Anda di halaman 1dari 57

MATRIK KERJA SINTESA KEWENANGAN, PERMASALAHAN DAN ISU PER

Kewenangan Sesuai UU 23 Tahun


Bidang/Sub Urusan 2014 tentang Pemerintahan
Daerah

Bidang/Sub Urusan

Bidang/Sub Urusan

Bidang/Sub Urusan

Bidang/Sub Urusan

Sekretariat
GAN, PERMASALAHAN DAN ISU PERANGKAT DAERAH

Tugas Pokok dan Fungsi Undang-Undang Teknis


Perangkat Daerah Sesuai Perbup sesuai Tugas dan Fungsi
Tupoksi Perangkat Daerah
(Menjadi Narasi di Bab III Sub Bab
3.1)

Indikator Kinerja yang Permasalahan yang Dihadapi


Sintesa Kewenangan
Terkait Perangkat Daerah
Tabel 2.5
Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Perangkat Daerah Provinsi/Kabupaten/Kota Tahun 2010-2015 (Renstra Periode yang Lalu)

Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun


Anggaran pada Tahun ke 2010-2015 Realisasi Anggaran pada Tahun ke 2010-2015
No Program ke-
1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5

URUSAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN


320,291,800 343,092,900 245,249,900 547,651,600 1,078,838,800 300,349,950 284,395,600 242,512,400 505,651,600 1,014,440,000 93.77 82.89 98.88 92.33 94.03
DAN PERLINDUNGAN ANAK

PROGRAM KESERASIAN KEBIJAKAN


PENINGKATAN KUALITAS ANAK DAN 91,343,000 39,929,800 0 29,370,000 0 77,963,000 39,929,000 0 28,770,000 0 85.35 100.00 0.00 0.00 0.00
PEREMPUAN

Sosialisasi Perencanaan Pembangunan


58,500,000 0 0 14,685,000 0 45,120,000 0 0 14,385,000 0 77.13 0.00 0.00 97.96 0.00
Berperspektif Gender
Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan 0 0 0 14,685,000 0 0 0 0 14,385,000 0 0.00 0.00 0.00 97.96 0.00
Pelatihan Kepribadian dan Wawasan Istri Pejabat
Eksekutif dan Legislatif serta Organisasi Wanita 32,843,000 39,929,800 0 0 0 32,843,000 39,929,000 0 0 0 100.00 100.00 0.00 0.00 0.00
Kota Metro

PROGRAM PENGUATAN KELEMBAGAAN


PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN 39,929,800 61,077,000 29,499,900 85,169,000 104,269,000 39,929,800 47,702,000 29,459,900 81,719,000 76,319,000 100.00 78.10 99.86 95.95 73.19
ANAK

Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender


39,929,800 10,000,000 0 35,685,000 29,740,000 39,929,800 7,150,000 0 35,685,000 27,240,000 100.00 71.50 0.00 100.00 91.59
dan Anak

Peningkatan Kapasitas dan Jaringan Kelembagaan


0 51,077,000 0 49,484,000 74,529,000 0 40,552,000 0 46,034,000 49,079,000 0.00 79.39 0.00 93.03 65.85
Pemberdayaan Perempuan dan Anak

Penyusunan Data Gender Anak 0 0 14,500,000 0 0 0 0 14,500,000 0 0 0.00 0.00 100.00 0.00 0.00

Sosialisasi dan Pemantapan Kota Layak Anak 0 0 14,999,900 0 0 0 0 14,959,900 0 0 0.00 0.00 99.73 0.00 0.00

PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS


HIDUP DAN PERLINDUNGAN 170,000,000 181,982,000 155,750,000 254,721,800 795,942,300 163,438,150 176,589,500 153,317,500 246,541,800 764,493,500 96.14 97.04 98.44 96.79 96.05
PEREMPUAN

Penanganan Program GSI/PSI 20,000,000 31,174,000 0 61,116,800 47,091,000 20,000,000 31,174,000 0 58,616,800 46,191,000 100.00 100.00 0.00 95.91 98.09
Fasilitasi Upaya Perlindungan Perempuan
20,000,000 23,094,000 25,750,000 31,435,000 37,525,500 13,912,150 18,421,500 23,717,500 31,135,000 35,085,500 69.56 79.77 92.11 99.05 93.50
Terhadap Tindak Kekerasan

Evaluasi Program Pemberdayaan Perempuan 0 0 0 11,900,000 11,873,800 0 0 0 11,900,000 0 0.00 0.00 0.00 100.00 0.00

Pembinaan P3-KSS dan Pemberian Stimulan


130,000,000 127,714,000 80,000,000 150,270,000 182,452,000 129,526,000 126,994,000 79,600,000 144,890,000 175,552,000 99.64 99.44 99.50 96.42 96.22
Kepada Warga Binaan
Pencegahan Kekerasan Dalam Rumah Tangga
0 0 50,000,000 0 0 0 0 50,000,000 0 0 0.00 0.00 100.00 0.00 0.00
(KDRT)
Fasilitasi Aksi Organisasi Kewanitaan 0 0 0 0 317,000,000 0 0 0 0 313,900,000 0.00 0.00 0.00 0.00 99.02
Koordinasi dan Pelaksanaan Program Kerja
0 0 0 0 150,000,000 0 0 0 0 146,900,000 0.00 0.00 0.00 0.00 97.93
Organisasi Kewanitaan

Pembinaan Organisasi Kewanitaaan Kota Metro 0 0 0 0 50,000,000 0 0 0 0 46,865,000 0.00 0.00 0.00 0.00 93.73

PROGRAM PENINGKATAN PERAN SERTA 19,019,000 60,104,100 60,000,000 178,390,800 178,627,500 19,019,000 60,104,100 59,735,000 177,390,800 173,627,500 100.00 100.00 99.56 99.44 97.20
DAN KESETARAAN GENDER DALAM
PEMBANGUNAN
Kepedulian Kaum Ibu Terhadap Kesejahteraan
19,019,000 30,000,000 40,000,000 93,308,000 84,453,000 19,019,000 30,000,000 40,000,000 92,308,000 84,453,000 100.00 100.00 100.00 98.93 100.00
Kaum Ibu
Kegiatan Peningkatan Peran Serta Kaum Ibu
0 30,104,100 20,000,000 85,082,800 94,174,500 0 30,104,100 19,735,000 85,082,800 89,174,500 0.00 100.00 98.68 100.00 94.69
terhadap Pembangunan

URUSAN KELUARGA BERENCANA DAN 1,249,473,050 1,580,330,050 1,488,820,500 1,743,106,400 2,121,398,900 1,215,185,050 1,554,540,100 1,471,428,300 1,717,962,560 2,081,263,100 97.26 98.37 98.83 98.56 98.11
KELUARGA SEJAHTERA
PROGRAM KELUARGA BERENCANA 1,077,403,600 1,312,158,800 1,186,315,250 1,367,491,900 1,562,554,500 1,051,909,100 1,288,908,550 1,170,453,050 1,344,262,560 1,528,192,800 97.63 98.23 98.66 98.30 97.80
Pelayanan KIE / Tehnik Motivasi Konseling
90,681,550 94,188,700 114,965,700 165,751,400 71,131,500 90,581,550 91,368,700 112,315,700 161,901,400 69,636,200 99.89 97.01 97.69 97.68 97.90
Program KB / KS
Pembinaan Keluarga Berencana 30,010,000 0 0 41,335,500 42,746,500 30,010,000 0 0 40,910,500 42,736,500 100.00 0.00 0.00 98.97 99.98

Pengadaan Sarana Mobilitas Tim KB Keliling 907,455,000 0 0 0 0 882,170,500 0 0 0 0 97.21 0.00 0.00 0.00 0.00

Kesrak PKK-KB-Kesehatan 39,176,550 215,873,800 150,000,000 156,730,500 204,000,000 39,176,550 214,998,800 149,920,200 155,228,500 202,491,100 100.00 99.59 99.95 99.04 99.26
Evaluasi Kegiatan Keluarga Berencana 10,080,500 0 0 0 0 9,970,500 0 0 0 0 98.91 0.00 0.00 0.00 0.00
Rapat Kerja Daerah Program KB 0 14,917,250 0 0 15,000,000 0 0 0 0 14,525,000 0.00 0.00 0.00 0.00 96.83
Pembinaan Terpadu Program KB dan PP ditingkat
0 8,488,300 23,561,800 27,750,000 30,000,000 0 8,388,300 23,561,800 27,750,000 30,000,000 0.00 98.82 100.00 100.00 100.00
Kecamatan
Peningkatan Sarana Prasarana Penyuluh KB Kota
0 941,059,000 854,405,400 927,049,500 1,054,676,500 0 936,521,000 841,273,000 910,797,160 1,023,805,000 0.00 99.52 98.46 98.25 97.07
Metro
Koalisi Kependudukan Kota Metro 0 0 0 0 20,000,000 0 0 0 0 20,000,000 0.00 0.00 0.00 0.00 100.00
Operasional UPT KB Kecamatan 0 37,631,750 43,382,350 48,875,000 0 0 37,631,750 43,382,350 47,675,000 0 0.00 100.00 100.00 97.54 0.00

Operasional UPT KB Kecamatan Metro Pusat 0 0 0 0 25,000,000 0 0 0 0 24,999,500 0.00 0.00 0.00 0.00 100.00

Operasional UPT KB Kecamatan Metro Barat 0 0 0 0 25,000,000 0 0 0 0 25,000,000 0.00 0.00 0.00 0.00 100.00

Operasional UPT KB Kecamatan Metro Timur 0 0 0 0 25,000,000 0 0 0 0 25,000,000 0.00 0.00 0.00 0.00 100.00

Operasional UPT KB Kecamatan Metro Selatan 0 0 0 0 25,000,000 0 0 0 0 25,000,000 0.00 0.00 0.00 0.00 100.00

Operasional UPT KB Kecamatan Metro Utara 0 0 0 0 25,000,000 0 0 0 0 24,999,500 0.00 0.00 0.00 0.00 100.00

PROGRAM UPAYA REPRODUKSI REMAJA 7,594,950 0 0 17,751,000 25,320,000 7,594,950 0 0 16,839,000 25,320,000 0.00 0.00 0.00 94.86 100.00
Advokasi dan KIE tentang kesehatan reproduksi
7,594,950 0 0 17,751,000 25,320,000 7,594,950 0 0 16,839,000 25,320,000 100.00 0.00 0.00 94.86 100.00
remaja (KRR/PHBR)
PROGRAM PELAYANAN KONTRASEPSI 27,802,500 44,289,900 56,220,000 54,944,000 50,525,000 27,802,500 44,289,900 56,090,000 54,944,000 50,525,000 100.00 100.00 99.77 100.00 100.00
Pelayanan Pemasangan Kontrasepsi KB 10,000,000 20,987,400 32,230,000 24,944,000 19,659,000 10,000,000 20,987,400 32,100,000 24,944,000 19,659,000 100.00 100.00 99.60 100.00 100.00
Operasional Tim Mobil Pelayanan Keluarga
17,802,500 23,302,500 23,990,000 30,000,000 30,866,000 17,802,500 23,302,500 23,990,000 30,000,000 30,866,000 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00
Berencana
PROGRAM PEMB. PERAN SERTA
MASYARAKAT DALAM PELAYANAN 102,552,000 194,955,950 209,515,250 249,530,000 342,899,400 99,812,000 192,416,250 208,115,250 248,530,000 337,779,400 97.33 98.70 99.33 99.60 98.51
KB/KR YANG MANDIRI
Fasilitasi Pembentukan Kelompok Masyarakat
102,552,000 109,721,950 112,689,250 139,700,000 132,686,000 99,812,000 108,041,950 111,289,250 138,700,000 128,316,000 97.33 98.47 98.76 99.28 96.71
Peduli KB
Pembinaan Pelaporan Bagi Petugas R/R Berbasis
0 29,031,000 0 0 25,136,000 0 28,266,000 0 0 25,136,000 0.00 97.36 0.00 0.00 100.00
Web
Fasilitasi PUS dalam Pencapaian Penghargaan
0 56,203,000 78,000,000 78,000,000 78,000,000 0 56,108,300 78,000,000 78,000,000 77,250,000 0.00 99.83 100.00 100.00 99.04
Bidang KB
Pembinaan Program Aplikasi Pemutakhiran Data
0 0 18,826,000 31,830,000 28,577,400 0 0 18,826,000 31,830,000 28,577,400 0.00 0.00 100.00 100.00 100.00
Keluarga (MDK)
Fasilitasi dan Peningkatan Peran Masyarakat
0 0 0 0 78,500,000 0 0 0 0 78,500,000 0.00 0.00 0.00 0.00 100.00
dalam Pelayanan KB
PROGRAM PROMOSI KESEHATAN IBU
DAN ANAK MELALUI KEGIATAN 15,820,000 28,925,400 36,770,000 53,389,500 140,100,000 15,820,000 28,925,400 36,770,000 53,387,000 139,445,900 0.00 100.00 100.00 100.00 99.53
KELOMPOK DI MASYARAKAT
Penyuluhan Kesehatan Ibu, Bayi dan Anak
15,820,000 0 0 0 0 15,820,000 0 0 0 0 100.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Melalui Kelompok Kegiatan KIP di Masyarakat

Pembentukan dan Pembinaan Kepada Kelompok 0 28,925,400 36,770,000 53,389,500 75,594,500 0 28,925,400 36,770,000 53,387,000 75,585,300 0.00 100.00 100.00 100.00 99.99
di Masyarakat

0 0 0 0 64,505,500 0 0 0 0 63,860,600 0.00 0.00 0.00 0.00 99.00


Pembinaan
PROGRAM Kepada Institusi Masyarakat Perkotaan
PENGEMBANGAN
KOMUNIKASI, INFORMASI DAN MEDIA 18,300,000 0 0 0 0 12,246,500 0 0 0 0 66.92 0.00 0.00 0.00 0.00
MASSA BIDANG KB
Operasional Internet, Jaringan Komputer dan
18,300,000 0 0 0 0 12,246,500 0 0 0 0 66.92 0.00 0.00 0.00 0.00
Website
MATRIK KERJA SINTESA KEWENANGAN, PERMASALAHAN DAN ISU PERANGKAT DAERAH KABUPATEN/KOTA

(Menjadi Narasi di Bab III Sub Bab


3.1)

Kewenangan Sesuai UU 23 Tahun Tugas Pokok dan Fungsi


Permasalahan yang Dihadapi
Bidang/Sub Urusan 2014 tentang Pemerintahan Perangkat Daerah Sesuai Perbup Indikator Kinerja yang Terkait
Perangkat Daerah
Daerah Tupoksi

URUSAN PEMBERDAYAAN
PEREMPUAN DAN
PERLINDUNGAN ANAK

Kualitas Hidup Perempuan Pelembagaan PUG pada lembaga Mengumpulkan Bahan dalam rangka Persentase PD yang sudah Belum optimalnya kebijakan, program
pemerintah tingkat Daerah penyusunan program, pedoman dan mengarusutama gender dan kegiatan pembangunan yang
kabupaten/kota. petunjuk teknis pelaksanaan program responsif gender
pemberdayaan perempuan dan
pengarusutamaan gender.

Menyiapkan bahan kebijakan daerah


dalam rangka pelaksanaan
pengarustutamaan gender di bidang
peningkatan kwalitas hidup perempuan

Menyiapkan bahan dalam rangka Persentase Program dan kegiatan yang di


penyusunan rencana program, PPRG kan
perlindungan perempuan Belum optimalnya kebijakan, program
dan kegiatan pembangunan yang
responsif gender
Menyiapkan data-data terpilah yang
terkait data gender.

