Anda di halaman 1dari 13

PEMETAAN RENSTA OPD TERHADAP KEPMENDAGRI NOMOR 050-7308 TAHUN 2020 TENTANG HASIL VERIFIKASI DAN VALIDASI PEMUTAHIRAN

KLASIF

OPD : INSPEKTORAT

Pergub Nomor 37 Tahun 2019 Tentang Perubahan Renstra Perangkat Daerah Pemerintah Provinsi Banten Tahun 2017-2022

Indikator Kinerja Sasaran OPD Indikator Kinerja Program Target Indikator Kinerja Sub Kegiatan
Urusan Visi Misi Tujuan Sasaran Indikator Kinerja Program Indikator Kegiatan Sub Kegiatan Sub
Sasaran OPD Program Kegiatan
2021 2022 2021 2022 2021 2022
Target Satuan Target Satuan Target Satuan Rp. Target Satuan Rp. Target Satuan Rp. Target Satuan Rp.
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27
Inspektor Bante MEN Terwujud 1. 1. Capaian 85 Persen 90 Persen PROGRAM Capaian 100 Persen 89,974,000 100 Persen 93,762,900 Perencanaan Penyusunan 2 Dokume 52,085,000 2 Dokume 52,085,000 Penyusunan
at Daerah n CIPT nya Tercapainy Laporan Kinerja PENUNJA kesesuaian , Dokumen n n Dokumen
yang AKA Kelembag a pemerintah NG dengan Penganggara Perencanaan Perencanaan
maju, N aan Peningkata Provinsi Banten URUSAN Parameter n, dan Perangkat Perangkat
mand TATA pemerinta n Kinerja Nilai (satuan) PEMERINT penilaian Evaluasi Daerah Daerah
iri, KELO h Daerah Penyelengg AHAN dokumen Kinerja
berda LA yang araan DAERAH perencanaan, Perangkat
ya PEME berakhlaq Pemerintah PROVINSI evaluasi dan Daerah
saing, RINT ul an pelaporan
sejaht AH karimah 2. perangkat
era YAN dengan Tercapainy daerah
dan G efektif, a
berak BAIK efesien, Meningkatn
hlaku Transpara ya
lkari n, Akuntabilit
mah akuntable as Kinerja
dan Pembangun
Sumber an Daerah
daya
aparatur
berintegri
tas,
berkopete
nsi serta
melayani
masyarak
at

2. Capaian 3.75 Nilai 4.0 Nilai  Koordinasi 18 Laporan 6,100,000 18 Laporan 6710000  Koordinasi
Maturitas SPIP dan dan
Penyusunan Penyusunan
Laporan Laporan
Capaian Capaian
Kinerja dan Kinerja dan
Ikhtisar Ikhtisar
Realisasi Realisasi
Kinerja SKPD Kinerja SKPD

3. Capaian 3.0 Nilai 4.0 Nilai Evaluasi 4 Dokume 31,789,000 4 Dokume 34967900 Evaluasi
kapabilitas APIP Kinerja n n Kinerja
Perangkat Perangkat
Daerah Daerah
PROGRAM Persentase 100 Persen 40,446,660,000 74,819,820,000.00 Administrasi Penyediaan 14 bulan 39,923,620,000 14 bulan 74,500,000,000.00 Penyediaan
PENUNJA terwujudnya Keuangan Gaji dan Gaji dan
NG penata usaha Perangkat Tunjangan Tunjangan
URUSAN keuangan Daerah ASN ASN
PEMERINT dan
AHAN pencapaian
DAERAH kinerja
PROVINSI program yang
mendukung
yang
mendukung
kelancaran
tugas dan
fungsi SKPD

Penyediaan 12 Laporan 479,570,000 12 Laporan 269,150,000.00 Penyediaan


Administrasi Administrasi
Pelaksanaan Pelaksanaan
Tugas ASN Tugas ASN

Koordinasi 12 Laporan 43,470,000 12 Laporan 50,670,000.00 Koordinasi


dan dan
Penyusunan Penyusunan
Laporan Laporan
Keuangan Keuangan
Bulanan/Triw Bulanan/Triw
ulanan/Semest ulanan/Seme
eran steran

