kec. Kluet Timur Kluet Timur 454.55 M 375,000,000 454.55 M 412,500,000
38 Rehabilitasi Jaringan Irigasi D. I Sinebok Keranji II Kec. Bakongan Bakongan 720.00 M 1,152,000,000 720.00 M 1,267,200,000
39 Rehabilitasi Jaringan Irigasi DI. Seulekat Kec. Bakongan Timur Bakongan Timur 416.67 M 498,000,000 416.67 M 547,800,000
40 Rehabilitasi Jaringan Irigasi DI. Paya Seubadeh Kec. Bakongan Timur Bakongan Timur 833.33 M 1,002,000,000 833.33 M 1,102,200,000
41 Rehabilitasi Jaringan Irigasi DI. Alue Dua Mas Kec. Bakongan Timur Bakongan Timur 909.09 M 1,950,000,000 909.09 M 2,145,000,000
1 2 3 4 5 6 8 9 10
Pembangunan Tanggul Sungai (Batee Meucanang, Teungoh Iboh, Kuta Iboh, Labuhanhaji
1 1.00 Pkt 250,000,000 1.00 Pkt 275,000,000
Blang Poroh, Ujung Padang, Tutong, Panton Rubek) Barat
Pembangunan Tanggul Sungai (Bakau hulu, Dalam, Kota Palak, Tengah Pisang,
2 Labuhanhaji 1.00 Pkt 250,000,000 1.00 Pkt 275,000,000
Hulu Pisang)
Pengaman Tebing Sungai Desa Ladang Tuha, Blang Blahdeh, Labuhan Tarok I,
Labuhan tarok II, Rot teungoh, Ie Buboh, Alue Toe, Lhok Aman, Alue Meutuah,
3 Meukek 1.00 Pkt 250,000,000 1.00 Pkt 275,000,000
Ladang Baro, Blang Teungoh, Aron Tunggai, Tanjung harapan, Lhok mamplam,
Kec. Meukek
Pengaman Tebing Sungai Desa Jambo Apha, Panjupian, Air Berudang dan Batu
4 Tapaktuan 1.00 Pkt 250,000,000 1.00 Pkt 275,000,000
Itam) Kec. Tapaktuan
5 Pengaman Tebing Sungai Kr. Seurullah Desa Tepi Air dan Kp. Hulu Kec. Tapaktuan Tapaktuan 1.00 Pkt 250,000,000 1.00 Pkt 275,000,000
6 Pengaman Tebing Gampong Silolo Kec. Pasie Raja Pasie Raja 200.00 M 200,000,000 200.00 M 220,000,000
7 Pengaman Tebing Sungai Kr. Mokab Desa Lawe Cimanok Kec. Kluet Timur Kluet Timur 1.00 Pkt 250,000,000 1.00 Pkt 275,000,000
8 Pengaman Tebing Desa Lawe Sawah Kec. Kluet Timur Kluet Timur 200.00 M 200,000,000 200.00 M 220,000,000
Pengaman Tebing Sungai Ladang Rimba, Krueng Batee, Gn. Kapho, Naca dan
9 Trumon Tengah 1.00 Pkt 250,000,000 1.00 Pkt 275,000,000
Lhok Raya Kec. Trumon Tengah
(426,343,548,401)
#REF!
#REF!
Ir. BAHRUMSYAH
Nip. 19650804 1995503 1 001
Rencana Tahun 2019 Prakiraan Maju Rencana Tahun 2020
Catatan
Kode Program / Kegiatan Sasaran Kebutuhan
Target capaian Plafon Anggaran Target capaian
Lokasi Penting Dana/ pagu
kinerja Sementara kinerja
indikatif
1 2 3 4 5 6 8 9 10
RUMUSAN RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN
1.06.1.13.02.21.31 Penyusunan Lakip Input : Jumlah dana yang dibutuhkan Tapaktuan 480 lbr - APBK 500 lbr -
1.05.1.05.03.01 PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI Outcome Persentase Pelayanan Administrasi Perkantoran 1,052,225,200 1,157,447,720
PERKANTORAN
1.05.1.05.03.01.01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat Input : Jumlah dana yang dibutuhkan Tapaktuan 480 lbr 51,930,000 APBK 500 lbr 57,123,000
1.05.1.05.03.01.02 Penyediaan jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Input : Jumlah dana yang dibutuhkan Tapaktuan 100% 89,650,000 APBK 100% 98,615,000
1.05.1.05.03.01.03 Penyediaan jasa Peralatan dan perlengkapan kantor Input : Jumlah dana yang dibutuhkan Tapaktuan 100% 40,000,000 APBK 100% 44,000,000
1.05.1.05.03.01.07 Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan Input : Jumlah dana yang dibutuhkan Tapaktuan 15 Eks 105,740,000 APBK 15 Eks 116,314,000
1.05.1.05.03.01.08 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor Input : Jumlah dana yang dibutuhkan Tapaktuan 100% 33,600,000 APBK 100% 36,960,000
1.05.1.05.03.01.10 Penyediaan Alat Tulis kantor Input : Jumlah dana yang dibutuhkan Tapaktuan 100% 29,500,500 APBK 100% 32,450,550
Perkiraan maju Rencana tahun
Rencana kerja Tahun 2019
Urusan/Bidang Urusan 2020
Catatan
KODE target target
Pemerintah Daerah dan Indikator Kinerja Lokasi Kebt. Dana/Pagu Sumber Penting Kebth. Dana/
Capaian Capaian
REKENING Indikatif Dana
Program Kegiatan Program Kegiatan kinerja kinerja Pagu Indikator
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Output : Persentase Penyediaan Alat tulis kantor
1.05.1.05.03.01.15 Penyediaan bahan bacaan dan Peraturan perundang- Input : Jumlah dana yang dibutuhkan Tapaktuan 15 Eks 13,680,000 APBK 15 Eks 15,048,000
undangan
Output : Jumlah bahan bacaan dan peraturan perundang-
undangan
1.05.1.05.03.01.18 Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Keluar Daerah Input : Jumlah dana yang dibutuhkan Luar 1 Tahun 200,170,700 APBK 1 Tahun 220,187,770
Kabupaten
Output : Jumlah Perjalanan dinas keluar kabupaten dan dan Luar
keluar provinsi Propinsi
Outcome : Tersedianya Perjalanan /dinas rapat koordinasi dan
konsultasi keluar daerah Kabupaten dan keluar
povinsi
1.05.1.05.03.01.19 Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam Daerah Input : Jumlah dana yang dibutuhkan Aceh Selatan 1 Tahun 110,000,000 APBK 1 Tahun 121,000,000
1.05.1.05.03.01.19 Monitoring dan Evaluasi Input : Jumlah dana yang dibutuhkan Aceh Selatan 6 Lokasi - APBK 6 Lokasi -
1.05.1.05.03.02.05 Pengadaan Kendaraan dinas/operasional Input : Jumlah dana yang dibutuhkan Tapaktuan 6 Unit 40,000,000 APBK 6 Unit 44,000,000
1.05.1.05.03.02.09 Pengadaan Peralatan Gedung Kantor Input : Jumlah dana yang dibutuhkan Tapaktuan 100% 30,000,000 APBK 100% 33,000,000
1.05.1.05.03.02.22 Pemeliharaan Rutin /berkala gedung kantor Input : Jumlah dana yang dibutuhkan Tapaktuan 100% 20,000,000 APBK 100% 22,000,000
Pengadaan Pakaian dan Perlengkapan Personil BPBD Input : Jumlah dana yang dibutuhkan Aceh Selatan 135 set - APBK 135 set -
1.05.1.05.03.05.03 Bimbingan Teknis Impelementasi Peraturan Perundang- Input : Jumlah dana yang dibutuhkan Tapaktuan 6 Orang - APBK 8 Org -
undangan
Output : Jumlah Sumber Daya aparatur yang mengikuti
Bimtek
Outcome : Terlaksananya Bimbingan Teknis bagi aparatur BPBD
Penyusunan SOP Penanganan Darurat Saat Bencana Input : Jumlah dana yang dibutuhkan Aceh Selatan 1 Tahun 7,000,000 APBK 1 Tahun -
1.03.1.13.02.17.03 Pembangunan Turap/talud/bronjong Input : Jumlah dana yang dibutuhkan Tapaktuan - APBK -
1.03.1.13.02.17.03 Pembangunan Tanggul Pengaman Gedung Kantor Input : Jumlah dana yang dibutuhkan Tapaktuan 1 paket 700,000,000 APBK 1 paket 825,000,000
1.05.1.05.03.30.02 Tim Reaksi Cepat Penanggulangan Bencana Input : Jumlah dana yang dibutuhkan Aceh Selatan 1 Tahun dlm 276,942,000 APBK 1 Tahun dlm 326,623,200
Kab. Asel, 55 Kab. Asel, 65
Output : Jumlah laporan kejadian bencana Tim TRC kl. Kej. kl. Kej.
Penanggulangan Bencana Bencana Bencana
1.05.1.05.03.30.03 Penilaian Kerugian dan kerusakan akibat bencana Input : Jumlah dana yang dibutuhkan kecamatan- 8 Kecamatan 200,370,000 APBK 10 Kecamatan 236,907,000
kecamatan
Output : Laporan Penilaian Kerugian dan Kerusakan Akibat yang
Bencana mengalami
bencana
Outcome : Laporan JITUPASNA Kec. Yang mengalami bencana
1.05.1.05.03.30.04 Rapat rapat koordinasi penanggulangan bencana Input : Jumlah dana yang dibutuhkan Aceh Selatan 2 Kali 35,000,000 APBK 2 Kali 38,500,000
1.05.1.05.03.31.01 Pelatihan/Training dan Simulasi Kesiapsiagaan Input : Jumlah dana yang dibutuhkan 100,000,000
Menghadapi Bencana
- Sosialisasi Pengurangan Resiko Bencana Input : Jumlah dana yang dibutuhkan Aceh Selatan 9 kec 100,000,000 APBK 9 kec 110,000,000
1.13.1.13.02.33 Pengadaan Sarana dan Prasarana Kesiapsiagaan Input : Jumlah dana yang dibutuhkan Aceh Selatan 5 Paket - APBK 3 Paket -
Menghadapi Bencana
1.05.1.05.03.33.01 Pemantauan dan penyebarluasan informasi bencana alam Input : Input : Jumlah dana yang dibutuhkan Aceh Selatan 100% 1,028,051,000 APBK 100% 1,163,856,100
1.05.1.05.03.33.02 Pengadaan logistik dan obat obatan bagi korban bencana Input : Jumlah dana yang dibutuhkan Aceh Selatan 100% 30,000,000 APBK 100% 33,000,000
1.05.1.05.03.34.01 Rehabilitasi Prasarana fisik di wilayah Pasca Bencana Input : Jumlah dana yang dibutuhkan Aceh Selatan 6 Paket - APBK 6 Kecamatan -
4.01.1.05.03.02 Penyelenggaraan Hari-Hari Besar Nasional Input : Jumlah dana yang dibutuhkan Aceh Selatan 1 Tahun - APBK 1 Tahun -
4.01.1.05.03.03 Penyelenggaraan Hari-Hari Besar Daerah Input : Jumlah dana yang dibutuhkan Aceh Selatan 1 Tahun - APBK 1 Tahun -
2 04 PERTANAHAN
2 04 2 04 01 01 01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat - Jumlah Kebutuhan Materai dan Benda Pos DINAS 1 Tahun 4,000,000 APBK - 1 Tahun 4,400,000
Lainnya PERTANAHAN
2 04 2 04 01 01 02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan - Jumlah kebutuhan Sarana Komunikasi dan DINAS 1 Tahun 12,000,000 APBK - 1 Tahun 13,200,000
Listrik Sumber daya air dan Liatrik PERTANAHAN
2 04 2 04 01 01 03 Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor - Jumlah Jasa Perbaikan peralatan Kerja DINAS 1 Tahun 5,780,000 APBK - 1 Tahun 6,358,000
PERTANAHAN
2 04 2 04 01 01 07 Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan - Jumlah dokumen Administrasi Keuangan DINAS 1 Tahun 70,850,000 APBK - 1 Tahun 77,935,000
PERTANAHAN
2 04 2 04 01 01 08 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor - Jumlah alat dan bahan kebersihan dan dana DINAS 1 Tahun - APBK - 1 Tahun 15,000,000
Restribusi sampah PERTANAHAN
2 04 2 04 01 01 10 Penyediaan Alat Tulis Kantor - Jumlah kebutuhan alat tulis kantor DINAS 1 Tahun 27,000,000 APBK - 1 Tahun 29,700,000
PERTANAHAN
2 04 2 04 01 01 11 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan - Jumlah Kebutuhan Barang Cetakan dan DINAS 1 Tahun 8,000,000 APBK - 1 Tahun 8,800,000
Penggandaan PERTANAHAN
2 04 2 04 01 01 12 Penyediaan Komponen Listrik/ Penerangan Bangunan - Jumlah Kebutuhan Komponen DINAS 1 Tahun - APBK - 1 Tahun 25,000,000
Kantor Listrik/Penerangan Bangunan Kantor PERTANAHAN
2 04 2 04 01 01 13 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor - Jumlah Kebutuhan Peralatan dan Perlengkapan DINAS 1 Tahun 113,319,000 APBK - 1 Tahun 624,650,900
Kantor PERTANAHAN
2 04 2 04 01 01 15 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- - Jumlah kebutuhan surat kabar dan peraturan DINAS 5 Media - APBK - 1 Tahun 1,860,000
Undangan perundang-undangan PERTANAHAN
2 04 2 04 01 01 17 Penyediaan Makanan dan Minuman - Jumlah kebutuhan makanan dan minuman Dinas DINAS 11 Bulan 21,250,000 APBK - 1 Tahun 23,375,000
PERTANAHAN
2 04 2 04 01 01 18 Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Keluar Daerah - Jumlah rapat-rapat koordinasi dan konsultasi DINAS 1 Tahun 55,680,000 APBK - 1 Tahun 61,248,000
yang dilakukan PERTANAHAN
2 04 2 04 01 01 19 Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam Daerah - Jumlah rapat-rapat koordinasi dan konsultasi Kab. Aceh 1 Tahun 40,000,000 APBK 18 Kecamatan 44,000,000
dalam daerah yang dilaksanakan Selatan
PRAKIRAAN MAJU RENCANA
RENCANA TAHUN 2019
TAHUN 2020
URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN CATATAN
KODE INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN TARGET KEBUTUHAN TARGET KEBUTUHAN
DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN SUMBER PENTING
LOKASI CAPAIAN DANA/PAGU CAPAIAN DANA/PAGU
DANA
KINERJA INDIKATIF KINERJA INDIKATIF
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)
2 04 2 04 01 02 URUSAN WAJIB
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana
Kantor
2 04 2 04 01 02 05 Pengadaan Kenderaan Dinas/ Operasional - Jumlah kebutuhan Kenderaan Kenderaan Roda DINAS - APBK Prioritas 8 Unit 156,000,000
Dua PERTANAHAN
2 04 2 04 01 02 07 Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor - Jumlah kebutuhan Perlengkapan Gedung Kantor DINAS 1 Paket 7,000,000 APBK Prioritas 1 Paket 57,700,000
PERTANAHAN
2 04 2 04 01 02 09 Pengadaan Peralatan Gedung/ Kantor - Jumlah kebutuhan Peralatan Kantor DINAS 1 Paket - APBK Prioritas 1 Paket 30,000,000
PERTANAHAN
2 04 2 04 01 02 10 Pengadaan Mebeuler - Jumlah kebutuhan Mebeuler DINAS 1 Paket 33,095,000 APBK Prioritas 1 Paket 56,404,500
PERTANAHAN