Pemberdayaan perempuan bidang politik, Meningkatkan partisipasi masyarakat ·  Rata-rata Lama Sekolah Laki-laki
hukum, sosial dan ekonomi pada dalam rangka pembinaan kelembagaan
organisasi kemasyarakatan tingkat bidang pemberdayaan perempuan
Daerah Kabupaten/Kota

·  Rata-rata Lama Sekolah Perempuan

Meningkatkan partisipasi masyarakat


dalam rangka pembinaan kelembagaan
bidang pemberdayaan perempuan.
·  Angka Harapan Hidup perempuan
·  Angka Harapan Hidup Laki-laki
·  Persentase perempuan di lembaga
legislatif
·  Persentase Perempuan sebagai tenaga Masih kurangnya perempuan sebagai
Manager, Profesional, Administrasi, tenaga manager, profesional,
Teknisi administrasi, teknisi
·  Persentase pelaku usaha ekonomi Masih rendahnya pelaku usaha
perempuan ekonomi perempuan
·  Sumbangan pendapatan pelaku terdapat kesenjangan pendapatan
ekonomi perempuan antara laki-laki dan perempuan
tergolong tinggi
Kewenangan Sesuai UU 23 Tahun Tugas Pokok dan Fungsi
Permasalahan yang Dihadapi
Bidang/Sub Urusan 2014 tentang Pemerintahan Perangkat Daerah Sesuai Perbup Indikator Kinerja yang Terkait
Perangkat Daerah
Daerah Tupoksi

Penguatan dan pengembangan lembaga Persentase kelembagaan PUG yang Belum maksimalnya pelaksanaan
penyedia layanan pemberdayaan terbentuk dalam kelembagaan PUG
perempuan tingkat Daerah
Kabupaten/kota Mengkoordinasikan usaha dan kegiatan
dalam rangka penggunaan dan
pemanfaatan tenaga kerja perempuan
serta perluasan lapangan kerja sesuai
dengan peraturan perundang-undangan
yang berlaku
Menyiapkan bahan dalam rangka
penyusunan rencana program pemberian
bantuan terhadap usaha-usaha masyarakat
di bidang pemberdayaan perempuan

Perlindungan Perempuan Pencegahan kekerasan terhadap Menyiapkan bahan dalam rangka ·  Pravelensi kekerasan terhadap Lemahnya upaya pencegahan dan
perempuan yang melibatkan para pihak penyusunan rencana program, perempuan pengendalian kasus-kasus kekerasan
lingkup Daerah Kabupaten/kota perlindungan perempuan dikalangan perempuan dan anak (banyak
kasus tidak terungkap karena korban enggan
melapor);

·  Prevalensi perempuan korban


perdagangan orang
·  Persentase perempuan yang Masih tingginya kerentanan perempuan pada
mendapatkan perlindungan pada situasi situasi konflik dan bencana
bencana
·  Persentase perempuan yang
mendapatkan perlindungan pada situasi
konflik
·  Persentase lansia perempuan yang Masih kurangnya layanan program
mendapatkan layanan program pemberdayaan perempuan untuk lansia
pemberdayaan perempuan perempuan
·  Persentase perempuan penyandang Masih kurangnya layanan pemberdayaan
disabilitas yang mendapatkan layanan perempuan untuk perempuan penyandang
pemberdayaan perempuan disabilitas
·  Persentase buruh migran perempuan
bermasalah yang memperoleh pelayanan

·  Persentase tenaga kerja perempuan Masih kurangnya program pemberdayaan


yang mendapatkan program untuk tenaga kerja perempuan
pemberdayaan
Penyediaan layanan rujukan lanjutan bagi Menyiapkan bahan dalam rangka ·  Persentase rujukan lanjutan bagi
perempuan korban kekerasan yang penyusunan rencana program, perempuan korban kekerasan yang Belum optimalnya peran kelembagaan
memerlukan koordinasi tingkat perlindungan perempuan ditindaklanjuti perlindungan hak perempuan.
kabupaten/kota
·   Persentase kasus TPPO yang telah
diputuskan oleh pengadilan (inkracht)
·  Perentase korban TPPO yang
mendapatkan pelayanan di lembaga
layanan
Penguatan dan pengembangan lembaga Menyiapkan bahan dalam rangka Persentase lembaga layanan
penyedia layanan perlindungan penyusunan rencana program, perlindungan perempuan yang aktif
Masih belum meratanya pemahaman
perempuan tingkat daerah perlindungan perempuan
Kabupaten/kota dan partisipasi masyarakat dalam
pemberdayaan perempuan dan
perlindungan anak

Kualitas Keluarga Peningkatan kualitas keluarga dalam Persentase hak anak yang dapat dipenuhi Terjadinya berbagai praktik buruk yang
mewujudkan kesetaraan gender (KG) dan mengancam hak-hak anak, seperti
Melaksanakan sosialisasi dan advokasi
hak anak tingkat Daerah kabupaten/kota. pekerja anak perkawinan anak, dan anak
kepada masyarakat luas tentang hak-hak
berhadapan dengan hukum (ABH)
anak, kewajiban anak serta perlindungan
anak;
Peningkatan kualitas keluarga dalam
Kewenangan
mewujudkan Sesuaigender
kesetaraan UU 23(KG)
Tahun
dan Tugas Pokok dan Fungsi
Permasalahan yang Dihadapi
Bidang/Sub Urusan hak2014 tentang
anak tingkat Pemerintahan
Daerah kabupaten/kota. Perangkat Daerah Sesuai Perbup Indikator Kinerja yang Terkait
Perangkat Daerah
Daerah Tupoksi

Menyusun kebijakan-kebijakan terkait


dengan pelaksanaan hak-hak, partisipasi
dan perlindungan anak;

Meningkatkan partisipasi masyarakat


dalam rangka pembinaan kelembagaan
bidang pemberdayaan perempuan
Penguatan dan pengembangan lembaga Memfasilitasi terciptanya Kota Layak Jumlah lembaga penyedia layanan Masih belum optimalnya lembaga
penyedia layanan peningkatan kualitas Anak; peningkatan kualitas keluarga penyedia layanan peningkatan
keluarga dalam mewujudkan KG dan hak kualitas keluarga
anak yang wilayah kerjanya dalam daerah
kabupaten/kota.

Melaksanakan sosialisasi dan advokasi


kepada masyarakat luas tentang hak-hak
anak, kewajiban anak serta perlindungan
anak;

Penyediaan layanan bagi keluarga dalam Memfasilitasi terciptanya Kota Layak


mewujudkan KG dan hak anak yang Anak;
wilayah kerjanya dalam kabupaten kota
Kewenangan Sesuai UU 23 Tahun Tugas Pokok dan Fungsi
Penyediaan layanan bagi keluarga dalam Permasalahan yang Dihadapi
Bidang/Sub Urusan 2014 tentang Pemerintahan Perangkat Daerah Sesuai Perbup Indikator Kinerja yang Terkait
mewujudkan KG dan hak anak yang Perangkat Daerah
Daerah Tupoksi
wilayah kerjanya dalam kabupaten kota

Melaksanakan sosialisasi dan advokasi


kepada masyarakat luas tentang hak-hak
anak, kewajiban anak serta perlindungan
anak;

Sistem Data Gender dan Anak Pengumpulan, pengolahan, analisis dan Mengumpulkan Bahan dalam rangka Persentase PD yang memiliki sistem data Masih kurangnya PD yang memiliki
penyajian data gender dan anak dalam penyusunan program, pedoman dan gender dan anak sistem data gender dan anak
kelembagaan data ditingkat daerah petunjuk teknis pelaksanaan program
kabupaten/kota pemberdayaan perempuan dan
pengarusutamaan gender.

Pemenuhan Hak Anak (PHA) Pelembagaan PHA pada lembaga Melaksanakan pendataan di semua aspek ·  Tingkat capaian Kota Layak Anak
pemerintah, non pemerintah, dan dunia pembangunan terkait dengan hak sipil, Belum terlaksananya Kota Layak Anak
usaha tingkat daerah kabupaten/kota partisipasi tumbuh kembang anak dan
perlindungan anak; ·   Persentase Forum Anak Kecamatan dan
Belum terdapatnya forum anak
minimal 2 Forum Anak Desa/Kelurahan
kecamatan

·  Persentase kabupaten/kota yang


memiliki kebijakan afirmatif peningkatan
akte kelahiran
·  Persentase Forum Anak Daerah terlatih
sebagai Pelopor dan Pelapor
·  Persentase dokumen perencanaan Masih belum efektifnya kualitas dokumen
daerah yang disusun dengan melibatkan perencanaan yang disusun dengan
partisipasi anak melibatkan partisipasi anak
Melaksanakan advokasi, koordinasi dan ·  Persentase Ruang Bermain Ramah
kemitraan dengan pihak lain dalam Anak (RBRA) sesuai standar
rangka menciptakan Kota Layak anak; ·  Jumlah Pusat Informasi Sahabat Anak
(PISA) sesuai standar
·  Jumlah Telepon Sahabat Anak (TeSA) Belum terdapatnya layanan Tesa yang
yang berfungsi berfungsi
·  Jumlah Pusat Kreativitas Anak (PKA)
sesuai standar
Memfasilitasi terciptanya Kota Layak ·  Persentase lembaga layanan kesehatan Belum semua Puskesmas termasuk
Anak; (Puskesmas dan Rumah Sakit) sesuai kategori Puskesmas ramah anak
standar

Menyusun kebijakan-kebijakan terkait ·  Persentase Ruang ASI di area publik Belum semua area publik memliki Ruang
dengan pelaksanaan hak-hak, partisipasi sesuai standar ASI sesuai standar
dan perlindungan anak;

·  Jumlah Sekolah Ramah Anak (SRA)


(SD, MI, SMP, MTs) sesuai standar Masih kurangnya Sekolah Ramah
Anak (SRA) sesuai standar

Penguatan dan pengembangan lembaga Melaksanakan advokasi, koordinasi dan ·  Persentase lembaga pengasuhan Masih belum sesuainya lembaga
penyedia layanan peningkatan kualitas hidup kemitraan dengan pihak lain dalam alternatif ramah anak sesuai standar
anak tingkat daerah provinsi dan lintas daerah rangka menciptakan Kota Layak anak;
pengasuhan alternatif ramah anak
kabupaten/kota sesuai standar
·  Jumlah Pusat Pembelajaran Keluarga
(PUSPAGA) sesuai standar
Perlindungan Khusus Anak Pencegahan kekerasan terhadap anak yang Melaksanakan sosialisasi dan advokasi ·  Persentase anak korban KDRT
melibatkan para pihak lingkup daerah provinsi kepada masyarakat luas tentang hak-hak
dan lintas daerah kabupaten/kota anak, kewajiban anak serta perlindungan
anak;

Penyediaan layanan bagi anak yang Menyusun kebijakan-kebijakan terkait ·  Persentase anak yang berhadapan
memerlukan perlindungan khusus yang dengan pelaksanaan hak-hak, partisipasi dengan hukum;
memerlukan koordinasi tingkat daerah dan perlindungan anak;
provinsii dan lintas kabupaten kota
Perlindungan Khusus Anak

Kewenangan Sesuai UU 23 Tahun Tugas Pokok dan Fungsi


Permasalahan yang Dihadapi
Bidang/Sub Urusan 2014 tentang Pemerintahan Perangkat Daerah Sesuai Perbup Indikator Kinerja yang Terkait
Perangkat Daerah
Daerah Tupoksi

·  Persentase pekerja anak Masih terdapatnya pekerja anak


dikondisi tertentu

·  Rasio kekerasan anak korban


kekerasan fisik dan/atau psikis;

·  Persentase Anak Penyandang


Disabilitas;

·  Persentase Anak korban perlakuan


salah dan penelantaran;

Penguatan dan pengembangan lembaga Menyusun kebijakan-kebijakan terkait ·  Persentase Lembaga penyedia layanan
penyedia layanan bagi anak yang dengan pelaksanaan hak-hak, partisipasi bagi anak yang memerlukan perlindungan
memerlukan perlindungan khusus tingkat dan perlindungan anak; khusus yang sesuai dengan standar.
daerah Provinsi

·  Persentase Kab/Kota yang


mengembangkan Perlindungan Anak
Terpadu Berbasis Masyarakat (PATBM)
Kewenangan Sesuai UU 23 Tahun Tugas Pokok dan Fungsi
Permasalahan yang Dihadapi
Bidang/Sub Urusan 2014 tentang Pemerintahan Perangkat Daerah Sesuai Perbup Indikator Kinerja yang Terkait
Perangkat Daerah
Daerah Tupoksi

Kewenangan Sesuai UU 23 Tahun Tugas Pokok dan Fungsi


Permasalahan yang Dihadapi
Bidang/Sub Urusan 2014 tentang Pemerintahan Perangkat Daerah Sesuai Perbup Indikator Kinerja yang Terkait
Perangkat Daerah
Daerah Tupoksi

URUSAN PENGENDALIAN
PENDUDUK DAN KB

Pengendalian Penduduk a. Pemaduan dan sinkronisasi kebijakan ·         Pertumbuhan penduduk ·   Kapasitas daerah
Pemerintah Pusat dengan Pemerintah
Daerah provinsi dalam rangka
pengendalian kuantitas penduduk.

·   Banyaknya penduduk yang migrasi


ke kota akibat faktor ekonomi
·   Bonus Demografi Pengembangan
kapsitas penduduk(pendidikan,
kesempatan kerja terutama
perempuan)

b. Pemetaan perkiraan pengendalian ·   CBR (Laki-Laki dan Perempuan)


penduduk cakupan Daerah provinsi.
·   CDR (Laki-Laki dan Perempuan)
·   Net Migrasi (Masuk dan Pindah)
·   Rasio antara penduduk perkotaan
dan penduduk perdesaan (Indeks
Primacy)
Cakupan penyediaan informasi data mikro ·   Tidak seluruh desa/kelurahan
keluarga di setiap Desa/ Kelurahan memiliki data mikro
(indikator Kab./Kota)

Keluarga Berencana (KB) Pengembangan desain ·   Total Fertility Rate (TFR) ·         Unmetneed tinggi

program, pengelolaan dan pelaksanaan ·   Persentase KB Baru ·         Pernikahan perempuan di
advokasi, komunikasi, informasi dan bawah 20 tahun dikarenakan
edukasi (KIE) pengendalian penduduk tekanan ekonomi keluarga
dan KB sesuai kearifan budaya lokal.

·   Unmetneed ·         Masih kurangnya kualitas dan


kuantitas SDM Tenaga Penyuluh KB

·   DO KB

·   Cakupan Peserta KB Aktif


·   Cakupan peserta KB MKJP
·   Cakupan Pasangan Usia Subur yang
isterinya di bawah usia 20 tahun
·   Rasio PPKBD
Kewenangan Sesuai UU 23 Tahun Tugas Pokok dan Fungsi
Permasalahan yang Dihadapi
Bidang/Sub Urusan 2014 tentang Pemerintahan Perangkat Daerah Sesuai Perbup Indikator Kinerja yang Terkait
Perangkat Daerah
Daerah Tupoksi

·   Rasio PLKB

Pemberdayaan dan peningkatan peran ·   Cakupan KB Pria ·         Rendahnya partisipasi laki-laki ber-
serta organisasi kemasyarakatan tingkat KB
Daerah kabupaten/kota dalam
pelaksanaan pelayanan dan pembinaan
kesertaan ber-KB.
Keluarga Sejahtera Pengelolaan pelaksanaan desain program ·   Cakupan PUS Anggota Usaha ·         Masih ditemukan Keluarga PS dan
pembangunan keluarga melalui peningkatan pendapatan Keluarga KS I
pembinaan ketahanan dan kesejahteraan Sejahtera (UPPKS) yang ber-Kb
keluarga. ·   Persentase kelompok Usaha
peningkatan pendapatan Keluarga
Sejahtera (UPPKS) aktif
·   Cakupan Anggota Bina Keluarga ·         Masih rendahnya upaya pelayanan
balita (BKB) yang ber-KB dan pembinaan ketahanan.

