ENTRI OPD
BAPPELITBANGDA
SUDAH BELUM <-- MOHON PILIH PROSES/BELUM/SUDAH
Misi 2: Mewujudkan kemandirian ekonomi daerah dan perdesaan melalui pengembangan agribisnis, pariwisata dan ekonomi kreatif
IT.3 Pertumbuhan ekonomi % 4.93 5.34 5.47 5.61 5.75 5.89 6.02 6.02
Meningkatnya
pemerataan dan
pertumbuhan ekonomi IT.4 Indeks Gini - 0.29 0.29 0.28 0.28 0.28 0.27 0.27 0.27
T.2 daerah dan Perdesaan
melalui pengembangan
agribisnis, pariwisata Indeks Daya Saing
dan ekonomi kreatif IT.5 Daerah -
Kondisi Kinerja dan Kerangka Pendanaan (Disesuaikan dengan Program pada Kepmen 050/2020)
Sasaran/Program Kinerja
Kode (Program di isi sesuai Indikator Kinerja Formula Indikator Satuan Awal 2019 (Realisasi) 2020 (Realisasi) 2021 2022 2023 2024 Target Akhir RPJMD
Kepmen 050/2020) RPJMD Realisasi Realisasi Target Target Target Target Target
(2018) Kinerja Rp. Kinerja Rp. Kinerja Rp. Kinerja Rp. Kinerja Rp. Kinerja Rp. Kinerja Rp.
Meningkatnya
Indeks Desa Membangun
S.13 kemajuan dan IS.18 (IDM) - 0.580 0.590 0.610 0.640 0.660 0.680 0.700 0.700
kemandirian desa
Misi 4: Memperkuat tata kelola pemerintahan dan desa yang transparan, akuntabel dan berorientasi pada pelayanan publik
Terselenggaranya
reformasi birokrasi
melalui tata kelola
Indeks Reformasi
T.4 kepemerintahan dan IT.8 Birokrasi - 75.00 76.00 77.00 78.00 79.00 80.00 81.00 81.00
desa yang profesional
dan berorientasi pada
pelayanan publik
Kondisi Kinerja dan Kerangka Pendanaan (Disesuaikan dengan Program pada Kepmen 050/2020)
Sasaran/Program Kinerja
Kode (Program di isi sesuai Indikator Kinerja Formula Indikator Satuan Awal 2019 (Realisasi) 2020 (Realisasi) 2021 2022 2023 2024 Target Akhir RPJMD
Kepmen 050/2020)
PROGRAM PENUNJANG RPJMD Realisasi Realisasi Target Target Target Target Target
URUSAN Persentase penunjang (2018) Kinerja Rp. Kinerja Rp. Kinerja Rp. Kinerja Rp. Kinerja Rp. Kinerja Rp. Kinerja Rp.
X XX 01 PEMERINTAHAN 1 urusan pemerintah daerah On Going
Jumlah rekomendasi % 100 0 0 90 2390564976 100 2952026889 100 2947638995 100 3006591774 100 3066723609 100 14363546243.000
PROGRAM-PROGRAM
DAERAH yang difasilitasi
NON ADUM administrasi pelayanan
KABUPATEN/KOTA umum yang ditindaklanjuti
Meningkatnya kualitas
PROGRAM Persentase rekomendasi
Indeks Kepuasan tepat waktu / jumlah
S.16 pelayanan publik IS.26 Masyarakat
administrasi pelayanan
(IKM) administrasi yang masuk x - 80.40 81.05 81.55 81.75 82.00 82.05 82.55 82.55
PENYELENGGARAAN 1 umum yang ditindaklanjuti % 100.00 100.00 53.962.725 100.00 2,097,949 100.00 1,181,235 100.00 1,204,859 100.00 1,228,956 100.00 1,228,956
PEMERINTAHAN DAN 100%
PELAYANAN PUBLIK tepat waktu
Meningkatnya tata Persentase desa dengan
S.18 kelola pemerintahan IS.31 tata kelola pemerintahan % 55.50 66.60 77.70 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00
desa desa yang baik
Kondisi Kinerja dan Kerangka Pendanaan (Disesuaikan dengan Program pada Kepmen 050/2020)
Sasaran/Program Kinerja
Kode (Program di isi sesuai Indikator Kinerja Formula Indikator Satuan Awal 2019 (Realisasi) 2020 (Realisasi) 2021 2022 2023 2024 Target Akhir RPJMD
Kepmen 050/2020) RPJMD
(2018) Realisasi Realisasi Target Target Target Target Target
Rp. Rp. Rp. Rp. Rp. Rp. Rp.
Kinerja Kinerja Kinerja Kinerja Kinerja Kinerja Kinerja
Meningkatnya
Persentase penurunan
ketentraman masyarakat
S.19 dan ketertiban umum IS.33 gangguan ketentraman 9.52 60.57 -71.05 61.54 61.54 40.00 72.00 76.85 83.18 90.76 90.76 100.00 100.00
masyarakat dan ketertiban
serta penyelesaian
umum
konflik sosial politik
(Jumlah gangguan
kamtibmasy tahun (n-1) -
PROGRAM KOORDINASI
Persentase Penurunan Jumlah gangguan
KETENTRAMAN DAN % 20 20 20 20 20 20
Gangguan Kamtibmas kamtibmasy Tahun n) /
KETERTIBAN UMUM
Jumlah gangguan
kamtibmasy tahun (n-1)
Perangkat
Daerah
KEC. SRESEH
Perangkat
Daerah
KEC. SRESEH
KEC. SRESEH
KEC. SRESEH
Perangkat
Daerah
KEC. SRESEH
VERIFIKASI MITRA
ENTRI OPD
BAPPELITBANGDA
SUDAH BELUM <-- MOHON PILIH PROSES/BELUM/SUDAH
Misi 2: Mewujudkan kemandirian ekonomi daerah dan perdesaan melalui pengembangan agribisnis, pariwisata dan ekonomi kreatif
IT.3 Pertumbuhan ekonomi % 4.93 5.34 5.47 5.61 5.75 5.89 6.02 6.02
Meningkatnya
pemerataan dan
pertumbuhan ekonomi IT.4 Indeks Gini - 0.29 0.29 0.28 0.28 0.28 0.27 0.27 0.27
T.2 daerah dan Perdesaan
melalui pengembangan
agribisnis, pariwisata Indeks Daya Saing
dan ekonomi kreatif IT.5 Daerah -
Kondisi Kinerja dan Kerangka Pendanaan (Disesuaikan dengan Program pada Kepmen 050/2020)
Sasaran/Program Kinerja
Kode (Program di isi sesuai Indikator Kinerja Formula Indikator Satuan Awal 2019 (Realisasi) 2020 (Realisasi) 2021 2022 2023 2024 Target Akhir RPJMD
Kepmen 050/2020) RPJMD Realisasi Realisasi Target Target Target Target Target
(2018) Kinerja Rp. Kinerja Rp. Kinerja Rp. Kinerja Rp. Kinerja Rp. Kinerja Rp. Kinerja Rp.
Meningkatnya
Indeks Desa Membangun
S.13 kemajuan dan IS.18 (IDM) - 0.580 0.590 0.610 0.640 0.660 0.680 0.700 0.700
kemandirian desa
Misi 4: Memperkuat tata kelola pemerintahan dan desa yang transparan, akuntabel dan berorientasi pada pelayanan publik
Terselenggaranya
reformasi birokrasi
melalui tata kelola
Indeks Reformasi
T.4 kepemerintahan dan IT.8 Birokrasi - 75.00 76.00 77.00 78.00 79.00 80.00 81.00 81.00
desa yang profesional
dan berorientasi pada
pelayanan publik
Kondisi Kinerja dan Kerangka Pendanaan (Disesuaikan dengan Program pada Kepmen 050/2020)
Sasaran/Program Kinerja
Kode (Program di isi sesuai Indikator Kinerja Formula Indikator Satuan Awal 2019 (Realisasi) 2020 (Realisasi) 2021 2022 2023 2024 Target Akhir RPJMD
Kepmen 050/2020)
PROGRAM PENUNJANG RPJMD Realisasi Realisasi Target Target Target Target Target
URUSAN Persentase penunjang (2018) Kinerja Rp. Kinerja Rp. Kinerja Rp. Kinerja Rp. Kinerja Rp. Kinerja Rp. Kinerja Rp.
X XX 01 PEMERINTAHAN 1 urusan pemerintah daerah On Going
Jumlah rekomendasi % 100 100% 551137423 100% 300291032 100% 9,763,911,612 100% 10,252,107,193 100% 10,764,712,553 100% 11,302,948,180 100% 42935107992.533
PROGRAM-PROGRAM
DAERAH yang difasilitasi
NON ADUM administrasi pelayanan
KABUPATEN/KOTA umum yang ditindaklanjuti
Meningkatnya kualitas Persentase rekomendasi
Indeks Kepuasan tepat waktu / jumlah
S.16 PROGRAM
pelayanan publik tigkat IS.26 administrasi pelayanan - 80.40 81.05 81.55 81.75 82.00 82.05 82.55 82.55
PENYELENGGARAAN Masyarakat (IKM) administrasi yang masuk x
Kecamatan 1 umum yang ditindaklanjuti 100% % 100.00 100% 14,795,000 100% 2,634,750 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00
PEMERINTAHAN DAN
PELAYANAN PUBLIK tepat waktu
Perangkat
Daerah
KEC. TORJUN
Perangkat
Daerah
KEC. TORJUN
Meningkatnya tata Persentase desa dengan
S.18 kelola pemerintahan IS.31 tata kelola pemerintahan % 55.50 66.60 77.70 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00
desa desa yang baik
PROGRAM PEMBINAAN
DAN PENGAWASAN 1 Persentase kualitas tata Jumlah desa yang tertib % 100% 37,392,000 100% 3,271,000 100% 100% 100% 100% 100%
PEMERINTAHAN DESA kelola penataan desa administrasi : Jumlah desa
yang dibina x 100%
Kondisi Kinerja dan Kerangka Pendanaan (Disesuaikan dengan Program pada Kepmen 050/2020)
Sasaran/Program Kinerja
Kode (Program di isi sesuai Indikator Kinerja Formula Indikator Satuan Awal 2019 (Realisasi) 2020 (Realisasi) 2021 2022 2023 2024 Target Akhir RPJMD
Kepmen 050/2020) RPJMD Realisasi Realisasi Target Target Target Target Target
(2018) Kinerja Rp. Kinerja Rp. Kinerja Rp. Kinerja Rp. Kinerja Rp. Kinerja Rp. Kinerja Rp.