2 04 2 04 01 02 22 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor - Jumlah dan spesifikasi Pemeliharaan Rutin/ DINAS 1 Tahun 15,000,000 APBK Prioritas 1 Tahun 41,500,000
Berkala Gedung Kantor PERTANAHAN
2 04 2 04 01 02 24 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kenderaan - Jumlah kendaraan dinas Operasional Dinas DINAS 1 Tahun 14,250,000 APBK Prioritas 1 Tahun 55,675,000
Dinas/Operasional PERTANAHAN
2 04 2 04 01 02 28 Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor - Jumlah dan spesikasi Peralatan Gedung Kantor DINAS 1 Tahun - APBK Prioritas 1 Tahun 20,000,000
yang terpelihara PERTANAHAN
2 04 2 04 01 06 01 Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar - Jumlah dokumen laporan capaian kinerja DINAS 1 Tahun 3,000,000 APBK Lanjutan 1 Kegiatan 23,360,000
realisasi kinerja program /kegiatan dan keuangan PERTANAHAN
- Inventarisasi kepemilikan Akta Tanah - Jumlah Dokumen akta tanah yang akurat DINAS - - - - Dok 120,000,000
PERTANAHAN
- Pelatihan Pengelolaan Aplikasi Data Base - Jumlah peserta Pelatihan pengelolaan Data Base DINAS - - - - 18 Kec 90,000,000
PERTANAHAN
- Pembinaan dan Bimbingan Pejabat Pembuat Akta - Terbinanya Pejabat pembuat Akta Tanah DINAS - - - - Dok 90,000,000
Tanah PERTANAHAN
- Inventarisir kebutauhan Pengadaan Tanah - Jumlah Lokasi Tanah / kebutuhan Pengadaan DINAS - - - - Dok 60,000,000
Pemerintah yang terinventarisir PERTANAHAN
PRAKIRAAN MAJU RENCANA
RENCANA TAHUN 2019
TAHUN 2020
URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN CATATAN
KODE INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN TARGET KEBUTUHAN TARGET KEBUTUHAN
DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN SUMBER PENTING
LOKASI CAPAIAN DANA/PAGU CAPAIAN DANA/PAGU
DANA
KINERJA INDIKATIF KINERJA INDIKATIF
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)
2 04 2 04 01 16 URUSAN WAJIB
Program penataan penguasaan , pemilikan , DINAS
penggunaan dan pemanfaatan tanah PERTANAHAN
2 04 2 04 01 16 02 - Workshop Pertanahan - Terlaksananya sosialilasi terhadap DINAS 177,926,000 1 Tahun 186,000,000
Pemamfaatan Hak Tanah PERTANAHAN
- Koordinasi Pelaksanaan Kebijakan pertanahan - Jumlah koordinasi /sosialisasi kebijakan DINAS - - - - Kegiatan 200,000,000
pertanahan PERTANAHAN
- Koordinasi Percepatan Pengadaan Tanah untuk - Jumlah koordinasi /sosialisasi kebijakan DINAS - - - - Paket -
Pembangunan Proyek pemerintah yang strategis pertanahan PERTANAHAN
- Pemamfaatan Tanah Pemerintah daerah - tanah Aset pemerintah daerah yang belum DINAS - - - - Dok 80,000,000
Kabupaten Aceh Selatan tertata dan belum mempunyai peta PERTANAHAN
1 26 1 26 01 25 02 Penyelenggaraan Hari-hari Besar Daerah - Terselenggaranya Penyelenggaraan Hari-hari DINAS 1 Kegiatan APBK Lanjutan 1 Kegiatan 25,000,000
Besar Daerah PERTANAHAN
JUMLAH 750,000,000 3,301,891,400
YUHELMI, SH, MH
NIP. 196908091998031005
PRAKIRAAN MAJU RENCANA
RENCANA TAHUN 2019
TAHUN 2020
URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN CATATAN
KODE INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN TARGET KEBUTUHAN TARGET KEBUTUHAN
DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN SUMBER PENTING
LOKASI CAPAIAN DANA/PAGU CAPAIAN DANA/PAGU
DANA
KINERJA INDIKATIF KINERJA INDIKATIF
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)
URUSAN WAJIB
Tabel T - C.33
Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2019
dan Prakiraan Maju Tahun 2020
SKPK : DINAS LINGKUNGAN HIDUP
Prakiraan Maju Rencana Tahun
Rencana Tahun 2019 (Tahun Rencana)
2020
Usulan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan
Kode Indikator Kinerja Program / Kegiatan Target Sumber Target
Program / Kegiatan Kebutuhan Dana / Catatan Kebutuhan Dana /
Lokasi Capaian Dana Capaian
Pagu Indikatif Pagu Indikatif
Kinerja Kinerja
1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10.
1 URUSAN WAJIB
1 08 DINAS LINGKUNGAN HIDUP
1 08 1 08 01 01 Prog : Pelayanan Administrasi Perkantoran Capaian :
Program
1 08 1 08 01 01 01 Keg : Penyediaan Jasa Surat Menyurat Input : Dana yang dibutuhkan Dinas 1 Tahun 3,300,000 APBK 1 Tahun 3,630,000
Output : Tersedianya Materai dan Benda Pos Lainnya Lingkungan
Outcome : Meningkatnya pelayanan administrasi Hidup
perkantoran
1 08 1 08 01 01 02 Keg : Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Listrik Input : Dana yang dibutuhkan Dinas 1 Tahun 140,000,000 APBK 1 Tahun 154,000,000
dan Air Output : Tersedianya Biaya Rekening Listrik dan Telepon Lingkungan
Outcome : Meningkatnya Efektifitas dan Kinerja perkantoran Hidup
1 08 1 08 01 01 06 Keg : Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Input : Dana yang dibutuhkan Dinas 1 Tahun 25,000,000 APBK 1 Tahun 27,500,000
Kendaraan Dinas/Operasional Output : Tersedianya Service dan Pembayaran STNK Lingkungan
Outcome : Meningkatkan efektifitas dan kinerja Hidup
kendaraan operasional
1 08 1 08 01 01 07 Keg : Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan Input : Dana yang dibutuhkan Dinas 1 Tahun 89,500,000 APBK 1 Tahun 98,450,000
Output : Terlaksananya pembayaran jasa administrasi Lingkungan
Outcome : keuangan
Meningkatnya efektivitas dan kinerja Pegawai Hidup
Dinas Lingkungan Hidup
1 08 1 08 01 01 10 Keg : Penyediaan Alat Tulis Kantor Input : Dana yang dibutuhkan Dinas 1 Tahun 40,061,520 APBK 1 Tahun 44,067,672
Output : Tersedianya sarana pendukung kegiatan kantor Lingkungan
Outcome : Meningkatkan efektifitas dan Kinerja Pegawai Hidup
Dinas Lingkungan Hidup
1 08 1 08 01 01 11 Keg : Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Input : Dana yang dibutuhkan Dinas 1 Tahun 12,000,000 APBK 1 Tahun 13,200,000
Output : Tersedianya sarana pendukung Kegiatan Kantor Lingkungan
Outcome : Meningkatkan efektifitas dan Kinerja Pegawai Hidup
Dinas Lingkungan Hidup
1 08 1 08 01 01 12 Keg : Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Input : Dana yang dibutuhkan Dinas 1 Tahun 10,000,000 APBK 1 Tahun 11,000,000
Bangunan kantor Output : Tersedianya Komponen Alat Listrik Lingkungan
Outcome : Meningkatkan efektifitas dan Kinerja Pegawai Hidup
Dinas Lingkungan Hidup
1 08 1 08 01 01 13 Keg : Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Input : Dana yang dibutuhkan Dinas 1 Tahun 4,000,000 APBK 1 Tahun 4,400,000
Output : Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor Lingkungan
yang memadai Hidup
Outcome : Meningkatkan efektifitas kerja pegawai
1 08 1 08 01 01 15 Keg : Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- Input : Dana yang dibutuhkan Dinas 11 media 27,000,000 APBK 11 media 29,700,000
undangan Output : Tersedianya Bahan Bacaan bagi Pegawai Lingkungan
Outcome : Meningkatkan kapasitas SDM Aparatur Hidup
1 08 1 08 01 01 17 Keg : Penyediaan Makanan dan Minuman Input : Dana yang dibutuhkan Dinas 1 Tahun 137,478,000 APBK 1 Tahun 151,225,800
Output : Tersedianya makanan, minuman dan Lingkungan
meugang untuk pns dan non pns Hidup
Outcome : Meningkatkan Efektifitas dan Kinerja Pegawai
Dinas Lingkungan Hidup
1 08 1 08 01 01 18 Keg : Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke luar Daerah Input : Dana yang dibutuhkan Dinas 1 Tahun 200,000,000 APBK 1 Tahun 220,000,000
Output : Tersedianya Dana Perjalanan Dinas Luar Daerah Lingkungan
Outcome : Meningkatnya Koordinasi dan Kerjasama Hidup
1 08 1 08 01 01 19 Keg : Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam Input : Dana yang dibutuhkan Dinas 1 Tahun 80,000,000 APBK 1 Tahun 88,000,000
daerah Output : Tersedianya Dana Perjalanan Dinas dalam Lingkungan
Daerah Hidup
Outcome : Meningkatnya koordinasi dan kerjasama
1 08 1 08 01 01 20 Keg : Penyediaan Jasa Jaminan Ansuransi Jiwa Input : Dana yang dibutuhkan Dinas 1 Tahun 9,060,480 APBK 1 Tahun 9,966,528
Output : Tersedia jaminan kesehatan tenaga kerja DLH Lingkungan
Outcome : Peningkatan pelayanan jaminan kesehatan Hidup
1 08 1 08 01 02 07 Keg : Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor Input : Dana yang dibutuhkan Dinas 1 Paket 25,000,000 APBK 1 Tahun 27,500,000
Output : Tersedianya Sarana Perlengkapan Kantor Lingkungan
Outcome Hidup
: Meningkatnya efektifitas dan kinerja
1 08 1 08 01 02 08 Keg : Pengadaan Peralatan Gedung Kantor Input : Dana yang dibutuhkan Dinas 1 Paket 30,000,000 APBK 1 Paket 33,000,000
Output : Tersedianya peralatan gedung kantor Lingkungan
Outcome Hidup
: Tersedianya peralatan kantor yang memadai
1 08 1 08 01 02 09 Keg : Pengadaan Mebeleur Input : Dana yang dibutuhkan Dinas 1 Paket 50,000,000 APBK
Output : Tersedianya mebeleur yang memadai Lingkungan
Outcome Hidup
: Terciptannya kenyamanan kerja
1 08 1 08 01 02 24 Keg : Pemeliharaan Rutin / Berkala Kenderaan Dinas / Input : Dana yang dibutuhkan Dinas 12 Bln 609,160,000 APBK 12 Bln 700,534,000
Operasional Output : Terlaksananya pemeliharaan secara Lingkungan
rutin/berkala peralatan gedung/kantor Hidup
Outcome : Pemeliharaan Rutin/Berkala kendaraan
Dinas/Operasional Roda 6 sebanyak 10 Unit,
Roda 4 sebanyak 3 Unit, kendaraan roda 3
sebanyak 8 unit dan kendaraan roda dua
sebanyak 18 unit
1 08 1 08 01 02 25 Keg : Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Input : Dana yang dibutuhkan Dinas 1 Paket 15,000,000 APBK 1 Paket 17,250,000
Kantor Output : Terlaksananya pemeliharaan secara Lingkungan
rutin/berkala peralatan gedung/kantor Hidup
Outcome : Terpeliharanya perlengkapan gedung kantor
1 08 1 08 01 02 42 Keg : Rehabilitasi sedang/berat Gedung Kantor Input : Dana yang dibutuhkan Dinas 1 Paket 70,000,000 APBK 1 Tahun 77,000,000
Output : Tersedianya rehab gedung kantor Lingkungan
Outcome Hidup
: Terciptanya suasana kerja yang nyaman
1 08 1 08 01 05 02 Keg : Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan Input : Dana yang dibutuhkan Dinas 2 Kali 50,000,000 APBK 2 Kali 55,000,000
Output Lingkungan
: - Terlaksananya sosialisasi peraturan dan perundang-undangan
- Terlaksananya sosialisasi TAHURA Hidup
Outcome : Tersosialisasinya peraturan perundang-
undangan dan kegiatan TAHURA
1 08 1 08 01 15 04 Keg : Peningkatan operasi dan pemeliharaan prasarana Input : dana yang dibutuhkan
dan sarana persampahan Output : Tersedianya honorarium PNS dan Non PNS Dinas 12 Bln 1,041,200,000 APBK 12 Bln 1,145,320,000
Tersedianya pengadaan alat - alat kebersihan Lingkungan
dan persampahan Hidup
Outcame : tersedianya pelayanan persampahan
1 08 1 08 01 15 11 Keg : Peningkatan peran serta masyarakat dalam input : dana yang dibutuhkan Dinas 1 Paket 30,000,000 APBK 1 Paket 33,000,000
pengelolaan sampah Output : Beroperasinya pengelolaan sampah di TPS3R Lingkungan
Ladang Tuha Hidup
Outcame : Terwujudnya pengelolaan sampah di TPS3R
Ladang Tuha
1 08 1 08 01 16 Prog : Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Capaian :
lingkungan Hidup Program
1 08 1 08 01 16 01 Keg : Koordinasi Penilaian Kota Sehat / Adipura Input : Dana yang dibutuhkan Dinas 1 Tahun 35,000,000 APBK 1 Tahun 38,500,000
Output : Terlaksananya kordinasi pembinaan Tahap Awal Lingkungan
Outcome Adipura
: Terciptanya lingkungan yang bersih, sehat dan Hidup
nyaman
1 08 1 08 01 16 04. Keg : Pengawasan Pelaksanaan Kebijakan Bidang Input : Dana yang dibutuhkan Kabupaten 1 Tahun 25,000,000 APBK 1 Tahun 27,500,000
Lingkungan Hidup Output : Terlaksananya pengawasan dan penegakan Aceh Selatan
hukum lingkungan
Outcome : Tercapainya Penerapan Hukum Lingkungan
1 08 1 08 01 16 16. Keg : Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Input : Dana yang dibutuhkan Dinas 1 Tahun 40,000,000 APBK 1 Tahun 44,000,000
Output : Tersedianya laporan monitoring evaluasi Lingkungan
Outcome : Meningkatnya kinerja, Pelaksanaan program dan Hidup
kegiatan
1 08 1 08 01 24 06 Keg : Pemeliharaan Ruang Terbuka Hijau Input Dana yang dibutuhkan Dinas 1 Paket 130,000,000 APBK 1 Paket 143,000,000
Output Terpeliharannya Ruang Terbuka Hijau (RTH) Lingkungan
Rehab dan Pemeliharaan Taman Median
Pemeliharaan Bundaran Mesjid Istiqamah dan
Tugu Pahlawan
Outcame Terciptanya Lingkungan Yang Asri.