 PROGRA Persentase 100 persen 727,000,000.00 799700000 Pengadaan 1 kegiatan 52,000,000 1 kegiatan 57200000 Pengadaan
M terwujudnya Pakaian Dinas Pakaian
PENUNJA peningkatan Beserta Dinas Beserta
NG kapasitas Atribut Atribut
URUSAN sumberdaya Kelengkapann Kelengkapan
PEMERINT Aparatur ya nya
AHAN yang
DAERAH mendukung
PROVINSI kelancaran
tugas dan
fungsi SKPD

Pendidikan 3 kegiatan 675,000,000 3 kegiatan 742500000 Pendidikan


dan Pelatihan dan Pelatihan
Pegawai Pegawai
Berdasarkan Berdasarkan
Tugas dan Tugas dan
Fungsi Fungsi
PROGRAM Persentase 100 persen 1,719,597,400.00 1824451940 Administrasi Penyediaan 1 kegiatan 98,000,000 1 kegiatan 107800000 Penyediaan
PENUNJA Sarana Umum Komponen Komponen
NG Prasarana Perangkat Instalasi Instalasi
URUSAN Perkantoran Daerah Listrik/Penera Listrik/Pener
PEMERINT yang ngan angan
AHAN mendukung Bangunan Bangunan
DAERAH kelancaran Kantor Kantor
PROVINSI tugas dan
fungsi
administrasi
perangkat
daerah

Penyediaan 314,258,400 345684240 Penyediaan


Bahan Bahan
Logistik Logistik
Kantor Kantor

Penyediaan 2 kegiatan 285,195,000 2 kegiatan 313714500 Penyediaan


Barang Barang
Cetakan dan Cetakan dan
Penggandaan Penggandaan

Penyelenggara 12 bulan 671,052,000 12 bulan 671,052,000 Penyelenggar


an Rapat aan Rapat
Koordinasi Koordinasi
dan dan
Konsultasi Konsultasi
SKPD SKPD

Dukungan 12 bulan 351,092,000 12 bulan 386201200 Dukungan


Pelaksanaan Pelaksanaan
Sistem Sistem
Pemerintahan Pemerintaha
Berbasis n Berbasis
Elektronik Elektronik
pada SKPD pada SKPD

PROGRAM Persentase 100 persen 1,421,452,000.00 1,421,452,000 Pengadaan Pengadaan 2 kegiatan 921,452,000 2 kegiatan 921,452,000 Pengadaan
PENUNJA Sarana Barang Milik Peralatan dan Peralatan dan
NG Prasarana Daerah Mesin Mesin
URUSAN Perkantoran Penunjang Lainnya Lainnya
PEMERINT yang Urusan
AHAN mendukung Pemerintah
DAERAH kelancaran Daerah
PROVINSI tugas dan
fungsi
administrasi
perangkat
daerah

Pengadaan 3 kegiatan 500,000,000 3 kegiatan 500,000,000 Pengadaan


Sarana dan Sarana dan
Prasarana Prasarana
Gedung Gedung
Kantor atau Kantor atau
Bangunan Bangunan
Lainnya Lainnya
PROGRAM Persentase 100 persen 2,636,730,000.00 2,833,856,760 Penyediaan Penyediaan 665,462,400 665,462,400 Penyediaan
PENUNJA Sarana Jasa Jasa Jasa
NG Prasarana Penunjang Komunikasi, Komunikasi,
URUSAN Perkantoran Urusan Sumber Daya Sumber Daya
PEMERINT yang Pemerintaha Air dan Listrik Air dan
AHAN mendukung n Daerah Listrik
DAERAH kelancaran
PROVINSI tugas dan
fungsi
administrasi
perangkat
daerah

Penyediaan 1,971,267,600 2168394360 Penyediaan


Jasa Jasa
Pelayanan Pelayanan
Umum Kantor Umum
Kantor

PROGRAM Persentase 100 % 1,451,394,100.00 1527664100 Pemeliharaa Penyediaan 6 unit 224,910,000 6 unit 247401000 Penyediaan
PENUNJA Sarana n Barang Jasa Jasa
NG Prasarana Milik Daerah Pemeliharaan, Pemeliharaan
URUSAN Perkantoran Penunjang Biaya , Biaya
PEMERINT yang Urusan Pemeliharaan Pemeliharaan
AHAN mendukung Pemerintaha dan Pajak dan Pajak
DAERAH kelancaran n Daerah Kendaraan Kendaraan
PROVINSI tugas dan Perorangan Perorangan
fungsi Dinas atau Dinas atau
administrasi Kendaraan Kendaraan
perangkat Dinas Jabatan Dinas Jabatan
daerah