Meningkatnya
Persentase penurunan
ketentraman masyarakat
S.19 dan ketertiban umum IS.33 gangguan ketentraman 9.52 25 90.76 90.76
masyarakat dan ketertiban
serta penyelesaian
umum
konflik sosial politik
(Jumlah gangguan
kamtibmasy tahun (n-1) -
PROGRAM KOORDINASI
Persentase Penurunan Jumlah gangguan
KETENTRAMAN DAN % 25% 33.30% 41.66% 58.30% 83,3% 100% 100%
Gangguan Kamtibmas kamtibmasy Tahun n) /
KETERTIBAN UMUM
Jumlah gangguan
kamtibmasy tahun (n-1)
KEC. TORJUN
Perangkat
Daerah
KEC. TORJUN
VERIFIKASI MITRA
ENTRI OPD
BAPPELITBANGDA
BELUM BELUM <-- MOHON PILIH PROSES/BELUM/SUDAH
Misi 2: Mewujudkan kemandirian ekonomi daerah dan perdesaan melalui pengembangan agribisnis, pariwisata dan ekonomi kreatif
IT.3 Pertumbuhan ekonomi % 4.93 5.34 5.47 5.61 5.75 5.89 6.02 6.02
Meningkatnya
pemerataan dan
pertumbuhan ekonomi IT.4 Indeks Gini - 0.29 0.29 0.28 0.28 0.28 0.27 0.27 0.27
T.2 daerah dan Perdesaan
melalui pengembangan
agribisnis, pariwisata Indeks Daya Saing
dan ekonomi kreatif IT.5 Daerah -
Kondisi Kinerja dan Kerangka Pendanaan (Disesuaikan dengan Program pada Kepmen 050/2020)
Sasaran/Program Kinerja
Kode (Program di isi sesuai Indikator Kinerja Formula Indikator Satuan Awal 2019 (Realisasi) 2020 (Realisasi) 2021 2022 2023 2024 Target Akhir RPJMD
Kepmen 050/2020) RPJMD Realisasi Realisasi Target Target Target Target Target
(2018) Kinerja Rp. Kinerja Rp. Kinerja Rp. Kinerja Rp. Kinerja Rp. Kinerja Rp. Kinerja
Meningkatnya Indeks Desa Membangun
S.13 kemajuan dan IS.18 (IDM) - 0.580 0.590 0.610 0.640 0.660 0.680 0.700 0.700
kemandirian desa
Misi 4: Memperkuat tata kelola pemerintahan dan desa yang transparan, akuntabel dan berorientasi pada pelayanan publik
Terselenggaranya
reformasi birokrasi
melalui tata kelola Indeks Reformasi
T.4 kepemerintahan dan IT.8 - 75.00 76.00 77.00 78.00 79.00 80.00 81.00 81.00
desa yang profesional Birokrasi
dan berorientasi pada
pelayanan publik
Kondisi Kinerja dan Kerangka Pendanaan (Disesuaikan dengan Program pada Kepmen 050/2020)
Sasaran/Program Kinerja
Kode (Program di isi sesuai Indikator Kinerja Formula Indikator Satuan Awal 2019 (Realisasi) 2020 (Realisasi) 2021 2022 2023 2024 Target Akhir RPJMD
Kepmen 050/2020) RPJMD
(2018)
Kondisi
Sasaran/Program Kinerja
Kode (Program di isi sesuai Indikator Kinerja Formula Indikator Satuan Awal
PROGRAM 050/2020)
Kepmen PENUNJANG RPJMD Realisasi Realisasi Target Target Target Target Target
URUSAN Persentase penunjang (2018) Kinerja Rp. Kinerja Rp. Kinerja Rp. Kinerja Rp. Kinerja Rp. Kinerja Rp. Kinerja
X XX 01 PEMERINTAHAN 1 urusan pemerintah daerah On Going
Jumlah rekomendasi % 100 100% 9,763,911,612 100% 10,252,107,193 100% 10,764,712,553 100% 11,302,948,180 100%
PROGRAM-PROGRAM
DAERAH yang difasilitasi administrasi pelayanan
NON ADUM
KABUPATEN/KOTA umum yang ditindaklanjuti
Meningkatnya kualitas
PROGRAM Persentase rekomendasi
Indeks Kepuasan tepat waktu / jumlah
S.16 IS.26 administrasi pelayanan administrasi yang masuk x - 80.40 81.05 81.55 81.75 82.00 82.05 82.55 82.55
pelayanan publik
PENYELENGGARAAN Masyarakat (IKM)
1 umum yang ditindaklanjuti 100% % 100.00 20,374,806 100.00 21,393,546 100.00 22,463,224 100.00 23,586,385 100.00
PEMERINTAHAN DAN tepat waktu
PELAYANAN PUBLIK
Meningkatnya tata Persentase desa dengan
S.18 kelola pemerintahan IS.31 tata kelola pemerintahan % 55.50 66.60 77.70 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00
desa desa yang baik
PROGRAM PEMBINAAN
DAN PENGAWASAN 1 Persentase kualitas tata Jumlah desa yang tertib % 100.00 69,657,058 100.00 73,139,911 100.00 76,796,906 100.00 80,636,752
PEMERINTAHAN DESA kelola penataan desa administrasi : Jumlah desa
yang dibina x 100%
Misi 5 : Mewujudkan harmonisasi kehidupan masyarakat yang waspada, tanggap, tertib, damai dan bersatu
Kondisi
Meningkatnya toleransi Kinerja Realisasi/Target Kinerja
Tujuanmasyarakat
kehidupan Indikator Kinerja Formula Indikator Satuan Awal 2019 2020 2021 2022 2023 2024
RPJMD Target Akhir RPJMD
untuk mewujudkan (Realisasi) (Realisasi) (Target) (Target) (Target) (Target)
T.5 suasana waspada, IT.9 Indeks Toleransi % 3.52
(2018) 3.65 3.67 3.75 3.77 3.79 3.82 3.82
tanggap, tertib, damai Kondisi
danSasaran/Program
bersatu Kinerja Kinerja dan Kerangka Pendanaan (Disesuaikan dengan Program pada Kepmen 050/2020)
Kode (Program di isi sesuai Indikator Kinerja Formula Indikator Satuan Awal 2019 (Realisasi) 2020 (Realisasi) 2021 2022 2023 2024 Target Akhir RPJMD
Kepmen 050/2020) RPJMD Realisasi Realisasi Target Target Target Target Target
Kinerja Rp. Kinerja Rp. Kinerja Rp. Kinerja Rp. Kinerja Rp. Kinerja Rp. Kinerja
(2018)
Meningkatnya
ketentraman Persentase penurunan
masyarakat dan gangguan ketentraman
S.19 ketertiban umum serta IS.33 masyarakat dan % 9.52 -71.05 40.00 72.00 76.85 83.18 90.76 90.76
penyelesaian konflik ketertiban umum
(Jumlah gangguan
sosial politik
kamtibmasy tahun (n-1) -
PROGRAM KOORDINASI
Persentase Penurunan Jumlah gangguan
KETENTRAMAN DAN % 20.00 20.00 20.00 20.00 11,114,000 20.00 11,669,700 20.00 12,253,185 20.00 12,865,844 100.00
Gangguan Kamtibmas kamtibmasy Tahun n) /
KETERTIBAN UMUM
Jumlah gangguan
kamtibmasy tahun (n-1)
Realisasi/Target Kinerja
6.02
0.27
Kinerja dan Kerangka Pendanaan (Disesuaikan dengan Program pada Kepmen 050/2020)
Target Akhir RPJMD Perangkat
Daerah
Rp.
0.700
KEC.
143,668,924 SAMPANG
Realisasi/Target Kinerja
81.00
Kinerja dan Kerangka Pendanaan (Disesuaikan dengan Program pada Kepmen 050/2020)
Perangkat
Target Akhir RPJMD Daerah
Perangkat
Daerah
Rp.
42,083,679,538
82.55
87,817,961 KEC.
SAMPANG
100.00
300,230,627KEC. SAMPANG
Realisasi/Target Kinerja
Target Akhir RPJMD
3.82
Kinerja dan Kerangka Pendanaan (Disesuaikan dengan Program pada Kepmen 050/2020)
Perangkat
Target Akhir RPJMD Daerah
Rp.
90.76
47,902,729 KEC.
SAMPANG
VERIFIKASI MITRA
ENTRI OPD
BAPPELITBANGDA
SUDAH PROSES <-- MOHON PILIH PROSES/BELUM/SUDAH
Misi 2: Mewujudkan kemandirian ekonomi daerah dan perdesaan melalui pengembangan agribisnis, pariwisata dan ekonomi kreatif
IT.3 Pertumbuhan ekonomi % 4.93 5.34 5.47 5.61 5.75 5.89 6.02 6.02
Meningkatnya
pemerataan dan
pertumbuhan ekonomi IT.4 Indeks Gini - 0.29 0.29 0.28 0.28 0.28 0.27 0.27 0.27
T.2 daerah dan Perdesaan
melalui pengembangan
agribisnis, pariwisata Indeks Daya Saing
dan ekonomi kreatif IT.5 -
Daerah
Kondisi Kinerja dan Kerangka Pendanaan (Disesuaikan dengan Program pada Kepmen 050/2020)
Sasaran/Program Kinerja
Kode (Program di isi sesuai Indikator Kinerja Formula Indikator Satuan Awal 2019 (Realisasi) 2020 (Realisasi) 2021 2022 2023 2024 Target Akhir RPJMD
Kepmen 050/2020) RPJMD Realisasi Realisasi Target Target Target Target Target
(2018) Kinerja Rp. Kinerja Rp. Kinerja Rp. Kinerja Rp. Kinerja Rp. Kinerja Rp. Kinerja
Meningkatnya
Indeks Desa Membangun
S.13 kemajuan dan IS.18 (IDM) - 0.580 0.590 0.610 0.640 0.660 0.680 0.700 0.700
kemandirian desa
Misi 4: Memperkuat tata kelola pemerintahan dan desa yang transparan, akuntabel dan berorientasi pada pelayanan publik
Terselenggaranya
reformasi birokrasi
melalui tata kelola
Indeks Reformasi
T.4 kepemerintahan dan IT.8 Birokrasi - 75.00 76.00 77.00 78.00 79.00 80.00 81.00 81.00
desa yang profesional
dan berorientasi pada
pelayanan publik
Kondisi Kinerja dan Kerangka Pendanaan (Disesuaikan dengan Program pada Kepmen 050/2020)
Sasaran/Program Kinerja
Kode (Program di isi sesuai Indikator Kinerja Formula Indikator Satuan Awal 2019 (Realisasi) 2020 (Realisasi) 2021 2022 2023 2024 Target Akhir RPJMD
Kepmen 050/2020) RPJMD Realisasi Realisasi Target Target Target Target Target
(2018) Kinerja Rp. Kinerja Rp. Kinerja Rp. Kinerja Rp. Kinerja Rp. Kinerja Rp. Kinerja
PROGRAM PENUNJANG
URUSAN Persentase penunjang
X XX 01 PEMERINTAHAN 1 urusan pemerintah daerah Persentase
Onrekomendasi
Going % 100 0 0 0 0 100% 9,763,911,612 100% 10,252,107,193 100% 10,764,712,553 100% 11,302,948,180 100%
PROGRAM-PROGRAM Jumlah rekomendasi
administrasi pelayanan
DAERAH yang difasilitasi administrasi pelayanan
NON ADUM
KABUPATEN/KOTA umum
umum yang ditindaklanjuti
yang ditindaklanjuti
Persentase rekomendasi tepat waktu
Meningkatnya kualitas
PROGRAM Indeks Kepuasan tepat waktu / jumlah
S.16 pelayanan publik IS.26 administrasi
Masyarakat pelayanan
(IKM) administrasi yang masuk x - 80.40 81.05 81.55 81.75 82.00 82.05 82.55 82.55
PENYELENGGARAAN
1 umum yang ditindaklanjuti 100% % 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00
PEMERINTAHAN DAN tepat waktu
PELAYANAN PUBLIK
Meningkatnya tata Persentase desa dengan
S.18 kelola pemerintahan IS.31 tata kelola pemerintahan % 55.50 66.60 77.70 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00
desa desa yang baik
PROGRAM PEMBINAAN
DAN PENGAWASAN 1 Persentase kualitas tata Jumlah desa yang tertib % 100% 100% 100% 100% 100%
PEMERINTAHAN DESA kelola penataan desa administrasi : Jumlah desa
yang dibina x 100%
Meningkatnya toleransi - 3.52 3.57 3.65 3.62 3.66 3.67 3.67 3.72 3.77 3.82 3.82
kehidupan masyarakat
untuk mewujudkan
T.5 IT.8 Indeks Toleransi
suasana waspada,
tanggap, tertib, damai Perubahan Target
dan bersatu 3.75 3.77 3.79 3.82 3.82
Kinerja
Kondisi
Sasaran/Program Kinerja Kinerja dan Kerangka Pendanaan (Disesuaikan dengan Program pada Kepmen 050/2020)
Kode (Program di isi sesuai Indikator Kinerja Formula Indikator Satuan Awal 2019 (Realisasi) 2020 (Realisasi) 2021 2022 2023 2024 Target Akhir RPJMD
Meningkatnya
Kepmen 050/2020) RPJMD Realisasi Realisasi Target Target Target Target Target
Persentase penurunan (Jumlah gangguan Rp. Rp. Rp. Rp. Rp. Rp.