1 08 1 08 01 25 Prog Pengembangan Kinerja Pengelolaan Limbah
1 08 1 08 01 25 17 Keg : Operasi dan Pemeliharaan Fasilitas TPA dan IPLT Input : Dana yang dibutuhkan
Pasieraja Output : Terlaksananya operasi dan Pemeliharaan Kec. Pasie 1 Paket 50,000,000 APBK 1 Paket 55,000,000
Fasilitas IPLT Pasieraja Raja
Outcome : Peningkatan penangannan limbah tinja
MIRJAS, S.Si
Pembina/NIP. 19731212200504 1 002
Tabel T-C.33
Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2019
dan Perkiraan Maju Tahun 2020
Kabupaten Aceh Selatan
SKPK : DINAS PERHUBUNGAN
Rencana Tahun 2019 (Tahun Rencana) Perkiraan Maju Rencana Tahun 2020
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Indikator Kinerja Program / Target Kebutuhan Catatan Target
Kode Capaian Dana/Pagu Kebutuhan Dana/
Daerah dan Program / Kegiatan Kegiatan Lokasi Sumber Dana Penting Capaian
Kinerja Indikatif Pagu Indikatif
Kinerja
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
2 09 1 09 Urusan Wajib
2 09 01 01 Dinas Perhubungan
Terpenuhinya sarana dan
Program Pelayanan Administrasi
2 09 01 01 01 01 prasaran pelayanan
Perkantoran
adminstrasi perkantoran
Tersedianya jasa pos untuk
2 09 2 09 1 01 01 Penyediaan jasa Surat menyurat Dinas Perhubungan 1 Tahun 4,000,000 APBK - 1 Tahun 4,400,000
keperluan Surat Menyurat
Terbayarnya Rekening Listrik,Air
2 09 2 09 01 01 02 Peyediaan Komunikasi,Sumberdaya air,Listrik Dinas Perhubungan 1 Tahun Rp 150,000,000 APBK - 1 Tahun 165,000,000
Dan Telekomunikasi
Tersedianya Jasa pengelolaan
2 09 2 09 01 01 07 Kegiatan Penyediaan Jasa ADM Keuangan Dinas Perhubungan 1 Tahun Rp 125,664,000 APBK - 1 Tahun 138,230,400
adm keuangan
Tersedianya jasa pengelolaan
2 09 2 09 01 01 08 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor Dinas Perhubungan 1 Tahun Rp 49,445,000 APBK - 1 Tahun 54,389,500
Kebersihan Kantor
2 09 2 09 01 01 10 Penyediaan Alat Tulis Kantor Tersedianya Alat Tulis kantor Dinas Perhubungan 1 Tahun Rp 60,000,000 APBK - 1 Tahun 66,000,000
Tersedianya Pengadaan Dokumen
2 09 2 09 01 01 11 Peyediaan Barang Cetak Dan Penggandaan Dinas Perhubungan 1 Tahun Rp 25,223,000 APBK - 1 Tahun 27,745,300
Kantor
Penyedian Komponen Instalasi Listrik /
2 09 2 09 01 01 12 Meningkatnya Kenyamanan Kantor Dinas Perhubungan 1 Tahun Rp 12,100,000 APBK - 1 Tahun 13,310,000
Penerangan
Penyediaan Bahan Bacaan ,Peratutan Dan Tersedianya bahan bacaan Dan
2 09 2 09 01 01 15 Dinas Perhubungan 1 Tahun Rp 12,430,000 APBK - 1 Tahun 13,673,000
Perundang undangan. Perundang undangan
Tersediaanya makanan Dan
2 09 2 09 01 01 17 Penyediaan Makan Minum Dinas Perhubungan 1 Tahun Rp 122,507,000 APBK - 1 Tahun 134,757,700
Minuman
Tersedianya Konsultasi ke luar
2 09 2 09 01 01 18 Rapat Koordinasi Luar Daerah Dinas Perhubungan 1 Tahun Rp 200,000,000 APBK - 1 Tahun 220,000,000
daerah
Program Peningkatan Sarana Dan
2 09 2 09 01 02
Prasarana Aparatur
2 09 2 09 01 02 07 Pengadaan Perlengkapaan Gedung Kantor Tersedianya Perlengkapan Kantor Dinas Perhubungan 1 Tahun 120,000,000 APBK - 1 Tahun 132,000,000
2 09 2 09 01 02 09 Pengadaan Peralatan Gedung Kantor Tersedianya Peralatan Kantor Dinas Perhubungan 1 Tahun 196,171,000 APBK - 1 Tahun 215,788,100
Pemeliharaan rutin/Berkala Kendaran
2 09 2 09 01 02 24 Tersedinya Pemeliharaan Armada Dinas Perhubungan 1 Tahun 121,902,000 APBK - 1 Tahun 134,092,200
Dinas/Operasional
Pemeliharaan Rutin /Berkala Pelengkapan Terpeliharanya Perlengkapan
2 09 2 09 01 02 26 Dinas Perhubungan 1 Tahun 33,715,000 APBK - 1 Tahun 37,086,500
Gedung kantor Gedung kantor
Pemeliharaan ruti/Berkala Peralatan Gedung Terpeliharanya peralatan Gedung
2 09 2 09 01 02 28 Dinas Perhubungan 1 Tahun 21,230,000 APBK - 1 Tahun 23,353,000
kantor Kantor
Rehabilitasi sedang /BeratKendaraan Dinas Terlaksananya Rehab kendaraan
2 09 2 09 01 02 44 Dinas Perhubungan 1 Tahun 50,000,000 APBK - 1 Tahun 55,000,000
Operasionall. Dinas/Operasional.