·   Persentase BKB aktif

·   Cakupan Anggota Bina Keluarga


Remaja (BKR) yang ber-KB

·   Persentase BKR aktif

·   Cakupan Anggota Bina Keluarga


Lansia (BKL) yang ber-KB

·   Persentase BK Lansia aktif

Pemberdayaan dan peningkatan peran ·   Persentase kecamatan memiliki


serta organisasi kemasyarakatan tingkat fasilitas pelayanan konseling remaja
Daerah provinsi dalam pembangunan
keluarga melalui pembinaan ketahanan
dan kesejahteraan keluarga.
·   Persentase Pusat Informasi dan
Konseling (PIK) aktif
·   Persentase desa/kelurahan yang
memiliki Tribina Keluarga Berencana
Tabel 3.6
Bobot Kriteria Penentuan Isu-isu Strategis

No Kriteria*) Bobot**)

Memiliki pengaruh yang besar/signifikan terhadap


1 pencapaian sasaran Renstra K/L atau Renstra 20
provinsi
Memiliki dampak yang ditimbulkannya terhadap
2 20
publik

3 Memiliki daya ungkit untuk pembangunan daerah 15

4 Kemungkinan atau kemudahannya untuk ditangani 15

Merupakan Prioritas janji politik yang perlu


5 30
diwujudkan
Total 100
*) urutan dan jumlah kriteria dapat disesuaikan
dengan kebutuhan.

Tabel 3.7
Skoring Dalam Penentuan Isu-isu Strategis

(Diambil dari sheet 2 (Kewenangan-masalah)

Kriteria 1 Kriteria 2 Kriteria 3 Kriteria 4 Kriteria 5 Total


No Permasalahan x bobot x bobot x bobot x bobot x bobot Skor x Rangking
Skor (1-5) Skor (1-5) Skor (1-5) Skor (1-5) Skor (1-5)
25 10 15 20 20 Bobot
Belum optimalnya kebijakan, program dan kegiatan 5 100 5 100 5 75 5 75 5 150 500 1
1 pembangunan yang responsif gender

Masih kurangnya perempuan sebagai tenaga 3 60 3 60 3 45 3 45 3 90 300


2 manager, profesional, administrasi, teknisi

4 80 4 80 4 60 4 60 3 90 370
3 Masih rendahnya pelaku usaha ekonomi perempuan

terdapat kesenjangan pendapatan antara laki-laki dan


5 100 5 100 4 60 4 60 5 150 470 3
4 perempuan tergolong tinggi

Belum maksimalnya pelaksanaan dalam 5 100 4 80 5 75 5 75 5 150 480 2


5 kelembagaan PUG
Lemahnya upaya pencegahan dan pengendalian 3 60 5 100 5 75 4 60 5 150 445
kasus-kasus kekerasan dikalangan perempuan dan
anak (banyak kasus tidak terungkap karena korban
6 enggan melapor);

Masih tingginya kerentanan perempuan pada situasi 2 40 3 60 3 45 2 30 2 60 235


7 konflik dan bencana
Masih kurangnya layanan program pemberdayaan 3 60 3 60 3 45 3 45 3 90 300
8 perempuan untuk lansia perempuan

Masih kurangnya layanan pemberdayaan perempuan 4 80 4 80 4 60 4 60 4 120 400


9 untuk perempuan penyandang disabilitas

Masih kurangnya program pemberdayaan untuk 3 60 3 60 3 45 3 45 3 90 300


10 tenaga kerja perempuan

Belum optimalnya peran kelembagaan perlindungan 3 60 3 60 3 45 3 45 3 90 300


11
hak perempuan.
4 80 4 80 4 60 4 60 4 120 400

12 Masih belum meratanya pemahaman dan partisipasi


masyarakat dalam pemberdayaan perempuan dan
perlindungan anak
5 100 5 100 5 75 4 60 4 120 455

13 Terjadinya berbagai praktik buruk yang mengancam


hak-hak anak, seperti pekerja anak perkawinan anak,
dan anak berhadapan dengan hukum (ABH) 5
Masih kurangnya PD yang memiliki sistem data 4 80 3 60 3 45 3 45 3 90 320
14
gender dan anak
15 Belum terlaksananya Kota Layak Anak 5 100 4 80 4 60 5 75 5 150 465 4
16 Belum terdapatnya forum anak kecamatan 3 60 3 60 3 45 3 45 3 90 300
3 60 4 80 4 60 5 75 4 120 395
Masih belum efektifnya kualitas dokumen
17 perencanaan yang disusun dengan melibatkan
partisipasi anak
3 60 4 80 3 45 4 60 4 120 365
18
Belum terdapatnya layanan Tesa yang berfungsi
Belum semua Puskesmas termasuk kategori 5 100 3 60 3 45 3 45 4 120 370
19
Puskesmas ramah anak
Belum semua area publik memliki Ruang ASI sesuai 4 80 3 60 4 60 3 45 4 120 365
20
standar
Masih kurangnya Sekolah Ramah Anak (SRA) 5 100 3 60 4 60 4 60 4 120 400
21
sesuai standar
4 80 3 60 4 60 4 60 4 120 380
22 Masih belum sesuainya lembaga pengasuhan
alternatif ramah anak sesuai standar
3 60 3 60 3 45 3 45 3 90 300
23
Masih terdapatnya pekerja anak dikondisi tertentu

Kriteria 1 Kriteria 2 Kriteria 3 Kriteria 4 Kriteria 5 Total


No Permasalahan x bobot x bobot x bobot x bobot x bobot Skor x Rangking
Skor (1-5) Skor (1-5) Skor (1-5) Skor (1-5) Skor (1-5)
25 10 15 20 20 Bobot

1 Kapasitas daerah 4 80 4 80 4 60 4 60 4 120 400

Banyaknya penduduk yang migrasi ke kota akibat


2 3 60 3 60 3 45 3 45 3 90 300
faktor ekonomi
Bonus Demografi Pengembangan kapsitas
3 penduduk(pendidikan, kesempatan kerja terutama 5 100 5 100 5 75 4 60 5 150 485 1
perempuan)
4 Tidak seluruh desa/kelurahan memiliki data mikro 5 100 5 100 5 75 5 75 4 120 470 2

5 Unmet need tinggi 4 80 5 100 5 75 4 60 5 150 465 4

Pernikahan perempuan di bawah 20 tahun


6 3 60 5 100 5 75 4 60 5 150 445
dikarenakan tekanan ekonomi keluarga
Masih kurangnya kualitas dan kuantitas SDM
7 4 80 4 80 5 75 3 45 3 90 370
Tenaga Penyuluh KB

8 Rendahnya partisipasi laki-laki ber-KB 5 100 5 100 5 75 5 75 4 120 470 3

9 Masih ditemukan Keluarga PS dan KS I 5 100 5 100 5 75 4 60 4 120 455 5

Masih rendahnya upaya pelayanan dan pembinaan


10 4 80 4 80 3 45 3 45 3 90 340
ketahanan.
MATRIK KERJA TUJUAN, SASARAN, INDIKATOR SASARAN, STRATEGI, KEBIJAKAN DAN PROGRAM

Menjadi Tabel 4.1 Bab IV Sub Bab 4.1


Menjadi Tabel 4.2 di Bab IV Sub Bab 4.2 Menjadi Tabel 4.2 di Bab IV Sub Bab 4.2

Diambil dari hasil Scoring Akan Menjadi bahan di Sheet Akan Menjadi bahan di Akan Menjadi bahan di
pada sheet 3 (Teknik Scoring) 4 (Bab 5) Sheet 4 (Bab 5) Sheet 4 (Bab 5)

Kondisi
Target Kinerja Sasaran
Awal Target Akhir
Isu Strategis Tujuan Sasaran Indikator Sasaran Satuan Strategi Kebijakan Program
Renstra
Tahun 0 Tahun ke-1 Tahun ke-2 Tahun ke-3 Tahun ke-4 Tahun ke-5

Belum optimalnya kebijakan, Meningkatkan kesetaraan Meningkatnya capaian Indeks Pembangunan Gender Menyusun, mereview, Peningkatan KKG
program dan kegiatan gender dalam pembangunan indeks pembangunan gender (IPG) mengharmonisasikan, dan dengan fokus pada
pembangunan yang responsif mengkoordinasikan, penguatan kelembagaan Program keserasian
gender berbagai regulasi dan pengarustamaan gender, kebijakan
% 94.64%
kebijakan pelaksanaan penyusunan PPRG dan peningkatan kualitas
pengarusutamaan gender di pendampingan Anak dan Perempuan
daerah. implementasi PPRG.

Terdapat kesenjangan Meningkatnya capaian Indeks Pemberdayaan


pendapatan antara laki-laki dan indeks pemberdayaan Gender (IDG)
Peningkatan peran
perempuan tergolong tinggi gender
% 78.54 perempuan dalam
berbagai tahapan dan
proses pembangunan di
semua bidang.

Peningkatan keberdayaan
perempuan dalam
pengelolaan ekonomi
rumah tangga dengan
fokus pada UMKM
perempuan.
Lemahnya upaya pencegahan dan Meningkatkan kualitas perlindungan Meningkatnya kualitas penanganan Persentase perempuan korban
pengendalian kasus-kasus kekerasan hak perempuan. kasus kekerasan terhadap kekerasan termasuk TPPO yang
dikalangan perempuan dan anak perempuan termasuk TPPO terlayani sesuai standar.

Mengoptimalkan peran Program Peningkatan


lembaga P2TP2A Peningkatan pencegahan Kualitas Hidup dan
terjadinya kekerasan Perlindungan Perempuan
terhadap perempuan
termasuk Tindak Pidana
Perdagangan Orang
Belum terlaksananya Kota Layak Terwujudnya Kota Layak Menyusun, mereview, Pemenuhan hak anak
Anak Anak yang sesuai dengan mengharmonisasikan, dan dengan fokus pada
Meningkatkan kualitas standar mengkoordinasikan, percepatan pencapaian
perlindungan terhadap Anak Meningkatnya implementasi berbagai regulasi dan Kabupaten/Kota Layak
kelurahan 0 0 1 1 1 1 4 kelurahan kebijakan pemenuhan hak Anak.
dan pemenuhan hak anak bagi kabupaten/kota layak anak
semua anak anak.

Meningkatkan pemahaman
dan komitmen pemerintah,
Terpenuhinya fasilitas dan masyarakat, dunia usaha
hak-hak dasar anak dan media massa tentang
pemenuhan hak anak di
daerah.

Meningkatkan kapasitas
dan kuantitas lembaga
penyedia layanan
pemenuhan hak anak yang
ramah anak.
Melakukan pendampingan
teknis dalam penyusunan
program, kegiatan dan
anggaran yang peduli anak
melalui pelembagaan
kabupaten/kota layak anak.

Memperkuat
lembaga/jejaring
pemenuhan hak anak di
daerah untuk peningkatan
efektifitas dan efisiensi
pemenuhan hak anak.
Memperkuat sistem
penyediaan, pemutakhiran,
dan pemanfaatan data
pemenuhan hak anak untuk
penyusunan, pemantauan,
dan evaluasi
kebijakan/program/kegiata
n pembangunan di tingkat
daerah.

Penguatan dan
Persentase anak yang Menyusun, mereview, peningkatan peran
Meningkatnya kualitas
Meningkatkan kualitas membutuhkan perlindungan mengkoordinasikan, dan lembaga penyedia
implementasi kebijakan
perlindungan dan pemenuhan khusus yang memperoleh mengharmonisasikan layanan perlindungan
Terjadinya berbagai praktik terkait perlindungan khusus
hak anak berkebutuhan khusus layanan sesuai dengan berbagai kebijakan khusus anak dalam
buruk yang mengancam hak-hak kepada anak
standar perlindungan khusus anak. penanganan berbagai
anak, seperti pekerja anak kasus anak.
perkawinan anak, dan anak
berhadapan dengan hukum
(ABH)
Meningkatkan advokasi
kepada pemerintah,
masyarakat, dunia usaha,
lembaga pendidikan, dan
media massa tentang
pentingnya perlindungan
khusus anak dari tindak
kekerasan, eksploitasi,
penelantaran dan perlakuan
salah

Bonus Demografi
Pengembangan kapsitas Meningkatnya Rata-Rata Cakupan Pasangan Usia
Mengendalikan laju
penduduk(pendidikan, Usia Kawin Pertama Subur yang isterinya di
pertumbuhan penduduk
kesempatan kerja terutama Perempuan bawah usia 20 tahun
perempuan)

Cakupan penyediaan
informasi data mikro
Tidak seluruh desa/kelurahan
keluarga di setiap Desa/
memiliki data mikro
Kelurahan (indikator
Kab./Kota)

Pengembangan sistem
Rendahnya partisipasi laki-laki Peningkatan kualitas distribusi alat Program Pelayanan
Cakupan KB Pria
ber-KB pelayanan KB kontrasepsi sesuai Kontrasepsi
kebutuhan masyarakat

Persentase pemakaian
Meningkatkan pengaturan Meningkatnya penduduk kontrasepsi (CPR)
Tingginya Unmet need KB persen 70.00% 70.00% 70.00% 71.00% 71.00% 72.00% 72.00%
kelahiran dan kualitas keluarga yang ber KB

Angka kelahiran total (TFR) /


WUS (wanita usia subur 15-
49 th) persen 2.02% 2.02% 2.02% 2.02% 2.02% 2.01% 2.01%

Persentase kebutuhan ber KB


yang tidak terpenuhi (unmet
need) persen 9.00% 9.00% 8.75% 8.50% 8.25% 8.00% 8.00%

Angka kelahiran pada remaja


usia 15-19 th (ASFR) per 1000 20/1000 20/1000 18/1000 15/1000 10/1000 5/1000
5/1000 kelahiran
kelahiran kelahiran kelahiran kelahiran kelahiran kelahiran kelahiran

Cakupan PUS Anggota


Meningkatkan pelaksanaan Usaha peningkatan
Meningkatkan upaya pembangunan keluarga pendapatan Keluarga
Masih ditemukan Keluarga PS
pembinaan ketahanan dan melalui pembinaan Sejahtera (UPPKS) yang ber- Program Promosi
dan KS I
kesejahteraan Keluarga ketahanan dan kesejahteraan Kb Kesehatan Ibu, Bayi
keluarga dan Anak Melalui
Optimalisasi peran Pengembangan model Kelompok Kegiatan di
kelembagaan dalam kelembagaan ketahanan Masyarakat
pembinaan ketahanan dan dan kesejahteraan
kesejahteraan keluarga keluarga
Optimalisasi peran Pengembangan model
kelembagaan dalam kelembagaan ketahanan
pembinaan ketahanan dan dan kesejahteraan
kesejahteraan keluarga keluarga