ketentraman masyarakat (2018) Kinerja Kinerja Kinerja Kinerja Kinerja Kinerja Kinerja
S.19 dan ketertiban
PROGRAM umum
KOORDINASI IS.33 gangguan ketentraman kamtibmasy tahun (n-1) - 9.52 60.57 -71.05 61.54 61.54 40.00 72.00 76.85 83.18 90.76 90.76 100.00 100.00
masyarakat dan ketertiban
Persentase Penurunan Jumlah gangguan
serta penyelesaian
KETENTRAMAN DAN 1 umum % 20 20 20 20 20 20
konflik sosial UMUM
politik Gangguan Kamtibmas kamtibmasy Tahun n) /
KETERTIBAN
Jumlah gangguan
kamtibmasy tahun (n-1)
Realisasi/Target Kinerja
6.02
0.27
Kinerja dan Kerangka Pendanaan (Disesuaikan dengan Program pada Kepmen 050/2020)
Target Akhir RPJMD Perangkat
Daerah
Rp.
0.700
KEC.
CAMPLONG
Realisasi/Target Kinerja
81.00
Kinerja dan Kerangka Pendanaan (Disesuaikan dengan Program pada Kepmen 050/2020)
Perangkat
Target Akhir RPJMD Daerah
Rp.
42083679537.533
82.55
KEC.
CAMPLONG
100.00
KEC.
CAMPLONG
Kinerja dan Kerangka Pendanaan (Disesuaikan dengan Program pada Kepmen 050/2020)
Perangkat
Target Akhir RPJMD Daerah
Rp.
100.00
KEC.
CAMPLONG
VERIFIKASI MITRA
ENTRI OPD
BAPPELITBANGDA
SUDAH PROSES <-- MOHON PILIH PROSES/BELUM/SUDAH
Misi 2: Mewujudkan kemandirian ekonomi daerah dan perdesaan melalui pengembangan agribisnis, pariwisata dan ekonomi kreatif
IT.3 Pertumbuhan ekonomi % 4.93 5.34 5.47 5.61 5.75 5.89 6.02 6.02
Meningkatnya
pemerataan dan
pertumbuhan ekonomi IT.4 Indeks Gini - 0.29 0.29 0.28 0.28 0.28 0.27 0.27 0.27
T.2 daerah dan Perdesaan
melalui pengembangan
agribisnis, pariwisata
dan ekonomi kreatif IT.5 Indeks
Daerah
Daya Saing -
Kondisi Kinerja dan Kerangka Pendanaan (Disesuaikan dengan Program pada Kepmen 050/2020)
Sasaran/Program Kinerja Perangkat
Kode (Program di isi sesuai Indikator Kinerja Formula Indikator Satuan Awal 2019 (Realisasi) 2020 (Realisasi) 2021 2022 2023 2024 Target Akhir RPJMD
Daerah
Kepmen 050/2020) RPJMD Realisasi Realisasi Target Target Target Target Target
(2018) Rp. Rp. Rp. Rp. Rp. Rp. Rp.
Kinerja Kinerja Kinerja Kinerja Kinerja Kinerja Kinerja
Meningkatnya
S.13 kemajuan dan IS.18 Indeks Desa Membangun - 0.580 0.590 0.610 0.640 0.660 0.680 0.700 0.700
kemandirian desa (IDM)
Misi 4: Memperkuat tata kelola pemerintahan dan desa yang transparan, akuntabel dan berorientasi pada pelayanan publik
Terselenggaranya
reformasi birokrasi
melalui tata kelola
T.4 kepemerintahan dan IT.8 Indeks Reformasi - 75.00 76.00 77.00 78.00 79.00 80.00 81.00 81.00
desa yang profesional Birokrasi
dan berorientasi pada
pelayanan publik
Kondisi Kinerja dan Kerangka Pendanaan (Disesuaikan dengan Program pada Kepmen 050/2020)
Sasaran/Program Kinerja
Kode (Program di isi sesuai Indikator Kinerja Formula Indikator Satuan Awal Perangkat
2019 (Realisasi) 2020 (Realisasi) 2021 2022 2023 2024 Target Akhir RPJMD Daerah
Kepmen 050/2020)
PROGRAM PENUNJANG RPJMD Realisasi Realisasi Target Target Target Target Target
URUSAN Persentase penunjang (2018) Rp. Rp. Rp. Rp. Rp. Rp. Rp.
Kinerja Kinerja Kinerja Kinerja Kinerja Kinerja Kinerja
X XX 01 PEMERINTAHAN 1 urusan pemerintah daerah Jumlah rekomendasi
On Going % 100 0 0 0 0 100% 9,763,911,612 100% 10,252,107,193 100% 10,764,712,553 100% 11,302,948,180 100% 42083679537.533
PROGRAM-PROGRAM
DAERAH yang difasilitasi administrasi pelayanan
NON ADUM
KABUPATEN/KOTA umum yang ditindaklanjuti
Meningkatnya kualitas Persentase rekomendasi tepat waktu / jumlah
Indeks Kepuasan
S.16 PROGRAM IS.26 administrasi - 80.40 81.05 81.55 81.75 82.00 82.05 82.55 82.55
pelayanan publik
PENYELENGGARAAN Masyarakat pelayanan
(IKM) administrasi yang masuk x
1 umum yang ditindaklanjuti 100% % 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 KEC. OMBEN
PEMERINTAHAN DAN tepat waktu
PELAYANAN PUBLIK
Meningkatnya tata Persentase desa dengan
S.18 kelola pemerintahan IS.31 tata kelola pemerintahan % 55.50 66.60 77.70 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00
desa desa yang baik
PROGRAM PEMBINAAN
DAN PENGAWASAN 1 Persentase kualitas tata Jumlah desa yang tertib % 99 91 100 100 100 100 100 KEC. OMBEN
PEMERINTAHAN DESA kelola penataan desa administrasi : Jumlah desa
yang dibina x 100%
Misi 5 : Mewujudkan harmonisasi kehidupan masyarakat yang waspada, tanggap, tertib, damai dan bersatu
Kondisi
Meningkatnya toleransi Kinerja Realisasi/Target Kinerja
Tujuanmasyarakat
kehidupan Indikator Kinerja Formula Indikator Satuan Awal 2019 2020 2021 2022 2023 2024
RPJMD (Realisasi) (Realisasi) (Target) (Target) (Target) (Target) Target Akhir RPJMD
T.5 untuk mewujudkan IT.9 Indeks Toleransi % 3.52 3.65 3.67 3.75 3.77 3.79 3.82 3.82
suasana waspada, (2018)
tanggap, tertib, damai
dan bersatu Kinerja dan Kerangka Pendanaan (Disesuaikan dengan Program pada Kepmen 050/2020)
Kondisi 2019 (Realisasi) 2020 (Realisasi) 2021 2022 2023 2024 Target Akhir RPJMD
Sasaran/Program Kinerja Perangkat
Kode (Program di isi sesuai Indikator Kinerja Formula Indikator Satuan Awal Daerah
Kepmen 050/2020) RPJMD
(2018)
Kondisi
Sasaran/Program Kinerja Perangkat
Kode (Program di isi sesuai Indikator Kinerja Formula Indikator Satuan Awal
Kepmen 050/2020) RPJMD Realisasi Realisasi Target Target Target Target Target Daerah
Meningkatnya Kinerja Rp. Kinerja Rp. Kinerja Rp. Kinerja Rp. Kinerja Rp. Kinerja Rp. Kinerja Rp.