2 09 2 09 01 03 Program Peningkatan Disiplin Aparatur
Pengadaan Pakaian Dinas beserta Tersediannya Pakaian Dinas,
2 09 2 09 01 03 02 Dinas Perhubungan 76 orang 120,000,000 APBK - 76 orang 132,000,000
perlengkapannya pakaian LLAJ dan atribut lainnya
2 09 2 09 01 03 05 Pengadaan Pakaian Khusus Hari hari tertentu Meningkatnya kinerja Aparatur Dinas Perhubungan 76 orang 100,000,000 APBK - 76 orang 110,000,000
Rencana Tahun 2019 (Tahun Rencana) Perkiraan Maju Rencana Tahun 2020
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Indikator Kinerja Program / Target Kebutuhan Catatan Target
Kode Capaian Dana/Pagu Kebutuhan Dana/
Daerah dan Program / Kegiatan Kegiatan Lokasi Sumber Dana Penting Capaian
Kinerja Indikatif Pagu Indikatif
Kinerja
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Program Peningkatan Kapasitas Sumber
2 09 2 09 01 05
daya Aparatur
Tersedianya Pendidikan dan
2 09 2 09 01 05 01 Pendidikan Dan pelatihan Formal Dinas Perhubungan 8 orang 50,000,000 APBK - 8 orang 55,000,000
Pelatihan Untuk pegawai
Program Rehabilitasi Dan Pemeliharaan
2 09 2 09 01 16
Prasarana Dan Fasilitas LLAJ
Tersedianya Pelayanan di
Operasional Perawatan dan Pemeliharaan UPTD
2 09 2 09 01 16 Pelabuhan Penyeberangan Labuhanhaji 1 unit 150,000,000 APBK - 1 unit 165,000,000
Pelabuhan Penyeberangan Labuhanhaji
Labuhanhaji
2 09 2 09 01 16 - Operasional TerminalLabuhanhaji Tersedianya Operasional Terminal Labuhanhaji 1 unit 24,000,000 APBK - 1 unit 26,400,000
2 09 2 09 01 16 - Operasional Terminal Tapaktuan Tersedianya Operasional Terminal Tapaktuan 1 unit 74,600,000 APBK - 1 unit 82,060,000
2 09 2 09 01 16 - Operasional Terminal Kotafajar Tersedianya Operasional Terminal Kotafajar 1 unit 82,500,000 APBK - 1 unit 90,750,000
2 09 2 09 01 17 - Operasional Terminal Trumon Tersedianya Operasional Terminal Trumon 1 unit 2,400,000 APBK - 1 unit 2,640,000
HAMZAH,SH,MM
Pembina Utama Muda
Nip. 19621231 199703 1 012
2,203,667,000 10% 220,366,700 2,424,033,700
NAMA SKPD : DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN KABUPATEN ACEH SELATAN
SUMBER DANA : APBK
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1. 04 Urusan Wajib Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman
1. 04. 01 Bidang Urusan Pemerintah Daerah
1. 04. 1.04. 01. 01 Prog : Pelayanan Administrasi Perkantoran Capaian : Berjalannya kegiatan opersioanal perkantoran
program
1. 04. 1.04. 01. 01. 01 Keg : Penyediaan Jasa Surat Menyurat Input : Dana yang dibutuhkan Tapaktuan 1 Tahun Rp 3,300,000 APBK 100% Rp 3,630,000
output : Tersedianya perangko, materai dan paket pengiriman
outcome : Peningkatan kualitas pelayanan perkantoran
1. 04. 1.04. 01. 01. 02 Keg : Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Input : Dana yang dibutuhkan Tapaktuan 1 Tahun Rp 75,680,000 APBK 100% Rp 83,248,000
output : Tersedianya Biaya Iuran Rek. Telpon, Internet, Air dan Listrik
outcome : Peningkatan kualitas pelayanan perkantoran
1. 04. 1.04. 01. 01. 03 Keg : Peyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor Input : Dana yang dibutuhkan Tapaktuan 1Tahun Rp 51,543,800 APBK 100% Rp 56,698,180
output : Terlaksananya Perlengkapan Kantor
outcome : Terlayaninya Adm Perkantoran
1. 04. 1.04. 01. 01. 07 Keg : Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan Input : Dana yang dibutuhkan Tapaktuan 1 Tahun Rp 412,093,000 APBK 100% Rp 453,302,300
output : Tersedianya jasa administrasi kantor
outcome : Terlaksananya jasa administrasi keuangan
1. 04. 1.04. 01. 01. 08 Keg : Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor Input : Dana yang dibutuhkan Tapaktuan 1 Tahun Rp 39,160,000 APBK 100% Rp 43,076,000
output : Pelayanan Restribusi Sampah dan Jasa Petugas Cleaning Service
outcome : Gedung Kantor Nyaman dan Bersih
1. 04. 1.04. 01. 01. 10 Keg : Penyediaan Alat Tulis Kantor Input : Dana yang dibutuhkan Tapaktuan 1 Tahun Rp 59,661,300 APBK 100% Rp 65,627,430
output : Terlaksananya Penyediaan Alat Tulis Rp 6,696
outcome : Terlayaninya Adm Perkantoran
1. 04. 1.04. 01. 01. 11 Keg : Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Input : Dana yang dibutuhkan Tapaktuan 1 Tahun Rp 42,300,000 APBK 100% Rp 46,530,000
output : Terlaksananya Pengadaan Cetakan
outcome : Terlayaninya Adm Perkantoran
1. 04. 1.04. 01. 01. 12 Keg : Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Input : Dana yang dibutuhkan Tapaktuan 1 Tahun Rp 11,000,000 APBK 100% Rp 12,100,000
Kantor output : Terlaksananya Penerangan Kantor
outcome : Terlayaninya Adm Perkantoran
1. 04. 1.04. 01. 01. 15 Keg : Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan Input : Dana yang dibutuhkan Tapaktuan 1 Tahun Rp 14,300,000 APBK 100% Rp 15,730,000
output : Tersedianya bahan bacaan
outcome : Terlayaninya Adm Perkantoran
RENCANA TAHUN 2019 PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2020
URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH & CATATAN
KODE REKENING INDIKATOR KIERJA PROGRAM/KEGIATAN
PROGRAM/KEGIATAN TARGET KEBUTUHAN DANA/ SUMBER PENTING TARGET KEBUTUHAN DANA/
LOKASI
CAPAIAN PAGU INDIKATIF DANA CAPAIAN PAGU INDIKATIF
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1. 04. 1.04. 01. 01. 17 Keg : Penyediaan Makan dan Minum Input : Dana yang dibutuhkan Tapaktuan 1 Tahun Rp 203,528,600 APBK 100% Rp 223,881,460
output : Tersedianya makan minum
outcome : Terlaksananya penyediaan makan minum
1. 04. 1.04. 01. 01. 18 Keg : Rapat - rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah Input : Dana yang dibutuhkan Tapaktuan 1 Tahun Rp 285,290,000 APBK 100% Rp 313,819,000
output : Kunjungan koordinas ke luar daerah
outcome : Terlaksananya kunjungan rapat dan koordinasi keluar daerah
1. 04. 1.04. 01. 01. 19 Keg : Rapat - rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Dalam Daerah Input : Dana yang dibutuhkan Tapaktuan 1 Tahun Rp 96,230,000 APBK 100% Rp 105,853,000
output : Terlaksananya Rapat Luar Daerah
outcome : Terlaksananya kunjungan rapat dan koordinasi dalam daerah
1. 04. 1.04. 01. 01. 21 Keg : Penyediaan Jasa Pengamanan Gudang dan Kantor/ Rumah Input : Dana yang dibutuhkan Tapaktuan 1 Tahun Rp 31,680,000 APBK 100% Rp 34,848,000
Jabatan output : Terlaksananya Rehab Kantor
outcome : Terlayaninya Adm Perkantoran
1. 04. 1.04. 01. 01. 21 Keg : Penyediaan Jasa Jaminan Asuransi Jiwa Input : Dana yang dibutuhkan Tapaktuan 12 Bulan Rp 4,276,800 APBK 100% Rp 4,704,480
output : Tersedianya Asuransi Jiwa Pegawai Honorer/ Kontrak
outcome : Terlayaninya Adm Perkantoran
1. 04. 1.04. 01. 02 Prog : Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Capaian : Meningkatnya mutu sarana dan prasarana aparatur
program
1. 04. 1.04. 01. 02 09 Keg : Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor Input : Dana yang dibutuhkan Tapaktuan 1 Tahun Rp 359,530,000 APBK 100% Rp 395,483,000
output : Tersedianya perlengkapan gedung kantor
outcome : Meningkatnya Sarana Dan Prasarana Aparatur
1. 04. 1.04. 01. 02 10 Keg : Pengadaan Mebeleur Input : Dana yang dibutuhkan Tapaktuan 1 Tahun Rp 50,800,000 APBK 100% Rp 55,880,000
output : Tersedianya Mebeleur
outcome : Meningkatnya Sarana Dan Prasarana Aparatur
1. 04. 1.04. 01. 02 24 Keg : Pemeliharaan Rutin/Berkala Kenderaan Dinas Operasional Input : Dana yang dibutuhkan Tapaktuan 1 Tahun Rp 91,300,000 APBK 100% Rp 100,430,000
output : Terpeliharanya Kendaraan Dinas Operasional
outcome : Meningkatnya Sarana Dan Prasarana Aparatur
8,500,000,000
1. 04. 1.04. 01. 02 28 Keg : Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor Input : Dana yang dibutuhkan Tapaktuan 1 Tahun Rp 18,931,000 APBK 100% Rp 20,824,100
output : Terpeliharanya Kendaraan Dinas Operasional 8,500,000,000
outcome : Meningkatnya Sarana Dan Prasarana Aparatur
1. 04. 1.04. 01. 02 42 Keg : Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung Kantor Input : Dana yang dibutuhkan Tapaktuan 1 Tahun Rp 49,500,000 APBK 100% Rp 54,450,000
output : Terpeliharanya Gedung Kantor
outcome : Meningkatnya Sarana Dan Prasarana Kantor
RENCANA TAHUN 2019 PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2020
URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH & CATATAN
KODE REKENING INDIKATOR KIERJA PROGRAM/KEGIATAN
PROGRAM/KEGIATAN TARGET KEBUTUHAN DANA/ SUMBER PENTING TARGET KEBUTUHAN DANA/
LOKASI
CAPAIAN PAGU INDIKATIF DANA CAPAIAN PAGU INDIKATIF
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1. 04. 1.04. 01. 03 Prog : Peningkatan Disiplin Aparatur Capaian : Meningkatnya Disiplin Aparatur
program
1. 04. 1.04. 01. 03. 02 Keg : Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya Input : Dana yang dibutuhkan Tapaktuan 1 Tahun Rp 96,880,000 APBK 100% Rp 106,568,000
output : Terlaksananya Pengadaan Pakaian Dinas Aparatur
outcome : Tersedianya Pakaian Dinas Aparatur
1. 04. 1.04. 01. 05 Prog : Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Capaian : Terwujudnya Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
Program
1. 04. 1.04. 01. 05. 01 Keg : Pelatihan dan Pendidikan Formal Input : Dana yang dibutuhkan Tapaktuan 1 Tahun Rp 16,500,000 APBK 100% Rp 18,150,000
output : Terlataih dan Terdidiknya Tenaga Formal
outcome : Berkembangnya Kapasitas Sumber Daya Aparatur
1. 04. 1.04. 01. 15 Prog : Pengembangan Perumahan Capaian Tersedianaya Program Pengembangan Perumahan
program
1. 04. 1.04. 01. 15 08 Keg : Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Pembangunan Input : Dana yang dibutuhkan Tapaktuan 1 Tahun Rp 348,382,304 APBK 100% Rp 383,220,534
output : Terlaksananya Monitoring dan Evaluasi
outcome : Terencananya Pembangunan Daerah
1. 04. 1.04. 01. 15. Keg : Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya Input : Dana yang dibutuhkan Aceh Selatan 1 Tahun Rp 2,882,275,000 DAK 100% Rp 3,170,502,500
output : Terencananya Kegiatan Bantuan Stimulan Rumah Swadaya
outcome : Telaksananya Bantuan Stimulan Rumah Swadaya bagi Masyarakat
1. 03. 1.04. 01. 16 Prog : Pembangunan Saluran Drainase/ Gorong-gorong Capaian Terbangunnya Saluran Drainase/ Gorong-gorong
Program
1. 03. 1.04. 01. 16 03 Keg : Pembangunan Saluran Drainase/Gorong-gorong Input : Dana yang dibutuhkan Tapaktuan 1 Tahun Rp 1,393,768,750 APBK 100% Rp 1,533,145,625
output : Terbangunnya Saluran
outcome : Terkendalinya Banjir
1. 03. 1.04. 01. 27 Prog : Pengembangan Kinerja Pengelolaan Air Minum dan Limbah Capaian : Pengelolaan Air Minum dan Limbah
Program
1. 03. 1.04. 01. 27 20 Keg : Pengembangan Sistem Distribusi Air Minum Input : Dana yang dibutuhkan Tapaktuan 1 Tahun Rp 7,190,815,500 DAK 100% Rp 7,909,897,050
output : Terbangunnya Distribusi Air Minum
Outcome : Terdistribusinya Air Minum bagi Masyarakat
1. 03. 1.04. 01. 29 Prog : Pembangunan Wilayah Strategis dan Cepat Tumbuh Capaian : Meningkatnya Fasilitas Infrastruktur Perkotaan
Program
1. 03. 1.04. 01. 29 02 Keg : Pembangunan/ Peningkatan Infrastruktur Input : Dana yang dibutuhkan Tapaktuan 1 Tahun Rp 6,836,002,250 DAK 100% Rp 7,519,602,475
output : Terlaksananya Pembangunan Infrastruktur
Outcome : Lancarnya Kegiatan Pembangunan Infrastruktur
1. 03. 1.04. 01. 30 Prog : Program Pembangunan Infastruktur Perdesaan Capaian : Pengelolaan Infastruktur
Program
1. 03. 1.04. 01. 30 01 Keg : Penataan Lingkungan Pemukiman Penduduk Perdesaan Input : Dana yang dibutuhkan Tapaktuan 1 Tahun Rp 154,000,000 APBK 100% Rp 169,400,000
output : Tertata Lingkungan Permukiman
Outcome : Terlaksananya penataan lingkungan permukiman
RENCANA TAHUN 2019 PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2020
URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH & CATATAN
KODE REKENING INDIKATOR KIERJA PROGRAM/KEGIATAN
PROGRAM/KEGIATAN TARGET KEBUTUHAN DANA/ SUMBER PENTING TARGET KEBUTUHAN DANA/
LOKASI
CAPAIAN PAGU INDIKATIF DANA CAPAIAN PAGU INDIKATIF
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1. 03. 1.04. 01. 30 02 Keg : Pembangunan Jalan dan Jembatan Perdesaan Input : Dana yang dibutuhkan Tapaktuan 1 Tahun Rp 1,012,440,000 APBK 100% Rp 1,113,684,000
output : Terencananya Jalan dan Jembatan Perdesaan
Outcome : Terbangunnya Jalan dan Jembatan Perdesaan
1. 03. 1.04. 01. 30 03 Keg : Pembangunan Sarana dan Prasarana Air Bersih Perdesaan Input : Dana yang dibutuhkan Tapaktuan 1 Tahun Rp 629,145,000 APBK 100% Rp 692,059,500
output : Terencananya Air Bersih Perdesaan
Outcome : Terbangunnya Sarana Air Bersih Perdesaan
1. 03. 1.04. 01. 30 09 Keg : Penunjang Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Input : Dana yang dibutuhkan Tapaktuan 1 Tahun Rp 75,680,000 APBK 100% Rp 83,248,000
Mandiri (P2KP) output : Terencananya Program P2KP
Outcome : Terlaksananya Program P2KP
1. 03. 1.04. 01. 30 11 Keg : Penunjang Program Sanimas Input : Dana yang dibutuhkan Tapaktuan 1 Tahun Rp 100,000,000 APBK 100% Rp 110,000,000
output : Terencananya Program Sanimas dan Selaras
outcome : Terlaksananya Program Sanimas dan Selaras
BAB IV
SASARAN DAN PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH
Prioritas dan sasaran pembangunan daerah di Kabupaten Aceh Selatan Tahun 2019
disusun dengan mengacu pada amanat pembangunan yang termuat dalam Rencana
Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Aceh Selatan Tahun 2008-
2028 mengingat Tahun 2019 merupakan tahun transisi pemerintahan, dimana dokumen
RPJMD Kabupaten Aceh Selatan Tahun 2013-2018 telah berakhir, sementara dokumen
RPJMD periode baru yakni tahun perencanaan 2018-2023 belum ada.
Prioritas dan sasaran pembangunan daerah di Kabupaten Aceh Selatan Tahun 2019
disusun dengan tetap memperhatikan sinergitas dan amanat pembangunan dalam
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2015-2019, dan
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Aceh (RPJMA) Tahun 2017-2022.
Rancangan Akhir
RKPD KABUPATEN ACEH SELATAN Tahun 2019
BAB IV-2
tabel berikut:
Tabel 4.1.
