Anda di halaman 1dari 8

Tabel 2.

2
Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Dinas Sosial Periode 2011-2016
Kabupaten Siak

Anggaran pada Tahun Realisasi Anggaran pada Tahun


Uraian

2012 2013 2014 2015 2016 2012 2013 2014 2015

Sosial
Persentase PMKS yang memperoleh bantuan sosial Rp 785,263,000 Rp 1,025,000,000 Rp 1,256,000,500 Rp 1,675,800,000 Rp 186,500,000 Rp 784,900,000 Rp 950,000,500 Rp 1,115,000,000 Rp 1,566,500,000
Persentase PMKS yang tertangani Rp 235,222,220 Rp 256,888,522 Rp 564,444,000 Rp 235,222,220 Rp 235,222,220 Rp 220,500,000 Rp 256,000,000 Rp 560,500,000 Rp 231,500,000
Persentase PMKS skala yang memperoleh bantuan sosial untuk Rp 435,223,000 Rp 526,478,999 Rp 336,500,000 Rp 525,000,000 Rp 150,650,000 Rp 435,000,000 Rp 526,400,000 Rp 336,150,000 Rp 515,000,000
pemenuhan kebutuhan dasar
Persentase panti sosial yang menerima program pemberdayaan sosial Rp 325,666,000 Rp 127,633,300 Rp 128,500,000 Rp 75,000,000 Rp - Rp 324,550,000 Rp 113,500,000 Rp 116,500,000 Rp -
melalui kelompok usaha bersama (KUBE) atau kelompok sosial ekonomi
sejenis lainnya
Persentase panti sosial yang menyediakan sarana prasarana pelayanan Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp -
kesehatan sosial
Persentase wahana kesejahteraan sosial berbasis masyarakat (WKBSM) Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp -
yang menyediakan sarana prasarana pelayanan kesejahteraan sosial
Persentase korban bencana yang menerima bantuan sosial selama masa Rp 754,825,000 Rp 1,296,035,600 Rp 2,186,486,000 Rp 1,622,839,000 Rp 1,036,790,000 Rp 625,290,000 Rp 1,107,977,314 Rp 1,869,006,000 Rp 1,350,330,600
tanggap darurat
Persentase korban bencana yang dievakuasi dengan mengunakan sarana Rp 754,825,000 Rp 1,296,035,600 Rp 2,186,486,000 Rp 1,622,839,000 Rp 1,036,790,000 Rp 625,290,000 Rp 1,107,977,314 Rp 1,869,006,000 Rp 1,350,330,600
prasarana tanggap darurat lengkap
Persentase penyandang cacat fisik dan mental, serta lanjut usia tidak Rp - Rp 632,567,000 Rp 414,337,500 Rp 1,004,531,500 Rp 512,511,000 Rp - Rp 570,633,000 Rp 361,399,620 Rp 704,011,780
potensial yang telah menerima jaminan sosial
Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas terlantar di luar panti Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp -
Rehabilitasi Sosial Dasar Anak terlantar di luar panti Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp -
Rehabilitasi Sosial Dasar Lanjut Usia terlantar di luar panti Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp -
Rehabilitasi Sosial Dasar Tuna Sosial khususnya gelandangan dan Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp -
pengemis terlantar di luar panti
Perlindungan dan jaminan sosial pada saat tanggap & paska bencana Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp -
bagi korban bencana kab/kota
011-2016

ada Tahun Rasio Capaian pada Tahun Rata - rata pertumbuhan

2016 2012 2013 2014 2015 2016 Anggaran Realisasi

Rp 183,500,000 99.95% 92.68% 88.77% 93.48% 98.39% Rp 985,712,700 Rp 919,980,100


Rp 235,000,000 93.74% 100% 99% 98% 100% Rp 305,399,836 Rp 300,700,000
Rp 148,500,000 99.95% 100% 100% 98% 99% Rp 394,770,400 Rp 392,210,000