Persentase kelompok Usaha Program Penyiapan


peningkatan pendapatan Tenaga Pendamping
Keluarga Sejahtera (UPPKS) Kelompok Bina
aktif Keluarga
Tabel 5.1
Rencana Program, Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran, dan Pendanaan Indikatif DPPAPPKB Kota Metro

% 14.29 20 26

Diambil dari Diambil dari Diambil dari Nama Program Tiap Program dan
Sheet 4 (Bab Sheet 4 (Bab Sheet 4 (Bab Diambil dari Sheet kegiatan harus ada
IV Plus) IV Plus) IV Plus) 4 (Bab IV Plus) indikator Program

Kondisi
Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Unit Kerja
Indikator Kinerja Awal
perangkat
Indikator Program dan Program (outcome) Tahun 2016 Tahun 2017 Tahun 2018 Tahun 2019 Tahun 2020 Target Akhir Renstra 2021
Tujuan Sasaran Satuan daerah
Sasaran Kegiatan dan Kegiatan
Tahun 0 Penanggung-
(output) target Rp target Rp target Rp target Rp target Rp target Rp jawab

Meningkatkan Meningkatnya capaian Indeks Pembangunan


kesetaraan gender indeks pembangunan Gender (IPG)
dalam pembangunan gender
Program keserasian kebijakan
peningkatan kualitas Anak
dan Perempuan
Meningkatnya Indeks
capaian indeks Pemberdayaan
pemberdayaan gender Gender (IDG) Persentase PD yang sudah
mengarusutama gender

Persentase kelembagaan PUG


yang terbentuk

- - 65,000,000 - 25,000,000 - 65,000,000 - 40,000,000 - 40,000,000

Outcome : Meningkatnya
pengetahuan tentang
kesetaraan gender PP dan
PA 50 orang 50 orang 50 orang 50 orang
Pelaksanaan Sosialisasi orang - - - 50 orang 30,000,000 peserta 5 25,000,000 peserta 5 30,000,000 peserta 5 40,000,000 peserta 5 40,000,000 DPPPAPPKB
yang Terkait dengan Output : Jumlah
peserta sosialisasi kecamatan kecamatan kecamatan kecamatan
Kesetaraan Gender,
Pemberdayaan Perempuan
dan Perlindungan Anak

Outcome : Tersusunnya
Penyusunan Kebijakan
kebijakan tentang pelayanan
tentang Pelayanan
korban kekerasan dokumen - - - 2 Perwali 35,000,000 - - Perwali 35,000,000 - - - - DPPPAPPKB
terhadap Korban Tindak
Output : Tersedianya
Kekekerasan
dokumen

Meningkatkan kualitas Program Penguatan


Meningkatnya
perlindungan terhadap Terwujudnya Kota
implementasi Kelembagaan
Anak dan pemenuhan Layak Anak yang
sesuai dengan standar Pengarusutamaan Gender
kabupaten/kota layak
hak anak bagi semua
anak dan Anak
anak

Jumlah lembaga penyedia


Terpenuhinya fasilitas layanan peningkatan kualitas
dan hak-hak dasar keluarga kec 5 5 5 5 5 5
anak

Persentase PD yang memiliki


sistem data gender dan anak persen 60 60 70 75 80 85

·  Tingkat capaian Kota Layak KLA KLA


Anak 0 0 0 0 KLA Muda KLA Muda
Pratama Pratama
·  Persentase Forum Anak
Kecamatan dan minimal 2
Forum Anak Desa/Kelurahan persen - 4 90 90 90 100

·  Persentase kabupaten/kota
yang memiliki kebijakan
afirmatif peningkatan akte
kelahiran persen - 10 20 30 30 40

Persentase Forum Anak


Daerah terlatih sebagai Pelopor
dan Pelapor
Kondisi
Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Unit Kerja
Indikator Kinerja Awal
perangkat
Indikator Program dan Program (outcome) Tahun 2016 Tahun 2017 Tahun 2018 Tahun 2019 Tahun 2020 Target Akhir Renstra 2021
Tujuan Sasaran Satuan daerah
Sasaran Kegiatan dan Kegiatan
Tahun 0 Penanggung-
(output) target Rp target Rp target Rp target Rp target Rp target Rp jawab

Persentase dokumen
perencanaan daerah yang
disusun dengan melibatkan
partisipasi anak persen - 4 50 50 50 60

Persentase Ruang Bermain


Ramah Anak (RBRA) sesuai persen - 50 60 70 75 80
standar

Jumlah Pusat Informasi


Sahabat Anak (PISA) sesuai fasilitas - - 1 - 1 -
standar

Jumlah Telepon Sahabat Anak


(TeSA) yang berfungsi layanan/salur
- - 1 - 1 -
an

Jumlah Pusat Kreativitas Anak


(PKA) sesuai standar fasilitas - - - 1 - -

Persentase lembaga layanan


kesehatan (Puskesmas dan
Rumah Sakit) sesuai standar persen 100 100 100 100 100 100

Persentase Ruang ASI di area


publik sesuai standar persen 60 65 70 70 75 75

Jumlah Sekolah Ramah Anak


(SRA) (SD, MI, SMP, MTs) aekolah - - 5 5 5 5
sesuai standar

Persentase lembaga
pengasuhan alternatif ramah
anak sesuai standar persen - - 30 40 45 50

Jumlah Pusat Pembelajaran


Keluarga (PUSPAGA) sesuai fasilitas - - - 1 - -
standar

141,317,000 - 134,286,620 - 213,000,000 - 284,100,000 - 783,510,000


Outcome : Meningkatnya
Advokasi dan Fasilitasi pengetahuan tentang PUG
khususnya bagi organisasi orang - - 70 org 25,000,000 - - - - - - - - DPPPAPPKB
PUG bagi Perempuan
wanita seKota Metro

Outcome : Meningkatnya
Fasilitasi Pengembangan kepedulian pemerintah LSM
Pusat Pelayanan Terpadu terhadap korban KDRT
orang - - 60 org 30,000,000 40 personil 77,000,000 40 personil 80,000,000 40 personil 80,000,000 40 personil 80,000,000 DPPPAPPKB
Pemberdayaan Perempuan Output : Jumlah kegiatan
(P2TP2A) fasilitasi pengembangan
P2TP2A

Pemetaan Potensi
Outcome : Terdatanya
Organisasi dan Lembaga
organisasi LSM yang peduli 5 5 5
Masyarakat yang berperan kelurahan - - - - 5 kelurahan - - 200,000,000 250,000,000 DPPPAPPKB
dalam pemberdayaan kelurahan kelurahan kelurahan
dalam Pemberdayaan
perempuan dan anak
Perempuan dan Anak

50 org
Outcome : Terlaksananya peserta
dukungan terhadap dokumen 1 perda 26,624,200 sosialisasi, 14,286,620 2 perda - 2 perda - 2 perda - 2 perda - DPPPAPPKB
Penguatan Kelembagaan pelaksanaan PUG 2
Pengarusatamaan Gender narasumber
dan Anak

Outcome : Terciptanya
Peningkatan Kapasitas lingkungan yang layak bagi
dan Jaringan anak dan terpenuhinya hak
22 22 22 22 22 22
Kelembagaan partisipasi anak serta kelurahan 114,692,800 35,000,000 73,000,000 80,300,000 88,330,000 97,163,000 DPPPAPPKB
kelurahan kelurahan kelurahan kelurahan kelurahan kelurahan
Pemberdayaan Perempuan terbentuknya jaringan
dan Anak kelembagaan pemberdayaan
perempuan dan anak

Pengembangan Sistem Outcome : Tersusun dan


Informasi Gender dan terkoordinirnya sistem portal - - - - - - - - 1 portal SIGA 65,000,000 1 portal SIGA 65,000,000 DPPPAPPKB
Anak informasi Gender dan Anak
Kondisi
Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Unit Kerja
Indikator Kinerja Awal
perangkat
Indikator Program dan Program (outcome) Tahun 2016 Tahun 2017 Tahun 2018 Tahun 2019 Tahun 2020 Target Akhir Renstra 2021
Tujuan Sasaran Satuan daerah
Sasaran Kegiatan dan Kegiatan
Tahun 0 Penanggung-
(output) target Rp target Rp target Rp target Rp target Rp target Rp jawab

Outcome : Terkoordinir dan


terorganisi kegiatan program PUG 110 kader 110 kader 110 kader 110 kader
Monitoring, Evaluasi dan Output : Terminitoring dan
kader - - - - di 22 5,000,000 di 22 60,000,000 di 22 65,000,000 di 22 80,000,000 DPPPAPPKB
Pelaporan terevaluasinya program-program
PUG melalui pelaporan secara kelurahan kelurahan kelurahan kelurahan
berkala

Outcome : Meningkatnya peran


Workshop Peningkatan perempuan dalam pengambilan
keputusan Output : Terbinanya
Peran Peremppuan dalam sikap da meningkatnya
orang - - - - 50 peserta - 50 peserta - 50 peserta 65,000,000 50 peserta 80,000,000 DPPPAPPKB
Pengambilan Keputusan pengetahuan 50 peserta dalam
pengambilan keputusan

Outcome : Meningkatnya peran


Workshop Peningkatan perempuan dalam pola pengasuhan
Peran Peremppuan dalam Output : Terbinanya sikap da - DPPPAPPKB
Pola Asuh Anak meningkatnya pengetahuan 50
peserta dalam pengasuhan anak

Outcome : Tersusunnya kebijakan terbitnya


tentang Kota/Kel Layak Anak dan 1 kel 1 kel 1 kel 1 kel
Pengembangan Kota peraturan
terciptanya Kota/Kel Layak Anak kelurahan - - 30,000,000 sasaran 58,000,000 sasaran 63,800,000 sasaran 70,180,000 sasaran 77,198,000 DPPPAPPKB
Layak Anak Output : Jumlah Kota/Kel Layak daerah
KLA KLA KLA KLA
Anak KLA

Outcome : terlindunginya
Sosialisasi Hak Sipil terpenuhinya hak-hak anak
Output : Terciptanya lingk. Yang orang - - - - 75 peserta - 75 peserta - 75 peserta 80,000,000 75 peserta 100,000,000 DPPPAPPKB
Anak layak bagi anak dan terpenuhinya
hak partisipasi anak

Outcome : Terbentuknya
Pembentukan Kelompok kelompok PIK Remaja berbasis
masyarakat Output : Tersedianya - DPPPAPPKB
PIK KDRT akses dan meningkatkan kualitas
remaja

Pembinaan dan
Outcome : Terbinanya kelompok
Monitoring Kelompok PIK KDRT - DPPPAPPKB
PIK KDRT

Pengembangan Forum Outcome : terciptanya forum anak


forum - - - - - - - - - 70,000,000 - - DPPPAPPKB
Anak Kota Metro kota Metro
0

Meningkatkan Meningkatnya kualitas Persentase


kualitas penanganan kasus perempuan korban
perlindungan hak kekerasan terhadap kekerasan termasuk Program Peningkatan
perempuan. perempuan termasuk TPPO yang terlayani Kualitas Hidup dan
TPPO sesuai standar. Perlindungan Perempuan

Meningkatkan Persentase anak


Meningkatnya
kualitas yang membutuhkan
kualitas implementasi
perlindungan dan perlindungan khusus ·  Pravelensi kekerasan
pemenuhan hak
kebijakan terkait
yang memperoleh terhadap perempuan
kasus 16 10 7 5 3 - DPPPAPPKB
perlindungan khusus
anak berkebutuhan layanan sesuai
kepada anak
khusus dengan standar

·  Prevalensi perempuan
korban perdagangan orang kasus 1 - - - - - DPPPAPPKB

·  Persentase perempuan yang


mendapatkan perlindungan
pada situasi bencana persen 70 75 80 85 90 95 DPPPAPPKB

·  Persentase perempuan yang


mendapatkan perlindungan
pada situasi konflik persen 80 82 85 97 90 95 DPPPAPPKB
Kondisi
Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Unit Kerja
Indikator Kinerja Awal
perangkat
Indikator Program dan Program (outcome) Tahun 2016 Tahun 2017 Tahun 2018 Tahun 2019 Tahun 2020 Target Akhir Renstra 2021
Tujuan Sasaran Satuan daerah
Sasaran Kegiatan dan Kegiatan
Tahun 0 Penanggung-
(output) target Rp target Rp target Rp target Rp target Rp target Rp jawab

·  Persentase lansia perempuan


yang mendapatkan layanan
program pemberdayaan
perempuan persen 90 92 93 94 95 97 DPPPAPPKB

·  Persentase perempuan
penyandang disabilitas yang
mendapatkan layanan
pemberdayaan perempuan persen 60 61 62 63 64 65 DPPPAPPKB

·  Persentase buruh migran


perempuan bermasalah yang
memperoleh pelayanan persen 80 82 84 86 88 90 DPPPAPPKB

·  Persentase tenaga kerja


perempuan yang mendapatkan
program pemberdayaan persen 90 92 93 94 95 96 DPPPAPPKB

·  Persentase rujukan lanjutan


bagi perempuan korban
kekerasan yang ditindaklanjuti persen 100 100 100 100 100 100 DPPPAPPKB

·   Persentase kasus TPPO


yang telah diputuskan oleh persen 100 100 100 100 100 100 DPPPAPPKB
pengadilan (inkracht)

·  Perentase korban TPPO yang


mendapatkan pelayanan di
lembaga layanan persen 100 100 100 100 100 100 DPPPAPPKB

Persentase lembaga layanan


perlindungan perempuan yang persen 60 61 62 63 64 65 DPPPAPPKB
aktif

·  Persentase anak korban


KDRT persen - - - - - - DPPPAPPKB
·  Persentase anak yang
berhadapan dengan hukum; persen - - - - - - DPPPAPPKB

·  Persentase pekerja anak persen - - - - - - DPPPAPPKB


·  Rasio kekerasan anak korban
kekerasan fisik dan/atau psikis; persen - - - - - - DPPPAPPKB

·  Persentase Anak Penyandang


Disabilitas; persen - - - - - - DPPPAPPKB
·  Persentase Anak korban
perlakuan salah dan persen - - - - - - DPPPAPPKB
penelantaran;

·  Persentase Lembaga
penyedia layanan bagi anak
yang memerlukan
perlindungan khusus yang persen - 100 100 100 100 100 DPPPAPPKB
sesuai dengan standar.