Penyediaan 23 unit 406,020,000 23 unit 446622000 Penyediaan


Jasa Jasa
Pemeliharaan, Pemeliharaan
Biaya , Biaya
Pemeliharaan, Pemeliharaan
Pajak dan , Pajak dan
Perizinan Perizinan
Kendaraan Kendaraan
Dinas Dinas
Operasional Operasional
atau atau
Lapangan Lapangan

Pemeliharaan 146 unit 131,770,000 146 unit 144947000 Pemeliharaan


Peralatan dan Peralatan dan
Mesin Mesin
Lainnya Lainnya
Pemeliharaan/ 4 kegiatan 688,694,100 4 kegiatan 688,694,100 Pemeliharaan
Rehabilitasi /Rehabilitasi
Sarana dan Sarana dan
Prasarana Prasarana
Gedung Gedung
Kantor atau Kantor atau
Bangunan Bangunan
Lainnya Lainnya

PROGRAM Capaian 100 persen 8,268,100,750.00 8,937,837,900 Penyelengga Pengawasan 5 kegiatan 515,308,000 5 kegiatan 515,308,000 Pengawasan
PENYELEN Pengawasan raan Kinerja Kinerja
GGARAAN Internal Pengawasan Pemerintah Pemerintah
PENGAWA Bidang Internal Daerah Daerah
SAN Barang-
Jasa dan
Bantuan
Keuangan
Daerah

Pengawasan 25 kegiatan 6,412,471,500 25 kegiatan 7053718650 Pengawasan


Keuangan Keuangan
Pemerintah Pemerintah
Daerah Daerah

Reviu Laporan 7 kegiatan 284,900,000 7 kegiatan 313390000 Reviu


Kinerja Laporan
Kinerja

Reviu Laporan 12 kegiatan 812,180,000 12 kegiatan 812,180,000 Reviu


Keuangan Laporan
Keuangan

Monitoring 8 kegiatan 243,241,250 8 kegiatan 243,241,250 Monitoring


dan Evaluasi dan Evaluasi
Tindak Lanjut Tindak
Hasil Lanjut Hasil
Pemeriksaan Pemeriksaan
BPK RI dan BPK RI dan
Tindak Lanjut Tindak
Hasil Lanjut
Pemeriksaan Hasil
APIP Pemeriksaan
APIP

 PROGRA Capaian 100 persen 1,711,150,750 1,882,265,825  Penyelengg Penanganan 138,320,000 152152000 Penanganan
M Pengawasan araan Penyelesaian Penyelesaian
PENYELEN Internal Pengawasan Kerugian Kerugian
GGARAAN Bidang Dengan Negara/Daera Negara/Daer
PENGAWA Pendapatan Tujuan h ah
SAN Tertentu

Pengawasan 1 Kegiata 1,572,830,750 1 Kegiata 1730113825 Pengawasan


Dengan n n Dengan
Tujuan Tujuan
Tertentu Tertentu
PROGRAM Persentase 100 persen 225,900,000 225,900,000 Perumusan Perumusan 6 kegiatan 225,900,000 6 kegiatan 225,900,000 Perumusan
PERUMUS Penyusunan Kebijakan Kebijakan Kebijakan
AN Kebijakan Teknis di Teknis di Teknis di
KEBIJAKA Sistem dan Bidang Bidang Bidang
N, Prosedur Pengawasan Pengawasan Pengawasan
PENDAMP Pengawasan dan Fasilitasi
INGAN Pengawasan
DAN
ASISTENSI

2 Laporan 2 Laporan

4 Dokume 4 Dokume
n n
PROGRAM Persentase 100 persen 2,104,441,000.00 2,140,068,575  Pendampin  Pendampinga 18 kegiatan 1,777,141,000 18 kegiatan 1,777,141,000  Pendamping
PERUMUS Penyusunan gan dan n dan an dan
AN Kebijakan Asistensi Asistensi Asistensi
KEBIJAKA Sistem dan Urusan Urusan
N, Prosedur Pemerintahan Pemerintaha
PENDAMP Pengawasan Daerah n Daerah
INGAN
DAN
ASISTENSI

 Pendampinga 1 kegiatan 76,900,000 1 kegiatan 84590000  Pendamping


n, Asistensi, an, Asistensi,
Verifikasi, dan Verifikasi,
Penilaian dan Penilaian
Reformasi Reformasi
Birokrasi Birokrasi