(2018)
ketentraman Persentase penurunan (Jumlah gangguan
S.19 masyarakat dan gangguan ketentraman kamtibmasy tahun (n-1) -
PROGRAM umum serta IS.33 masyarakat
ketertiban KOORDINASI dan
Persentase Penurunan Jumlah gangguan
% 9.52 -71.05 40.00 72.00 76.85 83.18 90.76 90.76
KETENTRAMAN DAN
penyelesaian konflik 1 ketertiban umum % 20.00 20.00 6,080,500 20.00 1,255,000 20.00 7,200,000 20.00 7,920,000 20.00 8,000,000 20.00 8,000,000 100.00 38,455,500 KEC. OMBEN
Gangguan Kamtibmas kamtibmasy Tahun n) /
KETERTIBAN
sosial politik UMUM Jumlah gangguan
kamtibmasy tahun (n-1)
VERIFIKASI MITRA
ENTRI OPD
BAPPELITBANGDA
SUDAH SUDAH <-- MOHON PILIH PROSES/BELUM/SUDAH
Misi 2: Mewujudkan kemandirian ekonomi daerah dan perdesaan melalui pengembangan agribisnis, pariwisata dan ekonomi kreatif
IT.3 Pertumbuhan ekonomi % 4.93 5.34 5.47 5.61 5.75 5.89 6.02 6.02
Meningkatnya
pemerataan dan
pertumbuhan ekonomi IT.4 Indeks Gini - 0.29 0.29 0.28 0.28 0.28 0.27 0.27 0.27
T.2 daerah dan Perdesaan
melalui pengembangan
agribisnis, pariwisata Indeks Daya Saing
dan ekonomi kreatif IT.5 -
Daerah
Kondisi Kinerja dan Kerangka Pendanaan (Disesuaikan dengan Program pada Kepmen 050/2020)
Sasaran/Program Kinerja
Kode (Program di isi sesuai Indikator Kinerja Formula Indikator Satuan Awal 2019 (Realisasi) 2020 (Realisasi) 2021 2022 2023 2024 Target Akhir RPJMD
Kepmen 050/2020) RPJMD Realisasi Realisasi Target Target Target Target Target
(2018) Kinerja Rp. Kinerja Rp. Kinerja Rp. Kinerja Rp. Kinerja Rp. Kinerja Rp. Kinerja
Meningkatnya
Indeks Desa Membangun
S.13 kemajuan dan IS.18 (IDM) - 0.580 0.590 0.610 0.640 0.660 0.680 0.700 0.700
kemandirian desa
Misi 4: Memperkuat tata kelola pemerintahan dan desa yang transparan, akuntabel dan berorientasi pada pelayanan publik
Terselenggaranya
reformasi birokrasi
melalui tata kelola
Indeks Reformasi
T.4 kepemerintahan dan IT.8 Birokrasi - 75.00 76.00 77.00 78.00 79.00 80.00 81.00 81.00
desa yang profesional
dan berorientasi pada
pelayanan publik
Kondisi Kinerja dan Kerangka Pendanaan (Disesuaikan dengan Program pada Kepmen 050/2020)
Sasaran/Program Kinerja
Kode (Program di isi sesuai Indikator Kinerja Formula Indikator Satuan Awal 2019 (Realisasi) 2020 (Realisasi) 2021 2022 2023 2024 Target Akhir RPJMD
Kepmen 050/2020) RPJMD Realisasi Realisasi Target Target Target Target Target
(2018) Kinerja Rp. Kinerja Rp. Kinerja Rp. Kinerja Rp. Kinerja Rp. Kinerja Rp. Kinerja
Jumlah pemenuhan
PROGRAM PENUNJANG penunjang urusan
URUSAN Persentase penunjang pemerintahan daerah yang
X XX 01 PEMERINTAHAN 1 urusan pemerintah daerah dilaksanakan : Jumlah % 75.00 76.00 229,988,500 77.00 158,519,000 78.00 3,755,503,695 79.00 3,822,971,526 80.00 4,046,899,000 81.00 4,046,899,000 81.00
PROGRAM-PROGRAM
DAERAH yang difasilitasi penunjang urusan
NON ADUM
KABUPATEN/KOTA pemerintahan daerah yang
Meningkatnya kualitas Indeks Kepuasan dilaksanakan x 100%
S.16 pelayanan publik IS.26 Masyarakat (IKM) - 80.40 81.05 81.55 81.75 82.00 82.05 82.55 82.55
Misi 5 : Mewujudkan harmonisasi kehidupan masyarakat yang waspada, tanggap, tertib, damai dan bersatu
Kondisi Realisasi/Target Kinerja
Kinerja
Tujuan Indikator Kinerja Formula Indikator Satuan Awal 2019 2020 2021 2022 2023 2024
RPJMD (Realisasi) (Realisasi) (Target) (Target) (Target) (Target) Target Akhir RPJMD
Meningkatnya toleransi
kehidupan masyarakat (2018)
untuk mewujudkan
T.5 IT.9 Indeks Toleransi % 3.52 3.65 3.67 3.75 3.77 3.79 3.82 3.82
suasana waspada,
tanggap, tertib, damai
dan bersatu Kinerja dan Kerangka Pendanaan (Disesuaikan dengan Program pada Kepmen 050/2020)
Kondisi
Sasaran/Program Kinerja 2019 (Realisasi) 2020 (Realisasi) 2021 2022 2023 2024 Target Akhir RPJMD
Kode (Program di isi sesuai Indikator Kinerja Formula Indikator Satuan Awal
Kepmen 050/2020) RPJMD Realisasi Realisasi Target Target Target Target Target
Kinerja Rp. Kinerja Rp. Kinerja Rp. Kinerja Rp. Kinerja Rp. Kinerja Rp. Kinerja
(2018)
Meningkatnya
ketentraman Persentase penurunan
masyarakat dan gangguan ketentraman
S.19 ketertiban umum serta IS.33 masyarakat dan % 9.52 -71.05 40.00 72.00 76.85 83.18 90.76 90.76
penyelesaian konflik ketertiban umum (Jumlah gangguan
sosial politik kamtibmasy tahun (n-1) -
PROGRAM KOORDINASI
Persentase Penurunan Jumlah gangguan
KETENTRAMAN DAN 1 % 20.00 20.00 6,080,500 20.00 1,255,000 20.00 7,200,000 20.00 7,920,000 20.00 8,000,000 20.00 8,000,000 100.00
Gangguan Kamtibmas kamtibmasy Tahun n) /
KETERTIBAN UMUM
Jumlah gangguan
kamtibmasy tahun (n-1)
Realisasi/Target Kinerja
6.02
0.27
Kinerja dan Kerangka Pendanaan (Disesuaikan dengan Program pada Kepmen 050/2020)
Target Akhir RPJMD Perangkat
Daerah
Rp.
0.700
### KEC.
KEDUNGDUNG
Realisasi/Target Kinerja
81.00
Kinerja dan Kerangka Pendanaan (Disesuaikan dengan Program pada Kepmen 050/2020)
Perangkat
Target Akhir RPJMD Daerah
Rp.
KEC.
16,060,780,721 KEDUNGDUNG
82.55
KEC.
35,928,548
KEDUNGDUNG
100.00
KEC.
324,838,525
KEDUNGDUNG
Realisasi/Target Kinerja
3.82
Kinerja dan Kerangka Pendanaan (Disesuaikan dengan Program pada Kepmen 050/2020)
Target Akhir RPJMD
Perangkat
Daerah
Rp.
90.76
KEC.
38,455,500 KEDUNGDUNG
VERIFIKASI MITRA
ENTRI OPD
BAPPELITBANGDA
SUDAH SUDAH <-- MOHON PILIH PROSES/BELUM/SUDAH
Misi 2: Mewujudkan kemandirian ekonomi daerah dan perdesaan melalui pengembangan agribisnis, pariwisata dan ekonomi kreatif
IT.3 Pertumbuhan ekonomi % 4.93 5.34 5.47 5.61 5.75 5.89 6.02 6.02
Meningkatnya
pemerataan dan
pertumbuhan ekonomi IT.4 Indeks Gini - 0.29 0.29 0.28 0.28 0.28 0.27 0.27 0.27
T.2 daerah dan Perdesaan
melalui pengembangan
agribisnis, pariwisata Indeks Daya Saing
dan ekonomi kreatif IT.5 Daerah -
Kondisi Kinerja dan Kerangka Pendanaan (Disesuaikan dengan Program pada Kepmen 050/2020)
Sasaran/Program Kinerja
(Program di isi sesuai Awal 2019 (Realisasi) 2020 (Realisasi) 2021 2022 2023 2024 Target Akhir RPJMD Perangkat
Kode Indikator Kinerja Formula Indikator Satuan Daerah
Kepmen 050/2020) RPJMD Realisasi Realisasi Target Target Target Target Target
(2018) Kinerja Rp. Kinerja Rp. Kinerja Rp. Kinerja Rp. Kinerja Rp. Kinerja Rp. Kinerja Rp.
Meningkatnya
S.13 kemajuan dan IS.18 Indeks Desa Membangun - 0.580 0.590 0.610 0.640 0.660 0.680 0.700 0.700
(IDM)
kemandirian desa
Misi 4: Memperkuat tata kelola pemerintahan dan desa yang transparan, akuntabel dan berorientasi pada pelayanan publik
Terselenggaranya
reformasi birokrasi
melalui tata kelola
Indeks Reformasi
T.4 kepemerintahan dan IT.8 Birokrasi - 75.00 76.00 77.00 78.00 79.00 80.00 81.00 81.00
desa yang profesional
dan berorientasi pada
pelayanan publik
Kondisi Kinerja dan Kerangka Pendanaan (Disesuaikan dengan Program pada Kepmen 050/2020)
Sasaran/Program Kinerja Perangkat
Kode (Program di isi sesuai Indikator Kinerja Formula Indikator Satuan Awal 2019 (Realisasi) 2020 (Realisasi) 2021 2022 2023 2024 Target Akhir RPJMD
Kepmen 050/2020) RPJMD Daerah
PROGRAM PENUNJANG Realisasi Realisasi Target Target Target Target Target
URUSAN Persentase penunjang (2018) Kinerja Rp. Kinerja Rp. Kinerja Rp. Kinerja Rp. Kinerja Rp. Kinerja Rp. Kinerja Rp.
X XX 01 PEMERINTAHAN 1 urusan pemerintah daerah % 100 0 0 99% 321,988,950 100 3,003,008,213 100 3,003,008,213 100 3,003,008,213 100 3,003,008,213 100 12334021802.000
PROGRAM-PROGRAM
DAERAH yang difasilitasi
NON ADUM
KABUPATEN/KOTA
Jumlah rekomendasi
administrasi pelayanan
umum yang ditindaklanjuti
Meningkatnya kualitas Persentase rekomendasi tepat waktu / jumlah
Indeks Kepuasan
S.16 PROGRAM IS.26 administrasi - 80.40 81.05 81.55 81.75 82.00 82.05 82.55 82.55
pelayanan publik
PENYELENGGARAAN Masyarakat pelayanan
(IKM) administrasi yang masuk x
PEMERINTAHAN DAN 1 umum yang ditindaklanjuti 100% % 100.00 - 100.00 2,336,354 100.00 2,445,855 100.00 3,057,319 100.00 3,821,648 100.00 KEC. JRENGIK
tepat waktu
PELAYANAN PUBLIK
Meningkatnya tata Persentase desa dengan
S.18 kelola pemerintahan IS.31 tata kelola pemerintahan % 55.50 66.60 77.70 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00
desa desa yang baik
PROGRAM PEMBINAAN
DAN PENGAWASAN 1 Persentase kualitas tata Jumlah desa yang tertib % - 100 88,082,954 100 29,662,760 100 37,078,450 100 46,348,063 KEC. JRENGIK
PEMERINTAHAN DESA kelola penataan desa administrasi : Jumlah desa
yang dibina x 100%
Misi 5: Mewujudkan kehidupan harmonisasi masyarakat yang waspada, tanggap, tertib, damai dan bersatu
Kondisi Target
Realisasi Target
Kinerja Kinerja
Tujuan Indikator Kinerja Satuan Awal Target
RPJMD Akhir
(2018) 2019 2019 R 2020 2020 P 2020 R 2021 2022 2023 2024 RPJMD
Meningkatnya toleransi
kehidupan masyarakat - 3.52 3.57 3.65 3.62 3.66 3.67 3.67 3.72 3.77 3.82 3.82
untuk mewujudkan
T.5 IT.8 Indeks Toleransi
suasana waspada,
tanggap, tertib, damai dan Perubahan Target
3.75 3.77 3.79 3.82 3.82
bersatu Kinerja
Kinerja dan Kerangka Pendanaan (Disesuaikan dengan Program pada Kepmen 050/2020)
Kondisi
Sasaran/Program Kinerja
Perangkat
Kode (Program di isi sesuai Indikator Kinerja Formula Indikator Satuan Awal 2019 (Realisasi) 2020 (Realisasi) 2021 2022 2023 2024 Target Akhir RPJMD Daerah
Kepmen 050/2020) RPJMD
(2018) Realisasi Realisasi Target Target Target Target Target
Rp. Rp. Rp. Rp. Rp. Rp. Rp.