Sasaran Pokok Pembangunan RPJMN Tahun 2015-2019
No Sasaran Pokok Pembangunan RPJMN Tahun 2015-2019
Sasaran Makro
Pembangunan Manusia dan Masyarakat
1 Indeks Pembangunan Manusia
2 Indeks Pembangunan Masyarakat
3 Indeks Gini
4 Persentase penduduk yang menjadi peserta jaminan kesehatan melalui SJSN
Bidang Kesehatan
Jumlah kepesertaan Program SJSN Ketenagakerjaan
5 Pekerja Formal
6 Pekerja Informal
Ekonomi Makro
1 Pertumbuhan ekonomi
2 PDRB per Kapita tahun dasar 2010
3 PDRB per Kapita tahun dasar 2000
4 Inflasi
5 Tingkat Kemiskinan
6 Rasio Pajak (Tax Ratio) tahun dasar 2010
7 Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)
Sasaran Pembangunan Manusia dan Masyarakat
Kependudukan dan Keluarga Berencana
1 Rata-rata Laju Pertumbuhan Penduduk
2 Angka kelahiran total (Total Fertility Rate/TFR)
3 Angka prevalensi Pemakaian kontrasepsi (CPR) suatu cara (all methods)
Pendidikan
1 Rata-rata lama sekolah penduduk usia diatas 15 tahun
2 Rata-rata angka melek aksara penduduk usia di atas 15 tahun
3 Prodi perguruan tinggi minimal berakreditasi B
4 Persentase SD/MI berakreditasi minimal B
5 Persentase SMP/MTs berakreditasi minimal B
6 Persentase SMA/MA berakreditasi minimal B
7 Persentase Kompetensi Keahlian SMK berakreditasi minimal B
8 Rasio APK SMP/MTs antara 20% penduduk termiskin dan 20% penduduk terkaya
9 Rasio APK SMA/SMK/MA antara 20% penduduk termiskin dan 20% penduduk
terkaya
Kesehatan
1 Angka kematian ibu per 100.000 kelahiran
2 Angka kematian bayi per 1.000 kelahiran hidup
Rancangan Akhir
RKPD KABUPATEN ACEH SELATAN Tahun 2019
BAB IV-3
Rancangan Akhir
RKPD KABUPATEN ACEH SELATAN Tahun 2019
BAB IV-4
Rancangan Akhir
RKPD KABUPATEN ACEH SELATAN Tahun 2019
BAB IV-5
Rancangan Akhir
RKPD KABUPATEN ACEH SELATAN Tahun 2019
BAB IV-6
Rancangan Akhir
RKPD KABUPATEN ACEH SELATAN Tahun 2019
BAB IV-7
Rancangan Akhir
RKPD KABUPATEN ACEH SELATAN Tahun 2019
BAB IV-8
Rancangan Akhir
RKPD KABUPATEN ACEH SELATAN Tahun 2019
BAB IV-9
Rancangan Akhir
RKPD KABUPATEN ACEH SELATAN Tahun 2019
BAB IV-10
4.1.3. Tujuan dan Sasaran RPJPD Kabupaten Aceh Selatan Tahun 2008-2028
Visi Kabupaten Aceh Selatan yang dicanangkan dalam rangka memotivasi segenap
pemangku kepentingan (stakeholders) untuk berpartisipasi aktif dalam pembangunan
daerah selama tahun 2008-2028 adalah
“Terwujudnya Masyarakat Aceh Selatan yang Maju, Sejahtera, dan Islami
Berbasis Pertanian, Industri, dan Perdagangan”.
Penjelasan makna visi “TERWUJUDNYA MASYARAKAT ACEH SELATAN YANG MAJU,
SEJAHTERA, DAN ISLAMI BERBASIS PERTANIAN, INDUSTRI, DAN PERDAGANGAN” perlu
diberikan untuk mendapatkan kesamaan persepsi tentang muatan substansi filosofis yang
terkandung, sehingga segenap pemangku
Rancangan Akhir
RKPD KABUPATEN ACEH SELATAN Tahun 2019
BAB IV-11
Rancangan Akhir
RKPD KABUPATEN ACEH SELATAN Tahun 2019
BAB IV-12
diartikan seluruh aspek kehidupan masyarakat Aceh Selatan dilandasi dengan nilai-nilai
ajaran Islam yang tercermin dari pelaksanaan syariat Islam secara kaffah, terutama
dalam hal akhlak, beribadah, bergaul, berkeluarga, bekerja, dan lainnya.
Pertanian, Industri, Dan Perdagangan
diartikan Kabupaten Aceh Selatan memiliki potensi yang andal di sektor pertanian,
seperti tanaman pangan, perikanan dan perkebunan. Keberadaan pelabuhan laut yang
sangat strategis, berpeluang menjadikannya sebagai pelabuhan bertaraf internasional.
Hal ini sangat dimungkinkan mengingat besarnya potensi produksi komoditi ekspor
terutama karet, sawit, dan ikan segar. Aktivitas perdagangan akan sangat ditunjang
dengan pengembangan industri-industri pengolahan hasil pertanian, melalui peningkatan
investasi domestik dan asing pada masa depan. Melalui upaya ini, diharapkan Kabupaten
Aceh Selatan menjelma menjadi pusat perdagangan dan industry yang andal. Pusat
perdagangan dan industri ditandai dengan berlangsungnya aktivitas perdagangan
antardaerah, dan antarpulau, dan bahkan antar Negara melalui pengembangan hasil-hasil
industry berbasis pertanian dan perkebunan yang berkualitas ekspor.
Dalam rangka mengemban pencapaian visi oleh segenap stakeholders, maka
ditetapkan Pembangunan Daerah Kabupaten Aceh Selatan Tahun 2008-2028, sebagai
berikut:
1. Meningkatkan dan mempercepat pertumbuhan ekonomi daerah melalui
pembangunan dan pengembangan sektor pertanian dalam hal ini tanaman
pangan, perkebunan, perikanan dan kelautan;
2. Mempercepat pengembangan industri pengolahan dan pelabuhan laut Tapaktuan;
3. Membuka peluang investasi (baik domestik maupun investasi asing);
4. Mempersiapkan tenaga kerja yang terampil dan berkualitas; di bidang tanaman
pangan, perkebunan, perikanan/kelautan, dan industri pengolahan.
5. Memperluas lapangan usaha dan lapangan kerja di semua sektor ekonomi;
6. Meningkatkan kualitas sumberdaya manusia (pendidikan dan kesehatan);
7. Memperkuat kemampuan ekonomi rnasyarakat;
8. Mewujudkan masyarakat yang islami;
Rancangan Akhir
RKPD KABUPATEN ACEH SELATAN Tahun 2019
BAB IV-13
1. RPJMD I (2008-2013)
Berlandaskan pada pelaksanaan kebijakan dan pencapaian hasil-hasil
pembangunan tahap sebelumnya, maka pelaksanaan RPJMD I (2007-2011) akan
diarahkan untuk menata kembali dan membangun Kabupaten Aceh Selatan di
segala bidang yang ditujukan untuk menciptakan daerah dengan pemerintahan
yang kuat, tegaknya supremasi hukum dan perekonomian yang maju, didukung
oleh masyarakat yang beriman dan bertaqwa, berilmu, sehat, dan beretos kerja
tinggi.
2. RPJMD II (2012-2016)
Rancangan Akhir
RKPD KABUPATEN ACEH SELATAN Tahun 2019
BAB IV-14
Rancangan Akhir
RKPD KABUPATEN ACEH SELATAN Tahun 2019
BAB IV-15
hingga penegakan hukum tata ruang. Pada misi Ketujuh, diharapkan pemerataan
penyediaan prasarana dan sarana pemerintah akan semakin merata, makin
meningkatnya aksesibilitas dan mobilitas antar wilayah, makin meningkatnya
partisipasi masyarakat dalam pemeliharaan, penyediaan dan pengelolaan prasarana
dan sarana publik, khususnya sarana pendidikan dan kesehatan. Pada misi
Delapan, diharapkan terjadi perbaikan yang signifikan dalam kinerja
penyelenggaraan pemerintahan, ditunjukkan dengan semakin kuatnya semangat
untuk membentuk pemerintahan yang bersih dan bebas KKN, makin baiknya
kelembagaan pemerintah dalam pemberian pelayanan makin meningkatnya kualitas
aparatur daerah, makin meningkatnya kemampuan keuangan daerah, dan
meningkatnya kerjasama pemerintah daerah dengan berbagai pihak yang
bermanfaat bagi kemajuan daerah, serta makin banyaknya program-program untuk
pengentasan kemiskinan, serta diharapkan terjadi kondisi sosial dan budaya
masyarakat yang semakin baik, didukung dengan kondisi kamtibmas yang semakin
kondusif, makin meningkatnya kepastian dan penegakan hukum, makin
meningkatnya kesejahteraan masyarakat, makin demokratisnya iklim politik, dan
makin meningkatnya partisipasi masyarakat dalam pembangunan.
4. RPJMD IV (2022-2026)
Berlandaskan pada pelaksanaan kebijakan dan pencapaian hasil-hasil
pembangunan tahap sebelumnya, serta sebagai bentuk keberlanjutan dari pelaksanaan
RPJMD III (2018-2023), maka pelaksanaan RPJMD IV (2023-2028) akan diarahkan untuk
mewujudkan Kabupaten Aceh Selatan yang sejahtera, maju, mantap, dan mandiri
berbasis potensi unggulan melalui pemantapan pembangunan di berbagai bidang yang
ditekankan pada primanya kualitas penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik,
majunya sumber daya manusia dan perekonomian daerah, berkurangnya kesenjangan,
didukung dengan mantapnya situasi politik, keamanan dan ketertiban serta lingkungan
hidup.
4.2. PRIORITAS DAN SASARAN PEMBANGUNAN TAHUN 2019
Rancangan Akhir
RKPD KABUPATEN ACEH SELATAN Tahun 2019
BAB IV-16
Visi Pembangunan Nasional yang dimuat dalam RPJMN Tahun 2015-2019 adalah
”TERWUJUDNYA INDONESIA YANG BERDAULAT, MANDIRI, DAN
BERKEPRIBADIAN BERLANDASKAN GOTONG-ROYONG”. Upaya untuk mewujudkan
visi ini adalah melalui 7 Misi Pembangunan yaitu:
1. Mewujudkan keamanan nasional yang mampu menjaga kedaulatan wilayah,
menopang kemandirian ekonomi dengan mengamankan sumber daya maritim, dan
mencerminkan kepribadian Indonesia sebagai negara kepulauan.
2. Mewujudkan masyarakat maju, berkeseimbangan, dan demokratis berlandaskan
negara hukum.
3. Mewujudkan politik luar negeri bebas-aktif dan memperkuat jati diri sebagai negara
maritim.
4. Mewujudkan kualitas hidup manusia Indonesia yang tinggi, maju, dan sejahtera.
5. Mewujudkan bangsa yang berdaya saing.
6. Mewujudkan Indonesia menjadi negara maritim yang mandiri, maju, kuat, dan
berbasiskan kepentingan nasional.
7. Mewujudkan masyarakat yang berkepribadian dalam kebudayaan.
Untuk menunjukkan prioritas dalam jalan perubahan menuju Indonesia yang
berdaulat secara politik, mandiri dalam bidang ekonomi, dan berkepribadian dalam
kebudayaan, dirumuskan sembilan agenda prioritas. Kesembilan agenda prioritas itu
disebut NAWA CITA, yaitu:
1. Menghadirkan kembali negara untuk melindungi segenap bangsa dan memberikan
rasa aman kepada seluruh warga negara.
2. Membuat Pemerintah selalu hadir dengan membangun tata kelola pemerintahan
yang bersih, efektif, demokratis, dan terpercaya.
3. Membangun Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat daerah-daerah dan desa
dalam kerangka negara kesatuan.
4. Memperkuat kehadiran negara dalam melakukan reformasi sistem dan penegakan
hukum yang bebas korupsi, bermartabat, dan terpercaya.
5. Meningkatkan kualitas hidup manusia dan masyarakat Indonesia.
Rancangan Akhir
RKPD KABUPATEN ACEH SELATAN Tahun 2019
BAB IV-17
RPJM Aceh Tahun 2017-20122 juga telah merinci arah kebijakan tahunan, dimana
arah kebijakan tahunan Tahun 2019 dan pengembangan kewilayahan yang diuraikan
sebagai berikut:
Rancangan Akhir
RKPD KABUPATEN ACEH SELATAN Tahun 2019
BAB IV-18
Rancangan Akhir
RKPD KABUPATEN ACEH SELATAN Tahun 2019
BAB IV-19
Rancangan Akhir
RKPD KABUPATEN ACEH SELATAN Tahun 2019
BAB IV-20
Tabel 4.4.