Koordinasi, 4 kegiatan 236,700,000 4 kegiatan 260370000 Koordinasi,


Monitoring Monitoring
dan Evaluasi dan Evaluasi
serta serta
Verifikasi Verifikasi
Pencegahan Pencegahan
dan dan
Pemberantasa Pemberantas
n Korupsi an Korupsi

 Pendampinga 1 kegiatan 13,700,000 1 kegiatan 17,967,575.00  Pendamping


n, Asistensi an, Asistensi
dan Verifikasi dan
Penegakan Verifikasi
Integritas Penegakan
Integritas

60,802,400,000 96,506,780,000 60,802,400,000 96,506,780,000


I DAN VALIDASI PEMUTAHIRAN KLASIFIKASI, KODEFIKASI DAN NOMENKLATUR PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAN KEUANGAN DAERAH

Pemetaan Kepmendagri Nomor 050-7308 Tahun 2020 Tentang Hasil Verifikasi Dan Validasi Pemutahiran Klasifikasi, Kodefikasi Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah

Target Indikator Kinerja Sub Kegiatan Indikator Kinerja Program Indikator Kinerja Sasaran OPD
Target Indikator
Kegiatan Program Indikator Sasaran Tujuan Misi Visi Urusan
Indikator Kinerja Sasaran
Program
Program OPD
2021 2022 2021 2022 2021 2022
Target Satuan Rp. Target Satuan Rp. Target Satuan Rp. Target Satuan Rp. Target Satuan Target Satuan
28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53
2 Dokume 52,085,000.00 2 Dokumen 52,085,000 Perencanaan PROGRAM Capaian 100 Persen 100 Persen 89,974,000.00 100 Persen 98,971,400.00 1. Capaian 85 Persen 90 Persen 1. Terwujud MEN Bante Inspektor
n , PENUNJA kesesuaian Laporan Kinerja Tercapainy nya CIPT n at Daerah
Penganggara NG dengan pemerintah a Kelembag AKA yang
n, dan URUSAN Parameter Provinsi Banten Peningkata aan N maju,
Evaluasi PEMERINT penilaian Nilai (satuan) n Kinerja pemerinta TATA mand
Kinerja AHAN dokumen Penyelengg h Daerah KELO iri,
Perangkat DAERAH perencanaan araan yang LA berda
Daerah PROVINSI , evaluasi Pemerintah berakhlaq PEME ya
dan an ul RINT saing,
pelaporan 2. karimah AH sejaht
perangkat Tercapainy dengan YAN era
daerah a efektif, G dan
Meningkatn efesien, BAIK berak
ya Transpara hlaku
Akuntabilit n, lkari
as Kinerja akuntable mah
Pembangun dan
an Daerah Sumber
daya
aparatur
berintegri
tas,
berkopete
nsi serta
melayani
masyarak
at

18 Laporan 6100000 18 Laporan 6,710,000 2. Capaian 3.75 Nilai 4.0 Nilai


Maturitas SPIP

4 Dokume 31789000 4 Dokumen 34,967,900 3. Capaian 3.0 Nilai 4.0 Nilai


n kapabilitas APIP
14 bulan 39923620000 14 bulan 74,500,000,000 Administrasi PROGRAM Persentase 100 Persen 100 Persen 40,446,660,000
Keuangan PENUNJA terwujudnya
Perangkat NG penata
Daerah URUSAN usaha
PEMERINT keuangan
AHAN dan
DAERAH pencapaian
PROVINSI kinerja
program
yang
mendukung
yang
mendukung
kelancaran
tugas dan
fungsi SKPD

12 Laporan 479570000 12 Laporan 269,150,000

12 Laporan 43470000 12 Laporan 50,670,000

1 kegiatan 52000000 1 kegiatan 57,200,000  PROGRA Persentase 100 Persen 100 persen 727,000,000.00
M terwujudnya
PENUNJA peningkatan
NG kapasitas
URUSAN sumberdaya
PEMERINT Aparatur
AHAN yang
DAERAH mendukung
PROVINSI kelancaran
tugas dan
fungsi SKPD