Kinerja Kinerja Kinerja Kinerja Kinerja Kinerja Kinerja
Meningkatnya
Persentase penurunan
ketentraman masyarakat
S.19 dan ketertiban umum IS.33 gangguan ketentraman 9.52 60.57 -71.05 61.54 61.54 40.00 72.00 76.85 83.18 90.76 90.76 100.00 100.00
masyarakat dan ketertiban (Jumlah gangguan
serta penyelesaian
umum kamtibmasy tahun (n-1) -
konflik sosial
PROGRAM politik
KOORDINASI
Persentase penurunan Jumlah gangguan
KETENTRAMAN DAN gangguan kamtibmasy kamtibmasy Tahun n) / 30 20 20 20 20 20 KEC. JRENGIK
KETERTIBAN UMUM
Jumlah gangguan
kamtibmasy tahun (n-1)
VERIFIKASI MITRA
ENTRI OPD
BAPPELITBANGDA
SUDAH PROSES <-- MOHON PILIH PROSES/BELUM/SUDAH
Misi 2: Mewujudkan kemandirian ekonomi daerah dan perdesaan melalui pengembangan agribisnis, pariwisata dan ekonomi kreatif
Realisasi/Target Kinerja
Kondisi Kinerja
Tujuan Indikator Kinerja Formula Indikator Satuan Awal RPJMD
(2018) 2019 2020 2021 2022 2023 2024
(Realisasi) (Realisasi) (Target) (Target) (Target) (Target) Target Akhir RPJMD
IT.3 Pertumbuhan ekonomi % 4.93 5.34 5.47 5.61 5.75 5.89 6.02 6.02
Meningkatnya
pemerataan dan
pertumbuhan ekonomi IT.4 Indeks Gini - 0.29 0.29 0.28 0.28 0.28 0.27 0.27 0.27
T.2 daerah dan Perdesaan
melalui pengembangan
agribisnis, pariwisata Indeks Daya Saing
dan ekonomi kreatif IT.5 -
Daerah
Kinerja dan Kerangka Pendanaan (Disesuaikan dengan Program pada Kepmen 050/2020)
Sasaran/Program Kondisi Kinerja
Kode (Program di isi sesuai Indikator Kinerja Formula Indikator Satuan Awal RPJMD 2019 (Realisasi) 2020 (Realisasi) 2021 2022 2023 2024 Target Akhir RPJMD
Kepmen 050/2020) (2018) Realisasi Realisasi Target Target Target Target Target
Kinerja Rp. Kinerja Rp. Kinerja Rp. Kinerja Rp. Kinerja Rp. Kinerja Rp. Kinerja
Meningkatnya
Indeks Desa Membangun
S.13 kemajuan dan IS.18 (IDM) - 0.580 0.590 0.610 0.640 0.660 0.680 0.700 0.700
kemandirian desa
Misi 4: Memperkuat tata kelola pemerintahan dan desa yang transparan, akuntabel dan berorientasi pada pelayanan publik
Realisasi/Target Kinerja
Kondisi Kinerja
Tujuan Indikator Kinerja Formula Indikator Satuan Awal RPJMD
(2018) 2019 2020 2021 2022 2023 2024
(Realisasi) (Realisasi) (Target) (Target) (Target) (Target) Target Akhir RPJMD
Terselenggaranya
reformasi birokrasi
melalui tata kelola
Indeks Reformasi
T.4 kepemerintahan dan IT.8 Birokrasi - 75.00 76.00 77.00 78.00 79.00 80.00 81.00 81.00
desa yang profesional
dan berorientasi pada
pelayanan publik
Kinerja dan Kerangka Pendanaan (Disesuaikan dengan Program pada Kepmen 050/2020)
Sasaran/Program Kondisi Kinerja
Kode (Program di isi sesuai Indikator Kinerja Formula Indikator Satuan Awal RPJMD 2019 (Realisasi) 2020 (Realisasi) 2021 2022 2023 2024 Target Akhir RPJMD
Kepmen 050/2020) (2018) Realisasi Realisasi Target Target Target Target Target
Kinerja Rp. Kinerja Rp. Kinerja Rp. Kinerja Rp. Kinerja Rp. Kinerja Rp. Kinerja
PROGRAM PENUNJANG
URUSAN Persentase penunjang
X XX 01 PEMERINTAHAN 1 urusan pemerintah daerah On Going
Jumlah rekomendasi % 100 0 0 86.92 % 280,143,814 100 2,914,149,466 100 2,914,149,466 100 2,914,149,466 100 2,914,149,466 100
PROGRAM-PROGRAM
DAERAH yang difasilitasi administrasi pelayanan
NON ADUM
KABUPATEN/KOTA umum yang ditindaklanjuti
Meningkatnya kualitas Persentase rekomendasi
Indeks Kepuasan tepat waktu / jumlah
S.16 PROGRAM IS.26 administrasi - 80.40 81.05 81.55 81.75 82.00 82.05 82.55 82.55
pelayanan publik
PENYELENGGARAAN Masyarakat pelayanan
(IKM) administrasi yang masuk x
1 umum yang ditindaklanjuti 100% % 100.00 100.00 2,898,348 100 2,898,348 100.00 3,622,935 100.00 4,528,669 100.00
PEMERINTAHAN DAN tepat waktu
PELAYANAN PUBLIK
Misi 5 : Mewujudkan harmonisasi kehidupan masyarakat yang waspada, tanggap, tertib, damai dan bersatu
Meningkatnya Kondisi Kinerja Target
Realisasi Target Target Akhir
Toleransi
Tujuan Indikator Kinerja Formula Indikator Satuan Awal RPJMD Kinerja
Kehidupan Masyarakat (2018) 2019 2019 R 2020 2020 P 2020 R 2021 2022 2023 2024 RPJMD
T.5 Untuk Mewujudkan IT.8 Indeks Toleransi - 3.52 3.57 3.65 3.62 3.66 3.67
Perubahan 3.67 3.72 3.77 3.82 3.82
Suasana Waspada, Target 3.75 3.77 3.79 3.82 3.82
Tanggap, Tertib, Damai, Kinerja
dan Bersatu Target
Kondisi Kinerja Realisasi Target
Sasaran/Program Awal RPJMD Kinerja Target Akhir Perangkat
Kode (Program di isi sesuai Indikator Kinerja Formula Indikator Satuan (2018) 2019 2019 R 2020 2020 P 2020 R 2021 2022 2023 2024 RPJMD
Meningkatnya
Kepmen 050/2020) Persentase penurunan Daerah
ketentraman (Jumlah gangguan
gangguan ketentraman kamtibmasy tahun (n-1) -
S.19 masyarakat
PROGRAM dan
KOORDINASI - 9.52 60.57 -71.05 61.54 61.54 40.00 72.00 76.85 83.18 90.76 90.76 KEC.
ketertiban umum serta masyarakatpenurunan
IS.32 Persentase dan Jumlah gangguan
KETENTRAMAN DAN % 20 20 20 20 20 20 20 TAMBELANGA
penyelesaianUMUM
KETERTIBAN konflik gangguan
ketertibankamtibmasy
umum kamtibmasy Tahun n) / N
sosial politik Jumlah gangguan
kamtibmasy tahun (n-1)
Realisasi/Target Kinerja
6.02
0.27
Kinerja dan Kerangka Pendanaan (Disesuaikan dengan Program pada Kepmen 050/2020)
Target Akhir RPJMD Perangkat
Daerah
Rp.
0.700
KEC.
TAMBELANG
AN
Realisasi/Target Kinerja
81.00
Kinerja dan Kerangka Pendanaan (Disesuaikan dengan Program pada Kepmen 050/2020)
Perangkat
Target Akhir RPJMD Daerah
Rp.
11,936,741,678
82.55 KEC.
TAMBELANG
AN
100.00
KEC.
TAMBELANG
AN
VERIFIKASI MITRA
ENTRI OPD
BAPPELITBANGDA
SUDAH BELUM <-- MOHON PILIH PROSES/BELUM/SUDAH
Misi 2: Mewujudkan kemandirian ekonomi daerah dan perdesaan melalui pengembangan agribisnis, pariwisata dan ekonomi kreatif
IT.3 Pertumbuhan ekonomi % 4.93 5.34 5.47 5.61 5.75 5.89 6.02 6.02
Meningkatnya
pemerataan dan
pertumbuhan ekonomi IT.4 Indeks Gini - 0.29 0.29 0.28 0.28 0.28 0.27 0.27 0.27
T.2 daerah dan Perdesaan
melalui pengembangan
agribisnis, pariwisata Indeks Daya Saing
dan ekonomi kreatif IT.5 -
Daerah
Kondisi Kinerja dan Kerangka Pendanaan (Disesuaikan dengan Program pada Kepmen 050/2020)
Sasaran/Program Kinerja
Kode (Program di isi sesuai Indikator Kinerja Formula Indikator Satuan Awal 2019 (Realisasi) 2020 (Realisasi) 2021 2022 2023 2024 Target Akhir RPJMD
Kepmen 050/2020) RPJMD Realisasi Realisasi Target Target Target Target Target
(2018) Kinerja Rp. Kinerja Rp. Kinerja Rp. Kinerja Rp. Kinerja Rp. Kinerja Rp. Kinerja
Meningkatnya
Indeks Desa Membangun
S.13 kemajuan dan IS.18 (IDM) - 0.580 0.590 0.610 0.640 0.660 0.680 0.700 0.700
kemandirian desa
Misi 4: Memperkuat tata kelola pemerintahan dan desa yang transparan, akuntabel dan berorientasi pada pelayanan publik
Terselenggaranya
reformasi birokrasi
melalui tata kelola
Indeks Reformasi
T.4 kepemerintahan dan IT.8 Birokrasi - 75.00 76.00 77.00 78.00 79.00 80.00 81.00 81.00
desa yang profesional
dan berorientasi pada
pelayanan publik
Kondisi Kinerja dan Kerangka Pendanaan (Disesuaikan dengan Program pada Kepmen 050/2020)
Sasaran/Program Kinerja
Kode (Program di isi sesuai Indikator Kinerja Formula Indikator Satuan Awal 2019 (Realisasi) 2020 (Realisasi) 2021 2022 2023 2024 Target Akhir RPJMD
Kepmen 050/2020)
PROGRAM PENUNJANG RPJMD Realisasi Realisasi Target Target Target Target Target
URUSAN Persentase penunjang (2018) Kinerja Rp. Kinerja Rp. Kinerja Rp. Kinerja Rp. Kinerja Rp. Kinerja Rp. Kinerja
X XX 01 PEMERINTAHAN 1 urusan pemerintah daerah On Going % 100 0 0 98,59% 539.428.120 100% 3.214.444.907 100% 3.237.700.995 100% 4.047.126.243 100% 5.058.907.803 100%
DAERAH yang difasilitasi
KABUPATEN/KOTA
PROGRAM-PROGRAM
NON ADUM
Jumlah rekomendasi
Meningkatnya kualitas Persentase rekomendasi
S.16 PROGRAM IS.26 Indeks Kepuasan
administrasi administrasi pelayanan - 80.40 81.05 81.55 81.75 82.00 82.05 82.55 82.55
pelayanan publik
PENYELENGGARAAN Masyarakat pelayanan
(IKM) umum yang ditindaklanjuti
PEMERINTAHAN DAN 1 umum yang ditindaklanjuti tepat waktu / jumlah % 100.00 100.00 3.095.600 100.00 4.615.053,00 100.00 4.836.555 100.00 6.045.693 100.00 7.557.116. 100.00
tepat waktu
PELAYANAN PUBLIK administrasi yang masuk x
Meningkatnya tata Persentase desa dengan 100%
S.18 kelola pemerintahan IS.31 tata kelola pemerintahan % 55.50 66.60 77.70 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00
desa desa yang baik
PROGRAM PEMBINAAN Persentase kualitas tata Jumlah desa yang tertib
DAN PENGAWASAN 1 administrasi : Jumlah desa % 100 8.440.000 100,00 16.257.692 100,00 16.257.699 100,00 100,00
PEMERINTAHAN DESA kelola penataan desa yang dibina x 100%
Misi 5: Mewujudkan kehidupan harmonisasin masyarakat yang waspada
Kondisi,tanggap, tertib, damai dan bersatu
Meningkatnya toleransi Kinerja Realisasi/Target Kinerja
Tujuan
kehidupan mayarakat
Indikator Kinerja Formula Indikator Satuan Awal 2019 2020 2021 2022 2023 2024
RPJMD Target Akhir RPJMD
Meningkatnya
untuk mewujudkan (Realisasi) (Realisasi) (Target) (Target) (Target) (Target)
T.5 ketentraman masyarakat IT.8 Persentase penurunan
indeks Toleransi (Jumlah gangguan 3.52
(2018) 3.57 3.65 3.62 3.66 3.67
suasana waspada, gangguan ketentraman
S.19 dan ketertiban
tanggap,
PROGRAM tertib, umumdan IS.33
damai
KOORDINASI kamtibmasy tahun (n-1) - 9.52 60.57 -71.05 61.54 61.54 40.00 72.00 76.85 83.18 90.76 90.76
masyarakat
Persentase dan ketertiban
penurunan Jumlah gangguan
serta penyelesaian
bersatu
KETENTRAMAN DAN % 20 3.512.000 20 6.101.760,00 20 6.101.760 20
umum
gangguan kamtibmasy kamtibmasy Tahun n) /
konflik sosial UMUM
KETERTIBAN politik
Jumlah gangguan
kamtibmasy tahun (n-1)
Realisasi/Target Kinerja
6.02
0.27
Kinerja dan Kerangka Pendanaan (Disesuaikan dengan Program pada Kepmen 050/2020)
Target Akhir RPJMD Perangkat
Daerah
Rp.
