Anda di halaman 1dari 2

PEMERINTAH KABUPATEN MAGELANG

LAPORAN PENGAWASAN ANGGARAN DEFINITIF PER KEGIATAN


per 31 Desember 2018
REALISASI
KODE URAIAN ANGGARAN SISA ANGGARAN
PEGAWAI BARANG & JASA MODAL TOTAL %

2.16 . 4.01.09.01 . 21
4.03 15 Program Perencanaan
PengembanganPembangunan
Nilai BudayaDaerah 15.000.000,00
18.000.000,00 1.100.000,00
4.609.000,00 12.100.000,00
13.389.950,00 0,00 13.200.000,00
17.998.950,00 88,00
99,99 1.800.000,00
1.050,00

2.16 . 4.01.09.01 . 21.13


4.03 15.13 Monitoring, Evaluasi,
Pembinaan, Pengembangan
Pengendalian
dan Pelestarian
dan Pelaporan
Kesenian
Pelaksanaan
Tradisional
Rencana 15.000.000,00
3.000.000,00 1.100.000,00
1.050.000,00 12.100.000,00
1.950.000,00 0,00 13.200.000,00
3.000.000,00 100,00
88,00 1.800.000,00
0,00
Pembangunan Daerah
Urusan Pemerintahan
3.03 : 4 . 01 Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang Administrasi
3.000.000,00Pemerintahan
4.03 .. 4.01.09.01
4.01.09.01 .. 17
21.17 Program Peningkatan
Penyelenggaraan Pemasaran
Musrenbang Hasil Produksi
Kecamatan 12.000.000,00 900.000,00
2.559.000,00 2.099.500,00
9.439.950,00 0,00
0,00 2.999.500,00
11.998.950,00 99,98
99,99 500,00
1.050,00
Unit Organisasi Pertanian/Perkebunan
: 4 . 01 . 09 KECAMATAN SRUMBUNG
4.03
3.03 .. 4.01.09.01
4.01.09.01 .. 21.19
17.11 Penyusunan renja SKPD
Penyuluhan distribusi pemasaran atas hasil produksi pertanian/perkebunan 3.000.000,00
3.000.000,00 1.000.000,00
900.000,00 2.000.000,00
2.099.500,00 0,00
0,00 3.000.000,00
2.999.500,00 100,00
99,98 0,00
500,00
Sub Unit Organisasi : 4 . 01 . 09 . 01
masyarakat KECAMATAN SRUMBUNG
4.03 . 4.01.09.01 . 23 Program Perencanaan Sosial dan Budaya 16.620.000,00 11.000.000,00 4.364.000,00 0,00 15.364.000,00 92,44 1.256.000,00
4.01 . 4.01.09.01 . 01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 77.875.000,00 11.797.000,00 61.230.803,00 0,00 73.027.803,00 93,78 4.847.197,00
REALISASI
4.03 . 4.01.09.01
KODE. 23.08 Koordinasi Perumusan KebijakanURAIAN
dan Sinkronisasi Pelaksanaan Upaya 16.620.000,00
ANGGARAN 11.000.000,00 4.364.000,00 0,00 15.364.000,00 92,44 1.256.000,00
SISA ANGGARAN
4.01 . 4.01.09.01 . 01.01 Penyediaan jasa surat menyurat 12.650.000,00
Penanggulangan Kemiskinan dan Penurunan Kesenjangan PEGAWAI 0,00 11.517.750,00
BARANG & JASA MODAL 0,00 11.517.750,00
TOTAL %91,05 1.132.250,00
4.01 . 4.01.09.01 . 01.02 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik 18.900.000,00 0,00 17.290.068,00 0,00 17.290.068,00 91,48 1.609.932,00
JUMLAH 486.974.500,00 121.244.500,00 307.249.938,00 17.210.000,00 445.704.438,00 91,53 41.270.062,00
1.05 . 4.01.09.01 . 15 Program peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan 4.000.000,00 0,00 4.000.000,00 0,00 4.000.000,00 100,00 0,00
4.01 . 4.01.09.01 . 01.07 Penyediaan jasa administrasi keuangan 18.925.000,00 11.797.000,00 5.357.985,00 0,00 17.154.985,00 90,65 1.770.015,00
1.05 . 4.01.09.01 . 01.18
4.01 15.11 Pembinaan dan
Rapat-rapat Pemberdayaan
koordinasi Satlinmas
dan konsultasi ke luar daerah 4.000.000,00
2.400.000,00 0,00 4.000.000,00
2.166.000,00 0,00 4.000.000,00
2.166.000,00 100,00
90,25 0,00
234.000,00
4.01 KOTAMUNGKID, 1 99,60
Januari 2018
1.05 .. 4.01.09.01
4.01.09.01 .. 01.19
16 Rapat-rapat
Program koordinasi dan
pemeliharaan konsultasi dalam
kantrantibmas dandaerah
pencegahan tindak 25.000.000,00
18.000.000,00 0,00
17.100.000,00 24.899.000,00
630.000,00 0,00
0,00 24.899.000,00
17.730.000,00 98,50 101.000,00
270.000,00
kriminal CAMAT SRUMBUNG
4.01 . 4.01.09.01 . 02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 119.827.500,00 0,00 84.691.450,00 17.210.000,00 101.901.450,00 85,04 17.926.050,00
1.05 . 4.01.09.01 . 16.08 Pemeliharaan / Pembinaan Tramtib dan Patroli Wilayah 18.000.000,00 17.100.000,00 630.000,00 0,00 17.730.000,00 98,50 270.000,00
4.01 . 4.01.09.01 . 02.21 Pemeliharaan Rutin/berkala rumah dinas 10.000.000,00 0,00 9.995.000,00 0,00 9.995.000,00 99,95 5.000,00
1.05 . 4.01.09.01 . 17 Program pengembangan wawasan kebangsaan 15.000.000,00 2.250.000,00 12.750.000,00 0,00 15.000.000,00 100,00 0,00
4.01 . 4.01.09.01 . 02.22 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor 17.500.000,00 0,00 15.316.000,00 0,00 15.316.000,00 87,52 2.184.000,00
1.05 . 4.01.09.01 . 17.04 Peningkatan Kesadaran Bela Negara 15.000.000,00 2.250.000,00 12.750.000,00 0,00 15.000.000,00 100,00 0,00
4.01 . 4.01.09.01 . 02.24 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional 67.840.500,00 0,00 52.230.450,00 0,00 52.230.450,00 76,99 15.610.050,00
1.06
4.01 .. 4.01.09.01
4.01.09.01 .. 16
02.28 Program Pelayanan
Pemeliharaan dan Rehabilitasi
rutin/berkala Kesejahteraan
peralatan gedung kantor Sosial 2.600.000,00
7.150.000,00 1.100.000,00
0,00 1.300.000,00
7.150.000,00 0,00
0,00 2.400.000,00
7.150.000,00 92,31
100,00 200.000,00
0,00
4.01
1.06 . 4.01.09.01 . 02.42
16.18 Rehabilitasi Sedang
Fasilitasi komda / Berat Gedung Kantor
lansia 17.337.000,00
2.600.000,00 0,00
1.100.000,00 0,00
1.300.000,00 17.210.000,00
0,00 17.210.000,00
2.400.000,00 99,27
92,31 127.000,00
200.000,00
M. TAUFIQ HIDAYAT YAHYA, S.STP.M.Si
4.01
1.06 . 4.01.09.01 . 06
22 Program peningkatan
Peningkatan pengembangan
Kehidupan Sosial sistem pelaporan capaian
/ Keagamaan 4.000.000,00
6.000.000,00 2.020.000,00
1.000.000,00 1.977.000,00
5.000.000,00 0,00 3.997.000,00
6.000.000,00 99,93
100,00 3.000,00
0,00
kinerja dan keuangan NIP. 19800730 199810 1 001
1.06 . 4.01.09.01 . 06.01
4.01 22.08 Fasilitasi pelaksanaan
Penyusunan MTQ dan
laporan capaian FASI dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD
kinerja 6.000.000,00
4.000.000,00 1.000.000,00
2.020.000,00 5.000.000,00
1.977.000,00 0,00 6.000.000,00
3.997.000,00 100,00
99,93 0,00
3.000,00