Program Prioritas Pembangunan RKPD Kabupaten Aceh Selatan Tahun 2019
2 Mengembangkan dan menumbuhkan Pengurangan kesenjangan Pekerjaan Umum dan a. Program pembangunan sistem informasi / data base
dan industri pengolahan berdasarkan antar wilayah serta Penataan Ruang b. Program perencanaan tata ruang
c. Program rehabilitasi / pemeliharaan jalan dan jembatan
kawasan-kawasan yang ditetapkan peningkatan upaya
d. Program pengendalian pemanfaatan ruang
dalam tata ruang wilayah. penanggulangan bencana e. Program pembangunan jalan dan jembatan
f. Program peningkatan sarana dan prasarana dan kebina
Rancangan Akhir
RKPD KABUPATEN ACEH SELATAN Tahun 2019
BAB IV-21
Misi RPJPD Prioritas Pembangunan Urusan Pemerintahan Program Prioritas
No
2008-2028 Daerah Daerah Pembangunan Daerah Tahun 2019
margaan
g. Program pengendalian banjir
h. Program peningkatan jalan
i. Program pengembangan dan pengelolaan jaringan irigasi,
rawa dan jaringan pengairan lainnya
Perumahan dan a. Program Pengembangan Perumahan
Permukiman b. Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Air Minum dan
Air Limbah
c. Program Pengembangan Wilayah Strategis dan Cepat
Tumbuh
d. Program Peningkatan Kualitas Perumahan Swadaya
Sosial a. Program Pemberdayaan Fakir Miskin, Komunikasi Adat
Terkecil (KTA) dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial
(PMKS) Lainnya
b. Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahretaan Sosial
c. Program Pembangunan Turap/Talud/Bronjong
d. Program Perencanaan / Pengawasan Penanggulangan
Bencana
e. Program Pemberdayaan Masyarakat Kesiapan Menghadapi
Bencana
f. Program Sarana Dan Prasarana Kesiapsiagaan Menghadapi
Bencana
g. Program Pencegahan Dini Penanggulangan Bencana
h. Program Penanggulangan Pasca Bencana
Perdagangan dan Industri a. Peningkatan Efesiensi Perdagangan Dalam Negeri
b. Pengembangan Kewirausahaaan dan Keunggulan Kompetitif
UKM
c. Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi
Pertanahan a. Program pembangunan sistem pendaftaran tanah
Rancangan Akhir
RKPD KABUPATEN ACEH SELATAN Tahun 2019
BAB IV-22
Misi RPJPD Prioritas Pembangunan Urusan Pemerintahan Program Prioritas
No
2008-2028 Daerah Daerah Pembangunan Daerah Tahun 2019
b. Program Penataan Penguasaan, Pemilikan, Penggunaan dan
Pemanfaatan Tanah
c. Program Penyelesaian Konflik Konflik Pertanahan
d. Program Pelaksanaan Monitoring Dan Evaluasi Penataan,
Penerbitan Izin Dan Perubahan
Pemberdayaan Masyarakat a. Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Pedesaan.
Desa b. Program Pengembangan Lembaga Ekonomi Perdesaan.
c. Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam
Membangun Desa.
d. Program Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa.
e. Program Peningkatan Peran Perempuan Di Pedesaan.
f. Program Peningkatan Peran Serta Dan Kesetaraan Gender
Dalam Pembangunan
Rancangan Akhir
RKPD KABUPATEN ACEH SELATAN Tahun 2019
BAB IV-23
Misi RPJPD Prioritas Pembangunan Urusan Pemerintahan Program Prioritas
No
2008-2028 Daerah Daerah Pembangunan Daerah Tahun 2019
e. Program Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau
3 Memperluaskan kesempatan usaha Pemantapan peningkatan Perdagangan dan Industri a. Pengembangan Industri Kecil dan Menengah
dan kesempatan kerja di sector produktivitas dan daya saing sektor b. Program Pengembangan Sistem Pendukung Usaha Bagi
pertanian (tanaman pangan, riil Usaha Mikro Kecil Menengah
perkebunan, dan c. Program Penciptaan Iklim Usaha UKM yang Kondusif
perikanan/kelautan) dan disektor Pertanian a. Program Peningkatan Kesejahteraan Petani
industry (Industri kecil dan b. Program Pengembangan Data/Informasi/Statistik Daerah
pengolahan), serta meningkatkan c. Program Peningkatan Produksi Pertanian/Perkebunan
ketersediaan pangan d. Program Pemberdayaan Penyuluh Pertanian/Perkebunan
lapangan
e. Program Peningkatan Produksi Hasil Peternakan
f. Program Pemasaran Hasil Produksi Peternakan
Pangan a. Program Peningkatan Ketahanan Pangan
Pertanian/Perkebunan
b. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan
Capaian Kinerja dan Keuangan
Penanaman Modal a. Program Pembinaan, Pengawasan, Pelatihan dan Penataan
Perizinan Tertentu
b. Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi
c. Program Peningkatan Pelayanan Pengaduan
4 Meningkatkan ketersediaan Pemantapan sarana dan prasana Pertanian a. Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Ternak
prasarana, sarana, dan umum dan ekonomi rakyat b. Program Peningkatan Penerapan Teknologi
merevitaslisasi sector pertanian Pertanian/Perkebunan
(tanaman pangan perkebunan,
Kelautan dan Perikanan a. Program Pengembangan Perikanan Tangkap
kelautan dan perikanan) dan
b. Program Pengembangan Budidaya Perikanan
mengembangkan industry
c. Program Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengawasan dan
Rancangan Akhir
RKPD KABUPATEN ACEH SELATAN Tahun 2019
BAB IV-24
Misi RPJPD Prioritas Pembangunan Urusan Pemerintahan Program Prioritas
No
2008-2028 Daerah Daerah Pembangunan Daerah Tahun 2019
pengolahan Pengendalian Sumberdaya Kelautan
Rancangan Akhir
RKPD KABUPATEN ACEH SELATAN Tahun 2019
BAB IV-25
Misi RPJPD Prioritas Pembangunan Urusan Pemerintahan Program Prioritas
No
2008-2028 Daerah Daerah Pembangunan Daerah Tahun 2019
6 Memanfaatkan sumberdaya kelautan Pemantapan peningkatan Kelautan dan Perikanan a. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan
dan perikanan secara optimal agar produktivitas dan daya saing sektor Capaian Kinerja dan Keuangan
menjadi salah satu leading sector riil b. Program Pengembangan Data/Informasi/Statistik Daerah
perekonomian daerah c. Program Pengembangan Sistem Penyuluhan Perikanan
d. Program Optimalisasi Pengelolaan dan Pemasaran Produksi
Perikanan
7 Membangun dan mengembangkan Peningkatan Dinul Islam, Kualitas Pendidikan a. Program Pendidikan Anak Usia Dini
prasarana dan sarana pendidikan dan Pelayanan Kesehatan & Mutu b. Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun
kesehatan yang berkualitas di semua Pendidikan c. Program Pendidikan Non Formal
d. Program Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga
jenjang pendidikan
Kependidikan
e. Program Manajemen Pelayanan Pendidikan
f. Program Pengelolaan Kekayaan Budaya
g. Program Pengelolaan Keragaman Budaya
h. Program Pengembangan Kerjasama Pengelolaan Kekayaan
Budaya
Kesehatan a. Program Obat dan Perbekalan Kesehatan
b. Program Keserasian Kebijakan Peningkatan Kualitas Anak dan
Perempuan
c. Program Upaya Kesehatan Masyarakat
d. Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat
e. Program Perbaikan Gizi Masyarakat
f. Program Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga
Kependidikan
g. Program Pengembangan Lingkungan Sehat
h. Program STBM (SANITASI TOTAL BERBASIS MASYARAKAT)
i. Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit menular
j. Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan
k. Program Pelayanan kesehatan Penduduk Miskin
l. Pengadaan, peningkatan dan perbaikan sarana dan prasarana
puskesmas/Puskesmas Pembantu dan jaringannya
Rancangan Akhir
RKPD KABUPATEN ACEH SELATAN Tahun 2019
BAB IV-26
Misi RPJPD Prioritas Pembangunan Urusan Pemerintahan Program Prioritas
No
2008-2028 Daerah Daerah Pembangunan Daerah Tahun 2019
m. Program Peningkatan Pelayanan Kesehatan Anak Balita
n. Program Pengawsan dan Pengendalian Kesehatan Makanan
o. Program Peningkatan Keselamatan Ibu Melahirkan dan Anak
p. Program Peningkatan Sumber Daya Kesehatan
q. Program Penyakit Tidak Menular
r. Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan
Lingkungan Hidup
s. Program Pengadaan, Peningkatan Sarana dan Prasarana
RS/RSJ/RS Paru/RS Mata
t. Program Pemeliharaan Sarana dan Prasarana RS/RSJ/RS
Paru/RS Mata
u. Program Pelayanan Kesehatan Masyarakat pada BLUD
8 Mewujudkan aparatur pemerintah Mewujudkan pemerintahan bersih, Ketentraman, Ketertiban a. Program Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan
yang bersih dan berwibawa pemberdayaan perempuan dan Umum, dan Perlindungan Lingkungan
pemuda dalam pembangunan Masyarakat b. Program Pemeliharaan Kantrantibmas dan Pencegahan
Tindak Kriminal
c. Program Pengembangan dan Pembinaan Sumber Daya
Syari'at Islam
d. Program Pengembangan Wawasan Kebangsaan
e. Program Pendidikan Politik Masyarakat
f. Program Pemberdayaan masyarakat untuk menjaga
keamanan dan ketertiban
Inspektorat a. Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan
Pengendalian Kebijakan KDH.
b. Program Peningkatan Profesionalisme Tenaga Pemeriksa dan
Aparatur Pengawasan.
c. Program Penataan Dan Penyempurnaan Kebijakan Sistem
dan Prosedur Pengawasan.
Keuangan a. Program Optimalisasi Pemanfaatan Teknologi Informasi
b. Program Pembinaan dan Fasilitas Pengelolaan Keuangan Desa
c. Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan
Rancangan Akhir
RKPD KABUPATEN ACEH SELATAN Tahun 2019
BAB IV-27
Misi RPJPD Prioritas Pembangunan Urusan Pemerintahan Program Prioritas
No
2008-2028 Daerah Daerah Pembangunan Daerah Tahun 2019
Keuangan Daerah
d. Program Penataan Penguasaan, Pemilihan, Penggunaan dan
Pemanfaatan Tanah
e. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan
Capaian Kinerja Dan Keuangan
Perencanaan a. Program Perencanaan Pembangunan Daerah
b. Perencanaan Pembangunan Ekonomi
c. Perencanaan Sosial Dan Budaya
d. Pengembangan Data/Informasi
e. Program Kerjasama Pembangunan
f. Program Perencanaan Pengembangan Kota-Kota Menengah
Dan Besar
g. Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Perencanaan
Pembangunan
h. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
Pemberdayaan Perempuan a. Program Peningkatan Peran serta & Kesetaraan Gender dalam
dan Perlindungan Anak pembangunan
b. Program Keserasian Kebijakan Peningkatan Kualitas Anak dan
Perempuan
c. Program Penguatan Kelembagaan PengarusUtamaan Gender
dan anak
d. Program Keluarga Berencana
e. Program Pembinaan peran serta Masyarakat dlm pelayanan
KB-KR yg mandiri
f. Program Peningkatan kapasitas kelembagaan perencanaan
pembangunan daerah.
g. Program Pengembangan Informasi Tentang Pengasuhan dan
Pembinaan Tumbuh - Kembang Anak
h. Program penyiapan tenaga pendamping kelompok bina
keluarga
Rancangan Akhir
RKPD KABUPATEN ACEH SELATAN Tahun 2019
BAB IV-28
Misi RPJPD Prioritas Pembangunan Urusan Pemerintahan Program Prioritas
No
2008-2028 Daerah Daerah Pembangunan Daerah Tahun 2019
i. Program Pengembangan Model operasional BKB Posyandu-
Padu
Administrasi Kependudukan a. Program Pelayanan Administrasi Kependudukan
dan Pencatatan Sipil
Kepemudaan dan Olahraga a. Program Peningkatan Upaya Penyembuhan Kewirausahaan
dan Kecakapan Hidup Pemuda
b. Program Peningkatan Peran Serta Pemuda
c. Program Pembinaan dan Pemasyarakatan Olahraga
d. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Olahraga
e. Program Pemasyarakatan Sarana Prasarana Olahraga
Kearsipan dan Perpustakaan a. Program Perbaikan sistem Administrasi Kearsipan.
b. Program Penyelamatan dan Pelestarian Dokumen/Arsip
Daerah.
c. Program Pemeliharaan Rutin / Berkala Sarana dan Prasarana
Kearsipan.
d. Program Pemeliharaan Rutin/Berkala sarana dan Prasarana
Kearsipan.
e. Program Pengembangan Sumber Daya Manusia.
f. Program Pengembangan Budaya Baca dan Pembinaan
Perpustakaan
Kepegawaian a. Program Fasilitas Pindah/ Purna Tugas PNS
b. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
c. Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur
Sekretariat Daerah a. Program Fasilitasi Pindah/Purna Tugas Pns
b. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
c. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan
Capaian Kinerja Dan Keuangan
d. Program Peningkatan Evaluasi Dan Administrasi
Pembangunan
e. Program Pemberdayaan Masyarakat Untuk Menjaga
Ketertiban Dan Keamanan Lingkungan Di Masyarakat
f. Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Perdesaan
Rancangan Akhir
RKPD KABUPATEN ACEH SELATAN Tahun 2019
BAB IV-29
Misi RPJPD Prioritas Pembangunan Urusan Pemerintahan Program Prioritas
No
2008-2028 Daerah Daerah Pembangunan Daerah Tahun 2019
g. Program Peningkatan Promosi Dan Kerjasama Investasi
h. Program Penataan Penguasaan, Kepemilikan, Penggunaan
Dan Pemanfaatan Tanah
i. Program Peningkatan Pelayanan Kedinasan Kepala Daerah/
Wakil Kepala Daerah
j. Program Penyelamatan Dan Pelestarian Dokumen/ Arsip
Daerah
k. Program Pembinaan Dan Pengembangan Bidang
Ketenagalistrikan
l. Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Informasi
m. Program Pembinaan Pedagang Kakilima Dan Asongan
n. Program Peningkatan Sistem Dan Pengelolaan Informasi
Perdagangan
o. Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal Dan
Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan Kdh
p. Program Penataan Peraturan Perundang-Undangan
q. Program Penataan Daerah Otonomi Daerah/ Baru
r. Program Peningkatan Sumber Daya Dan Peran Ulama
s. Program Pengembangan Dan Pembinaan Sumber Daya
Syariat Islam
t. Program Pengembangan Iptek
Sekretariat DPRD a. Program Manajemen Pelayanan Pendidikan
b. Program Peningkatan Kerjasama Antar Pemerintah Daerah
Sumber: RPJPD Kabupaten Aceh Selatan 2008-2028, diolah
Rancangan Akhir
RKPD KABUPATEN ACEH SELATAN Tahun 2019
BAB IV-30
Rancangan Akhir
RKPD KABUPATEN ACEH SELATAN Tahun 2019
BAB IV-31
Program Prioritas yaitu program yang diselenggarakan oleh Perangkat Daerah yang
merupakan program prioritas baik secara langsung maupun tidak langsung mendukung
capaian program pembangunan daerah atau prioritas dan sasaran pembangunan daerah,
serta berhubungan dengan pemenuhan kebutuhan dasar dan syarat layanan minimal.