0.700
KEC.
BANYUATES
Realisasi/Target Kinerja
81.00
Kinerja dan Kerangka Pendanaan (Disesuaikan dengan Program pada Kepmen 050/2020)
Perangkat
Target Akhir RPJMD Daerah
Rp.
16097608068.000
82.55
#VALUE! KEC.
BANYUATES
100.00
KEC.
100,00
BANYUATES
Realisasi/Target Kinerja
Target Akhir RPJMD
VERIFIKASI MITRA
ENTRI OPD
BAPPELITBANGDA
SUDAH BELUM <-- MOHON PILIH PROSES/BELUM/SUDAH
Misi 2: Mewujudkan kemandirian ekonomi daerah dan perdesaan melalui pengembangan agribisnis, pariwisata dan ekonomi kreatif
IT.3 Pertumbuhan ekonomi % 4.93 5.34 5.47 5.61 5.75 5.89 6.02 6.02
Meningkatnya
pemerataan dan
pertumbuhan ekonomi IT.4 Indeks Gini - 0.29 0.29 0.28 0.28 0.28 0.27 0.27 0.27
T.2 daerah dan Perdesaan
melalui pengembangan
agribisnis, pariwisata Indeks Daya Saing
dan ekonomi kreatif IT.5 -
Daerah
Kondisi Kinerja dan Kerangka Pendanaan (Disesuaikan dengan Program pada Kepmen 050/2020)
Sasaran/Program Kinerja
Kode (Program di isi sesuai Indikator Kinerja Formula Indikator Satuan Awal 2019 (Realisasi) 2020 (Realisasi) 2021 2022 2023 2024 Target Akhir RPJMD
Kepmen 050/2020) RPJMD Realisasi Realisasi Target Target Target Target Target
(2018) Kinerja Rp. Kinerja Rp. Kinerja Rp. Kinerja Rp. Kinerja Rp. Kinerja Rp. Kinerja
Meningkatnya
Indeks Desa Membangun
S.13 kemajuan dan IS.18 (IDM) - 0.580 0.590 0.610 0.640 0.660 0.680 0.700 0.700
kemandirian desa
Misi 4: Memperkuat tata kelola pemerintahan dan desa yang transparan, akuntabel dan berorientasi pada pelayanan publik
Terselenggaranya
reformasi birokrasi
melalui tata kelola
Indeks Reformasi
T.4 kepemerintahan dan IT.8 Birokrasi - 75.00 76.00 77.00 78.00 79.00 80.00 81.00 81.00
desa yang profesional
dan berorientasi pada
pelayanan publik
Kondisi Kinerja dan Kerangka Pendanaan (Disesuaikan dengan Program pada Kepmen 050/2020)
Sasaran/Program Kinerja
Kode (Program di isi sesuai Indikator Kinerja Formula Indikator Satuan Awal 2019 (Realisasi) 2020 (Realisasi) 2021 2022 2023 2024 Target Akhir RPJMD
Kepmen 050/2020) RPJMD Realisasi Realisasi Target Target Target Target Target
(2018) Kinerja Rp. Kinerja Rp. Kinerja Rp. Kinerja Rp. Kinerja Rp. Kinerja Rp. Kinerja
Jumlah pemenuhan
PROGRAM PENUNJANG penunjang urusan
URUSAN Persentase penunjang pemerintahan daerah yang
X XX 01 PEMERINTAHAN 1 urusan pemerintah daerah dilaksanakan : Jumlah % 100 100.00 1,888,937,705.00 97,58 1,852,765,393.00 100.00 2,524,438,097.00 100.00 2,414,790,290.00 100.00 2,484,900,000.00 100.00 2,617,150,000.00 100.00
PROGRAM-PROGRAM
DAERAH yang difasilitasi penunjang urusan
NON ADUM
KABUPATEN/KOTA pemerintahan daerah yang
Persentase rekomendasi Jumlah rekomendasi
dilaksanakan x 100%
Meningkatnya kualitas
PROGRAM Indeks Kepuasan administrasi pelayanan
S.16 pelayanan publik IS.26 administrasi
Masyarakat pelayanan
(IKM) - 80.40 81.05 81.55 81.75 82.00 82.05 82.55 82.55
PENYELENGGARAAN umum yang ditindaklanjuti
1 umum yang ditindaklanjuti % 100.00 44,774,050.00 96.00 12,079,400.00 100.00 34,402,299.00 100.00 40,888,974.00 100.00 45,500,000.00 100.00 48,000,000.00 100.00
PEMERINTAHAN DAN tepat waktu tepat waktu / jumlah
PELAYANAN PUBLIK administrasi yang masuk x
Meningkatnya tata Persentase desa dengan 100%
S.18 kelola pemerintahan IS.31 tata kelola pemerintahan % 55.50 66.60 77.70 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00
desa desa yang baik
PROGRAM PEMBINAAN Jumlah desa yang tertib
DAN PENGAWASAN 1 Persentase kualitas tata administrasi : Jumlah desa % 100.00 16,556,341.00 100.00 7,507,700.00 100.00 88,139,666.00 100.00 87,853,941.00 100.00 40,000,000.00 100.00 42,500,000.00 100.00
kelola penataan desa
PEMERINTAHAN DESA yang dibina x 100%
Misi 5 : Mewujudkan harmonisasi kehidupan masyarakat yang waspada, tanggap, tertib, damai dan bersatu
Kondisi Realisasi/Target Kinerja
Kinerja
Tujuan Indikator Kinerja Formula Indikator Satuan Awal 2019 2020 2021 2022 2023 2024
RPJMD Target Akhir RPJMD
Meningkatnya toleransi (Realisasi) (Realisasi) (Target) (Target) (Target) (Target)
kehidupan masyarakat (2018)
T.5 untuk mewujudkan IT.9 Indeks Toleransi % 3.52 3.65 3.67 3.75 3.77 3.79 3.82 3.82
suasana waspada,
tanggap, tertib, damai
dan bersatu Kinerja dan Kerangka Pendanaan (Disesuaikan dengan Program pada Kepmen 050/2020)
Kondisi
Sasaran/Program Kinerja 2019 (Realisasi) 2020 (Realisasi) 2021 2022 2023 2024 Target Akhir RPJMD
Kode (Program di isi sesuai Indikator Kinerja Formula Indikator Satuan Awal
Kepmen 050/2020) RPJMD Realisasi Realisasi Target Target Target Target Target
Kinerja Rp. Kinerja Rp. Kinerja Rp. Kinerja Rp. Kinerja Rp. Kinerja Rp. Kinerja
(2018)
Meningkatnya
ketentraman Persentase penurunan
masyarakat dan gangguan ketentraman
S.19 ketertiban umum serta IS.33 masyarakat dan % 9.52 -71.05 40.00 72.00 76.85 83.18 90.76 90.76
penyelesaian konflik ketertiban umum (Jumlah gangguan
sosial politik kamtibmasy tahun (n-1) -
PROGRAM KOORDINASI
KETENTRAMAN DAN Persentase penurunan Jumlah gangguan
gangguan kamtibmasy kamtibmasy Tahun n) / % 0.00 0.00 100.00 2,700,000.00 100.00 20,563,423.00 100.00 20,926,623.00 100.00 25,000,000.00 100.00 26,500,000.00 100.00
KETERTIBAN UMUM Jumlah gangguan
kamtibmasy tahun (n-1)
Realisasi/Target Kinerja
6.02
0.27
Kinerja dan Kerangka Pendanaan (Disesuaikan dengan Program pada Kepmen 050/2020)
Target Akhir RPJMD Perangkat
Daerah
Rp.
0.700
361,520,138.00 KEC.
ROBATAL
Realisasi/Target Kinerja
81.00
Kinerja dan Kerangka Pendanaan (Disesuaikan dengan Program pada Kepmen 050/2020)
Perangkat
Target Akhir RPJMD Daerah
Rp.
KEC.
13,782,981,485.00 ROBATAL
82.55
KEC.
225,644,723.00
ROBATAL
100.00
282,557,648.00 KEC.
ROBATAL
Realisasi/Target Kinerja
3.82
Kinerja dan Kerangka Pendanaan (Disesuaikan dengan Program pada Kepmen 050/2020)
Target Akhir RPJMD
Perangkat
Daerah
Rp.
90.76
KEC.
