Anda di halaman 1dari 6

KEPUTUSAN DIREKTUR RUMAH SAKIT UMUM DAERAH “KANJURUHAN” KEPANJEN

KABUPATEN MALANG

NOMOR : 445/ /421.215/2010

TENTANG

SATUAN PENGAWAS INTERNAL


RUMAH SAKIT UMUM DAERAH “KANJURUHAN” KEPANJEN KABUPATEN MALANG

DIREKTUR RSUD “KANJURUHAN” KEPANJEN KABUPATEN MALANG

Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan kinerja pelayanan, keuangan dan


pengaruh lingkungan sosial sekitarnya dalam menyelenggarakan bisnis
sehat BLUD RSUD ”Kanjuruhan” Kepanjen Kabupaten Malang diperlukan
perangkat yang bertugas melakukan pengawasan dan pengendalian
secara internal ;

b. bahwa perangkat pengawasan dan pengendalian secara internal


sebagaimana dimaksud pada huruf a konsideran menimbang ini
selanjutnya disebut Satuan Pengawas Internal (SPI) perlu ditetapkan
dengan keputusan Direktur Rumah Sakit Umum Daerah ”Kanjuruhan”
Kepanjen Kabupaten Malang.

Mengingat : 1. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 tentang


Kesehatan ;

2. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah


Sakit ;

3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2007 tentang


Organisasi Perangkat Daerah ;

4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 2007 tentang Pedoman


Teknis Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah ;

5. Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 772/


MENKES/SK/VI/2002 tanggal 21 Juni 2002 tentang Pedoman Peraturan
Internal Rumah Sakit (Hospital By Laws) ;

6. Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 631/


MENKES/SK/IV/2005 tanggal 26 April 2005 tentang Pedoman Peraturan

/conversion/tmp/activity_task_scratch/530794012.doc
Internal Staf Medis (Medical Staff By Laws) di Rumah Sakit ;

7. Peraturan Bupati Malang Nomor 37 Tahun 2008 tentang Organisasi


Perangkat Daerah Rumah Sakit Umum Daerah.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

KESATU : Menetapkan Satuan Pengawas Internal Rumah Sakit Umum Daerah


”Kanjuruhan” Kepanjen Kabupaten Malang dengan susunan keanggotaan
sebagaimana tercantum dalam lampiran I keputusan ini.

KEDUA : Tugas Satuan Pengawas Internal (SPI) Rumah Sakit Umum Daerah
”Kanjuruhan” Kepanjen Kabupaten Malang adalah sebagai berikut :
1. Bersama-sama jajaran manajemen menciptakan dan meningkatkan
pengendalian internal BLUD RSUD ”Kanjuruhan” Kepanjen Kabupaten
Malang.
2. Membantu Direktur dalam kegiatan penilaian atas sistem pengendalian
manajemen dan pelaksanaannya serta memberikan saran-saran
perbaikan dalam hal :
a. Pengamanan harta kekayaan (asset).
b. Menciptakan akurasi Sistem Informasi Keuangan.
c. Menciptakan efisiensi dan produktivitas.
d. Mendorong dapat dipatuhinya kebijakan manajemen dalam penerapan
praktek bisnis yang sehat.
3. Menyusun program kerja pengawasan tahunan dan evaluasi
pencapaiannya.
4. Menyampaikan laporan hasil pengawasan dan kinerja kepada Direktur.
5. Dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya, Satuan Pengawas
Internal (SPI) wajib menjaga kelancaran tugas satuan organisasi lainnya
dalam rumah sakit.

KETIGA : Wewenang Satuan Pengawas Internal (SPI) Rumah Sakit Umum Daerah
”Kanjuruhan” Kepanjen Kabupaten Malang adalah sebagai berikut :
a. Memberdayakan diri sebagai Strategic Business Partner bagi pejabat
pengelola dengan memberikan masukan-masukan dan pertimbangan
kepada Direktur terhadap hal-hal strategis yang dihadapi rumah sakit ;
b. Mengatur dan melaksanakan tugas pengawasan internal berdasarkan
standar audit yang dimiliki, mekanisme kerja dan supervisi yang memadai.