Rp - 99.66% 88.93% 90.66% 0% 0% Rp 131,359,860 Rp 110,910,000

Rp - 0% 0% 0% 0% 0% Rp - Rp -

Rp - 0% 0% 0% 0% 0% Rp - Rp -

Rp 817,776,200 83% 85.49% 85.48% 83.21% 78.88% Rp 1,379,395,120 Rp 1,154,076,023

Rp 817,776,200 83% 85.49% 85.48% 83.21% 78.88% Rp 1,379,395,120 Rp 1,154,076,023

Rp 397,963,500 0% 90.21% 87.22% 70.08% 77.65% Rp 512,789,400 Rp 406,801,580

Rp - 0% 0% 0% 0% 0% Rp - Rp -
Rp - 0% 0% 0% 0% 0% Rp - Rp -
Rp - 0% 0% 0% 0% 0% Rp - Rp -
Rp - 0% 0% 0% 0% 0% Rp - Rp -

Rp - 0% 0% 0% 0% 0% Rp - Rp -
Tabel 4.1
Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Dinas Sosial
Kabupaten Siak

INDIKATOR
No TUJUAN SASARAN
TUJUAN/SASARAN
(1) (2) (3) (4)

1 Meningkatkan Perekonomian Masyarakat Meningkatnya pelayanan dan kinerja Nilai Prediket SAKIP
Melalui Pengelolaan Sumber Daya yang Dinas Sosial
Optimal

Meningkatnya Derajat Ekonomi Persentase Angka Kemiskinan


Masyarakat
an Dinas Sosial

Target Capaian Setiap Tahun

2017 2018 2019 2020 2021


(5) (6) (7) (8) (9)

B B BB BB A

5,8% 5,44% 5%-5,25% 4,75%-5,25% 4,5%-5%


Tabel 2.1
Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Sosial Periode 2011-2016
Kabupaten Siak

Target Renstra Perangkat Daerah Tahun Realisasi Capaian Tahun


Indikator Sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Target Indikator
No Target NSPK Target IKK
Daerah Permendagri No 86 Th 2017 Lainnya
2012 2013 2014 2015 2016 2012 2013
Sosial
1 Persentase PMKS yang memperoleh bantuan sosial 25.00% 25.00% - 20.25% 21.00% 25.00% 25.00% 25.00% 18.72% 18.27%
2 Persentase PMKS yang tertangani 83.69% 83.69% - 69.75% 68.21% 83.69% 83.69% 83.69% 69.75% 68.21%
3 Persentase PMKS skala yang memperoleh bantuan sosial 26.35% 26.35% - 19.08% 19.37% 26.35% 26.35% 26.35% 19.08% 19.37%
untuk pemenuhan kebutuhan dasar
4 Persentase panti sosial yang menerima program 0.00% 0.00% - 0.11% 0.04% 0.00% 0.00% 0.00% 0.11% 0.04%
pemberdayaan sosial melalui kelompok usaha bersama
(KUBE) atau kelompok sosial ekonomi sejenis lainnya
5 Persentase panti sosial yang menyediakan sarana 100% 100% - 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
prasarana pelayanan kesehatan sosial
6 Persentase wahana kesejahteraan sosial berbasis 0.00% 0.00% - 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%
masyarakat (WKBSM) yang menyediakan sarana prasarana
pelayanan kesejahteraan sosial
7 Persentase korban bencana yang menerima bantuan sosial 100% 100% - 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
selama masa tanggap darurat
8 Persentase korban bencana yang dievakuasi dengan 100% 100% - 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
mengunakan sarana prasarana tanggap darurat lengkap

9 Persentase penyandang cacat fisik dan mental, serta lanjut 100% 100% - 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
usia tidak potensial yang telah menerima jaminan sosial

10 Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas terlantar 100% 100% - 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
di luar panti
11 Rehabilitasi Sosial Dasar Anak terlantar di luar panti 100% 100% - 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
12 Rehabilitasi Sosial Dasar Lanjut Usia terlantar di luar panti 100% 100% - 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%

13 Rehabilitasi Sosial Dasar Tuna Sosial khususnya 100% 100% - 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
gelandangan dan pengemis terlantar di luar panti
14 Perlindungan dan jaminan sosial pada saat tanggap & 90 KK 90 KK - 697 KK 104 KK 100 KK 95 KK 90 KK 697 KK 104 KK
paska bencana bagi korban bencana kab/kota
2016