95,690,046.00 ROBATAL
VERIFIKASI MITRA
ENTRI OPD
BAPPELITBANGDA
SUDAH BELUM <-- MOHON PILIH PROSES/BELUM/SUDAH
Misi 2: Mewujudkan kemandirian ekonomi daerah dan perdesaan melalui pengembangan agribisnis, pariwisata dan ekonomi kreatif
Kondisi Kinerja dan Kerangka Pendanaan (Disesuaikan dengan Program pada Kepmen 050/2020)
Sasaran/Program Kinerja
Kode (Program di isi sesuai Indikator Kinerja Formula Indikator Satuan Awal 2019 (Realisasi) 2020 (Realisasi) 2021 2022 2023 2024
Kepmen 050/2020) RPJMD Realisasi Realisasi Target Target Target Target
(2018) Kinerja Rp. Kinerja Rp. Kinerja Rp. Kinerja Rp. Kinerja Rp. Kinerja
Meningkatnya
Indeks Desa Membangun
S.13 kemajuan dan IS.18 (IDM) - - - - 0.682 0.702 0.722 0.740
kemandirian desa Jumlah usulan program
PROGRAM
PEMBERDAYAAN Persentase partisipasi kegiatan yang disetujui :
1 masyarakat dalam kegiatan jumlah usulan program % 100 100 9.709.000 100 26.369.000 64 69.517.498 66 76.469.248 68 84.116.173 70
MASYARAKAT DESA DAN pembangunan kegiatan yang
KELURAHAN diprioritaskan X 100%
Misi 4: Memperkuat tata kelola pemerintahan dan desa yang transparan, akuntabel dan berorientasi pada pelayanan publik
Terselenggaranya
reformasi birokrasi
melalui tata kelola
kepemerintahan dan Indeks Reformasi
T.4 IT.8 Birokrasi - 75.00 - - 68.00 69.00 70.00 71.00
desa yang profesional
dan berorientasi pada
pelayanan publik
Kondisi Kinerja dan Kerangka Pendanaan (Disesuaikan dengan Program pada Kepmen 050/2020)
Sasaran/Program Kinerja
Kode (Program di isi sesuai Indikator Kinerja Formula Indikator
Jumlah pemenuhan Satuan Awal 2019 (Realisasi) 2020 (Realisasi) 2021 2022 2023 2024
Kepmen 050/2020)
PROGRAM PENUNJANG penunjang urusan RPJMD Realisasi Realisasi Target Target Target Target
URUSAN Persentase penunjang pemerintahan daerah yang (2018) Kinerja Rp. Kinerja Rp. Kinerja Rp. Kinerja Rp. Kinerja Rp. Kinerja
7 1 1 PEMERINTAHAN 1 urusan pemerintah daerah dilaksanakan : Jumlah % 100 100 1.883.735.693 100 1.651.716.908 100 2.763.851.016 100 3.110.732.808 100 3.421.816.088 100
DAERAH
Meningkatnya kualitas yang difasilitasi
Indeks Kepuasan penunjang
Jumlah urusan
rekomendasi
S.16 KABUPATEN/KOTA
PROGRAM
pelayanan publik IS.26 Persentase
Masyarakat
rekomendasi administrasi
(IKM) pemerintahan daerah yang
pelayanan - 81.15 82.59 81.98 81.95 82.47 82.99 83.51
administrasi pelayanan dilaksanakan x 100%
7 1 2 PENYELENGGARAAN 1 umum yang ditindaklanjuti umum yang ditindaklanjuti % 100 100 7.648.500 100 4.605.750 100 6.964.161 100 7.660.577 100 8.426.635 100
PEMERINTAHAN DAN tepat waktu / jumlah
PELAYANAN PUBLIK tepat waktu administrasi yang masuk x
100%
Meningkatnya tata Persentase desa dengan
S.18 kelola pemerintahan IS.32 tata kelola pemerintahan % 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00
desa desa yang baik
PROGRAM PEMBINAAN Persentase kualitas tata Jumlah desa yang tertib
7 1 6 DAN PENGAWASAN 1 administrasi : Jumlah desa % 100 100 19.733.000 100 13.984.500 100 77.793.712 100 26.854.389 100 28.539.828 100
PEMERINTAHAN DESA kelola penataan desa yang dibina x 100%
Misi 5 : Mewujudkan harmonisasi kehidupan masyarakat yang waspada, tanggap, tertib, damai dan bersatu
Meningkatnya
Persentase penurunan
ketentraman gangguan ketentraman
masyarakat dan
ketertiban umum serta masyarakat dan
S.19 IS.33 ketertiban 9.65 10,70 20.00 25.00
penyelesaian konflik umumDukungan
sosial politikDukungan
pembaca layar pembaca layar
diaktifkan.
diaktifkan. (Jumlah gangguan
kamtibmasy tahun (n-1) -
PROGRAM KOORDINASI Persentase penurunan Jumlah gangguan
7 1 4 KETENTRAMAN DAN % 100 6.600.000 3.000.000 20 13.220.040 20 14.542.044 20 15.996.248 20
KETERTIBAN UMUM gangguan kamtibmasy kamtibmasy Tahun n) /
Jumlah gangguan
kamtibmasy tahun (n-1)
t Kinerja
2024
(Target) Target Akhir RPJMD
4.50 4.50
0.30 0.30
0.740 0.740
Kec.
92.527.790 70 358.708.709
Sokobanah
t Kinerja
2024
(Target) Target Akhir RPJMD
71.00 71.00
Kec.
20.393.811 100 187.299.240 Sokobanah
t Kinerja
2024
(Target) Target Akhir RPJMD
3.82 3.82
25.00 25.00
Kec.
17.595.873 20 70.954.205
Sokobanah
VERIFIKASI MITRA
ENTRI OPD
BAPPELITBANGDA
SUDAH SUDAH <-- MOHON PILIH PROSES/BELUM/SUDAH
Misi 2: Mewujudkan kemandirian ekonomi daerah dan perdesaan melalui pengembangan agribisnis, pariwisata dan ekonomi kreatif
IT.3 Pertumbuhan ekonomi % 4.93 5.34 5.47 5.61 5.75 5.89 6.02 6.02
Meningkatnya
pemerataan dan
pertumbuhan ekonomi IT.4 Indeks Gini - 0.29 0.29 0.28 0.28 0.28 0.27 0.27 0.27
T.2 daerah dan Perdesaan
melalui pengembangan
agribisnis, pariwisata Indeks Daya Saing
dan ekonomi kreatif IT.5 -
Daerah
Kondisi Kinerja dan Kerangka Pendanaan (Disesuaikan dengan Program pada Kepmen 050/2020)
Sasaran/Program Kinerja
Kode (Program di isi sesuai Indikator Kinerja Formula Indikator Satuan Awal 2019 (Realisasi) 2020 (Realisasi) 2021 2022 2023 2024 Target Akhir RPJMD
Kepmen 050/2020) RPJMD Realisasi Realisasi Target Target Target Target Target
(2018) Kinerja Rp. Kinerja Rp. Kinerja Rp. Kinerja Rp. Kinerja Rp. Kinerja Rp. Kinerja
Meningkatnya
Indeks Desa Membangun
S.13 kemajuan dan IS.18 (IDM) - 0.580 0.590 0.610 0.640 0.660 0.680 0.700 0.700
kemandirian desa
Misi 4: Memperkuat tata kelola pemerintahan dan desa yang transparan, akuntabel dan berorientasi pada pelayanan publik
Terselenggaranya
reformasi birokrasi
melalui tata kelola Indeks Reformasi
T.4 kepemerintahan dan IT.8 Birokrasi - 75.00 76.00 77.00 78.00 79.00 80.00 81.00 81.00
desa yang profesional
dan berorientasi pada
pelayanan publik
Kondisi Kinerja dan Kerangka Pendanaan (Disesuaikan dengan Program pada Kepmen 050/2020)
Sasaran/Program Kinerja
Kode (Program di isi sesuai Indikator Kinerja Formula Indikator Satuan Awal 2019 (Realisasi) 2020 (Realisasi) 2021 2022 2023 2024 Target Akhir RPJMD
Kepmen 050/2020) RPJMD
(2018)
Kondisi
Sasaran/Program Kinerja
Kode (Program di isi sesuai Indikator Kinerja Formula Indikator Satuan Awal
PROGRAM 050/2020)
Kepmen PENUNJANG RPJMD Realisasi Realisasi Target Target Target Target Target
URUSAN Persentase penunjang (2018) Kinerja Rp. Kinerja Rp. Kinerja Rp. Kinerja Rp. Kinerja Rp. Kinerja Rp. Kinerja
X XX 01 PEMERINTAHAN 1 urusan pemerintah daerah On Going % 100 0 0 97 366539227 100 3148261935 100 3180568026 100 3498624828 100 11,302,948,180 100
PROGRAM-PROGRAM
DAERAH yang difasilitasi
NON ADUM
KABUPATEN/KOTA
Meningkatnya kualitas Indeks Kepuasan
S.16 IS.26 - 80.40 81.05 81.55 81.75 82.00 82.05 82.55 82.55
pelayanan publik Masyarakat (IKM)
Jumlah rekomendasi
PROGRAM Persentase rekomendasi administrasi pelayanan
administrasi pelayanan
PENYELENGGARAAN 1 umum yang ditindaklanjuti umum yang ditindaklanjuti % 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00
PEMERINTAHAN DAN tepat waktu / jumlah
PELAYANAN PUBLIK tepat waktu administrasi yang masuk x
100%
Kondisi Target
Kinerja Realisasi Target
Kinerja
Tujuan Indikator Kinerja Satuan Awal Target
RPJMD Akhir
(2018) 2019 2019 R 2020 2020 P 2020 R 2021 2022 2023 2024 RPJMD
Meningkatnya toleransi
kehidupan masyarakat - 3.52 3.57 3.65 3.62 3.66 3.67 3.67 3.72 3.77 3.82 3.82
untuk mewujudkan
T.5 IT.8 Indeks Toleransi
suasana waspada,
tanggap, tertib, damai dan
bersatu Perubahan Target
3.75 3.77 3.79 3.82 3.82
Kinerja
Meningkatnya
Persentase penurunan (Jumlah gangguan
ketentraman masyarakat
S.19 dan ketertiban
PROGRAM umum
KOORDINASI IS.33 gangguan ketentraman kamtibmasy tahun (n-1) - 9.52 60.57 -71.05 61.54 61.54 40.00 72.00 76.85 83.18 90.76 90.76 100.00 100.00
masyarakat dan ketertiban
Persentase penurunan Jumlah gangguan
serta penyelesaian
KETENTRAMAN DAN % 20,00 20,00 20,00 20,00 20,00 20,00
umum
gangguan kamtibmasy kamtibmasy Tahun n) /
konflik sosial UMUM
KETERTIBAN politik
Jumlah gangguan
kamtibmasy tahun (n-1)
Realisasi/Target Kinerja
6.02
0.27
Kinerja dan Kerangka Pendanaan (Disesuaikan dengan Program pada Kepmen 050/2020)
Target Akhir RPJMD Perangkat
Daerah
Rp.
0.700
KEC.
KETAPANG
Realisasi/Target Kinerja
81.00
Kinerja dan Kerangka Pendanaan (Disesuaikan dengan Program pada Kepmen 050/2020)
Perangkat
Target Akhir RPJMD Daerah
Perangkat
Daerah
Rp.
21496942196.283
82.55
KEC.
KETAPANG
100.00
KEC.
100,00 KETAPANG
100.00
KEC.
KEC KLETAPANG KETAPANG
VERIFIKASI MITRA
ENTRI OPD
BAPPELITBANGDA
SUDAH SUDAH <-- MOHON PILIH PROSES/BELUM/SUDAH
Misi 2: Mewujudkan kemandirian ekonomi daerah dan perdesaan melalui pengembangan agribisnis, pariwisata dan ekonomi kreatif
IT.3 Pertumbuhan ekonomi % 4.93 5.34 5.47 5.61 5.75 5.89 6.02 6.02
Meningkatnya
pemerataan dan
pertumbuhan ekonomi IT.4 Indeks Gini - 0.29 0.29 0.28 0.28 0.28 0.27 0.27 0.27
T.2 daerah dan Perdesaan
melalui pengembangan
agribisnis, pariwisata Indeks Daya Saing
dan ekonomi kreatif IT.5 -
Daerah
Kinerja dan Kerangka Pendanaan (Disesuaikan dengan Program pada Kepmen 050/2020)
Sasaran/Program Kondisi
Kinerja 2019 (Realisasi) 2020 (Realisasi) 2021 2022 2023 2024 Target Akhir RPJMD
Kode (Program di isi sesuai Indikator Kinerja Formula Indikator Satuan Awal RPJMD
Kepmen 050/2020) Realisasi Realisasi Target Target Target Target Target
(2018) Rp. Rp. Rp. Rp. Rp. Rp.