KEEMPAT : Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi Satuan Pengawas Internal (SPI)
bertanggungjawab kepada Direktur Rumah Sakit Umum Daerah ”Kanjuruhan”
Kepanjen Kabupaten Malang.

/conversion/tmp/activity_task_scratch/530794012.doc
KELIMA : Dengan berlakunya keputusan ini maka Surat Keputusan Direktur Rumah Sakit
Umum Daerah ”Kanjuruhan” Kepanjen Kabupaten Malang Nomor 445/798
/421.215/2008 tanggal 13 Juni 2008 tentang Keanggotaan Satuan Pengawas
Internal Rumah Sakit Umum Daerah “Kanjuruhan” Kepanjen Kabupaten Malang
dinyatakan dicabut dan tidak berlaku lagi.

KEENAM : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan catatan segala
sesuatunya akan diubah dan diatur kembali sebagaimana mestinya apabila
kemudian terjadi kekeliruan dalam penetapan ini.

Ditetapkan di Kepanjen
Pada tanggal, Juni 2010

DIREKTUR RSUD ”KANJURUHAN” KEPANJEN


KABUPATEN MALANG

dr. LINA JULIANTY, SpM, MM


Pembina Utama Muda
NIP. 19580707 198603 2 011

Tembusan :
1. Wadir Pelayanan
2. Wadir Administrasi dan Keuangan
3. Ketua Komite

LAMPIRAN I : SURAT KEPUTUSAN DIREKTUR RSUD ”KANJURUHAN” KEPANJEN


KABUPATEN MALANG
NOMOR : 445/ /421.215/2010
TANGGAL : JUNI 2010

/conversion/tmp/activity_task_scratch/530794012.doc
SUSUNAN KEANGGOTAAN SATUAN PENGAWAS INTERNAL (SPI)
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH ”KANJURUHAN” KEPANJEN
KABUPATEN MALANG

1. Ketua : dr. Dian Suprodjo, SpTHT

2. Sekretaris : M. Natsir Latief, S.Si, M.Sc. Apt


(Merangkap Pokja Sarana dan Prasarana)

3. Kelompok Kerja (Pokja) :


a. Pelayanan : 1. dr. Anna Komalia
2. Winardi Santoso, AMK
3. Yeni Astuti, AMK

b. Administrasi dan Pengelolaan 1. Entin Supraptini, AMK


2. Musriyatun, AMK
3. Kuswinarto, SH

c. Keuangan : 1. drg. Ernani Indrawati, SpOrt


2. dr. Amukti Wahana, SpB
3. Sumiati, SPd

d. Sarana dan Prasarana : 1. M. Natsir Latief, S.Si, M.Sc. Apt


2. Rahayuwati, AMd. Keb.
3. Suwarno

DIREKTUR RSUD ”KANJURUHAN” KEPANJEN


KABUPATEN MALANG

dr. LINA JULIANTY, SpM, MM


Pembina Utama Muda
NIP. 19580707 198603 2 011

LAMPIRAN II : SURAT KEPUTUSAN DIREKTUR RSUD ”KANJURUHAN” KEPANJEN


KABUPATEN MALANG
NOMOR : 445/ /421.215/2010
TANGGAL : JUNI 2010

URAIAN TUGAS SATUAN PENGAWAS INTERNAL (SPI)


RUMAH SAKIT UMUM DAERAH “KANJURUHAN” KEPANJEN KABUPATEN MALANG

I. Ketua :

/conversion/tmp/activity_task_scratch/530794012.doc
1. Bertanggungjawab dalam penyelenggaraan, pengkoordinasian, pengaturan dan
pelaksanaan pengawasan dan pengendalian secara internal di Rumah Sakit Umum
Daerah ”Kanjuruhan” Kepanjen Kabupaten Malang.
2. Bersama dengan Sekretaris dan Kelompok Kerja (Pokja) menyusun program kerja
pengawasan tahunan.
3. Melakukan tinjauan yang efektif dari sistem yang telah diterapkan di Rumah Sakit Umum
Daerah ”Kanjuruhan” Kepanjen Kabupaten Malang.
4. Merencanakan dan memantau pelaksanaan pengawasan (audit) yang dilakukan oleh
Kelompok Kerja (Pokja).
5. Mengevaluasi dan memastikan kedisiplinan dan kegiatan pengawasan (audit) yang telah
dilaksanakan sesuai kriteria/standar pengawasan (audit) yang ditetapkan.
6. Menyiapkan laporan hasil pengawasan (audit) lengkap dengan rekomendasi secara
berkala ke Direktur.