3 kegiatan 675000000 3 kegiatan 742,500,000


1 kegiatan 98000000 1 kegiatan 107,800,000 Administrasi PROGRAM Persentase 100 Persen 100 persen 1,719,597,400.00
Umum PENUNJA Sarana
Perangkat NG Prasarana
Daerah URUSAN Perkantoran
PEMERINT yang
AHAN mendukung
DAERAH kelancaran
PROVINSI tugas dan
fungsi
administrasi
perangkat
daerah

314258400 345,684,240

2 kegiatan 285195000 2 kegiatan 313,714,500

12 bulan 671052000 12 bulan 671,052,000

12 bulan 351092000 12 bulan 386,201,200

2 kegiatan 921452000 2 kegiatan 921,452,000 Pengadaan PROGRAM Persentase 100 Persen 100 persen 1,421,452,000.00
Barang Milik PENUNJA Sarana
Daerah NG Prasarana
Penunjang URUSAN Perkantoran
Urusan PEMERINT yang
Pemerintah AHAN mendukung
Daerah DAERAH kelancaran
PROVINSI tugas dan
fungsi
administrasi
perangkat
daerah

3 kegiatan 500000000 3 kegiatan 550,000,000


665462400 665,462,400 Penyediaan PROGRAM Persentase 100 Persen 100 persen 2,636,730,000.00
Jasa PENUNJA Sarana
Penunjang NG Prasarana
Urusan URUSAN Perkantoran
Pemerintaha PEMERINT yang
n Daerah AHAN mendukung
DAERAH kelancaran
PROVINSI tugas dan
fungsi
administrasi
perangkat
daerah

1971267600 2,168,394,360

6 unit 224910000 6 unit 247,401,000 Pemeliharaa PROGRAM Persentase 100 Persen 100 % 1,451,394,100.00
n Barang PENUNJA Sarana
Milik Daerah NG Prasarana
Penunjang URUSAN Perkantoran
Urusan PEMERINT yang
Pemerintaha AHAN mendukung
n Daerah DAERAH kelancaran
PROVINSI tugas dan
fungsi
administrasi
perangkat
daerah

23 unit 406020000 23 unit 446,622,000

146 unit 131770000 146 unit 144,947,000


4 kegiatan 688694100 4 kegiatan 688,694,100

5 kegiatan 515308000 5 kegiatan 515,308,000 Penyelengga PROGRAM Capaian 100 Persen 100 persen 8,268,100,750.00
raan PENYELEN Pengawasan
Pengawasan GGARAAN Internal
Internal PENGAWA Bidang
SAN Barang-
Jasa dan
Bantuan
Keuangan
Daerah

25 kegiatan 6412471500 25 kegiatan 7,053,718,650

7 kegiatan 284900000 7 kegiatan 313,390,000

12 kegiatan 812180000 12 kegiatan 812,180,000

8 kegiatan 243241250 8 kegiatan 243,241,250

138320000 152,152,000  Penyelengg  PROGRA Capaian 100 Persen 100 persen 1,711,150,750
araan M Pengawasan
Pengawasan PENYELEN Internal
Dengan GGARAAN Bidang
Tujuan PENGAWA Pendapatan
Tertentu SAN

1 Kegiata 1572830750 1 Kegiatan 1,730,113,825


n
6 kegiatan 225900000 6 kegiatan 225,900,000 Perumusan PROGRAM Persentase 100 Persen 100 persen 225,900,000
Kebijakan PERUMUS Penyusunan
Teknis di AN Kebijakan
Bidang KEBIJAKA Sistem dan
Pengawasan N, Prosedur
dan Fasilitasi PENDAMP Pengawasan
Pengawasan INGAN
DAN
ASISTENSI

2 Laporan 2 Laporan

4 Dokume 4 Dokumen
n
18 kegiatan 1777141000 18 kegiatan 1,777,141,000  Pendampin PROGRAM Persentase 100 Persen 100 persen 2,104,441,000.00
gan dan PERUMUS Penyusunan
Asistensi AN Kebijakan
KEBIJAKA Sistem dan
N, Prosedur
PENDAMP Pengawasan
INGAN
DAN
ASISTENSI

1 kegiatan 76900000 1 kegiatan 84,590,000

4 kegiatan 236700000 4 kegiatan 260,370,000

1 kegiatan 13700000 1 kegiatan 17,967,575

60,802,400,000 96,556,780,000 60,802,400,000 98,971,400

Inspektur Provinsi Banten

Drs. H. E. Kusmayadi, M.Si


NIP. 19610323 198903 1 009

Anda mungkin juga menyukai