2.02 . 4.01.09.01 . 17
4.01 16 ProgramPeningkatan
Progam Penguatan Kelembagaan
dan PengembanganPengarusutamaan
PengelolaanGender dan Anak
Keuangan 75.000.000,00
8.000.000,00 38.625.000,00
4.725.000,00 30.570.000,00
3.255.000,00 0,00 69.195.000,00
7.980.000,00 92,26
99,75 5.805.000,00
20.000,00
Daerah
2.02 . 4.01.09.01 . 17.02
4.01 16.05 Penguatan kelembagaan
Pemungutan pengarusutamaan
dan Intensifikasi PAD/PBB gender dan anak 75.000.000,00
5.000.000,00 38.625.000,00
3.675.000,00 30.570.000,00
1.325.000,00 0,00 69.195.000,00
5.000.000,00 92,26
100,00 5.805.000,00
0,00
4.01
2.02 .. 4.01.09.01
4.01.09.01 .. 17.05
18 Pengelolaan
Program Aset
Peningkatan peran serta dan kesetaraan gender dalam 3.000.000,00
8.500.000,00 1.050.000,00
0,00 1.930.000,00
7.489.000,00 0,00
0,00 2.980.000,00
7.489.000,00 99,33
88,11 20.000,00
1.011.000,00
pembangunan
4.01 . 4.01.09.01 . 19 Program Pembinaan dan fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa 7.037.000,00 2.100.000,00 3.876.500,00 0,00 5.976.500,00 84,93 1.060.500,00
2.02 . 4.01.09.01 . 18.07 Pembinaan dan Pemberdayaan Organisasi Sosial dan Perempuan 8.500.000,00 0,00 7.489.000,00 0,00 7.489.000,00 88,11 1.011.000,00
4.01 . 4.01.09.01 . 19.03 Fasilitasi Penyusunan LKPJ 2.037.000,00 400.000,00 1.637.000,00 0,00 2.037.000,00 100,00 0,00
2.07 . 4.01.09.01 . 15 Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Pedesaan 21.500.000,00 7.200.000,00 12.116.325,00 0,00 19.316.325,00 89,84 2.183.675,00
4.01 . 4.01.09.01 . 19.04 Fasilitasi Penyusunan APBDes 3.000.000,00 900.000,00 1.040.000,00 0,00 1.940.000,00 64,67 1.060.000,00
2.07 . 4.01.09.01 . 15.04 Penyusunan Data Profil Desa / Kelurahan 1.500.000,00 600.000,00 900.000,00 0,00 1.500.000,00 100,00 0,00
4.01 . 4.01.09.01 . 19.09 Pembinaan Administrasi Desa 2.000.000,00 800.000,00 1.199.500,00 0,00 1.999.500,00 99,98 500,00
2.07 . 4.01.09.01 . 15.08 Fasilitasi Penguatan Kelembagaan Desa/Kelurahan 5.000.000,00 1.350.000,00 3.649.625,00 0,00 4.999.625,00 99,99 375,00
4.01 . 4.01.09.01 . 23 Program Optimalisasi Pemanfaatan Tekhnologi Informasi 13.052.000,00 3.068.500,00 5.854.000,00 0,00 8.922.500,00 68,36 4.129.500,00
2.07 . 4.01.09.01 . 15.10 Monitoring dan Evaluasi Bantuan Keuangan 10.000.000,00 5.250.000,00 3.250.000,00 0,00 8.500.000,00 85,00 1.500.000,00
4.01
2.07 . 4.01.09.01 . 23.01
15.15 Peningkatan Pelayanan
Operasional Bantuan TerpaduDesa
Keuangan (PATEN)
Pemula (Bangub) 13.052.000,00
5.000.000,00 3.068.500,00
0,00 5.854.000,00
4.316.700,00 0,00 8.922.500,00
4.316.700,00 68,36
86,33 4.129.500,00
683.300,00