II. Sekretaris :

1. Melaksanakan pengadaan umum terkait dengan kegiatan Satuan Pengawas Internal


(SPI).
2. Menyiapkan draft program tahunan pengawasan Satuan Pengawas Internal (SPI).
3. Menyusun jadwal pertemuan dengan melakukan koordinasi dengan Kelompok Kerja
(Pokja).
4. Menyiapkan agenda dan materi pertemuan.
5. Mendokumentasikan setiap hasil kegiatan pengawasan.
6. Menyiapkan laporan tertulis hasil kegiatan pengawasan untuk ditandatangani Ketua
Satuan Pengawas Internal (SPI) dan dilaporkan ke Direktur.

III. Kelompok Kerja (Pokja) :

A. Pelayanan :

1. Merumuskan kebijakan dan prosedur pengawasan dalam upaya peningkatan


pelayanan melalui penyusunan standar prosedur operasional pengawasan kegiatan
pelayanan.
2. Menyusun kriteria/standar indikator penilaian (audit) pelayanan.

3. Melaksanakan kegiatan, pengawasan (audit) terhadap kinerja pelayanan yang


diberikan/dilakukan di rumah sakit.
4. Membuat laporan hasil pengawasan (audit) pelayanan lengkap dengan rekomendasi
dan disiapkan untuk Ketua Satuan Pengawas Internal (SPI).

B. Administrasi dan Pengelolaan

1. Merumuskan kebijakan dan prosedur pengawasan administrasi dan pengelolaan


dalam upaya peningkatan pelayanan melalui penyusunan standar prosedur
operasional pengawasan administrasi dan pengelolaan dengan berpedoman pada
ketentuan peraturan perundang-undangan.
/conversion/tmp/activity_task_scratch/530794012.doc
2. Menyusun kriteria/standar indikator audit administrasi dan pengelolaan.
3. Melaksanakan kegiatan pengawasan (audit) terhadap kegiatan administrasi dan
pengelolaannya di rumah sakit.
4. Membuat laporan hasil pengawasan (audit) administrasi dan pengelolaan lengkap
dengan rekomendasi dan disiapkan untuk Ketua Satuan Pengawas Internal (SPI).

C. Keuangan

1. Merumuskan kebijakan dan prosedur pengawasan (audit) dalam upaya peningkatan


pelayanan melalui penyusunan standar prosedur operasional pengawasan keuangan
dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
2. Menyusun kriteria/standar indikator pengawasan (audit) keuangan.
3. Melaksanakan kegiatan pengawasan (audit) terhadap kinerja keuangan rumah sakit.
4. Membuat laporan hasil pengawasan (audit) keuangan lengkap dengan rekomendasi
dan disiapkan untuk Ketua Satuan Pengawas Internal (SPI).

D. Sarana dan Prasarana

1. Merumuskan kebijakan dan prosedur pengawasan (audit) dalam upaya peningkatan


pelayanan melalui penyusunan standar prosedur operasional pengawasan sarana dan
prasarana dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
2. Menyusun kriteria/standar indikator pengawasan (audit) sarana dan prasarana.
3. Melaksanakan kegiatan pengawasan (audit) terhadap optimalisasi penggunaan sarana
dan prasarana sesuai fungsinya di rumah sakit.
4. Membuat laporan hasil pengawasan (audit) sarana dan prasarana lengkap dengan
rekomendasi dan disiapkan untuk Ketua Satuan Pengawas Internal (SPI).

DIREKTUR RSUD ”KANJURUHAN” KEPANJEN


KABUPATEN MALANG

dr. LINA JULIANTY, SpM, MM


Pembina Utama Muda
NIP. 19580707 198603 2 011

/conversion/tmp/activity_task_scratch/530794012.doc