·  Persentase Kab/Kota yang


mengembangkan Perlindungan
Anak Terpadu Berbasis
Masyarakat (PATBM) persen 50 60 70 75 80 85 DPPPAPPKB

807,019,800 - 807,427,160 5 882,000,000 - 1,324,500,000 5 1,470,500,000 - 1,532,500,000

Peningkatan Kualitas Outcome : Terlaksananya kegiatan


SDM dalam upaya pelatihan bagi pelatih TOT SDM 50 peserta 50 peserta 50 peserta 50 peserta
Pencegahan dan pelayanan orang - - 20 org 25,000,000 25,000,000 - 60,000,000 125,000,000 DPPPAPPKB
Output : Jumlah peserta yang TOT TOT TOT TOT
Penanganan Kekerasan
mengikuti pelatihan
thd Anak
Kondisi
Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Unit Kerja
Indikator Kinerja Awal
perangkat
Indikator Program dan Program (outcome) Tahun 2016 Tahun 2017 Tahun 2018 Tahun 2019 Tahun 2020 Target Akhir Renstra 2021
Tujuan Sasaran Satuan daerah
Sasaran Kegiatan dan Kegiatan
Tahun 0 Penanggung-
(output) target Rp target Rp target Rp target Rp target Rp target Rp jawab

Outcome : Tersusunnya
sistem (SOP) perlindungan
bagi perempuan dan anak
Penyusunan Sistem
Output : tersedianya
Perlindungan Bagi SOP - - 2 SOP 20,000,000 - - 1 SOP 65,000,000 - - - - DPPPAPPKB
dokumen bahan kebijakan
Perempuan
tentang penyelenggaraan
perlindungan perempuan
dan anak

Outcome : Terlaksananya
Penanganan Program pembinaan kepada kelompok
sasaran serta menurunnya AKI dan kelompok - - - - - - 30 kel 60,000,000 30 kel 60,000,000 30 kel 60,000,000 DPPPAPPKB
GSI/PSI bayi Output : Jumlah kelompok
GSI/PSI

Outcome : Tersusunnya
data profil gender Kota
Pemutakhiran Profil Metro
dokumen - - - - - - 1 dok 60,000,000 1 dok 60,000,000 1 dok 60,000,000 DPPPAPPKB
Gender Kota Metro Output : Jumlah
dokumen buku GDI dan
GEM

Outcome : Meningkatnya
kepedulian aparat pemerintah
Fasilitasi Upaya dan masyarakat terhadap kasus 50 orang
KDRT dan meningkatnya 50 orang 50 orang 50 orang
Perlindungan Perempuan kader PKK, kader PKK, kader PKK, kader PKK,
pengetahuan masyarakat ttg kader 40 kader 39,029,000 165 org 22,931,900 15,000,000 DASAWISM 16,500,000 DASAWISM 65,000,000 DASAWISM 70,000,000 DPPPAPPKB
Terhadap Tindak KDRT Output : DASAWIS
A A A
Kekerasan Terlaksananya Kegiatan Pusat MA
Pelayanan Terpadu Tindak
Kekerasan

Outcome : Tersusunnya hasil


pelaksanaan PUG di Kota
Evaluasi Program
Metro Output : satker - 14,413,800 30 satker 10,000,000 - - - - DPPPAPPKB
Pemberdayaan Perempuan Tersusunnya Laporan Program
Gender

Outcome : Meningkatnya
Pembinaan P3KSS dan pengetahuan dan keterampilan
100 warga 100 warga 100 warga 100 warga 100 warga 100 warga
Pemberian Stimulan warga binaan P3KSS warga binaan 191,577,000 167,495,260 235,000,000 258,500,000 275,000,000 285,000,000 DPPPAPPKB
Output : Terbinanya binaan binaan binaan binaan binaan binaan
kepada Warga Binaan
Warga Binaan P3-KSS

Fasilitasi Aksi Organisasi Outcome : Terlaksananya kegiatan


organisasi wanita Output : orwan 25 orwan 267,000,000 25 orwan 267,000,000 25 orwan 267,000,000 25 orwan 308,000,000 25 orwan 308,000,000 25 orwan 308,000,000 DPPPAPPKB
Kewanitaan Terdatanya organisasi perempuan

Koordinasi dan Outcome : Terlaksananya kegiatan


Pelaksanaan Program organisasi wanita Output : orwan 25 orwan 150,000,000 25 orwan 150,000,000 25 orwan 150,000,000 25 orwan 150,000,000 25 orwan 150,000,000 25 orwan 150,000,000 DPPPAPPKB
Kerja Organisasi Wanita Terdatanya organisasi perempuan

Outcome : Terlaksananya kegiatan


Pembinaan Organisasi organisasi wanita Output : orwan 25 orwan 145,000,000 25 orwan 145,000,000 25 orwan 145,000,000 25 orwan 159,500,000 25 orwan 159,500,000 25 orwan 159,500,000 DPPPAPPKB
Kewanitaan Kota Metro Terdatanya organisasi perempuan

Outcome : Tersedianya 5 furniture


dan 5 filling kabinet. Output : 5 furniture 5 furniture 5 furniture 5 furniture
Pengadaan Sarana dan Terpenuhinya sarana dan prasarana furniture - - - - 5 filling 15,000,000 5 filling 100,000,000 5 filling 125,000,000 5 filling 150,000,000 DPPPAPPKB
Prasarana Forum Anak Sekretariat Forum Anak dan kabinet kabinet kabinet kabinet
P2TP2A

Outcome : Terwujudnya
validasi data anak di
Pemutakhiran Data Anak wilayah Kota Metro dokumen - - - - 1 dokumen - 1 dokumen 25,000,000 1 dokumen 25,000,000 1 dokumen 25,000,000 DPPPAPPKB
Output : Tercovernya data
anak Kota Metro
Kondisi
Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Unit Kerja
Indikator Kinerja Awal
perangkat
Indikator Program dan Program (outcome) Tahun 2016 Tahun 2017 Tahun 2018 Tahun 2019 Tahun 2020 Target Akhir Renstra 2021
Tujuan Sasaran Satuan daerah
Sasaran Kegiatan dan Kegiatan
Tahun 0 Penanggung-
(output) target Rp target Rp target Rp target Rp target Rp target Rp jawab

Outcome : Tervalidasinya data


Pemutakhiran Data tenaga kerja perempuan diwilayah
Tenaga Kerja Perempuan Kota Metro Output : dokumen - - - - 1 dokumen - 1 dokumen 27,000,000 1 dokumen 28,000,000 1 dokumen 30,000,000 DPPPAPPKB
di Kota Metro Tercovernya data tenaga kerja
Perempuan di Kota Metro

Outcome : Meningkatnya
keterampilan kelompok perempuan 10 kel 10 kel 10 kel 10 kel
Peningkatan Kualitas
Kota Metro Output : warga binaan - - - - warga 15,000,000 warga 95,000,000 warga 105,000,000 warga 110,000,000 DPPPAPPKB
Keterampilan Perempuan Peningkatan keterampilan binaan binaan binaan binaan
kelompok perempuan Kota Metro

Peningkatan Kapasitas
Pengasuhan Tumbuh Outcome : Meningkatnya
pengetahuan orangtua Output
Kembang Anak,
: Peningkatan Pengetahuan dan - - - - - - DPPPAPPKB
Pembinaan Remaja dan Kapasitas OrangTua mengenai
Peningkatan Kualitas bagi keluarga
Keluarga

Penyuluhan dan
Pembinaan Pola Asuh Outcome : - - - DPPPAPPKB
Kepada Orang Tua
Pelatihan bagi Kader
dalam Pelayanan dan Outcome : petugas 5 15,000,000 - - 5 50,000,000 DPPPAPPKB
Pelaporan Kasus KDRT

Program Peningkatan
Peran Serta dan
Kesetaraan Gender dalam
Pembangunan

133,403,000 - 55,000,000 - 137,059,830 - 225,765,813 - 195,842,394 - 212,426,634

Outcome : Meningkatnya
pengetahuan manajemen
Bimbingan Manajemen 10 kel. 10 kel. 10 kel.
usaha bagi pengusaha
Usaha bagi Perempuan warga binaan - - - - - - warga 75,000,000 warga 30,000,000 warga 30,000,000 DPPPAPPKB
dalam Mengelola Usaha perempuan. Output : jumlah
binaan binaan binaan
Kelompok usaha
perempuan

Outcome : Meningkatnya
25 orwan, 25 orwan, 25 orwan, 25 orwan, 25 orwan, 25 orwan,
kepedulian kaum ibu
Kepedulian Kaum Ibu 22 kec 22 kec 22 kec 22 kec 22 kec 22 kec
terhadap pembangunan
terhadap Kesejahteraan TPKK, 3 71,453,000 TPKK, 3 25,000,000 TPKK, 3 67,500,000 TPKK, 3 74,250,000 TPKK, 3 81,675,000 TPKK, 3 89,842,500 DPPPAPPKB
Kaum Ibu Output : Terlaksananya
dinas dinas dinas dinas dinas dinas
Kegiatan Peningkatan Hari
terkait terkait terkait terkait terkait terkait
Ibu
orwan

Outcome : Meningkatnya
25 orwan, 25 orwan, 25 orwan, 25 orwan, 25 orwan, 25 orwan,
peran serta kaum
Peningkatan Peran Serta 22 kec 22 kec 22 kec 22 kec 22 kec 22 kec
perempuan dalam
Kaum Ibu Terhadap TPKK, 3 61,950,000 TPKK, 3 30,000,000 TPKK, 3 69,559,830 TPKK, 3 76,515,813 TPKK, 3 84,167,394 TPKK, 3 92,584,134 DPPPAPPKB
Pembangunan pembangunan Output :
dinas dinas dinas dinas dinas dinas
Terlaksananya Kegiatan
terkait terkait terkait terkait terkait terkait
Peningkatan Hari Anak

Cakupan Pasangan
Mengendalikan laju Meningkatnya Rata-
Usia Subur yang Program Keluarga
pertumbuhan Rata Usia Kawin
isterinya di bawah Berencana
penduduk Pertama Perempuan
usia 20 tahun

Pertumbuhan penduduk
·   CBR (Laki-Laki dan persen 18.27 17.64 17.58 17.39 17.33 17.26
Perempuan)
·   CDR (Laki-Laki dan persen
Perempuan) 2.46 2.40 2.37 2.35 2.34 2.32
Kondisi
Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Unit Kerja
Indikator Kinerja Awal
perangkat
Indikator Program dan Program (outcome) Tahun 2016 Tahun 2017 Tahun 2018 Tahun 2019 Tahun 2020 Target Akhir Renstra 2021
Tujuan Sasaran Satuan daerah
Sasaran Kegiatan dan Kegiatan
Tahun 0 Penanggung-
(output) target Rp target Rp target Rp target Rp target Rp target Rp jawab

·   Net Migrasi (Masuk


dan Pindah) masuk masuk masuk masuk masuk masuk
orang
2.203 , 2.203 , 2.203 , 2.203 , 2.203 , 2.203 ,
pindah 1.340 pindah 1.340 pindah 1.340 pindah 1.340 pindah 1.340 pindah 1.340
·   Rasio antara
penduduk perkotaan
dan penduduk persen
perdesaan (Indeks
Primacy)
Cakupan penyediaan
informasi data mikro
keluarga di setiap Desa/ persen
Kelurahan (indikator
Kab./Kota)
·   Total Fertility Rate persen
(TFR) 2.09 2.08 2.07 2.06 2.05 2.04
·   Persentase KB Baru persen 75.00 80 85 87 90 93

962,388,000 - 1,423,151,070 - 1,671,640,170 - 1,838,804,187 - 2,154,859,665 - 2,370,345,632

Outcome : Meningkatnya
22 PPKBD, 22 PPKBD, 22 PPKBD, 22 PPKBD, 22 PPKBD, 22 PPKBD,
prevalensi Peserta KB/PUS
Pelayanan KIE/Teknik 322 Sub 322 Sub 322 Sub 322 Sub 322 Sub 322 Sub
Output : Terbinanya para petugas
PPKBD, 76 PPKBD, 78 PPKBD, 78 PPKBD, 80 PPKBD, 80 PPKBD, 80
Motivasi dan Konseling lapangan, penyuluh lapangan dan
kel. BKB, 37
71,131,500
kel. BKB, 39
58,459,920
kel. BKB, 39
34,459,000
kel. BKB, 39
37,904,900
kel. BKB, 39
41,695,390
kel. BKB, 39
45,864,929 DPPPAPPKB
Program KB/KS masyarakat tentang informasi KB
BKR, 40 BKL, BKR, 41 BKL, BKR, 41 BKL, BKR, 41 BKL, BKR, 41 BKL, BKR, 41 BKL,
sehingga tumbuh kesadaran ber
22 PIK 24 PIK 24 PIK 25 PIK 25 PIK 25 PIK
KB

Pembinaan Keluarga Outcome :Terbinanya 76 kel BKB,


37 kel BKR,
Berencana kelompok-kelompok keg. 40 kel. BKL,
Dimasyarakat 76 kel BKB, 76 kel BKB, 76 kel BKB,
90 kel UPPKS, 37 kel BKR, 37 kel BKR, 37 kel BKR,
Output : Jumlah 153 kelompok 39,446,500 154 kelompok 23,391,150
28 kel PIK/R
41,993,000 40 kel. BKL, 46,192,300 40 kel. BKL, 41,993,000 40 kel. BKL, 46,192,300 DPPPAPPKB
kelompok masyarakat yang 90 kel UPPKS, 90 kel UPPKS, 90 kel UPPKS,
dibina 28 kel PIK/R 28 kel PIK/R 28 kel PIK/R

Kegiatan Kesatuan Gerak


PKK-KB-Kes (Kesrak
Outcome :Meningkatnya
PKK KB Kes)
peran serta masyarakat
dalam pelaksanaan Kesrak
PKK KB Kes 5 kecamatan 158,400,000 5 kecamatan 139,240,000 5 kecamatan 305,538,170 5 kecamatan 336,091,987 5 kecamatan 450,694,775 5 kecamatan 495,764,253 DPPPAPPKB
Output : Terciptanya
koordinasi yang sinergi
dalam pembinaan ketahanan
keluarga
Outcome :Meningkatnya
capaian program KB
Output :
Rapat Kerja Daerah 11 instansi 11 instansi 11 instansi 11 instansi 11 instansi 11 instansi
Terciptanya koordinasi terkait
15,000,000
terkait
11,500,000
terkait
-
terkait
-
terkait
15,000,000
terkait
16,500,000 DPPPAPPKB
Program KB
yang sinergi dalam
pembinaan ketahanan
keluarga
Outcome :Terlaksananya
Pembinaan Terpadu pembinaan terpadu bagi 5 kecamatan, 5 kecamatan, 5 kecamatan,
22 PLKB, 5 22 PLKB, 5 22 PLKB, 5
Program KB dan PP di PLKB Ka UPT KB, 5
25,000,000 - - - - - -
Ka UPT KB, 5
25,000,000
Ka UPT KB, 5
27,500,000 DPPPAPPKB
Tingkat Kecamatan Output : Jumlah petugas Ka. TU Ka. TU Ka. TU
KB
Peningkatan Sarana Outcome :Jumlah sarana
Prasarana Penyuluh KB dan prasarana penunjang
Kota Metro program KB Output : 5 kecamatan 291,850,000 5 kecamatan 899,000,000 5 kecamatan 899,000,000 5 kecamatan 988,900,000 5 kecamatan 1,087,790,000 5 kecamatan 1,196,569,000 DPPPAPPKB
Meningkatnya Pencapaian
Program KB

Koalisi Kependudukan Outcome : Membangun kemtiraan,


jejaring sinergi antar sesama
Kota Metro anggota dan mitra 20,000,000 20,000,000 - - 20,000,000 22,000,000
11 instansi 11 instansi 11 instansi 11 instansi 11 instansi 11 instansi
terkait terkait terkait terkait terkait terkait DPPPAPPKB
Outcome :Terlaksananya
pembinaan kepada
Operasional UPT KB kelompok-kelompok KB 7 peg UPT 7 peg UPT 7 peg UPT 7 peg UPT 7 peg UPT 7 peg UPT
20,000,000 6,000,000 1,000,000 1,100,000 1,210,000 1,331,000 DPPPAPPKB
Kecamatan Metro Pusat Output : Terlaksananya KB KB KB KB KB KB
kegiatan Program KKB di
UPT KB
Kondisi
Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Unit Kerja
Indikator Kinerja Awal
perangkat
Indikator Program dan Program (outcome) Tahun 2016 Tahun 2017 Tahun 2018 Tahun 2019 Tahun 2020 Target Akhir Renstra 2021
Tujuan Sasaran Satuan daerah
Sasaran Kegiatan dan Kegiatan
Tahun 0 Penanggung-
(output) target Rp target Rp target Rp target Rp target Rp target Rp jawab