Program dan kegiatan yang mendukung pembangunan secara menyeluruh akan
dikelompokkan menjadi 5 urusan yaitu urusan wajib pelayanan dasar, urusan wajib non
pelayanan dasar, urusan pilihan, fungsi penunjang urusan pemerintahan serta urusan
kekhususan dan keistimewaan Aceh.
Pada bagian ini akan ditampilkan program prioritas yang mendukung langsung
program prioritas daerah berdasarkan urusan pemerintahan di Kabupaten Aceh Selatan,
sedangkan daftar program dan kegiatan secara lengkap ditampilkan dalam lampiran
program dan kegiatan seluruh Perangkat Daerah yang akan dilaksanakan tahun 2019.
1. Urusan Pendidikan
Fokus Program dan kegiatan prioritas urusan pendidikan yang menjadi prioritas
dalam RKPD Tahun 2019 Kabupaten Aceh Selatan adalah sebagai berikut:
a. Program Pendidikan Anak Usia Dini
b. Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun
c. Program Pendidikan Non Formal
d. Program Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan
e. Program Manajemen Pelayanan Pendidikan
f. Program Pengelolaan Kekayaan Budaya
g. Program Pengelolaan Keragaman Budaya
h. Program Pengembangan Kerjasama Pengelolaan Kekayaan Budaya.
2. Urusan Kesehatan
Rancangan Akhir
RKPD KABUPATEN ACEH SELATAN Tahun 2019
BAB IV-32
Fokus Program dan kegiatan prioritas urusan kesehatan yang menjadi prioritas
dalam RKPD Tahun 2019 Kabupaten Aceh Selatan adalah sebagai berikut:
a. Program Obat dan Perbekalan Kesehatan
Rancangan Akhir
RKPD KABUPATEN ACEH SELATAN Tahun 2019
BAB IV-33
Fokus Program urusan pekerjaan umum dan penataan ruang yang menjadi prioritas
dalam RKPD Tahun 2019 Kabupaten Aceh Selatan adalah sebagai berikut:
a. Program pembangunan sistem informasi / data base
b. Program perencanaan tata ruang
c. Program rehabilitasi / pemeliharaan jalan dan jembatan
Rancangan Akhir
RKPD KABUPATEN ACEH SELATAN Tahun 2019
BAB IV-34
6. Urusan Sosial
Fokus Program dan kegiatan prioritas urusan sosial yang menjadi prioritas dalam
RKPD Tahun 2019 Kabupaten Aceh Selatan adalah sebagai berikut:
a. Program Pemberdayaan Fakir Miskin, Komunikasi Adat Terkecil (KTA) dan
Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya
b. Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahretaan Sosial
c. Program Pembangunan Turap/Talud/Bronjong
d. Program Perencanaan / Pengawasan Penanggulangan Bencana
e. Program Pemberdayaan Masyarakat Kesiapan Menghadapi Bencana
f. Program Sarana Dan Prasarana Kesiapsiagaan Menghadapi Bencana
g. Program Pencegahan Dini Penanggulangan Bencana
h. Program Penanggulangan Pasca Bencana
3. Urusan Pangan
Fokus Program urusan pangan yang menjadi prioritas dalam RKPD Tahun 2018
Kabupaten Aceh Selatan adalah sebagai berikut:
a. Program Peningkatan Ketahanan Pangan Pertanian/Perkebunan
b. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan
Keuangan
4. Urusan Pertanahan
Fokus Program urusan pertanahan yang menjadi prioritas dalam RKPD Tahun 2019
Kabupaten Aceh Selatan adalah sebagai berikut:
a. Program pembangunan sistem pendaftaran tanah
b. Program Penataan Penguasaan, Pemilikan, Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah
c. Program Penyelesaian Konflik Konflik Pertanahan
d. Program Pelaksanaan Monitoring Dan Evaluasi Penataan, Penerbitan Izin Dan
Perubahan
Rancangan Akhir
RKPD KABUPATEN ACEH SELATAN Tahun 2019
BAB IV-36
9. Urusan Perhubungan
Fokus Program urusan perhubungan yang menjadi prioritas dalam RKPD Tahun
2019 Kabupaten Aceh Selatan adalah sebagai berikut:
a. Program Pembangunan Sarana Dan Fasilitas Perhubungan
b. Program Rehabilitasi Dan Pemeliharaan Prasarana Dan Fasilitas Llaj
c. Program Peningkatan Pelayanan Angkutan
d. Program Pembangunan Sarana Dan Prasarana Perhubungan
e. Program Pengendalian Dan Pengamanan Lalu Lintas
f. Program Peningkatan Kelaikan Pengoperasian Kendaraan Bermotor
g. Program Pengembangan Data Dan Statistik.
Rancangan Akhir
RKPD KABUPATEN ACEH SELATAN Tahun 2019
BAB IV-38
Fokus Program urusan Koperasi Usaha Kecil dan Menengah yang menjadi prioritas
dalam RKPD Tahun 2019 Kabupaten Aceh Selatan adalah sebagai berikut:
a. Program Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif UKM
b. Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi
Rancangan Akhir
RKPD KABUPATEN ACEH SELATAN Tahun 2019
BAB IV-39
2. Urusan Pariwisata
Fokus Program dan kegiatan prioritas urusan pariwisata yang menjadi prioritas
dalam RKPD Tahun 2019 Kabupaten Aceh Selatan adalah sebagai berikut:
a. Program Pengembangan Pemasaran Pariwisata
b. Program Pengembangan Destinasi Pariwisata
c. Program Pengembangan Kemitraan
Rancangan Akhir
RKPD KABUPATEN ACEH SELATAN Tahun 2019
BAB IV-40
3. Urusan Pertanian
Fokus Program dan kegiatan prioritas urusan pertanian yang menjadi prioritas
dalam RKPD Tahun 2019 Kabupaten Aceh Selatan adalah sebagai berikut:
a. Program Peningkatan Kesejahteraan Petani
b. Program Pengembangan Data/Informasi/Statistik Daerah
c. Program Peningkatan Produksi Pertanian/Perkebunan
d. Program Pemberdayaan Penyuluh Pertanian/Perkebunan lapangan
e. Program Peningkatan Produksi Hasil Peternakan
f. Program Pemasaran Hasil Produksi Peternakan
g. Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Ternak
h. Program Peningkatan Penerapan Teknologi Pertanian/Perkebunan
4. Urusan Perdagangan
Fokus Program dan kegiatan prioritas urusan perdagangan yang menjadi prioritas
dalam RKPD Tahun 2019 Kabupaten Aceh Selatan adalah sebagai berikut:
a. Program Perlindungan Konsumen dan Pengamanan Perdagangan
b. Program Efesiensi Perdagangan Dalam negeri
5. Urusan Perindustrian
Fokus Program dan kegiatan prioritas urusan perindustrian yang menjadi prioritas
dalam RKPD Tahun 2019 Kabupaten Aceh Selatan adalah sebagai berikut:
a. Pengembangan Industri Kecil dan Menengah
b. Program Pengembangan Sistem Pendukung Usaha Bagi Usaha Mikro Kecil Menengah
c. Program Penciptaan Iklim Usaha UKM yang Kondusif
6. Urusan Transmigrasi
Fokus Program dan kegiatan prioritas urusan transmigrasi yang menjadi prioritas
dalam RKPD Tahun 2019 Kabupaten Aceh Selatan adalah sebagai berikut:
a. Program Pengembangan Wilayah Transmigrasi
Rancangan Akhir
RKPD KABUPATEN ACEH SELATAN Tahun 2019
BAB IV-41
1. Administrasi Pemerintahan
Fokus Program dan kegiatan prioritas fungsi penunjang perencanaan yang menjadi
prioritas dalam RKPD Tahun 2019 Kabupaten Aceh Selatan adalah sebagai berikut:
a. Program Fasilitasi Pindah/Purna Tugas PNS
b. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
c. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja Dan
Keuangan
d. Program Peningkatan Evaluasi Dan Administrasi Pembangunan
e. Program Pemberdayaan Masyarakat Untuk Menjaga Ketertiban Dan Keamanan
Lingkungan Di Masyarakat
f. Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Perdesaan
g. Program Peningkatan Promosi Dan Kerjasama Investasi
h. Program Penataan Penguasaan, Kepemilikan, Penggunaan Dan Pemanfaatan Tanah
i. Program Peningkatan Pelayanan Kedinasan Kepala Daerah/ Wakil Kepala Daerah
j. Program Penyelamatan Dan Pelestarian Dokumen/ Arsip Daerah
k. Program Pembinaan Dan Pengembangan Bidang Ketenagalistrikan
l. Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Informasi
m. Program Pembinaan Pedagang Kakilima Dan Asongan
n. Program Peningkatan Sistem Dan Pengelolaan Informasi Perdagangan
o. Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal Dan Pengendalian Pelaksanaan
Kebijakan Kdh
p. Program Penataan Peraturan Perundang-Undangan
q. Program Penataan Daerah Otonomi Daerah/ Baru
r. Program Peningkatan Sumber Daya Dan Peran Ulama
s. Program Pengembangan Dan Pembinaan Sumber Daya Syariat Islam
Rancangan Akhir
RKPD KABUPATEN ACEH SELATAN Tahun 2019
BAB IV-42
2. Pengawasan
Fokus Program dan kegiatan prioritas fungsi penunjang perencanaan yang menjadi
prioritas dalam RKPD Tahun 2019 Kabupaten Aceh Selatan adalah sebagai berikut:
a. Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Kebijakan KDH.
b. Program Peningkatan Profesionalisme Tenaga Pemeriksa dan Aparatur Pengawasan.
c. Program Penataan Dan Penyempurnaan Kebijakan Sistem dan Prosedur Pengawasan
3. Perencanaan
Fokus Program dan kegiatan prioritas fungsi penunjang perencanaan yang menjadi
prioritas dalam RKPD Tahun 2019 Kabupaten Aceh Selatan adalah sebagai berikut:
a. Program Perencanaan Pembangunan Daerah
b. Perencanaan Pembangunan Ekonomi
c. Perencanaan Sosial Dan Budaya
d. Pengembangan Data/Informasi
e. Program Kerjasama Pembangunan
f. Program Perencanaan Pengembangan Kota-Kota Menengah Dan Besar
g. Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Perencanaan Pembangunan
h. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
4. Kepegawaian, Pendidikan, dan Pelatihan
Fokus Program dan kegiatan prioritas fungsi penunjang Kepegawaian, Pendidikan,
dan Pelatihan yang menjadi prioritas dalam RKPD Tahun 2019 Kabupaten Aceh Selatan
adalah sebagai berikut:
a. Program Fasilitas Pindah/ Purna Tugas PNS
b. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
c. Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur.