4.01
2.07 . 4.01.09.01 . 24
17 Program Mengintensifkan Penanganan
Peningkatan Partisipasi Pengaduan
Masyarakat DalamMasyarakat
Membangun Desa 6.000.000,00
17.500.000,00 1.300.000,00
7.200.000,00 4.699.500,00
10.299.410,00 0,00 5.999.500,00
17.499.410,00 99,99
100,00 500,00
590,00

4.01
2.07 .. 4.01.09.01
4.01.09.01 .. 24.01
17.02 Pengawasan DokumenPenyelenggaraan
Fasilitasi Pelaksanaan Perizinan yang Habis Masa Berlaku
Musyawarah Pembangunan Desa 3.000.000,00
5.000.000,00 700.000,00
1.650.000,00 2.299.500,00
3.350.000,00 0,00
0,00 2.999.500,00
5.000.000,00 99,98
100,00 500,00
0,00
4.01
2.07 .. 4.01.09.01
4.01.09.01 .. 24.03
17.13 Pengukuran Survei Indeks Kepuasan
Fasilitasi Pengelolaan Hibah / Bansos Masyarakat 3.000.000,00
12.500.000,00 600.000,00
5.550.000,00 2.400.000,00
6.949.410,00 0,00
0,00 3.000.000,00
12.499.410,00 100,00
100,00 0,00
590,00
4.01
2.07 .. 4.01.09.01
4.01.09.01 .. 26
18 Program
Program Penataan
Pembinaan Peraturan Perundang-undangan
dan Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah 3.000.000,00
9.463.000,00 700.000,00
1.650.000,00 2.299.500,00
7.218.000,00 0,00
0,00 2.999.500,00
8.868.000,00 99,98
93,71 500,00
595.000,00
Desa
4.01 . 4.01.09.01 . 26.02 Sosialisasi Undang-undang, Perda dan Peraturan Lainnya 3.000.000,00 700.000,00 2.299.500,00 0,00 2.999.500,00 99,98 500,00
2.07 . 4.01.09.01 . 18.12 Fasilitasi Pemilihan Kepala Desa 9.463.000,00 1.650.000,00 7.218.000,00 0,00 8.868.000,00 93,71 595.000,00
4.03 . 4.01.09.01 . 15 Program Pengembangan Data /Informasi 3.000.000,00 800.000,00 2.180.000,00 0,00 2.980.000,00 99,33 20.000,00
2.13 . 4.01.09.01 . 20 Program Pembinaan dan Pemasyarakatan Olahraga 15.000.000,00 1.000.000,00 13.860.000,00 0,00 14.860.000,00 99,07 140.000,00
4.03 . 4.01.09.01 . 15.13 Penyusunan Potensi Wilayah 3.000.000,00 800.000,00 2.180.000,00 0,00 2.980.000,00 99,33 20.000,00
2.13 . 4.01.09.01 . 20.06 Penyelenggaraan kompetisi olahraga 15.000.000,00 1.000.000,00 13.860.000,00 0,00 14.860.000,00 99,07 140.000,00

LAPORAN PENGAWASAN ANGGARAN DEFINITIF PER KEGIATAN Halaman 3


1 dari 3
2

Anda mungkin juga menyukai