Outcome :Terlaksananya
pembinaan kepada
kelompok-kelompok KB
Operasional UPT KB 6 peg UPT 6 peg UPT 6 peg UPT 6 peg UPT 6 peg UPT 6 peg UPT
Output : Terlaksananya 20,000,000 6,000,000 1,000,000 1,100,000 1,210,000 1,331,000 DPPPAPPKB
Kecamatan Metro Barat kegiatan Program KKB di
KB KB KB KB KB KB

UPT KB

Outcome : Terlaksananya
pembinaan kepada
kelompok-kelompok KB
Operasional UPT KB Output : Terlaksananya 7 peg UPT 7 peg UPT 7 peg UPT 7 peg UPT 7 peg UPT 7 peg UPT
20,000,000 6,000,000 1,000,000 1,100,000 1,210,000 1,331,000 DPPPAPPKB
Kecamatan Metro Timur kegiatan Program KKB di KB KB KB KB KB KB
UPT KB

Outcome : Terlaksananya
pembinaan kepada
kelompok-kelompok KB
Operasional UPT KB Output : Terlaksananya 6 peg UPT 6 peg UPT 6 peg UPT 6 peg UPT 6 peg UPT 6 peg UPT
20,000,000 6,000,000 1,000,000 1,100,000 1,210,000 1,331,000 DPPPAPPKB
Kecamatan Metro Selatan kegiatan Program KKB di KB KB KB KB KB KB
UPT KB

Outcome : Terlaksananya
pembinaan kepada
kelompok-kelompok KB
Operasional UPT KB Output : Terlaksananya 6 peg UPT 6 peg UPT 6 peg UPT 6 peg UPT 6 peg UPT 6 peg UPT
kegiatan Program KKB di 20,000,000 6,000,000 1,000,000 1,100,000 1,210,000 1,331,000 DPPPAPPKB
Kecamatan Metro Utara KB KB KB KB KB KB
UPT KB

Outcome :Meningkatnya
Bantuan Operasional penguatan, penggerakan untuk 5 UPT KB 5 UPT KB 5 UPT KB 5 UPT KB 5 UPT KB 5 UPT KB
menjamin ketersediaan Kec.
241,560,000
Kec.
241,560,000
Kec.
385,650,000
Kec.
424,215,000
Kec.
466,636,500
Kec.
513,300,150 DPPPAPPKB
Keluarga Berencana
kontrasepsi di setiap fasilitas
pelayanan serta terlaksanya
pelayanan KB di 5 UPT KB
Kec Output :
Terlaksananya kegiatan
Program Keluarga Berencana

Program Kesehatan
Reproduksi Remaja 22,260,000 19,486,000 19,000,000 20,900,000 19,486,000 19,486,000
Outcome : Meningkatnya
pemahaman tentang kesehatan
Advokasi dan KIE tentang reproduksi bagi PUS Output :
Terbinanya kelompok PIKR/M 28 kel. PIK 29 kel. PIK 50 orang 50 orang 50 orang 50 orang
Kesehatan Reproduksi 22,260,000 19,486,000 19,000,000 20,900,000 19,486,000 19,486,000 DPPPAPPKB
Remaja (KRR/PHBR) PIK/R PIK/R PIK/R PIK/R

Meningkatnya
Pertumbuhan Program pelayanan
penduduk yang ber Unmet Need KB kontrasepsi
penduduk
KB
·   Unmetneed persen 20% 18 17 15 14 13
·   DO KB persen 3.91% 3.7 3.5 3.4 3.2 3
·   Cakupan Peserta KB
Aktif persen 72.76 72.79 73 73.3 73.5 73.7
·   Cakupan peserta KB
MKJP
persen 22.04 22.07 22.15 22.17 22.25 22.3
·   Cakupan Pasangan
Usia Subur yang
isterinya di bawah
usia 20 tahun
persen
·   Rasio PPKBD persen 100 100 100 100 100 100
·   Rasio PLKB persen 100 100 100 100 100 100
·   Cakupan KB Pria orang 50 50 55 60 65 70

Program Pelayanan
Kontrasepsi
50,525,000 - 45,577,500 - 60,000,000 - 66,000,000 - 73,428,000 - 67,053,000
Kondisi
Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Unit Kerja
Indikator Kinerja Awal
perangkat
Indikator Program dan Program (outcome) Tahun 2016 Tahun 2017 Tahun 2018 Tahun 2019 Tahun 2020 Target Akhir Renstra 2021
Tujuan Sasaran Satuan daerah
Sasaran Kegiatan dan Kegiatan
Tahun 0 Penanggung-
(output) target Rp target Rp target Rp target Rp target Rp target Rp jawab

Pelayanan Pemasangan Outcome : Meningkatnya peserta 4906


KB baru IUD dan Implant
Kontrasepsi KB Output : Jumlah Keluarga Pra
peserta KB
Sejahtera dan Keluarga Sejahtera I baru, 52
yang dilayani peserta KB
pria 100 100 100 100
19,659,000 4910 16,624,900 25,000,000 27,500,000 30,000,000 23,625,000 DPPPAPPKB
akseptor akseptor akseptor akseptor
peserta KB
baru, 62
peserta KB
pria
Operasional Tim Mobil Outcome : Meningkatnya mutu
pelayanan dan mendekatkan
Pelayanan Keluarga tempat pelayanan bagi akseptor
Berencana Output : Jumlah akseptor yang
terlayani
240 246 360 360 360 360
30,866,000 28,952,600 35,000,000 38,500,000 43,428,000 43,428,000 DPPPAPPKB
akseptor akseptor akseptor akseptor akseptor akseptor

Program Pembinaan Peran


serta Masyarakat dalam
Pelayanan KB/KR yang
Mandiri 397,361,800 - 308,951,550 5 387,350,000 5 418,825,000 5 809,791,875 5 928,164,742

Outcome : Tersedianya data yang


Fasilitasi Pembentukan akurat dari aspek demografi, KB
dan tahapan KS Output : 34554 kk 139,320,000 36817 kk 126,694,470 38362 kk 126,000,000 40589 kk 138,600,000 42618 kk 159,390,000 42618 kk 192,686,453 DPPPAPPKB
Klp Masy.Peduli KB
Tersedianya data mikro keluarga

Outcome : Terbinanya Petugas RR


Pembinaan Pelaporan Output : Jumlah
Petugas R/R KKB yg dilatih dan 60 org 26,392,800 70 orang 19,032,080 40 orang 39,000,000 40 orang 42,900,000 40 orang 49,335,000 40 orang 59,362,915 DPPPAPPKB
Bagi Petugas R/R Laporan Bulanan yang dihasilkan

Outcome : Terlaksananya kegiatan


hari keluarga nasional Output :
Terbinanya peserta KB baru
Fasilitasi PUS dalam maupun aktif
Pencapaian Penghargaan 10 org 60,000,000 12 org 40,000,000 15 org 72,600,000 18 org 72,600,000 20 org 79,860,000 20 org 87,846,000 DPPPAPPKB
Bidang KB

Outcome : Terbinanya Petugas 76 orang 97 orang 105 orang 105 orang


36,899,000 80 kader - - 65,000,000 65,000,000 DPPPAPPKB
Entry dan Updating Program kader kader kader kader
Pembinaan Program Aplikasi Pendataan Keluarga
Output : Jumlah Kegiatan
Aplikasi Pemutakhiran Pendataan dan Pemutakhiran data
Data Keluarga (MDK) Keluarga Sejahtera

Fasilitasi dan Peningkatan


Peran Masyarakat dalam 439 kader 134,750,000 439 kader 123,225,000 439 kader 134,750,000 439 kader 148,225,000 439 kader 178,206,875 439 kader 178,206,875 DPPPAPPKB
Pelayanan KB Outcome : Meningkatnya peran
masyarakat dalam pelayanan KB
Output : Bantuan Operasional
kader KB, BKB, BKL dan kel.
kegiatan KB

Peningkatan Kualitas 32 kader 32 kader


- - - - - - - - 100,000,000 148,500,000 DPPPAPPKB
Pendataan Keluarga pendata pendata
Outcome : Meningkatnya kualitas
kader pendata pelaksana pendataan
keluarga

Outcome : Meningkatnya kualitas


Peningkatan Kualitas petugas R/R Program KB Kota - - - - - - - - 90 orang 138,000,000 90 orang 148,500,000 DPPPAPPKB
Pencatatan dan Pelaporan Metro
(R/R)
Kondisi
Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Unit Kerja
Indikator Kinerja Awal
perangkat
Indikator Program dan Program (outcome) Tahun 2016 Tahun 2017 Tahun 2018 Tahun 2019 Tahun 2020 Target Akhir Renstra 2021
Tujuan Sasaran Satuan daerah
Sasaran Kegiatan dan Kegiatan
Tahun 0 Penanggung-
(output) target Rp target Rp target Rp target Rp target Rp target Rp jawab

Outcome : Meningkatnya peran


masyarakat Kampung KB dalam
pembangunan Program KB
Pembinaan Kampung KB Output : Terbinanya - - - - 50 orang - - - 50 orang 25,000,000 50 orang 33,062,500 DPPPAPPKB
masyarakat kampung KB yang
mendapatkan penyuluhan.

Sosialisasi Materi Jalur Outcome : Memiliki perilaku yg


Formal, Non Formal dan bertanggungjawab dan ikut peduli - - - - 5 15,000,000 5 16,500,000 5 15,000,000 5 15,000,000
Informal dg kualitas generasi sekarang dan
mendatang Output : Memiliki
pengetahuan, pemahaman dan
kesadaran ttg kondisi
kependudukan
(kelahiran,kematian,perpindahan,k
ualitas) serta keterkaitan timbal
balik dg kehidupan
sosial,ekonomi,kemasyarakatan
dan lingkungan hidup. guru

Program Promosi
Cakupan PUS Kesehatan Ibu, Bayi dan
Anggota Anak Melalui Kelompok
Meningkatkan Kegiatan di Masyarakat
Usaha
Meningkatkan pelaksanaan
peningkatan
upaya pembangunan
pendapatan
pembinaan keluarga melalui
Keluarga
ketahanan dan pembinaan
Sejahtera
kesejahteraan ketahanan dan
(UPPKS) yang
Keluarga kesejahteraan
ber-Kb
keluarga

·   Cakupan PUS


Persentase Anggota Usaha
kelompok peningkatan
Usaha pendapatan Keluarga
peningkatan Sejahtera (UPPKS)
pendapatan yang ber-Kb
Keluarga
Sejahtera
(UPPKS) aktif
persen 60 65 70 75 80 85
·   Persentase
kelompok Usaha
peningkatan
pendapatan Keluarga
Sejahtera (UPPKS)
aktif persen 70 71 72 73 74 75
·   Cakupan Anggota
Bina Keluarga balita
(BKB) yang ber-KB persen 70 71 72 73 74 75
·   Persentase BKB
aktif persen 70 75 78 80 81 82
·   Cakupan Anggota
Bina Keluarga Remaja
(BKR) yang ber-KB
persen 70 71 72 73 74 75
·   Persentase BKR
aktif persen 60 62 65 67 68 70
·   Cakupan Anggota
Bina Keluarga Lansia
(BKL) yang ber-KB persen 70 71 72 73 74 75
·   Persentase BK
Lansia aktif persen 60 62 64 654 67 69
·   Persentase
kecamatan memiliki
fasilitas pelayanan
konseling remaja kelompok 37 37 37 37 37 37
Kondisi
Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Unit Kerja
Indikator Kinerja Awal
perangkat
Indikator Program dan Program (outcome) Tahun 2016 Tahun 2017 Tahun 2018 Tahun 2019 Tahun 2020 Target Akhir Renstra 2021
Tujuan Sasaran Satuan daerah
Sasaran Kegiatan dan Kegiatan
Tahun 0 Penanggung-
(output) target Rp target Rp target Rp target Rp target Rp target Rp jawab

·   Persentase Pusat


Informasi dan
Konseling (PIK) aktif persen 80 82 84 87 88 90
·   Persentase
desa/kelurahan yang
memiliki Tribina
Keluarga Berencana
138,304,700 - 122,134,220 - 122,000,000 289,200,000 233,145,000 - 371,258,250

Pembentukan dan 271 kel. 74,564,500 272 kel. 67,020,000 273 kel. 67,000,000 274 kel. 73,700,000 275 kel. 81,070,000 275 kel. 89,177,000 DPPPAPPKB
Pembinaan Kepada
Kelompok di Masyarakat

Pembinaan Kepada
Institusi Masyarakat 22 PPKBD 63,740,200 22 PPKBD 55,114,220 22 PPKBD 55,000,000 22 PPKBD 60,500,000 22 PPKBD 69,575,000 22 PPKBD 80,011,250 DPPPAPPKB
Perkotaan (IMP) 319 Sub 319 Sub 322 Sub 322 Sub 322 Sub 322 Sub
PPKKBD PPKKBD PPKKBD PPKKBD PPKKBD PPKKBD
Penyuluhan Kesehatan
Ibu, Bayi dan Anak
melalui Kelompok Keg orang - - - - - - 50 75,000,000 50 82,500,000 93 UPPKS 90,750,000 DPPPAPPKB
KIP di Masyarakat

Pembentukan dan
Pembinaan Kelompok 80,000,000
Anak Balita dan Remaja

Program Penyiapan
Tenaga Pendamping
46,000,000 50,600,000 - 55,660,000 DPPPAPPKB
Kelompok Bina
Keluarga

Pelatihan Tenaga
Pendamping Kelompok
- - - - 50 orang - 50 orang 23,000,000 50 orang 25,300,000 50 orang 27,830,000 DPPPAPPKB
Bina Keluarga di
Kecamatan

Peningkatan Kapasitas
Pengasuhan Tumbuh
Kembang Anak,
- - - - 50 orang - 50 orang 23,000,000 50 orang 25,300,000 50 orang 27,830,000 DPPPAPPKB
Pembinaan Remaja dan
Peningkatan Kualitas
Lansia bagi Keluarga

Program Pelayanan
Administrasi
Perkantoran
348,156,800 - 235,194,380 - 319,558,000 - 392,693,800 - 431,963,180 - 475,159,498
Outcome : Meningkatnya
Penyediaan Jasa Surat jasa administrasi kantor,
Output : Adanya tertib 12 bln 4,800,000 12 bln 3,280,000 12 bln 3,608,000 12 bln 3,968,800 12 bln 4,365,680 12 bln 4,802,248 DPPPAPPKB
Menyurat
administrasi
Outcome : Tersedianya
fasilitas jasa komunikasi, air
dan listrik
Penyediaan Jasa Output : Meningkatnya
Komunikasi, Sumber Pelayanan Administrasi 12 bln 45,000,000 12 bln 45,500,000 12 bln 60,000,000 12 bln 66,000,000 12 bln 72,600,000 12 bln 79,860,000 DPPPAPPKB
Daya Air dan Listrik Kantor

Outcome : Pelayanan
Administrasi Perkantoran
Penyediaan Jasa Peralatan
Output : Kendaraan 12 bln - 12 bln - 12 bln - 12 bln 15,180,000 12 bln 16,698,000 12 bln 18,367,800 DPPPAPPKB
dan Perlengkapan Kantor
Dinas pada kantor BKKB
dan PP Kota Metro