Rancangan Akhir
RKPD KABUPATEN ACEH SELATAN Tahun 2019
BAB IV-43
5. Keuangan
Fokus Program dan kegiatan prioritas fungsi penunjang Keuangan yang menjadi
prioritas dalam RKPD Tahun 2019 Kabupaten Aceh Selatan adalah sebagai berikut:
a. Program Optimalisasi Pemanfaatan Teknologi Informasi
b. Program Pembinaan dan Fasilitas Pengelolaan Keuangan Desa
c. Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah
d. Program Penataan Penguasaan, Pemilihan, Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah
e. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja Dan
Keuangan
1. Pendidikan
Fokus Program dan kegiatan prioritas Urusan Kekhususan Dan Keistimewaan Aceh
bidang Pendidikan yang menjadi prioritas dalam RKPD Tahun 2019 Kabupaten Aceh
Selatan adalah sebagai berikut:
a. Program pendataan, pengawasan dan pengembangan pesantren dan dayah.
b. Program peningkatan sarana dan prasarana peribadatan
c. Kajian, Pembinaan dan Pengembangan Sumber Daya Syariat
2. Kebudayaan
Fokus Program dan kegiatan prioritas Urusan Kekhususan Dan Keistimewaan Aceh
bidang Kebudayaan yang menjadi prioritas dalam RKPD Tahun 2019 Kabupaten Aceh
Selatan adalah sebagai berikut:
a. Program Peningkatan kerjasama antar Pemerintah Daerah
Rancangan Akhir
RKPD KABUPATEN ACEH SELATAN Tahun 2019
BAB IV-44
3. Keagamaan
Fokus Program dan kegiatan prioritas Urusan Kekhususan Dan Keistimewaan Aceh
bidang Keagamaan yang menjadi prioritas dalam RKPD Tahun 2019 Kabupaten Aceh
Selatan adalah sebagai berikut:
a. Program pelaksanaan/bina hukum Syariat Islam
b. Program pengembangan dan pembinaan sumber daya Syariat Islam
c. Program peningkatan sarana dan prasarana peribadatan
d. Program Pembinaan dan Pengembangan Sumber Daya Syariat Islam
e. Program peningkatan sumber daya dan peran ulama
f. Program Peningkatan Kualitas Keagamaan Pada Anak Usia
Dini/Sederajat/SD/SMP/SLTA sederajat
g. Kajian, Pembinaan dan Pengembangan Sumber Daya Syariat
h. Program Peningkatan Sumber Daya dan Peran Ulama
Rancangan Akhir
RKPD KABUPATEN ACEH SELATAN Tahun 2019
BAB IV-45
Rancangan Akhir
RKPD KABUPATEN ACEH SELATAN Tahun 2019
BAB IV-46
BAB IV -46
BAB V-1
BAB V
RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DAERAH
Rancangan Akhir
RKPD KABUPATEN ACEH SELATAN Tahun 2019
BAB V-2
Rancangan Akhir
RKPD KABUPATEN ACEH SELATAN Tahun 2019
BAB VI
KINERJA PENYELENGGARAAN
PEMERINTAHAN DAERAH
Rancangan Akhir
RKPD KABUPATEN ACEH SELATAN Tahun 2019
BAB VI-2
Tabel 6.1
Tahun 2019
Rancangan Akhir
RKPD KABUPATEN ACEH SELATAN Tahun 2019
BAB VI-3
Rancangan Akhir
RKPD KABUPATEN ACEH SELATAN Tahun 2019
BAB VI-4
Tabel 6.2
Penetapan Indikator Kinerja Daerah Terhadap Capaian Kinerja Penyelenggaraan Urusan Kabupaten Aceh Selatan Tahun 2019
6 Angka Pembinaan
Jumlah komite Sekolah yang terbina Komite 144 144
Rancangan Akhir
RKPD KABUPATEN ACEH SELATAN Tahun 2019
BAB VI-5
2.2 Kesehatan
2.3 Ketenagakerjaan
1 Rasio Penduduk yang Bekerja % 96 96
Rancangan Akhir
RKPD KABUPATEN ACEH SELATAN Tahun 2019
BAB VI-6
1.1.3 Rasio Guru Murid
SD/MI 1:7 1:7
SMP/MTs 1:9 1 : 20
1.4 PAUD
1.4.1 Jumlah siswa pada jenjang TK/RA Orang 5500 6000
Rancangan Akhir
RKPD KABUPATEN ACEH SELATAN Tahun 2019
BAB VI-7
1.6.4 Angka melanjutkan dari SD/MI ke SMP/MTs % 97 97
1.6.5 Angka melanjutkan dari SMP/MTs ke %
104.86 104.86
SMA/SMK/MA
1.6.6 Guru yang memenuhi Kualifikasi S1/D-IV
TK/RA % 17.81 100
SD/MI % 100 100
SMP/MTs % 100 100
SMA/SMK/MA % 100 100
2 Kesehatan
2.1 Rasio posyandu per satuan balita - 1 : 50 1 : 50
2.2 Rasio Puskesmas, Pustu, Poliklinik per satuan
penduduk
Rasio Puskesmas per satuan penduduk - 1 : 5.263 1 : 5.000
Rasio Pustu per satuan penduduk - 1 : 10.000 1 : 10.000
Rasio Poliklinik per satuan penduduk - 1 : 15.000 1 : 10.000
2.3 Rasio Rumah Sakit per 100.000 pddk. - 0,924 0,916
2.4 Rasio dokter per satuan penduduk - 1 : 1.805 1 : 1.560
2.5 Rasio tenaga kesehatan per 1.000 penduduk - 1 : 286 1 : 250
Rancangan Akhir
RKPD KABUPATEN ACEH SELATAN Tahun 2019
BAB VI-8
2.15 Cakupan Puskesmas Pembantu % 44,35% 48,38%
2.16 Cakupan pelayanan anak balita % 70% 70%
2.17 Cakupan penjaringan kesehatan siswa SD dan % 92% 95%
setingka
2.18 Cakupan peserta KB Aktif % 70% 80%
2.19 Cakupan Kunjungan Ibu Hamil K4 % 73% 74%
2.20 Cakupan pelayanan ibu nifas % 80% 80%
2.21 Cakupan neonatal dengan komplikasi yang ditangani % 50% 60%
2.22 Cakupan Pemberian MP –ASI bagi anak 6-24 % 100% 100%
bulan gakin
2.23 AFP Rate per 100.000 penduduk usia < 15 % 1 2
Tahun
2.24 Cakupan penemuan penderita pneumonia % 65% 85%
balita
2.25 Cakupan penderita diare yang ditangani % 90% 100%
2.26 Cakupan desa mengalami KLB yang dilakukan % 100% 100%
PE < 24 jam
2.27 Cakupan pelayanan kesehatan dasar % 99,80% 100%
masyarakat miskin
2.28 Cakupan desa siaga aktif % 35% 40%
2.29 Cakupan pemenuhan obat % 65% 70%
2.30 Cakupan rumah sehat % 72% 75%
3. Pekerjaan Umum
3.1 Proporsi panjang jaringan jalan dalam kondisi baik - 72,22 80
3.2 Rasio Jaringan Irigasi Dalam Kondisi Baik - 1,7 2
3.3 Rasio tempat ibadah per satuan penduduk - 0,0015 0,0015
3.4 Persentase rumah tinggal bersanitasi % 52 54
3.5 Persentase TPU per Lahan Pemukiman % 2 2
3.6 Panjang jalan Kabupaten (Km) Km 960 970
3.7 Drainase dalam kondisi baik/ pembuangan % 65 65
aliran air tidak tersumbat (%).
3.8 Panjang Jaringan irigasi Kabupaten (meter) M 22.970 26.029
Rancangan Akhir
RKPD KABUPATEN ACEH SELATAN Tahun 2019
BAB VI-9
4 Perumahan
4.1 Jumlah Rumah Tangga pengguna air bersih Unit 55.000 55.000
4.2 Rumah tangga pengguna listrik % 88 90
4.3 Rasio rumah layak huni - 0,27 0,27
5 Penataan Ruang
5.1 Rasio Ruang Terbuka Hijau/luas wilayah ber 30 30
%
HPL/HGB
5.2 Jumlah bangunan berIMB per satuan 400 450
Unit
Bangunan
7 Perhubungan
7.1 Jumlah arus penumpang angkutan umum Orang 9029 9750
7.2 Jumlah ijin trayek ijin 9 10
7.3 Jumlah Uji KIR Angkutan Umum Unit 780 800
7.4 Jumlah pelabuhan/ Terminal
Laut Unit 6 6
Udara Unit 1 1
Terminal Bis Unit 5 5
7.5 Jumlah angkutan darat Unit 780 800
7.6 Kepemilikan KIR angkutan umum Unit 600 650
7.7 Lama penguji kelayakan angkutan umum 6 6
Bulan
(KIR)
7.8 Biaya pengujian kelayakan angkutan umum
Biaya Adminitrasi Rp 39000 39000
7.9 Jasa Pengujian Rp 27000 27000
8 Lingkungan Hidup
8.1 Persentase penanganan sampah % 70 75
Rancangan Akhir
RKPD KABUPATEN ACEH SELATAN Tahun 2019
BAB VI-10
9 Pertanahan
9.1 Persentase lahan bersertifikat per luas wilayah % 1.95 1.95
Kabupaten
Rancangan Akhir
RKPD KABUPATEN ACEH SELATAN Tahun 2019
BAB VI-11
2 Rasio Akseptor KB - 0.88 0.89
3 Jumlah Peserta KB aktif Orang 45.670 45.670
4 Keluarga prasejahtera dan keluarga sejahtera Orang 25.173 25.173
13 Sosial
1 Sarana sosial seperti panti asuhan, panti
Unit 16 16
jompo dan panti rehabilitasi
2 PMKS yang memperoleh bantuan sosial % 27 31.2
3 Penanganan penyandang masalah
Orang 7500 7000
kesejahteraan social
14 Ketenagakerjaan
1 Angka Partisipasi angkatan kerja % 78 80
2 Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja % 80 80
3 Tingkat pengangguran terbuka (%) % 4 4
16 Penanaman Modal
Jumlah Investor berskala nasional 26 27
Perusahaan
(PMDN/PMA) PMDN/PMA PMDN/PMA
Jumlah nilai investasi berskala nasional Rp
Rp 9 Miliar Rp 10 Miliar
(PMDN/PMA)
17 Kebudayaan
Penyelenggaraan festival seni dan budaya
Sarana penyelenggaraan seni dan budaya
Rancangan Akhir
RKPD KABUPATEN ACEH SELATAN Tahun 2019
BAB VI-12
Rancangan Akhir
RKPD KABUPATEN ACEH SELATAN Tahun 2019
BAB VI-13
Rancangan Akhir
RKPD KABUPATEN ACEH SELATAN Tahun 2019
BAB VI-14
3 Benda, situs dan kawasan cagar budaya yang % 100 100 100
dilestarikan
P Perpustakaan
Rancangan Akhir
RKPD KABUPATEN ACEH SELATAN Tahun 2019
BAB VI-15
15 Kontribusi Sektor Pertanian, Kehutanan, dan JutaRupiah 9.801.331 10.480.583 11.206.908
Perikanan tehadap PDRB
16 Kontribusi Subsektor Pertanian, Peternakan, JutaRupiah 3.129.681, 3.275.554, 3.431.038,69
Perburuan, dan Jasa terhadap PDRB 50 33
D Kehutanan
F Perdagangan
H Ketransmigrasian
Rancangan Akhir
RKPD KABUPATEN ACEH SELATAN Tahun 2019
BAB VI-16
A Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum,
8 Indeks Kepuasan Masyarakat Indeks C C B
9 Sistem informasi
Administrasi pelayanan
Keuangan perijinan
Daerah, dan Daerah,
Perangkat Ada/Tidak Ada Ada Ada
adiministrasi pemerintah
1 Lama proses
Kepegawaian perijinan
dan (IMB)
Persandian >30 25 20 15
10 Cakupan sarana prasarana perkantoran % 76 80 84
Pemerintahan kelurahan yang baik
2.3.4 Fokus Sumber Daya Manusia
11 Sistim Informasi Manajemen Pemda Ada/Tidak Ada Ada Ada
A Ketenagakerjaan
12 Persentase PNS yang memenuhi kompetensi pada % 90 91 92
1 Rasio Lulusan
Bidang S1/S2/S3
tugasnya rasio 344,32 375,32 406,32
2 Rasio Ketergantungan % 57,72 58,39 59,06
13 Persentase Nilai SKP ASN bernilai Baik % 80 83 85
Rancangan Akhir
RKPD KABUPATEN ACEH SELATAN Tahun 2019
BAB VI-17
A Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum,
Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah,
1 Lama proses perijinan
Kepegawaian (IMB)
dan Persandian >30 25 20 15
Rancangan Akhir
RKPD KABUPATEN ACEH SELATAN Tahun 2019
BAB VI-18
2.3.4 Fokus Sumber Daya Manusia
A Ketenagakerjaan
1 Rasio Lulusan S1/S2/S3 rasio 344,32 375,32 406,32
2 Rasio Ketergantungan % 57,72 58,39 59,06
Rancangan Akhir
RKPD KABUPATEN ACEH SELATAN Tahun 2019
BAB VII-1
BAB VII
PENUTUP
Rancangan Akhir
RKPD KABUPATEN ACEH SELATAN Tahun 2019
BAB VII-2
dan tugas pelayanan kepada masyarakat dapat terlaksana secara holistik dan
berkelanjutan, dengan menjalankan fungsi manajemen yang terintegrasi dan selalu
mengutamakan koordinasi demi terlaksananya pembangunan yang menyeluruh,
berkesinambungan dan berkelanjutan, serta tepat sasaran.
Selain itu perencanaan pembangunan secara hirarki telah ditempuh dengan
berbagai pihak yang berintikan proses komunikasi antar lembaga perencana dan antar
lembaga perencana dengan pemangku kepentingan pembangunan dilakukan melalui
forum regular yang telah terprogram dari tingkat Kecamatan (Musrenbangkec) hingga
tingkat Kabupaten (Musrenbangkab) maupun forum parsial atau forum terfokus melalui
Focus Group Discussion (FGD) antar pelaku pembangunan. Rencana Kerja Pembangunan
Daerah (RKPD) Kabupaten Aceh Selatan Tahun 2019 pada akhirnya akan menjadi ukuran
kinerja bagi Perangkat Daerah, dengan maksud agar pelaksanaan pembangunan dapat
memenuhi harapan dan aspirasi masyarakat serta dapat memberikan pemecahan
masalah mendesak bagi masyarakat pada tahun yang direncanakan.
Rancangan Akhir
RKPD KABUPATEN ACEH SELATAN Tahun 2019