Realisasi Capaian Tahun Rasio Capaian pada Tahun

2014 2015 2016 2012 2013 2014 2015 2016

24.57% 25.00% 25.00% 92.47% 86.99% 98.29% 100.00% 100.00%


83.69% 83.69% 83.69% 100% 100% 100% 100% 100%
26.35% 26.35% 26.35% 100% 100% 100% 100% 100%

0.00% 0.00% 0.00% 100% 100% 0% 0% 0%

100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%

0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%

100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%

100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%

100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%

100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%

100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%


100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%

100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%

100 KK 95 KK 90 KK 100% 100% 100% 100% 100%


Tabel 2.1
Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Sosial Periode 2016-2021
Kabupaten Siak

Target Renstra Perangkat Daerah Tahun Realisasi Capaian Tahun


Indikator Sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Target Indikator Akhir
No Target NSPK Target IKK
Daerah Lainnya Periode
2017 2018 2019 2020 2021 2017
Sosial
1 Persentase PMKS yang memperoleh bantuan sosial 25.00% 25.00% - 18.72% 18.27% 24.57% 25.00% 25.00% 25.00%
2 Persentase PMKS yang tertangani 83.69% 83.69% - 69.75% 68.21% 83.69% 83.69% 83.69% 83.69%
3 Persentase PMKS skala yang memperoleh bantuan sosial 26.35% 26.35% - 19.08% 19.37% 26.35% 26.35% 26.35% 26.35%
untuk pemenuhan kebutuhan dasar
4 Persentase panti sosial yang menerima program 0.00% 0.00% - 0.11% 0.04% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
pemberdayaan sosial melalui kelompok usaha bersama
(KUBE) atau kelompok sosial ekonomi sejenis lainnya
5 Persentase panti sosial yang menyediakan sarana 100% 100% - 100% 100% 100% 100% 100% 100%
prasarana pelayanan kesehatan sosial
6 Persentase wahana kesejahteraan sosial berbasis 0.00% 0.00% - 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
masyarakat (WKBSM) yang menyediakan sarana prasarana
pelayanan kesejahteraan sosial
7 Persentase korban bencana yang menerima bantuan sosial 100% 100% - 100% 100% 100% 100% 100% 100%
selama masa tanggap darurat
8 Persentase korban bencana yang dievakuasi dengan 100% 100% - 100% 100% 100% 100% 100% 100%
mengunakan sarana prasarana tanggap darurat lengkap

9 Persentase penyandang cacat fisik dan mental, serta lanjut 100% 100% - 100% 100% 100% 100% 100% 100%
usia tidak potensial yang telah menerima jaminan sosial

10 Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas terlantar 100% 100% - 100% 100% 100% 100% 100%
di luar panti
11 Rehabilitasi Sosial Dasar Anak terlantar di luar panti 100% 100% - 100% 100% 100% 100% 100%
12 Rehabilitasi Sosial Dasar Lanjut Usia terlantar di luar panti 100% 100% - 100% 100% 100% 100% 100%

13 Rehabilitasi Sosial Dasar Tuna Sosial khususnya 100% 100% - 100% 100% 100% 100% 100%
gelandangan dan pengemis terlantar di luar panti
14 Perlindungan dan jaminan sosial pada saat tanggap & 90 KK 90 KK - 697 KK 104 KK 100 KK 95 KK 90 KK
paska bencana bagi korban bencana kab/kota
e 2016-2021

Realisasi Capaian Tahun Rasio Capaian pada Tahun


Akhir
Periode
2018 2019 2020 2021 2017 2018 2019 2020 2021

0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%


0% 0% 0% 0% 0%
0% 0% 0% 0% 0%

0% 0% 0% 0% 0%

0% 0% 0% 0% 0%

0% 0% 0% 0% 0%

0% 0% 0% 0% 0%

0% 0% 0% 0% 0%

0% 0% 0% 0% 0%

0% 0% 0% 0% 0%

0% 0% 0% 0% 0%
0% 0% 0% 0% 0%

0% 0% 0% 0% 0%

100% 100% 100% 100% 100%

Anda mungkin juga menyukai