Penyediaan Jasa Outcome : Tertib Izin


Pemeliharaan dan Kendaraan Dinas Output
: Kendaraan Dinas pada 12 bln 13,800,000 12 bln 15,180,000 12 bln 15,000,000 12 bln 16,500,000 12 bln 18,150,000 12 bln 19,965,000 DPPPAPPKB
Perizinan Kendaraan
Dinas/Operasional kantor BKKB dan PP Kota
Metro
Kondisi
Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Unit Kerja
Indikator Kinerja Awal
perangkat
Indikator Program dan Program (outcome) Tahun 2016 Tahun 2017 Tahun 2018 Tahun 2019 Tahun 2020 Target Akhir Renstra 2021
Tujuan Sasaran Satuan daerah
Sasaran Kegiatan dan Kegiatan
Tahun 0 Penanggung-
(output) target Rp target Rp target Rp target Rp target Rp target Rp jawab

Penyediaan Jasa Outcome : Lancarnya tugas-tugas 12 bln 46,623,000 12 bln 51,285,300 12 bln 51,000,000 12 bln 56,100,000 12 bln 61,710,000 12 bln 67,881,000 DPPPAPPKB
Administrasi Keuangan administrasi yang dilaksanakan
oleh pegawai Output : Tertib
Admistrasi Keuangan

Outcome : Terpeliharanya
Penyediaan Jasa kebersihan kantor Output :
12 bln 15,258,500 12 bln 10,000,000 12 bln 8,000,000 12 bln 8,800,000 12 bln 9,680,000 12 bln 10,648,000 DPPPAPPKB
Kebersihan Kantor Kebersihan dan Keindahan
Kantor

Outcome : Terpenuhinya
Penyediaan Alat Tulis kegiatan administasi kantor
12 bln 35,528,900 12 bln 20,449,080 12 bln 20,600,000 12 bln 22,660,000 12 bln 24,926,000 12 bln 27,418,600 DPPPAPPKB
Kantor Output : Terpenuhinya
Kegiatan Administrasi Kantor

Outcome : Tertib
Penyediaan Barang administrasi kantor 12 bln 35,196,400 12 bln 25,000,000 12 bln 25,150,000 12 bln 27,665,000 12 bln 30,431,500 12 bln 33,474,650 DPPPAPPKB
Cetakan dan Penggandaan Output : Terpenuhinya
Pemberkasan

Outcome : Tersedianya
Penyediaan Komponen peralatan penerangan kantor
Instalasi Output : Kelengkapan 12 bln 5,000,000 12 bln 2,000,000 12 bln 2,200,000 12 bln 2,420,000 12 bln 2,662,000 12 bln 2,928,200 DPPPAPPKB
Listrik/Penerangan Peralatan Penerangan
Bangunan Kantor Kantor

Outcome : Terpenuhinya
12 bln 15,000,000 12 bln 5,000,000 12 bln 5,000,000 12 bln 5,500,000 12 bln 6,050,000 12 bln 6,655,000 DPPPAPPKB
Penyediaan Bahan Bacaan sarana informasi
dan Peraturan Perundang- Output : Meningkatnya
undangan Pengetahuan dan Informasi
Outcome : Tersedianya
makan dan minum untuk
pegawai
Output : 12 bln 25,000,000 12 bln 17,500,000 12 bln 20,000,000 12 bln 22,000,000 12 bln 24,200,000 12 bln 26,620,000 DPPPAPPKB
Penyediaan Makanan dan Capaian Makan Minum
Minuman untuk Pegawai

Rapat-Rapat Koordinasi Outcome : Terlaksananya


konsultasi dan koordinasi
dan Konsultasi ke Luar Output : Terlaksananya
12 bln 46,000,000 12 bln 30,000,000 12 bln 60,000,000 12 bln 66,000,000 12 bln 72,600,000 12 bln 79,860,000 DPPPAPPKB
Daerah Konsultasi dan Koordinasi

Outcome : Meningkatnya
Penyediaan Jasa kualitas bagi PLKB
12 bln 19,950,000 12 bln 10,000,000 12 bln 49,000,000 12 bln 53,900,000 12 bln 59,290,000 12 bln 65,219,000 DPPPAPPKB
Pendukung Administrasi Output : Penilaian angka
dan Teknis Kegiatan kredit bagi 22 PLKB

Outcome : Efektivitas
Penataan, Pemindahan Operasional Kantor
dan Optimalisasi 12 bln 15,000,000 12 bln - 12 bln - 12 bln - 12 bln - 12 bln - DPPPAPPKB
Output : Meningkatnya
Pemanfaatan Gedung Kinerja Pegawai
Kantor

Pengumpulan dan Outcome : Tercapainya 12 bln 16,000,000 12 bln - 12 bln - 12 bln 16,000,000 12 bln 17,600,000 12 bln 19,360,000 DPPPAPPKB
Updating Inventaris program pelayanan
Barang administrasi perkantoran

Pengumpulan dan Outcome : Tercapainya 12 bln 10,000,000 12 bln - 12 bln - 12 bln 10,000,000 12 bln 11,000,000 12 bln 12,100,000 DPPPAPPKB
Updating Data program pelayanan
Kepegawaian administrasi perkantoran

Program Peningkatan
Sarana dan Prasarana
Aparatur

793,345,000 - 299,839,500 - 327,689,000 - 467,157,900 - 556,373,690 - 612,011,059

Outcome : Terpenuhinya
Pengadaan Perlengkapan pengadaan perlengkapan gedung
kantor 11,900,000 - 13,000,000 11,900,000 13,090,000 14,399,000 DPPPAPPKB
Gedung Kantor Output : Kelengkapan Pengadaan
Perlengkapan Gedung Kantor
- - - -
Kondisi
Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Unit Kerja
Indikator Kinerja Awal
perangkat
Indikator Program dan Program (outcome) Tahun 2016 Tahun 2017 Tahun 2018 Tahun 2019 Tahun 2020 Target Akhir Renstra 2021
Tujuan Sasaran Satuan daerah
Sasaran Kegiatan dan Kegiatan
Tahun 0 Penanggung-
(output) target Rp target Rp target Rp target Rp target Rp target Rp jawab

Outcome : Terpenuhinya
Pengadaan Peralatan pengadaan peralatan gedung
kantor - - - 30,000,000 33,000,000 36,300,000 DPPPAPPKB
Gedung Kantor Output : Kelengkapan Pengadaan
Peralatan Gedung Kantor
- - - -

Outcome : Terpenuhinya
sarana meubelair kantor
Pengadaan Meubelair Output : Kelengkapan
19,500,000 - 14,000,000 19,500,000 21,450,000 23,595,000 DPPPAPPKB
Peralatan Meubelair Kantor
- - - -
Outcome : Terpenuhinya
Pembangunan Pagar atau sarana prasarana kantor
Output : Terciptanya
- - - - - - 1 paket 50,000,000 - 55,000,000 - 60,500,000 DPPPAPPKB
Batas Lingkungan
keamanan kantor

Pemeliharaan Rutin Outcome : Terpeliharanya


- - - - - - - - - - - - DPPPAPPKB
Berkala Gedung Kantor gedung kantor

Outcome : Terpeliharanya
kendaraan dinas Output : 1 mobil dinas, 1 mobil dinas, 1 mobil dinas, 1 mobil dinas, 1 mobil dinas, 1 mobil dinas,
Pemeliharaan Rutin 1 muyan,1 1 muyan,1 1 muyan,1 1 muyan,1 1 muyan,1 1 muyan,1
Kendaraan Dinas yang terawat
Berkala/Kendaraan sehingga layak digunakan
mupen, 1 268,945,000 mupen, 1 295,839,500 mupen, 1 295,689,000 mupen, 1 325,257,900 mupen, 1 357,783,690 mupen, 1 393,562,059 DPPPAPPKB
Dinas/Operasional mobil akseptor mobil akseptor mobil akseptor mobil akseptor mobil akseptor mobil akseptor
untuk menunjang operasional dan 43 motor dan 43 motor dan 43 motor dan 43 motor dan 43 motor dan 43 motor
kantor

Pemeliharaan Outcome : Perbaikan


Rutin/Berkala peralatan kantor 12 bln 8,000,000 12 bln 4,000,000 12 bln 5,000,000 12 bln 5,500,000 12 bln 6,050,000 12 bln 6,655,000 DPPPAPPKB
Perlengkapan Gedung Output : Peralatan Dapat
Kantor digunakan secara maksimal

Outcome : Meningkatnya 2 toilet dan


Rehabilitasi Sedang/Berat pelayanan kepada masyarakat Kantor Kantor
485,000,000 - - - tempat 25,000,000 pagar 70,000,000 77,000,000 DPPPAPPKB
Gedung Kantor Output : Ruangan yang DPPPAPPKB DPPPAPPKB
representatif wudhu

Program Peningkatan
17,010,000 - - 154,000,000 - -
Disiplin Aparatur

Outcome : Meningkatnya
disiplin dan Kinerja
Pengadaan Mesin/Kartu Aparatur
- - - - - - 1 buah 4,000,000 - - - - DPPPAPPKB
Absensi Output :
Tersedianya sarana absensi
elektronik
Pengadaan Pakaian Dinas
Beserta Perlengkapannya Outcome : Meningkatnya
disiplin dan Kinerja
Aparatur
- - - - - - 65 pegawai 150,000,000 - - - - DPPPAPPKB
Output :
Tersedianya pakaian dinas
beserta perlengkapannya
Pengadaan Pakaian
Khusus Hari-Hari Outcome : Meningkatnya
disiplin dan Kinerja
Tertentu
Aparatur
27 orang 17,010,000 - - - - - - - - - - DPPPAPPKB
Output :
Tersedianya pakaian dinas
beserta perlengkapannya
Program Peningkatan
Pengembangan Sistem
Pelaporan Capaian
Kinerja dan Keuangan 41,769,000 27,500,000 40,360,000 44,396,000 48,835,600 53,719,160

5
Outcome : Tersusunnya Dokumen 1 RKA dan 1 RKA dan 1 RKA dan 1 RKA dan
Penyusunan Laporan
Laporan Keuangan SKPD - - Laporan 7,500,000 1 DPA 7,500,000 1 DPA 8,250,000 1 DPA 9,075,000 1 DPA 9,982,500 DPPPAPPKB
Keuangan Akhir Tahun Output : 5 dokumen Akhir SKPD SKPD SKPD SKPD
Tahun
Kondisi
Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Unit Kerja
Indikator Kinerja Awal
perangkat
Indikator Program dan Program (outcome) Tahun 2016 Tahun 2017 Tahun 2018 Tahun 2019 Tahun 2020 Target Akhir Renstra 2021
Tujuan Sasaran Satuan daerah
Sasaran Kegiatan dan Kegiatan
Tahun 0 Penanggung-
(output) target Rp target Rp target Rp target Rp target Rp target Rp jawab

Outcome : Tersusunnya RKA 1 RKA dan 1 RKA dan 1 RKA dan 1 RKA dan 1 RKA dan 1 RKA dan
Penyusunan RKA SKPD dan DPA Tahun Anggaran 1 DPA 13,923,000 1 DPA 10,000,000 1 DPA 14,860,000 1 DPA 16,346,000 1 DPA 17,980,600 1 DPA 19,778,660 DPPPAPPKB
Output : RKA/DPA SKPD SKPD SKPD SKPD SKPD SKPD SKPD

Penyusunan Renstra, Outcome : Tersusunnya 3 buku 3 buku 3 buku 3 buku 3 buku 3 buku
LAKIP dan RENJA Laporan Renstra, LAKIP, 13,923,000 10,000,000 18,000,000 19,800,000 21,780,000 23,958,000 DPPPAPPKB
laporan laporan laporan laporan laporan laporan
SKPD RENJA
Output : Dokumen
Renstra, Lakip, Renja SKPD

Outcome : Tersusunnya
Penyusunan Database database sektoral 1 buku
13,923,000 - - - - - - - - - - DPPPAPPKB
Sektoral Output : Tercapainya database
tugas2 kedinasan yang
dilaksanakan oleh pegawai

3,830,600,100 - 3,524,062,000 4,185,657,000 5,616,442,700 6,848,849,404 6,718,297,975


Tabel 5.1
Rencana Program, Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran, dan Pendanaan Indikatif D

Tiap Program
Diambil dari Diambil dari Diambil dari Nama Program dan kegiatan
Sheet 4 (Bab Sheet 4 (Bab Sheet 4 (Bab Diambil dari Sheet harus ada
IV Plus) IV Plus) IV Plus) 4 (Bab IV Plus) indikator
Program
Indikator
Kinerja
Indikator Program dan Program
Tujuan Sasaran Satuan
Sasaran Kegiatan (outcome) dan
Kegiatan
(output)

Peningkatan
Terwujudnya
kualitas hidup Kebijakan tentang
Meningkatkan Persentase
perempuan Program Keserasian pemahaman yang
perlindungan penanganan
melalui Kebijakan Peningkatan selaras antara
terhadap kasus untuk Kualitas Anak dan
pemerintah dengan
kesetaraan masyarakat tentang
perempuan korban Perempuan
gender serta kesetaraan gender
dan anak kekerasan dan
perlindungan perlindungan anak.
dan anak

Outcome :
Meningkatnya
Persentase pengetahuan tentang
Meningkatnya penanganan kesetaraan gender PP
Pemenuhan dan PA
Pemenuhan kasus untuk Pelaksanaan Sosialisasi orang
hak dasar anak
Hak-Hak Anak korban yang Terkait dengan
Output : Jumlah
kekerasan Kesetaraan Gender,
peserta sosialisasi
Pemberdayaan Perempuan
dan Perlindungan Anak

Outcome :
Tersusunnya
Penyusunan Kebijakan
kebijakan tentang
tentang Pelayanan
pelayanan korban perwali
terhadap Korban Tindak
kekerasan
Kekekerasan
Output : Tersedianya
dokumen

Jumlah Lembaga
PUG
dan Anak yang
Program Penguatan memiliki
Kelembangaan manajemen
Pengarusutamaan dan SDM yang
Gender dan Anak berkualitas
Outcome :
Meningkatnya
pengetahuan tentang
Advokasi dan Fasilitasi PUG khususnya bagi
organisasi wanita orang
PUG bagi Perempuan
seKota Metro
Outcome :
Meningkatnya
Fasilitasi Pengembangan kepedulian pemerintah
Pusat Pelayanan Terpadu LSM terhadap korban
KDRT Output : orang
Pemberdayaan Perempuan Jumlah kegiatan
(P2TP2A) fasilitasi
pengembangan
P2TP2A

Outcome :
Pemetaan Potensi
Terdatanya
Organisasi dan Lembaga
organisasi LSM yang
Masyarakat yang berperan kel
peduli dalam
dalam Pemberdayaan
pemberdayaan
Perempuan dan Anak
perempuan dan anak

Outcome :
Terlaksananya
perda
dukungan terhadap
Penguatan Kelembagaan pelaksanaan PUG
Pengarusatamaan Gender
dan Anak

Outcome : Terciptanya
lingkungan yang layak
Peningkatan Kapasitas bagi anak dan
dan Jaringan terpenuhinya hak
Kelembagaan partisipasi anak serta kelurahan
Pemberdayaan Perempuan terbentuknya jaringan
dan Anak kelembagaan
pemberdayaan
perempuan dan anak

Outcome : Tersusun
Pengembangan Sistem
dan terkoordinirnya
Informasi Gender dan portal SIGA
sistem informasi
Anak
Gender dan Anak