Kinerja Kinerja Kinerja Kinerja Kinerja Kinerja Kinerja
Meningkatnya
Indeks Desa Membangun
S.13 kemajuan dan IS.18 (IDM) - 0.580 0.590 0.610 0.640 0.660 0.680 0.700 0.700
kemandirian desa
Misi 4: Memperkuat tata kelola pemerintahan dan desa yang transparan, akuntabel dan berorientasi pada pelayanan publik
Terselenggaranya
reformasi birokrasi
melalui tata kelola Indeks Reformasi
T.4 kepemerintahan dan IT.8 - 75.00 76.00 77.00 78.00 79.00 80.00 81.00 81.00
desa yang profesional Birokrasi
dan berorientasi pada
pelayanan publik
Kondisi Kinerja dan Kerangka Pendanaan (Disesuaikan dengan Program pada Kepmen 050/2020)
Sasaran/Program
Kode (Program di isi sesuai Indikator Kinerja Formula Indikator Satuan Kinerja
Awal RPJMD 2019 (Realisasi) 2020 (Realisasi) 2021 2022 2023 2024 Target Akhir RPJMD
Kepmen 050/2020) (2018) Realisasi Realisasi Target Target Target Target Target
Kinerja Rp. Kinerja Rp. Kinerja Rp. Kinerja Rp. Kinerja Rp. Kinerja Rp. Kinerja
PROGRAM PENUNJANG
URUSAN Persentase penunjang
X XX 01 PEMERINTAHAN 1 urusan pemerintah daerah On Going % 100 0 0 0 84005150 100% 9,763,911,612 100% 10,252,107,193 100% 10,764,712,553 100% 11,302,948,180 100%
PROGRAM-PROGRAM
DAERAH yang difasilitasi 6213000
NON ADUM
KABUPATEN/KOTA
Persentase rekomendasi Jumlah rekomendasi
Meningkatnya kualitas
PROGRAM Indeks Kepuasan administrasi pelayanan
S.16 pelayanan publik IS.26 administrasi
Masyarakat pelayanan
(IKM) - 80.40 81.05 81.55 81.75 82.00 82.05 82.55 82.55
PENYELENGGARAAN umum yang ditindaklanjuti
1 umum yang ditindaklanjuti % 100.00 11,144,500 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00
PEMERINTAHAN DAN tepat waktu tepat waktu / jumlah
PELAYANAN PUBLIK administrasi yang masuk x
Meningkatnya tata Persentase desa dengan 100%
S.18 kelola pemerintahan IS.31 tata kelola pemerintahan % 55.50 66.60 77.70 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00
desa desa yang baik
PROGRAM PEMBINAAN Jumlah desa yang tertib
DAN PENGAWASAN 1 Persentase kualitas tata administrasi : Jumlah desa %
kelola penataan desa 50 83.3333333 100 100 100 100
PEMERINTAHAN DESA yang dibina x 100%
Meningkatnya toleransi - 3.52 3.57 3.65 3.62 3.66 3.67 3.67 3.72 3.77 3.82 3.82
kehidupan masyarakat
untuk mewujudkan
T.5 IT.8 Indeks Toleransi
suasana waspada,
tanggap, tertib, damai dan Perubahan Target
bersatu 3.75 3.77 3.79 3.82 3.82
Kinerja
Kondisi
Sasaran/Program Kinerja Kinerja dan Kerangka Pendanaan (Disesuaikan dengan Program pada Kepmen 050/2020)
Kode (Program di isi sesuai Indikator KinerjaFormula Indikator Satuan Awal 2019 (Realisasi) 2020 (Realisasi) 2021 2022 2023
Kepmen 050/2020) RPJMD Realisasi Realisasi
Rp. Rp. Target Kinerja Rp. Target Kinerja Rp. Target Kinerja Rp.
(2018) Kinerja Kinerja
(Jumlah
gangguan
kamtibmasy
tahun (n-1) -
Jumlah
gangguan
kamtibmasy
PROGRAM KOORDINASI Persentase Tahun n) /
Penurunan
7 1 4 KETENTRAMAN DAN 1 Gangguan Jumlah % 100 100 100 100 100 100
KETERTIBAN UMUM gangguan
Kamtibmas kamtibmasy
tahun (n-1)
Dukungan
pembaca
layar
diaktifkan.
Kondisi Kinerja dan Kerangka Pendanaan (Disesuaikan dengan Program pada Kepmen 050/2020)
Sasaran/Program Kinerja
Kode (Program di isi sesuai Indikator KinerjaFormula Indikator Satuan Awal 2019 (Realisasi) 2020 (Realisasi) 2021 2022 2023
Kepmen 050/2020) RPJMD Realisasi Realisasi
(2018) Kinerja Rp. Kinerja Rp. Target Kinerja Rp. Target Kinerja Rp. Target Kinerja Rp.
(Jumlah
gangguan
kamtibmasy
tahun (n-1) -
Persentase Jumlah
PROGRAM KOORDINASI penurunan gangguan
7 1 4 KETENTRAMAN DAN % 100
KETERTIBAN UMUM gangguan kamtibmasy
kamtibmasy Tahun n) /
Jumlah
gangguan
kamtibmasy
tahun (n-1)
Target Akhir RPJMD
6.02
0.27
/2020)
Target Akhir RPJMD Perangkat
Daerah
Rp.
0.700
KEC.
PANGARENGA
N
81.00
/2020)
Perangkat
Target Akhir RPJMD Daerah
Rp.
42167684687.533
82.55 KEC.
PANGARENGA
N
100.00
KEC.
PANGARENGA
N
Misi 2: Mewujudkan kemandirian ekonomi daerah dan perdesaan melalui pengembangan agribisnis, pariwisata dan ekonomi kreatif
IT.3 Pertumbuhan ekonomi % 4.93 5.34 5.47 5.61 5.75 5.89 6.02 6.02
Meningkatnya
pemerataan dan
pertumbuhan ekonomi IT.4 Indeks Gini - 0.29 0.29 0.28 0.28 0.28 0.27 0.27 0.27
T.2 daerah dan Perdesaan
melalui pengembangan
agribisnis, pariwisata Indeks Daya Saing
dan ekonomi kreatif IT.5 Daerah -
Kondisi Kinerja dan Kerangka Pendanaan (Disesuaikan dengan Program pada Kepmen 050/2020)
Sasaran/Program Kinerja
Kode (Program di isi sesuai Indikator Kinerja Formula Indikator Satuan Awal 2019 (Realisasi) 2020 (Realisasi) 2021 2022 2023 2024 Target Akhir RPJMD
Kepmen 050/2020) RPJMD Realisasi Realisasi Target Target Target Target Target
(2018) Kinerja Rp. Kinerja Rp. Kinerja Rp. Kinerja Rp. Kinerja Rp. Kinerja Rp. Kinerja
Meningkatnya Indeks Desa Membangun
S.13 kemajuan dan IS.18 (IDM) - 0.580 0.590 0.610 0.640 0.660 0.680 0.700 0.700
kemandirian desa
Misi 4: Memperkuat tata kelola pemerintahan dan desa yang transparan, akuntabel dan berorientasi pada pelayanan publik
Terselenggaranya
reformasi birokrasi
melalui tata kelola
T.4 kepemerintahan dan IT.8 Indeks Reformasi - 75.00 76.00 77.00 78.00 79.00 80.00 81.00 81.00
Birokrasi
desa yang profesional
dan berorientasi pada
pelayanan publik
Kondisi Kinerja dan Kerangka Pendanaan (Disesuaikan dengan Program pada Kepmen 050/2020)
Sasaran/Program Kinerja
Kode (Program di isi sesuai Indikator Kinerja Formula Indikator Satuan Awal 2019 (Realisasi) 2020 (Realisasi) 2021 2022 2023 2024 Target Akhir RPJMD
Kepmen 050/2020) RPJMD Realisasi Realisasi Target Target Target Target Target
(2018) Kinerja Rp. Kinerja Rp. Kinerja Rp. Kinerja Rp. Kinerja Rp. Kinerja Rp. Kinerja
PROGRAM PENUNJANG
URUSAN Persentase penunjang
X XX 01 PEMERINTAHAN 1 urusan pemerintah daerah On Going % 100 0 0 0 0 100% 9,763,911,612 100% 10,252,107,193 100% 10,764,712,553 100% 11,302,948,180 100%
PROGRAM-PROGRAM
DAERAH yang difasilitasi
NON ADUM
KABUPATEN/KOTA
Persentase rekomendasi Jumlah rekomendasi
Meningkatnya kualitas
PROGRAM Indeks Kepuasan administrasi pelayanan
S.16 pelayanan publik IS.26 administrasi
Masyarakat pelayanan
(IKM) - 80.40 81.05 81.55 81.75 82.00 82.05 82.55 82.55
PENYELENGGARAAN umum yang ditindaklanjuti
1 umum yang ditindaklanjuti % 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00
PEMERINTAHAN DAN tepat waktu tepat waktu / jumlah
PELAYANAN PUBLIK administrasi yang masuk x
Meningkatnya tata Persentase desa dengan 100%
S.18 kelola pemerintahan IS.31 tata kelola pemerintahan % 55.50 66.60 77.70 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00
desa desa yang baik
Misi 5: Mewujudkan kehidupan harmonisasi masyarakat yang waspada, tanggap, tertib, damai dan bersatu
Kondisi Target
Realisasi Target
Kinerja Kinerja
Tujuan Indikator Kinerja Satuan Awal Target
RPJMD Akhir
(2018) 2019 2019 R 2020 2020 P 2020 R 2021 2022 2023 2024 RPJMD
Meningkatnya toleransi
kehidupan masyarakat - 3.52 3.57 3.65 3.62 3.66 3.67 3.67 3.72 3.77 3.82 3.82
untuk mewujudkan
T.5 IT.8 Indeks Toleransi
suasana waspada,
tanggap, tertib, damai dan Perubahan Target
3.75 3.77 3.79 3.82 3.82
bersatu Kinerja
Meningkatnya
Persentase penurunan
ketentraman masyarakat
S.19 dan ketertiban umum IS.33 gangguan ketentraman 9.52 60.57 -71.05 61.54 61.54 40.00 72.00 76.85 83.18 90.76 90.76 100.00 100.00
masyarakat dan ketertiban (Jumlah gangguan
serta penyelesaian
umum kamtibmasy tahun (n-1) -
konflik sosial
PROGRAM politik
KOORDINASI Persentase penurunan Jumlah gangguan
KETENTRAMAN DAN % 20,00 20,00 20,00 20,00 20,00 20,00
KETERTIBAN UMUM gangguan kamtibmasy kamtibmasy Tahun n) /
Jumlah gangguan
kamtibmasy tahun (n-1)
Realisasi/Target Kinerja
6.02
0.27
Kinerja dan Kerangka Pendanaan (Disesuaikan dengan Program pada Kepmen 050/2020)
Target Akhir RPJMD Perangkat
Daerah
Rp.
0.700
KEC. KARANG
PENANG
Realisasi/Target Kinerja
81.00
Kinerja dan Kerangka Pendanaan (Disesuaikan dengan Program pada Kepmen 050/2020)
Perangkat
Target Akhir RPJMD Daerah
Rp.
42083679537.533
82.55
KEC. KARANG
PENANG
100.00
KEC. KARANG
100,00 PENANG
100.00
KEC. KARANG
PENANG