Outcome : Terkoordinir
dan terorganisi kegiatan
Monitoring, Evaluasi dan program PUG Output :
Terminitoring dan kader
Pelaporan terevaluasinya program-
program PUG melalui
pelaporan secara berkala

Outcome : Meningkatnya
peran perempuan dalam
Workshop Peningkatan pengambilan keputusan
Output : Terbinanya sikap
Peran Peremppuan dalam da meningkatnya peserta
Pengambilan Keputusan pengetahuan 50 peserta
dalam pengambilan
keputusan
Outcome : Meningkatnya
peran perempuan dalam
Workshop Peningkatan pola pengasuhan Output :
Peran Peremppuan dalam Terbinanya sikap da
Pola Asuh Anak meningkatnya
pengetahuan 50 peserta
dalam pengasuhan anak

Outcome : Tersusunnya
kebijakan tentang
Pengembangan Kota Kota/Kel Layak Anak dan
terciptanya Kota/Kel kelurahan
Layak Anak Layak Anak Output :
Jumlah Kota/Kel Layak
Anak

Outcome : terlindunginya
terpenuhinya hak-hak
Sosialisasi Hak Sipil anak Output : Terciptanya
lingk. Yang layak bagi peserta
Anak
anak dan terpenuhinya hak
partisipasi anak

Outcome : Terbentuknya
kelompok PIK Remaja
Pembentukan Kelompok berbasis masyarakat
PIK KDRT Output : Tersedianya
akses dan meningkatkan
kualitas remaja

Pembinaan dan
Outcome : Terbinanya
Monitoring Kelompok kelompok PIK KDRT
PIK KDRT

Program Peningkatan Kualitas


Kualitas Hidup dan hidup perempuan
Perlindungan di
Perempuan bidang kesehatan,
pendidikan, sosial
budaya dan politik
serta perlindungan
perempuan dan
anak
dari tindak
diskriminasi

Outcome :
Terlaksananya
kegiatan pelatihan
Pelatihan bagi Pelatih
bagi pelatih TOT
(TOT) SDM Pelayanan
SDM pelayanan orang
dan Pendampingan
Korban KDRT
Output : Jumlah
peserta yang
mengikuti pelatihan
Outcome :
Tersusunnya sistem
(SOP) perlindungan
bagi perempuan dan
Penyusunan Sistem anak Output :
Perlindungan Bagi tersedianya dokumen SOP
Perempuan bahan kebijakan
tentang
penyelenggaraan
perlindungan
perempuan dan anak

Outcome : Terlaksananya
pembinaan kepada
Penanganan Program kelompok sasaran serta
kelurahan
GSI/PSI menurunnya AKI dan bayi
Output : Jumlah
kelompok GSI/PSI

Outcome :
Tersusunnya data
profil gender Kota
Pemutakhiran Profil
Metro
Gender Kota Metro
Output :
Jumlah dokumen
buku GDI dan GEM

Outcome :
Meningkatnya
kepedulian aparat
pemerintah dan
masyarakat terhadap
Fasilitasi Upaya kasus KDRT dan
Perlindungan Perempuan meningkatnya
kader
Terhadap Tindak pengetahuan
Kekerasan masyarakat ttg KDRT
Output :
Terlaksananya
Kegiatan Pusat
Pelayanan Terpadu
Tindak Kekerasan

Outcome :
Tersusunnya hasil
pelaksanaan PUG di
Evaluasi Program
Kota Metro satker
Pemberdayaan Perempuan Output :
Tersusunnya Laporan
Program Gender

Outcome :
Meningkatnya
Pembinaan P3KSS dan pengetahuan dan
keterampilan warga warga
Pemberian Stimulan binaan P3KSS binaan
kepada Warga Binaan Output :
Terbinanya Warga
Binaan P3-KSS

Outcome : Terlaksananya
Fasilitasi Aksi Organisasi kegiatan organisasi wanita
orwan
Kewanitaan Output : Terdatanya
organisasi perempuan
Koordinasi dan Outcome : Terlaksananya
kegiatan organisasi wanita
Pelaksanaan Program Output : Terdatanya
orwan
Kerja Organisasi Wanita organisasi perempuan

Outcome : Terlaksananya
Pembinaan Organisasi kegiatan organisasi wanita
Output : Terdatanya orwan
Kewanitaan Kota Metro
organisasi perempuan

Outcome : Tersedianya 5
furniture dan 5 filling
Pengadaan Sarana dan kabinet. Output :
furniture
Prasarana Forum Anak Terpenuhinya sarana dan
prasarana Sekretariat
Forum Anak dan P2TP2A

Outcome :
Terwujudnya validasi
data anak di wilayah
Pemutakhiran Data Anak dokumen
Kota Metro Output
: Tercovernya data
anak Kota Metro

Outcome : Tervalidasinya
data tenaga kerja
Pemutakhiran Data perempuan diwilayah
Tenaga Kerja Perempuan Kota Metro dokumen
di Kota Metro Output : Tercovernya data
tenaga kerja Perempuan di
Kota Metro

Outcome : Meningkatnya
keterampilan kelompok
Peningkatan Kualitas perempuan Kota Metro kel warga
Keterampilan Perempuan Output : Peningkatan binaan
keterampilan kelompok
perempuan Kota Metro

Peningkatan Kapasitas Outcome :


Pengasuhan Tumbuh Meningkatnya
pengetahuan orangtua
Kembang Anak,
Output : Peningkatan
Pembinaan Remaja dan Pengetahuan dan
Peningkatan Kualitas bagi Kapasitas OrangTua
Keluarga mengenai keluarga

Penyuluhan dan
Pembinaan Pola Asuh Outcome :
Kepada Orang Tua
Pelatihan bagi Kader
dalam Pelayanan dan Outcome :
Pelaporan Kasus KDRT
Meningkatnya
peran aktif
Program Peningkatan perempuan
Peran Serta dan dalam
Kesetaraan Gender peningkatan
dalam Pembangunan kesejahteraan
keluarga dan
pembangunan

Outcome :
Meningkatnya
pengetahuan
Bimbingan Manajemen
manajemen usaha kel warga
Usaha bagi Perempuan
bagi pengusaha binaan
dalam Mengelola Usaha
perempuan. Output :
jumlah Kelompok
usaha perempuan

Outcome :
Meningkatnya
kepedulian kaum ibu
Kepedulian Kaum Ibu terhadap
terhadap Kesejahteraan pembangunan satker
Kaum Ibu Output :
Terlaksananya
Kegiatan
Peningkatan Hari Ibu

Outcome :
Meningkatnya peran
serta kaum
perempuan dalam
Peningkatan Peran Serta
pembangunan
Kaum Ibu Terhadap satker
Output :
Pembangunan
Terlaksananya
Kegiatan
Peningkatan Hari
Anak
Pendanaan Indikatif DPPPAPPKB Kota Metro

Kondisi
Target Kinerja Program dan Kerang
Awal
Tahun ke-1 Tahun ke-2 Tahun ke-3
Tahun 0
target Rp target Rp target Rp

- 65,000,000 30,000,000

50 orang
- - 50 orang 30,000,000 peserta 5 30,000,000
kecamatan

- - 2 Perwali 35,000,000 - -

141,317,000 134,286,620 574,215,282

- - 70 org 25,000,000 - -
- - 60 org 30,000,000 40 personil 70,000,000

- - - - 5 kelurahan 150,000,000

50 org
peserta
1 perda 26,624,200 sosialisasi, 14,286,620 2 perda 15,715,282
2
narasumber

5
narasumber
22 , 1 org 22
114,692,800 35,000,000 38,500,000
kelurahan pendampin kelurahan
g ABH, 120
peserta

- - - - - -

110 kader
- - - - di 22 50,000,000
kelurahan

- - - - 50 peserta 50,000,000
terbitnya
1 kel
peraturan
- - 30,000,000 sasaran 200,000,000
daerah
KLA
KLA

- - - - 75 peserta 50,000,000

807,019,800 807,427,160 1,364,000,000

- - 20 org 25,000,00050 peserta TOT 50,000,000


- - 2 SOP 20,000,000 - -

- - - - - -

- - - - - -

50 orang
kader PKK,
40 kader 39,029,000 165 org 22,931,900 50,000,000
DASAWIS
MA

- 14,413,800 30 satker 10,000,000 -

100 warga 100 warga 100 warga


191,577,000 167,495,260 255,000,000
binaan binaan binaan

25 orwan 267,000,000 25 orwan 267,000,000 25 orwan 267,000,000


25 orwan 150,000,000 25 orwan 150,000,000 25 orwan 150,000,000

25 orwan 145,000,000 25 orwan 145,000,000 25 orwan 145,000,000

5 furniture
- - - - 5 filling 100,000,000
kabinet

- - - - 1 dokumen 25,000,000

- - - - 1 dokumen 27,000,000

10 kel
- - - - warga 95,000,000
binaan

- - - - 75,000,000

75,000,000

50,000,000
133,403,000 55,000,000 85,500,000

10 kel.
- - - - warga 25,000,000
binaan

25 orwan, 25 orwan, 25 orwan,


22 kec 22 kec 22 kec
TPKK, 3 71,453,000 TPKK, 3 25,000,000 TPKK, 3 27,500,000
dinas dinas dinas
terkait terkait terkait

25 orwan, 25 orwan, 25 orwan,


22 kec 22 kec 22 kec
TPKK, 3 61,950,000 TPKK, 3 30,000,000 TPKK, 3 33,000,000
dinas dinas dinas
terkait terkait terkait

1,081,739,800
erja Program dan Kerangka Pendanaan

Tahun ke-4 Tahun ke-5 Target Akhir Renstra

target Rp target Rp target Rp

40,000,000 40,000,000 40,000,000

50 orang 50 orang 50 orang


peserta 5 40,000,000 peserta 5 40,000,000 peserta 5 40,000,000
kecamatan kecamatan kecamatan

- - - - - -

679,636,810 782,600,491 782,600,491

- - - - - -
40 personil 80,000,000 40 personil 80,000,000 40 personil 80,000,000

5 5 5
200,000,000 200,000,000 200,000,000
kelurahan kelurahan kelurahan

2 perda 17,286,810 2 perda 19,015,491 2 perda 19,015,491

22 22 22
42,350,000 46,585,000 46,585,000
kelurahan kelurahan kelurahan

1 portal 1 portal
- - 65,000,000 65,000,000
SIGA SIGA

110 kader 110 kader 110 kader


di 22 60,000,000 di 22 65,000,000 di 22 65,000,000
kelurahan kelurahan kelurahan

50 peserta 60,000,000 50 peserta 65,000,000 50 peserta 65,000,000


1 kel 1 kel
sasaran 220,000,000 sasaran 242,000,000
1 kel sasaran KLA 242,000,000
KLA KLA

75 peserta 75,000,000 75 peserta 80,000,000 75 peserta 80,000,000

- 1,556,500,000 - 1,595,750,000 - 1,612,500,000

50 peserta 50 peserta 50 peserta


75,000,000 100,000,000 100,000,000
TOT TOT TOT
1 SOP 65,000,000 - - - -

30 kel 60,000,000 30 kel 60,000,000 30 kel 60,000,000

1 dok 60,000,000 1 dok 60,000,000 1 dok 60,000,000

50 orang 50 orang 50 orang


kader PKK, kader PKK, kader PKK,
DASAWISM 60,000,000 DASAWISM 65,000,000 DASAWISM 65,000,000
A A A

- - -

100 warga 100 warga 100 warga


265,000,000 275,000,000 275,000,000
binaan binaan binaan

25 orwan 267,000,000 25 orwan 267,000,000 25 orwan 267,000,000


25 orwan 150,000,000 25 orwan 150,000,000 25 orwan 150,000,000

25 orwan 145,000,000 25 orwan 145,000,000 25 orwan 145,000,000

5 furniture 5 furniture 5 furniture


5 filling 100,000,000 5 filling 125,000,000 5 filling 125,000,000
kabinet kabinet kabinet

1 dokumen 25,000,000 1 dokumen 25,000,000 1 dokumen 25,000,000

1 dokumen 27,000,000 1 dokumen 28,000,000 1 dokumen 28,000,000

10 kel 10 kel 10 kel


warga 100,000,000 warga 105,000,000 warga 105,000,000
binaan binaan binaan

82,500,000 90,750,000 82,500,000

75,000,000 100,000,000 125,000,000


93,550,000 103,205,000 103,205,000

10 kel. 10 kel. 10 kel.


warga 27,000,000 warga 30,000,000 warga 30,000,000
binaan binaan binaan

25 orwan, 25 orwan, 25 orwan,


22 kec 22 kec 22 kec
TPKK, 3 30,250,000 TPKK, 3 33,275,000 TPKK, 3 33,275,000
dinas dinas dinas
terkait terkait terkait

25 orwan, 25 orwan, 25 orwan,


22 kec 22 kec 22 kec
TPKK, 3 36,300,000 TPKK, 3 39,930,000 TPKK, 3 39,930,000
dinas dinas dinas
terkait terkait terkait
Unit Kerja
perangkat
daerah
Penanggung-
jawab

DPPPAPPKB

DPPPAPPKB

DPPPAPPKB

DPPPAPPKB

DPPPAPPKB
DPPPAPPKB

DPPPAPPKB

DPPPAPPKB

DPPPAPPKB

DPPPAPPKB

DPPPAPPKB

DPPPAPPKB
DPPPAPPKB

DPPPAPPKB

DPPPAPPKB

DPPPAPPKB
DPPPAPPKB

DPPPAPPKB

DPPPAPPKB

DPPPAPPKB

DPPPAPPKB

DPPPAPPKB

DPPPAPPKB
DPPPAPPKB

DPPPAPPKB

DPPPAPPKB

DPPPAPPKB

DPPPAPPKB

DPPPAPPKB

DPPPAPPKB

DPPPAPPKB

DPPPAPPKB
DPPPAPPKB

DPPPAPPKB

DPPPAPPKB

DPPPAPPKB
Tabel 6.1
Indikator Kinerja DPPPAPPKB Kota Metro yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD Kota Metro

Kondisi
Target Capaian Setiap Tahun Target
Awal
NO Indikator Satuan Akhir
Tahun Tahun Tahun Tahun Tahun Tahun Tahun
RPJMD
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
Persentase pemakaian kontrasepsi
1 (CPR) persen 70.00% 70.00% 70.00% 71.00% 71.00% 72.00% 72.00% 72.00%

Angka kelahiran total (TFR) /


2 WUS (wanita usia subur 15-49 persen 2.02% 2.02% 2.02% 2.02% 2.02% 2.01% 2.01% 2.01%
th)
Persentase kebutuhan berKB
3 yang tidak terpenuhi (unmet persen 9.00% 9.00% 8.75% 8.50% 8.25% 8.00% 8.00% 8.00%
need)
Angka kelahiran pada remaja usia 20/1000 20/1000 18/1000 15/1000 10/1000 5/1000 5/1000 5/1000
4 15-19 th (ASFR) Per 1000 kelahiran
kelahiran kelahiran kelahiran kelahiran kelahiran kelahiran kelahiran kelahiran
Persentase penanganan kasus
5 untuk perempuan dan anak persen 25% 25% 40% 50% 60% 70% 70% 70%
korban kekerasan
6 Kelurahan layak anak kelurahan O kelurahan O kelurahan 1 kelurahan 1 kelurahan 1 kelurahan 1 kelurahan 1 kelurahan 5